Prop. 1992/93:100

med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94

Regeringens proposition 1992/ 93 : 100

med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 december 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det i 1993 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för budgetåret 1993/94 visar en omslutning av 520 698 miljoner kronor. Detta innebär en minskning i förhållande till vad som nu beräknas för innevarande budgetår med 58 818 miljoner kronor. Budgetförslaget utvisar ett underskott på 162 346 miljoner kronor. Budgetsaldot i statsbudgeten för innevarande budgetår är ett underskott på 100 177 miljoner kronor. Detta beräknas nu komma att uppgå till 198 288 miljoner kronor. Lånebehovet för budgetåret 1993/94 beräknas uppgå till 205 346 miljoner kronor. Den största skillnaden mellan budgetsaldo och lånebehovet utgörs av underskott i arbetsmarknads- och lönegaranti— fonden.

I bilagorna till budgetpropositionen redovisas regeringens förslag till inkomster och utgifter i statsbudgeten. I bilaga 1 behandlas dels den ekonomiska politiken mot bakgrund av den samhällsekonomiska utveck- lingen, dels budgetpolitiken och budgetförslaget.

Statsbudget för budgetåret 1993/94 PmP- 1992/931100

Inkomster: Skatter 322 596 615 000 Inkomster av statens verksamhet 27 992 967 000 Inkomster av försåld egendom 1 000 000 Återbetalning av län 6 160 896 000 Kalkylmässiga inkomster i 600 034 000 Summa kr. 358 351 512 000 Underskott 162 346 763 000

Summa kr. 520 698 275 000

(Q

Urgifisanslag: . Prop. 1992/93: 100 Kungliga hov- och slottsstatema 65 226 000 Justitiedepartementet 19 030 169 000 Utrikesdepartementet 16 103 498 000 Försvarsdepartementet 38 902 745 000 Socialdepartementet 117 721 443 000 Kommunikationsdepartementet 17 387 231 000 Finansdepartementet 96 871 154 000 Utbildningsdepartementet 29 656 648 000 Jordbruksdepartementet 6 966 627 000 Arbetsmarknadsdepartementet 47 232 449 000 Kulturdepartementet 15 898 349 000 Näringsdepartementet 4 250 937 000 Civildepartementet 2 179 650 000 Miljö- och naturresursdepartementet 2 064 371 000 Riksdagen och dess myndigheter m.m. 866 778 000 Räntor på statsskulden, m.m. 95 000 000 000 Oförutsedda utgifter 1 000 000 510 198 275 000

Minskning av anslagsbehållningar 4 500 000 000 4 500 000 000 Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto 6 000 000 000 6 000 000 000

Summa kr. 520 698 275 000

Specifikation av statsbudgetens inkomster 1993/94 Prop, 1992/93:100 1993/94 Tusental kronor

1.000 Skatter: - 1100 Skatt på inkomst:

1110 Fvsiska personers inkomstskatt:

1.1 11 Fysiska personers inkomstskatt 12 442 000 12 442 000 I 120 Juridiska personers inkomstskatt:

1 121 Juridiska personers inkomstskatt 17 148 000 1122 Avskattning av företagens reserver 4 143 000 1123 Beskattning av tjänstegruppliv 1 150 000 22 441 000 I 1 30 Ofärdelbara inkomstskatten

1 131 Ofördclbnra inkomstskatter 2 270 000 2 270 000 1140 Övriga inkomstskatten

1141 Kupongskntt 360 000 1142 Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 0 1143 Bevillningsavgift 5 000 1144 Lotteriskatt 3 043 000 3 408 000 40 561 000 1200 lagstadgade socialavgifter: 1211 Folkpensionsuvgift 39 212 000 1221 Sjukförsikringsavgifl, nctto 11 209 000 1231 Barnomsorgsavgift 1 496 000 1241 Utbildningsavgift 152 000 1251 Ovriga socialavgiftcrmetto 1 509 000 1261 Allmiin sjukförsimriiigsuvgift 4 721 000 1271 Inkomster av arbetsgivaravgiftcr till arbetarskyddsverkets oeli arbets— miljöinsitutcts verksamhet 27 1291 Särskild löneskatt 5 23

1300 Skutt på egendom: 1310 Skatt på _]21st egendom:

000 63 809 000 63 809 000

1311 Skogsvårdsavgiftcr 107 000

1312 Fnstighetsskatt 16 160 000 16 267 000 1320 Förmågan/1etsskatt:

1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 2 170 000 1322 Juridiska personers förmögenlietsskatt 65 000 2 235 000 1330 Arvsskalt och gåvoskall:

1331 Arvsskatt 1 100 000 1332 Gåvoskatt 275 000 1 375 000 1340 Övrig skatt på egendom:

1341 Stämpclskatt 5 500 000 1342 Skatt på värdepapper O 5 500 000 25 377 000

1400 Skatt på varor och tjänster:

1410 Allmänna jb'rsäljningsskatter:

1411 Mervärdcskntt 116 500 000 116 500 000 1420, 1430 Skatt på speci/ika varor: 1421 Bcnsinskatt 23 600 000 1422 Särskilda varuskattcr 150 000 1423 Försäljningsskatt på motorfordon [ 580 000 1424 Tobaksskatt 8 265 000 1425 Skatt på spritdrycker 6 000 000 1426 Skatt på vin 3 220 000

1993/94

1440

1450

1460

1470

1480

1427 Skatt på malt- och läskedrycker 1428 Energiskatt 1429 Särskild avgift på svavclhaltigt bränsle 1431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 1434 Skatt på viss elektrisk kraft 1435 Särskild skatt mot försurning Överskott vid jörsäljning av varor med statsmonopol: 1442 Systembolaget AB:s inlevererade överskott

Skatt på tjänster: 1451 Reseskatt 1452 Skatt på annonser och reklam 1453 Totalisator skatt 1454 Skatt på spel Skatt på vägtrafik: 1461 Fordonsskatt 1462 Kilometerskatt

Skatt på import: 1471 Tullmedel Övriga skatter på varor och tjänster: 1481 Ovriga skatter på varor och tjänster

2000 Inkomster av statens verksamhet: 2100 2110

2120

2130

2150

Rörelseöverskott:

Aftärsverkens inlevcrerade överskott: 2111 Postverkets inlevererade överskott 2112 Televerkets inlevererade överskott 2113 Statens järnvägars inlcvcrcradc överskott 2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 2116 Affärsverkcts svenska kraftsnäts inlevererade utdelning 21 18 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 2119 Affärsverket svenska kraftnäts inleverans av motsvarighet till statlig skatt

Övriga myndigheters inlevererade överskott:

2123 Inlevererat överskott av uthyrning av ADB-utrustning 2124 Inlevererat överskott av Riksgälds- kontorets garantiverksamhet Riksbankens inlevererade överskott: 2131 Riksbankens inlevererade överskott

Överskott från spelverksamhet: 2151 Tipsmedel 2152 Lotterimedel

Tusental kronor

2 655 000 17 037 000

500 140 000 933 000

67 000 63 647 500

5455000 5185115

420 000 420 000

Summa skatter:

49388 1000000

185 000 193 000 50 425

71 181 1548 994

179000 179000

7900000 7900000

1 198 700

768 705 1 967 405

192 849 615 322 596 615

11 595 399

1 993 / 94 2200

2210

2300 2310,

2330

2340

23 70

2380,

Överskott av statens fastighets- törvaltnmg: Överskott av fastigheteralting:

2214 Overskott av Byggnadsstyrelsens verksamhet

Ränteinkomster:

2320 Räntor på näringslån: 2314 Ränteinkomster på. län till fiskeri- näringen 2316 Ränteinkomster på vattenkraftslän 2318 Ränteinkomster på statens lån till den mindre skeppsfartcn 2321 Ränteinkomster på. skogsväglån 2322 Räntor på övriga näringslän, Kammarkollegiet 2323 Räntor på övriga näringslän. Statens jordbruksverk 2325 Räntor på Postverkcts statslån 2327 Räntor på Statens vattenfallsverks statslån

Räntor på bostadslån: 2332 Ränteinkomster på län för bostadsbyggande 2333 Ränteinkomster på lån för bostads- försörjning för mindre bemedlade barnrika familjer 2334 Räntor på övriga bostadslån, Boverket

Räntor på studielån: 2341 Ränteinkomster på statens län för universitetsstudier och garantilän för studerande 2342 Ränteinkomster på allmänna studielån Räntor på energisparlån: 2351 Räntor på energisparlån

Räntor på medel avsatta till pensioner: 2361 Räntor på medel avsatta till folkpensioncring

Räntor på beredskapslagring: 2371 Räntor på. beredskapslagring och förrådsanläggningar 2390 Övriga ränteinkomster: 2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån 2385 Ränteinkomster på lån för kommun- markförvärv 2385 Ränteinkomster på lån för student- kårslokaler

2386 Ränteinkomster på län för allmänna samlingslokaler 2389 Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbestäder 2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering

2392 Räntor på intressemcdcl 2394 Ovriga ränteinkomster

Tusental kronor

500000

11455 113

800

87 345

1 500 49 073

4029000

1800

140 18 200

166 000

7000

647 523

60

12 000 50

700 4 283 249 681

500 000 500 000

150 295

4 030 890

18 340

166000

7000

647523

1993/94

2400 2410

2500

2600

2700

2800

2395 Räntor på särskilda räkningar i Riksbanken

Aktieutdelning:

Inkomster av statens aktier: 2411 Inkomster av statens aktier

Offentligrättsliga avgifter:

251 1 Expeditionsavgifter 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram 2523 Avgifter för särskild prövning och fyllnadsprövning inom skolan 2527 Avgifter för statskontroll av krigs- materieltillverkningcn 2528 Avgifter vid bergsstaten 2529 Avgifter vid patent— och registreringsväsendet 2531 Avgifter för registrering i förenings - m.fl. register 2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 2534 Vissa avgifter för registrering av körkort och motorfordon 2535 Avgifter för statliga garantier 2536 Lotteriavgifter 2537 Miljöskyddsavgift 2538 Miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel 2539 Täktavgift 2541 Avgifter vid Tullverket 2542 Patientavgifter vid tandläkar- utbildningen 2543 Skatteutjämningsnvgift 2545 Närradioavgifter 2547 Avgifter för Telestyrelsens verksamhet 2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 2549 Avgifter för provning vid riksprovplats 2551 Avgifter från kränkraftverk 2552 Ovriga offentligrättsliga avgifter

F örsäl jningsinkomster:

2611 Inkomster vid kriminlavården 2624 Inkomster av upphörd av fel- parkeringsavgiftcr 2625 Utförsäljning av beredskapslager 2626 Inkomster vid Banverket

Böter m.m.:

2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 2712 Bötesmedel 2713 Vattenföroreningsavgift_

Tuscntal kronor

177 000

2328000

1 182 538 7 500 0

1 6 205

9900

19 050 905 000

196 029 182 909

1 605 89 060

151 091 40 767 75 500

5000 1396000 4608 3485

107 000

3 727 159 895 572 365

210000

84 615 150000 767 000

730 327 364 393 176

Övriga inkomster av statens verksamhet:

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

680 000

443 774

5 119 235

1211 615

1 094 896

680 000

Summa inkomster av statens verksamhet:

5 463 822

2 328 000

5 119 235

1. 21.1 615

1 094 896

680 000 27 992 967

1993/94 Tusental kronor

3000 Inkomster av försåld egendom: 3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner:

3110 A_yärsverkens inkomster av jörsålda fastigheter och maskiner: 3113 Statens järnvägars inkomster av försälda fastigheter och maskiner 0 - 0 3120 Statliga myndigheters inkomster av jörsålda byggnader och maskiner: 3124 Statskontorets inkomster av försålda

datorer m.m. 0 0 0 3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 3211 Övriga inkomster av markförsäljning 1 000 1 000 1 000 3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 3311 Inkomster av statens gruvegcndom 0 3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 0 Summa inkomster av försåld egendom: 1 000

4000 Återbetalning av län: 4100 Återbetalning av näringslån: 4120 Återbetalning av jordbrukslån: 4123 Återbetalning av lån till

fiskerinäringen 30 853 30 853 4130 Återbetalning av övriga näringslån: 4131 Återbetalning av vattenkraftslän 268 4133 Återbetalning av statens län till den mindre skeppsfarten 2 600 4135 Återbetalning av skogsväglän 37 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 88 083 4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 1 800 4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier ] 720 94 508 125 361 4200 Återbetalning av bostadslån m.m.:

4212 Återbetalning av lån för bostads-

tg'ggande 3 000 000 4213 terbetalning av lån för bostadsförv

sörjning för mindre bemedlade burnrika familjer 360 4214 Återbetalning av övriga bostadslån, Boverket 1 700 3 002 060 3 002 060

4300 Återbetalning av studielån: 4311 Återbetalning av statens län för

universitetsstudicr 1 10 4312 Återbetalning av allmänna studielån 4 000 4313 Återbetalning av studiemedel 2 606 000 2 610 110 2 610 110 4400 Återbetalning av energisparlån: 441 1 Återbetalning av energisparlån 300 000 300 000 300 000

1993/94

4500 Återbetalning av övriga län:

4514 Återbetalning av lån för studentkårs- lokaler 4515 Återbetalning av lån för allmänna samlingslokaler 4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag

4517 Återbetalning från Portugalfonden

4519 Återbetalning av statens bosättningslån 4521 Återbetalning av lån för inventarier i vissa specialbestädcr 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 4526 Återbetalning av övriga lån

5000. Kalkylmässiga inkomster: 5100 5110

5120

5130

5140

5200

Avskrivningar och amorteringar:

Aj/Zirsverkens avskrivningar och amorteringar: 5113 Statens järnvägars avskrivningar 51 16 Statens vattenfallsverks amorteringar Avskrivningar på fastigheter: 5121 Avskrivningar på fastigheter

Uppdragsmyndigheters komplement-

kostnader: 5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komp- lcmentkostnader

Ö vri ga a vskri mi ngar: 5143 Avskrivningar på ADB-utrustning

5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för civilt totalförsvar Statliga pensionsavgifter, netto: 5211 Statliga pensionsavgifter, netto

STATSBUDGETENS "IUI'ALA INKOMSTER : 358 351 512.

Tusental kronor

180 6 500

5000 5500

0 80

45 000 61 105

123 365

Summa återbetalning av län:

167 760

23w3u 12 900

-930 000

167 760

2 362 274

-930 000

Summa kalkylmässiga inkomster:

123 365 6 160 896

2 530 034

-930 000 1 600 034

th

I. Kungliga hov— och slottsstatema

A Kungliga hovstaten

1 Hans Maj:t Konungens och det Kungliga husets hovhållning,

jörslagsanslag

B Kungliga slottsstaten

1. De kungliga slotten: Driftskostnader, förslagsanslag 2 Kungliga husgerådskammaren, fönslagsanslag

Summa kr.

Prop. 1992/931100

24 677 000

24 67 7 000

29 422 000 11 127 000

40 549 000 65 226 000

11. Justitiedepartementet ' PrOp. 1992/93:100

A Justitiedepartementet m.m.

1 Statsrådsberedningen, förslagsanslag 49 224 000 2 Justitiedepartementet, _)?"itslagsanslag 63 229 000 3 Utredningar m.m., reservationsanslag 30 200 000 4 Framtidsstudier, långsiktig analys, m.m., reservationsanslag * 12 432 000 155 085 000 B Polisväsendet 1 Rikspolisstyrelsen, ramanslag 475 000 000 2 Säkerhetspolisen, förslagsanslag 470 643 000 3 Polishögskolan 1 000 4 Statens kriminaltekniska laboratorium, ramatlslag 46 710 000 5 Lokala polisorganisationen, rama/islag 9 891 189 000 10 883 543 000 C Åklagarväsendet 1 Riksåklagaren, ramanslag 23 812 000 2 Åklagarmyndighetema, ramanslag 535 366 000 559 178 000 D Domstolsväsendet m.m. 1 Domstolsverket, ramanslag 63 910 000 2 Domstolama m.m., ramanslag 2 445 640 000

2 509 550 000 E Kriminalvården

1 Kriminalvårdsstyrelsen, mmanslag 106 609 000 Kriminalvården, ramanslag 3 298 089 000 3 Utlandstransporter, förslagsanslag 125 000 000

3 529 698 000 F Rättshjälp m.m.

1 Rättshjälpskostnader, förslagsanslag 815 100 000 2 Rättshjälpsmyndigheten, rantanslag 11 684 000 Allmänna advokatbyråer: 3 Uppdmgsverksamhet, förslagsanslag 1 000 4 Driftbidrag, förslagsanslag 11 410 000 11 411 000 5 Vissa domstolskostnader m.m., förslagsanslag 256 200 000 6 Diverse kostnader för rättsväsendet, förslagsanslag 24 694 000

1 119 089 000

G Övriga myndigheter

Prop. 1992/93: 100

1 Justitiekanslern, ramanslag 7 387 000 2 Datainspektionen, ramanslag 21 254 000 Brottsskadenämnden: 3 Förvaltningskostnader, ramanslag 7 103 000 4 Ersättning för skador på grund av brott, förslagsanslag 35 000 000 42 103 000 Brottsförebyggande rådet: 5 Förvaltningskostnader, förslagsamlag * 14 361 000 6 Utvecklingskostnader, rmervationsanslag * 4 823 000 19 184 000 89 928 000 H Diverse 1 Svensk författningssamling, förslagsanslag 10 112 000 2 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m., jönvlagsanslag 2 586 000 3 Stöd till politiska partier, förslagsanslag 141 200 000 4 Allmänna val, förslagsanslag 29 600 000 5 Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed, förslagsvnslag 600 000 ___—MMO!!

Summa kr.

19 030 169 000

lll.

Hänvisningar till S1

QWIQI—I OONIONUI

(»;wa

XICh

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet m.m.

Utrikesförvaltningen, mmanslag Kursdifferenser, föra-lagsanslag I-Ionorärkonsuler, föns'lagsanslag

Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation, föns'lag.s'a/zslag Nordiskt samarbete, förslagsanslag Utredningar m.m. , reservationmnslag Officiella besök m.m., förslag;—anslag Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. , )?)"rslagsanslag

Bidrag till vissa internationella organisationer

Förenta nationerna, fömlagsanslag Nordiska ministerrådet, jön-lagsanslag Europarådet, jQ'jrslagva/zs'lag

Organisationen för ekonomiskt samarbete och

utveckling (OECD), jörslagmnslag Europeiska frihandelssanmianslutningen (EFTA), förslagsanslag

Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete m.m. , förslagsanslag

lntemationell råvarulagring, förslagsmzslag Övriga internationella organisationer m.m., fi*ilzx'lagsanslng Fredsbevaiande verksamhet, reserva!:"onsanslag Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK), förslagsanslag

Internationellt utvecklingssamarbete

Bidrag till intemationella biståndsprogram, reservarionsanslag Utvecklingssamarbete genom SIDA, raservarionsanslag Andra biståndsprogram, rescm'arian.s'(m.s'lug Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), mmanslag Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum), ranmnslag Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), iam/anslag Nordiska afrikainstitutet. mmmzslag

1 495 441 000 1 000 15 500 000

60 000 000

1 610 000 10 552 000 10 180 000

4 500 000

1 597 784 000

191 890 000 250 000 000 29 780 000

21 500 000

1 10 000 000

8 713 000 2 000 000 2 864 000 407 000 000

23 328 000 1 047 075 000

3 148 404 000 6 702 000 000 I 804 500 000

303 219 000

24 963 000

26 936 000 5 470 000

10

())li»—

WN

xIONUl-Ä

Beredningen för internationellt tekniskt—ekonomiskt samarbete (BITS), ramamlag Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U—centrum), förslagsanslag Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP), förslagsanslag

Information om Sverige i utlandet, m.m.

Svenska institutet, resermtionsanslag Radioprogramverksamhet för utlandet, reservationsanslag Ovrig information om Sverige i utlandet, reservatiansanslag

Utrikeshandel och exportfrämjande

Kommerskollegium, mmanslag Exportfrämjande verksamhet, reservationsanslag Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar, förslagsanslag Krigsmaterielinspektionen m.m., ramanslag

Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet Medel för översättning av EG:s regelverk, reservationsanslag Medel för informationsinsatser om europeisk

integration, reservationsanslag

Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m.

Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området, reservationsanslag

Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling, reservatiansanslag

Bidrag till Stockholms internationella fredstbrsknings- institut (SIPRI), reservarionsanslag Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning, förslagsanslag Utrikespolitiska Institutet, reservationsanslag

20 991 000

7 076 000

36 441 000

12 080 000 000

63 083 000 51 363 000

14 254 000

128 700 000 48 471 000 187 563 000 1 000

4 465 000 * 2 250 000 16 500 000

50 000 000 309 250 000

20 000 000

* 21310 000

* 15 840 000 * 10 028 000

69 689 000

Samarbete med Central- och Östeuropa

Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa,

reservationsanslag Täckande av eventuella förluster i anledning av

statliga garantier till länder i Central—

och Östeuropa, förslagsamlag Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier, reservationsanslag

Summa kr.

640 999 000

1 000

230 000 000

871 000 000 16 103 498 000

IV.

A

IQ

LA

mix)—'

bJIQv—l

AWB)»—

"11

qam-tt—wwb—

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet m.m.

Försvarsdepartementet, ranzanslag Utredningar m.m., ramanslag

Arméförband

.Arméförband:

Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag Angkaffning av materiel, ramanslag Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag

Marinförband

M arinförband:

Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag Anskaffning av materiel, ramanslag Anskaffning av anläggningar, reservarionsanslag

Flygvapenförband

Flygvapenförband:

Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag Anskaffning av materiel, mmanslag Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag

Operativ ledning m.m.

Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag Anskaffning av materiel, ramanslug Anskaffning av anläggningar, maserimiansanslag Forskning och utveckling, ramanslag

Gemensamma myndigheter m.m. inom försvarsmakten

Försvarets sjukvårdsstyrelse, ramanslag Fortitikationsförvaltningen Försvarets materielverk. ramanslag Försvarets radioanstalt, ramanslag Vämpliktsverket, rwnanslag Militärhögskolan, ramanslag Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsvaret m.m.

57 152 000 12 900 000

70 052 000

8 638 903 000 3 777 295 000

603 200 000

13 019 398 000

2 754 180 000 2 920 355 000

166 000 000

5 840 535 000

5 364 947 000 7 547 941 000

423 600 000

13 336 488 000

1 125 342 000 117 396 000 79 580 000 167 218 000

1 489 536 000

46 099 000

1 000

1 318 841 000 389 195 000 213 772 000 104 802 000

157 710 000

8 Särskilda avvecklingskostnader för Försvarets datacenter, förslagsanslag 9 Ersättningar för kroppsskador, föns'lagsanslag

G Civil ledning och samordning

Överstyrelsen för civil beredskap: 1 Civil ledning och samordning, ramanslag 2 Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m., resermtimzsanslag 3 Civilbefälhavama, ramanslag

H Befolkningsskydd och räddningstjänst

1 Befolkningsskydd och räddningstjänst, ramanslag 2 Skyddsrum m.m., förslagsanslag 3 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 4 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m.,

förslagsanslag

5 Frivilliga törsvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret m.m. 6 Vapenfristyrelsen, ramamlag 7 Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga, förslagsanslag

I PSykologiskt försvar

1 Styrelsen för psykologiskt försvar, ramanslag

J Försörjning med industrivaror

Överstyrelsen för civil beredskap: Försörjning med industrivaror, ramanslag Industriella åtgärder, reservationsanslag Kapitalkostnader, förslagsanslag Täckande av förluster till följd av statliga beredskapsgarantier m.m. , förslagsa/Ls'lag

AWB.)—

wro— 7:

.P-

Övrig verksamhet

Försvarets civilförvaltning Gemensam försvarsforskning, rarnan.s'lag Försvarets forskningsanstalt: Avgi ftstinansierad verksamhet Kustbevakningen, mmanslag

1 000

_Lw

2 300 884 000

63 648 000 87 692 000

_asw

186 586 000

684 857 000 495 613 000 25 000 000

1 000

77 790 000 13 827 000

_lww

1 416 587 000

___—IOM

10 547 000

82 371 000 9 246 000 167 950 000

1 000 259 568 000

1 000 485 713 000

1 000 309 481 000

Ut

xlON

10 11 12 13

14 15

Anskaffning av materiel för Kustbevakningen, reservariamanslag

Flygtekniska försöksanstalten, ramanslag Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet

Försvarets mediecenter Försvarets förvaltningshögskola, ramanslag Försvarshögskolan, ramanslag

Krigsarkivet, ramanslag

Statens försvarshistoriska museer, ramanslag Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område, förslagsanslag Utredning av allvarliga olyckor, förslagsanslag Försvarsmaktens utlandsstyrka

Summa kr.

Prop. 1992/93:100

54 000 000 20 993 000

1 000

1 000

17 827 000 8 786 000 15 710 000 40 604 000

18 575 000 870 000 1 000

972 564 000

- 38 902 745 000

lx)

OLII-QUJIQ—

OOxl

OSM-PMK)»—

OOOOxl

Jawa.)—

CXUi

Soeialdepartementet

Socialdepartementet m.m.

Socialdepartementet, rama/ullig Utredningar, utveckling, samverkan m.m., rama/lslag

Familjer och barn

Allmänna bambidrag, fö/a'lagsanslug Bostadsbidrag, förslagsanslag Bidrag till föräldraförsäkringen, jQ'ilas'lagsanslag Bidragsförskott, förslagsanslag Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, förslagsanslag Bidrag till kostnader för internationellaadoptioner, förslagsanslag

Barnpensioner, jöns'lagsanslag Vårdbidrag för handikappade barn, fömlagsanslzzg

Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp och ålderdom

Bidrag till sjukförsäkring, förslagsanxlag Bidrag till ersättning vid närståendevård, förslagsanslag Förtidspensioner, förslagsanslag

Ålderspensioner, ji'm'lagm/islag Efterlevandepensioner till vuxna, f(h'slagsanslag Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension, j??mlagsunslag

Handikappersättningar, förslagsanslag Särskilt pensionstillägg. för'_s'l(1g.s'(zn.s'1ag Vissa yrkesskadeersättningar m.m., förslagmnslag Ersättning till postverket m.m., förslagsanylag

Hälso- och sjukvård

Bidrag till hälso- och sjukvård, jörslagsanslag Insatser mot aids, reservatiansanslag Funktionen hälso— och sjukvård m.m. i krig, ramanslag Bidrag till Spri, _;Q'imlagsmzslug Bidrag till WHO, förslagsanslag Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar

52 839 000

77 933 000

130 772 000

17 000 000 000 * 2 300 000 000 2 750 000 000 3 110 000 000 8 530 000

28 800 000 280 000 000 1 285 000 000

26 762 330 000

4 649 000 000 3 425 000 14 315 000 000 52 185 000 000 1 720 000 000

6 700 000 000 933 000 000 12 000 000

3 900 000

. 231 163 000

80 752 488 000

1 211 332 000 185 220 000 164 300 000

26 300 000 29 800 000

2 591 000

I 619 543 000

E Omsorg om äldre och handikappade

Stimulansbidrag inom äldreomsorgen, reservationsanslag Boskadsanpassningsbidrag m.m., förslagsanslag Statsbidrag till vårdartjänst m.m., förslagsanslag Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder, reservatioruanslag Bidrag till handikapporganisationer Bidrag till pensionärsorganisationer Ersättning för texttelefoner, förslagsanslag Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser, förslagsanslag 9 Bilstöd till handikappade, förslagsanslag

Atom—-

OOXICKUI

F Socialt hehandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik

Bidrag till missbrukar- och ungdomsvård, reservationsanslag Bidrag till organisationer, reservationmnslag Bidrag till centralförbundet för alkohol— och narkotikaupplysning

9310—-

G)

Myndigheter under Socialdepartementet

Riksförsäkringsverket, mnmnslng Allmänna försäkringskassor, rama/islag Socialstyrelsen, ramanslag Folkhälsoinstitutet, mmanslag Smittskyddsinstitutet, ramanslag

Läkemedelsverket

Rättsmedicinalverket, ramanslag Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, nznmnslng Statens institut för psykosocial miljömedicin, ranmnslag

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik,

mnmnslag 11 Barnmiljörådet, ramanslag

12 Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, ramanslag 13 Nämnden för vårdartjänst, ramanslag 14 Statens handikappråd, ntnmnslag 15 Statens institutionsstyrelse, ramanslag

16. Socialvetenskapliga forskningsrådet, reservationsanslag 17 Avvecklingskostnader, förslagsanslag

ONOOOXIONkh-IÅUJIQH

Summa kr.

1 100 000 000 133 700 000 136 580 000

60 023 000 129 248 000 2 446 000 67 700 000

49 825 000

206 000 000

1 885 522 000

480 000 000 31 630 000

7 964 000 519 594 000

604 806 000 4 121 817 000 316 395 000 136 555 000

* 62 117 000 1 000

163 136 000 14 560 000 * 5 741 000

13 921 000 * 5 199 000

5 998 000 8 971 000 6 027 000 470 000 000 * 79 175 000

36 775 000

6 051 194 000 117 721 443 000

VI.

A

1 2 3 4

Ui-låwN—l

5 6 7

OxmäwN...

Kom munikationsdepartementet

Kommunikationsdepartementet m.m.

Kommunikationsdepartementet, ramanslag Utredningar m.m., ramanslag Viss internationell verksamhet, förslag;—anslag Kostnader för avveckling av Trafiksärkerhetsverket, förslagsanslag

Vägväsende m.m.

Vägverket: Administrationskostnader, ramanslag Drift och underhåll av statliga vägar, reservationsanslag Byggande av riksvägar, reservationsanslag Byggande av länstrafikanläggningar, reservationsanslag Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar, resermtionsanslag Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder, reservationsanslag Vägverket: Försvarsuppgifter, reservationsanslag Kostnader för registerverksamhet, ramanslag Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m.

Järnväg

Banverket: Administrationskostnader, mma/islag Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar, reservationsamlag Nyinvesteringar i stomjämvägar, reservationsanslag Ersättning till banverket för vissa kapitalkostnader, förslagsanslag J ärnvägsinspektionen, ramanslag Banverket: Försvarsuppgifter, reservationsanslag Ersättningar till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB SWEDCARRIER, förslagsanslag

Sjöfartsverket

Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m., förslagsanslag Transportstöd för Gotland, förslagsanslag Handelsflottans pensionsanstalt Handelsflottans kultur- 0 fritidsråd Ersättning till viss kanaltrafrk m.m., förslagsanslag Bidrag till svenska rederier, förslagsanslag

45 726 000 12 490 000 5 151 000

32 000 000

95 367 000

462 000 000 5 633 721 000 * 1 556 500 000 * 925 400 000

648 500 000

* 707 300 000 47 667 000 507 500 000

1 000

10 488 589 000

301 000 000

2 825 656 000 * 1 392 087 000

* 368 000 000 15 689 000 41 123 000

*1000

4 943 556 000

60 754 000 160 000 000 1 000 1 000 63 000 000 90 000 000

373 756 000

E Luftfart

1

lx)»—

QUI-låta)

Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag Bidrag till kommunala flygplatser m.m., reservationsanslag

Kollektivtrafik m.m.

Riksfärdtjänst, förslagsanslag Köp av interregional persontrafik på järnväg, reservationsanslag

Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik, reservationsanslag Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den civila delen av totalförsvaret, reservationsanslag

Transportforskning

Statens väg- och trafikinstitut, förslagsa/Lvlag Bidrag till Statens väg- och trafikinstitut, reservationsanlag Transportforskningsberedningen, reservationsamlag

övriga ändamål

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Bidrag till Sveriges meteorologiska och hyrdologiska institut, ramanslag Statens geotekniska institut Bidrag till Statens geotekniska institut, ramanslag Statens haver-ikomrnission EUMETSAT, reservationsanslag

Telekommunikation

Telestyrelsen, förslagsanslag

Postväsende

Ersättning till postverket för riksstäckande betalnings- och kassaservice, reservationsanslag

Summa kr.

67 352 000

M

82 552 000

* 113 300 000

511 000 000

191 000 000

4 960 000 820 260 000

1 000 * 61 129 000

* 44 006 000

105 136 000

1 000

121 636 000 ] 000

16 376 000

1 000

70 000 000

208 015 000

M

20 000 000

M

250 000 000 17 387 231 000

VII.

ALAN—

Ur

AU.)

Abalo—

OxmAwN— B!

00

Finansdepartementet

F inansdepartementet m.m.

Finansdepartementet, ramanslag Ekonomiska råd, förslagsanslag Utredningar m.m. , ramanslag Utvecklingsarbete, reservationsanslag Uppdrag till Statskontoret, ramam'lag

Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet

Riksskatteverket, ramanslag Skattemyndighetema, ramanslag Kronofogdemyndighetema, ramanslag

Statlig lokalförsörjning och fastighetsförvaltning

Statens lokalförsörjningsverk, ramanslag

Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m., förslagsanslag

Statens fastighetsverk

Kapitalkostnader, förslagsanslag Byggnadsstyrelsen: Avvecklingskostnader, förslagsanslag

Riksgäldskontoret och kostnader för statsskuldens förvaltning

Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag

Kostnader för upplåning och låneförvaltning, förslagsanslag Garantiverksamhet, förslagsam'lag In- och utlåningsverksamhet

Vissa centrala myndigheter m.m.

Tullverket, rama/islag Konjunkturinstitutet, ranmnslag Finansinspektionen, ramanslag Riksrevisionsverket, ramanslag Statskontoret: Uppdragsverksamhet Regeringskansliets förvaltningskontor, ramanslag Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser, ramanslag Uppdragsverksamhet

* 435 033 000 * 1 000

125 914 000

4 302 000 40 000 000 38 000 000 55 000 000

263 216 000

351 000 000 4 237 311 000 1 117 367 000

5 705 678 000

60 000 000

95 000 000 1 000 20 000 000 1 000

175 002 000

71 655 000 523 180 000 1 000 1 000

594 837 000

1 255 717 000 * 24 733 000 94 510 000 170 590 000

1 000

463 271 000

435 034 000

bälg—'

UlJå

OXUIAWN—

Nl

10 11

wro—

Bankstödsnämnden, förslagsanslag Nämnden för offentlig upphandling, mmanslag

Statliga arbetsgivarfragor

Statens arbetsgivarverk, ramanslag Statens löne— och pensionsverk Statens institut för personalutveckling: Avvecklingskostnader, förslagsanslag Vissa avtalsstyrda anslag, förslagsanslag Bidrag till Statshälsan, förslagsanslag

Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m., förslagsanslag

Tr'ygghetsåtgärder för statsanställda, reservationsanslag Tjänstepensioner för skolledare och lärare

Bostadsväsendet

Boverket: Förvaltningskostnader, ramanslag * 144 787 000 Uppdragsverksamhet * 1 000

Länsbostadsnämndema, ramanslag Räntebidrag m.m., förslagsanslag Investeringsbidrag för bostadsbyggande, förslagsanslag ' Tilläggslån för vissa reparations— och ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus, föns'lagsanslag Vissa län till bostadsbyggande, förslagsanslag Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader, ramanslag Garantiverksamhet, förslagsanslag Bonusränta för ungdomsbosparande, förslagsanslag Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån,

fältslagsanslag

16 000 000 1 000

Bidrag och ersättningar till kommunerna

Statligt utjämningsbidrag till kommuner, förslagsanslag Skatteutjämningsbidrag till landsting, förslagsanslag Bidrag med anledning av införandet av ett nytt statsbidragssystem m.m., förslagsanslag

1 000 6 100 000

2 449 957 000

47 848 000 1 000

1 000

14 501 000 258 600 000

100 000 000 324 438 000 2 444 492 000

3 189 881 000

144 788 000

* 126 066 000 31 180 000 000 3 100 000 000

175 000 000 1 000 000 16 001 000

4 000 000

1 000

34 746 856 000

40 200 500 000 7 922 000 000

790 000 000

48 912 500 000

i Övriga ändamål Prop. 1992/93:1oo

1 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, förslagsanslag 6 000 000 2 Exportkreditbidrag, förslagsanslag 1 000 3 Kostnader för vissa nämnder m.m., förslagsanslag * 3 187 000 4 Bokföringsnämnden, förslagsanslag 4 364 000 5 Stöd till idrotten, reservationsanslag 511 173 000 6 Höjning av grundkapitalet i Nordiska - investeringsbanken, förslagsanslag 31 000 000 7 Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning, förslagsanslag 270 000 000 8 Statliga ägarinsatser m.m. i AB Industrikredit och Nordbanken, förslagsanslag 1 000 9 Åtgärder för att stärka det finansiella systemet, förslagsanslag 1 000 10 Samarbete avseende informationstjänster inom ramen för EES-avtalet, förslagsanslag ' 7 500 000

833 227 000

Summa kr. 96 871 154 000

Vlll. A

1 2 3

4 Ul

Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet m.m.

Utbildningsdepartementet, ramanslag

Utredningar m.m., ramanslag Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., förslagsanslag

Sametinget, reservatiansamlag Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område, reservationsanslag

Det offentliga skolväsendet

Statens skolverk, ramanslag Statens institut för handikappfrågor i skolan, ramanslag Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp, reservationsanslag Stöd för utveckling av skolväsendet, reservationsanslag Forskning inom skolväsendet, reservationsanslag Fortbildning m.m., reservationsanslag Genomförande av skolreformer, resert-utionsanslag Särskilda insatser på skolområdet, förslagsanslag Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet, förslagsanslag

Sameskolor, ramanslag Specialskolor: Utbildning m.m., förslagsanslag Specialskolor: Utrustning m.m., reservationsanslag Statens skola för vuxna i Härnösand, ramanslag Statens skola för vuxna i Norrköping, ramanslag Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m., förslagsanslag Bidrag till driften av fristående skolor, förslagsanslag

Folkbildning Bidrag till folkbildningen

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen Bidrag till kontakttolkutbildning, reservatiansanslag

Den grundläggande högskoleutbildningen m.m.

Grundläggande högskoleutbildning samt vissa andra ändamål inom högskoleområdet

46 876 000 18 284 000

22 370 000 7 500 000

15 700 000 110 730 000

227 024 000 99 088 000

13 821 000 55 613 000 * 24 812 000 85 560 000 125 000 000 203 914 000

42 839 000 30 695 000 344 826 000 8 748 000 19 288 000 19 000 000

56 501 000 222 257 000

1 578 986 000

1 917 543 000 45 117 000 7 974 000

1 970 634 000

* 8 346 985 000

vg

OOXIOXUl-IÅWN—

Forskning och forskarutbildning

Forskning och forskarutbildning inom högskolan samt vissa andra forskningsändamål

Studiestöd m.m.

Centrala studiestödsnämnden m.m., ramanslag Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksamhet Studiehjälp m.m. , förslagsamlag

Studiemedel m.m. , förslagsanslag Vuxenstudiestöd m.m. , reservationsanslag

Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, förslagsanslag Bidrag till vissa studiesociala ändamål, förslagsanslag Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar, förslagsanslag

Lokalförsörjning m.m.

Inredning och utrustning av lokalerna vid högskoleenhetema m.m. , reservationsanslag

Summa kr.

* 7 039 137 000

159 610 000

1 000

2 086 780 000 6 130 000 000 1 078 600 000 71 925 000 * 110 660 000

100 000 000

9 737 576 000

* 872 600 000

872 600 000 29 656 648 000

lX.

ål.—>N—

OOxlONUI

10 11 12

Ö oxm-tswro

MANN—

J ordbruksdepartementet

Jordbruksdepartementet m.m.

Jordbruksdepartementet, rama/lslag Lantbruksråd, förslagsanslag

Utredningar m.m., ramanslag Bidrag till vissa internationella organisationer m.m., förslagsanslag

Jordbruk och trädgårdsnäring

Statens jordbruksverk, ramanslag Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m., förslagsanslag Markförvärv för jordbrukets rationalisering, reservationsanslag

Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, förslagsanslag

Stöd till skuldsatta jordbrukare, förslagsanslag Startstöd till jordbrukare, förslagsanslag Stöd till avbytarverksamhet m.m., förslagsanslag Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, förslagsanslag

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., reserwzriansanslag

Omställningsåtgärder i jordbruket m.m., förslagsanslag Rådgivning och utbildning, resermtionsanslag Stöd till sockerbruket på Gotland m.m., Firslagsanslag

Skogsbruk

Skogsvårdsorganisationen, förslagsanslag Skogsvårdsorganisationen:

Myndighetsuppgifter, ramanslag

Frö- och plantverksamhet, förslagsanslag Bidrag till skogsvård m.m., förslagsanslag Stöd till byggande av skogsvägar, förslagsanslag Främjande av skogsvård m.m., reserwztionsanslag

* 310 080 000 * 1 000

Fiske

Fiskeriverket, mmanslag Främjande av fiskerinäringen, reservationsanslag lsbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, _)Q'irslagsanslag Bidrag till fiskets rationalisering m.m., förslagsanslag Lån till fiskerinäringen, reservaliansanslag

32 625 000

7 353 000 9 313 000

36 000 000

85 291 000

113 077 000 10 000 000

1 000

19 928 000 10 000 000 38 000 000 435 000 000

* 955 000 000 1 538 000 2 212 001 000 29 785 000

12 500 000

3 836 830 000

*1000

310 081 000

* 142 492 000 * 39 962 000

* 14 868 000

507 404 000

49 463 000

4 084 000 * 1 000

* 9 388 000 * 40 000 000

6

ÄNN—

Ur-P-w is.)»—

00

xlONkIl-IÅWIQ— C)

=

Mix)—-

Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske, förslagsanslag

Prisreglerande åtgärder på fiskets område, firslagsanslag Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m., förslagsanslag

Bidrag till fiskevård m.m., reservationsanslag

Rennäring m.m.

Främjande av rennäringen, reservatiansanslag Prisstöd till rennäringen, jöns'lagsanslag Ersättningar för viltskador m.m., förslagsanslag Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall, fårslagsanslag

Djurskydd och djurhälsovård '

Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt. jörslagsanslag

Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet Bidrag till distriktsveterinärorganisationen, förslagsanslag Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård, jömlagsanslag

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, reservationsanslag Centrala försöksdjursnämnden, ramanslag Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, jönslagsanslag

Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor

Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet Bidrag till Statens utsädeskontroll, förslagsanslag Statens växtsortnämnd, ramanslag Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet Bidrag till Statens maskinprovningar, förslagsanslag Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, reservationsanslag Bekämpande av växtsjukdomar, förslagsanslag

Livsmedel

Statens livsmedelsverk, ramanslag Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden, rama/lslag

*1000 *1000

1 000 000 3 612 000

107 550 000

11 017 000 38 000 000 12 320 000

1 000

61. 338 000

1 000

67 121 000 1 000

76 868 000 6 000 000

25 757 000 5 608 000

51 766 000

233 122 000

1 000 2 416 000

646 000 1 000 7 443 000 28 315 000 2 429 000

41 251 000

94 305 000 1 000 3 750 000

4 Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring, reservationsamlag Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m., förslagsanslag

Industrins råvarukostnadsutiämning, m.m., förslagsanslag Livsmedelsstatistik, förslagsanslag

Utbildning och forskning

Sveriges lantbruksuniversitet, reservationsanslag Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet, förslagsanslag

Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m. , reservationsanslag

Skogs— och jordbrukets forskningsråd, reservationsanslag Stöd till kollektiv forskning, reservationsanslag Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, förslagsanslag

Biobränslen

Bioenergiforskning, reservationsanslag Bidrag för ny energiteknik, reservationsanslag

Summa kr.

Prop. 1992/93:1OO

87 398 000

247 280 000 172 000 000

11514 000

616 248 000

* 627 975 000

* 295 336 000

* 33 700 000 * 169 680 000 * 101 200 000

* 772 000

1 228 663 000

* 48 930 000

200 000 000

248 930 000 6 966 627 000

AMN-—

UU

NJOXCIl-PUÅND—

Jå-LNIQ—

8

let— CNUrJa

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet m.m.

Arbetsmarknadsdepartementet, ramanslag Utredningar m.m. , reservationsanslag Internationella avgifter, förslagsanslag Arbetsmarknadsråd, förslagsanslag

Arbetsmarknad m.m.

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, reservationsanslag Arbetsdomstolen, ramanslag Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsanslag Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, förslagsanslag Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar, förslagsanslag Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,

reservationsanslag

Arbetslivsfrågor

Arbetarskyddsverket, mmanslag Arbetsmiljöinstitutet, ramanslag Yrkesinriktad rehabilitering, ramanslag Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag, förslagsmzslag

Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet, förslagsanslag

Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, reservationsanslag Bidrag till Samhall Aktiebolag, reservationsanslag Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m., förslagsanslag

Regional utveckling

Lokaliseringsbidrag m.m. , reservationsanslag

Regionala utvecklingsinsatser, reservationsanslag Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m., förslagsanslag Ersättning för nedsättning av socialavgifter, förslagsanslag Sysselsättningsbidrag, förslagsanslag Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m.. reservationsunslag

42 524 000 17 220 000 16 130 000

6 616 000

82 490 000

2 875 016 000 28 448 611 000 14 395 000

1 684 000

75 000

1 000

2 500 000

31 342 282 000

387 645 000 * 172 252 000 787 783 000 570 017 000

1 000

6 386 203 000 4 934 274 000

1 000

13 238 176 000

350 000 000 1 012 000 000

1 000 500 000 000 200 000 000

179 900 000

7. Glesbygdsmyndigheten, resewationsanslag 8 Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU), reservationsanslag

9 Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden, förslagsanslag 10 Transportstöd, förslagsanslag

Summa kr.

17 000 000

* 6 100 000

4 200 000

300 300 000

2 569 501 000 47 232 449 000

XI.

Hänvisningar till S7

kl.»

OOxlONU'l

0

10

11 17

13 14

15

16

17

18 19

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet m.m.

Kulturdepartementet, ramanslag Utredningar m.m., ramanslag Internationellt samarbete m.m., reservationsanslag

Kulturverksamhet m.m.

Allmän kulturverksamhet m.m. Statens kulturråd, ramanslag Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m., reservationsanslag

Bidrag till samisk kultur, reservationsanslag Stöd till icke—statliga kulturlokaler, förslagsanslag

Ersättningar och bidrag till konstnärer Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer Bidrag till konstnärer, reservationsanslag .lnkomstgarantier för konstnärer m.m., förslagsanslag Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m., föns'lagsanslag Ersättning till rättighetshavare på musikområdet

Teater, dans och musik Bidrag till Svenska riksteatem, Operan och Dramatiska teatern Bidrag till Svenska rikskonserter, reservationsanslag Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter, förslagsanslag

Bidrag till regional musikverksamhet, förslagsanslag Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, förslagsanslag Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m., reservationsanslag Bidrag till Musikaliska akademien

Bibliotek Bidrag till regional biblioteksverksamhet, förslagsanslag

Bildkonst, konsthantverk m.m.

Statens konstråd, ramanslag

Förvärv av konst för statens byggnader m.m., reservationsanslag

Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden, föns'lagsanslag

42 386 000 13 300 000 1 345 000

57 031 000

25 663 000 118 572 000

9 372 000 25 000 000

56 785 000 31 624 000 21 467 000 86 444 000 3 375 000 609 185 000 69 664 000

' 1" 000 226 270 000

370""Sb0 000

57 756 000 3 424 000

35 292 000

5 041 000 28 038 000

3 000 000

21

22 23

31 32 33 34 35 36

37

38

låt-db.)»—

Utställningar av nutida .wensk konst i utlandet, teservationsanslag Bidrag till Akademien för de fria konsterna Främjande av hemslöjden. förslagsanslag

Arkiv Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag Dialekt— och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv, förslagsanslag

Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag

Kulturmiljövård Riksantikvarieämbetet, ramanslag Kulturmiljövård, reservationsanslag Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet, förslagsanslag Kulturstöd vid ombyggnad m.m., förslagsanslag

Museer och utställningar Centrala museer: Myndigheter, ramanslag Centrala museer: Stiftelser

Bidrag till vissa museer m.m.

Bidrag till regionala museer, förslagsanslag Riksutställningar Inköp av vissa kulturföremål, förslagsanslag

Fo rskn i n g Forsknings— och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, reservationsanslag

LokaU'önvötjning m.m. Inredning och utrustning av lokaler för kulturändamål, reservationsanslag

Massmedier m.m.

Film m.m.

Statens biografbyrå, ramanslug Stöd till svensk filmproduktion m.m., reservationsanslag Stöd till filmkulturell verksamhet, reservationsanslag Stöd till fonogram och musikalier, reservationsanslug

Dagspress och taltidningar Presstödsnämnden och taltidningsnämnden, nunanslag DrifLstöd till dagspressen, förslagsanslag Utvecklingsstöd till dagspressen, reservationsanslag

1 520 000 1 580 000 15 742 000

183 842 000

* 26 452 000 3 238 000

126 452 000 70 213 000

1 000 120 000 000

389 060 000 102 683 000 113 610 000 79 268 000 33 360 000 80 000

* 30 855 000

3 000 000

3 087 429 000

7 728 000 61 500 000 68 298 000 12 377 000

5 316 000 420 000 000 7 800 000

11 17

13 ]4

15 16

17 18 19

20

Ch 0!th—

OXDOOxl

ll

Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen, förslagsanslag Distributionsstöd till dagspressen, förslagsanslag Stöd till radio och kassettidningar, förslagsanslag

Litteratur och tidskrifter

Litteraturstöd, reservationsanslag Stöd till kulturtidskrifter, reservationsanslag Stöd till bokhandeln, reservationsanslag

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, reservationsanslag Talboks- o punktskriftsbiblioteket, ramanslag Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden, förslagsanslag

Radio och television Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten Kabelnämnden, förslagsanslag

Närradionämnden, förslagsanslag Utbyte av TV—sändningar mellan Sverige och Finland, förslagsanslag

Bidrag till dokumentation av mediautvecklingen och till europeiskt mediesamarbete, reservationsanslag

Invandring m.m.

Statens invandrarverk, ramanslag Förläggningskostnader m.m. , fönslagsanslag Atgärder för invandrare, reservationsanslag

] 000 75 000 000 101 974 000

40 866 000 19 450 000 8 030 000

8 576 000 62 323 000

3 128 000

4 204 000 4 761 000

27 132 000

_IÖM

954 751 000

613 888 000 6 407 000 000 20 926 000

Overföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m., förslagsanslag 269 960 000 Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m.,

förslagsanslag Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen, reservationsanslag

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m., ramanslag Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl., förslagsanslag

Utlänningsnämnden, ramanslag

Internationell samverkan inom ramen för flykting- och migrationspolitiken m.m., reservationsanslag Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism, reservationsanslag

4 295 000 000

15 589 000 3 829 000 92 264 000 51 550 000

2 000 000

10 000 000

11. 782 006 000

E .lämställdhetsfrågor

1 Jämställdhetsombudsmannen m.m., mmanslag 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder, reservationsanslag

Summa kr.

Prop. 1992/93: 100

6 576 000

10 556 000

]7 132 000 15 898 349 000

XII.

åWIQr—I

10

lx.)

ww»—

N'äringsdepartementet

Näringsdepnrtementet m.m.

N äringsdepartementet, ramanslag lndustriråd/industriattaché, ramanslag

Utredningar m.m. . ramanslag

Avgifter till vissa internationella organisationer, ramanslag

Näringspolitik m.m.

Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostnader, ramanslag 172 200 000 Utredningar, reservationsanslag 7 500 000 Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag m.m. , förslagsanslag Täckande av eventuella förluster i anledning av Statens vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m., förslagsanslag Småföretagsutveckling, reservationsanslag Styrelsen för Sverigebilden, reservationsanslag Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m., förslagsanslag Räntestöd m.m. till varvsindustrin, förslagsanslag Medel till AB Göta Kanalbolag för upprustning och drift av kanalen, reservationsanslag Avveckling av Stiftelsen Institutet för företagsutveckling, förslagsanslag

Exportkrediter

Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit, förslagsanslag Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m., förslagsanslag Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder, förslagsanslag

Marknads- och konkurrensfragor

Marknadsdomstolen, ramanslag Konkurrensverket, ramanslag Särskilda avvecklingskostnader för näringsfrihetsombudsmannen och Statens pris- och konkurrensverk, förslagsanslag

51 711 000 1 335 000 18 000 000

4 638 000

75 684 000

179 700 000 1 000 1 000 170 000 000 100 000 000

5 000 000 100 000 000

15 000 000

1 000 569 703 000

1 000

1 000

55 000 000

55 002 000 5 080 000 62 000 000

1 000 68 081 000

E Energi

1 Drift av beredskapslager, förslagsanslag 2 Beredskapslagring och industriella åtgärder, reservationsanslag Särskilda kostnader för lagring av olja,

motorbensin m.m. , förslagsanslag

4 Åtgärder inom delfunktionen Elkraft, reservationsanslag Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet, förslagsanslag 6 Vissa åtgärder för effektivare användning av energi, reservationsanslag 7 Insatser för ny energiteknik, reservationsanslag 8 Bidrag till Energiteknikfonden, förslagsanslag

U.)

Ul

F Teknisk forskning och utveckling

1 Teknisk forskning och utveckling, reservationsanslag Materialteknisk forskning, reservationsanslag Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéeverksamhet, resenrationsanslag Teknikvetenskapliga forskningsrådet, reservationsanslag Europeiskt rymdsamarbete m.m., förslagsanslag Nationell rymdverksamhet, reservationsanslag Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete, reservationsanslag Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien Forskning för ett avfallssnålt samhälle:

Miljöanpassad produktutveckling, reservationsanslag

10 Energiforskning, reservationsanslag 11 Byggnadsforskning, reservationsanslag 12 Stöd till experimentbyggande, reservationsanslag 13 Statens institut för byggnadsforskning, förslagsanslag 14 Bidrag till Statens institut för byggnadsforskning, reservationsanslag 15 Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning, reservationsanslag 16 Avgifter till vissa internationella FoU-organisationer, förslagsanslag

bah)

xIONUl-lå

000

G Teknologisk infrastruktur m.m.

] Sprängämnesinspektionen, ramanslag 2 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet,

förslagsanslag 3 Bidrag till Statens provningsanstalt, reservationsanslag

330 551 000 10 054 000

1 000 63 946 000

1 000

100 000 000 222 000 000

72 000 000

798 553 000

* 753 348 000 * 36 150 000

30 630 000

* 184 966 000 * 447 439 000 * 58 287 000

* 211 000 000 5 520 000

* 24 607 000 * 280 764 000 * 178 200 000

* 10 000 000

* 1 000

* 53 625 000

* 810 000

* 544 000

2 275 891 000

15 275 000

* 1 000 * 51 722 000

Ul-P—

ON

OXOOOx)

11

12 13

14

Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet, ramanslag Uppdragsverksamhet Bidrag till riksmätplatsverksamhet, reservationsanslag Bidrag till Standardiseringskommissionen Patent- och registreringsverket Patentbesvärsrätten, ramanslag Elsäkerhetsverket, ramanslag Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m., ramanslag Geovetenskaplig forskning, reservationsanslag Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador, förslagsanslag Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, förslagsanslag

11 150 000 1 000

8 800 000

131 245 000

* 5 000 000

Summa kr.

19 951 000 39 328 000

1 000 10 500 000 45 000 000

136 245 000

70 000 000

20 000 000 408 023 000

4 250 937 000

XIII. Civildepartementet Prop. 1992/93:100

A Civildepartementet m.m.

1 Civildepartementet, ramanslag 39 910 000 2 Utredningar m.m., ramanslag 22 600 000 62 510 000 B Länstyrelserna m.m.

1 Länsstyrelserna m.m., ramanslag 1 693 900 000

Kammarkollegiet: 2 Myndighetsuppgifter, ramanslag 19 100 000 ' 3 Uppdragsverksamhet 1 000 19 101 000

1 713 001 000 C Trossamfund m.m.

1 Stöd till trossamfund m.m., reservationsanslag 70 000 000 70 000 000 D Konsumentfrågor 1 Konsumentverket, ramanslag 75 100 000 2 Allmänna reklamationsnämnden, ramanslag 13 400 000 3 Stöd till konsumentorganisationer, resermtionsanslag 2 100 000 4 Konsumentforskning, reservationsanslag * 1 939 000 5 Bidrag till miljömärkning av produkter M 97 539 000 E Ungdomsfrågor 1 Statens ungdomsråd, ramanslag 6 066 000 2 Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m.m., reservationsanslag 110 084 000 3 Stöd till internationellt ungdomssamarbete, reserwztionsanslag 7 950 000 124 1.00 000 F Folkrörelsefrågor, kooperativa frågor, m.m. l Lotterinämnden, ramanslag 2 200 000 2 Stöd till kooperativ utveckling, reservationsanslag 4 500 000 3 Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m., förslagsanslag 85 000 000 4 Stöd till ideell verksamhet, reservationsanslag 17 800 000 5 Bidrag till kvinnoorganisationemas centrala verksamhet, reservationsanslag 3 000 000 112 500 000

Summa kr. 2 179 650 000

XIV.

OxUl-P-WNH

(”Xl

10 11 12

lx)

Miljö— och naturresursdepartementet

Miljö- och naturresursdepartementet m.m.-

Miljö- och naturresursdepartementet, ramanslag Utredningar m.m. , reservationsanslag

Miljövård

Statens naturvårdsverk, ramanslag Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag Investeringar inom miljöområdet, resermtionsanslag Miljöforskning, reservationsanslag Landskapsvårdande åtgärder, reservationsanslag Sanering och återställning av miljöskadade områden, reservationsanslag Koncessionsnämnden för miljöskydd, ramanslag Kemikalieinspektionen Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen, reservationsanslag Visst internationellt miljösamarbete, förslagsanslag Stockholms internationella miljöinstitut, tesermtionsanslag Forskning för ett avfallssnålt samhälle: Avfallshantering, reservationsanslag

Strålskydd, kärnsäkerhet m.m.

Statens strålskydds institut, ramanslag Statens kämkraftinspektion: Förvaltningskostnader, ramanslag Kärnsäkerhetsforskning, ramanslag Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m. , förslagsanslag

Fastighetsdataverksamheten

Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastighetsdata, ramanslag Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighetsdata

Lantmäteriet

Lantmäteriet Förvaltningskostnader för lantmäteriet, ramanslug

59 929 000 68 360 000

- 53 975 000

22 643 000

76 618 000

424 305 000 143 584 000 135 445 000 * 151 783 000 250 000 000

19 880 000 18 460 000 1 000

10 426 000 38 687 000 * 25 000 000

* 17 199 000

1 234 770 000

80 392 000

128 289 000

19 360 000

228 041 000

103 012 000

1 000 103 013 000

1 000 408 631 000

Bidrag enligt lantmäteritaxan, förslagsanslag

Övriga ändamål

Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda miljön m.m., reservationsanslag Statens va-nämnd, ramanslag

Summa kr.

Prop. 1992/93: 100

6 900 000 415 532 000

1 200 000 5 197 000

6 397 000 2 064 371 000

XV. Riksdagen och dess myndigheter m.m.

A 1 2 3 4 5

B

1 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen,

förslagsanslag

2 Riksdagens revisorer och deras kansli, ramanslag 3 Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli, förslagsanslag 4 Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet,

förslagsanslag

Rilsdagen

Riksdagens myndigheter

Riksdagens ledamöter och partier m.m., förslagsanslag Riksdagsutskottens resor utom Sverige, reservationsanslag

Riksdagens förlagsverksamhet, förslagsanslag Riksdagens byggnader m.m., reservationsanslag F örvaltningskostnader, ramanslag

Summa kr.

354 926 000 800 000 39 600 000 175 400 000 230 888 000

801 614 000

30 008 000 11651000

9 330 000

14 175 000

65 164 000 866 778 000

XVI. Räntor på statsskulden, m.m.

1 Räntor på statsskulden m.m., förslagsanslag

95 000 000 000

XVII. Oförutsedda utgifter

1 Oförutsedda utgifter, förslagsanslag

Prop. 1992/931100

. 1 000 000

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Närvarande: statsministem Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester— berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, Ask

Föredragande: statsråden Wibble, Davidson, Hellsvik, Laurén, Svensson, Dinkelspiel, Björck, B. Westerberg, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, ASk. Olsson, Hörnlund, Friggebo, Johansson, Thurdin

Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94

Statsråden föredrar inriktningen av den ekonomiska politiken under nästa budgetår samt de frågor om statens inkomster och utgifter m.m. som skall ingå i regeringens förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94. Anförandena redovisas i underprotokollen för resp. departement.

Statsrådet Wibble anför:

Med beaktande av de föredragna förslagen har ett förslag till statsbud- get för nästa budgetår med därtill hörande specifikationer av inkomster och utgifter upprättats.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlighet med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret 1993/94.

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört för de åtgärder och de ändamål som föredragandena har hemställt om.

Regeringen beslutar vidare att de anföranden som redovisas i under- protokollen jämte i förekommande fall översikter över förslagen skall bifogas propositionen enligt följande:

Bilaga 19

(femte hu Konununikationsdep

"tte huvudtiteln)

artementet

Närings (tolfte h .

Civ ildepartementet nde huvudtiteln)

Riksdagen o (femtonde huvu Räntor på stats.

dtiteln) kulden, m.m.

Bilaga 1 Prop. 1992/931100

Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Bilaga 15 Bilaga 16 Bilaga 17 Bilaga 18

gotab -:2656. Srosxholm 1992

Regeringens proposition

1992/ 93: 100 Bilaga 1

Bilaga 1 till budgetpropositionen 1993

Finansplanen Prop. 1992/93; 100

Bilaga 1 Finansdepartementet _

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantråde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Wibble

Anmälan till budgetpropositionen 1993 såvitt avser finansplanen

Finansplan

1 Inledning

Missgreppen i den ekonomiska politiken under 1970- och 1980-talen har fört Sverige in i den svåraste ekonomiska krisen sedan andra världs- kriget. Hög arbetslöshet, fallande produktion, allvarliga obalanser i den finansiella sektorn, ett stort underskott i de offentliga finanserna och fallet i den wenska kronans värde innebär stora påfrestningar för många människor.

Välfärden måste tryggas och utvecklas och utrymme skapas för nöd- vändiga miljösatsningar. De övergripande målen för den ekonomiska politiken är därför att återupprätta tillväxten och pressa ned arbets- lösheten. Därmed tas också produktionsresurser i hela Sverige till vara.

Arbetet med att lösa Sveriges ekonomiska problem är mödosamt och tar tid. Det finns inga genvägar i den ekonomiska politiken. Men vi kan redan se flera positiva utvecklingstendenser som visar att förutsätt- ningama för en god ekonomisk utveckling har stärkts. Inom näringslivet sker en kraftig förbättring av konkunenskraf'ten. Samtidigt väntas de svenska företagen under de närmaste åren möta växande utlands- marknader. Möjligheterna till en ny period av tillväxt, nyföretagande och tryggad sysselsättning finns inom räckhåll.

För att fånga dessa möjligheter måste den ekonomiska politiken nu inriktas på två huvuduppgifter:

För dajörsla krävs en fortsatt sanering av de offentliga finanserna för att öka förtroendet för den ekonomiska politiken och göra en varaktigt lägre räntenivå möjlig. En lägre ränta är den enskilda faktor som har

Bilaga 1

störst betydelse för att höja aktivitetsnivån i ekonomin och därmed minska arbetslösheten.

För det andra krävs fortsatta insatser för att skapa förutsättningar för en expansion i näringslivet. Det sker genom förändringar i de offentliga utgiftssystemen, strategiska skattesänkningar och satsningar på forskning, utbildning och infrastruktur. I detta perspektiv är EES-avtalet och ett framtida svenskt medlemskap i EG av central betydelse.

Förutsättningarna för att den svenska ekonomin skall komma stärkt ur krisen är goda. Lågkonjunkturen har utnyttjats till att förbereda'den svenska ekonomin för en kommande internationell konjunkturuppgäng.

Sedan år 1990 har en rad steg tagits i den ekonomiska politiken för att rätta till de strukturella brister som länge präglat den svenska ekonomin. Skattereformen, energipolitiken, EES-avtalet samt ansökan om medlem- skap i EG är exempel på beslut som fattades då socialdemokratema satt i regeringsställning. Att dessa strukturreformer dröjde så länge är emellertid en viktig orsak till dagens svära ekonomiska problem.

Efter regeringsskiftet hösten 1991 har ett omfattande sanerings- och fömyelsearbete av vårt lands ekonomi inletts:

* Under det senaste året har beslut fattats som innebär successivt minskade offentliga utgifter med sammantaget ca 70 miljarder kronor under de kommande åren. Det motsvarar ca 5 % av BNP. Förutsätt- ningama för att eliminera det strukturella underskottet i de offentliga finanserna har därmed förbättrats.

Tabell 1.1 Långsiktig effekt av åtgärder Föreslagna under 1992

Miljarder kronor

lnkomstöverföringar till hushållen

sjuk- och arbetsskadeförsäkringen 7 pensioner 10 barnbidrag, studiebidrag och föräldraförsäkringcn 3 Tandvårdsfö rsäkringen 0,5 Avgifter för läkemedel 1 Statsbidrag till kommunerna 7,5 Minskade subventioner till existerande bostäder 5 Nytt bostadsf'mansieringssystem samt slopat investeringsbidrag 19 Minskat branschstöd. stöd till företagshälsovärd,

organisationer m.m. 4 Minskat bistånd 1,5 Minskade utgifter för försvaret 1,2 Ovriga utgiftsminskningar 8 Summa minskade utgifter 68

* En genomgripande översyn och omprövning av socialförsäkrings- systemen har inletts i syfte att stärka motiven för arbete och sparande och minska de offentliga utgifterna.

Bilaga 1

* Politiken har lagts om för att stimulera konkurrens i alla delar av ekonomin. En- skärpt konkurrenslag har införts. Hinder för privata alternativ till den offentliga sektorn har undanröjts.

* Arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken har hävdats. Ett stort antal arbetslösa har kunnat erbjudas utbildning eller praktik. Insatser mot långtidsarbetslöshet har prioriterats. Målet för denna politik är att stärka arbetskraftens kompetens och förhindra att den höga arbets- lösheten permanentas.

* Omfattande åtgärder har vidtagits som innebär att tillväxtkraften i ekonomin har stärkts. Ett investeringsprogram för att förbättra den svenska infrastrukturen har inletts. Stora satsningar på högskole- utbildning har genomförts i alla delar av landet.

* Strategiska skattesänkningar har genomförts. Sammantaget har beslut fattats om fullt finansierade skattesänkningar på produktion och kapitalbildning med ca 40 miljarder kronor. De viktigaste inslagen är sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt energiskatt för industrin, successivt slopad förmögenhetsskatt, slopad omsättningsskatt på aktier, slopad skogsvårdsavgift och slopad fastighetsskatt på kommer- siella lokaler.

* Hushållens sparande har förbättrats markant. Sparkvoten, som 1988 var minus 5 %, har ökat från 2,7 % 1991 till omkring 6 % 1992- 1994. En utveckling mot ökad enskild kapitalbildning har därigenom påbörjats.

* Inflationsbekämpningen har varit framgångsrik. Den underliggande

prisökningstakten år nu 2 %. Även de nominella löneökningarna har anpassats nedåt till en nivå som är lägre än i våra konkurrentländer.

* Konkurrenskmften i näringslivet har stärkts påtagligt. Genom låga löneökningar, förbättrad produktivitet, sänkta arbetsgivaravgifter och depreciering av kronan förstärks konkurrensläget med ca 17 % i förhållande till våra konkurrentländer.

Genom dessa åtgärder har grunden lagts för en exportledd expansion av den svenska ekonomin. Den ekonomiska politiken måste nu inriktas på att ytterligare förbättra förutsättningarna för återupprättad tillväxt och fortsatt låg inflation.

Bilaga 1

Diagram 1.1 Den konkurrensutsatta respektive skyddade sektorn 1981-1994

Produktions volym

Index 1981=100 130

125

1 r— r 1

1985 1987 1989

__,— ,— 95 . , r 1993 1995

1981 1983 1991

Diagrammet visar att den konkurrensutsatta sektorns tillbakagång nu bryts samtidigt som den skyddade sektorn hålls tillbaka.

Under de närmaste åren bör bl.a. följande riktlinjer gälla för den ekonomiska politiken:

] Den underliggande inflationstakten skall förbli låg

Låg inflation är en nödvändig förutsättning för varaktig tillväxt. Den fasta växelkursen var ett ankare i låginflationspolitiken. Förlusten av detta ankare skärper kraven på den ekonomiska politiken. Risken att den rörliga växelkursen leder in i en inflationsspiral måste undanröjas.

Den underliggande inflationstakten under 1993 väntas bli ca 2 %. Konsumentprisindex beräknas stiga med ca 5 % på grund av höjda indirekta skatter, reducerade subventioner samt de höjda importpriser som följer av deprecieringen. En större ökning kan inte tolereras. För 1994 kvarstår endast en mindre del av deprecieringens genomslag på priserna. Då måste också ökningen av konsumentprisindex bli lägre. Den underliggande inflationstakten skall således förbli låg.

En varaktigt låg inflation är en förutsättning för lägre räntor. Därmed är låg inflation också en förutsättning för tillväxt och tryggad syssel- sättning.

En hög inflationstakt är oacceptabel även av andra skäl. Den leder till ökade inkomst— och förmögenhetsklyftor. Inflationen är också samhälls- ekonomiskt skadlig eftersom den missgynnar sparande och uppmuntrar skuldsättning.

Bilaga 1

2 Underskottet i de ofentliga finanserna skall minska

Om vi underlåter att sanera de offentliga finanserna blir följden en fortsatt kraftig ökning av statsskulden. Växande ränteutgifter medför då att angelägna offentliga utgifter successivt trängs ut. Därför måste arbetet med att minska underskottet i de offentliga finanserna drivas vidare.

En betydande del av underskottet är strukturellt, dvs. det försvinner inte vid en konjunkturuppgång. Den strukturella delen av underskottet måste på sikt elimineras. ] det följande presenteras ett program för hur detta skall ske i ett medelfristigt perspektiv.

Diagram 1.2 Finansiellt sparande i offentlig sektor

Miljarder kr. löpande priser

ol' . +—— . . __. . a _20 X,_"'/ .......... _40 __. X ......... _..............._.._.._.._.,____-_—__—::__"._" ..................................... —so- ' '

—80- _1001 ................................................................................................................... _120_ _______________________ ............................................................................... _140 ______________________________________________________________________________________________________________________ —160- —180

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Detta program innebär krav på budgetförstärkningar på sammantaget 25 miljarder kronor under åren 1994—96 utöver de minskningar i offent- liga utgifter som följer av redan fattade beslut och förslagen i årets budgetproposition. Även 1997 och 1998 krävs beslut om fortsatta budget- förstärkningar.

Beräkningar för 1994-98 visar att årliga budgetförstärkningar på 10 miljarder kronor vid realt oförändrad offentlig konsumtion gör det möjligt att eliminera det strukturella underskottet under perioden.

Återhämtningen av tillväxten är central för att reducera det totala underskottet i de offentliga finanserna. Åtgärder som ökar tillväxten, t.ex. förbättrade motiv för arbete genom förändringar inom social— försäkrings- och skattesystemen, är därför avgörande även från budget-'

synpunkt.

3 De offentliga utgifterna skall minska

Saneringen av de offentliga finansema förutsätter fortsatta och målmed- vetna utgiftsminskningar. l budgetpropositionen föreslås eller aviseras

Bilaga 1

begränsningar av de offentliga utgifterna som långsiktigt uppgår till drygt 27 miljarder kronor. Därav hänför sig drygt 12 miljarder kronor till förslag som överenskommits i samband med uppgörelsen mellan rege- ringen och socialdemokratema hösten 1992. För budgetåret 1993/94 innebär förslagen att utgifterna minskar med 17 miljarder kronor. Genom dessa och tidigare förslag börjar de totala offentliga utgifterna nu minska.

1 förslaget till statsbudget för 1993/94 förslås bl.a. "följande utgifts- minskningar:

- Kompensationsgraden i delpensionsförsäkringen sänks, rätten till nedtrappning av arbetstiden begränsas och åldersgränsen för rätt till delpension höjs från 60 till 62 år fr.o.m 1 juli 1993. Från och med 1995 gäller rätten till delpension från 63 års ålder.

- Arbetsskadesjukpenningen slopas fr.o.m. 1 juli 1993 och ersätts av sjukpenning.

- Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen blir i huvudsak den- samma som vid sjukdom. Samtidigt återinförs fem karensdagar.

Kronans minskade värde innebär en standardsänkningen för det svenska folkhushållet. För denna standardsänkning kan ingen kompensera sig. Därför skall alla basbeloppsanknutna förmåner reduceras för den pris- ökning som följer av deprecieringen.

***

Sverige bör återgå till en fast växelkurs. En viktig fördel med en fast växelkurs är att den minskar osäkerheten för utrikeshandel och investe- ringar.

För att en återgång till en fast växelkurs skall bli trovärdig är en varaktigt låg inflation nödvändig. Därför är inflationsbekämpningen central för möjligheterna att uppnå tillväxt, investeringar och ökad sysselsättning.

***

l förslaget till statsbudget föreslås bl.a. följande åtgärder för att öka tillväxtkraften i den svenska ekonomin:

- Förslag aviseras om att beskattningen av egenföretagare blir likvärdig med den för aktiebolag fr.o.m. 1994. 1 avvaktan på de nya reglerna föreslår regeringen vissa lindringar för beskattningsåret 1993.

- Arbetsmarknaden avregleras. Arbetsförmedlingsmonopolet avskaffas och förenklingar av arbetsrättsliga regler förbereds.

- lnkomst- och mervärdebeskattningen ses över i syfte att förenkla och PI'OP- 1992/932100 att uppnå konkurrensneutralitet. Bilaga 1

- Avregleringen av kommunikationsmarknaden, finansmarknaden, bostadsmarknaden, elmarknaden och den kommunala verksamheten m.m. drivs vidare. Ett antal förslag presenteras under våren.

- Satsningarna på infrastruktur fortsätter. Genom en övergång till lånefinansiering kan investeringsnivån höjas ytterligare. Detta innebär att nya projekt för ytterligare 20 miljarder kronor kan påbörjas.

Arbetslinjen hävdas. Utbildnings- och kompetenshöjande åtgärder samt insatser mot långtidsarbetslöshet prioriteras.

De närmaste årens ekonomiska utveckling har såväl mörka som ljusa inslag. Under det kommande året dominerar svårigheterna. Nedgången i den saudade produktionen av varor och tjänster fortsätter. Arbets- lösheten stiger. Deprecieringen av kronan innebär en standardsänkning för hushållen som är särskilt svår att bära för dem som lever med knappa ekonomiska marginaler.

En politik för att återupprätta tillväxten och trygga sysselsättningen kommer på kort sikt att medföra kännbara uppoffringar för alla med- borgare. Men om vi avstår från att ta itu med de ekonomiska problemen blir följden permanent hög arbetslöshet, varaktigt sänkt levnadsstandard och att välfärdssystemen vittrar sönder. En sådan utveckling skulle medföra stora fördelningspolitiska problem och måste med kraft förhindras.

Men den ekonomiska utvecklingen uppvisar också viktiga ljuspunkter. Den kraftiga förbättringen av näringslivets konkurrenska kommer successivt att leda till ökad export och industriproduktion. Under 1994 väntas den svenska ekonomin få en exportledd tillväxt som lägger en ny och stabil grund för välfärden.

2. Bakgrund

Orsaken till dagens ekonomiska problem står att finna i missgrepp i den ekonomiska politiken under 1970— och 1980-talen.

Överbryggningspolitiken på 1970-talet och devalveringspolitiken på 1980-talet hämmade drivkrafterna för effektivitet och förnyelse i ekonomin. Näringslivets strukturomvandling sköts på framtiden. Nödvändiga rationaliseringar inom den offentliga sektorn uteblev. Detta skapade djupgående strukturella brister som har inneburit att den ekono- miska tillväxten i Sverige under lång tid har halkat efter andra industri- länder.

Devalveringama krävde eftervård. Efter 1981 års devalvering inrik- tades den ekonomiska politiken på att sanera de offentliga finanserna. Vid

Bilaga 1

regeringsskiftet 1982 revs emellertid dessa besparingsbeslut upp samtidigt som en så kallad offensiv devalvering genomfördes.

Devalveringama medförde, tillsammans med en internationell konjunkturuppgång, en förstärkning av aktivitetsnivån i ekonomin. Devalveringama gav dock endast en respittid, under vilken de grund- läggande strukturella obalansema i ekonomin borde ha angripits. Men så skedde inte. Den nödvändiga eftervården försummades. Stabiliserings— politiken misslyckades med att hålla tillbaka den inhemska efterfrågan. Detta blev särskilt tydligt efter 1984. Strukturpolitiska reformer för att förbättra ekonomins funktionssätt och öka tillgången på produktions- resurser uteblev också.

Det stabiliseringspolitiska misslyckandet hade flera orsaker. Finans- politikens inriktning var inte tillräckligt stram. De offentliga utgifterna hölls inte tillbaka. Samtidigt medförde avregleringen av kreditmarknaden en kraftigt ökad utlåning under andra hälften av 1980-talet. Det dåvarande skattesystemet, med höga skattesatser och vidlyftiga avdrags— möjligheter, stimulerade hushållen och företagen att ta stora lån.

Kreditexpansionen innebar en kraftig påspädning av den inhemska efterfrågan. Följden blev en överhettning av ekonomin som vid slutet av 1980-talet blev akut. Inflationen steg till tvåsiffriga tal. Kostnadsläget försämrades snabbt. Svensk export förlorade marknadsandelar och affärerna med utlandet visade underskott.

Avsikten med devalveringarna var att föra över resurser från den skyddade till den konkurrensutsatta sektorn. Men eftersom den inhemska efterfrågan inte hölls tillbaka fick de konkurrensutsatta delarna av näringslivet inte tillräckligt expansionsutrymme.

1980—talets inflationsekonomi skapade ett drivhusklimat i ekonomin som ledde till spekulation baserad på höga inflationsförväntningar. Låne— baserade investeringar i fastigheter och andra tillgångar framstod som lönsamma. I takt med att inflationen växlades ned, försvagades utsikterna för framtida värdestegringar och fastighetsvärdena föll. Följden blev mycket omfattande kreditförluster och allvarliga obalanser inom hela den svenska finanssektorn.

Under 1970-talet grundlades obalanser i de offentliga finanserna. Mot slutet av 1980-talet medförde överhettningen att problemen tillfälligt kunde döljas. Den höga inflationen i kombination med bl.a. höga marginalskatter och brist på inflationsskydd i skatteskaloma ledde till ett stigande skattetryck. Efter det snabba konjunkturraset 1991 blev det strukturella underskottet åter synligt.

Den ekonomiska politikens misslyckande under 1980-talet gällde inte endast stabiliseringspolitiken. Också inom strukturpolitiken förekom stora försummelser. Bristen på utbudsstimulerande åtgärder bidrog till att över- hettningen blev så kraftig. Den regionala obalansen förstärkte detta.

Ingenting gjordes för att komma till rätta med de allvarliga bristerna i socialförsäkringssystemen. Utgiftema för sjukförsäkringen, arbets- skadeförsäkringen och förtidspensioneringen började under l980-talet att ökade okontrollerat. Under perioden 1985-90 växte utgifterna för transfe- reringar med 22 % realt medan den totala produktionen bara växte med

11 %. Antalet sjukdagar ökade, antalet personer som klassades som Pr0p. 1992/93:100 arbetsskadade ökade kraftigt och allt fler människor tvingades till Bilagal förtidspension. Många slogs ut från arbetsmarknaden och fastnade i bidragsberoende. Denna utveckling innebar också att utbudet på arbets- kraft hämmades vilket bidrog till överhettningen på arbetsmarknaden.

Bristen på förnyelse i den offentliga sektorn medförde ett stigande skattetryck och en svag produktivitetsutveckling för ekonomin som helhet. Hindren mot att låta enskilda alternativ konkurrera med offentliga producenter av vård, omsorg och utbildning motverkade en angelägen effektivisering och kValitetsförbåttring inom dessa områden.

Till försummelsema inom utbudspolitiken på 1980—talet skall även läggas osäkerheten kring energipolitiken, det dåliga klimatet för mindre och medelstora företag och fördröjningen av skattereformen.

Misstagen i den ekonomiska politiken innebar att de strukturella och stabiliseringspolitiska problemen i den svenska ekonomin successivt förvärrades. Vid 1990-talets början stod det klart att den svenska ekonomin var på väg in i en ny djup kris.

Diagram 2.1 lndustriproduktionen i Sverige och EG

index 1985=1OO 120

80 l _l l' __l—__l I

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

Överhettningen ledde fram till en kostnadskris som innebär att nära 200 000 jobb har försvunnit i industrin sedan 1989. Industriinvesteringar— na har fallit med i genomsnitt 13 % per år under perioden 1990-92.

Det strukturella budgetunderskottet, den fallande produktionsnivån och den höga arbetslösheten har lett fram till ett underskott i statsfmansema som för budgetåret 1992/93 uppgår till nästan 200 miljarder kronor.

Den nödvändiga nedväxlingen av inflationen medför, liksom i andra länder, en period med mycket höga realräntor. Genom att skuldsättningen under 1980—talet ökat kraftigt har de åtstramande effekterna av fallande

Bilaga 1

tillgångsvärden och höga realräntor blivit mycket påtagliga. Industri- krisen, finanskrisen och krisen i de offentliga finanserna har skapat en ond cirkel som det tar tid att bryta.

Uppslutningen kring den fasta växelkursen har varit stark i Sverige. Däremot har inte den förda politiken och den ekonomiska utvecklingen i övrigt, t.ex. i fråga om lönebildningen, motsvarat de krav som en fast växelkurs ställer. De upprepade devalveringama under 1970- och 1980- talen skadade Sveriges trovärdighet vad gäller förmågan att varaktigt hålla en låg inflation. Dessa faktorer bidrog till att Sverige i novem- ber 1992 tvingades överge den fasta växelkursen.

3. De internationella förutsättningarna

Hänvisningar till S3

3.1. Den svaga internationella konjunkturen och prognosen för 1993—94

Den internationella ekonomin utvecklades svagare under 1992 än de flesta bedömare räknade med för bara några månader sedan. BNP- tillväxten för OECD-området som helhet uppskattas till ca 1,5 % medan tillväxten i Europa väntas vara knappt 1 %. Samtidigt föll inflationen, dock mindre i Europa än i OECD-området totalt. Flera faktorer talar för en fortsatt svag ekonomisk aktivitet i Europa och Japan de närmaste månaderna. En mycket måttlig återhämtning förutses därefter.

Räntorna har normalt fallit i lågkonjunkturer. Så har inte skett i Europa denna gång. En stram penningpolitik förs i Tyskland. Detta har med- verkat till höga räntor också i Europa i övrigt, vilket starkt hämmat aktiviteten. För flera länder blev priset till slut för högt att behålla en fast växelkurs. I Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Finland, Sverige och Norge deprecierades valutorna med 5-15 % under perioden september-december 1992.

Återhämtningen har dröjt även i länder med en expansiv penning- politik såsom USA och Japan. Effekterna har dämpats dels av att bankerna har ökat sina marginaler, dels av att hushåll och företag i ökad utsträckning har betalat tillbaka sina skulder. De lägre räntorna har sålunda underlättat skuldsaneringen men i mindre grad lett till ökad konsumtion och investeringar. En viktig orsak är också att de långa räntorna i USA inte har sjunkit lika mycket som de korta, vilket hänger samman med fortsatta inflationsförväntningar. Den finansiella anpass- ningen har visat sig ta längre tid än man tidigare trott.

De flesta länder gick in i lågkonjunkturen med stora budgetunderskott. Det har inneburit att regeringarna i mindre grad än under tidigare låg- konjunkturer kunnat använda finanspolitiken för att stimulera ekono- mierna.

De redan låga räntorna i USA och Japan samt en kommande nedgång av räntorna i Tyskland och flertalet övriga europeiska länder väntas bidra till återhämtningen. Företagens och hushållens skuldsanering leder så

Bilaga 1

småningom till att inkomsterna åter i högre grad används till konsumtion och investeringar.

EG-ländema enades i december 1992 om ett s.k. tillväxtinitiativ för att stärka den ekonomiska utvecklingen. Dels skall länderna inom ramen för gällande ekonomisk-politisk strategi stödja privata och offentliga inve- steringar, dels inrättas på gemenskapsnivå en investeringsfond samt en tillfällig lånefacilitet i Europeiska investeringsbanken (EIB). Låne- garantier från fonden tillsammans med den nya lånefaciliteten beräknas kunna generera investeringar, främst i infrastruktur, på motsvarande 250 miljarder kronor. Avsikten är uttryckligen att initiativet framför allt skall påverka förväntningarna om en bättre tillväxt. Den direkta stimu- lanseffekten beräknas uppgå till ca en halv procentenhet av gemenskapens samlade BNP.

En lyckosam avslutning på de pågående GATT—förhandlingama skulle bidra till att förbättra de internationella konjunkturutsiktema. Inter- nationell handel har spelat en utomordentligt viktig roll som motor för ekonomisk tillväxt under hela efterkrigstiden. Förutom handelslibera- liseringar för industri- och jordbruksvaror skulle ett nytt GATT—avtal öppna nya områden för internationell konkurrens - framför allt tjänste- handel. De möjliga vålfärdsvinstema har uppskattats till inemot 200 miljarder dollar (motsvarande ca 1 400 miljarder kronor) årligen. EFTA-ländema skulle tillhöra de största vinnarna.

Sverige stöder utkastet till GATT—överenskommelse, vilken enligt planerna ska vara klar i mars 1993. Resultatet kan tidigast träda i kraft den 1januari 1994.

USA ligger längst fram i konjunkturcykeln och bedöms även ha kommit längst i skuldanpassningen. Under senare delen av 1992 framkom allt klarare indikationer på att den amerikanska ekonomin är inne i en snabbare återhämtning. Avgörande för dess styrka är hur konsumtionen utvecklas. Den amerikanska ekonomin förutses växa med 2,5 % 1993 och 3 % 1994. .

Den japanska ekonomin är mitt uppe i den mest djupgående reala och finansiella anpassningen på tjugo år. Den finansiella anpassningen underlättas av en expansiv penning- och finanspolitik som möjliggörs av ett offentligt sparandeöverskott och en lång period med låga pris- och löneökningar. Förutsatt att anpassningen sker gradvis och kontrollerat kan den japanska tillväxten väntas öka till 2,5 % 1993 och 3,1 % 1994.

Aktiviteten i den tyska ekonomin har dämpats kraftigt sedan våren 1992. Detta har skapat förutsättningar för lägre inflation och lägre räntor. Det tar dock tid innan lägre räntor får effekt på konsumtion och investe- ringar. Finanspolitiken väntas vara stram de närmaste åren mot bakgrund av att budgetunderskottet ökat kraftigt som en följd av kostnaderna för den tyska återföreningen. Dessutom hämmas exportsektom av D- markens faktiska appreciering. Tillväxten i de västra förbundsländerna väntas stanna vid 0,5 % 1993 och uppgå till 2 % 1994.

1 såväl Danmark som Finland och Norge sker för närvarande en anpassning av den finansiella sektorn. En viss återhämtning i de nordiska länderna förutses fr.o.m. l993.—Som en följd av den stora förbättringen

Bilaga 1

av den finska konkurrenskraften väntas återhämtningen där bli starkt exportledd. Tillväxten för 1993 väntas uppgå till 1,3 % med en ytter- ligare förstärkning 1994. 1 Danmark och Norge däremot är återhämt- ningen baserad främst på en ökad inhemsk efterfrågan. Tillväxten i båda länderna väntas uppgå till 1,5 % 1993 och förutses öka till ca 2,5 % 1994.

För OECD-ländema sammantagna bedöms BNP växa med 1,8 % 1993 och med 2,8 % 1994. Tillväxten väntas bli svagare i Europa, eller knappt 1 % 1993 och drygt 2 % 1994. I jämförelse med bedömningen i prop. 1992/93:50 i oktober innebär detta en viss nedrevidering för 1993. Inflationen förutspås ligga kvar på drygt 3 % i OECD—området de närmaste två åren, och arbetslösheten väntas öka ytterligare innan ,den vänder sakta nedåt 1994. Världshandeln förutses växa med 5,5 % 1993 och 6,5 % 1994.

Den internationella utvecklingen kan således ge vissa positiva impulser och möjligheter för svensk ekonomi. För att tillgodogöra sig dem krävs dock en stabil tillväxtfrämjande inhemsk politik.

Hänvisningar till S3-1

3.2. Den västeuropeiska integrationen

1 november 1992 godkände riksdagen med stor majoritet EES-avtalet. Schweiz valde genom resultatet i folkomröstningen att inte ansluta sig till EES, vars ikraftträdande därmed försenas. Regeringen kommer att verka för att avtalet för övriga länder träder i kraft under första halvåret 1993.

EES-avtalet innebär att ett ekonomiskt samarbetsområde med närmare 370 miljoner människor upprättas. EES-området svarar för nära tre fjärdedelar av svensk utrikeshandel. Ett deltagande på lika villkor på denna marknad är av stor betydelse för vår förmåga att bevara och stärka Sveriges ställning som livskraftig industrination.

Genom avtalet skapas i allt väsentligt fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital samt en enhetlig konkurrenspolitik. Dessutom kommer samarbete att ske på ett antal angränsande områden, t.ex. vad gäller miljö, utbildning, forskning och konsumentpolitik. EES-avtalet är betydelsefullt i sig, men utgör också ett viktigt steg på vägen till ett svenskt medlemskap i EG.

En väsentlig del av EG-samarbetet, som inte täcks av EES-avtalet, är det ekonomiska och monetära samarbetet. EG-länderna har i Maastricht- överenskommelsen enats om en fördjupning av det nuvarande samarbetet till en ekonomisk och monetär union (EMU). Slutsteget i EMU är in- förandet av en gemensam valuta.

Bildandet av en valutaunion i Europa har både positiva effekter samtidigt som det medför vissa risker.

Med en gemensam valuta minskar transaktionskostnadema i utrikes- handeln, vilket stimulerar handelsutbytet mellan länderna. Eliminering av växelkursrisker får också positiva dynamiska effekter genom en ökning av företagens investeringar. Upprättandet av en gemensam centralbank innebär att penningpolitiken utformas utifrån förhållandena i hela unionen

Bilaga 1

och inte som nu utifrån förhållandena i det dominerande landet i valuta- samarbetet, Tyskland.

Det finns emellertid också risker i bildandet av EMU. För att två ekonomiska områden skall ingå i samma valutaområde förutsätts att de är någorlunda homogena. Det betyder att ekonomierna skall reagera på externa chocker på likartat sätt. Därutöver skall arbetskraft och kapital vara lättrörliga över gränserna. Om dessa krav är uppfyllda kommer områdena att vinna på att förenas i en valutaunion.

Ytterligare andra faktorer talar för en valutaunion i Europa. Avveck- lingen av valutaregleringama i industriländema har bidragit till framväx— ten av en allt mer omfattande finansiell sektor. På de avreglerade finansiella marknaderna kan kapital mycket snabbt röra sig mellan olika valutor. Volymen på kapitalströmmama är mycket stor i förhållande till ländernas valutareserver, varför centralbankema kan få svårigheter att försvara fasta växelkurser. Särskilt mindre valutor kan komma under press när placerare söker sig till de valutor som bedöms som säkrast.

Händelserna under hösten 1992 illustrerar detta. Flera länder inom EG:s växelkurssamarbete har tvingats överge sina fasta växelkurser till följd av kapitalflöden som berott på förväntningar om växelkursjuste- ringar. I en valutaunion upphör sådana kapitalflöden. Därmed försvinner också de ränteskillnader som är förknippade med valutarisker.

Det finns stora fördelar för Sverige att delta i ett allt fastare europeiskt valutasamarbete. Lägre transaktionskostnader innebär betydande bespa- ringar för svenska företag och svenska konsumenter. Prisstabilitet och en väl fungerande lönebildning blir lättare att uppnå. Arbetsmarknadens parter vet då att möjligheten att devalvera försvunnit. Samtidigt ökar kraven på flexibilitet i relativa löner och priser.

Förutsättningama för den ekonomiska politiken blir mer stabila. Räntenivån i Sverige blir densamma som i övriga delar av det större valutaområdet. Risken för valutakriser och räntechocker elimineras. Intresset för investeringar i Sverige ökar.

Sammantaget innebär ett svenskt deltagande i ett sådant europeiskt valutasamarbete ökade möjligheter till lägre räntor och högre investe- ringar, och därmed fler jobb och högre välfärd. Mot denna bakgrund är det ett svenskt intresse att delta i EG:s arbete med att skapa en ekono- misk och monetär union.

4. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige 1993-1994

Den utveckling under 1980-talet som redovisats tidigare har fått djupgående verkningar in på l990-talet. Den samlade produktionen av varor och tjänster föll med nästan 2 % 1991 och drygt 1 % 1992. Nedgången väntas fortsätta också 1993. Därmed får det svenska folkhushållet vidkännas en standardsänkning på över 60 miljarder kronor, motsvarande nästan 7 000 kronor per svensk. Om den svenska ekonomin hade utvecklats som OECD-ländema under treårsperioden skulle varje"

Bilaga 1

person i genomsnitt ha haft nästan 15 000 kronor högre disponibel inkomst 1993.

Deprecieringen av kronan innebär att den inhemska efterfrågan minskar genom att importprisema stiger. Samtidigt förbättras förutsättningarna för den konkurrensutsatta sektorn ytterligare. De svenska företagen kommer att möta växande utlandsmarknader under prognosperioden.

Förutsättningama är därför goda för en expansion av den utlandskon- kurrerande sektorn.

En remarkabel förbättring av konkurrenskraften sker nu. Lönekost- nadema väntas öka långsamt både 1993 och 1994, samtidigt som produktiviteten stiger snabbare i Sverige än i omvärlden. Till detta ska läggas effekterna av sänkningen av arbetsgivaravgifterna, den förkortade semestern samt deprecieringen. Sammantaget beräknas de relativa enhetsarbetskostnadema falla med drygt 15 % 1993 och med ytterligare drygt 1 % 1994. En del av denna förbättring beror dock på att den genomsnittliga produktiviteten ökat genom utslagning av industri med låg produktivitet varigenom produktionskapaciteten samtidigt har minskat.

Den svenska exporten väntas öka kraftigt även om marknadstillväxten förblir lägre än under föregående konjunkturuppgångar. Tidigare förluster av marknadsandelar vänds till vinster. Exportvolymen väntas stiga med 5 % 1993 och 8 % 1994. Därmed stimuleras också industriproduktionen, som bedöms öka med ca 1 % 1993 och med 6 % 1994.

Tabell 4.1 Försörjningsbalans

Miljarder Procentuell volymförändring kr. 1991

1991 1992 1993 1994 BNP ] 432,9 -1,8 -1,2 -1,4 1,6 Import 381,7 -5.9 0,5 -0,5 3,5 Tillgång ] 814.6 -2,9 -0.7 -1,1 2,1 Privat konsumtion 777.3 1,0 -1,5 -3,2 0,0 Offentlig konsumtion 387,l 0.2 0,9 -0,5 -0,8 Stat 112,2 -O,7 2,0 -0,3 -0,5 Kommuner 274,9 0,6 -0,5 -0,6 -0,9 Bruttoinvestcringar 270,7 -8,3 -8,7 -9,5 -3,0 Lagerinvestcringar -25 ,0 -2,1 0,9 0,2 0,5 Export 404,6 -2,2 1,2 5,0 8,0 Användning 1 814,6 -2,9 -0,7 -1,1 2,1 Inhemsk användning 1 410,0 -3,2 -l,4 -3,4 -0,3

& Förändring i procent av föregående års BNP. Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdcpartementct.

Den mycket svaga efterfrågan på arbetskraft bidrar till att hålla nere löneökningarna både 1993 och 1994. Det finns dock ett Iöneöverhäng från 1992 som drar upp genomsnittet 1993. Dessutom uppstår rent tekniskt en löneglidning till följd av företagsnedläggningar och personal- inskränkningar. När arbetsstyrkan minskas är det vanligtvis de sist anställda som friställs. Dessa har som regel en lägre lön än genomsnittet, varför den genomsnittliga lönenivån höjs även om ingen enskild anställd

Bilaga 1

fått löneförhöjning. Den uppmätta genomsnittliga timlönen väntas därför stiga med 3 % 1993 och 3,5 % 1994.

Konsumentprisema väntas öka med knappt 5 % under loppet av 1993. Av detta beräknas stigande importpriser m.m. till följd av deprecieringen av kronan svara för drygt 1,5 procentenheter och skatter och andra politiska beslut för drygt 1 procentenhet. Den underliggande inflations— takten uppgår således till endast ca 2 %. Under 1994 väntas den faktiska ökningen av konsumentprisindex reduceras till knappt 3 % beroende på att effekterna av skatteförändringama upphör samt att både importpris- och hyresutvecklingen dämpas något. Den underliggande inflationstakten beräknas understiga 2 %.

Hushållens realt disponibla inkomster beräknas falla med drygt 3,5 % 1993. Detta sker mot bakgrund av stora ökningar tidigare år, nämligen 2 % 1989, 3,1 % 1990, 4,9 % 1991 och 2,1 % 1992. Hushållens köp- kraft påverkas både av höjda importpriser och av de prisökningar som följer av höjningen av bensin-, tobaks— och den reducerade mervärdes- skatten samt av lägre subventioner. Motverkande effekter som ökar köpkraften uppkommer genom lägre räntor och den prissänkning som följer av de sänkta arbetsgivaravgiftema. Under 1994 bedöms de reala disponibla inkomsterna förbli oförändrade.

Hushållens sparkvot har stigit mycket kraftigt under de senaste åren. Detta är långsiktigt positivt. Sparkvoten har nu kommit upp på en för svenska förhållanden hög nivå. Från en lägsta nivå på minus 5,1 % 1988 ligger nu sparandet som andel av de disponibla inkomsterna på ca 6 %. Hushållen kan antas vilja upprätthålla sin konsumtionsstandard och Sparkvoten beräknas därför avta något 1993 för att sedan plana ut 1994. Osäkerheten i denna bedömning är dock mycket stor. Den privata konsumtionen väntas falla förhållandevis mycket under 1993 och sedan stabiliseras under 1994.

Den underliggande konsumtionsutvecklingen inom den offentliga sektorn uppvisar en fallande trend. Nedgången bromsas dock av att en stor del av beredskapsarbetena registreras som kommunal konsumtion. Den offentliga konsumtionen mäts på ett sätt som innebär att ökad effektivitet genom lägre kostnader registreras som minskad volym. En fallande konsumtionsvolym behöver alltså inte innebära att servicen har blivit sämre.

Näringslivets investeringar och bostadsbyggandet påverkas i hög grad av de omställningsprocesser som ekonomin genomgår. Fallande priser på fastigheter får - tillsammans med höga realräntor - en starkt kontraktiv inverkan. Dålig lönsamhet, lågt kapacitetsutnyttjande och försiktiga framtidsförväntningar verkar i samma riktning. Bruttoinvesteringama väntas falla med nästan 10 % 1993. En motverkande faktor är emellertid de omfattande satsningarna på infrastrukturinvesteringar. Dessa ligger nu på en nivå som är ca 3 gånger så stor som under 1980-talet.

Den starka konkurrenskraftsförbättringen väntas gradvis resultera i växande produktion och högre lönsamhet inom industrin, vilket för med sig ökade industriinvesteringar under 1994. Detta begränsar nedgången i de samlade bruttoinvesteringama. Lageravvecklingen bedöms fortsätta

Bilaga 1

under prognosperioden men ske i allt långsammare takt. Därmed uppstår ett positivt bidrag till BNP.

Sammantaget väntas BNP falla med l-l,5 % under 1993. Uppsvinget inom den konkurrensutsatta sektorn leder sedan till att tillväxten kommer igång under 1994. BNP—tillväxten beräknas då bli drygt 1,5 %. Det kommer dock att dröja viss tid innan detta får positiva effekter på arbetsmarknaden. Den produktionsökning som uppstår kan till en början tillgodoses genom höjd produktivitet. Uppgången i den öppna arbetslös- heten motverkas av de omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Den genomsnittliga arbetslösheten beräknas stiga till drygt 6 % 1993 och till 7 % 1994. Under 1994 väntas arbetslösheten plana ut och sedan successivt sjunka.

Tabell 4.2 Nyckeltal

Årlig procentuell förändring

199 1 1992 1993 1994 Disponihcl inkomst 4,9 2,1 -3,7 0,1 Sparkvot (nivå) 2,7 6,1 5,6 5,7 lndustriproduktion —5 , l -3 ,5 1,0 6,0 Relativ cnhetsarbctskostnad 1,4 -O,9 -15,4 -1 ,l Arbetslöshet (nivå) 2,7 4,8 6,2 7,0 Handelsbalans (mdr. kr.) "30,5 35,1 57,5 76,7 Bytesbalans (mdr. kr.) —20.2 —25,6 -4,7 23,0 Bytesbalans (% av BNP) -l,4 -l,8 -0,3 1,5

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutct och Finansdepartcmentet.

Den låga aktiviteten i ekonomin leder till en fallande import under 1993, medan en ökning sannolikt inträffar under 1994. Utrikeshandeln kommer att ge ett kraftigt positivt bidrag till tillväxten. Exportvolymen ökar betydligt kraftigare än importvolymen under prognosperioden. Detta är den främsta förklaringen till det mycket stora överskottet i handels- balansen 1994. Bytesbalansen kan därigenom för första gången sedan 1986 komma att uppvisa ett överskott, motsvarande ca 1,5 % av BNP.

Redan 1993 ger kapitalbildningen ett positivt bidrag till BN P-tillväxten. Detta ökar kraftigt under 1994 samtidigt som det negativa bidraget från konsumtionen minskar. Sammantaget får därmed den svenska ekonomin en långsiktig bättre struktur, som förbättrar förutsättningarna för en snabb ekonomisk återhämtning därefter.

Bilaga 1

Bidrag till BNP-tillväxten Procent av föregående års BNP

1991 1992 1993 1994

Konsumtion 0,6 -0,6 -l ,9 -0,2 Kapitalbildning -2,4 -0,6 0,5 1,8 BNP -l,8 -l,2 -l,4 1,6

Hänvisningar till S4

5. Finanspolitiken

5.1. Bestående låg inflation vid rörlig växelkurs

Den underliggande inflationen är i dag historiskt låg. På vissa marknader råder till och med deflation. Producentprisema har sjunkit under det senaste året.

Denna låga inflationstakt har uppnåtts under en period med sjunkande aktivitetsnivå och betydande kapitalförluster. Detta är en kostsam men nödvändig anpassning efter överhettningen i slutet av 1980—talet. Det är av yttersta vikt att den låga inflationen kan bibehållas även när konjunk- turläget förbättras så att inte anpassningskostnadema behöver tas en gång till.

Sverige har tydliga och smärtsamma erfarenheter av de nackdelar som är förknippade med hög och varierande inflation.

En hög inflation leder till fördelningspolitiska orättvisor. Inkomster och förmögenheter omfördelas på ett godtyckligt sätt. Låntagare tjänar på bekostnad av sparare. Hög inflation tenderar också att missgynna personer med en svag ställning på arbetsmarknaden.

Inflationen undergräver respekten för det som skapar välfärd, nämligen arbete, sparande och företagande. I stället gynnas spekulation. Mångårigt sparande kan raderas ut på kort tid. Inflation uppmuntrar ett osunt beteende.

Hög och varierande inflation leder till att prissättning och därmed marknadernas funktionssätt försämras. Det blir svårare för både hushåll och företag att fatta ekonomiskt korrekta beslut, t.ex. i fråga om investeringar för framtiden. Med ett nominellt företagsskattesystem ger inflation upphov till snedvridande effekter på investeringsbeslut genom att den reala avkastningen efter skatt påverkas på ett godtyckligt sätt. Detta leder till sämre resursanvändning och lägre effektivitet i ekonomin. Tillväxten blir lägre.

Det finns ingen konflikt mellan hög tillväxt och låg inflation. Tvärtom är låg inflation nödvändig för att nå uthållig tillväxt. För att främja tillväxten och därmed sysselsättning och välfärd måste således inflationen förbli varaktigt låg.

Den svenska ekonomin har ett antal särdrag som medför att inflationen lätt kan återkomma. Det är mycket viktigt att den ekonomiska politiken

Bilaga 1

utformas så att existerande inflationsmekanismer och uppkomsten av nya inflationsspiraler motverkas.

Sverige har under lång tid varit ett höginflationsland och det finns en risk att grundläggande förväntningar är anpassade till detta. Sedan länge har t.ex. arbetsmarknadens parter tenderat att sluta avtal som medför att kostnaderna ökar mer än produktiviteten. Risken för detta har inte blivit mindre genom att växelkursen för närvarande är rörlig. Den ekonomiska politiken måste därför medverka till att göra klart för arbetsmarknadens parter att sådan kostnadsinflation inte kan accepteras.

Efter devalveringen 1982 slog den svenska ekonomin i kapacitetstaket förhållandevis tidigt under den följande konjunkturuppgängen. Detta medförde en stigande inflation. Flaskhalsar som skulle riskera en liknande process när tillväxten kommer igång måste därför undvikas.

Arbetskraft och andra resurser måste föras över till den utlandskon- kurrerande sektorn. Även om utlandsbetalningama 1994 på grund av den låga aktivitetsnivån ger ett litet överskott, tycks Sverige ha haft ett underliggande, strukturellt underskott i bytesbalansen. Därför måste förutsättningar nu skapas för en kapacitetsökning av den utlandskon- kurrerande sektorn.

Under senare år har den internationella integrationen kraftigt ökat, inte minst vad gäller kapitalmarknadema. Mycket stora belopp omsätts på mycket kort tid. Detta tenderar att påskynda ekonomiska förlopp. Även begränsade inflationsimpulser kan riskera att snabbt övergå i ett accelererande förlopp.

Mot denna bakgrund är det centralt att utforma den ekonomiska politiken så att inflationsförväntningama stabiliseras på en låg nivå. Förlusten av den fasta växelkursen som ankare i en sådan politik skärper kraven på den ekonomiska politikens långsiktighet och utformning. Risken att den rörliga växelkursen leder in i en inflationsspiral måste avvärjas.

Den underliggande inflationstakten för 1993 väntas bli ca 2 %. Konsumentprisindex beräknas stiga med ca 5 % till följd av höjda indirekta skatter, reducerade subventioner samt de höjda importpriser som följer av deprecieringen. En större ökning kan inte tolereras. För 1994 kvarstår endast en mindre del av deprecieringens genomslag på priserna. Då måste också ökningen av konsumentprisindex bli lägre. Den underliggande inflationstakten skall således förbli låg.

Hänvisningar till S5-1

5.2. Den stabiliseringspolitiska avvägningen

Den svaga aktivitetsnivån i ekonomin leder till krav från olika håll på finanspolitiska stimulanser. Men det vore att upprepa 1980—talets misstag. En sådan politik vore inte hållbar och skulle inte ge avsett resultat. Allmänt ökade offentliga utgifter för att stimulera ekonomin skulle innebära en ytterligare försvagning av budgeten. I en situation när budgetunderskottet redan är mycket stort och statens upplåningsbehov driver upp räntorna skulle detta få negativa effekter bl.a. genom stigande inflationsförväntningar som driver upp räntorna ytterligare. Nettoresul-

Bilaga 1

tatet skulle kunna bli en hårdare åstramning via penning- och valutapoli— tiken.

Ytterligare en mekanism skulle verka i samma riktning. En fortsatt försvagning av budgeten skulle automatiskt leda till större statsskuld. Räntebetalningama skulle öka automatiskt och därmed leda till än större framtida besparingskrav. Inflationsförväntningarna skulle snabbt tillta, med starkt negativa effekter på tillväxt och sysselsättning.

Budgetunderskottet och statens lånebehov har nu nått sådan omfattning att sedvanliga stabiliseringspolitiska mekanismer inte fungerar. Minskade offentliga utgifter kan, genom att de leder till ett lägre budgetunderskott, totalt sett ge expansiva effekter på den ekonomiska aktiviteten genom att de möjliggör lägre räntor utan stigande inflationsförväntningar. Detta förutsätter naturligtvis ett väl fungerande samspel mellan finans- och penningpolitiken.

Med hänsyn till de åtgärder som redan vidtagits på närmare ca 70 miljarder kronor i minskade offentliga utgifter framstår det som angeläget att nya åtgärder träder i kraft stegvis under ett antal år framöver. En successiv minskning av de offentliga utgifterna ger utrymme för en lägre ränta och låg inflation. Stabiliseringspolitiken måste ha en sådan inriktning att realräntan kan sjunka utan att detta sker genom ökad inflation.

Riksbanken kan i stor utsträckning styra den korta räntans nivå bl.a. genom att bestämma marginalräntan. Om den korta räntan sänks kraftigt betyder det att den förväntade avkastningen på placeringar i svenska kronor sjunker. Därvid minskar efterfrågan på tillgångar i svenska kronor och växelkursen sjunker om finanspolitiken inte är tillräckligt stram. Detta i sin tur leder till större importerade prisökningar samt ökade inflationsförväntningar. Det senare återspeglas i den långa räntan som då stiger. Den penningpolitiska handlingsfriheten är med andra ord starkt beroende av att inflationen och inflationsförväntningama hålls nere.

Hänvisningar till S5-2

5.3. Strukturella och konjunkturbetingade underskott

Det strukturella underskottet i den offentliga sektorn

Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande kan delas upp i en konjunkturrensad och en konjunkturell del. Den konjunkturrensade delen (något oegentligt kallad strukturell del) kvarstår även vid ett konjunkturmässigt normalt kapacitetsutnyttjande. Det beräknade strukturella underskottet är således justerat med hänsyn till BNP-nivå men inte med hänsyn till sammansättning av BNP. Det resterande konjunkturbetingade underskottet år en följd av att skatteunderlagen är tillfälligt låga på grund av lågt kapacitetsutnyttjande samt av att lågkon- junkturen medför extra kostnader för arbetslöshet och arbetsmarknads- politiska åtgärder. Utbetalt bankstöd har även medtagits här.

En uppdelning av det totala underskottet i en konjunkturell respektive en konjunkturrensad del är behäftad med osäkerheter. Underskotten utgör skillnaden mellan två mycket stora tal. Mindre beräkningstekniska förändringar kan ge stora effekter på de olika saldona. Icke desto mindre

Bilaga 1

är en uppdelning intressant, eftersom den ger en indikation på hur underskottet utvecklas när tillväxten kommer igång och de konjunkturella effekterna faller bort, både på inkomst- och utgiftssidan.

Som diskuteras närmare i den preliminära nationalbudgeten har uppdelningen av underskottet i en strukturell och en konjunkturbetingad del gjorts med utgångspunkt i att 1991 var ett år med ett konjunktur— mässigt normalt kapacitetsutnyttjande samt att den potentiella tillväxt- takten uppgår till 2 % per år.

Enligt denna bedömning var således det konjunkturberoende under— skottet år 1991 noll. Det faktiska underskottet på 15 miljarder kronor var därför strukturellt. Detta underskott kan i allt väsentligt hänföras till 1980-talets ökning av inkomstöverföringar samt det låga hushållsspa- randet, som medförde ohållbart höga mervärdesskatteintäkter från den privata konsumtionen.

Tabell 5.1 Finansiellt sparande i offentlig sektor

Miljarder kronor

1991 1992 1993 1994 Totalt finansiellt sparande -15 -l30 -170 -l40 därav Strukturellt - 15 -70 -70 -55 Konjunkturberoende 0 -60 -100 -85

Den stora försämringen i det strukturella underskottet inföll således mellan 1991 och 1992. I allt väsentligt hänger detta samman med beslut och utvecklingstendenser under slutet av 1980-ta1et som först 1992 blev synliga i det offentliga sparandet. Överhettningen, den höga nominella pris- och lönekostnadsökningen och det låga hushållssparandet hade inneburit att den offentliga sektorns inkomster blivit uppblåsta till långsiktigt ohållbara nivåer. Samtidigt var utgifterna för arbetsmarknads- politiska insatser låga på grund av det överhettade sysselsättningsläget. När pris- och lönekostnadsökningen dämpades och överhettningen på arbetsmarknaden försvann minskade inkomsterna och utgifterna ökade. De tidigare nivåerna visade sig vara långsiktigt ohållbara i den meningen att inkomsterna inte var tillräckliga för de utgifter som blev resultatet av ett mera normalt konjunkturläge. Enbart ökningen i hushållssparandet, som under perioden 1989-1992 ökade uppgick till närmare 100 miljarder kronor, motsvarar en minskning av mervärdesskatteintäk- terna från privat konsumtion med ca 20 miljarder kronor.

Bilaga 1

Försämringen i det strukturella underskottet mellan 1991 och 1992 kan Prop. 1992/932100 mer konkret förklaras av bl.a. följande faktorer:

Högre hushållssparande 6 miljarder kronor Övergång till lägre inflation 7 " " Ökad vinstandel 6 " " Ökade offentliga investeringar 4 " " Mervärdesskattesänkning 10 " " Ökade räntebidrag på grund av

dyrt byggande 1990-91 3 " " Ökade flyktingkostnader 6 " "

Det ökade hushållssparandet förklarar ca 6 miljarder kronor. Därigen- om försvagades den privata konsumtionen och basen för mervärdesskatte- intäktema. Ökningen av sparandet är positiv ur samhällsekonornisk synvinkel. Den beror på en kombination av skattereformen som gjorde det dyrt att låna och lönsamt att spara, på kreditmarknadens omsvängning till restriktiv utlåning samt på den ökade arbetslösheten som skapade behov i hushållen av en ekonomisk buffert.

Nedväxlingen i inflationstakten förklarar ca 7 miljarder kronor. Även detta är positivt, men innebär i övergångsskedet att utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. När inflationen sjunker ökar inkomsterna med den nya låga inflationstakten medan många utgifter är basbeloppsstyrda och därför ökar med den tidigare högre inflationstakten. Effekten blir en engångsvis permanent försämring av saldot.

Ökade räntebidrag på grund av att det tidigare finansieringssystemet medförde dyrt byggande svarar för ca 3 miljarder.

Sänkningen av mervärdesskatten år 1992 svarar för 10 miljarder kronor.

Därtill kommer ett antal mindre poster som enligt den valda metoden inte är konjunkturberoende. De kan dock vara mer eller mindre till- fälliga. Dit hör t.ex. ökade utgifter för flyktingmottagningen och ränta på utbetalt bankstöd.

Av tabellen framgår att det strukturella underskottet är i stort sett oförändrat mellan åren 1992 och 1993. Detta kan synas egendomligt med hänsyn till de stora utgiftsminskningar som träder i kraft 1993. Samtidigt har emellertid deprecieringen medfört en kraftigt ändrad sammansättning av BNP, vilket kortsiktigt reducerat skatteintäkterna. Vinster är på kort sikt lägre beskattade än löner och genom deprecieringen ökar vinstan- delen. Deprecieringen medför även att exporten främjas medan den privata konsumtionen begränsas vilket minskar underlaget för mervärdes- skatt m.m. Den offentliga sektorns ränteutgifter, netto, ökar med ca 20 miljarder kronor. Skatteintäkterna påverkas också av slopade punkt- skatter samt av att pensionäremas grundavdrag inte längre avtrappas mot bl.a. kapitalinkomst. Nettoeffekten är att det strukturella underskottet är oförändrat 1993 jämfört med 1992.

Bilaga 1

Mellan 1993 och 1994 minskar det strukturella underskottet med ca 15 miljarder kronor. Detta är nettot av beslut om minskade utgifter på ca 25 miljarder kronor och ökade räntor netto på ca 10 miljarder kronor.

Analysen visar att finanspolitiken hade en kraftigt expansiv inriktning under 1992, om hela den offentliga sektorn beaktas, huvudsakligen till följd av tidigare fattade beslut. Under 1993 är finanspolitiken neutral. För 1994 förutses en finanspolitisk åtstramning.

Analysen visar också automatiken i saldoförsämringen. Betydande åtgärder krävs för att kompensera ökningen av ränteutgiftema och än mer för att minska det strukturella underskottet. Detta illustrerar vikten av att inte skjuta saneringen av de offentliga finanserna på framtiden.

Strukturellt underskott i statsbudgeten

Även statsbudgetens saldo kan delas upp i en strukturell del som består även vid ett konjunkturmässigt normalt kapacitetsutnyttjande och en resterande konjunkturbetingad del. Skillnaden mellan det faktiska, redovisade saldot för 1993/94 och det beräknade strukturella saldot visar således den konjunkturmässiga delen av underskottet.

Statsbudgetens saldo 1993/94

Miljarder kronor

Totalt saldo ca —160 Strukturellt saldo ca -105 Konjunkturberoende saldo ca - 55

Tabellen visar att om det inte varit lågkonjunktur 1993/94 skulle underskottet varit 55 miljarder kronor lägre. Det underskott som kvarstår på ca 105 miljarder kronor är att betrakta som strukturellt.

Det strukturella underskottet i de totala offentliga finanserna är summan av statsbudgetens strukturella underskott, viss upplåning utanför statsbudgeten samt sparandet i socialförsäkringssektorn och kommun- sektorn.

Hänvisningar till S5-3

5.4. Långsiktig utgiftsstrategi

Riksdagen har på förslag från regeringen lagt fast en långsiktig utgifts- strategi (LUS) för de offentliga utgifterna. Utgiftsstrategin innebär en prövning i tre led och har beskrivits i proposition 1991/92:38 Inrikt- ningen av den ekonomiska politiken (1991/92:FiU10). De tre leden är följande:

1) Att bedöma den långsiktiga utgiftsutvecklingen.

Bilaga 1

2) Att fastställa det totala utgiftsutrymmet och fördela detta, dels över tiden, dels enligt politiska prioriteringar på sektorer. Därmed krävs även ett ställningstagande inom vilka områden besparingar skall ske.

3) Att genomföra processen varje år, göra avstämningar och därmed bestämma utgiftsutrymme för en ny treårsperiod.

Som ett led i denna långsiktiga utgiftsstrategi föreslog regeringen omfattande besparingsåtgärder i budgetförslaget i januari 1992, i den reviderade finansplanen våren 1992 samt i proposition 1992/93:50 som en följd av överenskommelsen med socialdemokratema hösten 1992.

Under föregående riksmöte fattade riksdagen efter förslag i budgetpro- positionen beslut om utgiftsminskningar på sammanlagt ca 20 miljarder kronor. Därtill beslöt riksdagen att successivt reducera räntebidragen vid ny- och ombyggnad av bostadshus, vilket ger en tillkommande besparing på 15 miljarder kronor när det nya systemet gäller fullt ut.

Under innevarande riksmöte har riksdagen med utgångspunkt i regeringens proposition om åtgärder för att stabilisera. den svenska ekonomin fattat beslut som innebär budgetförstärkning för staten inkl. AP—fonden genom bl.a. införandet av en karensdag, sänkt kompensations- nivå för pensioner och sjukpenning och framtida höjd pensionsålder på ca 33 miljarder kronor per år.

Nyss nämnda beslut ger en sammanlagd långsiktig effekt på närmare 70 miljarder kronor.

Strukturellt motiverade reformer som bidrar till ett högre utbud av arbete och ett högre sparande ger långsiktiga budgeteffekter som är väsentligt större än de direkta besparingarna. Det gäller t.ex. för regelförändringar i socialförsäkringssystemen som uppmuntrar arbete och rehabilitering och motverkar frånvaro. Denna typ av reformer är därför särskilt angelägna både för att öka den långsiktiga produktionskapaciteten och för att förbättra de offentliga finanserna på medellång och lång sikt. Aven skattereformens dynamiska effekter bör göra sig gällande när tillväxten börjar ta fart. Den fram till år 1997 successivt höjda pensions- åldern medför ett tillkommande arbetsutbud som är särskilt stort när konjunkturläget blir bättre. Därigenom ökar basen för socialavgifter, inkomstskatter och indirekta skatter vilket ger fördelaktiga budgeteffekter utöver den direkta besparingen i form av lägre pensionsutgifter.

Utöver nu angivna besparingar har riksdagen fattat ett principbeslut om att ansvaret och därmed finansieringen av sjuk- och arbetsskadeför- säkringen skall flyttas ut från budgeten.

Som framgick av tabell 5.1 beräknas det strukturella underskottet för den offentliga sektorn till ca 55 miljarder år 1994. Riksdagen har fattat beslut om att detta underskott på sikt skall elimineras.

För att bedöma de krav detta ställer på budgetpolitiken under konnnande år redovisas en beräkning av det strukturella och det totala underskottets utveckling under år 1995-1998. Beräkningarna redovisas mera utförligt i den preliminära nationalbudgeten. Eftersom det inte

Bilaga 1

föreligger någon egentlig prognos för den svenska ekonomins utveckling under dessa år beaktas därvid endast ett begränsat antal faktorer. Liksom vid beräkningen av det strukturella underskottet för tidigare år antas en underliggande trendmässig tillväxt på 2 %. Jämförelsenormen är därför att alla inkomster ökar med 2 % realt. För de offentliga utgifterna är ökningen lägre därför att den offentliga konsumtionen antas vara realt oförändrad. Om pris- och kostnadsökningama i den offentliga konsum— tionen är större än i den övriga ekonomin antas detta mötas med olika åtgärder.

Beräkningarna baseras på antagandet att det sker en konjunkturmässig återhämtning från år 1994 till år 1998 så att skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP reduceras med en sjättedel per år, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 3,2 %.

En årlig tillväxt på 3,2 % kan förefalla hög, bl.a. med hänsyn till att den genomsnittliga tillväxttakten efter 1982 års devalvering uppgick till 2,6 % för perioden 1983-1986. Å andra sidan bör tillväxtförutsätt- ningarna vara förhållandevis goda efter år 1994 dels med hänsyn till de förbättringar i ekonomins funktionssätt som följer av fattade beslut, dels med hänsyn till den stora outnyttjade kapaciteten i utgångsläget.

Vid denna beräkning antas en årlig tillkommande budgetförstärkning genom nya beslut på 10 miljarder kronor i 1994 års priser per år för åren 1995-1998 och på 5 miljarder för år 1994 utöver vad som nu föreslås för budgetåret 1993/94 samt att den offentliga konsumtionen är realt oförändrad som jag tidigare redovisat. Som framgår av tabellen beräknas dessa budgetförstärkningar resultera i ett trendmässigt sjunkande strukturellt underskott i de offentliga finanserna så att detta är eliminerat år 1998.

Det totala underskottet reduceras ännu kraftigare, vilket beror på den antagna konjunkturåterhämtningen under år 1995-1998.

Följande slutsatser kan dras:

- För att uppnå en godtagbar utveckling av det strukturella och det totala underskottet för den offentliga sektorn krävs årliga tillkom- mande budgetförstärkningar på minst 10 miljarder kronor under de kommande åren vid realt oförändrad offentlig konsumtion.

- Återhämtningen och tillväxten är central för att reducera det totala underskottet för den offentliga sektorn. Atgärder som ökar tillväxten, t.ex. ökade incitament till arbete genom förändringar av socialförsäk- rings- och skattesystemet, är därför avgörande även ur budgetsyn- vinkel.

- Även vid dessa tillkommande årliga besparingar och en förhållande-

vis stark konj unkturåterhämtning under l990-talet ökar den offentliga sektorns skuld kraftigt.

- Det strukturella underskottet i den offentliga sektorn kan elimineras under perioden.

Bilaga 1

Tabell 5.2 Avvecklingen av den offentliga sektorns strukturella underskott

Miljarder kronor, 1994 års priser

1994 1995 1996 1997 1998

Förändringar som på- verkar sparandet

Ökning av ränteutgifter utöver 2 % realt -9,1 -7,4 -5,8 -3,6 Effekter av tidigare besparingsbeslut 6,3 5,0 6,6 2,4 Andra faktorer -6,4 _8,4 -3,0 -2,4

Rcalt oförändrad offentlig konsumtion 8,2 8,4 8,5 8,7

Antagen tillkommande budgetförstärkning 5,0 10,0 10,0 l0,0 10,0

Minskat konjunkturbe- tingat underskott 12,9 13,6 14,4 l5,2

Strukturellt finansiellt sparande -49,6 -39,7 -'31,4 -l4,4 1,0

Totalt finansiellt sparande —137,2 -115,4 —94,3 -63,6 -33,3

1 tabell 5.2 redovisas utvecklingen av den offentliga sektorns sparande vid tillkommande budgetförstärkningar. Tabellen illustrerar det faktum att nuvarande stora underskott medför stora automatiska räntebetalningar varvid kraven på budgetförstärkningar för att minska underskottet blir betydande. Ju mer saneringen av de offentliga finansema skjuts på framtiden, desto större blir kraven på framtida budgetförstärkningar.

Mot denna bakgrund förslås i detta budgetförslag följande: Kompensationsgraden i delpensionsförsäkringen sänks samtidigt som begränsningar i rätten till nedtrappning av arbetstiden införs fr.o.m. den 1 juli 1993. Åldersgränsen för rätt till delpension höjs från 60 till 62 år. Fr.o.m. 1995 gäller rätten till delpension från 63 års ålder.

De ändrade reglerna i sjukförsäkringen som regeringen föreslagit i prop. 1992/93:31 medför ett behov av anpassning av arbetsskadeförsäk— ringen. Regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen ett förslag om att arbetsskadesjukpenningen slopas fr.o.m. ] juli 1993.

Inom arbetslöshetsförsäkringen förändras kompensationsnivån så att den i huvudsak blir densamma som vid sjukdom. Dessutom återinförs fem karensdagar. Kostnaderna för beredskapsarbeten reduceras genom att arbetstiden begränsas till 90 % av heltid. Den högsta ersättningen inom arbetslöshetsförsäkringen, KAS och utbildningsbidragen avindexeras.

De föreslagna regelförändringama inom studiestödet innebär bl.a. att studiestödet begränsas till 10 månader per år. Inom Justitiedepartementets ansvarsområde minskas utgifterna genom rationaliseringar och effektivise-

Bilaga 1

ringar inom polisväsendet samt genom att utbildningen vid Polishög- skolan sker med studiemedel i stället för med lön.

Deprecieringen innebär en standardsänkning för det svenska folkhus- hållet. För denna standardsänkning kan ingen kompensera sig. Därför får inte basbeloppsanknutna förmåner, dvs. pensioner och andra transfere— ringar öka med den del av inflationen som beror på deprecieringen. Konjunkturinstitutet kommer senare att få i uppdrag att beräkna hur deprecieringen påverkar konsumentprisema för oktober 1993 respektive oktober 1994.

Skatten på starkare alkoholdrycker höjs så att priset på dessa drycker anpassas till prisutvecklingen för varor och tjänster i allmänhet. Dess- utom bör en ytterligare differentiering av skatten på alkoholsvagare drycker göras. Skatteintäkterna beräknas därigenom öka med ca 150 miljoner kronor.

Sammantaget föreslås eller aviseras utgiftsminskningar på 17 miljar- der kronor för budgetåret 1993/94. Därav hänför sig 4,9 miljarder kronor till förslag som aviserats i proposition 1992/93:50 och 11,9 miljar- der kronor till nya förslag. Den långsiktiga effekten är betydligt större eller sammantaget nära 28 miljarder kronor. De förslag som tidigare aviserats svarar för ca 12,5 miljarder kronor och de nya förslagen svarar för 15 miljarder kronor. Därtill förstärks budgeten med 150 miljoner kronor från den höjda alkoholskatten.

Tabell 5.3 Förslag i 1993 års budgetproposition samt i aviserade särpropositioner

Miljarder kronor

1993/94 Lång sikt

Höjd pensionsålder . 1,1 6,0 Samordnad sjuk- och arbetsskadesjukpenning 1,6 1,6 Regeländring inom delpensioneringen 0,2 1,5 Utebliven kompensation för deprecieringens

priseffekt i basbeloppsanknutna förmåner 1,2 3,0 Regeländringar inom studiestödet 0,6 0,6 Sänkt ersättningsnivå och karensdagar inom

arbetslöshetsförsäkringen 4 ,7 4,7 Minskade kostnader för beredskapsarbeten,

utbildningsbidrag m.m. 2,1 2,1 Sänkt dagpenning för asylsökande 0,2 0,2 Minskade bostadssubventioner 1,5 3,0 Besparingar inom försvaret 0,4 1,2 Minskat bistånd 0,9 0,9 Polisväsendet 0,2 0,5 Administrativa utgihsminskningar 2,1 2,1 Summa minskade utgifter 16,8 27,4

därav

aviserade i prop 1992/93:50 4,9 12,4 nya förslag till minskade utgifter 11,9 15,0

Bilaga 1

För att fullfölja saneringen av de offentliga finanserna måste budgetför— stärkningar ske även under kommande år. Jag återkommer senare till detta.

Hänvisningar till S5-4

5.5. Riktlinjer för budgetpolitiken

Målet för budgetpolitiken är att avskaffa det strukturella underskottet i de offentliga finanserna och därigenom skapa förutsättningar för en långsiktigt bättre ekonomisk utveckling.

Underskottet i de offentliga finanserna har ökat kraftigt under senare år. Detta beror i allt väsentligt på tidigare ekonomisk-politiska misslyck- anden. Problemen förstärks av den rådande djupa lågkonjunkturen. Underskottet i statsbudgeten har också ökat kraftigt.

Om vi underlåter att sanera de offentliga fmansema blir följden en fortsatt kraftig ökning av statsskulden. Växande ränteutgifter medför då att angelägna offentliga utgifter successivt trängs ut. Detta skulle få svåra konsekvenser för de människor som är beroende av offentliga insatser och leda till ökade orättvisor i samhället. Därför måste arbetet med att minska underskottet i de offentliga finanserna drivas vidare.

Följande normer skall gälla för budgetpolitiken:

] Det strukturella underskottet i de offentligafinansema skall avskajas

Med detta avses att. den offentliga sektorns finansiella sparande skall vara i balans över en konjunkturcykel.

Ett hjälpmedel i detta arbete är den långsiktiga utgiftsstrategin. För att uppfylla normen och fullfölja saneringen av de offentliga finansema krävs fortsatta budgetförstärkningar.

Under åren 1994-1996 bör budgetförstärkningama uppgå till ca 25 miljarder kronor samt vad som följer av att den offentliga konsum- tionen är realt sett oförändrad enligt den definition som jag tidigare redovisat. Detta gäller utöver de minskningar i offentliga utgifter som följer av redan fattade beslut och förslagen i årets budgetproposition. Atgärdema bör förslagsvis fördela sig med ca 5 miljarder kronor för 1994 och vardera 10 miljarder kronor för 1995 och 1996. Även 1997 och 1998 krävs beslut om fortsatta budgetförstärkningar.

Saneringen av de offentliga finanserna är ett långsiktigt arbete. Jag är öppen för att diskutera vilka budgetförstärkningar som bör genomföras. Det är angeläget att en bred parlamentarisk majoritet står bakom åtgärderna. Detta stärker trovärdigheten i budgetpolitiken vilket får positiva effekter på tillväxt, inflationsförväntningar och förbättrar förutsättningarna för ett varaktigt lågt ränteläge.

Åtgärderna kan beröra bl.a. följande tre områden:

* Sjukförsäkringen och andra delar av socialförsäkringssystemet. Detta kan ske exempelvis genom ytterligare sänkningar av ersättnings- nivåema och/eller utflyttning från statsbudgeten i kombination med vissa avgiftsförändringar.

Bilaga 1

* Bostadssektorns belastning på den offentliga sektorn. Möjligheterna att uppnå detta ökar i takt med sjunkande ränta som i sig dämpar boendekostnadema.

* Grundavdraget i inkomstskatteskalan.

Åtgärderna ovan ansluter till det förslag som regeringen aviserade den 19 november 1992. I detta ingick emellertid som en väsentlig ingrediens också en kraftig ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna. Jag har inte bedömt det som ändamålsenligt att nu genomföra denna del av för- slaget.

Jag är öppen för att diskutera även andra förslag till i första hand minskade utgifter som läggs fram i riksdagen.

2 De ojentliga utgifterna bär successivt sjunka räknat som andel av BNP

Denna norm gäller för de offentliga utgiftemas utveckling. Eftersom normen är långsiktig bör den gälla oberoende av faktiskt konjunkturläge och således avse de offentliga utgifterna exklusive konjunkturberoende och tillfälliga utgifter, såsom arbetsmarknadspolitiska insatser och bankstöd. Normen avser således de konjunkturrensade offentliga utgifterna som andel av en konjunkturrensad BNP.

Som framgår av följande tablå innebär årets förslag till statsbudget att denna norm uppfylls.

Konjunkturrensade offentliga utgifterna som andel av en konjunkturrensad BNP

Procent

1991 1992 1993 1994 Konjunkturrcnsad utgiftskvot 63,3 65.4 64,2 62,7

Ökningen av den konjunkturrensade utgiftskvoten mellan 1991 och 1992 förklaras bl.a. av ökade offentliga investeringar, högre utgifter för räntebidrag och ökade kostnader för flyktingmottagning. Därefter sjunker den konjunkturrensade utgiftskvoten till följd av beslutade utgiftsminsk- ningar.

Ett liknande sätt att beskriva den strama utgiftutveckling som följer av tidigare fattade beslut och det budgetförslag som nu läggs fram är den nominella ökningen av de konjunkturrensade offentliga utgifterna. Som tidigare har framgått hade finanspolitiken en kraftigt expansiv inriktning under 1992 då de konjunkturrensade offentliga utgifterna ökade med 6,6 %. Därefter har utgiftsutvecklingen begränsats högst väsentligt. Ökningstakten för nominella konjunkturrensade utgifter beräknas bli 2,1 % för 1993 och 1,6 % för 1994. Detta innebär en real minskning.

Bilaga 1

Hänvisningar till S5-5

5.6. Statens budget och upplåningsbehovet Budgetläget

Den kraftiga försämringen av den offentliga sektorns sparande under de senaste åren beror i huvudsak på en kraftig försämring av statens budget från budgetåret 1990/91 till budgetåret 1992/93.

Under budgetåret 1993/94 kan en viss förbättring skönjas. Detta beror både på tidigare fattade beslut, de nedskärningar på utgiftssidan som regeringen genomfört i samverkan med socialdemokratema hösten 1992 och på de nu föreslagna åtgärderna. Saldoförbättringen motverkas dock av fortsatta fall på inkomstsidan. Samtidigt ökar statsskuldräntorna kraftigt på grund av den snabbt växande statsskulden. Denna utveckling visar påtagligt följden av att under en period ha stora underskott i budgeten.

Tabell 5.4 Statstinansernas utveckling Miljarder kr

1991/92 1992/93 1993/94 Utfall Inkomster 397,7 381 ,2 358,4 Arbetsmarknadspol itik 34,7 43 ,4 44 ,0 Statsskuldräntor 60,0 83,0 95,0 Einanskrisutgifter 4,2 22,6 .. Ovrigt 379,6 430,5 381,7 Summa utgifter 478,5 579,5 520,7 Budgetsaldo -80,8 -l98,3 -l62,3 Andel av BNP -5,6 % -l3,8 % -11,l % Statens lånebehov 88,7 230,1 205,3 Underliggande budgetsaldo -91,3 -173,2 -163,9

Statens lånebehov

Statens lånebehov räknas fram genom att utgå ifrån det redovisade budgetsaldot och sedan lägga till

- kassamässiga korrigeringar p.g.a. att skillnader mellan tidpunkten när transaktioner bokförs i myndigheters redovisning och när de registreras på statsverkets checkräkning, - finansiering av underskott i fonder som ligger utanför statsbudgeten, den del av statens kreditgivning som går via riksgäldskontoret och därför inte redovisas på statsbudgeten.

Bilaga 1

Statens lånebehov nästan fördubblas från budgetåret 1991/92 till budgetåret 1992/93. 1993/94 sker det en förbättring, vilken helt är att hänföra till förbättringen i det redovisade budgetsaldot för 1993/94.

Det starkt negativa offentliga sparandet, som ger upphov till det stora lånebehovet, motsvaras av ett starkt positivt privat sparande hos företag och hushåll. Bytesbalansen beräknas vara nära noll år 1993 och positiv år 1994. Det kommer således att finnas stor placeringskapacitet i den privata inhemska sektorn.

Hänvisningar till S5-6

5.7. Finanskrisen och statsbudgeten Budgetkonsekvenser av tidigare beslutade åtgärder

Riksdagen beslutade hösten 1991 att staten skulle garantera en nyemission av aktier i Nordbanken på ca 5,2 miljarder kronor och teckna sin andel av emissionen. Som en följd av beslutet har 4 191 milj kronor betalats ut över statsbudgeten under 1991/92 för nyteckning av aktier i Nordbank- en. Riksdagens beslut i juni 1992 om rekonstruktion av Nordbanken (prop. 1991/92:153, bet. l991/92:NU36, rskr. 1991/92:352) innebär att regeringen har bemyndigats att bilda Förvaltningsaktiebolaget Venantius med uppgift att inneha aktier i Nordbanken och svara för finansieringen av uppköp av utestående aktier i Nordbanken intill ett belopp om 2 050 miljoner kronor. Detta belopp belastar statsbudgeten under budgetåret 1992/93.

I nämnda beslut bemyndigades regeringen att inom en ram om 20 miljarder kronor besluta om garantier, lån och kapitaltillskott eller vidta andra åtgärder i syfte att förstärka den finansiella basen i Nord- banken och Securum. Den 29 oktober 1992 beslutade regeringen att tillskjuta sammanlagt 10 miljarder kronor till Nordbanken. vilket har belastat innevarande års statsbudget. Dessutom har en garanti på 9,85 miljarder kronor, syftande till att stärka den finansiella basen i Securum, utfärdats. Vid denna garantis infriande kommer de principer som riksdagen beslutat på förslag av regeringen i prop. 1992/93:135 om åtgärder för att stärka det finansiella systemet att tillämpas.

Dessutom kommer statsbudgeten att belastas av räntekostnader i samband med lån till den stiftelse som äger Sparbanken Första.

Budgetbelastningen av nämnda åtgärder uppgår under innevarande budgetår till 22,6 miljarder kronor. Därutöver uppkommer en svårbedöm- bar ytterligare budgetbelastning i den mån det generella bankstödet utnyttjas.

Hänvisningar till S5-7

5.8. Kommunala frågor

Kommunema och landstingens verksamhet har stor samhällsekonomisk betydelse. Den svarar för merparten av social service till hushållen. Staten har ett övergripande ansvar för att den offentliga verksamheten i vid mening utvecklas på ett sätt som är förenligt med samhällsekono- misk balans. Statsmaktemas riktlinjer för den kommunala ekonomin bör

Bilaga 1

ange omfattningen av den skattefinansierade verksamheten oavsett om denna produceras av kommunen eller privata tjänsteproducenter. Det innebär att riktlinjer främst bör ges för den totala finansiella ramen och därmed för den kommunala skattesatsen och de statliga transfereringama. Som jag framhöll i den reviderade finansplanen 1992 bör kommuner och landsting utgå från att det nya statsbidraget utvecklas mycket restriktivt under de närmaste åren.

Utrymme för att höja ambitionsnivån i den kommunala verksamheten måste huvudsakligen skapas genom rationaliseringar och effektiviseringar. Jag avser att till våren återkomma med en bedömning av det finansiella utrymmet för kommunsektorn i samband med att jag redovisar mitt förslag till inriktning av den ekonomiska politiken på medellång sikt. Jag avser då också att ta upp frågan om den kommunala utdebiteringen för år 1994.

Mellan 1985 och 1991 hade kommunsektorn ett negativt finansiellt sparande. Inkomsterna täckte de löpande utgifterna medan en del av investeringarna finansierades med upplåning, försäljning av tillgångar eller neddragningar av rörelsekapitalet. Den kommunala sektorns finansiella spamade förbättrades därefter mycket kraftigt under åren 1991 och 1992. År 1992 uppskattas det finansiella sparandet till ca 10 miljarder kronor. Det finansiella sparandet bedöms bli positivt även är 1993. För år 1994 förutses däremot en klar försämring.

Förbättringen av kommunernas och landstingens ekonomi mellan åren 1991 och 1993 beror på att inkomsterna ökar snabbare än utgifterna. Skatteinkomstema steg kraftigt 1991 och 1992 till följd av de höga löneökningarna två år tidigare. Samtidigt ledde den förutsedda dämpning- en av löneökningarna och inflationen till att de kommunala utgifterna inte växte i samma snabba takt. Konsumtions- och investeringsutvecklingen dämpades.

Med den finansiella utveckling som kan förutses i både den statliga och kommunala sektorn kommer frågan om finansiering av de tjänster som kommuner och landsting hittills erbjudit in i bilden. Finansieringen har en avgörande betydelse för resursanvändningen inom offentlig sektor. Utgångspunkten är att skattefmansieringen även i framtiden kommer att spela en huvudroll inom flera tjänstesektorer.

Avgifterna motsvarar idag ca 13 % av kommunernas kostnader. Avgiftstäckningen är högst inom de tekniska områdena och lägst inom kultur, utbildning, omsorg. Från bl.a. 1992 års långtidsutredning har framhållits att ökad avgiftsfinansiering kan bli nödvändig om det inte skattevägen är möjligt att täcka kostnaderna för den kommunala verksamheten. Jag återkommer till denna fråga i samband med den reviderade finansplanen till våren.

Under våren 1992 har en utredning om hälso— och sjukvårdens finansiering och organisation tillsatts. Enligt direktiven bör utredningen bl.a. analysera patientavgiftemas roll inom hälso- och sjukvården utifrån tre olika perspektiv; avgiftemas roll som finansieringskälla, avgiftemas roll som styrinstrument och avgiftemas fördelningspolitiska betydelse. Utredningens arbete beräknas vara slutfört senast den 1 mars 1994.

Bilaga 1

5.9. Fördelningseffekter

Den samhällsekonomiska utvecklingen de senaste tio åren har medfört en breddad och mer nyanserad syn på fördelningspolitiken. Debatten handlar inte längre enbart om de direkta effekterna av att staten omfördelar resurser genom skatter och inkomstöverföringar. Omfördelningen i ett livstidsperspektiv uppfattas allt oftare som viktig, liksom fördelningen mellan generationer samt mellan könen. Likaså har de samhällsekono- miska kostnaderna av inkomstomfördelning alltmer uppmärksammats.

Debatten handlar också om de fördelningspolitiska effekterna av arbetslöshet och inflation, liksom den än större frågan om fördelningen av arbetstillfällen mellan Sverige och andra länder.

Det finns inga vinnare i en ekonomi i kris. Alla förlorar genom att en låg tillväxt ger frisk som sjuk, gammal som ung, en lägre välfärd än om tillväxten skulle vara på samma nivå som i vår omvärld. Dessutom skapar krisen stora och godtyckliga klyftor mellan olika människor. Dessa klyftor är långt allvarligare än de som kan bli följden av ändrade skatter och inkomstöverföringar.

Tillväxten är avgörande för möjligheten att öka standarden för alla. En bestående tillväxt kräver låg inflation. Detta är ett starkt skäl för en kraftfull antiinflationspolitik. En hög inflationstakt leder också i sig till fördelningspolitiska orättvisor. Inkomster och förmögenheter omfördelas på ett godtyckligt sätt. Låntagare tjänar på bekostnad av sparare. Hög inflation tenderar också att missgynna personer med en svag ställning på arbetsmarknaden.

De som träffas av arbetslöshet eller permanent slås ut från arbetsmark- naden förlorar inte bara inkomster utan också möjligheten att försörja sig själva. Flera års besparingar kan försvinna på några månader genom höga räntor och sänkta priser på egna hem. Många små företagare förlorar sina kunder, sitt kapital och kanske hela sitt livsverk. Det är klyftor som inte enkelt kan mätas, men som är mycket viktiga i ett livstidsperspektiv.

Ett kontinuerligt växande budgetunderskott pressar upp räntorna och medför därför sämre tillväxt och hög arbetslöshet. Detta leder till fortsatta välfärdsförluster och växande klyftor. Växande underskott medför också en ökad orättvisa mellan olika generationer. Dagens generation konsumerar, men kommande generationer får betala genom lägre disponibla inkomster och sämre offentlig service. Underskotten har därmed också en moralisk dimension.

Minskade offentliga utgifter innebär smärtsamma omprövningar och uppoffringar. För att accepteras måste uppoffringama och de följande långsiktiga förbättringarna fördelas rättvist mellan olika grupper. Det är viktigt att alla är med om att sanera de offentliga finanserna och att utsatta grupper skyddas. Grundläggande är att basen för den saudade välfärden ökar och att fördelningen av ekonomiska resurser blir rättvis.

Den ekonomiska politiken utformas efter detta synsätt. Åtgärderna sätts in på ett sådant sätt att effekterna blir så rättvist fördelade som möjligt. Inkomstöverföringar som har störst betydelse för utsatta grupper har

Bilaga 1

undantagits från besparingar, t.ex. bostadsbidrag. Särskilda insatser har gjorts genom ökat kommunalt bostadstillägg, höjda pensionstillskott, höjt vårdbidrag till föräldrar med handikappade barn samt genom högkost- nadsskydd. Sänkningen av ersättningarna inom socialförsäkringen har fördelats så att många får avstå ganska små belopp. Förändringarna inom de direkta och indirekta skatterna är likaledes så utformade att flertalet hushåll berörs. De sammanlagda effekterna av ingreppen i inkomstöver— föringar och skatter är därför jämnt fördelade mellan olika inkomst— grupper och familjetyper samt mellan kvinnor och män.

I ett läge med krympande resurser ställs förmågan att prioritera på hårda prov. Ett viktigt inslag i regeringens politik är att ge förtur åt riktade insatser för grupper som har särskilda behov. Den proposition regeringen i vår lägger fram om bl.a. rätt till personlig assistent för svårt handikappade skall ses i detta sammanhang.

5.10. Pensionssystemet

I ett långsiktigt perspektiv är utformningen av pensionssystemet av avgörande betydelse för tillväxt, sparande, skattetryck och balans i de offentliga finanserna. Som påpekats av utredningen om ökat hushålls- sparande (SOU 1992:97) är pensionen ett viktigt sparmotiv. En långsik- tigt stabil ökning av sparandet i den svenska ekonomin är nödvändig, i allt väsentligt genom privat sparande. Pensionssystemet måste därför reformeras. Målet är att skapa ett pensionssystem som utöver att det ger grundtrygghet är långsiktigt hållbart, stimulerar sparandet och stärker sambandet mellan inbetalda avgifter och utgående förmåner. Förslag om sådana reformer kommer att läggas på basis av den pågående parlamen- tariska arbetsgruppens arbete.

Men även förändringar inom det nuvarande pensionssystemets ram är angelägna. Pensionsåldern kommer med början 1994 att höjas successivt till 66 år. En eventuell ytterligare höjning av pensionsåldern kan bli aktuell först mot slutet av l990-talet. Ersättningsnivån sänks samtidigt som särskilda åtgärder vidtas för att skydda de pensionärer som har det sämst ställt.

Även om det strukturella underskottet i den totala offentliga sektorn elimineras kommer betydande åtaganden att finnas inom pensions- systemet. Det är utomordentligt angeläget att förändringar i pensions— systemet påbörjas tidigt under 1990-talet så att full effekt kan nås då påfrestningarna på pensionssystemet blir som störst. Regeringen eftersträvar bredast möjliga förankring för en sådan reform.

6. Penning-, valuta- och statsskuldspolitik

Sverige har sedan 1982 haft en fast växelkurs. Riksbankens huvuduppgift har varit att försvara och skapa förtroende för den fasta växelkursen. Den fasta växelkursen har varit ett hjälpmedel för att åstadkomma en långsiktigt trovärdig låg inflation. Under denna period har emellertid

Bilaga 1

inflationstakten varit högre än i konkurrentländema och det relativa kostnadsläget har stadigt försämrats. Den ekonomiska politiken var således under stora delar av l980-talet inte förenlig med de krav som en fastkurspolitik ställer. Först under det senaste året har inflationen och kostnadsstegringama kommit ned på en låg internationell nivå.

Riksbanken lyckades försvara växelkursen även efter det att flera europeiska valutor devalverats eller lämnats att flyta fritt. De åtgärds- paket som presenterades under hösten av regeringen, i samarbete med socialdemokratema, var en viktig faktor i försvaret av växelkursen. Till slut tvingades dock riksbanksfullmäktige överge den fasta växelkurspoli— tiken. Det uthålliga försvaret av växelkursen bidrog ändå till att stärka förtroendet för regeringens och riksbanksfullmäktiges strävan att uppnå prisstabilitet.

Det finns exempel på små utrikeshandelsberoende länder med rörlig växelkurs som framgångsrikt vämat om penningvärdet. Mycket talar dock för att just små utrikeshandelsberoende länder som Sverige har fördelar av att ha en fast växelkurs. Osäkerhet om växelkursen leder till att den som gör affärer med Sverige kräver ersättning för risken, vilket tar sig uttryck i pris eller ränta. För investeringar blir utländska placerares avkastningskrav alltför höga vid kursrisk. Sverige bör därför sträva efter att på sikt återgå till en fast växelkurs.

Efter beslutet att lämna ecu-anknytningen binds inte längre penning- och valutapolitiken av kravet på att försvara kronkursen. De principiella kraven på penning— och finanspolitiken är emellertid oförändrade. Uppgiften att dämpa inflationen begränsar räntepolitikens rörelsefrihet. Riksbanken kan påverka de korta räntorna, främst den s.k. dagslåne- räntan. Men räntepolitiken påverkar också växelkursen. En låg ränta kan pressa ned kronkursen och ge upphov till inflationsimpulser. En expansiv penningpolitik skapar förväntningar om högre inflation i framtiden. vilket driver upp de långa räntorna. Det är de långa räntorna som främst påverkar hushållens konsumtionsmöjligheter och gör företagens investe- ringar dyrare. Låga räntor är möjliga enbart om penning- och finanspoli- tiken i förening bidrar till att förtroende skapas för penningvärdets stabilitet.

] avsaknad av en fast växelkurs som norm för inflationsutvecklingen finns det risk för att inflationen återigen tar fart när konjunkturen börjar förbättras. Den ekonomiska politiken måste därför utformas så att målet om varaktigt låg inflationstakt uppnås.

En lägre ränta som uppnås till följd av en trovärdig ekonomisk politik får betydande positiva effekter på de offentliga finanserna. En lägre ränta ger lägre upplåningskostnader. Konsumentprisema ökar långsammare och därmed de utgifter som styrs av basbeloppet. Räntebidragen för nya och omsatta bostadslån blir lägre. Tillväxten blir högre och det konjunktur- beroende underskottet lägre. Följande tablå visar de ungefärliga effektema på de offentliga finanserna ett år efter en räntenedgång med en procentenhet.

Bilaga 1

Effekt på den offentliga sektorns finanser av en procentenhets lägre ränta

Miljarder kronor

Offentlig sektor Staten Lägre ränta på nettoskuld 1.8 3,0 Lägre pensioner, studiemedel, m.m. 0,4 0,4 Lägre räntebidrag 1,0 1,0 Högre BNP 2,5 2,3 Summa ca 6 ca 7

Dessutom uppkommer en mycket betydande effekt genom minskat behov av stöd till den finansiella sektorn.

Enligt regeringsformen har Riksbanken ansvaret för kredit- och valutapolitiken. Något i lagstiftning preciserat mål för Riksbankens verksamhet finns inte angivet.

Den sittande Riksbanksutredningen har i uppdrag att utreda om Riksbanken bör få ett klart angivet mål och vilken ställning som banken skall ha gentemot riksdag och regering. Utredningen har också i uppdrag att lägga fram förslag som stärker Riksbankens oberoende. Utredningen skall lägga fram sitt betänkande i februari 1993.

Utredningens resultat och den därpå följande remissbehandlingen skall inte föregripas. Det kan dock konstateras att ett stabilt penningvärde är ett viktigt mål för den samlade ekonomiska politiken och att penning- och valutapolitiken har ett särskilt ansvar för att detta mål uppnås.

Riksdagen beslöt den 16 december att avskaffa valutalånenormen. Denna norm innebar att staten inte skulle nettolåna i utländsk valuta för att finansiera budgetunderskott eller för att förvalta statsskulden. Valutalånenorrnens uppgift var att bidra till finanspolitisk disciplin.

Att valutalånenormen nu är avskaffad innebär inte att statens valuta- upplåning fortsättningsvis bör bedrivas utan någon handlingsregel. Statens upplåning bör vara förutsägbar för att bidra till ökad säkerhet på kreditmarknaden och bättre fungerande marknader. Detta medför på sikt lägre upplåningskostnader för staten. Det är vidare angeläget att begränsa statens risktagande i skuldförvaltningen. Upplåningen, vare sig den sker i kronor eller i utländsk valuta, får inte heller bedrivas så att den försämrar penning- och valutapolitikens verkningsgrad.

Den nu avskaffade valutalånenormen bör således ersättas med riktlinjer för statens upplåning i valuta för finansiering av statsskulden. Principen bör vara att regeringen, efter samråd med Riksbanken, meddelar sådana riktlinjer till Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontoret har under hösten 1992 tagit upp lån i utländsk valuta för Riksbankens räkning. Det rör sig dels om lån på, med gällande växelkurser, sammanlagt ca 110 miljarder kronor i syfte att öka valuta- reserven, dels om lån på sammanlagt ca 50 miljarder kronor som Riks- banken avser att, i huvudsak, låna vidare till de svenska bankerna. Upplåning för det senare ändamålet skall, i enlighet med vad som

Bilaga 1

meddelades i september 1992, fortgå till dess upplåningen uppgår till ett sammanlagt belopp av ca 125 miljarder kronor.

De förstnämnda lånen på 110 miljarder kronor avses den 1 januari 1993 föras över till upplåning för finansiering av statsskulden. Riksbank- ens och Riksgäldskontorets balansräkningar kan därigenom normaliseras. Åtgärden har den fördelen att Riksbankens utlåning till banksystemet i svenska kronor kan reduceras samtidigt som Riksgäldskontorets upplåningsbehov under den närmaste tiden i mindre utsträckning behöver täckas genom emissioner på den svenska marknaden.

De stora budgetunderskotten och den allmänna utvecklingen på fmansmarknadema gör att statsskuldpolitiken får en ökad roll. Den snabbt ökande statsskulden innebär en stor refinansieringsbörda. Det fmns mot denna bakgrund anledning att förlänga löptiden på statsskulden.

Sammanfattningsvis innebär avskaffandet av valutalånenormen att det finns ett behov av att riktlinjer för statens framtida upplåning för finansiering av statsskulden fastställs. Riksdagen har begärt att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag till sådana riktlinjer (bet. 1992/93zFiU1, rskr. 1992/93:134). Regeringen avser återkomma till riksdagen i 1993 års kompletteringsproposition med en fördjupad analys av frågan om riktlinjer för statlig valutaupplåning. Dessförinnan avses inte omfattningen av statens skuld i utländsk valuta för finansiering av statsskulden väsentligen utökas på något annat sätt än genom den nyss nämnda överföringen. '

7 Finanskrisen

De senaste årens ekonomiska utveckling har bl.a. kommit att präglas av att de finansiella systemen i många industriländer utsatts för betydande påfrestningar med återverkningar på den reala ekonomin. Problemen har kommit till uttryck i växande kreditförluster, en återhållsam kreditgivning och olika former av ingripanden från regeringamas sida.

Bakgrunden är en kombination av en osedvanligt utdragen internationell högkonjunktur under 1980-talet och avreglering av kreditmarknadema i flertalet OECD-länder. Avregleringama utlöste en allmän kreditexpan- sion, med kraftigt stigande priser på tillgångar som aktier och fastigheter. Förväntningar om fortsatta värdestegringar understödde en ökad skuldsättning hos företag och hushåll. Skattesystemen i många länder gynnade därtill låntagande framför sparande. Hushållens skulder satta i relation till BNP var i början av 1990-talet högst i länder som USA, Japan, Storbritannien. 1 Sverige har skuldsättningen med detta mått traditionellt legat något lägre men ökningen under andra hälften av 1980- talet har varit väl så stark.

När den internationella konjunkturen vände nedåt, samtidigt som den tidigare ohållbart höga inflationen i Sverige snabbt dämpades, förstärktes nedgången av den kraftiga och på många håll smärtsamma anpassningen på aktie- och fastighetsmarknadema. Hushållen har fått starka motiv att minska sin skuldsättning.

Bilaga 1

Bankerna i Sverige och övriga nordiska länder har drabbats jämförelse- vis hårt. Den tidigare prisuppgången och därefter prisfallet på den svenska fastighetsmarknaden har varit omfattande.

En viktig orsak till djupet i den svenska finanskrisen är ordningsföljden i de avregleringar som skedde under 1980-talet. Kreditregleringen togs bort vilket vitaliserade kreditmarknaden. Valutaregleringen hade spelat ut sin roll och avskaffades. Först l990-91 genomfördes dock den skattereform som gjorde det mer lönsamt att arbeta och att spara än att låna.

En alltför lättsinnig kreditgivning gav upphov till betydande kreditför- luster i det svenska banksystemet.

För perioden l990—l992 ligger dessa troligen i storleksordningen 100 miljarder kronor. De konstaterade kreditförlustema har successivt ökat och till detta skall läggas en stigande andel nödlidande krediter med s.k. ränteeftergifter. Bankernas intjäningsförmåga försämras vilket leder till lägre motståndskraft mot kreditförluster. Tidigare stigande ränte- netton, som bl.a. kom till stånd genom höjda marginaler mellan in- och utlåningsräntoma, har i allt fler fall förbytts mot sjunkande räntor. Staten har tidigare bistått Första Sparbanken och Nordbanken för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar för dessa banker. För Nordbank- en har staten i egenskap av ägare ett särskilt ansvar för bankens kapitalsituation och struktur. Under hösten 1992 försämrades situationen i Gota Bank kraftigt varvid regeringen utfäste att bankens förpliktelser skall tryggas. Ett omstruktureringsarbete pågår.

Oron på de finansiella marknaderna tilltog efter sommaren. Osäker— heten om bl.a. bostadsinstitutens ekonomiska situation ökade och marknaden för institutenskorta upplåning upphörde tidvis att fungera. Regeringen beslutade i det läget, i samråd med socialdemokratema, att lämna förslag till riksdagen om att staten garanterar att bankernas och vissa andra kreditinstituts förpliktelser kan fullgöras i rätt tid (prop. 1991/92:135). Näringsutskottet har hemställt att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen (bet. 1992/93zNu16). Riksdagen behandlar ärendet den 18 december. Syftet med åtagandet är att stärka förtroendet för betalningssystemet och säkerställa kreditförsörjningen.

Staten har ett långtgående ansvar för att trygga stabiliteten i betalnings— systemet och allmänhetens förtroende för systemet. Vid allvarliga problem i enskilda institut kan detta förtroende snabbt rubbas och få spridningseffekter, som kan innebära omfattande störningar i betalnings—

och kreditsystemet i stort. Det ankommer därför på regering och riksdag att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra en sådan utveckling.

Åtagandet innebär att kapitalbasen i banker och deras dotterbolag samt i andra kreditinstitut med statlig anknytning kan vidmakthållas eller stärkas. Därmed minskas osäkerheten om institutens finansiella ställning, vilket bidrar till lägre upplåningskostnader samt en successivt normali— serad kreditgivning.

Stöd kan lämnas till fortsatt verksamhet i livskraftiga institut eller till rekonstruktion eller avveckling i ordnade former av institut med långsiktigt olönsamma utsikter. Stöd kan ges i form av lån, garantier,

Bilaga 1

kapitaltillskott eller på annat sätt. Åtgärderna skall utformas så att kostnaderna för stödet skall återvinnas till staten. Villkor om rationalise— ringar och omstruktureringar skall kunna kopplas till stödet. Staten skall inte eftersträva att bli ägare till kreditinstituten. Regeringens bemyn- digande att vidta åtgärder gäller tills vidare. En avveckling av stödsyste- met kan bara ske efter ett nytt beslut av riksdagen.

En särskild myndighet kommer att inrättas för att hantera stödet. Beslut om stöd av principiell vikt eller av större omfattning skall dock under- ställas regeringen för godkännande. Regeringen skall vidare fortlöpande informera riksdagen om genomförda åtgärder.

De åtgärder regeringen har föreslagit i nämnda proposition är nödvändiga för att under nuvarande förhållanden trygga oumbärliga funktioner för samhällsekonomin. Åtgärderna bör bidra till att kreditinsti- tuten inte onödigtvis begränsar en sund kreditgivning till livskraftiga företag. Kreditvolymema måste dock anpassas efter 1980-talets exceptio- nella kreditexpansion. Det kommer därför att ta tid innan tillståndet på kreditmarknaden kan sägas ha återgått till det normala.

Det allmänna ränteläget och realräntans höjd är av stor betydelse för en ekonomisk återhämtning. En varaktigt lägre ränta kan uppnås endast genom en trovärdig, långsiktig ekonomisk politik. En sådan är nödvändig också för att statens stöd till kreditinstituten skall kunna begränsas och återvinnas inom rimlig tid.

Det är av stor vikt att stödet är så generellt som möjligt och att stor uppmärksamhet ägnas konkurrensen på kreditmarknaden. Senare års utveckling visar också på behovet av ökade kunskaper om de förhållan- den och orsakssamband som lett fram till nuvarande problem på kreditmarknaden, samt om tillsynens och regelverkens ändamålsenlighet. Regeringen kommer därför inom kort att tillsätta en utredning med uppgift att analysera dessa förhållanden.

8. Arbetsmarknadspolitiken

På lång sikt finns det ingen annan möjlighet att öka sysselsättningen i Sverige än genom en politik som leder till stärkt och bevarad konkurrens- kraft, varaktigt låg inflation och därrned lägre ränta. Det fortsatt försvagade arbetsmarknadsläget skulle dock få mycket negativa konse— kvenser för många människor och ekonomin som helhet om inte direkta motågärder sätts in.

Arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken ligger fast. Målet är att bekämpa arbetslösheten och förhindra utslagning från arbetsmarknaden. Omfattan- de insatser för att skapa meningsfull verksamhet för ungdomar i form av ungdomspraktik och kraftigt utökade utbildningsinsatser har satts in. Främst prioriteras åtgärder för att motverka långtidsarbetslöshet. Ett stort antal personer kommer att vara sysselsatta i konjunkturberoende åtgärder 1993. Regeringens insatser innebär den mest massiva arbetsmarknadspoli- tiska satsning som genomförts för att dämpa arbetslösheten.

Bilaga 1

Arbetsmarknadspolitikens huvuduppgift är att förbättra arbetsmark- nadens funktionsförmåga. Denna uppgift måste fullföljas även i ett läge när kampen mot den öppna arbetslösheten kräver omfattande insatser. Arbetsmarknadspolitiken måste vara en integrerad del av den ekonomiska politiken. Dagens stora åtgärdsvolym får således inte innebära att denna prioritering åsidosätts.

En avgörande förutsättning för att inflationen skall kunna hållas tillbaka när tillväxten ökar är att arbetsmarknaden fungerar väl.

De arbetsmarknadspolitiska insatserna måste därför ges en sådan utformning att arbetskraften inte låses fast i åtgärder eller sektorer utan står till arbetsmarknadens förfogande när efterfrågan ökar. En förutsätt- ning för detta är att åtgärderna skall vara möjliga att avsluta snabbt. Flertalet av åtgärderna är också tidsbegränsade till sex månader och kan endast i undantagsfall förlängas.

De aktiva insatser som sätts in av sysselsättningsskäl måste också ges en tillväxtbefrämjande inriktning. Generella stimulanser till skyddade sektorer bör undvikas. Ett långsiktigt förbättrat sysselsättningsläge kan endast fås genom ökad tillväxt i de konkurrensutsatta delarna av svensk ekonomi. För att detta skall vara möjligt krävs en väl fungerande arbetsmarknad som säkerställer att denna sektor inte liksom under 1980- talet drabbas av kapacitetsrestriktioner i form av brist på arbetskraft.

Därför prioriterar regeringen utbildnings- och kompetenshöjande insatser samt tidigareläggning av tillväxtbefrämjande investeringar. Bl.a. har arbetsmarknadsutbildningen utökats kraftigt. Utbildningen bevarar och stärker arbetskraftens kompetens till den väntade uppgången i ekonomin. Ytterligare möjligheter har dessutom öppnats för arbetslösa att göra kompletteringar av sin tidigare utbildning. Statsmaktema har fattat beslut om 25 miljarder kronor i investeringar i infrastruktur avseende åren 1991-94. Det har vidare skett en kraftig förstärkning av rekryte- ringsstöd och beredskapsarbeten. Under innevarande budgetår har ytterligare 3 400 miljoner kronor anslagits, vilket motsvarar 30 000 personer i genomsnitt per månad.

Det har också skett en betydande förnyelse av arbetsmarknadspolitiken. Resurser som normalt används för att täcka utgifter för kontantstöd utnyttjas nu för att stärka arbetslinjen i form av ungdomspraktik och arbetslivsutveckling. Ungdomspraktiken som totalt beräknas ge 75 000 platser per månad har mycket snabbt kommit upp i höga volymer och ger ungdomar viktig yrkespraktik och arbetslivserfarenhet. Det ökar deras möjligheter att konkurrera om arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetslivsutveckling som beräknas omfatta 20 000 personer per månad syftar till att bibehålla och stärka den arbetslöses anknytning till arbetslivet.

Arbetslösheten kommer trots åtgärderna att vara hög efter svenska förhållanden och utgöra ett allvarligt problem. Enskilda människor kan få stora sociala problem och kompetens går förlorad när den inte används och stimuleras. Stora Ungdomsgrupper riskerar att slås ut från arbets- marknaden.

Bilaga 1

Särskilt allvarliga problem uppstår vid långvarig arbetslöshet. Förutom väl kända sociala problem riskerar den att försämra ekonomins funktions- sätt så att en uppgång i ekonomin snabbt slår i kapacitetstaket med betydande risker för överhettning.

Samtidigt finns det en gräns för hur mycket arbetsmarknadspolitiken kan expanderas med bibehållna kvalitetskrav. Det är därför nödvändigt med en stark prioritering för att undvika att hög arbetslöshet permanen- tas. Som ett led i en långsiktig tillväxtstrategi syftar åtgärderna därför främst till att' ge ungdomar meningsfull sysselsättning främst i form av praktik, underlätta för svaga grupper, såsom handikappade, och motverka långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden.

En varaktigt låg inflationstakt kräver en motsvarande låg löneökning. OECD beräknar den arbetslöshetsnivå som bedöms vara förenlig med en icke accelererande pris- och löneökningar (non-accelerating inflation rate of unemployment, NAIRU). Arbetslöshet under denna nivå leder till en stigande löneöknings- och därmed inflationstakt, vilket innebär att arbetslöshetsnivån inte går att upprätthålla på medellång och lång sikt. Denna nivå på arbetslösheten varierar mycket mellan olika länder och nivån beror bl.a. på arbetsmarknadspolitikens utformning, lönebildningssystemet och graden av löneflexibilitet. OECD har beräknat NAlRU till mellan 2,5 och 3 % för Sverige.

Under senare delen av 1980-talet låg arbetslösheten i Sverige mellan 1,5 och 2 % vilket var väsentligt lägre än den nivå där priser och löner inte accelererar. Överhettningen av den svenska ekonomin ledde också till accelererande pris- och löneökningar. Den nödvändiga anpassningen därefter resulterade i den kraftiga ökning av arbetslösheten som nu pågår.

Det är således inte möjligt att uppnå en varaktigt låg arbetslöshet genom en expansiv penning- och finanspolitik. Arbetslösheten kan däremot motverkas på ett varaktigt sätt genom strukturella reformer och en utformning av lönebildningsprocessen som reducerar den nivå på arbetslösheten där priser och löner inte accelererar. Politiken skall utformas så att denna nivå blir så låg som möjligt.

Offentliga regelsystem bör utformas så att en låg arbetslöshet är förenlig med en icke accelererande inflations- och löneökningstakt. De lägre marginalskattema medför att en given löneökning efter skatt kan uppnås genom en betydligt lägre löneökning före skatt.

Kostnaderna för arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder bör i ökad utsträckning bäras direkt och på ett synligt sätt av personer som har arbete så att de i större utsträckning beaktar effekter på arbetslöshet i löneförhandlingama. En återhållsamhet i lönekraven blir då mera attraktiv för personer som har arbete genom att arbetslösheten och därmed kostnaderna för denna blir lägre. Denna koppling bör finnas på en så decentraliserad nivå som möjligt.

Även en sänkning av kompensationsnivån vid arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder bidrar till en lägre arbetslöshetsnivå genom att

incitamenten för att söka och acceptera andra arbeten förstärks. Det bör således normalt vara privatekonomiskt lönsamt att acceptera ett mark— nadsmässigt arbete inom en annan bransch eller på annan ort jämfört

Bilaga 1

med en utdragen period av arbetslöshet eller deltagande i arbetsmark— nadsåtgärder.

Det nuvarande systemet för arbetslöshetsersättning har uppenbara brister. Avsikten har varit att genom arbetsgivaravgifter och i någon mån egenavgifter bygga upp en fond, arbetsmarknadsfonden, som skulle kunna tjäna som en buffert vid variationer i arbetslösheten. Detta system fungerar inte vid nuvarande arbetslöshetsnivåer. Underskottet i fonden beräknas för det innevarande budgetåret till närmare 15 miljarder kronor och underskottet beräknas överstiga 25 miljarder kronor budgetåret 1993/94. Den av regeringen tillsatta utredningen om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skall ge förslag till hur arbetslöshetsförsäkringen skall finansieras i framtiden.

Staten bör inte bedriva inkomstpolitik. När staten agerar som arbets- givare måste hänsyn tas till de egna ekonomiska resurserna och till att de för internationell konkurrens utsatta delarna av ekonomin bör vara löneledande.

Det besvärliga arbetsmarknadsläget gör det angeläget att uppmuntra till tidigareläggning av angelägna ombyggnadsåtgärder inom bostadsbe— ståndet. Det bör ske genom att räntebidragsandelen begränsas till 36 % för de ombyggnadsarbeten som påbörjas under 1995 och till 25 % för dem som påbörjas 1996 eller senare. Genom dessa regeländringar blir det ekonomiskt fördelaktigt att tidigarelägga ombyggnadsåtgärder i första hand till 1993 och 1994. Samtidigt klargörs att statliga räntebidrag inte kommer att utgå för eftersatt underhåll. Det bör stimulera till att i större utsträckning löpande genomföra erforderliga reparationsarbeten.

Dessa åtgärder kan kombineras med en ändring av fastighetsskatten så att om— och tillbyggnadsåtgärder inte leder till skatteökning.

Bättre långsiktiga förutsättningar för byggverksamhet och boende skapas genom de olika avregleringar inom bygg- och bostadsmarknaden som regeringen har satt igång.

Hänvisningar till S8

9. Tillväxtbefrämjande åtgärder

9.1. Förutsättningar för tillväxt

Den ekonomiska politiken syftar till att skapa uthållig tillväxt för att öka invånarnas välfärd. Detta förutsätter låg inflation.

Men prisstabilitet är inte tillväxtens enda förutsättning. Åtgärder som förlöser den svenska ekonomins långsiktiga tillväxtmöjligheter är nödvändiga. Den viktigaste uppgiften är att genomföra förändringar, som ger större utrymme åt initiativlusten och skaparkraften hos entreprenörer och anställda i hela den svenska ekonomin.

Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet är en förutsättning för en stabil ekonomi och en trygg välfärd. Långsiktiga åtgärder för att stärka näringslivet måste kombineras med kraftfulla åtgärder för att underlätta återhämtningen ur lågkonjunkturen. Regional- politiska insatser har i detta perspektiv också stor betydelse.

Bilaga 1

Regeringens politik har varit inriktad på att befrämja en stark tillväxt genom:

- strategiska skattesänkningar, - avregleringar, — förändringar av offentliga utgiftssystem.

De omedelbara behoven har tillgodosetts genom insatser för att minska skattetrycket på strategiska resurser. Beskattningen av sparandet och energin har anpassats för att förbättra näringslivets villkor och arbets- givaravgiftema har sänkts. Avregleringar och åtgärder för att öka utbudet av riskkapital underlättar mindre och nya företags expansion. Förändrade regler för beskattning och socialförsäkringar har stimulerat produktivitetsutvecklingen.

Den långsiktiga växtkraften förstärks genom en rad insatser. Satsningen på forskningen och den högre utbildningen ökar basen för de kunskaps- intensiva verksamheternas expansion, både inom industrin och tjänsten— äringama. Europapolitiken ökar Sveriges dragningskraft på investeringar, såväl svenska som utländska. Den öppnar också nya marknader inte minst när det gäller den offentliga upphandlingen, som är avcentral betydelse för flera av Sveriges viktigaste företagsgrupper. Infrastruktur— investeringama ökar tillväxtpotentialen. Omdaningen av den offentliga sektorn ökar de konkurrenSutsatta sektoremas möjlighet att expandera, utan att hämmas av 1980-talets brist på resurser.

Sammantagna har dessa åtgärder banat vägen för en kraftig förbättring av den svenska ekonomins konkurrenskraft.

Ökad anpassningsförmåga

Tillväxten är beroende av hur snabbt och hur smidigt näringslivet anpassar sig till förändrade villkor. Växande offentliga utgifter och faktiska monopol låste under 1970- och 1980-talen stora resurser i en offentlig sektor med påtagliga effektivitetsproblem. Stora delar av näringslivet har i praktiken varit skyddade från konkurrens. Ett alltmer omfattande arbetsrättsligt regelverk har minskat de små och medelstora företagens expansionsvilja.

Regeringens åtgärder ökar konkurrensen inom sektorer som hittills varit offentliga monopol. De konkurrensutsatta verksamheternas möjlighet att bära ekonomins framtida utveckling ökar. De förändrade villkoren för den offentliga verksamheten skapar mer likvärdiga konkurrensför- hållanden, när olika sektorer vill expandera sin verksamhet.

Regeringen förenklar det regelverk, som bestämmer villkoren för den privata verksamheten. Genom att företagandet underlättas ökar förutsätt- ningarna för en varaktig återhämtning.

Bilaga 1

Normer och spelregler

Den ekonomiska aktiviteten bedrivs i en miljö, som präglas av hävd- vunna normer och institutioner. I det korta perspektivet tas dessa betingelser ofta för givna.

Den ekonomiska och ekonomisk-historiska forskningen tillmäter institutionerna och etiken en viktigare roll än så. Framväxten av nya associationsformer och tydliga äganderegler skapade förutsättningar för marknadsekonomins utveckling.

Rättsreglema har utvecklats i ett nära samspel med etiska och religiösa normer. De gemensamma normerna underlättade det förtroende mellan aktörerna som var en förutsättning för att långväga handel och finansiella transaktioner skulle komma till stånd.

Det är sannolikt att sådana faktorer även gynnat den svenska ekono- mins utveckling.

En restriktion för marknadsekonomins tillväxtkraft är transaktionskost— nadema. Dessa kostnader ökar när ekonomins förankring i en god etik är svag. Samhällets svar på detta är lagar och andra offentliga ingrepp. Även om dessa kan motiveras utifrån den rådande situationen är det alltid effektivare om de ekonomiska aktörerna själva reducerar transaktions- kostnaderna. Ett sådant handlingssätt grundläggs genom en etiskt sammanhållen och förankrad politik.

De senaste årens utveckling och debatt har understrukit institutionernas, rättsreglemas och etikens betydelse för en väl fungerande ekonomi. En etik som också betonar det personliga ansvaret bidrar till att lösa problem utan hämmande detaljregleringar.

Flera av de problem som den ekonomiska utvecklingen kan skapa, t.ex. på miljöns område, beror på att institutioner och rättsregler inte utformats för att beakta sådana effekter. Klara ägandeförhållanden skapar en tydlig ansvarsfördelning, som gör det lättare att undvika negativa följder av det ekonomiska livet.

- Intemationaliseringen av ekonomin och samhället innebär att olika kulturer och etiska normer allt oftare möts vid marknadens transak- Honen

- Den svenska ekonomins oförmåga att möta det växande efterfråge- trycket mot 1980-talets slut låg delvis på det institutionella och etiska planet. Inte minst skattereglemas utformning hade under flera årtionden frätt på värderingarna av arbetets och sparandets betydelse. Förtjänstmöjlighetema i avregleringens spår innebar frestelser, som aktörerna inte alltid visade sig kunna motstå. Varken inom närings- livet eller inom den offentliga sektorn var institutionerna och kontrollsystemen rustade att möta de påfrestningar som detta ledde till.

Bilaga 1

Regeringsförklaringen betonar de etiska värdenas grundläggande betydelse för det svenska samhället. Dessa värderingar hämtar inte sin kraft från staten, utan från medborgarna själva. Regeringens inriktning på att skapa långsiktiga och stabila spelregler, inom det ekonomiska livet såväl som på andra områden, syftar till att stärka det samspel mellan samhällets värderingar och offentliga ingrepp, som ger institutionerna och etiken den livskraft som en god samhällsutveckling kräver.

Jämställdhet

En viktig del i en politik för tillväxt är att stärka kvinnors ställning i ekonomin och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället. En ökad tillväxt är också en förutsättning för att kunna vidareutveckla välfärden och jämställdheten. Hur de ekonomiska resurserna fördelas är därvid av stor betydelse.

Sverige har i ett historiskt och internationellt perspektiv, kommit långt när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. Svenska kvinnors förvärvsfrekvens är bland de högsta i världen. Det är en styrka för Sverige i förhållande till många andra länder, där man inte på samma sätt tillvaratar kvinnors kompetens i arbetslivet. Familjepolitiken bidrar till detta.

Ändå återstår mycket att göra för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige. Det finns en stor tillväxtpotential i att bättre ta tillvara kvinnors kompetens i arbetslivet och på andra områden. En sådan utveckling underlättas när strukturer förändras och konkurrensen ökar, t.ex. i kommuner och landsting. Ett moderna tjänstesamhälle som svarar mot de krav medborgarna både kvinnor och män - ställer, kräver en förnyelse av arbetsorganisationen som uppmuntrar till initiativ och ansvar. Detta kan också stimulera även mer traditionella produktions— inriktade organisationer till förändringar. Möjligheterna till förnyelse och entreprenörskap är nu större än vad som hittills varit fallet. Därmed finns också goda möjligheter att öka jämställdheten, t.ex. genom att förbättra kvinnors villkor på arbetsmarknaden, inte minst inom områdena vård och omsorg. För detta krävs emellertid ett aktivt och målmedvetet arbete. Det är angeläget att kommuner och landsting riktar ökad uppmärksamhet mot arbetsvillkoren för de anställda kvinnorna samt uppmuntrar och stöder de kvinnor som vill ta ett ökat eget ansvar för verksamheten.

Utbildning och bamomsorg är grundläggande för jämställdheten. Det är därför värdefullt att utbyggnaden av olika typer av barnomsorg kommit så långt i Sverige. Inom utbildningen är kvinnor fortfarande underrepresenterade inom t.ex. tekniska yrken och överrepresenterade på t.ex. vårdutbildning. Det leder ofta till senare löneskillnader. Det är väsentligt att främja ett urval till högre utbildning som grundar sig på kompetens och inte på kön.

9.2. Skattepolitik för tillväxt

Regeringens skattepolitik innebär att skattetrycket successivt sänks. Takten och omfattningen måste avvägas mot de samhällsekonomiska

Bilaga 1

förutsättningarna. ] första hand skall tillväxthämmande skatter sänkas eller avskaffas. Hänsyn måste också tas till att utrymmet för avvikande skatteuttag vad avser internationellt lättrörliga skattebaser krymper successivt.

Genom den nödvändiga marginalskattereform som genomfördes 1990- 91 lades en god grund för fortsatt reformering av skattesystemet. Bolagsbeskattningen reformerades genom en sänkning av skattesatsen på en motsvarande breddning av basen. Sverige har därigenom fått OECD- områdets mest konkurrenskraftiga bolagsbeskattning enligt en nyligen publicerad studie. l betydande utsträckning eliminerades genom skatteför- ändringarna 1991 också snedvridningar genom en mera enhetlig beskattning av olika slag av inkomster.

Efter den nya regeringens tillträde hösten 1991 fattades en rad beslut som bidragit till att ytterligare förbättra villkoren för sparande och kapitalbildning och därmed tillväxt i den svenska ekonomin. Förmögen— hetsskatten på arbetande kapital i mindre och medelstora företag har slopats. Förmögenhetsskatten i övrigt tas ut med en enhetlig skattesats på 1,5 procent och slopas helt den 1 januari 1995. Den för riskkapitalförsör- jningen skadliga omsättningsskatten på aktiehandel har slopats, liksom den allmänna löneavgiften och skogsvårdsavgiften. Arvs- och gåvoskatten sänktes kraftigt och beslut togs om att sänka den generella skattesatsen för kapitalinkomster.

Våren 1992 genomfördes en omläggning av energibeskattningen som innebär att konkurrenskraften för den svenska industrin stärks kraftigt. Denna omläggning var motiverad från såväl tillväxt- som miljöpolitiska utgångspunkter.

Löneskattema, som för bara några år sedan uppgick till närmare 40 procent av lönesumman, reduceras ytterligare genom den beslutade sänkningen på 4,3 procentenheter från den I januari 1993. Denna åtgärd medför. förutom en omedelbar förbättring av konkurrenskraften, att snedvridningar till följd av skattesystemets uppbyggnad minskas. Sänkningen av löneskattema har i första hand avsett sådana som i ekonomisk mening utgör renodlade skatter. Därmed minskar beskatt- ningen av en extra arbetsinsats. Det finns starka skäl att gå vidare på denna väg. Den svaga kopplingen mellan avgifter och förmåner i systemet för löneskatter bidrar till en alltför hög total marginalskatt på arbetsinkomster. En starkare förmånsanknytning är därför mycket angelägen. Den förestående reformeringen av pensionssystemet är också betydelsefull från denna utgångspunkt.

Sammantaget har skatterna sänkts för produktion och kapitalbildning med ca 40 miljarder kronor. Finansieringen har i huvudsak skett inom skattesystemet. Totalt har dock beslut fattats om minskade skatter med ca l0 miljarder kronor.

I ett längre tidsperspektiv och i samband med ett kommande svenskt medlemskap i EG är det vidare angeläget. främst för att undvika besvärande gränshandel, att den svenska konsumtionsbeskattningen reduceras genom en sänkning av den generella skattesatsen.

Bilaga 1

Egenföretagare och delägare i handelsbolag som är fysiska personer beskattas idag hårdare för sina inkomster än vad som gäller för aktie- bolagen. Som aviserades redan i anslutning till margmalskattereformen bör detta förhållande undanröjas. Under 1993 kommer ett system att föreslås som ger egenföretagarna och delägare i handelsbolag likartade skatteregler, och därmed samma möjlighet till expansion som aktiebolag. De nya reglerna är avsedda att träda i kraft fr.o.m. den 1 januari 1994.

I avvaktan på att de nya reglerna kan träda i kraft kommer vissa lindringar i beskattningen för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag att föreslås för beskattningsåret 1993. Förslagen innebär en tillfällig höjning av underlaget för inkomstbaserad skatteutjämningsreserv samt en senareläggning av återföringen av tidigare Obeskattade reserver. Genom dessa åtgärder lindras skatteuttaget samtidigt som likviditeten förbättras.

Dubbelbeskattningen av aktiebolagens vinster utgör en hämmande faktor vad avser företagens försörjning med riskvilligt kapital. Det nuvarande systemet innebär att en lånefinansiering blir billigare än en finansiering genom eget kapital. Detta skapar problem särskilt för de mindre företagen där företagarens eget sparande har stor betydelse för företagets expansion. En särskild utredare kommer att under sommaren presentera förslag om lättnader i dubbelbeskattningen.

Samtidigt bör ändringar i bolagsbeskattningen göras på grundval av betänkandet (SOU 1992167) Fortsatt reformering av företagsbeskatt- ningen.

Skatten på starkare alkoholdrycker höjs så att priset på dessa drycker anpassas till KPI-utvecklingen för varor och tjänster i allmänhet. Dessutom bör en ytterligare differentiering av skatten på alkoholsvagare drycker göras.

Ytterligare skattesänkningar inom ramen för den ovan angivna prioriteringen kommer att föreslås under våren 1993. Utgångspunkten är att förbättra Sveriges utvecklingskraft och att vidta sådana skatteföränd- ringar som är motiverade med hänsyn till den ökade ekonomiska integra- tionen inom Europa. Detta gäller bl.a dieselskatten, charterskatten och skatten på dryckesförpackningar. De ytterligare skattesänkningar som blir aktuella är fullt finansierade.

9.3. Riskkapital för tillväxt

En av grundstenama i regeringens politik för tillväxt är ett livskraftigt små- och nyföretagande. Regeringen har som mål att skapa goda gene- rella förutsättningar för nyetableringar och tillväxt i företagen. En viktig förutsättning för ett expansivt ny- och småföretagande är en fungerande privat riskkapitalmarknad för småföretag.

På grundval av propositionen om kapital för tillväxt har riksdagen beslutat om riktlinjer för utskiftning av aktier i två portföljbolag och åtta riskkapitalbolag som kapitaliserats med medel från de förutvarande löntagarfonderna (prop. 1992/93:41, FiU1992/93z3, rskr. 25). Dessa medel skall via särskilda riskkapitalbolag tillföras små och medelstora

Bilaga 1

företag i form av riskvilligt kapital. Riskkapitalbolagen skall ägas privat och drivas på strikt affärsmässiga grunder. Riskkapitalmarknaden tillförs 6,5 miljarder kronor.

Statens medverkan vid finansiering av företagsetableringar och utvecklingsprojekt i unga företag liksom statens insatser för att utveckla en väl fungerande privat riskkapitalmarknad förstärks och effektiviseras genom bildandet av lndustri- och nyföretagarfonden. Denna fond ersätter Industrifonden och erhåller även medel från Stiftelsen Småföretagsfonden samt från utvecklingsfondema. Industri- och nyföretagarfonden skall bl.a. ge förmånliga lån vid etablering av nya företag i samarbete med privata finansiärer (prop. 1992/93:82).

9.4. Avregleringar för tillväxt

En stor del av den svenska ekonomins Växtkraft finns i de nya företagen, i de mindre företagen - och i de företag som ännu inte kommit igång. Men många av de som skulle kunna växa tvekar eller avstår, när de möter uppgiften att forcera svårhanterliga regelverk. Därför måste det offentliga regelsystemet ständigt omprövas och regler som inte är ändamålsenliga mönstras ut.

Avreglering av arbetsmarknaden

Den parlamentariska kommitté som gör en översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen har följande övergripande mål: förslagen skall leda till enklare bestämmelser, de skall ge ökade möjligheter till information och inflytande för den enskilde arbetstagaren samt innebära en förskjutning av information och förhandlingar till det lokala planet. Kommittén skall särskilt beakta de mindre företagens intressen.

Förslag kommer att redovisas i ett delbetänkande våren 1993. Delbetänkandet kommer att omfatta anställningsskyddet och vissa frågor i medbestämmandelagen. Förslag baserade på utredningens arbete förbereds inom regeringskansliet. Kommitténs arbete förväntas vara helt slutfört före utgången av 1993.

Regeringen har också beslutat om översyn av ledighetslagstiftningen. Utredningen om avskaffande av arbetsförmedlingsmonopolet har under hösten 1992 avlämnat sitt slutbetänkande.

Enklare skatteregler

Ett omfattande arbete har inletts med syfte att skapa enklare skatteregler.

Nya regler om s.k. F-skatt har beslutats av riksdagen och kommer att tillämpas från och med den 1 april 1993. De nya reglerna gör det möjligt för en arbetsgivare att på ett enkelt sätt få veta huruvida han är skyldig att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter eller inte.

Med början är 1993 genomförs vissa förenklingar på inkomstskatte- sidan genom att skattefrihet införs för vissa förmåner vid tjänsteresor. Ytterligare förenklingsförslag kommer under våren 1993. Ett förenklings- arbete pågår också när det gäller fastighetstaxeringen.

Bilaga 1

Regeringen tillsatte i januari 1992 en utredning för att se över mervärdesskattelagen från konkurrensneutralitetssynpunkt. Utredningen har i november lämnat ett delbetänkande som bl.a. behandlar vissa sjukvårdsfrågor, uthyrning av fastighet och vissa mervärdesskattefrågor ' inom bank- och försäkringsväsendet. Betänkandet kommer enligt planerna att leda till lagstiftning under våren 1993. Fler förslag kommer att presenteras senare.

Avreglering av kommunikationsmarknaden

Den inrikes flygtrafiken avreglerades i juni 1992. Erfarenhetema av denna avreglering är hittills att det uppstått en ökad konkurrens som skapat ett större utbud och lägre priser.

Jämvägstrafiken avregleras successivt. Riksdagen har beslutat att upphandling av interregional persontrafik på järnväg skall ske i kon- kurrens. En utredning om att tillåta konkurrens på spåren avlämnas i början av år 1993.

Enligt förslag i proposition 1992/93:132 skall postmarknaden slutligt avregleras genom att Postverkets brevmonopol avskaffas. Förslag om postlag och bolagisering av Posten kommer att presenteras.

Avregleringen av telemarknaden fortsätter. En ny tillsynsmyndighet - Telestyrelsen - har inrättats. Inom kort kommer riksdagen att föreläggas ett samlat förslag om telelag och bolagisering av Televerket.

Avregleringar av finansmarknaden

[ syfte att i första hand öka valfriheten för hushållen och stimulera till konkurrens om pensionssparandet har regeringen i en lagrådsremiss före— slagit utökade möjligheter för hushållen att pensionsspara. Ett individuellt pensionssparande med samma skatteregler som för sparande i pensions- försäkring, skall kunna ske på inlåningskonto i bank, i värdepappers— fonder eller i enskilda värdepapper. Sparandet skall vara bundet för pensionsändamål men kunna flyttas mellan tillåtna sparformer. Det nya sparsystemet föreslås att införas den 1 januari 1994.

Regeringens och kommuners rätt att utse offentliga styrelseledamöter i bankaktiebolag slopas från årsskiftet. Bestämmelsen att regeringen skall godkänna valet av styrelseordförande i bankaktiebolag tas också bort. Utlänningsförbehåll som intagits i bolagsordningar för bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag liksom i de allmänna aktiebolagen till vilka övriga aktiebolag på kreditmarknaden räknas upphör att gälla den 1 januari 1993. Alla aktier blir således fria från årsskiftet. Från och med årsskiftet får en bank dels utföra vissa posttjänster, dels låta-vissa banktjänster utföras av annan än bankens egen personal i exempelvis butikslokaler.

Kreditinstitut från EES-området får efter avtalets ikraftträdande driva verksamhet i Sverige efter ett anmälningsförfarande.

En proposition som föreslår viss avreglering på försäkringsområdet kommer att presenteras under våren 1993. Försäkringsföretag från EG- länder kommer att kunna etablera sig i Sverige genom filialer och utan krav på deposition av tillgångar. Vidare kommer sådana företag att kunna

Bilaga 1

driva fri handel med tjänster till Sverige utan att vara etablerade här i landet och, med vissa undantag, utan tillstånd av svenska myndigheter.

Avreglering av bostadsmarknaden

Riksdagen har på regeringens förslag beslutat om en ny ordning för statliga räntesubventioner för ny- och ombyggnad av bostäder från och med år 1993. Beslutet innebär en radikal omläggning och förenkling av de statliga subventionerna. Regeringen prövar för närvarande en rad ytterligare förslag och synpunkter från utredningen om statens stöd för bostadsfmansieringen vad avser planprocessen, kraven på byggnader, bygglovsförfarandet samt kommunal bostadsförsörjning och kommunal bostadsförmedling. Boverket genomför en översyn av nybyggnadsregler- na. Syftet är att ta bort alla detaljföreskrifter om bostäders utformning och utrustning och ersätta dessa med föreskrifter om funktioner.

Konkurrens på elmarknaden

Ett arbete pågår för att genom ökad konkurrens på elmarknaden uppnå ett mer rationellt resursutnyttjande och erbjuda kunderna flexibla leveransvillkor och lägre priser. Utredningsförslag om ny ellag och svensk kraftbörs avlämnas under våren.

Avreglering av skogsbrukssektorn

En översyn och total genomgång av skogspolitiken har genomförts av 1990 års skogspolitiska kommitté. Kommittén föreslår en långtgående avreglering och förenkling av skogsvårdslagen. Regeringen har för avsikt att senare under detta riksmöte återkomma till riksdagen med förslag om skogspolitiken och den statliga skogsvårdsorganisationen.

Avreglering av kommunal verksamhet

I och med att statsbidragssystemet till kommunerna lagts om vid års- skiftet har de regler som följt de specialdestinerade statsbidragen försvunnit. Dessa ersätts med en påse pengar som fördelas enligt ett antal faktorer som relateras till kostnadsstruktur och inkomststruktur i form av skattekraft. Detta ger stor frihet för kommunerna att använda sina medel på ett effektivt sätt.

Inom Civildepartementet har ett arbete inletts som syftar till att öka den ideella sektorns möjligheter att i större utsträckning ta över och driva verksamheter som av tradition tidigare har varit kommunala.

Socialdepartementet har presenterat en rapport som beskriver hindren för utveckling mot privata driftsformer samt ger förslag på åtgärder som undanröjer eller begränsar onödiga hinder. Regeringen kommer successivt att lägga fram förslag som underlättar alternativa verksamhets— former.

Bilaga 1

Avreglering på utbildningsområdet

Från och med den 1 juli 1992 tilldelas fristående skolor på grundskole- och gymnasienivå medel av kommunerna. Regeringen avser att lägga en proposition om elevernas möjlighet att välja skola, de ekonomiska villkoren för fristående gymnasieskolor och kommunernas möjlighet att lägga ut utbildning på fristående huvudmän.

Även forskningen och utbildningen på högskolenivå avregleras. Bland annat introduceras inför budgetåret 1993/94 ett nytt resurstilldel- ningssystem som ökar konkurrensen mellan högskolor och universitet.

9.5. Konkurrens för tillväxt

Konkurrens och likvärdiga konkurrensvillkor är grundläggande för att nationell och internationell handel skall kunna utvecklas till samhälls-, ekonomins och konsumenternas fördel. Ett utökat internationellt sam- arbete med eliminering av handelshinder och en intemationalisering av företagandet ställer krav på en konkurrenspolitik på den nationella marknaden som ligger i fas med vad som gäller på de internationella marknaderna.

Sverige kommer genom EES-avtalet att ta ett viktigt steg mot att ingå i det europeiska samarbetet. Sverige kommer därmed att ansluta sig till de spelregler för en effektiv konkurrens som återfinns i Romfördraget. Detta innebär väsentligt förstärkt konkurrens bl.a. genom eliminering av hinder för internationell rörlighet för varor, tjänster, arbete och kapital. Nya regler kommer att gälla för bl.a. offentlig upphandling.

För svensk del innebär en offensiv konkurrenspolitik bl.a. att den offentliga sektorn i större utsträckning utsätts för konkurrens. Detta gäller inte minst kommunal verksamhet. En offensiv konkurrenspolitik innebär vidare att tidigare skyddade sektorer avregleras och öppnas för kon- kurrens samt att fasta och tydliga spelregler skapas för konkurrensen i den privata sektorn. Här kan noteras att ett av de viktigaste hindren för fritt marknadstillträde ofta är olika typer av regleringar.

Ett sätt att öka inslaget av konkurrens är att upphandla varor och tjänster på den öppna marknaden i konkurrens. Betydande kostnadsminsk- ningar kan uppnås när den offentliga verksamheten utsätts för kon— kurrens. En förutsättning för användande av entreprenader är dock att det finns verklig konkurrens mellan flera aktörer på den lokala marknaden. I prop. 1992z93z43 har regeringen klargjort förutsättningarna för ett ökat inslag av entreprenader och konkurrens i den kommunala verksamheten. Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag.

I många fall kan potentiell konkurrens vara tillräcklig för att uppnå adekvat konkurrens. Det centrala är att privata producenter får kon- kurrera på helt likvärdiga villkor utan några öppna eller dolda etable- ringshinder.

Upphandling genom anbudstävlingar bör tillämpas i långt större utsträckning än vad som hittills skett. En departementspromemoria (Ds 19922121) med ett förslag till rättslig reglering av innebörd att viss verksamhet som bedrivs i egen regi skall utsättas för konkurrens, har

Bilaga 1

presenterats av Näringsdepartementet och remissbehandlas för när— varande.

Ett förslag till ny konkurrenslagstiftning har nyligen antagits av riksdagen (prop. 1992/93:56, NU17, rskr. 144). Den nya konkurrens- lagen träder i kraft den 1 juli 1993. Lagen innebär att de materiella konkurrensreglema har utformats med utgångspunkt i EG:s konkurrens- regler i Romfördraget och EES-avtalet. Den s.k. missbruksprincipen överges till förmån för den s.k. förbudsprincipen. Detta innebär att lagen innehåller uttryckliga förbud mot särskilt angivna typer av konkurrens- begränsningar. Överträdelse av förbuden kan medföra ekonomiska sanktioner på upp till 10 % av företagets årsomsättning. Lagen skall tillämpas av det nya Konkurrensverket och prövas ytterst av Marknads- domstolen.

9.6. Privatisering av statligt ägda företag

Under 1980-talet har det enskilda sparandet ökat bl.a. genom sparande i olika fonder, konvertibellån och aktieförsäljningar riktade till de anställda. Det är bra för vitaliteten i svensk ekonomi om många människor såsom ägare engagerar sig i hur det går för företagen, strävar efter att påverka deras utveckling samt bidrar till utbudet av riskvilligt kapital. Försäljningen av statliga företag tar därför sikte på att ge många människor möjligheter att spara i aktier och bli delägare i dessa företag.

En utförsäljning av statliga tillgångar inbringar betydande belopp. För att inte minska statens förmögenhet bör dessa medel användas dels för infrastrukturinvesteringar, dels för att amortera statsskulden.

Utförsäljningama ger givetvis inte något utrymme för ökade offentliga utgifter utan innebär främst en ändrad sammansättning av statens förrnögenhetsportfölj genom att aktier i statliga företag ersätts med andra tillgångar eller reducerad statsskuld. Privatiseringen ger dock ett samhällsekonomiskt överskott i form av effektivitetsvinster genom ökad konkurrens. I den mån dessa vinster tillfaller staten bör de användas för att reducera det strukturella underskottet och inte för att öka de offentliga utgifterna.

Regeringens privatiseringsprogram inleddes sedan riksdagen i december 1991 bifallit regeringens proposition om privatisering av statligt ägda företag, m.m. (prop. 1991/92:69, bet. 1991/92:NU10, rskr. 1991/92:92) och bemyndigat regeringen att sälja statens aktier i 35 helt eller delvis ägda bolag. I riksdagsbeslutet om nyteckning av aktier i Nordbanken (prop. 1991/92:21, bet. 1991/92zNU4, rskr. 1991/92z8) fick regeringen bemyndigande att sälja aktierna i banken.

Arbetet med bolagisering av statlig verksamhet som en förberedelse för privatisering har fortsatt. Vid årsskiftet 1991/92 ombildades Statens Vattenfallsverk till Vattenfall AB. Den 1 juli 1992 överfördes verksam- heten vid Domänverket till aktiebolagsform, Domän AB.

I maj 1992 har staten utfärdat och sålt köprätter avseende sitt innehav (42 %) i SSAB Svenskt Stål AB. Svenska folkets efterfrågan på SSAB-

Bilaga 1

paket blev mer än tre gånger större än efterfrågan. Även kvoten för institutionella placerare övertecknades kraftigt.

I maj 1992 fullföljdes privatiseringen av Svalöf AB, som arbetar med växtförädling inom lantbruk och trädgård. I augusti 1992 sålde staten merparten av sitt aktieinnehav i Svensk Avfallskonvertering AB, Sakab, till WMI Sellbergs AB.

Regeringens arbete med bolagisering och förberedelse för privatise- ring av ytterligare verksamheter pågår. Utförsäljning skall ske på kommersiella villkor. Tidpunktema för fortsatta utförsäljningar kommer att väljas med hänsyn till marknadsmässiga bedömningar av möjlighet- erna till ägarspridning.

9.7. Den nödvändiga infrastrukturen

l regeringens ekonomiska politik spelar satsningar på infrastrukturen en viktig roll. Produktiva investeringar utgör en viktig länk mellan de stabiliseringspolitiska ansträngningarna och regeringens politik för en uthållig tillväxt. Förbättrade kommunikationer skapar förutsättningar för ökad produktivitet och konkurrenskraft i näringslivet.

Den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen måste inta en fram- skjuten plats, när besluten om olika insatser fattas. Satsningarna på infrastrukturen måste koncentreras dit där de spelar störst roll för att avhjälpa flaskhalsar och komma hela landets näringsliv till godo.

Sammanlagt har närmare 25 miljarder tillförts infrastrukturområdet via ökade anslag och tidigareläggningar av planerade investeringar genom beslut under 1991 och 1992. Större delen utgörs av planeringsramen för investeringar i trafikens infrastruktur. Av de ca 20 intecknade miljarderna har 45 % avsatts för jämvägsinvesteringar, 28 % för väginvesteringar och 27 % för storstadsöverenskommelser. Ytterligare ca 5 miljarder har avsatts för investeringar i produktivitets- och sysselsättningsfrämjande åtgärder samt för underhåll av vägar och järnvägar.

Av dessa satsningar beräknas en stor del, ca 65 %, falla ut i form av investeringar till och med 1994. Under 1993 och 1994 beräknas den totala investeringsnivån i ekonomin vara ca 3 procentenheter högre än vad som skulle ha varit fallet utan dessa satsningar.

Bilaga 1

Diagram 9.1 Beslutade investeringar i infrastruktur 1991-1998

Miljarder kr 14000 .. . ... ._ _. _. .... ___.._ ___—..-.. . _. ..

12000, ---------------------------------- .; _

10000 ____________________________________ if

Anm: Avgiftslinansicradc projekt ingår ej Källa: Kommunikationsdepartementet

] syfte att åstadkomma en långsiktig hållbar finansiering för fortsatt utbyggnad av infrastrukturen, föreslås en övergång till lånefinansiering för investeringsanslag som gäller vägar och järnvägar. Förslaget medger ett fullföljande av påbörjade projekt samt en ytterligare ökning av investeringsnivån under 1990-talet. Under perioden innebär detta en låneram på 30 miljarder kronor, vilket innebär att nya projekt för ytterligare 20 miljarder kronor kan påbörjas.

9.8. Regional balans

Den djupa lågkonjunkturen slår hårt mot redan tidigare utsatta delar av vårt land. En större delaktighet i den europeiska integrationen innebär ökade möjligheter för regional utveckling. Syftet med regionalpolitiken är att hela landet skall kunna dra nytta av fördelarna med en skärpt internationell konkurrens och en fri marknad.

En central del i en ekonomisk politik för uthållig tillväxt är att tillvarata utvecklingsmöjlighetema i alla delar av landet, inte minst på landsbygden och de mindre orterna. Genom en kraftfull regionalpolitik skapas förutsättningar för att stimulera produktion och sysselsättning i regioner med underutnyttjande av resurser.

Att ta till vara utvecklingskraften i de mindre företagen är därvid avgörande för att åstadkomma en regionalt spridd sysselsättning liksom satsningar på bättre infrastruktur, teknikspridning, god service och en bra miljö. På detta sätt kan också sådana överhettningsproblem i ekonomin som uppkom under senare delen av 1980-talet undvikas.

Bilaga 1

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 2,6 miljarder kronor anvisas för skilda insatser på det regionalpolitiska området, bl.a. möjliggörs en fortsatt kreditgivning från Norrlandsfonden och en i övrigt hög ambitionsnivå på regionalpolitiska området.

9.9. Tillväxten - miljöpolitikens hävstång

En god tillväxt skapar förutsättningarna för den miljövänliga utveckling, som i sin tur är ett av villkoren för att tillväxten skall bli uthållig. Det är när ekonomin växer som produktionsapparaten förnyas och miljövänliga teknologier snabbast kommer i bruk. Det är också tack vare de resurser som tillväxten skapar som ambitionerna kan höjas när det gäller miljöpolitiska ingripanden. Därför syftar regeringens politik till att vårda det ömsesidiga beroendet mellan tillväxt- och miljöpolitiken.

Den ekonomiska utvecklingen skall präglas av hänsyn till miljön och naturresurserna. Miljöskulden får inte öka. För svensk del innebär det att särskilt stor vikt måste läggas på det internationella miljösamarbetet. De för Sverige svåraste miljöproblemen kan endast lösas i samarbete med andra länder.

Regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att ta fram förslag på hur Sverige tillsammans med andra länder gemensamt kan uppfylla inter- nationella miljökonventioner, främst klimatkonventionen men även beträffande svavel och andra gränsöverskridande föroreningar. Av sär- skild vikt att belysa är Sveriges möjligheter att få tillgodoräkna sig utsläppsminskningar vid åtgärder i andra länder, eftersom det i vissa fall kan vara den kostnadseffektivaste lösningen.

Det är viktigt att miljöpolitikens alla medel koordineras på ett effektivt sätt. Samtidigt som användningen av ekonomiska styrmedel utökas, skall regleringarna tillåtas ge näringslivet ett större inslag av valfrihet och flexibilitet när det gäller åtgärderna. På regeringens uppdrag ser Naturvårdsverket över frågan om s.k. bubblor. För att hänsynen till miljön skall infogas i marknadsekonomins mekanismer och arbetet bli förebyggande arbetar regeringen målmedvetet för att öka inslagen av ekonomiska styrmedel och producentansvar.

En kretsloppsanpassad samhällsutveckling kräver att producenterna tar sitt ansvar, men det kräver också att det individuella ansvaret ökar. Regeringen kommer under året att arbeta vidare med förslag på detta område.

10. Avslutning

Missgreppen i den ekonomiska politiken under 1970- och l980-talen har fört in Sverige i den svåraste ekonomiska krisen sedan andra världs- kriget. Arbetet med att lösa Sveriges ekonomiska problem är mödosamt och kommer att ta tid.

Regeringens politik är en samlad strategi för att återupprätta tillväxten och pressa ned arbetslösheten i hela Sverige. Vi kan redan se flera

Bilaga 1

positiva utvecklingstendenser som visar att förutsättningarna för en god ekonomisk utveckling har stärkts. _

Möjligheterna till en ny period av tillväxt, nyföretagande och tryggad sysselsättning finns inom räckhåll. De riktlinjer för den ekonomiska politiken som redovisas i denna budget innebär att dessa möjligheter till- varatas.

Bilaga 1

Statsbudgeten och särskilda frågor 1 Statsbudgetens och statens utveckling

1.1 Statsbudgeten budgetåren 1992/93 och 1993/94

1 . 1 .] Beräkningsförutsättningar

Riksrevisionsverket (RRV) har den 17 december 1992 redovisat en beräkning av statsbudgetens inkomster. De antaganden som RRV grundat sina beräkningar på framgår av tabell 1. De antaganden som görs om den ekonomiska utvecklingen i samhället är en viktig utgångspunkt i dessa beräkningar. En sammanfattning av beräkningen bör bifogas protokollet i detta ärende som bilaga 1.2.

Under slutskedet i arbetet med den preliminära nationalbudgeten har beräkningen av den ekonomiska utvecklingen reviderats. Det gör att jag nu räknar med något förändrade antaganden till grund för inkomst— beräkningen. Dessa återfinns i tabell 1. I Övrigt finns ingen anledning att avvika från RRV:s beräkningsförutsättningar.

Tabell 1. Antaganden om den ekonomiska utvecklingen Procentuell förändring

1992 1993 1994 RRV Föred ra- RRV Föredra— RRV Föredra- ganden ganden ganden Lönesumma 0.9 0.9 -O.7 0.2 2.1 3,1 Konsumentpriser, årsgenomsnitt 2,0 2.3 4.9 5,1 2,9 2,8 Privat konsumtion, löpande priser 0,2 0,9 1,2 2,3 3,0 3.3

1.1.2 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 1992/93

RRV:s senaste beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1992/93 utgörs av verkets budgetprognos nr 2/3 från den 17 december 1992. Be- räkningarna av inkomsterna för budgetåret 1992/93 redovisas också i verkets inkomstberäkning.

Inkomster

I sin inkomstberäkning har RRV för budgetåret 1992/93 beräknat inkomsterna till 379 751 milj.kr.

Till följd av vad jag nyss anfört om lönesummans utveckling samt ny information räknar jag upp inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt med 1 162 milj. kr. Med anledning av regeringens proposition om åtgärder för att stärka den svenska ekonomin (prop. 1992/93:50) samt regeringens proposition om lönegarantifonden m.m. (prop. 1992/93:117, bet. FiUl, rskr. 134) vad beträffar arbetarskyddsavgift och sjukför-

Bilaga 1

säkringsavgift räknar jag ned inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto med 438 milj. kr. och upp inkomsttiteln Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsverket och arbetsmiljöinstitutets verksamhet med 101 milj. kr. Till följd av ny information räknar jag ned inkomsttiteln Sjukför- säkringsavgift, netto med 89 milj. kr. Sammantaget räknar jag sålunda ned inkomsttiteln Sjukförsäkringsavgift, netto med 527 milj. kr.

I enlighet med vad jag anfört om den privata konsumtionens utveck- ling räknar jag upp inkomsterna på inkomsttiteln Mervärdeskatt med I 100 milj.kr. Med anledning av vad jag nyss anfört angående löne- summans utveckling räknar jag upp inkomsttiteln Folkpensionsavgift med 75 milj. kr. Av samma anledning justerar jag även upp inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto med 17 milj. kr.

Med anledning av en annan bedömning av den ekonomiska utveck- lingen räknar jag upp inkomsttiteln Juridiska personers inkomstskatt med 300 milj. kr., Jag räknar även ned inkomsttiteln Juridiska personers inkomstskatt med 750 milj. kr. med anledning av de åtgärder på skatteområdet beträffande enskilda näringsidkare som statsrådet Lundgren senare idag kommer att presentera. Sammantaget räknar jag sålunda ned inkomsttiteln Juridiska personers inkomstskatt med 450 milj. kr. Vidare räknar jag ned inkomsttiteln Energiskatt med 50 milj. kr. till följd av regeringens proposition om åtgärder för att stärka den svenska ekonomin (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93 FiUl, bet. 1992/93 SkU18, rskr. 158) avseende senareläggning av slopande av avdrag för allmän energiskatt på det bränsle som åtgår för värmeproduktion i kraftvärmeanlåggningar. Dessutom räknar jag ned samma inkomsttitel med 30 milj. kr. till följd av regeringens proposition om skatt på dieselolja m.m. (prop. 1992/93: 124, bet. 1992/93 SkU13, rskr. 147) avseende miljöklasser för tunga fordon. Sammantaget räknar jag således ned inkomsttiteln Energiskatt med 80 milj. kr. Till följd av ny information räknar jag upp inkomsttiteln Räntor på energisparlån med 3 milj. kr. Slutligen justerar jag upp inkomsttiteln Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande med 76 milj. kr. med anledning av en annan bedömning av den ekonomiska utveck- lingen.

Sammantaget medför mina justeringar en beräknad ökning av inkom- sterna med 1 477 milj. kr. jämfört med RRV:s beräkning. Ändringarna framgår av tabell 2.

Bilaga 1

Tabell 2. Ändringar i RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster budgetåret 1992/93 Tusental kronor

RRVs Förändring beräkning enligt före- draganden 1111 Fysiska personers inkomstskatt 7 168 000 + 1 162 000 1121 Juridiska personers inkomstskatt 18 918 000 - 450 000 1211 Folkpensionsavgift 43 865 000 + 75 000 1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 117 000 - 527 000 1251 Ovriga socialavgifter, netto 7 354 000 + 17 000 1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsverkets och arbetsmiljö- institutets verksamhet 315 000 + 101 000 1411 Mervärdeskatt 115 500 000 + 1 100 000 1428 Energiskatt 13 325 000 - 80 000 2332 Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande 4 830 000 + 76 000 2351 Räntor på energisparlån 212 700 + 3 300 Summa inkomster 379 750 702 Summa förändringar enligt föredraganden + 1 477 300

RRV:s beräkningar föranleder i övrigt inte någon erinran från min sida. Sammantaget medför justeringama av RRV:s beräkningar att jag beräknar inkomsterna för budgetåret 1992/93 till 381 228 milj.kr.

Utgifter

I statsbudgeten för innevarande år uppgår utgifterna till 482 160 milj.kr. RRV har i sin prognos beräknat de totala utgifterna till 574 792 milj.kr.

RRV har beräknat belastningen på anslaget Räntor på statsskulden m.m. till 78 miljarder kronor. Med anledning av ett förändrat budget- och ränteläge samt ny information angående valutaförluster sedan RRV:s prognos publicerades beräknar jag ränteutgiftema för budgetåret 1992/93 till 83 miljarder kr.

Tabell 3. Räntor på statsskulden budgetåret 1992/93 Miljarder kronor

Beräkning till Nuvarande grund för stats- beräkning budgeten Räntor på lån i svenska kronor 64.0 60,5 Räntor på lån i utländsk valuta 5,1 16,8 Valutaförluster. netto - 0,1 5 .7 Summa 69,0 83,0

Med anledning av regeringens proposition om åtgärder för att stärka den svenska ekonomin (prop. 1992/93:50) samt regeringens proposition om lönegarantifonden m.m. (prop. 1992/93:117, bet. FiUl, rskr. 134) om arbetarskyddsavgiften räknar jag ned anslaget Bidrag till arbets-

Bilaga 1

miUöfond med 267 milj. kr. Efter samråd med chefen för Justitie- departementet räknar jag ned anslaget Lokala polisorganisationen med 250 milj. kr. som en följd av att åtgärder kommer att vidtas för att minska belastningen på detta anslag. Vidare räknar jag ned anslaget Bidrag till sjukförsäkringar med 66 milj. kr. med anledning av ny information. Slutligen räknar jag upp utgifterna med 1 307 milj. kr. med anledning av regeringens förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 (prop. 1992/93:105).

Enligt RRV kommer de totala anslagsbehållningarna på reserva- tionsanslag under innevarande budgetår att minska med 6 523 milj.kr. och uppgå till 29 338 milj.kr. Bedömningen är självfallet osäker men jag accepterar tills vidare RRV:s beräkning som baseras på uppgifter från de ansvariga myndigheterna. I tabell 4 redovisas utvecklingen av anslags— behållningama mellan budgetåren 1991/92 och 1992/93.

Tabell 4. Anslagsbehållningarna vid utgången av budgetåren 1991/92 och 1992/93 Miljarder kronor

l-luvudtitel 1991/92 1992/93

Utrikesdepartementet 8 Kommunikationsdepartementet 16 Arbetsmarknadsdepartementet 3, Näringsdepartementet l Ovriga huvudtitlar 5 5

Summa 3 ,

Jag vill också nämna att RRV för Tillkommande utgiftsbehov. netto tar upp 16 miljarder kronor. Jag beräknar dessa utgifter till 15 miljarder kr.

Sammantaget beräknar jag därmed utgifterna under budgetåret 1992/93 till 579 516 milj. kr.

Tabell 5. Statsbudgetens utgifter budgetåret 1992/93 Milj.kr.

Statsbudget RRV Föredragkmdcn Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor ' 425 660 474 269 474 993 Statsskuldräntor 69 000 78 000 83 000 Förändring i anslagshehållningar 4 500 6 523 6 523 Beräknat tillkommande utgil'tsbehov. netto -17 000 16 000 15 000 Summa 482 160 574 792 579 516

Bilaga 1

1.1.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter under budgetåret 1993/94

Inkomster

RRV beräknar statsbudgetens totala inkomster till 344 711 milj.kr. för budgetåret 1993/94. De skillnader i antaganden om pris- och löne— utveckling som jag nyss redovisat samt vissa förändringar som förs fram i förslaget till statsbudget för nästa budgetår påverkar statsbudgetens inkomster. I det följande redovisas de förändringar av RRV:s beräkningar som jag därmed funnit nödvändiga.

Till följd av vad jag anfört om den ekonomiska utvecklingen samt ny information räknar jag upp inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt med 3 066 milj. kr. I och med upprättandet av den nya inkomsttiteln Allmän sjukförsäkringsavgift för jag de medel RRV har beräknat att den allmänna sjukvårdsavgiftcn skall inbringa, dvs. 4 721 milj. kr. från inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt till inkomsttiteln Allmän sjukförsäkringsavgift. Jag justerar även ned inkomsttiteln Fysiska personers skatt med 100 milj. kr. med anledning av regeringens proposition om vissa frågor om beskattning av inkomst av tjänst (prop. 1992/93:127, bet. 1992/93:5kUl4, rskr. 148) med avseende på bil- avdraget. Sammantaget räknar jag sålunda ned inkomsttiteln Fysiska personers inkomstskatt med 1 755 milj. kr.

Till följd av vad jag nyss anfört angående den privata konsumtionens utveckling räknar jag upp inkomsttiteln Mervärdeskatt med 2 100 milj. kr. Med anledning av att jag gör en annan bedömning av den ekonomiska utvecklingen räknar jag upp inkomsttiteln Juridiska personers inkomst— skatt med 538 milj. kr. Samtidigt justerar jag ned samma inkomsttitel med 430 milj. kr. med anledning av vad statsrådet Lundgren senare idag kommer att anföra angående åtgärder på skatteområdet som rör enskilda näringsidkare. Sammantaget justerar jag således upp inkomsttiteln Juridiska personers inkomstskatt med 108 milj. kr.

Till följd. av att jag gör en annan bedömning av den ekonomiska utvecklingen räknar jag upp inkomsttiteln Avskattning företagens reserver med 100 milj. kr. Vidare justerar jag ned inkomsttiteln Sjukförsäkrittgs- avgift, netto med 1 074 milj. kr. och justerar upp inkomsttiteln Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsverkets och arbetsmiljöinstitutets verksamhet med 248 milj. kr. med anledning av regerings proposition om åtgärder för att stärka den svenska ekonomin (prop. 1992/93:50) samt regeringens proposition om lönegarantifonden m.m. (prop. 1992/932117, bet. FiUl, rskr. 134) vad beträffar arbetarskyddsavgift och sjukför- säkringsavgift. Med anledning av lönesummans utveckling räknar jag upp Sjukförsäkringsavgift, netto med 111 milj. kr. Till följd av det förslag som chefen för socialdepartemcntet senare idag kommer att framföra beträffande bruttobudgetering av försäkringskassomas administration räknar jag upp inkomsttiteln Sjttkförsäkritzgsaigm, netto med 3 808 milj. kr. Sammantaget räkar jag sålunda upp inkomsttiteln Sjukförsäkring- avgift, netto med 2 845 milj. kr. I enlighet med vad jag anfört om lönesummans utveckling räknar jag upp inkomsttiteln Folkpensionsai-gift

Bilaga 1

med 336 milj. kr. och inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto med 74 milj. kr. Vidare räknar jag upp inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto med 1 658 milj. kr. med anledning av att chefen för arbets— marknadsdepartementet beräknar att antalet personer som genomgår arbetsmarknadsutbildning med bibehållen arbetslöshetsersättning kommer att öka. Sammantaget justerar jag således upp inkomsttiteln Övriga socialavgifter, netto med 1 732 milj. kr.

Med anledning av vad chefen för näringsdepartementet senare idag kommer att föreslå angående slopad överföring från allmän energiskatt räknar jag upp inkomsttiteln Energiskatt med 72 miljoner kronor. Dessutom räknar jag ned inkomsttiteln Energiskatt med 50 milj. kr. till följd av regeringens proposition om åtgärder för att stärka den svenska ekonomin (prop. 1992/93:50 bet. 1992/93 FiUl, bet. 1992/93 SkU18, rskr. 158) med anledning av senareläggning av slopande av avdrag för allmän energiskatt på det bränsle som åtgår för värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar. Sammantaget räknar jag sålunda upp inkomst- titeln Energiskatt med 22 milj. kr.

Vidare räknar jag upp inkomsttiteln Expeditions- och ansöknings— avgifter med 47 milj. kr. med anledning av vad chefen för utbildnings- departementet senare idag kommer att anföra angående uppläggnings- kostnad för studielån. Jag räknar även upp inkomsttiteln Avgifter vid kronofogdennl'ndigheterna med anledning av bruttobudgetering av avgiftsfinansierad verksamhet och breddning av avgiftsunderlaget med 905 milj. kr. Vidare räknar jag upp inkomsttiteln Övriga offentlig— rättsliga avgifter med 572 milj. kr. med anledning av bruttobudgetering av avgiftsfinansierad verksamhet. Vidare räknar jag upp inkomsttiteln Avgifter för finansinspektionens verksamhet med 7 milj. kr.

Med anledning av mitt förslag om övergång till lån i riksgäldskontoret som jag senare idag kommer att redovisa i avsnitt 2.4 räknar jag upp dels inkomsttiteln Uppdragsntvndigheters m.fl. komplementkostnader med 118 milj. kr. dels inkomsttiteln Avskrivningar på ADB—utrustning med 1 283 milj. kr. Till följd av vad chefen för Utbildningsdepartementet senare idag kommer att redovisa angående förbättrad återkravsverksamhet för studielån tillför jag inkomsttiteln Återbetalning av studiemedel 20 milj. kr.

Vidare räknar jag upp inkomsttiteln Avgifter för statliga garantier med 156 milj. kr. med anledning av vad jag senare idag kommer att redogöra för avseende avgifter för statliga garantier.

Jag justerar upp inkomsttiteln Räntor på energilån med 3 milj. kr. till följd av ny information. Slutligen räknar jag upp inkomsttiteln Ränte- inkomster pä län för bostadsbyggande pga en annan bedömning av den ekonomiska utvecklingen med 72 milj. kr.

Sammanlagt innebär avvikelserna från RRV:s beräkningar en upp- skrivning av inkomsterna för budgetåret 1993/94 med 13 641 milj. kr. Jag beräknar således statsbudgetens inkomster för budgetåret 1993/94 till 358 "352 milj. kr. Förändringarna i förhållande till RRV:s beräkningar framgår av tabell 6.

.. _ _ _ Prop. 1992/93:100 Tabell 6. Andrmgar l RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster B'l 1 budgetåret 1993/94 1 aga Tusental kronor

RRVs Förändring beräkning enligt före- draganden

Inkomsttitel 1111 Fysiska personers inkomstskatt 14 197 000 - 1 755 000 1121 Juridiska personers inkomstskatt 17 040 000 + 108 000 1122 Avskattning av företagens reserver 4 043 000 + 100 000 1211 Folkpensionsavgift 38 876 000 + 336 000 1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 8 364 000 + 2 845 000 1251 Ovriga socialavgifter, netto - 223 000 + 1 732 000 1261 Allmän sjukförsäkringsavgift 0 + 4 721 000 1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till

arbetarskyddsverkets och arbetsmiljö—

institutets verksamhet 28 000 + 248 000 1411 Mervärdeskatt 114 400 000 + 2 100 000 1428 Energiskatt 17 015 000 + 22 000 1471 Tullmedel 5 185 000 +115 2332 Ränteinkomster på lån för bostads-

byggande 3 957 000 + 72 000 2351 Räntor på energisparlån 162 700 + 3 300 2511 Expeditions— och ansöknings-

avgifter ] 135 538 + 47 000 2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 0 + 905 000 2535 Avgifter för statliga garantier 26 909 + 156 000 2548 Avgifter för finansinspektionens

verksamhet 100 000 + 7 000 2552 (_)vriga offentligrättsliga avgifter 0 + 572 365 4313 Aterbetalning av studiemedel 2 586 000 + 20 000 5131 Uppdragsmyndigheters m.fl.

komplementkostnader 50 000 + 117 760 5143 Avskrivningar på ADB-utrustning 1 066 000 + 1 283 374 Summa inkomster 344 710 598 Summa förändringar enligt föredraganden + 13 640 914

Avslutningsvis vill jag redovisa förändringarna i indelningen av statsbudgetens inkomster i förslaget till statsbudget för budget- året 1993/94 (tabell 7).

Bilaga 1

Tabell 7. Förslag till förändringar i uppställningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1993/94

Inkomsttitel/Inkomsthuvudgrupp/lnkomstgrupp

1261 Allmän sjukförsäkringsavgift

Förslag

Ny inkomsttitel

1281 Allmän löneavgift Upphör 1431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk Namnändring 1432 Kassettskatt Upphör 1433 Skatt på videobandspelare Upphör 1441 V & S Vin & Sprit AB:s inlevererade överskott Upphör 1482 Tillfällig regional investeringsskatt Upphört 1511 Avräkningsskatt Upphör 2115 Affärsverket FFV:s inlevererade överskott Upphört 2117 Domänverkets inlevererade överskott Upphör 2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garanti- v_erksamhet Namnändring 2211 Overskott av kriminalvårdsstyrelsens överskott Upphört 2214 Overskott av Byggnadsstyrelsens verksamhet Namnändring 2311 Räntor på lokaliseringslån Upphör 2317 Ränteinkomster på luftfartslån Upphört 2324 Räntor på televerkets statslån Upphör 2325 Räntor på Postverkets statslån Namnändring 2326 Räntor på affärsverket FFV:s statslån Upphört 2395 Räntor på särskilda räkningar i Riksbanken Namnändring 2396 Ränteinkomster på det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet Upphör 2512 Tillsynsavgifter Upphör 2531 Avgifter för registrering i förenings— m.fl. register Namnändring 2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna Namnändring 2541 Avgifter vid Tullverket Namnändring 2546 Avgifter för registrering av fritidsbåtar Upphört 2547 Avgifter för Telestyrelsens verksamhet Namnändring 2612 Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium Upphört 2619 Inkomster vid riksantikvarieämbetet Upphört 2626 Inkomster vid Banverket Namnändring 3121 Kriminalvårdsstyrelsens inkomster av försålda byggnader och maskiner Upphört 4111 Aterbetalning av lokaliseringslån Upphör 4132 Aterbetalning av luftfartslån Upphört 4211 Aterbetalning av lån till egnahem Upphört 4213 Aterbetalning av lån för bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer Namnändring 4514 Aterbetalning av lån för studiekårslokaler Namnändring 5311 Avgifter för företagshälsovård Upphör Utgifter

I förslaget till statsbudget för budgetåret 1993/94 uppgår utgifterna sammanlagt till 520 698 milj.kr. Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor svarar då för 415 198 milj.kr. Anslagsbehållningarna på reservationsanslag beräknas minska med 4 500 milj.kr. under budgetåret 1993/94. I syfte att förslaget till statsbudget skall visa en realistisk budgetbelast- ning förs på budgetens utgiftssida. upp posten Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto. Denna beräknas till 6 miljarder kr. Vid beräkningen av denna post har en uppskattning gjorts av sådana utgifts- och in— komstförändringar som inte redovisats på något annat ställe i budgeten.

Bilaga 1

Riksdagen har begärt att regeringen bör pröva huruvida denna post borde redovisas brutto. Det kan enligt min mening finnas skäl att göra en tydligare redovisning när mycket stora förändringar förväntas ske avseende inkomster och hur dessa beräknas i tillkommande utgiftsbehov. Något sådant förhållande föreligger inte för närvarande. Jag beräknar därför posten tillkommande utgiftsbehov netto.

Tabell 8. Statsbudgetens utgifter budgetåret 1993/94

Milj.kr.

Förslag till

statsbudget Utgiftsanslag exkl. statsskuldräntor 415 198 Suitsskuldräntor 95 000 Förändring av anslagsbehållningar 4 500 Beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto 6 000 Summa 520 698

1.1.4 Statsbudgetens saldo för budgetåren 1992/93 och 1993/94

Med hänvisning till redovisningen i det föregående beräknas utfallet av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande budgetår och förslaget till statsbudget för budgetåret 1993/94 såsom framgår av tabell 9 och tabell 10.

Hänvisningar till US56

Sammanfattningsvis beräknas budgetunderskottet till 1983 miljarder kronor för 1992/93 och till 1623 miljarder kronor för 1993/94.

Tabell 9. Statsbudgeten budgetåren 1991/92-1993/94 Miljarder kronor

1991/92 1992/93 1993/94 Utfall Stats— Beräknat utfall Förslag till budget __ statsbudget enligt enligt RRV föredra— ganden Inkomster 397.7 382.0 379.8 381.2 358.4 Utgifter exkl. smtsskuldräntor 418.5 4132 4968 496.5 425.7 Statsskuldräntor 60.0 69.0 78.0 83.0 95.0 Saldo - 80,8 - 100.2 - [95.0 - 198.3 - 162.3

Bilaga 1

Tabell 10. Förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94

Inkomster:

Skatter

Inkomster av statens verksamhet Inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Kalkylmässiga inkomster

322 596 615000 27 992 967000 1000000 6160 896000 1600034000

Summa kr. 358 351 512 000

Underskott 162 346 763 000

Summa kr. 520 698 275 000

Utgiftsanslag:

Kungl.hov och slottsstatema Justitiedepartementet Utrikesdepartementet Försvarsdepartementet Socialdepartementet Kommunikationsdepartementet Finansdepartementet Utbildningsdepartementet Jordbruksdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Kulturdepartementet Näringsdepartementet Civildepartementet

Miljö- och naturresursdepartementet Riksdagen och dess myndigheter Räntor på statsskulden, m.m. Oförutsedda utgifter Beräknad övrig medelsjörbrulcning: Minskning av medelsbehållningar Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto

Summa kr.

65 226 000 19 030 169 000 16 103 498 000 38 902 745 000 117 721 443 000 17 387 231000 96 871 154 000 29 656 648 000 6 966 627 000 47 232 449 000 15 898 349 000 4 250 937 000 2 179 650 000 2 064 371000 866 778 000 95 000 000 000 1000 000

4500000000

6 000 000 000 520 698 275 000

510 198 275 000

10500000000

Bilaga 1

1.1.5 Statsbudgetens utgifter fördelade på ändamål och realekonomiska kategorier budgetåret 1993/94

Utgiftema för den statliga konsumtionen utgör drygt en femtedel av statsbudgetens utgifter. Dessa består av löner och andra utgifter för framför allt statlig förvaltning, försvaret och högskolan.

Investeringarnas andel av de totala utgifterna på statsbudgeten uppgår till ca 2 procent. De största investeringarna som finansieras över statsbudgeten avser investeringar i infrastruktur.

Transfereringarnas andel av statsutgifterna uppgår till ca 60 procent. Transrereringarna utgörs av hushållstransfereringar, transfereringar till utlandet samt transfereringar till företag m.m. Drygt hälften av trans— fereringarna går till hushållen. De största posterna är utgifter för pensioner, sjuk- och föräldraförsäkring, barnbidrag samt arbetsskade- ersättningar.

De statliga transfereringarna till kommunerna utgörs främst av utjäm- ningsbidrag till kommunerna och skatteutjämningsbidrag till landstingen.

Transfereringarna till utlandet består huvudsakligen av utvecklings- bistånd. Biståndet uppgår till ca 0,9 procent av bruttonationalinkomsten (BNI).

Transfereringar till företag inkluderar överföringar till såväl privata som statliga företag. Här ingår även räntebidrag till bostäder samt bidrag för omställning av jordbruket.

Statsskuldräntorna beräknas uppgå till 95 miljarder kronor 1993/94 och utgör därmed drygt 16 procent av statsbudgetens utgifter.

Diagram 1. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter

:..-, ..

..... ; lx'eusutnliott - ”"'"—X ------ 1.817. Inver-"le— " ===.

ringar =. lll-"ä? Slalsskuld _ ra 1 '. Lt.:I'

ll if(- 'l't'uns Lill toret-ng

saat 'l'rnnslill X=; ' hushåll "'

" i"? 'I't'ttttslzll utlandet

115-'_'. 'l'r'atns till koznz'nztner

I tabell 1 1 visas budgetförslagets utgifter fördelade på olika ändamål. Av tabellen framgår att den största enskilda posten i budgeten är statsskuldräntorna. Knappt 90 miljarder kronor avser utgifter för pensioner. åldrings— och handikappomsorg. Vidare utgör allmänna bidrag

Bilaga 1

mellan stat och kommuner ca 50 miljarder kronor. I denna utgiftspost ingår det statliga utjämningsbidraget till kommunerna samt skatteut- jämningsbidraget till landstingen.

Stöd till barnfamiljer utgörs främst av utgifter för föräldraförsäkring och barnbidrag. Inkomsttrygghet vid sjukdom utgörs främst av utgifter för sjuk— och arbetsskadeförsäkring.

I utgiftsposten bostadsförsörjning ingår bl.a. räntebidrag och bostads— bidrag.

Tabell 11. Ändamålsfördelning av statsbudgetens utgifter Miljarder kronor

Belopp Andel i procent Pensioner. åldrings— och handikappomsorg 87.5 15,0 Allmänna bidrag mellan stat och kommuner 48.6 8.4 Stöd till barnfamiljer 40.8 7.0 Inkomsttrygghet vid sjukdom 43.0 7.4 Försvar 40.2 6.9 Bostadsförsörjning 41.3 7.1 Utbildning och forskning 32.9 5.7 Atgärder inom arbetsmarknadsområdet 32,7 5,6 Samhällsskydd och rättsskipning 23.0 4.0 Infrastruktur 17,5 3.0 Internationellt ekonomiskt bistånd 12,4 2,1 Näringslivsändamål 10.7 1.8 Fritidsvcrksamhet och kultur 4,6 0,8 Allmän miljö- och naturvård 1.4 0,2 Statsskuldräntor 95,0 16.3 Ovrigt 49,9 8,6 Summal 581.5 100,o

' Inklusive tillkommande utgiftsbehov.

1.2 Underliggande budgetutveckling

Den underliggande utvecklingen av statsbudgetens saldo erhålls när det redovisade saldot korrigeras för effekter som är av tillfällig art eller sammanhänger med förändringar i redovisningsprinciperna. Som bas används de förhållanden som skall gälla för budgetåret 1993/94. Detta innebär att den underliggande budgetutvecklingen i ett budgetförslag inte kan jämföras med den i ett tidigare.

Det bör betonas att det ofta är en bedömningsfråga om en enskild post skall betraktas som en reguljär inkomst/utgift eller som en extraordinär effekt. Trots att avgränsningarna i det enskilda fallet inte är helt självklara anser jag det ändå angeläget att redovisa en beräkning där de extraordinära effekterna uteslutits, så att statsbudgetens underliggande utveckling klargörs.

På inkomstsidan har bl.a. följande effekter betraktats som extra- ordinära vid framräkning av det underliggande budgetsaldot:

vissa engångsvisa höjningar/sänkningar av skatter eller avgifter — tillfälliga extra inleveranser från affärsverk till statsbudgeten

Bilaga 1

— inkomster från sjukförsäkringsfonden, delpensionsfonden och arbets- miljöfonden

På utgiftssidan har bl. a. följande effekter betraktats som extraordinära vid framräkning av det underliggande budgetsaldot:

valutaförluster/vinster som uppstår vid amortering av statens utlandslån — kapitaltillskott till Nordbanken och Industrikredit engångsvisa besparingar

Tabell 12 visar statsbudgetens underliggande utveckling under perioden 1991/92-1993/94.

Tabell 12. Underliggande budgetsaldo för budgetåren 1991/92-1993/94 Miljarder kronor

1991/92 1992/93 1993/94 Underliggande budgetsaldo - 91.3 - l73.2 - 163,9 Som andel av BNP - 6,4% -12.l% - 11.2%

1.3 Lånebehov och statsskuld

Statens budgetsaldo utgör den viktigaste orsaken till statsskuldens förändring och storlek. Förhållandet är emellertid inte så enkelt som att statsskulden enbart är lika med de ackumulerade budgetunderskottcn och att statsskuldförändringen under en tidsperiod är lika med budgetunder- skottet under samma tidsperiod.

Statsskuldförändringen under en given tidsperiod är i stället lika med det totala, utifrån kommande lånebehov som staten har att finansiera samt effekterna av de tillfälliga bokföringstransaktioner av dispositiv karaktär som riksgäldskontoret vidtar och som påverkar statsskuldens storlek.

Riksgäldskontoret har till uppgift att låna för att finansiera utgifter som beslutats av riksdagen och som inte täcks av statsinkomster. Budgetunder- skottet utgör den viktigaste beståndsdelen i detta lånebehov (tabell 12). Det är emellertid inte det redovisade budgetutfallet baserat på inkomst/ut— giftsmässiga principer som är relevant i det här sammanhanget, utan i stället dess kassamässiga motsvarighet som är utfallet på statsverkets checkräkning i riksbanken. I tabellen är skillnaden mellan redovisat budgetutfall och rörelserna på statsverkets checkräkning angivet som kassamässiga korrigeringar. Dessa korrigeringar kan i allmänhet endast göras i efterhand när utfallen är kända. I prognosperspektivet antas att de kassamässiga flödena är lika med budgetsaldot. Med anledning av ökad arbetslöshet, beroende på försämrat konjunkturläge, har underskott i arbetsmarknadsfonden uppstått vilket medför upplåningsbehov. Detta upp- låningsbehov beräknas till 12,7 mdr för budgetåret 1992/93 och 27,6 mdr

Bilaga 1

för budgetåret 1993/94. På grund av det försämrade konjunkturläget har även underskott uppstått i lönegarantifonden. I detta fall sammanhänger underskottet med ökat antal konkurser. Det beräknade upplåningsbehovet uppgår till 3.3 mdr 1992/93 och 3.6 mdr 1993/94.

Riksgäldkontoret har en omfattande utlåning till affärsverk och myndigheter, bl.a. till CSN för studielån. Riksgäldskontorets utlåning påverkar inte budgeten men väl statens lånebehov.

Statsskuldens förändring påverkas därutöver av transaktioner av dispositiv karaktär som riksgäldskontoret gör. Dessa transaktioner, eller skulddispositioner, är ofta betingade av tidsförskjutningar mellan de kassamässiga betalningar statsskulden ger upphov till och redovisningen av dessa. Som exempel kan nämnas utbetalningar och regleringar av förskott för inlösen av obligationer och premieobligationsvinster. Valutaomvärderingar utgör en annan betydelsefull del av skulddisposi- tionema. Valutaskulden värderas löpande till aktuella valutakurser samtidigt som avräkningen mot statsbudgeten enbart avser de realiserade valutadifferensema. Redovisningen av uppköpta obligationer sker däremot på ett sätt som inte påverkar statsskuldens förändring. Prognosen för skulddispositionema innehåller enbart beräknade realiseringar av valutadifferenser. Dessa utgör en del av förändringarna på valutaomvär- deringskontot. De övriga skulddispositionema kan inte prognostiseras. Med anledning av att den svenska kronan depricierats så ökar valuta- skulden. Detta återspeglas i beräkningen av skulddispositioner.

Tabell 13. Lånebehov och statsskuld Miljarder kronor

1991/92 1992/93 1993/94

Budgetunderskott 80,8 198,3 162,3 Kassamässiga korrigeringar - 6,3 I - - Avskrivning av Vattenfalls

statslån 17,2 - Utlåning 31.4 12.0 7.0 Finansiering av underskott

i Arbetsmarknadsfonden - 12.7 27.6 Finansiering av underskott i Lönegarantifonden 3.3 3.6 Infrastrukturinvesteringar - 4.8 Lån till Sparbanken Första - 3.8 - Lånebehov 88,7 230,1 205,3 Skulddispositioner - 4.4 30.0 - 7.2 Statsskuldförändring 84,3 260,1 198,1 Statsskuld vid utgången

av resp. budgetår 7ll.0 971,1 ] 169.2

Anm: lnbetalning markeras med minustecken.

Bilaga 1

1.4 Strukturellt saldo i statsbudgeten

Statsbudgetens saldo analyseras i detta avsnitt i en strukturell och en konjunkturell del. Avsikten är att visa hur stor del av budgetsaldot i statsbudgeten som skulle varit kvar budgetåret 1993/94 om konjunkturen då återtagit en mer normal nivå. En beräkning av underskottet i den konsoliderade offentliga sektorn särredovisas i den preliminära national— budgeten. Där framgår att detta underskott är betydligt mindre än i ststabudgeten framför allt beroende på AP-fondens överskott.

Det finns olika metoder för att beräkna statsbudgetens strukturella saldo. De olika metoderna innefattar bedömningar som i sin tur påverkar resultatet.

I följande avsnitt har en beräkning gjorts utifrån mikronivå, dvs. utifrån statsbudgetens enskilda anslag och inkomsttitlar. Med samma utgångspunkter och antaganden om den ekonomiska utvecklingen, men med en makroansats, har ytterliggare en beräkning av det strukturella saldot gjorts. Den beräkningen presenteras i den preliminära national- budgeten.

Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt från 1991 som antas vara ett år med normalt kapacitetsutnyttjande med avseende på arbetslöshet och BNP-nivå. Utgående från detta år antas sedan en BNP-tillväxt på 2% årligen, vilket är i enlighet med bedömningen av den långsiktiga tillväxt- potentialen. Definitionsmässigt innebär det att underskottet år 1991 i sin helhet var strukturellt. Från år 1991 har sedan en uppräkning gjorts av de olika inkomsterna och utgifterna i takt med en konjunktumeutral utveckling. Ökningstakten för priser, timlön och räntor skiljer sig dock inte, enligt den valda metoden, från den faktiska. Utöver detta har även de regelbeslut som ligger till grund för budgetförslaget beaktats.

Skillnaden mellan det faktiska, redovisade saldot för budgetår 1993/94 och det beräknade strukturella saldot visar den konjunkturmässiga delen av underskottet.

De antaganden som används för hur ekonomin skulle ha utvecklats med normal konjunktur är följande:

BNP-tillväxten 1992-1994 sätts till 2,0'% per år. — Arbetslösheten såväl som de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hålls på 1991 års nivå (realt). — Arbetskraftsutbudet samt produktivitetsökningen sätts i enlighet med de långsiktiga bedömningar som gjorts i bl.a. LK—kalkylen 1992. Dessa bygger på befolkningsutveckling, långsiktig teknikutveckling etc.

För offentlig konsumtion används de faktiska prognoserna. Det- samma gäller för bostadsinvesteringar samt investeringar i offentliga myndigheter. Övriga försörjningsbalanskomponenter ökar i volym så att tillväxten blir 2% per år. De faktiska prognoserna för pris— och löneutvecklingen används. Detta gäller också för ränteprognoserna.

Bilaga 1

— Statsskuldräntorna hålls på den faktiska nivån. Avsikten är att tala om hur mycket av det redovisade saldot 1993/94 som är strukturellt betingat och statsskulden är ju given av den faktiska utvecklingen.

Om det inte varit lågkonjunktur skulle underskottet för budgetår 1993/94 bli ca 54 miljarder kronor lägre än vad som beräknas i budget- förslaget. Det underskott som ändå kvarstår på ca 108 miljarder kronor är därmed att betrakta som strukturellt. För att eliminera detta underskott krävs strukturella åtgärder i form av förändrade regelsystem och omprioritering av olika verksamheter.

Tabell 14. Strukturellt saldo för statsbudgeten budgetåret 1993/94 Miljarder kronor

Redovisat saldo 162 Konjunkturell inkomstjustering 38 Konjunkturell utgiftsjustering 18 Justering för engångsinkomster -9 Justering för engångsutgifter 7 Strukturellt saldo —108

Tabell 15. Redovisade inkomster och utgifter enligt budgetförslaget för 1993/94 Miljarder kronor

Budget- Strukturell Saldoeffekter förslaget beräkning Inkomster 358 396 38 Justering för engångsinkomster - -9 -9 Utgifter exkl. statsskuldräntor 425 407 18 Statsskuldräntor 95 95 - Justering för engångsutgifter 7 7 Budgetsaldo -162 -108 54 Tillfälliga utgifter 10 10 - ' (Ej konjunkturberoende) Finansiellt sparande: Arbetsmarknadsfonden, netto -28 -4 24 Lönegarantifonden —4 - 4

Statsbudgetens inkomster minskar med automatik med den lägre tillväxten i ett sämre konjunkturläge. Utgiftema förändras till viss del med automatik, men huvudsakligen är det nya beslut som ligger bakom utgiftsökningama i en lågkonjunktur.

De största skillnaderna mellan ett normalkonjunkturår och det faktiska budgetförslaget, dvs. om det inte vore lågkonjunktur, är följande:

Både inkomst- och utgiftssidan har korrigerats för den större löne- summan i normalkonjunkunkturantagandena. Störst effekt får detta för statens inkomster där det bl.a. innebär att inkomstskatten från privat- personer ökar med 10 miljarder kronor bl.a. beroende på omläggningen av kommunalskattesystemet. Fr.o.m. 1995 träder det nya systemet i

Bilaga 1

kraft, vilket kommer att påverka beräkningen för senare år. Inkomster av sociala avgifter blir högre då även dessa är beroende av lönesumman.

Företagen skulle gå bättre vid en normalkonjunktur och betala ca 2 miljarder kronor mer i inkomstskatt.

Den privata konsumtionsvolymcn har justerats upp i normalkonjunktur- bilden, vilket påverkar inkomstsidan genom ökade inkomster av mervärdeskatt och övriga indirekta skatter. Detta förbättrar budgetsaldot med 20 miljarder kronor.

Totalt ger inkomstsidan en positiv saldoeffekt på 38 miljarder kronor. De största justeringama på utgiftssidan, dvs. de utgifter som enligt beräkningen är konjunkturberoende, görs för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och infrastrukturåtgärder. Utgiftema för arbetsmarknads- politiska åtgärder korrigeras över statsbudgeten med 17 miljarder kronor till följd av den lägre arbetslösheten i en normalkonjunktur. För infrastrukturinvesteringar har 1-2 miljarder kronor tillkommit för att skapa ökade sysselsättningseffekter och tillhör därmed den konjunktur- känsliga delen av saldot.

De minskade utgifterna ger totalt en positiv saldoeffekt på 18 miljarder kronor.

En justering för engångsinkomster och engångsutgifter på 9 miljarder respektive 7 miljarder kronor, har gjorts då dessa endast uppkommer budgetåret 1993/94. Engångsinkomsterna består bl.a. av avskattning. Engångsutgifterna består till största del av valutaförluster för statsskulden till följd av frisläppandet av kronan.

Arbetsmarknadsfondens utbetalningar beräknas minska med omkring 24 miljarder kronor. Den lägre arbetslösheten påverkar således det strukturella sparandeunderskottet i fonden i större utsträckning än i statsbudgeten.

[ det strukturella budgetsaldot kan det ingå utgifter av mer tillfällig karaktär men som inte är konjunkturberoende. Exempel på sådana utgifter för innevarande år är insatser i det finansiella systemet, utgifter för en stor flyktingtillströmning samt utgifter till följd av en omfattande byggverksamhet. Beräkningar för budgetåret 1993/94 påverkas av en omfattande byggnadsverksamhet under framför allt början av 1990-talet. Den innebär att de strukturella utgifterna för räntebidragen är 10 miljarder kronor högre budgetåret 1993/94 än vad som vore fallet om byggnadsverksamheten legat på en mer normal nivå. Lånestocken 1993/94 är liksom statsskulden given av den faktiska utvecklingen och utgifterna för räntebidrag måste därför ses som strukturella. De tillfälliga utgifter särredovisas i tabell 15.

Många av de beslut som fattats får inte effekt förrän efter 1993/94. Det finns anledning att anta att de strukturella åtgärder som vidtagits under de senaste åren kommer att innebära att det strukturella budgetunder— skottet minskar på sikt.

[ samband med den långsiktiga konsekvenskalkylen kommer beräk— ningar också av utvecklingen av det strukturella saldot på längre sikt att genomföras. Dessa beräkningar presenteras för riksdagen i den revi- derade finansplanen.

Bilaga 1

1.5 Statsutgifternas förmögenhetseffekter

Ett arbete har inletts inom finansdepartementet med att ta fram komplett- erande information om statens finansiella utveckling bl.a. för att kunna redovisa den statliga verksamhetens effekter på den statliga förmögen- heten. Jag återkommer till detta i avsnitt 1.6. Som en del i detta arbete ingår att dela upp statsbudgetens och den statliga verksamhetens utgifter på löpande drift i form av ett resultat i företagsekonomiska termer samt i investeringar. Fr.o.m. redovisningen av budgetåret 1993/94 kommer myndigheterna att upprätta fullständiga årsredovisningar. Riksrevisions- verket (RRV) utvecklar för närvarande en modell för konsolidering av dessa för att ta fram redovisning för hela staten. Det arbete jag pre- senterar i det följande får ses som ett sätt att förbättra beslutsunderlaget tills dess att denna information finns tillgänglig.

Resultatet av de beräkningar som nu gjorts i företagsekonomiska termer påverkar inte bilden av det statsfinansiella läget. Det rör sig i och för sig om effekter på ett antal miljarder kronor men i förhållande till den totala omslutningen och saldot är förändringarna endast marginella.

1.5.1 Tidigare behandling av frågan om drift- och kapitalredovisning

I en motion (mot. 1990/9leiUT43) som återges i finansutskottets betänkande 1990/9leiU 30, sid 76-78 påtalas att nuvarande redovisning och budgetering innebär att investeringsutgifter försvagar budgeten lika mycket som driftsutgifter trots att utgifter för produktiva investeringar endast innebär en omvandling från finansiellt till realt kapital.

Utskottsmajoritetens uppfattning var att en återgång till en uppdelning av budgeten i en drift- och kapitalbudget inte skulle lösa de problem som redovisats i motionen. Den menade att andra metoder i stället borde övervägas för att komma till rätta med de olägenheter som motionärerna påtalat och förordade att frågan borde utredas vidare.

Det var i slutet av 1970—talet som redovisningen av budgeten ändrades från en uppdelning i drift- och kapitalbudget till en sammanslagen totalbudgct (prop. l976/77:130, bet. 1977/78:FiU1). I propositionen anfördes främst praktiska skäl för en sammanläggning. Sambanden mellan drifts- och kapitalbudgetama ansågs komplicerade och bedömdes försämra överblicken över den statliga budgeten. Det framhölls att förmögenhetsredovisningen över kapitalfonder var ofullständig. Bland annat redovisades endast tillgångar som kunde förväntas ge en monetär avkastning. Infrastrukturinvcsteringar i exempelvis vägar skulle således inte ha fått en annorlunda redovisning än i dag. Från konjunkturpolitisk utgångspunkt ansågs uppdelningen vidare mindre betydelsefull.

Samtliga myndigheter upprättar numera balansräkning, i vilken dock flertalet myndigheter inte redovisar anläggningstillgångar. Fullständiga balansräkningar finns för affärsverken samt för vissa andra verksam- heter. RRV har vidare sedan mitten av l980-talet med hjälp av myndig- heternas bokslut och enkäter beräknat en balansräkning för staten. Denna återges i publikationen Årsbokslut för staten, vilken dock trots namnet

Bilaga 1

inte innehåller någon resultaträkning. Sammanfattningsvis finns således för närvarande varken någon sammanhållen förmögenhetsredovisning med balans- och resultaträkningar för hela den statliga verksamheten eller någon förmögenhetsredovisning som kan användas i budgetarbetet. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 skall i princip samtliga myndigheter redovisa fullständiga balansräkningar.

1.5.2 Mätning av den statliga verksamhetens förmögenhetseffekter

Jag anser att det som en del i regeringens och riksdagens beslutsunderlag är önskvärt med information om den statliga verksamhetens effekter på den statliga förmögenheten.

Informationen om den statliga verksamhetens förmögenhetseffekter bör vara så heltäckande som möjligt. En komplett information skulle bl. a. kräva beräkningar av effekter på humankapital och naturresurser utöver de mer konventionella investerings- och förmögenhetsberäkningarna. Dessa frågor behandlas bl.a. i rapporten Nationalförmögenheten, bilaga 11 till 1992 års långtidsutredning. Jag anser det dock orealistiskt att löpande lämna information om den statliga verksamheten som innefattar så komplicerade och osäkra bedömningar.

Jag anser mot denna bakgrund att informationen bör begränsas till att omfatta den statliga verksamhetens effekter på vad som i redovisnings— sammanhang betecknas som förmögenhet. En möjlighet är då att tillämpa de metoder och värderingsgrunder som används i nationalräkenskapema (NR). Sådana beräkningar görs emellertid redan av Statistiska Central- byrån och Konjunkturinstitutet för de institutionella sektorerna staten och socialförsäkringssektom.

Arbetet har bl.a. mot bakgrund av de kommande förändringarna av myndigheternas redovisning i stället inriktats på att tillämpa de principer som ligger till grund för upprättandet av företags bokslut och årsredo- visningar, dvs. på att beräkna ett "företagsekonomiskt resultat" för den statliga verksamheten. Uppgifter som möjliggör jämförelser med NR är dock önskvärda.

Med denna inriktningen kommer investeringsutgifter inte att belasta årets resultat. Resultatet kommer i stället att belastas med avskrivningar på årets och tidigare års investeringar. På så sätt erhålls dels en mer rättvisande periodisering av investeringsutgiftema, dels ett bättre mått på den statliga verksamhetens förmögenhetseffekter, dvs. på det statliga sparandet. För att erhålla ett mått på statens sparande som överens- stämmer med NR:s definition, vilken är den oftast använda, krävs dock vissa ytterligare korrigeringar vilka framgår av avsnitt 1.5.3.

Utgångspunkten vid beräkningen av det företagsekonomiska resultatet är den nuvarande statliga inkomst- och utgiftsredovisningen i RRV:s s.k. realekonomiska fördelning. Den korrigeras på i huvudsak följande sätt:

— Från inkomsterna dras främst återbetalning av lån för att erhålla periodens intäkter. Från utgifterna dras främst lämnade lån och gjorda investeringar samt läggs till anskaffningskostnader för försåld egendom för att erhålla periodens kostnader vid sidan av avskrivningar.

Bilaga 1

Teoretiskt sett finns det behov av ytterligare omperiodiseringar av inkomster och utgifter. Det har dock inom ramen för det hittills- varande arbetet inte varit möjligt att genomföra detta.

Till periodens kostnader läggs beräknade avskrivningar. Dessa har beräknats genom att utgå från de statliga bruttoinvesteringarna enligt NR och tillämpa samma genomsnittliga livslängdsantaganden som i NR:s kapitalförslitningsberäkningar.

Det valda investeringsbegreppet innebär vissa avvikelser från den företagsekonomiska redovisningskonventionen. Enligt denna konvention får ett företag inte redovisa en investering som tillgång om avkastningen från investeringen inte tillfaller företaget. De framtida inkomsterna från många statliga investeringar tillfaller- inte staten direkt utan andra samhällssektorer. I själva verket är den kanske viktigaste orsaken till att viss verksamhet inte på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan bedrivas i privat regi utan bör tas om hand av exempelvis staten eller kommun- erna att inkomsterna från verksamheten inte tillfaller ägaren utan sprids i samhället. Verksamheter som karaktäriseras av sådana svårigheter för ägaren att - på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt - få betalning för tillhandahållna tjänster brukar i ekonomisk teori benämnas kollektiva varor. Det anförda visar att den företagsekonomiska redovisnings- konventionen inte i alla delar är lämplig att använda för statlig verksam- het. Med hänsyn till detta, till möjligheterna att företa avstämningar mot NR och mot bakgrund av de informationsbehov som jag vill tillgodose, bedömer jag det lämpligt att här utgå från NR:s definition av inves- teringar.

1.5.3 Sambandet mellan företagsekonomiskt resultat och sparande enligt nationalräkenskapema

Det företagsekonomiska nettoresultatet är inte detsamma som årets nettosparande enligt NR. En del av skillnaden mellan det företags— ekonomiska nettoresultatet och NR:s nettosparande kan hänföras till olika beräkningsgrunder för avskrivningar respektive kapitalförslitning. En annan skillnad är att vid beräkning av nettosparandet all resursför- brukning omräknas till aktuella priser. De företagsekonomiska avskriv- ningarna beräknas genom att utgiften för att anskaffa investeringen fördelas på dess ekonomiska livslängd. NR beräknar i stället kapitalför- slitningen på återanskaffningsvärdet. En svaghet med ett företags- ekonomiskt redovisningssätt med avskrivningar baserade på historiska anskaffningsvärden är att det vid inflation medför, åtminstone delvis, fiktiv förbättring av det redovisade resultatet.

En annan skillnad är att realiserade kapitalvinster eller —förluster ingår i det företagsekonomiska resultatet men inte i sparandet enligt NR. Detsamma gäller nedskrivningar av fordringar eller uppskrivningar av skulder enligt den s.k. försiktighetsprincipen. De viktigaste skillnaderna mellan NR och ett företagsekonomiskt resultat utgörs i detta avseende i praktiken av valutakursvinster och -förluster i den statliga utlands— upplåningen. Realiserade kapitalvinster eller —förluster samt ned-

Bilaga 1

skrivningar av fordringar eller uppskrivningar av skulder ingår hos NR i posten omvärdering av förmögenhet.

För att beräkna den totala förmögenhetsförändringen på ett mer rättvisande sätt än vad vanliga redovisningsprinciper tillåter, behöver den vid årets utgång befintliga förmögenheten omvärderas till den då gällande prisnivån. Reala tillgångar värderas då till återanskaffningsvärden och finansiella tillgångar till marknadspriser. I tider av stigande tillgångs- priser kan sådana orealiserade omvärderingsvinster som ligger utanför det företagsekonomiska resultatet utgöra en stor del av den totala förmögen- hetsförändringen.

Huvudprincipema för sambandet mellan företagsekonomiskt resultat, sparande och förmögenhetsförändring enligt NR sammanfattas nedan. Det skall dock betonas att det även finns andra poster, exempelvis omperiodi— seringar, vissa skillnader i behandlingen av transfereringar och åter- betalning av studielån, samt omklassificeringar mellan sektorer, som påverkar detta samband.

Tabell 16. Huvudprinciper för sambandet mellan företagsekonomiskt resultat samt sparande och förmögenhetsförändring enligt nationalräkenskapema

Företagsekonomiskt rörelseresultat efter finansnetto men före avskrivningar

- företagsekonomiska avskrivningar = företagsekonomiskt rörelseresultat netto

lagerprisvinster (ej tillämpligt för staten) skillnad mellan kapitalförslitning enl. NR och företagsek. avskrivningar realiserade kapitalvinster netto + vissa företagsekonomiska reserveringar (nedskrivn. av fordringar etc.) = sparande netto enl. NR omvärdering av förtnögenhet netto

l|+

förändring av förmögenhet

Anm: Sparande netto enl. NR kan delas upp i finansiellt och realt sparande. Det finansiella sparandet är i princip statens bidrag till bytesbalanssaldot. det reala sparandet är i princip investeringar minus kapitalförslitning.

1.5.4 Beräkningar av statens företagsekonomiska resultat

Beräkningarna omfattar de verksamheter som ingår i RRV:s redovisning av realekonomisk fördelning av statsbudgetens respektive statens totala inkomster och utgifter. Därutöver ingår en sammanställning av affärs- verkens företagsekonomiska resultat baserad på deras årsredovisningar. Resultatet av beräkningarna återges i tabell 17. Som framgår innebär omräkningen från den existerande statliga redovisningen till företags- ekonomiska redovisningsprinciper korrigeringar av resultatet med flera miljarder kronor. I relation till de totala utgifterna eller budgetsaldot är korrigeringarna dock små. Redovisningen i företagsekonomiska termer påverkar därför inte bilden av det statsfinansiella läget nämnvärt. Det redovisade budgetsaldot uppgick budgetåret 1991/92 till -81 miljarder kronor. För att komma till det företagsekonomiska resultatet görs först korrigeringar som netto uppgår till -6 miljarder kronor och sedan justeras för avskrivningar på -4 miljarder kronor. Beräkningen för budgetåren 1992/93 och 1993/94 redovisas i tabell 18 och ger samma bild med

Bilaga 1 '

endast tnarginella skillnader mellan budgetsaldo och ett beräknat företagsekonomiskt resultat. För den totala verksamheten är det ännu mindre skillnad mellan de båda måtten när det gäller budgetåret 1991/92.

Statens nettosparande kan som framgått ovan sägas utgöra statens förmögenhetsförändring, vid sidan av omvärderingseffekter. Avskriv- ningama är i huvudsak beräknade med utgångspunkt från uppgifter om bruttoinvesteringar enligt NR och samma ekonomiska livslängd som genomsnittligt tillämpas i NR:s kapitalförslitningsberäkningar. In- vesteringsuppgifterna ger en bild av statens kapitalanvändning för investeringsändamål vilken representerar, åtminstone huvuddelen av, den "kapitalbudget" som staten ianspråktagit under budgetåret.

Flera typer av utgifter som i ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt skulle kunna sägas ge förmögenhetseffekter klassificeras inte som investeringar vid beräkningen av statens företagsekonomiska resultat. Två av dessa är utgifter för utbildningsändamål och utgifter för militär,- materiel. Utgiftema för utbildning underhåller eller ökar stocken av: humankapital men klassificeras i enlighet med vedertagna internationella konventioner som offentlig konsumtion. Detsamma gäller utgifterna för militär materiel som underhåller eller bygger landets militära kapacitet. För att ge en bild av storleken på och utvecklingen av dessa utgiftsslag samt de investeringar som ingår i korrigeringama ges en särskild redovisning i tabell 19 och 20 för de senaste åren. Det kan tilläggas att även utbildning inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skulle kunna ses som investeringar i humankapital. Utgifter för detta ingår dock inte i tabellen.

Bilaga 1

Tabell 17. Statens beräknade företagsekonomiska resultat och nettosparande budgetåret 1991/92

Miljarder kronor

Stats- Statens tot. verk- Affärsverken budgeten samhet enl. RRV Ar 1991 Inkomster enligt redovisning 398 626 90 Utgifter enligt redovisning -478 708 —74 Resultat enligt redovisning -81 -83 16 Korrigeringar.) av inkomster -16 -21 - av utgifter 10 20 - Summa korrigeringar -6 -1 — Företagsekonomiskt resultat efter finansnetto men före avskrivningar -87 —84 16 Företagsekonomiska avskrivningar -4__ -5__ -10 Företagsekonomiskt nettoresultat -91 ) -89 ) 6 Minnesposter: Kapitalförslitning enligt NRs metod -6 —8 -10 Ovriga korrigeringar jämfört med NR - -8 - Nettosparande enligt NR -100 - Varav: Finansiellt sparande - —104 - Realt sparande - 4 _ Bruttoinvesteringar 10 12 16

Anm: I statens tot. verks. enligt RRV ingår i princip socialförsäkringssektorn exkl AP—fonderna.

) Korrigeringar som minskar det företagsekonomiska resultatet anges med minus- tecken ") Affärsverken skall leverera in ca 7 miljarder kronor till staten avseende verksamheten 1991. Därav utgör motsvarigheten till inkomstskatt ca 1 miljard kronor och återbetalning av lån minst 1 miljard kronor. Vid beräkning av statens resultat inkl. affärsverken skall de inleveranser från affärsverken som intäktsförs i staten elimineras för att undvika dubbelräkning. Det är f.n. inte möjligt att beräkna storleken av denna eliminering.

Tabell 18. Statsbudgetens beräknade företagsekonomiska resultat och nettosparande budgetåren 1992/93 och 1993/94 Miljarder kronor

Statens företagsekonomiska resultat 1992/93 1993/94 Inkomster enligt redovisning 380 358 Utgifter enligt redovisning 580 520 Resultat enligt redovisning -200 -162 Korrigering:-H*) av inkomster -9 -9 av utgifter 18 10 Summa korrigeringar 9 1 Företagsekonomiskt resultat efter finansnetto men före avskrivningar -191 -161 Företagsekonomiska avskrivningar -4 -4 Företagsekonomiskt nettoresultat -195 -165 Minnesposter: __ Bruttoinvesteringar ) 19 11

Anm: [ statens tot. verks. enligt RRV ingår i princip socialförsäkringssektorn exkl AP—fonderna.

) Korrigeringar som minskar det företagsekonomiska resultatet anges med minus— t_e_cken

)Avskrivningar baseras på dessa uppgifter

Tabell 19. Utgifter för utbildningsändamål och för försvarsändamål i statsbudgeten Miljarder kronor

1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94

"Investeringar" inom 9 10 9 14 13 13 14 försvarsramen '

Utbildning och universitets- 45 45 48 59 62 55 33.) forskning

Statsbudgetens totala utgifter 337 350 398 438 478 581 519

"Fr.o.m. 1993 går inget bidrag särskilt till gundskolan över statsbudgeten. Det ingår istället i det generella bidraget till kommunerna. Källor: Realekonomisk fördelning av statsbudgeten. RRV. Utfallet av statsbudgeten för budgetåret 1990/91. SCB SM 9201 och ändamålsfördelning av statsutgifterna 1991/92, RRV samt finansdepartementet.

Tabell 20. Utgifter för investeringar i statsbudgeten Miljarder kronor

1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 Investeringar' 12 9 11 11 10 19 11

'lnvesteringsutgifterna i hela staten beräknas i den preliminära nationalbudgeten (bilaga 1.1).

1.6 Framtida former för budgetering och redovisning av statens verksamhet

Högre krav på redovisningen av den statliga verksamheten bör ställas. Beslut om prioriteringar och besparingar i statens utgifter ställer anspråk på en mer fullständig redovisning av statens finansiella situation. Behovet av en heltäckande finansiell information är också angelägen utifrån statens ökade beroende av kapitalmarknaden för finansiering.

Statsbudgeten ger idag inte en rättvisande eller ens fullständig bild av statens finansiella åtaganden bl.a. p.g.a. att stora delar av statens utgifter inte på ett tydligt sätt redovisas som utgiftsposter i statsbudgeten. I avsnittet 1.5 har jag redovisat vad en utbrytning av investeringar och avskrivningar medför för statsbudgeten. Olika finansiella metoder såsom nettoredovisning, låneramar, avgiftsfinansiering eller annan finansiering utanför statsbudgeten gör att omslutningen på statsbudgeten inte korrekt avspeglar statens finansiella verksamhet. Det är viktigt att formerna för budgetering och redovisning är sådana att statens verksamhet och omslutning tydligt framgår. Föreliggande budgetproposition innehåller ett visst ökat inslag av bruttobudgetering på statsbudgeten på vissa områden. Förändringar i denna riktning har gjorts bl.a. genom att socialför— säkringens administrationskostnader i princip redovisas som brutto— utgifter. I tidigare budgetpropositioner har merparten av dessa utgifter redovisats som nettoinkomster. Detta genom att huvuddelen av utgifterna subtraherats från inkomsterna medan resterande utgifter redovisats under anslag.

Bilaga 1

Den i avsnitt 2.4 föreslagna ordningen att samtliga myndigheter skall finansiera sina anläggningsinvesteringar genom lån i Riksgäldskontoret innebär att statsbudgeten i högre grad kommer att avspegla myndig- heternas kostnader för verksamheten i stället för deras utgifter. Denna förändring och övriga förändringar av myndigheternas finansiella styrning innebär att skillnaden tncllan statsbudgetens saldo och statens upp- låningsbehov kommer att öka. Detta leder till att behovet av komplet- terande information ökar. Regeringen avser att löpande vidareutveckla och förbättra statens redovisning. Riksrevisionsverket arbetar bl.a. med att ta fram en modell för en konsoliderad balans- och resultaträkning för staten med utgångspunkt i myndigheternas årsredovisningar. Konsolide- ringen innebär att statens samlade upplåningsbehov kan fastställas utifrån en finansieringsanalys för staten.

Statsbudgeten omfattar inte statens tillgångar. Statens tillgångar är omfattande och balanserar till en del statsskulden. För statsbudgeten innebär detta att utgifterna för statsskuldräntor i viss mån balanseras av utdelningar eller inleveranser från förvaltningen av tillgångarna. Statsbudgeten avspeglar däremot inte förändringar av värdet på statens tillgångar. Detta innebär att en överföring av statens tillgångar utan vederlag till annan part inte innebär någon belastning på statsbudgeten trots att denna transaktion i princip innebär att statsskulden ökat och att en statsfinansiell belastning därmed uppstår.

Jag bedömer att statsbudgetens syfte att sätta upp finansiella restrik- tioner för statens verksamhet inte kan ersättas med en budget i balans- och resultaträkningstertner. Det finns däremot ett behov av ett förbättrat beslutsunderlag. Det krävs ett omfattande utvecklingsarbete för att bl.a. precisera principer för den konsoliderade och fullständiga statliga redovisningen och hur den skall kunna göras operativ i budgettermer samt presenteras för riksdagen.

Jag bedömer det sotn angeläget att förbättra underlaget för statsrnak- ternas beslut som berör statens finansiella situation. Jag avser att återkomma senare och närmare beskriva utvecklingsarbetets fortsatta riktning. '

1.7 Redovisning av verksamheten med statliga garantier m.m. för budgetåret 1991/92

Riksrevisionsverket (RRV) har redovisat verksamheten med statliga kreditgarantier inkl. grundlondsförbindelser. Uppgifterna bygger på myndigheternas rapporter till RRV. I det följande lämnas en samtnan- ställning av och kortfattade kommentarer till myndigheternas uppgifter. Uppgifterna avser. med undantag av garantiramarna. garantistockens ställning per den 30 juni 1992. De redovisade utgifterna och inkomsterna för verksamheten avser budgetåret 1991/92.

Garantier i utländska valutor redovisas till den kurs som gällde den 30 juni 1992. Hänsyn till senare kurslluktuationer har alltså inte tagits. Riksbankens garanti på drygt nio miljarder kr. för Världsbanken redovisas enligt den dollarkurs som gällde per den 30 juni 1992.

Bilaga 1

Garantier för Forsmarks Kraftgrupp AB redovisas i år i sin helhet under Riksgäldskontoret.

Gällande garantiramar

Gällande, av riksdag och regering "tilldelade, garantiramar per den 1 juli 1992, uppgår till 184 miljarder kronor en ökning med 15 miljarder kronor.

Bland de ramar som ökat under det gångna året dominerar ramen för Riksgäldskontoret. Under året har Riksgäldskontorets ram höjts från 53,8 till 80,5 miljarder kronor. Till största delen beror detta på att Riks— gäldskontoret tagit över ansvaret för de garantier som tidigare förvaltades av Statens Vattenfallsverk, samt garantin till Första Sparbanken.

Gjorda garantiutfästelser

Gjorda garantiutfästelser per den 30 juni 1992 uppgår till 138 miljarder kr.

Enligt gällande regler kan utfästelser för exportkreditgarantier lämnas till belopp som överstiger de fastställda garantiramarna, eftersom endast en del av det utfästa beloppet normalt resulterar i garanterad kapitalskuld. Vid utgången av denna redovisningsperiod håller sig emellertid utfästel- serna inom garantiramarna.

Större ökningar av utfästelserna kan noteras för Riksgäldskontoret, Televerket och Bostadskreditnämnden, en ny myndighet som började sin verksamhet 1 januari 1992.

Minskningar i utfästelserna förekommer främst för exportkreditnämn- dens garantier.

Garanterad kapitalskuld

Den garanterade kapitalskulden per den 30 juni 1992, var 112 miljarder kr. vilket är 7 miljarder kr. mer än året innan. Grundfondsförbindelser har ökat med 11 miljarder kr. till 66 miljarder kr. Garantin till Första Sparbanken utgör 7,5 miljarder kr. av ökningen.

Skillnaden mellan den garanterade kapitalskulden och gjorda garanti- utfästelser beror till största delen på det faktiska utnyttjandet av export- kreditgarantiema.

Ökningen av den garanterade kapitalskulden per samhällsområde har särskilt berört garantier till bostäder och övrigt, där kreditinstituten ingår.

Minskningar av den garanterade kapitalskulden gäller Riksbankens garanti för Världsbanken och beror på lägre dollarkurs.

Utgifter till följd av infriade garantier

Utgiftema till följd av infriade garantier under budgetåret 1991/92 uppgår till 1,0 tniljard kr. Utgiftema härrör främst från exportkredit— nämndens garantier till Brasilien, Irak, f d Sovjetunionen, Mexico och Egypten. Ökade utgifter märks också inom jordbruksområdet. Utgiftema uppgick till 39 miljoner kr.

Bilaga 1

Inkomster från lämnade garantier

Inkomster från garantiavgifter under budgetåret 1991/92 uppgår till 388 miljoner kr. Inkomsterna genereras främst av exportkreditgarantierna och Riksgäldskontorets garantier. Garantiavgifterna har minskat med över 100 miljoner kr. sedan förra budgetåret.

Exportkrcditnämndens inkomster minskade kraftigt beroende på att premier på viktiga marknader sänkts och att nya garantier beviljats till mer kreditvärdiga länder. Riksgäldskontoret har fått ökade inkomster från bl a garantin till Första Sparbanken.

Inkomster till följd av återbetalning av infriade garantier uppgår till 378 miljoner kr. Dessa inkomster härrör från exportkreditgarantierna. Stora återbetalningar har gjorts inom exportkreditsektorn bl.a. från Libyen, Mexico, Egypten, Panama och Nigeria.

Resultatet av verksamheten

Summan av inkomsterna från garantiavgifter och återbetalningar för tidigare infriade garantier har i förhållande till utgifterna för infriade garantier resulterat i ett nettounderskott på ca 260 miljoner kr. Detta är en avsevärd försämring av resultatet jämfört med föregående budgetår då verksamheten redovisade ett nettoöverskott på ca 450 miljoner kr.

Riksgäldskontoret har i samband med prop 1991/92:29. FiU4, rskr.38 givits det övergripande ansvaret för kostnadsuppföljning och redovisning av statliga garzmtier. Detta zmsvar avspeglas i Riksgäldskontorets redovisning för verksamhetsåret [991/92 där verksamheten med statliga garantier redovisas särskilt. Riksgäldskontorets årsredovisning för år [992/93 bör utvecklas ytterligare och omfatta samtliga statliga garantier. Regeringen .vser att i kommande års budgetpropositioner redovisa verksamheten med statliga garantier under sjunde huvudtiteln, Riksgälds— kontoret. Regeringens uppdrag till RRV att årligen redovisa verksam— heten kan därmed upphöra.

Bilaga 1

Tabell 21. Statliga garantier per den 30 juni 1992 (garantiram per den 1 juli 1992). Milj.kr.

Garantier utfärdade av Gällande garanti- Gjorda garantiut- Garanterad kapi- Under budgetåret 1991/92 per den 30 juni 1992 ram per den 1 juli fästelser per den talskuld per den --------------------------------------------------------------- 1992 30 juni 1992 30 juni 1992 Utgifter till Inkomster Inkomster till följd av infri- från garanti följd av åter- ade garantier avgifter betalningar av tidigare infri- ade garantier

NO _! _D

5.

Riksgäldskontoret 80 499,35") 50 491,0ab 50 491,0ab

Televerket 19 020,0b 16 478,0') 16 478,ob Sveriges Riksbank 9 346,0b 9 346,0b 9 346,0!) Jordbruksverket 3 791,0 2 111,0 2 111,0 3 Bostadskreditnämnden 1 222,9 1 222,9 1 222.9

Statens vägverk 503,0b 2,6b 0.0b NUTEK 338,2 43,0 43,0

Delsumma 114 720,4 79 694,5 79 6919 44,9 198,0 Övriga 784,4 145,3 127,6 10,4 0,7 0.0 Delsumma 115 5048 79 839,8 79 818,5 55,3 198,7 1,2 Exportkreditnämnden 69 006,0 58 206,0 31 857,0 1 037,0 189,8 440.7 Totalsumma 184 510,8 138 045,8 111 675,5 1 092,3 388,5 441,9 ElVarav varvsgarantier 15 167.0 2 266.8 2 266,8 0,0 l3,2 1,2 IJVarav grundfondsförbindelse 71 666.7 65 706,2 65 706,2 0,0 118,8 0,0

.Drn _D oooqom

oooäoom

Bilaga 1

Hänvisningar till PS14

2 Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för myndigheterna

2.1. Finansiell styrning

Hänvisningar till S2-1

2.1.1. En förändrad budgetprocess

Riksdagen har begärt att regeringen för riksdagen redovisar hittills- varande erfarenheter av den nya budgetprocessen samt förslag till eventuell modifiering av budgetmtinerna (bet. 1992/93zFiU4, rskr. 1992/93:29).

Samtliga myndigheter i de tre budgetcyklema har nu lämnat en fördjupad anslagsframställning och myndigheterna i budgetcykcl 1 har lämnat årsredovisningar. Följaktligen börjar nu underlag finnas för att kunna dra mer långtgående slutsatser av budgetreformen.

I 1988 års kompletteringsproposition (prop. 1987/881150 bil. l s. 68 ff) pekade chefen för Finansdepartementet bl.a. på behovet av en effektivare resurshushållning i den offentliga sektorn och det angelägna i att fortlöpande kunna omprioritera i de offentliga utgifterna. Regeringen har därefter fortlöpande redovisat för riksdagen hur arbetet med en effek— tivare styrning av den statliga verksamheten fortskrider.

I 1992 års budgetproposition (bil. 1) presenterade regeringen en samlad strategi för regeringens styrning av de verksamheter som borde bedrivas under statligt huvudmannaskap liksom inriktningen på det fortsatta arbetet.

Ett viktigt led i detta arbete har varit att utveckla den statliga budget- processen. Motivet bakom detta har varit att skapa bättre förutsättningar för att analysera och utvärdera resultaten i offentlig verksamhet. Kraven borde skärpas vad gäller redovisning och analys av vilka resultat som uppnåtts. Intresset borde förskjutas från ambition till uppföljning och utvärdering. Därmed skulle statsmakterna få bättre underlag för att styra den offentliga verksamheten.

I 1988 års kompletteringsproposition angavs att följande riktlinjer borde gälla för detta arbete. Det betonades att det var fråga om successiva förändringar och att det inte var aktuellt att införa en viss given lösning, utan att det var fråga om att inleda ett arbete i en viss riktning.

— Statsmaktema borde styra genom att ange övergripande mål och huvudsaklig inriktning av verksamheten. — Förutsättningar måste skapas för fördjupad analys och bättre styrning av verksamhetens inriktning. — Kraven borde skärpas på redovisning och analys av vilka resultat som uppnåtts. Intresset borde förskjutas från ambitioner till uppfölj-

ning och utvärdering.

Föredraganden underströk behovet av bättre förutsättningar för en långsiktig och fördjupad verksamhetsanalys och en övergång till en mål- och resultatstyrning. Ett centralt inslag i denna förändrade budgetprocess

Bilaga 1

var att en fördjupad redovisning och prövning skulle ske vart tredje år av hela den verksamhet som myndigheterna administrerade eller ansvarade för. En sådan fördjupad prövning skulle kunna resultera i en mer långsiktigt inriktad styrning av verksamheten. Denna styrning skulle normalt komma till uttryck genom treåriga budgetramar för förvaltnings— kostnadsanslagct och riktlinjer för förändring av inriktningen av verksamheten under den kommande treårsperioden.

Som jag framhöll i min anmälan till 1992 års budgetproposition har en rad positiva effekter åstadkommits i det pågående reformarbetet med den statliga budgetprocessen. Jag finner det angeläget att ånyo poängtera detta. Ett antal myndigheter har i arbetet med både den fördjupade anslagsframställningen och med årsredovisningen visat att en resultat— kultur är på väg att etableras. Många myndigheter har i utarbetandet av den fördjupade anslagsframställningen engagerat hela sin organisation för att bedöma den egna verksamheten och den inriktning verksamheten bör ha i framtiden. I tider då allt större krav ställs på myndigheterna att ompröva och effektivisera sin verksamhet måste även det fortlöpande ansvaret för resultatstyrning och resultatredovisning ligga på samtliga linjeansvariga inom myndigheten och inte enbart vara en fråga för ekonomifunktionen.

De årsredovisningar som inkommit till regeringen under hösten 1992 visar också att framsteg nåtts i förhållande till det underlag som tidigare funnits tillgängligt. Årsredovisningarna har tillfört regeringen värdefull rcsultatinformation som på ett tydligare sätt visar vad som har åstad- kommits samtidigt som underlag ges för snabba korrigeringar från regeringens sida. De avlämnade årsredovisningarna ger goda utgångs- punkter för det fortsatta utvecklingsarbetet.

2.1.2. Mål och resultatstyrning

Ett centralt syfte med den nya budgetprocessen är att ge regeringen och riksdag ett bättre beslutsunderlag vid ställningstagande till de offentliga utgifternas utveckling och inriktning, bl.a. genom krav på resultat— rapportering och effektanalyser. I linje med riktlinjerna i 1988 års kompletteringsproposition och i enlighet med den strategi som presen- terades i 1992 års budgetproposition fullföljs nu arbetet med att utveckla mål- och resultatstyrningen i staten. Delegeringen av befogenheter till myndigheterna, även finansiella sådana, fortsätter. Verksamhetsformerna i staten renodlas. Statliga särlösningar skall undvikas. Regelverken för den statliga verksamheten skall vara tydliga. Lämnad resultatinformation skall granskas och bedömas av revisionen. En uppstramning av myndig- hetsledningarnas och styrelsernas ansvar och ledningsformer skall genom- föras.

Regeringen kommer att bygga vidare på erfarenheterna från de senaste årens arbete med att införa resultatstyrning. Erfarenheterna måste sammantaget, trots vissa konstaterade brister, bedömas som goda. Det är fråga om en mycket omfattande och långsiktig process att med resultat- uppföljning som bas göra rationella resursavvägningar. En utveckling av

Bilaga 1

de instrument som utgör basen i resultatstymingen måste successivt ske. Mål- och resultatstymingen bör också utvidgas till att omfatta inte bara myndigheternas inre effektivitet utan också effekterna av myndigheternas verksamhet i omvärlden. Regeringen behöver kvalificerat underlag för att bestämma lämplig ansvars- och uppgiftsfördelning för offentlig verksam— het samt för att utforma ändamålsenliga styrformer i övrigt. Rege— ringskansliets kompetens att beställa resultatinformation och utforma styrningen i resultattcrmer bör i detta sammanhang vidgas.

Det är dialogen mellan regeringen och myndigheterna samt myndig- hetsledningarnas ansvar att följa upp resultatet, ompröva och effektivisera sin verksamhet som är kärnan i mål- och resultatstymingen. Ansvaret för att utveckla resultatstymingen och genomföra en löpande, effektiv uppföljning ligger således på myndigheterna. Det åligger också myndig— heterna att, inte enbart på grundval av uppdrag från regeringen, utan på eget initiativ genomföra periodiska, större utvärderingar inom och av sina verksamhetsområden. Perspektivet måste successivt vidgas till att omfatta analyser av vilka effekter som uppkommer inom skilda samhällssektorer genom den egna verksamheten. Den myndighetsinterna resultatin- formationen skall vid skilda tidpunkter kunna aggregeras till ett för regeringen relevant beslutsunderlag. Detta innebär starka krav på såväl myndigheternas kompetens att redovisa resultat och analysera effekter som på en väl fungerande ekonomistyrning och verksamhetsanpassade uppföljningssystem.

En viktig komponent i mål- och resultatstymingen är myndigheternas ekonomiadministrativa förmåga. Riksrevisionsverket (RRV) har uppgiften att både granska och ge stöd i dessa frågor. RRV:s rapporter utgör ett underlag för regeringens bedömning av myndigheternas ekonomi— administrativa förmåga och därmed förutsättningarna för fortsatt delegering. RRV har vidare uppdraget att utveckla ett systematiskt sätt att bedöma myndigheternas ekonomiadministrativa förmåga i form av ett s.k. ratingsystem.

En utökad delegering av finansiella befogenheter till myndigheterna innebär att vcrifieringen av myndigheternas resultatinformation ökar i vikt. Det kan därför bli aktuellt att volymmässigt öka utrymmet för redovisningsrevision. Jag återkommer till denna fråga inför 1994 års budgetproposition.

Erfarenheter av fördjupade anslagsfrarmtällningar från budgetcykel 3

För att kunna införa en budgetberedning i statsförvaltningen på grundval av de riktlinjer som presenterades i 1988 års kompletteringsproposition framstod det som ändamålsenligt att fördela myndigheterna i tre grupper i syfte att låta en tredjedel av myndigheterna genomgå fördjupad prövning hösten 1990, den andra tredjedelen hösten 1991 och den sista tredjedelen hösten 1992. Sammanlagt har nu ca 150 myndigheter genomgått sådan fördjupad granskning.

[ budgetberedningen hösten 1992 har ca 80 myndigheter och deras verksamhetsområden genomgått fördjupad prövning. För ett femtiotal

Bilaga 1

myndigheter kommer regeringen att lägga förslag om verksamhetens inriktning för en treårsperiod. I likhet med förra året är den främsta anledningen till att regeringen inte föreslår en planeringsram för tre år för vissa myndigheter att utredningar och särskilda översyner pågår. I en del fall har resultatanalysen i den fördjupade anslagsframställningen inte bedömts ha den kvalitet som erfordras för att regeringen skall kunna ta ställning till verksamhetens inriktning för en längre period.

Erfarenheterna från innehållet i de fördjupade anslagsframställning- arna från myndigheter i budgetcykel 3 liknar dem som tidigare har anmälts för myndigheterna i budgetcyklema 1 och 2 (prop.]990/912100 bil. 1 och prop. 1991/92:100 bil. 1). Ett ambitiöst arbete pågår inom många myndigheter att utveckla mer systematiska och övergripande resultatanalyser. Resultattänkandet är på väg att vinna insteg i många myndigheter.

Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en undersökning av ett urval av de fördjupade anslagsframställningama. En iakttagelse som Statskontoret förmedlar är att många myndigheter har en god uppföljning av mängden prestationer, men att det är svårt för myndig- heterna att relatera resultaten av sin verksamhet till insatta resurser. Många gånger är också kopplingen mellan kraven på nya resurser och slutsatserna i resultatanalysen otydlig.

En bedömning som Statskontoret gör, vilket också har konstaterats tidigare, är att de fördjupade anslagsframställningama många gånger är alltför omfattande och svåröverskådliga för att utgöra ett bra bered- ningsunderlag inom regeringskansliet. Icke oväsentliga delar av informa- tionen i den fördjupade anslagsframställningen saknar relevans för regeringens beslutsfattande. Detta betyder att myndigheternas resultat- information till regeringen framdeles måste aggregeras och koncentreras. Samtidigt beställer regeringen information i myndighetsspecifika direktiv som inbjuder till omfattande redogörelser och i många fall saknar relevans för beredningsarbetet. Regeringen måste mot denna bakgrund i högre utsträckning bl.a. differentiera kraven i de myndighetsspecifika direktiven med hänsyn tagen till berörda verksamheters art och komplexi- tet.

Statskontoret pekar också på att myndigheterna ofta saknar en verksamhetsindelning som är ändamålsenlig för att kunna mäta resultatet. Ofta sker heller ingen nedbrytning av målen på verksamhetsgrenar. Myndigheternas resultatanalys är i många fall mer beskrivande än analyserande.

Erfarenheterna av årsredovisningar från budgetcykel ]

Under hösten 1992 har statliga förvaltningsmyndigheter för första gången lämnat årsredovisningar till regeringen. De myndigheter som berörs ingår i budgetcykel 1, dvs. den treåriga budgetcykel som omfattar budgetåren 1991/92 - 1993/94, och samtliga myndigheter under försvarsdeparte- mentets verksamhetsområde. Årsredovisningen avser utfallet för budgetåret 1991/92. Sammanlagt har ett femtiotal årsredovisningar inkommit till regeringen.

Bilaga 1

Samtliga årsredovisningar granskas av RRV. RRV:s revisionsberättel- ser över årsredovisningarna ställs till regeringen med kopia till myndig- hetsledningarna.

Årsredovisningarna innehåller dels en resultatredovisning, dels ekonomiska dokument i form av resultat— och balansräkning samt en anslagsredovisning och finansieringsanalys. I ett par fall har myndigheter erhållit dispens från regeringen att inkomma med resultatredovisning. Detta avser myndigheter som funnits under kort tid och ej hunnit bygga upp fungerande uppföljningssystem. RRV har av regeringen medgivits rätt att meddela dispens vad gäller innehållet i de ekonomiska dokumen- ten och kraven att redovisa enligt den nya bokföringsförordningens bestämmelser. Detta gäller för myndigheter som var bildade innan de nya redovisningsbestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 1991. RRV har i ett relativt stort antal fall meddelat sådan dispens för det aktuella budgetåret. Sådana dispenser avses inte lämnas fr.o.m. budgetåret 1993/94.

De generella iakttagelserna från RRV:s granskning vad gäller resultat— redovisningen är att verksamhetsbeskrivningama är ambitiösa och att myndigheterna i huvudsak klarat att till regeringen avrapportera de särskilda uppdrag som lämnats i regleringsbreven. Innehållet i årsredovis- ningarna kan betecknas som ett framsteg i förhållande till det underlag som tidigare funnits tillgängligt i budgetberedningen. Sammantaget har de årsredovisningar som inkommit tillfört regeringen värdefull resultatin- formation som tidigare inte funnits tillgänglig.

De brister i resultatredovisningama som kan konstateras är att myndigheterna i många fall ännu inte har en ändamålsenlig verksamhets- indelning på vilken resultatredovisningen kan byggas upp. Så länge detta består föreligger stora hinder för att redovisa kostnader för slutpres- tationer vilket innebär att nyckeltal som speglar produktivitet och styckkostnadcr blir svåra att få fram. Man kan därutöver konstatera att kvalitetsmätningar oftast inte utförs och att jämförelser över tid och med andra "producenter" ofta saknas.

Vad gäller årsredovisningarna är också erfarenheten att endast ett begränsat antal personer inom myndigheterna deltagit i arbetet med denna.

Vissa av RRV:s iakttagelser är av central betydelse. Emellertid har RRV:s revision detta första år valt att göra uttalanden av begränsad natur i revisionsberättelsema. Det som inte har varit tillfredsställande i resultatredovisningama har behandlats i särskilda revisionsrapporter som lämnats till myndigheternas styrelser och till regeringen för kännedom.

RRV:s iakttagelser pekar på tre viktiga slutsatser för att mål- och resultatstymingen ytterligare skall kunna utvecklas:

— Regeringen måste ange tydliga och verksamhetsrelaterade mål och resultatkrav. — Myndigheterna måste ha en god intern verksamhetsstyming för att kunna lämna den resultatinformation som regeringen efterfrågar. Ändamålsenliga interna styrnings- och uppföljningssystcm måste därför utvecklas på myndigheterna.

Bilaga 1

Inriktningen på det fortsatta arbetet

Jag berörde de utgångspunkter som bör gälla för utvecklingsarbetet i min anmälan till 1992 års budgetproposition.

Den inriktning för det fortsatta arbetet som jag då anmälde har resulterat i ett förändringsarbete med bl.a. följande inslag.

— Statskontoret har fått i uppdrag att medverka i arbetet med att utveckla metoder för sektorsövergripande analyser i regerings- kansliet. ' — Myndigheterna utvecklar verksamhetsanpassadc resultatmått, resultat— analys och resultatredovisning samt är i färd med att ytterligare stärka sin ekonomiadministrativa kompetens. RRV arbetar med att implementera de nya reglerna och metoderna. Dessa åtgärder avser att höja informationsvärdet av myndigheternas ekonomiska rapporte- ring väsentligt. Årsredovisningen kommer att få en vidgad roll i budgetprocessen, vilket kommer att ge resultatredovisningen en ökad vikt och ställa högre krav på myndigheterna att utveckla sin resultatuppföljning. I samband därmed bör en volymrnässig ökning av redovisningsrevisionens insatser aktualiseras i syfte att få en ökad kunskap om tillförlitligheten i myndigheternas resultatinformation. — Budgetcykelindelningen har gjorts mer flexibel. Verksamhetsmässiga skäl och statsmakternas bedömning måste avgöra vid vilka tidpunkter ett område skall bli föremål för regeringens fördjupade prövning. — Samtliga revisionsberättelser över myndigheternas årsredovisningar ställs till regeringen som underlag för prövning och ställningstagande till myndigheternas verksamhet. — En översyn av de s.k. budgetförordningarna görs. Den nya förord- ningen, som avses gälla för samtliga myndigheter, inkl. myndigheter inom försvarsdepartementets område, beräknas träda i kraft den 1 juli 1993. — RRV vidareutvecklar vägledningarrra för budgetprocessen. — En budgetberedning med ramteknik har genomförts under kalender- året 1992 i regeringskansliet. Tekniken innebär att regeringen gör en bedömning av det samhällsekonomiska utrymmet för de offentliga utgifterna, gör en prioritering mellan olika ändamålsområden och fördelar tillgängligt utgiftsutrymme på departementsvisa budgetramar. — Vissa organisatoriska konsekvenser för regeringskansliet har utretts. — I syfte att stärka kompetensen och uppfylla de krav på fortbildning som bör ställas på tjänstemän i regeringskansliet inleddes under våren 1992 ett program för utbildning på området finansiell styrning.

Som jag nyss nämnde pågår för närvarande ett arbete med en ny budgetförordning. Den nya förordningen beräknas träda i kraft den 1 juli 1993. Strävan är att förtydliga förutsättningarna för mål- och resultat- stymingen. Innehållet i årsredovisningen ges en mer central ställning i förordningen. Kraven på resultatredovisningen i årsredovisningen preciseras. En tydligare fokusering görs på resultatanalysen i den

Bilaga 1

fördjupade anslagsframställningen. En annan förändring är att den fördjupade anslagsframställningen bör lämnas till regeringen tidigare i budgetberedningen än vad som nu är fallet.

En vidgning bör ske av mål- och resultatstymingen. Tillämpning bör ske för all statligt finansierad och reglerad verksamhet. Den bör även omfatta den av myndigheterna bedrivna sakverksamheten. Uppföljningen av statligt finansierade och reglerade transfereringar och verksamheter i kommuner och landsting bör vidareutvecklas.

Vidare bör en förstärkning ske av resultatstymingen på myndighets- nivå. Det är myndigheternas uppgift som huvudansvariga för verkställig- heten att även på eget initiativ göra fördjupningar för att tillgodose sitt behov av kunskap om verksamhetsområdet. Resultatet av uppföljningen bör redovisas i koncentrerad form på en relevant nivå till regeringen. Därutöver behöver regeringen underlag från kommittéer, stabsorgan m.fl. för sin omprövning och åtgärder för effektivisering av offentlig verk- samhet

För att motverka alltför standardiserade beställningar av resultatinfor— mation från regeringens sida måste i regeringskansliet finnas goda kunskaper om verksamheters särart och för att specifika krav skall kunna ställas i beställningen. I sin rapport till regeringen om vissa fördjupade anslagsframställningar i budgeteykel 3 har t.ex. Statskontoret skisserat sex kategorier av myndigheter som vardera ställer olika krav på resultat- information. Ett arbete bör påbörjas som anknyter till denna idé från Statskontoret.

Jag har också för avsikt att verka för att åstadkomma en moderniserad grundutbildning för tjänstemän i regeringskansliet med betoning på resultatstyming och en fortsatt utbildning på området finansiell styrning.

Uppföljning av organisations— och strukturförändringar inom statsförvaltningen

I samband med riksdagens ställningstagande till det program för minskning av den statliga administrationen som presenterades i l99l års kompletteringsproposition (prop. 1990/91 : 150 del II, bet. 1990/91 :F iU37, rskr. 1990/911390) uttalade Finansutskottet att riksdagen borde ges möjlighet till en kontinuerlig och samlad uppföljning av programmets effekter. En sådan uppföljning borde innehålla en närmare precisering av de besparingseffekter som kommer att uppnås. Vidare borde de verksamhetsmässiga och personalmässiga konsekvenserna analyseras.

I 1992 års kompletteringsproposition (1991/92:150 bil. l:5, bet. l99l/92: FiU30, rskr. 1991/92:350) redovisades regeringens bedömning av personalkonsekvenserna av de strukturförändringar som pågår i statsförvaltningen inte bara till följd av det s.k. administrationsprogram— met utan också till följd av andra riksdagsbeslut. Däremot gjordes ingen bedömning av andra effekter av strukturförändringama.

Jag anser mot denna bakgrund att Statskontoret bör ges i uppdrag att följa upp organisations- och strukturförändringama inom statsförvalt- ningen.

Bilaga 1

Hänvisningar till S2-1-2

2.1.3. Det ekonomiadministrativa läget och revisionens resultat 1992

RRV har nyligen avlämnat sin årliga rapport till regeringen om det ekonomiadministrativa läget och revisionens resultat. Av rapporten framgår att antalet revisionsberättelser med invändningar har minskat från 33 1991 till 11 1992. Detta är en indikation på att antalet otillfreds- ställande förhållanden har minskat. Antalet kan komma att öka då revisionen ännu inte kunnat avslutas för fyra myndigheter. Revisionen har dock resulterat i betydligt fler revisionsrapporter till myndigheternas ledning och styrelse med anledning av att den löpande redovisningen ofta har betydande svagheter. RRV bedömer att de externa krav som ställs på redovisningen klaras av bättre än tidigare, men att myndigheterna i allmänhet ännu inte har en kvalitativt god nivå på den löpande redovis— ningen och resultatredovisningen. RRV konstaterar dock att myndigheter- nas ledningar ägnar allt större uppmärksamhet åt ekonomifrågor och att intresset för dessa frågor inom myndigheterna har ökat. Detta intresse har bl.a. visats i en ökad efterfrågan på utbildning, rådgivning och stöd i ekonomistyrningsfrågor samt i form av myndighetsegna insatser för utveckling av ekonomiadministrativa system och redovisningsrutiner.

Jag har i det föregående redovisat RRV:s iakttagelser i granskningen av myndighetemas årsredovisningar och utvecklingen av resultatstyr— ningen inom myndigheterna samt vilka åtgärder jag anser bör vidtas med anledning av detta (avsnitt 2.1.2). Andra viktiga iakttagelser är att respekten för god redovisningssed och internkontroll generellt fortfarande inte är på en godtagbar nivå. Detta visar sig bl.a. i form av att anslags- överskridande fortfarande förekommer i stor utsträckning. Riskerna för en icke avsedd användning av statliga medel har också ökat genom att internkontrollen i flera fall försvagats i samband med decentralisering och delegering inom myndigheterna. Vidare har RRV funnit att affärsmässig- heten i anskaffningen av varor och tjänster generellt sett inte är tillfreds- ställande, vilket är oroande med hänsyn till upphandlingens omfattning i staten som helhet. Det är också vanligt att redovisningen av s.k. blandfinansierad verksamhet. inkl. externfinansierad verksamhet vid universitet och högskolor, inte är upplagd så att redovisningen ger en rättvisande bild av utfallet. RRV pekar även på att ett antal myndigheter inte har färdigställt sina bokslut i rätt tid.

Jag anser att de brister RRV funnit inte är acceptabla. En utökad delegering inom myndigheterna får inte leda till att kvaliteten på ekonomiadministrationen eftersätts. Att myndigheter inte färdigställer bokslut i rätt tid försämrar inte bara RRV:s möjligheter att granska bokslutet utan kan också innebära att regeringen inte får ett beslutsunder- lag i tid. Ansvaret för att upprätta redovisningen, att se till att regler följs och att förhindra brister ligger hos den enskilda myndigheten. För att möta de höga krav som nu ställs på myndigheterna genom de utökade finansiella befogenheterna krävs att myndighetcma har en hög am— bitionsnivå vad gäller ekonomiadrninistrativ kompetens. ändamålsenligt utnyttjande av ekonomiadministrativa system samt den egna interna resultatstymingen och uppföljningen. Det ankommer på myndighetsled—

Bilaga 1

ningarna att se till att så sker. Det är därför positivt att myndighets— ledningar i allt större utsträckning engagerat sig i ekonomi- och redovisningsfrågor för att öka myndighetens ekonomiadministrativa förmåga.

Många förvaltningsmyndigheter genomför för närvarande stora insatser för att lägga om sin redovisning och förbättra sin resultatuppföljning. För att möta myndigheternas behov av råd och stöd i omläggningsarbetet genomför RRV och Kammarkollegiet samt Försvarets civilförvaltning omfattande insatser. De system, metoder och rutiner som nu tillhanda- hålls myndigheterna ger förutsättningarna för en ekonomi- och resultat- styrning av god kvalitet.

Hänvisningar till S2-1-3

2.1.4. Renodling av verksamhetsformer inom statsförvaltningen

Tillämpning av verksamhetsformer i staten behandlades i 1992 års budgetproposition. Här konstaterades att myndighetsformen är den verk- samhetsform som bör väljas för statlig verksamhet. Konkurrensutsatt verksamhet bör, om inte särskilda skäl talar för det, inte bedrivas i myndighetsform och, i normalfallet, inte av staten. Bolag under myndig— heters förvaltning bör inte förekomma, ej heller bör statlig verksamhet bedrivas i stiftelseform om inte särskilda skäl föreligger. Jag kommer i det följande att presentera ett antal åtgärder i det fortsatta arbetet med att tillämpa dessa principer på den statliga verksamheten.

Konkurrensutsatt verksamhet

Regeringen presenterade i prop. 1991/92:38 Den ekonomiska politiken en strategi för statens förmögenhetsförvaltning. En av utgångspunkterna är att statens ägande bör begränsas till områden och funktioner där marknaden inte själv förmår skapa de bästa förutsättningarna för en fungerande samhällsekonomi. Detta innebär att staten endast i undantags- fall och då med bestämda motiv bör uppträda som ägare av verksamheter med kommersiella förutsättningar.

RRV har på regeringens uppdrag gjort en översyn av vissa konkurrens- utsatta verksamheter. Uppdraget innefattade principer för bolagisering och när en bolagiserad verksamhet inte kan bedömas lämplig att drivas i privat ägo.

RRV redovisar i översynen ett antal olika kriterier för när en affärs— verksamheten inom en myndighet kan bedömas lämplig att bolagisera och senare övergå till privat ägo. Regeringen har, utifrån RRV:s analys- modell, utarbetat följande generella kriterier för när en affärsverksamhet kan bedömas aktuell för ombildning till aktiebolagsform: — verksamheten är av betydande omfattning — verksamheten styrs inte primärt av politiska uppgifter och mål — verksamheten bedrivs under fungerande konkurrensvillkor verksamheten har kommersiella förutsättningar och är oberoende av direkta anslagsmedel ' — verksamheten innebär ingen myndighetsutövning

Regeringen har under hösten presenterat riktlinjerna för en bolags-

Senare denna dag lägger regeringen förslag om bolagisering av AMU. Olika utredningar har också lagt förslag om ytterligare bolagiseringar. Regeringen kommer att arbeta vidare med flertalet av de verksamheter som RRV bedömer aktuella för en bolagisering samt vidta nödvändiga strukturella åtgärder.

Kriterier för när ett statligt bolag kan bedömas lämpligt att kvarstå i statlig ägo bedömer jag, utifrån RRV:s analysmodell, främst vara:

väl fungerande konkurrensvillkor saknas — hög effektivitet och affärsmässighet saknas

Vad gäller det första kriteriet ligger ansvaret för att utforma väl fungerande konkurrensvillkor på statsmakterna. Riksdagen har i samband med prop. 1992/93:56 (bet. 1992/93zNUl7, rskr. 1992/93:144) fattat beslut om en ny konkurrenslag. På en rad områden, t.ex. el— och teleom- rådet, utarbetas för närvarande förslag till förändrad lagstiftning. Konkurrensvillkoren skall utformas på ett sådant sätt att kraven på mångfald och samhällsekonomisk effektivitet tillgodoses.

När det gäller det andra kriteriet är det av stor vikt att statens roll som ägare är klart separerad från statens ansvar för regelverk och konkurrens inom en sektor. Särskilda krav på en korrekt och konkurrensfrämjande upphandling bör ställas på berörda myndigheter. Det statliga ägaransvaret för ett aktiebolag bör bl.a. därför ej ligga på en myndighet utan på regeringen med aktieinnehavet formellt redovisat hos Kammarkollegiet. Staten som ägare bör ställa höga krav på lönsamhet i verksamheten. Det värde som det statliga ägandet representerar är med utgångspunkt i statens balansräkning helt intecknat genom statsskulden. Detta innebär att varje statlig tillgång belastar statsbudgeten med sin del av statsskuld- räntan minus inlevererad utdelning. Statliga tillgångar som har en samhällsekonomisk avkastning som understiger statsskuldräntan är en årlig statsfinansiell belastning.

Verksamheter som bedöms möjliga att bedriva i bolagsform men där effektivitet och affärsmässighet bedöms förhindra en privatisering bör därför i normalfallet avvecklas.

Regeringens fortsatta arbete med att minska den statliga balansomslut- ningen genom bolagiseringar och privatiseringar och därmed bl.a. minska statsbudgetens underskott bör utgå från här presenterade riktlinjer.

Omprövning av statliga stiftelser och nrvndighetsbolag

RRV har i två olika rapporter granskat bolag under myndigheter och statliga stiftelser. Regeringen har. liksom den förra regeringen. intagit en mycket restriktiv hållning till att bedriva statlig verksamhet i stiftelse- form resp. i bolag direkt under myndigheter (prop. l99l/921100 bil.l. bet. l99l/9Z:FiU20, rskr. l99l/922128). Ett skäl för den restriktiva in- ställningen till stiftelser och bolag under myndigheter är att staten

Prop. 1992/931100 bildning av verksamheten vid Statens bakteriologiska laboratorium. Bilagal

Bilaga 1

avhänds egendom samtidigt som svårigheter föreligger för statsmakterna att få ändamålsenlig insyn i och möjligheter att påverka och kontrollera användningen av de insatta statliga medlen. Å andra sidan finns verksamheter som även fortsättningsvis. bör bedrivas i privaträttsliga former, t.ex. inom det kulturella området.

Jag anser därför att statens engagemang i de stiftelser som staten medverkat i som stiftare fortlöpande bör ses över för att tillse att de insatta statliga medlen används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

RRV har i Hera granskningar funnit att myndigheter, i strid med rege- ringsformens bestämmelser, medverkat i bildande av stiftelser och bolag genom avsättande av statliga medel utan att inhämta tillstånd från stats- makterna. Ett sådant förfarande kan inte accepteras och måste enligt min uppfattning föranleda att åtgärder vidtas av berörda myndigheter och statsmakterna genom omprövning av statens åtaganden i dessa verksam- heter.

Mot denna bakgrund bör en särskild utredare tillkallas med uppgift att göra en översyn av befintliga bolags- och stiftelsebildningar och lämna förslag till åtgärder. En utgångspunkt för utredaren bör, mot bakgrund av den restriktiva synen på statliga stiftelser och myndighetsbolag, vara att det statliga huvudmannaskapet begränsas. I de fall verksamheten som bedrivs är av centralt statligt intresse bör myndighetsformen vara den verksamhetsform som skall tillämpas.

RRV har nyligen i en rapport till regeringen föreslagit att RRV bör ges rätt att revidera samtliga av myndigheter bildade bolag och till myn- digheter knutna stiftelser. Bakgrunden till förslaget är inte bara de svårigheter revisionen haft att få insyn i de i bolag eller stiftelser avknoppade verksamheterna, utan också att frånvaron av gransknings- rätten försvårar för revisionen att verifiera hur de statliga medlen används av berörda myndigheter. Jag anser att det är viktigt att stats- makterna garanteras insyn i olika verksamheter när stora befogenheter har delegerats till myndigheterna. Jag avser att återkomma till regeringen i frågan i samband med prövningen av hur det statliga ekonomi- administrativa regelverket skall tillämpas.

Tillämpning av det statliga ekonomiadministrativa regelverket

Det statliga ekonomiadministrativa regelverket och de finansieringsformer som tillkommer statliga myndigheter tillämpas idag även av icke—statliga organisationer, dvs. organisationer som inte ingår i den juridiska personen staten. Således förekommer det att t.ex. en stiftelse inplaeerats i systemet med budgetcykler, har krav på sig att lämna formella anslagsframställningar i enlighet med vad myndigheterna har att lämna. har egen dragningsrätt på statsverkets checkräkning eller har ålagts krav på att den statliga bokföringsförordningen skall tillämpas.

Delegeringen av finansiella befogenheter till myndigheterna innebär att myndigheterna kommer att ges större möjligheter att göra bindande ekonomiska åtaganden över längre tid. Ramanslag innebär att den som disponerar anslaget har möjlighet att "låna" upp till en viss nivå på det

Bilaga 1

efterföljande budgetårets anslag genom utnyttjande av anslagskredit. Vidare föreslås dels ett system med generell räntebeläggning av statliga medelsflöden, dels lån för finansiering av anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. I den mån dessa generella finansiella befogenheter även ges icke-statliga organisationer, kan staten hamna i en situtation som innebär att staten får stå riskerna vid en eventuell försämrad betalnings- förmåga inom organisationen eller vid en nedläggning av verksamheten.

Enligt min mening bör statsmakternas krav på underlag för prövning av resurstillskott och på kontroll av medlens användande regleras i särskild ordning.

RRV har mot denna bakgrund fått regeringens uppdrag att identifiera vilka organisationer som, utan att vara statliga myndigheter, anvisas anslag på statsbudgeten och därmed, eller på grund av andra bestämmel- ser. kommit att omfattas av det ekonomiadministrativa regelverk som gäller för myndigheter under regeringen. RRV skall lämna förslag till vilka bestämmelser som behöver ändras för att de skall omfatta endast statliga myndigheter och hur berörda organisationer bör hanteras i budgetprocessen vad gäller finansieringsform och krav på beslutsunder- lag samt återrapporteringskrav. I uppdraget ingår även att lämna förslag till hur statsmakternas behov av insyn och kontroll av hur de statliga medlen används genom revision skall tillgodoses. Jag avser att åter- komma till regeringen med förslag till vilka tekniker som bör tillämpas för finansiering m.m. av organisationer som inte är statliga myndigheter men som erhåller statliga bidrag för sin verksamhet.

Hänvisningar till S2-1-4

2.1.5. Effektiv medelshantering

Ett intensivt utvecklingsarbete har pågått de senaste åren i syfte att effektivisera den statliga medelshanteringen. Arbetet har koncentrerats på att skapa så marknadslika och konkurrensneutrala förhållanden som möjligt i den statliga verksamheten samt att ge myndigheterna större frihet att, inom ramen för tillgängliga resurser, själva göra avvägningar i finansiella frågor. För att skapa förutsättningar för rationellt besluts- fattande på myndighetsnivån är det väsentligt att samtliga kostnader staten har för verksamheten beaktas vid myndighetens beslut om utformning av verksamheten. Denna utveckling ställer höga krav på myndighetens redovisning.

I 1992 års budgetproposition redovisade jag ett antal förändringar i detta syfte. Jag kommer i det följande att presentera vilka åtgärder regeringen vidtagit på området samt lämna förslag till utveckling av den finansiella styrningen av myndigheterna med syftet att en effektivare medelshantering erhålls. Förslagen innebär dels effektivare system för den statliga medelshanteringen på "koncernnivå", dels utökade möjlig— heter att delegera finansiella befogenheter till myndigheterna. Förslagen bör i de flesta fall kunna genomföras på samtliga myndigheter vid ingången av budgetåret 1993/94.

Bilaga 1

Ramar för myndigheternas förvaltningskostnader

Riksdagen har godkänt riktlinjerna beträffande ramar för myndigheternas förvaltningskostnader (prop. l99l/921100 bil.l s. 46-48. bet. l99l/92: FiU20, rskr. 1991/92:128). Nya riktlinjer för budgetering av myndig— heternas förvaltningskostnader har därför tillämpats i årets förslag till statsbudget.

De nya riktlinjerna för budgetering innebär att ett utrymme för förväntade kostnadsökningar budgetåret 1993/94 för samtliga resursslag har beaktats. Myndigheternas anslag motsvarar således det likviditets— utrymme som resp. myndighet totalt disponerar och är ett uttryck för regeringens bedömning av vilka resurser som sammantaget skall stå till buds för att de verksamhetsmässiga målen skall kunna uppfyllas under budgetåret 1993/94. Samtliga löne- och prisökningar under nästa budgetår skall finansieras inom denna ram samt det utrymme som anslagssparandet resp. anslagskrediten medger. Vidare kommer kompensation för kostnadsökningar inom samtliga resursslag att fastställas med utgångs- punkt i den allmänna prisutvecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn.

Myndigheterna får genom detta förslag information om vilket hand— lingsutrymme som ges i finansiellt avseende. Därigenom ökar möjlig— heterna att vidta åtgärder för att kunna uppnå de av statsmakterna uppställda målen för verksamheten. ,

En omläggning av detta slag medför omfattande förändringar av teknisk natur. Jag återkommer till detta och vissa övergångsfrågor i det följande (avsnitt 2.2).

Anslagstypcrna på statsbudgeten

Ett av de främsta verktygen statsmakterna har för den finansiella styr- ningen av den statliga verksamheten är, vid sidan av att imvisa anslag på statsbudgeten för ett visst ändamål, att ange hur dessa medel får dispone- ras. Detta sker bl.a. genom val av anslagstyp, dvs. vilken beteckning de anvisade anslagen ges. De anslagstyper som nu används är obetecknat anslag, förslagsanslag. reservationsanslag och ramanslag.

Jag kommer i det följande (tvsnitt 2.7) att närmare redogöra för vilka villkor som nu gäller för de olika anslagstyperna samt lämna vissa förslag till förändringar. Jag föreslår här en effektivare rutin för återförande av återstående reservationer på reservationsanslag, vilket innebär förändrade villkor i förhällzmde till nuvarande regler för dispositionsrärt till reserverade medel. Jag förslår även en förändring av beräkningen av ramanslagskrediicns storlek i syfte att anpassa kreditutrymmet till de förändringar som nu införs inom ramen för finansiell styrning.

Statlig kassahållning In— och itlbelalningstidpitnkter för statliga betalningar

Den tidigare (prop. l99l/92:100 bil. I) aviserade översynen av in— och utbetalningstidpunktcr för statliga betalningar har nyligen genomförts av

Riksgäldskontoret (RGK) och RRV. Översynen har omfattat de stora be— talningsflöden som vid förändrade betalningstidpunkter kan ge betydande ränteeffekter för staten. De betalningar som har studerats är bl.a. pensionsutbetalningar, barnbidrag, dagersättningar, kulturbidrag, bidrag till folkbildningen, inbetalning av inkomstskatt och arbetsgivaravgifter, in- och utbetalning av mervärdesskatt, bidrag till kommuner samt utbetalning av studiemedel. I översynen har även delar av reglerings- brevens bestämmelser vad gäller betalningstidpunkter behandlats. Chefen för Utbildningsdepartementet kommer senare idag att redovisa vissa åtgärder i fråga om ändrade betalningstidpunkter (bil. 9). Jag har för avsikt att återkomma med förslag till åtgärder angående förändrade tidpunkter för statliga betalningar i 1993 års kompletteringsproposition.

Utveckling av statens betalningssystem

I 1992 års budgetproposition (bil. I) redovisades de krav som bör ställas på det statliga betalningssystemet. Dessa krav sammanfattas i det följande.

—— Förmedlingen av de statliga betalningarna bör ske på ett utifrån statens synvinkel kostnadseffektivt sätt. —— Det statliga betalningssystemet skall vara anpassat till statens redovis- ningssystem och statens samlade informationsbehov. —— Det statliga betalningssystemet skall vara så utformat att det skapas valfri/tet för betalningsavsändare och betalningsmottagare vid val av

betalningsförmedlare. — Det statliga betalningssystemet skall vara så sammansatt att hög

säkerhet kan garanteras.

Mot bakgrund av dessa krav har RRV på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag till utveckling av det statliga betalningssystemet. Jag konuner i det följande att lämna vissa förslag angående en utveckling av statens betalningssystem (avsnitt 2.8). Jag kommer bl.a. att föreslå att betalningar till och från staten skall kunna förmedlas av såväl Postgirot som Bankgirot.

Räntebeläggning av statliga medelmöden

I l992 års budgetproposition (bil. 1) redovisades frågan om att räntebe- lägga statliga medelsflöden. Jag framhöll då vikten av att öka kostnads- medvetandet hos myndigheterna genom att de kostnader som för närvarande redovisas gemensamt på statsbudgeten istället bör redovisas i anslutning till resp. verksamhet. Ett system med ränta på myndig- heternas medel ger myndigheterna frihet att själva göra avvägningar i finansiella frågor och därmed incitament till en god kassahållning. RGK och RRV har utrett frågan och lämnat förslag till en modell för räntebe- läggning av statliga medelsflöden. RGK:s och RRV:s utredning visar att de medel som myndigheterna disponerar i den egna verksamheten kan räntebeläggas budgetåret 1993/94. Jag kommer i det följande att lämna

Bilaga 1

förslag angående en räntebeläggning av statliga medelsflöden och därmed föreslå att de medel som myndigheterna disponerar i den egna verksam- heten skall räntebeläggas fr.o.m. budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.3).

Lån till investeringar för förvaltningsmyndigheters anläggningstillgångar

Lån i RGK för investeringar för förvaltningsmyndigheternas anläggnings- tillgångar har behandlats i de senaste årens budgetpropositioner. Modellen har utvecklats av RRV med sikte på att denna modell skall kunna ersätta flera av de befintliga finansieringsmodellerna. Genom tillämpning av lånemodellen bärs statens kostnader för en investering den myndighet som gör investeringen, vilket ökar förutsättningarna för rationella investeringsbeslut på myndighetsnivån. Lånemodellen ligger väl i linje med resultatstyrningens idé att myndigheten själv får besluta om fördelning av sina resurser. De årliga utgifterna för en eventuell investering i form av räntor och amorteringar får av myndigheten ställas mot övriga utgifter där myndighetens egna prioriteringar får avgöra om en investering skall genomföras eller inte.

Lånemodellen har införts successivt fr.o.m. budgetåret 1990/91. Innevarande budgetår tillämpar ett tjugotal myndigheter med tillhörande undermyndigheter lånemodellen för ADB-och kommunikationsutrustning. Tio myndigheter har tilldelats lånemodellen för att finansiera i princip samtliga typer av anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Erfarenheterna från tillämpningen visar att lånemodellen nu kan införas generellt i statsförvaltningen.

Jag kommer därför i det följande (avsnitt 2.4) att redogöra för utform- ningen av lånemodellen och föreslå ett generellt införande av lån i RGK för finansiering av förvaltningsmyndigheternas investeringar i anlägg- ningstillgångar för förvaltningsändamål.

Avgiftsfinansierad verksamhet

I 1992 års budgetproposition redovisades huvudprinciper för styrning och budgetering av avgiftsfinaniserad verksamhet. Syftet var att renodla tillämpningen av avgiftsfinaniserad verksamhet och formerna för verksamhetens kapitalförsörjning. Arbetet har i stor utsträckning inriktats på att klargöra myndigheternas handlingsutrymme för att bedriva sådan verksamhet. Regeringen har genom avgiftsförordningen (l992:l9l) och kapitalförsörjningsförordningen (l9921406) beslutat om generella regler för avgiftsfinansierad verksamhet i enlighet med de riktlinjer som redovisas i propositionen.

Jag kommer i det följande (avsnitt 2.5) att lämna vissa förslag som innebär en utökad rätt för myndigheterna att genom avgifter finansiera viss verksamhet. Jag föreslår bl.a. att en myndighet som tillhandahåller avgiftsfinansierade tjänster, där det ekonomiska målet är full kostnads— täckning, även skall-få ta ut ersättning för postbefordran av handlingar i anledning av den avgiftsbelagda tjänsten. Jag föreslår vidare att samtliga myndigheter som bedriver avgiftsfinansierad verksamhet och som får

Bilaga 1

disponera avgiftsinkomsterna bör få balansera årets resultat i den avgifts- finaniserade verksamheten i ny räkning.

Riktlinjer m.m. för risk- och skadehanteringen i staten

l prop. 1990/91:100 bil.1, aviserades en utredning om försäkring av statens egendom m.m. Frågan har utretts av en särskild utredare som har överlämnat betänkandet (SOU 1992140) Risk— och skadehantering i statlig verksamhet.

Jag kommer i det följande (avsnitt 2.6) att lämna förslag om riktlinjer m.m. för risk— och skadehanteringen i staten.

Utgångspunkten för mina förslag är att den enskilda myndigheten har bäst förutsättningar att avgöra inriktningen av sin risk- och skade- hantering. Jag föreslår därför att myndigheten själv skall få välja system för riskfinansiering samtidigt som den i princip får bära hela kostnaden för inträffade skador. Försäkringar bör dock undvikas i så stor utsträck- ning som möjligt. Jag bedömer att den mest angelägna åtgärden i stället är att minska skadekostnaderna, t.ex. genom skadeförebyggande arbete.

En förutsättning för att en myndighets risk- och skadehantering skall kunna genomföras på ett meningsfullt sätt är att verksamhetens skade- risker och skadekostnader är kända. Jag föreslår därför att varje myndighet skall vara skyldig att genomföra riskanalyser.

Medvetandet om risker och skador är eftersatt hos flertalet myn- digheter. Jag anser därför att särskild vikt måste läggas vid att lämna stöd för myndigheternas hantering av dessa frågor. Ett vägledande regelverk bör även utarbetas. Jag föreslår att ansvaret för det stödjande arbetet skall läggas på Kammarkollegiet. Dessutom bör den nuvarande försäkringsliknande verksamheten hos Försvarets civilförvaltning flyttas över till kollegiet, Chefen för Försvarsdepartementet återkommer senare i dag i denna fråga.

Förutom de generella riktlinjerna m.m. för risk- och skadehanteringen i staten kommer jag att ta upp frågan om ett särskilt försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor.

Frågan har utretts av en särskild utredare. Utredningen initierades mot bakgrund av olyckan på Oskarshamns flygplats år 1989. Efter olyckan konstaterades bl.a. att det fanns betydande skillnader i försäkringsskyddet för de omkomna. De efterlevande till dem som reste i tjänsten för statens räkning fick nämligen sämre ersättning än om det hade rört sig om en tjänsteresa inom den privata sektorn.

Enligt min mening är det motiverat att statligt anställda och uppdrags— tagare hos staten får ett försäkringsskydd eller motsvarande skydd vid tjänsteresor som svarar mot vad som allmänt tillämpas för privatanställ- da. Jag föreslår därför att ett sådant skydd skapas. Vad som skall avses med tjänsteresa och vilka slags resor som skall omfattas av försäkrings- skyddet bör dock avgöras av varje myndighet.

När det gäller administrationen av försäkringsskyddet föreslår jag att Försvarets civilförvaltning bör få möjlighet att skapa ett skadereglerings— och ersättningssystem liknande det som finns för statens fordon. Försäk-

ringsskyddet bör även kunna upphandlas på den privata försäkringsmark- Prop. 1992/932100 naden. Varje myndighet bör således själv få möjlighet att avgöra hur Bilaga 1 försäkringsskyddet vid tjänsteresor skall ordnas.

Myndigheternas lokalförsörjning

Ett led i regeringens arbete med att delegera ansvar och befogenheter till myndigheterna är att dessa även får ta ansvar för sin lokalförsörjning. Byggnadsstyrelsens monopol på lokalförsörjningsområdet har därför avskaffats (prop. 1990/91:150 bil. 1:1, bet. 1990/91 :FiU30, rskr. 1990/91:386). Senast den i juli 1993 kommer samtliga myndigheter att ha övertagit det fulla ansvaret för den egna lokalförsörjningen.

Som ett led i ombildningen av Byggnadsstyrelsen är två nya fastighets— koncemer under uppbyggnad (prop. 1992/93:37 bil. 1, bet. 1992/93: FiU8, rskr. 1992/93:123). Av detta följer att de ca 8 000 upplåtelse- handlingar som idag reglerar förhållandet mellan lokalbrukaren och Byggnadsstyrelsen successivt skall omsättas till civilrättsliga avtal.

Regeringen beslutade den 26 mars 1992 om nya riktlinjer för myndig- heternas lokalförsörjning. I beslutet lades fast att villkoren i upplåtelse- handlingen gäller tills nytt avtal tecknats med det nya fastighetsbolag som kommer att bildas.

Regeringen beslutade den 26 november 1992 om tillägg till övergångs- bestämmelserna i de nya riktlinjerna för myndigheternas lokalförsörjning vilka skall gälla såvitt inte myndigheterna och de nya fastighetsförvaltar— na ömsesidigt kommer överens om andra villkor. ] tilläggsbestämmelser— na fastställdes en hyrestid och en ömsesidig uppsägningstid på upplåtelse- handlingama. Hyrestiden fastställdes till den treårsperiod resp. myndighet tillhör inom budgetcyklerna 1, 2 och 3, dvs. budgetåren 1991/92— 1993/94, 1992/93-1994/95 och 1993/94-1995/96.

Eftersom lokaler är en relativt trögrörlig resurs anser jag att det är viktigt att kunna ge myndigheterna incitament att effektivisera resurs- användningen vad gäller de statsägda lokaler som nu kommer att föras över till de två nya fastighetskoncemema. Under tidigare år har det funnits en ordning för myndigheter som anvisats medel för lokalkostnader under förslagsanslag, som inneburit att de efter samråd med Byggnads- styrelsen kunnat lämna "förslag till regeringen om att få tillgodoräkna sig resurser för reella lokalbesparingar. Jag anser att myndigheterna över- gångvis bör kunna ges möjlighet att tillgodoräkna sig frigjorda resurser till följd av lokalbesparingar under den treårsperiod upplåtelsehandlingen gäller för de lokaler som kommer att föras över till de två nya fastighets- koncernerna. Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att i ett förvaltningsbeslut ge den nyligen inrättade stabs- och servicemyn- digheten, Statens lokalförsörjningsverk, ett bemyndigande att övergångs- vis få överta betalningsansvaret för upplåtna lokaler eller delar av upplåtna lokaler som myndigheterna valt att lämna men inte kunnat tillgodoräkna sig på grund av de nya villkoren i upplåtelsehandlingama.

Regeringen medgav den 27 maj 1992 att Byggnadsstyrelsen fick införa ett system med hyresdebitering kvartalsvis i förskott. De förändrade

Bilaga 1

debiteringsrutinerna innebär en tidsmässig tidigareläggning av hyresbetal- ningarna jämfört med tidigare rutiner. Flertalet anslagsfinansierade myndigheter betalar fr.o.m. budgetåret 1992/93 sina lokalhyror kvar— talsvis i förskott. I samband med skiftet av rutinerna för debitering uppstår en engångsvis merbelastning'på statsbudgeten på grund av att hyresbcloppet för budgetårets första kvartal skall betalas senast den 30 juni budgetåret innan. För budgetåret l99l/92 uppstod inte denna mer— belastning då debiteringssystemet inte var fullt utvecklat inom Byggnads— styrelsen. Merbelastningen kommer istället att inträffa vid slutet av innevarande budgetår förutsatt att myndigheterna betalar sin första kvartalshyra för budgetåret 1993/94 i rätt tid, dvs. senast den 30 juni 1993. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om en regle- ring som medger en engångsvis merbelastning på berörda myndigheters anslag, vilken skall motsvara den första kvartalshyran för budgetåret 1993/94.

Staten som avtalspart

Statligamyndigheter träffar avtal å statens vägnar. Förutom köpe- och hyresavtal kan en myndighet t.ex. lägga ut förvaltningsuppgifter på entre- prenad för att få en kostnadseffektivare verksamhet. Det kan också vara fråga om avtal där myndigheten åtar sig uppgifter åt en annan part.

Riktlinjer och regler för under vilka former som statliga myndigheter får ingå avtal med annan part saknas i stor utsträckning. I flera av RRV:s granskningar har olika problem med ingångna avtal påtalats. Behovet av stöd till myndigheterna i avtalsfrågor är tilltagande. Då myndigheternas finansiella befogenheter ökas successivt finns det, enligt min mening, behov av att klargöra myndigheternas handlingsutrymme även på detta område. Jag avser därför att föreslå regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av formerna för de avtal som för närvarande ingås av statliga myndigheter. Utredaren bör lämna förslag till riktlinjer och regler för myndigheternas tillämpning samt det eventuella stöd som myndigheterna kan behöva.

Hänvisningar till S2-1-5

2.2. Principer för beräkning av anslagen

Den nya budgetprocessen med resultatstyming innebär att statsmakterna anger mål och ställer resultatkrav samt preciserar ambitionsnivån i verksamheten genom att anvisa medel. Myndigheterna ansvarar för formulering av produktionsmål och för verkställande inom givna ramar. Budgetprocessen bygger på fördjupad redovisning och analys inom varje myndighet och en årlig redovisning till statsmakterna mot uppställda mål. Det ankommer på statsmakterna att årligen värdera och pröva ambitions- nivån i den statliga verksamheten.

Den nya budgetprocessen skall vara ett stöd för statsmakterna i arbetet att nå högre effekt inom ramen för givna medel. Processen bygger på ett. tydliggörande och en precisering av ansvarsfördelningen mellan stats- makterna och myndigheterna i cn rad praktiska avseenden. Den ställer nya krav på statsmakterna att precisera mål och resultatkrav, men

Bilaga 1

förutsätter samtidigt att statsmakterna avstår från att detaljreglera myndigheternas produktion och avstår från att lägga restriktioner på hur medlen får disponeras. En utvecklad budgetprocess förutsätter delegering av ansvar och befogenheter till myndigheterna, vilket i sin tur kräver utveckling av styrformer och finansiella förutsättningar och revision på det sätt som jag redovisat i 1992 års budgetproposition (bil. 1, Statsbud- geten och särskilda frågor).

Inom ramen för budgetprocessen skall ambitionsnivån i den statliga verksamheten prövas och preciseras genom förslag till årlig anslagsnivå för resp. myndighet. Denna prövning måste följas upp med en förbättrad budgetteknik. Idet följande redovisar jag en teknisk lösning att budgetera myndigheternas förvaltningskostnader som ökar myndigheternas handlingsutrymme och förbättrar incitamenten till en effektiv resurs- hantering. Syftet med tekniken är att tydligare än för närvarande ange myndigheternas handlingsutrymme i förväg. Tillsammans med övrig delegering och den utvecklade finansiella styrningen ges resp. myndighet handlingsutrymme inom de av statsmakterna årligen angivna ekonomiska ramarna. Därmed undviks den s.k. cash—limiteffekt som tidigare tillämpning av löneutgiftsramar kunde leda till och som riksdagen tidigare ifrågasatt (bet. 1988/89:FiU20, rskr. 1988/89:101-103).

Beslut som innebär förändringar i verksamhetens inriktning eller som förutsätter resurstillskott måste även fortsättningsvis hanteras inom ramen för budgetprocessen. En ökad andel operativa beslut bör dock kunna fattas direkt av myndigheterna förutsatt att de ekonomiska ramarna är kända. Inom dessa ramar har sedan myndigheterna ansvaret att formulera mål för sin produktion, att besluta om resursallokering etc. För att stimulera långsiktighet krävs en rättvisande teknik för att beräkna priskompensation över tiden. Därmed ökar incitamenten till effektivt utnyttjande av resurser.

Myndigheternas förutsättningar måste därför göras tydligare så att de så tidigt som möjligt känner till de ekonomiska ramarna för verksamheten och på vilket sätt de kommer att kompenseras för kostnadsutvecklingen. Inom dessa givna ramar måste myndigheterna ges stora finansiella friheter. De produktivitetsvinster som kan frigöras i verksamheten måste få disponeras av myndigheterna. Beslut om effektivisering måste i så hög utsträckning som möjligt kunna fattas av myndigheterna själva inom givna ekonomiska ramar, utan att statsmakternas godkännande måste inhämtas. Eftersom löner i normalfallet utgör en merpart av förvaltnings— kostnadema är det också viktigt att myndigheterna ges ökade möjligheter att själva lokalt påverka lönebildningen. Utöver dessa rena effektivitets— åtgärder är det statsmakternas uppgift att bestämma inriktning och omfattning av olika verksamheter.

Utgångspunkten för det pågående utvecklingsarbetet med finansiell styrning har varit att genom modifieringar av nuvarande styrformer och anslagstyper uppnå dessa syften. Jag kommer senare att redovisa förslag till räntefaktor på statliga medelsflöden, utökade möjligheter till låne— finansiering av investeringar samt utökat bemyndigande att redovisnings- mässigt utjämna mellan olika budgetår. I det följande redovisar jag nu

Bilaga 1

förslag till teknik för budgetering av myndigheternas anslag för förvalt— ningskostnader vilken i förväg både ger besked om ekonomiska ramar och en rättvisande kompensation över tiden.

Omläggningen bör genomföras samtidigt med flera andra förändringar av teknisk natur. För att hantera detta och ge myndigheterna tillfälle att komplettera underlaget bör dessa justeringar göras samlat i reglerings- brevet för resp. myndighet.

2.2.1. Ramar för myndigheternas förvaltningskostnader Huvudprinciper

Riksdagen har godkänt riktlinjerna beträffande ramar för myndigheternas förvaltningskostnader (prop. 1991/92:100, bet. 1991/92:FiU20, rskr. 1991/92:128-129). Riktlinjerna innebär att en ram för myndigheternas samlade förvaltningsutgifter och inte endast för enskilda resursslag läggs fast. Det finns tre huvudsakliga syften med de nya budgeteringsprin- ciperna.

Det första syftet är att myndighetens verksamhet skall prövas som en helhet och att anslagsnivån är ett uttryck för beslutad och förväntad ambitionsnivå i verksamheten. De nya budgeteringsprincipema innebär att myndighetens hela verksamhet, med dess olika resursslag, budgeteras samlat och på ett likartat sätt. Dessutom beräknas ett särskilt utrymme som skall användas för att möta kostnadsökningar för samtliga resursslag under löpande verksamhetsår. Utrymmet kommer att ligga som en permanent buffert i myndighetens anslag.

Den ekonomiska ramen inför ett aktuellt budgetår bör resp. myndighet känna i sin helhet så tidigt som möjligt. Därigenom ökar myndigheternas möjligheter att förbereda och vidta åtgärder för att kunna uppnå de av statsmakterna uppställda målen för verksamheten.

Myndigheter som disponerar medel på ramanslag kan fritt fördela det totala ekonomiska utrymme som givits av statsmakterna. Några särskilda restriktioner för hur mycket av det ramanslag som tilldelas myndigheten som skall användas till t.ex. löner och lokaler kommer normalt inte att finnas. Dessutom föreslår jag i det följande att ytterligare befogenheter skall tilldelas myndigheterna i form av möjligheter att ta upp lån för investeringar, att få ränta på anslagsmedel etc. Dessa ökade befogenheter kommer att kunna utnyttjas av majoriteten av alla myndigheter eftersom de allra flesta myndigheter kommer att ha tilldelats ramanslag från och med budgetåret 1993/94.

Det andra syftet med nya principer för statsmakternas budgetering är att den allmänna prisutvecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn skall utgöra utgångspunkt vid fastställandet av kompensationen för kostnadsutvecklingen inom samtliga resursslag. Hittills har denna princip tillämpats endast för lokalkostnader och övriga förvaltningskostnader. Härigenom uppnås en stabilitet och långsiktighet i kompensationen och en följsamhet mot övriga ekonomin.

Merparten av en normal förvaltningsmyndighets budget utgörs av lönekostnader. Valet av teknik för kompensation för lönekostnadsut-

Bilaga 1

vecklingen kommer att ha inflytande på effektiviteten och incitamenten inom det statliga förhandlingssystemet. Denna kompensation kan fördelas lika för alla myndigheter oavsett avtalsutfall eller selektivt beroende på myndighetens lönestruktur eller genom att utfallet av förhandlingarna tillåts påverka den årliga priskompensationen för resp. myndighet.

Förslag till modeller utifrån dessa grunder har lämnats av Ramanslags- utredningen (SOU 1992:102). Utredningen har även lämnat förslag beträffande kompensation för lokalkostnader resp. övriga förvalt- ningskostnader.

Det tredje syftet är att klart skilja statsmakternas ansvar inom ramen för den statliga budgetprocessen från frågor som det ankommer på staten som arbetsgivare att förhandla om i likhet med andra parter på arbets- marknaden.

Frågor som rör ambitionsnivåer och verkningsgrader i den statliga verksamheten skall prövas inom ramen för budgetprocessen. Inom den ekonomiska politiken måste statsmakterna bl.a. bekämpa inflationen och genom avregleringar och konkurrensbefrämjande åtgärder verka för en konkurrenskraftig prisnivå i den svenska ekonomin. Det är på mot- svarande sätt en huvudfråga för statsmakterna att verka för en fungerande arbetsmarknad, personalförsörjning och kompetensutveckling för att stimulera tillväxten i hela ekonomin. Däremot bör statsmakterna avstå ifrån att direkt reglera priser på enskilda varor och tjänster, så även i fråga om löner. Som arbetsgivare inom det statliga området bör statsmakterna endast ange allmänna arbetsgivarpolitiska riktlinjer. Statsmaktema måste således avstå ifrån att försöka tillgodose sitt arbetsgivarintresse genom att via budgetpolitiken bedriva inkomstpolitik på det statliga avtalsområdet (jfr. prop. l99l/92:100 bil. 1). Detta bör enligt min mening vara möjligt genom de förslag till nya principer för budgetering av förvaltningskostnader som har tillämpats i årets förslag till statsbudget.

För att myndigheterna skall kunna möta kostnadsökningar under löpande budgetår har ett särskilt utrymme (buffertutrymme) beräknats vid budgeteringen av myndigheternas ramanslag. Detta buffertutrymme skall användas för att möta prisutveckling på såväl löner som för lokaler och övriga förvaltningskostnader. Anslagsnivån i budgetpropositionen skall därmed ses som ett uttryck för det likviditetsutrymme som myndig- heten har tillgång till under det löpande verksamhetsåret. Merutgifter eller överskridande för löneökningar eller andra kostnadsökningar kommer inte att medges under budgetåret. Myndigheterna skall i stället utnyttja den möjlighet till anslagssparande eller anslagskredit som ramanslaget medger. Jag vill samtidigt betona att förändringar i verksamheternas inriktning eller omfattning på sedvanligt sätt måste underställas rilmdagen.

De nya budgeteringsprincipema bör enligt min mening tillämpas på samtliga myndigheter, oavsett anslagstyp. Beträffande lönekostnads- komponenten innebär det i fortvarighetstillståndet att kostnadsut- vecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn kommer att ligga till grund för kompensationen för kostnadsutvecklingen för myndigheterna.

Bilaga 1

För det tjugotal myndigheter som även under budgetåret 1993/94 kommer att ha förslagsanslag, reservationsanslag eller obetecknat anslag för sina förvaltningskostnader innebär detta att de principer om löneutgiftsram som redovisades i 1989 års budgetproposition (prop. 1988/89:100 bil. 1) föreslås vara utgångspunkten vid tillämpningen under nästa budgetår. Om de faktiska avtalskostnadema för någon enskild myndighet i denna kategori blir avsevärt högre än den kompensation de fått enligt de nya principerna och detta bedöms leda till större verksamhetsmässiga konsekvenser bör" regeringen återkomma till riksdagen med förslag om att reglera dessa frågor.

Beräkning av förändrade lönekostnader

Ramanslagsutredningen (dir. 1992z28) har i ett betänkande (SOU 1992:102) Myndigheternas förvaltningskostnader - budgetering av pris- och löneökningar redovisat en modell för att fastställa omräkningen av lönedelen av anslaget för den statliga sektorn där utgångspunkten är att anslagen beräknas utifrån lönekostnadsutvecklingen inom den konkurrens- utsatta sektorn. Dessutom har utredningen föreslagit en modell för hur uppräkning av ramanslagen skulle kunna ske, bl.a. avseende korrigering av lönebasen.

Den hittillsvarande ordningen har inneburit att de statliga löneavtalen har underställts Finansutskottets godkännande. Detta har inte bara inneburit ett ställningstagande till det materiella innehållet för de statligt anställda. Avtalens faktiska nivå och fördelning har dessutom legat till grund för beräkningarna av myndighetemas förvaltningskostnadsanslag. Något incitament att hålla tillbaka kostnadsökningar har därför inte funnits på myndighetsnivån.

I detta sammanhang vill jag nämna att jag senare denna dag (bil. 8, anslaget Fl. Statens arbetsgivarverk) kommer att redogöra för mina förslag beträffande en ny utformning av statens centrala arbetsgivar- organisation enligt de förslag som Arbetsgivarkommittén nyligen lagt fram i sitt betänkande (SOU 1992:100) Staten och arbetsgivarorganisa— tionema. I korthet innebär förslagen att Statens arbetsgivarverk (SAV) ombildas till en myndighet som finansieras med avgifter från de anslutna myndigheterna. Arbetsgivarorganistionen får i och med denna konstruk- tion en i förhållande till regeringen mer självständig ställning. Jag kommer även att föreslå att endast de s.k. huvudavtal och MBA-R skall underställas statsmakterna för godkännande. Övriga kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen sluter bör inte behöva slutas under förbehåll om riksdagens och regeringens godkännande. Dessutom vill jag påpeka, vilket är relevant i övervägandena om de nya budgeteringsprinciperna, att mitt förslag till arbetsgivarorganisation förutsätter att ett system med ramar för myndigheternas förvaltningskostnader införs.

Mitt förslag till nya budgeteringsprinciper innebär att en uppräkning av baserna för samtliga myndigheter måste göras, främst för att inhämta den eftersläpning som nuvarande budgetering av löner ger upphov till. Utredningen har förordat att en sådan uppräkning sker genom att vid

Bilaga 1

omläggningstillfället lämna ett särskilt utrymme (buffertutrymme) som kan användas för att möta kostnadsökningar under löpande budgetår genom en schablonuppräkning av myndigheternas anslag. Schablon- uppräkningen bör baseras på en prognos för förväntade kostnadsökningar. En permanent buffert läggs sålunda in i myndigheternas anslag.

Efter övergången till de nya budgeteringsprincipema kommer fast— ställande av myndigheternas kompensation för lönekostnader att göras med utgångspunkt i lönekostnadsutvecklingen inom andra delar av arbets- marknaden. Därmed upprättas en naturlig koppling till tillväxten i ekonomin som helhet.

Ramanslagsutredningen har tagit fram två grundmodeller samt en förenklad modell med vilka kompensationen för lönekostnads- komponenten kan fastställas. I alla tre modellerna fastställs totalutrymmet för kompensation för lönekostnadsökningar genom att multiplicera lönekostnadsutvecklingen på den konkurrensutsatta sektorn med den totala lönesumman i statsförvaltningen. Det som skiljer de tre modellerna från varandra är sedan hur fördelningen av detta fastställda totalutrymme skall ske mellan myndigheterna. Iden första modellen, ensektormodellen, som utredningen förordar, fördelas totalutrymmet enligt en eventuell fördelningsprofil i de centrala statliga avtalen. I den andra modellen, delsektormodellen, fördelas totalutrymmet mellan myndigheterna enligt lönekostnadsutvecklingen inom varje delsektor av den konkurrensutsatta sektorn. I denna modell är det lönekostnadsutvecklingen inom delsektorer av övrig arbetsmarknad, till vilka myndigheterna naturligt kan relateras, som direkt bestämmer kompensationsutrymmet på myndighetsnivå. Ingen hänsyn tas i denna modell till eventuell fördelning i de centrala statliga avtalen utan fördelningen är beroende av hur myndigheterna klassificeras i förhållande till delsektorer på den privata arbetsmarknaden. I den tredje modellen, det förenklade förfarandet, fördelas det fastställda total— utrymmet mellan myndigheterna med samma procenttal, dvs. den konkurrensutsatta sektorns lönekostnadsutveckling. Denna modell tar varken hänsyn till eventuell profil i statliga avtal eller till delsektorer på den konkurrensutsatta sektorn.

Utredningens betänkande har remissbehandlats och en majoritet av remissinstansema anser att ensektormodellen är att föredra. De flesta anger dock både för- och nackdelar med de olika modellerna. Remiss- yttrandena finns tillgängliga på Finansdepartementet.

En av fördelarna med ensektormodellen är att den medger att avtals- förhandlingar får genomslag i budgetregleringen. Överväganden och prioriteringar mellan t.ex. olika yrkesgrupper ligger inom det avtals- reglerade området och bör därmed få genomslag vid budgeteringen av myndigheternas anslag. Långsiktiga obalanser i lönenivån kan dessutom åtgärdas inom den tilldelade delen av totalutrymmet. Modellen tillåter också att de centrala parterna överlåter lönebildningen till lokal nivå.

En möjlig nackdel med ensektormodellen är att det inom ett fastställt totalt löneutrymme kan uppstå konkurrens mellan myndigheterna samt att vissa myndigheter kan få svårt att hävda sina intressen vid förhand- lingarna. Denna nackdel kan dock förebyggas med ett moget arbetsgivar- uppträdande hos myndigheter och SAV.

Bilaga 1

Jag anser att det är viktigt att de tre tidigare anförda huvudsyftena med att genomföra de nya budgeteringsprinciperna uppnås. Valet av modell för kompensation för lönekostnadsutvecklingen spelar en viss roll för myndigheternas möjligheter att påverka lönebildningen. Av de föreslagna modellerna anser jag att ensektormodellen har de flesta fördelarna. Denna modell stöds även av de flesta remissinstansema. Mot denna bakgrund förordar jag ensektormodellen. De närmaste årens erfarenheter får visa om valet behöver omprövas.

Mitt huvudmotiv för att välja ensektormodellen är att den medger såväl en decentraliserad lönebildning som riktade satsningar, t.ex. i form av avsättningar för trygghetsåtgärder för de statsanställda.

De nya budgeteringsprinciperna bör tillämpas på samtliga myndig- heter, oavsett anslagstyp. För avgiftsfinsierade myndigheter bör RRV vid det föreskrivna samrådet granska att myndigheterna inte lägger större kostnadsökningar till grund för beräkning av avgiftemas storlek än vad som skulle ha gjorts vid en medelstilldelning över statsbudgeten. Beträffande statsbidrag som avser kostnader för statligt reglerade löner anser jag att även för dessa bör tydliga ekonomiska ramar fastställas. För dessa bör därför tillämpas samma principer som för beräkningen av lönekostnadskompensationen för myndigheter med motsvarande anslags- typ.

Beräkning av förändrade lokalkostnader

Ramanslagsutredningen har föreslagit en uppräkningsmodell för myndigheternas lokalkostnader som i princip innebär att dessa räknas upp med hyreskontraktens KPI—koppling fram till det första omförhandlings- tillfället och därefter med 100 % av KPI.

Enligt den nuvarande ordningen genomför Byggnadsstyrelsen årligen en avisering av hyreskostnaderna för varje myndighet inom dess lokalhållningsområde som underlag för regeringens budgetprövning av myndigheternas lokalkostnader. Aviseringen utgör en prognos över hyresutvecklingen t.o.m. det budgetår hyran avser. Differenser mellan aviserad hyra och utfallet har belastat Byggnadsstyrelsens resultat.

Enligt de nya riktlinjerna för de statliga myndigheternas lokalförsörj- ning kommer någon detaljerad prövning av myndigheternas lokalkost- nader inte att ske i framtiden. Myndigheterna skall, inom ramen för den fortlöpande budgetprövningen, få kompensation för den allmärma prisutvecklingen, så även när det gäller lokalkostnadema.

Enligt min mening innehåller Ramanslagsutredningens förslag kom— ponenter av alltför inflationsdrivande karaktär som jag inte kan ställa mig bakom. Jag anser att utgångspunkten för budgeteringen av myndig- heternas lokalkostnader bör vara ett myndighetsspecifikt index som bör baseras på bedömningar av t.ex. area per anställd, hyra per kvadratmeter och specifik ortsinformation. Den nybildade myndigheten Statens lokalförsörjningsverk bör få i uppdrag att utveckla och redovisa ett sådant underlag inför regeringens budgetprövning av myndigheternas lokal— kostnader inför 1994 års budgetproposition.

Bilaga 1

Beräkning av förändringar av övriga kostnader

De former som idag tillämpas för kompensationen av prisökningar på övriga förvaltningskostnader ligger väl i linje med en tydlig ekonomisk ramstyrning. Jag anser därför inte att några förändringar behöver göras i denna del. Ramanslagsutredningen har redovisat samma inställning i denna fråga. Buffertutrymmet kan även användas för att möta kostnads- ökningar inom detta resursslag.

Övriga frågor

De nya riktlinjerna för budgeteringen samt mina förslag beträffande utformningen av statens centrala arbetsgivarorganisation innebär i vissa fall ändringar jämfört med dagens förhållanden. I det följande kommer jag att peka på vilken innebörd de nya förslagen har för riksdagen. regeringen, myndigheterna samt parterna på det statliga avtalsområdet.

Riksdag och regering kommer även fortsättningsvis att inom ramen för budgetprocessen besluta om olika verksamheters inriktning och utgifter över statsbudgeten. De nya budgeteringsprinciperna innebär att de förslag till anslagsnivåer som redovisas i budgetpropositionen är lika med det faktiska likviditetsutrymme (inkl. sparande och kredit) som ställs till myndigheternas disposition under det aktuella budgetåret. Vidare innebär de nya principerna att någon merutgift för löne— och prisökningar inte kommer att medges myndigheterna under löpande budgetår. För myndigheterna gäller att ramanslagen (inkl. sparande och kredit") utgör totalt tilldelat utrymme för budgetåret. Samtidigt gäller, enligt tidigare gällande regler för ramanslaget, att inga restriktioner finns för disposition av medel inom ramanslaget under det löpande budgetåret. Anslags— krediten föreslås ökas till S%, högst 7%, av anslagsbeloppets storlek efter regeringens prövning (se avsnitt 2.7).

I fortvarighetstillståndct kommer endast ett mycket litet centralt anslag att budgeteras för att täcka lönekostnader under löpande budgetår för de få myndigheter som även fortsättningsvis kommer ha reservationsanslag, förslagsanslag eller obetecknat anslag. Kompensationen för dessa myndigheter kommer dock att beräknas på samma grunder som för ramanslagsmyndigheter, dvs. kompensationen kan aldrig överstiga lönekostnadsutvecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn. Förord- ningen om anslagsöverskridande till följd av löneavtal samt beslut rörande täckning av merkostnader för löner m.m. konuner att finnas kvar i någon form för dessa myndigheter.

Behovet av särskilda beslut om lönemerkostnader för myndigheter med ramanslag bortfaller om riksdagen godkänner de riktlinjer som jag lagt fram denna dag. Detta är en konsekvens av att ramanslagsmyndigheter redan i sitt anslag kommer att ha ett utrymme för kostnadsökningar under löpande budgetår.

Beträffande underlag för beräkning av lönckostnadskomponenten bör ett uppdrag lämnas om att ta fram statistik över lönekostnadsutvecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn som kan tillämpas vid budgeteringen av anslagen till 1994 års budgetproposition.

Bilaga 1

De centrala parterna på den statliga arbetsmarknaden ansvarar som tidigare för lönebildningen i fria förhandlingar. Beslut om konfliktåt- gärder sker i likhet med i dag centralt. De centrala parterna har möjlighet att centralt besluta att delegera förhandlingarna men inte konflikträtten till lokal nivå. Skillnaden för parterna i och med de nya budgeterings- principerna är att de redan vid ingången av förhandlingama vet att den budgetkompensation myndigheterna kommer att få baseras på löne- kostnadsutvecklingen på den konkurrensutsatta sektorn oavsett vad de statliga avtalen kostar. Principerna innebär att alla kostnader skall finansieras inom det fastställda utrymmet, inkl. eventuella avtal som medför att kostnaden för någon centralt framförhandlad åtgärd förs upp på statsbudgeten. Kostnaden för sådan åtgärd räknas av mot utrymmet.

Hänvisningar till S2-2-1

Sammanfattningsvis föreslår jag följande riktlinjer för budgetering av myndigheternas förvaltningskostnader.

— Myndigheternas anslag budgeteras inkl. ett buffertutrymme för att möta kostnadsökningar under löpande budgetår. — Kompensation för kostnadsökningar inom samtliga resursslag fastställs med utgångspunkt i den allmänna prisutvecklingen inom den konkurrensutsatta sektorn.

2.2.2 Beräkning av anslagen för budgetåret 1993/94

] årets förslag till statsbudget har samtliga förvaltningskostnadsanslag budgeterats enligt de nya riktlinjerna för budgetering av myndigheternas förvaltningskostnader. Budgctcringen har i ett första skede genomförts på samma sätt som tidigare i år. Anslagsnivåerna har med andra ord justerats i basen med hänsyn till kostnadsökningar avseende träffade avtal inom den statliga sektorn samt med hänsyn till kostnadsökningar inom resursslagcn lokaler och övriga förvaltningskostnader. Dessutom har hänsyn tagits till att arbetsgivarinträdet slopats (se bil. 8). Därefter har ett permanent buffertutrymme beräknats som skall användas för att möta kostnadsökningar avseende löner, lokaler och övriga förvaltnings- kostnader under löpande budgetår. För myndigheter som disponerar ramanslag innebär det att ett buffertutrymme har beräknats inom resp. anslag. För de tjugotal myndigheter med reservationsanslag, förslags— anslag eller obetecknat anslag innebär de nya budgeteringsprincipema att kompensationen för lönekostnadsökningar under budgetåret 1993/94 kommer att ske som tidigare år genom s.k. täckningsbeslut samt genom förordningen om anslagsöverskridande till följd av löneavtal med stöd av riksdagens nuvarande bemyndigande. Beräkningen av kompensation för kostnadsutvecklingen kommer dock att ske utifrån samma principer som tillämpats när buffertutrymmct fastställts för ramanslagsmyndigheterna.

Det är viktigt att framhålla att årets budgetprövning av anslagens storlek i tlcra fall varit mycket stram. Rationaliseringar och besparingar men även reformer på viktiga och prioriterade områden. har genomförts. Det kan därför vara svårt att entydigt jämföra årets budgetförslag med föregående års statsbudget.

Bilaga 1

Beräkningen av buffertutrymmet har för lokaler baserats på Byggnads- styrelsens bedömning av prisutvecklingen på lokaler. För övriga förvalt- ningskostnader är det beräkningsmässigt ingen skillnad från tidigare år. Beträffande löner har jag som teknisk beräkningsgrund baserat beräk- ningarna på de antaganden som jag tidigare denna dag redovisat för lönekostnadsutvecklingen. Dessa antaganden stämmer dessutom väl överens med den lönekostnadsutveckling som skett det senaste året. Detta antagande är med andra ord grunden för beräkningen av den del av buffertutrymmet som består av löner.

] avtal mellan de centrala statliga parterna har överenskommits att arbetsgivarinträdet för statligt anställda beträffande sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring slopats från och med den 1 juli 1992 (se bil. 8). Under den tid arbetstagare med statligt reglerade anställningar omfattades av arbetsgivarinträdet fick arbetstagaren lön enligt kollektiv- avtal från myndigheten i stället för sjukpenning från försäkringskassoma. För arbetstagare vid myndigheter betalades ersättningen (reglerat via förordningen (1984: 1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till de allmänna försäkringskassoma, m.m, ändrad senast l991:1814) då till en inkomsttitel på statsbudgeten, Statliga pensionsavgifter, netto. För dessa arbetstagare betalades en lägre ersättning för arbetsgivaravgifter, som för staten motsvaras av lönekostnadspålägget, vilket för närvarande uppgår till 42,5% av utbetald lön. I samband med att löneutbetalningen bokförs skall lönekostnadspålägget omföras till den nämnda inkomsttiteln på stats— budgeten.

För myndigheterna innebär avtalet om att arbetsgivarinträdet upphör att lönekostnaden för sjukfrånvaro tninskar med den sjukpenning som tjänstemannen uppbär enligt lagen om allmän försäkring. Jag har vid budgeteringen av myndigheternas anslag för budgetåret 1993/94 tagit hänsyn till att denna utgift har försvunnit.

Med antaganden om sjukpenningens storlek för arbetstagare vid statliga myndigheter för vilka arbetsgivarinträdet gällde samt om lönesumman i statsförvaltningen motsvarar lönekostnaden för sjukpenningen ca 3 procentenheter av den totala lönesumman i statsförvaltningen. Antagandet som jag använt för beräkningen av buffertutrymmet motsvarar således storleksmässigt den utgift som jag beräknar bortfaller för myndigheterna till följd av att arbetsgivarinträdet slopats. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om hur regeringen skall reglera det förhållandet att det i myndigheternas anslagsbaser under innevarande budgetår finns ett utrymme till följd av att arbetsgivarinträdet slopats.

Beträffande den höjning av lönekostnadspålägget som gjordes med en procentenhet i samband med att arbetsgivarinträdet för föräldrapenning vid barns födelse slopades per den 1 juli 1989 (prop. 1988/89:150 bil. 12 s. 5) anser jag även fortsättningsvis bör inräknas i lönekostnadspå- lägget. Jag anser dock att en översyn bör göras beträffande lönekostnads— pålägget, bl.a. med avseende på den del som rör höjningen i samband med slopandet av arbetsgivarinträdet för föräldrapenning vid barns födelse. Redan tidigare (prop. 1991/92:100 bil. 1, avsnitt 4.3.2) har jag aviserat att jag har för avsikt att tillkalla en särskild utredare med uppgift

Bilaga 1

att studera förutsättningarna för att införa arbetsgivaravgifter även för Prop. 1992/932100 statliga myndigheter. Oversynen bör ingå i denna utredares uppdrag.

I det följande redogör jag mer i detalj för lönenivån i anslagsberäk- ningarna.

Lönerna för det stora flertalet statstjänstemän och för vissa andra arbetstagare i offentlig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan SAV och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet.

Den 13 januari 1992 träffade SAV avtal med Statsanställdas förbund, SACO och TCO-OF om tillägg till slutlig reglering enligt RALS 1989- 90. Den 26 oktober 1992 träffade SAV och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet en uppgörelse om hur löneutrymmet i RALS 1991—93 den 1 april 1992 skall användas.

I förhållande till det löneläge som låg till grund för beräkningen av lönekostnaderna i budgetpropositionen 1992 har beaktats dels fördel- ningen av avsatta medel för löneåtgärder för arbete av lika värde (totalt 60 milj. kr.), dels löneutrymmet fr.o.m. den 1 april 1992 (2,6 % dock lägst 369 kr) dels medel som avsattes till Trygghetsstiftelsen fr.o.m. den 1 juli 1992 (0,4 % dock lägst 57 kr). När det gäller avsättningen till Statshälsan för perioden 1 april-30 juni 1992 har denna ingen inverkan på lönenivån i anslagsberäkningarna för budgetåret 1993/94. Vidare har INU (kvalifikationstillägg) om 0,5 % beaktats fr.o.m. den 1 april 1992.

Höjningarna av chefslöner den 1 april 1992 med motsvarande kom— ponenter har beaktats. I löneomräkningen har dessutom avsättningen om 1,5 % av lönesumman för den individuellt kompletterande ålders— pensionen beaktats.

I budgetförslaget har de olika avtalskomponentemas kostnadseffekt beräknats utifrån varje myndighets faktiska löneprofil.

2.2.3 Tekniska justeringar av anslag för budgetåret 1993/94

Flera tekniska justeringar av anslagen kommer att genomföras för budgetåret 1993/94 till följd av avtal, de nya riktlinjerna för bud- geteringen av myndigheternas förvaltningskostnadsanslag m.m. Just- eringarna är neutrala både på statsbudgetnivå och för den enskilda myndigheten. För att myndigheterna skall få en möjlighet att komplettera underlaget som skall ligga till grund för dessa justeringar börjusteingarna göras samlat i myndigheternas regleringsbrev.

Lönekostnadspålägget (LKP)

Regeringen har i prop. 1992/93:50 bil. 3 föreslagit att arbetsgivar- avgifterna sänks med 4,30 procentenheter. Regeringen har vidare i samma proposition (bil. 5) föreslagit att den särskilda löneskatten bör sänkas med 4,16 procentenheter i konsekvens med förändringarna av egenavgifterna enligt socialavgiftslagen (1981:691). 1 prop. 1992/93:31 föreslår regeringen dessutom att det i sjuklönelagen och sjukförsäkringen införs ett system med karensdag den första dagen i sjuklöneperioden- resp. sjukperioden.

Bilaga 1

För att undvika snedvridning i konkurrensvillkoren mellan verksamhet i privat resp. offentlig regi anser jag att de föreslagna åtgärderna även skall beaktas vid uttaget av lönekostnadspålägget inom den statliga sektorn.

Åtgärderna bör dock gälla från 1 juli 1993 för den statliga sektorn. Det innebär att lönekostnadspålägget från den 1 juli 1993 bör justeras till följd av de nyss föreslagna åtgärderna.

För att neutralisera sänkningen och göra justeringama saldoneutrala' måste också myndigheternas inkomster (anslag och avgifter) samtidigt justeras i motsvarande tnån eftersom inkomsterna är budgeterade inkl. lönekostnadspålägg. Underlag för en sådan justering har inte kunnat inhämtas i tid till budgetförslaget. Justeringen bör i stället göras i myndigheternas regleringsbrev genom att beloppet ställs till regeringens disposition.

Arbetsgivarinträde och buffertutrymme

Som jag tidigare anfört motsvarar buffertutrymmet storleksmässigt de utgifter som bortfaller för myndigheterna till följd av att arbets- givarinträdet slopas. Detta bortfall kan dock beloppsmässigt variera mellan olika myndigheter. Buffertutrymmet skall däremot procentuellt vara lika stort på alla myndigheter. För att få en rättvisande anslagsnivå krävs därför en individuell justering av varje myndighets anslag. Denna justering kan rent tekniskt ske med hjälp av statistik på myndighetsnivå. Statistiken har inte kunnat inhämtas i tid till budgetförslaget men inhämtas för närvarande från Statistiska centralbyrån och skall bearbetas av Riksförsäkringsverket. Denna justering bör göras i myndigheternas regleringsbrev samtidigt med övriga tekniska justeringar.

Ny finansieringsform för Statshälsan

Avtalet om en ny finansieringsform för Statshälsan träder i kraft den 1 januari 1993. Avtalet innebär att de myndigheter, som är anslutna till Statshälsan. efter detta datum skall betala avgifter direkt till Statshälsan. Myndigheterna har också rätt att välja annan företagshälsovård än Statshälsan. Detta kan dock ske tidigast den 1 juli 1994 på grund av de varsel och uppsägningstider som gäller i förhållandet till Statshälsan. Enligt vad jag återkommer till senare denna dag (bil. & anslag F 6. Bidrag till Statshälsan) skall myndigheterna efter den 1 januari 1993 svara för finansieringen av företagshälsovården inom ramen för tilldelade medel.

Budgcttnässigt innebär detta att för andra hälften av budgetåret 1992/93 ca 102 milj. kr. skall fördelas på myndigheterna som ett engångsbelopp. [ syfte att förenkla övergången tnellan de båda systemen bör från detta engångsbelopp dras det belopp som skulle ha tillförts en inkomsttitel på statsbudgeten enligt den gamla ordningen. Myndigheterna bör tillföras medlen genom ett regeringsbeslut.

För budgetåret 1993/94 bör anslagsbaserna justeras för de myndigheter som enligt avtalet mellan parterna har rätt till kompensation. Myndig-

Bilaga 1

heterna bör kompenseras med hänsyn till avtalsnivån, dvs. 217 milj. kr. och till antalet anställda. I avvaktan på att statistik för antalet anställda som avser läget den 1 september 1992 kan inhämtas, har jag beräknat nämnda belopp under anslaget F 6. Bidrag till Statshälsan.

Justeringen bör göras i myndigheternas regleringsbrev genom att delar av anslaget F 6. Bidrag till Statshälsan i stället ställs till resp. myndig- hets disposition.

Justering med anledning av övergången till län i Riksgäldskontoret

Införandet av lån i Riksgäldskontoret för finansiering av förvaltnings- myndigheternas anläggningstillgångar (se avsnitt 2.4) innebär att enbart utgifter för räntor och amorteringar, och inte investeringsutgifter, skall belasta statsbudgeten.

För att inte en merbelastning skall uppstå på statsbudgeten måste en justering av myndigheternas förvaltningskostnadsanslag som tidigare använts för finansiering av investeringar göras. Justeringen bör ske genom att nuvarande investeringsutrymme på anslag dras bort men att kompensation för räntor och amorteringar lämnas. Övergången till län blir därmed resursmässigt neutral för såväl myndigheten som för staten som helhet. Statsbudgetens saldo kommer därmed att förbättras tem— porärt.

Underlag för en sådan justering har inte beaktats i budgetförslaget. Resp. myndighet bör ges möjlighet att komplettera underlagen för denna justering. På underlag av myndigheternas utfallsredovisning bör justeringen göras i myndigheternas regleringsbrev.

Trygghetsåtgärder för statsanställda

Jag kommer senare denna dag (bil. 8) att redogöra för ramavtal om löner m.m. 1991—1993 för statstjänstemän m.fl. (RALS 1991-93). I avtalet har avsatts 0,4% av lönesumman, dock lägst 57 kr, till Trygghetsstiftelsen fr.o.m. den 1 juli 1992.

En justering av myndigheternas anslag är nödvändig till följd av att medelsbehovet med anledning av denna avsättning för budgetåret 1993/94 har förts upp på statsbudgeten (anslaget F 8. Trygghetsåtgärder för statsanställda).

Underlag för en sådan justering har inte kunnat inhämtas i tid till budgetförslaget. Justeringen kommer i stället att göras i myndigheternas regleringsbrev med ett motsvarande belopp.

2.3 Räntebeläggning av statliga medelsflöden

[ 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 1, bet. 1991/92: FiU20, rskr. 1991/92:128) aviserades att frågan om en räntebeläggning av statliga medelsflöden skulle utredas. Riksgäldskontoret (RGK) och Riksrevisionsverket (RRV) har utrett frågan och lämnat förslag till modell för räntebeläggning av statliga medelsflöden. Den modell som föreslås är en vidareutveckling av räntekonto med kredit som för närvarande

Bilaga 1

tillämpas av myndigheter med s.k. uppdragsmodell för avgiftsfinansierad verksamhet. Räntekonto med kredit regleras i kapitalförsörjnings- förordningen (1992z406).

En tillämpning av räntemodellen för anslagsfinansierade myndigheter innebär att var och en får tillgång till ett räntekonto i RGK. Myndigheter- nas anslagsbelopp delas upp i tolftedelar, och en tolftedel tillförs myndigheternas konton varje månad. Den kredit som för närvarande är kopplad till ett räntekonto i RGK får för anslagsfinansierade myndigheter en annan innebörd. Kreditutrymmct blir i detta fall lika med det anslagsbelopp satnt den anslagskredit som ställs till myndigheternas förfogande. Ränteberäkningen görs på saldot på myndighetens konto. Myndigheten får disponera de ränteintäkter resp. finansiera de räntekost— nader som uppstår. RGK:s räntesättning för både in- och utlåning sker på marknadsmässiga grunder baserat på RGK:s upplåningskostnader.

Jag anser att RRV:s och RGK:s förslag till räntemodell visar att ett generellt införande är möjligt redan nu. Jag föreslår därför att en ränte- beläggning av de medel som myndigheterna disponerar i den egna verksamheten skall införas fr.o.m. budgetåret 1993/94. De myndigheter som här blir aktuella framgår av resp. huvudtitelbilaga. Bedömningen har utgått från att myndigheten dels har tilldelats ramanslag för sina för- valtningskostnader, dels kommer att redovisa enligt bokföringsför- ordningen (1979:1212, ändr. 1991:1026), dels har en betalningsprofil som någorlunda kommer att stämma överens med tidpunkten för in- betalning på kontot. I samband med att anslagsfinansierade myndigheter kommer att tillämpa räntemodellen upphör dessa myndigheters direkta dragningsrätt på statsverkets checkräkning för de medel som skall räntebcräknas.

En särskild myndighet bör enligt min mening ansvara för att medel förs mellan statsverkets checkräkning och myndigheternas konton. RGK och RRV föreslår i sin rapport endera av de två myndigheterna då det i dagsläget inte står klart vilken myndighets tekniska system som bäst kan hantera medelsöverföringarna. Denna fråga behöver övervägas ytter— ligare. Det bör ankomma på regeringen att besluta om vilken myndighet som skall ansvara för tnedelsöverföringarna under budgetåret 1993/94. Regeringen bör återkomma till riksdagen i nästa års budgetproposition med ett slutligt förslag på ansvarig myndighet.

De flesta myndigheter med s.k. uppdragsmodell för avgiftsfinansierad verksamhet har för närvarande tillgång till räntekonto med kredit i RGK. I dessa fall skall kreditutrymtnet i RGK spegla myndighetens behov av likvida medel. Detta behov bör enligt min mening tillgodoses genom att samtliga myndigheter som disponerar inkomster från avgiftsfinansierad verksamhet får disponera krediter i RGK. Detta innebär bl.a. att ett lik— viditetsbehov för en avgiftsfinansierad verksamhet som budgeteras under ett anslag fortsättningsvis skall täckas med kontokrediten, och inte som nu är fallet via anslagsmedel på statsverkets checkräkning.

Det är enligt min mening viktigt att redovisningsmässigt hålla i sär anslags— och avgiftsfinansierade verksamheter. Sotn jag nyss nämnde innebär övergången till räntebeläggning av tnedelsllöden att myndig-

Bilaga 1

heternas direkta dragningsrätt mot statsverkets checkräkning avskaffas för de anslagsmedel som räntebeläggs. Denna dragningsrätt måste för den avgiftsfinansierade verksamheten ersättas med ett ökat kreditutrymme i RGK. Regeringens nuvarande bemyndigande från riksdagen om rätt att disponera krediter i RGK för uppdragsmyndigheter måste ges en annan utformning. Behovet av ett ökat kreditutrymme i RGK innebär som jag nyss nämnde dock inte ett ökat upplåningsbehov för staten totalt eftersom detta behov tidigare finansierats med medel från statsverkets check- räkning. Övergången till räntemodellen kommer i detta avseende således inte att få någon saldoeffekt på statens upplåning. Genom den generella räntebeläggningen och redovisningen enligt bokföringsförordningen (l979:1212, ändr. 1991:1026) kommer i princip samtliga myndigheter, oaktat hur de finansieras, att tillämpa samma finansierings- och redovis- ningsprinciper fr.o.m. budgetåret 1993/94. Mot denna bakgrund anserjag att det i fortsättningen bör ankomma på regeringen att besluta om det kreditutrymme som förvaltningsmyndigheter får disponera i RGK.

Det finns ytterligare frågor av övergångskaraktär som jag vill belysa. Myndigheter som har ramanslag för budgetåret 1992/93 kan komma att redovisa ett anslagssparande eller en nyttjad anslagskredit vid utgången av budgetåret. Avsikten är att eventuellt sparande eller kredit skall föras till myndighetens konto i RGK. För de myndigheter som för närvarande disponerar reservationsanslag och som fr.o.m. budgetåret 1993/94 föreslås tilldelas ramanslag kommer eventuell utgående reservation på motsvarande sätt att föras till myndighetens konto i RGK.

RRV och RGK har för närvarande regeringens uppdrag att utreda lämplighet och möjlighet till räntebeläggning av andra medelsflöden såsom transfereringar, uppbörd och andra regelstyrda utgifter där myndigheterna är ansvariga för utbetalning av medlen men inte kan påverka betalningstidpunkterna. Jag har för avsikt att återkomma till denna fråga vid ett senare tillfälle.

Hänvisningar till PS15

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslår jag att en generell räntebeläggning av de medel som myndigheterna disponerar i den egna verksamheten genomförs fr.o.m. budgetåret 1993/94. Mitt förslag innebär att myndigheterna tilldelas ett konto i RGK till vilket anslagsmedel förs en gång per månad. Myndigheternas direkta dragningsrätt mot statsverkets checkräkning avskaffas för de medel som räntebeläggs. En särskild myndighet bör därför ansvara för att medel förs mellan statsverkets checkräkning och myndigheternas konton. För att räntebeläggningen skall fungera på ett ändamålsenligt sätt fr.o.m. budgetåret 1993/94 bör det ankomma på regeringen att besluta om vilken myndighet som skall ansvara för medelsöverföringama för detta budgetår. Jag föreslår även att det i fortsättningen bör ankomma på regeringen att besluta om det totala kreditutrymmet i RGK för avgiftsfinansierade verksamheter.

Bilaga 1

2.4 Lån till investeringar för förvaltningsmyndigheters anläggningstillgångar

Lån i Riksgäldskontoret (RGK) för att finansiera investeringar i ADB- och kommunikationsutrustning infördes på försök för vissa myndigheter budgetåret 1990/91 (prop. 1989/90:100 bil.l, bet. l989/90:FiU20, rskr. 1989/90:204). I 1992 års budgetproposition redovisades riktlinjer för den fortsatta tillämpningen av lån för finansiering av investeringar i anläggni- ngstillgångar för förvaltningsändamål. Denna lånemodell bör i princip kunna tillämpas på samtliga förvaltningsmyndigheter. En förutsättning för övergång till lånemodellen är dock att myndigheten upprättar fullständig tillgångsredovisning och bokslut enligt bokföringsförordningen enligt dess lydelse fr.o.m. ljuli 1991.

Fr.o.m. budgetåret 1992/93 infördes lånemodellen för ADB- och kommunikationsutrustning generellt för samtliga förvaltningsmyndigheter som uppfyllde redovisningskravcn. För att samla erfarenheter till grund för ett ställningstagande till slutlig utformning av lånemodellen inleddes en ny försöksverksamhet där vissa myndigheter erhöll lån i RGK för att finansiera samtliga anläggningstillgångar av icke-infrastrukturell art. Även återstående kapitalskulder för redan gjorda investeringar som berörda myndigheter finansierat genom lån via det generella ADB— anslaget som Statskontoret disponerat resp. utrustningsanslag har konverterats till lån i RGK (prop. 1991/92:100 bil. 1, bet. 1991/92: FiU20, rskr. 1991/92:128).

Regeringen har reglerat lånemodellen i kapitalförsörjningsförordningen (19922406). Regeringen beslutar om en låneram för resp. myndighet, som omfattar investeringsbehov i såväl anslagsfinansierad som avgifts- finansierad vcrksamhet. RGK bestämmer lånevillkoren på marknads— mässiga grunder och kontrollerar att myndighetens låneanspråk ryms inom den tilldelade låneramen. RGK aviserar räntor och amorteringar halvårsvis. Enstaka investeringsbehov som uppstår under budgetåret där värdet uppgår till ett mindre belopp får dock direktfinansieras med medel på anslag för förvaltningskostnader.

Då samtliga förvaltningsmyndigheter fr.o.m. budgetåret 1993/94 förutsätts uppfylla de redovisningskrav som måste ställas upp för att myndigheterna enkelt skall kunna använda lånemodellen kan lånemo- dellen införas generellt för samtliga myndigheter. Erfarenheterna från de tidigare försöksverksamheterna visar också att det är fullt möjligt.

Lån i RGK bör enligt min mening införas fr.o.m. budgetåret 1993/94 som generell metod för finansiering av de statliga myndigheternas samtliga investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Undantag från lånemodellen bör endast få ske efter särskilt beslut av regeringen. Eventuella kapitalskulder som myndigheterna har till statsverket för redan gjorda investeringar som finansierats över statsbud— geten, i form av bl.a. särskilda utrustningsanslag och investeringsanslag, bör lösas genom lån i RGK och befintliga utrustningsanslag avvecklas. För att kostnaderna för investeringen skall fördelas över den tid till- gången brukas bör amorteringstiden i normalfallet motsvara tillgångens ekonomiska livslängd.

Bilaga 1

Av praktiska skäl bör myndigheterna inte behöva invänta att lånemedel överförts till myndigheten för att den skall kunna beställa och betala en anläggningstillgång om det är klart att utgiften ligger inom den låneram myndigheten lämnats. För att inte enskilda lån skall behöva tas vid varje enskild betalning som avser köp av anläggningstillgång bör myndigheter- na under pågående budgetår kunna erhålla medel i form av löpande kredit i RGK, som räknas av mot låneramen. Även likvida medel på det egna räntekontot bör kunna användas i avvaktan på att lån tecknas. Löpande krediter eller medel på räntekonto som tas i anspråk för investeringar i anläggningstillgångar bör dock konverteras till län minst en gång om året, senast inför budgetårets slut. I den mån ett investeringsbehov uppstår under det löpande budgetåret som ej kan finansieras inom låneramen bör myndighetens tilldelade låneram kunna omprövas av regeringen.

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att disponera ett låneutrymme i RGK för att finansiera myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Låneutrymmet bör definieras som en låneram som avser den totala skuld till RGK som regeringen genom myndigheterna sammanlagt får ikläda sig. Det i belopp preciserade bemyndigandet bör gälla tills vidare. Regeringen bör återkomma till riksdagen när behov av justering av låneramen föreligger.

Regeringen bör vidare lämna en årlig redovisning till riksdagen som visar utnyttjat låneutrymme föregående budgetår, tilldelat låneutrymme det pågående budgetåret och beräknat lånebehov för det kommande budgetåret fördelat på resp. departementsområde. En särredovisning bör kunna lämnas för sådana sektorer som bedöms vara av särskilt intresse för riksdagen att ta del av. RGK bör ges i uppgift att lämna underlag för en sådan redovisning.

Regeringen prövar myndigheternas investeringsverksamhet inom ramen för den ordinarie budgetberedningen. Till grund för regeringens prövning av den totala låneramens storlek och för fördelning på departementsområ- den/sektorer ligger de enskilda myndigheternas investeringsplaner och deras bedömning av lånebehov för kommande budgetår. För att kunna möta oförutsedda behov bör låneramen även rymma ett belopp som ställs till regeringens disposition. De förväntade kostnaderna för nya åtagan- den, tillsammans med kostnader för eventuella tidigare låneåtaganden. bör sättas i relation till vad resp. myndighet bedöms klara av att finansiera inom ramen för sina resurser. Prövningen kan därmed sägas koncentreras på en kreditprövning snarare än en prövning av det enskilda objektet i investeringsplanerna. Inom ramen för riksdagens bemyndigande bör regeringen tilldela resp. myndighet ett investeringsutrymme i form av en låneram. Låneramen avser den totala skuld en enskild myndighet får ha till RGK.

Myndigheternas investeringar och hur de finansierats skall redovisas i myndighetens bokslut i årsredovisningen. Resultatet bör återrapporteras till riksdagen i budgetpropositionen som en del av regeringens redovis- ning av myndighetens resultat i resp. huvudtitelbilaga.

För att införandet av lånemodellen skall bli statsbudgetmässigt neutral

Bilaga 1

krävs att en justering görs av de förvaltningskostnadsanslag som tidigare använts för att direktfinansiera anläggningstillgångar för förvaltningsända— mål som jag redogjort för tidigare idag (avsnitt 2.2.3).

Lånebehov för budgetåret 1993/94

Jag beräknar förvaltningsmyndigheternas samlade lånebehov för finan- siering av anläggningstillgångar för förvaltningsändamål för budgetåret 1993/94, inkl. ett belopp till regeringens disposition för att möta oförutsedda behov, till 4 500 000 000 kr. Av detta belopp beräknas 1 400 983 000 kr. användas för att lösa återstående kapitalskulder till statsverket för investeringar gjorda t.o.m. budgetåret 1992/93. Reger— ingen har, inom ramen för det bemyndigande riksdagen lämnat reger- ingen för budgetåret 1992/93, t.o.m. 30 november 1992 bemyndigat myndigheterna att uppta lån i RGK intill ett sammanlagt belopp av drygt 970 milj. kr. för innevarande budgetår. Då låneramen skall avse den totala skuld myndigheterna får ikläda sig, har de tidigare bemyn- digandena beaktats i min beräkning av det sammanlagda lånebehovet för budgetåret 1993/94.

Vissa undantag bör dock lämnas för ingång i lånemodellen för budget— året 1993/94. Undantag bör lämnas för de myndigheter som kommer att ingå i den nya myndigheten Försvarsmakten som inrättas den 1 juli 1994. Vidare bör undantag lämnas för budgetåret 1993/94 för universitet och högskolor inom utbildningsdepartementets område. Dessa är för när- varande föremål för en större omstrukturering med utgångspunkt från de riktlinjer som angivits i prop. 1992/93zl om universitet och högskolor - frihet för kvalitet. Berörda myndigheters investeringsbehov ingår därför inte i den beräkning av lånebehov jag redovisade nyss. Avsikten är dock att även dessa myndigheter senare skall tillämpa lånemodellen. Jag har i denna fråga samrått med cheferna för Försvarsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Det samlade lånebehovet för budgetåret 1993/94 fördelas enligt följande:

Departementsområde Lånebehov 1993/94 varav inlösen Justitiedep. ] 121 709 000 294 875 000 varav polissektorn (680 000 000) (196 913 000) Utrikesdep. 37 500 000 28 217 000 Försvarsdep. 14 200 000 Socialdep. 705 675 000 373 465 000 Kommunikationsdep. 61 178 000 3 761 000 Finansdep. 977 124 000 580 478 000 Utbildningsdep. 24 798 000 4 218 000 Jordbruksdep. 276 100 000 - varav SLU (75 000 000) Arbetsmarknadsdep. 305 350 000 - Kulturdep. 67 748 000 4 787 000 Näringsdep. 104 159 000 10 892 000 Civildep. 86 890 000 31 490 000 Miljö. och naturresursdep. 274 403 000 68 800 000 Till regeringens disposition 443 166 000

Summa 4 500 000 000 1 400 983 000

Bilaga 1

Jag föreslår att regeringen begär riksdagens bemyndigande att via RGK uppta lån för förvaltningsmyndigheternas investeringar i anläggningstill- gångar för förvaltningsändamål intill ett sammanlagt belopp av 4 500 000 000 kr. samt att, inom denna låneram, besluta om rätt för myndigheter att ta upp lån i RGK för detta ändamål.

Hänvisningar till PS16

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslår jag att lån i RGK införs som generell metod för att finansiera förvaltningsmyndigheternas samtliga investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål fr.o.m. budgetåret 1993/94. Samtliga befintliga kapitalskulder myndigheterna har till statsverket för investeringar i sådana tillgångar bör vid övergången lösas med lån. Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande att få disponera ett låneutrymme, en låneram, som utgör den totala skuld som får iklädas för detta ändamål. Som underlag för riksdagens ställnings— tagande bör regeringen lämna en årlig redovisning av låneverksamheten. Inom ramen för riksdagens bemyndigande bör regeringen tilldela resp. myndighet ett investeringsutrymme i form av en låneram som avser den totala skuld myndigheten får ikläda sig för investeringar. Jag föreslår slutligen, i enlighet med vad jag redovisat, att regeringen begär riksdagens bemyndigande att uppta lån i RGK intill ett sammanlagt belopp av 4 500 000 000 kr.

2.5 Avgiftsfinansierad verksamhet Styrning och budgetering av avgiftsfinansierad verksamhet

I föregående års budgetproposition (bil. 1 s. 52 ff) redovisades huvud- principer för styrning och budgetering av avgiftsfinansierad verksamhet. Regeringen har genom avgiftsförordningen (1992:191) och kapitalför- sörjningsförordningen (19921406) beslutat om generella regler för avgiftsfinansierad verksamhet i enlighet med de i propositionen redovisa- de riktlinjerna. Förordningama trädde i kraft den 1 juli 1992. Principerna för budgetering har nu tillämpats vid budgeteringen av avgiftsfinansierad verksamhet för budgetåret 1993/94.

Med stöd av kapitalförsörjningsförordningen får myndigheter med s.k. uppdragsmodell självständigt besluta om att balansera årets resultat i den avgiftsfinansierade verksamheten i ny räkning. Detta gäller förutsatt att det ackumulerade överskottet inte överstiger 10 % av verksamhetens om- sättning. RRV har i en rapport till regeringen den 29 september 1992 föreslagit att denna balanseringsrätt även bör omfatta myndigheter med avgiftsfinansierad verksamhet som nettobudgeterats på ett anslag. Jag anser att RRV:s förslag bör genomföras men vill i sammanhanget understryka att om ett öVerskott uppstått i verksamheten har myndigheten att beakta detta i en omprövning av avgiftemas storlek för att ett över- uttag av kunderna ej skall ske.

Bilaga 1

Statliga myndigheters telefonservice

Riksdagen har behandlat frågan om användningen av s.k. 020-nummer (bet. 1988/89zFiU30, rskr. 1988/891327. bet. 1991/92zKU30. rskr. 1991/92:273, bet. l991/92:FiU17). 020-nummer innebär att uppringaren endast betalar markeringsavgift motsv. lokalsamtal och mottagaren resten. Riksdagen ansåg att statliga myndigheters telefonservice borde förbättras genom en ökad användning av OZO—nummer, men att den närmare omfattningen av denna service fick övervägas av regeringen.

Jag anser att det är angeläget att myndigheterna tillhandahåller och utvecklar en hög servicegrad gentemot allmänheten. STATTEL—delegatio- nen (dir. 199lz29) har bl.a. i uppgift att föreslå metoder för en ökad telefonservice. .

Erfarenheterna av 020-nummer i statlig verksamhet är hittills mycket begränsade. SJ införde 020-nummer för information och bokningar av biljetter i maj 1991. Totalt inkommer ca 4 miljoner samtal per är via 020-numret. Enligt information jag erhållit under hand från SJ har detta inneburit en ökad tillgänglighet för kunderna och givit möjligheter att rationalisera på biljettförsäljningskontoren genom att kunden kan välja att få beställd biljett hemsänd med ett inbetalningskort. Vissa köproblem föreligger för närvarande men är under åtgärdande. Kostnaden för själva 020-tjänsten är ca 6 mkr per är, vilken finansieras genom biljettintäkter. SJ:s uppfattning är att införandet av 020-nummer är en riktig åtgärd för att öka tillgängligheten. SJ betonar dock att den etablering som skett av telefonbokningscentraler, som är kärnan i 5115 tillämpning av 020- nummer. inte skulle ha kommit till stånd utan ekonomisk samverkan med kommuner och andra samhällsorgan.

Genom mål— och resultatstyming har statsmakterna i stor utsträckning delegerat till myndigheterna att själva besluta om utformningen av sin verksamhet för att, inom ramen för tillgängliga resurser, uppfylla de mål och krav på resultat statsmakterna ställt. Genom de utökade finansiella befogenheterna förstärks myndigheternas möjligheter att även resurs— mässigt prioritera olika insatser för att uppfylla de åligganden myndig- heten har, t.ex. vad gäller former för uppgiftslämnande. Jag avser här bl.a. införandet av ramanslag för förvaltningskostnader och den rätt myndigheterna givits att själva få besluta om att ta ut avgifter för vissa varor och tjänster.

Det bör enligt min mening ankomma på den enskilda myndigheten att själv bedöma om den, inom ramen för sina resurser, bättre kan uppfylla de krav som ställs på verksamheten i servicehänseende genom att införa O20—nummer eller andra motsvarande lösningar som kan komma att erbjudas på telefoniområdet. Jag har därför inte för avsikt att föreslå någon reglering av denna fråga.

Televerket har även infört ett system med s.k. O71-nummer som innebär att den uppringande, utöver sedvanlig markeringsavgift, får betala en avgift till mottagaren. I regleringsbrev för Patent— och registreringsverket (PRV) för budgetåret 1991/92 bemyndigades verket att bedriva avgiftsbelagd telefonservice för uppgiftslämnande ur

Bilaga 1

bolagsregistret. Syftet var att minska de långa väntetiderna som länge varit ett stort problem. PRV beslutade med stöd av bemyndigandet att införa 071-nummer fr.o.m. mars månad 1992. Därmed utökades antalet öppna linjer från 12 till 24. Efter samråd med RRV fastställde PRV avgiftsnivån enligt principen full kostnadstäckning, som gäller för bolagsbyråns verksamhet i övrigt. För att tillgodose allmänhetens behov av avgiftsfritt uppgiftslämnande beslutade PRV att fyra av de 24 linjerna fortfarande skulle vara avgiftsfria.

Efter en anmälan till Riksdagens ombudsmän (JO), där det ifrågasattes om PRV:s beslut var förenligt med offentlighetsprincipen, uttalade JO i beslut den 5 maj 1992 (Dnr 1028/1992) att PRV från rättslig synpunkt handlat korrekt. JO förutsatte emellertid att PRV, så snart erfarenheter kan dras från det nyinförda systemet, kontrollerar att de fyra avgiftsfria telefonlinjerna tillgodoser allmänhetens behov av avgiftsfritt uppgifts— lämnande och att PRV tillställer JO resultatet av utvärderingen. Rege— ringen har i regleringsbrev till PRV för innevarande budgetår begärt att en utvärdering av den avgiftsbelagda telefonservicen skall redovisas i PRV:s anslagsframställning för budgetåret 1994/95.

Med samma motiv som jag anfört i fråga om 020-nummer anser jag att en myndighet självständigt bör kunna besluta om att ta ut avgift för telefonupplysningar genom s.k. 071—nummer, om det kan medföra att myndigheten därmed tillhandahåller en service som går utöver den skyldighet myndigheten har enligt sekretesslagen och förvaltningslagen. Givetvis är det myndighetens ansvar att tillse att ett införande av 071- nummer, eller andra motsvarande telefontjänster som kan komma att erbjudas av andra leverantörer, sker på ett sätt som inte står i strid med dessa bestämmelser. Det bör ankomma på myndigheten själv att besluta om avgiftens storlek, dock med den begränsningen att avgiften skall grundas på att inkomsterna från verksamheten inte får överstiga myndighetens kostnader för den utökade servicen. Ett sådant bemyndig- ande bör lämnas myndigheterna genom ett tillägg till avgiftsförordningens bestämmelser. Jag avser därför att återkomma till regeringen med förslag om ändring i avgiftsförordningen med den innebörd jag nu redogjort för.

Avgifter för viss postbefordran

Riksdagen beslutar om offentligrättslig verksamhet skall finansieras med avgifter. Oftast har riksdagen slagit fast att avgifterna skall sättas så att full täckning erhålls för de kostnader myndigheten har för tillhan- dahållande av den avgiftsbelagda tjänsten. Exempel på sådana avgifter är avgifter för ansökning om prövning av tillstånd av olika slag och avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar m.m. (prop. 1989/90: 138, bet. 1989/90:FiU38, rskr. 1989/90:289).

Vanligen skickas t.ex. ett tillståndsbeslut eller kopior av allmänna handlingar med post till den som begärt tillståndet eller kopiorna. Kostnaderna för sådan postbefordran belastar idag i de flesta fall den berörda myndighetens anslag. Jag anser dock att mottagaren i princip även bör svara för portokostnaderna. Ett sådant avgiftsuttag får anses

Bilaga 1

ligga inom ramen för riksdagens beslut om full kostnadstäckning. Myndigheterna bör få disponera inkomsterna från avgifter för postbe- fordran av handlingar.

Jag avser att föreslå regeringen att ge RRV i uppdrag att lämna förslag till hur dessa avgifter skall regleras. RRV bör även beräkna vilka anslagsmässiga justeringar som bör göras för berörda myndigheter vid en övergång till avgiftsfinansiering av postbefordran som föranleds av en avgiftsbelagd tjänst. Uppdraget bör genomföras så att en övergång till avgiftsfinansiering kan ske redan vid ingången av budgetåret 1993/94. Som en konsekvens bör medel som i budgetförslaget budgeterats på berörda anslag för 1993/94 för täckande av sådana kostnader inte ställas till myndigheternas disposition. Det bör ankomma på regeringen att besluta om dessa frågor i samband med beslut om regleringsbrev för budgetåret 1993/94.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser jag att samtliga myndigheter som bedriver avgiftsfinansierad verksamhet och som får disponera avgiftsinkomstema bör få balansera årets resultat upp till en viss nivå i ny räkning. Jag anser vidare att myndigheterna själva bör få besluta om utformning av sin telefonservice vad gäller tillämpning av s.k. 020-nummer resp. 071- nummer eller liknande tjänster som kan komma att erbjudas på telefoni- området. Jag anser även att myndigheter som tillhandahåller avgifts- finansierade tjänster, där det ekonomiska målet är full kostnadstäckning, bör få ta ut ersättning för postbefordran av handlingar i anledning av den avgiftsbelagda tjänsten.

2.6 Riktlinjer m.m. för risk- och skadehanteringen i staten

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att redovisa min syn på hur de generella riktlinjerna m.m. för risk- och skadehanteringen i staten bör utformas. Därefter tar jag upp frågan om ett särskilt försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor.

Generella riktlinjer m.m. Bakgrund

För närvarande gäller som grundregel att statliga myndigheter inte får teckna försäkring för statens egendom eller för att skydda staten eller statligt anställda mot ansvarighet. Utgångspunkten är att staten själv kan stå risken genom s.k. självförsäkring. För att täcka skadekostnader är myndigheterna i princip tvungna att använda anslagsmedel. Vissa undantag från försäkringsförbudet finns dock. T.ex. får ett antal myndigheter teckna trafikförsäkring.

I prop. 1990/91:100 bil. 1, aviserades en utredning om försäkring av statens egendom m.m. Frågan har utretts av en särskild utredare som har överlämnat betänkandet (SOU l992z40) Risk- och skadehantering i statlig verksamhet. I uppdraget har undantag gjorts för skador som uppkommit

Bilaga 1

vid myndighetsutövning som kan ersättas enligt 3 kap. 2 Q' skadestånds- lagen (1972z'207) samt försäkringar som skyddar statens personal mot personskador.

Utredaren föreslår att samtliga myndigheter skall göra en riskanalys. Den skall sammanställas vart tredje år i den fördjupade anslagsframställ- ningen. Vidare föreslås att det gällande försäkringsförbudet för statens egendom m.m. fortfarande skall gälla som princip. För att underlätta fortsatt verksamhet om en skada skulle inträffa föreslår utredaren ett system med s.k. nödfallskrediter hos Riksgäldskontoret (RGK).

För närvarande finns möjlighet för myndigheterna att låta Försvarets civilförvaltning (FCF) reglera de trafikskador som uppkommer när statens fordon är inblandade. Utredaren föreslår att denna försäk- ringsliknande verksamhet skall fortsätta. Även personskador som inte uppkommit i följd av trafik föreslås ingå i denna hantering.

Betänkandet har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga i Finansdepartementets ärende (dnr 2980/92).

Flertalet förvaltningsmyndigheter instämmer i förslagen eller har mindre erinringar. Bland de myndigheter som har väsentliga invändningar dominerar uppdragsmyndigheter och affärsverk. Även företrädare för försäkringsbranschen är kritiska. En vanlig synpunkt är att det gällande försäkringsförbudet bör slopas samt att nödfallskrediter inte behövs. Dessutom får den föreslagna uppläggningen av riskanalysen kritik.

Flertalet remissinstanser i huvudsak förvaltningsmyndigheter - stöder förslaget att trafikskadorna även i fortsättningen skall kunna regleras av FCF. Några instanser anser dock att hanteringen skall utsättas för konkurrens. Även förslaget att FCF skall hantera personskadorna får ett omfattande stöd.

Riktlinjer

Enligt min mening bör risk- och skadehanteringen i staten ha följande inriktning.

En förutsättning för att en myndighets risk- och skadehantering skall kunna genomföras på ett meningsfullt sätt är att verksamhetens skade- risker och skadekostnader är kända. Därför är det angeläget att risk- analyser genomförs. Jag föreslår att varje myndighet skall vara skyldig att genomföra sådana analyser på det sätt som utredaren föreslår. I likhet med flera remissinstanser anser jag dock att analyserna inte skall inordnas i budgetprocessen. Riskhanteringen bör i stället vara en del i myndighetens löpande verksamhet.

För att kunna upprätthålla verksamheten om den drabbas av en större skada krävs någon form av riskfinansiering. De problem som utredaren avser lösa med hjälp av nödfallskrediter torde i de flesta fall kunna hanteras inom det system med lån i RGK jag föreslagit i det föregående (avsnitt 2.4). Dessa lån avser finansiering av investeringar i anläggnings— tillgångar för förvaltningsändamål. Om en anläggningstillgång skulle utsättas för en större skada eller bli förstörd finns möjlighet att anpassa låneramen med hänsyn till detta. Jag bedömer därför att det för

Bilaga 1

närvarande inte finns behov av särskilda nödfallskrediter. Av detta skäl avser jag inte lägga fram förslag om ett ytterligare finansieringssystem. I den mån erfarenheterna av tillämpningen av det nya regelverket visar att ändringar är nödvändiga är jag beredd att åter överväga denna fråga.

Utredaren föreslår vidare att det rådande förbudet för myndigheter att teckna försäkringar skall kvarstå. Ett sådant förbud ligger dock inte i linje med det arbete som pågår att delegera beslutanderätten i finansiella frågor till myndigheterna. Jag anser därför att myndigheterna själva skall få välja system för riskfinansiering. Utgångspunkten för denna bedöm- ning är att den enskilda myndigheten har bäst förutsättningar att avgöra inriktningen av sin risk- och skadehantering. Dessutom torde myn— digheten få bättre möjligheter att kunna minska sina riskkostnader om den själv får avgöra sin riskfinansiering.

Som jag tidigare föreslagit skall varje myndighet göra en riskanalys. Med denna analys som utgångspunkt kan myndigheten ta ställning till olika metoder för riskfinansiering. Därmed finns det förutsättningar att bedöma myndighetens samlade risk- och skadehantering inom ramen för den fortlöpande revisionen.

] utredningen framhålls att finansieringen av myndigheternas risker är ett mindre problem eftersom staten själv kan betala inträffade skador. Frågan om att teckna försäkring eller att avstå från detta är därför av underordnad betydelse. Det viktigaste är i stället att minimera den totala riskkostnaden. Jag bedömer att den mest angelägna åtgärden i detta sammanhang är att minska skadekostnadema, t.ex. genom skadeföre- byggande arbete. En förutsättning är därvid att ett system för skade- rapportering finns hos varje myndighet. Försäkringslösningar bör dock undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Enligt min bedömning torde en myndighets arbete med risk- och skadehantering främjas genom att den i princip får bära hela kostnaden för sina skador genom den föreslagna lösningen för riskfinansiering. Myndigheten bör således inte i utgångsläget kunna räkna med att få ökat anslag i den kommande budgetprövningen på grund av inträffade skador. Som jag tidigare nämnt kan även i vissa fall ramen för lån i RGK anpassas med hänsyn bl.a. till större skador.

Administration

Utredaren har visat att medvetandet om risker och skador är eftersatt hos flertalet myndigheter. Jag anser därför att särskild vikt måste läggas vid att lämna stöd för myndigheternas hantering av dessa frågor. Det kan t.ex. gälla vägledning för arbetet med riskanalyser. Dessutom bör ett regelverk för risk— och skadehanteringen utarbetas.

Ansvaret för det stödjande arbetet bör läggas på en central förvalt- ningsmyndighet. Behovet av stöd torde vara störst hos små och medel— stora myndigheter. Eftersom Kammarkollegiet har som inriktning att stödja sådana myndigheter på det ekonomiadministrativa området föreslår jag att kollegiet får ansvaret för denna uppgift. Kvalificerad kompetens som behärskar risk- och skadehantering bör dock tillföras.

Bilaga 1

l Kammarkollegiets uppgifter bör bl.a. ingå att lämna förslag till riskfinansiering i enskilda fall. T.ex. bör den myndighet som överväger att teckna en försäkring först samråda med kollegiet. Dessutom bör ansvaret för att i vissa fall upphandla standardiserade försäkringar ligga på kollegiet - t.ex. det ramavtal för en konsultansvarsförsäkring som utredaren föreslår.

Kammarkollegiet bör även ta initiativ till att interna statliga lösningar för riskfinansiering skapas i de fall dessa är kostnadseffektiva för staten som helhet. T.ex. beskriver utredaren olika system för intern riskfinan- siering som bygger på skadefonder och kreditgivning. De myndigheter som har behov av att skydda sig mot vissa skador - företrädesvis av mindre omfattning - skulle kunna välja att ingå i ett sådant system. En sådan lösning har samma principiella utgångspunkt (självförsäkring) som den nuvarande försäkringsliknande verksamheten hos FCF. Även 1 de fall försäkring tecknas kan statens fördelaktiga finansiella ställning utnyttjas. Exempelvis kan större delen av risken flyttas över (cederas) till en riskbärare som staten har kontroll över (en intern statlig enhet). En sådan lösning ligger nära den nuvarande självförsäkringsprincipen som är mest fördelaktig ur strikt ekonomisk synpunkt. Samtidigt utnyttjas de fördelar som finns inbyggda i ett försäkringssystem.

Jag föreslår att det stödjande arbete som jag beskrivit ovan skall påbörjas av Kammarkollegiet under budgetåret 1993/94. Verksamheten bör på sikt avgiftsfinansieras.

Som jag tidigare nämnt har vissa myndigheter möjlighet att teckna trafikförsäkring i ett försäkringsbolag. I enlighet med den grundläggande principen att varje myndighet själv skall kunna välja system för riskfinansiering föreslår jag att denna möjlighet bör utsträckas till att gälla alla myndigheter. Sålunda bör samtliga myndigheter kunna försäkra sina fordon hos ett försäkringsbolag.

För närvarande drivs en försäkringsliknande verksamhet hos FCF. En grundläggande förutsättning för denna ordning är tillgången till samman- hållen kompetens för trafikskadereglering. Utredaren bedömer att verksamheten varit mycket kostnadseffektiv och av hög kvalitet. Flertalet remissinstanser har goda erfarenheter av denna hantering. Regleringen av trafikskadorna bör därför i enlighet med utredarens förslag fortsätt- ningsvis ske centralt. Chefen för Försvarsdepartementet kommer senare i dag (bilaga 5) att föreslå att FCF läggs ned senast den 30 juni 1994. Jag föreslår att regleringen av trafikskador i samband därmed förs över till Kammarkollegiet.

Om en myndighet kan visa att den på grund av sin speciella verksam- het har särskild kompetens på trafikskadeområdet bör regeringen kunna medge dispens från kravet på central handläggning. För den myndighet som väljer att försäkra sig i ett försäkringsbolag sker skaderegleringen naturligtvis hos detta bolag.

Utredaren föreslår vidare att även andra personskador än trafikskador skall handläggas centralt. Efter regeringens bemyndigande utsåg statsrådet Laurén i december 1991 en utredare för att se över Justitie— kanslems (JK) uppgifter (Ju 1991108). bl.a. uppgiften att bevaka statens

Bilaga 1

rätt. I denna innefattas JK:s uppgift enligt kungörelsen (1972z416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall. Jag anser därför att ställningstagandet till utredarens förslag om andra personskador än trafikskador bör ske i samband med beredningen av resultatet av JK- utredningens arbete. Jag har erfarit att utredningen beräknar att avge sitt betänkande i början av år 1993.

Försäkringsskyddet vid statliga tjänsteresor har utretts av en särskild utredare. Jag kommer i det följande att lämna vissa förslag på detta område. Bl.a. bör Kammarkollegiet få möjlighet att hantera ett skade- reglerings- och ersättningssystem liknande det som finns för statens fordon.

Administrationen av den föreslagna interna statliga verksamheten på trafikskadeområdet samt för skydd vid tjänsteresor bör finansieras med avgifter. Denna verksamhet bör redovisas som ett eget resultatområde avskild från övrig verksamhet hos Kammarkollegiet.

I frågan om administrationen av risk- och skadehanteringen i staten har jag samrått med statsrådet Laurén och med cheferna för Försvars- och Civildepartementen.

Reg el ve rk

Jag har för avsikt att återkomma till regeringen med förslag till regler för risk- och skadehanteringen i staten. Det bör ankomma på Kammar- kollegiet att utarbeta allmänna råd för myndigheterna i deras arbete med risk- och skadehantering. Reglerna bör träda i kraft efter det att kollegiets stödjande arbete har etablerats. Som jag tidigare föreslagit bör detta arbete påbörjas under budgetåret 1993/94. Jag bedömer att det nya regelverket kan börja tillämpas tidigast fr.o.m. den 1 juli 1994.

Som jag tidigare redovisat är den nuvarande risk- och skadehanter- ingen eftersatt hos många myndigheter. Detta har bl.a. medfört att utredaren inte kunnat göra en samlad bedömning av det historiska skadeutfallet och därtill hörande kostnader. Därför saknas underlag för ett definitivt ställningstagande till vilka metoder för riskfinansiering som är mest adekvata. Den skadehistorik som för närvarande saknas bör efter hand kunna tas fram. Med denna som grund finns förutsättningar att göra förändringar i regelverket i den mån sådana bedöms nödvändiga. Mot denna bakgrund är det viktigt att utvecklingen av myndigheternas risk— och skadehantering följs noga. Jag avser därför att ta initiativ till en uppföljning och utt-'ärdering av regelverket när det har tillämpats under en tid. Detta bör göras fristående från de myndigheter som administrerar risk- och skadehanteringen i staten.

[försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor

l föregående avsnitt har min syn på de generella riktlinjerna m.m. för risk- och skadehanteringen i staten redovisats. I det följande kommer jag att ta upp frågan om ett särskilt försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor.

Bilaga 1

Bakgrund

Den 8 maj 1989 störtade ett passagerarflygplan på flygplatsen i Oskars- hamn. Vid olyckan omkom bl.a. tolv personer som reste i tjänsten för Tele- och postutredningens (K 1988z02) räkning. Det visade sig att betydande skillnader fanns iförsäkringsskyddet för de tolv omkomna. Det framkom även att de efterlevande fick sämre ersättning än om det hade rört sig om en tjänsteresa inom den privata sektorn. Detta berodde på att resan hade gjorts för statens räkning.

Med anledning av det inträffade beslöt riksdagen på regeringens förslag (prop. 1989/90:108, bet. 1989/90zLU39, rskr. 1989/90:260) att staten ex gratia skulle betala ut 500 000 kr till dödsboet efter var och en av de omkomna deltagarna i Tele- och postutredningen.

Utredningen m.m.

Efter riksdagsbehandlingen av regeringens förslag beslöt regeringen den 28 juni 1990 att tillkalla en särskild utredare för att överväga hur ett särskilt försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor skulle kunna utformas.

Utredningen överlämnade den 8 mars 1991 betänkandet Försäkrings- skydd vid statliga tjänsteresor samt betänkandet Försäkringsskydd för särskilda persongrupper den 19 juni 1991.

I betänkandet Försäkringsskydd vid statliga tjänsteresor konstateras att man till rimliga kostnader och genom enkla administrativa förfaranden snabbt bör kunna erbjuda statligt anställda m.fl. i huvudsak samma försäkringsskydd vid tjänsteresor som privatanställda.

Utredningen anser vidare att det finns skäl som talar för lösningen av försäkringsfrågan såväl genom utnyttjande av enskilda försäkringsbolag som genom ett internt statligt system. Några helt avgörande skäl för den ena eller den andra modellen finns knappast enligt utredningens mening.

Betänkandet Försäkringsskydd för särskilda persongrupper behandlar försäkringsskyddet för personer som t.ex. får statlig utbildning, värnpliktiga eller personer intagna på kriminalvårdsanstalt eller annars berövade sin frihet. De två senare kategorierna omfattas av lagen (1977:265) om personskadcskydd.

Utredningen anser att en generell försäkring i samband med att dessa persongrupper gör resor knappast kan utformas. I stället måste det ankomma på resp. myndighet att överväga och komma med förslag i den mån detta resande skulle kunna betecknas som en form av tjänsteresa.

Betänkandena har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgäng- liga i Finansdepartementets ärende (dnr 4603/91).

Remissinstansema tillstyrker att försäkringsfrågan löses så att i princip samma skydd ges på den statliga arbetsmarknaden som på den privata. Uppfattningen om vilken som är den bästa organisatoriska lösningen för att uppnå detta försäkringsskydd skiftar dock mellan dem. Remiss- instansema stöder även utredningens förslag om försäkringsskyddet för särskilda persongrupper.

Bilaga 1

Riktlinjer

Jag föreslår att försäkringsskyddet vid statliga tjänsteresor skall utformas enligt följande riktlinjer.

Det är enligt min mening motiverat att statligt anställda och uppdrags- tagare hos staten får ett försäkringsskydd vid tjänsteresor som svarar mot vad som allmänt tillämpas för privatanställda. Jag föreslår sålunda att alla anställda och uppdragstagare skall få ett försäkringsskydd eller motsvarande skydd vid tjänsteresor. Som utredningen föreslår bör vissa grundläggande moment alltid finnas med. Dessa delar bör omfatta ersättning vid dödsfall och invaliditet, ersättning för förlorat personligt resgods, möjlighet till ersättning för kostnader vid reseavbrott, över— fallsskydd vid personskada samt rättsskydd. Det bör också vara möjligt för en myndighet att komplettera med ytterligare moment beroende på omständigheterna.

Vad som skall avses med tjänsteresa och vilka slags resor som skall omfattas av försäkringsskyddet bör enligt min mening avgöras av varje myndighet. De definitioner som används i skattelagstiftningen och i reseavtalen på det statliga avtalsområdet bör kunna användas som vägledning.

Riksdagen beslöt att även de efterlevande till två AMU—elever som omkom i flygolyckan i Oskarshamn skulle få samma ex gratiaersättningar som de efterlevande till de omkomna som deltog i Tele- och postutred- ningen. Det förekommer att personer som får statlig utbildning samt de övriga särskilda persongrupper som jag tidigare nämnt gör resor i statlig regi. Dessa resor kan dock enligt min mening inte anses ha karaktären av tjänsteresor med den innebörd som läggs i detta begrepp. Jag föreslår därför att dessa kategorier inte skall omfattas av den ordning som jag tidigare redovisat. I stället bör varje myndighet som är huvudman för dessa kategorier av resande se över villkoren för dessa resor. Om kriterierna för tjänsteresa kan anses uppfyllda finns möjlighet att tillställa regeringen förslag hur försäkringsskyddet skall ordnas. För värnpliktiga finns det för övrigt ett väl utvecklat försäkringsskydd vid resor.

Administration m.m.

När det gäller administrationen av försäkringsskyddet föreslår jag att FCF bör få möjlighet att skapa ett skadereglerings- och ersättningssystem liknande det som finns för statens fordon. Det är för övrigt ett av de alternativ som redovisas i utredningen. Vid den planerade avvecklingen av FCF bör denna verksamhet föras över till Kammarkollegiet.

En myndighet bör även kunna anlita den privata försäkringsmarknaden. En sådan lösning ligger i linje med den av mig tidigare föreslagna principen att varje myndighet själv skall få välja system för sin riskfinan- siering. En myndighet har även i övrigt fått större befogenheter vad gäller ansvaret för sin ekonomi. Den kan därför väga in kostnaderna för sitt försäkringsskydd i planeringen av tjänsteresoma. För att minska dessa kostnader bör möjligheten prövas att upphandla en standardiserad försäkring. I enlighet med vad jag föreslagit tidigare bör ansvaret för denna upphandling ligga på Kammarkollegiet.

Bilaga 1

Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till regler som innebär att statliga myndigheter skall se till att anställda och upp- dragstagare får ett försäkringsskydd eller motsvarande skydd vid tjänsteresor med den omfattning jag redovisat ovan. Reglerna bör träda i kraft snarast.

Hänvisningar till PS18

Sammanfattning

Jag föreslår att varje myndighet själv skall få välja system för riskfinan— siering samtidigt som den -i princip får bära hela kostnaden för inträffade skador. Försäkringar bör dock undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom föreslår jag att varje myndighet skall vara skyldig att genomföra riskanalyser.

Jag föreslår även att ansvaret för stöd i myndigheternas arbete med risk- och skadehanteringen skall läggas på Kammarkollegiet. Dessutom bör den nuvarande försäkringsliknande verksamheten hos FCF flyttas över till kollegiet vid den planerade avvecklingen av FCF.

Vidare föreslår jag att alla anställda och uppdragstagare hos staten skall få ett försäkringsskydd eller motsvarande skydd vid tjänsteresor. Vad som skall avses med tjänsteresa och vilka slags resor som skall omfattas av försäkringsskyddet bör dock avgöras av varje myndighet.

När det gäller administrationen av försäkringsskyddet vid tjänsteresor föreslår jag att FCF bör få möjlighet att skapa ett Skadereglcrings- och ersättningssystem liknande det som finns för statens fordon. Försäkrings— skyddet bör även kunna upphandlas på den privata försäkringsmarknaden. Varje myndighet bör således själv få möjlighet att avgöra hur försäk— ringsskyddet vid tjänsteresor skall ordnas.

2.7 Anslagstyper på statsbudgeten

De beslut som riksdagen fattar om anslag på statsbudgeten och ställer dessa till regeringens förfogande har en dubbel innebörd. Riksdagen anger dels ändamål, dels de finansiella villkoren för anslagens använd- ning. Således kan riksdagen besluta att för ändamålet får användas högst det anvisade beloppet eller att ändamålet skall tillgodoses även om det anvisade beloppet måste överskridas. Vidare kan riksdagen medge att en besparing på anslaget får behållas (reserveras) och utnyttjas även under kommande budgetår. Sådana villkor anger riksdagen genom att åsätta anslagen olika beteckningar som anger anslagens finansiella karaktär och ekonomiska räckvidd. Anslagssystemets innebörd behandlades senast i 1987 års budgetproposition.

Regeringen kan överföra bemyndigandet att disponera anslaget, och därmed motsvarande medel från statsverkets checkräkning, till en myndighet som har att genomföra ändamålet med anslaget genom beslut i regleringsbrev. Regeringen har möjlighet att indela anslaget i anslag- poster för olika deländamål. Bestämmelser om en myndighets disposi- tionsrätt till anslag och anslagsposter avgörs av den beteckning som anslaget eller anslagsposten har. Regeringen beslutade i maj 1992 om en anslagsförordning (1992z760) som trädde i kraft 1 juli 1992. I förord-

Bilaga 1

ningen lämnas föreskrifter för myndigheternas rätt att disponera anslag och avråkningsreglcr mot statsverkets checkräkning.

Nuvarande anslagstyper

Ett obetecknat anslag får inte överskridas utan riksdagens medgivande och outnyttjade medel får inte användas under följande budgetår. Förslagsanslag får överskridas av regeringen utan riksdagens hörande om det behövs för att ändamålet med anslagen skall uppfyllas. Riksdagen kan dock begränsa möjligheterna att överskrida genom att ange villkor för de enskilda anslagen. Överskridanderätten överförs emellertid inte med automatik till myndigheten som tilldelats dispositionsrätt till anslaget. Regeringen har i anslagsförordningen föreskrivit att myndigheterna endast får överskrida ett förslagsanslag efter särskilt beslut av regeringen. Outnyttjade medel på förslagsanslag får inte reserveras till följande budgetår.

Reservationsanslag får inte överskridas men reserverade medel på anslaget får disponeras efter budgetårets slut. Om ett reservationsanslag inte längre finns upptaget på statsbudgeten får reserverade medel användas för avsett ändamål intill utgången av tredje budgetåret efter det att anslaget fanns upptaget på statsbudgeten. När ett reservationsanslag avser investeringar får dock reserverade medel användas för avsett projekt under obegränsat antal år, förutsatt att projektet påbörjats inom tre år från den tidpunkt då anslaget först kunde disponeras. Regeringen har i anslagsförordningen föreskrivit att myndigheterna får disponera reserverade medel högst två budgetår efter det att anslaget senast var uppfört. Regeringen kan dock besluta om bemyndigande att disponera reservationen under ytterligare budgetår inom ramen för de bestämmelser jag redovisade nyss.

Ett ramanslag medger möjlighet att överföra ej utnyttjat belopp till följande budgetår i form av s.k. anslagssparande. Anslaget får överskri— das genom ett utnyttjande av s.k. anslagskredit eller, efter regeringens beslut i varje enskilt fall, genom att merutgift redovisas under anslaget. Anslagssparande läggs till och anslagskredit dras från det följande budgetårets anslagsbelopp för att fastställa det årets totalt disponibla anslag. Regeringen beslutar om anslagskreditens storlek som i normal- fallet får uppgå till högst 5% av anslagsbeloppet. I det fall myndigheten bedriver avgiftsfinansierad verksamhet som redovisas mot anslaget kan dock anslagskrediten beräknas på myndighetens totala utgifter för att kunna möta eventuella fluktuationer i den avgiftsfinansierade verksam- heten (prop. 1991/92:100 bil. I).

Behov av vissa förändringar

Jag bedömer att de anslagstyper som nu används fyller det behov som finns för att styra de olika typer av ändamål som finansieras med medel på statsbudgeten. Jag anser dock att vissa förändringar bör göras dels vad gäller bestämmelserna om rätten att disponera reserverade medel på reservationsanslag, dels för hur anslagskredit på ramanslag beräknas.

Bilaga 1

Då dispositionsrätten till reserverade medel på reservationsanslag upphör vid olika tidpunkter beroende på ändamålet med det enskilda an- slaget, har det inte varit tekniskt möjligt att på ett enkelt sätt återföra eventuella återstående reservationer från anslaget till statsbudgeten. Ett konstaterande av att dispositionsrätten har upphört måste föregås av en bedömning av ändamålet med anslaget. Om anslaget avser investeringar måste en undersökning göras om huruvida projektet har inletts inom rätt tid eller om det avslutats.

Erfarenheterna visar att reservationer inte kommit att återföras till statsbudgeten trots att dispositionsrätten till medlen formellt har upphört. Jag anser därför att ett effektivare system måste införas med den innebörden att dispositionsrätten till reserverade medel på reservations- anslag alltid skall upphöra tre år efter det att anslaget senast var uppfört på statsbudgeten, oavsett ändamål. Medlen bör återföras till statsbudgeten utan att ett särskilt beslut måste fattas av regeringen.

I det fall ett reservationsanslag avser investeringar och det konstateras att projektet inte kan avslutas inom treårsperioden får regeringen föreslå riksdagen att föra upp anslaget på statsbudgeten igen. Ett sådant system, bör enligt min bedömning, förbättra underlaget för regeringens och riks- dagens stållningstagande till utgiftsbelastningen på statsbudgeten.

Jag har tidigare idag föreslagit att det införs ett system med ramar för myndigheternas förvaltningskostnader (avsnitt 2.2). Genom att någon särskild kompensation inte kommer att medges för kostnadsökningar under året utöver vad som beaktats i budgeteringen, finns det behov av att utöka anslagskreditens storlek på ramanslag jämfört med idag. Enligt min mening bör kreditgränsen inte i något fall behöva sättas högre än 7% av anslagsbeloppets storlek. I normalfallet bör den dock sättas till S% av anslagsbeloppet. Jag har också föreslagit ett införande av en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden (avsnitt 2.3), som innebär att myndigheternas direkta dragningsrätt till statsverkets checkräkning avskaffas ifråga om medel för förvaltningsändamål. [ stället tilldelas varje myndighet ett räntekonto med kredit dit anslagsmedel och betalning för avgifter myndigheten själv får disponera förs. Därmed kommer fluktua- tioner i den avgiftsfinansierade verksamheten belasta räntekontot, varför sådan verksamhet fortsättningsvis inte behöver beaktas vid beräkning av anslagskredit.

Hänvisningar till PS19

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslår jag att dispositionsrätten till reserverade medel på reservationsanslag alltid skall upphöra tre år efter det att anslaget senast var uppfört på statsbudgeten. Om ändamålet med anslaget ännu inte uppfyllts vid utgången av det tredje året bör regeringen föreslå riksdagen att föra upp anslaget på statsbudgeten igen. Jag föreslår även, med anledning av de förändringar som nu införs inom ramen för finansiell styrning, att storleken på anslagskrediten på ramanslag utökas med 2 % till att i normalfallet uppgå till 5 % av anslagsbeloppets storlek.

Bilaga 1

2.8 Utveckling av statens betalningssystem och Postgirot

Utveckling av statens betalningssystem

I 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 1, bet. 1991/92: FiU20, rskr. l99l/921128) redovisade jag de krav som bör ställas på det statliga betalningssystemet. Dessa krav konkretiseras i det följande.

— Förmedlingen av de statliga betalningarna bör ske på ett utifrån statens synvinkel kostnadseffektivt sätt. Ränteförluster skall mini- meras och fördröjningar skall undvikas. Det statliga betalningssystemet skall vara anpassat till statens redovis- ningssystem och statens samlade informationsbehov. Det måste vidare anpassas till det arbete som pågår med utvecklingen av den finansiella styrningen av myndigheter. Det statliga betalningssystemet skall vara så utformat att det skapas valfrihet för allmänheten och myndigheterna att välja den betal- ningsförmedlare som bäst passar betalningsavsändarens eller betal- ningsmottagarens behov. Valfriheten möjliggör konkurrens mellan olika bctalningsförmedlare och främjar den långsiktiga effektiviteten i betalningsförmedlingen. — Det statliga betalningssystemet skall vara så sammansatt att hög säkerhet garanteras. Kriterier för behörighet till systemet skall definieras. Myndigheternas säkerhetstänkande måste öka. Säkerhet i betalningsförmedling måste garanteras.

I detta sammanhang lämnades förslag om en avveckling av Postgirots ensamrätt till de statliga betalningarna. Förslaget om avveckling förutsatte dock en utveckling av det statliga betalningssystemet och en analys aviserades om dess framtida utformning. RRV har i samråd med Riksbanken och Riksgäldskontoret genomfört nyss nämnda analys och lämnat förslag till utveckling av statens betalningssystem i en rapport från RRV. Jag kommer i det följande att behandla denna rapport samt redovisa den inriktning som jag anser bör gälla för utvecklingen av det statliga betalningssystemet.

RRV föreslår i sin rapport att det statliga koncernkontosystem Cassa- Nova som finns i Postgirot i ett första steg byggs ut så att det även kan kommunicera med banksystemet. Förslaget innebär att CassaNova även fortsättningsvis utgör statens koncernkontosystem. Varje myndighet får ett samlingskonto i CassaNova som kan hantera betalningar via såväl Postgirot som Bankgirot. De motiv RRV länmar för denna lösning är att den skapar valfrihet för både betalningsavsändare och betalningsmot- tagare samtidigt som en rättvisande redovisning för statsförvaltningen som helhet uppnås. Detta förslag skall enligt RRV kunna tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1993. I ett längre perspektiv ser RRV möjligheten att ett eller flera koncernkontosystem hanteras inom statens betalnings- system. Denna utveckling måste dock utredas vidare.

Jag anser att en stegvis utveckling av statens betalningssystem i enlighet med RRV:s förslag bör genomföras. RRV:s förslag uppfyller i

Bilaga 1

huvudsak de krav söm regeringen ställer på statens betalningssystem. Det bör ankomma på regeringen att besluta om i vilken takt utvecklingen i huvudsak bör ske. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om att ge RRV i uppdrag att genomföra denna utveckling i enlighet med det förslag som RRV presenterat. Målet bör vara att ett utbyggt CassaNova skall kunna kommunicera med banksystemet fr.o.m. den 1 juli 1993. I uppdraget skall ingå att teckna affärsmässiga avtal med Postgirot och Bankgirot. Parallellt med detta uppdrag skall nödvändiga tekniska justeringar göras så att systemet anpassas till pågående utveckling av den finansiella styrningen av myndigheterna. RRV skall i sitt uppdrag även utreda och lämna förslag till fortsatt ägande av CassaNova vid en bolagisering av Postgirot.

Genomförandet av ett utvecklat statligt betalningssystem i enlighet med vad jag ovan anfört innebär att Postgirots ensamrätt till statliga betalning- ar upphör att gälla. Förordningen (1974r59l) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot måste därvid upphävas. Friheten att välja betalningsförmedlare får dock inte innebära att staten som koncern får ökade kostnader för sin betalningsförmedling. Den får vidare inte hindra en effektiv hantering av statens redovisning samt i övrigt inte motverka statens samlade informationsbehov. Den nyss nämnda förordningen skall därför ersättas med ett nytt regelverk. Regelverket skall ta tillvara statens intressen i enlighet med vad jag tidigare anfört. Myndigheternas ansvar och befogenheter skall i detta sammanhang tydligt framgå. Det bör skapas möjligheter för myndig- heterna att själva teckna avtal med aktuella betalningsförmedlare. En viktig utgångspunkt bör dock enligt min mening vara att myndigheterna alltid skall samråda med RRV, som bevakar att statens samlade intressen inte åsidosätts. För att underlätta myndigheternas betalningsförmedling bör t.ex. betalkort och checkar kunna användas i större utsträckning. RRV bör därför teckna affärsmässiga avropsavtal med leverantörer av vissa betalningstjänster. Regeringen bör ge RRV i uppdrag att lämna förslag till ett samlat regelverk för statliga betalningar. I samband med att regeringen tar ställning till RRV:s förslag till regelsystem kan förord- ningen (l974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot upphävas. Eventuellt kan övergångslösningar behövas. En successivt ökande konkurrens om den statliga betalnings- förmedlingen kan sedan uppkomma allteftersom myndigheterna och betalningsförmedlarna uppfyller de krav som ställs i det nya regelverket.

RRV bör vidare ges i uppdrag att lämna mer utvecklade förslag om statens betalningssystem i ett längre perspektiv. Inriktningen bör vara att möjliggöra val av ett eller flera koncernkontosystem inom det statliga betalningssystemet. RRV bör i detta sammanhang även lämna förslag till hur prognoser över statliga betalningar bör hanteras.

Postgirot

På betalningsmarknaden kommer Postgirot att verka under allt hårdare konkurrens till följd av avregleringen av de statliga betalningarna. För att

Bilaga 1

klara denna situation bedömer jag det, i likhet med chefen för Kom- munikationsdcpartementet, som angeläget att verksamheten i Postgirot drivs i aktiebolagsform. Chefen för Kommunikationsdepartementet kommer senare idag (bil. 7) att föreslå att Postgirot ombildas till aktiebolag vid Postverkets bolagisering.

I prop. l99l/92:100 bil. 1 anfördes skäl för att föra in postgiro— rörelsen under Finansinspektionens tillsyn. Detta borde, enligt proposi- tionen, åstadkommas senast vid en bolagisering.

Postgirot driver en verksamhet som i flera avseenden liknar den som bedrivs av banker, vilka verkar i enlighet med bankrörelselagens regler. Med bankrörelse avses i 1 kap. 2 & bankrörelselagen (19871617) verksamhet i vilken ingår inlåning från allmänheten på sådan räkning som bank allmänt använder. Bankrörclse får efter tillstånd (oktroj) av regeringen drivas av bankaktiebolag. sparbanker, centrala förenings- banker samt, också efter regeringens tillstånd, i filialer till utländska banker. Ett särskilt undantag i den nämnda bestämmelsen ger Postverket rätt att för sin postgirorörelse hålla konton för allmänheten. Postverket tar således i dag i sin postgirorörelse emot medel från allmänheten på konto. I enlighet med föreskrifterna för förvaltning av Postverkets likvida medel (placeringsreglementet) har Postverket också rätt att dels betala ränta på juridiska personers postgirokonton, dels att ipostgirorörelsen ge juridiska personer kredit upp till 30 dagar i samband med betalnings- förmedlingen.

Ett förslag till en ny lag som skall gälla för postgiroaktiebolagets verksamhet bör underställas riksdagen. Med hänsyn till att postgiro- rörelsen till viss del liknar bankrörelse bör det ställas åtminstone samma krav på postgirorörelsen som på banker såvitt gäller placering av medel och krav på riskbärande kapital. Den nya lagen bör därför innehålla bestämmelser om t.ex. kapitalkrav och vilka placeringar som skall vara tillåtna för postgiroaktiebolaget. I lagen skall fastställas att verksamheten skall stå under Finansinspektionens tillsyn.

Den översyn av Postgirots verksamhet som aviserades i prop. 1991/92:100 bil. 1. har slutförts. Härvid framkom att postgirorörelsen inte är i behov av utökade befogenheter att driva verksamhet för att kunna konkurrera på betalningsmarknaden. De minskade intäkter som kan bli följden av en ökad konkurrens om statliga betalningar bör kunna kompenseras med ökade avgiftsintäkter. I den mån postgirorörelsen anser sig behöva komplettera betalningsförmedlingstjänsten med andra rena banktjänster, bör detta. i enlighet med chefens för Kommunikations- departementct förslag (bil. 7), lösas genom samarbete med andra banker.

För närvarande sköts förvaltningen av de likvida medel som uppstår i postgirorörelsen av en särskild avdelning inom Postverket, Posten Finans. Med hänsyn till att postgirorörelsen i och med bolagiseringen avskiljs från den övriga postverksamheten får postgiroaktiebolagets medels— förvaltning inte sammanblandas med Postens övriga finansiella verksam- het.

Bilaga 1

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslår jag att det statliga koncemkontosystemet CassaNova byggs ut så att det fr.o.m. den 1 juli 1993 kan förmedla betalningar såväl via Postgirot som Bankgirot. Postgirots kvarvarande ensamrätt som statens betalningsförmedlare kommer härmed att av- skaffas. Förordningen (1974:591) om skyldighet för statlig myndighet att anlita Riksbanken eller Postgirot skall ersättas med ett nytt regelverk för statliga betalningar. Det statliga betalningssystemets utformning på längre sikt utreds vidare med en inriktning som möjliggör val av ett eller flera koncernkontosystem inom betalningssystemet. Mitt förslag innebär att de krav som regeringen ställer på det statliga betalningssystemet kommer att uppfyllas. RRV bör ges i uppdrag att dels genomföra utvecklingen av betalningssystemet per den 1 juli 1993, dels lämna förslag till ett samlat regelverk om de statliga betalningarna, dels lämna förslag om det statliga betalningssystemets utformning på längre sikt. Beträffande Postgirot kommer ett förslag till en ny lag som skall gälla för postgiroaktiebolagets verksamhet att underställas riksdagen vid ett senare tillfälle.

Bilaga 1

3 Budgetkonsekvenser av EES-avtalet

EES-avtalet godkändes den 18 november 1992 av riksdagen. Mot bakgrund av utfallet av folkomröstningen i Schweiz kommer avtalet inte att träda i kraft den 1 januari 1993 som tidigare var avsikten. Avtalet är för närvarande föremål för en teknisk bearbetning och det kan, efter nytt godkännande av berörda parlament, beräknas träda i kraft under första halvåret 1993.

Medel har dock beräknats för budgetåret 1993/94" för att ge en beredskap att täcka de utgiftsåtaganden som följer av avtalet. Till de direkta kostnader som följer av avtalet hör kostnaderna för det s.k. programsamarbetet, kostnaderna för nya EFTA-organ och gemensamma EES-institutioner, deltagandet i EGs kommitté- och lagstiftningsarbete samt bidraget till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning inom EES. Samtliga kostnader finansieras genom omprioriteringar inom statsbudgeten. '

Beräkningarna är i vissa delar behäftade med osäkerheter. Dessa beror bl.a. på att en stor del av kostnaderna för programsamarbetet till följd av överenskomna principer för kostnadsdelning är direkt kopplade till vilka belopp som avsätts inom gemenskapsbudgeten för respektive verksamhet. Gemenskapsbudgeten fastställs kalenderårsvis. Den fastställda gemen- skapsbudgeten fanns inte tillgänglig som underlag för budgeteringen av de svenska kostnaderna för programsamarbetet. För 1994 finns för närvarande endast mycket preliminära siffror.

Utgiftsåtagandena för programsamarbetet avser dels anslag för det aktuella budgetåret som motsvarar en andel av gemenskapsbudgeten för programmet ifråga, dels belopp för bemyndigande att ingå civilrättsligt åtagande som avser en längre tid än det aktuella budgetåret. I genomsnitt omsätts dessa bemyndiganden på tre år.

Åtagandena enligt EES-avtalet omfattar inga bemyndiganden som beslutats före 1 januari 1993.

Bilaga 1

Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas som bilagor: Preliminär nationalbudget (Bilaga 1.1) Utdrag ur riksrevisionsverket inkomstberäkning (Bilaga 1.2) Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen (Bilaga 1.3)

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag, att regeringen dels föreslår riksdagen att '

1. godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som jag har förordat i det föregående,

2. godkänna de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som jag har förordat i det föregående,

3. godkänna det program för budgetförstärkningar på 25 000 000 000 kr i 1994 års priser för åren 1994—1996 som jag har förordat i det föregående,

4. godkänna de riktlinjer statsskuldspolitiken som jag förordat i det föregående,

5. för budgetåret 1993/94, i avvaktan på slutliga förslag i komplette- ringspropositionen och i enlighet med vad jag har förordat i det föregående,

a) beräkna statsbudgetens inkomster, b) beräkna förändringar i anslagsbehållningama, c) beräkna Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto,

6. godkänna riktlinjerna för budgetering av myndigheternas förvalt- ningskostnader (avsnitt 2.2.1),

7. bemyndiga regeringen att genomföra räntebeläggning av statliga medelsflöden (avsnitt 2.3),

8. bemyndiga regeringen att besluta om myndigheternas kredit- utrymme i riksgäldskontoret (avsnitt 2.3),

9. godkänna riktlinjerna för finansiering av myndigheternas investeringar för förvaltningsändamål (avsnitt 2.4),

10. bemyndiga regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret till investeringar för myndigheternas anläggningstillgångar upp till belopp av 4 500 000 000 kr (avsnitt 2.4),

11. godkänna riktlinjerna för risk- och skadehantering i staten (avsnitt 2.6),

12. godkänna förändringar i dispositionsrätten till vissa anslagstyper på statsbudgeten (avsnitt 2.7),

13. bemyndiga regeringen att genomföra redovisade förändringar av det statliga betalningssystemet (avsnitt 2.8), dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om

14. det strukturella saldot (avsnitt 1.4), 15. statsutgiftemas förmögenhetseffekter (avsnitt 1.5), 16. framtida former för budgetering och redovisning av statens verksamhet (avsnitt 1.6),

17. statliga garantier (avsnitt 1.7),

18. finansiell styrning (avsnitt 2.1), - Prop. 1992/93:100 19. beräkning av anslagen för budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.2.2), Bilaga 1 20. tekniska justeringar av anslag för budgetåret 1993/94 (avsnitt 2.2.3), - - -' 21. myndigheternas lånebehov för finansiering av anläggnings- tillgångar (avsnitt 2.4), 22. statliga myndigheters telefonservice och avgifter för post-

befordran (avsnitt 2.5), _ _ 23. postgirot och utvecklingen av det statliga betalningssystemet

(avsnitt 2.8), 24. budgetkonsekvenser av EES-avtalet (avsnitt 3).

Bilaga 1

1 Inledning

Den svenska ekonomin befinner sig i efterkrigstidens djupaste lågkon- junktur. Produktionen av varor och tjänster föll sammantaget med 3% 1991 - 1992. Nedgången väntas fortsätta i en takt av ungefär 1 1/2% också i år. Därefter förutses emellertid de allt mer positiva betingelserna för den konkurrensutsatta sektorn resultera i en tillväxt i ekonomin under 1994 på drygt 1 l/2%.

En viktig förklaring till att utvecklingen är betydligt sämre i Sverige än i flertalet jämförbara länder hänger samman med kraften i den omställ- ningsprocess som ekonomin genomgår och omfattningen av de tidigare grundlagda obalansema. Eftersom erfarenheter i stor utsträckning saknas om hur dessa förlopp går till och hur länge de varar, blir ekonomiska bedömningar i detta läge behäftade med ovanligt stor osäkerhet. Föreliggande prognos får ses som den mest sannolika av många möjliga utvecklingsvägar.

En starkt återhållande kraft i ekonomin är den Skuldsanering som pågår. I samband med överhettningen under slutet av 1980—talet steg utlåningen brant till hushåll och företag. I takt med de tilltagande realräntorna och de ändrade skattereglerna har incitamenten blivit starka för aktörerna i ekonomin att minska sin skuldsättning. Utgiftsbenägen- heten i (len privata sektorn har fallit. Privat konsumtion och näringslivets investeringar hämmas.

De höga realräntorna och den allt sämre konjunkturen har bidragit till att priserna fallit på ett flertal tillgångsmarknader. från en högt uppdriven nivå. Det gäller exempelvis kommersiella fastigheter, permanentbostäder, fritidshus, bilar, båtar. konst m.m. Därmed minskar både viljan och möjligheterna för hushåll och företag att belåna sina tillgångar. samtidigt som nyinvesteringar bortfaller när det blir allt billigare att köpa begagnade fastigheter, bilar etc. Dessutom innebär prisfall att det blir lönsamt att vänta med anskaffning. Anpassningen av ekonomin är ofrånkomlig och nödvändig. men deflationen på vissa tillgångsmarknader får i det korta perspektivet en starkt negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten.

En samverkande faktor är den krisartade situation som den finansiella sektorn befinner sig i. De mycket stora kreditförlustema i bankerna och oron kring bostadsinstitutens situation har urholkat förtroendet för betalningssystemet och nödvändiggjort den statliga garanti som utfärdats. En restriktiv utlåningspolitik tillämpas från bankernas och institutens sida, vilket får en hämmande inverkan på den ekonomiska aktiviteten.

Den djupa lågkonjunkturen för också med sig en ökad utslagning av produktionskapacitet och driver upp arbetslösheten, även den som har en mer långvarig karaktär. Framtidsförvz'intningarna hos företag och hushåll blir därmed mer negativa. Ekonomins långsiktiga produktionsförmåga riskerar att skadas och en återhämtning försvåras.

Dessa kontraktiva processer i ekonomin är ännu inte avslutade utan kommer att fortsätta att prägla utvecklingen under 1993 och inom vissa sektorer också under 1994. Kraften och varaktigheten är dock svårbe-

Bilaga 1.1

dömd. Erfarenheterna från andra länder — bl.a. Förenta staterna och Norge — tyder på att .processen kan bli utdragen. En betydande risk för en negativ avvikelse finns i prognosen.

Ett symptom på obalansema i den internationella och svenska ekonomin är den höga realräntan, som får en rad kontraktiva effekter. Skuldsaneringen drivs på och tillgångsvärdena pressas. Produktiva investeringar motverkas, eftersom avkastningen på alternativa finansiella placeringar blir högre. Skuldtyngda hushåll med knappa marginaler drabbas hårt. Eftersom denna kategori är mycket sårbar kan effekterna bli dramatiska, i form av personliga konkurser och exekutiva auktioner. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande växer p.g.a. ränteutgifter för tillkommande skuld men också via sämre tillväxt som genererar lägre inkomster och via högre utgifter för understöd till arbetslösa o.dyl. Kreditförlusterna i det finansiella systemet blir allt större, vilket också för med sig ökade statsutgifter. Förutom de mer omedelbara effekterna på ekonomin blir också hushållens och företagens framtidsförväntningar mer pessimistiska.

En viktig förutsättning för en gradvis ökande aktivitet i den svenska ekonomin är att realräntorna kommer ner. De finanspolitiska åtgärder som vidtas bör — tillsammans med lägre tyska räntor under 1993 möjliggöra att räntenivån faller i en sådan omfattning att återhämtningen säkerställs.

Det finns andra faktorer som också motverkar nedgången i ekonomin och bidrar till att skapa betingelser för tillväxt nästa år. Visserligen ter sig de internationella utsikterna nu något sämre än tidigare, men svenska företag kommer ändå att möta växande utlandsmarknader under prognosperioden.

Exporten gynnas också av att industrins konkurrenskraft håller på attförbättras dramatiskt. Lönekostnaderna ökar långsamt, samtidigt som produktiviteten stiger snabbare i Sverige än i omvärlden. Till detta ska läggas effekterna av sänkningen av arbetsgivaravgifterna, den förkortade semestern och den lägre kronkursen. Sammantaget beräknas de relativa enhetsarbetskostnaderna förbättras med 15% i år och med ytterligare 1% nästa år.

Bilaga 1.1

Diagram I:] K- respektive S-sektorns produktion.

Index 19811100 150 __. _ ._ _

125--

105 --

100 _| _' I

95 - . . - 198 1983

'I 1- 'I

1985 1987 1989 1991 1995

Anm.: Indelning enligt EFG—modellen. men där S—sektorn också inkluderar stat och kommun. Källor: Statistiska cenralbyrån och Finansdepartementet.

Den svenska ekonomin kommer under främst 1993, men även under 1994, att präglas av två motsatta tendenser. Den konkurrensutsatta sektorn kommer gradvis att expandera, vilket ger ett stort positivt bidrag till tillväxten. Samtidigt kommer den skyddade sektorn att pressas av fallande efterfrågan och dålig lönsamhet.

Diagram 1:2 Procentuell utveckling av nominella BNP [9230-1994

70 14 _____.... ..____ __ ...__ 13 12 11 10

Ao—Nw-P—U'IOWXJO'JLO - .....

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Bilaga 1.1

Sammantaget väntas denna utveckling leda till att BNP faller med knappt 1,5% i år. BNP i löpande priser i det närmaste stagnerar, vilket visar på kraften i desinflationsprocessen. Nästa år börjar de expansiva krafterna att ta överhanden så att BNP kan börja stiga igen. Tillväxten blir dock sannolikt inte tillräckligt hög för att förhindra att kapacitets— utnyttjandet i ekonomin fortsätter att falla. Därmed växer arbetslösheten ytterligare.

Jämförelse med tidigare prognoser

Flera faktorer ligger bakom att ekonomin utvecklats betydligt sämre än vad som förutsågs för ett år sedan i den preliminära nationalbudgeten och även i den reviderade nationalbudgeten från april. En sådan faktor är den svagare internationella konjunkturen som inneburit att marknadstillväxten för svensk export reviderats ned. Orsakerna står att finna i trögheten i den amerikanska uppgången, bl.a. beroende på att skuldsaneringen och anpassningen till fallande tillgångsvärden tagit längre tid än väntat. Dessutom har kostnaderna för den tyska återföreningen blivit högre än beräknat, vilket hållit uppe räntorna på en hög nivå. Den turbulens som inträffade på den europeiska valutamarknaden under hösten har också haft stor betydelse.

Flera inhemska faktorer har också bidragit till att ekonomin utvecklas sämre än vad som tidigare förutsågs. Desinflationsproeessen i ekonomin totalt och deflationsproeessen på olika delmarknader har gett stora negativa effekter på aktivitetsnivån. Den med obalansema i ekonomin sammanhängande höga nivån på realräntorna och den djupa finanskrisen har verkat i samma riktning.

De åtgärdspaket som regeringen och socialdemokratema har utarbetat har naturligtvis också påverkat prognosförutsättningarna, liksom beslutet att låta kronan flyta.

Revideringarna för 1992 och 1993 har således orsakats dels av omständigheter som svårligen kunnat förutses, dels av att effekterna av redan påbörjade processer underskattats. Ett problem i sammanhanget har varit att erfarenheterna av den anpassning som många länder — och inte minst Sverige — genomgår är mycket begränsade. De ingår inte i de prognosmodellcr som används, utan effekterna måste läggas på efter att det "normala" beräkningsarbetet avslutats. De varningar som tidigare utfärdats för att utvecklingen är osedvanligt svårbedömd med betydande risk för sämre utfall har visat sig vara berättigade.

De största prognosavvikelserna föreligger mot denna bakgrund för privat konsumtion, näringslivets investeringar och bostadsinvesteringar, där omställningsprocessens effekter är starkast. Detta slår i sin tur igenom på importen. Den privata konsumtionen har reviderats ned både därför att Sparkvoten stigit snabbare än väntat 1992 och därför att de disponibla inkomsterna utvecklas sämre 1993.

För exporten har en upprevidering gjorts för 1993. Visserligen har den internationella konjunkturen försvagats, men detta uppvägs mer än väl av konkurrenskraftsförbättringen som leder till vinster av marknads-

Bilaga 1 . l

andelar. För bytesbalansen har mycket små korrigeringar gjorts i prognoserna.

När det gäller löneutvecklingen har prognoserna gradvis reviderats ned något. i takt med det allt sämre arbetsmarknadsläget. Detsamma gäller synen på den underliggande inflationstakten. Däremot har olika politiska åtgärder, liksom kronans depreciering, medfört att prognosen för KPI har behövts justeras upp.

Internationella förutsättningar

Recessionen inom OECD-området kulminerade våren 1991. I USA och Kanada, de länder som ligger tidigast i konjunkturcykeln, har tillväxten därefter ökat. Uppgången har dock varit trög och fylld av besvikelser. I Japan och Kontinentaleuropa dämpades å andra sidan den ekonomiska aktiviteten under 1992. Eftersom de stora länderna ligger i olika faser i konjunkturförloppet blir uppgången måttlig, sett i ett historiskt perspek- tiv. För OECD-området totalt väntas tillväxten i BNP stiga från 1 1/2% 1992 till 1 3/4% 1993 och till 2 3/4% 1994. Den svaga utvecklingen beror till stor del på den skuldsanering och deflationsprocess på tillgångsmarknadema som de anglosaxiska ländema, Japan och Norden genomgår, samt på det höga ränteläget som etablerats i Europa.

Inflationstrycket har gradvis dämpats inom OECD-området. Under prognosperioden finns det gott om ledig kapacitet inom näringslivet samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå. Pris- och kostnadsstegringama kommer att vara måttliga och bedöms inte utgöra något hot mot den ekonomiska stabiliteten.

Tabell 1:1 Internationella förutsättningar Arlig procentuell förändring

1991 1992 1993 1994 BNP i OECD 0,8 1,5 1,8 2,8 Konsumentpriser i OECD 4.3 3,1 3,1 3,1 (KPI årsgenomsnitt) Råoljepris (dollar per fat) 20,0 19,4 19,5 21,0 Dollarkurs (i kr.) 6,05 5,83 6.84 6.84 Växelkursförändring SEK/ECU - 0.4 12,0 0

Anm.: Stoppdatum för växelkursen var 10 december då ECU-index noterades till 1139 Detta motsvarar en appreciering av ECU mot kronan på 13,9% jämfört med riktmärket index=100. Motsvarande depreciering av kronan mot ECUzn blir då 12,2% (119/1.139) Källor: OECD och Finansdepartementet.

Den amerikanska ekonomin verkar nu ha kommit in i en mer påtaglig tillväxtfas, efter det att merparten av den finansiella konsolideringen sannolikt klarats av. Den främsta drivkraften bakom återhämtningen förutses bli den privata konsumtionen, även om en svag reallöne- och sysselsättningsutveckling håller tillbaka hushållens disponibelinkomster. Skuldsättningen och arbetsmarknadsläget väntas dessutom dämpa hushållens konsumtionsutgiftcr till förmån för en uppgång i sparandet.

Bilaga 1 . l

Stigande vinster och låga räntor medför att företagens finansiella situation stadigt förbättras, vilket stimulerar investeringarna. Så länge världs- marknadstillväxten förblir svag kommer doekexporten att utvecklas trögt. Sammantaget bedöms tillväxten uppgå till 2 1/2% 1993 och till drygt 3% 1994. Inflationen väntas ligga kvar på 3% de närmaste åren.

Den ekonomiska aktiviteten i västra Tyskland mattades påtagligt under 1992 och en regelrätt recession kan inte uteslutas. Återföreningen med de östra delstaterna har resulterat i ett stigande inflationstryck. För att hålla tillbaka pris- och kostnadsökningarna har Bundesbank fört en fortsatt stram penningpolitik, vilket hållit uppe räntorna. Den privata konsumtionen hålls tillbaka av den svaga utvecklingen av hushållens realinkomster, investeringarna sjunker p.g.a. fallande kapacitetsut- nyttjande och exporten motverkas av den gradvis försämrade konkurrens- kraften. BNP väntas stiga med 1/2% i år och med 2% nästa år. En ännu svagare utveckling kan emellertid inte uteslutas.

Det höga tyska ränteläget påverkar Europa i övrigt och bidrar till en dämpad ekonomisk aktivitet i ett flertal länder. Efter det att pundet lämnade det europeiska valutasamarbetet och började flyta fritt har Storbritannien aviserat en mer expansiv ekonomisk politik, även om risken för högre inflation därmed ökat. BNP väntas stiga med drygt 1% 1993 och med 21/2% 1994.

Utvecklingen i de tre nordiska grannländerna blev svag under 1992, beroende på den försämrade internationella konjunkturen och den fortsatta skuldsaneringen i den privata sektorn. Under 1993 förutses alla länderna uppvisa en viss tillväxt då den finansiella anpassningen kommit en bra bit på väg i Danmark och Norge och då Finland efter raset i ekonomin under 1991 och 1992 kan räkna med en stark expansion för exporten.

Den internationella prognosen är behäftad med betydande osäkerheter. Statsfinanserna är pressade i många länder och behov av budgetkon- solidering föreligger. Finanspolitiken kan därför få en stramare inriktning än vad som här antagits. Även penningpolitiken är svårbedömbar. Om inflationstrycket i Tyskland kvarstår kan den förutsedda räntenedgången utebli eller gå långsammare än beräknat. Det kan emellertid inte uteslutas att det amerikanska uppsvingct får en mer normal karaktär med högre tillväxtsiffror som följd. Riskerna förefaller denna gång vara mer balanserade än tidigare. '

Löner och konsumentpriser

Den nedväxling av lönestegringstakten i Sverige som påbörjades 1991 väntas fortsätta också under 1993 och 1994. Den viktigaste faktorn för lönebildningen är arbetsmarknadsläget. Detta kommer att förbli svagt under hela prognosperioden, även om ökningen av den öppna arbets- lösheten gradvis kommer att dämpas. Visserligen kommer vinstläget i den konkurrensutsatta sektorn att stärkas efter det att kronan deprecierats, men i den skyddade sektorn sker i stället en försvagning.

Bilaga 1 . l

En viss löneglidning uppstår även vid en lågkonjunktur, eftersom de sist anställda vanligtvis avskedas först, när personalstyrkan ska reduceras. Denna grupp har för det mesta lägre lön än genomsnittet, varför en ökning av timlönerna registreras. Samma effekt uppstår om hela företag, med en genomsnittligt lägre lönenivå, slås ut. Dessutom innebär avgångsvederlag vid avskedande att företagens lönekostnader i förhållan- de till antalet arbetade timmar höjs, vilket registreras som löneglidning. Mot denna bakgrund bedöms den genomsnittliga timlönen stiga med 3% i år och med 3 1/2% nästa år, då aktiviteten stärks något.

Tabell 1:2 Löner och priser Arlig procentuell förändring

1991 1992 1993 1994 Timlön. kostnad 5.6 3.5 3,0 3,5 KPI dec.-dec. 8,0 1,9 4,9 2,9 NPI dec.—dec. 5.1 2,8 3,4 2,7 KPI årsgenomsnitt 9.4 2,3 5,1 2,8 NPI årsgenomsnitt 5,5 4,2 3,4 2,6

Anm.: KPI = Konsumentprisindex. NPI = Nettoprisindex. Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Prisutvecklingen under de kommande åren förväntas bli mycket lugn, om man ser till den underliggande utvecklingen. Lönerna ökar långsamt, den inhemska efterfrågan är svag och inflationsförväntningarna år dämpade. I år kommer dock en del tillfälliga faktorer att dra upp konsumentprisindex. Mervärdeskatten på livsmedel m.m. stiger till 21 %, bensinskatten liksom vissa miljöavgifter ökar samtidigt som räntebidragen reduceras. Deprecieringen av den svenska kronan innebär att import- prisema stiger, även om utländska företag som exporterar till Sverige sannolikt pressar sina marginaler. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna med 4,3 procentenheter verkar i prisdämpande riktning.

Under loppet av 1993 beräknas KPI öka med knappt S% och under den efterföljande lZ-månadersperioden med knappt 3 %. Bilden blir dock annorlunda avseende den underliggande inflationstakten. I detta mått är frånräknat effekterna av ändrade indirekta skatter och arbetgivaravgifter, extra sänkning av räntebidragen samt 1992 års depreciering. Mätt på detta sätt ligger inflationstakten i Sverige kring 2% under de kommande två åren.

F örsörjningsbalans

Den omställningsprocess som den svenska ekonomin är inne i påverkar i hög grad hushållens situation. Fram t.o.m. 1992 har de realt disponibla inkomsterna ökat kontinuerligt, trots lågkonjunktur och växande arbetslöshet. Nytt skattesystem, höga realräntor, behovet av skuldkon- solidering, fallande tillgångsvärden och oro inför framtiden har medfört att Sparkvoten stigit mycket snabbt, med ca 11 procentenheter på 3 år. Detta resulterade i en nedgång i den privata konsumtionen under förra året med ca 1 l/2%.

Bilaga 1.1

Låga löneökningar, växande arbetslöshet, extraordinära prishöjningar och besparingar i transfereringssystemen gör att realinkomstema faller markant i år, med nästan 4%. Eftersom en del av dessa effekter klingar av nästa år, upphör då nedgången. Vad som händer med Sparkvoten är osäkert. Många av de krafter som drivit upp sparandet under de gångna åren kommer att fortsätta att verka, även om anpassningsprocessen nu hunnit en bit på väg. Däremot kan hushållen väntas vara obenägna att dra ned sin privata standard alltför mycket, särskilt om de tror att den starka nedgången i köpkraften i år är tillfällig. Huvudscenariet är därför att Sparkvoten kommer att minska något under 1993 för att sedan plana ut 1994. Fallet i privat konsumtion bedöms ändå bli betydande i år, 3 - 3 l/2%, medan en stabilisering är sannolik nästa år.

Den statliga konsumtionen steg 1992 p.g.a. ökade utgifter för arbetsmarknadspolitiken m.m. De besparingskrav som ställs på statliga myndigheter väntas resultera i fallande konsumtion under prognos— perioden. För kommunema bedöms antalet sysselsatta avta i en takt av ungefär 2% per år. Antal arbetade timmar minskar dock inte lika mycket, eftersom andelen vikarier och deltidsarbetande sjunker. Dessutom tillkommer en uppdragande effekt via beredskapsarbeten, motsvarande ca 1/2 procentenhet. Den totala kommunala konsumtionen beräknas minska med drygt 1/2% 1993 och ca 1% 1994.

Den starka investeringsnedgången som registrerats under de båda senaste åren har främst varit koncentrerad till näringslivet. Industriinve— steringarna har pressats av höga räntor, lågt kapacitetsutnyttjande, oförmånligt kostnadsläge och vikande lönsamhet. Inom övrigt näringsliv har fastighetskrisen haft stor inverkan, liksom den fallande inhemska efterfrågan. En gradvis återhämtning av industriinvesteringama förutses. Konkurrenskraften förbättras och lönsamheten stiger. Inom övrigt näringsliv fortsätter investeringarna att minska, men i avtagande takt. Desinflationsproeessens effekter slår hårt mot denna sektor. Eftersom omställningen av ekonomin hunnit en bit på väg, borde merparten av investeringsraset redan ha inträffat.

Genom beslut under 1991 och 1992 har närmare 25 miljarder kr. utöver ordinarie anslag tillförts infrastrukturområdet. En stor del av dessa satsningar beräknas falla ut som investeringar under prognosperioden. Förra året höjdes de totala investeringarna med ca 1 1/2 procentenheter till följd av dessa satsningar. För 1993 och 1994 beräknas nivån bli ca 3 procentenheter högre än vad den skulle ha varit fallet utan dessa åtgärder.

Efterfrågan på lägenheter avtar i takt med stigande realräntor, ökade boendekostnader, minskad sysselsättning och sjunkande inkomster. Nybyggandet hölls dock uppe relativt väl under första halvåret 1992, delvis p.g.a. effekterna av övergångsreglerna för investeringsbidraget. Nedgången under prognosperioden väntas bli kraftig, över 35% per år. Ombyggnadsinvesteringama har hållits uppe av den tidigareläggning som uppkommit genom successivt sjunkande räntebidrag. Även på detta område väntas stora minskningar framöver.

Bilaga 1.1

Sammantaget innebär dessa bedömningar att bruttoinvesteringarna faller med ca 9 1/2% i år och med ca 3% nästa år.

Lagren inom näringslivet minskade mycket kraftigt under 1991. Neddragningama fortsatte också under 1992. Höga realräntor och svag produktionsutveckling har bidragit till detta. Även för 1993 förutses en avveckling, bl.a. av färdigvaror inom industrin samt av parti- och detaljhandelslagren. Nästa år förväntas lagren vara ungefär oförändrade. Eftersom det är förändringen i lagerinvesteringarna som påverkar BNP- tillväxten ger lagerposten ett positivt bidrag under prognosperioden.

Tabell 1:3 Försörjningsbalans

Miljarder Procentuell volymförändring kr. 1991

1991 1992 1993 1994 BNP l432,9 —l,8 -l,2 -l,4 1.6 Import 381,7 -5,9 0,5 —0,5 3,5 Tillgång 1 814,6 -2,9 -0,7 -1,1 2,1 Privat konsumtion 7773 1,0 -l,5 -3,2 0,0 Offentlig konsumtion 387,1 0.2 0,9 -O,5 —0,8 Stat 112,2 -O,7 2,0 —0,3 -0,5 Kommuner 2749 0,6 0,5 -0,6 —O.9 Bruttoinvesteringar 270.7 -8,3 —8,7 -9,5 -3,0 Lagerinvesteringar1 -25,0 -2,1 0,9 0,2 0,5 Export 404,6 -2,2 1,2 5,0 8,0 Användning 1 814,6 -2,9 -0,7 -1,1 2,1 Inhemsk användning 1 410,0 —3,2 -l,4 -3,4 -O,3

' Förändring i procent av föregående års BNP. Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Den svaga marknadstillväxten och fortsatta andelsförluster gjorde att exporten bara ökade med 1% under förra året. De krympande andelarna hänger bl.a. samman med oförmånlig varusammansättning och ökad konkurrens från nyindustrialiserade länder. En något bättre marknadsm- veckling kommer att ge viss draghjälp åt exporten under 1993 och 1994. Den viktigaste faktorn är dock att konkurrenskraften nu förbättrats starkt p.g.a. produktivitetsförbättringar, sänkningen av arbetsgivaravgifterna och kronans lägre kurs. Den relativa enhetsarbetskostnaden väntas falla med drygt 15% i år och med drygt 1% nästa år. Därmed skapas förutsättningar för betydande marknadsandelsvinster framöver, även om en del av företagens prissänkningsutrymme sannolikt används till marginalförstärkningar. Exporten kan komma att öka med 5% resp. 8% under de båda åren. Detta gör att industriproduktionen kan börja stiga något 1993 för att sedan accelerera 1994 då också fallet i den inhemska efterfrågan bromsas upp.

Under 1991 minskade importen mycket kraftigt, beroende på fallet i maskin— och lagerinvesteringarna, för att sedan plana ut under 1992. De kommande åren bidrar framför allt efterfrågan från exporten och lagerutvecklingen till högre import, medan privat konsumtion och investeringar verkar i andra riktningen. Sammantaget väntas importen falla svagt 1993 men stiga något 1994.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den inhemska efterfrågan sjunker Prop. 1992/932100 med ca 3 1/2% 1993, vilket är betydligt mer än året innan. Nedgången Bilaga 1.1 motverkas dock till en del av nettoexportens allt större positiva bidrag. Nästa år upphör i det närmaste fallet i inhemsk efterfrågan, medan nettoexporten fortsätter att utvecklas starkt.

Diagram 1:3 BNP och produktivitet i Sverige 1981-1994 Ärlig procentuell förändring 5 _ _ ___.

fil BNP [] Produktivitet

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993

K_ällor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet

Under hela prognosperioden ger produktiviteten stora positiva bidrag till tillväxten. Först 1994 dämpas emellertid fallet i sysselsättningen så pass mycket att BNP stiger.

Tabell 1:4 Bidrag till BNP-tillväxten Procent av föregående års BNP

1991 1992 1993 1994 Privat konsumtion 0,5 —0,8 —1,7 0.0 Offentlig konsumtion 0,1 0,3 -0,1 -0,2 Bruttoinvesteringar -1,8 —l ,8 -l ,8 —0,5 Lagerinvesteringar —2,1 0,9 0,2 0,5 Nettoexport 1.5 0,3 2,1 1,9 BNP -l,8 -1,2 -1,4 1,6

Anm.: Pga. avrundning summerar inte alltid delarna till totalen. Källor: Statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

Bilaga 1.1

Bytesbalans

Exportvolymen utvecklas genomgående betydligt starkare än import— volymen under prognosperioden. Återhämtningen av ekonomin beror helt på den utlandskonkurrerande sektorn. Detta gör att överskottet i handelsbalansen gradvis växer till en rekordnivå 1994.

Därmed förbättras också bytesbalansen. Dessutom bedöms utgifterna för resevaluta avta kraftigt, delvis p.g.a. de fallande relativpriserna på turisttjänster i Sverige. Även räntenettot förbättras, trots deprecieringen av kronan. Detta beror på att den räntebärande skulden till utlandet inte ökar lika mycket som tidigare, som en effekt av den starkare bytesbalan- sen och en nedgång i svenska direktinvesteringar utomlands. Nästa år väntas bytesbalansen uppvisa ett överskott motsvarande 1 1/2% av BNP.

Tabell 1:5 Nyckeltal Arlig procentuell förändring

1991 1992 1993 1994 Disponibel inkomst 4,9 2,1 ' -3,7 0,1 Sparkvot (nivå) 2.7 6,1 5,6 5,7 Industriproduktion -5,1 -3,5 1,0 6,0 Relativ enhetsarbetskostnad 1.4 —0,9 -15.4 —1,l Arbetslöshet (nivå) "2.7 4,8 6.2 7.0 Handelsbalans (mdr. kr.) 30.5 35,1 57,5 76,7 Bytesbalans (mdr. kr.) —20.2 —25.6 -4,7 23,0 Bytesbalans (% av BNP) —1,4 -1.8 -0,3 1,5

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på arbetskraft är mycket svag. Den öppna arbetslösheten har hittills begränsats av ett kraftigt fall i arbetskraftsutbudet. Detta orsakas dels av de allt mer omfattande arbetsmarknadspolitiska insatserna, dels av att många människor lämnat arbetsmarknaden.

Även i år avtar utbudet. Främst beror detta på att volymen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder stiger, till en nivå motsvarande över 5 % av arbetskraften. Fallet i BNP medför att arbetslösheten förutses växa till 6,2%. Nästa år fortsätter uppgången till en nivå på 7% som årsgenom- snitt. Rationaliseringar och effektiviseringar förväntas leda till en så pass stark produktivitetsökning att behovet av arbetskraft avtar ytterligare, trots att ekonomin då kommit in i en återhämtningsfas.

Sparande

Bruttosparandet i ekonomin, summan av realt och finansiellt sparande, sjönk ytterligare 1992 och uppgick till 14% av BNP, vilket var i paritet med den rekordlåga nivån från början av l980—talet. Huvudförklaringen till nedgången var fallet i de fasta investeringarna. Dessa tendenser väntas fortsätta också i år. Nästa år stiger dock bruttosparandet tillbaka till 1992 års nivå, beroende på den förbättrade bytesbalansen, vilken är identiskt med det totala finansiella sparandet i ekonomin.

Bilaga 1.1

Tabell 1:6 Sparande Procent av BNP i löpande priser

1991 1992 1993 1994

Bruttosparandc 15,8 13,9 12,8 14,1 Realt sparande 17,1 15,7 13,1 12,5 Fasta investeringar 18,9 16.9 14.2 13.1 Lagerinvesteringar -l .7 —l .2 -l .0 —O,6 Finansiellt sparande -1,4 -1,8 0,3 1,5 Offentlig sektor -l.2 —8.9 -12.0 —9,5 Hushåll 1.8 4.4 4.5 4.6 Företag —2,0 2.8 7.1 6.4

Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Diagram 1:4 Finansiellt sparande i privat- offentlig sektor samt bytesbalans som andel av BNP 1980—1994

................_,__ .............................

/ X i s '

"träl-[By esbolon |

___.._.T'X.—._ ' 1

----- [Offentlig .................................... T.. ..- 40.1 ____________________ fseklor ___________________________________________ _12 [_ ___ _

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Fördelningen av det finansiella sparandet på sektorer förändras kraftigt under perioden 1991-1993. Den offentliga sektorns underskott växer mycket starkt beroende på att lågkonjunkturen och den snabbt avtagande inllationstakten minskar de nominella skattebaserna samtidigt som utgifterna för bl.a. arbetsmarknadspolitiken ökar. Dessutom stiger ränteutgiftema på statskulden. Den ökande aktiviteten i ekonomin och de olika bcsparingsåtgärderna medför dock att den nedåtgående trenden bryts och att underskottet krymper något 1994. Det strukturella underskottet, dvs. den del som inte beror på kapacitetsutnyttjandet i ekonomin. beräknas uppgå till knappt 5% av BNP 1992 för att sedan sjunka till ca 3 1/2% av BNP 1994.

Försämringen av det offentliga sparandet motverkas emellertid av en uppgång inom privat sektor. Hushållens sparande som andel av BNP —— steg betydligt förra året och uppgången väntas fortsätta. Företagsspa-

Bilaga 1 . 1

randet ökade markant 1992 p.g.a. de fallande reala investeringarna. Den successiva förstärkningen av företagssparandet som förutses för prognos- perioden beror dock i stigande utsträckning på högre lönsamhet.

Kapitalmarknad

Under sommaren och hösten utsattes EG:s monetära samarbete för stora påfrestningar. Turbulensen på de europeiska valutamarknadema i kombination med en sämre ekonomisk utveckling i Sverige urgröpte gradvis förtroendet för den fasta växelkursen. Trots omfattande åtgärder i form av räntehöjningar, finanspolitisk åtstramning och sänkning av arbetsgivaravgiften kunde förtroendet inte återställas. Den 19 november beslutade riksbanksfullmäktige att låta kronan flyta fritt.

Den fördjupade ekonomiska krisen bidrog tillsammans med höga realräntor till en fortsatt försämrad situation för kreditinstituten under 1992. För att säkerställa stabiliteten i betalningssystemet och trygga kreditförsörjningen har staten garanterat att banker och vissa andra kreditinstitut kan fullgöra sina förpliktelser.

Bedömningen är att en depreciering av kronan i storleksordningen 10- 20% i nuvarande konjunkturläge inte behöver öka förväntningama om den underliggande inflationen. Målet att begränsa inflationstakten ligger fast. Sammantaget bör det finnas utrymme för sänkta räntor under prognosperioden innefattande en krympande differens mot Tyskland.

Bilaga 1 . 1

2 Den internationella utvecklingen 2.1 Allmän översikt

Tillväxten i totalproduktionen i OECD—området nådde sin botten våren 1991. I USA och Kanada, dvs de stater som leder konjunkturförloppet, har tillväxten därefter ökat. [ Kontinentaleuropa dämpades å andra sidan den ekonomiska aktiviteten något 1992. Mest markant var uppbroms- ningen i västra Tyskland. I Japan sjönk tillväxten till den lägsta nivå som noterats sedan den första oljepris-chocken 1973—74. Aktiviteten väntas tillta i Nordamerika, Japan och Storbritannien under 1993, medan avmattningen i allmänhet fortsätter i Västeuropa. Eftersom de stora länderna ligger i olika faser blir konjunkturuppgången i ett historiskt perspektiv förhållandevis svag. För OECD-omrädet som helhet väntas BNP-tillväxten stiga från ll/z procent 1992 till 1 3/4 procent 1993 och 2 3/4 procent 1994.

Tabell 2:1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OECD-länder Arlig procentuell förändring

Andel av 1991 1992 1993 1994 OECD- områdets totala

BNP i %' Förenta staterna 36.0 -l.?. 2 2 1/2 3 Japan 19.2 4.4 1 3/4 "2 1/4 31/4 Västtyskland 8.8 3.7 1 1/2 2 Frankrike 7.0 1.2 2 1 1/4 2 3/4 Storbritannien 5,5 -2,4 -l 1 1/4 2 12 Danmark 0.8 1.3 1 1/4 1 1/2 21/4 Finland 0.7 —6,5 —2 1 1/4 13/4 Norge 0,7 1,9 2 1/2 1 1/2 3 Sverige 1.3 —1.8 -1 1/2 -1 1/2 11/2 Norden2 2.2 -1.0 1/2 1 1/2 2 1/4 OECD-Europa 38.2 1.2 1 1 21/4 OECD-totalt 0,8 1 1/2 1 3/4 "2 3/4

1 1987 års BNP " Exklusive Sverige Källor: OECD och Finansdepartementet

Efter att förnyade svaghetstecken gjort sig gällande under hösten 1991, växte den amerikanska ekonomin kraftigt under första och tredje kvartalet 1992. Penningpolitiken väntas bidra till att inhemsk efterfrågan stiger på bred front under 1993, samtidigt som finanspolitiken kan komma att lättas något av den nytillträdda Clinton-administrationen. Det finns dock en betydande risk att en svag sysselsättnings— och realinkomsttillväxt samt fortsatt skuldredueering i hushålls- och företagssektorema håller tillbaka konsumtion och investeringar. Styrkan i återhämtningen förutses bli mycket måttlig i jämförelse med tidigare perioder. BNP-tillväxten väntas uppgå till 2'/z procent 1993 för att öka till 3 procent 1994.

Såväl Japan som västra Tyskland erfor en markant avmattning under loppet av 1992. Under intrycket av fallande aktie— och fastighetspriser

Bilaga 1.1

började japanska konsumenter och företag agera alltmer försiktigt, vilket resulterade i en lägre konsumtionstillväxt och en fortsatt neddragning av de privata investeringarna. Grundorsaken till avmattningen i västra Tyskland är kostnaderna för återföreningen. Som svar på försämringen av de offentliga finanserna och det för tyska förhållanden höga kostnads- och inflationstrycket förs en stram penningpolitik, vilket håller tillbaka den inhemska efterfrågan. Utsiktema att undvika recession har försämrats betydligt. Medan tillväxten väntas öka svagt i Japan under 1993, förutses en fortsatt avmattning i västra Tyskland.

Penningpolitiken i OECD-området under 1992 karaktäriserades av de inledningsvis motsatta rörelseriktningarna i å ena sidan USA och Japan och å andra sidan Tyskland och därmed i praktiken övriga västeurope- iska länder. I de förstnämda länderna lättades penningpolitiken successivt för att stimulera ekonomierna. I USA har detta bidragit till ett uppsving i investeringarna, framför allt bostadsbyggandet, medan konsumtionen påverkats i mindre utsträckning. De långa räntorna har tenderat att falla mindre än de korta. vilket sannolikt begränsat effekten på företagsinvest- eringama. I Tyskland var politiken fortsatt stram under första halvåret 1992 efter allt fler tecken på ihållande pris- och kostnadsstegringar. Därefter har politiken lättats något i syfte att minska spänningarna inom EMS, vilket resulterat i fallande marknadsräntor. [ föreliggande prognos väntas penningpolitiken lättas ytterligare i Tyskland under 1993, i takt med att inflationstrycket avtar.

Finanspolitiken i OECD-området 1992 var lätt expansiv. Japan har som enda större industriland mer aktivt använt finanspolitiken för att stimulera den inhemska efterfrågan genom tidigareläggning av offentliga infrastruk- turinvesteringar. Ett redan ansträngt budgetläge i övriga OECD—länder har försämrats till följd av att utgifter för bl a arbetslöshetsunderstöd har ökat samtidigt som skatteinkomsterna eroderats. Finanspolitiken under 1993 och 1994 förutses vara inriktad på fortsatt budgetkonsolidering. Om återhämtningen dröjer kan det dock inte uteslutas att det sker en viss lättnad i USA och vissa EG—länder. EG-länderna enades vid Europeiska Rådets möte i Edinburgh om ett tillväxtinitiativ i syfte att stärka den ekonomiska utvecklingen. Den direkta stimulanseffekten blir sannolikt begränsad och uppgår till ca 0,5 procent av EGs samlade BNP utspritt över ett antal år. Avsikten med initiativet är att det framför allt skall verka på förväntningarna.

Inflationen inom OECD-området dämpades markant under 1992. Bland de större länderna var det endast i Tyskland som inflationstrycket ökade. Under prognosperioden väntas prisstegringstakten inom OECD-området stabiliseras på en låg nivå. Ledig kapacitet inom såväl industrin som på arbetsmarknaden dämpar kostnadsutvecklingen. I Tyskland väntas inflationen avta som en följd av den svaga ekonomiska utvecklingen. Vissa länder får en inflationsimpuls efter höstens valutakursförändringar, men deprecieringarna förutses inte få fullt genomslag i konsumentledet.

Bilaga 1 . 1

Tabell 222 Konsumentprisernas utveckling i vissa OECD-länder Arlig procentuell förändring

1991 1992 1993 1994 Förenta staterna 4,2 3 3 3 Japan 3.3 2 2 2 1/2 Västtyskland 3.5 4 3 1/2 3 Frankrike 3,2 3 2 3/4 3 Storbritannien 5.9 3 3/4 4 4 Danmark 2,4 2 2 2 1/4 Finland 4.1 2 1/2 3 1/2 3 Norge 3.4 2 1/2 3 1/2 2 1/2 Sverige 9,4 2 1/4 5 3 Nordenl 3.3 2 1/2 3 2 1/2 OECD-Europa 4,7 4 4 3 1/2 OECD-totalt 4,3 3 3 1/4 3

l Exklusive Sverige Källor: OECD och Finansdepartementet

Arbetslösheten inom OECD-området steg till nära 8 procent under 1992. Den förutsett svaga återhämtningen under 1993 kan knappast hindra att arbetslösheten stiger ytterligare och först under 1994 väntas en dämpning påbörjas. Utsikterna om en fortsatt ökning av arbetslösheten i Europa har inneburit att arbetslöshetsfrågan givits högre prioritet i det internationella samarbetet.

Världshandeln ökade med ca 5 procent 1992. När den gradvisa återhämtningen fortsätter under 1993 och 1994 beräknas världshandeln fortsätta att utvecklas positivt. En betydande osäkerhetsfaktor är dock utgången av GATT—förhandlingarna inom ramen för Uruguayrundan. En positiv utgång av förhandlingarna skulle lägga grunden till en långsiktigt gynnsam utveckling för världshandeln.

Det finns ett antal stora osäkerhetsrnoment i det aktuella kon- junkturläget. I ljuset av den senaste kvartalssiffran för BNP och fortsatt posititv utveckling av flertalet konjunkturvariabler i USA, bedöms riskerna vara mer balanserade än tidigare. I Japan och Västeuropa däremot kan det inte uteslutas att utvecklingen blir svagare än beräknat.

I förgrunden för utvecklingen i Europa står risken för ett fortsatt uppdrivet ränteläge. Utformningen av den ekonomiska politiken i Tyskland är avgörande för möjligheten till lägre realräntor i övriga Europa. Penningpolitiken bedöms lättas under det första halvåret 1993, men därvidlag finns en stor osäkerhet. Fördröjs denna lättnad kommer sannolikt tillväxten i Europa att bli svagare än prognosticerat. Vidare föreligger det en osäkerhet om effekterna av den valutaoro som rådde i Europa hösten 1992. Italien och Storbritannien lämnade växelkurssa- marbetet inom EMS med stora deprecieringar som följd. Spanien samt Portugal skrev ned sina valutor. Storbritannien har aviserat en mer expansiv ekonomisk politik efter beslutet att lämna ERM. Italien går motsatt väg och har presenterat ett omfattande åtstramningspaket.

Osäkerhet kvarstår vidare om hur långt skuldsaneringen bland hushåll och företag har kommit. Processen är sannolikt inte slutförd och kommer

Bilaga 1.1

att medverka till en dämpad utveckling de kommande åren. Anpassningen inleddes tidigast i USA och har där underlättats av de låga räntorna. Vidare är deflationsproccssen i tillgångspriscrna i Japan sannolikt inte avslutad. Oklarhet råder dessutom om styrkan i det japanska finansiella systemet och den möjliga inverkan på den reala ekonomin.

De offentliga finanserna försämrades i flertalet OECD—länder 1991 och 1992. Till största delen beror försämringen på konjunkturella faktorer men i vissa länder har även diskretionära åtgärder bidragit till budgetför- svagningen. Endast ett fåtal EG-länder uppfyller de konvergenskrav för de offentliga finanserna som stipulerats för deltagande i den monetära unionen. [ Tyskland har kostnaderna för återförening med de östra delstaterna systematiskt underskattats. Det står nu klart att stora budgetförstärkningar krävs de närmaste åren. I USA har det federala underskottet ökat ytterligare. Det har därmed uppstått behov för medelfristig budgetkonsolidering i flertalet OECD-länder de kotntnandc åren, vilket på kort sikt kan ha en dämpande inverkan på den ekonomiska aktiviteten.

Den amerikanska ekonomin nådde konjunkturbottcn våren 1991. Återhämtningen därefter har kännetecknats av att den varit betydligt svagare än i tidigare uppgångar. trots stöd från en mycket expansiv penningpolitik. Orsakerna till denna utveckling har främst varit dels en hög skuldsättning hos hushåll och företag. dels en svag framtidstro hos dessa grupper. Tillväxten i hushållens reala disponibla inkomster har dessutom varit svag. Totalproduktionen ökade preliminärt med knappt 2 procent 1992. Den svaga tillväxten i efterfrågan i kombination med stabila oljepriser medförde att inflationen dämpades till 3 procent, en historiskt sett låg nivå i Förenta staterna.

Den snabbare tillväxten under tredje kvartalet 1992 bedöms i stor utsträckning varit tillfällig. Huvudscenariet i föreliggande prognos är att återhämtningen även fortsättningsvis blir relativt svag.

Vad valet av Bill Clinton till president kommer att innebära för den amerikanska ekonomin är för tidigt att sia om. Optirnismen bland hushållen tycks redan spira i hopp om en expansiv och sys- selsättningsskapande finanspolitik. Clintons hittillsvarande planer för finanspolitiken — infrastruktursatsningar, skattekrediter för investeringar, arbetsmarknadsutbildning och utbildningsinsarser — skulle innebära en måttlig stimulans fr o in andra halvåret 1993. En svår fråga är hur Clinton kan kombinera dessa planer "med kraven på medelfristig budgetkonsolidering som lagts fast i 1990 års budgetuppgörelse mellan kongressen och presidenten. I princip krävs att alla utgiftsökningar och skattesänkningar finansieras. Vid oförändrad politik skulle budgetttnder- skottet minska både 1993 och 1994. Om Clintons program verkställs innebär det sannolikt att underskottet ökar något och att anpassningen mot budgetbalans fördröjs.

Penningpolitiken väntas under 1993 vara fortsatt expansiv för att stötta den svaga återhämtningen. Även om penningpolitiken under lång tid inte givit märkbart stöd för den inhemska efterfrågan, har den underlättat hushållens och företagens ansträngningar att reducera skuldbördan. Denna anpassning bedöms allmänt ha kommit långt i Förenta staterna i jämförelse med andra länder med likartade problem. I den mån processen håller på att avslutas kommer konsumtion och investeringar att alltmer gynnas av en expansiv politik. Det kan dock inte uteslutas att anpass- ningen fortsätter under 1993 och därmed lägger en hämsko på ekonomin.

Den främsta drivkraften bakom återhämtningen förutses bli den privata konsumtionen. även om en svag reallöne- och sysselsättningsutveckling håller tillbaka hushållens disponibelinkomster. Skuldsättningen och arbetsmarknadsläget väntas dessutom leda till att hushållen håller tillbaka konsumtionsutgifterna till förmån för en uppgång i sparandet. Stigande vinster och låga räntor. medför att företagens finansiella position stadigt förbättras. Företagens investeringar tilltar därför i styrka såväl 1993 som 1994. Det kraftiga uppsvingct i bostadsinvesteringama 1992 väntas fortsätta 1993 bl a mot bakgrund av att bostadsräntorna är på den lägsta nivån sedan början av 1960-talet. Den stigande inhemska efterfrågan leder till en fortsatt kraftig importtillväxt 1993 samtidigt som exporten stagnerar. Nettoexporten väntas därför ge ett betydande negativt bidrag till tillväxten under 1993. Först l994 —— när tillväxten i världsekonomin kommit igång ordentligt bedöms exporten kunna öka i takt med importen. '

Sammantaget bedöms tillväxten uppgå till 21/2 procent 1993 och 3 procent 1994. Inflationen väntas ligga kvar på 3 procent de närmaste två aren.

Japan

Efter att ha uppvisat en stark tillväxt under det första kvartalet dämpades aktiviteten betänkligt i den japanska ekonomin under det andra och tredje kvartalet 1992. Nedgången är den kraftigaste sedan första oljepris- chockcn i mitten på 1970-talet. Den främsta orsaken var en kraftig försvagning av inhemsk efterfrågan. Penningpolitiken, som lättats avsevärt sedan mitten av 1991, kunde inte förhindra en betydande avmattning i privat konsumtion och företagens investeringar. Regeringens tidigareläggning av offentliga infrastrukturinvesteringar sedan våren 1992 utgjorde en motvikt till den vikande aktiviteten inom andra sektorer. Bytesbalansöverskottet steg till rekordnivå under 1992. främst beroende på att den svaga inhemska efterfrågan lett till vikande import. Sam- mantaget bedöms tillväxten 1992 ha dämpats till 1 3/4 procent. Penningpolitiken i Japan väntas vara fortsatt expansiv under 1993. Det kan inte heller uteslutas att centralbanken genomför ytterligare diskon— tosänkningar om det visar sig att inhemsk efterfrågan inte tar fart. Japan är det enda större OECD—land som utan påfrestningar har möjlighet att bedriva en expansiv finanspolitik. Regeringens åtgärdspro- gram från augusti 1992 inkluderar tidigareläggning av offentliga

Bilaga 1 . l

investeringsprojekt, åtgärder för att stimulera de privata investeringarna samt insatser för att stödja den finansiella sektorn med sikte på att minska trycket från fallande aktie— och fastighetspriser. Totalt uppgår paketet till motsvarande 2,4 procent av BNP. De direkta stimulanseffekterna på ekonomin bedöms emellertid bli avsevärt mindre, eller drygt 1 procent av BNP, och infaller främst under budgetåret 1993.

Ett flertal faktorer pekar på att den japanska ekonomin vänder först emot mitten av l993. [ ljuset av l980—talets massiva investeringar talar det försämrade vinstläget i industrin för en fortsatt neddragning av maskin— och anläggningsinvesteringar under 1993. Hushållens förvänt— ningar om den egna ekonomin kati också förutses förbli dämpade. Min— skade bonusutbetalningar. lägre övertidsersättning och låg sysselsättn— ingstillväxt kan i det försämrade arbetsmarknadsläget medföra att hushållens inkornsttillväxt stagnerar och håller tillbaka konsumtionsut— gifterna. Därtill skall läggas att de japanska hushållen är högt skuldsatta, även om räntebördan är lägre än i t ex USA. Det av ändrade beskat- tningsregler framdrivna uppsvingct i de privata bostadsinvesteringama som inleddes under andra halvåret 1992 väntas fortsätta under första halvåret 1993 för att därefter mattas av.

Nettoexporten kommer att ge ett kraftigt bidrag till BNP-tillväxten 1993. liksom var fallet föregående år. p g a en stagnerande exporttillväxt i kombination med fallande importefterfrågan. Sammantaget väntas tillväxten uppgå till 2 l/4 procent 1993 och 3 1/4 procent 1994. Inflationen beräknas till "2 resp. ill/z procent l993 och 1994.

Västeuropa

Tillväxten dämpades ytterligare något i OECD—Europa under 1992. En viktig förklaring är den kraftiga avmattningen i västra Tyskland. De höga realräntorna i Europa har stått i förgrunden när utvecklingen analyserats. Arbetslösheten ökade ytterligare och frågan om hur denna utveckling skall kunna brytas har givits högre prioritet. Oron på de internationella valutamarknadema under hösten 1992 har ökat osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen. Ett nödvändigt villkor för en återhämtning i Europa förefaller vara lägre realräntor. Räntorna i Tyskland bedöms sjunka under första hälften av 1993, vilket borde bereda väg för lägre räntor i Västeuropa i övrigt. Stora ekonomiska obalanser i flera av de västeuropeiska länderna innebär emellertid att tillväxten förblir dämpad under prognosperioden. Återhämtningen fördröjs och blir svagare än tidigare prognosticerat men förutses ändå komma igång från och med zmdra halvåret 1993.

Den ekonomiska aktiviteten i Tysklands västra delstater mattades under 1992 och särskilt då under hösten. Orderingången till industrin fortsätter att minska och kapacitetsutnyttjandet sjunker. Enkätundersökningar visar att företagens förväntningar för den närmaste framtiden präglas av pessimism. Konjunkturindikatorerna pekar mot att återhämtningen fördröjs och inte inleds förrän senare delen av 1993.

Bilaga 1.1

Turbulensen på valutamarknadema under hösten 1992 har resulterat i en appreciering av D-marken mot de flesta övriga europeiska valutor. Dessutom har höga löneökningar och sjunkande produktivitet medfört att enhetsarbetskostnaden ökar snabbare i Tyskland än i konkurrentländerna. Den tyska industrin har därmed förlorat konkurrenskraft.

Den grundläggande orsaken till problemen i den tyska ekonomin är kostnaderna för återföreningen med de östra delstaterna. Återföreningen har bl a medfört en snabb ökning av de offentliga utgifterna och en stark penningmängdstillväxt. Detta har resulterat i ett stigande inflationstryck. För att hålla tillbaka pris- och kostnadsökningarna har den tyska centralbanken fört en stram penningpolitik. Prognoserna för underskottet i de offentliga finanserna har succesivt justerats upp och behovet av budgetkonsolidering har ökat.

BNP-tillväxten i de västra delstaterna kommer att dämpas betydligt under 1993 och beräknas till endast 1/2 procent. Den privata konsum- tionen hålls tillbaka av den svaga utvecklingen av hushållens disponibla inkomster. Investeringsaktiviteten sjunker-p g & fallande kapacitetsut- nyttjande, svag exportefterfrågan samt lägre vinster inom industrin. Vidare bidrar det uppdrivna ränteläget till en dämpad efterfrågan. Först under senare delen av 1993 förutses konjunkturen vända och tillväxten 1994 kan nå upp till ca 2 procent. En starkare internationell efterfrågan och lägre räntor stimulerar ekonomin. En positiv faktor för utvecklingen framgent är att tyska företag och hushåll, till skillnad från i många andra OECD-länder, inte genomförde en snabb skulduppbyggnad under 1980- talet.

Arbetslösheten kommer att stiga under prognosperioden, vilket bidrar till lägre löneökningar. Inflationen beräknas gradvis dämpas till 3 procent 1994. Låg ekonomisk aktivitet och minskat inflationstryck antas innebära att den strama penningpolitiken kan lättas under 1993. Det förutsätter emellertid att finanspolitiken stramas åt och att löneavtalen sluts på lägre nivåer.

Tillväxten i östra Tyskland blev svagare än väntat under 1992 även om botten i den ekonomiska nedgången passerades. Även de närmaste åren kommer utvecklingen att bli sämre än tidigare beräknat. Det beror på ett i det närmaste totalt bortfall av efterfrågan från Östeuropa, en i förhållan— de till produktiviteten allt för snabb löneutveckling, en föråldrad produktionsapparat samt ett varuutbud som saknar konkurrenskraft. De östra delstaterna kommer för en lång tid att vara beroende av trans— fereringar från väst för sin återuppbyggnad och sin standard. I reger- ingens medelfristiga finansplan beräknas transfereringama till östra Tyskland uppgå till ca 100 mdr D-mark om året.

Lågkonjunkturen i Storbritannien blev mer utdragen än förväntat och BNP föll med ca 1 procent 1992. Sedan recessionen inleddes i mitten 1990 har BNP fallit med över 4 procent. Hög skuldsättning och höga realräntorna förklarar till en del att ekonomin utvecklats svagt. Nedgång- en planade emellertid ut under andra halvåret 1992 och vissa kon- junkturindikatorer pekar mot att en återhämtning inleds under första halvåret 1993. Arbetslösheten har ökat snabbt och överstiger 10 procent av arbetskraften.

Den svaga efterfrågan har medfört att deprecieringen av pundet ännu inte fullt ut slagit igenom i konsumentprisema.

Pundet lämnade ERM i mitten av september 1992 i samband med valutaoron. Det övergripande målet för den ekonomiska politiken definieras numera som hållfast långsiktig tillväxt] Den underliggande inflationstakten ska hållas mellan 1—4 procent under återstoden av mandatperioden. Den förda penningpolitiken sedan utträdet ur ERM bekräftar att Storbritannien inte har för avsikt att återinträda under den närmaste tiden. Basräntan har sänkts vid ett flertal tillfällen och de korta marknadsräntorna är nu lägre än i Tyskland. En negativ räntedifferens mot Tyskland hade varit omöjlig att upprätthålla inom ERM.

Till följd av de ekonomiska obalansema antas återhämtningen bli svagare än normalt efter en lågkonjunktur. BNP-tillväxten beräknas till drygt 1 procent 1993. Lägre räntor kan innebära att desinflationspro- cessen i tillgångsprisema upphör och att den privata konsumtionen stimuleras. Skuldsättningen kommer emellertid fortsatt att vara ett stort problem varför uppgången blir dämpad. Bruttoinvesteringama ökar till följd av stigande offentliga investeringar och att de privata invester- ingarna slutar att falla. Under 1994 väntas återhämtningen fortsätta. Exporten beräknas öka under prognosperioden som en följd av kon- kurrenskraftsförbättringen efter deprecieringen av pundet.

Finanspolitiken ges troligen en mer expansiv inriktning under prognosperioden och det offentliga upplåningsbehovet ökar. På medellång sikt finns det dock behov av en konsolidering i de offentliga finanserna. Pundets utträde ur ERM antas utnyttjas till att bedriva en expansiv penningpolitik. Inflationsimpulsen av deprecieringen väntas på kort sikt inte slå igenom fullt ut i konsumentledet. Inflationen beräknas till 4 procent både 1993 och 1994. Löneökningskraven från arbetstagarna förutses bli förhållandevis återhållsamma. Den svaga återhämtningen leder sannolikt till en fortsatt ökning av arbetslösheten under 1993, eller ca 11 procent av arbetskraften.

BN P-tillväxten i Frankrike tog fart igen under det tredje kvartalet 1992 efter ett kvartal med stagnation. Svag efterfrågan från utlandet och pessimistiska förväntningar hos företag och hushåll innebär sannolikt att tillväxten åter kommer att dämpas under återstoden av året och under inledningen av 1993. Den franska ekonomin är emellertid, med undantag för den höga arbetslösheten, i grunden stark. Det finns inga underlig- gande stora obalanser och Frankrike är ett av de få EG-länder som uppfyller Maastrichtfördragets konvergensvillkor. Konkurrenskraften har förbättrats markant de senaste åren och när den internationella kon- junkturen vänder kommer Frankrike att ligga väl till för en stark utveckling, även om det relativa kostnadsläget påverkats negativt av höstens valutakursförändringar,

Den franska francen utsattes för stark press i samband med folkomröst- ningen om Maastrichtfördraget i september. Med hjälp av massiva interventioner i nära samarbete mellan de franska och tyska central— bankema kunde de akuta devalveringsspekulationema avvärjas. Ränte- differensen mot D—marken ligger dock kvar på en högre nivå än före folkomröstningen, vilket hämmar ekonomin.

Bilaga 1.1

Svag utländsk efterfrågan och lågt förtroende hos företag och hushåll medför att BNP—tillväxten beräknas till endast 1 1/4 procent 1993. Investeringarna förutses fortsätta att falla och bidraget från nettoexporten sjunker. Företagens finansiella situation är visserligen god, men ett lågt kapacitetsutnyttjande håller tillbaka investeringarna. Sjunkande realräntor och ökad internationell ekonomisk aktivitet antas bidra till att tillväxten blir nära 3 procent 1994.

Arbetslösheten beräknas öka under större delen av 1993 och närma sig 1 1 procent innnan den åter kan börja sjunka. Inflationen bedöms fortsatt att vara bland de lägsta inom EG och löneavtalen väntas slutas på låga nivåer. Produktiviteten i industrin antas fortsätta att utvecklas gynnsamt, vilket innebär en låg ökningstakt i enhetsarbetskostnaden under prog- nosperioden.

Norden

Den ekonomiska utvecklingen i våra nordiska grannländer under 1992 blev svag. I Norge tilltog tillväxten något samtidigt som den stagnerade i Danmark. Finland såg för andra året i följd sin BNP falla, om än inte lika starkt som 1991. Under 1993 förutses alla länderna uppvisa en viss tillväxt som förbättras ytterligare under 1994. Prognoserna innehåller dock fler osäkerhetsmoment än normalt och flertalet av dessa risker påverkar utsikterna i negativ riktning.

Efter flera års fall upplevde Danmark en ökning av privat konsumtion 1992. En förväntad uppgång i bruttoinvesteringarna uteblev dock, varför tillväxten i den inhemska efterfrågan blev marginell. Skuldsaneringen bedöms vara långt framskriden såväl bland hushållen som i företagssek- torn och den inhemska efterfrågan väntas stiga både 1993 och 1994. Utrikeshandelns bidrag förutses bli mindre än tidigare år och tillväxten stannar därför på ca 11/2 och drygt 2 procent under 1993 och 1994.

Att tillväxten blir så svag innebär, i kombination med en ökad produk— tivitet, att sysselsättningen påverkas endast marginellt. Arbetslösheten väntas därför ligga kvar på över 10 procent av arbetskraften under prognosperioden. Danmark har under senare år uppvisat en av västvärld- ens lägsta inflationstakter. Ingen förändring i detta hänseende förutses för 1993 och 1994 då siffran beräknas bli 2 respektive 2 1/4 procent.

Budgetplanen som presenterats för 1993 ärfortsatt stram i syfte att få ner budgetunderskottet och förhindra kostnadsökningar. Något av ett trendbrott för den konservativa regeringen är dock dess beslut att avsätta ca 6 mrd DKK i syfte att motverka den höga arbetslösheten och stimulera aktiviteten i ekonomin. Detta skall till fullo finansieras genom nedskär- ningar av andra utgifter.

Danmark erfor en, mot bakgrund av den svaga internationella kon- junkturen, kraftig exportökning under 1992. Detta berodde dels på de låga lönekostnadsökningama, dels på en förbättrad produktivitet. Resultatet blev en ökning av överskottet i bytesbalansen. För prog- nosperioden förutses överskottet krympa något bl a till följd av de föreslagna stimulansåtgärderna.

Bilaga 1.1

Den finska ekonomin är på väg ur den svåra recession som följde av den kraftiga överhettningen i slutet på l980—talet och kollapsen av handeln med det forna Sovjetunionen. Efter devalveringen med ca 12 procent i november 1991 trodde många att Finland skulle uppleva en exportledd återhämtning genom vilken BNP—fallet skulle hejdas. En stark exportökning kunde dock inte hindra att BNP föll med drygt 2 procent 1992 delvis till följd av den svaga internationella konjunkturen och den finansiella konsolideringen i den privata sektorn. En ytterligare bidragan- de orsak till BNP-fallet var det mycket höga ränteläget som följde på de återkommande valutakrisema. Den kraftiga valutaoron i september tvingade Finlands Bank att låta marken flyta fritt. Därefter deprecierades marken med ca 13 procent.

Regeringen lade senare fram ett åtgärdsprogram som innebär avsevärda besparingar i de offentliga finanserna de närmaste tre åren. Till följd av regeringens uppgörelse med fackföreningarna kunde liksom förra året arbetsmarknadens parter komma överens om ett nollavtal för 1993.

Tillsammans med de två deprecieringarna och markanta produk— tivitetsförbättringar i exportindustrin (uppemot 13 procent) stärker dessa åtgärder Finlands konkurrensförmåga kraftigt. Vidare innebär åtgärds— paketets åtstramande karaktär att importökningen under 1993. blir blygsam. Den starkt förbättrade konkurrenskraften och den låga importtillväxten innebär att nettoexporten förutses bli så stor att nedgången i den inhemska efterfrågan motverkas. BNP—tillväxten för 1993 väntas bli 1 1/4 procent.

För 1994 bidrar sannolikt den inhemska efterfrågan i viss mån till BNP-tillväxten. Men även detta år förväntas nettoexporten vara den viktigaste faktorn bakom ökningen i BNP som beräknas bli ,1 3/4 procent. Importökningen väntas under 1994 bli påtaglig (6 procent) till följd av den höga importandelen i de likaledes ökade investeringarna, medan exporten fortsätter att växa i något lägre takt än 1993.

Sysselsättningen sjönk betydligt 1992 och arbetslöshetsprognosen på 10 procent överskreds rejält. Vid årets slut uppgick arbetslösheten till över 16 procent. På grund av det låga kapacitetsutnyttjandet och den höga kapitalintensiteten i industrin förväntas inte arbetslösheten sjunka i någon större utsträckning vare sig under 1993 eller 1994.

Till följd av den strama finanspolitiken och den allmänt låga aktiviteten i ekonomin är inflationstrycket utomordentligt lågt. Den prisökning som förväntas för 1993 (31/2 procent) är till stor del resultatet av höjningar av indirekta skatter inom ramen för åtgärdspaketet. Inflationstakten väntas falla tillbaka något under 1994 och stanna vid 3 procent. Deprecieringen bidrar till den ökade inflationen men förväntas inte få fullt genomslag under 1993 då den inhemska efterfrågan faller.

Den norska ekonomin växte med 2 1/2 procent 1992 och liksom tidigare år var det i huvudsak oljesektom som förklarar denna siffra. Fastlands-BNP visade en tillväxt på endast 1 procent. Liksom i övriga nordiska länder är huvudförklaringen till den uteblivna återhämtningen den finansiella konsolideringen i hushållssektom i kombination med den svaga internationella konjunkturen. Hushållens sparkvot har ökat kraftigt

Bilaga 1 . 1

de senaste två åren. Föreliggande prognos utgår ifrån att kon- solideringsprocessen är i det närmaste genomförd. Ett tecken på att så är fallet är att nedgången i fastighetspriserna ser ut att hejdats under senare delen av 1992.

Således förutspås den privata konsumtionen och industriinvesteringama öka 1993. Nettoexportens bidrag är avtagande till följd av den kraftigt ökade importen, som väntas följa tillväxten i den inhemska efterfrågan. BNP-tillväxten för hela ekonomin förutses bli ca 1'/z procent 1993 medan den för fastlandsekonomin väntas uppgå till 2 procent.

Den expansiva finanspolitik som förts de senaste åren har inte haft avsedd effekt. Arbetslösheten har förblivit lika hög som tidigare d v 5 ca 6 procent av arbetskraften. Regeringen har efter valutaoron under hösten 1992 uppenbarligen tagit intryck av utvecklingen i Finland och Sverige och budgeten för 1993 är stram. Utgiftssidan kan närmast betecknas som en inflationsjustering av fjolårets. Fortfarande uppvisar budgeten ett underskott på ca 50 mrd NOK, men detta skall ses i ljuset av att staten samtidigt har ansenliga nettofordringar.

Deprecieringen av den svenska kronan och det därpå följande trycket mot den norska valutan föranledde regeringen att presentera ett åtgärds- paket i budgetpropositionen. Syftet var att stärka industrin genom en sänkning av arbetsgivaravgiften och därmed lugna valutamarknaden. Detta skulle finansieras via en höjning av momsen och toppskatten. Vare sig detta förslag eller en höjning av marginalräntan lyckades hejda valutaspekulationema och den 10 december tvingades Norges Bank överge kronans koppling till ECU.

År 1994 väntas fastlandsekonomin och den totala BNP att uppvisa liknande tillväxttal som under 1993 främst till följd av en fortsatt hög inhemsk efterfrågan. Prisstegringstakten i Norge väntas stiga till 3'/2 procent under 1993 för att sedan falla tillbaka till 21/2 procent året därpå. Deprecieringens inflationsimpuls väntas således inte få fullt genomslag beroende på att den i viss mån motverkas av den måttliga ökningen i privat konsumtion, produktivitetsförbättringama i industrin, de låga lönelyften samt det låga kapacitetsutnyttjandet.

Östeuropa

Inom länderna i Central- och Östeuropa samt republikerna i f d Sov- jetunionen fortgår omställningen till marknadsekonomi med varierande hastighet och framgång.

I de länder i Central— och Östeuropa som tidigt inledde reformproces- sen framför allt Ungern, Tjeckoslovakien och Polen — tycks nu en viss ljusning kunna skönjas vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Dessa länder har haft betydande framgång vad gäller makroekonomisk stabilisering och privatisering av mindre företag. De har dessutom med framgång inlett en omläggning av handeln från traditionella hand- elspartners i öst till nya marknader i väst. Det är därmed troligt att den samlade produktionen ökar från och med 1993.

Bilaga 1.1

Bland många av de stater som utgjorde f d Sovjetunionen har dock reformprocessen knappt påbörjats. Dessa stater har dessutom drabbats hårt av att den tidigare mycket omfattande interna handeln drastiskt minskat. Vad beträffar Ryssland är den ekonomiska situationen kritisk, delvis på grund av oklarhet om reformpolitikens framtid. Åtgärder för att uppnå makroekonomisk stabilitet har inte fått effekt.

De baltiska staterna påverkas av utvecklingen inom OSS i allmänhet och Ryssland i synnerhet. Under den inledande fasen av reformprocessen har de baltiska staterna visat en påtaglig beslutsamhet och reformvilja. Samtliga tre stater har exempelvis lämnat rubelzonen och helt eller delvis infört egna valutor, samtidigt som omfattande prisliberaliseringar genomförts. De första stegen mot mer omfattande privatiseringar har tagits. Trots dessa initiala framgångar bör poängteras att stora svårigheter kvarstår. Även under 1993 kommer utvecklingen i de baltiska ekonomier— na att kännetecknas av fallande produktion och stigande arbetslöshet.

Bilaga 1 . 1

3 IJUikeshandel 3.1 Export och import

Sveriges totala varuexport ökade med ca 1% 1992. I år beräknas den stiga med S% och med drygt 8 1/2% 1994. Förutom en snabbare marknadstillväxt beror uppgången på stärkt konkurrenskraft och andelsvinster. Varuimporten visar en långsam återhämtning under prognosperioden. I år beräknas den falla med omkring 1/2% och öka med närmare 4% 1994.

Importtillväxten inom OECD—området under de närmaste två åren bedöms bli betydligt svagare än under konjunkturuppgången åren 1984- 1986. Marknadstillväxten var då mer än tre gånger högre än den beräknade för 1992-1994. Det bidrar till en relativt långsam exporttillväxt de närmaste åren, trots en markant förbättring i industrins konkurrens— kraft.

Sveriges relativpris för bearbetade varor steg med ca 10% under perioden 1985—1989. Detta har lett till att industrin förlorat marknadsan- delar i stor utsträckning. Under 1990 började industrin hålla tillbaka exportprisema och relativpriset föll något. Utrymmet för en större prisnedgång var ändå begränsat, eftersom kostnadsutvecklingen var fortsatt hög. Industrins lönsamhet försämrades snabbt fr.o.m. 1990.

Diagram 3:1 Svensk industris konkurrenskraft 1975-1991 Index 1980=1OO

140 _____________ ;__ ........................................................................................ . .................

| i 80 i'm | 1 r—'—| lllll 'i ttttttt _r—r—r—v—v— —'—r—| ttttt '1'1'17111—1—1 l'l'7_m tttttt '

1975 1977 1979 1981 '1985 1985 1987 1989 1991

Källa: OECD

År 1990 föll Sveriges relativpris för bearbetade varor något och steg måttligt året därpå. Industrin förlorade ändå marknadsandelar i stor omfattning under dessa år. De tidigare årens snabba försämring i konkurrenskraft slår igenom på flera års sikt. Under 1992 sjönk åter relativpriset, vilket kunde märkas i en uppbromsning av andelsför-

Bilaga 1 . l

lusterna. Under 1992 beräknas förlusten till 2,5% på världsmarknaden för bearbetade varor, att jämföra med 4,6% 1991.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften i januari 1993 samt deprecieringen av den svenska kronan efter det att kopplingen till ecun släppts, skapar utrymme för en kraftig sänkning av relativpriset för svensk export i år. Totalt beräknas relativpriset minska med omkring 7% 1993. En del av fallet förklaras av utrymmet för en relativprissänkning som deprecie- ringen av kronan ger. Omkring hälften av utrymmet (sedan de ökade kostnaderna för importerade insatsvaror räknats bort) antas utnyttjas för en relativprissänkning och resten till en vinstmarginalförbättring. Relativprissänkningen är nästan lika stor som i samband med devalve- ringarna i början på l980-talet, då relativpriset föll med 8%. Den kraftiga förbättringen i konkurrenskraft bidrog starkt till att exportindu- strin kunde vända de tidigare marknadsandelsförlusterna till vinster. Industrins andelar på OECD-marknaden ökade med drygt 9% i volym under åren 1982—1983. Under prognosperioden 1993-l994 beräknas andelsvinstema uppgå till 6 l/2%.

Tabell 3:1 Exportmarknadstillväxt, relativa priser, marknadsandelar och export av bearbetade varor Procentuell förändring

1990 1991 1992 1993 1994

Exportmarknadstillväxt

14 OECD-länder 5,3 0.7 2.2 3,4 5,5 Totalt 5.8 2.2 2.9 4.0 5.7 Priser 14 OECD-länders importriser. SEK 2.7 0.7 -0.8 16.0 2.6 Svenska exportpriser 2.0 1,8 -2.2 7.9 2.5 Relativpris -0.7 1.1 —l.4 -7,0 -O,l Marknadsandelar, volym 14 OECD-länder -4,3 -5.4 —2,6 2,8 4,6 Totalt —5,0 —4.6 —2.5 2.4 4.0 Exportvolym 14 OECD-länder 0.8 -4.7 -0.5 6,3 10,4 Totalt 0.6 -2,6 0.4 6.5 10,0

Anm: Exportmarknadstillväxt avser en sammanvägning av importökningen av bearbetade varor i olika länder. Som vikter har använts ländernas andelar som mottagare av svensk export av bearbetade varor. OECD-ländernas importpriser vägs samman på motsvarande sätt. Källor: OECD. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Relativprissänkningen i år beräknas leda till marknadsandelsvinster för svensk exportindustri för första gången på tio år. Andelsvinsterna kan ändå väntas bli begränsade p.g.a. att andra faktorer inverkar negativt på utvecklingen. En faktor som håller tillbaka exporten under innevarande lågkonjunktur är produktsammansättningen. Svensk export av bearbetade varor är i högre grad än konkurrentländerna inriktad på varor som nu möter särskilt svag efterfrågan eller missgynnas av överkapacitet på exportmarknaden. Detta gäller t.ex. papper och papp samt järn och stål, men också vissa investeringsvaror, se tabell 3:2. I en jämförelse med

Bilaga 1.1

Sveriges tre resp. 14 största konkurrentländer inom OECD ligger den största skillnaden mellan dem och Sverige i att andelen papper och papp samt järn och stål i exporten är betydligt större för Sverige. Andelen maskiner och transportmedel är visserligen totalt sett ungefär lika stor för Sverige som för OECD i genomsnitt, men skillnaderna är stora för enskilda varugrupper. Sveriges andel industrimaskiner, telekommuni— kationsutrustning och vägfordon i exporten är större än för OECD— genomsnittet. Sveriges största konkurrent, Tyskland, har ännu större andelar industrimaskiner och vägfordon i sin export än Sverige, vilket också missgynnat Tysklands export då efterfrågan på dessa varor dämpats under lågkonjunkturen. Sedan 1986 har Tyskland tappat ca 19% av sin andel av världsmarknaden för bearbetade varor.

Diagram 3:2 Marknadsandel och relativpris för Sveriges export av bearbetade varor till 14 OECD-länder

Index l980=lOO 110 __ ___.._. _... ___._._.

105 ................... ,, .............. i 'Äfi*>._._._._l_.: ....... . ............:..:....::._.._t...../.=.....h ....................

! j_Morknodsondel ' t

85- ...........................................................

80- , , , , , _ . ... l980 1982 1984 1986 1988

1 9 9 O 1 9 9 2 f 99 4 Källor: OECD. Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet

Andelsutvecklingen beror inte enbart på konkurrenskraften och produktsammansättningen i förhållande till konkurrentländerna. Japan. som upprätthållit sin konkurrenskraft relativt väl och som dessutom har stora andelar varor som växer snabbt på exportmarknaden, som t.ex. kontorsmaskiner, datorer. telekorrmtunikationsutrustning, har ändå tappat marknadsandelar från mitten av l980—talet. En del av andelsförlustema som drabbat flertalet OECD-länder kan förklaras av den ökade konkur- rensen från nyindustrialiserade länder som Sydkorea, Hongkong, Singapore och Taiwan. De har tillsammans vunnit andelar på export- marknaden för bearbetade varor i accelererande takt sedan mitten av l980-talet. Sedan 1986 har dessa länder tillsammans ökat sin marknads- andel för bearbetade varor med drygt 30%.

Bilaga 1 . 1

Tabell 3:2 Varuexportens fördelning på några varugrupper 1990 Andelar av total varuexport 1 procent

Tyskland Japan USA Sverige OECD Papper och papp 2.2 0.7 1.3 11.0 2.3 Järn och stål 3.8 4.4 0.9 6.0 3.3 Maskiner och transportmedel 49.4 70.8 46.4 43.5 43,7 varav Industrimaskiner 18.3 15.9 13.2 17,4 14.0 Kontorsmaskiner och datorer 2.5 8.7 4.2 2.6 4.3 Telekomutrustning 1.8 10.1 2.5 4.4 3.0 Elektriska maskiner 6.8 11.0 7.6 4.3 6.3 Vägfordon 16.8 22.9 7.9 13.0 12.3

Anm.; Tyskland avser här Västtyskland. Varugrupperna är uppdelade enligt SITC, rev. 3. Källa: OECD (Foreign Trade by Canmzodities. l99l), Finansdepartementet.

Mot slutet av 1989 inleddes ett fall i den svenska varnimporten. Mellan 1990 och 1992 minskade den med omkring 6%. Det kraftiga fallet hänger delvis samman med en omfattande lageravveckling. Importandelen tycks också ha återgått till en mer normal nivå jämfört med överhettningsåren mot slutet av 1980-talet, då importen drevs upp genom de kapacitetsrestriktioner som förelåg för den inhemska produk— tionen. I nedgångsfasen har importen också minskat snabbare än den importvägda efterfrågan.

Bedömningen av importen av bearbetade varor baseras i hög grad på utvecklingen av den s.k. importvägda efterfrågan. De olika efterfråge- komponenterna vägs där samman med avseende på genomsnittligt importinnehåll av bearbetade varor.

Tabell 3:3 Importvägd efterfrågan på bearbetade varor Bidrag till importvägd efterfrågan. procentenheter

1991 1992 1993 1994

o Lp) _o o . o o . o ...

Offentlig varukonsumtion Privat varukonsumtion 0.2 -l,4 —l.7 -0.l Byggnadsinvesteringar —0.2 —O.2 —0.5 —0.3 Maskininvesteringar -3.7 —2.5 -0.4 0,8 Export av bearbetade varor -0.9 0.1 2,4 3,8 Lagerförändringar —2.5 1.5 0.5 0,7" Importvägd efterfrågan -6,7 -1,9 0,2 4,9 Import av bearbetade varor -7,5 -1,2 -1.0 6,0

Anm.: Beräkningarna av importvägd efterfrågan utgår från konstant importinnehåll. Källor: Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

1991 föll den importvägda efterfrågan med hela 7%. Den starka lageravvecklingen i kombination med raset i maskininvesteringarna var de viktigaste faktorerna bakom detta. Under 1992 föll den privata varukonsumtionen kraftigt samtidigt som maskininvesteringarna fortsatte att minska. Ett positivt lagerbidrag medförde att nedgången i importvägd efterfrågan stannade vid ca 2%. I år förutses en förskjutning av

zmvändningssidan mot mer importtunga delar varför den importvägda PIOP- 1992/932100 efterfrågan i stort sett blir oförändrad, trots att den totala (ovägda) Bilaga 1.1 efterfrågan fortsätter att minska. Härtill bidrar i första hand den starka exporttillväxten samt att nedgången för maskininvesteringar i stort sett upphör. Den privata konsumtionen minskar visserligen totalt sett kraftigt, men minskningen i varukonsumtion beräknas bli av ungefär samma storleksordning som 1992. Den starka exporttillväxten 1994 bidrar i hög grad till den femproccntiga tillväxten av den importvägda efterfrågan som då förutses.

Normalt ökar importen snabbare än den importvägda efterfrågan. Detta kan ses som en effekt av den tilltagande internationella specialiseringen som kännetecknat världsekonomin en längre tid. Ekonometriska skattningar tyder på att denna effekt för Sverige har upgått till 1,5-2% per år under I980—talet. Under perioden 1991 till 1994 finns dock två viktiga skäl till varför inte importen av bearbetade varor väntas öka snabbare än den importvägda efterfrågan. Importandelen drevs upp av det extremt höga kapacitetsutnyttjandet under överhettningsåren. I nedgångs- fasen återgår importandelen sedan till mera normala nivåer. Det andra skälet är att deprecieringen av kronan gör importvaror relativt sett dyrare vilket naturligtvis bör få effekter på importvolymen.

Importpriset för bearbetade varor föll med 2% under 1992. I år väntas en ökning med drygt 6%. vilket till största delen förklaras av deprecie- ringen av den svenska kronan och dess genomslag på importprisema. Deprecieringen antas få full effekt på importpriset för råvaror, medan effekten på övriga varor blir mindre. Den svaga inhemska efterfrågan och de pressade hemmamarknadsprisema gör att såväl exportörerna till Sverige som importörerna här i landet sannolikt pressar sina marginaler.

Tabell 3:4 Export och import av varor

Miljarder Procentuell volymutveckling Procentuell prisutveckling

kr. ___—_— ———.——

1991 1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994 Varuexport Bearbetate varor 28l.5 -2.6 0.4 6.5 10.0 1.8 -'2.2 7.9 2.5 Fartyg 2.4 —29.7 77.9 4.0 —18.0 7.1 -3.9 2.6 3.6 Petroleumprodukter 9.8 5.3 9.0 0.0 0.0 1.8 —18.0 2.8 6,9 Ovriga råvaror 39.5 —l.2 -0.4 —1.0 7.0 —9.2 —2.8 7.0 5.9 Summa Varuexport 333.1 -2.2 1.2 5,0 8,7 0.1 -2.9 7,9 3,3 Varuimpart Bearbetade varor 2352 —7.5 —l.2 -1.0 6.0 —0.5 —2.0 6.4 3.4 Fartyg 4.8 23.3 —32.4 47.2 —46.9 -l.5 -4.8 2.4 5.1 Räolja 14.6 —3.6 6.0 1.1 0.5 —10.5 -6_.6 18.0 9.0 Petroleumprodukter 10.5 2.1 4.0 —4.7 2.4 -5.5 -11.0 19.5 7.3 Ovriga råvaror 35.8 -5.9 2.6 —l.3 1.8 4.3 —2.5 11.0 5.4 Summa Varuimport 301,0 -6.1 -0,2 -0,6 3,9 -l.1 -3,2 7.9 4,4 .

Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Bilaga 1.1

3 . 2 Bytesbalans

Bytesbalansen uppvisade 1992 preliminärt ett underskott på drygt 25 miljarder kr., motsvarande 1,8% av BNP. För 1993 och 1994 förutses en påtaglig förbättring, som framför allt förklaras av en väntad ökning av handelsbalansens överskott. Handelsbalansen visade 1992 ett överskott på ca 35 miljarder kr. och väntas i år förbättras med drygt 22 miljarder kr. för att nästa år visa ett rekordstort överskott på 77 miljarder kr. Trots betydande underskott i avkastningsnettot även de följande två åren beräknas bytesbalansen visa ett kraftigt överskott 1994, motsvarande 1,5% av BNP.

Tabell 3:5 B ytesbalans Miljarder kr.

1990 1991 1992 1993 1994 Varuexport 339.9 332,8 327.4 371.1 416.9 Varuimport 323.7 300.9 290.9 312.2 338.8 Korrigeringspost -1,3 -1.3 —1.4 -l .4 -1.4 Handelsbalans 14,8 30,5 35,1 57,5 76,7 Sjöfartsnetto 9.5 10.3 10,4 11.4 12,3 Ovriga transporter 1.7 2.1. 1,0 1.1 1.1 Resevaluta -19.0 -20,5 -22.7 —22.2 -21.4 Ovriga tjänster -6.9 -0.9 —O.5 -0,3 -0.4 Tjänstebalans -14,8 -9,0 -ll,8 -10,0 -8.3 Avkastning på kapital -27.1 —29.3 -34.9 -39,7 —31.9 därav räntenetto —42.2 —45.2 -52,3 -60.4 —54.3 återinvesterade vinstmedel 9.3 8,8 9.6 11.7 12.9 Övriga transfereringar —l3.5 -12.4 —13.9 —12.5 -13.4 Bytesbalans -40,5 -20,2 -25,6 -4,7 23,0 Andel av BNP —3.0 —l.4 -1,8 —0.3 1,5

Anm..- P.g.a. avrundning summerar inte alltid delarna till totalen. Källor: Riksbanken. Konjunkturinstitutet oeh Finansdepartementet.

Underskottet i tjänstebalansen bedöms minska något under perioden 1993—1994 vilket förklaras av en viss förbättring i resevaluta- samt sjöfartsnettot. Underskottet i resevalutanettot beräknas falla för första gången på tio år. Inkomsterna bedöms successivt stiga i volym till följd av de fallande relativpriserna på turisttjänster i Sverige. i kombination med den internationella konjunkturuppgången. Resevalutautgifterna däremot beräknas minska kraftigt i volym ( —13% 1993) i samband med fallet i privat konsumtion och den negativa utvecklingen i hushållens disponibla inkomster. Räknat i löpande priser blir effekten på resevaluta- nettot däremot inte så stor, eftersom utgifterna stiger markant till följd av deprecieringen av kronan.

Kapitalavkastningen i bytesbalansen visar fortsatt stort underskott, men nästa år beräknas det minska med ca 8 miljarder kr., vilket förklaras av utvecklingen i räntenettot. Den räntebärande skulden till utlandet ökar inte lika mycket som tidigare, vilket förklaras bl.a. av en förbättring i

Bilaga 1.1

bytesbalansen samt en nedgång i svenska direktinvesteringar utomlands sedan 1991. Räntenettot försämrades ändå med 7 miljarder kr. 1992. Försämringen kan delvis förklaras av en övergång från kortfristig till mer långfristig upplåning under 1991. som vanligen genererar halvårs- eller helårsvisa räntebetalningar. Denna typ av lån som togs 1991 belastade följaktligen räntenettot först 1992.

Ränteuppgången i samband med oron på de finansiella marknaderna under hösten 1992 slår till största delen igenom i år och bidrar till ett ökat underskott i räntenettot. Det höga ränteläget förklaras också av en ökad kronandel i skuldstoeken. Utländska placerare har visat ökat intresse för svenska räntebärande värdepapper. Kronandelen i skuldstoeken växer därmed. Det svenska ränteläget får följaktligen en allt större betydelse för de räntekostnader som belastar bytesbalansen. Vidare bidrar fallet i kronkursen till att utlandsskulden automatiskt ökar.

Under 1992 ökade staten sin utlandsupplåning. En del av denna upplåning deponeras i svenska banker, vilket medför att de kan amortera sina skulder mot utlandet. Den statliga upplåningen är huvudsakligen långfristig. Den upplåning som gjordes förra året genererar följaktligen räntebetalningar först i år.

Diagram 3:3 Sveriges räntebärande skuld mot utlandet 1985-1994

Andel av BNP, % 55 _l :" __ : : ' __ : ___—:'— : : _ ' : : : : : : : : '!

zoL. : :_ : __: : : : : 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Anm.: Den räntebärande skulden påverkar räntehetalningarnas storlek. Här ingår samtliga räntebärande skuld- och tillgångsslag mellan Sverige och utlandet. Däremot inkluderas inte handelskrediter, statens andelar i internationella utvecklingsbanker m.m. Inte heller tillgångar i form av direktinvesteringar och portföljaktier ingår. Källor: Statistiska centralbyrån, Sveriges riksbank och Finansdepartementet.

En successiv nedgång i marknadsräntorna i år får en positiv effekt på räntenettot 1994, då den räntebärande utlandsskulden beräknas minska. En minskning med en procentenhet i räntenivån för den räntebärande skulden innebär en förbättring i räntenettot med drygt 6 miljarder kr.

Bilaga 1.1

De utländska direktinvesteringarna i Sverige bedöms nära balansera det svenska direktinvesteringsutflödet under de närmaste åren. Mönstret under den senare hälften av l980-talet, då utlandsinvesteringama genererade betydande underskott, bröts redan 1991 då nettoutflödet för direktinvesteringarna uppgick till knappt 10 miljarder kr., att jämföra med hela 72 miljarder kr. året innan.

Under 1991 skedde en markant uppgång av de utländskadirektinves- tcringarna i Sverige. De steg från drygt 12 miljarder kr. 1990 till 38 miljarder kr. 1991. För 1992 pekar preliminära uppgifter på en påtagligt minskad nivå både av de utländska direktinvesteringarna i Sverige och de svenska utomlands. Det hör sannolikt samman med den internationella lågkonjunkturen, ränteuppgången och skuldsaneringen. Det finns ändå flera faktorer som talar för en uppgång i de utländska direktinveste- ringarna i Sverige på sikt. Det har blivit lättare för utländska företag att köpa svenska företag sedan den nya förvärvslagstiftningen trädde i kraft i januari 1992. Förstärkningen av näringslivets konkurrenskraft. fördelaktig företagsbeskattning m.m. borde vidare stimulera utländska investeringar i Sverige.

Bilaga 1.1

4 Industrin

4.1. Produktion och konkurrenskraft

Efter det kraftiga fallet i industriproduktionen från första kvartalet 1989 tycks nedgången ha upphört under 1992. Sänkningen av arbetsgivarav- giften från 1 januari 1993 samt deprecieringen av kronan ger en avsevärd förbättring av konkurrenskraften. som beräknas bidra till en gynnsam utveckling av industriproduktionen. Den svaga internationella efterfrågan motverkar däremot en kraftigare uppgång.

Tabell 4:l Nyckeltal för industrin Procentuell förändring

1990 1991 1992 1993 1994

Industriproduktion —2.0 -5.1 —3.5 1,0 6.0 Lönekostnad per timme 8.8 7.6 3,7 0,3 4,5 Produktivitet 3.0 1.1 3.8 3.1 3.9 Enhetsarbetskostnad. (ULC) 5,6 6,4 —0,1 -2.7 0.6 14 OECD-länders ULC 4,1 4,3 1,9 2.0 1.7 14 OECD-länders ULC. SEK 6,7 4,5 0,8 15,0 1,7 Relativ ULC, SEK -l,0 1,8 -0,9 -15,4 -l,l

Anm.: Konkurrentländernas ULC och växelkurser är viktade med OECD:s konkurrentvikter. som tar hänsyn till konkurrensen med både export och hemmapro- duktion på exportmarknaden. Vi har inte inkluderat konkurrensen gentemot länder utanför OECD-området. Produktiviteten baseras här på SCB:s industristatistik. Uppgiften för 1990 är uppreviderad. men preliminär. Källor: Statistiska centralbyrån. OECD. Konjunkturinstitutet och Finansdepartemen- let.

Industrins andel av BNP föll 1982 till knappt 21 % från ca 22% 1978, året innan dåvarande nedgångsfas. Nu har andelen minskat från 22% 1988 till 18%. Den krympande andelen hör samman med den kraftiga nedgången i efterfrågan under innevarande lågkonjunktur, det höga kostnadstrycket, fällande produktpriser, lönsamhetsförsämringen m.m. Den höga realräntan och kreditåtstramningen inom den finansiella sektorn är några faktorer som dessutom motverkat nyinvesteringar inom industrin (se vidare kapitel 8).

lndustrikapacitet har slagits ut. En grov uppskattning av hur stor utslagningen varit är skillnaden mellan förändringen i produktionen och kapacitetsutnyttjandet. Måttet visar att omkring 7% av industrins kapacitet slagits ut mellan första kvartalet 1989 t.o.m. andra kvartalet 1992. 1 verkstadsindustrin beräknas kapacitetsutslagningen ha uppgått till ca 9% under samma period. Till detta ska också läggas den kapacitet som nu varaktigt försvinner i och med nedläggningen av Volvos fabriker i Uddevalla och Kalmar. Volvo tar därmed bort 30% av sin kapacitet i Sverige. Det innebär att ytterligare ca 1 procent av industrins kapacitet läggs ned, grovt räknat. utöver 7% som vi räknat med. SAAB drar ner antalet anställda, men behåller tills vidare sin produktionskapacitet. Detta är möjligt genom minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.

Bilaga 1.1

Diagram 4:l Industriproduktion och kapacitetsutnyttjande 1989-1992 Index l:a kvartalet 19892100

881-i __________ . _. ........................................... . . ______ xX . . _ | : mattar": reduktion . ) 84 .. .... X./// _____ | 80 .l- .._-.__._.-. . .,. ....._._.__.-- __.__ 1989 1990 1991 1992

Källa: Statistiska centmlbyrän.

Industrins kapacitetsutnyttjande sjönk med 9% från toppnivån första kvartalet 1989 t.o.m. andra kvartalet 1992. Under den tidigare nedgångs- fasen från början av 1979 till bottennivån 1982 minskade kapacitetsutnytt- jandet med ca S%. lndustriproduktionen föll med 9% under samma ' period, att jämföra med ett fall med drygt 15% under den senare nedgångsfasen. Detta indikerar att utslagningen av kapacitet varit större under innevarande lågkonjunktur än under den tidigare. Utslagningen under början av 1980-talet kan med ovan nämnda grova beräkningssätt uppskattas till ca l%, mot ca 8% nu.

Det möjliga kapacitetsut/n'ttjandet, dvs. den nivå som kunde nåtts med befintlig arbetsstyrka om inte hinder av olika slag förelegat, har också minskat betydligt och i högre grad än under den förra lågkonjunkturen i början av 1980-talet. Skillnaden mellan det faktiska och möjliga kapacitetsutnyttjandet ökade avsevärt under åren 1989—1991. vilket innebär att företagen i viss mån behöll ledig kapacitet. Under 1992 minskade emellertid denna skillnad. vilket tyder på att företagen i" högre grad reducerade antalet anställda. Produktionen stabiliserades emellertid förra året och produktiviteten steg inom industrin, vilket motverkade en fortsatt utslagning. Med befintlig arbetsstyrka skulle industrin teoretiskt ha kunnat producera ca 10% mer under 1992 om det funnits tillräcklig efterfrågan. Den beräknade ökningen i industriproduktionen 1993-1994 med totalt 7% skulle alltså inte innebära någon omedelbar risk för flaskhalsar och brist på arbetskraft inom de närmaste två åren. Därefter finns däremot betydande risker för detta om inte industrikapaciteten åter växer under de närmaste åren.

Bilaga 1.1

Åren 1986-1987 förbättrades industrins konkurrenskraft till följd av en gynnsam växelkursutveckling för den svenska kronan, p.g.a. valuta- korgens sammansättning. Även år 1990 förbättrades konkurrenskraften till följd av en effektiv depreciering av kronan. Under hela perioden 1984-1991 ökade industrins arbetskostnad per producerad enhet ändå drygt 14% snabbare än i konkurrentländerna, räknat i gemensam valuta.

Under 1992 steg industrins lönekostnader med endast drygt 3 1/2%. Den svaga efterfrågan och det växande överskottet på arbetskraft har starkt bidragit till att bromsa löneökningstakten." Industrins produktivitet steg markant, till 3,8%, vilket sammantaget innebär att industrins arbetskostnad per producerad enhet var så gott som oförändrad. [ konkurrentländerna beräknas den däremot ha stigit med ca 2%. Beslutet att låta kronan flyta fritt i november 1992 innebar en effektiv apprecie— ring av konkurrentländemas valutor med ca 14% fram till mitten av december 1992. Valutakurserna antas under prognosperioden rent tekniskt ligga kvar på denna nivå. Räknat i gemensam valuta uppgår förbättringen i industrins konkurrenskraft till knappt 1% för 1992.

Diagram 4:2 Industrins arbetskostnad per producerad enhet i Sverige relativt 14 OECD-länder 1980-1994

Index 1980=100 105 . . _ _... ' . _._____-:____

100-

95-

90-

85-

75 ' : : : __ : : : . 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Källor: Statistiska centralbyrån. OECD. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften samt borttagandet av två semester- dagar beräknas ge industrin en kostnadssänkning med totalt 3,6%. Dessutom bidrar deprecieringen av kronan starkt till att förstärka konkurrenskraften. Relatin Sveriges största konkurrentland Tyskland sänks kostnadsnivån med hela 25% åren 1992-1994, räknat i svenska kronor. Relativt Sveriges 14 viktigaste konkurrentländer beräknas industrins arbetskostnad per producerad enhet minska med totalt 17%, räknat i gemensam valuta samma period. Det innebär att det relativa kostnadsläget 1994 blir gynnsammare än 1983 års nivå. Den" kraftiga

Bilaga 1.1

förbättringen hör inte enbart samman med deprecieringen av kronan och sänkningen av arbetsgivaravgiften. Stora delar av industrin har slagits ut och de företag som återstår är de mest konkurrenskraftiga. Produktivitets- tillväxten i dessa företag är sannolikt relativt hög.

Hänvisningar till S4-1

4.2. Lönsamhet

I samband med konjunkturnedgången under andra halvåret 1989 började industriföretagens vinster falla. Industrins rörliga kostnader per producerad enhet steg snabbare än produktprisema redan fr.o.m. 1988, och marginalerna, dvs. bruttoöverskottet som andel av bruttoproduktions- värdet, pressades för att bromsa marknadsandelsförlusterna.

År 1990 nådde lönekostnaderna per producerad enhet den högsta nivån sedan 1981, men uppgången i insatskostnadema mer än halverades. Försäljningsprisema höjdes i allt långsammare takt och marginalerna pressades ytterligare. År 1991 dämpades ökningstakten i både insats—. och lönekostnader, men produktprisema steg ännu långsammare.

Förra året minskade industrins rörliga kostnader per producerad enhet. Produktprisema föll något mer och vinstmarginalen krympte för femte året i rad, om än inte så kraftigt som föregående år. Industrins vinstan- del, dvs. driftöverskottet brutto som andel av förädlingsvärdet, beräknas ha nått en botten 1992, ungefär i nivå med vinstandelen under lågkon- junkturåren 1980-1981.

Vinstmarginalen beräknas stiga i år med hela 3 procentenheter, vilket innebär att en stor del av marginalförlustema under de senaste åren återhämtas. En del av förbättringen förklaras av det utrymme för marginalförstärkningar som deprecieringen av kronan ger. Omkring hälften av utrymmet (sedan de ökade kostnaderna för importerade insatsvaror räknats bort) antas utnyttjas för marginalförstärkning och resten till en relativprissänkning av exportprisema. En viss marginal— förbättring antas också ske på hemmamarknaden. Vinstandelen beräknas 1994 ligga på nästan samma nivå som 1989. Den höga vinstandelen bör dock ses mot bakgrund av den kraftiga utslagningen av olönsamma företag, vilket automatiskt drar upp genomsnittet.

Basindustrins priser har fallit kraftigt under de senaste två åren, i samband med vikande råvarupriser, ökad konkurrens och överkapacitet på världsmarknaden. Trots en minskning av såväl insatsvarukostnader som lönekostnader per producerad enhet pressades vinstmarginalen kraftigt 1992, för tredje året i följd. I år väntas en snabb förbättring i basindustrins vinstutveckling och en omfattande marginalförstärkning. Inom skogsindustrin väntas insatsvaruprisema fortsätta minska, bl.a. till följd av sjunkande vedpriser och slopandet av den allmänna energiskat- ten. Branschen gynnas också av att importandelen är låg och att deprecieringen av kronan därmed får ett begränsat genomslag på kostnaderna. De rörliga kostnaderna blir så gott som oförändrade för basindustrin som helhet medan produktprisema stiger, vilket ger en marginalförbättring med hela 4,7 procentenheter i år. Nästa år ökar insatsvarukostnaderna, men sammantaget beräknas likväl vinstmarginalen stiga med ytterligare knappt 2 procentenheter.

Bilaga 1.1

Tabell 4:2 Industrins rörliga kostnader. produktpriser, marginaler per producerad enhet samt bruttoöverskottsandel Procentuell" förändring

1990 1991 1992 1993 1994

Per producerad enhet (procentuell förändring) : Förbrukningskostnad 2.8 2.2 —0.6 3.6 4.3 Lönekostnadl 8.8 6.0 —0.1 —2.7 0.6

Lönekostnad per timme 9.4 7.6 3.7 0.3 4.5 Produktivitet 0.5 1.5 3.8 3.1 3.9 Summa rörlig kostnad 4.6 4.2 -0.4 1 6 3.2 Produktpris 3.6 2.0 —0.8 5.1 3.5 Marginal. procentenheter -0,9 -1,8 -0,3 3,0 0,2 Bruttoöverskottsandelz 26.9 21,9 21.1 28,3 29,3

' Lönekostnad per timme avser löner inkl. kollektiva avgifter och icke varuan— knutna indirekta skatter per arbetad timme. Produktivitet avser bruttoproduktion i fasta priser per arbetad timme. * Som andel av förädlingsvärdet till faktorpris. Anm: Uppgifterna avser industri exkl. petroleumraftinadericr och varv. Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Delårsresultaten 1992 för de största industriföretagen (minst 200 anställda) visar att resultatet efter avskrivningar försämrades med' 30% jämfört med delåret 1991. Med delår avses årets sex eller åtta första månader beroende på företagens rapporteringsprinciper. Nettomarginalen, resultat efter avskrivningar i procent av omsättningen, minskade med 1 procentenhet, till 2.5% delåret 1992.

Finansdepartementets prognos över industrins lönsamhet baseras på nationalräkenskapema (NR) och inte företagsstatistiken. Beräkningen av vinstmarginalen görs med olika metoder beroende på vilken av dessa källor som används, och marginalutveeklingen kan därför skilja sig åt. Bruttomarginalen visar en nedgång med 0,3 procentenheter 1992 enligt NR, men en nedgång med 0,6 procentenheter enligt delårsresultaten 1992 för de största industriföretagen.

1 Finansdepartementets prognos beräknas vinstmarginalen ("brutto- marginalen") som bruttoöverskott i procent av bruttoproduktionsvärdet. Bruttoöverskottet uttrycker hur mycket som återstår av förädlingsvärdet då lönekostnaderna räknats bort. I företagsekonomiska termer motsvaras bruttoöverskottet närmast av rörelseresultat exkl. lagerprisvinster, före kalkylmässiga avskrivningar. Bruttomarginalen i företagsstatistiken motsvarar rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen. Bruttomarginalerna är emellertid inte helt jämförbara vilket förklarar skillnaden mellan kurvorna i diagram 4:3.

Bilaga 1.1

Diagram 4:3 Industrins bruttomarginal 1980-1992

Procent 12 '- ——

Eri—ligt ' -, ""Notionclrökensko erna

1984'1986 1988 1990 1992

1980 1982

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Bruttoöverskottet enligt NR beräknas utifrån försäljningsvärdet för de varor som tillverkats, d.v.s. inklusive färdigvarulager. Rörelseresultatet i företagsstatistiken beräknas utifrån det faktiska försäljningsvärdet vid försäljningstillfället, alltså exklusive värdet på varor i lager. Ytterligare en skillnad ligger i att i den företagsekonomiska vinstberäkningen ingår de kostnader som företaget historiskt sett haft för att tillverka varorna. Förutsatt att insatsvaruprisema stigit över tiden kommer därmed de redovisade kostnaderna för tillverkningen att vara lägre än om varan tillverkats precis vid försäljningstillfället. Om insatsvaruprisema istället fallit över tiden kommer de redovisade tillverkningskostnaderna vara större än om varan tillverkats precis vid försäljningstillfället. I nationalrä- kenskapema däremot motsvarar vinsten det överskott som återstår då återanskaffningskostnaden för produkterna dragits ifrån produk- tionsvärdet. Detta överskott syftar på vad själva produktionsprocessen klarat av att generera och exkluderar således effekter av prisutvecklingen.

Skillnader i förändringstakt mellan de båda bruttomarginalbegreppen kan förklaras av förändringen i prisutvecklingstakt. De fallande priserna på insatsvaror under innevarande lågkonjunktur inverkar negativt på företagsstatistikens rörelseresultat. I NR registreras en gynnsammare vinstutveckling p.g.a. de fallande återanskaffningskostnaderna.

Bilaga 1 . 1

Hänvisningar till S4-2

5 Arbetsmarknad

Efter en avtagande överhettning under loppet av 1990 försämrades arbets- marknadsläget i snabb takt 1991. Under hösten 1992 förmörkades bilden betydligt av de mycket höga räntenivåema som bromsade upp aktiviteten i ekonomin. Detta medverkade till det stora antalet varsel om uppsäg- ningar som registrerades mot slutet av året. Deprecieringen av kronan, sänkningen av räntan samt de sänkta arbetsgivaravgifterna gör att det hårda omvandlingstrycket i ekonomin lättat något.

Den mycket svaga efterfrågan på arbetskraft återspeglas i den låga nivån på antalet lediga platser hos arbetsförmedlingarna samt genom att det enligt företagen nästan inte förekommer någon brist på arbetskraft. Den dämpade efterfrågan, tillsammans med de höga varseltalen, indikerar ett fortsatt svagt arbetsmarknadsläge under prognosperioden.

Den öppna arbetslösheten har hittills begränsats av ett kraftigt fall i arbetskraftsutbudet. Detta orsakas till en del av en stark ökning av volymen av arbetsmarknadspolitiska insatser i form av främst ar- betsmarknadsutbildning. Utbudet minskar också till följd av att fler väljer att studera även i reguljär utbildning, eller inte söker arbete alls, eftersom möjligheten att få ett arbete bedöms vara liten.

Diagram Szl Antal varsel samt antal nyanmälda lediga platser

zsooof 20000- 15000_-

OwarrF—m—t—mn—t—t—mm 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet

Även i år förutses utbudet minska, vilket främst beror på att volymen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder stiger. Fallet i produktionen medför att sysselsättningen minskar än mer, varför arbetslösheten förutses stiga till 6,2 % . Arbetslösheten förutses kulminera under vinterhalvåret 1993/94 för att sedan säsongrensat plana ut, vilket innebär ett årsgenomsnitt på 7% 1994. Denna uppgång sker trots att BNP då åter börjar stiga. Tidigare gjorda rationaliseringar och effektiviseringar förväntas leda till en så pass stark produktivitetsökning att behovet av arbetskraft avtar ytterligare, trots att ekonomin då kommit in i en återhämtningsfas.

Bilaga 1.1

5.1 Sysselsättning

I takt med den avtagande ekonomiska aktiviteten började sysselsättningen falla i början av 1991. Nedgången har därefter fortsatt i snabb takt. Sysselsättningen sjönk med över 250 000 personer, motsvarande närmare 6%, mellan 1990 och 1992, mått som helårsgenomsnitt. Sysselsättningen i timmar minskade något mindre under perioden till följd av stigande medelarbetstid. Ökningen av medelarbetstiden förklaras främst av minskad sjukfrånvaro medan ökningen av antalet semesterdagar för vissa grupper år 1991 verkade i motsatt riktning.

Sysselsättningsneddragningama har varit tydligast inom industrin, som också svarat för huvuddelen av det totala sysselsättningsfallet i ekonomin. Nedgången inleddes redan i början av 1990 och har fortsatt kontinuerligt. Under loppet av perioden har nedgången blivit allt starkare också inom den privata tjänstesektorn, byggsektorn och mot slutet också inom kommunerna.

Tabell 5:1 Arbetsmarknad Tusental personer (i åldrarna 16-64 år)

Nivå Förändring från föregående år

1991 1991 1992 1993 1994 Sysselsättning Jord— och skogsbruk 143 -6 -7 —4 —3 Industri 939 -62 -82 -20 20 Byggnadsverksamhet 312 —1 —38 —37 —25 Privata tjänster 1624 —14 -31 —40 7 Kommunal verksamhet 1200 1 -21 -13 -24 Statlig verksamhet 208 5 -1 -5 -5 Totalt 4430 -77 -180 -11.9 -30 Arbetskraft. totalt 4552 -25 —86 -62 4 Arbetslösa 122 53 94 57 34 % av arbetskraften 2.7 2.7 4.8 6.2 7.0

Källor: Statistiska centralbyrån (AKU) och Finansdepartementet.

Sysselsättningen inom jord— och skogsbruk har minskat under lång tid. De strukturella förändringarna inom jordbruket förutses fortsätta under perioden, med minskad sysselsättning som följd. Vändningen uppåt av produktionen inom skogsindustrin innebär en ljusning också inom skogsbruket. Sysselsättningsnedgången inom jord— och skogsbruk förutses således bromsas upp under prognosperioden.

Inom industrin har antalet sysselsatta sjunkit med 170 000 personer, eller med ca 17%, mellan 1989 och 1992. Den uppgång i produktionen som förutses i år (se kapitel 4) bedöms vara för svag för att sys- selsättningen ska vända uppå. Däremot minskar nedgångstakten. År 1994, då produktionen beräknas växa med 6%, förutses en sysselsätt- ningsuppgång. Trots denna starka produktionsuppgång beräknas produktivitetsökningen vara ungefär lika stor nästa år som i år. Det förklaras av att de stora sysselsättningsneddragningar som tidigare gjorts

Bilaga 1.1

medför att potentialen för snabba produktivitetsökningar minskar då produktionen vänder uppåt. Ett tecken som tyder på att arbetsstyrkan redan nu utnyttjas i relativt hög grad är att övertidsuttaget har ökat och ligger på en betydligt högre nivå än i föregående lågkonjunktur. Arbetskraftsreserven, som i motsvarande konjunkturfaser genererat en snabb produktivitetstillväxt, är således mindre.

Byggnadsverksamheten ligger sent i konjunkturcykeln vilket medförde att sysselsättningen började minska först mot slutet av 1991. Därefter har fallet varit dramatiskt. Sysselsättningen har dragits ned med ca 13 % 1992 och nedgången förutses bli ungefär lika stor de kommande åren p.g.a raset i bostadsbyggandet och fortsatt låga byggnadsinvesteringar inom näringslivet.

Inom den privata tjänstesektorn har sysselsättningen avtagit kontinuer- ligt under 1991 och 1992. Sammanlagt har antalet sysselsatta minskat med ca 45 000 personer, motsvarande närmare 3%. Även 1993 förutses nedgången fortsätta med 40 000 personer beroende på den svaga utvecklingen inom byggsektorn och fallet i privat konsumtion. År 1994 förutses åter en svag uppgång i sysselsättningen, i takt med återhämt- ningen i ekonomin.

lnom den kommunala sektorn stagnerade sysselsättningen under 1991. År 1992 föll antalet sysselsatta med i genomsnitt drygt 20 000 personer. Under 1993 beräknas antalet minska med ca 13 000 personer. Satsningen på beredskapsarbeten håller då uppe sysselsättningen eftersom en stor del av dessa hamnar inom kommunerna. År 1994 förutses nedgången bli större då inte åtgärdsinsatser bromsar utvecklingen.

Antalet sysselsatta inom staten minskade något under 1992. Ned- gången förutses fortsätta under prognosperioden, till följd av neddrag- ningar inom administrationen, med sammanlagt 10 000 personer.

Sammanfattningsvis förutses antalet sysselsatta fortsätta att minska, om än i avtagande takt, 1993 och 1994. Nedgången inom byggnads- verksamheten drar ned utvecklingen under hela perioden. En vändning uppåt inom främst industrin, men också inom den privata tjänstesektorn mot slutet av perioden, förutses till följd av den stigande produktionen. Sedan 1990, då det totala antalet sysselsatta var som störst, beräknas antalet ha minskat med ca 400 000 personer år 1994. Det motsvarar en minskning med 9%.

Produktiviteten antas öka med 1,7% 1993 och drygt 2% 1994. Poten— tialen bedöms som ännu större men den svaga efterfrågan innebär att den inte kan realiseras. Dessutom minskar trycket på effektiviseringar. liksom utslagningen av mindre effektiva enheter, som en följd av det väsentligt förbättrade kostnadsläget.

Bilaga 1.1

Tabell 5:2 Produktion och sysselsättning i timmar Arlig procentuell förändring

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Näringslivet Produktion 2,7 2,6 0 9 -2.8 -1,5 -1 3 2.7 Sysselsättning 3.2 1,1 0.5 —3.6 —4,2 -3 7 —0,1 Produktivitet -O.4 1.5 0,3 0,8 2,8 2 4 2,8 Industri Produktion 2.3 1.7 - ,'0 -5,1 -3.5 1 0 6,0 Sysselsättning 0.5 —0.6 -2.4 -6.1 -7,0 -2,0 2,0 Produktivitet 1,9 2.3 5 1.1 3.8 3,1 3,9 Byggnadsverksamhet Produktion 0.7 5,7 0.2 -3,4 -5,5 -10.5 -6.0 Sysselsättning 0.9 3.6 2,0 -2.3 -10,5 —14.0 -9.0 Produktivitet —0.2 2.0 -1,8 -1,2 5.6 4.1 3,3 Privata tjänster Produktion 3.8 2.6 2,1 —0,5 0.3 —1.5 2.4 Sysselsättning 3,1 3.0 2.1 -2.1 -1.4 -2.8 0,4 Produktivitet 0.7 -O.4 0,0 1,6 1.7 1.3 1.9 Offentliga tjänster Produktion 0.7 2.1 1.9 -0.1 -0.1 -0.4 -0,7 Totalt Produktion 2.3 2.4 1.2 -2.1 - -1.2 -1.1 1,8 Sysselsättning 2.4 1.5 0,8 -2,3 -3,0 -2,7 -0.4 Produktivitet -O.1 0.9 0.4 0 2 1.9 1 7 2 2

, 1

Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Medelarbetstidens utveckling är ytterligare en faktor som påverkar sysselsättningen. Lågkonjunkturen gör att arbetstiderna förkortas inom vissa branscher. Det bekräftas av att den nedgång som skett i syssel- sättningen främst har berört de heltidssysselsatta medan andelen deltidssysselsatta har ökat. Antalet personer som skulle vilja arbeta mer, om de inte hindrades av arbetsmarknadsskäl, har stigit från 170 000 personer 1989 till ca 300 000 personer 1992. I motsatt riktning verkar den minskade frånvaron. Efter den starka uppgången i medelarbetstiden 1992, som sannolikt till stor del var en följd av införandet av de nya sjukförsäkringsreglerna, beräknas en relativt oförändrad nivå under 1993. År 1994 förutses en viss uppgång i medelarbetstiden orsakad av främst minskningen av antalet semesterdagar.

Även anknytningen till arbetsmarknaden har minskat under inne— varande lågkonjunktur. De fast anställda svarar för hela nedgången av antalet sysselsatta, medan antalet tidsbegränsat anställda ökat något. Det kan ses som en riktning mot en mer försiktigt hållning vid rekrytering bland arbetsgivare i det osäkra arbetsmarknadsläget.

5.2 Utbud av arbetskraft

I samband med att efterfrågan på arbetskraft avtog under 1991 inleddes också en nedgång i utbudet av arbetskraft. Sedan 1990 har antalet personer i arbetskraften minskat med 110 000 personer, eller med ca 2,5%. Eftersom befolkningen samtidigt steg med ca 50 000 personer

Bilaga 1.1

berodde hela nedgången på ett minskat arbetskraftsdeltagande. År 1990 deltog 84,8% av befolkningen i arbetskraften, 1992 var andelen 82%. Bakom denna minskning ligger ett starkt fall i de yngre åldersgruppemas arbetskraftsdeltagande. Nedgången blir emellertid också allt tydligare även bland de äldre.

Antalet studerande har ökat betydligt. Antalet deltagande i arbets- marknadsutbildning har enligt AMS stigit med 50 000 personer sedan 1990. Även antalet reguljärt studerande torde samtidigt ha stigit i omfattning. '

En ytterligare orsak till att arbetskraftsutbudet minskar är att motiva- tionen bland de arbetslösa att aktivt söka arbete avtar i takt med att arbetsmarknadsläget försämras. Utvecklingen av antalet s.k. latent arbetssökande speglar detta. Latent arbetssökande är personer som skulle vilja arbeta, men som inte aktivt sökt arbete av arbetsmarknadsskäl. Sedan 1990 har antalet stigit med 55 000 personer till 95 000 personer 1992. Av dessa var det drygt 20 000 som studerade men egentligen hellre ville ha ett arbete. En stor del av de latent arbetssökande utgörs av ungdomar.

Det svaga arbetsmarknadsläget 1993 innebär att utbudet av arbetskraft beräknas fortsätta att" falla. Förra året minskade antalet personer i arbetskraften med ca 2%. Omkring hälften orsakades av ökningen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Att arbetskraftdeltagandet faller, vilket det inte gjort i tidigare konjunkturnedgångar, beror sannolikt på de höga nivåer som uppnåddes under överhettningsåren. Dessutom har bidraget från det trendmässigt stigande kvinnliga arbetskraftsdeltagandet minskat.

Tabell 5:3 Relativa arbetskraftstal för olika åldersgrupper Arsmedeltal 1991 och förändring i procentenheter

Nivå Förändring från föregående år

1991 1989 1990 1991 1992 1993 1994

16-19 är. män 42.3 2.5 -0.4 5.4 -7,4 kvinnor 47.1 2.0 —O.8 -3.4 —7.9 20—24 är. män 82.8 0.7 —0.2 —2.0 -5.9 kvinnor 77.5 1.2 -l.4 -3.1 -4 2 25-54 år. män 94.6 0.3 0.0 —0.5 -l 1 kvinnor 90.5 0.1 0.3 -0.8 —l 1 55-64 år. tnän 75.5 —0.2 0.7 0.0 -0.9 kvinnor 66.9 —O.6 2.0 0.6 -2 0 Totalt 83,9 0,5 0,3 -0.9 -1,9 -1,4 -0.2

Källor: Statistiska centralbyrån (AKU) och Finansdepartementet.

I år beräknas utbudet sjunka med ca 1,5%, motsvarande drygt 60 000 personer. Därav förutses de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna svara för i stort sett hela nedgången. Mest beräknas arbetskraftsdeltagandet sjunka bland ungdomarna, främst beroende på att allt fler studerar, genom arbetsmarknadspolitiska insatser men också i det reguljära ut- bildningsväsendet. Nästa år. då åtgärdsvolymen förutses vara oförändrad och inga ytterligare ökningar inom det reguljära utbildningsväsendet

Bilaga 1 . 1

förutses, blir också utbudet relativt opåverkat. Höjningen av pen- sionsåldern bedöms endast öka utbudet i storleksordningen en tiondels procent 1994.

5.3 Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Arbetslösheten började stiga våren 1990, från en rekordlåg nivå på drygt 1%, och har därefter stigit kontinuerligt. En viss utplåning kan noteras under andra halvåret 1992. Som årsgenomsnitt har arbetslösheten stigit från 1,5% 1990 till 4,8% 1992. Det innebär i antal en ökning med i det närmaste 150 000 personer till ca 215 000 öppet arbetslösa. Antalet deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder steg samtidigt med ca 100 000 personer. Andelen personer i åtgärder av den totala arbetskraften uppgick därmed till ca 3.5% 1992. Sammanlagt stod således ca 8,5% av arbetskraften utanför den ordinarie arbetsmarknaden 1992.

Till skillnad från föregående lågkonjunktur är arbetslösheten nu betydligt högre bland män än bland kvinnor. Mot slutet av 1992 var skillnaden ca 2 procentenheter. Det hänger samman med att sysselsätt- ningen minskat mest inom mansdominerade näringar som industri— och byggbranschen medan de kvinnodominerade tjänstenäringama hittills berörts i mindre omfattning.

Tabell 5:4 Relativ arbetslöshet i olika åldrar Procentåndel av arbetskraften i respektive åldersgrupp

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990. 1991 1992

16-19 år 4.3 4.1 3.6 3.6 3.1 3.1 4.5 6.7 9,6 20-24 år 5.5 5.3 5.1 4.4 3.4 2.9 3.0 5,8 10,9 25—54 är 2.0 1,8 1.7 1,4 1.2 1.0 1,1 2.1 4.0 55-64 är 2.8 2,5 2.1 1.9 1,6 1.2 1,4 2,0 3,0 Totalt 2,6 2,4 2,2 1,9 1,6 1,4 1,5 2,7 4,8

Anm.: Siffrorna för åren 1984-1986 har reviderats med hänsyn till omläggningen av mätmetod i AKU. Källa: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Studerar man de olika åldersgruppema är det bland ungdomama som arbetslöshetstalen är högst. Under tredje kvartalet 1992 noterades så höga nivåer som ca 14% bland 16 - 19-åringama och ca 12% i ålders- gruppen 20 — 24 år. Mot slutet av året kunde dock en viss nedgång noteras bl.a. till följd av den snabba expansionen av ungdomspraktik- platserna. :

En stor del av de arbetslösa är nytillträdande på arbetsmarknaden. Under loppet av konjunktumedgången uppger emellertid en allt större del att orsaken till arbetslösheten är personal- eller driftsinskränkningar. Denna orsak till arbetslösheten kan förväntas stiga ytterligare med tanke på den fortsatt höga nivån på antalet varsel under 1992. Antalet varsel om uppsägningar under året kan uppskattas till 185 000, vilket är betydligt mer än under förra lågkonjunkturen då antalet som mest uppgick till drygt 60 000 varsel under ett år. TillVerkningsindustrin

Bilaga 1.1

svarar för ca 43%, byggbranschen och den offentliga tjänstesektorn för ca 12% vardera.

Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet har stigit från i snitt drygt 16 veckor 1991 till ca 20 veckor 1992. Trots en stark expansion av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har antalet långtidsarbetslösa, dvs. arbetslösa längre tid än sex månader, ökat markant. Jämfört med 1990 har antalet femdubblats till ca 55 000 personer i genomsnitt 1992. En viss stabilisering, på ca 65 000 personer, kan noteras under andra hälften av året. Som mest uppgick antalet långtidsarbetslösa under föregående lågkonjunktur till ca 40 000 personer. Det motsvarade närmare 30% av det totala antalet arbetslösa. Andelen i slutet av 1992 uppgick till 27%. En motsvarande andel långtidsarbetslösa som under lågkonjunkturen i början av 1980-talet innebär en nivå på ca 90 000 långtidsarbetslösa 1994. En hög andel långtidsarbetslösa riskerar att försämra ar- betsmarknadens funktionsförmåga och försvåra lönebildningen. l många länder har långtidsarbetslösheten angivits som en av orsakerna till "hysteresis", dvs. en permanent hög arbetslöshet.

Diagram 5:2 Öppet arbetslösa samt personer i konjunkturberoende arbets- marknadspolitiska åtgärder

Tusental personer

550 ---—— -----— _ —— 500 _ ______________________________________ . .. ........................................................ fr./. ..... i 450 ..... . ..........___//. ......... !

400 ..................................................................................................... / _______________ 550. ................................................ Öppet arbeisl-ösdu-l; 300" """"""""""""""""""""""""" _ ersoner i En örder

50 _. .. . Mgs—Cl ] .. "fi . . . ..... '

1980 1982 1984 1986

r-

1988 ' 1990 1992 1994

Källor: Statistiska centralbyrån. Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet

Den fortsatta, om än avtagande. nedgången i sysselsättningen innebär att arbetslösheten bedöms fortsätta stiga under prognosperioden. Den förutses kulmincra under vinterhalvåret 1993/94 för att sedan säsongren— . sat plana ut. Ärsgcnomsnittet för arbetslösheten förutses stiga från 4,8% 1992 till 6,2% 1993 och därefter till 7,0% 1994. Det motsvarar en ökning med närmare 60 000 personer 1993" och med ytterligare 34 000 personer 1994. Andelen personer i konjunkturberoende arbetsmarknads- politiska åtgärder beräknas samtidigt stiga mcd 1,5 procentenheter mellan 1992 och 1993 till drygt S% av arbetskraften. Den nivån antas ligga kvar

Bilaga 1. 1

1994. Andelen som inte ingår i den ordinarie arbetsmarknaden uppgår därmed till ca 12% 1994. Det kan jämföras med de 5,5% som var den högsta nivån som uppnåddes under lågkonjunkturen i början av 1980- talet. Osäkerheterna i prognosen är naturligtvis många. Empirisk erfarenhet saknas om hur arbetsmarknadens funktionsförmåga påverkas av de för Sverige, i ett historiskt perspektiv, mycket höga nivåerna på arbetslöshet och arbetmarknadspolitiska åtgärder. Svårigheterna att bedöma arbets- givarnas beteende och därmed produktivitetsutvecklingen är dessutom stora. Det tidigare extremt starka omvandlingstrycket i ekonomin som blev följden av en låg inflation, de höga räntorna och den fasta växel- kursen kan antas ha lättat något. Trycket på produktivitetsförbättringar har minskat något genom det väsentligt förbättrade kostnadsläget. Den effektivisering som redan skett innebär dock sannolikt att det finns stora produktivitetspotentialer när efterfrågan tar fart. Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har ökat successivt 1991 och 1992. Andelen personer i åtgärder (exkl. arbetshan- dikappade) av arbetskraften har stigit med över 2 procentenheter sedan 1990. Till skillnad mot tidigare lågkonjunkturer, då beredskapsarbeten utgjorde större delen av åtgärderna, har tyngdpunkten förskjutits till utbildningsinsatser. Den 1 juli 1992 infördes en ny åtgärd, den s.k. ungdomspraktiken. Denna åtgärd kan ses som en praktiskt inriktad arbetsmarknadsutbild— ning för ungdomar ute på företagen. De särskilda inskolningsplatsema upphörde i och med införandet av ungdomspraktik.

Tabell 5:5 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Tusental. genomsnitt per år

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Beredskapsarbete 24 19 17 14 10 8 11 16 Ungdomspraktik 31 24 18 10 5 3 10 30 Avtalad inskolningsplats 1 "2 1 2 3 4 Rekryteringsstöd 12 10 6 5 3 2 5 14 Arbetsmarknads- utbildning (AMU) 33 34 36 40 38 37 57 85 Utbildninggsvikariat2 1 8 Företagsutbildning2 3 4 3 3 4 6 6 7 Atgärder för arbets— handikappade3 72 79 82 84 86 88 86 84 Totalt 175 170 162 158 147 146 179 248 Andel av arbets— kraftcn4 2.4 2.1 1.8 1.7 1.4 1.3 2.0 3.7

1 T..() m. 30 juni 1989 ungdomslag. Den 1 juli 1989 - juni 1992 särskilda inskol- ningsplatser. därefter ungdomspraktik. "Utbildning vid permitteringshot. tlaskhalsutbildningm. m. Omräknattillheltidsutbil- dade. iSamhall. lönebidrag arbetsmarknadsinstitutet och offentligt skyddat arbete. 4Samtliga åtgärder exkl. arbetshandikappade. Källa. Arbetsmarknadsstyrelsen.

Bilaga 1.1

I samband med regeringens och socialdemokraternas ekonomisk- politiska krispaket utökades de arbetsmarknadspolitiska insatserna kraftigt. Ännu en ny form av åtgärd, kallad arbetslivsutveckling, introducerades som införs 1 januari 1993. Den innebär att arbetslösa ska kunna gå tillbaka till arbetslivet och erhålla ett utbildningsbidrag som ger samma ersättning som arbetslöshetsförsäkringen. Det ska förstärka skyddet mot utförsäkring. Förutom införandet av arbetslivsut— vecklingen utökades också antalet ungdomspraktikplatser och bered- skapsarbeten med 36 000 respektive 30 000 platser. Dessutom tillkom 25 000 platser i det reguljära utbildningsväsendet i form av komvux, folkhögskola, gymnasieskola och högskola.

Bilaga 1. l

6 Löner och konsumentpriser

Nedväxlingen av pris- och löneökningstakten inleddes 1991 och förstärks av den allt lägre aktivitetsnivån i ekonomin och den därmed följande mycket svaga efterfrågan på arbetskraft. Även om det råder osäkerhet om hur lönebildningen kommer att organiseras torde den höga och växande arbetslösheten leda till mycket måttliga nominella löneökningar. Lönerna bedöms öka med 3% 1993 och 3 1/2% 1994 i genomsnitt. För industrin ligger löneökningstakten i nivå med den i våra viktigaste konkur- rentländcr.

Den underliggande prisökningstakten i konsumentledet avtar till följd av den svaga efterfrågan och beräknas uppgå till ca 2%. Deprecieringen av den svenska kronan medför dock att importprisema stiger, vilket åtminstone delvis övervältras på de inhemska priserna. Under 1993 stiger dessutom konsumentprisindex (KPI) med ytterligare 1 1/2 procentenheter till följd av höjda indirekta skatter och minskade subventioner. KPI beräknas därför öka med S% 1993 och 3% 1994.

6.1. Löner

Svensk lönebildningen kännetecknas av låg löneflexibilitet och små lönedifl'erenser. Utjämningen av lönerelationerna hänger samman med den centrala samordningen av lönebildningen. som har varit det mest utmärkande draget i det svenska löneförhandlingssystemet sedan 1950— talet.

Diagram 6:1 Löncspridningen i Sverige Index 19722100 190

1 80 ...... ,mrm .............................................................................................................. .70 x _____ ____________________________________________________________________________ | 1 60 x

150 140 130 120 110

100 _____________________________________ 7 ”7.1.5 ............................................................................ so --------- ------- 80 .....................................................................

70 60 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Anm.: Lönespridningen visar hur mycket lönerna inom en grupp arbetstagare skiljer sig från medellönerna i gruppen. Före 1972 saknas individuppgifter för "arbetare" varför lönespridningen 1960—1972 visar skillnaden mellan olika ax'talsområdens medellöner och hela SAF—områdets. Källa: Svenska Arbetsgivarcl'öreningen.

Bilaga 1 . 1

Lönepolitikens innebörd började att förändras fr.o.m. 1960-talets mitt. Lönedifferentiering utifrån arbetets art och svårighetsgrad förbyttes i låglönepolitiska satsningar som medförde en kraftig utjämning av lönerna. Av diagram 6.1 framgår att lönespridningen för arbetare halverades mellan 1965 och 1976. Motståndet hos arbetsgivarna ökade successivt mot relativlönemas utveckling och mot centrala löneförhand— lingar. Under 1980-talet började lönespridningen åter att stiga genom att de centrala låglönesatsningarna kompenserades alltmer via branschvisa och lokala avtal. Löneförhandlingar på flera olika nivåer bidrog till att driva upp de totala nominella löneökningarna i det överhettade arbets- marknadsläge som rådde mot 1980-talets slut. Sverige verkar nu gå mot en mer decentraliserad organisations- och förhandlingsstruktur, men det är ännu osäkert om centrala löneöverenskommelser är ett avslutat kapitel i svensk lönebildningshistoria eller ej.

Under 1991 skedde en markant nedväxling i löneökningstakten till 5 1/2% till följd av det snabbt försämrade arbetsmarknadsläget. Arbets- marknadens parter slöt de tvååriga stabiliseringsavtal som löper ut i mars 1993. Resultaten tyder på att avtalen fick till stånd en något snabbare lönedämpning 1991 än vad som annars blivit fallet, men att avtalen för 1992 verkar ligga något högre än vad arbetsmarknadsläget motiverar.

Tabell 6:1 Timlöner Arlig procentuell förändring

Samtliga löntagare lndustriarbetare Avtal Löne- Timför- Avtal Löne- Timför- glid- tjänst glid tjänst ning ning 1960-64 5.3 2.8 8,1 3,5 4,2 7.7 1965—69 5.6 2,7 8.3 4.2 4,4 8.5 1970-74 6,8 2.5 9.4 5.5 5.3 10.8 1975—79 9.0 3,0 11.9 6,3 4,7 10,9 1980—84 5.8 2.1 7.9 5.2 3.6 8,8 1985—89 4.8 3.0 7.8 3.9 4.4 8,0 1990 6,1 3,9 10.0 2.8 6.7 9,5 1991 2,8 2,8 5,6 2,3 3,2 5,5 1992 2,7 0.8 3.5 2.6 1.4 4,0 1993 3,0 3.5 1994 3.5 4.5

Anm. .' Uppgifterna för samtliga löntagare baseras på lönesummestatsistik. Uppgifterna för industriarbetare grundas på förtjänststatistik. Förtjänststatistiken har i före- kommande fall kompletterats med engångsbelopp. som ej ingår i SCB:s statistik. Källor.: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Lönebildningen påverkas främst av arbetsmarknadsläget, vinster, prisförväntningar och produktivitet. Inflationstakten tilltar under 1993 till följd av höjda importpriser, ökade indirekta skatter och neddragning av vissa subventioner. Det är dock frågan om en tillfällig uppgång i inflationstakten. Vinstutvecklingen i den skyddade sektorn försvagas av en fallande kronkurs, samtidigt som den konkurrensutsatta sektorns lönsamhet förbättras.

Bilaga 1.1

Den viktigaste faktorn för lönebildningen är sannolikt arbetsmarknads- läget. Arbetslösheten och andelcn sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder steg sammantaget med 3 l/2 procentenheter till knappt 8 1/2% under 1992 och förutses fortsätta växa under 1993. Det är svårt att fastställa vilken effekt detta kommer att få på lönebildningen, eftersom Sverige aldrig under efterkrigstiden upplevt så hög arbetslöshetsnivå. Skattningar av löneekvationerna utifrån historiska samband antyder nominella lönesänkningar för 1993. Den nuvarande avtalskonstruktionen medför ett överhäng på drygt 1/2 procentenhet för lönekostnaderna 1993, dvs. den genomsnittliga lönen 1993 blir l/2% högre än den genomsnitt- liga lönen 1992 som en följd av att de avtalade lönerna ökade under loppet av år 1992. Dessutom uppstår en lönehöjande effekt om företag tillämpar LIFO—principen vid uppsägningar, dvs. den sist anställde får gå först. Denne har oftast lägre lön och efter avskedandet stiger den genomsnittliga lönen inom företaget. Samma effekt uppstår om hela företag slås ut med en genomsnittligt lägre lönenivå. Avgångsvederlag vid avskedanden innebär en tillfällig uppdragning av företagens lönekost— nader i förhållande till antalet arbetade timmar och kommer också att registreras som löneglidning. Under nästa år ökar rörligheten på arbetsmarknaden något. vilket genererar viss löneglidning. Timför- tjänsten beräknas sammantaget öka med 3% i år och 3 1/2% 1994. Arbetslöshetens dämpande effekter på lönebildningen kan ha underskattats i år. Å andra sidan kan eventuella centrala låglönesatsningar med efterföljande lokala avtal också ge högre löneökningar 1994. eftersom en riktning mot förändrade relativlöner försvåras av bristande lönerörlighet nedåt vid lägre inflationstakter.

Utöver timförtjänsten påverkas de totala lönekostnaderna av föränd- ringar i arbetsgivaravgifterna. Dessa minskar 1993 med 4,3 procenten— heter genom att barnomsorgs- och utbildningsavgiften slopas samt att folkpensionsavgiften sänks med 1,62 procentenheter och arbetarskydds- avgiften med 0,17 procentenheter Därtill kommer effekten av de två indragna semesterdagarna som beräknas sänka lönekostnaderna med 1/2 procentenheter 1994.

Inom OECD-området beräknas lönerna i genomsnitt stiga med 4% i tillverkningsindustrin både 1993 och 1994. Därmed kommer den svenska industrins löneökningar i genomsnitt ligga i paritet med den hos våra viktigaste konkurrenter under prognosperioden. Detta innebär tillsammans med deprecieringen av kronan och en förhållandevis hög produktivitets- tillväxt att den svenska relativa enhetsarbetskostnaden sjunker mycket kraftigt.

Bilaga 1.1

Diagram 6:2 Nominell timlön inom industrin Arlig procentuell förändring. nationell valuta

12

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Anm.: OECD-länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent till Sverige på världsmarknaden. _ _ Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinsntutet och Finansdepartementet.

6.2. Konsumentpriser

Prisökningstakten i konsumentledet dämpades markant i fjol. Uppgången i konsumentprisindex (KPI) avtog från 9 1/2% 1991 till drygt 2% 1992 (årsgenomsnitt). Under 1980-talet ökade KPI i genomsnitt med 8%. Nedväxlingen från en hög till en låg inflationstakt medför betydande anpassningssvårigheter i Sverige, liksom för andra länder som tidigare genomgått en liknande desinflationsprocess. Initialt leder det till höga real räntenivåer som sänker aktivitetsnivån i ekonomin, men på sikt bidrar en låg och stabil inflationstakt till att främja tillväxten. Enligt en undersökning av Kanadas riksbank av 62 länder under en 25—årsperiod leder en reduktion av inflationstakten med 1 procentenheter till en varaktig ökning av BNP med 0,1 procentenheter per år. Efter 30 år är inkomstnivån således 3% högre per procentenhet sänkt inflation.

Den kraftiga nedgången av konsumentprisema förra året förstärktes av sänkningen av mervärdeskattesatsen från 25% till 18% för livsmedel, hotell- och restaurangtjänster samt inrikes persontransporter. Skattesänk- ningen drog ned KPI med 1,3 procentenheter I oktober 1992 uppgick inflationstakten, dvs. prisutvecklingen jämfört med samma månad föregående år, till 2,3%. Det förklaras i hög grad av höjda boendekost- nader. I övrigt avspeglas den svaga efterfrågan i ekonomin i mycket små prisrörelser. Basbeloppet, som bestäms av KPI i oktober, fastställdes för 1993 till 34 400 kr. Valutaoron i september med kraftigt'höjda räntor drev upp KPI. Om räntorna hade hunnit sjunka tillbaka till nivån före valutaoron skulle basbeloppsökningen begränsats med 200 kr., vilket hade reducerat utgiftsökningen i den offentliga sektorn med drygt 1

Bilaga 1.1

miljard kr för 1993. I november sjönk inflationstakten till 1,4% p.g.a. fallande räntenivåer samt sjunkande livsmedels- och klädpriser. En höjning av tobaksskatten i kombination med högre importpriser beräknas dra upp inflationstakten till 1,9% i december.

Tabell 6:2 Konsumentpriser Arlig procentuell förändring

1992 1993 1994 KPI dec.-dec. 1,9 4,9 2,9 Nettoprisindex dec.-dec. 2,8 3,4 2,7 Importpriser -2,5 9.6 3.2 Bostäder 5,4 2,7 3,4 lndirekta skatter. bidrag i procentenheter -0.7 1.6 0.4 Diverse taxor 7.2 3.3 3.9 Konkurrensutsatt svensk produktion 1,4 3,5 5,8 Arbetskraftskostnad i näringslivet 1.3 -0.9 1,1 Vinstmarginal. bidrag i procentenheter 0.9 0.4 0,2 ' KPI årsgenomsnitt 2,3 5,1 2,8 Nettoprisindex årsgenomsnitt 4,2 3,4 2,6 OECD, KPI 3,2 3,2 3,1 Implicitprisindex 2,4 5.6 3,3 Basbelopp 33 700 34 400 35 400

Anm.: Diverse taxor består av läkemedel. läkarvård. tandläkararvode, lotteri m.m.. TV—licens. post och tele samt resor och transporter. Nettoprisindex är KPI exkl. indirekta skatter och subventioner. Vid beräkning av basbeloppet 1994 har en avräkning skett för höjda importpriser till följd av kronans depreciering. OECD- länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent till Sverige. Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Prisutvecklingen under de kommande åren förväntas bli mycket lugn. Arbetskraftskostnaden har dämpats avsevärt och hushållens efterfrågan faller. Prisförväntningarna hos hushåll och företag indikerar också en återhållsam prisutveckling även om dessa mätningar är gjorda före kronans depreciering. _

1993 kommer dock en del tillfälliga faktorer att dra upp konsument- prisema. Mervärdeskattesatsen för livsmedel m.m. stiger från 18% till 21%, bensinskatten liksom diverse miljöskatter ökar. medan ränte- bidragen reduceras. Den tillfälliga sänkningen av fastighetsskatten upphör, varefter den uppgår till 1,5-%. 1 motsatt riktning verkar avskaffandet av en rad punktskatter på bl.a. läskedrycker, konfekty'r, kemisktekniska preparat, kasettband och videoapparater, liksom arbetsgivaravgiftssänkningen. Sammantaget kommer förändrade indirekta skatter, arbetsgivaravgifter och subventioner att höja KPI med 1,2 procentenheter Deprecieringen av den svenska' kronan innebär att importprisema stiger, vilket delvis övervältras i den svenska prisutveck— lingen. Efter devalveringama 1981 och 1982 slog "det teoretiska utrymmet för importprishöjningar" igenom till 60% under det första året efter devalveringen och med ytterligare drygt "10% under det därpå följande året. lmportprisgenomslaget beräknas bli något lägre 1993 till

Bilaga 1.1

följd av den svaga efterfrågan. Det kan vara svårt att särskilja deprecier- ingens totala priseffekter utöver höjda importpriser med hänsyn till återverkningar via t.ex. lönebildning. ränteutveckling och förändrade-

vinstmarginaler.

Diagram 6:3 Prisutvecklingen i Sverige Arlig procentuell förändring

14

Konsument-riser

t _ BNP—deflolor ”' /

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Anm.: Konsumentpriser visar prisutvecklingen gentemot konsumentledet, (KPI). Nettopriser anger konsumentpriser exklusive indirekta skatter och subventioner. ' (NPI). BNP—detlatorn visar prisutvecklingen på den totala svenska produktionen. Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Förändringar av ncttoprisindex (NPI) visar prisutvecklingen exklusive effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner och utgör därmed ett inflationsmått som bättre motsvarar efterfrågeläget avseende privat konsumtion. En ökad indirekt beskattning eller sänkt subvention som höjer KPI skall inte uppfattas som ett uttryck för ett högt efterfrågeläge. N Pl har därför ofta refererats som den "underliggande inflationstakten". Deprecieringens effekter slår dock i genom i NPI. Inte heller sådana prisförändringar bör tolkas som effekter av efterfrågeläget. En mer rättvisande beräkning av den "underliggande inflationstakten" redovisas i tabell 6.3 där också deprecieringens effekter är avräknade. Inflationen i Sverige begränsas då till ca 2% per år under prognosperioden. vilket främst förklaras av fortsatt ökade boendekostnader. BNP-deflatom, som visar prisutvecklingen på den totala svenska produktionen. ökar ännu mindre. Regeringen har förklarat att det inte föreligger något real- ekonomiskt utrymme för kompensation för deprecieringens prishöjande effekter. I prognosen korrigerades därför 1994 års basbelopp för de höjda importprisernas genomslag på KPI.

. . . Prop. 1992/93:100 Tabell 6:3 "Underliggande" inflationstakt

Bidrag i procentenheter Bilaga 1-1 1992 1993 1994

"Underliggande" inflationstakt 2,7 2,1 1,7 Indirekta skatter. subventioner och arbetsgivaravgifter -0.8 1.2 0,4 Deprecieringens effekter 1.6 0,9 * direkta effekter via höjda importpriser 1.4 0,3

* indirekta effekter 0,2 0.6

KPI, dec.-dec. 1,9 4,9 2,9

Anm.: Begreppet "underliggande" inflationstakt används för en mängd olika mått. En del referar till nettoprisindex som den underliggande inflationstakten. OECD använder KPI rensat för mat och energi. Källa: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

En implicit prisindex för den privata konsumtionen (IPI) erhålles ur nationalräkenskapema. Viktema i IPI speglar det aktuella årets konsum— tionssammansättning till skillnad från KPI som använder föregående års värden.. Skattereformen medförde stora relativprisförändringar, vilket i sin tur ledde till en ändrad konsumtionssammansättning. IP] och KPI har därmed utvecklats något olika under de senaste åren och detta mönster fortsätter även i år.

Diagram 6:4 Konsumentpriser Arlig procentuell förändring

14 12 10 ------------------------------------------------------------ ---------------------------------------

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Anm.: OECD-länderna är sammanvägda enligt varje lands betydelse som konkurrent till Sverige på världsmarknaden. Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Den faktiska ökningen av konsumentprisindex i Sverige kommer i år till följd av de tillfälliga effekterna att vara starkare än i våra viktigaste konkurrentländer. Nästa år är den svenska utvecklingen i paritet med omvärldens. Den underliggande inflationstakten i Sverige, enligt ovanstående definition, ligger emellertid klart under omvärldens.

Bilaga 1.1

Det bör uppmärksammas att även om konsumentprisindex är ett ofta använt inflationsmått i såväl Sverige som internationellt, så finns det stora skillnader i KPI mellan olika länder. Olikheterna förklaras bl.a. av vad som inkluderas i indexen, val av basår, hur ofta varukorgens viktsam- mansättning korrigeras samt hur indirekta skatter behandlas.

Inflationstakten enligt KPI är emellertid ett av de konvergenskriterier som kommer att användas inom EMU. Skillnader mellan olika index finns också inom den europeiska gemenskapen och ett harmoniserings- arbete skall inledas snarast. Detta kommer att medföra krav på föränd- ringar av det svenska indexen. Därmed kommer de olika krav som ställs på KPI åter i fokus: Är det främst ett kompensationsindex, som skall användas för att skriva fram pensioner och andra transfereringar, eller ett mått på den allmänna inflationstakten?

7 Hushållens ekonomi och privat konsumtion

Mellan 1989 och 1991 ökade hushållens realt disponibla inkomster med drygt 8% medan den privata konsumtionen steg med mindre än 1 %. Hushållens sparkvot förbättrades därmed med över 7 procentenheter. Förra året fortsatte inkomstutvecklingen att vara positiv, trots sjunkande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Hushållen drog ned konsum— tionen och uppgången av sparandet fortsatte. I år beräknas realinkomster- na minska med över 3,5 %. Då sparandet bedöms gå ned något begränsas fallet i den privata konsumtionen till drygt 3%. För 1994 beräknas både inkomster och konsumtion vara i stort sett realt oförändrade, se tabell 7:1.

Tabell 7:1 Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtion och sparande

Miljarder kr. Procentuell förändring

1991 1992 1993 1994 1991 1992

Löpande priser Löner 63l.O 636,6 635.5 655.1 Företagarinkomster 61.6 62,0 62,4 64.6 - Räntor och utdelningar. netto -28.3 -3l,5 -27,6 -23,8 Inkomstöverföringar från offentlig sektor 316.8 345.3 362.1 373,8 14,4 Ovriga inkomster. netto 101.5 111.3 115,4 120.2 13.3

OU!

Disponibel inkomst 798,6 834,9 850,0 878,7 15,6

9 9 Direkta skatter, avgifter m.m 284.1 288,8 297,8 311.2 -7.1 l. 4 0 Privat konsumtion 777,3 784,0 802,2 828,6 11,2

1985 års priser Disponibel inkomst 529,7 540,8 520,9 521,3 4,9 2,1 Privat konsumtion 515,6 507,9 491,6 491,6 1,0 -1,5 Sparkvot, nivå i % 2.7 6.1 5.6 5,7

Anm.: I lönesummeutvecklingen för 1991 ingår basbreddning i samband med skattereformen. Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

7. 1 Hushållens inkomster

År 1991 steg de realt disponibla inkomsterna med nära 5% samtidigt som den reala lönesumman före skatt minskade med ca 4%. Bakom den kraftiga inkomstökningen ligger i huvudsak sänkningen av inkomstskat— ten samt ökade transfereringar från den offentliga sektorn. Även 1992 fick hushållen en relativt god inkomstutveckling till följd av ökande trans- fereringar. Nedväxlingen av inflationen var också en starkt bidragande orsak till att de realt disponibla inkomsterna kunde öka med ca 2% trots att sysselsättningen föll med nära 3,5%.

Nedgången av sysselsättningen fortsätter i år, men detta kompenseras delvis på inkomstsidan av bidrag till arbetslösa och personer i ar- betsmarknadspolitiska åtgärder. Den kraftiga nedgången av realinkomster— na beror i stället på finanspolitiska åtgärder. Ersättningen vid sjukdom, arbetslöshet och pension sänks. Inkomstbeskattningen ökar till föjd av

ww

avskaffat schablonavdrag, lägre uppräkning av skiktgränsen för statsskat- ten samt av att en egenavgift införs i sjukförsäkringen. Därtill kommer höjningar i den indirekta beskattningen och neddragningar av subven- tioner, vilket höjer konsumentprisema.

För 1994 förutses att nedgången'i sysselsättningen i det närmaste upphör och att arbetslösheten stiger i långsammare takt. Realinkomsterna kommer dock inte att öka nämnvärt. Den trendmässiga uppgången av pensionsinkomstema reduceras av att deprecieringseffekten på KPI avräknas vid beräkningen av basbeloppet. Inkomstbeskattningen skärps genom att grundavdraget sänks. Dessutom ska uppräkningen av grundavdrag och skiktgräns för statlig skatt reduceras med deprecierings— effekten.

År 1991 steg hushållens köpkraft utöver de disponibla inkomsterna med drygt 1 procentenhet, dels genom att det tillfälliga sparandet upphörde och dels genom att 1989 års sparande återbetalades i maj 1991. I februari 1992 återbetalades 1990 års tillfälliga sparande, vilket bidrog till att öka hushållens köpkraft med knappt 1/2 procentenhet förra året. I år minskar köpkraften totalt med ca 4 1/2% beroende på att jämförelse- nivån 1992 innefattar återbetalning av det tillfälliga sparandet, se tabell 7:2.

Tabell 7 :2 Hushållens inkomster

Miljarder kr. Procentuell utveckling Procentuellt bidrag till realinkomstutvecklingen

Löpande priser 1985 års priser

1991 1992 1993 1994 1992

0. OMC—'D) NOH

Lönesumma exkl. sjuklön 631,0 -2,4 -4,6 0,3 därav timlön 0 -1,9 0

sysselsättning — 3 -2.7 -0 5 -1,2 0, 5 —l.8 ] 4 3 2 4 5 l l 3 Inkomstöverföringar inkl. sjuklön 316,8 8 Pensioner från offentlig sektor l72.7 4. 1 -l4.8 - 3 9

Sjukförsäkring m.m. inkl. sjuklön 61.0 -1 Arbetslöshetsbidrag m.m. 21,8 9 18.5 Ovriga transfereringar 61.3 —O,8 - Övriga inkomster, netto 134,9 -2,2 -2,3 1,7 - Direkta skatter ' 284,l -0,6 -1,9 1,7 Disponibel inkomst 798,6 2,1 -3,7 0,1 Tillfälligt sparande . 2,8 Inkomster inkl. tillfälligt sparande 801,4 2,4 -4,3 0,1

Anm. : Lönesumma. inkomstöverföringar och skatter är deflaterade med konsumentprisindex (KPI). Disponibel inkomst och tillfälligt sparande är deflaterade med implicit prisindex för privat konsumtion (IPI). Skillnaden mellan KPI och IPI påverkar posten "övriga inkomster, netto". Källor: Statistiska centralbyrån. Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Inkomstöverföringama från den offentliga sektorn kommer i stort sett att vara realt oförändrade under prognosperioden, trots fortsatta kraftiga ökningar av arbetsmarknadsrelaterade bidrag. Detta förklaras av förändringar i socialförsäkringama. En karensdag införs i sjukförsäk- ringen från den 1 april 1993. Samtidigt ändras ersättningsnivåerna så att ersättningen höjs fr.o.m. den andra t.o.m. den 89:e sjukdagen och sänks

m kl'axxoon li'ooxo

PPP L.)—N

2,4

0,2

coopo _o_o HWNNN UJIJI

.

0, -0,6 0,1 0,0 0,1

vid längre sjukperioder. Nu föreslås att fem karensdagar införs i Prop. 1992/93: 100 arbetslöshetsförsäkringcn och att crsättningsnivån sänks med 10 Bilaga 1.1 procentenheter från den 1 juli 1993. Pensionsutbetalningama.reduceras med 2% från 1993. De sämst ställda pensionärerna får kompensation genom höjda bostadstillägg och pensionstillskott. Pensionsåldern höjs successivt, med början nästa år, till 66 år. Som nämnts ovan ska deprecieringseffekten på KPI avräknas vid beräkning av basbeloppet för 1994. Genom att inflationen går ned nästa år, efter den tillfälliga uppgången i år, kommer ändå basbeloppet att vara ungefär realt oförändrat, se tabell 7:3. Tabell 7:3 Inkomstöverföringar från offentlig sektor till hushåll Miljarder kr. Procentuell förändring Löpande priser 1985 års priser 1991 ' 1992 1993 1994 1992 1993 Pensioner 172,7 184,6 190,5 197,8 4,5 -1,8 Folkpension inkl. KBT och delpension 76,5 80.1 81,0 82,2 2,3 -3,7 Allmän tilläggspension 87.9 95,8 100,7 106.6 6,5 0.0 Tjänstepensioner 8,3 8,7 8.8 9.0 2.5 -4.1 Sjukförsäkring m.m. 61,0 49,0 46,3 45,7 -21,5 -10,0 Sjukförsäkring 31.8 18,7 14.7 14.1 -42.7 -24.9 Föräldraförsäkring 17.9 18.9 19.2 19,5 3.5 —3.4 Arbetsskadeförsäkring 11.3 11,4 12.4 12.1 -1.7 3.4 Arbetslöshetsbidrag m.m. 21,8 43,0 53,6 57,5 93,2 18,5 AMU-bidrag 6.2 11.5 16.9 16,8 81,9 40.5 Arbetslöshetsförsäkring. KAS och lönegaranti 15.6 31.6 36 7 40,6 97.6 10.6 Övriga transfereringar 61,3 68,7 71,6 72,3 9,5 41,8 Barnbidrag 16.4 16.7 16.9 17,2 —0,6 -3.4 Studiebidrag m.m. 8.4 8.0 8.2 8.5 -6.9 -3.3 Bostadsbidrag 6.8 6.7 7,6 8,5 -3,0 6.9 Socialbidrag m.m. 8.1 10,6 11.3 11,7 28,3 0.9 Ovrigt 21,7 26,6 27.7 26,9 20.3 —1.1 Summa inkomstöverföring 316,8 345,3 362,1 373,8 6,5 -0,2

Anm.: Deflatering är gjord med konsumentprisindex. Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Skattereformen 1990-1991 innebar en genomgripande förändring av skattesystemet. Skatten på arbetsinkomster sänktes kraftigt. Alla kapitalinkomster sammanförs till ett inkomstslag och beskattas med en enhetlig statlig skatt om 30%. Skattesänkningen finansieras delvis inom inkomstskattesystemet genom basbreddningar och skärpning av kapitalbe- skattningen. I skattereformen ligger en årlig justering av skatteskalan. Grundavdraget höjs i takt med basbeloppets ökning och skiktgränsen för statsskatten räknas upp med ökningen av konsumentprisindex föregående år plus 2 procentenheter. Genom att skatteskalan räknas upp med den historiska inflationen uppkommer en real skattesänkning när löneök- ningarna och inflationen avtar medan det motsatta gäller vid höjd inflation. För 1992 innebar systemet på detta sätt en real sänkning av skatteuttaget motsvarande ca 4 miljarder kr.

1994 1,0 -1,4

v—lb-l XlLoJxIND NO 0 Un—nDO—v—t x] du; in;—pu» OU.) & &HÄAxlw—t x]

Bilaga 1. 1

För 1993 och 1994 justeras skiktgränsen för statsskatten endast med ökningen av konsumentprisindex. År 1993 avskaffas schablonavdraget under inkomst av tjänst vid taxeringen, vilket beräknas medföra en skattehöjning på ca 7 miljarder kr. Den i år införda egenavgiften i sjukförsäkringen beräknas öka skatteuttaget med ca 3 miljarder kr. Avtrappningan av pensionäremas särskilda grundavdrag mot kapitalin— komster och förmögenhet upphör 1993. Nästa år sänks grundavdraget med ca 2 400 kr., vilket medför en skatteskärpning på ca 5 miljarder kr.

7.2 Privat konsumtion och sparande

Trots en ökning av de realt disponibla inkomsterna förra året minskade hushållen sin konsumtion avsevärt. Störst nedgång registrerades för olika typer av kapitalvaror, så som hemutrustning och bilar. I synnerhet inköpen av bilar påverkades kraftigt av den allmänna ränteoro som inleddes i och med spekulationerna mot kronan i september. Försälj- ningen av dagligvaror ökade dock något jämfört med 1991. Att konsum- tionsminskningen så hårt drabbat kapitalvaror förklaras till stor del av den expansion som uppstod i samband med kreditmarknadens avreglering 1985. Under senare delen av l980-talet ökade hushållens inköp av kapitalvaror kraftigt, vilket i nationalräkenskapema registreras som ökad konsumtion. Med tanke på den relativt långa livslängden hos olika typer av kapitalvaror är dock inte hela denna registrerade uppgång att betrakta som konsumtion i egentlig mening. En stor del av inköpen kan i stället ses som investeringar, vilka ger innehavaren möjlighet till konsumtion under många års tid. Denna expansion av kapitalvaruinköpen innebar att en avsevärd fallhöjd byggdes in i den privata konsumtionen.

Preliminärt beräknas den privata konsumtionen ha fallit med 1,5% 1992. Detta innebär att sparandet, relaterat till disponibel inkomst, uppgick till drygt 6%. Hushållens sparkvot har därmed, på bara 4 år, stigit från en rekordlåg nivå 1988 på -5.l%. till en nivå 1992 som närmar sig genomsnittet för 1950-talet.

Förklaringen till denna omställning står att finna i en mängd faktorer. I samband med avregleringen av kreditmarknaden minskade hushållen sitt finansiella sparande kraftigt, genom att ta lån för att köpa bl.a. bilar och andra kapitalvaror. Kreditexpansionen drog också upp priserna på bostäder. vilket i sin tur underlättade en ökad skuldsättning. Inflationen och marginalskatten var relativt höga under perioden, vilket medförde att realräntan efter skatt var låg. På bara 3 år växte hushållens skuldkvot, dvs. skulderna som andel av disponibel inkomst, från 103% till l35%.

Bilaga 1.1

Diagram 7:1 Privat konsumtion

Miljarder kr, 1985 års priser 520 ——-—

480 . ......................................................... ..,/'.' ............................................................ 4 6 O _________________________________________________ ___________________________________________________________________ 440 . __. ..._._._..; ................. ................................................................................

420. ____________________________ . ....................................................................... j

400 - 1 - ' 1980 1982 1984

1 | r 1

1986 1988 1990 1992 1994

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

Genom att det nya skattesystemet gjort det dyrare att ha lån, samtidigt som inflationen inte längre minskar skuldens reala värde som tidigare, stärks hushållens incitament att amortera ned sin skulder och därmed öka sitt sparande. Som en följd av dessa nya förutsättningar bröts prisupp- gången på bostäder och övergick i ett fall även i nominella tal. Statistiska Centralbyrån (SCB) uppger att småhusprisema under tredje kvartalet i fjol låg ca 10% under toppnivån 1991. Då även aktiekurserna under de senaste åren haft en svagare utveckling än tidigare har hushållen fått se sin förmögenhet krympa. I diagram 7:2 framgår hur hushållens sparkvot samvarierat med förändringen av nettoförmögenhet i relation till disponibel inkomst. Värdcminskningamas effekt på förmögenheten dämpas nu av att hushållens finansiella sparande ökat kraftigt.

Hushållens skulder som anel av disponibel inkomst har nu sjunkit tillbaka till nivån före kreditmarknadens avreglering. Detta förklaras dock främst av att de disponibla inkomsterna ökade kraftigt under 1990 och 1991. 1 kronor räknat har inte skulderna minskat nämnvärt. Inte heller har räntekostnaden efter skatt avtagit i relation till disponibel inkomst. Trots att skulderna blivit relativt sett mindre ligger alltså kostnaden för hushållens skulder kvar på en hög nivå. Skuldema kommer därför sannolikt att amorteras ned ytterligare.

Fallande förmögenhet och ökande kapitalkostnad påverkar hushållens konsumtion påtagligt men effekterna bör avta i takt med att hushållen genomför sin portföljanpassning. En annan svårbedömd faktor är att förväntningarna om framtida inkomsttillväxt kan ha rubbats. Den för svenska förhållanden exeptionella arbetslöshetsuppgången, i kombination med en ökad oro kring t.ex. pensionssystemets framtid, kan ha förändrat dessa förväntningar. Ett sådant skift, i negativ rikting. kan få mycket kraftiga effekter på sparandet under lång tid.

Bilaga 1 . 1

Diagram 7:2 Hushållens sparkvot och förmögenhetsförändring. Andel av disponibel inkomst

procent procent 8 ___

_oScrrkvol __ 19821983198419851986198719881989199019911992

—6 —30

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Förklaringama till den höjda sparkvoten är alltså många och svårig- heterna att bedöma den framtida utvecklingen avsevärda. Motiven till att minska skulderna väntas i princip kvarstå under prognosperioden och sparkvoten beräknas därför ligga på en fortsatt hög nivå under både 1993 och 1994. Den kraftiga minskningen av realin- komsterna inkl. kvardröjande effekter av det tillfälliga sparandet (4,4 %), väntas dock medföra att sparkvoten sjunker något i år. Hushållen strävar efter att i möjligaste mån dämpa svängningarna i sin konsumtions- standard och minskningen av den privata konsumtionen beräknas stanna vid 32%. Det är ändå betydligt kraftigare än fallet 1983, då den privata konsumtionen sjönk med 2,2%. Sett över två år förväntas konsumtionen minska med mellan 4 S%. Under 1994 beräknas fallet i realinkomstema upphöra och sparkvoten ligga kvar på oförändrad nivå, vilket även innebär oförändrad privat konsumtion mellan 1993 och 1994.

Svårigheterna i bedömingen är dock stora och det går inte att utesluta en fortsatt höjd sparkvot, vilket skulle få mycket kraftigt negativa effekter för det inhemskt orienterade näringslivet. Emellertid finns det också faktorer som talar för att sparkvoten kan falla mer än beräknat, i fall hushållen betraktar inkomstminskningcn som tillfällig. Lägre räntor kan också resultera i minskat sparande. vilket i så fall skulle förstärka den inhemska eferfrågan. Därtill har nu sparkvoten kommit upp på, en för svenska förhållanden, historiskt hög nivå.

Bilaga 1.1

Diagram 7:3 Hushållens sparkvot som andel av disponibel inkomst 1951-1994.

Sporonde i procent av disponibel inkomst 10

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

I diagram 7:3 framgår den trendmässiga nedgång av hushållens sparkvot som skett mellan 1950—talet och slutet av 1980-talet. Denna nedgång kan till en del förklaras av demografiska faktorer. Befolknings- strukturen har i Sverige förskjutits mot en allt större andel pensionärer och en mindre andel i yrkesverksam ålder. Med utgångspunkt i livscykel- teorins antagande om att man i yrkesverksam ålder sparar medel för att konsumera under sin tid som pensionär är en sådan sparkvotssänkning logisk. Ur denna synvinkel implicerar alltså en sparkvot, som idag ligger nära 1950-tals nivå, ett betydligt "sparsammare" beteende än då. En annan faktor som talar för att sparkvoten skulle kunna komma ned något är att det finansiella sparandet enligt prognosen blir så högt. Med ett antagande om oförändrade aktiekurser ökar hushållens finansiella förmögenhet med nära 200 miljarder kr. under prognosperioden.

Osäkerheten i bedömingen av den privata konsumtionen är följaktligen stor. Varken en starkare eller svagare konsumtionsutveckling än prog- nosens kan uteslutas. ' '

Bilaga 1 . 1

8 Investeringar

Efter den starka investeringsexpansionen under andra hälften av 1980— talet vände utvecklingen 1990 i takt med avtagande ekonomisk aktivitet och sjunkande kapacitetsutnyttjande. Året därpå accelererade nedgången ytterligare. Även 1992 beräknas minskningen bli av samma storleksord- ning, ca 9%. Desinflationsproeessen dämpar investeringsaktiviteten genom höga realräntor, skärpta avkastningskrav på investeringar och fallande värden på olika tillgångar. Det urholkar också värdet på säkerheter för lån och medverkar till kreditförlustema i banker och finansbolag. Det därav följande strama kreditläget dämpar investeringsak- tiviteten ytterligare. Deprecieringen av kronan motverkar värdefallet på fastigheter genom lägre räntor samt en ökad ekonomisk aktivitet. Effekterna bedöms dock som för små för att innebära någon dramatisk förändring av situationen på finans- och fastighetsmarknaden.

Tabell &] Bruttoinvesteringar efter näringsgren

Miljarder Årlig procentuell volymförändring kr. l99l _— Löpande 1991 1992 1993 1994 priser Näringsliv 146,6 -15,4 -13,4 -0.8 5,0 Offentliga myndigheter 33,7 10,9 6,2 -0,1 2,2 Bostäder 90.4 2.2 -6,0 -35.6 -36,6 Totalt 270,7 -8,3 -8,7 -9,5 -3,0 därav maskiner 105.1 -11,9 -13.0 -2,3 4.4

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Hittills har investeringsnedgången främst varit koncentrerad till näringslivet. Under prognosperioden förutses fallet bli störst för bostadsbyggandet. Det bidrar till att de totala byggnadsinvesteringarna sjunker markant 1993. Nedgången fortsätter 1994 medan maskininvester- ingarna då förutses vända uppåt. De totala investeringarna beräknas falla med 9, S%i tår och med 3% 1994. De statliga investeringamas expansion till följd av satsningarna inom infrastrukturområdet motverkar nedgången. Inom näringslivet förutses en vändning uppåt mot slutet av prognos- perioden mot bakgrund av den återhämtning i ekonomin som förutses.

8.1. Näringslivets investeringar

Efter en oavbruten uppgång sedan 1982 vände utvecklingen 1990 då näringslivets investeringar började falla. År 1991 noterades en minskning med drygt 15%. Särskilt stark var nedgången inom finans- och fastighets- förvaltning och byggnadsindustri.

Inom industrin reducerades investeringsvolymen med en fjärdedel på två år, mellan 1989 och 1991. Fallet fortsatte 1992 med ca 12%. Enligt SCB:s oktoberenkät skulle investeringsvolymen stiga svagt 1993. Utvecklingen har dock tenderat att överskattas de senaste åren. Den uppgång i industriproduktionen som förutses under 1993 bedöms inte

Bilaga 1.1

innebära att investeringarna stiger i någon större omfattning, med tanke på det låga kapacitetsutnyttjandet. En ökning av investeringarna väntas främst inom basindustrin men också inom verkstadsindustrin medan nedgången inom övrig industri fortsätter.

Under 1994 ändras däremot förutsättningarna. Produktionen stiger starkare, vinstläget förbättras och kapacitetsutnyttjandet kommer upp till högre nivåer. Detta stimulerar till en viss investeringsuppgång, uppskatt- ' ningsvis av storleksordningen 10%. Det är en större ökning än i industriproduktionen. Överslagsberäkningar visar emellertid att utslag— ningen av produktionskapacitet varit av betydligt större omfattning än vid föregående lågkonjunktur. Nyinvesteringar krävs då relativt snart efter det att produktionen kommit igång.

Med utgångspunkt i kapacitetsutnyttjande och produktionsutveckling, och därmed maximal produktionskapacitet, bedöms produktionskapaci- teten inorn industrin ha fallit med över 7% sedan produktionen var som högst. jämfört med ca 1% i förra lågkonjunkturen. Det innebär att kapitalstocken nu minskat med över 40 miljarder kr i volym, vilket motsvarar mer än ett års nyinvesteringar. För att enbart återhämta detta skulle investeringarna behöva stiga med ungefär en tredjedel i nivå under en konjunkturcykel på fem år.

Tabell 812 Bruttoinvesteringar i näringslivet

Miljarder Arlig procentuell volymförändring kr. 1991 ___—_— Löpande 1991 1992 1993 1994 priser Industri 41.2 -18.2 -12.0 1.0 10.0 Basindustri 7 7 -38.9 -22.0 17.0 13.0 Verkstadsindustri 16,8 -l6.1 -9.0 3.0 11.0 Ovrig industri 16.7 -5.7 -10.5 -7.6 7.3 Statliga affärsverk 20.0 0.1 -3.0 12.0 7.0 Ovrigt näringsliv 85.3 -l7.3 -16.9 -5.7 1.4 Totalt 146,6 -15,4 -l3,4 -0,8 5,0 därav byggnader 52.2 —14.5 -9.1 —1.1 6.7 maskiner 94.3 -15.8 -15.7 —1.8 4 1

Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Investeringarna i övrigt näringsliv började falla i en mer betydande omfattning först 1991, ett år efter det att nedgången i industrin inleddes. Raset uppgick då till över 17%. Vanligtvis är utvecklingen av invester- ingarna inom denna sektor jämnare än inom industrin till följd av den lägre graden av utländsk konkurrens. Fastighetskrisens inverkan, och den mycket svaga inhemska efterfrågan. gör dock att fallet bedöms vara lika stort också 1992. Nedgången förutses fortsätta i avtagande takt i år. I stort sett samtliga branscher berörs. Både maskin- och byggnads- investeringarna väntas stiga svagt 1994 till följd av den återhämtning i ekonomin som förutses.

Diagram 8:1 Procentuell förändring av investeringar och produktion i Prop. 1992/932100 naringshvet Bilaga 1 1 %

14 ........................................................................................................................

. .......................................... lnvesterin-or .. ............................

—16- __ 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

8.2. Offentliga investeringar

Kommunerna svarade för den uppgång i de offentliga investeringarna på knappt 7% som registrerades 1991. Förklaringen är troligen att investeringarna förskjöts framåt i tiden som en följd av att kommunerna inte belastas av mervärdesskatt fr.o.m. år 1991. Under 1992 ökade de statliga infrastruktursatsningama medan de kommunala investeringarna föll. Även åren därefter förutses staten svara för investeringsuppgången medan de kommunala investeringarna först minskar för att sedan plana ut mot slutet av prognosperioden.

Tabell 8:3 Offentliga investeringar

Miljarder Ärlig procentuell volymförändring

kr. 1991 __

Löpande 1991 1992 1993 1994

priser Statliga myndigheter 10,3 -O,1 30,0 15,0 5,0 Statliga affärsverk 20.0 0,1 -3,0 12.0 7,0 Staten 30,4 0,0 8,1 13,2 6,2 Kommunala myndigheter 23.4 16.9 -4.9 -9.6 0,0 Kommunala affärsverk 5,1 12,1 -O,3 1,1 2.7 Kommunerna 28,5 16,0 -4,1 -7,8 0,5 Totalt 58,8 6,9 2,4 4,0 4,0

Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Bilaga 1. 1

Genom beslut under 1991 och 1992 har närmare 25 miljarder kr utöver ordinarie anslag tillförts infrastrukturområdet genom tidigareläggningar av planerade investeringar samt via ökade anslag. Av dessa utgör planeringsramen för investeringar i trafikens infrastruktur den större delen, ca 20 miljarder kr. Dessutom har ytterligare ca 5 miljarder kr avsatts för investeringar i produktivitets— och sysselsättningsfrämjande åtgärder inom kommunikationsdepartementets område, främst i form av väginvesteringar, samt för underhåll av vägar och järnvägar. En stor del av de totala satsningarna beräknas falla ut som investeringar under prognosperioden. Förra året steg de totala investeringarna med 1,5 procentenheter till följd av infrastruktursatsningar. För 1993 och 1994 beräknas nivån vara ca 3 procentenheter högre än vad som skulle ha varit fallet utan dessa åtgärder.

8.3. Bostadsinvesteringar

Efterfrågan på lägenheter har minskat i takt med stigande räntor, ökade boendekostnader, minskad sysselsättning och avtagande inkomster. Ett tecken på detta är ett växande antal lediga lägenheter. Sedan bottennoter- ingen 1990, då ca 3 000 lägenheter var lediga för uthyrning, har antalet i oktober stigit till närmare 20 000. Störst andel lediga lägenheter finns i det nyproducerade beståndet. Fortfarande är emellertid det totala antalet betydligt lägre än rekordnoteringcn under förra lågkonjunkturen då 37 000 lägenheter var lediga.

Diagram 8:2 Antal outhyrda lägenheter respektive antal påbörjade lägenheter

XOUOO-

likt?-otto : 51300: . JDOOU.. Patto-tm EDC:-QD .:

10000

|_j _____. _. .,__.._.._ _, | | , , _-.__.__..

191715" 15158 3980 läte;" '.:"=-F--'. ':';it'f-ti't l'-

Amn.: Antalet outhyrda lägenheter avser den 1 mars respektive år till och med 1991. samt antalet outhyrda lägenheter hos allmännyttan i september 1992. Antalet påbörjade lägenheter omfattar både tlert'amiljshus och småhus. Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdeparternentet.

Efter den starka uppgången av livbj'ggandet av bostäder under andra hälften av 1980-talet inleddes ett fall 1991. Från nivån 1990, som med 70 000 påbörjade lägenheter är den högsta sedan det s.k. miljonprogram— mets dagar. minskade antalet med 20% till 55 000 lägenheter.

Bilaga 1.1

Även 1992 fortsatte nedgången då ytterligare en fjärdedel av påbörjan- det föll bort. Under första halvåret hölls dock aktiviteten uppe relativt väl p.g.a. en stabil flerbostadshusproduktion. Övergångsreglerna för sänkningen av investeringsbidraget medverkade till detta. Dessa regler innebär att projekten ska ha påbörjats före 1 maj 1992 för flerbostadshus och före 1 juli 1992 för egnahem för att erhålla oreducerat investerings- bidrag.

Ett fortsatt fall i nybyggandet förutses under resten av prognos- perioden. Den statistik som speglar utbudssidan, t.ex antalet ansökningar om statligt stöd, indikerar ett högre bostadsbyggande 1993 än det i prognosen förväntade. Enligt Boverket skulle ansökningarna innebära ett påbörjande med ca 30 000 lägenheter 1993. Att antalet enligt vår bedömning blir lägre beror på den svaga utvecklingen av efterfrågan. Höjda relativpriser på byggande och boende verkar fortsatt dämpande på efterfrågan de kommande åren. Fr.o.m. den 1 januari 1993 avskaffas investeringsbidragen helt. Dessutom träder ett nytt system för statens stöd för bostadsfinansieringen i kraft. Det innebär att räntebidragen ska avvecklas successivt. I kontraktiv riktning verkar också ett fortsatt stramt kreditläge och fallande sysselsättning. Nedgången motverkas i någon mån av räntesänkningen efter övergången till flytande växelkurs. Investerings- volymen beräknas falla med runt 40% per år 1993 och 1994. Det motsvarar 25 000 respektive 15 000 påbörjade lägenheter.

Tabell 8:4 Bostadsinvesteringar

Miljarder Årlig procentuell volymförändring kr. 1991 _— Löpande 1991 1992 1993 1994 priser Nybyggnad 67,4 1 2 —19.0 -43,0 -38,0 Flerbostadshus 38.7 7.9 -9,0 -40.0 -42.0 Småhus 28,7 -6.7 —32.9 —48.6 -29.2 Ombyggnad 23,0 4.5 25.0 -24.0 -35.0 Flerbostadshus 16,5 -8.3 50.0 —25.0 -40,0 Småhus 6,5 62.0 —38,8 -17,8 -6.5 Totalt 90,4 2,2 -6,0 -35,6 -36,6

Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Ombyggnadsinvesteringarna inom bostadsbyggandet steg starkt under första hälften av 1980-talet till följd av subventionerna inom ROT- sektorn (reparation, om— och tillbyggnad). För att motverka den tilltagande överhettningen på byggmarknaden infördes regleringar som minskade ombyggnadsvolymen med 35% mellan 1987 och 1990. Regleringarna avvecklades successivt under 1990 och 1991. Mot slutet av 1991 sänktes också den garanterade räntan för enskilda projekt av arbetsmarknadsskäl, till 3,4% mot tidigare 5,25%. Strax innan årsskiftet 1991/92 ökade antalet ansökningar om statligt stöd till följd av att mer restriktiva regler infördes 1 januari 1992.

Bilaga 1.1

De nya reglerna innebär att den lägre räntenivån på 3,4% permanen- tades. Samtidigt tillkom dock en inskränkning av vad som berättigade till räntesubventioner. De som sökte bidrag innan utgången av 1991 och påbörjar projektet innan utgången av 1992 får statligt stöd enligt de äldre mindre restriktiva reglerna. Ombyggnadsverksamheten har därför stigit kraftigt under 1992.

Även antalet ansökningar om statligt stöd för ombyggnad har ökat ' starkt under de tre första kvartalen 1992. En dubblering har skett i förhållande till samma period förra året. Samtidigt har dock omfattningen av varje projekt minskat så att volymen av ombyggnadsinvesteringama ändå avtar 1993. År 1993 och 1994 förutses ett minskat antal igångsätt- ningar, även om nivån är högre än vad den var i slutet av 1980—talet. Volymen förutses fortsätta att falla i och med den minskade omfattningen av projekten. Utvecklingen kan dock bromsas av de åtgärder som nu föreslås för att stimulera tidigareläggning av genomgripande underhåll och ombyggnad av bostäder till år 1993 och 1994. Räntebidragen för genomgripande underhåll och ombyggnad reduceras till 36% för projekt som sätts igång 1995 och minskas ytterligare till 25% för projekt påbörjade 1996. Därmed kvarstår endast det skattekompenserande räntebidraget. På detta sätt skapas starka incitament för att tidigarelägga genomgripande underhåll och ombyggnader till år 1993 och år 1994.

Diagram 8:3 Bostadsinvesteringar Miljarder kr. 1985 års priser 35 1 -—

1970 1973 '1976 '1575 '1982 1985 1988 1991 1994

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Bilaga 1.1

8.4. Byggnadsverksamhet

Den totala byggnadsverksamheten består, förutom av bostadsinvester- ingar, av investeringar i övriga fastigheter, anläggningar samt av reparationer och underhåll av fastigheter och vägar. Efter en trendmässig nedgång av byggnadsinvesteringarna under 1970-och början av 1980— talet vände utvecklingen i mitten av 1980-talet. Byggnadsinvesteringarna i näringslivet började då stiga samtidigt som efterfrågan på bostäder ökade. Avregleringen av kreditmarknaden medverkade till en stark kreditexpansion som underblåste prisökningarna på kommersiella fastigheter och bostäder. Det tidigare skattesystemets egenskaper, med betydande avdragsmöjligheter, medförde också en låg räntekänslighet hos låntagarna.

Diagram 8:4 Byggnadsinvesteringar per sektor 1970-1994

Miljarder kr. 1985 års priser

60 . .. . __ _._____ _ _ , lLAnlöaningor + övriga byggnader I i ] ,,.- rIIINNt " 50 N & . /___ ............ _. .......... ......... ?.;

50. .......................................... . ........ W] ...........................................

20 . . . .............................. . .................................. . 10 _ .................. .::,_...__.__ ..................... Industri | .............................................. O "f_I—l—I—I"_

1970 1973 1976 1979 '1982 1985 1988 1991 1994 Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

I takt med en alltmer besvärande överhettning på byggmarknaden tillgreps omfattande regleringar för att hålla tillbaka byggandet. Avsikten var dels att dämpa det allmänna efterfrågetrycket dels att skapa utrymme för nyproduktion av bostäder. Dessa regleringar, t.ex. ramar för allt byggande utom bostadsbyggande, restriktioner för ombyggnad av bostäder och den s.k. investeringsskatten avvecklades under 1990 och 1991.

Tecken på avmattning inom byggnadsverksamheten kom 1990. Valutaavregleringens avskaffande vid halvårsskiftet 1989 bidrog till att dämpa prisuppgången på kommersiella fastigheter eftersom köp av fastigheter i utlandet då blev möjligt. Prisfallet på kommersiella fastigheter blev allt tydligare 1990. Fallet förstärktes av ökade drifts- och kapitalkostnader till följd av skattereformen och av sjunkande efterfrågan på lokaler och därmed lägre hyror.

Bilaga 1.1

En nedgång av byggnadsinvesteringarna inleddes under andra halvåret 1990. Sedan dess har arbetslösheten bland byggnadsarbetare stigit kontinuerligt. Under 1992 skedde dock en utplåning och nivån stabilisera— des på ca 20%. Arbetslösheten bland icke yrkesutbildad personal är väsentligt högre än bland övriga yrkesgrupper. Enligt konjunkturinsti— tutets byggbarometer i september 1992 förväntade sig ca tre fjärdedelar av företagen att byggvolymen kommer att minska det närmaste året. Ungefär lika många planerar för ytterligare personalnedskämingar.

Nedgången i byggnadsinvesteringarna bedöms var av samma storleks— ordning 1992 som 1991, ca S%. Fallet beräknas bli betydligt starkare 1993 och 1994, 15,5% respektive ca 10%. Denna utveckling orsakas av fallet i bostadsbyggandet medan det starka raset i näringslivet bromsas upp och en mer betydande återhämtning sker mot slutet av perioden. De offentliga investeringamas expansion dämpar nedgången. Reparationer och underhåll, som ingår i den totala byggnadsverksamheten. har historiskt tenderat att variera kontracykliskt i förhållande till ombygg- nader av bostäder. Den starka uppgången under 1992 av ombyggnadema torde därför innebära en minskad reparationsverksamhet. Under resten av prognosperioden däremot förutses av samma orsak en ökning som bromsar fallet i den totala byggnadsverksamheten.

Tabell 8:5 Byggnadsverksamhet

Miljarder Årlig procentuell volymförändring kr. 1991 Löpande 1991 1992 1993 1994 priser Byggnadsinvesteringar 165,7 -4,8 -5,1 -15,5 -10.2 därav näringslivet 52,2 -l4,5 -9.1 1.1 6.7 myndigheter 23.0 0.9 6.3 3.2 0.0 bostäder 90,4 2,2 -6,0 -35.6 v36,6 Reparationer och underhåll 65.8 1.9 -6.0 2.0 2,0 Totalt 231,S -2,8 -5,4 -10,1 -5,9

Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

8.5. Lagerinvesteringar

Under 1980—talet skedde en strukturell utveckling mot sjunkande lagerkvoter, dvs lager i förhållande till produktion. Totalt sett minskade lagren med närmare 55 miljarder kr (1985 års priser). För industrins del innebar detta att lagerkvoten i det närmaste halverades. I samband med att industrikonjunkturen vände nedåt under 1989 och 1990 avstannade denna utveckling och en mindre lageruppbyggnad skedde. Denna var emellertid blygsam vid en jämförelse med motsvarande fas i tidigare konjunkturnedgångar. Produktionen anpassades snabbare till den svagare efterfrågan än vad som varit fallet tidigare. Trots den mycket måttliga

Bilaga 1 . 1

uppbyggnaden denna period tog lageravvecklingen åter fart med PFOP- 1992/932100 intensifierad styrka är 1991. De totala minskningen av lagren uppgick till närmare 21 miljarder kr (1985 års priser). Det negativa bidraget till BNP-tillväxten blev därmed hela 2,1 procentenheter. Inte sedan 1970- talet har lagerförändringar haft en så kraftig tillväxtdämpande effekt.

Tabell 8:6 Lagervolymtörändringar Miljarder kr.. 1985 års priser

1981— 1991 1992 1993 1994 1991 Jord- och skogsbruk -O,6 -0.7 0.0 -0.2 —0,0 Industri -38,9 -ll.5 -4.5 -2.5 0.1 El— och vattenverk -5,2 —0,7 -0.1 0,0 0,0 Partihandel -20,7 —4,0 -4.5 —1,0 -0,3 Detaljhandel -1.2 -1,5 2.2 —O,9 -0,2 Totalt -66,7 -18,3 -6,9 -4,6 -0,4 Korrektionspost —2.6 -2.6 -5.6 -5.6 —5.6 Totalt inkl korrektionspost—69,3 -21,0 -12,5 -10,2 -6,0 BNP-bidrag -2,1 0.9 0.2 0 5

Källor: Konjunkturinstitutet, statistiska centralbyrån och finansdepartementet.

Lagemeddragningama fortsatte i snabb takt också under 1992. Industrin har, enligt konjunkturbarometern, en längre tid ansett sig ha för stora lager av färdigvaror. På grund av det exceptionellt svaga efter- frågeläget har avvecklingen inte kunnat påbörjas förrän 1992. Denna avveckling har varit störst inom skogsindustrin men berör också övriga delbranscher i varierande omfattning. Minskningen av varor i arbete fortsatte 1992 och var speciellt påtaglig för verkstadsindustrin. Detta kan ses som ett tecken på att arbetet att effektivisera produktionen fortgår. Lagemeddragningama i partihandeln uppgick till hela 5 miljarder (1985 års priser). En starkt bidragande orsak till detta står att finna i de höga realräntorna. De totala lagemeddragningama bedöms preliminärt ha uppgått till knappt 13 miljarder kr 1992. Eftersom det är förändringen i lagerinvesteringar som påverkar BNP-tillväxten ger lagerposten ändå ett positivt bidrag på 0,9 procentenheter.

Vid analysen av lagerutvecklingcn måste man dock beakta att national— räkenskapema valt att till de egentliga lagerminskningarna också lägga neddragande korrektionsposter i detaljhandelns lager. På så sätt justerar man ned ekonomins användningssida och därmed det officiella BNP- måttet. Anledningen till detta förfarande är de stora svårigheterna i avstämningen mellan försörjningsbalansens användnings- och pro- duktionssida. Korrektionsposten förekommer såväl andra halvåret 1991 (2,6 miljarder kr) som första halvåret 1992 (3,0 miljarder). I prognosen betraktas inte dessa korrektionsposter som några egentliga lagemeddrag- ningar. Det är därför rimligt att göra ett tekniskt antagande om att motsvarande poster förekommer även i år och kommande år (preliminärt också för andra halvåret 1992). Därmed påverkas inte BNP-tillväxten i ekonomin under prognosperioden.

Bilaga 1. 1

Diagram 8:S BNP-utveckling och lagerbidrag

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994

Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Diagram 8:6 Lagerinvesteringar

Miljarder kr.. 1985 års priser

10 ...-W .. . _ _ _

—20

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

Att lageravvecklingarna blivit så kraftiga de senaste åren beror i hög grad på desinflationsprocessen. En hög realränta innebär en allmän press på alla typer av kapitalanvändning. I tidigare konjunkturuppgångar har också ett inslag av prisspekulation haft stor betydelse för lagerbeteen- det. Detta har tagit sig uttryck i att man köpt in stora kvantiteter medan priserna varit låga och sedan genom lagerhållning väntat in prisökningar. Denna form av lageruppbyggnad kan nu väntas ske i mycket begränsad omfattning när förväntningar om framtida prisökningar är mycket små.

Bilaga 1.1

För lagerhållningen, speciellt i handelsledet, kan också åtstramningen på kreditmarknaden spela en roll genom kraftigt ökande svårigheter att lånefinansiera lager.

De grundläggande motiven för en restriktiv lagerhållning väntas i huvudsak kvarstå också under innevarande och kommande år. 1993 förutses därför lagemeddragningar uppgående till 10 miljarder kr. (inkl. korrigeringsposter). Industrilagren väntas minska med 2,5 miljarder. Denna minskning ligger nästan enbart på färdigvarulagren. Det successivt förbättrade efterfrågeläget på industrivaror gör att avvecklingen av dessa lager kan fortsätta. I och med att industriproduktionen börjar öka 1993 upphör avvecklingen av lagren av insatsvaror samt varor i arbete. För partihandeln förutses ytterligare lagemeddragningar av såväl bilar som övriga varor. Lagerpostens bidrag till BNP-tillväxten uppgår 1993 till +0,2 procentenheter.

1994 förväntas lagren i stort sett vara oförändrade om man exkluderar korrigeringsposter. Det positiva BNP-bidraget från lagren blir då 0,5 procentenheter. Vissa mindre neddragningar kan förutses inom handeln och för industrins färdigvarulager. I takt med den tilltagande pro- duktionen sker en marginell ökning av lagren av insatsvaror och varor i arbete. Det är dock viktigt att notera att lagerkvotema fortsätter att minska något såväl 1993 som 1994. Detta kan ses som ett uttryck för fortsatt rationalisering av lagerhanteringen.

De bidrag till tillväxten som diskuteras gäller bruttosijfror, dvs utan hänsyn taget till importinnehållet i lagerförändringama, vilket är förhållandevis högt. Den direkta påverkan på produktionen av en lager— förändring är alltså inte lika stor som bidragstalen indikerar. Sambandet mellan lagerrörelserna och importens utveckling är egentligen mycket starkt. Det kraftiga importraset 1991 berodde således i hög utsträckning på motsvarande lageravveckling. För perioden 1992 till 1994 påverkas tillväxttalen för importen på omvänt sätt uppåt av de positiva lageromsla- gen.

Bilaga 1.1

9 Den offentliga sektorn

Den offentliga sektorns finanser har försämrats kraftigt under de senaste två åren. För 1992 beräknas underskottet i det finansiella sparandet uppgå till motsvarande ca 9% av BNP. Den strukturella delen av underskottet beräknas till knappt S% av BNP, medan resterande underskottet beror på det låga kapacitetsutnyttjandet i ekonomin. Underskottet fortsätter att öka i år beroende på den svaga ekonomiska utvecklingen och stigande ränteutgifter. För 1994 förutses en förbättring av de offentliga finanserna och det strukturella underskottet beräknas då uppgå till ca 3,5% av BNP.

Under första hälften av 1970-talet hade den offentlig sektorn ett finansiellt sparandeöverskott motsvarande 3-5% av BNP. Den svaga ekonomiska utvecklingen i slutet av decenniet och under de första åren av 1980—talet medförde en kraftig försämring av den offentliga sektorns finanser. Det finansiella sparandet sjönk till motsvarande ca minus 7% av BNP 1982. Sparandet förbättrades sedan under den långa högkonjunk- turen och 1990 uppnåddes finansiellt överskott motsvarande ca 4% av BNP, se diagram 9: l.

Diagram 9:l Den offentliga sektorns finansiella sparande 1970-1994 Andel av BNP

_.12L . .. .. .. 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Fiansdepartementet.

Bakom förstärkningen av den offentliga sektorns finanser låg, förutom den starka konjunkturen, de mot slutet av 1980-talet tilltagande löne— och prisökningarna. Detta tillsammans med de icke inflationsskyddade skatteskalorna bidrog till att driva upp skattekvoten (skatterna och socialavgifternas andel av BNP). Sammantaget steg skattekvoten från 50% 1985 till drygt 56% 1990. Utgiftemas andel av BNP minskade under samma period med 4 procentenheter.

Bilaga 1.1

Den djupa konjunkturnedgången medför att skatteinkomsterna minskar samtidigt som utgifterna dras upp av kostnaderna för arbets— marknadspolitiken och ersättning till arbetslösa samt av stöd till bankerna. Produktionsbortfallet vid ökad arbetslöshet belastar till ca 80% den offentliga sektorn genom skattebortfall och ökade bidrag. Resterande 20% utgörs av sänkt disponibel inkomst för berörda hushåll.

Den offentliga sektorns finansiella sparande försämrades kraftigt fr.o.m. 1991 och i år beräknas ett underskott på motsvarande 12% av BNP. Den för 1994 förutsedda konjunkturuppgången tillsammans med vidtagna finanspolitiska åtgärder medför att det finansiella sparandet förbättras, trots att ränteutgiftema ökar starkt till följd av den successivt växande offentliga skuldsättningen.

Trots de sedan 1991 ökande underskotten är den offentliga sektorns nettoskuld fortfarande lägre än i många andra länder. Offentliga sektorns finansiella nettoskuld beräknas till ca 23% i Sverige 1994, medan genomsnittet för OECD-länderna då uppgår till ca 37% av BNP. Försämringen av den offentliga sektorns finansiella ställning är dock ojämförligt störst i Sverige under prognosperioden, se diagram 9z2.

Diagram 9:2 Den offentliga sektorns finansiella nettoställning Andel av BNP

%

10...

_40 _ _ __ '_;;==:::-'-::-::..— .................................. 1'

. '._OECD EuröET-lm ; _50 __ _. . __ '; 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Källor: OECD och Finansdepartementet

En orsak till försämringen av de offentliga finanserna är en svag utveckling av skatteinkomsterna. Skattekvoten sjönk med nära 5 procentenheter mellan 1990 och 1992. Därav beror dock ca 1 procent- enhet på att en arbetsgivarperiod infördes i sjukförsäkringen 1992, varvid de offentiga utgifterna reducerades i motsvarande grad. Avlyften av mervärdeskatten på den offentliga sektorns inköp fr.o.m. 1991 sänker också skattekvoten utan att därför påverka det finansiella sparandet. Effekten på skattekvoten 1992 beräknas till ca 1 procentenhet. Efter justering för dessa förändringar sjönk således skattekvoten med ca 3

Bilaga 1. 1

procentenheter mellan 1990 och 1992. Det motsvarar ett skattebortfall på drygt 40 miljarder kr. räknat på 1992 års BNP-nivå. Det är inte bara förändringar i skatteregler som påverkar den på detta sätt justerade skattekvoten, utan skattekvoten beror också på hur olika skatteunderlag utvecklas i förhållande till BNP. Att vinstandelen i ekonomin ökade mellan 1990 och 1992 reducerar skattekvoten, eftersom vinster är lägre beskattade än löner på kort och medellång sikt. Även betalningsrutiner och redovisningsprinciper påverkar skattekvoten.

Tabell 9:l Skattekvoten Procentandel av BNP

1991 1992 1993 1994

Hushållens direkta skatter 19.1 19.3 19.9 20.0 Företagens direkta skatter 0.9 1,4 1,8 2,0 Arbetsgivaravgifter 17.3 16,0 14,4 14,1 Mervärdeskatt 8,9 8.1 8,1 8,0 Ovriga indirekta skatter . 7.0 6,5 6.5 6.6 Skatter och avgifter 53,1 51,4 50,6 50,7

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Nedan anges en del större skatteändringar för åren 1992, 1993 och 1994:

— Skatten på vissa kapitalinkomster sänktes och omsättningskatten på värdepapper slopades 1992. Skatten på allemansparande har höjts till 30% från 1993. Skattereduktionen för fackföreningsavgifter slopades 1992.

— Schablonavdraget under inkomst av tjänst avskaffas från 1993. —— Pensionärernas särskilda grundavdrag avtrappas inte länge mot kapitalinkomster och förmögenhet från 1993. Grundavdraget sänks från 0,32 till 0,25 basbelopp 1994, dvs med ca 2 400 kr. — Mervärdeskattesatsen på livsmedel, inrikes resor samt på restaurang och hotell sänktes den 1 januari 1992 från 25% till 18% och höjdes den 1 januari 1993 till 21 %. Den svaga utvecklingen av den privata konsumtionen (skatteunderlaget) under prognosperioden medför att mervärdeskatteintäkterna som andel av BNP beräknas vara oförän- drade trots årets skattehöjning. Uttaget av arbetsgivaravgifter sänktes 1 januari 1992 med ca 2,5 procentenheter, som andel av avgiftsunderlaget. Därav är 2,3 procentenheter en kompensation för arbetsgivarnas kostnad för arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen. År 1993 sänks arbetsgivarav- gifterna med 3,8 procentenheter. Där ingår en höjning med 0,5 procentenheter för att arbetsgivarens besparingar till följd av lägre sjuklönekostnader skall tillfalla staten. Punktskatterna på en rad olika varor har slopats från 1993.

Bilaga 1 . 1

— Energibeskattningen har lagts om från 1993 genom att skatten på energianvändningen inom industrin sänkts medan övriga sektorer fått höjd skatt. Omläggningen beräknas vara i stort sett neutral för de totala skatteinkomsterna. — Tobaksskatten höjdes I december 1992. — Bensinskatten och vissa miljöskatter höjdes vid årsskiftet 1992/93. — Fastighetsskatten för sk kommersiella lokaler har slopats från 1993 medan fastighetsskatten på småhus höjts från 1,2 till 1,5% av taxeringsvärdet. — Ökad preliminärbeskattning av biinkomster samt omläggning av uppbörden av preliminär B-skatt för hushåll och företag snabbar upp skatteinbetalningama under 1993 och 1994.

De offentliga utgifterna steg realt med nästan 7,5% 1992. Som andel av BNP uppgick utgifterna till knappt 70%. Transfereringarna till hushåll ökade kraftigt till följd av det försvagade läget på arbets— marknaden. Nedgången i inflationen medförde en relativt stark real ökning av pensionsutgifterna. Stödet till bankerna drog upp transfere— ringarna till näringlivet. Den offentliga konsumtionen och investeringarna steg till följd av bl.a. arbetsmarknadspolitiska insatser och infrastruktur- investeringar, se tabell 9:2.

Tabell 9:2 Real förändring av den offentliga sektorns inkomster och utgifter

Miljarder Procentuell förändring kr. 1991 1985 års priser

1992 1993 1994

Inkomster 890,0 -4,0 -5,1 0,5 Utgifter 906,5 7,3 0,8 -2,6 Transfereringar till hushåll 316,8 6.5 -0.2 0.4 därav pensioner 172.7 4.5 —1,8 1.0 sjukförsäkring m.m. 61,0 -21,5 -10.0 —3,9 arbetslöshetsbidrag m.m. 21.8 93.2 18,5 4,3 övrigt 61.3 9.5 —0.8 —1,1 Övriga transfereringar (subv.) 95.3 37.4 -3.3 —23_0 Räntor 74.4 5,5 19.2 3,9 Konsumtion 3871 0,9 -0.5 —O,8 Investeringar 32,9 6.2 —0.1 2,2

Anm.: Inkomsterna och transfereringama är deflaterade. med konsumentprisindex. Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

I år beräknas den reala utgiftsökningen understiga 1%, delvis beroende på höjd inflationstakt (KPI). Som andel av BNP stiger utgifterna med 2,5 procentenheter. Transfereringarna till hushåll minskar något realt trots fortsatt stark ökning av arbetsmarknadsrelatcrade bidrag. Ersättningsnivån sänks för pensionärer samt inom sjuk— och arbetslöshetsförsäkringama. Besparingar inom bostadssektom börjar ge effekt 1993. Rationaliseringar inom den statliga och kommunala verksamheten drar ned den offentliga

konsumtionen. Kommunerna minskar även sina investeringar. Dessa Prop. 1992/932100 tendenser blir ännu starkare nästa år, då de offentliga utgifterna realt Bilaga 1.1 väntas minska med ca 2,5% och som andel av BNP med ca 2,5 procentenheter. År 1992 försämrades den offentliga sektorns finansiella sparande med 112 miljarder kr. till ett underskott på ca 128 miljarder kr. I år beräknas försämringen uppgå till ca 45 miljarder kr. och underskottet motsvara 12% av BNP. Med en förbättring på ca 30 miljarder kr. 1994 beräknas underskottet då att motsvara 9,5% av BNP, se tabell 9:3.

Tabell 9:3 Den offentliga sektorns inkomster ochutgifter Löpande priser

Miljarder kr. Procentuell förändring

1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994 Inkomster 890,0 873,6 870,9 899,6 1,0 -1,8 -0,3 3,3 Skatter 543,5 530.7 528.1 552.4 —l,8 —2.3 -0.5 4,6 Socialförsäkringsavgifter 218,0 205,4 200,7 205.3 6,3 -5,8 —2.3 2.3 Ovriga inkomster 128,6 137,5 142,1 141,8 4,6 6.9 3.4 -0,2' Utgifter 906,5 1001,8 1043,l 1041,8 9,9 10,5 4,1 -0,1 Transfereringar till hushåll 316,8 345.3 362.1 373,8 14,4 9,0 4,9 3,2 Subventioner m.m. 95,3 134.0 136.2 107,8 18.5 40,6 1,6 -20.8 Ränteutgifter 74.4 80.3 100,6 107.5 9.5 7.9 25,3 6,9 Konsumtion 387,1 397,1 400.6 4082 5.5 2.6 0.9 1.9 Investeringarl 32,9 45,1 43,6 44,5 0,7 36,9 32 1.9 Finansiellt sparande -16,5 -128,2 -172,2 -142,2 därav stat -57.1 -I69,0 -222,3 -170,5 socialförsäkring 43,7 32,0 33,8 30,3 kommun -3,2 8,8 16,3 -2,0 Procent av BNP Skatter och avgifter 53,1 51,4 50,6 50,7 Utgifter 63.3 69.9 72.4 69.8 Finansiellt sparande -l.2 —8.9 -12.0 -9.5

' I investeringar ingår investeringar i personalbostäder. lagerinvesteringar samt nettot av köp och försäljning av fastigheter och mark. Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån, Riksrevisionsverket och Finansdepartementet.

9 .2 Statens finanser

Vad som i det föregående sagts om hela den offentliga sektorns finanser, gäller i stor utsräckning även statens ekonomi. Därtill påverkas statens finansiella sparande under prognosperioden av förändringar i utbetal— ningar av kommunalskattemedel och statsbidrag till kommunerna. De relativt starka svängningarna i kommunemas finansiella sparande under prognosperioden motsvaras huvudsakligen av förändringar i statliga överföringar till kommunerna.

Den statliga konsumtionen beräknas ha ökat med 2% i'volym 1992. För 1993 och 1994 väntas konsumtionsvolymen gå ned med knappt 1/2% per ar.

Tabell 9:4 Statens inkomster och utgifter Bilaga 1,1 Löpande priser. Exkl. statliga affärsverk och aktiebolag

Miljarder kr. Procentuell förändring

1991 1992 1993 1994 1992 1993 19.94 Inkomster 415,3 372,8 378,6 400,2 -10,3 1,5 5,7 Skatter 305,9 259.1 269,4 293.2 —15,3 4,0 8.9 Socialtörsäkringsavgifter 57,4 57,4 50,3 49,8 -0,1 —12.3 -1 .0 Ovriga inkomster 52.1 56,3 58,9 57,1 8,1 4.4 —2.9 Utgifter 472,5 541 ,9 600,9 570.7 14,7 10,9 -5,0 Transfereringar till hushåll 138,6 153.3 161.3 162.2 10,6 5,2 0,5 Statbidrag till kommuner 65,7 62.4 84.3 75.2 —5.1 35.2 —10,8 Statsbidrag tiII socialf. 16.1 30.6 22.3 18,1 89,7 -26,9 -19.1 Ovriga transfereringar 66.7 98,7 107.0 78.4 48,0 8,5 -26,7 Ränteutgifter 64.3 69.8 91,0 99.6 8.6 30.3 9.4 Konsumtion 106,9 108.8 113.8 115,4 1.8 4,5 1,4 Investeringar 14,2 18.3 21,1 21,8 28,9 15,6 3,4 Finansiellt sparande -57,1 -169,0 -222,3 -170,5

Anm.: I investeringar ingår även lagerinvesteringar samt nettot av köp och försäljning av fastigheter och mark. Källor: Konjunkturinstitutet. Statistiska centralbyrån. RIkSI'eVISIOnSVCrket och Finansdepartementet.

Statens finansiella sparande försämrades med över 110 miljarder kr. 1992 till ett underskott på ca 170 miljarder kr. Efter en ytterligare försämring i år beräknas underskottet 1994 återgå till 1992 års nivå, se tabell 9:4.

Socialförsäkringssektorn i nationalräkenskapema omfattar allmänn tilläggspensionering (AP-fonden inkl. de förutvarande löntagarfonderna), sjukförsäkringen samt arbetsIöshetsförsäkringen. Det finansiella sparandet inom sektorn är uteslutande hänförligt till AP-fondcn. De finansiella över- eller underskotten inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen transfereras i nationalräkenskapema till staten.

AP-fondens sparande minskade med nära 12 miljarder kr. 1992. Avgiftsinkomstema var i stort sett oförändrade p.g.a. den svaga utvecklingen av lönesumman (avgiftsunderlaget) medan pensionsutgiftema steg med 9%. Den sänkta ersättningsnivån för pensionärer medför att sparandet ökar något i år, trots en fortsatt svag utveckling av avgifts— inkomstema. För 1994 beräknas sparandet gå ned till ca 30 miljarder kr., se tabell 9:5.

Tabell 9:5 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter Löpande priser.

Miljarder kr.

1991 1992 1993 1994 1992 Inkomster 228,7 232,3 226,8 228,1 1,6 Avgifter l6l.5 l49.7 152,1 157,3 -7.3 Bidrag från staten 16,1 30,6 "22,3 18.1 89.7 Ränteinkomster 51,1 52,1 52.4 52.8 2.0 Utgifter 185,0 200,3 193,0 197,8 8,3 '_Ifranstcreringar till hushåll 1496 159,7 165,7 174,7 6.8 Ovriga transfereringar "29.5 34.6 21.1 16.9 17.3 Konsumtion m.m. 6,0 6.0 6.2 6.3 1.2 Finansiellt sparande 43,7 32.0 33,8 30,3

Procentuell förändring

Bilaga 1.1 1993 1994 -2 4 0,6 1.6 3.4 —26.9 -l9.l 0.7 0.6 -3 7 2,5 3.8 5.4 -39.1 -l9.7 3.1 0.6

Källor: Konjunkturinstitutet, Riksförsäkringsverket. Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Den kommunala sektorn består av kommuner och landsting samt församlingar och kommunalförbund. Mellan 1985 och 1991 hade sektorn ett negativt finansiellt sparande. Inkomsterna täckte de löpande utgifterna medan en del av investeringarna finansierades med upplåning, försäljning av tillgångar eller neddragning av rörelsekapitalet.

År 1992 stärktes kommunsektorns finanser och det finansiella sparandet beräknas ha uppgått till ca 9 miljarder kr. Förbättringen av sparandet hör delvis samman med den nedväxling av löne- och prisökningstakten som skett under de senaste två åren. Detta dämpade kommunernas kostnads- ökningar samtidigt som skatteinkomsterna steg kraftigt till föjd av de höga löneökningarna två år tidigare.

Från och med 1993 införs ett nytt system för utbetalning av skatte- medel till kommuner och landsting. Systemet innebär att utbetalningarna sker det år skatten avser och inte, som i det tidigare systemet. två år senare. Detta medför att inkomster och utgifter kan budgeteras i samma pris- och löneläge. Utbetalningarna av kommunalskattemedel grundas på det senast kända skatteunderlaget i kommunen resp. landstinget. Underlaget räknas upp med en faktor som motsvarar den beräknade ökningen av skatteunderlaget de två efterföljande åren. När taxeringen är känd görs en slutreglering. Det nya systemet för utbetalning av kom— munalskatt får dock inte genomslag förrän 1995, då slutavräkningen enligt det gamla systemet upphör.

Ett nytt system för statsbidrag till kommunerna har också införts i år. Större delen av de specialdestinerade statsbidragen har avvecklats och ersatts av ett system med mer generella principer. Avsikten med det nya statsbidragssystemet är att ge kommunerna större handlingsfrihet vad gäller veksamhetens utformning och prioritering mellan olika områden. Nivån på det nya s.k. utjämningsbidraget har anpassats till ett samtidigt slopande av skatteutjäinningsavgiften och avräkningsskatten. Vissa förändringar sker även i statsbidragssystemet för landstingen.

Tabell 9:6 Kommunernas inkomster och utgifter Löpande priser. Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser

Miljarder kr. _ 1991 1992 1993 1994 1991 1992

Inkomster 356,4 393,7 398,0 386,4 8,4 10,5 Skatter 232,4 269,1 257,3 257,7 13.4 15 8 Bidrag från staten och s_ocialförsåkringssektorn 80,9 76.1 91,3 77,8 -1 ,3 -5,9 Ovriga inkomster 43,2 48,5 49,4 50,8 3,2 12,3 Utgifter 359,6 384,9 381,7 388,4 6,7 7,0 Transfereringar till hushåll 28.6 32,3 35,1 37,0 12,1 12,8 Ovriga transfereringar 38.0 43.6 43,5 42,2 21,0 14,8 Konsumtion 274.9 282.8 281,2 287,1 5,1 2.9 Investeringar 18,1 26,2 21,9 22,0 —2,5 44,7 Finansiellt sparande -3,2 8,8 16,3 -2,0

Anm. : l investeringar m.m. ingår förutom kommunala myndigheters investeringar även kommunala affärsverks investeringar. investeringar i personalboståder samt nettot av köp och försäljning av fastigheter och tnark.

_.

_.

ONOOOOO NO ÅF—

».

:hbxixä'xlm oxo 'en--

I N

. ... crt—somm bolt m'a

PNNUII—l Nb 0

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån. Riksrevisionsverket och Finansdepartementet.

I år beräknas kommunsektorns finansiella sparande stiga till drygt 16 miljarder kr. De statliga inkomstöverföringama i form av kommunals— skattemedel och statsbidrag ökar med ca 3,5 miljarder kr. samtidigt som de sänkta arbetsgivaravgifterna reducerar kommunernas kostnader med ca 6 miljarder kr.

År 1994 får kommunsektorn åter underskott i det finansiella sparandet när de effekter, som förstärkt sektorns finanser under 1992 och 1993 faller bort.

De kommunala utgifterna består till 3/4 av konsumtion. Förra året beräknas konsumtionen ha ökat med 1/2% i volym. Antalet sysselsatta i kommunsektorn började gå ned förra året. Den förutsedda framtida försämringen av den kommunala ekonomin, i kombination med skatte- stoppct, väntas leda till en fortsatt nedgång av den kommunala syssel— sättningen under prognosperioden. En relativt stark uppgång i den genomsnittliga arbetstiden medför dock att timvolymen inte sjunker lika mycket som antalet sysselsatta. I år dras konsumtionen dessutom upp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den totala konsumtionvolymen beräknas minska med ca 0,5% i år och med ca 1% 1994.

Den offentliga sektorns finansiella sparande kan delas upp i en strukturell del, som består vid ett över konjunkturcykeln genomsnittligt kapacitetsut— nyttjande i ekonomin, och en konjunkturell del, som beror på ett onormalt lågt eller högt kapacitetsutnyttjande. Vid beräkning av det strukturella sparandet justeras endast för kapacitetsutnyttjandet. Inga justeringar görs avseende t.ex. priser, räntor, löner, vinstandel eller. sammansättning av BNP, trots att även dessa faktorer orsakar stora variationer i den offentliga sektorns finansiella sparande.

Procentuell utveckling

Bilaga 1.1

För att beräkna det strukturella sparandet måste den BNP-nivå, den arbetslöshet samt det antal i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. som är förenligt med ett över konjunkturcykeln genomsnittligt kapacitetsut- nyttjande bestämmas.

Dårefter beräknas den offentliga sektorns inkomster och utgifter vid den sålunda korrigerade BNP— och arbetslöshetsnivån. Beräkningarna sker för staten och socialförsäkringssektorn. Kommunernas finanser för beräkningsåret är i stort sett oberoende av den reala ekonomiska utvecklingen åtminstone t.o.m. 1994. Kommunernas skatteinkomster för beräkningsåret bestäms fram till dess av skatteunderlagen från tidigare perioder. Det nya systemet för utbetalningar av kommunalskattemedel får inte genomslag i kalkylen förrän 1995 då slutavräkningsförfarandet enligt det gamla systemet upphört. Kommunernas utgifter för syssel- sättningsskapande åtgärder täcks till stor del av statsbidrag.

Utgångspunkten för beräkningarna bör vara ett år då ekonomin var i balans. Det är därvid en fördel att kunna välja ett faktiskt basår framför att skapa ett syntetiskt år.

År 1985 var ekonomin i någorlunda balans med en arbetslöshet på 2,49: och 2.4% av arbetsstyrkan i konjunkturberoende arbets- marknadsåtgärder. Mellan 1985 och 1990 steg BNP med i genomsnitt 2% per år. Denna tillväxt uppnåddes dock till priset av en successivt tilltagande överhettning i ekonomin. År 1990 kan sålunda inte betecknas som ett år med jämnvikt i ekonomin. Med den under perioden låga produktivitsutvecklingen var % tillväxt uppenbarligen inte förenligt med jämnvikt i ekonomin. Under perioden 1985-1991 uppnåddes en årlig tillväxt på i genomsnitt ca 1,5%. År 1991 var arbetslösheten 2,7% medan 2% av arbetsstyrkan var i konjunkturberoende arbets- marknadsåtgärder. Underskottet i bytesbalansen var 1,4% av BNP (1985 13% av BNP). År 1991 kan därför betraktas som ett år med ett konjunkturmässigt normalt kapacitetsutnyttjande.

Att BNP minskade med nära 2% mellan 1990- och 1991 samt att industrins kapacitetsutnyttjande var det lägsta sedan 1983 talar för att BNP-nivån 1991 kan tyckas vara låg, för att avspegla ett genomsnittligt kapacitetsutnyttjande i ekonomin. Men med den ytterligare nedgång av BNP som skedde under 1992 och med prognoserna för de närmaste åren växer gapet mellan potentiellt och faktiskt kapacitetsutnyttjande till drygt 65% 1994. Skillnaden mellan faktisk arbetslöshet (inkl. personer i åtgärder) och 1991 års nivå beräknas uppgå till ca 7.5% 1994.

Genom skattereformen och andra strukturella reformer (t.ex sänkt kompensationsnivå i sjukförsäkringen och höjd pensionsålder) bör ekonomins funktiönssätt förbättrats och den potentiella tillväxten, dvs den tillväxt som är förenlig med konstant kapcitetsutnyttjande. ha ökat för de närmaste åren. I Långtidsutredningens (LU) prognoskalkyl bedöms den potentiella tillväxten under 1990—talet till 2-2,5%. Därvid beräknas arbetsutbudet öka med ca 05% per år och produktivitetsutvecklingen ligga i linje med den historiska trenden de senaste 15 åren, dvs. knappt 2% per år.

Bilaga 1 . 1

Mot bakgrund av ovanstående diskussion väljs 1991 som basår vad gäller BNP och arbetslöshet. BNP skrivs sedan fram från 1991 års nivå med 2% per år.

Skatteinkomsterna beror i huvudsak med några undantag (t.ex. fastighetsskatten) av BNPs nivå och sammansättning både beträffande användning (konsumtion - export/kapitalbildning) och inkomster (löner - vinster). Skatterna år också beroende av genom reavinstbeskattningen, på värdestegringar och omsättning av aktier och fastigheter. Inkomster från företagsbeskattningen dras ned av kapitalförluster i den nuvarande recessionen. Konkurser minskar skatteinbetalningarna.

I beräkningarna av det strukturella sparandet justeras de faktiska skatteinkomsterna proportionellt med BNP- -gapet med undantag av icke varuanknutna och ej löneberoende indirekta skatter, som t.ex fastighets— skatter och skatter på toto och andra spel, samt företagens direkta skatter. Beträffande företagsbeskattningen medför extraordinära vinster och förluster och andra bokslutsdispositioner att sambandet mellan skattein- betalningar och BNP-tillväxten är svagt. Vid beräkning av det strukturella sparandet sätts därför företagens inkomstskatt till 1,5% av BNP, vilket motsvarar genomsnittet för den senaste lO-årsperiodcn, oberoende av de faktiska skatteinkomsterna för beräkningsåret. Övriga direkta skatter från företagen som avskattningen, avkastningskatt på pensionsfonder m.m. korrigeras inte. Slutskatteregleringen för företag och hushåll justeras inte heller eftersom skillnaden mellan preliminär skatt och slutskatt inte torde påverkas av BNP-nivån. Dessutom beror Slutskatteregleringen inte på beräkningsårets utan på historiska inkomster.

Den proportionella korrigeringen mot BNP-gapet torde vara rättvisande med det nya skattesystemet, vid en given sammansättning av BNP. Med en annan sammansättning av BNP skulle dock skattekvoten anta ett annat värde. Detta beaktas dock ej eftersom justeringen endast avser graden av kapacitetsutnyttjande. I den nuvarande djupa recessionen torde metoden i viss mån underskatta den konjunkturbetingade delen av underskottet pga. extraordinära skattebortfall beroende på konkurser m.m.

Den offentliga sektorns övriga inkomster består till ca 90% av räntor, utdelningar och andra kapitalinkomster. Dessa antas vara oberoende av konjunkturen och justeras därför inte.

Utgiftema för arbetsmarknadspolitiken och arbetslösheten skrivs fram från 1991 års nivå med en antagen ökning av arbetskraftsutbudet på 0,5% per år och timlöneutvecklingen. Dessa beräknade utgifter ersätter sedan de faktiska kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbetalningarna till arbetslösa, vid beräkning av det strukturella sparan- det.

Utgiftema för sjuk- och föräldraförsäkringen korrigeras propotionellt mot BNP-gapet. Övriga utgifter med undantag av stödet till bankerna antas vara oberoende av konjunkturen. Bostads- och socialbidragen är naturligtvis till viss del beroende av konjunkturen. Konjunktureffekten är dock svår att kvantifiera eftersom dessa bidrag kanske ännu mer påverkas av bostads- och flyktningpolitiken.

Bilaga 1.1

Någon bedömning av vad som är tillfälliga inkomster och utgifter utöver bankstödet görs inte i beräkningarna. Ej heller beaktas beslutade framtida besparingar eller utgiftsåtaganden. Även frågan om vad den internationella integrationen ställer för krav på det långsiktigt hållbara skatteuttaget lämnas utanför beräkningarna. Det beräknade sparandet är således strukturellt i den meningen att justeringen sker för graden av kapacitetsutnyttjande inkl. arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bankstöd. Andra mer eller mindre tillfälliga förhållanden beaktas inte. Benämningen konjunkturjusterat sparande är därför egentligen mer rättvisande än benämningen strukturellt sparande.

Resultat

Det beräknade strukturella sparandet för perioden 1991-1994 redovisas i tabell 9:7. Vid tolkningen av resultatet måste beaktas att det strukturella underskottet inkluderar ränteutgiftema för den faktiskt ackumulerade statsskulden. Detta innebär att det strukturella underskottet ökar med räntorna på den tillkommande skulden vid frånvaro av andra föränd— ringar. Det beräknade strukturella sparandet anger således vad det finansiella sparandet skulle bli om BNP-gapet plötsligt sluts och arbetslösheten går ned till 1991 års nivå. Ränteutgifterna skulle då ändå ligga kvar tills statsskulden faktiskt börjar minska.

Den offentliga sektorns sparande är nettot av två storheter som var för sig uppgår till ca 1 000 miljarder. Ett prognosfel på 1% av inkomster eller utgifter påverkar sparandet med 10 miljarder. Prognosfel av det faktiska sparandet slår igenom även på det strukturella sparandet, med undantag av prognosfel, som beror på nya förutsättningar beträffande tillväxt, arbetslöshet och bankstöd.

Den offentliga sektorns strukturella sparande försämrades kraftigt mellan 1991 och 1992. Den konjunkturjusterade skattekvoten sjönk med 2 procentenheter, varav ca 1 procenthenhet till följd av sänkta arbets- givaravgifter i samband med att en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen infördes förra året. Övriga skattesänkningar bidrog, tillsammans med minskad konsumtionsandel och ökad vinstandel i ekonomin, till ned— gången av skattekvoten. Den konjunkturjusterade utgiftskvoten steg med 2 procentenheter mellan 1991 och 1992. Efter beaktande av sänkta utgifter i sjukförsäkringen till följd av arbetsgivarperioden steg övriga utgifter med 3 procentenheter som andel av BNP. Ökningen beror till stor del på den starka utgiftsautomatiken i regelsystemen för bl.a. pensioner och räntebidrag till bostäder. Därtill kommer en del utgifter som kan vara mer eller mindre tillfälliga. Ökade utgifter för flyktingmot- tagningen och utdelning av löntagarfondsmedel till riskkapitalbolaget kan nämnas som exempel. I år beräknas det strukturella sparandetlvara i stort sett oförändrat, trots att ränteutgiftema ökar kraftigt.

Bilaga 1.1

"Tabell 9:7 Den offentliga sektorns finanser, konjunkturjusterat

1991 1992 1993 1994

Nivå

Miljarder kr, Finansiellt sparande -l3,6 70,5 -7l,5 -54,6 därav stat -54,1 -114.0 -127,3 -89,1 socialförsäkring 43.7 34,7 39,6 36,5 kommun -3.2 8.8 16.3 -2,0 Procent av BNP Inkomster 62,3 60, 59,5 59,2 Skatter och avgifter 53,3 51,3 50,3 50,4 Utgifter 63,3 65,4 64,2 62,7 Finansiellt sparande -0,9 -4,8 -4,6 -3,4 Förändring Miljarder kr. Finansiellt sparande -56,9 -1,1 16,9 därav Staten inkl. socialföräkring -68,9 -8,5 35,2 därav räntor och kapitalinkomster,netto 1,8 -l7,4 -10,3 primärt sparande -70,8 8,9 45,5

Källa: Finansdepartementet

Finanspolitiska åtgärder medför att sparandeunderskottet, trots fortsatt stigande ränteutgifter, minskar till ca 55 miljarder kr. 1994, motsvarande 3,4% av BNP. Den konjunkturjusterade skattekvoten beräknas till 50,4% medan den justerade utgiftskvoten understiger 63%, vilket är lägre än 1991. Det strukturella underskottet i den statliga sektorn beräknas 1994 till knappt 90 miljarder. kr. '

Resultatets beroende av antaganden om BNP och arbetslöshet illustreras av att den offentliga sektorns finansiella sparande 1993 skulle förbättras med ca 7 miljarder kr. vid 1% högre real BNP och med ca 4 miljarder kr. vid 1% lägre arbetslöshet. Om båda inträffar samtidigt förstärks sparandet med ca 11 miljarder kr.

Som nämnts ovan används i beräkningarna den faktiska skattekvoten, med undantag för företagsbeskattningen. Skattekvoten antar dock olika värden beroende på BNPs sammansättning. En konsumtionsledd tillväxt leder till större skatteinkomster på medellång sikt än om BNP bärs upp av export och kapitalbildning. Exempelvis ger ett produktionsvärde på 10 miljarder kr. som går till privat konsumtion 2,5 miljarder kr. i mervärde— skatt, medan samma värde till export inte ger några mervärdeskatte- intäkter.

Den desinflationsprocess som den svenska ekonomin nu genomgår drar sannolikt ned skatteinkomsterna och ökar utgifterna mer än vad som förklaras av den svaga reala ekonomiska utvecklingen, bl.a. genom att vinstandelen ökar och konsumtionsandelen minskar. Eftersom korrigering endast görs för kapacitetsutnyttjande tenderar dessa faktorer att reducera det strukturella sparandet.

Bilaga 1 . 1

Finanspolitiken

Förändringen av statens och socialförsäkringssektorns konjunkturjusterade primära finansiella sparande, dvs. sparandet exkl. räntenettot, indikerar om finanspolitikens inrikting är expansiv eller kontraktiv jämfört med föregående år. Som framgår av tabell 9:7 (sista raden) sjönk statens och socialförsäkringssektorns primära sparande med ca 70 miljarder kr. 1992, dvs. finanspolitiken hade en starkt expansiv inriktning förra året. Detta berodde på samma faktorer som försämrade hela offentliga sektorns sparande (se ovan). Därtill kom för statens del att utbetalningarna av kommunalskattemedel steg i takt med löneökningarna två år tidigare (10%), medan ökningen av skatteinkomsterna baserade på 1992 års lägre löne- och prisökningar.

I år blir finanspolitiken stramare. Kraftiga åtstramningar riktas mot hushållssektom medan företagen får en lättnad genom sänkningarna av arbetsgivaravgifterna och energibeskattningen. De statliga inkomst- överföringama till kommunerna, summan av kommunalskatt, statsbidrag och sänkta arbetsgivaravgifter, stiger också relativt kraftigt 1993, vilket visar sig i en förbättring av kommunernas finansiella sparande. Nästa år skärps finanspolitken då det konjunkturjusterade primära sparandet i staten och socialförsäkringssektorn ökar med 45,5 miljarder kr. I detta belopp ingår minskade statsbidrag till kommunerna, sänkta utgifter för bostadsfinansieringen, höjd inkomstskatt för hushållen genom sänkt grundavdrag, helårseffekt av de under 1993 minskade ersättningsnivåerna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna m.m.

I detta avsnitt redovisas utvecklingen av den offentliga sektorns finansiel- la sparande under perioden 1995-1998 vid alternativa antaganden om tillväxt, ränta och tillkommande budgetförstärkningar. Syftet är att belysa om underskottsutvecklingen är hållbar i ett längre tidsperspektiv samt att bidra till underlaget för en bedömning av storleksordningen på de tillkommande budgetförstärkningar som krävs för att eliminera den offentliga sektorns strukturella underskottet på medellång sikt.

Eftersom det inte föreligger någon aktuell ekonomisk prognos för tiden efter 1994 simuleras utvecklingen av den offentliga sektorns finansiella sparande vid alternativa antaganden. Vid dessa simuleringar beaktas endast ett begränsat antal kända faktorer som påverkar utvecklingen av den offentliga sektorns sparande som t.ex. räntor för tillkommande skuld, att förmögenhetsskatten slopas 1995, att avskattningen av företagens tidigare reserver upphör 1996 samt effekter av tidigare besparingsbeslut avseende höjd pensionsålder och reducerade räntebidrag.

En utgångspunkt för simuleringarna är att det under den studerade perioden finns en underliggande tillväxttakt i ekonomin på 2%. Denna tillväxt är främst en följd av produktivitetsökningar men förstärks av att arbetsutbudet kan väntas öka genom den successiva höjningen av pensionsåldern, genom att ohälsotalet reduceras samt genom anpass- ningen till att den totala marginaleffekten för beskattat arbete sänkts

Bilaga 1 . 1

genom skattereformen och senare skatte— och avgiftssänkningar från 72,9% år 1989 till 59,1% år 1993.

Jämförelsenormen i dessa simuleringar är i princip att alla inkomster och utgifter ökar med den underliggande reala tillväxttakten på 2%. De faktorer som beaktas särskilt avser avvikelser från denna trend. Utöver de beaktade faktorerna finns det givetvis många andra orsaker till avvikelser från en real tillväxt på 2% både på inkomstsidan och på utgiftssidan som t.ex. att punktskattema är bestämda i kronor per enhet och således inte följer inflationen samt att barnbidraget är bestämt i kronor. Hänsyn har inte heller tagits till eventuella tillkommande kostnader för bankstöd m.m. utöver vad som budgeterats t.o.m. budgetåret 1993/94. Eftersom många faktorer är utelämnade, vilket inte kan undvikas vid långsiktiga kalkyler, måste resultaten tolkas med stor försiktighet särskilt avseende resultat för enstaka år.

För år 1994 beräknas faktisk BNP uppgå till 93,3% av BNP vid ett konjunkturmässigt normalt kapacitetsutnyttj ande medan det konjunkturella underskottet beräknas uppgå till 87,6 miljarder kr. I huvudfallet antas en återhämning ske under perioden 1995-1998 så att skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP reduceras med ca 1/6 per år. Tillsammans med den underliggande tillväxten på 2% medför detta en årlig tillväxt på 3,2%. Denna tillväxt kan förefalla förhållandevis hög, bl.a med tanke på att den genomsnittliga tillväxten 1983-1986 uppgick till 2,6%. Å andra sidan bör tillväxtförutsättningama vara förhållandevis goda efter år 1994 med hänsyn till den djupa lågkonjunkturen, 6,7% outnyttjad kapacitet och en sysselsättningsminskning med 7,4% jämfört med "normalkonjunkturåret" 1991, samt med hänsyn att ovan nämnda regeländringar tenderar att öka arbetsutbudet. Därtill förefaller det mindre sannolikt att återhämtningen till ett konjunkturmässigt normalt kapacitetsutnyttjande skulle ske med mindre än 1/6 per år eftersom vi i så fall inte skulle uppnå ett normalt kapacitetsutnyttjande inom överskåd- lig tid.

För att belysa effekten av en alternativ tillväxt redovisas även ett sidofall med en återhämtning av 1/ 10 av BNP-gapet per är motsvarande en årlig tillväxt på 2,8%.

I huvudfallet antas att realräntan uppgår till 5 % samt att inflationstakten är 2%, vilket medför en nominell ränta på 7%. Eftersom det främst är realräntan som är betydelsefull vid dessa beräkningar undersöks ett sidofall med en realränta på 4% och därmed en nominell ränta på 6%.

Realräntan, inflationstakten liksom tillväxten antas vara konstanta under simuleringsperioden främst för att förenkla analysen och kan ses som antaganden avseende genomsnitten under simuleringsperioden. En snabbare återhämtning under färre år är kanske mera trolig men innebär ytterligare ett osäkerhetsmoment genom att det krävs ett antagande om när återhämtningen inträffar. '

I huvudfallet antas besparingar genom att den offentliga konsumtionen förutsätts vara realt konstant i stället för att växa med den underliggande tillväxten på 2%. Som framgår av tabell 9.8 bidrar detta till en årlig sparandeökning på 8-9 miljarder kr. i fasta priser. En realt konstant

Bilaga 1.1

offentlig konsumtion kräver besparingar, effektiviseringar eller ökad avgiftsfinansiering som balanserar de reala kostnadsökningar som uppkommer bl.a. inom sjuk- och åldringsvården p.g.a. ändrad befolk- ningssammansättning samt genom att de relativa priserna tenderar att stiga för offentlig konsumtion p.g.a. lägre produktivitetstillväxt än i näringslivet.

l huvudfallet antas därtill en tillkommande årlig budgetförstärkning genom nya beslut på 10 miljarder kr per år i fasta priser, dock 5 miljarder år 1994, utöver förslagen i budgetpropositionen för år 1993/94. Detta motsvarar i princip beslut om reducerade transfereringar eller höjda skatter.

Tabell 9:8 Den offentliga sektorns sparande, 3,2% tillväxt och S% realränta. Miljarder kr. fasta priser.

1994 1995 1996 1997 1998

Förändringar som påverkar sparandet 21,8 21,1 30,7 30,3 därav realt konstant offentlig konsumtion 8.2 8,4" 8,5 8,7 tillkommande budgetförstärkning 5.0 10.0 10,0 10.0 10,0 ökning av ränteutgifter utöver 22% realt -9.1 —7.4 -5.8 -3.6 reducerade räntebidrag 4,5 3.2 4,8 2,4 höjd pensionsålder. utgiftseffekt 1,8 1.8 1.8 minskat konjunkturellt underskott 12,9 13.6 14.4 15.2 övrigt -6.4 -8.4 —3,0 —2_4 Finansiellt sparande -137,2. -115,4 —94,3 -63,6 -33,3 Strukturellt finansiellt sparande 49,6 -39,7 -31,4 -14,4 1,0 Finansiellt sparande i % av BNP —9.2 -7.5 -5.9 -3.9 -2.0 Finansiell förmögenhet i % av BNP —22.5 —29.3 —34.3 -37.1 -37.9

Ett stort finansiellt underskott leder till en ökad nettoskuld och därmed stigande ränteutgifter. Som framgår av tabell 9.8 ger denna faktor en stark tendens till ökande underskott särskilt i början av återhämtnings— perioden. .

Av tabellen framgår också att tidigare fattade besparingsbeslut avseende reducerade räntebidrag till bostäder samt höjd pensionsålder ger ett betydande bidrag till en förbättring av det offentliga sparandet. Detta visar betydelsen av att besparingar inte bara ändrar utgifternas nivå på kort sikt utan även ger trendmässigt sjunkande utgifter.

Den konjunkturella återhämtningen är mycket betydelsefull för att reducera det totala underskottet. Eftersom finanspolitiken antas vara stram genom en konstant offentlig konsumtionsvolym och betydande andra tillkommande budgetförstärkningar förutsätter den starka återhämt- ningen att penningpolitiken är förhållandevis lätt samt att det för år 1994 förväntade goda konkurrensläget kan upprätthållas under hela simule- ringsperioden. Om dessa förutsättningar inte uppfylls riskerar tillväxten att bli lägre p.g.a. bristande efterfrågan, vilket kan ge den mindre fördelaktiga utveckling som redovisas i ett senare sidofall.

Raden övrigt i tabell 9.8 redovisar effekterna av att ATP-pensionerna ökar med mer än 22% realt, att förmögenhetsskatten upphör 1995, att

Bilaga 1.1

avskattningen av företagens tidigare reserver upphör 1996 samt att även underskottet ökar med realt 2% om alla inkomster och utgifter ökar med realt 2%. .

Vid dessa antaganden reduceras det strukturella underskottet successivt och vänds till ett överskott år 1998. Eftersom en del av BNP-gapet kvarstår förekommer ett konjunkturellt underskott även är 1998. Detta är dock så pass begränsat att den totala underskottet för den offentliga sektorn år 1998 understiger EG:s konvergenskrav motsvarande 3% av BNP. Konvergenskravet uppfylls dock först detta är trots en lång period med en förhållande hög tillväxt samt betydande tillkommande bespa— ringar.

Underskotten under 1992-1998 leder till att det offentliga sektorns nettoskuld ökar från 1,9% av BNP år 1992 till en maximal nivå på 37,9% år 1998. Konvergenskravet avseende en skuldsättning för den offentliga sektorn på maximalt 60% av BNP avser dock bruttoskulden med reducering för interna skuldförhållanden inom den offentliga sektorn. Denna bruttoskuld är väsentligt högre än nettoskulden och torde överstiga 60% av BNP år 1998 vid huvudfallets antaganden.

Som nämnts ovan baseras dessa simuleringar på antaganden om konstant tillväxt, realränta, inflation och tillkommande budgetförstärk- ningar. En sådan konstant tillkommande budgetförstärkning genom nya beslut kan vara olämplig ur konjunktursynvinkel särskilt vid en stark återhämtning under vissa år. Detta kan utgöra ett skäl för att tillkom- mande budgetförstärkningsbeslut på i dessa simuleringar 10 miljarder kr. per år i praktiken fördelas över tiden på ett konjunkturmässigt mera lämpligt sätt på samma sätt som tidigare beslutade besparingar medför successivt stigande budgetförstärkningar genom reducerade räntebidrag m.m. Om det finns risk för överhettning är den ur konjunktursynvinkel lämpliga budgetförstärkningen långt större än den här antagna nivån på 10 miljarder kr. per år för att hålla inflationstakten på en låg nivå. Den antagna tillkommande budgetförstärkningen på 10 miljarder kr. per år kan således tolkas som ett genomsnitt för simuleringsperioden. Sidofallet med 2,8 i stället för 3,2% årlig tillväxt motsvarande en återhämtning av 1/ 10 av BNP-gapet per år redovisas i tabell 9.9. Som framgår av tabellen leder en svagare tillväxt, som kan bero på en otillräcklig efterfrågan, till ett så stort kvarvarande konjunkturellt underskott år 1998 att EG:s konvergenskrav inte uppfylls. Det struktu— rella underskottet blir något högre p.g.a. större tillkommande räntebetal- ningar men är nästan eliminerat år 1998.

Bilaga 1.1

Tabell 9:9 Den offentliga sektorns sparande, 2,8% tillväxt och S% realränta. Miljarder kr. fasta priser.

1994 1995 1996 1997 1998

Förändringar som påverkar sparandet 5,0 16,9 15,5 24,3 23,0 därav realt konstant offentlig konsumtion 8.2 8.4 8,5 8.7 tillkommande budgetförstärkning 5.0 10,0 10.0 10.0 10.0 ökning av ränteutgifter utöver 2% realt -9.1 —7,8 —6.5 -4.7 reducerade räntebidrag 4,5 3.2 4.8 2.4 höjd pensionsålder. utgiftseffekt 1.8 1.8 1,8 minskat konjunkturellt underskott 8.0 8.4 8,9 9.4 övrigt -6.4 -8,5 -3.2 —2.7 Finansiellt sparande -137,2 -120,3 -104,8 -80,5 -57,5 Strukturellt finansiellt sparande -49,6 -39,7 -31,8 -15,8 -1,8 Finansiellt sparande i % av BNP —9.2 —7.8 -6,6 -5.0 -3,4 Finansiell förmögenhet i % av BNP -22.5 -29.7 -35.6 —39,5 —4l,9

En annorlunda realränta har förhållandevis små effekter på den offentliga sektorns underskott, vilket framgår av tabell 9.10. Förklaringen är att statens skuld i stor utsträckning balanseras av nettoförmögenheten inom AP—fonderna.

I tabell 9.11 visas slutligen utvecklingen av den offentliga sektoms— finansiella sparande när det inte sker några besparingar, dvs. då den reala offentliga konsumtionen växer med 2% per år och det inte sker några tillkommande besparingar.

Tabell 9:10 Den offentliga sektorns sparande, 3,2% tillväxt och 4% realränta. Miljarder kr. fasta priser.

1994 1995 1996 1997 1998

Förändringar som påverkar sparandet 5,0 23,1 22,3 31,7 31,1 därav realt konstant offentlig konsumtion 8.2 8,4 8.5 8,7 tillkommande budgetförstärkning 5,0 10.0 10,0 10.0 10,0 ökning av ränteutgifter utöver 2% realt - .8 -6.3 -4,9 -2.9 reducerade räntebidrag 4.5 3,2 4.8 2,4 höjd pensionsålder. utgiftseffekt 1,8 1.8 1,8 minskat konjunkturellt underskott 12.9 13.6 14,4 15,2 övrigt -6.4 -8.4 -2,9 —2,3 Finansiellt sparande -137,2 -114,1 -91,8 -60,1 -29,0 Strukturellt finansiellt sparande -49,6 - 8,4 -28,9 -11,0 5,1 Finansiellt sparande i % av BNP -9.2 —7.4 —5,8 —3.7 —l.7 Finansiell förmögenhet i % av BNP -22.5 -29.2 -34,l -36.7 -37,3

Bilaga 1.1

Tabell 9:11 Den offentliga sektorns sparande, 3,2% tillväxt, S% realränta samt inga besparingar. Miljarder kr. fasta priser.

1994 1995 1996 1997 1998

Förändringar som påverkar sparandet- 0,0 3,2 0,7 8,3 5,8 därav realt konstant offentlig konsumtion 0.0 0.0 0.0 0.0 tillkommande budgetförstärkning 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 ökning av ränteutgifter utöver 2% realt -9.5 -9.1 —8,8 -8.l reducerade räntebidrag 4.5 3.2 4.8 2.4 höjd pensionsålder. utgiftseffekt 1.8 1.8 1.8 minskat konjunkturellt underskott 12.9 13.6 14.4 15.2 övrigt -6,5 —8.9 —3.9 -3,7 Finansiellt sparande -l42,2 -139.0 -138,4 -130,1 -124,3 Strukturellt finansiellt sparande -54,6 -63,2 -74,9 -79.5 -87,3 Finansiellt sparande i % av BNP —9.5 -9.0 —8.7 —7.9 -7.3 Finansiell förmögenhet i % av BNP -22.8 —31.1 -38.9 -45.6 -51,5

Som framgår av tabellen skulle detta ge ett över tiden växande struk- turellt underskott. Det totala underskottet skulle ligga högt över EG:s konvergenskrav även efter en lång period med förhållandevis hög tillväxt och den offentliga sektorns nettoskuld skulle överstiga 50% av BNP vid slutet av simuleringsperioden.

Bilaga 1.1

10 Kapitalmarknaden

Under sommaren och hösten 1992 utsattes EG:s monetära samarbete för svåra påfrestningar. Oron på de europeiska valutamarknadema i kombination med en allt mer försämrad allmän ekonomisk utveckling i Sverige försvagade successivt förtroendet för den fasta växelkursen. Den 19 november beslutade fullmäktige i Riksbanken att låta kronan flyta fritt.

Den fördjupade ekonomiska krisen i kombination med relativt höga räntor bidrog till en fortsatt försämrad situation för kreditinstituten under 1992. För att säkerställa stabiliteten i betalningssystemet och trygga kreditförsörjningen har staten garanterat att banker och vissa andra kreditinstitut kan fullgöra sin förpliktelser.

10.1. Internationell ränte— och valutautveckling

Under sommaren och hösten ökade tveksamheten huruvida överensko- mmelsen mellan EG-ländema om den politiska och monetära unionen skulle kunna genomföras enligt de ursprungliga planerna. Den knappa nej-segern i den danska folkomröstningen i juni bidrog till en inten- sifierad debatt i hela Europa, särskilt i Storbritannien och Frankrike. I mitten av sommaren höjde den tyska centralbanken. Bundesbank, de administrativa räntorna. Diskontot höjdes med 0,75 procentenheter till 8,75%.

Växelkursema inom EGs växelkursmekanism hade, fram till september 1992, i princip legat fast sedan 1987. Det monetära systemet, EMS, var under dessa år i väsentliga avseenden framgångsrikt. Genom att antiinflationspolitiken i allt högre utsträckning prioriterades ökade förtroendet för den fasta växelkurspolitiken successivt, vilket bl.a. avspeglades i minskade räntedifferenser och lägre inflation.

Den tyska återföreningen år 1990 ändrade förutsättningarna högst väsentligt. Förtroendet för växelkursmekanismen har byggt på D-marken som ankare och en tysk centralbank som prioriterat ett stabilt penning- värde. Så länge den ekonomiska utvecklingen hos de enskilda EG- ländema i princip var likartad utgjorde detta inget problem. Den tyska återföreningen resulterade emellertid i ett ökat budgetunderskott och en kraftig överhettning av den tyska ekonomin vilket bl.a. avspeglades i en stigande inflationstakt. För att dämpa den allmänna prisuppgången stramades penningpolitiken i Tyskland åt. Konjunkturutvecklingen i EG- ländema blev därmed olikartad. Samtidigt som konjunkturen försvagades i övriga EG-länder, vilket under normala omständigheter skapar utrymme för sänkta räntor, upplevde Tyskland överhettning och stigande räntor. Till följd av D-markens centrala roll inom växelkurssamarbetet tvingades de övriga EG—ländema följa med i räntehöjningama för att undvika att deras valutor försvagades mot D-marken. De höga räntorna förlängde lågkonjunkturen inom EG, och skapade grogrund för missnöje med växelkurssamarbetet.

[ början av september beslöt Finland att låta marken flyta, varvid den deprecierades mellan 10% och 15 %. Sedan ett par år tillbaka befinner sig

Bilaga 1.1

Finland i en mycket djup recession, bl.a. till följd av kollapsen av öststatshandeln och fallande skogsproduktpriser. Redan i november 1991 devalverades marken med drygt 12%.

Diagram 10:1 6—månaders Euromarknadsräntor 1991-1992

Enklo örsrönfor Procent

12" e e'_ """" _ ;

1991 1992

Anm.: Veckogenomsnitt. Sista observationen avser 17 dec 1992. Källa: Finansdepartementet

Den underliggande oro som vuxit fram under sommaren på de europeiska valutamarknadema förstärktes högst väsentligt av det finländska beslutet. Andra valutor som liksom den finska marken knytits till ecun, t.ex. den svenska och norska kronan, utsattes för spekulationer. Kombinationen av osäkerhet om den monetära unionens framtid, höga räntor och den finska deprecieringen utsatte EMS-samarbetet för stora påfrestningar. Genom centralbanksinterventioner på valutamarknaden och höjda räntor försökte EG—länderna åter skapa lugn på valutamarknaden.

Mycket snart stod det emellertid klart att pressen på den italienska liren var alltför hård och liten devalverades med 7% i mitten av september. Samtidigt sänktes diskontot i Tyskland, med 0,5 procentenheter, vilket skapade vissa förutsättningar för att läget därmed skulle stabiliseras. Respiten blev dock kortvarig. Bara några dagar senare uppkom spekula- tioner mot i första hand det brittiska pundet. Det brittiska pundet hade redan innan oron varit en av de svagare valutorna inom ERM. Den brittiska regeringen hade också under en längre tid avvaktat med att höja räntan för att stärka pundet. Den tilltagande valutaoron drabbade därför pundet med all kraft och den brittiska regeringen fann sig nödsakad att lämna valutasamarbetet och låta pundet flyta fritt. Även Italien och Spanien drabbades av de förnyade spekulationerna. Pesetan devalverades med 5% medan Italien tillfälligt avstod från att utföra interventionsplik- ten i valutasamarbetet och lät liren flyta fritt tills vidare.

Bilaga 1.1

Under tremånadersperioden september t.o.m. november deprecierades liren och pundet med ca 14% mot D-marken. Genom omfattande interventioner från såväl Bundesbank som Banque de France och höjda räntor kunde emellertid växelkursen upprätthållas för den franska francen. Bundesbank understödde med interventioner den franska francen genom att medverka till en nedgång av den tyska dagslåneräntan i slutet av september och början av oktober. Under valutaoron var intresset stort för D-mark. holländska floriner och belgerfranc. Även den schweiziska francen och den österrikiska schillingen var opåverkad under valutaoron.

Beslutet i mitten av november att låta den svenska kronan flyta fritt resulterade i nya spekulationer på valutamarknaden, företrädsvis mot den norska och den danska kronan, irländska pundet, pesetan och den portugiska escudon. EGs monetära kommitté beslöt att Spanien och Portugal skulle devalvera sina valutor med 6% vardera. Den 10 december beslutade den norska centralbanken att låta den norska kronan flyta fritt. Inledningsvis deprecierades den norska kronan med S%. Genom höjda räntor lyckades de övriga länderna stabilisera valutaflöde- na. Ännu i mitten av december var dock osäkerheten alltjämt betydande på valutamarknadema.

Den europeiska ränteutvecklingen uppvisade under 1992 en splittrad bild. Under perioden september t.o.m. mitten av december föll räntan på sexmånaders D-marksplaceringar med ca 1,5 procentenheter till ca 8,5%.

Diagram 10:2 10-åriga obligationsräntor 1991-1992

Procent 12 " " : : ' 5 e e "

nien

4 .. .-.._._-.'. .. ..-. ___-_..- ___-: 1 991 1992

Anm.: Veckovisa observationer. Sista observationen avser 16 dec 1992. Källa: Financial Times och Finansdepartementet.

I Storbritannien prioriterade regeringen, efter det att pundet fick flyta fritt. räntesänkningar, med ett kraftigt fall för pundet som följd. Räntan på sexmånaders pundplaceringar. som vid årsskiftet noterades till 10.8%,

Bilaga 1.1

hade i mitten av december fallit till ca 7%. Osäkerheten på valutamark- naden har för flertalet övriga EG-länder inneburit att räntorna legat på en hög nivå under 1992. Räntedifferensen till D—marksplaceringar har vidgats betydligt. Den tyska ekonomin befinner sig nu i en avmattnings— fas vilket sannolikt skapar utrymme för en räntenedgång under 1993.

I Förenta staterna och Japan har penningpolitiken under 1992 inriktats mot ytterligare räntesänkningar. Sammantaget har de japanska räntorna fallit med ca en procentenhet. Även i Förenta staterna föll räntorna betydligt under större delen av året. Under det sista kvartalet steg räntorna åter, bl.a. efter statistik som visade att den ekonomiska aktiviteten tilltagit i styrka. Tecknen på ökad aktivitet minskade förväntningarna om ytterligare administrativa räntesänkningar.

Den amerikanska dollarn pendlade mellan 1,40 och 1,68 D-mark per dollar under 1992. De stora svängningarna var ett uttryck för den osäkerhet som fanns beträffande konjunkturutvecklingen i Förenta staterna och räntedifferensens utveckling mot Tyskland. Den minskade räntedifferensen mot slutet av 1992 innebar att dollarn successivt apprecierades. Dollarn noterades, i mitten av december, till ca 1,55 D- mark. Den japanska yenen noterades till 123 yen per dollar, vilket i det närmaste var oförändrat jämfört med årsskiftet 1991/92.

År 1991 steg aktiekurserna vid de 20 största aktiebörsema med ca 12%, räknat i lokala valutor. Den svaga aktivitetsnivån i världsekonomin och oron på de europeiska ränte— och valutamarknadema minskade köpintresset under 1992 och fram till mitten av december hade aktiekur- serna på de 20 största aktiebörsema i genomsnitt fallit med ett par procent. I London steg dock index med ca 10%, bl.a. understött av pundets depreciering och de lägre räntorna. Flertalet europeiska börser registrerade en negativ utveckling, vilket förklaras av svaga företags- rapporter samt oron på valutamarknadema. Lägre räntor lyckades inte vända aktiekursutvecklingen på Tokyobörsen utan kurserna fortsatte att falla med i genomsnitt ca 25%, vilket bl.a. förklaras av minskade vinster för börsföretagen.

10.2 Den svenska ränte— och valutakursutvecklingen Den 19 november beslöt riksbanksfullmäktige att lämna den fasta-. växelkursen mot ecun och låta kronan flyta fritt. Beslutet föregicks månaderna dessförinnan av oro kring den svenska kronan med valutaut- flöden och kraftigt stigande räntor som följd. I september försvarades den fasta växelkursen med dels kraftigt höjda räntor, marginalräntan var som högst 500%, dels två överenskommelser mellan regeringen och social- demokratema om den ekonomiska politiken. Åtgärderna lyckades dock endast tillfälligt dämpa devalveringsförväntningama. Förtroendet för den fasta växelkursen förblev svagt. I slutet av oktober började räntorna åter att stiga. Under de sex dagar som föregick beslutet att släppa kronan fri, dvs. mellan den 12 och 19 november, uppgick valutautflödena till närmare 160 miljarder kronor. Riksbanksfullmäktige bedömde i det läget att det inte längre var hållbart att försvara den fasta kronkursen.

Bilaga 1.1

Under de senaste åren har kronan vid flera tillfällen utsatts för devalveringsspekulationer, vilket tvingat Riksbanken till återkommande och betydande räntehöjningar för att försvara den fasta kronkursen. Under år 1990 förekom1större spekulationer vid två tillfällen och under 1991 vid ett tillfälle motslutet av året. Genom att Sverige har en betydande utlandsskuld, netto ca 500 miljarder kronor, vilken i stor utsträckning finansieras kortfristigt, är valutapositionerna lättrörliga. Under de senaste tre åren har utsikterna för den medelfristiga ekono- miska utvecklingen gradvis försämrats. vilket bl.a. har tagit sig uttryck i ökade svårigheter att balansera valutaflödena och återkommande osäkerhet om de privata aktörernas vilja att refinansiera sina valutalån. Under åren 1990 och 1991 kombinerades därför räntehöjningarna med finanspolitiska åtgärder för att understryka fastheten i antiinflations- politiken och beslutsamheten att försvara kronans kurs. Kronans ensidiga koppling till ecun i maj 1991. som till en början resulterade i en räntenedgång, var ytterligare en åtgärd för att öka trovärdigheten i detta avseende. Efteråt visade det sig dock att åtgärderna endast gav ett andrum, och inte kunde lösa de grundläggande trovärdighetsproblemen.

Nedgången i den ekonomiska aktiviteten under 1992 minskade inflationsförväntningarna och skulle under normala omständigheter ha skapat utrymme för lägre räntor. Utvecklingen blev emellertid annor— lunda. Under sommarmånaderna kunde man spåra en minskad vilja till köp av räntebärande kronpapper, med stigande räntor som följd. En viktig förklaring var den danska folkomröstningen som ökade osäkerheten om EG:s process mot en monetär union, vilket i förlängningen även reste frågetecken för värdet av den svenska ecu—kopplingen. De allt sämre utsikterna för svensk ekonomi, med bl.a. försämrad lönsamhet i näringslivet och därav följande utslagning av produktionskapital, ökad arbetslöshet, stigande budgetunderskott, fallande tillgångspriser och betydande förluster inom finanssektorn, förstärkte misstron mot placeringar i räntebärande kronpapper, trots den höga räntan. Den minskade efterfrågan resulterade i betydande valutautflöden. Redan under sommarmånaderna, dvs före frisläppandet av den finska marken. uppgick valutautflödet till 37,6 miljarder kronor. Under samma period steg de kortare marknadsräntorna med mellan 2 och 3 procentenheter. Till skillnad från perioder med tidigare Valutaoro steg denna gång obligations- räntorna relativt mycket, vilket var ett uttryck för en mer fundamental oro hos placerarna. Räntedifferensen mot ecu och D-mark. mätt på sexmånaders placeringar, som under våren och'försommaren nedbringats till ca 1.5 resp. 2 procentenheter, steg successivt till 3.5 resp. 5 procentenheter.

Bilaga 1.1

Diagram 10:3 Ränteutvecklingen 1989-1992

Procent 18

16 ................. .............. Statsskuldväxlar: |. .

10_-. ........ g_-----j------å ................. ä ................. g ....... inläggg, .......... . ? ? i ; Staeobnganoner|

-—-—--+—

1989 1950 1991 1952

Anm.: 6-månaders Statsskuldväxlar och S-åriga statsobligationer. Veckogenomsnitt. Sista observation avser 17 dec 1992. Källa: Finansdepartementet.

De inbyggda devalveringsförväntningarna gav Sverige en sårbar position i samband med valutaoroligheterna i Europa under september månad. Efter det finska beslutet att släppa marken fri tvingades riksbank- en höja marginalräntan till 75 % för att stävja valutautflödet. Efter några dagars respit, då riksbanken sänkte marginalräntan till 20%, förnyades oron i samband med att pundet och liren lämnade ERM. Riksbanken tvingades denna gång höja marginalräntan till hela 500%. Marknads— räntorna sköt i höjden och halvårsräntan noterades till över 30% som högst. Räntehöjningen och de två krispaketen som regeringen'ioch socialdemokratema gemensamt lade fram minskade, tillfälligtvis,” devalveringsförväntningarna.

Sommarens och höstens ränteuppgång var olycklig mot bakgrund av den djupa recessionen i den svenska ekonomin. De höga räntorna betraktades som ett allvarligt hot mot många företag vilket förstärkte den negativa synen på svensk ekonomi. Problemen för de finansiella instituten fördjupades, bl.a. som en följd av fortsatta prisfall på fastigheter och aktier. Detta accentuerades av rapporter om omfattande förluster och varsel i skogs- och bilindustrin. Ett tydligt tecken på den minskade efterfrågan på räntebärande kronpapper var att Riksgäldskontoret under hösten vid flera emissioner av Statsskuldväxlar och statsobligationer fick anbud i otillräcklig omfattning och till räntor som inte var acceptabla. En förklaring till valutautflödet under sensommaren var att bankerna minskade sin upplåning i utländsk valuta, bl.a. till följd av snävare limitgränser i utländska banker. För att kunna tillgodose allmänhetens önskemål om lån i utländsk valuta och för att stärka valutareserven började Riksbanken och Riksgäldskontoret under hösten successivt låna

Bilaga 1.1

i utländsk valuta i syfte att låna upp sammanlagt drygt 230 miljarder kronor. I och med att valutautflödena upphörde försökte Riksbanken åstadkomma en nödvändig nedväxling i ränteläget genom att under oktober och början av november successivt sänka marginalräntan till 11,5%. Räntesänkningen fick denna gång endast begränsad effekt.

På morgonen den 19 november beslutade Riksbanken att höja marginalräntan till 20% samtidigt som regeringen föreslog ytterligare ett åtgärdspaket. Det stod emellertid snabbt klart att åtgärderna inte förmådde vända valutaflödena.

Efter Riksbanksfullmäktiges beslut, på eftermiddagen den 19 novem- ber, att låta kronan flyta fritt sattes marginalräntan till 12,5%. Genom den, jämfört med i början av november, enprocentiga höjningen av marginalräntan demonstrerade Riksbanken sin avsikt att inte meka på prisstabilitetsmålet. Under första halvan av december sänkte Riksbanken marginalräntan vid två tillfällen med sammanlagt 1,5 procentenheter till 11%. .

Efter beslutet att låta kronan flyta fritt försvagades kronan inledningsvis med ca 11% gentemot det gamla riktmärket, ecun. Marknadsräntorna föll med uppemot 2,5 procentenheter. I slutet av november och under första halvan av december präglades räntemarknaden av en avvaktande attityd. Delvis var detta ett uttryck för att komplexiteten i ränteanalysen ökat till följd av den rörliga växelkursen. En väsentlig fråga är i vilken omfatt- ning inflationsförväntningarna påverkas av kronans depreciering. Avvaktan på klargöranden om finanspolitikens framtida inriktning och Riksbankens försiktighet att sänka marginalräntan bidrog till att räntened- gången dämpades. Samtidigt fortsatte kronan att försvagas och i mitten av december hade kronan deprecierats med ca 17%. Sedan början av september, dvs innan valutaorolighctcrna inleddes, har kronan depre- cierats med ca 21 % mot D-marken och noterades i mitten av december till 4,43 kronor per D—mark. Under samma period har kronan depre— cierats med drygt 30% mot såväl den amerikanska dollarn som mot den japanska yenen, men endast 7% mot det brittiska pundet.

Bilaga 1.1

Diagram 10:4 Växelkurser i kronor 1991-1992

Index 1 jan 1990=100 140 i _ 5 ? __-

" e . [DOLLAR |? ,'v

1991 19'92

Anm.: Dagsobservationer. Sista observationen avser 17 dec 1992. Källa: Finansdepartementet

Bedömningen är att en depreciering i storleksordningen 10-20% under nuvarande konjunkturläge inte behöver öka de underliggande inflations- förväntningarna. Målet att begränsa inflationstakten står kvar. Sam- mantaget bör det finnas utrymme för sänkta räntor under 1993.

10.3. Utvecklingen på kreditmarknaden

Sedan 1990 har kreditmarknaden kännetecknats av stigande kreditförlus- ter och en alltmer dämpad kreditexpansion. Den allt djupare recessionen, stigande realräntor och fortsatt fallande tillgångspriser, särskilt på fastighetsmarknaden, bidrog till att situationen försämrades ytterligare under 1992. Flera banker tvingades vända sig till staten för att få finansiellt stöd.

Minskad lönsamhet och fortsatt höga utlåningsräntor innebar att låntagamas betalningsförmåga försvagades under 1992. Därmed ökade andelen nödlidande krediter, dvs krediter som med eller utan medgivande inte genererade avtalsenlig ränta. Fallande tillgångsvärden nödvändig- gjorde samtidigt omfattande kreditförlustreserveringar på dessa krediter. Sammantaget beräknas kreditförlustema under 1992 ha uppgått till åtminstone 50 miljarder kronor. Kreditinstitutens resultat pressas nu från två håll, dels genom att resultatet belastas med befarade kreditförluster och dels genom att räntenettot minskar till följd av ett ökat räntebortfall på de nödlidande kreditema. Fram t.o.m. år 1991 lyckades kreditinsti- tuten, åtminstone delvis, kompensera de ökade kreditförlustema med vidgade marginaler mellan in— och utlåningsräntor och allmänna kostnadsbesparingar. Även om marginalerna vidgades ytterligare under 1992 blev räntebortfallet av en sådan omfattning att det sammanlagda

resultatet före kreditförluster försämrades. Det är dock viktigt att understryka att bilden är splittrad. Medan vissa institut numera inte har någon intjäningsförmåga alls, kan andra institut uppvisa fortsatta förbättringar av resultaten före kreditförluster.

Diagram 10:5 Bankernas kreditförluster och resultat

Miljarder kr 60

- Kredifförlusier | ,/l 40- /

_201' ....................................................................................... Resultat | ......... =

_4o,--- . —. . .._ . . 198 1983 1985 1987

| |—

1 5589 1 9'91

Anm.: 1992 avser åtta-månaders resultat uppräknat till årsnivå. Källa: Finansdepartementet.

Problemen medför att kreditinstitutens resultat snabbt försämras och alltfler institut tvingas redovisa negativa resultat. En sådan utveckling riskerar leda till att allt fler institut inte klarar kapitaltäckningskraven.

Under 1992 tvingades därför flera banker begära statlig hjälp. I sin egenskap av huvudägare i Nordbanken nödsakades staten medverka i en omfattande rekonstruktion av banken för att lösa de allvarliga problemen. Rekonstruktionen innebär bl.a. att den övervägande delen av de nödlidande krediterna, inklusive inlösta panter, överförs till ett nytt helstatligt bolag, Securum samtidigt som staten tillför kapital till Securum.

Redan år 1991 framkom att Första Sparbanken åsamkats omfattande kreditförluster, vilket föranledde en statlig garanti på 3,8 miljarder kronor. I mars 1992 bedömdes kapitalbehovet uppgå till 7,3 miljarder kronor. För att säkerställa en mer långsiktigt hållbar lösning beslutade riksdagen därför att dels lämna ett lån på 3,8 miljarder kronor, vilket utbetalades i slutet av 1992, och dels gå i borgen för ett lån på 3,5 miljarder kronor till sparbanksstiftelsema. '

I september framkom att Gota AB, med dess dotterbolag Gota Bank, skulle tvingas redovisa en förlust för det andra tertialet av en sådan omfattning att koncernen inte skulle kunna uppfylla kapitaltäckningskra- vet på 8% vid årsskiftet och riskera att hamna på obestånd i början av detta år. Den försäkringslösning för banken som presenterades i början

. Prop. 1992/931100 Bilaga ,1 . 1

Bilaga 1.1

av år 1992 visade sig vara otillräcklig. Per den sista augusti uppgick kreditförlustema till 5,4 miljarder kronor, exkl. ersättning från försäk- ringen. De nödlidande krediterna uppgick till 12,5 miljarder kronor. vilket motsvarade ca 13% av bankens balansomslutning vid årsskiftet 1991/92. För att trygga stabiliteten i betalningssystemet gjorde regeringen en utfästelse att Gota Banks förpliktelser skulle infrias.

Ökade farhågor rörande kreditinstitutens kapitalsituation minskade förtroendet för de finansiella instituten under 1992, innebärande bl.a. fallande kurser på bankaktier, sämre kreditvärdighet och högre upp— låningskostnader på kapitalmarknaden. Under höstens turbulens på valutamarknadema växte osäkerheten och oron generellt. Viktiga marknader upphörde tidvis att fungera, t.ex. marknaden för bostadscerti- fikat. och förtroendet för det finansiella systemet rubbades. Särskilt bostadsinstituten drabbades. bl.a genom stigande upplåningskostnader. Exempelvis steg räntedifferensen mellan bostads- och statsobligationer till som högst ca 3 procentenheter. Även om bostadsinstituten, relativt sett, varit förskonade från kreditförluster, oroades obligationsköpama av de allt tydligare signalerna om bristande betalningsförmåga hos hushållen och fallande bostadspriser. Samtidigt rådde det en viss osäkerhet huruvida staten skulle ingripa vid ett eventuellt fallissemang för ett bostadsinstitut. I det läget bedömde regeringen det som nödvändigt att genom ett generellt åtagande trygga stabiliteten i det finansiella systemet. vilket annonserades i slutet av september. I mitten av december behandlade riksdagen de närmare formerna på vilket sätt staten skall garantera att banker och andra kreditinstitut kan fullgöra sina förpliktelser i rätt tid. Enligt riksdagens beslut kan stödet ges i form av lån, garantier, kapitaltillskott eller på annat sätt.

Ett viktigt syfte med åtgärderna är att trygga kreditförsörjningen. Kreditinstitutens svårigheter har inneburit bl.a. att rutinerna för utlå- ningen skärpts. Det är en i allt väsentligt sund utveckling. Den totala kreditvolymen, som omfattar ca 1900 miljarder kronor, expanderade mycket kraftigt efter avregleringen av kreditgivningen i mitten av 1980- talet. Kreditprövningen byggde på optimistiska värderingar av säkerheter, inte minst på kommersiella fastigheter, på bekostnad av analys av kundernas långsiktiga betalningsförmåga. Under vissa år steg kredit- volymen med över 20% årligen och under åren 1987—1990 ökade kreditvolymen från ca 90% av BNP till närmare 140% av BNP.

Det finns en risk för att kreditinstituten nu intar en ut samhällsekono- miskt perspektiv alltför restriktiv hållning i kreditgivningen. Tillgänglig- heten av statliga stödinsatser kan minska kreditinstitutens farhågor över kapitalsituationen och därvidlag utgöra ett bidrag till en successiv normalisering av kreditgivningen.

Bilaga 1 . 1

Diagram 10:6 Utlåning till allmänheten 1986-1992

12—mönoders förändring Procent

50 — — - - 40 _ ................................ ......................................................................

20. = ..... , . ,::_._3ä._-,=._m-._.,..__v ............... ., ____________________________ ________________________________________ - _________________________

Finonsbolo—g |

1986 1987 1988 1589 19.90 1991 tim

_30.

Anm.: Månadsobservationer. Sista observation avser november 1992. Källa: Riksbanken

Under 1992 avstannade kreditexpansionen. De restriktivare utlånings— rutinema kan delvis förklara nedgången liksom att kreditreserveringar drar ned registrerad kreditvolym, men sannolikt utgör den dämpade kreditefterfrågan en viktigare orsak till omsvängningen. Svag efterfrågan i ekonomin och höga utlåningsräntor minskar intresset för investeringar och köp av konsumtionsvaror. Den kraftiga nedgången i bostads- institutens utlåningsökning är bl.a. en följd av det minskade bostadsbyg- gandet.

I mitten av december handlades en femårig statsobligation till en ränta på ca 9,6% medan den femåriga bundna ränta som bostadsinstituten erbjöd villaägarna uppgick till 12,75%, en skillnad på drygt 3 procenten- heter. Under åren 1989 och 1990 uppgick motsvarande skillnad till endast ca 1 procentenhet. Med andra ord har det relativt sett blivit dyrare för hushållen att låna pengar. Den vidgade differensen har två kom- ponenter, dels att skillnaden i avkastning mellan bostadsobligationer och statsobligationer vidgats från ca 0,5 procentenheter till mellan 1,5 och 2 procentenheter och dels att bostadslåneinstituten ökat marginalerna med ca en halv procentenhet. Sammantaget är uppgången ett uttryck för en ökad försiktighet från investerare att placera i bostadsobligationer samt att bostadsinstituten ökar räntenettot för att kompensera förväntade ökade kreditförluster.

............... Bostads— QR institut .

Bilaga 1.1

Diagram 10:7 Bostadräntor 1989-1992

Procent 16 -——-—

121 ....... ; .,_. .......... l-- Bostodsobl— rönto

Statsobli ationer 5 or

T skldnd 10 år

1989 1990 1991 1992

Anm.: Månadsgenomsnitt. Sista observationen avser 17 dec 1992. Tyskland avser statsobligationsränta. Hypotek fasta avser Stadshypoteks utlåning till villa med fem års bunden ränta. Källor: Riksgäldskontoret och Finansdepartementet.

Statistiken över bankernas in- och utlåningsräntor är bristfällig men indikerar att den genomsnittliga ränteskillnaden vidgats med ett par procentenheter under de senaste åren. En slutsats som kan dras är att medan staten under de senaste åren fått en allt lägre upplåningskostnad har osäkerheten över utvecklingen i den svenska ekonomin och proble— men i den finansiella sektorn medfört att privata låntagare, såsom företag och hushåll, alltjämt betalar en förhållandevis hög ränta. Detta har bidragit till den dämpade konsumtions- och investeringsefterfrågan. Bedömningen är dock att statens generella åtagande att garantera bankers och vissa andra kreditinstituts förpliktelser skall minska skillnaden mellan statens upplåningsräntor och bankernas och institutens utlåninsgräntor. Det är dock osannolikt att dessa ränteskillnader skall kunna falla till de låga nivåer som rådde i slutet av 1980-talet, vilka var ett uttryck för höga inflationsförväntningar och ett outvecklat risktänkande.

Bedömningen för innevarande år är att kreditinstitutens kreditförluster kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå. Lägre räntor bidrar visserligen till att förbättra lönsamheten och öka tillgångsprisema, men samtidigt är utsikterna för svensk ekonomi fortsatt dystra och hemma- marknadsföretagens och i synnerhet hushållens betalningsförmåga kommer av allt att döma fortsätta att försvagas. Stora kreditförluster och fortsatta räntebortfall på de nödlidande krediterna innebär att flertalet kreditinstitut kan komma att tvingas redovisa negativa resultat. Sannolikt kommer vissa institut att behöva förbättra sin kapitalbas med externt kapital. Den senaste sammanställningen över bankkoncemernas kapital- täckningssituation, vilken sträcker sig till den 31 augusti, visade att

Bilaga 1. 1

kapitaltäckningsgraden i genomsnitt fallit med en procentenhet till 8,8% sedan årsskiftet och att kapitalöverskottet minskat till sammantaget ca 10 miljarder kronor.

10.4. Utvecklingen på aktiemarknaden

Kursutvecklingen på Stockholms fondbörs kännetecknades under 1992 av kraftiga svängningar och en ökande omsättning. Beslutet att låta kronan flyta medförde att aktiekurserna sköt i höjden i november.

Den 1 december 1991 slopades omsättningsskatten på aktier, vilket bidrog till att omsättningen ökade under 1992. Under årets 11 första månader uppgick omsättningen till ca 144 miljarder kronor, vilket var en uppgång med närmare 30% jämfört med motsvarande period är 1991.

Fallande räntor och stigande internationella aktiekurser stimulerade köpintresset under årets inledning. Fram till mitten av maj steg aktiekur- serna med i genomsnitt ca 10 %. Under försommaren minskade köpintres— set betydligt, vilket har en rad förklaringar. De delårsrapporter som presenterades under våren var sämre än väntat och innebar att vinstför- väntningarna reviderades ned. Nej-segern i den danska folkomröstningen om en monetär och politisk union i juni lade ytterligare sordin på stämningen. Den gryende osäkerheten beträffande Maastricht-avtalets förverkligande och successivt stigande räntor i Europa medförde att aktiekurserna på de europeiska börserna föll, vilket även smittade av sig på Stockholmsbörsen. Valuta- och räntekrisen under september blev särskilt kännbar för Sverige med bl.a. kraftigt stigande räntor som följd, vilket höjde avkastningskravet på aktier högst väsentligt. Den relativt svaga dollarkursen under sommaren och början av hösten var ytterligare en faktor som verkade dämpande på vissa aktier, företrädsvis skogs- aktier. Skogsindustrin hade också drabbats negativt av det finska beslutet att låta marken flyta fritt. Samtidigt ökade pessimismen om den allmänekonomiska utvecklingen. Alltfler signaler tydde på att lönsam- heten inom industrin försämrades kraftigt. Bl.a. kom rapporter om omfattande förluster och nedläggningsplaner inom skogs— och bil- industrin. Under pcrioden maj till i början av oktober, då bottennivån nåddes, föll aktiekurserna med i genomsnitt drygt 35%. Under samma period föll index för skogsaktier med över 40%.

Under oktober och första halvan av november intog aktieplacerama en avvaktande attityd. Den andra överenskommelsen mellan regeringen och socialdemokratema, innehållande bl.a. en arbetsgivaravgiftssänkning med 4,3 %, togs emot positivt. I genomsnitt steg aktiekurserna med drygt 10% under denna period.

Beslutet att låta kronan flyta fritt innebar att aktiekurserna, under mycket stor omsättning, sköt i höjden, eftersom den svenska industrins konkurrenskraft förbättras av en svagare krona. Under perioden 19 november t.o.m. mitten av december steg aktiekurserna med i genomsnitt 20%. Köpintresset blev särskilt stort för skogsaktier till följd av skogsindustrins stora känslighet för växelkursförändringar.

Sammantaget under året, fram till mitten av december, föll generalin- Prop. 1992/931100 dex med S%. Kursutvecklingen skilde sig åt mellan olika branscher. Bilaga 1.1 Medan index för banker och fastigheter föll kraftigt var köpintresset för kemi och läkemedel samt verkstad betydande. Trots det stora köpintresset för skogsaktier efter kronans depreciering begränsades uppgången under året som helhet till ca_5%.

Diagram 10:8 Börsutvecklingen 1991-1992

Index ultimo l989=100

140 ; - l..-New York | 1 20 .. ............................................... 373.=;.-.;_-_-_/"'='-TTK?=*-/'-'-X-..fx.-X- W)... __ . _ -. 'i London » 100 "(_/f- -- e 5 ------------ ; ---------- ----------------------------

' ' Trenkfurbllim-gj_.--__ _ ,, __ ggg-...,: _____________________ _ _ _ __ _ ................ 6, _ __________________________ _ .. _________________________

1991 1992

Anm.: Veckogenomsmtt. Sista observationen avser 17 dec 1992. Källa: Finansdepartementet.

Utlandets intresse för svenska aktier var fortsatt stort under 1992. Fram t.o.m. oktober köpte utländska placerare svenska aktier för, netto 9,4 miljarder kronor, vilket skall jämföras med sammanlagt 11,2 miljarder kronor år 1991. Intresset fokuserades främst till de största och mest välkända exportföretagen såsom Astra, Volvo, Asea, SKF och Electro- lux. En intressant iakttagelse i det sammanhanget är att index för de 16 mest omsatta aktierna sedan årsskiftet. fram till mitten av december, steg med ca 10%. dVS. en betydligt bättre utveckling än för börsen som helhet.

Bilaga 1.1 -

1 Allmänt

1.1 An5varsområdet: Rättssamhället, rättssäkerheten och rätts- tryggheten

Justitiedepartementet bereder lagstiftningsärenden på många områden som är av avgörande betydelse för rättssamhället. Departementets ansvars- område utgör vad man kan kalla rättsstatens kämfunktioner. Först och främst bör grundlagama nämnas. Departementet handlägger också viktiga delar av den lagstiftning "som reglerar de enskilda medborgarnas förhållande till staten och andra offentliga organ. Hit hör bl.a. strafflagstiftningen, de regler som*styr polisens och åklagamas verksam- het samt reglerna om förfarandet vid våra domstolar. Ett annat betydel- sefullt område är lagregler om enskildas inbördes förhållanden, t.ex. inom familjerätten, köprätten och bolagsrätten.

Till Justitiedepartementets verksamhetsområde hör bl.a. "domstolsvä- sendet, åklagarväsendet, polisen och kriminalvården.

Verksamheten på Justitiedepartementets område är grundläggande för den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Det är rättsstatens uppgift att tillgodose den enskildes självklara krav på rättstrygghet, dvs. trygghet för liv, hälsa, integritet och egendom.

Rättssäkerheten ställer krav på bl.a. likformighet och förutsebarhet i normgivning och rättstillämpning. Rättstryggheten uppnås främst genom effektivitet i brottsbekämpningen. De nödvändiga fömyelsearbetena inom den offentliga sektorn berör också rättssamhället. Ambitionen är att även i tider av resursknapphet förbättra och förstärka den enskildes rättssä- kerhet och rättstrygghet.

Bilaga 3

1.2 Förnyelsen av rättssamhället

Några huvudpunkter:

— Rättssamhället skall befästas och stärkas ytterligare. - Grundlagsskyddet för äganderätten och närings- och yrkesfrihe— ten samt ökad dornstolskontroll av normbeslut och förvaltnings- beslut utreds. - Grundlagsändringar inför ett svenskt EG-medlemskap förbereds.

— Domstolsväsendet reformeras.

-Brottsbekämpningen effektiviseras och brottsoffrens ställning stärks. -Reformer på bostadspolitikens område sätter den enskilde i

centrum.

På J ustitiedepartementets ansvarsområde pågår ett omfattande arbete som syftar till att i väsentliga delar reformera rättssamhället. Många av de aktuella reformfrågoma, bl.a. de som rör en stärkt rättstrygghet och rättssäkerhet, härrör från initiativ som har tagits efter regeringsskiftet år 1991. Vissa frågor har sin bakgrund i den ökande intemationaliseringen, där Sveriges samarbete med EG-statema står i förgrunden. Andra hänger samman med sådana faktorer som intresset att bekämpa brottslighet med största möjliga effektivitet samt att utnyttja rättsväsendets instanser_på rationellast möjliga vis i en tid då resurstillskott knappast är att räkna med. Sammantaget innebär reformarbetet att rättssäkerheten och rätts- tryggheten skall stärkas, brottsligheten bekämpas med kraft och rättsväsendet utnyttjas effektivt.

Det finns anledning att redan inledningsvis nämna några viktiga frågor, som senare kommer att behandlas mera i detalj".

Äganderätten samt närings- och yrkesfriheten är av grundläggande betydelse i vårt samhällssystem men har hittills inte reglerats på ett lika uttryckligt sätt i det svenska grundlagsskyddet för medborgerliga fri— och rättigheter som i andra länders konstitutioner. Fri- och rättighetskom- mittén har därför fått i uppdrag att överväga frågan om regeringsformens bestämmelser kan byggas ut på denna punkt. 1 uppdraget ingår också att överväga om det s.k. lagprövningsinstitutet kan förstärkas och domstols- kontrollen av normbeslut och förvaltningsbeslut kan utökas. Här finns ett samband med Sveriges deltagande i det europeiska samarbetet som ställer krav på domstolsprövning av frågor som hos oss hittills prövats enbart av andra myndigheter. Än mer samband med integrationsarbetet har det uppdrag som lämnats Grundlagsutredningen inför EG. Denna kommitté undersöker behovet av grundlagsändringar med anledning av ett svenskt medlemskap i EG. Kommittén behandlar också frågor om riksdagens medverkan i ett EG-samarbete och om val i Sverige till Europaparlamen- tet. Här kan vidare nämnas den kommitté som utreder frågan om ett ökat inslag av personval i det svenska valsystemet, en förändring som skulle

Bilaga 3

ge medborgarna bättre möjligheter att påverka vilka som skall represen- tera dem i de politiska församlingama.

Domstolsväsendet skall stå väl rustat inför framtiden. Ett omfattande översynsarbete syftar till att se till att domstolarna kan utnyttjas på ett så rationellt sätt som möjligt. Detta är av betydelse av flera olika anled- ningar. Den enskilde skall kunna få sin sak behandlad på ett så rätts- säkert sätt som möjligt, vare sig han är part i ett brottmål eller tvistemål eller i ett mål vid en förvaltningsdomstol. För brottsbekämpningen och för den enskilde är det ett viktigt intresse att åtal prövas så snart som möjligt. God kvalitet och tillräcklig snabbhet i tvistemålshandläggningen är betydelsefullt för att enskilda parter skall utnyttja domstolarna för tvistlösning och därmed bidra till rättsbildningen. Förvaltningsdomsto- larna handlägger ofta mål av stor vikt för den enskilde, vare sig det gäller frihetsberövanden, sociala förmåner, skatter, körkort eller annat som påverkar hans levnadsvillkor. Det är angeläget att dessa domstolars arbetsförhållanden är goda.

Det pågående översynsarbetet på rättskipningens område syftar till att med bibehållande av nuvarande kvaliteter i domstolsväsendet göra att detta kan hantera en ökande måltillströmning och nya arbetsuppgifter som delvis hänger samman med intemationaliseringen på rättsområdet. Därför förbereds nu åtgärder för att överföra uppgifter som inte består i rättskipning från domstolar till förvaltningsmyndigheter, göra en bättre fördelning av måltyper mellan de allmänna domstolarna och förvaltnings- domstolama, bredda länsrättemas behörighet så att de blir allmänna förvaltningsdomstolar i mera egentlig betydelse än för närvarande, begränsa måltillströmningen till överinstansema utan att ge avkall på rättssäkerhetskraven samt nedbringa antalet specialdomstolar till ett minimum. För åklagarväsendet prövas förändringar med liknande syften.

Höga krav måste ställas på strafflagstiftningens fasthet och konsekvens. En allmän inriktning vid kommande översyn av straffrätten skall vara att straff skall vara förbehållet sådana förfaranden för vilka straffrättsliga sanktioner verkligen behövs. Det innebär också att statsmakterna måste reagera med skärpa mot särskilt sådana brott som hårt drabbar den enskilde. Jag tänker då på exempelvis våldsbrott och narkotikabrott.

Påföljdssystemet är centralt i strafflagstiftningen. Snabba, tydliga och konsekventa reaktioner på brott är av stor betydelse för förankringen av strafflagstiftningen i allmänhetens rättsmedvetande och för att påföljds- systemet skall verka avhållande på människors brottsbenägenhet. Av särskilt stor betydelse är samhällets reaktion på brott av ungdomar. En bred översyn av påföljdssystemet i stort och beträffande ungdomar görs i Straffsystemkommittén och Ungdomsbrottskommittén.

Polisen har en central roll i' rättssamhället. Det är viktigt att arbetet med att rationalisera och effektivisera polisens verksamhet drivs vidare med kraft. Polisen måste bli mer synlig i samhället. Samtidigt måste den brottspreventiva och brottsutredande verksamheten utvecklas i takt med att kriminaliteten blir allt grövre men också allt mer sofistikerad. En del i detta arbete är att en översyn skall göras av kriminalpolisens organisa— tion.

Bilaga 3

Inom kriminalvården pågår sedan en tid tillbaka ett omfattande förändringsarbete vid kriminalvårdsanstaltema och häktena. Arbetet syftar till att skapa en rationellare kriminalvård samtidigt som kvaliteten skall förbättras. Det senare skall ske bl.a. genom att tillsynspersonalen får ansvarsfullare arbetsuppgifter och att s.k. kontaktmannaskap införs. En genomgripande översyn av de principer och det regelverk som lades fast genom 1974 års kriminalvårdsreform pågår i fängelseutredningen. Utvecklingsarbete inom frivården är inriktat på åtgärder som kan effektivisera skyddstillsynen i dess olika former.

Gärningsmännen har länge stått i centrum i kriminalpolitiken, och brottsoffren har kommit i skymundan. Nu har brottsofferfrågoma fått starkt ökad vikt, och åtskilliga reformer har gjorts i syfte att stärka ställningen för den som utsatts för brott. Det finns all anledning att fortsätta detta arbete.

Inom civilrätten har den svenska lagstiftningens anpassning till EES- och EG-rätten varit en dominerande arbetsuppgift under det gångna året. Som exempel på ny lagstiftning som är föranledd av den europeiska integrationen kan nämnas lagändringar som avser utlänningars rätt att förvärva fast egendom och att ha befattningar och äga aktier i aktiebolag samt nya lagar om handelsagentur, konsumentkrediter och paketresor.

För den enskilde medborgaren är bostadspolitiken av stor betydelse. Bostadspolitiken inriktas på att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till ett rimligt pris. Inom Justitiedepartementets område vidtas flera olika åtgärder beträffande bostadslagstiftningen. Arbetet med att öka möjlighe- terna att äga sin bostad fullföljs genom förslag till nya lagändringar som gör det lättare för de boende att omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter.

Vidare kommer att föreslås lagändringar som stärker hyresgästemas ställning, bl.a. genom ändringar i hyresförhandlingslagen. Enskilda hyresgäster skall ges möjlighet att stå utanför det kollektiva hyresförhand- lingssystemet. Vidare skall åtgärder vidtas för att konuna till rätta med problemet med störande hyresgäster.

1.3 Internationellt samarbete

Några huvudpunkter:

- Svensk rätt förändras på vissa områden till följd av EES-avtalet och inför ett EG-medlemskap. - Samarbetet inom Norden, Europarådet, FN m.fl. internationella

organ fortsätter. - Sverige lämnar bidrag till utvecklingen i Central- och Osteuropa på det rättsliga området.

Under det senaste året har lagstiftningsarbetet i Justitiedepartementet i hög grad kommit att röra den anpassning av svensk rätt till EG:s

Bilaga 3

rättssystem som följer av de åtaganden som Sverige gör genom det s.k. EES-avtalet. Sålunda har stora delar av den centrala civilrätten berörts av dessa förändringar. Arbetet är dock inte avslutat. ] vissa frågor, t.ex. när det gäller aktiebolagsrätt och redovisningsfrågor, har Sverige i EES-' avtalet fått anstånd under viss tid med att genomföra de behövliga lagändringama. Arbetet med att anpassa svensk rätt på dessa områden till EG—rätten kommer därför att fortsätta under 1993.

De förändringar som kan föranledas av ett eventuellt svenskt med- lemskap i EG har också stor aktualitet på grund av Sveriges medlems- ansökan. Flera olika utredningar arbetar nu med frågor som hör samman med detta.

Men även andra internationella frågor än sådana som rör förhållandet till EG får betydelse för svensk rätt. lnom flera olika internationella organisationer medverkar Sverige i arbete på blivande internationella överenskommelser som kan få stor praktisk betydelse även för svensk rättsutveckling. Så är t.ex. fallet inom Europarådet (miljöskaderätt) och olika organ inom FN -systemet -— IAEA (atomansvarighet), IMO (sjörätt), UNCITRAL (handelsrätt) och WIPO (immaterialrätt). Sådant arbete pågår också inom andra mellanstatliga organisationer, såsom Haagkon- ferensen för internationell privaträtt (internationella adoptioner), UNIDROIT (återställande av stulna kulturobjekt) och OECD (atomansva- righet m.m.). Även inom GATT pågår förhandlingar.

Atomansvarighetsfrågoma har särskilt accentuerats i anslutning till pågående kämsäkerhetssamarbete med Österuropa och det forna Sov- jetunionen. Flertalet Östeuropeiska stater har inte anslutit sig till Wienkonventionen och det tilläggsprotokoll som förenar Paris- och Wienkonventionema. Detta förhållande innebär för närvarande wårig— heter för Sverige och andra OECD-stater att bl.a. engagera sig i projekt som innebär direkta tekniska förbättringar och installationer av säker— hetsutrustning i de Östeuropeiska reaktorerna. Atomansvarighetsfrågoma bör därför ha en fortsatt hög prioritet i det internationella arbetet med särskild inriktning på problemen i Östeuropa och det forna Sovjet- unionen.

Det nordiska samarbetet på lagstiftningsområdet har traditionellt varit av stor betydelse. Stora delar av lagstiftningen på centrala rättsområden, t.ex. inom den allmänna förmögenhetsrätten och familjerätten, har tillkommit i nordiskt samarbete. Det har resulterat i att vi på flera rättsområden har i stort sett överensstämmande lagregler i de nordiska länderna. Denna rättslikhet är enligt min mening av stort värde. Det finns därför anledning att vidmakthålla ett nära nordiskt samarbete på lagstiftningsområdet.

Det nordiska lagstiftningssamarbetet har fördjupats under den senaste tiden genom arbetet med anpassningen till EG:s rättssystem. Genom EES-avtalet och Sveriges ansökan om medlemskap i EG torde också nya förutsättningar för ett . allt fastare nordiskt lagstiftningssamarbete föreligga.

Nordiska överläggningar i olika lagstiftningsärenden pågår fortlöpande på flera områden, t.ex. beträffande familjerätt, immaterialrätt och

Bilaga 3

transporträtt.

Sverige har en viktig roll att fylla när det gäller att bidra till utveck- lingen i Central- och Östeuropa. Det gäller inte minst rättsutvecklingen. Från svensk sida har därvid, i nordiskt samarbete, insatserna kon- centrerats på rättsutvecklingsbistånd till de tre baltiska staterna, men kontakter har också förekommit med andra länder.

Från svensk sida har ingåtts särskilda avtal om rättsutvecklingsbistånd med Estland och Lettland. Enligt de båda avtalen bidrar Sverige till rättsutvecklingen i dessa länder genom framför allt tre former av insatser. En är att organisera och genomföra seminarier i olika rättsliga ämnen för jurister från Estland och Lettland. En annan är att låta estniska och lettiska domare och lagstiftningsjurister utbildningstjänstgöra vid svenska domstolar och lagstiftningsorgan. Den tredje formen är att svenska jurister såsom konsulter granskar lagförslag som arbetats fram i Estland och Lettland och i övrigt biträder lagstiftarna i dessa länder.

Vid sidan av vad som nu nämnts deltar Sverige i ett nordiskt arbete med rättsutvecklingsbistånd till de tre baltiska staterna. Detta har hittills bestått av två former, nämligen leveranser av juridisk litteratur till Estland, Lettland och Litauen samt rättsliga seminarier för baltiska jurister.

Det har också förekommit ett omfattande antal kontakter mellan företrädare för lagstiftningsorgan och rättsväsende i Sverige och de tre baltiska staterna. Inledande kontakter för samarbete och utbildning har förekommit på flera områden. Således har den svenska polisen under det gångna året på olika sätt förberett ett biståndsprogram för utveckling av polisorganisationema i de tre baltiska staterna. Programmen kommer att ha sin tyngdpunkt i kunskapsöverföring, men omfattar även viss materiell hjälp, t.ex. för att förstärka dessa länders gränskontroller. Samtidigt utvecklas ett nödvändigt polisiärt samarbete med de baltiska staterna.

De nordiska justitieministrama har enats om att bjuda in de baltiska jtlstitieministrama till ett gemensamt nordiskt—baltisktjustitieministermöte under 1993. Mötet kommer att äga rum i Sverige under augusti månad. Kontakter har också aktualiserats mellan Baltiska lagstiftningsbyrån (ett för de tre baltiska staterna gemensamt rådgivande lagstiftningsorgan) och Nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsfrågor.

Bilaga 3

2 Offentlig rätt

2.1 Grundlagsf'rågor m.m.

Några huvudpunkter:

- Utredningsarbetet beträffande behovet av grundlagsändringar inför EG avslutas. - En parlamentarisk kommitté utreder frågan om utvidgat skydd för grundläggande fri- och rättigheter, inkorporering av Europa- konventionen samt ökade möjligheter till domstolskontroll av normbeslut och förvaltningsbeslut. - Frågorna om ökat inslag av personval i valsystemet och den fria nomineringsrätten övervägs av en parlamentarisk kommitté.

Sverige har historiskt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt en naturlig roll att spela i det europeiska samarbetet. Endast som medlem i de Euro- peiska gemenskaperna (EG) kan vi fullt ut delta i detta samarbete, och sommaren 1991 ansökte Sverige formellt om medlemskap i EG.

EG:s medlemsländer har överlåtit vissa av sina befogenheter till gemenskapen. Den svenska regeringsformen medger i viss utsträckning en sådan befogenhetsöverlåtelse, men dessa möjligheter har inte bedömts vara tillräckliga för ett svenskt EG-medlemskap. För att överväga denna och de andra grundlagsfrågor som ett medlemskap skulle aktualisera tillkallades (Dir. 1991 :24) sommaren 1991 en parlamentariskt sammansatt kommitté (Ju 1991:03), vilken antagit namnet Grundlagsutredningen inför EG. Kommittén beräknas kunna slutföra sitt arbete i början av år 1993, och en proposition skall då i enlighet med 8 kap. 15 & regeringsformen kunna föreläggas riksdagen senast nio månader före 1994 års riksdagsval, dvs. i december 1993.

Fri- och rättighetskommittén (Ju 1992:01) utreder frågan om grundlags— skydd för bl.a. äganderätten, närings- och yrkesfriheten samt den negativa föreningsrätten. Kommittén skall enligt sina direktiv (Dir. 1991:119) också överväga frågan om den s.k. lagprövningsrätten och om vidgade möjligheter till domstolsprövning av normbeslut och förvaltnings- beslut. Inkorporering i Sverige av Europarådets konvention om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är ytterligare en fråga som kommittén behandlar. Avsikten är att förslag om förstärkt grundlags- skydd för fri- och rättigheter skall läggas fram i sådan tid att riksdagen ges möjlighet att fatta ett första beslut om dessa grundlagsändringar under innevarande valperiod.

Medborgama bör ges bättre möjligheter att vid de allmänna valen påverka vilka personer som skall representera dem i riksdagen och . kommunala beslutande församlingar. Personvalskommittén (Ju l992:02) har till uppgift (Dir. l991:121) att lägga fram förslag som inom ett riksproportionellt valsystem medför ett ökat inslag av personval.

Bilaga 3

Eftersom det visat sig möjligt att på ett otillbörligt sätt utnyttja den fria nomineringsrätten har kommittén getts i uppdrag att också överväga möjligheterna att förhindra ett sådant missbruk. Utredningsarbetet beräknas vara avslutat i början av år 1993.

Även Vallagsutredningen (Ju 1991:02) arbetar med valfrågor. En särskild utredare har sålunda sett över valförfarandet från administrativ och teknisk synpunkt (Dir. l991zl3, Dir. 1992:49). Vallagsutredningen avgav nyligen ett delbetänkande (SOU 1992:108) VAL - Organisation, Teknik, Ekonomi, vilket remissbehandlas för närvarande. En proposition planeras föreläggas riksdagen under våren 1993. Utredningens fortsatta arbete sker under parlamentarisk medverkan.

Malmöhus län är för närvarande indelat i två valkretsar för val till riksdagen, nämligen fyrstadskretsen (Malmö, Helsingborgs, Landskrona och Lunds kommuner) och länsvalkretsen (resten av länet). Regeringen har i dag beslutat om proposition till riksdagen i vilken det föreslås att Malmöhus län delas in i tre geografiskt sammanhängande valkretsar: en för Malmö kommun samt en nordlig och en sydlig. Den nya valkretsin- delningen är avsedd att tillämpas första gången vid 1994 års riksdagsval.

Några huvudpunkter:

- Sekretesslagen justeras i begränsad utsträckning med anledning av EES-avtalet. - Ändringar i sekretesslagen övervägs bl.a. i fråga om sekretess i

anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, tjänstetill- sättningsärenden'och barns tillgång till uppgifter om biologiska föräldrar.

En ur olika aspekter framträdande del av den svenska rättsordningen är principen om allmänna handlingars offentlighet. Offentlighetsprincipen

begränsas genom regler om sekretess. Sekretesslagen (1980:100) antogs av riksdagen år 1980. Lagen innefattar en samlad reglering av sekretess för allmänna handlingar och tystnadsplikt för offentliga funktionärer. Lagens tillämpning följs med stor uppmärksamhet från Justitiede- partementets sida. Förslag till ändringar i sekretesslagen läggs fram fortlöpande i mån av behov. Flera ändringar har trätt i kraft också under 1992.

Med anledning av EES-avtalet har det inom departementet under 1992 utarbetats en promemoria rörande ändringar i sekretesslagen. Promemo- rian har remissbehandlats och lett till proposition till riksdagen (prop. 1992/93:120). I propositionen föreslås vissa begränsade justeringar av sekretesslagen i syfte att uppfylla de krav som avtalet ställer. Riksdagen har nyligen antagit lagförslaget (bet. 1992/93zKU 11, rskr 1992/93:77).

Vidare fortgår inom departementet arbetet med en promemoria som

Bilaga 3

skall behandla flera olika sekretessfrågor. Bl.a. frågor om sekretess i anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (1990/91:KU10, rskr. 30), sekretess i tjänstetillsättningsärenden, barns tillgång till sekretess— belagt material rörande biologiska föräldrar (1989/90:KU8y, 1989/90:50U28 och 1990/9lzKU10 p.11), konkursförvaltares rätt att få ta del av revisionspromemorior som upprättats inom skatteförvaltningen beträffande konkursgäldenärer och sekretess i vissa regeringsärenden. Avsikten är att promemorian skall remissbehandlas under vintern och att en remiss skall överlämnas till lagrådet våren 1993.

I anslutning till riksdagens behandling av frågan om en ny kommunallag (1990/91:KU38) uppkom vissa frågeställningar rörande sekretess. Dessa frågor är nu föremål för utredning i Lokaldemokratikommittén (C 1992:Ol).

2.3. Datalagsfrågor

En huvudpunkt: - Datalagsutredningen kommer att lämna ett förslag till en ny

datalag i början av år 1993.

År 1989 tillkallade dåvarande chefen för Justitiedepartementet efter regeringens bemyndigande en särskild utredare för att göra en översyn av datalagen från såväl saklig som lagteknisk synpunkt (Dir. 1989z26). Utredningen, som har antagit namnet Datalagsutredningen (Ju 1989:02), avlämnade sommaren 1990 ett delbetänkande (SOU 1990:61) Skärpt tillsyn - huvuddragen i en reformerad datalag. I detta har redovisats vissa principiella överväganden om utgångspunkter för en framtida datalag, vilka skulle kunna tjäna som riktlinjer för det fortsatta arbetet. År 1991 avlämnade utredningen delbetänkandena Personregistrering inom arbetslivs-, forsknings— och massmedieområdena (SOU 1991:21) och Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området (SOU 1991 :62). De tre betänkandena har remissbehandlats. Utredningen slutför nu sitt arbete genom att utarbeta och redovisa ett förslag till en ny datalag. En fråga som därvid är aktuell är anpassning till eventuellt kommande EG—direktiv om skydd för den personliga integriteten. Detta arbete sker under parlamentarisk medverkan med sikte på att bli slutfört i början av år 1993.

Bilaga 3

2.4. Förvaltningsrätt

Några huvudpunkter:

- Rättsprövningslagen ses över av den kommitté som skall utreda frågan om utvidgat skydd för grundläggande fri- och rättigheter samt ökade möjligheter till domstolsprövning av normbeslut och

förvaltningsbeslut. - JK:s arbetsuppgifter ses över med inriktning på konflikter som kan uppstå mellan de olika arbetsuppgiftema.

Den 1 juni 1988 trädde lagen (l988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut i kraft (prop. 1987/88:69, KU 38, rskr. 189). Genom lagen har Regeringsrätten fått rätt att i vissa fall undanröja ett beslut i ett förvaltningsärende som rör tillämpningen av civilrättsliga normer eller ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. En förutsättning är att den rättstillämpning som ligger till grund för beslutet strider mot gällande rättsregler.

I väntan på erfarenheter från tillämpningen har lagen gjorts tidsbegrän- sad. Den skulle ursprungligen tillämpas på beslut som meddelades under tiden den 1 juni 1988 - den 31 december 1991. Lagen har emellertid — med oförändrat tillämpningsområde - förlängts att fortsätta att gälla under ytterligare tre år i avvaktan på en slutlig utvärdering av dess tillämpning. Dessutom har några justeringar gjorts i lagens regler om förfarandet i Regeringsrätten (prop. 1990/91:176, KU12, rskr. 51). Enligt uttalanden i propositionen om förlängd giltighet av lagen är det för tidigt att definitivt ta ställning till om lagen i dess nuvarande form skall perma— nentas eftersom Europadomstolen ännu inte prövat något klagomål över beslut som meddelats med stöd av lagen. Till detta kommer att depar— tementens arbete, under samordning av Statsrådsberedningen, med översynen av instansordningen i de ärendegrupper lagen omfattar ännu inte är avslutat. Det kan här också nämnas att en övergång till domstols- prövning i flera ärendegrupper aktualiseras även av den orsaken att Sverige skall anpassa sig till krav som uppställs i vissa EG-direktiv. Som jag redan nämnt ingår frågan om vidgade möjligheter till domstolspröv- ning av normbeslut och förvaltningsbeslut bland de frågor som utreds av Fri- och rättighetskommittén. I uppdraget ingår att överväga hur en framtida reglering bör vara utformad på området.

Mot bakgrund av bl.a. ett tillkännagivande av riksdagen (1989/90:KU15, rskr. 109) pågår en översyn av JK:s arbetsuppgifter m.m. vilken görs av en särskild utredare. (Dir. 199l:]10). I enlighet med riksdagens beslut är översynen inriktad särskilt på de konflikter som kan uppkomma emellan J K:s olika arbetsuppgifter men även på en renodling av verksamheten. Utredarens arbete beräknas vara avslutat i början av år 1993.

Bilaga 3

3 Civilrätt 3. 1 Allmänt

På det civilrättsliga området har reformarbetet under de två senaste åren i hög grad dominerats av en anpassning av viktiga delar av svensk civilrätt till EG-rätten. Sålunda har sådan anpassning skett såväl vad gäller den kommersiella kontraktsrätten (t.ex. lag om handelsagentur) som när det gällt konsumenträtten (t.ex. ny konsumentkreditlag och ändringar i hemförsäljningslagen). Också inom försäkrings- och skadeståndsrätt har det skett en sådan anpassning (t.ex. ändringar i trafikskadelagen och införandet av en produktansvarslag). Även vissa andra delar av civilrätten har berörts. Det gäller t.ex. fastighetsrätt och'

aktiebolagsrätt.

De åtaganden att anpassa svensk civilrätt till EG:s regelverk som görs genom det s.k. EES-avtalet har i och med dessa lagstiftningsåtgärder i stora delar redan fullgjorts. På några områden, där Sverige i EES-avtalet får anstånd med att genomföra lagändringama, återstår emellertid lagstiftningsarbete. Mest omfattande är därvid det lagstiftningsarbete som skall ske på associationsrättens område.

I och med att arbetet med EG-anpassningen nu till stora delar är avklarat finns det utrymme att använda lagstiftningsresursema' på civilrättens område för andra reformbehov. Därvid kommer isärskilt reformbehovet på bostadslagstiftningens område i blickpunkten men det finns också andra angelägna lagstiftningsuppgifter. I det följande lämnas en redogörelse för läget i lagstiftningsarbetet inom civilrättens område.

Några huvudpunkter: - En översyn av vissa frågor med anknytning till konsumentköp— lagen och konsumentjänstlagen pågår.

— Andra delar av konsumenträtten anpassas till EG:s regelverk. - En ny fastighetsmäklarlag förbereds.

Konsumenttjänstlagen (l985:716) trädde i kraft den 1 juli 1986. Konsumentköplagen (19901932) trädde i kraft den I januari 1991. Med anledning av bl.a. tillkännagivanden av riksdagen (se bet. l989/90:LU35 och 1991/92zLU7 och 24) pågår inom Justitiedepartementet ett arbete med en översyn av vissa av reglerna i de nämnda lagarna och reglerna om lösöreköp. Som ett led i översynen äger en hearing rum i december 1992.

Som redan här framhållits (se avsnitt 3.1) har lagstiftningsarbetet på senare tid dominerats av frågan om att anpassa svensk rätt på vissa områden till EG:s regelsystem. Detta gäller i särskilt hög grad på det

Bilaga 3

konsumenträttsliga området. Inom EG har man ägnat stort intresse åt konsumentskyddsfrågor. Det finns ett stort antal EG-rättsakter som rör det konsumenträttsliga området. Genom EES-avtalet förbinder sig Sverige att införliva EG:s regler på det området med svensk lag. Detta åtagande har gett upphov till ett antal lagstiftningsärenden inom J ustitiedepartemen- tets område.

En ny konsumentkreditlag (1992: 830), ändringar i hemförsäljningslagen (1981:l361) och en ny lagstiftning om s.k. paketresor har antagits av riksdagen och träder i kraft den 1 januari 1993. Dessa lagändringar medför väsentliga förstärkningar av konsumentskyddet på de berörda områdena. .

Riksdagen har också beslutat om ändringar i kreditupplysningslagen (1973zll73) som skall träda i kraft den 1januari 1993. Även i detta fall är det fråga om en anpassning till EG:s rättssystem. Ändringarna innebär bl.a. att utländska kreditupplysningsföretag får möjlighet att bedriva kreditupplysningsverksamhet i Sverige.

Ändringarna i kreditupplysningslagen baserades på »ett förslag av kreditupplysningsutredningen (Ju 1991:06, dir. l991:69). Den utred- ningen arbetar nu vidare med andra frågor rörande lagstiftningen om kreditupplysningsverksamhet. Bl.a. skall utredningen klarlägga hur intresset av en effektiv kreditupplysningsverksamhet kan främjas utan att kravet på personlig integritet och sekretess träds för när.

En annan utredning (Ju 1988201, dir. 1988:15) överväger frågor om leasing av lös egendom m.m. (se avsnitt 3.5).

En ny lag om handelsagentur trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen, som är förenlig med ett EG-direktiv om handelsagentur, har tillkommit i nordiskt samarbete. Huvudsyftet med lagen är att förstärka agentens ställning gentemot huvudmannen bl.a. när det gäller uppsägningstid och avgångsvederlag. Lagen bygger på ett betänkande av kommissionslags- korrunittén (SOU 1984:85). Ett slutbetänkande av den kommittén (se SOU 1988:63) om bl.a. frågor om kommissionärsbolag har remissbe- handlats och övervägs för närvarande inom Justitiedepartementet.

l departementspromemorian (Ds 1992:87) Ny fastighetsmäklarlag föreslås att en ny lag om fastighetsmäklare skall ersätta den sedan 1984 gällande fastighetsmäklarlagen. Förslaget syftar bl.a. till en effektivi- sering av registrerings- och tillsynsfunktionema samt en skärpning av kraven på den som söker registrering som fastighetsmäklare. Förslaget innehåller också nya regler om hur mäklaren skall utföra sitt uppdrag. Promemorian har remissbehandlats under hösten 1992 och förslagen övervägs nu inom Justitiedepartementet.

Bilaga 3

3.3. Ersättningsrätt

Några huvudpunkter: - Frågor om ersättning för ideell skada utreds. Ett delförslag remissbehandlas för närvarande.

- Reglerna om det allmännas skadeståndsansvar ses över. - En reformering av försäkringsavtalsrätten förbereds.

Också på det ersättningsrättsliga området har det, som tidigare nämnts (se avsnitt 3.1), skett en anpassning av svensk rätt till EG:s rättssystem. Det gäller bl.a. trafikskadelagen och reglerna om produktansvar.

På det skadeståndsrättsliga området pågår vid sidan härav en utveckling i riktning mot att ge de skadelidande ökade möjligheter att få ersättning för sina skador. Bl.a. undersöker en kommitté (Ju l989:01, dir. 1988:76) möjligheterna till att förbättra ersättningen för ideell skada. I kommitténs uppdrag ingår bl.a. att diskutera ersättningsnivån, ersättningsprinciper och metoder för att bestämma ersättningen. Kommittén har i september 1992 lagt fram ett delbetänkande (SOU 1992: 84) Ersättning för kränkning genom brott. I betänkandet föreslås nya regler om ersättning för lidande som någon tillfogar annan genom brott mot den personliga friheten eller annat integritetskränkande brott. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

Sedan hösten 1989 arbetar en parlamentarisk kommitté med att göra en översyn av reglerna om det allmännas skadeståndsansvar (Ju l989:03, dir. l989z52). Kommittén väntas redovisa resultatet av sina överväganden under 1993.

Beträffande skador som uppkommer vid transport av farligt gods deltar Sverige i det internationella arbetet i olika FN-organ för att förbättra de skadelidandes situation vid olyckor av större omfattning.

Inom FN:s sjöfartorganisation. IMO, bedrivs för närvarande ett arbete på en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods.

När det gäller atomansvar deltar Sverige i det intemationella arbete med att revidera den s.k. Wienkonventionen som pågår inom FN:s atomenergiorgan IAEA. Arbetet syftar till att förbättra de skadelidandes rätt till ersättning för skador till följd av atomolyckor samt till att förmå fler länder att ansluta sig till konventionssystemet. Avsikten är att en konferens om revision av Wienkonventionen skall äga rum under hösten 1993. Inom OECD:s atomenergiorgan NEA följs arbetet inom IAEA samtidigt som en modernisering av den s.k. Pariskonventionen och en tilläggskonvention från år 1963 förbereds. Sverige deltar aktivt i även detta arbete.

Under våren 1989 anordnade Justitiedepartementet en hearing som ett första led i en allmän utvärdering av trafikskadelagen. Några av de synpunkter som framfördes vid hearingen har behandlats i prop. l992/93:8 om den svenska trafikskadelagens anpassning till EG:s

Bilaga 3

regelverk m.m. Det gäller bl.a. frågan om införandet av en självrisk på ersättning vid sakskada som vållats av okänt fordon. Riksdagen har fattat beslut i de frågor som rör EG—anpassningen men däremot ännu inte beslutat i de övriga frågor som behandlas i propositionen.

På försäkringsavtalsrättens område pågår sedan länge ett omfattande nordiskt reformarbete. Till grund för arbetet i Sverige ligger försäkrings- rättskommitténs båda betänkanden (SOU 1986:56) Personförsäkringslag och (SOU 1989:88) Skadeförsäkringslag. Inom Justitiedepartementet pågår för närvarande ett arbete med att omarbeta de förslag som kommittén lagt fram, bl.a. med hänsyn till den internationella utveck- lingen och vad som framkom vid remissbehandlingen av kommittéför- slagen. En redovisning av resultatet av departementets arbete bedöms kunna ske under 1993.

Slutligen kan här nämnas att frågan om en obligatorisk ansvarsförsäk- ring för fritidsbåtar övervägs i Justitiedepartementet. Frågan har diskuterats vid nordiska överläggningar senast i april 1990.

Hänvisningar till S3-3

3.4. Bostadslagstiftningen

Några huvudpunkter:

- Enskilda hyresgäster ges rätt att stå utanför det kollektiva hyres- törhandlingssystemet. - Ytterligare förslag läggs fram för att underlättaövergång från

hyresrätt till bostadsrätt. - Det skall bli lättare att vräka hyresgäster på grund av störande beteende.

På bostadslagstiftningens område utarbetas nu inom Justitiedepartementet två promemorior som inom kort sänds ut på-remiss. Den ena behandlar hyresgästers rätt att stå utanför det kollektiva hyresförhandIingssystemet och att i stället själva få förhandla med hyresvärden. I promemorian behandlas dessutom frågan om att det skall kunna finnas flera olika förhandlande hyresgästorganisationer som företräder hyresgäster i ett och samma hus. Förslagen i promemorian i dessa delar får konsekvenser också för den s.k. förhandlingsersättningen. Promemorian behandlar också vissa hyreslagsfrågor. Bl.a. föreslås att de allmännyttiga bostadsföretagens hyror inte längre skall utgöra förstahandsnorm vid hyressättning. Hyrorna i det privata fastighetsbiståndet kan därmed komma att få lika stor betydelse vid hyressättningen.

I den andra promemorian föreslås lagändringar i syfte att ytterligare underlätta en övergång från hyresrätt till bostadsrätt. Bl.a. föreslås en ny ordning som innebär att en säljare av en fastighet som förvärvas av en bostadsrättsförening för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt skall kunna "ligga kvar" i fastigheten genom att förvärva en option till bostadsrätt. Vidare föreslås att den s.k. ombildningslagen skall omfatta också fastigheter som är- taxerade som småhus.

Bilaga 3

I en proposition (prop. 1992/93:144) som nyligen har lämnats till riksdagen föreslås att det minsta antal medlemmar som krävs för en ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening skall sänkas från fem till tre. Även en sådan lagändring är ägnad att underlätta en övergång från hyresrätt till bostadsrätt.

I Justitiedepartementet pågar arbete på en lagrådsremiss med förslag om ändringar i hyreslagstiftningen. Ändringarna bygger på vissa av de förslag som lagts fram 1 hyreslagskommitténs betänkande (SOU 1991: 96) Ny hyreslag. De frågor som behandlas i lagrådsremissen gäller vräkning av hyresgäster på grund av bristande betalning eller störande beteende, avstående från besittningsskydd, borttagande av den s.k. treårsspärren för byte av lägenhet samt ansvaret för tidigare hyresgästs skulder. Förslagen i lagrådsremissen kommer bl.a. att innebära att det skall bli lättare att vräka störande hyresgäster.

Inom Justitiedepartementet pågår ett beredningsarbete beträffande också andra upplåtelseformer, nämligen kooperativ hyresrätt samt ägarlägen- heter. Den senare frågan kommer att redovisas i en depar- tementspromemoria.

3.5. Övrig fastighetsrätt

Några huvudpunkter:

Utlänningar får fr.o.m. den 1 januari 1993 rätt att fritt förvärva fastigheter i Sverige med visst undantag beträffande fritidsfas- tigheter. - Möjligheterna att bilda små jordbruks- och skogsbruksfastigheter

utvidgas.

- Ett förslag till lagstiftning om skydd för jordbruksarrendatorers investeringar remissbehandlas för närvarande. - Vissa rationaliseringar av inskrivningsväsendet övervägs.

Sveriges närmande till EG föranleder en omfattande avreglering av utländska medborgares förvärv av fast egendom här i landet. En proposition om det (prop. 1992/93:71) har nyligen antagits av riksdagen. Den nya lagstiftningen, som träder i kraft den 1 januari 1993, innebär att den nuvarande förvärvskontrollen i huvudsak avskaffas. Endast beträf- fande fritidsbostäder skall det i fortsättningen gälla vissa förvärvsrestrik- tioner.

Sedan lång tid har ett omfattande reformarbete bedrivits på fastighetsbildningens område. Riksdagen har nyligen på grundval av prop. l99l/92:127 beslutat om betydande ändringar i bl.a. reglerna om fastighetsreglering. Nu övervägs vissa ytterligare ändringar i fastighets- bildningslagen, vilka syftar till att göra det lättare att bilda små jord- bruks- och skogsbruksfastigheter. Inom Justitiedepartementet har utarbetats en promemoria (Ds 1992:125) Fastighetsbildning för lands-

Bilaga 3

bygdsutveckling som för närvarande är föremål för remissbehandling.

En framställning från kanunarkollegiet om ändrade ersättningsregler vid omprövning av tillstånd till s.k. vattenföretag har remissbehandlats och övervägs för närvarande inom Justitiedepartementet.

jordabalkens område har riksdagen nyligen —— på grundval av proposition I992/93:6 -- beslutat om vissa ändringar i de grannelags- rättsliga reglerna. Ändringarna innebär att tomträttshavare i dessa sammanhang i huvudsak likställs med fastighetsägare. Vidare har riksdagen nyligen antagit en proposition (prop. 1992/93:23) där det föreslås vissa kompletteringar av reglerna om tillbehör till fast egendom. Dessa lagändringar i jordabalken träder i kraft den 1 januari 1993.

Inom finansmarknaden har utvecklats en avtalstyp som kallas fastighetsleasing eller fastighetsrenting. Denna avtalstyp, som brukar betecknas som ett mellanting mellan köp och hyra, har behandlats i ett delbetänkande (SOU 1991:81) av leasingutredningen. Betänkandet har remissbehandlats. Remissutfallet visar att någon lagstiftning i enlighet med utredningens förslag inte bör ifrågakomma. Inom Justitiedeparte- mentet övervägs nu vilken åtgärd som i stället kan komma i fråga. Det finns dock anledning att avvakta med det slutliga avgörandet av den frågan till dess att utredningens slutbetänkande om övriga leasingfrågor föreligger.

Arrendekommittén har nyligen avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1992:109) Investeringar och andra arrenderättsliga frågor. I betänkandet presenteras bl.a. ett förslag till lösning av den länge diskuterade frågan om hur en jordbruksa'rrendator skall kurina få ett rättsligt skydd för sina investeringar på arrendestället. Betänkandet, liksom det av kommittén tidigare avgivna delbetänkandet (SOU 1991:85) om friköpsrätt vid s.k. historiska arrenden, är nu föremål för remissbehandling.

År 1990 tillkallades en särskild utredare med uppgift att undersöka om det finns skäl att införa ett nytt system för pantsättning av fastigheter. Utredaren fann emellertid att det för närvarande inte finns skäl för en sådan reform. I stället utarbetas nu inom Justitiedepartementet en'prome— moria rörande ett papperslöst inteckningssystem m.m., där en något mindre långtgående reform på fastighetspanträttens område konuner att föreslås. Promemorian, som-också tar upp förslag till rationaliseringar på inskrivningsrättens område, kommer inom kort att sändas ut på remiss.

Bilaga 3

3.6 Bolagsrätt och annan associationsrätt

Några huvudpunkter: - Svensk aktiebolagsrätt anpassas till EG:s regelverk.

- En proposition med förslag till lag om stiftelser läggs fram. - Frågan om möjligheten att bilda enmanshandelsbolag övervägs.

Den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen har tillkommit i nordiskt samarbete under åren 1973 - 1978. De nordiska lagarna har därefter ändrats vid olika tillfällen.

I enlighet med Sveriges åtaganden i EES-avtalet har aktiebolagslagens, bankaktiebolagslagens och försäkringsrörelselagens regler om bundna aktier upphävts med verkan fr.o.m. den 1 januari 1993. Som ett led i EG—anpassningen har vidare bl.a. kravet på bosättning i Sverige för vissa befattningshavare i bl.a. aktiebolag ändrats till att gälla krav på bosätt- ning inom EES. '

Under hösten 1990 tillsattes en kommitté, aktiebolagskommittén (Ju 1990:08, dir. 1990:46, 1991:89 och 1991:98) som i samråd med motsvarande kommittéer i Finland och Norge ser över aktiebolagslagen.

Kommittén har under hösten 1992 överlämnat delbetänkandet (SOU .

1992z83) Aktiebolagslagen och EG, vilket innehåller förslag till en anpassning av den svenska aktiebolagsrätten till flera av EG:s direktiv på det bolagsrättsliga området. I betänkandet föreslås bl.a. att aktiebolagen skall delas in i två kategorier (publika aktiebolag och privata aktiebolag) samt att aktiekapitalet i publika aktiebolag skall uppgå till minst 100 000 kr. Betänkandet remissbehandlas för närvarande. En proposition på grundval av betänkandet kommer att avlämnas under 1993.

Aktiebolagskommittén skall- även överväga bl.a. frågor som rör' aktiebolagets finansiella instrument, aktiebolagens organisation och aktieägarnas minoritetsskydd. Kommittén har genom tilläggsdirektiv under hösten 1991 fått i uppgift att överväga om det finns skäl att modifiera förbudet för ett aktiebolag att förvärva egna aktier.

En lagrådsremiss med förslag till lag om stiftelser beräknas kunna överlämnas till lagrådet under våren 1993. Lagförslaget innehåller en omfattande civilrättslig reglering av stiftelseinstitutet samt regler om den offentliga tillsynen över stiftelsema. En proposition beräknas kunna lämnas till riksdagen hösten 1993.

I en proposition (prop. 1992/93:144) som nyligen har lämnats till riksdagen, föreslås att det minsta antalet medlemmar som en ekonomisk förening -- eller en bostadsrättsförening -- får ha skall sänkas från fem till tre.

Inom Justitiedepartementet övervägs ett förslag om vissa restriktioner när det gäller aktiebolags rätt att välja firma (se riksskatteverkets rapport l987z8).

På handelsbolagsrättens område övervägs inom Justitiedepartementet

Bilaga 3

frågan om gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag(se SOU l989:34, prop. 1989/90:110 och departementspromemoria 1989-10-27 om enmanshandelsbolag). En proposition med förslag till nya regler på detta område kommer att avlämnas till riksdagen under 1993.

Redovisningskommittén har till uppgift att göra en översyn av redovisningslagstiftningen. Kommittén har genom tilläggsdirektiv (dir. 1992:19) även fått i uppgift att -- om nödvändigt med förtur -— lägga fram förslag till de förändringar av redovisningslagstiftningen som föranleds av Sveriges åtaganden enligt EES-avtalet. Enligt tilläggs- direktiven skall kommittén utreda även frågan om bokföringsnämndens ställning.

3.7 Immaterialrätt

Några huvudpunkter: - Svensk immaterialrätt anpassas till EG:s regelverk.

- Förslag om ändringar i upphovsrättslagen läggs fram. - Genteknikberedningens betänkande remissbehandlas.

Med anledning av prop. 1992/93:48 har riksdagen nyligen beslutat om omfattande ändringar i den immaterialrättsliga lagstiftningen. Änd- ringarna har gjorts för att anpassa svensk-rätt på detta område till EG:s rättssystem.

EES-avtalet innebär att framtida EG-lagstiftning kan komma att bli gällande för Sverige. Detta kommer att bli föremål för överväganden och förhandlingar från fall till fall. För närvarande pågår arbete inom EG på olika lagstiftningsprojekt inom bl.a. upphovsrätten och mönsterrätten.

EG har antagit en förordning om förlängt skydd för läkemedelspatent. Det är avsikten att förordningens bestämmelser skall gälla inom hela EES efter beslut av Gemensamma EES—kommittén. Inom Justitiedepartementet har utarbetats en promemoria (dnr 92-3397) som behandlar frågan om införlivande med svensk rätt av ett sådant beslut. Promemorian har remissbehandlats och förslagen i den övervägs nu inom Justitiedepar— tementet.

Inom WIPO (World Intellectual Property Organization) pågår sedan flera år ett arbete på att harmonisera patentlagstiftningen i världen. Ett stort antal frågor behandlas och arbetet syftar främst till att avskaffa skillnaderna i patentsystemen i Europa, USA och Japan. En inledande diplomatkonferens för att ta ställning till ett konventionsförslag i ämnet hölls år 1991. Diplomatkonferensen kommer att fortsätta våren 1993.

Upphovsrättsutredningen lämnade år 1990 sitt slutbetänkande (SOU 1990:30). I betänkandet behandlas bl.a. frågor om inskränkningar i upphovsrätten. Betänkandet har remissbehandlats. En proposition i ärendet kommer att föreläggas riksdagen under 1993.

Det internationella arbetet rörande åtgärder för att komma till rätta med

Bilaga 3

piratåtgärder med bl.a. upphovs- och varumärkesrättsligt skyddade produkter har fortsatt under år 1992. Sverige har följt arbetet med detta ämne och andra immaterialrättsliga frågor som behandlas inom ramen för GATT—förhandlingarna (Uruguayrundan).

Frågan om ett svenskt tillträde till 1989 års tilläggsprotokoll till 1891 års Madridöverenskommelse om internationell registrering av varumärken bereds för närvarande inom Justitiedepartementet.

Inom Justitiedepartementet övervägs också möjligheterna att skapa effektivare och enhetliga sanktioner inom området för industriellt rättsskydd.

Mikrobiologin, och särskilt gentekniken, har fått allt större betydelse inom så vitt skilda områden som livs- och läkemedelsproduktion, djuravel, växtförädling och miljövård. Samtidigt väcker teknikens tillämpning betänkligheter bl.a. från miljösynpunkt och etisk synpunkt. För att få ett antal frågor med anknytning till gentekniken belysta tillsattes år 1990 en parlamentarisk beredning för frågor rörande användningen av gentekniken. Beredningen överlämnade i september 1992 sitt betänkande (SOU 1992:82) Genteknik - en utmaning och slutförde därmed sitt uppdrag. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

I mars 1991 antogs en reviderad text .till den internationella växtföräd- larrättskonventionen. Inom Justitiedepartementet övervägs för närvarande vilka lagstiftningsåtgärder som en ratifikation av den nya texten kommer att kräva. Inom ramen- för GATT—förhandlingarna har frågor om immaterialrättsligt skydd för bioteknik-uppfinningar intagit en framträ- dande roll. Också i andra internationella organisationer i vilka Sverige är medlem har dessa frågor diskuterats, bl.a. i arbetet på FN-konventionen om biologisk mångfald.

Hänvisningar till S3-5

3.8. Transporträtt

Två huvudpunkter: - En sjölagsreform förbereds i nordiskt samarbete.

- Det internationella arbetet rörande en översyn av reglerna om oljeskador till sjöss fortsätter.

Sjölagsutredningen har sett över sjölagen i olika avseenden. Utred- ningen avlämnade i februari 1990 sitt slutbetänkande (SOU 1990:13). 1 betänkandet föreslås en revision av sjölagens bestämmelser om-godsbe- fordran. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med motsvarande utredningar i Danmark, Finland och Norge. Betänkandet remiss- behandlades under hösten 1990 och lagstiftningsfrågan bereds nu inom Justitiedepartementet i nordiskt samarbete.

På sjörättens område kan vidare nämnas att Sverige 1990 underteck- nade den år 1989 antagna nya konventionen om bärgning. Inom

Bilaga 3

Justitiedepartementet bereds i nordiskt samarbete förslag till de lagstift- ningsåtgärder som föranleds av ett eventuellt tillträde till konventionen. Under 1990 antogs vidare ett ändringsprotokoll till 1974 års Aténkonven- tion om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods. Ändrings- protokollet innebär bl.a. en revision av ansvarsgränsema i konventionen. Inom Justitiedepartementet bereds i nordiskt samarbete frågan om ett eventuellt tillträde till ändringsprotokollet. Arbetet med dessa instrument på transporträttens område har bedrivits inom FNs sjöfartsor'ganisation, IMO. Arbetet inom IMO på regler om skadeståndsansvar vidsjötransport av farligt gods fortsätter.

En fråga som fortfarande är aktuell är ansvaret för oljeskador till sjöss. Vid en diplomatkonferens i november 1992 beslutades om en höjning av ersättningsbeloppet enligt det internationella ersättningssystemet på . området. Avsikten är att det lagstiftningsarbete som därmed aktualiseras skall göras till föremål för nordiska överläggningar i januari 1993.

För närvarande förbereds inom departementet en lagrådsremiss angående ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik. Ändringarna är föranledda av ändringar, beslutade 1990, i den bakomlig- gande konventionen, COT IF. -

De i 1990 års budgetproposition nämnda s.k. Montrealprotokollen nr 3 och nr 4 har ännu inte trätt i kraft. Den lagstiftning som bygger på dessa överenskommelser har därför ännu inte kunnat sättas i kraft i sin helhet.

Jag vill vidare nämna att ansträngningarna på att få till stånd ett särskilt försäkringssystem med en obligatorisk passagerarförsäkring för flygtrafik fortsätter.

3.9. Familjerätt

Några huvudpunkter:

- Åtgärder har vidtagits för att motverka olovliga bortföranden av barn. - Reformarbetet på familjerättens område koncentreras nu på den

internationellt privaträttsliga regleringen. - Reformarbetet på förmynderskapsrättens område fortsätter.

- Även vissa adoptionsfrågor kommer att behandlas i det fortsatta reformarbetet.

Merparten av det reformarbete som nu pågår på familjerättens område rör föräldrarättsliga frågor.

I prop. 1992/93:139 har regeringen föreslagit en ändring i föräldrabal- kens regler om umgänge med barn. Förslaget innebär att det införs en uttrycklig bestämmelse om att domstolen, när den bedömer en umgänges- fråga, skall beakta risken för att barnet i samband med utövandet av umgänge utsätts för övergrepp, olovligen bortförs eller kvarhålls eller

Bilaga 3

annars far illa. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 april 1993.

I ett betänkande (SOU 1988z40) från förrnynderskapsutredningen, som har remissbehandlats, föreslås förenklingar i reglerna om förvaltning av omyndiga barns egendom. Förslagen övervägs nu inom Justitie- departementet. '

Också reglerna om adoption har setts över av förmynderskaps- utredningen, som i slutet av år 1989 "lade fram ett betänkande i saken (SOU 1989:100). Betänkandet har remissbehandlats och övervägs nu inom Justitiedepartementet. ' '

På sambolagstiftningens område är två utvärderingar aktuella. Statskon- toret avses få i uppdrag att göra en utvärdering av lagen (l987:232) om sambors gemensamma hem. En parlamentarisk kommitté (Ju 1991:01, dir. 1991:6) har samtidigt i uppdrag att göra en utvärdering av lagen (1987:813) om homosexuella sambor. Båda uppdragen kan väntas bli redovisade under 1993. Den sistnämnda utredningen skall också överväga frågan om det bör införas en lagstiftning om s.k. registrerat partnerskap.

I departementspromemorian (Ds 1992:94) Behörighet att förrätta vigsel inom andra trossamfund än svenska kyrkan m.m. föreslås vissa förenk- lingar i de nuvarande reglerna om vigselrätt. Promemorian har remissbe- handlats under hösten 1992 och förslagen övervägs nu inom Justitiedepar- tementet. En proposition till riksdagen i ärendet beräknas kunna lämnas under våren 1993.

I prop. 1992/93:148 har regeringen föreslagit regler som gör det möjligt att åstadkomma enskild egendom genom ett förmånstagarförord- nande i försäkring. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 1993.

Reformarbetet på familjerättens område koncentreras nu i övrigt på den internationellt privaträttsliga regleringen.

En ny lag om vissa internationella frågor rörande makars förmögen— hetsförhållanden trädde i kraft den 1 juli 1990. Den bygger på delar av Familjelagssakkunnigas slutbetänkande (SOU 1987:18) Internationella familjerättsfrågor som också innehåller förslag om nya internationellt privaträttsliga regler om äktenskap, underhållsbidrag och arv. Återstående delar av detta betänkande övervägs nu i Justitiedepartementet tillsarmnans med ett annat Utredningsförslag om nya internationellt privaträttsliga regler på förmynderskapsrättens område (SOU 1987:73). I sammanhanget behandlas också vissa internationella adoptions- och vårdnadsfrågor som tagits upp av förmynderskapsutredningen (se SOU 1989:100). I anslut- ning härtill kan nämnas att det pågår ett nordiskt samarbete rörande en översyn av den intemordiska familjerättsliga regleringen.

I den tidigare nämnda prop. 1992/93:139 har regeringen föreslagit nya regler om förfarandet enligt lagen (1989: 14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflytt- ning av barn. De föreslagna reglerna syftar till att, med bibehållande av skyddet för barnen, effektivisera förfarandet.

Bilaga 3

4 Domstolsväsendet, åklagarväsendet och processrätten

4. 1 Domstolsväsendet

Några huvudpunkter:

- Förändringar av de allmänna domstolarnas och de allmänna förvaltningsdomstolamas organisation förbereds. - Försäkringsöverdomstolen avskaffas. - Frågan om övriga specialdomstolars framtid bereds vidare. - Domstolsverkets roll förändras.

Sedan flera år pågår ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med domstolarnas svårigheter, som har yttrat sig i en växande arbetsbörda och tidvis tilltagande personalförsörjningsproblem. Som ett-led i en förutsätt— ningslös och framtidsinriktad diskussion om domstolsväsendet utar- betades och remissbehandlades departementspromemorian (Ds 1989z2) Domstolarna i framtiden - en idéskiss. Nästa steg var att en parlamen- tariskt sammansatt kommitté tillsattes i slutet av år 1989 för att se över domstolarnas uppgifter, arbetssätt och organisation. Kommittén, som antog namnet Domstolsutredningen (Ju 1989206) redovisade i början av 1992 sitt uppdrag genom betänkandet (SOU 1991:106) Domstolarna inför 2000-talet.

Betänkandet innehåller olika förslag som tar sikte på arbetsfördelningen mellan domstolar och förvaltning och mellan de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolama. Utredningen tar också upp omprövning, överklagande och instansordningen och vissa processrätts- liga frågor. Betänkandet har remissbehandlats och förslagen prövas för närvarande i Justitiedepartementet. Redan nu vill jag dock ange att inriktningen på detta arbete är att i viktiga delar förbereda ett genomfö- rande av huvuddelar av förslagen. Det innebär att åtgärder förbereds för att över-föra uppgifter som inte består i rättskipning från domstolar till förvaltningsmyndigheter, göra en bättre fördelning av måltyper mellan de allmänna domstolama och förvaltningsdomstolama, bredda länsrättemas behörighet så att de blir allmänna förvaltningsdomstolar i mera egentlig betydelse än för närvarande samt begränsa måltillströmningen till överinstansema utan att ge avkall på rättssäkerhetskraven.

I ett särskilt hänseende vill jag dessutom närmare ta upp vissa av utredningens förslag som är av principiell betydelse för det fortsatta beredningsarbetet. I betänkandet konstateras att principen om att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans är genomförd för de allmänna domstolarna och att det endast är ett begränsat antal måltyper som avviker från det mönstret. Det gäller framför allt utsök- ningsmålen som prövas av hovrätt som första instans. I denna del lägger utredningen fram ett förslag som innebär att målen skall starta i tingsrätt.

Bilaga 3

När det gäller de allmänna förvaltningsdomstolama finns det däremot ingen enhetlig instansordning. Den största delen av antalet mål prövas visserligen av länsrätt som första domstolsinstans men majoriteten av de målgrupper som prövas av kammarrätt börjar där. Enligt Domstolsutred- ningen bör en principiell utgångspunkt vara att den första domstolspröv- ningen av ett förvaltningsärende alltid sker i länsrätt. Utredningen föreslår därför att den första domstolsprövningen av vissa uppräknade mål skall ske i länsrätt i stället för i kammarrätt. Det gäller bl.a. kriminalvårdsmål, kommunalbesvärsmål och vissa länsstyrelsemål såsom byggnadsmål och hälsoskyddsmål. Den föreslår vidare - utan att lägga fram några lagförslag i denna del - att länsrätt i princip skall vara den första domstolsinstansen i samtliga måltyper där kammarrätt i dag har denna funktion. Förslaget har genomgående fått ett positivt mottagande under remissbehandlingen.

Jag anser för egen del att Domstolsutredningens principiella utgångs- punkt är den riktiga och att tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans också inom de allmänna förvaltningsdomstolama. Att många måltyper börjar i kammarrätt har till stor del sin historiska förklaring. Vid 1971 års förvaltningsreform fanns det egentligen bara två förvaltningsdomstolar, nämligen Regeringsrätten och den dåvarande Kammarrätten med hela riket som domkrets. Det. var genom denna reform som kammarrättsorganisationen började byggas ut och i princip fick samma målområde som Regeringsrätten. Trots att det numera finns en underrättsorganisation som består av 24 länsrätter har mycket få måltyper flyttats från kammarrätt till länsrätt. En ändrad instansordning som innebär att förvaltningsdomstolsprövningen som regel startar i länsrätt innebär att länsrättema blir allmänna förvaltningsdomstolar i ordets rätta bemärkelse och att förvaltningsrättsreformen därmed fullföljs. En principiell ordning med länsrätt som första instans i de måltyper som prövas av förvaltningsdomstolama behöver dock inte gälla för samtliga måltyper. Den fortsatta beredningen av Domstolsutredningens förslag får visa om det i fråga om vissa mål kan vara motiverat med ett undantag. Under beredningen kommer jag också att ta ställning till olika synpunkter som under remissbehandlingen framförs på vissa enskildheter i Domstols- utredningens förslag. Jag har siktet inställt på att under år 1993 presentera mina förslag i dessa delar i en eller flera propositioner.

Enligt min mening är det emellertid av flera skäl angeläget att redan - nu ta ställning till den principiella frågan om instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolama. Ett skäl är de nya förvaltnings— domstolsmål som allteftersom tillkommer som en följd av Sveriges närmande till EG och där det enligt min mening vore olyckligt om dessa mål under en övergångstid förs till kammarrätt som första domstols— instans för att sedan flyttas till länsrätt. Ett annat skäl är att en förändrad instansordning får organisatoriska konsekvenser, som behöver förberedas i god tid. Det vore därför angeläget att slå fast den princip för instans- ordningen i de allmänna förvaltningsdomstolama som jag nu har redovisat.

Domstolamas organisation har, efter det att regeringen återkallat

Bilaga 3

Domstolsutredningens uppdrag i denna del, utretts inom Justitiedepar- tementet och redovisats i departementspromemorian (199238) Domstols- väsendet — Organisation och administration i framtiden. Arbetet har bedrivits utifrån ett brett perspektiv och med delvis andra utgångspunkter än som följde av Domstolsutredningens direktiv. Bl.a har det innefattat frågor om specialdomstolamas och Domstolsverkets framtid. Departementspromemorian har utarbetats mot bakgrund bl.a. av Domstolsutredningens förslag och omvandlingen av de centrala förvalt- ningsmyndigheternas roll. I promemorian föreslås att de minsta tings- rätterna skall slås samman med andra för att skapa bärkraftiga enheter för framtiden. I promemorian behandlas vidare den fortsatta decentrali- seringen av administrationen från Domstolsverket. Det konstateras att Domstolsverket bör avvecklas som central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet. De samordningsuppgifter som måste hanteras centralt bedöms vara av sådan art att de kan hanteras inom regeringskansliet eller av ett särskilt stabsorgan. Promemorian behandlar även specialdomstolar- na. Det konstateras att starka skäl talar för att specialdomstolama- avskaffas och att deras verksamheter inordnas i de allmänna domstolarna eller de allmänna förvaltningsdomstolama. I promemorian aviseras därför en närmare utredning om specialdomstolama. Det föreslås dock att Försäkringsöverdomstolen redan nu skall läggas ned och att socialförsäk- ringsmål skall handläggas av Regeringsrätten som högsta instans.

Remissbehandlingen av promemorian har nyligen avslutats. Det är ännu för tidigt att ta någon slutlig ställning till vilka organisatoriska föränd- ringar som bör genomföras för tingsrättemas del. Beträffande förslaget om Domstolsverkets framtid kan jag konstatera att en överväldigande majoritet av remissinstansema anser att det finns ett stort behov av en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet och att Domstolsver- ket inte bör avvecklas. Den grundläggande tanken bakom förslagen i promemorian är att i möjligaste mån minimera de centrala administrativa beslutsfunktionema inom domstolsväsendet och låta domstolarna ta ett större administrativt verksamhetsansvar. Den centrala verksamheten bör koncentreras till i första hand utvecklingsfrågor och frågor av ekonomisk natur samt vissa stödfunktioner. Jag har tagit intryck av vad många remissinstanser anfört, nämligen att en decentralisering av admini- strationen kan ske inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Det sagda innebär att verkets nuvarande karaktär av centralt ämbetsverk av mer traditionell typ ändras och också att organisationen krymps. Jag kommer nu att bereda ärendet vidare. Erforderliga åtgärder kan påbörjas redan under innevarande budgetår.

När det gäller Försäkringsöverdomstolen avser jag att inom kort föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition om nedläggning . av domstolen. En nedläggning kan ske troligen om ett par år. En sådan åtgärd får anses som en naturlig följd av den nya instansordning för socialförsäkringsmål som trädde i kraft den 1 juli 1991. Den nya ordningen innebar att försäkringsrättema lades slutgiltigt ned den 1 juli 1992 och att länsrätt och kammarrätt nu prövar socialförsäkringsmål. Dessa mål bör i en framtid handläggas av Regeringsrätten som sista

Bilaga 3

instans. Inom kort kommer också en departementspromemoria med en närmare utredning om andra specialdomstolar att sändas ut på remiss. Inriktningen är att antalet specialdomstolar skall bli så litet som möjligt.

Våren 1990 godkände riksdagen efter förslag av regeringen (prop. 1989/90:79) riktlinjer för en reformerad domarbana m.m. (JuU 25, rskr. 193). Den nya ordningen, som började tillämpas den 1 juli 1990, innebär bl.a. att domarutbildningen skall koncentreras och fullgöras i ett sammanhang. Målet som sattes upp var att den sammanlagda tjänstgö- ringstiden, räknat från börjedag i överrätt till assessorsförordnande, inte skulle vara längre än tre år. Detta motsvarar i huvudsak rninirnitiderna för de i utbildningen ingående obligatoriska momenten. Som jag nämnde i förra årets budgetproposition har reformen utvärderats. Utvecklingen inom vissa hovrättsområden, och kanske särskilt inom Svea "hovrätts område, har lett till att tiden för fiskalstjänstgöring i tingsrätt för de allra flesta nu börjar närma sig minimitiden, ett års tjänstgöring i underrätt. Från bl.a. en del hovrätters sida har framförts att denna tid är för kort. Domstolsverket kommer att genomföra en utvärdering av reformen och räknar med att presentera resultatet härav under våren 1993. Den undersökningen får ge svaret i vad mån den korta underrättstjänstgö- ringen kan innebära någon nackdel från bl.a. utbildningssynpunkt och i så fall föreslå åtgärder.

Hyresnämnden i Stockholm har hemställt att tjänstgöring som t. f.hyres- råd vid Hyresnämnden i Stockholm till en tid av högst sex månader skall få tillgodoräknas en hovrättsfiskal som underrättsår vid prövning inför assessorsgodkännande. Hyresnämndens skrivelse har remissbehandlats. De tillfrågade domstolarna har därvid avstyrkt förslaget medan hyres- nämnderna tillstyrkt det. Även om tjänstgöring i hyresnämnd i och för sig rymmer ett antal moment som kan vara av god nytta för en yngre domare och sådana erfarenheter säkerligen också kan komma domstols- väsendet i stort till godo är jag inte beredd att medverka till att den obligatoriska tjänstgöringstiden vid tingsrätt i vissa fall kan komma att ytterligare förkortas för att bytas ut mot tjänstgöring vid hyresnämnden.

Som jag återkommer till i det följande är renodlingen av domarrollen en viktig fråga. Det bör vara en utgångspunkt för det fortsatta reformar— betet att i största utsträckning låta den lagfame domaren koncentrera sina insatser till sådana göromål där domarens särskilda kompetens är nödvändig. De förändringar av rättslivet som blir en följd av vårt närmande till Europa och rättsutvecklingen när det gäller domstolskon- troll av normbeslut och förvaltningsbeslut kommer att leda till en allt viktigare roll för domaren. Detta ger anledning att överväga om domamas nuvarande anställningsvillkor på ett riktigt sätt borgar för en stark och oberoende domarkår. Det finns därför anledning att överväga en översyn av domamas arbets— och anställningsförhållanden med syfte att se om åtgärder kan vidtas för att stärka domamas och därmed domstolarnas ställning i rättssamhället. Det kan vara motiverat att låta en sådan översyn omfatta också andra frågor av betydelse för att tillgodose detta syfte.

Domstolsväsendet har normalt ett system med treåriga budgetramar.

Bilaga 3

Som framgår av förra årets budgetproposition var tanken att domstols- väsendet fr.o.m. budgetåret 1992/93 skulle gå in i en ny treårig budgetperiod. Med hänsyn till de förändringar som kan förväntas av bl.a. Domstolsutredningens arbete inskränktes emellertid ställningstagandet till domstolsväsendets medelsbehov till de två närmaste budgetåren. Av dessa skäl går nu, som jag strax återkommer till, domstolsväsendet in i det andra året i en tvåårig budgetram.

Några huvudpunkter:

- Åklagarutredningens betänkande (SOU 1992:61) Ett reformerat åklagarväsende remissbehandlas för närvarande. - Åklagarväsendets centrala organisation ses över. - Den inriktning av verksamheten som gäller under hittillsvarande

treåriga budgetcykel har utsträckts till att omfatta även budget- året 1994/95.

Åklagarväsendet har brottats med liknande problem som domstolarna och liksom andra delar av den offentliga sektorn ställts inför uppgiften att med begränsade resurser klara av en växande arbetsmängd. Som nämnts i 1991 års budgetproposition tillsattes 1990 en parlamentariskt samansatt kommitté för att se-över åklagarverksamheten och förunder- sökningsreglema. Kommittén, som antog namnet Åklagarutredningen - 90 (Ju 1990:04), redovisade i augusti 1992 sitt uppdrag genom betän- kandet (SOU 1992:61) Ett reformerat åklagarväsende. Betänkande remissbehandlas för närvarande.

Åklagarutredningen -90 föreslår bl.a. avkriminalisering och restriktivare åtalsregler för vissa brottstyper, införande av särskilda restriktioner för att väcka åtal för vissa brott och vidgade möjligheter till föreläggande av straff och förverkande direkt av polis och åklagare. Vidare föreslås en renodling av polis- och åklagarrollen, bl.a. så tillvida att felparkerings- avgifter helt skall avlastas polis och åklagare och i stället överlåtas på kommunerna. När det gäller förenklingar i förundersökningsförfarandet föreslås bl.a. att skyldigheten att göra formell förundersökning i bötesmål avskaffas och att dokumentation av förhör skall kunna ske i enklare former än i dag. Slutligen föreslås att åklagarväsendet organiseras efter en regionmodell som innebär att samtliga åklagarrnyndigheter inom en region läggs samman till en enda myndighet. Åklagarverksamheten skall dock bedrivas på samma orter som i dag. De nuvarande lokala åkla- garmyndighetema blir nämligen enligt förslaget arbetsenheter inom den regionala myndigheten, en lösning som har stora likheter med vad som redan i dag gäller i storstäderna.

Statskontoret fick i juli 1992 i uppdrag att se över åklagarväsendets centrala organisation. Uppdraget lämnades mot bakgrund av att Åklagar-

Bilaga 3

utredningen —90 gjort en genomlysning av åklagarväsendet på regional och lokal nivå. I direktiven till Åklagarutredningen ingick däremot inte att se över den centrala nivån. Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 1993.

Åklagarväsendet går budgetåret 1993/94 in i det tredje året i den pågående budgetperioden.

Regeringen beslutade i juni 1992 att de riktlinjer för åklagarverk- samheten som gäller för perioden l99l/92 - 1993/94 skall utsträckas till att omfatta även budgetåret 1994/95.

4.3. Pmcessrätten

Några huvudpunkter:

- Förslag om att förändra de allmänna domstolarnas och de allmänna förvaltningsdomstolamas arbetsuppgifter prövas i syfte att överföra uppgifter som inte består i rättskipning från dom- stolar till förvaltningsmyndigheter, göra en bättre fördelning av målen mellan de allmänna domstolarna och förvaltningsdomsto-

lama, bredda länsrättemas behörighet och att begränsa måltill- strömningen till överinstansema. - Förvaltningsprocesslagen (l.971:291) ses över liksom förfarandereglema för domstolsärenden.

- Skiljemannalagen ses över. - Rättshjälpen ses över i syfte bl.a. att åstadkomma besparingar.

Reglerna i rättegångsbalken (RB) om förfarandet vid de allmänna domstolarna har under det senaste årtiondet varit föremål för ett omfattande reformarbete. En stor del av reformarbetet på den centrala processrättens område är för den närmaste framtiden knuten till Domstolsutredningens betänkande (SOU 19911106) Domstolarna inför 2000—talet. En av utredningens huvuduppgifter har, som jag redan nämnt, (avsnitt 4.1) varit att se till att domstolsverksamheten renodlas och koncentreras på de dömande uppgifterna. En viktig uppgift för utred— ningen har också varit att se över förvaltningsprocesslagen (1971:291) som styr förfarandet vid förvaltningsdomstolama. Vidare har utredningen sett över de förfaranderegler för de allmänna domstolarna som inte direkt angår tvistemål och brottmål. Det gäller för tingsrättemas del lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden och för hovrättemas och högsta domstolens del reglerna i RB om besvär. Också frågor om hur överrättemas resurser bättre skall kunna inriktas på de mera svårbedömda målen har övervägts av utredningen. Betänkandet har nyligen varit föremål för en bred remiss och övervägs nu inom Justitiedepartementet. Jag har i avsnittet 4.1 angett huvudinriktningen av delar av det arbete som förestår.

En viktig del i reformarbetet beträffande domstolarna är också strävan-

Prop.1992/93:100

Bilaga 3

dena mot en renodling av domarrollen. Olika författningsändringar har därför gjorts under årens lopp för att öka möjligheten att delegera arbetsuppgifter från domarpersonal till annan personal. För närvarande pågår två försöksverksamheter i domstolarna, en i en tingsrätt och en i två hovrätter. Vidare driver Domstolsverket i samarbete med domstolarna ett projekt om ändrade arbetsformer. Förslag om att delegera ytterligare arbetsuppgifter har i olika sammanhang förts fram till Justitiedepar- tementet. Mot denna bakgrund kommer frågan om och i vad mån RB:s regler behöver ändras för att möjliggöra delegering av olika arbets- uppgifter inom domstolarna att behandlas i en departementspromemoria. Som jag antydde i förra årets budgetproposition kan det också vara lämpligt att först göra en bedömning av de olika reformförslag som lagts fram av Domstolsutredningen och att därefter generellt ta ställning till fördelningen av göromålen i domstolarna. Utredningens förslag kan bl.a. komma att aktualisera frågan om notarieutbildningens innehåll.

En särskild utredare har under året _utrett vissa frågor angående Regeringsrätten. Det gäller bl.a. en översyn av reglerna om muntlighet i Regeringsrätten mot bakgrund av de krav Europakonventionen ställer och en nerflyttning av vissa extraordinära uppgifter från Regeringsrätten till kammarrättema. Uppdraget redovisas i dagarna.

Viktiga frågor med processuell anknytning har föreslagits av Åklagarut- redningen -90. (Jfr avsnitt 4.2) Jag tänker då dels på frågor om vilken plats instituten åtalsunderlåtelse, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot bör ha ivårt rättsväsende, dels på frågor om förundersök— ningens bedrivande, särskilt med inriktning på att förenkla rutiner m.m. så att tiden mellan brott och åtalsbeslut kan förkortas. En annan central fråga är den om förundersökningsledningen.

[ tidigare års budgetpropositioner har ett lagstiftningsärende angående begränsningar i målsäganderätten anmälts. Våren 1990 inhämtades lagrådets yttrande över ett lagförslag i ärendet varefter en ny remissbe- handling ägde rum sommaren 1990. I likhet med flera av remissinstanser- na anser jag att beredningsunderlaget inte är tillräckligt för att kunna läggas till grund för en lagändring och att behovet av ändrade regler kan ifrågasättas. Några omedelbara lagstiftningsåtgärder krävs i alla fall inte, och jag avser därför inte att föra förslaget vidare.

Jag är ännu inte beredd att ta ställning till frågan om - och i så fall hur - hemlig teknisk avlyssning skall lagregleras. Såsom redovisats i tidigare budgetpropositioner fick SÄPO-kommitténs förslag till lagstiftning i slutbetänkandet (SOU l990:51) ett blandat mottagande. Enligt min mening bör denna fråga, liksom kommitténs förslag när det gäller användning av övervakningskameror i den brottsutredande verksamheten, bedömas i belysning också av den ytterst snabba tekniska utveckling som äger rum på teleområdet och hur denna förhåller sig till reglerna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Frågan har dessutom anknytning till frågan om en eventuell permanentning av lagen (1952298) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (jfr prop. 1992/93:26 s. 5). Ett slutligt ställningstagande i dessa frågor bör i vart fall avvakta att vissa pågående rättegångar har slutförts.

Bilaga 3

Regeringen har under hösten 1992 beslutat en lagrådsremiss om ändringar i rättegångsbalkens regler om när rätten får hålla fortsatt huvudförhandling i brottmål och i rättegångsbalkens jävsbeståmmelser. Ändringarna syftar dels till att komma till rätta med de olägenheter som hänger samman med att domstolarna måste genomföra dubbla huvudför- handlingar i de brottmål där rätten beslutar inhämta råttspsykiatriskt utlåtande dels till att säkerställa att rättegångsbalkens jävsbestämmelser överensstämmer med de krav på en opartisk domstol som ställs upp i Europakonventionen såsom de klargjorts genom Europadomstolens dom i målet Hauschildt mot Danmark.

Lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. (prop. 1991/92:2, bet. 1991/92:JuU4, rskr. l99l/92:24, SFS 1991:2041) och en förord- ning i samma ämne trädde i kraft den 1 juli 1992. Den nya lagstiftningen syftar som jag redovisade i förra årets budgetproposition till att åstad- komma ett mer flexibelt förfarande för att inhämta personutredning i brottmål. . .

Inom departementet utarbetas för närvarande en lagrådsremiss med förslag till ändringar i reglerna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning på grundval av en departementspromemoria (Ds 1991:56) som varit föremål för remissbehandling. Syftet är bl.a. att klargöra vilka åtgärder som får företas med stöd av de centrala reglerna om kroppsvisitation resp. kroppsbesiktning i RB. l lagrådsremissen behandlas också beslut om restriktioner vid häktning och vissa andra frågor som tagits upp i departementspromemorian (Ds l992z8) Häktades gemensamhet med omvärlden. .

I tidigare budgetpropositioner har problematiken kring massmediabevak- ningen av uppmärksammade rättegångar tagits upp. Det handlar bl.a. om direktsändningar i radio och bandinspelningar vid rättegången. Det är här fråga om wåra avvägningar mellan å ena sidan principen om offentlighet vid domstol och allmänhetens intresse av information och å andra sidan intresset av att utredningen i målet blir den bästa möjliga och hänsynen till olika personers integritet. Enligt min mening behöver dessa frågor beredas vidare, bl.a med beaktande av möjligheten att utnyttja Videotek- nik vid domstolsförhandlingar, t.ex. vid bevisupptagningar. En annan aspekt som bör vägas in i sammanhanget är frågan om anonymitet för vittnen, vilken på senare tid har tagits upp i olika sammanhang sedan parter och vittnen utsatts för hot i samband med rättegångar. Frågan är värd all uppmärksamhet. Det är enligt min mening inte möjligt att genomföra några principiella förändringar på området men jag tror att det finns utrymme för vissa justeringar, bl.a. i förundersökningskungörelsen, för att förbättra situationen för de inblandade. Frågoma övervägs för närvarande inom departementet. _

En särskild utredare fick under 1991 i uppdrag att utreda möjligheterna att i svensk rätt införa regler om grupptalan. Syftet med utredningen är att förbättra möjligheterna att i domstol driva anspråk som är gemensam- ma eller likartade för en större grupp människor. Enligt direktiven skall frågan särskilt övervägas för konsument- och miljörättsområdena.

Också lagen (1929:145) om skiljemän är föremål för översyn på

Bilaga 3

grundval av bl.a. en framställning från Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut sedan regeringen våren 1992 beslutat att tillsätta en särskild utredare. Utredaren skall också undersöka om det finns brister i rättsskyddet på skiljedomsområdet och överväga om förfarandereglema för de allmänna domstolarna kan ändras så att rättegång i domstol blir ett mera slagkraftigt alternativ till skiljeförfarande. Uppdraget skall redovisas före den 1 maj 1994.

Från den internationella processrättens område kan nämnas att Sverige hösten 1992 tillträdde 1988 års EG/EFTA—konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, den s.k. Luganokonventionen (jfr prop. 1991/92:128). Konventionen träder i kraft för Sveriges del den 1 januari 1993.

Från det internationella fältet kan också nämnas ändringar i rätte- gångsbalken som beslutats under hösten 1992 på grundval av prop. 1992/93: 64. Ändringarna syftar 1 första hand till att anpassa rättegångs- balkens regler till EES-avtalet. Det handlar bl. a. om möjligheterna för utländska advokater att vara verksamma i de olika EG- och EFTA- länderna och reglerna om ombud vid rättegång.

När det gäller rättshjälpsområdet vill jag erinra om de omfattande förändringar av såväl materiell som organisatorisk natur som ägt rum de senaste åren. Många av de lagändringar som har genomförts sedan rättshjälpsrefonnen trädde i kraft har syftat till att minska statens kostnader för rättshjälpen. Reformema har också varit kostnadsdämpan- de, framför allt när det gäller den allmänna rättshjälpen. Reformema har dock inte på något avgörande sätt kunnat bromsa ökningarna av statens kostnader för rättshjälpen i stort. Mot denna bakgrund uppdrog rege- ringen åt Riksrevisionsverket att analysera kostnadsutvecklingen och fastställa dess orsaker. I uppdraget ingick även att utvärdera 1988 års reform av rättshjälpslagstiftningen och de organisatoriska förändringar som trädde i kraft den 1 januari 1991. Uppdraget redovisades den 17 februari 1992 i rapporten (F l992:6) Rättshjälpens effektivitet.

I förra årets budgetproposition aviserades besparingar med 40 milj. kr på rättshjälpsanslaget. En av de besparingsåtgärder som särskilt nämndes var en sänkning av den övre inkomstgränsen för rätt till allmän rättshjälp. I en proposition till riksdagen våren 1992 (prop. 1991/92:159) föreslog också regeringen en sådan sänkning från sju till fyra basbelopp. Sedan riksdagen avslagit propositionen återkom regeringen hösten 1992 med en ny proposition (prop. 1992/93:109) i ämnet vari bl.a. föreslås en höjning av rättshjälpsavgiftema. Förslagen bör kunna träda i kraft den 1 mars 1993.

Regeringen beslutade hösten 1991 att ändra bemyndigandet för Dom- stolsverket att fastställa taxoma enligt rättshjälpsförordningen (1979:938) och konkursförordningen (1987z916). Taxorna skall numera fastställas på grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av regeringen. I enlighet med vad som aviserades i den nyss nämnda prop. 1992/93:109 har regeringen hösten 1992 beslutat differentiera timkostnadsnorrnen på så sätt att den norm som skall ligga till grund för brottmålstaxan har satts lägre än den som skall ligga till grund för äktenskapsskillnads- respektive

Bilaga 3

konkursförvaltartaxan.

Det bör i detta sammanhang också nämnas att frågan om rättsligt bistånd till offer för brott som begåtts utomlands övervägs inom Justitiedepartementet (se härom vidare i avsnitt 5.3.4).

Hänvisningar till S4-3

4.4. Konkursrätt och utsökningsrätt

Några huvudpunkter: - Frågan om skuldsanering övervägs.

- Insolvensutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande. - Utsökningsbalken ses över.

Insolvensutredningen (Ju 1988:02) lade i oktober 1990 fram delbetänkandet (SOU l990:74) Skuldsaneringslag. Där föreslås att det i vårt land införs en möjlighet för fysiska personer med övermäktig skuldbörda att få skulder helt eller delvis avskrivna efter beslut av domstol. Efter remissbehandling har olika konsekvenser av förslaget, främst organisatoriska och kostnadsmässiga frågor, övervägts .inom regeringskansliet. Enligt min mening bör man i första hand försöka ta till vara de möjligheter till olika frivilliga lösningar som finns på området. Det är viktigt att banker och andra kreditgivare bidrar till en lösning på problemet. Kommunernas konsumentvägledare och socialförvaltningama arbetar redan med dessa frågor på olika håll i landet. Vissa projekt bedrivs på regeringens uppdrag, bl.a. uppdrog regeringen i våras åt Socialstyrelsen att utreda effekterna av den budget- och skuldrådgivning som kommunerna i Malmöhus län skall bedriva under år 1992. Under hösten 1992 uppdrog regeringen åt Konsumentverket att inleda en tvåårig försöksverksamhet på två orter i landet med syfte bl.a. att finna former för kommunernas konsumentrådgivare och ackordscentralens jurister för hantering av skuldsaneringar med underhandsackord och att utarbeta kriterier för beviljande av underhandsackord och för en enhetlig handläggning av skuldsaneringsärenden. Projektet bekostas delvis av regeringen över bl.a. Justitiedepartementets anslag. För dessa frågor svarar i första hand andra ledamöter av regeringen. En arbetsgrupp inom regeringskansliet med företrädare för Social-, Civil-, Finans- och Justitiedepartementet arbetar vidare med dessa frågor. Det är min bestämda uppfattning att behovet av en lagreglerad skuldsanering i enlighet med Insolvensutredningens förslag på detta sätt kan minska. Jag kan också nämna att riksdagens lagutskott helt nyligen pekat på möjlig- heten att underlätta frivilliga överenskommelser om skuldsanering om dessa kompenseras med en möjlighet att helt eller delvis efterge det allmännas fordringar, dvs. främst skatter (1992/93zLU2y 5.4). Jag vill framhålla att jag inte är beredd att redan nu helt avfärda tanken på att införa en Skuldsaneringslag. Det kan alltså, alla frivilliga lösningar till trots, komma att visa sig att någon form av tvångsmässig nedskrivning

Bilaga 3

av skulder är nödvändig.

Insolvensutredningen avlämnade helt nyligen sitt slutbetänkande (SOU 1992:113) Lag om företagsrekonstruktion. Betänkandet innehåller bl.a. förslag om ett nytt rekonstruktionsförfarande för företag i kris och om ändringar i förmånsrättslagen samt om upphävande av ackordslagen. Betänkandet behandlar också frågan om lönegarantins inverkan på konkurrensen mellan företag. Betänkandet skall nu sändas ut på en bred remiss.

Vissa internationella frågor på konkursrättens område har övervägts av en särskild utredare. Betänkandet (SOU l992:78) om vissa internationella insolvensfrågor som avlämnades under hösten 1992 innehåller bl.a. förslag om att Sverige med vissa reservationer skall ansluta sig till 1990 års Europeiska konvention om vissa internationella aspekter på konkurser och förslag till den lagstiftning som krävs för ändamålet. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

Utsökningsbalken är föremål för en översyn, i första hand på grundval av förslag från Riksskatteverket. En första delrapport har föranlett vissa lagändringar (se prop. 1990/91:126). En andra delrapport, liksom en slutrapport, har remissbehandlats och övervägs för närvarande inom Justitiedepartementet.

Bilaga 3

Hänvisningar till S4-4

5 Kriminalpolitiken 5.1 Allmän inriktning

Att upprätthålla lag och ordning så att människor kan känna sig trygga i samhället hör till rättsstatens viktigaste uppgifter.

Brottsligheten befinner sig i dag på en nivå som inte kan accepteras. Jag redovisar i nästa avsnitt siffror på brottsutvecklingen. Att minska brottsligheten och öka människors trygghet mot brott måste därför vara ett huvudmål för kriminalpolitiken. En given förutsättning måste också vara att kriminalpolitiken ges tillräckliga resurser så att den av medborgarna uppfattas som en trovärdig och realistisk väg att bekämpa brottsligheten. Jag redovisar i detta och andra avsnitt hur dessa förutsättningar kan uppfyllas.

Brottsstatistiken antyder visserligen att brottsligheten hittills under 1990— talet har legat på en i huvudsak oförändrad nivå. Denna nivå - årligen anmäls ca 1,2 miljoner brott - är dock oacceptabelt hög. Till detta kommer att oroande tecken har visat sig i vår omvärld i form av en mycket stor ökning av brottsligheten inom det forna Östblocket. Det handlar delvis om organiserad brottslighet med inslag av narkotikahandel. Med all sannolikhet kommer Sverige att inom kort i ökande omfattning beröras av kriminalitet som härrör från eller på annat sätt har samband med denna brottslighet.

Alltför få brott klaras upp, mindre än en tredjedel av brotten som anmäldes år 1990 blev uppklarade.

Denna utveckling gör det nödvändigt att överväga kriminaliseringens struktur och omfattning. Straffsystemets främsta syfte är att motverka vissa särskilt oönskade beteenden. Att lagstiftaren har stämplat ett förfarande som brottsligt och belagt det med straff är ett uttryck för statens maktutövning. Det är av stor vikt för trovärdigheten till straffsystemet att förfaranden som är stämplade som brottsliga också beivras. Den allmänna trovärdigheten till straffsystemet fordrar också att de påföljder som utdöms upplevs som rättvisa och satta i proportion till brottets allvar. Inte minst för dem som utsätts för brott måste de rättsvårdande myndigheterna visa att det finns en kraft och en vilja att ingripa och bestraffa brottslingen. Om inte statsmakterna på detta sätt förmår ge medborgarna uppfattningen att de står på brottsoffrens sida mot dem som begår brotten har staten misslyckats med en av sina mest grundläggande uppgifter.

Det har under lång tid funnits en tendens att mer eller mindre slentrianmässigt föreskriva straff för olika regelöverträdelser i samhället. Straffsystemet har nu en omfattning och en brist på överskådlighet som medför svårigheter för medborgarna att trots kanske de bästa föresatser undgå att göra sig skyldiga till olika regelöverträdelser. Regelsystem på taxeringsområdet' är ett sådant exempel.

Det är min uppfattning att vi i framtiden måste begränsa kriminaliseringsinstrumentet till sådana förfaranden som i mer traditionell bemärkelse kan kallas brottsliga. Jag tänker då särskilt på sådana

Bilaga 3

förfaranden där det finns ett utpräglat skyddsintresse för den enskilde eller för det allmänna, exempelvis våldsbrott, förmögenhetsbrott mot enskilda och narkotikabrott.

Genom avregleringar och förenklingar på samhällslivets olika områden bör förutsättningar kunna skapas för att rättsväsendets resurser skall kunna koncentreras på sådana förfaranden som verkligen framstår som straffvärda. Detta måste vara ett av de centrala målen i det kommande lagstiftningsarbetet.

De senaste årens utveckling av brottslighet inom näringslivet inger stor oro. Det är dock min uppfattning att denna utveckling i första hand måste brytas med andra än straffrättsliga åtgärder. Den extrema ekonomiska situation som rätt under det senaste decenniet med hög inflation och en på många områden utpräglad transaktionsekonomi har i sig varit en bidragande orsak till utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten. Det är också min bestämda uppfattning att den effektivaste åtgärden mot brott i näringsverksamhet är att återupprätta en stabil ekonomi, återupprätta traditionellt industriellt tänkande och etik och moral i affärslivet. Därutöver måste ökad samordning ske mellan de brottsbekämpande myndigheterna samtidigt som verksamheterna i sig effektiviseras och i vissa fall decentraliseras. Åklagaren spelar en central roll i kampen mot den grova ekonomiska brottsligheten och särskilt åklagarens ställning bör generellt sett utvecklas och förstärkas. Vi måste också medverka till ökat eget ansvar och stärkt kontroll av den egna verksamheten, exempelvis genom att näringsidkaren själv utformar kontrollinstrument för att motverka brottslighet inom eller mot näringsidkarens verksamhet.

Samtidigt har självfallet statsmakterna det yttersta ansvaret för bekämpande av och ingripande mot brott. Den omfattande brottsligheten innebär att många enskilda drabbas av olika former av skador och förmögenhetsförluster. Men brottsligheten skapar också en allmän känsla av otrygghet och rädsla, även hos dem som inte utsätts för brott. Att bryta utvecklingen mot allt fler brott är en avgörande fråga för allas vår trygghet i samhället. Samtidigt med den inriktning av översynen av strafflagstiftningen som ovan angivits är det angeläget att kärnan av straffbestämmelser får en adekvat utformning och att straff utrnäts som står i proportion till brottets allvar.

Missbruket av narkotika har under de senaste decennierna utvecklats till ett av samhällets allvarligaste och mest svårlösta problem. De som direkt eller indirekt kommer i kontakt med missbruket åsamkas svåra lidanden och missbruket ger upphov till personliga tragedier. I missbrukets kölvatten följer ofta en allt grövre kriminalitet. Det är nödvändigt att samhället uttrycker ett avståndstagande från varje olovlig befattning med narkotika.

Viktiga insatser mot brottsligheten har under senare år blivit åsidosatta. Problemen har sin bakgrund i dels vissa brister i lagstiftningens utformning, dels att de resurser som kan ställas till rättsväsendets förfogande inte kan ökas så att alltmer stegrade krav kan tillgodoses. Resurserna måste därför nu användas så rationellt att myndigheterna inom rättsväsendet kan leva upp till de krav som lagstiftningen utgår

Bilaga 3

från, även med de besparingskrav som gäller för det kommande budgetåret.

Brottsutvecklingen beror dock inte endast på hur vi utformar de traditionella kriminalpolitiska åtgärderna inom rättsväsendets ram. Dessa består främst av ingripanden och reaktioner mot redan begångna brott. I en mening kan alla dessa åtgärder sägas vara ett uttryck för ett misslyckande i den grundläggande ambitionen att förebygga och förhindra brott. Den förebyggande effekten av ett straffsystem som är fast och konsekvent utformat och tillämpat skall visserligen inte undervärderas. Av avgörande betydelse för att motverka brottslighet är emellertid att vi skapar möjligheter för samhället att utvecklas så att människor kan växa i mognad, ansvar och ömsesidigt hänsynstagande. Särskilt viktigt är detta när det gäller barn och ungdomar. Att stärka familjens ställning och ta tillvara skolans möjligheter som fostrare är viktigt i sig men också när det gäller att på sikt motverka brottslighet.

Men vi måste också prioritera direkt brottsförebyggande åtgärder. Även när det gäller detta område är det nödvändigt att ta tillvara enskilda människors engagemang och deltagande. Centrala direktiv kan aldrig ersätta insatser som bygger på kunskap och omsorg om den egna lokala miljön. På många håll bedrivs det på den grunden ett värdefullt lokalt brottsförebyggande arbete. Statsmaktema har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för och ge ett aktivt stöd till det arbetet.

5.2 Brottsutvecklingen och prognos för resten av 1990-talet

Det antal brott mot brottsbalken som har kommit till polisens kännedom har ökat under hela efterkrigstiden. År 1981 uppgick antalet brott mot brottsbalken till drygt 760 500 medan antalet är 1991 uppgick till drygt 1 045 000, dvs. en ökning med drygt 37 procent under tioårsperioden. Antalet anmälda brott mot annan lagstiftning har också ökat under större delen av denna tid. Av brotten år 1991 mot annan lagstiftning svarade trafikbrotten för 51 procent och narkotikabrotten för 21 procent. De registrerade trafik- och narkotikabrotten under år 1991 uppgick till 111 000. Härtill kommer ett stort antal trafikförseelser, som huvudsakligen beivras genom ordningsbot.

Bilaga 3

Antal anmälda brott (i miljoner)

Mmmm

IIIII

1

1961 1932 1983 1984 1985 1986 1997 1968 1969 1990 1991 1992 C:] Brottsballsbrott [fill] Brott mot annan lagstiftning

1 Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen t.o.m. oktober 1992

Brott mot brottsbalken har under den senaste tioårsperioden ökat med i genomsnitt 3,2 procent per år medan brott mot annan lagstiftning ökade i början av 1980-talet för att därefter minska från ett högsta antal på drygt 178 000 år 1982 till nära 154 000 år 1991. För år 1992 tycks det antalet sjunka till omkring 143 000. För antalet registrerade brott mot lagstiftning utanför brottsbalken kan mycket starka variationer iakttas mellan olika år.

I följande tabell ges en översikt av den genomsnittliga årliga föränd- ringen i antalet anmälda brott mot brottsbalken under perioderna 1981 - 1986 resp. 1986 - 1991.

Årlig förändring i genomsnitt

1981 - 1986 - 1986 1991 Våldsbrott + 5,8 % + 5,0 % därav misshandel + 6,2 % + 4,3 % därav rån + 3,3 % + 10,2 % våldtäkt + 3,9 % + 6,9 % Tillgrcppsbrott + 5,4 % + 1,8 % därav bostadsinbrott + 3,1 % - 1,1 % därav inbrott i vind, källare + 3,9 % - 2,7 % därav biltillgrepp + 11,1 % + 4,9 % Bedrägeribrott + 0,2 % - 0,4 % Övriga brottsbalksbrott + 4,9 % + 2,8 % därav skadegörelsebrott + 5,0 % + 3,2 %

Bilaga 3

Brottsförebyggande rådet har nyligen gjort en prognos för brottsutvecklingen till år 2000. Den har publicerats i betänkandet (SOU

1992:80) Kriminologisk forskning och kriminalpolitisk forskning. Prognosen bygger på ett studium av till polisen anmälda brott sedan år 1950. Enligt denna prognos kommer nivån för de anmälda brotten år 2000 att ligga mellan 1,35 och 1,53 miljoner anmälda brott totalt, 1,2 till 1,3 miljoner annmälda brottsbalksbrott, 680 000 till 870 000 anmälda Stöldbrott och 51 000 till 57 000 våldsbrott. Prognosen visar enligt Brottsförebyggande rådet vilken nivå den anmälda brottsligheten kommer att ligga på år 2000 om brottsutvecklingen fortsätter enligt det mönster den hittills gjort.

Som ett viktigt led i analysarbetet avser jag inom kort föreslå regeringen att Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen, och Kriminalvårds- styrelsen ges i uppdrag att ta fram en framtids- och omvärldsanalys avseende det kriminalpolitiska arbetsfältet.

5.3 lagstiftningsåtgärder

5. 3. ] Straflagsti/iningen

Några huvudpunkter:

- Höga krav skall ställas på strafflagstiftningen. - Frågan om strängare regler för grovt rattfylleri förbereds. - Skärpta regler för ringa narkotikabrott införs. - Översyn och höjda straff för bl.a. vissa våldsbrott. - Vapenlagstiftningen ses över. - Förslag om avkriminalisering förbereds.

Åklagarutredningen har i sitt betänkande (SOU 1992:61) Ett reformerat åklagarväsende behandlat allmänna frågor om kriminalisering och föreslagit en rad åtgärder avseende avkriminalisering och annat för att begränsa straffrättens tillämpningsområde. Förslagen remisshandlas för närvarande.

I en proposition om bl.a. ringa narkotikabrott, som under hösten 1992 överlämnats till riksdagen (prop.1992/93:142) har regeringen föreslagit åtgärder som syftar till att ge möjligheter att ingripa tidigt och med kraft förhindra att framför allt unga människor fastnar i missbruk och till att förbättra behandlingen av de missbrukare som avtjänar straff. Den särreglering med lägre straffskala som hittills gällt sådana brott som bara avser eget bruk av narkotika föreslås bli upphävd. Det innebär att fängelse skall ingå i straffskalan också för sådana brott. Propositionen behandlas för närvarande i riksdagen.

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1992 ändrades vissa av brottsbalkens bestämmelser om sexualbrott (prop. 1991/92:35, bet. JuU 7, rskr. 159). Ändringarna avser att stärka skyddet för barn och

Bilaga 3

ungdomar mot att bli utnyttjade i sexuella sammanhang och att i strafflagstiftningen ytterligare markera allvaret i sexuella övergrepp mot barn. I samband med lagändringen uttalade riksdagen att det fanns behov av en översyn av bestämmelserna om preskription av sexualbrott och att översynen bör ha syftet att de nuvarande åtalspreskriptionstidema förlängs. Justitiedepartementet utarbetar för närvarande en promemoria angående en sådan översyn.

I en nyligen till riksdagen överlämnad proposition (prop. 1992/931141) föreslås förändringar i straffskaloma för en rad brott, särskilt i brottsbalken. Merparten av förslagen avser straffskärpningar för brott där nuvarande straffskala inte ger tillräckligt med utrymme att döma till straff av erforderlig skärpa i de mest straffvärda fallen. Sådana skärpningar föreslås för bl.a. ringa misshandel, olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande, egenmäktighet med barn, grovt häleri, olovligt brukande, bampornografrbrott, falskt larm, olovlig underrättelseverksamhet och brott mot vapenlagen. Motiven bakom förändringar är något olika. I detta sammanhang finns anledning att peka på att en rad av åtgärderna avser att stärka det straffrättsliga skyddet för utsatta grupper, särskilt kvinnor som utsatts för våld och barn.

Förslagen har också en udd riktad mot våldsbrott i allmänhet. Det har blivit allt vanligare att vapen kommer till användning vid våldsbrott och särskilt vid rån. För att skärpa synen på illegal vapenhantering föreslås att maximistraffet för olaga vapeninnehav höjs till fyra år. I syfte att om möjligt nedbringa antalet illegala vapen och minska spridningen av sådana vapen till kriminella kretsar föreslås också vad som kan kallas en vapenamnesti av innebörd att olovligt innehavda vapen under en begränsad tid skall få inlämnas till polisen utan straffrättslig påföljd.

I propositionen behandlas också frågor om psykiskt våld och pekas på vikten av att vid bedömningen av brott även beakta sådana beteenden som främst tar sikte på att psykiskt bryta ned en annan person.

En särskilt uppmärksammad problematik är brott som har sin bakgrund i rasistiska motiv. Problem som rör denna typ av brottslighet har behandlats i delbetänkandet Organiserad rasism (SOU 1991:75) som lämnats av utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering. Förslagen i betänkandet övervägs för närvarande i regeringskansliet och förslag till riksdagen bör komma våren 1993.

Den parlamentariska utredningen med uppgift att se över reglerna om grovt rattfylleri med inriktning på en sänkt promillegräns och skärpta straff samt en ökad enhetlighet i tillämpningen kommer att avlämna sitt betänkande inom kort, varefter förslagen efter sedvanlig remissbehandling skyndsamt kommer att behandlas av regeringen.

Regeringens samlade program mot den ekonomiska brottsligheten har nyligen presenterats. Programmet avser åtgärder inom flera områden utöver straffrätten och berör bl.a. organisationsfrågor, metodfrågor, regler om förundersökning samt skatte- och uppbördslagstiftningen.

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har redovisat ett uppdrag att i samråd kartlägga problemen beträffande den ekonomiska brottsligheten och föreslå åtgärder på kort och lång sikt. Flera av de förslag som

Bilaga 3

Riksåklagaren och rikspolisstyrelsen lämnat avser åtgärder som kan Prop.l992/93:100 vidtas av berörda myndigheter inom ramen för deras ordinarie verksamhet. Regeringen har därför uppdragit åt Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket att redovisa vidtagna åtgärder i form av effektiviseringar inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet. Man torde kunna utgå från att redovisningen kommer att visa att det redan inom ramen för gällande regelsystem och resursramar finns möjligheter att påtagligt effektivisera utredningsarbetet. Inom regeringskansliet pågår också ett fortlöpande arbete med att se över i vilka avseenden som lagstiftningen bör förändras på det här området. Datastraffrättsutredningen kommer senare denna dag att avlämna sitt slutbetänkande i vilket behandlas straffrättsliga frågor som har anknytning till datahantering.

Jag vill också nämna att jag kommer att föreslå att det skall tillsättas en utredning med uppgift att göra en översyn av vapenlagstiftningen. Översynen skall avse både en språklig och systematisk modernisering och en anpassning av regelverket till vad som skall gälla för EG:s medlemsländer.

Tillämpningsområdet för lagen (1988:254) om knivförbud utvidgades den 1 juli 1990. Inom Justitiedepartementet pågår för närvarande en utvärdering av det utvidgade knivförbudet. I det sammanhanget kommer

också att belysas bl.a. om förbudet för personer under 21 år att inneha ' stiletter och förbudet att överlåta gatustridsvapen till sådana personer bör göras generella.

SÄPO-kommittén har i sitt slutbetänkande (SOU 1990:51) lagt fram förslag om en effektivare och mera rättssäker personalkontroll m.m. Betänkandet har remissbehandlats och ärendet är för närvarande föremål för beredning.

Mot bakgrund av bl.a. vissa uppmärksammade rättsfall har regeringen givit en särskild utredare i uppdrag att se över medverkansreglema. Uppdraget skall redovisas våren 1993.

Viktiga frågor som rör både brottsbalken och specialstraffrätten har behandlats i fängelsestraffkommitténs slutbetänkande (SOU 1988:7) Frihet från ansvar. Kommittén har i betänkandet föreslagit att ett uttryckligt förbud mot analogisk tillämpning av straffbud skall ställas upp samt att tillämpningen av brottsbalkens medverkansregler inom special- straffrätten skall regleras i lag. När det gäller de allmänna reglerna om ansvarsfrihet föreslår kommittén att särskilda bestämmelser om samtycke och rättsvillfarelse skall tas in i lagstiftningen samt att tillämpningsområ- det för bestämmelsen om nöd skall utvidgas. Förslagen har remiss- behandlats. Jag ämnar inom kort återkomma med förslag i dessa frågor. I samband därmed kommer också att behandlas den i departementspromemorian (Ds 1991:78) Parallellinstruktion upptagna frågan om möjligheten att i vanliga brottmål beakta yttrandefrihetsrättsliga intressen.

Regeringen gav i våras Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera tillämpningen av lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård m.m. I uppdraget ingår bl.a. att särskilt analysera tillämpningen av de nya

Bilaga 3

reglerna om psykiskt störda lagöverträdare. Uppdraget har nyligen Prop.l992/93:100 delredovisats och skall slutredovisas den 15 december 1993 till Socialdepartementet.

5. 3. 2 Påföljdssystemet

Några huvudpunkter: - Ordningen med obligatorisk halvtidsfrigivning avskaffas. - Samhällstjänst införs i hela landet.

- En utredning pågår om påföljdssystemets uppbyggnad med uppgift bl.a. att utveckla alternativa påföljder.

Regeringen överlämnade i juni 1992 till riksdagen en proposition med förslag till ändringar av reglerna om villkorlig frigivning. I propositionen föreslås att den obligatoriska halvtidsfrigivningen avskaffas; i stället skall huvudregeln vara att minst två tredjedelar skall ha avtjänats innan frigivning kommer i fråga. I princip innebär förslagen en återgång till den ordning som gällde före den nuvarande regleringen. Förslaget behandlas alltjämt av riksdagen.

Regeringen har under förra året tillkallat en parlamentarisk kommitté -

Straffsystemkommittén (Ju 199207 , dir. 1992:47) - som har att överväga vad som i ett längre perspektiv bör gälla för frigivning från fängelsestraff. Ett förslag från konunittén i denna fråga är att vänta senast den 1 oktober 1993.

Straffsystemkommitténs uppdrag är dock inte begränsat till den villkorliga frigivningen. I kommitténs uppdrag ingår att göra en mer allsidig översyn av straffsystemets uppbyggnad. I direktiven till utredningen betonas att värden som legalitet och proportionalitet bör vara vägledande för påföljdsvalet. Påföljdssystemet måste också innebära snabba, tydliga och konsekventa reaktioner på brott. Systemet måste utformas så att det kan fylla uppgiften att verka avhållande på människors brottsbenägenhet och göra det möjligt att effektivt avbryta en pågående brottslig verksamhet. Från den utgångspunkten utgör fängelsestraffet en oundgänglig del av påföljdssystemet. Samtidigt måste systemet präglas av humanitet och respekt för individen. Även om fängelsestraff inte kan undvaras är det viktigt att utveckla också andra påföljdsaltemativ. I kommitténs uppdrag ingår bl.a. att överväga om villkorligt fängelse skall införas och föreslå hur samhällstjänst bör införas som ett permanent inslag i påföljdssystemet. En annan central fråga är möjligheterna till en effektivisering av frivårdspåföljdema genom införande av elektronisk övervakning. Kommitténs förslag när det gäller påföljdssystemets utformning skall vara klar före utgången av år 1994.

Bilaga 3

5.3.3 De unga lagövenrädama

- Ungdomsbrottskomrnittén fortsätter arbetet med sin översyn av ingripanden mot unga lagöverträdare i vilken bl.a. samordningen mellan socialtjänsten och rättsväsendet är en huvudfråga.

Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 1988 (prop. 1987/88:135, JuU36, rskr. 403, SFS 1988:820 ff.) förbättrades möjligheterna till ett snabbt och effektivt ingripande mot de unga lagöverträdarna. Samtidigt tog regeringen genom en särskild förordning initiativ till en försöksverksamhet med enklare och smidigare samar- betsformer mellan myndigheterna i ärenden som rör unga lagöverträdare (SFS 1988:217). Den nya lagstiftningen och försöksverksamheten har på regeringens uppdrag utvärderats av Brottsförebyggande rådet.

Även efter dessa ändringar har det emellertid varit uppenbart att det finns behov av en bred och förutsättningslös genomgång av hur reaktions- systemet bör vara utformat i fråga om brott av unga. Det är en uppgift som nu ankommer på ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07, dir. l990:53). Kommittén har i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av socialtjänstreformens betydelse för behandlingen av unga lagöverträ- dare och atti samband med detta också förutsättningslöst överväga i vilka former och på vilket sätt det allmänna bör ingripa när unga begår brott. Huvuduppgiften skall vara att undersöka om den nuvarande fördelningen av uppgifter mellan socialtjänsten och rättsväsendet är väl avvägd när det gäller unga lagöverträdare och om samordningen mellan myndigheter kan förbättras.

Kommittén kommer i det sammanhanget bl.a. att inventera olika tänkbara för ungdomar anpassade reaktioner och bedöma i vad mån dessa kan antas vara lämpliga i syfte att motverka fortsatt brottslighet. Bland de reaktioner som diskuterats i detta sammanhang kan bl.a. nämnas s.k.veckoslutsfångelse, medling och förbud att vid vissa tidpunkter vistas på vissa platser.

Kommittén kommer också att ta upp frågan om särskilda regler bör gälla för handläggningen av ungdomsbrottmål. Diskussionen har här bl.a. gällt behovet och lämpligheten av någon form av särskilda jour- eller ungdomsdomstolar.

Andra frågor som kommittén kommer att behandla är bl.a. frågan om behovet av särskilda regler för akuta omhändenaganden av unga och allmän domstols befattning med den form av frihetsberövanden som i dag sker med stöd av socialtjänstlagstiftningen. Kommittén skall avge sina förslag före utgången av april 1993.

Bilaga 3

5. 3. 4 Bmttsoferfrågor

Några huvudpunkter:

- Frågan om att förbättra brottsoffrens ställning bereds. - Brottsofferfrågorna bereds inom en arbetsgrupp i Justitiedepartementet. - Förslagen om en utvidgad rätt till målsägandebiträde och

förbättrat rättsligt bistånd vid brott som begåtts utomlands bereds vidare. - En försöksverksamhet med livvakt för hotade kvinnor har påbörjats.

Arbetet med att stärka brottsoffrens ställning har fortsatt under år 1992 (jfr prop. 1991/92:100 bil. 3 s. 49 ff).

När det gäller möjligheterna till rättsligt bistånd för dem som utsatts för brott utvidgades från den 1 januari 1991 möjligheterna att få målsägandebiträde. I departementspromemorian, (Ds 1992:24) Några brottsofferfrågor, föreslås bl.a. att möjligheterna att få målsägandebiträde utvidgas till att omfatta ytterligare brott enligt brottsbalken och att målsägandebiträdets uppgifter i mål om skadestånd utvidgas. I promemorian föreslås också utökade möjligheter till allmän rättshjälp och annat ekonomiskt bistånd åt brottsoffer i ärenden som behandlas utomlands. Promemorian har remissbehandlats och förslagen bereds nu vidare. En departementspromemoria med förslag till ytterligare åtgärder för att öka stödet till dem som utsätts för brott kommer att remitteras inom kort. Likaså bereds förslag till ytterligare åtgärder för att förbättra brottsoffrens ställning.

Som tidigare nämnts (avsnitt 5.3.1) har regeringen i en proposition föreslagit förändrade straffskalor för bl.a. ett antal vålds- och sexualbrott. Genom förslagen stärks det straffrättsliga skyddet för utsatta grupper, särskilt för kvinnor som utsätts för våld och hot samt för barn.

Lagen (1988:688) om besöksförbud har inneburit ett förbättrat skydd för kvinnor som utsätts för våld, hot och trakasserier. Enligt en ändring i lagen, som trätt i kraft år 1990, har bl.a. straffmaximum för överträdelse av ett besöksförbud skärpts till fängelse högst ett år. Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att göra en studie av besöksförbudslagen. Studien, som bl.a. skall innehålla en utvärdering av 1990 års straffskärpning, beräknas bli klar strax efter årsskiftet.

Justitiekanslems uppdrag att se över reglerna om s.k. våldspomografi i 16 kap. 10 b & brottsbalken redovisas inom den närmaste tiden.

Som tidigare nänmts (avsnitt 3.3) har kommittén om ideell skada i september 1992 lagt fram ett delbetänkande om ersättning för kränkning genom brott. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

I en promemoria från Brottsförebyggande rådet, Barnens brott och föräldrarnas ansvar (BRÅ-PM 199021), har föreslagits bl.a. att det i skadeståndslagen införs en regel som utvidgar föräldrars skade-

Prop.1992/93:100

Bilaga 3

ståndsansvar. Promemorian har remissbehandlats och förslaget övervägs för närvarande i Justitiedepartementet.

I detta sammanhang vill jag också redovisa vissa åtgärder som inte avser lagstiftningsfrågor för att ge en samlad bild" av strävandena att stärka brottsoffrens ställning.

I min anmälan till 1992 års budgetproposition nämnde jag att en försöksverksamhet med livvakt för hotade kvinnor förbereddes. Regeringen uppdrog i april 1992 åt länsstyrelserna i Stockholms län, Göteborgs och Bohus län, Malmöhus län och Västernorrlands län att genomföra försök med livvaktsskydd för hotade kvinnor under budgetåret 1992/93. För ändamålet anvisades 10 milj. kr. Enligt beslutet skall en utvärdering av verksamheten redovisas till Justitiedepartementet senast den 1 oktober 1993.

Rikspolisstyrelsen har tagit fram specialutrustade väskor för akut skydd mot olika former av våldsbrott för utsatta kvinnor. Väskorna, som innehåller mobiltelefon, telefonsvarare, larmanordning m.m., finns nu i 280 exemplar och de har fördelats till de regionala polischefema.

Stöd bör utgå till kvinnojouremas riksorganisation och invandrarorganisationer som stödjer misshandlade kvinnor. Vidare bör medel avsättas för kvinnojouremas lokala utvecklingsarbete. Medlen för det lokala utvecklingsarbetet bör fördelas av riksorganisationen i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Chefen för socialdeparte— mentet beräknar totalt 5 080 000 kr för området.

För närvarande finns ett sextiotal brottsofferjourer runt om i landet. Nya jourer växer fram varje år. Regeringen beslutade i september 1992 om ett bidrag på 1 milj. kr. till Brottsofferjouremas Riksförbund. Bidraget är avsett att till övervägande del användas till uppbyggande av lokala brottsofferjourer. Jag återkommer till frågan om ett nytt bidrag vid behandling av anslagen till Brottsskadenämnden.

Rikspolisstyrelsen fick i september 1991 i uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen, Domstolsverket och Riksåklagaren genomföra fortbild- ning av berörda yrkesgrupper inom rättsväsendet liksom inom social- tjänsten samt hälso- och sjukvården i syfte att ge ökad kunskap om bl.a. våld mot kvinnor och våldets effekter. En del av utbildningen har genomförts. På regional nivå pågår-f.n. utbildningsinsatser. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 1993.

Socialstyrelsen har tidigare fått medel från elfte huvudtitelns reservationsanslag E 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder för att bedriva utvecklingsarbete i frågor som rör våld mot kvinnor. Utvecklingsarbetet, som syftar till ett förbättrat regionalt myndighetssamarbete och bedrivs i projektform, pågår för närvarande i fem län.

5. 3. 5 Brottsregistreringen

Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har utvecklat nya rutiner för strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot med sikte på att de skall kunna börja tas i bruk vid årsskiftet 1992/93. Rikspolisstyrelsens enhet i Kiruna skall ombesörja viss databehandling i de nya rutinerna

Bilaga 3

men också ha självständiga uppgifter när det gäller uppbörd av f'oreläggandena och olika meddelanden i ärendena myndigheter emellan. I övrigt skall handläggningen av själva ärendena till största delen ske vid de lokala myndigheterna. Genom förordningen (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m. har regeringen meddelat bestämmelser om de nya ADB—register som skall föras över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot. Förordningen träder i kraft successivt med början vid årsskiftet, allteftersom myndigheterna utrustas med erforderliga tekniska hjälpmedel. När det nya systemet har varit i bruk någon tid och erfarenheter kunnat vinnas därav, avser jag att återkomma till frågan om förordningen bör ersättas av en registerlag.

Frågan om den centrala brottsregistreringen i framtiden behandlades i proposition 1987/88:122' om ändringar i kriminal- och polisregisterlagama m.m. I propositionen konstaterades att det nuvarande person- och belastningsregistret (PBR) hos Rikspolisstyrelsen var föråldrat och komplicerat såväl i tekniskt avseende som när det gällde den rättsliga regleringen och att det behövdes genomgripande förändringar i fråga om den registrering som för närvarande görs i PBR.

I en skrivelse till regeringen den 30 mars 1990 har Samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (SARI) föreslagit att den registrering som för närvarande görs i PBR och i registret över påföljder som har betydelse för körkortsfrågor i framtiden skall göras i två olika register, misstankeregistret och kriminalregistret. I SARI:s rapport 1989z2 ges förslag till hur uppbyggnaden av brottsregistreringen bör ske.

Regeringen anmälde frågan om dessa register i 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 3 s. 53 ff). Jag föreslog att uppbyggnaden av brottsregistren bör utföras efter de linjer SARI har föreslagit.

] betänkandet (1991/92:JuU25) om nytt kriminalregister m.m. anförde justitieutskottet bl.a. att utskottet inte fann anledning till erinran mot vad jag anfört i budgetpropositionen om riktlinjerna för uppbyggnaden av ett nytt kriminalregister och ett nytt misstankeregister. Utskottet inskärpte dock vikten av skyndsamhet i översynsarbetet och hänvisade till sina tidigare uttalanden på området. Riksdagen följde utskottets förslag (rskr. 1991/92:260).

I 1992 års budgetproposition framhöll jag också att förslag till lagstiftning var under utarbetande i departementet. Arbetet har lett fram till departementspromemorian (Ds 1992:32) Lag om kriminalregister, m.m. Utgångspunkten för förslaget är de förslag till kriminal- och nrisstankeregister som SARI har lagt fram. Promemorian har nyligen remissbehandlats.

SARI har påbörjat en studie med utgångspunkt i förslagen i nämnda departementspromemoria med sikte på en översiktlig projektplan där riktlinjerna för det fortsatta arbetet läggs fast. Riktlinjerna skall beskriva hur det fortsatta arbetet med konstruktion och genomförande skall bedrivas. Planen beräknas föreligga omkring den ljuli 1993. Samtidigt förbereds ett förslag till en ny lagstiftning på området med utgångspunkt i den nämnda promemorian.

Bilaga 3

5.4 Polisen

När det gäller polisens förutsättningar för att kunna motsvara de krav som ställs och kommer att ställas på den har bilden både positiva och mindre positiva inslag. Till det positiva hör att den tidigare polisbristen kan beräknas vara avhjälpt redan under det kommande budgetåret. Andra positiva faktorer är den vilja att utveckla och effektivisera verksamheten som finns på många håll inom polisen och som har lett till framgångar bl.a. när det gäller det brottsförebyggande arbetet. Den relativt sett höga standarden i fråga om utbildning och utrustning är också positiva inslag i bilden.

Mindre positivt är att polisen ännu inte har förmått öka sin synlighet i samhället i den utsträckning som vore önskvärd. Inte heller kraven på närhet och tillgänglighet tillgodoses på ett fullt godtagbart sätt.

I likhet med andra myndigheter måste polisen vidkännas besparingar. Jag redovisar i det följande närmare hur dessa besparingar skall tas ut samtidigt som verksamheten skall förbättras.

De budgetmässiga förutsättningarna får inte leda till att ambitionen sänks när det gäller polisens verksamhet. I stället är det nödvändigt att organisation och verksamhetsformer förändras så att polisen kan behålla sin operativa kapacitet och utvecklas på det sätt som behövs för att kunna förverkliga de kriminalpolitiska målen för polisverksamheten. Det gäller därvid bl.a. att minska administrationen inom polisen och att använda resurserna på det sätt som ger bäst effekt i form av minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället.

Också i fortsättningen bör våldsbrott och narkotikabrott särskilt prioriteras i polisens brottsbekämpande verksamhet. Den brottsförebyggande polisverksamheten måste fortsätta att utvecklas. Polisens synlighet och närhet till medborgarna måste öka och det måste bli fler kvarterspoliser. Också satsningen på det internationella polissamarbetet måste drivas vidare med sikte på Sveriges anslutning till EG.

Satsningen på förebyggande polisarbete och på ökad synlighet får dock inte leda till att den brottsutredande verksamheten kommer i bakgrunden. Dagens och morgondagens kvalificerade brottslighet sker i många fall i sofistikerade former som gör att denna brottslighet är mycket svår att avslöja. Det är nödvändigt att den kvalificerade kriminalpolisverk- samheten utvecklas så att den håller jämna steg med den kvalificerade brottsligheten. Detta måste beaktas i utvecklingsarbetet inom polisen både när det gäller metoder och organisation och ligger också till grund för ett uppdrag som regeringen nyligen har gett till Rikspolisstyrelsen att utreda organisationen vid Rikskriminalpolisen och i fråga om den mest kvalificerade kriminalpoliSVerksamheten i övrigt.

Den brottsförebyggande polisverksamheten bör bl.a. inriktas på att polisen fungerar som motor och samordnare för motsvarande aktiviteter hos andra organ, såsom skola, socialtjänst, frivilligorganisationer och kollektiv av t.ex. boende inom ett visst område. Inom ramen för de berörda organens gemensamma verksamhet faller bl.a. att förstärka

Bilaga 3

norrngivningen gentemot de unga, att öka den sociala kontrollen och att vidta olika praktiska åtgärder som bidrar till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Samtidigt är det viktigt att hålla fast vid att det inte är polisens sak att ta över ansvaret från skola, socialtjänst eller andra organ. Kärnan i polisens verksamhet är att träda in med utövande av lagreglerade befogenheter när andra samhällsorgans möjligheter har tömts ut.

Den centrala polisorganisationen är för närvarande under översyn. Utan att föregripa det arbetet vill jag redan nu som min mening redovisa, att den decentraliserade organisationsstrukturen inom den svenska polisen gör det viktigt att det finns ett centralt organ som håller ihop verksamheten och ser till att den fungerar i enlighet med statsmakternas intentioner. Den centrala myndigheten måste kunna verka effektivt och med kraft på de områden som statsmakterna har bestämt. Rikspolisstyrelsen kommer alltså att ha viktiga uppgifter inom polisväsendet också i framtiden.

Rikspolisstyrelsen har begärt medel för en satsning på teknikutveckling inom polisen. Det statsfinansiella läget medger emellertid inte att särskilda medel tillskjuts för detta ändamål. Jag delar dock Rikspolisstyrelsens uppfattning om det angelägna i att den svenska polisen inte halkar efter i teknikutvecklingen i förhållande till polisen i andra länder eller till samhället i övrigt. Det är viktigt att myndigheterna, inom givna ekonomiska ramar, avsätter tillräckliga medel för investeringar. Detta måste beaktas av Rikspolisstyrelsen i dess roll som centralt tillsynsorgan.

På längre sikt kan det bli nödvändigt att göra mera övergripande överväganden när det gäller exempelvis frågor om polisens organisation och verksamhetsformer och om avgränsningen av polisverksamheten gentemot kommunal och annan verksamhet. Det finns annars en risk att polisverksamheten stelnar i gamla former och inte förmår utvecklas och på ett effektivt sätt möta de krav som i en framtid kommer att ställas på polisen till följd av brottsutvecklingen och samhällsutvecklingen i övrigt. I grunden handlar det om hur den decentraliserade polisen skall kunna utvecklas och öka sin effektivitet under demokratisk kontroll och till rimliga kostnader. Jag avser att redan under det innevarande budgetåret närmare studera dessa framtidsfrågor inom Justitiedepartementet med syfte att klarlägga förutsättningarna för polisens verksamhet på lång sikt och vilka handlingslinjer i fråga om organisationsutveckling och andra utvecklingsfrågor inom polisens område som kan bli aktuella. Om dessa framtidsstudier leder till att en mera genomgripande strukturell reform måste göras när det gäller polisen, kan det vidare utredningsarbetet komma att ske i andra former. Den framtids- och omvärldsanalys som jag nyss har nämnt utgör självfallet också en grund för sådana ställningstaganden.

Bilaga 3

5.5 Kriminalvården

En grundläggande inriktning av vår kriminalpolitik är att en frihetsberövande påföljd såvitt möjligt bör undvikas, eftersom en sådan påföljd i regel inte förbättrar den enskildes möjligheter att anpassa sig till ett liv i frihet. Dessutom är frivården en humanare och billigare vårdform än anstaltsvård.

I 1992 års budgetproposition framhöll jag det angelägna i att formerna för verkställigheten av skyddstillsyn skulle stramas upp i olika avseenden och att det då pågående arbetet med att utveckla olika former av strukturerade åtgärdsprogram för olika klientkategorier i samverkan med socialtjänsten, arbetsmarknadsmyndighetema och andra samhällsorgan borde fortsätta och intensifieras. Det finns inte nu anledning att göra en annan bedömning, tvärtom bör sådana insatser utvecklas ytterligare. En sådan inriktning ligger också i linje med vad som angetts i direktiven till den tidigare nämnda Straffsystemkommittén såvitt avser frivårdspåföljder och ytterligare alternativ till fängelse.

Kriminalvårdens uppgift att verkställa fängelsestraffen skall ske bl.a. utifrån kravet på samhällsskydd. Jag vill i det sammanhanget fästa uppmärksamhet på att säkerhetsaspektema vid häktena och de slutna anstalterna är väsentliga. Verksamheten, lokaler och teknik måste utformas så att det omöjliggör eller i vart fall i hög grad försvårar att de intagna avviker. Den nuvarande statistiken visar att antalet direkta rymningar är få. Kraven måste dock även i fortsättningen ställas högt, varvid man fortlöpande på alla nivåer inom kriminalvårdsorganisationen måste engagera sig aktivt i säkerhetsarbetet.

Tiden för anstaltsvistelsen bör på bästa sätt utnyttjas för att genom förebyggande åtgärder förmå den intagne att inte återfalla i brott. Utvecklingsarbetet inom kriminalvården har lett till olika åtgärdsprogram för olika grupper av intagna. Här kan nämnas motivationsprogram för att förmå narkotikanrissbrukare att upphöra med sitt missbruk samt behandlingsprogram för personer dömda för sexualbrott och våldsbrott. Kriminalvårdens utvecklingsarbete för verksamheten under anstaltsvistelsen anser jag vara mycket värdefull. Jag har bl.a. mot den bakgrunden tillsatt en parlamentarisk kommitté som i denna fråga skall göra en samlad bedömning av lämpligheten av ytterligare differentiering av olika kategorier av intagna på olika avdelningar resp. anstalter. I avvaktan på utredningen anser jag det angeläget att kriminalvården fortsätter utveckla verkställighetsinnehållet med den angivna inriktningen inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Jag har också tagit initiativ till en översyn av systemet med ersättningar till de intagna för arbete, utbildning, m.m.

Ett mycket angeläget problem för kriminalvården så väl som för polisen och andra samhällsorgan är narkotikamissbruket. Det kan naturligtvis inte accepteras att narkotika förekommer på anstalter och häkten. Målet är givetvis att anstalter och häkten skall vara fria från narkotika. Självklara riktmärken för narkotikapolitiken på kriminalvårdens område, som riksdagen vid flera tillfällen erinrat om, är att verksamheten planeras och

Bilaga 3

utformas så att intagna utan narkotikaproblem och sådana som vill bli av

med sitt missbruk inte skall behöva komma i kontakt med narkotika under anstaltsvistelsen, att missbrukare avskärs från tillförsel av droger och att intagna förhindras att bedriva narkotikahandel inom anstalterna och ute i samhället.

Hänvisningar till US66

6 Vissa jämställdhetsfrågor inom Justitiedepartementets område

Bland de jämställdhetsfrågor som är aktuella inom Justitiedepartementets område kan två huvudaspekter urskiljas. Den ena gäller jämställdhetsarbetet inom de myndighetssektorer som hör till departementet, dvs. i allt väsentligt i storleksordning efter antalet anställda - polisen, kriminalvården, domstolsväsendet och åklagarmyndighetema. Den andra aspekten rör jämställdhetsfrågor inom kriminalpolitiken och andra politikområden som hör till departementets verksamhet och då'i första hand brottsoffrens ställning eftersom dessa ofta är kvinnor utsatta för brott av män.

Polisväsendets satsningar på jämställdhetsfrågor kommer bl.a. att innebära att särskilda jämställdhetsansvariga inom de centrala regionala och lokala polisorganisationema skall ansvara för de övergripande åtgärderna i den årliga jämställdhetsplanen och i det nämnda handlingsprogrammet. De skall också genomföra projektverksamhet samt följa upp och utvärdera vidtagna jämställdhetsåtgärder.

Inom Kriminalvårdsstyrelsen pågår ett arbete med att ta fram en övergripande jämställdhetsplan för hela verket. Ett delmål i jämställdhetsarbetet är att få med olika aspekter på jämställdhet i den reguljära verksamhetsplaneringen som pågår inom de olika kriminal- vårdsregionema.

Sedan många år tillbaka har det inom kriminalvården varit en medveten strävan att öka antalet kvinnliga vårdare. Utvecklingen under de senaste 15 åren visar på ett positivt resultat. Andelen kvinnliga vårdare har sedan år 1977 ökat från sex procent till nästan tjugofem procent. lnom frivården är de anställda till övervägande del kvinnor. Ökningen av antalet kvinnliga anställda inom frivården har dock hejdats liksom vid Kriminalvårdsstyrelsen.

En positiv utveckling har också skett inom Kriminalvårdstyrelsens program för utbildning av anställda som vill satsa på en chefsanställning. I den nu pågående fjärde utbildningsgruppen med totalt 20 22 deltagare är hälften kvinnor. Detta ökar påtagligt förutsättningarna för en jämnare könsfördelning på chefstjänstema i framtiden.

Domar- och åklagarpersonalen är också mansdominerad. Under senare år har dock fler kvinnor än män rekryterats till dessa banor. Det finns därför anledning räkna med en utjämning på sikt.

I departementspromemorian (Ds 1992:24) Några brottsofferfrågor föreslås att möjligheterna att få målsägandebiträde utvidgas. Förslagen innebär bl.a. att målsägandebiträde skall kunna förordnas i ytterligare

Bilaga 3

brott enligt brottsbalken och att biträdets uppgifter i mål om skadestånd utvidgas. I promemorian föreslås också utökade möjligheter till allmän rättshjälp och annat ekonomiskt bistånd åt brottsoffer i angelägenheter som behandlas utomlands. Promemorian har remissbehandlats och förslagen bereds nu vidare.

En departementspromemoria med förslag till ytterligare åtgärder för att öka stödet till dem som utsätts för brott utarbetas för närvarande.

Under tiden 1 juli 1992 till 30 juni 1993 pågår en försöksverksamhet med livvaktsskydd till hotade kvinnor i fyra olika försöksdistrikt. Verksamheten skall därefter utvärderas i samråd med Brottsförebyggande rådet.

För närvarande genomför Brottsförebyggande rådet en studie av lagen (1988:688) om besöksförbud och dess tillämpning. Studien beräknas bli klar i början av 1993.

Brottsofferjouremas Riksförbund erhåller sedan ett antal år tillbaka statligt bidrag för sin verksamhet. I september 1992 beslutade regeringen om ett bidrag på en miljon kronor. Bidraget är avsett att till övervägande del användas till uppbyggande av lokala brottsofferjourer. För närvarande finns ett sextiotal sådana jourer. '

Kommittén om ideell skada ser för närvarande över reglerna om ersättning för ideell skada i samband med personskada m.m. Kommittén har nyligen lagt fram delbetänkandet SOU 1992:84 Ersättning för kränkning genom brott. Kommittén föreslår nya regler om ersättning för lidande som någon tillfogar annan genom brott mot den personliga friheten eller annat integritetskränkande brott. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

Regeringen har i propositionen (1992/93:141) om ändrade straffskalor föreslagit att straffskaloma höjs för bl.a. ett antal vålds- och sexualbrott. Genom ändringarna stärks det straffrättsliga skyddet för utsatta grupper, särskilt för kvinnor som utsätts för våld och hot samt för barn.

En departementspromemoria som redovisar möjligheter till en förlängning av preskriptionstidema för sexualbrott utarbetas för närvarande.

Bilaga 3

7 Sammanfattning

Förändringama inom Justitiedepartementets område i förhållande till budgetåret 1992/93 framgår av följande sammanställning. Beloppen anges i miljoner kronor.

Andra huvudtiteln

A. Justitiedepartementet m.m. B. Polisväsendet

C. Åklagarväsendet

D. Domstolsväsendet E. Kriminalvården F. Rättshjälp m.m.

G. Övriga myndigheter H. Diverse

Summa för Justitiedepar— tementet

Anvisat 1992/93

136,3 10 262,1 529,6 2 466,7 3 312,3 938,6 56,2 155,6

17 857,4

Förslag 1993/94

155,1

10 883,5 559,2 2 509,6 3 529,7 1 119,1 89,9 184,1

19 030,2

Förändr.

18,8 621,4 .29,6

42,9 ,

217,4 180,5 33,7 28,5

1 172,8

Bilaga 3

(Andra huvudtiteln)

A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M.M.

A 1. Statsrådsberedningen

l99l/92 Utgift 44 503 000 1992/93 Anslag 33 709 000 1993/94 Förslag 49 224 000

För budgetåret 1993/94 beräknar jag anslaget till 49 224 000 kr.

Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn till att bl.a. medel för de s.k. samordningskansliema finansieras över detta anslag.

Anslaget för Statsrådsberedningen har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till Statsrådsberedningens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 49 224 000 kr.

A 2. J ustitiedepartementet

l99l/92 Utgift 56 598 000 1992/93 Anslag 59 962 000 1993/94 Förslag 63 229 000

För budgetåret 1993/94 beräknar jag anslaget till 63 229 000 kr.

Anslaget för Justitiedepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till Justitiedepartementets disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Bilaga 3

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Justitiedepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 63 229 000 kr.

A 3. Utredningar m.m.

1991/92 Utgift 22 503 000 Reservation 16 575 000 1992/93 Anslag 30 200 000 1993/94 Förslag 30 200 000

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten bör anslaget för budgetåret 1993/94 uppgå till 30 200 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 30 200 000 kr.

A 4. Framtidsstudier, långsiktig analys m.m.

På statsbudgeten för innevarande budgetår är till detta ändamål uppfört ett reservationsanslag på 12 432 000 kr.

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen på den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

I awaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att, i awaktan på en särskild proposition i ämnet, till Framtidsstudier, långsiktig analys m.m för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 12 432 000 kr.

Bilaga 3

B. POLISVÄSENDET

Några huvudpunkter: Polisens synlighet skall öka. Kvarterspolisverksamheten skall utvecklas och byggas ut väsentligt. Effektiviteten i polisens trafikövervakning skall öka väsentligt. Kriminalpolisen skall ses över för att effektivisera kampen mot den mest kvalificerade kriminaliteten, bl.a. den ekonomiska brottsligheten.

1 Polisens uppgifter och organisation

Polisens verksamhet syftar enligt 1 & polislagen (l984z387) till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. En huvuduppgift för polisen är att bekämpa brottsligheten.

Basen i polisväsendet utgörs av den lokala polisorganisationen, som består av 117 polisdistrikt. Antalet tjänster är ca 24 000, varav ca 16 700 polistjänster.

Länsstyrelsen är högsta polisorgan i länet och ansvarar för polis- verksamheten där. De flesta polisfrågor hos länsstyrelsen handläggs av länspolismästaren, som är regional polischef och tillika polischef inom den lokala polisorganisationen.

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. Som sådan svarar myndigheten för viss personal— och ekonomiadministra- tion, visst utvecklingsarbete, tillsyn m.m. Till Rikspolisstyrelsen hör Polishögskolan, Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen.

Till polisväsendet hör också Statens kriminaltekniska laboratorium, som är en myndighet under Rikspolisstyrelsen. Dess huvuduppgifter är att utföra kriminaltekniska undersökningar åt främst polisen och åklagarvä- sendet samt att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhets- område.

2 Utveckling inom polisen

Under 1980-talet genomfördes stegvis en reformering av polisväsendet på grundval av förslag från 1975 års polisutredning och 1981 års polisberedning. Denna reform gick bl.a. ut på att effektivisera polisen genom att minska detalj styrningen och öka det lokala självbestämmandet.

1980-talets polisreform fördes vidare genom riksdagsbeslut år 1991 på grundval av förslag i proposition 1989/90:155 Förnyelse inom polisen. Riksdagsbeslutet innebar bl.a. en utveckling av styrforrnema inom polisen i riktning mot fortsatt decentralisering samt en ökad inriktning

Bilaga 3

mot förebyggande polisarbete (bet. 1990/91:JuU1, rskr. 1990/91:1).

I och med budgetåret 1992/93 har polisen gått över till nytt budgetsys- tem, som bygger på mål- och resultatstyming och att medlen för polisväsendet anvisas över ramanslag. Viktiga inslag i reformen är ökade krav på uppföljning och utvärdering samt att verksamhetsansvar och ekonomiansvar i princip skall följas åt. Detta innebär att den lokala och regionala nivån ges ett väsentligt ökat ansvar i ekonomiadrninistrativt hänseende. '

Den 1 juli 1992 ändrades polisförordningen (1984:730) och förordning- en (1989z773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen i flera väsentliga delar, bl.a. i fråga om polisens regionala ledningsorganisation. Författ- ningsändringama innebar också att det har införts en tjänsteförslagsnänmd för polisväsendet och att de högre polischefema erhåller tidsbegränsade chefsförordnanden.

Ändringarna i fråga om regional ledningsorganisation bygger på de förslag som förelades riksdagen i regeringens proposition 1991/92:52 Regional ledningsorganisation inom polisen (jfr bet. 1991/92:JuU9, rskr. l99l/92:124). Reformen innebär att den s.k. länspolismästarmodellen, som dessförinnan funnits i åtta län, har införts generellt. '

Riksdagen uttalade sig i samband med behandlingen av 1992 års budgetproposition för inrättandet av en central tjänsteförslagsnämnd för polisväsendet med syfte bl.a. att förenkla förfarandet vid tillsättning av polischefer (bet. 1991/92:1uU23, rskr. 1991/92:230). En sådan nämnd inrättades vid Rikspolisstyrelsen den 1 oktober 1992. Tjänsteförslags- nämnden består förutom av rikspolischefen, som är ordförande, av högst nio särskilt utsedda ledamöter. Förutom fyra höga polischefer och två politiker ingår för närvarande tre fackliga ledamöter. Nämnden skall avge förslag eller yttrande när det gäller tillsättningar av länspolismästare, biträdande länspolismästare, polismästare, polisöverintendenter och polisintendenter. Den skall också lämna förslag inför beslut om tidsbe— gränsade chefsförordnanden.

Övergången till tidsbegränsade chefsförordnanden inom polisen redovisades för riksdagen 1 1992' ars budgetproposition.

De tidsbegränsade chefsförordnandena omfattar 1 princip alla länspolis- mästare, biträdande länspolismästare och polismästare. Systemet innebär att tjänstemannen erhåller ett tillsvidareförordnande vid den polismyn- dighet i länet vid vilken länspolismästaren är placerad och därutöver genom ett arbetsledningsbeslut förordnas att för en viss tid, högst sex år åt gången, vara regional polischef respektive ställföreträdare för denne eller att vara polischef vid en av polismyndighetema i länet. En länspolismästare, biträdande länspolismästare eller polismästare som inte har ett sådant chefsförordnande skall stå till länsstyrelsens eller, i vissa fall, Rikspolisstyrelsens förfogande.

I 1992 års budgetproposition tog regeringen också ställning till att översynen av organisationsstrukturen inom polisen borde fortsätta med sikte bl.a. på att anpassa den centrala polisorganisationen till den decentraliserade beslutsordning som gäller för polisen efter införandet av det nya budgetsystemet och den nya regionala ledningsorganisationen.

Bilaga 3

Regeringen uppdrog i juni 1992 åt Rikspolisstyrelsen att se över den centrala polisorganisationen. En ledstjärna vid översynen skall enligt utredningsdirektiven vara att i högre grad koncentrera Rikspolisstyrelsens uppgifter till områden där en effektiv verksledning behövs för att säkerställa att polisverksamheten i landet operativt, administrativt och" ekonomiskt bedrivs och utvecklas i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner och beslut.

I december 1992 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till Rikspolis- styrelsens organisationsöversyn. Tilläggsdirektiven innebär att Rikspolis-

styrelsen skall göra en förstudie till en omorganisation av Rikskriminal- '

polisen och den kvalificerade kriminalpolisverksamheten i övrigt. Bl.a. skall övervägas en modell som innebär att Rikskriminalpolisens uppgifter i högre grad koncentreras till brottslighet med internationell anknytning. För vissa brottsutredningar av särskilt kvalificerat slag, t.ex. rörande ekonomisk brottslighet, skall övervägas om man bör inrätta en region- kriminalpolis med verksamhetsområden som sammanfaller med områdena för de regionala åklagarmyndighetema, dvs. normalt två län. Därigenom underlättas ett direkt och aktivt engagemang från åklagares sida vid ledning av förundersökning i fråga om den mest avancerade brotts- ligheten. En sådan ordning borde öka möjligheten att utveckla kriminal- polisens verksamhet i takt med att brottsligheten blir allt mer avancerad.

Rikspolisstyrelsens översyn skall redovisas senast vid utgången av mars 1993. En ny organisation på kriminalpolisens område förutsätts kunna vara genomförd den 1 juli 1994.

Sedan år 1991 bedrivs under Justitiedepartementet en försöksverksamhet på det brottsförebyggande området med syfte att främja metodutveckling- en på området. En första utvärdering av försöksverksamheten har redovisats i promemorian (Ds 1992:93) Lokalt brottsförebyggande arbete m.m.

3 Personalsituationen

Tillgången på poliser påverkas av pensions- och andra avgångar samt antalet aspiranter som tas in för utbildning vid polishögskolan. Utbil— dningen av en polis tar tre är varför åtgärder som syftar till att på detta sätt påverka tillgången på poliser får genomslag med tre års efter- släpning.

Under en följd av år på 1980-talet har ett stort antal polismanstjänster varit vakanta. I syfte att åtgärda det för verksamheten betungande vakansläget beslutades efter regeringsskiftet, hösten 1991, att ytterligare 100 aspiranter skulle tas in vid polishögskolan. Under budgetåret 1991/92 antogs därmed totalt 700 aspiranter för polisutbildning. Under innevarande budgetår (1992/93) tas fortfarande 700 aspiranter in för utbildning.

Vid behandlingen av 1992 års budgetproposition beslutade riksdagen, på förslag av regeringen, att sätta som mål att antalet utbildade polismän i landet senast är 1995 skulle motsvara antalet polismanstjänster, ca 16 700 st.

Bilaga 3

Det rådande läget på arbetsmarknaden har gjort att avgångama från polisyrket till annan verksamhet praktiskt taget har avstannat eller rent av vänts till en nettotillströmning tillbaka till polisen.

Den personalstatistik som redovisas i Rikspolisstyrelsens anslagsfram- ställning visar att antalsmålet, med det antal poliser som nu är under utbildning och som tas in på polishögskolan i januari 1993, kommer att vara uppfyllt före 1995 års början, eller t.o.m. under det kommande budgetåret.

4 Resultatredovisning

I den fördjupade anslagsframställningen har Rikspolisstyrelsen redovisat de senaste fem årens resultat. I det följande lämnas en kort samman- fattning. Det bör framhållas att det gmndläggande statistiska underlaget för de redovisade åren i vissa avseenden har brister som har rättats till fr.o.m. det innevarande budgetåret.

Antalet inkomna brottsutredningsärenden har under perioden förändrats enligt följande.

Tabell 4:1 Antalet brottsutredningar som kommit in under 1987 och 1991 samt förändringen 1987-l99l uttryckt i %

Ärenden Antal som Antal som Förändring inkommit inkommit mellan 1987 1987 1991 ' och 1991 i % . Eko-brott 3 602 _2 770 ' -23% Narkotikabrott 10 279 12 694 +23% Våldsbrott 75 606 92 056 +22% Tillgreppsbrott 645 969 691 225 +7% Bcdrägcribrott 46 480 46 513 0% Övriga "krimbrott" 102 256 99 149 -3%

Hälften av åtalsanmälningama avseende ekonomiska brott kommer från skattemyndighetema. Minskningen av antalet inkomna anmälningar om ekonomiska brott hänför sig till största delen till nedgång av anmälningar från skattemyndighetema under år 1991.

I förhållande till antalet inkomna ärenden har andelen ärenden som redovisats till åklagare utvecklats enligt följande.

Tabell 4:2 Antal ärenden som redovisats till åklagare under 1987 och 1991 samt

förändringen 1987-1991 uttryckti % Bilaga 3 Ärenden Antal som Antal som Förändring

redovisats redovisats mellan 1987 1987 1991 och 1991 i % Eko-brott 3 121 3 057 -2% Narkotikabrott 8 930 9 614 +8% Våldsbrott 41 288 45 418 +10% Trllgreppsbrott 85 993 81 508 -5% Bedrägeribrott 31 176 29 993 -4% Övriga "krimbrott" 19 790 16 391 47%

I det följande redovisas personalresursema mätta i det antal timmar som olika personalkategorier presterat under perioden 1987-1991. Under perioden har polisens personalresurser mätta i arbetstimmar ökat med 3%. I måttet ingår såväl polismän som annan personal. Ökningen är främst en konsekvens av satsningen på administrativ personal i syfte att motverka vakansläget samt det ökade övertidsuttaget bland polispersonal.

Tabell 4:3 Utveckling av den lokala polisorganisationens totala personalresurser 1987-1991, angivet i pcrsonaltimmar och index där basåret är 1987

År Timmmar Index 1987 32 134 051 100,0 1988 31 889 612 99,2 1989 31 841 759 99,1 1990 31 987 l92 99,5

1991 33 155 125 103,2

Tabell 4:4 Utveckling av den lokala polisorganisationcns personalresurser såvitt avser polismän 1987-1991, angivet i personaltimmar och index där basåret är 1987

År Timmmnr Index 1987 23 645 619 100,0 1988 23 190 894 98,1 1989 22 835 256 96,6 1990 22 761 705 96,3 1991 23 767 298 [00,5

Bilaga 3

Minskningen av antalet timmar för polismän under periodens första år avspeglar det stora antalet vakanta polismanstjånster under de åren. Ökningen under år 1991 är en konsekvens av att antalet polismän har ökat men beror framför allt på en ökad övertidstjänstgöring.

Tabell 4:5 Utveckling av den lokala polisorganisationcns personalresurser utom polismän 1987-1991, angivet i personaltimmar och index där basåret är 1987

År Timmmar lndex 1987 8 488 432 100,0 1988 8 698 718 102,5 1989 9 006 503 106,1 1990 9 225 487 108,7

1991 ' 9 387 827 110,45

Den konstanta ökningen av antalet timmar för personal utom polismän beror på ett antal faktorer. Under budgetåren 1988/89-1991/92 har polisväsendet fått disponera medel för att avlasta polispersonal administrativa göromål. Syftet har varit att i någon man motverka konsekvenserna av vakansläget beträffande polismän. En medveten strävan har även varit att avlasta polispersonal administrativa uppgifter för att öka utrymmet för operativ polisverksamhet.

I det följande redovisas verksamhetens indelning i aktiviteter. Redovisningen kan ses som ett utryck för hur de olika aktiviteterna har prioriterats mellan åren 1987 och 1991. Redovisningen grundas på antalet timmar som har avsatts till de olika aktiviteterna.

Bilaga 3

Tabell 4:6 Verksamheten indelad i aktiviteter, fördelning av totala antalet timmar 1991 samt index för 1991 där 1987 är basår

Aktivitet Totalt antal Totalt antal Index 1991

timmar 1987 timmar 1991 basår 1987 Övervakning 12 126 120 11 546 033 95 Kriminalpolisvcrksamhettl 869 575 9 336 921 105 Övrig verksamhet 3 652 092 - 4 110 276 113 Serviceverksamhct 2 940 345 3 306 840 112 Utbildning ] 815 350 2 174 660 119 Trafrkövcrvakning 1 799 809 1 676-110 93 Allm och social- _ polisiär spaning 536 221 577 474 108 Brottsförebyggande 394 540 426 811 108

Totalt 32 134 051 33 155 125 103

Av redovisningen framgår att övervakningsverksamheten har fått stå tillbaka till förmån för andra aktiviteter. ' Kriminalpolisverksamheten är i den redovisade aktivitetsindelningen i stort synonym med brottsutredning. Den brottsutredande verksamheten har ökat med S% under de fem senaste åren. Detta skall jämföras med att brottsutvecklingen under samma tidsperiod har ökat med 10%. En slutsats kan vara att det trots en prioritering till förmån för brotts- utredningar så har inte jämna steg kunnat hållas med brottsutvecklingen.

5 Föredragandens bedömning av polisverlsamhetens resultat

Polisverksamheten spänner över stora områden. Kraven på polisen grundas väsentligen på faktorer som polisen inte själva bestämmer över. Hit hör t.ex. brottslighetens omfattning och karaktär, vägtrafikens utveckling och andra strukturella förändringar i samhället, inom och utom riket. Dessa faktorer har under åren utvecklats på ett sätt som har ställt - och alltjämt ställer - polisen inför allt större uppgifter. Inte minst gäller det brottsutvecklingen, som under hela efterkrigstiden har visat en stigande trend.

Under de senaste åren har personalsituationen inom polisen varit bekymmersam. Prognoser från Rikspolisstyrelsen visar dock att utvecklingen nu håller på att vända. Med det antal aspiranter som nu genomgår olika stadier av grundutbildning och som tas in på Polishög- skolan i början av år 1993 är vakansema inom polisen på väg att fyllas. Av dessa prognoser kan man sluta sig till att det av regeringen i samband med föregående års budgetarbete uppsatta målet att polisbristen skulle

Bilaga 3

vara avhjälpt till år 1995 kommer att uppfyllas redan under det kommande budgetåret.

De huvudintryck av polisverksamheten som jag redovisade i 1992 års budgetproposition är fortfarande giltiga. Jag kan alltså fortfarande konstatera att polisen har en hög ambition när det gäller att lösa sina uppgifter men att resultatet av verksamheten - på grund av faktorer som väsentligen ligger utanför polisens kontroll - inte är alltigenom tillfreds- ställande.

Jag har alltjämt den uppfattningen att den allvarligaste bristen när det gäller polisverksamheten är att polisen inte i tillräckligt hög grad är synlig och tillgänglig ute bland människor. Det minskar polisens möjligheter att verka brottsförebyggande och leder också till att människor känner sig otrygga på gator och torg. På många håll finns en klar ambition från polisen att öka sin synlighet, men ambitionen har inte alltid kunnat omsättas i praktiken. '

Totalt sett har övervakningsverksamhetens andel av polisens resurser minskat. En sådan utveckling är, principiellt sett, inte godtagbar med hänsyn till kraven på polisiär synlighet.

Också när det gäller den brottsutredande verksamheten har polisen haft svårt att hålla jämna steg med brottsutvecklingen. Särskilt allvarligt är att den grövre kriminaliteteni dag framstår som ett allt större problem. -

Mitt intryck av trafikövervakningen är att den bedrivs kompetent och med engagemang men att det finns ett ganska stort utrymme för att förnya och effektivisera verksamheten. Jag redovisar utförligt hur detta skall ske i ett följande avsnitt.

Vid Statens kriminaltekniska laboratorium synes arbetet med att effektivisera verksamheten fortgå med goda resultat.

Rikspolisstyrelsen har på ett mycket positivt sätt satsat på genom- förandet av det nya budgetsystemet. Den ekonomiadministrativa kompetensen har utvecklats samtidigt som funktioner för planering och uppföljning har inrättats i anslutning till de centrala ekonomifunk- tionema. Mycket återstår givetvis att göra innan polisväsendets ekonomi- administrativa funktioner är fullt ut anpassade till nya former för styrning och uppföljning. Utvecklandet av det internationella samarbetet är ett exempel på områden där myndigheten ligger väl framme. Rikspolis- styrelsens höga ambitionsnivå på många områden medför dock en risk för att resurserna splittras och att möjligheterna begränsas när det gäller att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

Läget i fråga om polisens utrustning är relativt gott. Behovet av investeringar i ny utrustning har dock i någon mån fått stå tillbaka till följd av att medel på polisens investeringsanslag, enligt riksdagens beslut, har tagits i anspråk för att täcka merkostnader till följd av polisens insatser i samband med fotbolls-EM i juni 1992.

Inom polisen pågår ett brett upplagt arbete med att utveckla polis- verksamheten och att finna nya, effektivare arbetsformer. Inte minst gäller det i fråga om den .brottsförebyggande polisverksamheten. På sistnämnda område har polisen nått framgångar, låt vara än så länge på ett lokalt plan. Det är svårt att bedöma detta förnyelsearbete utifrån det

Bilaga 3

statistiska underlaget, men jag har ändå fått ett mycket positivt intryck av den vilja till förändring som finns på många håll inom polisen. Klart är emellertid att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att polisens samlade resurser skall kunna användas så effektivt som möjligt för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Metodutvecklingen inom polisen måste självfallet också ta hänsyn till utvecklingen på det rättsliga området. Genom ett antal avgöranden av riksdagens ombudsmän (JO) har det slagits fast att vissa arbetsmetoder inom polisen inte har ståtti full överensstämmelse med gällande rätt. Det . gäller bl.a. ingripanden mot enskilda i samband med demonstrationer och större evenemang. Det är angeläget att polisen följer upp dessa avgöran- den med att utveckla nya, effektiva arbetsmetoder, något som också sker. Det anförda utesluter givetvis inte att det i vissa fall kan finnas skäl att överväga ändringar av lagstiftningen på polisens område.

Med utgångspunkt i den redovisade resultatanalysen och vad jag i övrigt har nämnt rörande kraven och förväntningarna på polisen gör jag nu följande bedömning av reformbehovet inom polisen den närmaste tiden. Decentralisering måste fortfarande vara ett övergripande mål när det gäller organisationsutvecklingen. Samtidigt krävs att formerna för styrning och utvärdering av myndigheternas verksamhet förstärks i syfte att ge statsmakterna ökade möjligheter att följa och kontrollera verk- samhetens former, inriktning och resultat. Delar av verksamheten måste också förnyas på kort sikt mot bakgrund av tidigare berörda förut- sättningar. Dit hör organisation och arbetsformer på lokal/regional nivå, de centrala funktionerna inom polisväsendet samt polisens kamp mot den grövsta brottsligheten.

6 Inriktningen av polisens verlsamhet 6.1 Ökad synlighet

Att poliser syns ute i samhället, på patrull eller i andra sammanhang, är en viktig faktor när det gäller att skapa trygghet hos dem som bor eller annars vistas i området. När poliser som rör sig i samhället tar kontakt med allmänheten - vilket de bör göra så ofta det är praktiskt möjligt - skapas ett nätverk som i sig är ägnat att öka människors trygghet och som dessutom ger polisen åtskilligt med information som är värdefull för polisarbetet. På så sätt är en ökad synlighet också ett viktigt inslag i den brottsförebyggande verksamheten.

Ökad synlighet bör eftersträvas vid all form av uniformerad polis- verksamhet. Genom ett ökat inslag av fotpatrullering, när så är lämpligt i form av enmanspatrullering, kan polisen öka synligheten och underlätta kontakterna med allmänheten.

Av särskild betydelse i detta sammanhang är den verksamhet som bedrivs av kvarterspoliser (närpoliser). I sin moderna form bedrivs kvarterspolisverksamhet av poliser som har tilldelats ett särskilt ansvar för polisverksamheten inom ett-visst område, t.ex. ett bostadsområde, en stadsdel eller ett mindre samhälle på landsbygden. Kvarterspolisen är en

Bilaga 3

"allpolis" som sysslar med åtskilliga slag av polisverksamhet: förebyggande polisverksamhet, övervakning, brottsutredning och service till allmänheten. Kvarterspolisens arbetssätt är problemorienterat," vilket innebär en målmedveten inriktning på de företeelser inom ansvarsområdet som har särskild betydelse när det gäller att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Vanligen har kvarterspolisen till sitt förfogande en mindre lokal, en "kvarterspolisstation", dit allmänheten kan vända sig för att få kontakt med honom eller henne under vissa angivna tider.

Kvarterspolisverksamheten har hittills i regel bedrivits med ensam- stationerade polismän. Enligt min mening bör man dock inte vara främmande för att flera kvarterspoliser arbetar tillsammans inom ett gemensamt ansvarsområde. Detta bör vara ägnat att öka effektiviteten och flexibiliteten i verksamheten, samtidigt som det kollegiala samarbetet utgör en stimulans för polismännen.

Kvarterspolisverksamheten representerar mycket av det som allmän- heten förväntar sig av polisen: synlighet, kontaktskapande, service och närhet till samhället i övrigt. Rätt bedriven kan kvarterspolisverksamheten fylla viktiga uppgifter både inom det förebyggande och det brotts- utredande polisarbetet.

Under en följd av år har det funnits ett utbrett önskemål bland allmänheten att kvarterspolisverksamheten skall byggas ut. Polisbristen har emellertid hindrat detta och har i många fall rentav lett till att antalet kvarterspoliser har minskat. I dag är antalet kvarterspoliser i landet omkring 350.

Enligt min mening är tiden nu mogen för att bygga ut kvarterspolis— verksamheten väsentligt.

Det är också viktigt att kvarterspolisverksamheten utvecklas när det gäller inriktning och metoder så att den på effektivast möjliga sätt bidrar till de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det gäller därvid att kvarterspolisverksamheten bedrivs integrerat med polisverksamheten i övrigt i polisdistriktet, samtidigt som man tar tillvara den möjlighet till kreativitet och eget ansvarstagande som ligger i den förhållandevis fria rollen som kvarterspolis. Av central betydelse är naturligtvis att kvarterspolisema ges ett arbetsinnehåll och en status inom organisationen som lockar de för uppgifterna lämpligaste poliserna och som också förmår behålla dem där.

För att kvarterspolisverksamheten skall kunna bedrivas effektivt fordras en nära samverkan mellan polisen och andra berörda organ, såsom skola, socialtjänst samt andra myndigheter och organisationer. På detta område bör det vara möjligt att utveckla samarbetet ytterligare, t.ex. genom verksamhet inom gemensamma brottsförebyggande projekt och genom sambruk av lokaler och utrustning. I många fall kan det exempelvis vara lämpligt att kommunen upplåter en centralt belägen lokal inom kvarters- polisens ansvarsområde som utgångspunkt för verksamheten.

Det bör vara en uppgift för Rikspolisstyrelsen att verka för att kvarterspolisverksamheten utvecklas på det sätt som nu har angivits.

En ökad användning av uniform i tjänsten är en faktor som bidrar till att öka polisens synlighet. Rikspolisstyrelsen har i skilda sammanhang

Bilaga 3

fört fram önskemål om att statsmakterna skjuter till medel för att finansiera en övergång till fri uniform för polismän. Enligt min mening möter det inget hinder att myndigheterna inom polisen själva stannar för en sådan ordning inom de ekonomiska ramar som gäller för verksam- heten, om resultatet därmed kan förbättras.

6.2 Sambandsmän m.m.

Ett utvecklat samarbete sker sedan många är framför allt mellan polisen i de nordiska länderna, särskilt på narkotikaområdet. Samarbetet omfattar både polis- och tullområdet och hålls samman i den s.k. Polis—Tull— Narkotikagruppen (PTN-gruppen).

De nordiska länderna har för närvarande sammanlagt 16 polismän, varav sju från Sverige, stationerade som sambandsmän i tolv olika länder av strategisk betydelse för narkotikabrottsligheten i Norden. Systemet med sambandsmän omfattar också tullmyndighetema som medverkar med fem tulltjänstemän. Sambandsmännens verksamhet utgör ett komplement till det samarbete som äger rum inom ramen för Interpol och till det internationella tullsamarbetet CCC.

Rikspolisstyrelsen har gjort bedömningen att det under budgetåret 1993/94 behöver inrättas ytterligare två sambandsmannatjänster, en med placering i Portugal och en med placering i Baltikum.

Jag har ingen erinran mot Rikspolisstyrelsens planer på utstationering av ytterligare sambandsmän. För det fall utplacering av sambandsman sker inom ramen för det nordiska samarbetet bör emellertid frågan underställas ett gemensamt nordiskt övervägande i PTN-gruppen innan utstationering sker.

Från och med budgetåret 1992/93 har utredningsansvaret i asylärenden förts över från polisen till Statens invandrarverk (SIV). Reformen har hittills inte lett till en sådan minskning av polisens arbetsbörda i fråga om asylverksamheten som var förutsedd bl.a. beroende på den stora in- strömningen av asylsökande från det forna Jugoslavien.

Den stora flyktinginströmning, som i flera fall varit organiserad, har visat att det finns ett stort behov av information och kontakt med berörda länder i dessa frågor. Rikspolisstyrelsen har därför med visst avbrott sedan 1990 haft särskilda sambandsmän för asylverksamhet och för att bekämpa illegal invandring utplacerade på ett antal platser, bl.a. i Damaskus. Verksamheten bör fortsätta under kommande budgetår.

Rikspolisstyrelsen har i anslagsframställningen föreslagit att arbets- givaransvaret för FN-polisema skall överföras från försvaret till polisen. Frågan bereds inom regeringskansliet.

6.3. Sjöpolisen

Sjöpolisutredningen överlämnade 1 juni 1992 sitt slutbetänkande (SOU 1992: 51) Översyn av sjöpolisen. Utredningens huvuduppgift var att utreda hur sjöpolisens verksamhet borde utformas för att allmän ordning och säkerhet skall kunna upprätthållas med tillräcklig effektivitet till sjöss

Bilaga 3

och i skärgården. [ uppdraget ingick även att undersöka möjligheterna för en ytterligare samverkan och samordning mellan sjöpolisen och Kust- bevakningen.

] betänkandet har utredningen bl.a. belyst organisationsfrågoma och konstaterar att övervägande skäl talar för att sjöpolisverksamheten förblir en regional verksamhet. Utredningen har bl.a. funnit att nuvarande lokalisering av sjöpolisgrupper runt våra kuster och i Vänern är ändamålsenlig och bör bestå.

Utredningen föreslår dessutom att två nya sjöpolisgrupper inrättas, nämligen en grupp i Västernorrlands län och en grupp i Malmöhus län. Utredningen föreslår vidare att övriga delar av kusten skall täckas genom föreskriftsreglerat samarbete med Kustbevakningen.

Utredningen föreslår när det gäller samordning och samverkan mellan polisen och Kustbevakningen att vissa riktlinjer för detta anges i Rikspolisstyrelsens föreskrifter.

Sjöpolisutredningens betänkande har remissbehandlats. Remiss- yttrandena finns att tillgå i Justitiedepartementets akt i ärende 92—2617. De flesta remissinstansema är positiva till utredningsförslagen. Delade meningar har emellertid framförts från bl.a. Rikspolisstyrelsen, Stats- kontoret och Generaltullstyrelsen när det gäller att inrätta två nya sjöpolisgrupper.

För egen del är jag i allt väsentligt positiv till utredningens förslag. Av särskild vikt är att samarbetet mellan polisen och Kustbevakningen utvecklas. Utredningen har dock inte närmare angivit hur det rent praktiskt skall ske. Jag avser därför att återkomma till regeringen med förslag att uppdra till Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen att skyndsamt utarbeta grunder för en sådan närmare samverkan.

Utredningens förslag att två nya sjöpolisgrupper inrättas, en i Väster- norrlands län och en i Malmöhus län, bör - i enlighet med vad Rikspolis- styrelsen har anfört i sitt remissyttrande - anstå tills vidare med hänsyn till det statsfinansiella läget.

6.4 Beredskapsstyrkan mot terrorism

Av 2 kap. 9 & polisförordningen (19841730) följer att det vid Polis— myndigheten i Stockholm skall finnas en beredskapsstyrka för bekämpning av terroraktioner i landet. Styrkan får tas i anspråk för detta ändamål först efter beslut av regeringen för varje särskilt tillfalle.

Rikspolisstyrelsen har i årets anslagsframställning tagit upp ett förslag från föregående års anslagsframställning om att ändra beslutsordningen när det gäller tillstånd att sätta in styrkan så att tillstånd ges av Rikspolis- styrelsen.

Inrättandet av en nationell insatsstyrka mot terrorism grundas på förslag i en rapport (SOU 1988:18) från den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på statsminister Olof Palme.

Kommissionen föreslog att regeringen vid varje särskilt tillfälle skulle besluta om beredskapsstyrkan skulle sättas in. Detta kunde enligt kommissionen ses som en medborgerlig garanti för att styrkan inte

Bilaga 3

utnyttjades otillbörligt. Dessutom anfördes som skäl för denna lösning att de situationer där det kan bli aktuellt att sätta in beredskapsstyrkan regelmässigt är sådana att regeringen måste informeras och om så erfordras fatta vissa andra beslut. Kommissionen uttalade vidare att den polischef som leder verksamheten på platsen måste bedöma om och när styrkan skall sättas in.

Rapporten remissbehandlades. En majoritet av instanserna var positiv till kommissionens förslag att beslut om att sätta in styrkan skulle fattas av regeringen.

Kommissionens förslag förelades riksdagen i 1990 års budget- proposition. Riksdagen hade ingen erinran mot det anförda (prop. 1989/90:100 bil. 15, bet. 1989/90:JuU27, rskr. 1989/90:211).

För egen del vill jag anföra följande. Den särskilda styrkan kommer endast att sättas in i exceptionella situationer, exempelvis när en organiserad terroristgrupp ockuperat en byggnad eller ett flygplan, kanske också tagit gisslan, samt alla andra utvägar att komma tillrätta med situationen har misslyckats. Erfaren— heterna har visat att sådana aktioner ofta kombineras med krav mot landets regering, t.ex. om frigivning av vissa fångar etc.

Dessa situationer är regelmässigt av den art att regeringen måste informeras och vara beredd att om så erfordras fatta beslut i olika frågor. I ärendet kan det dessutom vara nödvändigt att beakta utrikespolitiska förhållanden, t.ex. om terroristerna har ställt krav på fri lejd till en annan stat eller om utländska medborgare har tagits som gisslan. Jag anser därför att det framstår som naturligt att det då också ankommer på regeringen att ge tillstånd att använda den särskilda styrkan.

Att regeringen har förbehållit sig befogenheten att ge tillstånd till att sätta in den särskilda styrkan innebär självfallet inte att regeringen tar över polisledningen i ärendet. Det är en uppgift för vederbörande polischef att besluta om han eller hon skall utnyttja regeringens tillstånd att sätta in styrkan och att bestämma om hur aktionen skall utföras. Operativa ställningstaganden är således ingen uppgift för regeringen.

Jag kan alltså inte se att det har framkommit några nya skäl som talar för att ompröva det ställningstagande som statsmakterna, som nämnts, gjort för endast några få år sedan att tillstånd för att sätta in den särskilda styrkan skall ges av regeringen. [ sammanhanget finns det också skäl att erinra om att Rikspolisstyrelsens uppgifter och organisation för närvarande är föremål för översyn. Också detta talar mot att överföra den nu aktuella uppgiften till styrelsen.

Det kan emellertid behöva klargöras hur begäran om förflyttning av styrkan skall ske, samt vilka vägarna bör vara för att föra upp frågan om styrkans användande till regeringen m.m. Dessa frågor är under beredning i Justitiedepartementet.

6.5. Organisationsfrågor

En utgångspunkt när det gäller inriktningen av polisens verksamhet är, som jag framhållit i det föregående, att den höga ambitionsnivån för

Bilaga 3

polisen ligger fast. För att polisverksamheten skall kunna drivas vidare med oförändrad målsättning med de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar som kan förutses är det nödvändigt att vidta åtgärder för att rationalisera verksamheten och minska kostnaderna. Bl.a. gäller det att minska kostnaderna för administrationen. För detta krävs att man fortsätter decentraliseringsprocessen med att införa en plattare organisa- tion med kortare beslutsvägar. Samtidigt krävs en ökad polisiär sam- verkan på både lokal och regional nivå för att åstadkomma en effektivare användning av resurserna.

Under senare år har den organisatoriska utvecklingen inom polisen gått i riktning mot en ökad decentralisering. På det lokala planet har polismyndighetema fått ökade befogenheter att bestämma om sin egen organisation, samtidigt som polisens lokala förankring har befästs genom att det blivit möjligt för polisstyrelsema att inrätta polisnämnder med ans/ar för del av polisdistriktet (prop. 1989/901155, bet. l990/9lzJuU1, rskr. 1990/9lzl). Uppgifter har också delegerats från regeringen och Rikspolisstyrelsen till länsstyrelsen, vars roll som högsta polisorgan i länet enligt polislagen (1984z387) därigenom har understrukits. Bl.a. har länsstyrelsernas ansvar för effektivitets- och samverkansfrågor inom länets polis betonats genom ändringar i polislagen och polisförordningen (l984z730; se a. prop. samt SFS l990:997, 199011071 och 19921771). [och med budgetåret 1992/93 har länsstyrelsen tilldelats viktiga uppgifter inom det nya budgetsystemet för polisen som bl.a. innebär att huvuddelen av medlen för polisens verksamhet anvisas över 24 länsramar, som länsstyrelserna förfogar över (prop. 1991/92:100 bil. 3, bet. l99l/92: JuU23, rskr. l99l/92:230). Samtidigt med budgetreformen infördes en enhetlig regional ledningsorganisation inom polisen, den s.k. länspolis- mästarmodellen (prop. 1991/92:52, bet. l99l/92zJuU9, rskr. 1991/92: 124).

Med dessa reformer har man vunnit att det övergripande ansvaret för såväl verksamhet som ekonomi inom länets polis vilar på länsstyrelsen. Länsstyrelsens anwar i dessa hänseenden har också kommit till uttryck genom att regeringen i regleringsbrevet för polisen för budgetåret 1992/93 har uppdragit åt länsstyrelserna att utarbeta och genomföra ett program för rationalisering av polisens verksamhet i respektive län.

Det anförda innebär att länsstyrelserna har att tillse att polisverk- samheten inom respektive län bedrivs och utvecklas i enlighet med de mål och riktlinjer som statsmakterna har lagt fast och inom den ekonomiska ram som gäller för länets polis. Länsstyrelsen har därmed också en viktig roll när det gäller att åstadkomma behövliga rationali- seringar inom polisen. Med hänsyn till att kraven på effektivitet i verksamheten nu har skärpts ytterligare till följd av det bekymmersamma statsfinansiella läget bör ytterligare befogenheter delegeras till läns- styrelsen när det gäller polisens organisation och verksamhet. Bl.a. bör det överlämnas till länsstyrelsen att besluta om indelning i polisdistrikt och om polismyndighetemas grundläggande organisation. En sådan delegering kan ske genom författningsändringar på förordningsnivå. Vidare bör länsstyrelsens uppgifter enligt polislagen när det gäller att

Bilaga 3

främja en effektiv verksamhet inom polisen preciseras genom verk- ställighetsföreskrifter i polisförordningen. Jag räknar med att inom kort kunna förelägga regeringen förslag i dessa ämnen.

_Regeringen har i regleringsbrevet för polisen för budgetåret 1992/93 uppdragit åt länsstyrelserna att utarbeta och genomföra ett program för rationalisering av polisverksamheten inom respektive län. Detta rationali— seringsuppdrag bör preciseras och skärpas mot bakgrund av det statsfinansiella läget och med hänsyn till de ökade befogenheter på området som, enligt vad jag nyss anfört, bör ges till länsstyrelserna. Länsstyrelserna bör därvid åläggas att inom en viss tid under det innevarande budgetåret redovisa ett rationaliseringsprogram som har utarbetats mot bakgrund av de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som—följer av denna budgetproposition och av de planeringsdirektiv som regeringen utfärdar för polisen på grundval av propositionen. Planeringsdirektiven kommer i denna del att avse en treårsperiod. Rikspolisstyrelsen bör vara en motor i rationaliseringsarbetet och i egenskap av tillsynsmyndighet se till att statsmakternas intentioner fullföljs inom polisorganisationen. Styrelsen bör därvid granska de rationaliseringsprogram som länsstyrelserna redovisar. Vid granskningen bör bl.a. prövas om de planerade rationaliseringama är tillräckliga och lämpliga eller, med andra ord, om de kan antas leda till att polisverksam— heten inom respektive län kan bedrivas och utvecklas enligt de riktlinjer som statsmakterna har slagit fast och inom ramen för anvisade medel. Därvid bör beaktas de uttalanden som justitieutskottet gjort vid be- handlingen av proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin och som innebär att besparingarna på polisens område i huvudsak bör avse administrativa funktioner samt att det bör undvikas att göra nedskärningar i den redan ansträngda operativa polisverksam- heten. Av vikt är också att säkerställa att de förändringar som genomförs inte leder till att polisens lokala förankring tunnas ut.

Det förestående arbetet med rationaliseringar på polisens område bör alltså i princip genomföras inom ramen för det budgetsystem och den regionala ledningsorganisation som införts den 1 juli 1992 och som utformats med syfte bl.a. att främja utvecklingen av organisation och verksamhet inom polisen i riktning mot en större effektivitet. Därigenom kan ett nödvändigt rationaliseringsarbete komma igång utan onödigt dröjsmål.

Som central förvaltningsmyndighet har Rikspolisstyrelsen tillsyn över polisen och skall verka för planmässighet, samordning och rationalise- ring. Dessa befogenheter får Ökad betydelse till följd av den nu pågående rationaliseringsprocessen och kan förväntas få en delvis ny inriktning som ett resultat av den tidigare berörda översynen av den centrala polisor- ganisationen. Inte minst måste styrelsen på olika sätt säkerställa att statsmakternas intentioner i fråga om polisverksamhetens inriktning får genomslag på lokal nivå, där merparten av ansvaret får resursutnyttjan- det och den praktiska polisverksamheten finns.

I regeringens proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin har förutsatts att en övergång skall ske till studie-

Prop.1992/93:100

Bilaga 3

medelsfinansiering av polisutbildningen. Enligt min mening bör en reform genomföras med sikte på att studiemedelsfinansiering av grundkurs 1 vid Polishögskolan skall kunna införas i och med den kull studenter som påbörjar sin utbildning under budgetåret 1993/94.

6.6. Trafikpolisen Trafikpolisutredningen

Trafikpolisutredningen redovisade i september 1992 sitt slutbetänkande (SOU 1992:81) Trafikpolisen mer än dubbelt bättre. Utredningens huvuduppgift var att utreda om polisens trafikövervakning skulle kunna göras effektivare.

I betänkandet görs en bred genomgång av arbetsmetoder inom polisens trafikövervakning, av samverkan med andra myndigheter och organisationer verksamma på trafiksäkerhetsområdet och av organisationsfrågor. På denna grund redovisar Trafikpolisutredningen ett stort antal förslag. Vissa av förslagen kräver för ett genomförande beslut av riksdag eller regering medan andra kan genomföras utan sådana beslut. I det följande tar jag upp sådana förslag som bör behandlas i budgetpropositionen. Flera av utredningens förslag ligger inom Kommunikationsdepartementets ansvarsområde och behandlas inte i det här sammanhanget.

Trafikpolisutredningens förslag har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga i Justitiedepartementets akt i ärende 92-3517. Remiss- instansema tillstyrker i stora delar utredningens förslag. Vissa remiss- instanser redovisar en awikande uppfattning i enskilda frågor. På vissa punkter redovisar renrissinstansema emellertid gemensam kritik mot utredningens bedömningar och förslag. Det gäller främst målen för polisens trafikövervakning, vissa förslag rörande organisationen av trafikövervakningen samt frågan om huruvida utredningens förslag ryms inom befintliga ekonomiska ramar. Jag återkommer även till detta.

För egen del anser jag att utredningsförslagen, tillsammans med synpunkterna från remissinstansema, kan utgöra en grund för en reformering av polisens trafikövervakning.

Åtskilliga av Trafikpolisutredningens förslag skall och kan som nämnts genomföras utan särskilda beslut av riksdag eller regering. Genom- förandet av dem är i första hand en uppgift för länsstyrelserna, som i egenskap av högsta polisorgan i respektive län har ansvaret för polisens verksamhet i länen. Det ansvaret innebär bl.a. fördelning av ekonomiska resurser och prioritering av olika verksamheter för polisen. Genom den decentraliserade beslutsstrukturen har länsstyrelserna alltså ett stort ansvar när det gäller att genomföra reformeringen av polisens trafiköver- vakning. Jag finner det angeläget att länsstyrelserna utan dröjsmål påbörjar reformeringen av polisens trafikövervakning i de delar man själv kan fatta beslut.

Jag anser det mycket viktigt att reformarbetet noga följs upp och att effekterna av förändringen i metoder och arbetssätt successivt utvärderas.

Bilaga 3

Detta är enligt min mening en naturlig uppgift för Rikspolisstyrelsen som centralt ämbetsverk för polisen. Uppgiften ligger helt i linje med Rikspolisstyrelsens tillsynsroll och styrelsens ansvar för att förmedla statsmakternas beslut till myndigheterna inom polisen.

Jag kommer mot denna bakgrund att föreslå regeringen att särskilt uppdra till Rikspolisstyrelsen att verka för genomförandet av reforme- ringen av polisens trafikövervakning och att vara sammanhållande när det gäller uppföljning och utvärdering av reformen. Uppdraget bör genomfö- ras inom ramen för de medel som ställs till Rikspolisstyrelsens förfogan- de för den aktuella tidsperioden. Några särskilda befogenheter i fråga om trafikövervakning behöver, såvitt nu kan bedömas, inte tillföras Rikspolisstyrelsen, som redan i följd av sin instruktion har en långt gående befogenhet när det gäller exempelvis utvecklings- och samord- ningsfrågor inom polisväsendet.

Flera av de förändringar som länsstyrelserna själva kan fatta beslut om att genomföra är av sådant slag att det kan vara värdefullt för läns- styrelserna att ha ett centralt stöd. Det kan t.ex. gälla upphandling av teknisk utrustning. Ett annat viktigt område där det är naturligt med ett centralt agerande gäller metodutveckling och till viss del utbildning. Reforrneringen av polisens trafikövervakning kommer att ställa anspråk på nytänkande inom dessa områden.

Målet för polisens trafikövervakning

Riksdagen har i det trafikpolitiska beslutet är 1988 fastlagt mål för säkerhet i vägtrafiken. Ett av de nu gällande målen innebär att det totala antalet dödade och skadade i trafiken fortlöpande skall minska. De åtgärder som behöver genomföras för att målen skall kunna uppnås måste genomföras av ett stort antal olika myndigheter och organisationer på trafiksäkerhetsområdet. Polisen är en viktig aktör i genomförandet. Regeringen förbereder för närvarande en trafiksäkerhetspolitisk proposition som avses läggas fram för riksdagen under första halvåret 1993. Frågan om målen för trafiksäkerhetsarbetet i dess helhet kommer att tas upp i den nämnda propositionen. Flera av Trafikpolisutredningens förslag kommer också att behandlas i propositionen.

En av polisens centrala uppgifter är att förebygga och förhindra brott. Detta gäller självfallet också för polisens trafikövervakning. Det är därför naturligt att, i enlighet med Trafikpolisutredningens förslag, ange att målet för polisens trafikövervakning skall vara att skapa trygghet och säkerhet i trafiken och att minska antalet dödade och skadade. Däremot vore det inte lämpligt att sätta upp ett särskilt, från det nationella trafiksäkerhetsmålet avvikande, resultatmål för polisens trafikövervakning uttryckt i ett högsta antal dödade och skadade. Resultatmålet för polisens trafikövervakning bör i stället uttryckas som ett krav på en ökning av effektiviteten i trafikövervakningen på så sätt som framgår av det följande. Detta bör ske genom en ändring i insatsemas inriktning och genom en förnyelse och utveckling av arbetsformer och teknisk utrust- ning. Jag återkommer i det följande till dessa frågor.

Bilaga 3

lérksamhetsinrilaning, metoder och utrustning i polisens trafiköver- vakning

Med utgångspunkten att uppgiften att förebygga och förhindra brott är central också för polisens trafikövervakning är det viktigt att öka polisens synlighet i trafikövervakningen. Poliser som syns i trafikövervakningen bidrar till att skapa trygghet hos trafikanterna. Trafikpolisutredningen har också föreslagit att polisen skall synas mycket mer på vägarna och i tätortstrafiken. Detta tillstyrks av ett stort antal av remissinstansema. Flera remissinstanser markerar emellertid betydelsen av att det också finns en dold trafikövervakning som gör det möjligt att ingripa mot den grupp av trafikanter som anpassar sitt körsätt till polisens trafik- övervakning och som ofta på ett flagrant sätt överträder trafikreglema när polisen är utom synhåll. Enligt min mening är det nödvändigt att polisens trafikövervakning bedrivs såväl öppet som dolt. En ökning av den synliga övervakningen är emellertid angelägen.

Ökningen av den synliga trafikövervakningen kan ske på flera sätt. Det kan ske på så sätt att fler av polisens bilar är polismålade, men också genom en ökad tillämpning av enmans- eller parpatrullering, genom ett utökat antal kontroller i trafiken och genom att arbetsmetodema i övrigt anpassas så att man erhåller maximal synlighet. Den slutliga avvägningen av förhållandet Öppen/dold övervakning måste, liksom andra avgöranden om vilka övervakningsmetoder som skall tillämpas, göras av läns- styrelserna och polismyndighetema tillsammans med de poliser som skall genomföra övervakningen. Det är en uppgift för Rikspolisstyrelsen att stödja länsstyrelserna och polismyndighetema med metodutveckling och med utveckling av övervakningsutrustning också i denna del.

När det gäller inriktningen av polisens trafikövervakning föreslår Trafikpolisutredningen att den mer konsekvent bör inriktas på de trafikmiljöer och trafiksituationer där risken för svåra olyckor är störst och på de tidpunkter då det råder hög trafik. Detta sker, som utredningen också konstaterar, till viss del redan i dag, men utredningen menar att det bör genomföras mer konsekvent. Jag delar denna uppfattning men vill även markera betydelsen av att övervakningen inriktas på trafikfarliga beteenden och på andra allvarliga trafiksäkerhetsproblem som onykterhet i trafiken och fortkörning. Jag är medveten om att det saknas metoder för att mäta och följa upp regelefterlevnaden när det gäller de flesta felbeteenden. Detta får emellertid inte medföra att polisens trafiköver- vakning begränsas till sådan övervakning för vilken det är möjligt att mera noggrant följa upp effekterna. Det ställer däremot krav på att polisen i samverkan med andra myndigheter och organisationer arbetar för att utveckla metoder för mätning och uppföljning för alla viktiga övervakningsområden.

Trafikpolisutredningen har funnit att det finns utrymme för stora effektivitetshöjningar genom förändringar av i första hand arbetsmetoder, utrustning och organisation men också att det finns goda förutsättningar för en effektivitetshöjning genom en kunnig och engagerad kår av trafikpoliser.

Bilaga 3

Utredningen redovisar också en för Sverige ny metod för att mäta resultatet av polisens trafikövervakning. Den innebär att man mäter antalet personkontakter som polisen har i trafikövervakningen - oavsett om de föranleder rapport eller inte. Utredningen har med gott resultat prövat metoden i full skala under en månad. Jag finner metoden för mätning av effektiviteten i polisens trafikövervakning intressant, inte minst därför att den i sig innehåller incitament för polismannen att aktivt söka kontakt med trafikanterna. Härigenom kan metoden bidra till ett arbetssätt som innebär att förtroende byggs upp mellan trafikanterna och polisen i trafikövervakningen. Frågan om vilka metoder som skall tillämpas och hur verksamheten mera i detalj skall mätas och utvärderas är emellertid inte en fråga för regering och riksdag. Det är en sak för Rikspolisstyrelsen att inom ramen för sin föreskriftsrätt i fråga om planeringsprocessen inom polisen ta ställning till om denna metod generellt skall tillämpas för särskild resultatmätning.

Trafikpolisutredningen föreslår att antalet alkoholutandningsprov ökas så att de fr.o.m. budgetåret 1993/94 har fördubblats till 1,8 miljoner prov per år. För att uppnå detta föreslår utredningen ett antal åtgärder, såsom investeringar i s.k. sållningsinstrument till varje polisman och i fordon med s.k. bevisinstrument. För egen del anser jag att insatser för att minska rattfylleriet är av största vikt. Det är angeläget att Trafik- polisutredningens förslag så långt möjligt genomförs men inte heller i denna del är jag beredd att i mer exakta termer ange målet.

Många av Trafikpolisutredningens förslag förutsätter utveckling av såväl arbetsmetoder som utrustning. Enligt utredningen bör man vid utveckling av både arbetsmetoder och utrustning ta till vara kunskaper och erfarenheter från polismän på fältet i betydligt högre utsträckning än hittills. Jag delar denna uppfattning. Det nya budgetsystemet för polisen innebär att länsstyrelserna vid sin fördelning av resurser och sitt beslut om inriktningen av polisverksamheten i länet skall avsätta erforderliga resurser också för investeringar i utrustning. Rikspolisstyrelsens roll i detta sammanhang bör vara att utveckla nya arbetsmetoder och att följa den tekniska utvecklingen på området för att dels kunna bistå länsstyrel- serna, dels kunna bedriva eller handla upp eget utvecklingsarbete när det gäller system där det krävs en enhetlighet i landet, eller där det kan vara förmånligt med gemensamma inköp.

Trafikpolisutredningen har redovisat kritik mot att trafikpolisema i alltför stor utsträckning tas i anspråk för andra uppgifter än trafiköver- vakning. Jag delar självfallet uppfattningen att trafikpolisema i första hand skall användas för trafikövervakning, men vill samtidigt markera att trafikpolisema också är en del av landets samlade poliskår och därför skall kunna användas även för andra uppgifter när det krävs. Detta är emellertid ytterst en fråga om prioritering av resurser med utgångspunkt i övergripande bedömningar av kraven på polisverksamheten. Trafik- polisen avviker i detta hänseende inte på något avgörande sätt från vad som gäller andra grenar av polisverksamheten.

Jag anser i likhet med utredningen det väsentligt att ordningspolisens medverkan i trafikövervakningen i tätorterna ökar.

Bilaga 3

Trafikpolisutredningen har föreslagit att personal utan polisutbildning får utökade uppgifter och även medverkar på fältet i uppgifter som inte kräver polisutbildning. Också på denna punkt kan jag ansluta mig till förslagen och anser att det ligger inom ramen för det ansvar varje myndighetschef har att utnyttja sin personal efter deras kompetens och på effektivast möjliga sätt inom det regelverk som gäller kompetens- fördelning och befogenheter.

Trafikpolisutredningen har i syfte att få ut mesta möjliga effekt av trafikpolisen också föreslagit en samverkan med AB Svensk Bilprovning när det gäller fordonskontroll på väg. Likaså har man föreslagit att Trafiksäkerhetsverkets bilinspektörer förs till polisen efter avvecklingen av verket. Förslagen kommer att behandlas i den trafiksäkerhetspolitiska proposition som regeringen planerar till våren 1993. Jag vill i detta sammanhang endast understryka det i och för sig självklara att polismans befogenhet i princip skall förbehållas den som är polis.

Organisations- och styrningsfrågor

Trafikpolisutredningen har lämnat förslag till organisation för trafik- polisen. Förslaget innebär att man i varje län skall ha en trafikpolis direkt underställd länspolismästaren. Det föreslås att regler om detta tas in i de för länsstyrelserna gällande bestämmelserna om polisväsendet i länen. Härtill föreslås att länsstyrelserna vid sin medelsfördelning avsätter en särskild post till länspolismästarens förfogande för trafikpolisen i länet. Dessa medel föreslås trafikpolischefen kunna disponera löpande under året.

När det gäller förslagen om organisationen är remissopinionen blandad. För egen del anser jag följande. Sedan den 1 juli 1992 beslutar läns- styrelserna i princip själva om vilka regionala funktioner som skall finnas i polisverksamheten i länet. Detta ligger i linje med att länsstyrelsen har ansvaret för fördelningen av resurser liksom för att bestämma inrikt- ningen av polisarbetet i länet. Det är inte lämpligt - och knappast ens möjligt - att i detta avseende särbehandla trafikpolisen. Det innebär emellertid ett särskilt ansvar för länsstyrelserna att - med utgångspunkt i regeringens riktlinjer i sin medelsfördelning och i sina riktlinjer för polisverksamheten i respektive län ställa upp sådana resultatmått och andra krav på verksamheten att trafikövervakningen kan bedrivas med väsentligt ökad effektivitet jämfört med i dag. Härav följer att det i det stora flertalet fall bör vara naturligt att det även i fortsättningen finns särskilda regionala enheter för trafikövervakning i länen.

Uppföljningen av reformeringen av polisens trafikövervakning blir mot denna bakgrund särskilt viktig. Det bör, som jag angivit inledningsvis, vara en uppgift för Rikspolisstyrelsen att i samråd med länsstyrelserna utveckla formerna för uppföljningen av trafikövervakningen.

Som jag vidare redovisade inledningsvis är många myndigheter och organisationer engagerade i uppgiften att förbättra trafiksäkerheten. Från den 1 januari 1993 har Vägverket det samlade ansvaret för trafiksäker- hetsarbetet på central nivå. Vägverket utarbetar därför nu ett trafiksäker-

Bilaga 3

hetsprogram. Vägverket är också väghållare för det statliga vägnätet, på motsvarande sätt som kommunerna är väghållare för det kommunala vägnätet. En utökad samverkan mellan polisen och Vägverket på olika nivåer samt med kommunerna blir mot denna bakgrund viktig, liksom en nära samverkan mellan polismyndighetema i olika län. Samverkan kan, som Trafikpolisutredningen anger, avse frågor om att identifiera farliga vägsträckor, att åstadkomma en heltäckande olycksstatistik eller att länsstyrelserna stödjer kommunerna i deras trafiksäkerhetsarbete. Samverkan kan också avse utfärdandet av lokala trafikföreskrifter. Det är enligt min mening angeläget att denna samverkan kommer till stånd, men det bör ankomma på de berörda myndigheterna att själva finna formerna för samverkan.

Reforrneringen av polisens trafikövervakning ställer stora och delvis nya krav på de enskilda polismännen. Det är viktigt för kvaliteten i verk- samheten att de har en adekvat utbildning. Det är en fråga för Rikspolis- styrelsen att bevaka utbildningsfrågoma och att se till att utbildningen utvecklas och anpassas i linje med de förändringar som sker i verk— samheten.

7 Riktlinjer för polisverksamheten Följande riktlinjer skall gälla för polisverksamheten. Kriminalpolitiska mål

Det övergripande målet för polisverksamheten skall vara att minska brottsligheten och öka människors trygghet i samhället.

Polisverksamhet i allmänhet

Polisverksamheten skall i ökad utsträckning inriktas mot brotts- förebyggande åtgärder i vid mening och mot brottsförhindrande åtgärder (brottsförebyggande polisverksamhet). I polisens metodutvecklingsarbete skall den brottsförebyggande polisverksamheten ges en framskjuten plats. En viktig del i detta arbete skall vara att integrera brottsförebyggande åtgärder med annan polisverksamhet samt att i nära samverkan med myndigheter och andra organ driva brottsförebyggande arbete.

I den förebyggande polisverksamheten skall särskild uppmärksamhet ägnas åt ungdomar som är i riskzonen för att dras in i kriminalitet samt åt vaneförbrytare och andra som svarar för en förhållandevis stor del av brottsligheten.

Det som nu har anförts utgör inte något avsteg från principen att det är en av huvuduppgiftema för polisen att utreda brott som hör under allmänt åtal. Det är självfallet nödvändigt att tillräckliga resurser även i fortsättningen avdelas för denna verksamhet. Det är angeläget att alla möjligheter tas till vara att effektivisera utredningsverksamheten och därigenom öka antalet uppklarade brott. Av särskild vikt är att den

Bilaga 3

kvalificerade kriminalpolisverksamheten utvecklas när det gäller metoder och organisation.

Samarbetet mellan polis och åklagare i fråga om förundersökningar skall utvecklas i syfte att utnyttja myndigheternas samlade resurser effektivare i utredningsarbetet.

I arbetet med att effektivisera den brottsutredande verksamheten skall myndigheterna beakta vad som anförs i Riksrevisionsverkets rapport (F 1992z36) Effektivare brottsutredningar.

När det gäller inriktningen mot olika slag av brottslighet är det i första hand en uppgift för polisen att själv göra prioriteringar med utgångspunkt från brottens straffskalor och andra omständigheter av betydelse. exempelvis lokala förhållanden. En särskild inriktning bör dock göras mot våldsbrott och narkotikabrott.

Ökad synlighet

Polisens synlighet skall öka, bl.a. genom ett ökat inslag av fot- patrullering. Kvarterspolisverksamheten skall utvecklas och byggas ut väsentligt.

Brottsoffer

De enskilda personer som utsätts för brott skall sättas i centrum för

polisens uppmärksamhet och omsorg. Samarbetet med brottsofferjourer bör utvecklas.

Personer som utsätts för akut brottshot måste skyddas. Behovet av extra skydd för utsatta kvinnor mot olika former av våldsbrott måste därvid särskilt beaktas.

Trafiken

Målet för polisens trafikövervakning skall vara att skapa trygghet och säkerhet i trafiken och att minska antalet dödade och skadade.

Effektiviteten i polisens trafikövervakning skall ökas väsentligt. Det skall ske genom en ökad aktivitet och genom en ökad synlighet i övervakningen.

Trafikövervakningen skall inriktas mot de trafikmiljöer och trafik- situationer där risken för svåra olyckor är stor och på de tidpunkter då det är högtrafik. Onykterhet i trafiken, fortkörning och andra farliga beteenden skall uppmärksammas särskilt.

Ordningspolisen skall öka sin medverkan i trafikövervakningen. Samverkan skall utökas med Vägverket och kommunerna.

Internationella frågor

I det långsiktiga utvecklingsarbetet inom polisen skall beaktas de nya krav på internationellt polissamarbete som kommer att följa med Sveriges

Bilaga 3

närmande till EG och med ökningen av den internationella brottsligheten med anknytning till andra delar av Europa eller världen i övrigt.

Rekrytering

En målmedveten satsning bör göras på att rekrytera fler personer med invandrarbakgrund till polisyrket.

Ejektivisering

Myndigheter på alla nivåer inom polisen skall bedriva ett målmedvetet effektiviseringsarbete. Därvid skall bl.a. eftersträvas ett ökat samarbete mellan olika delar av polisorganisationen samt mellan polisen och organ utanför polisväsendet. Genom effektiviseringar och rationaliseringar skall säkerställas att polisverksamheten kan bedrivas i enlighet med gällande föreskrifter och riktlinjer och inom ramen för tilldelade resurser.

Utvecklandet av metoder för styrning och uppföljning samt för andra rutiner inom ramen för det nya budgetsystemet skall också ges en framträdande plats i utvecklingsarbetet inom polisen.

Administrationen inom polisen skall minskas genom en ändamålsenlig organisationsutveckling och genom andra åtgärder. Inom varje län skall polisverksamheten organiseras så att länets sammanlagda polisresurser används på effektivast möjliga sätt.

Investeringar och utbildning skall hållas på en hög nivå med syfte att främja kvalitet och effektivitet i verksamheten.

8 Budgetförslaget i stort

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin beslutat att sammanlagt 500 milj.kr skall sparas inom J ustitiedepartementets område. Besparingar kommer att genomföras huvudsakligen genom rationaliseringar inom polisens område under en treårsperiod. Övergång kommer också att ske till studiemedels- finansiering I fråga om polisutbildningen.

Mot bakgrund av de besparingar som skall genomföras inom polisen tilldelas polisväsendet en ettårig budgetram. Besparingama skall dock planeringsvis läggas fast. En fördjupad prövning kommer åter att ske för budgetåret l994/95.

Vid beräkningen av medel för polisväsendet avseende budgetåret 1993/94 föreslås att en besparing tas ut om 150 miljoner kronor. Den återstående besparingen om 350 miljoner kronor föreslås fördelas lika mellan budgetåren 1994/95 och 1995/96 och avser huvudsakligen åtgärder inom den regionala och lokala organisationen.

Vid beräkning av Rikspolisstyrelsen anslag har en överföring av resurser gjorts till anslaget BZ . Säkerhetspolisen avseende kostnader för hyra m.m. Medel för gemensam ADB-verksamhet har överförts till anslaget BS. Lokala polisorganisationen. En teknisk justering av anslagsberäkningarna för polisväsendet har gjorts som ett led i över-

Prop.1992/93:100

Bilaga 3

gången till det nya budgetsystemet för polisväsendet. En översyn kommer att göras av anslagskonstruktionen för Polishögskolan.

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) är en myndighet av central betydelse för rättsväsendet. SKL undantas därför från besparingar och tillförs i stället medel för att säkerställa utveckling och kvalitet inom kriminalteknikens område.

Den lokala polisorganisationen tillförs medel enligt plan för det ökade antalet polismän som tillkommer inom polisväsendet. Medel om 10 miljoner kr. beräknas för att möjliggöra ytterligare förstärkning av insatser på narkotikaområdet.

9 Flerårsram och fördjupad prövning

Mot bakgrund av den omfattande besparing som skall göras inom polisväsendet under den kommande treårsperioden är min bedömning att en tvåårsram inte bör tilldelas polisväsendet. En fördjupad prövning bör därmed ske även för det nästföljande budgetåret.

10 Lokalförsörjning för polisväsendet m.m.

Byggnadsstyrelsen är lokalhållare för polisväsendet. Många av de byggnader som polisen disponerar tas också i anspråk av åklagar— väsendet. Lokalbeståndet uppgår till drygt 1 milj. m2. Polisväsendet disponerar för innevarande budgetår ca 920 milj.kr för lokalkostnader.

Under budgetåret 1991/92 har nya polis- och förvaltningshus tagits i bruk av polismyndighetema i Kramfors och Oskarshamn. En ny förvaltningsbyggnad har under hösten 1992 invigts i Karlskrona. Arbetsgruppen i Gislaved har under hösten 1992 fått nya lokaler.

Under år 1993 kommer nya förvaltningsbyggnader i Malmö, Vetlanda och Gällivare att kunna disponeras av polismyndighetema. Arbets- grupperna i Jokkmokk, Ale, Ånge, Arjeplog och Bålsta kommer att flytta in i nya lokaler under år 1993.

I övrigt pågår om- och tillbyggnad av polis— och åklagarrnyndighetemas lokaler i Örebro samt nybyggnad av en förvaltningsbyggnad för polis, åklagare och häkte i Uddevalla.

11 Revisionsberättelse

I Riksrevisionverkets revisionsrapport har Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1991/92 erhållit en revisionberättelse utan invändningar.

12 Beräkning av anslagen

Anslagen för polisväsendet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till län i Riksgäldskontoret samt de nya pricipema för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har

Bilaga 3

tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myndigheternas disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

13. Räntebeläggningen

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Polisväsendet förutom Säkerhetspolisen kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Polisvä— sendet kommer därför att tilldelas räntekonto med kredit i Riksgäldskon- toret och medlen under anslagen Bl, B3, B4 och B5 förs till detta konto.

Bilaga 3

B 1. Rikspolisstyrelsen

1991/92 Utgift 1 005 186 751 1992/93 Anslag 566 630 000 1993/94 Förslag 475 000 000 Rikspolisstyrelsen

1. Medel för gemensam ADB—verksamhet bör enligt Rikspolisstyrelsen beräknas under en särskild anslagspost under Rikspolisstyrelsens anslag.

2. Rikspolisstyrelsen föreslår att medel ställs till förfogande för genomförande av Trafikpolisutredningens förslag.

3. Rikspolisstyrelsen föreslår att medel avseende hyra, el och verksamhetsanknuten ombyggnad vid säkerhetspolisen omfördelas från anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen till anslaget B 2. Säkerhetspolisen.

4. För övriga yrkanden hänvisas till anslagsframställningen.

Föredraganden

Under anslaget har beräknats medel för Rikspolisstyrelsen i dess funktion som central förvaltningsmyndighet samt kostnaderna för den operativa verksamheten vid Rikskriminalpolisen. Hit hör kostnader för personal av olika kategorier, utrustning och andra investeringar, lokaler m.m. Under anslaget har också beräknats lönekostnader såväl för polismän som tjänstgör vid Rikspolisstyrelsen (utom Säkerhetspolisen) som för sådana som har kommenderats från en lokal polismyndighet för tjänstgöring vid styrelsen.

Medel för gemensam ADB-verksamhet för polisväsendet har överförts till anslaget BS. Lokala polisorganisationen med 112 milj.kr. mot bakgrund av att ADB-verksamheten vid Rikspolisstyrelsen huvudsakligen utgör stöd för den lokala polisorganisationen.

Vid beräkningen av anslaget har medel avseende hyra, el och verksamhetsanknuten ombyggnad vid säkerhetspolisen omfördelas från anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen till anslaget B 2. Säkerhetspolisen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 475 000 000 kr.

Prop.]992/93:100

Bilaga 3

B 2. Säkerhetspolisen

l992/93 Anslag 400 000 000 1993/94 Förslag 470 643 000 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Säkerhetspolisen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 470 643 000 kr.

B 3. Polishögskolan

1991/92 Utgift -

1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag [ 000 Rikspolisstyrelsen

1. Rikspolisstyrelsen yrkar att Riksdagen skall besluta om att 700 polisaspiranter skall antas vid polishögskolan

2. Rikspolisstyrelsen yrkar att all utbildning (exkl uppdragsutbildning) vid polishögskolan finansieras via en anslagspost under anslaget B 5. Lokala polisorganisationen.

3. För övriga yrkanden hänvisas till anslagsframställningen.

Föredraganden

Över anslaget finansieras Polishögskolans verksamhet såsom löner till lärare, instruktörer och annan personal, andra förvaltningskostnader, lokalkostnader, forskningsverksamhet m.m. Anslagskonstruktionen innebär att endast ett formellt belopp om 1000 kronor uppförs avseende polishögskolan. Detta betyder att huvuddelen av all utbildning, både grundutbildning och vidareutbildning, betalas av medel inom anslaget B 5. Lokala polisorganisationen. Detta innebär att skolan verkar som en avgränsad resultatenhet inom Rikspolisstyrelsen med efterfrågestyming och intäktsfinansiering. För forskningsverksamheten tillförs medel från centrala medel under anslaget B 5.

Riksdagen har, efter förslag i prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin beslutat att övergång skall ske till studiemedelsfinansiering av polisutbildningen. Detalj frågorna rörande en sådan reform utreds av Rikspolisstyrelsen. Inriktningen är att studie- medelsfinansiering skall tillämpas för grundkurs 1 med början i och med de studenter som påbörjar sin utbildning under budgetåret 19993/94. Frågor som måste belysas i samband med reformen är bl.a. rekrytering av studenter till polisutbildningen, studenternas formella knytning till Polishögskolan under utbildningstiden samt urval och antagning till

Bilaga 3

polismansbanan. Också i andra avseenden kan det bli aktuellt att se över polisutbildningen mot bakgrund av övergången till studiemedelsfinan— siering (jfr. bet.l992/93:JuU24).

Före budgetåret 1992/93 tillämpades ett system som innebar att statsmakterna årligen i budgetprocessen tog direkt ställning till hur många polisaspiranter som skulle antas. Denna ordning medförde att en långsiktig planering av personalförsörjningen försvårades, dels genom att polismyndighetema i princip fick ändrade planeringsförutsättningar varje år, dels genom att besluten styrdes inte bara av verksamhetens behov utan även av politiska och statsfinansiella bedömningar.

Det nya budgetsystemet för polisväsendet, som infördes den 1 juli 1992, bygger bl.a. på att det är den lokala polisorganisationens efterfrågan på nya poliser som styr rekryteringen. I 1992 års budget— proposition anförs att det är länsstyrelsen som, i egenskap av högsta polisorgan i länet, bestämmer hur många polisaspiranter som skall beställas från polishögskolan för länets räkning. Polishögskolan planerar och genomför utbildningen med utgångspunkt från givna beställningar.

Den nya ordningen för att bestämma antalet polisaspiranter skall, enligt regeringens och riksdagens beslut (prop. l99l/921100 bil. 3 s. 83, bet. 1991/92:JuU23, rskr. 1991/92:230), införas i och med budgetåret l993/94. Det innebär att regeringen och riksdagen i fortsättningen inte skall bestämma om storleken på intagningen till Polishögskolan. Det är i stället en uppgift för Rikspolisstyrelsen att bestämma om hur många studenter som skall tas in till grundkurs ] under det kommande budget- året mot bakgrund av de uppgifter som länsstyrelserna lämnar om tilltänkt nivå i fråga om nyrekrytering av utbildade polismän i respektive län.

I samband med behandlingen av 1992 års budgetproposition satte Riksdagen, efter förslag från regeringen, som mål att antalet polismän senast år 1995 borde vara ca 16 700. Som framgått av det föregående visar prognoser från Rikspolisstyrelsen att detta antalsmål kommer att uppfyllas redan under nästa budgetår.

Det nya budgetsystemet bygger också på att polismyndighetema själva bestämmer om hur stor personal av olika kategorier som skall finnas vid respektive myndighet. Detta gör det möjligt för varje myndighet att välja den för myndigheten lämpligaste "resursmixen" av polismän, annan personal samt teknikstöd. Rikspolisstyrelsen följer utvecklingen såsom tillsynsmyndighet. Om antalet polismän vid en viss polismyndighet eller inom ett visst län utvecklas på ett sätt som inte är godtagbart från verksamhetssynpunkt har Rikspolisstyrelsen att söka åstadkomma rättelse i enlighet med sin instruktion eller, i sista hand, att anmäla förhållandet för regeringen. Regeringen kan därvid meddela de bestämmelser som behövs för att korrigera utvecklingen.

Mot bakgrund bl.a. av den nu_ refererade reformen i fråga om finansiering av polisutbildningen finns det skäl att se över anslags— konstruktionen för Polishögskolan. Jag återkommer till regeringen med denna fråga.

Bilaga 3

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Polishögskolan för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på i 000 kr.

B 4. Statens kriminaltekniska laboratorium

l99l/92 Utgift 39 667 044 1992/93 Anslag 38 923 000 1993/94 Förslag 46 710 000 Rikspolisstyrelsen

1. Rikspolisstyrelsen föreslår att Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) anvisas medel om 2 000 000 kronor för utveckling och spridning av kriminaltekniska fältmetoder. Vidare föreslås att 500 000 kronor anvisas för modernisering av instrument och 1 500 000 kronor för förstärkning av forskningsverksamheten.

2. För övriga yrkanden hänvisas till Rikspolisstyrelsens anslagsfram- ställning.

F öredraganden

SKL har en central roll inom rättsväsendet. Stora kostnader kan sparas inom rättsväsendet om snabba och tillförlitliga resultat från tekniska undersökningar kan bidra till snabbare lösningar av olika brott, t.ex. spaningsmord. Utvecklingen av DNA-tekniken förväntas få stor betydelse för uppklarandet av vissa typer av grövre brott. Det är viktigt att verksamheten trots det ansträngda statsfinansiella läget kan drivas och utvecklas i fråga om kvalitet och omfattning. För att ytterligare kunna utveckla DNA-tekniken, införa kvalitetssäkring, förnya vissa tekniska instrument samt för utve'cklingsåtgärder har beräknats 2 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 46 710 000 kr.

Bilaga 3

B 5. Lokala polisorganisationen

1991/92 Utgift 8 697 061 988 1992/93 Anslag 9 256 527 000 1993/94 Förslag 9 891 189 000 Rikspolisstyrelsen

1. Medlen bör enligt Rikspolisstyrelsen räknas upp för att finansiera kostnaderna för den av statsmakterna beslutade utbildningsvolymen vad avser aspiranter vid Polishögskolan och för det utökade antalet polismän som tillkommer inom polisväsendet.

2. Rikspolisstyrelsen begär kompensation för ökade hyreskostnader och kostnader som är en direkt följd av statsmakternas beslut avseende om- till- och nybyggnader av polislokaler för ny inredning och utrustning. Detsamma gäller för de merkostnader som uppkommer för el och ve— rksamhetssanknuten ombyggnad i samband med utökade lokalytor.

3. Medel bör enligt Rikspolisstyrelsen omfördelas till anslaget B 2. Säkerhetspolisen för att möjliggöra att kostnader för livvakter, spanare och bevakningen av kungafamiljen och statsråd fortsättningsvis kan fmansieras direkt via säkerhetspolisens egna anslag.

4. För att säkerställa utvecklingen av teknikstödet inom polisen begärs 146 milj. kr.

5. För övriga yrkanden hänvisas till anslagsframställningen. F öredraganden

Under detta anslag har beräknats huvuddelen av de medel som behövs för verksamheten vid polismyndighetema. Hit hör bland annat löne- kostander för polis- och administrativ personal, andra förvaltnings- kostnader, brottsutredningskostnader m.m. Även kostnader för utrustning och underhåll och drift av motorfordon m.m. samt diverse utgifter har beräknats under detta anslag.

Under anslaget har medel beräknats med 191 milj. kr. för att finansiera kostnaderna för det utökade antalet polismän som enligt plan tillkommer inom polisväsendet.

Medel för lönekostnader för livvakter och spanare som regelmässigt är inkommenderade till säkerhetspolisen från den lokala polisorganisationen är överförda till anslaget B 2. Säkerhetspolisen. Detsamma gäller kostnaderna för bevakningen av kungahuset och regeringsledamötema.

De regionala ramarna

Huvuddelen av medlen under anslaget kommer även inför budgetåret 1993/94 att fördelas på 24 anslagsposter, en för varje län, som hanteras av länsstyrelserna. Rikspolisstyrelsen förutsätts disponera centrala medel inom anslaget för vissa gemensamma behov inom polisorganisationen. Under ramanslaget har medel beräknats för löner, utrustning och

Bilaga 3

underhåll samt förvaltningskostnader m.m. Medel för anskaffande av bl.a. motorfordon, persondatorutrustning och andra inventarier har beräknats under anslaget. Det gäller även kostnader för underhåll. Vidare bör det även i år beräknas pengar på en särskild rampost under ram- anslaget för polisväsendets brottsutredningskostnader.

Stöne investeringar m.m.

Under anslaget bör det finnas centrala medel för större investeringar såsom radiosystem och andra infrastrukturella åtgärder. Kostnader för utrustning m.m. som endast skall finnas på ett fåtal platser och lämpligen inte kan anskaffas på annat sätt, bör finansieras med dessa medel. Vidare bör Rikspolisstyrelsen disponera medel som kan användas som reserv, för särskilda satsningar m.m.

Det är viktigt att den pågående offensiven mot bl.a. nyrekrytering av narkotikamissbrukare kan fortsätta. Jag har därför beräknat 10 milj. kr. för att ytterligare förstärka dessa insatser.

Medel för gemensam ADB-verksamhet för polisväsendet har överförts från anslaget B 1. Rikspolisstyrelsen. Min bedömning är att den gemensamma ADB-verksamheten är ett stöd som främst tjänar den lokala polisorganisationen. Därför bör medel motsvarande 112 milj. kr. beräknas på en särskild rampost under detta anslag. Detta möjliggör en fortsatt satsning på informationsbehandling och administrativ rationali- senng.

Bmttsutredningskostnader m.m.

Under denna rampost har beräknats medel för kostnader med anledning av brottsutredningar m.m. Hit hör bl.a. kostnader för förundersökning, ersättning till sakkunniga, förpassning, passforrnulär m.m. Medel för detta ändamål kan lämpligen inte beräknas för varje polismyndighet. Det är därför ändamålsenligt att medlen beräknas såsom tidigare på en särskild rampost under ramanslaget för den lokala polisorganisationen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Lokala polisorganisationen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 9 891 189 000 kr.

Bilaga 3

c. ÅKLAGARVÄSENDET'

Åklagarväsendets uppgifter och organisation

Åklagarväsendet har tillsammans med Övriga delar av rättsväsendet viktiga uppgifter i samhällets kamp mot brottsligheten. Åklagamas huvudsakliga uppgifter består i att leda förundersökningar, att fatta beslut i åtalsfrågor samt att föra talan vid domstol. Strafflagstiftningen har självfallet den största betydelsen för åklagarverksamheten.

Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och leder åklagar- verksamheten i riket. Riksåklagaren är också central förvaltningsmyndig- het för åklagarväsendet. Riksåklagarens kansli är organiserat på två byråer, kanslibyrån och tillsynsbyrån. Härutöver finns personal för Riksåklagarens åklagarverksamhet i Högsta domstolen. Sammanlagt finns ca 50 personer anställda hos Riksåklagaren.

För åklagarverksamheten är landet indelat i 13 regioner. Vid de regionala myndigheterna, som var och en leds av en överåldagare, tjänstgör statsåklagare och distriktsåklagare som handlägger vissa typer av mål, främst sådana som rör ekonomisk brottslighet. Överåklagaren skall handlägga mål som är särskilt krävande och utövar dessutom ledningen över åklagarverksamheten inom sin region.

Riket är indelat i 86 åklagardistrikt. Åklagarmyndighetema i 83 av dessa distrikt lyder under regionåklagarmyndighetema och leds av chefs- åklagare. Åklagarmyndighetema i Stockholm, Göteborg och Malmö, som var och en leds av en överåklagare, står utanför den regionala åklagarorganisationen. Överåklagama i dessa tre distrikt fullgör i princip samma uppgifter som överåklagama vid regionåklagarmyndighetema.

Härutöver finns en statsåklagarrnyndighet för speciella mål, ledd av en överåklagare. Åklagarna vid den myndigheten handlägger mål i hela riket, i första hand särskilt omfattande mål eller mål som berör flera regioner. Sammanlagt tjänstgör ca 1 250 personer vid de regionala och lokala åklagarmyndighetema.

Pågående reformarbete m.m.

Som jag nämnde i inledningen (avsnitt 4.2) har den parlamentariskt sammansatta kommittén Åklagarutredningen -90, överlämnat betänkandet (SOU 1992:61) Ett reformerat åklagarväsende. Betänkandet remiss- behandlas för närvarande. Vidare har regeringen i juni 1992 lämnat ett uppdrag till Statskontoret att se över åklagarväsendets centrala organisa- tion.

Andra uppdrag som kan komma att få betydelse för åklagarväsendet gäller uppdrag lämnade till Riksåklagaren i årets regleringsbrev. Här kan särskilt nämnas uppdraget att utveckla metoder för att på ett ändamåls- enligt sätt mäta prestationer och produktivitet i åklagarverksamheten. Vidare kan nämnas uppdragen att analysera tillsynsverksamheten och att

Bilaga 3

redovisa övervägandena gällande vitsordssystemet. Samtliga de nu nämna uppdragen skall redovisas under innevarande budgetår eller i den kommande årsredovisningen.

Riksåklagaren har i september 1992 på regeringens uppdrag redovisat vilka utbildningsinsatser som vidtagits och planeras inom åklagarväsendet när det gäller sexualbrott mot barn. Uppdraget gavs mot bakgrund av ett tillkännagivande av riksdagen (bet. 1990/91zJuU15, rskr. 1990/91:152).

Riksåklagaren har sedan den 1 juli 1992 delegerat budgetansvaret till regional nivå. Detta innebär att samtliga Regionåklagarmyndigheter, åklagarmyndighetema i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Stats- åklagarmyndigheten för speciella mål i princip ansvarar för alla medel som disponeras inom anslaget C 2. Åklagarmyndighetema.

Förlängd budgetperiod

Åklagarväsendet har sedan budgetåret l99l/92 en ny treårig budgetram. Detta innebär att verksamhetens inriktning och medelstilldelningen för åklagarväsendet i princip har lagts fast för budgetperioden 1991/92 - 1993/94. Regeringen har den 18 juni 1992 beslutat att de riktlinjer för åklagarverksamheten som gäller för perioden 1991 /92 - 1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95. Anledningen härtill var att regeringen önskade avvakta bl.a. Åklagarutredningens -90 betänkande innan nya mydighetsspecifika direktiv beslutas.

Arsredovisning m.m.

Riksåklagaren har avlämnat en årsredovisning för budgetåret 1991/92. Årsredovisningen innehåller bl.a. en resultatredovisning. Någon uppdelning på verksamhetsgrenar har inte skett i resultatredovisningen. Mått på prestationer och produktivitet saknas. Kostnader har inte kunnat fördelas på prestationer. Riksåklagaren har dock inlett ett arbete i syfte att komma tillrätta med dessa brister. En beskrivning har lämnats avseende bl.a. personalstruktur och kompetensutveckling.

Riksrevisionsverket (RRV) har genom dispens medgett att Riks- åklagaren får tillämpa Bokföringsförordningens äldre bestämmelser för årsbokslut och löpande bokföring av fordringar och skulder budgetåret 1991/92. Detta innebär att Riksåklagarens årsredovisning består dels av en balansräkning och anslagsredovisning, dels av en resultatredovisning. RRV:s revisionsberättelse innehåller inga invändningar. Vad avser resultatredovisningen har RRV begränsat sin granskning till en be- dömning av krav på fullständighet och dokumentation. Dock påpekas vikten av att arbetet med att införa ett nytt redovisningssystem fullföljs under innevarande budgetår.

Bilaga 3

Förenklad anslagsframställning

I sin förenklade anslagsframställning konstaterar Riksåklagaren att arbetsbördan och arbetsbalansema växer samt att arbetsläget år synner- ligen ansträngt och bekymmersamt. Antalet inkommande mål till åklagarmyndighetema har t.ex. ökat med 18 % under de senaste fem åren. Mellan åren 1990 och 1991 var ökningen drygt 5 %. Samtidigt ökar målbalansema kraftigt. I syfte att förbättra effektiviteten har Riks- åklagaren bl.a. delegerat budgetansvaret till regional nivå. Vidare har en fortsatt utbyggnad av datorstödet skett. Riksåklagaren begär att åklagarväsendets anslagsmmar höjs.

Bedömning

Den resultatorienterade styrningen ställer stora krav på de centrala förvaltningsmyndighetema. Å andra sidan innebär systemet med fleråriga budgetramar att anslagsmedlen kan utnyttjas smidigare samtidigt som möjligheterna till långsiktig planering ökar. Betydelsen av den på- drivande roll som Riksåklagaren har även i detta avseende kan inte nog understrykas.

Det är väsentligt att myndigheterna på alla nivåer inom åklagar— väsendet bedriver ett målmedvetet effektiviseringsarbete. Genom effektiviseringar och rationaliseringar skall säkerställas att åklagarverk- samheten kan bedrivas i enlighet med statsmakternas intentioner och riktlinjer och inom ramen för tilldelade resurser.

Jag ser det som angeläget att en fortsatt satsning görs på ADB- utbyggnaden. Under hand har meddelats att det för närvarande finns ca 500 persondatorer inom åklagarväsendet. Detta innebär att drygt 1/3 av personalen nu har ADB—stöd i sin verksamhet. Riksåklagaren räknar med att samtliga befattningshavare, dvs. både åklagare och administrativ personal, kommer att förfoga' över persondatorer mom två år.

Även chefsutvecklingen tillhör de angelägna satsningarna inom åklagarväsendet.

Det ökade måltillflödet till åklagarrnyndighetema inger naturligtvis oro. Som jag sagt i tidigare avsnitt (under anslag B. Polisväsendet, avsnitt 7) ska polisens arbete i högre utsträckning inriktas mot att förebygga brott. När detta får genomslag torde en effekt bli att även inflödet av mål till åklagarna dämpas. Självfallet måste, som jag nyss nämnde, redan nu kraftfulla insatser göras för att t.ex. hitta rationella arbetsmetoder utan att ge avkall på rättssäkerheten. I det sammanhanget är införandet av ADB-teknik ett sätt; metodutveckling, erfarenhetsserninarier och kompetenshöjande åtgärder är andra sätt. En adekvat verksamhets- planering och ett förverkligande av chefsrollen kan också bidra till en ökad effektivitet i verksamheten.

Jag kan konstatera att RRV inte haft några invändningar i revisions- berättelsen avseende Riksåklagaren. Jag avstår från att här närmare kommentera årsredovisningen. Jag noterar dock att flertalet av de krav

Bilaga 3

på en resultatredovisning som anges i budgetförordningen inte har uppfyllts. Riksåklagaren är dock medveten om detta och har lämnat upplysning härom i resultatredovisningen. Riksåklagaren har dessutom startat olika projekt för att arbeta med dessa frågor. Jag förutsätter att resultatredovisningen i den kommande årsredovisningen kommer att innehålla mer resultatinformation och att t.ex. nyckeltal och produk- tivitetsmått anges.

Räntebeläggning m.m.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Riksåklagaren bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Riksåklagaren kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslagen C 1. och C 2. kommer att föras till detta konto.

Anslagen till åklagarväsendet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Även riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). De belopp som kommer att ställas till Riksåklagarens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från de nedan budgeterade beloppen.

En särskild utredningsgrupp för utredning av viss ekonomisk brottslighet

Riksåklagaren har i november 1992 inkommit med en hemställan om extra resurser för att tillskapa en särskild utredningsgrupp som under begränsad tid skulle ta sig an undersökningar i ärenden som rör kvalificerad ekonomisk brottslighet riktad mot banker och fmansinstitut. Bakgrunden till framställningen är bl.a. de synnerligen stora kredit- förluster som banker och andra fmansinstitut åsamkats de senaste åren och där en del av förlusterna kan antas bero på brottsliga gärningar.

Till den särskilda utredningsgruppen skulle knytas några högt kvalifi- cerade åklagare och ett par ekonomiskt utbildade personer. Det förutsätts vidare att polispersonal med fullgod kompetens i tillräcklig utsträckning ställs till förfogande.

Bilaga 3

C 1. Riksåklagaren

l99l/92 Utgift 21 116 903 1992/93 Anslag 23 015 000 1993/94 Förslag 23 812 000

Riksåklagarens yrkanden

Riksåklagaren begär att innevarande års ram räknas upp med drygt 1 miljon kronor. Beloppet avser huvudsakligen kostnader av engångs- karaktär hänförliga till en kommande flyttning till andra lokaler som Riksåklagaren nödgas till.

Föredragandens överväganden

Den flyttning som Riksåklagaren tvingas till medför naturligvis ökade kostnader för myndigheten. Jag ser det som naturligt att Riksåklagaren - som inte har något eget intresse av att byta lokal - på något sätt kompenseras härför. Hur detta skall gå till torde kunna lösas i samför- stånd med de nya lokalbrukama.

Jag anser att det inte finns skäl att frångå den ekonomiska planerings- ram som gäller för innevarande budgetperiod. Detta medför att jag beräknar anslaget med utgångspunkt i föregående års anslag med tillägg för pris— och löneomräkning.

Ett begränsat rationaliseringskrav (240 000 kr) tillämpas på Riks- åklagaren.

Under återstoden av budgetperioden innebär detta att planeringsramen bör uppgå till följande.

Budgetåret 1993/94 Budgetåret 1994/95 23 812 000 kr 23 812 000 kr

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Riksåklagaren för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 23 812 000 kr.

Bilaga 3

C 2. Åklagarmyndighetema

l99l/92 Utgift 478 611 584 1992/93 Anslag 506 575 000 1993/94 Förslag 535 366 000

Riksåklagarens yrkanden

Riksåklagaren begär att innevarande års ram räknas upp med drygt 15 miljoner kronor. I detta belopp ingår bl.a. medel för ökade lokalkostnad- er (5,8 mkr) och medel för kompetenshöjande åtgärder (1,3 mkr). Större delen av beloppet (7 mkr) avser en redovisningsteknisk omföring inom Justitiedepartementets område.

Riksåklagaren begär dessutom att ramen förstärks med 6,2 miljoner kronor för att tillskapa en särskild utredninsgrupp för en viss typ av EKG-brottslighet.

Föredragandens överväganden

Tillströmningen av mål till åklagarmyndighetema ökar kontinuerligt. Samtidigt ökar målbalansema kraftigt. Som jag nyss sa pekar detta på en oroväckande utveckling.

Åklagarväsendet går nu in i det tredje året i den pågående budget- perioden. Endast i mycket speciella situationer kan det komma i fråga att under en pågående budgetperiod ändra en given planeringsram. Enligt min mening utgör endast yrkandet om medel för den särskilda EKG-utredningsgruppen en sådan undantagssituation. Jag ser mycket positivt på detta nya sätt att ta sig an en svärutredd och komplicerad brottslighet. Anslaget bör således under en tvåårsperiod förstärkas för detta ändamål. Jag bedömer det ytterligare medelsbehovet på anslaget till 4 miljoner kronor.

Riksåklagarens förslag om ytterligare resurser för t.ex. kompetens- höjande åtgärder kan jag som sagt inte biträda. Det bör vara möjligt att genom omprioriteringar inom den medelsram som fastställs avsätta nödvändiga resurser för detta viktiga ändamål.

Det nu sagda medför att jag beräknar anslaget med utgångspunkt i föregående års anslag med tillägg för EKG-utredningsgruppen samt pris- och löneomräkning.

Åklagarmyndighetema bör med hänsyn till arbetssituationen undantas från det generella rationaliseringskravet.

Under återstoden av budgetperioden innebär detta att planeringsramen bör uppgå till följande.

Budgetåret 1993/94 Budgetåret 1994/95 535 366 000 kr 535 366 000 kr

Bilaga 3

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Åklagarmyndighetema för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 535 366 000 kr.

Bilaga 3

Hänvisningar till US70

D. DOMSTOLSVÄSENDET M.M.

Allmänt om reformarbetet

Som framgått av min allmänna redogörelse (avsnitt 4.1) pågår det ett omfattande reformarbete inom domstolsväsendet. Ett väsentligt skäl härtill är den allt större arbetsbelastningen. Målen och ärendena har blivit fler och mer komplicerade. Från en situation där man i allmänhet haft goda möjligheter att lägga ner erforderlig tid och omsorg har man, trots ett fortlöpande rationaliseringsarbete, på sina håll hamnat i en situation som med fog kan beskrivas som besvärlig.

Av flera skäl står det klart att det krävs även andra åtgärder än tillskott av resurser för att svårigheterna skall kunna undanröjas. Det är mot den bakgrunden frågorna om vad som skall vara domstolarnas arbetsuppgifter samt hur arbetsuppgiftema skall fördelas mellan och inom domstolarna bör bedömas. Utan att nu ta ställning till enskildheter i liggande utredningsförslag konstaterar jag att domstolsväsendet står inför stora förändringar som måste mötas med en effektiv och slagkraftig organisa- tion.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna de riktlinjer för instansordningen i de allmänna förvaltningsdomstolama som jag angett i inledningen (avsnitt 4.1).

Budgetramen m m

I förra budgetpropositionen föreslogs att medelsbehovet för domstols— väsendet skulle läggas fast för endast den då kommande tvåårsperioden, dvs. för innevarande budgetår och budgetåret 1993/94. Uppfattningen delades av riksdagen. Domstolsverket har under hösten 1992 avgivit en förenklad anslagsframställning för budgetåret 1993/94.

Lokalförsörjningen inom domstolsväsendet

Byggnadsstyrelsen var fram till den 1 juli 1992 lokalhållare för dom- stolsväsendet och rättshjälpsmyndigheten. Från denna tidpunkt har Byggnadsstyrelsens lokalförsörjningsmonopol upphört och lokalhåll- ningsansvaret i princip övertagits av respektive myndighet. Det rent praktiska övertagandet av ansvaret för hyresavtalet m.m. för varje lokal genomförs nu successivt. Lokalytoma uppgår för närvarande till ca 347 000 kvadratmeter. Under innevarande budgetår disponeras ca 429 miljoner kronor för lokalkostnader.

Bilaga 3

Räntebeläggning m.m.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden och presenterat den modell som bör tillämpas. Domstolsverket bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell och kommer då att tilldelas ett ränte— konto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under anslagen D 1 och D 2 kommer att föras till detta konto.

Anslagen har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län hos Riksgäldskontoret och de nya principerna för budgetering av anslag. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till Domstolsverkets disposition kommer att slutligt fastställas enligt dessa riktlinjer och kan därför komma att avvika från det nu budgeterade beloppet.

D 1. Domstolsverket

l99l/92 Utgift 57 499 171 1992/93 Anslag 6l 932 000 1993/94 Förslag 63 910 000

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna dom- stolarna, de allmänna förvaltningsdomstolama, Bostadsdomstolen, arrende- och hyresnämndema, Försäkringsöverdomstolen, Rättshjälps- myndigheten och de allmänna advokatbyråerna. Domstolsverket har också till uppgift att på det allmännas vägnar föra talan mot beslut i rättshjälpsfrågor.

Chef för Domstolsverket är en generaldirektör. Inom verket finns en organisationsenhet, en ekonomienhet, en personalenhet och en juridisk enhet. Dessutom finns ett sekretariat och en personalansvarsnämnd.

Från anslaget betalas också kostnaderna för verksamheten vid Nota- rienämnden och Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

Personal

Domstolsverket sysselsätter för närvarande en personalstyrka motsvar- ande cirka 148 årsarbetskrafter.

Domstolsverket Domstolsverket yrkar i sin förenklade anslagsframställning att anslaget

för budgetåret 1993/94 skall vara oförändrat i förhållande till föregående budgetår.

Bilaga 3

Föredragandens överväganden

Domstolsverkets framtida roll och arbetsuppgifter är naturligtvis i högsta grad förknippad med vilken domstolsorganisation vi har i framtiden. Som jag inledningsvis anfört har Domstolsutredningen lämnat sitt betänkande Domstolarna inför 2 OOO-talet. Betänkandet liksom promemorian (Ds l992:38) Domstolsväsendet — Organisation och administration i framtiden har remissbehandlats och är nu föremål för ingående överväganden inom Justitiedepartementet. Dessa överväganden kan, som jag tidigare anfört, komma att leda till omfattande förändringar av Domstolsverkets och dom- stolarnas arbetsuppgifter i framtiden. Domstolsverket fick i reglerings- brevet för budgetåret 1992/93 bl.a. i uppgift att delegera budgetansvar i så stor utsträckning som möjligt till enskilda domstolar. Detta arbete har utförts framgångsrikt och bör fortsätta. Det ligger också i linje med de övriga förändringar som kan komma att ske av Domstolsverkets uppgifter och organisation. Det är dock för tidigt att redan nu låta detta få budgetmässiga konsekvenser.

Mot bakgrund av det nyss sagda och vad som anförts om tvååriga budgetramar föreslår jag därför att anslaget skall beräknas med ut- gångspunkt från vad som har anvisats för budgetåret 1992/93. Emel- lertid skall för Domstolsverket även detta budgetår gälla ett rationalise— ringskrav. Från anslaget bör därför föras bort ett belopp om 1,3 miljoner kr

Med hänsyn till det anförda bör anslaget under budgetåret uppgå till följande.

Budgetåret 1993/94 63 910 000 kr

Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Domstolsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 63 910 000 kr

Bilaga 3

D 2. Domstolarna m.m.

1991/92 Utgift 2 172 213 235 1992/93 Anslag 2 378 759 000 1993/94 Förslag 2 445 640 000

Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrättema och Högsta domstolen. Tingsrätterna är allmänna underrätter. Det finns 97 tingsrätter. Hovrätterna är överrätter i de mål som överklagas från tingsrätterna. Det frnns 6 hovrätter: Svea hovrätt (15 avdelningar, varav 13 för allmänna mål och 2 för vatten- och fastighetsmål), Göta hovrätt (5 avdelningar), Hovrätten över Skåne och Blekinge (5 avdelningar), Hovrätten för Västra Sverige (6 avdelningar), Hovrätten för Nedre Norrland (2 avdelningar) och Hovrätten för Övre Norrland (2 avdel-

ningar).

Högsta domstolen är överrätt i de mål som överklagas från hovrätter- na. Domstolen är indelad i tre avdelningar. I domstolen finns 22 justitieråd. Tre av dessa tjänstgör för närvarande i Lagrådet. För Högsta domstolen finns ett särskilt kansli till vilket revisionssekreterare är knutna.

Allmänna förvaltningsdomstolar är länsrättema, kammarrättema och Regeringsrätten.

Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammar- rättema. Det finns 24 länsrätter.

Kammarrätterna är bl.a. överrätter i de mål som överklagas från läns- rättema. Det finns fyra kammarrätter: Kammarrätten i Stockholm (10 avdelningar, varav en extra avdelning), Kammarrätten i Göteborg (8 avdelningar), Kammarrätten i Sundsvall (6 avdelningar, varav två lokaliserade i Umeå) och Kammarrätten i Jönköping (6 avdelningar, varav en extra avdelning). I anledning av den nya instansordning för rättskipning i socialförsäkringsmål som trätt i kraft fullt ut den 1 juli 1992 och som bl.a innebär att försäkringsrättema avskaffats, har kam- marrättema förstärkts. Sålunda har i jämförelse med föregående budgetår kammarrättema i Stockholm och Sundsvall tillförts vardera två avdel- ningar (de nya avdelningarna i Kammarrätten i Sundsvall har lokaliserats till Umeå) och kammarrättema i Göteborg och Jönköping vardera en avdelning.

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Regerings- rätten är överrätt i de mål som överklagas från kammarrättema. Regeringsrätten avgör vidare mål om rättsprövning av vissa förvalt- ningsbeslut. Domstolen är indelad i tre avdelningar. I domstolen finns 20 regeringsråd. Två av dessa tjänstgör för närvarande i Lagrådet. För Regeringsrätten finns ett särskilt kansli till vilket regeringsrättssekrete- rare är knutna.

Försäkringsöverdomstolen prövar socialförsäkringsmål som överkla- gas från kammarrättema och mål från Arbetsmarknadsstyrelsen. Domstolen har 10 lagfarna och 10 andra ledamöter.

Hyresnämnderna har till uppgift bl.a. att medla och vara skiljenämnd

Bilaga 3

i hyrestvister samt avgöra vissa typer av sådana tvister. Arrendenämn- derna har motsvarande uppgift i arrendetvister. Flertalet av nämndema har två eller tre län som verksamhetsområde. Hyresnämndema har gemensamt kansli med arrendenämndema. Sådana kanslier finns på 12 orter.

Bostadsdomstolen är över- och slutinstans i de ärenden som avgörs av hyresnämndema.

Från anslaget betalas också kostnaderna för de kansligöromål för Statens ansvarsnämnd som fullgörs av Svea hovrätt.

Personal

Domstolsväsendet sysselsätter en personalstyrka motsvarande cirka 5 190 årsarbetskrafter.

Domstolsverket

Domstolsverket yrkar att anslaget för budgetåret 1993/94 - i förhållan- de till vad som förra året i samband med den fördjupade anslagspröv— ningen anvisats för innevarande budgetår - räknas upp med sammanlagt 35 miljoner kr. Ökningen avser främst personalförstärkningar med anledning av ökad måltillströmning, förstärkning av resurserna för personalutbildning och lokalkostnader. Dessutom begär verket - utan att framställa något yrkande om förhöjt anslag - kompensation för ökade lokalkostnader i anledning av beslutade och planerade nya lokalprojekt för budgetåret 1993/94 med sammanlagt 18 miljoner kr.

Föredragandens överväganden

De allmänna domstolarna m.m.

Under de senaste åren har arbetsläget vid de allmänna domstolarna varit pressat, framför allt beroende på en fortgående ökad tillströmning av mål och ärenden. I synnerhet har detta gällt hovrättema och de större tingsrätterna.

Antalet inkomna brottmål 1 tingsrätterna (exklusive notariemål) ökade med cirka 6 % mellan år 1990 och 1991. Ökningen innebär nästan en fördubbling av ökningstakten jämfört med föregående år då antalet inkommande brottmål ökade med 3,3 % . Det finns inget som pekar på att något trendbrott kan förväntas under de närmaste åren. Även när det gäller tvistemålen (exklusive mål angående gemensam ansökan om äktenskapsskillnad) har näranog en fördubbling av ökningstakten av antalet inkomna mål skett mellan år 1990 och 1991. Ökningen har uppgått till 16 % jämfört med ökningen mellan år 1989 och 1990, vilken var 8,6 %.

För konkurser har en fortsatt kraftig ökning skett. Sammantaget har antalet inkomna konkursärenden år 1991 jämfört med föregående år ökat med drygt 60 %. Det finns för närvarande inga tecken till avmattning i

den höga tillströmningstakten.

När det gäller bouppteckningsärenden är situationen alltjämt mycket besvärlig. Vid vissa tingsrätter är väntetiderna för att få sådana ärenden handlagda oacceptabelt långa. Antalet inskrivningsärenden har däremot minskat dramatiskt, säkerligen till följd av den vikande fastighets- marknaden, konjunkturläget och de svårigheter som kreditinstituten befinner sigr .Minskningen av antalet inkomna lagfarts- och inteckn- ingsärenden var cirka 30 % under första halvåret 1992, jämfört med motsvarande period föregående år.

Antalet mål i hovrätterna har ökat kraftigt även under det senaste året. Ökningen uppgick mellan åren 1990 och 1991 till 7 %. Hovrättema har dock under år 1991 ökat sin målavverkning så att målbalansema med ett par undantag ändå inte ökade jämfört med föregående år. Dock har målbalansema ökat i alla hovrätter under 1992 med cirka 16 %. Målbalansema och därmed väntetiderna till följd av de senaste årens för att i längden kunna accepteras.

Den i föregående års budgetproposition aviserade justeringen av hovrättemas domkretsar har skett den 1 juli 1992 innebärande att Örebro län, som tidigare hörde under Svea hovrätt, har förts över till Göta hovrätts domkrets.

[ Högsta domstolen har arbetsläget genomgått en försämring under år 1991 då antalet inkommande mål ökade med 13 % jämfört med året innan. Trots att antalet avgjorda mål ökat har målbalansema ändå blivit avsevärt mycket större än de var föregående år.

Arbetsbelastningen i hyresnämnderna har knappast ändrats under år 1991. Vid arrendenämndema har en nedgång av antalet inkommna ärenden skett. För Bostadsdomstolen har den minskning av antalet inkomna mål som skedde under år 1990 fortsatt under år 1991.

De allmänna förvaltningsdomstolarna

Vid länsrätter/ta har antalet inkommande mål ökat med cirka 15 % under år 1991 jämfört med föregående år. Denna Ökning är främst hänförlig till socialförsäkringsmål, som tillfördes länsrättema den 1 juli 1991, och fastighetstaxeringsmål under det att skattemålen och körkortsmålen har minskat i antal. Att skattemålen minskar påtagligt visas också av statistiken för första halvåret 1992. Under den perioden har emellertid också psykiatrimålen, som tillfördes länsrättema den 1 januari 1992, tillkommit. Målstatistiken för perioden tyder på en större tillströmning av sådana mål än som var beräknat vid reformens genomförande. Även för socialförsäkringsmålens del kan märkas en måltillströmning som ligger över den från början beräknade.

Bilden av arbetssituationen i kammarrt'itterna är något splittrad. An- talet inkomna mål minskade fram till år 1990. Under detta år inträffade emellertid en ökning av antalet inkomna mål med drygt 10 %. Målök- ningen fortsatte år 1991 då antalet inkomna mål ökade med cirka 5 % jämfört med året innan. Samtidigt ökade kammarrättema sin

Bilaga 3

Bilaga 3

avverkningstakt ungefär lika mycket varför målbalansema då minskade något. Emellertid har antalet inkomna mål till kammarrättema återigen ökat kraftigt under år 1992. Ökningen jämfört med föregående år var, utan beaktande av socialförsäkringsmålen, så stor som 20 %. Lägger man till socialförsäkringsmålen blir målökningen väsentligt större. Den förändring av domkretsindelningen för kammarrättema i Göteborg och Jönköping som aviserades i förra årets budgetproposition har genom- förts fr.o.m. den 1 juli 1992, innebärande att Skaraborgs län, som tidigare hörde under Kammarrätten i Göteborg, flyttats över till Kammarrätten i Jönköping.

Arbetssituationen i Regeringsrätten är i stort sett tillfredsställande. Antalet avgjorda mål ökade betydligt under år 1991. Dock ökade samtidigt antalet inkomna mål varför en ökning av målbalansen under år 1991 inte har kunnat undvikas.

F örsäkringsöverdomstolen m.m.

Den nya instansordningen för rättskipningen i socialförsäkringsmål har, som jag tidigare nämnt, slutligt genomförts den 1 juli 1992, då försäk- ringsrättemas verksamhet helt upphörde. I förra årets budgetproposition anförde jag att försäkringsrättemas kvarstående balans, som skulle överlämnas till kammarrättema, kunde antas bli cirka 7 500 mål. Försäkringsrättema överträffade under sin sista verksamhetstid den förväntningen och överlämnade cirka 6 700 mål till kammarrättema.

Måltillströmningen till Försäkringsöverdomstolen fortsatte att öka kraftigt under år 1991, delvis beroende på att antalet mål som avgjorts i försäkringsrättema varit större än tidigare.

Medelstilldelning m m

Ifråga om arbetsläget i domstolarna förtjänar även följande att framhål- las. Vid tingsrätterna har som framgår ovan måltillströmningen fortsatt att öka kraftigt. Det målantal som år 1991 i genomsnitt föll på varje enskild domares lott, 250 mål, är väsentligt högre än tidigare år. Vid både tingsrätter och hovrätter har målbalansema och väntetiderna ökat, trots de stora arbetsansträngningar som gjorts.

Vad gäller de allmänna förvaltningsdomstolama skall, förutom vad jag sagt ovan om måltillströmningen, även nämnas något om sam— mansättningen av länsrättemas målbalans för år 1991. Målbalansen är ju en beteckning på de mål som av något skäl inte har kunnat avgöras vid en viss tidpunkt. l balansen ligger därför i normala fall till allra största del sådana mål som är under någon form av beredning; alltså inte färdiga för anörande. Vid länsrättema däremot består en så stor del som en tredjedel av målbalansen av sådana mål som är helt klara för avgörande. Denna siffra är klart otillfredsställande. Till detta kommer att de olika typer av mål länsrättema handlägger till två tredjedelar består av förtursmål. Även kammarrättemas balanssituation måste uppmärksammas i detta sammanhang. Som jag nyss anfört har antalet inkommande mål

Bilaga 3

ökat väsentligt. Även om kammarrättema också kraftigt har ökat sin avverkning av mål har ändå balansema stigit på ett sätt som inger oro för framtiden. Sålunda har antalet balanserade mål i kammarrättema under år 1992 ökat med cirka 24 %. I sammanhanget bör också beaktas att många av de socialförsäkringsmål som överlämnats till kammarrättema är vidlyftiga och tidskrävande.

Redan de nu redovisade omständigheterna leder till att ar- betsförhållandena vid domstolarna måste följas med största uppmärk- samhet. Till detta kommer att bl.a. de allmänna förvaltningsdomstolar- na samtidigt står inför en synnerligen ingripande omorganisation om vissa av Domstolsutredningens förslag genomförs. Länsrättema kan till exempel i framtiden komma att få överta ett mycket stort antal olika måltyper från kammarrättema som första domstolsinstans. Även om de tilltänkta reformerna också kommer att innebära att vissa måltyper, exempelvis körkortsmålen, i vissa avseenden kan föras bort från domstolarna vore det olyckligt om en sådan reform i initialskedet försvåras av alltför höga balanser vid de mottagande domstolarna.

Domstolsväsendet tillfördes emellertid inför innevarande budgetår vissa resurser för att klara av sitt ansträngda arbetsläge. Sammanlagt tillför- des domstolsväsendet för detta ändamål 88 miljoner kr, varav 18 miljoner som permanent tillskott. I vad mån dessa åtgärder är tillräckliga är det för tidigt att ha någon bestämd uppfattning om. Det saknas därför nu underlag för att förorda anslagsförstärkningar till domstolsväsendet. Detta ställningstagande beror naturligtvis också på det rådande statsfinansiella läget och de stora besparingskrav som gäller för hela den offentliga verksamheten. Domstolsväsendet bör därför för närvarande bli föremål endast för tekniska justeringar av budgetramen samt pris- och löneupp- räkning. A andra sidan bör inte heller några rationaliseringskrav eller besparingar läggas ut över domstolsväsendet.

Alla myndigheter med ramanslag och som uppfyller bokföringsförord- ningens krav skall i princip finansiera sina investeringar i anläggnings- tillgångar med lån hos Riksgäldskontoret. Detta gäller även sådan utrust- ning till domstolarna som hittills finansierats genom det särskilda reservationsanslaget D 3 Utrustning till domstolar m.m. Jag föreslår därför att det anslaget avskaffas fr.o.m. budgetåret 1993/94. De inves- teringar som skulle ha finansierats via detta anslag får alltså i stället finansieras genom lån hos Riksgäldskontoret. Jag har bedömt nyinves- teringsbehovet för dessa ändamål till omkring 26 miljoner kr för nästkommande budgetår. Anslaget D 2 Domstolama m.m. bör därför tillföras 12,8 miljoner kr för att täcka kostnadema för första årets amorteringar och räntor för nyinvesteringama och den del av inneva- rande budgetårs investeringar på det nu upphörda anslaget som hänför sig till den ingående reservationen på anslaget.

lnom Socialdepartementets område pågår lagstiftningsarbete med avseende på frågor om stöd och service till vissa funktionshindrade och ändrade bestämmelser om bostadsbidrag. I fråga om bostadsanpassnings- bidrag har proposition avlämnats till riksdagen. Reformema innebär bl.a. att de allmänna förvaltningsdomstolama kommer att tillföras ett stort

Bilaga 3

antal nya mål för överprövning. Den tilltänkta lagstiftningen avses träda i kraft den 1 januari 1994 och beräknas medföra kostnadsökningar för domstolsväsendet med sammanlagt 22,2 miljoner kr per år. Av tekniska skäl kan anslaget inte redan nu tillföras medel till täckande av upp- kommande kostnader men jag har för avsikt att i kompletteringsproposi- tionen våren 1993 föreslå att anslaget D 2 Domstolarna m.m. tillförs medel med det belopp som i detta avseende belöper sig på budgetåret 1993/94.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört bör anslaget under budgetåret uppgå till följande.

Budgetåret 1993/94 2 445 640 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Domstolarna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 2 445 640 000 kr.

Bilaga 3

Hänvisningar till US71

E. KRIMINALVÅRDEN

Några huvudpunkter:

Under anstaltsvistelse skall åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott prioriteras liksom arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket på anstalterna. Utvecklingsarbetet inom frivården skall vara inriktat på åtgärder som kan effektivisera skyddstillsynen i dess olika former. Transportverksamheten inom kriminalvården effektiviseras och omorganiseras. Det femåriga rationaliseringsprogrammet fortsätter. Ramstyming med en ny anslagsstruktur införs för kriminal— vården.

1. Struktur- och organisationsfrågor

Arbetet inom kriminalvården består bl.a. i att verkställa fångelsestraffen och att ansvara för övervakningen av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna liksom för verksamheten vid landets häkten. Kriminalvårdslagstiftningen vilar i allt väsentligt på de principer som slogs fast genom 1974 års kriminalvårdsreform. Dessa principer går ut på att, så långt det är möjligt med hänsyn till kravet på samhällsskydd och differentiering, underlätta de dömdas anpassning till samhället och motverka de skadliga följderna av frihetsberövandet.

Kriminalvården fick en ny organisation den 1 januari 1991. Omorga- nisationen innebar bl.a. att antalet regioner minskades från dåvarande tolv till sju och att riksanstaltema fördes in under regionerna. Den regionala organisationen förstärktes och dess uppgifter blev bl.a. att leda kriminalvården i regionerna enligt Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer, att stödja verksamheten vid de lokala myndigheterna och att utöva tillsyn över deras verksamhet.

Kriminalvårdsstyrelsens arbete koncentrerades på Övergripande uppgifter. Hit hör bl.a. att meddela föreskrifter, råd och riktlinjer för kriminalvården inom ramen för de lagar och andra författningar som gäller på området. Styrelsen skall också ge statsmakterna underlag för utveckling av kriminalvården, planera och utvärdera kriminalvårdens verksamhet samt bedriva central utbildning.

Organisationsförändringen medförde också att behovet av personal vid Kriminalvårdsstyrelsen minskade. Antalet tjänster vid styrelsen minskade redan budgetåret 1990/91 från omkring 320 till omkring 230. Därefter har ytterligare besparingsbeting lagts fast för Kriminalvårdsstyrelsen varför organisationen t.o.m. budgetåret 1993/94 skall spara ytterligare 10 miljoner kronor.

Utöver detta har kriminalvården i dess helhet under flera år ställts inför krav på rationaliseringar. I ett särskilt regeringsuppdrag till Kriminal-

Bilaga 3

vårdsstyrelsen den 24 januari 1991 angavs de närmare riktlinjerna för ett långsiktigt rationaliseringsarbete under budgetåren 1991/92 - 1995/96 innefattande bl.a. reella besparingar inom verksamhetsområdet.

Resultatet hittills av rationaliseringsarbetet är mycket gott. Organisationen har på alla nivåer på ett föredömligt sätt påbörjat ett omfattande förändringsarbete i syfte att effektivisera och rationalisera verksamheten.

Arbetet med en decentraliserad organisation och beslutsordning inom kriminalvården går nu vidare. Jag anser att rationaliseringsarbetet bör fullföljas enligt det tidigare fastlagda programmet.

2. Pågående översynsarbete

För närvarande arbetar två kommittéer med frågor som är av väsentlig betydelse för kriminalvårdsverksamheten.

Regeringen har den 2 april 1992 tillkallat en parlamentarisk kommitté, den s.k. Fängelseulredningen, för att göra en genomgripande översyn av de principer och det regelverk som lades fast genom 1974 års kriminal- vårdsreform. Kommitténs huvuduppgift är att, efter en avvägning mellan de olika intressen som gör sig gällande, överväga vilka principer för anstaltsplacering som bör tillämpas i framtiden samt att anpassa regelverket till dessa. Intresset av att hålla anstalterna narkotikafria skall därvid särskilt uppmärksammas. Kommitténs arbete skall vara avslutat den ljuli 1993.

Enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt skall kriminalvården i anstalt utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och att skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. I direktiven slås fast att detta skall vara utgångspunkten även i fortsättningen samtidigt som samhällets berättigade krav på skydd måste ges stor vikt. Under de senaste åren har specialiseringen inorn kriminalvården ökat så att man i större utsträckning kan anpassa innehållet i verkställigheten efter behoven i det enskilda fallet. I direktiven framhålls att det är angeläget att de möjligheter som finns utnyttjas på bästa sätt och att det ligger ett stort värde i att det sker en fortsatt utveckling när det gäller verksamhetens inriktning. Denna utveckling försvårar dock av naturliga skäl till— lämpningen av närhetsprincipen, som innebär att den dömde i allmänhet skall placeras på en anstalt i närheten av sin hemort, Och av normaliseringsprincipen, som innebär att de intagna skall få del av samhällets stödåtgärder och vårdinsatser på samma sätt som andra. medborgare. I kommitténs uppdrag ingår att göra en bedömning av hur utvecklingen under senare år har påverkat tillämpningen av dessa principer och att överväga behovet av att göra avsteg från dem.

I direktiven anges några områden som kommittén särskilt bör behandla. Bland annat skall kommittén göra en bedömning av den differentiering av intagna som nu sker med avseende på narkotika, kvinnliga intagna, ungdomar samt behandling av män dömda för övergrepp mot kvinnor och barn. Vad gäller vistelser utom anstalt har kommittén fått i uppdrag att undersöka om man genom lagstiftning eller på annat sätt kan minska

Bilaga 3

missbruket av permissioner, att undersöka om villkoren för frigång kan Prop.1992/93:100 utformas på ett tydligare sätt samt att göra en bedömning av hur s.k. 534-vistelser bör utnyttjas i framtiden.

I Strafrystemkommitténs uppdrag ingår, som tidigare har framgått, att se över det straffrättsliga påföljdssystemets uppbyggnad. Kommittén skall pröva om systemet med villkorlig frigivning skall behållas och hur detta i så fall skall vara utfomrat. Kommittén skall vidare överväga möjlig- heterna att vidareutveckla användningen av olika alternativ till fängelse— straff. Bland annat skall kommittén föreslå hur samhällstjänst bör infogas som ett permanent inslag i påföljdssystemet och pröva om det är möjligt att införa någon form av intensivövervakning. Kommittén skall dessutom överväga hur påföljdssystemet kan bli tydligare och överskådligare t.ex. genom att alla de icke frihetsberövande påföljderna, med undantag för böter och överlämnande till särskild vård, inordnas under en gemensam påföljd kallad villkorligt fängelse.

3. Kriminalvårdens verksamhet 3.1 Anstalter och häkten lérksamhet

Inom anstalts- och häktesorganisationen fanns den 1 oktober 1992 19 riksanstalter och 58 lokalanstalter med sammanlagt 2 657 slutna och 1 632 öppna platser samt 30 häkten med 1 367 platser.

Sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande förändringsarbete inom kriminalvårdsanstaltema och häktena. Arbetet syftar till att skapa en rationellare kriminalvård samtidigt som kvaliteten skall förbättras. Det senare skall ske bl.a. genom att tillsynspersonalen får ansvarsfullare arbetsuppgifter och att s.k. kontaktmannaskap införs.

Under senare år har det skett en utveckling mot en ökad specialisering inom anstaltsorganisationen när det gäller verksamhetens inriktning. De omfattande vård— och behandlingsinsatsema för de intagna har olika inriktning och vänder sig till olika kategorier.

Det har bl.a. skett en utökning av antalet motivations— och behandlingsplatser för narkotikamissbrukare inom krinrinalvården. För närvarande finns det ca 320 sådana platser. Av Kriminalvårdsstyrelsens fördjupade anslagsframställning framgår att under den senaste femårs- perioden har i genomsnitt ca 45 % av de intagna med strafftider över två månader bedömts vara narkotikamissbrukare. Den förändring i klientelet som har skett under perioden är att andelen grava narkotikamissbrukare har ökat.

Vid några anstalter bedrivs vidare verksamhet i syfte att finna behandlingsmetoder för män som gjort sig skyldiga till kvinnomisshandel och sexualbrott. Antalet personer dömda till fängelse för sexualbrott har ökat sedan början av 1980-talet. Under åren 1988 1990 dömdes i medeltal 256 personer per år till fängelse för sexualbrott.

Även i övrigt finns en strävan att anpassa verksamheten vid anstalterna

Bilaga 3

för olika kategorier av intagna. Bland annat bedrivs s.k. ratt- fälleverksamhet vid tolv anstalter. Vidare har kriminalvården under budgetåret 1991/92 utarbetat ett särskilt program i fråga om våld och droger.

Även antalet intagna kvinnor har ökat sedan börjat av 1980-talet. Under den senaste femårsperioden har det i genomsnitt funnits 196 kvinnliga intagna per dag. Totalt finns det 210 anstaltsplatser för kvinnliga intagna. En riksanstalt och en lokalanstalt är avsedda enbart för kvinnor.

Till grund för utvecklingen mot en ökad differentiering av de intagna ligger bl.a. de krav på förändringar som statsmakterna uttalat under senare år. Här kan nämnas att riksdagen vid flera tillfällen erinrat om att självklara riktmärken för narkotikapolitiken på kriminalvårdens område måste vara att intagna utan narkotikaproblem och sådana som vill bli av med sitt missbruk inte skall behöva komma i kontakt med narkotika under anstaltsvistelsen, att missbrukare avskärs från tillförsel av droger och att intagna förhindras att bedriva narkotikahandel inom anstalterna och ute i samhället.

Jag anser att det ligger ett stort värde i att det sker en fortsatt utveckling inom anstalterna när det gäller verksamhetens inriktning. Men en långt driven specialisering av anstalterna riskerar att leda till svårigheter att placera fängelsedömda som inte tillhör "rätt kategori" på lediga platser, vilket i sin tur kan leda till att anstaltsplatsema inte utnyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.

Regeringen har i beslut den 20 juni 1991 meddelat särskilda direktiv för Kriminalvårdsstyrelsens fördjupade anslagsframställning för budget- åren 1993/94 - 1995/96. I de särskilda direktiven har redovisningar och bedörrmingar begärts inom flera av de områden som är föremål för fängelseutredningens översyn. Krinrinalvårdsstyrelsen har redovisat dessa i sin fördjupade anslagsframställning. Jag avvaktar fängelseutredningens betänkande i dessa delar och återkommer därför till frågan om kriminal- vård i anstalt vid ett senare tillfälle.

Beläggningssituationen m.m.

Beläggningssituationen vid kriminalvårdsanstaltema har under senare år varit i stort sett oförändrad. Under hösten 1992 har emellertid en kraftig uppgång skett. Medelbeläggningen under tiden augusti - december har legat drygt 200 över den nivå som hittills varit den normala. Samtidigt har också beläggningsnivån vid häktena varit mycket hög.

Den inträffade beläggningsökningen var inte förutsedd. På mitt initiativ har därför Brottsförebyggande rådet gjort en analys beträffande utveck- lingen av fängelsedomar under senare år. Av undersökningen framgår bl.a. att den totalt utdömda fängelsestrafftiden år 1992 ökar med uppskattningsvis 14 % jämfört med år 1991.

Kriminalvårdsstyrelsen har i den fördjupade anslagsframställningen gjort bedömningen att behovet av anstalts- och häktesplatser av olika anledningar stadigt kommer att öka under de närmaste åren framöver.

I den treåriga rullande byggnadsplanen är sedan tidigare flera objekt

Bilaga 3

upptagna som kommer att tillföra organisationen anstalts- och/eller häktesplatser. Det finns dock flera faktorer som gör att situationen är relativt svårbedömd och det finns sannolikt anledning för mig att återkomma till regeringen med förnyad prognos längre fram.

3.2 Frivården

Det finns 57 frivårdsmyndigheter i landet. De har bl.a. ansvaret för övervakningen av villkorligt frigivna och till skyddstillsyn dömda personer, frigivningsarbetet vid lokalanstaltema samt för det kurativa arbetet vid häktena. Sedan den 1 juli 1992 har frivården dessutom hela ansvaret för personutredningsverksamheten.

Under budgetåret 1991/92 var medelantalet övervakade klienter ].3 321. Av dessa var 7 933 dömda till skyddstillsyn, 4 087 villkorligt frigivna och 1 301 intagna i anstalt med övervakare förordnad. Motsvarande medelvärden budgetåret 1990/91 var 13 293, 7 915, 3 984 och 1 384.

Antalet dömda till skyddstillsyn i form av kontraktsvård har sedan påföljdskombinationen infördes den 1 januari 1988 varit omkring 370 per år. Av Kriminalvårdsstyrelsens resultatanalys i den fördjupade anslagsframställningen framgår att det finns stora skillnader mellan frivårdsdistrikten beträffande tillämpningen av kontraktsvärden. En anledning till dessa skillnader är, enligt Krirrrinalvårdsstyrelsen, att kommunernas ansträngda fmansiella läge försvårat deras åtaganden av den del av behandlingen som kommunerna förväntas finansiera. En annan anledning är, enligt Kriminalvårdsstyrelsen, att öppenvården är dåligt utbyggd i många kommuner vilket minskar förutsättningarna för kontraktsvärd.

Det är naturligtvis inte tillfredsställande om valet mellan skyddstillsyn i form av kontraktsvärd och frihetsberövande i form av ett fängelsestraff är beroende av ekonomiska avgöranden som ligger utanför rättsväsendet. Den tidigare nämnda Straffsystemkommittén skall enligt sina direktiv undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att kontraktsvård skall stå öppen för alla som uppfyller de lagliga förut— sättningar som gäller för påföljden. I avvaktan på utredningens förslag i denna del är det dock enligt min mening viktigt att frivården i sin personutredande verksamhet arbetar med målsättningen att man vid domstolen skall kunna föreslå kontraktsvård för alla som är lämpliga för denna påföljd.

Ett av syftena med personutredningsreformen var att frivården i ökad utsträckning skulle kunna föreslå domstolama konkret utformade planer för övervakningens innehåll i de fall skyddstillsyn skulle kunna komma i fråga. Förutom att påföljdsförslagen därmed blir bättre underbyggda skapar denna inriktning enligt min mening gynnsamma förutsättningar för den till hela landet den 1 januari 1993 utvidgade verksamheten med samhällstjänst.

Jag vill i sammanhanget nämna att Straffsystemkommittén även har till uppgift att utreda om bestämmelsema som rör föreskrifter i samband med skyddstillsyn bör utvecklas ytterligare samt överväga om det finns behov

Bilaga 3

av att förbättra kontrollen och efterlevnaden av de föreskrifter som har meddelats.

Sammanfattningsvis vill jag betona vikten av att skyddstillsynspåföljden utvecklas så att den i ökad utsträckning kan utgöra ett alternativ till fängelsestraff. Det utvecklingsarbete som bedrivs inom frivården bör även i fortsättningen vara inriktat på åtgärder som kan effektivisera skyddstillsynen i dess olika former.

Kriminalvården utför ett stort antal transporter. Dessa sker såväl för den egna verksamheten som för vissa andra myndigheters verksamhet. Polisen ansvarar t.ex. för verkställande av avvisningsbeslut i asylärenden, men förpassningen ombesörjs oftast av kriminalvården. En liknande uppgiftsfördelning gäller när polisen skall lämna handräckning vid transporter som genomförs med stöd av bl.a. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (l990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Kriminalvården har i allmänhet kostnadsansvaret även i fråga om de transporter som utförs åt andra samhällsorgan. Möjligheterna för kriminalvården att styra planeringen av dessa transporter är emellertid begränsade.

Kriminalvårdens transportverksamhet har under senare år ökat betydligt både volym- och kostnadsmässigt. Kostnaden för kriminalvårdens transportverksamhet uppgick budgetåret 1991/92 till ca 265 miljoner kronor, varav utlandstransporter svarade för ca 114 miljoner kronor. Antalet transporterade personer till utlandet genom kriminalvårdens försorg ökade från ca 3 100 budgetåret 1987/88 till drygt 9 400 personer budgetåret 1991/92. Prognosen för budgetåret 1992/93 är att ca 17 000 personer kommer att transporteras till utlandet med hjälp av kriminal- vårdens transportorganisation. Även transportbehovet inom landet har ökat kraftigt till följd av högre beläggning vid anstalter och häkten samt ändrad lagstiftning om anhållande och häktning.

Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av kriminalvårdens transportorganisation. Översynen redovisades till regeringen den 2 december 1991. RRV har i granskningen av transport- verksamheten funnit problem bl.a. i fråga om ansvarsfördelningen mellan kriminalvården och andra myndigheter. RRV anser att det på grund av de negativa konsekvenser som transporterna medför för vård— och behandlingsarbetet inom kriminalvården bör övervägas om kriminalvårds- verket fortsättningsvis skall utföra transporter åt andra myndigheter. Vidare lämnar RRV olika förslag till åtgärder som kan förbättra statsmakternas styrning av verksamheten inom ramen för ett oförändrat huvudmannaskap för transportverksamheten.

RRV:s rapport har remissbehandlats. En sammanställning av remiss- yttrandena har gjorts och finns tillgänglig på Justitiedepartementet (dnr 91—3762). Huvuddelen av remissinstansema delar i allt väsentligt RRV:s bedömningar och rekommendationer eller lämnar dessa utan erinran.

Bilaga 3

Bland renrissinstanserna finns det dock olika uppfattningar vad gäller frågan om ansvarsfördelningen mellan kriminalvården och andra myndigheter samt frågan om uppgifts- och ansvarsfördelningen inom kriminalvården.

Kriminalvården har begränsade möjligheter att styra planeringen av transporter för andra myndigheters räkning. I den nuvarande organi- sationen utförs en stor del av transportuppgifterna av personal som även tjänstgör i vård- och behandlingsarbetet. När behovet av transporter ökar medför det bl.a. att sådan personal i ytterligare omfattning måste tas i anspråk för transporter. Problemen bör dock kunna begränsas genom en förändring av den nuvarande transportverksamhetens organisation och bemanning. Med hänsyn härtill är min bedömning att kriminalvården tills vidare bör kunna utföra transporter även för andra myndigheters räkning.

När det gäller frågan om hur den framtida transportverksamheten skall organiseras anser jag att det är angeläget att Kriminalvårdsstyrelsen vidtar åtgärder för att effektivisera och rationalisera denna. Jag vill också understryka vikten av att finna en lösning som bidrar till att begränsa de negativa konsekvenserna för vård- och behandlingsarbetet. Den nya transportorganisationen bör därför utformas och bemannas på ett sätt som förbättrar förutsättningarna att hantera transporter utan menliga återverkningar på kriminalvårdens verksamhet i övrigt. Vidare bör ansvarsförhållandena inom kriminalvården för transportverksamheten klargöras. Det är också viktigt att verksamhetsansvar och ekononriansvar så långt möjligt följs åt. På så sätt skapas bättre förutsättningar för att bedriva transportverksamheten effektivt och med god hushållning av resurserna. Det nya statliga budgetsystemet förutsätter också en redovisnings- och uppföljningsmodell som gör det möjligt att bedöma bl.a. verksamhetens resultat i förhållande till mål och insatta resurser. Det bör ankomnra på Kriminalvårdsstyrelsen att tillse att ett ändamålsen- ligt uppföljningssystem för transportverksamheten utarbetas.

Jag anser att medel för inrikestransportema bör tilldelas inom kriminal- vårdens ramanslag. Medel för utlandstransportema bör dock anvisas över ett särskilt anslag. Ett särskiljande av resurserna för utlandstransporter tillsammans med en omorganisation minskar de negativa konsekvenserna för vård- och behandlingsarbetet som annars uppstår vid ökat transport- behov. Antalet avvisningsbeslut i asylärenden är helt avgörande för omfattningen av utlandstransportema. Prognosen för denna verksamhet visar en klar ökning av behovet. Mot bakgrund härav bör medel för utlandstransportema anvisas över ett förslagsanslag.

Jag har för avsikt att inom kort föreslå regeringen att uppdra åt Krinrinalvårdsstyrelsen att omorganisera transportverksamheten med målsättningen att den nya organisationen skall kunna träda i kraft den 1 januari 1994.

Bilaga 3

4. Lokalförsörjningen inom kriminalvården m.m.

Ansvaret för lokalhållningen inom kriminalvården övergår fr.o.m. den 1 juli 1993 från Byggnadsstyrelsen till Kriminalvårdsstyrelsen. Kriminal- vårdsstyrelsen blir då lokalhållare för häktena och kriminalvårdsanstal- tema samt för kriminalvårdens administrativa lokaler. Kriminalvårdens lokalbestånd uppgår till ca 0,5 miljoner mz. Under innevarande budgetår disponeras ca 425 miljoner kronor för lokalkostnader.

Kriminalvårdsstyrelsen har i den fördjupade anslagsframställningen redovisat sin bedömning av det framtida behovet av anstalts- och häktesplatser. Bland de olika faktorer som Kriminalvårdsstyrelsen anser påverkar behovet av anstaltsplatser kan nämnas införandet av samhälls- tjänst, den nya lagen om psykiskt störda, ändrade regler om villkorlig frigivning, utvecklingen av antalet fängelsedömda samt de förväntade konsekvenserna av Väg— och sjöfyllerikommitténs förslag (se avsnitt 5.3.1). Kriminalvårdsstyrelsens samlade bedömning är att behovet av anstaltsplatser förväntas öka med upp till 800 platser fram till budgetåret 1995/96.

Jag delar Kriminalvårdsstyrelsens bedömning att behovet av anstalts- platser kommer att öka under de kommande åren. Många av de faktorer som påverkar bedörrmingen är dock fortfarande osäkra varför jag bedömer storleken på behovsökningen något mer försiktigt.

Under år 1992 har beslut tagits om till- och ombyggnad vid kriminal- vårdsanstalten Haparanda och häktet i Norrköping. Vidare har beslut fattats om tillbyggnader med sammanlagt sex paviljonger, vardera med 32 platser vid kriminalvårdsanstaltema Hällby, Mariefred, Nyköping, Borås, Kristianstad och Ystad. Paviljongbyggnadema är i huvudsak en förberedelse inför det ökade behovet av platser till följd av den aviserade ändringen av reglerna för villkorlig frigivning. För närvarande pågår dessutom nybyggnad av polishus med häkten i Malmö (120 platser), Örebro (57 platser) och Uddevalla (40 platser). Vidare konuner jag inom kort föreslå regeringen att uppdra åt Byggnadsstyrelsen att påbörja byggnadsarbeten vid häktet Kronoberg i Stockholm. Åtgärderna avser bl.a. en förbättring av ventilationen.

Bland de byggnadsåtgärder inom anstaltsorganisationen som har upptagits i Kriminalvårdsstyrelsens lokalförsörjningsplan ingår upprust- ning av kriminalvårdsanstalten Hall, en tillbyggnad med 84 platser vid kriminalvårdsanstalten Österåker samt utbyggnad av paviljonger med 20-32 platser vid kriminalvårdsanstaltema Asptuna, Djupvik, Högsbo, Lindome, Mäshult, Roxtuna, Saltvik, Singeshult och Smälteryd. Enligt planen skall dessutom de ekonomiska förutsättningarna för renovering och fortsatt drift av vissa äldre anstalter prövas, i första hand beträffande anstalterna Växjö, Kristianstad-Centrum, Uppsala, Mariestad, Malmö, Norrköping och Kalmar.

Kriminalvårdsstyrelsen har redovisat behovet av nya häkten i Huddinge (120 platser), Helsingborg (80 platser) och Halmstad (40 platser). Vidare föreslår styrelsen om- och tillbyggnader vid häktena i Stockholm (Kronoberg), Umeå, Jönköping, Östersund och Mariestad.

Bilaga 3

5. Riktlinjer för resursanvändningen

Jag föreslår nedan att kriminalvården tilldelas huvuddelen av sina resurser över ett ramanslag. Till följd härav kommer Kriminalvårds- styrelsen att ha att fördela resurserna till de olika regionerna utifrån behov av medel för drift av anstalter och häkten samt för frivårdsarbetet.

Härvid bör särskilt beaktas den uttryckliga satsning som regering och riksdag har gjort vad avser utvecklandet av frivården och olika frivårds- påföljder. Regeringens målsättning är att effektivisera frivårdsarbetet och att utveckla alternativa påföljder till fängelsestraff såsom samhällstjänst och kontraktsvärd. Det är därför särskilt angeläget att frivårdsorga- nisationen står rustad inför dessa förändringar och också resursmässigt kan ta sig an denna utveckling.

Som jag nämnt under avsnitt 5.5 Kriminalvården måste verksamheten vid de slutna anstalterna och häktena, lokaler och teknik utformas så att det omöjliggör eller i vart fall i hög grad försvårar att de intagna avviker.

Under anstaltsvistelse bör åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott prioriteras. Jag har i dessa avseenden redan tidigare nämnt verksamhet bl.a. för behandling av man som är dömda för övergrepp mot kvinnor och barn och s.k. rattfällekurser.

Arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket på anstalterna bör prioriteras varvid regeringens övergripande målsättning, ett narkotikafritt samhälle, naturligtvis gäller även för verksamheterna inom kriminal- vården.

Vidare bör särskilt beaktas att arbetet med att motivera narkotikamiss- brukare att underkasta sig behandling av adekvat vårdgivare skall intensifieras. I denna uppgift ingår som ett naturligt inslag även åtgärder för bekämpningen av AlDS.

Personalutbildningen bör inriktas på områden som underlättar genom- förandet av ovan angivna satsningar. Därutöver bör utbildningsinsatser särskilt göras i samband med att vård- och tillsynspersonalens arbets- uppgifter förändras.

6. Förändrad styrning av kriminalvården

Kriminalvårdsstyrelsen har föreslagit att kriminalvården tilldelas en treårig budgetram. Mot bakgrund av dels den pågående översynen av kriminalvård i anstalt, dels den pågående översynen av det straffrättsliga påföljdssystemets uppbyggnad har jag inte ansett det ändamålsenligt att nu göra en prövning av verksamheten för längre tid än ett budgetår. Medlen bör dock tilldelas kriminalvården över ramanslag och med tillämpning av s.k. anslagskredit. Syftet är att åstadkomma att ansvar för verksamhet och resursprioriteringar följs åt och att skapa ytterligare förutsättningar för en vidgad decentralisering av budgetplanering och budgetansvar till regionala och lokala myndigheter.

En utgångspunkt för anslagskonstruktionen bör vara att verksamhets- ansvar och ekonomiansvar följs åt i största möjliga utsträckning. Det innebär bl.a. att de lokala kriminalvårdsmyndighetema bör ha stor frihet

Bilaga 3

att själva bestämma om användningen av de medel som finansierar resp. myndighets verksamhet inom en för varje myndighet gällande kostnads— ram.

Samtidigt är det klart att vissa medel även i fortsättningen måste hanteras på central eller regional nivå inom organisationen, även om de ytterst är avsedda för de lokala myndigheternas behov. Sådana gemen- samma medel kan avse t.ex. större investeringar samt utgifter som är svåra att beräkna på förhand.

7. Det huvudsakliga innehållet i budgetförslagen

Kriminalvården befinner sig för närvarande i ett ansträngt läge. Belägg- ningen vid anstalter och_häkten är hög samtidigt som organisationen genomför en programenlig rationalisering. Därtill kommer nya arbets- uppgifter framför allt inom frivården och nya arbetsmetoder inom kriminalvården i anstalt.

Mot bakgrund härav föreslås att kriminalvården för nästkommande budgetår erhåller i huvudsak de medel som beräknats för innevarande år. Besparingar har, som tidigare angetts, utlagts enligt det femåriga rationaliseringsprogram som verksamheten omfattas av. Vid beräkning av medel har hänsyn också tagits till de aviserade ändringarna i reglerna om villkorlig frigivning.

Särskilda medel föreslås även i år tillföras för narkotikabekämpningen vid anstalter och häkten och för insatser mot AIDS. Vidare har medel frigjorts inom rationaliseringsarbetet som föreslås finansiera strategiska insatser i det förnyelsearbete som pågår inom kriminalvården, bl.a. för metodutveckling och personalutbildning samt för att höja verkets ekonomiadministrativa standard.

Anslagen för kriminalvårdens myndigheter har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa föränd- ringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartemen- tet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). De belopp som kommer att ställas till myndigheternas disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från de nu budgeterade beloppen.

Bilaga 3

E 1. Kriminalvårdsstyrelsen

1991/92 Utgift 108 087 638 1992/93 Anslag 97 680 000 1993/94 Förslag 106 609 000

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för kriminal- vården. Styrelsen är chefsmyndighet för regionmyndighetema, kriminal— vårdsanstaltema, häktena och frivårdsmyndighetema. I administrativt hänseende är styrelsen huvudman för Kriminalvårdsnämnden och övervakningsnämndema.

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en generaldirektör. Vid Kriminalvårds- styrelsen fmns också en styrelse.

Från anslaget betalas kostnaderna för Kriminalvårdsnåmndens verksam- het.

Kriminalvårdsstyrelsen

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att anslaget minskas med 7 miljoner kronor.

F öredragandens överväganden

Kriminalvårdsstyrelsen fick i ett regeringsbeslut den 20 juni 1991 i uppdrag att minska utgifterna på anslaget E 1 Kriminalvårdsstyrelsen med minst 10 miljoner kronor under budgetåren 1991/92 - 1993/94. Under de två första budgetåren minskades utgifterna med sammanlagt 3 miljoner kronor. Jag har under anslaget gjort resterande nedskärning, ca 7 miljoner kronor, i enlighet med rationaliseringsuppdraget.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Kriminalvården bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Kriminalvårdsstyrelsen bör därför tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget E 1. Kriminalvårdsstyrelsen föras till detta konto.

I övrigt hänvisar jag till de bedömningar av och riktlinjer för verksam- heten som jag gett under de inledande avsnitten om kriminalvården.

Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 106 609 000 kr.

Bilaga 3

E 2. Kriminalvården

1991/92 Utgift 2 516 605 7401 1992/93 Anslag 2 699 511 0001 1993/94 Nytt anslag (förslag) 3 298 089 0002

1 Anslaget E 2. Kriminalvårdsanstalterna. 2 Anslagen E 2. Kriminalvårdsanstalterna, E 3. Frivården, E 4. Maskin- och verktygsutrustning m.m. , E 5. Utrustning för kriminalvården och E 6. Utbildning av personal m.fl. Intäkter inom arbetsdriften redovisas på statsbudgetens inkomstsida under Försäljningsinkomster, Inkomster vid kriminalvården.

Kriminalvårdsstyrelsen

Kriminalvårdsstyrelsen yrkar sammanlagt 15 ,6 miljoner kronor för drift av dels nya häktesplatser, dels ytterligare anstaltsplatser som måste tillföras organisationen på grund av ändrade regler om villkorlig frigivning.

En höjning av ersättningarna till lekmannaövervakama inom frivården föreslås. Vidare begärs ytterligare medel för drift och utveckling av ADB-system.

För maskin— och verktygsutrustning till arbetsdriften samt för inven- tarieutrustning inom kriminalvården har Kriminalvårdsstyrelsen beräknat ett investeringsbehov av 113,7 miljoner kronor.

F öredragandens överväganden

Under anslaget har medel beräknats för verksamheten vid kriminalvårds- anstaltema och häktena, inom frivården och vid regionmyndighetema, såsom kostnader för personal, övriga förvaltningskostnader, kostnader för de intagna, transportkostnader som inte avser utlandstransporter, lokalkostnader m.m. Under anslaget har också beräknats kostnader för ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämndema och bidrag till enskild frivårdsverksamhet. Dessutom har kostnader som uppkommer till följd av de aviserade ändringarna i reglerna om villkorlig frigivning beräknats under anslaget.

Som jag nämnde under anslaget E 1. Kriminalvårdsstyrelsen har chefen för Finansdepartementet tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Kriminalvården bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Kriminalvårdsstyrelsen bör därför tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget E 2. Kriminal- vården föras till detta konto.

Förutom vad som nedan anförs hänvisar jag till de bedömningar av och riktlinjer för verksamheten som jag gett under de inledande avsnitten om kriminalvården.

Bilaga 3

Rationaliseringskrav

1 det föregående har jag förordat att det långsiktiga rationaliserings- arbetet inom kriminalvården bör fortgå. Budgetåret 1993/94 är det tredje året i den femåriga rationaliseringsplanen. Det femåriga sparmålet uppgår till 150 miljoner kronor. Rationaliseringskravet för budgetåret 1993/94 under anslaget E 2 är i reella besparingar 11 miljoner kronor.

Det därutöver frigjorda rationaliseringsutrymmet, ca 22 miljoner kronor, bör användas för att finansiera strategiska insatser i det fömyel- searbete som pågår inom kriminalvården, bl.a. metodutveckling och personalutveckling samt för att höja verkets ekonomiadministrativa standard.

Fri vården

För verksamheten inom frivården bör särskilt beaktas den uttryckliga satsning som regering och riksdag har gjort under senare är vad avser utvecklandet av frivårdsverksamheten och olika frivårdspåföljder. Här kan nämnas de ytterligare resurser på sammanlagt ca 49 miljoner kronor som tillfördes frivården för innevarande budgetår (prop. l99l/92:100 bilaga 3, s. 123 ff). Resurstillskottet var avsett för personutrednings- förfarandet samt utvecklandet av samhällstjänst och kontraktsw'ård. Det är angeläget att det nuvarande totala resursmässiga utrynunet för frivårdsverksarnheten bibehålls för att ge utrymme för den förväntade utvecklingen.

Narkotikabekämpning och insatser mot AIDS

insatser som syftar till att motivera narkotikamissbrukare att underkasta sig adekvat behandling under s.k. å 34—vistelse eller vid frigivningen bör ytterligare utökas och effektiviseras. Särskilda åtgärder bör även vidtas för bekämpningen av AIDS, för att bl.a. begränsa smittspridningen bland narkotikamissbrukare. För dessa insatser har särskilda medel anvisats under flera budgetår. Jag har under anslaget beräknat 17 miljoner kronor för dessa insatser för nästkommande budgetår.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Kriminalvården för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 3 298 089 000 kr.

Bilaga 3

E 3. Utlandstransporter

1993/94 Nytt anslag (förslag) 125 000 000

Som jag har förordat i det föregående bör medel för kriminalvårdens utlandstransporter tilldelas över ett särskilt anslag. Under anslaget har medel beräknats för löner till den personal som behövs för planering och genomförande av utlandstransportema, transportkostnader inkl. biljetter, kostnader för utbildning, datorstöd samt övriga kostnader som upp- kommer till följd av utlandstransporter.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utlandstransponer för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 125 000 000 kr.

Bilaga 3

F. RÄTTSHJÄLP M.M.

F 1. Rättshjälpskostnader

l99l/92 Utgift 732 070 138 1992/93 Anslag 649 400 000 1993/94 Förslag 815 100 000

Från anslaget betalas de kostnader som enligt rättshjälpslagen (1972:429; omtryckt 1983:487) och lagen (1988:609) om målsägandebiträde skall betalas av allmänna medel. Rättshjälp enligt rättshjälpslagen omfattar allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i brottmål (bl.a. offentlig försvarare), rättshjälp genom offentligt biträde samt rådgivning.

Domstolsverket

Domstolsverket beräknar att medelsbehovet för budgetåret 1993/94 uppgår till 815 100 000 kr. I beloppet ingår medel som Statens in— vandrarverk har beräknat för rättshjälp genom offentligt biträde i ärenden enligt utlänningslagen (1989:529).

Föredragandens överväganden

Rättshjälpslagen, som trädde i kraft den 1 juli 1973, hade till syfte att tillgodose enskildas behov av ekonomiskt bistånd i rättsliga angelägen- heter (prop. 1972:4, bet. 1972:JuU12, rskr. 1972z205). Under den tid som rättshjälpslagen har varit i kraft har den ändrats åtskilliga gånger bl.a. i syfte att minska statens kostnader för rättshjälpen. År 1988 trädde omfattande ändringar i rättshjälpslagen i kraft (prop. 1987/88:73, bet. 1987/88:1uU21, rskr. 1987/88:193). Ändringarna innebar bl.a. att möjligheterna att få allmän rättshjälp utvidgades genom att inkomstgrän- sen höjdes. Vidare sänktes rättshjälpsavgiftema, dvs. den avgift som den enskilde själv skall bidra med. Samtidigt begränsades möjligheterna att få allmän rättshjälp i vissa särskilt kostnadskrävande ärendegrupper, bl.a. sådana där man kunde räkna med att behovet av juridiskt biträde kunde tillgodoses med försäkringar.

Avsikten med 1988 års reform var inte att ytterligare skära ner kostna- derna för den allmänna rättshjälpen. Reformen skulle vara kostnads- neutral, och de grundläggande målsättningarna för samhällets rättshjälp skulle stå fast. Tanken var att de begränsade resurser som står till buds för statligt rättsskydd skulle koncentreras till de områden där de bäst behövs.

Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag bl.a. utvärderat 1988 års reform. Uppdraget redovisades i rapporten (F 1992:6) Rättshjälpens effektivitet — regeringsuppdrag. I rapporten analyserades också möjlig— heterna att minska statens kostnader för rättshjälpen.

Kostnaderna för rättshjälpen har ökat under de senaste budgetåren och

Bilaga 3

har stigit till en nivå som i rådande samhällsekonomiska situation inte ter sig försvarlig. I förra årets budgetproposition aviserades därför besparingsåtgärder med 40 miljoner kronor på rättshjälpsanslaget. Riksdagen godtog förslaget (bet. 1991/92:JuU19, rskr. 1991/92:183).

Regeringen har i prop. 1992/93:109 om ändring i rättshjälpslagen m.m. lämnat förslag med syfte att minska kostnaderna för rättshjälpen. Förutom lagändringar redovisas också i propositionen andra åtgärder som bör genomföras för att uppnå de beslutade besparingarna. Det är svårt att exakt ange hur stora besparingar som förslagen kan medföra. Sam- mantaget bör dock de föreslagna lagändringama och de övriga aviserade åtgärderna medföra avsevärda besparingar.

Taxor inom rättshjälpsamrådet

I förarbetena till rättshjälpslagen (prop. 1972:4 s. 273 ff) förutsätts att ersättning till biträde och offentlig försvarare i betydande utsträckning skall regleras med hjälp av taxor. För närvarande finns två taxor: en taxa för ersättning till offentlig försvarare i vissa brottmål i tingsrätt och hovrätt och en taxa för ersättning till biträde i mål om äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan (DVFS 1992:15 resp. 16). Enligt den först- nämnda taxan bestäms ersättningen bl.a. av förhandlingstidens längd. Ersättningen enligt den senare taxan beräknas i huvudsak efter en i taxan angiven summa för allt arbete i målet. Sedan 1988 baseras de båda taxoma på en gemensam timkostnadsnorm.

Timkostnadsnormen grundas på självkostnaden vid de allmänna advokatbyråerna och i rättstillämpningen har timkostnadsnormen blivit normgivande vid bestämmde av biträdesersättningar inom hela rättshjälpsområdet.

Domstolsverket fastställer med stöd av 22 & rättshjälpsförordningen (1979z938) taxor på grundval av en timkostnadsnorm som beslutas av regeringen. I propositionen (1992/93:109) om ändring i rättshjälpslagen m.m. uttalas bl.a. i fråga om timkostnadsnormen att de nuvarande beräkningsgrundema för fastställandet av normen bör ses över och att regeringen tills vidare bör bestämma timkostnadsnormen. Det sägs vidare att uttalandet i förarbetena till 1972 års rättshjälpsreform - att själv- kostnadema vid de allmänna advokatbyråerna torde få tillmätas stor betydelse när det gäller storleken på timkostnadsnormen - inte innebär att självkostnadema vid de allmänna advokatbyråerna behöver vara så utslagsgivande som de kommit att bli hittills. Mot denna bakgrund konstateras att det finns utrymme för att i kostnadsdämpande riktning göra en friare bedömning än tidigare. Vidare förordas en ordning som innebär att differentierade timkostnadsnormer för brottmål och tvistemål återinförs.

I beslut den 5 november 1992 bestämde regeringen för år 1993 tim- kostnadsnormen avseende taxa för gemensam ansökan om äktenskaps— skillnad och konkursförvaltartaxa till 712 kr exkl. mervärdeskatt (890 kr inkl. mervärdeskatt) samt avseende brottmålstaxa i tingsrätt och hovrätt till 680 kr exkl. mervärdesskatt (850 kr inkl. mervärdeskatt).

Bilaga 3

Såsom anges i propositionen bör möjligheten att utvidga brottmålstaxans tillämpningsområde' övervägas Även utgångspunkterna för beräkning av saktaxan bör ses över, liksom möjligheten att taxereglera ytterligare ärendekategorier på rättshjälpsområdet.

Medelsbehovet

Domstolsverket har beräknat anslagsbelastningen för budgetåret 1993/94 till 815 100 000 kr. De föreslagna ändringarna i rättshjälpslagen och de beslutade nivåerna på timkostnadsnormema kommer att medföra besparingar på anslaget. Med hänsyn till osäkerheten vad gäller besparingamas storlek och till anslagets konstruktion anser jag inte att det finns anledning att minska det föreslagna anslaget i förhållande till Domstolsverkets beräkningar.

Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 815 100 000 kr.

F 2. Rättshjälpsmyndigheten

1991/92 Utgift 10 717 146 1992/93 Anslag 10 714 000 1993/94 Förslag 11 684 000

Rättshjälpsmyndigheten handlägger ärenden om rättshjälp. Rättshjälps- myndigheten har 24 anställda. Från anslaget betalas även kostnaderna för verksamheten vid Rättshjälpsnämnden.

Domstolsverket

Domstolsverket yrkar att anslaget för budgetåret 1993/94 förstärks med sammanlagt 270 000 kr i förhållande till vad som anvisats för budgetåret 1992/93. Beloppet avser 0,5 tjänst som föredragande hos Rättshjälpsnäm- nden och ökade resekostnader för Rättshjälpsnämndens ledamöter.

Föredragandens överväganden

Rättshjälpsmyndigheten fullgör kanslifunktionen åt Rättshjälpnämnden vilket bl.a. innebär att Rättshjälpsmyndigheten svarar för beredning och föredragning av nämndens ärenden. Antalet till nänmden inkomna ärenden har ökat under senare år. Ökningen uppgick till 42 % mellan åren 1990 och 1991. Det ökade antalet ärenden har medfört ökade balanser och längre handläggningstider. Det har även medfört ökade kostnader för extra föredragande och höga kostnader för resor för

Bilaga 3

nämndens ledamöter. Med hänsyn härtill anser jag att anslaget bör öka Prop.]992/932100 270 000 kr.

Rättshjälpsmyndigheten tilldelades förra året en tvåårig budgetram omfattande budgetåren 1992/93-1993/94. Detta innebär att anslaget för det andra budgetåret i den tvååriga budgetperioden bör uppgå till 11 684 000 kr.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån för lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till Rättshjälpsmyndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt dessa riktlinjer och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Räntebeläggning

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Rättshjälpsmyndigheten bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Rättshjälpsmyndigheten bör därför tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget F 2 Rättshjälpskostnader bör föras till detta konto.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Rättshjälpsmyndigheten för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 11 684 000 kr.

Bilaga 3

F 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet

1991/92 Utgift - 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag ] 000

1991/92 1992/93 1993/94

Utfall Beräknat Domstols- Domstols- Domstols- Föredraganden

verket verket verket Resultat Intäkter 115 743 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 Kostnader 109 693 000 109 000 000 109 000 000 109 000 000 Resultat 6050000 11000000 11000000 ll000000 (Driftbidrag 12 665 000 11 410 000 11 410 000 11 410 000) Inledning

De allmänna advokatbyråerna har nu funnits i 20 år. Redan från starten slogs det fast att verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna i princip skall bedrivas på samma sätt som enskilda advokatbyråer. Varje allmän advokatbyrå skall således vara självfinansierad och konkurrera med enskilda advokatbyråer på lika villkor.

De allmänna advoktbyråema har sammantagna sedan budgetåret 1987/88 uppnått självfinansieringskravet. Fortfarande finns det dock ett antal byråer som inte har full kostnadstäckning. Det gäller särskilt vissa av byråerna i Norrland.

Under 1992 har - med helt olika utgångspunkter - två genomlysningar skett av de allmänna advokatbyråemas verksamhet. Dels har Domstols- verket på regeringens uppdrag överlämnat rapporten (1992:3) Upp- följning av verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna, dels har inom Justitiedepartementet utarbetats departementspromemorian (Ds 1992:51) De allmänna advokatbyråerna; Principförslag om avveck- ling av det statliga engagemanget.

Bilaga 3

De allmänna advokatbyråernas uppgifter och organisation

De allmänna advokatbyråemas främsta uppgift är att lämna biträde och rådgivning enligt rättshjälpslagen. Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt rättshjälpslagen, skall byråerna även lämna annat biträde i rättsliga angelägenheter. Om nödvändiga åtgärder annars inte skulle vidtas på grund av att ersättning inte kan påräknas och rättshjälp inte kan lämnas, bör juristerna vid de allmänna advokat- byråerna åta sig uppdrag som t.ex likvidator, förmyndare eller god man, s.k. & 3-ärenden. För de kostnader som uppstår i den verksamheten får byråerna ersättning av staten. I princip skall, som jag nyss sagt, de allmänna advokatbyråerna vara självbärande och konkurrera på lika villkor med enskilda advokatbyråer. Varje byrå utgör en självständig resultatenhet.

Det finns 28 allmänna advokatbyråer, varav en har ett filialkontor på annan ort. Byråerna har mottagningsverksamhet på ca 30 platser utanför de orter där de är stationerade. Mottagningsverksamheten bedrivs huvudsakligen av sociala skäl. Detta innebär att kostnad för resa, tidsspillan och annan extra kostnad för mottagningen inte ekonomiskt belastar byråerna utan betalas av allmänna medel via ett särskilt anslag, det s.k. driftbidraget. Statens kostnad för den sociala mottagnings- verksamheten uppgår till ca 1 miljon kronor årligen.

Antalet årsarbetskrafter vid byråerna har under de senastelåren uppgått till 189, varav 109 jurister och 80 sekreterare. Totalt finns det 244 personer anställda på byråerna.

Anslaget Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet är ett förslags- anslag som tas upp med ett formellt belopp på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna. För att klara likviditeten i uppdragsverksamheten förfogar de allmänna advokatbyråerna över en rörlig kredit i riksgälds— kontoret. Fr.o.m. den 1 juli 1991 omfattas de allmänna advokatbyråerna av rutinen räntekonto med kredit. Kreditgränsen för innevarande budgetår är 10 miljoner kronor. De senaste åren har den varit 26 miljoner kronor.

Resultatutveckling m.m.

Av anslagsframställningen och verksamhetsberättelsen för budgetåret 1991/92 framgår bl.a. följande. De allmänna advokatbyråerna har sammantagna sedan budgetåret 1987/88 haft en god resultatutveckling med full kostnadstäckning och uppfyllande av självfinansieringsmålet. För budgetåret 1991/92 blev den totala kostnadstäckningen 106 % mot 109 % budgetåret 1990/91. Fr.o.m. budgetåret 1991/92 skuldförs kostnader för intjänad semesterlön. Denna omläggning av redovisningen medför en redovisningsteknisk engångskostnad för 1991/92. Om omläggningen inte hade skett hade kostnadstäckningsgraden för 1991/92 blivit 109 %.

Den bokföringsmässiga vinsten budgetåret 1991/92 blev 6 miljoner kronor. Vinsten uppkom genom att 20 byråer redovisade en vinst på 8,6

Bilaga 3

miljoner kronor och åtta byråer redovisade en förlust på 2,6 miljoner kronor. Budgetåret 1990/91 redovisade 23 byråer vinst.

De senaste årens goda resultat är enligt Domstolsverket ett utslag av att några olönsamma byråer lags ned och andra rekonstruerats, att ADB- stöd införts, att satsning skett på chefsutbildning, att delegering av befogenheter från Domstolsverket till byråerna genomförts samt att bonuslönesystem införts. Flera faktorer tyder på att införandet av bonuslöner varit den viktigaste åtgärden för att åstadkomma lönsamhet i byråemas verksamhet. Under budgetåret 1991/92 utgick bonuslön på 6,9 miljoner kronor. Bonuslöneavtalet innehåller en begränsningsregel av innebörd att summan av utbetalad bonuslön inte får överstiga 5 % av de totala intäkterna.

Den nya rutinen räntekonto med kredit har skapat bättre möjligheter för den enskilda advokatbyrån att följa likviditetsutvecklingen.

Antalet inkomna ärenden har fortsatt att öka. De två senaste budget- åren har ökningen varit 4 % årligen. Ärendegruppema offentligt försvar, offentligt biträde och s.k. & 3-ärenden har ökat även under 1991/92 dock inte i samma takt som under 1990/91. Sammanlagt utgjorde dessa ärenden 38 % av intäkterna budgetåret 1991/92. Antalet rådgivningar och uppdrag utanför rättshj älpsområdet har fortsatt att minska även under 1991/92. Rådgivningsverksamheten utgjorde endast 1 % av intäkterna. Under 1991/92 noteras en ökning med 10 % av antalet inkomna ärenden avseende allmän rättshjälp. Dessa ärenden svarade för 38 % av intäk- terna.

ADB-teknik utnyttjas numera vid samtliga byråer för ärenderedovisning och för ordbehandling.

Domstolsverket bedömer att den hittillsvarande goda lönsamheten för byråerna kommer att bestå även under den kommande tvåårsperioden och beräknar kostnadstäckningsgraden under perioden till ca 110 %. Denna prognos bygger på antagandet att byråerna består. Enligt Domstolsverket har det presenterade avvecklingsförslaget inte haft någon inverkan på lönsamheten under budgetåret 1991/92.

Rapport från Domstolsverket

Regeringen gav i maj 1991 Domstolsverket i uppdrag att göra en uppföljning av verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna. Upp- draget gavs bl.a. mot bakgrund av att flera byråer fortfarande har lönsamhetsproblem.

Domstolsverket har i rapporten (1992:3) Uppföljning av verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna bl.a. redovisat vilka byråer som är olönsamma, som är kraftigt skuldsatta eller har ekonomiska problem av annat slag samt beskrivit vari problemen består för varje sådan byrå. Domstolsverket har vidare utvärderat hur de ökade befogenheterna för byråerna har påverkat verksamheten samt föreslagit vissa åtgärder för att fullfölja tankarna på ett mer fullständigt ansvar för byråerna för den egna verksamheten.

Domstolsverket har inte funnit anledning att föreslå en förändrad

Bilaga 3

organisationsform för de allmänna advokatbyråerna. Som grund för denna uppfattning uppger Domstolsverket att en omläggning till bolagsform medför att det ekonomiska målet ytterligare betonas och att detta inte kan kombineras med kravet att prioritera rättshjälpsärenden.

I rapporten konstateras att åtta byråer haft lönsamhetsproblem under den senaste femårsperioden. Det gäller de allmänna advokatbyråerna i Uppsala, Halmstad, Västerås, Falun, Sundsvall, Östersund, Luleå och Haparanda. Det anges dock att samtliga av dessa byråer utom Luleå och Haparanda har vänt eller håller på att vända utvecklingen mot lönsamhet. De lönsamhetsproblem som funnits vid dessa byråer har, enligt Dorn- stolsverket, huvudsakligen haft sin grund i stor personalomsättning och, i vissa fall, rekryteringssvårigheter bland juristerna.

De allmänna advokatbyråerna i Solna, Halmstad, Västerås, Sunsdvall, Luleå och Haparanda borde, enligt Domstolsverket, finansiellt re- konstrueras på grund av att de har ett arbetande kapital som klart understiger deras upplåning och statsskuld.

Omläggningen från rörlig kredit till räntekonto med kredit uppges ha varit positiv.

När det gäller de utvidgade befogenheterna som byråerna fått uppges dessa ha haft en positiv påverkan. Den väsentligaste förändringen uppges vara den att byråerna själva får anställa jurister. Denna befogenhet har medfört att en större affärsmässighet kan tillämpas vid rekryteringen.

Slutligen har Domstolsverket i rapporten närmare belyst den sociala mottagningsverksamheten.

Depanementspromemorian

Statsmaktema har slagit fast att konkurrensutsatt verksamhet inte bör bedrivas i myndighetsform om det inte finns särskilda skäl för det och i normalfallet inte heller av staten (prop. 1991/92 bil 1 s. 40 ff, bet. 1991/92zFiU20, rskr. 1991/92:128). Mot den bakgrunden utarbetades inom Justitiedepartementet departementspromemorian (Ds 1992:51) De allmänna advokatbyråerna; Principförslag om avveckling av det statliga engagemanget.

l promemorian föreslås att systemet med allmänna advokatbyråer avvecklas.

Promemorian innehåller en redogörelse för de allmänna advokat- byråemas bildande. De tre motiv som låg till grund för de allmänna advokatbyråemas inrättande - dvs. att tillgodose den ökade efterfrågan på advokattjänster, att ge den enskilde möjlighet att välja mellan en statlig och en privat advokat samt att ge staten kostnadsinsyn i advokat- verksamhet - analyseras. Enligt promemorian har de ursprungliga motiven inte längre någon bärkraft.

Promemorian har remissbehandlats. Remissutfallet är blandat. Domstolsverket har i sitt remissyttrande försökt beräkna kostnaderna vid en avveckling av de allmänna advokatbyråerna. Kostnaderna uppges uppgå till ca 90 miljoner kronor.

Bilaga 3

Föredragandens överväganden

De allmänna advokatbyråerna bedriver en konkurrensutsatt verksamhet. Jag noterar att lönsamheten för de allmänna advokatbyråerna samman- tagna är tillfredsställande.

Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om de ursprungliga motiven för att inrätta de allmänna advokatbyråerna forfarande har giltighet eller inte och om det kan finnas andra skäl att ha denna typ av statlig verksamhet. De flesta torde dock vara eniga om att de tidigare motiven generellt sett har mindre bärkraft i dag än för ett par år sedan. Detta gäller särskilt på de orter där det finns en riklig tillgång på advokat- tjänster. Sedan år 1989, då justitierninistem senast mer samlat redovisa- de sina överväganden i denna fråga (prop. 1988/89 bil. 4 s. 85 ff), har statsmakterna slagit fast att staten endast i undantagsfall och då med bestämda motiv skall uppträda som ägare av verksamheter som har kommersiella förutsättningar.

Som jag angav i 1992 års budgetproposition ser jag det som nödvändigt och angeläget att de allmänna advokatbyråerna så långt det är möjligt drivs på samma villkor som enskilda advokatbyråer. Mot bakgrund av att lönsamheten vid de allmänna advokatbyråerna sammantagna har förbättrats under de senaste åren och att lönsamheten även framöver förväntas bli helt tillfredsställande är jag inte beredd att ta initiativ till någon mer genomgripande förändring av systemet med allmänna advokat- byråer. Jag har därvid också beaktat att en avveckling med all sannolik- het kommer att ge upphov till kostnader som är betänkliga i det rådande statsfinansiella läget. Detta hindrar självklart inte att byråer som saknar förutsättningar att drivas vidare kan komma att läggas ned. Utöver vid bristande lönsamhet (se bl.a. prop. 1988/89:100 bil. 4 s. 85 f, bet. 1988/89:JuU18) bör, enligt min mening, denna princip gälla även vid rekryteringssvårigheter. Dessutom bör det vara möjligt för anställda vid en allmän advokatbyrå att, om de så önskar, ta över verksamheten och driva den vidare i egen regi. Detta kan på sikt leda till att vi får färre antal allmänna advoktbyråer än i dag. Jag kan inte se några nackdelar med en sådan utveckling.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. bemyndiga regeringen att avveckla allmänna advokatbyråer som har rekryteringssvårigheter eller som de anställda önskar ta över 2. till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

Bilaga 3 '

F 4. Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag

1991/92 Utgift 12 665 092 1992/93 Anslag 9 260 000 1993/94 Förslag 11 410 000

Från anslaget utgår driftbidrag till de allmänna advokatbyråerna, framför allt för vissa prestationer som byråerna utför av sociala skäl. Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till

11 410 000 kronor. Den ökade belastningen är bl.a. en följd av den kraftiga tillströmningen av uppdrag som likvidator.

Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 11 410 000 kr.

F 5. Vissa domstolskostnader m.m.

l99l/92 Utgift 279 437 312 1992/93 Anslag 247 125 000 1993/94 Förslag 256 200 000

Från anslaget betalas vissa kostnader för rättegångsväsendet vid de allmänna domstolarna, Bostadsdomstolen, arrende- och hyresnämndema, de allmänna förvaltningsdomstolama och Försäkringsöverdomstolen. Bland dessa kostnader kan nämnas ersättning för resekostnader och ersättning till nämndemän, vittnen, sakkunniga, målsägande, tolkar och konkursförvaltare.

Domstolswrket

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 256 200 000 kr.

Föredragandens överväganden

Jag har ingen erinran mot Domstolsverkets bedömning av medelsbeho— vet.

Regeringen gav i november 1991 Domstolsverket i uppdrag att se över ersättningsnormema för nämndemännen. Domstolsverket avlämnade i maj 1992 rapporten 1992:4 "Rekrytering av nämndemän - Förslag till nya ersättningsnormer". I rapporten lämnar Domstolsverket en redovisning och analys av olika faktorer som påverkar rekryteringen och samman- sättningen av nämndemannakåren samt förslag till nya ersättningsnormer för nämndemännen. Enligt Domstolsverket är det sättet att utse nämnde-

Prop.1992/93:100

Bilaga 3

män som är den utslagsgivande faktorn när det gäller rekryteringen. Domstolsverket konstaterar vidare att ersättningsnormemas betydelse för rekryteringen av nämndemän har ökat i takt med det stigande missnöjet med ersättningamas storlek. Enligt Domstolsverkets uppfattning är dagens ersättningsmodell med arvode och tilläggsbelopp otidsenlig. Kompensationen för förlorad arbetsförtjänst är bristfällig och nämnde- männens arbetsinsats speglas inte eftersom korta sammanträden ger samma ersättning som långa. Den största fördelen med modellen är att den är tämligen enkel att administrera. Domstolsverket föreslår ett nytt ersättningssystem efter mönster av de nya ersättningsreglema för förtroendevalda enligt kommunallagen. Detta innebär en kombination av prestationsersättning och ersättning för inkomstbortfall. Domstolsverkets förslag leder till merkostnader på ca 15,7 mkr.

Jag har förståelse för önskemålen om att höja ersättningen till nämnde- männen. Med hänsyn till det statsfinansiella läget föreslår jag emellertid inte nu någon ändring i gällande ersättningsbestämmelser.

Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Vtssa domstolskostnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 256 200 000 kr.

F 6. Diverse kostnader för rättsväsendet

1991/92 Utgift 24 694 245 1992/93 Anslag 22 100 000 1993/94 Förslag 24 694 000

Från anslaget betalas en rad kostnader för rättegångsväsendet i den mån de inte hör under anslaget F 5. Vissa domstolskostnader m.m. I vissa fall betalas från anslaget utgifter för rättegångar där staten är part. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Diverse kostnader för rättsväsendet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 24 694 000 kr.

Bilaga 3

G. ÖVRIGA MYNDIGHETER

G 1. Justitiekanslern

l99l/92 Utgift 5 909-454 1992/93 Anslag 6 571 000 l993/94 Förslag 7 387 000

Justitiekanslems uppgifter och organisation

Justitiekanslern (JK) är regeringens juridiske ombudsman, bevakar statens rätt och har tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet. Han fullgör också vissa uppgifter enligt bl.a. tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, 8 kap. rättegångsbalken, datalagen (1973:289) och lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m. JK:s arbetsupp- gifter är till övervägande del bestämda i författning. Omfattningen av JK:s arbete kan därför endast i ringa grad påverkas av JK själv.

Hos JK tjänstgör för närvarande, förutom justitiekanslern, tio personer.

Pågående reformarbete

Som jag nämnde i inledningen (avsnitt 2.4) har en särskild utredare under det senaste året arbetat med att se över Justitiekanslems arbetsuppgifter m.m. Enligt direktiven (dir. 1991:110) skall utredningen vara särskilt inriktad på att undanröja de risker för intressekonflikter som kan uppkomma mellan J Kzs olika arbetsuppgifter. I uppdraget ingår också att undersöka möjligheterna att renodla verksamheten för att JK:s resurser - med bibehållande av höga rättssäkerhetskrav - skall kunna utnyttjas så ändamålsenligt och effektivt som möjligt. Utredaren har stor frihet att ta upp de frågor han anser behöver övervägas och att lägga fram förslag till lösningar som han finner lämpliga. En utgångspunkt för arbetet är emellertid att det även i fortsättningen behövs ett från regeringen fristående organ som på regeringens uppdrag kan utföra särskilda juridiska utredningsuppgifter och ingripa mot missförhållanden inom den statliga förvaltningen. Denna funktion behöver dock förtydligas och preciseras. Utredningsuppdraget förväntas bli avslutat inom kort.

Fördjupad prövning

Justitiekanslern tillhör den sista gruppen av myndigheter som slussas in i det nya budgetsystemet med treåriga ramar från budgetåret 1993/94. Som ett led i budgetarbetet beslutade regeringen våren 1991 om särskilda direktiv till JK för den fördjupade anslagsframställningen. JK avlämnade därefter i maj 1992 en särskild rapport i vilken bl.a. tillsyns- verksamheten och den skadereglerande verksamheten närmare analyseras. JK har vidare hösten 1992 avlämnat en fördjupad anslagsframställning avseende budgetperioden 1993/94 - 1995/96.

Bilaga 3

Den särskilda rapporten

Av den särskilda rapporten framgår bl.a. följande. Under år 1991 registrerades 789 tillsynsärenden. Antalet sådana ärenden och bedöm— ningarna i dessa har i stort sett varit likartade de senaste åren. Tillsyns- ärendena utgörs bl.a. av anmälningar från enskilda (40 %) och från myndigheter, initiativärenden, granskningsärenden samt inspektioner. Tillsynsärendena är den ärendegrupp inom vilken JK har störst möjlighet att själv avgöra hur stora insatser som skall göras i respektive ärende. Vid hög arbetsbelastning har det varit nödvändigt att utnyttja dessa ärenden som en regulator när det gäller användningen av resurserna. JK pekar särskilt på behovet av en utökad inspektionsverksamhet. En sådan ger enligt JK möjlighet att efter behov systematiskt inrikta sig på olika samhällsområden eller olika rättsliga problem vilket kan bidra till ökad rättslikhet och effektivitet inom förvaltningen.

Antalet skadeståndsärenden har varit relativt konstant under de senaste åren. Under år 1991 avgjordes 860 sådana ärenden. Dessa ärenden utgör en stor del av JK:s arbetsbörda. JK:s tillsynsverksamhet uppges ha haft ett stort värde för en rationell handläggning av skaderegleringen.

I den särskilda rapporten diskuteras även gränsdragningsproblem när det gäller beröringspunkter med verksamheter hos andra myndigheter samt metoder för mätning av JK:s resultat och effektivitet.

Den fördjupade anslagsframställningen

Av den fördjupade anslagsframställningen framgår bl.a. följande. JK har med hjälp av viss statistik och andra fakta sammanställt tabeller utvisande dels ärendenas antal och fördelning på olika grupper (tillsyn, yttrande- frihet, skadestånd, dataärenden m.m.), dels uppgifter om resursfördel— ningen mellan JK:s olika aktiviteter mätt i arbetstid, dels genomsnittlig handläggningstid och dels en uppställning med beräkning av hand- läggningskostnad för olika ärendetyper.

Tillströrrulingen av ärenden har ökat med 15 % under det senaste året, från 4 050 till 4 691. Om man jämför första halvåret 1991 med samma period 1992 noteras en relativt kraftig ökning av ärenden gällande yttrandefrihet och skadestånd. Tillsynsverksamheten upptar ca 15 % av JK:s totala resurser. Under senare år har mindre än 10 % av tillsyns— ärendena avslutats genom beslut med kritik. Skadeståndsverksamheten upptar ca 20 % av resurserna och yttrandefrihetsverksamheten ca 10 %. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett skadeståndsärende uppskattas till 2- 3 månader. Styckkostnaden för ett skadeståndsärende beräknas till ca 1 200 kr. Ärendebalansen har ökat påtagligt det senaste året.

I framtidsanalysen anges att olika omvärldsfaktorer torde medföra att tryckfrihets- och yttrandefrihetsområdena och det skadeståndsrättsliga området blir arbetskrävande under de närmaste tre åren. JK pekar också på en rad pågående utrednings- och lagstiftningsarbeten som bedöms vara av betydelse för JK:s framtida verksamhet.

Bilaga 3

Bedömning

Justitiekanslems rapport och anslagsframställning uppfyller i stort de krav som regeringen ställde i direktiven för treårsperioden. Jag anser att de ger en bra genomlysning av verksamheten och ger en god grund för en framtidsbedömning. De kommer därför att utgöra ett viktigt underlag för de analyser som behöver göras av inriktningen av J Kzs arbete. Det är dock för tidigt att nu göra mera grundläggande ställningstaganden från min sida till detta material.

Med hänsyn till de förändringar i fråga om JK:s arbetsuppgifter m.m. som kan antas bli följden av det pågående översynsarbete som jag redovisat i det föregående bedömer jag det som olämpligt att nu ta ställning till JK:s medelsbehov för hela treårsperioden. Jag förordar i stället att medelsbehovet för JK i princip nu läggs fast för den komman— de tvåårsperioden, dvs. för budgetåren 1993/94 och 1994/95 .

Räntebeläggning m.m.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. JK bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Myndigheten bör därför tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 1. kommer att föras till detta konto.

Anslaget till JK har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads- pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län 1 Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Även riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myn- dighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nedan budgeterade beloppet.

Justitiekanslems yrkanden m.m.

JK föreslår att myndighetens uppgifter skall vara i princip oförändrade. Den ökande arbetsbalansen och en stor personalomsättning under år 1992 har lett till en ansträngd arbetssituation. I syfte att komma tillrätta med denna besvärliga situation har JK försökt att i största möjliga ut- sträckning prioritera och omfördela arbetsuppgifter samt rationalisera verksamheten. Myndighetens jurister arbetar med ett betydande övertids— uttag. Några ytterligare arbetsinsatser från personalens sida kan inte krävas. JK begär mot den bakgrunden ett reellt resurstillskott på knappt 800 000 kr varav ca hälften utgör medel för en extra föredragande. Resten utgörs av medel för ADB-teknik (300 000 kr), inspektions- verksamhet (50 000 kr) samt kompetensutveckling m.m.

Bilaga 3

Föredragandens överväganden

Arbetsbelastningen hos JK har blivit besvärande under det senaste året. Det är enligt min mening inte försvarligt att ärendebalanser och handläggningtider hos JK ökar i den utsträckning som faktiskt skett. Det är heller inte troligt att den besvärliga situationen ändras i positiv riktning under de närmaste åren. Tvärtom förefaller tendensen vara att ärende- flödet fortsätter att öka och att det tillkommer ett ökat antal nya resurskrävande ärendetyper.

Jag bedömer det som ytterst angeläget och nödvändigt att JK som myndighet kan fungera föredömligt och utan problem. Detta särskilt mot bakgrund av att de flesta myndigheterna de närmaste åren kommer att få vidkännas åtstramningar samtidigt som ökade krav generellt sett ställs på dem. I det perspektivet kan JK få en utökad betydelse när det gäller inte minst tillsynsverksamheten.

Mot bakgrund av det jag nu sagt anser jag att resurserna hos JK - förutom pris- och löneornräkning och en budgetteknisk justering - bör förstärkas med 450 000 kr i förhållande till innevarande års anslag. Härigenom kan JK anställa ytterligare en föredragande. Samtidigt möjliggörs även vissa andra satsningar på inspektionsverksamhet och kompetensutveckling. :

Med hänsyn till det anförda har planeringsramen för perioden 1993/94 .

- 1994/95 beräknats till 14 774 000 kr. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Justitiekanslern för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 7 387 000 kr.

Bilaga 3

G 2. Datainspektionen

1991/92 Utgift ] 000 1992/93 Anslag ] 000 1993/94 Förslag 21 254 000

Datainspektionen prövar frågor om tillstånd och utövar tillsyn enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973zll73) och inkassolagen (l974:182) samt utfärdar licens enligt datalagen. Inspek- tionen utövar dessutom tillsyn enligt lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

Inspektionen skall verka för att automatisk databehandling av person- uppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet och att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksarnhet.

Chef för inspektionen är en generaldirektör. Inom inspektionen finns två sakenheter. Den ena svarar för inspektionens uppgifter i fråga om offentlig verksamhet och den andra för inspektionens uppgifter i fråga om enskild verksamhet. Dessutom finns en teknisk och en administrativ enhet.

Kostnaderna för inspektionens verksamhet skall täckas genom avgifter.

Datainspektionen

Datainspektionen har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheterna inom verksamhetsområdena tillståndsverksamhet, tillsynsverksamhet, regelgivning, information, teknikverksamhet, licensverksamhet och administration.

För vardera av dessa sju verksamhetsområden hade inspektionen bl.a. följande mål för åren 1989-1992. Tillståndsverksamheten : Högst 33 % av inspektionens resurser skulle användas för handläggning av tillståndsärenden enligt datalagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen. Jillsynsverksamheten: Verksamheten skulle öka så att minst 33 % av inspektionens resurser användes för tillsyn. Regelgivningsverksamheten: Inspektionens regelgivning i form av föreskrifter om förenklade ansökningförfaranden, allmänna råd och praxissammanställningar skulle öka och prioriteras. Infor/nationsverksamheten: Arbetet skulle intensifieras för att tillgodose de registeransvarigas behov. Tekniska verksamheten: Användningen av olika nya tekniker inom nya tillämpningsområden skulle analyseras ur integritetssynpunkt. Licensverksamheten: Antalet licenser skulle under planperioden öka med totalt 7 000 icke avgiftsbefriade licenser. Administration: Inspektionen skulle under varje är helt täcka sina kostnader med avgifter.

En analys av resultaten'under angivna år visar att att dessa mål har uppnåtts utom såvitt avser tillsynsverksamheten. Det sistnämnda förklaras främst av att tillståndsärendena ökat vilket medfört att

Bilaga 3

handläggarresursema koncentrerats till tillståndsverksamheten.

Datainspektionen har föreslagit att det övergripande syftet med inspektionens verksamhet under budgetperioden l993/94—-l995/96 skall vara att reglera och övervaka användningen av dataregistrerade personuppgifter samt inkasso- och kreditupplysningsverksamhet så att människor i Sverige inte utsätts för risker att uppgifter om dem används så att den personliga integriteten kränks eller skadas. Inspektionen skall inom ramen för syftet med verksamheten arbeta enligt tre övergripande strategier vilka inspektionen formulerar på följande sätt. ' - För att bli framgångsrik med sin verksamhet gentemot människorna i Sverige satsar inspektionen på att vara ett kompetent ombud för den enskilde. - För att bli framgångsrik gentemot sin personal satsar inspektionen på ett meningsfullt arbete som går att påverka och på möjligheter till en egen utveckling. - För att bli framgångsrik med verksamheten gentemot övriga intressenter satsar inspektionen på snabbhet, öppenhet och kompetens.

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar som inspektionen kunnat göra i sin framtids— och resursanalys föreslås följande målsättningar gälla för verksamhetsornrådena för den kommande treårsperioden. ?illståndsverksamheten: Vid utgången av varje år under perioden skall tre nya standardiserade tillståndsbeslut användas för tillståndsverksamhet, fem procent fler ärenden än föregående år skall ha avgjorts och högst fem procent av de oavgjorda tillståndsärendena skall vara äldre än ett år. Tillsynsverksamheten: Under bugetåret 1993/94 skall 60 inspektioner genomföras varav 45 skall vara s.k. planerade inspektioner. Under vart och ett av budgetåren 1994/95 och 1995/96 skall 75 inspektioner genomföras varav 60 skall vara s.k. planerade inspektioner. Datainspektionen skall vid utgången av varje år under perioden ha högst 150, 190 respektive 260 klagomålsärenden i balans. Regelgivningnerkvamheten: Remissverksamheten skall rationaliseras. Resursinsatsen för arbete med remissvar, yttranden enligt Za & datalagen, delningar av författningsförslag och deltagande i utredningar m.m. får för varje år inte överstiga de resurser inspektionen använde för sådant arbete under budgetåret 1991/92. Regelgivningsverksamheten skall stödja det löpande rationaliseringsarbetet på tillstånds- och tillsynsområdena. Internationellt och nationellt arbete med anknytning till inspektionens ansvarsområde skall fortlöpande bevakas. Tekniska verksamheten: Datainspektionen skall under perioden arbeta fram tre tekniska rapporter inom inspektionens ansvarsområde. Dessa rapporter skall komplettera de allmänna råden om ADB-säkerhet för personregister. Under varje budgetår skall Datainspektionen ansvara för ett tekniskt seminarium om datalagens krav på ADB-säkerhet för leverantörer av ADB-utrustningar och ADB—konsulter. Informationsverksamheten: Datainspektionen skall arrangera seminarier och konferenser i aktuella frågor inom inspektionens ansvarsområde. Under varje budgetår skall nyhetsbrevet Direkt publiceras med tre

Bilaga 3

nummer. Licensverksamheten: För varje budgetår skall inspektionen tillföras 2 000 nya icke avgiftsbefriade licenser. Administrativa verksamheten: Datainspektonen skall under varje budgetår helt täcka sina kostnader med intäkter i sin verksamhet. Under varje budgetår skall inspektionen genomföra en större utbildningsinsats så att personalens kompetens för tillsyns— och informationsarbete utvecklas i linje med inspektionens övergripande verksamhetsinriktning. Datainspektionen yrkar att ramen för inspektionens utgifter ökas för att inspektionen skall ges möjligheter att tillfälligt förstärka sin organisation för att avarbeta uppkomna balanser och för att öka möjligheterna att rationalisera inspektionens verksamhet. Yrkandet avser ökade resurser för sju nya handläggare, en ytterligare anställd för informationsarbete, lokalkostnader m.m. för de tillkommande antällda, inventarier, ökad informationsverksamhet samt för ekonomiadministrativa åtgärder. Utan den föreslagna förstärkningen anser inspektionen att den föreslagna verksamhetsindktningen med ökad tillsyn och infonnationsarbete inte kan realiseras eftersom dess resurser till följd av ärendetillströmningen nästan uteslutande måste användas i tillståndsarbetet.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

De övergripande målen för Datainspektionens verksamhet skall alltjämt vara att övervaka att automatisk databehandling av personuppgifter och kreditupplysningsverksamhet inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet och att god sed iakttas i inkassoverksamhet.

( Resurser: Ramanslag 1993/94 21 254 000 kr

Planeringsram

1993/94 1994/95 21 254 000 kr 21 254 000 kr Övrigt:

Det är lämpligt att Datainspektionen tilldelas medel i form av ramanslag.

Bilaga 3

Datainspektionens fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de verksamhetsmål som hittills funnits i stort sett har nåtts. Däremot har tillsynsverksamheten inte kunnat bedrivas i den utsträckning som är önskvärd.

Riksdagens revisorer har i rapporten 1991/92:8 "ADB och integritet" granskat bl.a. Datainspektionens arbete. I rapporten framförs att inspektionens informationsverksamhet bör byggas ut och inriktas särskilt mot att öka registeransvarigas kunskap om integritetsskyddsreglema, att inspektionens egeninitierade tillsyn bör ges mer utrymme, samtidigt som tillsyns- och informationsverksamheten samordnas och att tillsynen inte bara skall inriktas mot enstaka register utan också mot kopplingarna mellan register med olika användningsområden.

Jag anser att Datainspektionen bör ha samma inriktning för de sju verksamhetsområdena som föreslagits för den kommande treårsperioden även om inspektionen inte tilldelas ökade resurser. Detta kan innebära en omfördelning av inspektionens resurser.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån för lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till Datainspektionens disposition kommer slutligt att fastställas enligt dessa riktlinjer och kan därför avvika från det nu budgeteradefbeloppet. '

En förändring av inspektionens verksamhet i framtiden kan förväntas bl.a. som en följd av vad som-kan komma att föreslås av Datalags- utredningen (Ju l989:02). Med hänsyn härtill anser jag att det är olämpligt att nu ta ställning till inspektionens medelsbehov för hela treårsperioden. Medelsbehovet bör endast prövas för den kommande tvåårsperioden dvs. för budgetåren 1993/94 och 1994/95. Av samma anledning och med hänsyn till det statsfinansiella läget vill jag inte föreslå att inspektionen ges ökade resurser. Jag anser att det redan nu finns anledning för inspektionen att se över sin organisation.

Räntebeläggning

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Datainspektionen bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Datainspektionen bör därför tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 2 Datainspektionen bör föras till detta konto.

Bilaga 3

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att till Datainspektionen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 21 254 000 kr.

G 3. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader

l99l/92 Utgift 5 000 168 1992/93 Anslag 5 441 000 1993/94 Förslag 7 103 000

Brottsskadenämnden har till uppgift att pröva ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413) om ersättning för skador på grund av brott. Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter. Nämnden biträds av ett kansli.

Brottsskadenämnden

I Brottsskadenämndens fördjupade anslagsframställning redovisas bl.a. utvecklingen av såväl brottsskadeersättningarna som antalet brotts- skadeärenden under de senaste fem budgetåren. Verksamhetens innehåll styrs av brottsskadelagens bestämmelser och omfattningen av antalet ärenden om brottsskadeersättningar.

Antalet personskadeärenden har under den senaste femårsperioden ökat från 576 till 1 618 och antalet sakskadeärenden från 783 till 863. Den stora volymökningen har skett under budgetåret 1991/92, då personskadeärendena ökade med 62 % och sakskadeärendena med 15 %. Antalet avgjorda personskade— och sakärenden ökade samtidigt med 18 % respektive 13 %. Även om antalet avgjorda ärenden har ökat, har p. g. a. den kraftiga volymförändringen en ökning av ärendebalansen inte kunnat undvikas.

Mellan budgetåren 1987/88 och 1991/92 ökade de utbetalade personskadeersättningama från ca 6,3 miljoner kronor till ca 24 miljoner kronor och sakskadeersättningama från ca 1 miljon kronor till 1,3 miljoner kronor. Den stora ökningen av personskadeersättningama beror bl.a. på en ökning av sexualbrottsärendena och en höjning av ersättningsnivån för sådana brott fr.o.m. den 1 juli 1990. Vidare fick nämnden genom en lagändring den 1 juli 1988 möjlighet att lämna särskild ersättning för lidande till följd av kränkning av den personliga integriteten, vilket har medfört en ökad belastning av anslaget. För närvarande utgör omkring hälften av utbetalda brottsskadeersättningar ersättning för kränkning. Brottsskadenämndens informationsverksamhet kan också antas ha haft betydelse för volymutvecklingen. Nämnden har fr.o.m. budgetåret 1989/90 fått särskilda medel för informations- verksamhet.

Bilaga 3

I sammanhanget bör också nämnas Kommittén om ideell skada som ser över reglerna om ersättning för ideell skada i samband med personskada m.m. (se avsnitt 3.3). Kommittén har i ett delbetänkande (SOU 1992:84) Ersättning för kränkning genom brott föreslagit bl.a. att skadestånden för kränkning genom sexualbrott och grova våldsbrott bör höjas. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

Med hänsyn till Ökningen av antalet brottsskadeärenden begär Brotts- skadenämnden ytterligare 1,2 miljoner kronor för personalförstärkning, ADB-utveckling m.m.

Föredragandens överväganden

Regeringens arbete med att stärka brottsoffrens ställning fortsätter. Med beaktande av bl.a. detta och den uppmärksamhet samhället ägnar brottsoffren anser jag att det är troligt att antalet brottsskadeansökningar även fortsättningsvis kommer att ligga på en hög nivå eller till och med öka. Av betydelse för volymutvecklingen är också bl.a. Brottsskadenämndens informationsverksamhet. Det är viktigt att nå de brottsoffer som är berättigade till brottsskadeersättning och jag anser därför att den informationsverksamhet som nämnden bedriver är värdefull.

Den fördjupade anslagsframställningen visar att Brottsskadenämnden har bedrivit verksamheten effektivt och med gott resultat. Trots den stora volymökningen har verksamheten vid Brottsskadenämnden utvecklats positivt. Nämnden har avgjort i huvudsak lika många ärenden som har kommit in under budgetåren med undantag av budgetåret 1991/92, då ärendebalansen ökade. Nämnden avgjorde dock fler brottsskadeärenden under budgetåret 1991/92 än föregående budgetår. Förvaltningskostnaden minskade också per avgjort brottsskadeärende budgetåret 1991/92 jämfört med året dessförinnan. Orsaken till denna effektivitetsökning är olika rationaliseringsåtgärder, framförallt det utökade delegationsförfarandet.

Brottsskadenämnden har föreslagit att nämnden tilldelas en treårig budgetram. Med hänsyn till den kraftiga volymförändring som har skett och den ovisshet som råder kring den framtida ärendeutvecklingen och ersättningsnivåerna är det enligt min mening inte nu ändamålsenligt att tilldela Brottsskadenämnden en treårig budgetram. Nämnden bör dock redan nu tilldelas medel över ramanslag för förvaltningskostnadema. Fastän ramen är ettårig bör s.k; anslagskredit kunna tillämpas. Medel för brottsskadeersättningama bör även i fortsättningen tilldelas över förslagsanslag.

Även om Brottsskadenämnden tilldelas en ettårig budgetram anser jag att verksamhetsinriktningen bör kunna. läggas fast för en treårig budget- period. Verksamhetens innehåll styrs av brottsskadelagens bestämmelser och volymen styrs av antalet ärenden om brottsskadeersättning. Med dessa förutsättningar är utrymmet för prioritering av resurserna starkt begränsat. Brottsskadenämnden har genom ett väl genomfört rationaliseringsarbete kunnat effektivisera verksamheten. Nämnden bör naturligtvis även fortsättningsvis arbeta för att ytterligare effektivisera

Bilaga 3

verksamheten. En förutsättning för denna effektivisering är bl.a. att nämnden har datorstöd i tillräcklig omfattning för att få till stånd en rationell hantering av brottsskadeärenden. Jag har under anslaget beräknat medel för dessa behov. Jag har därutöver beräknat ytterligare medel under anslaget med hänsyn till den kraftiga volymökningen av brottsskadeersättningar.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Brottsskadenämnden bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Brottsskadenämnden bör tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 3. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader föras till detta konto.

Anslaget för Brottsskadenämnden har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga ], Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 7 103 000 kr.

G 4. Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott

l99l/92 Utgift 26 258 657 1992/93 Anslag 25 000 000 1993/94 Förslag 35 000 000

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt brottsskadelagen (1978:413) för skador på grund av brott. Dessutom har från anslaget utgått bidrag till Brottsofferjouremas riksförbund för innevarande budgetår med 1 miljon kronor.

Brottsskadenämnden

Brottsskadenämnden yrkar en höjning av anslaget med 15 miljoner kronor.

Bilaga 3

Föredragandens överväganden

Som jag har redovisat under anslaget G 3. Brottsskadenämnden: F örvaltningskostnader har antalet ansökningar om brottsskadeersättningar ökat kraftigt. Med hänsyn till volymökningen beräknar jag anslaget till 35 miljoner kronor. I beloppet ingår 1 miljon kronor till Brottsoffer- jouremas riksförbund.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 35 000 000 kr.

G 5. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader

I statsbudgeten för innevarande budgetår är till detta ändamål uppfört ett förslagsanslag på 14 361 000 kronor.

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på en särskild proposition i ämnet, till Brottvörebyggande rådet: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 14 361 000 kr.

Hänvisningar till US74

G 6. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader

I statsbudgeten för innevarande budgetår är till detta ändamål uppfört ett förslagsanslag på 4 823 000 kronor.

I avvaktan på att beredningen av de forskningspolitiska frågorna slutförs föreslår jag att även detta anslag förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskosmader för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 4 823 000 kr.

H. DIVERSE Prop. 1992/93:100 Bilaga 3

H 1. Svensk författningssamling

l99l/92 Utgift 12 133 000 1992/93 Anslag 9 037 000 1993/94 Förslag 10 112 000

Från anslaget betalas kostnaderna för bl.a. tryckning och distribution av Svensk författningssamling (SFS). Med hänsyn till de texter med EG—anknytning som skall publiceras i SFS bör anslaget räknas upp med ca 1 milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Svensk författningssamling för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 10 112 000 kr.

H 2. Bidrag till vissa-internationella sammanslutningar m.m.

l99l/92 Utgift ?. 839 000 1992/93 Anslag 2 586 000 1993/94 Förslag 2 586 000

Från anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för inter- nationell privaträtt.

Från anslaget utgår vidare medel till Sveriges bidrag till kostnaderna för Nordiska samarbetsrådet för kriminologi samt medel till ett svenskt bidrag till det FN-anknutna kriminalpolitiska institutet i Helsingfors (HEUNI) och till vissa andra internationella sammanslutningar med anknytning till Justitiedepartementets ansvarsområde.

Anslagsbeloppet bör under nästa budgetår vara oförändrat. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 586 000 kr.

H 3. Stöd till politiska partier

l99l/92 Utgift 140 138 000 1992/93 Anslag 140 272 000 1993/94 Förslag 141 200 000

Medelstilldelning sker enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier. Som redovisats i prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin (s. 13) kommer partistödet att minska

Bilaga 3

med 10 % fr.o.m. nästa mandatperiod. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 141 200 000 kr.

H 4. Allmänna val

l99l/92 Utgift l54 462 000 1992/93 Anslag 3 350 000 1993/94 Förslag 29 600 000

Från anslaget betalas statsverkets kostnader för valsedlar, valkuvert och andra valtillbehör samt betalas ersättning till vissa myndigheter och verk för biträde i samband med allmänna val.

Jag föreslår att anslaget beräknas till 29,6 milj. kr., vilket avser kostnader för inköp av valmaterial, ersättning till Postverket, in- formation, utbildning m.m. Medel för utveckling av ett nytt ADB-stöd för valadministrationen beräknas också under anslaget Bl. Riksskatte- verket under sjunde huvudtiteln.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Allmänna val för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags— anslag på 29 600 000 kr. -

H 5. Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovis— ningssed .

1991/92 Utgift 400 000 1992/93 Anslag 400 000 1993/94 Förslag ' 600 000

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovis- ningssed som bildats gemensamt av staten genom Bokföringsnämnden, Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR och Sveriges Industriförbund. Senare denna dag kommer jag att föreslå att regeringen föreslår riksdagen att till detta ändamål anvisa ytterligare 200 000 kr på tilläggs- budget I (prop. 1992/93:105 bil. 2) till statsbudgeten för innevarande budgetår. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovisnings- sed för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 600 000 kr.

Prop. 1992/93:100 Bilaga 3.1 Bilaga 3

Statistiska uppgifter om brottsutvecklingen samt om verksamheten mom. pollsväsendet, åklagarväsendet, domstolarna och kriminalvården

1 Brottsutvecklingen

I avsnittet 5 .2 Brottsutvecklingen och prognos för resten av 1990-talet har totala antalet brott som kommit till polisens kännedom redovisats. Där har också en av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjord prognos berörts översiktligt.

] det följande kommenteras utvecklingen för olika grupper av brott, bl.a. brottsbalksbrott samt trafiknykterhetsbrott och narkotikabrott. I diagram och tabeller redovisas uppgifter om brott anmälda år 1981 och senare. Siffrorna för perioden 1981 - 1991 är tagna direkt ur Statistiska centralbyråns (SCB:s) definitiva årsstatistik. De siffror som anges för år 1992 är preliminära beräkningar som bygger på SCB:s statistik för tiden januari - oktober 1992.

BRÅ har utarbetat en rapport över brottsutvecklingen (BRÅ rapport 1992:2). I denna rapport ges bl.a. en översikt över utvecklingen under senare år i fråga om olika brott som har kommit till polisens kännedom. Hänsyn har tagits till uppgifterna i rapporten i den följande redogörelsen.

Sekretariatet för analys— och resultatutvärdering (SAR) inom justitie- departementet följ er utvecklingstendensema vad gäller brottmål sprocessen i vid mening. Uppgifter från denna uppföljning ingår också i framställ- ningen.

Bilaga 3

1.1 Våldsbrott

Antal anmälda våldsbrott ti tusental)

[_ 50

1 r— l_l |__| 401 f_l 30— ml

l 10— |

i | 0” L...—_j . ——r—-——l J— 1—— lm— _l—l —t—L—*1 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 År Rån Misshandel Våldtäkt Mord och dråp samt miss- handel med dödlig utgång

1981 3 228 24 313 865 146 1982 3 530 28 197 941 125 1983 3 473 29 218 923 121 1984 3 681 30 784 995 116 1985 3 851 31 995 1 035 126 1986 3 806 32 805 I 046 147 1987 3 939 34 757 I 114 134 1988 4 177 37 511 1 332 146 1989 5 211 39 641 1462 150 1990 5 967 40 690 1410 121 1991 6 173 40 454 ] 462 141 19921 6 148 45 319 1 566 176

1 Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen t.o.m. oktober 1992

Bilaga 3

Till våldsbrott räknas, som i den officiella statistiken, fullbordade mord, dråp, misshandel med dödlig utgång, försök till mord och dråp, bamadråp, misshandel utan dödlig utgång, rån och våldtäkt.

Våldsbrotten har uppvisat en relativt jämn ökningstakt under åren 1981 till 1991. År 1991 utgjorde dessa nästan 5 procent av de registrerade brottsbalksbrotten.

Särskilt om rån

Antalet anmälda rånbrott 1991 var närmare 6 200 och det är en ökning med 3 procent sedan 1990. Av rånbrotten är de flesta rån mot person (84 procent). Därefter kommer butiksrånen (11 procent). Större delen av ökningen från år 1990 utgörs av en ökning av butiksrånen. Gaturån är den dominerande formen av rån.

Bank- och postrånen är få i förhållande till övriga rån. Under 1991 var dessa 316. Det är en markant ökning med 94 stycken jämfört med 1990. Bank—och postrånen förorsakar ofta mycket stora förluster och är även i övrigt allvarliga eftersom de ofta begås med hjälp av skjutvapen.

Särskilt om misshandel

I en uppdelning av misshandelsbrotten efter om de skett inom- eller utomhus kan noteras att förändringen från år 1990 till år 1991 skiljer sig åt mellan de båda kategorierna. Utomhusbrotten ökade med 2 procent medan inomhusbrotten minskade med 3 procent.

Grovt räknat utgör en femtedel av de polisanmälda misshandelsbrotten familjevåld. Den delen domineras nästan helt av män som misshandlar sina nuvarande eller tidigare hustrur, sammanboende eller fästmör.

Det mesta av våldet mellan bekanta, som inte har en familjerelation, sker i lägenheter och utspelas inom grupper av kriminellt aktiva eller missbrukare av olika slag.

Drygt hälften av de polisanmälda våldsbrotten utspelas på gator och torg, i eller kring nöjeslokaler samt på allmänna kommunikationsmedel. Antalet fall av misshandel utomhus där gärningsmannen är okänd för offret är högst i storstadsregionema Stockholm, Göteborg och Malmö.

Särskilt om våldtäkt

De anmälda våldtäktema ökade år 1991 med 4 procent jämfört med föregående år.

Antalet anmälda våldtäktsbrott har ökat kontinuerligt under åren 1975 - 1991. Det är till största delen de anmälda fullbordade våldtäktema inomhus som svarar för den ökningen.

Prop. 1992/93: 100 1.2 Tillgreppsbrott - , Bilaga 3

Antal anmälda tillgreppsbrott (i tusental)

800

_r._|g_

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1

År Inbrotts- Därav Därav Biltillgrcpp Stöld ur stöld Inbrott i Inbrott i (fullbordat) motorfordon lägenhet vind eller eller villa källare

1981 137 168 20 012 22 845 22 979 93 970 1982 139 168 21 063 25 096 25 182 101 305 1983 139 789 23 865 22 931 24 858 100 925 1984 142 555 24 647 25 716 27 209 112 859 1985 144 571 24 298 28 129 31 823 125 231 1986 151 881 23 260 27 625 . 39 541 152 221 1987 142 331 20 351 28 443 41 580 156 972 1988 130 923 20 155 23 938 42 387 149 172 1989 137 195 21 329 22 267 47 781 155 091 1990 154 030 22 446 22 911 51 064 157 626 1991 155 865 22 056 24 037 48 491 143 908 19921 157 597 22 124 26 150 45 054 137 649

1 Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen t.o.m. oktober 1992

Bilaga 3

Tillgreppsbrotten utgör nästan 70 procent av samtliga polisanmälda brottsbalksbrott. Förutom de i tabellen särredovisade brottsgruppema ingår en mängd olika former av stöldbrott som inte rubriceras som inbrott, t.ex. snatteri.

Särskilt om inbrott

Inbrotten utgör en sjundedel av samtliga registrerade brottsbalksbrott. Förutom villa- och lägenhetsinbrott och inbrott i vind eller källare ingår i här redovisade siffror även inbrottsstöld i butiker, kiosker och skolor m.m.

Under 1970-talet uppvisade antalet inbrottsstölder stora svängningar. Under 1980-talet låg de på en nivå runt 140 000, men ökade markant till 154 000 år 1990. År 1991 anmäldes totalt 156 000 inbrott, vilket innebär en ökning med 1 procent jämfört med föregående år.

Särskilt om motorfordonstillgrepp

I tabellen redovisas enbart fullbordade biltillgrepp.

Antalet fullbordade bilstölder var år 1990 109 procent fler än år 1980. Den markanta ökningen tog fart under andra halvan av 1980-talet. Under perioden 1980-1985 stals i genomsnitt 26 000 bilar per år. Perioden 1986 - 1990 var motsvarande siffra drygt 44 000 per år.

Under år 1991 anmäldes 48 500 fullbordade biltillgrepp. Det är en minskning med 5 procent jämfört med föregående år.

Prop. 1992/93: 100 1.3 Bedrägeribrott ' Bilaga3

Antal anmälda bedrägeribrott (i tusental)

1001 —-- —-— __ —

80- | '

60"

40—

'. , ' 4 l ; 1 . ! I ' _ | | . ' ! ! - ': : 3 0 _ "| | L | '__'1'_ | _f——'

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1

l Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen t.o.m. oktober 1992

År 1991 anmäldes 69 000 bedrägeribrott vilket är en minskning med 28 procent jämfört med året innan. Denna minskning har fortsatt även under år 1992. Enligt BRÅ förklaras nedgången av en kraftig minskad anmälningsbenägenhet från bankernas sida. Det gäller då främst s.k. övertrasseringar, men även i viss mån andra typer av bedrägerier med check- och personkonton.

Av bedrägeribrotten svarade checkbedrägeriema år 1991 för 18 procent medan bedrägerier som begås med hjälp av betalkort svarade 21 procent.

"Bilaga 3 År Check- Betalkort bedrägeri 1981 10 685 18 721 1982 10 117 21 638 1983 11 680 '16 721 1984 13 369 13 960 1985 13 036 22 246 1986 15 195 22 057 1987 15 757 - 19 681 1988 17 063 20 312 1989 12 794 19 678 1990 14 760 16 699 1991 12 467 14 426 19921 10 318 10 777

[ Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingen t.o.m. oktober 1992

1.4 Övriga brottsbalksbrott

Antal anmälda övriga brottsbalksbrott (i tusental)

200— 160—

1201

40—

)”

1981 1982 1953 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1

__:l Skadegörelsebroll UIlll Övriga BrB-brott |

1Värdena för 1992 hur beräknats på grundval av utvecklingen t.o.m. oktober 1992

Bilaga 3

Till Övriga brottsbalksbrott räknas förutom skadegörelsebrott ett stort antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte faller inom någon av de tidigare berörda kategorierna.

Särskilt om skadegörelse

Skadegörelsebrotten är den brottskategori, som förutom rån, uppvisar den kraftigaste ökningstakten av samtliga brottsbalksbrott. Under 1980- talets senare hälft har skadegörelsebrotten ökat markant. Jämfört med 1985 var de 31 procent fler under 1990. Under år 1991 anmäldes knappt 94 000 skadegörelsebrott, vilket innebär en minskning med 3 procent jämfört med föregående år. Om detta är ett trendbrott, eller bara en tillfällig minskning, återstår att se. Att döma av den preliminära stati— stiken kommer nivån för 1992 att ligga något över 1991 års nivå.

En mycket stor andel av dem som döms för skadegörelsebrott är tonåringar.

Av skadegörelsebrotten avser 35 procent skadegörelse på motorfor- don. 16 procent drabbar stat, landsting och kommuner.

1.5 Narkotikabrott

Antal anmälda narkotikabrott (i tusental)

|__—r

70 r'— so— sol 40- i 304 ”i

|

104

0_'_,,._

1981 1982 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1

1Värdena för 1992 har beräknats på. grundval av-utvecklingen t.o.m. oktober 1992

Bilaga 3

Diagrammet avser brott mot narkotikastrafflagen (1968264) och narkotikabrott enligt varusmugglingslagen (1960:418).

Antalet anmälda narkotikabrott låg på en relativt stabil nivå under hela 1970-talet. År 1980 ökade antalet anmälda brott kraftigt. En del av den ökningen kan förklaras med de skärpta anvisningar som infördes av Riksåklagaren år 1980. Även innehav eller överlåtelse av mycket små mängder narkotika betraktas numera som narkotikabrott. En annan förklaring till ökningen är troligen polisens insatser mot den s.k. gatulan- gningen under åren 1981 och 1982.

En kraftig minskning av den anmälda narkotikabrottsligheten kan noteras sedan år 1983. År 1991 var antalet anmälda brott 54 procent lägre än är 1982. En stor del av minskningen beror på ändrade rutiner för antalsräkning i s k serieuppklaringar. Antalet narkotikabrott per misstänkt person har minskat från 9,1 år 1982 till 4,4 år 1991.

År 1991 anmäldes emellertid 32 162 brott. Detta år en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.

Antalet personer som lagförts för narkotikabrott har dock varit i stort sätt oförändrat under den senaste tioårsperioden. Det framgår av följande sammanställning.

Antal personer som lagförts för narkotikabrott.

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

8173 7074 6149 6067 6401 6208 6850 7014 7349 7612

Prop. 1992/ 93 : 100 1.6 Trafiknykterhetsbrott Bilaga 3

Följande diagram avser brott enligt 4 5 lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL).

Antal anmälda lraliknyktemelsbroll (i tusental)

25 20 15 10 5 0

1 1981 1982 1933 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

[ Värdena för 1992 har beräknats på grundval av utvecklingcn t.o.m oktober 1992. Ändrad lagstiftning den 1 juli 1990.

Den 1 juli 1990 ändrades TBL. I diagramet i det följande görs en jämförelse mellan antalet domar åren 1989 och 1991 där grovt rattfylleri är huvudbrott (4 5 1 mom TBL i dess lydelse före den 1 juli 1990 och 4 a 5 nu gällande TBL). I stapeln för villkorlig dom ingår även villkor— lig dom med böter.

Påföljdema har förändrats markant efter reformen. Under hela 1980- talet låg andelen som fick fängelsepåföljd på en relativt konstant nivå omkring 73 procent. Ar 1991 var denna andel 42 procent.

Bilaga 3

Domar avseende grovt rattfylleri Antal (! tusental)

Fängelse Skyddaillsyn Villkorlig dom Böter Övrigt

13 1989 11111] 1991

1.7 Modern brottslighet

SCB har i promemorian (l990:6) Modern brottslighet och specialstraff- rätt i ljuset av kriminalistiken beskrivit den moderna brottslighetens utveckling under 1980-talet.

En genomgång av samtliga specialstraffrättsliga författningar som redovisas i brottsstatistiken under 1980-talet visar enligt SCB att antalet anmälda brott i flertalet fall minskar. Den utvecklingen står enligt SCB i klar kontrast till den rapporterade utvecklingen av den traditionella brottsligheten i form av exempelvis stöld- och misshandelsbrott.

Av tio särskilt redovisade specialstraffrättsliga brottsgrupper har endast narkotikabrotten och brott mot vapenlagenl—förordningen ökat under 1980-talet. De Övriga brottsgruppemas trender är stabila eller sjunkande. Däremot ökar antalet registrerade brott mot brottsbalkens 9:e, 10:e, 11:e och 14:e kapitel, dvs bedrägeribrott, förskingring m m, brott mot borgenärer samt förfalskningsbrott. Dessa straffbestämmelser avser till viss del brott som kan betecknas som moderna ekonomiska brott.

BRÅ har behandlat den ekonomiska brottsligheten i tre rapporter, nämligen Kampen mot eko-brotten, del 1 Polisen (BRÅ forskning 1986:3), Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar (BRÅ forskning 1988z3) samt. Den brottslige företagaren, Myt eller sanning (BRÅ rapport 1990:2).

Bilaga 3

2 Verksamheten inom rättsväsendet

Arbetet inom rättsväsendet i fråga om brott hänger mycket intimt samman. I huvudsak går det när det gäller åtgärder mot brott i praktiken en rak linje från polis, via åklagare Och domstolar till kriminalvård.

Brott och uppklaring

Antalet brott som anmäls till polisen är som tidigare nämnts drygt 1,1 milj. per år. Den siffran omfattar inte brott för vilka polisen direkt utfärdar ordningsförelägganden. Antalet sådana förelägganden utgjorde 218 350 år 1991 (202 648 år 1990).

Endast en del av de brott som anmäls till polisen klaras upp. År 1991 blev nära 400 000 brott uppklarade. I dessa fall rörde det sig om drygt 108 000 misstänkta personer. .

De allra flesta uppklarade brotten (omkring 90 procent) hade begåtts av bara en gärningsman. När det gäller tillgreppsbrotten är det emel- lertid relativt vanligt att flera personer tillsammans begår brott.

Den s.k. uppklaringsprocenten varierar mellan olika brottstyper. Uppklaringen växlar även mellan skilda delar av landet.

För t.ex. trafikbrott och narkotikabrott är uppklaringsprocenten hög (ca 90 procent). Vid s k offerbrott är uppklaringsprocenten betydligt lägre. För misshandel och andra våldsbrott år uppklaringen omkring 50 pro- cent, medån mindre än 10 procent av inbrottsstöldema klaras upp. Ungefär vart femte rån blir uppklarat.

Antalet uppklarade brottsbalksbrott har dock ökat från drygt 218 000 år 1981 till över 266 000 år 1991 (244 000 år 1990). Antalet uppklarade brott mot såväl brottsbalken som specialstraffrättslig lagstiftning har ökat från runt 250 000 år 1986 till nära 396 000 år 1991. Det är en ökning med 58 procent.

Beslut av åklagare

Åklagarna fattar beslut om åtal mot cirka 85 000 personer årligen. Till detta kommer drygt 90 000 strafförelägganden per år. Åklagarna beslutar om åtalsunderlåtelser i cirka 18 000 fall per år. Antalet avskrivna och nedlagda mål är omkring 58 000 per år. 78 139 har godkänt strafföre- lägganden.

Skyddstillsyn, villkorlig dom och böter

År 1991 dömdes omkring 6 800 personer till skyddstillsyn. För 598 eller 9 procent av dessa kombinerades skyddstillsynen med fängelsestraff. Drygt 13 500 personer dömdes till villkorlig dom år 1991. Under samma år har totalt 109 980 personer bötfällts. 31 841 har dömts till böter.

Bilaga 3

Fängelse

Från mitten av 1970-talet och fram till år 1982 har fler personer som dömts till fängelse. Den nedåtgående trend som därefter följde bröts år 1986 då antalet personer som dömdes till fängelse åter började öka.

År 1991 dömdes 14 313 (1990 dömdes 15 527) personer till fängelse som huvudpåföljd. Minskningen jämfört med föregående år motsvaras av antalet färre dömda till fängelse för grovt rattfylleri.

Andelen frihetsstraff varierar starkt mellan olika brottstyper. 60 procent av dem som dömdes till fängelse dömdes för brott mot brotts- balken. Stöldbrotten utgör merparten. Det enskilda brott som dominerar är rattfylleri.

5 procent av dem som under 1991 dömdes till fängelse ådömdes en strafftid på mer än två år. En tredjedel av dessa dömdes för narkotika- brottslighet.

2. 1 Polisväsendet

Antalet ingripanden och utryckningar inom polisväsendet framgår av statistiken över de s.k. ingripandemeddelandena (IM). IM utfärdas så snart ett polisingripande sker. Hur antalet ingripanden och gripna har utvecklats sedan år 1981 framgår av följande diagram.

0.4

0.2 ' I l' | l |||| ln lll lll | 0

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

l:] Ingripandemed. [IIIB Gripna

Anlal (i miljoner) 1.4

1.2

_;

0.8

0.6

| ll l l.!l

Bilaga 3

2.2 Åklagarväsendet

Arbetsbelastningen vid åklagarmyndighetema och de allmänna dom- stolarna påverkas av antalet anmälda brott och andelen därav som klaras upp. Den är vidare beroende av bl.a. målens svårighetsgrad och föränd- ringari lagstiftningen. Till belysning av arbetsbelastningen hos åklagarna anges i följande tabell antalet misstänkta personer i mål-hos åklagare under de senaste åren. Antalet mål i utgående balans har ökat sedan år 1985.

Period

1982 1983 1984 1985 1986 1987 l988 1989 1990 1991

Antal personer i

Mål om brott Övriga på vilket mål fängelse kan följa

172 100 118 000 169 800 114 400 167 498 101 700 170 699 96 200 172 938 90 700 170 538 92 800 177 032 92 108 179 348 91 884 192 702 89 651 203 815 86 533

Totalt

64 600 59 400 35 208 53 082 55 943 56 931 58 659 62 707 64 581 67 778

Antal mål i utgående balans

Därav mål om brott på vil— ket fängelse kan följa

48 600 43 700 28 087 41 027 43 129 44 222 47 047 49 958 53 978 55 748

Som ytterligare belysning av arbetsbelastningen vid åklagarmyndig- heterna anges i följande tabell användningen av tvångsmedel.

Bilaga 3

År

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

2.3 Domstolsväsendet

Tvångsmedel

Anhållna

30 368 28 747 26 388 25 448 26 177 26 648 26 264 25 943 27 221 27 583

2.3.1 Domstolarnas arbetsläge

1989

Allmänna dormtolarna

Högsta domstolen Inkomna mål1 3 410 Avgjorda mål2 3 748 Utgående balans 918

Hovrättema

Inkomna mål 20 168 Avgjorda mål 18 967 Utgående balans 8 695

1990

3 687 3 544 1 044

20 705 20 421 8 989

Häktnings- framställningar

9 918 9 455 8 855 8 720 8 401 9 275 11 546 11 959 12 135 12 256

1991 91-01-01

--06-30

4 163 2 100 3 645 1 920 1 483 1 224 22 160 11 290 22 338 11 443 8 623 8 678

92-0 ] -O 1 --06—30

2 455 2 131 1 828

12868 11658 9811

1lnkl. skrifter 2Utan skrifter

Bilaga 3

1989 1990 1991 91-01-01 92-01-01 --06-30 -—06-30 Tingsrätterna Inkomna tvistemål och brottmål 138 243 143 192 163 079 81 671 81 250 Avgjorda tvistemål och brottmål 136 075 139 900 153 123 76 664 82 211 Utgående balans tvistemål och brottmål 63 596 65 321 74 367 69 710 73 220 Inkomna fastig- hetsmål 7 103 7 229 1 5901 721 753 Avgjorda fastig- hctsmål 7 655 8 245 3 6591 2 563 968 Utgående balans fastighetsmål 5 309 4 154 2 008 2 253 1 777 Inkomna mål om lagsökning 111 893 125 077 152 942 74 563 -2 Inkomna mål om betalningsförc- läggande 490 811 530 422 633 002 304 892 -? Inkomna domstols- ärenden 23 547 23 123 25 118 12 226 15 902 Avgjorde domstols— _ . ärenden 23 227 22 062 25 483 12 785 . 15 962 Utgående balans domstolsärenden 14 276 15 082 14 726 14 231 14 434 Inskrivnings— ärcndcn 2 206 343 1 984 350 2 158 364 1 108 750 812 548 Gravations- och äganderätts- bevis 468 195 393 676 325 470 179 997 106 417

' From 1991-01-01 räknas mål om hyra och bostadsrätt inte längre som fastigllctsmål utan som tvistemål. 2 From 1992-01-01 handläggs inte längre nya lagsöknings- och betal- ningsföreläggandcmål vid tingsrätterna.

Bilaga 3

1989 1990

Allmänna förvaltninngomstolarna

Regeringsrätten Inkomna. mål 5 226 Avgjorde. mål 5 289

Utgående balans 3 692 Kammarrätterna

Inkomna mål 23 650 Avgjorda mål 25 034 Utgående balans 18 975

Länsrätterna

Inkomna mål 135 354 Avgjotda mål 135 638 Utgående balans 127 895

5 437 4 088

' 4088

26 299 27 736 17 571

136 287 135 698 128 221

1991

5 893 5 630 4 333

27 654 28 929 16 319

156 395 141 536 142 621

91-01-01 --06-30

3 076 2 756 4 398

14 317 14 726 17 159

101415 69 415 160 284

92-0 1-0 1 --06-30

3 344 3 059 4 614

17 633 16 404 23 5301

59 718 78 844 123 071

1 I samband med försäkringsrätternas upplösande den 1 juli har 6 735 balanserade

mål överflyttats till kammarrättema.

1989 1990 1991

Bostadsdomstolen och hyresnänmderna m.m.

Bostads-domstolen Inkomna mål 714 Avgjorda mål 707 Utgående balans 348

Hyresnämnderna Inkomna ärenden 50 577 Avgjorde. ärenden 43 043 Utgående balans 19 999 Arrendenämnderna Inkomna ärenden ] 680 Avgjorda ärenden 1 535 Utgående balans 829

662 699 3 10

51 185 54 779 16 300

2 567 2 598 735

587 619 277

52 039 52 414 15 925

1 722 1 622 835

91-01-01 --—06-30

303 339

273

29 554

23 584 22 272 1 025 861 899

92-01-01 ---06—30

355 364 268

22 103 22 813 15 215

1 185 889 1 131

Bilaga 3

1989 1990 1991

Försäkringsöverdomstolen och försäkringsrättema

F ärsäkringsä verdomstolen Inkomna mål 2 728 Avgjorde. mål 2 231 Utgående balans 3 696

Försäkringsrältema

Inkomna mål 9 503 Avgjorda mål 7 924 Utgående balans 10 843

2 940 2 800 3 836

10 376 8 035 13 176

3 411 2 618 4 629

6 191 8 886 10 436

91-01-01 920101 ---06-30 mos-30

1 747 1 843

1 394 1 414

4 230 5 022

1 6 196 _ 4 514 3 691 14 850 6 735

1 From 1991-07-01 anhångiggörs inga mål vid försäkringsrättema. Verksamheten upphörde helt 1992-07-01

2.3.2 Särskilt om brottmålen '

Period

Tingsrätterna

Antal brott-

mål i balans

23 951

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1991 första 1992 halvåret

23 976 25 456 24 679 24 984 25 604 24 535_ 27 137 24 968 26 977

Inkomna därav mål som brottmål får handläggas av notarie 72 702 12 450 68 700 10 212 69 847 11 118 67 856 10 203 70 798 10 113 72 370 10 396 72 969 8 937 78 015 10 248 39 837 4 834 39 486 5 433

Av tabellen framgår att antalet inkomna brottmål vid tingsrätterna har ökat under senare år. Statistiken för första halvåret 1992 tyder på en fortsatt hög nivå. Antalet brottmål som fullföljs till hovrätt minskade

Prop. 1992/93: 100 under åren 1984-1986 men visade en ökning under åren 1987 och 1988. Bilaga 3 Under år 1989 minskade antalet mål något, men år 1990 steg åter antalet för att ligga kvar på den högre nivån år 1991. En fortsatt ökning kan noteras för första halvåret 1992.

År Hovrättema ' Antal brottmål i Inkomna brottmål balans 1984 7 103 2 541 1985 6 838 2 520 1986 6 690 - 2 491 1987 7 326 2 904 1988 7 745 3 145 1989 7 465 3 390 1990 7 952 3 671 1991 7 928 3 588 1991 första 4 129 3 727 1992 halvåret 4 868 3 264

2.4 Kriminalvården

År Kriminalvårdsanstalter Häkten Frivård Högsta Antal klienter Nyintagna ' Högsta beläggning den 1 okt. under året beläggning

1982 13 835 3 783 1 108 17 767 1983 15 177 4 137 1 102 14092 1984 14 647 3 669 916 12 200 1985 13 535 3 655 981 11 677 1986 14 188 3 655 1 026 11 933 1987 14 980 3 744 1 086 12 334 1988 16 098 4 049 1 200 12 369 1989 15 467 3 904 1 131 12642 1990 15 833 3 878 1 213 12 369 1991 13 422 3 867 1 198 13 033 1992 3 999 1 334 12 244

Bilaga 3

Antalet intagningar i anstalt ökade kraftigt i början av 1980-talet för att därefter plana ut på en hög nivå år 1983. Antalet klienter i frivården har stabiliserats under senare delen av 1980-talet.

Av de 13 422 personer som togs in i fängelse under år 1991 var 2 321 dömda för rattfylleri/grovt rattfylleri, 3 442 för tillgreppsbrott och 3 466 för våldsbrott. Under tiden den 1 mars 1991 den 1 mars 1992 har antalet inskrivna med strafftider mindre än eller lika med två månader minskat med 3,6 procent medan antalet med strafftider på två år eller mer har ökat med 5 procent.

Strafftider Antal ny- Absolut Procentuell intagna förändring förändring 1991 1990-1991 1990—1991

Två månader eller mindre 5 877 - 2 211 - 27,3

Mer än två t 0 m sex månader 3 529 - 148 - 4,0

Mer än sex t o m

tolv månader 2 223 - 36 - 1,6 Mer än tolv

månader 1 793 - 16 - 0,9 Summa 13 422 - 2 411 - 15,2

Den genomsnittlliga vistelsetiden i anstalt framgår av följande tabell.

Genomsnittlig vistelsetid 1970' 1975 1980 1985 1990 1991 i månader 4,5 3,7 3,5 3,2 3.0 3,6

Under 1991 ökade den beräknade genomsnittliga vistelsetiden i anstalt med 0,6 månader jämfört med föregående år. Ökningen sammanhänger med att antalet fängelsedömda rattfyllerister, som har korta strafftider, har minskat.

Belastningen på anstalts- och häktesorganisationen framgår av föränd- ringar i medelbeläggningen.

Prop. 1992/932100 Bilaga 3 Budgetår Anstalter Häkten medelbeläggning procent medelbeläggning procent

årets tio tyngst belastade månader

1984/85 3 264 80.2 818 67 1985/86 3 259 82.4 817 67 1986/87 3 367 84.8 866 72 1987/88 3 573 90.0 995 82 1988/89 3 677 90.6 1 046 84 1989/90 3 666 87.9 1 050 84 1990/91 3 727 88,8 1 106 84 1991/92 3 697 90,1 1 135 85

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet ökade medelbelägg- ningen på anstalterna med några hundra per år. Den 1 juli 1983 genom— fördes den s.k halvtidsreformen, vilket medförde en minskning av medelbeläggningen med ca 350 intagna under budgetåret 1983/84 till 3 260. Därefter har medelbeläggningen ökat till samma nivå som före halvtidsreformen.

Under budgetåret 1991/92 har medelantalet övervakade klienter varit 13 321 vilket år 28 fler än budgetåret 1990/91. Av dessa övervakade klienter var i medeltal 7 933 dömda till skyddstillsyn, 4 087 var vill— korligt frigivna och 1 301 i anstalt med övervakare.

Under budgetåret 1991/92 dömdes 84 personer till s.k. samhällstjänst.

Bilaga 3

3 Rättsväseridets resurser för åtgärder mot" brott 3.1 Olika typer av åtgärder

Det allmännas åtgärder mot brott kan indelas på olika sätt beroende på syftet med indelningen. För en beskrivning av hur resurserna fördelas mellan olika ändamål kan en gruppering göras på följande sätt.

Förebyggande åtgärder riktade mot personer som inte är föremål för rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Det är här fråga även om sådana åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i före- byggande syfte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än rättsväsendets myndigheter, bl.a. skolväsendet och socialtjänst- och arbetsmarknadsmyndighetema.

Övervakning av regelefterlevnaden. Den syftar till att dels förhindra brott, dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet. Gruppen omfattar även exempelvis tull— och beskattningsmyndighetemas kontroll av att straffsanktionerade bestämmelser inom deras resp. verk- samhetsområden efterlevs. .

Bmttsutredning och andra åtgärder i bmttmålsförfarandet som krävs för att fatta beslut om reaktion mot brott. _

lérkrtällandet av påföljder. Åtgärder av detta slag hör hemma i kriminalvården. Även andra organ har uppgifter på området, t.ex. exekutionsväsendet i fråga om böter.

Rehabiliterande åtgärder. Härmed avses åtgärder som syftar till att ge personer som har begått brott bättre förutsättningar för anpassning i samhället. Åtgärder av detta slag vidtas av krinrinalvårdsmyndighetema och av organ inom socialvårds-, arbetsmarknads- och utbildningsom- rådena.

Utvecklingsarbete som är direkt målinriktat mot problem som rör åtgärder mot brott.

Det allmänna satsar stora belopp på åtgärder mot brott. Det är dock inte möjligt att presentera en fullständig beräkning av kostnaderna för åtgärder av detta slag. Förutom inom justitiedepartementets område satsas stora'resurser inom annan statlig verksamhet som, åtminstone delvis, har till syfte att förebygga och bekämpa brott. Även polisväsen— det, kommuner, landsting och näringsliv lägger ut avsevärda belopp årligen för ändamålet. Kostnaderna för åtgärder mot brott inom rättsvä— sendet, dvs. i första hand inom polis- och åklagarväsendet, de allmänna domstolarna och kriminalvården, har emellertid kunnat beräknas.

De har fördelats på de tidigare berörda åtgärdsgruppema. I vissa fall har schabloner använts eftersom beräkningsunderlaget är osäkert.

All polisverksamhet utom den som har samband med tillståndsgivning, passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär kan ses som ett led i det allmännas åtgärder mot brott. Hit hör också åklagarväsendets och kriminalvårdens funktioner liksom den del av domstolsväsendets verk- samhet som rör brottmål. Den del av anslagen inom rättsväsendet som är avsedd för åtgärder mot brott uppgår till 11,6 miljarder kr för

Bilaga 3

budgetåret 1992/93. I figuren är detta belopp fördelat på åtgärdsgrupper. Beloppet omfattar inte medel som förbrukas inom departementet och statliga kommittéer.

Som framgår av figuren uppgår kostnaderna för förebyggande åtgärder till cirka 123 miljoner kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens undervisning i skolorna i lag och rätt samt i trafik. Hit hör också BRÅ:s verksamhet utom den rena forskningen och utvecklingen. I detta sammanhang bör framhållas att kostnaderna för brottsskadenämnden inte till någon del har medräknats.

Övervakningen av regelefterlevnaden avser polisens övervakningsverk— samhet och beräknas kosta 4 142 miljoner kr. ' Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra åtgärder i brott-

målsförfarandet omfattar åtgärder inom polis- och åklagarväsendet samt de allmänna domstolarna. Av beloppet 4 130 miljoner kr faller 2 761 miljoner kr på polisväsendet, 507 miljoner kr på åklagarväsendet och 862 miljoner kr på domstolsväsendet, inklusive rättshjälpskostnader.

Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats som verkställandet av påföljder. Denna grupp av kostnader beräknas till 3 197 miljoner kr.

Det forsknings- och utvecklingsarbete inom departementets område som tar sikte på åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 27 miljoner kr, varav omkring 19 miljoner kr avser anslag till BRÅ:s verksamhet. och 8 miljoner kr forskning och utveckling inom Rikspolisstyrelsen. ] beloppet ingår inte det utvecklingsarbete som bedrivs i departementets kommittéer.

I jämförelse med föregående budgetår har kostnaderna för rättsväsen- dets åtgärder mot brott ökat med 14 procent i löpande priser.

Kostnader för åtgärder mot brott inom justitiedepartementets område (milj. kr)

Övervakning

4142

Förebyggande åtgärder 123

Brons- utredning m rn

4130

budgetåret 1992/93

Bilaga 3

I följande diagram presenteras en beräkning av kostnadsutvecklingen för respektive åtgärdsgrupp under en femårsperiod uttryckt i fasta priser. Det bör anmärkas att mervärdesskatt ingår i anslagen budgetåren 1987/88 — 1990/91 men inte 1991/92. I den skala som används i dia- grammen skulle dock mervärdesskatten inte ge något märkbart utslag.

Kostnader för åtgärder mot brott (i fasta priser 1987/88)

Kronor (i miljarder)

8

[] Verkställighet m.m (ID Brettsutredning m.m & Övervakning

10871'88 ION/BB 1989/90 ION/01 1991/92

D Utvecklingsarbete E Förebyggande åtgärder

1987/38 1988/89 1989/90 1900/91 1991/92

Bilaga 3 .

Antalet tjänster inom polisväsendet är totalt ca 24 000. Av detta antal är omkring 16 700 polistjänster.

Antalet tjänster inom åklagarväsendet uppgår till drygt 1 250 varav ca 650 är åklagartjänster.

När det gäller de allmänna domstolarna saknas förnärvarande en löpande redovisning som visar hur stor del av personalresursema som tas i anspråk för brottmålen. Däremot rapporterar tingsrätterna årligen hur stor del av deras personal som tagits i anspråk inom olika verksam— hetsområden, bl a brottmålshandläggning. Den senast gjorda bearbet- ningen av detta material visar att denna andel för brottmålens vidkom- mande är omkring 25 procent. Antalet anställda (inklusive deltids- anställda) vid de allmänna domstolarna är nu omkring 4 400 varav omkring 660 ordinarie domare.

Kriminalvården har nu ca 6 600 tjänster. Av dessa är drygt 5 600 placerade vid häktena och kriminalvårdsanstaltema och drygt 740 inom frivården. Antalet lekmannaövervakare inom frivården uppgår för närvarande till omkring 4 600.

Prop. 1992/93:100 Register bilaga 3

Sid. ANDRA HUVUDTITELN

3 1 Allmänt 3 1.1 Ansvarsområdet: Rättssamhället, rättssäkerheten och rättstryggheten 4 1.2 Förnyelsen av rättssamhället 6 1.3 Internationellt samarbete 9 2 Offentlig rätt 9 2.1 Grundlagsfrågor m.m. 10 2.2 Offentlighet och sekretess 1 1 2.3 Datalagsfrågor 12 2.4 Förvaltningsrätt 13 3 Civilrätt 13 3.1 Allmänt 13 3.2 Allmän förmögenhetsrätt 15 3 .3 Ersättningsrätt 16 3 .4 Bostadslagstiftningen 17 3.5 Övrig fastighetsrätt 19 3.6 Bolagsrätt och annan j associationsrätt 20 3 . 7 Immaterialrätt 21 3 . 8 Transporträtt 22 3.9 Familjerätt 24 4 Domstolsväsendet, åklagarväsendet och processrätten 24 4. 1 Domstolsväsendet 28 4.2 Åklagarväsendet 29 4.3 Processrätten 33 4.4 Konkursrätt och utsökningsrätt 35 5 Kriminalpolitiken 35 5.1 Allmän inriktning 37 5.2 Brottsutveckling och prognos för resten av 1990— talet 39 5 .3 Lagstiftningsåtgärder 39 5.3.1 Strafflagstiftningen 42 5.3.2 Påföljdssystemet 43 5.3.3 De unga lagöverträdama 44 5.3.4 Brottsofferfrågor 45 5.3.5 Brottsregistreringen 47 5.4 Polisen 49 5 . 5 Kriminalvården 50 6 Vissa jämställdhetsfrågor inom Justitiedepartementets område 52 7 Sammanfattning

Anslag 53 A. Justitiedepartementet m.m. Al Statsrådsberedningen A2 Justitiedepartementet A3 Utredningar m.m.

A4 Framtidsstudier, långsiktig analys m.m.

55 B. Polisväsendet

49 224 000 63 229 000 30 200 000

Summa 155 085 000

Bl Rikspolisstyrelsen 475 000 000 B2 Säkerhetspolisen 470 643 000 B3 Polishögskolan 1 000 B4 Statens kriminaltekniska laboratorium 46 710 000 BS Lokala polisorganisation 9 891 189 000

86. C. Åklagarväsendet

C 1 Riksåklagaren C2 Åklagarmyndighetema

93 D. Domstolsväsendet m.m.

Dl Domstolsverket D2 Domstolarna m.m.

*Beräknat belopp

Summa 10 883 543 000

23 812 000 535 366 000

Summa 559 178 000

63 910 000 2 445 640 000

Summa 2 509 550 000

12 432 000'

bilaga 3

102 E. Kriminalvården

El E2

E3

116F. Fl F2 F3 F4 FS F6

127 G. Gl G2 G3

G4

G5

G6

'Beräknat belopp

Kriminalvårdsstyrelsen Kriminalvården

Utlandstransporter

Rättshjälp m.m.

Rättshjälpskostnader Rättshjälpsmyndigheten Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet Driftbidrag

Summa

Vissa domstolskostnader m.m. Diverse kostnader för rättsväsendet

Övriga myndigheter

Justitiekanslern Datainspektionen Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott Brottsförebyggande rådet:

Förvaltningskostnader Utvecklingskostnader

Summa

Summa

106 609 000 3 298 089 000

125 000 000

3 529 698 000

815 100 000 11684 000

1 000

11 410 000 256 200 000 24 694 000

1 119 089 000

7 387 000 21 254 000

7 103 000

35 000 000

14 361 000' 4 823 000'

89 928 000

139. H. Diverse

Hl H2

H3 H4 HS

Svensk författningssamling 10 112 000 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m. 2 586 000 Stöd till politiska partier 141 200 000 Allmänna val 29 600 000 Bidrag till stiftelsen för utvecklande av

god redovisningssed 600 000

Summa 184 098 000

SUMMA FÖR JUSTITIEDEPARTEMENTET 1.9 030 169 000

)

Bilaga 3.1

Statistiska uppgifter om brottsutvecklingen samt om verksamheten inom polis- väsendet, åklagarväsendet, domstolarna och kriminal- vården

gotab 42657. Stockholm 1992

Regeringens proposition

1992/931100 Bilaga 4

Utrikesdepartementet (tredje huvudtiteln)

Bilaga 4

Bilaga 4 till budgetpropositionen 1993

Utrikesdepartementet (tredje huvudtiteln)

Utrikesdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Svensson i frågorna under littera A punkterna 1— 4, 6—8, B punkterna 1, 3, 8—10, C, D, F och G;

statsrådet Johansson i frågor under littera A punkt 5 och B punkt 2;

statsrådet Dinkclspiel i frågor under littera B punkterna 4—7 och E.

Anmälan till budgetpropositionen 1993

Statsrådet Svensson anför Utrikespolitik

Sedan tre år tillbaka befinner sig Europa i en period av dramatisk omvand- ling. Efter det kalla krigets period av stillastående verkar svensk utrikespoli- tik i en mer föränderlig miljö, som anknyter till tidigare perioder i europeisk historia.

För första gången efter andra världskriget föreligger möjligheter att eta- blera en varaktig och stark freds- och samarbetsordning för hela Europa. Men det finns också risker för att etniska och nationella motsättningar och konflikter växer sig starkare på många håll i Öst- och Sydösteuropa.

Det är ett vitalt svenskt intresse att dagens europeiska samarbete fördju- pas. Vår Eu ropa-politik strävar efter att ge Sverige en fullvärdig plats i detta samarbetes kärna. Förhandlingar om ett medlemskap i Europeiska gemen- skapen/Europeiska unionen (EG/EU) inleds i början av året, med målen . folkomröstning år 1994 och ett svenskt inträde i Gemenskapen år 1995.

Den nationella staten har blivit för stor för många uppgifter som kan lösas bättre lokalt eller individuellt och den har blivit för liten för många uppgifter som måste lösas över nationsgränserna. Med subsidiaritetsprincipen byggs en fast länk mellan curopciscring och decentralisering.

Med antagandet av Paris-stadgan för ett nytt Europa är 1990 bekräftade medlemmarna av den Europeiska säkerhetskonferenscn (ESK) en ny värde- gemenskap. Paris-stadgans värderingar om demokrati och marknadseko-

& mer %%

Prop. 1992/93:100

Bilaga 4

nomi utgör den principiella basen för ett nytt all-europeiskt samarbetssys- tem. Skall ett sådant system få fasthet måste de snmurbetsstrukturer som byggts upp efter andra världskriget i Västeuropa så vitt som möjligt också utsträckas till att omfatta Central- och Östeuropa. .

1 olika former söker den svenska regeringen bidra till att utveckla ett euro- peiskt samarbetssystem. Detta sker bl.a. i ESK, där Sverige blev ordförande i december 1992. Av största betydelse är våra förbindelser med den framväx- ande Europeiska unionen, som kommer att utgöra kärnan i det europeiska samarbetet. Sveriges inträde i Europeiska unionen innebär att vi får större möjligheter att verka för en långsiktig all-europeisk samarbetsordning.

Sverige ger ett viktigt bidrag till reforrnprocessen i öst genom det bilate- rala samarbetet med grannländerna kring Östersjön: Estland, Lettland, Li- tauen, Polen och Ryssland. Vad gäller Baltikum. kan vi under det gångna samarbetsårct särskilt peka på frihandelsavtalen med Estland, Lettland och Litauen, tillkomsten av det baltiska investeringsprogrammmet, detlväxande suveränitetsbiståndet, betalningsbalansstödet, kompensationen för det guld som år 1.940 överlämnades till Sovjetunionen, samt Sveriges bestämda diplo- matiska stöd när det gäller kravet på ett snabbt tillbakadragande av de ryska trupperna. De baltiska länderna kan påräkna ett lika nära samarbete under det kommande året.

Trots oerhörda problem har Polen, Ungern och Tjeckoslovakien gjort stora framsteg i arbetet på att skapa fungerande marknadsekonomiska och fasta demokratiska strukturer. Vi har en växande kontaktyta med dessa sta- ter, inte minst på handelsområdet. De får också del av det svenska östbistån- det.

Såväl bilateralt som multilateralt bär Sverige sin del av det europeiska an— svaret för att underlätta reformarbetet i Central- och Östeuropa. Viktiga komponenter i arbetet är mänskliga rättigheter, demokratiska strukturer, ekonomisk utveckling och tillfredsställande ekologiska betingelser. Det sist- nämnda inncfattar bl.a. ett särskilt stöd till ansträngningarna att göra kärn- kraftverken i Östeuropa säkrare.

Framgången för reformsträvandena i Ryssland har en direkt inverkan på vår säkerhetspolitiska miljö. I kraft av sin stora befolkning, sitt väldiga terri- torium och sina omfattande resurser förblir Ryssland en militär stormakt. Även om utvecklingeni Oberoende Staters Samvälde (OSS) i det stora hela varit positiv efter Sovjetunionens upplösning för blott ett år sedan går re- formarbetet på många håll långsamt. Framtiden innehåller betydande osä- kerhet, då de demokratiska och marknadsckonomiska strukturerna överallt är bräckliga och på sina håll närmast skenbara”. Mot denna bakgrund måste omvärlden, i första hand grannländerna, vara förberedda på motgångar och bakslag även av dramatisk karaktär.

Av största vikt är att det spirande demokratiska Ryssland inlemmas i det europeiska samarbetet i bred bemärkelse. Sverige söker bidra såväl bilate- ralt som multilateralt till en sådan utveckling. Svenska insatser i nordvästra Ryssland, i första hand S:t Petersburg-regionen, är betydelsefulla i detta sammanhang. Också inom Östersjörådet och Storkalottsamarbctet blir Ryssland en viktig samarbetspartner. Samtidigt bygger vi ut förbindelserna med andra länder i vår region, främst Vitryssland och Ukraina. l Kiev har vi

lx)

Bilaga 4

under året öppnat en ambassad och, liksom i Moskva, medverkat i grundan- det av ett civilt forskningscentrum för vapenexperter och militära forskare.

ESK torde få en allt viktigare roll när det gäller att hantera de många djupt rotade problem och akuta konflikter som kommit i dagen sedan de repres- siva strukturerna i det forna Sovjetunionen och Östeuropa avlägsnats. Men ESK är inte tillräckligt starkt för att ge de nya demokratierna i öster den säkerhetspolitiska förankring de söker. Därvidlag vänder de sig till NATO och dess samarbetsråd för Central- och Östeuropa (NACC).

Efter Sovjetblockets sammanbrott har NATO fått en starkare politisk ka.- raktär, även om dess militära struktur även framdeles kommer att bestå som en stabiliserande faktor i Europa. Som ett led i den pågående sammanväv- ningsprocessen mellan samarbets- och säkerhetsorganisationerna i Europa har NATO ställt sina resurser till förfogande för fredsbevarande operationer inom ESK:s ram. '

ESK:s egen begränsade kapacitet i detta avseende har medfört att organi- sationen under året utvecklats i konfliktförebyggande snarare än konfliktlö- sande riktning. Som ordförande avser Sverige att verka för att stärka ESK:s förmåga också i det senare avseendet genom att utveckla de instrument som medlemsstaterna enades om vid ESK:s uppföljningsmöte i Helsingfors på senvåren 1992. .

Även om ESK deltar i ansträngningarna att lösa de djupt- tragiska konflik- terna i det före detta Jugoslavien sker det huvudsakliga diplomatiska arbetet inom ramen för den s.k. London-konferensen, som leds av EG och FN. Kon- . ferensen, som organiserat arbetet i ett flertal kommittéer, har fått ett perma- nent högkvarter i Geneve. Sverige deltar i konferensens arbete i egenskap av ESK-ordförande.

Fredsansträngningarna har hittills inte givit några påtagliga resultat, även om man har förmått parterna att träffas och ingå vissa-överenskommelser.- Striderna, i vilka irreguljära förband spelar en central roll, fortsätter med svårartade lidanden för civilbefolkningen som resultat. .

FN:s säkerhetsråd har tagit en rad mycket långtgående beslut av fredsbe— varande och humanitär art. Ett vapenembargo som täcker hela det f.d. J ugo- slavien samt handelssanktioner mot Serbien-Montenegro har införts. Hu- vudinriktningen av FN:s fredsbevarande insats, Unprofor, är att verka i de serbisk-kontrollerade enklaverna i Kroatien, samt att säkra distribution av humanitärt bistånd i Bosnien-Hercegovina. Säkerhetsrådet har dessutom tillsatt en expertkommission för att samla information rörande krigsförbry- telser begångna i det f.d. Jugoslavien. Vidare har FN—zs kommission för de mänskliga rättigheterna tillsatt en särskild rapportör för att rapporteraom kränkningar av de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien och att lämna förslag för att förhindra sådana kränkningar.

Europarådet spelar en viktig roll för demokratiseringsprocessen i Öst- europa. Syftet är inte bara att skapa demokratiska strukturer utan verkliga- rättssamhällen där respekten för mänskliga rättigheter är fast förankrad i det legala och politiska systemet. Sverige har på skildasätt sökt främja de bal- tiska staternas kandidaturer till medlemskap i rådet. Estland och Litauen har goda utsikter att vinna inträde under år 1993 och Lettland torde inte följa långt efter dem.

Bilaga 4

Betoningen av den europeiska identiteten präglar också i ökande grad de övriga nordiska ländernas utrikespolitik. Den reformverksamhet som pågår i de nordiska ländernas samarbetsorgan genomförs utifrån utgångspunkten att det nordiska samarbetet befordras av och blir än nödvändigare i — ett större europeiskt sammanhang. Utvecklingen i Nordeuropa har medfört att det nordiska samarbetet stärkts i ett viktigt avseende. För första gången se- dan andra världskriget har utrikes- och säkerhetspolitiken upptagits på dag- ordningen för de nordiska utrikesministermötena.

Regeringen ser som en primär uppgift för Sveriges utrikespolitik att föra in vårt land i Europeiska gemenskapen/Europeiska unionen, det europeiska samarbetets kärna. På grundval av ett brett samförstånd i riksdagen fortsät- ter Utrikesdepartementet att förbereda förhandlingarna om medlemskap i EG. Dessa torde, som jag tidigare framhållit, kunna inledas i början av år 1993 med sikte på ett svenskt medlemskap år 1995. Med EES-avtalets ikraft- trädande blir Sverige en del av en stor gemensam marknad med fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital. Genom EES-avtalet tas också ett viktigt steg i riktning mot medlemskap.

Allsidig information om integrationsarbetet och medlemskapsperspekti- vet i EG är av central betydelse. I enlighet med riksdagens beslut genomför regeringen en omfattande satsning på information om Europa-frågorna. Ge- nom Delegationen för informationsinsatser om europeisk integration förde- las också medel till organisationslivets informationsinsatser. Under 1993/94 förutses bidrag till kampanjorganisationerna inför folkomröstningen.

Integrationsprocessen i EG är ett vitalt svenskt intresse, av såväl ekono- miska som politiska skäl. Maastricht-fördraget betecknar ett historiskt steg på vägen mot en närmare union mellan Europas folk, vilken på sikt garante- rar välstånd och stabilitet i hela Europa. Fördraget har emellertid givit upp- hov till olika slags tolkningstvister i EG-länderna. Ratificeringsproeessen har försenats i Danmark och Storbritannien som en följd av det negativa ut- slaget i den danska folkomröstningen. Vid Europeiska rådets möte i Edin- burgh den 11— 12 december 1992 löstes dock den danska frågan. En andra folkomröstning om de med beslut och deklarationer uppnådda särlösning- arna för Danmark förutses under senare delen av våren 1993. Både Storbri- tannien och Danmark bör kunna avsluta sin behandling av avtalet under första halvåret år 1993.

Från Sveriges sida har vi klargjort att det är ett svenskt intresse att solida- riskt och fullt ut delta i Europeiska unionens gemensamma utrikes- och så- kerhetspolitik. Riksdagen har bekräftat denna beredskap, som redovisats i Utrikesutskottets betänkande från maj 1992. De samarbetsområden som är aktuella — bl.a. ESK-processen, icke-spridningsfrågor och försvaret av mänskliga rättigheter sammanfaller i hög grad med svenska mål och strä- vanden.

I sitt yttrande om Sveriges medlemskapsansökan har EG-kommissionen sökt ytterligare klarhet om den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Vi har framhållit Sveriges starka intresse av att tillsammans med övriga EG- länder bidra till en ny freds- och samarbetsordning i Europa. Detta innebär en klart positiv hållning till de mål på detta område som formulerats i Maast- richt-fördraget.

Bilaga 4

Samtidigt består den svenska militära alliansfriheten. Något deltagande i ett försvarspolitiskt samarbete är inte aktuellt för Sveriges del. Med utgångs- punkten att inga åtaganden kommer att begäras av Sverige som går utöver vad EG:s medlemsländer själva överenskommit torde emellertid inga sär- skilda svårigheter uppstå för svensk del under de kommande medlemskaps- förhandlingarna. .

Även om de internationella samarbetsorganisationerna ännu inte lyckats etablera mekanismer som effektivt kan hejda och lösa uppblossande konflik— ter har utvecklingen på nedrustningssidan varit mycket hoppingivande efter det kalla krigets slut. Under det gångna året" har Förenta staterna och be- rörda OSS—länder kommit överens om att skära ner sina strategiska kärnva- penlager med två tredjedelar och eliminera merparten av sina taktiska kärn- vapen. Konventionen om ett totalförbud mot kemiska vapen utgör ett unikt framsteg i de internationella ansträngningarna att stoppa spridningen av massförstörclsevapcn.

Sverige arbetar för att det växande internationella samförståndet skall leda till ytterligare effektiva åtgärder mot förekomsten och spridningen av massförstörelsevapen. Regeringen fäster särskild vikt vid ansträngningarna att förhindra spridningen av kärnvapen genom ett stärkande av icke-sprid- ningsavtalet (NPT), vars fortsatta tillämpning skall beslutas vid en konferens år 1995. Resultatet därav bör bli att avtalet förlängs på längsta möjliga tid.

Den svenska nedrustningspolitiken bedrivs i ett systematiskt samråd mel- lan departement och myndigheter. Det parlamentariska samrådet i dessa frå- gor sker i den nyligen tillsatta gemensamma Delegationen för nedrustnings- och folkrättsfrågor.

Inom ESK har ett nytt säkerhetsforum inrättats under det gångna året. Syftet är att förbereda nya förhandlingar om rustningskontroll och förtroen- deskapande åtgärder, att skapa möjligheter för ett regelbundet samråd i så- kerhetsfrågor och att främja ansträngningarna att förebygga konflikter. Väg- ledande för Sveriges verksamhet i detta forum är vår önskan att bidra till en varaktig säkerhets- och samarbetsordning inom ESK-området under beak- tande av svenska säkerhetspolitiska intressen.

Förenta nationerna förblir en hörnsten i den svenska utrikespolitiken. Den globala samarbetsorganisationen verkar nu under mer konstruktiva in- ternationella betingelser. Det kalla krigets slut har skapat unika möjligheter att bygga upp en ny världsordning, såsom FN-stadgan ursprungligen avsåg. En internationell samsyn håller på att utvecklas världen över kring princi- perna om demokrati och fri ekonomi som förutsättningar för folkens väl- gång.

Detta medför att FN med ett brett stöd av medlemmarna kan möta ökade krav och förväntningar. Tillsammans med de andra nordiska länderna verkar Sverige för att förstärka FN:s fredsskapande och fredsbyggande förmåga. Många av de nordiska förslagen därvidlag återspeglas i generalsekreterarens rapport ”En dagordning för fred”. Sverige fortsätter att spela en viktig roll som deltagare i FN:s fredsbevarande operationer, vilka avsevärt ökat i antal under det senaste året. Också i strävandena att reformera FN:s ekonomiska och sociala verksamhet, agerar Sverige och de övriga nordiska länderna på- drivande.

Bilaga 4

I syfte att förbättra förutsättningarna för att styra verksamheten och göra utrikespolitiska överväganden avseende deltagande i FN:s och ESK:s freds- bevarande verksamhct förs anslagen för dessa ändamål över från Försvars- departementets till utrikesdepartementets huvudtitel. På detta sätt samord- nas finansieringcn och skapas såväl en grund för awägning mellan pågående operationer som en beredskap för att kunna möta kostnader som uppkom- mer om Sverige beslutar att delta i mer begränsad omfattning med personal i nya fredsbevarande operationer. För mer omfattande svenskt deltagande måste dock även framdeles en politisk beredskap föreligga för beslut om fi- nansiering i varje enskilt fall. Försvarsdepartementet behåller ansvaret för genomförandet av svenskt deltagande med personal och materiel i fredsbe- varande operationer.

Sverige har i FN och andra internationella organisationer mött stor re- spekt för sin politik vad gäller mänskliga rättigheter, icke-spridning av mass- förstörelsevapen och ett effektivt u—landsbistånd. Denna profil kommer också att prägla vår fortsatta FN-politik. Viktiga punkter på världsorganisa- tionens framtida agenda är vidarebehandlingen av förslagen i generalsekre- terarens rapport ”En dagordning för fred”, vidareförandet av de beslut som fattades vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro i juni 1992, genomförandet av en särskild FN-konferens om de mänskliga rättigheterna sommaren 1993 och FN:s befolkningskonferens 1994, samt förberedelserna för toppmötet om social utveckling och världskonferensen om kvinnor, vilka planeras äga rum år 1995. Under förberedelsearbetet för världskonferensen om de mänskliga rättigheterna söker Sverige i första hand främja åtgärder och pro- cedurer som kan bidra till en förbättrad tillämpning av existerande konven- tioner.

Kränkningar av mänskliga rättigheter, ekologiska hot, naturkatastrofer, narkotikahandel och terrorism kommer även i framtiden att utgöra bety- dande utmaningar för det internationella samhället. Massfattigdom och andra problem orsakade av den accelererande befolkningstillväxten plågar många av FN:s medlemsländer. På sikt kan dessa problem och konflikter bara lösas i en mer samarbetsinriktad internationell miljö. Medlen är ett fritt utbyte av kunskap och varor, regionalt samarbete och institutionsbyggande dvs. upprättandet och stärkandet av de internationella strukturerna inom och utom FN-systemet. .

Sverige arbetar aktivt i olika internationella sammanhang för att öka det internationella samarbetet för att förbättra miljön. Under år 1992 deltog Sverige bl.a. aktivt i FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Jane- rio. Under året har nya eller förstärkta internationella miljökonventioner åstadkommits, bl.a. om Östersjöns miljö, miljön i Nordsjön och Nordostat- lanten, Om transport av miljöfarligt avfall, om ozon-nedbrytande ämnen, om åtgärder för biologisk mångfald, mot försämring av klimatet och om princi- per för miljövänligt skogsbruk.

Det regionala samarbetet, som fått nya möjligheter efter öst-västkonfron- tationens upphörande, kommer att spela en alltmer dynamisk roll i framti- den. Om de regionala samarbetsmöjligheterna tillvaratas på rätt sätt, blir regionernas samverkan byggstenar i en global integration.

Den internationella handelns roll som motor för global tillväxt är av

Bilaga 4

största betydelse. Den vidgade internationella frihandel som GATT:s Uru- guay-runda har ställt inom räckhåll kan utgöra ett utomordentligt viktigt bi- drag till stimulans i världsekonomin. ] rådande konjunkturläge får det inter— nationella samfundet inte försitta detta tillfälle till liberalisering av världs- ekonomin. Sverige verkar med kraft för att förhandlingarna snarast skall föras till ett framgångsrikt slut.

Sverige är traditionellt ett frihandelsland och verkar också för att i-län- derna skall öppna sina gränser för u- och östländernas handelsvaror. Vi fäs- ter också av detta skäl största vikt vid genomförandet av GATT-förhandling- arna. Samtidigt ger vi ett omfattande bistånd till ekonomisk och social ut- veckling som på sikt skall kunna hjälpa u-länderna att stå på egna ben. Bi- ståndet är särskilt viktigt för de fattigaste länderna, som ännu inte kan dra full nytta av en friare världshandel.

Av särskild betydelse är det bistånd som utgår till civilbefolkningen i om- råden som drabbats av hungersnöd, krig och andra katastrofer. Sådant bi- stånd har också varit påkallat i vårt eget närområde på grund av den besvär- liga försörjningssituationen i Central- och Östeuropa.

Narkotikahandclns och narkotikabrukets allt vidare spridning och förö- dande konsekvenser har under de senaste åren tilldragit sig växande upp- märksamhet. Sverige var en av initiativtagarna till FN:s globala handlings- program mot narkotika och är en av de största bidragsgivarna till FN:s pro- gram för narkotikakontroll. Kampen mot terrorism är ett annat område där Sverige verkar för ett vidgat internationellt samarbete.

Väpnade konflikter, ofta av gammalt datum, fortsätter att skörda offer i många delar av världen. I stora delar av Afrika förvärras konflikterna av en långvarig torka, som bidragit till att miljontals människor drabbats av hung- ersnöd. I Somalia och södra Sudan har civilbefolkningen drabbats hårdare än på andra håll. Från svensk sida deltar vi med betydande resurser i de på- gående humanitära hjälpinsatserna inom FN:s och Röda Korsets ram.

De positiva dragen i utvecklingen i Sydafrika, där betydelsefulla steg tagits mot en förhandlingslösning, förmörkas av politiskt våld som tenderar att skapa en ond cirkel. Det internationella samfundets ansträngningar att bidra till att få slut på våldet och skapa förutsättningar för fortsatta förhandlingar har den svenska regeringens stöd.

I Mellanöstern har nya möjligheter att uppnå fred uppstått sedan verkliga fredssamtal inleddes i Madrid på senhösten 1991. För att freden skall konso— lideras krävs emellertid en bred uppgörelse med alla de inslag som diskuteras inom ramen för fredsprocessen.

Medan nya konflikter blommat upp i Asien i första hand i det område som tidigare var en del av Sovjetunionen — har gamla konflikter utvecklats mot en lösning eller i varje fall kunnat hejdas. I Kambodja föreligger möjlig- heter för ett fullständigt genomförande av Paris-överenskommelsen från år 1991 i FN:s regi. I Afghanistan har ett långdraget och blodigt inbördeskrig nyligen avslutats. Civilbefolkningen har dock, på grund av kvardröjande motsättningar, med tidvis uppblossande stridigheter som följd, ännu ej för- unnats att åtnjuta fred och stabilitet. Det internationella samfundets konflikt med lrak upphörde inte med gulfkriget. Stora problem med både politiska och humanitära dimensioner kvarstår i området.

Bilaga 4

I Latinamerika fortsätter utvecklingen i riktning mot fred och försoning i de centralamerikanska republiker som tidigare drabbades av inbördeskrigets fasor. En på det hela taget positiv ekonomisk utveckling på denna under 80- talet starkt skulddrabbade kontinent torde bidra till att underbygga en de- mokratisk utveckling. Cuba utgör dock alltjämt ett undantag från denna po- sitiva utveckling.

Trots många svårigheter och bakslag präglas utvecklingen i världen i väx- ande grad av de värderingar som Sverige står för i sin utrikespolitik. Detta ökar våra möjligheter att påverka skeendet både i vår egen region och i världen i stort, i såväl vår multilaterala som bilaterala diplomati. Men för att uppnå våra utrikespolitiska mål måste vi agera i nära samverkan med andra länder. Denna inriktning på samverkan med andra länder och ländergrupper är ett grundläggande drag i regeringens utrikespolitik.

För att Sverige i praktiken skall kunna genomföra en sådan samverkan krävs även fortsättningsvis en utrikesförvaltning med goda kunskaper om den internationella utvecklingen, analytisk kapacitet samt diplomatisk kom- petens. Sveriges förhandlingar med EG och ordförandeskap i ESK ställer Särskilt höga krav på utrikesförvaltningens personal och dess övriga resurser.

På grundval av dessa prioriteringar, och i ljuset av de sparkrav som det statsfinansiella läget framtvingar, genomförs nu ett intensivt förändringsar- bete i utrikesförvaltningen. En viss minskning av Sveriges konsulära närvaro utomlands blir en följd av besparingsarbetet. I den industrialiserade väst- världen kan långsiktigt behovet av konsulära tjänster bedömas avta. Detta reflekteras bl.a. i mitt förslag att åtta konsulat i Europa och Nordamerika awecklas och ersätts med honorära konsulat. Vidare genomförs nu en plan i syfte att nedbringa utrikesförvaltningens administrationskostnader.

Rättsfrågor

Folkrätten, dess tillämpning och utveckling, intar en betydelsefull plats i svensk utrikespolitik. Ett centralt inslag inom detta område gäller, som jag redan betonat, skyddet för de mänskliga rättigheterna. Sverige arbetar i olika internationella fora för att förstärka det-internationella skyddet för mänskliga rättigheter och verkar för att dödsstraffet skall avskaffas. Ett vik- tigt inslag i dessa strävanden är att utarbeta och följa upp efterlevnaden av internationella normer för skydd av mänskliga rättigheter.

Det finns för närvarande sex FN-konventioner med tillhörande övervak- ningsmekanismer inom området för mänskliga rättigheter. Den senaste är konventionen om barnets rättigheter. En konvention om migrerande arbeta- res rättigheter antogs av FN hösten 1990 men har ännu inte trätt i kraft. Vi- dare bör nämnas den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som gradvis har utökats med skydd för nya rättigheter, samt Europarådets konvention mot tortyr.

Bland andra viktiga folkrättsliga ämnen märks havsrätten med tillhörande avgränsningsfrågor. De internationella miljörättsliga frågorna har kommit att inta en alltmer framträdande plats i departementets arbete. Rättsliga frå- gor med anknytning till polarområdena och rymden är ytterligare exempel. Arbetet med att träffa investeringsskyddsavtal med andra länder är ett vik-

Bilaga 4

tigt inslag i verksamheten. Från och med den 1 juli 1989 har departementet medel för stimulans av folkrättslig forskning av särskild relevans för utrikes- förvaltningens verksamhet och kunskapsbehov. För budgetåret "1993/94 av- ses fortsättningsvis medel anslås för detta ändamål. En del av medlen kan användas som forskarstöd i form av deltidsanställning av en doktorand på folkrättsarkivet. Den vid rättsavdelningen placerade folkrättsrådgivaren fungerar som en länk mellan Utrikesdepartementet och universiteten. Sve- rige stödjer förslag som ger folkrätten en starkare ställning i staternas interna beslutsprocess. I syfte att främja folkrättens utveckling och efterlevnad har 1990-talet av FN:s generalförsamling utropats till folkrättens årtionde.

Sverige ingår årligen ett antal avtal, fördrag och internationella konventio- ner med andra stater. Förhandlingsarbetet kräver i betydande omfattning en traktaträttslig medverkan. För att rationalisera verksamheten pågår en dato- risering av departementets traktatregister.

Inom ramen för det internationella samarbetet på det straffrättsliga områ- det visar Sverige också ett stort engagemang. Det rör sig här om utlämnings- frågor och annat biträde åt domstolar och andra myndigheter i brottmål. Stora insatser görs för att svenskar som har dömts till fängelsestraff utom- lands skall kunna tas hem för att avtjäna straffet i Sverige. Genom utred- ningar om utländsk rätt och genom bistånd i bl.a. underhållsärenden får svenska medborgare stöd att hävda sin rätt i utlandet. Ärenden som rör bort- förda barn är en annan viktig arbetsuppgift.

Utrikesförvaltningen bistår även svenskar som hamnat i nödsituationer utomlands, t.ex. sedan de råkat ut för olycksfall, sjukdom eller frihetsberö- vanden. Dessa frågor har blivit alltmera komplicerade i och med att svenska medborgare numera i stor utsträckning förlägger sina utlandsresor utanför de traditionella turistmålen. En försvårande omständighet är även att hu- vuddelen av de frihetsberövade anklagats för narkotikabrott. Det kan förut- ses att Utrikesförvaltningen under det närmaste året kommer att tilldelas ett ökat ansvar för bistånd även till svenska brottsoffer utomlands.

Handläggningen av ärenden som rör utlänningar är synnerligen resurskrä- vande. Utlandsmyndigheternas befattning med sådana ärenden under åren 1987—1991 framgår av följande uppställning:

Utlänningsärenden 1987—1991

Utveckling av ärendemängder

År Uppehålls- och arbetstillstånd Viseringar 1987 27 000 145 000 1988 30 000 180 000 1989 47 000 236 000 1990 60 000 275 000 1991 63 000 196 000

Minskningen av viseringsärenden är en följd av beslutet år 1991 att slopa viseringskravet för polska medborgare. Under år 1990 utfärdades 107 000

Bilaga 4

Viseringar för polska medborgare. Ett tilltagande antal utlandsmyndigheter i tredje världens flyktinggenererande regioner har utsatts för stadigt växande arbetsbelastning genom anhopning av ärenden som gäller asyl- och anknyt- ningsinvandring. Ansträngningar har gjorts för att förbättra handläggnings- rutinerna. Stora resurser går likväl åt för att handlägga denna typ av åren- den.

Statsrådet Dinkelspiel anför Handelspolitik

Världshandeln spelar en avgörande roll för tillväxten. Den internationella arbetsdelningen bygger på skalfördelar och specialisering. Därför har den internationella handeln under efterkrigstiden genomgående vuxit i snabbare takt än de enskilda ekonomierna. Frihandeln har varit en förutsättning för en hög internationell tillväxttakt.

Sedan slutet av 1800-talet har den internationella integrationen spelat en avgörande roll för den svenska ekonomins utveckling. Sveriges export och import motsvarar nu båda över 30 % av den svenska bruttonationalproduk- ten. Vår utrikeshandel sker till nära tre fjärdedelar med EG:s och EFTAzs medlemsländer. Flertalet av våra största företag är beroende av de interna- tionella marknaderna. Vårt deltagande i den europeiska integrationen, lik- som i internationell arbetsdelning och i en öppen världshandel, är av avgö- rande betydelse för vårt välstånd.

Under 1970- och 1980-talen försämrades Sveriges ekonomiska position jämfört med OECD-länderna i övrigt. En allvarlig nedgång i ekonomin bör- jade år 1989. Mellan år 1989 och början av år 1992 har den svenska industri- produktionen minskat med 17 %. Sysselsättningen i industrin sjönk under samma period med 170 000 personer. Nedgången har fortsatt under år 1992.

Världshandeln ökade enligt IMF under år 1990 med 4 % och under år 1991 med endast drygt 2 %. Med reservation för effekterna av turbulensen i världsekonomin hösten 1992, beräknas den år 1992 och år 1993 åter öka med 4-5 % respektive över 6 %. I Sverige sjönk exporten med 2 % och im- porten med hela 7 % under år 1991. Under år 1992 återhämtade sig exporten med ca 1 %. Importen föll under samma år med 1-2 %. Under år 1993 vän- tas exportens ökningstakt förstärkas till ca 5 %.

l regeringsdeklarationen år 1991 konstaterade regeringen att i det nya Europa som växer fram får inte vårt land vara en nation som halkar efter. Sverige och Norden skall vara ett kraftfält i den europeiska utvecklingen.

Sedan 1991 års regeringsförklaring har avgörande steg tagits för att bryta den ekonomiska stagnationen och för att lägga grunden för en ny period av tillväxt, företagande och utveckling i Sverige. De ekonomisk-politiska åtgär- derna med anledning av den ekonomiska krisen hösten 1992 innebär att trä-, ringslivets konkurrenskraft förbättras avsevärt. Den kontinuerliga förlusten av marknadsandelar under 1980-talet förväntas upphöra år 1993. År 1994 beräknas exportindustrin vinna marknadsandelar för första gången sedan år 1983. Det är på de internationella marknaderna vi kan skapa förutsättningar för

att bryta den ekonomiska stagnationen och återupprätta Sverige som en till- Prop. 1992/932100 växt- och företagarnation med en stark och växande industri och en i alla Bilaga 4 avseenden hållbar utveckling. Utrikeshandeln är av avgörande betydelse för Sveriges ekonomi. Fri handel är för ett litet land med en öppen ekonomi en förutsättning för att kunna upprätthålla och utveckla välfärden.

Europa

Europa befinner sig i snabb och dramatisk förändring. Det finns risker för att Europa sjunker tillbaka i nationella motsättningar och konflikter. För att motverka sådana tendenser är det angeläget att få till stånd en varaktig och stark europeisk säkerhetsordning samt att den ekonomiska integrationen ut- vecklas vidare.

Vår Europa-politik strävar efter att ge Sverige en plats i det europeiska samarbetets kärna. Det är för oss ett vitalt intresse att dagens europeiska samarbete fördjupas. Det är också av största vikt för Sverige att vara pådri- vande i utformningen av svaren på nittiotalets europeiska utmaningar den europeiska fredsordningen, tillväxten och välfärden i Europa, sysselsätt- ningen, samarbetet med länderna i Central- och Östeuropa, de gränsöver- skridande miljöfrågorna osv.

Sverige måste ta sitt ansvar för att medverka till en närmare integration och ett vidgat samarbete för att säkra fred, frihet, demokratiska rättigheter och ökat välstånd i Europa.

I detta arbete är Europeiska gemenskapen den självklara kärnan. Därför är det regeringens strävan att föra Sverige in i EG/EU. Även arbetet inom ramen för den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen samt Euro- parådet spelar en viktig roll.

EES-avtalet

EES-avtalet slutförhandlades under våren 1992 och godkändes av Riksda- gen den 18 november 1992.

Det schweiziska folket valde i en folkomröstning den 6 december att säga nej till en schweizisk ratificering av EES-avtalet. En översyn av avtalet äger för närvarande rum i syfte att det så snart som möjligt skall kunna träda i kraft i återstående länder. Sverige driver aktivt på i enlighet med Riksdagens riktlinjer (EES-utskottets betänkande).

EES-avtalet innebär att svenska medborgare, institutioner och företag i väsentlig grad kommer att åtnjuta samma fördelar avseende fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer (de ”fyra friheterna”) som kommer gälla inom EG när den inre marknaden fullbordas.

Förutom de fyra friheterna omfattar avtalet ett utvecklat och breddat sam- arbete även inom politikområdena miljö, konsumentskydd, forskning och utveckling, utbildning, sociala frågor, små och medelstora företag, bolags- rätt, turism och statistik.

Riksdagens EES-utskott framhåller i sitt betänkande 1992/93zEU1 EES- avtalets stora betydelse för Sverige. Utskottet pekar på att den fria rörlighe- ten för personer ger medborgarna i Sverige möjligheter till nya erfarenheter ll

Bilaga 4

och kontakter över gränserna. En öppen marknad för offentlig upphandling kan bli av särskilt stor betydelse för viktiga branscher av det svenska närings- livet. Avskaffandet av handelshinder ökar de små och medelstora företagens exportmöjligheter. En ökad konkurrens och effektivitet följer med ett EES- samarbete och ger konsumenterna vinster. En väsentlig fördel med EES-av- talet är också att vi får nya och bättre förutsättningar att påverka miljöpoliti- ken i Västeuropa och världen i övrigt. Detta är av särskild betydelse, efter- som många miljöfaror är regionala eller globala.

Inom ramen för EES—avtalet kommer nya organ att upprättas inom den s.k. EFTA-pelaren. Dessa organ, som kommer att ha en viktig roll när det gäller tillämpningen av EES-avtalet, är EFTA:s övervakningsmyndighet (ESA), EFTA-domstolen och Ständiga kommittén.

ESA konuner att vara en självständig övervakningsmyndighet med upp- gift att övervaka EFTA—ländernas genomförande och tillämpning av EES— avtalet, bl.a. på områdena konkurrens, statsstöd och offentlig upphandling.

EFTA-domstolen kommer att vara den instans till vilken EFTA-länderna och enskilda kan överklaga beslut av ESA. Domstolen kommer även att handha tvister mellan EFTA-länderna om avtalets tillämpning. I Ständiga kommittén skall EFTA-länderna samråda inför beslut i EES-rådet och EES- kommittén. Ständiga kommittén skall vidare ha vissa beslutsfunktioner och svara för administrativa uppgifter på EFTA-sidan.

Första halvåret 1993 innehar Sverige ordförandeposten i EFTA och tar därmed också över ordförandeskapet för EFTA-länderna, exkl. Schweiz, i EES-sammanhanget. Uppgiften kommer att vara betydelsefull, då det under denna period gäller att tillse att EES-avtalet snarast möjligt kan träda ikraft. Samarbetet med EG kommer att tillhöra de dominerande uppgifterna för EFTA.

Rättsakter antagna i EG efter den 31 juli 1991 har av förhandlingstekniska skäl inte kunnat tas med i EES-avtalet. Sådana rättsakter som tillkommit i interimsperioden fram till ikraftträdandet avses bli integrerade i avtalet. Ett omfattande förberedelsearbete för detta har redan inletts.

En viktig del i Sveriges inflytande i EES-samarbetet är medverkan i de olika expertgrupper i vilka beslut i EG:s ministerråd och EG-kommissionen förbereds. Detta förutsätter en omfattande reseverksamhet med deltagande av experter från andra departement och från fackmyndigheter. När resursbe- hoven har identifierats klarare bör frågan om decentraliserat budgetansvar för expertsamverkan aktualiseras.

EES-avtalet innebär också ett omfattande programsamarbete, t.ex. be- träffande forskning och utveckling. Kostnaderna för detta samarbete belas- tar i allt väsentligt andra huvudtitlar.

[519724 — tredjelandsavml

Frihandelsavtal har undertecknats mellan EFTA-länderna och Turkiet, Tjeckoslovakien, Israel, Polen och Rumänien. Med Ungern och Bulgarien pågår förhandlingar.

Härutöver har EFTA-länderna undertecknat samarbetsdeklarationer med Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Bulgarien, Rumänien, de baltiska sta- terna, Slovenien och Albanien.

F örbcredelscr för ett svenskt E G-nzedlemskap Prop. 1992/932100 Det tillhör de övergripande målen för regeringens politik att föra in Sverige Bilaga 4 som fullvärdig medlem i Europeiska gemenskapen. Häri innefattas också ut- byggandet av EG-samarbetet som beslutades i Maastricht i december 1991. Målsättningen är att Sverige ska vara medlem i EG/EU år 1995.

Under år 1992 intog utvidgningsfrågan en viktig platsi EG:s arbete. Euro- peiska rådets möte i Lissabon den 26-27juni tog klar ställning för en utvidg- ning med de EFfA—ländcr som önskar bli medlemmar. Då Europeiska rådet åter möttes i Edinburgh den 1l— 12 december 1992 beslutades, efter faststäl- lande av EG:s budgetramar för 1993—99 och lösning av den danska frågan, att medlemskapsförhandlingar med Sverige, Finland och Österrike skall in- ledas i början av år 1993. Dessa förhandlingar kan slutföras då alla medlems- stater ratificerat Maastrichtavtalet. En andra folkomröstning om de med bc- slut och deklarationer uppnådda särlösningarna för Danmark väntas i Dan- mark under senare delen av våren. Bland annat med anledning av den danska frågan är Storbritanniens ratifikation fördröjd. Båda länderna bör kunna avsluta sin behandling av avtalet under första halvåret 1993.

Såväl regeringskansliets analyser som EG-kommissionens yttrande (s.k. avis) visar att Sverige inte har anledning att räkna med några grundläggande svårigheter att överta EG:s regelverk, vilket är en förutsättning för medlem- skap. EES-avtalet har i väsentlig grad underlättat en svensk anpassning till det fulla medlernskapets villkor och förutsättningar.

Förhandlingsmaterian, dvs. det regelverk som Sverige förutsätts ta över, är emellertid omfattande och på vissa områden kommer Sverige att efter- sträva särskilda lösningar. Som ett led i förberedelsearbetet har ett antal om- råden identifierats där Sverige har viktiga intressen att tillvarata. Med ut- gångspunkt häri har svenska förhandlingsmål uppställts och dessa redovi- sade jag i riksdagen i oktober 1992.

Bland viktigare områden nämndejag vid detta tillfälle vår strävan att bibe- hålla cn hög ambitionsnivå inom regional- och miljöpolitiken. Inom han- delspolitiken avser vi slå vakt om frihandelsinriktningen mot tredje land. Vi önskar bibehålla frihandeln med de baltiska republikerna och driva en fort- satt liberal linje på tekoområdet.

Vi siktar på en fullständig integrering med EG:s gemensamma jordbruks- politik från dcn dag Sverige blir medlem.

En betydelsefull fråga blir vidare Euratom—fördraget. Detta tillämpas inte längre i viktiga delar, utan skilda slag av praxis har i stället successivt utveck- lats. Vi kommer att verka för viktiga svenska intressen vad gäller hälso- skydd, säkerhetskontroll, cgendomsrätt samt kärnbränsleförsörjning.

De svenska alkoholpolitiska målsättningarna ligger fast — alkoholmono- polstrukturcn bör inte diskriminera med avseende på leverantör eller leve- rantörsländer och snedvrider inte heller konkurrensen.

På det institutionella området skall vi verka för att vi får samma antal rös- ter i ministerrådet som med oss jämförbara länder och få svenska språket bekräftat som officiellt språk.

Sveriges arbete för ett medlemskap omfattar Europeiska unionens alla de- lar som de utformats i Maastricht-fördraget. Detta omfattar som bekant så- 13

väl Romfördraget och Enhetsakten i reviderade skick som en rad nya samar- Prop. 1992/93:10() hetsområden, däribland planerna på en ekonomisk och monetär union, en Bilaga 4 gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och judiciellt samarbete. Dessa olika beståndsdelar i det framtida europeiska samarbetet utgör en helhet. Sverige inleder i enlighet med Europeiska rådets beslut förhandlingar så tidigt som möjligt under år 1993 med målsättningen att slutföra förhandling- arna under året. Ett ställningstagande till Sveriges inträde som medlemsstat i EG/EU skall kunna ske i en folkomröstning år 1994 för att möjliggöra ett svenskt medlemskap år 1995.

Översättning av EG:s regelverk

Ijuni 1992 uppdrog regeringen åt Delegationen för översättning av det regel— verk som ingår i EES-avtalet att även översätta det regelverk som tillkom- mer vid ett EG/EU—medlemskap. Den textmassa som härigenom tillkommer uppskattas till minst 40 000 sidor i Europeiska gemenskapens officiella tid- ning. Målet är att hela regelverket skall finnas översatt till svenska vid års- skiftet 1994/95. För treårsperioden 1992/93-1994/95 har kostnaderna för medlemskapsöversättningarna tills vidare beräknats till 50 miljoner kronor.

Information

Inom Utrikesdepartementet upprättades ijuli 1992 Sekretariatet för Euro- painformation, som arbetar med och samordnar regeringskansliets informa- tion om den europeiska integrationen. Jämsides med detta sekretariat arbe- tar en särskild delegation med att tilldela medel till enskilda organisationer för informationsprojekt kring integrationsfrågor (SFS 1992:887).

Allsidig information om integrationsarbetet och medlemskapsperspekti- vet är av central betydelse för att kunskapen, intresset och engagemanget för Europa-frågorna skall få en bred spridning. Detta är angeläget med tanke på folkomröstningen år 1994. Denna verksamhet bör, som förutskickades i kompletteringspropositionen år 1992, tillföras 50 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. Dessa medel bör, i likhet med innevarande budgetår, fördelas med 25 miljoner kronor till regeringskansliets informationsverk- samhet samt 25 miljoner kronor till delegationen, att fördelas till såväl orga- nisationslivets informationsinsatser som kampanjorganisationernas verk- samhet.

Totula kostnader

Totalt beräknas kostnaderna över statsbudgeten för programsamarbetet inom ramen för den västeuropeiska integrationen uppgå till ca 320 miljoner kronor budgetåret 1993/94 jämfört med ca 140 miljoner kronor budgetåret 1992/93, dvs. en ökning med 180 miljoner kronor. Det största området inom programsamarbetet är forskning och utveckling som beräknas till ca 205 mil- joner kronor under budgetåret 1993/94 (ca 70 miljoner kronor budgetåret 1992/93). Övriga programområden, t.ex. media, information och ungdoms- program uppgår till ca 115 miljoner kronor budgetåret 1993/94, en ökning 14

med ca 50 miljoner kronor. Samtliga program kommer att presenteras i Ut- Prop. '] 992/93:100 bildnings-, Jordbruks—, Kultur-, Finans-, Närings-, Civil- och Miljödepartc— Bilaga 4 mentens bilagor till budgetpropositionen. Kostnadsberäkningarna är behäf- tade med vissa osäkerheter, bl.a. beroende på att EG:s budget för aktivite- terna i fråga inte är fastställd.

Till dessa kostnader skall läggas kostnader för medverkan i EFTA och EFTA:s EES-institutioner (övervakningsmyndigheten och domstolen) om 110 miljoner kronor samt kostnaderna för medverkan i fonden för ekono- misk och social utjämning mellan regioner inom EES om 270 miljoner kro- nor. Därutöver beräknas kostnader över statsbudgeten om 50 miljoner kro- nor för informationsinsatser om europeisk integration samt 16,5 miljoner kronor för översättning av EG:s regelverk. Sammanlagt uppgår alltså kost- naderna för det västeuropeiska integrationsarbetet över statsbudgeten till ca 770 miljoner kronor.

Utöver dessa kostnader finns också utgifter av administrativ karaktär för myndigheter och departement med anledning av den västeuropeiska integra- tionen.

Behovet av åtgärder i form av kompetensutveckling, utbildning och infor- mation kommer att öka. Detta gäller inte minst kunskaper om EES och EG:s regelverk på olika områden, förhandlingsvana och förstärkta språk- kunskaper. Den av Finansdepartementet genomförda utredningen om Stats- förvaltningens Europakompetens (Ds 1992:96) visar med stor tydlighet på de behov som föreligger.

Myndigheterna måste själva ta ansvaret för utvecklingen av sin kompe- tens, både när det gäller tillämpningen av de nya reglerna och deltagandet i beslutsprocessen. Detta måste ske inom ramen för tillgängliga resurser. För att uppfylla detta ansvar kan omprioriteringar bli nödvändiga.

Kris/zandelsavtal med Finland

Ett avtal mellan Sverige och Finland om samarbete i internationella krislä- gen ingicks i november 1992. Avtalet syftar till att underlätta den ekono- miska försörjningsberedskapen genom att säkerställa att den normala han- deln med vissa försörjningsviktiga produkter kommer att fortsätta även i in— ternationella krissituationer. Ett liknande avtal har tidigare ingåtts med Norge.

Central— och Östeuropa

Regeringen ser som en viktig uppgift att utveckla de ekonomiska förbindel- serna med länderna i Central- och Östeuropa. Dessa länder knyts närmare Västeuropa bl.a. genom frihandelsavtal. Som tidigare nämnts har EFTA- länderna slutit frihandelsavtal med Tjeckoslovakien, Polen och Rumänien. Förhandlingar om frihandelsavtal pågår även med Ungern och Bulgarien. Bilaterala frihandelsavtal har därutöver slutits mellan Sverige och Estland, Lettland och Litauen. För närvarande pågår en översyn av Sveriges handels- förbindelser med Ryssland och övriga OSS-stater.

GATT/Uruguay-rundan och övriga multilaterala handelsfrågor Prop. 1992/933 ()() Som jag tidigare framhållit gör Sveriges starka utrikeshandelsberoende det Bilaga 4 till en central uppgift att slå vakt om ett öppet multilateralt handelssystem. Detta är särskilt viktigt i rådande konjunkturnedgång, då det protektionis- tiska trycket växer sig starkare på många håll.

Sverige har deltagit aktivt i de globala handelsförhandlingarna i GATT, den s.k. Uruguay—rundan, som pågått sedan år 1986. Rundan har som mål att ytterligare liberalisera värlt'lshandeln för både jordbruks- och industriva- ror, att utvidga GATT-avtalet med regler på nya områden och att stärka GATTzs regelsystem och dess efterlevnad.

Ett förslag till slutuppgörelse presenterades av GATT:s generaldirektör i december 1991, den s.k. Draft Final Act.

Förhandlingarna i rundan blockerades emellertid länge av EG:s och USA:s konflikt på jordbruksområdet. Efter flera förhandlingsomgångar på hög nivå nådde EG och USA en bilateral uppgörelse i slutet av november 1992, både i de uteståendejordbruksfrågorna i rundan och i den långvariga konflikten om EG:s stöd till oljefröodlingen. Detta ledde till att ett hotande bilateralt handelskrig kunde avvärjas och till att förhandlingarna i Uruguay— rundan kunde återupptas i Geneve. De deltagande länderna har kommit överens om att en politisk uppgörelse skall nås snarast, så att de resterande bilaterala förlntndlingarnz't om bl.a. tullar och tjänster kan avslutas tidigt un— der år 1993.

Även omjordbruksfrågorna hamnat i fokus, är det viktigt att inte förlora alla de Övriga positiva aspekterna i Uruguay-rundans uppgörelse ur sikte.

Det förslag till förhand]ingsöverenskommelse som har utarbetats och som skall ligga till grund för slutförhandlingarna är på det hela taget bra för svensk del. Det gäller inte minst på områden av stort svenskt intresse såsom tullsänkningar, tjänstehandel, immaterialrätt, subventioner och tvistlösning. Det kvarstår dock många viktiga frågor att lösa innan Uruguay-rundan är i hamn.

Öka-td handelsliberalisering och ett stärkt regelsystem, som förslaget inne— bär, utgör inslag i avtalet som är av särskild vikt med tanke på de ekonomiska och politiska utmaningar vi står inför. Framgång i Uruguay-rundan skulle motverka protektionistiskt tryck och samtidigt vara en mycket viktig faktor för att understödja ekonomisk tillväxt och en konjunkturuppgång. Fram- gång inom GATT skulle också innebära ett välkommet stöd för det multila- terala handelssystemets trovärdighet.

De regionala integrationsstri'ivandena intensifieras runt om i världen; EES, EFTA:s och EG:s frihandelsavtal med Central- och Östeuropa, EG:s utvidgning, det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) m.fl. är exem- pel. För Sverige är det självklart att regional och global liberalisering bör gå hand i hand, då båda bidrar till ökad frihandel och ökad internationell till- växt. En framgång i Uruguay-rundan är också av särskild betydelse för de f.d. stalshandelsländerna liksom för u-länderna.

Medlemskap i EG minskar inte vårt intresse av ett effektivt globalt han- delssystem. Samtidigt som vi förbereder och inleder förhandlingar om med- lemskap i EG kommer Sverige därför att med all kraft verka för en fram— gångsrik avslutning av Uruguay—rundan. 16

OECD har stor betydelse som organ för erfarenhetsutbyte mellan de ut- Prop. 1992/93:100 vecklade marknadsekonomierna i världen. Ett betydande antal utanför- Bilaga 4 stående länder har efter de senaste årens drastiska politiska och ekonomiska förändringar visat ett starkt intresse att etablera relationer och samarbete med organisationen.

OECD kommer under de närmaste åren att uppmärksamma ett antal frå- gor av stor betydelse. Bland prioriterade ämnesområden vill Sverige stödja att OECD nyttjas för en analys och diskussion om hur nationell ekonomisk politik kan anpassas till den pågående globaliseringen av handel och indu- stri. Andra viktiga frågor är hur man såväl nationellt som internationellt kan åstadkomma harmonisering mellan krav på tillfredsställande miljö och viljan att främja handel och investeringar.

Den skärpning av OECD—reglerna om subventionerade räntor vid ex- portkreditgivning och om bundna u-krediter, som trädde i kraft i början av år 1992, innebär ett steg mot minskad snedvridning av handeln. Ett ytterligare sådant steg är det arbete som nu bedrivs i OECD:s exportkreditgrupp och som syftar till att uppnå större konkurrensneutralitet mellan OECD-län- derna i vad avser cxportkrcditgarantier.

UNCTAD höll sin åttonde konferens (UNCTAD VIII) i Cartagena de In- dias, Colombia, den 8-25 februari 1992. Konferensens viktigaste resultat var de nya riktlinjer för det framtida arbetet och de förändrade arbetsmetoder alla medlemsländer kunde enas om. Ett betydelsefullt mål för UNCTAD är att utveckla ett forum för bl.a. utbyte av nationella erfarenheter i ett antal utvecklingsfrågor till gagn för främst u-länderna. Sverige tillhörde initiativ- tagarna till reformarbetet och kommer också fortsatt att aktivt verka för att det fullföljs.

Det internationella samarbetet på det för u-ländcrna centrala råvaruområ- det har under senare år förskjutits från prisstabiliserande avtal mot andra samarbetsformer såsom studiegrupper, Sverige stödjer denna utveckling.

Frågan om sambandet mellan handel och miljö behandlas i såväl GATT som OECD och UNCTAD. Jag anser att regeringen bör fortsätta att verka för en bred diskussion om internationella miljörcgler för handeln.

Bilaterala handelsförbindelser med länder utanför Europa

USA, Canada och Mexico har under år 1992 undertecknat ett avtal om inrät- tande av ett frihandelsområde, North American Free Trade Area (NAFTA). Härmed har i Nordamerika skapats ett frihandelsområde som i storlek mot- svarar det västeuropeiska frihandelsornrådet. Detta ökar vårt intresse för dessa marknader.

Den snabbaste ekonomiska tillväxten registreras i dag i Ostasien. Dcnja- panska ekonomin har varit motorn i denna expansion och Japan har i dag den näst USA största ekonomin i världen. Den svenska utrikeshandeln med såväl Japan som övriga länder i Ostasien har under senare år stadigt ökat.

U-ländernas andel av Sveriges export uppgår till endast ca 11 %. Samti- digt finns bland u-länderna de snabbast växande marknaderna. Exporten till Taiwan, Thailand och Iran ökade. med i genomsnitt ca 20 % per år under perioden 1985-1991. Exporten till Kina ökade med ca 70 % under år 1992. 17

På många u-lamlsmarknader spelar officiellt stöd och kontakter på rege- Prop. 1992/931100 ringsnivå en betydande roll i det exportfrämjandc arbetet. Regeringen läg- Bilaga 4 ger stor vikt vid åtgärder för att främja svenska företags intressen i särskilt u-länder med snabbt växande. ekonomier.

Exportfrämjande, exportfmansiering m.m.

Riksdagen har nyligen lagt fast riktlinjerna för statens roll i den exportfräm— jande verksamheten vid Sveriges cxportråd (prop. 1991/92:108, bet. 199.1/92:NU23, rskr. 1991/92:227). Samhällsekonomiska motiv finns för fort- satt stöd till Exportrådets exportfrämjande verksamhet. Detta återspeglas i ett nytt avtal om Sveriges exportråd som har undertecknats av staten och Sveriges Allmänna Exportförening. Genom avtalet manifesteras de två hu— vudmännens intresse att driva Exportrådet vidare. En närmare redovisning lämnas under anslaget E 2. Exportfrämjande verksamhet.

Exportkreditnämnden (EKN) har till uppgift att främja svensk export ge- nom utfärdande av garantier. Garantimöjligheterna är av stor betydelse för näringslivet, inte minSt för att, inom ramen för kravet att garantivcrksamhe- ten skall gå ihop, erbjuda svenska företag exportvillkor som motsvarar vad som gäller i våra viktigaste konkurrentländer. I detta sammanhang har jag tidigare pekat på betydelsen av det arbete som bedrivs i OECD:s exportkre- ditgrupp och som syftar till att uppnå större konkurrensneutralitet mellan OECD—länderna i vad avser exportkreditgarantier.

En närmare redovisning av nämndens verksamhet och resultatjämte frå- geställningar inom nämndens verksamhetsområde lämnas under anslaget E 3. Exportkrcditnämnden. Under anslaget G 2. föreslås att en särskild ex- portkreditgarantiram om en miljard kronor inrättas för de baltiska länderna och Ryssland. EKN föreslås få i uppdrag att administrera verksamheten un- der denna ram.

Världsutställningen i Sevilla (EXPO—92) avslutades i oktober 1992. Det svenska deltagandet präglades av ett brett samarbete mellan olika delar av samhället. En utvärdering av det svenska deltagandet görs. Redan nu kan dock konstateras att det svenska deltagandet utmärktes av en hög ambitions- nivå beträffande kvalitet, aktivitet och mångfald. Under år 1993 kommer Sverige att delta i världsutställningen i Taejon, Sydkorea, i samarbete med Norge. Kostnaderna för deltagandet avses till största delen betalas av svenska företag.

Ilandelsrcgleringar m.m.

Efter en dumpningsundersökning beträffande importen av medicinsk rönt- genfilm från Japan godkände regeringen den 8 oktober 1992 ett åtagande om höjda priser från den berörde exportören.

Regeringen beslutade den 14 maj 1992 att medge export avjärn- och stål- skrot inom vissa gränser. Exportrestriktionerna på detta område upphör helt i och med ikraftträdandet av EES-avtalet. Licenskravi övervakningssyfte för exporten till tredje land bibehålls.

Handelsprocedurrådet Prop. 1992/932100 Bilaga 4

Regeringen uppdrog i februari 1992 åt Statskontoret att utreda statens roll i arbetet med att förenkla internationella handelsprocedurer och statenslstöd till Handelsproccdurrådet. Utredningen, som presenterades ijuni 'l992, har remissbehandlats. En närmare redovisning för utredningen och regeringens ställningstaganden med anledning härav kommer att lämnas under anslaget E 1. Kommerskollegium.

Ekonomiska sanktioner

Regeringen har i prop. 1991/92:146 gjort bedömningen, på grundval av en rapport från" den särskilda parlamentariska delegationen, att de svenska sanktionerna mot Sydafrika bör kunna upphävas steg för steg under vissa förutsättningar.

Utvecklingen i Sydafrika under sommaren och hösten har innehållit både positiva och negativa element. Ett avgörande steg i rätt riktning togs emel— lertid den 26 september 1992 då president De Klerk och ANC-ordföranden Nelson Mandela undertecknade en överenskommelse som bl.a. innehåller uttalanden om tillsättandet av en interimsregering. Därefter har en serie kontakter ägt rum mellan den sydafrikanska regeringen och andra parter i Sydafrika med sikte på att kunna återuppta multilaterala förhandlingar.

Mot bakgrund av utvecklingen i Sydafrika, och med tanke på sysselsätt- ningsläget för företag i Sverige, har regeringen efter samråd med den parla- mentariska delegationen och i utrikesnämnden beslutat att tillämpa en mer liberal politik vad gäller dispenser från förbudet mot handel med Sydafrika.

De av FN:s säkerhetsråd beslutade ekonomiska sanktionerna mot Irak är fortfarande i kraft. Dock har det tidigare kravet på dispens tagits bort såvitt avser varor för medicinskt bruk, livsmedel samt varor av humanitär art. Ut- förseln av dessa varor från Sverige kräver fortfarande exportlicens men det räcker såvitt avser varor för medicinskt bruk och livsmedel med att i förtid avisera FN:s sanktionskommitté om sådana leveranser. Varor av humanitär art kräver dock godkännande av sanktionskommittén.

FN:s säkerhetsråd antog i mars 1992 en resolution nr 748 (1992) om vissa sanktioner mot Libyen. Sanktionerna omfattar handel med krigsmateriel och liknande utrustning samt luftfartyg. Enligt resolutionen gäller bl.a. för- bud mot införsel av krigsmateriel och liknande till Libyen vare sig det sker från Sverige eller på annat sätt. Vidare får inte flygplan som är destinerat till eller har startat från Libyen flyga i svenskt luftrum, såvida inte flygningen, på grund av betydande humanitärt behov, godkänts av säkerhetsrådets sank- tionskommitté. Resolutionen förbjuder dessutom införsel av flygplan eller flygplansdelar till Libyen, liksom underhåll och reparation av flygplan.

Regeringen beslutade i november 1991 om vissa ekonomiska åtgärder mot Jugoslavien. Åtgärderna omfattade uppsägning av handelsavtal och avtal om ekonomiskt samarbete samt upphävande av tullfrihetsförmåner. Tullprc- ferenser har sedermera återinförts för Slovenien, Kroatien, Makedonien, Bosnien-Hercegovina och Montenegro.

Efter beslut av FN:s säkerhetsråd infördes ijuni 1992 ekonomiska sanktio- 19

ner mot Serbien och Montenegro. Sanktionerna omfattar i princip all handel Prop. 1992/93:10() och finansiella transaktioner. Undantag görs dock för läkemedels— och livs- Bilaga 4 medelsleveranser samt för varor för humanitära ändamål. Utförsel av dessa varor kräver emellertid exportlicens och att FN:s sanktionskommitté avise- ras. Regeringens beslut att införa sanktioner mot Serbien och Montenegro un- derställdes Riksdagen för godkännande i prop. 1992/93:57. I propositionen föreslogs också en ändring i lagen (19711176) om vissa internationella sank- tioner. Förslaget innebär att regeringen ges möjlighet att tillämpa sanktions- lagen förutom för att följa beslut eller rekommendation av Förenta natio- nernas säkerhetsråd också om samarbetet med Europeiska gemenska- perna (EG) eller inom Europeiska säkerhetskonferenscn (ESK) för att främja internationell fred och säkerhet påkallar det och om det är ett svenskt intresse att sanktionsåtgärder vidtas utan dröjsmål. Riksdagen godkände den 2 december 1992 regeringens förslag (rskr. 1992/93:51).

Exportkontroll

Regeringen har i proposition (prop. 1991/92:154) föreslagit utvidgningar av utförselkontrollen på massförstörelseområdet i enlighet med rekommenda— tioner dels i den internationella kontrollregimen på missilteknologiområdet (Missile Technology Control Regime, MTCR), dels i den s.k. Australien— gruppen för internationellt samarbete mot spridning av bl.a. kemiska pre- kursorer. Både MTCR och Australien-gruppen är internationella regimer som Sverige samverkar med sedan hösten 1991. I propositionen föreslås att Sverige skall delta i det utökade internationella samarbetet i Nuclear Supp- liers* Group (NSG) om utvidgade nationella kontrollregimer för kärnteknik- relaterad utrustning, materiel och teknologi. Sverige avser under år 1993 an- sluta sig till den av FN framlagda konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av kemiska vapen.

Ett antal västliga industriländer bedriver sedan länge kontroll av exporten av sådan högteknologi som avser strategiskt känsliga varor. Samarbetet be- drivs inom den s.k. Coordinating Committee for Multilateral Export Con- trols, COCOM. COCOM har nyligen tillsammans med länderna i den tidi- gare Warszawa—pakten bildat ett informellt samarbetsorgan för kontrollen av högteknologihandeln, COCOM Cooperation Forum, CCF. CCF hade sitt första möte i november 1992, där Sverige deltog som observatör.

Regeringen fastställde i oktober 1992 direktiv till en utredning om kon- trollen över cxport av strategiskt känsliga varor (Dir. 1992:93). Utrednings- arbetet skall vara avslutat senast den ljuni 1993.

Krigsmateriel

Den 1 januari 1993 träder lagen (1992:1300) om krigsmateriel i kraft (prop. 1991/92:174, bet. l99l/92zUU] , rskr. 1991/92:61). Lagen innebär bl.a. en an- passning till motsvarande bestämmelser inom EG vad avser definitionen av krigsmateriel. Denna har uppdelats i två kategorier, krigsmateriel för strid resp. övrig krigsmateriel. I takt med att samarbetet mellan Sverige och EG 20

byggs utkommer samma villkor att tillämpas för utlandssamverkan med Prop. 1992/932100 EG-länderna som redan gäller för samarbetet med de nordiska länderna och Bilaga 4 de neutrala staterna i Europa. Med den nya lagen införs också krav på till— stånd av regeringen för samarbete med någon i utlandet beträffande utveck- ling och produktion av krigsmateriel.

Statsrådet Johansson anför Nordiskt samarbete

Genom EES-avtalet och genom att fler nordiska länder i framtiden blir med- lemmar i EG förändras förutsättningarna för det nordiska samarbetet.

De nordiska statsministrarna tillsatte vid sitt möte i Mariehamn i novem- ber 1991 en grupp personliga representanter med uppdrag att lämna förslag till hur det framtida nordiska samarbetet skulle utvecklas. Utgångspunkten var att finna former för ett vitaliserat och stärkt samarbete inom en vidare europeisk ram.

Arbetsgruppen har lämnat rapporter till statsministrarnas möten i mars och i augusti 1992. Arbetet har sedan följts upp inför Nordiska rådets session i Århus i november "1992. Vid sessionen lämnade statsministrarna en gemen- sam redogörelse för sin syn på det framtida nordiska samarbetet.

Avsikten är att stärka det nordiska samarbetet på områden som är av ge- nuint gemensamt nordiskt intresse samt bygga ut det politiska samarbetet om europeiska och regionala samarbetsfrågor för att underlätta ländernas deltagande i EES- och EG-samarbetet. Detta kommer att medföra stora för— ändringar i det nordiska samarbetets innehåll och organisation.

För att stärka den politiska styrningen kommer statsministrarna att ta det direkta ansvaret för att dra upp huvudlinjerna för samarbetet. För att få en bättre koordinering av olika former för nordiskt samarbete mellan regering- arna införs en ordning med genomgående ordförandeskap i alla möten på regeringsnivå. Regeringssamarbetet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor skall utvecklas.

Vid förnyelsen av samarbetet läggs särskild vikt vid en väsentlig nysats- ning på det nordiska kultursamarbetet. Inom den nordiska budgeten ökas anslagen till utbildning och allmän kulturell verksamhet. Miljösamarbetet ges fortsatt hög prioritet med minst oförändrad budgetram. Av dessa skäl kommer det att ske väsentliga omprioriteringar inom den nordiska budge- ten.

Uppdraget att genomföra detta förändringsarbete har regeringarna givit till den nya nordiska samarbetskommittén.

Inför Nordiska rådets session i mars 1993 avser regeringarna lägga fram ett förslag till sådana förändringar som behöver göras i den nordiska samar- betsöverenskommelsen (Helsingforsavtalet).

Regeringen avser att under våren 1993 förelägga riksdagen förslag om ändring i Helsingforsavtalet.

De tre nordiska stater, Sverige, Finland och Norge, som har ansökt om medlemskap i EG lägger stor vikt vid att hålla nära kontakt med varandra under den förhandlingsfas som beräknas inledas i början av år 1993. Det lig- 21

ger i de nordiska ländernas intresse att, både under EES-perioden och som Prop. 1992/93:100 medlemmar i EG, bidra till att stärka ansträngningarna bl.a. för fred, god Bilaga 4 miljö, sysselsättning och välfärd. Detta gäller såväl på det europeiska planet som globalt. Sverige, liksom övriga nordiska länder, karaktäriseras av klimatiska och geografiska villkor som ännu inte förekommer inom Gemenskapen. Detta ställer särskilda krav på jordbrukspolitiken och på en aktiv regionalpolitik. Europeiska gemenskapen har inte minst i sina yttranden över Sveriges re- spektive Finlands medlemskapsansökningar visat insikt om de särskilda nor- diska förhållandena och instämt om dessas betydelse. Jag vill understryka vikten av att vinna förståelse för att de klimatiska och geografiska förhållan- dena i norra Europa ställer särskilda krav på förvaltningen av naturresur— serna och en aktiv regionalpoilitik. Min bedömning är att Sverige, och de övriga nordiska länderna, har goda förutsättningar att aktivt driva dessa frå- gor under förhandlingarna och som medlemmar i EG. Sverige övertar ordfö- randeskapet inom Nordiska ministerrådet i mars 1993 och får därmed ett hu- vudansvar för förnyelsen av det nordiska samarbetet under den förestående viktiga reformperiodcn. Vi avser då göra ett nära nordiskt samråd under medlemskapsförhandlingarna till en huvudfråga i samarbetet.

Statsrådet Svensson anför

Samarbetet med Central— och Östeuropa

De pågående strukturella förändringarna i länderna i Central- och Öst- europa framstår fortsatt som en av vår tids ödesfrågor. Skadorna förorsa- kade av det kommunistiska kommandosystemet förefaller om något vara större än vad man tidigare hade anledning befara. Mycket stora ansträng- ningar på både kort och lång sikt kommer att krävas av berörda länder för att genomföra de nödvändiga ekonomiska och politiska reformerna. Blir bördan för tung finns givetvis risk för bakslag i reformprocessen.

Även om det sålunda finns anledning till betydande oro innehåller bilden också ljusare drag. I de tre länder som först inledde den nödvändiga ekono- miska omvandlingen dvs. Polen, Tjeckoslovakien och Ungern har avse- värda framsteg gjorts. Även Bulgarien och Rumänien håller på att genom- föra en omfattande omstrukturering. Våra baltiska grannländer har antagit ambitiösa reformprogram som nu i delar håller på att förverkligas. Ryssland och övriga republiker i det forna Sovjetunionen befinner sig däremot i en inledningsfas av omvandlingsarbetet.

Ett första led i arbetet på att underlätta övergång till marknadsekonomi ' har ofta varit att inlemma de central- och östeuropeiska staterna i det inter— nationella ekonomiska samarbetet. De multilaterala institutionerna på det ekonomiska området har nu kommit igång med program inom sina respek- tive ansvarsområden. De baltiska länderna har träffat stabiliseringsavtal med Internationella valutafonden, vilket varit förutsättningen för en inter- nationell aktion för att täcka ländernas förutsedda behov av externt finan- siellt stöd. Världsbanken har åtagit sig en viktig samordnande roll för stödet till flertalet stater inom OSS. Europeiska utvecklingsbanken har snabbt satt 22

'i gång sin utläningsverksamhet som är inriktad på att utveckla den privata Prop. 1992/93:100 sektorn. Även FN planerar insatser i exempelvis de baltiska länderna. Det Bilaga 4 finns, enligt min bedömning, en glädjande insikt bland världens rika länder att det. trots nu rådande djupa lågkonjunktur, finns ett gemensamt ansvar att ge fortsatt stöd till reformprocessen i Central— och Östeuropa.

Att främja en stabil demokrati, ett ekonomiskt system baserat på markna- dens principer och en förbättring av miljön i dessa länder är av största bety- delse både för länderna själva och för hela Europa. På samma gång som det är vår moraliska skyldighet att bistå dessa svårt prövade folk, ligger alltså ett sådant agerande även i vårt och andra rika länders eget intresse. Jag finner det därför angeläget att vi, trots det mycket ansträngda budgetläget, fullföl- jer det deklarerade treårsprogrammet med oförändrad ambitionsnivå.

Efter det dryga år som gått sedan regeringens program för samarbetet med länderna i Central- och Östeuropa presenterades kan med tillfredsställelse konstateras att det inte finns behov att ändra de allmänna riktlinjer som ur- sprungligen lades fast. Samtidigt är det givetvis angeläget att de svenska in— satserna anpassas till utvecklingen i Central- och Östeuropa.

! enlighet med riksdagens beslut koncentreras de bilaterala ansträngning- arna till länderna i vårt eget närområde medan samarbetet med övriga länder huvudsakligen löper via multilaterala kanaler. En särskilt central roll spelar Sveriges samarbete med grannländerna Estland, Lettland och Litauen, där vi har kommit att inta en ledande internationell roll. Med stöd i våra bety- dande nationella insatser har vi i en rad sammanhang förmått att starkare engagera andra länder till förmån för Baltikum. Också i framtiden kommer samarbetet med de baltiska staterna att inta en framträdande ställning inom Sveriges samarbetsprogram.

Sedan de ryska myndigheterna nu börjat förbättra sin interna samordning av samarbetet med utländska givare, ökar våra möjligheter att mer systema- tiskt lämna stöd till den nordvästra delen av Ryssland som det är rimligt att vi koncentrerar oss på. Jag tänker här särskilt på de insatser vi gör och vill göra i S:t Petersburgs-området och, jämte Norge och Finland, i och omkring Barents hav bl.a. inom ramen för det nya Storkalottsamarbetct.

Efter överenskommelse med vederbörande polska myndigheter pågår för närvarande en utvärdering av den allmänna inriktningen av vårt samarbete med detta land. Utvärderingen är inte slutförd ännu men jag utgår från att Polen därefter kommer att inta samma ställningi samarbetet som övriga län- der i vårt närområde.

För övriga länder i Central- och Östeuropa avser vi liksom tidigare stödja den politiska och ekonomiska reformprocessen i första hand genom interna— tionella organisationer eller samarbetsmekanismer som G 24-gruppen under EG:s ordförandeskap.

Också i funktionellt hänseende kännetecknas Sveriges samarbete med länderna i Central- och Östeuropa av klara prioriteringar. Låt mig i det föl- jande belysa de viktigare konkreta insatser som vi inom ramen för de geogra— fiska prioriteringarna gjort, gör och avser göra för att främja demokrati, marknadsekonomi och miljö.

Att de baltiska staterna kan förbättra sin kontroll över de egna territo- rierna har stor betydelse både för dem själva och för deras omgivning, inte 23

Bilaga 4

minst för Sverige. Estland, Lettland och Litauen behöver kunna skydda sina demokratiska strukturer och vara fullvärdiga och respekterade partners i det internationella sammanhanget. Från svensk sida söker vi bistå med ett sär- skilt program för suveränitctsstöd. Detta innefattar bidrag till uppbyggandet av säkerhetspolitiskt kunnande i form av utbildning, rådgivning och stöd till säkerhetspolitisk forskning. Genom våra fackmyndigheter gör vi insatser i form av såväl utbildning som utrustning på områden som kustbevakning, tull- och polisväsendc, räddningstjänst, totalförsvar samt utrikesförvaltning. Detta är åtgärder som är högt prioriterade av de baltiska staterna. Tillsam- mans med en liten grupp andra länder intar Sverige en framträdande roll inom suveränitetsstödet. Det är min avsikt att i samråd med berörda svenska instanser fortsätta denna viktiga del av samarbetet.

Under innevarande budgetår läggs stor vikt vid generellt ekonomiskt stöd till de baltiska länderna för att stödja stabilisering och marknadsorienterade reformer. Sverige medverkade aktivt i arbetet på att påskynda de tre länder- nas inträde i multilaterala organisationer som Internationella valutafonden och Världsbanken. Sverige har dessutom spelat en central roll i de interna- tionella ansträngningarna för att täcka de baltiska ländernas behov av excep- tionellt betalningsbalansstöd. Utbetalningen av guldkornpensationen till Estland och Litauen har inneburit en viktig förstärkning av deras valutare- sewer. Senare i vår kommer regeringen i samråd med bl.a. Internationella valutafonden att fatta beslut om hur ett bredare valutastöd bäst kan åstad- kommas.

Den allvarliga ekonomiska situationen i de baltiska länderna och de svåra störningarna i deras utrikeshandel medför att vi även för kommande bud- getår bör ha möjlighet att utfärda statsgarantier för betalningsbalansstöd. Vid sidan härav bör vi även ha utrymme för långivning till stöd för angelägna strukturreformer. För att den inledda makroekonomiska stabiliseringen skall ge bestående positiva effekter måste parallella framsteg göras vad gäl- ler en rad strukturförändringar, t.ex. privatisering och uppbyggnad av en fi- nansiell sektor. Sistnämnda stöd bör i första hand ges i anknytning till utlå- ning från Världsbanken eller Europeiska utvecklingsbanken.

Det redan inledda stödet syftande till att bygga upp företagskontaktcr mellan Sverige och berörda länder skall enligt min mening fortsätta. Ett vitt- förgrenat nät av affärsrelationer innebär inte bara affärstillfällen för svenska företag utan också en kunskapsöverföring på praktisk nivå avseende mark- nadsekonomins principer och funktion. Det baltiska investeringsprogram- mct, som upprättades i våras av de nordiska länderna och som står öppet för deltagande av andra västländer, kommer härvid att ge ett viktigt bidrag. Vidare finner jag att SWEDECORP bör tilldelas ökade resurser för riskka- pitalsatsningar och näringslivsfrämjande verksamhet.

Utvidgad handel med länderna i Central- och Östeuropa är viktigt för att få till stånd en omställning av ekonomin och skapa underlag för tillväxt. In- vesteringsbehoven i de aktuella länderna är mycket omfattande. Statliga ex- portkreditgaranticr är i många fall en förutsättning för att företag skall våga ta på sig de risker för betalningsproblem som kreditaffärer med dessa länder är förenade med. Exportkreditnämnden (EKN) lämnar idag garantier för export till flera av länderna i Central- och Östeuropa. Garantier lämnas

- dock inte för export till bl.a. de baltiska staterna och endast för kortfristiga Prop. 1992/931100 affärer med Ryssland på grund av dessa länders bristande kreditvärdighet. Bilaga 4 Garantiinstitut i vissa andra länder har emellertid denna möjlighet genom att respektive regering har inrättat särskilda garantiramar. Jag föreslår mot denna bakgrund, efter samråd med statsrådet Dinkelspiel, att en särskild ex- portkrcditgarantiram om en miljard kronor inrättas för utfärdande av garan- tier av export till de baltiska länderna. Det skall också vara möjligt att ut- nyttja denna ram för Ryssland.

Parallellt med åtgärderna för stimulans av kontakterna på företagsnivå fö- religger ett stort behov av mer generell överföring av kunskaper. De svenska satsningarna på detta område bör därför fortsätta. Insatser efterfrågas,-sär- skilt iform av utbildning och rådgivning, på ett stort antal områden, som alla har det gemensamt att de understödjer och förstärker reformprocessen.

Behovet av investeringar i industri och infrastruktur är stort. Tekniskt bi- stånd i form av förstudier avseende planerade, ofta större investeringspro- jekt bör såvitt möjligt knytas till den senare finansieringen. Denna måste, med hänsyn till beloppens storlek, i flertalet fall komma från de internatio- nella finansiella institutionerna, främst Europeiska utvecklingsbanken och Världsbanken. För att ge svenska konsulter tillfälle att delta i sådana förstu- dier är det angeläget att de till nämnda internationella organisationer knutna svenska konsultfonderna ges ökade resurser.

Samtidigt pågår ett arbete med att utveckla kontakterna på regional nivå i Östersjöregionen och det nya Storkalottenområdet. Därför har regeringen nyligen beslutat avsätta medel för en försöksverksamhet med stöd till läns- styrelsesamarbetc i Östersjöregionen.

Betydande svenska insatser görs redan för att förbättra kärnsäkerheten i vårt närområde. Statens kärnkraftinspektion (SKI) har tillsammans med svenska företag inlett ett långtgående samarbete med litauiska myndigheter och Ignalinaverket i Litauen bl.a. genom direkt stöd till den litauiska säker- hetsmyndigheten VATESI, genom tekniskt stöd till Ignalinaverket och ge— nom undersökningar inorn det så kallade Barselina-projektet. Rådgivning i frågor om bl.a. uppbyggnad av kontrollsystem för klyvbart material (safe- guard) lämnas också till myndigheter i Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Kirgistan. Inom strålskyddsområdet har Statens strålskyddsinstitut (SSI) in- lett samarbete med de baltiska länderna och Ryssland.

Huvudparten av insatserna sker inom ramen för en internationell samord- ning med andra OECD-länder. Sverige verkar aktivt för bildandet av en multilateral kärnsäkerhetsfond för finansiering av de mycket stora insatser som behöver göras för att kärnsäkerheten i Central- och Östeuropa och i det forna Sovjetunionen genomgående skall kunna förbättras. I samband med bildandet av internationella forskarcentra i Moskva och Kiev, där kärnsäker- het ingår som en viktig del av verksamheten, har Sverige förklarat sig villigt att lämna väsentliga finansiella bidrag.

En expertgrupp under Utrikesdepartementets ledning studerar Sveriges möjligheter att ytterligare stödja de baltiska staterna och OSS avseende för- bättrat strålskydd, förstöring av kemiska vapen, effektiv exportkontroll, hantering av klyvbart material från nedmonterade kärnvapen och omställ- ning av krigsindustri till civil produktion. 25

Bilaga 4

Ett ansvar för bevarande och förbättring av miljön skall enligt min upp- fattning genomsyra hela det svenska samarbetsprogrammet. Riksdagen har nu beslutat att för innevarande budgetår avsätta extra resurser under fjor- tonde huvudtiteln för visst internationellt miljösamarbete, inklusive kärnsä— kerheten. Jag finner det positivt att det därigenom kommer att finnas ytterli- gare medel tillgängliga för insatser på miljöområdet i länderna kring Öster- sjön. Detta bör i sig inte föranleda någon omprioritering av anslagen under denna huvudtitel. Även fortsättningsvis kommer därför det inledda samar- betet för att höja säkerheten vid vissa kärnkraftverk och andra kärntekniska anläggningar i samma utsträckning som under innevarande år kunna finan- sieras under denna huvudtitel. Likaså utgår jag ifrån att beträffande de medel som disponeras av BITS — det även under nästa budgetår kommer att finnas ett ekonomiskt utrymme för ett antal miljöprojekt. Anslaget under den fjortonde huvudtiteln ger däremot ökade möjligheter att på vissa områ— den ytterligare utveckla de svenska insatserna för miljö, inklusive kärnsäker- het i Östersjöområdet, antingen i form av svenska projekt eller i form av svensk medverkan i internationella program. Det gäller t.ex. HELCOM:s åtgärdsprogram för Östersjön i vilket ingår att reducera de värsta utsläppen i eller till Östersjön.

I enlighet med riksdagens beslut har det bilaterala samarbetet med län- derna i Central- och Östeuropa till stor del kanaliserats genom myndighe- terna BITS, SWEDECORP, SIDA samt stiftelsen Svenska institutet. Med tanke på de erfarenheter dessa myndigheter successivt vinner av de ofta svåra förhållandena i de nya samarbetsländerna bedömer jag att vi bör ut- nyttja den kompetens som håller på att byggas upp inom nämnda myndighe- ter och att det för närvarande är mest ändamålsenligt att de skall handha huvuddelen av det bilaterala samarbetet. Jag vill dock understryka att det är av stor vikt att alla berörda myndigheter prövar aktuella insatser utifrån de övergripande riktlinjerna för samarbetet så att medlen för detta ändamål kan användas på ett så effektivt och så gynnsamt sätt som möjligt för län- derna i Central- och Östeuropa.

Utrikesförvaltningen

Utrikesförvaltningen ställs budgetåret 1993/94, i likhet med andra offentliga verksamheter, inför långtgånde krav på besparingar och rationaliseringar. Förutom allmän sparsamhet vad gäller driftskostnaderna menarjag att även strukturella förändringar krävs som syftar till en mindre, men samtidigt ef- fektivare, utrikesförvaltning. Dessa förändringar inbegriper ersättning av ett antal lönade utlandsmyndigheter med alternativ diplomatisk och konsulär representation, tjänsteindragningar och förbättrad samordning mellan Utri- kesdepartementet och övriga myndigheter med fast representation samt bil- ligare l()kalf(")rst")rjnittg.

Jag förutser behov av att ersätta tio utlandsmyndigheter med alternativ representation. Följande åtgärder föreslås per den ljuli 1993:

— Konsulatet i Szczecin ersätts med ett honorärkonsulat. Generalkonsulaten i Barcelona, Chicago, Frankfurt, Malaga, Montreal,

Mtinchen och Toronto omvandlas till honorära konsulat eller general- Prop. 1992/93:100 konsulat. Bilaga 4 — Ambassadkansliet i Abu Dhabi awecklas. De diplomatiska förbindel- serna med Förenade Arabemiraten sköts, liksom hittills, genom sidoack- reditering från ambassaden i Kuwait. — Ambassadkansliet i Montevideo omvandlas till ett honorärt generalkon- sulat. De diplomatiska förbindelserna sköts, liksom hittills, genom si- doackreditering från ambassaden i Buenos Aires. | Som rationaliseringsåtgärd föreslårjag att de två delegationerttali Geneve per den 1 juli 1993 slås samman till en myndighet. Den vid årsskiftet tillträ- dande chefen för nedrustningsdelcgationen avses bli chef för den nya sam- manslagna myndigheten. Samtidigt som antalet utlandsmyndigheter minskas förutser jag behov av att dra in ett 20-tal tjänster vid övriga utlandsmyndigheter. Vidare kommer departementets organisation i Stockholm att minskas. En personalaweck- lingsplan är under utarbetande.

Sverige-information och kulturutbyte

De internationella kontakterna är betydelsefulla för det svenska samhället. Detta gäller inte minst kulturlivet och forskningen som behöver ständiga im- pulser utifrån. Dct faktum att Sverige tillhör ett litet språkområde och geo- grafiskt är beläget i Europas norra utkant skapar särskilda svårigheter. Sta- ten kan med olika medel främja ett aktivt svenskt deltagande i utbyte med andra länder och kulturer. Detta utbyte anserjag måste ske i enlighet med de deltagandes egna prioriteringar och önskemål. De statliga insatserna bör i huvudsak inskränkas till ekonomiskt stöd och, vid behov, till kontaktför- medling och praktiskt bistånd.

lDen statligt finansierade Sverige-informationen skall syfta till att sprida kännedom om det svenska samhället samt väcka intresse och förståelse för den svenska synen på olika samhällsfrågor. Därmed underlättas Sveriges deltagande i det internationella utbytet. Det är också ett Utrikespolitiskt in- tresse att svenska synpunkter blir kända och får gehör i utlandet. Informatio- nen om Sverige i utlandet kan också bidra till att främja våra ekonomiska förbindelser och handelsutbyte med utlandet, såväl som turismen till Sve- rige.

Avsikten med den statliga Sverige-informationen skall inte vara att för- medla en tillrättalagd och glättad bild av vårt land. Sverige-bilden utomlands bestäms i första hand av de faktiska förhållandena i landet. Men den interna- tionella nyhctsförmedlingen uppmärksammar ofta endast enstaka händelser och utvecklingsdrag. De statliga informationsinsatserna bör därför, enligt min mening, söka komplettera bilden genom att särskilt belysa utvecklingen inom sektorer av det svenska samhället som annars kanske kan hamna i skymundan — högteknologisk industri, forskning och utveckling, det mångfa- setterade kulturlivet, miljösatsningar och arbetsma_rknadsptditik m.m.

Awecklingen av Turistrådet och tillkomsten av Styrelsen för Sverigebil— den och Swedish Travel and Tourism Council/Next Stop Sweden under förra året kan komma att tillföra Svenska institutet särskilda uppgifter. Möjlighe- 27

ter kan exempelvis föreligga för samproduktion mellan de nya turistorganen Prop. 1992/932100 och Svenska institutet och/eller uppdrag som ges åt institutet. Därvid bör en Bilaga 4

förutsättning vara att de statliga insatserna skall ge en samlad presentation av Sverige som omfattar såväl kulturella, samhällspolitiska, ekonomiska som turistaspekter. Samverkan mellan Svenska institutet och andra instittt- tioner, organ och företag bör uppmuntras för att uppnå denna målsättning. Beträffande den geografiska inriktningen av de statliga insatserna av- seende kultur- och erfarenhetsutbyte motiverar den snabba omvz'mdlingcn i Europa att detta område prioriteras framför insatser i övriga delar av värl- den. Reducerade resurser motiverar likaså en prioritering av informationsin- satserna till ett mer begränsat antal länder. Sveriges ansökan om medletn- skap i EG gör det samtidigt angeläget att intensifiera informationen om Sve— rige i Västeuropa. De regeringsbeslut som fattats under år 1992 rörande ut- vecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa har redan medfört ett ökat kultur- och erfarenhetsutbyte med denna del av Europa med särskild priori- tering av utbytet med Baltikum, Ryssland och Polen. Institutet ansvarar vi- dare för särskilda program som syftar till att öka kontakterna mellan det svenska samhället och tredje världen genom person- och erfarenhetsutbyte

samt kulturutbyte.

Internationellt utvecklingssamarbete

En framtid för hela mänskligheten

Vår tids internationella gemenskap präglas av allt fler ömsesidiga beroen- den. Nord-Syd och Öst-Väst länkas fastare samman i ett nätverk av handels- och kapitalströmmar, migration- och flyktingströmmar liksom informations- och kommunikationsströmmar. Miljöhoten känner inga nationsgränser. Narkotikamissbruk och AIDS sprids allt snabbare. Vi kan inte avskärma oss från omvärlden, och ingen del av världen kan längre ses isolerad. Vi ingår alla i ett gemensamt samspel.

Vår utvecklingspolitik måste därför ses i ett större globalt sammanhang. Vi bör ställa oss frågan hur vi gemensamt kan forma en framtid som erbjuder möjligheter för hela mänskligheten, inte bara för den rika delen av världen. Vårt mål måste vara att skapa en långsiktigt hållbar utveckling med framtids- tro och utvecklingshopp för alla människor i alla länder och olika kulturer. Det finns ingen annan väg mot detta mål än internationell samverkan. Fred och säkerhet kan inte uppnås utan utveckling. Trygghet och stabilitet kan inte i längden samexistera med fattigdom och orättvisor.

Det internationella samspelet ökar ständigt det ömsesidiga beroendet mellan rika och fattiga länder. En ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveck- ling i såväl i- som u-länder är nödvändig för allas långsiktiga överlevnad. U— ländernas egen politik är avgörande för deras utveckling, men som stimulans i denna process behöver de tillträde till i-ländernas marknader och finansiellt stöd. Frihandeln spelar en avgörande roll för ekonomisk tillväxt i världen. Den är också en viktig förutsättning för att ge u-länderna tillräcklig tillgång till finansiella resurser. Biståndet är i detta sammanhz-mg en av flera utveck- lingsfrämjande komponenter. För de fattigaste länderna främst i Afrika har biståndet fått en starkt ökande roll för kapital- och kunskapsöverföring. 28

Det står alltmer klart att fattigdomsproblemen är den enskilt viktigaste Prop. 1992/93:100 orsaken till myckert miljöförstöring, snabb befolkningsökning, sociala spän- Bilaga 4 ningar och migration. Fattigdomens problem bidrar därmed till instabilitet och minskad säkerhet även för de rika länderna. Också för att värna och främja demokrati och mänskliga rättigheter måste grundläggande utveck- lingsfrågor angripas. Med en årlig folkökning på mer än 90 miljoner männi- skor är internationell samverkan kring mänsklighetens ödesfrågor ofrån-

komlig.

Biståndets roll

Om situationen i u-länderna och därmed också i världen i stort på ett avgö— rande sätt skall kunna förändras i en mera gynnsam ekonomisk, social och ekologisk riktning krävs omfattande, mångfasetterade och väl anpassade bi- ståndsinsatser. Det förutsätter större kunskap och engagemang i både i- och u-länder.

Det måste samtidigt framhållas att många u—länder har gjort stora fram- steg bl.a. i fråga om förväntad livslängd, antal barn som går i skolan, läskun- nighet, näringstillgång och jämlikhet mellan könen. Ändå har klyftorna mel- lan fattiga och rika ökat på ett oroväckande sätt. Trots betydande biståndsin- satscr kvarstår och ökar fattigdomen i många u-länder.

Fattigdomsbekämpning måste således fortsatt vara ett övergripande mål för hela biståndspolitiken. Ekonomisk tillväxt, bl.a. genom att frigöra de fat- tiga människornas potential som producenter, är en viktig förutsättning för att komma till rätta med fattigdomen. Men den måste styras av en medveten strävan att ge de fattigaste medborgarna del av tillväxtens möjligheter och vinster och av en stark ambition att hushålla med naturresurserna. Det lång- siktiga målet för biståndet måste vara att minska biståndsberocndet och slut— ligen aweckla detta.

Grunden för våra insatser till de mest behövande människorna är överty- gelsen om alla människors lika värde och deras lika rätt till ett värdigt liv. Men i-länderna har också ett eget intresse av ekonomisk och social utveck— ling i u-länderna. En framtida fredlig utveckling i världen är inte tänkbar, om inte massfattigdomen avskaffas.

De insatser från i-världens sida som behövs för en sådan avgörande för- ändring är inte så stora att de ligger utom möjligheternas gräns. Som exetn- pel kan nämnas dc betydelsefulla mål som sattes tipp av Världstoppmötet om barn är 1990. De innebär bl.a. minskning av 1990 års dödlighetstal för barn under fem år med en tredjedel, minskning av mödradödligheten till hälften av 1990 års siffra, halvering av 1990 ars siffror för svår och medelsvår undernäring bland barn under fem år och allmän tillgång till tjänligt dricks- vatten, betryggande sanitära förhållanden och grundli-iggande utbildning för 80 % av barnen under II år.

För att tillförsäkra världens fattigaste människor dessa elementära livsbe- tingelser år "2000 räcker det med att världens nationer avsätter ett belopp som motsvarar de samlade militärutgifterna under tio dagar. Det är alltså möjligt att inom ett knappt decennium eliminera en stor del av massfattigdo— men och dess negativa följder, omvärldens nationer vill anta denna utma— 29

ning, Sverige bör spela en aktiv roll för att medverka till ett sådant engage- Prop. 1992/932100 mang både i våra bilaterala och multilaterala satttarbetskontakter. Men det Bilaga 4 kräver också att mottagarländerna själva för en aktiv och konsekvent politik med samma inriktning, dvs. att minskade militärutgifter utnyttjas för utveck- lingsändamål.

Det förs en livlig internationell debatt om biståndets inriktning. Ett upp- märksammat bidrag är UNDst ”'Human Development Report 1992". Rap- porten argumenterar bl.a. för en friare handel till förmån för u-Iändernas produkter och för effektivare marknader i u-länderna. Men den anför även starka skäl för ökat bistånd med tydlig inriktning på de stora sociala proble- men och miljöproblemen. Ökat stöd för att förstärka "kunskapssektdrn" och den vetenskapliga kompetensen i u—länderna betonas som en mycket viktig faktor för deras utveckling. När det gäller vetenskap och teknik ligger u-län- derna oerhört långt efter i-länderna och det teknologiska gapet fortsätter att öka varje år, enligt UNDP:s rapport. Av de resurser som totalt satsas på forskning i världen beräknas u—ländcrna förfoga över knappa 4 procent.

Kunskapsutvecklingens betydelse för den ekonomiska och sociala utveck- lingen är tydlig i vår egen historia. Det gäller u-länder lika väl som i-länder. Biståndet har här en särskilt viktig roll att stödja forskning och kompetensut- veckling i u-länderna. Detta framhålls även i Världsbankens "World Deve- lopment Report 1992”. Banken pekar på behov av mycket större insatser när det gäller forskning för en hållbar utveckling, forskning om naturresurser, energi och inte minst befolkningsfrågor. FN:s konferens om miljö och ut- veckling understryker dessa behov av bistånd till forskning rörande globala miljöfrågor och u-ländernas utveckling.

Kriterier för biståndet

De kriterier för biståndet som särskilt betonades i föregående års budgetpro- position har fortsatt hög aktualitet. Det innebär att trtottagarländcrnas age- rande med avseende på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, ut- veckling av marknadsekonomi och effektivitet i biståndet har betydelse för fördelningen av biståndsmcdlen.

Betoningen av demokrati, mänskliga rättigheter och fri marknad är inte ett självändamål utan görs för att stärka individernas och familjernas frihet, initiativkraft och valmöjligheter, vilket alltsammans är förutsättningar för en mångsidig och framgångsrik utveckling.

I förhandlingar med samarbetsländer bör undertecknande och efterlevnad av internationella konventioner om skydd för mänskliga rättigheter upp— märksammas. Militärutgifternas storlek bör granskas i förhållande till sats- ningar på utbildning, sjukvård och andra områden med relation till mänsk- liga rättigheter och demokratifrågor. Inom ramen för demokratibiståndct bör stöd lämnas till konfliktlösning och nationell försoning. Väpnade kon- flikter föröder samhällen och undergräver respekten för mänskliga rättighe- ter och humanitär rätt. Ett fredligt lösande av konflikter är därför också ett förebyggande arbete för att främja respekten för mänskliga rättigheter.

Övergång från planekonomi till marknadsekonomi är viktig för att skapa ekonomisk tillväxt. Men marknadsorienterz'tde lösningar måste kombineras 30

med hänsyn till miljö, till mänskliga rättigheter och demokrati. En effektivt Prop. 1992/931100 fungerande offentlig sektor med ett fast regelverk och institutioner med inte- Bilaga 4 gritet är en viktig förutsättning för att den privata sektorn skall kunna fun- gera väl och spela en dynamisk roll i utvecklingen. Den svenska resursbasen i form av bl.a. svenskt kunnande och svenska produkter är en tillgång som i ökande utsträckning bör tillvaratas inom bi- ståndet. Det faller sig naturligt att så sker när svenska varor och tjänster är konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och svarar mot samarbetsländernas behov. Det bör givetvis ske inom ramen för principen om obundet bistånd och upphandling i öppen konkurrens. Det är en svensk angelägenhet, att de relationer vi byggt upp med samarbetsländer vidareutvecklas mot ökad han- del och ekonomiskt samarbete. Ett svenskt engagemang bidrar också till att säkerställa och utveckla kompetens som kan utnyttjas i flera u-länder. Lik- nande resonemang är även tillämpliga på det multilaterala upphandlingsom- rådet.

Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet

Regeringen är liksom tidigare inriktad på att ge demokratimålet en central roll i förändringsarbetet inom det svenska biståndet. Respekten för mänsk- liga rättigheter och utvecklingen av fördjupad demokrati har ett egenvärde och är viktiga faktorer vid bedömningen av ett lands utvecklingspolitik. Av flera anledningar intar också dessa frågor en framträdande plats i dialogen med samarbetsländerna. Ett lands utveckling har ett påtagligt samband med ivilken grad medborgarna åtnjuter sina mänskliga rättigheter. Ett demokra- tiskt styrelseskick skapar de bästa möjligheterna för medborgarna att forma sitt samhälle. Det bör starkt understrykas att idéerna om rättsstaten, yttran- defrihet och politisk pluralism i förening med flerpartisystem, är allmängil- tiga. De är lika relevanta i fattiga som rika länder. Det kan idag med fog hävdas att den ideologiska skiljelinjen i världen går mellan diktatur och de- mokrati.

I stora delar av Afrika har utvecklingen gått mot ökad demokrati. Det gäl- ler i än högre grad Latinamerika där idag samtliga länder med två undantag styrs av civila regeringar. De fattigaste länderna i Centralasien befinner sig i ett demokratiskt uppbyggnadsarbete. De folkliga mandat som i flera länder vunnits genom allmänna val måste nu användas i byggandet av ett demokra- tiskt samhällsliv med fria val och flerpartisystem. Institutioner och regelverk behöver upprättas, rättsstaten stärkas och nya former av politisk kultur främjas.

Om inte vinsterna av demokratins genombrott skall gå förlorade, måste avgörande politiska reformer genomföras. Utmaningarna förminskas inte av att flertalet utvecklingsländer samtidigt är mitt inne i omvälvande ekono- miska reformer. I detta skede är givarländernas ansvar stort. En fördjupning av dialogen om hur givarna bäst kan stödja länders demokratiprocesser är nödvändig. Det är angeläget att dessa länder kan känna sig förvissade om ett långsiktigt stöd i sina ansträngningar att befästa demokratin. l-världen måste medverka till de nya demokratiernas överlevnad genom att främja en ekono- misk utveckling och genom särskilda insatser för att främja ett tolerant och 31 pluralistiskt samhällsklimat.

Det svenska biståndet skall, förutom att uppmärksamma att även kvinnor Prop. 1992/932100 omfattas av respekten för mänskliga rättigheter, stödja kvinnans ställning Bilaga 4 bl.a. genom att skapa bättre förutsättningar för utbildning och hälsovård. Kvinnorna skall ges ökade möjligheter till egen försörjning och till delta- gande i samhällsprocessen. De bör också i större utsträckning integreras i utvecklingsarbetet och beredas möjligheter att delta aktivt i beslut om och utformning av utvecklingsinsatser. I relationerna med samarbetsländer skall kvinnoaspekter regelmässigt aktualiseras. Sverige driver även aktivt frågan om kvinnors representation i de. internationella organisationerna och då spe- ciellt på högre tjänster.

FN:s kvinnokommission spelar en väsentlig roll i det internationella jäm— ställdhetssamarbetet. Kommissionen har av generalförsamlingen fått i upp— drag att vara förberedande organ för FN:s världskonferens om kvinnor som äger rum i Peking år 1995. Men trots FN:s konvention från år 1979 om elimi- nering av alla former av diskriminering av kvinnor råder stor ojämlikhet mel- lan kvinnor och män i många länder. Kvinnorna är eftersatta bl.a. i fråga om läskunnighet, läkarvård ochjuridiska rättigheter. De är också utsatta för direkt våld och tvingas ofta till omskärelse, barnäktenskap, prostitution etc. Ett utkast till deklaration om våld mot kvinnor, i vars utarbetande Sverige deltagit aktivt, kommer att behandlas av kvinnokommissionen våren 1993 för att senare antas av FN:s generalförsamling.

Ökad uppmärksamhet måste ägnas det växande våldet mot barn, vilket tar sig uttryck i slavarbete, jakt på gatubarn och barnprostitution, som i stor utsträckning drivs fram av turister från i-länder. Enligt den norska regering- ens rapport till FN tvingas årligen 1 miljon barn in i prostitution. ] flera län- der är flickor diskriminerade genom att de ges sämre mat, får sämre läkar- vård och har högre dödlighet än pojkar. Den fosterdiagnostik som systema- tiskt tycks komma till användning i vissa länder för att abortera flickfoster är ett avskyvärt uttryck för våldet mot barn och särskilt flickor. Jag avser att verka för att barnens rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och den handlingsplan, som Världstoppmötet om barn enades om år 1990, skall ges hög prioritet i vårt biståndssamarbete med berörda län- der.

För att aecentuera betydelsen av att de mänskliga rättigheterna respekte- ras och främjas harjag inbjudit till en internationell konferens om mänskliga rättigheter i Saltsjöbaden den 22-24 februari 1993. Framstående represen- tanter för många länder kommer att delta. Det är min förhoppning att konfe- rensen skall öka medvetenheten om den betydelse, som respekten för mänskliga rättigheter har för ett lands utveckling, och att nya konkreta för- slag skall komma fram om hur de mänskliga rättigheterna bättre skall tillgo- doses.

Såsom aviserades i 1992 års budgetproposition har en ft.")rberedande granskning om bistånd till politiska partier företagits inom Utrikesdeparte- mentet. Bakgrunden till att denna fråga togs tipp var ambitionen att på effek- tivast möjliga sätt främja en demokratisk uppbyggnad i länder där pluralism och flerpartisystcm är under uppbyggnad. Den granskning som genomförts inom Utrikesdepartementet visar att bl.a. de folkrättsliga aspekterna måste

'.») I'J

tänkas igenom noggrant innan eventuella beslut kan fattas. Mot den bak- Prop. 1992/931100 grunden avserjag att tillsätta en särskild utredare i frågan. Bilaga 4

Utveckling av marknadsekonomi

En central fråga för länders utveckling är samspelet mellan stat och mark- nad. De senaste åren har nya möjligheter skapats för utvecklingen av fria marknader bl.a. genom omfattande avregleringar och minskad statlig in- blandning, i syfte att uppnå ett gynnsammare klimat för äganderätt, privata initiativ och fri företagssamhet. Fri konkurrens ökar individens möjligheter till inflytande i samhället. Den stimulerar småföretagsamhet som är en viktig utvecklingspotential. Den skapar också incitament för teknologiska fram- steg och gynnar en hållbar ekonomisk tillväxt, vilket är en förutsättning för utveckling, Men fria marknader och privat ägande kan inte fungera i ett va- kuum de kräver ett juridiskt och institutionellt regelverk som bara staten kan tillhandhålla. Staten har även en avgörande roll för investeringar i infra- struktur och för att tillgodose en grundläggande välfärd, såsom utbildning och hälsovård. Det ärinte fråga om stat eller marknad, de kompletterar var- andra.

Erfarenheten visar att länder med en dynamisk ekonomisk utveckling, t.ex. högtillväxtländerna i Asien, haft en liten men effektivt fungerande of- fentlig sektor. Utmärkande har också varit en balans, väl fungerande an— svarsfördelning och dialog mellan privat och offentlig sektor. Stödet till en marknadsekonomisk utveckling bör därför ske genom att främja förutsätt- ningarna för en dynamisk och effektivt fungerande fri marknad samt en ef- fektiv och ansvarstagande offentlig sektor. Biståndet bör inriktas på att stödja en utvecklingspolitik som främjar ekonomisk tillväxt med rättvis för- delning, dvs. där en fri marknadsekonomi stimulerar produktivitet och till- växt medan staten via det legala systemet tillförsäkrar medborgarna indivi- duella fri- och rättigheter, en grundläggande social välfärd samt en miljömäs- sigt hållbar utveckling.

Effektivitet i biståndet

Av central betydelse för svensk u-landspolitik och fördelningen av biståndets resurser är effektiviteten inom biståndet. Ett effektivt resursutnyttjande inom biståndet är särskilt betydelsefullt med tanke på att det tar sikte på ut- satta människor i de fattigaste delarna av världen. Oavsett vilka former som används i biståndspolitiken är mottagarländernas utveckling och målet att höja de fattiga folkens levnadsnivå den centrala frågan i all utvärdering av biståndets måluppfyllnad.

Effektiviteten i biståndet handlar alltså ytterst om vilken effekt biståndet har på ett lands utveckling och mottagarländernas förmåga att ta emot och hantera resurserna effektivt. Men det handlar också om effektiviteten i ut- formningen och hanteringen av det svenska biståndet och det handlar om att snabbt kunna anpassa biståndet efter mottagarnas förändrade behov och förutsättningar. Avsikten är att det utvärderingssekretariat som inleder sin verksamhet under år 1993 skall spela en viktig roll i arbetet med att förstärka 33 effektiviteten i biståndet.

Bilaga 4

Idet internationella biståndssarnarbetet måste det ställas större krav på en bättre samordning mellan givarländerna för att underlätta mottagandet av bistånd. Jag anser också att vi bör ställa krav på att mottagarländerna använ— der biståndet effektivare och mer ansvarsfullt. "Good Governance”, gott re- geringsutövande eller ett gott styrelseskick, är det internationella begreppet för detta krav. Begreppet infördes i samband med att Världsbanken gjorde en långtidsstudie om utvecklingen i södra Afrika.

Till det som räknas som gott regeringsutövande hör bl.a. ansvarig hante- ring av gemensamma resurser dvs. "accountability", insyn i och möjlighet till kontroll av förvaltningens verksamhet, inkl. budgethanteringen dvs. "tran- sparency”. Dit hör också fungerande lagar och rättssystem som skyddar indi- videns ekonomiska och politiska rättigheter och gynnar ett fritt marknads- ekonomiskt system dvs. ”legal framework”. De insatser som särskilt bör främjas i detta sammanhang innefattar:

— en effektiv och rättvis resursfördelning som främjar ekonomisk och social utveckling och därmed bekämpar fattigdomen — förhindrande av korruption, maktmissbruk och illegal kapitaltlykt minskade militärutgifter till förmån för utvecklingsändamål — uppbyggnad och konsolidering av rättsliga institutioner

Prioriterade områden i biståndet

Mottagarländernas agerande vad gäller demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, utveckling av marknadsekonomi och effektivitet skall spela en avgörande roll vid fördelningen av biståndet. Ansvaret för utformningen av en sund ekonomisk politik är också en viktig förutsättning för att projekt och program skall kunna genomföras på ett effektivt sätt. Stödet till makroeko- nomisk anpassning och strukturella reformer, liksom åtgärder för att minska de fattigaste ländernas skuldproblem, skall fortsatt prioriteras både genom bilaterala och multilaterala insatser. Samordning mellan bilaterala givare och Världsbanken spelar en allt viktigare roll i detta sammanhang, vilket be- skrivs närmare under avsnittet Littera C. Internationellt utvecklingssamar- bete.

Jag vill också betona vissa andra områden som skall prioriteras i biståndet. Det gäller särskilt stödet till katastrof— och återuppbyggnadsinsatser, en ba- lanserad befolkningsutveckling, en miljömässigt hållbar utveckling och stö- det till enskilda organisationer. Sveriges aktiva insatser för att förstärka FN:s roll på det ekonomiska och sociala området skall fortsatt prioriteras.

Från katastroftill återuppbyggnad

De svenska hjälpinsatserna på katastrofområdet under det senaste året har riktats mot tre huvudområden, svältkatastrofer i Afrika på grund av torka och väpnade konflikter, etniska konflikter i Afrika, Asien och Europa samt hjälpinsatser i Baltikum och S:t Petersburg-området, där det upplösta Sov- jetväldet efterlämnat katastrofartade förhållanden.

Sverige måste räkna med fortsatta stora hjälpinsatser de kommande åren. Det kommer att ta flera år innan länderna på Afrikas I—lorn hämtar sig efter

den senaste svåra torkan och krigen, som fortsätter att ge upphov till stora Prop. 1992/9351 ()() flyktingströmmar. I södra Afrika är fortfarande behovet av livsmedel och Bilaga 4 mediciner stort och i Mocambique beräknas en omfattande operation för re— patriering av flyktingar ta sin början i mars 1993. Risken för en balkanisering föreligger i flera afrikanska stater. Detta är delvis en följd av den demokrati- seringsproccss som möjliggjorts av det kalla krigets upphörande och som gett upphov till nya spänningar i flera länder, exempelvis Angola och Etio- pien. I flera av Afrikas länder kommer konflikterna sannolikt att pågå under lång tid; inga snara lösningar är i sikte. Konflikterna i Irak, Afghanistan och Kambodja kan också komma att bli långvariga.

Kriget i det forna Jugoslavien ger upphov till ett stort antal interna och externa flyktingar, som kommer att behöva hjälp med sin försörjning under lång tid framåt. Risken för en utvidgad konflikt på Balkan är dessutom up— penbar. Katastrofhjälpinsatserna på Balkan har också en koppling till den svenska flyktingpolitiken. En ökad insats för att bereda flyktingar i det forna Jugoslavien bostäder och uppehälle i närområdet gör det möjligt att hjälpa ett betydligt större antal flyktingar.

Upplösningen av Sovjetväldet har på flera håll skapat kaos. Under en övergångsperiod kan därför flera av de nya staterna i Öst- och Central- europa behöva hjälp. När det gäller denna del av världen bör, enligt min mening, en koncentration av hjälpen ske till vårt närområde, särskilt de bal- tiska staterna.

1 den situation som råder efter det kalla krigets slut har FN kommit att få en allt större betydelse. Detta gäller inte minst hjälpinsatserna i samband med katastrofer. Det ökade ansvar som nu läggs på FN-systemet ställer i motsvarande grad ökade krav både på FN-organen själva och på givarlän- derna. Jag kommer att verka för att FN:s roll som samordnare av hjälpinsat- ser av olika slag ytterligare stärks.

Inom katastrofbiståndet spelar enskilda organisationer en viktig roll. De sprider engagerande information om hjälpbehovet i samband med katastro- fer och bidrar därigenom till att stärka biståndsmotivationen hos allmänhe- ten. Framför allt genomför de effektiva hjälpinsatser i olika katastrofområ- den. Tack vare obyråkratiska organisationsformer kan de ofta vara mycket snabbt på plats. Den samlade katastrofinsatsen i ett givet område skulle dock vinna ytterligare i effektivitet genom bättre inbördes samordning mellan de enskilda organisationerna samt mellan dessa och berörda FN-organ. Jag kommer att verka för en sådan ökad samordning.

Insatser för att förebygga katastrofer och bygga upp system för att tidigt kunna varna för kommande katastrofer bör enligt min mening utökas. Delar av katastrofbiståndet har också en viktig återuppbyggnadsfunktion. Det är t.ex. nödvändigt att i områden som utsatts för svår torka eller översvämning förse bönderna med utsäde för nästa år. Katastrofhjälp måste som regel föl- jas av långsiktiga biståndsinsatser, för att undvika att katastrofsituationer upprepas eller permanentas.

En balanserad befolkningsutveckling

Ett brett spektrum av åtgärder för att främja en varaktig ekonomisk och so- cial utveckling är nödvändigt för att bromsa befolkningsökningen och skapa

'_'—) '.!!

Bilaga 4

balans mellan befolkning och befintliga resurser. Huvudinriktningen av dessa åtgärder måste vara att bekämpa fattigdomen och höja kvinnornas sta- tus.

l-länderna måste för sin del finna vägar att i ökande utsträckning minska resursförbrukningen. Erfarenheterna visar att marknadsekonomiska lös- ningar med vissa korrektiv bidrar till en effektiv hushållning med resurserna och därigenom kan bidra till att minska obalansen mellan befolkning och till- gängliga resurser.

U-länderna har ansvar för att göra ökade satsningar på att utveckla de so- ciala sektorerna. Insatser som främjar kvinnans situation kommer alla till del och har visat sig vara den bästa metoden för att hjälpa människor att komma ur fattigdomsgreppet. Konkret innebär detta att satsa på kvinnors hälsa, ut- bildning för flickor och kvinnor samt inkomstskapande sysselsättning, bl.a. genom marknadsutveckling. Det är viktigt att dessa åtgärder genomförs i ett perspektiv där individens värdighet och rättigheter står i centrum och att man inte genom kollektiva påbud föreskriver människor hur de skall se på sin familjebildning.

Befolkningsfrågan bör finnas med som en viktig aspekt i allt vårt utveck- lingssamarbete. Många av våra bilaterala biståndsinsatser har betydelse för befolkningsutvecklingen utan att klassificeras som befolkningsbistånd. SIDA:s strävan att arbeta fram nya riktlinjer för befolkningsbiståndet är vik- tig och bör integreras i den reguljära verksamheten med samarbetsländerna. Forskning om sambanden mellan de faktorer som styr befolkningsutveck- lingen och sambanden mellan befolkning och miljö bör ytterligare stödjas. Också enskilda organisationers verksamhet inom befolkningsområdet bör stärkas.

FN:s konferens om befolkning och utveckling, som äger rum i Kairo år 1994, är viktig för att åstadkomma en rad förändringar och förbättringar som skall leda till bättre livsvillkor för fattiga människor i u-länderna. Sverige fäs- ter stor vikt vid att förberedelserna för konferensen är gedigna och att u— länderna har möjlighet att aktivt delta i det förberedande arbetet. En svensk nationalkommitté har bildats för att ge råd till regeringen inför konferensen.

Mot en miljömässigt hållbar utveckling

Miljö och fattiga människors levnadsvillkor utgjorde ett huvudtema vid FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio de Janeiro ijuni 1992. Det finns alltfler exempel på de samband som råder mellan å ena sidan fattig- dom, miljö- och naturresursförstöring och å andra sidan social och politisk oro. Det är därför av ömsesidigt intresse, för både i- och u-länder, att bedriva en politik som främjar en långsiktigt hållbar utveckling, bekämpar fattigdo- men och minskar påfrestningarna på miljön.

De frågor som är av särskilt stort intresse i ett UNCED-perspektiv för de fattiga länderna är framför allt hur markförstöring och dess konsekvenser kan motverkas, och hur tillgång till vatten för markutnyttjande och hushålls- bruk kan tillförsäkras. Betryggande sanitära förhållanden, motverkande av okontrollerad tätortstillväxt och överutnyttjande av marina kustområden samt utbildning och kapacitetsutveckling är andra viktiga mål. Samtliga

dessa frågor har hög prioritet, något som också visas i verksamheten inom Prop. 1992/935100 bl.a. biståndsorganen SIDA och SAREC. Äganderätten är av central bety- Bilaga 4 delse då det gäller att skapa långsiktigt ansvarstagande och gott förvaltar- skap inför framtiden. Det är dessutom angeläget att avskaffa sådana subsi- dier och regleringar som bidrar till överutnyttjande av olika resurser, exem— pelvis fossila bränslen och vatten.

Vid FN:s generalförsarnling hösten 1992 behandlades uppföljningen av UNCED:s rekommendationer, Rio-deklarationen, Agenda 21 och de s.k. skogsprinciperna, i ett antal resolutioner. I detta sammanhang beslutade ge— neralförsamlingen att upprätta en kommission för hållbar utveckling med uppgift att granska UNCED-uppföljningen. I Sverige agerar även andra in- ternationella organ pådrivande för en ökad miljömedvetenhet och för en uppföljning av UNCED-bcsluten. Världsbanken och de regionala utveck- lingsbankerna har på senare år ökat sina insatser och sitt engagemang i miljö- frågorna, dels genom direkta miljöinsatser men också genom att mer syste- matiskt integrera miljöaspekter i projekt och program. Miljöns betydelse i den övergripande ekonomiska planeringen uppmärksammas alltmer i dialo- gen med mottagarländerna. Världsbankens fond för utlåning till de fattigaste u-länderna (IDA) har i samband med sin nyligen avslutade påfyllnad ytterli- gare förstärkt sin fokusering av miljöns betydelse för en hållbar utveckling.

För att främja en långsiktigt hållbar utveckling måste u-ländernas fattig- dornsproblem avhjälpas. Utvecklingspolitiken är central och biståndet är en faktor tillsammans med ökat marknadstillträde, skuldlättnader etc. för att öka resursflödct till u-ländernas utvecklingsansträngningar. I-länderna måste tillsammans med u-länderna ta sitt ansvar för att icke hållbara produk- tions- och konsumtionsmönster reduceras och elimineras. Sverige driver till- sammans med de nordiska länderna att samtliga OECD länder snarast och senast år 2000 bör uppnå FN:s 0,7 %-mål för bistånd från rika till fattiga län- der.

Bistånd genom enskilda organisationer

Samarbetet med kyrkor, folkrörelser och andra enskilda organisationer intar en allt viktigare roll inom biståndet. Deras kompetens är dokumenterad ge- nom kapacitetsstudier, utvärderingar, besök och andra former av systema— tisk uppföljning. Organisationernas kontaktytor och metoder utgör en ound- gänglig resurs vid såväl katastrofer som i mer långsiktigt utvecklingsarbete. Genom ett vitt förgrenat nät av små insatser, förmår de enskilda organisa- tionerna stödja de fattigaste och mest sårbara grupperna i mottagarländerna. Det sker ofta genom stöd till folkliga grupper och rörelser som därigenom bidrar till en demokratisk samhällsutveckling och till att de mänskliga rättig- heterna stärks. Organisationerna är kreativa och nyskapande när det gäller att utveckla nya metoder och stimulera erfarenhetsutbyte. Ivissa, särskilt kritiska situationer, är det bara de enskilda organisationerna som kan nå ut till utsatta befolkningsgrupper. De har också stor betydelse för informatio- nen och opinionsbildningen i Sverige till stöd för biståndet liksom för att skapa personliga kontakter mellan människor och organisationer i u-län- derna och ivårt eget land. 37

Bilaga 4

Organisationerna uppvisar sinsemellan många olikheter i bakgrund, in- riktning, storlek, uppbyggnad och arbetsformer. SIDA, UD och de enskilda organisationerna för en löpande dialog för att utveckla ansöknings- och re- dovisningsrutiner som tar hänsyn till såväl organisationernas särarter som samhällets krav på kvalitet och ansvar.

De enskilda organisationerna har med sin folkrörelsebakgrund viktiga bi- drag att ge i fråga om organisationsutvcckling och annan kunskapsöverfö- ring. På grund av organisationernas karaktär har sådan kunskapsöverföring ofta ideologiska och religiösa förtecken, vilket inte hindrar statligt stöd, så länge verksamheten befrämjar demokratiutveckling och respekten för mänskliga rättigheter.

FN i en ny världsordning

Det kalla krigets slut har skapat möjligheter att bygga en ny världsordning med FN i centrum. Kommunismens fall innebär att många av de dogmatiska låsningar som försvårat FN:s arbete nu försvunnit. Den stora utmaningen när FN bildades var att skapa en stabil freds— och säkerhetsordning mellan öst och väst. Idag framstår spänningen mellan rika och fattiga i världen som en av de stora ännu olösta politiska och ekonomiska frågorna i vår tid.

I högre grad än tidigare kommer därmed världsorganisationcn att få en roll både på det säkerhetspolitiska området och på det ekonomiska och so- ciala området. Då måste också många av de gamla stela strukturerna från kalla krigets dagar reformeras. Det ställer också nya krav på medlemslän- derna. Mer kraftfullt än tidigare måste nu världssamfundet understryka prin- cipen om att medlemskap i FN innebär både rättigheter och skyldigheter. Särskilt stötande är att somliga länder inte följer de förpliktelser om mänsk- liga rättigheter och folkrätt som de påtagit sig och inte uppfyller sina finan- siella åtaganden som medlemmar.

Glädjande nog finns nu en växande insikt bland både i- och u-länder om behovet av reformer för att skapa ett starkare och mer effektivt FN. Inom de ekonomiska och sociala områdena spelar de nordiska reformtankarna, inom ramen för det nordiska FN-projektet, en viktig roll. Det gäller särskilt förslaget om nya styr- och inflytandeformer för medlemsstaterna som bättre förenar universellt deltagande med effektivitet och förslaget om ett nytt fi- nansieringssystem i syfte att ge FN. stabilare inkomster och en mer rättvis bördefördelning.

De positiva reaktioner dessa förslag mött under det gångna årets konsulta- tioner visar att det också för små medlemsstater finns möjligheter att spela en pådrivande roll i FN, om ett gediget utredningsarbete föregår de initiativ som tas. Det är min avsikt att ge allt tänkbart stöd till den fortsatta reform- processen, som kommer att bli avgörande för FN:s möjligheter att möta framtidens många utmaningar.

Besparingar i biståndet

I de förhandlingar som fördes mellan regeringen och socialdemokratiska partiet i september 1992, med anledning av den ekonomiska krissituationen,

beslöts att biståndsanslaget för budgetåret 1993/94 skall sänkas med Prop. 1992/932100 1,5 miljarder kronor. Denna betydande minskning av det svenska utveck- Bilaga 4 lingsbiståndet genomförs i en situation där behovet av bistånd ökar i många u—länder till följd av en fortsatt ekonomisk tillbakagång. Minskningen av biståndet innebär att det totala biståndet kommer att motsvara drygt 0,9 % av BNI. Detta betyder emellertid inte att målsätt- ningen att biståndet skall motsvara 1 % av BNI övergetts. Så snart de ekono- miska förutsättningarna medger skall denna målsättning åter uppfyllas. De reduceringar som mot denna bakgrund föreslås för budgetåret 1993/94 görs med den övergripande inriktningen att i första hand värna om de fatti- gaste mottagargrupperna. Katastrofbiståndet och stödet till enskilda organi- sationer bör ligga kvar på samma nivå som under förra budgetåret. Nedskärningarna genomförs också med sikte på att uppehålla största möj- liga effektivitet. De biståndsområden som prioriteras, utöver katastrofbi- stånd och stöd till enskilda organisationer, är stöd till en ekologiskt hållbar utveckling, befolkningsfrågor, flyktingfrågor och främjande av demokrati och mänskliga rättigheter. Det senare området inkluderar olika åtgärder till stöd för kvinnor och barn.

Bilaga 4

Sammanfattning av huvudtiteln

Förändringarna inom Utrikesdepartementets område i förhållande till bud- getåret 1992/93 framgår av följande sammanställning (beloppen i miljoner kronor).

Anvisat Förslag Förändring 1992/93 1993/94 A. Utrikesdepartementet m.m. 1 547,0 1 597,8 + 50,8 B. Bidrag till vissa internationella 705,4 1 047,1 + 341,7 organisationer C. Internationellt utvecklings- 13 606,1 12 080,0] —1 526,1 samarbete D. Information om Sverige i ut- 143,3 128,7 14,6 landet m.m. E. Utrikeshandel och exportfräm- 326,2 309,2 17,0 jande F. Nedrustnings- och säkerhets— 86,7 69,7 17,0 politiska frågor m.m. G. Samarbete med Central- och 1 120,0 871,0 249,0 Östeuropa Totalt för Utrikesdepartementet 17 534,7 16 103,5 —1 431,2

1 Exklusive avräkningar 854 miljoner kronor för budgetåret 1992/93 och 880 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 för biståndsändamål under andra anslag och huvudtit- lar.

A. Utrikesdepartementet m.m. A 1. Utrikesförvaltningen1

1991/92 Utgift 1 348 219 8162 Reservation 3 435 074 1992/93 Anslag 1 446 017 0002 1993/94 Förslag 1 495 441 000

1 Från och med budgetåret l993/94 sammanförs anslagen A 1. Utrikesförvaltningen och A 2. Utlandstjänstemännens representation till ramanslaget A !. Utrikesförvalt- ningen. 2 Tidigare redovisat under anslagen A I. Utrikesförvaltningen och A 2. Utlandstjäns- temännens representation.

I anslaget har beräknats medel för departementets och utlandsmyndigheter- nas löner och övriga förvaltningskostnader. Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholms-baserade ambassadörerna redovisas i förteckning som bifogas protokollet i detta ärende som bilaga 4.1.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:100

E'! 4 Anslag 1992/93 Beräknad ändring ] aga 1993/94 Föredraganden Förvaltningskostnader 1 425 327 000 Representation 20 690 000 Summa 1 446 017 000 +49 424 000

Jag har nyss aviserat att en neddragning bör ske av utrikesförvaltningens re- surser. För budgetåret l993/94 innebär neddragningen att förvaltningskost- naderna sammanlagt minskar med 58 144 000 kr.

I denna summa ingår det sparbeting avseende budgetåret 1993/94 som min företrädare redovisade i 1991 års kompletteringsproposition (prop. 1990/91:150 del II bil. 1:2, bet. l990/91:FiU37, rskr. l990/91:390) med anled- ning av förslagen till omställning och minskning av den statliga administra- tionen.

Jag har i min beräkning beaktat förändringar i priser och löner. Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgälds- kontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlin- jerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Utrikesdepartementets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan där- för awika från det nu budgeterade beloppet.

Utrikesförvaltningens organisation

I föregående års budgetproposition (prop. 1991/92100 bil. 4, bet. l991/92:UU14, rskr. 1991/92:170) aviserade jag att fyra utlandsmyndigheter skulle läggas ned under budgetåret 1992/93. Jag kan nu anmäla att konsulatet i Las Palmas har omvandlats till honorärkonsulatSamt att ambassaden i Quito avvecklats och ersatts med ett honorärt generalkonsulat. Ambassadö- rcn i Santa Fé de Bogotå är sidoackrediterad i Ecuador. Generalkonsulatet i Marseille och ambassadkansliet i Muscat beräknas vara awecklade med utgången av februari månad 1993.

Under året har nya ambassader upprättats i Kiev och Zagreb. Ambassa- derna i Bagdad och Beirut är fortsatt tills vidare obemannade.

Som tidigare aviserats har Utrikesdepartementets politiska avdelning omorganiserats från och med den 1 september 1992. Omorganisationen har syftat till att stärka ledningskapaciteten, öka flexibiliteten samt anpassa or- ganisationen till det förändrade världspolitiska läget.

Ett särskilt Sekretariat för Europainformation har inrättats. Sekretariatet, som är underställt Europa- och utrikeshandelsministern, skall verka från den 1 augusti 1992 till den 31 juli 1994.

Med hänvisning till riksdagens beslut (bet. l989/90:UU14, rskr. 41

1989/90:191) vill jag anmäla följande. Som meddelades i prop. l99l/92:100 Prop. 1992/93:100 bil. 4 s. 28, bet. 1991/922UU14, rskr. l99l/92:170 har miljöattachéer förord- Bilaga 4 nats vid EG-delegationen i Bryssel och vici ambassaden i Bonn. Dessutom har en översyn genomförts av hur utlandsrnyndigheterna på ett effektivare sätt kan användas i miljöarbetet. Översynen gav vid handen att det fanns ett behov av utvidgad rapportering från utlandsmyndigheterna ivissa miljöpoli- tiska frågor. Inom ramen för Utrikesdepartementets verksamhetsplanering har de statliga myndigheterna inom miljöområdet beretts tillfälle att ange önskemål om miljörapporteringcns inriktning.

Informationshantering och rationalisering

Den snabba tekniska utvecklingen har inneburit en standardisering av teknik och program för ADB. Även systemutveckling och datorkommunikation har blivit alltmer standardiserade. En femårig ADB- och kommunikations- plan för utrikesförvaltningen har utarbetats baserad på standardlösningar. I planen föreslås att nya tekniska lösningar skall införas, där redan gjorda investeringar tillvaratas i möjligaste utsträckning. Samverkansbehovct för informationsutbyte inom regeringskansliet och med externa intressenter har också beaktats.

Under innevarande budgetår påbörjas övergången till ett nytt kommuni- kationssystem (UD-NÄT) och därmed ett utbyte av radioutrustning på ut- landsmyndigheterna. Utbyte av utlandsmyndigheternas äldre persondatorer för bl.a. datoriserad redovisning kommer att påbörjas.

Det successiva införandet av ny ADB- och kommunikationsteknik fram till budgetåret 1996/97 medför investeringskostnader. Enligt min mening ger de standardiserade lösningarna dock en fördel, då konkurrensen på markna- den medfört allt lägre priser. Övergången till standardiserade system ger även möjligheter till informationsutbyte med externa datorsystem och an- vändare. Jag förutser också att drifts- och underhållskostnader kommer att minska avsevärt i takt med att den nya tekniken införs.

Ett intensivt förändringsarbete bedrivs nu i utrikesförvaltningen. Kortsik- tigt präglas det av de omställningar som sparkraven framtvingar i form av myndighetsnedläggningar, rationaliseringar och personalminskning. Samti- digt bedrivs ett mera långsiktigt arbete syftande till förbättrad kostnadsef- fektivitet. En viktig beståndsdel är successivt ökad delegering av budgetan- svar till utlandsmyndigheterna och till sakenheterna inom departementet. Jag har, vidare, tillsatt en arbetsgrupp att utarbeta resultatmått för utlands- myndigheterna.

Jämställdhetsredovisning

Under år 1991 och år 1992 har departementets jämställdhetsgrupp genom- fört en kartläggning inom ramen för projektet ”Karriärutveckling i utrikes- förvaltningen”. Projektet har finansierats av Statens arbetsgivarverk (SAV) och beräknas vara klart underjanuari 1993. Resultatet visar på en sämre löneutveckling för kvinnliga departements- sekreterare än för manliga departementssekreterare; kvinnornas lön utgör i 42

genomsnitt 92,4 % av männens lön. Skillnaden har dessutom ökat över ti- Prop. 1992/932100 den. Vid en jämförelse med departementssekreterare i övriga regeringskan- Bilaga 4 sliet pekar resultatet på en avsevärd sämre löneutveckling för UD:s tjänste- män oavsett kön. Följande åtgärder har angetts i departementetsjämställdhetsplan för bud— getåret 1992/93. nämligen

— att utjämna löneskillnaderna inom UD att utjämna löneskillnaderna mellan UD och övriga RK att kontinuerligt beakta löneutvecklingen och befordran ur cttjämställd- hetsperspektiv — att intensifiera jämställdhetsarbetet i UD:s internutbildningar bl.a. i chefsprogrammet och i mellangradsutbildningen. Denna plan kommer att ligga till grund för en mer konkret och utförlig jämställdhetsplan som kommer att utarbetas under våren 1993.

[mkalförsiirjning

Genom riksdagens beslut (prop. 1991/92:44, bet. 1991/92zFiU8, rskr. 1991/92:107) om nya riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av Byggnadsstyrelsen har lokalförsörjningsansvaret för utri- kesförvaltningen från den i juli 1992 överförts till Utrikesdepartementet. Byggnadsstyrelsen fick därmed en delvis ändrad roll. Uppgiften att förvalta det statliga fastighetsbeståndet utomlands övertas fr.o.m. den 1januari 1993 av en ny myndighet. Övriga uppgifter som Byggnadsstyrelsen hittills svarat för kan av den nya myndigheten utföras efter uppdrag av Utrikesdeparte- mentet.

Av det totalt disponerade lokal- och bostadsbeståndet på ca 315 ()00 m2 hyresarea utgör det statligt ägda knappt hälften.

Utrikesförvaltningen disponerar innevarande budgetår ca 433 miljoner kronor för lokaler och bostäder utomlands, varav ca 152 miljoner kronor för persormlbostäder och ca 20 miljoner kronor för inventarier och representa- tionsutrustning. Som tidigare meddelats riksdagen (prop. 1990/91:100, s. 27) ingår kostnaden för kanslier och chefsbostäder fr.o.m. budgetåret 1991/92 i Utrikesdepartementets förvaltningsanslag. Från och med budgetåret 1993/94 gäller detsamma kostnaden för personalbostäder.

Lokalkostnaderna i Sverige redovisas under sjunde huvudtiteln (Finans- departementet).

Förvärv av en fastighet för ambassadkansli, ehefsbostad och personalbo- städer i Vilnius har genomförts. Förhandlingar förs om förvärv eller långtids- förhyrning av fastigheter avsedda för kanslier och chefsbostäder i Riga och Kiev. En personalbostad har köpts i Kiev. Sökande efter kansli och chefsbo- stad för inhyrning pågår i Zagreb.

Planerna på ett samnordiskt kansliprojekt i New York har övergivits av legala och ekonomiska skäl. Nja-inskaffning av inhyrda kanslilokaler för am— bassaden i Washington och för delegationen i Geneve har inletts. Alternativa lösningar avseende kanslilokaler för ambassaden i Haag är under beredning. Beredning av ett projekt för uppförande av en gemensam ambassadfastighet

Bilaga 4

med Norge i Islamabad pågår. Möjligheten att i Berlin samordna uppföran- det av ambassadbyggnader för Finland, Norge och Sverige undersöks.

Statlig kreditgaranti

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1984/85:100 bil. 5, bet. l984/85zUU8, rskr. l984/85:168) har för utrikesförvaltningen beviljats en engagemangsram om 50 miljoner kronor. Kreditgarantin avser lån till utrikesförvaltningens personal i samband med omstationering.

Till och med budgetåret 1991/92 har ca 10,9 miljoner kronor tagits i an- språk av engagemangsramen. Inga förluster har uppkommit under året.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen 1. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i fråga om miljöattache'er och effektivare användning av utlandsmyndighe- terna i miljöarbetet, 2. föreslår riksdagen att till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 1 495 441 000 kr.

A 2. Kursdifferenser

1991/92 Utgift ?. 263 950 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer kurs- förluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp på 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Kursdifferenser för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan- slag på 1 000 kr.

A 3. Honorärkonsuler

1991/92 Utgift 14 789 802 1992/93 Anslag 14 170 000 1993/94 Förslag 15 500 ()()0

Anslaget används för s.k. kontorskostnadsbidrag till vissa honorärkonsuler samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar och praxis skall finnas på svenska htmorärkonsulat. Från anslaget betalas även tjänstcutgif—

Bilaga 4

ter som honorärkonsulerna har i fullgörandet av sina uppgifter samt kostna- der för konsulskonferenser.

Härutöver kommer anslaget att belastas med kostnader för nya honorär— konsulat i samband med nedläggningen av lönade myndigheter. För närva- rande finns beslut om fyra nya honorärkonsulat. Jag beräknar kostnaden härför till 1. 700 000 kr. Denna merkostnad bör finansieras genom omfördel- ning.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Honorärkonsuler för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags- anslag på 15 500 000 kr.

A 4. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation

1991/92 Utgift 74 980 716 1992/93 Anslag 58 451 000 1993/94 Förslag 60 000 000

Anslaget används för att betala kostnader för förhandlingar med andra sta- ter och svenskt deltagande i internationella konferenser och möten. Ansla- get administreras och disponeras av Utrikesdepartementet för hela rege- ringskansliets räkning.

[ syfte att öka kostnadsmedvetandet har budgetansvaret för anslaget bud- getåret 1992/93 delegerats till berörda avdelningar inom departementet. Ge- nom denna åtgärd räknarjag med att belastningen på anslaget skall minska.

Jag beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 60 000 000 kr. Jag har vid beräkningen av anslaget räknat med kompensation för prisutveck- lingen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Särskilda förhandlingar med annan stal eller inom internatio- nell organisation för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 60 000 000 kr.

A 5. Nordiskt samarbete

l99l/92 Utgift 1 439 421 1992/93 Anslag 1 783 000 1993/94 Förslag f 610 000

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet inom

ramen för Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) och Nordiska Prop. 1992/93:10() samarbetskommittén m.fl. samarbetsorgan samt för deltagande i vissa andra Bilaga 4 former av nordiskt samarbete, däribland det svensk-norska samarbetet. Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 1 610 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Nordiskt samarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett för- slagsanslag på 1 610 000 kr.

A 6. Utredningar m.m.

1991/92 Utgift 7 369 365 Reservation 5 849 534 1992/93 Anslag 13 252 000 1993/94 Förslag 10 552 000

Jag beräknar medelsbehovet för utredningsverksamheten till 10 552 000 kr under nästa budgetår.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reserva- tionsanslag på 10 552 000 kr.

A 7. Officiella besök m.m.

1991/92 Utgift 6.569 656 1992/93 Anslag 9 693 000 1993/94 Förslag 10 180 000

Anslaget utnyttjas för kostnader i samband med besök i Sverige av statsche- fer, regcringsmedlemmar och andra personer, som bör visas uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Anslaget används även i samband med motsvarande svenska officiella besök i utlandet och i samband med re- presentation med svenskt deltagande i vissa förhandlingar utomlands.

Jag föreslår att anslaget ökas med 487 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ojjticiella besök m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett för- slagsanslag på 10 180 000 kr.

A 8. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet Prop. 1992/93:100 m.m. Bilaga 4 l99l/92 Utgift 3 087 527 1992/93 Anslag 3 635 000 l993/94 Förslag 4 500 000

Anslaget används huvudsakligen för periodiskt understöd till vissa i ut- landet, främst i Sydamerika, bosatta svenska medborgare. Därutöver beta- las från anslaget eftergifter och jämkning av fordringar för utgivet tillfälligt ekonomiskt bistånd åt nödställda samt för bistånd i brottmål och kostnader vid dödsfall.

I anslaget finns en medelsram på 50 000 kr för särskilda informationsinsat- ser riktade till utlandsresenärer, främst ungdomar, för att belastningen på utrikesförvaltningens konsulära resurser inte skall öka.

Från anslaget betalas också kostnader för expertgruppen för identifiering av katastroffall utomlands samt kostnader i sjöfartsfrågor.

En förväntad lagstiftning på grundval av förslag i promemorian (Ds l992:24) om bistånd till brottsoffer utomlands väntas medföra en kostnads- ökning med 865 000 kr. Jag räknar med att merkostnaden finansieras genom omfördelning inom huvudtiteln.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 4 500 000 kr.

B. Bidrag till vissa internationella organisationer B 1. Förenta nationerna

1991/92 Utgift 133 142 286 1992/93 Anslag 242 232 000 1993/94 Förslag 191 890 000

Förenta nationernas reguljära budget för kalenderåren 1992-93 fastställdes av den 46:e generalförsamlingen till 2 462 400 000 dollar. Sveriges bidrags- andel för såväl FN:s reguljära budget som för de fredsbevarande operatio- nerna är för närvarande 1,11 %. Det uttaxerade bidraget för kalenderåret 1992 (budgetåret 1991/92) uppgår, med reservation för revideringar, till 60,5 miljoner kronor. Ett minst lika stort belopp kan beräknas för kalenderåret 1993 (budgetåret 1993/94). Reservation måste även här göras för revideringar och för möjlig- 47

heten av förändringar i bidragsskalan redan under år 1993. För kalenderåret Prop. 1992/93:10() l994 — budgetåret "1993/94 — kan det svenska bidraget beräknas uppgå till 72 Bilaga 4 miljoner kronor.

Sveriges bidrag till de obligatoriska kostmtderua för FN:s fredsbevarande operationer beräknas för budgetåret 1993/94 uppgå till ca 98 miljoner kro- nor. Vidare tillkommer en budgetår beredskap på 15 miljoner kronor för ob- ligatoriska bidrag avseende nya oförutsedda fredsbevarande operationer. Kostnader för Sveriges deltagande med personal i FN:s fredsbevarande ope- rationer belastar anslaget B 9. Fredsbevarande verksamhet.

De obligatoriska bidragen fördelar sig enligt följande på de fredsbeva- rande operationer som nu kan förutses pågå under kommande budgetår.

Kostnaderna för den vaktstyrka (UNDOF) på (Äiolanhöjderna mellan ls— rael och Syrien, sorti FN:s säkerhetsråd beslutade upprätta år l974, har för kalenderåret 1993 preliminärt beräknats till oförändrat 43 miljoner dollar. Det svenska bidraget för budgetåret 1993/94 beräknas till oförändrat ca 3 miljoner kronor.

År 1978 beslutade säkerhetsrådet att sända en fredsstyrka till södra Liba— non (Uuifil). Kostnaden för denna under kalenderåret 1993 uppskattas till 159 miljoner dollar. Det svenska bidraget för budgetåret 1993/94 beräknas till oförändrat ca 12 miljoner kronor.

Till skillnad från andra fredsbevarande FN—operationer finansieras FN- styrkan på Cypern (Unfieyp) inte genom uttaxeriug av obligatoriska bidrag från medlemsstaterna utan genom frivilliga bidrag. Dessa har emellertid vi- sat sig otillräckliga, och truppbidragarländerua har därför själva fått bära en oproportionerligt stor andel av kostnaden för Unfieyp. Vid en eventuell omorganisation kan säkerhetsrådet komma att ändra uppfattning och övergå till uttaxerade bidrag. För budgetåret 1993/94 förutses dock ett oförändrat svenskt frivilligt bidrag på ca 3 miljoner kronor. Bidraget avräknas mot Sve- riges utestående krav på FN för kostnader avseende den svenska kontingen- tens medverkan i Unfieyp.

Under år 1991. upprättade säkerhetsrådet en militär observatörsstyrka på gränsen mellan Irak och Kuwait (Unikom). Kostnaden för Unikom under kalenderåret 1993 beräknas till oförändrat ca 80 miljoner dollar, vilket inne- bär ett svenskt bidrag under budgetåret 1993/94 på 6 miljoner kronor.

En civil observatörsstyrka upprättades i El Salvador (Onusal) under år 1991, med uppgift att övervaka efterlevnaden av de avtal som slutits mellan FMLN och regeringen. Den uppskattade årskostnaden för Onusal är 40 mil- joner dollar. Sveriges obligatoriska bidrag för budgetåret 1993/94 beräknas till 3 miljoner kronor.

Under år 1992 inleddes tre nya fredsbevarande FN-operationer: I februari beslöt säkerhetsrådet att upprätta FN:s fredsbevarande styrka för Jugoslavien (Unprofor). Osäkerheten är stor om den kommande årskost- naden för Unprofor, men den torde ligga kring 800 miljoner dollar. Sveriges obligatoriska bidrag för budgetåret 1993/94 kan därför beräknas till ca 55 miljoner kronor.

I augusti upprättades. likaledes genom beslut av säkerhetsrådet, en styrka i Somalia (Unosom) för att dels övervaka vapenvilan. dels skydda distribu- tionen av humanitärt bistånd. Ärskostuaden för Unosom beräknas vid full 48

styrka uppgå till 200 miljoner dollar. Det svenska obligatoriska bidraget för Prop. 1992/93:100 budgetåret 1993/94 beräknas till 12 miljoner kronor. Bilaga 4

I oktober upprättades efter beslut i säkerhetsrådet också en blandad mili- tär—civil fredsbevarande operation i Mocambique (Unomoz). Styrkans upp_ gift är huvudsakligen att övervaka efterlevnaden av fredsavtalet mellan rege— ringen och Renamo samt de allmänna val som planeras till i oktober 1993. Årskostnaden för Unomoz beräknas till ca 60 miljoner dollar, varför det svenska obligatoriska bidraget för budgetåret 1993/94 kan beräknas till ca 4 miljoner kronor.

De starkt ökande anspråken på FN:s fredsbevarande insatser har föranlett Sverige att hålla en budgetår beredskap avseende obligatoriska bidrag till finansiering av nya oförutsedda operationer samt vid oförutsedda förläng— ningar av pågående operationer. Jag föreslår att ett belopp på 15 miljoner kronor avsätts för dessa ändamål under budgetåret 1993/94.

Från och med budgetåret 1993/94 bör Sveriges bidrag till FN:s organisa- tion för industriell utveckling, Unido, föras över till detta anslag från tolfte huvudtiteln. Unidozs verksamhet syftar till att främja och påskynda indust- rialisering i utvecklingsländer. Sveriges bidragsandel till Unido uppgår för närvarande till 1,10 % av organisationens budget, vilket för budgetåret 1993/94 beräknas motsvara 6 890 000 kr.

Ett belopp om totalt 632 000 kr för bidrag till utredningar m.m. om det allmänna FN-arbetet, som bedrivs av enskilda organisationer, läroanstalter m.fl., bör föras över till det nya anslaget F 1. Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Förenta nationerna för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags- anslag på 191 890 (100 kr.

B 2. Nordiska ministerrådet

l99l/92 Utgift 256 271 964 1992/93 Anslag 250 000 000 1993/94 Förslag 250 000 000

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges andel till Nordiska ministerrå- dets budget inklusive bidragct till Nordiska hälsovårdshögskolan. Nordiska ministerrådets budgetår sammanfaller med kalenderåret. Efter behandling i Nordiska rådets organ fastställde Nordiska ministerrå- det i december 1992 Nordiska ministerrådets budget för år 1993. Budgeten uppgår till totalt 650 400 000 danska kronor. Härutöver tillkommer anslaget till Nordiska hälsovårdshögskolan, som uppgår till 38 576 000 kr. Sveriges andel av Nordiska ministerrådets budget för verksamhetsåret 1993 beräknas till 37,8 % enligt den fördelningsnyckel som tillämpas. Den svenska andelen av 1993 års budget uppgår till ca 250 000 000 kr. Härutöver tillkommer det svenska bidraget till Nordiska hälsovårdshögskolan, som uppgår till ca . 16 000 000 kr. 49

Nordiska ministerrådets budget för år 1994 kommer att fastställas först i Prop. 1992/93:100 november 1993. Bilaga 4

Bland annat mot bakgrund av den beräknade anslagsbelastningen för verksamhetsåret 1993 föreslårjag ett oförändrat anslag nästa budgetår.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Nordiska ministerrådet för budgetåret 1993/94 anvisa ett för— slagsanslag på 250 000 000 kr.

B 3. EurOparådet

1991/92 Utgift 23 047 787 1992/93 Anslag 28 240 000 1993/94 Förslag 29 780 000

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 29 780 000 kr. Huvudde- len av beloppet utgörs av det svenska bidraget till Europarådets ordinarie budget för kalenderåret 1994. Sveriges andel av den ordinarie budgeten är för närvarande 2,74 %. Förutom bidraget till den ordinarie budgeten till- kommer kostnader för amortering av byggnadslån för uppförande av en ny byggnad för Europarådets institutioner för mänskliga rättigheter, pensions- budget, administration i samband med Sveriges deltagande i särskilda avtal inom hälsovårdskommitténs ansvarsområde, det europeiska farmakopé- samarbetet, deltagande i fonden för social utveckling, bidrag till den s.k. Pompidougruppen för narkotikabekämpning, deltagande i kommissionen för demokrati genom lag salut obligatoriska och frivilliga bidrag till euro— peiska ungdomsfonden.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Europarådet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 29 780 ()()0 kr.

B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

1991/92 Utgift 13 617 520 1992/93 Anslag 20 000 000 1993/94 Förslag 21 500000

Bland väsentliga nytillkomna uppgifter på handelsområdet för Organisatio- nen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kan nämnas det kraf- tigt utökade och komplexa samarbetet med Central— och Östeuropa, det f.d. Sovjetunionen, de senaste årens dialog med de s.k. dynamiska asiatiska eko— nomierna (DAE) och ett intensifierat arbete med olika miljöfrågor, bl.a. handel och miljö. Denna gradvisa utvidgning av OECD:s verksamhet får gi- att

vetvis konsekvenser för organisationens arbete samt budget, som till största Prop. 1992/932100 delen bygger på medlemsländernas bidrag. Bilaga 4

Huvuddelen av OECD:s budget avser kostnaderna för sekretariatet och verksamheten i dess olika kommittéer, såsom kommittén för ekonomisk po- litik, handelskommittén, miljökommittén, industrikommittén och jord— brukskommitten. Till detta kommer kostnader för det av OECD upprättade centret för östfrågor (Centre for Co-operation with European Economics in Transition, CCEET) samt för det särskilda programmet "Partners in Transi- tion” (PlT) som antagits för vissa länder i Östeuropa. Dessutom tillkommer kostnader för regelbundna möten med DAE. Samtliga medlemsländer bi- drar till finansieringen av denna del efter en skala framräknad på basis av bl.a. BNP under föregående treårsperiod. OECD:s budgetår löper per ka- lenderår, och för år 1992 var den svenska andelen 1,44 %.

Resterande del av OECD-budgeten gäller frivilligt samarbete inom till OECD anslutna samarbetsorgan såsom det internationella energiorganet (IEA), OECD:s utvecklingsinstitut (Development Centre), atomenergior- ganet (NEA) samt dess programbibliotek och centrum för sammanställning av neutrondata, centret för utbildningsforskning (CERI), europeiska trans- portministerkonferensen (ECMT) samt vissa program, såsom det speciella programmet för kemikaliekontroll, stålprogrammet, vägforskningspro- grammet samt den år 1991 inrättade Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Beroende bl.a. på antalet deltagande länder varierade Sveriges andel av bidragen till dessa organ under år 1992 mellan 1,42 % och 3,10 %.

Sveriges bidrag för år 1992 uppgick till ca 20 miljoner kronor. Då budge- ten för OECD:s verksamhetsår fastställs först i december, är beräknings- grunden oviss vad gäller bidragets storlek för budgetåret 1993/94. Med led- ning av tillgängligt underlag torde anslaget beräknas till 21,5 miljoner kro- nor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 21 500 000 kr.

B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA)

1991/92 Utgift 47 942 767 1992/93 Anslag 110 000 000 1993/94 Förslag 110 000 000

Det svenska budgetåret 1993/94 täcker andra hälften av EFTA:s budgetår 1993 och första hälften av EFTA:s budgetår 1994. EFTA-sekretariatet har för EFTA:s budgetår 1993 äskat 90 miljoner schweiziska francs. Budgeten omfattar kostnader för EFTA:s nya EES-organ, EFTA:s övervakningsmyn- dighet (ESA) och EFTA-domstolen, samt för EFTA-sekretariatet och de de-

'Jl _;

Bilaga 4

lar av det multilaterala programsamarbetet som finansieras över EFTA-bud- geten (standardiserings- och statistiksamarbetet). För år 1994 finns ännu inga uppgifter. Budgeten år 1994 kommer dock att präglas av vilka förvänt- ningar som råder om olika EFTA-länders anslutning till EG. I dagsläget är bedömningen att en viss mindre realökning torde komma att behövas för år 1994.

Det negativa resultatet av den schweiziska folkomröstningen om EES—av- talet innebär att avtalets ikraftträdande försenas. Vidare får Schweiz nej till EES budgetmässiga återverkningar. Budgeten kommer att delas upp i en EFTA-del och en EES-del. Sveriges andel av EFTA-delen blir sannolikt 25,47% enligt tidigare beslutad fördelningsnyckel. Vad gäller EES-delen, omfattande kostnaderna för ESA, EFTA-domstolen och huvuddelen av EF- TA-sekretariatet, kommer nya fördelningsnycklar att fastställas först i bör- jan av år 1993. Det är osäkert om, och i så fall i vilken utsträckning, Schweiz kommer att bidra till de EES-relaterade kostnaderna.

Den totala omslutningen av budgetens EES-del kommer sannolikt inte att kunna fastställas förrän i början av 1993. Vissa kostnadsökningar kommer dock att bli konsekvensen av att Schweiz inte deltar i EES. Med reservation för de ändringar som dessa ovisshetsfaktorer kan medföra, föreslår jag att anslaget B 5 oförändrat uppgår till 1.10 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

EFTA-sekretariatct, med kontor både i Geneve och Bryssel, kommer att ha en viktig stödfunktion för EFTA-ländernas samordnings- och beslutsor- gan i EES, Ständiga kommittén. Det EES-relaterade arbetet kommer i hu- vudsak att skötas i Bryssel, innebärande att en viss personalöverfIyttning från Geneve till Bryssel kommer att ske. Kvar i Geneve blir stabsfunktio- nerna för EFTA:s tredjelandssamarbete samt för det traditionella samarbete som sorterar under Stockholmskonventionen. Sistnämnda samarbete kom- mer sannolika att reaktiveras till följd av den schweiziska folkomröstningen.

I Bryssel kommer särskilda översättnings- och publiceringsenheter att byggas upp. Dessa kommer organisatoriskt att sortera under EFTA-sekreta- riatct, men vara gemensamma för Ständiga kommittén, ESA och EFTA- domstolen.

EFTAzs övervakningsmyndighet (ESA) kommer att ha sitt säte i Bryssel efter beslut av EFTA:s ministerråd vid dess möte i Geneve den 10—11 de- cember 1993. Flyttningen av ESA:s huvudsäte från Geneve till Bryssel kom- mer kortsiktigt att medföra merkostnader för EFTA:s EES-länder, men långsiktigt innebära besparingar. EFTA-domstolen kommer att ha sitt säte i Geneve.

Till följd av Schweiz nej i folkomröstningen har Sverige accepterat att i stället för Schweiz överta ordförandeskapet under första halvåret 1993.

För EFTA:s budgetår l994 förutses endast mindre reala kostnadsök- ningar. Övervakningsmyndigheten förutses behöva ökade personalresurser på det veterinära- och fytosanitära området och domstolen viss personalför- stärkning för de legala granskningsuppgifterna.

Hemställan Prop. ] 992/93 : I 00 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bilaga 4 att till Europeiska fri/zande/mummanslutningen (EF TA ) för budget— året 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 110 000 000 kr.

B 6. Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete m.m.

1991/92 Utgift 8 505 808 1992/93 Anslag 9 278 000 1993/94 Förslag 8 713 000

Från anslaget erläggs bidrag för Sveriges deltagande i vissa internationella organ. För budgetåret 1993/94 torde medel beräknas enligt följande.

Beräknad ändring

1992/93 1993/94

1. GATT-organisationen 7 000 000

2. Internationella rådet för samarbete 640000 + 85 000 på tullområdet

3. Internationella tulltariffbyrån 240 000 -—

4. Internationella kaffeorganisationen 460 000 — (ICO) (Prop. 1982/83:142)

5. Internationella kakaoorganisationen 86 000 — (ICCO) (prop. 1986/87:41)

6. Internationella juteorganisationen 20 000 — 20 000 (IJO) (prop. 1990/91:13)

7. Internationella organisationen för 128 000 —128 000 tropiskt timmer (ITTO) (prop. 1983/84:121)

8. Internationella naturgummiorgani— 30 000 5 000 sationen (INRO) (prop. 1988/89:19)

9. Internationella rådgivande bomulls— 77 000 — 77 000 kommittén (ICAC) (prop. 1951:47) 10. Internationella gummistudiegrup- 115 000 — pen (IRSG) (prop. 1966:1 bil.12 5.168) 11. Internationella bly» och zinkstudie- 135 000 — 135 000 gruppen (ILZSG) (prop. 1960:I bil.12.s.284) 12. Internationella nickelstudiegruppen 130 000 —l30 000 (INSG) (prop. 1985/86:100 bil.5 5.31) 13. Internationella kopparstudiegrup- 80 000 — 80 000 pen (ICSG) (prop. 1986/87:100 bil.5 s.34) 14. Internationella tennstudiegruppen 70 000 — 70 000 (ITSG) (prop. 1986/87:100 bil.5 5.34) 15. Internationella byrån i Paris för ut- 57 000 — ställningar (prop. 1947:1 bil.12 s..-156) 16. Ovrigt 10 000 — 5 000 Summa 9 278 000 —565 000

Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) är ett regelverk för den inter- nationella handeln. GA'IT är också ett förhandlingsforum. Den åttonde in- ternationella tull- och handelsförhandlingcn, den s.k. Uruguay-rundan, som pågått sedan år 1986, beräknas kunna slutföras under innevarande budgetår.

Ordinarie arbete under GATT omfattar tillämpning och uttolkning av re-

gelverket, t.ex. antidumpning, tullvärde, skyddsåtgärder, subventioner och Prop. 1992/931100 tvistlösning. Sedan år 1989 bedrivs även en granskning av enskilda länders Bilaga 4 handelspolitik, den s.k. Trade Policy Review Mechanism (TPRM).

Tunga poster i GATT:s budget är, förutom sekretariatskostnader och Uru- guay-rundan, bidraget till International Trade Centre UNCTAD/GATT (ITC) samt TPRM. När Uruguay-rundan är klar och man etablerat stabila former för verksamheten kommer detta sannolikt att medföra ett behov av permanent förstärkning av organisationen. Bidragen till GATT bygger'på medlemsländernas andel av världshandeln under de senaste tre åren. För år 1993 beräknas Sveriges andel till 1,76 %.

De internationella prisstabiliserande avtalen på råvaruområdet har, utom för naturgummi, fungerat mindre väl och de ekonomiska klausulerna i såväl kaffe- som kakaoavtalet har försatts ur kraft. Intresset har i stället riktats mot utvecklingsavtal och studiegrupper utan prisstabiliserande funktioner. Dessa former för multilateralt samarbete har, icke desto mindre, en bety- delse för de råvaruberoende utvecklingsländerna.

Under hösten 1992 har beslut tagits rörande omdisponering av ansvaret för vissa av de organisationer som tidigare inkluderats i anslaget. Sålunda har ansvaret för metallstudiegrupperna överflyttats till Näringsdepartemen- tet. Ansvaret för organisationerna för tropiskt timmer (ITTO) och jute (IJO) har på samma sätt överflyttats till avdelningen för internationellt ut- vecklingssamarbete inom Utrikesdepartementet. Posterna belastar sålunda andra anslag från nästa budgetår. Sveriges medlemskap i internationella råd- givande bomullskommittén, vars verksamhet ej baseras på något internatio- nellt avtal, kan komma att upphöra från nästa budgetår.

Hemställan

Med hänvisning till sammanställningen hemställerjag att regeringen föreslår ' ' riksdagen att till Organisationer för internationell handel och råvanuamarbete m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 8 713 000 kr.

B 7. Internationell råvarulagring

1991/92 Utgift 193 000 1992/93 Anslag 2 000 000 1993/94 Förslag 2 000 000

Kostnader avseende råvarulagring under 1987 års internationella naturgum- miavtal belastar anslaget.

Det första naturgummiavtalet, 1979 års internationella nanugwnmiavtal, skulle ha löpt ut år 1985 men förlängdes med två år till oktober 1987.

Ett nytt avtal, 1987 års intemationella naturgummiavtal (prop. 1988/89:19, bet. 1988/891NU4, rskr. 1988/89:72), framförhandlades inom UNCTADzs ram våren 1987 och trädde definitivt i kraft den 3 april 1989. Sammanlagt har Sverige bidragit med ca 9,6 miljoner kronor till buffertlagerkontot enligt 1979 års och 1987 års avtal, varav 420 000 kr som initialbidrag till det sist- 54

nämnda. På grund av prisutvecklingen för naturgummi kunde buffertlagret Prop. 1992/93:100 under en följd av år dras ner och den övervägande delen av medlemsländer— Bilaga 4 nas bidrag återbetalas. För Sverige har detta hittills inneburit omkring 8 miljoner kronor i återbetalade medel under de två avtalen. Under år 1.992 har medlemsländerna uppmanats att på nytt bidra med me- del för stödköp i enlighet med avtalets bestämmelser. Sveriges andel har uppgått till drygt 1 miljon kronor år 1992. Om prisutvecklingen ger anled- ning härtill kan ytterligare bidragsinbetalningar till avtalets buffertlager komma att aktualiseras. Sveriges bidragsandel för budgetåret 1993/94 kan beräknas uppgå till 2 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Internationell råvarulagring för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 000 000 kr.

B 8. Övriga internationella organisationer m.m.

1991/92 Utgift 4 750 937 1992/93 Anslag 3 638 000 1993/94 Förslag 2 864 000

Bidrag lämnas till organisationer och institutioner som i sin ordinarie verk- samhet eller genom olika specialaktiviteter verkar för att främja de mänsk- liga rättigheterna, såsom International Work Group for Indigenous Affairs och det internationella institutet för mänskliga rättigheter i Strasbourg (Fondation René Cassin).

Från detta anslag lämnas också bidrag till den verksamhet som bedrivs av FN:s tortyrkommitté samt dess rasdiskrimineringskommitté. Medelsramen för bidraget till tortyrkommittén föreslås minska med 70 000 kr (från 270 000 kr till 200 000 kr).

Sedan budgetåret 1989/90 erhåller Raoul Wallenberg-institutet i Lund ett bidrag för att finansiellt stärka verksamheten vid institutet. För budgetåret 1992/93 har anslagits 1 622 000 kr till institutets verksamhet. Jag föreslår oförändrat bidrag för budgetåret 1993/94.

Jag föreslår vidare att ramen för övriga bidrag till organisationer och insti- tutioner bibehålls på samma nivå som i 1992 års budgetproposition varför det totala beloppet för bidrag till ovan nämnda organisationer och institutioner beräknas uppgå till 2 611 000 kr.

Härutöver beräknarjag bidrag till den Permanenta skiljedomstolens inter- nationella byrå i Haag och Haag-akademien för internationell rätt samt det internationella institutet för humanitär rätt i San Remo. Dessa tre bidrag kan beräknas till 99 000 kr.

Sedan budgetåret 1977/78 har över detta anslag även anvisats medel att användas för ekonomiskt stöd till vissa internationella, icke- statliga organi- sationer (NGO) samt forsknings- och studiegrupper m.m. (jfr prop. 1976/77:100 bil. 6, s. 14). Då statens bidrag till fristående organisationer och

Bilaga 4

verksamheter måste omprövas föreslårjag att bidragen till NGO upphör den 1 juli 1993.

Från och med budgetåret 1989/90 skall kostnader som uppstår för skatte— justering av pensioner redovisas under detta anslag. Justeringen sker i enlig- het med det pensionssystem som upprättats för personalen inom de s.k. koordinerade organisationerna (t.ex. OECD, Europarådet). Normerna för denna justering är konkret anpassade till skattesystemet i det land där pen— sionären är bosatt (artikel 42). Skattejusteringsbeloppet betalas ut av den organisation som betalar pensionen men återkrävs sedan från bosättnings— landet. För närvarande har Sverige endast en pensionerad tjänsteman som berörs av skattejusteringen. Skattejusteringsbidraget för budgetåret 1993/94 beräknas uppgå till 154 000 kr.

Jag beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 2 864 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Övriga intemationella organisationer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 864 000 kr.

B 9. Fredsbevarande verksamhetl

1992/93 Anslag 40 000 0002 1993/94 Förslag 407 000 000

lTidigare redovisat under tredje huvudtiteln anslaget B 9. Oförutsedda fredsbeva— rande insatser, fjärde huvudtiteln anslagen L 1. Kostnader i Sverige för FN-styrkor m.m., L 2. FN-styrkors verksamhet utomlands och L 3. Sveriges delegation vid NNSC i Korea. 2 Avser anslaget B 9. Oförutsedda fredsbevarande insatser.

I samråd med chefen för Försvarsdepartementet föreslår jag att anslagen för svenskt deltagande i fredsbevarande verksamhet inom FN:s och ESK:s ram från och med budgetåret 1993/94 förs över från Försvarsdepartementets till Utrikesdepartementets huvudtitel. De anslag som berörs inom försvarets huvudtitel är L 1. avseende kostnader i Sverige för FN-styrkor m.m. (utom åtaganden till följd av Wien-dokumentet, kostnader i samband med de nor- diska försvarsministermötena samt kostnader för den militäre rådgivaren vid FN-delegationen i New York), L 2. avseende FN-styrkors verksamhet utom- lands och L 3. avseende Sveriges delegation vid Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) i Korea. Ett tusenkronors-anslag kommer att inrättas under fjärde huvudtiteln för att medge ett beställare/leverantörs-förhållande mellan de två departementen.

Anslag Beräknad ändring Bilaga 4 1992/93 1993/94 Föredraganden 1. Kostnader i Sverige 46 975 000 + 3 261 000 2. Kostnader utomlands 252 767 000 +37 256 000 3. Till regeringens disposition 40 000 000 +26 741 000 Summa 339 742 000 +67 258 000

Kostnader i Sverige

Verksamheten består av rekrytering, organisation och utbildning av personal till försvarsmaktens utlandsstyrka m.m.

Kostnader utomlands

Anslagsposten består av löner, traktamentcn, utrustning och underhåll för den svenska personalen i följande FN-operationer:

UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) i Mellanös- tern, Unmogip (United Nations Military Observer Group in India and Paki- stan) i Kashmir, OSGAP (Office of the Secretary General in Afghanistan and Pakistan), Unikom (United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission) i Kuwait, Unficyp (United Nations Peace-keeping Force) på Cypern, Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) i Libanon, Unprofor (United Nations Protection Force) i det forna Jugoslavien, UNTAC (United Nations Transitional Authority) i Kambodja och Unomoz (United Nations Opera- tion in Mozambique).

I kostnader utOmlands ingår även utgifter för personalen i Sveriges delega- tion vid NNSC i Korea.

Till regeringens disposition

FN:s och i viss mån ESK:s alltmer omfattande fredsbevarande och fredsbyg- gande verksamhet ökar starkt anspråken på Sverige att förbättra beredska- pen att delta i framtida fredsbevarande operationer.

Mot denna bakgrund föreslårjag att 66 741 000 kr anslås såsom finansiell beredskap för att kunna möta kostnader som uppkommer under gällande budgetår om Sverige beslutar att delta i mer begränsad omfattning med per- sonal i nya fredsbevarande operationer eller i redan existerande operationer där Sverige inte tidigare deltagit. Medlen skall också kunna användas för ut- ökade bidrag till operationer där vi redan deltar.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Fredsbetl'arande verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 407 000 000 kr. 57

B 10. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa Prop. 1992/93:100 (ESK)1 Bilaga 4 l99l/92 Utgift 4 176 110 1992/93 Anslag 10 000 000 1993/94 Förslag 23 328 000

I Tidigare redovisat under anslaget F 2.

ESK:s verksamhet och institutioner befinner sig i snabb utveckling.

Toppmötet i Helsingfors ijuli 1992 beslutade att ESK:s institutioner — sek- retariatet i Prag, centret för förhindrande av konflikter i Wien och kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter i Warszawa skall arrangera en serie seminarier i olika ämnen, bl.a. till stöd för de nya delta- garstaterna. I september 1992 öppnades det nya Forum för säkerhetssamar- bete i Wien. De politiska konsultationerna inom ramen för ESK:s ämbets- mannakommitté intensifieras alltmer och innebär ett kontinuerligt arbete i olika undergrupper. ESK:s kommunikationssystem beräknas i år nå 34 stater och är under fortsatt utbyggnad ivad avser både det gemensamma nätet och den svenska beredskapen att sända och ta emot information. En minoritets- kommissarie har utsetts och skall förses med vissa administrativa resurser.

Vidare har under senare hälften av år 1992 flera s.k. missioner av skiftande varaktighet utsänts, i första hand till krisområden i det forna Jugoslavien. Liknande ESK-närvaro kan väntas bli upprättad under kortare eller längre tid i ett antal andra krisområden.

Föredragandens överväganden

Vid fjolårets toppmöte i Helsingfors beslöt stats- och regeringschefcrna att ge ESK en delvis ny inriktning. Till den tidigare i huvudsak normativa verk- samheten läggs nu i ökande grad operativa insatser i syfte att förebygga kon- flikter, hantera kriser och lösa tvister med fredliga medel. Ett uttryck härför - är de ESK-missioner som sänds till olika krisområden. Kostnaderna för dessa missioner kan snabbt komma att överstiga kostnaderna för ESK:s öv- riga verksamhet, för vilken jag för budgetåret 1992/93 beräknade en utgift om 10 000 000 kr och nu förutser en ökning till 15 000 000 kr för budgetåret 1993/94. Jag föreslår att 5 000 000 kr avsätts för kostnader för missioner. Därutöver föreslår jag att 3 328 000 kr ställs till regeringens disposition för utgifter i samband med ESK-ordförandeskapet.

Ordförandeskapet i ESK:s ministerråd och i ämbetsmannakommittén med dess undergrupper roterar mellan deltagarstaterna. Sverige innehar denna post under perioden från ministerrådsmötet i Stockholm i december 1992 till nästa ministerrådsmöte, som väntas äga rum mot slutet av 1993. Det svenska ledningsansvaret för ESK kvarstår emellertid ännu en tid därefter, genom att Sverige kommer att ingå i den s.k. troj kan under resten av budget- året 1993/94.

Sveriges andel av ESK:s gemensamma budget är för närvarande 3,55 %. I nuvarande dynamiska skede av ESK:s utveckling kan ett antal stater, med hänvisning till effektivitetsskäl, inte acceptera att alla beslutade utgifter fi- nansieras över den gemensamma ESK-budgeten. Vissa kostnader bcstrids 58

därför genom att olika ESK-stater beviljar extra bidrag. Under perioden Prop. 1992/93:100 som ordförande och som medlem av trojkan kommer särskilt stora anspråk Bilaga 4 på extra bidrag att riktas mot Sverige. Jag avser att i första hand låta sådana bidrag utgå i form av personal, som ställs till ESK:s förfogande för särskilda uppdrag. Lönekostnader m.m. bör därvid normalt stanna på den ordinarie arbetsgivaren.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 23 328 000 kr.

C. Internationellt utvecklingssamarbete U-LÄNDERNA I VÄRLDEN

Världsekonomi och handel

Även om u-ländernas egen politik är avgörande för deras utveckling har den internationella ekonomiska omgivning som u-länderna möter stor betydelse. Den tilltagande internationaliseringen har successivt stärkt detta beroende. I-ländcrnas ekonomiska politik påverkar u-ländcrnas möjligheter att gene- rera exportinkomster och skapa tillväxt i ekonomin. För hårt skuldsatta u- länder är den internationella ränteutvecklingen, som till stor del bestäms av politiken i i-länderna, av särskild betydelse.

Tillväxten i i-länderna har varit mycket svag under 1991 och 1992, även om en viss återhämtning skett under det senaste året. Framför allt har en tydligare konjunkturuppgång kunnat skönjas i USA, medan utvecklingen i den japanska ekonomin kännetecknas av avmattning. I Europa har en åter- hämtning hämmats av Tysklands strama penningpolitik för att motverka sti- gande inflation och budgetunderskott. Tillväxten i många i—länder begränsas av strukturella obalanser som uppkommit under 1980-talets tillväxtår. Beho- vet av en omfattande budgetkonsolidering är fortsatt stort i ett antal OECD- ländcr, däribland USA. Med nuvarande politik, i kombination med den väx- ande efterfrågan på kapital globalt sett, kommer realräntorna att vara fort- satt höga.

Tillväxten i u-länderna som grupp uppgick till 3,3 % under 1991 (exklu- sive Östeuropa). Ökningen förklaras huvudsakligen av stark tillväxt i Mel- lanösternregionen och i viss mån i Asien. Real BNP per capita växtemed l.,3 % och beräknas enligt Internationella valutafondens (IMF) prognoser stiga till ca 3—4 % för 1992 och 1993. Tillväxten i de afrikanska länderna sö- der om Sahara var svag under 1991 och BNP per capita sjönk med i genom- snitt l,8 9'2. Denna siffra döljer emellertid stora skillnader i tillväxt mellan olika länder. De afrikanska länder som genomfört ekonomiska reformpro- gram har under senare år kunnat notera en begynnande återhämtning. Till- växten under år 1992 beräknas för södra Afrika bli lägre än väntat till följd av den omfattande torkan. I Latinamerika var tillväxten 3,2 % under 1991. 59

Världshandelns volym, som växte med endast 2,3. % under 1991, beräknas Prop. 1992/93:100 enligt IMF växa med 4,5 % respektive 6,7 % ttnder åren 1992 och 1993. Av- Bilaga 4 rnattningen i världshandeln under år 1991 kan främst förklaras av minskad importefterfrågan i i—ländcrna och sammanbrottet i Östeuropas utrikeshan- del. Ökad irnportefterfrågan i Östasien och återhämtning i Latinamerika bi- drog dock till att nedgången begränsades.

Afrika söder om Sahara ökade sin export med i genomsnitt 2,5 % under år 1991 , en förbättringjämft'irt med tidigare års nedgång. De afrikanska län- derna blev allt svagare på världsmarknaden under 1980-talet. Orsakerna till de afrikanska ländernas särskilda problem står bl.a. att finna dels i att den ekonomiska politiken i flertalet länder missgynnat exporten, dels i deras be- roende av ett fåtal råvaror för sin export. De ersta råvarupriser har fallit under en längre period. Under år 1991 sjönk de reala priserna på andra råva- ror än olja med i genomsnitt 6,7 %.

Möjligheterna för u-länderna att öka sitt deltagande i världshandeln har avgörande betydelse för deras utsikter att skapa egna resurser för utveck- ling. De flesta u-länder har genomfört reformer i riktning mot en mer öppen handelspolitik. Samtidigt hämmas u—ländernas exporttillväxt av i-ländernas handelshinder på vissa områden. Avskaffande av handelshinder och jord— brukssubventioner i i-länderna skulle kunna skapa exportinkomster för u- länderna, som överstiger det totala biståndet till dessa. Därför är ett slutför- ande av de multilaterala handelsförhandlingarna i GATT, den s.k. Uruguay- rundan om liberalisering av världshandeln, av stor betydelse för många u— länder.

Resursflöden och skuldlättnadsåtgärder

Den tunga skuldbördan i många u-länder utgör ett allvarligt hinder för eko- nomisk och social utveckling. För att länderna skall ta sig ur skuldkrisen krävs att de för en konsekvent reformpolitik som kan främja utveckling och tillväxt. Det är också viktigt att de länder som för en kraftfull reformpolitik stöds i sina ansträngningar genom ökade rcsursflöden och skuldlättnader.

I analyser av skuldsituation och resursflöden skiljer man vanligtvis på me— delinkomstländcr (huvudsakligen latinamerikanska länder) och låginkomst- länder (huvudsakligen afrikanska länder). Skuldsättningen och resursflö- dena ser olika ut för dessa kategorier av länder. U-ländcrnas totala utlands- skuld, inkl. f.d Sovjetunionens utlandsskuld, ökade från ca I 600 miljarder US dollar år 1991 till ca I 700 miljarder US dollar år 1992. I förhållande till BNP och export var dock skuldbördan oförändrad totalt sett.

Efter ett decennium av fallande eller stagnerande resurstöden till u-län- derna, har generellt sett en återhämtning ägt rum. Det samlade långfristiga nettoresursflödet till u-länderna — offentlig och privat nettoutlåning, bistånd och utländska direktinvesteringar — uppskattades enligt Världsbanken ha ökat från 115 miljarder US dollar är 1991 till 134 miljarder US dollar år 1992. En stor andel av flödet bestod av offentliga tIödcn; gåvobistånd och offentlig, främst multilateral. utlåning. Huvuddelen av ökningen kan dock förklaras av en ökning i privata flöden i form av ökad privat långivning och ökade direktinvesteringar. 60

Nettotransfereringarna — nettoresurstödet minus räntebetalningar och Prop. 1992/93:100 hemtagna vinster på utländskt kapital — är ett mått på det externa likviditets- Bilaga 4 flödet till ett land. De samlade ncttotransfereringarna till u—länderna beräk- nades öka från 38 miljarder US dollar år 1991 till 56 miljarder US dollar år 1992. Även ökningen i nettotransfcreringar fi.")rklaras av ökad långivning, främst från privata källor.

De samlade nettotransfereringarna döljer stora regionala skillnader. Net- totransfereringarna till de latinamerikanska länderna är fortfarande nega- tiva, men i minskande omfattning. Det negativa flödet är en följd av de pri- vata bankernas minskade utlåning i samband med skuldkrisens utbrott i bör— jan av 1980—talet samt att ett antal latinamerikanska länder har ökat sina rän- tebetalningar på utlandsskulden under senare år. Framgångsrik anpassnings- politik i kombination med särskilda skuldlättnadsoperationer har medfört att kommersiella banker åter börjar ge lån till latinamerikanska länder bl.a. till Mexico och Chile. En betydande del av de senaste årens ökning i resurs- fIödet till u-Iändcrna har dock gått till Latinamerika.

thtotransfereringarna var för år 1992, fortsatt starkt positiva för Öst- och Sydasien samt för Afrika söder om Sahara. För de fattiga skuldtyngda län— derna i Afrika söder om Sahara ligger resursflödct, som främst utgörs av bi- stånd och offentlig utlåning på koncessionella villkor, på en högre nivå än före år 1988. Detta är främst ett resultat av ökade resurstöden inom ramen för det av Världsbanken samordnade Särskilda programmet för Afrika (SPA). Samtidigt har de senaste två årens kraftiga ökning i det samlade re- sursflödct till u-ländcrna, vilket främst är ett resultat av ökade privata flö- den, inte kommit de fattiga länderna i Afrika och Asien till godo.

Skuldkrisen och de privata bankernas minskade utlåning har inneburit att beroendet av utlåning från de internationella finansiella institutionerna, ofta på koncessionella villkor, har vuxit. Antalet låg- och lägre mcdelinkomstlän- der som har tillgång till IDA-lån, Världsbankens tttlåning på koncessionella villkor, har ökat. Detta gäller även antalet länder som är behöriga för den koncessionella utlåning som administreras av IMF.

Insikten har vuxit om behovet av skuldlättnadsåtgärder som ett komple- ment till andra insatser för att öka resursflöt'let till u-länderna. Avgörande för om skuldlättnadsåtgärt'ler skall bidra till en bestående återhämtning är att de samtidigt åtföljs av ekonomiska reformer. Detta är nödvändigt för att makroekonomiska och strukturella obalanser skall minska och en grund ska- pas för långsiktig återhämtning. Skuldlättnadsåtgärder bör därför ges i kom- bination med att de skuldtyngda länderna genomför s.k. strukturanpass- ningsprogram.

De svårt skuldtyngda tnedelinkomstländerna har en utlandsskuld på ca 507 miljarder US dollar, huvudsakligen till kommersiella banker. Ett antal skuldtyngda medelinkomstländer har under de senaste åren ingått överens- kommelser med de kommersiella bankerna om skuld- eller skuldtjänst- minskning. Detta har skett genom stöd från IMF, Världsbanken och bilate— rala givare inom ramen för den s.k. Bradyplanen. Under år 1992 ingick Filip- pinerna och Argentina sådana överenskommelser och för andra länder pågår förhandlingar. Ekonomiska reformer och skuldlättnader har lett till att ett växande antal latinamerikanska länder åter blivit kreditvärdiga. 61

Ett antal skuldtyngda s.k. lägre medelinkomstländer har stora skulder till Prop. 1992/93:100 offentliga bilaterala kreditorer. Sådana skulder, huvudsakligen statsgarante- Bilaga 4 rade exportkrediter, omförhandlas i den s.k. Parisklubben. Sedan ett par år tillämpar Parisklubben längre återbetalningstider vid skuldomft'århandlingar med denna grupp av länder. Under 1991 fick Polen och Egypten generösa skuldlättnader. Parisklubben överväger också att tillämpa de nya villkor som gäller för de fattigaste länderna för fyra skuldtyngda lägre medelinkomstlän- der: Nigeria, Elfenbenskusten, Kamerun och Kongo.

De svårt skuldtyngda låginkomstländerna, främst afrikanska länder, hade vid utgången av år 1991 en utlandsskuld på ca 180 miljarder US dollar. I för- hållande till u-ländernas totala utlandsskuld ter sig skulden liten, men i för- hållande till betalningsförmågan är den betungande. Detta illustreras av att skulden uppgår till mer än fyra gånger värdet av den årliga exporten och att skuldtjänsten — räntor och amorteringar — uppgår till ca 30 % av exportin— täkterna, i vissa fall betydligt mer.

För de fattigaste länderna har vissa framsteg vad gäller skuldlättnadsåtgär- der uppnåtts under det senaste året. Sverige har varit pådrivande i detta ar- bete. Det har under en längre tid stått klart att de koncessionella s.k. Toron- tovillkor som Parisklubben sedan år 1988 tillämpat varit otillräckliga och inte inneburit någon avgörande skuldlättnad. Diskussioner har därför förts om ytterligare skuldlättnader vid omförhandlingar av bilaterala fordringar. I de- cember 1991 enades långivarländerna i Parisklubben att bevilja de fattigaste länderna en skuldminskning om 50 % på omförhandlade fordringar. Denna överenskommelse är emellertid betydligt mindre långtgående än vad Sverige tillsammans med några andra kreditorländer förespråkat. Ytterligare åtgär- der är nödvändiga.

Oreglerade skulder till privata kreditorer försämrar tillgången till och ökar kostnaderna för korta handelskrediter. För de privata fordringarna finns en andralumdsmarknad där fordringar köps och säljs. Skuldåterköp kan bidra till att relationerna med de privata kreditorerna på sikt återupprättas och att länderna får tillgång till den privata kreditmarknaden. Världsbanken sam- ordnar och bidrar till skuldåterköp av de fattigaste ländernas kommersiella skulder. Operationerna har hittills varit mycket tidskrävande, vilket innebu- rit att endast ett fåtal återköp har genomförts. Världsbanken har emellertid nyligen modifierat reglerna för utnyttjande av bankens resurser för detta än- damål och ett antal nya återköp är under planering.

För ett antal fattiga länder är skuldtjänsten till de multilaterala institutio- nerna så betungande att de inte förmår sköta sina betalningar, trots att de multilaterala skuldbetalningarna måste prioriteras. När ett land hamnar i en dröjsmålssituation till institutionerna stoppas alla låneutbetalningar. För att underlätta för ett mindre antal länder, som hamnat i denna situation och som är beredda att genomföra nödvändig ekonomisk anpassning, har Internatio- nella valutafonden och Världsbanken infört särskilda, temporära program. Dessa exceptionella program syftar till att, med stöd av bilaterala givare, normalisera dröjsmålslandets relation med institutionerna och återge dem rätten till län och expertstöd. För de fattigaste länderna har också viss skuld- lättnad åstadkommits när det gäller skulder på gamla Världsbankslån. För

att hjälpa länderna att betala sådan skuld ger Världsbanken nya lån på kon- Prop. 1992/93:100 ecssionella villkor. Bilaterala givare kan bidra med bistånd. Bilaga 4

Sammantaget har emellertid framstegen i skuldstrategin för de fattigaste länderna varit otillräckliga. Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att en hanterlig skuldbörda skall uppnås.

SIDA har till regeringen inkommit med en skrivelse med förslag till åtgär- der för att minska skuldbördan i de fattigaste länderna. Regeringskansliets interdepartementala skuldgrupp tillsatte en arbetsgrupp för beredning av SIDA:s skrivelse. I arbetsgruppen deltog Finansdepartementet, Utrikesde- partementet och Riksbanken. Arbetsgruppen presenterade sin rapport i no- vember 1992.

Jag instämmer helt med SIDA och den interdepartementala arbetsgrup- pen i att skuldbördan är ett utvecklingshinder för många av de fattigaste län- derna. SIDA föreslår ett antal åtgärder rörande Sveriges agerande vad gäller bilateral, multilateral och kommersiell skuld. Jag delar SIDA:s uppfattning att ytterligare åtgärder behövs och att frågan om de fattigaste skuldtyngda ländernas situation skall få högre prioritet på den internationella agendan. Flera av de svårast skuldtyngda länderna ingår bland de svenska program- länderna. Det är därför av vikt att skuldfrågorna får en ökad fokusering också för att höja biståndets genomslagskraft och effektivitet.

Sverige bör även i fortsättningen driva dessa frågor i olika internationella sammanhang. Jag avser särskilt fora som Parisklubben, Utvecklingskommit— tén (Internationella Valutafondens och Världsbankens policyorgan), IDA och SPA. Vidare bör Sverige fortsätta ansträngningarna att få fler givarlän- der att bidra till IMF:s s.k. stödgrupper och till de frivilliga fonder för Skuldå- terköp och återbetalning av gamla Världsbankslån, som införts bl.a. på svenskt initiativ. Under budgetåret kommer en utvärdering av Internatio- nella Valutafondens koncessionella facilitet, Extended Structural Adjust— ment Facility (ESAF), att genomföras. Avsikten är att finna en lämplig form för förlängning när den nuvarande faciliteten, som till stor del byggts upp av frivilliga bidrag och lån från medlemsländerna, upphör mot slutet av 1993. Sverige bör delta i denna process och arbeta för ett brett deltagande som dessutom leder till en riktigare bördefördelning än vad som hittills varit fal- let.

Då merparten av de fattigaste ländernas skulder är till bilaterala (offent- liga) och privata (kommersiella) långivare, skulle kraftfulla insatser för att minska dessa skulder ha betydande effekt på dessa länders samlade skuld- börda. Beträffande de länder som har en betungande multilateral skuld- börda delar jag SIDA:s och den interdepartementala arbetsgruppens upp— fattning att de temporära program som inrättats för att lösa dröjsmålsländer- nas situation är nödvändiga. Problemen kvarstår dock för det fåtal länder som fullföljer sina betalningar men för vilka den multilaterala skuldtjänsten tar en mycket stor del av exportinkomsterna i anspråk. Förutsättningama för att strukturanpassningen skall leda till långsiktigt hållbar utveckling för- sämras avsevärt. Alla SIDA:s förslag, främst vad gäller de multilaterala skul- derna, t.ex. rena omförhandlingar, är dock inte möjliga att genomföra efter- som hänsyn bl.a. måste tas till institutionernas funktion och möjligheter att mobilisera resurser för sin långivning. 63

Sverige bör medverka till att skuldbördans effekt på ett lands utvecklings— Prop. 1992/93:100 möjligheter ytterligare belyses och analyseras. SIDA:s skuldskrivelse utgör Bilaga 4 därvid ett konstruktivt bidrag. Ett annat bidrag, som bör övervägas ytterli— gare, skulle kunna vara att arrangera ett seminarium för intresserade givar- oeh mottagarländcr, institutioner samt oberoende experter för att diskutera problemets omfattning och tänkbara åtgärders effektivitet med avseende på länders olika utgångslägcn. En sådan fri och informell diskussion kan bidra till att höja prioritetcn vad gäller skuldlättnadsåtgärder för de fattiga länder som hindras i sin utveckling av en alltför betungande skuldbörda.

Det intermttionella biståndet

Det minskade totala resursflödct till u-länderna har inneburit att biståndet kommit att utgöra en allt större andel. För år 1990 utgör biståndet drygt 40 % av det totala flödet. För låginkomstländerna är andelen bistånd i re- sursflödct ännu högre. Enligt OECD minskade biståndet till u-länderna un- der år 1991 till ca 62 miljarder US dollar från ca 64 miljarder US dollar år "1990. En förklaring till detta är den kraftiga minskningen i arabländernas bistånd i förhållande till 1990 som innebar ett exeptionellt stort resursflöde från Gulfstatcrna i samband med Iraks ockupation av Kuwait.

Biståndet från de länder som är medlemmar i OECD:s biståndskommitte (Development Assistance Committee, DAC) ökade år 1991 till 58 miljarder US dollar från 55 miljarder US dollar år 1990, en real ökning med 2 %. Bi- ståndet till Afrika söder om Sahara ökade realt med det dubbla. Biståndet under år 1991 i proportion till DAC-medlemmarnas BNI låg kvar på samma nivå som för 1990 med i genomsnitt 0,34 %.

År 1970 antogs i samband med deklarationen om FN:s andra utvecklings- årtionde 0,7-procentmålet för utbetalningar av offentligt bistånd. Sverige uppnådde detta redan år1974. Fram till och med år 1990 hade endast Norge. Sverige, Danmark och Nederländerna uppnått detta mål. Under 1991 upp- nådde även Finland målct. Utbetalningarna uppgick till 0,76 % av BNI. De svenska biståndsutbetalningarna uppgick år 1991 till 0,92 % av BNI vilket är en ökning från 1990 års 0,91 %. Norge och Nederländerna visade mindre minskningar i andelar av BNI 1991 jämfört med föregående år medan Dan- mark ökade sina biståndsutbetalningar.

Tabell 1. Biståndsutbetalningar år 1991 Prop. 1992/93:100

Biståndets Biståndets Bilaga 4 andel av BNI (%) storlek (milj. USD) (1991) (1990) (1991) DAC—länder totaltl 0,34 0,34 58 2474 Norge 1,14 1,17 1 178 Danmark 0,96 0,94 1 204 Sverige3 0,92 0,91 2 126 Nederländerna3 0,88 0,92 2 517 Finland 0,76 0,63 930 Frankrike?3 0,56 0,55 6 663 Belgien 0,46 0,41 820 Canada 0,45 0,44 2 578 Tyskland 0,40 0,42 6 769 Australien 0,38 0,34 1 055 Osterrike 0,34 0,25 546 .lapau3 0,32 0,31 10 951 Schweiz 0,32 0,32 767 Storbritannien3 0,32 0,27 3 248 Portugal 0,28 0,25 190 Italien 0,25 0,31 2 865 Nya Zeeland 0,23 0,23 93 Spanien 0,23 0,20 ] 177 Förenta staterna3 0,20 0,21 11 496 lrlrtud . 0,19 0,16 73 Arabiska länder — — 2 670 Andra u-länder — — ' 4505 Sovjetunionen och Östeuropa -— 1 1005

Världens totala bistånd 62 467

IDAC (Development Assistance Committee) är OECD:s biståndskommitté. Med- lemsländerna är de som anges i tabellen. 3 Exklusive Frankrikes bistånd till departement och territorier utanför landets gränser (s.k. DOMFFOM). Det biståndet på 2 880 miljoner US dollar ingår dock i totalbelop- pet för DAC-länderna.

- Inkluderar skulder som ej är definierade som ODA (Official Development Assis-

tance) enligt följande:

1990 — exportkrediter: Frankrike 166 miljoner US dollar (inkluderande skuldavskrivning på tidigare refinansierade fordringar), Japan 15 miljoner US dollar, Nederländerna 12 milj US dollar, Sverige 5 miljoner US dollar, Storbritannien 8 miljoner US dollar. — icke-koncesionella strukturanpassningslån: Frankrike 128 miljoner US dollar. militärskuld: Förenta staterna 1,2 miljarder US dollar. l99l exportkrediter: Österrike 4 miljoner US dollar, Danmark 14 miljoner US dollar, Japan 7 miljoner US dollar — militärskuld: Förenta staterna 1,85 miljarder US dollar 4 I denna totalsumma är delsummorna under 3. exkluderade. Om dessa inkluderas blir totalsumman för 1991 60 123 miljoner US dollar (0,35 % av BNP). 5 Dessa siffror är mycket osäkra på grund av otillförlitlig statistik. (Källa: OECD:s biståndskommitté DAC 1991)

Förenta staterna bibehåller sin ställning som världens största biståndsgivare med knappt 11,5 miljarder US dollar i' bistånd (i detta belopp ingår 1,85 miljarder US dollar i avskrivningar av militärskulder). Japan, som un- der 1980-talet har ökat sina biståndsansträngningar, har kommit att bli en allt viktigare partner i det internationella utvecklingssamarbetet med ett bi- stånd på knappt 11 miljarder US dollar för 1991. Förutom ökad volym, har Japans bistånd kännetecknats av ökad avbindning och en vidare geografisk 65

Japans bistånd kännetecknats av ökad avbindning och en vidare geografisk Prop. 1992/931100 spridning. Bland de länder som minskade sitt bistånd i procent av BNI, för— Bilz'tga 4 utom Norge och Nederländerna märks Belgien, Tyskland, Italien och USA.

En generell regel för DAC:s biståndsstatistik är att gåvobistånd eller mjuka krediter för militära ändamål inte får räknas som bistånd. Under det senaste året har dock en diskussion förts i DAC huruvida avskrivningar av militära krediter skall kunna inkluderas i biståndsstatistiken, föranledd av att Förenta staterna rapporterat avskrivning av militära krediter till Egypten som bistånd. Andra länder, däribland de nordiska länderna och Japan, mot- satte sig detta bestämt. Mot denna bakgrund har DAC gjort en översyn av hur skuldlättnader relaterade till såväl militärutgifter som cxportkrediter skall rapporteras. Resultatet innebär att i ovanstående tabell ingår avskriv- ningar av militära krediter eller exportkreditcr i statistiken för respektive land enligt fotnot, men inte i summan för det totala biståndet från DAC-län— der.

Biståndet från andra länder än OECD-länderna har under 1980-talet ge- nomgått stora förändringar. De arabiska länderna minskade sitt bistånd av- sevärt under hela 1980-talet. År 1990 skedde dock en markant ökning i bi- ståndet, framför allt från Saudiarabien, Kuwait och Förenade arabemiraten. Biståndet från arabländerna ökade då från 2,6 miljarder US dollar 1989 till 6,3 miljarder US dollar 1990. Huvudförklaringen är de extraordinära behov som orsakades av krisen vid Persiska viken. År 1991 sjönk dock detta bistånd igen till 2,7 miljarder US dollar. Statistiken om bistånd från icke OECD-län- der är ännu mycket osäker, men klart är att det innebär en ordentlig minsk- ning. Det totala biståndet från länder utanför OECD beräknas till 4,2 miljarder US dollar vilket är det lägsta som någonsin redovisats.

Omvälvningarna i det forna Sovjetunionen och de central— och östeuro- peiska länderna innebär stora förändringar i det bistånd som dessa länder har givit. Det finns ingen säker information om biståndet från denna region. Biståndet minskade markant under år 1990 och även om tillförlitlig statistik inte finns tillgänglig är det klart att bistånd från tidigare Sovjetunionen mins- kade ytterligare under år 1991. Biståndet från Taiwan har fortsatt att öka medan det är värt att notera att biståndet från Korea minskat under 1991.

EG/EES OCH SVERIGES BISTÅND

Sverige ansökte den ljuli 1991 om medlemskap i EG. Ett svenskt medlem- skap i EG kan bli aktuellt först från år 1995.

EES-avtalet har endast en marginell effekt på det svenska biståndet. Det gäller deltagande i EG:s FoU-program, där det s.k. STD-programmet (Sciences and Technologies for Development) är av särskilt intresse ur 11- landsforskningssynpunkt.

Det analysarbete som bedrivits både i Sverige och av EG har givit vid han- den att några principiella förändringar av det svenska biståndet inte är att vänta med anledning av ett svenskt EG-medlcmskap. EG-kommissionen har i sitt yttrande över den svenska medlemskapsansökan vad gäller biståndet bl.a. sagt:

”Sveriges erfarenheter i fråga om utvecklingssamarbete skulle utgöra en (16

tillgång för gemenskapen, särskilt inom ramen för den gemensamma politik Prop. 1992/93:100 avseende utvccklingssamarbete som upprättas enligt Fördraget om Euro- Bilaga 4 peiska unionen. Det bör inte bli något problem för Sverige att ansluta sig till hela EG:s regelverk på detta område och till alla de internationella avtal om utvecklingssamarbete som har ingåtts av gemenskapen."

Den ekonomiska omfattningen av Sveriges bidrag till EG:s bistånd vid ett medlemskap har av Utrikesdepartementet beräknats till ca 1 miljard kronor per år, eller 7—8 % av den svenska biståndsramen. Detta motsvarar EG-an- delen i Nederländernas och Danmarks nationella biståndsbudgetar. Motsva- rande genomsnitt för samtliga tolv EG-länder är ca 15 %.

Jag förutser att frågorna om EG och biståndet kommer att kräva större insatser än tidigare från departementets sida. Visst förberedande arbete har redan utförts, men kraven på insatser kommer att öka under den kommande förhandlingsfasen.

Riksdagen biföll under våren 1992 Utrikesutskottets hemställan med an- ledning av en motion om subsidaritetsprincipen (närhetsprincipen) inom EG (bet. 1991/92zU U15, rskr. 1991/92:210). I motionen föreslås att Sverige i förhandlingarna om EG-medlemskap bör verka för att subsidaritetsprinci- pen skall gälla inom biståndsområdet.

Närhetsprineipen, som den kommer till uttryck i Maastricht-avtalet, inne- bär att på områden som inte faller inom Gemenskapens exklusiva kompe- tensområden —» som t.ex. biståndet skall Gemenskapen bara agera" om poli- tikens målsättning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemssta- terna själva. Den nationella politiken kan därför behöva kompletteras med insatser på gemenskapsnivån.

Inom EG pågår nu omfattande diskussioner och arbete med att förtydliga principen och att fortsätta dess införlivande. Närhetsprincipens tillämpning var även en av huvudfrågorna vid EG:s senaste toppmöte i Edinburgh i de- cember 1992.

Min bedömning är att såväl EG:s ställningstagande i fråga om närhetsprin- cipen som formerna för en förbättrad samordning medlemsländerna emellan vad gäller biståndet kommer att utvecklas successivt. En god balans mellan intresset av ett fortsatt stort nationellt ansvar och engagemang i biståndet och en mer effektiv givarsamordning är för mig en högt prioriterad fråga in- för Sveriges kommande medlemskapsförhandlingar.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört i fråga om subsidiaritetsprincipen.

BISTÅNDSANSLAGEN M.M.

Mina förslag i det följande innebär att det samlade biståndet för budgetåret 1993/94 uppgår till 12 960 miljoner kronor. Beloppet utgör en minskning med 1 500 miljoner kronor, ijämförelse med innevarande budgetår. Minsk- ningen av biståndsbudgetcn sker i enlighet med regeringens proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. 67

Minskningen av ramen är i huvudsakjämnt fördelad över de olika ansla- Prop. 1992/93:100 gen. Ett rationaliseringsuttag om 2 % av myndigheternas totala administara- Bilaga 4 tionskostnader har gjorts. Rationaliseringsuttaget är selektivt fördelat på de olika myndigheterna. Sedvanlig pris- och löneomräkning samt tekniska ju- steringar av förvaltningsanslagen innebär dock att förvaltningsanslagen i några fall ökar nominellt. SAREC och Nordiska afrikainstitutet som inkom- mit med fördjupade anslagsframställningar föreslås få treåriga ramanslag för sin administration.

De multilaterala bidragen under anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram minskar med ca 418 miljoner kronor och uppgår till totalt 3 148 miljoner kronor. Det totala multilaterala biståndet är dock större ef- tersom stora bidrag till internationella organisationer även ges från de andra anslageninom biståndsramen. Sammantaget uppgår de svenska multilate- rala bidragen till ca en tredjedel av biståndsramen.

Av outbetalda medel på 4,7 miljarder kronor under anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram utgör knappt 4,0 miljarder kronor medel som reserverats för Sveriges åtaganden i form av skuldsedlar gentemot inter- nationella organisationer och utvecklingsbanker. Övergången till ny budge- teringsteknik för Sveriges bidrag till Internationella utvecklingsfonden (IDA) innebär att medel numera inte anslås förrän IDA drar på en skuldse- del. Detta medför att reserverade medel under anslagsposten för täckande av lagda skuldsedlar successivt minskar. Vid budgetårsskiftet utgjorde så- lunda det totala skuldsedelsbeloppet under anslagsposten ca 4,6 miljarder kronor medan reserverade medel för kommande utbetalningar uppgick till knappt 4,0 miljarder kronor. Av den ingående reservationen på ca 740 miljoner kronor är ca 455 miljoner kronor redan reserverade genom be- slut eller utfästelser. Av de reservationer om ca 285 miljoner kronor som är ointecknade, utgör huvuddelen eller ca 114 miljoner kronor, medel som var avsedda för multilaterala insatser inom miljöområdet som uppföljning av FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Ca 78 miljoner kronor återstår av de medel som avsatts för att främja en effekti- vare verksamhet inom UNDP, i samklang med de biståndspolitiska målen. Återstoden består till viss del av medel som avsatts för inbetalning till påfyll- nader i utvecklingsbankerna, men som inte behövt tas i anspråk för detta ändamål. Den största återstående posten, ca 64 miljoner kronor utgörs av medel som inte tagits i anspråk under posten ”Andra multilaterala bidrag, övriga insatser”.

Av medlen som budgeterats under tidigare år som täckning för skuldsedlar som utfärdats för IDA:s räkning men ännu ej utbetalats har regeringen un- der budgetåret 1990/91 beslutat att disponera 125 miljoner kronor för multi- laterala insatser i Central- och Östeuropa samt 220 miljoner kronor för ka- tastrofinsatser samt under budgetåret 1991/92 ytterligare 125 miljoner kro- nor för multilaterala insatser i Central- och Östeuropa, utan att Sveriges åta- ganden gentemot IDA inskränks.

Anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA beräknas sammanlagt till 6 702 miljoner kronor vilket är en minskning med 815 miljoner kronor jämfört med innevarande budgetår.

De outbetalade medlen under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom 68

SIDA uppgår till totalt 2 miljarder kronor. Hela denna reservation utom ea Prop. 1992/93:10(_) 115 miljoner kronor är intecknad genom utfästelser och avtal för olika pro— Bilaga 4 jekt och program. Av rescrvationerna hänförs ca 1,6 miljarder kronor till landramarna och regionala stöd. För dessa anslagsposter har regeringen medgivit en rätt att utfästa belopp på upp till tre gånger anslagna medel för ett år. Denna budgetcringsteknik skapar förutsättningar för långsiktighet i landsamarbetet och för att utbetalningarna skall kunna verkställas i takt med att medel behövs för genomförande av olika projekt och program.

Anslaget C 3. Andra biståndsprogram beräknas sammanlagt till .l 804,5 miljoner kronor vilket är en minskning med 310 miljoner kronor jämfört med innevarande budgetår.

Den totala reservationen under C 3. Andra biståndsprogram uppgår till knappt 1,2 miljarder kronor. U—Iandsforskning via SAREC uppvisar en re- servation på ca 160 miljoner kronor där allt utom knappt 20 miljoner kronor redan är intecknat för olika ändamål. U-krediter genom BITS uppvisar en reservation med ca 450 miljoner kronor varav ca 310 miljoner kronor redan är intecknat. Jag anser att reservationen för u-krediter är rimlig för att tjäna som buffert mot svängningar i anslagsbelastningen. Tekniskt samarbete ge- nom BlTS uppvisar en reservation på ca 140 miljoner kronor av vilket allt redan är intecknat. Reservationen på ca 260 miljoner kronor för stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder är redan helt inteck- nad för olika insatser. Under anslagsposten projektbistånd till vissa länder anslogs under budgetåret 1991/92 medel för det bilaterala stödet till Central- och Östeuropa. Reservationerna under denna anslagspost är ca 115 miljoner kronor och en avstämmning är under utarbetande för att överföra kvarva- rande medel till det nya anslaget G. Samarbete med central— och östeuropa.

Förändringar av anslagsteknisk natur föreslås för anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram. Hela anslaget har omdisponerats, dock utan att några nya anslagsposter tillkommit.

Utgifter för biståndsverksamhet, som i statsbudgeten belastar andra an- slag än biståndsanslagen bör beaktas vid summeringen av det samlade bi- ståndet. För budgetåret 1992/93 uppgår dessa utgifter till 880 miljoner kro- nor varav 665 miljoner kronor hänför sig till avräkning för vissa asylkostna- der.

Anslagsbelopp och anslagsbenämningar framgår av nedanstående sam- manfattande tabell.

Tabell 2 Biståndsanslagen 1990,/91—1993/94 (mkr) Prop 1992/93.100

Anvisat Anvisat Anvisat Förslag Förändring 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1992/93 Bilaga 4

—1993/94

C 1. Bidrag till inter- natio- 3 566,2 3 319,4 3 566,1 3 148,4 —417,7 nella bistånds- program C 2. Utvecklings- samar- 6 787,0 7 300,0 7 517,0 6 702,0 —815,0 bete genom SIDA C 3. Andra bistånds— pro— 2 117,0 1 973,0 2 114,5 1 804,5 —310,0 gram C 4. Styrelsen för interna- 246,0 269,6 293,8 303,2 +9,4 tionell utveckling (SIDA) C 5. Styrelsen för u—Iandsut- 49,9 54,9 23,0 25,0 +2,0 bildning i Sandö (Sandö U—

centrum)

C 6. Styrelsen för u-lancls- 15,4 21,0 25,4 26,9 +1,5 forskning (SAREC) . C 7. Nordiska afrika- insti- 5,0 5,7 6,0 5,5 —0,5

tutet

C 8. Beredningen för inter- 10,8 14,6 18,7 21,0 +2,3 nationellt teknisk-ekono- miskt samarbete (BITS) C 9. Bidrag till styrelsen för 6,8 7,1 7,1 +/—0,0 u-lands- utbildning i Sandö (Sandö U-centrum) CIO. Styrelsen för inter- na- 34,4 36,4 +2,0 tionellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) Biståndskostnader som fi- 202,6 206,0 188,9 215,0 +26,1 nansieras över andra hu- vudtitlar eller anslag Avräkning för vissa asyl— 700,0 665,0 665,0 +/—0,0 kostnader TOTALT: 13 000,0 13 871,0 14 460,0 12 960,0 —1 500,0

Multilateralt utvecklingssamarbete

Ökade behov av internationell samverkan

I den värld av ömsesidigt beroende, som allt tydligare avtecknar sig, ökar behoven av olika former av internationellt samarbete. Frågor som fattig- dom, skuldkris, migrations- och flyktingströmmar, miljöutarmning, obalan- serad befolkningsutveckling, den fortsatta utvecklingen av HIV/AIDS och narkotika m.f1. utgör alla exempel på områden som endast kan lösas i inter- nationell samverkan. Sådan samverkan krävcr kraftfulla multilaterala insti- tutioner. Emellertid har senare decenniers ökade ömsesidiga internationella beroende inte sammanfallit med en tillräcklig förstärkning av de multilate- rala institutionerna. Detta gäller särskilt FN, vars förutsättningar att spela en central roll i den nya värld som föreligger efter kalla krigets slut, beskärs av medlemsländernas ovilja att anslå nödvändiga resurser för detta ändamål.

Samtidigt som utmaningarna ökar för det internationella samfundet, kan jag glädjande nog notera en ökande internationell samsyn på det utveck- lingspolitiska området. Det är i det närmaste allmänt accepterat att en demo- kratisk samhällsutveckling, rättstaten med respekt för mänskliga rättigheter, en fungerande marknadsekonomi och hushållning med naturresurser är fun- damcntala f("irutsättningar för ekonomisk utveckling och ett liv i värdighet 70

för alla människor och därmed en långsiktigt hållbar utveckling. En sådan Prop. 1992/931100 samsyn ökar möjligheterna för multilaterala organ att spela en avgörande Bilaga 4 roll i internationellt utvecklingssamarbete. Det gäller FN såväl som interna- tionella finansieringsorgan.

Världsbanken framstår alltmer som den ledande utvccklingsinstitutionen i världen, främst finansiellt men även i flera utvecklingspolitiska hänseenden. Eftersom Världsbankens agerande får återverkningar på utvecklingsarbetet i stort är det särskilt glädjande att debatten och analyserna i Världsbanken utifrån ett fattigdomsperspektiv alltmer fokuserar på frågeställningar som utvecklingen av mänskliga resurser, miljömässigt hållbar utveckling, bety- delsen av god förvaltning (good governance), den privata sektorns utveck- ling och behovet att hålla tillbaka militära utgifter. Sverige har aktivt med- verkat till ett sådant synsätt.

Till de internationella finansieringsorganen hör även de regionala utveck- lingsbankerna. Dessa får i respektive region en ökande betydelse, inte minst på grund av deras regionala förankring.

Multilateralt och bilateralt bistånd ställs ibland i motsättning till varandra. Som jag ser det är det emellertid fråga om två kompletterande former för bistånd.

De komparativa fördelarna med det multilaterala systemet är av olika ka- raktär och bör i vissa avseenden ytterligare kunna renodlas. Det utgör ett forum, både på politisk och teknisk nivå, för den internationella dialogen om flertalet utvecklingsfrågor sett ur både givarnas och mottagarnas per- spektiv. På denna grund utformas internationellt förankrade normer och konventioner. Förutsättningar skapas för den allt viktigare samordningen av utvecklingspolitik och biståndsinsatser — både bilaterala och multilaterala.

De multilaterala organisationernas breda verksamhetsområde både krä- ver och skapar unika förutsättningar för sammanställning av dokumenta- tion, statistik och analys på utvecklingsområdet. Vidare har de multilaterala organisationerna en avgörande roll för mobilisering av resurser framförallt på områden där samordnade insatser krävs. Det gäller både för katastrofin- satser som för det långsiktiga utvecklingsbiståndet. Därtill kommer utveck- lingsbankernas förmåga att mobilisera mycket betydande resurser för ut- vecklingsändamål genom upplåning på de internationella kapitalmarkna- derna.

Jag ser det som angeläget att multilateralt och bilateralt bistånd samver- kar. Så sker redan t.ex. genom Världsbankens speciella program för Afrika, SPA. Vidare kan erfarenheter från det svenska utvecklingssamarbetet med olika länder bilda underlag för svenska ställningstaganden i multilaterala fora och därigenom få än större genomslagskraft.

Sammanfattningsvis anserjag att svensk aktiv medverkan i internationella organ på utvecklingsområdet fortsatt är av grundläggande betydelse i det svenska biståndet. Genom en sådan medverkan kan Sverige bidra till att multilaterala organ ges instrument och resurser att gripa sig an avgörande utvecklingsfrågor i världen. En god grund för vårt fortsatta agerande i de multilaterala organisationerna har lagts genom den framåtblickande analys och de slutsatser som presenterats av multibiståndskommittén (SOU 1991:48) och det Nordiska FN-projektet. 7l

Ett starkare och mer effektivt FN Prop. 1992/93.100 De senaste årens världspolitiska förändringar har skapat helt nya förutsätt- Bilaga 4 ningar för FN att spela en ledande global roll. Det gäller på det säkerhetspo- litiska området likaväl som på de ekonomiska och sociala områdena. I själva verket är FN:s verksamhet på dessa områden både ömsesidigt beroende och ömsesidigt förstärkande. Exempel på detta är de pågående insatserna i det forna Jugoslavien och Somalia. Vi kan inte utesluta att detta slags konflikter, med både säkerhetspolitiska och ekonomisk-sociala konsekvenser, blir van- ligare i framtiden. Det kan innebära att säkerhetsbegreppet i framtiden får en bredare tolkning i många situationer. Fred kommer inte bara att handla om avsaknaden av krig utan i hög grad om hur vi med ekonomiska och so- ciala insatser och vidgat internationellt samarbete mer aktivt kan bidra till varaktig fred och utveckling.

Nya problem, möjligheter och krav på Världsorganisationen ställer samti- digt krav på reformer av FN-systemet. Det ställer också krav på att klyftan mellan omfattningen av de uppgifter som läggs på FN och de resurser som ställs till dess förfogande måste minska. Detta kommer att bli än viktigare under 1990-talet då stora behov av finansiella resurser för multilateral verk- samhet kan förutses. Det gäller bl.a. på katastrof-, flykting-, miljö- och be- folkningsområdena.

Det var bl.a. mot den här bakgrunden som det nordiska FN-projektet star- tades för mer än fyra år sedan. Som redovisades mer i detalj i föregående års budgetproposition var projektets syfte att formulera förslag till förändringar som kan stärka och effektivisera FN:s verksamhet på utvecklings- och kata- strofområdet. Det var således inte fråga om att fokusera på vilka specifika politiska, ekonomiska och sociala frågor som bör behandlas i FN, utan i stäl- let en koncentration på de mycket angelägna frågorna om hur och med vilka metoder FN bör ta sig an dessa i en allt mer interdependent värld.

Tidigare reformförsök på det ekonomiska och sociala området har avsatt ganska marginella resultat. I hög grad har problemet varit att det som en gång inrättats har därefter, till följd av politiska låsningar, blivit mycket svårt att ändra, nästan oberoende av hur verkligheten har förändrats.

Utgångspunkten i projektarbetet var att komma fram till konkreta och ge- nomförbara reformer utan att behöva få till stånd en utdragen och besvärlig förändring av FN-stadgan. Projektet överlämnade sin slutrapport till FN:s generalsekreterare i maj 1991. Rapporten sammanfattar de reforrnåtgärder som de nordiska länderna anser vara av främsta politiska relevans och priori- tet.

Det i rapporten framlagda förslaget om att inrätta ett internationellt ut- vecklingsråd (IDC) syftar till att årligen samla medlemsstaternas ministrar för utvecklingsfrågor till ett möte där de övergripande riktlinjerna för FN:s biståndsverksamhet diskuteras och läggs fast.

Som komplement till detta utvecklingsråd föreslås inrättande av mindre styrelser för var och en av FN:s olika biståndsorganisationer. Dessa organ skall löpande styra organisationernas verksamhet utifrån en operationalisc- ring av utvecklingsrådets riktlinjer. Utgångspunkten är att dessa organ skall förena universalitet och representativitet med en ökad effektivitet. Vikten 72

av att hitta styrelseformer med mindre, men representativa, organ under- Prop. 1992/932100 stryks naturligtvis av det snabbt växande antalet medlemmar i FN. Bilaga 4

Idag finansieras FN:s biståndsaktiviteter till helt övervägande del av årliga frivilliga bidrag. Utfästelserna på årlig basis ger bristande stabilitet och för- utsägbarhet för en verksamhet som kräver mer långsiktig planering och lång- siktiga åtaganden. Bidragssystemet har även lett till en alltmer ojämn fördel- ning av bidragsbördan mellan de stora givarna.

Av de totala bidragen till organisationer som FN:s utvecklingsprogram UNDP och barnfondcn UNICEF, svarar Norden för upp till 30 %. Det inne- bär att Sverige och de övriga nordiska länderna har ett särskilt ansvar för dessa organisationers effektiva skötsel.

Mot den här bakgrunden presenteras också förslag till ett nytt finansie- ringssystem med en kombination av tre former av bidrag till de operationella aktiviteterna på biståndsområdet. Den första formen utgörs av reguljära bi- drag från alla medlemmar. Fördelningen av bidragsbördan skall ske efter be- talningsförmåga och därmed blir beloppen mycket begränsade för fattigare länder.

Den andra formen av bidrag skall ges i form av ”förhandlade bidrag”. Gi- varna får härigenOm i ett sammanhang ta ställning till både den totala bi- dragsvolym som krävs under de kommande åren och hur den skall finansie- ras, dvs. hur bidragsbördan skall fördelas mellan givarna.

Den tredje formen av bidrag skall, som nu, utgöras av frivilliga bidrag som tillägg på de två föregående bidragsformerna.

FN-projektets slutrapport behandlar även en lång rad andra frågor av sy- stemkaraktär för att skapa starkare FN-organisationer med stor integritet både i förhållande till givar- och mottagarländer. Det gäller fackorganens roll och ställning i systemet, framförallt en förstärkning av deras fackkompe- tens. Det gäller också FN:s personalfrågor, inkl. löner och andra förmåner, med inriktning på att stärka FN-organens integritet och generellt stärka kompetensen bland personalen.

En annan fråga gäller katastrofområdet, där FN genom organisatoriska förändringar måste stärkas för att snabbare och bättre koordinerat kunna gripa sig an det växande antalet katastrofer oavsett orsak. Glädjande nog kan vi på nordisk sida konstatera att den expertrapport som FN-projektet för tre år sedan lade fram på katastrofområdet har haft stor betydelse för de reformer som beslutats och som nu är på väg att genomföras. Redan har nya samordningsmekanismer upprättats inom FN både på fältnivå, på högkvar- tersnivå och på generalsekreterarens nivå. På den senare nivån har Sveriges tidigare FN-ambassadör tillträtt som en av FN:s högste chefer direkt under generalsekreteraren. På denna nivå inrättas nu också en samordningskom- mitté i Geneve för FN-systemet, Rödakors-rörelsen och ett stort antal andra enskilda organisationer verksamma på det humanitära området. Dessutom har en reservfond upprättats på 50 miljoner US dollar ur vilken medel kan tas för omedelbara insatser innan olika appeller om katastrofbistånd börjat ge resultat. Det återstår dock ett antal åtgärder för att FN skall kunna fun- gera så effektivt som vi har anledning att kräva på detta område.

Reformema på katastrofområdet och i Sekretariatet visar att förändringar av FN verkligen är möjliga. Omfattande nordiska konsultationer i både u- 73

och i-länder visar att det finns ett brett stöd för fortsatta reformer på det Prop_ 1992/93:100 ekonomiska och sociala området. Bilaga 4

Den hittillsvarande presentationsfascn av FN-projektet har nu övergått i en intensiv förhandlingsfas, som inleddes vid ECOSOC:s högnivåmöte i bör- jan avjuli 1992. Projektets analys och förslag till reformer bildar nu ett cen- tralt underlag för den fortsatta reformprocessen i form av ett officiellt FN- dokument benämnt ”Nordic Memorandum on UN Reforms”.

Det här innebär att tempot i reformarbetet ytterligare växlats upp och stäl- ler de nordiska länderna inför ett betydande ansvar och inför nya utmaningar med krav på förhandlingskapacitet och analytiska resurser. Sveriges och Nordens strävan är nu att skapa en så bred uppslutning som möjligt för våra förslag bland medlemsländerna, så att FN bättre kan möta 1990-talets utma- ningar och problem.

Jag lägger avsevärd vikt vid att svenska biståndsmedel kanaliseras till verksamheter och organisationer som uppvisar hög effektivitet.

Det starka stödet till reformer av FN skall bl.a. ses inom ramen för en sådan effektiviteshöjande ambition. Det betyder också att våra frivilliga bi- drag till FN mer noggrant prövas i förhållande till den effektivitet de olika FN-organisationerna uppvisar. En klar koppling råder således mellan stora svenska bidrag, reformer och effektivitet. Samtidigt finns i grunden ett ge- mensamt intresse mellan givar- och mottagarländer om att få ut större ut- vecklingseffekt av finansiella bidrag till FN-systemet.

Som ett ytterligare led i regeringens ambition att nå ökad effektivitet i an— vändningen av de multilaterala bidragen har en utredning tillsatts med syfte att förbättra och skapa ökad klarhet i den ekonomiadministrativa processen i ett antal internationella organisationer.

Utredningen som genomförs i samverkan mellan Utrikes- och Finansde- partementen skall ge förslag till stramare budgetrutiner och förstärkt revi- sionsförfarande i bl.a. en rad av FN:s fackorgan samt den omfattande verk- samhet som finansieras över FN:s reguljära budget.

Prioriteringar inom multilateralt biståndssamarbete

Jag har i de allmänna inledande avsnitten utvecklat det svenska biståndets prioriteringar. Därvid har jag pekat på fattigdomsbekämpningen som över- gripande mål. Jag har också pekat på vikten av insatser till särskilt utsatta grupper, såsom barn och flyktingar. Dessa prioriteringar måste följas upp av flertalet multilaterala organisationer. De multilaterala organ som har en stark fattigdomsinriktning, många gånger på tillskyndan av Sverige, bör i mindre grad än andra drabbas av nedskärningar. De internationella finansie- ringsorganen, och då särskilt IDA, Världsbankens fond för utlåning till de fattigaste u-ländcrna, spelar en central roll i detta sammanhang.

Till följd av ökade regionala och/eller etniska konflikter, ökar kraven på FN:s förmåga att spela en kraftfull, samordnad roll i olika katastrof- och flyktingsituationer. Organ som FN:s livsmedelsprogram, WFP, och FN:s t1yktingkommissarie, UNHCR, får därigenom en ökad betydelse. För att dessa organisationer skall kunna agera snabbt och effektivt i nödsituationer krävs flexibla, reguljära bidrag, som i vissa fall kan kompletteras med sär- . 74 skilt riktade bidrag.

Jag har tidigare berört betydelsen av en ekologiskt hållbar utveckling. Prop. 1992/932100 Multilaterala insatser inom detta område har hittills varit begränsade. men Bilaga 4 ökar successivt i omfattning som en följd av FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) och får en allt större betydelse inom flertalet multila- terala organ. I detta sammanhang prioriteras särskilt möjligheterna till inno— vativa samarbetsformer, bl.a. mellan Världsbanken och FN-organ.

Det bör samtidigt betonas att särskilt riktade miljöinsatser främst har en katalytisk effekt och att det i första hand är reguljära insatser i olika organ som måste utformas på ett miljömässigt riktigt sätt.

I inledningsavsnittet harjag redovisat min syn på hur regeringen bör prio— ritera frågor som rör befolkning och utveckling. Inför FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 kommerjag att fästa särskild vikt vid att för- beredelserna inför konferensen blir så gedigna som möjligt. Jag kommer dessutom att aktivt verka för att befolkningsfrågorna uppmärksammas i rele- vanta FN-organ och andra internationella organisationer.

Narkotikans ökade utbredning är ett snabbt växande globalt problem. Den har blivit ett allt större hot mot den sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen i många utvecklingsländer. Jag ser det som angeläget att mobi- lisera såväl medlemsländer som internationella organisationer i mer offen- siva insatser för att bekämpa narkotikaproblemet. FN:s narkotikaprogram har en viktig uppgift i detta arbete.

AIDS—epidemin har i många fattiga länder utvecklats från att utgöra ett hälsoproblem till att i växande grad också bli ett hot mot en stabil samhällsut- veckling. AlDS är ett i alla avseenden gränsöverskridande problem. Natio- nella insatser måste således kompletteras med internationellt samordnande åtgärder främst genom olika FN-organ. Den globala situationen motiverar AIDS-insatser på en fortsatt hög nivå.

Särskilda aspekter på det multilaterala biståndet

Resultatredovisning och utvärdering har getts en väsentligt ökad betydelse i biståndet. Dessa aspekter är relevanta också för multilateralt bistånd. I det sammanhanget finns det emellertid skäl att understryka att resultatredovis- ning och utvärdering av verksamheten inom de multilaterala biståndsorga- nen måste ske på ett sätt som samverkar med det multilaterala biståndets princip. Det är inte rimligt att varje enskild bidragsgivare kräver resultatre- dovisning och utvärdering av egna specifika bidrag. Istället bör de multilate- rala organisationernas egna resultatredovisningar och utvärderingar ges en större bredd och djup. Som multibiståndskommittén (SOU l99l:48), vars betänkande redovisades utförligt i föregående års budgetproposition, påpe- kar, har dessa organs utvärderingsfunktioner förstärkts under senare år. Kommittén menar dock att det finns utrymme för ytterligare förstärkning av den multilaterala kapaciteten i dessa avseenden. Jag delar detta synsätt. Därvid ter det sig som särskilt angeläget att se resultatredovisning och utvär— dering i kvalitativa likaväl som kvantitativa termer. Det är också angeläget att dessa organ anlitar utomstående utvärderare som ett komplement till in- terna utvärderingsenheters verksamhet. Främst Världsbanken har utvecklat utvärderingsfunktionen och anses idag ledande inom biståndsvärlden när det 75

gäller kunskap om biståndets effektivitet. FN-systemet behöver generellt Prop. 1992/93:100 förstärkas i detta avseende, även om några FN—organ gjort viktiga studier Bilaga 4 som på avgörande områden kompletterat Världsbankens arbete. Föränd- rade styrformer i enlighet med Nordiska FN-projektets förslag förväntas ge en ökad betydelse åt resultatredovisning och utvärdering inom FN-organen.

En annan inte tidigare redovisad fråga som behandlades av multibistånds- kommitten är multilateral upphandling.

En dominerande och accelererande trend under 1980-talet var de ökade inslagen av marknadsekonomiska lösningar i u-länderna och i de f.d. stats- handelsländerna i Östeuropa och det forna Sovjetunionen. Detta skapar del- vis förändrade förutsättningar för affärsmässigt samarbete. Å andra sidan är många av dessa länders skuldsituation fortfarande besvärlig vilket beskär deras importkapacitet.

Mot den här bakgrunden är därför den upphandlingsmarknad som genere- ras av de multilaterala utvecklingsbankerna och FN:s biståndsverksamhet av flera skäl mycket intressant. Den är relativt stor, den är växande men också svårpenetrerad och omgärdad av speciella upphandlingsregler.

Den totala marknadsvolymen för utvecklingsbankerna och FN kan upp- skattas till mellan 20—30 miljarder dollar per år. Endast en mindre del av den totala multilaterala upphandlingen sker från FN-systemet. Merparten sker inorn ramen för projekt finansierade av Världsbanken och de regionala ut- vecklingsbankerna.

Det bör samtidigt understrykas att den årliga marknadsvolymen som mått underskattar vikten av denna marknad. De dynamiska effekterna kan vara mycket betydande genom att den multilaterala marknaden ofta är en inkörs- port till en mer permanent företagsetablering i olika u-länder och f.d. stats- handelsländer.

Enligt Exportrådets statistik uppgick värdet av upphandlingen av svenska varor och tjänster på den multilaterala marknaden år 199]. till 198 miljoner dollar, varav 37 miljoner dollar från FN.

Ställs värdet av upphandlingen i relation till de bidrag olika länder ger till bankerna och FN — återflödet — kan konstateras att gruppen ”mest gynnade länder” toppas av Schweiz, Storbritannien och Frankrike, medan Sverige och övriga nordiska länder hamnar långt ner.

Om detta beror på bristande konkurrensförmåga, om svenska myndighe- ters draghjälp är otillräcklig eller om svenska företag helt enkelt inte satsar på den här marknaden i samma utsträckning som företag i andra länder, finns det för närvarande inget entydigt svar på.

Ansvaret för att förbättra situationen vilar främst på enskilda svenska företag. Utrikesförvaltningen och Exportrådet kan dock komplettera företa- gens egna insatser. Jag avser mot den här bakgrunden att närmare analysera hur den svenska andelen av de multilaterala organens upphandling skulle kunna öka.

Sverige är dessutom underrepresenterat vad gäller personal i flertalet fri- villigt finansierade multilaterala organ. Detta ter sig som särskilt anmärk- ningsvärt i de organ, där Sverige står för en hög andel av bidragen.

Självfallet måste all rekrytering till internationella organ i första hand utgå från verksamhetens krav på kompetens. Det finns emellertid all anledning 76

att tro att den svenska kompetensen på många av de områden där dessa or- Prop. "1992/932100 gan verkar är hög. Bilaga 4

Det är i sig angeläget att den ökade internationaliseringen leder till att flera svenskar har erfarenhet av internationellt arbete. Därtill är det av stor vikt att i organ med hög grad av svensk finansiering få in svensk personal. Personal med sådan internationell erfarenhet utgör också en viktig resursbas i det svenska biståndet. [ det sammanhanget bör särskilt betonas vikten av att ta tillvara återvändande personals kompetens.

Jag avser mot hakgrttnd av vad jag nyss sagt att verka för att finna former för att på ett mer aktivt sätt främja rekrytering av svensk personal till inter- nationella organ.

l vissa fall har FN-organ kunnat dra nytta av svensk kompetens inom ra— men för nyttjande av lämplig svensk institution. Jag tänker särskilt på de in- satser Arméstabens beredskapsstyrka, Swedrelief, kunnat göra för UNICEF i Liberia och Somalia och på Räddningsverket som erhållit uppdrag från UNHCR i Turkiet, det forna Jugoslavien och Kenya. Denna utveckling är positiv.

En intressant utveckling inom det multilaterala biståndet, som multibi- ståndskommitten särskilt pekade på, är ökande samverkan mellan multilate- rala organ och enskilda organisationer, internationella såväl som nationella. Dessa kompletterar varandra i olika avseenden, vilket kan utnyttjas till båda parters ömsesidiga fördel. Bl.a. i katastrofinsatscr utvecklas nya samarbets- former. Miljö-, befolknings-, AlDS- och narkotikaområdena erbjuder också utökade samarbetsmöjligheter. Samarbetet måste naturligtvis baseras på den enskilda organisationens unika förutsättningar och speciella profil. Det är min avsikt att på de sätt som multibiståndskommitten förordar ytterli- gare främja denna utveckling. Information och tillfälle till samråd om det multilaterala biståndet ges regelbundet i folkrörelserådet.

Multilaterala biståndet i förhållande till det totala biståndet

Det totala biståndsllödet från OECD:s DAC-länder för 1991 beräknades av OECD:s biståndskommitte (DAC) till 57 miljarder US dollar. Av detta be- lopp gick drygt 15 miljarder US dollar till multilateralt samarbete, dvs. ca 26 %. OECD-ländernas bidrag till multilateral verksamhet präglas av stora variationer. Under 1980-talet har dock andelen totalt sett varit i stort sett oförändrad.

Det svenska multilaterala biståndet redovisas huvudsakligen under C ]. Bidrag till internationella biståndsprogram. Därutöver utgår bidrag till FN:s verksamhet från övriga anslag. Det gäller främst bidrag till FN:s huma- nitära verksamhet och vid katastrofsituationer, men även vissa långsiktiga utvecklingsinsatser. regionala program och stöd till internationella forsk- ningsprogram. Därmed utgör bidrag genom det multilaterala systemet ca en tredjedel av det totala biståndet.

C _1. Bidrag till internationella biståndsprogram Prop. 1992/93:100 Bilaga 4

1991/92 Utgift 3 650 837 909 Reservation 738 381 777 Utestående 4 418 126 425 skuldsedlar

1992/93 Anslag 3 566 147 000 1993/94 Förslag 3 148 404 000

Tabell 3. Bidrag till internationella biståndsprogram budgetåret 1992/93 och 1993/94 (mkr)

Anslagspostidelpost Anvisat Förslag Förändring 1992/93 1993/94 1993/94

FN:s EKONOMISKA OCH SOCIALA VERKSAMHET I FAI.T FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

varav — ordinarie bidrag 670 560 I 10 FN:s kapitalutvecklingsfond

(UNCDF) 55 40 15 FN:s befolkningsfond (UNI-PA) 145 140 —5 Fst barnfond (UNICEF) 395 350 —45 Världslivsmedclsprogramrnet (WFP) 282 270 - 12 FN:s hjälporganisarion för palestinaflyktingar (UNRWA) 146 130 — 16 FN:s llyktingkommissarie (UNHCR) 235 235 () UNCI'AD/GA'ITzs internationella handelscentrum ( I'l'C'.) 23 20 —3 Narkotikabekämpning genom FN- systemet 58 53 —5 SUB TOTALT 2 (109 I 798 —211

IN'I'ERNA'I'IONEU .A FI NANSIERINGSORGAN Världslumksgruppen

varav — Internationella

utvecklingsfonden (IDA) 515 500 —15 Internationella

finanseringsbolaget (ll-"C) 16 14 —2 Delsumma 531 514 — 17 Regionala utvecklingsbanker varav -— Afrikanska

utvecklingsbanken (AIDB) 0 01 () — Afrikanska

utvecklingsfonden (AfDF') 270 321 51 — Asiatiska

utvecklingsbanken (AsDB) O 0I 0 — Asiatiska

utvecklingsfonden (IAsDF) 90 0' — 90 — Interamerikanska

utvecklingsbanken (IDE/FSO) 11 0[ — II Delsununa 371 321 —50 Övriga utvecklingslontler varav — Nordiska utvecklingsfonden (NDF) 62 62 0 — Internationella -6()

jordbruksutvecklingsft'rnden (IFAD) 60 01 Delsumma 122 62 —60

_ . _ 78 sur; 'I'(_>'I'AI.T 1 024 897 _127

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1992/93300 Bilaga 4 Anslagspost/delpost Anvisat Förslag Förändring 1992/93 1993/94 1993/94 ÖVRIGT — Miljöinsatser 155 451 — 110 Internationella familje—

planeringsfederationen (IPPF) 96 89 ——7 — Internationella

sjöfartsuniversitelet (WMU) 19 18 —1

Multilaterala biträdande

experter m.m 62 55 —7 — FN:s aktioner för fred och

återuppbyggnad 502 150 100 — Övriga insatser 151 96 —55 SUB TOTALT 533 453 —80

SUMMA 3 566 3 148 —418

ljämte ingående reservation 2jämte ingående reservation om 100 mkr från budgetåret 1991/92

FN:s ekonomiska och sociala verksamhet i fält FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

Budgetåret 1992/93 725 000 000 Budgetåret 1993/94 600 000 000 varav

Ordinarie bidrag till UNDP 560 000 000 FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 40 000 000

FN.-s utvccklingsprogmm (UNDP) är FN-systemcts centrala organ för finan- siering av tekniskt bistånd. UNDP är inte sektorsbundet och kan därigenom ge utvecklingsländerna råd och finansiera insatser inom alla samhällssekto- rer. UNDP har program i 150 länder med tyngdpunkt i de fattigaste u—län— derna. UNDIEs landreprcsentanter har också en samordnande roll för FN:s insatser inom det sociala och ekonomiska området. 87 % av landprogramre- surserna är under den femte programperioden 1992—1997 reserverade för länder med en BNP per capita på högst 750 US dollar.

För att vara FN:s centrala biståndsorgan har UNDP begränsade resurser. Budgeten för år 1992 uppgick till ca 1 200 miljoner US dollar. De nordiska länderna svarade för närmare en tredjedel av bidragen. År 1992 var Sverige totalt sett UNDst största bidragsgivare och svarade för drygt 11 % av hud- geten.

UNDP behöver en mer solid resursbas för att kunna fullfölja sina uppgif- ter. Samtidigt måste bördcfördclningcn bli betydligt jämnare. Jag har tidi- gare redogjort för arbetet med att få förslagen i Nordiska FN-projektet ge- nomförda. En viktig del av förslagen är att ett nytt finansieringssystem skall införas där medlemsländerna tar ett större och mcrjämbördigt fördelat an- svar för finansieringen.

Jag har tidigare betonat vikten av en effektivare samordning av FN-systc- 79

mets biståndsinsatser. Jag vill särskilt betona vikten av en klarare ansvars- Prop. 1992/93:100 och rolll'ördelning mellan UNDP, fackorganen och Världsbanken/IDA. Bilaga 4 UNDP har en viktig roll att stödja utvecklingsländerna att ta ett eget ansvar för sin utveckling. Mottagarländerna bör i högre utsträckning ta ansvaret för att genomföra utvecklingsinsatscr liksom för att samordna det externa bi- ståndet. UNDst verksamhet bör, istället för att gentmtföra projekt, i högre utsträckning inriktas på kapacitetsutvccklingi utvecklingsländerna. Ett om- råde där UNDP har en central uppgift är att stödja u-ländernas kapacitet- suppbyggandc inom miljöområdet. FN:s konferens om miljö och utveckling betonade UNDP:s centrala roll inom detta område. Jag konuner aktivt att verka för att UNDP prioriterar denna uppgift.

År 1992 presenterade UNDP för tredje gången årsrapporten om mänsklig utveckling (Human Development Report). UNDP har genom denna rap- port lagt grundcn för en analys som på ett Ilerdimensioncllt sätt kan mäta begreppet mänsklig utveckling. Rapporten utgör en viktig grund i arbetet att utveckla UNDP:S verksamhet.

UNDP planerar verksamhet i Central och Östeuropa samt i OSS. Sverige har aktivt drivit linjen att FN skall samordna sina insatser i regionen och att ett samlat FN-program skall utvecklas. FN-systemets komparativa fördelar måste klart definieras i förhållande till bilaterala och regionala bidragsgi- vare. UNDP har en viktig roll i att samla FN-systemet för gemensamma in- satser.

UNDP har också en viktig uppgift i FN:s katastrofarbete. Genom den samordnande roll som UNDP:s landrepresentanter har spelar de en framträ- dande roll i FN:s katastrofarbetc på fältet. UNDP har framförallt en central roll i återuppbyggnaden av ett land efter en katastrof genom att förena de akuta katastrofinsatserrm med åtgärder som leder till mer varaktig utveck- ling.

Om UNDP:s verksamhet skall kutma effektiviseras måste styr- och finan- sieringsformerna reformeras i enlighet med de förslag Sverige och övriga nordiska länder driver på grundval av slutsatserna i Nordiska FN-projektet. En aktivare styrning på policynivå är nödvändig om UNDP skall kunna spela en mer aktiv och central roll inom FN-systemet.

Jag föreslår att Sveriges bidrag till UNDP beräknas till 560 miljoner kro- nor för nästa budgetår. Därigenom kommer Sverige fortsatt att vara en av de största bidragsgivarna.

FN:s kapitalutveeklingsjbnd (UNCDF) ger finansiellt och tekniskt bistånd till småskaliga investeringsprojckt som gynnar den lokala företagsamheten i de minst utvecklade länderna. Till stor del är verksamheten inriktad på att engagera kvinnor att starta och utveckla mindre företag. Verksamheten är inriktad på att stödja marknadsekonomisk utveckling. Fondens verksamhet har visat sig vara ett värdefullt komplement till UNDst tekniska bistånd och till de större projekt som utvecklingsbankerna stödjer. Sverige är den störste bidragsgivaren till fonden och svarade 1992 för en andel på ca 20 %. Jag fö- reslår att bidraget för budgetåret 1993/94 beräknas till 40 miljoner kronor.

FN:s befolkningsfond (UNFPA) Prop. 1992/932100 Budgetåret 1992/93 145 000 000 Bilaga 4 Budgetåret 1993/94 140 000 000

Världens befolkningstillväxt är en av vår tids allvarligaste utmaningar. Jag har tidigare redovisat regeringens syn på hur Sverige bör agera och vilken vikt jag tillmäter FN:s förestående världskonferens om befolkning och ut- veckling.

FN:s befolkningsfond (UNFPA) är den centrala organisationen för sam— ordning och finansiering av bistånd inom FN-systemet på befolkningsområ- det. UNFPA:s roll är att stödja u-ländernas ansträngningar att bygga upp sin egen kapacitet för effektiva program på befolkningsområdet. UNFPA spri- der också information om befolkningsfrågor i både i- och u-länder och om hur problemen bäst kan angripas. UNFPA svarar för biståndsinsatser samt främjar och samordnar befolkningsprogram inom FN-systemet.

Förutom verksamhet inom områden som familjeplanering, information och utbildning, datainsamling m.m. ägnar sig fonden i ökande utsträckning åt att peka på sambanden mellan de faktorer som påverkar befolkningstill- växten. Kvinnornas situation, miljön, flyktingproblem — såväl inom som mellan länder — liksom AIDS-epidemin, utgör exempel på sådana faktorer som bestämmer befolkningsökningen. I grunden ligger fattigdomen i alla dess aspekter som orsak till en obalanserad befolkningsutveckling.

FN:s befolkningsfonds ledande funktion inom FN-systemet bör stödjas och dess samarbete med både FN-organisationer och enskilda organisatio- ner framhållas, t.ex. samarbete med Internationella familjeplaneringsfede- rationen (IPPF).

FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro ijuni 1992 gav FN-systemct i uppgift att vidta kraftfulla åtgärder inom området befolkning miljö. Jag avser i detta sammanhang att verka för att sådana insatser genomförs bl.a. inom ramen för UNFPA.

UNFPA har också en avgörande roll inför FN:s internationella konferens om befolkning och utveckling i Kairo 1994.

Befolkningsfrågorna är en prioriterad del av det svenska biståndet. Jag föreslår att bidraget till UNFPA utgår med 140 miljoner kronor för budget- året 1993/94.

FN:s barnfond (UNICEF)

Budgetåret 1992/93 395 000 000 Budgetåret 1993/94 350 000 000

FN:s barnfond bildades efter andra världskriget för att hjälpa barnen i det krigshärjade Europa. Efter några år av katastofinsatser breddades fondens mandat till att idag omfatta barns alla rättigheter med en spännvidd från ma- teriella behov till icke materiella. För att kunna ändra barnens villkor har UNICEF inriktat sin verksamhet på att förbättra situationen för hela famil- 81

jen. Kvinnornas ställning och livsvillkor spelar härvid en utomordentlig stor Prop. 1992/93:100 roll. Barnfondens programverksamhet är därför mest omfattande i de länder Bilaga 4 där fattigdomen är svårast, där det föds flest barn och där barnadödligheten är som högst. Flera av dessa länder befinner sig dessutom i en krigssituation. UNICEF analyserade tidigt behoven av att se utvecklingsprocesser utifrån ett mänskligt perspektiv. Barnfonden har deltagit aktivt i FN:s konferens om miljö och utveckling och initierat delavsnittct om barn i dess handlingspro— gram Agenda 21.

UNICEF:s verksamhet kan idag sägas vila på tre pelare, alla lika viktiga;

— den katalytiska rollen som rådgivare och policyskapare. Ett exempel på detta är arbetet med konventionen om barnets rätt och toppmötet för barn. Genom att huvudelen av världens länder har ratificerat konventio- nen om barnets rättigheter är länderna förpliktade att förverkliga dessa rättigheter i sina egna samhällen. På nationell nivå följs också arbetet med att tillvarata barnets rätt upp genom att länderna har eller är i färd med att utarbeta nationella handlingsplaner i detta syfte. — programverksamheten, dvs. fleråriga insatser omfattande hälso- och sjukvård, vattenförsörjning och sanitet, nutrition och utbildning. Dessa insatser sker i nära samarbete med det mottagande landet. Sverige ger genom SIDA ett avsevärt extra stöd, s.k. multi-bistånd, till denna typ av verksamhet.

— katastrofinsatser. Behovet av katastrofinsatscr har under senare år ökat markant. Över hälften av de drabbade är barn och således får UNICEF en naturlig roll i sammanhanget. Det har inneburit att UNICEF fått större. riktade anslag för insatser i berörda länder. Även Sverige har ka- naliserat ett ökat katastrofbistånd via UNICEF.

Även om katastofinsatscrna ökar måste UNICEF:s främsta mål vara utveck- lingsinsatser. Jag noterar med tillfredställelse att UNICEF samarbetar med en rad andra FN-organ, internationella och enskilda organisationer för bar- nens välbefinnandc och framtid. 1 det aktiva samarbetet mellan Sverige, andra länder och UNICEF framstår, som jag sagt inledningsvis, behovet av nya mera ändamålsenliga styr- och finansieringsformer påtagligt.

Sverige eftersträvar att FN:s biståndsorgan skall få ett så stort generellt bidrag som möjligt för att möjliggöra en långsiktig planering och utveckling av verksamheten.

Sveriges totala bidrag, inkl. tilläggs- och katastrofbidrag över SIDA:s an- slag, uppgick förra budgetåret till 727 miljoner kronor, en ökning med 51 miljoner från 1990/91. Sverige stod under 1.991 för drygt 17 % av UNI- CEF:s totala inkomster från regeringar och mellanstatliga organisationer. Flera av Europas finansiellt betydande länder finns inte med bland de större givarna.

För budgetåret 1993/94 föreslårjag ett svenskt bidrag till UNICEF:s gene- Prop 1992/931100 rella budget om 350 miljoner kronor. Bilaga 4

Världslivsmedelsprogrammet (WFP)

Budgetåret 1992/93 282 000 000 Budgetåret 1993/94 270 000 000 varav Världslivsmcdelsprogrammet (WFP) 112 000 000 Internationella katastrofIagret för livsmedel (IEFR) och långvariga flyktingprogram (PRO) 105 000 000 Livsmedelshjälpkonventionen (FAC) 53 000 000

WFP har en betydelsefull roll vid samordning av livsmedelsleveranser i inter- nationella biståndsprogram. Sverige verkar för att en större andel av värl- dens sammanlagda livsmedelsbistånd skall gå genom WFP och för att WFP skall kunna spela en mer aktiv roll för att lindra verkningarna av katastrofer av olika slag.

Under 1991 förmedlade WFP livsmedel till drygt 40 miljoner människor, varav 20 miljoner människor fick del av livsmedelbistånd genom reguljära utvecklingsprojekt. Livsmedelsbiståndet i katastrofer och flyktingsituatio- ner har under de senaste åren ökat kraftigt och utgjorde under 1991 mer än hälften av WFP:s totala livsmedelsleveranser.

Den expanderande katastrofverksamheten har medfört att WFP:s utveck- lingsprojekt inte kunnat växa i omfång. En diskussion förs i WFP om livsme- delsbiståndets roll i utvecklingshänseende och om hur samordningen mellan utvecklingsprojekt och katastrofverksamhet kan förbättras.

WFP genomgick 1991 en rad organisatoriska förändringar som ett led i att anpassa organisationen till de nya utmaningar som under 1990-talet kommer att ställa större och delvis förändrade krav på dess samlade kapacitet. Bl.a. har WFP blivit mera självständigt i förhållande till FN:s jordbruks- och livs- medelsorganisation, FAO.

Under 1991 beslöts att WFP fr.o.m. årsskiftet 1991/92 successivt övertar ansvaret för livsmedelsbistånd till flyktingar, en uppgift som tidigare ålegat FN:s flyktingkommissarie, UNHCR.

Det svenska bidraget till WFP utgörs av tre delkomponenter. För det första ges ett ordinarie bidrag till WFP:s aktiviteter på utvecklings— området. Två tredjedelar av det ordinarie bidraget är bundet till upphand- ling av livsmedel i u-länder med exportproduktion eller i Sverige. Den övriga tredjedelen utgör ett stadgeenligt kontantbidrag till transportkostnader och administration.

För det andra lämnas bidrag till katastrof- och fkatingsituationer. Det för- delar sig på det Intemationella katastroflagrel för livsmedel (International Emergency Food Reserve, IEFR) och Fonden för utdragna flvktingsituatio- ner (Protracted'Refugee Operations, PRO). PRO som upprättades 1990, har fått en allt viktigare funktion i och med samarbetsavtalet med UNHCR. . 83

Bilaga 4

Dess syfte är att möta de näringsbchov som uppstår i långvariga flyktings- ituationer.

Särskilt IEFR och PRO kräver största möjliga finansiella flexibilitet för att möjliggöra den mest tids- och kostnadseffektiva upphandlingen. Immidiate Response/tccount (IRA) tillkom för att möjliggöra omedelbar lokal eller re- gional upphandling av livsmedel vid uppkommande katastrofinsatser.

För det tredje lämnas ett bidrag till Konventionen om livsmedelshjälp (Food Aid Convention, FAC). Inom ramen för 1986 års konvention om livs- medelshjälp har medlemsländerna åtagit sig att ge bidrag som sammanlagt motsvarar 7,5 miljoner ton spannmål per år. Det svenska årsbidraget mot- svarar 40 000 ton vete inkl. kostnader för administration och frakt och läm- nas genom WFP. Dessa medel kan användas för utvecklingsinsatser, katast- rof- eller flyktingbistånd, beroende på behoven under året. I anslagsbelop- pet har hänsyn tagits till kronans sjunkande värde.

Utöver dessa bidrag kanaliserar Sverige även extraordinär katastrofhjälp via WFP över katastrofanslaget.

WFP har under tvåårsperioderna 1991—1992 och 1993—1994 redovisat ett medelsbehov av 1 500 miljoner US dollar för respektive period.

Jag föreslår ett bidrag till WFP om totalt 270 miljoner kronor varav 112 miljoner kronor till det ordinarie programmet, 105 miljoner kronor till IEFR/PRO och 53 miljoner kronor till FAC.

FN:s hjälporganisation för palestinanyktingar (UNRWA)

Budgetåret 1992/93 146 000 000 Budgetåret 1993/94 130 000 000

UNRWA har under 42 år svarat för utbildning, hälsovård och social service för palestinska fkatingar på Västbanken, i Gaza, Libanon, Syrien och Jor- danien. Den ekonomiska aktiviteten i de ockuperade områdena (Västban- ken och Gaza) har under det palestinska upproret, Intifadan, gått kraftigt tillbaka och har medfört en allt svårare situation för befolkningen. Gulfkri- sen medförde ytterligare inkomstbortfall för de ockuperade områdena i form av minskade remitteringar, exportintäkter och bistånd. Ett stort antal pales- , tinier som tidigare varit bosatta i Kuwait tvingades återvända till regionen. Under det senaste året har den socio-ekonomiska situationen för många pa- lestinier allvarligt försämrats och många som tidigare varit självförsörjande har tvingats söka bistånd från UNRWA som sammanlagt bistår 2,65 miljoner palestinier.

Palestinafkatingarnas situation ställer fortsatt höga krav på UNRWA vad gäller utbildning, hälsoinsatser och social verksamhet.

Därvid kan noteras att UNRWA har ett gott anseende i givarsamfundet såsom en kostnadseffektiv och väl fungerande organisation. Från givarhåll betonas dock behovet av en ökad samordning med andra FN-organ.

Utöver bidraget till UNRWA utgår även svenskt stöd till bilaterala insat- ser och katastrofbistånd till Västbanken och Gaza. Det bilaterala stödets tyngdpunkt ligger på de sociala sektorerna och kanaliseras via svenska en-

skilda organisationer. Det stödet har ökat under senare år och uppgick bud- Prop. 1992/93:100 getåret 1991/92 till omkring 20 miljoner kronor. Bilaga 4 UNRWA beräknar medelsbehovet för verksamhetsåret 1993 till 295 miljoner US dollar för det reguljära programmet, vilket skall jämföras med 1992 års budget på 277 miljoner US dollar. 1991 var Sverige den tredje största givare till UNRWA. Jag föreslår ett bidrag om 130 miljoner kronor till UNRWA för budget- året 1993/94.

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)

Budgetåret 1992/93 235 000 000 Budgetåret 1993/94 235 000 000

Under de senaste tio åren har flyktingproblematikcn alltmer kommit att hamna i centrum för världens uppmärksamhet. Krigen i Afghanistan, Kam- bodja, Mocambique, Somalia m.fl. länder på Afrikas horn och det forna Ju- goslavien, ofta i kombination med torka och åtföljande svält, har tvingat mil- jontals människor att lämna sina hem för obestämd tid. Enligt UNHCR:s beräkningar finns det idag 17 miljoner fkatingar i världen samt minst lika många internflyktingar. UNHCR:s uppgift är att ge skydd och bistånd till personer som fIyr undan bl.a. politisk och religiös förföljelse, samt att med- verka till långsiktiga lösningar på flyktingarnas situation. Sedan fkatingkon- vcntionens tillkomst 1951 har UNHCR tvingats utvidga sitt verksamhetsom- råde utanför det som ursprungligen var åsyftat. Denna förändring har inte minst under de senaste åren varit påtaglig och ställt organisationen inför nya utmaningar.

Flyktingproblem har kommit att bli en allt viktigare konsekvens av kata- strofer och gjort UNHCR till ett av de största FN-organen i dessa samman- hang. Ett exempel är det forna Jugoslavien där UNHCR av generalsekrete- raren givits en ledande roll för de humanitära insatserna. Denna utveckling kan förväntas fortsätta och kommer att innebära ökad belastning på UNHCR:s egen katastmfkapacitet och ställa krav på att denna ytterligare förstärks.

I UNHCR:s mandat ingår att medverka till långsiktiga lösningar på fka- tingproblemen. Traditionellt sett räknar man med tre möjligheter: frivilligt återvändande, integration i mottagarlandet och skydd i tredje land. Under de senaste åren har ökade ansträngningar gjorts för att möjliggöra frivilligt återvändande. Stora repatrieringar pågår eller är planerade till bl.a. Afgha- nistan, Mocambique och Kambodja. UNHCR har verkat för att inom ramen för ett utvecklingsinriktat bistånd skapa förutsättningar för fkatingar att återvända. I detta sammanhang har UNHCR i ökad utsträckning kommit att uppmärksamma flyktingkvinnornas och flyktingbarnens särskilt utsatta position. Detta kommer att kräva stora och ökade insatser av UNHCR och andra FN-organ.

Den förändrade fkatingsituationen har avsatt tydliga spår i verksamhe- tens utveckling. Efter de finansiella problem och den förtroendekris som or- 85

ganisationen genomgick under åren 1989/90, har man under nytt ledarskap Prop. 1992/93:100 utvecklat ett väl fungerande och effektivt sekretariat. Huvuddelen av perso- Bilaga 4 nalen finns på fältkontoren och verksamheten präglas av ett nära samarbete med enskilda organisationer.

För verksamhetsåret 1992 uppskattade UNHCR behoven till 1 100 miljoner US dollar och inkomsterna till 840 miljoner US dollar. Bud- geten för 1993 års reguljära program uppgår till 378 miljoner US dollar. Där- utöver kommer kostnaden för särskilda tlyktingprogram som sannolikt kom- mer att uppgå till 1992 års nivå, dvs. ca 700 miljoner US dollar. Den snabba ökningen av UNHCR:s särskilda program har inneburit att det reguljära programmets andel av den totala budgeten successivt har minskat. Sverige har verkat för dels en ökning av de reguljära programmen på bekostnad av de särskilda programmen, dels för att UNHCR skall ges större flexibilitet vid användandet av de reguljära medlen. I propositionen 1991/92 föreslogs det senare. Erfarenheterna av detta har varit positiva.

För budgetåret 1992/93 uppgår det reguljära svenska bidraget till UNHCR. till 235 miljoner kronor. Under 1992 har dessutom sammanlagt 297 miljoner kronor från andra anslag utbetalats till UNHCR för katastrofinsatser på bl.a. Afrikas Horn. Sverige är tredje största bidragsgivandc nation till UNHCR, efter USA och Japan, och svarar för ca 8 % av bidragen.

Med hänsyn till de snabbt växande behov som UNHCR möter är det ange- läget att det svenska bidraget även fortsättningsvis bibehålls på en hög nivå. Det reguljära bidraget bör kunna användas av UNHCR för att täcka både reguljära programkostnader och särskilda program.

Jag beräknar Sveriges reguljära bidrag till UNHCR till 235 miljoner kro- nor för budgetåret 1993/94.

UNCTAD/GA'ITm internationella handelscentrum (ITC)

Budgetåret 1992/93 23 000 000 Budgetåret 1993/94 20 000 000

ITC är FN -systemets operativa organ för handelsfrämjande åtgärder till för- mån för u—länderna. Det erhåller sina finansiella resurser dels från UNC- TAD och GATT för den administrativa budgeten, dels från UNDP och en- skilda bidragsgivare för särskilda projekt. Sverige har traditionellt varit den störste bilaterale bidragsgivaren. Under innevarande budgetår har ett bidrag om 23 miljoner kronor anslagits. Styrelsen för internationellt näringslivsbi- stånd (SWEDECORP) har getts det samordnande ansvaret för beredning och uppföljning av de projektmedel som Sverige ställer till ITC:s förfo- gande.

I syfte att minska andelen öronmärkta bidrag initierade Sverige under år 1991 en diskussion inom ITC om dess framtida struktur och organisation. Ett svenskt förslag om inrättandet av en rådgivande kommitté för bättre styr- ning av verksamheten och etablerandet av en global bidragsfond godtogs i princip. Emellertid har GATT:s och UNCTAD:s gemensamma policyorgan JAG (Joint Advisory Group) inte kunnat sammankallas under år 1992 i så- 86

dan ordning att samtliga med organisationen förknippade problem kunnat Prop. "1992/931100 behandlas. Detta beror på att ett fullständigt möte med JAG ej ansetts me— Bilaga 4 ningsl'ullt då chefsposten för organisationen varit obesatt sedanjanuari 1992. FN:s generalsekreterare har beslutat att tjänsten skall omklassificeras och har därför ej tillsatt den kandidat GATT och UNCTAD enligt normal till— sättningsprocess föreslagit. Såvida inte en snar lösning kommer till stånd i chefsfrågan kan detta negativt påverka inte bara genomförandet av det svenska reformförslaget utan ytterst äventyra hela ITC:s organisation och verksamhet.

Mot denna bakgrund föreslår jag för budgetåret 1993/94 att det svenska bidraget beräknas till 20 miljoner kronor. Utbetalning av svenskt bidrag får göras avhängigt av utvecklingen i chefsfrågan och frågan om nya styrformer.

N arkotikabekämpning genom FN -systemet

Budgetåret 1992/93 58 000 000 Budgetåret 1993/94 53 000 000

Det svenska bidraget till internationell narkotikabekämpning kanaliseras via FN:s program för kontroll av beroendeframkallande medel (UNDCP) och i viss utsträckning Världshälsoorganisationens program mot missbruk av be- roende framkallande medel (WHO/PSA).

UNDCP skall övervaka efterlevnaden av de internationella konventioner som finns på området, bedriva forskning inom narkotikarelaterade områ- den, samt identifiera, initiera, samordna och utvärdera projekt i syfte att minska produktionen av, handeln med och konsumtionen av narkotika i världen.

UNDCP har under de senaste två åren tagit en katalytisk roll i den interna- tionella narkotikabekämpningen. Organisationen strävari allt högre grad till att mobilisera och samordna internationella organisationers insatser mot narkotika.

Det normativa arbetet finansieras genom FN:s reguljära budget medan den operativa verksamheten finansieras på frivillig väg. Sverige är en av UNDCst största bidragsgivare. De svenska bidragen avser främst integre- rad landsbygdsutvcckling sarnt förebyggande insatser och vård av missbru- kare.

WHO/PSA skall inom WHO:s mandat i FN-systemet erbjuda ett kun- skapsmässigt ledarskap i hälsofrågor relaterade till missbruk av narkotika och alkohol. PSA inriktar sig framför allt på efterfrågeminskning som metod att minska missbruk av beroendeframkallande medel.

Sverige bidrog under PSA:s två första verksamhetsår med ett organisa- tionsstöd om 12 miljoner kronor (budgetåren 1990/92).

Narkotikaproblemen är globala till sin karaktär och motiverar därför ett betydande stöd till multilaterala organisationer vilkas verksamhet syftar till internationella ansträngningar i bekämpningen av narkotika.

Jag föreslår därför ett bidrag till den internationella narkotikabekämp- ningen för budgetåret 1993/94 på 53 miljoner kronor för insatser i utveck- 87

lingsländer genom UNDCP och andra multilaterala organisationer, främst Prop. 1992/93:100 WHO/PSA. Bilaga 4

Internationella finansieringsorgan

Världsbanksgruppen

Budgetåret 1992/93 53.1 000 000 Budgetåret 1993/94 514 000 000 varav

Internationella utvecklingsfonden (IDA) 500 000 000 Internationella finansieringsbolaget (IFC) 14 000 000

Världsbanken (IBRD)

Världsbanksgruppen utgör en av de viktigaste finansieringskällorna för u- länderna. I gruppen ingår Världsbanken (IBRD), Internationella utveck- lingsfonden (IDA), Internationella finansieringsbolaget (IFC) och Multila— terala investeringsgarantiorganet (MIGA). Som en följd bl.a. av skuldkrisen på 1980-talet och u-ländernas växande svårigheter att få kommersiella län har gruppens betydelse successivt ökat. Verksamheten utgörs dels av långiv- ning, dels av omfattande rådgivning i anslutning till ekonomiska reformer i låntagarländerna. Dessa uppgifter i kombination med bankens centrala roll för mobilisering och samordning av finansiellt bistånd har lett till nära samar- bete mellan banken och svenska biståndsorgan, särskilt i Afrika. Under det senaste året har Världsbanksgruppen utökats med många nya medlemslän- der, bl.a. de tidigare Sovjetrepublikerna. Världsbanksgruppen är numera, med sina 172 medlemsländer, i praktiken en universell organisation. Att bi- dra till att tillgodose de nya medlemsländernas behov av finansiella resurser och experthjälp samtidigt som stödet till de traditionella låntagarländerna förutsätts fortsätta i oförrninskad omfattning är en stor utmaning för Världs- banksgruppen.

IBRD ger långfristiga lån till medelinkomstländer som t.ex. Indonesien, Mexiko och Turkiet, men också till kreditvärdiga låginkomstländer som Kina och Indien. IBRD:s utlåning finansieras främst genom upplåning på de internationella kapitalmarknaderna med medlemsländernas kapitalinsatscr som säkerhet. Banken har mycket god kreditvärdighet och kan låna på för- delaktigast möjliga villkor. IBRD:s utlåning kan i sin tur ske till lägre ränta än vad låntagarländerna själva skulle kunnat få.

Sveriges del av IBRD:s kapital uppgår till 1,8 miljarder US dollar, vilket motsvarar en röstandel på för närvarande 1,17 %. Endast 3 % av den se- naste kapitalhöjningen har inbetalats kontant, resten utgörs av garantiåta- ganden. Riksbanken står för Sveriges kapitalinsats i IBRD.

Internationella utvecklingsjb;tden (IDA) - Prop. 1992/93;1()() IDA är Världsbanksgruppens fond för utlåning på särskilt förmånliga villkor Bilaga 4 till de fattigaste u-länderna. Dessa villkor innebär räntefrihct och lång åter- betalningstid. Budgetåret 1991/92 uppgick IDA:s nya utlåningsåtaganden till 6,6 miljarder US dollar.

Av IDA:s utlåning går ungefär 80 % till de allra fattigaste länderna, dvs. länder med högst 610 US dollar i BNP per invånare (1990 års penning- värde). IDA är en effektiv kanal för finansiellt stöd i kombination med råd- givning och experthjälp. IDA spelar också en central roll för mobilisering av ytterligare stöd från andra finansieringskällor. IDA:s utlåning är inriktad på landsbygdsutvcckling, utbildning, hälsovård, vattenförsörjning och stöd för ekonomiska reformer som syftar till ett mer effektivt resursutnyttjande (s.k. strukturanpassningsprogram). Med sin betoning på de fattigaste länderna samt på social utveckling och fattigdomsbekämpning överensstämmer IDA- utlåningcn med de svenska biståndspolitiska målen.

IDA finansieras genom bidrag från medlemsländerna vilka i förhand- lingar, normalt vart tredje år, beslutar om förstärkning av IDA:s resurser. I samband därmed fastläggs riktlinjerna för IDA:s utlåning. Förhandlingarna om den tionde s.k. påfyllnaden slutfördes i december 1992. En av huvudfrå- gorna har varit hur IDA skall kunna möta den kraftigt ökade efterfrågan som bl.a. har sin grund i att BNP per invånare i ett antal medlemsländer sjunkit till en nivå som ger rätt till IDA-lån.

I samband med den tionde påfyllnaden fastlades att IDA-utlåningen även i fortsättningen skall vara helt inriktad på fattigdomsbckämpande projekt och program och dessutom ytterligare öka långivningen till de sociala sekto- rerna med särskild tonvikt på stöd till kvinnor. Som ett direkt svar på Agenda 21, handlingsprogrammet från Riokonferenscn, kommer IDA att markant förstärka inslaget av miljörelaterade åtgärder i sina låneprogram. Stor vikt kommer att läggas dels vid att mottagarländerna tillämpar ett gott styrelse— skick som bidrar till att lånemcdlen används effektivt och på avsett sätt; dels vid att IDA fullföljer det pågående arbetet med att förbättra stödet till mot— tagarländerna under själva genomförandet av IDA-finansierade projekt.

Den senaste påfyllnaden avser en treårsperiod med början den ljuli 1993 och uppgår till ca 18 miljarder US dollar. Detta innebär att bidragsländerna, trots svåra interna budgetproblem, lyckats bibehålla det reala värdet från den nionde påfyllnaden. Överenskommelsen innebär att IDA, för att möta sina åtaganden kommer att dra dessa medel från lagda skuldsedlar under en period om åtta i stället för tio år. '

Sverige har utfäst att under de tre åren bidra med drygt 2,8 miljarder kro- nor. Beloppet skall erläggas som skuldsedlar vilka deponeras i Riksbanken. Utöver samma andel som vid den nionde påfyllnaden dvs. 2,62 procent bi- drar Svcrige med ca 7,5 miljoner kronor per år under de åtta år som drag- ningar på skuldsedlarna kommer att ske. Det senare bidraget kom att bli starkt bidragande till att en förhandlingslösning på denna nivå kunde komma till stånd och till att IDA konuner att öka sin fokusering på insatser på mil- jöområdet. Lösningen innebär en mindre budgetbelastning än utfästelsen vid den nionde påfyllnaden under vilken 25 procent av de tre årsbidragcn erlades kontant. 89

Budgeteringssystemet för de svenska bidragen till IDA har ändrats. Den Prop. 1992/93:100 tidigare metoden innebar att hela det belopp som svarade mot det svenska Bilaga 4 årsbidraget anslogs samma budgetår som skuldsedeln lades. IDA:s drag- ningar sker däremot under en längre period upp till tio år och i den takt fonden behöver resurser för utbetalningar till godkända projekt. Med denna budgeteringsmetod kom stora outnyttjade medel i form av skuldsedlar att samlas under anslagsposten.

Riksdagen har i några fall beslutat att delar av outnyttjade skuldsedlar till- fälligt fått användas för andra angelägna och oförutsedda ändamål (Central- och Östeuropa, det forna Jugoslavien och katastrofinsatser). Under budget- åren 1990/91, 1991/92 och 1992/93 har 620 miljoner kronor tillfälligt tagits i anspråk för sådana särskilda insatser.

Budgetåret 1991/92 infördes ett nytt budgeteringssystem som innebär att endast ett belopp svarande mot IDA:s beräknade dragningar på skuldsed- larna under det aktuella budgetåret anslås. Detta system har fördelen att inga nya reserver byggs upp och ger därigenom en sannare bild av den fak- tiska svenska resursöverföringcn via IDA till u-länderna. Det är viktigt att understryka att man med detta system fördelar anslagen till IDA över ett större antal år. Medel till påfyllnaderna måste därför anslås så länge som IDA:s dragningar fortgår vilket innebär ca 7 år efter det att själva påfyll- nadsperioden avslutats. Den nya budgeteringstekniken innebär att medel kommer att behöva anslås för förväntade dragningar från flera påfyllnader samtidigt. De outnyttjade skuldsedlarna kommer successivt att minska i takt med att dragningarna från tidigare påfyllnader fortsätter. För att täcka gjorda åtaganden måste dessutom de utlånade medlen återföras till IDA:s budget.

Det första årsbidraget under IDA 10 kommer att erläggas under budget- året 1993/94. Sverige kommer att lägga tre skuldsedlar på lika stora årsbidrag med början budgetåret 1993/94. Dragningarna på dessa skuldsedlar kommer att fördela sig över en åttaårsperiod.

Jag beräknar 500 miljoner kronor under budgetåret 1993/94 avseende Sveriges bidrag till Internationella Utvecklingsfonden (IDA).

Internationella finansieringsbolaget (IF C )

IFC:s syfte är att främja ekonomisk utveckling i u-länder genom att stödja privata investeringar. Ökad betoning av de privata investeringamas roll för länders utveckling har lett till att IFC:s verksamhet expanderat betydligt. Det betydande antal nya medlemsländer som befinner sig i en övergångsfas mellan planekonomi och fungerande marknadsekonomi kommer att ytterli- gare öka behovet av det stöd som kan erbjudas av IFC. Senaste kapitalök- ning beslöts 1991. IFC:s kapital ökades därvid med 1 miljard US dollar till totalt totalt 2,3 miljarder US dollar. Sveriges andel i denna generella kapita- lökning är 1,17 % dvs. 11,7 miljoner US dollar. Detta bidrag skall inbetalas under 5 år med början budgetåret 1992/93.

Dessutom har en särskild kapitalökning på 150 miljoner US dollar beslu- tats under 1992 för att möjliggöra för de nya medlemSIändcrna att teckna sina aktieandelar. I och med den särskilda kapitalökningen är Sveriges rös- 90

tandel 1,12 %. I samband med den särskilda kapitalökningen ändrades två Prop. 1992/93:100 artiklar i stadgan. Sålunda krävs 80 % majoritet av röststyrkan,jämfört med Bilaga 4 tidigare 75 %, för en ökning av det auktoriserade kapitalet och 85 % av röst- styrkan,jämfört med tidigare 80 %, för en stadgeändring. Kravet på att ma- joriteten i det senare fallet skall utgöra minst 60 % av guvernörerna kvar- står. Inom IFC:s ram finns dessutom ett ökande antal specialverksamheter som finansierats med biståndsmedel och övervakas direkt eller indirekt genom SWEDECORP, BITS eller SIDA. Detta gäller Foreign Investment Advi- sory Service (FIAS), African Project Development Facility (APDF), Afri- can Management Service Cooperation (AMSCO) och Polish Business Advi- sory Service (PBAS) samt stöd till IFC:s verksamhet via en fond som hante- ras av BITS. Stöd till ytterligare insatser såväl i Östeuropa som i Afrika söder om Sahara kan bli aktuella under budgetåret. Beredning och uppföljning av resurser i u-länder bör i första hand ske genom SWEDECORP. UD ansvarar för samordningen av dessa insatser. Jag avser därvid fortsätta ansträngning- arna att få största möjliga genomslagskraft för det svenska näringslivsbistån- det. Jag beräknar således 14 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 under denna anslagspost.

Regionala utvecklingsbanker

Budgetåret 1992/93 371 000 000 Budgetåret 1993/94 321 000 000 varav Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) 0 Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) 321 000 000 Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) 0 Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) 0 Interamerikanska utvecklingsbanken/ Fonden för särskild verksamhet (IDE/- FSO) 0

De regionala utvecklingsbankerna i Afrika, Asien och Latinamerika, och de till dessa banker knutna utvecklingsfonderna, svarar för en betydande del av utvecklingsfinansieringen i sina respektive regioner, och har kommit att spela en allt viktigare roll i utvecklingssamarbetet överhuvudtaget. Detta har tagit sig uttryck i en ökad utlåning och en mer aktiv roll vad gäller rådgivning till stöd för ekonomiska reformer i låntagarländerna. Vidare kan man kon- statera att en breddning av bankernas verksamhet har ägt rum under senare är, vilken har förstärkt deras karaktär av utvecklingsinstitutioner i förhål- lande till den mer traditionella rollen som finansieringsorgan. En väsentligt ökad satsning inom sådana områden som fattigdomsbekämpning, miljö, kvinnan i utvecklingsprocessen. utbildning och hälsovård, har gjort att verk- samheten i hög grad kommit att ligga i linje med svenska biståndspolitiska prit'n'iteringar. 91

Sverige deltar aktivt i det arbete som syftar till att ytterligare förstärka Prop. 1992/932100 dessa bankers institutionella och operationella kapacitet. Detta sker framför Bilaga 4 allt genom den svenska representationen i bankernas styrelser och under de förhandlingar som förs i samband med kapitalökningar i bankerna och på- fyllnader av resurser i utvecklingsfondema.

Afrikanska un'ecin/zgsbanken (A fDB )

Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) erbjuder icke-koncessionen finan- siering av utvecklingsprojekt i Afrika till ett värde av drygt 2 miljarder US dollar årligen. Banken genomgår för närvarande en konsolideringsproeess vilken syftar till att förena de krav som ställs på utlåningsvolym, utlånings- kvalitet och en sund finansiell ställning. Jag anser att denna process är nöd- vändig för att bibehålla bankens förmåga att bidra till utvecklingen i Afrika, varför ett aktivt och konstruktivt svenskt deltagande i processen är angelä- get.

Efter den senaste kapitalökningen i banken, vilken beräknas täcka dess kapitalbehov fram till år 1996, uppgår det totala kapitalet till ca 21 miljarder US dollar. Av dessa resurser har ca 2,5 miljarder US dollar in- betalats av medlemsländerna, medan återstoden utgör garantiåtaganden.

Sveriges andel av det totala kapitalet är 1,4 %. Den svenska andelen av den senaste kapitalökningen betalades i form av fem årsbidrag budgetåren 1987/88 till 1991/92, sammanlagt uppgående till 71,2 miljoner kronor. För budgetåret 1993/94 föreligger således inget medelsbehov under denna del- post.

Afrikanska utvecklingsfonden (A fDF )

Det betydande svenska stöd som ges till Afrikanska utvecklingsfondens (AfDF) verksamhet skall ses mot bakgrund av en från svensk sida positiv bedömning av de antagna principerna för utlåningens inriktning. Sålunda ut- mynnade den senaste resurspåfyllnaden 1991 i en stark betoning av fattig- domsbekämpningens fundamentala betydelse i fondens verksamhet samt bc— tydelsen av insatser i de sociala sektorerna och av att miljöhänsyn integreras i hela utlåningsverksamheten. Speciell uppmärksamhet ägnades också åt fondens roll vad gäller främjande av ”good governance”, dvs. gott ledarskap och sund förvaltning, på alla samhällsnivåer. Sverige verkar aktivt i AfDFzs styrelse för att dessa prioriteringar i ökande utsträckning skall återspeglas i fondens utlåningsverksamhet. Under budgetåret 1993/94 kommer förhand- lingar att inledas om en ny resurspåfyllnad, vilken enligt svensk uppfattning bör utmynna i en fortsatt stark betoning av dessa områden.

Den senaste genomförda resurspåfyllnaden i AfDF uppgick totalt till 3,5 miljarder US dollar, vilket täcker fondens resursbehov under treårspe- rioden 1991—1993. Sverige har åtagit sig att bidra med en andel om 4,5 % av påfyllnaden, vilket motsvarar ett svenskt bidrag om totalt 8803 miljoner kronor under treårsperioden. De två första årsbidraget) läm- nades under budgetåren 1991/92 och 1992/93, och det tredje och sista, upp- gående till ca 3345 miljoner kronor, skall erläggas under budgetåret 92 1993/94.

Då tidigare anslagna medel något överstigit erlagda bidrag, och således till Prop. 1992/93z'100 viss del kan täcka det återstående bidraget, beräknar jag 321 miljoner kro- Bilaga 4 nor för budgetåret 1993/94.

Asiatiska utveck/ingsbmzkcn (AsDB) '

Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) är en viktig finansiell och rådgivande institution och utgör en betydande katalysator för utveckling i en av de regio- ner i världen med snabbast tillväxt. Den tredje och senaste kapitalökningen i Asiatiska utvecklingsbanken genomfördes under perioden 1983—1987. Ban- kens kapital uppgår för närvarande till ca 23 miljarder US dollar, varav 3,4 miljarder US dollar har inbetalats av bankens medlemmar och återsto- den utgör garantiåtaganden. Sveriges nuvarande andel av bankens kapital är 0,41 %. Förhandlingar om en ny kapitalökning i AsDB har påbörjats under 1992, och kommer förmodligen att avslutas under 1993. Mot bakgrund av bankens ökade fokusering på socialt inriktade projekt, miljö och fattigdoms- reduktion, anserjag det angeläget att Sverige bibehåller sin nuvarande andel i den kommande kapitalpåfyllnaden.

Det är inte troligt att den första inbetalningen kommer att infalla under budgetåret 1993/94, och jag beräknar därmed inte några medel för detta än- damål.

Asiatiska ultl'ecklingsfonden (A_t'DF )

Särskilt viktiga områden i den Asiatiska utvecklingsfondens (AsDF) verk- samhet är fattigdomsbekämpning, miljöinsatser, främjande av kvinnans roll i utvecklingsprocessen samt befolkningsfrågor, vilket väl stämmer överens med svenska biståndsprioriteringar. Mot denna bakgrund ansågs det motive- rat att höja den förhållandevis låga svenska andelen från 1,37 % till 2 % i förhandlingarna om en femte påfyllnad av fondens resurser. Denna avses täcka fondernas resursbehov för perioden 1992—1995. Med en total påfyll- nadsvolym uppgående till 4,2 miljarder US dollar kom det svenska bidraget att uppgå till 477 miljoner kronor under denna period. Totalt under budget- åren 1991/92 och 1992/93 har 250 miljoner kronor avsatts, varav hittills en- dast 95 miljoner kronor tagits i anspråk. Det svenska bidraget under 1993/94 uppgår till 1 10 miljoner kronor och ryms således inom de medel som redan har avsatts. De två återstående årsbidragen, avserjag budgetera med början budgetåret l994/95.

Mot denna bakgrund behövs inte några medel under denna delpost för budgetåret 1993/94.

Intemme/ikansku iitt-'cckli)zgsbankcn ( [DB/F SO)

I Interamcrikanska utvecklingsbanken (IDB), liksom i den till banken knutna fonden för utlåning på koncessionella villkor (FSO), har man under senare år alltmer kommit att betona behovet att kombinera den pågående strukturanpassningcn i Latinamerika med satsningar i de sociala sektorerna. I de pågående förhandlingarna om en kapitalökningi IDE/FSO i vilka Sve- 93

Bilaga 4

rige aktivt deltar, har också visats på vikten av en fortsatt tydlig fattigdomsin- riktning i verksamheten.

Den senast genomförda kapitalökningen trädde i kraft i mars 1989. Över- enskommelse nåddes då om en ökning av bankens kapital till totalt 61 miljarder US dollar samt en påfyllnad av resurser i FSO uppgående till 200 miljoner US dollar.

Sveriges andel av kapitalökningen i IDB är 0,17 %, vilket motsvarar ca 43 miljoner US dollar. Av denna summa skall 2,5 %, eller ca 1,1 miljoner US dollar, betalas in till banken, medan resten av kapitalet ut- gör ett garantiåtagande. Bidraget till FSO uppgår för svensk del till något mindre än 8 miljoner kronor under motsvarande period. De tre första av to- talt fyra årsbidrag har erlagts under budgetåren "1990/91 till 1992/93, medan det återstående skall erläggas budgetåret 1993/94.

Då IDB/FSO senarelagt tidtabellen för utnyttjandet av de svenska bidra- gen förväntas de disponibla medlen under denna delpost uppgå till ca 24 miljoner kronor vid utgången av budgetåret 1992/93. Med hänsyn tagen till denna reservation samt det förväntade resursutnyttjandet om drygt 18 miljoner kronor under budgetåret 1993/94 förutserjag inget medelsbehov under denna delpost.

Övriga utvecklingsfonder

Nordiska utvecklingsfonden (NDF )

Budgetåret 1992/93 62 000 000 Budgetåret 1993/94 62 000 000

NDF är en samnordisk biståndsinstitution som påbörjade sin verksamhet 1988. Fonden ger lån i samfinansiering med andra internationella institutio- ner på förmånliga villkor till fattiga länder för högt prioriterade projekt som främjar ekonomisk och social utveckling. Särskild vikt läggs vid projekt med positiva miljöeffekter. Projekten skall vara av nordiskt intresse.

NDF disponerar under sina första fem år100 miljoner SDR. Nordiska mi- nisterrådet lät under 1991 utföra en utvärdering av NDF där man rekom- menderade att fondens verksamhet fortsätter efter den femåriga försökspe- riodens utgång. Detta blev också det beslut som Nordiska rådet tog vid sin 40:e session i mars 1992, då det också beslutades om en kapitalhöjning med 150 miljoner SDR. De nordiska länderna bidrar i enlighet med den nordiska fördelningsnyckeln där den svenska andelen uppgår till 37,3 % av det totala kapitalet.

Jag beräknar 62 miljoner kronor för bidrag till NDF för budgetåret 1993/94.

Internationella jardbmksun'ecklingsfonden (IFA D)

Budgetåret 1992/93 60 000000 Budgetåret 1993/94 0

IFAD, som tillkom i slutet av 70-talet, är en unik institution av i huvudsak Prop. 1992/93:10() två skäl. Det ena är att fattigdomskriterict är tydligt inskrivet i dess stadgar. Bilaga 4 Huvudmålsättningen är att hjälpa de fattigaste delarna av befolkningen i de fattigaste länderna att höja sin levnadsstandard genom bl.a. ökad jordbruks- produktion. Insatserna präglas av småskalighet och innovation. Det andra skälet är att ansvaret för de finansiella resurserna skall delas av OPEC- och OECD-länder. Då oljepriserna sedan 70-talet sjunkit, har denna form av globalt biståndssamarbete mellan Nord-Syd utsatts för allt större påfrest- ningar. Delningen av den finansiella bördan har alltid varit kärnfrågan i varje kapitalpåfyllnad och medfört minskade resurser för IFAD. Olika metoder har använts för att kringgå problemet med bördefördelning. Bl.a. har ett sär- skilt program för Afrika inrättats som finansieras med frivilliga medel. Till detta har inte minst Sverige och andra nordiska länder bidragit.

Den tredje kapitalpåfyllnaden uppgick till 562 miljoner US dollar och av- såg perioden 1990—1992. Den svenska andelen var 140 miljoner kronor, eller 3,9 % av den totala påfyllnaden.

Förhandlingarna om en fjärde kapitalpåfyllnad har blivit försenade. De inleddes dock under år 1992. Påfyllnaden avser nu perioden 1994—1996. Merparten av deltagande länder anser att en påfyllnad av 600—650 miljoner US dollar är en realistisk målsättning. Problemet är som tidigare bördeför- delningen. Idag svarar OECD-länderna för huvuddelen av 1FAD:s samlade kapitalresurser. OECD-länderna har emellertid denna gång, starkare än ti- digare, markerat sambandet mellan resurser, röstestyrka och inflytande i IFAD. Om inte en överenskommelse kan nås om en rimlig finansiell börde- fördelning i en fjärde kapitalpåfyllnad, kan detta innebära långtgående insti- tutionella och strukturella förändringar av IFAD.

Med utgångspunkt i en bibehållen svensk procentandel i en kapitalpåfyll- nad om 600—650 miljoner dollar för perioden år 1994—1996, beräknas det år- liga svenska bidraget (med en dollarkurs om 6,70) uppgå till drygt 160 miljoner kronor. För budgetåret 1992/93 finns ett belopp om 60 miljoner kronor anslaget för IFAD. Det är sannolikt att ikraftträdandet av den fjärde kapitalpåfyllnanden kan komma. att försenas. Av dessa skäl anser jag att en begäran om ytterligare medel för att finansiera en förväntad svensk bidra- gandel i IFAD:s fjärde kapitalpåfyllnad kan anstå till budgetåret 1994/95.

Övrigt

Miljöinsatser

Budgetåret 1992/93 155 000 000 Budgetåret 1993/94 45 000 000

U-ländernas naturresurser borde i sig vara tillräckliga för att föda och ge tredje världens befolkningar en tryggad försörjning. På grund av fattigdom och befolkningstryck hotas emellertid många u-länders naturresursbas och miljö av utarmning och förstörelse. Det är angeläget att kraftfulla insatser sätts in för att awärja dessa hot som riskerar själva grunden för u-ländernas utveckling. En förbättring av miljösituationen och naturresurshållningen i u- 95

länderna måste främst komma till stånd inom ramen för en nationell politik Prop. 'l992/93:100 som främjar ekonomisk utveckling och ett mer hållbart utnyttjande av natur- Bilaga 4 resurserna och som bekämpar fattigdomen. En sådan politik i u-länderna bör stödjas genom ett utökat utvecklingssamarbete med i-länderna.

Sverige verkade aktivt för att Agenda 21, lutndlingsprogrammet från FN:s konferens om miljö och utveckling i juni 1992, skulle bli kostnadsberäknat och aktionsinriktat. Överenskommelserna vid konferensen baserar sig på ett ökat utvecklingssamarbete mellan i- och u-länder. Vid konferensen under- tecknades en konvention för att hejda klimatförändringar och en konvention för att bevara den biologiska mångfalden. För att u-länderna skall kunna ge- nomföra de åtaganden som dessa medför behöver såväl nationella som inter- nationella resurser mobiliseras. Sverige har beredskap att delta i de interna- tionella insatser som kommer att krävas som ett resultat av konferensens be- slut.

Förutom stöd från i-länderna för att bidra till en allmän ekonomisk ut- veckling och bekämpning av fattigdomen behövs på miljöområdet dessutom olika riktade stödinsatser. Det behövs särskilda medel för att u-länderna skall kunna delta i globala åtgärdsprogram. Vidare behövs riktade bistånds- insatser för att möjliggöra den integration av miljö- och naturhänsyn i ut- vecklingsansträngningarna som Rio-konferensen och Agenda 21 så starkt framhåller. Biståndsmyndigheterna har i särskilda skrivelser redovisat de åt- gärder som planeras för att stödja implementeringen av handlingsprogram- met.

Flertalet u-länder saknar idag den grundläggande kompetens som behövs för att utveckla en effektiv miljö- och naturresurspolitik. Bristerna inom forskningen är uppenbara. Detsamma gäller för möjligheterna att löpande övervaka och kontrollera miljötillståndet i respektive land.

Problem av kortsiktig natur dominerar beslutsfattandet vilket gör att frå- gor med anknytning till den långsiktiga hushållningen med skog, mark och vatten nedprioriteras.

Ett rätt utformat bistånd bör kunna ha en viktig katalytisk effekt vad gäller dessa på lång sikt helt avgörande frågor. Vad det framförallt gäller är att stödja u-länderna i deras ansträngningar att utveckla erforderlig inhemsk ka- pacitet för att utveckla bärkraftiga system för hushållningen med naturresur- serna. Vidarc behövs riktade biståndsinsatser inom sådana enskilda mil- jöområden som u-länderna särskilt prioriterar. Av betydelse i detta samman- hang blir konventionen om ökenspridning och torka. Förhandlingar om denna påbörjas under år 1993.

I underlagsmaterialet inför Rio-konferensen underströks särskilt vikten av att u-länderna ges förutsättningar att i sin utveckling kunna utnyttja moder- nast möjliga teknik vad avser miljöpåverkan. För att kunna göra detta krävs dels kunskap och kompetens, dels stöd för de merkostnader som inställer sig på grund av att konventionell teknik oftast medför lägre initiala kostnader. Här bör biståndsinsatser kunna spela stor betydelse på marginalen.

De internationella förhandlingarna om en avveckling av produktion och användning av ozonnedbrytande ämnen, det s.k. Montrealprotokollet, av- slutades under 1990. En fond för att finansiera u-ländernas deltagande i av- vecklingsprogrammet har upprättats. Det svenska bidraget till denna fond 96

uppgår för 1992/93 till ca 6,5 miljoner kronor och lämnas via denna anslags- Prop. 1992/93:100 post. En uppskattning av det aktuella behovet av resurser för dessa ändamål Bilaga 4 visade att fonden behöver fördubblas. Det ligger i Sveriges intresse att bibe- hålla sin andel varförjag här ser behov av ökade insatser.

Under 1991 påbörjade den globala miljöfonden (GEF) sin verksamhet.

"Fonden finansierar insatser genom Världsbanken, UNDP och UNEP med syfte att angripa globala miljöproblem inom områdena klimat, biologisk mångfald, stratsfäriskt ozon och internationella vatten. Det svenska åtagan- det till fonden uppgår för 1992/93 till ca 65 miljoner kronor. Under 1993 kommer påfyllnadsförhandlingar för nästa treårsperiod att påbörjas.

SIDA bereder under budgetåret 1992/93 inom ramen för detta anslag in- satser om totalt 42 miljoner kronor för stöd till olika internationella organi- sationers miljöarbete i u-Iänderna, bl.a. stödet till Mekongkommittén. Jag förutser även under 1993/94 beredning av en del av anslaget på detta sätt.

I anslaget för 1992/93 fanns en beredskap för ekonomiska åtaganden som en följd av överenskommelser inom UNCED för att Sverige skulle kunna medverka i det utvidgade och förstärkta internationella miljö- och utveck- lingssamarbetet. Det multilaterala arbetets karaktär innebär dock att det tar viss tid att skapa multilaterala samarbetsformer. Detta gör att det ännu är för tidigt med ytterligare åtaganden och att den ingående reservationen såle- des är förhållandevis hög. För närvarande fördjupas miljömedvetenheten inom FN-systemets ordinarie verksamhet, vilketjag finner glädjande. Detta kommer att medföra krav som måste tillgodoses inom ramen för detta an- slag. Sveriges engagemang i dessa frågor måste därmed avspeglas i erforder- liga budgetära resurser. Med hänsyn till den stora ingående reservationen och det beräknade behovet under budgetåret kan dock anslaget för 1993/94 tillfälligtvis reduceras.

Jag föreslår ett bidrag om 45 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Internationella famiIjeplaneringsfederationen (IPPF)

Budgetåret 1992/93 96 000 000 Budgetåret 1993/94 89 000 000

Som jag tidigare framhållit är insatser på befolkningsområdet högt priorite- rade. Internationella familjcplaneringsfederationen (IPPF) är ett samarbets- organ för nationella familjeplaneringsorganisationer och den största en- skilda organisation som får svenskt stöd inom befolkningsområdet. Dess verksamhet röner stor uppskattning inte minst inom FN-familjen, med vi]- ken IPPF samarbetar. Eftersom IPPF:s mandat förutsätter aktivt deltagande på lokal nivå när organisationen lättare sina mottagare där än vad mellan— statliga organisationer gör. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att främja familjeplanering i ordets vida mening. Detta innebär att man både vänder sig till kvinnor och män och ser till den ekonomiska och sociala miljö inom vilken människor verkar. Att främja familjeplanering som en mänsklig rättighet är organisationens främsta mål. Sverige är en stor givare till IPPF och svarar för 20 % av IPPF:s budget. Stödet kanaliseras via SIDA. 97

Jag föreslår ett bidrag till IPPF om 89 miljoner kronor för budgetåret Prop. 1992/93:100 1993/94. ' Bilaga 4

Internationella sjöfartsuniversitetet (WMU)

Budgetåret 1992/93 19 000 000 Budgetåret 1993/94 18 000 000

Internationella sjöfartsuniversitetet (World Maritime University), som är beläget i Malmö, drivs i den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) regi. Universitetet ger högre utbildning på sjöfartsområdet till personer som i sina hemländer är sysselsatta inom sjöfart och hamnadministration. Dessa verksamheter kännetecknas av en alltmer avancerad teknisk utveckling.

Universitetet kompletterar de regionala utbildningscentra som finns i en rad u-länder. Hittills har ca 1 000 studerande utexaminerats. Sverige är en av universitetets största bidragsgivare och skall enligt avtal bidra med en tredjedel av den budget som fastställs. För budgetåret 1993/94 föreslår jag ett svenskt bidrag om 18 miljoner kronor.

Multilaterala biträdande experter m.m.

Budgetåret 1992/93 62 000 000 Budgetåret 1993/94 55 000 000

Anslagsposten utnyttjas främst för rekrytering, utbildning och finansiering av biträdande experter (Associated Experts och Junior Professional Offi- cers) inom internationella organisationer, främst FN-systemet. Tjänstgö- ringen kan ske såväl i fält som på huvudkontor. Under innevarande budgetår är ett nittiotal svenska biträdande experter anställda. De som rekryteras er- bjuds möjlighet till arbete i en internationell organisation under maximalt fyra år. Fördelningen av tjänster inom organisation och geografiskt område fastställs av SIDA i samråd med UD.

Hemvändande biträdande experter erbjuds också en kortare tids anställ- ning för att ge möjlighet till återföring av deras erfarenheter till svenska bi- ståndsorgan. Vidare finansieras ett antal tjänster genom FN:s volontärpro- gram (UNV).

Vissa FN-organ har givits möjlighet att rekrytera biträdande experter och volontärer från u-länder med svensk finansiering. Det är angeläget att även u-Iänder på detta sätt ges möjlighet att utveckla sin resursbas.

En mindre del av anslagsposten ställs till förfogande för universitet och institutioner i Sverige. Medlen används för s.k. Minor Field Studies (MFS) och erbjuder studenter möjligheten att i fält studera utvecklingsfrågor för- knippade med det multilaterala samarbetet.

SIDA beviljades budgetåret 1992/93 medel för förstärkning av sin kapaci- tet att rekrytera svenskar till tjänstgöring på hög- och mellannivå i interna- tionella organisationer. Medel för detta föreslås ges utrymme även i hudge- . ten 1993/94. 98

Biträdande experter och volontärer har efter sin tjänstgöring en fördjupad Prop. 1992/93:100 kunskap i multilaterala utvecklingsfrågor och utgör därigenom en viktig rc- Bilaga 4 sursbas för biståndet. Enligt en utvärdering som SIDA gjort 1992 återkom- mer ca 70 % av de bitri'idz'inde experterna i någon form av bilateralt eller multilateralt biståndsarbete. Detta program har således viktiga långsiktiga konsekvenser för den svenska resursbasen. Programmet får också anses ut- göra en ökad möjlighet för Sverige att öka antalet svenskar i FN-systemet. Jag förordar att anslaget Multilaterala biträdande experter m.m. beräknas till 55 miljoner kronor.

FN:s aktioner för fred och återuppbyggnad

Budgetåret 1992/93 50 000 000 Budgetåret 1993/94 150 000 000

I föregående budgetproposition föreslog regeringen inrättandet av ett sär- skilt anslag för FN:s civila insatser för fred och återuppbyggnad. Dessa insat- ser ingår i FN:s fredsbevarande operationer, som tidigare varit i all huvudsak- militärt inriktade. FN har emellertid i utvecklingsländer kommit att inklu- dera åtgärder för att främja (term.)kratisering och få igång civil utveckling inom ramen för de fredsbevarande operationerna. Sådana åtgärder spelar en avgörande roll för att möjliggöra långsiktig utveckling. De senaste årens utveckling i länder som Somalia, Mocambique och det forna Jugoslavien, visar också på vikten av att FN:s fredsbevarande operationer sker i nära sam- band med humanitära program för att nå krigets offer med nödhjälp. Det internationella samfundet och då särskilt FN söker finna nya former för att främja fred och återuppbyggnad. Det nyinrättade anslaget har visat sig ut— göra ett flexibelt sätt att stödja FN i dess strävan att bredda de fredsbeva- rande operationerna i utvecklingsländerna.

Användande av medel under denna delpost får ske i de länder vilka enligt OECDs biståndskommitté (DAC) definieras som u-länder. Undantagsvis bör anslagsposten även kunna utnyttjas för liknande insatser i ESK:s regi. För budgetåret 1993/94 beräknar jag ett belopp om 150 miljoner kronor.

Övriga insatser

Budgetåret 1992/93 151 000 000 Budgetåret 1993/94 96 000 000

Under delposten Övriga insatser finansieras bidrag till ett stort antal organi- sationer, program, seminarier och andra internationella aktiviteter som främjar internationell samverkan och utveckling. Extra insatser genom internationella organisationer kan av en rad olika skäl visa sig vara angelägna under pågående budgetår. Under denna anslags- post medges ett visst utrymme för—att möta sådana behov. Under andra an- slagsposter redovisas beräknade anslag för vissa organisationer. Ibland kan det av förhandlingstekniska skäl vara svårt eller olämpligt att på förhand be- 99

stämma det svenska bidraget. I andra situationer råder faktisk osäkerhet om Prop. 1992/931100 storlek och tidpunkt för eventuellt kommande svenska bidrag. I sådana fall Bilaga 4 kan delposten Ovriga insatser utnyttjas. Vidare utgår under denna delpost återkommande bidrag till vissa interna- tionella organisationer som bedriver en angelägen verksamhet men där be- loppen är relativt blygsamma. Under budgetåret 1993/94 räknarjag med bi- drag till bl.a. följande organisationer.

Internationella rödakorskommitte'n (ICRC) arbetar efter de principer som fastställts i Genevekonventionerna. Verksamheten som traditionellt är inrik- tat på att ge skydd och bistånd till krigsfångar och civila internerade, famil- jeåterföreningsåtgärder etc. har på senare tid alltmer inriktas på humanitär verksamhet i katastrofdrabbade områden. Sverige bidrar till ICRC:s opera- tionella verksamhet med katastrofbistånd. För budgetåret 1991/92 gavs där- utöver ett bidrag om 8 miljoner kronor till ICRC:s reguljära budget. Sverige bör behålla sitt stöd på samma nivå.

Genom FN:s boende- och bebyggelsecenter (HABI'DIT) ges stöd till teknisk biståndsverksamhet i boende- och bebyggelsefrågor inom u-länder. Verk- samheten skall medverka till effektivare resursmobilisering inom u-länder och till främjande av en allmän förbättring av boendemiljön. I ljuset av en snabbt tilltagande urbanisering i utvecklingsländerna, speciellt med en kraf- tigt ökande befolkning i de fattigaste slumområdena i storstäderna, är det fortsatt angeläget med stöd inom boendeområdet. Under budgetåret 1992/93 uppgick det svenska stödet till HABITAT:s tekniska biståndsverk- samhet till 5 miljoner kronor. Biståndet till Urban Management Pro- gramme, ett program med speciell regional tillämpning uppgick under bud- getåret 1992/93 till 3 miljoner kronor. Jag förutser fortsatt svenskt stöd i samma storleksordning för budgetåret 1993/94.

FN:s utvecklingsfond för kvinnor ( UNIFEM ) verkar som en självständig FN- enhet i samarbete med UNDP. Kvinnofondens verksamhet är inriktad på att främja kvinnors tillgång till utbildning, krediter, information och teknologi. En viktig strategi är att utveckla metoder för att integrera kvinnoaspekter i utvecklingsarbetet. Fonden har en betydelsefull katalytisk roll och driver också egna program av pilotkaraktär. Under år 1991 medverkade UNIFEM till att FN publicerade den första samlade publikationen med statistik och trender om världens kvinnor. Uppföljningen av FN:s konferens om miljö och utveckling är en viktig uppgift för fonden. Budgetåret 1991/92 utgick stöd om 4 miljoner kronor till UNIFEM. Jag räknar med fortsatt svenskt stöd i samma storleksordning.

IPDC (Internationella programmet för kommunikationsutveckling) är UNESCO:s biståndsprogram för kommunikationsutveckling. Det har till huvuduppgift att genom mediautveckling i u-länderna främja läskunnighet, vetenskapligt och kulturellt informationsutbyte samt kunskapsöverföring. Särskilt under det senaste året har verksamheten aktiverats och koncentre- 100

rats till prioriterade områden. Jag räknar med ett anslag om 2 miljoner kro- Prop. 1992/93:100 nor. Bilaga 4

I mars 1990 höll FN en världskonferens med temat utbildning för alla. Jag räknar med bidrag för vissa punktinsatser inom ramen för det internationella uppföljningsarbetet.

Liksom tidigare år finns ett stort behov av stöd till multilaterala biståndsin- satser inom handikappområdet. SIDA bereder och följer upp det stöd som kanaliseras på detta sätt. Jag förutsätter ett lika stort stöd som tidigare år för detta ändamål.

Som jag tidigare påpekat finns behov att stödja ett aktivt deltagande från u- ländernas sida vid FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994. Svc- rige bör dessutom ha beredskap att stödja svenska och internationella en- skilda organisationers förberedelser inför konferensen.

Ett särskilt initiativ inom befolkningsområdet utgörs av den oberoende kom- mission för befolkning och livskvalitet som bildades 1992. Dess uppgift är att ge befolkningsfrågorna en hög prioritet ibåde i- och u-länder genom att föra fram dessa frågor i kontakter med allmänheten, beslutsfattare och opinions- bildare. Genom studier och rapporter och sådana kontakter skall nya re- kommendationer utarbetas på befolkningsområdet. Sverige har bidragit med 3 miljoner kronor till den inledande verksamheten. Jag förutsätter ett fortsatt bidrag till kommissionens arbete, som skall vara slutfört inom tre år.

Avtalet om den Gemensamma fonden för råvaror upprättades år 1980, men trädde i kraft först år 1989. Fonden är uppbyggd av två s.k. konton, varav det ena är tänkt att finansiera lagerhållning inom ramen för internationella råvaruavtal och det andra att finansiera åtgärder för att förbättra den lång- siktiga utvecklingen och marknadsbetingelserna för de enskilda råvarorna, t.ex. genom forskning och utveckling, marknadsföring och vidareförädling.

Det första kontot har aldrig tagits i anspråk till följd av avsaknad av behov inom internationella råvaruarrangemang att ianspråkta resurser under kon- tot. Detta kan ses som en konsekvens av den ökade insikten om de begrän- sade möjligheterna att åstadkomma effektiva stabiliseringsavtal. Det andra kontot har däremot utnyttjats. Till detta konto har Sverige utfäst sig att lämna ett bidrag om 24 miljoner kronor. Hittills har 16 miljoner anvisats. Jag bedömer att resterande 8 miljoner inte behöver anvisas förrän under nästkommande budgetår.

Genom tekniskt bistånd från bl.a. UNCTAD har u-ländernas deltagande i de multilaterala handelsförhandlingarna, den s.k. Uruguayrundan inom GATT, underlättats. UNCTAD och vissa andra organisationer lämnar dess- utom u-länderna tekniskt bistånd för att stödja deras ansträngningar att få ökad avsättning för sin produktion och förenkla handelsproeedurerna. Dessa och vissa andra handelsrelaterade åtgärder belastar delposten.

För budgetåret 1993/94 kommer kostnaderna för multilateralt samarbete till 101

följd av avtalet om tropiskt timmer samt avtalet om jute att föras över från Prop. 1992/93:100 anslaget B (). Organisationer för internationell handel och råvarusamarbete Bilaga 4 m.m. till denna anslagspost.

Riksdagen angav vid behandlingen av förra årets budgetproposition (bet. 1991/92:UU15, rskr. 1991/921210) sin positiva syn på förslaget att få ett WHO-universitet i medicinsk teknologi etablerat i Malmö. Riksdagen anvi- sade också 500 000 kr för kostnader som uppkommer i samband med bered- ningen för att få universitetet etablerat.

Malmö kommun har under flera år arbetat mycket aktivt för att få univer- sitetet etablerat i Malmö. Administration och andra funktioner kan samord- nas med det internationella sjöfartsuniversitetet i Malmö.

Jag är beredd att föreslå ett svenskt ekonomiskt stöd för att universitetet skall kunna etableras i Malmö liksom för delfinansiering av driften. En förut- sättning är dock att WHO självt tar ett aktivt ansvar för att universitetet får en global inriktning och att utvecklingsländernas särskilda behov uppmärk- sammas. WHO bör också vara berett att ta ett innehållsmässigt ansvar för universitetet liksom för att medverka till ett brett bidragsgivarstöd i syfte att garantera universitetets multilaterala karaktär.

Trots att WHO har uttalat sitt intresse för att få ett universitet för medi- cinsk teknologi etablerat har denna fråga fått låg prioritet inom WHO:s ar- bete. Jag kommer att fortsätta diskussionerna med WHO i denna fråga.

Svenska UNICEF kommittén, som är en statlig stiftelse, fungerar som natio- nell kommitté för FN:s barnfond (UNICEF). Kommittén främsta uppgifter är att sprida information om UNICEF:s arbete, om barnens situation i olika länder, ”utbildning för utveckling” dvs. Skolinformation, samt försäljning- och insamlingsverksamhet. Uppföljningen av barnkonventionen och av den deklaration och handlingsplan som antogs vid toppmötet för barn 1990 innebär ett ökat verksamhetsfält för kommittén. Kommittens verksam- het finansieras till största delen av försäljning av UNICEF-produkter, men för att säkerställa en bas och kontinunitet i arbetet har kommitten fått statligt stöd. Jag föreslår att kommittén får ett statligt stöd om 2 miljoner kronor till administrationskostnadcrna för verksamheten. I summan ingår bidrag till den utbyggnad av insamlingsverksamheten som kommittén aviserat. För kommitténs informationsverksamhet (Utbildning för utveckling) riktad till skolungdom föreslårjag ett bidrag om 300 000 kr, finansierat via de medel som regeringen särskilt ställt till förfogande för informationsinsatser om svenskt internationellt utvecklingssamarbete.

UNICEF-kommittén är i Sverige en statlig stiftelse till skillnad från Herta- let andra länder där kommittérna har formen av enskild organisation. Med tanke på de nationella kommittérnas funktion, som UNICEFs företrädare i givarländcr, kan det vara lämpligare med en annan associationsform än den nuvarande för den svenska kommittén. Jag avser därför att under det kom- mande budgetåret utreda frågan. Det innebär bl.a. att den nya styrelsen som tillsatts fr.o.m. 1 januari 1993 förordnats för en mandattid om ett år.

Nordiska afrikaninstitutet bedriver bl.a. forskningsverksamhet. I den nor- 102

diska forskargruppen ingår fem personer (en forskningsledare och en fors- Prop, 1992/93:100 kare från vart och ett av de nordiska länderna). Programmet finansieras ge- Bilaga 4 mensamt av Danmark, Finland, Norge och Sverige. Det svenska bidraget belastar denna anslagspost. I syfte att renodla formerna för den svenska fi- nansieringen föreslårjag att den del av den nordiska forskningen som hittills finansierats över anslaget C 7. Nordiska afrikainstitutet flyttas över till detta anslag. Jag har beräknat det sammanlagda bidraget, inklusive överföringen, till högst 2 400 000 kronor.

Stiftelsen Svenska Institutet kommer under anslagsposten att erhålla medel för vissa personal- och administrationskostnader i samband med att FN-sti- pendiatcr tas emot i Sverige.

Under delposten finansieras bidrag till. särskilt angelägna utredningar och analyser samt bidrag till och deltagande i seminarier; och konferenser i sam- band med internationella biståndsprogram. Även stöd till olika organisatio- ner och fonder m.m. som verkar för förbättrat internationellt samarbete an- slås under denna delpost. Bl.a..lämnas årliga bidrag till Societyfor Intema- tional Development (SID), Europarådets Nord-Sydcenter samt Svenska FN- förbundets informationsverksamhet om det multilaterala utvecklingssamarbe- tet.

I november 1990 träffades överenskommelse mellan Världsbanken, Afri- kanska utvecklingsbanken, UNDP samt bilaterala givare om att upprätta en fond för kapacitetsuppbyggnad i Afrika (ACBF ). Syftet med fondens verk- samhet är att förstärka de afrikanska staternas kapacitet vad gäller ekono- misk analys och ekonomiskt-politiskt beslutsfattande. Detta skall främst ske genom stöd till selektivt utvalda nationella och regionala institutioner samt till de myndigheter som ansvarar för den ekonomiska politiken. Sverige har utfäst ett bidrag om totalt 33 miljoner kronor att inbetalas under budgetåren 1991/92—1994/95. Den tredje inbetalningen om 8,25 miljoner kronor skall verkställas under budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen att 1. godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, som jag har förordat i det föregående, 2. godkänna de gjorda utfästelser som jag redogjort för, 3. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser, åtaganden och ut- betalningar som jag härutöver har förordat,

4. till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret Prop. 1992/93100 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 3 148 404 000 kr, Bilaga 4 dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vadjag har anfört i fråga om

5. förslag som framkommit genom multibiståndsutredningen och det nordiska FN-projektet, 6. inrättande av ett WHO-universitet i medicinsk teknologi.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Behov av nytt landramstänkande

Det långsiktiga landprogrammerade biståndet genom SIDA förblir stommen i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Samtidigt har det över åren skett en successiv förskjutning från landramsbaserat bistånd till övrigt bistånd som katastrofinsatser, stöd till demokratisering, miljöbistånd, särskilda kvinno- insatser, regionala insatser och skuldlättnadsåtgärder. Biståndet har också breddats för att inbegripa insatser genom SAREC, BITS och SWEDE- CORP. Landramarnas storlek ger således inte längre en rättvisande bild av det sammanlagda biståndet till ett samarbetsland.

Landramar som programmeringsmetod för bistånd har sina fördelar. En långsiktig planering av insatserna till ett samarbetsland är nödvändig såväl för biståndsadministrationen hemma som för mottagaren. Men under åren har även nackdelarna med ett sådant bundet planeringssystem blivit allt mer uppenbara. Jag har kunnat notera hur de ointecknade reservationerna till några samarbetsländer har ackumulerats år från år utan att tas i anspråk. Förklaringen till detta kan sägas vara att biståndsprogrammen inte varit ut- formade så att det varit möjligt att anpassa insatserna till en förändrad poli- tisk och ekonomisk situation. Det har heller inte alltid varit önskvärt då det skulle ha kunnat innebära en olycklig ryckighet inom programmen.

Andra stora givarländer med ungefär samma biståndspolitiska profil som Sverige har haft liknande erfarenheter av systemet med landramar för pro- gramländer eller samarbetsländer. I t.ex. Nederländerna fördes år 1989 en policydiskussion om bistånd till enskilda länder. Resultatet av denna diskus- sion blev att Nederländerna i stort gick ifrån systemet med enskilda pro- gramländer och ersatte det med något som kan betecknas regionsamarbeten, dvs. anslagsbelopp bestäms för regioner. Systemet fungerar så att om det vi- sar sig att ett samarbetsland under ett budgetår inte kan utnyttja de budgetc- rade medlen under perioden flyttas medlen över till ett annat land inom samma region. Med ett sådant system kan medlen utnyttjas mer effektivt. Stora reservationer behöver inte uppstå. Jag vill inte här föreslå att vi redan nästa budgetår övergår till ett annat system. Den av regeringen tillsatta över- syncn rörande styrning och samordning av biståndet berör bl.a. denna pro- blematik, varför jag får anledning återkomma till denna fråga i annat sam- manhang.

Ny ordning för importstöd Prop. 1992/931100 Bilaga 4

Det finns inom de nuvarande landramarna insatser av mindre långsiktig ka- raktär som importstöd och katastrofbistånd jämte mer långsiktiga utveck- lingsprojekt. SIDA har under hösten 1992 fastställt nya principer och riktlin- jer för importstöd som presenterats för regeringen i särskild skrivelse. Prin- ciperna föreslås gälla beredning, genomförande och uppföljning av import- stöd såväl inom landramarna under anslaget C 2. Utvecklingssamarbete ge- nom SIDA som inom anslaget C 3. Andra biståndsprogram, anslagsposten 8. Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder. Jag stö- der dessa nya principer, som innebär att importstöd skall behandlas som en form av programbistånd, dvs. ett stöd till ett ekonomiskt reformprogram, som normalt genomförs med stöd av Världsbanken och IMF. Importstöd är en biståndsform som är väl lämpad att stödja utvecklingen av marknadseko- nomi och den privata sektorn i mottagarlandet, under förutsättning att det inte kombineras med subventioner eller centralstyrd valutafördelning. Im- portstöd bör därför kanaliseras genom marknadsbaserade valutafördel- ningSSystem. Eftersom tanken med importstöd är att ge ett fritt valutastöd bör, som SIDA framhåller, inte importstödet i förväg styras till vissa varor, sektorer eller mottagare. Uppföljningen måste då komma att avse resultatet och genomförandet av det ekonomiska strukturanpassningsprogrammet i stort, liksom uppföljning och dialog kring fördelningen av mottag'arlandets budgetutgifter. Jag anser att givarsamordningen är viktig och att Sverige bör ta aktiv del i denna uppföljning och dialog.

Utifrån dessa nya riktlinjer för importstödet kan det te sig rationellt att det importstöd som ryms inom landramarna bryts ut och slås samman med det nu gällande betalningsbalansstödet inom anslaget C 3. Andra bistånds- program till en gemensam anslagspost. Det är i stort en och samma länder- krets som kommer ifråga för dessa stödformer. Betalningsbalansstöd inom C3-anslaget kan dock även ges till icke programländer. En samlad anslags- post skulle underlätta en sammanhållen policy för allt betalningsbalansrela- terat stöd samtidigt som en enhetlig beredning och därav följande samord- ningsvinster skulle uppnås. Att importstödet lyfts ut ur landramarna får för ett par länder stora konsekvenser. Det gäller i första hand för Kap Verde, men även för Mocambique, Nicaragua, Tanzania, Zambia och Vietnam. För att inte störa pågående samarbete bör därför en sådan omläggning ske suc- cessivt i takt med att samarbetsavtalen förnyas. Jag avser att fortsätta bered- ningen av denna fråga.

Tabell 4. Importstöd och betalningsbalansstöd 1991/92, utbetalningar i mkr Prop 1997/92400

Mottagarland importstöd betalningsbalans— Bilaga 4 stöd Ghana — 20,0 Guinea Bissau ' 5,4 8,7 Jordanien — 15,0 Kap Verde 58,4 — Madagaskar — 10,0 Mocambique 104,4 102,3 Nicaragua 160,0 62,8 Peru 30,2 Senegal — 10,0 Tanzania 237,7 96,0 Uganda — 10,0 Vietnam 96,1 — Zambia 77,3 66,2 Zimbabwe 33,2

Ökade möjligheter till breddat biståndssamarbcte

I budgetpropostitionen 1991/92:100 bil. 4 framhöll regeringen att vissa pro— gramländer har en ekonomisk bas som öppnar möjligheterna att utveckla ett ' samarbete i nya former utanför landramssamarbetet genom SIDA. I syfte att främja ett sådant bredare samarbete avsattes för Botswana och Namibia 5 miljoner kronor vardera och för Zimbabwe 10 miljoner kronor. Också be- träffande Indien konstaterades att sådana förutsättningar förelåg även om inga särskilda medel avsattes. Medlen var avsedda för BITS och SWEDE- CORPZS verksamheter i bl.a. nämnda länder. Detta initiativ har slagit väl ut. Nämnda länder har uttryckt intresse för samarbete inom områdena flygsä- kerhet, transport och kommunikation, kartcring av naturresurser, vattenfrå- gor och miljö samt energibesparing och kraftutvinning. Vid utgången av budgetåret 1991/92 hade BITS beslutat om stöd på nära 6 miljoner kronor för tre insatser i Namibia respektive Botswana. Jag utgår från att samarbetet kommer att utvidgas under det kommande året. Kostnaderna för insatserna täcks inom respektive myndighets ordinarie anslagspost. Skulle ytterligare medelsbehov uppstå bör dessa kunna tas ur anslaget C 3. Andra bistånd- program, anslagsposten 7. Projektbistånd till vissa länder.

BITS verksamhet i Afrika, Asien och Latinamerika fortsätter att öka. Jag har noterat att biståndet genom BITS till Latinamerika idag är nästan lika omfattande som biståndet genom SIDA. Även i Asien har BITS en stor verksamhet. BITS engagemang i Afrika är än sålänge av mindre omfattning. BITS ambition att kontinuerligt utveckla nya kurser på områden som de- mokratifrämjande och miljö ser jag också som något mycket positivt. Vad gäller förstnämnda område uppmuntrarjag inbjudningar till länder i Afrika där demokratisering är på gång. Flera länder i Asien bör också komma ifråga. U-kreditverksamheten kommenterarjag i annan ordning.

SWEDECORP har under sitt första verksamhetsår inlett ett antal investe- ringsprojekt i Afrika vilka befinner sig i olika beredningsstadier. Investe- ringsverksamhetcn i Asien och Latinamerika är än så länge mindre. SWE- DECORP:s arbetssätt medför att det kan ta tid att bygga upp ett samarbete.

SAREC:s bilaterala forskningsverksamhet är koncentrerad till Afrika och till de. länder där SIDA är verksamt. Samarbete bedrivs även i Latinamerika 106

och Asien men av mer begränsat slag. Inriktningen av SAREC:s arbete talar Prop. 1992/931100 för att det bör råda ett nära samarbete mellan SIDA och SAREC. Bilaga 4

De svenska enskilda organisationernas verksamhet har under åren utvid- gats med stöd av bidrag från SIDA. Det är den särskilda kompetens som finns inom folkrörelser och andra enskilda organisationer som har visat sig komma väl till pass i flera katastrofsituationer och i det mer långsiktigt inrik- tade utvecklingssamarbetet. Betydelsen av detta arbete kan inte _nog under- strykas. Jag vill särskilt välkomna det ökande samarbetet mellan FN-organ och enskilda organisationer. Det är min bestämda uppfattning att ett ännu närmare samarbete mellan dessa är nödvändigt i svåra och omfattande kris- situationer som den i Somalia. Jag förutser att även Räddningsverket och Swedrelicf kan komma att utnyttjas i högre grad av FN på samma sätt som nu sker i det forna Jugoslavien och i Somalia. Jag välkomnar ett sådant ökat internationellt åtagande från dessa organs sida.

Jag vill här också ta upp vad riksdagen gett regeringen tillkänna (bet. l989/9t):UU15, rskr. 1989/90223 och bet. 1990/91:UU15, rskr. 1990/91:242) om kunskapsuppbyggnad i det fransktalande Afrika. I prop. 1991/92:100 bil. 4 s. 135 nämnde regeringen att samarbetet med det fransktalande Afrika har vidareutvecklats och att detta arbete kommer att fortsätta under de kom- mande åren. Det är främst bistånd genom BITS som här avses. Samarbetet med Tunisien är omfattande inom såväl u-kreditgivningen som det tekniska samarbetet. (.)ckså Marocko, som av regeringen godkänts för u-kreditgiv- ning, mottar sedan år 1992 stöd genom det tekniska samarbetet på områdena miljö och arbetsmarknad. U—kreditcr och tekniskt samarbete har även bevil- jats Ghana. Detta sistnämnda land är visserligen inte fransktalande men en del av regionen Västafrika. Förutsättningama för samarbete med Algeriet är inte desamma som tidigare på grund av den politiska utvecklingen. Sahel- området fortsätter att plågas av svält och miljöförstöring. Sverige ger här stöd genom multilaterala organisationer. Svenskt bistånd går således till det fransktalande Afrika. Ett ökat framtida bistånd utesluts dock inte för min del. Av det skälet avserjag att initiera en regional studie under år 1993 för att se över förutsättningarna för breddat biståndssamarbete.

Utredningar

Under år 1992 har en översyn gjorts av biståndssamarbetet med Mocambi- que (SOU 1992:124). Utredningen kommer att remissbehandlas. Vidare har en studie gjorts av möjligheterna att vidga det svenska biståndsamarbetet i Asien. Denna studies resultat behandlas under avsnittet Asien.

Som jag tidigare anfört avserjag tillsätta en särskild utredning för att un- dersöka möjligheterna av bistånd till politiska partier.

En utredning pågår om förutsättningar för att inrätta ett internationellt fristående institut för valövcrvakning. Utredningens rapport förutses före- ligga i maj l993. .

Utredningen Krediter för utveckling (SOU 1991:74) presenteras under avsnittet om tekniskt samarbete och u-kreditcr genom Beredningen för tek- niskt—ekonomiskt samarbete (BITS).

lin översyn av styrnings— och samarbetsformer inom biståndet har också 107

verkställts under året i enlighet med vadjag nämnde i förra årets budgetpro- Prop. 1992/931100 position. Översynen avslutar sitt arbete ijanuari (SOU 1993:1). Jag avser Bilaga 4 att återkomma till den i en särproposition under våren. Som komplement till denna utredning avserjag att snarast tillsätta en utre- dare med uppdrag att avlämna förslag till besparingar inom biståndsadmi- nistrationen. Jag redogör mer ingående för detta under avsnittet om admini- stration av biståndet.

Bilateralt bistånd i förhållande till det totala biståndet

Det bilaterala biståndet finns redovisat under anslagen C 2. Utvecklings- samarbete genom SIDA och C 3. Andra biståndsprogram. Förstnämnda av- ser landramsmedel till de 19 samarbetsländerna i Afrika, Asien och Latin- amerika, regionala insatser samt icke landramsbaserat bistånd i form av stöd för demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, insatser vid ka- tastrofsituationer och stöd till återuppbyggnad m.m., bistånd genom folkrö- relser och andra enskilda organisationer och särskilda miljöinsatser. Därut- över finns inom anslaget övrigt poster som särskilda program, rekrytering och utbildning av fältpersonal, vissa landprogramkostnader och information genom SIDA. För samtliga samarbetsländer med undantag för Sri Lanka gäller att landramsmedlen genom SIDA föreslås minska med i genomsnitt 15 % i förhållande till anslagna medel budgetåret 1992/93. För Mocambique, Tanzania och Indien med större landramar innebär det i absoluta tal en rela- tivt omfattande minskning.

Bistånd till Andra biståndsprogram avser u-landsforskning, tekniskt sam- arbete, u-krediter, gäststipendie- och utbytesprogram genom Stiftelsen Svenska Institutet, näringslivsbistånd genom SWEDECORP, Swedfund In- ternational AB, projektbistånd till vissa länder, stöd till ekonomiska reform- program och skuldlättnadsåtgärder samt utredningar m.m. Det samman- lagda bilaterala biståndet utgör ca två tredjedelar av det totala svenska bi- ståndet. Anslagsnivån budgetåret 1993/94 för anslaget C 2. Utvecklingssam- arbete genom SIDA föreslås till 6 702 miljoner kronor och för anslaget C 3. Andra biståndsprogram till 1 804,5 miljoner kronor. I det följande kommer det bilaterala biståndet tillAfrika, Asien och Latinamerika att beskrivas. Det är min avsikt att genom en sådan presentation ge en bredare inblick i det svenska biståndssamarbetet i olika länder. Därefter följer en beskrivning av icke landrelaterat bilateralt bistånd. I en särskild bilaga 4.2 redogörs det svenska biståndet för budgetåret 1991/92.

Landrelaterat bistånd

Afrika

Afrika är en kontinent i stark förändring. Politiska omvälvningar i riktning mot demokrati och från enpartistat och diktatur fortgår i flera afrikanska länder. Dessa förändringar sker inte alltid utan konflikter och inre spän- ningar. Ett exempel är Angola där de allmänna valen resulterat i nya strider. ' Den politiska konflikten i landet är olöst. I Etiopien har i samband med att 108

regionala val genomförts ett parti avsagt sig fortsatt deltagande i samlingsre- Prop. 1992/932100 geringen. Men det finns länder där övergången skett fredligt som i Zambia. Bilaga 4 I Mocambique har ett fredsavtal ingåtts mellan Frelimo-regeringen och re- bellrörclsen Renamo och allmänna val skall hållas inom ett år. I Sydafrika fortsätter samtalen mellan ANC och regeringen med förhoppningen om att en överenskommelse skall kunna nås om tillsättandet av en interimsregering under år 1993.

Övergången från krig till fred innebär för länder som Angola, Etiopien och Mocambique att tiotusentals soldater måste demobiliseras och hundra- tusentals flyktingar repatrieras. FN och det internationella samfundet har en aktiv roll att spela i detta komplicerade arbete, som för regeringarna i dessa länder innebär stora ekonomiska och sociala påfrestningar och oftast i ett politiskt känsligt skede. Sverige har bidragit i detta arbete genom att ställa civilpolis till förfogande i Angola och med civilpolis och militära observatö- rer i Mocambiquc. Sverige medverkar också på olika sätt i valförberedel— searbetet.

Den fortgående demokratiseringen i de afrikanska länderna kommer på någon sikt att leda till öppnare samhällen där regeringar kan ställas till an- svar och där mänskliga rättigheter respekteras. På kort sikt kan dock den politiska övergången och det ekonomiska systemskiftet innebära att de fat- tiga får det ännu sämre. Ekonomiska reformer behöver få tid på sig för att verka. Ett fortsatt internationellt stöd behövs för att länderna skall ha möj- lighet att genomföra de nödvändiga förändringarna.

Det svenska utvecklingssamarbetet har påverkats av de politiska omvälv- ningarna och i flera länder är det svårt att idag bedriva ett traditionellt bi- ståndsarbete. Katastrofinsatser har blivit allt vanligare även inom landra- marna. I Angola och också i Mocambique har det ansetts att samarbetspro- grammen bör ses över för att anpassas till en situation från krig till fred. Även samarbetet med Kap Verde och Guinea Bissau bedömer jag bör ses över men då av effektivitetsskäl.

Det svenska biståndet till Afrika genomgår således en omprövning där målet är att kunna utforma ett bistånd som är bättre anpassat till de mycket varierande politiska, ekonomiska och sociala förhållanden som råder län- derna emellan. Vidare anser jag att mcdclsramar skall fastställas efter vad som bedöms vara realistiskt möjligt att genomföra i länderna. Större krav på flexibilitet i biståndet bör ställas när omgivningen är såväl osäker som förän- derlig.

Södra Afrika

Det svenska utvecklingssamarbetet är i hög grad koncentrerat till södra Afrika. Sju av programländerna finns där. Sammanlagt utbeta- lades till denna region under budgetåret 1991/92 2 124 miljoner kro- nor i gåvobistånd genom SIDA, SWEDECORP, BITS och SAREC. Till detta belopp skall läggas det särskilda betalningsbalansstödet och katastrofbistånd. Det innebär att ca 35 % av det svenska bilaterala ut- vecklingssaniarbetet sker i denna region.

Angola Prop. 1992/93:100

Angola befinner sig i ett skede mellan krig och fred. Fredsavtalen i maj 1991 Bilaga 4 mellan Angolas regering och motståndsrörelsen UNITA innebar förhopp- ningar om ett slut på ett långvarigt inbördeskrig. En av FN övervakad pro— cess mot nationell försoning inleddes. Parlaments- och presidentval hölls i september 1992. I parlamentsvalet erhöll det regerande partiet MPLA en majoritet av rösterna. I presidentvalets första omgång fick MPLA:s ledare dos Santos en klar övervikt över UNITA—ledaren Savimbi men ingen egen majoritet. Enligt vallagen skall en andra omgång hållas men någon sådan har inte kunnat genomföras. Efter valen har säkerhetsläget kraftigt försämrats..

Freds- och demokratiprocessen har således varit kantad av svårigheter men likväl går det att påvisa positiva inslag. Författningen har omarbetats för att medge flerpartisystem. Det innebär att MPLA har upphört som stats- bärande parti, att flera partier har kunnat bildas och att utrymmet för åsikts- frihct vidgats. Genom de allmänna valen fick också angolancrna för första gången en möjlighet att välja sina företrädare. Även om det förekommit mindre felaktigheter och brister, är det allmänna slutomdömct att valen varit fria och hederliga.

Jämsides med fredsprocessen har Angolas regering vidtagit positiva steg för att komma tillrätta med en ekonomi i extrem obalans. Alltjämt väntar en genomgripande ekonomisk reformpolitik som när den genomförs kom- mer att ställa krav på både politisk vilja och kapacitet. I dagsläget är den angolanska förvaltningen svag och mottagarkapaciteten mycket dålig. En ut— veckling mot fred skulle också kunna innebära en revitaliscring av det pri- vata näringslivet. Förutsättningar finns då Angola är rikt på naturtillgångar. Utländska intressenter, inklusive svenska, har visat stort intresse för handel och investeringar förutsatt att politisk stabilitet kan nås.

Målet för det svenska biståndet är att stödja en påbörjad samhällsomda- ning i demokratisk riktning för nationell konsolidering samt social och eko— nomisk utveckling. Biståndssamarbetet genom SIDA har hittills bedrivits under svåra omständigheter. Det finns en risk att det osäkra läget efter valen kan öka svårigheterna att bedriva ett mer långsiktigt samarbete. Framtidsut- sikterna för en fredlig uppbyggnad av landet är hotade om inte den politiska konflikten bringas till en lösning.

Under det senaste året har betydande medel avsatts för katastrof- och återuppbyggnad i huvudsak genom samordnade insatser av FN. Sveriges sammanlagda bidrag till freds- och demokratiprocessen i Angola uppgår till omkring 200 miljoner kronor.

Det fortsatta biståndssamarbetet blir avhängigt den politiska och ekono- miska utvecklingen i Angola. Skullc situationen fortsätta att förvärras menar jag att samarbetet än mer bör koncentreras till insatser av katastrofkaraktär och till områden där resultat även på kort sikt kan nås.Inleds däremot en period av nationell konsolidering och åtgärder vidtas i riktning mot en libera- liserad ekonomi, bör förutsättningarna för ett mer långsiktigt samarbete för- bättras. Den betydande politiska osäkerheten ställer krav på stor flexibilitet i biståndet. Oberoende av vilket framtidsperspektiv som blir gällande anser jag det angeläget med en översyn av de långsiktiga programmen inom fiske, hälsa och telekommunikation. 110

Jag föreslår att 160 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom Prop. 1992/93:100 SIDA och, beroende av händelseutvcckling, medlen anvisas för utvecklings- Bilaga 4 bistånd alternativt katastrofinsatser.

Botswana

Botswana bedriver en positiv utvecklingspolitik. Den väl balanserade och marknadsanpassadc ekonomiska politiken har lett till en självgenercrande tillväxt. En fara är ekonomins ensidiga beroende av en råvara, diamanter. Landets strävan att diversifiera ekonomin genom satsning på privat tillverk— ningsindustri är lovvärd. Vår positiva syn på den förda ekonomiska politiken får inte undanskymma det faktum att betydande arbetslöshet och undersys- selsättning existerar och att inkomstfördclningen är ojämn.Den snabba till- växten har medfört att BNI per capita stigit till över USD 2 000, vilket place- rar Botswana bland de högre medelinkomstländerna.

Den tradition Botswana har när det gäller demokrati och förverkligande av mänskliga rättigheter består. Inslag som korruption inom statsapparaten kan i och för sig inge farhågor för framtiden. Det förhållande att kritik tas upp och regeringen vidtar åtgärder för att rätta till missbruket får snarast ses som uttryck för att demokratin fungerar.

Botswanas ekonomiska beroende av Sydafrika har utgjort huvudmotivet till utvecklingssamarbetet. Det faktum att landet trots det stora beroendet har kunnat föra en fast politik visavi Sydafrika, är delvis en följd av det kraf- tiga internationella stöd landet åtnjutit bl.a. från Sverige. Liksom för många andra länder i regionen är förutsättningarna för den framtida utvecklingen i hög grad beroende av förändringsprocessen i Sydafrika.

Erfarenheterna från biståndssamarbetet är goda. Under de senaste åren har dock betydande reservationer uppstått inom det landramsbaserade bi- ståndet genom SIDA. Dessa har uppkommit som en följd av en alltför snabb koncentration av antalet sektorer och insatser inom landramen. Under året har mekanismer, som medför ett flexiblare och bättre utnyttjande av till- gängliga medel, upparbetats. I detta sammanhang vill jag understryka den viktjag fäster vid att samarbetet med Botswana ges en bredare form. Det är glädjande att notera att det nya bredare samarbetet genom BITS och SWE- DECORP har fått en god start.

Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen och de förväntade förändring- arna i Sydafrika gör det nu motiverat att på sikt minska den del av biståndet som går genom SIDA och att öka andelen bistånd genom BITS och SWE- DECORP. En plan för en sådan omfördelning bör upprättas. Det är viktigt att övergången sker välplanerat och i samråd med Botswanas regering.

Med beaktande av ovan förda resonemang föreslår jag att 70 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. Samarbetet genom BITS och SWEDECORP bör fortsätta att intensifieras och därför föreslårjag att 5 miljoner kronor avsätts härför under anslaget C 3. Andra biståndspro- gram, anslagsposten Projektbistånd till vissa länder.

Lesotho Prop. 1992/932100 Det är glädjande att det lesothiska folket efter tjugotvå år av militärt styre Bilaga 4 skall få möjlighet att delta i fria allmänna val, vilka nu planeras äga rum i januari 1993. Den då nytillträdda regeringen har att ta itu med betydande svårigheter, särskilt inom det ekonomiska området men också på det poli- tiska planet. Ett ekonomiskt strukturanpassningsprogram har inletts med viss framgång men svåra strukturella förändringar återstår att genomföra. Landets närmast totala beroende av Sydafrika begränsar det ekonomiska manövreringsutrymmet. Sydafrikas ekonomiska tillbakagång slår också hårt mot Lesotho. De betydande sysselsättningsproblemen förvärras således av att migrantarbetarna i Sydafrika i ökad omfattning tvingas återvända hem vilket kan ge grogrund för social om. Detta beroende har också som följd att den förändring som är förestående i Sydafrika blir avgörande för utveck- lingen i Lesotho.

Det svenska biståndssamarbetet med Lesotho har syftat till att minska lan- dets beroende av Sydafrika samt stödja ekonomisk tillväxt. Insatserna inrik- tar sig på förbättrad markvård för att öka produktionsförmågan inom jord- bruket, arbctsintensiva metoder inom vägbygge samt metoder för att effekti- visera förvaltningen. Genomförandctaktcn i ett par program har fördröjts av brist på kvalificerad lokal personal och av passivitet inom lesothiska rege- ringen.

Beslut har fattats om att biståndskontoret i Maseru awecklas fr.o.m. bud- getåret 1993/94.

Lesotho står inför förändringar som förhoppningsvis innebär en mer hand- lingskraftig politisk styrning än tidigare under det militära styret. Det kom- mer att åligga denna nya regering att befästa demokratin och att förbättra mottagningskapaciteten genom en effektivare förvaltning. För Sverige som biståndsgivarc är det nu särskilt viktigt att analysera hur vi i framtiden bäst kan bidra till landets utveckling. Jag kan emellertid redan nu förutse behov av att bistå landet för att minska den ökande arbetslösheten. Särskilda de- mokratiinsatser kan också bli aktuella. BITS som lämnat u-krediter till Le- sotho har visat intresse för att utvidga samarbetet till att omfatta också tek- niskt samarbctc vilket jag finner glädjande.

Under budgetåret 1993/94 föreslårjag att 30 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. En översyn av biståndssamarbetet bör genom- föras under året.

Mocambique

Mocambiques regering ingick i september 1992 en fredsöverenskommelse med rebellrörclscn Renamo efter ett mer än tio år långt förödande inbördes- krig. Fredsavtalct stipulerar att de stridande trupperna skyndsamt skall de- mobiliseras och att fria val skall hållas under hösten 1993. Fredsavtalets ge- nomförande förutsätter ett aktivt stöd från det internationella givarsamfun- det under ledning av FN. Såväl militär demobilisering och repatriering av återvändande flyktingar som valförberedelser kräver omfattande bistånd för att kunna genomföras. De redan svåra omständigheterna förvärras av att

Mocambique är drabbat av den torkkatastrof som råder i stora delar av södra Prop. 1992/93:100 Afrika. Övervägande delen av landets befolkning är beroende av livsmedels- Bilaga 4 bistånd och katastrofhjälp för sin försörjning.

Under dessa svåra omständigheter genomför Mocambique sedan sex år ett ekonomiskt strukturanpassningsprogram med inriktning på marknads- ekonomi. Omfattningen av de reformer som genomförts är tillfredsstäl- lande. Genomförandet av programmet har dock försvårats av en rad om- ständigheter som krig, torka och inte minst en bristande institutionell kapa- citet. Det är det sistnämnda som är huvudorsaken till den korruption som har växt fram. Strukturanpassningsprogrammet gav under sina första tre år goda effekter, men tillväxten i ekonomin har under de senaste åren stannat av.

Sverige är den största bilaterala givaren i Mocambique. Sveriges bistånd till Mocambique har under de senaste åren kontinuerligt anpassats till den svåra krisen i landet. Denna anpassning pågår alltjämt och i ljuset av de stora förändringar som fredsövcrenskommelsen innebär krävs ytterligare juste- ringar och ökad flexibilitet.

Under förutsättning att fredsöverenskommelsen respekteras kommer Mo- cambique att förvandlas från ett land i krig till ett land under återuppbygg- nad. Behoven av katastrof— och återuppbyggnadsbistånd kommer att vara mycket stora. Ca 4 miljoner flyktingar skall repatrieras från grannländerna. Försörjningsläget är prekärt. Det svenska biståndet genom SIDA är inriktat på fattigdomsbekämpning, institutionell uppbyggnad och stöd till det ekono- miska reformprogrammet. Denna inriktning bedöms vara relativt väl anpas- sad till att hantera de förändrade krav som freds- och återuppbyggnadspro- cessen ställer. Inom fattigdomsbekämpning ger Sverige katastrofbistånd ge- nom såväl det långsiktiga landprogrammerade biståndet som genom kata- strofanslaget. Enskilda organisationer och FN-systemet används som kana— ler. Sverige bör hålla en hög beredskap för fortsatta insatser på detta om- råde.

] arbetet med att undsätta nödlidande och att återskapa landets självför- sörjningskapacitet bör i största möjliga utsträckning Mocambiques egna in- stitutioner och strukturer utnyttjas. För att detta skall vara möjligt måste Mocambiques egen adminstrativa kapacitet att planera, genomföra och följa upp utvecklingsinsatser stärkas betydligt. Det bör ske genom olika former av stöd till förvaltningen där utvecklingen av inhemsk kompetens priorite- ras. En sådan inriktning förutsätter ökad uppföljning och kontroll av bi- ståndsmedlens användning, bl.a. mot bakgrund av en tilltagande korruption inom förvaltningen och den statliga sektorn.

Som stöd till det ekonomiska reformprogrammet har utgått dels import— stöd inom landramen, dels särskilt bctalningsbalansstöd och särskilda skuld- lättnadsåtgärder. Stödet till det ekonomiska reformprogrammet kommer i forsättningen att ske genom särskilt betalningsbalansstöd. Villkoren för att sådant stöd skall utgå kommer till övervägande del att överensstämma med de villkor som Världsbanken ställer för givande av sina ekonomiska åter- hämtningskrediter. Betalningsbalansstödet kommer att samordnas inom ra- men för Världsbankens särskilda program för Afrika, SPA. Avsikten är att importstöd inom landramen efterhand skall upphöra. 113

Den mocambikiska fredsöverenskommelsen innebär en omfattande de— Prop. 1992/931100 mobilisering av soldater från såväl regeringssidan som från Renamosidan. Bilaga 4 Parterna har kommit överens om skapandet av en ny armé som till numerä- ren skall vara betydligt mindre än den nuvarande regeringsarmen. En påtag- lig sänkning av de militärutgifter, som år 1989 utgjorde 10 % av BNP, är att vänta.

Övergången från enpartistat till parlamentarisk demokrati inleddes på all— var med antagandet av den nya konstitutionen 1990. De allmänna val som planeras hållas under hösten 1993 kräver omfattande förberedelser. Sverige har deklarerat sin vilja att stödja denna process. Jag anser att beredskap bör hållas för insatser såväl före och under som efter det att val hållits.

Under 1992 har regeringen låtit göra en utredning om Sveriges utveck- lingssamarbete med Mocambique (SOU 1992:124). Utredningens betän- kande kommer att remitteras för inhämtande av synpunkter i en vidare krets.

Jag finner att Mocambiques ansträngningar att skapa en varaktig fred och parlamentarisk demokrati förtjänar stöd. Landets mycket svåra försörj- ningsläge, orsakat av det nu avslutade kriget och den omfattande torkan i regionen motiverar ett omfattande bistånd genom SIDA och genom multila- terala organ med inriktning på överlevnad och återuppbyggnad. Enskilda or- ganisationer kommer i detta att ha viktiga uppgifter att fylla. Jag föreslår att 320 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. Därutöver bör finnas beredskap för katastrof— och återuppbyggnadsbistånd, demokra- tiinsatscr, betalningsbalansstöd samt insatser för att utveckla näringslivet. Jag vill samtidigt betona vikten av flexibilitet i biståndet.

Namibia

Alltsedan bcfrielserörelsen SWAPO, efter demokratiska val 1990, bildade det självständiga Namibias första regering har det förts en politik som syftat till nationell försoning. De nyligen väl genomförda lokala valen befäster de- mokratin, även om oppositionens allt större svårigheter och svagare ställ- ning, inger farhågor för framtiden. Något oroande är också beskyllningarna om korruption inom statsapparaten. Jag noterar dock regeringens i Namibia aviserade avsikt att resolut ta itu med detta.

Den namibiska konstitutionen får ur mänskliga rättighets-synpunkt be- tecknas som föredömlig. Det har ansetts angeläget att kunskapen om konsti- tutionen förs ut till befolkningen. Svenskt bistånd används bl.a. för detta.

Landets ekonomiska politik syftar till att genom marknadsanpassning skapa en varaktig positiv tillväxteffekt. Betydande budgetdisciplin förelig- ger. Förhoppningar finns om att ett framtida demokratiskt styrt Sydafrika skall ge positiva ekonomiska effekter även för Namibia. Viss besvikelse över utvecklingstaktcn finns dock bland många namibier som hyste stora förvänt- ningar på vad befrielsen skullc innebära i form av snabba och konkreta för- bättringar. Kraven på snabbare reformtakt växer sig således allt starkare mot bakgrund av den höga arbetslösheten och den utbredda torkan.

För att kunna genomföra de förändringar som är nödvändiga för att skapa social och ekonomisk utveckling spelar det internationella biståndet en vik- 114

tig roll. Samtidigt är det angeläget att inte Namibia hamnar i ett biståndsbc- Prop. 1992/932100 roende. Sverige utgör en av de största biståndsgivarna till landet. Stöd ges till Bilaga 4 undervisning, kommunikationer och förvaltning. De första samarbetsårens låga utbetalningstakt tycks ha överkommits och biståndssamarbetet genom SIDA verkar vara på rätt väg. Namibia tillhör den krets av länder som har förutsättningar för och bör komma i åtnjutande av ett bredare samarbete. Härvidlag finnerjag det glädjande att ett sådant samarbete genom BITS och SWEDECORP har kommit igång väl.

Jag föreslår att 90 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. BITS och SWEDECORP bör fortsätta vidga sitt samarbete med Na- mibia och jag föreslår att 5 miljoner kronor avsätts för detta under anslaget C 3. Andra biståndsprogram, anslagsposten Projektbistånd till vissa länder.

Zambia

Efter arton år av enpartistyre, återinfördes år 1991 flerpartisystcm, och i ok- tober samma år president- och parlamentsval. Valen, som genomfördes på ett fredligt och värdigt sätt, resulterade i en jordskredsseger för det största oppositionspartiet, MMD, och dess ledare Frederick Chiluba. Parlaments- valen följdes i november 1992 av kommunalval, i vilka MMD fick en överväl- digande majoritet. Det låga valdeltagandet (ca 10% av de röstberättigade) ger dock anledning till eftertanke.

Läget avseende mänskliga rättigheter i Zambia är relativt gott. Över- gången till ilcrpartisystem har inneburit en större öppenhet och ett ökat ut- rymme för kritik av regeringen än tidigare. Samtidigt har regeringen haft svårt att helt släppa kontrollen och exempelvis tillåta total press- och mötes- frihet. Regeringen har aviserat att militärutgifterna, som uppgår till ca 3,2 % av BNP, skall sänkas mot bakgrund av den minskade säkerhetspo- litiska spänningen i regionen.

Svenskt demokratistöd har spelat en viktig roll i demokratiseringsproces- sen. Stöd har bl.a. givits till valövervakning, utbildning och materiel inför parlaments- och lokalvalen samt till insatser för att främja oberoende mass- media. Ett fortsatt stöd på demokrati- och mänskliga rättighets-området är motiverat för att befästa och fördjupa demokratin.

De ekonomiska reformer som påbörjades år 1990 har under den nya rege- ringen intensifierats. Omfattande avregleringar har genomförts. Det makro- ekonomiska resultatet av reformerna har varit blandat. Zambia har drabbats hårt av torkan i regionen, vilket är en viktig förklaring till att de uppställda målen för år 1992 inte har uppnåtts. Men även politiska awikelser från rc- formkursen har skett. Behovet av fortsatt stabilisering och reformering av den zambiska ekonomin mot ökad marknadsorientering bedöms vara avgö- rande för att lösa landets ekonomiska kris.

Zambias regering har "med betydande engagemang aviserat fortsatta stabi- liseringsåtgärder och Strukturella reformer avseende privatisering, rationali- seringar inom statsförvaltningen samt på skatte- och tullområdet. Genom- förandet av de marknadsekonomiska reformerna äventyras emellertid av det faktum att Zambia är ett av världens mest skuldtyngda länder i förhållande till folkmängd och BNP. De stora skuldtjänstbetalningarna samt den ökade 11.5

Bilaga 4

livsmedelsimporten innebär att efterfrågan på utländsk valuta vida översti- ger tillgången.

Mot bakgrund av ovanstående anserjag att ett fortsatt omfattande valu- tastöd är nödvändigt för att bistå Zambia att fullfölja det ekonomiska re- formprogrammet mot marknadsekonomi. Importstödet bidrar aktivt till framväxten av en privat sektor i landet, eftersom valutan fördelas enligt ett marknadsbaserat fördelningssystem. Villkoret för ett fortsatt omfattande va- lutastöd är dock att Zambia fullföljer sitt ekonomiska reformprogram såsom överenskommits med IMF, Världsbanken och givarsamfundet. Härutöver är det svenska förvaltningsstödet i form av makroekonomisk rådgivning och stöd till centralbanken av betydelse för den ekonomiska reformprocessen.

Förutom det direkta stödet till politiska och ekonomiska reformer anser jag att den nuvarande inriktningen av det svenska utvecklingssamarbetet med Zambia på jordbruk, hälsa och undervisning bör bibehållas. Utveck- lingen avjordbrukssektorn är central för att uppnå en önskvärd diversifie- ring av den zambiska ekonomin. Det framtida jordbruksstödet skall anpas- sas till de nya förhållandena med liberaliserad prissättning och distribution. SIDA:s stöd till undervisnings- och hälsosektorn fyller en viktig funktion som skydd för de svagaste grupperna under strukturanpassningsprocessen. Genomförandet av sektorstöden har emellertid försvårats av brister i den zambiska administrationen. Dock utgörs en stor del av hälsostödet av ett kostnadseffektivt basläkcmedelsprogram som fått till resultat att svenskt stöd tryggar läkemedelsförsörjningen för hälften av landets hälsocentraler.

Småindustristödet, som administreras av SWEDECORP sedan ett år till- baka, har resulterat i att tekniskt kunnande överförts från svenska till zam- biska företag. Detta stöd bör utvidgas under innevarande år.

Jag föreslår att 255 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. Därutöver finns beredskap för särskilda skuldlättnadsåtgärder.

Zimbabwe

Zimbabwe genomgår för närvarande sin svåraste ekonomiska och politiska kris sedan självständigheten 1980. Torkan, som drabbat hela södra Afrika, kommer ovanpå de sociala påfrestningarna i spåren av det ekonomiska re- formprogram som Zimbabwe genomför med stöd av Världsbanken. Zim- babwe, som normalt är något av södra Afrikas kornbod, har p.g.a. torka tvingats importera basfödan majs. Eftersom en stor del av den utländska va- lutan har använts till denna import har följden blivit att utvecklingen av det marknadsbaserade systemet med öppna importlicenser stannat av. Tonvikten i reformprogrammet ligger på ökade investeringar i produktiv verksamhet medan kostnaderna för den offentliga förvaltningen, inkl. mili- tärutgifterna, skärs ned. Militärutgifterna, som år 1991 utgjorde knappt 8 % av BNP, kan komma att skäras ned ytterligare som en följd av det glädjande beskedet om fredsavtal i Mocambique. Zimbabwiska soldater har i många år bevakat den viktiga transportleden genom Beirakorridoren i Mocambique. Zimbabwes regering ställs inför stora problem som en följd av torkan och de sociala oroligheter som reformprogrammet har lett till. Förslaget att in- föra en enpartistat har strukits från dagordningen. I praktiken har dock rege—

ringspartiet ZANU(PF) knappast någon opposition. Kandidater från oppo— Prop. 1992/93:100 sitionen och oberoende kandidater fick omkring 20 % av rösterna i parla- Bilaga 4 mentsvalet år 1990. Systemet med enmansvalkretsar gör dock att endast tre av "1.50 parlamentsledamöter tillhör ett annat parti än regeringspartiet. Det 25 år gamla undantagstillståndet har hävts. Rättsäkerheten och respekten för de mänskliga rättigheterna har förbättrats, men det finns fortfarande brister.

Sveriges bistånd genom SIDA har sedan självständigheten en social profil och riktas till landsbygden. Landsbygdsprogrammet har utformats med det biståndspolitiska målet om demokratisk samhällsutveckling som kärna. Syf- tet är att nå de mest eftersatta grupperna genom insatser inom hälsovård, undervisning och transporter. Biståndet har gradvis anpassats till strukturan- passningsprogrammen. Importstödet är i huvudsak inriktat på att stödja det marknadsbaserade systemet för tilldelning av valuta. Stödet inom de olika sektorerna ligger också i linje med strukturanpassningsprogrammet. Stödet till undervisningssektorn har bidragit till att fler kvalificerade lärare har sökt sig till landsbygden. Stora framsteg har gjorts inom primärhälsovården tack vare stöd från bl.a. Sverige. Zimbabwes statistikmyndighet har nu nått så hög kompetens att den medverkar i uppbyggnaden av en statistikenhet i grannlandet Namibia.

Utanför landramen utgår stöd till bl.a. rättshjälp, massmedia och miljö- vårdskurser. I Zimbabwe arbetar ett tjugotal enskilda svenska organisatio- ner. Flera av dem har volontärer på plats. Zimbabwe får dessutom del av svenska bidrag till regionala insatser genom SADC (Southern African Deve- lopment Community) på framförallt transport- och teleområdet. Gåvobi- ståndet via SIDA kompletteras med stöd för utveckling av infrastruktur och näringslivet genom att BITS och SWEDECORP är verksamma i landet. SAREC stödjer bl.a. ett regionalt nätverk av energiforskare.

Energiförsörjnings-, vatten- och miljöproblemen kommer att bli ödesfrå- gor, inte bara för Zimbabwe, utan för hela regionen. Därför blir insatser inom landets infrastruktur allt viktigare. Framväxten av en konkurrenskraf- tig privat sektor bör också främjas genom stöd till strukturanpassningspro- grammet. Näringslivets begränsade roll är en stötesten på vägen mot ett för- djupat regionalt samarbete. Zimbabwe tillhör den grupp av programländer som har förutsättningar att utveckla ett bredare samarbete med Sverige ge- nom BITS och SWEDECORP. Jag utgår från att möjligheterna till detta ut- nyttjas. Därutöver bör särskilt demokratiseringsprocessen, t.ex. utveck- lingen av rättsstaten, och den gradvis ökande respekten för de mänskliga rät- tigheterna stödjas.

Jag föreslår att 195 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. Särskilda skuldlättnadsåtgärder kan bli aktuella under budgetåret, liksom katastrofbistånd. BITS och SWEDECORP bör fortsätta att utöka sitt samarbete med Zimbabwe. För detta ändamål föreslår jag att 5 miljoner kronor avsätts under anslaget C 3. Andra biståndsprogram, anslagsposten 7. Projektbistånd till vissa länder.

Sydafrika Prop. 1992/932100

Utvecklingen i Sydafrika mot demokrati är av historisk betydelse och påver- Bilaga 4 kar hela regionen inte bara politiskt utan även i ekonomisk mening. Arbets- lösheten och undersysselsättning kommer att bli ett alltmer dominerande problem såväl i Sydafrika som igrannli'inderna. Trots att Sydafrika i många avseenden är ett rikt land är fattigdomen mycket utbredd, och den ekono- miska tillbakagången i Sydafrika slår hårdast mot de mest sårbara i samhäl- let. Vi ser också under vilka svåra betingelser som den politiska reformpro-

cessen sker.

Det förödande våldet i landet har inneburit svåra påfrestningar. Likafullt förefaller det nu finnas skäl till viss optimism. Regeringen och ANC har i början av december hållit bilaterala samtal. En tidsplan för den fortsatta processen lades dessförinnan fram av regeringen med sikte på val våren 1994. Även som ANC förordar val hösten 1993, inte minst med hänsyn till den allt allvarligare krisen i landet, förefaller skillnaderna mellan de båda parterna vara begränsade. Förhoppningen är därför att möjligheterna till en snar kompromiss som också kan vinna stöd av andra partier i Sydafrika skall visa sig goda. En annan ljuspunkt utgörs av närvaron av internationella ob- servatörer och experter som sedan sommaren verkar i Sydafrika.

Sverige har alltsedan 1970-talets början gett finansiellt stöd, som syftat till att främja den demokratiska utvecklingen i Sydafrika, över anslagsposten humanitärt bistånd till södra Afrika. Stödet har genom svenska och interna- tionella enskilda organisationer kanaliserats till offer för och motståndare till apartheidpolitiken. Detta humanitära bistånd ingår sedan budgetåret 1992/93 i anslagsposten ”Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd” och uppgår till 275 miljoner kronor.

Det humanitära stödet till ANC utgör en viktig del av detta bistånd. Andra komponenter utgörs av rättshjälp samt mediastöd. Under de senaste åren har insatserna främst riktats mot att främja deltagande i och förberedelsear- bete inför förhandlingarna om införandet av demokrati i Sydafrika. Dessa insatser, som direkt främjar demokrati och mänskliga rättigheter är ange- lägna.

Vissa insatser inom det humanitära biståndet till södra Afrika har mer haft karaktären av medverkan till att förbättra levnadsvillkor för människor som drabbats av apartheidpolitikens konsekvenser. Dessa insatser kan uppdelas i följande huvudkategorier:

Undervisning. Stipendier och stöd till svarta utbildningsorganisationer har länge utgjort den största komponenten inom det humanitära bistån- det till södra Afrika.

Socialt stöd. Detta innefattar insatser inom främst hälsoområdet, miljö- frågor, repatriering, kvinnofrågor, social rådgivning och daghem/försko— lor.

— Kultur. I en ökad omfattning ges stöd till olika kulturaktivitetcr i en vid bemärkelse.

I det pågående landprofilarbetet för Sydafrika har förslag lagts fram om ett bredare utvecklingssamarbete med Sydafrika när väl demokratin segrat och en väl fungerande rättsstat börjat utvecklas. En del av ett sådant utveek- 113

lingssamarbete skulle utgöras av ett biståndspaket som bl.a. omfattade ovan Prop. 1992/93:100 angivna insatsområden men även andra som kan ge ökade sysselsättnings- Bilaga 4 möjligheter. Dessa insatser bör beredas av SIDA. Aven för BITS och SWE- DECORP förutses möjligheter att finna samarbetsprojekt av intresse i Syd- afrika. På forskningsområdet, där SAREC är verksamt, torde också finnas intressanta öppningar med de mer framstegsvänliga universiteten. Jag vill också påpeka att många insatser bör kunna genomföras av enskilda organi- sationer varvid dessa kan finansieras över anslagsposten ”Bistånd genom folkrörelser och vissa andra organisationer”. Övriga insatser bör beredas av SIDA. Jag förutser således ett bredare biståndssamarbete med ett demokra- tiskt Sydafrika. Jag föreslår att 240 miljoner kronor ur anslagsposten ”Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd” avsätts för olika biståndsin- satser i Sydafrika.

Regionala insatser iAfrika

Sverige har alltsedan det regionala samarbetet i södra Afrika inleddes ge- nom bildandet av SADCC (Southern African Development Coordination Conference) givit detta ett betydande stöd. Biståndet har syftat till att med- verka till regionala förbättringar främst inom transport och kommunikation. Stödet skall ses som en bekräftelse på den svenska uppfattningen om beho- vet av regionalt samarbete. Utan sådant samarbete skulle utvecklingen i södra Afrika vara mindre framgångsrik. Men samarbetet står inför bety- dande och avgörande förändringari samband med demokratiseringen i Syd- afrika. Strävan inom regionen är nu att i stället för att isolera Sydafrika på bästa möjliga sätt integrera Sydafrika i regionen den dag apartheid har av- skaffats.

Den förändring av samarbetet som beslutades i augusti 1992 om att ut- veckla samarbetet från mer löslig samverkan, SADCC, till mer av en gemen- sam marknad, SADC, är ett steg i denna riktning. Men alltjämt kvarstår be- tydande frågetecken, bl.a. förhållandet till andra regionala samarbetsfor- mer, främst handelsorganisationen PTA.

För närvarande pågår flera utredningar om det regionala samarbetets framtid. Den viktigaste och mest omfattande av dessa genomförs i regi av Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och finansieras av Sverige tillsam- mans med Danmark, Finland och Norge. Även om det är alltför tidigt att dra mer långtgående slutsatser kan jag förutse att det regionala biståndet framöver bör syfta till att skapa förutsättningar för tillväxt och balanserad, utjämnande utveckling. Även stöd till andra samarbetsformer än SADC kan komma att prövas. Vidare bör det svenska stödet inriktas mot sektorer som har goda förutsättningar att ge konkreta bidrag till den regionala utveck- lingen.

Budgetåret 1993/94 bör, enligt min åsikt, ägnas åt att awakta förändring- arna och utvecklingen inom Sydafrika, SADC och regionen i övrigt samti- digt som vi planerar det regionala biståndets framtida utformning. Detta mo- tiverar en viss neddragning av bidraget. Denna reducering kan avklaras ge- nom viss tidsförskjutning för vissa aktuella projekt. Satsning på upprustning, 119

drift och underhåll bör vidmakthållas. Begränsade nyinvesteringar till vik- Prop. 1992/932100 tiga projekt skall inte uteslutas. Bilaga 4

Fördelningen av biståndet mellan länderna är ojämn. Tre länder, Mocam- bique, Tanzania och Zambia har erhållit mer än två tredjedelar av bidragen. En bättre balans måste eftersträvas.

Jag finner alltjämt det s.k. Norden/SADCC initiativet intressant. Denna samverkansform, som sköts av SWEDECORP, har dock haft betydande svå- righeter att ge konkreta resultat. Förutsättningama kan komma att förbätt- ras som en följd av den ökande marknadsanpassningen i många av SADC:s stater och ont/när Sydafrika integreras i samarbetet. Det privata näringslivet och andra icke statliga aktörer bör involveras mer och beredas möjlighet att driva initiativet vidare.

Inom denna anslagspost finansieras även annat regionalt samarbete i Af- rika, främst stöd till Östafrikanska utvecklingsbanken (EADB) och till sam- arbete på Afrikas horn (IGADD). Under budgetåret 1992/93 avsattes 25 miljoner kronor för dessa insatser. Betydande eftersläpningar har upp- stått, varför någon påspädning nu inte är aktuell. Utrymme finns dessutom för vissa intressanta regionala initiativ, som exempelvis Global Coalition for Africa.

Jag föreslår en medelsram för regionala insatser i Afrika uppgående till 130 miljoner kronor.

Östra Afrika

De tre programländerna Kenya, Tanzania och Uganda tillhör regio- nen östra Afrika. Tanzania ingår även i det regionala samarbetet SADC. Utvecklingen i regionen mot ökad demokrati fortsätter. I Ke- nya kommer allmänna val att hållas under slutet av december 1992 och i Tanzania har beslut tagits som innebär ett slut på enpartistaten. Uganda strävar efter politisk stabilitet. Ekonomin i länderna visar än så länge ingen ljusning. Ökande flyktingströmmar och torka i Kenya innebär extra påfrestningar på en stagnerad ekonomi men det öpp- nare politiska klimat som inträtt under år 1992 kan förhoppningsvis innebära att ekonomin revitaliseras. Tanzanias ekonomiska utveck- ling fortsätter att hindras av en tung byråkrati och reformsträvandena går långsamt. Det får effekt för biståndet. Även biståndet till Uganda som f.n. kanaliseras genom multilaterala organ visar brister ur effekti- vitetssynpunkt. I småstaterna Rwanda och Burundi fortsätter stam- motsättningarna med flyktingskaror som följd även om klara förbätt- ringar har skett i det senare landet. Det sammanlagda gåvobiståndet genom SIDA, BITS, SAREC och SWEDECORP till regionen under budgetåret 1991/92 uppgick till I 144miljoner kronor inkl. betalnings- balansstöd men exkl. katastrofbistånd.

Kenya Prop. 1992/93:100 Bilaga 4

Beslutet att avskaffa enpartiväsendet ledde till att Kenya under år 1992 kom att präglas av partipolitisk tävlan mellan det regerande partiet KANU och olika oppositionspartier. Allmänna val avses äga rum under slutet av decem- ber. På det ekonomiska planet vidtog regeringen åtgärder för att vända ett växande budgetunderskott och åter komma igång med ett delvis avstannat reformprogram. Marknadsekonomi utvecklas och regeringens utvecklings- politik har en tydlig landsbygdsprofil.

Läget vad beträffar mänskliga rättigheter förbättrades under år J99'2 och personer, vilka hållits fängslade på politiska grunder, frigavs. En parlamen- tarisk utredning gav däremot stöd åt misstankar om att officiell sanktion gi- vits åt de våldsamma sammanstötningar som ägde rum i delar av landet.

De under år 1992 överlag positiva förändringarna på såväl det ekonomiska som politiska planet skall ses i ljuset av den vid Världsbankens givarmöte i november 1991 uttryckta misstron mot landets utvecklingspolitik.

Kenya har en relativt väl fungerande förvaltning. Bristfälliga mekanismer för insyn och offentligt ansvarstagande har emellertid bildat grogrund för korruption. Det finns anledning att belysa i vad mån biståndet kan ha för- stärkt en kultur där politiska lojaliteter belönas med offentliga investeringar.

Konflikten i Somalia har lett till stora flyktingströmmar. Omkring 400 000 somalier har tagit sin tillflykt till östra Kenya. Tillsammans med torkan utgör dessa en extra social och ekonomisk börda på landet.

Biståndet genom SIDA sammanfaller väl med Kenyas egna satsningar på landsbygdsutvcckling. Ett miljö- och markvårdsprogram har uppvisat goda resultat, påverkat landets egen politik och bidragit till att hejda markförstö- ring. Avtal om stöd till en landsbygdsutvccklingsfond sades upp sedan miss- bruk av medel påvisats. Fonden erhöll utländsk finansiering från Sverige och Danmark.

Mot bakgrund av de positiva förändringar som ägt rum i Kenya under år 1992, är det min uppfattning att förutsättningarna förbättrats för fortsatta biståndsinsatser. Stöd till skuldlättnadsåtgärder bör övervägas när allmänna och korrekta val hållits och under förutsättning av fortsatt reformpolitik. Projektbiståndets inverkan på förvaltning och biståndsformcns utvecklings- effekter bör kritiskt belysas. Möjligheten av att övergå till sektorstöd bör prövas och i så fall knytas till reformer inom förvaltning.

Jag föreslår att 105 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. Jag ser inga hinder mot att BITS håller beredskap för u-krediter för- utsatt att villkor för kreditvärdighet är uppfyllda samt att Swedfund fortsät- ter bereda riskkapitalsatsningar i samriskföretag. Inom ramen för BITS kan tekniskt samarbete och deltagande vid internationella kurser bli aktuella. SAREC:s stöd till forskningsprogram förutses fortsätta. Likaså kommer bi- drag att fortsätta utgå till de enskilda svenska organisationer vilka är verk- samma i Kenya.

Tanzania

Det ekonomiska strukturanpassningsprogram, som Tanzania genomför se- dan år 1986, fortgår men i långsamt tempo. Positivt är att tillväxttakten har 121

ökat sedan reformerna inleddes, men den ligger fortfarande endast något Prop. 1992/932100 över befolkningstillväxten. Den rådande bristen på energi kan hota tillväxt— Bilaga 4 takten. Ett antal reformer har genomförts för att minska obalansema i eko— nomin. Utrikes- och inrikeshandeln har liberaliserats och priskontrollen på de flesta varor har upphört. Under år 1992 har framsteg gjorts främst vad gäller liberalisering av växelkurssystemct och valutahandcln. Reformering av den finansiella sektorn har inletts genom att utländska banker nu tillåts att etablera sig i landet. På andra områden går reformerna betydligt lång- sammare och reforrnbehoven är fortfarande mycket stora. Det gäller främst den nödvändiga omstrukturering inklusive privatisering av de många in- effektiva statliga företagcn. Statsförvaltningens svaga kapacitet försvårar re- formprocessen.

En politisk reformprocess har inletts. ] maj 1992 undanröjde parlamentet de konstitutionella hindren för ett flerpartisystem. Detta skedde efter att den särskilda kommission, som tillsattes under år 1991 för att utreda frågan, rekommenderat att regeringspartiets monopolställning skulle upphöra. Ett antal partier har registrerat sig. Det är dock ännu oklart när de första fria valen kommer att hållas. Tidpunkten för ordinarie parlamentsval är satt till år 1995.

Generellt är respekten för mänskliga rättigheter god. Rapporter om miss- förhållanden förekommer dock, främst från polishäkten. Utrymmet för den politiska oppositionen att komma till tals har ökat under det gångna året och debatten i massmedia har blivit friare.

Det svenska utvecklingssamarbetet med Tanzania präglas av de problem som kännetecknar fattiga länder i ekonomisk kris. Den administrativa mot- tagarkapaeiteten är mycket svag. Tanzania är dessutom mycket biståndsbe- roende. Mångfalden av givare och projekt har gjort att biståndet är svårt att samordna och utnyttja effektivt. Biståndet har dessutom varit dåligt in- ordnat i den tanzaniska statsbudgeten, vilket försvårar samordning och över- blick. Vissa framsteg har dock gjorts vad gäller ökad samordning av det sam- manlagda biståndet och ett ökat tanzaniskt ansvar för denna.

Det är angeläget att det svenska biståndet fortsätter sin inriktning på att stödja den pågående politiska och ekonomiska reformprocessen. För att stödja övergången till marknadsekonomi är det importstöd som givits av stor vikt. Importstödet syftar till att möjliggöra den import som är nödvändig för ekonomisk tillväxt. Importstödet kanaliseras nu helt genom det marknads- baserade OGL-systemet. Landets betungande skuldbörda kräver också olika typer av skuldlättnadsåtgärder.

Samtidigt med detta vill jag peka på det betydelsefulla i att dialogen med Tanzania om behovet av nya ekonomiska och politiska reformer fortsätter med betoning på ökad effektivitet. Reformtakten måste öka och konkreta åtgärder vidtas från regeringens sida vad gäller reformer av statsförvalt— ningen och omstrukturering och privatisering av statliga företag. Jag väl- komnar att en viss rörelse i den riktningen nu börjar ske.

Utöver det direkta biståndet för strukturanpassning och demokrati anser jag att stöd främst bör utgå till de sociala sektorerna och till infrastruktur. Dessa sektorer har särskilt drabbats av den ekonomiska krisen.

Jag föreslår att 445 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom 122

SIDA. Därutöver är det av stor vikt att biståndet under landramen komplet- Prop. 1992/93:10() teras med såväl fortsatt betalningsbalansstöd som fortsatt stöd för att främja Bilaga 4 en demokratisk utveckling. BITS och SWEDECORP bör undersöka hur de- ras samarbete med Tanzania skulle kunna ökas. Enskilda organisationers verksamheter bör få fortsatt stöd.

Uganda

Uganda har alltsedan år 1987 bedrivit en ekonomisk reformpolitik med syfte att återhämta landet från det ekonomiska och sociala förfall som följde i spå— ren av tidigare års inbördeskrig. Regeringen har, trots påfrestningar, i det stora hela hållit fast vid reformpolitiken och vidtagit en rad åtgärder för att liberalisera ekonomin. Det ('.')verskuggande problemet utgörs av en betung- ande skuldtjänst i huvudsak riktad till Bretton Wood-institutionerna. Kraf- tigt fallande kaffepriser har urholkat landets valutareserv. Skuldtjänsten översteg under år 1992 de totala exportinkomsterna.

Ugandas regering har sin förankring i den tidigare nationella motståndsrö- relsen, som inom sig rymmer företrädare för olika partiriktningar. Partipoli- tisk verksamhet är dock ännu inte tillåten. Ett författningsarbete pågår som bland annat förväntas behandla frågan om införande av flerpartisystem. En relativt öppen politisk debatt förekommer.

Läget vad avser mänskliga rättigheter har föranlett kritik från internatio- nella medborgarrättsgrupper. Under år 1992 frigavs ett stort antal personer fängslade utan rättslig prövning. Myndigheterna har varit långsamma med att utreda och offentliggöra sina rön vad avser anklagelser om övergrepp för- övade av armén i de nordöstra delarna av landet. Att döma av rapporter sy- nes dessa övergrepp ha minskat i omfattning delvis beroende på att konflik- ten med rebellgruppper avtagit. Det finns dock anledning att fortsätta be- vakningen av läget för mänskliga rättigheter.

Statsbudgeten utgör en relativt liten andel av landets BNP. Förvaltningen är svag och medel avsatta för sociala insatser utnyttjas inte till fullo. Militär- utgifterna utgör en ansenlig del av budgeten men nedskärningar har på sis- tone företagits. Från svensk sida har bidrag lämnats till ett program för de- mobiliscring av soldater.

Det svenska biståndssamarbetet med Uganda syftar till att stödja landets ekonomiska reformpolitik, att bidra till en förbättrad rättssäkerhet och att grundläggande sociala behov kan tillgodoses.

Jag anser att ett fortsatt samarbete med Uganda är motiverat med hänsyn till behoven och till landets marknadsorienterade utvecklingspolitik. På mil- jöns område är landstudien inom ramen för konventionen från Rio-konfe- rensen av stor betydelse för landets utveckling. I fråga om mänskliga rättig- heter menarjag att en uppriktig dialog och praktiskt samarbete är den kom- bination med vilken Sverige bäst kan stödja en positiv utveckling i Uganda. Sveriges uppfattning om pluralism och flerpartisystem bör åter klargöras för Ugandas regering.

Jag välkomnar den översyn som SIDA företagit av det hittillsvarande bi— ståndet och anser det angeläget att vi inom ramen för det framtida samarbe- tet når fram till väl sammanhållna biståndsinsatser. Dessa insatser bör äter- 123

spegla de frågor som givits utrymme för i biståndsdialogen. Ett fortsatt sam- Prop. 1992/931100 arbete med internationella organ förutses. Jag förutser också fortsatta bidrag Bilaga 4 till stöd för minskning av Ugandas skuldproblem givet att reformpolitiken vidmakthålls och att respekten för de mänskliga rättigheterna förbättras. Regeringen har på BITS förslag godkänt krediter som är förmånligare än normalt för att Sverige skall kunna bistå i ett större kraftförsörjningsprojekt i Uganda. Jag föreslår att 85 miljoner kronor avsätts för biståndsinsatser genom SIDA.

Afrikas horn

Inbördeskrig och allmän instabilitet harmed varierande intensitet un- der de sista åren underminerat mi.")jligheterna för ekonomisk tillväxt i Afrikas horn. Slutet på kriget i Etiopien ger dock förhoppningar om en lugnare framtid även om tecken finns på ökande motsättningar mellan olika folk och regioner. I Eritrea råder lugn och processen mot självständighet fortgår som planerat. I Sudan utgör regeringens hårda fundamentalistiska hållning ett allvarligt hinder för hjälparbetet. Rapporter finns om stor nöd i de södra delarna men av säkerhetsskäl har det mesta hjälparbetet avbrutits. Somalia är ett särfall. Där råder total laglöshet och anarki efter president Siad Barres fall för ca två år sedan. Landet saknar regering och fungerande administration. Klanstrid i kombination med torka ligger till grund för den allvarliga svältkatastrofen och endast genom massiva hjälpinsatser från Interna- tionella Röda Kors-kOmmittén och FN har massdöd undvikits. Den svenska hjälpen har hUVUdsakligen förmedlats genom dessa organisa- tioner. I början av december påbörjade FN och USA en operation för att rädda Somalias svältande befolkning. Sverige kommer att ingå i operationen med en sjukvårdsenhet. Jag ser framför mig ett fortsatt intensivt hjälparbete för att lindra den värsta nöden men också som Stöd för de människor som kan återvandra till sina hcmbyar. Sverige ger också ett bidrag till försoningsprocessen genom att stödja Liv och Fredsinstitutets arbete. Sammanlagt utbetalades under budgetåret 1991/92 292 miljoner kronor genom BITS, SAREC, SIDA och SWE- DECORP.

Etiopien

Etiopien är inne i en fas av stora politiska och ekonomiska förändringar. En övergångsregering under ledning av president Meles Zenawi har bildats ef- ter Mengisturegimens fall i maj 1991. Den styr landet fram till dess att natio— nella val, vilka planeras äga rum år 1993, har genomförts. En utveckling mot regionala styrelseformer baserade på folkgrupper och etnisk bakgrund på— går. Det är oklart vilket ft'irhållandc de regionala organen kommer att ha till centralmakten. Regionala val hölls i början av sommaren 1992 under slit- 124

ningar partierna emellan. Det partisammansatta beslutande nationella rådet Prop. 1992/93:100 har splittrats. Trots dessa avhopp fortskrider förberedelserna för allmänna Bilaga 4 val.

Respekten för de mänskliga rättigheterna har förbättrats efter Mengistus fall men är inte tillfredsställande. Ett antal personer fortsätter att hållas häk- tade utan besked om rättslig prövning. Rapporter om strider mellan folkslag förekommer. Den nationella stadga, som tills vidare ligger till grund för latt- dets styre, inkorporerar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighe- terna. Regeringen har också skrivit under FN:s barnkonvention.

Tillsammans med Världsbanken har övergångsregeringen utarbetat ett strukturanpassningsprogram med en omfattande reformering av ekonomin som innebär marknadsanpassning och privatisering. Ett krisprogram under Världsbankens ledning har därutöver inletts. Bristen på utländsk valuta är akut, och utan ett omfattande inflöde av kapital kan ekonomin knappast komma igång. I oktober devalverades valutan efter kraftiga påtryckningar från givarna.

Under övergångsperioden fram till valen kommer det svenska biståndet genom SIDA att successivt ses över och koncentreras till insatser som har direkt betydelse för det långsiktiga utvecklingsarbetet. Det ska fokuseras på hushållning av naturresurser på landsbygden, miljö- och markvård, sociala förbättringar vad gäller undervisning, mödravård och befolkningsfrågor. En tredjedel av landramen har använts till katastrof- och återuppbyggnadsstöd

Trots svårigheterna att bedriva bistånd i Etiopien har flera av programmen uppvisat positiva resultat. Mottagningskapaciteten har varit hygglig. Stödet till undervisningsscktorn har bidragit till att ca en tredjedel av de etiopiska barnen går i primärskolan och att flera tusen skolor har byggts. Landsbyg- dens hälsovårdscentraler har fått utrustning för enkel mödra- och barnahäl- sovård. Utbildade tekniker inom skogsprogrammet förväntas få en nyckel- roll i skogspolitiken. En femtedel av befolkningen i de östra regionerna har fått tjänligt dricksvatten.

Övergångsregeringens tydliga vilja att utveckla landet i demokratisk rikt- ning innebär att det långvariga samarbetet har kommit in i ett nytt och posi- tivt skede. Jag anser att man bör ta fasta på de signaler till förändring som finns. Samtidigt måste vi noga följa demokratiseringsprocessen. Det finns oroande tecken på att respekten för de mänskliga rättigheterna fortfarande brister och att häktningar utan rättegång förekommer.

Biståndet bör dessutom inriktas på att stärka den demokratiska processen, särskilt framväxten av en rättsstat, och respekten för de mänskliga rättighe- terna. De ekonomiska reformerna bör uppmuntras. Den ökade politiska sta- biliteten innebär att en ökad andel av biståndet kan gå över från rena katast- rofinsatser till långsiktiga utvecklingsprogram. Behovet av katastrofhjälp kommer dock att vara fortsatt stort med tanke på den stora gruppen intern- flyktingar, flyktingar från inbördeskrigen i grannländerna och torkan. Stora insatser krävs för att motverka avskogning, jorderosion och markförstöring för att säkra en framtida _jordbruksproduktion. Eftersom Etiopien är ett av världens fattigaste länder måste stora resurser till för att få igång en bärkraf- tig ekonomisk utveckling. Ett betydande stöd bör också ges för återuppbygg- nad av landet. Bcfolkningsfrågorna bör vara ett prioriterat område. Det är 1 [U '.!]

viktigt att ta hänsyn till sambandet mellan en växande befolkning och den Prop. 1992/93: lOO ekonomiska och sociala utvecklingen. FN kan spela en viktig roll när det gäl- Bilaga 4 ler att samordna det internationella biståndet. För närvarande beviljar inte BITS u-krediter till Etiopien men ett undan- tag gjordes under budgetåret i form av ett beslut om en delfinansiering av sockerbruket i Fincha. Kombinationskrediten är på 68,6 miljoner kronor varav 38 miljoner kronor i gåvobistånd, vilket är en högre andel än vanligt. Med hänsyn till det ovanstående föreslår jag att en medelsram på 130 miljoner kronor avsätts för biståndsinsatser genom SIDA. Beredskap för katastrofinsatser bör finnas. I Eritrea har förberedelser inletts för den folkomröstning som skall äga rum under år 1993 och som kommer att avgöra landets formella status i rela- tion till Etiopien. I avvaktan på detta beslut ges svenskt bistånd till Eritrea via internationella och svenska enskilda organisationer. För budgetåret 1992/93 planeras insatser om ca 50 miljoner kronor i form av katastrof— och återuppbyggnadsinsatser och i form av stöd till energisektorn. Ett framtida bistånd till Eritrea är under beredning. Även för budgetåret 1993/94 föreslås biståndet finansieras över anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA, anslagsposten Katastrofer och återuppbyggnad m.m.

Västra Afrika

Västra Afrika består av ett stort antal sinsemellan snabbt varierande länder med Nigeria som det största landet i Afrika sett till folkmäng- den. Under år 1992 fortgick här som i övriga Afrika en politisk föränd- ringsprocess men under något stillsammare former. Tillväxten i eko- nomin var för det oljerika Nigeria och för Ghana relativt god. För andra länder som Elfenbenskusten och Sahelländerna har låga rå- varupriser och svagheter i den inhemska ekonomiska politiken inne- burit lägre tillväxttal i ekonomin. Ökenspridning och markförstöring har blivit stora problem. Regionala integrationssträvanden fortgår bl.a. med stöd av Världsbanken. Guinea-Bissau och Kap Verde, är samarbetsländer och mottar ett relativt omfattande bistånd från SIDA. BITS har viss verksamhet i regionen. Det sammanlagda bistån- det till regionen västra Afrika uppgick budgetåret 1991/92 till 23 mil- joner kronor.

Guinea Bissau Prop. 1992/931100 Under år 1992 har den demokratiska utvecklingen tagit ytterligare steg Bilaga 4 framåt i Guinea Bissau. I enlighet med de ändringar i konstitutionen som genomfördes i maj 1991, har nu grunden lagts för införandet av ett flerparti— system. Ett tiotal partier har bildats. Den politiska debatten har intensifie- rats taek vare införandet av ett antal nya lagar på informationsområdet. Va- len till parlament och presidentämbetet har skjutits upp, och väntas nu äga rum under senvåren 1993. De allmänna fri- och rättigheterna har förstärkts och respekten för mänskliga rättigheter har förbättrats under de senaste åren.

Den ekonomiska utvecklingen i Guinea Bissau går långsamt. Ekonomin lider av stora strukturella problem som den guineanska regeringen hittills varit oförmögen att åtgärda. Utvecklingen mot marknadsekonomi går trögt, och regeringen har ännu inte tagit de nödvändiga besluten för att genomföra ett systemskifte. Reformviljan fortsätter att vara svag. Världsbanken och majoriteten av givarsamfundet har därför uttalat kritik på denna punkt.

Det svenska utvecklingssamarbetet har som syfte att främja ekonomisk tillväxt genom att stärka landets kompetens och stödja institutionsuppbyg- gande inom olika sektorer som landsbygdsutveckling, industri och undervis- ning. Trots successiva förskjutningar av biståndet kan effektiviteten i bistån- det ifrågasättas. Jag bedömer att en ytterligare koncentration av insatserna inom SIDAs landprogram skulle öka effektiviteten i vårt bistånd.

Mot bakgrund av den svaga förvaltningen bör insatser av institutionsut- vecklande och kompetensfrämjandc karaktär dominera i det svenska stödet. Detta stöd genom SIDA bör kunna kompletteras med guineanskt delta- gande i BITS internationella kurser, där så bedöms möjligt. SWEDE- CORst stöd till industriscktorn bör noga övervägas innan ett nytt avtal tecknas för 1994.

Jag anser vidare att resurser bör avsättas för att stödja den demokratiska processen.

Jag förutser ett fortsatt stöd till de svenska enskilda organisationer som arbetar i Guinea-Bissau.

Det svenska biståndet till Guinea Bissau kommer att ses över. Resultaten av hittillsvarande insatser är inte tillfredsställande. Jag föreslår att 45 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA. Översynen av biståndet bör ge underlag för hur man på effektivaste sätt ska kunna stödja ett fattigt land som Guinea Bissau.

Kap Verde Prop. 1992/935100

Sedan Kap Verde höll sina första flerpartival ijanuari 1991 har den nya rege- Bilaga 4 ringen arbetat för att förankra demokratin genom att flytta besluten närmare invånarna och minska centralmaktens starka roll. I slutet av 1991 genomför- des som ett lcd i decentraliseringen av förvaltningen kommunalval. Det poli- tiSka delmttklimatct är gynnsamt och respekten för mänskliga rättigheter

god.

Trots att resursbasen är mycket svag i Kap Verde så har man genom en förhållandevis effektivadministration och ett generöst bistånd åstadkommit goda ekonomiska resultat. Skuldbördan är hanterlig, och de makroekono- miSka obalansema har varit relativt små.

Reformcring av den tidigare ekonomin i riktning mot införandet av mark- nadsekonomi fortgår. Juridiska förutsättningar för privat företagsamhet finns och privatisering har inletts. Under hösten 1992 presenterade rege- ringen en fyraårig utvecklingsplan.

Sverige är den största bilaterala givaren i Kap Verde. Biståndet syftar till att stödja den ekonomiska tillväxten. Den svaga resursbasen gör att stöd till import är en förutsättning för överlevnad. Den fria form av importstöd som Kap Verde erhåller från Sverige förutsätter dock att landet har en kompetent mottagarstruktur, och att landet kan leva upp till de krav som SIDA ställer på regelbunden uppföljning och utvärdering. Införande av ett fritt valuta- allokeringssystem bör också vara avgörande för ett fortsatt stöd, och en ge- nerell avstämning med de nya riktlinjerna för importstöd bör göras. Den översyn av importstödet som SIDA planerar att genomföra 1993 bör ligga till grund för beslut om SIDA-biståndets fortsatta utformning. SIDA bör överväga att komplettera studien med en utvärdering av personal- och kon- sultfondens verksamhet. .

Jag föreslår att BITS och SWEDECORP bevakar utvecklingen i Kap Verde, i syfte att se vilka möjligheter som föreligger för en utveckling av respektive myndighets verksamhet i landet. Insatser av SAREC välkomnas också. Svenska enskilda organisationers verksamhet är mycket uppskattad i Kap Verde och en ökning av deras insatser ser jag positivt på.

Landramen för Kap Verde har tillåtits öka till en alltför hög nivå. Följden har blivit att betydande reservationer ackumulerats. Jag föreslår därför en betydande neddragning av landramsbeloppet under verksamhetsåret med hänsyn till tandets begränsade mottagningskapacitet och för att minska den uppkomna reservationen på 75 miljoner kronor. Jag föreslår att 20 miljoner kronor avsätts som landramsmedel genom SIDA.

Latinamerika Prop. 1992/93:100 Bilaga 4

Centralamerika

År 1992 innebar fortsatta framsteg för freds- och demokratiserings- processen i Centralamerika. Fram till valen vid mitten av 90-talet ställs dock denna positiva utveckling på prov då flera länder går ige- nom sin andra fria valprocess. Konstitutionella reformer och inlem- mandct av tidigare gerillarörelser i den demokratiska processen stäl- lcr krav på institutionella förändringar och uppbyggnad av nya demo- kratiska strukturer. En fortsatt positiv politisk utveckling kan hämmas av auktoritära traditioner och militärens inflytande över den politiska processen; centralistiska traditioner och svagt lokalt självstyrelse; brister avseende civila och politiska rättigheter; ineffektiv offentlig förvaltning; korruption; svaga och oprofessionella medier; outveck— lad fördelningspolitik m.m.

Befolkningens ökning förväntas vara större än den ekonomiska, varför den reala tillväxten tros utebli under överskådlig tid. Fram till sekelskiftet beräknas befolkningen ha ökat från 29 miljoner till 38 miljoner. Befolkningsökningen ställer den sociala omsorgen inför stora påfrestningar. Om inte betydande framsteg görs beräknas anta- let fattiga vid sekelskiftet uppgå till 24 miljoner.

Befolkningsökningen utgör också en press på naturresurserna. Mil- jöproblemen blir alltmer akuta till följd av överdrivet bruk av kemika- lier, illegal eller oplanerad skogsawerkning och brist på dricksvatten. Samtidigt är behoven av investeringar i infrastruktur betydande, inte minst på energiområdet.Sammanlagt utbetalades i gåvobistånd ge- nom SIDA, BITS, SAREC och SWEDECORP 619 miljoner kronor till Centralamerika budgetåret 1991/92.

Regionala insatser

Det svenska biståndssamarbetet med Centralamerika har som mål att stödja och befästa den positiva utvecklingen med insatser som samtidigt främjar övergången till fred och demokrati och undanröjer de underliggande kon- fliktorsakerna. Stommen i samarbetet, som omfattar samtliga länder från Panama i söder till Belize i norr, består av stöd till regionala institutioner och bilaterala insatser med relevans för det regionala samarbetet, integrationen och utvecklingen. Men där finns även betydande bilaterala komponenter, varav det långsiktiga samarbetet med Nicaragua utgör det viktigaste insla- get. Bilaterala samarbeten finns även med Costa Rica och i El Salvador be- reds insatser som kan gynna ett fortsatt framgångsrikt genomförande av fredsavtalet från januari 1992.

De av riksdagen år 1991 fastställda riktlinjerna för biståndet till Latiname- rika ärväl anpassade till förhållandena i Centralamerika. Dessa mål kan med fördel synkroniseras med de mål och riktlinjer, som fastställdes i Agenda 21 vid UNCED-konferensen i Rio de Janeiro, 1992.

Bilaga 4

Det svenska biståndssamarbetet mcd Centralamerika har pågått i ett drygt decennium. I ljuset av den positiva utvecklingen i regionen står samarbetet nu inför en ny fas. En profil för det fortsatta samarbetet med (,"entralamerika har under året utarbetats inom Utrikesdepartementets avdelning för utveck— lingssamarbete. Det har skett i nära samarbete med bl.a. biståndsmyndighc— ter, enskilda organisationer och ambassaderna i regionen. ] profilen anges en strategi och färdriktning för det svenska biståndssamarbetet med Central- amerika för dc närmaste tio åren. Efter bearbetning och förhandlingar med intressenter såväl i Sverige som i Centralamerika skall satmrbetsprofilcn ut— göra grund för regeringsbeslut under våren 1993.

Utgångspunkten för samarbetet med Centralamerika är att det skall vara såväl anpassningsbart som långsiktigt och möta krav på effektivitet och re- sultat. Detta skulle främjas av att en enda anslagspost tillskapas för SIDA:s insatser i regionen, innefattande regionala insatser, bilaterala insatser i Costa Rica och landramen för Nicaragua. Jag avser att återkomma till denna fråga i propositionen rörande översynen av styrnings— och samarbetsformer i biståndet. Till detta kommer, enligt behov och efterfrågan, medel från andra ändamålsstyrda anslagsposter. Samarbetet med Centralamerika förutsätter ett utvecklat samspel mellan samtliga biståndsmyndigheter och ett gradvis ökande engagemang från BITS, SWEDECORP och SAREC. Enskilda or- ganisationer förväntas även fortsättningsvis spela en viktig roll, liksom sam- arbetet med FN-organisationerna, de internationella finansieringssystcmen, EG och andra biståndsgivare.

Nicaragua

Det svenska utvecklingssamarbetet med Nicaragua inleddes år 1979 och se- dan år 1982 tillhör landet kretsen av SIDAs programländer. Men även SAREC och SWEDECORP stöder insatser i eller med anknytning till Nica- ragua.

Goda resultat i genomförandet av den ekonomiska politiken, kraftfulla ansträngningar till försoning, fred och demokratisering. djupgående struk- turförändringar i förening med tämligen god mottagarkapacitet ger grund för att föreslå en fortsatt hög nivå på landramen.

Samarbetet med Nicaragua har två huvudsakliga inriktningar. Den ena omfattar insatser för att befästa demokratin och försoningsproccssen, bland annat genom kraftfullt stöd till decentraliserade sociala insatser som lokala hälsoprogram, lokal utveckling, strategistöd för utveckling av sociala sekto— rer, rättsväsendet och kultursektorn.

Den andra huvudlinjen är stöd till det ekonomiska refornmrogram vars syfte är att skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och tillväxt. [ detta ingår bland annat skuldlättnadsåtgärder, stöd till energisektorn och insatser inom områdena skog och miljö.

El Salvador Prop. 1992/932100 Bilaga 4 Fredsavtalet i El Salvador förutsätter betydande stöd från omvärlden för de- mobilisering, återvändande- och sysselsättningsprogram. Civila myndighe- ter, till stöd för en demokratisk samhällsutveckling och till skydd för de mänskliga rättigheterna måste tillskapas eller reformeras. Förenta Natio- nerna spelar en stor roll i El Salvador både som fredsmäklare och som aktör i återuppbyggnadsarbetet. En framgångsrik fredsprocess i El Salvador gör att medel på sikt kan omfördelas från akuta nödhjälpsinsalser till utveckling och institutionsuppbyggnad. Sverige har ställt i utsikt en summa motsva- rande 60 miljoner kronor per år under de kommande tre åren för insatser till stöd för fredsavtalet. Vid sidan av fredsarbetet görs stora ekonomiska reformansträngningar. På sikt kan en övergång från krig till fred ge detta krigshärjade land en betydelsefull ekonomisk roll i regionen.

I El Salvador är det därför angeläget att fram till valet 1994 stödja speci- fika insatser med det särskilda syftet att skapa förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt införlivande av det fredsvtal, som undertecknades i januari 1992. I första hand avses insatser med inriktning på demokratiska reformer och mänskliga rättigheter. I takt med att fredsprocessen utvecklas är för- hoppningen att förutsättningar skapas för ytterligare inslag i samarbetet, ge- nom SIDA och övriga biståndsmyndigheter.

Costa Rica

För Costa Rica föreslås att SIDAs samarbete inriktas på fortsatta miljöinsat- ser samt en utfasning av programmet för socialt bostadsbyggande. Därtill förutses fortsatt tekniskt samarbete genom BITS, forskningssamarbete ge- nom SAREC samt företagsutveckling och handelsfrämjande insatser genom SWEDECORP.

Jag föreslår att medelstilldelningen för Utvecklingssamarbete med Central- amerika budgetåret 1993/94 uppgår till 405 miljoner kronor, omfattande föl- jande anslagsposter:

Regionala insatser 135 miljoner kronor, innefattande även bilaterala in- satser i Costa Rica

Landprogram Nicaragua, 270 miljoner kronor, varav hälften avser stöd till det ekonomiska reformprogrammet i form av stöd till betalningsbalansen.

Därtill kommer insatsen till stöd för fredsprocessen i El Salvador, 60 miljoner kronor. Medel för dessa ändamål anvisas under anslagsposten Mänskliga rättigheter, demokrati .och humanitärt bistånd.

'l3l

Prop. 1992/93:100 Sydamerika Bilaga 4

Sydamerikas länder styrs av folkvalda civila regeringar. Demokratins förmåga att hantera svåra politiska problem har manifesterats i länder som Chile, Bolivia och Brasilien. I Paraguay har viktiga steg tagits mot demokrati. I Ecuador valdes under 1991 ny president och lagstif— tande församling. Det senaste året har emellertid också uppvisat bak- slag. I Peru upplöste president Fujimori parlamentet och satte en bräcklig demokrati ur funktion. 1 Colombia överskuggas politiska framsteg av fortsatta politiska våldsdåd förövade av myndigheter, ge- rilla och narkotikamaffia. I Venezuela har försök till militärkupper ge- nomförts.

Glädjande är att ett trendbrott kan skönjas i 80—talets ekonomiska nedgång i Sydamerika. Ekonomiska reformprogram har genomförts med resultat att inflation och växande budgetunderskott kunnat ned— bringas. I flera länder har även reformer av den ekonomiska struktu- ren inletts. Statens roll har omdefinierats, förutsättningar för långsik- tigt företagande förbättrats. Reformpolitik har börjat ge utdelning i form av reell ekonomisk tillväxt. I länder som Argentina och Uruguay fortgår under demokratiskt styre ekonomiska reformer. Dessa länders överenskommelse med Brasilien och Paraguay om ett frihandelsavtal, Mercosur, visar på en ny attityd till ekonomisk utvecklingspolitik. Sammanlagt utbetalades i gåvobistånd till Sydamerika 188 miljoner kronor budgetåret 1991/92 varav genom SIDA 92 miljoner kronor och genom BITS 77 miljoner kronor.

Sveriges biståndssamarbete med Sydamerika syftar till att underlätta för de- mokratiska regeringar att bedriva ekonomisk reformpolitik och föra en ny- danande utvecklingspolitik. Ett bärande motiv är att ge stöd åt en fortsatt demokratisk samhällsutveckling i regionen.

Inom regionen ges prioritet åt utvecklingssamarbete med Bolivia och Chile. Tekniskt bistånd genom BITS lämnas även till Ecuador och Uruguay och forskningssamarbete genom SAREC bedrivs med Argentina och Uru- guay. Även SWEDECORP har verksamhet i dessa länder. Stöd till den in- ledda demokratiseringen i Paraguay kan framöver bli aktuellt. Insatser till värn för gatubarnen i bl.a. Brasilien är under beredning. SIDA utbetalade under budgetåret 1991/92 92 miljoner kronor för olika insatseri Sydamerika.

I mars 1992 undertecknades ett avtal om biståndssamarbete mellan Sve- rige och Bolivia. Ett utökat samarbete aviserades och som svenska motiv an- gavs stöd till en lowärd reformpolitik och stärkande av demokratiska institu- tioner.

Bolivia bedriver sedan år 1985 ett långtgående ekonomiskt reformpro- gram. Sedan kraftfulla åtgärder vidtagits för att stabilisera ekonomin har landets regering gått vidare med en rad strukturreformer mot ökad mark- nadsekonomi. Ekonomin har liberaliserats och centralbanken intar en obe-

roende ställning. Statsrnaktens tidigare dominerande roll som aktör inom Prop. 1992/931100 näringslivet har upphört och ersatts av en politik för att stärka betingelserna Bilaga 4 för ett fungerande privat näringsliv. Offentliga utgifter omprioriteras för so- ciala ändamål med tonvikt på de fattiga befolkningsgruppcrna.

Det finns bred partipolitisk uppslutning bakom reformpolitiken men miss- nöje över politikcn har givit näring åt populistiska strömningar. Allmänna val planeras till mitten av 1993. Läget vad avser mänskliga rättigheter är till- fredställandc.

Det utökade samarbetet med Bolivia växer successivt fram och kan för- väntas nå sin nivå under budgetåret 1993/94. SIDA:s verksamhet inriktas i huvudsak på sociala sektorer och bör företrädesvis lämnas i form av pro- grambistånd avhängigt reformer inom berörd förvaltning. Samarbete söks med utvecklingsbanker och FN-organ. Det kan vidare bli aktuellt att stödja bärkraftiga insatser för att främja alternativ till kokaodlingar samt insatser till stöd för ursprungsbefolkningens rättigheter.

BITS tekniska samarbete förutses fortsätta och kan även komma att utvid- gas till miljö- och skogsområdet. Jag håller inte för uteslutet att prövning av u-krediter kan bli aktuellt. Jag förutser bidrag till skuldlättnadsåtgärder förutsatt att reformpolitiken vidmakthålls. I samband med uppföljande överläggningar med företrädare för Bolivia kan en översyn av gällande rikt- linjer för samarbetet bli aktuell.

Chiles övergång mot demokrati fullföljs i och med att landet går till all- männa val i slutet av 1993. Med sin politik av nationell försoning har landet visat prov på stor förmåga att hantera arvet efter åren av diktatur. Chile har fört en framsynt ekonomisk politik. Inom ramen för ekonomisk stabilitet och med stöd av en skattereform har man satsat offentliga medel för att minska de stora sociala klyftorna i landet.

Sverige har sedan år 1990 lämnat ett betydande men tidsbegränsat bistånd för upprustning av skolor i eftersatta områden samt till bostadsprojekt med inslag av självbyggeri. Skolprogrammet anses framgångsrikt och har blivit mönsterbildande för ett större nationellt program. Bostadsprojektet är det ännu alltför tidigt att utvärdera resultaten av.

Dessa sociala insatser har varit ägnade att stödja den civila regeringen i ett inledningsskede och nya finansiella åtaganden utöver redan avtalade kom- mer inte att göras. Jag förutser också att kulturbiståndet avslutas. En utvär- dering av det kvinnoinriktade programmet skall göras. Ambitionen är att stöd av detta slag skall ges även i fortsättningen.

I linje med de överläggningar som hållits med Chiles regering inriktas det fortsatta samarbetet på ett utökat tekniskt bistånd genom BITS. En uppfölj- ning av en beviljad ramkredit får visa om denna biståndsform även bör bli aktuell framöver. SWEDECORP intar en aktiv hållning. Ett utökat samar- bete genom SWEDECORP kan förväntas verka befrämjande på näringslivs- samarbetet mellan Chile och Sverige. SAREC:s forskningssamarbetc med chilenska forskningsrådet förväntas fortsätta under begränsad tid. Stödet till samhällsvetenskapliga institutioner, vilket växte fram under åren av militär- regim, bör prövas utifrån övergripande prioriteringar i SAREC:s stöd för samhällsvetenskaplig forskning i Latinamerika.

] Paraguay pågår en process mot demokrati. En ny författning har trätt i 133

kraft och givit starkt skydd åt de politiska och medborgerliga rättigheterna. Prop. 1992/93Zl00 Allmänna val till presidentämbete och parlament planeras till mitten av Bilaga 4 1993. Jag finner det angeläget att stödja dessa demokratiska tendenser och förutser ett begränsat samarbete genom SIDA, företrädesvis tillsammans med internationella organ. Med det ovan stående som grund föreslår jag att anslagsposten Utveck- lingssamarbete med Sydamerika uppgår till 95 miljoner kronor.

Asien

Asien är en kontinent med stora paradoxer. Den besitter mer av extrem väl- färd och fattigdom, tillväxt och utveckling än någon annan kontinent. Den innehåller sju av de snabbast växande ekonomierna i världen liksom också världens fattigaste i BNP per capita. Den har över dubbelt så många absolut fattiga som hela Afrika. I Asien bor närmare 60 % av världens befolkning och närmare 40 % enbart i Kina och Indien. Många länder i Sydostasien ut- vecklas i snabb takt till industriländer. 1 Indokina sker en successiv omlägg- ning av politiken i riktning mot marknadsekonomi. Sydasien har en positiv ekonomisk utveckling men fattigdomen är fortfarande stor. I några länder finns interna oroshärdar som äventyrar den långsiktiga utvecklingen. I vissa fattiga länder (Nepal och Mongoliet) har utvecklingen för första gången vänts i en demokratisk riktning. Med upplösningen av Sovjetunionen har än- talet självständiga stater ökat.

Till Asien hör även Mellanöstern. Ett humanitärt bistånd till Västbanken och Gaza, Libanon, Iran, Irak, Jemen och Jordanien fortgår genom FN-or- ganet UNRWA och bilateralt genom SIDA och i någon mån BITS.

Utredning om asiatiska utvecklingserl'arenheter och givares insatser

Under 1992 genomförde avdelningen för internationellt utvecklingssamar- bete en studie avseende asiatiska erfarenheter med syfte att ge en plattform för överväganden om svenskt bistånd i Asien. Utredningen har sammanfat- tats i rapporten: In Support of Asian Development - Asian Development Trends: Lessons learned and the experience of donors - A basis for a Swe- dish agenda.

Utredningen

Studien har tre grundläggande delar. Den första beskriver och analyserar ut- vecklingen i ett antal asiatiska stater under perioden 1950—1990. Den andra avser tio större givares politik och bistånd i ljuset av den asiatiska utveck- lingen. Den tredje ger motsvarande bild för Sverige. Därefter diskuteras sär- skilt angelägna områden och insatser, liksom förslag hur Sverige skulle kunna modifiera sitt biståndspolitiska agerande. Fortsatt arbete med s.k. landprofilcr i enskilda asiatiska stater understryks. Studien konstaterar att ekonomiskt framgångsrika asiatiska stater förmått kombinera en grundläggande marknadsanpassning med statliga ingrepp el- ler satsningar inte minst på människornas utveckling och välfärd, särskilt ge— 134

nom utbildning, vilket bidragit till en successiv demokratisering. Det bör Prop. 1992/93:100 även noteras att den offentliga sektorn i dessa länder är begränsad. Utbild- Bilaga 4 ning och hälsovård tillhandahålls ofta i enskild regi.

De framgångsrika staterna har tveklöst satsat på tillväxt, vilken genom ti- digt insatta åtgärdcr såsom jordreform och den stora satsningen på utbild- ning resulterat i bekämpning av fattigdom och i rimligt fördelad välfärd. Bi- ståndsrelaterat ekonomiskt samarbete spelar en stor roll.

Demokratisering och förbättrad respekt för mänskliga rättigheter och mil- jön framstår som grundläggande för en långsiktigt stabil utveckling men har, liksom i industrialiseringens Europa, ofta följt efter påbörjad ekonomisk ut- veckling. '

] Asien finns även länder med missriktad detaljplanering och -reglering, ofta kombinerad med importsubstitutionspolitik, låg tillväxt, kvarvarande och omfattande fattigdom, och ofta dålig index för mänsklig utveckling.

Studien pekar på möjligheten av ökad samverkan mellan givarna. Policy- dialog och institutionellt inriktat stöd liksom satsningar på infrastruktur och bredare samarbete framstår som angelägna. En fortsättning på den inledda samarbetsdialogen med Japan rekommenderas.

Utredningen föreslår bl.a. ökad satsning på stöd till ekonomiska reformer och institutioner som främjar en marknadsinriktad utveckling, stöd till gott regeringsutövande som viktigt medel att stödja en utveckling i demokratisk riktning. Den har en serie slutsatser rörande nätverk mellan biståndsmyndig- heterna och den svenska resursbasens institutioner och företag.

I en särskild delstudie har viktiga miljöproblem analyserats och områden identifierats där också svensk kompetens skulle kunna utnyttjas. Folkrörel- sernas och de enskilda organisationernas roll har särskilt belysts.

Föredragandens överväganden

Jag ser Asienstudien som ett viktigt led i en process som kan effektivisera vårt bistånd till Asien och öka våra möjligheter till effektivare samverkan med andra givare.

Asien representerar en heterogen samling länder där det finns exempel på såväl dynamisk utveckling som utbredd fattigdom. Det finns därför en risk med att göra alltför breda generaliseringar. Med detta förbehåll vill jag ändå erinra om att kontinenten har den största andelen av världens fattiga.

Utredningen betonar tillväxtens och det ansvarsfulla ledarskapets bety- delse för framgång. I de mer progressiva länderna har en stabil makro—eko- nomisk politik och en framsynt investeringspolitik främjat resurstillväxlen. En rättvisare fördelning av produktionsresurserna, inte minst genom sats- ningar på jordreformer, har skapat förutsättningar för produktivitetsök- ningar och höjda inkomster även för den fattige. Utbildning visar sig, inte oväntat, vara en av nycklarna till framgång. Omfattande och långsiktiga sats- ningar för att göra grundskoleutbildning tillgänglig för alla, kombinerat med mer behovsinriktade satsningar på högre utbildning och forskning har ut- gjort både ett mål i sig och en viktig bas för prtxluktionsökning i näringsliv och samhälle. Jag vill i detta sammanhang också peka på vikten av en demo— kratisk samhällsutveckling och hänsynen till miljöns krav och förutsättningar 135 som viktiga dimensioner för att nå en stabil och bärkraftig utveckling.

I det svenska utvecklingssamarbetet med länderna i Asien bör vi kunna Prop. 1992/93z'100 svara på olika behov. Ekonomiska och demokratiska reformansträngningar Bilaga 4 behöver fortsatt stöd. En fungerande marknadsekonomi är en viktig utveck- lingskraft, men som vi sett i den asiatiska utvecklingen, är den inte ensam lösningen på u-ländernas problem. Ansvarsfulla satsningar på att skapa mc- kanismer för social utveckling, infrastruktur och industrialisering är också betydelsefulla liksom utveckling och uppbyggnad av samhälleliga institutio- ner som sätter ramar och fastställer spelregler. En fungerande rättsstat måste utvecklas.

Utveckling av människans egna resurser genom utbildning och hälsa kom- mer även i framtiden att vara betydelsefulla i samarbetet med länderi Asien. Men bönder och mindre företagare måste också ges reella möjligheter att öka sin produktivitet, inte bara genom ekonomiska incitament utan också genom att nödvändig lagstiftning och infrastruktur byggs upp. Jag vill här också peka på möjligheterna till ett ökat industriellt samarbete.

Jag instämmer helt i utredningens syn att svensk kompetens i ökad ut- sträckning bör kunna göra sig gällande på exempelvis miljövårdens och indu- strins, infrastrukturens (energi, kommunikationer, tele) samt handelns om- råden. Ett effektivt samarbete förutsätter nära samråd mellan myndighe- terna. Genom landprofilarbeten och intressentmöten för enskilda länder kan även regelrätta dialoger mellan Sverige och enskilda asiatiska u-länder främjas, så att vår ofta långvariga biståndsrelation kan breddas till att avse långsiktigt mera jämbördiga relationer.

Det ankommer självfallet främst på myndigheterna att ta de initiativ och hålla de kontakter som behövs för att förverkliga regeringens intentioner av- seende förstärkning av det biståndsrelaterade ekonomiska samarbetet, och utnyttjandet av svensk resursbas när denna är relevant och konkurrenskraf- tig. Jag vill därvid hänvisa till den förbättrade miljö för företagsamhet och utveckling, investeringar, handel, som ges genom den ekonomiska reform- verksamheten i länder som Indien och Vietnam.

Den genom utredningen stimulerade uppbyggnaden av ett svenskt nät- verk för information och samverkan inom miljösatsningar i Asien bör enligt min mening följas upp genom ett nytt seminarium hösten 1993. Då kan par- terna överblicka vilka möjligheter till nya eller breddade insatser på t.ex. områdena vatten, energi, institutions- och metoduppbyggande som kunnat . aktualiseras.

Folkrörelser och enskilda organisationer har en viktig roll att spela i ut- formning och genomförande av biståndet. De är också viktiga instrument för främjandet av en demokratisk samhällsutveckling.

Ett fortsatt samarbete och dialog med viktiga givare såsom Japan och Asiatiska utvecklingsbanken är viktigt. Bl.a. föreslår jag ett mera aktivt svenskt stöd till deltagande av folkrörelser i utvecklingsbankens arbete på det sociala området.

Prop. 1992/93:10() Sydasien Bilaga 4

Sydasien har inte uppvisat samma dynamiska utveckling som Ost- och Sydostasien. Tillväxten har ökat mer än befolkningstillväxten men fattigdomen är utbredd. Den årliga befolkningstillväxten för hela re- gionen på 2,4 % har begränsat den årliga BNP-tillväxten per capita till 3,2 % under 1980-talet. Regionen hyser flest antal absolut fattiga i världen. De fattigaste länderna som Afghanistan, Bangladesh och Nepal uppvisar otillräcklig ekonomisk Växtkraft för att kunna attack- era sina fattigdomsproblem. Inre strider i Afghanistan och konflikter mellan den tamilska minoriteten och centralregeringcn i Sri Lanka försvårar återuppbyggnad. I såväl Indien som Pakistan ger etniska och religiösa motsättningar upphov till öppna konflikter. Brottcn mot de mänskliga rättigheterna som följer i konflikternas spår är allvarliga och lämnar svårläkta sår. Kvinnornas levnadsvillkor är på vissa håll ytterst svåra. Sammanlagt utbetalades i gåvobistånd till länder i Syd- asien 707 miljoner kronor budgetåret 1991/92. SIDA dominerar med ett bistånd på 669 miljoner kronor.

Upplösningen av Sovjetunionen och bildandet av OSS (Oberoende Staters Samvälde) har givit upphov till ett antal nya stater i Central- asien. Några av dessa kan komtna att klassificeras som u-länder.

Bangladesh

Det senaste året har demokratin i Bangladesh konsoliderats efter parla- mentsvalet i februari 1991 och den därefter följande övergången till parla- mentarism. Läget för mänskliga rättigheter har förbättrats och pressen är fri. Rättssäkerheten bedöms vara relativt god även om de fattigaste ofta har svårt att hävda sin rätt.

Fattigdomen i Bangladesh förblir mycket stor och mer än hälften av invå- narna lever under den s.k. fattigdomsgränsen. Det stora flertalet bor på landsbygden. Jordbruket är nyekelsektorn i Bangladesh ekonomi och står för 60 % av BNP.

Bangladesh genomför sedan 1990 ett ekonomiskt program i samarbete med IMF och Världsbanken. Liberaliseringar har skett bl.a. på handels- och jordbruksområdet. Inom den statliga sektorn pågår en utförsäljning av stat- liga företag. Kritik har riktats mot långsamhcten i reformpolitikens genom- förande.

Det svenska biståndet till Bangladesh inriktas på att förbättra levnadsvill- koren för de fattigaste och är koncentrerat till landsbygdsutvcckling, hälsa och undervisning. Bl.a. ger Sverige bidrag till Grameen Bank, vars låntagare till över 90 % utgörs av kvinnor. En låg inhemsk resursmobiliseringi kombi- nation med en svag kapacitet på mottagarsidan har bidragit till förseningar i landprogrammets genomförande och ett lågt utnyttjande av biståndsmedel. Den utgående reservationen är hög och Sverige och andra givare har upp- 137

märksammat detta problem i diskussioner om det framtida biståndet till Prop. 1992/93:100 Bangladesh. Stödet genom enskilda organisationer är relativt omfattande Bilaga 4 och ger ett gott resultat. Med hänsyn till ovanstående föreslår jag att 120 miljoner kronor avsätts som medelsram för biståndsinsatser genom SIDA.

Indien

Indien är en parlamentarisk demokrati som ger utrymme för fri debatt och andra medborgerliga friheter. Detta hindrar dock inte att de fattigas rättig— heter ofta kränks. Regeringens attityd till omvärldens kritik av mänskliga rättighets-situationen i landet har varit att kritiken varit ensidig och att hän- syn inte tagits till faktiska förhållanden. En offentlig inhemsk mänskliga rät- tighets-kommission har tillsatts i syfte att utreda och minska bristerna på detta område. '

Omvandlingen av den indiska ekonomin till en marknadsekonomi har fortsatt under den nya regering som tillträdde ijuni 1991. Samtidigt som re- geringen rönt beröm för sin reformpolitik har givarkonsortiet påtalat nöd- vändigheten av fortsatta reformer bl.a. inom den offentliga sektorn.

Sveriges biståndssamarbete med Indien har länge haft en strävan att nå'de fattigaste grupperna, främst på landsbygden. Samtidigt kan konstateras-att regeringens egna åtgärder för att förbättra situationen för de fattigaste grup- perna i landet hittills varit blygsamma. Militärutgifterna svarar för nära en femtedel av statsbudgetens utgifter.

Vidare har de olika programmen inom landprogrammet ofta drabbats av förseningar på grund av den tunga indiska byråkratin och sedan flera år har reservationerna varit mycket stora. Den utgående reservationen 1991/92 uppgick till 170 miljoner kronor eller 40 % av landramen. Problemet med ett ineffektivt utnyttjande av biståndsmedel har uppmärksammats av flera givare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslårjag att 345 miljoner kronor avsätts för samarbetet genom SIDA. Fattigdomsinriktningen bör bibehållas men ökad vikt måste läggas vid ett effektivt medelsutnyttjande och att uppsatta mål uppnås. Även i fortsättningen ser jag att de enskilda organisationerna har en viktig roll i det fattigdomsinriktade biståndet.

Indien är en av de större mottagarna av svenska mjuka krediter. Med ett i många avseenden välutvecklat land som Indien finns förutsättningar för samarbete i andra former vid sidan av det traditionella biståndet. Jag anser därför att i planeringen av det framtida biståndet till Indien ökad vikt bör läggas vid att stödja ett sådant samarbete inom ramen för BITS och SWE- DECORst mandat.

Sri Lanka

Sri Lanka är en parlamentarisk demokrati. Den politiska utvecklingen i Sri Lanka präglas av konflikten i de norra och östra delarna där mänskliga rät— tighets-situationen fortfarande är mycket allvarlig. I landets södra delar har antalet kränkningar av mänskliga rättigheter minskat. Regeringen har under 138

senare år visat att man tagit till sig kritiken från det internationella samfun- Prop. 1992/931100 det. Situationen för återvändande lankesiska tamilflyktingar är fortsatt svår, Bilaga 4 liksom för den stora gruppen av internflyktingar som uppstått på grund av kriget.

Som en följd av konflikter mellan den tamilska minoriteten och centralre- geringen utgör militz'irutgifterna en stor belastning på landets ekonomiska resurser. Trots detta har den ekonomiska utvecklingen varit god under det senaste året. En sänkning av militärutgifterna framstår som nödvändig för att frigöra resurser för ett fortsatt genomförande av den i övrigt framgångs- rika ekonomiska reformprocessen.

På grund av svårigheterna att genomföra planerade projekt i landet under de omfattande stridigheterna 1988—1990 uppstod stora reservationer varför inga nya landramsmedel avsattes för budgetåret 1991/92. För budgetåret 1992/93 uppgår landramen till 35 miljoner kronor. Samarbetet, som koncen- trerats till landsbygdsutvcckling och undervisning, fungerar bra inte minst tack vare en väl fungerande inhemsk administration. ' Jag anser att den nuvarande inriktningen och omfattningen av biståndet genom SIDA bör bibehållas under budgetåret 1993/94. Även om en fredslös- ning ännu inte är i sikte bör det inom ramen för den liberaliserade ekonomin finnas potential för ett bredare samarbete med Sri Lanka, där BITS och SWEDECORP bör kunna spela viktiga roller. Den landprofil, som skall ut- arbetas under år 1993, kommer att utgöra underlag för överväganden rö- rande det framtida utvecklingssamarbetet med Sri Lanka.

Afghanistan

Den optimism som skapades i samband med den kommunistiska regeringens fall i april förbyttes snabbt i pessimism då krigshandlingar mellan olika grup- per inom den tidigare motståndsrörelsen trappades upp.

I awaktan på en varaktig fred förutserjag ett fortsatt behov av bistånd av katastrof— och åtcruppbyggnadskaraktär. Med anledning av det översynsar- bete som genomförts angående biståndet till Afghanistan vill jag emellertid föreslå vissa förändringar i det fortsatta biståndet. I enlighet med Sveriges betonande av FN-systemets roll i konflikt- och katastrofsituationer bör en jämnare fördelningen av det svenska stödet mellan FN-organen och i landet verksamma enskilda organisationer eftersträvas. Ett ökat stöd till FN ställer emellertid krav på klarare rollfördelning hos FN-organen.

Vidare bör stödet till Svenska Afghanistankommitténs, SAK, verksam- het, som hittills finansierats över katastrofanslaget, successivt föras till ansla- get för enskilda organisationer. Denna förändring, som får genomföras i samråd med kommittén, föreslås ske mot bakgrund av den ändrade karaktä- ren på kommitténs arbete i riktning mot en mer långsiktig, utvecklingsinrik- tad verksamhet. Förslaget innebär dock inte att SAK inte skall kunna använ- das som kanal för akuta insatser av katastrofkaraktär. Det finns enligt min mening all anledning att utnyttja SAK:s kompetens i detta avseende.

Nepal Prop. 1992/93:100 Nepal har sedan våren 1991 den första demokratiskt valda regeringen på 32 Bilaga 4 år. Politiska partier är åter tillåtna men landet lider brist på demokratiska traditioner.En tillfredställande laglig ram föreligger för skyddet av de mäns— kiga rättigheterna, men tillämpningen har vissa brister.

Landet genomför sedan 1988 ett strukturanpassningsprogram och rege- ringen har under det senaste året lanserat en rad reformer i syfte att liberali- sera ekonomin och främja utländska investeringar.

Samtidigt som landet har stora eftersatta behov vad gäller social och fysisk infrastruktur har man i dag på grund av en begränsad mottagarkapacitet svårt att effektivt utnyttja tillgängliga biståndsmedel, varför stora bistånds- reservationer uppstått.

Mot denna bakgrund bör det svenska biståndet bibehålla nuvarande om- fattning i enlighet med den landprofil som utarbetats under hösten. De över- gripande målen bör vara fattigdomsbekämpning, demokratistöd och främ- jande av tillväxt. Även framgent förutser jag ett fortsatt socialt inriktat stöd via enskilda organisationer. För att stödja demokratiprocessen bör bl.a. ne- palesiska organisationers arbete stödjas. Med tanke på de stora bristerna på infrastru kturområdet bör vidare BITS undersöka möjligheterna till delfinan- siering av projekt på t.ex. vattenkraftområdet.

Pakistan

Den demokratiska utvecklingen i Pakistan har inte motsvarat förväntning- arna, trots att landet sedan år 1988 har ett civilt parlamentariskt styre efter flera år av militärstyre. Den demokratiska traditionen är svagt utvecklad och militären tillkallas ofta för att lösa problem som det civila rättsväsendet inte bemäktigar. Övergrepp mot de mänskliga rättigheterna är vanliga och oroande.

Landets regering har trots en relativt hög ekonomisk tillväxt under senare år inte visat mycket vilja att åtgärda de problem som är relaterade till fattig- dom och en svårt eftersatt social och fysisk infrastruktur. Militärutgifterna upptar fortfarande över 30 % av statsbudgetens utgifter och anslagen till den sociala sektorn finansieras huvudsakligen genom biståndsmedel.

Jag anser mot denna bakgrund att förutsättningar ännu saknas för ett mer långsiktigt utvecklingssamarbete med Pakistan. Det svenska biståndet bör även fortsättningsvis inriktas på kunskapsöverföring och, förutsatt bibehål- len kreditvärdighet, u-kreditgivning via BITS, samriskföretag genom Swed- fund International AB samt humanitärt bistånd genom enskilda organisatio- ner. Mot bakgrund av den allvarliga översvämningen under hösten 1992 för- utser jag att stöd kan behöva lämnas till återuppbyggnadsarbete via kata— strofanslaget.

Prop. 1992/93:10() Ost- och Sydostasien Bilaga 4

Ost- och Sydostasien omfattar den folkrikaste nationen, Kina, med över en miljard människor, de nyindustrialieradc länderna, Indokina m.fl. Den ekonomiska tillväxten har varit högre än på andra håll i världen. Japans och de sk tigrarnas (Hong Kong, Sydkorea, Singa- pore, Taiwans) utveckling är väl kända. De följs nu av Indonesien, Malaysia och Thailand. Den starkaste ekonomiska utvecklingen un- der det senaste årtiondet har emellertid Kina haft. Under det senaste decenniet har den årliga tillväxten per capita varit 6,9 %. För kustre- gionen har tillväxten varit avsevärt högre. Laos och framför allt Viet- nam genomgår omdaningar mot marknadsekonomi. Det ger förhopp- ningar om ett mer öppet politiskt klimat. Övergången från planeko- nomi till marknadsekonomi sker inte utan problem. Tillväxten och den moderna sektorns utveckling skapar nya problem med omfat- tande urbanisering och miljöföroreningar. De fredsbevarande aktio- nerna och-återuppbyggnaden i Kambodja kräver omvärldens stöd. In- terna oroshärdar på Filippinerna skapar fortsatta problem. Samman- lagt utbetalades i gåvobistånd till länderna i Ost- och Sydostasien 877 miljoner kronor budgetåret 1991/92 varav genom SIDA 530 miljoner kronor och genom BITS 331 miljoner kronor inkl. u-krcditer.

Laos

Den ekonomiska reformpolitiken i Laos fortsätter med viss framgång. Denna positiva utveckling har uppnåtts trots påtagligt ansträngda statsfinan- ser, naturkatastrofer, stoppat öst-bistånd och helt avstannad handel med det icke-konvertibla handelsområdet.

På det politiska planet går reformarbetet endast långsamt framåt. Likväl kan landets nya konstitution från år 1991 sägas innebära ett genombrott. Bl.a. ges betydande makt till den nya nationalförsamlingen och en ledande princip är att landet nu skall styras genom lagar och ej som tidigare genom dekret. Dock tillåts ingen politisk pluralism och landets kommunistparti styr fortfarande med ensamrätt.

Även vad beträffar de mänskliga rättigheterna går utvecklingen endast långsamt framåt. Visserligen finns garantier för dessa i den nya konstitutio- nen, men fortfarande förekommer övergrepp. Förutom barnkonventionen har inga av FN:s mänskliga rättighets—konventioner undertecknats. Det finns dock positiva förändringar inom rättsväsendet och jag vill i samman- hanget välkomna det pågående och omfattande lagstiftningsarbetet, som på sikt kan skapa en viktig bas för ett förbättrat läge i landet vad gäller mänsk- liga rättigheter.

1 det redan omfattande och årligen ökande internationella biståndet till Laos. utgör aspekter som bristande koordinering och påtagligt låg mottag- ningskapacitet ett hinder. Vårt svenska utvecklingssamarbete genom SIDA

" - 141 ar koncentrerat till skogs- transport- och energisektorerna.

Under senare år har medelsutnyttjandet inom landprogrammet varit till- Prop. 1992/93:100 fredsställandc. Utvärdering av skogsstödet har dock visat på brister i fråga Bilaga 4 om kostnadseffektivitct och en miljömässigt hållbar utveckling. Brister har också konstaterats i ett pågående vägprojekt.

Då endast en bråkdel av den laotiska befolkningen har kommit att gynnas av det pågående ekonomiska reformarbetet verkar det angeläget att utökade ansträngningar görs för att förbättra levnadsförhållandcna på landsbygden. Infrastrukturinsatser utgör här ett viktigt inslag. För svenskt vidkommande bör förutsättningarna för utökat stöd inom energisektorn kartläggas. Ett fortsatt och vidgat kunskaps- och institutionsuppbyggandc stöd förefaller mig också angeläget. Det nyligen inledda samarbetet på rättsområdet är väl- lovligt och ytterligare demokratiinsatser bör övervägas.

I beaktande av att åtagandeutrymmet är helt intecknat föreslårjag att me- delsramen genom SIDA sätts till 100 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Vietnam

Normaliseringen av Vietnams relationer med omvärlden fortgår i allt snab- bare takt. Särskilt tydligt retlekteras denna positiva förändring i intensifie- rade förbindelscr med de sydostasiatiska grannländerna. Betydelsefulla steg i riktning mot att integreras i ASEAN-samarbetet har tagits. En normalise- ringsprocess med Kina har också inletts, även om uppblossande territorial- tvister på senaste tiden har stört densamma. Med USA synes nu bättre förut- sättningar föreligga för normaliserade relationer.

Vietnams utvecklingspolitik fortsätter att uppvisa goda ekonomiska resul- tat. Trots bortfallet av tidigare omfattande öst-bistånd och trots ett fortsatt amerikanskt handelsembargo, vilket bl.a. omöjliggjort återupptagande av lånegivningcn från de internationella finansinstitutionernas sida, har den på- gående processen i marknadsekonomisk riktning kunnat drivas vidare. Stora produktivitetsökningar kan konstateras såväl inom den privatiserade jord- brukssektorn som inom industrin. Dock återstår mycket att göra inom ra- men för det pågående reformarbetet och härvid upplevs som akut en om- strukturering och privatisering av den statliga företagssektorn, inrättandet av ett effektivt skattesystem samt en fungerande ekonomisk lagstiftning m.m. Reformpolitikcns negativa effekter för de sociala sektorerna kvarstår med hög arbetslöshet, en ökad polarisering i samhället samt en minskad so- cial service.

Parallellt med de ekonomiska reformerna pågår, om än i betydligt lång- sammare takt och med de gränser som enpartistaten sätter, en fortsatt upp- luckring av det politiska förtrycket. Tanken att införa ett flerpartisystem un- der rådande utvecklingsfas är dock främmande för den vietnamesiska led- ningen. Parlamentsvalet under året har inneburit en förändring i så måtto att medborgarna för första gången alltsedan det kommunistiska maktövertagan- det givits möjlighet att fritt konfrontera kandidaterna med frågor, kritik och missnöje.

Mänskliga rättigheter garanteras i den år 1991 reviderade konstitutionen, men fortfarande kränks de mänskliga rättigheterna för bl.a. politiskt och re- 142

Bilaga 4

ligiöst verksamma. Ett positivt inslag är dock en tydligt ökande frispråkighet och tolerans för oliktänkade i den inhemska debatten. Detsamma gäller för kulturyttringar inom landet såväl som för impulser utifrån. Sverige bör bl.a. inom ramen förbiståndssamarbetet fortsätta att verka för att enpartisyste- met ersätts med pluralism och demokrati.

Det svenska bistånd som har utgått under de senaste åren kan sägas ha spelat en konstruktiv och katalytisk roll i det pågående ekonomiska och poli- tiska reformarbetet i Vietnam. För närvarande pågår kunskaps- och institu- tionsutvecklande insatser inom skogsscktorn, hälsovården, rätts- och bank- väsendena samt på makroekonomi-, företagslednings- och skatteförvalt- ningsområdena. Den direkta kopplingen till reformprocessen har renodlats alltmer och det är angeläget att också med biståndsinsatser främja en demo- kratisk utveckling.

Vietnams valutabehov kan med hänsyn till bl.a. förbättrade ekonomiska förutsättningar i landet och den förestående normaliseringen med ”IMF/- Världsbanken” och asiatiska utvecklingsbanken inte längre anses ha samma akuta karaktär som tidigare, varför hittillsvarande importstöd gradvis bör kunna utfasas. En prioritering av infrastruktursatsningar synes mig däremot motiverad mot bakgrund av att rådande allvarliga brister inom t.ex. tran- sport-, kommunikations- och energisektorerna hämmar den ekonomiska re- formprocessen.

Utanför landramsbiståndet bör Sverige även fortsättningsvis avisera en beredskap att delta i en internationell stödinsats för Vietnam i samverkan med IMF och verka för att en sådan genomförs.

Vietnams ekonomiska utveckling gör det befogat att se över möjlighe- terna för ett bredare biståndssamarbete. Det är med tillfredställelse jag no- terar SWEDECORst engagemang och framtidsplaner för Vietnam. Möj- ligheterna att också bredda BITS-samarbetet bör undersökas. Även en- skilda organisationer bör kunna spela en viktig roll i samarbetet med Viet- nam.

Med hänsyn taget till det förda resonemanget, vill jag föreslå en ]andram genom SIDA på 180 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Filippinenza

Utvecklingen i Filippinerna inger viss optimism vad beträffar läget för de mänskliga rättigheterna. Utgångsläget är dock utomordentligt dåligt och all- varliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortsätter. President Ra- mos företagna åtgärder till försoning med grupper till höger och vänster om regeringen, upphävandet av kriminaliseringen av kommunistpartiet samt en partiell amnesti för flera kända vänster- och högerrebeller är dock positiva tecken.

På ekonomins område kan ännu ingen konjunkturåterhämtning skönjas, trots det stabiliseringsprogram som genomförs i samarbete med IMF och Världsbanken. För de fattiga — 70 % av befolkningen har levnadsbetingel- serna inte förbättrats och statens satsningar på bl.a. utbildning och hälsovård är alltför små för att möta den växande befolkningens behov.

Det samlade biståndet till Filippinerna uppgick år 1991/92 till 39 miljoner kronor.

Mot bakgrund av den rådande situationen i landet, förefaller det mig an- Prop. l992/931100 geläget att i vårt SIDA-stödda bistånd genom svenska enskilda organisatio- Bilaga 4 ner i högre grad prioritera demokrati- och mänskliga rättighets-befrämjande insatser samt stöd till fattigdomsbekämpning. Ett omfattande tekniskt bistånd ges vidare genom BITS, vilket är koncen- trerat till energi-, miljö- och skogsvårdssektorerna. Vad gäller stöd till kraft- verksbyggnad arbetar BITS i nära samarbete med Världsbanken. En fortsatt och utvidgad verksamhet förutses. SWEDECORst exportfrämjande verk- samhet är en annan komponent i det svenska biståndet, som förutses växa framöver.

Kambodja

I Kambodja har FN-operationen UNTAC (United Nations” Transitional Authority in Cambodia) inletts med syftet att leda landet fram mot allmänna val under maj 1993. Situationen kompliceras dock av att det av FN överva- kade samarbetet inom landets högsta nationella råd (SNC) brutit samman genom att en av de fyra parterna, de röda khmererna, vägrar att delta i fas 2 awäpning och demobilisering av den pågående fredsprocessen. Där- med kan samtliga FN-insatser i Kambodja, inklusive rehabiliterings- och återuppbyggnadsoperationerna komma att försvåras och fördröjas. Bortsett från detta allvarliga problem förefaller UNTAC-operationen att framskrida i snabb takt. En vallag har kungjorts och provisorisk registrering av politiska partier tillsammans med väljarregistrering har påbörjats. Flyktingrepatrie— ringen gör framsteg, även om tidtabellen gradvis har fått justeras.

Den ekonomiska reformprocessen har lett till att Kambodjas tidigare 50- cialistiska planekonomi nu formellt avskaffats och landet definieras numera som en liberal demokrati. En blomstrande privat företagsamhet har vuxit fram, men avigsidor som en kraftigt ökad smuggling, vidgade sociala klyftor och social nedrustning framträder allt tydligare. Det statsfinansiella läget är utomordentligt allvarligt och har i snabb takt försämrats alltsedan "1990 då östbiståndet upphörde samtidigt med minskade inkomster från den desintc- grerande statliga företagssektorn. Härigenom har bl.a. löneutbetalningar inom statsförvaltning, skolväsende, hälsovård inte kunnat fullgöras och rap- porter bekräftar att landets hela civila administration f.n. är statt i ett alar- merande förfall.

Frågan om demokrati och mänskliga rättigheter i Kambodja har kommit i ett nytt läge genom Parisöverenskonimelsen men rapporter om brott mot skrivningarna har förekommit under det gångna året. Det finns anledning hysa oro över utvecklingen.

Det är uppmuntrande att FN-appellen om medel för omedelbar rehabilite- ring och återuppbyggnad av Kambodja rönt ett så positivt gensvar från världssamfundets sida. Biståndskoordinering och den mycket begränsande mottagningskapaciteten på kambodjansk sida utgör dock problem, som be- slutsamt måste tacklas för att inte effektiviteten i biståndet framöver skall bli lidande.

Den påfallande fattigdomen och de mycket stora hjälpbehoven i Kam- bodja motiverar ett fortsatt kraftigt svenskt stöd. En betydande del bör 144

lämpligen såsom hittills gå till humanitära insatser och kanaliseras genom FN Prop. "1992/931100 och enskilda organisationer. Ett omfattande stöd går genom UNICEF. Ur Bilaga 4 effektivitetssynpunkt bör dock en koncentration till ett färre antal insatser eftersträvas. Med hänsyn till den bristfälliga infrastrukturen i Kambodja och den stora roll som infrastruktur har för landets utveckling, föreslår jag att förutsättningarna för sådant stöd närmare utreds. Ett lämpligt område kan vara energisektorn. Det under förra året inledda institutionsuppbyggande biståndet bör kunna vidareutvecklas. Dessutom finns behov av demokrati- och mänskliga rättighetsinriktat bistånd, varför nya insatser exempelvis i an- slutning till UNTAC:s demobiliseringsfas kan övervägas.

Ett fortsatt sammanlagt stöd om drygt 100 miljoner kronor bör planeras för budgetåret 1993/94 och finansieras under anslagsposten Katastrofer och återuppbyggnad m.m.

Sverige bör också avisera en fortsatt beredskap att delta i en internationell stödgrupp för Kambodja inom IMF och verka för att en sådan bildas.

Regionala insatser i Asien

Det svenska stödet till Mekong-kommittén har hittills främst omfattat mil- jöinsatser och administrativt stöd till sekretariatet i Bangkok. Behovet av insatser förefaller vara extra stort i Kambodja, som nu är på väg att åter- uppta sitt medlemskap i organisationen. Gällande proceduravtal har för- längts med ett år till den 30juni 1993. SIDAs ursprungliga planer att inleda ett programinriktat samarbete fr.o.m. den 1 juli 1992 har fått skrinläggas. Anledningen har varit att arbetet i kommittén har legat nere till följd av oenighet mellan medlemsländerna om bl.a. formerna för Kambodjas åte- rinträde i kommittén och att därmed en av SIDA initierad strategisk studie rörande Mekong-kommitténs fortsatta arbete inte kunnat behandlas. Jag välkomnar UNDst ansträngningar att bryta dödläget inom organisationen och konstaterar att en normalisering av arbetet nu synes vara på väg.

Miljörelaterat stöd till Mekongkommittén lämnas via SIDA från anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram. Fortsatt stöd till Asian nstitute of Technology lämnas också via detta anslag. Annat stöd till Me- kongkommittén och övrigt regionalt samarbete inklusive stöd till utveckling av hantverksfiske i Bengaliska bukten lämnas från anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA.

Totalt utbetalades under budgetåret 1991/92 18 miljoner kronor. Fortfa- rande finns en reservation om 28 miljoner kronor som huvdsakligcn hänför sig till ännu icke genomförda insatser i Kambodja. Med hänsyn till ovanstå- ende föreslår jag ingen ny medelstilldelning för budgetåret 1993/94.

Icke landrelaterat bilateralt bistånd

Demokrati, mänskliga rättigheter och nationell försoning

Det starka svenska intresset för demokratifrågorna gör det synnerligen väl motiverat att visa stor beredvillighet att stödja den fortsatta demokratipro- cessen ivåra samarbetsländer. Demokratiinsatser i länder utanför program- kretsen bör också kunna komma ifråga. SIDA har av regeringen erhållit i 145

uppdrag att utarbeta långsiktiga landspecifika planer för stöd av demokra- Prop. 1992/93:100 tiska institutioner och rättsväsende i programländerna. Dessa förutses bli Bilaga 4 föremål för regeringens godkännande under våren 1993. Utvidgade demok- ratifrämjande insatser förutses dra nytta av svensk kompetens och kun- nande.

Under en lång rad av år har bistånd lämnats till oberoende grupper och institut vilka är engagerade i vårnet av de mänskliga rättigheterna. Deras verksamhet innefattar spridande av kunskap om mänskliga rättigheter, granskning av staters efterlevnad av mänskliga rättigheter och stöd åt perso- ner utsatta för politisk förföljelse eller annan rättslöshet. Stöd till dessa icke- statliga organisationer har många gånger varit avgörande för deras möjlighet att verka trots svåra omständigheter. Samtidigt finns anledning att uppmärk- samma i vad mån bistånd utifrån kan fungera som ersättning för lokal för- ankring.

Väpnade konflikter utgör ett allvarligt hot mot de mänskliga rättighe- terna. I situationer av väpnade inre konflikter försvagas rättsskyddet och inte sällan inträffar omfattande och grova kränkningar av de mänskliga rät- tigheterna. Bidrag till nationell försoning och konfliktlösning är i denna me- ning också ett förebyggande arbete till skydd för mänskliga rättigheter. Väp- nade konflikter utgör också det kanske främsta hindret mot ett lands utveck- ling. Somalia är ett sådant fall där kaos har tillåtits utvecklas och där laglös- het och anarki gör att människan idag behandlas som om hon saknar värde.

Jag menar därför att medel ska kunna användas till att stödja initiativ tagna av nationella, regionala och oberoende instanser för att i u-länder nå lösning på konflikter och åstadkomma försoning. Stöd kan gälla förebyg- gande diplomati, dialog syftande till nationell försoning, medlingsuppdrag och skiljedomsväsende. Medel bör även kunna användas för institutionellt stöd. Ett exempel på denna stödform är det uppdrag som Liv och Fredsinsti- tutet fått av FN och som innebär att institutet står som neutral organisatör av möten mellan olika parter i Somalia och som förmedlare av kontakter.

SIDA har av regeringen erhållit i uppdrag att utarbeta en plan för insatser till stöd för barnets rättigheter. Även icke-programländer bör komma ifråga för dessa insatser. Jag tänker då på länder som Thailand och Filippinerna som bör få hjälp med att ta itu med den barnprostitution som den ökande strömmen av turister fört med sig.

Demokratimålet har en central roll i regeringens biståndspolitik. Kvin- norna fortsätter att vara en utsatt grupp i många u-ländcr. Insatser avsedda att stärka kvinnans ställning i samhället och deltagande i det politiska livet är en del av det demokratifrämjande biståndet. Insatser för undanröjande av diskriminering av kvinnor har en tydlig innebörd av mänskliga rättigheter.

Regeringen har tillsatt en utredning om förutsättningarna för att skapa ett internationellt institut för valövervakning m.m. Utredningens förslag kan under budgetåret medföra medelsbehov för igångsättande av ett sådant insti- tut.

I Centralamerika utgör stöd till den fortsatta freds- och försoningsproces- sen en starkt bärande linje i det svenska biståndet. Som en följd av fredsavta- let i El Salvador i januari 1992 utfästes ett svenskt bidrag om 60 miljoner kronor under vardera tre år till stöd för försonings- och demo- 146

kratiprocessen. Medel för ändamålet bör tas i anspråk från denna anslags- Prop. 1992/93300 POSt- Bilaga 4 Bilateralt stöd till palestinska flyktingar på Västbanken och i Gaza tas från denna anslagspost. Stödet, som förmedlas genom enskilda organisationer, är koncentrerat till den sociala sektorn. Det skall ses som ett komplement till det stöd som ges genom FN-organet UNRWA. Med beaktande av ovanstående föreslår jag att 650 miljoner kronor av- sätts för insatser genom SIDA under anslaget Demokrati, mänskliga rättig- heter och humanitärt bistånd. I denna medelsram ingår även det föreslagna stödet till Sydafrika på 240 miljoner kronor.

Katastrofer och stöd till åtemppbyggnad m.m.

Under det gångna budgetåret har en allt mindre del av katastrofbiståndet gått till offer för naturkatastrofer. Istället har offer för krig och inbördesstri- digheter och sociala oroligheter alltmer kommit att bli mottagare av kata- strofbistånd. De politiska och ekonomiska omvälvningarna i Central- och Östeuropa, och den rådande krisen i det forna Jugoslavien, har dessutom gjort att ett i biståndssammanhang icke traditionellt geografiskt område bli- vit mottagare av katastrofhjälpsinsatser. Tyngdpunkten i det svenska kata- strofbiståndet ligger dock fortfarande på att ge stöd vid de katastrofer som inträffar i u-länder.

Omfattande katastrofinsatser har från svensk sida skett i Afrika. Södra Afrika har haft en omfattande torka men även Afrikas Horn är drabbat av torka, krig och konflikter. Ytterligare insatser kommer att erfordras från svensk sida för akuta insatser i dessa områden. Insatser av återuppbyggnads- karaktär har också skett och kommer att påbörjas i Eritrea, Afghanistan och Kambodja.

Ett annat krisområde i närområdet som under det sista halvåret 1992 har kommit att bli mer aktuellt, och som behövt stora biståndsinsatser, är det forna Jugoslavien. Utgångspunkten för det fortsatta svenska biståndet till det forna Jugoslavien är att stödja FNs program i regionen samt insatser ge- nom svenska enskilda organisationer. Förutom direkt nödhjälp syftar FNs verksamhet till att skapa förutsättningar för flyktingar att stanna i närområ- det.

Händelseutvecklingen i det övriga Central- och Östeuropa tyder på att fortsatt bistånd dit blir nödvändigt främst som följd av den ekonomisk-so- ciala utvecklingen och de rådande konflikterna i vissa områden.

Det svenska katastrofbiståndet till ovan nämnda regioner har utgått an- tingen direkt till drabbade länder, som bidrag till Röda Korset och andra en- skilda organisationers insatser, eller som svar på olika FN-organisationers appeller.

Inför budgetåret 1993/94 förväntas fortsatt stora behov av katastrofhjälp. Det är viktigt att ha en god beredskap dels för de behov som kan förutses, dels för naturkatastrofer av skilda slag. Framförallt kommer insatser i de tork- och krigsdrabbade områdena i Afrika, länderna på Balkan och i OSS att ta i anspråk en stor del av katastrofanslaget. Jag föreslår en ökad medels- ram på 66 miljoner kronor till 1 181 miljoner kronor för anslagsposten Kata- 147 strofer, stöd till återuppbyggnad m.m.

Bistånd genom folkrörelser och enskilda organisationer Prop. 1992/932100 Sammanlagt svarar samarbete genom enskilda organisationer och folkrörel- Bilaga 4 ser för omkring 20 % av det totala biståndet genom SIDA. Därutöver sam- arbetar även SAREC, BITS och SWEDECORP direkt eller indirekt med enskilda organisationer. Under år 1992 har FN i ökad grad utnyttjat personal från svenska enskilda organisationer.

Ett system med ramavtal och andra administrativa förenklingar genom- förs successivt. Detta ger SIDA möjlighet att lägga ökad tonvikt på kapaci- tetsstudier, efterhandsgranskning, utvärderingar och andra kvalitetshöjande insatser. SIDA:s arbete med att få till stånd en bättre samordning av bistån- det till enskilda organisationer uppmuntras. Jag stöder även det övriga ar- bete som SIDA bedriver för att förenkla administration och rutiner för bi- stånd till organisationerna. Det är angeläget att dessa känner att de har stöd för sin verksamhet samtidigt som kraven på effektivitet i biståndet måste upprätthållas genom uppföljning och utvärdering.

Totalt utbetalades från anslagsposten Bistånd genom folkrörelser och en- skilda organisationer under budgetåret 1991/92 732,3 miljoner kronor. I pos- ten ingår mcdel avseende direktstöd till kvinnoorganisationer. Den utgående reservationen uppgick till 34,6 miljoner kronor och avser redan ingångna åtaganden. Medelsutnyttjandet är således mycket högt och som helhet anses de enskilda organisationerna ha kapacitet att ansvara för större belopp än vad som kan medges med nuvarande budgetbegränsningar.

Medel avseende samordning och information liksom erfarenhetsutbyte om utvecklingsfrågor och biståndsmetodik i anslutning till organisationernas biståndsinsatser skall bestridas från anslagsposten. Särskild hänsyn bör tas till organisationernas behov av planeringstrygghet och framförhållning i så— väl projekt- som informationsverksamheten. Genom ökat stöd till innova— tiva insatser på bl.a. folkbildningsområdet kan en fördjupad kontakt mellan kulturer och befolkningsgrupper också i vårt svenska samhälle främjas. Där- vidlag skall ungdomens särskilda roll som bärare av information och engage- mang i frågor som för miljö, överlevnad och utveckling tas till vara. Ungdo- mens intresse och delaktighet utgör i sin förlängning en förutsättning för en fortsatt bred och engagerad uppslutning kring biståndet.

Riksdagen efterlyste (bet. 1991/92zUU15, rskr. 1992/922210) förbätt- ringar i redovisningen av fördelningen av anslagna biståndsmedel till folkrö- relser och andra enskilda organisationer. Inom SIDA pågår ett arbete att för- bättra redovisningssystemet för att därigenom på ett enklare sätt kunna ta fram uppgifter om fördelning av olika typer av bidrag till organisationer och deras fördelning på länder och regioner. Därutöver pågår ett utvecklingsar— bete mellan Utrikesdepartementet, biståndsmyndigheterna och Statistiska centralbyrån för att få fram en bild av fördelning av biståndet på olika ända- mål och till olika sektorer. Det är min övertygelse att dessa åtgärder succes- sivt skall tillmötesgå berättigade krav på förbättrat informationsunderlag.

Jag föreslår att anslagsposten Bistånd genom folkrörelser och andra en- skilda organisationer prioriteras och att nuvarande medelsram på 875 miljoner kronor bibehålls. '

Särskilda miljöinsatser Prop. 1992/93300 Insatser med tonvikt på miljöfrågornas integrerade aspekter och med en klar Bllaga 4 fattigdomsinriktning bör även fortsättningsvis ges hög prioritet, liksom mil- jöekonomi, vattenresurshushållning, marin miljövård och biologisk mång- fald. Uppmärksamhet bör även ägnas den moderna sektorns miljöproblem, såsom industriell avloppsrening, spilloljehantering samt användningskont- roll av freoner och bekämpningsmedel.

I de flesta u-länder krävs förstärkning av kapacitet att planera och genom- föra insatser inom ramen för knappa resurser. För att stärka miljömedve- tande och miljökunnandc krävs såväl stöd till information och institutionsut- veckling som till forskning och utbildning. Förutsättningama för att genom- föra miljöinsatser ökar successivt, bland annat genom de miljöprofiler som utarbetas för vart och ett av länderna med programsamarbete.

Människors möjligheter till deltagande och inflytande i den politiska be- slutsprocessen är en annan viktig faktor för framgång. Även i detta arbete kan ökade satsningar på miljöundcrvisning och miljöutbildning spela en vik- tig roll, liksom enskilda organisationers arbete för att stärka miljöopinionen i u-ländcrna. Svenska enskilda organisationer har i ökande utsträckning en- gagerat sig i miljöarbetet. Inom anslagsposten för folkrörelser och enskilda organisationer kan stöd utgå även för miljöinsatser. Stöd utgår även till inter- nationella organisationer och i några fall direkt till organisationer i huvud- mottagarländerna. Jag vill i detta sammanhang betona vikten av nära samar- bete mellan SIDA, BITS, SWEDECORP och SAREC, inte minst när det gäller insatser genom internationella organisationer.

Miljöinsatserna bör koncentreras till program- och samarbetsländer. Då miljöfrågorna ofta berör fler än ett land bör emellertid samarbete upprättas med andra biståndsgivare för att möjliggöra regionala insatser och andra se- lektiva insatser utanför landramskretsen. Jag vill också framhålla vikten av att utnyttja den svenska resursbasens kompetens och kapacitet på miljötek- nikområdet. Jag föreslår att anslagsposten Särskilda miljöinsatser genom SIDA 1993/94 uppgår till 225 miljoner kronor.

CZ. Utvecklingssamarbete genom SIDA

1991/92 Utgift 6 814 938 701 Reservation 2 000 546 444 1992/93 Anslag 7 517 000 000 1993/94 Förslag 6 702 000 000

Tabell 5. Utvecklingssamarbete genom SIDA budgetåren 1992/93-1993/94 (mkr)

Anvisat Förslag Förändring 1992/93 1993/94 1993/94 A. LANDRAMAR OCII REGIONALA INSATSER AFRIKA Södra Afrika Angola 210 160 — 50 Botswana 90 701 — 20

Lesotho 35 30 — 5 149

Bilaga 4

Nuvarande lydelse

Mocambique Namibia Zambia Zimbabwe Sydafrika Regionala insatser Östra Afrika Kenya Tanzania Uganda Afrikas Hom Etiopien Västra Afrika Kap Verde Guinea Bissau

ASIEN Bangladesh Indien Laos Sri Lanka Vietnam Regionala insatser

LATINAMERIKA Nicaragua Utvecklingssamarbete Centralamerika

Utvecklingssamarbete Sydamerika

Föreslagen lydelse

Anvisat Förslag 1992/93 1993/94 395 320 110 90' 275 255 220 195I (275) (240)1 165 130 3 115 105 530 445 110 85 150 130 80 20 85 45 140 120 415 345 110 100 35 35 225 180 0 0 4 280 270 165 135 135 95 4 075 3 360

B. ICKE LANDRAMSRELATERAT BISTÅND

Demokrati, mänskliga rättigheter och hum.bistånd Katastrofer och återupp—

byggnad m.m. Bistånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer Särskilda miljöinsatser

C. ÖVRIGT Särskilda program Rekrytering och utbildning av fältpersonal Vissa land programkostnader Information genom SIDA

Ofördelat SUMMA

1 För Botswana, Namibia och Zimbabwe avsätts därutöver 5 miljoner kronor vardera under anslaget C 3. Andra biståndsprogram, anslagsposten Projektbistånd till vissa länder. 2 Medlen anvisas under anslagsposten Demokrati, Mänskliga rättigheter och Humani- tärt bistånd. 3I anslagsposten ingår dels SADC med 130 miljoner kronor, dels övrigt regionalt fl— nansierat inom ramen för reservationen ”* P.g.a. stor reservation anvisades inga medel budgetåret 1992/93 och förslaget för

700 650;

1 115 1 181 875 875 250 225 380 305 45 40

52 43 25 23

3 442 3 342 7 517 6 702

budgetåret 1993/94 är att inga ytterligare medel anvisas.

Förändring 1993/94

— 75 20 — 20 25 (45) — 35

—10 —85 —25 —20

—60 —40

20

715

-815

5 Av medlen avser 240 miljoner kronor Sydafrika och 60 miljoner kronor El Salvador. Prop. 1992/93: 100 Bilaga 4

SIDA

SIDA har inför budgetåret 1993/94 lämnat en förenklad anslagsframställning med budgetförslag och tabeller. SIDA utgår i sina äskanden från en prelimi— när prognos om BNI-utvecklingen för 1993 som skulle innebära en ökning av biståndsanslaget med 2,6 %. SIDA har därefter på begäran av Utrikesde- partementet inkommit med ett reviderat budgetförslag som utgår från be- räkningarna att det totala utvecklingsbiståndet måste minska med 1,5 miljarder kronor. Enligt detta förslag hemställer SIDA att för budgetåret 1993/94 få anvisat 6 867 miljoner kronor för det bilaterala utvecklingssamar- betet genom SIDA. Förslaget innebär en minskning med 650 miljoner kro- nor jämfört med innevarande budgetår eller 8,6 %. SIDA föreslår att an- slagsposterna Katastrofer och stöd till återuppbyggnad samt Bistånd genom folkrörelser och enskilda organisationer ligger kvar på oförändrad nivå. Öv- riga anslagsposter inom anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA föreslås minskas med i genomsnitt 12 %.

Vidare hemställer SIDA att för Särskilda insatser i skuldtyngda länder un- der anslaget C 3. Andra biståndsprogram oförändrat 700 miljoner kronor anslås och för övriga av SIDA administrerade poster under anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram 191 miljoner kronor. SIDA hemställer också att 65 miljoner kronor anslås för stöd till länderna i Cen- tral- och Östeuropa genom folkrörelser och enskilda organisationer under anslaget G 1.

Av SIDA:s anslagsframställning framgår att inga förändringar föreslås i den allmänna inriktningen av verksamheten i förhållande till de riktlinjer- som lagts fast för myndigheternas verksamhet under perioden 1992/93— 1994/95. Vad beträffar organisationsfrågor återkommer jag till detta under anslaget C4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA).

För flertalet länder och områden föreslås i den ursprungliga anslagsfram- ställningen nominellt oförändrade landramar. Särskilda förutsättningar an- ges gälla för Botswana, Eritrea, Nicaragua och Sri Lanka. Landramarna har i besparingsförslagct reviderats men med betoning att prioriteringarna på fattigdomsbekämpning ligger fast. Vidare understrykes vikten av att de lång- siktiga följderna av de nedskärningar som kommer att göras för budgetåret 1993/94 beaktas. SIDA vill också ge uppmärksamhet till de effekter som ned- skärningar i det svenska biståndet får internationellt. SIDA lämnar också förslag vad gäller regionala insatser och insatser under övriga poster som De- mokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, katastrofer m.m., bi- stånd genom folkrörelser och andra enskilda organisationer, särskilda mil- jöinsatser och särskilda program, rekrytering och utbildning av fältpersonal samt information genom SIDA. SIDA föreslår vidare att enskilda anslags- poster inom anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA får överskri- das med högst 5 % under förutsättning att anslaget totalt sett inte över- skrids. Vidare föreslår SIDA ytterligare delegering av beslut genom att be- myndiga SIDA besluta om insatser inom anslagsposterna regionala insatser, 151

utvecklingssamarbete med Central- och Sydamerika, särskilda program, sär- Prop. 1992/93:100 skilda miljöinsatser samt demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt Bilaga 4 bistånd inom ramen för en av regeringen beslutad inriktning av verksamhe- terna. I sin anslagsframställning redogör SIDA för den informationskampanj som inletts under hösten och som planeras sträcka sig över en treårsperiod. Denna kommer framför allt att vara inriktad på att nå ut direkt till allmänhe— ten med information om hur biståndsmedlen används och vilka resultat som blir följden. SIDA pekar vidare på de ökande krav informationssatsningen kommer att innebära i form av krav på fördjupande och kompletterande in- formation. En förstärkning av biblioteks- och dokumentationsfunktionen har nyligen genomförts inom SIDA.

Föredragandens överväganden

Allmänt

För budgetåret 1993/94 föreslårjag att 6 702 miljoner kronor ställs till förfo- gande för utvccklingssamarbete genom SIDA. Detta innebär en minskning med 815 miljoner kronor eller 10,8 % i förhållande till budgetåret 1992/93.

Den inriktning av verksamheten som SIDA föreslår har mitt stöd. Somjag påpekade i förra årets budgetproposition är det angeläget att SIDA i ökad grad uppmärksammar frågor som rör kostnadseffektivitct och resultatana- lys. Det förändringsarbete av arbetsmetodik som inletts anser jag vara nöd- vändig om biståndet skall nå de mål som riksdagen uppställt. Jag vill här sär- skilt nämna behovet av att kunna kontrollera biståndsinsatserna så att eko- nomiska oegentligheter och missbruk uppdagas på ett tidigt stadium. Jag vill också påpeka det förhållandet att bilateralt och multilateralt bistånd alltmer samverkar. För SIDA bör ökad kunskap om de multilaterala samarbetsmöj- ligheterna vara av vikt vid utformningen av bilateralt samarbete. Beträf- fande kretsen länder som kan komma ifråga för bistånd vill jag nämna att upplösningen av Sovjetunionen gett upphov till en rad länder. som kan bli föremål för biståndsinsatser.

Flertalet av de områden som SIDA tagit upp i sin anslagsframställning har jag redan tidigare berört och kräver inga ytterligare kommentarer från min sida. Istället vill jag här ta upp konsekvenserna av besparingskravet på SIDA:s verksamhet. Jag har med intresse tagit del av de förslag till bespa- ringar som SIDA lagt fram. Jag finner att styrelsens analys av hur besparing- arna bör genomföras i stort överensstämmer med de överväganden och slut— satser som jag redan presenterat. Jag delar således SIDA:s uppfattning att nedskärningarna så långt möjligt ej bör drabba de minst utvecklade län- derna. Fattigdomsinriktningen av det svenska biståndet skall bibehållas. De- mokratiseringssträvandcna skall stödjas och respekten för mänskliga rättig- heter uppmuntras. I de länder där en process från krig till fred inletts, som i Mocambique, finns stora återuppbyggnadsbehov som måste täckas. Länder med pågående strukturanpassningsprogram bör inte heller drabbas hårdare än nödvändigt. Arbetet med att förtydliga rollerna i biståndsprocessen är an- geläget och att hänsyn därvid tas till de faktiska förutsättningarna i olika län- 152

der. Fördelningen av anslaget C2. Utvecklingssamarbete genom SIDA Prop. 1992/93:100 framgår av tabell 5. Bilaga 4 Jag har tidigare motiverat landramstorlekar och kommenterat det icke landrelaterade biståndet. Jag får hänvisa till detta beträffande föreslagna be- lopp av anslagsposterna. I det följande kommenteras även annan verksam- het som finansieras via SIDA.

Landrelaterat bistånd

Men även utifrån dessa prioriteringar av landsamarbetet finns anledning se med realism på hur biståndet utvecklats under åren och med hänsyn tagande till resultat i biståndet. Det går således inte att bortse från att i några samar- betsländer som i det fattiga Guinea Bissau det rätt oklarhet om biståndets effektivitet. Detsamma torde gälla biståndet till Tanzania och till Indien som båda får vidkännas större nedskärningar i absoluta tal. Förutom effektivitet i biståndet har i dessa länder en bedömning gjorts av demokratiseringssträ- vanden, respekten för mänskliga rättigheter och takten i den ekonomiska liberaliseringen. De utgående reservationerna är en ytterligare aspekt som beaktats när minskade ramar diskuterats. Att utbetalningar kan förskjutas från ett budgetår till ett annat har jag förståelse för men inte att reservatio- nerna ackumuleras år från år. Detta måste betraktas som en signal på att biståndssamarbetet inte fungerar tillfredsställande. Jag vill särskilt nämna Kap Verde där reservationen är nästan lika stor som landramen. Landet har haft svårt att tillgodogöra sig importstödet och av det skälet föreslårjag en kraftig neddragning i awaktan på att rutiner för importstödet etablerats. Jag finner det ej berättigat att i år föreslå att Eritrea blir programland. Jag vill awakta den till april 1993 planerade folkomröstningen om Eritreas framtid och även den planerade s.k. landprofilen med analys av hur ett svenskt samarbete bör utformas. Bistånd till Eritrea bör under budgetåret 1993/94 tas från anslagsposten Katastrofer och återuppbyggnad m.m.

Icke landrelaterat bistånd

Av det icke landrelaterade biståndet vill jag särskilt framhålla stödet till ka- tastrofer och återuppbyggnad som bedöms vara av så stor betydelse att en mindre anslagsökning föreslås. Även bistånd genom enskilda organisationer prioriteras och föreslås få en oförändrad medelsram.

Jag anser det angeläget av skäl som jag tidigare framfört att anslagsposten Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd ges prioritet. Jag vill här särskilt beröra stödet till de demokratiska krafterna i Sydafrika. Detta stöd fördes fr.o.m. budgetåret 1992/93 till anslagsposten Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd . Även i årets budgetförslag har medel reserverats under denna anslagspost. När nu en politisk utveckling inletts i Sydafrika mot demokrati är det lämpligt att ge öppenhet åt det bi- stånd som kommer landet till godo och att det förs till listan av mottagarlän- der utan att erhålla egen anslagspost. En ytterligare förändring, som jag vill föreslå, är att medel för särskilda kvinnoinsatser kan tas från anslagsposten Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. Vad gäller den re- 153

gionala fördelning, som SIDA presenterat, kan konstateras att halva ansla- Prop. 1992/93:100 get budgeterats för insatser i Afrika och ca 30 % för insatser i Latinamerika. Bilaga 4 Endast 55 miljoner kronor avser insatser i Asien och Mellanöstern vilket en- ligt rnin mening är ett alltför litet belopp med hänsyn till de prioriteringar ur demokratihänseende som jag redan angett. Jag förutser dessutom en star- kare inriktning mot demokratifrämjande insatser i de länder med vilka Sve- rige bedriver ett långsiktigt samarbete. SIDA har inför budgetåret 1993/94 att inkonuna med en plan till regeringen över vilken beslut kommer att fattas om medlens disponering.

Jag föreslår att en ungdomsutbytesverksamhet mellan Sverige och olika u- länder inleds under kommande budgetår. Min uppfattning är att aktiva och medvetna ungdomar har stor betydelse för en demokratisk samhällsutveck- ling. Ett volontärutbyte av detta slag syftar till att öka den ömsesidiga förstå- elsen mellan ungdomar från olika länder. I denna fråga harjag samrått med civilministern.

Det särskilda miljöanslaget bör användas strategiskt och koncentreras till lämpliga problemområden för att kunna hanteras inom ramen för begrän- sade administrativa resurser.

Jag vill också nämna de möjligheter till bredare samarbete som finns i län- der som Botswana, Namibia och Indien. SIDA bör här arbeta mer aktivt med BITS och SWEDECORP i syfte att finna möjligheter till ett bredare engagemang från svensk sida.

Övrigt Särskilda program

Insatserna under denna anslagspost är av stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av det svenska bilaterala biståndet. De möjliggör för i första hand SIDA att utveckla långsiktiga strategier och nya metoder i biståndsar- betet. I möjligaste mån utnyttjas svenska resurser.

Anslagsposten innefattar tre delposter: Försöksverksamhet och metodut- veckling (FOM), ämnesinriktad verksamhet (ÄIV) och insatsförberedelser och resultatvärdcring (IRV).

Långsiktighet och flexibilitet är väsentliga för en stor del av insatserna un- der denna anslagspost. Exempel på detta är familjeplanering under 1960- och 1970-talen samt miljö och AIDS-bekämpning under 1980-talet.

SIDA avser att under de närmaste åren prioritera olika ÄIV-insatser. Det gäller särskilt i syfte att finna metoder att stödja och underlätta mottagarlän- dernas förändring i riktning mot marknadsekonomi.

En annan stor ÄIV-insats gäller befolkningsfrågor. Dessas betydelse kan inte nog understrykas och är nära kopplade till problematiken kring miljö och hushållning med naturresurser. Även frågor om kvinnors och barns si- tuation är viktiga i sammanhanget. SIDA:s insatser på detta område avser stöd till metodutveckling och resultatspridning samt att stimulera till erfaren- hetsutbytc.

Det finns enligt min mening skäl att göra vissa omprioriteringar av insat- scrna under denna anslagspost. De insatser som avser handikappade, kvin-

nor, stöd till förvaltningsutveckling i mottagarländerna och befolknings— Prop. 1992/93:100 frågor i stort bör härvid prioriteras. Jag anser även att SIDA:s resultatutvär- Bilaga 4 deringsverksamhet bör utvecklas vidare.

Jag föreslår att anslagsposten Särskilda program uppgår till 305 miljoner kronor budgetåret 1993/94.

Rekrytering och utbildning av fältpersonal '

Pcrsonalbiståndet har under senare år genomgått betydande förändringar. Antalet kontraktsanställda genom SIDA har minskat från 297 personer bud- getåret 1986/87 till 114 personer i april 1992. Budgetåret 1993/94 beräknas antalet vara ca 100 personer. En betydande ökning har under samma tid skett vad gäller antalet lokalanställda i mottagarländerna och personalen i av SIDA kontrakterade företag.

SIDA verkar aktivt för att stärka mottagarländernas resurser att upp- handla och anställa utländsk personal. Genom s.k. direkanställningsavtal ges mottagarländerna möjligheter att anlita utländsk personal på viktiga pos- ter där inhemsk personal saknas. Sådana avtal finns nu med Botswana och Namibia och antalet avtal förväntas öka.

Som förberedelse för olika former av tjänstgöring i u-länder arrangerade SIDA under budgetåret 1991/92 60 kurser med sammanlagt 816 deltagare. Till en tredjedel avser kurserna förberedelser för deltagare i MFS-program- met (Minor field studies). Genom detta program fick under budgetåret 1991/92 ca 250 svenska högskolestuderanden vid ca 25 institutioner möjlig- het att genomföra fältuppdragi u-länder. MPS-programmet har enligt min mening stor långsiktig betydelse både ur informations- och rekryteringssyn- punkL

Utrikesutskottet har i ett yttrande (1991/92zUUly) till Konstitutionsut- skottet med anledning av ett tidigare bifall till ett motionsyrkande (l989/90:UU15 moment 151) begärt en redovisning av insatser vad gäller hemvändande biståndspersonal. Vad gäller SIDA:s personal och kontrakts- anställda sker regelmässigt en återföring av erfarenheter i samband med att en utlandstjänstgöring avslutas. Ansvaret för att så sker ligger på bistånds- kontoret. Biståndspersonal har möjlighet till en s.k. säckpeng i samband med hemkosten. Säckpcngen är en SIDA-anställning med ett för den en- skilde relevant innehåll under en period om högst fem månader och syftar till att underlätta återinträdet på den svenska arbetsmarknaden. För inneva- rande budgetår har SIDA budgeterat 1 miljon kronor för detta ändamål.

I syfte att stärka resultatkraven och utveckla kompetensen som beställare vad gäller personalutbildning har SIDA fr.o.m. innevarande budgetår beslu- tat ombilda personalutvccklingsbyrån och kursgården i Uppsala till egna re- sultatenheter.

Rekrytering och utbildning inom det multilaterala området redovisas un- der anslaget C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram.

Jag beräknar medelsbehovet vad gäller rekrytering och utbildning av fält— personal till 40 miljoner kronor under budgetåret 1993/94.

Vissa landprogramkoslnader Prop. 1992/93:10() Bilaga 4

Denna anslagspost upptar bl.a. skatter och sociala avgifter för fältpersonal som erläggs i Sverige samt vissa övriga kostnader för fältpersonal. Kostnader för tidsbegränsad handläggning av säkerhetsfrågor (konsultarvoden och en temporär förstärkning i södra Afrika) får även finansieras från anslagspos- ten. Vidare får kostnader för säkerhetsarrangemang m.m. bestridas från an- slagsposten intill ett belopp om 500 000 kr. Det totala medelsbehovet för budgetåret 1993/94 beräknas därmed till 43 miljoner kronor.

Sedan budgetåret 1981/82 avräknas kostnaderna för svenska skolor i vissa u-länder. Kostnaderna belastar utbildningsdepartementets huvudtitel. Låne- garanti för finansiering av byggandet av skolor eller kompletterande byggna- der kan undantagsvis belasta biståndsanslaget vid eventuella skadefall. Re- geringen beslutade att utställa garanti för lån, dels den 11 oktober 1990 till Svenska skolföreningen i Nairobi till ett belopp av högst 2 000000 kr för att finansiera en internatanläggning, dels den 12 september 1991 till Svenska skolföreningen i Managua till ett belopp av högst 1600 000 kr för att finan- siera inköp av skolfastighet.

Information genom SIDA

Av grundläggande betydelse för ansträngningarna att skapa och på längre sikt bredda förståelsen och engagemanget för u-länder och för svenskt bi- stånd är det infonnationsarbete som SIDA bedriver. Under de ekonomiska omständigheter som för närvarande råder och som präglas av djupgående ekonomisk recession ter sig dessa strävanden ännu mer väsentliga. Även om SIDA på grund av sin ställning självklart har huvudansvaret för spridningen av information om u—länder och det svenska utvecklingssamarbetet, är det viktigt att SAREC, BITS och SWEDECORP, Nordiska afrikainstitutet och Sandö U-centrum bidrar genom att sprida kännedom om de egna verksam- heterna. Detta gäller i lika hög grad för folkrörelser och enskilda organisa- tioner som arbetar med utvecklingssamarbete. Inte minst viktigt är det för våra ansträngningar att motverka de tendenser till främlingsfientlighet, som under de senaste åren kunnat iakttas i Sverige.

Redan i förra årets proposition välkomnade regeringen försöken med att under en treårsperiod utprova möjligheterna att via åtta regionansvariga verka för att internationalisera undervisningen. Skolorna och deras personal har därvid en central roll att spela. Det är av stor vikt för det framtida utveck- lingssamarbetet att på detta sätt nå ut till en bred allmänhet i syfte att skapa ett intresse för u-länder och för arbetet med att via biståndet förbättra förhål- landena i dessa länder.

Jag förordar att 23 miljoner kronor avsätts för anslagsposten Information genom SIDA varav 5 miljoner kronor avsätts till regeringens disposition för särskilda informationssatsningar.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen att 156

1. godkänna de riktlinjer för utvecklingssamarbete genom SIDA Prop, 1992/93:100 somjag förordat, Bilaga 4 2. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som jag förordat, 3. till Utvecklingssumarbete genom SIDA för budgetåret 1993/94 an- visa ett reservationsanslag på () 702 000 000 kr, dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört i före- gående avsnitt angående 4. kunskapsuppbyggnad i det fransktalande Afrika, 5. redovisning av Bistånd genom folkrörelser och enskilda organisa- donec

C 3. Andra biståndsprogram

1991/92 Utgift 2 004 251 997 Reservation 1 195 911 910 1992/93 Anslag 2 114 500 000 1993/94 Förslag I 804 500 000

Tabell 6. Andra biståndsprogram budgetåren 1992/93—1993/94 (mkr)

Anvisat Förslag Förändring 1992/93 1993/94 1993/94 U-Iandsforskning genom Styrelsen för U-landsforskning (SAREC) 425,() 405,0 —20,0 BITS verksamhet, därav Tekniskt samarbete 324,5 304,5 —20,0 U-krediter 420,0 400,0 -20,0 Gäststipendie- och utbytesprogram genom Stiftelsen Svenska Instituet 10,0 7,5 —2,5 Näringslivsbistånd genom Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) 160,() I35,0 —25,0 Swedfund International AB 25,0 25,0 +/—0,0 Projektbistånd till vissa länder 40,0 20,0 —20,0 Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder 700,0 500,0 —200,0 Utredningar m. m. 10,0 7,5 —2,5 Summa 2 114,5 1 804,5 —310,0

U-landsforskning genom Styrelsen för u-landsforskning (SAREC)

SAREC

SAREC har inkommit med en fördjupad anslagsframställning avseende de tre kommande budgetåren (1993/94—1995/96). SAREC föreslår en väsentlig höjning av ambitionsnivån i forskningsbi- ståndet från 425 miljoner kronor budgetåret 1992/93 till 600 miljoner kronor 157 budgetåret 1995/%.

Förslaget motiveras med dels kunskapsutvecklingens centrala betydelse Prop. 1992/93:100 för u-länderna, dels den kris för universitet och forskning som råder i många Bilaga 4 av de fattigaste u-länderna. Hög prioritet bör även fortsättningsvis ges åt att utveckla och stärka forskningskapaciteten i resurssvaga u-ländcr.

De forskningsområdcn SAREC avser prioritera under treårsperioden är miljö och utveckling, befolkning, ekonomiska och politiska förändringspro- cesser, demokrati och mänskliga rättigheter, kvinnoforskning, hälsoforsk- ning (inkl. AIDS) samt de s.k basvetenskaperna.

SAREC utgår i framtidsanalysen från konstaterandet att i-länderna svarar för 96 % av världens resurser för forskning och utveckling (FoU) och att den snabba utvecklingen inom vetenskap och teknik innebär såväl hot som möj- ligheter för u-länderna. SAREC sammanfattar behoven av FoU-verksamhet och resurser för denna i u-länderna på följande sätt:

”Forskningen är i många avseenden internationell till sin natur. Inget land är självförsörjande inom forskning. Förekomsten av en inhemsk forskning är också en förutsättning för att ge kvalitet åt den högre utbildningen. Utan en egen kompetens inom viktiga områden blir beroendet av omvärlden nära nog total.”

Resurserna för högre utbildning och FoU varierar betydligt mellan olika u- ländcr. I de ekonomiskt framgångsrika delarna av Asien samt i Kina och In- dien görs avsevärda investeringar i FoU. Även i Latinamerika finns bety- dande forskningskapacitet inom vissa områden.

De fattigaste u-länderna har däremot minskat sin andel av världens sam- lade FoU-resurser, från 2,2 % år 1980 till 0,8 % år 1990. Särskilt tydligt är detta i Afrika söder om Sahara. De stora ekonomiska problemen och i vissa fall politisk repression har lett till att universiteten kraftigt försvagats och i flera fall hotas forskningsmiljöer och -institutioner att gå under. Effekten är att många länder är helt beroende av bistånd för att utveckla och bevara sin forskningskapacitet.

Till den fördjupade anslagsframställningen har bilagts en utredning, ”Att äga, utveckla och förvalta kunskap Bistånd till universitet i u-länder", ge- nomförd gemensamt av SAREC och SIDA, med förslag om att i vissa av- seenden förändra stödet till kapacitetsbyggande. Utbildnings- och forsk- ningsmiljöernas sönderfall i ett antal av de fattigaste u-länderna gör att stöd i större utsträckning bör ges till en hel fakultet eller ett universitet, genom t.ex. basstöd, stöd till förvaltning och vetenskaplig infrastruktur.

Det finns också behov av att utveckla mottagarnas planering och ledning av nationell FoU och högre utbildning. Detta kan även bidra till förbättrade möjligheter till givarkoordinering. SAREC:s och SIDA:s stöd till universi- tetet i Maputo redovisas här som ett framgångsrikt exempel.

Vad gäller verksamhetens allmänna inriktning föreslår SAREC en ändring av målparagrafen i myndighetens instruktion. Syftet är att klarare ge uttryck för forskningsbiståndets båda verksamhetsmål

att stärka u—ländernas forskningskapacitet och att främja utvecklingsinriktad forskning.

Förslaget om instruktionsändring innebär också att de båda verksamhetsmå— 158

len tydligare relateras till de fem biståndspolitiska målen. Nuvarande in- Prop. 1992/932100 struktion nämner endast målen ökat självbestämmande samt ekonomisk och Bilaga 4 social rättvisa.

SAREC redovisar vidare en mycket utförlig genomgång av verksatnhe- tens mål och de olika stödformerna. Vad gäller verksamhetens utveckling konstateras att den ökat med 50 % under de senaste tio åren och att flera nya tner arbetsintensiva och resurskrävande stödformer tillkommit.

Resultatanalysen inleds med en beskrivning av de metoder, resultatmått och överväganden som SAREC tillämpar i sin verksamhet.

Vad gäller verksamhetsmålet ”att stärka u-ländernas forskningskapacitet” sägs att en enkel, allmänt accepterad definition av begreppet saknas. SAREC anser att målet uppnåtts när ”det utvecklats miljöer i mottagarlän- derna där forskning med god kvalitet och relevans varaktigt bedrivs".

För verksamhetsmålet ”främja utvecklingsinriktad forskning” gäller eta- blerade normer och former för bedömning av forskningens kvalitet och värde dels inomvetenskapligt, dels vad gäller den allmänna kunskapsupp- byggnaden inom området.

I den fortsatta analysen kommenteras och diskuteras med utgångspunkt från elva representativa exempel resultaten av SAREC:s insatser.

Vad gäller de bilaterala programmen (med exemplen Mocambique, Etio- pien och Sri Lanka) visar sig resultaten i stor utsträckning vara beroende av det historiska utgångsläget i respektive land.

De regionala programmen är huvudsakligen inriktade på produktion och spridning av forskningsresultat. De bidrar även i stor utsträckning till att stärka och vidmakthålla forskningskapaciteten, genom uppbyggandet av livskraftiga regionala nätverk, t.ex. det östafrikanska arkeologiprogrammet och det afrikanska energiforskningsprogrammet.

De internationella programmen, exemplifierade med CGIAR och WHO/HRF, är framför allt inriktade på forskningsresultat. Ett viktigt syfte med SAREC:s stöd har varit att påverka forskningsprogrammens inriktning och policy, inte minst vad gäller forskningens relevans för u-länderna.

Stödet till den ”resultatinriktade” forskningen belyses med AIDS-pro- grammet, forskningen om Chagas sjukdom samt skog/miljö-programmet. Resultatmått som används är etablerade vetenskapliga kvalitetsmått, dvs. granskning och värdering i den internationella forskarvärlden.

Det svenska programmets inriktning har successivt förändrats mot ett mer långsiktigt och koncentrerat stöd till forskningsmiljöer. Programmet består av tre stödformer (projektstöd, långsiktigt stöd till institutioner och forsk- ningsmiljöer samt högre forskartjänster). Därutöver medverkar för närva- rande ca 120 svenska institutioner i huvudsakligen de bilaterala program- men.

SAREC gör i sin resursanalys en jämförelse med sin kanadensiska mot- svarighet, IDRC. Det kanadensiska forskningsbiståndet är endast ca 50 % större än det svenska, men IDRC har 15 gånger fler anställda än SAREC (600 respektive 40 anställda). IDRC:s arbetssätt och roll i de stödda projek- ten är dock betydligt mer aktiv än SAREC:s.

I fråga om produktivitet och kostnadseffektivitct sägs att enkla mätmeto- der saknas. Verksamhetens omfattning och utvecklingen av mer arbetskrä- 159

vande stödformer har dock inte åtföljts av motsvarande förstärkning av Prop. 1992/93100 SAREC:s administration. De 15 forskningssekreterarna har enligt SAREC Bilaga 4 en generellt sett alltför hög ärendebelastning och kvalificerad kompetens be- höver tillföras viktiga programområden (bl.a. naturresurser och miljö).

Lönenivån vid universiteten har ökat kraftigt under senare år. Detta har försvårat SAREC:s möjligheter att rekrytera och behålla personal. SAREC begär därför resurser för att höja lönenivån så att den motsvarar den vid jäm- förbara institutioner.

SAREC hemställer, med hänvisning till förslaget om höjd ambitionsnivå i verksamheten, att kravet på en real minskning av förvaltningsanslaget med 5 % under den kommande treårsperioden inte tillämpas. SAREC begär en ökning av anslaget med ca 12 % under treårsperioden.

Sakanslagets tre delposter, insatsförberedelser, forskningssamarbetc och u-landsforskning i Sverige, liksom den inbördes fördelningen dem emellan föreslås vara oförändrade (2 %, 88 % resp. 10 %).

Föredragandens överväganden

De krav regeringen ställt på myndighetens fördjupade anslagsframställning (dels generellt i budgetförordningen, SFS 1989:400, dels specifikt för SAREC i regeringsbeslut 1991-06-06), har enligt min mening mycket väl uppfyllts av SAREC.

Jag anser att SAREC i den fördjupade anslagsframställningens redovis- ningar och analyser visar på en klar uppfattning om målen för verksamheten och förhållandena dem emellan samt om formerna för att uppnå dem.

Jag instämmer i SAREC:s analys av forskningens och kunskapsutveck- lingens betydelse för u-ländernas långsiktiga utveckling. Nationell forsk- ningskapacitet och fungerande högre utbildning är angelägna inte endast för ländernas ekonomiska utveckling. Minst lika viktig är forskningens och den högre utbildningens roll vad gäller framväxt och upprätthållande av demo- kratiska samhällsskick och fungerande rättssystem. Mot denna bakgrund an- serjag att SAREC:s stöd till forskning med inriktning på frågor om demo- krati och mänskliga rättigheter bör öka.

Jag ansluter mig också till SAREC:s analys av möjligheterna för enskilda u-länder att utveckla sin politik och sina insatser vad gäller befolkningsfrågor i vid mening, miljö, naturresursutnyttjande och -hushållning.

Långsiktigt stöd till fattiga u-länders byggande av forskningskapacitet är av central betydelse i stödet till en varaktig miljörelaterad ekonomisk och politisk utveckling. Mot denna bakgrund anserjag det i högsta grad angelä- get med ett samlat och kraftfullt stöd för att motverka det sönderfall som för närvarande drabbar mänga afrikanska universitet och forskningsmiljöer. SAREC:s och SIDA:s gemensamma förslag om samordnade insatser på detta område bör därför ges hög prioritet. Vissa förberedande insatser bör kunna vidtas redan inom ramen för befintliga bilaterala samarbetsavtal. I takt med att avtalen med berörda länder förnyas bör lämpliga former för det nya stödet föras in.

U-länderna karakteriseras ofta av svagt utvecklade mekanismer för att ta tillvara och omsätta forskningskunnande och forskningsresultat i praktisk 160 tillämpning. Detta bör beaktas i utformningen av SAREC:s insatser.

De krav på ökade resuser som dessa insatser föranleder bör finansieras Prop. 1992/932100 genom omprioriteringar i SAREC:s övriga verksamhet. Detta gör att även Bilaga 4 utrymmet för nya bilaterala samarbeten är mycket begränsat. Det bör an- komma på SAREC att göra denna prövning. Jag föreslår att 405 miljoner kronor anvisas för u-landsforskning under budgetåret 1993/94. Jag förordar att SAREC bemyndigas göra utfästelser för forskningsinsatser med ett belopp om högst tre gånger de vid varje tillfälle tillgängliga medlen. Medel för SAREC:s förvaltningskostnader tas upp under anslaget C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC).

Tekniskt samarbete och u-krediter genom Beredningen för tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS)

BITS

BITS har inkommit med en förenklad anslagsframställning för budgetåret 1993/94.

BITS föreslår att 300 miljoner kronor anvisas för tekniskt samarbete" (exkl. internationella kurser). BITS föreslår därutöver att 300 miljoner kro- nor anvisas för samarbetet med Central- och Östeuropa.

Den föreslagna höjningen av medelsramen motiveras med att BITS räk- nar med en allmänt ökad efterfrågan på tekniskt samarbete vad gäller om- fång, sektorer, länder och samarbetsparter.

I Asien förutses en fortsatt hög efterfrågan i Filippinerna och Thailand. BITS ser också positivt på ett fördjupat samarbete med Mongoliet. I Paki- stan väntas en viss ökning av miljörelaterade projekt. Begränsade insatser kommer att genomföras i Indien och Kina.

I Latinamerika noterar BITS ett nyväckt intresse från Argentina och Mexico samt fortsatt efterfrågan från Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Chile och Ecuador. Intresseanmälningar har inkommit från Paraguay, Guatemala, Colombia och Honduras. Samarbetet med Chile har inte nått väntad omfatt- ning bl.a. på grund av låg mottagningskapacitet.

Samarbetet med Dominikanska republiken och Jamaica fortsätter. I Afrika fortsätter samarbetet med Tunisien samtidigt som intresset från Marocko ökat. Goda förutsättningar finns för samarbete med Egypten. Nya samarbetsländer är Botswana, Zimbabwe och Namibia.

Vad gäller sektorinriktningen kan noteras ett ökat intresse för miljöinsat- ser och insatser för stöd till reformer inom den offentliga sektorn. Stödet inom industriscktorn förutses minska med hänsyn till det särskilda mandat som tilldelats SWEDECORP inom området.

BITS föreslår att 115 miljoner kronor anvisas för internationella kurser. Under budgetåret 1991/92 genomfördes 43 kurser med 1 006 deltagare från 80 länder. Andelen kvinnor bland deltagarna ökade från 17 % till 20 %jäm- fört med året innan. Målsättningen är att under budgetåret 1993/94 nå 25 % kvinnligt deltagande. Utvärderingar under året har visat att kurserna på ett effektivt sätt förmedlar kunskaper av stor relevans för utvecklingsländerna.

Under budgetåret 1992/93 tillkommer två kurser. Kostnaderna för att ge- 16]

nomföra de då totalt 45 kurstillfällena beräknas till 100 miljoner kronor. Prop. 1992/932100 BITS planerar att utvidga utbildningsprogrammet med 2—4 nya kurser under Bilaga 4 budgetåret 1993/94.

För gåvoelementet i u-krcditer föreslår BITS en medelsram om 600 miljoner kronor.

Under budgetåren 1990/91 och 1991/92 lämnades utfästelser om u-krediter . till ett totalt belopp om 745 resp. 1 130 miljoner kronor. Den utgående re- servationen uppgick till 457 miljoner kronor den 30 juni 1992. Därav var 308 miljoner kronor utfästa för framtida åtaganden.

BITS framhåller att möjligheterna till u-kreditgivning under de aktuella åren varit beskurna till bl.a. Kina och Indien. Nya mottagare av u-krediter var Maldiverna och Uganda.

BITS förutser att utfästelsevolymen för budgetåret 1992/93 kommer att uppgå till 1 500—2 000 miljoner kronor. Något behov av att tillskjuta medel till säkerhetsreserven bedöms ej föreligga.

BITS framhåller att de nya consensusreglerna i viss mån kommer att be- gränsa verksamhetsfältet och att kreditgivningen torde komma att fokuseras på samhälleliga investeringar som förräntar sig på lång sikt. Efterfrågan på miljöinvesteringar väntas öka liksom kreditgivningen via utvecklingsbanker. Den senare har under året utvärderats. Resultatet har visat att kreditgiv- ningen fungerat tillfredställande. Ett problem är dock att den ej är anpassad till EKN:s kreditgivning med dess krav på självrisk. BITS föreslår därför att krediter via utvecklingsbanker skall kunna lämnas utan krav på självrisk.

Återupptagandet av biståndssamarbetet med Kina liksom det stabilare ekonomiska läget i Indien kommer att öka efterfrågan på u-krediter. I Egyp- ten kan kreditgivning komma att aktualiseras om det ekonomiska reform- programmet fortsätter att göra framsteg. Bolivia, Filippinerna, Jamaica och möjligen Costa Rica är exempel på andra länder som är på väg att åter bli kreditvärdiga och därför kan bli aktuella för u-krediter.

BITS har i skrivelse till regeringen den 26 oktober 1992 redogjort för om- fattningen och inriktningen på samarbetet med Kina. I skrivelsen föreslås att ett fortsatt stöd till utbyggnaden av telekommunikationerna i Kina bör ges, att en årlig kreditvolym enligt BITS anslagsförslag anvisas för att möjliggöra stödet främst till telekommunikationer samt att kreditgivning skall kunna övervägas för projekt som har betydelse för de ekonomiska reformerna, in- klusive finansiering av projekt inom energisektorn i Kina.

BITS föreslår att länder som är på väg att återvinna sin kreditvärdighet skall kunna erhålla u-krediter med en högre förmånlighetsgrad än 50 %. Kreditgivningen skulle också underlättas om garantier med 100 % risktäck- ning kunde lämnas.Samarbetet med Världsbanken har intensifierats. BITS bedömer det som önskvärt att samarbetet kan fortsätta att utvidgas.

BITS anser att möjligheterna bör prövas för att bedriva utvecklingssamar- bete med Indonesien.

Föredragandens överväganden

BITS uppgift är att främja ekonomisk och social utveckling i u-länder och i länder i Central- och Östeuropa samt att utvidga och stärka Sveriges förbin- 162

delser med dessa länder genom insatser i samarbete med svenska institutio- Prop. "1992/932100 ner och företag. Bilaga 4

BITS tekniska samarbete utgör en viktig kanal för överföring av svenskt kunnande till u-ländcrna. Jag förutser en fortsatt hög efterfrågan på BITS tekniska samarbete. Innevarande budgetår uppgår anslagsposten till 325 miljoner kronor (inkl. internationella kurser). Jag föreslår att 304,5 miljoner kronor avsätts för det tekniska samarbetet under budgetåret "1993/94. I enlighet med riksdagens bemyndigande får BITS utfästa två gånger budgetårets anslag för tekniskt samarbete (prop. 1987/88:100 bil. 5, bet. 1987/88:UU20, rskr. 1987/88:226). För insatser i Central- och Öst- europa anvisas medel under anslaget G 1. Samarbete med Central- och Öst- europa, anslagsposten 1. Beredningen för internationellt tekniskt-ekono- miskt samarbete (BITS).

Genom u-krediter överförs finansiella resurser på koncessionella villkor för att finansiera projekt som prioriteras av låntagarlandet, som av BITS be- döms få betydande utvecklingseffekter för landet och där svenska varor och tjänster är konkurrenskraftiga. Krediten kan utnyttjas först när ett kontrakt vunnits i internationell konkurrens.

Under de senaste fyra budgetåren har utbetalningarna under u-kreditan- slaget överstigit anvisade medel. Reservationen under anslagsposten har därmed kraftigt reducerats och ligger nu på en nivå som jag bedömer vara rimlig för att tjäna som buffert mot svängningar i efterfrågan.

Jag delar BITS förslag beträffande u—kreditgivning till Kina men noterar att de stora volymer det kan bli fråga om gör att-det blir nödvändigt för BITS att prioritera mellan olika projekt, som i och för sig kunde kvalificera för u- krediter, för att undvika att kreditgivning till andra mottagarländer trängs undan.

Jag anser att det för närvarande ej är aktuellt att lämna u-krediter till In— donesien.

Jag föreslår att 400 miljoner kronor anvisas för gåvoelementet i u-krediter under budgetåret 1993/94. Jag förordar att BITS bemyndigas att göra utfäs- telser för u-krediter med ett belopp om högst tre gånger de vid varje tillfälle tillgängliga medlen.

Jag delar BITS bedömning att det inte finns behov av att under budgetåret 1993/94 avsätta medel till säkerhetsreserven som den 30 juni 1991 uppgick till 468 miljoner kronor.

Medel för BITS förvaltningskostnader tas upp under anslaget C8. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS).

Krediter för utveckling betänkande av kreditbiståndskommitten (SOU 1991:74)

I december 1990 tillkallade dåvarande biståndsministern Lena Hjelm- Wallén en kommitté med uppdrag att se över kreditinstrumentets roll i det

svenska biståndet. Kommittén har överlämnat sitt betänkande som har Prop. 1992/93:100 remissbehandlats] Bilaga 4

Utredningen

Utredningen har prioriterat frågor som gäller motiven för att behålla ett kre- ditinstrument i biståndet. Effekterna av bindningen av u—krediterna till svenska leveranser har granskats och utvärderats. Förutsättningama har prövats för att bredda kretsen av mottagarländer för att ge kreditgivningen en klarare låginkomstprofil. Det nuvarande u-kreditsystemet har utvärde- rats ur administrativ/teknisk synvinkel.

Mottagarläna'er för u-krediter

Kreditinstrumentet bör bevaras i det svenska biståndet. U-krediter skall kunna ges till programländer för svenskt bistånd, länder med vilka BITS be- driver tekniskt samarbete samt andra länder med vilka Sverige önskar inleda— eller fördjupa ett ekonomiskt/kommersiellt samarbete.

Den övre inkomstgräns som idag tillämpas bör bibehållas.

Bindningen

Bindningen av u-krediterna är i sig ej önskvärd. Sverige bör dock behålla bindningen så länge majoriteten av övriga västländer gör det.

U-kreditsystemet bör tillåta finansiering av leveranser från svenska före- tag som innehåller upp till 30 % varor och tjänster av annat ursprung. Den nu gällande principen att tillåta högst 10 % leveranser från tredje land kan innebära begränsningar i möjligheterna att erbjuda ett bra bistånd. Andra länders u-kreditsystem medger som regel högre andelar icke inhemska leve- ranser.

Garanti- eller kreditsystem

Det nuvarande garantisystemet föreslås ersättas med ett kreditsystem av en- komponentmodell med svenska staten genom BITS som kreditgivare och där de kommersiella finansiärerna får regressrätt på BITS.

Ett alternativ till detta är ett garantibaserat enkomponentsystem med sär- skild garantiordning för u-krediter. Som ett komplement till detta bör möj- ligheten att i vissa fall ge tvåkomponentkrediter bibehållas.

Kreditvillkor

BITS bör ges möjlighet att anpassa kreditvillkoren till det finansierade pro- jektet och mottagarlandet så att lånet ger den önskade förmånlighetsgra- den. * Utredningsman var förre chefen för Fonden för industriellt samarbete med u-länder Sven Ohlund. I utredningens referensgrupp deltog som sakkunniga riksdagsledamöterna Ylva Annerstedt, Birgitta Hambraeus, Anneli Hulthén, Nils T Svensson och Per Westerberg. 164

Standardiserade låneavtal Prop. 1992/93:100 Ett så långt möjligt standardiserat låneavtal för u-krediter utarbetas i samråd Bilaga 4 med affärsbankerna, som föreslås få i uppdrag att för BITS räkning för- handla och underteckna kreditavtal samt svara för inkassering och räntor på i huvudsak samma sätt som i dagens system. Ersättningen till SEK utformas som en procentuell avgift på utestående kreditstock och frigörs därmed från varje enskild kredit, vilket medgerjuste- ringar i avgiftens storlek även för redan avtalade krediter.

Löftesprovisioner

Den hittills tillämpade löftesprovisionen föreslås utgå.

Prem iesä tm ing

De riskavspeglande premierna i dagens system föreslås ersättas med enhets- premier. Därigenom blir förmånen av en u-kredit lika stor för en låntagare med dålig ekonomi som för en låntagare med god ekonomi. En alternativ ordning kan vara att EKN tar ut en riskavspeglande premie men att BITS - tillåts lämna en subvention ur biståndsanslaget om premien anses för hög.

Självrisk

Bankernas beredvillighet att åta sig självrisker har avtagit under åttiotalet. Att avskaffa självrisken och helt friskriva exportören från risk är dock olämpligt. Sj älvrisk bör föreligga fram till dess att leverans fullföljts och ac- cepterats av köparen. Utredaren föreslår dels en självrisk om 20 % på till- verkningsgarantin, dels att leverantören eller dennes bank går i borgen för 20 %.

Kontantkrav

En ändring av principerna om att kräva att köparen erlägger 15 % kontant skulle öka systemets konkurrenskraft. Då så befinns motiverat, och främst i samband med projektfinansiering, bör en u-kredit kunna finansiera 100 % av det svenska företagets kontrakt.

Betalningssvaga länder

U-kreditmottagare skall normalt ha god kreditvärdighet. U-krediter skall dock kunna lämnas till länder som, enligt gängse bedömningar inte är kredit- värdiga, men som på sikt bedöms återfå kreditvärdigheten för finansiering av projekt som är väsentliga för landets långsiktiga utveckling och bidrar till att förbättra landets betalningsförmåga. Förmånligheten bör då uppgå till minst 50 %. Kreditgivningen till sådana länder bör ej överstiga 25 % av nya krediter. Beslut om kreditgivning bör fattas av regeringen på förslag av BITS.

Andra aktörer Prop. 1992/931100

Den finansiella hanteringen av kreditverksamheten innefattande bl.a. ad- Bilaga 4 ministration och finansiering av huvuddelen av kreditstocken, förvaltning av medel för räntesubventioner och säkerhetsreserven anförtros SEK. Vid krediter över 50 miljoner kronor bör BITS emellertid infordra särskilda an- bud även från andra finansieringsinstitut än SEK för kostnaden för kreditens finansiering och förvaltning.

Riksgäldskontoret bör tillåtas hålla konton i utländska valutor för u-kre- ditsystemet. Det är önskvärt av konkurrensskäl att BITS tillåts söka andra placeringsmöjligheter än konton hos Riksgäldskontoret.

Säkerhetsreserven

Säkerhetsreservens roll måste vara att klara skadefall av normal omfattning.

En utvidgning av kreditgivningen till länder med högre kreditrisk kräver en större reserv för kreditförluster än i det nuvarande systemet. De genom- snittliga avsättningarna till säkerhetsreserven bör därför öka.

Reserven skall klara utbetalningar p.g.a. skadefall som kan komma att in- träffa på länder vars totalengagemang för vart och ett utgör högst 5—10 % av den totala låneportföljen. Vid skadefall på länder som svarar för en större andel av portföljen skall reserven tjäna som stötdämpare. En begränsning bör införas om en högsta exponering på ett och samma land om 20 % av utestående låneportfölj. BITS bör årligen göra en bedömning av förlustris- kerna i portföljen och redovisa resultatet till regeringen. BITS bör ges ett uttalat huvudmannaskap för reserven som bör förvaltas av SEK.

Skuldomförhandlingar

Omförhandling av u-krediter bör ske till samma ränta till vilken de ursprung- ligen lämnades.

Samjinansiering med världsbanken, de regionala utvecklingsbanker/m och SIDA

U-kreditsystemet bör utformas så att det på ett effektivt sätt ger möjlighet till samfinansieringar med andra biståndsorgan. Starka skäl talar för att mo- difiera bindningskravet vid sarnfinansieringar med multilaterala utvecklings- banker och SIDA. Beslut om obunden finansiering bör föregås av en nog- grann prövning av förutsättningarna för svenska leverantörer att framgångs- rikt konkurrera om order.

Krediter till industriutvecklingsbanker

Vidareutlåning av svenska u-kreditmedcl från industriutvecklingsbanker skall ske på marknadsmässiga villkor. Vid förberedelserna för kreditgivning till utvecklingsbanker bör ett nära samråd ske mellan BITS ,och SWEDECORP.

Biståndskrediter Prop. 1992/93:100 Bilaga 4

Att införa ett biståndskreditsystem är mindre lämpligt bl.a. av skälet att detta skulle kräva nya administrativa rutiner samt att hela kreditvolymen måste avsättas i biståndsanslaget.

Remissinstanscrna

Flertalet remissinstanser är positiva till att behålla ett kreditinstrument i bi- ståndet. SIDA anser dock att gåvobistånd alltid är fördelaktigare än kredit- bistånd ur makroekonomisk synvinkel. Flera remissinstanser ifrågasätter u- krediternas lämplighet i betalningssvaga länder där gåvobistånd eller bi- ståndskrediter vore att föredra.

BITS, EKN m.fl. instämmer i att bindningen bör behållas tillsvidare me- dan SIDA och Afrikagrupperna förespråkar ett obundet bistånd. Industri- förbundet, EKN och SEK delar utredarens uppfattning att en större flexibili- tet bör tillämpas beträffande andelen utländska varor i svenska företags le— veranser. BITS anser att möjligheterna att lämna obundna krediter vid sam- finansiering med multilaterala finansieringsinstitutioner bör prövas.

BITS, SEK, Exportrådet m.fl. tillstyrker utredarens förslag om ett mark- nadsfinansicrat u-kreditsystern enligt enkomponentmodell. EKN och Riks- banken förordar att nuvarande system behålls med vissa modifieringar.

BITS delar utredarens förslag om ökad flexibilitet beträffande förmånlig- hetsgraden i krediterna.

SEK och Svenska Bankföreningen anser att det är olämpligt med standar- diserade låneavtal. Industriförbundet och Svenska Bankföreningen tillstyr- ker förslaget om att slopa löftesprovisionerna medan SEK anser att de bör behållas.

BITS tillstyrker förslaget om enhetlig premiesättning och anför att om ett differentierat system ändå behålls så bör detta utformas på ett sätt som mild- rar kostnaderna för länder i de högsta premieklasserna. Bl.a. EKN avstyrker förslaget om enhetspremier.

BITS, SEK, Industriförbundet och Exportrådet anser att det nuvarande systemet för självrisker bör ändras. EKN, LO och Riksbanken avstyrker förslaget.

Utredarens förslag beträffande omförhandling av u-krediter avstyrks av BITS och EKN.

SWEDECORP delar uppfattningen att gåvoelementet i u-krediter till ut- vecklingsbanker ej bör föras vidare till slutanvändaren och ifrågasätter sam- tidigt om u-krediter är den lämpligaste stödformen till dessa institutioner.

Föredragandens överväganden

Jag delar utredarens uppfattning att visst slag av utvecklingssamarbete bör ske i form av krediter. U-kreditsystemet utgör därvid ett lämpligt instru- ment. Jag instämmer också i att Sverige i internationella fora bör verka för en global avbindning av biståndet. Innan betydande framsteg har uppnåtts på detta område bör vi, av skäl som anförts i utredningen, behålla bind— ningen i u-kreditsystemet. Svenskt näringsliv är i hög grad internationellt 167

konkurrenskraftigt på många områden som prioriteras av u-länderna och Prop. 1992/93:100 hittillsvarande u-kreditgivning visar på betydande och varaktiga utvecklings- Bilaga 4 effekter.

U-krediter bör kunna ges till programländer för svenskt bistånd, länder med vilka BITS bedriver tekniskt samarbete samt andra länder med vilka Sverige önskar inleda eller fördjupa ekonomiskt samarbete. Den överens- kommelse som träffats inom OECD om en övre inkomstgräns för mottagare av bundet kreditbistånd bör tillämpas också vid BITS u—kreditgivning. För närvarande motsvarar detta en per capita inkomst på 2 550 US dollar.

Inom OECD pågår konsultationer om tolkning och genomförande av de nya reglerna avseende bundna u-krcditer inom den s.k. consensus-överens- kommelsen. Kortfattat innebär dessa regler att bundna u—krediter inte får lämnas för projekt som är företagsekonomiskt lönsamma. Kravet gäller dock varken för projekt i de minst utvecklade u-länderna eller för små pro- jekt. Till rikarc u-länder får u-kredit inte lämnas. En följd av de nya reglerna kan bli att BITS behöver ägna ökad uppmärksamhet åt länder och projekt där tillgången till marknadskrediter är osäker. Jag anser att det är väsentligt att BITS sprider information om u—kreditsystemet och det internationella re- gelverket på området till svenskt näringsliv. Bl.a. mot bakgrund av de på- gående internationella diskussionerna anser jag att det nu ej bör göras några genomgripande ändringar av u-krcditsystemet. Jag awisar förslaget om att skapa en särskild biståndsgarantiordning liksom förslaget om enhetlig pre- miesättning. Riskavspeglande premier bör bibehållas och fastställas för varje enskild kredit i enlighet med det system som tillämpas av Exportkredit- nämnden (EKN). I särskilda fall skall det dock vara möjligt att, vid kredit- givning till länder med låg kreditvärdighet, med biståndsmedel subventio- nera den av EKN fastställda premien. Detta kan ske antingen genom att gå- voelementet höjs eller genom att BITS från anslaget anvisar medel för att täcka en del av premien.

För att möjliggöra kreditgivning till länder, som enligt gängse bedöm- ningar inte är kreditvärdiga, men som för en förtroendeskapande ekonomisk politik som på sikt bedöms leda till återvunnen kreditvänlighet bör BITS till- låtas att variera gåvoelementet i u—krediterna. Jag instämmer i utredarens förslag att krediter till dessa länder bör ha ett gåvoelemcnt på minst 50 %. Denna möjlighet bör dock utnyttjas restriktivt och med beaktande av de ris- ker det innebär att ge ytterligare krediter till icke kreditvärdiga länder. Jag anser att beslut om sådana krediter i enlighet med BITS yttrande skall fattas av regeringen på förslag av BITS.

För att öka konkurrenskraften i u—kreditsystemet föreslårjag att finansie- ring av leveranser som innehåller upp till 30 % icke-inhemska varor och tjänster tillåts. Möjligheterna att vid samfinansiering med multilaterala fi- nansieringsinstitutioner och SIDA utfästa obunden finansiering bör prövas i begränsad omfattning. Beslut skall i dessa fall underställas regeringens pröv- ning.

Krediter till utvecklingsbanker bör kunna lämnas utan krav på självrisk. I övrigt bör det nuvarande systemet för självrisk behållas. Härigenom tillför- säkras att exportören/banken är engagerad i affären och noga prövar dess risker. Likaså bör löftesprovisioner bibehållas. 168

Frågan om införandet av ett anslagsfinansierat biståndskreditsystem som Prop. 1992/931.100 komplement till ett marknadsbaserat u-kreditsystem kräver fördjupad pröv- Bilaga 4 ning. Jag avser att under innevarande budgetår analysera för- och nackdelar med införandet av ett sådant system. I—lärvid kommer också förslaget om obundna krediter vid samfinansiering med multilaterala finansieringsinstitu- tioner att belysas. Jag avser även ytterligare analysera vad de nya reglerna för u-krediter inom consensus-överenskommelsen får för konsekvenser för

det svenska u-kreditsystemet.

Gäststipendie- och utbytesprogram genom Stiftelsen Svenska Institutet

Stiftelsen Svenska Institutet

Stiftelsen Svenska Institutet (SI) bedriver en mycket diversifierad internatio- nell verksamhet inom områdena information, kulturutbyte och stipendier. Drygt 11 % av SI:s verksamhet budgetåret 1991/92 finansierades med medel från tre olika anslag inom biståndsbudgeten.

Anslagsposten avser kostnader dels för u-landsdelen av SI:s gäststipendie- program och för långtidsstipendier för sökande från vissa u-länder, dels för person- och erfarenhetsutbyte med u-länder.

SI administrerar årligen mottagandet av totalt 200—300 utländska stipen- diater (för studier och forskning). Av dessa kommer ca en tredjedel från u- länder.

I expertutbytet mellan Sverige och u-länder deltar årligen ca 200 personer, varav ca två tredjedelar från u-länder och ca en tredjedel från Sverige. Verk- samheten har minskat, i båda riktningarna, pga ökade rcsc- och uppehålls- kostnader.

Vad gäller dessa verksamheter anser SI i sin fördjupade anslagsframställ- ning att de "visat sig vara en bra biståndsform, som ger ett gott resultat”. SI avser behålla antalet stipendier till sökande från tredje världen och att vidga expertutbytet till nya länder, t.ex. de tidigare sovjetrepublikerna i Asien. För att kompensera ökade kostnader för resor och uppehälle i Sverige begär SI en ökning av anslaget med 1 miljon kronor till 11 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Min bedömning av SI:s resultatanalys är att det endast finns svaga kopp- lingar mellan Slzs stipendie- och expertutbytesverksamhct och det svenska biståndets övriga delar. Ett flertal alternativ till 5125 stipendie- och expertut- bytesverksamhct har under åren vuxit fram och finansieras till inte obetydlig del med biståndsmedel.

Stipendier för studier och forskning i Sverige finansieras och administreras av ett stort antal organ. Till en inte obetydlig del tillförs medel från bistånds- _ anslag. Jag avser att under kommande budgetår initiera en översyn av denna verksamhet i syfte att möjliggöra förenklingar vad gäller administrationen.

Jag föreslår att 7,5 miljoner kronor anvisas för gäststipendie- och utbytes- program genom Stiftelsen Svenska Institutet under budgetåret 1993/94. 169

Näringslivsbistånd genom Styrelsen för internationellt Prop. 1992/93:100 näringslivsbistånd (SWEDECORP) och Swedfund Bilaga 4 International AB

SWEDECORP

Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) bildades den 1 juli 1991, samtidigt som Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) samt SIDA:s industribyrå upphörde och Fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) omvandlades från självständig stif- telse till aktiebolag.

SWEDECORP skall inom ramen för de biståndspolitiska målen bidra till utvecklingen av näringslivet i u-länderna. Genom kunskapsöverföring till företag och näringslivsorganisationcr skall verksamheten medverka till att skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar och företagande i motta- garländerna. SWEDECORP skall också främja mottagarländernas handel och svara för information och rådgivning om avsättningsmöjligheter på den svenska marknaden. SWEDECORP skall inom sitt verksamhetsområdc främja en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön.

SWEDECORP har som målsättning att under en treårsperiod bygga upp samarbete med 15 länder. Indien, Tanzania, Costa Rica, Sri Lanka och Zam- bia har under budgetåret 1991/92 ingått i kresten av ”pro-aktiva” samarbets- länder (tillskillnad från ”reaktiva” där SWEDECORP svarar på initiativ ut- ifrån). Under budgetåret 1992/93 planeras fördjupade insatser i Bolivia, Botswana, Mocambique, Tunisien och Zimbabve.

SWEDECORP föreslår att 200 miljoner kronor anvisas för myndighetens verksamhet under budgetåret 1993/94. SWEDECORP begär bemyndigande att få göra åtaganden som tillsammans med tidigare gjorda utfästelser mot- svarar ingående reservation samt två gånger det belopp som ställs till förfo- gande under anslagsposten. Vidare föreslår man att garantiramen för stöd till marknadsföring av u-Iandsprodukter höjs till 12 miljoner kronor.

Swedfund International AB

Swedfund International AB skall bidra till utvecklingen av bärkraftiga före- tag i mottagarländerna genom riskkapitalsatsningar, främst i samarbete med svenskt näringsliv.

Under budgetåret 1991/92 fattade Swedfund styrelsebeslut om åtaganden till ett belopp om 41 miljoner kronor i elva nya projekt. (Motsvarande siffra för budgetåret 1990/91 var 59 miljoner kronor i tretton projekt). Fyra av de nya projekten återfinns i Afrika, två vardera i Asien och Latinamerika samt tre i Östeuropa.

Bolaget redovisade ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordi- nära kostnader på 4,5 miljoner kronor vilket var en förbättring med drygt 6 miljoner kronor jämfört med föregående räkenskapsår. Stora avskriv— ningar samt kostnader i samband med ombildningen till aktiebolag innebar ändå en försämring av nettoresultatet. Bolaget redovisade under 1991/92 en nettoförlust på 34 miljoner kronor attjämföras med 19 miljoner kronor året innan. 170

För budgetåret 1992/93 tillfördes Swedfund International AB 25 miljoner Prop. 1992/932100 kronor för riskkapitalsatsningar i u-länder och 40 miljoner kronor för Cen- Bilaga 4 tral- och Osteuropa. Swedfund International AB räknar med att bolagets sammanlagda åtaganden vid utgången av budgetåret 1992/93 ungefär skall motsvara inbetalt grundkapital om 415 miljoner kronor. För att möjliggöra en ökad planeringstrygghet föreslås att grundkapitalet under en treårsperiod höjs till 800 miljoner kronor. För budgetåret 1993/94 begär Swedfund Inter- national AB ett kapitaltillskott om 140 miljoner kronor varav hälften för in-

satser i u-länder.

F öredragandens överväganden

Bildandet av Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd har inneburit ökade möjligheter för Sverige att erbjuda ett effektivt biståndssamarbete inom näringslivsområdet.

Jag noterar med tillfredställelse att SWEDECORP, trots de svårigheter av organisatorisk art man haft att bemästra under verksamhetens inledande skede, förmått utveckla och påbörja genomförandet av en strategi som gör att SWEDECORP kan fungera som en kombination av efterfrågestyrd och initierande samarbetspartner. Jag välkomnar SWEDECORst vilja att sätta effektivitet snarare än utbetalningsmål i första rummet. Tyngdpunkten i verksamheten skall ligga på kunskapsöverföring och kompetensutveckling. Stora resurskrävande insatser bör undvikas liksom subventioner till enskilda företag. Gåvomedel till enskilda företag där Swedfund International AB in- går som delägare skall dock i särskilda fall kunna beviljas för att under ett inledningsskede täcka kostnader för t.ex. utbildning och företagsledning som är oproportionerligt stora.

För budgetåret 1993/94 föreslår jag att 135 miljoner kronor anvisas för SWEDECORst verksamhet. Vidare föreslår jag att SWEDECORP be- myndigas att göra utfästelser om två gånger budgetårets anslag och att garan- tier för marknadsföringsinsatser genom den s.k. importgarantin höjs till 12 miljoner kronor. Medel för SWEDECORst verksamhet i Central— och Östeuropa anvisas under anslaget G ]. Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa.

Beträffande Swedfund International AB verksamhet noterarjag med till- fredställelse att omsättning och resultat i företag i drift förbättrats totalt sett trots att antalet vinstgivande företag minskat något jämfört med föregående år. Fem företag, samtliga i Afrika, har under året gjort utdelningar till sina aktieägare. Glädjande är också att att lönsamheten i det kinesiska läkeme- delsföretaget SSPC, som är Swedfunds enskilt största investering, kraftigt förbättrats.

Jag noterar Swedfunds resultatmässiga försämring som förklaras av att bo- lagets engagemang i förlustbringande projekt avvecklats under året. Jag ac- cepterar att risknivån i Swedfunds investeringar är hög. Samtidigt villjag un- derstryka vikten av att projektdeltagandet sker på affärsmässiga grunder. Jag delar Swedfunds bedömning att den långsiktiga målsättningen skall vara att intäkterna i investeringsverksamheten skall täcka kostnaderna för den- samma. 171

Jag förutser en fortsatt hög efterfrågan på samarbete genom Swedfund i Prop. 1992/93:100 såväl u-länder som Central- och Östeuropa. Jag instämmer i att Swedfunds Bilaga 4 kapital bör höjas successivt. För budgetåret 1993/94 föreslår jag att Swedfund ges ett kapitaltillskott på 25 miljoner kronor för investeringsverk- samhet i u-länder. För verksamheten i Central- och Östeuropa anvisas medel under anslaget G 1. Samarbete med Central- och Östeuropa. Under anslaget C 10. Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) redovisarjag förslag om ändrad organisationsstruktur för näringslivsbiståndet.

Projektbistånd till vissa länder

Föredragandens överväganden

Våren 1988 beslutade riksdagen (prop. 1987/88:100 bil.5, bet. 1987/882UU20, rskr. 1987/88:226) att inrätta anslagsposten Projektbistånd till vissa länder. Avsikten var att möjliggöra insatser till länder som befinner sig i ett kritiskt skede där utgången kan bli avgörande för landets framtida utvecklingsmöjligheter. Stödet under anslagsposten har avsett väl definie- rade insatser av projektkaraktär i ett initialskede av svenskt biståndssamar- bete med landet. Från anslagsposten har insatser finansierats i Costa Rica, Chile, Uganda, Filippinerna, Bolivia, Ecuador, Polen och övriga Central- och Östeuropa. Sedan budgetåret 1991/92 finansieras biståndet till Uganda, Bolivia, Chile och Costa Rica över myndigheternas ordinarie anslag. Fr.o.m. budgetåret 1992/93 finansieras stödet till Polen och övriga Central- och Öst- europa under anslaget G 1. Samarbete med länderna i Central- och Öst- europa. Dct svenska biståndssamarbetet med Filippinerna och Ecuador bör från och med budgetåret 1994/95 finansieras på myndigheternas ordinarie anslag.

Inom anslagsposten finns viss beredskap för oförutsedda insatser. Jag fin- ner det lämpligt att över anslagsposten även ge möjlighet åt andra myndighe- ter än SIDA till samarbete i nya former med några av de mer utvecklade programländerna. Här vill jag särskilt nämna Botswana, Namibia, Zim- babwe och Indien.

Mot bakgrund av vad jag ovan anfört föreslårjag att 20 miljoner kronor anvisas för Projektbistånd till vissa länder under budgetåret 1993/94. En del av insatserna som finansieras under anslagsposten är av flerårig karaktär. Jag föreslår att regeringen begär riksdagens bemyndigande att få göra utfästelse om högst två gånger anslagsbeloppet.

Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder

Föredragandens överväganden

Tunga skuldbördor och oförmåga att föra en systematisk anpassningspolitik har under en längre tid undergrävt den ekonomiska och sociala utvecklingen i många u-länder. Situationen blev för många länder akut under 1980-talet med stora bytesbalansunderskott och stagnerande tillväxt som följd. Orsa- l72

kerna står att finna i såväl interna som externa faktorer. Bland de interna Prop_ 1992/93:100 kan nämnas ineffektiv användning av upplånat kapital, ineffektiva statliga Bilaga 4 regleringar, felaktigjordbrukspolitik, övervärderade växelkurser och en allt- för expansiv penning- och finanspolitik. Situationen förvärrades av en för- sämrad omgivning med stigande realräntor, stigande dollarkurs, sjunkande priser på u-ländernas exportprodukter och ökad protektionism på i-lands- marknaderna.För att de skuldtyngda länderna skall kunna återupprätta till- växten och komma ur den ekonomiska krisen är det nödvändigt att ekono- miska reformer genomförs. Dessa s.k. strukturanpassningsprogram, som of— tast utformas i samarbete med Internationella Valutafonden och Världs- banken, syftar till att minska de makroekonomiska obalansema och genom marknadsekonomiska reformer skapa en bättre grund för tillväxt i ekono— min. För att anpassningen skall bli framgångsrik krävs dock att programmen får tillräcklig extern finansiering i form av ökade biståndsflöden och skuld- lättnader.

Anslagsposten Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåt- gärder används i anslutning till internationellt samordnade aktioner och möj- liggör additionellt stöd till de fattigaste och mest skuldtyngda länderna som genomför strukturanpassningsprogram. Insatserna kan antingen bestå i ett resurstillskott, oftast i form av obundet importstöd, eller av mer direkta skuldlättnadsåtgärder. För att skuldlättnadsåtgärder skall kunna bidra till att länderna på sikt återfår sin kreditvärdighet krävs att de utformas med hänsyn till situationen ivarje enskilt land och att olika typer av skuld måste behand- las olika. En rimlig bördefördelning måste åstadkommas mellan de berörda parterna.

Under senare år har vissa framsteg gjorts internationellt vad gäller att åstadkomma skuldlättnader och ökat betalningsbalansinriktat bistånd till stöd för de fattigaste och mest skuldtyngda ländernas reformansträngningar. Genom anslaget har Sverige kunnat bidra till att internationella aktioner kommit till stånd. Sådana insatser har varit betydelsefulla, men ytterligare åtgärder kommer att bli nödvändiga under lång tid framöver. Jag anser att Sverige även i fortsättningen bör spela en aktiv roll på detta område.

Världsbankens Särskilda program för Afrika (SPA) har visat sig vara ett mycket framgångsrikt initiativ för att mobilisera och samordna ökade resur- ser till förmån för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna i Afrika som genomför strukturanpassningsprogram. Programmet omfattar ökad konces- sionell utlåning från IMF och Världsbanken, ökat betalningsbalansinriktat bistånd från bilaterala givare samt skuldlättnader. Utöver ökade resursflö- den läggs stor vikt vid biståndssamordning, minskad bindning av biståndet, uppföljning av landets budgetutgifter och snabbare utbetalningar. För vissa länder har utbetalningstakten av allokerade medel dock varit alltför lång- sam. Sverige är en av de största bidragsgivarna till SPA och har aktivt delta- git i policydialogen. Det nuvarande SPA-samarbetet täcker treårsperioden 1991—1993. För närvarande diskuteras förutsättningarna för ett nytt samar- bete. Jag anser att SPA-samarbetet fyller en viktig funktion och hör drivas vidare.

En av de viktigaste formerna för bidrag inom SPA är s.k. sam- och paral— lellfinansiering med Världsbankens långivning. Sveriges bidrag har huvud- 173

sakligen lämnats i form av obundet importstöd, företrädesvis till marknads- Prop. 1992/93:100 baserade valutafördelningssyslem i u-lz'inderna. lmportstödet möjliggör den Bilaga 4 import som är nödvändig för ekonomisk återhämtning och är en bistånds- form som bidrar till framväxten av en privat sektor i mottagarlandet. Detta förutsätter bl.a. att valutaföt'delningen inte är centralstyrd eller förenad med subventioner till importören. Det är härvid viktigt att importören betalar fullt motvärde i lokal valuta. Uppföljning av importstödet måste främst ske genom att följa genomförandet av det ekonomiska refortnprogrammet i stort samt genom att föra en dialog om fördelningen och prioriteringarna i motta- garlandets statsbudget. Jag anser att obundet importstöd till marknadsbase- rade valutafördelningssystem även fortsättningsvis bör utgöra en betydande insats från anslaget.

Inom ramen för SPA ger Sverige också bidrag för att underlätta de fatti- gaSte ländernas återbetalning av gamla världsbankslån. Det gäller de fattiga länder som numera endast får tillgång till Världsbankens utlåning på konces- sionella villkor, men som har gamla lån på marknadsmässiga villkor. Dessa skulder är ofta mycket betungande. Världsbanken är, liksom andra interna- tionella finansiella institutioner, s.k. prioriterad fordringsägare, vilket inne- bär att fordringarna inte kan avskrivas eller omförhandlas. Bidragen för att underlätta återbetalning av sådan skuld är en effektiv form av skuldlättnad, eftersom resurser direkt frigörs för andra ändamål. Sverige bör fortsätta att bidra till denna typ av skuldlättnad till länder inom och utanför SPA som genomför ekonomiska reformer. Samtidigt bör Sverige fortsättningsvis ställa större krav på att också andra givarländer uppmuntras att bidra i större ut- sträckning till skuldlättnadsinsatser och andra insatser inom ramen för SPA.

IMF spelar en huvudroll när det gäller de makroekonomiska strukturan- passningsprogrammen. Eftersom fondens ordinarie resurser endast kan utlå- nas för temporärt betalningsbalansstöd, har särskilda lånearrangemang ska- pats för att stödja de fattigaste ländernas strukturanpassning på koncessio- nella villkor. ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility) finansieras i huvudsak genom gåvobidrag, bl.a. från Sverige, och lån på förmånliga vill- kor från medlemsländerna. Möjligheten att låna från ESAF utgår i novem- ber 1993 och dessförinnan kommer en utvärdering att ske och förslag presen- teras på hur en efterföljare till ESAF skulle kunna konstrueras. Sverige av- ser att därvid arbeta för ett bredare deltagande av givarländer och för en rimligare bördefördelning. Skulle resultatet bli godtagbart bl.a. i detta av- seende, kan en diskussion om ett fortsatt svenskt bidrag bli aktuellt redan under budgetåret 1993/94.

Ett antal skuldtyngda länder har stora betalningseftersläpningar till Världsbanken, IMF eller regionala utvecklingsbanker. Detta är ett allvarligt problem, eftersom länderna utestängs från ny långivning. Särskilda insatser måste till för att hjälpa de länder som lägger om sin ekonomiska politik och försöker klara ut problemen med betalningsbalanseftersläpningarna. Ge— nom att bilda en s.k. stödgrupp av frivilliga bidragsgivare kan extraordinära resurser tnobiliseras i sådana situationer. Sverige har utfäst ett bidrag inotn ramen för planerade stödgrupper för Vietnam och Kambodja. Det är min förhoppning att dessa skall kunna bildas under kommande budgetår.

Skulderna till offentliga bilaterala kreditorer, främst biståndskreditcr och 174

exportkrediter, är en tung börda för tnånga av de fattigaste länderna. Sverige Prop. 1992/932100 har aktivt drivit frågan om bilaterala skuldlättnader i Parisklubben där bila- Bilaga 4 terala skulder omförhandlas. Diskussioner har förts om att åstadkomma be- tydande skuldlättnader för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna. Den överenskommelse som träffades i december 1991 om de s.k. utvidgade To- rontovillkoren, är emellertid betydligt mindre långtgående än vad Sverige drivit. Sverige bör därför även i fortsättningen kunna bidra med medel från anslaget, bl.a. för att täcka de fattigaste ländernas räntebetalningar till Sve- rige som skall betalas i enlighet med omförhandlingsavtalen. Samtidigt är det viktigt att Sverige multilateralt verkar för ökade bilaterala skuldlättna- der.

Många fattiga länder har en visserligen begränsad men ändå betungande kommersiell skuld, dvs. skuld till privata kreditorer, främst banker. Betal- ningseftersläpningarna har försvårat tillgången på nya lån och fördyrat nöd- vändiga handelskrediter. Genom Skuldåterköp och skuldbyten kan man ut- nyttja dessa fordringars låga värdering på andrahandsmarknaden. Världs- banken samordnar och bidrar själv tillsammans med bilaterala biståndsgi- vare till finansiering för återköp av kommersiella skulder. Ett antal skuldå- terköp planeras för innevarande och kommande budgetår till vilka Sverige har utfäst bidrag.

Stöd från anslaget bör även fortsättningsvis utgå till de fattigaste och mest skuldtyngda länderna, som genomför ekonomiska reformprogram. Bidrag skall kunna utgå för både programländer och andra länder som för en sund ekonomisk politik i riktning mot marknadsekonomi och demokrati. Jag an- ser att det i första hand är de ansträngningar och framsteg som görs som bör bedömas och inte enbart hur långt landet kommit i sina reformer. Sveriges roll i biståndet till landet i fråga bör också beaktas. Användningen av medlen är beroende av hur reformprogrammen genomförs samt av hur det interna- tionella samarbetet utformas. En betydande grad av flexibilitet behövs. Detta innebär att medelsutnyttjandet kan komma att variera från år till år. Jag förutser ett fortsatt omfattande behov av insatser för budgetåret 1993/94.

Jag föreslår att 500 miljoner kronor anslås för Stöd till ekonomiska re- formprogram och skuldlättnadsåtgärder för budgetåret 1993/94.

Utredningar m.m.

Föredragandens överväganden

Regeringen har under år 1992 beslutat inrätta en kommitté med uppdrag att utvärdera och analysera effektiviteten i det svenska biståndet (dir. 1992:59). Jag utgår från att kommittén kommer att kunna påbörja sitt arbete i början av år 1993. Kommittén har fått ett tvåårigt mandat för sitt arbete. Det är min avsikt att återkomma i frågan hur verksamheten framgent bör organiseras i 1994 års budgetproposition.

För utredningar m.m. beräknarjag 7,5 miljoner kronor under bugetåret 1993/94. Från posten bör även det nya utvärderingssekretariatet finansieras.

Bilaga 4

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna de riktlinjer för bidragsgivningen som jag förordat, 2. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden som jag förordat, 3. till Andra biståndsprogram för bttdgetårct 1993/94 anvisa ett re- servationsanslag på 1 804 500 000 kr.

Administration av biståndet Rationalisering av biståndsadministrationen

I ljuset av riksdagens nyligen beslutade besparingsåtgärder har jag sett det som nödvändigt att undersöka vilka rationaliseringar och besparingar som är möjliga att göra inom Utrikesdepartementets biståndsavdelning, inom de- partementets övriga avdelningar och Utrikesförvaltningen i övrigt som deltar i handläggning av biståndsärenden samt inom biståndsmyndighetcrnas för- valtningar.

Det är därför önskvärt att den nu pågående utredningen om styrnings- och samverkansformer inom biståndet kompletteras för att på ett systematiskt sätt se över om man med givna mål och ramar kan rationalisera förvaltningen och göra ekonomiska besparingar.

Det innebär en genomgång av departementets och myndigheternas olika uppgifter med syfte att rationalisera och effektivisera verksamheten så att kvaliteten i den operativa verksamheten kan höjas. Det kan innebära sam- manläggning eller nedläggning av funktioner, utkontraktering, mer systema- tisk kompetensuppbyggnad mm.

Jag avscr därför att snarast tillsätta en utredare med uppdrag att avlämna förslag till besparingar inom biståndsadministrationen.

Allmänt

Förvaltningsanslagen för myndigheterna Styrelsen för internationell utveck— ling (SlDA), Styrelsen för u—landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum), Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), Nordiska afrikainstitutet (NAl), Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) och Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) har budge- terats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsfor- men för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret (RG K) samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa för- ändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdeparte- mentet (bil. 1, statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2,2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fast- ställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Med hänvisning till den utredning enligt ovan som jag avser initiera har myndigheternas planeringsramar beräknats utan att ta hänsyn till eventuella framtida rationaliseringsuttag.

C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) Prop. 1992/931100 1991/92 Utgift 265 356 434 B'laga 4 1992/93 Anslag 293 758 000 1993/94 Förslag 303 219 000 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden Anslag 293 758 000 + 9 461 000 SIDA

SIDA har för kommande budgetår inkommit till regeringen med en förenk- lad anslagsframställning. Huvudinriktningen för SIDA:s verksamhet under de tre budgetåren 1992/93—1994/95 har lagts fast av riksdagen utifrån myn- dighetens fördjupade anslagsframställan år 1991 och regeringens proposition 1991/92.

SIDA redogör i årets förenklade anslagsframställan för arbetet med me- todutveckling och hur man inom myndigheten går till väga för att anpassa och inrikta arbetet i enlighet med regeringens riktlinjer.

Dessutom beskriver SIDA hur man arbetar för att möta de krav som ställts på myndigheten via regleringsbrevet om ökad resultatredovisning, kompe— tensutveckling och motverkande av korruption. Sammanfattningsvis kan sä- gas att förändrings- och utvecklingsarbetet satts igång i linje med regerings- direktiven och att en del åtgärder redan vidtagits.

För täckande av förvaltningskostnader har SIDA i huvudsak äskat i enlig- het med planeringsramen. Detta innebär att den totala kostnaden för löner, utlandsförmåner, lokalkostnader och övriga förvaltningskostnader uppgår till 288 758 000 kr. Från detta belopp har myndigheten föreslagit ett visst ra- tionaliseringsuttag i enlighet med givna riktlinjer.

SIDA föreslår att i basen för förvaltningskostnader slutgiltigt läggs in vissa kostnader som genom temporära lösningar tilldelats myndigheten i form av överskridanden.

Myndigheten föreslår också en överföring av medel från anslaget C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA, motsvarande kostnaderna för två tjänster för handläggning av AIDS-frågor.

Innevarande budgetår har SIDA från UD övertagit vissa arbetsuppgifter rörande administrationen av biståndskontor. För detta arbete krävs en ut- byggnad av myndighetens tekniska kapacitet och SIDA äskar 300 000 kr som en engångsanvisning.

SIDA har för innevarande budgetår som engångsanvisning erhållit 3 miljoner kronor för kompetensutveckling. Myndigheten äskar för kom- mande budgetår 4 miljoner kronor för samma ändamål.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93.100 Förslag Bilaga 4

Övergripande mål

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93—1994/95 förutom att SIDA för kommande budgetår förväntas genomföra sin verksamhet med en tilldelning av medel på en något lägre nivå

Resurser m.m.

Ramanslag 1993/94 303 219 000 kr

Övrigt

SIDA disponerar medel för sin verksamhet huvudsakligen under an- slaget C 2. Utvecklingssamarhete genom SIDA men även under an- slagen C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram, C 3. Andra biståndsprogram och G 1. Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa.

Planeringsram

Planeringsramenför budgetåren 1993/94—1994/95 har beräknats till 603 138 000 kr.

Slutsatser

Jag stöder SIDA:s förslag om överföring av medel till förvaltningsanslaget som redovisats i det föregående. '

Det är också angeläget att SIDA erhåller 300 000 kr i engångsanvisning för utbyggnad av myndighetens tekniska kapacitet i samband med överta- gande av vissa tjänster från Utrikesdepartementet.

Under förutsättning att jag, på grundval av den redogörelse som SIDA skall inkomma med under våren 1993, anser att medlen för kompetensut- veckling använts effektivt och att det finns behov för ytterligare insatser, fö- reslårjag att SIDA får ytterligare 3 miljoner kronor i kompetensutvecklings- medel för kommande budgetår.

Jag menar att SIDA kan effektivisera sin förvaltning ytterligare och före- slår ett rationaliseringsuttag om 2,4 %.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare idag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas. SIDA kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att till- lämpa denna modell. SIDA kommer därefter att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under tillslaget C 4. Styrelsen för in— ternationell utveckling (SIDA) förs till detta konto. 178

Hemställan Prop. 1992/931100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bilaga 4 att till Styrelser: för internationell utt-'cckling (SIDA) för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 303 219 000 kr.

C 5. Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-

centrum) 1991/92 Utgift 52 953 959 1992/93 Anslag 23 014 000 1993/94 Förslag 24 963 000 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden Anslag . 23 014 000 + 1 949 000

Sandö U-centrum

Sandö U-centrum är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att till- handahålla utbildning som efterfrågas framför allt inom biståndet.

Sandö U-centrum har i sin årsredovisning i de delar som avser resultatre- dovisningen red0visat verksamheten i verksamhetsområdena terminskurs, volontärkurs (SVS-kurs), kortkurser och språkutbildning. Strukturen över- ensstämmer med den som redovisades i den fördjupade anslagsframställ- ningen inför den treåriga budgetperioden 1991/92—1993/94.

Verksamhetsmålet är att Sandö U-centrum skall bedriva ett aktivt arbete för att anpassa utbudet av utbildning till vad som efterfrågas av olika perso- nalkategorier i utvecklingssamarbetet. Bl.a. skall möjligheterna att öka språk- och språkrelaterad utbildning prövas mot bakgrund av att internatio- naliseringen och det ökade deltagandet av en bred resursbas i utvecklings- samarbetet ökar behovet av språkkunskaper m.m. Sandö U-centrums ar- betssätt skall utvecklas så att en fortlöpande anpassning till efterfrågan på utbildning möjliggörs.

För den avgiftsbelagda utbildningen inom språk- och u-landskunskap skall målsättningen vara att under perioden höja självkostnadstäckningsgraden med tre procentenheter, från 75 % (ingångsvärde i den fördjupade anslags- framställningen för den treåriga budgetperioden 1991/92—1993/94) till 78 % (budgetåret 1993/94).

Sandö har utvecklat undervisningen i nya språk för nya målgrupper och marknader. Myndigheten kan numera erbjuda utbildning även i estniska, polska, tyska och ryska. Verksamheten är dock hårt konkurrensutsatt och dessutom konjunkturkänslig.

Resultatredovisningen indikerar att resultatkravet uppfyllts. Självkostnadstäckningsgraden ligger för språkenheten på 78 % vilket motsvarar det krav som regeringen ställt (76 % för budgetåret 1991/92). Sandö U-centrum kan påvisa en fortlöpande ökning av produktiviteten. 179

Från budgetåret 1988/89 till budgetåret 1991/92 har redovisats en produktivi- Prop. 1992/93:100 tetsökning med 15 %. Beräkningen av produktiviteten görs i en modell där Bilaga 4 antal genomförda elevdagar vid myndigheten ställs mot resursinsatsen i form av total personalinsats uttryckt i årsarbetskrafter.

Styrelsen bedömer att möjligheterna att uppfylla kravet på självkostnads- täckning är goda. Volymen för uppdragsutbildning (i första hand språk) har dock minskat från 4 498 elevdagar till 3 270 elevdagar. Minskningen är i stort sett generell för samtliga språk.

Nedgången beror till viss del på omläggningen av den svenska personalbi- ståndspolitiken. SIDA har minskat sin andel med 4 % och är nere i en andel om 25 % av volymen för språkutbildning. SIDA använder sig numera av färre kontraktsanställda/experter. Projektansvar och personalrekrytering läggs i allt större omfattning ut på konsultföretag. Sandö U-centrum säger i sin årsredovisning att rekrytering av personal i ökad utsträckning sker på den internationella marknaden och därmed synes behovet av språkutbildning ha minskat. En annan anledning till minskningen, säger Sandö, kan också hän- föras till det faktum att företag/organisationer i rådande konjunkturläge är mer återhållsamma med insatser för personalutbildning/utveckling.

Anslagssparandet uppgår till 1 867 315 kr, vilket utgör 8,7 % av det tillde- lade ramanslaget.

I sin förenklade anslagsframställning menar styrelsen att de övergripande mål som gäller och som lades fast i regeringens fördjupade prövning är på väg att nås. Styrelsen vidhåller sitt förslag i den fördjupade anslagsframställ- ningen att det vore mer kostnadseffektivt att myndigheten fick överta vissa utbildningar som idag bedrivs på SlDA:s kursgård.

Föredragandens överväganden

F års/ag

Övergripande mål

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92—1993/94 ligger fast. Regeringen har den 25 juni 1992 beslutat att de övergri- pande mål och verksamhetsmål som gällt för treårsperioden 1991/92— 1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95.

Resurser

Ramanslag 1993/94 24 963 000 kr

Ovrigt

Sandö U-Centrum disponerar även medel under anslaget C 9. Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-Centrum).

Planeringsram Prop. 1992/93:100 Planeringsramen för budgetåren 1993/94—1994/95 har beräknats till Bilaga4 49 926 000 kr.

Resultatbetlömning

Sandö U-centrums årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamhe- ten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det sak- nas dock metoder för att göra en mer utvecklad effektbedömning av verk- samheten. Styrelsen menar att verksamhetsmålen ytterligare bör preciseras.

Styrelsens ekonomiska resultat visar att myndigheten väl har klarat att ra- tionalisera sin verksamhet enligt de förutsättningar som gavs för budgetåret 1991/92.

Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invänd- ningar i revisionsberättelsen avseende Sandö U-ccntrum. Resultatrapporten i årsredovisningen är mycket välgjord.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1994/95. Jag ansåg un— der vårcn 1992 att en förlängning av gällande riktlinjer borde göras och om- fatta ytterligare ett budgetår utöver slutåret 1993/94 i nuvarande budgetcy- kel. Jag ville vid detta tillfälle invänta styrelsens årsredovisning som skulle ge ett bättre underlag för nya direktiv till styrelsen under våren 1993 än vad som var fallet under våren 1992. Direktiven skall avse en utvärdering med avrapportering under loppet av år 1994 som underlag för en fördjupad pröv- ning från regeringens sida i 1995 års budgetproposition.

Jag bedömer att myndighetens rationaliseringsarbete varit framgångsrikt och att goda förutsättningar finns för att verksamheten skall kunna bedrivas i nuvarande omfattning med de resurserjag beräknat för budgetåret 1993/94.

Jag förutsätter också att resultatredovisningen i årsredovisningen för bud- getåret 1992/93 avseende produktivitetsförändringar också kompletteras med ett kostnadsrelaterat mått.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Styrelser: för u-landsutbildningi Sandö (Sandö U-centrum) för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 24 963 000 kr.

C 6. Styrelsen för u—landsforskning (SAREC) Prop. 1992/93:100

1991/92 Utgift 20 197 491 Bilaga 4 1992/93 Anslag 25 405 000 1993/94 Förslag 26 936 000 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden Anslag 25 405000 . + 1 531 000 SAREC

SAREC har inkommit med en fördjupad anslagsframställning avseende de tre kommande budgetåren (1993/94—1995/96). Vad gäller SAREC:s förslag avseende verksamhetens inriktning redovisas dessa under anslaget C 3. Andra biståndsprogram.

SAREC föreslår en ökning av anslaget med knappt 3 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. I förslaget ligger bl.a. medel för två nya tjänster som forskningssekreterare, en justering av myndighetens löneprofil, en överfö- ring från sakanslaget av vissa kostnader avseende SAREC:s kontor i Harare och medel för personalens kompetensutveckling. '

Föredragandens överväganden

Förslag

Övergripande mål

SAREC bör under treårsperioden 1993/94—1995/96 ytterligare ut- veckla sina insatser med inriktning på stöd till universitet i de fatti- gaste u-länderna.

Resurser m.m.

Ramanslag 1993/94 26 936 000 kr

Övrigt

SAREC disponerar medel för sin verksamhet under anslaget C 3. Andra biståndsprogram.

Planeringsram

Planeringsramen för treårsperioden 1993/94—1995/96 har beräknats till 80 208 000 kr.

Resultatbetlömning och Fördjupad prövning Prop. 1992/931] ()() SAREC är en myndighet med en mycket hög kompetens inom sitt verksam- Bilaga 4 hetsområde. Förvaltningskostnaderna upptar endast en liten andel av de to- tala kostnaderna. SAREC, liksom många andra myndigheter, bör fortsätta att utveckla resultatmått i verksamheten. Inte minst gäller detta bedöm- ningar av kostnadseffektiviteten.

SAREC:s förslag om ett förtydligande av myndighetens övergripande målsättning i form av en instruktionsändring bör beslutas av regeringen.

Forskningsbiståndet har utvecklats såväl med avseende på inriktning som former sedan SAREC:s tillkomst år 1975. I allt väsentligt är grunderna gil- tiga och relevanta i dag och för den kommande treårsperioden.

Slutsatser

SAREC:s förslag om ytterligare tjänster är i första hand kopplat till myndig- hetens förslag om en avsevärt höjd ambitionsnivå i forskningsbiståndet. Jag kan av skäl som jag nyss anfört inte tillstyrka detta förslag. Sakanslagsfinan- siering av förvaltningskostnader bör enligt min mening bara undantagsvis förekomma. Av detta skäl anser jag att samtliga kostnader för SAREC:s kontor i Harare skall finansieras över förvaltningsanslaget.

Innevarande budgetår disponerar SAREC en engångsanvisning för kom- petensutveckling. För fortsatta angelägna insatser, främst inriktade på att upprätthålla forskningssekreterarnas höga kompetensprofil och att generellt sett höja personalens kompetens vad gäller resultatuppföljning och ekono- miadministration, föreslår jag att SAREC beviljas en engångsanvisning på 300 000 kr för budgetåret 1993/94.

Ett sparbeting bör åläggas SAREC. Detta bör preliminärt uppgå till 5 % under treårsperioden 1993/94—95/96, varav 2 % bör avse budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 26 936 000 kr.

C 7. Nordiska afrikainstitutet

1991/92 Utgift 6 083 984 1992/93 Anslag 6 013 000 1993/94 Förslag 5 470 000 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden Anslag 6 013 000 — 543 000

Nordiska afrikainstitutet Prop. 1992/93:100 Nordiska afrikainstitutet är en av de två myndigheter inom biståndsområdet Bilaga 4 som inkommit med en fördjupad anslagsframställning avseende budgetåren 1993/94—1995/96.

Nordiska afrikainstitutet anser att den kommande treårsperioden bör in- nebära "en fas av konsolidering genom punktvisa förstärkningar utan några grundläggande förändringar”. Verksamhetens inriktning bör ligga fast och det finns enligt institutet ingen anledning att ändra myndighetens instruk- tion. Detta innebär att tyngdpunkten ligger på forskning, med kärnan i det nordiska forskningsprogrammet.

Nordiska afrikainstitutets allmänna slutsats är att det råder god balans mellan verksamhetens olika delar och att fördelningen motsvarar instruktio- nens intentioner. Det tidigare behovet av att externfinansiera stora delar av verksamheten har minskat.

Nordiska afrikainstitutet redovisar sin verksamhet i tre områden.

I verksamhetsområdet forskning och seminarier ingår forskningsprogram, forskningssamarbetc, nordisk forskargrupp, seminarier och konferenser, re- se- och studiestipendicr samt gästforskarprogram.

För närvarande bedriver institutet tre forskningsprogram, vart och ett un- der ledning av en internationellt meriterad forskare. Det först påbörjade går nu in i sin avslutande fas.

Den nordiska forskargruppen består av en person från vardera Danmark, Finland, Norge och Sverige samt en samordnare. Tjänsterna är tidsbegrän- sade. Forskningsaktiviteten är god. Nordiska afrikainstitutet vill bibehålla nivån.

Stipendieprogrammet omfattar:

— Studiestipendier för nordiska forskares besök och forskning vid Nordiska afrikainstitutet (tre personer/månad), vilket bidrar till att bredda Nor- diska al'rikainstitutets nordiska bas.

Resestipendier ger årligen ett 20-tal nordiska forskare möjlighet till kor- tare fältarbeten i Afrika. Nordiska afrikainstitutet vill öka denna verk- samhet.

— Gästforskarbesök i fyramånadersperioder av tre afrikanska forskare/år med anknytning till Nordiska afrikainstitutets forskningsprogram i syfte att stärka kontaktnätet, bredda forskningsprogrammens innehåll och till- föra kompetens.

Seminarier och konferenser ingår som en viktig del i forskningsverksamhe- ten. Ca sex konferenser/år arrangeras. Seminarier anordnas regelbundet.

Verksamhetsområdet bibliotek och dokumentation är stabilt. Biblioteket är med ca 35 000 böcker och 600 tidskrifter Nordens främsta vad gäller Afrika. Rutinerna har datoriserats och biblioteket uppfyller högt ställda servicekrav. Boklånen uppgår till ca 6 OOO/år och nyförvärven till ca 1 200/år.

Publikationsverksamheten har sedan starten år 1962 svarat för utgivningen 184

av över 300 titlar och har under senare år eftersträvat och uppnått en höjd Prop. 1992/93z'100 kvalitetsnivå. Utgivningen är framför allt inriktad på afrikansk politik, cko- Bilaga 4 nomi, sociala frågor och modern historia. Flertalet publikationer är skrivna på engelska för att nå en internationell publik, inte minst i Afrika. Nya distributionskanaler har inrättats i England och USA. Gratis- och by- tesdistributionen med afrikanska institutioner och bibliotek är en viktig del. En svensk populärvetenskaplig skriftserie (”Afrikabiblioteket”) har börjat utges. Försäljningsintäkter täcker ca 40 % av vcrksamhetsområdets kostna- der.

Forskningens situation i Afrika präglas av den ekonomiska situationen. Då- lig infrastruktur, ”bokhunger", brist på resurser för fältarbeten, resor och inköp präglar universitet och forskning. En ökande andel av forskningen sker utanför universiteten och är till stor del finansierad med biståndsmedel. Ett fåtal forskare blir mycket efterfrågade och återväxten försvåras. Detta är något Nordiska afrikainstitutet måste beakta i sitt samarbete med afrikanska forskare.

Även inom den nordiska afrikaforskningen sker förändringar vilka lång- siktigt påverkar institutet och gör det nödvändigt för dess ledning att följa utvecklingen. Nordiska afrikainstitutet bör i nuläget ha en liten men god forskningskompetens och dess roll bör snarare vara katalyserande än kun- skapsgenererande. Någon expansion av Nordiska afrikainstitutet bör därför inte ske. Denna bör istället ske vid olika samarbetande nordiska universi- tetsinstitutioner. Dokumentations- och informationsverksamheterna är vik- tiga stöd för övriga nordiska afrikaforskningsmiljöer.

De nordiska biståndsmyndigheternas efterfrågan på konsulttjänster har ökat genom tillkomsten av de nordiska forskningsprogrammen.

Samarbetet med Uppsala universitetsbibliotek har nyligen reglerats i ett avtal.

Nordiska afrikainstitutet anser sig uppvisa en hög ”produktivitet” jämfört med andra liknande institutioner. Den viktigaste resursen sägs vara persona- len. Antalet årsarbetskrafter är för närvarande 32,5. Nordiska afrikainstitu- tet vill under budgetperioden göra vissa förstärkningar.

De senare årens anslagsförstärkningar har givit en stabilare grund för hela institutets verksamhet. Ca en tredjedel kommer från vardera detta anslag, övriga nordiska länder och övriga bidragsgivare.

De nordiska verksamhetsbidragen (från Danida, Finnida och det norska UD) höjdes relativt kraftigt för några år sedan och har sedan dess årligen justerats med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Bidragen regleras i ettåriga kontrakt med automatisk förlängning. Från norskt och finländskt håll har man förklarat sig beredda att ingå treåriga avtal.

'] 85

Föredragandens överväganden ' Prop. 1992/93:100 Förslag Bilaga 4

Övergripande mål

Nordiska afrikainstitutet bör under den kommande treårsperioden yt- terligare befästa sin ställning som samordnare och katalysator för den nordiska afrikaforskningen.

En viss del av verksamheten bör även framgent vara efterfrågestyrd och finansierad genom uppdrag från bl.a. de nordiska biståndsmyn- digheterna.

Den nordiska samsynen på och den gemensamma finansieringen av Nordiska afrikainstitutets forskningsprogram är av grundläggande be- tydelse. Nordiska afrikainstitutet bör utveckla en ökad långsiktighet vad gäller de nordiska ländernas gemensamma finansiering.

Resurser m. m.

Ramanslag 1993/94 5 470 000 kr

Övrigt

Nordiska Afrikainstitutet disponerar medel för Sveriges bidrag till de nordiska forskningsprogrammen under anslaget C 1. Bidrag till inter- nationella biståndsprogram. .

Planeringsram

Planeringsramen för budgetåren 1993/94—1995/96 har beräknats till 16 410000 kr. '

Resultatbedömning

Min bedömning av Nordiska afrikainstitutets verksamhet är att det även; med relativt små resurser är möjligt att bedriva en verksamhet av hög kvali- tet och stor relevans. '

Efter en period av expansion är det nu lämpligt att under några år söka konsolidera verksamheten.

Fördjupad prövning

De krav regeringen ställt på myndighetens fördjupade anslagsframställning genom budgetförordningen (SFS 1989z400) och i form av ett särskilt rege- ringsbeslut den 20juni 1991 har enligt min mening på ett förtjänstfullt sätt uppfyllts av institutet. I syfte att ytterligare tydliggöra den nordiska forskningens ställning vid Nordiska afrikainstitutet anserjag att hela kostnaden för det svenska bidra- get till denna bör redovisas under anslaget C 1. Bidrag till internationella 186

Bilaga 4

biståndsprogram. Det belopp som av denna anledning bör överföras från an- slaget C 7. Nordiska afrikainstitutet till anslaget C 1. Bidrag till internatio- nella biståndsprogram uppgår till 625 000 kr.

Slutsatser

Nordiska afrikainstitutet utgör en kvalificerad resurs- och kunskapsbas inom ett verksamhetsområde som spänner över en hel kontinent med över 50 stater och ett stort antal vetenskapliga dicipliner.

Sett ur ett biståndspolitiskt perspektiv är Nordiska afrikainstitutets nuva- rande verksamhet väl awägd. Dokumentations- och publikationsverksam- heterna är väl etablerade och av hög kvalitet och en kontinuerlig utveckling sker. Stödet till forskningsverksamheten är mer en fråga om ambitionsnivå och inriktning.

Nordiska afrikainstitutets struktur och arbetsformer är såvitt jag kan be- döma unika. Verksamheten präglas av en praktisk ”nordism” som är angelä- gen att värna.

Jag är med hänsyn till kraven på besparingar inom biståndsbudgeten inte beredd att tillstyrka de förslag om ytterligare resurser för tjänster och för- stärkta lönemedel Nordiska afrikainstitutet begärt.

Ett sparbeting bör åläggas även Nordiska afrikainstitutet. Detta bör preli- minärt uppgå till 5 % under treårsperioden 1993/94—95/96, varav 2 % bör avse budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Nordiska afrikainstitutet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 5 470 000 kr.

C 8. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS)

1991/92 Utgift . 13 783 501 1992/93 Anslag 18 745 000 1993/94 Förslag 20 991 000 1992/93 Beräknad ändring l993/94 Föredraganden Anslag 18 745 000 + 2 246 000

BITS har inkommit med en förenklad anslagsframställning för budgetåret 1993/94. Förslag avseende verksamhetens omfattning och inriktning redovi- sas under anslaget C 3. Andra biståndsprogram.

BITS Prop. 1992/93:100 Under budgetåret 1992/93 har BITS påbörjat en omstrukturering av myndig- Bilaga 4 heten och inlett ett utvecklingsarbete som syftar till att effektivisera myndig- heten främst genom att ett system för mål- och resultatstyming tas fram. BITS föreslår att 2,7 miljoner kronor anvisas för andra steget i förstärk- ningen av myndighetens administrativa resurser. I tillägg därtill äskar BITS en medelsförstärkning om 1 miljon kronor för handläggningen av samarbe- tet med Central- och Östeuropa.

Under budgetåret 1992/93 behöver BITS flytta till större lokaler. BITS bc- gär 600 000 kr för flyttningskostnader.

Föredragandens överväganden

Förslag

Övergripande mål

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäl- ler för treårsperioden 1992/93—1994/95.

Resurser

Ramanslag 1993/94 20 991 000 kr

Övrigt

BITS disponerar medel för sin verksamhet under anslagen C3. Andra biståndsprogram och G 1. Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa.

Planer-insram

Planeringsramen för budgetåren 1993/94—1994/95 har beräknats till 40 382 000 kr.

Slutsatser

BITS verksamhet har ökat kraftigt under en följd av år. Den förstärkning av förvaltningsanslaget som BITS beviljades för budgetåret 1992/93 har skapat förutsättningar för myndigheten att utveckla sin verksamhet i enlighet med de direktiv som angavs i budgetpropositionen 1991/922100 bil. 4. De admi- nistrativa resurserna är dock fortfarande otillräckliga varför ett ytterligare tillskott på förvaltningsanslaget om 1 miljon kronor är motiverat. Jag före- slår att BITS för budgetåret 1993/94 tillförs 21 miljoner kronor för förvalt- ningskostnader hänförliga till BITS samarbete med u-länder. I detta belopp ingår en engångsanvisning om 1 miljon kronor för kompetensutveckling och 600 000 kr för flyttkostnader. 188

Hemställan Prop. 1992/932100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bilaga 4 att till Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samar- bete (BITS) för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 20 991 000 kr.

C 9. Bidrag till styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U—centrum)

1991/92 Utgift 5 636 863 1992/93 Anslag 7 076 000 1993/94 Förslag 7 076 000 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden Anslag 7 076 000 +/— 0

Sandö U-centrum

Anslaget för elevförmåner är avsett att täcka kostnader för förmåner för ter- minskursens deltagare enligt gängse värnpliktsförmåncr.

Utbildningsbidraget avser kostnader för dels volontärkursen, dels utbild- ningskostnaderna för kursdeltagare från frivilligorganisationer berättigade till volontärbidrag från SIDA.

F öredragandens överväganden

Jag har för budgetåret 1993/94 räknat med ett oförändrat anslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U- centrum) för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 7076 000 kr.

C 10. Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd

(SWEDECORP) 1991/92 Utgift 1992/93 Anslag 34 436 000 1993/94 Förslag 36 441 000 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden Anslag 34 436 000 . + 2 005 000

SWEDECORP Prop. 1992/932100 Verksamheten har under budgetåret 1991/92 befunnit sig i en uppbyggnads- Bilaga 4 fas. Resurser har ägnats åt intern plantering samt utveckling av strategier, metoder och arbetsformer. Budgetposter som resor och representation har därvid underutnyttjats. Lönekostnaderna har varit lägre än beräknat efter- som personalstaten har fyllts på successivt under året. Dessutom har den or- ganisatoriska modell som valts för näringslivsbiståndet medfört ett antal pro- blem som har hämmat verksamheten under det första året. SWEDECORP understryker vikten av att en organisationsändring kan genomföras den 1. juli 1993.

SWEDECORP anmäler betydande svårigheter att uppfylla det förelagda rationaliseringskravet om 3,5 % av förvaltningskostnaderna för budgetåret 1993/94. En sådan besparing är ej möjlig utan kraftiga ingrepp i verksamhe- ten. Förutom de förstärkningar som under innevarande budgetår genom- förts på den administrativa sidan har SWEDECORP behov av ytterligare 1 handläggare och 1 assistent inom området industriell miljö.

SWEDECORP föreslår ett förvaltningsanslag om 36,9 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. I beloppet ingår medel för kompetensutveckling om 300 000 kr, inköp av bärbara datorer om 200 000 kr samt 100 000 kr för ut- bildning inom ADB området.

Föredragandens överväganden

SWEDECORP inledde sin verksamhet den 1 juli 1991. SWEDECORP som är en myndighet under Utrikesdepartementet ansvarar för främjandeverk- samhet inom näringslivssamarbetet men administrerar också på uppdragsba- sis riskkapitalsatsningar genom Swedfund International AB som saknar egen personal. Den valda organisationsmodellen har visat sig innebära svår- bemästrade problem.. Jag har därför under året övervägt alternativa organi- sationsformer för näringslivsbiståndet.

Som ett led i analysarbetet har förre riksgäldsdirektören Lars Kalderen kartlagt för- och nackdelar med olika organisationsformer för näringslivsbi- ståndet. Kartläggningen har visat att en omorganisation bör genomföras för att ”undvika betungande meradministration och oklar rollfördelning”.

Utredaren föreslår att existerande bolag och myndighet behålls men att huvuddelen av personalen flyttas från myndigheten till bolaget. Jag delar ut- redarens uppfattning att bolaget och myndigheten tills vidare skall behållas. P.g.a. den framträdande roll verksamheter av myndighetskaraktär för närva- rande spelar i näringslivsbiståndet förordar jag dock en annorlunda fördel- ning av personalresursema mellan bolaget och myndigheten. Jag ser det som angeläget att en tillräcklig kompetens att utföra främjandeverksamheten be- hålls inom myndigheten. Detta medför att merparten av personalen anställs i myndigheten

Bolagets verksamhetsområde bör inledningsvis begränsas till att omfatta enbart riskkapitalplaccringar. En strävan skall dock vara att till bolaget suc- cessivt överföra sådana arbetsuppgifter som p.g.a. sin affärsmässiga karak- tär lämpligen utförcs i bolagsform. 190

Mitt förslag är att den personal som idag är direkt sysselsatt med riskkapi- Prop. 1992/931100 talsatsningar anställs i bolaget medan övrig personal behålls i myndigheten. Bilaga 4 Fördelen med en sådan organisatorisk lösning är att rollfördelningen mellan riskkapital- och främjandeverksamhet tydliggörs. Bolaget och myndigheten får separata styrelser och verkställande ledningar. Myndighetschefen förut- sätts bli styrelseordförande i bolaget varigenom det nära samarbetet mellan verksamheterna kan fortsätta. Den exakta fördelningen av personalresur- serna mellan bolaget och myndigheten får avgöras av SWEDECORP. För att bibehålla uppnådda effektivitets- och samordningsvinster i det samlade näringslivsbiståndet föreslårjag att bolaget och myndigheten också fortsätt- ningsvis delar lokaler och tillämpar gemensamma administrativa rutiner. Bo- laget kan därigenom, mot ersättning, utnyttja vissa administrativa och andra stödfunktioner hos myndigheten. Omorganisationen bör genomföras den 1 juli 1993 eller vid den tidpunkt snarast därefter som av praktiska skäl be- döms mest lämplig.

Jag föreslår att SWEDECORP för budgetåret 1993/94 anvisas 36 441 000 kronor för täckande av förvaltningskostnader. I beloppet ingår en engångs- anvisning om 300 000 kronor för'kompetensutveckling.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (S WEDECORP) för budgetåret "1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 36 441 000 kr.

D. Information om Sverige i utlandet

D 1. Svenska institutet

1991/92 Utgift 63 115 631 Reservation ] 809 049 1992/93 Anslag 65 797 000 1993/94 Förslag 63 083 000

Medel till Svenska institutet är budgeterade inkl. mervärdesskatt.

Anslaget har minskats med 6,45 miljoner kronor till följd av besparingar i de statliga utgifterna. I denna summa ingår det sparbeting för budgetåret 1993/94 som min företrädare redovisade i 1991 års kompletteringsproposi- tion (prop. 1990/91:150 del II bil. 1:2, bet. 1990/91:FiU37, rskr. 1990/91:390) med anledning av förslagen till omställning och minskning av den statliga administrationen.

Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse med uppgift att främja kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder, att förmedla kunskaper om det svenska samhället och dess kulturliv genom informationsverksamhet i utlandet samt att svara för verksamheten vid det svenska kulturhuset i Paris, Centre Culture] Suédois (CCS).

Institutet bidrar till informationen om det svenska samhället genom pub- 1.91

Iikationer, filmer och utsti'illningar samt genom dokumentationstjänst och Prop. 1992/932100 besöksservice i Sverige. Kulturutbytet främjas genom publikationer, filmvis- Bilaga 4 ningar, utställningar, seminarier, personutbyte, litteraturstöd och stöd till svenska kulturinstitutioners uppträdande- utomlands. Studier och forskning stöds genom-stipendier, personutbyte, kurser och konferenser samt bidrag till undervisning i svenska vid utländska läroanstalter. Informationscentrct National Academic Mobility Information Centre (NAMIC) som inrättades år 1990, ger information om studieri Sverige och studier i utlandet. Institutet får inom sitt verksamhetsområde mot ersättning utföra uppdrag och tillhan- dahålla produkter och tjänster. Institutet har fått ansvar för program som syftar till att öka kontakterna mellan det svenska samhället och länderna i Central- och Östeuropa respektive tredje världen genom person- och erfa- renhetsutbyte samt kulturutbyte.

Anslag 1992/93 Beräknad ändring

1993/94

Föredraganden Förvaltningskostnader 56 713 000 —3 111 000 (därav lönekostnader) 20 936 000 0 Lokalkostnader 9 ()84 000 + 397 000 Summa 65 797 000 — 2 714 000

Svenska institutet har inför treårsperioden 1993/94 1995/96 lämnat en fördjupad anslagsframställning. Institutet redovisar resultatanalyser för re- dovisningsperioden 1987/88 — 1991/92 för olika vcrksamhetsprogram i form av produktionskostnader. distribution efter geografiska områden, stipendie- månader, projektbidrag fördelade på olika ämnesområden, gåvoprenumera- tioner, deltagare i sommarkurser i svenska i Sverige m.m. Man framhåller svårigheterna för en informationsinstitution att mäta resultat och effekter av olika insatser utöver rena produktions- och distributionssiffror. Mer långsik- tiga effekter som kunskapsöverföring och attitydförändringar är betydligt svårare att mäta. I ett försök att ändå nå längre i utvärderingen av insatserna har institutet låtit göra ett tiotal undersökningar och enkäter för att därige- nom komma åt de kvalitativa aspekterna på flera delområden.

Svenska institutet anger som viktiga utvecklingstendenser under den se- naste femårsperioden bl.a. följande:

— institutets utbud av tjänster har ökat mycket kraftigt under perioden — institutets särskilda anslag för specialdestinerade ändamål, uppdragsmo- del och externa intäkter har expanderat kraftigt i förhållande till den re- guljära budgeten de två senaste åren har inneburit en stark tyngdpunktsförskjutning i verk- samheten mot Central- och Östeuropa, med särskild betoning av samar- betet med Baltikum ivästvärlden har Västeuropa prioriterats i förhållande till Nordamerika — institutet har fått nya medel för att stödja forskningens internationalise-

. . o .. .. -- '? ring och forskningsutbyte med saval Vast- som Osteuropa 19"

— institutet har upprättat ett särskilt informationscentrum för utbildning Prop. 1992/932100 och forskning, National Academic Mobility Information Centre (NA- Bilaga 4 MIC) — institutet fick under budgetåret 1990/91 överta det operativa ansvaret från Utrikesdepartementet av samarbetet med utlandsmyndigheterna i informations- och kulturutbytesfrågor institutet fick en ny kansliorganisation den 1 oktober 1990 — en kraftig utbyggnad av ADB—stödet har ägt rum i form av investeringar i teknisk utrustning, programvara och utbildning. ":

Svenska institutet prioriterar bl.a. följande områden i den framtida verksam- heten:

— ökad kulturell närvaro i Europa genom stöd till bl.a. kontaktresor och inbjudningar samt satsningar på några större projekt som en utställning i Grand Palais i Paris våren 1994 om de svensk-franska relationerna på 1700-talet kunskapsöverföring till Central- och Östeuropa genom stipendievistelser i Sverige, sommarkurser, konferensdeltagande och undervisning av svenska lärare och forskare utomlands — en särskild satsning på svenskundervisningi Central- och Östeuropa med prioritet för Baltikum — förnyade strävanden i syfte att öka samverkan och samproduktionen med andra aktörer inom Sverige-informationen, i första hand Exportrådet och de nya turistorganen Styrelsen för Sverigebilden och Swedish Travel and Tourism Council/Next Stop Sweden utvecklingen av dialogen med utlandsmyndigheterna

inom Sverige-informationen läggs tyngdpunkten på trycksaker, personut- byte och seminarier

— ökat utnyttjande av datateknik för att kunna ge snabbare service — förstärkt information om studier i Sverige till utländska målgrupper via NAMIC

mer enhetliga och flexibla stipendieprogram ökad ansträngning att aktivt marknadsföra institutets utbud av böcker, videokassetter m.m. om Sverige.

Föredragandens överväganden

Hänvisningar till PS24

Sammanfattning

Övergripande mål

De övergripande målen för Svenska institutets verksamhet, fastställdai insti- tutets stadgar, är att genom informationsverksamhet sprida kännedom i ut- landet om svenskt samhälls- och kulturliv, att främja kultur- och erfarenhets- utbyte mellan Sverige och andra länder, att främja utbyte inom utbildning och forskning mellan Sverige och utlandet samt att stödja svenskundervis- ningen i andra länder. 193

De genomgripande förz'indringarna i Europa och särskilt i vårt närområde Prop. 1992/93:100 fortsätter att prägla utvecklingen. Institutets verksamhet under den kom— Bilaga 4 mande treårsperioden kommer i stor utsträckning att präglas av de två hu- vudlinjerna i utvecklingen, nämligen integrationen i Västeuropa och den po- litiska och ekonomiska omvandlingen av Central- och Östeuropa, särskilt Östersjö-området. Informations- och kulturprojekt blir av stor betydelse i Västeuropa, inte minst i ljuset av Sveriges ansökan om medlemskap i EG. Samtidigt anserjag att särskilda insatser för Central- och Östeuropa fortsatt skall göras under perioden. "

Jag förordar att denna huvudinriktning av Svenska institutets verksamhet läggs till grund för arbetet under den kommande treårsperioden.

Kraven på nya sparbetingjämsides med de krav som utvecklingen i om- världen ställer på verksamheten bör mötas med fortsatta rationaliseringar/ nedskärningar, en fortsatt hög satsning på ADB-stödet, och på utbyggnad av personalens kompetens samt förnyade ansträngningar att öka de externa intäkterna.

Resultatbedömning

Av Svenska institutets resultatanalys framgår att den gångna femårsperiodcn har präglats av allt knappare personalresurser, kraftigt ökad omslutning och nya arbetsuppgifter. ADB-uppbyggnaden har foreerats och lagt grunden till ökad effektivitet och snabbhet i informationsflödet.

Min sammantagna bedömning är att institutet under de senaste fem åren har utnyttjat sina resurser väl och att institutet haft förmåga att framgångs- rikt initiera en nödvändig anpassning till omvärlden, bl.a. genom organisa- tionsförändringar och uppbyggnad av ADB-stöd, vilket medger ökad flexi- bilitet i verksamheten. Svenska institutet bör därmed stå väl rustat att möta de sannolikt allt större krav som kommer att ställas under den kommande treårsperioden i fråga om bl.a. ökad samverkan med andra institutioner/ företag.

Då Svenska institutet i likhet med andra institutioner på informationsom- rådet saknar mera konkreta och lättanvända resultatmått för verksamheten, utöver rena produktions- och distributionsmått, har de enkäter och under- sökningar som institutet företagit under de senaste åren visat sig vara värde- fulla instrument för bedömning av värdet av och kvaliteten på enskilda akti- VitetCr/tjänster samt renodling av utbudet av det stora antalet tjänster man erbjuder.

Mål för budgetåret 1993/94

Svenska institutet intar en unik ställning genom att ensamt svara för stora delar av Sverige-informationen till utlandet. Institutets ställning gör att man har goda skäl att ställa höga krav på dess verksamhet. Kvalitetskriteriet blir därför av avgörande betydelse vid en bedömning av institutets tjänster och produkter. Den accelererande politiska utvecklingen i omvärlden de senaste åren har inneburit att tyngdpunkten i institutets arbete kommit att förskjutas mot 194

Central- och Östeuropa. Samtidigt har Västeuropa i ljuset av Sveriges med- Prop. 1992/93:100 Iemskapsansökan i EG kommit i fokus. Bilaga 4

Svenska institutet fick budgetåret 1990/91 överta det operativa ansvaret från Utrikesdepartementets informationsbyrå för samarbetet med utlands- myndigheterna i frågor som rör informations- och kulturutbytet med ut- landet. Jag är dock inte beredd att tillmötesgå institutets förslag att låta detta överta även huvudansvaret för ovannämnda utbyte, dvs. i realiteten budget- ansvaret.

Jag noterar med tillfredsställelse institutets beredvillighet att öka sin sam- verkan och samproduktion med andra institutioner/ företag. Det finns kon- kreta exempel i fråga om bl.a. ekonomi och turism, därjag tror att ett ökat samarbete på informationsområdet skulle kunna ge goda resultat till en rim- lig samlad kostnad. Inte minst torde detta gälla inom turismen, där de nyli- gen bildade turistorganen Styrelsen för Sverigebildcn och Swedish Travel and Tourism Council/Next Stop Sweden kan bli viktiga samarbetspartncrs för institutet.

Genom informationscentrct National Academic Mobility Information Centre (NAMIC) har institutet fått en viktig uppgift vad gäller spridandet av information om studier i Sverige och om studier i utlandet. Arbetsfördel- ningen mellan institutet, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Verket för högskoleservice (VHS) är dock något oklar. Utbildningsdepartementet har därför tillsatt en utredning inom departementet för att se över organisa- tionen för vissa internationella uppgifter inom utbildningsområdet och be- handla bl.a. det nämnda problemet.

På det allmänkulturella området fullgör Svenska institutet en viktig funk- tion som centralt service- och samordningsorgan för det svenska kulturlivets utlandskontakter.

Jag välkomnar institutets ansträngningar att öka de externa intäkterna ge- nom bl.a. en aktiv marknadsföring av institutets produkter i form av böcker, videokassetter m.m. samt upprustning av Sverigebokhandeln.

Slutsatser

Övergripande mål för den verksamhet som Svenska institutet ansvarar för skall, i enlighet med institutets stadga, vara att genom informationsverksam- het sprida kännedom i utlandet om svenskt samhälls- och kulturliv, att främja kultur— och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och andra länder, att främja utbyte inom utbildning och forskning mellan Sverige och utlandet samt att stödja svenskundervisningen i andra länder.

I ljuset av de senaste årens dramatiska händelseutvcckling i Europa är det naturligt att Svenska institutet prioriterar detta område. Sveriges ansökan om medlemskap i EG gör det särskilt angeläget att öka informationsinsat- serna om Sverige i Västeuropa. Utvecklingen i Central- och Östeuropa krä- Ver fortsatt prioritet för detta område.

Anslaget för budgetåret 1993/94 har beräknats utifrån följande utgångs- punkter.

Till följd av det statsfinansiella läget bör en ytterligare neddragning av in- stitutets resurser ske med 5 miljoner kronor. I detta ingår ett rationalisc- 195

Bilaga 4

ringsuttag på 1,5 %. Härtill kommer ett kvarvarande sparbeting för 1993/94 på,l,45 miljoner kronor avseende treårsperioden 1991/92—1993/94.

Pris- och löneomräkningen för budgetåret 1993/94 uppgår till 3 736 000 kr. Anslaget har därmed beräknats till 63 083 000 kr efter avdrag för sparbeting på tillsammans 6,45 miljoner kronor.

Anslaget för Svenska institutet har budgeterats utan hänsyn till de tek- niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne- kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete- ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare. denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Svenska institutets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade rikt- linjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

I syfte att skapa större klarhet i fråga om Svenska institutets framtida ar- betsuppgifter och institutets samverkan med andra institutioner/företag av- serjag låta utreda vissa aspekter av Sverige-informationen som berör institu- tet och hur denna bör utformas för att effektivt kunna motsvara tidens krav. I awaktan på denna översyn bör Svenska institutets verksamhet endast prö- vas i ett ettårsperspektiv.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att de övergripande målen för verksamheten inom Svenska institutets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 2. till Svenska institutet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reserva- tionsanslag på 63 083 000 kr.

D 2. Radioprogramverksamhet för utlandet

1991/92 Utgift 61 671 250 Reservation 19 481 290 1992/93 Anslag 60 809 000 1993/94 Förslag 51 363 000

Medel till Radioprogramverksamhet för utlandet är budgeterade inkl. mer- värdesskatt.

En minskning av anslaget har skett med 15 miljoner kronor till följd av besparingar i de statliga utgifterna.

Radio Sweden är den enhet inom Sveriges Radio AB som svarar för radio- programverksamheten för utlandet. Radio Sweden skall enligt avtalet mel- lan staten och Sveriges Radio AB sända ljudradioprogram avsedda för mot- tagning i utlandet. Programmen Skall ge dels svenskar som befinner sig utomlands, dels utländsk publik möjlighet att få information om och upp- rätthålla kontakt med Sverige. Radio Swedens sändningar sker för närva- rande på åtta språk (svenska, engelska, tyska, franska, spanska, ryska, est- niska och lettiska) och riktar sig till alla världsdelar.

1.96

Prop. 1992/93:100 Anslag 1992/93I Beräknad ändring Bilaga 4 1993/94z

Föredraganden

Radio Swedens verksamhet 60 809 000 varav engångsanvisning 6 500 000

Summa 54 309 000 —2 946 0003

' Avser kalenderåret 1993 2 Avser kalenderåret 1994. För Sveriges Radio—koncernen sammanfaller räkenskapsår med kalenderår 3 Varav engångsanvisning + 9 700 000 kr, besparing 15 000 000 kr samt pris- och löneuppräkning + 2 354 000 kr

Sveriges Radio AB och Svensk Rundradio AB*

Sveriges Radio AB begär för kalenderåret 1994 att anslaget för Radio Swe- dens verksamhct tilldelas 36 528 000 kr i 1991 års prisnivå avsett att täcka kostnader för programverksamheten samt ett icke närmare angivet belopp i 1991 års prisnivå för programinsamling och programutsändning samt att medlen värdesäkras genom ett pris- och löneindex.

Svensk Rundradio AB begär 9,7 miljoner kronor att användas för kapital- kostnader i samband med inköp av tre nya sändare, som enligt riksdagens beslut (prop. 1989/90:100 bil. 5, bet. 1989/902UU14, rskr. 1989/90:191 och prop. 1991/92:100 bil. 4, bet. 1991/92:UU14, rskr. 1991/92:170) skall installe- ras under åren 1991—1994.

Svensk Rundradio AB har vidare redovisat en plan för täckning av de år- liga kapitalkostnaderna för utbytet av kortvågssändare inom ramen för de av riksdagen beslutade riktlinjerna. Planen bör nu förlängas med ett år, till år 2003, som en direkt följd av avskrivningstidernas längd.

De begärda ökningarna i förhållande till kalenderåret 1993 avser följande.

Sveriges Radio AB

1. Kompensation för kostnadsökningar 1992 1 400 000 2. Kompensation för kostnadsökningar 1993 1 700 000 Svensk Rundradio AB Kapitalkostnader i samband med 9 700 000] sändarbyte m.m.

] Engångsanvisning

* Riksdagen har beslutat (prop. 1991/92:140, bet. 1991/92zKrU28, rskr. 1991/92:329) att de två radiobolagen, Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Riksradio AB den 1januari 1993 skall gå samman till ett företag med namnet Sveriges Radio AB. I riksdagens beslut ingår även att upprätta ett självständigt bolag för insamling och distribution av TV- och radioprogram, Svensk Rundradio AB, som trädde i funk- tion dcn ljuli 1992 och som utför uppgifter som tidigare tillhandahölls av Televerket Radio. 197

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:10() Riksdagen beslöt så sent som våren 1991 att Radio Sweden skulle anvisas Bilaga 4 medel över ett reservationsanslag med sedvanlig pris— och löneomräkning. Jag är därför inte beredd att tillmötesgå Sveriges Radios begäran om en åter— gång till ett reservationsanslag med indexreglering. Förslaget till kostnads— kompensation för åren 1993 och 1994 kan jag därför inte heller biträda.

Nuvarande avtal mellan staten och Sveriges Radio-koncernens olika före- tag löper ut den 31 december 1992. Genom riksdagens beslut om radio- och TV-frågor våren 1992 (prop. 1991/92:140, bet. 1991/921KrU28, rskr. 1991/92:329) har fastställts riktlinjer för Sveriges Radio-koncernens upp- drag, organisation och finansiering under en ny avtalsperiod omfattande åren 1993—1996. Vid samma tillfälle beslöt riksdagen även om särskilda rikt- linjer för Radio Swedens verksamhet som ingår i det avtal som nyss slutits mellan staten och Sveriges Radio AB. I propositionen behandlas även bil- dandet av ett särskilt statligt bolag för insamling och utsändning av program för radio och TV. Det nya självständiga bolag som bildats för detta ändamål, Svensk Rundradio AB, trädde i funktion den 1 juli 1.992.

Radio Sweden sänder för närvarande program på åtta språk och har under år 1992 med framgång börjat sända program via satellit i Europa. Jag har särskilt uppskattat Radio Swedens höga sändningsberedskap i Östersjö-om- rådet. .

De besparingskrav som nu gäller beträffande statens utgifter gör det dock nödvändigt att krympa verksamheten vid Radio Sweden från och med kalen- deråret 1994. Sparbetinget för budgetåret 1993/94 (kalenderåret 1994) har fastställts till 15 miljoner kronor. I detta ingår ett rationaliseringsuttag på 1,5 %.

Jag bedömer att den ovannämnda minskningen av anslaget inte kan ske utan att förmågan att producera egna program kommer att påverkas.

Jag anser att en huvuduppgift för Radio Swedens sändningar till utlandet är att snabbt förmedla nyheter samt information om kultur— och samhällsliv på svenska till i första hand svenskar i utlandet. Sedan sändningarna till ut- landet inleddes har utbudet i Sveriges Radios sändningar förändrats. Bred— den och kvaliteten i Sveriges Radios rikssändningar medför att vidareutsänd- ning eller samsändning av dessa kan utgöra den helt dominerande delen av Radio Swedens sändningar på svenska.

Vad beträffar sändningarna på utländska språk har den snabba utveck- lingen på etermediaområdet i världen i stort och i än högre grad i Europa, under de senaste åren medfört förändrade förutsättningar. Kortvågssänd- ningar med nyheter och information från Sverige har i detta perspektiv blivit mindre attraktiva. Detta medför att det enligt min mening kan vara möjligt att aweckla sändningarna på ett eller flera språk.

Jag vill dock framhålla den viktiga roll som Radio Sweden kan spela i vårt närområde inte minst genom möjligheten att nå potentiellt stora lyssnar- skaror kring Östersjön. I detta närområde kan även förväntas finnas ett in- tresse hos en mera betydande del av allmänheten för nyheter och informa- tion från Sverige.

Det nya företaget Svensk Rundradio AB, som tillhandahåller de tjänster 198

som tidigare erhållits från Televerket Radio, och som trädde i funktion den Prop. 1992/932100 1juli 1992, har för budgetåret 1993/94 (l994) begärt 9,7 miljoner kronor för Bilaga 4 kapitalkostnader i samband med investering i nya kortvågssändare i enlighet med riksdagens tidigare beslut (prop. 1989/90:100 bil. 5, bet. 1989/90:UU14, rskr. 1989/90:19!) för att ersätta kortvågssändaren i Karlsborg och de två kortvågssändarna i Hörby under tiden 1991—1994. De tre nya sändarna kom- mer samtliga att placeras i Hörby.

Jag förordar att Svensk Rundradio AB beviljas det begärda beloppet på 9,7 miljoner kronor för utbyte av kortvågssändare.

Jag förordar också att den av Svensk Rundradio AB föreslagna investe- ringsplanen fastställs. För perioden 1995—2003 har kapitalkostnaderna be- räknats till följande belopp.

Kalenderår 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Kapital- kostnad 10,1 9,5 8,8 8,2 7,6 6,9 6,3 5,7 3,8

Under år 1995 tillkommer ett belopp, preliminärt beräknat till 2 miljoner kronor, för destruktion av miljögiftet PCB i samband med skrotningen av de uttjänta kortvågssändarna i slutet av 1994.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. fastställa den plan för kapitalkostnader under åren 1995—2003 som jag har förordat, 2. till Radioprogramverksamhet för utlandet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 51 363 000 kr.

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet

1991/92 Utgift 15 982 477 Reservation 1 605 192 1992/93 Anslag 1.6 754 000 1993/94 Förslag 14 254 000

Anslaget har minskats med 2 500 000 kr till följd av besparingar i de statliga utgifterna.

Från anslaget finansieras sådant informations- och erfarenhetsutbyte som samordnas av Utrikesdepartementets press- och informationscnhet samt bi- drag till Svensk-internationella Pressbyrån (SIP) och Ingenjörsvetenskaps- akademien (IVA).

__.. Prop. 1992/93:100 Anslag 1992/93 Beräknad ändring Bilaga 4 1993/94

Föredraganden

Samordnad informations- 12 614 000 + 500 000 verksamhet

Bidrag till Svensk- 2 525 000 —2 525 000 internationella Pressbyrån Bidrag till ingenjörs- 1 615 000 '— 475 000 vetenskapsakademien

Summa 16 754 000 —2 500 000

Från anslaget finansieras informationsinsatser och kulturutbyte via de svenska utlandsmyndigheterna. Medlen kan användas för stöd till informa- tions- och kulturinsatser, personutbyte, lokala kostnader i samband med se- minarier, film- och utställningsverksamhet m.m., utländska journalistbesök och andra lokala Sverige-relaterade projekt samt tidskriftsstöd. Medel ställs även till Svenska institutets förfogande för särskilda uppdrag av intresse för Utrikesdepartementet. Departementets press- och informationsenhet svarar härutöver för information i utrikespolitiska frågor genom trycksaker, före- drag m.m.

Svensk-internationella Pressbyrån (SlP) distribuerar nyhetsbulletincr till ca 7 000 mottagare inom massmediasektorn i 150 länder. Bulletinerna inne- håller dels nyheter inom de industriella, tekniska och vetenskapliga sekto- rerna i Sverige, dels nyheter om svenska politiska, samhälleliga och ekono- miska frågor. Vidare produceras särskilt material på engelska och tyska för specialiserad fackpress, forskningsinstitutioner, branschföreningar etc. SIP begär för budgetåret 1993/94 ett bidrag på 2 765 000 kr.

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) begär ett bidrag på 2 045 000 kr för avtalsbundet tekniskt-vetenskapligt samarbete, främst forskarutbyte, mellan IVA och teknisk-vetenskapliga organisationer i Östeuropa och Kina. Utbytet syftar bl.a. till att initiera direkt och långsiktigt samarbete mellan berörda forskare och institutioner. Avtalet med Ryssland administreras ge- mensamt av IVA och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Föredragandens överväganden

Det råder bred enighet om behovet av intensifierade kontakter med hela Europa. Informationsverksamhet och kulturutbyte har därvid en väsentlig roll att spela. Jag förordar att särskilda insatser i Europa prioriteras, såsom person- ochjournalistinbjudningar, seminarier samt kulturutbyte. De bespa- ringskrav som ställts gör det dock nödvändigt att dra in bidraget till SlP. Bi- draget till IVA minskas med drygt en fjärdedel för att göra det möjligt att bibehålla en hög informationsbcredskap i den samordnade informations— verksamheten.

Hemställan Prop. 1992/932100 Bilaga 4 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Övrig infannation om Sverige i utlandet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 14 254 000 kr.

E. Utrikeshandel och exportfrämjande

E 1. Kommerskollegium

1991/92 Utgift 52 985 347 1992/93 Anslag 51 647 000 1993/94 Förslag 48 471 000

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand- lägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa frågor i sam- band med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. Kollegiets general- direktör är chef för myndigheten och ordförande i dess styrelse. Kommers- kollegium har ca 120 anställda.

Det övergripande målet för Kommerskollegiets handelspolitiska verksam- het är att med frihandel som grundprincip bidra till att Sveriges intressen i handeln med omvärlden tas till vara. På det handelspolitiska området är det kollegiets uppgift dels att tillhandahålla utredningar och underlag för rege- ringens ställningstaganden, dels att utföra vissa myndighetsfunktioner. På det näringsrättsliga området är det kollegiets uppgift att inom sitt ansvars- område medverka till att utbyte av varor och tjänster sker i enlighet med allmänna intressen.

Inkomster vid Kommerskollegium, som redovisas på statsbudgetens in- komstsida under inkomsttitel, beräknas till sammanlagt ca 5 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 (1991/92 ca 5 miljoner kronor).

Kommerskollegium har i sin årsredovisning givit en samlad bild av verk- samhetens resultat. Redovisningen utgår ifrån verksamhetens funktionsin- delning och anslagsförbrukningen för resp. funktion. Resultatredovisningen indikerar att uppställda mål och delmål har uppnåtts. För den näringsrätts- liga verksamheten redovisas olika prestationer, vilket kan möjliggöra ut- vecklandet av mått för produktivitet.

Av den ekonomiska översikten kan utläsas att de från regleringsfunktio- nen frigjorda resurserna under budgetåret 1991/92 har förts till prioriterade områden samt att tidigare anslagssparande (ca 2 miljoner kronor) har än- vänts för ADB-satsningar.

RRV:s revisionsberättelse, ivilken granskningen av resultatredovisningen har begränsats till en bedömning av fullständighet och dokumentation, inne- håller inga invändningar.

Kommerskollegium har inför budgetåret 1993/94 lämnat enförenklad an- slagsfmmställning. Inga förändringar föreslås i förhållande till den treårsram som har beslutats för kollegiets verksamhet under perioden 1991/92-1993/94.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93.100 Bilaga 4

.S'ammanjhttning Övergripande mål

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-1993/94 bör ligga fast. Regeringen har den 25 juni 1992 beslutat att de riktlin- jer och övergripandc mål som gäller för perioden skall utsträckas till att omfatta även budgetåret 1994/95. Resurser: Ramanslag 1993/94 48 471 000 kr

Planeringsram: 1993/94 1994/95 48 471 000 kr 48 471 000 kr

Övrigt:

Föreslagct ramanslag för budgetåret 1993/94 har beräknats med ut- gångspunkten att anslaget bör reduceras med 5 miljoner kronor som en de] av beslutade besparingar under tredje huvudtiteln.

Anslaget har också reducerats med sammanlagt 864 000 kr, vilket motsvarar lönekostnaden för två tjänster som har flyttats från kolle- giet till Utrikesdepartementets handelsavdelning.

Anslaget har pris- och löneomräknats med 2 121 000 kr. Dessutom har 567 000 kr förts från anslaget E 2. Exportfrämjande verksamhet för de uppgifter som läggs på kollegiet i samband med nedläggning av Handelsprocedurrådet. Jag redovisar denna fråga närmare i det föl- jande.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett för- slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt pre- senterat den modell som bör tillämpas. Kommerskollegium kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Kollegiet kom- mer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under anslaget kommer att föras till detta konto.

Resultatbedömning

Kollegiets årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och prioriteringar som har fastlagts av statsmakterna. Verksamhetens ekonomiska resultat visar att kollegiet har bedrivit verk- samheten i enlighet med de förutsättningar som gavs inför budgetåret 1991/92. Ramanslagct och dess konstruktion förefaller ha en gynnsam effekt och ett medvetet anslagssparande har möjliggjort planerade ADB-sats- ningar. Jag kan också konstatera att RRV inte har haft några invändningar i revi- sionsberättelsen avseende Kommerskollegium. 202

Slutsatser Prop. 1992/93:100 Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 Bilaga 4 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Jag anser så- lunda att vadjag anförde förra året om prioriteringar i kollegiets verksamhet alltjämt äger giltighet tillämpningen av EES-avtalet, utvecklingen av den inre marknaden, stöd i medlcmskapsförhandlingarna, utvecklingen av EG:s handelspolitik, samarbetet och utvecklingen inom EFTA, EFTA:s relationer till tredje land samt frågor rörande GATT och det multilaterala handelssys- temets utveckling och framtid. På alla dessa områden spelar kollegiet en cen- tral roll vad gäller kontinuitet och expertis. Detta gäller också de mer tradi- tionella myndighetsuppgifterna på det handelspolitiska området, såsom marknadsstörningsärenden och vissa tullfrågor.

] 1992 års budgetproposition gjordejag bedömningen att kollegiet borde renodlas som handelspolitisk myndighet. Jag framhöll vidare att arbetsfor- merna och arbetsfördelningen mellan kollegiet och Utrikesdepartementets handelsavdelning borde ses över. Jag konstaterade också att kollegiets roll och ställning i hög grad skulle komma att förändras vid ett medlemskap i EG och att jag avsåg återkomma till denna fråga inför kommande budgetpropo- sitioner.

Möjligheterna att överföra de uppgifter som Kommerskollegium nu har på det näringsrättsliga området till andra instanser har övervägts under vå- ren 1992. De uppgifter som avses är bl.a. auktorisation av revisorer, tolkar och översättare, administration av resegarantilagen samt olika tillstånds- och dispensfrågor enligt aktiebolagslagen. Härvid konstaterades att översynsar- bete pågår på flera av de berörda områdena. Av särskild betydelse i samman- hanget är den översyn av revisorsreglerna, som avses vara slutförd somma- ren 1993.

Min slutsats i denna situation var att det var olämpligt att då genomföra någon förändring vad gäller kollegiets näringsrättsliga verksamhet. Samti- digt anserjag fortfarande att det är önskvärt att kollegiet renodlas som han- delspolitisk myndighet. Jag avser tillsätta en intern utredare, som får i upp- drag att i samråd med berörda departement och myndigheter presentera för- slag med den innebörden.

] överensstämmelse med bedömningen som gjordes i förra årets budget- proposition har Kommerskollegiets roll när det gäller att förbereda bilate- rala handels- och samarbetsförhandlingar reducerats och förändrats.

Kollegiet bedriver sedan flera år en omfattande informationsverksamhet på europaområdet. När det gäller regelverket i EES och EG har kollegiet en funktion som central informationspunkt och kunskapsbank för myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Denna verksamhet kommer att ha stor betydelse de närmaste åren när svensk statsfi'irvaltning skall anpassas till det vidgade curopasamarbetet. Det är viktigt att kollegiets aktiviteter på detta område samordnas med andra myndigheter så att onödigt dubbelarbete inte uppkommer.

När det gäller europainformationen till en bredare allmänhet inför folk- omröstningen år 1994 kommer kollegiet att nära samarbeta med den infor— mationsverksamhet som byggts tipp inom regeringskansliets Sekretariat för

Europainformation. lnformationsverksamheten får beteckningen ”Euro— Prop. 1992/931100 painformation” och innefattar uppbyggandet av databaser, telefonsluss och Bilaga 4 ett informationsnätvcrk med folkbibliotek och länsstyrelser. Verksamheten finansieras av Sekretariatet.

Utrikcsdcpartementets handelsavdelning och Kommerskollegium har ett mycket nära samarbete. Betydelsen av informella kontakter har ökat i och med den ökade intensiteten i det handelspolitiska arbetet både vad gäller europafrågorna och multilateralt.

Ett [EG-medlemskap, och därmed en anslutning till en gemensam handels- politik, kommer att få viktiga konsekvenser för den svenska förvaltningens uppgifter på det handelspolitiska området. Förändringar i ansvarsfördel- ningen jämte organisatoriska förändringar kan komma att bli aktuella. ] medlemskapet ingår dels att medverka i och aktivt påverka utformningen av den gemensamma handelspolitiken, dels att svara för verkställigheten av den gemensamma handelspolitiken på det nationella planet.

Enligt min mening är det önskvärt att arbetet med att analysera dessa frå- gor inleds redan nu, så att en ändamålsenlig organisation kan finnas den 1 januari 1995. Analysen bör omfatta bl.a. en granskning av Kommerskolle- giets roll och uppgifter och av relationen mellan Utrikesdepartementets han- delsavdelning och kollegiet. Utredningen bör genomföras internt inom han- delsavdelningen i samråd med Kommerskollegium.

Den besparing som föreslås under anslaget konuner givetvis att innebära en sänkning av ambitionsnivån på vissa områden. Det bör ankomma på kol- legiets ledning att göra erforderliga omprioriteringar. Samtidigt bör ut- rymme finnas för ytterligare rationaliseringar. Verksamheten bör därmed kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt med de resurserjag har beräknat för budgetåret 1993/94.

Anslaget för Kommerskollegium har beräknats utan hänsyn till de tek- niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne— kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetc— ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till kol— legiets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlin- jerna och kan därför avvika från det nu beräknade beloppet.

Handelsprocedurrådet

Statskontorets översyn

Handelsprocedurrådet har sedan det inrättades den 1 juli 1975 (prop.l975:41, bet, 1975:NU17, rskr. 1975:116) drivits gemensamt av svenska staten och näringslivet, fram till den i juli 1990 representerat av Svc- riges Industriförbund. (')verläggningar under våren 1990 ledde fram till ett nytt treårigt avtal, vilket godkändes av Riksdagen (prop. 1989/90:150, bet. 1989/90:NU26, rskr. 1989/902354). På grundval av detta avtal har verksam- heten sedan den ljuli 1990 drivits med tolv huvudmän representerande stat och näringsliv. 204

I-Iandclsprocedurrådet har till uppgift att utarbeta och främja utarbetande Prop. 1992/93:100 av lösningar som innebär förenkling av handelsprocedurcr. Rådet skall ägna Bilaga 4 särskild uppmärksamhet åt frågor som rör elektroniskt datautbyte. Rådet skall vidare särskilt verka för ökad användning av EDI (Electronic Data In- terchangel) i syfte att främja effektiviseringar i företag och myndigheter och i syfte att främja svenskt näringslivs internationella konkurrensförmåga. Vi- dare skall rådet följa och påverka det internationella utvecklingsarbetet på området, främst inom ECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa) och EG/EF'fA. Rådet finansieras via årliga bidrag från de tolv huvudmännen och via intäkter från utförda tjänster. Budgetåret 1991/92 uppgick bidraget över tredje huvudtiteln till 567 000 kr.

Gällande avtal om I-Iandelsprocedurrådet löper ut den 30juni 1993. Regeringen uppdrog i februari 1992 åt Statskontoret att utreda frågan om Handelsprocedurrådets framtida roll, verksamhet, finansiering och huvud- mannaskap. I uppdraget ingick också att lämna förslag angående ansvarsför- delningen för Sveriges medverkan i det internationella arbetet om förenk- lade handelsprocedurer och användning av EDI.

Statskontorets utredning presenterades ijuni 1992.

I utredningen konstateras att det finns en bred uppslutning bakom tanken att staten och näringslivet bör samverka om EDI och handelsprocedurcr men att formerna bör moderniseras. Mot denna bakgrund föreslås att Han- delsprocedurrådet upphör och ersätts med en lösning där ansvaret delas upp mellan frågor om harmonisering av handelsregler i internationella handels- politiska fora och frågor om EDI-användning i Sverige. För det förstnämnda området föreslås att en arbetsgrupp som tar över namnet Handelsprocedur- rådct inrättas vid Utrikesdepartementets handelsavdelning. För det senare området föreslås att det bildas en svensk EDI-förening. Föreningen skulle utgöra en plattform och ett kompetenscentrum med såväl företag, myndig- heter som näringslivets organisationer som medlemmar. Föreningens upp- gift föreslås vara bl.a. att samordna EDI—utvecklingen i Sverige, att stödja och främja utvecklingen av EDI hos medlemmarna, att initiera och stödja nya användargrupper samt att informera om utvecklingen internationellt och i Sverige. Statskontorets utredning har remissbehandlats.

Föredragandens överväganden

Jag konstaterar att det råder bred enighet bland närmast berörda myndighe- ter och näringslivsorganisationer om huvuddragen i Statskontorets förslag. Jag anser också att dessa är väl aWägda även om det på några punkter finns anledning att göra justeringar.

Enligt min mening bör därför det nu gällande avtalet om Handelsproce- durrådct inte förnyas. Det kommer därmed att löpa ut den 30juni 1993.

Istället anserjag att ett kontaktmgan, som tar över namnet Handelspro- cedurrådct, bör upprättas på Kommersktidlcgium. l rådet bör ingå bl.a. re- presentanter för närmast berörda myndigheter, Utrikesdepartementets han- delsavdelning. näringslivets organisationer och för den föreslagna EDI-för- eningen. Rådets uppgift skall vara att fungera som forum för diskussioner och informationsutbytc om det internationella arbetet på handelsprocedur- 205

området. Kommerskollegium får ansvaret för rådets arbete. Kollegiets re- Prop. 1992/932100 surser bör förstärkas för detta ändamål på sätt som jag tidigare har redovi- Bilaga 4 sat.

Jag ställer mig positiv till bildandet av en svensk EDI-förening. En sådan sammanslutning skulle spela en viktig roll i arbetet med att främja EDI-an- vändning i Sverige. Utvecklingen på detta område går mycket snabbt, inves- teringarna är betydande och det är en viktig uppgift både att förse företag med information, idéer och beslutsunderlag samt att främja rationella lös- ningar vad gällcr datakommunikation mellan företag och myndigheter. Jag har med tillfredsställelse erfarit att viktiga steg på vägen mot bildandet av en EDI-förening redan har tagits av ett antal myndigheter och näringslivsorga- nisationer.

Jag anser att Kommerskollegium bör medverka i EDI-föreningen i syfte att tillgodose behovet av informationsflöde och samordning vad gäller det internationella EDI-arbetet. Efter samråd med chefen för Näringsdeparte- mentet vill jag också konstatera att en utökad EDI-anvädning inom svenskt näringsliv är av stor betydelse för de svenska företagens konkurrensförmåga och effektivitet. Det åligger dock, i linje med regeringens generellt inriktade näringspolitik, företagen och deras organisationer att själva göra en priorite- ring mellan insatser för ökad EDI-användning och andra konkurrens- och effektivitetsfrämjande åtgärder. I den mån EDI-främjande projekt faller inom ramen för de uppgifter som givits NUTEK, de regionala utvecklings- fonderna, riskkapitalbolagen samt Industri- och småföretagarfonden finns det anledning för dessa organ att överväga eventuella engagemang.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen 1. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vadjag har anfört om in- rättande av ett kontaktorgan benämnt Handelsprocedurrådet vid Kommerskollegium, 2. föreslår riksdagen att till Kommerskollegium för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 48 471 000 kr.

E 2. Exportfrämjande verksamhet

1991/92 Utgift 274 843 190 Reservation 15 209 267 1992/93 Anslag 219 180 000 1993/94 Förslag 187 563 000

Under detta anslag beräknas medel för exportfrämjandc verksamhet, fram- för allt genom Svcriges exportråd. Vissa medel står också till regeringens dis- position för särskilda insatser på det exportfrämjandc området.

Sveriges exportråd, som bildades år 1972 genom ett avtal mellan staten och Sveriges Allmänna Exportförening, är det centrala serviceorganet för exportfrämjandc åtgärder. Rådets uppgift är att initiera, planera, samordna, marknadsföra och genomföra åtgärder för att främja svensk export. Under 206

anslaget beräknas medel för den exportfrämjande verksamhet som Sveriges Prop. 1992/93:100 exportråd antingen utför själv eller planerar och leder inom handelssekrete- Bilaga 4 rarorganisationen m.m. och inom utrikesrepresentationen. Näringslivet del- tar i verksamhetens finansiering dels genom abonnemangsavgifter, dels ge- nom medverkan i olika exportaktioner, och dels genom betalning för gjorda uppdrag för enskilda företag/uppdragsgivare.

Exportrådets utlandsorganisation består således bl.a. av handelssekrete- rare, framför allt på marknader i Europa, men också på andra marknader. Rådet har vidare slutit samarbetsavtal med vissa handelskammare i ut- landet.

Utrikesrepresentationen är också en viktig del av Exportrådets utlandsor- ganisation. Ett antal ambassader i länder som är speciellt intressanta ur ex- portsynvinkel har särskilda resurser för exportfrämjandc insatser.

Riksdagen har nyligen lagt fast riktlinjer för statens roll i den exportfräm- jande verksamheten vid Sveriges exportråd (prop. 1991/92:108, bet. 1991/922NU23, rskr. 1991/92:227). Staten och Sveriges Allmänna Exportför- ening har undertecknat ett nytt avtal. Bedömningen är att det finns samhälls- ekonomiska motiv för fortsatt statligt stöd till den exportfrämj ande verksam- het som bedrivs genom Sveriges exportråd. De statliga medlen skall i första hand inriktas på upplysnings-, informations- och rådgivningsverksamhet. Övriga aktiviteter bör i princip finansieras genom avgifter från företagen, men statligt stöd kan vara befogat i vissa fall. Det gäller främst insatser för att utveckla exportoerfarna, framför allt mindre och medelstora företags ex- port, insatser för att främja export till svårbearbetade eller avlägsna men 10- vande marknader, samt större manifestationer med inriktning på svenskt nå- ringsliv eller svensk industri efter samråd med Utrikesdepartementet.

Mot bakgrund av bl.a. det mer preciserade statliga uppdraget till Export- rådet har förutskickats att anslaget till exportfrämjandet i fast penningvärde bör halveras under en treårsperiod med början budgetåret 1992/93.

Sveriges exportråd

Sveriges exportråd har mot bakgrund av Riksdagens ställningstagande våren 1992 lämnat en kortfattad anslagsframställning för budgetåret 1993/94. Bud- getförslaget är baserat på sedvanlig prisomräkning av innevarande års anslag samt på en neddragningi enlighet med det nämnda ställningstagandet. Dess- utom begär Exportrådet ett engångsanslag på 32,6 miljoner kronor för att täcka vissa omstruktureringskostnadcr. Det gäller kostnader för bl.a. av- veckling av statliga uppdrag, aweckling i samband med ändring av utlands- organisationen, och utbildning av personal till säljare av exportfrämjandc konsulttjänster. Budgetförslaget för budgetåret 1993/94 uppgår därmed till 193 442 000 kr.

Föredragandens överväganden

Genom riksdagens beslut är 1992 har grunden lagts för ett fortsatt engage- mang från statens sida i Sveriges exportråd. Samtidigt har statsmakternas syn på inriktningen av Exportrådets verksamhet preciserats och en avsevärd 207 neddragning förutskickats av det statliga anslaget.

lnom Exportrådet har ett målmedvetet arbete inletts med att anpassa Prop. 1992/93: [00 verksamheten och organisationen till de nya förutsz'ittningarna. Ett omfat- Bilaga 4 tande besparingsarbete har givit viktiga resultat och antalet anställda har re- ducerats. Utlandsorganisationen har bantats bl.a. i USA och i Tyskland. I Storbritannien och också på andra håll planeras ett utökat och värdefullt samarbete med handelskammare. I Sverige har ett utökat samarbete etable- rats mcd vissa handelskammare och med regionala utvecklingsfonder.

Jag är medveten om att nedskärningen av statsanslaget som har påbörjats under innevarande budgetår innebär stora påfrestningar på Exportrådet och att anpassningen till en ny anslagsnivå innebär att vissa avvecklingskostnader uppstår. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget saknas emellertid möjlig- het att medge ett extra anslag för omstruktureringskostnader på det sätt som Exportrådet har begärt.

chskärningen av anslaget förväntas fortsätta även budgetåret l994/95 i enlighet med stz'illningstagandet våren 1992.

Enligt min mening gör de kommande anslagsnedskärningarna att Export- rådets två huvudmän bör fördjupa sin diskussion om Exportrådets uppgifter, verksamhet och prioriteringar på längre sikt. Jag noterar att en sådan diskus- sion har inletts i det särskilda forum för diskussioner mellan huvudmännen i övergripande exportrådsfrågor som har inrättats på Exportföreningen ini- tiativ.

Jag beräknar behovet av anslagsmedel till exportfrämjandc åtgärder inom Sveriges exportråd till totalt 162 000 000 kr budgetåret 1993/94. Hänsyn har därvid tagits till dels viss prisomräkning, dels neddragning i enlighet med vad som förutskickades våren 1992.

Jag har också beräknat vissa medel till regeringens disposition för sär- skilda exportfrämjande insatser av olika slag, exempelvis medverkan i inter- nationella utställningar. Vidare har medel här beräknats för att täcka kostna- derna för att infria tidigare gjorda åtaganden om stöd till svensk projektex- port och konsultstöd. Dessa garantiverksamheter upphörde den 1 juli 1992 men åtaganden ligger kvar under flera år. Jag beräknar ett medelsbehov om totalt 25 563 000 kr för dessa åtgärder. Hänsyn har tagits till viss prisomräk- ning samt till en neddragning av anslaget i enlighet med vad som beslutades våren 1992. Därutöver kan tillgängliga reservationsmcdel under anslaget också användas för konkreta insatser efter särskild prövning av regeringen.

För budgetåret 1993/94 beräknar jag ett medelsbehov om totalt 187 563 000 kr.

Anslag Beräknad Förslag B'lz & 4 1992/93 ändring 1993/94 1 lg 1993/94 1. Exportfrämjande åtgärder anslag 190 000 000 —28 000 000 162 000 000 övr. intäkter till 150 000 000 —30 000 000 120 000 000 Exportrådet 2. Till regeringens 29 180 000 — 3 617 000 25 563 000 dispositon Summa anslag 219 180 000 —31 617 000 187 563 000 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Exponfrämjande verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 187 563 000 kr.

E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för

skadeersättningar

1991/92 Utgift 881 073 7141 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

1 Hela beloppet hänför sig till utgifter under budgetåret l99l/92. Av detta avser 464 miljoner kronor ersättning till EKN för skuldnedskrivning på Polen. Av tidigare ian- språktagna medel återbetalade EKN 195 000 kr under budgetåret 1991/92.

Exportkreditnämnden (EKN) har till uppgift att genom utfärdande av ga- rantier främja svensk export. EKN:s garanti utgör en försäkring som skyd- dar svenska företag mot vissa förluster vid exportaffärer och i samband med investeringar i utlandet. För garantin betalas en premie som är relaterad till risken. Garantigivningen sker efter beslut av riksdagen våren 1990 inom två system: ett n-system (normalgarantisystem) och ett LT-system (Long Term) i vilket särskild vikt skall läggas vid det svenska samhällsintresset av garanti- givningcn. '

EKN:s skrivelse Om verksamheten m.m.

EKN har med skrivelse den 8 oktober 1992 inkommit med underlag för en bedömning av verksamhetens omfattning och inriktning.

Ramar för EKN-garantier

Den av riksdagen fastställda totala ramen för exportkreditgarantier uppgår till 70 000 miljoner kronor, varav 25 000 miljoner kronor har reserverats för n-garanticr och 45 000 miljoner kronor för LT-garantier. Regeringen har be- slutat att EKN:s garantiåtaganden kan uppgå till 20 000 miljoner kronor för 209

n-garanticr och 40 000 miljoner kronor för LT-garantier. Utöver ram för ex- Prop. 1992/93:10th portkrcditgarantier finns en särskild ram för investeringsgarantier på 2 000 Bilaga 4 miljoner kronor. Ramutnyttjandet uppgick den 30 juni 1992 till ca 14 100 miljoner kronor för n-garantier och ca 22 800 miljoner kronor för LT—garan- tier. EKN föreslår oförändrade ramar från riksdag och regering för export- krcditgarantier och investeringsgarantier.

EKN:s premiesättning och OE CD:s regler

Nämnden pekar på att EKN vid en internationell premiejämförelse vad gäl- ler länder med relativt gynnsam riskbild hör till de billigaste instituten. Be- träffande högriskländer är EKN däremot ett av de institut som tar ut höga premier. EKN är öppen för garantigivning på fler marknader än de flesta andra garantiinstitut. För de sjutton garantiinstitut som undersökts inom OECD:s exportkreditgrupp ligger EKN:s premier strax under genomsnittet. Arbetet i exportkreditgruppen fortsätter i syfte att bl.a. uppnå ökad konkur- rcnsneutralitct ivad avser exportkreditgarantier. Sverige deltar aktivt i detta arbete.

EKN och de! europeiska integrationsarbetet

l skrivelsen till regeringen förs liksom tidigare år en diskussion om de krav på förändringar i EKN:s verksamhet som kan ställas vid en svensk anslutning till EES respektive EG/EU. Statlig verksamhet på exportkreditförsäkrings- området kommer inte att tillåtas konkurrera med privata kreditförsäkrare annat än på jämställda villkor. Detta får konsekvenser för EKN:s korta ga- rantigivning vad gäller kommersiell risktäckning. Inom kort kan EG—riktlin- jcr förväntas i frågan var gränsen bör dras mellan statlig garantiverksamhet och privat kreditförsäkringsverksamhet.

I flertalet EG-länder har statlig medverkan i konkurrensutsatt verksamhet minskats genom bolagisering och/eller privatisering av verksamheten alter- nativt minskad statlig återförsäkring av sådana risker som kan återförsäkras på marknaden. EKN utreder tänkbara åtgärder för att anpassa sin verksam- het till EG-kraven och avser återkomma till regeringen med förslag. Beträf- fande den medellånga och långa icke konkurrensutsatta verksamheten dis- kuteras inom EG en harmonisering av vissa garantivillkor, premiesystem och bedömning av politiska risker. Förslag i dessa frågor från EG kan förväntas under år 1993.

Garantier till utländska företag

EKN föreslår att förordningen om exportkreditgaranti ändras så att nämn- den får bevilja även utländska näringsidkare exportkreditgarantier i sam- band med export från Sverige. Som motiv anförs att svensk export i ökande omfattning säljs från utländska företag till tredje land. Ett antal garantiinsti- tut i andra länder har motsvarande möjlighet. En förutsättning för EKN:s garantigivning till utländska företag skall enligt förslaget vara att inköpspri- set för svenska varor och tjänster utgör mer än 50 % av kontraktsbeloppet. 210

Genom ändringen skulle dels en bättre riskspridning i EKN:s portfölj kunna Prop. 1992/93:100 uppnås, dels nämndens möjligheter att främja svensk export öka. Bilaga 4

Skuldlättnadsåtgärder

Inom Parisklubben har olika skuldlättnadsalternativ diskuterats och genom- förts dels avseende gruppen fattigaste och mest skuldtyngda länder, dels av- seende gruppen lägrc medelinkomstländer.

EKN har som resultat av det s.k. Toronto-paketet skrivit av ca 50 miljoner kronor. Inom Parisklubben ansågs efter några år dessa villkor inte vara till- räckligt långtgående för att åstadkomma den åsyftade lättnaden i betalnings- bördan för förstnämnda ländergrupp. Villkoren i paketet har därför förbätt- rats och medger sedan december 1991 en skuldlättnad om 50 % av det om- förhandlade beloppet, samtidigt som återbetalningstiden är utsträckt till 23 år. Hittills har Parisklubben träffat tre överenskommelser där EKN-ford- ringar omfattas av de nya villkoren nämligen med Tanzania, Togo och Zambia. De beräknade fordringseftergifterna i kommande bilaterala avtal med dessa länder kommer att uppgå till ca 14 miljoner kronor under 1992/93.

EKN hade per den 30 juni 1992 fordringar på länder i gruppen fattigaste och mest skuldtyngda länder uppgående till ca 740 miljoner kronor. En till- lämpning av de nya omförhandlingsvillkoren innebär framtida fordringsef— tergifter för länderna i storleksordningen 350-400 miljoner kronor.

Genomförda och kommande skuldlättnader innebär att det nominella vär- det på EKN:s utestående fordringar avsevärt minskas.

Prognoser och bedömningar för verksamhetens resultat

EKN redovisar i sin skrivelse prognoser för EKN:s kassamässiga resultat un- der verksamhetsåren 1992/93—1994/95 och bedömningar av det ackumule- rade riskvärderade resultatet.

För den gamla verksamheten, dvs. garantier utfärdade före den ljuli 1990, pekar prognoserna enligt normalalternativet mot kassamässiga under- skott på i genomsnitt ca 200 miljoner kronor för vart och ett av de närmaste tre åren. I ett pessimistiskt alternativ visas underskott på 1,5-1,8 miljarder kronor för vart och ett av åren. Detta förklaras av att en ogynnsam utveck- ling för något eller några av de länder där EKN har stora garantiengagemang eller utestående fordringar avsevärt skulle försämra utfallet.

I bedömningarna av det ackumulerade riskvärderade resultatet innebär EKN:s normalalternativ att den gamla verksamheten beräknas ge en slutlig förlust om drygt 1 miljard kronor. Det pessimistiska alternativet pekar mot en slutförlust på över 7 miljarder kronor.

För att erhålla en rättvisande bild av statens totala kostnader för EKN:s verksamhet bör även hittills uppkomna kostnader för räntekompensation för delar av EKN:s upplåning, skadekostnader för vissa av regeringen beslu- tade garantier, ersättning för skuldavskrivning och betalningsbalansstöd till vissa gäldenärsländer redovisas. Per den 30 juni 1992 uppgick dessa totalt till drygt 2,5 miljarder kronor. 2ll

Prognoserna för den nya verksamheten, dvs. garantier utfärdade efter den Prop. 1992/932100 30 juni 1990, pekar enligt EKN:s normalalternativ mot fortsatta om än Bilaga 4 krympande kassamässiga överskott om sammanlagt ca 250 miljoner kronor för treårsperioden t.o.m. 1994/95. Det pessimistiska alternativet innebär kassamässiga underskott på totalt ca 600 miljoner kronor under treårsperio- den. Bedömningen av det riskvärderade resultatet av den nya verksamheten indikerar att förlustriskerna ungefär motsvarar det hittills ackumulerade kassamässiga överskottet på drygt 100 miljoner kronor.

Finansiering av verksamheten

EKN föreslår att nämndens rörliga kredit i Riksgäldskontoret för de gamla garantisystemen minskas från 3 700 miljoner kronor till 3 500 miljoner kro- nor. Samtidigt föreslår EKN att lånerätten i utländsk valuta avseende de gamla garantisystemen höjs från 800 miljoner kronor till 1 000 miljoner kro- nor. För de nya garantisystemen föreslås oförändrat 200 miljoner kronor i rörlig kredit i Riksgäldskontoret och 200 miljoner kronor i upplåningsrätt i utländsk valuta.

Nämnden föreslår vidare, att om upplåningsrätten enligt föregående stycke inte skulle vara till fyllest för täckande av eventuellt ytterligare upp— kommande finansieringsbehov, dessa täcks via anslaget E 3. Exportkredit- nämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar.

EKN föreslår slutligen att nämnden, i likhet med de två föregående bud- getåren, får räntekompensation för hela sin upplåning under de gamla ga- rantisystemen. Kostnaden för detta under 1993/94 beräknas uppgå till 430 miljoner kronor (13 % ränta). Beloppet kan komma att reduceras om EKN får kompensation för skuldavskrivningar och använder den för amortering av den rörliga krediten.

Föredragandens överväganden

Jag delar EKN:s bedömning att de av riksdagen och regeringen fastställda ramarna för exportkreditgaranti- och investeringsgarantiverksamheten bör vara oförändrade.

Det är angeläget att EKN fortsatt noga följer utvecklingen inom EG vad beträffar exportkreditgarantier. När nämnden har föreslagit eventuella änd- ringar av sin verksamhet med anledning av utvecklingen inom EG avser jag återkomma till riksdagen härom.

I prop. 1989/90:44 om statlig medverkan vid finansiering av export m.m. föreslog regeringen att EKN:s garantiverksamhet skulle vara självbärande, för LT—systemet på sikt, och att premier som bedömdes motsvara riskerna skulle uttas. Näringsutskottet (bet. 1989/902NU19) tillstyrkte regeringens förslag. Utskottet underströk samtidigt vikten av att samtliga villkor i sam- band med en garanti —- inom ramen för de begränsningar som uppställts för garantigivningen utformades med beaktande av vad som erbjöds i export- företagens viktigaste konkurrentländer. Riksdagen biföll utskottets hemstäl- lan (rskr. 1989/90:153).

Näringsutskottet underströk också vikten av att Sverige i internationella 212

sammanhang verkade för att skillnader i konkurrensförutsättningar för Prop. 1992/932100 svenska exportföretagjämfört med företagi andra länder undanröjdes. Som Bilaga 4 jag har nämnt i det föregående har detta skett framför allt inom ramen för OECD:s exportkreditgrupp och vissa framsteg har gjorts. Min ambition är att Sverige fortsatt inom OECD skall verka för konkurrensneutralitet mellan garantiinstituten. Som nämnts pågår ett harmoniseringsarbete också inom EG.

Jag anser att det ankommer på EKN att avgöra när svenska företag skall erbjudas samma villkor som konkurrentföretagcns garantiinstitut erbjuder. Detta skall ske inom ramen för de begränsningar som har uppställts för ga- rantigivningen, dvs. att verksamheten skall gå ihop på sikt. Matchning bör enligt min mening endast bli aktuell i enstaka fall när särskilda skäl och ett svenskt samhällsintresse bedöms föreligga.

Jag tillstyrker EKN:s förslag beträffande garantier till utländska företag. Följaktligen anserjag att förordningen om exportkreditgaranti bör ändras så att EKN generellt får bevilja utländska näringsidkare exportkreditgarantier i samband med export från Sverige under förutsättning att inköpspriset för svenska varor och tjänster utgör mer än 50 % av kontraktsbeloppet.

Jag delar EKN:s uppfattning att skuldlättnader beslutade inom ramen för Parisklubben kan medföra att nämnden får vidkännas avsevärda minsk- ningar av det nominella värdet på utestående fordringar. EKN bör på lämp- ligt sätt erhålla kompensation för detta.

Anslaget bör liksom hittills kunna användas för kompensation till EKN för vissa skuldnedskrivningar, för räntekompensation för upplåning i Riks- gäldskontoret och för att nämnden skall kunna fullgöra de förpliktelser den iklätt sig på statens vägnar. Jag vill erinra om att jag i budgetpropositionen för budgetåret 1992/93 anförde att EKN under budgetåret 1993/94 borde be- viljas medel för de återstående stegen av skuldnedskrivningen avseende Po- len och Egypten. Jag anser att EKN bör få räntekompensation för hela sin upplåning under de gamla garantisystemen.

Chefen för Utrikesdepartementet kommer i det följande vid sin anmälan av anslaget G 2. Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga ga- rantier till länder i Central-och Östeuropa att föreslå att en särskild export- kreditgarantiram inrättas för de baltiska staterna och Ryssland. EKN bör få i uppdrag att administrera verksamheten under denna ram.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. medge att det av riksdagen medgivna högsta betalningsansvaret för exportkreditgarantier fastställs till 25 000 000 000 kr för n-garan- tier och till 45 000 000 000 kr för LT-garantier, 2. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti för investeringar i utlandet till ett belopp av högst 2 000 000 000 kr, 3. godkänna att den rörliga kredit som ställs till EKN:s förfogande hos Riksgäldskontoret får uppgå till 3 500 000 000 kr för de gamla ga- rantisystemen och till 200 000 000 kr för de nya systemen, 4. bemyndiga regeringen att medge att EKN från budgetåret 213

1993/94 och tills vidare får uppta lån i utländsk valuta till ett motvärde Prop. 1992/93:100 av högst 1 200 000 000 kr, varav 200 000 000 kr för de nya systemen, Bilaga 4 5. godkänna att EKN får bevilja utländska näringsidkare export- kreditgarantier i samband med export från Sverige enligt de riktlinjer jag förordat, 6. godkänna vad jag anfört om matchning i enstaka fall, 7. till Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skat/cer- sättningar under budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

E 4. Krigsmaterielinspektionen m.m.

l99l/92 Utgift 61 384 1992/93 Anslag 100 000 1993/94 Förslag 4 465 000

Krigsmaterielinspektionen (KMI) utövar kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och handlägger ärenden rörande tillstånd till export och viss import av sådan materiel. Inspektionen handlägger också ärenden rörande tillstånd till utförsel enligt lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyftc m.m. '

KMI har två nämnder till sitt förfogande. Det tekniskt-vetenskapliga rå- det, som bistår krigsmaterielinspektören vid bedömningen av frågor om av- gränsning mellan civil och militär materiel, tillsattes av regeringen är 1984. Den parlamentariskt sammansatta rådgivande nämnden för krigsmaterielex- portfrågor inrättades år 1984 för att öka insynen och samrådet i frågor som rör krigsmaterielexport.

Under år 1992 har ca 1 400 ansökningar om utförsel behandlats till ett ut- förselvärde av 2 900 miljoner kronor (2 600 miljoner kronor år 1991). Vid årsskiftet 1991/1992 hade 142 enskilda tillverkare regeringens tillstånd att tillverka krigsmateriel.

Kostnaderna för verksamheten, exkl. nämnderna, täcks av dels avgifter från tillverkare av krigsmateriel, dels avgifter för tillstånd att utföra krigsma- teriel från riket. Vissa förenklingar i dessa avgiftssystem har nyligen fast- ställts av regeringen.

] fortsättningen bör avgifterna enligt min mening redovisas under stats- budgetens inkomstsida och kostnaderna under detta anslag, som omvandlas till ett ramanslag. Jag beräknar kostnaderna till totalt 4 465 000 kr budget- året 1993/94, varav ca 104 000 kr utgör kostnaden för nämnderna.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas. Krigsmaterielinspektionen kommer fr.o.m. budget- året 1993/94 att tillämpa denna modell. Krigsmaterielinspektionen kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under anslaget kommer att föras till detta konto.

HemStälla" Prop. 1992/93:100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bilaga 4 att till Krigsmaterielinspektionen m.m. för budgetåret 1993/94 an-

visa ett ramanslag på 4 465 000 kr.

E 5. Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik an- visats ett anslag på 2 250 000 kr. 1 regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom området förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition, för budgetåret 1993/94 till Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet beräkna ett anslag på 2 250 000 kr.

E 6. Medel för översättning av EG:s regelverk Nytt anslag (förslag) 16 500 000

Den 18 januari 1990 beslutade regeringen att tillsätta en delegation med ställningen av myndighet för att svara för översättning av bl.a. det regel- verk, som ingår i EES-avtalet. Arbetet har bedrivits i nära samråd med de arbetsgrupper som har upprättats för förhandlingarna om EES-avtalet, be- rörda myndigheter och departement samt med EG-kommissionen. Delega- tionens uppdrag har efter hand preciserats och utvidgats från regeringens sida, innebärande bl.a. att arbetet skall fortgå till dess EES-avtalet träder i kraft.

Delegationens verksamhet har finansierats genom omprioriteringar under anslaget III E 2. Exportfrämjande verksamhet.

Sverige ansökte den 1 juli 1991 om medlemskap i EG. Inför ett svenskt medlemskap aktualiseras ytterligare översättningsarbete vid sidan av den del av EG:s nuvarande sekundärrätt som omfattas av EES-avtalet och som upp- går till ca 10 000 sidor. Regeringen har därför den 25 juni 1992 uppdragit åt Översättningsdelegationen att också svara för översättning av de EG-rätts- akter som aktualiseras vid ett svenskt medlemskap.

Det är inte möjligt att i nuvarande skede exakt ange kostnaden för genom- förandet av det nya uppdraget. Översättningsdelegationen beräknar att ca 40 000 sidor, utöver EES-avtalet, återstår för Sverige att översätta.

Jag anser det vara av största vikt att det under innevarande budgetår på- började arbetet med översättning av de rättsakter som aktualiseras vid ett medlemskap kan föras vidare under budgetåret 1993/94 med sikte på att hela 215

översättningsarbetct skall kunna avslutas vid årsskiftet 1994/95 inför ett Prop. 1992/931100 svenskt medlemskap år1995. För innevarande budgetår har regeringen i till- Bilaga 4 läggsbudget begärt att 22 miljoner kronor ställs till förfogande. Ytterligare medel kommer att behövas under budgetåren 1993/94 och 1994/95. Ett be- lopp om 16,5 miljoner kronor bör ställas till förfogande för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Medel för översättning av EG:s regelverk för budgetåret 1993/94 anvisa ctt reservationsanslag på 16 500 000 kr.

E 7. Medel för informationsinsatser om europeisk

integration 1992/93 Anslag 50 000 000 1993/94 Förslag 50 000 000

Den svenska medverkan i det europeiska integrationsarbetet har kommit att engagera en bred opinion ivårt samhälle. Såväl EES-avtalet som den före- stående folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i de europeiska ge- menskaperna, EG, och de frågor som dessa väcker kräver dels omfattande och allsidig information till allmänheten, dels en genomlysande debatt kring konsekvenserna av de förändringar som väntar.

Riksdagen biföll ijuni 1992 regeringens proposition 1991/922150 att för budgetåret 1992/93 avsätta 50 miljoner kronor för informationsinsatser om europeisk integration, vilka återfinns under ett nyinrättat reservationsanslag E 7. Medel för informationsinsatser om europeisk integration. 25 miljoner kronor fördelas under budgetåret till enskilda organisationer och studieför- bund av Delegationen för infomzationsinsatser om europeisk integration. Resterande 25 miljoner kronor disponeras av UD:s Sekretariat förEuropain- formation, som samordnar regeringskansliets information om EES, EG och EU, tillhandahåller allmän information och, i enlighet med riksdagens rikt- linjer, genomför riktade insatser mot speciella målgrupper.

Utrikesutskottet välkomnade i sitt yttrande till konstitutionsutskottet (1991/922UU3y) ”regeringens i propositionen redovisade avsikt att i budget- propositionen för 1993/94 återkomma med förslag dels om ytterligare 50 mil- joner kronor för fortsatta insatser av den nu föreslagna karaktären, dels om former för informationsspridning inför den aviserade folkomröstningen. Det är enligt utskottets uppfattning naturligt att en större del av medlen under budgetåret 1993/94 ägnas åt att belysa effekterna av ett svenskt medlemskap i EG. Utskottet delar också regeringens uppfattning att medel då bör kunna ställas till förfogande för de organisationer som önskar bedriva kampanj för eller emot ett svenskt EG-mcdlemskap. Även i detta sammanhang bör kvin- nornas situation uppmärksammas.” Konstitutionsutskottet instämde i sitt betänkande (1991/922KU35) i utrikesutskottets bedömning.

Det är angeläget att frågor rörande EES, EG och EU blir belysta utifrån Prop. 1992/93:100 många olika perspektiv. Organisationer och studieförbund bör därför även Bilaga 4 under nästa budgetår beredas möjlighet att informera om den europeiska integrationen. De kampanjorganisationer som önskar bedriva kampanj för eller emot ett svenskt EG-medlemskap skall också ges ekonomiskt stöd, så att kunskap, intresse och engagemang för Europa-frågorna får en bred sprid- ning. Utgångspunkten bör vara att en lika stor medelstilldelning sker till de organisationer som pläderar för ett svenskt EG-medlemskap å den ena sidan och de organisationer som pläderar emot ett sådant å den andra sidan. Medel till organisationslivet bör fördelas av Delegationen för informationsinsatser om europeisk integration.

Regeringen har ansvar för att bred och saklig information om den svenska integrationen verkligen når ut till svenska folket inför folkomröstningen. Ingen enskild organisation kan ta ansvar för att systematiskt överblicka och organisera tillgången på bred och saklig information till olika grupper. Rege- ringskansliets Sekretariat för Europainformation, organisatoriskt förlagt till UD, och Kommerskollegium kommer att i samarbete med folkbibliotek, länsstyrelser, organisationsliv och enskilda arbeta för att medborgarna vid folkomröstningen skall ha god kännedom inte bara om omröstningsalterna- tiven, utan också om sakfrågor och fakta om EES-avtalet, EG och EU. Sek- retariatet skall särskilt tillhandahålla, i enlighet med riksdagens riktlinjer, information till hushållen, gymnasieskolan och de stora invandrargrupperna i deras helhet. Information skall anpassas även för dem som har särskilda svårigheter att tillgodogöra sig sedvanligt informationsmaterial. Vidare skall sekretariatet belysa effekterna av den europeiska integrationen på kvinnor- nas situation i Sverige.

Mot bakgrund av riksdagens ställningstagande och det jag anfört, vill jag betona betydelsen av att det för budgetåret 1993/94 anvisas medel om 50 mil- joner kronor till dels information i enskilda organisationers och studieför- bunds regi, dels kampanjorganisationer för och emot ett svenskt EG-med- lemskap, dels regeringskansliets Europainformation. Medlen bör fördelas med 25 miljoner kronor till sekretariatets verksamhet och 25 miljoner kro- nor till delegationen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Medel för informationsinsatser om europeisk integration för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 50 000 000 kr.

Bilaga 4

F. Nedrustnings— och säkerhetspolitiska frågor m.m.

F ]. Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området1

1991/92 Utgift 4 505 903 "Reservation I 251 372 1992/93 Anslag 5 529 000 1993/94 Förslag ?. Sll 000

I Tidigare redovisat under anslaget F ]. Utredningar inom det ncdrustnings- och så- kerhetspolitiska området.

Till anslaget bör föras den del av anslaget B ]. Förenta nationerna, om totalt 632 000 kr, som används för utredningar m.m.

Åtgärden motiverar en ny benämning på anslaget, som i fortsättningen bör kallas Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området.

Under budgetåret 1991/92 användes anslaget Utredningar inom det ned- rustnings- och säkerhetspolitiska området bl.a. för bidrag till Utrikespoli- tiska Institutet för tre forskningsprojekt och till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för inköp av datorer m.m. Dessutom anslogs bl.a. medel för studier om marin nedrustning genom FN:s institut för ned- rustningsforskning (Unidir), liksom för tidskriften Disarmament Times samt för kostnader vid besök av FN:s nedrustningsstipendiater. Därutöver erhöll institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet bidrag för ett forskningsprojekt om pågående väpnade konflikter samt för en kun- skapsbank rörande omställning från militär till civil produktion.

Utredningsdelen av anslaget Förenta nationerna användes budgetåret 1991/92 för insatser inom det internationella miljösamarbetet, mänskliga rät- tighetsfrågor m.m. samt för stipendieverksamhet.

Föredragandens överväganden

Jag anser att flexibilitet är av stor vikt för anslaget, som kan användas för varierande projekt och studier för att främja svensk utrikespolitik. Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet till 2 511 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska områ- det för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 2 511 000 kr.

F 2. Information och studier om säkerhetspolitik och Prop. 1992/935100 fredsfrämjande utvecklingl Bilaga 4 1991/92 Utgift 22 160 931 Reservation 4 388 626

1992/93 Anslag 23 982 000 1993/94 Förslag 20 000 000

| Tidigare redovisat under anslaget F 3. Information, studier och forskning om freds— och nedrustningssträvanden m.m.

Utrikesdepartementet har från anslaget beviljat bidrag för freds- och ned- rustningssträvanden dels i form av grundbidrag till enskilda svenska organi- sationer som bedriver informationsverksamhet och opinionsbildning om freds- och ned rustningssträvandcn, dels projektbidrag för informationsverk- samhet, studier och forskning.

Under år 1992 har en utredningsman undersökt hur anslagna medel ut- nyttjats. Översynen omfattade bl.a. rekommendationer om den framtida an- vändningen av medel för information, studier och forskning om freds- och nedrustningssträvanden m.m. Utredningsmannen hade också att bedöma ef- fekterna av de bidrag som beviljats via anslaget och att analysera bidragens spridningseffekter. Utredaren uppmanades att kommentera gällande riktlin- jer för bidragen samt redovisa hur gränsdragningar gjorts beträffande vilka organisationer, föreningar och stiftelser som ansetts behöriga att erhålla me- del från anslaget.

Utredaren hade också i uppdrag att analysera handläggningsordningen beträffande anslaget, bl.a. vad avser sammansättning och funktion av den beredningsgrupp som till utrikesministern lämnar förslag om fördelning av bidragen. Utredningsmannen uppmanades slutligen att presentera alterna- tiva förslag rörande var inom förvaltningen beredningen av anslaget skall förläggas.

Utredningsuppdraget slutfördes den 30 september 1992. Utredningsmarmcn framhöll bl.a. att ”Förutsättningama för det statliga stödet till fredsfrämjande verksamhet har väsentligt förändrats på grund av de ändrade förhållandena i omvärlden. Den bipolära, NATO-östblocks- världen är borta. Vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras över- allt vinner alltmera utbrett erkännande, och den internationella rätten tycks vara under utveckling, mellan denna princip och principerna om staternas suveränitet. Framsteg mot demokrati betraktas inte bara som ett värde i sig, utan också som en viktig förutsättning för materiell utveckling. FN. vars roll i dessa sammanhang framstår som central, har fått nya möjligheter att fylla sin uppgift i och med det kalla krigets utslocknande."

"Säkerhet för Sveriges självständighet och territoriella integritet måste sö- kas i de nya internationella, särskilt de europeiska, sammanhangen."

Han menade även att "Många av de ämnen för informationsprojckt som tidigare fick och sannolikt förtjänade stöd med (le dåtida internationella för- utsättningarna, förefallcr nu vara av sekundärt intresse.”

Utredningsmamrcn har bl.a. föreslagit att anslaget Information, studier

och forskning om freds- och nedrustningssträvanden m.m. skall få en ny be— 219

teckning: Information och studier om svensk och internationell säkerhetspo- Prop. 1992/93:100 litik inklusive nedrustning. Utredningsmannen föreslår att stöd till säker- Bilaga 4 hetspolitisk forskning skall belasta annat anslag.

Utredningsmannen har vidare föreslagit:

— att precisa kriterier etableras på mottagares ekonomiska självständighet och egeninsats i projekt att politiska partier, fackliga sammanslutningar samt organ beroende av någon av dessa inte skall kvalificera för organisationsstöd — att Svenska kyrkan eller organ beroende av denna inte skall kvalificera för projektbidrag att en mottagare skall kunna få antingen organisationsstöd eller projekt- bidrag, inte bådadera att riksorganisationer får ansvaret för sina regionala eller lokala för- eningar; organisationsstödet skall avse såväl den egna som dessa för- eningars verksamhet, varvid regionala och lokala organisationer i fort- sättningen bör vända sig till sin riksorganisation, inte till Utrikesdeparte- mentet

att nya och mera precisa anvisningar och riktlinjer för bidragsbeviljande och redovisning bör fastställas av departementschefen och ha karaktär av åtagande för bidragsmottagarens del att beslut om projektbidrag såväl som organisationsstöd i framtiden fattas av regeringen, inte av enskilt statsråd — att ett enkelt system upprättas för samordning och samråd mellan bi- dragsbeviljande enheter inom departementet och mellan dessa och olika kunskapskällor att beredningsgruppen förstärks med en tjänsteman på chefsnivå såsom ordförande eller medlem, att gruppens medlemmar utses på viss tid, och att gruppen betros även med ansökningar om organisationsstöd.

Utredningsmannens förslag har varit föremål för diskussioner såväl i den nu- varande beredningsgruppen som vid ett informationsmöte på Utrikesdepar- tementet den 23 november 1992 med ett antal av de berörda organisatio- nerna.

Föredragandens överväganden

De senaste årens utveckling i Europa har förändrat förutsättningarna för så- kerhets- och nedrustningspolitiska bedömningar och givit anledning till nya överväganden beträffande de anslag som rör nedrustnings- och säkerhetspo- litiska frågor, däribland insatser som finansierats över anslaget Information, studier och forskning om freds- och nedrustningssträvanden m.m.

En översyn av anslaget har också bedömts angelägen av andra skäl. Någon samlad analys eller revision har hittills inte genomförts trots att över 200 miljoner kronor inklusive medel från särskilda fredslottericr fördelats sedan budgetåret 1983/84. Vidare är en översyn motiverad av de ytterst kraf- tiga sparkrav som ålagts såväl Utrikesdepartementet som övriga departe- ment. 220

Alltsedan anslaget Information, studier och forskning om freds- och ned- Prop. 1992/93:100 rustningssträvanden m.m. tillkom har syftet varit att främja intresset för fred Bilaga 4 och nedrustning. Anslaget har däremot inte haft som primärt syfte att utgöra ett generellt stöd till enskilda organisationer.

Jag delar uppfattningen som framförts vid översynen att anslaget i flera fall lett till att många fredsorganisationer råkat in i ett mycket stort beroende av statliga bidrag. Jag anser också att det är angeläget att närmare precisera anslagets användningsområden med anledning av att översynen visat att bi- drag i flera fall beviljats för verksamhet som inte har haft tillräckligt klart samband med fred och nedrustning. Utredningen har också visat att Utrikes- departementets rutiner för kontroll och uppföljning av beviljade anslag har varit bristfälliga. En absolut förutsättning för framtida stöd till en enskild organisation måste vara att några oklarheter kring användning av tidigare beviljade medel inte längre finns.

Jag anser därför att anslaget fortsättningsvis bör benämnas Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Den nya be- nämningen knyter an till det vidare säkerhetsbegrepp som vunnit gehör un- der senare år.

Jag vill understryka att de främsta hoten mot freden står att finna i brist på demokrati och ekonomisk utvecklingskraft i ett stort antal länder. Bristande respekt för mänskliga rättigheter och etniska konflikter är allvarliga hot mot freden. De senaste årens erfarenhet visar också på problemen med upprust- ning och spridning av massförstörelscvapen, inte minst till länder i tredje världen. Begreppet nedrustning har en vidare betydelse än för några år se- dan.

Liksom utredaren menarjag att det vid den framtida fördelningen av me- del är nödvändigt att ta hänsyn till de ändrade förutsättningarna. Jag vill i detta sammanhang speciellt peka på ESK:s Paris-deklaration där samtliga ESK-länder enades om demokrati och marknadsekonomi som fundament för utveckling och internationellt umgänge. Dessa frågor är nu en nödvändig (fel av arbetet med att skapa en fredligare värld.

Jag ser det som särskilt positivt att svenska ideella organisationer utveck- lar kontakter med organisationer och institutioner i de tidigare kommunis- tiska diktaturerna i vårt närområde, i första hand i de baltiska länderna. Denna typ av kontakter bör delvis kunna stödjas genom detta anslag. Förut- sättningen måste dock vara att det rör sig om kontakter som syftar till att konkret stärka kunskaperna om säkerhetspolitik, fred, nedrustning, demo- kratisering och ekonomisk utveckling i dessa länder.

Jag avser att senare föreslå att regeringen fattar beslut om delvis nya före- skrifter för bidrag från anslaget. En beredningsgrupp inom Utrikesdeparte- mentet kommer att få i uppdrag att med tillämpning av dessa föreskrifter lämna förslag till regeringen om anslagets användning, såväl vad gäller orga- nisationsstöd som projektbidrag.

Följande principer bör enligt min mening ligga till grund för de föreskrifter som kommer att utfärdas för beredningsgruppen.

Bidrag ur anslaget bör stimulera till verksamhet av allmänt intresse och med god spridningseffekt.

Traditionell forskningsverksamhet skall inte finansieras över anslaget. Prop. 1992/93:100 Liksom hittills kan medel beviljas för analyser och studier. Bilaga 4

Politiska partier, fackliga organisationer och organ som är beroende av dessa bör som regel inte vara berättigade till organisationsstöd. Däremot bör dessa kunna få bidrag för enskilda projekt. I förekommande fall ges riksor- ganisationen ansvar för såväl organisationsstöd som projektbidrag i vad av- ser regionala och lokala organisationer.

Kraven på egenfinansiering från mottagande organisationer kommer att ges ökad tonvikt, både vad gäller organisationsstöd och projektbidrag. Fri- villigt, oavlönat arbete bör kunna räknas som del av egeninsatsen. Därut- över måste alla organisationer bidraga med en egen andel av finansieringen.

Organisationsstöd bör underlätta mottagarens långsiktiga planering men samtidigt utformas så att organisationernas beroende av fast statlig finansie- ring successivt minskar. Bidragens ändamålsinriktning bör betonas av bered- ningsgruppen.

Som huvudregel bör gälla att en mottagare som får organisationsstöd inte också skall uppbära projektstöd.

Kraven på ansökningarna och på redovisningen av använda medel bör skärpas.

Beredningsgruppen bör under en övergångsperiod kunna tillämpa de nya föreskrifterna med viss flexibilitet.

Jag beräknar medelsbehovet till 20 miljoner kronor för anslaget Informa- tion och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Infomlation och studier om säkerhetspolitik och fredsfräm- jande utveckling för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag om 20 000 000 kr.

F 3. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik an- visats ett reservationsanslag på 21 310 000 kr.

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en propo- sition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

I awaktan på att beredningen slutförs föreslårjag att anslagen inom områ- det förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till Stock- holms intemationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för budgetåret 1993/94 beräkna ett resen'ationsanslag på 21 310 000 kr. 222

F 4. Forskningsvcrksamhet för rustningsbegränsning och Prop. 1992/93:100 nedrustning Bilaga 4

l statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik an— visats ett reservationsanslag på 15 840 000 kr.

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en propo- sition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

[avvaktan på att beredningen slutförs föreslårjag att anslagen inom områ- det förs tipp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, till [forskningsverk- samhet för rustningrbegränsning och nedrustning för budgetåret "1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 15 840 000 kr.

F 5. Utrikespolitiska Institutet

] statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik an- visats ett reservationsanslag på 10 028 000 kr.

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en propo- sition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom områ- det förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, till Utrikespolitiska Institutet för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 10 028 000 kr.

G. Samarbete med Central- och Östeuropa G 1. Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa

1992/93 Anslag 1 120 000 000 l993/94 Förslag 640 999 000'

' Från anslaget har avräknats 3 500 000 kr för administration av samarbetet. Medlen redovisas under anslaget A 1. Utrikesförvaltningen.

Under detta anslag finns medel anvisade för stöd till Central- och Östeuropa genom BITS, SWEDECORP, SIDA och Svenska institutet. Vidare finns medel avsatta för baltiska investeringsprogrammet, multilateralt stöd, suve- 223

ränitetsstöd samt, under anslagsposten Övriga myndigheter, samarbete på Prop. 1992/932100 kärnsäkerhets- och strålskyddsområdet. Medel som avsatts för täckande av Bilaga 4 ev. förluster bör från och med budgetåret l993/94 tas upp under ett nytt an- slag benämnt Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier och som jag senare återkommer till. En mindre omdisponering av anslaget har skett genom att administrativa kostnader för BITS och SWEDECORP, som tidigare redovisats under ansla- get Utredningar m.m., finns redovisade under anslaget G I. för budgetåret 1993/94. Medlen för littera G. Samarbete med Central- "och Östeuropa har härigenom ökat med 2 miljoner kronor från 869 miljoner kronor (enligt bet. l991/92:UU30) till 871 miljoner kronor.

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS)

BITS anvisas medel under tredje huvudtiteln under två littera, nämligen lit- tera C. Internationellt utvecklingssamarbete och littera G. Samarbete med Central- och Östeuropa.

Kunskapsförmedling och kompetensutveckling inom vitala samhällssek- torer utgör huvudsyftet för stödet genom BITS till länderna i Central- och Östeuropa. Det sker genom bidrag till rådgivning, utbildning, förvaltnings- stöd, institutionssamarbete och konsultinsatser för investeringar. För bud- getåret 1992/93 anvisades 195 miljoner kronor till BITS.

BITS anger i sin anslagsframställning att fortsatt tonvikt kommer att läg- gas på stöd till utbildning, förvaltningsstöd inklusive lagstiftning och institu- tionsuppbyggnad samt teknisk och ekonomisk utbildning. Ytterligare ett viktigt område är stöd till reformarbetet avseende kommunal och regional förvaltning. Vidare anger BITS att verksamheten i princip styrs av efterfrå- gan från länderna. Den begränsade medelstillgången i förhållande till behov och framställningar från länderna understryker nödvändigheten av att prio- ritera insatser till stöd för reformsträvanderna i länderna. För att så långt möjligt säkerställa effektivt genomförande och uppföljning är det en förut- sättning för stöd genom BITS att den lokala parten har beredskap och för- måga att mobilisera resurser för finansiering av lokala kostnader.

Till BITS har, efter att anvisade medel intecknats, inkommit ca 200 fram- ställningar och förslag till insatser som avser budgetåret 1992/93. De belöper sig kostnadsmässigt till mellan 300 och 400 miljoner kronor. Huvuddelen av förslagen avser insatser i Baltikum.

BITS hemställer i sin anslagsframställning om 300 miljoner kronor för samarbete med Central— och Östeuropa budgetåret l993/94. BITS hemställer även om resursförstärkning till sin administration.

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA)

SI DA anvisas medel under tredje huvudtiteln under två littera, nämligen lit- tera C. Internationellt utvecklingssamarbcte och littera G. Samarbete med Central- och Östeuropa. SIDA har till uppgift att ge stöd till länderna i Central- och Östeuropa ge- nom folkrörelser och enskilda organisationer. För budgetåret l992/93 anvisa- 224 des 45 miljoner kronor till SIDA.

I sin anslagsframställning anger SIDA att under l99l/92 har nya riktlinjer Prop. 1992/932100 utarbetats för bidrag till enskilda organisationers verksamhet i Central- och Bilaga 4 Osteuropa varvid kunskapsöverföring och organisz'rtionsuppbyggnad priori- teras. Eftersom ansökningarna vida överstiger tillgängliga medel har SIDA tvingats till stor restriktivitet i bidragsgivningen. Under 1991/92 inkom an- sökningar om stöd till verksamhet i Central- och Östeuropa från 121 organi- sationer. 56 ansökningar beviljades till ett belopp av 24 miljoner kronor. SIDA anger vidare att ramavtal om bistånd till Östeuropa har ingåtts med Olof Palmes Internationella Centrum, LO-TCO:s Biståndsnämnd, Lantbru- karnas Stiftelse för Internationellt Bistånd samt Naturskyddsföreningen. Ramorganisationernas ansökningar beviljades med ett belopp om samman- lagt 15 miljoner kronor.

För budgetåret l993/94 hemställer SIDA om 65 miljoner kronor.

Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP)

SWEDECORP anvisas medel under tredje huvudtiteln under två littera, nämligen littera C. Internationellt utvecklingsarbete och littera G. Samar- bete med Central- och Östeuropa.

SWEDECORP har till uppgift att främja och direkt medverka till utveck- lingen av näringslivet i Central- och Östeuropa. Av myndighetens instruk- tion framgår att SWEDECORP särskilt skall

i samverkan med Swedfund International AB bidra till utvecklingen av bärkraftiga företag i mottagarländerna genom riskkapitalsatsningar, främst i samarbete med svenskt näringsliv bidra till att gynnsamma förutsättningar skapas för investeringar och företagande i mottagarländerna genom kunskapsöverföring till näringsliv och näringslivsorganisationer — främja mottagarländernas handel samt svara för information och rådgiv- ning om avsättningsmöjligheter på den svenska marknaden. SWEDECORP anger i sin anslagsframställning att det svenska näringsli- vet visar ett stort intresse för Östeuropa såväl vad gäller handel som investe- ringar. Den politiska och ekonomiska instabiliteten i regionen, det oklara institutionella ramverket och brist på kvalificerad företagsledning gör dock att riskerna med ett engagemang i Central- och Östeuropa är nästan oöver- stigliga för många mindre och medelstora svenska företag, trots att def kan vara strategiskt fördelaktigt att tidigt etablera sig i regionen.

Vad gäller främjandeverksamhetcn har den just inletts. Behoven av kun- skapsöverföring och institutionsutveckling är stora i relation till tillgängliga anslag.

SWEDECORP hemställer i sin anslagsframställning

— att 30 miljoner kronor i verksamhetsmedel anvisas för främjandeverk- samhet i Central- och Östeuropa — att för 1993/94 kapitalet i Swedfund International AB höjs med 70 miljoner kronor, att avsättas till reservfonden — att SWEDECORP ges möjlighet att göra åtaganden som tillsammans med tidigare gjorda utfästelser motsvarar ingående reservation samt två 225 gånger det belopp som ställs till förfogande under respektive anslagspost.

Bilaga 4

Svenska institutet (Sl)

SI anvisas medel under tredje huvudtiteln under tre littera, nämligen littera C. Internationellt utvecklingssamarbete, littera D. Information om Sverige i utlandet m.m. och littera G. Samarbete med Central— och Östeuropa.

Svenska institutet har till uppgift att vara informationsförmedlare, initia- tivtagare till och samordnare av insatser inom Sverigeinformation, kulturut— byte samt utbildnings— och forskningsutbyte.

Av innevarande års anslag på 30 miljoner kronor har 2 miljoner kronor avsatts för planeringsarbete i samband med upprättandet av en handelshög— skola i Riga. För samarbetsprojekt på kulturområdet har reserverats 5 miljoner kronor. Resterande 23 miljoner kronor används till

samarbetsprojekt på forskningens och högre utbildningens område — kunskapsöverföring mellan institutioner och organisationer i Sverige och länderna i Central- och Östeuropa

— expertutbyten

— stipendier för studier på universitet eller högskola i Sverige — stöd till informationsinsatser mot Central- och Östeuropa.

Svenska institutets anslagsframställning innehåller en fördjupad prövning och omfattar budgetåren 1993/94 1995/96.

För budgetåret 1993/94 har SI angett att behovet uppgår till 50 miljoner kronor. Hitintills har ansökningar omfattande medelsanspråk på 231 miljoner kronor inkommit till SI.

För kommande anslagsperiod prioriterar SI

tjänster och material till stöd för kunskapsöverföring; SI avser ge hög prioritet åt produktionen av trycksaker om Sverige på östeuropeiska språk, vilket har betydelse vid expertutbyte kunskapsöverföring, pcrsonutbyte och evenemang för att stärka den kul- turella identiteten

kunskapsuppbyggnad och forskningsutbyte samt svenskundervisning i främst Baltikum.

Baltiska investeringsprogrammet (BIP)

Framväxten av livskraftiga små och medelstora företag är en grundläggande förutsättning för att övergången till marknadsekonomi i de baltiska länderna skall lyckas. Vid Nordiska ministerrådets möte i mars 1992 togs beslut om inrättande av ett baltiskt investeringsprogram om ca 800 miljoner kronor över tre år för finansiering av stöd till denna kategori av företag. Program- met genomförs av Nordiska investeringsbanken, Nordiska projektfonden och Europeiska utvecklingsbanken. För innevarande budgetår, som är det första verksamhetsåret, har riksdagen anslagit 50 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:100

Bilaga 4 1992/93 Beräknat Förändring anslag 1993/94 Föredraganden Anslaget G 1. !. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) 195 000 000 200 000 000 + 5 000 000 2. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 45 000 000 45 000 000 — 3. Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) 55 000 000 80 000 000 +25 000 000 4. Svenska institutet (SI) 30 000 000 45 000 000 + 15 000 000 5. Övriga myndigheter 25 000 000 25 000 000 — 6. Baltiska investeringsprogrammet (BIP) 50 000 000 50 000 000 7. Övrigt multilateralt stöd - 70 000 000 90 000 000 + 20 000 000 8. Till regeringens disposition 325 000 000 55 999 000 —269 001 000 9. Valutastöd 300 000 000 —— — 300 000 000 10. Avsättning för förlustrisker 25 000 000 — —25 000 000 11. Suveränitetsstöd — 50 000 000 +50 000 000 Summa kr 1 120 000 000 640 999 000 —479 001000 Anslaget G 2. 1 000 1 000 — Anslaget G 3. 230 000 000 +230 000 000 Summa kr 1 120 001 000 871 000 000 —249 001000 Med hänvisning till sammanställningen beräknarjag anslaget för littera G. Samarbete med Central- och Östeuropa till 871 000 000 kr. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS) Det huvudsakliga målet för samarbetet med Central- och Östeuropa är att underlätta och påskynda reformprocessen. Omställningsproblemen i Balti- kum och andra delar av Central- och Östeuropa kommer att vara stora un- der de närmaste åren. Kunskapsförmedling och kompetensutveckling är vik- tiga komponenter i det stöd till Central- och Östeuropa som förmedlas ge- nom BITS. Jag är medveten om att det finns en diskrepans mellan framställ- ningar från länderna och anvisade medel. Även om behoven är stora inom många verksamhetsområden föreslår jag att BITS anvisas 200 miljoner kro— nor för budgetåret 1993/94. Av dessa medel får 2 300 000 kr användas för administrativa kostnader. Det framförda behovet i BITS anslagsframställ- ning om ytterligare förstärkning av den administrativa verksamheten kanjag inte tillmötesgå. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) Det är positivt att det finns ett stort intresse bland olika organisationer att medverka till stöd för verksamhet i Central- och Östeuropa. Insatser från 227

organisationer i Sverige medverkar till uppbyggnaden av olika slags organi- Prop. l992/93:l00 sationer i mottagarländerna. Detta kan ha en positiv utvecklingseffekt. Bilaga 4 Stödet till Central- och Östeuropa genom organisationer bör under det kommande året noga utvärderas. En sådan utvärdering bör inför nästa års budgetprocess ge utökat underlag för att kunna ta ställning till hur organisa- tioner i framtiden på effektivaste sätt bör kunna medverka i det svenska stö- det till Central- och Östeuropa. Jag föreslår att SIDA oförändrat anvisas 45 miljoner kronor för budget- året 1993/94.

Styrelsen för internationellt näringslivbistånd (SWEDECORP)

För att åstadkomma en bestående tillväxt och därmed lägga grunden för po- litisk stabilitet är det av betydelse att den inhemska produktionen kan ut- vecklas och att kommersiella band knyts med omvärlden. Svenska företag är genom geografisk närhet, bransehgemenskap och av kulturella skäl ofta naturliga samarbetspartners i att utveckla dessa kontakter. Jag finner det na- turligt att satsningar på små- och medelstora företag i de baltiska staterna sker i samråd med de institutioner som förvaltar det baltiska investeringspro- grammet.

Då kunskapsöverföring är ett viktigt medel för den näringslivsfrämjande verksamheten förordarjag att 30 miljoner kronor i verksamhetsmedel anvi- sas för främjandeverksamhet i Central- och Östeuropa samt att kapitalet i Swedfund International AB höjs med 50 miljoner kronor. Vad gäller SWE- DECORst hemställan om åtaganden för kommande budgetår föreslårjag att regeringen får återkomma i frågan efter det att riksdagen tagit ställning till frågan om bemyndigande för regeringen att få göra fleråriga utfästelser. Av de anvisade medlen får SWEDECORP använda 800 000 kr för sin admi- nistration.

Jag förordar att SWEDECORP anvisas 80 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Svenska institutet (SI)

Det är glädjande att förändringarna i Central- och Östeuropa har kunnat öppna nya arbetsfält för Sverige-informationen. Jag inser att behoven vad gäller kunskapsuppbyggnad och samarbete på den högre utbildningens och forskningens område samt på forskningsanknutna områden som arkiv- och museiväsende är mycket stora liksom önskemålen om personutbyte. Vidare är önskemålen stora för det växande kulturutbytet bland Östersjöländerna. Jag vill i detta sammanhang erinra om projektet Ars Baltica samt den övriga programverksamhct som berör Östersjöregionen inom ramen för Sveriges medverkan i FN:s kulturårtionde. Jag finner att 5125 prioriteringar väl över- ensstämmer med behoven. Förutom svenskundervisning och kultursamar— bete finnerjag det även angeläget att det sker en varaktig kunskapsuppbygg- nad i marknadsekonomi.

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet för SI till 45 miljoner kro- nor vilket inkluderar medel för att etablera en handelshögskola i Riga. 228

Övriga myndigheter Prop. 1992/935100 Under innevarande budgetår har regeringen inom ramen för östsamarbcts- Bilaga 4 programmet anvisat 25 miljoner kronor för insatser på strålskyddets och kärnsäkerhetens område genom Statens Strålskyddsinstitut (SSI) och Sta- tens Kärnkraftinspektion (SKI). Härutöver har åtaganden gjorts om ett ex- traordinärt bidrag om 35 miljoner kronor för att öka säkerheten vid kärn- kraftverket Ignalina i Litauen. Jag anser det angeläget att även för nästa bud- getår anvisa 25 miljoner kronor för insatser på strålskyddets och kärnsäker- hetens område i Central- och Östeuropa.

Baltiska investeringsprogrammet (BIP)

Det baltiska investeringsprogrammet har utvecklats positivt och har förut- ' sättningar att bli ett betydelsefullt stöd för små och medelstora företag i de baltiska länderna. Jag föreslår därför att 50 miljoner kronor i enlighet med tidigare utfästelse avsätts för det svenska bidraget under programmets andra verksamhetsår.

Multilateralt samarbete

Multilaterala organ som Världsbanken, Europeiska Utvecklingsbanken (EBRD), Internationella valutafonden (IMF), OECD, FN och dess fackor- gan, Europarådet m.fl. har inom sina respektive kompetensområden ut- vecklat omfattande verksamheter och program med särskild inriktning på de central- och östeuropeiska ländernas behov. De internationella program- men erbjuder Sverige möjligheter att också göra insatser — företrädesvis i form av tekniskt bistånd i central- och östeuropeiska länder med vilka vi inte utvecklat ett bilateralt samarbete. Vidare bör under detta anslag finan- sieras Sveriges bidrag till Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) till vilket Sverige utfäst sammanlagt 110 miljoner kronor över en sexårsperiod (1990/91—1995/96) eller ca 18 miljoner kronor per år. Beredskap att delta i särskilda multilaterala fonder bör även finnas under detta anslag. Extra in— satser genom multilaterala organ kan också visa sig vara angelägna under budgetåret.

Budgetåret 1992/93 avsatte regeringen 70 miljoner kronor för multilate- ralt samarbete med länderna i Central- och Östeuropa. Jag föreslår en ök- ning av medelsramen med 20 miljoner kronor till 90 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Till regeringens disposition

I syfte att på ett snabbt sätt kunna omsätta regeringens intentioner avsattes för budgetåret 1992/93 325 miljoner kronor till regeringens disposition. Av dessa medel har 254 miljoner kronor utbetalats till Estland och Litauen i form av guldkompcnsation. Resterande medel har bl.a. avsett suveränitets- bistånd till de baltiska staterna. Medlen till regeringens disposition för budgetåret 1993/94 avses bl.a. an- vändas till fördjupning av de kontakter som etablerats mellan svenska depar— 229

tement och myndigheter och deras motsvarigheter i länderna i Central- och Prop. 1992/932100 Östeuropa. Jag bedömer det angeläget att regeringen också i fortsättningen Bilaga 4 disponerar medel för att finansiera insatser som i dagsläget ännu inte kan identifieras som konkreta projekt t.ex. avseende samarbete med nordvästra Ryssland och Storkalotten. Jag föreslår att 55 999 000 kr avsätts för detta ändamål.

Suveränitetsstöd

Stödet för förbättrade möjligheter för de baltiska staterna att befästa sin su- veränitet är en av de viktigaste formerna av det bistånd Sverige lämnar till Estland, Lettland och Litauen. Hittills har Sverige bidragit med över 40 miljoner kronor i suveränitetsstöd. Stödet har bl.a. omfattat kustbevak- ningsfartyg, tullteknisk materiel, utbildning i säkerhetspolitik och kontant- bidrag för återupprättandet av internationella förbindelser. Jag föreslår att 50 miljoner kronor avsätts för suveränitetsstöd till Baltikum för budgetåret 1993/94.

Bemyndigande för regeringen att få göra utfästelser

En del av insatserna som finansieras inom anslaget är av flerårig karaktär. Jag föreslår att regeringen begär riksdagens bemyndigande att under budget- året 1993/94 få göra utfästelser om högst en miljard kronor avseende budget- året 1994/95.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1993/94 göra utfäs- telser intill ett belopp om högst 1 000 000 000 kr, 2. till Samarbete med Iäna'ema [ Central— och Östeuropa för bud- getåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 640 999 000 kr.

G ”'. Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga garantier till länder i Central- och Östeuropa

l992/93 Anslag 1 000 l993/94 Förslag I 000

Riksdagen har ijuni 1991 beslutat medge att staten ikläder sig betalningsan- svar för krcditgivning till länder i Central- och Östeuropa till ett belopp av högst 800 miljoner kronor. Av beloppet har ca 750 miljoner kronor inteck- nats genom regeringsbeslut som avser finansiellt stöd till Tjeckoslovakien, Ungern, Bulgarien och Rumänien samt garantiutfästelse för Europarådets fond för bosättning och regional utveckling. För budgetåret 1992/93 har riks- dagen beslutat om en ram om högst 800 miljoner kronor. Hitintills har utfäs- telser gjorts som innebär att drygt 400 miljoner kronor av garantiutrymmet tagits i anspråk. Förutom garantiåtagande till Nordiska investeringsbanken

lx) bä G

har finansiellt stöd genom garantiåtaganden redan utfästs till Estland, Lctt- Prop. 1992/93zl00 land, Litauen och Rumänien. Bilaga 4

Några förluster har inte uppkommit under budgetåret 1991/92. I likhet med tidigare år föreslås ramen för de statliga garantiåtagandcua för budgetåret 1993/94 uppgå till högst 800 miljoner kronor. Det kommer att finnas ett fortsatt behov av kompletterande betalningsbalansstöd till länder i Central- och Östeuropa även under bugetåret 1993/94. De länder som, så- vitt nu kan bedömas, kan komma i fråga för sådant stöd inom ramen för G 24-samarbetet är de tre baltiska staterna, Rumänien, Bulgarien och möjli- gen Slovakien. För att bistå de baltiska länderna bör, utöver det kortfristiga betalningsbalansstödet, även finnas utrymme för ett mera strukturellt inrik- tat stöd kopplat till utlåning från multilaterala organ. Ramen för statliga ga- rantiåtaganden bör även innefatta sådana krediter.

Utvidgad handel med länderna i Central- och Östeuropa är viktig för att underlätta omställningen av ekonomin och skapa underlag för tillväxt. Inve- steringsbehoven i de aktuella länderna är mycket omfattande. Statliga ex- portkreditgarantier är i många fall en förutsättning för att företag skall våga ta på sig de risker som kreditaffärer med dessa länder är förenade med. Ex- portkreditnämnden (EKN) lämnar i dag garantier för export till flera av län- derna i Central- och Östeuropa. Garantier lämnas dock inte för export till bl.a. de baltiska staterna och endast för kortfristiga affärer med Ryssland på grund av dessa länders bristande kreditvärdighet. Garantiinstitut i vissa andra länder har emellertid denna möjlighet genom att respektive regering har inrättat särskilda garantiramar.

Jag föreslår mot denna bakgrund, efter samråd med statsrådet Dinkel- spiel, att en särskild exportkreditgarantiram om en miljard kronor inrättas för de baltiska länderna. Det skall också vara möjligt att utnyttja denna ram för Ryssland. Därvid förväntarjag mig att Ryssland i likhet med de baltiska staterna inom kort ingår avtal med IMF om ett fullvärdigt stabiliseringspro- gram. EKN föreslås få i uppdrag att administrera verksamheten under denna ram som ett separat uppdrag, åtskiljt från den reguljära garantigivningen. Hela ramen beräknas inte bli utnyttjad under budgetåret 1993/94. Under- skott i garantigivningen kan i framtiden komma att uppstå till följd av betal- ningsproblem i de aktuella länderna, även om åtgärder givetvis måste vidtas för att detta så långt möjligt skall undvikas. För att täcka ett eventuellt un- derskott föreslås att en säkerhetsreserv successivt byggs upp genom att bud- getmedel reserveras under anslaget G 3. Avsättning för förlustrisker vad av- ser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier. EKN:s kostnader för administration av den särskilda garantiramen avses täckas genom pre- mieintäkter från garantigivningen under denna ram.

Bland annat i syfte att undvika förluster under den särskilda garantiramen bör företräde lämnas för s.k. projektrisker, dvs. affärer där återbetalning av krediten säkras av de inkomster projektet genererar. Följande typer av pro- jekt bör prioriteras: projekt som är valutaintjänande eller -besparande, pro- jekt som är samfinansierade med internationella finansinstitutioner eller projekt som bidrar till att utveckla ländernas näringsliv. Även olika former av motköp bör kunna garanteras inom den särskilda ramen. Ramen bör även kunna omfatta affärer med kortare risktider och begränsade belopp. För så- 231

Bilaga 4

dana affärer bör nyss nämnda villkor kunna tillämpas mindre strikt. Företrä- desvis bör ramen utnyttjas för affärer på högst 50 miljoner kronor. Garantier bör dock kunna ifrågakomma även på större belopp.

I huvudsak bör samma villkor gälla som för EKN:s ordinarie garantier. Under förutsättning att riksdagen godkänner förslaget om en särskild garan- tiram kommer regeringen att i en särskild skrivelse till EKN närmare fast- ställa riktlinjer för garantigivningen baserat på de principerjag nyss nämnt. Regeringen avser bemyndiga EKN att börja lämna garantier så snart riksda- gen har godkänt förslaget.

För täckning av eventuella förluster i samband med att staten ikläder sig betalningsansvar i form av statsgaranti för finansiellt stöd och för exportkre- ditgivning till länder i Central- och Österuropa finns under anslaget G 3. av- satt 230 miljoner kronor för budgetåret l993/94. Eventuella skadefall, i an- ledning av de statliga garantierna, som överstiger det belopp som avsatts inom anslaget G 3., skall finansieras genom omfördelning inom statsbudge- ten. .

Jag föreslår att anslaget bör föras upp med ett formellt belopp på 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

]. medge att staten under budgetåret 1993/94 ikläder sig betalnings- ansvar i form av statsgarantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 800 000 000 kr,

2. medge att staten ikläder sig betalningsansvar i form av statsga- rantier för exportkreditgivning för vissa länder i Central- och Öst- europa till ett belopp om högst 1 000 000 000 kr,

3. till Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga garan- tier till länderi Central— och Östeuropa för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr.

G 3. Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier

1993/94 Nytt anslag (förslag) 230 000 000

För budgetåret l993/94 föreslås under anslaget G 2. att staten ikläder sig be- talningsansvaret i form av ytterligare statsgarantier till ett belopp om högst 800 miljoner kronor samt att en särskild exportkreditgarantiram knuten till Exportkreditnämnden (EKN) om en miljard kronor inrättas.

För att täcka eventuella förluster som kan uppstå med anledning av dessa garantier måste riskavsättningar göras. Härigenom fonderas medel för att täcka de förluster som kan komma att uppstå i framtiden. Ett riktmärke för hur stora riskavsättningarna avseende statsgarantier för finansiellt stöd bör vara i framtiden är de 10 % av totala utestående krediter som nyligen beslu- tats av EG för liknande åtaganden. Detta betyder att tidigare gjorda avsätt- ningar kan komma attjusteras i efterhand. Beträffande exportkreditgaranti-

ramen bedöms förlustriskcn vara större och substantiella avsättningar bör Prop. 1992/93:100 även fortsättningsvis göras. Bilaga 4 Jag föreslår att 230 miljoner kronor avsätts för förlustrisker vad avser ga- rantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier för budgetåret l993/94 varav 80 miljoner kronor avser garantier för finansiellt stöd. Jag förordar samtidigt att de medel som för budgetåret l992/93 avsatts under anslaget G 1. för riskavsättning och inte utnyttjats överförs som reservationsmedcl till det nya anslaget G 3.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och expankr'editgarantier för budgetåret 1993/94 anvisa ett reser- vationsanslag på 230 000 000 kr.

Bilaga 4.1

Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna per den 1 januari 1993.

I. Beskickningar

(sidoackrediteringar inom parentes)

Abidjan

(Lome. Ouagadougo. Porto Novo) Abu Dhabi *.*** Addis Abeba (Djibouti) Alger Amman Ankara Athen Bagdad ** Bangkok

(Rangoon, Vientiane)

Beirut ** Belgrad Bern (Vaduz) Bissau * Bonn Brasilia Bryssel (Luxemburg) Budapest Buenos Aires

(Asuneiön. Montevideo)

Bukarest Canberra

(Honiara. Port Moresby. Port Vila) Caracas

(Bridgetown . Port ol' Spain) Colombo * Damaskus (Beirut) Dar es Salaam Dhaka Dublin Gaborone (Maseru) Guatemala

(San Salvador. Tegucigalpa)

Haag Hanoi Harare ] lavan na Heliga Stolen (San Marino) Helsingfors Islamabad ( Male ) Jakarta Kairo ( Kartoum ) Kiev

Kinshasa * Kuala Lumpur Kuwait

(Abu Dhabi, Doha. Manama)

Köpenhamn Lagos

(Acera)

Lima

(La Paz) Lissabon (Bissau. Praia) London Luanda

(Sao Tomé) [.usaka (Lilongwe) Madrid Managua

(San Jose. Panama) Manila Maputo (Mbabane) Mexico Montevideo *.*** Moskva

(Alma-Ata. Asjchabad. Baku. Bisjkck. Jerevan. Minsk. Tasjkent. Tbilisi,)

Nairobi

(Bujumbura. Kampala. Kigali

New Delhi

(Colombo. Kathmandu, Thimphu)

Oslo Ottawa (Nassau) Paris Peking

(Pyongyang. Ulan Bator

Prag

(Bratislava) Pretoria Pyongyang * Rabat

Reykjavik Riga Riyadh

(Muscat. Sana) Rom (Tirana)

Santa Fe de Bogota (Quito) Santiago de Chile Seoul

Singapore Warszawa Prop, 1992/932 lOO

(Bandar Seri Begawan) Washington

Sofia Wellington Bilaga 4 Tallinn (Apia. Nuku'alofa. Suva)

Teheran "Wien Tel Aviv . (Ljubljana)

(Nicosia) Vientiane * 'l'okyo ' Vilnius

Tripoli Windhoek 'l'unis Zagreb

* beskickningen förestäs av en t.f. charge d'affaires

beskickningen är eller kommer tills vidare att vara obemannad *** beskickningen kommer att stängas budgetåret 1993/94 n

11. Delegationer

Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York Sveriges ständiga delegation vid de internationella organisationerna i Geneve *

Sveriges nedrustningsdelegation i Geneve * Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut- veckling (OECD) i Paris

Sveriges delegation vid Europeiska gemenskaperna (EG) i Bryssel Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg

Sveriges delegation vid de militära förhandlingarna inom ramen för konfe- rensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) i Wien

* slås per 1 juli I993 samman till en delegation

III. Konsulat

a) Generalkonsulat b) Konsulat

Barcelona ** Jeddah Berlin Mariehamn Chicago ** Szczecin ** Frankfurt am Main **

Hamburg Hongkong

Istanbul Jerusalem Los Angeles Malaga ** Marseille * Milano

Montreal ** Munchen **

New York S:t Petersburg

Sydney

Toronto **

* Omvandlas till honorärkonsulat budgetåret 1992/93 ** Omvandlas till honorärkonsulat budgetåret 1993/94

Is.) '_'.) Ut

Bilaga 4

IV. Stockholmsbaserade ambassadörer

De fem sändebuden har följande ackrediteringar:

1. Bangui (Centralafrikanska Republiken), Brazzaville (Republiken Kongo), Kinshasa (Zaire), Libreville (Gabon), Malabo (Ekvatorialguinea), Yaounde (Kamerun).

2. Banjul (Gambia), Freetown (Sierra Leone), Monrovia (Liberia).

3. Bamako (Mali), Conakry (Republiken Guinea), Dakar (Senegal), Nia- mey (Niger), Nouakchott (Mauretanien).

4. Antananarivo (Madagaskar), Mogadishu (Somalia), Moroni (Como- rerna), Port Louis (Mauritius), Valletta (Malta), Victoria (Seychellerna).

5. Basseterre (St Christopher och Nevis), Belmopan (Belize), Castries (St Lucia), Georgetown (Guyana), Kingston (Jamaica), Kingstown (St Vincent och Grenadinerna), Paramaribo (Surinam), Port-au-Prince (Haiti), Roseau (Dominica), Santo Domingo (Dominikanska Republiken), St Georgds (Grenada), St John's (Antigua och Barbuda).

Bilaga 4

Anslagsförteckning

A. Utrikesdepartementet m.m.

Al. A2. A3. A4.

A5. A6. A7. A8.

Utrikesförvaltningen, ramanslag Kursdifferenser, förslagsanslag Honorärkonsuler, förslagsanslag Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell organisation, förslagsanslag

Nordiskt samarbete, förslagsanslag Utredningar m.m., reservationsanslag Officiella besök m.m;, förslagsanslag Ekonomiskt bistånd till svenska medbor- gare i utlandct m.m., förslagsanslag

1 495 441 000 1 000 15 500 000

60 000 000

1 610 000 10 552 000 10180 000

4 500 000

I 597 784 000

B. Bidrag till vissa internationella organisationer

Bl. B2. B3. B4. B5. BG.

B7. BB.

139.

B 10.

Förenta nationerna, förslagsanslag Nordiska ministerrådet, förslagsanslag Europarådet, förslagsanslag Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), förslagsanslag Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), förslagsanslag Organisationer för internationell handel och råvarusamarbcte m.m., förslagsanslag Internationell råvarulagring, förslagsanslag Övriga internationella organisationer m.m., förslagsanslag Fredsbcvarandc verksamhet, reservations- anslag

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)förslagsanslag

C. Internationellt utvecklingssamarbete

C1.

C2.

C3.

Bidrag till internationella bistånds- program, reservationsanslag Utvecklingssamarbete genom SIDA, reser- vationsanslag Andra biståndsprogram, reservationsanslag

' 191 890 000 250 000 000 29 780 000 21 500 000 110 000 000

8713 000 2000000

2 864 000

407 000 000

23 328 000 ' 1 047 075 000

3 148 404 000

6 702 000 000 1 804 500 000

Bilaga 4

C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), ramanslag C 5. Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum), ramanslag C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), ramanslag . C 7. Nordiska afrikainstitutet, ramanslag C 8. Beredningen för internationellt tekniskt- ekonomiskt samarbete (BITS), ramanslag C 9. Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum), förslagsanslag C 10. Styrelsen för internationellt näringslivsbi- stånd (SWEDECORP), förslagsamlag

D. Information om Sverige i utlandet m.m.

D 1. Svenska institutet, reservationsanslag D 2. Radioprogramverksamhet för utlandet, reservationsanslag , _ i D 3. Övrig information om Sverige i utlandet, reservationsanslag

E. Utrikeshandel och exportfrämjande

E 1. Kommerskollegium, ramanslag E 2. Exportfrämjande verksamhet, reserva- tionsanslag E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skadeersättningar, förslagsanslag E 4. KrigsmaterielinsPektionen m.m., ramanslag E 5. Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Insti- tutet, anslag i E 6. Medel för översättning av EG:s regelverk, reservationsanslag

E 7. Medel för informationsinsatser om euro- peisk integration, reservationsanslag

303 219 000 . 24 963 000

26 936 000 5 470 000

20 991 000

7 076 000

36 441 000 . 12 080 000 000

63 083 000 . 51363909'

14 254 000

- 128 700 000

48 471 000 ,

187 563 000 -

1 000

4 465 000 2 250 000*

16 500 000

50 000 000

' . 309 250 000

F. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m.

F 1. Utredningar och andra insatser på det utri-

kespolitiska området, reservationsanslag 2 511 000 F 2. Information och studier om säkerhetspoli-

tik och fredsfrämjande utveckling, reserva- tionsanslag 20 000 000 F 3. Bidrag till Stockholms internationella

fredsforskningsinstitut (SIPRI), reserva- tionsanslag 21 310 000* F 4. Forskningsverksamhct för rustningsbe- gränsning och nedrustning, förslagsanslag 15 840 000' F 5. Utrikespolitiska Institutet, reservationsan- slag 10 028 000' - 69 689 000 -

G. Samarbete med Central— och Östeuropa

G 1. Samarbete med länderna i Central- och

Östeuropa, reservationsanslag 640 999 000 G 2. Täckande av eventuella förluster i anled-

ning av statliga garantier till länder i Central- och Östeuropa, förslagsanslag . 1 000 G 3. Avsättning för förlustrisker vad avser ga- '

rantier för finansiellt stöd och exportkredit- garantier, reservationsanslag 230 000 000

871 000 000 SUMMA kr 16 103 498 000

* utbrutna anslag ingår i forskningspropositionen

Hänvisningar till PS25

Innehållsförteekning Prop. 1992/93:100 Bilaga 4

Utrikesdepartementet

Inledning .................................................. I Utrikespolitik .............................................. 1 Rättsfrågor ................................................ 8 Handelspolitik ............................................. 10 Nordiskt samarbete ......................................... 21 Samarbetet med Central- och ÖsteurOpa ...................... 22 Utrikesförvaltningen ............................ . ............ 2 6 Sverige-information och kulturutbyte ......................... 27 Internationellt utvecklingssamarbete .......................... 28 A. Utrikesdepartementet m.m. A 1. Utrikesförvaltningen .................................. 40 A 2. Kursdifferenser ....................................... 44 A 3. Honorärkonsuler ..................................... 44 A 4. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internatio-

nell organisation ...................................... 45 A 5. Nordiskt samarbete ................................... 45 A 6. Utredningar m.m. .................................... - ' 46 A 7. Officiella besök m.m. ................................. 46 A 8. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. 47 B. Bidrag till vissa internationella organisationer B 1. Förenta nationerna ................................... 47 B 2. Nordiska ministerrådet ................................ 49 B 3. Europarådet ......................................... 50 B 4. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

(OECD) ............................................. 50 B 5. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) ......... 51 B 6. Organisationer för internationell handel och råvarusamar-

bete m.m. ........................................... 53 B 7. Internationell råvarulagring ............................ 54 B 8. Övriga internationella organisationer m.m ................ 55 B 9. Fredsbevarande verksamhet ............................ 56 BIO. Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK). . 58

C. Internationellt utvecklingssamarbete

U-länderna i världen ........................................ 59 240

—Världsckonomi och handel ............................. 59 Prop. 1992/93:100Rcsursflöden och skuldlättnadsåtgärder .................. 60 Bilaga 4 Det internationella biståndet ............................ 64 EG/EES och Sveriges bistånd ................................ 66 Biståndsanslagen m.m ....................................... 67 Multilateralt utvecklingssamarbete ............................ 70 inledning ............................................ 70 C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram ............... 78 Bilateralt utvecklingssamarbete .............................. 104 inledning ............................................ 104 C 2. Utvecklingssamarbete genom SIDA ..................... 149 C 3. Andra biståndsprogram ................................ 157 Administration av biståndet .................................. 176 C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) ............ 177 C 5. Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-ccntrum) 179 C 6. Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) ................. 182 C 7. Nordiska afrikainstitutet ............................... 183 C 8. Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samar- bete (BITS) .......................................... 187 C 9. Bidrag till Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) .......................................... 189 C 10. Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) ..................................... 189 D. Information om Sverige i utlandet m.m: D I. Svenska institutet ..................................... 191 D 2. Radioprogramvcrksamhet för utlandet ................... 196 D 3. Övrig information om Sverige i utlandet ................. 199 E. Utrikeshandel och exportfrämjandc F. l. Kommerskollegium ................................... 201 E 2. Exportfrämjande verksamhet ........................... 206 E 3. Exportkreditnämnden, täckande av vissa utgifter för skade— ersättningar .......................................... 209 'E 4. Krigsmaterielinspektionen m.m ......................... 214 E 5. Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet ............ 215 E 6. Medel för översättning av EG:s regelverk ............... 215 E 7. Medel för informationsinsatser om europeisk integration . . 2l6

F. Nedrustnings- och säkerhetSpolitiska frågor m.m.

F 1. Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska områ— det .................................................. 218 241

Bilaga 4

F 2. Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfräm- jande utveckling ...................................... F 3. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) ............................................. F 4. Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrust— ning ............................................... ,_ . F 5. Utrikespontiska Institutet ..............................

.0

Samarbete med Central- och Östeuropa

. Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa ........ . Täckande av eventuella förluster i anledning av statliga ga- rantier till länder i Central— och Östeuropa ............... G 3. Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier ..........................

OO ND—l

Bilaga 4.1 Föneckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ack- rediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna per den I januari 1993 .............................

Bilaga 4.2 Svenskt bistånd l99l/92 (separat) ......... ' ...........

Anslagsförteekning ..................... Innehållsförteckning ........................................

219

222

223 223

223

230

232

234

237 -

240

Svenskt bistånd 1991/92

&

UTRIKESDEPÅRTEMENTET STOCKHOLM 1993

Svenskt Bistånd 1991 / 92 ersätter "Fakta om Sveriges bistånd”, som tidigare ingått som bilaga till regeringpropositionen om svenskt intemationellt utvecklingssamar- bete.

Statistiska uppgifter om ekonomi och ut- vecklingsnivå i länder som mottar svenskt bistånd härrör från Human Development Report och World Development Report. Publiceringstillstånd har välvilligt lämnats av United Nations Development Program- me, Världsbanken och Oxford University Press, New York.

Omslagsfotot: En kvinnlig egen företagare i Indien svetsar ljuddämpare. Hon representerar en del av vad det svenska biståndet vill stå för

- stöd åt kvinnor, småföretagsamhet och marknadsekonomi.

ISBN 041-5 Stockholm 1992

gotab 96728. Stockholm 1992

Förord

Respekten för de mänskliga fri- och rättigheterna och utveck— lingen mot demokrati är bärande element i den svenska biståndspolitiken. Sverige skall aktivt främja en effektiv och rättvis fördelning av resurser som gynnar ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländerna.

Det svenska biståndet skall också medverka till att makt— missbruk och korruption förhindras. Det skall också bidra till sänkning av militärutgifter, verka för en marknadsekonomisk utveckling samt söka undanröja orsaker till att människor tvingas fly.

Som synes är målen för det svenska biståndet mycket ambitiösa. Men som all mänsklig verksamhet har utveck— lingssamarbetet sina brister. Därför är utvärdering av verk- samheten mycket viktig.

Den här årsberättelsen, "Svenskt bistånd 1991/92" är en del av utvärderingen. Den ersätter en tidigare årlig bilaga om biståndet till budgetpropositionen. Beskrivningarna av bi— stånds—insatserna har i möjligaste mån gjorts så att man kan jämföra resultaten med de övergripande målen för biståndet. Följande år kommer vi att ytterligare skärpa denna inriktning av årsberättelsen.

Jag hoppas att "Svenskt bistånd 1991/92" blir till nytta inte bara bland beslutsfattare och förtroendevalda som syss— lar med biståndsfrågor. Publikationen borde också firma sin plats i skolor och undervisning på alla nivåer samt hos en in— tresserad allmänhet.

WW]

Alf Svensson

Innehållstörteckning

Från riksdagsbeslut till beslut om bistånd 9 Riksdag, regering och budget 10 Statliga myndigheter och organ för Sveriges bistånd 12

Internationella utvecklingsprogram 17 Bistånd genom det multilaterala systemet 18

FN:s biståndsverksamhet 20 FN:s utvecklingsprogram UNDP 20 FN:s kvinnofond UNIFEF 23 FN:s kapitalutvecklingsfond UNCDF 23 FN:s befolkningsfond UNFPA 24 FN:s fackorgan ILO, UNESCO, FAO, WHO, UNIDO 25

FN:s frivilliga fonder 27 FN:s barnfond UNICEF 27

Internationella finansieringsorgan 30 Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna i Afrika och Asien 30 Internationella finansieringsbolaget (IFC) 39 Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 40 Nordic Development Fund (NDF) 40

Internationellt Iivsmedelsbistånd och jordbruksutveckling 41 FN:s Iivsmedelsprogram (WFP) 41 1986 års |ivsmedelshjälpkonvention (FAC) 43 Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) 44

Flyktingbistånd 46 FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) 46 _ FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA) 47

Övriga organisationer 49 FN:s program för kontroll av beroendeframkallande medel (UNDCP) 49 Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPF) 50 UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum (ITC) 51 Globala miljöfonden (GEF) 52 Mekongkommittén 52 Montrealprotokollets interimsfond för u-Iand 52

Bilateralt utvecklingssamarbete 55

Afrika 56 Allmän inledning 56

Södra Afrika 57 Angola 58 Botswana 62 Lesotho 66 Mocambique 70 Namibia 74 Zambia 78 Zimbabwe 82 Regionalt samarbete i Sydafrika 88

Östra Afrika 91 Allmän inledning 91 Kenya 92 Tanzania 96 Uganda 102

Afrikas Horn 107 Allmän inledning 107 Etiopien 108 Somalia 1 13 Sudan 1 14 Eritrea 1 14

Central-, Väst- och Nordafrika 115 Allmän inledning 115 Guinea-Bissau 118 Kap Verde 124

Asien 128 Allmän inledning 128 Bangladesh 130 Indien 134 Laos 138 Sri Lanka 142 Vietnam 146

Bistånd till andra länder i Asien 151 Kina 151 Malaysia 152 Thailand 152 Filippinerna 153 Afghanistan 154 Pakistan 154 Nepal 154 Mellanöstern 155 Västbanken och Gaza" 156

Utvecklingssamarbete med Centralamerika 157 Nicaragua 162 Costa Rica 163 El Salvador 163

Utvecklingssamarbete med Sydamerika 164 Bolivia 165 Chile 166 Ecuador 167

Andra biståndsinsatser 168 Katastrofinsatser 169 Särskilda miljöinsatser 171 Enskilda organisationer 172 Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd 175 Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder 177 Särskilda program 182 U-landsforskning 183 Tekniskt samarbete och u-krediter 184 Näringslivssamarbete 187 Projektbistånd till vissa länder 188 Nordiskt biståndssamarbete 189 Bistånd till Östeuropa 190

Biståndet fördelat på enskilda länder 193

Förkortningar 204

»»

TILL BE S _|. ,

FRÅN RIKSDAGSBESLUT TILL BESLUT OM BISTÅND

Riksdag, regering och budget

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” Så inleds regeringsformen (RF), Sveriges grundlag. De grundläggande regler som RF anger för den offentliga verksamheten i stort gäller även inom biståndet. Det är således riksdagen som beslutar om biståndets inriktning och årligen till regeringen anvisar en budget för biståndsverksamheten.

Regeringen svarar för landets ledning och för styrningen av de statliga myndigheter— na. I det senare ligger att tilldela olika verksamheter anslag, att fastställa de när— mare villkoren för anslagens användning

Schemat visar det svenska biståndets administration från riksdagen till de olika biståndsmyndigheterna. Myndigheterna beskrivs i följande avsnitt.

[___

och att ange kraven på hur redovisningen av de använda medlen skall ske.

Det statliga budgetåret löper från den 1 juli till den 30 juni. Regeringens förslag till budget, budgetpropositionen, utarbetas under hösten och läggs fram för riksdagen omkring den 10 januari. Till grund för budgetpropositionen ligger i första hand myndigheternas anslagsframställningar, vilka inkommer till regeringen under sep- tember månad. Riksdagens beslut om sta— tens budget för det kommande budgetåret fattas löpande under våren och i takt med att riksdagens olika utskott utarbetar och

_, Riksdagen '

UD Avdelningen * för internatinellt * i—_ Utvecklingssamar— :hete

_l

BITS — Beredningen för internationellt teknisktlekonom- iskt samarbete

SWEDECORP -— Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd

Nordiska Afrika-institutet

SIDA Styrelsen för internationell utveckling

Sandö U-centrum

SAREC Styrelsen för u-Iandsforskning

Kontor i mottagarländer, sk biståndskontor

FRÅN RlKSDAGSBESLUT TILL BESLUT OM BlSTÅND

lägger fram sina yttranden över regering- ens förslag. Biståndsfrågorna behandlas av riksdagens utrikesutskott. Riksdagens be— slut om biståndets inriktning i stort och biståndsbudgeten för det kommande bud- getåret fattas i samband med den bistånds— politiska debatten, som vanligen hålls un- der april månad. Under juni fattar regeringen beslut om regleringsbreven, Vilka närmare anger vilka anslagsbelopp och övriga villkor som skall gälla för myn— digheternas verksamheter.

Regeringen styr även de statliga myn- digheterna i andra avseenden. Varje myn- dighet har en av regeringen beslutad in- struktion för sin verksamhet. I denna anges målen för myndighetens verksam— het, hur myndigheten leds, vilken övergri- pande organisation som gäller och vilka tjänster inom myndigheten som regering- en har att tillsätta. Instruktionernas närma- re innehåll varierar från myndighet till myndighet och är självfallet beroende av den aktuella verksamhetens art och om— fattning.

UD:s avdelning för utvecklingssamarbete

Utrikesdepartementets avdelning för inter— nationellt utvecklingssamarbete, i dagligt tal "u-avdelningen", är en av UD:s fem avdelningar och ansvarar inom regerings— kansliet för det svenska utvecklingssamar— betet.

Avdelningen är organiserad i tre enhe- ter. Första enheten ansvarar för det multi- laterala biståndet, andra enheten för det bilaterala biståndet och den tredje enheten för budgetfrågor, allmänna u-landsekono- miska frågor och andra biståndsprogram.

U—avdelningen leds av ett statsråd och en statssekreterare och har totalt ett 60-tal tjänstemän.

Så kommer budgeten till

Biståndsmyndigheterna lämnar sina anslags- framställningar.

Regeringen NOV utarbetar budgetpropo- DEC sitionen. 1991 JAN? é) Riksdagen (utrikes- FEB utskottet) behandlar förslagetBistånds- MAR debatt och beslut . iriksdagen. % APR W MAJ Regeringen beslutar om regleringsbrev. JUL % AUG % Myndigh ernafår SEP regleringsbrev med anslagsbelopp och OKT övr—lga villkor för verksamheten NOV %; under budgetåret. %% DEC % Budgetåret ; 1991/92 1992 JAN % FEB % MAR % itä

FRÅN RIKSDAGSBESLUT TILL BESLUT OM BISTÄND

Statliga myndigheter och organ f r Sveriges bistånd

iÄsmA

_sAnec

Styrelsen för internationell utveckling, SIDA, som inrättades år 1965, har till uppgift att planera, genomföra och administrera det bilaterala utvecklingssamarbetet med u- länderna. Detta bistånd omfattar dels sam— arbetet med 19 programländer, dels andra typer av bistånd, t.ex. katastrofinsatser, bidrag till utvecklingsprojekt via enskilda svenska organisationer, bistånd till flyk— tingar och befrielserörelser, miljöinsatser, insatser för demokrati och mänskliga rät— tigheter. SIDA leds av en styrelse, som ut- ses av regeringen. Den består av SIDA:s generaldirektör, som är ordförande, och elva andra ledamöter, varav sex represen— terar riksdagspartier.

SIDA är organiserat på fyra avdelningar med regionalt ansvar, en avdelning för sektorbyråerna och en administrativ avdel- ning. Därutöver finns ett planeringssekre- tariat och ett informationssekretariat som

Styrelsen för a—landsforskning som inrätta— des år 1975 ombildades år 1979 till en själv- ständig myndighet - Styrelsen för u-lands- forskning (Swedish Agency for Research Cooperation With Developing Countries SAREC).

SAREC leds av en av regeringen utsedd styrelse med 12 ledamöter. I styrelsen in- går bl.a. SAREC:s generaldirektör.

SAREC har till uppgift att stärka u-län— dernas kapacitet för forskning och att främja sådan forskning som kan bidra till en utveckling i enlighet med de bistånds- politiska målen. Verksamheten bedrivs inom fyra programområden. ' Bilateralt forskningssamarbete, f.n. ge- nom avtal med 15 stater i Afrika, Asien och Latinamerika. ' Internationella program, bl.a. genom bidrag till FN-organen WHO och UNRISD samt till jordbruksforsknings-

är direkt underställda verksledningen. organisationen CGIAR. De nuvarande biståndsmyndigheternas startår: 1962 1991 Nordiska Afrikainstitutet SWEDECORP 1965 SWEDFUND S|DA INTERNATIONAL AB | | | * * | 9 l 9 I * 1960 1970 1980 1990 1979 1987 SAREC Styrelsen för U—lands—

BITS utbildningen i Sandö

(Sandö U-centrum)

FRÅN RIKSDAGSBESLUT TILL BESLUT OM BISTÅND

' Regionala och särskilda program, i form av f.n. 13 program bl.a. med inriktning på AIDS, kvinnor samt skog och miljö. 0 Svensk u—landsforskning, genom högre forskartjänster, långsiktigt stöd till forskningsmiljöer och olika projektstöd. Vid SAREC:s kansli arbetar ca 40 personer.

BITS

Beredningen för internationellt tekniskt—ekono— miskt samarbete ( BITS) inrättades år 1975 under namnet utbildningsberedningen och fick år 1979 ställning som självständig myndighet under utrikesdepartementet.

Beredningen har som uppgift att inom ramen för den svenska biståndsverksam- heten främja ekonomisk och social utveck- ling i enskilda utvecklingsländer samt ut- vidga och stärka Sveriges relationer med dessa länder genom insatser i samarbete med svenska institutioner och företag. BITS medverkar i planering och finansie— ring av olika projekt. Verksamheten omfat- tar tekniskt samarbete genom bl.a. konsult- insatser och internationella kurser i Sverige samt u—krediter.

Det tekniska samarbetet skall huvud— sakligen ske med u-länder utanför kretsen av programländer för det bilaterala bistån— det. Det syftar i första hand till teknologi- överföring inom områden där Sverige har särskilda förutsättningar i fråga om kun— nande och kapacitet. Sedan budgetåret 1989 / 90 har BITS ett huvudansvar för ge- nomförandet av det svenska biståndsfi- nansierade samarbetet med Central- och Östeuropa.

U-krediter kan beviljas kreditvärdiga länder bland programländerna för svenskt bilateralt bistånd, u—länder med vilka Sverige bedriver tekniskt samarbete eller andra länder vilkas utvecklingspolitik lig— ger i linje med de svenska biståndspolitis— ka målen.

U—krediterna används till finansiering av svenska varor och tjänster i projekt, som har utvecklingsfrämjande effekt i u-länder— na.

BITS leds av en styrelse som utses av regeringen. Bland dess 11 ledamöter ingår bl.a. två företrädare för riksdagspartier.

Vid BITS finns ca 25 anställda.

SWEDECORP

Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd bildades år 1991 samtidigt som importkon- toret för u-landsprodukter (IMPOD), fon— den för industriellt samarbete med u-län— der (SWEDFUND) och SIDA:s industribyrå upphörde i sina dåvarande former.

SWEDECORP skall, inom ramen för de generella målen för det svenska biståndet, bidra till en utveckling av näringsliveti 11- länder. Genom kunskapsöverföring till näringsliv och näringSIiVsorganisationer skall SWEDECORP verka för att gynnsam— ma förutsättningar skapas för investering— ar och företagande i mottagarländerna samt främja dessa länders handel bl.a. ge— nom att svara för information och rådgiv— ning ifråga om avsättningsmöjligheter på den svenska marknaden. Genom samver- kan med Swedfund International AB skall SWEDECORP bidra till utvecklingen av bärkraftiga företag i mottagarländerna.

SWEDECORP har till uppgift att vara svensk kontaktpunkt för UN CTAD / GATT:s internationella handelscentrum (ITC) i konkreta frågor som bl.a. rör avsätt— ning av u—landsprodukter på den svenska marknaden.

SWEDECORP leds av en styrelse, som utses av regeringen. Kontoret har ca 50 anställda.

FRÅN RlKSDAGSBESLUT TlLL BESLUT OM BISTÅND

Swedfund International AB

Swedfund International AB tillkom år 1991 genom en ombildning av stiftelsen SWED— FUND (Fonden för industrith samarbete med u-länder). Bolagets huvuduppgifter är att på industriområdet förmedla kontak- ter mellan svenska företag och intressenter i u—länder och Central— och Östeuropa, bi— dra till förinvesteringsstudier samt med— verka i etablering av samägda företag, s.k. joint ventures, genom insatser i form av aktiekapital, lån— och garantigivning.

Bolaget är ett helägt statligt aktiebolag utan egen personal. Handläggningen av bolagets projektportfölj sköts, i enlighet med ett uppdragsavtal, av styrelsen för internationth näringslivsbistånd (SWE— DECORP).

' _, listening rast gm ” réalisatäåä

? &?

Sandö U-eentrum

Styrelsen för a—landsatbildning i Sandö fick sin nuvarande inriktning i juli 1987. Sandö U—centrum har till huvuduppgift att vid Sandöskolan i Kramfors bedriva utbild- ning i språk och u—landsutbildning som förberedelse för uppdrag i u—land. Styrel- sen skall bl.a. samarbeta med myndighe- ter, organisationer och företag när det gäl- ler förberedelseutbildning för

u-landsuppdrag.

Styrelsen skall

' anordna allmänna enterminskurser i u—landskunskap, ' ge förberedelseutbildning för freds- kårsdeltagare, ' anordna språkutbildning som för- beredelse för uppdrag i u-länder,

Den här vägvisaren vid Sandö U_centrum, mitt i Sveriges vackraste trakt, påminner om tredje världen.

FOTO: SANDO U-CENTRUM

' anordna speciella kurser i u-lands— frågor och språk, ' i samarbete med SIDA bistå myndighe— ter och andra med information och råd- givning om förberedelse— och språkut- bildning inför uppdrag i u—länder, samt ' upprätta register över personer som vid Sandö-skolan genomgått den allmänna utbildningen för uppdrag i u-länder. Enterminskursen som Sandö U—cen— trum erbjuder är avgiftsfri. Övrig utbild- ning är avgiftsbelagd.

Sandö U-centrum har för budgetåret 1991 / 92 lämnat sin första årsredovisning i den treåriga budgetcykeln. Av årsredovis- ningen framgår att självkostnadstäcknings- graden ligger på 78 %, Vilket exakt motsva— rar det krav som ställts i slutet av den treåriga budgetcykeln (76 % för 1991 / 92).

Sandö U-centrum leds av en styrelse, som utses av regeringen.

En rektor är chef för skolan som har drygt 50 anställda.

FRÅN RIKSDAGSBESLUT TILL BESLUT OM BISTÄND

Nordiska afrikainstitutet ( NAI)

Nordiska afrikainstitutet tillkom år 1962 på initiativ av Nordiska rådet. Institutet är beläget i Uppsala.

Institutet har till uppgift att i Norden främja studier av och information om afri- kanska förhållanden genom att: ' främja och driva vetenskaplig forskning om Afrika ' främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare, ' utgöra ett dokumentationscentrum för forskning och studier om Afrika, ' informera om afrikaforskning och aktu— ella afrikanska förhållanden. Verksamheten leds av en styrelse samt ett program— och forskningsråd, som utses av regeringen. I program— och forsknings- rådet ingår representanter för de övriga nordiska länderna. Vid institutet finns ett trettiotal anställda, varav 13 tjänster finan— sieras över förvaltningsanslag inom bi— ståndsramen.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Bistånd genom det multilaterala systemet

Det multilaterala systemet består dels av FN—systomet, dels av några fristående in- ternationella finansieringsorgan.

FN-systemet innefattar ett stort antal institutioner med varierande status och skilda verksamhetsområden. På det eko- nomiska och sociala området som behand- las i dcnna faktabilaga förekommer både en betydande förhandlingsverksamhct och ett vittomfattande bistånd. Såväl detta bi- stånd som förhandlingsverksamheten (den normativa verksamheten) behandlas i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC, samti FN-systemets centrala organ, gene— ralförsamlingen.

FN:s olika organ och övriga organisatio- ner inom FN —systemet bedriver en omfat- tande biståndsverksamhet. Denna finan— sieras från organisationernas reguljära budgetar, UNDP, Världsbanken samt medlemsländernas frivilliga direkta bi- drag. För Sveriges del härrör de frivilliga direkta bidragen dels från UD:s anslag, dels från styrelsen för internationell ut- veckling (SIDA), styrelsen för u-lands- forskning (SAREC), BITS och SWEDE— CORP.

lnom FN:s biståndsverksamhet har UNDP en central ställning som samordna— re och kanal för en stor del av FN:s teknis- ka bistånd. I samarbete med värdlandet utarbetar UNDP landprogram som löper på mellan tre och fem år. På fältet genom- förs biståndsprojekten i ökande utsträck- ning av mottagarländernas regeringar men än så länge oftast av olika fack- eller

specialorgan. En av FN utsedd lokal sam- ordnare — oftast UNDst representant — ansvarar för sammanhållningen av FN— biståndet. Varje organ opererar dock själv- ständigt inom sitt mandat. De organ som har en större verksamhet har i allmänhet egen fältrepresentation.

De internationella finansieringsorganen, som behandlas i ett särskilt avsnitt, är de största förmedlama av krediter i det multi- laterala biståndssystemet. Till finansie- ringsorganen hör Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna. Dessa organ svarar för ca 60 % av det tota— la multilaterala biståndet, varav Världs— banken ca 40 %. Dessa siffror anger enbart den koncessionella "mjuka" utlåningen (dvs på mycket lång tid och till mycket låg kostnad), som finansieras av bidrag av gåvokaraktär från medlemsländerna. Om man därtill lägger den bankmä ssiga utlå- ningen bljr deras ställning som utveck- lingsfinansiärer än viktigare. Ca tre fjärde- delar av de medel som DAC-ländema under 70- och 80-talen inbetalat till multila- terala biståndsgivande institutioner har gått till utvecklingsbankema och deras fonder. Världsbanken har formellt status som expertorgan inom FN-familjen medan regionalbankerna inte har någon koppling till FN-systemet.

Till höger visas en schematisk bild av FN-systemet inklusive Världsbanken och IMF.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

FN-systemet

Kommittéer

Andra biträdande organ

Inter- naHoneHa domstolen

Förvalta r- skapsrådet

General- församlingen

Säkerhets- rådet

Freds- bevarande styrkor

Sekretariat

. IAEA

UNRWA Ekonomiska och sociala UNCTAD 0— mdet —0 ILO UNICEF .— r——O FAO UNHCR .— —0 UNESCO WFP .— ——O WHO WFc Regionala —0 "IF IDA UNDP .— . . . UNEP kommismner ___—E :EgD Världslivsmedelsrådet .— ——0 WMO m fl HÅBITÅT .— UNFPÅ .— UNFDÅC .— FN:s specialfonder H

o FNs huvudorgan . Andra FN-organ

0 Specialorgan och andra självständiga organisationer inom systemet

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROG FIAM

FN:s biståndsverksamhet

Till FN:s frivilligt finansierade operativa verksamhet räknas i första hand UNDP, UNFPA, UNICEF, WFP och IFAD. Nedan redovisas först FN:s samordnande organ inom tekniskt bistånd, UNDP samt UN CDF och UNFPA, Vilka formth är fon- der inom UNDP. Därefter redovisas de fackorgan som alltjämt oftast genomför UN DP:s program, samt UNICEF (FN:s barnfond). I separata avsnitt längre fram redovisas några av de större frivilligt fi— nansierade FN-organen såsom WFP och UNHCR samt vissa bidrag inom bl.a. be— folknings- och miljöområdet.

UNDP

©

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

FN:s utvecklingsprogram (UNDP), som bildades 1966 då två mindre biståndsfon- der slogs samman, har som mål att vara FN—systemets centrala fond för finansie- ring av tekniskt bistånd. Hittills har projek— ten genomförts främst av FN:s fackorgan (ILO, WHO, FAO m.fl.) men avsikten är att u—länderna i ökande utsträckning själva skall ta över genomförandet (s.k. national execution) och att fackorganen skall få en rådgivande roll. UNDP har också ansvar för att FN:s samlade biståndsverksamhet samordnas i samverkan med mottagarlän- derna.

Verksamhet UN Dst uppgift är att främja mottagarlän- dernas utveckling genom olika former av kunskapsöverföring och förinvesterings- studier. Detta s.k. tekniska bistånd sker i huvudsak i form av expertrådgivning, sti— pendier, mindre utrustningsleveranser och konsulttjänster. Expertbiståndet domine- rar. Verksamheten omfattar för närvaran— de omkring 5 900 projekt i 156 länder och områden.

UNDst verksamhet bygger i huvudsak på landprogrammering. Denna innebär att man för varje mottagarland fastställer hur mycket bistånd från UNDP landet kan räkna med under en femårsperiod. I sam— arbete mellan mottagarlandet och UNDst fältkontorschef utarbetas sedan ett land— program för hur medlen skall utnyttjas. Detta program fastställs av UNDst sty- relse.

Storleken på varje mottagarlands pro— gram bestäms främst av bruttonationalin— komsten per capita och befolkningens stor— lek. Vart femte år fastställs fördelningen för nästkommande programperiod ("fem- årsplan").

De fattigaste u—länderna med en brut— tonationalinkomst per capita på högst 750 dollar i 1983 års siffror — fick under programperioden 1987—91 80 % av UN DP:s länderfördelade resurser.

Under den femte programperioden 1992—96 kommer denna politik att fortsätta och förstärkas. 87 % av UN Dst länderför- delade resurser skall då gå till länder med en per capita—inkomst under 750 dollar i 1989 års siffror och 13 % till övriga länder. 55 % av de länderfördelade resurserna skall tillfalla de minst utvecklade länderna. Biståndet till u—länder med relativt hög BNP/ capita trappas gradvis ned för att

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Human Development Report

helt upphöra efter en per capita—inkomst över 6 000 dollar.

År 1992 presenterade UNDP för tredje gången sin rapport om mänsklig utveck- ling (Human Development Report). Ge- nom rapporten har UNDP lagt grunden för ett analysinstrument som på ett flerdi— mensionth sätt kan mäta begreppet ut— veckling. Rapporten, som kommer ut årli— gen, har kommit att bli ett viktigt komplement till måttet BN P/ capita för att mäta länders utvecklingsnivå. Fördelen med rapporten är att den beskriver social och ekonomisk utveckling utifrån ett mänskligt och inte ett institutionellt per— spektiv.

Sverige har lämnat särskilda bidrag till UNDP för att resultaten i rapporten om mänsklig utveckling skall kunna användas mer systematiskt i UNDP:s planeringsar- bete. I samband med att 1992 års rapport Världslanserades i Sverige, arrangerades seminarier för representanter för massme— dierna och från frivilliga organisationer från hela världen.

Organisation

UN DP:s högsta beslutande organ är styrel- sen (Governing Council), som har 48 med- lemmar. Av dessa representerar 27 u—län— der, 17 västliga i—Iänder och 4

i I

Ja 505 larm

UMÅij

Vasa—. _ (' '”, ; åtrå?”

östeuropeiska länder. Sverige var senast medlem i styrelsen 1989—91 och kommer enligt nordisk rotationsordning att söka inträde på nytt under perioden 1993-96. Styrelsen bestämmer bl.a. fördelningen av UNDP:s resurser och fastställer landpro— grammen.

UNDP:s styrelse är också beslutande organ för FN—sekretariatets tekniska bi- ståndsprogram (Department of Technical Cooperation for Development, DTCD), FN:s kapitalutvecklingsfond, FN:s befolk- ningsfond, FN:s Sahel-kontor (UNSO), FN:s kvinnofond, FN:s fond för vetenskap och teknik, FN:s naturresursfond samt en rad andra specialfonder.

UNDP:s sekretariat ligger i New York och har för närvarande omkring 600 fast anställda. Det leds av administratorn William H. Draper III från USA,

Under 1970—talet ägde en omfattande decentralisering av UNDP:s verksamhet rum. Tyngdpunkten i arbetet med att för bereda och genomföra landprogrammen förlades till 115 — nu 113 — fältkontor med för närvarande omkring 3 500 anställda. Fältkontoren leds av s.k. "resident repre- sentatives" (fältkontorschefer), som även har till uppgift att samordna andra FN- organs biståndsverksamhet i landet. De är oftast också FN:s fasta representant i res—

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

pektive land och fungerar som FN:s "am— bassadör" i landet.

Finansiering

UNDP:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. De uppgick 1972 till 268 miljoner dollar och 1980 till 693 miljo— ner dollar. Ökningen var således ganska snabb. För programperioden 1982-86 för- utsattes UNDP:s också öka med 14 % per år och sammanlagt nå upp till 6,7 miljarder dollar. Resurserna minskade emellertid under början av åttiotalet, så att det blev nödvändigt att skära ned verksamheten till 55 % av den ursprungligen planerade. Denna utveckling svängde under 1980— talets senare hälft. Under 1992 var bidra— gen till UNDP ca 1200 miljoner dollar mot ca 650 miljoner dollar 1984. Under pro- gramperioden 1992—96 räknar man med en årlig tillväxt av bidragen på S% i stället för 14 % som tidigare.

De största enskilda bidragsgivarna till UNDP är för närvarande Sverige, USA, Danmark, Japan och Nederländerna. Nor- ge och Tyskland ger också stora bidrag. De fyra nordiska länderna svarade 1992 ge- mensamt för ca 30 % av de ordinarie bidra— gen till UNDP. Det svenska bidraget för år 1992 var 670 miljoner kronor. Med detta bidrag svarade Sverige för drygt 11 % av UNDP:s ordinarie budget.

Reformplaner inom FN:s biståndsverksamhet FN:s biståndsverksamhet och arbetsfördel— ningen mellan dess olika aktörer har dis- kuterats åtskilligt de senaste åren. Tiden är mogen för reformer. Det råder enighet om att UNDP inte har kunnat spela den roll som central finansiär och samordnare av FN—systemets tekniska bistånd som tanken var när riktlinjerna för det nuvarande sys- temet drogs upp 1970. Från att ha finansie- rat knappt två tredjedelar av FN-systemets tekniska bistånd ibörjan av 1970-talet sva- rar UNDP numera endast för cirka en tred- jedel. Världsbanken dominerar, inte bara

när det gäller investeringar utan även be- träffande tekniskt bistånd. Kunskapsöver— föring med hjälp av långtidsexperter är inte längre relevant för de flesta u—länder. De bör själva ta över ansvaret för projekt- genomförande och samordning av bistån- det (s.k. "national execution"). FN-bistån— dets uppgift bör vara att bistå länderna att bygga upp förmågan att göra detta.

Fackorganens roll bör vara rådgivande snarare än projektgenomförande. De bör tillhandahålla kvalificerad teknisk expertis under korta perioder. Projektbistånd bör ersättas av programbistånd.

På sikt måste FN-systemets bistånds- verksamhet reformeras på detta sätt för att ha relevans för u—länderna. UNDP har bör- jat på förändringens väg genom att införa ett nytt system att betala fackorganen och andra projektgenomförare. Enligt det gam- la systemet som gällde t.o.m 1991 betalade UNDP 13 % av projektkostnaderna i avgift till dem som utförde UNDP-projekten, vare sig kostnaderna var högre eller lägre. I det nya systemet skall ansvaret för pro— jektgenomförande gradvis övergå till mot- tagarländerna ("national execution") och fackorganens uppgifter blir mer tekniska än administrativa. Mottagarländerna skall i större utsträckning själva bestämma vil— ken hjälp de behöver med att genomföra projekt. Fackorganen kommer med detta system att inte ha monopol på UNDP:s resurser.

En central fråga i arbetet att effektivisera UNDP:s verksamhet är att styrelse— och finansieringsformerna reformeras. Det finns ett stort behov av en mindre styrelse som träffas mer kontinuerligt för att kunna styra verksamheten. Behovet är också stort att införa ett nytt finansieringssystem som innebär att bördefördelningen mellan givarländerna blir jämnare liksom att med— lemsländerna tar ett mer aktivt ansvar för UN DP:s finansiella situation. Arbetet att få dessa reformer genomförda för UNDP är en viktig del i uppföljningen av N or— diska FN—projektet.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

FN:s kvinnofond (UNIFEM)

FNs kvinnofond (UNIFEM) bildades av generalförsamlingen 1976. Fonden fick sin nuvarande status i form av en separat en- het, men med viss anknytning till UNDP. UNDP:s administrator är ytterst ansvarig för UN IFEM:s verksamhet.

Verksamhet Fonden har främst två funktioner. Den skall tjänstgöra som en katalysator och den skall stödja innovativa och experimentella aktiviteter. En Viktig strategi är att utveckla metoder for beaktande av kvinnans situa- tion och integrering i utvecklingssamarbe- tet. UNIFEMzs långsiktiga uppgift består i att ge kvinnor tillgång till utbildning, kre- diter, marknader, information och teknolo- gi. På makroplanet innebär detta att kvin- nor skall inkluderas i utvecklingen på alla nivåer. Det rör områden som miljö, fattig— dom, befolkningsfrågor, livsmedelsförsörj- ning, energi, urbanisering, skulder och anpassningsåtgärder. Som exempel på kvinnofonden program kan nämnas til- lämpning av roterande låneformer, tillska- pande av kunskapsbank, och olika former av metodutveckling som bidrar till att främja kvinnans möjligheter och rättighe- ter i samhället och dess utveckling.

Finansiering Fonden bygger på frivilliga bidrag. Bidra— gen har ökat med drygt en fjärdedel under de senaste åren. Fonden har dock inte vux— it personalmässigt i någon större omfatt- ning. Sedan starten har fonden bidragit med 67 miljoner US dollar fördelat på 800 projekt i 102 länder. Ar 1991 uppgick in- täkterna till 13,5 miljoner US dollar. Hu- vudbidragsgivare är i nämnd ordning Ne- derländerna, Finland, Norge och Kanada. Sverige har stött fonden sedan 1975. Bidra- get innevarande budgetår uppgår till

4 miljoner kronor (ca 642 000 US dollar).

kapitalutveéklingsfond (UNCDF)

FN:s kapitalutvecklingsfond tillkom 1966 med uppgift att ge gåvobistånd eller lån på förmånliga villkor till småskaliga investe- ringsprojekt i u-länderna.

Hösten 1973 beslöt generalförsamlingen att kapitalutvecklingsfonden i fortsättning- en endast skulle finansiera projekt i de minst utvecklade u-länderna, inriktade på folkflertalets basbehov (bostad, kläder, mat, undervisning och grundläggande hälsovård). 1985 bestämdes att fonden skulle börja använda sina möjligheter att ge lån på förmånliga Villkor, en möjlighet som dittills inte utnyttjats.

Verksamhet Fondens projekt skall enligt målsättningen nå de fattigaste människorna i de fattigaste u-länderna. Fonden arbetar också i några få länder utöver de minst utvecklade län— derna. Projekten skall utformas så att be- folkningen aktivt deltar i deras genomför- ande. Fonden kan ta hand om projekt som andra givare bedömer vara för små. Den har ett tak på 5 miljoner dollar för enskilda projekt. Fonden finansierar för närvarande omkring 240 projekt i 47 länder till ett Vär- de av 445 miljoner dollar. Under fondens 20 första verksamhetsår har de Viktigaste områdena varit jordbruk, vatten och trans— porter, men man har också ägnat sig åt småindustrier, hälso- och sjukvård, energi, bostäder och utbildning.

Organisation Fonden är underställd UNDP:s styrelse och arbetar i huvudsak genom UNDP:s

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

fältorganisation. Ny chef 1992 är belgaren Jules Frippiat.

Finansiering

Fonden finansieras genom frivilliga bi— drag. Bidragen för 1992 var ca 40 miljoner dollar jämfört med drygt 28 miljoner dollar under år 1980. De största bidragsgivarna är några mindre industriländer, men 27 av de 40 länder som bidrog 1989 var u-länder. Sveriges bidrag under kalenderåret 1992 uppgick till 55 miljoner kronor, vilket inne- bär en andel om ca 21 %. Sverige och N e- derländerna är de största bidragsgivarna.

FN:s befolkningsfond , _, (UNFPA), __ '

Efter beslut av generalförsamlingen inrät- tades år 1967 en särskild fond för FN:s in- satser på befolkningsområdet. Fondens operativa verksamhet har pågått sedan år 1969.

Verksamhet Fondens funktion är finansiell och rådgi— vande. Sedan år 1973 är fondens övergri— pande uppgift att leda och samordna FN— systemets insatser på befolkningsområdet. Fonden sammankallar även till internatio- nella befolkningskonferenser som t.ex. In- ternational Forum on Population i Amster- dam hösten 1989. FN:s generalsekreterare har utnämnt fondens exekutivdirektör till generalsekreterare för den FN-konferens om befolkningsfrågor 1994 som äger rum i Kairo.

Fondens verksamhetsområden är famil— jeplanering, information och utbildning, befolkningsstatistik, utarbetande av riktlin- jer på befolkningsområdet, forskning och särskilda program (t. ex. om kvinnor, miljö

och AIDS). Kvinnors villkor, status och delaktighet i samhällslivet präglar fondens arbete liksom befolkningsfrågornas direkta samband med miljöfrågorna.

Fonden samarbetar med en rad FN- organisationer, bl.a. med WHO, UNICEF, ILO, och FAO. Samarbete med frivilligor- ganisationer såsom t.ex. IPPF och Popula- tion Council bedrivs också. Fonden samar— betar dessutom med givarsamfundet, inklusive det amerikanska biståndsorganet US—AID. En växande andel av projekten genomförs av mottagarländerna själva med stöd av fonden.

Ca 75 % av programresurserna avsattes år 1991 för projekt i 55 prioriterade länder. Av dessa länder ligger 31 i Afrika.

Organisation

Fonden är underställd UN DP:s styrelse, som godkänner det långsiktiga arbetspro- grammet, budget och finansplan samt landprogram- Chef för UN FPA är sedan april 1987 Nafis Sadik (Pakistan). Fondens huvudkontor ligger i New York. På ett femtiotal av UN DP:s landkontor leds UN— FPA—arbetet av en fältrepresentant för fon— den. Ca en tredjedel av personalen är verk— sam vid fältkontoren.

Finansiering

UNFPA:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. För år 1991 uppgick reger- ingsbidragen från ett 100-tal länder till 220,7 miljoner US dollar, en ökning med ca 15 miljoner från föregående år. De sju största bidragsgivarna var Japan, N eder— länderna, Norge, Tyskland, Finland, Sverige och Danmark. USA, som tidigare bidrog med ca en fjärdedel av UNFPA:s inkomster, har sedan år 1986 helt dragit in sitt bidrag med hänvisning till fondens insatser i Kina, vilka USA uppfattar som stöd till abort som påtvingat preventivme- del. Dock samarbetar UNFPA och det amerikanska biståndsorganet US-AID, som har en större budget för befolknings- insatser än fonden.

Projektanslagen uppgick 1991 till totalt 212,0 miljoner US dollar, medan inkom- sterna för samma år uppgick till 224,2 mil— joner US dollar.

Det svenska bidraget under budgetåret 1991 / 92 var 135 miljoner kronor, en ök- ning om 10 miljoner kronor sedan budget- året 1990/ 91. Det svenska bidraget utgör därmed drygt 9 % av UNFPA:s budget.

FN:s faekorgan

Grundprincipen för FN:s tekniska bistånd och kunskapsöverföring är att detta skall samlas till och samordnas av UNDP, som också skall stå för fältnärvaron och garan- tera att u-ländernas egna prioriteringar sätts i främsta rummet.

Hittills har gällt att UNDP främst bör utnyttja olika fackorgan som genomförare av projekt inom sina kompetensområden. Samtidigt lämnas även tekniskt bistånd i fackorganens egen regi. Fackorganen är ju självständiga FN-organ inom sina ansvars- områden med egna styrelser, årskonferen— ser etc. Detta har gjort arbetsfördelningen inom FN—systemet oklar. Enligt beslut i UNDP 1990 och 1991 skall dess tekniska bistånd i allt större utsträckning användas av mottagarländerna som på ett friare sätt skall bestämma hur UNDP-finansierat bi- stånd skall genomföras (s.k. "national exe- cution"). Vidare skall fackorganen i högre grad bistå med expertis och i mindre ut- sträckning engagera sig i förvaltningen av hela biståndsprojekt.

Det nordiska FN -projektet har studerat frågeställningen och lämnat värdefulla bidrag till att effektivisera FN:s tekniska bistånd. Därigenom skulle fackorganens roll av "center of excellence" betonas. Hur ett sådant system skall se ut är ännu inte fastställt i detalj. Fackorganens reguljära budget finansieras genom medlemsavgif- ter. Därutöver har flertalet fackorgan en frivilligt finansierad budget till vilken gi- varna ger öronmärkta bidrag. I vissa fall är

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

den frivilligt finansierade budgeten större än den reguljära.

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

ILO, som är en av de äldsta medlemmarna i FN-familjen, har som övergripande mål- sättning att verka för varaktig fred grun-

dad på social rättvisa. ILO skiljer sig från övriga FN-organ genom sin trepartsstruk-

tur - såväl regeringar som arbetsgivare och arbetstagare är representerade. ILO har

158 medlemmar. ILO:s generaldirektör är sedan mars 1989 belgaren Michel Hansen-

ne. ILO:s biståndsverksamhet är i huvud—

sak inriktad på utveckling och utbildning

aV arbetskraft. Afrika är huvudmottagare. Sverige ger förutom ett reguljärt bidrag även frivilliga bidrag. Dessa är i första hand koncentrerade till två regionala pro- jekt i Afrika med sysselsättningsfrämjande inriktning, projektet "Se om Ditt företag", ett av Sveriges Arbetsgivareförening utar—

betat utbildningspaket samt några syssel- I sättningsinsatser på vägbyggnads- och transportområdena. Arbetsmarknadsde- partementet har inom regeringskansliet huvudansvaret för Sveriges medlemskap i ILO.

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO)

UNESCO bildades år 1945 och bidrar till fred och säkerhet genom att främja samar— bete mellan nationerna på de kulturella, utbildningsmässiga och vetenskapliga om- rådena. Respekten för mänskliga rättighe— ter och allmän rättvisa utan hänsyn till ras, kön, språk eller religion är viktiga målsätt- ningar. En annan är att utrota analfabetis— men fram till sekelskiftet.

Det svenska biståndet till UNESCO be- står dels aV ett reguljärt bidrag, dels av frivilliga bidrag. UNESCO genomgick en förtroendekris i början av 1980-talet, som bl.a. ledde till att USA och Storbritannien lämnade organisationen. UNESCO:s gene-

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

raldirektör är sedan år 1987 spanjoren Fe- derico Mayor. Utbildningsdepartementet har huvudansvaret för Sveriges medlem— skap i UNESCO, som har 170 medlemmar.

FN:s livsmedels- och iordbruksorganisation (FAO) FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorga- nisation, bildades år 1945 och är FN:s största fackorgan. FAO är FN-systemets fackorgan för det internationella samarbe— tet inom jordbruks—, skogsbruks— och fiske- sektorerna. lnom organisationen finns en omfattande statistik- och databas. FAO har 162 medlemmar, inklusive EG. Generaldi— rektören för FAO är sedan år 1976 libane— sen Edouard Saouma.

FAO har utöver sitt reguljära program ett fältprogram finansierat genom UNDP och frivilliga bidrag, som huvudsakligen är förlagt till u—länderna. Det reguljära pro— grammet uppgår idag till något mindre än hälften av den totala budgeten. Fältpro— grammet syftar framför allt till att genom tekniskt bistånd förbättra förutsättningar- na för livsmedelsproduktionen inom u— länderna. Sverige har gett visst stöd till fältprogrammet genom SIDA, främst då det gäller projekt av försöks—och metodut- vecklingskaraktär jämte stöd i katastrofsi- tuationer. Under senare år har Sverige och flera andra länder riktat omfattande kritik mot FAO:s ledning och styrformer jämte bristen av rationellt utnyttjande av organi- sationens tekniska kompetens. Jordbruks- departementet har huvudansvaret för Sve- riges medlemskap i FAO.

Världshälsoorganisationen (WHO) WHO grundades år 1946. Idag är 175 län- der medlemmar. Generalsekreterare är sedan år 1988 japanen Nakajima. Organi- sationens huvudmålsättning är att genom normativt arbete och bistånd förbättra häl- sotillståndet.

Den normativa verksamheten påverkar hälso— och sjukvårdens villkor inom ett

brett spektrum från hälsoupplysning till sofistikerad diagnostik och behandling.

WHO:s biståndsinriktade verksamhet bygger på begreppet primärhälsovård. Strategin för att genom främst primärhäl- sovården uppnå målet hälsa för alla år 2000 formulerades först i Alma Ata år 1978.

Sverige har genom åren initierat och varit en av de största bidragsgivarna till WHO:s centrala program, som står de svenska biståndspolitiska målen nära.

Socialdepartementet har huvudansvaret för det svenska medlemskapet i WHO. SIDA, SAREC och UD samarbetar nära med WHO ibiståndsfrågor.

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) År 1967 påbörjades UN IDG:s verksamhet efter beslut av FN:s generalförsamling. 1986 fick UNIDO ställning som självstän— digt fackorgan. 155 länder är medlemmar. Generaldirektör är Domingo Siazon Jr., Filippinerna.

UNIDO:s uppgift är att genom tekniskt bistånd, kurser, seminarier, studier och hjälp till finansiering främja u-ländernas industrialisering. Särskild vikt fästs vid strukturomvandlings-, rehabiliterings— och utbildningsfrågor. Inom ramen för ett sys— tem med branschkonsultationer möts före- trädare för regeringar och näringsliv.

UN IDG:s tekniska biståndsverksamhet bekostas till stor del av UNDP och fältre— presentationen tillhör UNDP—kontoren. Från svensk sida ges förutom det reguljära bidraget även frivilliga bidrag. Dessa är i första hand inriktade på miljöområdet.

Industridepartementet har huvudan- svaret för Sveriges medlemskap i UN IDO.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

FN:s frivilliga fonder

» 9 v

;?

FN:s barnfond (UNICEF)

UNICEF upprättades av FN:s generalför— samling år 1946 som en tillfällig organisa- tion, vilkens uppgift var att ge katastrof- hjälp till barn i efterkrigshärjade länder. Sju år senare permanentades UNICEF och verksamheten inriktades på mer långsikti— ga program för barnens utveckling och välbefinnande.

Verksamhet UNICEF:s verksamhet kan delas upp i tre viktiga delar, en normativ och två operati- va. Den normativa delen, som förstärkts under senare år, är UNICEF:s katalytiska roll som rådgivare och policyskapare på områden som berör barn. Ett resultat av denna målsättning är ett aktivt engage— mang i uppföljning av barnkonventionen och barntoppmötet 1990, vars syfte var att föra upp barnens situation på såväl de na- tionella som internationella politiska dag- ordningarna. Det innebär också ökade krav på UNICEF:s programinsatser så att dessa åtaganden kan möjliggöras och efter- levas. UNICEF har initierat regionala kon- ferenser för att följa upp arbetet med natio- nella handlingsplaner som skall tillvarata barnets rätt i samhället.

Den operativa verksamheten består av de långsiktiga programverksamheten och katastrofinsatser. UNICEF samarbetar i dag med 127 länder, främst genom fleråri- ga landprogram för utveckling. Program- nivån och inriktningen styrs av dödlighe— ten bland barn under fem år, barntäthet och antal födda barn samt BNP per capita.

De långsiktiga landprogrammen har ökat UNICEF:s engagemang i utvecklingsfrå- gor som t.ex. strukturanpassning, utbild- ning, familjeplaneringsåtgärder, vattenför- sörjning, kvinnors situation och AIDS-epidemins sociala och ekonomiska effekter på barn. '

UNICEF fortsätter att förstärka sin ka— pacitet i Afrika och att öka insatserna för de mest utsatta barnen i t.ex. Latinameri- kas slumområden och i Asien. Fonden samarbetar med andra FN-organ samt frivilligorganisationer, med värdshälsoor- ganisationen WHO, för att bygga ut pri— märhälsovården, med UNESCO särskilt för att öka flickors och kvinnors läskunnig- het, med UNFPA inom familjeplanering etc.

UNICEF ser det som en av sina huvud- funktioner att genom sin verksamhet lägga grunden för storskaliga program i regi av mottagarländerna själva med eventuell finansiering av större givare, t.ex. Världs— banken. En viktig uppgift för UNICEF är att finna nya vägar för att tillgängliga re- surser skall komma nödlidande barn runt om i världen till godo. Ett arbetssätt är att föra fram enkla och billiga metoder för att radikalt minska dödligheten i bamsjukdo- mar och diarréer. En annan metod är att komplettera de långsiktiga insatserna med olika kampanjer. Ett exempel på detta är kampanjen för barnvänliga sjukhus (Baby Friendly Hospitals) som bl.a. skall stimule- ra till bättre amningsvanor i främst tredje världen.

UNICEF gör insatser för barn i särskilt svåra omständigheter - barn i Väpnade konflikter, barn som utsätts för övergrepp och gatubarn är en växande verksamhet.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

UNICEF:s ansvar i kata- strofsammanhang har ökat markant under senare år och tar nu allt större resur- ser i anspråk. Inom ramen för FN:s samordnade kata— strofinsatser ansvarar UNI— CEF tillsammans med an- dra organisationer ofta för hälsovård och vattenförsörj- ning. I andra situationer kan det bli aktuellt med distribution av näringstill- skott som exempelvis i 80— malia, där UNICEF använ- der SWEDRELIEF för att effektuera sina insatser.

Organisation

UNICEF:s styrelse består av representanter för 41 stater med en majoritet för u—län- der. Sverige är från hösten 1992 åter styrelsemedlem. Sammanträde med hela styrelsen och övriga med- lemmar sker en gång per år. Styrelsen skall då granska och dra upp riktlinjer för verksamheten och fördela medel till fondens program. UNICEF rap— porterar till ECOSOC. Exekutivdirektören, James Grant, USA utsågs 1980 av FN:s generalsekreterare. Hans tredje ämbetspe— riod löper ut år 1995. UNICEF:s huvud- kontor är förlagt till New York. Därtill finns sex regionkontor och över ett hund— ra länderkontor. UNICEF kännetecknas av en starkt decentraliserad organisation där ca 80 % av personalen arbetar i fält, fördelad på drygt 200 platser.

Finansiering

UNICEF:s verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag, huvudsakligen från re- geringar.

FOTOCUNICEF/CAROLYN WATSON

Hår vaccineras ett barn i en hälsoklinik i Sierra Leone stödd av UNICEF. Det kreol- ska ordet för vaccination år "marklate" som framgår av affischen på väggen.

UNICEF:s inkomster och utgifter i miljoner USD År Inkomster Utgifter

1990 821 734

1991 807 752

1992 830 (beräknad) 896 (beräknad)

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

För budgetåret 1991 hade organisationen beräknat en ökning av inkomsterna till 858 miljoner. Regeringsbidragen utgjorde 1991 73 % av fondens resurser, varav elva länder betalade 85 % av dessa bidrag. N a- tionalkommittéer och andra enskilda bi— dragsgivare svarar för en fjärdedel av in- täkterna, varav försäljningen av UNICEF-kort utgör 9 % av de totala intäk- terna. Den reguljära landprogramverk- samheten inklusive administrativa kostna— der finansieras aV ordinarie bidrag, vilka utgör ca 63 % av de totala intäkterna. Sär- skilda insatser som katastrofhjälp och vissa långsiktiga projekt finansieras genom til— läggsbidrag. Det svenska ordinarie bidra—

get för budgetåret 1992 / 93 uppgår till 395 miljoner kronor. Via SIDA lämnas därutö- ver under samma period bidrag för sär- skilda insatser och katastrofhjälp på ca 370 miljoner kronor, vilket gör att det tota- la svenska bidraget 1992 / 93 beräknas till ca 765 miljoner kronor. Under förra bud- getåret uppgick det sammanlagda svenska bidraget till UNICEF till 727 miljoner kro- nor. UNICEF tillämpar kalenderår för sin budget. Organisationens redovisning för 1991 visar att Sverige stod för 17,2 % av UNICEF:s inkomster från regeringar och mellanstatliga organisationer. Andra stora bidragsgivare är i nämnd ordning USA, Norge, Finland, Italien och Kanada.

Katastrofstöd

Inkomster . .. .. .. . . Tilläggsstod for miljoner programverksamh

USD Basbudgetstöd UNICEF:s inkomster och utgifter 1990—1992

Administration

Programstöd

D I

Utgifter

Finansieringsstöd

Varustöd (läkemedel, böcker etc.) .

900

800

700 600 500 400 300 200

100

0

1990 1991 1992

1991 1990 1992

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Internationella

finansieringsorgan

Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna i Afrika, Asien och Latinamerika

Den äldsta och största utvecklingsbanken är Världsbanken (IBRD), som även utgjort modell för övriga utvecklingsbanker. Världsbanken har numera i stort sett alla länder utom Kuba och Nordkorea som medlemmar och är verksam i alla världs- delar. Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) arbetar i Afrika. Asiatiska utveck- lingsbanken (AsDB) har Asien och Ocea- nien som verksamhetsområde, och nyligen har även fem centralasiatiska, f.d. sovjetis— ka republiker, ansökt om medlemskap i banken. Interamerikanska utvecklingsban— ken (IDB) arbetar i Latinamerika och Kari- bien.

De internationella utvecklingsbankerna och -fonderna ger förmånliga lån till låg-

och medelinkomstländer (av Världsban— ken definierade som länder med högst 7 620 US dollar i per capitainkomst i 1990 års penningvärde). Totalt uppgår utlåning- en från utvecklingsbankerna och deras fonder till ca 35,5 miljarder US dollar per år — varav nästan 10 miljarder utlånas rän- tefritt.

Lånen är antingen avsedda för rena pro- jekt eller som stöd för policyreformer och anpassningsåtgärder (s.k. strukturanpass- ningsprogram). Såväl projekt som pro- gram genomförs i ett nära samarbete mel- lan landets myndigheter och utvecklings- bankens stab. Till lånen kopplas normalt experthjälp för att underlätta eller möjlig- göra genomförandet aV projekt eller struk— turanpassning (s.k. tekniskt bistånd). Ban- kerna har därutöver en viktig funktion som katalysatorer för ytterligare stöd. Så— lunda drar drygt hälften av alla världs- banksprojekt till sig samfinansieringsbi— drag från andra källor.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Världsbanksgruppen Regionala utvecklingsbanker

. ...i—a.. a_n u,,

___A'il Världsbanken tillkom 160 medlemsländer Huvudkontor i $'”-'”" ""'-*.; IBRD 1946 (över 170 före 1993) Washington Riv-ur ..., »”;

., Internationella tillkom 142 medlemsländer Huvudkontor ] , utvecklingsfonden 1960 (ca160 före 1993) Washington IDA Huvudkontor i Antal anställda Washington ca 6 000

Interamerikanska — _ Afrikanska Asiatiska & utvecklingsbanken utvecklings- utvecklings- %% IDB ' banken banken AsDB ' ” tillkom 1959 AfDB tillkom 1966 52 medlemsländer tillkom 1963 52 medlemsländer Huvudkontor i 76 medlemsl. Washington Afrikanska Asiatiska utvecklings- utvecklingsfonden fonden AsDB AsDF tillkom 1974 tillkom 1972 52 medlemsländer 26 mediemsl. Huvudkontor i Washington Huvudkontor i Abidjan Huvudkontor i Manila Antal anställda ca 1 800 Antal anställda ca 1 300 Antal anställda ca 1 700

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Organisation

Det högsta beslutande organet i respektive institution kallas guvernörssfyrelsen (Board of Governors). Denna är sammansatt av regeringsrepresentanter för samtliga med— lemsländer och möts en gång per år. Sveri- ges guvernör i Världsbanken är finansmi- nister Anne Wibble, med biståndsminister Alf Svensson som biträdande guvernör. I de regionala utvecklingsbankerna repre- senteras Sverige av statssekreteraren i UD, Alf T. Samuelsson och departementsrådet Lennart Båge.

Bankernas löpande verksamhet styrs av en direktörsstyrelse (Board of Directors) som möts en eller flera gånger i veckan (i AfDB två gånger i månaden). Eftersom antalet medlemsländer överstiger antalet platser i direktörsstyrelsen samlas flertalet länder i ett antal röstgrupper. En direktör represen— terar således i regel flera länder. Se figuren på högra sidan.

De nordiska länderna ingår i samtliga banker i samma röstgrupp (Island är dock inte medlem i de regionala utvecklings- bankerna). De bildar i Världsbanksgrup- pen, sedan 1992 tillsammans med de bal- tiska länderna, en gemensam röstgrupp. I AfDB / AfDF består röstgruppen förutom av de nordiska länderna av Schweiz och Indien. I AsDB/AsDF agerar Norden till- sammans med Canada och Nederländerna och i IDB/ FSO med Belgien, Italien, Ne- derländerna, Storbritannien och Tyskland.

Under verksamhetsåret 1992 / 93 före- träds N orden i Världsbanksgruppen av en norsk exekutivdirektör och en isländsk

biträdande exekutivdirektör. Vid kontoret tjänstgör en svensk som rådgivare. I AfDB /AfDF företräds röstgruppen av en schweizare, med en svensk som biträdan- de direktör. Röstgruppen i AsDB /AsDF företräds av en kanadensisk direktör och en finsk biträdande direktör. I IDB/ FSO är en italienare och en holländska röstgrup— pens representanter i styrelsen. Sverige innehar f.n. en tjänst som assistent vid röst- gruppens kontor. Medlemsländemas röststyrka i utveck- lingsbankernas guvernörs— och direktörs- styrelser är i princip Vägd i förhållande till andelen tecknat kapital respektive lämna- de bidrag. För att ge de många små och fattiga länderna ett större inflytande tillde- las varje medlemsland också ett visst antal röster, oberoende av landets kapital- och bidragsandelar. Det senare gäller dock inte IDB / FSO.

U-länderna har störst röststyrka i Afri- kabanken och -fonden med 65 % respekti— ve 50 % av rösterna. I IDB/ FSO är siffran 54 %. I IBRD / IDA är andelarna 35 % res- pektive 39 % och i AsDB/AsDF ligger motsvarande siffra inom intervallet 37 — 45 % beroende på till Vilken kategori man räknar länder som Korea, Hong Kong och Singapore.

De svenska andelarna framgår av tabel- lerna på följande sidor. I styrelsearbetet strävar man hela tiden mot samförstånds— lösningar, (utan att tillämpa röstning), var- för möjligheten till inflytande inte kan så- gas avspeglas i de förhållandevis små andelarna.

Så styrs utvecklings bankerna

' DeOTGRUPP RÖSTGRUPP

CHEFERNA ! BANKERNA Under direktörsstyrelserna leds bankernas/fondernas verk- samhet av respektive institutions president. Lewis T. Preston är chef för Världsbanken, Babacar Ndiaye från Senegal är AfDB:s president och Kimimasa Tarumizu från Japan inne- har chefsposten i AsDB. Uruguayaren Enrique Iglesias är presidenti IDB

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Regerings- representanter från samtliga medlemsländer

GUVERNÖRS STYRELSE

& BOARD oF oovennons

DIREKTÖRS STYRELSE BOARD OF DIRECTORS

UTVECKLINGSBANK

Finansiering och lånevillkor Utvecklingsbankernas kapital Med medlemsländernas kapital som finan— Utvecklingsbankerna fungerar sålunda sieil bas finansieras utvecklingsbankernas som ett mellanled mellan den internatio- utlåningsverksamhet till helt övervägande nella kapitalmarknaden och u-länderna. del genom att medel lånas upp på den in- Bankerna lånar upp och vidareförmedlar ternationella kapitalmarknaden. Av med- lån på Villkor som är förmånligare än vad lemsländernas kapitalinsatser (tecknat ka- de allra flesta u-länder på andra sätt skulle pital) inbetalas endast en mindre del kunna få.

(inbetalt kapital) medan resterande andel utställs som garantiåtaganden.

Utvecklings-

IBRD1 AfDB AsDB IDB

bankernas kapital - Tecknat kapital

per den 31 decem- (miljoner us dollar) ber 1991 Varav inbetalt kapital

Sveriges andel av tecknade kapitalet (procent)

Sveriges röstandel (procent)

152 248 21 615 23100 41 063 10 060 2 626 2 789 2 838

1,19 1,37 0,15 0,16

1,17 1,40 0,50 0,17

1 Avser per den 30 juni 1992

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Lånens löptid

Skillnaden i löptid för enskilda lån beror på olikheter beträffande låntagarländernas utvecklingsnivå och/ eller projektets karak— tär medan utlåningsräntan huvudsakligen bestäms i förhållande till de upplånings— villkor bankerna kan uppnå.

Utvecklingsfonden

Många av de fattigare u-länderna saknar emellertid den nödvändiga återbetalnings- förmågan även när det gäller utvecklings— bankernas relativt förmånliga lån. För att kunna bistå också dessa länder har, som ett komplement till banklånen, krediter från utvecklingsfonderna tillkommit. Fon- derna lämnar lån på mycket förmånliga villkor. Gåvoelementet i fondernas långiv- ning är ca 75 %.

Till skillnad från bankerna finansieras fon— dernas verksamhet genom gåvobidrag från i första hand i—ländernas regeringar främst i form av biståndsmedel. Sedan mitten av 1970—talet har också Vissa OPEC— länder och andra rikare u—länder tillkom— mit som bidragsgivare. Bidragens storlek fastställs för en period av tre till fyra år i taget i samband med s.k. påfyllnadsför- handlingar, där även ingående diskussio-

Utvecklingsbankernas utlåningsvillkor

Bank Löptid Ränta per 31 dec 1991

IBRD 15—20 år 7,73 %1

AfDB 12—20 år 7,97 % AsDB 10—30 år 6,61 %

IDB 15—25 år 7,89%

* Avser per den 30 juni 1992

ner kring fondernas policyinriktning och användning av medel äger rum. Utlåning- ens fattigdomsinriktning dominerar bland användningskriterierna. Men utvecklingen av de mänskliga resurserna och omsorgen om miljön har fått allt större betydelse. Stora krav ställs dessutom numera på att utvecklingslånen används på ett effektivt sätt av mottagarlandet.

UtVGCklmgs' .. Fond Löptid Amorterings- Administrativ Ränta fondernas utla- fritt avgift "'NQSV'IIKOT IDA 35—40 år 10 år 0,75 % — AsDF 35—40 år 10 ål' 1,0 % AfDF 50 år 10 år 0,75 % — FSO 20—40 år 5—10år 0,5 % 1—4%

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

lnbetalda bidrag IDAl AtDF AsDF FSO "" utvecklings Ackumulerade totala bi- fonderna per den drag (miljoner us dollar) 72 747 7 960 14 308 8 704 31 december 1991 A_ckumulerade svenska

bidrag (miljoner US dollar) 2 017 391— 140 31

Sveriges bidragsandel under innevarande påfyll- nadsperiod (procent) 2,62 4,5 2,0 0,35

Sveriges röstandel under innevarande påfyll- nadsperiod (procent) 2,03 2,51 0,50 0,17 1 Avser per den 30 juni 1992.

Några av bankerna bidrar dessutom till sin fonds verksamhet. IDA har under en rad Utvecklingsbankernas och år tillförts en del av IBRD:s nettoinkomst -fondernas utlåningsvolym och AfDB lämnar bidrag till AfDF i sam— Total ackumulerad band med resurspåfyllnader. AsDB bidrar utlåning t.o.m. . _ till en Technical Assistance Special Fund $;9d1ecember 231239 som finansierar tekniskt projektbistånd i (miljoner USD) (miljoner USD) fattiga låntagarländer. IBRD 218 2101 15 1562 IDA 71 0651 6 5502 Utlåningsvolym IBRD/IDA 289 2751 21 7062 Storleken på det tecknade kapitalet i res— AfDB 13 867 2 254 pektive utvecklingsbank och på bidragen AfDF 8 208 1 158 till respektive utvecklingsfond bestämmer AfDB/AfDF 22 075 3 412 också deras utlåningskapacitet. IBRD / IDA AsDB 25 143 3 637 är i särklass störst med drygt 20 miljarder AsDF 12 409 1 347 US dollar per år. De regionala utvecklings- AsDB/AsDF 37 553 4 984 bankerna kommer upp i en utlåningsvo— IDB 39 223 4 734 lym på mellan 3 och 5 miljarder US dollar FSO 11 040 625 per år vardera. Total utlåning sedan star— IDB/FSO 50 263 5 359 ten skiljer sig betydligt mer — mest p.g.a. * Avser per den 30 juni 1992. utvecklingsbankernas och -fondernas olika 2 Avser l lUli 1991 —30 juni 1992 ålder.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Utlåningens geografiska fördelning

Utvecklingsbankerna och -fonderna riktar sig till mottagarländer på olika ut- vecklingsnivåer och har varierande kredit- värdighet. Det finns dock en strävan, vil— ken särskilt utmärker utvecklingsfondema, att bistå de fattigare länderma med begrän- sad eller ingen kreditvärdighet på den or- dinarie kapitalmarknaden. Sålunda går ca 80 % av IDA:s utlåning till länder med en per capita—inkomst under 610 US dollar (1990 års penningvärde). Antalet länder som tillhör denna grupp har ökat på sena— re år vilket förstärkt behovet av lån på IDA-villkor.

Som framgår av tabellen skiljer sig Världsbankens insatser i olika delar av världen åt såväl vad' gäller antal lån, total utlåning, som andelen lån på IDA-villkor. Medan Latinamerika och Karibien är den region som absolut sett lånat mest under föregående budgetår är det Afrika exklusi— ve Nordafrika som fått de flesta lånen och de största totala IDA—lånen.

För att förstärka resursbasen för Världs— banksgruppens utlåning till de fattigaste länderna i Afrika söder om Sahara upprät— tades under perioden 1985 — 1987 Världs— bankens särskilda Afrikafacilitet. Denna fond administrerades av IDA. Ett antal givarländer, däribland Sverige, bidrog med totalt 1,5 miljarder US dollar. Som en uppföljning härpå tog Världsbanken 1987 initiativ till ett särskilt handlingsprogram det s.k. Special Program for Africa. Inom ramen för detta samordnas och mobilise— ras givarstödet till de strukturanpassnings— program som nu pågår i ett drygt tjugotal skuldtyngda länder i Afrika söder om Sa— hara. Sverige arbetar aktivt inom och läm- nar bidrag till detta program.

Världsbanken har vidare spelat en cen— tral roll för att, i samråd med enskilda u—

Världsbankens lån fördelade på geografiska regioner

Region Total Därav Antal lån utlåning IDA-lån (i miljarder USD)

Afrika 4,0 3,2 77

Sydostasien

och StiIIahavs- regionen 5,5 1,1 46 Sydasien 3,0 1 ,6 23 Europa och Centralasien 2,1 0,1 14

Latinamerika och Karibien 5,7 0,4 45 Mellanöstern och Nordafrika 1,5 0,2 17 Totalt 21,8 6,5 222

länder, upprätta grupper för biståndssam- verkan, s.k. konsultativa grupper. Det finns för närvarande ett tjugotal sådana grupper under ordförandeskap av repre- sentanter för Världsbanken. Sverige är medlem i de grupper som berör länder som mottar svenskt bilateralt bistånd. (] fr ovan UNDP:s rundabordsmöten). Världs- banken leder också den konsultativa grup— pen för internationell jordbruksforskning (CGIAR).

I AfDB har under senare år huvuddelen (ca 70 % under 1991) av banklånen lämnats till de relativt sett mer kreditvärdiga län- derna i N ord— och Västafrika, medan den räntefria AfDF-utlåningen till ca 90 % gått till de fattigaste medlemsländerna. I AsDB har länder, som t.ex. Korea, nått en sådan kreditvärdighet och utvecklingsnivå att man har upphört att låna i Banken. Stor del av banklånen går till de folkrika län- derna i sydöstra Asien, medan de räntefria lånen från AsDF framförallt har kommit de fattigaste länderna tillgodo.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Fördelning av utlåningen på sektorer Utvecklingsbankernas och —fondernas tota- la utlåning fördelad pä olika sektorer fram- går av diagrammet nedan. Även här kan konstateras att utvecklingsfondema har en klarare fattigdomsinriktad profil i sin utlå- ning. De har strävat efter att låta utlåning-

Världsbanken % |] IBRD(1) IDA(1) (IBRD) . 40 Internationella utvecklings— 30 fonden 20 (IDA) 10 O Jordbruks- och Sociala landsbygds— sektorer utveckling Afrikanska % utvecklings- D AFDB AFDF banken (AFDB) Afrikanska utvecklings— fonden (AFDF)

Jordbruk

Utbildning, hälsovård

en i första hand gå till sådana samhällssek- torer där resurserna mera direkt kommer de fattigaste befolkningsgrupperna till godo. Detta har skett genom satsningar på jordbruks— och landsbygdsutvcckling samt socialt inriktade projekt inom utbildning, hälsovård, befolkning, stadsutveckling och vattenförsörjning.

Ekonomisk Industri och Icke infrastruktur nationella projekt- utveckllngs- bundna bolag

Allmänna Industri Strukturen- nyttigheter ” passning +Transporter

')Def. som vatten, avlopp, energi, telekommunikationer

Interameri— % [| IDB/FSO kanska utvecklings— banken IDB/FSO Jordbruk Industri och och fiske gruvdrift % L—l ASDB ASDF Asiatiska 60 utvecklings— 50 banken 40 (ASDB) 30 Asiatiska utvecklings- 20 fonden 10 (ASDF) 0 Jordbruk Sociala sektorer

Infrastrukur

Utbildning, Övrigt

hälsovård

Struktur— anpassning

Transport & Industri och Övrigt kommunikation gruvdrift Energi

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Satsningen på jordbruks— och landsbygds— utveckling och på socialt inriktade projekt grundas på insikten om dessa sektorers betydelse för utvecklingen och att det inte föreligger en motsättning mellan satsning- en på basbehov, som i hög grad tillfred- ställs genom sociala projekt, och ekono- misk tillväxt.

För en allsidig utveckling krävs emeller— tid även en satsning på ekonomisk och samhällelig infrastruktur såsom energi, transport, kommunikation och industri. Utvecklingsbankernas utlåning har kon- centrerats till dessa sektorer.

Världsbankens långivning är här sär- skilt inriktad mot de utvecklingspolitiska mål som överenskommits för banken för 1990—talet nämligen bärkraftig tillväxt, fat- tigdomsreduktion (inklusive utveckling av de mänskliga resurserna) samt åtgärder för att skydda miljön.

I IDB har fastslagits att minst 50 % av bankens resurser skall inriktas på projekt som särskilt gynnar fattiga befolknings- grupper. Liknande förslag diskuteras i den pågående förhandlingen om kapitalpåfyll- nad i AsDB.

Traditionth har den helt övervägande delen av utvecklingbankernas och -fonder- nas utlåning inriktats på enskilda projekt. För att bistå u—länder vid genomförandet av nödvändiga ekonomisk-politiska re- formprogram har såväl IBRD som IDA under de senaste åren dock starkt ökat långivningen till s.k. struktur— och sektor- anpassning. Sådana lån är inte knutna till specifika projekt utan utformas för att ge stöd till genomförandet av ekonomisk— politiska åtgärder som, inom ramen för ett avtalat ekonomiskt program, syftar till att åstadkomma ekonomisk återhämtning och tillväxt.

Anpassningslånen svarade under verk— samhetsåret 1992 / 93 för 27 % av IBRD:s/ IDA:s totala långivning. I AfDB /AfDF uppgick denna typ av utlåning under sam- ma år till ca 20 % medan den i AsDB/ AsDF uppgick till 9 %. Fr.o.m. 1990 har

även IDB börjat ge sektoranpassningslån. Denna utlåning får högst uppgå till 25 % av den årliga utlåningen.

Utvecklingsbankerna har under senare delen av 1980-talet ägnat miljöfrågor en allt större uppmärksamhet. Bankerna försöker i sitt forskningsarbete utarbeta analyser och förslag på miljöområdet parallellt med att ansträngningarna att integrera miljöfrå- gorna i det löpande arbetet fortsätter. Av— sikten är att samtliga lån som förväntas ha effekter på miljön — även strukturanpass— ningslån - skall behandlas av bankernas miljöavdelningar innan förslagen föreläggs respektive styrelse. Nästan en tredjedel av alla världsbanksprojekt som beslutades under verksamhetsåret 1991/92 var an— tingen fristående miljöprojekt eller inne- höll miljörelaterade komponenter.

Världsbanken har tilldelats en central roll vad gäller uppföljningen av Rio—konfe— rensens Agenda 21. IDA skall utgöra fi- nansieringsmekanismen för miljöprogram och åtgärder på nationell nivå. Detta skall ske genom att förstärka de i IDA-lånen integrerade miljöinsatserna. När ett land förbättrar den egna miljön kan detta även medföra positiva effekter utanför landets gränser. Som finansieringsmekanism för denna typ av åtgärder skall den globala miljöfonden (GEF) fungera, som är ett tre— partssamarbete mellan Världsbanken och FN:s utvecklings— respektive miljöprogram (jfr avsnittet om miljöåtgärder).

Utvecklingsbankernas stöd till den privata sektorn Utvecklingsbankernas verksamhet är hu- vudsakligen inriktad på finansiering av offentliga utvecklingsprojekt i utvecklings— länderna. Under senare år har man dock alltmer kommit att betrakta utvecklingen av den privata sektorn som en central komponent i utvecklingsprocessen. Mot den bakgrunden har i utvecklingsbanker— na utvecklats institutionella arrangemang även för denna, icke traditionella, verk- samhet.

Internationella finansieringsbolaget (IFC)

Inom Världsbanksgruppen finns, sedan 1956, ett särkskilt organ, Internationella finansieringsbolaget (IFC), vars syfte är att främja ekonomisk utveckling i u—länder. IFC medverkar till upprättande av privata företag och främjande av produktiva pri- vata investeringar i u-länder. IFC har häri- genom kommit att få en allt större betydel- se.

IFC har f.n. 148 medlemsländer. För medlemskap i IFC krävs att man först är medlem i Världsbanken (IBRD). Rösträtten är, på samma sätt som i Världsbanken, Vägd i förhållande till andelen tecknat ka- pital. Guvernörs— och direktörsstyrelserna är likaledes organiserade som i Världsban— ken. Världsbankens chef fungerar som ordförande också i IFC:s direktörsstyrelse. Verksamheten leds av en verkställande vice-president, för närvarande engelsman- nen Sir William Ryrie. Antalet anställda uppgår till nära 650.

IFC:s kapital nära fördubblades vid ka- pitalpåfyllnaden 1991 till 2,3 miljarder US dollar. Dessutom beslutades en särskild kapitalökning 1992 för de nya med- lemsländerna på 150 miljoner US dollar. Sveriges andel av det tecknade kapitalet motsvarar efter dessa påfyllnader 26,9 mil- joner US dollar. IFC:s verksamhet finansie- ras dels via kapitalet, dels via Vinster från tidigare investeringar och genom lån från IBRD.

IFC skall enligt stadgan endast investe- ra i privata företag. Statligt delägande ute- sluts inte men för att få stöd från IFC krävs att företaget drivs affärsmässigt och inte är

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

regeringskontrollerat. IFC:s investeringar sker i allmänhet genom en kombination av aktieteckning och långfristiga lån. Varje investering måste uppfylla två grundläg- gande krav nämligen att bidra till utveck- lingen av ekonomin i mottagarlandet samt med hög sannolikhet vara vinstgivande.

Under verksamhetsåret 1991 / 92 god— kände IFC sammanlagt 167 investeringar i 56 länder, till ett värde av 1,8 miljarder US dollar. De totala kostnaderna för de inves— teringar i vilka IFC deltog var dock betyd- ligt större och uppgick till 12 miljarder US dollar. De resterande medlen kom från andra finansieringskällor, i första hand privata banker.

Under verksamhetsåret 1991 / 92 har Östeuropa framträtt som ett område av allt större betydelse i IFC:s aktiviteter,» men tyngdpunkten i investeringsvolymen lig- ger fortfarande i Asien och Sydamerika. Av den totala volymen utgör investeringar i låginkomstländer 47 %. Investeringsob- jekten återfinns inom snart sagt alla pro— duktiva sektorer. IFC arbetar för övrigt aktivt med att söka uppnå en hög grad av diversifiering såväl vad gäller land- som sektorfördelning.

Regionalbankernas stöd till privatsektorutveckling

Någon motsvarighet till IFC finns inte i Afrikanska respektive Asiatiska utveck- lingsbankerna. AsDB kan emellertid i be— gränsad omfattning medverka i investe— ringar med riskvilligt kapital inom ramen för den ordinarie utlåningen. Förutom dennä verksamhet för att stödja den priva- ta sektorn inom bankens ram ingår AsDB som större aktieägare i Asian Finance and Investment Corporation (AFIC) som upp— rättades i september 1989. AFIC ägs i öv- rigt av ett konsortium av privata affärsban- ker från Japan, Korea, Taiwan, USA, Frankrike, Nederländerna m.fl. I AfDB har nyligen en speciell enhet för privatsektor- stöd upprättats, men verksamheten är ännu av begränsad omfattning.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Inom IDB skapades 1988 Interamerican Investment Corporation (IIC) efter mönster av IFC. Tillsammans med privat kapital ska IIC medverka till etablering, expansion och modernisering av privata företag, bl.a. genom att tillskjuta aktiekapital. Man ska också bistå företag med teknisk och admi— nistrativ rådgivning. IIC ingår i IDB:s struktur men är ett självständigt organ med separat kapitaltäckning och adminis— tration. De nordiska länderna är inte med- lemmar i IIC.

Multilateral Investment Guarantee Agency ' (MIGA)

I Världsbanksgruppen ingår också det multilaterala investeringsgarantiorganet (MIGA) som inledde sin verksamhet 1988. MIGA:s uppgift är att utfärda garantier mot icke—kommersiella risker för investe— ring i u-länder och därigenom stimulera flödet av resurser för produktiva ändamål till dessa länder. MIGA:s verksamhet är i ökande. Under verksamhetsåret 1991 ut- färdade MIGA garantier för dubbelt så många projekt som året innan.

Guvernörs- och direktörsstyrelserna är organiserade på samma sätt som för IBRD, IDA och IFC. Världsbankens chef fungerar som ordförande också i MIGA:s styrelse. För närvarande är den svenska röstande— len 1,45 %.

MIGA har f.n. 98 medlemmar av totalt 115 länder som skrivit under den konven— tion som styr verksamheten. MIGA:s totala aktiekapital skall uppgå till 1,082 miljarder US dollar. Sverige har en kapitalandel på 1,05 % dvs. 11,35 miljoner US dollar. Av detta belopp har, i enlighet med stadgarna, 10 % inbetalats och 10 % lagts i ett skuldbe-

vis utfärdat av riksgäldskontoret på MIGA. Återstoden av kapitalandelen är en garantidel som endast utbetalas om så be— hövs för att MIGA skall kunna uppfylla sina förpliktelser.

Nordic Development Fund (NDF)

NDF är ett nordiskt organ för finansiering av angelägna utvecklingsprojekt i u-län— der. Fonden ger krediter i samfinansiering med andra internationella finansieringsor— gan till projekt som bidrar till social och ekonomisk utveckling i mottagarlandet. Projekten skall vara av nordiskt intresse. Särskild vikt läggs vid projekt med positi- va miljöeffekter.

N DF finansieras helt genom bidrag från de fem nordiska länderna. Fonden har ett grundkapital på 100 miljoner SDR. Utlå- ningen sker på mycket förmånliga villkor. Krediterna är räntefria och har en löptid på 40 år med en administrationsavgift på 0,75 %. Utlåningsvillkoren motsvarar dem som erbjuds av IDA.

NDF prioriterar långivning till fattigare länder och ger endast undantagsvis lån till andra än låg- och lägre medelinkomstlän- der. Vid utgången av år 1991 hade N DF undertecknat kreditavtal till ett samman— lagt belopp om 35,7 miljoner SDR.

NDF är lokaliserat till Helsingfors och har en stab på sex personer under ledning av svensken Carl-Ivar Öhman.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Intemationellt livsmedelsbistånd och jordbruksutveckling

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP)

Efter andra världskriget använde vissa länder, främst USA, sina stora Spannmåls— överskott för bilateral livsmedelshjälp i vida större omfattning än för närvarande. Efter hand växte krav fram på ett interna— tionellt komplement till den bilaterala hjälpen. År 1963 inrättades WFP som en multilateral kanal för livsmedelshjälp, underställd FN och FAO, med högkvarter i Rom. I fält är UNDP—representanten även WFPs representant.

Verksamhet Den multilaterala andelen av det globala livsmedelsbiståndet ökade relativt sett under 1991 till 23 %. AV detta förmedla- des huvuddelen genom WFP. 12 % av det totala bilaterala livsmedelsbiståndet kana- liserades via WFP under 1991. WFP för— medlade totalt 4,8 miljoner ton livsmedel under 1991. Den ständigt ökande verk- samhetsvolymen har gjort WFP till det största av alla FN-organ. I takt därmed har behovet av en diskussion om livsmed- elsbiståndets framtid och om organisatio- nens roll och samarbete med andra ut— vecklingsorgan, t.ex. UNDP, ökat betydligt. Sverige deltar aktivt i denna dialog.

Den 1 januari 1991 trädde WFP:s nya stadgar i kraft som innebär att styrelsen, Committee on Food Aid Policies and Pro— grammes (CFA), får ökade befogenheter. De delar av WFP—programmet som tidigare legat direkt under ansvaret för FAO:s gene- raldirektör — vissa finansiella frågor och ka- tastrofbeslut har nu underställts CFAzs ansvar. Förändringarna har också inneburit att antalet u-länder som är medlemmar i styrelsen ökat till 27 av totalt 42 represente- rade länder. WFP bedriver dels utveck— lingsbistånd, dels katastrof- och flykting- bistånd.

Utvecklingsbistånd Under de senaste åren har omfattningen av den mer långsiktiga verksamheten stagne- rat allt eftersom katastrofbiståndet växt i omfång. Under 1991 stödde WFP 266 pågå— ende utvecklingsprojekt som bidrog med matförsörjning till ca 22 miljoner männis— kor. WFP lämnar bistånd i form av livs— medel, där matransoner delas ut till de an- ställda vid anläggningsarbeten, s.k. Food-for—Work-projekt. WFP ger också hjälp till från näringssynpunkt särskilt be— hövande grupper, t.ex. kvinnor, spädbarn och skolbarn. I vissa fall säljs livsmedlen på den lokala marknaden för att med inkom- sterna finansiera kommunitära projekt. Projekt av mer socio-ekonomisk natur inkluderar stöd till jordbruksutveckling, förbättring av infrastruktur på landsbygd,

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

stöd till nationell livsmedelspolitik och hållning av matlager. WFP utnyttjas också i s.k. triangelaffärer. WFP bidrar i dessa fall med livsmedel till ett u—land i utbyte mot överskottsproduktion av en annan vara, som sedan ges som bistånd till ett tredje land. Verksamheten är inriktad på de allra fattigaste u—länderna, som mottar ca 80 % av WFP:s utvecklingshjälp.

Katastrof- och flyktingbistånd Inom ramen för WFP:s verksamhet skapa— des 1976 en mekanism för att ha tillgång till livsmedel vid katastrofsituationer: In- ternationella beredskapslagret för katastro- finsatser (IEFR). Fr.o.m. 1990 etablerades vidare en liknande mekanism för långvari- ga flyktingsituationer (PRO).

55 % av WFP:s totala resursmobilisering under 1991 gällde katastrofbistånd och _ flyktingar, en starkt ökande andel i förhål- lande till utvecklingsbistånd. Ett samar- betsavtal mellan WFP och FN:s Flykting- kommissarie (UNHCR) trädde i kraft den 1 januari 1992 och innebär att WFP succes- sivt tar över livsmedelsförsörjningen till flyktingar. Ett ansvar som tidigare ålegat UNHCR. WFP tar ansvar för att från giva— re söka de nödvändiga resurserna och för att leverera livsmedelsbiståndet ända fram till flyktingarnas vistelseort. Kvantiteten av livsmedel förmedlad av PRO förväntas öka i och med det nya avtalet.

Givarna till WFP:s IEFR har senaste åren ökat varubindningens andel till över 70 %. Det har fört med sig stora svårighe- ter för livsmedelsbiståndet att nå fram i tid. IEFR:s ökande bilaterala karaktär i kombi- nation med att de flesta givarna alltmer tenderar att ge bidrag först när en katastrof blivit känd , i motsats till den ursprungliga intentionen med beredskapslagret, under- minerar IEFRs effektivitet. Skall WFP kun- na agera snabbt krävs vid katastrofsitua- tioner en rad åtgärder, såsom minskad bindning av bidragen till livsmedel och finansiella reserver som obundet kan an- vändas för lokala/ regionala uppköp samt

transport- och leveransrelaterade kostna- der. Som ett led i att öka effektiviteten i katastrofhanteringen beslöt WFP under 1991 att bilda IRA (Immediate Cash Re— sponse) en fond som kan användas i ett initialt skede av en katastrof för lokal / regi— onal livsmedelsupphandling. Sverige del- tar aktivt i debatten om hur livsmedelsbis- tåndet i katastrofsituationer kan effektiviseras och bättre samordnas med andra FN-organ. Det svenska bidraget till IEFR kan användas för uppköp i Sverige eller i u—länder med exportproduktion.

Organisation

WFP:s styrande organ Committee on Food Aid Policies and Programmes (CFA) består fr.o.m. 1 januari 1992 av 42 medlemslän- der, varav 62 % är u-länder. Kommittén sammanträder två gånger per år i Rom, där WFP har sitt högkvarter. CFA skall, utöver sin styrelsefunktion för WFP, vara ett forum för debatt och ge rekommenda— tioner om biståndsmetoder och bistånds- politik på livsmedelsområdet. Under 1991 hade WFP 1 550 anställda och ytterligare 2 500 konsulter / korttidsanställda, av vilka majoriteten arbetade i 82 mottagarländer och övriga (ca 160 handläggare och 250 övrig personal) vid huvudkontoret i Rom. Chef för programmet är sedan april 1992 Catherine Bertini, USA.

Finansiering WFP finansieras med frivilliga bidrag, dels i form av livsmedel, dels i form av kontant- bidrag avsedda att täcka kostnader för ad— ministration, frakter och försäkringar. En- ligt stadgarna skall en tredjedel av de reguljära bidragen ges i kontanta medel för att finansiera den administrativa budge— ten.

Genomsnittliga andelen av bidrag i kontanta medel ligger dock på drygt 20 %, Vilket har medfört underskott i likvida medel under en rad år. Huvuddelen av den reguljära budgeten används för trans- portkostnader. WFP:s administration som

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

tidigare utgjort 6 % av den totala omslut- ningen har under de senaste åren ökat nå— got p.g.a. IEFR:s och PRO:s ökade verk- samhet.

Under 1991 levererade WFP totalt 4,8 miljoner ton livsmedel, transport av bilateralt bistånd inberäknat. Om man ser detta i ett 10-årigt perspektiv kan man kon- statera en markant ökning. WFP har sedan år 1982 årligen levererat ca 2 miljoner ton livsmedel, dvs. mellan 20 och 25 % av den globala livsmedelshjälpen. År 1988 märk- tes en ökning med 28 % jämfört med 1987 till 3,1 miljoner ton. Av dessa 3,1 miljoner ton gick omkring 2,3 miljoner ton till ut— vecklingsbistånd. Resterande 0,8 miljoner ton gick till katastrofinsatser. Under 1989 och 1990 har totala Värdet legat oförändrat i förhållande till 1988, men katastrof— och flyktingbiståndets andel har däremot ökat betydligt i förhållande till resurser för ut- vecklingsbistånd. 1991 stod katastrof- och flyktingbiståndet för den stora ökningen och utgjorde mer än hälften av den totala resursmobiliseringen.

Under budgetåren 1991 / 92 och 1992/ 93 har Sverige lämnat ett årligt reguljärt bi- drag på 100 respektive 105 miljoner kro— nor, varav en tredjedel för den administra- tiva budgeten. Utöver det reguljära bidraget har Sverige under de senaste bud- getåren ställt medel till WFP:s förfogande - 22 miljoner kronor budgetåret 1992 / 93 - för att täcka vissa andra kostnader i sam- band med WFP-projekt. Dessa bidrag har till största delen använts för upphandling av transportmedel och lagerhållningsut- rustning.

Därtill kommer bidragen till bered- skapslagret (IEFR) och för långvariga flyk- tingoperationer (PRO) som kalenderåret 1992 uppgår till 105 miljoner kronor. Det svenska åtagandet under 1986 års livsmed- elskonvention (FAC), beräknat till 50 miljo- ner kronor för 1992/ 93, kanaliseras helt genom WFP och får användas för utveck— lings—, katastrof— eller flyktinginsatser.

Konventionen som är treårig löper ut juni 1993.

Bidragsmålet för WFP:s reguljära resur- ser för utvecklingsinsatser var 1,5 miljarder US dollar för tvåårsperioden 1991 — 92. Den totala resursmobiliseringen, som även in- kluderar katastrof— och flyktinginsatser, kommer för denna period att uppgå till 2,4 - 2,6 miljarder US dollar. Bidragsmålet för WFP:s reguljära utvecklingsinsatser för tvåårsperioden 1993-94 är 1,5 miljarder US dollar. De största bidragsgivarna är USA, Canada och EG—kommissionen. Den svenska andelen av WFP—medlen uppgår till ca 5 %.

WFP har även fått en framträdande roll vid större katastrofsituationer där FN ut- kommit med samordnade appeller om bistånd. Vid dessa situationer, såsom Per- siska Viken, Afrikas Horn, Västafrika, Angola, har Sverige bidragit med ytterliga- re medel från katastrofanslaget.

Livsmedelshjälps- konventionen (FAC)

Livsmedelshjälpskonventionen Food Aid Convention (FAC) är en del av det gällan- de internationella veteavtalet. Konventio- nen tillkom för att komplettera detta avtal med ett bidrag till u—ländernas livsmed— elstrygghet genom en särskild bistånds- konvention med åtaganden om livsmed- elshjälp.

Den tidigare överenskommelsen från år 1980 förlängdes i flera omgångar, men har nu ersatts av 1986 års konvention som efter senaste förlängningen i juni 1991 löper fram till juni 1993.

Syftet med 1986 års konvention är lik- som tidigare att bidra till att nå det mål på 10 miljoner ton spannmålsbistånd per år,

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

som uppställdes av 1974 års världslivsme— delskonferens.

Finansiering De 11 medlemmarna, varav EG är en, har åtagit sig att under 1986 års konvention göra utfästelser motsvarande minst 7,5 miljoner ton per år. De största andelar— na faller på USA, EG; Canada, Australien och Japan vilka tillsammans svarar för nära tre fjärdedelar av de totala åtagande- na. Sverige har utfäst ett årligt bidrag mot— svarande 40 000 ton, uppskattat till ett vär— de av 50 miljoner kronor för budgetåret 1992 / 93, inklusive transportkostnader. Bidragen utgår i form av livsmedelsle- veranser, främst spannmål eller kontantbi- drag, omräknade efter världsmarknads— pris. Leveranserna sker som gåva eller med förmånliga lånevillkor, bilateralt eller multilateralt enligt givarens bestämmande. Det svenska bidraget kanaliseras i sin helhet genom WFP (som även får fraktbi- drag) enligt samma principer som för IEFR enligt ovan, det vill säga kontantbidrag för uppköp företrädesvis i u-länder med ex- portproduktion.

Styrande organ

Det Internationella veterådets sekretariat och en under konventionen upprättad kommitté för livsmedelshjälp (Food Aid Committee) är ansvariga för konventio— nens tillämpning. Alla elva medlemmar / givare ingår i kommittén.

w IFAD J L iNTERNATIONAL

Internationella jordbruksutvecklings- fonden (IFAD)

Den internationella jordbruksutvecklings- fonden (IFAD) är ett FN-organ som upp- rättades år 1977 efter en rekommendation av världslivsmedelskonferensen år 1974. IFAD:s uppgift är att stödja projekt och utvecklingsprogram för livsmedelspro— duktion och livsmedelshantering i u—län- derna. I synnerhet uppmärksammas de fattigaste u-länderna med livsmedelsbrist och u-länder med goda förutsättningar att öka livsmedelsproduktionen. Särskild vikt skall läggas vid näringsstandard och livs- villkor för de fattigaste befolkningsgrup— perna.

Verksamhet Under åren 1978—92 beviljade IFAD 313 lån till drygt 90 olika länder till ett samman— lagt värde aV 3,4 miljarder US dollar. Av dessa lån gavs 63 % på synnerligen mjuka villkor till de fattigaste u—länderna. Räntan på dessa län är 1 % och amorteringstiden femtio år, varav de första tio åren är amor- teringsfn'a. AV de lån som har givits på de mest gynnsamma villkoren har huvudde- len gått till länder med en per capita-in- komst på 300 US dollar eller mindre i 1976 års priser. Omkring 37 % av IFAD:s resur- ser gick till kategorin minst utvecklade länder. Av de totala resurserna har unge- fär 39 % gått till asiatiska u-länder, 30 % till afrikanska, 14 % till latinamerikanska län- der och 17 % till länder i Mellanöstern och Nordafrika. Under det särskilda Afrika- programmet, som finansieras med frivilli- ga medel och som inleddes år 1986, har IFAD hittills beviljat lån och bidrag om

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

drygt 300 miljoner dollar. Utöver lån läm- nar IFAD även tekniskt bistånd som hittills uppgått till ca 115 miljoner SDR. AV IFAD:s projekt har 61 % utarbetats av fon- den, medan övriga utarbetats i samarbete med andra internationella utvecklingsor- gan, främst Internationalla utvecklingsfon— den IDA.

Organisation

IFAD:s medlemsländer - för närvarande 149 - är indelade i tre kategorier: OECD— länder, OPEC-länder och mottagarländer. Samtliga länder ingår i en styrande för— samling. Varje kategori har 600 röster. Inom de bidragsgivande kategorierna för— delas rösträtten i huvudsak i relation till bidragsandel.

IFAD:s styrelse består av 18 medlem— mar, sex från varje kategori. Styrelsen Väljs för tre är. Sverige är fr.o.m. år 1993 ordina- rie styrelsemedlem för de nordiska länder— na med Danmark som suppleant. Sekreta- riatet, som har knappt 200 anställda, leds sedan år 1984 av algerien Idriss ]azairy.

Finansiering

Fonden hade för sin första verksamhetspe— riod (1977-81) 1 061 miljoner US dollar till sitt förfogande, varav 57 % kom från OECD-länderna och 43 % från OPEC-län- derna. Sveriges bidrag under perioden uppgick till sammanlagt 115 miljoner kro- nor. Detta utgjorde 2,5 % av den totala summan.

Den första påfyllnaden om 1 100 miljo— ner US dollar omfattade treårsperioden 1981—83. OECD—ländernas bidrag under påfyllnaden var 620 miljoner US dollar, OPEC-ländernas 450 miljoner US dollar medan övriga u-länder på frivillig basis svarade för 30 miljoner US dollar. Sverige bidrog under perioden med 148,3 miljoner kronor, vilket var 3,1 % av det totala på—

fyllnadsbeloppet. Inbetalningen till den första påfyllnaden gick långsammare än väntat och IFAD tvingades därför att skära ned utlåningen.

Den andra påfyllnaden för perioden 1985—87 innebar att bördefördelningen för— ändrades mellan de båda bidragsgivande kategorierna från 58 - 42 % till 60 - 40 %.

Som en följd av Afrikas svåra situation utarbetade IFAD år 1986 ett särskilt pro- gram för länder i Afrika söder om Sahara, vilka drabbats av torka och ökenutbred- ning. Programmet syftar till att förbättra jordbruksproduktionen genom att främja traditionella grödor, förbättra småskaliga bevattningsanläggningar och vidta miljö- vårdande åtgärder. Drygt 300 miljoner US dollar inbetalades för perioden 1986—88. Sveriges bidrag uppgick till 131,7 miljoner kronor för hela perioden.

Överenskommelse om den tredje påfyll- naden av IFAD:s finansiella resurser för tvåårsperioden 1990—92 nåddes i juni 1989. Den uppgår till 562 miljoner US dollar va- rav OECD-länderna svarar för 375 miljo- ner US dollar, OPEC—länderna för endast 124 miljoner US dollar och, som en nyhet denna gång, u—länderna för 63 miljoner US dollar. Därmed har bördefördelningen mellan de två traditionella givarkategorier- na i praktiken förändrats i än högre grad än vid de tidigare påfyllnaderna. Sveriges andel har ökat till 3,9 % av den totala på- fyllnaden. Den uppgår därmed till 143,9 miljoner kronor.

Under år 1992 påbörjades förhandling- arna om en fjärde kapitalpåfyllnad för pe- rioden 1994—96. Liksom i tidigare förhand- lingar är den finansiella bördefördelningen mellan OECD— och OPEC—länder den svåra stötestenen. Om denna fråga inte går att lösa på ett tillfredsställande sätt kan dis- kussionerna övergå i en debatt om om- strukturering av hela IFAD.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Flyktingbistånd

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)

Syfte och verksamhet FN:s flyktingkommissarie inrättades år 1950 utifrån behovet att lösa de europeiska flyktingarnas situation efter andra Världs- kriget. UN HCst grundläggande mandat, att ge rättsligt skydd åt personer som p.g.a. välgrundad fruktan för förföljelse flytt sitt hemland, finns nedlagt i 1951 års flykting— konvention och 1967 års tilläggsprotokoll. Definitionen av flyktingar har breddats i Afrika och Centralamerika till att även om- fatta de som flyr på grund av konflikter som inte nödvändigtvis är riktade mot enskilda personer.

En viktig del av UNHCR:s arbete är inriktat på att genom internationella avtal och nationell lagstiftning främja flyktingars rättigheter, samt övervaka att dessa tilläm- pas av de enskilda staterna. Under de se- naste åren har en ökad betoning lagts på förebyggande insatser och förbättrad kata- strofberedskap. Medvetenheten om att barn och kvinnor utgör 80 % av flyktingar— na har lett till att man under senare år allt- mer söker anpassa sin verksamhet till att möta dessa gruppers speciella behov. En- ligt FN:s uppgifter finns idag ca 17 miljo- ner flyktingar utöver 2,65 miljoner under mandatet för FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UN RWA).

Huvuddelen av världens flyktingar finns i utvecklingsländerna, Vilket har medfört att UNHCR:s verksamhet i stor utsträckning inriktas också på materiellt

bistånd. Samarbetet med World Food Pro- gramme (WFP) har lett till en överenskom- melse som innebär att WFP fr.o.m. 1 janua- ri 1992 övertar hanteringen av livsmedels- biståndet till flyktingar.

UNHCR söker aktivt finna varaktiga lösningar för flyktingarna. Frivillig repa— triering till hemlandet är den bästa lös- ningen. I situationer då hemvändande ej är möjligt inom en överskådlig framtid, kan hjälp till integration i asyllandet ges. Då fara för den enskildes säkerhet eller andra speciella skäl föreligger kan omplacering i tredje land komma ifråga. Utöver sitt re- guljära program kan UNHCR, på general- församlingens uppdrag, bistå flyktingar kortare tid efter återkomsten till hemlandet för att underlätta deras återanpassning.

Organisation UNHCR:s verksamhet granskas av en råd- givande kommitté, den s.k. exekutivkom- mittén. Kommittén har 47 medlemmar. Sverige är medlem sedan år 1958. Kommittén har sitt årsmöte en gång per år i Geneve där flyktingkommissarien har sitt säte. Däremellan fungerar den genom arbetsgrupper för administrativa frågor samt för rättsliga skyddsfrågor (s.k. protec- tion). Fr.o.m. år 1991 är Sadako Ogata, Ja- pan, flyktingkommissarie.

Finansiering

Flyktingkommissariens verksamhet finan- sieras nästan helt genom frivilliga bidrag, huvudsakligen från medlemsländerna. Mindre än 1 % av budgeten finansieras över FN:s reguljära budget.

UNHCR:s budget för 1992 års reguljära program uppgår till 372 miljoner US dol- lar. Inklusive de särskilda programmen beräknas de totala behoven för verksam- hetsåret uppgå till 1 100 miljoner US dol- lar.

De största bidragsgivarna år 1991 var USA, Japan, EG, Sverige, Tyskland, och Storbritannien. Sveriges reguljära bidrag under budgetåret 1991 / 92 uppgick till

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Flyktingar i världen, 31/12—1992

DFQUDD p%

än;

%

Länder med färre än 5000 L:! flyktingar redovisas ei

Ca 17 miljoner människor i världen är flyktingar. Som syns på karten är några av världens fattigaste länder de största mottagarna av flyktingar. Karta: UD—SIDA

215 miljoner kronor. Därutöver gavs extra bidrag från bl.a. anslagsposten Katastrofer, stöd till återuppbyggnad, m.m. Sveriges reguljära bidrag för budgetåret 1992 / 93 (verksamhetsåret 1992) uppgår till 235 mil— joner kronor.

©

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA)

FN:s hjälporganisation för palestinaflyk— tingar inledde sin verksamhet är 1950. UN - RWA bistår de flyktingar som år 1948 läm- nade Palestina Vid staten Israels tillkomst

samt de som blev flyktingar efter junikri- get år 1967. I dag är ca 2,5 miljoner palesti— nier registrerade hos UNRWA i Jordanien, Libanon, Syrien samt i Gazaområdet och på Västbanken. Ungefär en tredjedel av dessa befinner sig i flyktingläger.

Verksamhet Programmet för palestinaflyktingar omfat- tar utbildning, hälsovård, social verksam— het och livsmedelshjälp. Genom utbild— ningsprogrammet, vilket omfattar drygt hälften av budgeten, utbildas bl.a. 365 500 barn. Omkring 10 000 lärare, nästan samtli- ga palestinska flyktingar, arbetar inom utbildningsprogrammet. På grund av den försämrade säkerhetssituationen på Väst— banken/ Gaza har UNRWA även kommit att utveckla en skyddsfunktion för flyk— tingarna. Kriget i Persiska Viken har på olika sätt inneburit påfrestningar på verk-

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

samheten, bl.a. genom en omfattande pa— lestinsk invandring från Kuwait, en ökad arbetslöshet och en allmänt sämre ekono— misk situation i de ockuperade områdena.

Organisation

UNRWA:s chef, med titel generalkommis- sarie, rapporterar till generalförsamlingen om organisationens verksamhet. I början av 1991 tillträdde Ilter Tiirkrnen från Tur— kiet som generalkomrnissarie. En rådgi- vande korrunitté bestående av tio med- lemsländer finns för planering av orga- nisationens verksamhet.

FOTO: HELDUR NETOCHNY/BAZAAR

Finansiering

1993 års utgifter beräknas till ca 295 miljo— ner US dollar. UNRWA:s budgetsystem med rullande treårsplanering övergick 1992 till tvåårsplaner.

De största bidragsgivarna till UNRWA är USA, EG, Sverige, Italien och Norge. Det svenska bidraget för budgetåret 1992 / 93 uppgick till 146 miljoner kronor, Vilket innebär en andel om ca 9 %.

Utöver biståndet till UNHCR och UN R- WA, så bidrar Sverige till flyktinginsatser genom FN:s livsmedelsprogram, WFP. Dessa bidrag redovisas under avsnittet "Internationellt livsmedelsbistånd och jordbruksutveckling.”

Några barn i byn Got Gaddad I Somalia äter ett mål Unimix vid en irländsk hjälp- organisations utspisningsplais.

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Ovriga organisationer

©)

FN:s program för kontroll av beroendeframkallande medel (UNDCP)

FN:s program för kontroll av beroende- framkallande medel (UNDCP) skall både inom och utanför FN—systemet ha den cen- trala och samordnande rollen i den inter— nationella narkotikabekämpningen. Sverige har sedan 1977 stött insatser mot de växande narkotikaproblemen genom stöd till UN DCP:s (tidigare UNFDACzs) verksamhet. De svenska bidragen till den internationella narkotikabekämpningen ökade kraftigt till följd av den ökade nar— kotikahandeln under 1980—talet.

Verksamheten Målet för narkotikaprogrammets verksam— het är att angripa narkotikaproblemet ge-

nom att minska både tillgången och efter- frågan på illegal narkotika samt genom att bekämpa den illegala handeln. Medlen för att uppnå detta är: ' stöd till alternativ odling eller annan inkomstbringande verksamhet som av- ser ersätta odling av narkotikagrödor, ' stöd till behandling, rehabilitering och social återanpassning av missbrukare, ' stöd till utbildning och information om de skadliga verkningarna av narkotika— missbruk, . stöd till utbildning i tillämpning av när— kotikalagar, ' stöd till laboratorieutbildning för narkotikaanalyser, ' stöd till forskning samt ' stöd till kontrollinsatser.

Det konkreta arbetet går ut på att utarbeta nationella handlingsplaner med de berör- da länderna och sen i enlighet med den i dessa utarbetade strategin implementera projekt. Begränsade resurser samt överty- gelsen att narkotikaproblemet bäst bekäm- pas ur ett brett perspektiv har dock lett till att UN DCP i hög grad söker samordna sina projekt med andra organisationer. Samarbete bedrivs redan med t.ex. FAO och WHO. Det finns dessutom i dagsläget samarbetsförslag med bl.a. de intematio— nella utvecklingsbankerna, med ambitio- nen att dessa i sina utvecklingsprogram tar hänsyn till narkotika som ett viktigt ele- ment i vissa länders ekonomiska och socia— la situation.

Organisation UNDCst exekutivdirektör, undergeneral— sekreterare Giorgio Giacomelli, är direkt underställd FN:s generalsekreterare. UNDCP har ingen styrelse. De största gi- varländerna, dit Sverige hör, samlas två gånger årligen till informella möten till— sammans med programmets ledning för diskussioner kring verksamheten och eko— nomin. Sverige driver aktivt behovet av att tillsätta en styrelse i vilken bl.a. mottagar— länderna skall representeras och som mer löpande kan följa organisationens verk— samhet.

Finansiering

Sekretariatsfunktionerna finansieras ge— nom FN:s reguljära budget. UN DCP:s ope— rativa verksamhet finansieras genom frivil— liga bidrag. Bidrag har lämnats från ett 50-tal länder och budgeten för 1992 omfat— tar ca 70 miljoner US dollar. Budgetåret

INTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

På polisstationen i Kousioon, Hongkong, tar man finger— avtryck pa en gripen knark— handlare. På bordet finns bevismaterialet: några gram heroin och redskap för missbruket.

1992 / 93 utbetalade Sverige 54 miljoner kronor till programmets operativa verk— samhet. Sverige finansierar därmed ca 10 % av den operativa verksamheten.

J/Illkx

/ I ! ! | lll! Mill”!

Xxxxtrll/

Internationella familjeplanerings- federationen (IPPF)

Familjeplanering har i många länder star- tats genom initiativ av frivilliga organisa- tioner. IPPF, den internationella familjepla— neringsfederationen bildades 1952. Föreningen i Sverige hörde till federatio— nens grundare. IPPF länkar nu samman lokala organisationer i över 150 länder. IPPF har konsultativ status i ECOSOC och har ett formaliserat samarbete med FN:s befolkningsfond, UNFPA.

Verksamhet Det övergripande målet för IPPF:s verk— samhet är att främja familjeplanering och ansvarsfullt föräldraskap, dvs. att männis- kor själva skall kunna besluta om när de vill ha och kan ta hand om ett barn. Detta ses som en grundläggande mänsklig rät- tighet. Federationen verkar för att öka medvetenheten om befolkningsfrågornas

:FOTO. HELDUR NETOCNY7BAZAAR

betydelse i nationell och internationell ut- vecklingsplanering och för att utveckla och förbättra tillgången till familjeplanerings— service. Särskilda ansträngningar görs för att uppmärksamma kvinnornas centrala roll. Genom att vidga samarbetet med an- dra enskilda och mellanstatliga organisa— tioner, söker IPPF bredda och intensifiera sin verksamhet. Federationen samarbetar nära med WHO och UNFPA i frågor som rör sexualundervisning, nutrition och fa— miljeplaneringsservice, och med UNICEF i program som länkar familjeplanering till UNICEF:s barnöverlevnadsprogram. Ef- terfrågan på IPPF:s insatser ökar.

lNTERNATIONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

Organisation 1 federationen finns 123 organisationer. Representanter för samtliga medlemsorga- nisationer sammankallas vart tredje år till medlemsförsamlingen för att bl.a. fastställa den treåriga arbetsplanen. Verksamheten leds i övrigt av styrelsen, Central Council, som består av representanter för medlems— organisationerna, s.k. volontärer, valda på regional basis. Representanter för bidrags— givande länder deltar i årliga överlägg— ningar med sekretariatet. Generalsekreterare är sedan april 1989 dansken Halfdan Mahler, tidigare general- direktör för WHO. Federationens sekreta- riat ligger i London.

Finansiering IPPF:s verksamhet finansieras genom fri— villiga bidrag från regeringar (90 %), orga- nisationer och privata bidragsgivare. Där- till kommer s.k. lokala inkomster från medlemsavgifter, försäljning av preventiv- ' medel och bidrag från statliga och privata källor vilka direkt tillfaller medlemsorga— nisationerna. År 1990 var den totala in— komsten 74,8 miljoner US dollar, år 1991 76,0 miljoner US dollar och prognosen för år 1992 är 84,9 miljoner US dollar.

Japan, Sverige, Storbritannien, Norge, Canada och Danmark är de största bi- dragsgivarna. USA beslöt år 1985 att inte ge fortsatt statligt bidrag till IPPF, eftersom man ansåg att federationen förespråkade aborter som en familjeplaneringsmetod. IPPF har å sin sida beslutat att medlemsor— ganisationerna själva avgör möjligheterna att stödja laglig abortrelaterad verksamhet. USA:s familjeplaneringsförening ingår i federationens medlemskrets och federatio— nen har ett regionalt kontor i New York.

Det svenska bidraget för budgetåret 1991 / 92 uppgick till 90 miljoner kronor. Det motsvarar ca 20 % av organisationens totala inkomster.

UNCTAD/GATT:s internationella handelscentrum (ITC)

lTC bildades år 1964 med syfte att bl.a. främja u-ländernas export genom medver- kan i marknadsundersökningar, utveck- ling av nya produkter, marknadsföring och uppbyggnad av nya institutioner för export. Även importrelaterade projekt fö— rekommer. I enlighet med nordiska re- kommendationer har ITC i högre grad uppmärksammat de minst utvecklade län— derna.

Organisation

Riktlinjerna för ITC:s verksamhet fastställs av de beslutande organen i UNCTAD och GATT på grundval av rekommendationer från en rådgivande grupp "Joint Advisory Group on lTC", i vilken alla FN:s och GATT:s medlemsländer kan delta.

För den löpande verksamheten svarar ett sekretariat i Geneve med ca 270 anställ— da, vartill kommer ca 700 expertkonsult— uppdrag i ITC:s samarbetsländer. Mellan åren 1981—92 var svensken Göran Engblom exekutivdirektör. Posten är sedan januari 1992 vakant på grund av oenighet mellan GATT och FN om ställning och anställ— ningsvillkor för ny ITC-chef.

ITC:s totala budget uppgick år 1991 till 55 miljoner dollar. ITC:s tekniska samar- betsprogram finansieras genom UN DP- bidrag och frivilliga bidrag. Sverige är den störste enskilde bidragsgivaren. Det svens— ka bidraget uppgår budgetåret 1992/ 93 till 23 miljoner kronor, varav 2 miljoner kro-

lNTEFiNATlONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

nor till ITC:s råvaruprogram. Dessutom samarbetar Sverige med ITC inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet. Ett svenskt förslag om förändrade former för finansiering och styrning av biståndet inom ITC har varit föremål för konsultatio- ner i en särskilt tillsatt arbetsgrupp.

Globala miljöfonden __ (GEF)

Den globala miljöfonden (GEF) inledde sin verksamhet under 1991 och administreras i samarbete mellan FN:s miljöprogram (UNEP), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och Världsbanken.

Verksamhet Fonden har etablerats för en treårig för— söksperiod och syftar till att finansiera in— satser inom sådana miljöområden som har påtaglig global karaktär. Den är inriktad på insatser i u-länderna för att upprätthålla biologisk mångfald, reducera klimatpåver- kan, förhindra uttunning av ozonskiktet och skydda internationella vatten.

Organisation

Miljöfondens verksamhet granskas av en rådgivande kommitté bestående av samtli— ga bidragsgivare till fonden. Den rådgi— vande kommittén sammanträder två gång- er per år. Den närmare utformningen av berednings— och beslutsmekanismen utfor- mas under 1992.

Finansiering

Fonden har hittills fått bidrag om ca 1 mil- jard US dollar från 30 länder, varav 13 u- länder. Det svenska bidraget för treårsperi— oden 1991-93 motsvarar 24,5 miljoner US dollar. Den svenska andelen motsvarar 2,62 %. vilket även inkluderar bidraget till Montrealprotokollet.

Mekongkommittén

Mekongkommittén (The Committee for Coordination of investigations of the Lo— wer Mekong Basin) etablerades 1957 av FN med Kambodja, Laos, Thailand och Vietnam som medlemmar.

Organisation

I väntan på kambodjafrågans lösning har kommittén en interimsstyrelse bestående av Laos, Thailand och Vietnam. Kommit— téns verksamhet leds av kanadensaren Chuck Lankester, som har titeln exekutiv- agent.

Verksamhet Mekongkommittén har som uppgift att få till stånd ett uthålligt utnyttjande av vatten och andra relaterade resurser i de lägre delarna av Mekongs vattenområde. Kom- mittén arbetar speciellt med områdena vattenkraft, bevattning, flodkontroll och strandskydd, jordbruk, skog, fiske, skötsel av flodens upprinningsområden samt flodtransporter.

Montrealprotokollets interimsfond för u- länder

Montrealprotokollet om ozonnedbrytande ämnen är ett internationellt avtal som för- binder dess parter att genomföra en av— veckling av användningen av ozonnedbry— tande ämnen. Avvecklingsprogrammet varierar beroende på typ av.ämnen. För freoner och haloner driver Sverige i för— handlingssammanhang en linje som inne- bär en snabb avveckling. Nya ozonnedbry- tande ämnen upptäcks och förhandlas fortlöpande. För att underlätta avveckling— en i u—länderna har en fond, som fr.o.m. 1993 är permanent, upprättats inom ramen för FN.

Regnskogen varar inte för evigt. Här törvandilar man de avverkade träden till kol i en primitiv kolugn (Amazonas, Brasilien).

Verksamhet Fonden skall huvudsakligen användas för att täcka sådana merkostnader som upp— kommer i u-länderna i samband med över— gång till teknik som baseras på använd- ning av icke—ozonnedbrytande ämnen.

Organisation Montrealprotokollets parter har etablerat en exekutivkommitté för att överse och besluta om medelsanvändningen inom fonden. Kommittén består av representan- ter från sju i—länder och sju u—länder. Mer— parten av fondmedlen kommer att använ— das för investeringar i ny teknik i u—länderna och verkställas av Världsban- ken efter beslut i exekutivkommittén. En

INTERNATiONELLA UTVECKLINGSPROGRAM

FOTO. AGNALDO MACIEL/BAZAAR

utvärdering av fonden och projekten skall göras till 1995. Exekutivkommittén har ett litet sekretariat av beredande karaktär, lokaliserat till Montreal.

Finansiering

lnterimsfonden finansieras genom bidrag från i—landsparterna i Montrealprotokollet enligt en framförhandlad skala. Under 1991 omfattade de utlovade bidragen 73,3 miljoner US dollar. Behoven för treårs— perioden 1991-93 lr 240 miljoner US dollar. Behoven för nästkommande treårsperiod beräknas till minst det dubbla. Det svenska bidraget till fonden för 1992 motsvarade ca 6,5 miljoner kronor.

HSN/ämm. Om IF mtOIESIÖ ÖFOu

.BILATERALT , UTVECKLINGSSAMABBETE;

27%» ,. »» rx

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Afrika

Tretton av SIDA:s nitton programländer finns i Afrika. Därutöver ger SIDA bistånd till ett 20-tal länder i Afrika. Totalt utbeta— lade SIDA under budgetåret 1991 / 92 3 489 miljoner kronor till samtliga länder. I detta belopp ingår förutom direkta bidrag genom landramar bidrag i form av kata— strofbistånd, miljöbistånd, kvinnohistånd, betalningsbalansstöd m.m. Biståndsmyn- digheterna BITS, SAREC och SWEDE- CORP har verksamhet av mer begränsad omfattning i ett 30—tal länder i Afrika. Ge— nom dessa utbetalades 181 miljoner kronor i form form av u—krediter, tekniskt bistånd, näringslivsbistånd m.m.

Nedan ges en sammanfattning av det svenska biståndet till dels programländer, dels några av de större mottagarländerna utanför programkretsen. En totalbild av biståndsflödet till olika länder och regimer i Afrika har eftersträvats. Såväl biståndet genom SIDA som biståndet genom de mindre biståndsmyndigheterna BITS, SAREC och SWEDECORP ingår således i tabeller och sammanställningar. Ibland är

[] Programländer |:] Övriga länder som får bistånd

det inte möjligt att hänföra belopp till enskilda länder. Det gäller t.ex. bidrag genom FN:s regionala appeller för Afrikas Horn. Även annat bilateralt bistånd som kanaliseras genom multilaterala organ t.ex. livsmedelsbistånd via WFP kan inte knytas till ett enskilt land. Sifferunderlaget har således sina brister.

Biståndet till Afrika, utbetalningar 1991/92, mkr

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT Södra Afrika 2 073 23 22 6 2 124 östra Afrika 1 004 1 1 20 4 1 038 Afrikas Horn 201 38 22 i 261 Väst/CentraI/Nordafrika 21 i 19 2 2 234 Afrika totalt 3 489 103 66 12 3 687

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Södra Afrika

Programländerna i södra Afrika är markerade med färg.

"1 KDNGO ”*./”'.; .! 2 Vi A 1, KINSHASA zum:

',,fr .-....-__.

r

litikunm "2lele

x.

_ Tanganyika- TANZANIA när! DODOMA.

DAR ES SALAAlVi

LUANDA ,l' 1. .! ' w; i ANGOLA _; '=-—-1._'—.__| k.». & ZAMBIA Hertig-_ SAX ___-. X LUSAKAO !.

få. '? ?> HARARE' ;

i l. ZlMBABWE r NAMIBIA- % "ax l,.) .- BOTSWANA '*'>____ .,- 'Windhoek. "'"

I . GABORONEF/ ! _ ...g ,- PRETORJA ! | .; ”' _1il | . , .MBABAN

i i.... SWAZILA _j SYDAFRIKANSKA " MASERU;

LEsotijty

,qu

REPUBLIKEN

Biståndet till södra Afrika, utbetalningar 1991/92, mkr

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT Angola 221,9 0,9 — 222,8 Botswana 85,7 3,90 1,8 2,0 93,4 Lesotho 43,4 0,6 — 44.0 Mogambique 594,1 1,5 13,0 1,8 610,4 Namibia 111,5 1,3 0,8 0,5 114,1 Zambia 322,7 2,1 0,8 — 321,5 Zimbabwe 271,9 10,2 6,5 1,5 2901 Regionalt samarbete 210,0 — — 210,0 övrigt SADCC 11,0 11,0 Övriga länder Mauritius 2,5 — 2,5 Malawi 0,6 0,6 Swaziland — 0,2 2— — 0,2 Summa 2 073,2 22,5 22,4 5,8 21239

Koneo .RAZZAVILLE.

'x. --'> " J.,/”%u.!” "i-.lKINSHAS 'l/

'.' fll"

. .f-—._.._._._.._._.

9.9' &

. M'Banza Congo

Utge-

Caxito

N'Dalatando . Malanje

Saurimo.

'Lucapa

l?

O 100 200 300 __|:— km

väg .... järnväg

(fd"?— "vt

& (I) © Menongue E' i: C.; * , _____________________ 33% NAMIBIA _ ' ; BI] WANA ZIMBABWE Befolknlng ca 10 milj (1990) _ o Befolknings- BIStand tillväxt/år 29% Offentligt nettobiståndlperson 1990, USD totalt 21 ,2 Sverige 3,8

Andel av arbetskraften i jordbruk industri tjänster och

service

73,8%

95% 16,7%

Andel läskunniga män 56%

kvinnor 29% Förväntad livslängd 45,5 år Dödlighet, barn under 5 år 29,2% (1990) BNP/invånar' — (1990) Bistånd, andel av BNI 3,5% (1990) Militärutgifter, andel av BNP ingen uppgift

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1991/92, mkr

SIDA

inom landramen 1899 utanför landramen enskilda organisationer 0,7 katastrofbistånd 23,6 regionala insatser 3,1 demokrati/MR 0,15 särskilda program 1,3 miljö 3,0 BITS 0,9 SWEDECORP 0,01 SAEREG ,

Summa 222,66

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Stor osäkerhet om Angolas framtid följde på de allmänna val som hölls i september 1992. Valen till nationalförsamling och pre- sidentämbete utgjorde ett viktigt led i den fredsprocess mellan Angolas regering och motståndsrörelsen Unita, vilken inleddes i maj 1992 om ett slut på det långvariga in— bördeskriget. Vid valen erhöll det regeran— de MPLA—partiet en majoritet av platserna i nationalförsamlingen. En andra valom— gång för presidentämbetet blev nödvän— digt sedan ingen erhållit de erforderliga 50 % av rösterna. Den sittande presidenten José dos Santos erhöll en övervikt över den främste utmanaren Jonas Savimbi, ledare för Unita.

FN med sin övervakningsstyrka UNA- VEM II på plats menade att valen trots vissa inslag av oegentligheter i huvudsak varit korrekt genomförda. Valresultatet ifrågasattes av Unita och valen följdes av våldsamheter och återupptagna strider. Därmed skapades stor ovisshet om proces- sen mot nationell försoning skulle kunna fullföljas eller om landet stod inför ett åter- upptaget inbördeskrig (november 1992).

Under den fredsprocess som inleddes med de s.k. Bicesseavtalen i maj 1991 ägde en rad viktiga politiska och ekonomiska förändringar rum i Angola. Det regerande MPLA upphörde att vara statsbärande parti och en rad partier bildades inför de allmänna valen. Den politiska liberalise— ringen grundlagsfästes genom en revision av författningen. Yttrande— och mediefrihe— ten ökade. Dödsstraffet avskaffades och åtgärder vidtogs för att stärka rättsväsen— dets oberoende. Fredsavtalet stadgade att en ny nationell armé skulle bildas sedan de båda stridande parterna, regeringen och Unita, väl upplöst sina styrkor. Demobili- sering fullföljdes inte helt och försöken att bilda en ny nationell armé kom till stånd först kort före valen i september 1992.

Inom det ekonomiska området har un— der senare år åtgärder vidtagits för [att komma till rätta med de extrema obalanser som uppstått inom den statsreglerade eko- nomin. Den tidigare mycket kraftigt över- värderade lokala valutan devalverades, begynnande åtgärder vidtogs för att skapa kompetens och nödvändiga institutioner för att bedriva finans— och penningpolitik.

Militärutgifter, externa konflikter

När avtalet om fred och nationell förso- ning undertecknades i maj 1991, hade Angola befunnit sig i krig under trettio år. I början av 1960-talet inledde nationalistis- ka rörelser väpnat motstånd mot den då- varande portugisiska kolonialmakten. Ett befrielsekrig pågick med varierande inten- sitet under närmare femton år till dess att Portugals kolonialvälde föll sönder. Kort efter självständigheten 1975 och efter ett misslyckat försök till nationell samlingsre- gering, började väpnade stridigheter mel- lan MPLA, Unita och FNLA. Sydafrika invaderade Angola och MPLA-regeringen tillkallade kubanska trupper. Med den kubanska närvaron i landet lyckades MPLA konsolidera sin maktställning, men kriget fortsatte mot sydafrikanska trupper och mot Unita-rörelsen.

Överenskommelsen 1988 om Namibias självständighet innebar även att utländska trupper skulle dras tillbaka från Angola. Den av FN utsända övervakningsstyrkan, UNAVEM I, gavs i uppdrag att verifiera det kubanska tillbakadragandet, som full— följdes i maj 1991.

Under slutet av 1980-talet inleddes ock— så samtal mellan företrädare för Angolas regering och Unita, understödda av USA, dåvarande Sovjet och Portugal, om ett slut på inbördeskriget. Ett sådant fredsavtal undertecknades i den portugisiska orten Bicesse i maj 1991, i vilket föreskrivs ett slut på stridigheter, upplösande av väpna-

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

de styrkor i syfte att bilda en ny nationell armé samt allmänna val inom en period av arton månader.

Biståndsgivare

Sverige har under lång tid varit en av de största bilaterala biståndsgivarna till Ango— la. FN har under senare år igångsatt två samordnade hjälpaktioner inom vilkas ram flera FN—organ varit engagerade bl.a. med ansenliga svenska bidrag. Angola vann inträde i Bretton Wood—institutioner- na 1989. Världsbanken och Internationella Valutafonden har sedan dess givit tekniskt bistånd för att stärka landets marknadse- konomiska kompetens.

Sveriges bistånd

Målet för det svenska utvecklingssamarbe- tet med Angola är att stöda nationell kon- solidering samt social och ekonomisk ut— veckling. Samarbetet bedrivs genom SIDA. Övriga biståndsorgan som BITS, SAREC och SWEDECORP har inget samarbete med Angola. Av svenska enskilda organi— sationer är Afrikagruppernas Rekryte- ringsorganisation (ARO) verksam i Ango— la. Det sammanlagda utbetalade biståndet till Angola budgetåret 1991 / 92 uppgick till 231 miljoner kronor, varav SIDA svarade för den allra största delen.

Under det senaste året har 200 miljoner kronor avsatts för katastrof— och återupp- byggnadsinsatser. Dessa medel har läm- nats som ett led i processen mot fred och nationell försoning. Bidragen har huvud- sakligen kanaliserats genom FN. Av med- len har 115 miljoner kronor lämnats genom

FN:s särskilda hjälpprogram för Angola, Special Relief Programme for Angola, I och II. Vidare har ett bidrag om 18 miljoner kronor lämnats till ett FN-program för de- mobilisering av soldater. Tekniskt stöd till valens genomförande lämnades genom UNDP till ett belopp om 10 miljoner kro— nor. Ett svenskt bidrag om 40 miljoner kro- nor har lämnats till ett Världsbanksprojekt för väg- och broarbeten.

Bistånd genom SIDA

Utvecklingssamarbetet med Angola ge— nom SIDA regleras av ett ettårigt samar- betsavtal för budgetåret 1992 / 93 som om— fattar 210 miljoner kronor. Det långsiktiga biståndet är koncentrerat till fiskesektorn, hälsosektorn och telesektorn. Bistånd har även lämnats för underhåll av gasturbiner och för renovering av lastbilar. Inom dessa områden har samverkan skett mellan bi— stånd och till Sverige knutna företag. Bi— ståndet är inriktat på att stödja en social och ekonomisk utveckling.

Stödet till hälsosektorn har omfattat ett tiotal delprogram med inriktning på pri— märhälsovård om totalt 40 miljoner kronor för avtalsperioden. Programmet har inne— fattat vaccination, hälsoupplysning, baslå— kemedel och åtgärder mot endemiska sjukdomar.

Samarbetet inom fiskesektorn har gällt yrkesutbildning vid en fiskeskola, fiskeri— undersökningar och hantverksfiske om totalt 39,9 miljoner kronor för budgetåret 1 991 / 92.

Ett samarbete inleddes under budgetår- et 1991 / 92 med Angolas telesektor i syfte att stärka institutions- och kompetensupp— byggnad. Telesektorn står inför en om-

strukturering i vilken verksamheten delas upp i en centralt reglerande respektive en operativ affärsdrivande enhet. Gällande avtal uppgår till 63 miljoner kronor över en treårsperiod.

Transporter

lnom transportsektorn har en insats om 10 miljoner kronor överenskommits för leve- rans av reservdelar till lastbilar och bussar. Insatsen är riktad till märkena Volvo och Scania.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 200,0 210,0 Ingående reservation 49,7 60,9 Summa 249,7 270,9 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Telekommunikation 13,8 31 ,2 Fiske 39,9 40,3 Hälsa 35,1 42,7 FN:s katastrofprogram (SRPA) 45,0 35,0 Valtekniskt stöd 10,0 » Demobilisering 18,0 Importstöd 9,1 »- PK-fond 6,3 10,0 Gasturbiner 1.8 2.1 Energirehabilitering 10,9 30,7 Reservdelar (lastbilar) — 10,0 Vägrehabilitering — 30,0

Summa 189,9 232,0

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

.

Botswana

ANGOLA

_._

Ofaåanklgg '

...,. I I I I l l l i I l I I NAMIBIA : I

'Ghanzi

Kalahariöknen ll/lolepolole

f l ) Tshabong _'/'

,: _./ .. ' / vag .. (, ”__-__)!" mindre vag *” +++—+ järnväg

BOTSWANA

Seroweo

REPUBLIKE 100 200 300

km Karta: Stig Söderlind, ©SIDA

Befolkning ca 1,3 milj (1990) Befolknings- tillväxt/år 3,4%

Andel av arbetskraften i jordbruk industri tjänster och

service

43,2% 4,8% 52,0% Andel läskunniga män 84%

kvinnor 65% Förväntad livslängd 59,8 år Dödlighet, barn under 5 år 8,5% BNI/invånare 2 040 USD (1990) Bistånd, andel av BNI 5,5% (1990) Militärutgifter, andel av BNP 25% (1989)

Bistånd

Offentligt nettobistånd/person 1990, USD totalt 115,0 Sverige 19,3

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1991/92, mkr SIDA

inom landramen utanför landramen enskilda organisationer 1,0 katastrofbistånd — betalningsbalansstöd

76,6

regionala insatser 5,3 demokrati/MR 0,1 särskilda program 1,6 miljö 1,1 BITS 3,9 SWEDECORP 2,0 SAREC 1,8

Summa 93,4

BILATEFIALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Mänskliga rättigheter, demokrati

Botswana betraktas ofta som ett mönster- land för utvecklingen i södra Afrika. Poli— tiskt har alltsedan självständigheten ett flerpartisystem upprätthållits. Utrikespoli— tiskt har man, genom en skicng balans— gång, lyckats upprätthålla viss självstän- dighet gentemot Sydafrika, trots det stora ekonomiska beroendet och ett flertal mili- tära ingripanden därifrån.

Under det gångna året har en större korruptionsskandal uppdagats, i vilken flera ministrar var inblandade. Ministrarna avskedades och kritik framfördes av oppo- sitionen och massmedierna. Byggandet av ett nytt militärflygfält är ett annat ämne som offentligt debatterats. Viss oro har förekommit på arbetsmarknaden.

Sedan självständigheten har den ekono- miska tillväxten varit rekordartad. Nu uppges per capita—inkomsten baserad på BNP uppgå till ca USD 3 000. Denna siffra nästan halveras om man istället utgår från BNI där de utländska bolagens vinsthem— tagning frånräknats. Förutom en skicng marknadsanpassad ekonomisk politik har tillväxten varit baserad på diamantinkorn— ster. Det stora beroendet av diamanter har gjort den botswanska ekonomin sårbar för prisförändringar. I syfte att diversifiera ekonomin prioriteras i senaste utvecklings— planen privat tillverkningsindustri.

Som en följd bl.a. av den regionala tor- kan och lågt världsmarknadspris på dia— manter har tillväxttakten under 1992 avta— git, exportinkomsterna reducerats och inflationen ökat.

Arbetslösheten och undersysselsätt- ningen är trots den höga tillväxttakten ett problem, liksom den skeva inkomstfördel— ningen. De fattigaste 40 procenten av be— folkningen erhåller 11 procent av inkom- sterna. Den nu uppkomna torkan har förvärrat situationen ytterligare för Bot- swanas allra fattigaste.

Fria och allmänna val har genomförts vart femte år. Landets press är fri och domsto- larna är oberoende. Yttrandefriheten är, i jämförelse med de flesta andra afrikanska länder, betydande. Några politiska fångar anses inte förekomma och inte heller några religiösa eller etniska spänningar.

Militärutgifter, externa konflikter

Botswanas militärutgifter har stått för om— kring 2,5 % av BNP (1989). Det är närheten till Sydafrika som ligger bakom landets behov av försvar. Sydafrika har tidigare gjort flera militära raider in i landet.

Biståndsgivare

Biståndsflödet till Botswana är stort i för- hållande till befolkningsantalet och hör till de högsta i världen. Bland de viktigaste bilaterala givarna återfinns USA, Norge och Sverige. Inom FN—familjen märks UNDP (miljö— och förvaltningsstöd) och särskilt WFP med stöd till de fattiga som drabbats av torkan.

Sveriges bistånd

Det svenska biståndet har alltsedan det inleddes år 1966 främst syftat till att mins— ka Botswanas beroende av Sydafrika. Det har också haft som mål ekonomisk och social utjämning. Under de senaste åren har, som en följd av landets tämligen goda ekonomi, en omorientering av det traditio— nella biståndet ägt rum, från kapitalinten— siva investeringar till insatser för kun- skapsöverföring och institutionsbyggande. Ett bredare samarbete har också inletts

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

genom BITS och SWEDECORP. SAREC bedriver forskningssamarbetet bl.a. inom miljö och vattenområdet. Stöd utgår även till enskilda organisationer, till särskilda insatser för kvinnor och som kulturstöd. I det regionala samarbetet pågår modernise— ring av signal— och telesystemen för jämvä— gen. Totalt uppgick biståndet under bud— getåret 1991 / 92 till 93,4 miljoner kronor.

Bistånd genom SIDA SIDA har inom sitt landprogr'am beslutat koncentrera biståndet till färre sektorer och delinsatser inom de olika sektorstöden. Dessa förändringar har resulterat i rela— tivt stora reservationer. Den botswanska mottagarkapaciteten har sedan länge be— traktats som god, förvaltningen fungerar tämligen effektivt. Det stora inslaget av biståndsfinansierade experter inger dock vissa farhågor på lång sikt. Medelsfördel— ningen framgår av tabellen nedan.

Bistånd genom SIDA, mlkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 95,0 95,0 Ingående reservation 14,9 20,7 Summa 109,9 115,7 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Undervisning 19,5 16,0 Distriktsutveckling 18,1 23,1 Vattenförsörjning 31,6 20,0 Personal- och konsult- fond 16,7 25,0 Järnväg 3,3 8,6 Summa 89,2 92,7 Utgående reservation 20,7 23,0

Undervisning

Stödet till undervisnings- och kultursektorn har förbättrat tillgången till god basutbild— ning och ett breddat kulturutbud för både barn och vuxna. Institutionssamarbete, bl.a. genom Radio Botswana, utgör en vä— sentlig del inom detta stöd.

Det svenska stödet till distriktsutveckling syftar till att stärka den lokala förvaltning— en på distriktsnivå för att möjliggöra en ökad decentralisering. Under året gavs utbildning till personal i kommunförvalt— ningen och gjordes insatser för fysisk pla- nering, markregistrering och kartproduk— tion av större byar.

Personal- och konsultfond Huvudinriktningen inom personal- och kan- sultfonden har varit att främja olika miljöin- satser. 1993 / 94 beräknas miljöinsatserna inbakas i ett separat miljöprogram. Därut— över finansierades över fonden visst perso— nalbistånd och institutionth samarbete, bl.a. inom revisionsområdet.

Stödet till vattenförsörjningen på landsbyg- den håller på att avslutas. Vattenfrågorna kommer dock att finnas kvar bl.a. inom stödet till distrikts- utveckling och medel

för underhåll och förbättringar av vatten- anläggningar på landsbygden kan anslås.

Som en följd av torkan har särskilda insatser för att reducera effekterna därav finansierats" inom landramen.

Direktstödet till kvinnor har främst varit inriktat på att stärka kvinnornas rättigheter och att peka på hinder för deras medver— kan i samhällsutvecklingen.

Särskilda kultursatsningar, utöver de inom undervisningsstödet, har tidigare gjorts till fria grupper för olika kulturakti— viteter.

Likadant har miljöinsatser, t.ex. stödet till utarbetandet av naturvårdsstrategin, finansierats tidigare från det särskilda miljöanslaget.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Bistånd genom enskilda organisationer Ett flertal svenska enskilda organisationer, som Swedish Cooperative Centre, LO / TCO:s biståndsnämnd och Svenska Missionsrådet, bedriver projekt i Botswa— na. Sammanlagt utbetalades till dessa 1 miljon kronor i projektbidrag under bud— getåret.

Regionalt samarbete

Inom det regionala samarbetet har Botswa- na tidigare kommit i åtnjutande av en in- sats för modernisering av järnvägens sig— nal— och telesystem. För närvarande finansieras uppbyggnad av en väg till Zambia.

Bredare samarbete Med hänsyn till landets positiva ekonomis- ka situation har det traditionella landrams- samarbetet kompletterats med bredare sam— arbete genom BITS och SWEDECORP. För budgetåret 1992 / 93 har 5 miljoner kronor tagits från landramen för detta ändamål. BITS två insatser avser dels en kommuni- kationsstudie inom järnvägen, dels rådgiv— ning och utbildning för landets luftfarts- myndighet som uppföljning av tidigare stöd från BITS. Även andra uppslag för tekniskt samarbete är under beredning. SWEDECORP har etablerat ett nära- samar— bete och stöd till Botswanas arbetsgivarför- ening och industriförbund, BOCCIM. Ett antal idéer till samriskföretagssamarbete prövas för närvarande.

SAREC:s samarbete på forskningsområ- det omfattar bl.a. forskarutbildning inom miljö- och markvårdsområdet.

Lesotho r

väg +H»- järnväg

50

1' PI". Pitseng' _._.- .Teyateyaneng

Karta: Stig Söderlind, ©SIDA

SYDAFRIKANSKA ;! MASERU

'».._

3.5 Roma. & r., ”."" Matsieng 0 ;; Mori'a . ' ”eo—J * Jef

?

.) '!

,.f

Befolkning ca 1,8 milj (1990) _ , Befolknings- BIStand tillväxt/år 29% Offentligt nettobistånd/person 1990, USD totalt 76,9 Sverige 4,9 Andel av arbetskraften i iBåsgtf/gdz,f==r5verlge, utbetalningar jordbruk industri tjänster och serViCe SIDA inom landramen 28,2 utanför landramen 23,3% 33,1% 43,6% enskilda organisationer 0,1

katastrofbistånd ___— — betalningsbalansstöd — regionala insatser 13,2

Andel läskunniga män ingen uppgift demokrati/MR__________ 0'4 kvinnor ingen uppgift särskilda program ————————— 05 Förväntad livslängd 57,3 år miljo — Dödlighet, B'TS 016 barn under 5 år 12,9% SWEDECORP — BNI/invånare 530 USD (1990) SAREC - Bistånd, andel av BNI 24,5% (1990) m Militärutgifter, andel av BNP ingen "uppgift

Ekonomi, politik och samhälle

Lesotho är helt omslutet av Sydafrika. Lan— det är därför i stor utsträckning beroende av Sydafrika. Inkomster från tullunionen med Sydafrika utgör den största inkomst— källan. Praktiskt taget all import kommer från Sydafrika.

Remittering av löner från migrantarbe- tarna i Sydafrika är en annan viktig in- komstkälla, som motsvarar två tredjedelar av importutgifterna. Allt fler migrantarbe- tare får inte förnyade kontrakt utan måste återvända till ett Lesotho där arbetslöshet och undersysselsättning utgör stora pro— blem.

jordbruket, som skulle kunna utgöra ett alternativ, är mycket underutvecklat och dess andel av BNP är sjunkande. jorderosi— onen är ett tilltagande problem. Därtill kommer att torkan även drabbat Lesotho.

Det strukturanpassningsprogram som genomförs i samråd med IMF och Världs— banken har haft framgång. Den ekonornis- ka situationen har förbättrats, en liberalise- ring av ekonomin ägt rum och budgetunderskottet reducerats. Men fort- satt hög inflation och arbetslöshet är allvar— liga problem, som medför att de ekono- miska framtidsutsikterna förefaller dystra.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Sedan 1986 har landet styrts av en militär- regim. Kraven på demokrati har vuxit sig allt starkare och militären utlovade allmän— na Val till i slutet av november. Tidpunkten för dessa val har dock kommit att förskju- tas och därmed för när militärregeringen kommer att ersättas av en folkvald reger— ing. Valkampanjen ledde till en intensifie- rad politisk debatt och politisk öppenhet i massmedia.

Trots demokratiseringsprocessen kvar— står vissa brister beträffande mänskliga rättigheter. Bl.a. riktas anklagelser mot att tortyr förekommer i fängelserna. Säker- hetssituationen betecknas emellanåt som orolig.

Militärutgifter, externa konflikter

Militärutgifterna i Lesotho uppges ha minskat något under de senaste åren. En anledning till detta kan vara att antalet politiska fångar från Sydafrika minskat och därmed det direkta hotet från Sydafri— ka.

Samtidigt bör det klargöras att även militärt har Lesotho inte kunnat agera helt självständigt från landets granne.

Förhoppningar finns om ytterligare minskningar när väl militärregeringen er- sätts och läget i Sydafrika stabiliserats.

Biståndsgivare

Inklämt inne i Sydafrika har det lilla Lesot- ho lockat flera biståndsgivare och betydan- de bistånd, inte minst räknat per individ. Bland de största bilaterala biståndsgivarna finns USA, Västtyskland, Sverige, Storbri- tannien och Irland.

jordbruksutveckling och undervisning på lågstadiet är viktiga områden för det multilaterala biståndet, främst genom FAO, UNDP och WFP. Förvaltningens kapacitet har varit behäftad med vissa bris— ter, vilket hämmat genomförandet av bi— ståndet.

Sveriges bistånd

Det svenska biståndet till Lesotho inleddes år 1967, året efter landets självständighet. Det syftar bl.a. till att stödja landet att be-

BILATEFIALT UTVECKLINGSSAMARBETE

vara sin självständighet. Biståndssamarbe- tet är utformat så att någon direkt repre— sentation på platsen inte är nödvändig. Av det skälet kommer biståndskontoret i Ma- seru att avvecklas fr.o.m. budgetåret 1993 / 94. Samarbetet bedrivs av SIDA som ingått samarbetsavtal gällande t.o.m. 30 juni 1993. Därutöver lämnas stöd till SADC:s markvårdssekretariat i Maseru och insatser till förmån för demokratiut— veckling och förbättringar av kvinnornas situation.

Förvaltningsbistånd Utvecklingssamarbetet genom SIDA är koncentrerat till förvaltningsutveckling, markvård och sysselsättningsskapande åtgärder. Förvaltningsbiståndet syftar till att höja kompetensnivån i den centrala statsförvaltningen och består av organisa- tions- och ledningsutveckling samt finans— förvaltning för att förbättra planering, styr- ning och kontroll av statliga resurser. Vidare ges stöd för rådgivning och utbild-

FOTO: PAUL HIMMERFOHS/BAZAAR.

ning i statistikproduktion. Insatser för ef- fektivare fysisk planering omfattar rådgiv- ning till plankontoret samt genomförandet av olika planeringsuppdrag. Flertalet in— satser sker med medverkan av svenska institutioner som SCB, Boverket och RRV.

Markvård, markanvändning och skogsutbildning Biståndet på markvårdsområdet avser att förbättra levnadsstandarden för lands- bygdsbefolkningen genom ökad jord— bruksproduktion. Bl.a. har man lyckats få byborna engagerade i miljövårdsåtgärder som bygger på gemensamma bybeslut, böndernas egen teknik och arbetsintensiva metoder. Produktionen av säd, grönsaker och frukt har ökat i projektområdet. Systematisk trädplantering i det nästan trådlösa Lesotho utgör en viktig del i stö— det att bekämpa jorderosion. Betydande ansträngningar görs för att programmet skall ha så bred folklig förankring som möjligt.

Vy från huvudstaden Maseru i Lesotho. Landet är för övrigt nästan trådlöst. Trädplantering är en viktig åtgärd.

Arbetsintensiva metoder Programmet för sysselsättningsfrämjande åtgärder ger arbete till i medeltal 2 000 per- soner per är, framför allt vid vägbyggen på landsbygden. Det har dock varit svårare att skapa sysselsättning inom andra sekto— rer. Det vidare syftet är att ge migrantarbe- tare i Sydafrika möjligheter till arbete i sitt eget land. Samarbete sker med ILO som också ansvarar för det svenska personalbi- ståndet.

Sverige stöder sedan 1985 SADC:s markvårdssekretariat i Maseru. Tyngd— punkten inom programmet ligger på ut- bildning. Insatsen bekostas över det sär- skilda miljöanslaget.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 35,0 35,0 Ingående reservation 3,4 2,4 Summa 38,4 37,4 Fördelning Utbetalt Planerat 1 991/92 1 992/93 Förvaltningsbistånd 13,6 14,8 Markvårdslnsatser 12,6 13,0 Arbetsbaserade metoder 7,9 4,3 Personal- och konsult- fond 1,3 2,0 01le luftfart 0,3 - Vägar och broar återuppbyggnad 0,3 — Summa 36,0 34,1 Utgående reservation 2,4 3,3 Utanför landramen

Inför valen i november gavs svenskt stöd genom det särskilda anslaget för de- mokrati, mänskliga rättigheter och huma— nitärt bistånd. Det svenska stödet möjlig- gjorde bl.a. att valregistreringen inte drog ut alltför lång tid och gav dem som önska- de delta i valet möjlighet därtill.

Bidrag har också givits för specialutgå- va av en oberoende tidskrift.

Stöd har lämnats till olika organisatio— ner som arbetar för att förändra kvinnors lagliga och ekonomiska status.

Lesothos nationella AIDS—program del- finansieras av Sverige.

Moqambique

*? "m"” . ,,,".th Efter mer än 10 års terrorkrig, zniiiiaiil ', - ' ' . — - ' * ligger Mocambique i spillror. ' Den 4 oktober 1992 undertecknades fredsfördrag mellan regeringen och motståndsrörelsen Renamo. Fria val planeras till oktober 1993. Alfa/rig: a.m.... lag?/436 , .. SVll- N_X luliamhalla AFRIKANSKA *, nrruallltnl l Befolkning ca 15,7 milj (1990) _ .. Befolknings- BIStand .. tillväxt/år 26% (1980-90) Offentligt nettobistandlperson 1990, USD totalt 60,3 Sverige 8,7 Andel av arbetskraften i Tågögåf'åzrsvenge' utbetalningar jordbruk industri tjänster och service SIDA inom landramen 397,6 utanför landramen 84,5% 7,4% 8,1% enskilda organisationer 16,1 katastrofbistånd 55,1 betalningsbalansstöd 1023 Andel läskunniga män 45% regionala insatser ___—__— 3415 kvinnor 21% demokrati/MR 3,7 Förväntad livslängd 47,5 år (1990) särskilda Program __ 07 kvinnor 492 år miljo _ Dödlighet, barn under 5 år 29,7% SWEDECORP 1,8 BNI/invånare 80 USD (1990) SAREC 13,0 Bistånd, andel av BNI 77% (1990) ' W Militärutgifter, andel ”mma ___'_ av BNP 10,4% (1989)

BILATEFIALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Efter mer än tio års terrorkrig underteck— nades den 4 oktober ett fredsfördrag mel- lan Mocambiques regering och motstånds— rörelsen Renamo. Fördraget som undertecknades den 4 oktober innebär att överenskommelse nåtts om demobilisering av båda parters förband under en period av sex månader samt att allmänna, fria val till parlamentet och presidentposten skall ske senast under oktober 1993.

Arbetet med att återuppbygga landet politiskt, ekonomiskt och socialt kommer att vara den stora utmaningen under 1990— talet. Landet ligger efter de många krigsår— en i spillror. Den svåra torkan som drabbat hela södra Afrika har slagit extra hårt mot det sargade landet med dess stora flyk- tingskaror.

Behoven av katastrof— och återuppbygg- nadsbistånd är enorma och stora givarre- surser kommer att krävas, inte minst då landet saknar egna resurser. En intematio— nell givarkonferens hölls i Rom i december 1992 i syfte att samordna de omfattande insatser som krävs för demobilisering av soldater, repatriering av återvändande flyktingar och förberedelser för valet. Sverige deltar aktivt bland annat i det av FN organiserade arbetet med att reintegre- ra demobiliserade soldater.

Mocambiques biståndsberoende är unikt. Enligt UNDP utgör biståndet hela 77 % av landets bruttonationalinkomst, vilket efter Sao Tomé och Principe är den näst högsta biståndsandelen av BNI i värl— den.

Sedan 1987 genomför Mocambique ett ekonomiskt och socialt strukturomvand— lingsprogram i samverkan med Världs- banken, IMF och med omfattande stöd av övriga givare. Programmet har inneburit omfattande liberalisering av ekonomin. Under programmets första tre år vändes en tidigare kraftig minskning av BNP till

en årlig ökning om ca 5 %. Sedan 1990 har dock tillväxttakten avtagit och ligger nu kring 0 — 1 %. Detta förklaras delvis av den svåra torkan i landet, men även struktur— anpassningsprogrammets funktion och effekter kan ifrågasättas.

Mänskliga rättigheter, demokrati

I och med undertecknandet av fredsför- draget i oktober 1992 inleddes en förbere— delseprocess inför de fria val som avses äga rum i oktober 1993. Den mogambikis— ka konstitutionen från 1990 har lagt en god grund, men mycket arbete återstår för att göra landet till en fungerande demokrati. Uppgifter om av statsmakten sanktionera— de politiska mord eller försvinnanden före- kommer inte. Dock har under kriget åtskil- liga civila mördats och försvunnit i striderna mellan regeringen och Renamo.

Militärutgifter

Enligt officiella mocambikiska uppgifter var militärutgifternas andel 40 % av sta- tens löpande utgifter 1990. Fredsfördraget stipulerar en omfattande minskning av försvarets storlek vilket troligen kommer att leda till en märkbar minskning av för— svarsutgifterna.

Det totala biståndet till Mocambique Enligt UNDP:s statistik uppgick det totala biståndet till Moqambique 1990 till 1,1 mil— jarder US dollar. De största biståndsgivar- na, var enligt DAC 1990 i nämnd ordning: Sverige, EG, Italien, Sovjet, Frankrike, Stor— britannien, USA och Norge.

BILATEFIALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Sveriges bistånd

Det svenska utvecklingssamarbetet med Mocambique var från starten 1975 inriktat på att skapa resurstillväxt samt att minska landets beroende av Sydafrika. Det förö- dande terrorkriget samt den djupa ekono— miska krisen och strukturanpassningspro- grammet har inneburit att samarbetet successivt har anpassats till landets svåra situation. Totalt har Sverige utbetalt 6,25 miljarder kronor i gåvobistånd till Moqam- bique under perioden 1975/ 76-1991 /92.

Bistånd genom SIDA

Det av SIDA ingångna biståndssamarbetet med Mocambique regleras av ett ettårigt avtal för budgetåret 1992/ 93. Landramen är 395 miljoner kronor. Samarbetet har dessutom vidgats till att omfatta betydan- de insatser utanför den traditionella land- ramen. Regionalt samarbete inom ramen för SADCC, betalningsbalansstöd, kata- strofbistånd och stöd genom enskilda or- ganisationer, utgör viktiga delar av det totala biståndet. SAREC lämnar stöd till forskningsverksamhet och SWEDECORP är aktivt inom industri— och näringslivs- stöd. Totalt utbetalades under budgetåret 1991 / 92 610 miljoner kronor till Mocambi- que.

Samarbetsprogrammet är koncentrerat till tre huvudområden; fattigdomsbekämp- ning, institutionsuppbyggnad och ekono- miskt stöd till strukturanpassningspro- grammet. Samarbetet är huvudsakligen inriktat på undervisning, förvaltning, lant- bruk, katastroflindring, energi, telekom— munikationer samt importstöd.

Undervisning

Stödet till undervisningssektorn är huvud- sakligen inriktat på produktion och distri- bution av läromedel och skolmaterial till lågstadieundervisning samt stöd till un— dervisningsministeriets administration och planering. Yrkesutbildning, vuxenalfabeti—

sering och stöd till landets enda universitet är andra samarbetsområden. Sverige har sedan ett drygt år fungerat som koordine- rande part inom givarsamfundet när det gäller undervisningssektorn.

Förvaltning Förvaltningsbiståndet har ökat ibetydelse de senaste åren och syftar till att bygga upp och förstärka landets statsförvaltning. Stödet omfattar direkt personalstöd och utvecklingsprogram till vissa centrala de- partement, högskoleutbildning till högre statstjänstemän samt stöd, drivet av Göte- borgs stad till förvaltningen av Mogambi— ques andra största stad - Beira.

Lantbruk Det svenska stödet till lantbrukssektorn är främst inriktat på institutionth samarbete avseende stöd till jordbruksministeriets planeringsenhet, och till lantrnäteriverk- samhet. Inom samarbetet ryms även stöd till utsädesproduktion. Det svenska samar- betet inom sektorn har under året genom— gått en omfattande översyn, som skall lig- ga till grund för ett nytt långsiktigt samarbete i delvis nya former.

Tele och energi Stödet till telesektorn är koncentrerat till utbildning och administrativ utveckling som delvis är inriktade på upprustning och utbyggnad av landets telenät. Energistödet är inriktat på projekt som rör överföring och distribution av energi. Okad tonvikt har lagts på administrativ utveckling och utbildning.

Övrigt Personalfonden är ett sätt att ge Moqambi- que möjlighet att med svensk finansiering självt rekrytera utländsk personal som för- stärkning till statsförvaltningen. Denna biståndsform är viktig i Mocambique då stor på såväl kvalificerad personal, som på utländsk valuta till löner.

Tillgång på utländsk valuta för viktig

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

import är en förutsättning för att struktur— anpassningsprogrammet skall kunna ge— nomföras. Importstödshanteringen i Mo- cambique har under det gångna året genomgått stora förändringar. Fördelning- en av utländsk valuta för import har hittills skett på administrativ väg där ärendena skötts av en enhet inom handelsministe— riet. Våren 1992 infördes, i samråd med Världsbanken och IMF, ett så kallat icke— administrativt fördelningssystem, där va— lutan skall fördelas enligt marknadsmässi- ga principer och kanaliseras genom affärsbanker. Det svenska importstödet har volymmässigt minskat de senaste åren. Under 1992/ 93 har 120 miljoner kronor inom landramen avsatts för importstöd genom det icke-administrativa systemet.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 475,0 395,0 Ingående reservation 29,3 1080 Summa 504,3 503,0 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Importstöd 104,8 175,0 Konsultfond 7,2 10,0 Personalfond 34,6 25,0 Undervisning 49,0 80,0 Förvaltning 23,2 31,8 Lantbruk 42,0 41,0 Marknadsföring jord- bruksprod. 5,9 — lndustristöd 26,3 Telestöd 14,1 17,0 Energistöd 34,9 30,0 Rehabilitering 9,5 20,0 Katastrofrelaterat 44,7 89,0 Kultur 1,0 Summa 396,2 519,8 Utgående reservation 108,1 0

Det regionala stödet genom SADCC Det regionala samarbetet med SADCC är för Sveriges del i Mocambique huvudsakli— gen koncentrerat till den strategiska trans— portsektorn. Under budgetåret 1991 / 92 har 20 miljoner kronor utbetalats till regio— nala projekt i Mocambique.

Katastrofbistånd Mocambiques mycket svåra försörjningslä- ge, orsakat av såväl kriget som torkan, gör att behovet av omfattande katastrofbistånd har varit stort under de senaste åren. Un- der budgetåret 1991 / 92 har 45 miljoner kronor utbetalats från katastrofanslaget. Till detta skall läggas ytterligare 45 miljo- ner kronor som ur landramen kanaliserats till katastroflindring.

Bistånd genom enskilda organisationer De svenska enskilda organisationer som bedriver verksamhet i Mocambique är bland andra Afrikagrupperna, Röda Kor— set samt några missionsorganisationer. Under 1991 / 92 utbetalades 15 miljoner kronor till svenska enskilda organisatio- ners insatser i Mocambique.

Bistånd genom SWEDECORP Det svenska industribiståndet till Mocam— bique hanteras sedan budgetåret 1991 / 92 av SWEDECORP. Några insatser är under utfasning, andra har, eller är på väg att omvandlas till joint-ventures. SWEDE— CORP arbetar nu aktivt med beredning av nya insatser.

Bistånd genom SAREC Svenskt stöd till forskningsverksamheten vid universitetet i Maputo inriktar sig främst till för landet viktiga områden så— som samhällsvetenskap och marinbiologi. Under 1991 / 92 utbetalades 13 miljoner kronor genom SAREC.

Riuicana Falls .Ondangua Onopaho' , 7/

Utan MGrootfomein

——————— BOTSWANA ) k n e n Man" ni i ., e a xxx Fä '). l r" 'N... J nKues | ,!'! * "I—'_' i . Keetmanslwop [l.—.,...fj % svnnrmxnusxn % REPUBLIKEN ;» (IJ £: Befolkning ca 1,8 milj (1990) _ e Befolknings- BISIand _ tillväxt/är 32% Offentligt nettobistand/person 1990, USD totalt ingen uppgift Sverige ingen uppgift Andel av arbetskraften i ?ISSSt'IaIgg,f==rsve"ge, utbetalnlngar jordbruk industri tjänster och service SIDA inom landramen 106,4 utanför landramen 43,5% 21 ,9% 34,8% enskilda organisationer 1,0 katastrofbistånd 0,7

betalningsbalansstöd * regionala insatser

Andel läskunniga man ingen uppgift demokrati/MR 0,2 kvinnor ingenuppgift särskilda program 3,2 Förväntad livslängd 57,5 år (1990) miljö — Dödlighet, BITS 1,3 barn under 5 år 16,7% (1990) SWEDECORP 015 BNI/invånare 1 030 USD (1990) SAREC 50,8 Bistånd, andel av BNI ingen uppgift ___, Militärutgifter, andel Summa ”44 av BNP ingen uppgift __

Ekonomi, politik och ' samhälle

Namibia blev, efter många års befrielse- kamp, självständigt 21 mars 1990. Vid de FN-övervakade valen fick SWAPO en ma— joritet av rösterna. I regeringsställning har SWAPO fört en försoningspolitik, som syftar till en konfrontationsfri gemensam uppbyggnad av den unga nationen.

Lokala och regionala val genomfördes i månadsskiftet november / december. Inri— kespolitiskt har inköp av ett franskt flyg— plan till statsledningen omnämnts i mass— medierna och parlamentet. Beskyllningar om korruption har förekommit, vilket för- anlett regeringen att tillsätta flera kommis- sioner.

Förhållandet till Sydafrika kan betraktas som pragmatiskt. Nyligen beslutades om en gemensam administration av enklaven Walvis Bay.

N amibias ekonomiska politik präglas av försiktighet, balansering och marknads— anpassning. De första självständighetsår— ens höga tillväxttakt har nu något avtagit, som en följd av den ekonomiska lågkon— junkturen i Sydafrika, minskad efterfrågan på uran och diamanter samt torka. Den sistnämnda faktorn har också medfört att budgetutgifterna ökats och därmed bud- getunderskottet. Inflationen har stigit och beräknas nu till över 20 %. Än så länge har inte Namibia någon allvarligare skuldsitu- ation, men en sådan kan uppstå 1995 då skuldmoratoriet gentemot Sydafrika upp- hör.

Samtidigt som man bedriver en ekono- misk politik som syftar till att skapa en bas för långsiktig tillväxt växer missnöjet med att reformtakten är alltför långsam. N ami- bia var vid självständigheten ett land med mycket skev inkomstfördelning och någon radikal omfördelning som de fattiga öns- kade se när befrielserörelsen SWAPO kom till makten, har inte ägt rum. Arbetslöshe— ten beräknas allmänt uppgå till 30 % och

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

torkan har särskilt drabbat det fattiga Ovamboland där huvuddelen av Namibi— as befolkning bor.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Den narnibiska konstitutionen ger ett mycket gott skydd för de mänskliga rättig- heterna. Dessa frågor ges också stor upp— märksamhet i den politiska debatten i massmedierna och nationalförsamlingen. Regeringen har genomgående varit myck— et lyhörd för kritik och påtryckningar i dessa frågor och den faktiska efterlevna— den av konstitutionens skydd för mänskli— ga rättigheter är god. En reformering på— går av de lagar som alltjämt strider mot konstitutionen. Konstitutionens efterlev— nad har inte heller till fullo trängt igenom i hela samhället, bl a kvarlever betydande delar av den traditionella rättskipningen på landsbygden. Det utländska biståndssamarbetet har en— dast nyligen inletts, varför det är för tidigt att göra någon bedömning. Bland de störs— ta givarna kan nämnas Tyskland, EG, de nordiska länderna och USA. Inom FN— systemet bör UNICEF, ILO och WFP (tork— insatser) nämnas liksom de särskilda FN- fonderna som inrättades före självständig— heten. Världsbanken har ännu inte inlett någon kreditgivning.

Sveriges bistånd

Redan i början av 1970—talet inledde Sverige biståndssamarbete med befrielse— rörelsen SWAPO. Huvudsakligen utgjorde detta ett stöd till dagliga förnödenheter till de cirka 30.000 flyktingar som levde i SWAPO:s flyktingläger. Fram till Namibi- as självständighet beräknades totalt ca 750 miljoner kronor ha utbetalts i humanitärt bistånd till SWAPO.

Ett mer långsiktigt biståndssamarbete

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARElETE

med den självständiga staten Namibia in— leddes i slutet av 1990. Samarbetet syftar till att stödja Namibias strävanden att främja ekonomisk och social utjämning, öka den ekonomiska tillväxten samt natio- nella oberoende, liksom medverka till att stärka den demokratiska utvecklingen. Förutom SIDA genomför SAREC forsk- ningssamarbete. BITS och SW EDECORP har inlett ett visst planeringsarbete för samarbete. Därutöver bedriver ett stort antal enskilda organisationer samarbete i Namibia. Det sammanlagda biståndet un- der budgetåret 1991 / 92 uppgick till 114,1 miljoner kronor.

Bistånd genom SIDA

Biståndet genom SIDA regleras av ett två- årigt samarbetsavtal t.o.m. 30 juni 1993. Utbetalningstakten har varit låg på grund av inkörningsproblem. Medelsfördelning— en framgår av tabell på denna sida. Samarbetet har huvudsakligen koncentre— rats till följande områden:

Transport- och kommunikationssektorn

Den svenska satsningen avser upprustning av Vägar, studier över vägnätet och arbets— intensiva metoder. Dessa insatser har kon— centrerats till det eftersatta Ovamboland, där nära hälften av Namibias befolkning bor. Stöd ges också på central nivå till mi- nisteriet och teleförvaltningen.

Undervisningssektorn

Strävan att medverka till att förbättra basutbildningen är grunden för den svens- ka satsningen inom undervisningssektorn. Detta sker genom stöd till utvecklingen och reformeringen av utbildningssystemet samt till alfabetisering och vuxenutbild- ning. En annan komponent utgörs av lä— rarutbildning.

Förvaltningsstöd Detta stöd har främst avsett uppbyggnad och förstärkning av den namibiska central—

banken, bl.a. finansiering av Erik Karlsson som f.n. är tillförordnad centralbankschef. Stödet kommer också att användas för tryckning i Sverige av den nya namibiska valutan, Namibia Dollar. Vidare används medel för uppbyggnad av Namibias statis— tiska centralbyrå.

Personal- och konsultfond Denna fond är huvudsakligen avsedd för insatser inom tre huvudområden: direkt- anställning av utländsk personal, konsult- insatser inom strategiska områden och namibiskt deltagande i kurser oCh semina- ner.

Övrigt Utöver dessa biståndsinsatser finansieras av SIDA utanför landramen följande insat- ser:

Särskilda insatser för kvinnor, kultur- stöd, miljöinsatser, demokrati—och MR- stöd.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 110,0 110,0 Ingående reservation 55,9 59,5 Summa 165,9 169,5 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Transport/ kommunikation 24,6 45,0 Undervisningssektorn 27,3 45,0 Förvaltningsstöd 20,9 32,5 Budgetstöd 30,0 Personal- och konsult- fond 3, 6 4,0 Summa 106,4 126,5 Utgående reservation 59,5 43,0

Bistånd genom enskilda organisationer

Namibia är ett land som sedan länge varit av intresse för enskilda organisationers engagemang. Ett flertal svenska enskilda organisationer har projekt och aktiviteter i landet. Bl.a. kan nämnas att Afrikagrup— perna har 18 utsända volontärer. Samman- lagt 1 miljon kronor betalades ut i projekt- bidrag under budgetåret.

Bredare samarbete Mot bakgrund av Namibias ekonomiska ställning läggs betydande vikt vid att för- söka bredda samarbetet. I det syftet har särskilda medel anslagits bl.a. för Namibia. Det arbete som BITS och SWEDECORP inlett medverkar till denna breddning. För— slag till stöd till Namibias handelskamma- re, företagarutbildning samt uppslag på "joint venture" företag har presenterats. Inom forskningssamarbetets område finansierar SAREC två ekonomiska forsk- ningsinstitutioner (NEPRU och NISER), ökenforskning samt det nationella museet.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Zambia

( ( 0 x 100 200 300 TANZANIA % ' . © ? km ' "»... Tå ? väg ' -— "E &_ +H-H- järnväg C'""* % *. - w l. 8 j _ Kasama ('(, ä r ., ' ( B""grrulu- _! % L;._,.._,.hvv! N "_. _ ,: Ajan ) m .) 'N', :. ZAIIIlE !" ., ii./länsat (' __.J'å ANGOLA m.m. ”w.—_. - *- ... Mpik ) - ' 'j Solwezro _ "*., J.Nl Q 'l— 5 - Chingoa '( '- - & .u' ...-. ___.-i: Kltwe% Häuåjaai $% ( E' i Luansh . x .7- . v 5 E ] Zambezi "Å" Serenje _ ___,- , i Kapiri Ch'Pala' i, LlLONGWE l Mpostf x_f-"'t . ] Killue Kabwe ZAMB A___,f'" RFV-x- 3 'x) % Mungu umbwioUSAKA . "_ : (' . ambezl ' _l l Mazabuk-yåk 7?!" '_' |__W Q' " . I I... . ,,.) '!1' 'L._, 'N. ! VK, Chom. ' ”L.,. xxx. xx % Karzbarjän '! Cl -x_- .A.N_N , . _»?Ä ( Btw-% crown-av .—-. Tim" HAEARE » . r'*"'"'_', Ft./' 'x. "' ._,. i. MOGAM- 'UE . x. ' ; BDTSWANA &: ZIMBABWE Ä Befolkning 8,1 milj (1990) _ o Befolknings- BIStand tillväxt/år 37% Offentligt nettobiståndlperson, USD totalt 57,9 (1990) Sverige 44 Andel av arbetskraften i jordbruk industri tjänste— sektorn /— Bistånd från Sverige, utbetalningar 1991/92, mkr 37,9% 7,8% 54,9% SjDA inom landramen 248,4 utanför landramen Andel läskunniga män 81% betalningsbalansstöd 66,2 kvinnor 65% regionala samarbete 0,9 Förväntad livslängd demokratiinsatser 3,4 män 53,4 år enskilda organisationer 0,4 kvinnor 55,5 år särskilda program 3,6 Dödlighet, barn under 5 år 12,2% (1990) BITS 2,1 BNI/invånare 420 USDUSSO) SWEDECORP 0,2 Bistånd, andel av BNI 14% _ Militärutgifter, andel Summa '_ 3250 av BNP 32%

Ekonomi, politik och samhälle

Zambia genomgår sedan några år tillbaka en ekonomisk och social förändringspro— cess. Således återinfördes i slutet av år 1990 flerpartisystem efter arton år av enpartisty- re under president Kenneth Kaunda, ochi oktober 1991 hölls fria president— och par— lamentsval. Valet resulterade i en överväl— digande seger för oppositionspartiet MMD (Movement for Multiparty Democracy) och dess ledare Frederick Chiluba som den 2 november tillträdde som president.

Zambia är ett av världens mest skuld— tyngda u—länder, mätt i förhållande till BNP och folkmängd. En stor del av skul— den är till multilaterala institutioner. Ca 85 % av Zambias exportinkomster kom— mer från koppar som haft fallande världs- marknadspris under de senaste 15 åren. Beroendet av kopparinkomster är huvud- förklaringen till den ekonomiska krisen. BNP per capita har under 1980-talet sjunkit drastiskt. Till detta kommer att statsför- valtningen har svag administrativ kapaci- tet.

De ekonomiska reformer som påbörja— des år 1990 med stöd av Internationella Valutafonden (IMF), Världsbanken och givarsamfundet, har under den nya zam— biska regeringen intensifierats. Ekonomin, som tidigare präglades av statliga inter— ventioner och regleringar, liberaliseras suc- cessivt. Bland de åtgärder som snabbt vid— togs av den nya regeringen märks avskaffande av subventioner på majs och gödningsmedel, devalveringen av Kwachan med 30 % ijanuari med påföljan- de successiva devalveringar samt höjda räntor. Priserna på praktiskt taget alla va— ror har nu släppts fria. Det makroekono- miska resultatet av reformerna har varit blandat; budgetunderskottet har visserli— gen minskat, men inflationen är fortsatt hög. Regeringen har aviserat fortsatta sta— biliseringsåtgärder och strukturella refor-

mer såsom privatiseringar, rationalisering- ar inom statsförvaltningen och reformer på skatte-Noch tullområdet. Ett särskilt åt- gärdsprogram har utarbetats för att mildra reformernas negativa sociala effekter.

Under 1992 har Zambia liksom övriga länder i regionen drabbats av svår torka vilket minskat jordbruksproduktionen och ökat importbehovet av majs med ca 300 miljoner US dollar. Torkan kommer med— föra att BNP—tillväxten för år 1992 blir ne— gativ.

De hittills vidtagna ekonomiska åtgär- derna har oundvikligen drabbat utsatta grupper i städerna, bl.a. genom kraftigt ökade livsmedelspriser. Den ekonomiska krisen i sig har också medfört att arbetslös- het och undersysselsättning ökat. Inkomst- fördelningen är skev. Samtidigt har den förändrade politiken gynnat breda lager på landsbygden. Fortsatta reformer och stabilisering av ekonomin är avgörande för att lösa Zambias ekonomiska kris. För att klara detta är Zambia i behov av ett gene- röst biståndsflöde och skuldlättnader.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Generellt är läget vad gäller mänskliga rättigheter relativt gott. Yttrandefriheten, som varit förhållandevis omfattande, har förstärkts och debatten i press, radio och TV är nu väsentligt friare än tidigare. Sam— tidigt har regeringen haft svårt att helt släppa kontrollen över massmedierna. Vis- sa begränsningar har även förekommit i mötesfriheten.

Militärutgifter och konflikter

Militärutgifterna uppgår till 3,2 % av BNP. Mot bakgrund av de positiva politiska för- ändringarna i regionen har den zambiska

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

regeringen aviserat en minskning av mili- tärutgifterna.

Bistånngivare

Ca 14 % av BNP härrör från bistånd, vilket motsvarar 54 USD / invånare. Sverige sva— rar för ca 10 % av det samlade biståndet till Zambia. Andra stora biståndsgivare är USA, japan, Italien, Västtyskland och EG.

Effektivitet i biståndet

Den svaga administrativa kapaciteten i statsförvaltningen påverkar genomföran— det av de olika sektorstöden och försvårar reformprocessen. Importstödet, som går till ett marknadsbaserat valutafördelnings— system, fungerar väl och utgör ett viktigt stöd i övergången till marknadsekonomi.

Sveriges bistånd

Huvuddelen av det svenska biståndet till Zambia kanaliseras genom SIDA. Andra myndigheter är SWEDECORP och BITS. Merparten av biståndet är relaterat till sfrukturanpassningsprogrammet. Totalt utbetalades under budgetåret 1991 / 92 325 miljoner kronor.

Bistånd genom SIDA Utvecklingssamarbetet genom SIDA regle— ras i ett ettårigt avtal för kalenderåret 1992. Landramen för budgetåret 1992 / 93 är 275 miljoner kronor. Under budgetåret 1991 / 92 utbetalade SIDA 323 miljoner kronor av medel inom och utanför landramen. Sek- torstöden är koncentrerade till jordbruk, undervisning och hälsovård.

Importstöd

Importstödet har ökats kraftigt under de senaste åren för att stödja strukturanpass— ningsprogrammet och kan förväntas att

vara fortsatt betydande så länge Zambia genomför ekonomiska reformer i enlighet med programmet. Importstödet har under de senaste åren fördelats fritt till det mark— nadsbaserade valutafördelningssystemet, Open General Licensing System (OGL). Det svenska valutastödet har främst an— vänts för import av insatsvaror och maski- ner till industrin och jordbruket, medicin, Olja, fordon samt textilier.

Personal- och konsultfond Stödet inom personal— och konsultfonden inriktas på områden, vilka är centrala för utformningen och genomförandet av Zam— bias ekonomiska politik. Av särskild bety— delse är stöd till centralbanken, makroeko- nomisk rådgivning till finansministeriet samt en revisorstjänst vid finansministe— riet.

Jordbruk jordbruket är den sektor som prioriteras i strukturanpassningsprogrammet. Inom jordbrukssektorstödet har de största insatser— na varit stöd till integrerad landsbygdsut— veckling, kooperation samt ett utsädes— och forskningsprogram.

Insatser för småbönder och kvinnor på landsbygden är en viktig komponent i jordbruksstödet. Det svenska stödet har bl.a. bidragit till framtagning och produk- tion av det högavkastande majsutsäde som nu dominerar marknaden.

Hälsovård

Knappt hälften av stödet till hälsosektorn går till ett basläkemedelsprogram med syfte att öka tillgången på och effektivisera användningen av basläkemedel inom pri— märvården. Programmet har resulterat i att läkemedelsförsörjningen för hälften av landets hälsocentraler på landsbygden har tryggats. Vidare ges bl.a. stöd till utbild— ning inom primärhälsovården och till Zambias aids—program.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Undervisning

Större delen av stödet till undervisningssek— torn går till produktion av Skolmöbler och läromedel för grundskolorna, lärarutbild- ning i praktiskt inriktade ämnen och han- dikapputbildning.

En särskild insats rörande rehabilite— ringen av vattenkraftverket Kafue Gorge efter en brand i mars 1989 ledde till att kraftverket kunde tas i full drift i december 1991. Insatsen finansierades med medel från landramen och från anslaget för regio— nalt samarbete i Södra Afrika.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 260,0 275,0 Ingående reservation 12,0 20,2 Summa 272,0 295,2 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Importstöd 77,3 40,0 Jordbruk 69,4 87,0 Undervisning 17,3 41,0 Hälsovård 21 ,3 43,0 Personal- och konsult- fond 13,3 15,0 Torkrelaterade insatser 49,3 27,0 Driftledningscentral — 20,0 övrigt 0,5 2,0

Summa Utgående reservation

Under 1992 har Sverige givit Zambia ett särskilt betalningsbalansstöd om 130 miljo- ner kronor från anslagsposten Stöd till eko— nomiska reformprogram och skuldlätt- nadsåtgärder inom ramen för Världs— bankens särskilda program för Afrika (SPA). 80 miljoner kronor har använts för import genom OGL-systemet och 50 miljo— ner kronor till att underlätta Zambias be- talningar på gamla Världsbankslån.

Utanför landramen berörs Zambia av det svenska SADCC—samarbetet, främst rehabiliteringen av kraftverket Kafue Gor- ge och insatser längs Tazara-järnvägen.

Från demokratianslaget har insatser genomförts för att stödja genomförandet av parlamentsvalen i oktober 1991, samt lokalvalen i november 1992.

Under anslagsposten Särskilda pro— gram har finansierats ett industrisamarbe— te mellan zambiska och svenska småföre- tagare. Programmet har syftat till att öka de zambiska företagens konkurrenskraft genom utbildning, rådgivning och viss utrustning.

Bistånd genom SWEDECORP Fr.o.m. 1 juli övertog SWEDECORP ansva- ret och finansieringen av ovan nämnda småindustristöd.

Det av SWEDECORP administrerade bolaget Swedfund International AB deltar i ett joint venture företag för produktion och distribution av utsäde, Zamseed.

Bistånd genom BITS Under budgetåret deltog 26 zambier i in- ternationella kurser anordnade av BITS.

Zimbabwe

& LUSAKA ? g _ (.... . .,... att” i--.. % ZAMBIA j” M.,-x w Kariba x"'—. åäl j . N.1..1 % 1 g |” * Chinhoyi "! ä *" 'Mutoko (E i _. , = ARARE .! 5 . :'(—"" .-" i D E *. lemna Falls , Marondera ! = 2 X wange Kadoma & E 5 *, ZIMBAB r'J' : "& ...i l Kwekwe 'x Mularel'! "”";, Gweru ; . ,__ Kg l Nl Bulaway z - i, Mås/inga i! Umm v'l' am Zubabwe- j )- ruinerna r" BOTSWANA l Gwanda ; &"! Rutenga ! I.,-&. _I' våg u os...”? j_) %lamvag 'x. Beithridge , . ', 0 100 200 soo *" "_" '— ,.L-"Wbo ;" ”.. svnnrn ANSKA _," km HEPUBLIKEN '. Befolkning ca 11 milj _ o Befolknings- BIStand .. tillväxt/ar S% Offentligt nettobistandlperson 1990, USD Arbetslöshet ca 40% totalt 35,2 Sverige 3,7

Andel av arbetskraften i

jordbruk industri tjänster och servrce 64,7% 56% 29,7% Andel läskunniga män 74% kvinnor 60% Förväntad livslängd mån 59,6 är kvinnor 61,4 år Dödlighet, barn under 5 år 8,7% (1990) BNI/invånare 640 USD(1990) Bistånd, andel av BNI 55% Militärutgifter, andel av BNP 7,9%

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1 991/92, mkr

SIDA inom landramen 248,4 utanför landramen katastrofstöd i 3,0 enskilda organisationer 1,4 regionala insatser 0,75 humanitärt bistånd 1,0 särskilda program 6,1 miljö 1,0 övrigt 0,2 BITS 10,2 SWEDECORP (inkl utbet fr Swedfund) _ 3,4 SAREC 6,5 2919

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Zimbabwe har lyckats väl när det gäller att förse en stor del av befolkningen med grundläggande utbildning och primär häl- sovård men har lyckats sämre med inves— teringar, tillväxt och arbetstillfällen.

Värsta krisen sedan 1 980 Zimbabwe är mitt uppe i sin kanske värsta ekonomiska kris sedan självständigheten 1980. Landets ekonomiska reformprogram var på rätt väg när torkan började breda ut sig över södra Afrika våren 1992. De stora städerna lider svårt av bristen på vatten. Kolkraftverken går på sparlåga och elran— sonering har införts. Zimbabwe, som nor- malt är något av Afrikas "kornbod", måste nu själv importera majs, den vanligaste födan. Den känsliga balansen i naturen störs när de vilda djuren dör. Den reala tillväxten i BNP har sjunkit från 13,4 % 1989 till 3,6 % 1991. jordbrukssektorn vän- tas minska med 50 % 1991 / 92 vilket leder till en BNP som blir ca 10 % lägre än året före. Budgetunderskottet motsvarar 19 % av BNP. Skuldtjänstkvoten uppgår till knappt 24 %. Zimbabwe har skött sina ut- landslån utan anmärkning. Den viktigaste exportprodukten är tobak.

Ovanpå följderna av torkan kommer de svåra sociala påfrestningar som det ekono— miska reformprogrammet har lett till. Näs— ta val är först 1995, vilket ger regeringen tid att genomföra en stor del av reformpro- grammet, innan valstrategiska hänsyn tar över. Zimbabwe genomför, med stöd av bl.a. Världsbanken, ett eget strukturan— passningsprogram sedan 1991. Omoriente— ringen mot marknadsekonomi har inletts med bl.a. avreglering och handelsliberali— sering. Produktionsapparaten är sliten. Därför ligger tyngdpunkten på ökade in— vesteringar i produktiv verksamhet medan militärutgifter och offentlig förvaltning skärs ned. Budgetunderskottet skall mins-

kas genom bl.a. avveckling av subventio- ner till statliga företag och neddragning av antalet statliga tjänstemän. Den utländska valutan skall till allt större del fördelas ge— nom marknadsbaserade systern, dels Via OGIL, Open General Import Licence, dels via ERS, Export Retention Scheme. Det finns få små företag i landet. Ett planerat lnvesteringscentrum har ännu inte god- känts av parlamentet.

Det främsta symptomet på problemen i ekonomin är den höga inflationen. För 1992 beräknas den växa till 40 %. Inflatio- nen är en följd av bl.a. dyrare import p.g.a. av torkan och den kraftiga nedskrivningen av Zimbabwe-dollarn, slopandet av pris— kontroll på flertalet varor samt höjda avgif— ter på offentliga tjänster. lnflationen bidrar också till ett extremt högt ränteläge - rän— tan på lån för nyinvesteringar är hela 40 procent. Det gör det ännu svårare att skapa nya arbetstillfällen och spår på den redan höga arbetslösheten på 40 %. Genom stats— budgeten för 1992/ 93 står det klart att re- geringen, torkan till trots, har för avsikt att fullfölja reformprogrammet, stödja en åter— hämtning inom jordbrukssektorn och hålla nere budgetunderskottet.

Svag politisk opposition Zimbabwe är enligt konstitutionen en fler- partistat. ZANU (PF) dominerar politiken efter sammanslagningen med ZAPU(PF) 1989. Av parlamentets 150 ledamöter re— presenterar endast tre oppositionen. Detta beror på valsystemet som bygger på en- mansvalkretsar. Kandidater från opposi- tionen och oberoende kandidater fick om— kring 20 % av rösterna i parlamentsvalet 1990. Den enda politiska motvikten är fackföreningsrörelsen som med radikal retorik lockar till sig arbetslösa. Den heta debatten om jordreformen tycks ha svalnat något, efter att regeringen har valt en mer pragmatisk hållning. Regeringen måste gå en svår balansgång för att tillfredsställa de jordlösa och samtidigtsäkra jordbruksex— porten och utlandets stöd.

Relationerna med Sydafrika börjar så sakteliga att normaliseras. Det bör få posi- tiva effekter för Zimbabwes handel med omvärlden, som nu fördyras av problem med transporter till utskeppningshamnar- na.

Militärutgifter och konflikter

Zimbabwes militärutgifter har stått för 7,9 % av BNP (1999). Nivån hänger sam- man med inbördeskriget i Mogambique. Omkring 5 000 zimbabwiska soldater är stationerade i den s.k. Beirakorridoren för att hålla transportleden öppen. Trupperna kommer att dras hem efter eld upphör i Mocambique och därigenom väntas mili— tärutgiftema sjunka.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Zimbabwe har skrivit under FN:s tre kon— ventioner om mänskliga rättigheter. Rätt- säkerheten är tillfredsställande även om enskilda fall av övergrepp förekommer. Frispråkiga oppositionstidningar finns medan etermedia är mer lojala med regi— men. Trots att debattklimatet har blivit friare är mekanismerna för repression in- takta. Dödsstraff utdöms för mord och landsförräderi men har inte verkställts sen 1987. Många zimbabwier, bl.a. lantarbetar— na på storjordbruken, saknar kommunal rösträtt. Kvinnan är i lag jämställd med mannen men utsätts ofta i praktiken för diskriminering. Organisationer för mänsk— liga rättigheter tillåts verka fritt. Amnesty International är åter verksamt i landet.

Också Zimbabwe har drabbats av svår torka. Många landsbygds— bor måste vandra miltals för att komma till en brunn.

FOTO; BROR KARLSSON/BAZAAR

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Effektivitet i biståndet

Zimbabwe har en väl fungerande statsap- parat med förhållandevis välutbildade tjänstemän. Kapaciteten att ta emot bistån- detär god, bl.a. med tanke på att det en- dast utgör en begränsad, men inte desto mindre viktig, del av statsbudgeten.

Biståndsgivare

De största bilaterala biståndsgivarna till Zimbabwe är Tyskland, Kanada och Sverige. EG är den största multilaterala givaren. Sveriges andel av biståndet är ca 10 %. I internationell jämförelse är det tota— la biståndet till Zimbabwe litet. Det står för endast ca 7 % av landets BNI.

Sveriges bistånd

Biståndet genom SIDA dominerar, men även BITS, SAREC och SWEDECORP samarbetar med Zimbabwe. SAREC har ett regionkontor i Harare. Totalt utbetala- des under 1991 / 92 2895 miljoner kronor.

Biståndet genom SIDA SIDA:s bistånd har sedan självständighe- ten en social profil och riktas till landsbyg- den. Landsbygdsprogrammet har utfor- mats med det biståndspolitiska målet om demokratisk samhällsutveckling som kär— na. Syftet är att nå det mest eftersatta grup— perna genom insatser inom hälsovård, un- dervisning och transporter. Så gott som alla program är anpassade till Zimbabwes strukturanpassningsprogram. De senaste överläggningarna ägde rum i juni 1992 då bl.a. ett avtal om biståndsamarbete för 1992 / 93 - 1993 / 94 undertecknades.

Hälsovård Stora framsteg har gjorts inom prirnärhäl- sovården med stöd från bl.a. Sverige.

Hälsostödet har bl.a. bidragit till att mer än 80 % av alla barn under 5 år under 1991 har vaccinerats mot de sex vanligaste barnsjuk— domarna, mot endast 25 % 1982. I stödet till hälsosektorn ingår också förvaltningsut— bildning och byggande av en vårdskola. Delinsatser görs för vatten och sanitet i Ma- nicaland, mödravård, nutrition, personalut- bildning och handikapprehabilitering. Det nationella programmet för aidsbekämpning får också stöd.

Undervisning

Målsättningen är att bidra till ökad jämlik- het, förbättrad kvalitet i undervisningen samt spridning av grundläggande utbild- ning till alla. Stödet har bl.a. resulterat i att man har kunnat bygga 1 400 klassrum, 1 500 lärarbostäder och ca 70 tjänstebostä- der för skolinspektörer på landsbygden till en sammanlagd kostnad av 134 miljoner kronor. Insatserna har lett till att fler kvalifi- cerade lärare har sökt sig till landsbygden. SIDA bidrar också till att bl.a. stärka plane— ringskapaciteten i utbildningsministeriet, utveckling av läroplaner, och läromedel för handikappade.

Förvaltningsbistånd

Syftet med programmet är att höja kompe— tensen och öka effektiviteten i landets för— valtning. Stödet gäller organisationsutveck— ling, förvaltningsutbildning och statistik- samarbete. Det svenska stödet har exempel— vis bidragit till att statistikmyndigheten i landet nu har så hög kompetens att den medverkar i uppbyggnaden av N amibias nystartade statistikenhet. Svenska institu— tioner har deltagit i genomförandet av olika delprogram: SIPU, SCB, RRV och Kom- munförbundet.

Personal- och konsultfond Fonden är numera av liten omfattning. Den används mest för lönetillägg till av Zim— babwe rekryterad utländsk personal till strategiska tjänster där det inte går att hitta inhemsk kompetens. Vid slutet av budget—

BILATERALT UTVECKLINGSSAMAFIBETE

året var två personer anställda på detta sätt. Fonden finansierar även utbildning av statstjänstemän inom finansdepartementet och Reserve Bank, vilken utgör ett led i stödet till det ekonomiska reformprogram— met. Stöd iform av bl.a. konsultinsatser till den centrala finansförvaltningen ingår ock- sa.

Transporter

Transportinsatser gick tidigare via PK- fonden men är sedan 1987 en egen samar— betssektor för att betona det långsiktiga åtagandet. Stödet omfattar vägbyggen, tekniskt bistånd till vägunderhåll, utbild— ning och bilbesiktning samt kontroll av

vägbyggen.

Importstöd

Det obundna importstödet om 65 miljoner kronor ges i syfte att bidra till ekonomisk tillväxt i anslutning till landets ekonomiska reformprogram. Stödformen motiveras av Zimbabwes stora brist på utländsk valuta. Den största delen av det svenska stödet ges till det marknadsbaserade systemet för

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 2200 2200 Ingående reservation 79,7 51,0 Summa 299,7 271,0 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Undervisning 41,3 55,0 Hälsovård 32,1 25,0 Transporter 48,2 40,0 Importstöd 33,2 65,0 Förvaltningsstöd 33,5 30,0 Personal- och konsult- fond 3,1 5,0 Katastrofstöd inom landram 57,0 Summa 248,4 220,0 Utgående reservation 51,0

valutafördelning, det s.k. OGIL, Open Ge— neral Import License. De företag som har fått del av importstödet har kunnat expan— dera. Den stora reservationen på import— stödet förklaras främst av torkan som har försenat genomförandet av strukturan— passningsprogrammet.

Bistånd genom enskilda organisationer I Zimbabwe verkar omkring 20 svenska enskilda organisationer, bl.a. Lutherhjäl- pen. Sammanlagt 2,4 miljoner kronor beta- lades ut i projektbidrag under budgetåret.

Övrigt bistånd

Utanför landramen utgår stöd om sam— manlagt 7,1 miljoner kronor till tryckning och spridning av barnböcker, bidrag till teatergrupper, rniljövårdskurser, rätts- hjälp, regionalt samarbete mellan universi- tet i södra Afrika samt massmedierna.

Katastrofbistånd

Sammanlagt ca 57 miljoner kronor har för— delats om inom landramen för att täcka bl.a. import av majs och borrutrustning till brunnar. Zimbabwe har dessutom fått ett extra katastrofstöd om 13 miljoner kronor. Efter budgetårets utgång beslutade reger— ingen att ge 300 miljoner i katastrofbistånd till det torkdrabbade södra Afrika. Större delen går till WFP, World Food Program, och enskilda organisationer. Av de 300 miljonerna kom ca 49 miljoner kronor Zimbabwe till del. Landet fick dessutom ytterligare bilateralt katastrofstöd om 15 miljoner kronor.

Betalningsbalansstöd Regeringen fattade beslut om ett betal- ningsbalansstöd på 40 miljoner kronor under året i syfte att stimulera ekonomisk tillväxt i samband med genomförandet av strukturanpassningsprogramet. Stödet ges som obundet importstöd.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Regionalt samarbete

Zimbabwe får indirekt och direkt del av svenska bidrag till SADCC dels på trans- port— och teleområdet dels genom upprust- ningen av den viktiga transportleden ge- nom Beirakorridoren.

Bistånd genom BITS Zimbabwe har hittills fått 445 miljoner kro— nor i u-krediter varav 166 i gåvoelement. Krediterna har bl.a. gått till ett oljelagrings— projekt och ett driftledningssystem. Under budgetåret beviljades en u-kredit på 22,7 miljoner kronor, varav 7,8 i gåvoele- ment, till utökning av en driftcentral. BITS fick tillsammans med SWEDECORP 10 miljoner extra för budgetåret 1992/ 93 för att kunna bygga upp ett bredare samarbete med Zimbabwe. Under budgetåret deltog ett trettiotal personer i kurser finansierade av BITS till en sammanlagd kostnad om 2,4 miljoner kronor. Hittills har ca 140 per- soner deltagit i kurser i bl.a. mödrahälso— vård och ledarskap i gruvindustrin.

Bistånd genom SWEDECORP SWEDECORP har under året kontaktat det zimbabwiska näringslivets organisationer i syfte att hitta lämpliga områden för samar-

bete. SWEDECORP stöder ILOs, Interna- tional Labour Organization, regionkontor i Harare och dess regionala kurser för före- tagsledare. F.n. finns fyra joint ventures i Zimbabwe, bl.a. Nitro Nobel Zimbabwe. SWEDECORP betalade ut ca 3,4 miljoner kronor inklusive utbetalningar för utbild- ning och ledarskap Via Swedfund.

Bistånd genom SAREC SAREC har sedan fem år ett kontor i Hara— re för att kunna följa insatser i regionen. Det gäller i första hand projekt som får stöd av SAREC, men även aktiviteter som stöds av andra givare. SAREC stöder fram- förallt University of Zimbabwes forskning inom ekologi, sexuellt överförda sjukdo— mar, bioteknologi, gruvindustri, biologi och arkeologi. Myndigheten stöder ett re- gionalt nätverk av bl.a. zimbabwiska ener— giforskare och beslutsfattare, African Ener- gy Policy Research Network.

Under 1991 / 92 betalade SAREC ut 6,5 miljoner kronor till Zimbabwe.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Regionalt ekonomiskt samarbete i södra Afrika

Under anslagsposten har under budget— året 1991 / 92 utbetalats 216 miljoner kro- nor.

Southern African Development Coor- dination Conference (SADCC) bildades år 1980 för att minska beroendet av Syd- afrika och främja ekonomisk tillväxt och samarbete i regionen. Organisationen ornfattar Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mocambique, Namibia, Swazi— land, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Vid ett statschefsmöte i Windhoek i au- gusti 1992 beslöts att omvandla SADCC till en gemensam marknad benämnd Southern African Development Commu- nity (SADC). Syftet var att inför ett kom- mande eventuellt införlivande av Sydaf- rika verka för en högre grad av ekono— misk integration. Samtidigt förblir för- hållandet oklart till övriga regionala samarbetsformer som handelsorganisa— tionen PTA (Preferential Trade Area) och sydafrikanska tullunionen SACU. Den stora utmaningen det regionala samarbetet står inför den närmaste fram- tiden, är på vilket sätt och i hur hög grad Sydafrika sedan apartheid avskaffats kommer att involveras i samarbetet. Det vägval den i regionala termer ekonomis— ka stormakten Sydafrika kommer att välja, blir avgörande för utvecklingen i regionen. Samtidigt som förhoppningar- na om att Sydafrikas inlemmande skall få snabba tillväxteffekter avtar tilltar far- hågorna om att det skulle kunna leda till betydande regional obalans. Samstäm- rnigheten är dock stor om de positiva

följder ett väl fungerande samarbete kan få för regionen som helhet.

De nordiska länderna svarar för en tredje— del av det bilaterala biståndet till SADCC- området. Sverige är den största givaren. An— dra stora givare är EG, Canada, USA, Tyskland och Nederländerna. Ett visst sam— arbete har kommit igång med FN och Världsbanken.

Det bredare samarbetet mellan Norden och SADCC fastlades i den s.k. Harare— deklarationen år 1986. Syftet är att finna nya samarbetsområden som komplement till det reguljära biståndet, särskilt inom handel, investeringar och kultur. Avtalet för detta, det s.k. N orden—SADCC—initiativet, förläng— des 1991 med ytterligare fem år. Efter ett om- fattande inventerings- och studiearbete har flera insatser tagit form. Avtal har tecknats för motköpsaffärer mellan Norden och SADCC och inom SADCC-regionen. Okade ansträngningar görs för att främja export från SADCC-ländema genom SWEDE- CORP. NORSAD-fonden syftar till att stödja joint ventures mellan företag i Norden och SADCC-regionen. Tidskriften Southern Afri— can Economist har fått ett positivt mottagan— de. Under 1991 har ett SADCC—sekretariat för kulturellt samarbete inrättats i Maputo.

Sverige fungerade som nordisk samord— nare för det nordiska initiativet under en tvåårsperiod fram till januari / februari år 1990, varefter Danmark övertog ansvaret. I februari 1992 tog Finland över ansvaret för perioden 1992-94.

Tonvikten i det hittillsvarande samarbetet har lagts på — huvudsakligen biståndsfinan-

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

sierade — investeringar vad gäller fysisk infrastruktur, dvs. satsningar för att stärka transporter och kommunikationer mellan länderna. Sverige har tillsammans med de övriga nordiska länderna engagerat sig särskilt starkt i denna sektor. Därutöver ges bistånd inom främst energisektorn.

Sverige har sedan 1981 / 82 fram till ka- lenderårsskiftet 1991 / 92 gjort åtaganden om sammanlagt 1,9 miljarder kronor, va— rav 1,3 miljarder kronor utbetalats. Hu— vuddelen, närmare två tredjedelar,.av det svenska biståndet har använts för upprust— ning av transportsystemen genom Mocam— bique, Zambia och Tanzania, dvs. Beira— och Dar es Salaam—korridorerna. Svenska bidrag har också gått till uppbyggnad av regionens telenät.

För att stärka SADCC:s förmåga att be- reda och genomföra projekt har stöd givits i form av finansiering av personal och an- nat tekniskt bistånd till transport- och kommunikationskomrnissionen i Maputo, till industri— och handelssekretariatet i Dar es Salaam och till miljö— och markvårdsse— kretariatet'i Maseru. En konsultfond har knutits till SADCC-sekretariatet i Gaboro— ne. Sverige och Finland har gett stöd till gruvsekretariatet i Lusaka.

Inom telekommunikationsområdet del- tar Sverige tillsammans med Norge i finan- sieringen av tre mikrovågslänkar mellan Botswana, Zambia och Zimbabwe; mellan Malawi, Mocambique och Zimbabwe samt mellan Malawi och Tanzania. Ytterligare stöd ges för installation av en internationell televäxel i Mocambique. Teletrafiken i re— gionen har inneburit ett stort steg mot obe- roende från Sydafrika.

På järnvägsområdet levereras tele- och signalutrustning till järnvägen i Botswana. För TAZARA-järnvägen har järnvägsvag- nar levererats från företag i Zimbabwe. I Beira-korridoren och i hamnen i Beira på-

går stora upprustningsarbeten, liksom i Dar es Salaams hamn. Arbetena omfattar reparation av hamnanläggningar, banval— lar, spår och väg. Planer finns för rehabili— tering av Lobito—korridoren när säkerhets— situationen tillåter.

På energiområdet har studier gjorts om kraftöverföring från Mocambique till Ma- lawi. Betydande och uppmärksammade svenska insatser har gjorts för återupp- byggnaden av det brandskadade zamibis— ka kraftverket Kafue Gorge, liksom utbild- ningsinsatser dit.

Svenskt bistånd har också gått till insat— ser inom naturresursområdet, bl.a. till uppbyggnad av en regional genbank.

Nya former för nordisk samverkan har prövats inom ramen för SADCC-biståndet. Betydande resursbesparingar och bättre utbud har därmed skapats.

Regionalt samarbete i övriga Afrika

Inom anslagsposten finansieras även regio- nalt samarbete i övriga Afrika. Under bud- getåret 1991 / 92 utbetalades 11 miljoner kronor.

Sverige har sedan länge gett stöd till den östafrikanska utvecklingsbanken, EADB. just nu genomförs en studie som skall ta ställning till eventuellt fortsatt svenskt stöd till banken.

Svenska bidrag har också utgått till den regionala samarbetsorganisationen på Af— rikas horn, IGADD. Situationen på Afrikas horn är allvarlig och föränderlig, fortsatt svenskt stöd är därför avhängigt av ut- vecklingen där.

Bidrag till Vissa kontinentala initiativ som Global Coalition for Africa finansieras över denna anslagspost.

Ostra Afrika

De tre programländerna Kenya, Tanzania och Uganda tillhör regionen östra Afrika. Tanzania ingår även i det regionala samar— betet SADC . Utvecklingen i regionen mot ökad demokrati fortsätter. I Kenya hölls i början av december allmänna val och i Tanzania har beslut tagits som innebär ett slut på enpartistaten. I Uganda strävar lan— det efter politisk stabilitet. Ekonomin i län- derna visar än så länge ingen ljusning. Ökande flyktingströmmar och torka i Ke- nya innebär extra påfrestningar på en stag- nerad ekonomi men det öppnare politiska klimat som inträtt under 1992 kan för- hoppningsvis innebära att ekonomin revi—

taliseras. Tanzanias ekonomiska utveck— ling hindras av en tung byråkrati och re- formsträvandena går långsamt. Effektivite- ten i biståndet kan ifrågasättas. Även biståndet till Uganda som f.n. kanaliseras genom multilaterala organ visar brister ur effektivitetssynpunkt och bör ses över. I småstaterna Rwanda och Burundi fortsät— ter stammotsättningarna med flyktingska- ror som följd. Det sammanlagda gåvobi- ståndet genom SIDA, BITS, SAREC och SWEDECORP till regionen under budget— året 1991 / 92 uppgick till 1 052 miljoner kronor.

Biståndet till östra Afrika, utbetalningar 1991/92, mkr

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT

Kenya l39,7 2,3 3,5 0,13 l45,6

Tanzania 7452 4,4 16,3 3,53 769,4

Uganda ll5,6 3,6 0,04 119,5 övriga länder

Burundi 1 ,8 — _ _ 1,8 Summa 1 004,1 10,6 1 0382

19,8 3,78

ETIIIPIEII

/

x.-.- . '_' _. ( MoyaTe' ä'

'Marsaliil

Wajlr '

.Kapenguria Kitale Maraial'

IKENYA

fBungoma E , akamega' K'sumu

väg & en järnväg

fl

Befolkning ca 24 milj (1990) Befolknings- tillväxtlår 3,6%

Andel av arbetskraften i

jordbruk industri tjänster och

SGFVICG

81,0%

6,8%12,1%

Andel läskunniga män 80%

kvinnor 59% Förväntad livslängd 59,7 år Dödlighet, barn under 5 år 10,8% (1990) BNI/invånare 370 USD (1990) Bistånd, andel av BNI 11,3% Militärutgifter, andel av BNP ingen uppgift

I december 1991

' _ avskaffades enparti—

väsendet i Kenya.

,-' Allmänna val har utlysts ," till december 1992. Valens genomförande ses som ett test på den inledda demokrati- processen. Det svenska biståndet, främst genom

_/ !

i i

i % SIDA, kommer under i ; följande år att påverkas

I 3 av landets demokratiska

% utveckling. i l !

|

'x

Bistånd

Offentligt nettobiståndlperson 1990, USD totalt 449 Sverige 1.3

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1991/92, mkr

SIDA inom landramen 123,3 utanför landramen enskilda organisationer 2,0 katastrofbistånd 1 , 1 demokrati/MR 0,8 särskilda program 6,7 miljö 5.7 BITS, u-krediter (gåva) 2,3 SWEDECORP 0,1 SAREC 3,5 Summa 145,5

BlLATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Kenya har i jämförelse med sina grannlän— der uppvisat en anmärkningsvärd politisk stabilitet. Den nationella sammanhållning— en åberopades länge som ett viktigt skäl för att ge KANU rollen av statsbärande och enda tillåtna parti i landet. Samtidigt växte bilden fram av ett ledarskikt indra— get i korruption och politiska skandaler.

Manifestationer av politiskt missnöje och givarsamfundets tydliga misstro över landets utvecklingspolitik ledde i decem- ber 1991 till att enpartiväsendet avskaffa- des och att det blev tillåtet att bilda fler partier. Politiska fångar frigavs och yttran— defriheten ökade. Under år 1992 har den politiska bilden kännetecknats av partipo- litisk tävlan och av förberedelser inför de allmänna val som utlysts till december 1992.

Forum for the Restoration of Democra- cy, FORD, har varit den kanske främsta utmanaren till regeringsmakten men parti- et har försvagats genom splittring. Opposi— tionen har även rymt ett tredje parti, De- mocratic Party. Den politiska mobiliseringen har inte minst skett genom att vädja till stamlojaliteter. Våldsamma sammanstötningar ägde rum under år 1992 och en parlamentarisk utredning gav stöd åt misstankar om att dessa varit offici- ellt sanktionerade eller tolererade.

Kenya har länge tjänat som föredöme för afrikansk marknadsekonomi och för att ha bedrivit en framgångsrik ekonomisk politik. Tonvikt har lagts vid att utveckla landsbygden och betydande offentliga medel har avsatts för sociala insatser. Eko- nomin har under senare år försämrats och den utstakade reformpolitiken har inte fullföljts. En bristande investeringsvilja har undergrävt den framtida ekonomiska till— växten. Regeringen har under år 1992 vid— tagit åtgärder för att åter komma igång

med reformprogrammet och för att vända ett växande budgetunderskott.

Givarsamfundet har intagit en avvak- tande hållning och hållit inne med nya utfästelser vilket försatt Kenyas regering i en svår situation. Sinande biståndsinkoms— ter har tillsammans med fallande priser på viktiga exportvaror lett till en försämrad betalningsbalans. Under dessa omständig— heter har Kenyas regering försökt komma ur den svacka som den delvis själv försatt sig i genom en svag ekonomisk reformpo- litik.

Kenya har en relativt väl fungerande förvaltning. Ett växande antal ministerier och ett ökande antal offentliganställda har skapat samordningsproblem och lett till att statens budget mer och mer tagits i an- språk för finansiering av löner. För förvalt- ningens operativa verksamhet har man i stor utsträckning tvingats förlita sig på biståndsgivares projektinsatser. Bristfälliga mekanismer för insyn och offentligt an- svarstagande har lett till anklagelser om att offentliga investeringar kopplats till poli— tiska lojaliteter.

Mänskliga rättigheter, demokrati

I slutet av 1991 avskaffades enpartisyste- met. Politiska partier och tidigare års un- dertryckande av oppositionen upphörde. Politiska fångar frigavs. Det förekom emel- lertid fortsatta trakasserier mot oppositio— nella. En parlementarisk utredning fann att våldsutbrott i delar av landet varit officiellt understödda. Våldsamheterna tvang tu- sentals människor på flykt. Inför de all- männa valen, som utlysts till 29 december 1992, konuner anklagelser om att regering— en lade hinder i vägen för sina politiska motståndares kampanjarbete. Valens ge- nomförande ses som ett viktigt test på den inledda demokratiprocessen.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Biståndsgivare

Världsbanken har lämnat lån på förmånli- ga villkor för genomförande av ekonomis- ka reformer. Viktiga bilaterala givare är Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och USA. Vid ett konsultativt gruppmöte under Världsbankens ordförandeskap i november 1991 uttryckte givarna stark misstro mot den förda ekonomiska politi— ken och inslagen av korruption. Vidare uttrycktes kritik mot bristfällig respekt för mänskliga rättigheter.

Sveriges bistånd

Det svenska biståndet till Kenya kanalise- ras i huvudsak genom SIDA. Av övriga biståndsmyndigheter bedriver SAREC regionalt forskningssamarbete i vilket ke- nyanska institutioner deltar. Totalt upp— gick biståndet under budgetåret 1991 / 92 till 143,1 miljoner kronor.

Bistånd genom SIDA SIDA bedriverett utvecklingssamarbete inom ramen för ett ettårigt avtal för bud— getåret 1992 / 93 till ett belopp om 115 mil- joner kronor. Det framtida samarbetets omfattning och inriktning har gjorts av- hängiga av landets framsteg mot demokra— ti.

Vidare har framhållits i dialogen med Kenyas regering att tydliga inslag av mål och angivande av förväntade resultat kom- mer att göra sig gällande i biståndet.

Förutsatt att det senaste årets överlag positiva förändringar består har man från svensk sida aviserat beredskap att pröva en övergång från projektbistånd till sek- torsstöd. Sådant stöd utgör en mer integre- rad del av förvaltningen men förutsätter å andra sidan reformer inom berörd förvalt— ning.

Det svenska biståndet har en tydlig landsbygdsprofil med program inom mil—

jö— och markvård, hälsovård och vattenför- sörjning. Därutöver lämnas stöd till olika demokratibefrämjande insatser. Medels— fördelningen framgår av tabellen.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 135,0 115,0 Ingående reservation 26,4 38,1 Summa 161,4 153,1 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Vatten 22,8 22,0 Markvård 30,0 28,5 Hälsa 40,5 40,2 Landsbygdsvägar 16,9 21 ,0 PK-fond 9,6 10,8 Rural Development Fund 3,5 6,0 Katastrofbistånd 20,0 Summa 123,3 148,5 Utanför landram 20,6 20,0

Miljö och markvård Miljö och markvårdsprogrammet är upp- delat i flera kompletterande insatser till ett belopp om totalt 20 miljoner kronor för budgetåret 1992/93. Stöd lämnas till ett nationellt markvårdsprogram, till forsk- ning om markvård och till en paraplyorga— nisation för närmare 200 lokala miljögrup- per. Programmet har fått ett nationth genomslag och även vunnit internationell

uppmärksamhet.

Hälsovård

Bistånd lämnas till primärhälsovården till ett belopp om 45 miljoner kronor för bud- getåret 1992 / 93 och består av sju delpro— gram. Bland dessa kan nämnas underhåll av hälsobyggnader, färdigställande av vat- tentankar och latriner och inköp av p—pil— ler.

Vattenförsörjning m.m. Andra områden för bistånd har gällt landsbygdens vattenförsörjning och reha- bilitering av landsvägar. Under år 1992 avtalades om demokratibefrämjande insat— ser med olika organisationer med fokus på seminarier och utbildning kring valförfa— rande samt kring kvinnors roll i demokra- tiprocessen.

Bistånd genom enskilda organisationer Flera svenska enskilda organisationer är verksamma i Kenya med utvecklingsinsat- ser av Vilka kan nämnas Swedish Coopera- tive Centre och pingstrnissionens u-lands—

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

hjälp. Genom SIDA lämnades cirka 20 miljoner kronor till dessa och andra organisationer verksamhet i Kenya.

Bistånd genom SAREC SAREC:s regionala forskningsprogram har inom bl.a. samhällsvetenskap och energi inbegripit institutioner i Kenya. BITS läm- nade under 80—talet u-krediter till energi- sektorn till ett samlat utfäst Värde om 428 miljoner kronor. Några u—krediter har inte lämnats under senare år.

Det sammanlagda utbetalade biståndet till Kenya uppgick under budgetåret 1991 / 92 till 143 miljoner kronor.

DDDOMA

Maragar- Mleradammen

%% [10 4

Ki

"i

j KANIPALA 1 a 100 200 300 ', 5 I maj 1992 beslutade Tanzanias ”8 uununn— agg km Ii a' parlament att landet skall bli & * * j_ ; flerpartistat. Det är oklart när de r' ___. P% ' väg _ &,” första fria parlamentsvalen skall liv"-c ,um, _ .c. NAIROBI ** lamvag 'x hållas. Den svaga infrastrukturen ' "lekllltl'ALll "'N. ,; KENYA mpdför att ekonomiska oreforrner ”___, ; ' &"an ,_ gar langsamt. Huvudmålet for det _____,- ,- a. ,.. ..... i” NX svenska biståndet har de senaste ”=. Bunuunf'"... r'” Kilgimanjartz' åren varit att stödja struktur— ,;BUJUMBURA; ? äkni?” anpassning som bidrar till .l' m...... ”' S'" ekonomisk återhämtning och tillväxt. Singida' ...... TANZANIA

Ki bana

Iwa Klvlnie

c.,x .. ZAMBIA"1_ ; .... L..... ., #22 "" .Songea Masasi. Mikindan|_ , Ej ä t'] 5. Mbilmba Bay Tuåuuru , . Rimma, 1 iMalqwz , -. _. _ _ */ Karta: Stig Söderlind. ©SIDA | U MOGAMBIQUE Befolkning 24,5 milj (1990) _ _, Befolknings- Blstand tillväxt/ar 31% Offentligt nettobiståndlperson 1990, USD totalt 42,1 Sverige 55

Andel av arbetskraften i

jordbruk industri tjänste—

sektorn /

85,6%

45% 99%

Andel läskunniga Förväntad livslängd

uppgift saknas

män 52,1 kvinnor 55,7 Dödlighet, . barn under 5 år 17% (1990) BNI/invånare 110 USD(1990) Bistånd, andel av BNI Militärutgifter, andel av BNP

48,2%

69% (1989)

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1 991/92, mkr

SIDA inom landramen 5831 utanför landramen enskilda organisationer 2,6 katastrofbistånd — regionalt samarbete 58,4 demokratiinsatser 0,5 betalningsbalansstöd 96,0 särskilda program 3,5 miljö 1,0 BlTS 4,4 SWEDECORP 3,5 SAREC 16,3 Summa 7693

Ekonomi, politik och ' samhälle

Tanzania var fram till 1992 en enpartistat. En politisk reformprocess inleddes under 1991. En särskild presidentkornrnission tillsattes för att utreda frågan om flerparti- system. Vid en extra partikongress i febru- ari 1992 beslöt Chama cha Mapinduzi (CCM) att följa presidentkommissionens rekommendationer att avsäga sig sin ställ— ning som hittills enda tillåtna parti. I maj 1992 beslutade parlamentet i total enighet att göra de nödvändiga ändringarna i kon— stitutionen. Ett antal partier har redan re— gistrerat sig. Det är ännu oklart när de för- sta fria parlamentsvalen kommer att hållas.

jordbruk och boskapsskötsel sysselsät— ter ca 85 % av Tanzanias befolkning och är den dominerande sektorn i Tanzanias eko- nomi. Industriutvecklingen har varit svag och många företag arbetar idag långt un- der sin kapacitet. Den ekonomiska krisen i landet har medfört försämringar i bl.a. till- gång på hälsovård och utbildning. Tanza— nia har dessutom en mycket stor utlands- skuld i förhållande till landets BNI och export. Skuldtjänsten uppgår till ca 26 % av exporten.

Tanzania genomför sedan 1986 ett strukturanpassningsprogram med stöd av IMF och Världsbanken. Reformer har ge- nomförts omfattande bl.a. liberalisering av inrikes— och utrikeshandeln inklusive av- skaffande av priskontroller på de flesta varor, kraftiga devalveringar av valutan, avskaffande av subventioner och höjda räntor. Under 1992 har vissa framsteg gjorts vad gäller liberalisering av växelkurs och valutahandel. Reformer av den finan- siella sektorn har inletts, genom att utländ- ska banker nu tillåts att etablera sig i lan- det.

Den ekonomiska tillväxten har ökat se— dan anpassningsprogrammet inleddes. Under 1986 - 1990 ökade BNP med i ge—

nomsnitt 4,6 % per år jämfört med 0,8 % per år under 1981 — 1985. Reformbehoven är dock fortsatt stora och den svaga infra- strukturen på alla områden och statsför- valtningens svaga kapacitet medför att reformerna går långsamt. För att resurser skall frigöras för den nödvändiga upprust- ningen och utbyggnaden av såväl fysisk som social infrastruktur, krävs effektivise- ring av statsförvaltningen och omstruktu— rering inklusive privatisering av de statliga företagen.

Det finns en stor och expanderande in- formell sektor i Tanzania ornfattande bl.a. småindustri, handel, transporter, bygg- verksamhet och valutaväxling. Genom de avregleringar som skett har huvuddelen av verksamheten blivit tillåten. Den infor- mella sektorn uppges uppgå till ca 30 % av BNP.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Generellt är läget beträffande respekt för mänskliga rättigheter relativt gott. Rappor— ter om missförhållanden förekommer dock, i första hand från polishäkten. Poli- tiskt frihetsberövande rapporteras, främst från Zanzibar. Yttrandefriheten, som varit relativt omfattande, har stärkts i och med att beslut fattats att införa flerpartisystem och att massmedierna har fått ökat spel- rum.

Militärutgifter, externa konflikter

Tanzanias militärutgifter uppgår till ca 7 % av BNP. De relativt höga militärutgiftema har hittills motiverats av oroligheterna i regionen.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Biståndsgivare

Tanzania är mycket biståndsberoende. Mer än en tredjedel av bruttonationalpro- dukten härrör från bistånd. Bilden blir nå- got annorlunda om man ser till bistånd per capita, som uppgår till 47 USD. Sverige svarar för ca 12 % av det totala biståndet till Tanzania och är det största bilaterala givarlandet. Andra stora givare är Neder— länderna, Canada, Tyskland, Danmark, Norge, Storbritannien och EG.

Sveriges bistånd

Biståndet genom SIDA dominerar, men även SAREC, SWEDECORP och BITS samarbetar med Tanzania. Tanzania har utöver det mer långsiktiga biståndet inom landramen bl.a. mottagit särskilt valuta- stöd för import och skuldlättnader. Totalt utbetalades under budgetåret 1991 / 92 769,3 miljoner kronor.

Bistånd genom SIDA Utvecklingssamarbetet genom SIDA regle- ras i ett tvåårigt samarbetsavtal för budget- åren 1992 / 93—1993 / 94, omfattande högst

1 060 miljoner kronor. Landramen var för budgetåret 1991 / 92 585 miljoner kronor. För 1992/ 93 har landramen sänkts till

530 miljoner kronor. Under budgetåret 1991 / 92 utbetalade SIDA 748 miljoner kronor av medel inom och utanför landra- men. Fördelningen framgår av tabellen till höger.

Huvudmålet för det svenska biståndet har under de senaste åren varit att stödja strukturanpassningsåtgärder som bidrar till ekonomisk återhämtning och tillväxt. Huvudområden för samarbetet är import- stöd, industri, undervisning, vattenförsörj- ning på landsbygden (HESAWA), skogs— och markvård, förvaltningsutveckling, telekommunikationer och energi.

Hälsovård

Det svenska stödet till hälsosektorn ges till UNICEF:s Child Survival Development Programme, stöd till ett program för AIDS-bekämpning samt stöd till ett nutri- tionsinstitut.

Importstöd

En betydande del av biståndssamarbetet utgörs av importstöd för att säkerställa den import som är nödvändig för ekono- misk återhämtning. Merparten av import- stödet fördelas genom det icke—administra— tiva valutafördelningssystemet Open General Licensing System (OGL). Från och med budgetåret 1992 / 93 kommer allt im- portstöd att kanaliseras genom OGL. I ok- tober 1991 deltog SIDA tillsammans med övriga givare i en översyn av valutastödet till Tanzania. Slutsatsen var att importstö- det genom OGL har mycket stor betydelse för den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Vissa administrativa förbättringar,_bl.a. avseende intern kontroll och bokföring i

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 585,0 530,0 Ingående reservation 82,5 90,6 Summa 667,5 620,6 Fördelning Utbetalt Planerat 1991 192 1992/93 Importstöd 237,7 185,0 lndustrisektorn 85,0 1,0 Undervisning 65,1 45,0 Landsbygdens vatten- försörjning (HESAWA) 27,8 38,0 Skogs- och markvård 37,8 45,0 Förvaltningsutveckling 27,7 30,0 Hälsosektorn 15,0 19,8 Telekommunikationer 9,7 Energi 68,0 50,0 Övrigt 9,3 8,0 Summa 583,1 *Utgående reservation 90,6

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

det tanzaniska banksystemet av medelsan— vändningen och motvärdesbetalningar, skall nu genomföras.

Förvaltningsbistånd

Biståndet till utveckling av förvaltningen är också ett viktigt led i strukturanpass— ningsprocessen och avser främst åtgärder för att bistå finans— och planeringsministe— riet bl.a. i fråga om skuldhantering, bud- getadministration, beskattning, statistik och revision.

Industri och infrastruktur Industrisektorstödet har främst inriktats på småindustri, exportfrämjande, industriella institutioner och till rehabilitering av en cementfabrik och en förpackningsindustri. Rehabiliteringen av cementfabriken och förpackningsindustrin avslutades planen— ligt den 31 december 1991 som delar av SIDA:s stöd. Sverige har varit delfinansiär av pappers- och massafabriken i Mufindi. Avtalet sades upp i juli 1992.

Från och med budgetårsskiftet 1992 / 93 har SWEDECORP övertagit delar av indu— striprogrammet.

Inom stödet till energisektorn har Sverige hjälpt till att bygga de två största kraftverken i Tanzania, Mtera och Kidatu. Då det befunnits ytterst angeläget att utöka och säkerställa tillgången till elektricitet i Tanzania påbörjades byggandet av ett nytt kraftverk i november 1991 vid floden Pangani. Sverige bistår med 25 % av total- kostnaden för detta samnordiska projekt.

Undervisning

Den ekonomiska krisen har lett till försäm- ring av utbildningskvaliteten. Biståndet till undervisningsscktorn syftar till att motver- ka försämringama bl.a. genom produktion av läroböcker, renovering av skolbyggna— der och utbildning av lärare. Stödet inrik— tas på primär— och vuxenutbildning samt yrkesutbildning.

H ESAWA Svenskt stöd till vattenförsörjning på Tan— zanias landsbygd har lämnats sedan år 1965. Under 1980-talet har insatsen utveck- lats till ett integrerat program omfattande oattenförsörjnin g, hälsoupplys- ning och omgivningshygien (HESAWA, Health, Sanitation and Water). Stödet är koncentrerat till tre regioner vid Victoria— sjön. HESAWA-programmet bygger på ett aktivt deltagande av nyttjama, som till största delen är kvinnor, samt tekniska lösningar som är baserade på lokalsamhäl- lets resurser och kunskaper. Tillgången till vatten ökade under budgetåret. Sedan pro— grammet inleddes år 1985 har 650 000 människor fått förbättrad vattenförsörj— ning och omgivningshygien. Skogssektorstödet inriktas på byskogs— bruk och mark— och miljövård och ges i form av utbildning, utrustning och institu— tionth stöd.

Bistånd utanför landramen Under budgetåret 1991 / 92 har Sverige givit Tanzania ett särskilt betalningsba- lansstöd om 110 miljoner kronor från an- slagsposten Stöd till ekonomiska reform- program och skuldlättnadsåtgärder inom ramen för Världsbankens särskilda pro- gram för Afrika (SPA). 60 miljoner kronor har använts för import genom OGL-syste— met och 50 miljoner kronor till att under— lätta Tanzanias betalningar på gamla Världsbankslån.

För att stödja demokratiseringsproces— sen i Tanzania har Sverige gjort förberedel— ser för att delta i en större insats i samarbe- te med Världsbanken, som omfattar revision och uppdatering av Tanzanias lagar. Mindre insatser har gällt stöd till enskilda organisationer.

Regionalt samarbete

Inom SADCC-samarbetet pågår två större projekt avseende upprustning av Dar es Salaams hamn och upprustning av Taza- rajämvägen.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Bistånd genom enskilda organisationer

Tanzania får även ett omfattande bistånd utanför landramen. Ett trettiotal enskilda organisationer är engagerade i projekt inom bl.a. hälsovård, undervisning och landsbygdsutveckling. Ca 3,2 miljoner kro- nor utbetalades av SIDA i projektbidrag.

Bistånd genom SWEDECORP SWEDECORP har från 1 juli 1992 övertagit ansvaret för småindustristödet till Tanza- nia. Stödet omfattar kompetensutveckling bland företagare och stöd till ett kreditsys- tem för småföretagare. Swedfund Intema— tional AB:s verksamhet i Tanzania omfat— tar ett antal samriskprojekt. Under budgetåret 1991 / 92 har två nya projekt

tagits i drift; investering i sågverk ochi cementindustri. Under budgetåret 1991 / 92 utbetalades 3,53 miljoner kronor i bistånd av SWEDECORP.

Bistånd genom SAREC SAREC har ett omfattande bilateralt forsk— ningssamarbete med Tanzania. Genom SAREC lämnas stöd till tanzanska forsk- ningsinstitutioner, huvudsakligen för forskning inom medicin, jord- och skogs- bruk. Totalt utbetalades 16,3 miljoner kro- nor till forskningssamarbetc i Tanzania.

Bistånd genom BITS Under budgetåret deltog 55 tanzanier i internationella kurser anordnade av BITS.

Vagbyg e i Aru Meru-distriktet, som ing i ett skogsprojekt i Arusha. Mark- och skogsvård ar ett par av de områden som svenskt bistånd satsar på i Tanzania.

FOTO: CHARLOTTE THEGE/BAZAAR

Låstillverkning ingår i SIDA:s satsning på stöd till småindustriprojekt i Tanzania.

DKitgum

väg ——-—— järnväg

.. . MaSlndl Holma.

I

ZAIHE ['i-hudibugya Luweio Mm,", Fort Portal .M"hende KAMPALji Ruwenzorif J I'Kasese , Edward—' sjön . , .Mb & Masaka- Bushenyi ar _ åf Hak'ailås

-Rukuhgiri

._..q. ___

Befolkning ca 18,8 milj (1990) Befolknings- tillväxt/år 3,7%

Andel av arbetskraften i jordbruk industri tjänster och

service

85,9% 4,4% 9,7%

Andel läskunniga män 62%

kvinnor 35% Förväntad livslängd 52 år Dödlighet, barn under 5 år 16,4% (1990) BNI/invånare 220 USD (1990) Bistånd, andel av BNI

Militärutgifter, andel av BNP

13,2%

ingen uppgift

" _ TANZANIA

Kntido' '.

. Karta: Stig Söderlind. OSIDA

& Moroto. '$

Bistånd

Offentligt nettobistånd/person 1990, USD totalt 29,8 Sverige 0,8

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1991/92, mkr

SIDA inorn landramen 70,9 utanför landramen enskilda organisationer — katastrofbistånd 1 1 ,O betalningsbalansstöd 50,0 regionala insatser — demokrati/MR 1,35 särskilda program 2,65 miljö 0,9 BITS 3,9 SWEDECORP—___— 0,04 SAREC — Summa 140,74

Ekonomi, politik och samhälle

Mänskliga rättigheter, demokrati

Uganda styrs sedan år 1986 av den natio— nella motståndsrörelsen under ledning av president Yoweri Museveni. Rörelsen rym- mer inom sig företrädare för olika parti— riktningar. Däremot är partipolitisk verk— samhet inte tillåten. En kommission för utarbetande av en ny konstitution förvän— tas presentera ett förslag före 1992 års ut- gång. Därefter skall förslaget behandlas av en konstituerande församling. En Viktig fråga blir den om införande av flerparti- system.

Uganda har alltsedan år 1987 fört en ekonomisk reformpolitik med syfte att återhämta landet från det ekonomiska och sociala förfall som följde i spåren av tidiga- re års inbördeskrig. Regeringen har vidta- git en rad åtgärder mot en marknadsorien— terad ekonomi. Tillväxten i ekonomin under senare år har varit kring 4 - 5 % per ar.

De offentliga utgifterna utgör en jämfört med andra länder liten andel av landets samlade inkomster. Förvaltningen är svag med bristfällig kapacitet att genomföra bland annat beslutade sociala program.

Ett överskuggande problem för Uganda är den mycket svaga betalningsbalansen. Kraftigt fallande kaffepriser har urholkat landets valutainkomster. En betungande skuldtjänst föreligger bland annat till följd av de lån som Bretton Wood-institutioner- na lämnade till Uganda i början av 80—talet. Skuldtjänsten under år 1992 översteg de samlade exportinkomsterna. Under senare år har en Viss diversifiering skett av lan- dets exportvaror, vilket underlättats av att ett marknadsanpassat valutasystem in— förts.

Läget avseende mänskliga rättigheter har under flera år föranlett kritik från interna- tionella medborgarrättsgrupper. Det har gällt rapporter om övergrepp förövade av armén mot civila i samband med att upp— rorsmakare bekämpats i de nordöstra de— larna av landet. Myndigheterna har, trots en särskild ombudsmannafunktion, varit långsamma med att utreda och offentlig— göra sina rön om sådana anklagelser. Un— der år 1992 har uppgifter om övergrepp minskat i antal, vilket kan bero på att kon- flikten med olika rebellgrupper avtagit. Kritik har även riktats mot att personer hållits fängslade av till synes politiska skäl. Under år 1992 frigavs ett stort antal perso- ner som fängslats utan rättslig prövning.

Militärutgifter, externa konflikter

Uganda har av historiska skäl haft höga militärutgifter, vilka huvudsakligen an- vänts till att försörja soldater inom natio- nella motståndsarmén. Militärutgiftena för budgetåret 1992 / 93 beräknas ta i anspråk cirka en fjärdedel av statsbudgeten. En nedskärning har emellertid påbörjats och innefattar bland annat demobilisering av soldater. En orolig gräns mot Rwanda och vadman uppfattar som ett latent hot från Sudan har Visat sig utgöra hinder mot att nå lägre militärutgifter.

Ett svenskt bidrag om 10 miljoner kro- nor har lämnats till finansering av att Världsbanksprojekt som syftar till att bere— da arbetstillfällen för demobiliserade sol- dater ur armén.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARlBETE

Biståndsgivare

Världsbanken är en betydelsefull långivare till och understödjare av Ugandas struk- turanpassningsprogram. Internationella valutafonden lämnade under 1992 ett fjär— de strukturanpassningslån på förmånliga Villkor till Uganda. Som ovan nämnt be— hövs dessa medel bl.a. för att finansiera skuldtjänst på tidigare upptagna lån från valutafonden. USA är den främsta bilatera- la givaren. Andra Viktiga givare är Tysk- land, Nederländerna, Storbritannien och Danmark.

. Sveriges bistånd

Sveriges utvecklingssamarbete med Ugan- da bedrivs i huvudsak genom SIDA. Den avtalade landramen uppgår för budgetåret 1992/ 93 till 1 10 miljoner kronor. Därutöver har 50 miljoner kronor lämnats under år 1992 ibetalningsbalansstöd. BITS har läm— nat principutfästelse om u—kredit om cirka 50 - 60 miljoner kronor för finansering av ett vattenkraftsprojekt. Forskare från Uganda deltar i av SAREC finansierade regionala forskningsprojekt kring energi samt samhällsvetenskap. Totalt utbetala- des under 1991 / 92 140,7 miljoner kronor.

Bistånd genom SIDA Biståndet genom SIDA regleras av ett två— årigt avtal som löper ut 1993-06—30. Samar— betet är inriktat på att befrämja utveckling— en och återuppbyggnaden av de sociala sektorerna och på att öka tillväxten inom det ekonomiska reformprogrammet. Bistånd lämnas i huvudsak genom sam- finansierade insatser med Världsbanken, Unicef och Swedish Cooperative Centre. Det finns inget svenskt biståndskontor i Kampala.

Hälsovård och vatten Ett samarbete bedrivs med UNICEF kring ett vatten— och hälsoprogram om 62 miljo- ner kronor för en tvåårs period. Inom häl- sosektorn lämnas vidare stöd till ett antal insatser bl.a. till immunisering samt före— byggande av AIDS. Det sammanlagda be— loppet uppgår till 45 miljoner kronor.

Kooperation Stöd till den kooperativa verksamheten i Uganda har lämnats genom Swedish Coo— perative Centre till ett belopp om 30 miljo- ner kronor för budgetåret 1991/92. Verk— samheten innefattar bankväsende, bilverkstad och jordbruk.

lnom landramen har ett belopp om högst 30 miljoner kronor avsatts för bidrag till utbyggnad av kraftverket Owen Falls i jinja.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 110,0 110,0 Ingående reservation 0 39,1 Summa 110,0 149,1

Fördelning Utbetalt Planerat

1991/92 1992/93

Hälsovård (Världs- banken, UNICEF, WHO, UNFPA) 10,4 25,0 Vatten (UNICEF) 34,0 28,0 Kooperationen (SCC) 15,5 14,5 PAPSCA (Världs- banken) 15,0 10,01 Owen Falls Vattenkraft- verk (BITS)2 O O Katastrofsamordnare (UNDP) 0 2,0 Konsultfond 1 ,0 4,0 Summa 75,9 83,5

1 Omförhandlat till att samfinansiera ett Världs- banksprogram för demobilisering av soldater. 2 BITS har principutfäst 60 miljoner kronor i u-kre— dlt varav 30 miljoner kronor är gåvoelement. Där- utöver har SIDA utfäst 30 miljoner kronor i gåva. Utbetalningarna beräknas att ske tidigast 1993/94 på grund av anbudsförfarandet.

Bistånd genom Bl TS BITS har gjort en principutfästelse om en u—kredit om högst 60 miljoner kronor. In— ternationell upphandling är ännu (oktober 1992) inteklar.

Flera insatser har även lämnats till stöd för att stärka landets rättsväsende inklusi— ve ge bidrag till ombudsmannafunktionen Inspector General of Government samt ge bidrag till en fristående nationell medbor- garrättsgrupp.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

UNICEF arbetar med bl.a, vaccinering och förebyggande åtgärder mot AIDS. FOTO:'CHARLOTTE THEGE/BAZAAR

Afrikas Horn

Afrikas Horn drabbades hårt av torkan som bredde ut sig över stora delar av Afri- ka under våren 1992. Inbördeskrigen fort— satte med oförminskad styrka i både Su— dan och Somalia med ofattbara mänskliga lidanden som följd. I Etiopien hölls regio— nala val i juni 1992. Landet övergångsre- gering, som sitter fram till att nationella val har hållits under 1993 eller 1994, har inlett ett ekonomiskt reformprogram i samarbete med Världsbanken och IMF. Även Eritrea har inlett en återuppbyggnadsprocess. To— talt utbetalades till länderna på Afrikas Horn 292 miljoner kronor under budgetår- et 1991/92. Merparten i form av katastrof- och återuppbyggnadsbistånd genom SIDA.

Biståndet till Afrikas Horn, utbetalningar 1991/92, mkr

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT

Etiopien 146,3 49,0 18,6 — 2139

Övriga länder

Eritrea 36* 36,0

Somalia 9,8 2,9 12,7

Sudan 8,6 0,4 — 0,59 9,6 Summa 200,7 49,4 21 ,5 0,59 2922

* katastrofstöd och återuppbyggnad

._ ”b _ M.,-..?. Tigrar] m_s BuhunÅ ekel'e'

Hararge

Befolkning 52 milj Befolknings- tillväxtlår 2,9%

Andel av arbetskraften i jordbruk industri tjänster och

service

79,8%

7,9%12,3%

Andel läskunniga Förväntad livslängd

ingen uppgift

totalt 45,5 år kvinnor 47,1 år

Dödlighet, barn under 5 år 22% (1990) BNI/invånare 120 usonsso)

Bistånd, andel av BNI IIlIi itärutgifter, andel av BNP

14,6%

21% (1992)

Bistånd Offentligt nettobiståndlperson 1990, USD totalt 18,0 Sverige 0,2

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1991/92, mkr

SIDA 146,0 inom landramen 74,0 utanför landramen Vårldbanksgruppen* 5,0 katastrofer 53 enskilda organisationer 8,0 särskilda program 5,0 övrigt 0,54 BITS 49,0 SAREC 18,6 Summa 213,1

Ekonomi, politik och samhälle

Det långa inbördeskriget slog hårt mot Etiopien som redan tidigare tillhörde värl- dens fattigaste länder. Landets BNP per invånare ligger på endast 120 US dollar per år. N edrustningen av den sociala sek- torn under Mengistus tid har drabbat häl- so- och undervisningssektorn. Man beräk- nar att mindre än en tredjedel av befolk- ningen har tillgång till grundläggande häl— sovård. På varje läkare går det 39 000 per- soner. Knappt 35 % av barnen får under— visning på lågstadienivå och endast hälften av dem fortsätter till mellanstadiet. Omkring 6 miljoner barn har ingen som helst tillgång till undervisning.

Landets infrastruktur är dåligt utbyggd; Etiopien har det glesaste Vägnätet i hela Afrika. Inbördeskriget har lett till att till— växten har sjunkit kraftigt. BNP sjönk med 5-6 % under 1991 samtidigt som befolk— ningen växte med knappt 3 %. Idag står jordbruket för 40 % av BNP och 85 % av exporten samt arbetstillfällena. En försäm- rad handelsbalans och den stora utlands— skulden har lett till att Skuldtjänstkvoten stigit kraftigt de senaste åren. Bristen på utländsk valuta är akut. Kaffe är den Vikti- gaste exportvaran.

Etiopien är idag beroende av utländsk hjälp för sin livsmedelsförsörjning. Torkan har förvärrat läget. Man beräknar att 6 - 8 miljoner människor riskerar att drabbas av brist på mat det närmaste året.

Övergångsregeringen arbetade fram ett ekonomiskt reformprogram, ERRP, under hösten 1991 i samarbete med Världsban— ken och Internationella Valutafonden, och väntas skriva under ett avtal om ett struk— turanpassningsprogram med samma orga- nisationer i slutet av 1992. De offentliga utgifterna ska skäras ned, utrikeshandeln liberaliseras, växelkursen devalveras, skat— tesystemet reformeras, och statliga mono- pol avvecklas. Programmet kommer att

öka möjligheterna för Etiopien att få skuld- lättnader och stöd för import av insats— varor till jordbruk och industri.

Instabil politisk situation Den politiska situationen är fortsatt instabil året efter att president Haile Mariam Mengistu och hans militärregim störtades av gerillakoalitionen EPRDF. Efter en na— tionalkonferens tillsattes en övergångsre— gering som ska styra landet fram till att allmänna val har hållits. I samband med konferensen antogs en nationell stadga som utgör grunden för övergångsregering- ens maktutövning. Regeringen leds av Meles Zenawi.

Enligt stadgan ska det hållas allmänna val i hela landet under 1993. Sedan i april 1991 är det tillåtet att bilda politiska partier och anordna möten och demonstrationer. I stadgan gav man sitt stöd till FN:s allmän- na förklaring om de mänskliga rättigheter— na, ett demokratiskt politiskt system, en oberoende domarkår och de etiopiska folk- gruppernas självbestämmanderätt. I juni 1992 hölls regionala val. OLF, Oromo Libe- ration Front, uppmanade till bojkott av de regionala valen och drog sig ur övergångs— regeringen kort efter valen. En kontakt- grupp bestående av utländska ambassadö— rer försöker få parterna till förhandlings— bordet. Den nya regionindelningen, som bygger på etnisk tillhörighet, skapar viss osäkerhet om det framtida förhållandet mellan de regionala organen och central— makten. I de flesta regioner pågår arbetet med att bilda beslutande organ. Frågan om äganderätten till mark ska lösas genom en folkomröstning efter valet 1993.

Militärutgifter, externa konflikter

De militära utgifterna stod under inbör- deskrigets slutskede för över hälften av statsbudgeten men har idag sjunkit till ca 20 %.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Det politiska systemet utvecklas i demo— kratisk riktning. Respekten för de mänskli- ga rättigheterna har förbättrats. Etiopien har skrivit under FN:s barnkonvention. Dock finns det många gatubarn. Interna- tionella Röda Korskommittén tillåts besöka fångar. Amnesty och Africa Watch har också besökt landet. Det nattliga utegångs— förbudet har avskaffats. Vid påskhelgen 1992 direktsändes ortodoxa kyrkoceremo- nier för första gången på 17 år. Inhemska organisationer för mänskliga rättigheter får verka fritt. I samband med de regionala valen förekom dock enstaka övergrepp. F.d. medlemmar av Mengistus Workers' Party of Ethiopia hade inte rätt att rösta i de regionala och lokala valen. De är fortfa- rande förbjudna att delta i det politiska livet. Omkring 2 000 representanter för Mengistus förvaltning och regeringsparti sitter fortfarande fängslade utan rättegång. Dödsstraff kan enligt 1957 års strafflag utdömas för mord. Ingen har dock dömts till döden sedan maktskiftet. Som ett teck- en på kvinnans svaga ställning kan näm- nas att det traditionella bruket av kvinnlig omskärelse fortfarande förekommer i stor utsträckning.

Biståndsgivare

Sverige tillhör den lilla grupp av länder som ger bistånd till Etiopien. Sverige är tillsammans med Italien den största bilate—

rala givaren. Världsbanken är den största multilaterala givaren medan EG är störst totalt, inklusive katastrofbistånd. Under året har flera nya biståndsgivare visat in- tresse för landet.

Sveriges bistånd

SIDA dominerar det svenska biståndet, men även BITS och SAREC samarbetar med Etiopien. Totalt betalades 213,6 miljo— ner kronor ut till Etiopien under 1991/92. Trots svårigheterna har flera program lett till positiva resultat, bl.a. kartprogrammet och stödet till skolbokstryckeriet. I väntan på att det långa inbördeskriget skulle ta slut, antog biståndet alltmer en övervint- ringsform med betoning på kunskapsupp- byggnad. Etiopien kan knappast inrikta sig på strategier för långsiktig utveckling för- rän efter de nationella valen. Därför kan inte biståndet gå fortare fram än vad läget i landet tillåter.

Bistånd genom SIDA Biståndet Via SIDA regleras i ett tvåårigt samarbetsavtal som inleddes budgetåret 1992/93. Under denna tid fasas en del gamla program ut och samarbetet koncen— treras till de områden som har bäring på ett långsiktigt utvecklingssamarbete: åter- uppbyggnad, naturresurshållning, under- visning, och hälsovård. Landramen höjdes med 50 miljoner kronor till 150 miljoner kronor för 1992/ 93.

Landramen för 1991 / 92 låg på 100 mil- joner kronor. Dessutom fanns ca 44 miljo- ner kronor kvar i outnyttjade medel från året före. Sammanlagt betalades 146,3 mil— joner kronor ut 1991 / 92, varav 74,1 miljo- ner inom landramen och 72,2 miljoner ut— anför landramen. Det fanns kvar knappt 70 miljoner kronor i outnyttjade medel vid budgetårets utgång. De stora reservatio— nerna beror på att det har varit svårt att bedriva biståndsverksamhet i det osäkra politiska läge som rådde i samband med

slutet av kriget och året därefter. I landra— men ingår program inom flera sektorer: undervisning, hälsovård, naturresurshåll— ning och vattenförsörjning. En tredjedel av landramen har använts till katastrofstöd.

Undervisning

Det svenska stödet, som inleddes för 25 år sen, har hittills bidragit till att bl.a. 7 600 nya skolor har byggts. Det har också med— verkat till produktionen av 45 miljoner skolböcker och utbildning av 75 000 in- struktörer inom vuxenutbildningen. Sam— arbetet omfattar även vuxenundervisning, fortbildning av lärare, utveckling av skol— möbler samt stöd till undervisningsminis— teriets planeringsenhet.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 100,0 150,0 Ingående reservation 44,0 69,9 Summa 144,0 219,9 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Undervisning 37,4 40 Hälsovård 1 1 ,6 19 Vattenförsörjning 5,1 8 Naturresurs— hushållning 5,0 16 Personal- och konsult- fond 8,0 6 Kartor 1,1 4 Demokrati, mänskliga rättigheter 0 3 Återuppbyggnad 0 50 Katastrofinsatser 5,9 Beredning långsiktigt samarbete 0 4 Summa 74,0 Utgående reservation 69,9 Utom landramen Totalt SIDA 146,3

*Utbetalning av reserverade medel från tidigare budgetår då SIDA hade handläggningsansvar för anslagsposten.

BILATERALT UTVECKLINGSSAIVIARBETE

Hälsovård

Svenskt stöd till hälsovård i Etiopien inled— des redan för snart 100 år sen med mis— sionssjukvård. Idag går stödet till framför allt utbildning av hälsovårdspersonal, mödravård och familjeplanering, omgiv— ningshygien, planering och ledningsut— veckling, och det nationella aidsprogram- met. Tre fjärdedelar av landsbygdens hälsocentraler har hittills fått utrustning för enkel mödra— och barnahålsovård. Ca 20 nya vårdlärare har utbildats, och 160 befintliga vårdlärare har fått pedagogisk utbildning.

Vattenförsörjning

En stor del av den svenska insatsen har bestått av inköp av utrustning och fordon. Även utbildning av ingenjörer och tekni— ker har utgjort en väsentlig del. En femte— del av befolkningen i de östra regionerna har fått tjänligt dricksvatten, jämfört med endast tolv procent i övriga landet. Det är ett resultat av att man har byggt 642 dricksvattenbrunnar och 155 ledningssys— tem samt täckt 34 källor.

Naturresurshushållning

Sverige har i närmare 30 år stött lands— bygdsutvcckling och naturresurshållning i Etiopien. Hittills har ca 750 skogstekniker utbildats ijordbruk, skogs- och miljövård. Stödet har även gått till skogsforskning, statliga skogsbruk och centralt förvalt- ningsstöd. Avskogning, jorderosion och förslitning av marken har gjort landet sår— bart för torka och svält. I början av 50—talet täcktes 16 % av landet av skog idag en- dast 2,7 % av ytan.

Övrigt Stödet via personal— och konsultfonden har bl.a. gått till förvaltningsutbildning och statistiksamarbete för nationalräkenskaper. Det svenska stödet till det regionala pro— grammet för företagareutbildning admi— nisteras numera av SWEDECORP.

SIDA har stött Etiopiens kartverk, EMA,

BILATERALT UTVECKLINGSSAMAFIBETE

med ca 4 miljoner kronor per år. Därige— nom har topografiska kartor för ungefär en tredjedel av landet kunnat tas fram. EMA utgör sannolikt Afrikas idag bäst funge— rande kartrnyndighet.

Dessutom ingår stöd till miljöfrågor om 467 000 kronor och 5 miljoner kronor till särskilda program, där aidsbekämpning utgör den största delen.

Bistånd genom enskilda organisationer Rädda Barnen, Röda Korset, Lutherhjäl- pen, Svenska Kyrkans Mission och Evang— eliska Fosterlandsstiftelsen är några av de enskilda organisationer som arbetar i Etio- pien. Bla. via dem kanaliserades samman— lagt 79,6 miljoner kronor för olika humani- tära insatser. Knappt hälften av pengarna gick till demobilisering och återanpassning av soldater ur den forna regeringsarmén. Ytterligare 8 miljoner kronor gick via de enskilda organisationerna till olika typer av utvecklingsprojekt i Etiopien.

Katastrofbistånd

Förutom det bilaterala stödet har Etiopien även fått del av medel inom ramen för FN:s samlade program för hela Afrikas horn, SEPHA. Eftersom det svenska bidra— get inte är öronmärkt är det svårt att preci- sera hur stor del Etiopien har fått.

Bistånd genom BITS Hittills har BITS beviljat u-krecliter på 177 miljoner kronor varav 94 miljoner år gåvo- element. Den senaste är en delfinansiering av sockerbruket i Fincha genom en kombi- nationskredit på 68,6 miljoner kronor, va- rav 38 miljoner i gåvobistånd. Sammanlagt 12 etiopier deltog i kurser i bl.a. mänskliga rättigheter som finansiera— des av BITS till en sammanlagd kostnad om en knapp miljon under 1991/92.

Bistånd genom SAREC

SAREC:s stöd svarar för mer än 80 procent av forskningsbudgeten vid etiopiska uni- versitet. SAREC är den största givaren när det gäller forskning. Myndighetens strate— gi är bl.a. att satsa på långvarigt samarbete mellan etiopiska och'svenska institutioner. Förutom den kvantitativa förstärkning som har skett genom forskarutbildning och investering i infrastruktur för forsk— ningen, har man gjort stora kvalitativa framsteg vad gäller lokal kapacitet att ut— forma och leda projekt som är relevanta för landets utveckling. Dessa omfattar bl.a. flora, organisk kemi, geofysik samt väg och vatten. För 1991 / 92 betalade SAREC ut 18,6 miljoner kronor. Sedan 1979/ 80, då samarbetet inleddes och fram till 1990 / 91 har SAREC kanaliserat ca 103 miljoner kro- nor till Etiopien.

Somalia

Totalt utbetalat under budgetåret 1991 / 92 ca 213 miljoner kronor.

I Somalia råder anarki, kaos och laglös- heti inbördeskrigets följd. Landets norra del, Somaliland, har förklarat sig självstän— digt. Något utvecklingsbistånd går därför knappast att driva, utan insatserna har koncentrerats till katastrofbistånd.

Bistånd genom BITS Tillsammans med Världsbanken har BITS finansierat ett projekt för att förbättra den sociala statistiken i landet. Uppföljningen av projektet har dock inte kunnat slutföras. Hittills har 14,9 miljoner kronor betalats ut.

Bistånd genom SAREC SAREC har avbrutit sitt forskningssamar— bete med Somalia. Stödet om ca 2,9 miljo— ner kronor går istället till att ge somaliska forskarstuderande möjlighet att avsluta påbörjade studier i Sverige. SAREC stöder också två regionala program i arkeologi och marinbiologi där somaliska forskare kommer att medverka. Hittills har ca 40 somaliska forskare etablerat samarbete med svenska kolleger, tio somalier har avlagt doktorsexamen och ytterligare elva år på god väg.

Bistånd genom enskilda organisationer Ytterst få enskilda organisationer har haft möjlighet att arbeta i Somalia under året till följd av den prekära säkerhetssituatio— nen. Sverige har lämnat bidrag till kata— strofhjälp via bl.a. Internationella Röda- korskommittén. Omkring 30 svenskar deltar i olika hjälpprogram i Somalia, bl.a.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Några hyrda beväpnade vakter utanför sjukhuset i Baidoa.

FOTO: HELDUR NETOCNY/BAZAAH

har svenska Röda Korset har skickat vård- personal. Lutherhjälpen och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen har sänt personer som arbetar för FN—organen. Den svenska FN—beredskapsstyrkans specialenhet för katastrofhjälp, SWEDRELIEF, deltar i UNICEF:s hjälpprogram. Somalia har ock- så fått del av Sveriges bidrag till FN-orga- nen, bl.a. UNICEF, och FN:s appell om stöd till Afrikas Horn. De svenska bidra- gen ärinte öronmärkta för att möjliggöra för FN att agera snabbt och flexibelt. Sammanlagt betalades ca 210 miljoner kronor ut. Ytterligare bidrag kom Somalia till del via bl.a. UNHCR:s Afrikaprogram.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Sudan

Totalt utbetalt under budgetåret 1991 / 92: 9,1 miljoner kronor.

På grund av inbördeskriget och det för— sämrade politiska klimatet gentemot icke— muslimer blir det allt svårare att bedriva bistånd i Sudan. I september 1992 dödades tre biståndsarbetare, som arbetade för FN:s Operation Lifeline Sudan och en norsk journalist i södra Sudan.

Bistånd genom BITS BITS inriktar sig på att i första hand befästa redan genomförda insatser. Myndigheten har inte inlett några nya åtaganden. BITS samarbete med Sudan har sedan starten år 1981 omfattat ett tjugotal insatser. De flesta har inriktats på att höja kompetensen inom energi- och hälsovårdssektorerna. Hittills har ca 24,6 miljoner kronor betalats ut. Knappt 90 personer har hittills deltagit i BITS kurser, de flesta inom områdena jord- bruk, miljö och företagsledning. Under budgetåret deltog endast en sudanes i BITS kurser.

Bistånd genom SWEDECORP Swedfund International AB stöder ett me— jeriprojekt i Khartoum sedan 1982. Under 1991 / 92 utbetalades 59 000 kronor för ut- bildning och administration.

Katastrofbistånd

Sudan fick sammanlagt 7,5 miljoner kro- nor i katastrofbistånd via bl.a. Röda Korset och Erikshjälpen under 1991 /92.

Bistånd genom enskilda organisationer Ett fåtal svenska enskilda organisationer arbetar i Sudan. Svensk-sudanska fören- ingen, som arbetar med ett byprojekt i lan— det, fick ett SIDA—bidrag på ca 1,4 miljoner kronor.

Eritrea

Eritrea styrs sedan juli 1991 av en provisorisk regering. Förberedelser har inletts för den folkomröstning om Eritreas framtid som planeras äga rum i april 1993. Eritrea håller på att återhämta sig efter 30 års inbördeskrig. En halv miljon flyktingar skall reintegreras i samhället, merparten från Sudan. Repatrieringen har inte skett utan problem och UNHCR har efter dispyt med den provisoriska regeringen beslutat avvakta med sin medverkan i detta arbete.

Det svenska biståndet genom SIDA har bestått av katastrofbistånd, som kanaliserats genom enskilda organisationer eller multilaterala organ. Totalt utbetalades under budgetåret 1991 / 92 ca 36 miljoner kronor till olika insatser som stöd till mark— och vatten— vård, dammbyggen, barnmatsproduktion, livsmedelsbistånd och akut nödhjälp. Därutöver erhöll Eritrea ca 25 miljoner kronor genom det stöd som förmedlades till det regionala programmet Special Emergency Programme for the Horn of Afrikca (SEPHA).

BITS, SWEDECORP och SAREC har inget biståndssamarbete med Eritrea.

Väst—, Central— och Nordafrika

.. . Flera länder har under 1991 och 1992 vast. OCh centralaf" ka genomgått eller inlett en politisk reforme—

ring i demokratisk riktning. Flerpartival Väst- och Centralafrika är ett mycket hete- har hållits i bl.a. Benin, Kap Verde, Burkina rogent område, som inkluderar bl.a. N ige— Faso, Nigeria och Kongo, medan de är

ria, Afrikas folkrikaste nation, huvuddelen nära förestående i Guinea—Bissau, Niger, av kontinentens oljeproducenter, Sahel- Ghana, Guinea, Burundi och på Komorer- länderna och de fransktalande CFA—län- na. De frankstalande länderna har ofta valt dema, vars valuta är konvertibel mot den en formel för förändring där det regerings- franska francen. bärande partiet inbjudit opinionsbildande

Biståndet till Väst-, Central- och Nordafrika, utbetalningar 1991/92, mkr

Land SIDA BITS* SAREC SWEDECORP TOTALT Guinea Bissau 72,9 0,2 1,7 0,09 74,8 Kap Verde 65,4 — — 0,02 65,42 Övriga länder Algeriet — 2,3 — — 2,3 Benin — »- — 0,2 0,2 Burkina Faso 2,4 0,2 — 2,6 Elfenbenskusten » 0,3 — — 0,3 Egypten 5,8 — 0,6 6,4 Gambia 2,6 — — 2,6 Ghana 20,4 2,5 — 0,2 23,1 Guinea 5,0 0,1 5,1 Liberia 6,0 — — — 6,0 Marocko — J — 0,1 0,1 Mauretanien 3,1 # — - 3,1 Niger 0,6 0,6 Nigeria — 1,2 — — 1,2 Senegal 10,0 1,9 — 0,2 12,1 Sierra Leone 0,2 0,1 0,3 Tchad 0,2 — — 0,2 Togo — 0,1 — — 0,1 Tunisien _ 4,2 — 1,2 5,4 Zaire 8,8 — — — 8,8 Söder om Sahara 5,7 — — 5,7 Västsahara 9,7 9,7 Summa 210,6 18,9 1,7 2,5 236,1

*endast tekniskt bistånd och internationella kurser 1 Marocko fick även två u—krediter om sammanlagt 1889 miljoner kronor, varav 59,9 miljoneri gåvoelement

grupper till en nationalkonferens för att diskutera och besluta om ändringar i kon— stitutionen.

Beträffande respekten för mänskliga rättigheter kan inga generella iakttagelser göras. Det finns dock ett stort antal natio- nella, regionala och kontinentala organisa- tioner för mänskliga rättigheter i regionen. Konflikten i Liberia har ännu inte fått nå- gon lösning. Den västafrikanska organisa— tionen ECOWAS har haft en viktig roll i försöken att lösa konflikten och har sänt en gemensam trupp, ECOMOG, till landet. Den politiska processen har dock stagnerat och mot slutet av 1992 blossade striderna upp på nytt.

I Zaire råder alltjämt stor osäkerhet om den fortsatta utvecklingen. Oroligheterna under hösten 1991 tvingade en stor del av de svenska missionärerna samt den svens— ka amhassaden att söka tillfällig vistelseort i Kongo. President Mobutu har alltjämt en stark position, men den undergrävs suc- cessivt och utvecklingen mot demokrati stärks.

De ekonomiska förhållandena skiljer sig avsevärt mellan länderna. I BNP per capita räknat befinner sig Guinea-Bissau (180 USD) nederst på utvecklingsstegen, medan Gabon intar en överlägsen position med 3 330 USD. De oljeproducerande sta- terna upplevde, till följd av kriget i Persis- ka Viken, en exportökning under 1991, medan samma händelse fick mycket nega- tiva effekter för icke—producenterna i regio— nen. Länderna har också drabbats hårt av att världsmarknadspriserna på viktiga ex- portvaror som t.ex. kakao, bomull och mi- neraler sjunkit under 1991 och 1992.

I Västafrika finns ett antal organisatio- ner för regionalt samarbete, varav ECO— WAS (Economic Community of West Afri— can States) är den mest betydande. Man har inom organisationen diskuterat olika former av regional ekonomisk integration, men inga bindande beslut har fattats. Ekonomisk integration diskuteras också inom de två CFA-sammanslutningarna.

Under 1992 har omfattande diskussioner förts om att övergå från ett monetärt sam— arbete till ett allmänekonomiskt. Parallellt med detta fortgår debatten om vilka positi- va eller negativa effekter ländernas starka koppling till Frankrike får för deras ut— veckling.

Flera länder i regionen är mycket skuld— tyngda och ingår i Världsbankens SPA— samarbete, Special Programme of Assis— tance. Inom ramen för detta förefaller det möjligt, och ibland även tillrådligt, att SIDA ser till även dessa länders förutsätt- ningar att erhålla betalningsbalansstöd.

Bortsett från biståndet till de två pro— gramländerna Guinea—Bissau och Kap Ver- de, erhöll länderna i regionen ca 85 miljo- ner kronor i svenskt bistånd.

De enskilda organisationernas arbete, både inom katastrofhjälp och utvecklings- samarbete, utgör ett mycket viktigt inslag i Sveriges insatser. De svarar för en stor del av beloppet. Zaire är ett av Sveriges äldsta missionsländer och är jämte Etiopien, Tan- zania och Kenya än idag det land som hy- ser flest missionärer som arbetar med bi— stånd.

SIDA ansvarar för ett regionalt miljö- program i de västafrikanska Sahel-länder- na.

Den nyligen etablerade Frivilligorgani- sationernas fond för mänskliga rättigheter stöder organisationer främst i Väst— och Centralafrika.

BITS insatser i regionen har hittills varit av blygsam storlek. Endast i Ghana och Senegal har man haft åtaganden utöver det internationella kursprogrammet.

SWEDECORPcs enda större insats ut— görs av ett joint—venture i Rwanda.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Nordafrika

Länderna i Nordafrika ingår i den arabiska kultursfären där islam, både socialt och politiskt, spelar en viktig roll. På flera stäl— len har fundamentalismen fått ett starkare fäste under de senaste åren, men parallellt med detta stärks i många fall också de de- mokratiska värderingarna och respekten för mänskliga rättigheter.

Fundamentalismen hanteras på varie- rande sätt i länderna. Under 1992 har ut- vecklingen iAlgeriet tagit en oroande Vändning, och den positiva utvecklingen mot demokrati har avbrutits. Den islamis- ka motståndsrörelsen FIS har förklarats olaglig. Händelserna har skapat oro i regi- onen och även andra länder har erfarit ökat politiskt våld med anknytning till radikala muslimska grupper.

Libyens politiska roll i regionen år kom- plex och försvårar bl.a. det inomregionala samarbetet. Anklagelser om inblandning i internationell terrorism riktas mot landet. Sedan i april 1992 är Libyen föremål för omfattande FN-sanktioner till följd av Lockerbie-affären.

Frågan om territoriet Västsaharas sta— tus har behandlats inom FN sedan 1989. Förberedelserna inför den utlysta folkom- röstningen har under år 1991 och 1992 mer eller mindre avstannat och man har ännu inte enats kring utformning av röstläng- dema. Befrielserörelsen Polisarios roll har försvagats till följd av att stödet från Alge- riet minskat.

Fem av länderna i regionen, Algeriet, Libyen, Marocko, Mauretanien och Tuni- sien, bildar tillsammans Maghrebunionen, en organisation för huvudsakligen ekono— miskt samarbete. Man eftersträvar goda kontakter med EG, främst de sydeuropeis— ka staterna. Organisationen har hittills lidit av betydande interna samarbetssvårighe- ter, till följd av bl.a. Lockerbiefrågan och Västsaharakonflikten.

Under 1991 drabbades de nordafrikan— ska ländernas ekonomierna hårt aV kriget i Persiska viken, främst genom handelsbort- fall, minskad turism, i vissa fall avtagande biståndsflöden samt av att stora skaror emigrantarbetare återvände från staterna runt Persiska Viken. Under 1992 har de flesta ekonomierna återhämtat sig.

Ländernas utvecklingsnivåer visar på stora skillnader, där Egyptens BNP per capita uppskattas till ca 600 USD och Alge- riets till 2 060 USD. Egypten är också det enda land som har ett nära samarbete med Världsbanken och som är berättigat att låna på deras mjukare villkor.

Sverige lämnar bistånd till Algeriet, Egypten, Marocko, Tunisien och till flyk- tingar i Västsahara. Totalt gavs ca 90 miljo— ner kronor under budgetåret 1991/92. Bi- ståndet består huvudsakligen av samarbete genom BITS, SWEDECORP och svenska enskilda organisationer.

Under 1992 tog SIDA initiativ till ge- nomförandet av en kartläggning av natio- nella, regionala och globala mänskliga rät- tighetsorganisationer i Nordafrika och Mellanöstern.

Guinea-Bissau

Befolkning ca 1,0 milj (1990) Befolknings- tillväxtlår 1,9% (19604 990)

Andel av arbetskraften i

jordbruk industri tjänster och service

82% 4% 14%

Andel läskunniga man 50% kvinnor 24% Förväntad livslängd 42,5 år

kvinnor 44,1 år

Dödlighet, barn under 5 år 24,6% (1990) BNI/invånare 180 USD (1990)

Bistånd, andel av BNI 68,2% Militärutgifter, andel av BNP ingen uppgift

*. ,.—.a'x.—._._,/'/. ? /' '$”. homingos Cum Pitche . _ - 0 ' f * Mansabäo GEHNEA of! Gabu. . Ti,-V'J Bissora' Wasa B f ' i ' a ata 'N-

BISSAU ]- ! ;

.Madina de Boé . __, r""x.A-"I

X't le | OCarubal

GUINEA

& 87

Karta: Stig Söderlind, ©SIDA

Bistånd

Offentligt nettobistånd/person 1990, USD totalt i 22,3 Sverige 13,2

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1 991/92, mkr

SIDA inom landramen 61,9 utanför landramen enskilda organisationer 0.8 betalningsbalansstöd 8,7 demokrati/MR 0,01 särskilda program 1,5 BITS 0,16 SWEDECORP 0,009 SAREC 1,7 Summa 74,8

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

På väg mot demokrati Sedan självständigheten 1974 har Guinea Bissau varit en enpartistat, styrd av PAIGC (Partido Africano de lndependencia da Guiné Bissau). I slutet av 1990 hölls en folkomröstning om övergång till flerparti- system under perioden 1991 » 1993, och 1991 ändrades författningen som stadgar enpartisystem. Man införde fri partietable— ring och ett tiotal partier har hittills regist- rerats. Under hösten samma år beslutade nationalförsamlingen införa ökad press-, yttrande— och föreningsfrihet. Det politiska debattklimatet har därmed avsevärt för— bättrats. Förberedelsearbetet inför de pla- nerade flerpartivalen har dock dragit ut på tiden och beräknas nu äga rum under för- sta halvåret 1993.

Guinea Bissau är ett av världens fatti- gaste länder. Den sociala utvecklingen är mycket svag, och endast 15 % av folket kan läsa och skriva. Medellivslängden ligger på 42 år.

JordbrukSSektorn dominerar i Guinea Bissau och sysselsätter drygt 80 % av be— folkningen. Den svarar för drygt 50 % av BNP och för 2 / 3 av landets export. Ut- vecklingspotentialen är god men bristfäl- ligt utnyttjad till följd av att incitament för bönderna att producera för marknaden saknas.

Landets kust erbjuder goda fiskemöjlig— heter, men ekonomiska skevheter har hämmat utveckling av sektorn.

Svag strukturanpassning

Guinea Bissau har sedan 1987 en överens— kommelse med Världsbanken och IMF om strukturanpassning. Överlag har resulta— ten varit svaga och ekonomin karaktärise— ras alltjämt av stora makroekonomiska obalanser. Målet med programmet är att successivt införa marknadsekonomi, men

vägen dit är mycket prövande. Den offent- liga sektorns överdimensionering och svaghet utgör ett övergripande problem, varför privatiserings— och förvaltningsre— former ges högsta prioritet inom struktur— anpassningen.

Under 1992 har dock Världsbanken och IMF öppnat dialogen med Guinea Bissau igen och regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att stärka ekonomin. An— strängningar görs för att öka kontrollen över de statliga finanserna, bl.a. genom att strama till indrivningen av de skulder som blev resultatet av 1990 och 1991 års okon— trollerade statliga kreditgivning. Kraven på motvärdesinbetalningar för utländsk valuta har stärkts och privatisering under öppna former bedrivs.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Det allmänna omdömet om respekten för mänskliga rättigheter i Guinea Bissau är att situationen har förbättrats. Bland de för— hållanden som kan kritiseras och återstår att reglera kan nämnas säkerhetspolisens starka position och domstolarnas osjälv- ständiga ställning gentemot den exekutiva makten. Regeringen arbetar för att åstad- komma ytterligare förbättringar.

Under 1991 bildades den första MR- organisationen i landet.

Konventionerna om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor samt om barnets rättigheter har ratificerats.

Militärutgifter, externa konflikter

Militärutgifternas andel av budgeten har under de senaste åren sjunkit markant och uppgår idag till ca 3 % av BNP.

Guinea Bissau anklagas med jämna mellanrum av grannlandet Senegal för att ge fristad åt Casamancerebellerna. Man

BILATERALT UTVECKLlNGSSAMARBETE

har från guineanskt håll försökt inta en medlande position i internkonflikten.

Effektivitet i biståndet

Resultaten av biståndet har varit svaga. Landet har en låg mottagningskapacitet och en sviktande kompetens inom många områden. Strukturanpassningsprogram- met släpar efter. Inga utbetalningar av strukturanpassningslån har effektuerats sedan början av 1991.

Biståndsgivare

Guinea-Bissau är starkt beroende av inter- nationellt bistånd. Under 1991 erhöll lan— det 80 MUSD, dvs ca 420 SEK per person. Detta innebar dock en minskning sedan föregående år, orsakad av att Världsban- kens och IMF:s kreditgivning stoppats och att flera andra givare, däribland Sverige, följt en restriktiv policy.

Flera FN—organ samt Afrikanska ut- vecklingsbanken och EG är betydande multilaterala givare. Sverige är störst av de bilaterala givarna och svarar ensamt för ca 15 % av det totala biståndet. Övriga bety— dande givare är Taiwan, Nederländerna, Frankrike och USA. Det portugisiska infly— tandet är påtagligt, men de finansiella bi- dragen är blygsamma. Kina och Italien avslutade under 1991 samarbetet med Guinea-Bissau.

Sveriges bistånd

Huvuddelen av det svenska biståndssam- arbetet med Guinea-Bissau sker genom SIDA.

Bistånd genom SIDA

Sedan samarbetet inleddes 1975 hade t.o.m. budgetåret 1991 / 92 ca 1 miljard kro— nor utbetalats. I december 1991 underteck—

nades ett nytt tvåårigt samarbetsavtal om 190 miljoner kronor. Mot bakgrund av Guinea—Bissaus svaga ekonomiska politik och de reservationer som ackumulerats beslutade dock riksdagen om en landrams— sänkning om 10 miljoner kronor för inne— varande budgetår.

Målet med stödet inom SIDA:s landpro— gram är att med krav på långsiktig hållbar— het öka landets resurstillväxt. Biståndet har en utpräglad fattigdomsinriktning anpas— sad till landets låga utvecklingsnivå. Det svenska programmet omfattar importstöd samt stöd till landsbygdsutveckling, hant- verksfiske, undervisning, industriutveck— ling, hälsosektorn och till en personal- och konsultfond.

Lantbrukssektorn Programmet har omformats från att ha varit ett geografiskt avgränsat landsbygds— utvecklingsprogram till dagens nationella program med tyngdpunkt på utbildning och institutionsförstärkning. Biståndet rik— tar sig till det lilla jordbrukshushållet ge- nom direkt rådgivning och mindre kredi- ter.

Jordbruket är en viktig sektor i Guinea— Bissau med en god utvecklingspotential. Resultaten bör kunna förbättras och klara- re mål bör kunna ställas upp för stödets olika komponenter.

Undervisning

Sverige är tillsammans med Världsbanken huvudfinansiär inom undervisningssek— torn. Resultaten har hittills tyvärr varit svaga. Endast 40 % av barn i skolålder på— börjar sin grundskoleutbildning och en- dast en mindre del av dessa fullföljer de fyra åren. Under budgetåret 1991 / 92 teck- nades ett femårigt avtal om fortsatt stöd. Betoning lades vid resultatkrav och upp— följning. En halvtidsöversyn kommer att genomföras under 1993. Målet med vårt bidrag inom ramen för det nya avtalet är att i lågstadieskolan höja kvaliteten på un— dervisningen och göra den mer relevant

för guineanerna, samt att därigenom få fler elever att börja skolan och att fullfölja låg- stadieutbildningen. Den svenska insatsen består huvudsakligen i produktion och distribution av läromedel, lärarutbildning, läroplansutveckling och forskning kring skolfrågor.

Ett stipendieprogram för högre utlands- studier har nyligen inletts.

Hantverksfiske Stödet till hantverksfisket omformades under 1991 från projektstöd till främjande av institutionsuppbyggnad och kunskaps- utveckling. Resultaten var tidigare mycket svaga och projektet var dåligt anpassat till den guineanska försörjningskulturen på området. Stödet pågår i sin nya form fram till halvårsskiftet 1993.

Importstöd

Bidraget syftar till att stödja Guinea-Bis- saus strukturanpassning. Det har huvud— sakligen använts till inköp av insats- och incitamentsvarpr för landsbygdsbefolk- ningen. Sverige valde, då det nya avtalet tecknades i december 1991, att koppla ut- betalningarna till kravet på en överens— kommelse med Världsbanken om den eko— nomiska politiken. Ännu har ingen uppgörelse nåtts och de stora reservatio- nerna på landramen härrör därför till stor del från denna delpost.

Under 1992 genomförde SIDA en utvär- dering av det svenska importstödet, vars resultat kommer att redovisas under våren 1993. Förutsättningama för Guinea-Bissau att tillgodogöra sig det avtalade import- stödsbeloppet,20 miljoner kronor per år, kommer att diskuteras.

Övrigt stöd inom landramen Stödet till hälsosektorn har under år 1992 samlats under ett avtal. Insatserna utgörs främst av importstöd för basläkemedel, vacciner m.m., samt institutionth samar- bete mellan SBL och Guinea-Bissaus natio- nella hälsolaboratorium. Detta arbete om—

fattar forskning kring AIDS, TBC, malaria och andra vanliga sjukdomar i landet. Per- sonal- och konsultfonden finansierar ut— ländska experter som kompetensförstärk- ning till den statliga förvaltningen.

Övrigt bistånd genom SIDA

Ett kvinnoprojekt i form av inköp av ar- betskraftsbesparande redskap för föräd- ling av jordbruksprodukter har genom- förts med mycket goda resultat. SIDA förbereder vidare ett stöd för utveckling av rättsväsendet och främjande av respekten för mänskliga rättigheter. Bidrag förutses också till den nyetablerade organisationen för mänskliga rättigheter, liksom för ge- nomförande av valen.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 95,0 85,0 Ingående reservation 39,4 72,5 Summa 134,4 157,5 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Landsbygdsutveckling 17,0 16,5 Jordbruksskola 1,1 3,8 Jordbruksforskning 0,6 4,1 Hantverksfiske 3,1 3 , 5 Industri 14,7 17,0 Undervisning 9,0 16,1 Importstöd" 5,4 17,3 Hälsostöd 4,2 10,7 PASI progr. VB 10,0 Personal- och konsult- fond 5,7 5,3 övrigt 1,1 1,9 Summa 61 ,9 106,2 Utgående reservation 72,5 51 ,3

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Bistånd genom enskilda organisationer Afrikagrupperna har ett antal "volontärer på plats, men avser avveckla sin verksam— het. Rädda Barnen stöder ett program med tonvikt på barnens rätt där ett nationellt mödra— och barnavårdprogram ingår.

Bistånd genom BITS Guinea—Bissau har inte varit aktuth som mottagarland för BITS tekniska samarbete eller u—krediter. Ett fåtal guineaner deltog under budgetåret 1991 / 92 i det interna- tionella kursprogrammet.

när

Vid sidan av arbete med FOTO: PAUL RiMMERFORS/BAZAAR landsbygdsutveckling, undervisning och hälsovård förekommer också

ansträngningar att utveckla industrin i Guinea—Bissau. Volvoverkstaden år ett exempel på SIDA-stödd verksamhet.

Bistånd genom SWEDECORP SWEDECORP övertog under hösten 1991 ansvaret för småindustristödet från SIDA. Det tidigare direktstödet till ett visst antal industrier har avvecklats och stödets hu- vuddel utgörs idag av en nyetablerad fond för småindustrifinansiering. I övrigt ingår företagsledarutbildning och utveckling av institutionell kompetens. Fonden är ett pilotprojekt med osäkra förutsättningar att åstadkomma resultat. Industristödets framtid efter att kommande avtalsförläng— ning t.o.m. år 1993 avslutats måste nog- grant övervägas.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Bistånd genom SAREC

SAREC bedriver ett laboratorieinriktat AIDS-forskningsprogram i landet. Projek- tet omfattar studier av HIV 2—infektionens spridning i Västafrika, genom vilket intres— santa och skrämmande forskningsresultat har uppnåtts. SAREC har också stött det pedagogiska forskningsinstitutet INEP inom ramen för undervisningsprogram- met.

Regionalt samarbete (SIDA) Sverige stöder ett regionalt program inom förvaltningsutbildning för de portugisisk— talande länderna i Afrika.

Befolkning ca 0,4 milj (1990) Befolknings- tillväxt/år 2,1 % (1960—1990)

Andel av arbetskraften i jordbruk industri tjänster och service

52% 23% 25% Andel läskunniga män 50% kvinnor 27% Förväntad livslängd 67,0 år kvinnor 67,9 år

Dödlighet, barn under 5 år 16,7% (1989) BNI/invånare 780 USD (1990)

Bistånd, andel av BNI 28,1% Militärutgifter, andel av BNP ingen uppgift

Bistånd

Offentligt nettobiståndiperson 1990, USD

totalt Sverige

207,8 22,3

Bistånd från Sverige, utbetalningar

1 991/92, mkr

SIDA inom landramen utanför landramen

enskilda organisationer katastrofbistånd betalningsbalansstöd regionala insatser demokrati/MR särskilda program miljö

63,55

BITS SWEDECORP SAREC

Summa

BILATERALT UTVECKLINGSSAMAFIBETE

Ekonomi, politik och samhälle

I januari 1991 hölls flerpartival till parla- ment och presidentämbete, Oppositions— partiet MPD (Movimento para a Democra— tica) vann en överlägsen seger. Partiet deklarerade tidigt att deras politik skall syfta till att främja demokrati, frihet, rättvi- sa och utveckling. Den nuvarande opposi- tionen hade inledningsvis svårt att anpassa sig i sin nya roll, men den politiska debat— ten har nu vitaliserats och funnit sina for- mer.

Vad beträffar landets utrikespolitik kan noteras att man för närvarande har en plats i FN:s säkerhetsråd. Kontakterna med Sydafrika har, med övriga Afrikas goda minne, upprätthållits på så sätt att mellanlandningar för flyg tillåtits fortgå.

Kap Verde har en mycket svag försörj- ningsbas. Det torra ökenklirnatet begränsar möjligheterna att extensivt bruka jorden. Torkan har intensifierats under den senas— te tioårsperioden, och idag uppgår själv- försörjningsgraden under goda år inte till mer än knappt 20 %. Importen av livsmed— el är avgörande för landet. För att finansie- ra investeringar är man helt beroende av remitteringar från utvandrade medborgare och internationellt bistånd.

Goda resultat trots svaga förutsättningar Trots den svaga resursbasen och det påtag— liga utlandsberoendet uppvisade landet under 1980-talet en genomsnittlig tillväxt på ca 5 % per år. Förklaringen ligger främst i en okorrumperad administrativ struktur och en effektiv förvaltning av de tillgängliga resurserna.

jämfört med många andra afrikanska länder har Kap Verde uppnått en hög soci- al utvecklingsniVå. Skolväsendet är förhål—

landevis välutvecklat och läskunnigheten är hög. Landet lider dock av betydande brist på mellan— och högutbildade perso— ner. Prirnärhälsovård och mödravård hål— ler god kvalitet.

Ett stort problem i Kap Verde är överbe- folkningen, detta trots att ca två tredjedelar av världens kapverdier bor utomlands. Arbetslöshet, eller snarare undersysselsätt- ning, är mycket hög och uppgår, beroende på hur man räknar till mellan 25 och 40 %. Kvinnorna drabbas hårt.

Framtida utveckling

Landets ekonomi bedöms som välskött. Regeringen i Kap Verde presenterade un- der hösten 1992 sitt första ekonomiska pro- gram. Målet är utveckling genom integra- tion i världsekonomin. Man skall anpassa den offentliga sektorn till marknadsekono— mins krav och stimulera de privata sekto— rer där man har komparativa fördelar; fis- ke, turism och den internationella tjänstesektorn (flyg— och båttransporter).

Mänskliga rättigheter, demokrati

Regeringen inriktar sig på att förankra de- mokratin. Med tanke på landets geografis- ka spridning strävar man efter att ge de lokala strukturerna ökade befogenheter, och att flytta besluten närmare medborgar- na. Landets första kommunalval hölls i december.

Respekten för mänskliga rättigheter upprätthålls väli Kap Verde. Tidigare be- gränsningar i de politiska fri- och rättighe- terna har avskaffats. Under år 1991 tillsat- tes en särskild MR—kommission för att tillse att rättigheterna respekteras. Kap Verde har ratificerat konventionerna om avskaffande av all slags rasdiskriminering

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

samt om avskaffande av all slags kvinno— diskriminering.

Militärutgifter, externa konflikter

Kap Verdes militärutgifter är försumbara och "armén” uppgår till ca 100 personer. Man har inte varit indragen i några externa konflikter under de senaste åren, och rela— tionerna till länderna på det västafrikanska fastlandet är stabila, i många fall därtill blygsamma.

Biståndsgivare '

Det internationella biståndet är mycket viktigt för Kap Verdes utveckling. År 1990 erhöll landet ca 80 miljoner USD. De vikti- gaste FN—organen har verksamhet i landet och bland de bilaterala givarna dominerar Sverige följt av Nederländerna, Italien, Tyskland och USA. Även Frankrike, Portu- gal, Österrike och japan bidrar. Det svens— ka programmet svarar för ca 20 % av det bilaterala biståndet. Ett mycket stort antal enskilda organisationer driver projekt i landet. Kap Verdes förmåga att koordinera biståndet är jämförelsevis mycket god.

Sveriges bistånd

Det svenska biståndssamarbetet med Kap Verde domineras av SIDA:s landprogram.

Bistånd genom SIDA Samarbetet med Kap Verde inleddes un- der befrielsetiden och fram t.o.m. budget- året 1991 / 92 hade totalt ca 670 miljoner kronor utbetalats. I december 1991 under- tecknades ett nytt treårigt samarbetsavtal om 225 miljoner kronor.

Landprogrammet för Kap Verde omfat- tar endast två områden; importstöd och en kompletterande personal- och konsult—

fond. Det övergripande målet för biståndet är att trygga den kapverdiska befolkning— ens överlevnad och att bredda basen för produktiv verksamhet. På längre sikt skall möjligheterna till självförsörjning därige- nom öka.

Biståndet kännetecknas av förtroende, flexibilitet och obundenhet, med starka krav på regelbunden uppföljning och ut- värdering. Landets mottagningskapacitet är god men begränsad, varför den snabba höjningstakten av importstödet ej har mötts av motsvarande ökning på inköpssi— dan. Reservationer har följaktligen acku— mulerats.

Importstöd

Importstödet svarar för 90 % av landra- men. Det ges i obunden form. Huvudsakli— gen används medlen för inköp av basför— nödenheter, insatsvaror, fordon och reservdelar. De motvärdesfonder som stö- det genererar används bl.a. för arbets- kraftsintensiva utvecklingsprojekt.

Under 1991 och 1992 har vissa föränd— ringar genomförts av SIDA för att öka ef— fektiviteten i stödet. Utbetalningsrutinerna har omformats och kraven på revision, uppföljning och utvärdering har skärpts. Världsbankens reform av den finansiella sektorn i landet förutses öppna vägen för införande av ett fritt valutaallokeringssys— tem, vilket på sikt bör vara ett krav för be— viljande av svenskt importstöd. En genom- gripande översyn av stödet kommer att genomföras under 1993.

Personal- och konsultfonden Fonden finansierar främst rekrytering av utländsk expertis och vissa projekterings- arbeten. Insatserna syftar i de flesta fall till att stärka förvaltningen och de statliga fö— retagens kompetens. Utnyttjandegraden av fonden är förhållandevis god men re— sultaten är svåra att mäta. Genomförande av en översyn diskuteras.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 75,0 80,0 Ingående reservation 63,4 74,8 Summa 138,4 154,8 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Importstöd 58,4 89,8 Personal- och konsult- fond 5,2 — Summa 63,6 89,8 Utgående reservation 74,8 65,0

Övrigt bistånd genom SIDA Bidrag lämnas till kvinnoorganisationen OMCV för alfabetisering och stöd till dag— hem.

Kulturstöd för upprustning av landets äldsta stad är under beredning, liksom stöd till decentraliseringsreformen.

Bistånd genom enskilda organisationer Rädda Barnen har verksamhet i landet sedan 1977. Ett framgångsrikt program för mödra- och barnavård samt familjeplane— ring överlämnades under 1992 till den 10— kala motparten.

Afrikagrupperna driver ett omfattande volontärprogram. De viktigaste projekten utgörs av ett slumsaneringsprojekt på ön San Vincente och en tandvårdsutbildning.

Bistånd genom BITS BITS u-krediter är öppna för Kap Verde, men inga låneansökningar har varit aktu— ella sedan man 1985 lämnade stöd till sam- riskföretaget Metalcave. Tekniskt samarbe— te förekommer inte och under budgetåret 1991 / 92 deltog inte heller några kapver— dier i det internationella kursprogrammet. På längre sikt kan BITS komma att spela en roll i det svenska utvecklingssamarbetet med Kap Verde.

Bistånd genom SWEDECORP Samriskföretaget Metalcave, som tillverkar köksredskap och stålrörsmöbler, startades 1985 med hjälp av en BITS-kredit. Den tek- niska kompetensen i företaget bedöms som god, medan kunskaper i administra— tion och marknadsföring tyvärr visar på stora brister. Företaget har därför inte upp- nått tillfredsställande resultat.

Regionalt samarbete (SIDA) Via särskilda program lämnas stöd till re— gionala kurser i förvaltningsutbildning för de portugisisktalande länderna i Afrika. Syftet är att reformera ländernas ålder- domliga förvaltningsstrukturer.

Asien

Av SIDA:s 19 programländer finns 5 i Asien. Till Sydasien hör Bangladesh, In- dien och Sri Lanka vilka under budgetåret 1991 / 92 mottog 663 miljoner kronor i bi— stånd. SIDA dominerar med sitt landrams- bistånd och bistånd genom enskilda orga- nisationer i form av projektbidrag. BITS största engagemang. finns i Indien dit man utbetalat 16,0 miljoner kronor i form av u- krediter. SAREC och SWEDECORP har mindre samarbete med Bangladesh, Indien och Sri Lanka. Utöver programländer ges bistånd i form av katastrofhjälp till Afgha- nistan och Pakistan, där även BITS är verksamt. BITS har därutöver tekniskt samarbete med Mongoliet, Bhutan och Nepal.

I det ekonomiskt mer dynamiska Ost— och Sydostasien finns två av SIDA:s pro- gramländer nämligen Laos och Vietnam. Sammanlagt utbetalades till dessa två län— der 397,9 miljoner kronor under budget- året 1991 /92. Det rör sig i huvudsak om bistånd genom SIDA.

Kambodja har mottagit katastrofbistånd på 112,7 miljoner kronor.

Flera av BITS större samarbetsländer finns i denna region. Till Kina utbetalades en u—kredit på 172,1 miljoner kronor och till Malaysia en u—kredit på 51,7 miljoner kronor och till Thailand en u—kredit på 38,9 miljoner kronor. Med Filippinerna har BITS ett tekniskt samarbete till vilket gjor- des utbetalning på 32,8 miljoner kronor. SAREC har endast samarbete med Kina. SWEDECORP har inlett ett samarbete med flera av de länder som BITS samarbetar med.

Till Asien hör även Mellanöstern. Det är främst genom SIDA som bistånd ges i form av katastrofbistånd, stöd till enskilda organisationer eller till FN-organet UNR— WA. Hjälparbete pågår i Jordanien, Liba- non, Västbanken och Gaza, Iran, Irak samt lernen. BITS har visst bistånd till ]ordanien och jemen. Totalt utbetalades under bud- getåret 1991 / 92 88,5 miljoner kronor till dessa länder.

Biståndet till Sydasien, utbetalningar 1991/92, mkr

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT Bangladesh 211,4 1,5 — 0,1 2130 Indien 364,4 19,31 3,8 0,9 388,4 Sri Lanka 58,1 2,3 0,8 0,4 61,6 Övriga länder Afghanistan 25,0 — — — 25,0 Pakistan 19,6 5,7 1,7 0,4 17,5 Mongoliet — 0,9 0,9 Bhutan 0,1 — — 0,1 Nepal 6,5 0,3 — 0,1 0,4 Summa 685,0 30,4 6,1 1,9 707,0 ' u-kredit på 76,0 miljoner kronor

[___l Programländer |:] Övriga länder som får bistånd / krediter

Biståndet till Ost- och Sydostasien, utbetalningar 1991/92, mkr

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT Laos 99,5 0,8 — — 100,4 Vietnam 2854 2,5 8,6 0,9 2975 Övriga länder Kambodja 112,7 112,7 Filippinerna 5,3 32,8 — 1,0 39,1 Myanmar 0,5 — 0,5 Indonesien 0,3 5,2 — 0,3 5,8 Thailand 22,0 58,31 — 0,3 80,6 Malaysia 0,2 51 ,7 — 0,3 52,3 Papua Nya Guinea 0,2 — 0,2 Kina 4,0 179,42 4,2 0,1 187,63 Summa 529,9 330,9 12,8 2,9 8765 1 u-kredit på 38,9 miljoner kronor 2 u-kredit på 172,1 miljoner kronor

Bangladesh

,, BHUTAN x.

Befolkning ca 107 milj (1990) Befolknings- tillväxt/år 23% (1980—1990)

Andel av arbetskraften i jordbruk industri tjänster och

SGFVICG

56,5% 9,8% 33,7%

män 47% kvinnor 22% Förväntad livslängd

Andel läskunniga

män 52 år kvinnor 51 år Dödlighet, barn under 5 år 18% (1990) BNI/invånare 210 USD (1990) Bistånd, andel av BNI 9,2% Militärutgifter, andel av BNP 1,6%

Bistånd

Offentligt nettobistånd/person 1990, USD totalt 18,2 Sverige 0,2

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1 991/92, mkr

SIDA 211,4 inom landramen 157,3 utanför landramen katastrofer 27,0 enskilda organisationer 20,5 humanitärt bistånd 0,5 särskilda program 1,8 miljö 0,4 övrigt 4,0 BITS 1,5 SWEDECORP 0,1 Summa 213,0

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Bangladesh är ett jordbruksberoende land. jordbruket svarar för nästan hälften av BNP och exporten och mer än tre fjärdede- lar av sysselsättningen.

Naturkatastrofer drabbar nästan varje år landet med stor förödelse som följd. Ett ständigt ökande befolkningstryck skapar allt större krav på livsmedelsproduktion, arbetstillfällen och samhällsservice. Jord- fördelningen i landet är mycket skev.

Fattigdomen är utbredd och drygt hälf— ten av befolkningen lever under den av FN definierade s.k. fattigdomsgränsen. Befolk- ningstillväxten har minskat något och upp— går till ca 2,3 %. Spädbarnsdödligheten är mycket hög och läskunnigheten stagnerar.

Genom en stram finanspolitik lyckades Bangladesh klara sig igenom de kraftiga ekonomiska störningar som orsakats av naturkatastrofer och kriget i Irak. De se- naste åren har en rad reformer genomförts, bl.a. för att förbättra exportindustrins kon— kurrenskraft. Handeln har liberaliserats och växelkursen har tillåtits fluktuera. Trots detta har inte nyinvesteringarna i exportsektom ökat nämnvärt.

Tillväxten blev lägre än väntat för bud- getåret 1991 / 92, bl.a. på grund av över- svämningar som drabbade jordbrukspro— duktionen, men väntas det kommande året stiga till ca 5 %. En hög tillväxt är dock inte tillräckligt för att komma till rätta med fattigdomsproblemet i landet, varför reger- ingen planerar åtgärder för att förbättra försörjningsmöjligheterna för de fattiga.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Det senaste året har demokratin i Bangla— desh konsoliderats. I februari 1991 hölls parlamentsval i Bangladesh. Valen vanns med knapp marginal av Bangladesh

National Party (BNP). Både regering och opposition har hittills haft svårt att finna sina roller i det parlamentariska arbetet.

Någon avgörande förändring i MR— situationen har inte inträffat efter valet, dock att pressen nu är i stort sett fri. Reger— ingen har inte infriat sitt vallöfte att avskaf— fa säkerhetslagstiftningen, som under hös- ten 1992 kompletterats med en anti- terroristlag. Ett flertal MR—organisationer är aktiva i landet och försöker förbättra den fattiga befolkningens villkor på detta område.

För minoritetsbefolkningen i Chitta- gong Hill Tracts är situationen fortfarande osäker och konflikten består. Den nya re- geringen har uttalat sig positivt till att för- handla och söka finna en politisk lösning.

Militärutgifter, externa konflikter

Militärutgifterna som andel av BNP har legat runt 1,5 % under 1980—talet. Något säkerhetspolitiskt hot utifrån kan inte sä— gas föreligga. Som andel av statsbudgeten är militärutgifterna jämförbara med sats- ningarna på hälsa och utbildning.

Effektivitet i biståndet

En ineffektiv administration har i kombi— nation med en låg inhemsk resursmobilise- ring lett till ett lågt utnyttjande av bistånds- medel. Sverige och andra givare har fäst uppmärksamhet vid detta problem i dis- kussioner med landet om det framtida biståndet.

Biståndsgivare

Bangladeshs ekonomi är biståndsberoen- de. De största givarna är Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och Japan, följt av USA och Canada. Sverige bidrar

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

endast med en mindre andel av det totala biståndet till landet.

Sveriges bistånd

Biståndet genom SIDA dominerar, men BITS och SWEDECORP har ett visst be- gränsat samarbete med Bangladesh. Ett flertal svenska enskilda organisationer är verksamma i landet. Totalt utbetalades under budgetåret 1991 / 92 213 miljoner kronor till Bangladesh.

Bistånd genom SIDA Utvecklingssamarbete med Bangladesh genom SIDA regleras av ett tvåårigt sam- arbetsavtaföbudgetårenl991 / 92-1992 / 93, omfattande 145 miljoner kronor per år. Biståndet är koncentrerat till landsbygds— utveckling med delkomponenterna syssel— sättning, undervisning och hälsa. Biståndet är inriktat på att förbättra de sociala villko- ren för de fattigaste människorna.

Landsbygdsutveckling

Det största projektet inom landsbygdsut— vecklingen är Grameen Bank som ger kre— diter till fattiga människor. Projektet är framgångsrikt och har bidragit till att lån— tagarna — drygt 90 % kvinnor fått säkrare inkomster och en bättre levnadssituation. Sverige stöder vidare satsningar på infra— struktur, vattenregleringar, invallningar av risfält och sysselsättningsskapande aktivi- teter.

Hälsovård

Svenskt bistånd lämnas till ett UN ICEF- samordnat immuniseringsprogram som har varit framgångsrikt med en hög täck— ningsgrad. Sverige stöder även försörjning av basläkemedel till primärhälsovården samt en klinik för familjeplanering.

Undervisning Sverige stöder i samfinansiering med Världsbanken ett projekt för att öka intag-

ningen till och höja kvaliteten på primär- skolan med särskild inriktning på att öka flickornas deltagande. Ett femårigt avtal har ingåtts under förutsättningen att Bang- ladesh kontinuerligt ökar den egna med- elstilldelningen till primärskolan.

Bistånd utanför landramen Utanför landramen stöds ett antal svenska och bangladeshiska enskilda organisatio— ner, vilka bedriver fattigdomsbekämpande insatser och kvinnoprogram.

Bistånd genom SIDA, mkr , 1992/93 Disponibelt 1991/92 Anslag nisi) 14o,o Ingående reservation 91 ,0 78,0 Summa 236,0 218,0

Fördelning Utbetalt Planerat

1991/92 1992/93 Landsbygdsutveckling 106,0 99,0 ' Hälsovård 31,0 57,0 ' Katastrofbistånd 19,0 _

Utbildning _ 0,0 9,0 Konsultfond 1,0 2,0 Summa 157,0 167,0 Utgående reservation landram . 78,0 51,0

BiLATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

FOTO: HELDUR NETOCNY/BAZAAR

En pojke svalkar sig vid en kommunal vattenpost i centrala Chittagong.

Katastrofbistånd Katstrofbiståndet uppgick budgetåret

1991 / 92 till totalt 46 miljoner kronor, varav 19 miljoner kronor inom landramen. Bak— grunden var främst den cyklon som drab— bade landet i april 1991.

Bistånd genom BITS BITS verksamhet i landet hänför sig till internationella kurser.

Bistånd genom SWEDECORP SWEDECORP bedriver viss näringslivs— stödjande verksamhet.

—i-

indien

!' :x? *suvmuumnru X.

AFGHANISTAN ""' (&

'KABULH Slillastånds- % 1

linje (*:-.,-..

mu l,— iSLAMABAD |m.. __Easnmiäl

.) I.,-_" imsy :"”: EJ ; ”unter-ill? ..,-'le pmsmu ””W”” .ru” **

. »? vx " ' DELHI ( "— ”t. ”* PAL'*"1 ' 'x KIATHMANDU. "*,» Agra Pradesh' Luckmlw '-.__ _ 'Kanpur

aranasi-

Jaipur- Rajasthan

Bhopal . näää???

Madhya Pradesh

nrissa , Bhuhangsw

Befolkning 850 milj (1990) Befolknings- tillväxt/år 2,1 % (1980—1990)

Andel av arbetskraften i

jordbruk industri tjänster och

service

62,6%

10,8% 26,6%

män 62% kvinnor 34% Förväntad livslängd Andel läskunniga

män 60 är

kvinnor 58 år Dödlighet, barn under 5 år 14,2% (1990) BNI/invånare 350 USD Bistånd, andel av BNI 06% (1991) Militärutgifter, andel av BNP 33%

l. "; (Tdälrinagar ? KINA

Arunachal Hultåsa? .

Mizoram . Tripurn

Bistånd Offentligt nettobistånd/person 1990, USD totalt 1,8 Sverige 0,07

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1991/92, mkr

SIDA

inom landramen 3387 utanför landramen enskilda organisationer 13,4 katastrofbistånd 1 ,0 särskilda program 4,2 miljö 2,1 övrigt 5,0 BITS 19,3 SWEDECORP 0,9 SAREC 3,8

Summa 888,4

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Indien är en regional stormakt med hög teknologisk kompetens, samtidigt som man har en stor grupp mycket fattiga. Jordbruket är fortfarande den domineran- de sektorn i ekonomin vad gäller syssel— sättningen. Den kraftiga befolkningsök— ningen utgör på sina håll ett hårt tryck på landets resurser. lndustrisektorn svarar för ca 30 % av BNP och har expanderat kraf- tigt på senare år. Tillväxten har dock inte varit tillräckligt stark för att kunna ge sys— selsättning åt den snabbt växande arbets— kraften. Resurserna fördelas dessutom ojämnt.

Den nya regeringen har sedan tillträdet ijuni 1991 vidtagit genomgripande åtgär- der för att få bukt med landets prekära ekonomiska situation och dess ekonomis- ka politik innebär en klar brytning med tidigare indisk ekonomisk politik. Inom ramen för ett strukturanpassningsprogram söker regeringen genom liberalisering och infrastruktursatsningar stimulera industri och jordbruk. Under den senaste tiden har kraftiga liberaliseringar på handels- och exportområdet skett.

Allmänna val hölls i juni 1991. Valen ledde till att Kongresspartiet bildade en minoritetsregering under premiärminister Narushima Rao. Regeringen har koncen- trerat sig på landets ekonomiska problem.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Indien är formth en demokrati. Yttrande- friheten är stor, rättsväsendet oberoende och lagstiftningen stringent. På det lokala planet är det emellertid ibland svårt för de fattiga att skydda sig mot lokala maktha— vare som inte sällan använder våld. Rätts— säkerheten är alltför ofta beroende på sam- hällsställning och tillgång på pengar. Den

internationella kritik som riktats mot In— dien för MR—brott hänför sig i första hand till förhållanden i Kashmir och Punjab. Militärutgifterna uppgick till 3,3 % av BNP 1990 och utgör en femtedel av landets fe- derala budget. Bakgrunden är dels en rad interna konflikter, dels de spända förhål- landena till vissa grannstater, främst Pakis- tan.

Biståndsgivare

Indien får förhållandevis litet utvecklings— bistånd per invånare trots att landet har en av världens lägsta inkomster per capita. De multilaterala organisationerna är de största givarna. Sverige står för en ringa del av Indiens bistånd.

Sveriges bistånd

Sveriges biståndssamarbete med Indien inleddes 1953 och 1972 tillkom det första samarbetsavtalet.

Förutom SIDA är även myndigheterna BIT S, Swedecorp och Sarec samt enskilda organisationer verksamma i landet.

Bistånd genom SIDA Utvecklingssamarbetet med Indien genom SIDA regleras av ett tvåårigt samarbetsav- tal för budgetåren 1992/ 913—] 993/ 94. Sam— arbetet är främst inriktat på landsbygdens fattiga grupper, genom hälso- och utbild- ningsprojekt, skogs- och markvård och miljösatsningar. Dessutom finns det ett samarbete på energiområdet.

Skogs- och miljövård

Samarbetet inom skogs— och markvård avser främst stöd till byskogsbruken. Stö- den till de stora byskogsbruken i Orissa och Tamil Nadu utvärderas under året. Brister har uppmärksammats vad gäller kostnadseffektivitet och måluppfyllelse. Byskogsprogrammet i Bihar har avslutats

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

p.g.a. otillfredsställande resultat. Från 1992 ingår också integrerad markvård i Dung— arpur, Rajasthan och stöd till trädodlarko— operativ i skogs— och miljövårdsprogram- met. Inom den moderna sektorn stöder Sverige uppbyggnaden av Institutet för Miljöutbildning i Hyderabad, Andra Pra- desh.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 400,0 415,0 Ingående reservation 10,0 170,0 Summa 509,0 585,0 Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93 Skogsbruk med mark- vård 85,0 110,0 Hälsovård 133,0 1560 Vatten och sanitet 57,0 57,0 Energisamarbete 59,0 125,0 Exportfrämjande och konsultfond 5,0 4,0 Undervisning 0,0 15,0 Summa 339,0 467,0 Utgående reservation 170,0 118,0

Hälsovård

Inom hälsosektorn stöds immuniserings— program för mödrar och barn via UNICEF och WHO. En nyligen gjord utvärdering uppvisar inga entydigt positiva resultat även om en minskning av barnadödlighe- ten noterats. Även de nationella lepra- och tuberkolosprogrammen stöds. En översyn har genomförts av det bilaterala barna- vårdsprogram som stöds av Sverige och bedömningen är att programmet fungerar väl.

UNICEF leder även dricksvattenprojekt som stöds av Sverige. Dels ett nationth program för dricksvatten med omgiv- ningshygien, dels ett integrerat projekt (SWACH) i Rajastan med betoning på vat- tenburna sjukdomar. Det nationella pro— grammet bedöms fungera relativt dåligt och lider av förseningar.

Undervisning

Undervisning stöds genom två projekt i Rajasthan: Lok Jumbish—programmet, bas— undervisning för alla och Shiksha Karmi— projektet, ett icke—formth primärskolepro— jekt. Det förra har nyligen påbörjats och bygger på förstärkning av den existerande utbildningsstrukturen. Det senare har ex- panderat kraftigt under det senaste året, barnens skolnärvaro har i medeltal ökat från 53 % till 82 % sedan programmet in— fördes.

Energisamarbete

Landramsmedel om 715 miljoner kronor ingår i Uri-projektet (se nedan). Stöd till kraftöverföringsprojekt, minikraftverk och energisparande utgör de övriga delarna i energisamarbetet.

Utanför landramen

Utanför landramen ges bl.a. stöd till svens- ka enskilda organisationer samt till indiska organisationer som driver program för utveckling av kvinnornas situation och för landramsanknutna insatser avseende by- skogsbruk, dricksvatten och miljöaktivite- ter.

Bistånd genom BITS Energisamarbetet med Indien domineras av Uri-kraftverket i Kashmir som avtala— des hösten 1989. Förutom 715 miljoner kro— nor av landramsmedel ingår SEK— och BITS-krediter på 1 300 respektive 1 400 miljoner kronor samt en kredit från nordis-

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

ka investeringsbanken och brittiskt bi- stånd. Störningar i genomförandet har uppstått på grund av säkerhetsproblem i området.

Indien är dessutom en av de största mottagarna av u-krediter, främst avseende energisamarbete. Den totala kreditvolymer uppgick budgetåret 1991 / 92 till 3 258 mil- joner kronor.

Bistånd genom SAREC Forskningssamarbetet med SAREC sker främst på områdena bioteknik och förny- bar energiteknologi. Samarbetets tyngd— punkt ligger på att främja resultatinriktad forskning av ömsesidigt intresse. Ett pro— blem har dock varit den långsamma indis— ka byråkratin som, inneburit friseringar i genomförandet av projekt.

Bistånd genom SWEDECORP SWEDECORP bedriver bl.a. näringsfräm- jandeverksamhet i Indien.

'Lnuang Prabang 'erT—j l

,.. ' Sayahww Xleng Kti'nuarig ('x. VIETNAM

& r.» S _Vangvieng ( 'I. I] ( k f .r' 5 % 3 7 % ;; runluun % & Ög” . , 3 %?a . _ Swag", >? .. ' 'Khuug sedan»; vag Bolowens- () 100 200 =— km & " * 1.4— ,...—, ."" ! £"er BANGKOK ] KAMPIIGIIEA _ ..i ,.

Befolkning 4,1 milj (1990) Befolknings- tillväxtlår 2,8%

Andel av arbetskraften i jordbruk industri service

7,1% 1?,2%

75,7%

Andel vuxna läskunniga 54% Förväntad livslängd

män 49,7 är kvinnor 51 ,3 år

Dödlighet, barn under 5 år BNI/invånare Bistånd, andel av BNI Militärutgifter, andel av BNP

15,2% (1990) 200 USD (1990) 17,5%

ingen uppgift

tjänster och

Bistånd Offentligt nettobistånd/person 1990, USD totalt 37,0 Sverige 4,0

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1991/92, mkr

SIDA

99,5

BITS 0,8 SWEDECORP — SAREC _

Summa 100,3

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Det ekonomiska reformprogrammet i marknadsekonomisk riktning fortskrider planenligt trots hämmande faktorer under senaste året i form av naturkatastrofer som översvämningar och torka. Viktiga inslag i denna process utgörs av privatisering av statliga företag, inkomstbeskattning, av- skaffande av subventioner, fri prissättning, införande av marknadsmässiga växelkur- ser etc. En fortsatt förbättring av ekono— min, såväl strukturth som realt kan kon- stateras. Bristandekapaciteti förvaltningen och avsaknaden av företagsledare med erfarenhet av marknadsekonomiska för- hållanden utgör dock flaskhalsar i den på— gående processen. Lagstiftningen på det ekonomiska området kommer att under 1992 ha kompletterats med lagar rörande privat företagsamhet, skiljedom, konkur- ser, nyttjanderätt (jordlag) och dessutom planeras för en ny budgetlag, enligt vilken Laos skall ha en offentlig statsbudget.

Den nya öppenheten har lett till ett kraf— tigt ökande utbyte med omvärlden. Eko- nomiskt lutar man sig mot IMF, Världs- banken, Thailand och övriga ASEAN - länder, Japan, och politiskt mot Vietnam och Kina. Liksom de senare säger man sig eftersträva politisk stabilitet för en period av ekonomisk utveckling.

Trots påfallande positiva makroekono- miska indikatorer under senare år, har Laos förda reformpolitik hittills endast kommit en bråkdel av landets befolkning till del. Trängande behov kvarstår för att förbättra livsvillkoren för den stora folk— majoriteten, som består av naturahushål— lande bönder.

Biståndsberoendet — ca 20 % av BNP — förblir stort. Det privata banksparandet har emellertid utvecklats mycket positivt och motsvarar enligt IMF sannolikt ca 5 %

av BNP. En annan positiv faktor är att de utländska investeringarna ökar. Det offent- liga sparandet förblir dock negativt, även om grunden nu har lagts för ett fungeran- de skattesystem och härigenom ökande statsinkomster.

I Laos investeringsprogram prioriteras i hög grad fysisk infrastruktur, framför allt utbyggnad av vattenkraften och upprust- ning av vägnätet. Med växande statsintäk- ter och ett omfattande bistånd, kan mycket åstadkommas även inom de sociala sekto- rerna. En förutsättning är dock att statsför- valtningen effektiviseras i sin nya roll.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Tillkomsten 1991 av landets första författ— ning, i vilken grundläggande medborgerli- ga fri— och rättigheter finns inskrivna, inne- bär tillsammans med andra åtgärder på lagstiftningsområdet förbättrade förutsätt— ningar för en ökad rättssäkerhet. Tillämp- ningen lämnar dock mycket i övrigt att önska. Yttrandefriheten och föreningsfri- heten är i praktiken klart begränsade. Laos har vidare endast undertecknat barnkon- ventionen av FN:s MR—konventioner. Även om en generell förbättring på MR- området kan konstateras, förekommer fortfarande godtyckliga arresteringar av bl.a. regimkritiker som krävt en övergång till ett flerpartisystem i landet. ”Omskol- ningsläger" från tiden efter 1975 lär dock alla ha stängts. Inga oberoende MR—organi— sationer tillåts verka och ej heller existerar någon dialog mellan regeringen och orga— nisationer som påtalar MR—brott. Utveck— lingen mot demokrati går långsamt. Även om kommunistpartiet genom den nya grundlagen sätts att verka i enlighet med lagarna, finns dock enpartistaten orubbad kvar och inga tendenser av betydelse i rikt- ning mot politisk pluralism kan iakttas.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Biståndsgivare

Det tidigare dominerande östbiståndet till Laos har nu praktiskt taget upphört. Laos har en mycket liten mottagningskapacitet för bistånd. Inom det svenska biståndet har bristande effektivitet påvisats inom såväl skogs— som vägsektorstödet. F.n. sva— rar följande givare för ett sammantaget kraftigt ökande internationellt bistånd: Världsbanken, Asiatiska Utvecklingsban— ken, Japan, Sverige, UNDP och Australien. För år 1990 uppskattas detta biståndet ha uppgått till 176 miljoner dollar.

sveriges bistånd

Det svenska Laos—biståndet omfattar, för- utom SIDA:s landramssamarbete, också mindre SIDA-stödda insatser via enskilda organisationer. Dessutom finns ett begrän- sat BlTS—stöd genom laotiers deltagande i dess internationella kurser. Totalt utbetala— des under budgetåret 1991 / 92 genom SIDA och BlTS ca 100 miljoner kronor.

Biståndet genom SIDA Nu gällande samarbetsavtal avser budget— åren 1991 /92—1992/93. En ettårig förläng- ning förbereds av SIDA. Landramen är väl intecknad med ett medelsutnyttjande på 80 % för 1991/92. För budgetåret 1992 / 93 beräknas detta bli 93 %.

De svenska biståndsinsatserna har hit- tills framför allt koncentrerats till skogs—, energi- och tranportsektorerna.

Skogssektorn

Förutom vattenkraften är skogen f.n. Laos största naturresurs och svenskt bistånd har sedan drygt 10 år tillbaka varit inriktat på att stödja ett uthålligt utnyttjande av dessa resurser. Två skogsföretag har tidigare byggts upp med svenskt bistånd. Miljöas- pekten har uppmärksammats alltmer till- sammans med kunskapsutveckling och

institutionsuppbyggnad ibl.a. följande insatser:

' rådgivning till laotiska skogsbruksmyn- digheter på central, regional och lokal n1va,

stöd till skogsvårdsutbildning, skogsinventering /kartering, identifiering för skyddsåtgärder av eko- logiskt känsliga skogsområden, skogsplanteringar,

rådgivning för att generera högre in- komster på landsbygden t.ex. vad be- träffar avsättning för skogsprodukter, alternativa grödor och modern boskaps— skötsel. Vid SIDA:s årsgenomgång 1991 förelåg flera frågetecken rörande organisation, givarsamordning, verksamhetens inrikt- ning m.m. Därför beslöts att under 1992 endast ingå ett ettårigt nytt insatsavtal istället för ett planerat fyraårigt.

Transportsektorn

Ett svenskt vägstöd inleddes 1987 i syfte att öka den laotiska kapaciteten att plane- ra, bygga och underhålla vägar. Det nu aktuella vägprojektet är den största enskil- da svenska insatsen sedan vattenkraftver- ket Xeset färdigställdes 1991. Vägen utgör en viktig del av den infrastruktur, som är nödvändig för att effektivt kunna driva utvecklingen i Laos mot marknadsekono- mi vidare.

Konkret handlar projektet om upprust— ning av riksväg 13, som leder mot Kina i norr och som i sydost har förbindelse med flera hamnstäder i Vietnam. Världsbanken och Asiatiska Utvecklingsbanken svarar för arbetet med de norra respektive södra vägavsnitten och Sverige för en mellanlig— gande vägsträcka om totalt 177 km. Förut- om rådgivning och materiellt stöd till själ- va vägbygget, omfattar det svenska åtagandet också utbildnings— och institu- tionsuppbyggande insatser inom Laos transportministerium samt till en vägskola, ett projekteringsinstitut och organisation

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

för landets vägunderhåll. Den tekniska biståndskomponenten i biståndet har ut- vecklats väl, inte minst vad beträffar väg- skolan där hittills ca 200 tekniker har utbil- dats. Vägbyggnadsinsatsen däremot har hittills redan inneburit betydande fördy— ringar p.g.a. att man blivit tvungen att re— parera delar av den nybyggda vägen till en kostnad av 20 miljoner kronor. Totalt be- räknas vägen bli fördyrad med 65 miljoner kronor och totalt kosta ca 275 miljoner kro— nor.

Hälsovård

SIDA har förutom stöd till ett s.k. MCH— (Mother-Child-Health)-projekt och ett vat- tenförsörjningsprojekt i UNICEF:s regi, också initierat en läkemedelsinsats. Dess- utom är ett stöd till hälsoministeriet under beredning.

Förvaltningsbistånd

En tvåårig insats avseende utveckling av en laotisk statistikmyndighet har inletts, för vilken SCB har anlitats att genomföra insatsen.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 110,0 110,0 Ingående reservation 11,2 23,0 Summa 121,2 133,0

Fördelning Utbetalt Planerat

1991/92 1992/93 Skogsprogrammet 19,9 32,0 Vägsektorn 42,6 70,0 Energistöd 20,7 6,0 Mödra- och barnavård 2,0 3,0 Kultursamarbete 1 ,0 3,0 Statistikinsats 3,1 4,0 Konsultfond 4,3 4,0 Summa 93,6 122,0 Utgående reservation 23,0 11,0

Demokratibistånd

Inom ramen för biståndet förs en dialog om MR— och demokratiläget i Laos. Beslut togs 1992 om en insats om 6 miljoner kro- nor på rättsområdet. Insatsen inriktas främst på kompetens— och kapacitetsupp— byggnad och innebär stöd till Laos justitie— ministerium, stöd till landets juristutbild- ning samt till utgivning av landets "författningssamling". Ett viktigt inslag är vidare regelbundet återkommande parla- mentarikerbesök i Sverige. Dessutom ges sedan några år tillbaka stöd via svensk enskild organisation till Laos kvinnounion.

Kulturbistånd Ett museisamarbete har inletts med Fol— kens museum som svensk part.

Bistånd genom BITS

Hittills har totalt 47 laotier deltagit i BITS internationella kurser med i huvudsak följande inriktning: skogsbruk, vägbyg- gande och vattenkraft / energiförsörjning. Under budgetåret 1992 utbetalades 0,8 miljoner kronor.

INDIEN

Vavumva

.a

Sill [AIIK .

Malaie

Kurunegala

Mmm. Gaga

Il andy 'Kegalla)

KAW" Eliya COLOMBO Kf;

Ralnawr'a_ ,. ra '

Nalini . . i '(

13 ,i (är ntmalw ""W” samla

sms:a acw

A' . mami;

'Mnnaragaia

Befolkning ca 17 milj (1990) Befolknings-

tillväxtlår 1,4% (1980—1990) Andel av arbetskraften i jordbruk industri tjänster och

service i

42,6% 11,7% 45,7%

Andel läskunniga män 93% kvinnor 84% Förväntad livslängd

män 69 är kvinnor 73 år Dödlighet, barn under 5 år 35% BNI/invånare 470 USD Bistånd, andel av BNI 82%

Militärutgifter, andel av BNP 4,8%

Bistånd

Offentligt nettobistånd/person 1990, USD totalt 38,9 Sverige 0,7

Bistånd från Sverige, utbetalningar 'I 991/92, mkr

SIDA inom landramen 51.1 utanför landramen enskilda organisationer 3,7 övrigt 8,3 BITS 2,3 SWEDECORP 0,4 SAREC 0,8

Summa 61,6

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Militärutgifter, externa konflikter

Sri Lanka har länge fört en politik med social inriktning. Trots en låg BNP per ca— pita är medellivslängden hög liksom ande- len läs- och skrivkunniga. Den öppna ar— betslösheten är dock hög. Borttagna subventioner och hög inflation anses ha försämrat de fattigas levnadsnivå.

Ett långvarigt internt krig belastar lan- dets resurser. Ekonomin visade under bör- jan av 1980-talet en tillväxt på 5 % men sjönk under år 1989 till endast 2,3 % samti- digt som inflationen steg. Under senare år har tillväxten åter tagit fart och uppgick till 5 % under 1991. Sedan 1988 genomför lan— det ett strukturanpassningsprogram med internationellt stöd. Fortsatta strukturella reformer i syfte att stimulera tillverknings- och exportindustrin bedöms nödvändiga för att upprätthålla tillväxten.

Utvecklingen i Sri Lanka präglas fortfa- rande av konflikten i de norra och östra delarna av landet. Fortfarande pågår stri- der mellan den tamilska organisationen befrielsetigrarna (LTTE), vilken kämpar för en självständig tamilsk stat, och regerings-

styrkor.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Situationen beträffande de mänskliga rät- tigheterna i Sri Lanka påverkas framför allt av kriget i norr och öster där situationen fortfarande är mycket allvarlig. Den lanke- siska regeringen har tagit till sig den kritik som framför allt västvärlden riktat mot kränkningarna av de mänskliga rättighe- terna. Flera åtgärder med positiva effekter på MR-situationen kan noteras.

Som en följd av de interna konflikterna i landet har militärutgifterna varit förhållan— devis höga och uppgick 1990 till 4,8 % av BNP.

Biståndsgivare

Världsbanken och Asiatiska utvecklings- banken är landets största biståndsgivare medan de ledande bilaterala givarna är Japan och USA.

Sveriges bistånd

Det svenska biståndssamarbetet med Sri. Lanka inleddes år 1958. Samarbetet har dominerats av Kotmale-kraftverket, vilket tagit omkring 1 400 miljoner kronor i an- språk. Den sista utbetalningen gjordes 1987/ 88.

Bistånd genom SIDA Utvecklingssamarbetet med Sri Lanka reg- leras av ett tvåårigt samarbetsavtal för pe.— rioden 1992 / 93-1 993/ 94. Biståndet har koncentrerats till landsbygdsutvcckling, hälsovård och utbildning. För budgetåret 1991 / 92 allokerades inga nya landrams- medel, då reservationerna på anslaget var mycket höga p.g.a. konflikten i landet. För år 1992 / 93 uppgår landramen till 35 miljo- ner kronor.

Landsbygdsutveckling

Det svenska stödet till landsbygdsutveck— ling avser två distrikt, Matara och Badulla. Programmet påbörjades år 1979 och har under senare år präglats av en mer medve-

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

ten strävan att nå fattiga befolkningsgrup- per. Landsbygdsprogrammen genomgick en utvärdering 1991 som visar att försörj— ningsmöjligheterna förbättrats för lands— bygdsbefolkningen och att infrastrukturen utvecklats.

Undervisning

Stödet till undervisningssektom syftar i första hand till att höja undervisningens kvalitet i plantageskolor och eftersatta pri— märskolor på landsbygden.

Bostadslängor i Mataredistriktet, Sri Lanka, som byggts med SIDA- hjålp för att förbättra de s.k. plantagelamiiernas situation.

FOTO: HE LDUR NETOCNY/BAZAAR

Hälsovård

Sverige har sedan år 1987 stött ett immuni- seringsprogram som UNICEF och den lankesiska regeringen driver. Den utvärde— ring som gjordes 1989 visar på positiva resultat och minskningar av dödligheten. Programinsatsen avslutades ijuni 1991, varför inga utbetalningar skedde under 1991 /92.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

_— Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 0 35,0 __ Ingående reservation 95,0 44,0

Summa 95,0 79,0

Fördelning Utbetalt Planerat 1991/92 1992/93

' _ Landsbygdsutveckling 15,0 24,0

Undervisning 24,0 36,0 , Hälsostöd 0 3,0 Konsultfond 1,0 1,0 Katastrofbistånd! _ i humanitärt stöd, m.m. 11,0 12,0

Summa 51,0 76,0

' Utgående reservation» landram 44 ,0

Bistånd utanför landramen Ett tiotal svenska enskilda organisationer erhåller stöd från SIDA för sin verksamhet i landet. Därutöver ges direktstöd till olika lankesiska kvinnoorganisationer.

Bistånd genom SAREC SAREC har sedan år 1976 stött forskning i Sri Lanka. Målet är att vidmakthålla och stärka forskningskapaciteten i landet. Forskningssamarbetet bedöms ha haft stor betydelse för Sri Lanka under konfliktåren och flera projekt har lett till bestående forskningsresultat.

Bistånd genom SWEDECORP SWEDECORP har under 1991 / 92 stött projekt av handelsfrämjande karaktär samt ett teknikutvecklingsprojekt i samarbete med en svensk högskola och lankesiska företag. Swedfund International AB är en- gagerad i tre samriskföretag i landet.

Bistånd genom BITS BITS är verksam genom internationella kurser.

Vietnam

x.. KINA (n,/v ' Cao Ban-Nm”! Lao Cai g. ! '. apx '» % :*X LangySonl » ' &_ 'Tuyen Quang

&. 7 . 4» '»Bal Bari . . f'len Elen Phu ! ' &, VletTn N N ||

"Hou Binh Nam Din '»

k..."..J'th ln '—

VIETNA

.) .Kontum

Ekonomi, politik och samhälle

Vietnams utvecklingspolitik fortsätter att uppvisa goda resultat. Trots bortfallet av tidigare omfattande östbistånd och trots ett fortsatt amerikanskt handelsembargo, vil- ket bl.a. omöjliggjort ett återupptagande av lånegivningen från de internationella fi- nansinstitutionernas sida, har den pågåen- de processen i marknadsekonomisk rikt— ning kunnat drivas Vidare. Svårigheterna i den Vietnamesiska ekonomin är dock många. Bl.a. måste nu Vietnamesiska före- tag utan statliga subventioner konkurrera på världsmarknaden på lika villkor som konkurrenterna i det dynamiska Sydosta— sien. Den tidigare höga inflationstakten förefaller man nu börja få bukt med och

Befolkning 66,7 milj (1990) Befolknings- tillväxtlår 2,1 %

Andel av arbetskraften i jordbruk industri tjänster och service

67,5% 11,8% 20,7% Andel läskunniga 87,6% Förväntad livslängd

män 62,7 år kvinnor 64,8 år

Dödlighet, barn under 5 år BNI/invånare Bistånd, andel av BNI Militärutgifter, andel av BNP

6,5% (1990) ingen uppgift 2,1 % (1990)

ingen uppgift

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

ekonomin har på sistone uppvisat klart positiva resultat. Kraftiga produktivitets— ökningar kan exempelvis konstateras såväl inom den privatiserade jordbrukssektorn som inom industrin, Vilket lett till en om- fattande export och t.o.m. ett betydande handelsöverskott för 1992. Dock återstår mycket att reformera och prioritetsområ- den är bl.a. följande: den statliga företags- sektorn, skattesystemet, den ekonomiska lagstiftningen m.m.

Det tidigare planekonomiska systemet utformat efter sovjetiska förebilder är nu på Väg att raseras i snabb takt och målet förefaller vara en marknadsekonomi av sydostasiatiskt snitt. Omorienteringen in— leddes 1986, men först tre år senare började de marknadsekonomiska mekanismerna på allvar att slå igenom.

Bistånd

Offentligt nettobistånd/person 1990, USD totalt 2,8 Sverige 0,7

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1 991/92, mkr

SIDA 285,4 BITS 2,6 SWEDECORP 0,9 SAREC 8,6 Summa 2974'.,5fi

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Reformpolitikens negativa effekter för de sociala sektorerna kvarstår med hög arbetslöshet drygt 20 % —, stigande polari— sering i samhället samt minskad social ser- vice.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Vietnam har skrivit under FN:s alla kon- ventioner om mänskliga rättigheter. Åter- kommande rapporter talar dock om brist— fälligt rättsskydd och långa fängelsestraff för bl.a. politiskt och religiöst verksamma. I helhetsperspektivet kan ändå en positiv utveckling skönjas med bl.a. en ökande frispråkighet och tolerans för oliktänkande iden inhemska debatten och ett likaledes friare kulturklirnat.

Effektivitet i biståndet

Biståndet förefaller uppfylla rimliga krav på effektivitet.

Militärutgifter, externa konflikter

Officiella uppgifter saknas om militärutgif- terna, Dess andel av BNP anses dock ha sjunkit kraftigt under de senaste åren, inte minst till följd av det militära tillbakadra- gandet från Kambodja samt det mycket kärva budgetläget. Armén uppges exem— pelvis ha reducerats med ca 50 % de senas- te åren och nu uppgå till en halv miljon man.

Biståndsgivare

Det en gång så omfattande östbiståndet har nu helt upphört. Sverige och Finland fortsätter med sitt stöd tillsammans med UNDP, medan nya aktörer är Japan,

Frankrike, Tyskland, Italien, Australien m.fl. Det amerikanska handelsembargot förhindrar fortfarande IMF, Världsbanken och AsDB att gå in med nya lån. Det sam— lade internationella biståndet för 1992 har uppskattats till ca 200 miljoner US dollar.

Sveriges bistånd

SIDA har länge dominerat det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam. SAREC har spelat en viktig roll på forsk- ningssidan. SWEDECORP är på väg att förstärka sin profil i landet, medan BITS- samarbetet f.n. begränsar sig till att finan— siera Vietnamesers deltagande i BITS inter- nationella kurser. Vietnam fortsätter att mottaga katastrofbistånd från Sverige.

Bistånd genom SIDA Det övergripande syftet med Sveriges Viet- nambistånd har under de senaste åren varit att på olika sätt stödja den pågående ekonomiska reformprocessen samt att ge- nom dialog och insatser främja demokrati och mänskliga rättigheter i landet. Det tra- ditionella svenska biståndet inom hälso- vårds— och skogssektorerna fortsätter, men med en utformning som är anpassad till nya mer marknadsmässiga förhållanden. Miljöaspekterna bevakas i ökande ut- sträckning inte minst skogsprogrammet. De senaste biståndsöverläggningarna ägde rum i maj 1992, då bl.a. ett ramavtal om biståndssamarbete för 1992/ 93—1993 / 94 undertecknades.

Skogsstöd

Sedan mitten av 1980—talet har det svenska stödet till skogssektorn huvudsakligen inriktats på insatser för skogsskötsel, forsk— ning och markvård. En stor principiell för— ändring från tidigare stöd kan konstateras genom att detta nu fokuseras på den en- skilde bonden / skogsbrukaren, som har givits nyttjanderätt till marken och numera fritt kan förvalta densamma. Viktiga kom—

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

ponenter i biståndet är f.n. rådgivning i markrättsliga frågor, nya metoder för en- skilt bondeskogsbruk, återplantering av skog, rådgivning vid utarbetande av en nationell skogsutvecklingsplan samt stöd till ett skogsforskningsinstitut. Det svenska skogsprogrammet, vari genderfrågorna ägnas särskild uppmärksamhet, är geogra- fiskt koncentrerat till de fem nordligaste provinserna. Pappersbruket Bai Bang i Vinh Phu—provinsen har sedan 1990 drivits i vietnamesisk regi med tillfredsställande resultat.

Hälsovård

Stödet till hälsovården har länge varit ett centralt inslag i samarbetet och främst in- riktats mot primärhälsovårdens behov. Huvudmålet har varit att höja hälsostan— darden i Vietnam genom bättre utbildning, effektivare behandlingsmetoder och mo- dernare sjukvårdsutrustning m.m. En ny komponent i hälsostödet är att utveckla lagstiftningen, som styr förhållandena kring produktion och distribution av läke- medel samt kvalitetskontroll. Nu rådande budgetåtstramning, privatisering och av— giftsbeläggning ställer stora krav på löpan- de analys av sektorns utveckling. F.n. förbereds ett nytt, program fö r 1993/ 94—1995 / 96, där man utgår från de slutsatser som drogs i en 1992 genomförd SIDA—utvärdering och en Världsbanksfi- nansierad sektorstudie från samma år. I dessa förordas bl.a. en koncentrering av antalet insatser, en ökad uppmärksamhet av köns- och befolkningsfrågor samt att målgruppen för det framtida hälsostödet bör vara kvinnor i fertil ålder.

Institutionellt stöd] demokratistöd

Insatser för att bygga upp den institutio- nella kompetensen i landet utgör en syn— nerligen viktig del av stödet till reformpro— cessen. Samarbetet omfattar insatser på skatte— och rättsområdena, materith stöd och utbildningsinsatser inom bankväsen-

det, stöd till utbildning i makroekonomi, ekonomisk policy-analys, företagsledning, massmedie— och kultursamarbete m.m. Importstöd

Mekanismen för valutafördelning un- der det nu tillämpade obundna importstö— det har marknadsanpassats under det se- naste året. Tillsammans med utbildnings- insatser på banksidan har detta inneburit ett betydelsefullt bidrag till reformproces— sen i marknadsekonomisk riktning. Det är således inte längre staten utan bankerna som har ansvaret för fördelningen av valu— tan. Mot bakgrund av kraftigt ökande ex— portinkomster och de gynnsamma effekter som ett upphävande av det amerikanska handelsembargot förväntas ha i form av normaliserade relationer med IMF / Världsbanken och AsDB, anses en gradvis utfasning av denna stödform kunna aktua— liseras.

Bistånd genom SIDA, mkr

Disponibelt 1991/92 1992/93 Anslag 325,0 225,0 Ingående reservation 84,5 1600 Summa 409,5 385,0 Fördelning Utbetalt Planerat 1991 192 1992/93 Skogsprojektet 49, 7 40,0 Transportprojekt 9; 6 0 lndustrirehabilitering 4,3 1,0 Energistöd 15,0 40,0 Hälsosektorstöd 57,9 70,0 Importstöd 96,1 1 70,0 Konsultfond 4.1 Stöd till reform- processen 6,8 3, 0 Camp-ombyggnad 3,3 12, 0 Summa 246,8 366,0 Utgående reservation 160,0 19,0

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Utanför landramen Sverige har förklarat sig berett att utanför landramen delta i en internationell stöd- grupp för Vietnam i syfte att medverka till en normalisering av relationerna till IMF / Världsbanken. En sådan blockeras f.n. av USA.

Bistånd genom enskilda organisationer

Ett allt större Vietnamesiskt intresse kan konstateras för samarbete med utländska enskilda organisationer, bland vilka f.n. nio har representationskontor i Vietnam. För Rädda Barnen blev Vietnam nytt pro- gramland l99l. Rädda Barnen och Diako— nia är f.n. engagerade i ett samnordiskt projekt för stöd till hemvändande vietna— meser. Det finansieras med stöd från SIDA:s katastrofanslag. Svenska Röda kor— set finansierar dessutom en representant för Internationella Röda Korsfederationen i Hanoi samt ett katastrofberedskapspro— gram.

Energisektorn

Energisektorn har fått svenskt stöd sedan början av 1980—talet. Bl.a. har ett värme- kraftverk i Ho—Chi—Minh City rehabilite- rats, vilket haft en avgörande betydelse för stadens ekonomiska liv. Tyngdpunkten i samarbetet ligger idag på ett flertal insatser på eldistributionsområdet med landets tre kraftbolag som huvudsakliga mottagare. Då rådande brister på infrastrukturområ- det starkt hämmar den ekonomiska re— formprocessen, planeras kraftigt vidgade satsningar de närmaste åren. '

Katastrofbistånd

Katastrofbistånd bl.a. iform av stödinsat- ser för hemvändande "båtflyktingar" har givits Vietnam under senare år och kanali- serats via UNHCR och DIAKONLÅ. För 1992 uppgick denna hjälp till ca 15 miljo- ner kronor.

Bistånd genom BITS Ett samarbete med BITS har hittills in— skränkt sig till finansiering av deltagande i dess internationella kurser, i vilka hittills sammanlagt ett 75—tal vietnameser deltagit. För budgetåret 1991 / 92 utbetalades 2,5 miljoner kronor.

Bistånd genom SWEDECORP SWEDECORP har sedan 1991 i samarbete med Finland ansvarat för utbildning av företagsledare i vietnamesiska exportföre— tag, för en exportfrämjandeinsats samt ett par miljöinsatser. Dessutom har studier utförts på standardiseringsområdet samt rörande kompetensuppbyggande inom den vietnamesiska handelskammarorgani— sationen. Nu planeras en utvidgad verk— samhet och en projektidé rör ett center för företagsledarutbildning, som samtidigt skall bli ett fönster mot den svenska mark- naden. En annan rör SIDA:s kompletteran— de insatser på bankområdet. Under bud— getåret 1991 / 92 utbetalades totalt 0,9 miljoner kronor.

Bistånd genom SAREC Sedan 1976 stöder SAREC ett omfattande bilateralt forskningssamarbete, som hu- vudsakligen varit koncentrerat till område— na jordbruk och medicin. Forskarutbytet omfattar f.n. ett 20-tal forskare, varav mer- parten är vietnameser för utbildning i Sverige. Hittills har verksamheten berört sammanlagt 18 större projekt, som bekos— tats med anslag om totalt 45,8 miljoner kronor. Nya områden är makroekonomisk stabiliseringspolitik, primärhälsovård och marin miljö. Under budgetåret 1991 / 92 utbetalades 8,6 miljoner kronor.

BILATERALT UTVECKLlNGSSAMARBETE

Bistånd till andra länder i Asien

Kina

Totalt utbetalat under budgetåret 1991 / 92 187,6 miljoner kronor (inklusive u—kredi— ter).

Efter massakern vid Himmelska fridens torg 1989 beslöt den svenska regeringen att icke avtalsbundna biståndsprojekt tills vi— dare skulle frysas, men att ingångna avtal skulle uppfyllas. Genom ett regeringsbe- slut från april 1991 tilläts därefter BITS att restriktivt återuppta beredningen av bi— ståndsinsatser i Kina och efter ytterligare ett regeringsbeslut från maj 1992 fick u— krediter inom ramen för BITS-samarbetets riktlinjer åter beviljas. Riktlinjerna innebär att biståndssamarbetet huvudsakligen skall inriktas på projekt inom miljöområ— det, demokratifrämjande insatser samt insatser inom den sociala sektorn.

Bistånd genom BITS

Utbetalat under 1991 / 92 u—krediter 172 miljoner kronor, tekniskt samarbete 5,5 miljoner kronor samt internationella kur— ser 1,7 miljoner kronor (22 personer). 1979 inleddes det tekniska samarbetet genom BITS och 1983 gavs den första u-krediten. U—kreditgivningen, som hittills samman- lagt uppgått till 2,5 miljarder, har i huvud- sak avsett en utbyggnad av Kinas telekom- munikationsnät i två provinser. Den senaste u—krediten om 172 miljoner kronor beviljades under 1992 inom området tele- kommunikationer. Aktuella insatser inom det tekniska samarbetet har bl.a. avsett drift och underhåll av vattenkraftverk,

stöd till en gästprofessur vid Stockholms universitet, seminarium om ozonproblem m.m.

BITS-stöd har också givits skogsindu- strin genom u—krediter för produktion av spån- och fiberskivor samt för modernise- ring av flera pappers- och massafabriker, vilket haft positiva effekter på miljön. BITS har vidare genom u—krediter stött flera projekt inom livsmedelssektom samt läm- nat tekniskt bistånd till ett utbildningscen- ter för mejerinäringen.

På energiområdet har u—krediter bl.a. lämnats för ett mindre vattenkraftverk. Dessutom har bidrag till tekniskt bistånd lämnats i samband med anläggning av ett underjordiskt pumpkraftverk samt till ut- bildningsinsatser avseende användning av högspänd likström.

Kina är det land som genom åren har haft flest deltagare - totalt 402 personer - i BITS internationella kurser.

Bistånd genom SWEDECORP Utbetalat under 1991 / 92 72 650 kronor. I SWEDECORP:s regi har olika typer av exportfrämjande insatser genomförts: ex- portseminarier för kineser, utgivning av exportguider, bevakning av Kina-mässor i Sverige etc. Dessutom deltar SWEDE- CORP / Swedfund i två fabriksprojekt, som avser produktion av läkemedel respektive värmetråd.

Bistånd genom SAREC Utbetalat under 1992 4,2 miljoner kronor. SAREC:s forskningssamarbete med Kina inleddes 1977 och har hittills stötts med ca

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

33 miljoner kronor. Samarbetet kom tidiga— re att koncentreras till medicinsk forskning och lantbruksstudier, men har breddats och omfattar nu även landsbygdsindustri— alisering och ett skogs— och miljöprojekt.

Bistånd genom SIDA

Utbetalat under 1991 / 92 katastrofbistånd 3,6 miljoner kronor till översvämningsoffer samt särskilda program 0,4 miljoner kro— nor.

' Malaysia

Dessutom finns två SWEDECORP/ Swed— fund-stödda joint—ventureprojekt som har avsett möbelkomponenter samt ett KF- projektcenter.

Bistånd genom enskilda organisationer Utbetalat genom SIDA under 1991 / 92 233 000 kronor.

En rad enskilda organisationer är verk- samma i landet, bl.a. Svenska Kyrkans Mission (SKM), Amningshjälpen och LO— TCO:s biståndsnämnd.

Totalt utbetalat under 1991 / 92 52,3 miljo- ner kronor (inklusive u-krediter.)

Bistånd genom BITS Utbetalat under budgetåret 1991 / 92 u- krediter 31,2 miljoner kronor, tekniskt samarbete 11,9 miljoner kronor, interntio— nella kurser (44 personer) 3,5 miljoner kro- nor. BITS—samarbetet med Malaysia inled— des år 1985. Totalt har hittills utbetalats 67,8 miljoner kronor inom det tekniska biståndet. Flertalet av insatserna har avsett energisektorn med stöd till lönsamhetsstu- dier, utbildning, bistånd vid upphandling, installationerm.m. Under budgetåret 1991 / 92 aktuella insatser avsåg bl.a. ett vattenverk, kartering av plantageskog, ett nationellt laboratOrium för läkemedelskon- troll, lantmäteri etc. Sammanlagt 206 miljo- ner kronor har givits i u—krediter, som bl.a. avsett eldistributions— och transmissions— projekt, transformatorstationer, miljöfond m.m. BITS engagemang omfattar också samarbete inom områdena vattenrening, miljö och förvaltning.

Deltagande aV malaysier i BITS interna- tionella kurser har hittills omfattat totalt 292 personer.

Bistånd genom SWEDECORP Utbetalat under 1991 / 92 326 000 kronor. Genom SWEDECORP genomförs f.n. en insats för att främja landets möbelindustri.

Thailand

Totalt utbetalat under 1991 / 92 80,5 miljo— ner kronor (inklusive u-krediter).

Bistånd genom Bl TS Utbetalat under 1991 / 92: u—krediter 38,9 miljoner kronor, tekniskt samarbete 16,5 miljoner kronor, Internationella kurser 2,9 miljoner kronor (36 personer). Biståndsinsatserna i,Thailand har hittills huvudsakligen ägnats energisektorn, men stödet till miljövård, transportväsende, jordbruk m.m. har gradvis ökat i betydel— se. BITS har bedrivit tekniskt samarbete med Thailand sedan 1984 och hittills gjor- da utbetalningar uppgår till 30,3.miljoner kronor. Stöd. har vidare givits flera av Världsbanken initierade eller finansierade projekt som exempelvis ett nationellt och regionalt eltransmissionssystem (upp— handling och installation), åtgärder ägnade att effektivisera EGAT:s (Electricity Gene— rating Authority of Thailand) organisation och trafiksäkerhet. Senast aktuella insatser har avsett hantering av farligt gods, ett bevattnings— /vattenkraftprojekt, utbild— ning inom el—sektorn, industriella förore— ningar, luftföroreningar i Bangkok m.m. U—krediter om sammanlagt 321 miljoner kronor har beviljats och f.n. aktuella och härigenom finansierade projekt avser en massafabrik, en reningsanläggning i an-

slutning till en pappers— och massafabrik samt en inhemsk utvecklingsbank.

BITS internationella kurser har hittills omfattat ett thailändskt deltagande om 317 personer.

Bistånd genom SWEDECORP Utbetalat under 1991 / 92 318 000 kronor. Inom ramen för SWEDECORP-samarbetet har kartlagts exportrnöjligheterna för pro- dukter som biltillbehör, trädgårdsverktyg m.m. Nu aktuella handelsfrämjandeinsat— ser avser ett fruktseminarium, träleksaker m.m. Dessutom finns två SWEDECORP/ Swedfund—stödda jointventureprojekt: ett glasbruk och en juicefabrik.

Bistånd genom SIDA

Utbetalat under 1991 / 92: Katastrofbistånd 10,6 miljoner kronor, projektbistånd via enskilda organisationer 744 000 kronor samt 10,6 miljoner kronor från miljöansla— get.

Genom Diakonia har ett omfattande och ökande katastrofbistånd givits flykting— grupper från Myanmar. Utbetalningen från miljöanslaget avser stöd till AIT — Asi- an Institute of Technology i Bangkok. Ak- törer inom projektbiståndet Via enskilda organisationer är förutom Diakonia, Svenska Baptistsamfundet och Svenska lVIissionsrådet.

Filippinerna

Totalt utbetalat under budgetåret 1991 / 92 39,0 miljoner kronor.

Bistånd genom BITS Utbetalat under budgetåret 1991 / 92 tek- niskt samarbete 29 5 miljoner kronor, inter— nationella kurser 3,2 miljoner kronor (40 personer).

BITS tekniska samarbete inleddes först budgetåret 1986 / 87, men har redan vuxit till att bli det största i något av BITS samar-

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

betsländer. Hittills har totalt 64,2 miljoner kronor utbetalats huvudsakligen för insat- ser med miljö— eller energianknytning. En miljöinsats har gjorts till projekt rörande föroreningar från soptippar. I samarbete med Världsbanken har BITS vidare lämnat stöd för kartläggning av naturresurser / miljöpåverkan med hjälp av satellitbilder. På energisidan har insatserna främst gällt vatten— och geotermisk kraft, produktion och transmission av elkraft, energibespa— rande åtgärder samt rehabilitering av vat- tenkraftgeneratorer. Dessutom pågår en metodutvecklingsinsats på lantmäteriom- rådet inom ramen för Filippinernas pågå- ende jordreformprogram - CARP / Com— prehensive Agrarian Reform Program. Inom ramen för BITS internationella kurser har hittills 237 filippiner deltagit.

Bistånd genom SWEDECORP Utbetalat under budgetåret 1991 / 92 1 miljon kronor.

F.n. är enbart handelsfrämjandedelen av verksamheten aktuell. Förutom direkt- stöd till landets möbelindustri, har svenska möbeltillverkare / IKEA inom ramen för SWEDECORP—samarbetet börjat flytta ut den egna tillverkningen till Filippinerna. Dessutom omfattas samarbetet av stöd till produktutveckling/ export av textilier, skor m.m. samt till ett samarbete med filip- pinska producenter av datamjukvara.

Bistånd genom SIDA Utbetalat under budgetåret 1991 / 92 kata- strofbistånd 3,4 miljoner kronor, humani- tärt bistånd 1,75 miljoner kronor, projektbi- stånd genom enskilda organisationer O,1 miljoner kronor.

Utbetalat katastrofbistånd avser stöd till offer för tyfoner/ vulkanutbrott. De huma- nitära insatserna avser rättshjälp Via det svenska advokatsamfundet. Bland enskil— da svenska organisationer verksamma i landet kan nämnas Diakonia, Röda Korset, LO-TCO:s biståndsnämnd samt flera krist- na missionsorganisationer.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMAFIBETE

Afghanistan

I april 1992 föll den kommunistiska reger- ingen i Afghanistan och motståndsrörelsen Mujaheddin bildade i maj en regering innefattande motståndsrörelsens alla parti- er. Den återhållsamma optimism som ska- pades förbyttes tämligen omgående i pes— simism då krigshandlingar mellan olika grupper trappades upp. Den väpnade kampen bedöms kunna pågå under lång tid framöver.

Krigsskadorna i landet är oerhörda och nära en tredjedel lever som flyktingar i Pakistan och Iran. Svenskt bistånd till repa— trierings— och återuppbyggnadsarbetet har getts redan 1979 och finansierats via kata— strofanslaget. Stödet har utgått: dels genom svenska enskilda organisationer, varav medparten till Svenska Afghanistankom- mittén, SAK, dels genom olika FN-organ. Totalt utbetalades under budgetåret 1991 / 92 34,3 miljoner kronor.

Pakistan

Pakistan har sedan 1988 ett civilt parla- mentariskt styre efter år av militärstyre. Landets resurser fördelas ojämnt och även om den nya regeringen gjort mycket för att stimulera handel och företagsamhet visar man inte mycket vilja att komma till rätta med fattigdoms- och befolkningsproble- met.

Efter att Pakistans ställning som pro— gramland upphörde 1983 har det svenska biståndet kanaliserats genom BITS och svenska enskilda organisationer samt SA- REC och SWEDECORP. Samarbetet genom BITS, företrädelsevis inom infrastruktur och institutionsuppbyggnad, har p.g.a. lan- dets försämrade ekonomiska situation un- der senare år i många fall stannat på plane- ringsstadiet.

SWEDECORst samarbete med Pakistan omfattar bl.a. telekommunikationer (för- packningsindustri och infusionslösningar). SAREC har sedan flera år stött ett forsk-

ningsprojekt om barn- och mödrahälso- Vård.

Bland de enskilda organisationerna som verkar i Pakistan kan nämnas Rädda Bar- nen, Pingstmissionen och Lutherhjälpen. Verksamheten har inriktats på hjälp till den fattigaste befolkningen och afghanska flyktingar.

Totalt utbetalades under 1991 / 92 ca 27 miljoner kronor till Pakistan, varav ca 10 miljoner kronor genom enskilda organi- sationer, 9,4 miljoner kronor som katastrof— bistånd och 5,7 miljoner kronor genom BITS.

Nepal

Nepal är ett litet bergsland i Hirnalayamas- sivet med en av världens lägsta per capita- inkomster. Jordbruket utgör den domine— rande sektorni ekonomin. Landet, som numera är en konstitutionell monarki, har sedan våren 1991 en demokratiskt vald regering.

Nepal genomför sedan 1986 ett struk- turanpassningsprogram inriktat på att sti- mulera den ekonomiska utvecklingen och minska fattigdomen. Tillväxten har under senare år varit hög med undantag av 1991 / 92 när den sjönk p.g.a. störningar i ekonomin. Det största hindret för utveck- lingen på sikt bedöms vara den dåligt ut- vecklade infrastrukturen såväl fysiskt som socialt.

Det svenska biståndet till Nepal har huvudsakligen kanaliserats genom svens— ka enskilda organisationer, främst Svenska Missionsrådet, Pingstmissionen och Svens- ka handikapporganisationernas internatio- nella biståndsstiftelse (SHIA). Huvuddelen av verksamheten har inriktats på socialt arbete, även om insatser också finns på infrastrukturområdet. I övrigt har SWEDE- CORP inlett exportfrämjande verksamhet och BlT S har gett kurser med deltagare från Nepal.

Totalt utbetalades under budgetåret 1991 / 92 ca 7. miljoner kronor, huvudsakli- gen via enskilda organisationer.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Mellanöstern

Mellanöstern är som region föremål för ett betydande svenskt politiskt intresse. For- merna för svenskt ekonomiskt samarbete med länderna skiljer sig avsevärt åt mellan de rika oljeproducentema och övriga sta— ter.

Fredsförhandlingar i Mellanöstern in- leddes i oktober 1991. Processen innebär bilaterala överläggningar mellan Israel och parterna i regionen (Jordanien, Libanon, Syrien och palestinierna), kompletterade av möten i fem multilaterala arbetsgrupper med även utom-regionalt deltagande. Efter regeringsskiftet i Israel i juni 1992 har över— läggningarna kommit in i ett nytt skede med förhandlingar i olika substansfrågor. Sverige stöder fredsprocessen och deltar aktivt i det multilaterala arbetet.

Inkomstskillnaderna är mycket stora både inom och mellan länderna i regionen. Förenade Arabemiratens BNP per capita beräknas till över 20.000 USD, att jämföra med Jemens som ligger kring 500 USD. De rikare staterna är betydande biståndsgiva- re, främst till andra länder i regionen, in- klusive Maghreb.

Vissa länder och grupper i Mellanöstern drabbades ekonomiskt mycket hårt av kri- get i Persiska Viken. De ockuperade områ- dena (Västbanken och Gaza) samt Jorda- nien och Jemen tog emot talrika skaror av återvändande gästarbetare, samtidigt som biståndsflödena minskade.

Irak har ännu inte uppfyllt de krav som ställs i de ca 25 resolutioner som antagits av FN:s säkerhetsråd. Följaktligen bibe- hålls sanktionerna mot landet. Kurderna i norra Irak och de shiamuslimska grupper- na i söder befinner sig i en mycket utsatt situation och är beroende av omvärldens humanitära bistånd. Sverige stöder FN:s politik i Irak-frågan. Fortsatta biståndsan- ” strängningar kommer att krävas för att minska befokningens lidande. ' Sverige har ett bilateralt biståndspro-

gram för palestinierna ide ockuperade områdena, samtidigt som Vi efter USA och EG är den största givaren till UNRWA. Biståndet är humanitärt och politiskt moti- verat och syftar till att stödja de sociala sektorerna, främja respekten för mänskliga rättigheter och stimulera en ekonomisk kompetens och utveckling. Stödet kanali— seras via svenska enskilda organisationer, olika FN-organ och direkt till fristående organisationer och institut inom områdena mänskliga rättigheter och förtroendeska- pande åtgärder. Stödet utgör en viktig del av Sveriges Mellanöstern-politik.

Utöver detta program består det svens- ka biståndet till regionen främst av bidrag till insatser genom enskilda organisationer. De utför ett viktigt arbete. Mottagarländer är bl.a. Jordanien, Libanon och Yemen. Ett omfattande katastrofbistånd har lämnats till drabbade grupper i Irak.

Sverige lämnade totalt ca 90 miljoner kronor i bistånd till länderna i regionen under budgetåret 1991 /92.

Biståndet till Mellanöstern, utbetalningar 1991/92, mkr

Programländer SIDA BITS TOTALT Jordanien 15,0 2,0 17,0 Libanon 23,2 — 23,2 Västbanken 16,5 0,2 16,7 och Gaza

Iran 1 ,4 1,4 Irak 28,6 28,6 Jemen 1 ,4 0,2 1,6

Summa 86,1 2,4 88,5

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

, Västbanken och Gaza

Sverige är tillsammans med bl.a. EG, USA och Canada betydande givare till palestini- erna på de ockuperade områdena Väst— banken och Gaza. Vårt bidrag till UNRWA:s verksamhet för palestinierna i regionen uppgick under budgetåret 1991 / 92 till 146 miljoner kronor. Därtill har det bilaterala programmet för Västbanken och Gaza utvecklats i enlighet med de rikt- linjer som drogs upp i regeringsbeslut 1991-03—21. Målen för programmet är att minska den palestinska befolkningens li- dande och misär, att bidra till att skapa förutsättningar för en samhällssktruktur till grund för ett framtida demokratiskt fritt Palestina samt att främja ekonomisk verksamhet och respekt för mänskliga rät- tigheter. Stödet lämnas till verksamhet ge- nom enskilda organisationer, multilaterala organ och fristående institut. Huvudkomponenten i det svenska pro- grammet är stödet till hälsosektorn. Diako- nia har en omfattande verksamhet, främst inriktad på rehabilitering. Sedan Gulf—kri—

get bidrar organisationen också med drifts- stöd till palestinska sjukhus och Vårdcen— traler. Individuell Människohjälp arbetar med utbildning av gravt utvecklingsstörda barn. Även Palestinagrupperna är verk— samma inom hälsoområdet. UNICEF:s program för rehabilitering, utbildning och hälsoinsatser stöds av Sverige.

Det stöd till mänskliga rättighetsorgani— sationer som inleddes under 1991 har ut- vidgats. Bidrag lämnades under budgetår- et 1991 / 92 till åtta organisationer, såväl palestinska och israeliska som internatio- nella. Även ett antal institut av forsk- ningskaraktär inriktade på utbildning och förtroendeskapande åtgärder har fått svenska bidrag.

BITS har under budgetåret 1991 / 92 ar— betat för att inleda verksamhet på de ocku— perade områdena, och från och med 1 juli 1992 kan palestinierna delta i BITS interna- tionella kursprogram.

Totalt utbetalades under budgetåret 1991 / 92 ca 17 miljoner kronor genom svenska och lokala enskilda organisationer för katastrofinsatser och humanitära ända- mål.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

tvecklingssamarbete med entralame

Karibiska lianer:

/' GUATEMALA ?GUATEMALA , uuuuunAs TE6UCIGALPA .! '

W... "f—f "" NIGARAGUA , %,MANAGUA

COLOMBIA

Biståndet till Centralamerika, utbetalningar 1991/92, mkr

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT

Nicaragua 298,6 10,7 0,1 309,4

Övriga länder

Costa Rica 18,3 8,9 4,1 _ 0,2 31,5 El Salvador 18,8 0,2 0,2 19,0

Guatemala 1,8 0,2 — 2,0

Honduras 0,1 , — 0,2 Mexico 0,2 1,9 — 2,1

Panama 0,2 — 0,2 ' Summa 337,8 11 ,4 14,8 0,3 364,3 *

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Ekonomi, politik och samhälle

Den 1987 inledda fredsprocessen omfatta- de en rad försonande och förtroendeska- pande åtgärder inom och mellan de sju centralamerikanska länderna. Fredsproces— sen gjorde under 1991 / 92 betydande fram- steg, men var alltjämt bräcklig. Utveckling- en präglades i hög grad av det fredsavtal för El Salvador, som undertecknades i Mexico den 16 januari 1992. Fredsförhand- lingarna mellan parterna i Guatemala kän— netecknades dock av stora svårigheter och den prekära ekonomiska situationen i Nicaragua utgjorde ett påtagligt hot mot stabiliteten i landet.

Sociala och ekonomiska förhållanden

Strukturproblemen i regionens ekonomier var efter år av krig och ekonomisk miss— hushällning betydande. Därtill kom olösta jordfördelnings- och jordägarfrågor. De små ländernas ekonomier fortsatte att vara mycket exportberoende. Tillväxttakten i ekonomin nådde i genomsnitt 2,1 % under 1991, vilket var något lägre än under 1990. Sammanbrottet i den regionala handeln och fallandeexportpriser spädde på svå— righeterna. BNP sjönk till 1970-talets nivåer och varierade mellan 360 (Nicaragua) och "1 780 USD/invånare (Costa Rica). I El Sal- vador och Nicaragua låg nivåerna på 60- respektive 40—talens nivåer. Trots dessa bakslag nåddes framgångar inom ekono- min på andra områden. I alla länderna sjönk inflationen, liksom budgetunder— skottet i samtliga länder. Undantagen var Costa Rica och El Salvador. Underskottet i bytesbalansen minskade och kapitalimpor- ten ökade kraftigt från 2 100 miljoner dol- lar 1990 till 2 750 1990. Här märktes särskilt nettoöverföringen av resurser till Nicara-

gua till följd av att räntor och amorteringar minskade sedan utlandsskulden för främst Nicaragua och Honduras avskrivits och eller omförhandlats.

Ändå fördjupades fattigdomen och om- fattade allt fler människor. Arbetslöshet, undernäring och fattigdom ökade medan ländernas förmåga att hantera dessa för- hållanden minskade. Detta utgjorde bak- grunden till 80-talets allvarliga kränkning— ar av de mänskliga rättigheterna, flyktingskap, ökande narkotika, miljö-' och hälsoproblem, diskriminering av indianbe— folkning och allvarliga konsekvenser för såväl medelklass som de fattigaste grup— perna i samhället. I grunden bestod dessa problem under 1991/92. Av Centralameri- kas befolkning beräknades 60 % leva un— der fattigdomsstrecket. 70 % av barnen led av undernäring. Mer än 40 % av befolk- ningen (utom i Costa Rica och Panama) saknade tillgång till dricksvatten och sani- tet. Generellt uppvisade regionen därför ett fortsatt försämrat läge när det gäller de ekonomiska och sociala rättigheterna uti- från 1966 års MR-konvention, en konven— tion som ratificerats av samtliga länder i regionen.

Situationen för flyktingarna förändra— des radikalt och flertalet flyktingar från Nicaragua och El Salvador återvände till sina hemländer, om än under ofta ogynn- samma förhållanden. Den centralameri— kanska flyktingkonferensen, CIREFCA, fortsatte att spela en betydelsefull roll för att lösa flyktingproblemen. Ett intensivt förhandlingsarbete pågick mellan flykting— arnas organisationer och myndigheterna i Guatemala för att skapa förutsättningar för en repatriering av merparten av de guate— malanska flyktingarna i södra Mexico. För— hållandena för stora grupper av internflyk- tingar förblev dock prekär i framförallt. Guatemala, men även i El Salvador.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Konventionen om medborgerliga och poli- tiska rättigheter, liksom konventionen om barnets rättigheter, har ratificerats av samt- liga länder i regionen, dock med undantag av Honduras. Utvecklingen under 1991 / 92 präglades av olika tendenser. Bilden för— bättrades påtagligt i El Salvador — som ett resultat av fredsavtalen och FN:s överva- kande närvaro. Trots ett formth demokra- tiskt system sedan 1986 fortsatte övergrep- pen mot de mänskliga rättigheterna i Guatemala. Militären hade alltjämt en allt- för stor makt. Vidare stod minst hälften av landets befolkning utanför de grundläg- gande normala politiska processerna. Hon- duras uppvisade fortsatta kränkningar av de politiska och medborgerliga rättigheter- na, om än på en betydligt lägre nivå än i fallet Guatemala. Också i Panama gick ut- vecklingen i negativ riktning, medan för- hållandena i Costa Rica, Nicaragua och Belize var stabila och utan mer omfattande kränkningar. I Nicaragua präglades såväl regeringen som oppositionen av strävan till samförstånd kring i första hand den ekonomiska politiken. Den alltjämt olösta jordägarfrågan förblev dock en orsak till politiska slitningar.

Samtliga länder i Centralamerika samt Belize och Panama har skrivit på klimat- konventionen. Alla länder utom Panama har dessutom skrivit på konventionen om biologisk mångfald. SIDA har utarbetat en särskild miljöprofil för Nicaragua. I såväl Nicaragua som Costa Rica stöds naturre— sursbevarande insatser. Sverige stöder in- satser på mark- och miljövårdsområdet genom den regionala organisationen CA- TIE. Vidare ges stöd till lagstiftningsarbete på miljövårdsområdet och utarbetande av

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

miljökonsekvensbeskrivningar genom den regionala miljövårdsorganisationen CCAD. I Costa Rica sker samarbete med INBIO, som bedriver en internationth uppmärksammad forskning för bevarande och ekonomiskt utnyttjande av den biolo- giska mångfalden i Costa Rica.

Militärutgifter, externa konflikter

I fredsprocessens spår påbörjades dock en betydande nedrustning och avmilitarise- ring. Avmilitariseringen var särskilt påtag- lig i Nicaragua där militärstyrkorna mins— kades från 80 000 till 15 000 man och landet fick regionens minsta militärstyrka. Som ett resultat av fredsavtalet i El Salva— dor påbörjades även i detta land en bety- dande avmilitarisering. I Panama inleddes ett arbete för att, enligt costarikansk mo- dell, helt upplösa militärstyrkorna. Guate— mala utgjorde alltjämt ett notabelt undan- tag från denna utveckling.

Ekonomiska reformprogram

Länderna i regionen fick betydande er- känsla från IMF, Världsbanken och Intera- merikanska utvecklingsbanken för fram- steg när det gäller stabiliseringsmål och strukturreformer såsom liberalisering av handel, avreglering av valutamarknaden, omstrukturering av skatte-, bank-, finans- och subventionssystem. Vid sidan av dessa åtgärder inom länderna och ett ökat regio- nalt samarbete avtecknade sig framgångs- rik Uruguay—runda inom GATT som mer betydelsefull för de centralamerikanska ländernas ekonomiska utveckling än bi- ståndet i traditionell mening. Förhopp- ningarna ökade om att en begynnande ekonomisk återhämtning på sikt skulle kunna motsvaras av framsteg också på den sociala sidan.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Regionalt samarbete

Det regionala samarbetet utvecklades och fördjupades på allt fler områden. Guate- malas erkännnade av grannlandet Belize banade väg för att detta land inlemmades i det regionala samarbetet. Även Panama deltog i allt större utsträckning i detta sam- arbete, som formaliserades och institutio- naliserades, under ledning av regionens presidenter. Fyra av länderna har ratifice- rat avtalet om att inrätta ett regionalt parla- ment och val av deputerade har skett i tre länder. Inom ramen för bland annat Världsbankens konsultativa gruppmöten inleddes en alltmer utvecklad givarsam- ordning, tillsammans med länderna i regi— onen. Den regionala flyktingkonferensen, CIREFCA, utgjorde en betydelsefull meka- nism för att samordna flyktinginsatser. En unik samordning mellan UN lDP och UN— HCR inleddes för att växla över från akut nödhjälp till långsiktig utveckling.

Sveriges bistånd

Biståndet genom SIDA dominerar, men flera av länderna i regionen berörs av in— satser genom BITS, SAREC och SWEDE- CORP. Nicaragua har också mottagit betal- ningsbalansstöd. Totalt utbetalades under 1991 / 92 677,2 miljoner kronor till länderna i Centralamerika.

Bistånd genom SIDA

SIDA:s samarbetet med Centralamerika hade 1991 / 92 pågått i ett drygt decenni— um. Det berörde samtliga länder i regionen och omfattade ett brett spektrum av såväl regionala som bilaterala samarbetspro— gram. I takt med fredsutvecklingen och det allt intensivare samarbetet mellan de sju små länderna i regionen blev det allt mer irrelevant att göra en gränsdragning mel- lan nationella och regionala insatser. Allt— mer av det svenska biståndet kom att be- dömas i ett regionalt sammanhang.

Bistånd till Centralamerika, utbetalningar 1992/92, mkr REGIONALT SIDA, Utvecklingssamarbete MR/demokrati/humanitärt bistånd Enskilda organisationer SAREC

Delsumma NICARAGUA

Delsumma COSTA RICA

SIDA, Bostäder och miljö MR/demokrati/humanitärt bistånd Enskilda organisationer ' Katastrofer

Regionala insatser

Särskilda program

Övr. miljö SAREC, FoU SAREC, Projektbistånd

BITS

BITS. Internationella kurser SWEDECORP/SIDA (FoM) SWEDECORP (Swedfund) SWEDECORP (Övrig verksamhet)

Delsumma

EL SALVADOR

SIDA, MR/demokrati/humanitärt bistånd

Katastrofer

Regionala insatser Särskilda program BITS, Internationella kurser

Delsumma

GUATEMALA

SIDA, MR/demokrati/humanitärt bistånd Enskilda organisationer BITS, internationella kurser

Delsumma Totalt utbetalat Sammanlagd planeringsram

106,0 12,91 0,8 5,6

125,3

390,8

15,22 2,8 0,5 1,0 0,7 0,5

11,2 3,7 0,3 8,4 0,6 1,0 2,3 0,2

48,4

24,2 1,0 12,0 0,1 0,2

37,5

15,7 1,5 0,2

17,4 619,4 729,6

1Total planeringsram för MR/demokrati/humani-

tärt bistånd 130 miljoner kronor 2 Avtalat 40 miljoner kronor

Bistånd genom BITS BITS kursprogram stod öppet för deltagare från samtliga länder i regionen. 21 perso- ner deltog från Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua och Panama.

Bistånd genom SAREC SAREC:s Latinamerikaprogram, stöd till medicinsk forskarutbildning och forsk— ningssamarbete om amning och infektio— ner hos barn hade anknytning till samtliga länder. Under 1991 / 92 betalades 22,2 mil- joner kronor ut till detta program.

Bistånd genom SWEDECORP Inom ramen för SWEDECORst investe- ringsverksamhet inleddes ett projekt i Cos- ta Rica. Därtill godkändes ett program för samarbete med näringslivet i Costa Rica och vissa insatser hann påbörjas. l Costa Rica inleddes dessutom på uppdrag av SIDA ett projekt för utbildning av småföre- tagare. Ett samarbete med Costa Ricas ex- portråd inleddes. Under 1991 / 92 betalades 3,3 miljoner kronor ut för nämnda insatser.

Multilateralt samarbete Därutöver utgick svenskt stöd till multila- terala insatser genom FN och regionala institutioner. Sverige spelade en aktiv roll för att stödja samordningsarbetet inom ramen för CIRECFA, den centralamerikan— ska flyktingkonferensen. Sverige deltog även aktivt i Partnership for Development and Democracy (PDD) där en dialog förs mellan givarländerna och länderna i regio- nen om samarbete på områden som demo— krati, mänskliga rättigheter och marknads— ekonomi.

Bistånd genom enskilda organisationer De enskilda organisationerna fortsatte att ha en betydelsefull och dynamisk roll i biståndssamarbetet. De sammanlagda ut— betalningarna för insatser i Centralamerika uppgick 1991 / 92 till drygt 700 miljoner kronor.

Nicaragua

Befolkning ca 3,9 milj (1990) Befolknings- tillväxt/år 32%

Andel av arbetskraften i

jordbruk industri tjänster och service

46,5% 15,8% 37,7%

Andel läskunniga män ingen uppgift kvinnor ingen uppgift Förväntad livslängd 64,8 Dödlighet, barn under 5 år 7,8% (1990)

BNI/invånare ingen uppgift

Bistånd, andel av BNI ingen uppgift Militärutgifter, andel av BNP 28,3% (1989)

Bistånd

Offentligt nettobiståndlperson 1990, USD

totalt Sverige

83,0 8,0

Bistånd från Sverige, utbetalningar 1 991/92, mkr

SIDA

inom landramen utanför landramen enskilda organisationer kvinnoprojekt betalningsbalansstöd katastrofbistånd regionala insatser humanitärt bistånd särskilda program BITS, internationella kurser SWEDECORP SAREC, FoU SAREC, Skog och miljö

Summa

289,0

4,3 1,3 62,8 1,9 1,2 6,2 1,1 0,6 0,1 8,3 11,6

390,8

Nicaragua

Det svenska utvecklingssamarbetet med Nicaragua inleddes 1979 och sedan 1982 tillhör landet kretsen av SIDA:s program— länder. Men även SAREC och SWEDE- CORP stödde insatser i'eller med anknyt- ning till Nicaragua. Med insatser inom och utanför landramssamarbetet omfattade SIDA:s bistånd till Nicaragua under 1991 / 92 omkring 310 miljoner kronor. Samarbetsavtalet förlängdes med ett halv— år till och med 1992-12—31.

Biståndet kom under 1991 / 92 att allt- mer utformas som ett stöd till den ekono— miska politiken, vars huvudmål Var stabili— sering och strukturanpassning. Omkring hälften av landramen kanaliserades som stöd till betalningsbalansen. Därtill kom särskilda skuldlättnadsåtgärder motsva— rande 60 miljoner kronor. Viktiga sektorer inom biståndet var i övrigt gruvor, skog och energi. En satsning på sociala sektorer inleddes.

Ett stort antal svenska enskilda organi— sationer fortsatte att, med stöd av SIDA, bedriva ett omfattande samarbete med lokala samarbetsorganisationer.

SAREC bidrog till en uppbyggnad och förstärkning av landets forskningskapaci- tet Vid de fem universiteten. Stödet omfat— tade medicinsk forskning, naturvetenskap, teknik, jordbruksforskning och samhälls-. vetenskap.

Bilateralt samarbete med Costa Rica

I Costa Rica hade samtliga biståndsmyn- digheter åtaganden. SIDA fortsatte det under 1988 inledda bostadsprogrammet med inriktning på resurssvaga grupper i främst huvudstaden San Iosés slumområ- den. Programmet omfattar organiserat självbyggeri, renovering av bostäder, infra- strukturanläggningar, samlingslokaler och organisationsuppbyggnad. Därutöver fi— nansieras insatser på miljöområdet. Tyngdpunkten i BITS verksamhet ligger på energiområdet, följt av förvaltnings— och skogssektorerna.

Stöd till fredsprocessen i El Salvador

I anslutning till att fredsavtalet för El Sal— vador undertecknades i januari 1992, utta— lade Sverige en beredskap att öka bistån- det till El Salvador. Bland annat stöddes demobilisering av stridande och återvän- dandeprogram. Samtidigt inleddes projek- tering aV ytterligare insatser, som av båda parter uppfattas som ett stöd till fredspro— cessen. Biståndet genom enskilda organi- sationer fortsätter och Sverige stöder en rad av FN:s insatser i landet.

BILATERALT UTVECKLINGSSAMARBETE

Utvecklingssamarbete med

Sydame ' (a

Ekonomi, politik och samhälle

Den ekonomiska utvecklingen i Sydameri- ka har under senare år inneburit ett trend— brott mot 80-talets ekonomiska nedgång. Ekonomiska reformprogram har genom- förts med resultat att inflation och växande budgetunderskott kunnat nedbringas. I flera länder har även reformer av den eko- nomiska strukturen inletts. Statens roll har omdefinierats, förutsättningar för långsik- tigt företagande förbättrats. Reformpolitik har börjat ge utdelning i form av reell eko- nomisk tillväxt.

Sydamerikas länder styrs av folkvalda civila regeringar. Demokratins förmåga att hantera politiska problem har manifeste— rats iländer som Chile, Bolivia och Brasi— lien. I länder som Argentina och Uruguay fortgår under demokratiskt styre ekono— miska reformer. Dessa länders överens— kommelse med Brasilien och Paraguay om ett frihandelsavtal, Mercosur, Visar på en ny attityd till ekonomisk utvecklingspoli— tik.

I Paraguay har Viktiga steg tagits mot demokrati med bl.a. en ny författning med långtgående rättsgarantier. I Ecuador val- des under 1991 ny president och lagstiftan— de församling. Det senaste året har emel—

Biståndet till Sydamerika, utbetalningar 1991/92, mkr

Land SIDA BITS SAREC SWEDECORP TOTALT Argentina 0,8 1,7 6,2 0,2 8,9 Bolivia 15,6 23,9 — 0,3 39,8 Brasilien 1,9 0,8 0,3 3,0 Chile 59,4 2,7 6,6 0,3 69,5 Colombia 0,5 1,9 _ 2,4 Ecuador 1,6 38,01 — 0,1 39,7 Paraguay 1 ,6 — — 1,6 Peru 2,7 3,0 0,3 5,0 Uruguay 6,5 5,0 5,1 0,1 16,7 Venezuela 0,2 0,7 — — 0,9 Guayana — 0,2 — 0,2 Surinam — 0,08 — 0,08 Summa 90,8 76,98 18,4 1,6 187,78 Regionalt 102,2 Humanitärt bistånd 135,9

1 u-kredlt 28,4 miljoner kronor

lertid också uppvisat bakslag. I Peru upp- löste president Fujimori parlamentet och satte en bräcklig demokrati ur funktion. Utvecklingen i Peru är starkt oroväckande. Tre destruktiva krafter präglar samhället i form av gerillagruppers terrorism, narkoti- kahandelns utbredning och grova brott mot mänskliga rättigheter förövade av statsmakten. I Colombia har politiska framsteg gjorts med bl.a. en ny författning, Vilket delvis överskuggas av fortsatta poli— tiska våldsdåd förövade av myndigheter, gerilla och narkotikamaffia.

Sveriges bistånd

Sveriges utvecklingssamarbete med Syda— merika har som bärande motiv att bidra till att befästa demokratier och genomföra ekonomisk reformpolitik. Huvudsakliga mottagare av bistånd har under senare år varit Bolivia och Chile. Tekniskt samarbete sker även med Ecuador och avtal om forskningssamarbetc föreligger med Ar— gentina och Uruguay. Bistånd lämnas ge— nom SIDA till stöd för sociala program som utgör del av en reformpolitik. BITS verksamhet är ägnat att stärka produktiva sektorer genom att förmedla svensk kom- petens och kunnande. SWEDECORP främ- jar företagsamhet och SAREC stöder forsk— ningssamarbete. Totalt utbetalades 187 miljoner kronor till länder i Sydamerika under budgetåret 1991 / 92.

Bolivia

Ekonomiska reformprogram

Bolivia bedriver sedan år 1985 ett långtgå— ende ekonomiskt reformprogram. Sedan kraftfulla åtgärder vidtagits för att stabili— sera ekonomin har landets regering gått vidare med en rad strukturreformer mot ökad marknadsekonomi. Den offentliga förvaltningen har rationaliserats, varu- och penningmarknaden har liberaliserats och centralbanken intar en oberoende ställ- ning. Statsmaktens tidigare dominerande roll som aktör inom näringslivet har upp— hört och ersatts av en politik som syftar till att stärka betingelserna för ett fungerande privat näringsliv. Offentliga utgifter om- prioriteras för sociala ändamål med ton— vikt på de fattiga befolkningsgrupperna.

Mänskliga rättigheter, demokrati

Det finns bred partipolitisk uppslutning bakom reformpolitiken men missnöje över politiken har också givit näring åt populis- tiska strömningar. Allmänna Val planeras till mitten av 1993. Regeringen Visar res— pekt för de politiska och medborgerliga rättigheterna. Rättsväsendet, som bedöms som undermåligt och ineffektivt, är före— mål för reformer. Protester har förekommit från ursprungsbefolkningen för att deras rättigheter inte skyddas och för att deras tillvaro hotas av exploatörer.

I. mars 1992 undertecknade regeringen ett avtal om biståndssamarbete med Bolivia. Ett utökat samarbete aviserades och som svenska motiv angavs stöd till landets ny— danande utvecklingspolitik och till står- kande aV demokratiska institutioner. Sam- arbetet bedrivs genom SIDA, BITS och SWEDECORP.

Biståndsgivare

Världsbanken och Interamerikanska ut- vecklingsbanken är stora långivare för Bo- livias investeringar i infrastrukturer och sociala sektorer. Viktiga bilaterala givare är USA, Nederländerna, Schweiz och Tysk— land.

Sveriges bistånd

Det utökade samarbetet med Bolivia har successivt växt fram utifrån av regeringen angivna riktlinjer och på basis av överlägg- ningar med bolivianska myndigheter. To— talt utbetalades under 1991 / 92 39,8 miljo— ner kronor till Bolivia.

Bistånd genom SIDA SIDA lämnar bistånd inom huvudsakligen sociala områden. Bidrag om totalt 51 miljo- ner kronor har lämnats till sociala nöd- hjälpsfonden, sedermera investeringsfon- den, vars uppgift varit att dämpa de socia- la effekterna av det ekonomiska stabilise- ringsprogrammet. Ett bidrag om totalt 15 miljoner kronor utgår genom UNICEF för vattenförsörjning och hälsovård riktat till de allra fattigaste landsbygdsbmråde- na. Ett bidrag om 8 miljoner kronor lämnas till ett UNICEF-program för att stärka kvinnans ställning i samhället, särskilt på det rättsliga området. Inom ramen för ett regionalt program stöds bekämpning av kolera. Under år 1992 fattades beslut om en insats för att stöda boende i fattiga om— råden att förbättra sina bostäder. Insatsen uppgår till totalt 36 miljoner kronor över en period av fyra år.

Skuldåterköp

Regeringen beslutade i november 1992 att bidra med drygt 30 miljoner kronor till Bolivias Skuldåterköp av kommersiella statsskulder. Aterköpet är det tredje av sitt slag Och förväntas innebära att landet eli- minerar sina kvarvarande kommersiella statsskulder.

Bistånd genom BIT S

Det tekniska samarbetet genom BITS har dels varit ett program för att rehabilitera

gruvnäringen dels gällt finansiering av fjärrkontrollsystem för kraftledningscen-

tral med ABB som leverantör. Samarbetet uppgick under budgetåret

1991 / 92 till drygt 23 miljoner kronor. Flera personer från Bolivia har deltagit i av BITS anordnade internationella kurser. Samar- betet bedöms överlag som framgångsrikt och mottagarna har Visat bra förmåga att tillgodogöra sig de tekniska kunskaperna.

Bistånd genom SWEDECORP SWEDECORP har inlett ett samarbete med nationella handelskammaren genom att stöda ett investeringsfrämjande kontor i Santa Cruz.

Chile

Under en övergångsperiod har Sverige genom SIDA lämnat ett ansenligt bistånd till Chiles regering till stöd för dess sociala program. Det har gällt ett bidrag om totalt 42 miljoner kronor till ett program för att rehabilitera skolor i eftersatta områden. Programmet bedöms som framgångsrikt och har blivit mönsterbildande för ett stör- re nationellt program.

SIDA stöder ett bostadsprojekt med inslag av självbyggeri i städerna Santiago, Talca och Valpariaso. Det svenska bidraget uppgår till 86 miljoner kronor över en tre- årsperiod. Ett samarbete pågår för att stär- ka kvinnans ställning i det chilenska sam- hället. Stöd utgår bland annat till ett kvinnosekretariat inom regeringskansliet med uppgift att bevaka bl.a. civillagstift- ningen. Det treåriga avtalet uppgår till 18 miljoner kronor. Ett avtal om kulturbi- stånd har legat till grund för olika kultur— insatser.

Bistånd genom SAREC SAREC har ett avtal om drygt 7 miljoner kronor med chilenska forskningsrådet, CONICYT, om samarbete inom hälso/ medicin och naturresurser / miljö. Samar— betet bedrivs mellan chilenska och svenska institutioner. Stöd lämnas även till sam— hällsvetenskapliga institutioner.

Bistånd genom BITS

BITS har inlett ett tekniskt samarbete inom bland annat områdena arbets— och stads— miljö. En ramkredit har därutöver beviljats till landets centralbank om 60 miljoner kro- nor för främjande av små och medelstora företag.

Bistånd genom SWEDECORP SWEDECORP / Swedfund har bidragit till att finansiera investeringen av ett gjuteri i Chile.

Det sammanlagda svenska biståndet till Chile 1991 / 92 uppgick till 69,5 miljoner kronor.

Ecuador

Ett tekniskt samarbete har bedrivits med Ecuador bland annat ifråga om mark— vårdsplan och arbetsmiljö inom petroke— misk industri. BITS har även bidragit med 28 miljoner kronor för installation av en av Swedpower levererad driftledningscentral.

Katastrofinsatser

Anslagsposten Katastrofer, stöd till åter- uppbyggnad m.m. uppgick under budget— året 1992 / 93 till 1 115 miljoner kr jämte reservation från föregående budgetår.

"50 % av katastofanslaget har utnyttjats Afrika för insatser i afrikanska länder. Insatserna

Katastrofanslaget 1991/92 — utbetalda bidrag per land

har främst utgått till de länder i Afrika vil- ;?":riet 353222 (7525?) ka drabbats av krig och konflikter. Proble— A 9 ., .. ngola 20 680 360 men under de senaste månaderna har for- Burkina Faso 1 655 000 stärkts av en omfattande torka dels i södra Burundi 1 8 22 000 Afrika, dels på Afrikas Horn. De länder Etiopien 79 550 970 vilka drabbats hårdast och som tagit mest Guinea 5 000 000 resurser i anspråk är Somalia och Mocam- Kenya 1 000 000 bique. Omfattande regionala insatser kana- Liberia 11 493 000 liseras genom UNHCR och Internationella Mauretanien 3 000 000 Röda kOTSkommittén- Mocambique 74 164 995 Ca 20 % av anslagsposten har utnyttjats Namibia 966 541 för insatser i Asien för humanitär hjälp Niger 580 000 bl.a. åt flyktingar och konfliktdrabbade Rwanda , 761 000 från Afghanistan och Kambodja. Sierra Leone 2 000 000 Central— och Osteuropa, som tillkom Somalia 1 200 000 under 1991 / 92 som mottagare av kata— Sudan 7 519 000 strofbistånd med en högsta ram på 200 Sydafrika 1 245 088 miljoner kronor, har tagit i anspråk 20 % Tchad 165 000 av katastrofanslaget. Händelseutveckling- Zaire 8 844 000 en i Central- och Osteuropa har inneburit Zimbabwe 13 000 000 att antalet ansökningar för bidrag varit Flera länder 285 900 000 mYCket Stort tsm 10 % av tillgängliga medel har använts för insatser i Mellersta Östern. Liksom föregå- ende budgetår har största delen av detta gått till länder vilka drabbats i samband _. med Irakkrisen. Därtill har en stor del av Mellanosmm anslaget utnyttjats för humanitära insatser Land Belopp (SEK) i Libanon, Västbanken och Gazaremsan. irak 40 555 000 Bidrag har beviljats för totalt 231 insatser i Iran 900 000 62 länder eller regioner. Bidrag har kanali- Libanon 27 1 59 250 serats genom 59 svenska enskilda organi- Turkiet g 500 000 sationer, 14 FN-organ, samt åtta andra in- Västbanken/Gaza 9 180 196 ternationella organisationer. Dessutom har Totalt Mejlanöstem 86 294 446 bilaterala bidrag avtalats med regeringar i tio länder.

ANDRA BISTÅNDSINSATSEFI

Asien Övriga länder Land Belopp (SEK) Land Belopp (SEK) Bangladesh 26 21 O 000 Albanien 17 096 000 Filippinerna 3 878 600 Armenien 300 000 Indien 1 610 000 Estland 25 075 700 Kambodja 86 520 300 Jugoslavien 30 224 000 Kina 3 600 000 Lettland 20 082 160 Pakistan 9 350 000 Litauen 15 035 000 Sri Lanka 470 000 Polen 24 500 Thailand 10 600 000 Rumänien 8 183 000 Vietnam 3 000 000 Ryssland 996 300 Flera länder 31 500 000 OSS 57 973 900 Totalt Asien 176 738 900 Ukraina 50 000 Ungern 1 200 000 Totalt övriga länder 176 240 560 Latinamerika Totalt utbetalt 1991/92 985 560 590 Land Belopp (SEK). Bolivia 312 000 Ecuador 375 000 El Salvador 1 000 000 Nicaragua 2 585 947 Totalt Latinamerika 4 272 947

Särskilda ' jöinsatser

Miljömålet innebär att miljöaspekten skall beaktas i all biståndsverksamhet. För an— slagsposten Särskilda miljöinsatser anvisa- des budgetåret 1991 / 92 235 miljoner kro— nor utgör uthålligt resursutnyttjande, kompetensuppbyggnad samt policy— och metodutveckling för strategiska områden. Syftet med anslagsposten är att ge förut- sättningar för en ytterligare förstärkning av miljösatsningarna i utvecklingssamar- betet. Ytterligare omkring 235 miljoner kronor användes under budgetåret 1991 / 92 för miljöinsatser inom landpro— gram, regionala insatser eller andra an- sla gsposter. SIDA:s riktlinjer för obligato- riska miljökonsekvensbedörrmingar av biståndsprojekt skall successivt bidra till att hela det SIDA—kanaliserade biståndet blir alltmer miljöanpassat och miljöinriktat.

Stor vikt lades vid de ekonomiska as- pekterna på miljöfrågorna. Resursbasen på miljöekonomiområdet började med viss framgång byggas upp.

Flertalet insatser är väl synkroniserade med de frågeställningar, som akualiserats inom ramen för den internationella miljö— vårdkonferensen i Rio de Janeiro, 1992 (UNCED). Huvuddelen av de anslagna medlen anvisades för uthålligt resursut- nyttjande inom bl.a. jord— och skogsbruk, förbättrad naturresurshantering, marin miljövård, färskvattenprojekt, rådgivning om freoner och bevarande av biologisk mångfald. Projekt och program, nya miljö- inriktade projekt och insatser med miljö— komponenter kunde stödjas. Därtill påbör- jades eller vidareutvecklades försöks- och metodutvecklingsinsatser av multi / bi- karaktär på miljöområdet. Många av pro— jekten var i en uppbyggnadsfas.

Viktiga insatser när det gäller vattenre- surserna och deras användning genomför- des i bl.a. Kenya och Botswana. Informa— tionsinsatser och fallstudier på klimat- området fick stöd. I Sydostasien gavs stöd till rådging om alternativ till freoner.

Stora insatser i markvårds- och by- skogsprogrammet i Sahelområdet och markvårdsprogrammet i Östafrika utgjor— de en del av ett långsiktigt stöd till dessa regioner. Till Nicaragua, Vietnam och Laos gavs sammanhållna miljöstöd i program— form. I Laos omfattade detta stöd bl.a. skydd av skogsreservat, stabilisering av skogsbruk och förvaltning av känsliga ekosystem.

En stor del av miljöinsatsema kanalise- rades genom enskilda organisationer, in- ternationella organisationer och nätverk såsom IUCN (International Union for the Conservation of Nature) och Mekongkom— mittén. Samarbete byggdes upp med uni- versitet och institutioner i och utom Sverige avseende kunskapsöverföring, metodutveckling och probleminventering. Satsningar gjordes också på utbildning av u—landsjournalister, utveckling av miljö- vårdsmoment i läroplaner och miljöutbild— ning för yrkesverksamma.

Biståndet till särskilda miljöinsatser, utbetalningar 1991/92, mkr

Anslag 235,0 Ingående ei utbetalda åtaganden 66,5 Totalt disponibelt 301,5 Totalt utbetalt 223,1 Utgående ei utbetalda åtaganden 78,4

ANDRA BlSTÅNDSlNSATSER

Enskilda organisationer

Under budgetåret 1991 / 92 utbetalades sammanlagt 761,4 miljoner kronor för ut— vecklingsprojekt genom folkrörelser och andra enskilda organisationer. Från och med budgetåret 1990 / 91 inkluderar an- slagsposten även medel som lämnas till svenska organisationers informationsverk— samhet i Sverige. Utöver av riksdagen be— viljade medel på 750,8 miljoner kronor, fanns en intecknad reservation från föregå— ende budgetår på 16,1 miljoner kronor. Den utgående reservationen från budget- året 1991 / 92 uppgår till 34,6 miljoner kro- nor, och motsvarar ingångna åtaganden.

Projektbidrag lämnades budgetåret 1991 / 92 till projekt i ca 90 u—länder, inklu— sive programländerna. Biståndet till pro- jekt i de tolv största mottagarländerna framgår av följande uppställning:

Bistånd genom enskilda organisationer, utbetalningar 1991/92, mkr

Tanzania 42,3 Bangladesh 37,0 Indien 36.4 Etiopien 35,5 Nicaragua 28,6 Zaire 25,1 Kenya 24,9 Zimbabwe 20.8 Chile 18,8 Uganda 17,8 Brasilien 17,2 Mogambique 17,2

De kristna organisationerna mottog den största delen av bidragen, 332 miljoner kronor, motsvarande 44 % av utbetalade medel. Bidragen till fackliga respektive kooperativa insatser var 61 respektive 55 miljoner kronor.

Liksom tidigare år har stödet i stor ut- sträckning använts till utbildnings—, hälso-

vårds— och landsbygdsutvecklingsprojekt. Bidragen avser investeringar-, drifts— och underhållskostnader i lokal valuta.

Under åren har stora summor avsatts för kapitalkrävande byggnadsverksamhet och investeringar. En ändrad inriktning inom området kan skönjas. Denna har att göra med de svårigheter som uppstår då det egna stödet avvecklas och driftsansva— ret överlämnas till lokala samarbetsparter. Insatserna idag baseras därför mer på 10- kala behov och större hänsyn tas till förut- sättningarna att uppnå varaktiga resultat. Sådana insatser är ofta svåra att planera och genomföra, samtidigt som de normalt är mindre kostnadskrävande.

Översynen av det statliga samarbetet med de enskilda organisationerna inom biståndet, "Solidaritet med statsbidrag", avslutades hösten 1991. SIDA har därefter arbetat vidare med vissa av översynens förslag och bland annat ingått avtal med Biståndsinformation (BIFO) om att BIFO övertar beredningen och uppföljningen av de mindre organisationernas ansökningar. Syftet är att SIDA därigenom skall få ökat utrymme för dialog med ramorganisatio— nerna och effektivare uppföljning och ut- värdering av biståndet till de enskilda or— ganisationerna.

SIDA:s samarbete med ramorganisatio— nerna finansieras över olika anslagsposter. För att få till stånd en bättre samordning mellan dessa anslagsposter har procedur- avtal, som innefattar projekt-, katastrof- och demokratistöd, tecknats med fem or- ganisationer (Afrikagrupperna, Diakonia, Pingstrnissionens U—landshjälp (PMU), Rädda Barnen samt Utan Gränser / SCC. För Diakonia och PMU prövas också smär- re katastroframar på vardera 10 miljoner kronor. Slår detta Väl ut kommer katastro- framar att inkluderas i fler proceduravtal.

Förslag till nya riktlinjer för organisatio- nernas utvecklings— och informationsinsat- ser har utarbetats av SIDA. Efter samråd med organisationerna kommer de att fast— ställas under budgetåret 1992 / 93. Vidare har utredningar om principerna för volon- tärverksamheten samt för administrations- bidrag till ramorganisationema påbörjats. Nya riktlinjer för ramorganisationerna kommer att utarbetas under 1992/93.

Organisationernas ansökningar har un— der senare år vida överstigit tillgängliga medel. SIDA förutsätter att denna utveck- ling fortsätter om än i minskad omfattning.

Svenska enskilda organisationer för- medlar bistånd även över anslagsposterna katastrofhjälp, humanitärt bistånd, projekt— bistånd till vissa länder m.fl. anslag. De sammanlagda utbetalningarna uppgick under budgetåret 1991 / 92 till cirka 1,6 mil— jarder kronor.

Sammanlagda utbetalningar av bidrag genom svenska enskilda organisationers verksamhet från anslagen katastrof— och projektbidrag samt anslagen demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bi- stånd:

Enskilda organisationer, utbetalningar 1991/92, mkr

Diakonia 190,1 Sv Missionsrådets Bistånds- nämnd 1730 Pingstmissionens U-lands- hjälp 138,5 Rädda Barnen 89,0 LONCO 864 Svenska Röda Korset 84,3 Utan Gränser (SCC) 55,8 AK: 36] Afrikagruppernas Rekryte-

ringsorganisation ' 29,4 Sv Afghanistankommittén 25,0 Praktisk Solidaritet 23,8 Svensk Volontärsamverkan 23,2 Handikapporg Bistånds-

nämnd 20,1 Sv Ekumeniska Nämnden 12,1 Statens Räddningsverk 11,6 CARITAS Sverige 10,7

Genom folkrörelserådet skedde samråd, erfarenhetsutbyte och diskussion kring tendenser och frågor av gemensamt intres- se inom biståndet. Ett ingående samråd och erfarenhetsutbyte ägde också rum mellan SIDA och organisationerna vid års— genomgångar, konferenser och seminarier, gemensamma fältbesök, uppföljningar och utvärderingar.

Ramavtal Ramavtal har ingåtts mellan SIDA och föl— jande tolv organisationer, som tillsammans representerar ett åttiotal medlemsorganisa- tioner: Afrikagruppernas rekryteringsor— ganisation (ARO), Arbetarrörelsens inter— nationella centrum (AIC), Diakonia, LO / TCO, Handikapprörelsens internatio- nella biståndsstiftelse (SHIA), Pingstmis— sionens u-landshjälp (PMU), Rädda Bar- nen, Utan Gränser (UG / SCC), Svenska missionsrådet (SMR), Svensk volontärsam— verkan (SVS), Utbildning för volontärverk- samhet (UBV), samt Svenska Röda Korset (SRK). Av medlen under anslagsposten går omkring 85 % till dessa organisationer. Samarbetet med ramorganisationerna reg- leras av femårsavtal. Rambidragen beviljas dock på basis av ettåriga eller tvååriga framställningar, medan indikativa rambe— lopp fastställs för ytterligare två år för att underlätta organisationernas planering. SIDA medverkar till att samtliga ramorga- nisationer gjort eller gör kapacitetsstudier, De sista genomförs under budgetåret

1991 / 92.

Volontärbidrag

Genom stödet till volontärer, som arbetar för enskilda organisationer, får ett stort antal svenskar möjlighet till praktisk erfa- renhet av arbete i u-land. Antalet volontä— rer med SIDA-bidrag under budgetåret 1991 / 92 var ca 800. För varje volontär ut— går ett schablonmässigt bestämt bidrag. Fr.o.m. budgetåret 1989 / 90 är bidraget 130 000 kronor per år. Volontärbidragen svarar för ca 15 % av anslagsposten. Bidra— gen uppgår till över 100 miljoner kronor.

Direktstöd till organisationer i mottagarländerna Stöd har lämnats direkt till kvinnoorgani- sationer i u-länder. År 1982 reviderades riktlinjerna för detta stöd, så att biståndet begränsas till programländerna. Bistånds- kontoren ansvarar för beredning och upp— följning av insatserna. Under budgetåret 1991 / 92 uppgick detta stöd till 20,1 miljo— ner kronor fördelade på de 19 programlän— derna.

Sedan budgetåret 1985 / 86 lämnas även direkt stöd till enskilda organisationer i u- länder för projektverksamhet i anslutning till landramsfinansierade program. Orga- nisationer i Bangladesh, Indien och Sri Lanka har fått direktstöd. Verksamheten har uppvisat goda resultat under året. Budgetåret 1991 / 92 uppgick stödet till 25,0 miljoner kronor.

Internationella enskilda organisationer Två internationella enskilda organisationer - Kyrkornas världsråd och Internationella

kooperativa alliansen - får bidrag från an- slagsposten för sin verksamhet.

Bistånd till Central- och Osteuropa

Från budgetåret 1989 / 90 förvaltar SIDA också ett bistånd via enskilda organisatio- ner till Polen. Uppdraget utvidgades från budgetåret 1990/ 91 till övriga Central- och Östeuropa. Kriterierna för dessa nya bidrag skiljer sig i viss män från det tradi— tionella u-landsbiståndets. Syftet med bi- ståndet till Central— och Östeuropa är att stöda demokratiseringsprocessen, under- lätta övergången till marknadsekonomi samt bidra till förbättring av miljön. Många för SIDA nya organisationer har sökt bidrag och uttryckt intresse för att göra det. Budgetåret 1991 / 92 uppgick stödet till 36,0 miljoner kronor.

Informationsverksamhet 1991 / 92 fördelades 39,5 miljoner kronor för informationsinsatser genom enskilda organisationer.

ANDRA BISTÄNDSINSATSER

Demokrati, mänskliga rättig- heter och humanitärt bistånd

Arbetet för demokrati och de mänskliga rättigheterna har en betydelsefull ställning i det svenska biståndssamarbetet. Som ett av de biståndspolitiska målen har det legat till grund för bedömning av länders ut— vecklingspolitik, utgjort en viktig del i bi— ståndsdialogen samt resulterat i ett vitt förgrenat program av olika insatser.

Bistånd för en demokratisk samhällsut- veckling har innefattat tekniskt stöd inför det att allmänna val hållits, stöd till upp— byggnad av rättsväsende och bidrag till advokatsamfund, anordnande av erfaren— hetsutbyte mellan parlamentariker i u- länder. Främjandet av mänskliga rättighe— ter har innefattat ett brett upplagt stöd till olika internationella, regionala och natio— nella organisationers verksamhet för att sprida kännedom om de mänskliga rättig- heterna. Andra sådana organisationer, vil- ka erhållit stöd, har bevakat regeringars uppträdande eller praktiskt bistått politiskt förföljda med bl.a. rättshjälp.

Det samlade demokratifrämjande bi- ståndet har således varit ägnat att stödja myndigheter i deras rättsutövning, att främja förutsättningar för demokratiskt politiskt liv samt att stärka organisationer vilka fristående från statsmakten verkat för mänskliga rättigheter. Ett område under framväxt är bistånd till värn för barnets rättigheter.

En stor del av biståndet har gått till kampen mot apartheid och för en demo- kratisk samhällsutveckling i Sydafrika. Detta bistånd har under budgetåret 1991 / 92 uppgått till ca 310 miljoner kro- nor. Vid sidan av stödet till ANC, som var

ca 110 miljoner kronor, har betydande bi- drag lämnats till rättshjälp för fängslade apartheidmotståndare och till uppbyggan— de av demokratiska organisationer.

Betydande demokratifrämjande bistånd har också lämnats till mottagare i Latina- merika, som under budgetåret 1991 / 92 erhöll 150 miljoner kronor. Huvuddelen av medlen har varit riktade mot att stödja freds— och försoningsprocessen i Centrala— merika där frågan om de mänskliga rättig— heterna även ställts i centrum. Medel har bland annat använts till renodlade huma- nitära ändamål för flyktingar, till utbild— ning kring mänskliga rättigheter och till rättshjälpsinsatser. Huvuddelen av medlen har gått till fristående organisationer/insti— tut i samverkan med svenska folkrörelser. Diakonia erhöll 39 miljoner kronor och svenska Rädda Barnen 12,5 miljoner kro— nor under budgetåret 1991 / 92 för sin verk— samhet i Centralamerika.

Under budgetåret 1992/ 93 avsattes 60 miljoner kronor till El Salvador sedan ett fredsavtal slutits mellan landetsreger- ing och FMLN ijanuari 1992.

I Sydamerika har biståndet huvudsakli— gen avsett de andinska länderna och vanli- ga ändamål har gällt stöd till grupper som bevakar efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna eller kännedom om dessa normer. En Viktig mottagare har varit In— ternationella röda korskommittén. Diako— nia har ett brett program för vilket man erhöll 23 miljoner kronor under budgetåret 1991 / 92.

I takt med förändringar mot ökad poli— tisk öppenhet och demokrati runtom i Af-

FOTO: ERlC ROXFELT/BAZAAR

rika har efterfrågan på demokratifrämjan- de bistånd ökat. Valtekniskt stöd har läm- nats till Zambia, Kap Verde, Angola, stöd till rättshjälp har givits i bl.a. Zimbabwe och Namibia.

I Uganda har bidrag lämnats till en om— budsmannainstitution för bl.a. de mänskli- ga rättigheterna. I Kenya har stöd givits åt kyrkliga organisationers program för ut— bildning i mänskliga rättigheter. Under budgetåret 1991 / 92 gavs totalt ca 15,5 mil— joner kronor i demokratifrämjande bistånd till södra Afrika exlusive Sydafrika. Mot- svarande belopp för östra och västra Afri- ka var 7,5 miljoner kronor.

I Asien och Mellersta Östern har insat— serna varit koncentrerade till insatser för rättshjälp i länderna Bangladesh, Sri Lan- ka, Indien och Filippinerna.

Stöd till rättsområdet har även lämnats till Vietnam och Laos. I Kambodja har stö— det till valförberedelser och Valövervak- ning uppgått till cirka 4 miljoner kronor.

Ett brett humanitärt stöd om 20 miljoner kronor har lämnats till Västbanken och

I många länder runt pågår en demokratisk utveckling. Fotot är från en parad i Namibia.

Gaza. Stödet har inkluderat såväl israeliska som palestinska organisationer för mänsk- liga rättigheter.

Ett relativt omfattande samarbete har etablerats med internationella organisatio- ner verksamma för mänskliga rättigheter. Dit hör bl.a. International Commission of ]urists och Defence for Children Internatio- nal. Bidrag har även givits till den fond för tekniskt MR-bistånd som förvaltas inom FN:s Center för mänskliga rättigheter i Geneve. ,

Stöd har även utgått till svenska organi- sationer varav särskilt kan nämnas Frivil— ligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter och Raoul Wallenberg—institu— tet.

Totalt har till denna grupp av mellan- statliga och internationella organisationer lämnats 45 miljoner kronor.

Sammanlagt fanns för budgetåret 1991 / 92 anslaget 550 miljoner kronor för demokrati, mänskliga rättigheter och hu— manitärt bistånd.

Stöd till ekonomiska reform— rogram och skuldlättnads—

atgärder

Budgetåret 1985/ 86 inrättades en anslags- post för särskilda insatser till förmån för de fattigaste och mest skuldtyngda u-länder- na. Budgetåret 1992 / 93 anvisades 700 mil- joner kronor, en höjning med 200 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Tunga skuldbördor och ekonomisk kris har lett till akuta betalningsbalansproblem i många u—länder och har ökat behovet av betalningsbalansinriktat bistånd. För att biståndet skall bidra till ekonomisk åter- hämtning och tillväxt är det nödvändigt att länderna samtidigt vidtar åtgärder för att minska obalansema i ekonomin och ge- nomför strukturella reformer för att stimu- lera tillväxten. Insatser från anslaget utgår därför endast för länder som genomför strukturanpassningsprogram, oftast utfor— made i samarbete med Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF). En förutsättning för att reformansträngningar- na skall vara framgångsrika år att de följs av tillräckliga externa resursflöden till län— det, såväl i form av ökade resursflöden som direkta skuldlättnadsåtgärder. Betal- ningsbalansstöd ges företrädesvis inom ramen för internationella samordnade ak- tioner. Möjligheterna att få till stånd ökade resursflöden är då större. Genom att anslå bistånd för sådana insatser kan Sverige också påverka andra givare att ge ökat bistånd och skuldlättnader.

Stöd till ekonomiska återhämtningsprogram

Världsbanken har kommit att spela en vik- tig roll när det gäller att stödja utformning— en och finansieringen av många skuld— tyngda länders återhämtningsprogram. Under slutet av 1987 tog Världsbanken ett initiativ för att öka och förbättra bistånds— flödet till de fattiga och skuldtyngda afri- kanska ländernas strukturanpassning. Det resulterade i det särskilda programmet för Afrika, SPA (Special Programme of Assis- tance). Programmet har visat sig vara ett mycket Värdefullt instrument för att mobi- lisera och samordna det finansiella stödet till dessa länder.

SPA—finansieringen består av ett antal delar (dimensioner): 1. Anpassningslångivning från IDA (Världsbankens organ för utlåning på mju- ka villkor) 2. Anpassningslångivning från IMF, ESAF 3. Sam- och parallellfinansiering från bila- terala givare och andra multilaterala organ 4. Bilaterala skuldlättnader 5. Bidrag till skuldtjänstbetalningar på Världsbanksskuld, den s.k. femte dimensi— onen 6. Bidrag till reduktion av kommersiell skuld, den s.k. sjätte dimensionen

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

Till Världsbankens långivning tillkommer resurser från bilaterala givare, som ansluts till eller ges parallellt med bankens långiv- ning, s.k. sam- och parallellfinansiering. Den övervägande delen av anslaget för stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder har utgått i form av sam- och parallellfinansiering med Världs- banken för finansiering aV anpassnings— program. Bidragen kan finansiera angelä- gen import generellt i forrn av obundet importstöd, men kan också knytas till sär— skilda rehabiliteringsprogram för t.ex. in- dustriscktorn, infrastruktur eller sociala ändamål. Huvuddelen av det svenska stö— det utgår i form av obundet importstöd, till marknadsbaserade valutafördelnings- system i u-länderna. Det importerande företaget betalar motvärde i lokal valuta. Motvärdet utgör budgetintäkter för staten. Genom att skapa tillgång till utländsk va- luta är importstödet en biståndsform som är Väl anpassad till att stödja utvecklingen av marknadsekonomi och den privata sek- torn under förutsättning att importstödet inte är förenat med subventioner och cen- tralstyrd valutafördelning. Sverige har även bidragit med importstöd från landra- marna.

Av bidragen till SPA används också en betydande del för att underlätta återbetal- ning av Världsbanksskuld. En stor del av de fattigaste u-ländernas skuldbörda be— står av räntor på lån från Världsbanken på marknadsmässiga villkor, s.k.. IBRD-vill— kor. Tidigare kunde de flesta av dessa län- der ta lån både på Världsbankens mark- nadsmässiga Villkor och på dess mjuka, av biståndsgivare subventionerade villkor, s.k. IDA-lån. Sedan dessa länders ekono— mier försämrats och kreditvärdigheten sjunkit kan många av länderna nu enbart ta IDA-lån. Återbetalningarna på IBRD- lånen utgör dock en tung börda, eftersom dessa skulder inte kan avskrivas eller om- förhandlas. Om inte länderna fullföljer sina återbetalningar tvingas Världsbanken av- bryta långivningen.

Därmed skulle ländernas återhämt- ningsprogram sannolikt inte kunna fullföl- jas och möjligheterna att få betalningsba— lansstöd från bilaterala givare minska. Under år 1988 fattade Världsbanken därför beslut om att använda en del av de återbe- talningar som banken får in på IDA-lån för att underlätta betalningen på de gamla IBRD-lånen. Bidraget från IDA—återflödet är emellertid inte tillräckligt för att klara av ländernas betalningsförpliktelser på IBRD— lån. Efter ett förslag från de nordiska län- derna är det möjligt även för enskilda län— der att ge bidrag i detta syfte. Sverige har hittills bidragit med 490 miljoner kronor inom ramen för SPA samt ytterligare ca 110 miljoner kronor för samma ändamål för länder utanför Afrika.

SPA-samarbetet har visat sig vara ett mycket framgångsrikt initiativ för att mo— bilisera ökat betalningsbalansstöd till de fattigaste och mest skuldtyngda länderna i Afrika som genomför ekonomiska reform— program. Utöver ökade resursflöden läggs stor vikt vid ökad samordning av bistån- det, minskad bindning av biståndet till Vissa sektorer eller varor och uppföljning av landets budgetutgifter. För Vissa länder har emellertid utbetalningstakten av allo- kerade medel varit alltför långsam. De afri- kanska länder som deltagit i SPA och aktivtgenomförtstrukturanpassningsprogram har haft en bättre ekonomisk utveckling än övriga afrikanska länder. Detta beror på de ekonomiska reformerna i sig, men är också en följd av de ökade och bättre anpassade biståndsflöden som anpassningsprogram- men ger upphov till.

Internationella Valutafonden spelar en huvudroll när det gäller utformningen av de makroekonomiska delarna av struktur- anpassningsprogrammen. Fondens ordi- narie resurser består av medel som ingår i medlemsländernas valutareserver och som därför enbart kan användas för temporärt betalningsbalansstöd. För att finansith kunna stödja de fattigaste ländernas struk- turanpassning på mjukare villkor än som

annars vore möjligt har särskilda lånear- rangemang skapats; Structural Adjustment Facility (SAF) och Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF). ESAF finan- sieras genom särskilda gåvobidrag och lån på förmånliga villkor från medlemsländer- na. Sverige har bidragit med sammanlagt 600 miljoner kronor till ESAF under åren 1988 - 1991 att användas för räntesubven- tioner.

Ett antal skuldtyngda länder ligger efter med sina betalningar till Världsbanken, IMF eller regionala utvecklingsbanker. Detta är ett allvarligt problem för länderna, eftersom de utestängs från ny långivning. Bland de länder som under senare år haft betydande betalningseftersläpningar märks Nicaragua, Vietnam, Zambia och Peru. Särskilda insatser måste till för att hjälpa de länder som genomför ekonomis- ka anpassningsprogram och försöker klara ut problemen med försenade betalningar. Genom att bilda en s.k. stödgrupp kan ex— traordinära resurser mobiliseras från bi— ståndsgivarna.

För att hjälpa länder med exceptionellt stora betalningseftersläpningar till IMF har en speciell metod utvecklats, genom bl.a. svenskt engagemang, för att lösa denna typ av problem. Metoden kallas "Rights Accumulation Programme" och innebär att landet under ett IMF-övervakat anpass- ningsprogram återupptar de löpande be- talningarna på skulden och samtidigt tjä— nar in rättigheter att utnyttja IMFs resurser när väl betalningseftersläpningarna av- vecklats. När landet fullföljt anpassnings— programmet enligt överenskommelsen, beviljar IMF landet ett s.k. överbrygg- ningslån för att landet skall kunna betala den ackumulerade skulden. På så Vis blir landets skuld till IMF oförändrad, men skulden är inte längre förfallen och landet har rätt att ta nya lån. För att hjälpa landet med löpande skuldtjänst under anpass- ningsperioden behövs i praktiken mobili- sering av nya extraordinära resurser, vilket

vanligtvis görs genom att bilda en s.k. stödgrupp.

Zambia, som är ett av världens mest skuldtyngda länder, var det första landet att få ett "rights accumulation program- me" (RAP) år 1991. En formell stödgrupp bildades inte i detta fall, men givarländer- na bidrog med extraordinärt betalningsba— lansstöd. Stödet möjliggjorde för Zambia att reglera sina försenade betalningar till Världsbanken. Sverige bidrog med 100 miljoner kronor i obundet importstöd. Det dröjde dock inte länge förrän Zambia ham- nade i en ny dröjsmålssituation till IMF och Världsbanken och kraven i reformpro- grammet kunde inte heller uppfyllas. Efter valet i oktober 1991 då en demokratiskt vald regering kom till makten återupptogs strukturanpassningsprogrammet och Ian- det gavs ett nytt försök. I början av år 1992 reglerades betalningseftersläpningarna till Världsbanken med nya biståndsmedel. Men det var först efter att IMF i juli 1992 för första gången beslutade om att skjuta på betalningen av eftersläpningar till fon- den samt godkände ett nytt RAP—program som förutsättningarna fanns att klara fi- nansieringsbehovet för år 1992. Zambias problem visar på svårigheten att finna var— aktiga lösningar på de problem som sam- manhänger med en stor skuldbörda till de multilaterala institutionerna.

Även Världsbanken har infört en mot- svarighet till IMF:s "Rights accumulation programme", för att hantera betalningsef- tersläpningar till Världsbanken. Peru fick ett sådant program under 1991 och samti- digt bildades en stödgrupp för mobilise- ring av nya resurser. Sverige bidrog med 30 miljoner kronor för hjälp till skuldtjänst till Världsbanken.

Hanteringen av u-länders skuld till svenska staten En stor del av de fattigaste ländernas skuld gäller av långivarlandet offentlig eller of— fentligt garanterad skuld, främst bistånds-

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

och exportkrediter. I enlighet med en reso- lution i UNCTAD år 1978 har Sverige skri- vit av de biståndskrediter som under 1960- och 1970-talen gavs till de fattigaste länder- na. Totalt har 1 185 miljoner kronor avskri— vits, vilket inte har belastat anslaget.

De fordringar som svenska staten idag har på u-länder är i huvudsak offentligt garanterade exportkrediter och s.k. u—kre- diter. Dessa krediter har garanterats av exportkreditnämnden (EKN) respektive BITS. Skillnaden mellan u-krediter och de tidigare givna biståndskrediterna är att de senare i sin helhet var anslagsfinansierade, medan u—krediterna består dels av en an— slagsfinansierad gåva, dels av en kredit från marknaden. Anslagsposten användes inledningsvis för att unilateralt skriva av svenska fordringar. Guinea-Bissau, Mo- cambique, Nicaragua, Sudan,. Tanzania, Vietnam och Zambia fick på detta vis ford- ringar avskrivna till ett värde av 496 miljo— ner kronor.

Då samordnade insatser ger större ef- fekt, övergick Sverige därefter till att driva skuldlättnadsfrågan i den s.k. Parisklub- ben. I Parisklubben omförhandlas skuld- tyngda länders offentliga eller i långivar- länderna offentligt garanterade skulder. En förutsättning är att landet genomför ett strukturanpassningsprogram. Efter att ha uppnått en principöverenskomrnelse i Pa— risklubben ingår skuldlandet bilaterala avtal med långivarländerna. Vid de sju stora industriländemas möte i Toronto år 1988 uppnåddes ett viktigt genombrott vad gäller skuldlättnader för de fattigaste länderna. Parisklubben införde s.k. Toron- to—villkor dvs omförhandlingar på konces- sionella (mjuka) villkor för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna.

För många av dessa länder har även dessa Villkor varit alltför betungande. Sverige har därför med medel från ansla— get täckt räntebetalningar under omför- handlingsavtalen för fem afrikanska län- der. Biståndet gav därmed ytterligare

skuldlättnad utöver vad som överenskom- mits multilateralt.

Sverige har också i Parisklubben drivit frågan om ytterligare skuldlättnad för de fattigaste länderna. Diskussioner har förts i Parisklubben utifrån ett brittiskt förslag om avskrivningar av två tredjedelar av hela skulden vid omförhandling. Emeller- tid kunde man endast enas om mindre långtgående skuldlättnader. I januari 1992 beviljades Nicaragua och Benin som första länder 50 % avskrivning av omförhandla— de förfall, i enlighet med de s.k. utvidgade Torontovillkoren.

Stöd för reglering av u-länders kommersiella skuld Utöver skuld till internationella finansiella institutioner och skuld till bilaterala offent- liga långivare har många u-länder en bety- dande skuld till privata långivare, främst kommersiella banker, som inte är offentligt garanterad i långivarlandet. Eftersom de mest skuldtyngda u-länderna har svårt att betala räntor och amorteringar på denna skuld, säljs sådana skuldsedlar mellan fordringsägare på en andrahandsmarknad till priser som ofta ligger på en nivå långt under skuldsedlarnas nominella värden, för vissa länder så lågt som 5 - 20 % av det nominella värdet.

Olika metoder kan tillämpas för att hjäl- pa u—länderna att tillgodogöra sig markna— dens nedskrivning av fordringarnas värde. Om skuldsedlar köps upp på andrahands— marknaden av tredje part och överlämnas till skuldlandet genomförs ett s.k. skuldå- terköp (eng. debt buy-back). Två interna— tionellt organiserade Skuldåterköp har ge- nomförts för Bolivia, till vilka Sverige bidragit med totalt 20 miljoner kronor. Vi— dare har Världsbanken inom ramen för SPA organiserat och bidragit med finansie- ring av Skuldåterköp för afrikanska SPA— länder. Sverige deltog i ett sådant skuldå- terköp för Mocambique under 1991 med 16 miljoner kronor.

Om skuldsedlar köps upp på andra- handsmarknaden och överlämnas till skuldlandet i utbyte mot någonting, t.ex. lokalvaluta för ett biståndsprojekt, görs en s.k. skuldkonvertering (även kallat skul- domvandling eller skuldbyte, eng. debt swaps). Sverige har tidigare genomfört ett sådant skuldbyte för Costa Rica, då bi—

ståndsmedel från andra anslagsposter an— vändes i utbyte mot lokalvaluta för ett na- turvårdsprojekt. Till skillnad från skuldå- terköpen ökar skuldkonvertering oftast belastningen på mottagarlandets budget. Särskild hänsyn måste därför tas till den makroekonomiska situationen i landet.

Fördelning av anslaget

Fördelningen av anslaget på länder och insatser framgår av följande tabell.

Stöd till ekonomiska reformprogram och skuldlättnadsåtgärder 1985/86 -—1991/92

Sam- och parallell- Stöd för äter- Bilateral Kommersiell ESAF Summa finansiering betalning av Skuldlättnad skuldlättnad med Världsbanken Världsbanksskuld

Bangladesh 5 5 Bolivia 5 20 25 Egypten 60 60 Ghana 20 40 60 Guinea-Bissau 60 14 74 Guyana 6,4 6,4 Jordanien 60 60 Kenya 30 30 Madagaskar 10 21,6 31,6 Mocambique 382 177 16 575 Nicaragua 65 62,8 (även lDB) 18,2 146 Peru 30,2 30,2 Sao Tomé 15 15 Senegal 10 10 Sri Lanka 5 Sudan 117,4 117,4 Tanzania 298 235 183,9 716,9 Togo 7,8 7,8 Uganda 180 65 245 Vietnam 2,2 2,2 Zambia 230 100 45,9 375,9 Zimbabwe 40 40 IMF 600 600

Summa 1 416,4 598 588 36 600 3 238,4

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

Särskilda program

Anslagsposten Särskilda program består

avföljande tre delposter/ verksamheter:

' Amnesinriktad verksamhet (AIV ). ' Försöksverksamhet och metodutveck ling (FOM). ' Insatsförberedelser och resultatvärdcring (IRV).

Biståndet till Särskilda program, utbetalningar 1991/92, mkr

Delpost/ Utbetalat Anvisat ämnesområden 1991/92 1992/93 Ämnesinriktad verksamhet (AIV) Energi 17,8 19,0 Befolkningsfrågor 31 ,4 40,0 Hälsovård 13,3 14,0 AIDS-bekämpning 102,8 100,0 Handikappstöd 3,7 4,0 Kvinnofrågor 13,1 18,0 Kultur och mass- media 28,0 32,0 Försöksverksamhet och metodutveckling (FOMI) Lantbruk och livs- medelsförsörjning 25,9 26,0 Infrastruktur 8,8 12,0 Undervisning 16,9 18,0 Förvaltning 12,0 20,0 Utvecklingsstudier 20,1 21 ,0 övrigt 13,4 8,0 lnsatstörberedelser och resultat- värdering (IRV) 43,5 48,0

Summa Särskilda program 350] 380,0

Insatserna under anslagsposten Särskilda program har stor betydelse för den lång- siktiga utvecklingen av det svenska bilate- rala biståndet. De möjliggör för SIDA att inom prioriterade verksamhetsområden utveckla en långsiktig strategi samt att ut- värdera, dokumentera och sprida erfaren- heter av nya metoder och tekniker. Vidare verkar SIDA för att erfarenheterna tillvara— tas i de bilaterala programmen, av andra u-länder, av internationella och andra or— gan samt av enskilda organisationer. I möj— ligaste mån utnyttjas svenska resurser. En allt större tonvikt läggs på uppföljning och utvärdering av projekt, program och andra aktiviteter som finansierats med svenska biståndsmedel. Intresset för och betydelsen av analyser och utredningar i frågor om olika aspekter på biståndets effektivitet ökar stadigt, såväl inom ramen för den biståndspolitiska beslutsprocessen som från organisationer och allmänheten. Infö- randet av en mål— och resultatorienterad styrning i den offentliga verksamheten är en annan viktig grund för detta.

SIDA:-s strävan är att under de närmaste åren fortsätta att bygga ÄIV-verksarnheter- na samt att inom förvaltningsområdet fin- na metoder att stödja och underlätta för mottagarländerna i den pågående föränd— ringsprocessen mot en marknadsanpass— ning av ländernas ekonomier.

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

U-landsforskning

Forskning och uppbyggnad av forsk- ningskapacitet är av stor betydelse för u- ländernas möjligheter att lösa grundläg— gande utvecklingsproblem. Den bistånds- myndighet som har det huvudsakliga ansVaret inom detta område är SAREC. Även SIDA svarar för visst stöd inom det- ta och näraliggande områden, t.ex. insat- ser vad gäller högre utbildning. SAREC:s insatser kan uppdelas i följande fyra verksamhetsområden: ' Bilateralt forskningssamarbetc, med f.n. 15 u-länder i Afrika (Botswana, Etiopien, Mocambique, Namibia, Tan— zania och Zimbabwe), Latinamerika (Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Nicaragua och Uruguay) och Asien (Indien, Sri Lanka och Vietnam)

' Internationella forskningsprogram, ge- nom stöd till bl.a. jordbruksforskning inom The Consultative Group on Inter- national Agricultural Research (CGI- AR) och hälsovårdsforskning inom WHO. ' Regionala och särskilda program, t.ex. vad gäller forskning om AIDS, skog och miljö, kvinnor samt demokrati och mänskliga rättigheter.

' Svensk u—landsforskning, genom stöd till enskilda forskningsprojekt, forsk- ningsmiljöer/ institutioner och, f.n. sju, högre forskartjänster. Stödet till internationella forskningspro- gram var tidigare SAREC:s största enskil- da anslagspost. Andelen har genom åren minskat och utgör nu en tredjedel av de anslagna medlen för u—landsforskning. Det växande bilaterala samarbetet är med sina drygt 40 % av medlen SAREC:s i dag mest omfattande verksamhet. Ca 13 % går till de regionala och särskilda programmen och stödet till den svenska u-landsforskningen utgör ca 10 %.

För budgetåret 1992 / 93 anvisades an- slaget C 3. Andra biståndsprogram 425 miljoner kronor för u-landsforskning. Un- der budgetåret 1991 / 92 uppgick de totala utbetalningarna till 377 miljoner kronor. Den ingående reservationen budgetåret 1992 / 93 uppgick till 158,9 miljoner kronor, varav 124,6 miljoner kronor var intecknade genom åtaganden för olika insatser. Av den ointecknade reservationen avsåg 15 miljoner kronor särskilda AIDS-insatser.

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

Tekniskt samarbete och u—krediter

BITS uppgift är att inom ramen för den svenska biståndsverksamheten främja eko— nomisk och social utveckling i u-länder och länder i Central— och Östeuropa samt att utvidga och stärka Sveriges relationer med dessa länder genom insatser i samar- bete med svenska institutioner och företag.

Verksamheten omfattar bidrag till tek- niskt samarbete med u—länder inklusive internationella kurser i Sverige samt u- kreditfinansiering av utvecklingsprojekt i u-länder. Sedan budgetåret 1989 / 90 har BITS ett huvudansvar för genomförandet av det svenska biståndsfinansierade sam- arbetet med Central— och Östeuropa. BITS insatser förutsätter att samarbetsländerna har kapacitet att planera och ansvara för genomförandet av de projekt som erhåller stöd, att projekten är prioriterade i länder- nas utvecklingsplaner samt att en kost— nadsdelning sker mellan parterna. Huvud— delen av BIT S verksamhet är inriktad på energiförsörjning, transporter, kommuni- kationer och industri. Under senare år har också insatser för miljöskydd ökat mar- kant.

BITS samarbetar med låg— och medelin- komstländer. En stor del av verksamheten avser låginkomstländer med en BNP per capita kring 480 US dollar. Drygt 60 % av BITS beviljade u-krediter avser denna kate- gori. Inom det tekniska samarbetet ligger tyngdpunkten på lägre medelinkomstlän- der.

BITS verksamhet har expanderat kraf— tigt under 1980-talet. Under budgetåret 1991 / 92 utbetalades 820 miljoner kronor, varav 417 miljoner kronor för tekniskt

samarbete (inklusive insatser i Central— och Osteuropa) och 403 miljoner kronor för 11- krediter.

Tekniskt samarbete

Det tekniska samarbetet syftar till att över- föra kunnande från Sverige till samarbets— länderna. Detta inbegriper skapandet av kontakter, planering av projekt samt ut- bildning inom områden där Sverige har god kompetens och kapacitet. BITS med- verkan i det tekniska samarbetet utgörs av bidrag till konsultinsatser, utbildning för personer från enskilda länder, institutions- samarbete, finansiellt stöd, försöksutrust- ning och internationella kurser.

Tyngdpunkten i BITS tekniska samarbe— te ligger inom sektorerna industri och en- ergi. Flera av de internationella kurserna behandlar dessa sektorer. En vidgning av kursutbudet mot t.ex. mer allmänt förvalt- ningskunnande pågår. Stöd till konsultin— satser, som är den största verksamhetsfor- men, har i växande utsträckning avsett insatser för att effektivisera utnyttjandet av befintlig industri och infrastruktur, t.ex. genom energisparande åtgärder. Begränsat finansith stöd på gåvobasis, för inköp av utrustning, kan ges som komplement till det tekniska samarbetet. Stöd ges främst för underhålls— och rehabiliteringsinsatser. Under åttiotalet har antalet sektorer som omfattas av BITS tekniska samarbete suc- cessivt ökat.

Tekniskt samarbete bedrivs med drygt 20 u—länder och ingår bl.a. som en del i

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

genomförandet av de samarbetsavtal som Sverige ingått med vissa u-länder. Samar- bete sker även med förutvarande pro- gramländer. I länderkretsen har bl.a. Alge- riet, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, Filippinerna, Ghana, Jamaica, Jordanien, Kina, Kuba, Malaysia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Somalia, Sudan, Thailand, Tunisien och Uruguay ingått.

Under budgetåret 1989 / 90 inleddes tekniskt samarbete med Polen och under påföljande budgetår med övriga Central- och Osteuropa med tonvikt på Sveriges närområde samt Tjeckoslovakien och Ung- ern.

U-krediter

U-krediter är statsstödda krediter som med hjälp av biståndsmedel kan ges på förmånliga Villkor för att finansiera svens- ka varor och tjänster i projekt som främjar u-ländernas ekonomiska och sociala ut- veckling. U-krediter kan beviljas u-länder vilkas utvecklingspolitik är förenlig med målen för svenskt bistånd och vilka be- döms ha en tillfredsställande kreditvärdig- het.

U-kreditgivningen har till övervägande del inriktats på programländer för svenskt bistånd och de u—länder med vilka BITS bedriver tekniskt samarbete. De beviljade och aktuella krediterna fördelar sig på 27 länder. Större mottagarländer har varit Algeriet, Angola, Egypten, Indien, Jorda— nien, Kenya, Kina, Pakistan, Tunisien och Zimbabwe. För många u—länder begränsas möjligheterna att tillgodogöra sig u—kredi- ter av skuldproblem och åtföljande brist på kreditvärdighet.

U—krediter lämnas för finansiering av enskilda projekt eller via utvecklingsbank. Kreditgivningen har främst inriktats på projekt inom sektorerna energi, transport och telekommunikationer samt industri.

Närmare hälften av den beviljade kredit- volymen avser energisektorn. Krediter via utvecklingsbank har hittills lämnats eller erbjudits till fem länder, varav den största, till Chile beslutades under år 1990.

I vissa programländer ges u-krediter till projekt i samarbete med SIDA. Exempel på detta är ett större elektrifieringsprojekt i Angola, ett projekt för kraftöverföring i Indien och URI-kraftverket i Indien.

BITS har i flera fall av parallellfinansie- ring medverkat med u-krediter i projekt där Världsbanken eller en regional utveck- lingsbank är huvudfinansiär. U—krediter har även beviljats projekt där Nordiska investeringsbanken eller arabiska utveck- lingsfonder är engagerade i finansieringen.

I enlighet med en internationell över— enskommelse inom OECD, som Sverige biträtt, ges u—krediter sedan juli 1988 med en förmånlighetsgrad på 35 % respektive 50 %. Det högre gåvoelementet gäller för de s.k. minst utvecklade länderna.

U—krediter ges normalt i en integrerad transaktion där biståndsmedlen används för att subventionera kreditvillkoren. I vis- sa fall, främst till de minst utvecklade län- derna, kan s.k. kombinationskrediter läm- nas. Dessa består dels av en gåva, dels av en exportkredit.

För att tillgodose att priserna blir så för— månliga som möjligt för mottagarländerna erfordras som regel i u—kreditsystemet att upphandling sker i internationell konkur- rens.

Den totala kreditvolymen för beviljade och aktuella krediter uppgick vid utgång- en av budgetåret 1991 / 92 till 11 569 miljo- ner kronor med en beräknad biståndsdel på 3 908 miljoner kronor.

I det modifierade u-kreditsystemet som infördes år 1985 garanteras samtliga u- krediter över biståndsanslagen. Det totala garantiengagemanget under s.k. bistånds- garantier uppgick den 30 juni 1992 till 6 157 miljoner kronor.

En säkerhetsreserv som uppbär garan- tiprernier för u—krediterna har upprättats.

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

Till reserven har tidigare även förts medel från biståndsanslaget. Reserven utökades under budgetåret 1991 / 92 med 51 miljoner kronor till totalt 486 miljoner kronor. Detta motsvarade 8 % av utestående garantien- gagemang. Vid skadefall under lämnade u-krediter utnyttjas reserven. Under bud- getåret 1991 / 92 uppgick utbetalningarna för skadefall till 71 miljoner kronor. Äter- vinningar under samma period uppgick till 62 miljoner kronor. Skadereserven ad- ministreras av exportkreditnämnden (EKN).

Exporteffekter

Genom att anslagsmedlen för BITS verk- samhet används för upphandling av svenska varor och tjänster erhålls en direkt effekt på svensk export. Genom att kun- skaperna om och erfarenhetema av de svenska resurserna ökar uppnås också en

indirekt exporteffekt t.ex. genom det tek- niska samarbetet.

Den totala export som biståndet genom BITS direkt medverkar till kan uppskattas till ungefär tre gånger utbetalningarna.

Internationella riktlinjer för blandade krediter S.k. blandade krediter och biståndskrediter utgör ofta konkurrensmedel på en rad ut- landsmarknader. Risken för kapplöpning med subventioner och urgröpning av bi— ståndets kvalitet har lett till att använd— ningen av blandade krediter ägnats stor uppmärksamhet i internationella fora. OECD antog år 1992 reviderade riktlinjer för utnyttjande av offentligt bistånd i kom— bination med exportkreditgivning och re- viderade riktlinjer för annat bundet bi- stånd. Riktlinjerna syftar bl.a. till att skärpa biståndskriterierna och begränsa den kom— mersiellt motiverade konkurrensen med sådan kreditgivning.

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

N äringslivssamarbete

Styrelsen för internationth näringslivsbis- tånd (SWEDECORP) har till uppgift att främja och direkt medverka i utvecklingen av näringsliv i u—länder samt i Central- och Östeuropa enligt särskilda riktlinjer. Verk— samheten skall inriktas på kunskapsöver- föring och teknikutveckling på företags- nivå och till direkt näringslivsstödjande institutioner. Insatserna skall ha en affärs- mässig prägel där målsättningen skall vara att främja uppkomsten av företag som kan överleva och verka i kommersiella former. Utbildningsinsatser, ledningsstöd och ak- tiv samverkan med finansieringsinstitut i u-länderna utgör viktiga samarbetsformer. Vidare skall SWEDECORP främja motta- garländernas handel bl.a. genom att svara för information och rådgivning ifråga om avsättningsmöjligheter på den svenska marknaden.

Swedfund International AB är ett helägt statligt aktiebolag som skall förmedla kon- takter, medverka till och finansiera förin- vesteringsstudier och medverka i långsik- tiga samverkansprojekt. En huvudform för detta är aktiesatsningar samt lån och ga- rantier. Bolagets uppgift är att genom en relativt begränsad insats med statliga med— el stimulera svenska företag till långsiktigt samarbete i u-länder och att satsa egna resurser i samarbetet. Swedfund söker in- rikta sin verksamhet på låg— och lägre medelinkomstländer vilka tidigare endast i begränsad utsträckning engagerat svenska företag i industrisatsningar.

Det inbetalda kapitalet uppgår till 415 miljoner kronor varav 90 miljoner kronor

för riskkapitalsatsningar i Central— och Östeuropa. De totala utbetalningama för utestående kontrakterade åtagandena för aktiesatsningar och lånegarantigivning uppgick den 30 juni 1992 till 251 miljoner kronor. Under budgetåret 1991 / 92 utbeta- lades 36 miljoner kronor jämfört med 44 miljoner kronor året innan. Före ned— skrivningar och extraordinära kostnader redovisade Swedfund ett överskott på 4,5 miljoner kronor vilket var en förbätt- ring jämfört med året innan. Stora ned— skrivningar under året gjorde dock att re- sultatet efter nedskrivningar blev en förlust på 34,8 miljoner kronor att jämföra med 18,8 miljoner kronor föregående verksamhetsår.

SWEDFUND medverkade finansith per 30 juni 1991 i sammanlagt 67 projekt inkl. förstudier i 33 länder.

Verksamheten inriktas på projekt där tillverkningen baseras på lokala råvaror och resurser. Ansträngningar görs för att utveckla projekt med en produktionstek— nik som kan fungera i länder med svagt utvecklad infrastruktur och med liten till— gång till service— och underhållstjänster. Samtidigt uppmärksammas projekt som medför att ny och något mer avancerad teknik än vad som tidigare funnits, intro- duceras i landet.

Både stora och små företag, statliga, kooperativa och privata förekommer som svenska parter i samarbetet genom SWED— FUND.

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

Projektbistånd till Vissa länder

Våren 1988 beslutade riksdagen (prop. 1987/88:100, bil 5, UU 20, rskr 226) om inrättande av en ny anslagspost Projektbi- stånd till vissa u—länder. Under 1988 / 89 anslogs 50 miljoner kronor, under 1989/ 90 70 miljoner kronor, under 1990/ 91 390 mil- joner kronor och under 1991 / 92 200 miljo- ner kronor (under de två senaste budget- åren har under denna anslagspost det bilaterala samarbetet med Polen och övri- ga Central- och östeuropa finansierats). Anslagsposten motiverades med att det kan finnas behov av att från svensk sida gå in med särskilda insatser i vissa u—länder för att markera vårt stöd till ett land i ett kritiskt skede där utgången kan bli avgö— rande för landets framtida utvecklingsmöj- ligheter. Svenska insatser kan t.ex. verk- samt bidra till att främja en utveckling i demokratisk riktning. Hittills har t.ex. be- slut fattats om:

stöd till bostadsbyggande samt till miljö— och markvårdsprogram i Costa Rica, utvecklingssamarbete genom SIDA med Uganda,

bidrag till östafrikanska utvecklings— bankens verksamhet i Uganda, stöd till forskningssamarbete med Cos- ta Rica och Chile, bidrag till IMPOD:s verksamhet i Filip— pinerna och Costa Rica, stöd till socialt bostadsbyggande och skolor _i Chile, bidrag för beredning av BITS-insatser i Filippinerna samt utvecklingssamarbete med Polen och övriga Central— och Östeuropa. Med undantag för insatser i Filippinerna har finansieringen av projekt i andra län- der förts över till respektive myndigheters anslag.

Nordiskt biståndssamarbete

De nordiska länderna har sedan början av 1960—talet samarbetat på biståndsområdet. Formerna för samarbetet regleras genom en konvention som undertecknades i mars 1981. Ett viktigt organ för samarbetet är ämbetsmannakommittén för biståndsfrå- gor (EKB) bestående av de ansvariga äm- betsmännen i de nordiska biståndsadmi— nistrationerna. Genom konventionen upprättades även en rådgivande kommitté för lekmannarepresentation (RKB). I sep- tember 1990 enade sig de nordiska bi- ståndsministrarna att pröva nya former för parlamentarisk medverkan i det nordiska samarbetet på biståndsområdet. RKB lades ner och istället skall de nordiska länderna enligt ett rullande schema arrangera ett årligt seminarium där parlamentariker och andra biståndsintresserade får möjlighet att diskutera biståndspolitiska frågor av gemensamt intresse. Finland stod som värd för det första seminariet år 1991 som handlade om demokrati och bistånd med- an Sverige 1992 arrangerade ett seminari- um om ansvar och effektivitet i biståndet.

Inom EKB diskuteras biståndsfrågor av nordiskt intresse. Kommittén är ett viktigt forum för bl.a. diskussioner om samordna— de ställningstaganden i olika internationel- la organisationer. Arbetsgrupper av ad-

hoc karaktär tillsätts för att diskutera och bereda aktuella frågor. Nordiska utred- ningar initieras för att ge underlag till bi- ståndspolitiska ställningstaganden.

De nordiska biståndsministrarna lägger stor vikt vid ett nära samarbete i bistånds- politiska frågor och har därför beslutat formalisera en ordning med regelrnässiga möten två gånger per år.

Det nordiska samarbetet ibiståndsären— den omfattar också informella överlägg— ningar, t.ex. i anslutning till internationella möten, där de nordiska länderna ofta upp- träder som en enhet. De nordiska länderna har även en gemensam representation i Världsbanken, de regionala utvecklings- bankerna och den internationella jord- bruksutvecklingsfonden (IFAD).

Tyngdpunkten i det nordiska samarbe— tet har successivt kommit att förskjutas från de traditionella samfinansierade pro- jekten mot samarbete präglat av stor flexi— bilitet såväl till formen som i valet av sam- arbetsobjekt. De nordiska länderna antog år 1988 ett särskilt program för nordiskt samarbete på biståndsområdet. Ett nytt inslag i det nordiska samarbetet är beslutet om en nordisk fond för kreditgivning på koncessionella villkor.

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

Bistånd till Östeuropa

Det svenska samarbetet med länderna i Central— och Östeuropa under budgetåret 1991 / 92 ingick i biståndsanslaget. (Fr.o.m. budgetåret 1992/ 93 har ett särskilt anslag upprättats för detta samarbete.)

Budgetåret 1991 / 92 var det andra året i det av regering och riksdag våren 1990 fastlagda treåriga programmet för samar— bete med de tidigare statshandelsländema i Central- och Östeuropa. För treårsperio- den 1990/ 91-1992/ 93 avsattes en miljard kronor för att stödja den djupgående sam— hällsomvandlingen i dessa stater. 900 mil— joner kronor avsågs finansieras Över bi- ståndsanslaget och 100 miljoner kronor över andra anslag.

Det bilaterala samarbetet med länderna i Central— och Östeuropa kanaliserades liksom föregående budgetår huvudsakli— gen genom BII'S, som för treårsperioden härför hade 420 miljoner kronor till sitt förfogande, varav 270 miljoner kronor för insatser i Polen och 150 miljoner kronor för insatser i övriga länder i Central- och Öst- europa.

Miljövård dominerar Avseende Polen hade, fram till budgetårs- skiftet den 30 juni 1992, 192 miljoner kro- nor redan fördelats. För största delen av återstoden förelåg utfästelser. Insatser inom miljövårdssektorn var den domine- rande verksamheten (ca 60 miljoner kro- nor). Övriga insatser i Polen innefattade förstudier och utbildning inom områdena social och ekonomisk infrastruktur samt företagsledning.

När det gäller samarbetet med övriga länder i Central- och Östeuropa utnyttja- des huvuddelen för insatser i de baltiska

staterna. Totalt under de båda budgetåren 1990/ 91 och 1991 / 92 har 97 miljoner kro- nor utbetalats till dessa stater, varav 28 miljoner för regionala projekt. I fråga om de bilaterala insatserna svarade Est— land för 30 miljoner kronor, Lettland för 20 miljoner kronor och Litauen för 18 mil- joner kronor. Samarbetet har avsett tek- niskt bistånd inom områdena miljö, indu- stri, jordbruk och bankväsen.

För insatser i andra central— och östeuro- peiska länder lämnades BITS-bidrag med 16 miljoner kronor till Tjeckoslovakien, 15 miljoner kronor till Ryssland och när- mare 8 miljoner kronor till Ungern. Till regionala projekt lämnades bidrag med 14 miljoner kronor.

Svenska Institutet erhöll under budget- året 1991 / 92 4 miljoner kronor av BITS— medel som resursförstärkning till bl.a. expertutbyte, långtidsstipendier och sam— arbete mellan universiteten i Central- och Östeuropa. SIDA ställde 2 miljoner kronor till Svenska Institutets förfogande för ökat kulturutbyte med Osteuropa.

Enskilda organisationer

SIDA erhöll inom ramen för treårspro- grammet totalt 90 miljoner kronor för fördelning till bidragssökande folkrörelser och andra enskilda organisationer med teknisk biståndsverksamhet i Central— och Östeuropa. Av dessa medel anvisades un- der budgetåret 1991 / 92 ett belopp av 34 miljoner kronor till sammanlagt ett 60- tal organisationer. Bland bidragsmottagar- na återfinns folkbildningsorganisationer, idrottsförbund, kyrkliga samfund och för- eningar med inriktning på internationellt samarbete. Tyngdpunkten har legat på

Industrin och energiförsörjningen i Osteuropa måste rustas upp inte minst av miljöskäl.

kunskapsöverföring och organisations— uppbyggnad. De fyra stora organisationer- na, LO / TCO, AIC, LRF och N aturskydds— föreningen, med vilka SIDA ingått ramavtal, har budgetåret 1991 / 92 erhållit totalt 15,4 miljoner kronor i bidrag. Vidare har SIDA beviljat 3,4 miljoner kronor i s. k. kulturstöd.

Företagsetablering SWEDECORP, som bildades ijuli 1991 genom sammanslagning av SWEDFUND, IMPOD och SIDA:s industribyrå, bemyn- digades under 1991 / 92 använda 50 miljo— ner kronor av SWEDFUNDzs grundkapi- taltillskott för stöd till samriskföretag i Central- och Östeuropa. Under budgetåret har tre sådana företag etablerats, två i Polen och ett i Lettland.

I budgeten för 1990 / 91 anvisades 2 mil— joner kronor ur reservationsanslaget III C 3

för regeringskansliets kontakter med sina motsvarigheter i Central- och Östeuropa. Av dessa återstod för användning under budgetåret 1991 / 92 cirka 800 000 kronor. Dessa medel har tagits i anspråk för besök av experter, huvudsakligen till och från de baltiska länderna.

För multilaterala insatser i Central— och Östeuropa anvisades i treårsprogrammet totalt 375 miljoner kronor, dvs 125 miljoner kronor per år. Av de 250 miljoner kronor som disponerats under 1990/ 91 och 1991 / 92 avsattes ursprungligen 106 miljo- ner kronor för en EFTA-fond för Jugoslavi- en. På grund av den politiska utvecklingen i landet kom fonden aldrig att upprättas och riksdagen beslöt i december 1991 att ge regeringen befogenhet att utnyttja dessa medel för andra brådskande insatser i Bal- tikum och på andra håll i Central— och Öst- europa. Regeringen kunde härigenom bl.a.

ANDRA BISTÅNDSINSATSER

lämna en suveränitetsgåva till de baltiska staterna i december 1991. Övriga medel har anslagits till svenskt deltagande i det nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEF- CO), konsultfonder inom Världsbankens och europeiska utvecklingsbankens ram för insatser i Central- och Östeuropa samt till stöd åt samarbete inom kärnsäkerhets- och strålskyddsområdet.

Katastrofbistånd på sammanlagt 200 miljoner kronor från anslaget C 2 har utgått till Central— och Östeuropa under vintern 1991 / 92, då framför allt Ryssland och Baltikum drabbades av såväl livsmed- elsbrist som bränslebrist. En betydande del av hjälpen kanaliserades via enskilda organisationer.

BIOSTÅNDET FöRpELAT PA ENSKILDA LANDER

Den följande statistiken avser utbetalning- arna (i tkr) som de redovisas i boksluten för budgetåret 1991 / 92 av biståndsorga- nen SIDA, SAREC, BITS, SWEDECORP och Swedfund International AB. Vad gäl- ler kolumnen "enskilda organisationer", redovisas här det bilaterala bistånd som går genom svenska enskilda organisatio- ner och som belastar anslaget C 2. Utveck- lingssamarbete genom SIDA. Svenska en- skilda organisationer får bidrag även från anslagen C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram och C 3. Andra bistånds- program. Utgifterna för biståndskontorens administration redovisas i separat kolumn.

Övriga utgifter för den centrala bistånds- adrninistrationen har utelärrmats. Utbetal- ningarna för u-krediter avser avräkningar mot biståndsanslaget för gåvoelement för kreditförbindelser som utfärdats under budgetåret 1991/92.

Det multilaterala biståndet (under an— slaget C 1. Bidrag till internationella bi- ståndsprogram) ingår, förutom livsmed- elsbiståndet, inte i statistiken då det inte är möjligt att på ett rättvisande sätt fördela det biståndet på enskilda länder.

Utbetalningar som inte kunnat länder- fördelas har förts till posterna ej länderför- delat eller ej kontinentfördelat.

BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER

Anslag C1 Anslag C2 Land SIDA Livs- Landram Katastrofer Enskilda Regionala Humani- Särskilda Miljö medels- och stöd organisa— insatser, tärt program bistånd till åter- tioner Iand- bistånd m.m. uppbyggnad program— kostnader samt rskr/utb EUROPA Albanien 11 336 Armenien 300 Baltikum Estland 19 406 Jugoslavien 28103 Kroatien 2 1 00 Lettland 19 312 Litauen 12 767 Polen 308 Rumänien 8 183 Ryssland 58 264 Sovjet 1 046 Tjeckoslovakien Turkiet 6 621 Ukraina 50 Ungern 1 200 ** 45 Ej länderfördelat Europa 4 282 6 445 105 26 617 10 697 1 150 Totalt EUROPA 172 970 6 753 105 26 617 10 742 1 150

BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER

Anslag C3 SWEDE— SWEFUND Skuld- Projekt— TOTALT SAREC BITS CORP INTL AB lättnads- bistånd UTBETALA åtgärder till vissa 1991/92 Aministra— Tekniskt U—krediter från SIDA u-Iänder (tkr) tion, SIDA samarbete och UD/U från SIDA, Bistånds- inklusive SAREC kontor inter- och BITS nationella kurser 11 336 300 10 328 10 328 81 15 12 518 32 020 28 103 2 100 182 9 305 28 799 81 7 235 20 083 1 936 336 70 521 73 101 873 9 056 6 438 64 702 81 8 791 9 918 81 28 7 599 7 708 6 621 50 160 5 006 6 41 1 8 729 58 025 2 260 721 147 343 368 661

BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER

Anslag C1 Anslag C2 Land SIDA Livs— Landram Katastrofer Enskilda Regionala Humani- Särskilda Miljö medels— och stöd organisa- insatser, tärt program bistånd till åter— tioner Iand- bistånd m.m. uppbyggnad program- kostnader samt rekr/utb LATINAMERIKA OCH KARIBIEN Argentina 820 Bolivia 312 2 371 10 654 305 Brasilien 1 531 400 Chile 5 872 15 336 7 247 1 107 Colombia 464 77 Costa Rica 1 000 521 5 918 500 162 Dominikanska Republiken 1 409 Ecuador 375 1 159 75 Grenada Guatemala 1 462 72 300 5 Guyana Honduras 80 Jamaica Kuba 40 Mexico 66 128 Nicaragua 289 005 1 945 4 306 1 236 1 004 1 111 Panama Paraguay 1 625 Peru 110 1113 1500 El Salvador 1 000 11 961 5 742 116 Surinam Uruguay 3 600 2 860 Venezuela 160 Ej Iånderfördelat Latinamerika och Karibien 1 231 102171 135 915 3100 3 347 Totalt Latinamerika och Karibien 289 005 4 742 26 125 150 608 153 693 6 244 3 509

Anslag (33 SWEDE— SWEFUND Skuld— Projekt— TOTALT SAREC BITS CORP INTL AB lättnads— bistånd UTBETALA åtgärder till vissa 1991/92 Aministra- Tekniskt U-krediter från SIDA u—Iänder (tkr) tion, SIDA samarbete och UD/U från SIDA, Bistånds— inklusive SAREC kontor inter- och BITS nationella kurser 6 215 1673 161 8 869 23 942 341 2 000 39 925 806 262 2 999 6 590 2 712 300 30 357 69 521 1 936 2 477 3 752 8 939 192 10 526 31 510 3 158 4 567 10 944 » 28 403 74 41 030 161 161 242 2 081 161 161 80 4 819 4 819 5 232 1 309 6 581 1 877 2 071 10 725 565 104 62 800 372 801 161 161 1 625 3 023 330 65 30 200 36 341 161 18 980 81 81 5 087 119 11 666 726 886 18 849 264 613 56 450 67 396 28 403 1 883 65 93 000 42 883 924 006

BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER

Anslag C1 Anslag C2 Land SIDA Livs- Landram Katastrofer Enskilda Regionala Humani- Särskilda Miljö medels- och stöd organisa- insatser, tärt program bistånd till åter- tioner Iand- bistånd m.m. uppbyggnad program- kostnader samt rekr/utb ASIEN OCH MELLANÖSTERN Afghanistan 25 000 16 Bangladesh 157 309 26 988 20 450 486 1 777 362 Bhutan Fiji Filippinerna 3 400 142 1 750 Indien 338 655 960 13 384 125 4 164 2 157 Indonesien 251 Irak 28 476 125 Iran 1 441 Jemen 1 350 Jordanien Kambodja 108 731 4 000 Kina 3 600 400 Kuwait Laos 93 399 806 — 63 231 651 61 Libanon 23 159 Malaysia 233 Mongoliet Myanmar/ Burma 500 Nepal Pakistan 9 350 340 Palestina Sri Lanka 51 082 340 3 717 100 168 Thailand 10 600 744 10 621 Vietnam 246 950 3 000 1 159 27 3 435 22 580 Västbanken, Gaza 10 298 242 300 Ej Iänderfördelat Asien 151 41 000 17 936 825 551 4 152 Totalt Asien och Mellanöstern 151 887395 298193 41 217 17 873 7 969 11 413 39 811

Anslag C3 SWEDE— SWEFUND Skuld- Projekt— TOTALT SAREC BITS CORP INTL AB lättnads- bistånd UTBETALA åtgärder till vissa 1991/92 Aministra— Tekniskt U-krediter från SIDA u-Iänder (tkr) tion, SIDA samarbete och UD/U från SIDA, Bistånds— inklusive SAREC kontor inter- och BITS nationella kurser 25 016 3 966 1 532 89 212 959 1 382 1 382 81 81 32 789 1 003 39 084 5 015 3 815 3 307 16 000 857 388 439 5 185 338 5 774 28 601 1 441 242 1 592 1 969 15 000 16 969 112 731 4193 7268 172100 73 187634 170 170 4 486 806 100 255 23 159 20 552 31 200 326 52 311 1 175 1 175 500 323 73 396 1 700 5 734 416 17 540 161 161 2 652 788 2 339 353 104 61 643 19 407 38 900 318 80 590 8 310 8 593 2 581 898 297 533 10 840 64 615 24 429 19 089 107 003 258 200 4 744 104 15 000 1 732 591

Anslag C1 Anslag C2 Land SIDA Livs- Landram Katastrofer Enskilda Regionala Humani- Särskilda Miljö medels- och stöd organisa- insatser, program bistånd till åter- tioner |and- bistånd m.m. uppbyggnad program— kostnader samt rekr/utb AFRIKA Algeriet 9 718 Angola 189 946 23 625 719 3 082 150 1 323 3 009 Benin BotsWana 76 570 956 5 308 68 1 570 1 100 Burkina Faso 1 655 119 600 Burundi 1 822 Egypten Elfenbens- kusten Etiopien 4 983 74 080 52 981 8 009 874 4 929 467 Gambia 2 562 Ghana 390 Guinea 5 000 Guinea-Bissau 61 936 206 10 1 478 Kap Verde 63 550 50 Kenya 123 300 1 100 2 056 780 6 716 5 703 Lesotho 28 617 41 13 199 416 539 Liberia 5 257 735 Madagaskar Malawi Marocko Mauretanien 3 000 75 Mauritius Mocambique 396 297 55 108 1 258 34 539 156 3 740 713 Namibia 106 434 698 1 050 157 3 189 Niger 580 Nigeria Ruanda 1 761 Senegal Sierra Leone 130 Somalia 9 100 723 Sudan 7 519 1 080 Swaziland Sydafarika 898 235 Söder om Sahara 5 674 Tanzania 583 083 2 559 58 422 484 3 539 1048 Tchad 165 '

Anslag C3 SWEDE- SWEFUND Skuld- Projekt- TOTALT SAREC BITS CORP INTL AB lättnads- bistånd UTBETALA åtgärder till vissa 1991/92 Aministra- Tekniskt U-krediter från SIDA u-lånder (tkr) tion, SIDA samarbete och UD/U från SIDA. Bistånds- inklusive SAREC kontor inter- och BITS nationella kurser 2 328 12 046 8 289 887 11 231 041 225 225 3 455 1 755 3 869 1 402 646 96 699 161 2 535 1 822 5 725 622 6 347 323 323 5 483 18 599 968 48 600 219 973 2 562 2 560 26 20 000 22 976 81 5 081 6 222 1 700 161 9 8 712 80 434 19 63 619 5 540 3 477 2 258 126 151 056 3 239 645 46 246 5 992 10 000 10 000 645 645 1 474 59 900 114 61 488 3 075 2 482 135 536 3 153 9079 13020 1532 1811 102264 619517 4 089 838 1 290 539 118 284 580 1 210 1 210 79 1 840 1850 191 10000 12041 81 211 2 880 12 703 451 137 59 9 246 242 242 1 133 5 674 11 072 16 280 4 436 3 533 524 96 018 780 998 165

Anslag C1 Anslag CZ Land SIDA Livs- Landram Katastrofer Enskilda Regionala Humani- Särskilda Miljö medels- och stöd organisa— insatser, tärt program bistånd till åter- tioner Iand- bistånd m.m. uppbyggnad program- kostnader samt rekr/utb Togo Tunisien Uganda 70 863 11 000 1 350 2 653 920 Zaire 8 844 Zambia 248 377 444 625 3 407 3 632 18 Zimbabwe 248 372 13 000 1 426 942 1 040 6 102 1 023 Ej Iänderfördelat Afrika 262 045 89 551 274 865 46 277 1 943 Totalt AFRIKA 14 083 2 270 975 466 499 23 005 211 342 285 092 85 977 15 994 AUSTRALIEN Papua Nya Guniea Västra Samoa 48 Ej Iänderfördelat Australien 27 000 1 963 25 80 1 658 Totalt AUSTRALIEN 27 000 2 011 25 80 1 658 Ej kontinent- fördelat 324 532 101 000 633 099 73 003 23 650 252 993 162 677 TOTALT 338 586 3 447 375 1 070 404 732 210 452 956 497 101 369 047 223 141

BISTÅNDET FÖRDELAT PÅ ENSKILDA LÄNDER

Anslag CS SWEDE- SWEFUND Skuld- Projekt- TOTALT SAREC BITS CORP INTL AB Iåttnads- bistånd UTBETALA åtgärder till vissa 1991/92 Aministra- Tekniskt U-krediter från SIDA u-Iänder (tkr) tion, SIDA samarbete och UD/U från SIDA, Bistånds— inklusive SAREC kontor inter- och BITS nationella kurser 81 81 4 253 1 214 5 467 3871 44 10000 18773 119474 8 844 8 086 300 2 097 21 66 220 333 227 5 247 6 537 2 420 7 800 1 493 1 891 297 293 45 300 367 720 348 69801 110686 48381 116300 12118 3656 323214 18 773 4075916 242 242 48 30 726 242 31 016 190 388 5 440 9 744 10 835 1 787192 94 230 376 624 230 722 402 903 29 21 O 3 825 431 214 219 834 8 919 382

VISSA FÖRKORTNINGAR

ACCE

ACBF

AfDB

AfDF

AIC

ANC

ARO

AsDB

AsDF

BIT S

CABEI

CADESCA

CATIE

CCC—CA

CDB CFA

CFC CGIAR

CILSS

African Council on Communications Education African Capacity Building Fund

African Development Bank African Development Fund

International Centre of the Swedish Labour Movement African National Congress

Africa Groups of Sweden, Recruitment Organization Asian Development Bank

Asian Development Fund

Swedish Agency for International Technical and Economic Co—operation Central American Bank for Economic Integration Comite de Accion de Apoyo al Desarrollo Economico y Social Centro Agronornico Tropical de Investigacion y Ensenanza Confederacion de Cooperativas del Caribe y Centro America Caribbean Development Bank Committee on Food Aid Policies and Programmes Common Fund for Commodity Consultative Group on International Agricultural Research Committé Inter-Estats de Lutte contre la Sécheresse

au Sahel

Afrikanska rådet för massmedieutbildning Afrikanska fonden för kapacitetsutveckling Afrikanska utvecklings- banken Afrikanska utvecklings- fonden Arbetarrörelsens Internationella Centrum Afrikanska national- kongressen

Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation Asiatiska utvecklings-

banken

Asiatiska utvecklings— fonden Beredningen för internationellt tekniskt— ekonomiskt samarbete Centralamerikanska banken för ekonomisk integration Aktionskommittén för central- amerikanskt samarbete utbildningscentrat för

tropiskt jordbruk

Kooperativa federationen för Karibien och Centralamerika Karibiska utvecklingsbanken Kommittén för livsmedelsbistånd Gemensamma fonden för råvaror Konsultativa gruppen för internationell jordbruksforskning Koordinerande kommittén för utveckling i Sahelområdet

FÖRKORTNINGAR

CIREFCA

CND CSD

CSUCA

DAC

DCI

DESD

DHA

DND

DTCD

EADB

EBRD

ECOSOC

EFS

EG EKN

ESAF

FAC

FAO

GATT

GEF HABITAT

IAEA

Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos

Commission on Narcotic Drugs Commission on Sustainable Development Confederacion Universitaria Centroamericana

Development Assistance Committee

Defense for Children International Department Economic and Social Development Department of Humanitarian Affairs

Division on Narcotic Drugs

Department of Technical Cooperation for Development East African Development Bank

European Bank for Reconstruction and Development Economic and Social Council of the United Nations

European Community Swedish Export Credits Guarantee Board Enhanced Structural Adjustment Facility Food Aid Convention

Food and Agricultural Organization Fund for Special Operations

General Agreement on Tariffs and Trade

Global Environmental Facility United Nations Center

for Human Settlements International Atomic

Energy Agency

Internationella konferensen om centralamerikanska flyktingar N arkotikakommissionen Kommissionen för hållbar utveckling Centralamerikanska universitetsfederationen OECD:s kommitté för biståndsfrågor

FN:s avdelning för ekonomisk och social utveckling FN:s avdelning för katastrof- frågor N arkotikakommissionens sekretariat FN-sekretariatets tekniska biståndsprogram Östafrikanska utvecklingsbanken Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken FN:s ekonomiska och sociala råd

Evangeliska fosterlandsstiftelsen

De europeiska gemenskaperna Exportkreditnämnden

Utvidgade struktur— anpassningsfaciliteten Livsmedelshjälps— konventionen

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation Interamerikanska utvecklings- bankens fond för särskild verksamhet Allmänna tull- och handelsavtalet

Globala miljöfaciliteten FN:s boende— och bebyggelsecenter Internationella atomenergiorganet

FÖRKORTNINGAR

IBRD ICA ICAC ICAP ICCO IC] ICRC ICSG IDA IDB IEA IEFR IFAD IFC IFS

IGADD

IICA

IIDH IIED IJO ILO ILZSG

IMF

International Bank for Reconstruction and Development International Co—operative Alliance

International Cotton Advisory Committee

Instituto Centroamericano de Administracion Publica International Cocoa Organization International Commission of ]urists International Committee of the Red Cross International Centre of

Social Gerontology International Development Association Interamerican Development Bank International Energy Agency

International Emergency Food Reserve

International Fund for Agricultural Development International Finance Corporation International Foundation for Science

Intergovernrnental Authority on Drought and Development

Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura Interamerican Institute of Human Rights International Institute for Environment and Development International ]ute Organization International Labour Organization International Lead and Zinc Study Group International Monetary Fund

Världsbanken

Internationella kooperativa alliansen (IKA) Internationella rådgivande bomullskommittén Centralamerikanska institutet för offentlig förvaltning Internationella kakaoorganisa— tionen

Internationella ]uristkommissionen Internationella rödakorskommittén Internationella kopparstudie— gruppen Internationella utvecklingsfonden Interamerikanska utvecklingsbanken Internationella energiorganet Internationella katastrof- lagret för livsmedel Internationella jordbruksutvecklingsfonden Internationella finansieringsbolaget Internationella stiftelsen för vetenskap

Mellanstatliga myndigheten ansvarig för torka och utveckling Interamerikanska institutet för jordbrukssamarbete

Interamerikanska institutet för mänskliga rättigheter Internationella institutet

för miljö och utveckling Internationella juteorganisa— tionen

Internationella arbetsorganisationen Internationella bly— och zinkstudiegruppen Internationella valutafonden

FÖRKORTNINGAR

HVIO INCAE INCB INRO lN SG

INSTRAW

IOM

IPDC

IPPF

ISO ITC

ITSG

IUCN

MIGA NDF NEFCO OECD OPEC

PAHO

International Maritime Organization Instituto Centroamericano de Administracion de Empresas International Narcotic Control Board International Natural Rubber Organisation International Nickel Study group United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women International Organization of Migration International Programme for the Development of Communication International Planned Parenthood Federation Inter Press Service Immediate Response Account International Rubber Study Group International Standardization Organization International Trade Centre

International Tin Study Group

International Tropical Timber Organisation

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources Multilateral Investment Guarantee Agency

Nordic Development Fund Nordic Environment Finance Corporation

Nordic Investment Bank Organization for Economic Co—operation and Development Organization of Petroleum Exporting Countries Pan American Health Organization

Internationella sjöfartsorganisationen Centralamerikanska institutet för företagsledarutbildning Internationella Narkotika— kontrollstyrelsen Internationella naturgummi- organisationen Internationella nickelstudie— gruppen Internationella forsknings— och utbildningsinstitutet för kvinnors utveckling

Internationella migrations- organisationen Internationella program för kommunikationsutveckling

Internationella familjeplaneringsfederationen

WPF:s fond för katastrofer Internationella gumrnistudie— gruppen Internationella standardiseringsorganisationen UNCTAD / GATT:s internationella handelscentrum Internationella tennstudie— gruppen

Internationella Tropiska Timmerorganisationen Internationella N aturvårds- unionen

Multilaterala organet för investeringsgarantier / Nordiska utvecklingsfonden Nordiska Miljöfinansierings- bolaget Nordiska Investeringsbanken Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling De oljeexporterande ländernas organisation Allamerikanska hälsovårds-

organisationen

FÖRKORTNINGAR

PMU PRO

PTA

SADC

SADCC

SAK SAREC

SATCC

SDR SEK

SHIA

SIDA

SLU

SPA

SWAPO

SWEDECORP

SWEDFUND

SVS TIB

UBV

UNCED

UNCDF

UNCTAD

Pontifical Missionary Union Protracted refugee and displaced persons project Preferential Trade Area

Southern African Development Community Southern African Development Coordination Conference

Swedish Agency for Research Co—operation with Developing Countries Southern African Transport and Communications Commission

Special Drawing Rights Swedish Export Credit Corporation

Swedish Organization of the Handicapped International Aid Foundation Swedish International Development Authority Swedish University of Agricultural Siences World Bank Special Program of Assistance South West Africa People's Organization Swedish International Enterprise Development Corporation Swedish Fund for Industrial Co-operation with Developing Countries Swedish Volunteer Service Tanzania Industrial Bank

Training for Development Assistance

United Nations Conference on Environment and Development United Nations Capital Development Fund United Nations Conference on Trade and Development

Pingstrnissionens u-landshjälp Projektet för utslagna flyktingsituationer Regionala handelsorganisa- tionen för södra och östra Afrika

Gemenskapen för utveckling i södra Afrika Konferensen för samordnad utveckling i södra Afrika Svenska Afghanistankommittén Styrelsen för

u-landsforskning

Kommissionen för transporter och kommunikationer

i södra Afrika

Särskilda dragningsrätter AB Svensk Exportkredit

Svenska handikapporganisa- tionernas internationella biståndsstiftelse Styrelsen för internationell utveckling Sveriges Lantbruksuniversitet

Världsbankens särskilda program för Afrika Sydvästafrikanska folkorganisationen Styrelsen för internationth näringslivsbistånd

Fonden för industrith samarbete med u—länder

Svensk Volontärsamverkan Tanzanias Industri- utvecklingsbank Utbildning för biståndsverksamhet FN:s konferens om miljö och utveckling

FN:s kapitalutvecklingsfond

FN:s konferens för handel och utveckling

FÖRKORTNINGAR

UNCTC

UNDCP

UNDP -

UNDRO

UNEP

UNESCO

UNFPA

UNHCR

UNICEF

UNIDO

UNIFEM

UNITA

UNOCA

UNRWA

UNSO

WCC WEP

WHO WIPO

United Nations Commission for Transnational Corporations United Nations Drug Control Programme ' United Nations Development Programme Office of the United Nations Disaster Relief Co—ordinator United Nations Environment Programme United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization United Nations

Population Fund United Nations High Commissioner for Refugees United Nations Children's Fund

United Nations Industrial Development Organization United Nations Development Fund for Women Uniao National para la lndependencia Total de Angola/ National Union for the total Liberation of Angola Office of the Coordination for United Nations (Humanitarian and Economic Assistance Programmes relating to Afghanistan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East United Nations Sudano- Sahelian Office United Nations Volunteers Programme World Council of Churches World Employment Programme

World Food Programme World Health Organization World Intellectual Property Organization World Maritime University

FN:s kommission för multi- nationella företag FN:s program för narkotika- bekämpning FN:s utvecklingsprogram

FN:s katastrofhjälpskontor (ingår sedan april 1992 i DHA) FN:s miljöprogram

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur FN:s befolkningsfond

FN:s flyktingkommissarie FN:s barnfond

FN:s organisation för industriell utveckling FN:s utvecklingsfond för kvinnor

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar

FN:s Sudano—Sahelkontor FN:s volontärprogram

Kyrkornas Världsråd ILO:s världssysselsättnings— program Världslivsmedelsprogrammet Världshälsoorganisationen Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten Internationella sjöfarts- universitetet

FÖRKORTNINGAR

ZANU Zimbabwe African National Union ZAPU Zimbabwe African People's Union ZUM Zimbabwes Unity Movement Zimbabwes enighetsrörelse

Regeringens proposition

1992/93400 Bilaga 5

Försvarsdepartementet

(lj ärde huvudtiteln) B&H

I Riksdagen NOJ/93. I sum/. Nr 100. Bilaga 5

Bilaga 5 till budgetpropositionen 1993

Försvarsdepartementet fjärde huvudtiteln

Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Björck

Anmälan till budgetpropositionen 1993

Statsrådet Björck anför:

1992 års försvarsbeslut innebar i flera avseenden ett viktigt vägval i svensk försvarspolitik.

Bakgrunden till försvarsbeslutet var till del de betydande förändringarna under senare år i Sveriges säkerhetspolitiska miljö, förändringar som motiverade en översyn och omformulering av mål och uppgifter för det svenska totalförsvarets militära och civila delar. Även den samhällseko- nomiska utvecklingen och kraven på balans mellan uppgifter och resurser samt kravet på säkerhet i planeringen bidrog till att göra en sådan översyn naturlig och ofrånkomlig.

Bakgrunden till försvarsbeslutet var också ett under en följd av är uppbyggt behov av kvalitetshöjande insatser inom det militära försvaret, bl.a. genom erforderlig grund- och repetitionsutbildning samt genom omsättning och förnyelse av inte minst arméns viktigare materiel. Betydelsen av en tillräckhg materiell och utbildningsmässig kvalitet hos krigsförband hade belysts särskilt i Gulf-kriget år 1991.

&

Fit-iw &

Prop. 1992/93:100 Bil. 5

Bilaga 5 '

1992 års försvarsbeslut innebar ett medvetet och tydligt ställningstagande, ien konstaterad valsituation mellan kvalitet och kvantitet, till förmån för nödvändiga kvalitetssatsningar. Trots att beslutet innefattade tillskott till försvarsekonomin var reduceringar i det militära försvarets volym nödvändiga ytterligare förutsättningar för att tillskapa erforderligt planeringsutrymme för beslutets kvalitetsprofil och kvalitetssträvan. Genom åtgärder för att bl.a. minska det militära försvarets krigs- och grundorganisation skapades förutsättningar för en långsiktig kvalitetsför- bättring av den kvarvarande krigsorganisationen. ! och med detta lades även grunden för de livskraftiga delarna av den svenska försvarsindustrin att även fortsättningsvis kunna verka i sin hittillsvarande roll söm leverantör av försvarsmateriel till det svenska försvaret.

Försvarsbeslutet fick, med denna inriktning, ofrånkomligen konsekvenser för en rad delområden inom det militära försvaret. Sålunda innebar beslutet startskottet till relativt omfattande strukturförändringar i grundorganisationen. Ett antal orter i landet berörs sålunda av för- bandsnedläggningar och förbandssammanslagningar. Till följd av den något krympta organisationen blir ett visst antal militära och civila anställda övertaliga. Även tillämpningen av vårt vämpliktssystem påverkas av en reducerad krigs- och grundorganisation och därmed minskande behov av värnpliktig personal.

Förändringarna till följd av försvarsbeslutet i försvarets krigs- och grundorganisation är i sin tur kopplade till behov av förändringar i det militära försvarets lednings- och myndighetsorganisation. På grundval av förslag av utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen i försvaret (LEMO) innehöll försvarsbeslutet bl.a. ett principbeslut om att de olika myndigheter som för närvarande ingår i huvudprogrammen 1-4 skall utgöra myndighet, benämnd Försvarsmakten. Konsekvensför- ändringar till följd av detta ställningstagande, som bl.a. berör frågor om vilka verksamheter som bör finnas inom resp. utanför den nya myndig- heten och hur styrningen av resp. inom myndigheten bör utformas, samt övriga strukturfrågor på central och regional nivå inom totalförsvaret är nu föremål för en skyndsam fortsatt utredningsprocess. I föreliggande proposition lämnas ett flertal förslag utgående från det fortsatta arbetet inom LEMO, som under år 1993 kommer att ägna sig åt struktur- och ledningsfrågor i anslutning till vissa gemensamma myndigheter samt myndigheter inom den civila delen av totalförsvaret.

Även inom andra pågående utredningar inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, främst Pliktutredningen och Frivilligutredningen vilka inom kort förväntas överlämna sina förslag till regeringen, bedrivs ett arbete som syftar till förändring och modernisering av viktiga aspekter på det svenska totalförsvaret. Regeringen får anledning att senare återkoMa till riksdagen med en redovisning av sitt ställningstagande till de förslag som avges av dessa utredningar.

Bilaga 5

Till vad som här anförts om 1992 års försvarsbeslut som starten på en omfattande förändringsprocess inom olika delar av försvaret bör även läggas vad som i beslutet angavs som förutsättningar för beslutets ekonomiska och innehållsmässiga genomförbarhet. Sålunda underströks bl.a. den viktiga förutsättningen att den planerade personalavvecklingen kan genomföras i avsedd omfattning och takt. För att med erforderlig säkerhet kunna genomföra planeringsinriktningen, inte minst vad avser utvecklingen och anskaffningen av försvarsmateriel, erfordras en delvis ny process av återkommande kontrollinsatser för att bedöma eventuella behov av ytterligare besparings- eller rationaliseringsåtgärder. Även detta kontrollarbete torde, givet en i förhållande till verksamhetens mål och omfattning ofrånkomligen ansträngd försvarsekonomi, ytterligare understryka förändringskaraktären i förestående arbete.

Föreliggande proposition innebär en första etapp i genomförandet av 1992 års försvarsbeslut och dess strävan att genom kvalitets- och effektivitetshöjande insatser skapa varaktiga förutsättningar för att Sverige även fortsättningsvis skall kunna uppvisa ett starkt och allsidigt totalförsvar. Till grund för de förslag som redovisas ligger fömtom nämnda utredningsförslag även de programplaner och årsredovisningar som försvarsmyndighetema hösten 1992 inlämnat till regeringen enligt tidigare lämnade anvisningar.

Till grund för propositionsförslagen ligger även de sedermera förändrade ekonomiska förutsättningar, m.m., som följer av den s.k. stabiliserings- propositionen (1992/93:50, bilaga 2) som regeringen avlämnade i oktober 1992. För Försvarsdepartementets del innebar riksdagens beslut med anledning av denna proposition dels ett generellt besparingskrav jämfört med försvarsbeslutets inriktning, innebärande att totalförsvarets kostnader i och med budgetåret 1996/97 skall ha reducerats med 1,2 miljarder kronor, dels angivande av vissa konkreta besparingsåtgärder.

[propositionen förutskickas vidare att jag skall genomföra en inventering av möjliga ytterligare åtgärder som kan vidtas för att nå det uppsatta besparingsmålet och redovisa resultatet härav i föreliggande budget- proposition.

En naturlig och nödvändig utgångspunkt för mina överväganden i fråga om erforderliga ytterligare åtgärder för att uppnå det angivna be- sparingsmålet, på kort och längre sikt, har varit att det av riksdagen fattade fleråriga försvarsbeslutet så långt möjligt måste bibehållas intakt i fråga om karaktär och strävan i stort. Härmed avses i första hand det principiella och systemmässiga sambandet mellan försvarets uppgifter, krigsorganisationens utformning och den materiella förnyelsen.

Bilaga 5

I detta ligger även en nödvändig åtskillnad mellan besparingsåtgärder av kortsiktig natur som kan åstadkommas redan omgående, för att uppfylla besparingskravet kommande budgetår, och å andra sidan mer långsiktiga, strukturella åtgärder som ger en varaktig besparing men som däremot inte nu kan definieras med samma precision.

Beträffande den civila delen av totalförsvaret, vars ekonomiska ram fr.o.m. kommande budgetår reduceras med 100 miljoner kronor per år, föreslås sålunda initialt uppenbart kortsiktiga besparingsåtgärder. Överstyrelsen för civil beredskap kommer att ges i uppdrag att i nästa programplan redovisa förslag till lämpliga långsiktiga besparingsåtgärder inom det civila försvaret.

Överbefälhavaren har i fråga om det militära försvaret redovisat förslag till besparingsåtgärder som kan vidtas utan att försvarsbeslutets inriktning och karaktär i stort behöver påverkas. Överbefälhavaren skiljer härvid på å ena sidan sådana direkta åtgärder som kan beslutas omedelbart och å andra sidan åtgärder som med hänsyn till redan föreliggande förändrings— arbete kan närmare preciseras först efter ytterligare led i förestående programplaneringsprocess. När det gäller besparingsåtgärder' i ett längre planeringsperspektiv redovisar Överbefälhavaren' i sin tur olika kategori- er: dels prolongeringseffekter av de omedelbara åtgärderna, dels områden där vissa angivna rationaliseringsåtgärder bedöms kunna göras och dels områden där ytterligare väsentliga besparingsåtgärder bedöms kunna realiseras, främst till följd av det fortsatta LEMO-arbetet.

Jag anser att Överbefälhavarens förslag i allt väsentligt är lämpligt såsom metod att tillsammans med de åtgärder som angavs i stabiliseringspropo— sitionen uppnå det fastlagda besparingsmålet utan att därmed i grunden rubba inriktningen och karaktären i det nyligen fattade'försvarsbeslutet.

Med hänsyn till det synnerligen angelägna i att snarast möjligt skapa klarhet om gällande inriktning och därmed erforderlig arbetsro i det grannlaga arbetet med att genomföra alla de förändringar som följer av försvarsbeslutet är det vidare enligt min mening nödvändigt att beslut i stort enligt Överbefälhavarens förslag fattas utan dröjsmål. Mina förslag, baserade på Överbefälhavarens förslag, bör därför föreläggas riksdagen redan i föreliggande proposition.

Ekonomisk swnmanfattning; lineravis

Förändringarna inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde för budgetåret 1993/94 i förhållande till motsvarande utgiftsändamål på statsbudgeten för budgetåret 1992/93 framgår av följande samman- ställning (avrundade belopp).

Anvisat Förslag 1992/93 1993/94 mkr mkr A. Försvarsdepartementet m.m. 58,6 70,1 B. Arméförband 12 571,4 13 019,4 C. Marinförband 5 609,0 5 840,5 D. Flygvapenförband 13 000,0 13 336,5 E. Operativ ledning m.m. 1 359,0 1 489,5 F. Gemensamma myndigheter 2 065,4 2 300,9 m.m. inom försvarsmakten G. Civil ledning och samord- 188,7 186,6 ning H. Befolkningsskydd och 1 373,6 1 416,6 räddningstjänst [. Psykologiskt försvar 9,7 10,5 J. Försörjning med 261,1 259,6 industrivaror K. Övrig verksamhet 945,6 972,6 (L. FN-styrkor, m.m. 302,7 —— Summa för huvudtiteln 37 744,8 38 902,7

Till följd av att kostnadema för försvarsmaktens utlandsstyrka (tidigare FN-styrkor, m.m.) föreslås föras över till tredje huvudtiteln (Utrikes- departementet) utgår Littera L. ur fjärde huvudtiteln från och med budgetåret 1993/94. Inom andra huvudtitlar föreslås kostnader för verksamhet inom totalförsvaret till ett belopp om 1 299 649 000 kronor. Den sammanlagda nivån för anslagen till totalförsvaret föreslås därmed uppgå till 40 202 394 000 kronor.

Förändring mkr

11,5

448,0 231,5 336,5 130,5

235 .5

43,0

0,8

-1,5

27 ,0 -302,7)

1 157,9

Bilaga 5

' ' "1 det följande hänvisas till 1992 års försvarsbeslut, 1992 års stabilise- ringsproposition och LEMO. Dessa hänvisningar avser följande:

1992 års försvarsbeslutzRiksdagens beslut (rskr. 1991/92:337) den 3 juni 1992 med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 och bet. 1991/92161FöU12.

1992 års stabiliseringsproposition: Prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. (Stabiliseringspropositionen behandlas i bet. 1992/93zFiU1. Riksdagens beslut framgår av rskr. 1992/93:134)

LEMO: Utredningen om Lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret (dir. 199lz44). Utredningen, som tillsattes efter regeringens bemyndigande den 20 juni 1991, har hittills avlämnat åtta delbetänkan- den. ;Regeringens ställningstaganden till de delbetänkanden som tidigare inte har redovisats för riksdagen behandlas i avsnitt 2.

Bilaga 5

Hänvisningar till PS31

1. Utgångspunkter

1.1. Förändringar i det säkerhetspolitiska läget och deras konsekvenser för totalförsvaret

1.1.1 Den internationella miljön

Det senaste årets internationella utveckling har i stora drag bekräftat de bedömningar som gjordes inför 1992 års försvarsbeslut. Den följande redovisningen inriktas därför främst mot de delar av det senaste årets utveckling som har särskild betydelse för den säkerhetspolitiska situationen i norra Europa.

Det finns en brett förankrad politisk uppfattning att Europas intressen och förutsättningar för en fredlig utveckling bäst främjas av fortgående ekonomisk, social, kulturell och politisk samverkan mellan länderna. EG utgör det starkaste av de fundament på vilket det framtidsinriktade europeiska säkerhetsbygget kan vidareutvecklas och har, i ett i övrigt i stora delar instabilt Europa, en stark politisk attraktionskraft.

Det försvarspolitiska samarbetet i en framtida europeisk union (EU) kommer av allt att döma under öve'rblickbar tid i första hand att ske via den västeuropeiska unionen (WEU). WEU utvidgades nyligen' genom att ' Grekland gavs klartecken som fullvärdig medlem. Samtidigt accepterades Norge, Island och Turkiet som associerade medlemmar medan Danmark och Irland erhöll observatörsstatus. Därmed är samtliga europeiska NATO- länder på något sätt anknutna till WEU.

NATO:s roll blir i det nya Europa allt mer politisk till sin karaktär. Detta kommer till uttryck även genom det Nordatlantiska samarbetsrådet (NACC) och genom nya former för samverkan med och stöd till den Europeiska säkerhetskonferenscn (ESK).

NATO:s tidigare beslutade förändringar av strategi och styrkestruktur håller nu på att genomföras. Inom det militära området innebär dessa stora minskningar i de stående styrkorna i Centraleuropa samtidigt med en fortsatt prioritering av hög kvalitet och möjligheter till flexibelt utnyttjande hos stridskraftema. Den amerikanska militära närvaron har sedan år 1990 minskat med mer än en tredjedel och uppgår nu till cirka 175 000 man. En ytterligare minskning till omkring 100 000 man kan förväntas inom de närmaste åren. - '

NATO har förändrat sin militära ledningsstruktur i Nordeuropa. Det nya nordvästkommandot (AFNORTHWEST) omfattar alla NATO-stridskrafter i Nordsjöregionen och även sjöstridskrafter och marinflyg i Östersjö- området. Detta synes ge en långsiktigt hållfast NATO-förankring i det nordeuropeiska området och ger därmed ett viktigt bidrag till fortsatt stabilitet i vår del av Europa.

Bilaga 5

Finland och Norge har förenat sig med Sverige i kretsen av stater som söker medlemskap i EG. Norge har som tidigare nämnts redan erhållit associerat medlemskap i WEU. Viktiga steg har därmed tagits för att stärka det nordiska områdets säkerhetspolitiska törankrin g i den bredare västeuropeiska gemenskapen.

Omställningen till demokrati och marknadsekonomi i Öst- och Centraleuropa och i Ryssland är förenad med utomordentliga politiska och ekonomiska påfrestningar och problem. Problemen är till betydande del av mycket långsiktig art.

I de öst— och centraleuropeiska staterna har övergången lett till en betydande ekonomisk tillbakagång. Också i Tyskland har infogandet av det tidigare Östtyskland visat sig vara förenat med långt. större problem och påfrest- ningar än vad man inledningsvis bedömde.

Inom det forna Sovjetunionens område fortgår det politiska och ekonomiska sönderfallet. I Ryssland står president Jeltsin alltjämt för en ambitiös reformpolitik, men osäkerhetema om den fortsatta utvecklingen är även på kort sikt stora. Ett Ryssland i ekonomisk tillbakagång, med ökande sociala spänningar och inre konflikter, kommer att vara en källa till oro och osäkerhet i den internationella politiken. Situationen försvåras av att gränserna mellan de nya statsbildningama i stor utsträckning saknar förankring i geografiska, kulturella eller etniska förhållanden. De harli stället närmast en rent administrativ prägel med rötter både i det tsarryska och i det sovjetiska imperiet. Till de stora politiska påfrestningar som den ekonomiska omvandlingen medför skall sålunda läggas en lång rad nationella och etniska spänningar mellan och inom staterna i det tidigare Sovjetunionen.

Förutsättningama för en stabil demokratisk utveckling i Ryssland kommer att förbli osäkra under lång tid. En återgång till en hårdare centralstyrning och intern politisk repression kan inte uteslutas. I en sådan situation skulle det militära systemet med all sannolikhet åter komma att spela en aktivare roll.

Upplösningen av den forna jugoslaviska statsbildningen har under året utvecklats till ett omfattande och mycket blodigt krig. Detta illustrerar den bräcklighet som präglar säkerhets— och samarbetsstrukturen i det tidigare Östeuropa. Den utgör också en påminnelse om den allvarliga utveckling som kan komma att följa inom och mellan många av de tidigare sovjetiska staterna om inte de uppdämda etniska och religiösa spänningarna kan desarmeras på ett tidigt stadium. Förhoppningarna om att de alleuropeiska samarbetsideal som manifesterats inom ESK-processen skulle kunna utgöra en fast grund för ett framtida fredligt Europa har-hittills inte infriats. Alla försök att lösa de pågående konflikterna i det forna Jugoslavien på politisk väg har hittills misslyckats.

Bilaga 5

De stora omställningsproblemen, konflikterna och förföljelsen av minoriteter leder till stora flyktingströmmar till länderna i Västeuropa.

ESK omfattar idag över 50 stater och omspänner förutom Europa både Nordamerika och hela den asiatiska delen av det tidigare Sovjetunionen. ESK har genom beslutet vid toppmötet i Helsingfors i juli 1992 fått mandat att ansvara även för fredsbevarande operationer. ESK saknar dock alltjämt - institutionella förutsättningar för att på ett effektivt sätt initiera och leda mer omfattande och krävande fredsbevarande operationer. Däremot kan ESK redan i dag spela en roll i förebyggande diplomati och för att ge bred politisk legitimitet åt operationer som genomförs av grupper av stater inom ESK-kretsen med stöd av andra organisationer. Det bör samtidigt framhållas att ESK:s verksamhet i allt väsentligt förutsätter konsensus.

Avtalet om minskning av de konventionella styrkorna i Europa (CFE) har nu trätt i kraft efter en långvarig ratificeringsprocess, som tidsmässigt sammanfallit med upplösningen av Sovjetunionen. Avtalet representerar en milstolpe i awecklingen av det kalla krigets militära arv i Europa och spelar fortsatt en nyckelroll i etablerandet av en ny samarbetsbaserad europeisk säkerhetsstruktur. Avtalet innebar i sin ursprungliga form stora reduktioner av främst det tidigare Sovjetunionens konventionella stridskrafter i Europa. De tillägg som nu skett innebär att huvudarvtagaren Ryssland får ungefär hälften av dessa stridskrafter, medan deövriga nya staterna i den europeiska delen av det tidigare Sovjetunionen delar på den andra hälften. Ryssland förblir den i kvantitativ mening militärt starkaste enskilda staten i Europa även om man bortser från stridskraftema i dess asiatiska del.

De militära styrkeförhållandena kommer dock för överskådlig tid attvara grundligt förändrade. Det samlade NATO kommer med alla mått mätt att vara konventionellt starkare än Ryssland i Europa. Ryssland har- så länge NATO väljer att upprätthålla sin styrkeöverlägsenhet - inte heller på längre sikt några möjligheter att ändra på detta förhållande.

Att fördelningen av det gigantiska militära arvet efter sovjetstaten hit— tills har kunnat lösas på politisk väg framstår som en betydande framgång. CFE—avtalet och det västliga inflytande på processen som detta, möjliggjort har här spelat en viktig roll. -

Läget inom stora delar av den ryska krigsmakten präglas idag generellt av låg beredskap och t.o.m. av upplösning. Evakueringen av de tidigare sovjetiska förbanden från de tidigare Warszawapaktstatema sker i stor utsträckning till Ryssland. och är förenad med stora sociala problem.

I en mer allmän mening är CFE—avtalets implementering, såsom framhölls redan i försvarsbeslutets säkerhetspolitiska överväganden, av genomgripande positiv betydelse även för situationen inorra Europa. De särskilda flanktaken i CFE—avtalet sätter också förhållandevis snäva kvantitativa gränser för hur stora markstridskrafter Ryssland kan ha i Leningrads

militärområde. Samtidigt kan dock konstateras att den kombinerade effekten PFOP' 1992/933100 av CFE—avtalets begränsningar och tillbakadragandet av de moderna Bilaga 5 stridskraftema från det tidigare Östtyskland och från övriga tidigare WP- stater, blivit en påtaglig mo'demisering av i synnerhet markstridskraftema i Leningrads militärområde. Det har också skett en omfattande tillförsel av

helikopterförband.

Det ryska militära tillbakadragandet från de baltiska staterna fortsätter. Betydligt mindre än hälften av de ursprungliga ryska styrkorna torde idag finnas kvar. Verksamheten vid de kvarvarande förbanden ligger på en låg nivå. Detta gäller även marina stridskrafter och flygstridskrafter. En stor del av de kvalificerade förbanden har dragits tillbaka. Trots den - ryska utfästelsen i samband med ESK-toppmötet i Helsingfors i juli 1992 om ett fullständigt tillbakadragande saknas alltjämt en av parterna accepterad tidsplan för den slutliga awecklingen av den ryska närvaron. Till helhets- bilden hör också att en betydande tillförsel av ryska militära förband skett till Kaliningradområdet.

Den förändrade situationen i Europa har möjliggjort mera långtgående över- enskommelser om rustningsbegränsning och nedrustning än tidigare också vad gäller kärnvapen och kemiska vapen.

Ryssland och USA har genom unilaterala men samordnade beslut dragit tillbaka flertalet av sina taktiska kärnvapen - med undantag för de flygbuma - för demontering och lagring av stridsspetsarna i respektive länder.

Alla tidigare sovjetiska taktiska kärnvapen finns idag enligt ryska för- säkringar i Ryssland. Utvecklingen har ökat riskerna för kämvapenspridning till länder med långt mindre grad av inre stabilitet än de hittillsvarande kämvapenstatema.

Genom START-avtalet 1991 åtog sig Sovjetunionen och USA att minska sina strategiska kärnvapenstyrkor med cirka 30 %. Ryssland och USA har därefter kommit överens om ytterligare reduktioner. START-avtalets ikraftträdande har dock fördröjts genom Sovjetunionens sönderfall och de oklarheter respektive motsättningar som uppstått om villkoren för avtalets tillämpning i den nya situationen. Bl.a. har Ukraina som förutsättning för en aweckling av sina strategiska kärnvapen uttalat att man behöver både teknisk och ekonomisk hjälp och att man dessutom kräver säkerhetsgarantier från väst.

Förhandlingarna vid nedrustningskonferensen i Geneve har efter mångårigt arbete utmynnat i en internationell konvention som förbjuder utveckling, innehav och användning av kemiska stridsmedel. FN:s generalförsamling har rekommenderat sina medlemsstater att anta konventionen. Allt talar för att ett tillräckligt antal länder skall ansluta sig till konventionen så att denna kan träda i kraft år 1995. 10

Avtalet innehåller en lång implementeringsperiod under vilken nuvarande Bilaga 5 - '

C-vapenarsenaler skall förstöras. Först efter tio år skall alla C-stridsmedel vara förstörda. Den långa tiden för aweckling av nu existerande arsenaler liksom den potential för snabb nyproduktion som modem civil kemisk industri oundvikligen g'er, gör att avtalet för svensk del under överskådlig tid inte eliminerar det svenska totalförsvarets behov av skyddsåtgärder mot C-stn'dsmedel.

Den verifikationsregim som ingår i avtalet är mycket långtgående. Den möjliggör både en fortlöpande inspektion av nationellt uppgivna forsknings- och industrianläggningar m.m. inom det kemiska området, och inspektioner på uppfordran (challenge inspections). En annan part till avtalet kan sålunda begära en challenge inspection av en viss anläggning/plats oavsett om kemisk verksamhet uppgivits förekomma där eller inte.

En sådan inspektionsbegäran skulle kunna riktas även mot en anläggning för totalförsvaret. Regeringen avser att visa stor öppenhet om en sådan inspektionsbegäran skulle framställas. Regeringen konstaterar samtidigt att, enligt avtalet, vissa anläggningar m.m. av exceptionellt sekretessvärde helt kan undantas från inspektion.

De långtgående insynskraven kommer för Sveriges del att kräva vissa ändringar av gällande lagar m.m. för att säkerställa internationella inspektionsgruppers tillträde. Förberedelser för dessa lagändringar har inletts.

1 .1.2 Sveriges säkerhetspolitik

Våra säkerhetspolitiska mål formulerades i 1992 års försvarsbeslut på följande sätt: ' - '

"Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och nationella oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet för oss att - såsom enskild nation elleri själwald samverkan med andra länder - kunna utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat avseende. Ett viktigt inslag i säkerhetspolitiken är att utåt verka för avspänning, nedrustning, samarbete och demokratisk utveckling.

Ett centralt mål är därvid att bidra till fortsatt lugn och stabilitet i Norden och angränsande områden, med yttersta syfte att minska riskerna för att Sverige dras in i krig eller konflikter.

Säkerhetspolitiken formas väsentligen i ett samspel mellan utrikespolitiken och försvarspolitiken. '

Den svenska säkerhetspolitikens utformning förändras i ett Europa som förändras. Den nya politiska situationen skapar nya möjligheter för 11

deltagande också i utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete med andra .PFIOP- 15992/93=100 europeiska stater. Bl aga

De strategiska realitetema i det nordeuropeiska och nordatlantiska området innebär dock att den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik fortfarande är den militära alliansfriheten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga för att vi ska kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde. Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige."

Med hänvisning till vad som har anförts i det föregående bör dessa säker- hetspolitiska mål ligga fast.

1.1.3. Försvarspolitikerts inriktning

Slutet på det kalla kriget och utvecklingen mot en säkerhetsordning i Europa grundad på dialog, samarbete och gemenskap har bidragit till att öka Sveriges säkerhet. '

Avgörande för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik är dock att situationen alltjämt präglas av ett stort mått av osäkerhet när det gäller utvecklingen av ett antal säkerhetspolitiskt betydelsefulla förhållanden. Den tidigare hot- bilden har ersatts av ett nytt riskmönster med instabilitet och svårförut- sägbarhet i stora delar av Öst- och Centraleuropa. Bedömningen kvarstår att den fortsatta utvecklingen i det tidigare Sovjetunionen, och därvid främst Ryssland, för oss kommer att utgöra den största säkerhetspolitiska osäker- hetsfaktom under överskådlig framtid.

Sverige har små möjligheter att på egen hand påverka utvecklingen i dessa områden. Det är därför viktigt för Sverige tillsammans med övriga Västeuropa och USA att med utrikespolitiska och ekonomiska medel söka bidra till en positiv och stabiliserande utveckling i de berörda staterna. Härutöver kan svensk medverkan komma att aktualiseras i fredsbevarande och humanitära insatser för att förhindra att akuta konflikter uppstår eller för att begränsa de omedelbara konsekvenserna av sådana.

Jämsides med dessa strävanden att främja fred och stabilitet i Europa måste vi alltjämt gardera oss också mot mer hotande utvecklingar. De mål och uppgifter för totalförsvaret som fastställdes i 1992 års försvarsbeslut bör därför i allt väsentligt bestå. Till dessa fogas här vissa ytterligare precise- ringar vad gäller kraven på beredskap för olika delar av totalförsvaret med hänsyn till de fortsatta militärpolitiska förändringarna i vårt närområde.

Totalförsvaret skall sålunda ha en-betryggande förmåga att motstå ett s.k. strategiskt överfall, dvs. ett angrepp som med kvantitativt begränsade styrkor av hög kvalitet och med endast kort militär förvarning riktas mot vitala funktioner inom Sveriges nationella ledningssystem och inom total- försvaret. 12

Kraven i övrigt på totalförsvarets förmåga att möta väpnat angrepp över Bilaga 5 kust alternativt landgräns, enligt den ambition som 1992 års försvarsbeslut anger, behöver fullt ut tillgodoses först efter något års komplettering av utrustning och utbildning. Efter en högst ettårig återtagningsperiod skall alla väsentliga delar av totalförsvaret kunna utnyttjas med full effekt omedelbart efter mobilisering. Planläggningen för en sådan forcerad återtagning får förutsätta att genomförandet sker utan direkta ekonomiska restriktioner. Återtagningen skall vidare kunna ske även jämsides med en uppväxande internationell kris som begränsar möjligheterna till import av strategiska varor.

Ökad vikt skall läggas vid totalförsvarets förmåga att medverka i humanitära insatser och fredsbevarande operationer under FN:s eller ESK:s ledning.

De nedrustningsavtal som ingåtts både inom kämvapen- och C-vapenom- rådena ger inte motiv för avsteg från den inriktning av våra skyddsåtgärder mot A-, B— och C-stridsmedel som angavs i 1992 års försvarsbeslut. I synnerhet skyddet mot kemiska stridsmedel har en stor betydelse för försvaret mot strategiskt överfall.

Hemställan Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag . har anfört om Sveriges säkerhetspolitik (avsnitt 1. 1.2) och om försvarspoliti- kens inriktning (avsnitt 1.1.3).

1.2 Konsekvenser av 1992 års stabiliseringsproposition gap-815992/93i100 Regeringen presenterade våren 1992 i proposition l99l/92:150 ' g (bilaga I:1.2) med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringspropositionen) en långsiktig konsekvenskalkyl för perioden 1992/93—1996/97. Kalkylen visar vilka konsekvenser statsmaktemas redan fattade beslut och gjorda åtaganden får för utvecklingen av inkomster och utgifter i den offentliga sektorn. För .' Försvarsdepartementets del bygger kalkylen på den ekonomiska nivån i 1992 års försvarsbeslut.

Genom de åtgärder som i 1992 års stabiliseringsproposition föreslås för totalförsvaret förändras de ekonomiska förutsättningarna för 1992 års försvarsbeslut och därmed även för den långsiktiga konsekvenskalkylen.

I stabiliseringspropositionen anges att anslagen för totalförsvaret skall reduceras med 1,2 miljarder kronor per år vid fullt genomslag. Detta bör enligt min mening ske genom att den samlade anslagsnivån sänks budget- årsvis enligt följande:

- 1993/94 400 miljoner kronor - 1994/95 600 miljoner kronor - 1995/96 600 miljoner kronor - 1996/97 1200 miljoner kronor

Full spareffekt uppnås alltså från och med budgetåret 1996/97.

I stabiliseringspropositionen anges följande åtgärder för att delar av sparmålet skall nås:

- Avveckling av Västgöta flygflottilj (F 6) senast den 30 juni 1995 samt, efter Överbefälhavarens underlag år 1995 om förändrad grundorganisa- tion för flygvapnet, beslut om en ytterligare minskning av antalet flottiljer, - utebliven uppräkning av kontantfönnåner för värnpliktiga under budgetåret 1993/94, - reducering av värnpliktigas resefönnåner fr.o.m. den 1 januari 1993, - reduceringar inom den civila delen av totalförsvaret med 100 miljoner kronor.

Av stabiliseringspropositionen framgår att regeringen avsåg att återkomma till riksdagen med närmare redovisning av förslagens innebörd för budget- året 1993/94 samt med en inventering av ytterligare åtgärder som kan vidtas för att uppnå besparingsmålet inom den period som 1992 års försvarsbeslut omfattar.

I Sverige pågår för närvarande en bred anpassningsprocess inför med- _ Bilaga 5 lemskapet i EG. Kostnaderna för detta fördelas mellan statsbudgetens huvudtitlar. För Försvarsdepartementets del kommer andelen att vara 9 miljoner kronor, vilket medför att den samlade anslagsnivån för totalför- svaret för budgetåret 1993/94 sänkts med 409 miljoner kronor.

Av besparingen under 1993/94 föreslås 284 miljoner kronor hänföra sig till anslag inom den militära utgiftsramen, 100 miljoner kronor till anslag inom den civila planeringsramen och 25 miljoner kronor till anslag inom Övrig verksamhet.

I det följande redovisas närmare hur besparingarna påverkar anslagen och vilka ytterligare åtgärder som föreslås för att nå sparmålet.

Konsekvenser för totalförsvarets militära del

Utöver de besparingsåtgärder som föreslogs i stabiliseringspropositionen behöver således ytterligare åtgärder vidtas för att de totala besparingsmålen skall nås. Överbefälhavaren har mot denna bakgrund lämnat förslag till sådana åtgärder. Överbefälhavarens förslag överensstämmer med mitt förslag.

Ytterligare förändringar behöver göras i grundorganisationen. Dessa bör inom armén ske genom att produktionen i Östersund samordnas och rationaliseras ytterligare varvid huvuddelen av Norrlands artilleriregementes, A 4, etablissement lämnas, samt genom att Skånska luftvärnsregementet, Lv 4, avvecklas, varvid utbildningen överförs till andra förband.

Inom marinen bör verksamheten vid Karlskrona örlogsskolor, KÖS, och Karlskrona kustartilleriregemente, KA 2, samordnas främst såvitt avser ledningen, de administrativa funktionerna samt den del av utbildningen som i dag genomförs vid båda dessa verksamhetsställen. Vidare bör Muskövarvet skiljas ut från Ostkustens marinkommando, MKO, och verksamheten överlåtas till ett statligt eller privatägt aktiebolag.

Inom flygvapnet bör under försvarsbeslutsperioden flygräddningsorganisatio— nen ses över och anpassas till flygvapnets förändrade grundorganisation. Rationaliseringar bör enligt min mening också eftersträvas inom målflyg- verksamheten. Härutöver har Överbefälhavaren sedan tidigare regeringens uppdrag att senast i september 1995 redovisa ett förslag till förändrad grundorganisation för flygvapnet. Detta uppdrag bör kompletteras med att omfatta även en översyn av vissa delar av flygvapnets skolverksamhet, i första hand Krigsflygskolan, F 5, i Ljungbyhed, och Flygvapnets Halm- stadsskolor, F 14,. Med ett sålunda utvidgat underlag som grund bör det enligt min mening vara möjligt för statsmakterna att 1995/96 besluta om ytterligare reduceringar av flygvapnets grundorganisation.

?. Riksdugwi WW,-503. [Xr/In,. Nr IUI/. liilugtrJ'

Inom personalområdet bör reduceringar göras av antalet värnpliktiga som Bilaga 5 grundutbildas under utbildningsåren 1995/96 och 1996/97. Detta möjliggörs genom ett ytterligare utnyttjande av värnpliktiga utbildade till förband, som utgått ur krigsorganisationen. Vidare bör som nämnts begränsningar ske i de värnpliktigas förmåner. Dessutom bör ändringar göras i förmånssystemen för officersaspiranter i syfte att reducera kostnaderna.

Inom materielområdet räknarjag med att luftvämsrobotsystemet 23 BAMSE fortsättningsvis kommer att utvecklas i en något reducerad takt jämfört med inriktningen i 1992 års försvarsbeslut.

Jag återkommer med en närmare redovisning i dessa frågor i anslutning till redogörelsema för respektive huvudprogram.

Besparingen inom den militära utgiftsramen under budgetåret 1993/94 fördelar sig sammantaget enligt följande:

Nedläggning av F 6 35 miljoner kronor Vämpliktsresor 55 miljoner kronor Värnpliktigas dagersättning 33 miljoner kronor Officersutbildning 37 miljoner kronor Materielanskaffning 57 miljoner kronor Byggåtgärder 50 miljoner kronor Viss lönekompensation 17 miljoner kronor SUMMA 284 miljoner kronor

Konsekvenser för totalförsvarets civila del

De i stabiliseringspropositionen angivna besparingarna inom totalförsvarets civila del har beträffande budgetåret 1993/94 främst inriktats på viss minskning av skyddsrumsbyggandet, neddragning av utbildnings- och övningverksamhet m.m.

Jämfört med förslagen i Överstyrelsens för civil beredskap programplan Det civila försvaret 1993/94-1997/98 föreslås sålunda för det närmaste budgetåret en minskning av anslagen för funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst med 40 miljoner kronor varav för civilförsvarsövningar m.m. 27 miljoner kronor och för skyddsrumsbyggande 13 miljoner kronor. Inom funktionen Ledning och samordning föreslås Överstyrelsens för civil beredskap anslag för Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m. minskas med 7 miljoner kronor och Civilbefälhavamas övningsverksamhet med 3 miljoner kronor. När det gäller funktionen Livsmedelsförsörjning m.m. föreslås att investeringar för 8 miljoner kronor i beredskapslager av kemikalier för vattenrening skjuts upp något. För Vapenfiistyrelsen förordas att grundutbildning och repetitionsutbildning av vapenfria tjänstepliktiga skärs ned i en omfattning som motsvarar en besparing på 26,5 miljoner kronor. 16

De riktade besparingar som jag här har redovisat uppgår till sammanlagt , Bilaga 5

84,5 miljoner kronor. Återstående 15,5 miljoner kronor fördelas på övriga funktioner som tilldelas resurser inom planeringsramen för totalförsvarets civila del. Sammantaget fördelar sig besparingarna på funktioner enligt följande.

Ledning och samordning 10,0 miljoner kronor Befolkningsskydd och räddningstjänst 40,0 miljoner kronor Psykologiskt försvar 0,2 miljoner kronor Hälso- och sjukvård 5,3 miljoner kronor Transporter 5,0 miljoner kronor Arbetskraft 26,5 miljoner kronor Livsmedelsförsörjning m.m. 8,0 miljoner kronor Energiförsörjning 2,3 miljoner kronor Försörjning med industrivaror 2,7 miljoner kronQr SUMMA 100,0 miljoner kronor

De förslag till besparingar som här har redovisats är till sin karaktär kortsiktiga. Den angivna besparingen under följande budgetår bör ges en profil som är långsiktigt lämplig. Jag avser därför att senare föreslå regeringen att uppdra åt Överstyrelsen för civil beredskap att lämna förslag till hur sparåtgärdema bör inriktas långsiktigt.

Jag har i denna fråga samrått med cheferna för Social-, Kommunikations-, Arbetsmarknads-, Jordbruks- och Näringsdepartementen.

Konsekvenser för Övrig verksamhet

För budgetåret 1993/94 föreslår jag i det följande en besparing på 23 miljoner kronor för Gemensam försvarsforskning. På längre sikt räknar jag med vissa besparingar inom försvarsforskningen i den vidare mening som begreppet ges i betänkandet (SOU 1992:62) Forskning för totalförsvaret — förslag till åtgärder. Dessa mera långsiktiga besparingar torde komma att utgöra en del av de besparingar som kan förutses till följd av förslag från LEMO. Jag föreslår slutligen en besparing på 2 miljoner kronor för Kust- bevakningen för budgetåret 1993/94.

Hänvisningar till S1-1-3

1.3. Årsredovisningar och revision

Genom ändringar i totalförsvarets budgetförordning (l989z924) den 1 mars 1992 (l992:39) har krav ställts på samtliga myndigheter under Försvars- departementet att lämna in årsredovisningar fr.o.m. budgetåret 1991/92. Myndigheterna har lämnat årsredovisningar som innehåller samtliga formella delar.

Försvarets civilförvaltning, Försvarets mediecenter, Försvarets datacenter, B'l 5 l aga Överstyrelsen för civil beredskap, Flygtekniska försöksanstalten och Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område har lämnat fullständiga årsbokslut i enlighet med bokföringsförordningen (SFS 199121026). Övriga myndigheter har fått dispens från Riksrevisionsverket (RRV) för budgetåret 1991/92 och i de flesta fall även för budgetåret 1992/93 från kravet att lämna fullständigt årsbokslut. Detta innebär att den ekonomiska information som lämnas i årsredovisningarna, i form av resultat- och balansräkningar, inte är fullständig. Detta har beaktats vid bedömningarna av myndigheternas resultatredovisningar.

Myndigheternas resultatredovisningar uppvisar skiftande kvalitet. Detta beror delvis på hur myndigheternas interna system för verksamhets- och resursredovisning är uppbyggt men även på brister i den styrning som regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret l99l/92.

Med ledning av erfarenheterna från resultatredovisningama för budgetåret 1991/92 och det utvecklingsarbete som hittills har bedrivits, kommer det fortsatta arbetet inom Försvarsdepartementet att inriktas mot att ge tydligare verksamhetsrelaterade mål- och resultatkrav i regleringsbreven. Detta förbättrar möjligheterna för myndigheterna att återrapportera och för regeringen att följa upp och kontrollera verksamheternas resultat. Jag bedömer vidare att myndigheterna dessutom behöver utveckla sina interna styrnings- och uppföljningssystem.

RRV har yttrat sig över myndigheternas årsredovisningar och har haft invändningar beträffande Fortifikationsförvaltningens. Jag har för avsikt att senare återkomma till regeringen med förslag till åtgärder med anledning härav.

Hänvisningar till S1-3

1.4. Anslagsstruktur m.m.

För budgetåret 1993/94 föreslår jag endast ett fåtal förändringar av anslagsstrukturen inom huvudtiteln. De båda anslagen inom littera A bör från och med budgetåret 1993/94 vara ramanslag. Inom den militära utgiftsramen (Littera B—F) föreslår jag att anslaget D 4. Flygvapenförband: JAS-systemet, betalningsförskjutningar upphör. Att Försvarets datacenter kan komma att upphöra att vara statlig myndighet medför att anslaget F 8. Försvarets datacenter upphör som myndighetsanslag. Anslaget bör dock finnas kvar under en övergångsperiod och då med beteckningen F 8. Särskilda avvecklingskostnader för Försvarets datacenter. Inom den civila planeringsramen (Littera G-J) föreslår jag att det hittillsvarande anslagen G 3. Civilbefälhavama: Förvaltningskostnader m.m. och G 4. Civilbefäl- havama: Utbildnings- och övningwerksamhet slås samman till ett anslag. Under littera H tillkommer ett anslag H 3. Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor, vilket medför följdändiingar i num- reringen under litterat. Det nuvarande anslaget K 15 . Försvarets civilförvalt- ning: Täckning av vissa kostnader upphör. Tidigare denna dag har chefen 18 för Utrikesdepartementet föreslagit att kostnaderna för FN-styrkor m.m.

Remissinstansema Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstansema och remissvaren finns i Försvarsdepartementets akt i ärendet (dnr. F 092/2 180/ MIL).

Remissinstansema är i huvudsak positiva till utredningens förslag. Flera av remissinstansema är dock tveksamma till förslaget att tillsynsansvaret utövas av en person inom högkvarteret. Delade meningar råder även vad gäller lokalisering av Försvarets sjukvårdscentrum.

Justitiekanslern anser att det tillsynsansvar som enligt utredningen skall tillkomma generalläkaren innebär att befattningen kan uppfattas som en självständig myndighet. Det bör, enligt Justitiekanslern, klargöras vilken ställning befattningen skall anses ha. Försvarets Civila Tjänstemannaförbund (FCI'F) ansluter sig till förslaget att tillsynsansvaret skall ingå i För- svarsmakten. FCTF anser dock att generalläkaren i vissa fall kan komma i en jävssituation. RRV och Statskontoret tar avstånd från utredningens förslag om att tillsynen skall utövas av generalläkaren i högkvarteret. Enligt deras uppfattning bör särreglering för Försvarsmakten undvikas i största möjliga utsträckning. Tillsynsansvaret bör enligt RRV och Statskontoret endast ingå i Försvarsmakten, om det är motiverat med hänsyn till myndighetens möjligheter att fullfölja sin huvuduppgift.

SjvS, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet, Länsstyrelsen i Värmlands län, Värmlands läns landsting och Karlstads kommun anser att försvarets sjukvårdscentrum bör lokaliseras till Karlstad. Dessa instanser menar att kompetensbevarande, regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska faktorer talar för en lokalisering till Karlstad. Statens räddningsverk förordar också en lokalisering av försvarets sjukvårdscentrum till Karlstad. Räddnings- verket anser, mot bakgrund av att under beredskap och krig såväl rädd- ningstjänst som sjukvård kommer att grunda sig på de fredstida civila resurserna, att det är väsentligt att samverkan och samordning underlättas redan i fred.

Överbefälhavaren, vars yttrande har behandlats i militärledningen, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund och Länsstyrelsen i Stockholms län anser att försvarets sjukvårdscentrum bör lokaliseras till Stockholm. En sådan lösning innebär enligt dessa instanser en effektivare verksamhet och underlättar även samverkan och samordning mellan berörda verksamheter. Även Sveriges Akademikers Centralorganisation förordar en lokalisering till Stockholm men betonar att det kan medföra konsekvenser för arbets- marknaden i Karlstad. länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län samt Göteborgs kommun förordar en lokalisering till Göteborg.

överflyttas till Utrikesdepartementets huvudtitel. Som ett resultat av den Pffp' 1992/933100 förändringen kvarstår under fjärde huvudtiteln ett anslag K 15. Förs- Braga 5 varsmaktens utlandsstyrka. Littera L utgår.

Som en följd av avgiftsförordningen (1992:191) har begreppet intäkts- finansieiad ersatts av avgiftsfinansierad, även i anslagsbenämningar.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag i finansplanen redogjort för modellen för räntebeläggning av statliga medelsflöden. Inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde pågår omfattande förändringar som även påverkar anslagsstrukturen. Min avsikt är att samtliga medels- flöden inom Försvarsdepartementets område skall räntebeläggas senast den 1 juli 1994.

Län i Riksgäldskontoret skall, i enlighet med kapitalförsörjningsför- ordningen (1992z406), fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpas generellt på samtliga förvaltningsmyndigheter för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. För de myndigheter som fr.o.m. den 1 juli 1994 ingår i myndigheten Försvarsmakten har jag dock gjort den bedömningen att de generella reglerna inte bör gälla för budgetåret 1993/94.

Hänvisningar till S1-4

2. Organisationsfrågor m.m. Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 2.1 Bakgrund

Genom 1992 års försvarsbeslut har statsmakterna fattat principbeslut om att de myndigheter som för närvarande ingår i huvudprogram 1—4 armén, marinen, flygvapnet och operativ ledning) skall utgöra en myndighet med benämningen Försvarsmakten. Den nya myndigheten skall ledas av en chef, som benämns överbefälhavare och ha en central nivå, som benämns högkvarteret. Nuvarande regionala och lokala myndigheter kommer att

utgöra organisationsenheter i den nya myndigheten. Myndigheten inrättas den 1 juli 1994.

Syftet med reformen är att: - lednings och ansvarsförhållandena skall bli likartade i fred och i krig. - ledningen skall bli effektivare när det gäller avvägningar, produktion, organisation och ekonomi, - ansvarsförhållandena skall bli klarare än vad de är för närvarande.

För att sköta genomförandet av omorganisationen har regeringen under hösten 1992 inrättat en särskild organisationsmyndighet (1992:1019).

I avsnitt 2.2, Regeringens styrning av myndigheten Försvarsmakten, redogörs för det arbete som nu bedrivs inom Försvarsdepartementet med att utveckla formerna för mål- och resultatstyrning.

Regeringen var i samband med försvarsbeslutet 1992 inte beredd att ta ställning till den närmare organisatoriska indelningen av högkvarteret.

LEMO avlämnade den 1 december 1992 en skrivelse angående styming, kontroll och ledning av Försvarsmakten. Skrivelsen innehåller bl.a. ett förslag till högkvarterets organisatoriska grundstruktur. Regeringen har tidigare idag fattat beslut i denna sak. Jag återkommer till frågan under avsnitt 2.3 Högkvarterets organisation.

I 1992 års försvarsbeslut fastslogs även den principiella inriktningen för hur styrningen av de s.k. gemensamma myndigheterna Försvarets materielverk, Försvarets sjukvårdsstyrelse m.fl. skulle utformas. Försvarsmaktens behov av produktion och stödverksarnhet från de gemensamma myndigheterna bör enligt min mening styras med uppdrag från myndigheten Försvarsmakten. Dessa myndigheter skall dock lyda direkt under regeringen. LEMO har, efter det att utredningens första betänkande lagts fram, till regeringen lämnat förslag som rör flera av de gemensamma myndigheterna.

Utgångspunkten för utredningen har varit att se över vad som måste ingå i myndigheten Försvarsmakten, vad som för Försvarsmaktens räkning bör utföras av särskild myndighet och vad som kan tillgodoses av andra myndigheter eller av företag. 20

Bilaga 5

Under hösten 1992 har LEMO avlämnat följande delbetänkanden till regeringen, - Fortifikationsförvaltningen (SOU l992z85), - Försvarets sjukvårdsstyrelse (SOU 1992:101), - Administrativt stöd till Försvarsmakten (SOU 1992:105), - Civilbefälhavama (SOU 1992:106), - Försvarets datacenter (skr. 1992-09-28), - Försvarets mediecenter (skr. 1992-11-30). LEMO:s arbete med översyn av resterande gemensamma myndigheter fortsätter under år 1993.

I avsnitten 241-2.4.3 redovisar jag mina ställningstaganden beträffande förslagen om verksamheterna vid Försvarets sjukvårdsstyrelse, Försvarets civilförvaltning samt Civilbefälhavarna. Jag avser att föreslå regeringen att inom kort återkomma till riksdagen beträffande verksamheten vid Försvarets mediecenten

I avsnitt 2.5 redogör jag för förändringar avseende Trafikflygarhög- skolan.

Slutligen redogör jag i avsnitt 2.6 för läget vad gäller frågan om helikoptrar i totalförsvaret.

Inledning

Mål— och resultatstyming är det samlingsbegrepp som numera används för regeringens styming av statsförvaltningen.

Mål- och resultatstyming innebär att regeringen i betydande omfattning styr myndigheternas verksamhet med uppföljningsbara verksamhetsmål och resultatkrav. Myndigheterna får ett ökat ansvar för hur verksamheten bedrivs, samtidigt som regeringens krav skärps i fråga om återredovis- ning och analys av de resultat som uppnås.

I 1992 års försvarsbeslut angav statsmakterna att mål- och resultatstyr- ning även skall tillämWS inom försvaret och att de praktiska formerna för denna styrning behöver utvecklas.

Inom Försvarsdepartementet bedrivs ett utvecklingsarbete som syftar till att konkretisera och utveckla mål- och resultatstymingen inom verksam— hetsområdet. Resultatet av detta arbete kommer att ligga till grund bl.a. för utformningen av instruktionen för myndigheten Försvarsmakten samt för den översyn som nyligen har påbörjats av totalförsvarets budgetför- ordning (19892924; omtryckt l992:39) och budgethandbok. Dessa dokument utgör mycket viktiga delar i regeringens styrning och kontroll av Försvarsmakten.

Utformningen av regeringens styrning av myndigheten Försvarsmakten Prop. 1992/93:100 hör till de frågor som det ankommer på regeringen att besluta om. Bilaga 5 Stymingens utformning påverkar emellertid högkvarterets organisation och återrapporteringen av verksamhetens resultat till statsmakterna varför jag ändå vill redovisa inriktningen av det pågående arbetet.

Modell för styrningen av Försvarsmalden

Statsmaktema bör i försvarsbesluten formulera de säkerhetspolitiska och försvarspolitiska målen och ange Försvarsmaktens uppgifter (verksam- hetsmål) i operativa termer samt fastställa organisationen i stort. Uppgifterna bör därefter ställas till myndigheterna i regleringsbrev och/eller i förordning.

Statsmaktema kan i förhållande till myndigheterna inte begränsa sig till att enbart ange Försvarsmaktens uppgifter. De måste också utifrån de säkerhets- och försvarspolitiska målen och uppgifterna samt med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna "beställa” den krigsorganisation som bedöms svara mot behoven genom att ställa kvantitativa och kvalitativa resultatkrav/uppdrag till Försvarsmakten samt ange ekonomiska och andra resurser. Till resultatkraven/uppdragen kan regeringen också lämna handlingsregler som anger befogenheter och skyldigheter.

Som grund för statsmakternas ställningstaganden och regeringens "beställning" bör ligga olika överväganden, bl.a. studier och analyser, där Försvarsmakten i dialogform medverkar. Försvarsmakten bör därvid redovisa sin bedömning av organisationens förmåga att lösa olika operativa uppgifter och hur denna förmåga påverkas av tänkbar ut- veckling såväl i omvärlden som inom den egna krigsorganisationen samt hur tillgängliga ekonomiska resurser effektivast kan utnyttjas för att lösa uppgifterna.

Regeringen bör således ge Försvarsmakten i uppdrag att vidmakthålla och utveckla krigsorganisationen i olika tidsperspektiv. Därvid bör anges de viktigaste krigsförbandens kvantitet och kvalitet.

Det är viktigt att regeringens utgångspunkter och intentioner för styrningen också får genomslag i hur den interna styrningen inöm Försvarsmakten utformas. För att de avsedda effekterna skall uppnås är det t.ex. viktigt att uppdragskedjan hänger ihop hela vägen från statsmakterna till lokal nivå och tillbaka.

En väsentlig del i det fortsatta arbetet blir därför att utforma upp- dragen/resultatkraven på det sätt som här beskrivs. Detta arbete bör ha följande utgångspunkter.

- Verksamhetsmålen för Försvarsmakten bör formuleras i långsiktiga mål, . 22

- kraven bör anges på ett sätt som går att omvandla till styrsignaler till Prop. 1992/93:100 lägsta nivå och som därefter kan användas vid återrapporteringen hela Bilaga 5 vägen genom systemet till regeringen igen, - regeringens styrning bör vara tydlig utan att Försvarsmaktens hand- lingsfrihet och fömiåga begränsas genom onödig detaljstyrning, - regeringens styrning bör formuleras så att erforderlig delegering kan ske för att flexibilitet och handlingsfrihet i genomförandet skall kunna föras över till lokal nivå, - resultatkraven måste vara ändamålsenliga och rimliga, resultatkraven måste formuleras så att de beaktar Försvarsmaktens befogenheter samt det faktiska handlingsutrymmet med hänsyn till lagstiftning och föreskrifter.

Regeringen styr i dag genomförandet av försvarsmaktens verksamhet i fred i krigsförbandstermer på delprogramnivå. När den nya försvars- maktsmyndigheten bildas blir de nuvarande fyra organisatoriskt indelade huvudprogrammen inte ändamålsenliga. Inte heller behövs den samlade benämningen för de verksamheter som ingår i huvudprogram S, Gemensamma myndigheter. Indelning i huvudprogram bör i fortsätt- ningen därför inte göras. Regeringens styrning bör ske i program som utformas så att de avspeglar krigsorganisationen.

Regeringens styrning av myndigheten Försvarsmakten kommer i huvud- sak att ske genom att uppdrag ställs till Försvarsmakten i enlighet med vad jag tidigare har beskrivit. Uppdragsstyming behöver dock, inom vissa områden, kompletteras med andra former för regeringens styrning av verksamheten vid Försvarsmakten t.ex. genom föreskrifter eller särskilda beslut. '

Sådana områden kan vara: - organisations/lokaliseringsfrågor - personalförsörjningsfrågor

- vämpliktsfrågor - frivilligfrågor utlandssamarbete

underrättelse- och säkerhetsfrågor - större materiel- och lokalförsörjningsfrågor.

Den förändring i myndighetsstrukturen som bildandet av myndigheten Försvarsmakten innebär påverkar den nuvarande anslagsstrukturen. Den anslagsstruktur som väljs för Försvarsmakten bör återspegla den styrning som statsmakterna i övrigt utövar över myndigheten. Medelsförbruk- ningen bör vara kopplad till uppdragen med handlingsfrihet för myndig- heten som svarar mot mål- och resultatstymingen. Jag kommer därför i det fortsatta arbetet att pröva möjligheten att sammanföra berörda anslag till ett eller ett fåtal anslag. Den ökade frihet och det större ansvaret för myndigheten måste dock kombineras med handlingsregler och krav på återrapportering som ger statsmakterna möjligheter till uppföljning och 23 kontroll, vad avser såväl verksamhetsresultat som därtill knuten

medelsförbrukning. Jag föreslår att regeringen återkommer till riksdagen Prop. 1992/932100 i denna fråga. Bilaga 5

Beträffande statsmakternas möjligheter till insyn i den verksamhet som myndigheten Försvarsmakten bedriver vill jag anföra följande. Vid utformningen av instruktionen för Försvarsmakten måste ställning tas till frågor om insyn i myndighetens verksamhet. LEMO har bl.a. övervägt om Försvarsmakten bör ha en styrelse och därvid kommit fram till att så inte bör vara fallet. Jag har i grunden ingen annan uppfattning än den som LEMO redovisat när det gäller att förse Försvarsmakten med en traditionell styrelse. Jag är inte nu beredd att ta slutlig ställning till denna fråga. Bl.a. bör resultatet av den utredning som på uppdrag av chefen för Finansdepartementet ser över förvaltningsmyndighetemas ledningsformer avvaktas.

Styrsystemets utformning är basen för regeringens uppföljning och kontroll. Försvarsmaktens årsredovisning och Riksrevisionsverkets granskning av denna kommer att vara huvuddokument när det gäller den årliga uppföljningen av verksamheten.

Utformningen av högkvarteret är av särskild betydelse för om det styrsystem som jag här har redogjort för kommer att fungera på det sätt som avses. I avsnitt 2.3 redovisar jag därför innehållet i beslutet om högkvarterets organisation.

Regeringen har i dag fattat beslut om högkvarterets organisation. Beslutet grundas på ett överarbetat förslag från LEMO som omfattar bl.a. fortsatta överväganden beträffande insyn i och kontroll över Försvars- makten samt en vidareutveckling av formerna för ledningen av pro- duktionen i fred.

Regeringsbeslutet innebär följande.

Högkvarterets organisation skall i fred byggas upp kring funktionerna operativ ledning, produktionsledning och avvägning. Resurser av gemensam karaktär skall sammanföras i en gemensam enhet.

Direkt under myndighetschefen - överbefälhavaren- skall finnas en enhet för operationsledning. Det skall också, direkt under myndighetschefen, finnas en enhet för underrättelse- och säkerhetstjänst.

Vidare skall direkt under myndighetschefen finnas tre produktionsenheter för arméledning, marinledning och flygvapenledning. Chefema för dessa enheter är försvarsgrenamas främsta företrädare i Försvarsmakten.

Bilaga 5

Avvägningama skall genomföras inom en särskild enhet direkt under myndighetschefen. Denna enhet skall ha resurser för självständiga analyser samt för inriktning, samordning och planering av verksamheten.

Gemensamma funktioner av stödkaraktär skall samrnanhållas i en enhet. Denna enhet skall ha ställning direkt under myndighetschefen. Där bör ingå kompetens för att stödja såväl myndighetschefen som de olika enhetschefema i ärenden beträffande bl.a. personal, organisation, mark-, anläggnings- och lokalförsörjningsfrågor, ekonomi, juridik, och in- formationssystem.

Direkt under myndighetschefen skall även finnas en enhet för intern- revision.

Uppgiften att utöva tillsyn över Försvarsmaktens efterlevnad av lagar och förordningar avseende hälso- och sjukvård skall ankomma på en särskild tjänsteman i högkvarteret som vid fullgörandet av dessa uppgifter inte är underställd myndighetens chef. Jag återkommer till denna fråga under avsnitt 2.4.1.

1 högkvarteret skall det finnas en ledningsgrupp. Denna bör bestå av överbefälhavaren, chefen för operationsledningen, de tre företrädama för försvarsgrenama och de tre militärbefälhavama,. Chefen för avvägnings- funktionen bör vara föredragande.

Det ankommer på Försvarsmaktens organisationsmyndighet att närmare besluta om organisationen av högkvarteret.

Högkvarteret skall vara i funktion från och med den 1 juli 1994.

För riksdagens kännedom bör följande redovisas i fråga om de över- väganden som legat till grund för regeringens ställningstagande.

Beträffande högkvarterets organisation kan jag inledningsvis konstatera att Försvarsmaktens verksamhet såväl i fred som under kriser och i krig består av operativ verksamhet och produktion. Avvägningar måste alltid göras mellan vad som är operativt önskvärt och vad som är resursmässigt eller produktionsmässigt möjligt.

Högkvarteret utgör Försvarsmaktens centrala nivå för ledning av den operativa verksamheten och produktionen samt för att hantera av- vägnings— och utvecklingsfrågor av övergripande karaktär. Det bör i fred utformas med krigsorganisationens lednings- och organisationsstruktur som grund.

Ett av syftena med att bilda en sammanhållen försvarsmaktsmyndighet är att stärka den operativa funktionens inflytande i fred. Operationsled- ningen i högkvarteret måste därför, mot bakgrund av en årlig systematisk värdering av krigsorganisationen och dess förmåga på kort och lång sikt,

kunna ställa krav på samt prioritera mellan olika produktionsåtgärder. Prop. 1992/931100 Militärbefälhavama får med den organisation som regeringen fattat beslut Bilaga 5 om goda möjligheter att i bl.a. i högkvarterets ledningsgrupp framföra ' operativa krav och förslag till prioriteringar.

Produktionsledningen inom högkvarteret bör främst genom uppdrag styra produktionen inom Försvarsmakten och vid stödjande myndigheter så att rekrytering och utbildning av personal samt anskaffning av materiel och anläggningar sker på att sådant sätt att de bildar de avsedda krigsför- banden.

Den direkta produktionsledningen blir av verkställande karaktär. I fred är denna verksamhet mycket omfattande. Den verkställande ledningen behöver därför delegeras till några centrala produktionsledare inom högkvarteret. Dessa bör vara resultatansvariga inför myndighetschefen.

En viktig fråga som påverkar högkvarterets arbetsformer och organisation är hur avvägningar mellan operativ verksamhet och produktion samt mellan vidmakthållande och förnyelse mellan skilda förbandstyper och vapensystem skall genomföras.

Det är nödvändigt att myndighetens chef tillförsäkras reella möjligheter att göra sådana avvägningar. Detta förutsätter att tillräckligt detaljerat underlag inhämtas och att självständig analys kan göras av underlaget. Försvarsmakten måste också kunna lämna underlag till statsmakterna för deras överväganden om verksamhetens inriktning. Av dessa skäl måste högkvarteret innehålla en funktion, direkt under myndighetschefen, för analys, avvägning, samordning och inriktning av verksamheten.

I ledningsgruppen bör överläggningar äga rum som underlag för myndig- hetens beslut även i andra frågor än de som för närvarande behandlas i den nuvarande militärledningen. Det gäller bl.a. en rad myndighetsinter- na frågor.

Utöver tidigare angivna medlemmar i ledningsgruppen bör enhetschefer i övrigt inom högkvarteret som är direktföredragande för myndig- hetschefen närvara i ledningsgruppen när ärenden som berör deras ansvarsområde behandlas.

I sammanhanget vill jag också påminna om att fyra centrala stabsmyndig- heter läggs ned när det gemensamma högkvarteret inrättas. Den be- sparing som detta innebär bedöms till ca 250 årsarbetskrafter vilket motsvarar en reducering med ca 30%. Alla möjligheter till samordning av gemensamma funktioner måste därför utnyttjas. Det är därutöver nödvändigt att endast uppgifter som är av uppenbar stabs- eller lednings- karaktär ingår i högkvarteret.

Det ankommer på Försvarsmaktens organisationsmyndighet (FMO) att Prop. 1992/93:100 närmare besluta om organisationen av högkvarteret. En självklar Bilaga 5 utgångspunkt härvidlag är att högkvarteret i fred skall vara lokaliserat till Stockholm.

Föredraganden

Förslag:

- Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) läggs ned den 30 juni 1994. Dess uppgifter av stabs- och ledningskaraktär utförs av en sjukvårds- ledning i den nya Försvarsmaktens högkvarter.

- Tillsynen över efterlevnaden av lagar och andra författningar avseende hälso- och sjukvård m.m. inom den nya Försvarsmakten utövas av en särskild tjänsteman i högkvarteret (generalläkaren) som i detta avseende inte skall vara underställd myndighetens chef.

- Ett försvarets sjukvårdscentrum inrättas inom Försvarsmakten den 1 juli 1994 med lokalisering till Karlstad. Produktionsuppgiftema inom SjvS avseende personal och materiel utförs i väsentlig mån av försvarets sjukvårdscentrum.

- Försvarets sjukvårdshögskola avvecklas den 30 juni 1994. Motsvarande uppgifter utförs vid försvarets sjukvårdscentrum.

- Utbildningen vid marinens sjukvårdsskola avseende kvalificerad medicinalpersonal utförs vid försvarets sjukvårdscentrum.

- Självständiga enheter inom Försvarsmakten för naval- resp. flygme- dicin bildas den ljuli l994.

Utredningens förslag

LEMO har i oktober 1992 lämnat delbetänkandet (SOU 1992:101) Försvars- maktens hålso— och sjukvård till regeringen. Utredningens förslag över- ensstämmer med mitt.

Utredningen bedömer att förslaget innebär en reduktion med ungefär 45 årsarbetskrafter. Detta motsvarar en årlig besparing med ca 18 miljoner kronor.

Överväganden Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Funktionsledning för krigssjukvård

Jag har i det föregående (avsnitt 2.1) redogjort för utgångspunkterna för LEMO:s arbete med de gemensamma myndigheterna.

Beträffande SjvS konstaterar utredningen att ledningen av krigssjukvården och de särskilda militära sjukvårdsresursema är integrerad med ledningen av krigsförband. Krigssjukvården ingår som en del av planeringen och som en del av den operativa och taktiska ledningen. För att chefen för den nya Försvarsmakten skall kunna avkrävas ansvar för Försvarsmaktens krigs- duglighet, beredskap och uthållighet måste han även vara ansvarig för hur krigssjukvården utformas. Av dessa skäl anser LEMO att det är nödvändigt att väsentliga delar av den verksamhet som SjvS i dag bedriver bör ingå i Försvarsmakten.

Jag delar utredningens uppfattning och anser därför att krigssjukvården redan i fred bör beaktas i den operativa planeringen och resursavvägningen. För att säkerställa att så kan ske på bästa sätt bör enligt min mening en funktionsledning för krigssjukvård inrättas i Försvarsmaktens högkvarter. Chef för denna bör vara generalläkaren.

Tillsynsjimktion

Som jag tidigare sagt bör väsentliga delar av den verksamhet som SjvS bedriver ingå i Försvarsmakten. Därmed aktualiseras frågan om hur tillsynen över efterlevnaden av vissa lagar m.m. inom Försvarsmakten bör organiseras.

För närvarande är det en vanlig ordning att undantag görs för det militära försvaret, när en viss myndighet ges i uppgift att utöva tillsyn på visst sakområde. På sjukvårdens område gäller i detta hänseende att SjvS genom särskilda bestämmelser har till uppgift att utöva motsvarande tillsyn inom försvarsmakten. Skälet till dessa undantag är att särskilda förutsättningar gäller för verksamheten inom försvarsmakten och att därför de nödvändiga avvägningarna inom detta område bäst görs i en organisation som har både god kunskap om försvarets verksamhet och gott fackkunnande.

Sjukvården i krig ställer särskilda krav på tillsyn. Enligt min mening bör tillsynen över Försvarsmaktens krigssjukvårdsorganisation utövas inom Försvarsmakten där kunskap om totalförsvarets verksamhet och därtill knuten fackkunskap finns. Jag anser också att tillsynen i fred bör utövas inom Försvarsmakten. Skälen till detta är dels att den kunskap om verksamheten och det fackkunnande som finns samlat inom Försvarsmakten bör utnyttjas, dels att dubbla tillsynsfunktioner bör undvikas.

Enligt min uppfattning bör därför tillsynen över efterlevnaden av lagar och Prop. 1992/93:100 andra författningar avseende hälso— och sjukvård m.m. inom den nya Bilaga 5 Försvarsmakten utövas av en särskild tjänsteman (generalläkaren) i högkvarteret. För att markera dennes självständighet i detta avseende bör han i sin tillsynsfunktion inte vara underställd myndighetens chef.

Jag anser att även andra åtgärder behöver vidtas för att säkerställa förtroendet för denna tillsynsfunktion. I den förordning med instruktion för den nya Försvarsmakten som regeringen senare skall besluta om bör därför särskilt anges generalläkarens ansvar och uppgifter i tillsynsfrågor.

Försvarets sjukvårdscentrum

De personella resurser som krävs för utbildning och övning av väm- och tjänstepliktig medicinalpersonal samt yrkes- och reservofficerare med uppgifter i krigssjukvården är betydande. De kvalificerade resurserna är emellertid för närvarande splittrade på ett ganska stort antal enheter.

Produktionen i fred i försvarsmakten innefattar bl.a. rekrytering, utbildning och övning av personal samt anskaffning av förnödenheter. Jag bedömer det så att man uppnår högre kvalitet, bättre enhetlighet och lägre kostnader, om den kvalificerade försvarsmedicinska produktionen samlas till en organisa- tionsenhet som benämns försvarets sjukvårdscentrum. Även utbildning av kvalificerad sjukvårdspersonal, anskaffning av förnödenheter samt funktionsansvar för sjukvårdsförband bör samlas i försvarets sjukvårdscent- rum.

Specialmedicinsk verksamhet inom Försvarsmakten Prop. 1992/93:100 Bilaga 5

Inom marinstaben och flygstaben finns för närvarande vissa medicinska specialområden företrädda, nämligen navalmedicin och flygmedicin. Undervattensverksamheten och flygverksamheten inom försvarsmakten utövas under andra förhållanden än i civil verksamhet. Dessa verksamheter kräver också ett samarbete med försvarsinriktad forskning inför framtida utveckling. Jag anser därför att övervägande skäl talar för att såväl naval- som flygmedicinsk kompetens skall finnas inom Försvarsmakten även framdeles. För att koncentrera utbildningen och för att effektivisera verksamheten bör huvuddelen av denna kompetens omvandlas till ett navalmedicinskt centrum resp. ett flygmedicinskt centrum. Både den naval- och den flygmedicinska verksamheten är till övervägande delen av produktionskaraktär och bör uppdragsstyras från högkvarteret.

3 Riksf/uge” [Ul./2.93. [.t'tmil. .-'Vr Illl'). Bilaga 5

Lokalisering Prop. 1992/932100 Bilaga 5

De förslag till förstärkning och effektivisering av den försvarsmedicinska verksamheten som redovisats i det föregående får konsekvenser för olika verksamheters lokalisering. Som jag tidigare sagt bör det i Försvarsmakten finnas en samlad ledningsfunktion för sjukvårdstjänsten. Motsvarande uppgifter utförs för närvarande dels i försvarsstaben, dels vid SjvS i Karlstad.

Enligt min mening är det inte möjligt för krigssjukvårdsfunktionen att göra sig gällande i högkvarterets planering och resursavvägning på ett till- fredsställande sätt, om ledningsfunktionen inte deltar i högkvarterets dagliga arbete. Ledningen av sjukvårdsfunktionen bör därför inte bara organisato- riskt ingå i högkvarteret, utan även vara lokaliserad tillsammans med högkvarteret i övrigt.

Försvarets sjukvårdscentrum kommer att sköta verksamhet som i dag utförs vid SjvS i Karlstad, försvarets sjukvårdshögskola i Solna och marinens sjukvårdsskola i Göteborg. Verksamheten kommer dock till största delen att motsvara SjvS:s nuvarande verksamhet och till en mindre del den fackut- bildning som idag bedrivs vid försvarets sjukvårdshögskola och marinens sjukvårdsskola. Som jag ser det är det nödvändigt att säkerställa den kompetens som i dag finns vid SjvS:s sakenheter. Denna kompetens kommer sannolikt att gå förlorad vid en flyttning från Karlstad. Även om några remissinstanser har förordat en lokalisering till Stockholm anser jag dock att de skäl som jag angett talar för ett sjukvårdscentrum lokaliserat till Karlstad. För en sådan lösning talar också arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska skäl.

Genomförande av förslagen De frågor som rör uppgifter som skall utföras av den nya Försvarsmakten bör Försvarsmaktens organisationsmyndighet ansvara för. Avvecklingen av SjvS bör genomföras av en särskild utredare som jag har för avsikt att föreslå regeringen att besluta om.

2.4.2. Försvarets civilförvaltning Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Föredraganden

Förslag: - Försvarets civilförvaltning läggs ned den 30 juni 1994.

Försvarsmakten och övriga myndigheter under Försvarsdeparte- mentet skall var och en inom sitt ansvarsområde, senast den 1 juli 1994 ansvara för:

* användning av ekonomi- och personaladministrativa system, * personaladministrativt stöd, " fordringsbevakning och indrivning av fordringar samt ansvar över det allmänna rättsliga stödet och för reglering av ansvars- skador.

Riksrevisionsverket skall senast den 1 juli 1994 ansvara inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, för att utveckla och tillhandahålla ekonomi- och personaladministrativa system samt för normering beträffande redovisning och medelshantering.

FCF:s nuvarande anvar för utfärdande av tillämpningsföreskrifter i fråga om vämpliktsförmåner, beslut om ekonomisk hjälp vid repetitionsutbildning samt prövning av överklaganden i fråga om förmåner för värnpliktiga m.fl., övertas av Vämpliktsverket den 1 juli 1993.

Patentverksamheten vid FCF övertas av Försvarets materielverk den ljuli 1993.

De uppgifter och den verksamhet som FCF har i fråga om främst trafikskadereglering övertas av Kammarkollegiet senast den 1 juli 1994.

Utredningens förslag

LEMO har i oktober 1992 lämnat delbetänkandet (SOU 1991:105) Admini- strativt stöd till Försvarsmakten. LEMO föreslår att Försvarets civilförvalt- ning (FCF) läggs ned. Delar av verksamheten föreslås ingå i myndigheten Försvarsmakten medan andra delar av verksamheten föreslås övertas av andra, befintliga myndigheter. Enligt utredningens bedömning medför förslagen att det sammanlagda personalbehovet minskar med 20 årsarbets— krafter och den ekonomiska besparingar bedöms uppgå till ca 8 miljoner kronor per år.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med mitt. Dessutom föreslår utredningen att myndigheten Försvarsmakten skall, förutom drift 33

och underhåll, även svara för utveckling av försvarsspecifika ekonomi- och Prop. 1992/93:100 personaladminstrativa system. LEMO föreslår att Försvarsmakten skall vara Bilaga 5 leverantör av dessa system dels internt inom myndigheten, dels externt under en övergångsperiod, till andra myndigheter.

Remissinstansema

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstansema och remissvaren finns i Försvarsdepartementets akt (dnr. FO92/2188/ClV).

Domstolsverket anser att förslagen att överföra verksamheter till För- svarsmakten ligger väl i linje med den allmänna administrativa utvecklingen. Riksrevisionsverket (RRV) och Statens löne- och pensionsverk (SPV) som, i likhet med Domstolsverket, främst behandlar ansvaret för systemverksam- het anser att fördelningen av övriga uppgifter är ändamålsenlig.

Försvarets förvaltningshögskola, Sveriges Akademikers centralorganisation och Statsanställdas förbund ansluter sig till utredningens förslag. Instämmer i förslagen gör också Fortifikationsförvaltningen, Kustbevakningen, Statens räddningsverk och Försvarets forskningsanstalt samtidigt som man pekar på att det finns behov för dem att fortsatt få utnyttja personaladministrativa system m.m. även om verksamheten förs över till Försvarsmakten. Liknande uppfattning redovisar Vapenfristyrelsen som dock konstaterar att stöd kan erhållas också från andra leverantörer.

Försvarets materielverk (FMV) biträder huvuddelen av förslagen, utom vad avser patentverksamheten, under förutsättning att tjänster kan avropas från Försvarsmakten så länge vissa system m.m. används vid verket. FMV anser att det koncemansvar för ekonomisk redovisning som i framtiden skall åvila Försvarsmakten inte skall omfatta materielverket.

Rikspolisstyrelsen anför att man av sekretesskäl har behov av att inte enbart övergångsvis få använda lönesystemet. Statens Arbetsgivarverk (SAV) anser att utredningens lösning vad avser arbetsgivarpolitiska frågor är lämplig. SAV påpekar att den delegering som skett till FCF från SAV återgår när FCF läggs ned.

Överbefälhavaren (ÖB), vars yttrande har behandlats i militärledningen där cheferna för FCF och FMV anmält awikande mening, biträder i allt väsentligt utredningens förslag. Delar av den kompetens som finns inom Försvarets civilförvaltning utgör enligt ÖB en naturlig del av Försvarsmak- tens verksamhet. I vilken omfattning personalen bör erbjudas anställning inom Försvarsmakten bör enligt ÖB avgöras i samband med bildandet av det nya högkvarteret. Lokaliseringen av verksamheten kan. enligt ÖB, på sikt behövas övervägas.

Överbefälhavaren anser att Försvarsmaktens ansvar bör omfatta också den Prop. 1992/932100 värnpliktiga personalen och att de föreskrifter för värnpliktigas förmåner Bilaga 5 m.m. som krävs skall utfärdas av Överbefälhavaren.

Vämpliktsverket anser att FCF:s tjänster också i fortsättningen behövs men att det emellertid är lämpligt att föra över vämpliktsfrågoma till Vämplikts- verket.

Krigsarkivet biträder förslaget rörande överföring av ansvaret för bl.a. gallring av räkenskapsmaterial m.m. till FMV.

Kammarkollegiet tillstyrker att uppgifter rörande trafikskadereglering och fordringsbevakning samt juridiska tjänster förs över till kollegiet vid en aweckling av FCF.

[ fråga om utveckling av administrativa stödssystem anser Domstolsverket att det är viktigt att tillvarata de möjligheter som finns till gemensamma lösningar. Liknande synpunkter framförs av Statens löne- och pensionsverk som anser att verksamheten bör drivas affärsmässigt inom Försvarsmakten och att staten på sikt inte bör driva systemutveckling inom personaladmini- strativa området på olika håll. RRV anser inte att Försvarsmakten skall utveckla och leverera egna ekonomi- och personaladministrativa system och lämnar som alternativ lösning att FCF:s systemverksamhet skall drivas vidare som en särskild enhet inom RRV.

Patent- och registreringsverket har begränsat sitt yttrande till att avse patentverksamheten och anser att utredningens förslag är lämpligt. Förslaget rörande patentverksamheten avstyrks emellertid av FMV.

Justitiekanslern har ingen erinran mot att myndigheterna skall föra statens talan inför domstol.

Försvarets civila tjänstemannaförbund anser att förslagen skulle kunna utgöra utgångspunkt för en möjlig utformning av stödet till Försvarsmakten men att en i huvudsak bibehållen stödmyndighet (FCF) skulle kunna ge stöd åt alla myndigheter inom Försvarsdepartementets område.

FCF avstyrker utredningens förslag. Verket menar att utredningens utgångspunkter är alltför begränsade och att det saknas en grundlig ekonomisk analys och en analys av ändamålsenligheten. Utredarens förslag bör inte läggas till grund för beslut om ändrad struktur för det admini- strativa stödet. Det är enligt FCF tveksamt att besluta om organisation och lydnadsförhållanden innan Försvarsmakten bildats och börjat verka. Övergången till avgiftsfinansierad verksamhet skulle kunna leda till en lämplig avvägning mellan styrning från Försvarsmakten och produktion utanför denna. FCF anser att förslaget inte innebär någon besparing för staten. FCF anser dock att vissa förändringar som hänger samman med förändrat ansvar och ändrade befogenheter skall genomföras och uppdraget 35 att administrera värnpliktsförmåner kan föras över till annan myndighet.

Bilaga 5

I övrigt borde FCF vara kvar och även fortsättningsvis inom ramen för ett utvecklat kund- leverantörsförhållande stödja främst myndigheterna inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde.

länsstyrelsen i Värmlands län ifrågasätter om det är ändamålsenligt att besluta om ny organisation när det gäller stödproduktion redan innan Försvarsmakten bildats. Om utredningens förslag genomförs bör så stor del som möjligt av verksamheten förläggas till Karlstad.

Överväganden

Försvarsmakten består för närvarande i fred av fler än 100 myndigheter. Denna organisatoriska uppdelning har skapat behov av en särskild myndig- het som svarar för vissa ärenden och lämnar administrativt stöd till totalförsvarets många myndigheter. FCF:s uppgifter och verksamheter har därför framstått som både naturliga och rationella.

Jag har tidigare i dag under avsnitt 2.1 Bakgrund översiktligt redogjort för syftet med de förändringar i lednings- och myndighetsstrukturen inom det militära försvaret som statsmakterna beslutat om i samband med 1992 års försvarsbeslut.

Bildandet av den sammanhållna försvarsmaktsmyndigheten ger i väsentliga avseenden nya förutsättningari fråga om ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan Försvarsmakten och FCF.

I och med statsmakternas beslut om en sammanhållen myndighet som skall ledas av en chef med ett odelat ansvar förbättras möjligheterna för regeringen att utkräva ansvar för de resultat som nås. För att detta skall kunna fungera måste den nya myndigheten och dess chef självfallet ha det ansvar och de befogenheter som enligt verksförordningen (1987:1100) normalt tillkommer en myndighet och dess chef.

LEMO har utifrån dessa utgångspunkter prövat FCF:s verksamhet och konstaterar att huvuddelen av de olika tjänster som FCF utför behövs även i fortsättningen. Jag delar denna uppfattning. LEMO:s förslag gäller i första hand vilken organisation som är lämplig för det administrativa stödet m.m. när de nya förutsättningar som jag här redogjort för inträder i och med att myndigheten Försvarsmakten bildas. Mina förslag däremot utgår i från en fördelning av ansvar och uppgifter för det administrativa stödet.

Mot bakgrund av vad jag här anfört anser jag därför att Försvarets civilförvaltning skall läggas ned den 30 juni 1994 och att det ansvar som i dag åvilar FCF skall fördelas i enlighet med vad jag redovisar i det följande.

Ekonomi- och personalawninistrariva system Prop. 1992/93:100 Bilaga 5

FCF utvecklar, förvaltar och ger användarstöd till system för löner och andra förmåner. [ detta ingår bl.a. att tillhandahålla system för utbetalning av löner och andra förmåner till anställda, frivilliga och värnpliktiga. På uppdrag främst av myndigheter under Försvarsdepartementet ansvarar FCF även för utveckling och förvaltning av datorstöd inom övrig personaladmini- stration.

FCF ansvarar därutöver för utveckling, förvaltning, installation och användarstöd m.m. av totalförsvarets ekonomiadministrativa system. Tillsynsansvar med föreskriftsbehörighet utövas för att tillgodose kraven på en rättvisande redovisning och en säker medelshantering vid myndigheterna inom Försvarsdepartementetsområde.

Myndigheterna inom armén, marinen, flygvapnet och operativ ledning är de största användarna av FCF:s system.

I allt högre grad kommer samma yttre förutsättningar och krav när det gäller finansiell styrning att gälla för Försvarsmakten som för andra myndigheters ekonomiska redovisning. Det är därför, enligt min mening, nödvändigt att Försvarsmakten liksom övriga myndigheter som utnyttjar FCF:s system själva har en hög kompetens när det gäller att, inom ramen för gällande yttre förutsättningar, ställa krav på utformning och anpassning av systemen utifrån inre förutsättningar och krav samt att använda de ekonomiska redovisningssystemen så att god ekonomisk styrning kan säkerställas. Detta leder till att Försvarsmakten, liksom andra statliga myndigheter, skall ansvara för användningen av egna ekonomisystem.

Försvarsmakten och övriga myndigheter som utnyttjar FCF:s system måste även ha ansvar för de personaladministrativa system som används inom myndigheten. Det ankommer på myndigheternas chefer att avgöra vilka personaladministrativa system m.m. som skall användas.

Mot bakgrund av vad jag här anfört anser jag att Försvarsmakten och övriga myndigheter som utnyttjar FCF:s system skall ansvara för användningen av egna ekonomi- och personaladministrativa system. [ detta ingår att anskaffa system till en rimlig kostnad, att gentemot leverantören ställa krav på systemens funktion, kvalitet och användarvänlighet m.m. Vidare ingår ansvar för att systemen utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Jag anser dessutom att myndigheterna skall ha ansvar för att anpassa systemen till inre förutsättningar i fråga om bl.a. ekonomistyrning, organisation, verksamhet och ADB-struktur samt internt kunna ge användarstöd i detta avseende. Verksamheten behöver emellertid inte bedrivas i egen regi. Denna verksamhet bör även i fortsättningen vara lokaliserad till Karlstad.

Riksrevisionsverket ansvarar i dag för regler, system och metoder för resultat- och ekonomistyrning samt för uppföljning. Jag anser att RRV bör 37 ha samma relationer till Försvarsmakten och övriga myndigheter under

Försvarsdepartement som till andra myndigheter inom statsförvaltningen. Prop. 1992/93:100 Det innebär, att de generella regler, metoder och system som är giltiga för Bilaga 5

den civila sektorn, också bör tillämpas för försvaret. RRV skall därför svara för de ekonomi- och personaladministrativa systemens anpassning till yttre förutsättningar och i detta avseende ge användarstöd till de myndigheter som utnyttjar systemen. Vidare bör RRV svara för normering beträffande redovisning och medelshantering. Slutligen bör RRV svara för system- utvecklingsverksamheten.

För de myndigheter som i dag använder FCF:s ekonomi- och personalad- ministrativa system innebär mina förslag inga förändringar vad gäller möjligheterna att i framtiden utnyttja systemen. I sammanhanget bör dock redovisas att överföringen av ansvaret till myndigheterna för användningen av egna system innebär att Försvarsmakten inte har något koncemansvar eller liknande gentemot andra myndigheter utan enbart inom den egna myndigheten.

Den dåvarande regeringen uppdrog (den 18 oktober 1990 och den 21 mars 1991) till RRV respektive Statens löne- och Pensionsverk (SPV) att utveckla systemlösningar för den statliga, såväl den civila som den militära, ekonomi- och personaladministrationen. Det utvecklingsarbete som RRV och SPV bedriver, i detta hänseende skall samordnas. Chefen för Finans- departementet anför senare i dag att grundsynen i dessa regeringsbeslut står fast och att hon har för avsikt att noga följa och ställa krav på det samarbete som RRV och SPV bedriver i detta avseende.

Jag anser att de skäl som jag här anfört talar för att ansvaret för utveckling och tillhandahållandet av nya framtida ekonomi- och personaladministrativa system bör åvila RRV tillsammans med normering och anpassning av nu- varande system till yttre förutsättningar. Som ett led i detta föreslår jag därför att FCF:s ansvar för systemutvecklingsverksamhet överförs till RRV. Jag har i denna fråga samrått med chefen för Finansdepartementet.

De organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna av denna ansvars- och uppgiftsfördelning bör bli föremål för överväganden i den organistionskom- mitté som jag senare i detta avsnitt kommer att föreslå.

Personaladministrativt stöd och vämpliktsjönnåner

Vid FCF utförs stödjande, rådgivande och konsulterande uppgifter inom det personaladministrativa området. Vidare handläggs ärenden som rör förmåner till anställda, förmåner till värnpliktiga och deras anhöriga samt förmåner till FN-personal.

Av FCF:s kundunderlag är den övervägande delen myndigheter inom huvudprogram 14.

När den nya törsvarsmaktsmyndigheten bildas får den arbetsgivaransvaret 33 för dem som blir anställda i myndigheten. Som arbetsgivare skall För-

svarsmakten kunna utforma och genomföra en arbetsgivarpolitik som Prop. 1992/93:100 omfattar bl.a. hur personal och lönemedel skall användas för att nå olika Bilaga 5 mål med verksamheten. Den nya myndigheten måste således ha samma arbetsgivarbefogenheter som andra myndigheter.

Mot bakgrund av detta anser jag att de uppgifter som FCF har ifråga om personaladministrativt stöd, tvistestöd, publikationer, konsultverksamhet, utbildning överförs till Försvarsmakten. Jag förutsätter samtidigt också att andra myndigheter, som hör till Försvarsdepartementet skall ha det arbetsgivaransvar som normalt åvilar förvaltningsmyndigheter. Därför anser jag att de myndigheter som för närvarande stöds av FCF i fråga om personaladministration, publikationer, konsultverksamhet och utbildning bör skaffa stödet från andra leverantörer.

Beträffande FCF:s verksamhet rörande värnpliktsförmåner anser jag att denna verksamhet bör skötas av en myndighet utanför Försvarsmakten. Det gäller verksamhet med att utfärda tillämpningsföreskrifter om vämplikt- förmåner och med att betala ut ekonomisk hjälp vid repetitionsutbildning för väm- och civilförsvarspliktiga. Det gäller vidare vissa överklaganden. Uppgiften att handlägga dessa ärenden och därmed förenad verksamhet bör enligt min mening i awaktan på pliktutredningens betänkande övertas av Vämpliktsverket.

Patentverksamhet

FCF handlägger ärenden om patent- och andra immaterialrättsliga frågor för i huvudsak myndigheterna under Försvarsdepartementet. Denna verksamhet är i dag lokaliserad till Stockholm.

Jag anser inte att patentverksamheten är av sådan karaktär att den bör ingå i Försvarsmakten. Min uppfattning är emellertid att verksamheten är så starkt präglad av verksamhetsområdet att uppgifterna bör knytas till en myndighet inom Försvarsdepartementet.

De flesta ärenden vid patentenheten gäller uppfinningar som avser krigsmateriel. Ärendena har därför på ett eller annat sätt anknytning till FMV. Jag anser på grund härav att övervägande skäl talar för att uppgifter och verksamhet vid FCF:s patentenhet övertas av Försvarets materielverk. Verksamheten bör även fortsättningsvis bedrivas inom en gemensam patentavdelning för myndigheter under Försvarsdepartementet men den bör också ha möjlighet att biträda andra statliga myndigheter i immaterial- rättsliga frågor.

Rättsligt stöd

Inom det rättsliga området bedriver FCF verksamhet som omfattar trafikskadereglering enligt förordningen (FFS l991:10) om skadereglering inom försvarsmakten m.m., och trafikskadelagen (1975zl410), m.m. FCF 39 svarar också för reglering av övriga skador enligt nyss nämnda förordning.

FCF för också statens tala vid domstol för myndigheter under Försvars- Prop. 1992/93:100 departementet. Vidare ingår bevakning och indrivning av fordringar för i Bilaga 5 huvudsak myndigheterna inom huvudprogram 1-4 samt övrigt juridiskt stöd. FCF reglerar också trafikskador och personskador åt uppdragsgivare utanför Försvarsdepartementets område. Beträffande skaderegleringsverksamheten vill jag anföra följande.

Utredningen om försäkring av statens egendom har i sitt betänkande Risk och skadehantering i statlig verksamhet (SOU 1992:40) föreslagit att den försäkringsliknande verksamhet som FCF bedriver inom trafikskadeområdet skall utvidgas till att omfatta samtliga statliga motorfordon. Försäkrings- skyddsutredningen (C 1990:06) har övervägt behovet av en tjänstereseför- säkring för statligt anställda. Utredningen föreslår att ett försäkringsskydd vid tjänsteresa skapas och att det bl.a. kan organiseras vid FCF. Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag (bil.1) redovisat sina förslag med anledning av de båda utredningarna och bl.a. föreslagit att Kammarkollegiet skall svara för denna försäkringsliknande verksamhet.

Enligt min uppfattning är FCF:s skaderegleringsverksamhet inom trafikska- deområdet redan i dag - och än mer med beaktande av de förslag som chefen för Finansdepartementet tidigare idag (bil. I) har lagt fram - av sådan karaktär att den inte bör ligga inom Försvarsmakten. Det är, enligt min mening, i stället önskvärt att verksamheten kan ges en organisatorisk anknytning som markerar att den är gemensam för hela statsförvaltningen.

Jag anser därför att Kammarkollegiet är en lämplig myndighet för skadereg- leringsverksamheten. Något hinder för att denna verksamhetäven fonsätt- ningsvis lokaliseras till Karlstad finns enligt min mening inte. Jag har i denna fråga haft samråd med cheferna för Finans- och Civildepartementen.

I prop. 1991/92:100 bil.1 rskr. 1991/921350 anges att en effektivisering av statliga myndigheters fordringsbevakning bör genomföras. Myndigheterna avses ges ett ökat ansvar att själva bevaka och driva in fordringar. Myndigheterna bör också ges möjlighet att överlämna fordringsindrivningar till ett inkassoföretag. Regeringen förbereder för närvarande en förordning som skall reglera myndigheternas möjlighet att anlita Kammarkollegiet för stöd i detta avseende.

Mot denna bakgrund anser jag att Försvarsmakten skall ansvara för bevakning och indrivning av sina fordringar. Däremot behöver verksam- heten inte bedrivas i egen regi inom Försvarsmakten. Tjänsten bör i stället på grundval av ett långsiktigt avtal kunna köpas av Kammarkollegiet. FCF:s nuvarande verksamhet inom detta område bör därför övertas av Kammarkol- legiet. Jag har i denna fråga samrått med chefen för Civildepartementet.

Beträffande FCF:s reglering av ansvarsskador t.ex. flygskador och marina skador, samt beträffande det allmänna rättsliga stödet, så som avtals- och köprättsliga frågor, får jag anföra följande. 40

Den nya myndigheten Försvarsmakten kommer att möta rättsliga frågor Prop. 1992/93:100 inom många specialområden. Jag anser därför att det är angeläget att en Bilaga 5 tillräcklig juridisk kompetens och kapacitet finns samlad i myndigheten Försvarsmakten. När det gäller ansvarsskador är det väsentligt att ett nära samband finns mellan de organisatoriska enheter där skadan kan ha uppstått och den enhet som handhar skaderegleringen. Av dessa skäl finner jag det lämpligt att ansvaret för att föra statens tala vid domstol, för det allmänna rättsliga stödet och regleringen av ansvarsskador läggs på Försvarsmakten och dess högkvarter. När det gäller regleringen av sådana skador kan Försvarsmakten anlita den skaderegleringsnämnd som kommer att knytas till Kammarkollegiet. Som ett led i avvecklingen av FCF anser jag att den organisationskommitté som jag föreslår skall tillkallas får till uppgift att se över de organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna av förslagen beträffande reglering av ansvarsskador och det allmänna rättsliga stödet.

Övrig serviceverksamhet

Utöver den stödverksamhet som jag i det föregående behandlat lämnar FCF också service till myndigheter som hör till Försvarsdepartementets område. Det gäller främst administrativ service till myndigheterna i förvaltnings- byggnaden Karolinen i Karlstad. FCF distribuerar och säljer handböcker och avtal till myndigheterna inom Försvarsdepartementets område. Dessutom ansvarar FCF för ett centralt arkiv avseende räkenskapsmaterial m.m. som skapats av de myndigheter under Försvarsdepartementet som tillämpade samma redovisningssystem.

Som ett led i awecklingen av FCF anser jag att den organisationskommitté som jag föreslår skall tillkallas, får till uppgift att se över de verksamheter som här beskrivits så att behoven tillgodoses på bästa sätt.

Genomförande

I avvaktan på riksdagens beslut om aweckling av FCF avser jag återkomma till regeringen med förslag om att tillsätta en organisationskommitté med uppgift att utarbeta förslag till de organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna av regeringens förslag såvitt avser de områden som jag i detta avseende särskilt berört ovan. Efter riksdagens beslut återkommer jag till regeringen med förslag om genomförandet.

Hänvisningar till S2-4-2

2.4.3. Civilbefälhavama Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Föredraganden

Förslag

De nuvarande myndigheterna Civilbefälhavaren i Södra resp. Västra civilområdet samt Nedre Norrlands resp. Övre Norrlands civilområde läggs ned den 30 juni 1994.

Den 1 juli 1994 inrättas två nya myndigheter, benämnda Civilbefäl- havaren i Norra (CB N) resp. Södra (CB S) civilområdet. Myndig- heterna i de nya civilområdena lokaliseras till Luleå resp. Malmö.

Fr.o.m. den ljuli 1993 överförs Gävleborgs län från Nedre Norr- landscivilområde till Mellersta civilområdet.

Utredningens förslag

LEMO har i oktober 1992 avlämnat delbetänkandet (SOU 1992:106) Civilbefälhavarna.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med mina förslag.

Dessutom föreslår utredningen att det i varje civilområde bör finnas en ställföreträdande civilbefälhavare.

Utredningen bedömer att de förslag som lämnas medför en reducering av antalet årsarbetskrafter med ca. 5 och en besparing om ca. 1 miljon kronor per år.

Remissinstansema

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstansema och remissvaren finns i Försvarsdepartements akt i ärendet (dnr. F092/2174/CIV).

Utredningens förslag biträds eller lämnas utan erinran av Riksbanken, Rikspolisstyrelsen, Överbefälhavaren, Överstyrelsen för civil beredskap, Vägverket, Statens jordbruksverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, Närings- och teknikutvecklingsverket, Länsstyrelserna i Hallands, Örebro och Västerbot- tens län, Svenska kommunförbundet och Statens invandrarverk.

Kraftsam Elberedskap har inte heller några erinringar men pekar på vissa smärre olägenheter för fredsverksamheten. 42

Postverket framhåller att verket samverkar med civil- och militärbefälhavare Prop. 1992/93:100 genom postbefälhavare. Minskningen till tre civilområden kan medföra vissa Bilaga 5 svårigheter. Televerket har inga erinringar även om förslaget beträffande överföringen av Gävleborgs län kan medföra vissa komplikationer. Statens järnvägar och Banverket har inga principiella invändningar mot förslaget men framhåller att fredsorganisation och krigsorganisation bör över- ensstämma så mycket som möjligt.

Styrelsen för psykologiskt försvar anser att det finns behov av civilbefäl- havare och att kansliema kan behöva förstärkas vid en indelning i tre civilområden.

Socialstyrelsen anför att förestående förändringar inom hälso- och sjukvår- den snarast förstärker behovet av den roll som civilbefälhavama har. Även Landstingsförbundet betonar vikten av civilbefälhavarens uppgift i detta sammanhang.

Civilbefälhavaren i Södra civilområdet och Sveriges Akademikers centralor- ganisation, som överlämnat yttrande av SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT som eget yttrande, är positiva till utredningens synpunkter och förslag men anser att de gamla kansliema skall ombildas i stället för att läggas ned och nya kanslier inrättas. Samma uppfattning i denna fråga har Civilbefälhavaren i Övre Norrlands civilområde.

Civilbefälhavaren i Västra civilområdet förordar att Södra civilområdet och Västra civilområdet behålls eller att det i vart fall bildas två regionkanslier. Civilbefälhavaren anser att en lokalisering till Göteborg är lämpligare än en lokalisering till Malmö.

Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet delar uppfattningen att det behövs en myndighet på högre regional nivå som inriktar och samordnar verksam- heten på högre regional nivå och även har uppgifter för ledning av funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst. Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet anser vidare att det inte finns behov av ställföreträ- dande civilbefälhavare, och han har ingen erinran mot att Gävleborgs län förs över till Mellersta civilområdet.

Civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde vill inte avstyrka att Gävleborgs län förs över till Mellersta civilområdet. Civilbefälhavaren anser vidare att övervägande skäl talar för att Civilbefälhavaren i Norra civlom- rådet lokaliseras till Östersund och att det bör finnas möjlighet att inrätta ett sidokansli. Civilbefälhavaren delar inte förslaget att en ställföreträdande civilbefälhavare skall finnas utsedd redan i fred.

Statens räddningsverk framhåller att civilbefälhavama inte har några direkta ledningsuppgifter inom området Befolkningsskydd och räddningstjänst. Verket understryker vikten av att den s.k. ansvarsprincipen tillämpas för civila myndigheter inom området. 43

Bilaga 5

Verket är tveksamt till att anpassa det civila samhällets krigsorganisation till den militära krigsorganisationen i så hög grad att en särskild civil myndighet skall finnas inrättad med krigstida samverkansroll som huvudmotiv. Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser att länet skall tillhöra Norra civilom— rådet och att kansliet skall lokalieras till Östersund.

Landshövdingen i Kristianstads län föreslår att kansliet för Södra civil- området lokaliseras till Kristianstad.

Överväganden

Jag har tidigare lämnat en redogörelse för de principer för den lednings- och myndighetsstruktur som numera gäller och som utgör grunden för ut- redningens förslag.

Landet är i dag indelat i fem civilområden, vart och ett med en civilbe- fälhavare som chef.

Civilbefälhavamas uppgifter i fred är beredskapsplanläggning samt utbildning och övning. I krig eller annars efter regeringens beslut skall civilbefälhavama verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås. Civilområdenas geografiska omfattning överensstämmer med motsvarande militärområden. Fr.o.m. den 1 juli 1993 kommer landet i enlighet med 1992 års försvarsbeslut att vara indelat i tre militärområden.

En viktig uppgift för civilbefälhavama är att samverka med det militära försvaret. De skall också inrikta och samordna skilda funktioner inom den civila delen av totalförsvaret mot gemensamma mål samt vid behov kunna fördela och kraftsamla befintliga resurser för olika ändamål. Omfattningen av den samverkan som sker på regional nivå mellan det militära försvaret och totalförsvarets civila del gör att civilområdena och militärområdena bör ha sammanfallande gränser.

Detta medför att nuvarande Södra civilområdet och Västra civilområdet i princip bör slås samman till ett nytt civilområde benämnt Södra civilområdet och att också nuvarande Nedre Norrlands civilområde och Övre Norrlands civilområde slås samman till ett område benämnt Norra civilområdet.

För myndigheterna innebär detta att myndigheterna Civilbefälhavaren i Södra resp. Västra civilområdet samt Nedre Norrlands resp. Övre Norrlands civilområde läggs ned och att i deras ställe två nya myndigheter, Civilbefäl- havaren i Norra resp. Södra civilområdet inrättas.

Jag anser att det inte behövs någon ställföreträdare för civilbefälhavaren. Om civilbefälhavaren är förhindrad att fullgöra sina uppgifter kan dessa fullgöras av en särskild ersättare eller av kanslichefen. Bestämmelser om detta finns redan i förordningen (1988:1121) med instruktion för civilbefäl- havarna.

LEMO:s förslag, skulle om det genomförs, kunna skapa oklarhet om Prop. 1992/931100 civilbefälhavarens och ställföreträdarens roller för samverkande staber och Bilaga 5 myndigheter. Valet av lokaliseringsort för de nya kansliema bör bestämmas främst med hänsyn till deras samverkans- och kontaktnät. Härigenom kan effektiviteten främjas och kostnaderna för bl.a. resor hållas nere. Mot denna bakgrund och med hänsynstagande till lokaliseringen av de viktigaste samverkande myndigheterna m.m. anser jag att utredningens förslag bör

följas.

När det gäller frågan om vilket civilområde som Gävleborgs län skall tillhöra anser jag att avgörande vikt bör fästas vid ställningstagandet till frågan om vilket militärområde som länet skall tillhöra. Detta behandlar jag i avsnitt 4.1 Ledningsfrågor. Jag anser således att Gävleborgs län bör tillhöra Mellersta civilområdet.

Genomförande

Jag har för avsikt att - om riksdagen godtar förslagen - senare föreslå regeringen att besluta om att tillkalla särskilda utredare för att organisera de nya myndigheterna.

Hänvisningar till S2-4-3

2.5. Trafikflygarutbildning

För att tillgodose den civila luftfartens behov av svenska piloter och samtidigt minska avgången av piloter från flygvapnet inrättades under Försvarsdepartementet den statliga trafikflygarhögskolan (TFHS). Ut- bildningen vid skolan inleddes den 1 april 1984.

Som en följd av 1987 års försvarsbeslut (prop. 1986/87:95, bet. 1986/87zFöUll, rskr. 1986/87:310) fördes ansvaret för att lämna uppdrag till Chefen för flygvapnet att genom TFHS bedriva tratikfiygarut- bildning den 1 juli 1987 över från Försvarsdepartementet till Kommunika- tionsdepartementet.

Samtidigt överfördes från fjärde till sjätte huvudtiteln medel för driftkost- nadema för TFHS.

Under senare år har det svenska civila trafikflygets behov av att nyrekrytera piloter minskat för att för närvarande vara praktiskt taget obefintligt. Dock bedömer alla parter att det finns ett visst långsiktigt och permanent nyrekryteringsbehov.

Den civila trafikflygarutbildningen har vilat på ett samarbetsavtal mellan staten och flygbolagen SAS, Linjeflyg och Swedair. Avtalet har sagts upp av flygbolagen. De sista eleverna enligt avtalet beräknas lämna skolan under år 1992.

I prop. 1991/92:38 om den ekonomiska politiken angav regeringen riktlinjer för en ny näringspolitik. 45

Bl.a. angavs att skattelättnader som påverkar företagande skall ersätta Prop. 1992/93:100 branschstöd i olika former. I anslutning till detta uttalade regeringen i Bilaga 5 propositionen att stödet till den civila trafikflygarutbildningen borde upphöra, när de nuvarande eleverna har färdigutbildats.

I 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100, bil. 7) anförde chefen för Kommunikationsdepartementet att han ansåg att det är fördelaktigt om piloter för det civila trafikflyget kan utbildas i Sverige även fortsättningsvis och han förutskickade ett utredningsuppdrag avseende dels möjligheterna att driva TFHS vidare, dels frågan om huvudmannaskap för skolan. En utgångspunkt för en utredning skulle därvid vara en verksamhet bedriven på basis av ett av marknaden finansierat utbud av pilotutbildning och utan dittillsvarande anslagsfinansiering av verksamheten. Riksdagen (bet. l991/92:TUI3, rskr. 1991/92208) beslutade i enlighet med regeringens förslag.

I februari 1992 uppdrog regeringen åt Chefen för flygvapnet (CFV) att i samverkan med flygbolagen och övriga berörda parter utreda de anförda frågorna. CFV redovisade uppdraget den 1 september 1992. CFV konstate- rar bl.a. att det framtida behovet av kvalificerade trafikflygare i svenska flygbolag kommer att vara stort och att det därför är nödvändigt att bibehålla en planmässig utbildning inom landet. CFV redovisar förslag till annan finansieringsform än statlig, men förordar - mot bakgrund av behovet av att slå vakt om flygstridskraftemas förmåga - en statlig finansiering även fortsättningsvis. Avslutningsvis anser CFV att skolan bör återgå till Försvarsdepartementets verksamhetsområde och att det bör prövas om inte trafikflygarutbildningen kan integreras i högskolesystemet.

Synpunkter på trafikflygarutbildningen och CFV:s rapport har lämnats av olika intressenter.

För egen del vill jag inledningsvis peka på att utbildning av civila trafik- flygare, vid sidan om utbildningen genom TFI—IS, genomförs även av privata företag i Sverige. Denna utbildning har - i mån av tillgång på medel - fått statsbidrag enligt förordningen (l986:682) om statsbidrag för utbildning av trafikflygare m.m. Utbildningen fyller ett behov, och det vore därför enligt min mening värdefullt om den kan bestå. Jag vill också framhålla att jag ser denna utbildning och utbildningen genom TFHS som komplement till varandra.

Jag delar CFV:s bedömning att det framtida behovet av civila trafikflygare kommer att vara stort. Det finns därför ett allmänt samhällsintresse av att en kontinuerlig och planmässig utbildning av civila trafikflygare äger rum. Även om en allt större intemationalisering slår igenom på en rad områden, bl.a. beträffande pilotcertitikaten, och ett allt öppnare Europa eftersträvas, talar övervägande skäl för att en utbildning av civila trafikflygare även i fortsättningen bör bedrivas i Sverige.

Ett skäl för detta är att det nu, liksom hittills, är angeläget att - genom Prop. 1992/93:100 tillgången till en kvalificerad civil trafikflygarutbildning i Sverige - så långt Bilaga 5 det är möjligt säkerställa att flygvapnets stridspiloter inte rekryteras av de civila flygbolagen. Kostnaderna för att utbilda stridspiloter är sådana att det enligt min mening inte är samhällsekonomiskt rimligt att dessa piloter utan vidare övergår i civil tjänst. En omfattande civil rekrytering av stridspiloter inverkar negativt på bl.a. flygvapnets möjligheter att hålla effektiva krigsförband. Detta var också ett av huvudargumenten för att inrätta TFHS.

I detta perspektiv är det enligt min mening angeläget att trafikflygarut- bildningen genom TFHS nu inte avbryts utan att den kan fortgå, om än i mindre omfattning.

Chefen för Kommunikationsdepartementet kommer senare i dag att föreslå att den nuvarande ordningen - med Kommunikationdepartementet som uppdragsgivare när det gäller den civila trafikflygarutbildningen - upphör i och med utgången av budgetåret 1992/93. Mot bakgrund av betydelsen av att verksamheten kan fortgå under tiden ytterligare överväganden om trafikflygarutbildningen görs kommer chefen för Kommunikationsdeparte- mentet vidare att föreslå att högst 25,4 miljoner kronor under sjätte huvudtitelns reservationsanslag E 1. Beredskap för civil luftfart får disponeras av Chefen för flygvapnet under budgetåret 1993/94 för trafikflygarutbildning.

Mot denna bakgrund bör ansvaret för att uppdra åt Chefen för flygvapnet att bedriva trafikflygarutbildning den 1 juli 1993 höra under Försvars- departementet. Tills vidare bör trafikflygarutbildningen genom TFHS bedrivas i begränsad omfattning.

Huvuduppgiften för försvarsmaktens myndigheter är att producera krigsförband. Med anledning härav kan det anses tveksamt om uppgiften att utbilda civila piloter skall vara en stadigvarande uppgift för Chefen för flygvapnet. Jag förordar därför att en annan och långsiktig lösning på frågan om trafikflygarutbildningen i första hand söks. Frågan bör därför enligt min mening övervägas ytterligare. En del i sådana överväganden bör vara att - som Chefen för flygvapnet har föreslagit närmare belysa möjligheten att inordna trafikflygarutbildningen i högskolesystemet.

I denna fråga har jag samrått med cheferna för Kommunikations- och Utbildningsdepartementen. 2.6 Helikoptrar i totalförsvaret

Enligt 1992 års försvarsbeslut skall sjuktransportkapaciteten i krig och fred förstärkas genom att fem till sex helikoptrar för sjuktransporter anskaffas med medel från anslag under Försvarsdepartementet och Socialdepartemen- tet.

4 Ri/t's'u'rlgt'u 199.759]. / saml. .sVr IN!/. [.fi/ugn 5

Chefen för armén har i regleringsbrev för budgetåret l992/93 fåtti uppdrag Prop. l992/93:100 att anskaffa helikoptrarna. Anskaffningen som skall göras efter hörande av Bilaga 5 sjukvårdshuvudmännen vad gäller helikoptertyp och fredbasering skall möjliggöra en effektiv fredsanvändning.

Olika helikopterföretag har under hösten l992 lämnat offerter till helikopte- ranskaffningen. Jag räknar med att regeringen skall kunna fatta beslut om beställning tidigt under år 1993, varefter leverans kan ske senare samma år.

Chefen för armén kommer i januari 1993 att lämna en redovisning till regeringen av planeringen för helikopteranskaffningen och användningen av helikoptrarna. I denna fråga bör regeringen senare återkomma till riksdagen.

I försvarsutskottets betänkande l99l/921FöU12 behandlas även helikop- terberedskapen för sjöräddnings- och flygräddningstjänst. Utskottet - förutsätter härvid att lösningar övervägs som på ett tillfredsställande sätt tillgodoser beredskapskraven.

Sjöfartsverket har i mars 1992 anmält till regeringen att en tillfredsställande sjöräddningstjänst inte längre kunde upprätthållas på västkusten och i norra Östersjön, eftersom gällande förutsättningar för beredskap för försvarsmak- tens helikoptrar förändrats. Med anledning av detta uppdrog regeringen i juni 1992 åt Överbefälhavaren att, i samråd med Sjöfartsverket och med beaktande av de krav lösandet av försvarsmaktens uppgifter ställer, hålla helikoptrar i en sådan beredskap att en tillfredsställande sjöräddningstjänst kunde upprätthållas.

Regeringen uppdrog samma dag åt Sjöfartsverket att beskriva och analysera nuvarande sjöräddningsverksamhet bl.a. med avseende på beredskapsnivå. I det fall brister i beredskapsnivå och geografisk täckning kunde konstateras skulle förslag till förbättringar och till finansiering av föreslagna åtgärder lämnas.

I en delredovisning av uppdraget har Sjöfartsverket angivit att en till- fredsställande geografisk täckning av fartyg och båtar för sjöräddningstjänst finns. En viktig komponent i sjöräddningsverksamheten är dock för- svarsmaktens tunga helikoptrar. Till följd av ändrade förutsättningar för beredskap med försvarsmaktens helikoptrar uppstår merkostnader för försvarsmakten för att täcka det civila samhällets behov av helikopterbe— redskap vad avser sjöräddningstjänst. Merkostnadema för att uppnå en rimlig beredskapsnivå har av utredningen beräknats till 3-4 miljoner kronor per år.

Sjöfartsverket beräknas lämna en slutrapport i frågan under början av år 1993. Jag räknar med att regeringen vid ett senare tillfälle återkommer till riksdagen med en samlad redogörelse för frågan om helikopterverk- samheten.

Chefen för kommunikationsdepartementet återkommer senare denna dag Prop. 1992/93:100 med en redovisning om sjöräddningsberedskapen. Bilaga 5

Henställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna förslaget om att Försvarets sjukvårdsstyrelse läggs ned

och vad som i övrigt har angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.1),

2. godkänna förslaget om att Försvarets civilförvalming läggs ned och vad som i övrigt har angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.2),

3. godkänna förslaget om nedläggning av civilbefälhavare och om ny indelning i civilområden samt vad jag anfört om lokalisering- en av Civilbefälhavamas kanslier samt riktlinjer i övrigt som har angetts i anslutning härtill (avsnitt 2.4.3).

3. Försvarsdepartementet m.m. Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 A I. Försvarsdepartementet

Utgift 1991/92 46 695 234 Anslag 1992/93 47 400 000 Förslag 1993/94 57 152 000

Försvarsmaktens nya ledningsorganisation och de nya styrformer som håller på att införas ställer särskilda krav på kompetens och resurser inom regeringskansliet och då närmast inom Försvarsdepartementet. Redan i 1992 års försvarsproposition anmäldes därför att Försvars- departementets resurser för styrning och uppföljning av verksamheten inom försvarsmakten behöver förstärkas.

Bl.a. idetta syfte har organisatoriska förändringar gjorts i departementet. Härutöver behövs också ett resurstillskott för att stärka kompetensen i fråga om analys och granskning av verksamheten inom totalförsvaret.

Vid medelsberäkningen har hänsyn vidare tagits till vissa kostnader som departementet bör åta sig när det gäller att genomföra de organisations- förändringar som skall ske ifråga om de myndigheter som hör under Försvarsdepartementet.

Anslaget bör vara ett ramanslag.

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 57 152 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till Försvarsdepartemen- tets disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlin- jerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

A 2. Utredningar m.m.

Utgift 1991/92 8 374 113 Anslag 1992/93 11 185 000 Förslag 1993/94 12 900 000

Anslaget bör vara ett ramanslag.

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 12 900 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som Prop. l992/93:100 måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den Bilaga 5 ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till Försvarsdepartemen- tets disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlin- jerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Försvarsdepanementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 57 152 000 kr, 2. till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 12 900 000 kr.

4. Totalförsvarets militära del . Prop. 1992/93:100 ' Bilaga 5 ' 4.1 Ledningsfrågor

Mina överväganden om högkvarteret redovisas under avsnitt 2. Militärområden

Enligt 1992 års försvarsbeslut skall landet delas in i tre militärområden med tillhörande staber i grundorganisationen lokaliserade till Kristianstad, Strängnäs resp. Boden.

Staberna skall dimensioneras så att grundorganisa'tionens personal skall kunna leda försvaret mot strategiskt överfall. Med mobiliserad organisa- tion skall även övriga av det militära försvarets uppgifter kunna lösas.

Överbefälhavaren har föreslagit att militärområdena benämns Norrlands, Svealands respektive Götalands militärområde.

Jag anser emellertid att de aktuella gränserna för militärområdena har bristande överensstämmelse med de delar av landet som traditionellt kallats Norrland, Svealand och Götaland. Benämningama bör därför i stället bör vara Norra, Mellersta resp. Södra militärområdet.

Överbefälhavaren har mot bakgrund av beslutet att indela landet i tre militärområden övervägt vilket militärområde Gävleborgs försvarsområde bör tillhöra. Främst med hänvisning till att Gävleområdet är en naturlig del av ett militärt operationsområde i mellersta Sverige föreslår Överbe- fälhavaren att Gävleborgs försvarsområde skall tillhöra Svealands militärområde. Jag delar Överbefälhavarens uppfattning.

Benämningama på militärområdena och gränserna dem emellan kommer att fastställas av regeringen under våren 1993.

Militärområdesunderhållsregementen

Riksdagen har i samband med ställningstagandet (bet. 1989/90:FöU10, rskr. 1989/90:312) om att organisera Övre Norrlands underhålls- regemente angett att regeringen, innan den beslutar om ytterligare förändringar i fråga om underhållsfunktionens utveckling, för riksdagen skall redovisa erfarenheterna från organisationen i Övre Norrland.

Regeringen har i 1992 års försvarsbeslut redovisat sin principiella uppfattning att planeringen för grundorganisationen bör bedrivas med samma inriktning som för krigsorganisationen, dvs. att på sikt ett underhållsregemente organiseras i" varje militärområde.

Överbefälhavaren har i programplanen ÖB 93, mot bakgrund av vunna Prop. 1992/93:100 erfarenheter från verksamheten vid det den 1 juli 1990 inrättade Bilaga 5 underhållsregementet i Övre Norrland, redovisat förslag för den fortsatta

utvecklingen.

Övre Norrlands underhållsregemente bildades genom sammanslagning av materiel— och verkstadsförvaltningama i militärområdet, med däri ingående militärområdesförråd, verkstäder inklusive enhet för regional fordonsförsörjning (RFF) och markteleunderhållsverkstad. Regementet leds med stöd av en regementsstab som organiserades av de tidigare samlokaliserade förvaltningsstabema.

Samtliga grundtilldelade militärområdesunderhållsf'orband (utom fält- och krigssjukhus) överfördes till underhållsregementet den 1 juli 1991. Regementets stab har organiserats under budgetåret 1991/92 och kaderbemannats.

Underhållsregementets organisationsprincip har prövats vid operativa och taktiska fältövningar, ledningsövningar och vid krigsplanläggning. Verksamhet vid underhållsgrupp prövades praktiskt under försvarsmakts- övningen Nordanvind år 1991.

Erfarenheterna är enligt Överbefälhavaren att ett effektivt utnyttjande av underhållsresursema kan åstadkommas med det nya underhållsregemen— tet.

Ledning och administration har trots de delvis olika karaktärerna inom den tidigare grundorganisationens försörjnings-, materielunderhålls-, transport- och utbildningsverksamheter kunnat föras samman. En fortsatt integrering bedöms gynnsamt påverka militärområdesunderhållsför— handens krigsduglighet och främja en positiv utveckling och effektivitet i såväl grund- som krigsorganisationen för underhållsregementet.

Överbefälhavarens tidigare inriktning att vid underhållsregementet även grundutbilda vissa värnpliktiga i underhållstjänst har övergetts av utbildningsrationella skäl. Denna utbildning kommer framgent att genomföras vid arméförband.

Sammanfattningsvis konstaterar Överbefälhavaren att erfarenheterna av den nya organisationen i allt väsentligt är goda.

Överbefälhavarens redovisning stärker enligt min mening motiven ytterligare för att inrätta en organisation med ett underhållsregemente i varje militärområde.

Tre underhållsregementen bör därför organiseras i såväl grund- som Prop. 1992/931100 krigsorganisationen den 1 juli 1994. Den tidigare organisationen- Södra, Bilaga 5 Västra, Mellersta och Nedre Norrlands militärområdes materiel- och verkstadsförvaltningar samt Övre Norrlands underhållsregemente- bör därvid läggas ned.

För att tillgodose krigsorganisationens behov bör inom underhålls- regementena ett antal allsidigt sammansatta underhållsgrupper organise- ras. Underhållsgruppema bör kaderorganiseras enligt Överbefälhavarens bestämmande.

Stabema för de nya underhållsregementena bör lokaliseras till Kristian- stad, Strängnäs resp. Boden.

Sammanfattning

Min bedömning:

* Försvarsindustriell kompetens är säkerhetspolitiskt och industripoli- tiskt alltjämt en värdefull tillgång. Senare tids förändringar i omvärlden har inte ändrat denna bedömning.

Så långt möjligt bör sådan industriell kompetens bevaras som säkerställer leveransmöjligheter inom områden som är viktiga för försvaret.

Möjlighet att vidmakthålla och underhålla försvarets operativa materiel måste alltid finnas.

Utgående från statsmakternas värderingar och försvarsmaktens behov bör för5varsindustrin genomföra sådan strukturell anpassning att den kan behålla kompetens och konkurrenskraft inom för Sverige viktiga teknikområden.

Kunskaperna bör hållas på en sådan nivå, som underlättar in- ternationellt samarbete och teknologiutbyte.

Samarbete med utlandet bör utformas så att komplettering av kunskaper sker på sådana viktiga områden där våra egna resurser är otillräckliga.

Export och internationellt försvarsmaterielsamarbete är i viss om— fattning nödvändigt och bör underlättas med beaktande av de krav som den svenska säkerhetspolitiken ställer.

Svensk försvarsindth Prop. 1992/93:100 Bilaga 5

Den svenska försvarsindustrins förmåga att förse försvarsmakten med kvalitativt högvärdig materiel utgör en säkerhetspolitiskt värdefull tillgång. Försvarsindustrins bidrag till svensk industris teknologiska utveckling är en tillgång för svenskt näringsliv. De försvarspolitiska motiven för att behålla och utveckla viktiga delar av svensk försvarsindustri har inte minskat i betydelse genom de senaste årens förändringar i omvärlden. Det kan vidare konstateras att export av viss omfattning samt utlandssamverkan är en förutsättning för att behålla möjligheterna att inom landet kunna utveckla och tillverka materiel för våra egna försvarsbehov. Den höga tekniska nivån hos vår försvarsindustri har skapat förutsättningar för samarbete med försvarsindustriellt starka nationer. Dessa gynnsamma faktorer har föranlett en strävan att formulera en strategi, som går ut på att så långt möjligt bevara viktiga teknikområden inom svensk försvarsindustri.

Försvarsindustrins utveckling

Att både behålla en livskraftig försvarsindustri, minska försvarsmaktens omfattning - och därmed försvarsindustrins marknad - och samtidigt föra en restriktiv exportpolitik gentemot en krympande internationell marknad är Svärförenliga mål. Att stora delar av övrig industri i nuvarande lågkonjuktur har svårt att få avsättning för sina produkter försvårar dessutom för- svarsindustrins omställning till eller utfyllnad med civil produktion.

Försvarsindustrins struktur och kompetensutveckling är beroende av det svenska försvarets behov, ett behov som f.n. minskar. Härav betingade erforderliga strukturförändringar är främst ett ansvar för industrin att själv initiera och genomföra. Staten har dock i egenskap av ensam inhemsk beställare och samtidigt regelutformare också ett ansvar för att bevara kompetens och kontinuitet inom landet.

Möjligheterna att med riktade statliga satsningar stödja industrier som riskerar att få underkritisk beläggning är begränsade. Huvudorsakema till nuvarande överlag svaga beläggning är färre beställningar från det svenska försvaret, ökat inslag av importerat innehåll i nya system och begränsade exportmöjligheter. 1992 års försvarsbeslut, som innebär en satsning på höjd materiell kvalitet, torde dock kunna ge en positiv effekt i närtid även för försvarsindustrin. Försvarsbeslutet ger därutöver industrin underlag för att vidta strukturella åtgärder avsedda att bevara vissa viktiga kompetensom- råden och behålla lönsamhet och konkurrensfönnåga inom landet.

Tendenser inom internationell försvarsindth Prop. 1992/93:100 Bilaga 5

Sönderfallet av Sovjetunionen har frigjort dels en försvarsindustriell potential, varvid delar av den personella kompetensen kan komma att tillgodogöras andra nationer, dels en stor mängd krigsmateriel som utbjuds

på den internationella försvarsmaterielmarknaden.

Flera större försvarsmaterielprojekt pågår förutom i USA även i Europa, de senare företrädesvis som flemationella projekt i enlighet med pågående tendens till ökat samgående, inom och över nationsgränserna. Inom industrin fortsätter omstruktureringen till större industriella enheter och koncerner. Den minskning av rustningstakten som kan noteras har lett till vikande efterfrågan. Samma förhållanden tar sig också uttryck i livstidsför- längning och uppdatering av befintliga system.

Betydande satsningar sker dock fortfarande på forskning och utveckling särskilt inom områden såsom motmedel, avionik samt spanings- och robotteknik. Sekretessen begränsar kunskapsöverföringen inom dessa områden, vilket i sin tur påverkar möjligheterna till samarbete. Att kunna utnyttja den militärteknologiska utvecklingen är väsentligt för att inom begränsade ekonomiska ramar kunna skapa kostnadseffektiva materiel- system. internationellt samarbete kan öka dessa möjligheter, dock inte utan egen kompetens.

Konsekvensbedömning

Det säkerhetspolitiska värde som kan tillmätas försvarsindustrin ligger i dess förmåga att tillgodose försvarets behov, dvs. i industrins teknologiska kompetens inom för försvarets behov relevanta områden. Denna kompetens kan beskrivas i följande nivåer.

- Förmåga att självständigt eller i samverkan med utländsk leverantör nyutveckla och tillverka hela system. - Förmåga att vidareutveckla system till ändrade prestandanivåer eller ändrade operativa betingelser. - Förmåga att vidmakthålla och i begränsad omfattning uppdatera befintliga system med eller utan medverkan av utländska leverantörer. - Förmåga att underhålla materielen och att säkerställa dess planerade livslängd, i förekommande fall i samverkan med utländsk leverantör.

Härutöver är systemsammanhållande kompetens mycket värdefull, såväl inom försvarsindustrin som hos materielanskaffande myndighet.

1992 års försvarsbeslut ger, trots satsningen på försvarsmaktens materiella förnyelse, inte underlag för sådan beläggning av industrin att en nedgång av försvarsindustriell kompetens kan undvikas. En avveckling inom flera materielområden kan inte uteslutas, och en fortsatt omstrukturering torde vara nödvändig. 56

Omstruktureringen skall bl.a. syfta till att inom landet bevara sådan Prop. 1992/931100 försvarsindustriell kompetens som Sverige vid kris och krig oundgängligen Bilaga 5 behöver för att kunna använda och vidmakthålla försvarets operativa system.

Läger inom olika delområden

I 1992 års försvarsproposition har redovisats regeringens syn på behovet av kompetens inom olika delområden. Vad där har anförts gäller alltjämt, dock med vissa kompletteringar. Underhåll

Av ekonomiska skäl betingad livstidsförlängning av viss materiel ökar anspråken på vissa delar av industrin. Satsning på modernisering av försvarets materielinnehåll kan medföra krav på strukturförändring och ökat utbildningsbehov inom vissa områden. Minskning av försvarsmaktens om- fattning och tillförseln av ny materiel medför att äldre materiel tas ur tjänst och att materielbeståndet totalt sett troligen minskar. Delar av nytillförd materiel skapar behov av utländskt stöd för underhållet. Inslaget av programvaror i materielsystemen har ökat.

Verksamheten vid Muskövarvet - som bedriver underhåll av fartyg m.m. - bör i sin helhet överlåtas till annan huvudman. Syftet är bl.a. att åstad- komma en rationellare drift av denna verksamhet genom samordning med övrigt underhåll av fartyg m.m. Jag återkommer till denna fråga under avsnittet 4.10 Marinförband.

Underhållsindustiin förutses finnas kvar med tillräcklig kompetens genom hela 1990-talet.

Försvarselektronik

Inom telekrigområdet kan försvarsmakten inte alltid räkna med att på en internationella marknadnad kunna köpa system för svenska krav. Nuvarande planering ger förutsättningar för att behålla kompetens för nyutveckling med begränsad ambitionsnivå.

För ledningssystem och kommunikationssystem finns förutsättningar att bibehålla nyutvecklingsförmåga, om en stor del av planerad anskaffning läggs inom landet.

Robotindustiin När nuvarande åtaganden är fullgjorda, kan vissa delar av svensk robotindu- stri behöva reduceras på grund av brist på uppdrag. Detta kan påverka möjligheterna att exportera sådana produkter som nu är i produktion.

Den kompetens, som i så fall riskerar att gå förlorad, finns inom området Prop. l992/93:100 mark- och sjömålsrobotar och anknutna teknikområden såsom radar-och ir- Bilaga 5 samt ”IV-målsökare.

Även vid robotanskaffning från utlandet behövs - förutom köpar- kompetens - industriell kompetens för anpassning till svenska förhållanden, integrering i svenska system och för vidmakthållande och underhåll. Statlig teknikupphandling bidrar till att bevara denna kompetens.

Förmågan att utveckla luftvärns- och pansarvämsrobotar bedöms däremot bestå med de uppdrag som f.n. finns planerade. Dock förutsätts att luftvämsrobotsystemet 23 BAMSE fullföljs, dock enligt en utsträckt tids- plan, som medger fortsatt kontinuitet.

Om svensk utvecklingskapacitet inom robotområdet försvinner äventyras också möjligheterna till renovering och modifiering av befintlig robot- mateiiel. Att kunna behålla kompetens för dessa ändamål torde underlättas, om fortsatt omstrukturering genomförs inom svensk robotindustri. Detta gäller även för resurserna för vidmakthållande och underhåll.

Flygindustrin

Genom 1992 års försvarsbeslut har skapats förutsättningar för en vid- areutvecklingsförmåga förbi mitten av 1990-talet för svensk flygindustri. Bibehållande av kompetensen underlättas genom en lyckad satsning på utveckling och produktion av civilflygplan.

Pjäs- och ammunitionsindustrin

Inom pjäsområdet kan i brist på nya projekt den tidigare mycket goda kompetensen sannolikt inte behållas. Resurser behövs dock för vidmakthål- lande av ett befintligt stort bestånd av pjäser. Kompetensen har även betydelse för möjligheten att utveckla stridsfordon.

För ammunitionsindustrin planeras produktion av ett begränsat sortiment som medger att en utvecklingskompetens kan bibehållas inom dessa områden. Ett ökat utlandsberoende försvårar i kris- och krigsläge för- sörjningen med ammunition och explosivämnen. Det är dock nödvändigt att fortsatt utveckling och produktion av krut- och sprängämnen i Sverige baseras på samverkan med företag i utlandet.

Stridsfordon Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Utvecklingsförrnågan beräknas upphöra i och med fullföljandet av Strids- fordon 90. Uppdrag omfattande renovering och modifiering av befintliga stridsfordon och planerade stridsvagnar samt eventuell framtida satsning på splitterskyddande bandvagnar ger möjlighet att behålla kompetens på vid- makthållandenivå. Viss pjäskompetens förutsätts tillgänglig.

Stridsfartyg och marina vapen

Sverige har hög kompetens för utveckling av ubåts-system. Den väntas bestå till senare delen av 1990—talet med internationellt god konkurrensförmåga. Därefter behövs nya beställningar för att denna kompetens skall kunna vidmakthållas.

För ytstridsfartyg bedöms utvecklings- och produktionsförrnåga kunna behållas till mitten av 1990—talet. En fortsatt strukturell anpassning till förutsedd beläggning från den svenska marinen bedöms behöva ske för att behålla konkurrenskraften.

Inom torpedområdet bedöms nuvarande utvecklingsprojekt säkerställa god kompetens till mitten av 1990-talet.

För Sjöminor bedöms nyutvecklingsförmågan kunna bibehållas fram till sekelskiftet.

Övrigt

Försvarets huvudleverantörer, dvs. de företag som utvecklar och levererar färdiga system eller systemdelar, är beroende av ett betydande antal under- leverantörer, som har förmåga att enligt ställda tekniska krav leverera komponenter eller halvfabrikat. Flertalet av dessa underleverantörer är för sin lönsamhet beroende av en huvudandel civil produktion. Eftersom den militära materielen ofta har en högre teknisk nivå och hårdare prestandakrav än den civila, är komponentförsörjningen en viktig tillgång i en syste- mutveckling. Lågkonjunkturen har medfört utslagning av många specialise— rade företag, vilket kan göra den inhemska komponentförsörjningen otillräcklig och att ett ökat utlandsberoende uppkommer.

4.3 Redovisning av JAS 39-projektet Bakgrund

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1981/82:102, bil 2, FöU 1981/82: 18, rskr. 1981/82:374) ijuni 1982 om riktlinjer för utveckling och anskaffning av JAS-systemet skall regeringen årligen orientera riksdagen om läget inom JAS 39-projektet.

Grunden för JAS 39-projektets värdering är riksdagsbeslutet (prop. 59

Bilaga 5

1982/83:119. FÖU 1982/83:9. rskr. 1982/83:271) om riktlinjer för JAS- projektet fram till år 2000. I 1992 års försvarsproposition redovisades senast läget inom JAS 139-projektet.

Överbefälhavaren, Chefen för flygvapnet och Försvarets materielverk har den 23 oktober 1992 till regeringen lämnat den årliga redovisningen för budgetåret 1991/92.

Försvarets materielverk har tidigare, den 27 maj 1992, redovisat pro- jektvärderingstillfälle 6 (PVT6) av JAS- -projektet tillsammans med Överbefälhavarens och Chefen för flygvapnets planeringsmässiga, operativa och taktiska kontroll av JAS 39- -projektet.

Teknisk värdering av JAS 39-projektet

Den samlade bedömningen av JAS 39-projektet visar att de tekniska kraven avseende egenskaper och prestanda enligt projektspecifikationen (PS) i allt väsentligt kommer att kunna uppfyllas efter det att åtgärder vidtagits och införts i avtalad modifieringsomgång för delserie 1 (DSl). Denna modifie- ringsomgång är nu planerad att påbörjas år 1999.

De först levererade serieflygplanens tekniska status medger att markom- skolning och inledande typinflygning kan påbörjas planenligt under år 1993. Flygplanen kommer sedan successivt att uppdateras med nya program- editioner allteftersom sådana har utprovats och verifierats. Samtliga systemfunktioner planeras vara införda i slutet av år 1995. Det första serie- flygplanet (flygplan nummer 39.102) bedöms av Försvarets materielverk kunna levereras under mitten av år 1993 då utprovningsverksamheten påböijas.

Omskolningsverksamheten inom Flygvapnet bedöms kunna påbörjas i slutet av år 1995.

Flygprov pågår nu med fem provflygplan, inklusive det till provflygplan ombyggda första serieflygplanet (flygplan nummer 39.101). Flygut- provningen bedöms till sin huvuddel vara genomförd till år 1995.

Den tvåsitsiga versionen, JAS 39B, planeras bli levererad år 1998. Utöver de primära kraven för typinflygning och taktisk systemutbildning, bedöms den väsentligen fylla samma operativa och taktiska krav som den ensitsiga grundversionen.

Vapensystemet för ] AS 39 bedöms i planerade delar operativt och taktiskt användbart i slutet av år l995. Operativtidpunkten för ny radarjaktrobot blir beroende av vilken typ som kommer att väljas. Spaningsfunktionen bedöms vara operativ senast i samband med avlösningen av flygplan AJS 37.

Den tekniska värderingen av JAS 39 bygger på ett omfattande underlag från Prop. l992/93:100 industrigruppen JAS AB och materielverkets direktleverantörer samt på Bilaga 5 materielverkets kontinuerliga uppföljning och granskning av projektet.

Vissa näringspolitiska aspekter på projektet

JAS-beslutet förutsatte ett svensktillverkat flygplan med en stor andel komponenter, apparater och delsystem köpta utomlands för att begränsa de totala utvecklingskostnadema. Cirka 40% av värdet av ett komplett JAS- flygplan är utlandsberoende. I samband med att JAS-kontraktet slöts år 1982 lämnade industrigruppen JAS vissa utfästelser beträffande sysselsättnings- skapande åtgärder och teknologiöverföring, som skulle genomföras under en femårsperiod, samt i fråga om industriellt samarbete mellan utländska underleverantörer och svensk industri i vissa fall ända fram till år 2004.

Det slutliga utfallet av de sysselsättningsskapande åtgärderna och teknologi- överföringen redovisades i propositionen 1987/88:100. Uppnådda resultat i övrigt redovisades detaljerat i 1992 års försvarsproposition. Regeringen konstaterade där att de uppnådda resultaten av industriell samverkan mellan industrigruppen JAS utländska leverantörer och svensk industri kan anses väl motsvara de ursprungligen ställda förväntningarna. lnom JAS-företagen i Sverige var cirka 3300 personer sysselsatta med JAS-projektet under år 1991. Av dessa var cirka hälften högskoleingenjörer. JAS-projektet bidrar dessutom till ett stort antal arbetstillfällen hos övrig svensk industri, i form av underleveranser till projektet. JAS-projektet har därutöver genererat en omfattande civil verksamhet. Några exempel på detta är flygplanen Saab 340 och Saab 2000, Ericssons mobiltelefoner och förutom militära även civila radartillämpningar samt Volvo Flygmotors civila motorprogram. Andra exempel på teknologisk kunskapsuppbyggnad är skapande av ett superdatorcentrum och avancerad CAD/CAM-tillämpning. JAS-projektet har också i viss mån bidragit till att svensk rymdteknologi nått framgångar genom att tekniska genombrott kunnat tillvaratas och utnyttjas för vidare syften.

De ekonomiska förutsättningarna för JAS-projektet

I 1982 års försvarsbeslut fastställde riksdagen JAS-projektets planeringsram för budgetåren 1982/83—1999/00 till 25,7 miljarder kronor i prisläget februari 1981.

Försvarsbeslutet år 1987 tillförde, utanför planeringsramen, JAS-projektet 800 miljoner kronor i prisläget februari 1986 för komplettering av motmed— elssystemet, varav 500 miljoner kronor avdelades för perioden 1987-1992. Riksdagen godkände i försvarsbeslut år 1992 den ökning av JAS-ramen på 9,3 miljarder kronor i prisläge februari 1991, som en beställning av delserie 2. 393 och stödsystemen erfordrade enligt då föreliggande offerter från industrigruppen JAS.

61 Överbefälhavaren har i samråd med Chefen för flygvapnet och Försvarets

materielverk lämnat årsredovisningen för budgetåret 1991/92 till regeringen Prop. l992/93:100 den 23 oktober 1992. Av denna framgår att den av riksdagen år 1982 Bilaga 5 fastställda kostnadsramen för JAS 239-projektet fram till år 2000 på 25,7 miljarder kronor i prisläge februari 1981 motsvarar 50,012 miljarder kronor i prisläget februari 1992. Den totala medels— förbrukningen under den gångna tioårsperioden fram t.o.m. den 30 juni 1992 uppgår till 19,020 miljarder kronor i löpande priser varav 2,705 miljarder kronor utbetalats under budgetåret 1991/92. Utveckling av

JAS 393 och anskaffning av delserie 2 (96 st flygplan 39A och 14 st flygplan 398) med stödsystem beställdes den 26 juni 1992 efter det att riksdagen antagit 1992 års försvarsbeslut.

Överbefälhavaren konstaterar i årsredovisningen att nuvarande JAS—ram är irrelevant för styrning av projektet, komplicerar det administrativa arbetet och försvårar informationstjänsten. Vidare anser Överbefälhavaren att JAS 39-systemets projekt- och kostnadssäkerhet har ökat efter ingånget avtal mellan Försvarets materielverk och industrigruppen JAS den 26 juni 1992. Dock fastslås att ramstyming för JAS 39-projektet bör bibehållas i syfte att ge erforderlig stadga för styrning och uppföljning.

Överbefälhavaren påtalar att programplan ÖB 93 visar stora skillnader mot det materielinnehåll och den tidsplan som omfattades av den ursprungliga JAS-ramen. Han delar därför Chefen för flygvapnets och Försvarets materielverks uppfattning att en omdefiniering av den ursprungliga JAS- ramen är nödvändig för att erhålla överensstämmelse mellan ekonomi, materielinnehåll och tidsplan. Överbefälhavaren föreslår i likhet med Chefen för flygvapnet och Försvarets materielverk en ny JAS-ram som omfattar inplanerat materielinnehåll och övrig verksamhet för JAS 39 enligt programplanen ÖB 93 för nu beställda 140 flygplan samt planerad tid för fullföljande av denna beställning.

Den nya JAS-ramen föreslås bli ändrad till 60,2 miljarder kronor i prisläget februari 1992. Omdefinieringen inryms i JAS—beslutet år 1982 (50,0 miljarder kronor) samt i försvarsbeslutet år 1987 (0,8 miljarder kronor) och i gällande försvarsbeslut år 1992 (9,3 miljarder kronor).

F öredraganden

Jag kan konstatera att förändringar i JAS 39-projektets materielinnehåll, mot bakgrund av kravet på att redovisa konstnadema i relation till det ur- sprungliga materielinnehållet inom J AS-ramen, efterhand har medfört att en alltmer komplicerad planeringsteknik blivit nödvändig. För att på nytt åstad- komma en planeringssituation för JAS 39-projektet där det föreligger en överensstämmelse mellan ekonomi och materiellt innehåll har jag därför funnit tiden nu lämplig för en omdefiniering av JAS-ramen. Grundläggande för styrning av ett projekt är att det måste vara väl definierat såväl vad avser materielinnehåll och tidsplan som i fråga om ekonomisk iam. Detta är särskilt viktigt för projekt som sträcker sig över lång tid. Mina erfaren- 62 heter av JAS-ramen är, i likhet med Överbefälhavarens, Chefen för flygvap-

nets och materielverkets, att den hittills varit bra för styrning och upp- Prop. 1992/93:100 följning av det komplexa JAS 39-systemet. Dock har ändringar i materielin- Bilaga 5 nehållet och kostnadsförändringar relativt grundavtalet medfört att en svårgenomtränglig planerings- och redovisningsteknik under senare år har fått tillgripas. Detta för att redovisa kostnaderna mot ursprungligt materie- linnehåll i JAS-ramen; ett materielinnehåll som inte längre i alla delar är relevant och därför inte motsvarar nuvarande planering för JAS-projektet.

Jag finner dock att JAS 39-projektet under lång tid framöver kommer att vara en betydande del i försvarsplaneringen. Detta gör att det även i fortsättningen kommer att krävas fastställda regler för en effektiv planering, uppföljning, kontroll och rapportering av projektet.

Det är också min bedömning att JAS 39-projektet efter tio år, i det uppnådda utvecklingsstadiet samt efter beslutet om och beställningen av delserie 2 m.m., har en sådan stadga att förutsättningarna för en om- definiering av ramen föreligger. Jag anser också att även JAS-ramen måste kunna ändras när det påkallas så att den avsedda styrningen av projektet inte äventyras.

Jag anser därför att den hittills gällande JAS-ramen från år 1982 om 50,0 miljarder kronor i prisläget februari 1992 skall omdefinieras till 60,2 miljarder kronor i samma prisläge. Detta för att ramen även skall innehålla vad som anges i försvarsbesluten år 1987 och år 1992 om JAS- projekt.

Regler och anvisningar för den fortsatta ekonomiska redovisningen av projektet kommer vid behov att ses över. Den regelbundna avrapporteringen från Försvarets materielverk, Chefen för flygvapnet och Överbefälhavaren till regeringen kommer dock i allt väsentligt att ske som tidigare efter genomförda projektutvärderingar och genom årliga redovisningar av projektet enligt reglerna i beslutet den 8 juli 1982 om "Kontroll och Styrning av JAS-projektet".

4.4 Personal 4.4.1 Anställda

Allmänt

Arbetet - såsom det lades fast i 1992 års försvars-beslut - med att minska överskottet av anställd personal inom försvarsmakten har påbörjats och bedrivs av myndigheterna inom ramen för det statliga trygghetssystemet.

För att möjliggöra avveckling av yrkesofficerare med fullmakt har regeringen i förordningen (SAVFS 1992: 18) om pension för vissa yrkesoffi- cerare föreskrivit att pension får beviljas den som fyller 55 är senast den 31 december 1994, förutsatt bl.a. att det inte längre finns något behov av denne i krigsorganisationen. Vidare har Statens arbetsgivarverk bemyndigat 63

5 Riksdagen I 992.593. I rum/. Nr IUI). BiluguS

Bilaga 5

myndigheterna inom försvarsmakten att besluta om ytterligare åtgärder för att stimulera yrkesofficerare med fullmakt att gå över till annan verksamhet. Till avvecklingsarbetet i denna del är knutet ett råd bestående av företrädare för Överbefälhavaren, försvarsgrenschefema, Försvarets personalnärnnd och Statens arbetsgivarverk. Rådet har till uppgift att bestämma de närmare principerna och riktlinjerna för avvecklingen samt att besluta i vissa enskilda personalärenden.

Erfarenheterna hittills av rådets arbete är positiva.

Jag vill emellertid inte utesluta att även andra åtgärder kan komma att behövas för att awecklingen skall kunna ske på ett ändamålsenligt sätt. Jag kommer därför att noga följa arbetet med awecklingen och vid behov ta de initiativ som situationen kan kräva.

Genom förordningen (1992:538) om inrättande och indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till Försvarsdepartementet har regeringen vidare föreskrivit bl.a. att fullmaktstjänstema hos myndigheterna skall dras in den 1 juli 1992, om de är vakanta eller när de därefter blir lediga. Detta innebär att fullmaktssystemet för yrkesofficerarna kommer att awecklas i takt med att dessa lämnar sina tjänster.

Regeringen har tidigare uppmärksammat betydelsen av att åtgärder vidtas för att förbättra åldersstrukturen hos yrkesofficerama och för att komma till rätta med bl.a. bristen på yngre befäl i främst prioriterade krigsförband. Denna fråga berör personalförsörjningssystemets och befälsordningens framtida utformning. Regeringen har därför nyligen gett Överbefälhavaren i uppdrag att senast den 1 april 1993 lämna förslag till sådana förbättringar rörande befälsordningen som kan medverka till en balanserad och över tiden stabil åldersstruktur. Därvid skall Överbefälhavaren väga in krigsorganisa- tionens behov med avseende på utbildning och erfarenhet hos personalen på olika befälsnivåer samt pröva möjligheterna att ytterligare samordna utbildningen av yrkes- och reservofficerare.

En annan viktig förutsättning för att uppnå en balanserad personalstruktur är att arbetet fullföljs med att knyta den civila personalens uppgifter i fred närmare till deras uppgifter i krig. Detta skall Överbefälhavaren beakta vid sina överväganden beträffande den framtida personalstrukturen.

För att tillgodose personalbehovet i såväl krigs- som fredsorganisationen kan det, enligt min mening, finnas skäl att pröva frågan om att ge myndig- heterna möjligheter att anställa vissa yrkesofficerare på tidsbegränsade förordnanden och att öppna möjligheter att i ökad utsträckning utnyttja reservofficerare och värnpliktigt befäl genom anställning för kortare tid.

I dessa frågor avser jag att senare återkomma till regeringen med förslag till Prop. l992/93:100 sådana åtgärder som ryms inom ramen för bestämmelserna om anställnings— Bilaga 5 skydd.

Under senare år har personalkostnademas andel av de totala utgifterna inom anslagen för ledning och förbandsverksamhet ökat. Ökade kostnader kan också konstateras för anställda som fullgör incident-, jour- och beredskap- stjänstgöring - främst inom marinen. Jag avser att undersöka orsakerna till den nu redovisade utvecklingen och föreslå åtgärder för att minska dessa kostnader.

Yrkesomcersutbildning

I det nuvarande systemet för utbildning av yrkesofficerama anställs en yrkesofficersaspirant enligt 3 b 5 förordningen (FFS 1980:29) om utbildning till och av yrkesofficerare m.m. med ett förordnande, som gäller tills vidare, dock längst till dess att utbildningen beräknas vara avslutad. Under den tvååriga utbildningen vid en officershögskola har aspiranten månadslön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal. Efter godkänd utbildning får aspiranten anställas som yrkesoffrcer.

För att minska personalkostnadema bör enligt min mening yrkesofficers-a- spirantema inte längre anställas och uppbära lön utan i stället, i likhet med reservofficersaspirantema, fullgöra sin utbildning med samma förmåner som värnpliktiga har under grundutbildningen. Även yrkesofficersaspirantema kommer därvid att omfattas av det föreslagna (avsnitt 4.4.2) ytterligare tillägget till dagersättningen och i likhet med reservofficerama vara berättigade till utbildningspremie. Jag anser att en sådan omläggning för yrkesofficersapirantema är angelägen. Den innebär besparingar.

De förmåner som är aktuella är i huvudsak dagersättning och vissa naturförmåner m.m. enligt värnpliktsförmånsförordningen (1976: 1008) och familjebidrag enligt familjebidragsförordningen (1991:1482). Vidare har värnpliktiga vid personskada rätt till ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt personskadcskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. Även denna rätt till ersättning bör komma yrkesofficersa— spirantema till del under utbildningen. Såsom lagtexten är utformad behövs ingen lagändring.

Det ankommer på regeringen att närmare besluta om vad jag nu har anfört.

I det nuvarande systemet omfattas en anställd aspirant av disciplinan- svarsreglema i lagen (1976z600) om offentlig anställning. Eftersom aspirantema enligt förslaget inte skall vara anställda, bör i stället det disciplinansvarssystem som gäller bl.a. värnpliktiga också tillämpas på dessa aspiranter.

Bilaga 5

För detta krävs en ändring i lagen (l986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. För närvarande föreskrivs i 2 5 3 att lagen är tillämplig på dem som genomgår utbildning vid förberedande officersskola eller annan utbildning för att få militär anställning vid försvarsmakten. Denna särskilda uppdelning behövs inte enligt min mening. Det bör vara tillräckligt att i lagen endast ange att den är tillämplig på dem som genomgår utbildning för att få anställning som yrkesofficer.

Den föreslagna reformen bör genomföras för de aspiranter som påbörjar sin utbildning fr.o.m. den 1 juli 1993.

De aspiranter som före den 1 juli 1993 redan påbörjat sin utbildning bör få behålla anställningsförmåner m.m. under återstoden av utbildningen till yrkesofficer.

Upprättat lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört, har inom Försvarsdepartementet upprättats förslag till ändring av lagen (l986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. Förslaget är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5:1

4.4.2 Värnpliktiga Utbildning

I riksdagens beslut (prop. 1991/921101, bet. l99l/921FöU12, rskr. 1991/92:337) om vämpliktsutbildning läggs fast bl.a. att endast de värnpliktiga som behövs i krigsorganisationen eller för den fredstida beredskapen skall tas ut till vämpliktsutbildning. Värnpliktiga som inte tas ut till utbildning skall ingå i en utbildningsreserv. Försvarsutskottet anförde vid behandlingen av förslaget bl.a. att utskottet räknade med att regeringen i lämpligt sammanhang återkom till riksdagen i frågan, då erfarenheter vunnits av den nya ordningen, särskilt vad gällde den nytillkomna ut- bildningsreserven.

I 1992 års försvarsbeslut godkände riksdagen principen att ta ut värnpliktiga för grundutbildning i mobiliserings- och förplägnadstjänst. Riksdagen godkände också förslaget att utöka tjänstgöringstiden för sådana värnpliktiga (Lag 1992:523 om ändring i värnpliktslagen). Riksdagen framhöll därvid att volymen och de närmare förutsättningarna för dessa värnpliktigas an- vändning i krigsorganisationen samt utbildningens innehåll borde beslutas först sedan Pliktutredningen (Fö 1991:02, dir. 199lz40) har avgett sitt betänkande.

På regeringens uppdrag har Chefen för armén redovisat behovet av värnpliktiga i mobiliserings- och förplägnadstjänst samt effekterna av genomförandet av reformen.

Pliktutredningen har i anslutning härtill på regeringens begäran lämnat Prop. l992/93:100 synpunkter på Chefens för armén redovisning. Bilaga 5

Regeringen har härefter nyligen gett Chefen för armén i uppdrag att genomföra utbildning av värnpliktiga i mobiliserings— och förplägnadstjänst för krigsorganissationens behov. Därvid skall Chefen för armén beakta de synpunkter som Pliktutredningen framfört. Detta innebär att uppfyllnaden av mobiliserings- och förplägnadsorganisationen skall ske genom att de militära myndigheterna i krigsorganisationen under uppbyggnadstiden utnyttjar:

- Samtliga civilanställda som blir kvar i grundorganisationen och som går att krigsplacera - fler värnpliktiga med lämplig bakgrund som kan föras över från fältförbanden eller merbehovsutbildningen inom marinen - personal från frivilligorganisationema - direktrekrytering av värnpliktiga som ska genomgå grundutbildningen för uppgifter i mobiliserings- och förplägnadstjänsten.

Pliktutredningen förväntas avge sina förslag vid utgången av år 1992. Vid sidan av Pliktutredningen arbetar en särskild utredning (Fö 1992:01) om för- fattningsreglering med anledning av Pliktutredningens kommande förslag om ett nytt pliktsystem. Enligt direktiven (dir. l992:72) skall utredningen redovisa resultatet av sitt arbete senast den 30 april 1993. Efter remissbe- handling avser jag att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i frågan.

Förmåner

Som jag anförde i avsnitt 1.2 bör besparingar kunna göras när det gäller de värnpliktigas förmåner (jfr. prop. 1992/93:50). Den årliga uppräkningen av kontantförmånema bör således inte ske under budgetåret 1993/94. Detta beräknas medföra en besparing på ca 33 miljoner kronor.

I stabiliseringspropositionen togs också upp frågan om de värnpliktigas reseförmåner. Jag anmälde i den att de värnpliktiga i princip skall ha rätt till en fri hemresa var fjortonde dag. Jag beräknar att detta medför en årlig besparing under försvarsbeslutsperioden på ca 55 miljoner kronor. Regeringen har tidigare denna dag beslutat om ändringar i vämpliktsför- månsförordningen (1976:1008) i detta avseende. Ändringarna träder i kraft den 15 januari 1993. Myndigheterna är för närvarande bundna av avtal med olika transportföretag som gäller de värnpliktigas fria hemresor. Om en uppsägning av dessa avtal inte skulle medföra avsedda kostnadsbesparingar, bör avtalen lämpligen fortsätta att gälla.

Genom ändring (l989z403 och 1064) i värnpliktslagen (l94lz967) har grundutbildningstidema för vissa vämpliktsbefattningar utvidgats avsevärt. Jag anser det därför nödvändigt att höja värnpliktsförmånema för denna 67

grupp.

Detta sker lämpligast genom att ytterligare en nivå för tillägg till dagersätt- Prop. l992/93:100 ningen införs avseende sådan grundutbildningstid som överstiger 450 dagar. Bilaga 5 Tillägget bör uppgå till 90 kronor.

4.4.3 Åtgärder för jämställdhet

Regeringen har vid ett antal tidigare tillfällen redovisat erfarenheter och åtgärder med anledning av kvinnors utbildning och anställning som yrkesofficerare. Jag vill i detta sammanhang kort beröra utvecklingen under det senaste året.

Antalet kvinnliga yrkesofficerare inom försvarsmakten ökar varje år, även om ökningen är förhållandevis måttlig. I november 1992 var 227 kvinnor anställda som yrkesofficerare och 63 som reservofficetare. Vid samma tidpunkt genomgick 119 kvinnor militär grundutbildning inom de tre försvarsgrenama.

Inom försvarsmakten bedrivs fortfarande ett aktivt arbete i syfte att öka rekryteringen av kvinnor och begränsa antalet avgångar. På senare tid har en ökning i antalet kvinnor som söker till militär grundutbildning kunnat noteras. Detta gäller framför allt inom armén och marinen. Förutom läget på arbetsmarknaden är sannolikt en av förklaringarna till denna utveckling att de rekryteringssatsningar som påbörjades för några år sedan nu börjar få genomslag. Enligt min mening är detta positivt, och jag avser att även i fortsättningen uppmuntra den utveckling som sker.

När det gäller arbetet med att aweckla den övertaliga personalen inom försvarsmakten som jag tidigare redogjort för är detta sannolikt inte något som kommer att beröra de kvinnliga officerarna, eftersom de inte befinner sig i de berörda ålderslägena. Jag vill dock framhålla betydelsen av att jämställdhetsaspektema - både vad gäller civil och militär personal - särskilt beaktas i samband med det omstruktureringsarbete som nu pågår på alla nivåer inom försvarsmakten. I min uppföljning av förändringsarbetet avser jag att bevaka dessa frågor.

4.5 Mark, anläggningar och lokaler Hyreskostnader budgetåret 1993/94

Regeringen har i proposition 1992/93:37 om ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. anfört att placeringsfastigheter, dvs. kontors- och skolfastigheter m.m. som förvaltas av Fortifikationsför- valtningen, skall överföras till och förvaltasav den nybildade statliga fastighetskoncemen. Överföringen skall vara genomförd senast den 30 juni 1993. Från och med den 1 juli 1992 har vidare ansvaret för vissa myndigheters lokalhållning överflyttats till Byggnadsstyrelsen. Den ändrade fastighetsförvaltningen och lokalhållningen kommer för vissa myndigheter att innebära utökade hyreskostnader. Jag anser att myndigheterna bör kompenseras för detta. 68

De ökade hyreskostnadema för berörda myndigheter har beräknats samt Prop. l992/93:100 redovisats under respektive myndighetsanslag. Bilaga 5

4.6 Försvarsmakten och miljön

Överbefälhavaren redovisar i sin programplan ÖB 93 resultatet av regering- ens uppdrag avseende åtgärder för att förbättra miljön. Redovisningen innebär i korthet följande.

* Pågående miljöarbete, Försvarsmakten har sedan länge anpassat sin verksamhet efter de miljömässiga förutsättningar som miljöskydds— lagstiftningen ställer upp. Miljöprövning av bl.a. skjutfält har pågått kontinuerligt sedan 1970-talet. Miljökonsekvensutredningar, särskilt vad gäller buller- och markpåverkan, har genomförts tidigare och fortsätter nu. Inom kort slutförs den stora flygplatsmiljöutredningen. Med anledningen av regeringens uppdrag om flygvapnets omstrukturering har framtagandet av underlag inför koncessionsprövningen inletts. Åtgärder pågår vidare inom försvarsgrenama för att inom olika system minska utsläppen av farliga - ämnen i miljön. I fråga om markanvändningen ges de värnpliktiga särskild utbildning. På övnings- och skjutfälten bedrivs en omfattande markvård för att säkerställa en fortsatt långsiktig verksamhet.

* Destruktion. Nuläget redovisas när det gäller destruktion av ammunition. Destruktion genomförs dels av Bofors AB i Vingåker, främst genom demontering, dels genom storskalig sprängning vid skjutfältet i Älvdalen med Bofors AB som leverantör. Det totala behovet av destruktion av försvarsmaktens ammunition under 1990-talet beräknas till 300 ton sprängämne och 200 ton krut årligen. Genom Fortifikationsförvaltningens försorg har en koncessionsprövning avseende Älvdalens skjutfält inletts. I övrigt pågår en utveckling av metoderna att destruera ammunition, bl.a. prövas möjligheterna att genomföra sprängningama under jord.

* Återställning gfter militär verksamhet. Återställning av nyttjade övnings- och skjutfält sker direkt efter övning. Återställning av mark och anlägg- ningar kräver däremot särskilda åtgärder. Behovet av återställning efter äldre verksamhet är inte helt känt. Försvarsmakten medverkar i en större inventering som görs av Statens naturvårdsverk inom ramen för verkets femåriga program för att genomföra sanering och återställning av miljöska- dade områden. Inventeringen av försvarsmaktens områden torde bli klar först år 1995. Det sammanlagda behovet av återställning bedöms vara stort.

* Civila krav som medför miljökonsekvenser, Civila krav på försvarsmak- tens verksamhet som medför miljökonsekvenser är bl.a. metoder för avisning och halkbekämpning av start- och landningsbanor på de gemensamt utnyttjade militära flygplatserna. Härutöver orsakar den civila flygtrafiken bullerstörningar under den tid då militär flygverksamhet inte förekommer. Ökade bullerstörningar uppkommer även genom att försvarsmakten upplåter sina övnings- och flygfält för olika organiserade fritidsaktiviteter, t.ex. skytteföreningar och flygklubbar. 69

* Inriktningen av det fortsatta miljöagbetet, Ett förslag till en övergripande Prop. 1992/93:100 miljöpolicy för försvarsmakten lämnas. Med miljöpolicyn som grund skall Bilaga 5 i arbetet inom försvarsmakten i ännu högre grad än hittills miljöhänsyn tas. Det övergripande målet för försvarsmakten är att vara fredsbevarande och därmed undvika den katastrofala miljöförstöring som ett krig medför. I övrigt är målen bl.a att tillse att miljöhänsyn tas i all planering och verksamhet, att minska förekommande buller och användning av skadliga ämnen, att övergå till mer miljövänliga drivmedel och att biträda vid av hjälpandet av miljökatastrofer. Åtgärder på kort sikt är bl.a. att inrätta en "försvarets miljöberedning' med uppgift att samordna och styra miljö- arbetet, att inleda arbetet med försvarets miljöplan och att hålla en årlig miljökonferens. Åtgärder på längre sikt innefattar bl.a. att fullfölja miljöplanen och utvärdera resultaten, att förbättra utbildningen ytterligare, att öka substitutionssträvandet genom att söka mindre miljöskadliga ämnen och verksamhetsformer, att utarbeta en handbok för försvarsmaktens miljö- arbete, att fullfölja inventeringen av äldre miljöskadlig verksamhet och vid behov vidta återställningsåtgärder samt att ta miljöhänsyn vid projektering, anskaffning av förnödenheter m.m.

Jag noterar med tillfredsställelse det omfattande miljöarbete som bedrivs på alla nivåer inom försvarsmakten, och jag kan konstatera att försvarsmakten ligger väl framme när det gäller miljöarbetet.

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro - den s.k. Riokonferensen - i juni i år behandlades även frågor 'som rör försvarsmaktens verksamhet. I skrivelse till riksdagen (skr. 1992/93:13) har regeringen berett riksdagen tillfälle att ta del av en redogörelse om konferensen och det fortsatta arbetet i Sverige med anledning av kon- ferensens beslut. I själva Riodeklarationen betonas i principerna 24 och 25 krigets destruktivitet samt att fred, utveckling och miljÖSkydd är beroende av varandra och är odelbara. 1 Agenda 21 betonas sektoransvaret och be- handlas frågor som direkt avser militär verksamhet.

Det är enligt min mening angeläget att Sverige även när det gäller försvarsmaktens verksamhet lever upp till de förväntningar Riokonferensen har skapat. Jag bedömer att det finns goda möjligheter till detta.

Det finns skäl att något kommentera några punkter som tas upp i Agenda 21. Först vill jag - när det gäller frågan om att omfördela resurser från militär verksamhet till miljövårdande verksamhet m.m. - betona att huvuduppgiften för den svenska försvarsmakten sedan länge är att kunna möta ett väpnat angrepp. Försvarsmaktens yttersta "syfte är alltså att för- hindra att kriget med sin totala förstörelse av liv, egendom och miljö når svenskt territorium och resursema är - mot andra ändamål - avvägda för att kunna svara mot detta krav. De resurser som frigörs genom rationaliseringar i grundorganisationen bör - för att kunna vidmakthålla detta, allt över- gripande, mål - även fortsättningsvis i första hand användas för att förbättra den materiella kvaliteten inom försvarsmakten. 70

Härutöver vill jag peka på att samma bestämmelser i miljöhänseende gäller Prop. 1992/93:100 för försvarsmakten som för annan verksamhet. Försvarsmaktens verksamhet Bilaga 5 är alltså redan nu väl integrerad i samhället i övrigt även när det gäller bestämmelser om miljö.

Jag vill i detta sammanhang också erinra om regeringens uppdrag till vissa länsstyrelser i juni 1992 att samordna insatserna mot miljöstömingar vid introduktionen av JAS 39.

Det är enligt min mening nu viktigt att Överbefälhavaren fortsätter miljöarbetet inom försvarsmakten. Jag vill särskilt framhålla betydelsen av den föreslagna miljöpolicyn för försvarsmakten. Ett viktigt led i denna miljöpolicy är den "försvarets miljöberedning' som Överbefälhavaren . föreslår. En sådan beredning bör kunna bli ett levande forum för samverkan och samråd och vidare vara garantin för att miljöfrågorna verkligen når ut till alla delar av organisationen. Den aktuella miljöpolicyn skulle också kunna tjäna som ett föredöme dels för andra samhällssektorer i Sverige, dels i ett internationellt perspektiv.

I fråga om det fortsatta miljöarbetet inom försvarsmakten vill jag anföra följande. Det är väsentligt att myndigheterna fortlöpande håller regeringen undenättad om utvecklingen av nya metoder för destruktion av ammunition m.m. Jag vill särskilt peka på betydelsen av att miljökonsekvensema vägs in vid utvärderingen av nya metoder. Återställning efter militär verksamhet är en annan viktig fråga från miljösynpunkt. Det är enligt min mening angeläget att försvarsmaktens medverkan säkerställs i Naturvårdsverkets pågående inventering av miljöskadade områden. Jag förutsätter att Överbefälhavaren återkommer till regeringen när resultatet av detta arbete föreligger och därvid lämnar förslag till vidare åtgärder. Det är enligt min mening vidare angeläget att bullerstörningar från övningsfält m.m. minimeras. Vid inträffade miljökatastrofer lämnar försvarsmakten redan idag viktigt bistånd till de civila myndigheterna. Jag vill gärna framhålla värdet av denna hjälp, och jag utgår ifrån att försvarsmaktens myndigheter och ansvariga civila myndigheter fortlöpande utvecklar möjligheterna för sådan hjälp så att försvarsmaktens resurser så långt det är möjligt kan komma till nytta vid miljökatastrofer och liknande i fred. Som framgår av Överbefälhavarens redovisning föranleder vissa krav från civila myndigheter på försvarsmakten åtgärder som påverkar miljön. Jag vill framhålla betydelsen av att de civila kravställama även fortsättningsvis tar sitt miljöansvar i denna del.

Med beaktande av vad jag nu har sagt bör det fortsatta arbetet bedrivas Prop. 1992/93:100 vidare i enlighet med den inriktning som Överbefälhavaren har angett i ÖB Bilaga 5 93. Överbefälhavaren bör vidare relatera det fortsatta arbetet till de nationella miljömål som riksdagen har ställt upp på olika områden. Detta bör inledningsvis kunna göras bl.a. genom att kartlägga försvarsmaktens totala andel i nuvarande nationella utsläpps- eller föroreningsnivåer. I förekommande fall bör Överbefälhavaren lämna förslag om hur för- svarsmakten skall kunna bidra till att de nationella målen uppnås. Härutöver bör arbetet bedrivas i enlighet med andemeningen i Riodeklarationen och Agenda 21.

I dessa frågor har jag samrått med cheferna för Kommunikationsdeparte- mentet och Miljö— och naturresursdepartementet.

4.7 Övriga frågor

4.7.1 Försvarsmusik

Försvarsmusiken skall från och med den 1 juli 1993 planerings- och budgetmässigt hanteras av Chefen för armén i enlighet med ett regerings- beslut i juni 1992. Regeringsbeslutet innehöll bl.a. ett uppdrag till Chefen för armén att genomföra förhandlingar med berörda landsting (kommuner) och Svenska Rikskonserter i syfte att ingå avtal om försvarsmusik omfattan- de tjänstemusik för försvarsmakten, parad- och ceremonimusik. Uppdraget redovisades av Chefen för armén i september 1992. Jag har beräknat medel för försvarsmusik under anslaget B 1. Arméförband: Ledning och för- bandsverksamhet.

4.7.2 Förrådshållning och förvaring av vapen

Riksdagen framhöll i sitt betänkande inför 1992 års försvarsbeslut rörande totalförsvarets fortsatta utveckling att det är viktigt att åtgärder vidtas för att förbättra förrådshållning och förvaring av militära vapen. Riksdagen anvisade också olika vägar för att förbättra antagningen av hemvämsmän samt berörde härvid även regler för innehav och förvaring av hemvämsva- pen.

I september 1992 redovisade Överbefälhavaren det av regeringen givna uppdraget att se över rutinerna för bevakning och reglerna för förrådshåll- ning av vapen innefattande en särskild granskning av bestämmelserna för vapen som tilldelas hemvämspersonal samt vapen ingående i tjänstetidsut- rustning för fast anställd personal.

Överbefälhavaren redovisar den inriktning som skall ligga till grund för den regelverksöversyn som nu pågår inom myndigheten. Ett antal konkreta åtgärder anges inom områdena ledning, sekretesskydd, infrltrationsskydd, tillträdesskydd och utrustning med vapen i hemvärnet.

Angående fönådshållning av vapen anför Överbefälhavaren bl.a. att de Prop. 1992/93:100 reduceringar som nu görs i krigsorganisationen medför möjligheter att på Bilaga 5 sikt aweckla ett antal byggnadstekniskt mindre motståndskraftiga förråd. Ett antal alternativ övervägs också för att åstakomma materiella förbättringar av vapenkasuner, säkerhetsboxar, säkerhetssskåp och containers. Överbefäl- havaren upphäver också kravet på att fast anställd personal skall förvara tjänstetidsvapen i bostaden. Vidare anför Överbefälhavaren att personbe- dömningen skall få en ökad betydelse vid antagning av hemvämsmän samt att utbildning och kontroll skall utvecklas.

Jag har inget att erinra mot de åtgärder Överbefälhavaren avser vidta.

4.8 Läget inom försvarsmakten

Med utgångspunkt i Överbefälhavarens redovisning kan jag konstatera att försvarsmakten i dagsläget inte utan återtagning helt uppfyller de kvali- tetskrav som ställts i form av operativa krav.

Bl.a. har försvarsmakten vissa brister när det gäller förmågan till luftförsvar av vårt land. Bristerna beror främst på att delar av flygstridskraftema har begränsad uthållighet. Vidare uppfyller inte alla luftvämsförband ställda krav.

Försvarsmakten har också begränsningar i förmågan att hävda vårt sjöterritorium. Förbättringar behövs främst inom ubåtsskyddsförmågan.

Försvarsmaktens förmåga att motstå ett strategiskt överfall kommer under de närmaste åren att ha vissa begränsningar främst beroende på att arméstridskraftema, utom vissa prioriterade förband, inte fullt ut motsvarar kraven i denna förmåga direkt vid mobilisering. Sjö- och flygstridskrafter- nas höga initialeffekt innebär dock sammantaget att försvarsmaktens förmåga mot strategiskt överfall är godtagbar. I förhållande till tänkbara krav under de närmaste åren anser jag att förmågan i detta avseende är betryggande.

Försvarsmaktens sammantagna förmåga mot kust-Igränsinvasion är inte helt godtagbar. För att stärka förmågan krävs främst en materiell förnyelse samt ett återtagande avseende krigsförbandens samövning och uthållighet.

Utöver den förmåga som jag nu redovisat krävs att försvarsmakten som instrument i säkerhetspolitiken kan verka såväl krisdämpande som krigsav- hållande. Vår krisdämpande förmåga bedömerjag idag som god genom den beredskap som upprätthålls och som kan varieras på ett flexibelt sätt. Vår förmåga att verka krigsavhållande behöver dock förstärkas. Det skall bland annat ske genom att den personella och materiella kvaliteten ökar i de prioriterade förbanden.

Hemställan Prop. l992/93:100 Bilaga 5 Jag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen att

1. godkänna vad jag har anfört om militärområdesunderhålls— regementen (avsnitt 4.1),

2. godkänna att 1982 års JAS-ram omdefinieras till 60 200 000 000 kr i prisläget februari 1992 (avsnitt 4.3),

3. godkänna vad jag i övrigt har anfört om JAS 39—projektet (avsnitt 4.3),

4. anta förslaget till ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän m.m. (avsnitt 4.4 och bilaga 5.1),

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 5. vissa frågor rörande försvarsindustrin (avsnitt 4.2), 6. personal (avsnitt 4.4). 7. försvarsmakten och miljön (avsnitt 4.6),

4.9 Arméförband Prop. 1992/93:100

.. .. .. Bilaga 5 Foredragandem overvaganden

Hänvisningar till PS32

Sammanfattning Verksamhetsmål:

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast.

Ändringar görs i förmånssystemen för värnpliktiga och officersaspiran- ter i syfte att reducera kostnaderna.

Jämfört med inriktningen i försvarsbeslutet reduceras utvecklingstakten något för luftvämsrobotprojektet 23 BAMSE.

För att sparmålen i 1992 års stabiliseringsproposition skall kunna uppfyllas bör reduceringar göras av antalet värnpliktiga som grundut- bildas under utbildningsåren 1995/96 och 1996/97. I stället krigsplace- ras tidigare utbildade värnpliktiga från förband som utgått ur krigs- organisationen. Härutöver bör ytterligare reduceringar genomföras av grundorganisationen jämfört med 1992 års försvarsbeslut. Dessa bör ske genom att produktionen i Östersund samordnas och rationaliseras ytterligare varvid huvuddelen av Norrlands artilleriregementes, A 4, etablissement lämnas samt att Skånska luftvämsregementet, Lv 4, awecklas varvid utbildningen överförs till andra förband.

Under budgetåret 1993/94 bör grund- och repetitionsutbildningen samt den materiella förnyelsen fortsätta att prioriteras. Repetitionsutbildning bör genomföras för att tillgodose förbandens behov med hänsyn till kraven på krigsduglighet och beredskap.

Den materiella förnyelsen bör omfatta fortsatt mekanisering av stridskraftema och eldkraften bör förbättras vad avser indirekt och direkt pansarvämseld.

Resurser.

B 1. Arméförband: Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag 8 638 903 000 kronor

B 2. Arméförband: Anskaffning av materiel, ramanslag 3 777 295 000 kronor

Bemyndiganden för materielbeställningar,m.m. 13 441 500 000 kronor

B 3. Arméförband: Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag

603 200 000 kronor 75

Resultatbedömning Prop. 1992/93:100 Bilaga 5

Chefen för armén har genomfört verksamheten under budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet.

Krigsförbandsutvecklingen har i huvudsak nått angivna mål. Brister i krigsduglighet kvarstår vid vissa förband på grund av uteblivna eller reducerade övningstillfällen samt materiella brister såväl vad gäller kvalitet som kvantitet och tillgänglighet. Detta medför enligt min bedömning att grund- och repetitionsutbildning samt den materiella förnyelsen fortsatt bör prioriteras.

Jag kan konstatera att arméns påbörjade omstrukturering och det då förestående försvarsbeslutet har påverkat genomförandet av verksamheten tydligt under budgetåret. En allmän återhållsamhet avseende utveckling av och investeringar i grundorganisationen har iakttagits.

Försöken med förkortad grundutbildning avbröts efter regeringens beslut, vilket medförde att grundutbildningsvolymen kraftigt reducerades. Detta hade till följd att cirka 3 650 värnpliktiga hemförlovades och att 4 800 värnpliktiga inte kallades in. Repetitionsutbildningen reducerades på grund av ambitionssänkningar i avvaktan på försvarsbeslutet.

Vidare kan jag konstatera att förtidsavgångama för yrkesofficerare under året minskade jämfört med tidigare år. Härutöver har en stor del av den tjänstlediga personalen valt att återgå i tjänst.

Utvecklingen av infanteribrigad 2000 har genomförts planenligt.

Planerad verksamhet inom materielanskaffningsområdet har i stort genomförts. Beställningar av modernisering av pansarvärnsrobotsystem 55 (TOW), pansarsprängvinggranat STRIX och ammunition till haubits 77A har genomförts. Radarstationer och robotmarkutrustning till luftvämsrobotsys- tem 90, pansarvämsrobotsystem 56 (BILL), renoverade haubitsar 15,5F samt truppradio 8000 har levererats.

Chefen för armén har underutnyttjat sina anslag med sammantaget 550 miljoner kronor. Underutnyttjandet av anslaget för ledning och för- bandsverksamhet (B 1.) blev 169,1 miljoner kronor. Orsakerna var främst att färre antal värnpliktiga grundutbildades än planerat på grund av regeringens beslut att avbryta försöken med förkortad grundutbildning. Underutnyttjandet i fråga om anslaget för materielbeställningar (B 2.) blev 340,1 miljoner kronor. Orsakerna var främst att beslutet om medgivna överskridanden fattades sent under året. Härutöver har tidsförskjutningar och omplanering i beställningar bidragit till underutnyttjandet. Underut- nyttjandet av anslaget för anskaffning av anläggningar (B 3.) blev 40,8 miljoner kronor. Orsakerna var främst att Chefen för armén anbefallde investeringsstopp i Eksjö och Sollefteå i awaktan på försvarsbeslutet. 76

Därutöver har rådande konjuktur inneburit låga produktionskostnader. Prop. l992/93:100 Bilaga 5 Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse bedömt att årsredovisningen

är rättvisande.

Riksrevisionsverket har- i juni 1992 överlämnat en rapport om materiell beredskap bl.a. inom armén. Jag kommer att beakta Riksrevisionsverkets rapport i det fortsatta arbetet med att utveckla regeringens styrning av försvarsmakten.

Sammantaget anser jag att arméns resultat för budgetåret 1991/92 i allt väsentligt motsvarar ställda uppdrag. Jag räknar i detta sammanhang med att redovisningen av uppnådda resultat fortsätter att utvecklas så att verksamhetsresultatet och resursförbrukning bättre kan relateras till varandra.

För budgetåret 1992/93 anger Chefen för armén att inom delprogrammen Norrlandsbrigad, Pansarbrigad och Mekaniserad brigad verksamheten genomförs enligt regleringsbrevet utom avseende luftvärnsrobotkompaniers införande och artillerifunktionens omorganisation. Denna senareläggs till slutet av innevarande försvarsbeslutsperiod.

Organiserandet av den mekaniserade brigaden i Övre Norrland har försenats på grund av förändrade tider för materielleverans och därtill kopplade behov av utbildning. Brigaden kan vara organiserad först efter år 1996.

Slutsatser Långsiktig inriktning

Det är enligt min mening viktigt att det långsiktiga målet för arméns krigsorganisation kan kvarstå i enlighet med 1992 års försvarsbeslut. En förutsättning för detta är att den påbörjade omstruktureringen av armén i form av sammanslagningar och nedläggningar av fredsetablissement fullföljs så att den nya grundorganisationen är intagen senast den 1 juli 1994.

För att sparmålen i 1992 års stabiliseringsproposition skall kunna uppfyllas måste dock ytterligare reduceringar genomföras av grundorganisationen jämfört med 1992 års försvarsbeslut.

Produktionen i Östersund samordnas och rationaliseras ytterligare varvid huvuddelen av Norrlands artilleriregemente (A 4) etablissement lämnas senast den 30 juni 1994.

Med hänsyn till behovet av att säkerställa erforderlig kompetensutveckling och för att åstadkomma en långsiktig besparingseffekt bör luftvärns- utbildningen inom det blivande Södra militärområdet i huvudsak kon- 77 centreras till ett verksamhetsställe. Riksdagen har tidigare beslutat

omlokalisera Göta luftvämsregemente (Lv 6) till Halmstad. För att Prop. 1992/93:100 åstadkomma ytterligare besparingar bör Skånska luftvämsregementet Bilaga 5 (Lv 4) läggas ner och etablissementet awecklas senast den 31 december 1994. I konsekvens med ovanstående bör utbildningen vid Lv 4 företrädesvis överföras till Halmstad och Norrtälje (Lv 3). Överbe- fälhavaren skall utreda den lämpligaste fördelningen ur operativ, ekonomisk och produktionsmässig synvinkel. Verksamheten vid P 7/Fo ll lokaliseras i sin helhet till Revingehed.

Jag anser att vämpliktstillgången i de krigsförband, som är under aweckling till följd av 1992 års försvarsbeslut, bör tillvaratas i ökad omfattning för fältförbanden. Detta medför att reduceringar kan göras av antalet vämplikti- ga som grundutbildas under utbildningsåren 1995/96 och 1996/97. Cirka 1 000 färre värnpliktiga per år behöver därmed inkallas. En ökning av medelåldern i vissa förband måste härvid accepteras liksom att samträningen av dessa förband tillfälligt kan bli något sämre.

Vid sin behandling av försvarsbeslutspropositionen anförde Försvarsutskottet (bet. 1991/921FöU12) att det var angeläget att materielprojekten BAMSE och BONUS genomförs enligt vad som hade redovisats för utskottet.

När det gäller luftvämsrobotsystemet 23 BAMSE räknar jag f.n. med att det, för att inrymmas inom de ekonomiska ramar som följer av 1992 års stabiliseringsproposition, kommer att behöva genomföras i en något reducerad takt och med ett större ansvarstagande från industrin än vad som följer inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut. Finansieringen bör ske dels genom under anslaget avdelade medel, dels genom omfördelning av medel mellan anslag. Dessutom bör viss finansiering kunna ske genom utnyttjande av medel från utförsäljning av oljeprodukter som hittills beredskapslagrats för krig. Chefen för Näringsdepartementet återkommer senare i dag i frågan om utförsäljning av beredskapslager av olja i anslutning till sin redovisning av den tolfte huvudtiteln.

För att möjliggöra denna hantering och för att skapa flexibilitet återkommer jag i avsnitt 7.2.1 med förslag om möjligt att i vissa fall föra medel mellan berörda anslag.

Beträffande artillerigranaten BONUS har jag beräknat vissa medel för fortsatt utveckling av denna.

Jag lämnar här också en redovisning av regeringens beslut från november 1992 att armén skall få köpa pansarbandvagnen MT-LB från Tyskland. Under lång tid har behovet av splitterskydd till våra infanteri- och norrlandsförband varit stort. I och med anskaffningen av MT—LB förbättras nu den operativa förmågan för arméstridskraftema snabbare än vad som annars följer av 1992 års försvarsbeslut. De förband som tillförs MT-LB kommer att till en låg kostnad ges splitterskydd, bandrörlighet och amfibisk förmåga. Ökad rörlighet och splitterskydd kommer att innebära förbättrade 73 överlevnadsmöjligheter för soldaterna. Flera förband får skydd mot kemiska

stridsmedel. Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Verksamhetsmål budgetåret 1993/94

Med utgångspunkt i de angivna åtgärderna för att stabilisera den svenska ekonomin skall reduceringar göras i förmånssystemen för värnpliktiga och officerssaspiranter.

Chefen för armén anför i sin anslagsframställning att verksamheten inom huvudproduktionsområde 1 under budgetåret 1993/94 kommer präglas av slutfasen av omstruktureringsarbetet som sker till följd av 1992 års försvarsbeslut.

För inriktningen i övrigt vill jag framhålla följande.

Under budgetåret 1993/94 bör grund- och repetitionsutbildningen samt den materiella förnyelsen fortsätta att prioriteras. Repetitionsutbildning bör genomföras för att tillgodose förbandens behov med hänsyn till kraven på krigsduglighet och beredskap.

Av 1992 års försvarsbeslut följer bl.a. att Värmlands regemente I 2/Fo 52 bör omlokaliseras till Kristinehamn och där samlokaliseras med Bergslagens artilleriregemente (A 9) om övningsbetingelsema i Kristine- hamn blir tillräckligt goda. Chefen för armén inkom under hösten 1992 med sitt ställningstagande där han anser att övningsverksamheten i Kristinehamn kan bedrivas på en nivå som tillgodoser brigadens och artilleriets behov.

Länsstyrelsen i Värmlands län har yttrat sig om möjligheterna att utvidga närövningsfältet i Kristinehamn med hänsyn till bestämmelserna i 2 och 3 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL). Länsstyrelsen bedömer att en sådan utvidgning är möjlig.

Regeringen har i ett beslut nyligen givit Chefen för armén i uppdrag att påbörja samlokalisering av Värmlands regemente med Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn så att samlokaliseringen kan vara genomförd senast den 30 juni 1994.

Anslag B 1. Arméförband: Ledning och förbandsversamhet l99l/92 Utgift 8 068 904 890

1992/93 Anslag 8 575 000 000 1993/94 Förslag 8 638 903 000

(» Riksrlugun If./93593. ! .x'uml. Nr IUI). BilagaS

Verksamheten under anslaget består av utbildning för och vidmakthållande Prop. 1992/93:100 av arméns krigsförband samt upprätthållande av insats- och mobilise- Bilaga 5 ringsberedskap m.m.

Chefen för armén hemställer att 8 383 miljoner kronor anvisas (inklude- rande kompensation för reservoffrcersavtal och centrala löneavtal).

Överbefälhavaren föreslår att anslaget förs upp med 8 311,18 miljoner kronor.

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 1993/94. Förutom de förändringar som föranleds av åtgärderna för att stabilisera den svenska ekonomin överenstämmer inriktningen i allt väsentligt med den som Chefen för armén har föreslagit i sin anslags- framställning. Jag beräknar medelsbehovet till 8 638 903 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

B 2. Arméförband: Anskaffning av materiel

l99l/92 Utgift 3 527 864 715 l992/93 Anslag 3 283 400 000 1993/94 Förslag 3 777 295 000

Verksamheten under anslaget omfattar materielunderhåll som inte är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och övning av förbanden, anskaffning av materiel för krigsorganisationen och av viss materiel för fredsbruk samt utveckling av materiel för armén. Verksamheten inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen.

Chefen för armén hemställer att 3 556 miljoner kronor anvisas. Härutöver äskas 200 miljoner kronor för luftvämsrobotprojektet 23 BAMSE. Dessutom bör 1 miljon kronor överföras från anslaget K 2. Gemensam försvars- forskning för robotteknikforskning.

Chefen för armén begär bemyndiganden om 13 441 516 000 kronor. Bl.a. äskas bemyndiganden för anskaffning av ny stridsvagn som enligt Chefen för armén är det viktigaste enskilda projektet i arméns förnyelse.

Överbefälhavaren tillstyrker Chefens för armén yrkanden och föreslår att Prop. 1992/93:100 anslaget förs upp med 3 818 miljoner kronor. I ett kompletterande yttrande Bilaga 5 med anledning av stabiliseringspropositionen föreslår Överbefälhavaren att anslaget i stället förs upp med 3 761 000 000 kronor.

Jag kan i huvudsak godta vad Chefen för armén har anfört. Beträffande materielprojekten BAMSE och BONUS får jag hänvisa till vad jag i det föregående har anfört om arméns långsiktiga inriktning.

Min beräkning av det totala medelsbehovet uppgår till 3 777 295 000 kronor och bemyndigandebehovet har jag beräknat till 13 441 500 000 kronor. Den beräknande bemyndigandeskulden blir därmed den 30 juni 1994 25 miljarder kronor.

Liksom tidigare bör det ankomma på regeringen att ta ställning till vilka anskaffningar m.m. som bör ske inom ramen för det bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.

B 3. Arméförband: Anskaffning av anläggningar

1991/92 Utgift 405 166 397 1992/93 Anslag 713 000 000 1993/94 Förslag 603 200 000

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnation och centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder av befästningar, ammunitionsförråd och lokaler m.m. för armén. Vidare omfattar verksamheten markförvärv för dessa och för övnings- och skjutfält.

Chefen för armén anför att investeringar vid Västernorrlands regemente (I 2l/Fo 23) beräknas under året uppgå till ca 82 miljoner kronor. Investe- ringssumman har inplanerats med ca 21 miljoner kronor inom ram och 61 miljoner kronor som tilläggsäskande. Chefen för armén hemställer att 633 miljoner kronor anvisas anslaget. Överbefälhavaren tillstyrker planeringen och föreslår att anslaget förs upp med samma belopp.

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 603 200 000 kronor. Vid min beräkning har jag tagit hänsyn till investeringsbehovet vid I 21.

IIemställan Prop. l992/93:100 Bilaga 5 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna vad som anförts om förändringar i arméns grundorga- nisation, 2. godkänna den förändrade inriktningen i övrigt av arméförbanden, 3. till Annei/örband: Ledning och förbandsverksamhet för budget— året 1993/94 anvisa ett ramanslag på 8 638 903 000 kr, 4. till Arméjörband: Anskafning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 3 777 295 000 kr, 5. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för arméförband får läggas ut inom en kostnadsram av 13 441 500 000 kr, 6. till Annéjörband: Anskamring av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 603 200 000 kr.

4.10 Marinförband Prop. l992/93:100

B'la a 5 Föredragandens överväganden ] g

Hänvisningar till PS33

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast.

Även under budgetåret 1993/94 bör ubåtsskyddsförmågan, organiseran— det av amfibieförband samt upprätthållandet av ubåtsförbandens förmåga prioriteras. Anpassningen av antalet krigsförband till en minskad organisation bör fortsätta.

Ändringar görs i förmånssystemen för värnpliktiga och officersaspiran- ter i syfte att reducera kostnaderna.

Verksamheten vid Muskövarvet bör skiljas ut från Ostkustens marinkommando och överlåtas till ett statligt eller privatägt aktiebolag.

Resurser:

C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag 2 754 180 000 kronor. C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel, ramanslag 2 920 355 000 kronor. Bemyndiganden för materielbeställningar m.m. 5 127 200 000 kronor. C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag 166 000 000 kronor.

Resultatbedömning Jag konstaterar att Chefen för marinen i allt väsentligt har genomfört

verksamheten under budgetåret l99l/92 i enlighet med vad som angetts i regleringsbrevet.

Bilaga 5

Genom regleringsbrevet gavs Chefen för marinen möjlighet att åstadkomma besparingar genom bl.a. minskat gångtidsuttag och lägre beredskap. Chefen för marinen synes endast till viss del ha utnyttjat denna möjlighet. Chefen för marinen gavs även möjlighet att minska repetitionsutbildningen. Den minskade repetitionsutbildningen har lett till att utbildningsnivåema som de operativa cheferna kräver i många fall inte kunnat uppnås. Jag anser det mot denna bakgrund vara viktigt att repetitionsutbildningen nu efterhand kan återgå till en normal nivå.

Chefen för marinen har överutnyttjat sina anslag med sammantaget 319,9 miljoner kronor. Anslaget C 1. har underutnyttjats med 31,2 miljoner kronor. Anslaget C 2. har överutnyttjats med 348,2 miljoner kronor. Överutnyttjandet är enligt Chefen för marinen främst beroende på en felaktig prognos beträffande belastningen på anslaget, varvid tidigareläggning av utbetalningar och anskaffning av ett antal objekt gjordes. Anslaget C 3. har överutnyttjats med 2,3 miljoner kronor.

Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invänd- ningar i revisionsberättelsen avseende Chefen för marinen. Jag instämmer dock i Riksrevisionsverkets påpekande att uppföljningssystemet måste vara sådant att en mer tydlig bedömning av uppnådda resultat blir möjlig att göra, dvs att verksamhetsresultat och förbrukade resurser bättre kan relateras till varandra.

För budgetåret 1992/93 konstaterar jag att Chefen för marinen avser fortsätta prioritering av kvalitet och materiell förnyelse. Avveckling av övertalig personal och anläggningar på grund av minskad organisation kommer att genomföras i den högsta takt som förhållandena medger.

Riksrevisionsverket har i juni 1992 överlämnat en revisionsrapport om den materiella beredskapen inom bl.a. marinen. Jag kommer att beakta Riks- revisionsverkets synpunkter i det fortsatta arbetet med utvecklingen av regeringens styrning av försvarsmakten.

Slutsatser Långsiktig inriktning

Som en följd av 1992 års stabiliseringsproposition skall besparingar göras även inom marinen. Ändringar görs därför i förmånssystemen för vämplikti- ga och officersaspiranter i syfte att reducera kostnaderna.

Överbefälhavaren föreslår med anledning av stabiliseringspropositionen att Muskövarvet skall skiljas ut från Ostkustens marinkommando och bli en särskild resultatenhet. Syftet är att möjliggöra en rationellare drift men också en förberedelse för att pröva det mest rationella huvudmanna- skapet.

Jag anser att verksamheten vid Muskövarvet bör överlåtas till ett statligt Prop. 1992/93:100 eller privat aktiebolag. Det bör ankomma på regeringen att pröva de olika Bilaga 5 lösningar som kan vara möjligai detta hänseende. I avvaktan på detta avser jag att föreslå regeringen att Chefen för marinen tills vidare skall få överta huvudmannaskapet för varvet och driva det som en särskild resultatenhet i syfte att åstadkomma ett tydligare kund/leverantörsförhållande mellan varvet och Ostkustens marinkommando.

Det är dock enligt min mening viktigt att den inriktning som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut i stort ligger fast. Detta innebär bl.a. att ubåts- skyddsförmågan, organiserandet av amfibieförband samt ubåtsförbandens förmåga bör säkerställas. Repetitionsutbildningen bör efterhand återgå till normal nivå.

Överbefälhavaren har på regeringens uppdrag redovisat i vad mån sjö- stridskraftemas produktionsledning helt eller delvis kan överföras från kustflottans stab till marinkommandona.

Överbefälhavaren framhåller att det finns starka skäl att sammanhålla produktionen av operativt rörliga fartygsförband. Den del av kustflottans stab som uteslutande hanterar administrativa uppgifter inom ramen för förbandsproduktionen innehåller enligt Överbefälhavaren endast cirka tre personer. En överföring av produktionsansvar till flera marinkommandon skulle därför enligt överbefälhavaren innebära ökade kostnader för administration. Överbefälhavaren konstaterar att de krav som ställs på produktionen av sjöstridskrafter, inom ramen för försvarsmaktens nuvarande organisation, tillgodoses bäst med nuvarande ansvars- och lydnadsför- hållanden. ' '

Enligt min mening bör statsmaktema besluta om kustflottans roll i förbandsproduktionen först när Överbefälhavaren återkommit med ett samlat förslag avseende styrning, produktion och uppföljning av förbandsproduktio- nen i anslutning till LEMO-utredningen.

Överbefälhavaren har på regeringens uppdrag även utrett möjligheterna att samutnyttja marinens ubåtsjaktflygplan inom kustbevakningen och marinen. Flygplanet förutsattes, efter anpassning till bestämmelser för civil luftfart, tillhöra kustbevakningen.

Överbefälhavaren konstaterar bl.a. att befintlig ubåtsjaktutrustning förutsätter att operatörsfunktionen personalförsörjs från marinen. Denna produktion förutsätter 600 - 800 flygtimmar per år, samordnade med kustflottans övningsverksamhet. Vidare framhåller han att de taktiska erfarenheterna av flygplanet är goda och att medel för fortsatt drift kunnat inplaneras av Chefen för marinen. Överbefälhavaren föreslår därför att ubåtsjakttlygplanet bibehålls i marinen med nuvarande uppgifter och lydnadsförhållanden.

Bilaga 5

Jag ansluter mig till Överbefälhavarens förslag. Ett bibehållande av dagens organisationstillhörighet torde enligt min mening bäst tillvarata redan gjorda investeringar, under förutsättning att verksamheten ryms inom tilldelad medelsram.

Verksamhetsmål budgetåret 1993/94

Utöver de besparingar som åstadkoms beträffande vämpliktsfön'nåner och officersutbildning, bör verksamheten vid Karlskrona örlogsskolor (KÖS) och Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2) samordnas, främst beträffande lednings- och administrativa funktioner samt den del av utbildningen som idag genomförs vid båda skolorna.

Inriktningen av den materiella förnyelsen bör ligga fast.

Anpassningen av antalet krigsförband till en minskad organisation bör fortsätta. Vidare anser jag det angeläget att samgrupperingen av ledningen för kustbevakningsregioner med marinkommandona slutförs.

Chefen för marinen har anmält att han bedömer att de förändringar avseende marinens grund- och krigsorganisation och den produktion som skall genomföras för att nå försvarsbeslutets mål kan komma att innebära högre kostnader för marinen än vad Överbefälhavaren beräknade i underlaget inför försvarsbeslutet.

Chefen för marinen anser dock att nuvarande planering innehåller balans mellan uppgifter och resurser för att uppnå försvarsbeslutets mål, under förutsättning att de antaganden om kostnader för avvecklingsorganisationen och övrig rationaliseringsverksamhet som Överbefälhavaren har gjort och som godtagits av regering och riksdag visar sig hållbara.

Överbefälhavaren bedömer att Chefen för marinen kan genomföra sin plan och att erforderliga medel härför finns tillgängliga. Jag delar Överbefäl- havarens uppfattning om att de nämnda antaganden om kostnader för avvecklingsorganisationen m.m. bör ligga till grund för planeringen, och jag förutsätter att Chefen för marinen genomför verksamheten inom tilldelad medelsram.

Anslag

C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet

1991/92 Utgift 2 895 776 272 1992/93 Anslag 2 822 000 000 1993/94 Förslag 2 754 180 000

Verksamheten under anslaget består av utbildning för och vidmakthållande av marinens krigsförband samt upprättande av insats- och mobiliseringsbe- redskap m.m.

Chefen för marinen hemställer att 2 645 miljoner kronor anvisas. I sitt Prop. 1992/93:100 kompletterande yttrande över anslagsframställningama föreslår Överbefäl- Bilaga 5 havaren att anslaget förs upp med 2 630.36 miljoner kronor.

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 1993/94. Inriktningen överensstämmer i sina väsentliga delar med den som Chefen för marinen har föreslagit i sin anslagsframställning. Jag beräknar därför behovet under anslaget till 2 754 180 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

C 2. Marinförband: Anskaffning av materiel

1991/92 Utgift 3 161 962 081 1992/93 Anslag 2 587 000 000 1993/94 Förslag 2 920 355 000

Verksamheten under anslaget omfattar dels översyner av Stridsfartyg och åtgärder på grund av haverier m.m., dels materielunderhåll, som inte är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och övning vid förbanden, dels anskaffning av materiel för krigsorganisationen och av viss materiel för fredsbruk samt utveckling av materiel för marinen. Verksam- heten inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan anskaffnings- tjdpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen.

Chefen för marinen hemställer att 2 797 miljoner kronor anvisas och att ett bemyndigande om 5 127,2 miljoner kronor inhämtas. Överbefälhavaren till- styrker planeringen och föreslår att anslaget förs upp med 2 799,16 miljoner kronor.

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 1993/94. Denna överensstämmer i allt väsentligt med vad Chefen för marinen har anfört i sin anslagsframställning. Jag beräknar medelsbehovet till 2 920 355 000 kronor och bedömer bemyndigandebehovet till 5 127 200 000 kronor. Den beräknade bemyndigandeskulden blir därmed den 30 juni 1994 12 055 000 000 kronor. Liksom tidigare bör det ankomma på regeringen att ta ställning till vilka anskaffningar m.m. som bör ske inom ramen för det bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.

C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 l99l/92 Utgift 201 454 056 1992/93 Anslag 200 000 000 1993/94 Förslag 166 000 000

Verksamheten under anslaget omfattar utveckling, anskaffning och vidmakthållande av mark, anläggningar och lokaler för huvudprogrammet Marinförband.

Chefen för marinen redovisar bl.a. ombyggnader för staben vid Ostkustens marinkommando och helikopterdivisionen vid Berga och hemställer att 186 miljoner kronor anvisas. Överbefälhavaren tillstyrker planeringen och föreslår att anslaget förs upp med samma belopp.

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 166 000 000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att överlåta statens tillgångar och skulder i verksamheten vid Muskövarvet till ett statligt eller privatägt aktiebolag, 2. godkänna den förändrade inriktningen i övrigt av marinförbanden, 3. till Marinförband.- Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 2 754 180 000 kr,

4. till Marinförband: Anskafning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 2 920 355 000 kr,

5. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för marinförband får göras inom en kostnadsram av 5 127 200 000 kr,

6. till Marinförband: Anskajfning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 166 000 000 kr.

4. l 1 Flygvapenförband Prop. 1992/93:100

.. .. Bilaga 5 Föredragandens overvaganden

Sammanfattning Verksamhetsmål:

Under budgetåret 1993/94 awecklas en flygdivision. Västgöta flyg- flottilj, F 6, i Karlsborg läggs ned. Den långsiktiga inriktningen för krigsorganisationen, som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut, om- fattande 16 divisioner bör kvarstå.

Ändringar görs i förmånssystemen för värnpliktiga och offrcersaspiran- ter i syfte att reducera kostnaderna.

I övrigt bör i allt väsentligt inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast. _

Resurser.

D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag 5 364 47 000 kronor. D 2. Flygvapenförband: Anskaffning av materiel, ramanslag 7 547 941 000 kronor. - Bemyndiganden för materielbeställningar m.m. 2 194 000 000 kronor. . Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar, reservations- anslag 423 600 000 kronor.

Resultatbedömning

Chefen för flygvapnet har genomfört verksamheten under budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som angetts i regleringsbrevet.

I regleringsbrevet gav regeringen Chefen för flygvapnet möjlighet att åstadkomma besparingar genom att minska flygtidsuttaget inom J 35- och AJ/S 37-systemen. Chefen för flygvapnet har inte till fullo utnyttjat denna besparingsmöjlighet. Under hand har Chefen för flygvapnet till mig redovisat att besparingen inom J 255-systemet utnyttjats helt. Inom AJ/S 37-systemet har besparingen däremot fått begränsas med hänsyn till kravet på dels flygtidsproduktion för att flygförama i systemet skall uppnå erforderlig kompetens, dels att incidentberedskapen skall kunna upp- rätthållas. Jag godtar Chefen för flygvapnets bedömning i denna sak.

Bilaga 5

Chefen för flygvapnet gavs även möjlighet att åstadkomma besparingar genom att genomföra repetitionsutbildning med en väsentligt lägre ambitionsnivå än vad som var planerat. Chefen för flygvapnet redovisar att repetitionsutbildningen har hållits på en låg nivå. Detta har fått en negativ effekt för bl.a. stril- och basförbanden. Jag anser det mot denna bakgrund vara viktigt att repetitionsutbildningen nu efter hand återgår till en normal nivå.

Jag kan konstatera att personalläget generellt sett har förbättrats. Brister anmäls dock fortfarande för vissa stril- samt lednings- och sambandsför- band. I-Iär förekommer också materiella brister. Jag noterar vad Chefen för flygvapnet har redovisat i dessa delar och förutsätter att arbetet med att förbättra läget inom de aktuella områdena fortsätter.

Chefen för flygvapnet har underutnyttjat anslagen med sammantaget l7l,2 miljoner kronor. Huvuddelen av underutnyttjandet återfinns på anslaget för materielbeställningar (D 2.) och uppgår där till 208,3 miljoner kronor. Underutnyttjandet beror enligt Chefen för flygvapnet huvudsakligen på förseningar i uteliggande beställningar på system STRIC, senareläggningar av vissa planerade betalningar inom JAS 39-systemet som en följd av avtalsförhandlingar om delserie 2 och på övriga förseningar i Uppdragsverk- samheten. Anslaget för ledning och förbandsverksamhet (D 1.) har över- utnyttjats med 41,9 miljoner kronor. Under budgetåret pekade prognoserna på ett stort överutnyttjande av anslaget. Genom kraftfulla besparingsåtgärder från Chefen för flygvapnets sida har överutnyttjandet kunnat begränsas till 41,9 miljoner kronor. Anslaget för anskaffning av anläggningar (D 3.) har på grund av kraven på återhållsamhet inom huvudprogrammet underut- nyttjats med 4,8 miljoner kronor.

Riksrevisionsverket anför i sin revisionsberättelse att årsredovisningen är rättvisande.

Sammantaget anser jag att Chefen för flygvapnets resultat för budgetåret 1991/92 i allt väsentligt är bra. Dock anser jag att återredovisningen av uppnådda resultat bör kunna förbättras så att verksamhetens resultat och förbrukade resurser bättre kan relateras till varandra.

För budgetåret 1992/93 noterar jag att Chefen för flygvapnet avser inleda verksamheten enligt 1992 års försvarsbeslut. Det gäller bl.a. följande.

Inom stridslednings- och luftbevakningsförbanden inleds minskningen av antalet strilbataljoner. Vidare planeras fortsatt utveckling och viss seriean- skaffning inom radiokommunikationssystemet RAS 90. För jaktflygför- banden genomförs minskningen av antalet flygdivisioner samt beställs typförbättring av radam för flygplan JA 37. Utvecklingen inom delprogram- met JAS 39—förband fortsätter. För basförbanden slutförs utbyggnaden av en flygbas 90 och en bascentral vid flygbas. Avvecklingen av Bråvalla flygflottilj (F 13) i Norrköping inleds.

I en skrivelse till regeringen i september 1992 har Chefen för flygvapnet Prop. 1992/93:100 redovisat resultatet av uppdraget att överväga utnyttjandet av Bråvalla som Bilaga 5 krigsbas. Under budgetåret l992/93 avser Chefen för flygvapnet vidare att påbörja byggandet av stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS) vid Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20). Härutöver avser Chefen för flygvapnet att börja åtgärda de brister som har redovisats i årsredovisningen för budgetåret 1991/92.

Slutsatser "Långsiktig inriktning

I sina huvuddrag bör den inriktning i fråga om flygvapenförbanden som lades fast i 1992 års försvarsbeslut gälla. Detta innebär bl.a. att det långsiktiga målet med 16 flygdivisioner upprätthålls. På några punkter bör dock ändringar göras.

Enligt 1992 års stabiliseringsproposition skall Västgöta flygflottilj (F 6) i Karlsborg avvecklas. Besparingar skall vidare göras inom förmånssystemen för värnpliktiga och officersaspiranter i syfte att reducera kostnaderna.

Vidare anser jag att flygräddningsorganisationen bör ses över under innevarande försvarsbeslutsperiod och anpassas till flygvapnets förändrade grundorganisation. Ett annat område som har diskuterats i besparingshänse- ende är målflygdivisionen vid Malmen. Enligt min mening är målflyg- verksamheten av stor betydelse för att stridskraftema skall kunna öva under störda förhållanden. Rationaliseringar bör emellertid kunna åstadkommas i denna verksamhet.

Överbefälhavaren skall senast i september 1995 lämna förslag till en förändrad grundorganisation för flygvapnet. Enligt min mening bör detta uppdrag kompletteras med att omfatta även en översyn av lokaliseringen av vissa delar av flygvapnets skolverksamhet, i första hand Krigsflygskolan (F' 5) i Ljungbyhed, och Flygvapnets Halmstadskolor (F 14).

I sin programplan ÖB 93 har Överbefälhavaren redovisat resultaten av de uppdrag som regeringen lämnade i 1992 års planeringsanvisningar.

För stridslednings- och luftbevakningsförbanden redovisar Överbefälhavaren översiktligt uppgifter och organisation för ett framtida förenklat system för yt- och luftövervakning. Systemet avses att den 1 juli 1994 ersätta den nuvarande optiska luftbevakningen, och det kommer att ha ungefär samma uppgifter. Antalet centraler och observationsplatser kommer dock att vara färre än i det nuvarande systemet. Förbanden avses bli organiserade med frivilligpersonal och samarbete förutsätts ske med hemvämsorganisationen. Överbefälhavaren anmäler att han återkommer i sin nästa programplan med ett slutligt förslag som också innefattar kostnader för systemet.

Jag kan ställa mig bakom Överbefälhavarens principredovisning. Enligt min Prop. l992/931100 mening bör statsmakterna dock besluta om det nya systemet för yt- och luft- Bilaga 5 övervakning först när ett slutligt förslag föreligger. Detta bör kunna ske genom 1994 års budgetproposition.

Av Överbefälhavarens redovisning av uppdraget om rationalisering av underhållet av flygmateriel framgår att Chefen för flygvapnet redan har vidtagit ett antal åtgärder - och planerar ytterligare - för att rationalisera verksamheten. Jag konstaterar att de vidtagna och föreslagna åtgärderna kommer att leda till icke obetydliga besparingar. Jag förutsätter att Chefen för flygvapnet fortsätter arbetet med att rationalisera och effektivisera underhållet av flygmaterielen.

För delprogrammet lednings- och sambandsförband lämnar Överbefäl- havaren följande redovisning av uppdraget om lokalisering m.m. av flygkommandona. Den 1 juli 1993 ombildas F lO/Se S till F 10/FK Götaland och F 16/Se M till F 16/FK Svealand. F 21/Se ÖN ombildas till F 21/FK Norrland. F 4/Se NN ombildas till utbildningsförband benämnt F 4. Sektorflottiljstaben awecklas och sektoransvaret övergår till Chefen för F 21/FK Norrland. Flygkommandostabema för F lO/FK Götaland och F 16/ FK Svealand lokaliseras till nuvarande sektorstabs grupperingssplats.

I avvaktan på resultatet av pågående utredningsarbete om bl.a. uppgifts- fördelning mellan flygkommandostaben och i flygkommandot ingående ledningsenheter och stridsledningscentraler föreslår Överbefälhavaren att F 21/ FK Norrland tills vidare lokaliseras till nuvarande grupperingsplats för F 21/Se ÖN. Överbefälhavaren bedömer vidare att ett slutligt förslag till gruppering av F 21/FK Norrland kan lämnas i samband med att uppdraget om flygvapnets omstrukturering redovisas den 15 september 1995. Överbefälhavaren redovisar också översiktligt utvecklingen av flygkomman- donas organisation i fred och i krig fram till den 1 juli 1996. Vid denna tidpunkt bedöms flygkommandona helt ha övertagit Chefen för första flygeskadems uppgifter varvid också den nuvarande myndigheten upphör.

Jag har i det föregående (avsnitt 4.1) om ledningsfrågor behandlat benämningen av militärområdena. Flygkommandona bör benämnas efter samma princip, dvs. F 21/Norra flygkommandot, F 16/Mellersta flyg- kommandot resp. F lO/Södra flygkommandot. När det gäller den fortsatta inriktningen i fråga om flygkommandona kan jag godta Överbefälhavarens förslag, och då även förslaget till övergångslösning avseende F 21/Nona flygkommandot (dvs. den myndighet Överbefälhavaren föreslår benämns F 21/FK Norrland). Jag vill med anledning av Överbefälhavarens förslag om flygkommandona emellertid betona vikten av att Överbefälhavaren och Chefen för flygvapnet iakttar stor återhållsamhet med förslag eller lösningar som innebär sådana lokaliseringar som i sin tur kan föranleda t.ex. krav på omfattande byggnadsinvesteringar.

Överbefälhavaren har vidare i november 1992 redovisat resultatet av Prop. 1992/93:100 regeringens uppdrag avseende systemplan Flygsystem 37 genom att redovisa Bilaga 5 inriktningen av modifieringen till AJS 37. Överbefälhavaren anför bl.a. att modifieringen till AJS 37 innebär en kostnadseffektiv lösning för att bibehålla flygstridskraftemas samlade effekt. Detta kompenserar till en del det minskande antalet flygdivisioner och det försenade införandet av JAS 39 i krigsorganisationen.

Jag delar Överbefälhavarens uppfattning och vill understryka vikten av att den planerade integreringen av AJ och S 37 till AJS 37 fullföljs.

I sin programplan ÖB 93 har Överbefälhavaren också lämnat en läges- redovisning vad gäller uppdraget om en ändrad grundorganisation för Flygvapnet. Av redovisningen framgår att vid samtliga flottiljer utom de i Ljungbyhed (Krigsflygskolan, F 5) och Halmstad (Flygvapnets Halmstads- kolor, F 14) har arbetet med verksamhetsbeskrivning slutförts och tekniska utredningar påbörjats inför den kommande koncessionsprövningen om utökad flygverksamhet. Enligt nuvarande tidsplan skall ansökningshand- lingar lämnas in till Koncessionsnämnden för miljöskydd senast den 31 december 1993.

Jag kan konstatera att arbetet med att söka tillstånd för utökad flyg- verksamhet har kommit igång på ett förtjänstfullt sätt. Sammantaget finns nu enligt min mening goda förutsättningar för att statsmakterna skall ha ett fullgott underlag för beslut budgetåret 1995/96 om en förändrad grundorga- nisation för flygvapnet. Frågan om flygvapnets omstrukturering bör nu löpande kunna följas av den inom Försvarsdepartementet nyligen tillsatta parlamentariska beredningen för genomförandet av 1992 års försvarsbeslut.

Verksamhetsmål budgetåret 1993/94

Med utgångspunkt i anledning av 1992 års stabiliseringsproposition skall följande åtgärder vidtas under budgetåret 1993/94. En AJ/S 37—division skall avvecklas och Västgöta flygflottilj, F 6, i Karlsborg skall läggas ned. I sitt kompletterande underlag i december 1992 förordar Överbefälhavaren en snabbare nedläggningstakt avseende F 6 än den som regeringen angav i stabiliseringspropositionen. Mot bakgrund av betydelsen av att åstadkomma tidiga besparingar delar jag Överbefälhavarens uppfattning och föreslår därför att nedläggningen av F 6 - som skall inledas den 1 juli 1993 skall vara avslutad senast den 30 juni 1994. Flygverksamheten vid F 6 skall ha upphört helt senast den 31 december 1993. Inom flygvapnet skall härutöver reduceringar göras i förmånssystemen för värnpliktiga och officersaspiran- ter.

Jag bedömer att de här redovisade reduceringama kan genomföras utan att inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut äventyras.

I detta ligger att jag förordar en stegvis återgång till en normal volym för Prop. 1992/931100 repetitionsutbildning inom flygvapnet. För inriktningen i övrigt vill jag Bilaga 5 framhålla följande.

Inom attack- och spaningsflygförbanden AJ, AJ/S och S 37 bör under budgetåret 1993/94 sex flygdivisioner produceras. I avvaktan på att JAS 39- systemet med full spaningskapacitet kan införas i krigsorganisationen bör särskild vikt läggas vid att vidmakthålla och utveckla spaningsförmågan inom 37-systemen.

Genom 1992 års försvarsbeslut infördes ett förslagsanslag, avsett att belastas med eventuella utgifter till följd av betalningsförskjutningar i JAS-systemet. Anslaget, som var ett 1 OOO-kronors anslag, skulle betraktas som ett lån och om skulden inte var reglerad vid utgången av budgetåret 1996/97 skulle räntekostnaden och amorteringstid fastställas. Chefen för flygvapnet anför i sin anslagsframställning att anslaget inte kommer att behöva utnyttjas innevarande budgetår. Jag bedömer det som mer ändamålsenligt att Chefen för flygvapnet, i stället för ett särskilt anslag, medges utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret för att kunna möta eventuella betalningsförskjutningar. Krediten bör vara kopplad till anslaget anskaffning av materiel. Mot denna bakgrund bör anslaget D 4. Flygvapenförband: J AS—systemet, betalningsför- skjutningar tas bort i och med utgången av budgetåret 1992/93.

Vissa frågor om trafikflygarutbildning har behandlats i det föregående (se avsnitt 2.5).

För flygstridskraftema bör i övrigt gälla den inriktning som har lagts fast genom 1992 års försvarsbeslut.

Anslag D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet

1991/92 Utgift 4 920 241 939 l992/93 Anslag 5 103 000 000 1993/94 Förslag 5 364 947 000

Verksamheten under anslaget består av utbildning för och vidmakthållande av flygvapnets krigsförband samt upprätthållande av insats- och mobilise- ringsberedskap m.m.

Chefen för flygvapnet anför att verksamheten under budgetåret inriktas på att fullfölja försvarsbeslutets intentioner avseende budgetåret 1993/94 och hemställer att 5 204 miljoner kronor anvisas. I sitt kompletterande yttrande över anslagsframställningama föreslår Överbefälhavaren att anslaget förs upp med 5 152,5 miljoner kronor.

I sin anslagsframställning för den civila trafikflygarutbildningen hemställer Prop. 1992/93:100 Chefen för flygvapnet att 32,3 miljoner kronor anvisas och att investerings- Bilaga 5 medel till en tidigare beslutad nivå om 40 miljoner kronor får tas i anspråk.

Jag har i det föregående redovisat målen för budgetåret 1993/94. Förutom de förändringar som föranleds av 1992 års stabiliseringsproposition över- ensstämmer inriktningen i allt väsentligt med den som Chefen för flygvapnet har föreslagiti sin anslagsframställning. I min beräkning av medelsbehovet har jag beaktat att Chefen för flygvapnet för trafikflygarutbildningen också disponerar medel från sjätte huvudtiteln. Jag beräknar medelsbehovet under anslaget till 5 364 947 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I. kapitel _ 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjema och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

D 2. Flygvapenförband: Anskaffning av materiel

1991/92 Utgift 6 115 625 929 1992/93 Anslag 7 503 000 000 1993/94 Förslag 7 547 941 000

Verksamheten under anslaget omfattar dels materielunderhåll, som inte är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och övning vid förbanden, dels anskaffning av materiel för krigsorganisationen och av viss materiel för fredsbmk samt dels utveckling av materiel för flygvapnet. Verksamheten inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av anslagstilldelningen.

Chefen för flygvapnet hemställer att 7 263 miljoner kronor anvisas, varav 116 miljoner kronor skall tillföras den militära utgiftsramen, och att ett bemyndigande om 2 188 miljoner kronor inhämtas. Bemyndigandena är bl.a. avsedda för system JAS 39. Överbefälhavaren tillstyrker planeringen och Chefen för flygvapnets yrkanden.

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 1993/94. Detta stämmer i allt väsentligt med vad Chefen för flygvapnet har anfört i sin anslagsframställning. Jag beräknar medelsbehovet till 7 547 941 000 kronor och bedömer bemyndigandebehovet till 2 194 000 000 kronor. Den beräknade bemyndigandeskulden blir därmed den 30 juni 1994 39 366 000 000 kronor.

7 Riksdagen [(if/3.793. [rum/. N') IUU. Bilaga.)—

Liksom tidigare bör det ankomma på regeringen att ta ställning till vilka Prop. l992/931100 anskaffningar m.m. som bör ske inom ramen för det bemyndigande som Bilaga 5 riksdagen kan komma att lämna.

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar

l99l/92 Utgift 292 709 736 1992/93 Anslag 394 000 000 1993/94 Förslag 423 600 000

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av och centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder avseende flygfält, befästningar och lokaler för flygvapnet samt markförvärv för dessa ändamål. Verksamheten omfattar även kompletteringsarbeten m.m. på eller i anslutning till befintliga flygbaser samt anläggningar för el och teleutrustning vid flygbasema.

Chefen för flygvapnet anför bl.a. att tilläggsbyggnationer bör påbörjas för stridsledningscentral och flygkommandostab vid två anläggningar och hemställer att 463 miljoner kronor anvisas. Överbefälhavaren tillstyrker planeringen och föreslår att anslaget förs upp med samma belopp.

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 423 600 000 kronor. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna den förändrade inriktningen av flygvapenförbanden,

2. till F lygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 5 364 947 000 kr,

3. till Flygvapenförband: Anskajning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 7 547 941 000 kr,

4. bemyndiga regeringen att på anslaget Flygvapenförband: Anskafhing av materiel för budgetåret 1993/94 disponera en kredit i Riksgäldskontoret på 1 700 000 000 kr,

5. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för flygvapenförband får göras inom en kostnadsram av 2 194 000 000 kr,

6. till Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 423 600 000 kr.

4.12 Operativ ledning m.m. Prop. 1992/93:100

B'l 5 Föredragandens överväganden ' aga

Hänvisningar till PS35

Sammanfattning Verksamhetsmål:

I allt väsentligt bör den långsiktiga inriktningen för huvudprogrammet enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast.

Resurser.

E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet, ramanslag I 125 342 000 kronor. E 2. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel, ramanslag 117 396 000 kronor. Bemyndiganden för materielbeställningar m.m. 111 300 000 kronor. . Operativ ledning m.m.: Anskaffning av anläggningar, reservationsanslag 79 580 000 kronor. . Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling, ramanslag 167 218 000 kronor. Bemyndiganden för materielbeställningar m.'m. 140 000 000 kronor.

Resultatbedömning

Överbefälhavaren har i allt väsentligt genomfört verksamheten under budgetåret 1991/92 enligt de mål som ställts upp i regleringsbrevet.

Som en följd av de förslag LEMO har lämnat har ett omfattande om- organisationsarbete bedrivits inom ramen för huvudprogrammets verksam- het. Detta har tagit resurser i anspråk som annars skulle ha använts för annan verksamhet. Detta har exempelvis gällt visst funktionsmässigt stöd till högre regional nivå, verksamheten vid militärbefälhavama och viss verk- samhet med anknytning till underrättelse- och säkerhetstjänst.

Överbefälhavaren har underutnyttjat sina anslag med sammanlagt 80,1 miljoner kronor. Av dessa hänför sig cirka 26 miljoner kronor till anslaget E ]. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet och beror till stor del på det genomförda utrednings- och omorganisationsarbetet som medfört att andra uppgifter senarelagts. Underutnyttjandet på anslaget E 4. Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling uppgår till drygt 52 miljoner kronor och beror huvudsakligen på att medelsramen utökades

med 50 miljoner kronor i ett sent skede av budgetåret. 97

Sammantaget anserjag att det under budgetåret l99l/92 uppnådda resultatet Prop. 1992/93:100 i allt väsentligt överensstämmer med tidigare fastlagda mål. Bilaga 5 Jag anser dock att redovisningen av uppnådda resultat bör utvecklas så att verksamhetens resultat och förbrukade resurser bättre kan relateras till varandra.

För budgetåret l992/93 noterar jag att Överbefälhavaren räknar med att planerad verksamhet i stort sett skall kunna genomföras.

Slutsatser Långsiktig utveckling

Den inriktning som har lagts fast i 1992 års försvarsbeslut bör gälla för huvudprogrammet.

Den operativa ledningen skall

- uppfylla de krav på ledningsförmåga som ställs för att försvaret skall ha en betryggande förmåga att förhindra framgång för ett strategiskt över- fall, - stödjas av en effektiv och väl fungerande underrättelse- och säker— hetstjänst som i tid kan ge underlag för beslut, - ha en beredskap för att snabbt kunna komplettera utbildningen och den materiella tillgängligheten så att den samlade ledningsförmågan förstärks, - skapa förutsättningar för samordnade och kraftsamlade försvarsopera- tioner med stridskraftema och dess stödresurser.

Beredskapssystemet skall vidmakthållas och medge kontinuerlig ledning i olika konfliktnivåer enligt regeringens särskilda anvisningar.

Verksamhetsmål budgetåret 1993/94

Som en följd av 1992 års stabiliseringsproposition skall vissa besparingar, främst i form av senareläggning av viss materiell förnyelse och byggnation, göras inom huvudprogrammet.

Moderniseringen av gemensamma stabsplatser och försvarets telenät bör fortsätta i något långsammare takt än vad som lades fast i 1992 års försvarsbeslut. Detsamma gäller för utbyggnaden av datorstöd för den operativa ledningen.

De medel som föreslås för åtgärder inom telekrigsområdet bör användas i huvudsak enligt Överbefälhavarens förslag.

Detta innebär att Överbefälhavaren skall ha ett sammanhållande ansvar för Prop. 1992/93:100 dessa medel, bl.a. avseende fortsatt utveckling av telekrigsförmågan Bilaga 5

hos flygplan JA 37, övningsstörsändare och telekrigsutrustning för

kustkorvett av Göteborgsklassen samt signalspaningssystem.

Förberedelserna för övergång till myndigheten Försvarsmakten skall slutföras så att organisationen kan vara intagen den 1 juli 1994.

Anslag E I. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet

l99l/92 Utgift 950 301 627 l992/93 Anslag 1 035 000 000 1993/94 Förslag I 125 342 000

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsverksamhet samt operativ och krigsorganisatorisk verksamhet.

Överbefälhavaren anför som programansvarig myndighet för huvudprogram 4 att verksamheten under budgetåret bör inriktas mot att fullfölja försvarsbe- slutets intentioner avseende budgetåret 1993/94 och hemställer att

1 044 miljoner kronor anvisas.

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 1993/94 som i allt väsentligt överensstämmer med det som Överbefäl- havaren har föreslagit i sin anslagsframställning. Jag föreslår dock att medel tillförs anslaget för bl.a. personal i FN-högkvarteret och åtaganden enligt ESK. Jag har därför i min beräkning av medel innefattat detta och beräknar medelsbehovet under anslaget till 1 125 342 000 kronor.

Under anslaget E 1. har vidare medel avsatts för att finansiera verksamheten vid Försvarsmaktens organisationsmyndighet.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

E 2. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel

1991/92 Utgift 139 758 431 l992/93 Anslag 129 000 000 1993/94 Förslag 117 396 000 99

Prop. 1992/93:100 Verksamheten under anslaget omfattar bl.a. anskaffning av telemateriel för Bilaga 5 försvarets gemensamma stabsplatser samt uppbyggnad av signalförbindelser. Verksamheten inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan anskaffningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen.

Överbefälhavaren har som programansvarig myndighet för huvudprogram 4 anfört att anslaget bör föras upp med 112 miljoner kronor och att ett beställningsbemyndigande om 111,3 miljoner kronor inhämtas.

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 1993/94 som i allt väsentligt överensstämmer med det som Överbefäl- havaren har föreslagit i sin anslagsframställning. Jag bedömer bemyndigan- debehovet till 111 300 000 kronor och beräknar medelsbehovet under anslaget till 117 396 000 kronor. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1994 blir därmed 85 200 000 kronor. Liksom tidigare bör det ankomma på regeringen att ta ställning till vilka anskaffningar m.m. som bör ske inom ramen för det bemyndigande som regeringen kan komma att lämna.

E 3. Operativ ledning m.m.: Anskaffning av anläggningar

1991/92 Utgift 106 317 000 l992/93 Anslag 54 000 000 1993/94 Förslag 79 580 000

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m.m. av och centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m.m. för huvudpro- grammet Operativ ledning samt markförvärv för dessa ändamål.

Överbefälhavaren anför att ny- till— och ombyggnad av miloverkstäder med anledning av arméns omstrukturering skall genomföras för att ge bättre förutsättningar för kaderorganisationen och underhållet av krigsförbandens materiel. Åtgärder skall vidtas för att vidmakthålla den operativa ledningen vad beträffar anläggningar, ledningssystem och skydd. Överbefälhavaren hemställer att 86 miljoner kronor anvisas anslaget.

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 1993/94. Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 79 580 000 kronor.

E 4. Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling 1991/92 Utgift 80 644 104 l992/93 Anslag 141 000 000 1993/94 Förslag 167 218 000

Verksamheten under anslaget består dels av försvarsgemensarnma system Prop. l992/931100 och program, dels av för försvarsmakten gemensam forskning och Bilaga 5 utvecklingsverksamhet. Dessa omfattar bl.a. inledande system- och materiel- arbete samt bevakning och utveckling av intressanta teknikområden. Verksamheten inriktas genom tilldelning av bemyndiganden medan anskaff- ningstidpunkt och anskaffningstakt bestäms av medelstilldelningen.

Överbefälhavaren har som programansvarig myndighet för huvudprogram 4 anfört att anslaget bör föras upp med 161 miljoner kronor och att ett bemyndigande om 140 miljoner kronor inhämtas.

Jag har i det föregående redovisat verksamhetens mål för budgetåret 1993/94 som i allt väsentligt överensstämmer med det som Överbefäl- havaren har föreslagit i sin anslagframställning. Jag bedömer bemyndi- gandebehovet till 140 000 000 kronor och beräknar medelstilldelningen till 167 218 000 kronor. Den beräknade bemyndigandeskulden under anslaget blir då 146 200 000 kronor. Liksom tidigare bör det ankomma på regering- en att ta ställning till vilka anskaffningar m.m. som bör ske inom ramen för det bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. till Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 1 125 342 000 kr,

2. till Operativ ledning m.m. : Anskaffning av materiel för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 117 396 000 kr,

3. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. och utvecklingsarbete för operativ ledning får göras inom en kostnadsram av 111 300 000 kr,

4. till Operativ ledning m.m.: Anskayiling av anläggningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 79 5 80 000 kr,

5. till Operativ ledning m.m. .' Forskning och utveckling för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 167 218 000 kr,

6. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av utvecklings- arbete för operativ ledning får läggas ut inom en kostnadsram av 140 000 000 kr.

4.13 Gemensamma myndigheter m.m. inom försvarsmakten Prop. 1992/93:100

E'] 5 4.13.1 Försvarets sjukvårdsstyrelse ' aga

Föredragandens överväganden

Sammanfattning Verksamhetsmål:

I allt väsentligt bör inriktningen av verksamheten enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast.

Resurser:

F I. Försvarets sjukvårdsstyrelse, ramanslag 46 099 000 kronor.

Övrigt:

Jag föreslår att Försvarets sjukvårdsstyrelse i Karlstad skall upphöra ' som myndighet den 30 juni 1994.

Resultatbedömning

Jag konstaterar att Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) har genomfört verksamheten under budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som angetts i regleringsbrevet. Jag anser att den redovisning som görs av prestationer och kostnader uppdelad på olika verksamhetsgrenar är bra och bör fortsätta. Dock bör SjvS i framtiden även kunna redovisa kostnadema för prestationerna. Under budgetåret har bl.a. tre studier av psykiska reaktioner under kriget vid Persiska viken år 1991 färdigställts.

SjvS har underutnyttjat sitt anslag med 500 000 kronor. Underutnyttjandet beror bl.a. på att lön åt anställda vid SjvS under detta budgetår belastat anslaget L 4. FN-styrkors verksamhet utomlands.

Slutsatser Verksamhetsmål budgetåret 1993/94

För budgetåret 1993/94 bör, i enlighet med 1992 års försvarsbeslut, de primära målen för SjvS vara att: - Fullgöra uppgifter som tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården samt djurhälsovården för verksamheten inom Försvarsdepartementets område, - fortsätta arbetet med att försörja försvarsmaktens freds- och krigsorga- 102 nisation med rätt utbildad hälso- och sjukvårdspersonal,

- genom studier, utveckling, försök och anskaffning förse försvarsmaktens Prop. 1992/93:100 krigs- och grundorganisation med ändamålsenliga sjukvårdsfömödenheter. Bilaga 5

Ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa en effektiv krigssjukvård inom given ekonomisk ram.

Jag har tidigare denna dag föreslagit att SjvS i Karlstad bör upphöra som myndighet den 30 juni 1994, se vidare avsnitt 2, Organisationsfrågor.

Anslag F 1. Försvarets sjukvårdsstyrelse

1991/92 Utgift 43 099 000 1992/93 Anslag 44 700 000 1993/94 Förslag 46 099 000

Försvarets sjukvårdsstyrelse hemställer att 43,8 miljoner kronor anvisas. Överbefälhavaren föreslår att verksamheten bedrivs enligt plan men beräknar medelsbehovet till 42,9 miljoner kronor.

Jag har redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Inriktningen överensstämmer i allt väsentligt med den som SjvS föreslagit i sin anslagsframställning. Jag beräknar medelsbehovet till 46 099 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

4.13.2 Foniflkationsförvaltningen Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Föredragandens överväganden

Hänvisningar till PS37

Sammanfattning Verksamhetsmål:

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslutet ligga fast.

Resurser.

F 2. Fortifikationsförvaltningen, anslag 1000 kronor.

Övrigt:

Regeringen har i proposition 1992/93:37 föreslagit att Fortifikations- förvaltningen avvecklas den 30 juni 1994 samt att en ny fastighetsför- valtande myndighet inrättas den 1 juli 1994 med uppgift att ansvara för förvaltningen av försvarets ändamålsfastigheter. Riksdagen har godkänt förslaget (l992/93:FiU8, rskr. l992/93:123).

Resultatbedömning

Fortifikationsförvaltningen har genomfört verksamheten under budgetåret l99l/92 i enlighet med inriktningen i regleringsbrevet.

Tjänster åt kunder utanför försvarsmakten har kunnat utökas utan att huvuduppgiften eftersatts.

Fortifikationsförvaltningen har utvecklat en ny lednings- och planerings- modell efter de styrprinciper som regeringen initierat. En organisations- förändring har genomförts under året för att anpassa verksamheten till rollen som avgiftsfinansierad myndighet.

Fortifikationsförvaltningens totala omsättning under budgetåret uppgick till 1 300 miljoner kronor vilket är en reducering jämfört med föregående verksamhetsår med 300 miljoner kronor.

Fortifikationsförvaltningens resultat för verksamhetsåret uppgår till 73,6 miljoner kronor. Drygt 18 miljoner kronor av överskottet hänförs till Fortifikationsförvaltningens direkta verksamhet, och beror främst på en ökad debiteringsgrad och en minskad kostnadsnivå i form av rationalisering- ar och minskade lokalkostnader. 104

Liksom föregående år har problem av såväl redovisningsteknisk som Prop. l992/93:100 systemteknisk natur påvisats. Riksrevisionsverket har också riktat in- Bilaga 5 vändningar mot årsredovisningen i sin revisionsberättelse. Felaktighet i avstämningen av rörlig kredit hos Riksgäldskontoret samt brister i redovisningen gör enligt verket att resultatet ej är helt rättvisande. Jag anser att de brister verket pekat på måste rättas till snarast. Jag har erfarit att sådant arbete inletts och att de grunder som orsakat anmärkningen kommer att undanröjas snarast. Jag avser att i särskild ordning behandla Riks- revisionsverekts anmärkning. Jag har vidare erfarit att myndigheten arbetar med att ta fram mål, resultatmått samt modell för resultatanalys enligt de riktlinjer som regeringen angett. Härigenom möjliggörs en enklare och tydligare bedömning av verksamhetens effektivitet.

Slutsatser Verksamhetenle budgetåret 1993/94

Fortifikationsförvaltningens verksamhet bör ha samma inriktning som föregående år.

En målsättning bör vara att öka egenprojekteringsgraden avseende befästningar, flygfält samt andra byggnader med särskilda skydds- och sekretesskrav.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas verksamhet föranledd av omstrukture- ringen av försvaret samt de förändringar regeringens proposition l992/93:37 om ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. föranleder.

Anslag F 2. Fortifikationsförvaltningen

1991/92 Utgift 1000 l992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Fortifikationsförvaltningen, som är en avgiftsfinansierad myndighet, begär för budgetåret 1993/94 ett anslag på 1 000 kronor.

Jag har redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Inriktningen överensstämmer i allt väsentligt med den som Fortifikationsförvaltningen föreslagit i sin anslagsframställning. Jag föreslår att anslaget tas upp på statsbudgeten med ett belopp om 1 000 kronor.

Den planerade omsättningen 1993/94 beräknas till 249 528 000 kronor.

4.13.3 Försvarets materielverk - Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

I allt väsentligt bör inriktningen i 1992 års försvarsbeslut ligga fast. Vidare skall fortsatt utveckling mot nytt arbetssätt och förberedelser för avgiftsfinansiering av verksamheten i sin helhet genomföras.

Resurser:

F3.Försvarets materielverk, ramanslag 1 318 841 000 kronor. Bemyndigande för uppdrag som innebär beställningar av fömöden- heter vilka inte belastar materielanskaffningsanslag: 100 000 000 kronor.

Resultatbedömning

Försvarets materielverk (FMV) har genomfört verksamheten under budetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som har angetts i reglerings- brevet.

Arbetet med kvalitetshöjning avseende ekonomiadministration har resulterat i att Riksrevisionsverket i sin revisionsberättelse inte riktat någon an- märkning mot FMV. Åtgärderna har inneburit att många ekonomiadmini- strativa rutiner har ändrats och verksamhetsanpassats för att öka effektivitet och säkerhet i den ekonomiska redovisningen.

En modell för ekonomisk styrning av verksamheten vid verkets avdelningar, som ger förutsättningar för utökad decentralisering och ökat kostnadsmedve— tande, har prövats och kommer successivt att utvecklas.

Antalet anställda omräknat till personår var 2 941 vid utgången av budetåret l99l/92. Detta innebär en ökning med 49 personår jämfört med föregående budgetår, främst beroende på ökad uppdragsvolym och konsultavlösningar.

I106

Slutsatser Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Arbetet med uppdragsstyming har resulterat i att dialogerna med uppdrags- givarna gett tydliga överenskommelser om vad FMV skall genomföra under budgetåret 1993/94 och vilka resurser som krävs för att få balans mellan uppgifter och resurser.

Verksamheten bör enligt min mening inriktas mot fortsatta förberedelser för att kunna gå över till avgiftsfinansiering av all verksamhet vid Försvarets materielverk den 1 juli 1994.

Försvarets materielverks verksgemensamma projekt (FMV 90) för utveckling av Uppdragsstyming, delegering och resultatansvar övergår budgetåret 1993/94 i en ny fas. Det inom verket initierade effektivise- ringsprogrammet innebär att kostnadsnivån vid utgången av budgetåret 1995/96 skall vara i storleksordningen 300 miljoner kronor lägre än vid starten av budgetåret 1993/94. För att möjliggöra detta har Materielverket anmält att en ny huvudstruktur försöksvis kommer att införas fr.o.m. budgetåret 1993/94. Det är enligt min mening nödvändigt att Materielverket fortsätter utvecklingsarbetet mot nytt arbetssätt enligt den uppgjorda planen.

Verksamheten inom Försvarets materielverk skall genomföras så att de mål programansvariga m.fl. myndigheter har angett i uppdrag och anvisningar nås med så låg resursförbrukning som möjligt och inom avdelade ekono- miska ramar.

Anslag

F 3. Förwarets materielverk

l99l/92 Utgift 1 128 667 696 1992/93 Anslag 1 151 500 000 1993/94 Förslag 1 318 841 000

Försvarets materielverk äskar 1 262,4 miljoner kronor vilket innebär en ökning i förhållande till budgetåret l992/93 med 110,9 miljoner kronor. Förändringen innefattar främst överföringar och därmed sammanhängande uppgiftsändringar från andra anslag. Överbefälhavaren tillstyrker Försvarets materielverks planering och föreslår att anslaget förs upp med 1 262,4 miljoner kronor.

Jag föreslår att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att medge att beställningar av förnödenheter får läggas ut - som inte belastar materie- lanslag - så att vid varje tillfälle uteliggande skuld inte överstiger 100 miljoner kronor. Min beräkning av det totala medelsbehovet för Försvarets materielverk framgår av sammanställningen över utgifter, inkomster och 107 medelsbehov.

Prop. 1992/931100 Bilaga 5 Utgifter, inkomster, medelsbehov m.m. (1000-tal kronor) 1 1/92 1 2 l / 4 Planerat Utfall Planerat Föredraganden 1. Uppdrag på myndighetsanslag Utgifter * Allmän ledning och förbands- verksamhet 1 055 790 1 183 598 1 194 600 1 368 841 Summa 1 055 790 1 183 598 1 194 600 1 368 841 Inkomster * Förvaltnings kontoret i - Karlstad 27 509 31 043 31 400 — " Inkomster av extern provning 6 873 8 363 7 700 10 000 * Övriga inkomster 6 008 15 515 4 000 15 000 Summa 40 390 54 921 43 100 25 000 Medelsbehov 1 015 400 1 128 677 1 151 500 1 318 841 2. Avgiftsfinansierad verksamhet Intäkter * Drivmedelsför- sörjning 600 000 394 759 500 000 550 000 * Verkstäder inkl. underhållsreg. Övre Norrland 1 648 000 1 628 278 1 844 000 1 498 000 * Reservmateriel- försöjming 903 000 942 189 1 045 000 907 000 * Förvaltnings- kontoret i Karlstad - - - 32 000 Summa 3 151 000 2 963 226 3 189 000 2 979 000

Kostnader * Drivmedelsför-

sörjning 600 000 391 604 500 000 '" Verkstäder inkl.

underhållsreg.

Övre Norrland 1 648 000 1 581 398 1 644 000 * Reservmateriel-

försörjning 903 000 632 188 1 045 000 * Förvaltnings-

kontoret i

Karlstad - - * Resultat - 358 036 - Summa 3 151 000 2 963 226 3 189 000

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans- departementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Prop. l992/931100 Bilaga 5 550 000

4.13.4 Försvarets radioanstalt Prop. l992/93:100 Bilaga 5 F öredragandens överväganden

Sammanfattning Verksamhetsmål: Verksamhetens mål anges i särskild ordning.

Resurser.

F 4. Försvarets radioanstalt, ramanslag 389 195 000 kronor.

Resultatbedömning

Jag konstaterar att Försvarets radioanstalt (FRA) har genomfört verksam- heten under budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som angetts i regleringsbrevet.

Slutsatser

Verksamhetsmål budgetåret 1993/94

FRA svarar inom totalförsvaret för produktion av underrättelser grundade på information inhämtad genom signalspaning. Vidare skall FRA utveckla teknisk materiel och metoder som behövs för att bedriva denna verksamhet.

Verksamheten är av sådan natur att närmare redogörelse inte bör lämnas i regeringsprotokollet. Ytterligare information kommer att ges till riksdagens Försvarsutskott i särskild ordning.

Anslag F 4. Försvarets radioanstalt

1991/92 Utgift 341 184 318 l992/93 Anslag 354 700 000 1993/94 Förslag 389 195 000

FRA hemställer att medel för verksamhetens genomförande anvisas med 371 700 000 kronor, varav 19 miljoner kronor avser viss materielanskaff- ning. Överbefälhavaren föreslår att anslaget förs upp med 352 700 000 kronor.

Försvarets underrättelsenämnd anser i sitt yttrande över FRA:s anslags- Prop. l992/93:100 framställning att det är viktigt att de materielanskaffningar som behandlas Bilaga 5 kan tillgodoses.

Jag har nyss redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Inriktningen överensstämmer med den som FRA har föreslagit i sin anslagsframställning. Jag har vid mina ställningstaganden beräknat medel för att tillgodose ett behov av förstärkningar inom materielområdet. Jag beräknar medelsbehovet under anslaget till 389 195 000 kronor. Detta är enligt min mening en anslagsnivå som också på sikt medger att angelägna behov inom materiel- området kan tillgodoses.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniskajusteringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans- departementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

4.13.5 Vämpliktsverket

Föredragandens överväganden

Sammanfattning Verksamhetsmål:

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast.

Resurser.

F 5. Vämpliktsverket, ramanslag 213 772 000 kronor.

Resultatbedömning

Vämpliktsverket skulle enligt regleringsbrevet för budgetåret 1991/92 ägna särskild uppmärksamhet åt tre frågor, nämligen lokala myndigheters anslutning till verkets informationssystem, orsakerna till vämpliktsavgångar samt behovet av förändrade rekryteringsområden i syfte att minska resekostnadema för värnpliktiga. Enligt årsredovisningen - som enligt Riksrevisionsverket ger en rättvisande bild av verksamheten - har Väm- pliktsverkets produktions- och planeringsuppgifter fullgjorts på ett till- 111 fredsställande sätt. Detta har kunnat ske trots ändrade planeringsförut-

S Riksdagen [992591 ] sum/. Nr IUI). lli/aga 5

sättningar bl.a. genom avbrytande av försöken med korttidsutbildning till Prop. 1992/931100 följd av ett regeringsbeslut hösten 1991 och genom att ett nytt uttagnings- Bilaga 5 system införts.

Av redovisningen framgår att verket vidtagit flera åtgärder i syfte att minska personalkostnadema. I anslagsframställningen för budgetåret 1993/94 har ytterligare kostnadsminskningar avviserats. Verket har för övrigt små möjligheter att påverka vissa kostnader såsom vämpliktskostnader och vissa porton.

Verket har lämnat en årsredovisning enligt ställda krav. Framtagandet av nya resultatmått bör enligt min mening fortsätta.

Slutsatser Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Den 1 juli 1992 trädde ändringar i värnpliktslagen (194lz967) i kraft som innebär att inte alla krigsdugliga värnpliktiga skall tas ut till grundutbildning utan endast de som är bäst lämpade för en befattning i krigsorganisationen. Övriga värnpliktiga skall tas ut till en utbildningsreserv. Vämpliktsverket bör därför i avvaktan på resultatet av kommande förslag från Pliktutred- ningen - inrikta sin verksamhet på att de nya principerna för uttagning av värnpliktiga får fullt genomslag.

Anslag F 5 . Vämpliktsverket

l99l/91 Utgift 177 310 145 l992/93 Anslag 204 200 000 1993/94 Förslag 213 772 000

Vämpliktsverket har i anslagsframställningen angett att verket genomfört personalminskningar. Verket har för budgetåret 1993/94 begärt 196,5 miljoner kronor. Överbefälhavaren har tillstyrkt yrkandet. Jag har vid min beräkning av medel tagit hänsyn till personalminskningama. I övrigt har medel i huvudsak beräknats för fortsatt utveckling av verkets informa— tionssystem. Jag beräknar anslaget till 213 772 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans- departementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet. 112

4.13.6 Militärhögskolan Prop. l992/932100 Bilagal5 Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

I allt väsentligt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast.

Resurser:

F 6. Militärhögskolan, ramanslag 104 802 000 kronor

Resultatbedömning

Jag bedömer att Militärhögskolan under verksamhetsåret 1991/92 uppnått sina utbildningsmål.

Slutsatser

Verksamhetsmål budgetåret 1993/94

Militärhögskolan bör genomföra verksamhet enligt verksamhetsförordningen (l983z276). I fråga om utbildning bör skolan enligt min mening härvid prioritera de nivåhöjande kurserna för yrkesofficerare.

Vad gäller de högre kurserna skall utbildningen bedrivas i samverkan med Försvarets förvaltningshögskola.

Anslag

F 6. Militärhögskolan

1991/92 Utgift 78 629 752 l992/93 Anslag 83 600 000 1993/94 Förslag 104 802 000

Militärhögskolan har i sin anslagsframställning hemställt om medel för ökade utgifter med 26 820 miljoner kronor.

Utgiftsökningama hänför sig huvudsakligen till Prop. l992/93:100 - ny telekrigskurs 300 000 kronor Bilaga 5 — kurs i underrättelse- och säkerhetstjänst 800 000 kronor - ADB-utveckling och -uppbyggnad 7 000 000 kronor samt vissa resurser för grundforskning och doktorandlutbildning.

Överbefälhavaren har inledningsvis tillstyrkt ett ökat medelsbehov för Militärhögskolan med totalt 20 200 000 kronor. I ett kompletterande yttrande över anslagsframställningen har dock Överbefälhavaren anpassat ramen med 7 000 000 kronor till ett ökat medelsbehov av 13 200 000 kronor.

Jag har i det föregående redovisat målen för verksamheten för budgetåret 1993/94. De överensstämmer huvudsakligen med dem som Militärhögskolan föreslagit i sin anslagsframställning. Jag beräknar medelsbehovet till 104 802 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

4.13.7 Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av Prop. l992/93:100 totalförsvaret m.m. Bilaga 5

F öredragandens överväganden

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

Den verksamhet som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut bör kvarstå. Därmed skall försvarsupplysning, rekrytering och utbildning av frivillig personal genomföras med bibehållen omfattning.

Resurser:

F 7. Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsvaret m.m. anslag 157 710 000 kronor.

Övrigt:

Den frivilliga försvarsverksamheten utreds för närvarande. Utred- ningen om frivillig medverkan i totalförsvaret (Fö 1990:02) kommer att lämna sitt betänkande vid årsskiftet 1992/93.

Resultatbedömning

Det minskande antalet medlemmar och antalet avtal med krigsorganisationen överenstämmer inte med de för verksamheten uppsatta målen.

Den minskade mängden avtal kan leda till behov av omprioriteringar och särskilda åtgärder i syfte att uppnå målen för försvarsbeslutsperioden.

Utbildningen av redan befintlig personal är tillfredsställande och har därmed genomförts utifrån de mål som uppställs för verksamheten.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Under budgetåret 1993/94 bör verksamheten inriktas mot de för försvarsbe- slutsperioden uppsatta målen med fortsatt prioritering av rekryteringsbe— främjande åtgärder. Vidare skall arbetet med förbättring av metoder för uppföljning och utvärdering av verksamheten fortgå.

Anslag . Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 F 7. Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsva- ret m.m.

1991/92 Utgift 144 600 000 l992/93 Anslag 155 700 000 1993/94 Förslag 157 710 000

Överbefälhavaren föreslår att 155 700 000 kronor anvisas för verksamheten. Jag har här redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Jag beräknar medelsbehovet till 157 710 000 kronor vilket såsom ett obetecknat anslag bör föras upp på statsbudgeten. 4.13.8 Försvarets datacenter

F 8. Särskilda avvecklingskostnader för Försvarets datacenter

1992/93 Anslag 1000" 1993/94 Förslag 1000

Från anslaget betalas de kostnader som kan uppkomma till följd av att tillgångarna och skulderna i Försvarets datacenter överlåts till ett statligt eller privat ägt aktiebolag och att myndigheten läggs ned (se prop. 1992/93:73, bet. l992/93zFöU4, rskr. 1992/93:85).

" Anslaget F 8. Försvarets datacenter

4.13.9 Ersättningar för kroppsskador Prop. 1992/932100 Bilaga 5

Föredragandens överväganden

Sammanfattning Riksförsäkringsverket bör fortsätmingsvis disponera anslaget.

Resurser:

F 9. Ersättningar för kroppsskador, förslagsanslag 70 463 000 kronor.

Anslag F 9. Ersättningar för kroppsskador

l992/93 Anslag 71 000000 1993/94 Förslag 70 463 000

Anslaget avser vissa livräntor och ersättningar enligt lagen (1977:265) om statligt personskadcskydd och förordningen (1977:284) om arbetsskadeför- säkring och statligt personskadeskydd.

Försvarets civilförvaltning har under lång tid svarat för anslagsframställning och redovisning av ersättningarna i fråga. I praktiken är det emellertid Riksförsäkringsverket som har kunskap om anslaget.

Enligt min mening är det lämpligt att Riksförsäkringsverket fortsättningsvis disponerar anslaget. Då verksamheten är hänförlig till det militära försvaret, bör anslaget ingå i den militära utgiftsramen.

Behovet för budgetåret 1993/94 har av Försvarets civilförvaltning beräknats till lägre belopp än för budgetåret l992/93.

Överbefälhavaren tillstyrker planeringen.

Jag beräknar medelsbehovet till 70 463 000 kronor. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Försvarets sjukvårdsstyrelse för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 46 099 000 kr, 2. till Fonifikationsförvaltningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr, 3. till Försvarets materielverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett

ramanslag på 1 318 841 000 kr, ”7

Bilaga 5

9.

. bemyndiga regeringen att medge att Försvarets materielverk, för

uppdrag som innebär beställningar av förnödenheter och som inte belastar materielanskaffningsanslag för budgetåret 1993/94, får göra beställningar så att vid varje tillfälle uteliggande skuld inte överstiger 100 000 000 kr, . till Försvarets radioanstalt för budgetåret 1993/94 anvisa ett

ramanslag på 389 195 000 kr,

. till Vämpliktsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag

213 772 000 kr, . till Militärhögskolan för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag

på 104 802 000 kr,

. till Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av

totalförsvaret m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 157 710 000 kr, till Särskilda avvecklingskostnaderför Försvarets datacenter, för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr, 10.till Ersättningar för kroppsskador för budgetåret 1993/94 anvisa

ett förslagsanslag på 70 463 000 kr.

5. Totalförsvarets civila del Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 5.1 Beredskapsläge och inriktning i stort

I 1992 års försvarsbeslut fastställdes följande uppgifter för totalförsvarets civila del.

-Att värna civilbefolkningen mot verkningarna av krigshandlingar och under kriser och i krig trygga en livsnödvändig försörjning,

-att under kriser och i krig stödja försvarsmakten samt

-att, för fullföljande av dessa uppgifter, under kriser och i krig upp rätthålla de viktigaste samhällsfunktionema.

I anvisningarna för prograrnplaneringen våren 1992 beslutade regeringen om mål för funktionerna inom totalförsvarets civila del.

Med detta som grund har i den programplan för det civila försvaret 1993/94 - 1997/98, som Överstyrelsen för civil beredskap och funktion- sansvariga myndigheter lämnat till regeringen, redovisats en bedömning av beredskapsläget den 30 juni 1992 för samtliga funktioner.

Totalförsvarets civila del är till sin karaktär komplex och heterogen. Det är därför i många fall svårt att finna vägar som på ett rättvisande sätt belyser förmågan under kriser och i krig. I och med 1992 års försvarsbe- slut inleddes en process, som syftar till att när det gäller redovisningar, mål och beredskapsläge för funktioner, och därmed för totalförsvarets civila del som helhet, successivt åstadkomma ökad tydlighet, aktualitet och precision.

Enligt min mening återstår ännu mycket arbete, innan det är möjligt att mer preciserat kunna dra slutsatser om förmågan inom alla väsentliga områden. Det står emellertid klart att de åtgärder som har vidtagits inom totalförsvarets civila del sedan 1987 års totalförsvarsbeslut medfört att beredskapsläget har förbättrats och att några allvarliga balansproblem mellan olika funktioner inte längre kan bedömas föreligga.

Jag vill här framhålla att 1992 års försvarsbeslut innebar vissa för- ändringar i fråga om grunderna för planeringen inom totalförsvaret med bl.a. ett betonande av dels omedelbar förmåga, dels beredskap för återtagning. För detta har jag redogjort i avsnitt 1.1.3. Planeringen inom totalförsvarets civila del skall successivt anpassas härtill. Det är vidare väsentligt att underlaget när det gäller det militära försvarets behov av stöd från totalförsvarets civila del förbättras.

Enligt min mening är det av väsentlig vikt att arbetet med att förbättra Prop. l992/93:100 möjligheterna att bedöma förmågan hos totalförsvarets civila del under Bilaga 5 kriser och i krig prioriteras i den fortsatta planeringen.

I 1992 års försvarsbeslut fastställdes en ekonomisk planeringsram för totalförsvarets civila del avseende perioden 1992/93 - 1996/97.

Regeringen har i 1992 års 'stabiliseringsproposition föreslagit att planeringsramen inom den civila delen av totalförsvaret sänks med 100 miljoner kronor per år. Jag förordar att besparingsåtgärdema för budgetåret 1993/94 ges en kortsiktig inriktning och främst avser övning och utbildning, skyddsrumsbyggande, kommunalteknisk försörjning och vattenberedskap. I övrigt anser jag att Överstyrelsens för civil beredskap förslag till fördelning av den ekonomiska ramen för budgetåret 1993/94 i stort är lämplig.

Jag avser senare föreslå regeringen att uppdra åt Överstyrelsen för civil beredskap att i samråd med funktionsansvariga myndigheter lämna förslag till hur besparingarna under efterföljande budgetår bör fördelas på ett sätt som är långsiktigt lämpligt.

Jag kommer senare att föreslå regeringen att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda påfrestningar och risker i det fredstida samhället samt vissa frågor inom totalförsvarets civila del.

E'] 5 Föredragandens överväganden l aga

Beredskapsläget för funktionen är enligt Överstyrelsen för civil beredskap inte godtagbart. Brister finns bl.a. i fråga om telekommunikationernas funktionssäkerhet vid myndigheternas fredsuppehållplatser och när det gäller den kommunaltekniska försörjningssäkerheten.

5.2.1. Överstyrelsen för civil beredskap

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

Inriktningen för försvarsbeslutsperioden ligger i allt väsentligt fast. Resurser.

G 1. Överstyrelsen för civil beredskap:

Civil ledning och samordning, ramanslag 63 648 000 kronor

G 2. Överstyrelsen för civil beredskap: Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m., reservationsanslag 87 692 000 kronor

Resultatbedömning

Jag bedömer att resultaten under budgetåret 1991/92 är godtagbara. De uppdrag som lämnades i regleringsbrevet har fullgjorts. Bl.a. har arbetet med beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling utvecklats positivt. Telesäkerhetsanalyser har genomförts vid sex länsstyrelser. Uppdragen har av Överstyrelsen för civil beredskap brutits ned till uppgifter och mål. Prestationer och effekter har redovisats i relation till dessa uppgifter och mål. De ambitioner som uppgifterna och målen svarar mot har väsentligen kunnat uppnås. Ett fortsatt arbete med resultatredovisning erfordras emellertid.

Bokslutet är enligt Riksrevisionsverket rättvisande.

En rationalisering har påbörjats som på sikt innebär en personalminskning med 15 personer.

Slutsatser Prop. l992/93:100 Bilaga 5 Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition bör vissa besparingar göras inom funktionen jämfört med ambitionen i försvarsbeslutet. Det finns emellertid inget skäl att ändra den inriktning i stort av funktionen som angavs i 1992 års försvarsbeslut.

Utvecklingen på det ekonomiadministrativa området och när det gäller ratonaliseringsverksamheten på personalområdet bör fortsätta.

Anslag G 1. Överstyrelsen för civil beredskap: Civil ledning och samordning

1991/92 Utgift 57 832 000 1992/93 Anslag 60 743 000 1993/94 Förslag 63 648 000

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

G 2. Överstyrelsen för civil beredskap: Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m.

1991/92 Utgift 73 204 000 " Reservation 81 833 834 1992/93 Anslag 91 500 000 - 1993/94 Förslag 87 692 000

" Anslaget var tidigare uppdelat på H 2. Överstyrelsen för civil beredskap: Investeringar för civil beredskap, och H 3. Överstyrelsen för civil

beredskap: Signalskydd.

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition har jag reducerat anslaget med 7 miljoner kronor.

5.2.2 Civilbefälhavarna Prop. l992/932100 . Bilaga 5

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

Det finns enligt min uppfattning inget skäl att ändra den inriktning som angavs i 1992 års försvarsbeslut.

Resurser.

G 3. civilbefälhavama, ramanslag 35 246 000 kronor.

Övrigt:

Fr.o.m. den 1 juli 1993 överförs Gävleborgs län till Mellersta civilområdet.

De nuvarande myndigheterna Civilbefälhavaren i Södra, Västra, Nedre Norrlands resp. Övre Norrlands civilområde upphör den 30 juni 1994.

Den 1 juli 1994 bildas två nya myndigheter, benämnda Civilbefäl- havaren i Södra resp. Norra civilområdet.

Resultatbedömning

Civilbefälhavamas årsredovisningar har upprättats i enlighet med ställda krav i totalförsvarets budgetförordning.

Civilbefälhavama har under budgetåret på ett godtagbart sätt uppfyllt i regleringsbrevet uppställda resultatmål och resultatkrav.

Slutsatser Det finns enligt min uppfattning inget skäl att ändra den inriktning som lades fast i 1992 års försvarsbeslut. Jag vill dock i detta sammanhang hänvisa till avsnitt 2.4.3 och mina överväganden med anledning av LEMO:s förslag.

Anslag Prop. 1992/93:100 . Bilaga 5 G 3. Civilbefälhavama" .

1991/92 Utgift 29 967 448 l992/93 Anslag 36 466 000 1993/94 Förslag 35 246 000

l*Anslaget G 3. Civilbefälhavama var tidigare uppdelat i anslagen G 3. Förvaltningskostnader m.m. , och G 4. Utbildnings- och övningsverksamhet.

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition har jag reducerat anslaget med 3 miljoner kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. till Överstyrelsen för civil beredskap: Civil ledning och samordning för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 63 648 000 kr,

2. till Överstyrelsen för civil beredskap: Tekniska åtgärderi lednings- systemet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 87 692 000 kr,

3. till Civilbefälhavarna för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 35 246 000 kr.

5.3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst m.m.

I det följande redovisas verksamhetsmål m.m. för funktionen Befolknings- skydd och räddningstjänst samt för funktionen Arbetskraft vad avser den del av verksamheten som faller inom Försvarsdepartementets ansvarsområde.

Jag redovisar mina överväganden för Räddningsverkets verksamhet, för frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret samt för Vapenfristyrelsens verksamhet separat under de olika delrubn'kema.

5.3.1 Statens räddningsverk m.m. Prop. l992/93:100 Bilaga 5 Föredragandens överväganden

Hänvisningar till PS46

Sammanfattning Verksamhetsmål:

Inriktningen för försvarsbeslutsperioden ligger i allt väsentligt fast. Detta innebär bl.a. att fortsatt stor'vikt skall läggas på att utveckla metoder för riskhanteringen och dess tillämpning. Målet bör vara att riskhanteringen samlat skall kunna omfatta risker i såväl fred som krig.

Inom befolkningsskyddets område skall produktionen av skyddsrum koncentreras till riskområden med högsta och hög prioritet. Vidare skall åtgärder vidtas i syfte att stärka den enskildes förmåga att ta ansvar för den egna säkerheten och därmed förebygga olyckor och skador.

Inom räddningstjänstområdet skall åtgärder för att utveckla samord- ningen på alla nivåer främjas. En fortsatt integration av freds- och krigsräddningstjänsten skall eftersträvas.

Resurser:

H 1. Befolkningsskydd och räddningstjänst, ramanslag 684 857 000 kronor

H 2. Skyddsrum m.m., förslagsanslag 495 613 000 kronor

H 3. Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra natur- olyckor, anslag 25 000 000 kronor

. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m., förslagsanslag 1 000 kronor

Resultatbedömning

Jag konstaterar att verksamheten under budgetåret 1991/92 har genomförts i allt väsentligt i enlighet med de i regleringsbrevet uppställda resultatmålen och resultatkraven. Under anslaget H 2. Skyddsrum m.m. har emellertid verksamheten fått en större omfattning än den planerade beroende på att fler byggnadsobjekt än vad som förväntats färdigställts eller påbörjats.

Statens räddningsverk har gjort en bedömning av beredskapsläget per den Prop. l992/93:100 30 juni 1992 baserad på redovisningar från länsstyrelserna. Beredskapsläget Bilaga 5 bedöms i likhet med föregående år vara godtagbart för huvuddelen av del- funktionema. Brister finns bl.a. ifråga om varning, skyddsrum och AC- skydd. Beredskapen att genomföra utrymning och inkvartering är begränsad. Hemskyddsorganisationen har alltjämt begränsade möjligheter att genomföra sina uppgifter även om övningsläget har förbättrats.

Statens räddningsverk är i färd med att utveckla sin ekonomihantering och resultatredovisning. Jag kan konstatera att ett fortsatt arbete bl.a. med resultatmått erfordras.

Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse för Statens räddningsverk funnit att årsredovisningen är rättvisande. Granskningen av resultatredo- visningen har dock begränsats till en bedömning av krav på fullständighet och dokumentation.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition bör vissa besparingar göras inom funktionen jämfört med ambitionen i försvarsbeslutet. Det finns emellertid inget skäl att ändra den inriktning i stort av funktionen som angavs i 1992 års försvarsbeslut.

Anslag H 1. Befolkningsskydd och räddningstjänst

l99l/92 Utgift 610 225 311 l992/93 Anslag 653 417 000 1993/94 Förslag 684 857 000

Jag har i det föregående redovisat min syn på inriktningen för försvarsbe- slutsperioden. Till följd av beslutade besparingsåtgärder har jag reducerat anslaget med 27 miljoner kronor. En neddragning som för budgetåret 1993/94 kortsiktigt löses genom begränsningar främst av utbildnings- och övningsverksamheten.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjema och kan därför awika från det nu budgeterade 126 beloppet.

H 2. Skyddsrum m.m. Prop. 1992/93:100 Bilaga 5

1991/92 Utgift 619 215 766 _ 1992/93 Anslag 487 560 000 1993/94 Förslag 495 613 000

Inriktningen för försvarsbeslutsperioden har jag redovisat i det föregående. De beslutade besparingsåtgärdema innebär att jag för budgetåret 1993/94 har reducerat anslaget med 13 miljoner kronor. Jag har dels bedömt att antalet färdigställda skyddsrum i samband med nyproduktion blir något färre än vad Statens räddningsverk har angett, dels att planerade bristtäckningsåt- gärder under budgetåret bör begränsas.

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1992 totalt 1 566 065 000 kronor. För budgetåret 1993/94 bedömer jag behovet av nya bemyndiganden till 533 400 000 kronor. Av dessa avser 447 600 000 kronor bemyndiganden för skyddsrum och 85 800 000 kronor bemyndiganden för ledningscentraler.

H 3. Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor " 1993/94 Förslag 25 000 000 ') Nytt anslag

I 1992 års kompletteringsproposition (prop. l99l/92:150 del II, bet. 1991/92:FiU29, rskr. l99l/92:345) föreslås att ett generellt statsbidragssys- tem för kommunerna införs fr.o.m. år 1993. Som en följd av detta slopas det extra skatteutjämningsbidraget. I detta bidrag var särskilda medel avsatta för kommuner som efter särskild ansökan vidtar förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor.

Den del av det extra skatteutjämningsbidraget som avsåg nämnda bidrag ansågs emellertid ha haft så stor betydelse för genomförandet av säker- hetshöjande åtgärder till kommunerna att regeringen i kompletteringspropo- sitionen föreslog att bidraget bör finnas kvar som ett specialdestinerat statsbidrag. Ett nytt anslag för ändamålet bör därför tas upp på statsbud- geten fr.o.m. budgetåret 1993/94. Anslaget, som ligger utanför den ekono- miska planeringsramen för totalförsvarets civila del, bör disponeras av Statens räddningsverk.

Bidrag skall även fortsättningsvis utgå efter de grunder som anförts i 1986

års kompletteringsproposition (prop. 1985/86:150, bet.1985/86:FöUll och FiU29, rskr.1985/86:345 och 361).

U Riksdagen 199393. ].s'uml. Nr Illll. Bilaga)—

H 4. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. " Prop. l992/93:100 Bilaga 5 l99l/92 Utgift 5 556 674 1992/93 Anslag 6 000 1993/94 Förslag 1 000

" Tidigare anslag H 3. Under anslaget utbetalas vissa ersättningar till följd av uppkomna kostnader vid genomförda räddningstjänstinsatser, bekämpningsoperationer till sjöss, hjälpinsatser utomlands samt för utredning av allvarliga olyckor.

5.3.2 Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret m.m.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

Den inriktning av verksamheten som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut kvarstår. Därmed skall försvarsupplysning, rekrytering och utbildning av frivillig personal genomföras i oförändrad omfattning. Resurser.

H 5. Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av total- försvaret m.m., anslag 77 790 000 kronor

Resultatbedömning

Samövning av hemskyddsombud och gruppchefer har under budgetåret l99l/92 gett ett för verksamheten positivt resultat främst avseende rekrytering av nya ombud.

Självskyddsutbildningen har på grund av kostnadsökningar för instruktörsarvoden inte kunnat genomföras som planerat.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Inom funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst vill jag särskilt betona vikten av att målet att bygga upp och vidmakthålla en organisation bestående av 30 000 hemskyddsombud snarast uppnås. 128

Inom funktionen Arbetskraft anser jag att repetitionsutbildningen av Prop. 1992/93:100 krigsplacerad personal även fortsättningsvis bör prioriteras. Bilaga 5

I övrigt avvaktar jag resultatet av utredning om frivillig medverkan i totalförsvaret. Ett betänkande kommer att lämnas vid årsskiftet 1992/93.

H 5. Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret !)

l99l/92 Utgift 72 273 326 l992/93 Anslag 77 790 000 1993/94 Förslag 77 790 000

') Tidigare anslag H 4.

Under anslaget har jag avdelat medel i syfte att försvarsupplysning, rekrytering och utbildning av frivilligpersonal skall kunna genomföras i oförändrad omfattning.

5.3.3 Vapenfristyrelsen

F öredragandens överväganden

Sammanfattning Verksamhetsmål :

Det finns inte skäl att ändra den inriktning som angavs i 1992 års försvarsbeslut vilket innebär att Vapenfristyrelsen liksom tidigare skall pröva ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst samt svara för uttagning till tjänstgöring, registrering och redovisning av vapenfria tjänsteplikti- ga.

Resurser.

H 6. Vapenfristyrelsen, ramanslag 13 827 000 kronor

H 7. Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga, förslagsanslag 119 499 000 kronor

Resultatbedömning Vapenfristyrelsen har i årsredovisningen för budgetåret l99l/92 följt de redovisningskrav som ställs i totalförsvarets budgetförordning, varvid bl.a. effektbeskrivningar har redovisats.

Resultatredovisningen är väl genomarbetad och bokslutet rättvisande. 129

Bilaga 5

Vapenfristyrelsen har under budgetåret på ett godtagbart sätt uppfyllt i regleringsbrevet uppställda resultatmål och resultatkrav. Som exempel kan nämnas att antalet utbildningsaltemativ för de vapenfria tjänstepliktiga har ökat. De vapenfria har fått utbildningsaltemativ med längre befattningsut- bildning vilket inneburit att tiden för praktiktjänstgöring minskat. Detta har medfört en bättre anpassning till det reella behovet av praktiktid. Skillnaden mellan det antal som uttagits till vapenfri tjänst och det antal som kunnat beredas en utbildningsplats har minskats genom en prioritering av grundut- bildningen jämfört med repetitionsutbildningen.

Slutsatser

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition bör vissa besparingar göras inom Vapenfristyrelsens verksamhet jämfört med ambitionen i försvarsbe- slutet. Det finns emellertid inget skäl att ändra den inriktning i stort av verksamheten som angavs i försvarsbeslutet.

Anslag H 6. Vapenfristyrelsen

l99l/92 Utgift 147 809 380” l992/93 Anslag B 101 000 1993/94 Förslag 13 827 000

') Anslagen H 6. och H 7. var tidigare ett anslag. Anslaget omfattar Vapenfristyrelsens förvaltningskostnader.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riks- gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

H 7. Vapenfria tjänstepliktiga 1991/92 Utgift” l992/93 Anslag 141 733 000 1993/94 Förslag 119 499 000

” Anslagen H 6. och H 7. var tidigare ett anslag.

Till följd av 1992 års stabiliseringspropostion har jag reducerat anslaget med 26,5 miljoner kronor.

Anslaget omfattar förmåns— och utbildningskostnader till vapenfria Prop. l992/931100 tjänstepliktiga. Bilaga 5

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. till Befolkningsskydd och räddningstjänst för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 684 857 000 kr,

2. till Skyddsrum m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 495 613 000 kr,

3. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1993/94 medge att ersätt- ning utgår för beställningar av skyddsrum m.m. inom en kostnads- ram på 533 400 000 kr,

4. bemyndigar regeringen att merbelasta anslaget Skyddsrum m.m. för budgetåret 1993/94 på grund av underutnyttjande av anslaget för budgetåret 1992/93,

5. till Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 25 000 000 kr,

6. till Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. förbud- getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr,

7. till Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 77 790 000 kr,

8. till Vapenfristyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag ' på 13 827 000 kr, '

9. till Vapenfristyrelsen: Vapenfria tjänstepliktiga för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på ll9 499 000 kr.

5.4 Funktionen Psykologiskt försvar Prop. 1992/93:100

Bila a 5 Föredragandens överväganden g

Sammanfattning Verksamhetsmål:

Det finns inte skäl att ändra den inriktning som angavs i 1992 års försvarsbeslut.

Resurser:

I 1. Styrelsen för psykologiskt försvar, ramanslag 10 547 000 kronor.

Övrigt:

I anslagsbeloppet ingår 750 000 kronor för planläggning och underhåll av 'I'r-krigsnät.

Resultatbedömning

Årsredovisningen har upprättats enligt i totalförsvarets budgetförordning ställda krav. Fortsatt arbete fordras dock med dels den formella uppställ- ningen enligt förordningen, dels beskrivning av effekter av verksamheten.

Resultatredovisningen är väl genomarbetad och bokslutet rättvisande.

Enligt programplanen för det civila försvaret 1993/94 - 1997/98 som Överstyrelsen för civil beredskap lämnat till regeringen är beredskapsläget på den centrala nivån gott. Likaså är beredskapsläget inom Sveriges Radio tillfredsställande. Avsaknaden av mellanvågsstation med en god täckning av landets norra delar gör att beredskapsläget i detta avseende dock inte kan anses helt tillfredsställande.

Beredskapen inom såväl dagspress som "IT är god.

Omorganisation och personella förändringar i krigsorganisationen på högre och lägre regional nivå innebär en tillfällig kompetenssänkning. På lokal nivå är informationsberedskapen skiftande bl.a. beroende på tillgången på professionella informatörer.

Verksamheten har under budgetåret l99l/92 uppfyllt i regleringsbrevet uppställda resultatmål och resultatkrav på ett godtagbart sätt.

Slutsatser Prop. l992/93:100 Bilaga 5 Inriktningen som angavs i 1992 års försvarsbeslut ligger fast.

Anslag I 1. Styrelsen för psykologiskt försvar

1991/92 Utgift 9 019 836 1992/93 Anslag 9 740 000 1993/94 Förslag 10 547 000

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition har jag reducerat anslaget med 200 000 kronor.

Anslaget omfattar kostnader för Styrelsens för psykologiskt försvar uppdrag att bedriva verksamheter inom beredskapsplanläggning och utbildning, forskning samt information om säkerhetspolitik och totalförsvar. Kost- naderna innefattar även intern administration.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Styrelsen för psykologiskt försvar för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 10 547 000 kr.

5.5 Funktionen Försörjning med industrivaror Prop. l992/93:100

B'la a Föredragandens överväganden ] g 5

Sammanfattning Verksamhetsmål:

Det finns inte skäl att ändra den inriktning och de mål som angavs i 1992 års försvarsbelut. Den långsiktiga förstärkningen av funktionen bör därför fortsätta.

Resurser:

J 1. Överstyrelsen för civil beredskap:

Försörjning med industrivaror, ramanslag 82 371 000 kronor I 2. Överstyrelsen för civil beredskap:

Industriella åtgärder, reservationsanslag 9 246 000 kronor J 3. Överstyrelsen för civil beredskap:

Kapitalkostnader, förslagsanslag

167 950 000 kronor Överstyrelsen för civil beredskap: Täckande av förluster till följd av statliga beredskapsgarantier m.m.,

förslagsanslag ' '1 000 kronor

Resultatbedömning

Årsredovisningen har upprättats enligt kraven i totalförsvarets budgetför- ordning och i enlighet med de mål som angetts i regleringsbrevet för budgetåret 1991/92.

Resultatredovisningen är väl genomarbetad, men ett fortsatt utvecklings- arbete fordras. Boksluten är enligt Riksrevisionsverket rättvisande.

Målen enligt regleringsbrevet har inte helt uppfyllts. Detta beror enligt vad Överstyrelsen för civil beredskap anfört i programplanen för det civila försvaret 1993/94 - 1997/98 främst på att lågkonjunkturen har medfört en omprioritering av resurserna på avtalsområdet till omförhandlingar av redan existerande avtal. Detta har medfört att avdelade resurser för nya avtal inte utnyttjats fullt ut på grund av kapacitetsbrist. Beredskapsläget för funktionen bedöms av myndigheten som ej godtagbart.

Med hänsyn till skälen till omprioriteringarna i verksamheten bedömer jag att resultaten är godtagbara. Mot bakgrund av det militära försvarets återtagningsbehov i en säkerhetspolitisk krissituation bedömer även jag att 134

Bilaga 5

beredskapsläget inte är godtagbart. Övrigt

I november 1992 ingicks ett avtal om ekonomiskt samarbete mellan Sverige och Finland i internationella krislägen. Ett liknande avtal existerar sedan tidigare mellan Sverige och Norge. Avtalen berör ekonomiskt samarbete inklusive handel, informationsutbyte och samråd i frågor av betydelse för försörjningsberedskapen inför krigshot eller allvarlig internationell spänning som utgör hot om krig.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Med hänsyn till vad jag anfört i det föregående år beredskapsläget inte godtagbart, och det finns enligt min uppfattning inget skäl att ändra den inriktning eller det funktionsmål som angavs i 1992 års försvarsbeslut. Den långsiktiga förstärkningen av funktionen bör därför fortsätta.

Anslag J 1. Överstyrelsen för civil beredskap: Försörjning med industrivaror

Utgift 1991/92 58 787 088 Anslag 1992/93 78 464 000 Förslag 1993/94 82 371 000

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

J 2. Överstyrelsen för civil beredskap: Industriella åtgärder

Utgift 1991/92 49 994 593 Reservation 336 394 007 Anslag 1992/93 11 040 000 Förslag 1993/94 9 246 000

I 3. Överstyrelsen för civil beredskap: Kapitalkostnader Utgift 1991/92 183 464 414 Anslag 1992/93 171600000 Förslag 1993/94 167 950 000

J 4. Överstyrelsen för civil beredskap: Täckande av förluster till följder av Prop. 1992/93:100 statliga beredskapsgarantier m.m. Bilaga 5 Utgift 1991/92 1 000 Anslag 1992/93 1 000 Förslag 1993/94 1000

Förslagen till medelsberäkning under resp. anslag för budgetåret 1993/94 grundar sig på den inriktning som jag angett i det föregående under verksamhetens mål för budgetåret 1993/94.

Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition har jag reducerat anslaget J 2. Industriella åtgärder med 2 700 000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår rilGdagen att

1. till Överstyrelsen för ci vil beredskap: Försörjning med industrivaror för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 82 371 000 kr,

2. bemyndiga regeringen att inom en kostnadsram av 100 000 000 kr godkänna avtal om nya beredskapslån som medför utbetalningar under senare budgetår,

3. till Överstyrelsen för civil beredskap: Industriella åtgärder för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 9 246 000 kr,

4. till Överstyrelsen för civil beredskap: Kapitalkostnader för bud- getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 167 950 000 kr,

5. till Överstyrelsen för civil beredskap: Täckande av förluster till följd av statliga beredskapsgarantier m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

5.6 Funktioner hörande till andra departement

För följande funktioner lämnas senare denna dag förslag av cheferna för resp. departement. I syfte att ge en bättre överblick för de samlade anslagen till totalförsvarets civila del lämnar jag här en kort redogörelse för dessa funktioner.

5.6.1 Hälso- och sjukvård

Enligt Överstyrelsens för civil beredskap programplan för det civila försvaret 1993/94 - 1997/98 karaktäriseras beredskapsläget inom funktionen av en god initialkapacitet. Brister finns emellertid på vissa områden, bl.a. fråga om försörjningen med infusionsvätskor. Sjukvårdsmateriel och läkemedel finns för att klara behandling av krigsskadade under krig i ca 75 % resp. 85 % av behoven i krig. Beredskapsläget inom socialtjänst samt miljö- och hälsoskydd anges inte vara helt godtagbart.

Chefen för Socialdepartementet kommer senare denna dag att föreslå att Prop. 1992/93:100 164,3 miljoner kronor anvisas från den ekonomiska ramen för totaltörsva- Bilaga 5 rets civila del inom funktionen Hälso- och sjukvård under budgetåret 1993/94.

5.6.2 Telekommunikationer

Funktionens beredskapsläge karaktäriseras i Överstyrelsens programplan som godtagbart.

Riksdagen har ställt sig bakom en bolagisering av televerket. Regeringens målsättning är att bolagiseringen skall genomföras snarast, dock senast den 1 juli 1993. Samtidigt skall en telelag träda i kraft.

På regeringens uppdrag utreder Telestyrelsen i samråd med Överbefäl- havaren och Överstyrelsen för civil beredskap behovet av beredskap- såtgärder på telekommunikationsområdet samt vissa frågor hur detta praktiskt skall kunna tillgodoses i den nya situationen. Beredskapsåtgärdema på detta område har hittills finansierats av Televerket. Den framtida finansieringen övervägs inom regeringskansliet.

5.6.3 Transporter

För funktionen Transporter anger Överstyrelsen för civil beredskap i programplanen att kapacitetsmålen till stor del inte kunnat uppnås.

Chefen för Kommunikationsdepartementet kommer senare denna dag föreslå att 162,4 miljoner kronor anvisas från den ekonomiska ramen för totalför- svarets civila del för funktionen Transporter under budgetåret 1993/94. Detta innebär en resursmässig prioritering av Transportfunktionen inom denna ram.

5.6.4 Livsmedelsförsörjning

Enligt Överstyrelsens för civil beredskap programplan är beredskapsläget för funktionen godtagbart med reservation för tillgången på insatsvaror och i fråga om tillgången på reservelkraft.

Chefen för Jordbruksdepartementet kommer senare denna dag att föreslå att för budgetåret 1993/94 8,1 miljoner kronor anvisas från den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del för investeringar i och driftskostnader för beredskapslagring av veterinära läkemedel och för åtgärder inom ABC- området. Vidare kommer chefen för Jordbruksdepartementet att föreslå att 326,6 miljoner kronor anvisas utom ramen för investeringar i och driftkost- nader för beredskapslagring av insatsvaror och livsmedel.

5.6.5 Arbetskraft Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 I Överstyrelsens för civil beredskap programplan anges i fråga om beredskapsläget för funktionen att personalplanläggningsläget som helhet bedöms vara godtagbart. För de frivilliga försvarsorganisationema redovisas enligt Överstyrelsen stora brister i förhållande till rekryteringsmålet.

I de förslag som chefen för Arbetsmarknadsdepartementet senare denna dag kommer att lämna ingår 1,9 miljoner kronor från den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del inom funktionen Arbetskraft under budgetåret 1993/94.

Jag har i det föregående lämnat förslag beträffande Vapenfristyrelsens verksamhetsområde och i fråga om frivilligorganisationema.

5.6.6 Energiförsörjning

Överstyrelsen för civil beredskap redogör i programplanen i fråga om funktionens beredskapsläge för situationen på olika områden. Några särskilda brister redovisas inte.

Chefen för Näringsdepartementet kommer senare denna dag att föreslå att för budgetåret 1993/94 från den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del 63,9 miljoner kronor anvisas på elområdet och 10,1 miljoner kronor för ökad handlingsberedskap. Utanför ramen lämnas förslag om 330,5 miljoner kronor för drift- och kaptitalkostnader för beredskaps- lagring av oljeprodukter.

5.6.7 Övriga funktioner

1 det föregående har behandlats dels de funktioner som tilldelas medel inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del, dels funktionen Telekommunikationer.

Förutom dessa funktioner ingår i totalförsvarets civila del funktionerna Domstolsväsende m.m., Ordning och säkerhet, Kriminalvård, Utrikeshan- del, Socialförsäkring m.m., Postbefordran, Enskild försäkring m.m., Skatte- och uppbördsväsende, Flyktingverksamhet samt Landskapsinforrnation.

5.6.8 Övriga frågor I fråga om funktionen Kyrklig beredskap är i dag Överstyrelsen för civil

beredskap funktionsansvarig myndighet. Funktionen omfattar såväl svenska kyrkans som de fria trossamfundens verksamhet.

Som anfördes i prop. 1988/89:100 bil. 6, s. 45, måste emellertid verksam- Prop. l992/932100 heten utövas av respektive samfund och Överstyrelsen bör följaktligen inte Bilaga 5 ha ett renodlat funktionsansvar. Riksdagen har godkänt denna inriktning. Svenska kyrkans centralstyrelse avser till följd av detta att genom frivilliga överenskommelser med de kyrkliga kommunerna, vissa frikyrkliga samfund och de icke-kristna samfunden ta på sig uppgiften att leda och samordna den kyrkliga beredskapen för dessa. Överstyrelsen för civil beredskap kommer därmed att upphöra att vara funktionsansvarig myndighet för den kyrkliga beredskapen och funktionen Kyrklig beredskap kommer att utmönstras ur förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. Myndigheten får i stället ett ansvar gentemot de kyrkliga kommunerna liknande det myndigheten har gentemot de borgerliga kommunerna, dvs. det samordnings- och ledningsansvar som åvilar myndigheten i egenskap av ansvarig för funktionen Civil ledning och samordning. Överstyrelsen bör därmed biträda samfunden med erforderligt stöd i deras beredskapsverksamhet.

Jag har i denna fråga samrått med chefen för Civildepartementet.

Fram till den 1 september 1992 fanns en funktion med benämningen Prisreglering. Statens pris- och konkurrensverk var funktionsansvarig myndighet. Funktionen omfattade administration av prisreglering samt prisövervakning under kriser och i krig i syfte att upprätthålla prisstabilitet som ett medel för att uppnå en rättvis fördelning av knappa resurser.

När det gäller den fortsatta beredskapsplaneringen på prisregleringsområdet vill jag efter samråd med cheferna för Jordbruks- och Näringsdepartementen framhålla följande.

Prisreglering är ett instrument som inte längre är aktuellt att använda i den fredstida ekonomiska politiken. Det bedöms numera som sannolikt att prisreglering inte kommer att användas så tidigt i en säkerhetpolitisk krisutveckling som man tidigare har förutsatt. Det är emellertid nödvändigt att även i fortsättningen ha en beredskap på området. En sådan beredskap bör därför fortsättningsvisiinnas på de tre områden där prisregleringar främst kan komma att aktualiseras under säkerhetspolitiska kriser och i krig, nämligen inom funktionerna Livsmedelsförsörj ning m.m., Energiförsörjning och Försörjning med industrivaror. Det är därför en naturlig uppgift för de berörda funktionsansvariga myndigheterna Jordbruksverket, Närings- och teknikutvecklingsverket samt Överstyrelsen för civil beredskap att i sin beredskapsplanering ansvara för detta.

För ändamålet finns 500 000 kronor avsatta för budgetåret 1993/94 under tolfte huvudtitelns anslag Näringsdepartementet m.m.

5.7 Konsekvenser för totalförsvarets civila del av en Prop. l992/93:100 anslutning till Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Bilaga 5 (EES) och ett svenskt medlemsskap i den Europeiska Gemenskapen (EG).

Mitt ställningstagande

Överstyrelsens för civil beredskap rapport har legat till grund för regering- ens arbete med anpassning av föreskrifter med hänsyn till EFS-avtalet. ' Studier och konsekvensanalyser bör fortsättningsvis genomföras inom hela det civila försvaret för att främst ligga till grund för en anpassning av regelsystemet för det civila försvaret inför ett EG-medlemsskap.

Bakgrund

I september 1991 överlämnade Överstyrelsen för civil beredskap till regeringen en förstudie om konsekvenser av ett medlemsskap i EG för den civila delen av totalförsvaret. Regeringen uppdrog därefter i oktober samma år åt Överstyrelsen att fortsätta arbetet med att bl.a. definiera svenska intressen och ståndpunkter inför ett svenskt EG-medlemsskap och en anslutning till EES samt att närmare analysera handlingsmöjligheter och begränsningar för den civila delen av totalförsvaret. I den fortsatta redovisningen sammanfattar jag Överstyrelsens bedömningar och slutsatser i den rapport som lämnades till regeringen i september 1992.

Ett medlemsskap bör i sig få en handelsalstrande effekt. För varor där importen helt eller till största delen kommer från EG, medför ett med— lemsskap förbättrade möjligheter till en bibehållen import i början av en kris. Samtidigt kan en påskyndad strukturomvandling inom vissa branscher öka sårbarheten genom att vissa verksamheter kan komma att minska eller upphöra inom landet. Vad gäller industriell försörjning kommer en svensk anslutning till EES och ett medlemsskap i EG att medföra positiva effekter för svenskt näringsliv i stort. Försörjningsberedskapen förbättras initialt i bristlägen genom ökade möjligheter till bibehållen handel. Strukturom— vandlingen inom näringslivet väntas fortsätta oavsett ett medlemsskap. Överstyrelsens sammanfattande bedömning är dock att Sveriges "självför- sörjningsgrad" i ett helhetsperspektiv kan komma att minska. Denna slutsats gäller, utöver försörjning med industrivaror, även för hälso— och sjukvården samt för livsmedelsförsörjningen. Vid en anslutning till EES och ett med- lemsskap i EG måste ett antal författningar för den civila delen av totalförsvaret anpassas till vad som gäller inom EG. Det är av största vikt att beredskapsavtal som syftar till att upprätthålla viss produktion utformas på ett sådant sätt att konkurrensen ej snedvrids. Om detta inte är möjligt, måste vitala förnödenheter säkras med andra beredskapsåtgärder, t.ex. lagring.

Inför ikraftträdandet av EES-avtalet har regeringen gjort ändringar i Prop. 1992/93:100 förordningen (l982z517) om beredskapslån och beredskapsgaranti samt Bilaga 5 ' förordningen (1984: 1129) om försörjningsberedskapsstöd i syfte att undvika en snedvridning av konkurrensen. I räddningstjänstförordningen (19861110) har ändringar gjorts för att anpassa det svenska regelverket till det s.k. Seveso-direktivet.

Min uppfattning är att studier och konsekvensanalyser fortsättningsvis bör genomföras inom hela den civila delen av totalförsvaret för att främst ligga till grund för en anpassning av regelsystemet vid ett EG-medlemsskap. Överstyrelsen för civil beredskap har här ett övergripande samordningsan- svar.

5.8 Behov av utbildning, ansvarsfördelning och finansiering av utbildning inom den civila delen av totalförsvaret

I regeringens anvisningar för programplaner för perioden 1993/94 - 1997/98 samt anslagsframställningar för 1993/94 uppdrogs åt Överstyrelsen för civil beredskap att redovisa resultatet av arbetet med att kartlägga behovet av utbildning inom den civila delen av totalförsvaret och utnyttjandet av befintliga utbildningsresurser. Vidare skulle Överstyrelsen lämna förslag om ansvarsfördelningen vad gäller utbildningen. Överstyrelsen överlämnade sin rapport i augusti 1992. Rapporten bereds för närvarande i regeringskansliet.

6. Övrig verksamhet Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 6.1 Försvarets civilförvaltning

Föredragandens överväganden Sammanfattning Verksamhetsmål:

Försvarets civilförvaltning skall inom sitt verksamhetsområde ge stöd till myndigheter främst inom Försvarsdepartementets område.

Resurser:

K 1. Försvarets civilförvaltning, anslag 1 000 kronor

Övrigt:

Försvarets civilförvaltning läggs ned den 30 juni 1994. Se vidare avsnitt 2.4.2

Resultatbedömning

Försvarets civilförvaltning har genomfört sina uppgifter i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet.

Riksrevisionsverket har granskat årsredovisningen, beträffande resultatre- dovisningen dock enbart i fråga om krav på fullständighet och dokumen- tation, och bedömer att årsredovisningen är rättvisande.

Totalt underutnyttjade Försvarets civilförvaltning sitt anslag budgetåret 1991/92 med 5 359 000 kronor varav 3 411 000 kronor avsåg ersättningar för kroppsskador m.m.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Förutom den del som avser ersättning för kroppsskador skall den verksam- het som Försvarets civilförvaltning bedriver enligt sin instruktion avgifts- finansieras. Civilförvaltningen skall på uppdrag och med full kostnadstäck- ning biträda myndigheter främst inom men även utanför Försvarsdeparte- mentets verksamhetsområde.

Anslag Prop. l992/93:100 Bilaga 5 K 1. Försvarets civilförvaltning

1991/92 Utgift 123 683 527 l992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Försvarets civilförvaltning, som är en avgiftsfinansierad myndighet med ett formellt anslag om 1 000 kronor, .har hemställt att för budgetåret 1993/94 få disponera ett anslag om 2 000 000 kronor för täckning av kostnader för reglering av trafikskador som inträffat före den 1 juli 1992 samt att verksamheten som rör reglering av trafikskador skall tas upp som ett 1 000- kronors anslag.

Den av Försvarets civilförvaltning beräknade omsättningen uppgår till 92 700 000 kronor under budgetåret 1993/94.

Kostnaden för reglering av trafikskador som inträffat före den 1 juli 1992 bör, utöver den del som täcks av anvisade medel, i huvudsak täckas genom avgifter.

6.2 Försvarets forskningsanstalt

Föredragandens överväganden

Hänvisningar till US87

Sammanfattning Verksamhetsmål:

Försvarets forskningsanstalt skall bedriva forskning för totalförsvaret. Anstalten skall också utföra forsknings- och utredningsuppgifter rörande rustningsbegränsning.

Resurser:

K2. Gemensam försvarsforskning, 485 713 000 kronor ramanslag K3. Försvarets forskningsanstalt: 1 000 kronor Avgiftsfinansierad verksamhet, anslag samt under tredje huvudtiteln, (bil. 4:) Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning, förslagsanslag 15 840 000 kronor

10 Riksdagen I 992193. ] sum/. Nr l()(l. Bilugu 5

Resultatbedömning Prop. l992/93:100 Bilaga 5

Jag bedömer att Försvarets forskningsanstalt, när det gäller anslagen under fjärde huvudtiteln, i huvudsak har löst sina uppgifter under budgetåret 1991/92.

Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse, som i fråga om resultatre— dovisningen har begränsats till en bedömning med hänsyn till kraven på fullständighet och dokumentation, bedömt att anstaltens årsredovisning för budgetåret 1991/92 är rättvisande. Jag anser att resultatredovisningen är välgjord.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Försvarets forskningsanstalt skall i huvudsak genomföra den verksamhet som anstalten föreslagit i sina anslagsframställningar för de anslag som jag anmäler i det följande. Anstalten skall dock anpassa sin verksamhet till de besparingar som jag har anmält i det föregående.

Anstalten skall förbereda genomförandet av riksdagens beslut (prop. 1992/93:37 bil. 2, bet. l992/93zFiU8, rskr. 1992/93:123) om att viss verksamhet som nu bedrivs inom Fortifikationsförvaltningen skall inordnas i anstalten.

Regeringen avser att lägga fram förslag om försvarsforskningen i 1993 års forskningspolitiska proposition. Anstalten skall, sedan riksdagen fattat beslut i saken, påbörja en anpassning härtill.

Anslag K 2. Gemensam försvarsforskning

l99l/92 Utgift 467 511 318 1992/93 Anslag 487 761 000 1993/94 Förslag 485 713 000

Jag har vid beräkningen av mitt förslag förutsatt att uppgiften för Försvarets materielverk att producera tillämpad forskning och studier inom projektom- rådet skepps—, flyg- och robotteknik finansieras över försvarsgrenamas materielanslag. Jag har vidare beaktat de besparingar 'i enlighet med vad jag har redovisat i avsnitt 1.2.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för 144 dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för

Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att Prop. 1992/93:100 ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de Bilaga 5 redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

K3. Försvarets forskningsanstalt: Avgiftsfinansierad verksamhet (hittillsvarande anslagsnamn: K 3. Försvarets forskningsanstalt: Intäktsfinansierad Uppdragsverksamhet

l99l/92 Utgift 1000 l992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1 000

Den av anstalten beräknade omsättningen under budgetåret 1993/94 uppgår till 88 100 000 kronor.

6.3 Kustbevakningen

Föredragandens överväganden

Hänvisningar till PS52

Sammanfattning Verksamhetsmål:

Den långsiktiga inriktningen av Kustbevakningens verksamhet avseende kravet att åstadkomma en ökad närvaro till sjöss med målet att senast under budgetåret 1996/97 genomföra 175 000 fartygstimmar per år, förbättra beredskapen för miljö- och sjöräddningstjänst samt minst bibehålla nivån för övrig serviceverksamhet, ligger fast.

Resurser:

K 4. Kustbevakningen, ramanslag 309 481 000 kronor

K 5. Anskaffning av materiel för Kustbevakningen, reservationsanslag 54 000 000 kronor Bemyndigande för materiel beställningar m.m. 61 200 000 kronor

Resultatbedömning

Jag konstaterar att Kustbevakningen har genomfört verksamheten under budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som anges i regleringsbrevet.

Under budgetåret 1991/92 har Kustbevakningen åstadkommit en ökad Prop. 1992/93:100 närvaro till sjöss och totalt genomfört 151 000 fartygstimmar. Beredskapen Bilaga 5 för miljöräddningstjänst till sjöss har förbättrats bl.a. genom att avdelade medel för materielanskaffning i stor utsträckning har utnyttjats i syfte att genomföra nödvändiga modifieringar på miljöskyddsfartygen samt för anskaffning av ett flygplan.

Kustbevakningen har dessutom, på regeringens uppdrag, särskilt redovisat vilka åtgärder man vidtagit för att lösa de åtaganden som åvilar myndigheten till följd av internationella överenskommelser. Jag är nöjd med redovis- ningen samtidigt som jag vill poängtera behovet av att upprätthålla ett väl fungerande internationellt samarbete i syfte att säkerställa effektiva åtgärder för övervakning och miljöskydd bl.a. i Östersjön och Skagerack.

Kustbevakningen har för budgetåret l99l/92 upprättat en årsredovisning enligt totalförsvarets budgetförordning (1989124). Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse för Kustbevakningen avseende verksamheten budgetåret 1991/92 funnit att årsredovisningen är rättvisande.

Under budgetåret l992/93 fortgår arbetet med genomförandet av en ny lokal organisation för Kustbevakningen.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Kustbevakningen är en civil myndighet med uppgift att i enlighet med Särskilda föreskrifter utföra sjöövervakning och annan kontroll- och tillsyn5verksamhet samt miljöräddningstjänst till sjöss.

För budgetåret 1993/94 bör den inriktning gälla som lagts fast i 1992 års försvarsbeslut.

Kustbevakningen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 anmält ett behov av att snarast få ett avsevärt tillskott av medel för att förnya fartygsbeståndet. I annat fall kommer, enligt Kustbevakningen, möjligheterna att uppfylla verksamhetsmålen begränsas från och med mitten av 1990—talet på grund av att fartygens operativa förmåga och tillgänglighet försämras samt genom att antalet fartyg minskar.

Det är enligt min mening viktigt att de långsiktiga målen upprätthålls. Jag är dock inte nu beredd att ta ställning till Kustbevakningens önskemål om medel för att förnya fartygsbeståndet. Den frågan bör prövas sedan bl.a. erfarenhet vunnits avseende vilka behov som ett inrättande av en ekonomisk zon i Östersjön (prop. 1992/93:54, bet. 1992/93zUU10, rskr. 1992/93:54) kan innebära.

Anslag Prop. l992/93:100 Bilaga 5 K 4. Kustbevakningen

1991/92 Utgift 286 404 000 1992/93 Anslag 295 698 000 1993/94 Förslag 309 481 000

Jag har i det föregående redovisat min syn på inriktningen av verksamheten under budgetåret 1993/94. Till följd av 1992 års stabiliseringsproposition har jag reducerat anslaget med 2 miljoner kronor. En neddragning som jag anser att Kustbevakningen bör klara genom de rationaliseringseffekter m.m. som vinns i samband med övergången till ny lokal organisation vid årskiftet 1993/94.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

K 5. Anskaffning av materiel för Kustbevakningen

1991/92 Utgift 50 814 000 1992/93 Anslag 51 800 000 1993/94 Förslag 54 000 000

Jag har i det föregående redovisat mitt ställningstagande till medelsbehovet för budgetåret 1993/94. '

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1992 145 700 000 kronor. För budgetåret 1992/93 har riksdagen lämnat ett bemyndigande om 105 miljoner kronor.

För budgetåret 1993/94 bedömer jag behovet av prisomräkningsbemyndigan- den för att kunna räkna'upp bemyndigandeskulden till aktuellt prisläge under genomförandeåret till 11 200 000 kronor samt behovet av nya objektsbe— myndiganden till 50 000 000 kronor. Det senare mot bakgrund av den stora andelen outyttjade bemyndiganden som ingick i bemyndigandeskulden den 30 juni 1992.

6.4 Flygtekniska försöksanstalten Prop. l992/93:100

B'la 5 Föredragandem överväganden [ ga

' Sammanfattning

Verksamhetsmål:

Flygtekniska försöksanstalten skall främja utvecklingen av flygtekniken i landet. Anstalten skall särskilt

- mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet, - följa utvecklingen av den flygtekniska utvecklingen i länder som har en ledande ställning inom området, - samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat och andra rön inom sitt verksamhetsområde.

Resurser.

K6. Flygtekniska försöksanstalten, 20 993 000 ramanslag K7. Flygtekniska försöksanstalten: 1 000

Sammanfattning Verksamhetsmål:

Flygtekniska försöksanstalten skall främja utvecklingen av flygtekniken i landet. Anstalten skall särskilt mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och försöksverk- samhet, följa utvecklingen av den flygtekniska utvecklingen i länder som har en ledande ställning inom området, samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat och andra rön inom sitt verksamhetsområde.

Resurser:

K6. Flygtekniska försöksanstalten, ramanslag 20 993 000

Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet, anslag

Avgiftsfinansierad verksamhet, anslag

Bilaga 5

Resultatbedömning

Jag bedömer att Flygtekniska försöksanstalten i huvudsak har löst sina uppgifter under budgetåret l99l/92.

Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse, som, i fråga om resultatre- dovisningen har begränsats till en bedömning med hänsyn till kraven på fullständighet och dokumentation, bedömt att anstaltens årsredovisning för budgetåret 1991/92 är rättvisande.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

I avvaktan på de förslag som regeringen kan komma att lägga fram i 1993 års forskningspolitiska proposition anser jag att Flygtekniska försöksanstal— ten i huvudsak bör genomföra den verksamhet som anstalten föreslagit i sina anslagsframställningar.

Anslag K 6. Flygtekniska försöksanstalten

l99l/92 Utgift 9 471 000 l992/93 Anslag 9 969 000 1993/94 Förslag 20 993 000

Jag har vid beräkningen av mitt förslag beaktat vad anstalten i sin anslags— framställning har anfört om behovet av ett höjt anslag.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för" dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

K7. Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet (hittillsvarande anslagsnamn: K 7. Flygtekniska försöksanstalten: Intäktsfinansierad Uppdragsverksamhet)

l99l/92 Utgift 1 000 l992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Den av anstalten under vissa förutsättningar beräknade omsättningen under budgetåret 1993/94 uppgår till 54 000 000 kronor.

6.5 Försvarets mediecenter Prop. 1992/93:100

Bl a 5 Föredragandens överväganden 1 ag

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

Den verksamhetsinriktning som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut bör kvarstå tills vidare under 1993/94.

Resurser:

K 8. Försvarets mediecenter, anslag 1 000 kronor

Övrigt:

Jag har för avsikt att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om förändring av myndighetens verksamhetsforrn.

Resultatbedömning

Kravet på full kostnadstäckning i verksamheten och avskrivning av anslagsfinansierade tillgångar har iakttagits och återrapporterats.

Ett underskott i rörelsen med 3,7 miljoner kronor belastar dock verksam- hetens resultat för budgetåret 199l/92. Detta är att hänföra till awecklingen av blankettkontoret, oförutsedda samlokaliseringskostnader och alltför optimistiska bedömningar av det ekonomiska utfallet.

Sedan i början av innevarande budgetår har kraftfulla åtgärder vidtagits för att täcka underskottet. Mot den bakgrund bedöms myndighetens resultat som positivt.

Slutsatser

Under budgetåret 1993/94 bör verksamheten i huvudsak inriktas mot de för försvarsbeslutsperioden uppsatta målen. I övrigt bör den instruktionsmässiga verksamheten styras av kundernas efterfrågan.

Anslag: K 8. Försvarets mediecenter 1991/92 Utgift 1 000

l992/93 Anslag 1 000 . 1993/94 Förslag [ 000 150

Försvarets mediecenter föreslår att 1 000 kronor anvisas för verksamheten. Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Jag har här redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Inriktningen överensstämmer i allt väsentligt med den som Försvarets mediecenter föreslagit i sin anslagsframställning. Jag föreslår därför att anslaget tas upp på statsbudgeten med ett belopp om 1 000 kronor.

6.6 Försvarets förvaltningshögskola

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Verksamhetsmål: Den inriktning som lades fast i 1992 års försvarsbeslut kvarstår.

Resurser.

K 9. Försvarets förvaltningshögskola, ramanslag 17 827 000 kronor.

Resultatbedömning

Jag konstaterar att Försvarets förvaltningshögskola genomfört sin verksam- het på ett bra sätt.

Enligt resultatredovisningen har Försvarets förvaltningshögskola genomfört alla planerade kurser. Vidare har skolan i ökad omfattning genomfört avsnitt i utbildningen i form av distansutbildning. Skolan har på uppdrag av regeringen i en särskild rapport redovisat utveckling och konsekvenser av distansutbildning för att till lägre kostnad ge utbildning som är bättre anpassad till regionala och lokala behov.

Skolan har gjort en jämförelse av kurskostnadema för de fem senaste åren som visar att kostnaderna har minskat såväl för kostnad per elevdag som för kostnad per utbildningspass. Skolan, som anser att stor försiktighet skall iakttas vid en analys av materialet, konstaterar att kostnaderna i vart fall inte ökat under nämnda tid.

Förvaltningshögskolan har ett anslag om ca 16 miljoner kronor. Skolan har dock en ekonomisk omslutning på ca 45 miljoner kronor genom s.k. sekundäruppdrag från Överbefälhavaren och försvarsgrenschefema samt en viss avgiftsfinansiering från myndigheter m.fl. utanför Försvarsdeparte- mentets verksamhetsområde.

Skolan har relativt väl redovisat den avgiftsfinansierade verksamheten. Prop. 1992/93:100 Skolan har på uppdrag av regeringen i en särskild rapport redovisat en plan Bilaga 5 för hur verksamheten skall kunna övergå till att bedrivas med full kost-

nadstäckning.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Som nyss sagts gavs skolan i uppdrag att i samband med anslagsfram- ställningen år 1992 redovisa en plan för hur verksamheten snarast möjligt skall kunna övergå till att bedrivas med full kostnadstäckning. I planen anför skolan att den nuvarande blandfinansieringsformen synes vara den bäst anpassade finansieringsformen och att en övergång till annan finansierings- form bör avvaktas till att LEMO har avgett sitt förslag om skolan.

Jag delar skolans uppfattning i denna fråga och anser att skolan under budgetåret 1993/94 bör bedriva sin verksamhet med samma finansierings- former som hittills.

Skolan bör under budgetåret också utveckla distansundervisningen ytterligare. Vidare bör utbildningen i fråga om de högre kurserna för yrkesofficerare bedrivas i samverkan med Militärhögskolan.

I fråga om forskningsverksamheten bör avseende fästas vid samverkan med universitet, andra högskolor och forskningsinstitut.

Anslag K 9. Försvarets förvaltningshögskola

1991/92 Utgift 18 389 276 1992/93 Anslag 16 533 000 1993/94 Förslag 17 827 000

Försvarets förvaltningshögskola har i anslagsframställningen för budgetåret 1993/94 begärt 17 545 000 kronor. Jag har i det föregående redovisat inriktningen för skolan vilket i allt väsentligt överensstämmer med den som Förvaltningshögskolan föreslagit i sin anslagsframställning. Jag beräknar anslaget till 17 827 000 kronor. Anslaget föreslås fortsättningsvis bli ett ramanslag.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). 152

Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer Prop. l992/93:100 slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika Bilaga 5 från det nu budgeterade beloppet.

6.7 Försvarshögskolan

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

För verksamhetsåret 1993/94 bör verksamheten liksom tidigare i huvudsak inriktas på kurser för personal i ledande befattning inom totalförsvaret.

Resurser:

K 10. Försvarshögskolan, ramanslag 8 786 000 kronor

Resultatbedömning

Försvarshögskolans årsredovisning för budgetåret l99l/92 innehåller en beskrivning av genomförd kursverksamhet samt en redogörelse för hur effekten av genomförd utbildning har mätts.

Jag konstaterar att Försvarshögskolan har uppfyllt kraven i regleringsbrevet beträffande resultatmål och resultatkrav och att verksamheten har bedrivits med en sådan inriktning att uppsatta mål har nåtts.

Årsredovisningen är enligt Riksrevisionsverket rättvisande.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Sammantaget innebär min bedömning att den inriktning för verksamheten som lades fast i 1992 års försvarsbeslut bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Anslag K 10. Försvarshögskolan l99l/92 Utgift 7 606000

1992/93 Anslag 8 095 000 1993/94 Förslag 8 786 000 153

Den redovisade inriktningen för budgetåret 1993/94 överensstämmer i allt Prop. 1992/93:100 väsentligt med den som Försvarshögskolan föreslagit i sin anslagsfram- Bilaga 5 ställning. Jag har beräknat anslaget till 8 786 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

6.8 Krigsarkivet

Föredragandens överväganden

Sammanfattning Verksamhetsmål: Den verksamhetsinriktning som fastslogs i 1992 års försvarsbeslut bör i huvudsak vara oförändrad. Pågående omstruktureringar inom

försvaret bör beaktas särskilt för att säkerställa god arkiwård.

Resurser.

K 11. Krigsarkivet, ramanslag 15 710 000 kronor.

Resultatbedömning

Krigsarkivet har följt och återredovisat de resultatmål och resultatkrav som ställts upp för budgetåret 1991/92. En utveckling och fördjupning av resultatuppföljningen kommer att genomföras för budgetåret l992/93 i syfte att göra uppföljningen mer sammanhängande och jämförbar med övriga styrdokument. I övrigt har myndigheten under budgetåret genomfört sin verksamhet med ett bra resultat.

Slutsatser

Krigsarkivet bör under budgetåret 1993/94, förutom de instruktionsmässiga uppgifterna, särskilt beakta pågående omstruktureringar inom försvaret och lämna berörda myndigheter stöd i säkerställandet av god arkiwård.

Anslag - . Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 K 11. Krigsarkivet

1991/92 Utgift 9 461 000 l992/93 Anslag 11 664 000 1993/94 Förslag 15 710 000

Krigsarkivet föreslår att 11 664 000 kronor anvisas verksamheten.

Jag har här redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Jag beräknar medelsbehovet till 15 710 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kandärför awika från det nu budgeterade beloppet.

6.9 Statens försvarshistoriska museer

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Verksamhetsmål :

Den verksamhetsinriktning som lades fast i samband med 1992 års försvarsbeslut bör i huvudsak vara oförändrad. Handläggningen av traditionsfrågor måste prioriteras och utvecklas under budgetåret 1993/94.

Resurser.

K 12. Statens försvarshistoriska museer, ramanslag 40 604 000 kronor.

Resultatbedömning

Statens försvarshistoriska museer har i stort återredovisat de resultatmål och resultatkrav som uppställts för budgetåret l99l/92. Resultatredovisningen och därmed verksamheten i sin helhet påverkas mycket negativt av osäkerheten angående vissa byggfrågor. I övrigt har myndigheten under budgetåret genomfört sin verksamhet med ett bra resultat. 155

Slutsatser Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 Statens försvarshistoriska museer bör under budgetåret 1993/94, förutom de instruktionsmässiga uppgifterna, särskilt utveckla arbetet med hand— läggningen av traditionsfrågor.

Anslag K 12. Statens försvarshistoriska museer

l99l/92 Utgift 21 596 000 l992/93 Anslag 24 787 000 1993/94 Förslag 40 604 000

Statens försvarshistoriska museer föreslår att 32 387 000 kronor anvisas för verksamheten.

Jag har redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94.

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet kommer senare i dag, efter samråd med mig och chefen för Kulturdepartementet, att redovisa förslag till åtgärder som syftar till att vissa kulturinstitutioner genom en omför- delning av medel från tionde huvudtitelns anslag Särskilda åtgärder för handikappade till anslag under fjärde respektive elfte huvudtitlama, ges möjlighet att anställa arbetshandikappade som arbetsförmedlingen anvisar respektive behålla nu anställda med lönebidrag. Jag beräknar därvid att 2 000 000 kronor tillförs Statens försvarshistoriska museer för detta ändamål. Statens försvarshistoriska museer bör därmed i princip ges möjlighet att även fortsättningsvis anställa arbetshandikappade personer med de ändrade regler (199lz333) som numera gäller för anställning med lönebidrag.

Jag beräknar medelsbehovet till 40 604 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniskajusteringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för bud— geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

6.10 Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets Prop. 1992/93:100 område Bilaga 5

F öredragandens överväganden

Sammanfattning

Verksamhetsmål:

Den inriktning som slogs fast i 1992 års försvarsbeslut kvarstår.

Efterforskningsverksamheten skall särskilt anpassas till förändringar i omvärlden avseende flyktingutvecklingen och det därav föranledda behovet av registrering.

Delegationen för icke—militärt motstånd har i sin verksamhet under en följd av år haft sin uppgift i det svenska totalförsvaret med utgångs- punkt från tanken att vår krigsavhållande förmåga skulle stärkas ytterligare om det redan i fred sker en viss informations- och ut- bildningsverksamhet rörande den civila befolkningens möjligheter att försvåra ockupation. Oavsett ursprungliga motiv för inrättandet av delegationen kan man, med utgående från senare års säkerhetspolitiska förändringar resp. erfarenheter av väpnade konflikter, konstatera att delegationens verksamhet aktualiserar vissa grundläggande frågor bl.a. av folkrättslig natur; risk finns bl.a. att oklara gränser skapas mellan kombattanter och civilbefolkning som enligt folkrätten skall ges maximalt skydd via internationella konventioner. Jag har mot denna bakgrund för avsikt att under det kommande budgetåret pröva i vad mån delegationens verksamhet alltjämt är ändamålsenlig.

Resurser:

K 13_ Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område, förslagsanslag 18 575 000 kronor.

Resultatbedömning

Jag konstaterar att verksamheten genomförts under budgetåret 1991/92 i allt väsentligt i enlighet med regleringsbrevet.

Slutsatser

Efterforskningsverksamheten bör anpassas för direkta insatser inom ramen för flyktingutvecklingen i omvärlden.

Anslag Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 K 13. Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område

l99l/92 Utgift 15 694 000 1992/93 Anslag 20 389 000 1993/94 Förslag 18 575 000

Nämnderna m.m. inom detta anslag yrkar att sammanlagt 18 956 000 kronor anvisas för verksamheten enligt vad som framgår av följande tabell.

Kostnader och medelbehov (1000-tal kronor)

Myndighet 1991/92 1992/93 1993/94 1993/94 Utfall Planerat Nämnderna Före- draganden

Totalför- svarets tjänste- pliktsnämnd 4 888 5 233 3 880 4 071 Försvarets personalnämnd 3 580 4 217 5 100 5 111 Övriga nämnder 500. 617 617 645 Totalförsvarets chefsnämnd 617 709 726 720 Delegationen för planering av

efterforsknings-

byråns verksamhet 111 170 200 200 Svenska röda korset 2 288 2 578 2 653 2 653

Delegationen

för icke- militärt motstånd 621 555 950 580 Civil övnings- ledning 3 060 200 1 200 1 200 Centralförbundet Folk och försvar 3 089 3 250 3 630 3 395 15 694 20 389 18 956 18 575

Jag har redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Jag beräknar medelsbehovet till 18 575 000 kronor.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste Prop. 1992/932100 göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade Bilaga 5 finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, kapitel 2). Det belopp som kommer att ställas till medelsmottagamas disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade

beloppet.

6.11 Utredning av allvarliga olyckor Föredragandens överväganden Sammanfattning

Statens haverikommissions fasta kostnader för utredning av andra olyckor än luftfartsolyckor, civila sjöfartsolyckor och jämvägsolyckor finansieras från ett särskilt anslag vid Försvarsdepartementet.

Resurser:

K 14. Utredning av allvarliga olyckor, förslagsanslag 870 000 kronor.

Slutsatser Verksamheten budgetåret 1993/94

Statens haverikommission har sedan den 1 juli 1990 ansvaret att från

säkerhetssynpunkt undersöka alla slags allvarliga olyckor och tillbud till olyckor, oavsett om olyckan inträffar till sjöss, i luften eller någon annanstans.

Statens haverikomissions kostnader delas in i fasta kostnader och kostnader för särskilda undersökningar, s.k. rörliga kostnader. Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Banverket och Chefen för flygvapnet betalar de fasta kostnaderna med undantag för de fasta kostnader som hänför sig till andra olyckor än luftfartsolyckor, civila sjöfartsolyckor och jämvägsolyckor. Dessa kostnader skall täckas med medel från Försvarsdepartementets huvudtitel.

I sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 har Statens haverikom- mission hemställt om en ändring i fördelningen av de fasta kostnaderna mellan de berörda intressenterna. Jag förordar att den av Statens haveri- komissions föreslagna fördelningen tillämpas. I denna fråga har jag samrått med chefen för Kommunikationsdepartementet. 59 1

ll Riku/uge” IUUJJU. [sum/. .Vl' IHH. lli/ugn 5

Anslag Prop. l992/93:100 Bilaga 5 K 14. Utredning av allvarliga olyckor

1991/92 Utgift -- l992/93 Anslag 910 000 1993/94 Förslag 870 000

Jag har redovisat min syn på fördelningen av de fasta kostnaderna budgetåret 1993/94.

6.12 Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning Verksamhetsmål:

Regeringen kan fr.o.m. den 1 januari 1993 genom särskilt beslut ställa enheter till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands - förutom på begäran av FN - efter beslut som fattats av ESK. Verksam- hetens mål är att så effektivt som möjligt rekrytera och utbilda personal till fredsbevarande verksamhet. Vidare skall de enheter som tjänstgör utomlands så effektivt och säkert som möjligt lösa de uppgifter som tilldelas dem. Enheterna skall verka i enlighet med de instruktioner FN eller ESK utfärdat för respektive operation.

Under budgetåret 1993/94 skall inrättandet av försvarets internationella centrum fullföljas.

I övrigt bör inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut ligga fast. Resurser

Resurser för fredsbevarande verksamhet som för budgetåret 1992/93 budgeteras under fjärde huvudtitelns anslag L 1. Kostnader i Sverige för FN-styrkor, m.m., L 2. FN-styrkors verksamhet utomlands och L 3. Sveriges delegation vid NNSC i Korea beräknas för budgetåret 1993/94 under tredje huvudtitelns anslag B 9. Fredsbevarande verksamhet, se bilaga 4 till budgetpropositionen. Viss del av verksam- heten bör även fortsättningsvis budgeteras inom fjärde huvudtiteln.

K 15. Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m., anslag 1 000 kronor.

Resultatbedömning Prop. l992/932100 Bilaga 5 Jag konstaterar att Chefen för armén har genomfört verksamheten under

budgetåret l99l/92 i allt väsentligt i enlighet med vad som angavs i

regleringsbrevet. Några punkter vill jag dock kommentera.

Under året har Chefen för armén rekryterat, organiserat, utbildat och avlöst personal för tjänstgöring i följande FN-operationer:

UNIFIL (Libanon) UNFlCYP (Cypern) UNT SO (Mellersta Östern) UNMOGIP (Indien-Pakistan) UNIKOM (Kuwait-Irak) OSGAP (Afganistan) UNPROFOR (forna Jugoslavien) ONUCA (Centralamerika) ONUSAL (El Salvador) UNAVEM II (Angola) UNTAC (Kambodja)

Verksamheten har även inneburit att bidra med personal ur SWEDRELIEF (specialenheten för katastrofhjälp) för tjänstgöring i Liberia.

Vidare har Chefen för armén svarat för rekrytering m.m. av svensk personal i NNSC (övervakningskontingenten i Korea) och i ECMM (EG-monitorema i forna Jugoslavien).

Kostnaderna för deltagandet i ONUCA, ONUSAL, UNAVEM II, UNTAC, ECMM samt för personal ur SWEDRELIEF har belastat anslag under tredje huvudtiteln. En del ( 10 miljoner kronor) av kostnaderna för UNPROFOR har belastat anslag under tredje huvudtiteln.

Under budgetåret har det svenska sjukhuskompaniet i UNIFIL (Libanon) avvecklats. Ansvaret för verksamheten har övertagits av Polen. Sveriges deltagande i UNIFIL utgörs numera av ca 500 personer i en underhålls- bataljon.

Totalt har cirka 2 000 personer utbildats under året.

I december 1992 tjänstgjorde sammanlagt 850 personer utomlands. Genom förändringar av utbildningsverksamheten, införandet av ett nytt rotationssystem, färre antal underhållsflygningar och vakanshållning av vissa befattningar samt vissa andra rationaliseringsåtgärder har Chefen för armén åstadkommit vissa besparingar. Anslaget L 4.

Bilaga 5

FN-styrkors verksamhet utomlands har dock överskridits till följd av ett särskilt regeringsbeslut angående finansiering av det fältsj ukhus som Sverige bidrog med i Saudiarabien våren 1991. Överskridandet balanseras av besparingar inom såväl tredje som fjärde huvudtitelns områden.

Slutsatser

Verksamhetens mål budgetåret 1993/94

Insatserna utomlands sker med stöd av 10 kap. 9 & regeringsformen och lagen om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då lagen (1974:614) om beredskapsstyrka för FN-tjänst upphör att gälla (jfr prop. 1992/93:77, bet. 1992/93 FöUS, rskr. 1992/93:67). Närmare bestämmelser framgår av förordningen (19842309) om utlandsstyrkan inom försvarsmakten.

Verksamhetens målsättning skall vara att Chefen för armén så effektivt som möjligt rekryterar och utbildar personal till fredsbevarande verksamhet inom ramen för både FN och ESK. Vidare skall personal som tjänstgör utomlands så effektivt och säkert som möjligt lösa uppgifter i enlighet med de instruktioner FN eller ESK utfärdat.

Under budgetåret skall Chefen för armén fullfölja inrättandet av försvarets internationella centrum för att där samla den verksamhet i Sverige som är förknippad med utlandsstyrkan m.m.

Anslag K 15. Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m.

l99l/92 Utgift 434 764 200" 1992/93 Anslag 302 682 000'" 1993/94 Förslag 1 000 * Summan av anslagen L 1, L 2 och L 3. ** Summan av anslagen L 3., L 4. och L 5.

Verksamheten under anslaget består av rekrytering, organisation och utbildning av personal till utlandsstyrkan och till Sveriges delegation vid NNSC i Korea. Vidare omfattar verksamheten löner, traktamentcn, utrustning och underhåll av den personal som tjänstgör utomlands.

Jag har i det föregående redovisat inriktningen för budgetåret 1993/94. Som redan anmälts beräknas resurserna för den verksamhet, som för budgetåret 1992/93 budgeteras under fjärde huvudtitelns anslag L 1. Kostnader i Sverige för FN-styrkor m.m., L 2. FN-styrkors verksamhet utomlands och L 3. Sveriges delegation vid NNSC i Korea, under tredje huvudtitelns anslag B 9. Fredsbevarande verksamhet (se bilaga 4 till budgetpropositio- nen).

En del av kostnaderna för fredsbevarande operationer avses bli ersatta av Prop. 1992/931100 FN. I september 1992 uppgick Sveriges fordran hos FN till 340 miljoner Bilaga 5 kronor. Ersättningar från FN tillgodogörs statsbudgetens inkomsttitel Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

Kostnader i samband med nordiska försvarsministermöten som för - budgetåret l992/93 budgeteras under anslaget L 1. Kostnader för Sverige för FN—styrkor m.m. bör för budgetåret 1993/94 beräknas under anslaget A 1. Försvarsdepartementet. Vidare bör vissa kostnader som föranleds av Sveriges åtaganden enligt Wiendokumentet 1992 och kostnader för militäre rådgivaren i New York, som för budgetåret 1992/93 budgeteras under anslaget L l.Kostnader i Sverige för FN-styrkor m.m., beräknas under anslaget E 1. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet för budgetåret 1993/94.

Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. till Försvarets civilförvaltning för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr,

2. till Gemensam försvarsforskning för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 485 713 000 kr,

3. till Försvarets forskningsanstalt: Avgijisjfnansierad verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr,

4. till Kustbevakningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 309 481 000 kr,

5. till Anskaffning av materiel för Kustbevakningen anvisa ett reservationsanslag på 54 000 000 kr,

6. bemyndigar regeringen att medge att beställningar av materiel m.m. for Kustbevakningen får läggas ut inom en kostnadsram om 61 200 000 kr,

7. till Flygtekniska försöksanstalten för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 20 993 000 kr,

8. till Flygtekniska försöksanstalten: Avgiftsfinansierad verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr,

9. till Försvarets mediecenter för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr, 10.till Försvarets förvaltningshögskola för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 17 827 000 kr, 11.ti11 Försvarshögskolan för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 8 786 000 kr, 12.till Krigsarkivet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 15 710 000 kr, 13.till Statens försvarshistoriska museer för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 40 604 000 kr,

l4.till Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område för Prop. l992/93:100 budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 18 575 000 kr, Bilaga 5 15.till Utredning av allvarliga olyckor för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 870 000 kr, 16.till Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

7 Ekonomiska ramar Prop. 1992/93:100 Bilaga 5 7.1 Det ekonomiska utfallet för budgetåret 1991/92

I det följande redovisas det ekonomiska utfallet för totalförsvarets militära och civila delar. Utfallet för Ovrig verksamhet redovisas under respektive anslag.

7.1.1 Totalförsvarets militära del

Utgiftsramen för den militära delen av totalförsvaret fastställdes för budgetåret 1991/92 till 31 713 miljoner kronor i prisläge februari 1990. Regeringen bemyndigades att justera utgiftsramen med hänsyn till pris- och löneutveckling enligt försvarsprisindex efter februari 1990 (prop. 1990/91:102, bil 1, s 32, bet. 1990/911FöU8, rskr. 1990/91:285). Till följd härav har utgiftsramen justerats. Från och med budgetåret 1992/93 budgeteras den militära utgiftsramen i genomförandepris. Budgetåret 1991/92 är därför det sista år som budgeterats enligt systemet med fasta prislägen och s.k. prisregleringar under pågående budgetår. Systemet med fasta prislägen innebar bl.a. att utgiftsramen för ett avslutat budgetår justerades slutligt i samband med det nya budgetårets första prisregle- ringstillfälle. En slutlig justering (enligt nedan) av den militära utgifts- ramen för budgetåret 1991/92 avses ske genom ett regeringsbeslut.

Miljoner kronor

Kompensation för pris- och löneökningar (preliminärt) 1 943,4 Övemyttjande av ramen för budgetåret 1990/91 -122,3 Omföring för att finansiera anskaffning

av haubits 77 B under tidigare budgetår -200,0 Fältsjukhuset i Saudiarabien —30,0

Ej disponibla medel p.g.a. omläggning av mervärdesskatt -61,6

Finansiering av vissa materielprojekt Prop. 1992/931100 enligt tilläggsbudget Il för Bilaga 5 l99l/92, bl.a. 1 000,0

- utveckling av RBS 23 BAMSE - ubåt 90 - flugburen spaningsradar

Övrigt 27,8

Summa justeringar 2 557,3

Disponibla medel för budgetåret 1991/92 blir därmed 34 270,3 miljoner kronor. Enligt Riksrevisonsverkets redovisning blev utfallet 33 864 miljoner kronor vilket ger följande resultat.

Miljoner kronor

Disponibla medel 34 270,3 Utfall 33 864,0 Underumyttjande 406,3

Regeringen kommer med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. l99l/92:102, s 195, bet.l991/92:FöUl2, rskr. l99l/92:337) att justera den militära utgiftsramen för budgetåret 1992/93 på grund av underut- nyttjandet för budgetåret l99l/92.

7.1.2 Totalförsvarets civila del

Den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del faställdes till 1 993,4 miljoner kronor för budgetåret l99l/92 (prop. 1990/91:102, bil. 1, s 37, bet. 1990/91:FÖU8, rskr. 1990/91:285). Ramen innehöll såväl förslags- som reservationsanslag och beräknades i genomföran- deprisläge l99l/92.

Det ekonomiska utfallet för l99l/92 blev 1 9455 miljoner kronor.

7.2. Utfallsprognos för budgetåret l992/93

För budgetåret 1992/93 visar Riksrevisionsverkets prognos att utfallet för anslagen inom fjärde huvudtiteln inte bedöms avvika anmärkningsvärt från budgeterade belopp.

7.3. Ekonomiska ramar för budgetåret 1993/94 Prop. 1992/93:100 . B'l

7.3.1 Totalförsvarets militära del ' aga 5

Den ekonomiska ramen för totalförsvarets militära del finansierar verksamheter inom armén, marinen, flygvapnet, den operativa ledningen samt vissa för försvaret gemensamma myndigheter.

Jag har beräknat det sammanlagda medelsbehovet för totalförsvarets militära del till 35 986 841 000 kronor för budgetåret 1993/94. Be— _ räkningen har skett med utgångspunkt i de delfaktorer som ingår i det nya försvarsprisindex som beslutades i 1992 års försvarsbeslut. I beräkningen ingår också en särskild kompensation om 1,5 %, utöver försvarsprisindex, för att säkerställa planerad rnaterielanskaffning. I beräkningen har vidare hänsyn tagits till besparingsåtgärder dels enligt 1992 års stabiliseringsproposition, dels för finansiering av gemensamma EG-kostnader. Besparingen inom den militära utgiftsramen uppgår till 284 miljoner kronor.

Till följd av att fastighetsförvaltningen för vissa försvarsfastigheter överförts till Byggnadsstyrelsen (se avsnitt 4.5) ökar hyreskosmaden för vissa myndigheter. Därför tillförs medel för kostnadsökningen till den militära utgiftsramen.

Inom den militära utgiftsramen finansieras dessutom vissa ESK-kostnader som föranleds av Sveriges åtaganden enligt Wiendokumentet 1992.

I prop. 1990/91:102 (s. 26) redovisades att inriktningen i fråga om utvecklingen av den finansiella styrningen borde vara att åstadkomma bl.a. en flexiblare resursanvändning. I bil.7 till samma proposition anfördes att inkomster från försäljning av fast egendom borde få användas för reinvesteringar, kopplat till omstruktureringen inom försvaret. Riksdagen hade inget att erinra mot dessa förslag.

I 1992 års försvarsbeslutsproposition redovisade chefen för Försvars- departementet (s 6—7) att försvarsbeslutet skulle komma att förutsätta ett aktivt åtagande från statsmakternas sida att med hjälp av nya och flexibla instrument för finansiell styrning utöva kontroll och uppföljning. Vidare anfördes att det totala planeringsutrymme som ställdes till myndig- heternas förfogande inkluderade ett åtagande från statsmakternas sida att under genomförandeprocessens gång fortlöpande kunna ställa medel till förfogande, t.ex. genom intäkter från försäljning av fastigheter, mark och materiel.

Som jag tidigare anfört (avsnitt 4.9.2) förutsätter genomförandet av mina förslag bl.a. att intäkter från försäljning av fast egendom kan disponeras för reinvesteringar. För att ett system härför skall bli ändamålsenligt är det nödvändigt att regeringen vid behov kan omdisponera medel, motsvarande sådana intäkter, mellan anslag inom den militära utgifts- 167 ramen. Ett bemyndigande härom bör inhämtas från riksdagen.

12 Riku/ngr” [993.591 [sum/. Nr IUI). lli/ugn 5

Hänvisningar till S7-3

7.3.2. Totalförsvarets civila del Prop. l992/93:100

. . . Bila a 5 Den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets ciVila del finansmrar g

beredskapsåtgårder inom följande funktioner:

- Civil ledning och samordning - Befolkningsskydd och räddningstjänst - Psykologiskt försvar

- Socialförsäkringar m.m. - Hälso- och sjukvård m.m. - Transporter - Arbetskraft - Livsmedelförsörjning m.m. - Energiförsörjning - Försörjning med industrivaror

Jag har beräknat medelsbehovet för den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del till 2 091 036 000 kronor. ! beräkningen har hänSyn tagits till angivna besparingsåtgärder. Besparingen inom den civila planeringsramen uppgår till 100 miljoner kronor.

[ statens totala kostnader för totalförsvarets civila del tillkommer även anslag inom andra huvudtitlar och anslag för kapitalkostnader. Dessa _ kostnader ingår inte i den civila planeringsramen.

Anslagsfrågor för totalförsvarets civila del avseende budgetåret 1993/94 under samtliga berörda huvudtitlar anmäls idag. Nedan redovisas en sammanställning av dessa anslag. För budgetåret 1993/94 beräknas ett totalt medelsbehov på 3 172,9 miljoner kronor för totalförsvarets civila del.

Anslag budgetåret 1993/94 (1000-tal kr.)

Depzment Anslagsrubrik Budget- Kapital Övriga Totalt Littera erat kostn. kostn.

inom

ramen

JU B 2. Polisverksamheten rörande brott mot rikets säkerhet m.m. 400 400

D 1. Domstolarna (del) 200 200

E 1. Kriminalvårds- styrelsen ldel) 350 350

UD E 1. Kommerskollegium (del) 147 147 168

FÖ 61.

62.

GS.

H1.

H2.

HS.

H4.

HS.

H6.

l1.

Jl.

J2.

J3.

J4.

63.

Överstyrelsen för civil beredskap: Civil ledning och samordning 63 648

Överstyrelsen för civil be- redskap: Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m. 87 692

Civilbefälhavarna 35 246

Befolkningsskydd och räddningstjänst 684 857

Skyddsrum, m.m. 495 613

Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m.

Frivilliga försvarsorgani- sationer inom den civila delen av totalförsvaret "mm. 77 790

Vapenfristyrelsen 13 827

Vapenfristyrelsen, vapen- fria tjänstepliktiga 119 499

Styrelsen för psykologiskt försvar 10 547

Överstyrelsen för civil beredskap: Försörjning med industrivaror 82 371

Överstyrelsen för civil beredskap: Industriella åtgärder 9 246

Överstyrelsen för civil be— skap: Kapitalkostnader

Täckande av förluster till följd av statliga bered—

skapsgarantier m.m.

Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig 164 300

Socialstyrelsen (del)

167 950

Prop. 1992/931100 Bilaga 5 63 648

87 692

35 246

684 857

495 613

77 790

13 827

119 499

10 547

82 371

9 246

167 950

164 300

169 8 630 8 630

Fi

Jo

Ku

GS.

37.

CG.

Dl.

El.

F4.

Bl.

El.

E3.

|3.

I3.

H4.

H5.

81.

Dl.

Al.

Bl.

El.

Smittskyddsinstitutet (del) 4 938 Vägverket: Försvarsuppgifter 47 667 47 667 Banverket:

Försvarsuppoifter 41 123 41 123 Ersättning för fritidsbåts-

ändamål m.m. Delpost för be- redskapsåtgärder inom total-

försvaret 1 298 1 298 Luftfartsverket: Beredskap

för civil luftfart 67 352 67 352 ÖCB: Åtgärder inom den

civila delen av total-

försvaret 4 960 4 960 Riksskatteverket (del) 500 - 500 Tullverket:

Förvaltningskostnader (del) 55 55 Finansinspektionen (del) 800 800 Statens krigsförsäkrings- nämnd m.m. (del) 62 62 Statens krigsskadenämnd (dell 37 . 37 Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring 5 700 81 698 87 398 Kostnader för beredskaps-

lagring av livsmedel

m.m. 2 400 244 880 247 280 Arbetsmarknadsverket (del) 1 900 42 000 43 900 Statens invandrarverk 900 900 Näringsdepartementet m.m. 500 500 Närings- och teknik- - utvecklingsverket (del) 11 000 11 000

Drift av beredskapslager 262 992 67 559 330 551

Bilaga 5

4938. Prop. 1992/93:100

E'2.- Beredskapslagring och Prop. l992/932100 industriella åtgärder 10 054 10 054 Bilaga 5

E 3. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin m.m. 1 1

E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 63 946 63 946

C B 1. Länsstyrelserna m.m. (del) _ 181 900 181 900

M E 2. Förvaltningskostnader för Lantmäteriet (dell 4 400 4 400

Summa 2 091 036 675 822406 0793 172 937

7.3.3 Övrig verksamhet

I övrig verksamhet ingår främst anslag. för stödjande verksamhet inom såväl den militära som den civila delen av totalförsvaret. Här ingår också forskningsverksamhet och Kustbevakningen._

Vid beräkningen av anslagen har hänsyn tagits till angivna besparingsåt- gärder.

Från och med budgetåret 1993/94 budgeteras driftskostnaden för försvarsmaktens utlandsstyrka (tidgare benämnt FN-styrkor m.m.) inom tredje huvudtiteln. Littera L. föreslås därför utgå ur fjärde huvudtiteln.

7.4. Anslagsförteckning

De ekonomiska förändringarna inom Försvarsdepartementets verksam- hetsområde i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 framgår av följande sammanställning.

Anslagslittera Anvisat Förslag Förädling

1992/93 1993/94 (tusental (tusental (tusental kronor) kronor) kronor)

A. Försvarsdepartementet m.m.

A 1. Försvarsdepartementet 47-400 57 152 9 752 A 2. Utredningar m.m. ' ll 185 ' 12 900 1 715 Summa A 58 585 70 052 11 467

Bilaga 5

82.

83.

C2.

C3.

D2.

D3.

E2.

ES.

E4.

Fl. F2. F3. F4. F5. F6. F7.

Arméförband

. ArméförbandzLedning och

förbandsverksamhet 8 575 000 Arméförband:Anskaffning av materiel 3 283 400 ArméförbandzAnskaffning av anläggningar 713 000

Marinförband

. Marinförband:Ledning och

förbandsverksamhet 2 822 000 MarinförbandzAnskaffning av materiel 2 587 000 Marinförband:Anskaffning av anläggningar 200 000 Flygvapenförband

. FlygvapenförbandzLedning och förbandsverksamhet 5103 000 - Flygvapenförband: ' ' Anskaffning av materiel 7 503 000 Flygvapenförband:

Anskaffning av anläggningar 394 000

Operativ ledning m.m.

. Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet 1 035 000 Operativ ledning m.m.: Anskaffning av materiel 129 000 Operativ ledning m.m.: Anskaffning av anläggningar 54 000 Operativ ledning m.m.: Forskning och utveckling 141 000

Gemensamma myndigheter m.m. inom försvarsmakten

Försvarets sjukvärdSstyrelse 44 700 Fortifikationsförvaltningen 1 Försvarets materielverk 1 151 500 Försvarets radioanstalt 354 700 Vämpliktsverket ' 204.200 Militärhögskolan 83 600 Frivilliga försvars-

organisationer inom den

militära delen av total-

försvaret m.m. 155 700

8 638 903 3 777 295

603 200 2 754 180

2 920 355

166 000

5 364 947

7 547 941'

"423 600

1125 342"

117 396 79- 580

167 218

46 099

1

1 318 841 389-195 213 772 104 802

157 710

63 903 493 895

-109 800

- 67 820 333 355

- 34 000

261 947

44 941

29 600

90 342 - 11 604 25 580

26218

1 399

0

167 341 34 49,5 9 572 21 202

2010

Bilaga 5

F-8. Särskilda avvecklingskostnader

F9.

G2.

G3.

H1.

H2. H3.

H4.

H5.

H6. H7.

J2.

J3.

för Försvarets datacenter Ersättningar för kroppsskador Summa B - F (militära utgiftsramen)

1 71 000

34 604 802

Civil ledning och samordning m.m.

. Överstyrelsen för civil

beredskap: Civil ledning och samordning

Överstyrelsen för civil beredskap:Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m. Civilbefälhavarna

Befolkningsskydd och rädd- ningstjänst Befolkningsskydd och räddningstjänst Skyddsrum, m.m. Förebyggande åtgärder mot

60 743

91 500 36 466

653 417 487 560

jordskred och andra naturolyckor Ersättning för verksamhet

vid räddningstjänst m.m. Frivilliga försvars- organisationer inom den civila delen av totalförsvaret m.m. Vapenfristyrelsen Vapenfristyrelsen:

Vapenfria tjänstepliktiga

Psykologiskt försvar

. Styrelsen för

psykologiskt försvar

Försörjning med industrivaror . Överstyrelsen för civil

beredskap:Försörjning med industrivaror Överstyrelsen för civil beredskapzlndustriella åtgärder Överstyrelsen för civil beredskap:Kapitalkostnader

77 790 13 101

141 733

9 740

78 464

11040

171 600

1 70 463

35 986 841

63 648

87 692 35 246

684 857 495 613

25 000

77 790 13 827

119499

10 547

82 371

9 246

167 950

0 - 537

1 382 039

2 905

-3808 -1220

31 440 8 053

25 000

726

- 22 234

807

3 907

-1794

-3650

J 4. Överstyrelsen för civil Prop. l992/932100 beredskapzTäckande av Bilaga 5 förluster till följd av statliga beredskapsgarantier m.m. 1 1 0

Summa G - J (Försvarsdepartementets andel av totalförsvarets

civila del) 1 833 161 1 873 288 40 127

K. Övrig verksamhet

K 1. Försvarets civilförvaltning 1 1 0 K 2. Gemensam försvarsforskning 487 761 485 713 - 2 048 K 3. Försvarets forskningsanstalt:

avgiftsfinansierad verksamhet 1 1 0 K 4. Kustbevakningen 295 698 309 481 13 783 K 5. Anskaffning av materiel

för Kustbevakningen 51 800 54 000 2 200 K 6. Flygtekniska försöksanstalten 9 969 20 993 11 024 K 7. Flygtekniska försöksanstalten:

Avgiftsfinasierad verksamhet 1 1. 0 K 8. Försvarets mediecenter 1 _1 0 K 9. Försvarets förvaltnings-

högskola 16 533 17 827 1 294 K 10.Försvarshögskolan & 095 8 786 691 K 11.Krigsarkivet 11 664 15 710 4 046 K 12.5tatens försvarshistoriska

museer 24 787 40 604 15 817

K 13.Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets

område 20 389 18 575 - 1 814 K 14.Utredning av allvarliga

olyckor 910 870 40 K 15.Försvarsmaktens utlandsstyrka --- 1 1 Summa Övrig verksamhet 927 610 972 564 44 954

Summa för fjärde huvudtiteln 37 424 158 38 902 745 1 478 587

Anslagsförteckningen är uppställd med den anslagsstruktur som föreslås gälla för budgetåret 1993/94. Summan av anslagsbeloppen för budgetåret 1992/93 överensstämmer därför inte med den slutsamma (37 744 841 000 kronor) som redovisas i propositionen inför 1992 års försvarsbeslut (sidan 154). Differensen uppgår till 320 683 000 kronor och hänför sig till följande anslag som föreslås utgå från och med budgetåret 1993/94: - D 4. Flygvapenförband: Förskjumingar i betalningssystemet - K 15. Försvarets civilförvalming: Täckning av vissa kostnader

- K 16. Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum

- Littera L: FN-styrkor m.m. 174

Mitt förslag till anslag för totalförsvaret under fjärde huvudtiteln för Prop. 1992/93:100 budgetåret 1993/94 omfattar 38 902 745 000 kronor. Medlen fördelar sig Bilaga 5 på följande sätt (tusental kronor):

Littera A 70 052 000 Littera B-F. Militära utgiftsramen 35 986 841 000 Littera G-J . Försvarsdepartementets andel av totalförsvarets civila del 1 873 288 000 Littera K. Övrig verksamhet 972 564 000 Summa för fjärde huvudtiteln 38 902 745 000

För totalförsvarets civila del tillkommer kostnader inom andra huvudtitlar med sammanlagt 1 299 649 000 kronor.

Medel för totalförsvaret under budgetåret 1993/94 omfattar därför sammanlagt 40 202 394 000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. fastställa utgiftsramen för totalförsvarets militära del för bud- getåret 1993/94 till 35 986 841 000 kr

2. bemyndiga regeringen att disponera om medel mellan anslag inom den militära" utgiftsramen i enlighet med vad som anförts härom

3. fastställa anslagen på statsbudgeten inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del för budgetåret 1993/94 till 2 091 036 000 kr

4. bemyndiga regeringen att räkna om lämnade bemyndiganden med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex

5. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1993/94 medge över- skridande av den militära utgiftsramen och anslagen inom den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del samt av lämnade beställningsbemyndiganden, om det behövs av beredskapsskäl.

Förslag till Prop. l992/93:100 ' Bilaga 5.1 Lag om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 & lagen (19861644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 2 51

Följande personal är krigsmän: l. värnpliktiga under den tid då de ar tjänstgöringsskyldiga enligt värn- pliktslagen (1941. 967),

2. kvinnor som genomgår utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor,

3. de som genomgår utbildning M 3. de som genomgår utbildning för förberedande effieersskelg eller att få militär anställning vid för- agnan utbildning för att få militär svarsmakten, anställning vid försvarsmakten,

4. hemvämsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

5. de som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal åtagit sig att tjänstgöra frivilligt i befattningar i försvarsmaktens krigsorganisation, under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

6. de som omfattas av tjänsteplikt enligt lagen (1981z292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m. och genomgår utbildning eller övning vid försvarsmakten,

7. anställda i utlandsstyrkan inom försvarsmakten, när de tjänstgör utomlands.

Denna lag uäder i kraft den 1 juli 1993. Bestämmelsen tillämpas i sin nya lydelse endast på dem som påbörjar utbildning till yrkesofficer efter den ljuli 1993.

1 Senaste lydelse 1992:1155.

1. Utgångspunkter .............................. 7 Bilaga 5.1 1.1 Förändringar i det säkerhetspolitiska läget och deras konsekvenser för totalförsvaret .............. 7 1.1.1 Den internationella miljön ............. 7 1.1.2 Sveriges säkerhetspolitik .............. 11 1.1.3 Försvarspolitikens inriktning ........... 12 Hemställan .............. ' .................... 13 1.2 Konsekvenser av 1992 års stabiliseringsproposition . . . 14 1.3 Årsredovisningar och revision ................ 17 1.4 Anslagsstruktur m.m. ..................... 18 2. Organisationsfrågor m.m. ....................... 20 2.1 Bakgrund ............................ 20 2.2 Regeringens styrning av myndigheten Försvarsmakten . 21 2.3 Högkvarterets organisation .................. 24 2.4 Gemensamma myndigheter .................. 27 2.4.1 Försvarsmaktens hälso- och sjukvård ...... 27 2.4.2 Försvarets civilförvaltning ............. 33 2.4.3 Civilbefälhavama .................. 42 2.5 Trafikflygarutbildning ..................... 45 2.6 Helikoptrar i totalförsvaret .................. 47 Hemställan .................................. 49 3. Försvarsdepartementet m.m. ..................... 50 Hemställan .................................. 51 4. Totalförsvarets militära del ...................... 52 4.1 ledningsfrågor ......................... 52 4.2 Försvarsindustrin ........................ 54 4.3 Redovisning av JAS 39-projektet .............. 59 4.4 Personal ............................. ' 63 4.4.1 Anställda ....................... 63 4.4.2 Vämpliktiga ..................... 66 4.4.3 Åtgärder för jämställdhet ............. 68 4.5 Mark, anläggningar och lokaler ............... 68 4.6 Försvarsmakten och miljön ................. 69 4.7 Övriga frågor .......................... 72 4.7.1 Försvarsmusik .......... ' .......... 7 2 4.7.2 Förrådshållning och förvaring av vapen . . . . 72 4.8 Läget inom försvarsmakten ................. 73 Hemställan .................................. 74 4.9 Amtéförband .......................... 75

4.10 Marinförband ......................... 83 Prop. l992/931100 Hemställan .................................. 88 Bilaga 5.1 4.11 Flygvapenförband ...................... 89 Hemställan .................................. 96 4.12 Operativ ledning m.m. ................... 97 Hemställan ................................. 101 4.13 Gemensamma myndigheter m.m. inom försvarsmak- ten .............................. 102 4.13.1 Försvarets sjukvårdsstyrelse .......... 102 4.132 Fortifikationsförvaltningen ........... 104 4.13.3 Försvarets materielverk ............. 106 4.13.4 Försvarets radioanstalt ............. 110 4.135 Vämpliktsverket ................. 111 4.13.6 Militärhögskolan ................. 113 4.13.7 Frivilliga försvarsorganisationer inom den militära delen av totalförsvaret m.m. ..... 115 4.13.8 Försvarets datacenter .............. 116 4.13.9 Ersättningar för kroppsskador ......... 117 Hemställan ................................. 1 17 5 . Totalförsvarets civila del ....................... 119 5.1 Beredskapsläge och iruiktrting i stort ........... 119 5.2 Funktionen Civil ledning och samordning ....... 121 5.2.1 Överstyrelsen för civil beredskap ....... 121 5.2.2 Civilbefälhavarna ................. 123 Hemställan ................................. 124 5.3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst m.m. ............................ 124 5.3.1 Statens räddningsverk m.m ............ 125 5.3.2 Frivilliga försvarsorganisationer inom den civila delen av totalförsvaret m.m. ...... 128 5.3.3 Vapenfristyrelsen ................. 129 Hemställan ................................. 131 5.4 Funktionen Psykologiskt försvar ............. 133 Hemställan ................................. 133 5.5 Funktionen Försöq'ning med industrivaror ....... 134 Hemställan ................................. 136 5.6 Funktioner hörande till andra departement ....... 136 5.6.1 Hälso- och sjukvård ............... 136 5.6.2 Telekommunikationer ............... 137 5.6.3 Transporter ..................... 137 178 5.6.4 Livsmedelsförsörjning .............. 137

5.6.5 Arbetskraft ..................... 138 Prop. 1992/93:100 5.6.6 Energiförsörjning ................. 138 Bilaga 5.1 5.6.7 _Övriga funktioner ................. 138 _ 5.6.8 Övriga frågor ................... 138 5.7 Konsekvenser för totalförsvarets civila del av en an- slutning till Europeiska Ekonomiska Samarbetsom- rådet (EES) och ett svenskt medlemsskap i den Europeiska Gemenskapen (EG). ............ 140 5.8 Behov av utbildning, ansvarsfördelning och finansiering av utbildning inom den civila delen av totalförsva-

ret .............................. 141 6. Övrig verksamhet ........................... 142 6.1 Försvarets civilförvaltning ................. 142 6.2 Försvarets forskningsanstalt ................ 143 6.3 Kustbevakningen ....................... 145 6.4 Flygtekniska försöksanstalten ............... 148 6.5 Försvarets mediecenter ................... 150 6.6 Försvarets förvaltningshögskola .............. 151 6.7 Försvarshögskolan ...................... 153 6.8 Krigsarkivet .......................... 154 6.9 Statens försvarshistoriska museer ............. 155 6.10 Vissa nämnder m.m. inom Försvarsdepartementets område ........................... 157 6.11 Utredning av allvarliga olyckor ............. 159 6.12 Försvarsmaktens utlandsstyrka m.m. .......... 160 Hemställan ................................. 163 7 Ekonomiska ramar ........................... 165 7.1 Det ekonomiska utfallet för budgetåret l99l/92 . . . . 165 7.1.1 Totalförsvarets militära del ........... 165 7.1.2 Totalförsvarets civila del ............. 166 7.2 Utfallsprognos för budgetåret l992/93 .......... 166 7.3 Ekonomiska ramar för budgetåret 1993/94 ....... 167 7.3.1 Totalförsvarets militära del ........... 167 7.3.2 Totalförsvarets civila del ............. 168 7.3.3 Övrig verksamhet ................. 171 7.4 Anslagsförteckning ...................... 171 Hemställan ................................. 175 Bilaga 5.1 .................................. 176

gotab 42541. Stocxhom 1992

Regeringens proposition

1992/93:100 Bilaga 6

Socialdepartementet (femte huvudtiteln)

Bilaga 6 till budgetpropositionen 1993

Socialdepartementet

(femte huvudtiteln)

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet B. Westerberg i frågor under littera A, B punkterna l 6, E, F, G punkterna 3 4 och 11 — 17; statsrådet Könberg i frågor under littera B punkterna 7 - 8, C, D, G punkterna 1 2 och 5 — 10.

Anmälan till budgetpropositionen 1993

Statsrådet B. Westerberg anför efter samråd med statsrådet Könberg

Välfärdspolitiken

Regeringens ekonomiska politik syftar till att förbättra det allmänna välståndet och härigenom skapa förutsättningar för att utveckla och förbättra den offentliga sektorns insatser för välfärd och social omsorg. I detta syfte har regeringen påbörjat en valfrihetsrevolution och genom- fört insatser för dem som är särskilt utsatta. De stora transfereringssy- stemen skall dels kompensera för inkomstbortfall på grund av ohälsa eller ålder, dels ge inkomstutfyllnad i övrigt under livets normala ske- enden.

Den strukturella obalansen i Sveriges ekonomi medför att utveck- lingen av välfärdspolitiken måste ske under delvis förändrade förutsätt- ningar. Ett växande gap mellan behov och resurser ställer krav på en effektivisering och prioritering av verksamheten, bl.a. genom rationa- liseringar och ökade inslag av konkurrens. Därtill måste de sociala utgifterna begränsas. Detta kräver bl.a. att socialförsäkringssystemen reformeras med den inriktningen samtidigt som de skall ge trygghet och stimulera till arbete och sparande.

& antar tål

Prop. 1992/93:100 Bil. 6 '

Omfattning

Socialdepartementets ansvarsområde innefattar en stor del av den offentliga sektorn. Detta gäller mätt i såväl utgifter som antal anställda. Socialdepartementet förvaltar, utvecklar och förnyar välfärdspolitiken. Staten ansvarar för det ekonomiska trygghetssystemct som omfattar socialförsäkringarna och anslutande bidragssystem. Vad gäller vård och omsorg så anger staten nationella mål, utövar tillsyn över och utvärde— rar verksamheten, medan den konkreta utformningen och verkställig- hetcn i ökande utsträckning hanteras av kommunerna och landstingen.

De samlade sociala utgifterna inkl. landstingens och kommunernas utgifter för sjukvård, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg och andra sociala insatser beräknas budgetåret 1993/94 uppgå till drygt 460 miljarder kronor. Detta motsvarar ca 32 % av BNP.

Knappt 260 miljarder kronor (56 %) av de samlade sociala utgifterna utgörs av transfereringar till hushållen. Staten och socialförsäkringssek— torn svarar för ca 95 % av dessa transfereringsutgifter.

Budgetförslaget

Ändrad disposition

Presentationen av budgeten följer en delvis ny disposition jämfört med tidigare år. Förändringen är främst en konsekvens av att det nya stats- bidragssystemet till kommunerna medför att flertalet specialdestinerade statsbidrag upphör fr.o.m. budgetåret 1993/94. Förutom littera- och anslagsförändringar med anledning härav har samtliga myndigheter under socialdepartementet samlats under ett littera. En förteckning över den ändrade dispositionen lämnas i underbilaga 6.4. l särskilda under- bilagor lämnas därutöver en närmare redogörelse för socialförsäk- ringens kostnader och finansiering samt för arvsfondens verksamhet budgetåret l99l/92.

Utvecklingen på statsbudgeten (femte huvudtiteln, miljarder kronor)

Budgetår 1991/92 1992/93 1993/94

Budget 126,2 131,0 117,7 Utfall l25,6 128,8* 117,7* * prognos

Den beräknade utgiftsminskningen budgetåret 1993/94 är främst en konsekvens av att de specialdestinerade bidragen till kommunerna er- satts av ett generellt statsbidrag under sjunde huvudtiteln. Därtill kom— mer vissa justeringar av budgetteknisk karaktär.

Bostadsbidragsreglerna för år 1993 har tidigare beslutats av rege- ringen. Avsikten är att förslag om nya regler för bostadsbidragsgiv— ningen fr.o.m. den 1 januari 1994 skall föreläggas riksdagen under våren 1993. I det följande aviseras förslag vad gäller stöd och service till vissa funktionshindrade samt införande av ett husläkarsystem. Kost— nadseffektema av redovisade åtgärder har inte beaktats i budget— förslaget.

Ökad valfrihet

En förutsättning för att ökad valfrihet skall uppnås är att olika hinder för fri etablering och fritt utnyttjande av olika verksamhetsformer tas bort. Etableringsfrihet skall införas stegvis för bl.a. läkare och tand- läkare. Ett första steg tas genom husläkarreformen och pågående över— syn av tandvårdsförsäkringen.

] syfte att stimulera kommunerna att utsätta sin verksamhet för kon— kurrens har riksdagen nyligen beslutat om vissa ändringari socialtjänst- lagen, hälso— och sjukvårdslagen och lagen om försöksverksamhet med kommunal primärvård.

Inom departementet har vidare en studie av alternativa verksam- hetsformer inom vård och omsorg (Ds 1992:108) nyligen genomförts. I studien beskrivs hinder för utvecklingen mot främst privata driftsfor- mer samt ges förslag till åtgärder för att undanröja eller begränsa onö— diga hinder. Förslagen bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Sociala rättigheter

En utvidgad rättighetslagstiftning för personer med funktionshinder, grundad på handikapputredningens huvudbetänkande, har remitterats till lagrådet. Regeringen kommer inom kort att avlämna en proposition på grundval av lagrådsremissen. Den sammanlagda kostnaden för reform- förslagen beräknas till 1,6 miljarder kronor.

För att underlätta och stimulera utvecklingen av ett husläkarsystem avser regeringen, efter hörande av lagrådet, att under våren 1993 åter- komma till riksdagen med förslag i frågan.

Utgångspunkten för såväl dagens som ett framtida pensionssystem är att det dels skall ge en grundtrygghet oberoende av inkomst, dels ge en inkomstrelaterad ersättning beroende av antalet och storleken av in- tjänade pensionspoäng. För att mildra effekterna av sänkning av ersätt— ningsnivåerna i vissa pensionförmåner och därmed skydda pensionärer med enbart grundförmåner har förslag tidigare lagts om dels en höjning av pensionstillskottet, dels förbättringar inom KBT—systemet. Kostnads- effektema av dessa förslag har beaktats i budgetförslaget.

Omprövning av socialförsäkringssystemen

Regeringen har initierat en omfattande genomgång och omprövning av de stora och viktiga transfereringssystemen. En parlamentariskt sam- mansatt arbetsgrupp har till uppgift att utarbeta ett nytt system för den allmänna pensioneringen. En beredning kommer inom kort att tillsättas i syfte att genomföra en ny försäkringsmodell som bl.a. innebär att sjuk- och arbetsskadeförsäkringama flyttas ut ur statsbudgeten. Därvid bör prövas att ge arbetsmarknadens parter huvudansvaret för försäk- ringarna.

Ett antal åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna inom social- försäkringen. Förslagen om införande av en karensdag, sänkta ersätt- ningsnivåer i sjukförsäkringen samt för vissa pensionsförmåner, höjd pensionsålder och en uppstramning av arbetsskadebegreppet förväntas ge betydande kostnadsminskningar. Härutöver lämnas i budgeten för- slag om förändringar i delpensionsförsäkringen som medför successivt minskade kostnader. Regeringen avser att inom kort att lämna ytter- ligare förslag i syfte att effektivisera sjuk- och arbetskadeförsäkringar- na.

Sammanfattning av budgetförslaget

Sammantaget innebär förslagen att anslagen under femte huvudtiteln minskar med 13 291,9 miljoner kronor enligt följande sammanställning (miljoner kronor).

Statsbudget* Förslag Förändring 1992/93 1993/94 A. Socialdepartementetmm. ll9.0 130,8 11.8 B. Familjer och barn 38 559,33 26 762,3 — 11 797,0 C. Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp och ålderdom 77 050,7 80 752,5 3 701.8 D. Hälso— och sjukvård 3 193,5 1 619,5 — 1 574.0 E. Omsorg om äldre och handikappade 9 4160 1 885,5 — 7 530,5 F. Socialt behandlings- arbete, alkohol- och narkotikapolitik 520.7 519,6 — 1.1 G. Myndigheter under Socialdepartementet 2 154,1 6 0512 3 8971” Totalt 131013,3 117 721,4 13 291,9

* Statsbudgeten innevarande budgetår enligt nya anslags- och litterastrukturen. På tilläggsbudget I för budgetåret l992/93 föreslås att ytterligare 3 343.6 miljoner kronor anvisas. ** Ökningen beror i huvudsak på förändrade redovisningsprinciper för socialför- säkringsadministrationens kostnader. men innebär ingen ökad kostnad för statsbud— geten totalt.

A. Socialdepartementet m.m. Prop. 1992/93:100 Bil. 6

A 1. Socialdepartementet

l99l/92 Utgift 46 679 836 1992/93 Anslag 47 862 000 1993/94 Förslag 52 839 000

Jag beräknar anslagsbehovet till 52 839 000 kr. Jag har därvid tagit hänsyn till att ändrade debiteringsregler för telefonsamtalsavgifter kom- mer att införas inom regeringskansliet fr.o.m. den 1 juli 1993.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presente- rat den modell som bör tillämpas. Socialdepartementet kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Departementet kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Med- len under ramanslaget Socialdepartementet förs till detta konto.

Anslaget för Socialdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Socialdepartementets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budge- terade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Socialdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 52 839 000 kr.

A 2. Utredningar, utveckling, samverkan m.m. Nytt anslag (förslag) 77 933 0001

' Medel har tidigare anvisats under anslagen Utredningar m.m., Uppföljning, ut- värdering m.m. och Internationell samverkan.

Socialdepartemcntct har att hantera stora och komplicerade politik- områden av central betydelse för både samhällsekonomin och enskildas välfärd. Inom de olika delområdena pågår och intensifieras nu utveck— lingsarbete med sikte på bl.a. strukturella förändringar. Förändrings— arbete innebär en process som beroende på i vilket skede man befin- ner sig kräver skiftande, men för helheten sammanhängande och nödvändiga åtgärder, t.ex. initiativ, utredning, analys, förankring, genomförande, information, styrning och uppföljning. [ samband med övergången till nya anslagskonstruktioner och omstruktureringen av

littera- och anslagsindelningen under femte huvudtiteln har jag bedömt det vara lämpligt att på ett ställe samla medel som departementet dispo— nerar för sådana över tiden sinsemellan varierande aktiviteter. Detta ger större flexibilitet för verksamhetsrelaterade omprioriteringar av resurser samtidigt som det blir redovisningsmässigt klarare.

Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn till den beräknade om— fattningen av utredningsverksamheten.

Vidare har jag beaktat att Socialdepartementet har ett budgetmässigt ansvar för statligt finansierad statistik inom det sociala området, oavsett om den produceras av Statistiska centralbyrån (SCB) eller annan myn- dighet. Medel för statistik inom det sociala området tas huvudsakligen upp under SCB:s anslag på sjunde huvudtiteln. Jag beräknar medel för förbättringar när det gäller samordning och utnyttjande av statistik m.m., för vissa större undersökningar såsom uppföljningen av 1980 års fruktsamhetsundersökning samt för tillfälliga insatser.

Under detta anslag beräknas också medel för internationell samverkan inom social— och hälsovårdsområdet. Omfattande satnarbete förekom- mer inom WHO, FN, Europarådet, OECD och EFTA och med EG samt inte minst genom Nordiska ministerrådet och den nordiska social- politiska kommittén.

Samarbetet inom FN kommer sannolikt att växa i betydelse under de närmaste åren. Bl.a. förbereds ett socialt "toppmöte" är 1995. Medel för programsamarbete med EG och för deltagande i EFTA-gruppens förhandlingar beräknas här. Inom ramen för EES-avtalet är det bl.a. aktuellt med deltagande i EG:s äldreprogram och 'handikapprogram. När det gäller bilateralt samarbete räknar jag med utvidgade kontakter med främst de baltiska staterna. Den närmare inriktningen av det inter- nationella samarbetet beskrivs i anslutning till de olika verksamhetsom- rådena.

Medel som avser medlemsavgiften i WHO beräknas nu under ett eget anslag, D 5. Bidrag till WHO.

Med hänsyn till vad jag nu har anfört bör anslaget uppgå till 77 933 000 kr under nästa budgetår.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presente— rat den modell som bör tillämpas. Socialdepartementet kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Departementet kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Med- len under ramanslaget Utredningar, utveckling, samverkan m.m. förs till detta konto.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar, utveckling, samverkan m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 77 933 000 kr.

B. Familjer och barn Prop. 1992/93:100

Bil. 6 Svensk familjepolitik är i allt väsentligt inriktad på att sörja för kvalite- ten i barns uppväxtvillkor genom generella insatser som värnar om bamfamiljemas ekonomiska trygghet och stöd i olika former vid barnens vård och fostran.

Familjepolitiken skall underlätta för föräldrarna att själva välja den vård och fostran av barnen och den arbetsfördelning som passar dem och barnen bäst. Det innebär att familjepolitiken skall främja både valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Den som väljer att förvärvsarbeta skall ha utbyte av detta.

Det familjepolitiska stödet kan indelas i tre former: * ekonomiskt familjestöd, * barnomsorg, * förebyggande åtgärder som syftar till att ge barn god hälsa och en bra miljö.

Det ekonomiska familjestödet

Övergripande mål

Målen för det ekonomiska familjestödet är * att utjämna levnadsvillkoren mellan familjer med och utan barn, * att ge människor ekonomiska förutsättningar att skaffa barn när de så önskar, * att det inom tillgängliga ekonomiska ramar skall ges till alla på lika villkor, * att införa ett vårdnadsbidrag, lika för alla barn mellan ett och tre år, * att lämna särskilt stöd till familjer i utsatta situationer t.ex. vid stor försörjningsbörda, vid låga inkomster och höga bostadskostnader eller när en förälder är ensam vårdnadshavare. För att underlätta för barnfamiljerna har samhället byggt upp ett stöd- system som syftar till att ge en ekonomisk grundtrygghet under den period de har en stor försörjningsbörda. Familjer med barn är generellt sett unga och har ofta låga inkomster samtidigt som de har höga lev- nadsomkostnader. Genom det ekonomiska fatniljestödet omfördelas resurser över livscykeln.

En strävan är att så långt möjligt minimera stödsystemens marginal- effekter då dessa kan dämpa förvärvsbenägenheten. Vidare bör stödsys- temen vara så konstruerade att de skall vara lätta att överblicka, enkla att administrera och svåra att missbruka.

Samhällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna utgörs främst av allmänna barnbidrag inkl. flerbamstillägg. bostadsbidrag, ersättning från föräldraförsäkringen, bidragsförskott, barnpensioner samt vård— bidrag för bam med funktionshinder. Vidare finns ett särskilt stöd till ensamstående adoptivföräldrar som motsvarar bidragsförskottet och ett bidrag till kostnader för att adoptera barn från utlandet.

Utvecklingen och effektiviteten i de familjepolitiska bidragssystemen

Följande sammanställning visar utvecklingen av samhällets direkta eko— nomiska stöd till barnfamiljerna under perioden 1980 1993 (miljoner kronor).

År Barn- Bostads- Föräldra- Vård- Bidrags- Barn— Sutnma bidrag bidrag försäkring bidrag förskott pension

1980 4 995 2 210 3 593 300 815 425 12 338 1985 8 289 2 865 6 144 427 1 518 574 19 817 1990 12 296 3 140 15 728 725 2 138 698 34 725 1992 16 885 5 05021 18 329 1 032 2 9851) 822 45 103 1993 17 215 5 20021 18 182 1 252 3 070b 832 45 751

” Beräknade kostnader för verksamhet under resp. kalenderår " Inkl. särskilt bidrag till ensamstående med barn.

För år 1993 beräknas totalt 45,8 miljarder kronor lämnas i olika familjeekonomiska stöd. Om man till detta belopp också lägger studie- hjälpen kan samhällets direkta stöd till barnfamiljerna år 1993 beräknas till ca 48 miljarder kronor.

Det är uppenbart att familjestödet ger barnfamiljerna en bättre ekono— misk standard. Det är också uppenbart att det i Sverige - genom bl.a. familjestödet och en utbyggd barnomsorg — är möjligt för båda föräld- rarna att förena vården av barn med förvärvsarbete. Bl.a. detta har lett till att Sverige samtidigt har ett av Västeuropas högsta födelsetal och den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen.

Betydelsefullt är det också att den andel kvinnor som inte föder barn numera är låg i såväl ett svenskt historiskt perspektiv som ett europe- iskt.

De allmänna barnbidragen

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett grundläggande ekonomiskt stöd.

Utvecklingen av kostnaderna för de allmänna barnbidragen är bero- ende av bidragsbeloppens storlek, bidragssystemets konstruktion och antalet barn i bidragsberättigad ålder. Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från hösten 1991 kommer antalet barn under 16 år att öka med ca 106 000 mellan åren 1992 och 1998. Med nuvarande regler innebär det en ökning av kostnaderna för allmänna barnbidrag — utan hänsyn tagen till flerbamstilläggen med ca 950 miljoner kronor fram till år 1998. Antalet bidragsberättigade barn beräknas fortsätta öka fram t.o.m. år 2002 .

Inom de ramar som den ekonomiska situationen medger fyller barn- bidragen väl målet att, utan att skapa marginaleffekter, utjämna de ekonomiska levnadsvillkoren mellan familjer med och utan barn. Barn- bidragssystemct är lätt att överblicka, enkelt och billigt att administrera samt svårt att missbruka.

Bostadsbidrag

Bostadsbidragens uppgift är att ge även ekonomiskt svaga barnfamiljer möjligheter att hålla sig med goda och rymliga bostäder. Bostads- bidragen är utformade så att de består av en allmänt konsumtions- stödjande del, som kan ses som ett behovsprövat barnbidrag, och en del som beror av bostadskostnadens storlek.

Bostadsbidrag lämnas också till ungdomar, studerande och andra hus- håll utan barn.

Hushåll med bostadsbidrag, maj 1989, maj 1991 och maj 1992 (1 OOO-tal)

1989 1991 1992

Hushåll med barn

makar/samboende 97 132 136 ensamstående 133 153 170 Hushåll utan barn

ungdomar 12 29 40

andra — 14 21 Samtliga 242 328 367

1 maj 1992 lämnades bostadsbidrag till drygt 306 000 barnfamiljer och knappt 61 000 hushåll utan barn. Som framgår av ovanstående tablå har antalet bidragstagare ökat markant jämfört med år 1989 (mot- svarande uppgifter för år 1990 föreligger inte). Ökningen beror dels på att bostadsbidragen till hushåll med barn till följd av skatteornlägg- ningen byggdes ut och fr.o.m. bidragsåret 1991 lämnas inom väsentligt vidgade bostadskostnadsgränser, dels på att bostadsbidrag till andra hushåll utan barn än ungdomshushåll samtidigt infördes.

Även inför bidragsåret 1992 har bostadskostnadsgränserna räknats upp. Ökningen av antalet bidragstagare hänger troligen främst samman med att arbetslösheten ökat. En annan förklaring till att fler hushåll utan barn får bostadsbidrag är att allmänhetens kännedom om stödfor- men successivt har blivit större.

Boverket har under åren 1991 och 1992 utvecklat metoder för att följa upp och utvärdera bostadsbidragcns effekter. Utvärderingama visar att bostadsbidragen till barnfamiljer har god fördelningspolitisk träffsäkerhet. 1 maj 1992 gick ca 30 % av bidragen till de 20 % av hushållen som hade de lägsta inkomsterna. Hälften av bidragen gick till de ca 35 % av hushållen som hade de lägsta inkomsterna.

Jämfört med maj 1991 gick bostadsbidragen år 1992 i större utsträck- ning till hushållen med de lägsta inkomsterna, d.v.s. omfördelnings- effekten var större är 1992 än är 1991.

Föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen syftar till att ge föräldrarna en ekonomisk trygghet i samband med ledighet för vård av barn. Genom föräldraförsäkringen har föräldrar rätt till ersättning för inkomstbortfall och genom föräldra- ledighetslagen rätt till ledighet för att vårda barn. Ersättning utges i form av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havande- skapspenning. Föräldrapenning svarar för ca 85 % av alla ersatta dagar.

Utvecklingen av kostnaderna för föräldraförsäkringen är beroende av antalet födda barn och av den genomsnittliga löneökningen. Födelse— talet beräknas ha nått sin kulmen år 1990. Antalet födda barn har emellertid minskat så litet och kan beräknas minska så långsamt de närmaste åren att antalet ersatta föräldrapenningdagar inte kommer att påverkas i någon större utsträckning före år 1994. Antalet födda barn påverkar antalet föräldrapenningdagar i första hand under året efter födelseåret.

Föräldraförsäkringen medger en hög grad av flexibiliteti utnyttjandet samtidigt som den från administrativ synpunkt är resurskrävande. Av det skälet har vissa ändringar gjorts i förenklande syfte. Sedan den 1 juli 1992 gäller att utbyte av föräldrapenning mot tillfällig föräldra— penning inte får ske utom då det barn för vilket tillfällig föräldra— penning söks vårdas på sjukhus. Vidare får föräldrapenning bytas ut mot sjukpenning endast om föräldern på grund av sjukdom är ur stånd att vårda barnet.

Ersatta dagar med föräldrapenning Och tillfällig föräldrapenning 1991

”135.

.,//-" _Xt .-/ xx xx .' " .- _x 91,5/ Xx 0.15 x.__ 1/ . 41.”

Tillfällig ramosum

Bil. 6

Som framgår av diagrammet är pappomas andel av uttagna dagar med föräldrapenning mycket liten. År 1991 skedde en mindre ökning av andelen ersatta dagar med föräldrapenning. Pappomas andel var år 1991 8,1 % jämfört med 7,4 % året innan. För att främja kontakten mellan pappor och barn är det angeläget att pappomas uttag av i syn— nerhet föräldrapenning ökar. Det krävs långsiktiga insatser för att ändra pappomas beteende i detta avseende. Medel för särskilda informations- insatser i detta syfte bör avsättas även fortsättningsvis. På kort sikt är det dock angeläget att försäkringskassoma informerar blivande pappor om föräldraförsäkringens möjligheter.

Bidragsförskott

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för barn vars föräldrar lever åtskilda.

Kostnaderna för bidragsförskott beror i huvudsak på antalet berörda barn, underhållsbidragens storlek och återbetalningen av förskotterade bidragsförskott. De senaste åren har visat en svag ökning av antalet berörda barn, en relativ sänkning av underhållsbidragen om hänsyn tas till penningvärdesutvecklingen och en återbetalningsbenägenhet som varit stabil.

Internationella adaptioner

[ samband med adoption av barn från utlandet lämnas, under vissa förutsättningar. bidrag.

Verksamheten med internationella adoptioner har förändrats under senare år. Andelen enskilda adoptioner har ökat. Under år 1991 för— medlades ca 30 % av antalet adopterade barn genom enskilda kontak— ter. Motsvarande andel år 1987 var ca 16 %. Antalet förmedlade adop- tivbarn och förmcdlingssättet under perioden 1987 1991 framgår av följande sammanställning.

1987 1988 1989 1990 1991 Totalt antal förmedlade 1 355 1 074 883 965 1 113 adoptivbarn Förmedlad genom aukto— 1 142 920 701 680 786 riserad organisation Förmedlad utan aukto— 213 154 182 285 327 riserad organisation Andel barn förmedlade utan 16 14 21 30 29 auktoriserad organisation (%)

Barnpensioner

Barnpension utges till barn som är under 18 år och vars fader eller moder eller båda föräldrar har avlidit. Barnpension kan utges även efter 18 års ålder om barnet bedriver gymnasiestudier eller annan grundut-

bildning. Pension kan dock utges längst t.o.m. första halvåret det år då barnet fyller 20 år. Antalet barnpensioner har sjunkit under flera är. Detta gäller barnpension såväl från folkpensioneringen som från ATP. Antalet barnpensioner från folkpensioneringen ökade dock under år 1990 på grund av att vissa barn över 18 år då fick rätt till barnpension. Från mitten av 1990-talet förväntas antalet barnpensioner öka till följd av befolkningsökningen.

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Föräldrar med ett sjukt eller funktionshindrat barn som behöver särskild tillsyn och vård i hemmet kan få vårdbidrag.

Vårdbidrag kan sedan den 1 juli 1992 utges som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån (prop. 1991/92:106, bet. 1991/92:SfU8, rskr. 1991/921232). Hel förmån höjdes fr.o.m. samma tidpunkt från belopp motsvarande 2 basbelopp till belopp motsvarande 2,5 bas- belopp. De partiella vårdbidragen fick motsvarande proportionella höj- ning. Samtidigt förbättrades ersättningen för merkostnader till följd av barnets handikapp.

Den nya nivån, tre fjärdedels vårdbidrag, beräknas innebära att an- talet halva vårdbidrag kommer att minska successivt samtidigt som vårdbidrag på den nya nivån ökar. Vidare kan för de närmaste åren antalet vårdbidrag på nivån en fjärdedels förmån förväntas öka.

Vidtagna och planerade förändringar

De allmänna barnbidragen

Riksdagens tidigare beslut om en höjning av de allmänna barnbidragen (prop. 1991/92:38, bet. l99l/92zFiU10, rskr. l99l/92:108) med 1 020 kronor per barn och år den 1 januari 1993, upphävdes efter för- slag i regeringens proposition (1992/93:50) med anledning av det stats- finansiella läget. Riksdagen beslutade i enlighet med propositionens förslag (bet. l992/93cFiU1, rskr. l992/931134). Beslutet innebar en besparing på statsbudgeten beräknat för kalenderåret 1993 med 1 928 miljoner kronor. För budgetåret 1992/93 innebär beslutet, med hänsyn tagen till att antalet bidragsberättigade barn antas öka mer än vad som beräknades i föregående års budgetproposition, att kostnaderna för de allmänna barnbidragen uppskattas bli ca 875 miljoner kronor lägre än vad som tidigare beräknats under anslaget.

Nya regler för bostadsbidragen införs år 1994

En särskild utredare har haft i uppdrag att förbereda en överföring av bostadsbidragens administration från kommunerna till försäkrings— kassoma och att föreslå vissa regeländringar i syfte att förenkla admi- nistrationen. Utredaren skulle bl.a. undersöka möjligheten att övergå till

att pröva bidragen mot hushållens aktuella inkomst.

I början av hösten 1992 lämnade utredaren sitt betänkande (SOU l992:89) Bostadsbidrag, enklare, rättvisare, billigare. Remiss- behandlingen av betänkandet har just avslutats.

Riksdagen fattade i december 1992 ett principbeslut om att administ— rationen skall föras över från kommunerna till försäkringskassorna den 1 januari 1994 (prop. 1992/93:63, bet. l992/93:BoU5, rskr. l992/93:99). Nya regler för bostadsbidragsgivningen bör införas sam- tidigt som administrationen ändras. Avsikten är att i februari 1993 före- lägga riksdagen en proposition om bostadsbidragen. [ samband därmed kommer jag också att redovisa hur överföringen av ansvaret från kom- munerna till försäkringskassorna bör genomföras.

F öräldraförsäkrin g

Handikapputredningen har i två betänkanden (SOU l99l:46 och SOU 1992:52) lämnat förslag som syftar till förbättringar i föräldraförsäk- ringen för föräldrar med funktionshindrade barn. På grundval av för- slagen har regeringen överlämnat ett lagförslag till lagrådet för ytt- rande. Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1994. Den innebär att föräldrar till svårt funktionshindrade barn under 16 år skall ha rätt till tio kontaktdagar per barn och år samt att föräldrar i vissa situationer, t.ex. när de besöker en institution för att medverka i be- handlingen av ett barn, skall ha rätt till tillfällig föräldrapenning även om barnet inte är närvarande. Vidare föreslås att föräldrar till svårt funktionshindrade barn som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) skall ha rätt till tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom hos barnet.

Bidragsförskott

Socialdepartementet presenterade våren 1992 en departementspromemo— ria Ensamförälderstöd (Ds 1992:53) med förslag till förändringar av samhällsstödet till ensamstående föräldrar. Förslagen gick i korthet ut på att det nuvarande utfyllnadsbidragct i bidragsförskottssystemet av- skaffades och i stället infördes ett inkomstprövat bidrag till de berörda föräldrarna. .

Promemorian har remissbehandlats. l remissbehandlingen och i den allmänna debatten har promemorian fått ett övervägande negativt mot- tagande. Mot den bakgrunden är jag inte beredd att på grundval av promemorian lämna några förslag till långtgående förändringar av sam- hällsstödet till ensamstående föräldrar.

[ samband med remissbehandlingen av departementspromemorian har dock allmänt framhållits att nuvarande system för bidragsförskott har allvarliga brister, framför allt vad gäller den nära kopplingen till under- hållsbidragssystemet.

Mot den bakgrunden måste, enligt min mening, arbetet med att åt- gärda bristerna och att göra bidragsförskottssystemet enklare att förstå och administrera. bedrivas vidare inom regeringskansliet.

Adoptionslagstiftningsutredningen

Genom beslut den 27 maj 1992 utfärdade regeringen direktiv (dir. 1992:69) till en särskild utredare att se över verksamheten med interna- tionella adoptioner och föreslå de förändringar som han finner påkalla- de. Utredningsarbetet har initierats bl.a. mot bakgrund av det arbete som för närvarande pågår inom Konferensen för internationell privaträtt i Haag med att utarbeta en konvention som skall reglera hanteringen av internationella adoptioner.

Av direktiven framgår att utredaren skall pröva den roll som Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, NIA, har i adoptionsverk— samheten. Inriktningen skall vara att, med bibehållande av den enskil- des möjlighet att adoptera utan medverkan av auktoriserad adoptions- organisation, stärka NIA:s roll när det gäller att upprätthålla en verk- samhet på hög etisk nivå till barnens bästa. Utredaren skall vidare redo- visa olika möjligheter att minska kostnaderna för internationella adop- tioner utan att adoptionsorganisationemas arbetsmöjligheter begränsas samt undersöka hur de små adoptionsorganisationema kan stödjas. Även frågan om hur olika hjälporganisationer och andra ideella sam- manslutningar kan medverka i samband med internationella adaptioner skall prövas. Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 oktober 1993.

Barnomsorg

Övergripande mål

Övergripande mål för barnomsorgen är * att genom pedagogisk gruppverksamhet ge barnen stöd och stimulans för sin emotionella. sociala och intellektuella utveckling och bidra till goda uppväxtvillkor, * att ge barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling den omsorg som deras speciella behov kräver, * att underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn, * att göra det möjligt för föräldrarna att i ökad utsträckning själva välja mellan olika alternativ och därigenom öka deras inflytande över den omsorg barnen får, * att utforma stödet och regleringen så att verksamheten bedrivs ekono- miskt effektivt. Barnomsorgspolitiken syftar till att ge valfrihet åt småbarnsföräldrar genom en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning och genom att olika hinder för fri etablering och fritt nyttjande av olika barnomsorgsformer tas bort.

Om varje familj får lösa barnomsorgen på det sätt den själv önskar skapas större trygghet för barn och föräldrar. Det innebär att det måste finnas barnomsorg utanför hemmet av god kvalitet för dem som vill ha det och bättre ekonomiska möjligheter för dem som önskar stanna hem-

ma när barnen är små. Ett förslag till vårdnadsbidrag kommer att läggas fram när de ekonomiska förutsättningarna så medger.

Riksdagen fattade år 1985 ett principbeslut om att alla barn över ett och ett halvt års ålder fram till skolstarten skall få delta i en organise— rad förskoleverksamhet.

Barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar skall erbjudas plats i daghem eller familjedaghem. Barn som är i familjedaghem eller vars föräldrar är hemarbetande skall erbjudas möjlighet att delta i öp— pen förskola eller få plats i deltidsgrupp. Behovet när det gäller daghem kan självfallet fyllas av såväl kommunalt som privat driven bamom- sorg.

I propositionen som låg till grund för riksdagens beslut underströks också att målet inte innebar att kommunerna befriades från sitt ansvar att erbjuda barnomsorg till barn under 18 månader.

För skolbarn bedrivs barnomsorg i fritidshem eller familjedaghem. För mellanstadiebarn bedrivs olika former av öppna verksamheter. Under senare tid har det skett en snabb utveckling mot en integration av skolbamsomsorgen i skolan.

Barnomsorgens utveckling

Följande sammanställning visar utvecklingen av det totala antalet barn i daghem, familjedaghem, fritidshem och deltidsgrupp från år 1980 till år 1992.

År Daghem Familjedaghem Fritids- Summa Deltids- 0-6 år 7-12 år hem grupp

1980 129 100 90 200 35 300 48 800 303 400 104 700 1985 184 400 113 500 48 900 73 700 420 500 78 000 1990 256 300 110 400 45 500 119 700 531 900 63 100 1991 283 400 105 000 40 400 116 500 545 300 65 500 1992a 315 800 110 300 36 700 133 000 595 800 45 600 Ökning i % 1985—1992 71.3 —2.8 -24.9 80.5 41,7 -41,5

a/ Enl. kommunernas preliminära statsbidragsansökningar.Juli 1992

Av ovanstående sammanställning framgår att det har skett en kraftig utbyggnad under åren efter det att principbeslutct fattades. Detta gäller 'inte enbart barnomsorgen för förskolebarn utan även för skolbarnen. Den största procentuella ökningen (80 %) har skett för skolbarnsom- sorg i fritidshem trots att denna inte omfattades av riksdagsbeslutet. Antalsmässigt har dock antalet nya platser i daghem ökat mest under perioden, med 141 400.

Uppgifterna i sammanställningen har huvudsakligen hämtats ur SCB:s löpande statistik om barnomsorgen. För att komplettera bilden redo- visas ytterligare några uppgifter som hämtats ur kommunernas stats- bidragsansökningar.

Bil. 6

Enligt kommunernas preliminära uppgifter för år 1992 finns 7.5 % (23 800) av daghemsplatserna och 3 % (4 000) av fritidshetnsplatserna i verksamheter med annan huvudman än kommun. År 1985 var mot- svarande antal 3 000 resp. 500 platser. 209 av 286 kommuner har nu privata barnomsorgsformer. Av drygt 1 400 dag- och fritidshem är den största gruppen (65 %) föräldrakooperativ. Därefter följer verksamheter med alternativ pedagogik (Montessori/Waldorf) och föreningsdrivna dag- och fritidshem som vardera utgör ca 15 %. 47 dag- eller fritids— hem drivs som personalkooperativ och 29 har Svenska kyrkan som huvudman. Under första halvåret 1992 startade 19 daghemsaktiebolag. De flesta privata (lag- och fritidshemmen bedrivs i form av ideell före- ning eller stiftelse.

För närvarande pågår stora förändringar som rör skolbamsomsorgen i många kommuner. Ett stort antal kommuner har på senare tid föränd— rat nämnd- eller förvaltningsorganisationerna, t.ex genom att införa en gemensam nämnd för skola och barnomsorg. Förändringarna syftar bl.a. till att genom integration av skolbamsomsorgen i skolan ge ett effektivare resursutnyttjande av såväl lokaler som personal.

Under våren 1991 fattade riksdagen ett beslut om flexibel skolstart från sex års ålder. Enligt en enkät som genomförts av Socialstyrelsen erbjöd 94 av totalt 284 kommuner skolstart för sexåringar under höst- terminen 1991. Ca fem procent av sexåringarna i riket utnyttjade denna möjlighet. Många kommuner har också fört över sexårsverksamheten till skolan i s.k. nollklasser.

Enligt Socialstyrelsens enkät hade 51,8 % av lågstadiebarnen år 1992 plats i fritidshem eller familjedaghem. Majoriteten (67%) av de barn som hade plats var i fritidshem. En tredjedel av barnen i fritidshem uppskattades vid slutet av år 1991 finnas i verksamheter som integrerats i skolan.

Förskolebarnens tillgång till barnomsorg

Enligt det tidigare nämnda principbeslutet år 1985 om förskola för alla barn skulle alla barn från ett och ett halvt års ålder med förvärvs- arbetande eller studerande föräldrar erbjudas plats i daghetn eller familjedaghem. Barn i familjedaghem eller vars föräldrar är hem- arbetande skulle erbjudas möjlighet att delta i öppen förskola eller få plats i deltidsgrupp. Enligt 1992 års barnomsorgsundersökning fanns det ijanuari 762 040 barn i åldern fyra tnånader t.o.m. sex år. Av dessa var 97 300 under ett års ålder och majoriteten var hemma med en föräldraledig förälder medan 4 000 av barnen hade plats i daghem eller familjedaghem. Hur de 665 000 barn som var mer än ett år gamla fick del av den offentligt finansierade barnomsorgen framgår av nedanståen- de sammanställning.

Barnomsorgs- Antal barn verksamhet 1-6 år % Kommunala daghem 270 049 40.6 Privata daghem 19 164 2.9 Familjedaghem 121 761 18.3 Enbart deltidsgrupp 44 117 6.6 Besöker öppen förskola 67 550 10.2 Ingen 142 091 21.4 Summa 664 732 100.0

Drygt 60 % av barnen fick del av daghems- eller familjedaghems- verksamhet. Ytterligare 17 % deltog i pedagogisk gruppverksamhet i form av deltidsgrupp eller öppen förskola medan ca 20 % stod utanför barnomsorgen.

Nedanstående diagram visar hur tillsynen för samtliga förskolebarn ordnades under år 1992. Här framgår också hur många barn som hade en föräldraledig förälder hemma. Totalt gällde detta 198000 barn, varav 74 000 avsåg föräldraledighet för yngre syskon. I de fall ett barn också hade en barnomsorgsplats (gäller ca 9 000 syskon) redovisas det enbart under bamomsorgsform. Av diagrammet framgår att ca 14 % av barnen var hemma med en förälder som inte var föräldraledig.

Förskolebamens tillsyn jan. 1992

Kom. dithän

Statsbidrag till kommunerna för barnomsorg

Fram t.o.m. år 1992 har ett specialdestinerat statsbidrag lämnats till kommunerna för barnomsorg. Anslaget beräknas för kalenderåret 1992, med ledning av kommunernas preliminära statsbidragsansökningar, uppgå till ca 13 700 miljoner kronor. Under anslaget har tidigare av- satts medel för utvecklings- och förnyelsearbete inom barnomsorgen. Dessa medel har överförts till anslaget G 3. Socialstyrelsen.

Från den 1 januari 1993 överförs statsbidraget till barnomsorgen och bidraget till hemspråksträning i förskolan till ett nytt statligt utjämnings— bidrag till kommuner (prop. l99l/92:150 del II, bet. l99l/92:FiU29, rskr. l99l/921345).

Att ersätta de nuvarande specialdestinerade statsbidragen med ett generellt system innebär ett förändrat synsätt när det gäller statsmakter- nas styrning av kommuner och landsting. Framdeles kommer styr— ningen av den kommunala sektorn att ske genom att statsmakterna anger de ekonomiska ramarna och genom att ange och följa upp de nationella målen för den kommunala verksatnheten.

Därmed uppkommer ett behov av en utvidgad lagreglering av kom- munernas ansvar på detta område. En lagreglering är nödvändig för att säkerställa ett tillräckligt stöd för enskilda alternativ. En sådan är också viktig för att skapa förutsättningar för att efterfrågan på barnomsorg utanför hemmet skall tillgodoses. Frågan bereds vidare inom regerings- kansliet med beaktande av de samhällsekonomiska effekterna.

Socialstyrelsen har att svara för uppföljning och utvärdering av social— tjänsten. Tidigarc har en stor del av informationsinsamlingcn om barn- omsorgen skett utifrån ansökningshandlingarna om statsbidrag. Denna information bortfaller med det nya bidragssystemet. Därför måste nya metoder och arbetssätt utvecklas för att följa upp och utvärdera verk- samheterna. Detta bör ske dels genom statistiska beskrivningar av verk- samheten, dels genom ingående analyser av kvalitativa faktorer.

Regeringen har tidigare gett Socialstyrelsen i uppdrag att. vid sidan av eller i anslutning till projektet Aktiv uppföljning, följa utvecklingen av barns villkor i det omfattande omställnings- och förnyelsearbete som pågår i kommunerna. I uppdraget beskrivs några prioriterade områden, däribland barnomsorgen.

lnvandrar- och flyktingbarn i förskolan

Drygt en tiondel av barnen i svensk förskola är invandrar— eller flyk- tingbarn. Förskolans mål för dessa barn är att lägga grunden för aktiv tvåspråkighet och dubbel kulturell identitet.

I det tidigare nämnda regeringsuppdraget till Socialstyrelsen ingår att följa utvecklingen av invandrar— och tlyktingbarnens situation med avseende på hemspräksstödcts omfattning och inriktning.

Barnomsorgen skall aktivt bidra till att barnen får insikter om betydel- sen av solidaritet mellan människor. Barnomsorgspersonal som arbetar med invandrar- och flyktingbarn måste få erforderliga kunskaper och

adekvat stöd och handledning i detta arbete. Prop. 1992/93:100 För att möjliggöra detta har under en treårsperiod 5 miljoner kronor Bil- 6 per år, dvs. sammanlagt 15 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden ställts till Socialdepartementets förfogande.

Andra åtgärder för barns miljö och uppväxtvillkor

Barnmiljörådet

Barnmiljörådet har som huvuduppgift att arbeta med frågor i barnens omvärld. På olika sätt visar Barnmiljörådet på bamperspektivet i sam- hället, lyfter fram aktuella problem, ger förslag på fungerande modeller och pekar på konkreta lösningar. Utgångspunkten för Barnmiljörådets arbete är samspelet mellan barns lek och säkerhet och barns behov av såväl stimulerande och spännande som säkra och trygga miljöer.

Ombudsman för barn och ungdom

Riksdagen har efter behandling av ett flertal motioner med förslag att inrätta en statlig barnombudsmannatjänst gett regeringen i uppdrag att utreda frågan (bet. 1989/90:SoUl7, rskr. 1989/90:172). Regeringen tillkallade med anledning härav en särskild utredare som i sitt betänkan— de föreslog att en ombudsman för barn och ungdom skulle utses av regeringen (SOU 1991:70). Betänkandet har remissbehandlats. Jag avser att senare under riksmötet lägga fram ett förslag om inrättande av en ombudsman för barn och ungdom, vars främsta uppgift bör vara att med utgångspunkt från FN:s barnkonvention bevaka barns och ung- domars rättigheter i Sverige. Vidare bör ombudsmannen ägna sig åt opinionsbildning samt ta initiativ till utredningar om barnrättsfrågor.

Familjerådgivning

Riksdagen har vid ett flertal tillfällen aktualiserat frågan om familje- rådgivning, senast hösten 1992 (bet. 1992/93:80U2, rskr.1992/93:14). Jag delar riksdagens bedömning att familjerådgivning är en viktig del av det förebyggande sociala arbetet. Jag avser att senare under riks- mötet återkomma till regeringen med förslag om familjerådgivningens framtida organisation och finansiering.

Konventionen om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter är ett av de viktigaste instru— menten som tillkommit under senare år för att värna om barns och ungdomars levnadsvillkor. De stater som ratificerat konventionen har åtagit sig att se till att barnets bästa alltid kommer i främsta rummet när åtgärder vidtas som berör barn.

Att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl barn som vuxna har varit en viktig uppgift under de första åren efter tillträdandet av konventionen. En bred satsning med medel från Allmänna arvsfonden har gjort det möjligt att med hjälp av olika frivilligorganisationer sprida kunskap om konventionen och dess olika artiklar bland barn, ungdomar, invandrare och vuxna som arbetar med eller för barn.

Regeringen har nyligen i enlighet med konventionens bestämmelser lämnat en rapport till den särskilda FN—kommittén för barnets rättig- heter. I rapporten redovisas i vad mån svensk lagstiftning svarar mot konventionen. Rapporten har tryckts i 10 000 ex. och spridits till alla statliga myndigheter, till kommuner och landsting, skolor, bibliotek, mödra- och bamavårdscentraler m.fl.

FN:s familjeår l994

FN har beslutat att utlysa år 1994 som det internationella familjeåret. lnom regeringskansliet har bildats en interdepartemental berednings- grupp för att förbereda Sveriges verksamhet med anledning av familje- året.

B 1. Allmänna barnbidrag

1991/92 Utgift 16 528 436 376 1992/93 Anslag 17 645 000 000 1993/94 Förslag 17 000 000 000

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett grundläggande ekonomiskt stöd. Allmänt barnbidrag lämnas till dess barnet fyller 16 år. För elever i grundskolan eller viss annan utbildning som fyllt 16 år lämnas förlängt barnbidrag. Bidraget lämnas med sam- ma belopp per månad som det allmänna barnbidraget. Bestämmelserna om barnbidrag och flerbamstillägg finns i lagen (1947:529) om allmän- na barnbidrag. Bestämmelser om förlängt barnbidrag finns i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag.

Det allmänna barnbidraget lämnas fr.o.m. den 1 januari 1991 med 9 000 kronor per år och barn under 16 års ålder. Därutöver lämnas flerbamstillägg med belopp som per år räknat motsvarar ett halvt barn— bidrag för det tredje barnet, ett helt barnbidrag för det fjärde barnet och ett och ett halvt barnbidrag för det femte barnet och varje ytterligare barn. Även 16-19—åringar som studerar i gymnasieskolan eller vissa motsvarande utbildningar medräknas vid bedömning av rätt till fler- barnstillägg. . I följande tabell redovisas barnbidragsbeloppcn vid olika bamantal och antalet familjer i resp. grupp.

Antal barn Kr/år Antal familjer under 16 år . (oktober 1992) 1 9 000 443 100 2 18 000 373 400 3' 31 500 141 600 4a 49 500 29 600 5" 72 000 7 870*'

' Inkl. gymnasiestuderande 16-19 år. '" Fem eller flera barn

Barnbidraget betalas ut fr.o.m. månaden efter barnets födelse. Mot— svarande gäller när rätten till barnbidrag inträder av annat skäl än födelse. Bidraget lämnas t.o.m. kvartalet då barnet fyller 16 år.

Förlängt barnbidrag lämnas med samma belopp som det allmänna barnbidraget fr.o.m. kvartalet efter det då barnet har fyllt 16 år.

Kostnaderna täcks helt av medel från statsbudgeten. Administrationen av barnbidraget handhas av Riksförsäkringsverket och försäkrings— kassorna.

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 18 935 miljoner kronor. Beräkningarna grundas på det tidigare beslutet om en barnbidragshöjning den 1 januari 1993 med 1 020 kronor per barn och år. För åren 1989—1991 har uppgifter om antalet barn hämtats ur Sveriges officiella statistik (SOS) Befolkningsföränd- ringar. För åren därefter fram t.o.m. år 1998 har antalsuppgiftema baserats på Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för år 1991. Med ledning härav beräknas antalet bidragsberättigade barn uppgå till

ca 1 730 000 vid utgången av 1993. Antalet familjer med flerbarns- tillägg beräknas till lägst 183 000. Antalet mottagare av förlängt barn- bidrag beräknas ti1135 000.

Föredragandens överväganden

Med hänsyn tagen till att höjningen av barnbidraget inte genomförs och till antalet barn i bidragsberättigad ålder beräknar jag anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 17 000 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 17 000 000 000 kronor.

B 2. Bostadsbidrag

Från anslaget betalas utgifter för statsbidrag till bostadsbidrag som lämnas till barnfamiljer och hushåll utan barn.

Bestämmelserna om bostadsbidrag finns i lagen (1988:786) om bo- stadsbidrag, lagen (1992:654) med särskilda bestämmelser om bo- stadsbidrag för år 1993 samt i bostadsbidragsförordningen (1988:787).

Bostadsbidrag till barnfamiljer består dels av ett fast belopp, dels av ett belopp som beror av bostadskostnadens storlek och antalet barn. Bo- stadsbidraget till barnfamiljer är inkomstprövat och reduceras med 20 % av den del av den bidragsgrundande inkomsten som överstiger ett visst belopp per år.

Bostadsbidrag till hushåll utan barn består av ett belopp som beror av bostadskostnadens storlek. Även detta bidrag är inkomstprövat.

För år 1993 lämnas bostadsbidrag enligt i princip samma regler som under år 1992. För att lindra effekterna av bostadskostnadsökningar har bostadskostnadsgränserna höjts för bidragen till barnfamiljerna.

Som framgår av vad som tidigare anförts är avsikten att förslag om nya regler för bostadsbidragsgivningen fr.o.m den 1 januari 1994 skall föreläggas riksdagen i en särskild proposition under våren 1993. Jag avser att i det sammanhanget återkomma med en beräkning av medels— behovet under detta anslag för budgetåret 1993/94. Även om redan fattade beslut avseende bostadsbidragsreglema för år 1993 påverkar anslagsnivån föreslår jag, i avvaktan på en särskild proposition, att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Bo- stadsbidrag för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 2 300 000 000 kr.

B 3. Bidrag till föräldraförsäkringen

1991/92 Utgift 2 762 564 562 l992/93 Anslag 2 832 000 000 1993/94 Förslag 2 750 000 000

Från anslaget bekostas statsbidrag till kostnaderna för föräldrapen— ning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. Bestämmel- serna om föräldraförsäkringsförmåner återfinns i 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. Rätten till havandeskapspenning regleras i 3 kap. 9 & samma lag.

Föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoptivbams an- komst utbetalas under 450 dagar. För 360 av de 450 ersättningsdagarna betalas föräldrapenning med belopp motsvarande 90 % av den sjuk- penninggrundande inkomsten till den av föräldrarna som stannar hem- ma och vårdar barnet, dock lägst 60 kronor per dag, det s.k. garanti-

beloppet. Under resterande 90 dagar utgår endast garantibeloppet. Föräldrapenning får tas ut längst till dess barnet har fyllt åtta år eller har avslutat det första skolåret.

En förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn under 12 år har i vissa situationer rätt till tillfällig föräldrapenning under högst 120 dagar per barn och år. I vissa fall när barnet i sam- band med sjukdom har ett särskilt behov av tillsyn eller vård kan till- fällig föräldrapenning även utges för barn mellan 12 och 16 år. Under de första 14 dagarna som tillfällig föräldrapenning betalas ut under ett år utgör ersättningen 80 % och därefter 90 % av den sjukpenninggrun— dande inkomsten.

Tillfällig föräldrapenning kan lämnas vid sjukdom hos barnet eller dess ordinarie vårdare samt när en förälder behöver följa med barnet till barnavårdscentral m.m. Härutöver har fadern rätt till tillfällig föräld- rapenning i samband med barns födelse eller adoption. Antalet sådana dagar är tio för varje nyfött eller adopterat barn.

Inom den tillfälliga föräldrapenningen har föräldrarna utöver de nu nämnda ersättningarna möjlighet att varje år disponera två särskilda dagar (kontaktdagar) för varje barn som har fyllt 4 t.o.m. det kalender- år under vilket barnet fyller 12 år. Dagarna är bl.a. avsedda för besök i och kontakt med barnets vardagliga miljö såsom barnomsorg och skola.

Blivande mödrar, som under graviditetens senare del på grund av arbetets art inte kan fortsätta sitt vanliga arbete och inte kan omplace- ras, har rätt till havandeskapspenning. Denna utges tidigast fr.o.m. den 60:e dagen före den beräknade förlossningen och längst t.o.m. den 11:e dagen före denna tidpunkt, dvs. under högst 50 dagar. Havande- skapspenning utges med samma belopp som sjukpenningen. Har kvin— nan blivit avstängd från sitt arbete därför att arbetsmiljön kan medföra risk för fosterskador utges ersättning redan fr.o.m. dagen för avstäng- ningen.

Föräldraförsäkringen är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet. Detta gäller såväl finansiering som administration av försäkringen. Kostnaderna för förmånerna skall således finansieras till 15 % genom statsbidrag på utgiftsanslag och till 85 % genom socialavgifter från arbetsgivare och egenföretagare på inkomsttitel.

Riksförsäkringsverket

Beräkningarna av det totala antalet ersatta dagar är 1992 baseras på Statistiska centralbyråns prognos över antalet levande födda barn. Trots att födelsetalet har minskat något sedan år 1990 beräknas antalet ersatta föräldra- och havandeskapspenningdagar inte påverkas i någon större utsträckning förrän under senare delen av budgetåret 1993/94. Vad gäller föräldrapenningen beror detta på att största andelen av de ersatta dagarna under ett kalenderår avser barn som är födda det föregående kalenderåret. '

Med utgångspunkt från beräknat antal dagar och med ett antagande om medelersättningen per dag beräknar Riksförsäkringsverket de totala kostnaderna för föräldraförsäkringen till 19 303 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Regeringen anvisade 3,15 miljoner kronor budgetåret 1992/93 för sär- skilda informationsinsatser i syfte att öka pappomas uttag av föräldra- penning. Som nämnts i det föregående är målet för insatserna framför allt attitydpåverkan och de behöver därför bestå under en längre tids— period för att ge avsedd effekt. Jag föreslår därför att 3,15 miljoner kronor avsätts för informationsinsatser med detta syfte även för budget— året 1993/94.

På grundval av Riksförsäkringsverkets volymberäkningar och med beaktande av löneutvecklingens inverkan på de olika föräldraförsäk— ringsförmånema samt med hänsyn till att förslaget att avsätta 3,15 miljoner kronor för särskilda informationsinsatser för att öka pappomas uttag av föräldrapenning i sin helhet skall finansieras över statsbud- geten, beräknar jag de totala kostnaderna för föräldraförsäkringen för budgetåret 1993/94 till 18 316 miljoner kronor. Statsbidraget beräknas uppgå till 2 750 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 750 000 000 kr.

B 4. Bidragsförskott

1991/92 Utgift 2 898 337 903 l992/93 Anslag 3 085 000 000 1993/94 Förslag 3 110 000 000

Bidragsförskotten har två funktioner. Den första är att garantera det underhåll som den andre föräldern är ålagd att betala. Den andra funk- tionen är att ge ett minimistöd till särlevande föräldrars barn. Sam- mantaget innebär bidragsförskottet ett kraftigt stöd till ensamlevande föräldrar.

Bidragsförskott lämnas för barn som endast en av föräldrarna har vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan än föräldrarna. Bidragsförskott kan också lämnas när föräldrarna har gemensam vård- nad men bor åtskilda. Den allmänna åldersgränsen för bidragsförskott är 18 år. Bidragsförskott lämnas emellertid också för barn som studerar i åldern 18-20 år. Bidragsförskott lämnas vanligen med 40 % av bas- beloppet. Bestämmelser om bidragsförskott finns i lagen (1964:143) om bidragsförskott samt i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande.

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket beräknar vid ett antaget basbelopp på 34 750 kronor kostnaderna för bidragsförskott under budgetåret 1993/94 till 2 915 miljoner kronor. Hänsyn har då tagits till reduceringsreglema i 4 5 andra och tredje styckena lagen om bidragsförskott som innebär att medelbeloppet reduceras med 2 %. Vidare har medel inräknats för det särskilda bidraget till ensamstående med barn.

Föredragandens överväganden

Antalet barn för vilka bidragsförskott lämnas kan för budgetåret 1993/94 beräknas till 291 000. Bidragsförskottet uppgår vid basbeloppet 34 400 kronor till maximalt 13 760 kronor per år.

Riksdagen har efter förslag av regeringen (prop. 1992/93:63, bet. l992/93zBoU5, rskr. 1992/93:99) beslutat att förlänga bidraget enligt lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående med barn att gälla för hela är 1993. Med ledning av Riksförsäkringsverkets beräk— ningar uppskattar jag kostnaden för det särskilda bidraget under budget- året 1993/94 till 360 miljoner kronor.

På grundval av Riksförsäkringsverkets beräkningar, prisutvecklingen och med hänsyn tagen till förlängningen av det särskilda bidraget be- räknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 3 110 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidragsförskott för budgetåret 1993/94 anvisa ett för- slagsanslag på 3 110 000 000 kronor.

B 5. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn

1991/92 Utgift 8 019 096 1992/93 Anslag 8 250 000 1993/94 Förslag 8 530 000

Ett särskilt bidrag lämnas till sådana barn som är adopterade av en- dast en person. Reglerna för bidraget motsvarar i huvudsak dem som gäller för bidragsförskott. Bidraget lämnas således i normalfallet med 40 % av basbeloppet per år för barn under 18 år och för barn som studerar i åldern 18-20 år. Bestämmelser om bidraget finns i lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn.

Riksförsäkringsverket

Antalet bidragsberättigade barn beräknas till 610 under budgetåret 1993/94. Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna till 8 480 000 kronor utgående från basbeloppet 34 750 kronor.

Föredragandens överväganden

Med hänsyn till utvecklingen av basbeloppet beräknar jag kostnaderna för bidraget till 8,53 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 8 530 000 kronor.

B 6. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

1991/92 Utgift 27 510 211 l992/93 Anslag 22 000 000 1993/94 Förslag 28 800 000

Från anslaget betalas utgifter för statsbidrag till kostnader för inter- nationella adoptioner. Bidragsbestämmclserna finns i lagen (1988: 1463) om bidrag vid adoption av utländska barn samt förordningen (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn. Bestämmelser— na innebär i korthet att sådant bidrag lämnas för varje barn med hälften av genomsnittskostnaden för en adoption från barnets ursprungsland, dock högst 24 000 kr. Statens nämnd för internationella adop- tionsfrågor, NIA, fastställer den genomsnittskostnad för olika ur- sprungsländer som skall ligga till grund för beräkning av bidraget.

Bidraget administreras av Riksförsäkringsverket och försäkrings- kassorna.

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket beräknar utgifterna för budgetåret 1993/94 till 35 700 000 kr. Verket har därvid utgått från att antalet internationella adoptioner beräknas uppgå till ca 1 500 per år.

Föredragandens överväganden

Antalet adoptioner av barn från utlandet har ökat successivt under se- nare år. Under år 1990 adopterades 965 barn. År 1991 steg antalet till 1 113. För år 1992 räknar NIA med att ca 1 200 barn skall komma till Sverige. Jag beräknar med ledning av detta behovet av medel för bidrag till kostnader för internationella adoptioner under budgetåret 1993/94 till 28 800 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till kostnader för internationella adaptioner för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 28 800 000 kr.

B 7. Barnpensioner

1991/92 Utgift 272 485 361 1992/93 Anslag 278 000 000 1993/94 Förslag 280 000 000

Från detta anslag bekostas barnpension från folkpensioneringen. Barn- pension utges till barn som är under 18 år och vars far eller mor eller båda föräldrar har avlidit. För barn som går i grundskola, gymnasium eller liknande kan barnpension dock utges t.o.m. juni månad det år barnet fyller 20 år. Nivån för barnpension är högst 40 och lägst 25 % av basbeloppet. Denna nivå gäller för pension efter vardera föräldern om båda föräldrarna avlidit. I beräkningarna skall ett belopp användas som utgörs av basbeloppet minskat med 2 %.

Barnpension från tilläggspensioneringen, som är knuten till den av- lidne förälderns arbetsinkomst, finansieras direkt genom ATP-avgiften och utgiften redovisas inte över statsbudgeten. Bestämmelserna om barnpensioner återfinns i 8 och 14 kapitlen lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Riksförsäkringsverket

Antalet barnpensioner från folkpensioneringen beräknas i december 1993 uppgå till 29 900. Barnpensionens medelbelopp beräknas vid samma tidpunkt uppgå till 26,3 % av det särskilda basbeloppet.

Riksförsäkringsverket beräknar kostnaderna för barnpensionen från folkpensioneringen under budgetåret 1993/94 till 284 miljoner kronor utgående från ett basbelopp av 34 750 kronor.

Föredragandens överväganden

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkningar. med hänsyn till utvecklingen av basbeloppet samt med hänsyn till effekterna av övriga av regeringen föreslagna regelförändringar som berör pensionsför- månerna beräknar jag kostnaderna under detta anslag till 280 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Barnpensioner för budgetåret 1993/94 anvisa ett för— slagsanslag på 280 000 000 kronor.

B 8. Vårdbidrag för handikappade barn

1991/92 Utgift 857 078 857 1992/93 Anslag 1 200 000 000 1993/94 Förslag 1 285 000 000

Från anslaget bekostas vårdbidrag till förälder som vårdar barn under 16 år som behöver särskild tillsyn och vård på grund av sjukdom eller handikapp.

Vårdbidrag kan fr.o.m den 1 juli 1992 utges som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Beloppet för hel förmån höjdes fr.o.m. nämnda datum från 2 till 2,5 basbelopp. De partiella förmånerna utgår med en proportionell andel av hel förmån. Vid beräkning av rätt till vårdbidrag beaktas även merkostnader på grund av barnets sjukdom eller handikapp. Ersättning kan då utges på fyra olika nivåer, 18, 36, 53 eller 69 % av basbeloppet, beroende på merkostnademas storlek. Ersättningen för merkostnader förbättrades samtidigt så att ersättning enligt samma normer kan betalas utöver det annars gällande maximibe— loppet för helt vårdbidrag om vård- och tillsynsbehovet för ett barn uppfyller kravet för rätt till helt vårdbidrag.

Vårdbidrag beskattas som inkomst av tjänst. Om en viss del av vård- bidraget utges som ersättning för merkostnader är dock denna del skattefri. För barn som vårdas på institution kan s.k. ferievårdbidrag lämnas när barnet vistas i föräldrahemmet.

Bestämmelser om vårdbidrag finns i 9 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Riksförsäkringsverket

En svag ökning av antalet hela vårdbidrag från 7 600 till 7 800 beräk- nas ske mellan budgetåren 1992/93 och 1993/94. Införandet av tre fjärdedels vårdbidrag förväntas leda till att antalet vårdbidrag på denna nivå kommer att successivt öka från 800 under budgetåret 1992/93 till 1 600 under budgetåret 1993/94. Antalet halva vårdbidrag beräknas under samma period minska från 5 700 till 4 900 och antalet en fjärde— dels vårdbidrag öka från 3 400 till 4 000. Omräknat i hela vårdbidrag innbär detta att antalet stiger från 11 900 budgetåret 1992/93 till 12 450 budgetåret 1993/94. Riksförsäkringsverket beräknar anslagsbehovet för vårdbidrag under budgetåret 1993/94 till 1 294 000 000 kronor.

Föredragandens överväganden

Jag har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat kostnaden under anslaget till 1 285 000 000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Vårdbidrag för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags— anslag på 1 285 000 000 kronor.

C. Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp och ålderdom

De förmåner i den allmänna försäkringen som här redovisas kan hän- föras till två olika huvudändarnål ' försäkring vid sjukdom och handikapp,

— försäkring vid ålderdom m.m.

Förmåner som utgår i samband med sjukdom och handikapp är sjuk- penning, sjuklön, ersättningar i samband med rehabilitering, ersätt- ningar till sjukvårdshuvudmännen, läkemedelsförmåner, tandvårds- ersättning, förtidspensioner, arbetsskadeersättning, handikappersätt- ningar och ersättning vid närståendevård. Därtill kommer att förtidspen- sionärer kan ha rätt till kommunalt bostadstillägg.

De socialförsäkringsförmåner som är hänförliga till ålderdom är ålderspensioner i form av folkpension och allmän tilläggspension (ATP), kommunalt bostadstillägg till folkpension, delpension, och sär- skilt pensionstillägg till föräldrar som vårdat handikappade barn. Till denna kategori hänförs även efterlevandepensioner till vuxna.

Vissa av socialförsäkringsförmånema är s.k. dagersättningar såsom sjukpenning, rehabiliteringsersättning och närståendepenning. Andra, såsom ålders- och förtidspensioner, utges i form av dels folkpension, ibland kompletterad med pensionstillskott, dels allmän tilläggspension. En tredje kategori är kostnadsersättningar och bidrag av olika slag, såsom ersättning i samband med sjukresor, bidrag för särskilda kostna— der i samband med rehabilitering och i viss utsträckning handikappor- sättningen. Vissa förmåner som tidigare utgivits som kostnadsersätt- ningar har successivt omvandlats till ersättningar till sjukvårdshuvud— män eller andra vårdgivare. Andra, såsom läkemedelsförmånema, utges i form av prisnedsättning eller kostnadsfrihet. Vidare varierar formerna för finansiering av olika socialförsäkringsförmåner. En närmare redo- görelse för detta ges i bilaga 6.2. Socialförsäkringens kostnader och finansiering.

Under andra hälften av 1980—talet har utgiftsutvecklingen inom sjuk- försäkringen och arbetsskadeförsäkringen ingivit stark oro. Samtidigt gäller att det allmänna pensionssystemet, dvs. folkpensioneringen och ATP-systemet under de närmaste årtiondena framöver kommer att ställas inför betydande problem kostnadsmässigt och i finansierings- hänseende. Mot bakgrund av de påfrestningar som den svenska sam- hällsekonomin för närvarande är utsatt för krävs att i stort sett alla grupper i samhället gör uppoffringar för att förbättra statens finanser. Under hösten 1992 har därför i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Socialdemokraterna en rad åtgärder vidtagits med syfte att begränsa socialförsäkringsutgifterna och förbättra statens finanser.

Avgörande inför framtiden vad gäller såväl sjuk— och arbetsskadeför— säkringarna som den allmänna pensionsförsäkringen är att systemen skall vara robusta och ekonomiskt stabila. Det är angeläget att åstad- komma tydligare samband mellan förmåner och avgifter. Detta kan

motivera såväl inslag av självrisk och egenavgifter som en mera tydlig koppling mellan försäkringsutgifter och avgifter än vad som hittills gällt för socialförsäkringen. Samtidigt är det angeläget att strävandena att åstadkomma en tydlig arbetslinje inom socialförsäkringen fullföljs.

Ett ikraftträdande av det av riksdagen nyligen godkända EES-avtalet innebär att ett omfattande regelsystem för socialförsäkringsförmåner med konsekvenser för såväl svensk lagstiftning som andra internatio— nella överenskommelser kommer att börja tillämpas, bl.a. en ny nordisk konvention om social trygghet.

Den 19 november 1992 lämnade Sverige den fasta växelkursen och sedan dess bestämms den svenska kronans värde på den internationella valutamarknaden. Den svenska kronans sjunkande kurs (depreciering), som skett gentemot ECU, utgör en korrigering av ett felaktigt kostnads- läge. Det finns således inte något realekonomiskt utrymme för kompen- sation för deprecieringen, varken för löntagare eller för någon annan grupp. Ersättningama i socialförsäkringen kommer av denna anledning inte att tillåtas öka med de priseffekter som kan hänföras till deprecie- ringen. Jag avser att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen med förslag i denna fråga.

Försäkring vid sjukdom och handikapp

Målen för det ekonomiska stödet

Målen för de olika förmåner som ingår i systemet för försäkring vid sjukdom och handikapp är att utgöra ett skydd mot inkomstbortfall för den som drabbas av sjukdom eller handikapp, * att behov av rehabilitering tillgodoses så att den som drabbats av nedsatt arbetsförmåga ges möjlighet att helt eller delvis återgå till förvärvsarbete och ett aktivt liv, * att ge de försäkrade tillgång till olika sjukvårdsförmåner, inkl. läke— medel och tandvård, till rimlig kostnad.

Ersättningar vad gäller sjukdom och handikapp utges dels som sjuk- penning vid tillfällig nedsättning av arbetsförmågan, dels som sjuk- bidrag eller förtidspension om nedsättningen bedöms som varaktig eller bestående för avsevärd tid. Ersättningama är relaterade till den försäk- rades aktuella eller tidigare förvärvsinkomster.

Reglerna vad gäller sjukersättning har genomgått omfattande föränd- ringar de senaste åren vad gäller såväl kostnadsansvar som kompensa- tionsgrader. Den 1 januari 1992 infördes ett system med sjuklön de första 14 dagarna i ett sjukfall för den som är anställd samtidigt som nya regler på rehabiliteringsområdet trädde i kraft.

Från sjukförsäkringen lämnas vidare ersättning för kostnader i sam— band med läkarvård och annan sjukvårdande behandling, läkemedels— inköp, tandvård, sjukhusvård samt sjukresor. Den försäkrade svarar i regel för en mindre del av kostnaden i form av en patientavgift. Vid

vissa sjukdomar har den försäkrade rätt till kostnadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar.

I sjukförsäkringen ingår även den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den omfattar alla försäkrade fr.o.m. 20 års ålder. Barn och ungdomar under 20 år har rätt till avgiftsfri tandvård genom landstingens folktand- vård.

Utveckling i nuvarande system

Sjuquörsäkring

De totala sjukförsäkringsutgifterna för budgetåret 1993/94 beräknas till ca 31 000 miljoner kronor. Utgiftemas fördelning på olika förmåner inom sjukförsäkringen framgår av följande diagram.

S jukförsäkringsförmåner

1991/92 1992/93 1993/94

Sjukfrånvaron har minskat påtagligt de senaste åren. Enligt tillgänglig statistik från RFV minskade under perioden januari—september år 1991 antalet sjukfall med 10 % jämfört med samma period året före. Den 1 mars 1991 infördes vissa nya sjukpenningregler som har haft effekt på sjukfrånvaron. En jämförelse för samma period mellan 1991 och 1992 uppvisar en minskning av antalet fall med drygt 20 %. Denna minskning är en effekt både av förändringarna den 1 mars 1991 och de nya reglerna om sjuklön och om rehabilitering fr.o.m. den 1 januari 1992. Förändringarna i sjukförsäkringen i kombination med den stigan- de arbetslösheten har inneburit att sjukfrånvaron har fortsatt att minska under år 1992. Av statistiken framgår vidare att det är sjukskrivningar upp till ett halvår som minskar medan antalet sjukskrivna med sjukfall som överstiger ett år fortsätter att öka.

. Nedanstående tabell ger en bild av hur sjukfall på minst 15 dagars längd har förändrats under åren 1990 till 1992 under perioden januari september.

Sjukfallets Sjukpenningfalljanuari — september längd (dgr) förändring % från 1990 från 1991 till 1991 till 1992 15 30 — 14.1 - 33.0 31 — 60 9,6 17,3 61 — 90 — 8,0 — 12.0 91 180 — 2,8 - 12,4 181— + 3,5 + 14,0 Samtliga — 9.9 — 20,7

Försäkringens kostnader för flertalet sjukvårdsförmåner har ökat på— tagligt under senare år. Detta gäller i första hand läkemedel och tand- vård. Kostnadsökningama för läkemedel beror i stor utsträckning på en förskjutning mot dyrare läkemedel, medan tandvårdskostnademas ök- ning är en följd av både en ökad vårdvolym och en utveckling mot mer resurskrävande behandlingar.

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egen- företagare och ger ersättning för inkomstbortfall och i vissa fall ersätt- ning för sjukvårdskostnader till den som drabbas av skada i sitt arbete. Arbetsskadeförsäkringen är samordnad med den allmänna sjukförsäk- ringen på så sätt att ersättning utges från sjukförsäkringen de första 180 dagarna (90 dagar före den 1 januari 1992) efter det att skadan visade sig, den s.k. samordningstiden. Från arbetsskadeförsäkringen kan efter samordningstidens slut utges sjukpenning, livränta och ersättning för sjukvårdskostnader inkl. resor och andra till skadan hänförliga kostna- der. Livränta kan också utges till efterlevande.

Arbetsskadeförsäkringen tar sikte på den faktiska nedsättningen i den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst genom förvärvsarbete. Vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga efter samord- ningstiden utges arbetsskadesjukpenning med 100 % av den sjukpen— ninggrundande inkomsten. Arbetsskadelivränta, vilken utges vid bestå— ende nedsättning av arbetsförmågan, skall i princip utgöra skillnaden mellan den inkomst som den försäkrade kan antas ha haft om han inte hade skadats och den inkomst som han trots skadan kan beräknas få. Livräntan ersätter en årlig inkomstförlust upp till samma inkomsttak som gäller för ATP, dvs. 7,5 gånger basbeloppet, vilket för år 1993 motsvarar 258 000 kronor.

Antalet arbetsskadeärenden har ökat under i stort sett hela 1980-talet. År 1989 var antalet ärenden för prövning av försäkringskassorna som högst eller 118 600. Därefter har antalet ärenden minskat. År 1991

uppgick antalet ärenden till ca 108 600. Den förlängda samordnings- tiden från 90 dagar till 180 dagar fr.o.m den 1 januari 1992 kommer sannolikt att medföra att antalet ärenden kommer att fortsätta att minska de närmaste åren.

Andelen godkända arbetsskador har tidigare ökat mycket kraftigt, framför allt vad gäller arbetssjukdomarna. Under år 1989 sjönk dock andelen godkända arbetsskador med knappt två procentenheter och under åren 1990 och 1991 med ytterligare tre procentenheter per år.

Antalet dagar med arbetsskadesjukpenning har ökat mycket kraftigt under 1980-talet. År 1987 uppgick antalet dagar till ca 13 miljoner. År 1991 hade antalet stigit till närmare 22 miljoner.

Antalet livräntor fortsätter att öka. I december 1987 var antalet liv- räntetagare 18 500 och i december 1991 hade antalet ökat till 72 500. Antalet livräntor kan förutses öka kraftigt under de kommande 15 — 20 åren även om ökningen samtidigt dämpas av det förändrade arbets— skadebegrepp som regeringen i prop. 1992/93:30 föreslagit skall in- föras fr.o.m. den 1 januari 1993.

År 1980 uppgick utgifterna för arbetsskadeförsäkringen till 1 115 miljoner kronor. Utgiftsutvecklingen sedan år 1987 illustreras av följande diagram.

Arbetsskadeförsäkring

Kostnader för under perioden 1987- 1992 miljarder kr

Arbetsskadefondcns medelsbehållning uppvisar sedan år 1987 ett underskott. Vid utgången av år 1991 var det ackumulerade underskottet drygt 20 miljarder kronor. Trots höjningen av arbetsskadeavgiften till 1,20 % fr.o.m. den 1 juli 1992 och tillskottet från delpensionsfonden (8 300 miljoner kronor under budgetåret l992/93) förväntas under- skottet vid utgången av budgetåret 1992/93 ha ökat till drygt 22 miljarder kronor.

Förtidspensionering

1 7 och 13 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) före— skrivs att rätt till förtidspension tillkommer en försäkrad mellan 16 och 64 år om arbetsförmågan på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med minst hälften och om nedsättningen kan anses varaktig. Bedöms nedsättningen inte som varaktig men dock bestående för avsevärd tid har den försäk- rade rätt till sjukbidrag som utges på samma nivå som förtidspension.

Förtidspension/sjukbidrag utges från folkpensioneringen respektive den allmänna tilläggspensioneringen. Grundmotivet för förtidspensions- systemet är att den som fått sin arbetsförmåga allvarligt och varaktigt nedsatt skall ha en rimlig försörjning utan att vara beroende av vare sig behovsprövade socialbidrag eller familjemedlemmars inkomster. Gruppen förtidspensionärer består av många olika kategorier alltifrån personer som redan från födseln är allvarligt handikappade till sådana som i slutet av sin förvärvsaktiva tid tvingas lämna arbetsmarknaden till följd av nedsatt arbetsförmåga.

Från 1989 till 1991 har antalet nybeviljade förtidspensioner och sjuk- bidrag minskat med 8 %. Samtidigt har andelen förtidspensionärer på deltid ökat från 22 till 30 % av samtliga förtidspensionärer, varför nedgången, omräknat ihela förtidspensioner är 12 %. Preliminär statis- tik tyder dock på att antalet nybeviljade förtidspensioner kommer att öka år 1992. Antalet personer som vid utgången av år 1991 uppbar förtidspension uppgick till 366 900. De senaste åren har antalet ökat med mellan 6 000 till 8 000 per år. Beståndet av förtidspensionärer ökar till följd av att antalet pensioner som upphör är färre antalet som tillkommer. Satsningen på rehabilitering avses leda till en minskning av antalet nybeviljade förtidspensioner framför allt på längre sikt.

Vidtagna och planerade åtgärder

Åtgärder för att komma till rätta med ohälsan

Under de senaste åren har åtgärder vidtagits som påverkat sjukfrån- varon, såsom införandet av sänkta kompensationsnivåer fr.o.m. den 1 mars 1991 och sjuklönereformen som trädde i kraft den 1 januari 1992. Därtill kommer de nya reglerna om arbetslivsinriktad rehabilite- ring och om den ekonomiska ersättningen vid sådan rehabilitering. Dessa kommer att bidra till en minskning av sjukfrånvaron.

Det är ännu för tidigt att avgöra de sammantagna effekterna av åt- gärderna. Vad gäller t.ex. förtidspensionering kan man på kort sikt snarast konstatera en ökning. Detta hänger samman med att inten- sifierade insatser för rehabilitering även leder till att ett antal personer inte bedöms kunna återgå i förvärvsarbete sedan rehabiliteringsmöjlig- heterna prövats. Alternativet för dessa personer blir då i stället förtids- pension/sjukbidrag. Försäkringsutgiftema för förtidspension kan därför på kort sikt antas fortsätta att öka.

Bl.a. mot denna bakgrund är det angeläget att pröva olika åtgärder för att begränsa försäkringens utgifter för förtidspensioneringen. En över— syn bör göras av de ekonomiska villkoren för förtidspensionärer.

Nya regler för sjukersättning och arbetsskadeersättning

Regeringen har i prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. föreslagit att en karensdag ska införas fr.o.m. den 1 april 1993. För att skydda hälsosvaga grupper med ofta återkommande sjukfall skall de nya reglerna kompletteras med ett allmänt högriskskydd så att antalet karensdagar när det gäller sjuklön respektive sjukpenning var för sig begränsas till tio under en tolvmånadersperiod. Vid samma tidpunkt införs enligt förslaget en särskild återinsjuknanderegel med innebörd att en ny sjukperiod som börjar inom fem dagar sedan en tidigare sjuk- period upphört skall betraktas som en fortsättning på den tidigare sjuk- perioden.

Samtidigt föreslås kompensationsgraderna för ersättning vid sjukdom ändras så att sjukpenningen utges med 65 % av den sjukpenninggrund- ande inkomsten för de första två dagarna efter karensdagen och 80 procent för tid därefter t.o.m den 365:e dagen i ett sjukfall. Därefter utges enligt förslaget sjukpenning med 70 procent av den sjukpenning- grundande inkomsten. Den sistnämnda bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 1993. Regeringen avser att dessförinnan återkomma med vissa kompletterande regler vad gäller gruppen som är sjukskriven mer än ett år.

Vidare föreslås att rehabiliteringspenningen sänks från 100 procent till 95 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Vad gäller arbetsskadeförsäkringen, har den s.k. samordningstiden förlängts från 90 till 180 dagar fr.o.m. den 1 januari 1992. Denna åtgärd får full effekt först med viss tids eftersläpning. Vidare höjs ar- betsskadeavgiften till 1,38 % fr.o.m. den 1 januari 1993 (prop. 1992/93:50, l992/93zFiUl, rskr. 134).

För att komma till rätta med problemen vad gäller kostnadsutveck— lingen inom arbetsskadeförsäkringen tillsatte regeringen en utredning, Arbetsskadeförsäkringsutredningen, som bl.a. hade att överväga förslag till ändring av grunderna för vad som skall betraktas som arbetsskada. Med utgångspunkt från utredningens betänkande (SOU 1992:39) Be— greppet arbetsskada har regeringen förelagt riksdagen förslag i prop. 1992/93:30 om ändring av begreppet arbetsskada. Kravet på skadlighet hos en arbetsmiljöfaktor föreslås höjas från sannolikhet till hög grad av sannolikhet. Samtidigt föreslås kravet på orsal.ssamband mellan skadlig inverkan i arbetet och den försäkrades skada skärpas så att samband skall anses föreligga om övervägande skäl talar för det. De nya regler— na avses träda i kraft den 1 januari 1993. Äldre lagregler skall dock tillämpas för skador som inträffat före den 1januari 1993 och som anmäls till försäkringskassan senast den 30 juni 1993.

De nya reglerna kommer successivt att leda till stora besparingar i arbetsskadeförsäkringen. En försiktig uppskattning ger vid handen att

kostnaderna är 1996 kommer att ha minskat med ca 2 000 miljoner PTOP- 1992/931100 kronor. Antalet ärenden kan också förutses minska kraftigt på sikt. Bil— 6 1 nedanstående diagram ges en översiktlig beskrivning av nuvarande regler och av de sjukersättningsregler som föreslagits träda i kraft se- nare i år.

Ersättning 1992

Ersättning

100 % Arbetsskadeförsäkringen 100 90%

80 % Sjukpenning 90 %

70% Sjukpenning 80 % 60 %

50%

1-3 4-14 ' 15-90 91-180 "ml-364 365-w

_ S'uklönugrioden __

Ersättning fr.o.m. 1 april 1993

Dag

Ersättning

100 % _ * Rehabiliterin 95

50%

80%

70 % Sjukpenning 80 % Sjukpenning 80 %

Sjukpenning 70 96

60%

50%

Dag ' 1 2.3 4-14 : 15-90 91-180 181-364 365-w

S'ulglöneperioden

De ändrade ersättningsgrader inom sjukpenning- och sjuklönesyste— men som föreslagits i prop. 1992/93:31 medför ett behov av anpass- ning av arbetsskadesjukpenningen. Utan en sådan anpassning kan be- faras att arbetSSkadeförsäkringen i ökad utsträckning kommer att bli rehabiliteringshämmande eftersom den som anmält en sjukdom som arbetsskada svårligen kommer att vara motiverad att påbörja rehabilite- ring innan skadan blivit prövad. Vidare torde den uttalade skillnaden i kompensationsgrad bidra till ökat tryck på arbetsskadeförsäkringen genom att det ekonomiska motivet att anmäla en arbetsskada blir på- tagligt.

I syfte att stärka det ekonomiska incitamentet för arbetsskadade att delta i rehabiliteringsåtgärder anser jag att den sjukpenning som utges från arbetsskadeförsäkringen bör slopas från den 1 juli 1993. Jag har därför för avsikt att inom kort föreslå regeringen att förelägga riks- dagen ett sådant förslag.

Förslaget kan beräknas minska utgifterna för arbetsskadeförsäkringen med ca 1 600 miljoner kronor per år. Hänsyn har då tagits till att ett slopande av arbetsskadesjukpenningen samtidigt innebär en ökning av sjukpenningutgifterna i den allmänna försäkringen.

Förändrade nivåer i förtidspensioneringen

Regeringen har i prop. 1992/93:31 föreslagit att förtidspension/sjuk- bidrag skall kunna utges som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån fr.o.m. den ljuli 1993. Enligt de nu gällande reglerna kan förtidspension utges som hel, två tredjedels eller halv förmån. Syftet med regeringens förslag att underlätta för personer med nedsatt arbets- förmåga att erhålla förtidspension/sjukbidrag på en nivå som på ett bättre sätt än tidigare motsvarar den faktiska graden av nedsättning av arbetsförmågan. På längre sikt innebär detta att fler människor kan bibehålla kontakten med arbetsmarknaden. Införandet av de nya nivåer- na för förtidspension beräknas inte ha några budgetkonsekvenser.

En ny modell för sjuk- och arbetsskadeförsäkring

Den mellan regeringen och Socialdemokraterna träffade uppgörelsen, som närmare beskrivs i regeringens prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin, omfattar bl.a. att en beredning snarast skall tillsättas med uppgift att föreslå en ny försäkringsmodell innebärande att sjuk— och arbetsskadeförsäkringama flyttas ut ur stats- budgeten. Enligt propositionen skall försäkringen vara generell i den meningen att rätten till ersättning liksom grundvillkoren skall garanteras i lag och i princip omfatta alla invånare mellan 16 och 65 år.

Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att besluta om direktiv för denna beredning. Det bör prövas att ge arbetsmarknadens parter huvudansvaret för försäkringarna. Vidare skall övervägas om andra försäkringar, såsom arbetslöshetsförsäkringen och förtidspensioneringen bör föras in i det nya systemet. Direktiven kommer att redovisas för riksdagen i form av en särskild skrivelse.

Som ett första steg mot en ny försäkringsmodell har regeringen i prop. 1992/93:136 om en allmän sjukförsäkringsavgift föreslagit att en ny typ av egenavgift skall införas inom sjukförsäkringen. Den allmänna sjukförsäkringsavgiften skall beräknas på inkomster upp till 7,5 bas- belopp och erläggas av såväl anställda som uppdragstagare och egen- företagare. Avgiften föreslås uppgå till 0,95 % av förvärvsinkomstema för den som har inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete.

Bil. 6

Förändrade regler för SGI

Riksförsäkringsverket har i rapporten RFV ANSER 199224 Översyn av reglerna om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) redovisat förslag till förändringar. I korthet omfattar förslagen nya kvalificeringsregler för rätt till sjukpenning, ändringar i rätten att kvarstå i SGI för olika grup— per 1 olika situationer samt nya grunder för beräkning av SGI med innebörd bl.a. att skattepliktiga löneförmåner såsom bilersättning inte kommer att vara sjukpenninggrundande. Detta kommer att medföra lägre dagbelopp i vissa fall men också en bättre överenskommelse mellan sjukpenning och det faktiska inkomstbortfallet.

Rapporten har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Socialdepartementet.

Jag avser att under våren 1993 förelägga riksdagen en proposition med förslag om nya regler rörande SGI med ikraftträdande tidigast 1 juli 1993.

Lokala försök med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård

Fr.o.m. den 1januari 1993 kommer lokala försök att bedrivas med finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och socialförsäkring. Syftet är att skapa incitament inom systemen för socialförsäkring respektive hälso- och sjukvård för att de gemensamma resurserna ut- nyttjas på bästa sätt så att medborgarna får bättre vård samtidigt som samhällets totala kostnader minskar.

Regeringen har under hösten 1992 beslutat att försöksverksamhet får bedrivas under åren 1993 — 1995 inom följande fem områden: Malmö- hus län (Höör, Hörby och Eslövs kommuner), Gävleborgs län (Sand- vikens, Hofors och Ockelbo kommuner), Västmanlands län (Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner) Gotlands län Södermanlands län (Eskilstuna och Nyköpings kommuner).

Sjukvårdshuvudmannen ges utöver ansvaret för hälso- och sjukvård ett delansvar för utgifter för sjukpenning och rehabiliteringsersättning enligt AFL samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskade- försäkring (LAF). Även medel som är avsedda för yrkesinriktade reha- biliteringstjänster kan komma ifråga. Sjukvårdshuvudmannen och för— säkringskassan får tillsammans möjlighet att använda dessa medel för satsningar inom hälso- och sjukvården som bedöms leda till kortare sjukskrivningsperioder.

Viktiga utgångspunkter för försöken är att principerna i hälso— och sjukvårdslagen om vård på lika villkor skall gälla. Inte heller får någon inskränkning ske i rätten till socialförsäkringsförmåner. I avtal skall berörda parter reglera hur försöksprojektet skall bedrivas och de när- mare formerna för ett gemensamt beslutsfattande.

Uppföljning och utvärdering av försöken skall handhas gemensamt av Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen.

.S'jukvårdsförmåner, inklusive ersättningar till sjukvårdshuvudmännen

Försäkringsutgiftema för flertalet sjukvårdsförmåner har ökat påtagligt under senare år. För att motverka denna utveckling har det ansetts vara nödvändigt att bl.a. anpassa avgiftsnivåema på de olika förmåns- områdena till den allmänna kostnadsutvecklingen. Under innevarande budgetår har därför olika åtgärder vidtagits i förmånsreglerna för att motverka denna utveckling, t.ex. i fråga om tandvård och läkemedel.

Ett annat sätt att bryta utgiftsutvecklingen är att åstadkomma ett effek- tivare utnyttjande av tillgängliga ekonomiska resurser. Inom flera av områdena bedrivs därför ett förändrings- och utvecklingsarbete. En översyn av läkarvårdstaxan har gjorts under år 1992. Inom Socialdepar- tementet pågår för närvarande en översyn av tandvårdsförsäkringen. Inom Riksförsäkringsverket sker dessutom en översyn av behandlings- taxan. Utredningsförslagen angående läkarvårdstaxan och tandvårdsför- säkringen avses efter sedvanlig remissbehandling att läggas till grund för propositioner till riksdagen under år 1993.

En åtgärd med stor betydelse för utgiftsutvecklingen under budgetåret 1993/94 är de beslutade ändringarna i statsbidragssystemet för lands- tingen. Dessa ändringar har kraftigt påverkat det fr.o.m. år 1985 gäll- ande systemet för ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårds- huvudmännen. Med anledning av denna systemförändring har ett över- synsarbete inletts vad gäller systemet för ersättningar till sjukvårds- huvudmännen fr.o.m. år 1994.

Läkemedelsförmånen

Under första halvåret 1992 har sjukförsäkringens utgifter för läke- medelsförmånen fortsatt att öka i ungefär samma takt som tidigare. Efter den 1 juli 1992 då de av riksdagen beslutade ändringarna i av- giftsreglema trädde i kraft synes utgiftsutvecklingen ha dämpats något. Ett andra steg vad gäller avgiftsreglema inträffar den 1 januari 1993 då ett system med ett särskilt rabattgrundande pris för läkemedel där det finns likvärdiga konkurrerande synonympreparat på den svenska mark- naden införs.

Vid samma tidpunkt ändras också reglerna om fastställande av pris på läkemedel. Det hittillsvarande kravet på priskontroll knuten till registre- ringen ersätts då med regler som innebär att ett läkemedel för att kunna omfattas av prisnedsättningen inom läkemedelsförmånen måste ha ett pris som är fastställt av Riksförsäkringsverket.

De nämnda åtgärderna bör på kort sikt kunna motverka kostnadsut- vecklingen. På något längre sikt kan det inte uteslutas att kostnader för läkemedelsförmånen åter kommer att stiga på ett inte önskvärt sätt.

Av intresse- i detta sammanhang är den av Merkostnadskommittén (S 1990:4) genomförda översynen av systemet med läkemedelsförmåner med syfte att skapa bättre rättvisa mellan olika grupper som har bety- dande kostnadcr till följd av sjukdom och handikapp. Utredningen som nyligen slutfört sitt uppdrag redovisar — utan att lämna förord - några

alternativa möjligheter till förändringar i systemet med kostnadsfria läkemedel och förbrukningsartiklar. Dessutom föreslås att åldersgränsen 16 år slopas för prisnedsättning av vissa speciallivsmedel. Efter remiss- behandling av utredningens betänkande (SOU 1992:129) kan en propo- sition föreläggas riksdagen tidigast under hösten 1993.

Patientavgifteri öppen och sluten vård

Den 1 januari år 1991 avskaffades systemet med statligt reglerade pati- entavgifter inom både den öppna offentliga och den till försäkringssys- temet anslutna öppna privata hälso— och sjukvården. Motivet för denna åtgärd var att möjliggöra för sjukvårdshuvudmännen att effektivare kunna utnyttja hälso— och sjukvårdens organisation och resurser genom att t.ex. differentiera avgiftsnivåema mellan olika typer av mottag- ningar.

Landstingsförbundet har följt upp denna avreglering. Uppföljningen visar att det efter de betydande avgiftshöjningar som flertalet huvud- män genomförde under år 1991 — inte har skett några större föränd- ringar i avgiftsnivåema under år 1992. Det innebär att avgiften för läkarvård inom primärvården under år 1992 i allmänhet var 100 kronor och något högre vid sjukhusansluten öppen vård (länssjukvård). För annan sjukvårdande behandling än läkarvård var avgiften i regel 50 eller 60 kronor.

Landstingsförbundet konstaterar att någon egentlig reaktion från pati- enternas sida på i vissa fall kraftigt höjda avgifter inte har märkts hos sjukvårdshuvudmännen. Detta förklaras med att gränsen för högkost— nadsskydd genomgående har satts relativt lågt hos flertalet av huvud- männen. Därmed har gränsen för frikort uppnåtts både snabbare och av fler personer.

Vid sjukhusvård innebär gällande regler att avgift tas ut genom för- säkringskassans och Riksförsäkringverkets försorg genom avdrag på utgående pensionsbelopp för pensionärer med hel ålders- och förtids- pension. Under år 1992 uppgick avgiften per dag till en tredjedel av utgående pension från den allmänna försäkringen före skatt, dock högst 65 kronor. Individuell nedsättning av avgiften kan ske i särskilda fall.

För försäkrade som uppbär sjuklön, sjukpenning, föräldrapenning, rehabiliteringspenning eller smittbärarersättning gäller fr.o.m. den 1 januari 1992 att debitering och uppbörd av sjukhusvårdsavgiften sker genom sjukvårdshuvudmännen som också beslutar om regler för ned- sättning av avgiftens storlek. Den högsta avgift som fick tas ut under år 1992 var 70 kronor per vårddag.

Denna administrativa förändring medförde emellertid på vissa håll i landet att skillnader uppstod vid uttag av avgifter mellan pensionärer och övriga försäkrade med likvärdiga inkomster. De uppkomna skillna- derna uppfattades som en relativ försämring av villkoren för pen- sionärerna.

Ett sätt att eliminera sådana skillnader vore att även föra över sjuk- husvårdsavgiftema för ålders- och förtidspensionärer till sjukvårds—

huvudmännen. Denna lösning behandlades också vid överläggningarna mellan staten och företrädare för sjukvårdshuvudmännen om ersätt- ningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen för år 1993.

Parterna konstaterade därvid att det förväntade genomförandet av de förslag som Ädelavgiftsutredningen lagt i sitt betänkande (SOU 1992:50) under år 1993 om avgiftsystemen inom vissa delar av socialtjänsten skulle komma att innebära så stora ändringar beträffande pensionäremas avgifter och kostnader för sjukvård respektive särskilt boende att det inte var lämpligt att under år 1993 genomföra en föränd- ring rörande pensionärernas sjukhusvårdavgifter.

Parterna enades därför om att administrationen av pensionäremas avgifter tills vidare skall ligga kvar hos försäkringskassorna, men att det samtidigt krävdes vissa åtgärder för att minimera skillnaderna i avgiftsuttag mellan de båda avgiftssystemen. För att åstadkomma detta överenskoms att sjukvårdshuvudmännens avgiftsuttag i princip skall anpassas till vad som gäller för pensionärer. Beträffande uttag av vård— avgift för in- och utskrivningsdag skall endast en av dessa avgiftsbe- läggas oavsett avgiftssystem. För att möjliggöra denna harmonisering av avgiftssystemen enades parterna om att den högsta vårdavgift som sjukvårdshuvudmännen får ta ut per vårddag höjs med 10 kronor till 80 kronor fr.o.m. den 1 januari 1993.

En harmonisering av de båda avgiftssystemen förutsätter även mot— svarande följdändringar av avgiftsreglema för pensionärer fr.o.m. den 1 januari 1993. Förslag med denna innebörd ingår i prop. 1992/93:17 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen. I denna föreslås vidare som en tidigare aviserad kompensation för slopande av det s.k. friåret, att avgiften för yngre förtidspensionärer med hel förtidspension halveras under de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle.

Högkostnadsskyddet

För personer med stort behov av läkemedel och öppen sjukvård har ett särskilt högkostnadsskydd införts som omfattar inköp av läkar- och tandläkarordinerade prisnedsatta läkemedel samt öppen sjukvård. Skyddet innebär att kostnadsbefrielse uppnås och ett frikort utfärdas när de sammanlagda utgifterna för läkemedel och öppenvård under en 12— månadersperiod uppgått till ett visst belopp. Detta belopp är år 1992 1 500 kronor. Sjukvårdshuvudmännen har dock rätt att besluta om en lägre nivå på högkostnadsskyddet än den av riksdagen beslutade. Under år 1992 tillämpade också flertalet huvudmän ett lägre belopp, i regel 1 200 kronor. Det fr.o.m. år 1991 ändrade systemet för avgifter i Öpp- en vård har medfört en betydande Ökning av antalet frikort.

1 1992 års budgetproposition aviserade regeringen en höjning av taket för högkostnadsskyddet till 1 600 kronor. Socialförsäkringsutskottet hade ingen erinran mot denna höjning, men ansåg att möjligheterna för sjukvårdshuvudmännen att själva besluta om en lägre beloppsgräns borde ändras så att staten inte skulle få bära några extra kostnader för sådana beslut i fråga om läkemedel (bet. 1991/92:5fU13). Riksdagen

beslutade i enlighet med vad utskottet anfört (rskr. 1991/92:341). Frågan behandlades vid överläggningarna mellan staten och Lands- tingsförbundet om ersättningar från sjukförsäkringen till sjuk- vårdshuvudmännen för år 1993. Parterna kunde inte hitta en tillräckligt administrativt enkel lösning för de huvudmän som skulle komma att besluta om ett lägre tak än 1 600 kronor. Till följd härav enades parter— na om att i princip behålla den nuvarande ordningen samtidigt som det förutsattes att samtliga sjukvårdshuvudmän efter en rekommendation från Landstingsförbundet — skall fastställa egenkostnadstaket till 1 600 kronor. I prop. 1992/93:17 om vissa ersättningar till sjukvårds— huvudmännen m.m. anges att om så inte sker kommer med hänvis— ning till vad riksdagen anfört - förslag snarast att föreläggas riksdagen om en lagändring som innebär att staten och de försäkrade inte skall bära några extra kostnader för läkemedel i de fall en sjukvårdshuvud- man tillämpar ett lägre kostnadstak än det av riksdagen fastställda.

Förändrat huvudmannskap för sjukresor

Från sjukförsäkringen lämnas ersättning för resekostnader i samband med läkarvård eller annan sjukvårdande behandling med anledning av sjukdom. Detta gäller även resekostnader i samband med tillhanda- hållande av hjälpmedel åt handikappade personer, tandvård, besök med anledning av sjukdom hos läkare eller sjukgymnast inom företags- och studerandehälsovård samt konvalescentvård.

Den 1 januari 1992 övergick huvudmannaskapet för sjukresorna, ekonomiskt och administrativt, till sjukvårdshuvudmännen från försäk- ringskassorna. Samtidigt övertog sjukvårdshuvudmännen ansvaret för de luftburna akuta sjuktransporterna. För detta erhöll sjukvårdshuvud- männen ersättning från sjukförsäkringen med sammanlagt 1 396 miljoner kronor.

Huvudmannaskapsförändringen har i princip inte inneburit några ändringar i de i AFL fastlagda grunderna för ersättningar från sjukför- säkringen för sjukresor. Däremot har den statliga regleringen i fråga om beräkningen av resekostnadsersättning i individuella fall - med några undantag slopats helt och ersatts av lokalt utfärdade föreskrifter av sjukvårdshuvudmännen med anpassning till resp. huvudmans speci- ella möjligheter och förutsättningar. Regeringen kan dock föreskriva ett maximibelopp för den resekostnad som den försäkrade skall svara för i form av en egenavgift samt det lägsta belopp som skall tillämpas vid beräkningen av kilometerersättning vid sjukresa med egen bil. Dessa belopp har under år 1992 varit 40 kronor resp. 1 krona.

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den under år 1992 gynn- samma kostnadsutvecklingen för sjukresor enades staten och Lands— tingsförbundet om både ett oförändrat belopp i sjukreseersättning till sjukvårdshuvudmännen och oförändrade belopp angående egenavgifter och kilometerersättning under år 1993.

Av intresse för utvecklingen på sjukreseområdet är att merkostnads- kommittén (S 1990:4) i sitt betänkande (SOU 1992:129) föreslår att ett särskilt högkostnadsskydd införs för sjukresor. Utredningen redovisar därvid två alternativa egenkostnadstak på 1 200 resp. 1 600 kronor. Efter remissbehandling kan förslag komma att föreläggas riksdagen tidigast under hösten 1993.

Försöksverksamhet inom tandvården

Under de senaste åren en rad besparingsåtgärder vidtagits för att mot— verka utgiftsökningarna inom tandvårdsförsäkringen. Samtidigt har mer genomgripande förändringar i tandvårdsförsäkringen diskuterats. För att skaffa underlag för ställningstagande har regeringen inhämtat riks- dagens medgivande till försöksverksamheter med syfte att pröva olika system för ersättning från försäkringen till huvudmännen. Regeringen har för detta ändamål utfärdat en förordning (1991:1234) om försöks- verksamhet på tandvårdsområdet. Denna förordning omfattar försöks— verksamheter inom folktandvården i Kristianstads och Göteborgs och Bohus läns landsting samt i Göteborgs kommun för en tid av längst tre ar.

I försöksverksamheten i Kristianstads läns landsting, som påbörjades den 1 januari 1992 vid distriktstandpoliklinikeni Bromölla, prövas ett system med en fast försäkringsersättning på 800 kronor från försäk- ringskassan per färdigbehandlad patient och år. Patientavgift debiteras enligt tandvårdstaxan.

Försöksverksamheten i Göteborg och Bohus läns landsting bedrivs vid folktandvårdskliniken i Tanumshede och verksamheten i Göteborgs kommun vid frisktandvårdsklinken Sociala Huset och påbörjades den 1 oktober 1991. Vid dessa försökskliniker prövas en försäkringsmodell som innebär att patienten sluter ett avtal med vårdgivaren och betalar en årlig premie vars storlek beror på vilken riskgrupp patienten tillhör. Det finns tre grupper beroende på risken för tandsjukdom. Försäkrings- kassans ersättning är i princip lika stor som patientens premie. Genom egenvårdsinsatser skall det vara möjligt för patienterna att i efterhand sänka sina premier.

För varje försök har etablerats en referensgrupp med företrädare för bl.a. Socialdepartementet, Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. I dessa referensgrupper lämnas kontinuerlig information om hur försöks- verksamheterna utvecklas.

Översyn av tandvårdsförsäkringen

[ 1992 års budgetproposition framhölls det angelägna i att utforma en tandvårdsförsäkring och tandvårdstaxa som bättre svarar mot nuvarande och framtida tandhälsosituation och att detta arbete inte får vilai avvak- tan på erfarenheterna av pågående försöksverksamheter. I syfte att bl.a. minska det allmännas kostnader och uppnå ett bättre resursutnyttjande påbörjades därför efter sommaren 1992 en översyn av tandvårdsförsäk-

ringen. Denna, som skall vara slutförd den 15 mars 1993 skall utforma förslag om en reformerad tandvårdstaxa som bl.a. skapar förutsätt- ningar för en fri anslutning till försäkringen. Översynen sker i form av en intern beredning inom Socialdepartementet med ett antal referens- grupper av olika inriktning och representation. Efter sedvanlig remiss- behandling av översynens förslag avses en proposition föreläggas riks- dagen med inriktning på förslag om en förändrad tandvårdsförsäkring och fri anslutning av tandläkare till försäkringen som skall kunna träda i kraft den 1 januari 1994.

Försäkring vid ålderdom m.m.

Målen för det ekonomiska stödet

Målen för de olika förmåner som ingår i systemet för ålderspensione— ring skall för de icke längre förvärvsaktiva * ge en ekonomisk trygghet som baseras på tidigare förvärvsinkomster upp till det s.k. basbeloppstaket, * säkerställa en god ekonomisk levnadsnivå för de pensionärer som har haft låga inkomster under sin förvärvsaktiva tid, * kompensera föräldrar som på grund av vård av sjukt eller handikap- pat bam gått miste om förvärvsinkomster. Det offentliga pensionssystemet är en central del av den allmänna försäkringen och därmed av välfärdspolitiken. Det skall ge ekonomisk trygghet till personer som till följd av ålderdom eller makes eller makas frånfälle går miste om inkomster av förvärsarbete. Den allmänna för- säkringen omfattar vidare ett antal tilläggsförmåner (pensionstillskott, KBT, hustrutillägg och bamtillägg) för försäkrade med låga pensioner samt det särskilda pensionstillägget för föräldrar som vårdat sjukt eller handikappat barn.

De offentliga pensionssystemen har stor betydelse för andra funktio- ner i samhällsekonomin såsom sparande, kapitalbildning och arbets— kraftsutbud. Därmed påverkar de inte bara de offentliga finansema utan även den ekonomiska tillväxten och på så sätt välfärden både för nu- varande och framtida generationer.

Utveckling i nuvarande system

Pensionsförmåner Beräknade utgifter under budgetåret 1993/94

mil' dala 150 N

Förddspasion Efterlevpatslm Alan-spanien Not !

Not 1: Vårdbidrag, barnpension, yrkesskadeersättning särskilt pensionstillskou, SKBT,KBT,handikappersätming

Älderspension

Den allmänna pensionsåldern är 65 år. En försäkrad kan göra förtida uttag av sin ålderspension fr.o.m. den månad han fyller 60 år eller uppskjuta uttaget till dess han fyller 70 år. Vid förtida uttag minskas pensionen med 0,5 % för varje månad före 65-årsmånaden som pen- sionen tas ut och vid uppskjutet uttag ökas den på samma sätt med 0,7 % per månad. Såväl ökningen som minskningen blir livsvarig för pensionären. Folkpension utges med ett belopp som motsvarar 96 % av det vid årets ingång gällande basbeloppet. För full folkpension krävs enligt de nya kvalifikationsregler som kommer att gälla från den 1 januari 1993, princip 30 år med pensionsgrundande inkomst inom ATP—systemet eller 40 bosättningsår i Sverige.

Den som har låg eller ingen ATP har därutöver rätt till ett pensions- tillskott. Pensionstillskottet avräknas mot utbetald ATP. För full ATP krävs 30 år med pensionsgrundande inkomst. Inkomster mellan 1 och 7,5 basbelopp är pensionsgrundande. ATP ger en ålderspension med 60 % av den årliga inkomsten beräknad som ett genomsnitt av de 15 bästa intjänandeåren.

Antalet ålderspensionärer har ökat något under de senaste åren. Detta har framför allt haft effekt på utgifterna inom ATP-systemet i och med att en allt större andel av ålderspensionärema tjänat in rätt till ATP- förmåner. Eftersom pensionstillskottet är en tilläggsförmån avsedd för den som har låg eller ingen ATP har denna utveckling medfört att antalet utbetalda pensionstillskott minskat.

Antalet ålderspensionsförmåner från folkpensioneringen och kostna— derna (mkr) för dessa har genomgått följande utveckling.

___.._—__ Prop. 1992/931100 I slutet Alderspension Varav hustrutillägg Barntillägg Bil. 6 år Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 1975 1 082 000 9 945 67 400 450 16 000 19 1980 1 381 000 21 940 53 600 675 32 000 50 1985 1 480 100 33 295 37 700 600 34 400 68 1989 1 544 100 42 590 18 500 380 39 800 101 1990 1 553 800 45 570 16 100 358 35 700 97 1991 1 561 900 49 830 14 700 376 30 600 90 1992 1 567 500 51 900 13 200 360 25 000 81 1993 1 571 000 51 600 11 700 330 21 000 65

Uppgifterna för åren 1992 och 1993 är beräknade

Motsvarande utveckling av antal och kostnader för tilläggspension i form av ålderspension framgår av följande tabell.

I slutet Antal Kostnader av år

1975 455 300 2 450 1980 792 400 12 350 1985 994 000 28 840 1989 1 135 800 48 390 1990 1 165 400 54 270 1991 1 193 600 61840 1992 1 220 500 67 730 1993 1 244 000 70 360

Uppgifterna för åren 1992 och 1993 är beräknade.

Det nuvarande pensionssystemet kan, om inga åtgärder vidtas, mot sekelskiftet och decennierna därefter utsättas för allvarliga finansiella påfrestningar till följd av dels den demografiska utvecklingen, dels det starka beroendet av den ekonomiska tillväxten. Samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar relativt sett, ökar kraven på över- föringar från de yrkesaktiva till de äldre i form av såväl pensioner som äldreomsorg och sjukvård.

Möjligheterna att finansiera pensionsutfästelsema är vidare starkt be- roende av den ekonomiska tillväxten. En god och stabil tillväxt förut— sätter i sin tur ett högt och stabilt sparande som ger möjlighet till inves- teringar i förening med ett ökande arbetskraftsutbud. Samtidigt har pensionssystemet en betydande roll för utvecklingen av landets totala sparande.

Delpension

Förvärvsarbetande i åldern 60 — 64 år har möjlighet att minska sin arbetsinsats genom att övergå till deltidsarbete i kombination med del- pension. Delpensionen fyller då ut en viss andel av det inkomstbortfall som följer av arbetstidsminskningen. För att delpension skall kunna utges krävs bl.a. att den försäkrade har haft pensionsgrundande inkomst

4 Riksdagen l992/93. [ sam/. Nr I ()(). Bilaga 6 49

under sammanlagt minst tio år fr.o.m. 45 års ålder och att han under de senaste tolv månaderna före arbetstidsminskningen förvärvsarbetat under minst fyra månader.

För anställda gäller att arbetstiden måste minskas med minst fem tim— mar i veckan och efter minskningen uppgå till minst 17 timmar i veckan. Egna företagare måste minska sin arbetstid med i genomsnitt minst hälften och därefter arbeta i genomsnitt minst 17 timmar i veckan.

Kompensationsnivån inom delpensionsförsäkringen är 65 % av in- komstbortfallet. Inkomsten beräknas med utgångspunkt från pensions- poängen för de sista fem åren före arbetstidsminskningen. De två sämsta poängåren elimineras varefter inkomsten före arbetstidsminsk- ningen beräknas till den nivå som motsvarar den genomsnittliga pen- sionsgrundande inkomsten för de återstående tre åren. Den genomsnitt- liga inkomsten räknas upp med aktuellt basbelopp. Delpensionen är knuten till basbeloppet och är pensionsgrundande för ATP.

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en socialavgift som sedan den 1 juli 1992 uppgår till 0,20 % av avgiftsunderlaget från arbets- givare och egenföretagare. Avgiftsintäkterna förs till en särskild fond vars behållning den 1 januari 1993 beräknas uppgå till 13 500 miljoner kronor.

Vidtagna och planerade åtgärder

Det finns skäl att hysa viss oro för utvecklingen av och hållbarheten i det nuvarande pensionssystemet till följd dels av den otillfredsställande ekonomiska tillväxten, dels av den demografiska utveckling som förut- ses efter sekelskiftet. Ytterligare en. faktor som talar för att pensions- systemet behöver reformeras är det svaga sambandet mellan avgifter och förmåner i dagens ATP-system.

Under hösten 1992 har regeringen förelagt riksdagen ett antal olika förslag till förändringar av pensionsförmånerna, dels mot bakgrund av det planerade EES-avtalet, dels med beaktande av den överenskom- melse som träffades mellan regeringen och Socialdemokraterna den 20 september.

Pensionsarbetsgruppen

Som bl.a. fastslogs i regeringsförklaringen år 1991 är en trygg pen- sionering en rättighet för alla. Det är därför en uppgift med högsta prioritet att reformera pensionssystemet. Regeringen tillsattei december 1991 en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp med uppgift att mot bakgrund av pensionstredningens förslag och inkomna remissvar ut- arbeta förslag till ett nytt system för den allmänna pensioneringen. Pensionsarbetsgruppen har i en promemoria (Ds 1992:89) som avläm- nades under hösten 1992 redovisat bakgrund, principer och skiss till ett reformerat pensionssystem. Enligt skissen bör den allmänna pensione- ringen i framtiden konstrueras som en inkomstrelaterad, avgifts—

finansierad pension med en garanterad grundnivå och med särskilda regler om pensionsrätt för vård av barn. Pensioneringen är även i fort— sättningen tänkt att vara obligatorisk och omfatta alla som bor eller arbetar i Sverige. Pensionsnivåema bör enligt skissen bli avgiftsdefinie- rade och inte förmånsdefinierade som nuvarande system. Gruppens arbete beräknas vara avslutat under våren 1993.

Ett nytt system för beräkning av folkpension '

Riksdagen har efter förslag av regeringen i prop. 1992/93:7 beslutat om vissa ändringar i reglerna för beräkning av folkpension m.m. (bet. 1992/93:5fU4, rskr. 1992/93:69). Ändringarna innebär att rätten till folkpension skall beräknas enligt två alternativa regler i förhållande till tid för bosättning i Sverige eller i relation till antalet är för vilka den försäkrade tillgodoräknats ATP-poäng. Den regel som ger det förmån- ligaste resultatet skall tillämpas.

Bosättningstid skall tillgodoräknas en försäkrad under tiden fr.o.m. det år då han fyller 16 år t.o.m. det år då han fyller 64 år. För rätt till oavkortad pension enligt bosättningsregeln krävs att bosättningstid kan tillgodoräknas för minst 40 år. Är bosättningstiden kortare, reduceras pensionen med 1/40 för varje år som fattas. För rätt till oavkortad folk- pension enligt den ATP—anknutna regeln krävs 30 år med ATP-poäng eller därmed jämställda år. Särskilda folkpensionsförmåner utges med samma kvotdel som huvudförmånen.

Nya ersättningsnivåer för vissa pensionsförmåner

Regeringen har iprop. 1992/93:116 föreslagit nya ersättningsnivåer för vissa pensionsförmåner. Metoden för värdesäkring av pensionerna lig- ger fast. Vid beräkning av folk- och tilläggspension i form av ålders- pension, förtidspension, efterlevandepension och bamtillägg enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, pensionstillskott enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott, hustrutillägg enligt lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension samt delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring används dock ett belopp som utgörs av basbeloppet minskat med två procent. Regeringen har vidare i prop. 1992/93:134 föreslagit att pensionstill- skottet skall höjas med 1,5 procentenheter till 55,5 respektive 105,5 procent av basbeloppet. Båda dessa förändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 1993.

Förändringar i de kommunala bostadstilläggen

Det betänkande (SOU 1992:21 Bostadsstöd till pensionärer) som av- lämnades våren 1992 av KBT-utredningen har remissbehandlats med inriktning på att förslag skulle framläggas hösten 1992. Den därpå följande ekonomiska utvecklingen och överenskommelsen mellan rege- ringen och Socialdemokraterna har dock inneburit att inriktningen av de

förslag som regeringen lagt i sin proposition (1992/93:134) om föränd- ringar i de kommunala bostadstilläggen för år 1993 m.m. ändrats. ' Regeringens förslag innebär dels en höjning av inkomstavdraget för KBT till 40 % för årsinkomster som överstiger ett och ett halvt bas— belopp, dels ändrade regler för statsbidrag för KBT. En kommun skall fr.o.m. den 1 mars 1993 få statsbidrag med 70 % av sina kostnader för KBT inom den statsbidragsberättigade delen av KBT (150 - 2 800 kro- nor per månad) under förutsättning att kommunen enligt sina grunder för KBT ersätter minst 85 % av pensionäremas kostnader inom detta intervall. Statsbidrag utges inte för sådana delar av pensionäremas bo- stadskostnad som överstiger 95 % av bostadskostnaden i det angivna intervallet.

Höjd pensionsålder m.m.

Riksdagen har nyligen godkänt riktlinjer för vissa förändringar i pensions- försäkringen (prop. 1992/93:50, bet. 1992/932FiU1, rskr. 1992/93:134). Dessa riktlinjer innebär en höjning av pensionsåldern från nuvarande 65 till 66 års ålder. Höjningen föreslås ske successivt med ett kvartal i taget med början den 1januari 1994 så att den nya pensionsåldern uppnås den 1 januari 1997. Förslaget innebär samtidigt en anpassning av de lagregler som är beroende av den nuvarande pensionsåldern.

Särskilda övergångsregler föreslås för personer som befinner sig nära den nu gällande pensionsåldern och därför inte har möjlighet att an- passa sin situation till de nya förhållandena.

Delpensionsförsäkringen

Ändrad kompensationsgrad i delpensionsförsäkringen

Mitt förslag: Kompensationsgraden i delpensionsförsäkringen sänks fr.o.m. den 1 juli 1993 till 50 % av inkomstbortfallet.

Sänkningen berör endast försäkrade som ansökt om delpension efter den 11 januari 1993.

Skälen för mitt förslag: Delpensionsförsäkringen infördes den 1 juli 1976 som ett led i utformningen av systemet med rörlig pensionsålder. Den andra beståndsdelen i detta system är möjligheten att göra förtida respektive uppskjutet uttag av ålderspension mellan 60 och 70 års åld— er. Pensionsbeloppet för den som gör förtida uttag minskas för varje månad som denne tar ut sin pension före den ordinarie pensionsmåna- den med 0,5 %. Vid uppskjutet uttag höjs pensionen med 0,7 % för varje månad som uttaget av pensionen skjuts upp. I båda fallen är minskningen respektive höjningen av pensionen livsvarig och beloppen är försäkringsmatematiskt beräknade.

Delpensionen har en annan karaktär än systemet med förtida och upp- skjutet uttag av pension. Pensionen reduceras inte för den som tar ut delpension. I stället är den tid då den försäkrade uppbär delpension pensionsgrundande.

Regeringen föreslog i proposition 1991/921149 att delpensionsförsäk— ringen skulle avskaffas fr. o. m. den 1 juni 1992. Riksdagen motsatte sig dock regeringsförslaget och avslog propositionen (bet. 1991/92:5fU8, rskr. 1991/92:232). Som ett resultat av propositionen sänktes emellertid delpensionsavgiften från 0,5 till 0,2 % av avgiftsunderlaget. Av behåll- ningen i delpensionsfonden beslutades att 8,3 miljarder kronor skulle överföras för att täcka det beräknade underskottet för arbetsskadeför- säkringen under budgetåret 1992/93.

1 en situation då samhällsekonomin utsätts för kraftiga påfrestningar måste socialförsäkringssystemets olika utgifter på nytt prövas. Den som tar ut delpension gör ett frivilligt val, som inte styrs av bristande ar— betsförmåga utan i stället av en önskan att få en mjukare övergång till en tillvaro som ålderspensionär. Mot denna bakgrund föreslår jag att kompensationsnivån sänks från nuvarande 65 till 50 % av inkomstbort- fallet. Sänkningen av, kompensationsnivån bör inte beröra den som redan uppbär eller har ansökt om delpension. Jag föreslår därför att den lägre kompensationsnivån träder i kraft den 1 juli 1993 och berör den som har ansökt om delpension efter den 11- januari 1993.

Vad jag nu sagt föranleder en ändring i 11 5 lagen (1979:84) om del- pensionsförsäkring.

Höjning av åldersgränsen för rätt till delpension

Mitt förslag: Rätt till delpension fr.o.m. den 1 januari 1994 tillkommer en försäkrad fr.o.m. den månad då han fyller 62 år. Fr.o.m. den 1 januari 1995 gäller rätten till delpension en försäk- rad fr.o.m. den månad då han fyller 63 år.

Skälen för mitt förslag: Delpensionsförsäkringens syfte är i första hand att ge möjligheter för äldre förvärvsarbetande att trappa ned sin arbetsinsats inför ålderspensioneringen. I syfte att ytterligare begränsa utgifterna för delpensiönsförsäkringen bör enligt min mening ålders- gränsen för rätt till ersättning från försäkringen höjas. Jag föreslår mot denna bakgrund att rätt till delpension fr.o.m. den 1 januari 1994 till- kommer en försäkrad fr.o.m. den månad då han fyller 62 år. Den 1 januari 1995 bör denna åldersgräns höjas till 63 år. Den som har be— viljats delpension för tid före 1994 respektive 1995 års ingång får dock behålla pensionen även om han inte uppfyller den nya åldersgränsen.

Vad jag nu sagt föranleder ändringar 1 1 och 5 55 lagen (1979: 84) om delpensionsförsäkring.

Begränsningar i nedtrappningen av arbetstiden

Mitt förslag: Rätten till nedtrappning av arbetstiden för rätt till delpension begränsas till högst tio timmar per vecka fr.o.m. den 1 juli 1993. Efter nedtrappningen måste den försäkrade som hittills arbeta i genomsnitt minst 17 timmar per vecka. Bestäm- melsen skall tillämpas även för egenföretagare. Den som minskat sin arbetstid med mer än tio timmar skall beviljas delpension efter ny ansökan om han ökar-sin arbetstid så att den med högst tio timmar understiger arbetstiden före den första nedtrappningen.

Skälen för mitt förslag: När en försäkrad övergår från heltidsarbete till deltidsarbete i samband .med en nybeviljad delpension är den van-. ligaste nedtrappningen att vederbörande trappar ner sin arbetstid från 40 till 20 timmar. .

Delpensioneringens regler är mycket förmånliga för personer som närmar sig ordinarie pensionsålder. I en-situation då man bör överväga alla möjligheter att begränsa socialförsäkringens utgifter föreslår jag därför att möjligheterna till nedtrappning av arbetstiden begränsas. Detta bör enligt min mening ske på så sätt att möjligheten till nedtrapp-' ning med rätt till delpension begränsas till. tio timmar per vecka. Efter nedtrappningen måste den försäkrade arbeta minst 17 timmar per vecka. Dessa begränsningar bör genomföras vid samma tidpunkt som den föreslagna sänkningen av kompensationsnivån i delpensionsförsäk- ringen genomförs. Samma övergångsregler bör också tillämpas för denna förändring i regelsystemet, vilket innebär att begränsningen av nedtrappningen skall börja gälla den 1 juli 1993.

Vad jag nu sagt föranleder en ändring i 6 7 och 13 55 lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring. '

De föreslagna förändringarna i delpensionsförsäkringen medför mins-

kade utgifter för försäkringen. Den sänkta kompensationsnivån beräk- , nas medföra en minskning av utgifterna med 75 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. När åtgärden fått fullt genomslag beräknas bespa- ringen uppgå till 400 miljoner kronor. De minskade möjligheterna till nedtrappning av arbetstiden beräknas medföra minskade utgifter för försäkringen med 100 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. Be- sparingen kan när de nya reglerna nått full funktion beräknas uppgå till 1 500 miljoner kronor. Ett inom Socialdepartementet upprättat förslag till lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring bör fogas till protokollet i ärendet som bilaga 6.1.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring.

Bil. 6

C 1. Bidrag till sjukförsäkringen

1991/92 Utgift 7 368 470 004 1992/93 Anslag 5 730 000 000 1993/94 Förslag 4 649 000 000

Från anslaget utges statsbidrag till försäkringskassomas utgifter för sjukförsäkringsförmåner (med undantag för föräldraförsäkringen, vilken redovisas under anslaget B 3). Statsbidrag lämnas med 15 % medan resterande 85 % finansieras genom socialavgifter från arbetsgivare och egenföretagare samt genom inkomster från den allmänna sjukförsäk- ringsavgiften som avses införas fr.o.m. den 1 januari 1993.

De grundläggande bestämmelserna finns i lagen om allmän försäkring (omtryckt 1982:120) och i lagen (1981:49) om begränsning av läke- medelskostnader, m.m. '

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket har i sin anslagsframställning redovisat anslags- behovet uppdelat på olika utgiftsslag. RFV:s bedömningar återfinns under de olika anslagsposter som anges under föredragandens över- väganden.

Föredragandens överväganden

Redovisningen av anslaget är fr.o.m. budgetåret 1992/93 uppdelat på fem anslagsposter — sjukpenning, inklusive frivillig sjukpenning - rehabilitering — ersättning till sjukvårdshuvudmännen m.m. - läkemedelsförmånen ' — tandvård

Sjukpenning

För sjukpenningförsäkringen gäller fr.o.m. den 1 mars 1991 att kom- pensationsgraden från försäkringen är 65 % för de första tre dagarna med sjukpenning i varje period och 80 % för tid därefter t.o.m. den 90:e dagen. Fr.o.m. den 91:a dagen utgör ersättningen 90 %.

Fr.o.m. den 1 januari 1992 gäller att en arbetstagare har rätt till sjuk- lön från sin arbetsgivare under de första 14 dagarna av varje sjuk- domsfall. Sjuklönen skall vara 75 % de första tre dagarna och därefter 90 % av inkomstbortfallet för de återstående dagarna av sjuk- löneperioden. För uppdragstagare och andra personer med inkomst av annat förvärvsarbete utges även fonsättningsvis sjukpenning redan från sjukperiodens första dag. '

Regeringen har i prop. 1992/93:31 föreslagit att fr.o.m. den 1 april 1993 skall en karensdag införas och att ersättning vad gäller sjukpen- ning skall utges med 65 % dag 2 och 3 och därefter med 80 % t.o.m.

den 365:e dagen. Efter dag 365 utges sjukpenning med 70 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Som framgår av prop. 1992/93:31 finns det skäl att överväga särskilda regler vad gäller vissa grupper som är sjukskrivna mer än ett är, bl.a. personer med livshotan- de sjukdomar och personer som efter en begränsad tids behandling kan komma att återgå i arbete. Bestämmelserna om en kompensationsgrad på 70 % föreslås i propositionen träda i kraft fr.o.m. 1 juli 1993. Jag avser att dessförinnan återkomma till regeringen med min bedömning i frågan.

När det gäller såväl sjukpenning som sjuklön finns speciella regler om sjukersättningen för hälsosvaga personer.

Min beräkning av anslagsposten grundas i huvudsak på RFV:s an- taganden. Jag har dock inte kalkylerat med någon sänkning av sjuk- frånvaron för år 1994 utövervad som antagits för år 1993. Däremot är det min bedömning att korttidsfrånvaron, inte minst den som infaller inom sjuklöneperioden, kommer att fortsätta att minska.

Vidare har konsekvenserna av förslagen i prop. 1992/93:31 om änd- rad sjukersättning m.m. beaktats.

Den långsiktiga effekten av den lägre kompensationsgraden efter ett år kommer enligt min bedömning att uppnås successivt i takt med att långtidssjukskrivningama blir färre och kortare samtidigt som antalet förtidspensioner minskar som ett resultat av vidtagna rehabiliterings- åtgärder.

Med utgångspunkt i ovanstående beräknar jag bruttoutgifterna för sjukpenning till 13 941 miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslags- belopp på 2 091 miljoner kronor.

Rehabilitering

På rehabiliteringsområdet gäller nya regler fr.o.m. den 1 januari 1992. Enligt dessa kan rehabiliteringsersättning betalas ut under tid som för- säkrad deltar i yrkesinriktad rehabiliteringsåtgärd. Rehabiliteringsersätt- ningen kan utges dels som rehabiliteringspenning, dels som särskilt bidrag. Kompensationsgraden för rehabiliteringspenning utgör 100 % av SGI t.o.m. den 31 mars 1993 och därefter 95 %.

Enligt aktuell statistik uppgår det genomsnittliga antalet dagar med rehabiliteringspenning för närvarande till 0,7 per sjukpenningförsäkrad. RFV bedömer att nivån kommer att öka till 1,0 dagar fr.o.m. år 1993.

Det särskilda bidraget skall täcka andra kostnader än inkomstförlust som uppstår i samband med rehabilitering. Under år 1992 utgick ca 75 miljoner kronor i särskilt bidrag.

Enligt regler som trädde i kraft den 1 juli 1991 kan i rehabiliterande syfte bidrag till arbetshjälpmedel lämnas från sjukförsäkringen. RFV räknar med att det årliga behovet för detta ändamål framöver kommer att uppgå till ca 100 miljoner kronor. I detta belopp bör inkluderas 5 miljoner kronor för utveckling av avancerade arbetshjälpmedel.

För att befrämja rehabiliteringsinsatser har försäkringskassorna möj- lighet att köpa yrkesinriktade rehabiliteringstjänster för som ett belopp budgetåret 1992/93 uppgår till 700 miljoner kronor.

Inom ramen för överenskommelsen som träffats mellan staten och sjukvårdshuvudmännen för år 1993 avsattes i likhet med vad som gäll- de för år 1992, 485 miljoner kronor från ersättningsbeloppet till sjuk- vårdshuvudmännen för att användas till en anpassning av sjuk- vårdshuvudmännens resurser och verksamhet för att öka utbudet av medicinsk rehabilitering.

För budgetåret 1991/92 har regeringen som resultatkrav för försäk- ringskassomas rehabiliteringsarbete angivit att det s.k. ohälsotalet beräknat som antalet dagar per individ med dagersättning eller förtids- pension/sjukbidrag på grund av ohälsa — skall sänkas med två dagar. Efter den kontinuerliga och kraftiga ökningen under större delen av 1980-talet började ohälsotalet sjunka fr.o.m. år 1990. Minskningstakten tilltog under år 1991. Under budgetåret 1991/92 minskade ohälsotalet med 1,3 dagar. Av minskningen står sjukpenningdelen för 2,0 dagar medan förtidspensionsdelen har ökat med 0,7 dagar. För budgetåret 1992/93 har resultatkravet satts till en minskning av ohälsotalet med en dag.

Många faktorer har bidragit till att ohälsotalet minskat, inte minst försäkringskassomas rehabiliteringsarbete. Effekterna av detta arbete bör bli än mer påtagliga på längre sikt. Parallellt med aktivt rehabilite- ringsarbete har under innevarande budgetår har genom kompetensut- veckling och attitydförändrande arbete en grund lagts för ett framtida minskat ohälsotal.

Riksförsäkringsverket har för anslagsposten rehabilitering huvudsak- ligen utgått från utgiftsutvecklingen efter den 1 januari 1992. Mot bak- grund av att alla resurser naturligen inte har tagits i anspråk i inled- ningsskedet kan en viss höjning av utgiftsnivån förväntas. Riksförsäk— ringsverket beräknar utgiftsbehovet budgetåret 1993/94 för samtliga insatser inom rehabiliteringsområdet till 2 753 miljoner kronor.

Enligt min bedömning kommer utgifterna att öka ytterligare till följd av den sänkta kompensationsgraden i sjukförsäkringen fr.o.m. den 1 april 1993. Utgiftsbeloppet bör därför räknas upp med 300 miljoner kronor. Jag delar RFV:s bedömning att av de 100 miljoner kronor för bidrag till arbetshjälpmedel som anslås bör 5 miljoner kronor avsättas för utveckling av avancerade arbetshjälpmedel. Vidare bör 700 miljoner kronor avsättas till köp av yrkesinriktade tjänster. Med dessa förutsättningar beräknar jag bruttoutgifterna för rehabilite- ring till 2 561 miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslagsbelopp på 384 miljoner kronor.

Ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.

Under anslagsposten redovisas ersättningarna till sjukvårdshuvudmän- nen för hälso- och sjukvård samt sjukresor, ersättningar för sjukhusvård enligt konventioner m.m., viss bakteriologisk provtagning samt vissa undersökningar enligt smittskyddslagen.

Som jag och finansministern redogjorde för i 1992 års kompletterings- proposition (prop. 1991/92:150, del 11) skulle utgiftsramen för år 1993 varit 2 703 miljoner kronor om skatteutjämningsavgiften avskaffats helt fr.o.m. år 1993 och om återbetalningen av den tillfälliga indragningen år 1992 inte skulle ha skett redan år 1993.

Eftersom regeringen samtidigt aviserade att skatteutjämningsavgiften skall avskaffas fr.o.m. år 1994 och då den tidigarelagda återbetalningen av den tillfälliga indragningen år 1992 är en engångsfinansiering, kom- mer det belopp som återstår att fördela till sjukvårdshuvudmännen år 1994 att uppgå till ca 2,7 miljarder kronor. Detta innebär att nuvarande system måste göras om. Ett översynsarbete med syfte att förändra sys- temet pågår. Jag avser att föreslå regeringen att lägga fram princip- förslag om en ändrad utformning av systemet med ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen m.m. i 1993 års komplette— ringsproposition.

Vid mina beräkningar av denna anslagspost har jag utgått från den fastställda utgiftsramen för år 1993, medan jag i avvaktan på resultatet av den nämnda översynen för år 1994 räknat med den lägre totala utgiftsramen som följer av ovan redovisade förutsättningar inför år 1994. I övrigt har jag utgått från verkets beräkningar. Jag har för båda åren också tagit hänsyn till besparingseffektema av de tidigare redo- visade förändringarna i avgiftssystemet för pensionärer vid sjukhusvård. Med utgångspunkt från detta beräknar jag bruttoutgifterna till 2 564 miljoner kronor. Detta motsvarar ett anslagsbelopp på 385 miljoner kronor.

Läkemedelsförmånen

Betydande förändringar i läkemedelsförmånen har genomförts under budgetåret 1992/93. Den 1 juli 1992 ändrades avgiftsreglema för pris- nedsättning på så sätt att en avgift tas ut för varje läkemedel vid ett och samma inköpstillfälle. För det första läkemedlet betalar patienten för närvarande högst 120 kronor och för varje ytterligare förskrivet läke- medel 10 kronor. Samtidigt har vissa receptfria läkemedel undantagits från prisnedsättningen såvida de inte behövs för behandling av lång- varig sjukdom.

Den 1 januari 1993 införs särregler för prisnedsättning när generiska läkemedel finns. I princip innebär dessa att för varje läkemedel som har en likvärdig men billigare generisk motsvarighet på marknaden skall det finnas ett särskilt pris som läggs till grund för prisnedsättningen. Utgångspunkten för beräkningen av prisnedsättningen är således priset på det billigaste synonympreparatet. Vid samma tidpunkt höjs taket för

högkostnadsskyddet för öppen vård och läkemedel till 1 600 kronor.

Sammantaget beräknas dessa förändringar iläkemedelsförmånen redu- cera försäkringsutgiftema med ca 1 030 miljoner kronor under budget- året 1993/94.

Jag har vid mina beräkningar utgått från en något lägre utgiftsnivå än RFV avseende år 1993. Vidare har jag beaktat en viss prisutveckling på läkemedelsområdet. I likhet med verket har jag utgått från de beräk- nade besparingseffektema för resp. år. Med dessa förutsättningar be- räknar jag bruttoutgiften för denna anslagspost till 8 120 miljoner kronor, vilket motsvarar ett anslagsbelopp på 1 218 miljoner kronor.

Tandvård

Den ljuli 1992 ändrades ersättningsnivåerna i tandvårdstaxan med syfte att reducera försäkringsutgiftema vilka ökat påtagligt under senare år. Detta innebär att de vuxnas kostnader för tandvård ersätts med 30 % upp till 3 000 kronor, med 50 % mellan 3 000 och 7 000 kronor samt med 75 % för koStnader däröver. Ersättningen beräknas dock endast på halva kostnaden för ädla metaller som ingår i tandtekniskt' arbete.

På grund av den betydande utgiftsutvecklingen under senare år och med hänsyn till att tandhälsosituationen för större delen av befolkningen blivit bättre så att behoven av tandvårdsbehandling snarast minskat, har som nämnts ovan olika åtgärder vidtagits i utgiftsdämpande syfte. Sam- tidigt har försöksverksamheter med alternativa ersättningssystem på- börjats på några håll i landet. Hösten 1992 påbörjades vidare inom Socialdepartementet en översyn av tandvårdsförsäkringen vilken skall vara slutförd senast den 15 mars 1993.

Jag har liksom Riksförsäkringsverket grundat mina beräkningar på den faktiska utgiftsutvecklingen. Vidare har jag beaktat en viss volym- förändring och, till skillnad mot verket, fullt ut beaktat de beräknade effekterna av förändringarna i ersättningsreglema fr.o.m. den 1 juli 1992, vilka beräknas minska utgifterna med ca 580 miljoner kronor under budgetåret. Med utgångspunkt i detta beräknar jag bruttoutgifter— na för tandvården till 3 805 miljoner kronor. Detta motsvarar ett anslagsbelopp på 571 miljoner kronor.

Anslagsberäkning . . . . .. . Bil. 6

Kostnadsutvecklingen (miljoner kronor) framgar av foljande samman- ställning. Är Sjuk- Öppen Tand- Läke— Övrig Rehab Summa

penning sjukvård vård medel sjukv. 1970 2 683 584 15 516 313 — 4 111 1975 8 024 1 181 989 1 276 461 11 931 1980 12 635 3 739 2 174 2 326 1 721 — 22 595 1985 17 925 5 388 3 369 3 830 3 337 33 849 1987 23 111 7 823 2 905 4 763 706 39 308 1990 34 983 9 494 3 750 6 862 987 77 57 296 1991 31 262 9 859 4 040 7 750 1 300 589 54 800 1992 17 844 9 317 4 060 8 027 — 1 988 41 236 1993 14 400 4 326 3 730 7 807 - 2 583 32 846

Uppgifterna för år 1992 och 1993 är beräknade.

I öppen sjukvård ingår fr.o.m. år 1987 all ersättning som utbetalas till sjukvårdshuvudmännen utom tandvård. I läkemedel ingår prisnedsatta livsmedel och kostnadsfria förbrukningsartiklar.

Med hänvisning till vad jag anfört under de fem anslagsposterna be- räknar jag de totala sjukförsäkringsutgifterna brutto (exkl. föräldraför- säkringen) till 30 991 miljoner kronor för nästa budgetår. Detta mot- svarar ett bidrag till sjukförsäkringen på 4 649 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till 1. till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 4 649 000 000 kronor.

C 2. Bidrag till ersättning vid närståendevård

1991/92 Utgift 1 153 280 1992/93 Anslag 3 000 000 1993/94 Förslag 3 425 000

En närstående som vårdar en svårt sjuk person har sedan den 1 juli 1989 rätt till närståendepenning från sjukförsäkringen och ledighet från sin anställning under högst 30 hela arbetsdagar. Dagantalet räknas för den person som vårdas. Fr.o.m. den 1 juli 1992 utges ersättning oav- sett om vården av den sjuke sker i hemmet, i annan enskild bostad eller på sjukhus eller annan vårdinrättning (prop. l99l/92:106, bet. 1991/92:SfU8, rskr. 232).

Ersättningen utges med belopp som motsvarar vårdarens sjukpenning och kan tas ut i form av hel, halv eller fjärdedels ersättning.

Regeringen har i prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. föreslagit att kompensationsnivån för närståendepenning skall höjas från 65 % till 80 % för de tre första dagarna i ersättningsperioden fr.o.m. den 1 april 1993.

Kostnaderna för ersättning vid närståendevård finansieras enligt sam— ma regler som gäller för sjukförsäkringen, dvs. till 15 % med stats- bidrag och till 85 % genom socialavgifter från arbetsgivare och egen— företagare.

Riksförsäkringsverket

Under budgetåret 1991/92 har totalt 7,7 miljoner kronor utbetalats i ersättning vid närståendevård. Kostnaderna för närståendepenning har blivit oväntat låga på grund av ett begränsat utnyttjande av förmånen. Detta torde delvis bero på att reglerna hittills varit relativt restriktiva. Till följd av de nya reglerna fr.o.m. den 1 juli 1992 beräknas för bud- getåret 1992/93 kostnaderna för närståendepenning öka till 20 miljoner kronor. För budgetåret 1993/94 beräknar Riksförsäkringsverket försäk- ringsutgiftema till 22 300 000 kronor.

Föredragandens överväganden

Bedömningen av anslagsbehovet försvåras av att ersättningsformen funnits under en relativt kort period och att reglerna nyligen ändrats. Jag utgår dock från att utnyttjandet av förmånen kommer att öka. Mitt förslag om höjning av kompensationsnivån till 80 % för de tre första dagarna i ersättningsperioden innebär en utgiftsökning med ca 500 000 kronor. Med hänsyn härtill och med beaktande av den för- väntade löneutvecklingen beräknar jag försäkringsutgiftema till 22,8 miljoner kronor. Statens bidrag beräknas uppgå till 3,4 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till ersättning vid närståendevård för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 3 425 000 kronor.

C 3. Förtidspensioner

l99l/92 Utgift 13 324 091 042 l992/93 Anslag 13 920 000 000 1993/94 Förslag 14 315 000 000

Från anslaget bekostas förtidspension från folkpensioneringen, pen- sionstillskott till förtidspension och bamtillägg till förtidspension samt kostnader för rehabiliteringsundersökningar vid Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås.

Förtidspension utges till den som av medicinska skäl fått sin arbets— förmåga varaktigt nedsatt till följd av sjukdom med minst hälften. I prop. 1992/93:31 har regeringen föreslagit riksdagen att förtidspension skall utges på nivåerna hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels pen- sion. Detta innebär att rätt till förtidspension föreligger om arbetsför- mågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Hel förtidspension för den som helt uppfyller de från den 1 januari 1993 gällande kvalifikations— reglema för rätt till folkpension utges för år räknat med belopp som motsvarar 96 % av basbeloppet för en ogift pensionstagare och 78,5 % för gift pensionstagare vars make har hel ålders- eller förtidspension. Den som har låg eller ingen ATP får dessutom pensionstillskott. Pen— sionstillskottet reduceras med ATP-inkomster. Som ett led i regeringens åtgärder för de pensionärer som har det sämst ställt har regeringen i prop. 192/931134 föreslagit att pensionstillskottet höjs från högst 104 % av basbeloppet till 105,5 % av basbeloppet. Regeringen har i prop. 1992/93:116 föreslagit riksdagen att vid beräkning av förtidspension från och med den 1 januari 1993 skall användas ett belopp som utgörs av basbeloppet minskat med 2 %.

Bestämmelsema om förtidspension finns i lagen (19621381) om all- män försäkring och lagen (1969:205) om pensionstillskott.

Riksförsäkringsverket

För budgetåret 1993/94 har Riksförsäkringsverket föreslagit att anslaget förs upp med 14 100 000 000 kronor.

Föredragandens överväganden

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkningar, med hänsyn till utvecklingen av basbeloppet samt med hänsyn till effekterna av övriga av regeringen föreslagna regelförändringar som berör pensionsför- månema beräknar jag kostnaderna under anslaget till 14 315 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Förtidspensioner för budgetåret 1993/94 anvisa ett för- slagsanslag på 14 315 000 000 kronor.

C 4. Ålderspensioner

l99l/92 Utgift 51 185 317 351 l992/93 Anslag 52 880 000 000 1993/94 Förslag ' 52 185 000 000

Från detta anslag bekostas folkpension som utges i form av ålderspen- sion, pensionstillskott till ålderspension, hustrutillägg och bamtillågg till ålderspension.

Älderspension utges f.n. från 65 års ålder. Den enskilde har dock möjlighet att mellan 60 och 70 års ålder själv bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid uttag av ålderspension före 65 års ålder reduceras den utgående pensionen livsvarigt och vid uppskjutet uttag efter 65 års ålder sker i stället en höjning. Det är även möjligt att ta ut halv ålders— pension mellan 60 och 70 års ålder.

Enligt de från den 1 januari 1993 gällande reglerna om rätt till folk— pension utges folkpension på grundval av antingen bosättning eller arbete i Sverige.

[ proposition 1992/93:31 har regeringen lagt förslag om utökade möjligheter att på ett mer flexibelt sätt ta ut ålderspension.

Riksdagen har nyligen godkänt riktlinjer för vissa förändringar i pen- sionsförsäkringen (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93zFiU1, rskr. l992/93:134) bl.a. att den allmänna pensionsåldern bör höjas successivt med ett kvartal per år fr.o.m. den 1 januari 1994 tills pensionsåldern höjts till 66 år och att pensionsutbetalningarna ska ske i början av kvar- talet efter det att pensionsåldern inträtt.

Folkpensionsförmånema är indexreglerade, vilket innebär att pen- sionsbeloppen automatiskt ändras i takt med basbeloppets utveckling. I proposition l992/93:116 har regeringen föreslagit att vid beräkning av bl.a. ålderpensionsförmånerna skall ett belopp användas som utgörs av basbeloppet minskat med 2 %.

Älderspension utges för den som har rätt till full pension för år räknat med 96 % av fastställt basbelopp för ensam pensionär och med sam- manlagt 157 % för två pensionsberättigade makar. För den som inte har ATP eller har lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med pensionstillskott. Regeringen har i prop. 1992/93:134 föreslagit att pensionstillskottet skall höjas så att det fr.o.m. den 1 januari 1993 utges med 55,5 % av basbeloppet för ensam ålderspensionär och med 111 % för makar gemensamt. Pensionstillskottet avräknas krona för krona mot utgående ATP-pension. Däremot görs ingen avräkning mot annan pen— sion eller annat slag av inkomst.

Bestämmelserna om folkpensionsförmånerna finns i lagen (1962:381) om allmän försäkring samt i lagen (1969:205) om pensionstillskott.

Riksförsäkringsverket

Vid beräkningen av folkpensionskostnadema för budgetåret 1993/94 har Riksförsäkringsverket utgått från ett uppskattat antal utbetalda pen- sioner och utbetalt medelbelopp i december 1993. Verket har uppskattat antalet ålderspensionärer till 1 571 000.

Med utgångspunkt från detta antal och basbeloppet 34 750 beräknar Riksförsäkringsverket anslagsbehovet för här aktuella pensionsförmåner till 53 320 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Bil. 6

Föredragandens överväganden

Folkpensionemas grundbelopp kommer under förutsättning av riks- dagens godkännande av regeringens förslag i prop. 1992/93:116 fr.o.m. den 1 januari 1993 att uppgå till 32 364 kronor per år för en ensam pensionär och 52 928 kronor för ett pensionärspar. För den som saknar ATP eller har lågt ATP—belopp kompletteras folkpensionen med ett pensionstillskott som kan uppgå till 18 710 kronor för en ålderspen- sionär.

För budgetåret 1993/94 beräknar jag, mot bakgrund av Riksförsäk- ringsverkets beräkningar, med hänsyn till utvecklingen av basbeloppet samt med hänsyn till effekterna av övriga av regeringen föreslagna regelförändringar som berör pensionsförmånerna, de sammanlagda kostnaderna under detta anslag till 52 185 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Alderspensioner för budgetåret 1993/94 anvisa ett för- slagsanslag på 52 185 000 000 kronor.

C 5. Efterlevandepensioner till vuxna

1991/92 Utgift 1 691 000 000 l992/93 Anslag 1 730 000 000 1993/94 Förslag 1 720 000 000

Från detta anslag bekostas folkpensionsförmånerna omställningspen- sion, särskild efterlevandepension och änkepension samt pensionstill- skott till dessa förmåner.

Pension till vuxna efterlevande kan ges i form av omställningspcnsion och särskild efterlevandepension till såväl män som kvinnor förutsatt de inte fyllt 65 år. Omställningspensionen utges under ett år efter döds- fallet men kan betalas ut under längre tid till den som har vårdnaden om barn under 12 år. Särskild efterlevandepension kan betalas ut till den som vid omställningsperiodens slut inte kan försörja sig genom eget förvärvsarbete och inte har rätt till förtidspension.

De nya pensionsreglema för efterlevande som trädde i kraft den 1 januari 1990 är försedda med omfattande övergångsregler.

Omställningspcnsion och särskild efterlevandepension från folkpen— sioneringen utges för år räknat med 96 % av det fastställda basbe- loppet. Vid beräkningen av beloppets storlek används basbeloppet min- skat med 2 %. För den som inte har någon ATP eller har lågt ATP- belopp kompletteras folkpensionen med pensionstillskott. Pen- sionstillskottet avräknas krona för krona mot utgående ATP-pension.

Bestämmelserna om efterlevandepension finns i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring och lagen (1969:205) om pensionstillskott.

Dc förändringar rörande regler för pensionsförmåner som regeringen föreslagit i prop. 1992/93:116. prop. 1992/93:134 kommer att påverka efterlevandepensionerna till vuxna.

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket beräknar anslagsbehovet för efterlevandepen— sioner till vuxna under budgetåret 1993/94 till 1 710 miljoner kronor utgående från ett antaget basbelopp om 34 750 kronor och ett beräknat antal efterlevandepensioner i december 1993. Uppdelat på respektive förmån utgör detta antal 55 000 änkepensioner, 4 100 omställnings- pensioner och högst några tiotal särskilda efterlevandepensioner.

Föredragandens överväganden

Folkpensionens grundbelopp vid omställningspension och särskild efter— levandepension kommer under förutsättning av riksdagens godkännande av regeringens förslag i prop. 1992/93:116 fr.o.m. den 1januari 1993 att uppgå till 32 364 kronor per år. För den som saknar ATP eller har lågt ATP- -belopp kompletteras folkpensionen med ett pensionstillskott som kan uppgå till högst 18 710 kronor.

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkningar, med hänsyn till utvecklingen av basbeloppet samt effekterna av övriga av regeringen föreslagna regelförändringar som berör pensionsförmånerna, beräknar jag kostnaderna under detta anslag till 1 720 miljoner kronor för bud- getåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Efterlevandepensioner till vuxna för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 720 000 000 kronor.

C 6. Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension

l99l/92 Utgift 1 670 969 040 l992/93 Anslag 1 655 000 000 1993/94 Förslag 6 700 000 000

Från detta anslag finansieras statsbidrag till kommunernas kostnader för kommunala bostadstillägg till folkpension (KBT) och särskilda kom— munala bostadstillägg till folkpension (SKBT).

KBT skall enligt de nya statsbidragsregler som träder i kraft den 1 januari 1993 före avdrag på grund av inkomst täcka minst 80 % av varje del av den månatliga bostadskostnaden som överstiger 80 kronor men inte 1 900 kronor för ogift pensionär och 2 050 kronor för makar. Kommun skall utöver ordinarie statsbidrag med 25 % av sina bidragsberättigade kostnader för KBT dessutom erhålla bidrag med 75 % av sina kostnader för KBT fr.o.m. den 1januari 1993. SKBT skall täcka den del av bostadskostnaden som inte betalas i form av KBT, för de pensionärer som p.g.a låga inkomster och höga bostads- kostnader inte når upp till Socialstyrelsens norm för socialbidrag. En kommun skall utöver ordinarie statsbidrag med 40 % av sina kostnader

5 Riksdagen [092.591 I sum/. Nr100. Bilaga ()

för SKBT dessutom erhålla bidrag med 60 % av sina kostnader för SKBT fr.o.m. den 1 januari 1993. Förslag till ovan angivna statsbidrag till KBT och SKBT har lagts av regeringen i proposition l992/93:116 och avses gälla t.o.m. februari 1993.

Regeringen har i proposition 1992/93:134 föreslagit förbättringar av KBT och en jämnare fördelning av tillgängliga medel för KBT mellan kommunerna i syfte bland annat att underlätta ett framtida förstatligande av KBT. Förslaget innebär att kommunerna får statsbidrag för bo- stadskostnader som överstiger 150 kronor per månad men som ej över- stiger 2 800 kronor per månad. Dessutom skall KBT utges med lägst 85 % men högst 95 % av pensionärens bidragsberättigade bostadskost— nad fr.o.m. den 1 mars 1993. Statsbidraget föreslås bli 70 % av kom- munens kostnad inom det statsbidragsgrundande intervallet.

Bestämmelserna om statsbidrag till kommunala bostadstillägg till folk— pension finns i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bo- stadstillägg till folkpension och förordningen (1979:830) om statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension. Bestämmelserna om stats— bidrag till särskilda kommunala bostadstillägg till folkpension finns i lagen (1991:162) om särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension och förordningen (1991:228) om statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension.

Riksförsäkringsverket

Med utgångspunkt från gällande lagstiftning och ett antagande om oför- ändrad hyresnivå efter 1992 har Riksförsäkringsverket beräknat anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 1 490 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkning, den till årsskiftet 1993/94 förlängda lagen om SKBT och med beaktande av utvecklingen av bostadskostnadema samt de förslag regeringen lagt i prop. 1992/93:134 beräknar jag utgifterna under detta anslag till 6 700 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen att till Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 6 700 000 000 kronor.

C 7. Handikappersättningar

1991/92 Utgift 852 000 000 l992/93 Anslag 905 000 000 1993/94 Förslag 933 000 000

Från anslaget bekostas handikappersättning dels som tilläggsförmån till folkpension, dels som självständig ersättning. Handikappersättning utges till en person över 16 år som fått sin funktionsförmåga nedsatt innan han fyllt 65 år och därför behöver mer tidskrävande hjälp av annan och/eller har merkostnader på grund av sitt handikapp. Ersätt- ning för merkostnader i form av handikappersättning kan utges på nivåerna 69 %, 53 % eller 36 % av basbeloppet. Antalet handikapper- sättningar har de senaste åren stigit med drygt 1 000 om året. Det sam- manlagda antalet handikappersättningar beräknas stiga från 51 600 i december 1992 till 52 400 i december 1993.

Riksförsäkringsverket

Kostnaderna för handikappersättningar beräknas av Riksförsäk- ringsverket uppgå till 929 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknar jag kostnaderna under detta anslag till 933 miljoner kronor under budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Handikappersättningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 933 000 000 kronor.

C 8. Särskilt pensionstillägg

1991/92 Utgift 6 853 060 1992/93 Anslag 12 000 000 1993/94 Förslag 12 000 000

Från anslaget bekostas särskilt pensionstillägg till folkpension för lång- varig vård av sjukt eller handikappat barn.

Särskilt pensionstillägg som infördes år 1991, utges till ålderspen- sionär som under minst sex år (före 1 juli 1992 minst 10 år) vårdat sjukt eller handikappat barn och därvid avstått från förvärvsarbete och således inte intjänat någon pensionspoäng under dessa år. För sex till- godoräknade vårdår är årsnivån för det särskilda pensionstillägget 5 % av basbeloppet. För varje vårdår därutöver ökas beloppet med fem procentenheter. Maximalt belopp är 50 % av basbeloppet.

I december 1991 hade 467 ålderspensionärer särskilt pensionstillägg. Detta antal beräknas stiga till följd av de regelförändringar som har genomförts. I december 1992 beräknas antalet vara 800 och i december 1993 ca 1000. Kostnaden för särskilt pensionstillägg beräknas för budgetåret 92/93 till 9 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än anslaget.

Bestämmelserna om pensionstillägget finns i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn, ändrad senast (l992:276).

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket beräknar anslagsbehovet för särskilt pensions- tillägg under budgetåret 1993/94 till 12 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Mot bakgrund av Riksförsäkringsverkets beräkning och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknar jag utgifterna under detta anslag till 12 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Särskilt pensionstillägg för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 12 000 000 kronor.

C 9. Vissa yrkesskadeersättningar m.m.

1991/92 Utgift 3 943 543 1992/93 Anslag 3 200 000 1993/94 Förslag 3 900 000

Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livräntor samt ersättning i anledning av skadefall. där ersättningen på grund av speciella för— fattningar eller särskilda beslut helt eller delvis utges av statsmedel.

Riksförsäkringsverket

För budgetåret 1993/94 beräknas medelsbehovet för äldre skadefall till 1,3 miljoner kronor, varav 0,3 miljoner kronor för kvarstående uppräk- ningskostnader för vissa livräntor från arbetsskade- resp. fiskarförsäk- ringsfondcn. För nyare skadefall beräknas medelsbehovet till 2.6 miljoner kronor. Riksförsäkringsverket föreslår att anslaget förs upp med 3,9 miljoner kronor med utgångspunkt från ett basbelopp om 34 750 kronor.

Föredragandens överväganden

Jag har med utgångspunkt i Riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar och med beaktande av basbeloppets utveckling beräknat kostnaderna under anslaget till 3,9 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 3 900 000 kronor.

C 10. Ersättning till postverket m.m. Nytt anslag (förslag) 231 163 000]

* Anslaget har ingått i de tidigare anslagen Riksförsäkringsverket och Allmänna försäk— ringskassor.

Från anslaget betalas ersättning till postverket, respektive porto- kostnader för utbetalning av sjukförsäkringsförmäner, pensioner, all- männa barnbidrag, m.fl. förmåner, porto— och distributionskostnader vid utsändning av information till allmänheten, för utlösen av svarsför- sändelser med infordrade meddelanden, samt för tryckning av vissa blanketter. Anslaget disponeras av Riksförsäkringsverket (RFV) och efter beslut av RFV även av försäkringskassorna.

Riksförsäkringsverket

RFV räknar med viss volymökning främst såvitt avser utbetalning av studiebidrag. Det sammanlagda medelsbehovet uppgår enligt RFV till 258 055 000 kronor.

Föredragandens överväganden

l överensstämmelse med RFV:s bedömning beräknar jag kostnaderna för budgetåret 1993/94 till 258 055 000 kronor. För viss del av be- loppet skall ersättning utgå från Allmänna pensionsfonden. Jag beräk- nar detta belopp till 26 892 000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ersättning till postverket m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 231 163 000 kronor.

D. Hälso— och sjukvård

Målen för och inriktningen av hälso- och sjukvården

Till hälso— och sjukvårdens uppgifter hör att förebygga ohälsa och återfall i tidigare sjukdom, att behandla och bota efter utredning och diagnos samt att lindra och stödja genom habilitering/rehabilitering, omvårdnad och smärtlindring.

Det övergripande målet för hälso— och sjukvården i Sverige är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Motsvarande mål gäller för tandvården, dvs. en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Dessa mål omfattar alla. oavsett ålder och kön, sociala förhållanden, inkomst samt bostadsort.

Sverige har också anslutit sig till de mål som WHO angivit för hälso- utvecklingen i sitt program Hälsa för alla år 2000. Enligt en resolution från år 1986 skall medlemsländerna bl.a. betrakta hälsotillståndet i respektive land. särskilt bland underpriviligierade grupper. som en indikator på samhällsutvecklingens kvalitet.

För en utvecklad verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården måste de övergripande målen preciseras i delmål. Dessa bör avse såväl det medicinska 'som sociala innehållet i verksam— heten och omfatta medicinska mål, omvårdnadsmål och servicemål. Som exempel på det sistnämnda vill jag nämna vårdens tillgänglighet. Även personalpolitiska och organisatoriska mål bör formuleras och fastställas för att tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas på ett effek- tiVl Sätt.

Att formulera delmålen är främst en uppgift för sjukvårdshuvudmän— nen och dem som är verksamma inom sektorn. Sammantagna skall del- målen leda till att det övergripande målet om att alla medborgare skall ha tillgång till en god vård uppnås.

Jag vill här skjuta in att en förutsättning för att de olika sjukvårds- huvudmännen skall kunna skapa likvärdiga villkor i fråga om att upprätthålla en god kvalitet i hälso- och sjukvården också är att resur- serna kan fördelas över landet efter befolkningens vårdbehov.

Flera faktorer, såsom uppväxtförhållanden, social miljö, arbetsmiljö, fysisk miljö och ärftliga faktorer, påverkar den enskildes hälsa. Fort— farande finns det skillnader i sjuklighet och dödlighet mellan könen, mellan sociala grupper och mellan regioner. Det finns till och med data som tyder på att skillnaden i ohälsa ökat mellan olika grupper under det senaste decenniet. En betydelsefull förbättring av folkhälsan totalt sett kan uppnås om de mest utsatta gruppernas hälsa förbättras. Detta är en angelägen uppgift i det fortsatta folkhälsoarbetet och kräver samverkan mellan olika sektorer.

Den pågående förnyelsen av hälso- och sjukvården i Sverige är ange- lägen av många skäl.

Ett viktigt inslag i denna förnyelse är enligt min mening en ökad kontinuitet mellan patienter och personal inom hälso- och sjukvården, främst inom den öppna vården och i förhållande till läkarna. Den

planerade husläkarreformen är ett led i sådana strävanden.

Andra viktiga inslag i denna förnyelse är ökad valfrihet för den en- skilde i hans vårdsökande, men också för personalen vad gäller drift- och arbetsformer, bl.a. för att ett effektivare resursutnyttjande skall kunna uppnås. Nya verksamhetsformer, som är mer flexibla, och olika alternativ till den offentligt producerade hälso- och sjukvården bör prövas. Styrning, ledning och organisation av den offentliga verksam- heten behöver därvid successivt ses över och revideras. Initiativ till att förnya den offentliga sektorn bör uppmuntras. Ett ökat inslag av privata vårdgivare och personalkooperativ, både vad gäller den öppna och den Slutna vården, kan skapa en konkurrenssituation som kan bidra till ett intensifierat utvecklingsarbete.

Staten bör bidra till en sådan utveckling genom att undanröja etable— ringshinder och skapa förutsättningar för konkurrensneutralitet mellan olika vårdproducenter. Ett arbete med denna inriktning har påbörjats och kommer att intensifieras. Etableringsfrihet skall införas stegvis för bl.a. läkare och tandläkare. Ett första steg tas genom husläkarreformen. I-lur ytterligare steg kan tas mot etableringsfrihet för läkare under hänsynstagande dels till behovet av en rättvis regional fördelning av tillgängliga läkare bl.a. med hänsyn till glesbygdens behov, dels till de ekonomiska konsekvenserna och behovet av ett totalkostnadstak utreds för närvarande inom regeringskansliet. Etableringsfriheten skall inte verka kostnadsdrivande på de offentliga utgifterna utan skall rymmas inom nuvarande ekonomiska ramar.

För att åstadkomma en bättre hushållning med resurserna krävs också en bättre samordning av de resurser som finns inom hälso- och sjuk— vården, inom socialtjänsten och inom socialförsäkringen. Sektors— gränser, som kan inverka negativt på resursanvändningen och som kan försvåra en anpassning av den offentliga sektorns resurser till befolk—

ningens behov, bör överbryggas. Det fortsatta fömyelsearbetet inom hälso- och sjukvården måste också

ske inom en resursram som är förenlig med en samhällsekonomi i balans. Detta understryks av den finansiella situation som sjukvårds- huvudmännen nu står inför. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till vad finansministern tidigare anfört om den kommunala ekonomin.

Landstingsförbundet beräknar att landstingens skatteintäkter för år 1993 kommer att svara för cirka 80 % av finansieringen av hälso— och sjukvården, statsbidragen inkl. ersättningar från sjukförsäkringen för cirka 10 % och övriga inkomster, bl.a. patientavgifter, för resterande 10 %.

Statsbidragens betydelse som finansieringskälla för hälso- och sjukvår- den har successivt minskat under senare år. Nya vägar kan behöva sökas vad gäller statsmakternas möjligheter att följa utvecklingen av hälso— och sjukvården ur ett riksperspektiv och verka för att de över- gripande målen uppnås.

Utvecklingen av och effektiviteten hos nuvarande hälso- och sjukvårdssystem

Ekonomi— och styrsystem

Den svenska hälso- och sjukvården är i ett internationellt perspektiv av hög klass och har stora personella och ekonomiska resurser till sitt förfogande. Utvecklingen av kostnaderna för hälso- och sjukvården har under de senaste 25 åren varit likartad i större delen av den industria- liserade världen. I slutet av 1970-talet bromsades den tidigare kraftiga volymökningen upp främst till följd av ökad konkurrens med andra samhällssektorer. Efter år 1980 har de reala kostnaderna för hälso- och sjukvården ökat i stort sett i samma takt som BNP.

Hälso- och sjukvårdens totala utgifter som andel (%) av BNP i olika länder

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Vid jämförelse med andra länder bör man ha i åtanke att Sverige har en förhållandevis hög andel äldre i befolkningen och att kostnaderna för långtidsvård ingår t.o.m. år 1991. Det finns även andra skillnader och osäkerhetsfaktorer i underlaget, som gör att jämförelsen inte blir helt rättvisande och bör ske med stor försiktighet.

I de flesta OECD-länder betalas vården antingen genom skattefinan— sierade sjukvårdssystem, såsom i Sverige och övriga nordiska länder samt Storbritannien, eller också via ett försäkringssystem där förmåns- tagaren har rätt till behandling enligt vissa regler. Detta är fallet i t.ex. Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Båda systemen har sina för- och nackdelar. I de flesta länder hardärför resp. system modifierats och lånat drag av varandra. I Sverige pågår för närvarande ett föränd- ringsarbete med ambitionen att dra nytta av de positiva elementen i marknadens sätt att fungera utan att göra avkall på det övergripande

målet för hälso- och sjukvården, dvs. en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. De s.k. Dala- och Stockholmsmodellema samt det förändringsarbete som påbörjats i Bohuslandstinget är exempel på detta. Ett gemensamt inslag i dessa verksamheter är en strävan att skilja politikernas roller som konsument- resp. producentföreträdare.

Utvecklingen syftar även till att fördela landstingens totala ekono- miska resurser för hälso- och sjukvård från central nivå till primär- vårdsdistrikt eller nämnder. Ambitionen är att anslagen skall fördelas i relation till befolkningsunderlaget med viss justering för skillnader i befolkningssammansättningen. Enligt Landstingsförbundets uppgifter från år 1991 tillämpade vid denna tidpunkt 8 landsting ett sådant sys- tem för resursfördelningen och ytterligare 13 planerade att införa det. Där dessa principer har prövats har det dock i flera fall visat sig att avvikelserna från den traditionella produktionsbaserade resurstilldel- ningen blivit så stora att det skapat problem vid genomförandet. Resursfördelningen har därför ofta baserats på en kompromiss mellan traditionell fördelning, tilldelning enligt befolkningsbaserade principer och förhandlingar mellan berörda parter.

Utvecklingsarbetet har hittills av naturliga skäl i huvudsak utgått från den uppgifts- och ansvarsfördelning som nu finns mellan kommuner, landsting och staten. Sedan den 1 januari 1992 finns det dock möjlig— heter att pröva en annan fördelning enligt lagen (1991:1136) om för- söksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvården. Ett villkor för försöksverksamheten är att kommuner och landsting är överens. I sex kommuner, Ale, Aneby, Helsingborg, Håbo, Kävlinge och Sigtuna pågår för närvarande en sådan försöksverksamhet. Från och med mars 1993 kommer även Katrineholms kommun att överta primärvården från landstinget inom ramen för denna försöksverksam- het.

Genom att utvidga lagen (1985:1089) om försöksverksamhet inom hälso-och sjukvårdens område har riksdagen också beslutat (prop. 1990/91:44, bet. 1990/91:KU17, rskr. 1990/91:52) att alla kommuner inom ett landsting, som ingår i frikommunförsöket, kan äta sig primär— vårdsuppgifter. I dessa fall avser försöksverksamheten driftansvaret, men inte ett överförande av huvudmannaansvaret. Denna typ av försök bedrivs i ett par kommundelar i Örebro kommun samt i Gnosjö kom- mun.

Vidare kommer, som jag närmare redogjort för i inledningen till av— snittet C, lokala försök med finansiell samordning mellan socialförsäk- ring och hälso- och sjukvård att inledas den 1 januari 1993 i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1991/92:105, bet. 1991/92:51U 17, rskr. l99l/92:347). Målen för försöksverksamheten är att utnyttja resurserna inom hälso- och sjukvård och socialförsäkring på ett mer effektivt sätt samt att reducera de samhällsekonomiska kostnaderna för socialförsäk- ringen genom att minska det s.k. ohälsotalet.

Försöksverksamhet kommer att bedrivas inom vissa områden i fem län, Gotlands, Gävleborgs, Malmöhus, Södermanlands och Västman- lands län.

Folkhälsoarbetet

Generellt sett har befolkningens hälsa successivt förbättrats i takt med att den allmänna levnadsstandarden har höjts. Hälsoläget i Sverige är bättre än i de flesta andra jämförbara länder. Medellivslängden är bland de högsta och spädbarnsdödligheten är bland de lägsta i världen. Den medicinska och tekniska utvecklingen bidrar till att allt fler och allt äldre patienter kan behandlas och rehabiliteras. '

Skillnaderna i hälsa mellan olika grupper är dock fortfarande stora. Det finns också betydande skillnader i detta hänseende mellan infödda svenskar och invandrare. Det finns även tendenser till att vissa hälso- problem ökar. Detta gäller t.ex. sjukdomar i rörelseorganen och aller- gier, men även insjuknande i vissa cancerformer. För att bryta en sådan utveckling krävs att de primärpreventiva insatserna, dvs. arbetet med att förhindra att skada uppkommer eller sjukdom bryter ut, intensi— fieras.

Särskilda insatser är också nödvändiga för att bekämpa spridningen av det virus, humant immunbrist virus (hiv), som kan leda till sjukdoms— tillståndet aids (acquired immune deficiency syndrome förvärvad immunbrist). Den omfattande internationella smittspridningen i kom- bination med ett ökat resande över landets gränser och pågående in- vandring innebär risk för fortsatt smittspridning, som måste mötas med kraftfulla åtgärder.

Endast en mindre del av det primärpreventiva arbetet kan dock hän- föras till hälso- och sjukvårdssektom. Insatser inom flera andra om- råden har stor betydelse i dessa sammanhang, t.ex. förbättringar av arbetsmiljön och skolmiljön, bekämpande av luft- och vattenförore- ningar, bättre kontroll av livsmedelshanteringen och åtgärder som skap- ar en bättre trafikmiljö m.m.

Tillkomsten av Folkhälsoinstitutet är enligt min mening ett viktigt led i folkhälsoarbetet. Institutets verksamhet skall ha en utpräglat tvärsek- toriell inriktning.

Även inrättandet av ett epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen förväntas få stor betydelse för det fortsatta folkhälsoarbetet. Huvudupp- giften för detta centrum är att på nationell nivå följa och analysera orsaker till ohälsa och förkomst av sjukdomar.

Primärvården

Primärvården utgör basen i den svenska sjukvården. Den utgår från en helhetssyn på människan och skall omfatta en bred verksamhet, från prevention till diagnostik, behandling och rehabilitering. Primärvården skall finnas nära befolkningen och vara tillgänglig för alla. Den enskil— de skall snabbt kunna nå den och få hjälp dygnet runt. Primärvården måste också kunna samverka såväl inom organisationen som utåt mot kommunernas ansvarsområden och läns- och regionsjukvården.

Allt detta kräver en stor flexibilitet hos vårdorganisationen. Det är viktigt att vården utformas efter de lokala behov och förutsättningar

som råder inom resp. sjukvårdsområde. Kvaliteten i verksamheten måste också vara hög. Distriktsläkarens/husläkarens kunskap bör präg- las av helhetssyn. För att läkaren skall kunna ha denna helhetssyn krävs kontinuitet i relationerna mellan läkare och patient.

Sedan början av 1970—talet har den landstingskommunala primärvår- den kommit att byggas upp kring vårdcentraler. År 1986 fanns det vårdcentraler i landets alla kommuner och antalet en-läkarstationer hade minskat till förmån för enheter med två eller flera läkare. Antalet in- rättade allmänläkarbefattningar nära fördubblades under 1980-talet och har därefter ökat ytterligare för att nu uppgå till drygt 3 360 befatt- ningar.

Under såväl 1970- som 1980-talet präglades dock utvecklingen av en ständig brist på läkare. Uppemot en tredjedel av tjänsterna var vakanta eller uppehölls tillfälligt av vikarier ännu vid slutet av 1980-talet. Undersökningar visade också att antalet avgångar från både vidareut- bildning i allmänmedicin och yrkesverksamhet som distriktsläkare var relativt högt. Av antalet inrättade allmänläkarbefattningar år 1989 uppe- hölls cirka 68 % av läkare med allmänmedicinsk kompetens.

Även om situationen sedan dess har förbättrats hade ännu år 1991 ingen sjukvårdshuvudmän en läkartäthet inom den offentliga öppna värden som innebar att antalet invånare per bemannad allmänläkartjänst var 2 000 eller färre, om man beaktade att kravet på läkaren skall vara specialistkompetens i allmänmedicin. Däremot uppnådde tre sjukvårds- huvudmän en sådan täckningsgrad när hänsyn togs till alla bemannade allmänläkarbefattningar.

Allt fler arbetsuppgifter delegerades under 1970- och 1980-talen till andra yrkesgrupper än läkare, bl.a. på grund av läkarbristen. Personal— gruppen kring läkaren inom primärvården växte. Följden blev en per- sonaltät primärvårdsorganisation utom vad det gällde läkare. Antalet inrättade disktriktsskötersketjänster ökade under 1980-talet med drygt 44 % från 3 720 till 5 366. Dessutom fanns i riket år 1989 totalt cirka 6 800 undersköterskor och 1 500 sjukvårdsbiträden i öppen primärvård. Före år 1980 fanns endast ett fåtal undersköterskor i sådan verksamhet. Den s.k. ÄDEL-reformcn har dock inneburit att arbetsgivaransvaret för cirka 890 distriktssköterskor och 2 000 undersköterskor fr.o.m. den 1 januari 1992 överförts till kommunerna. Genom Adel—reformen har också den slutna vården inom primärvården överförts till kommunerna.

Under 1980-talet betonades primärvårdens ansvar för ett definierat geografiskt område och för ett arbete i vårdlag. Man sökte också få en överensstämmelse mellan primärvårdsområdenas resp. vårdcentralemas betjäningsområden och kommunernas gränser. I de större kommunerna delade man upp primärvårdsområdena och anpassade dem till kommu- nernas indelning i socialdistrikt. Enligt en undersökning av hälsovårds- enheten vid vårdcentralen Kronan hade 52 % av vårdcentralerna en områdesindelning år 1989. Vid samma tidpunkt förekom vårdlagsindel- ning vid 39 % av vårdcentralerna. Där vårdlagsindelning tillämpades hade man också i mycket hög utsträckning (94%) en geografisk om- rådesindelning och 97% av distriktsläkama arbetade inom samma geo—

grafiska område som distriktssköterskan.

Ansvaret för att utveckla vården ligger. med nuvarande kompetensför- delning i samhället, på sjukvårdshuvudmännen. I enlighet med rege- ringens och riksdagens intentioner har dessa också under den senaste tioårsperioden lagt ned ett betydande arbete på att utveckla primärvår- den. Detta har bl.a. lett till en ökad valfrihet och tillgänglighet. Det senare har skett genom att allt fler vårdcentraler har s.k. öppna mottag— ningar och förbättrar sin telefonservice. Trots detta har utvecklingen inom primärvården inte stått i relation till intentionerna och vad som anses vara önskvärt för att åstadkomma en förändring i resursfördel— ningen mellan den öppna och slutna vården. År 1989 avsåg 26 % (68 000) av de 257 800 inrättade befattningarna inom hälso- och sjuk- vården primärvård. Motsvarande siffror för år 1990 var 29 % (75 600) av de då 259 800 inrättade befattningarna.

Till och med år 1990 ökade antalet inrättade befattningar inom hälso- och sjukvården totalt sett. Under år 1991 inträffade dock en förändring så till vida att antalet befattningar minskade såväl inom primärvården som inom läns- och regionsjukvården. Minskningen var kraftigast inom primärvården, där antalet inrättade befattningar minskade med 1 950 mellan åren 1990 och 1991. Motsvarande minskning inom läns— och regionsjukvården var 1 050 befattningar. Denna utveckling är anmärk- ningsvärd bl.a. mot bakgrund av att allt fler uppgifter som tidigare utfördes inom länssjukvården numera i ökad omfattning kan tas om hand i primärvården.

Samtidigt har dock länssjukvården i större utsträckning än tidigare bedrivit verksamhet vid sidan av slutenvård och utökat sin verksamhet inom den öppna vården i form av s.k. konsulttjänster. Det finns dock inga närmare uppgifter om i vilken utsträckning detta har skett.

Förslaget om att inrätta ett svenskt husläkarsystem har på sina håll väckt farhågor om att detta skulle kunna leda till att primärvården splittras och att det geografiska ansvaret upphör. Jag anser att dessa farhågor är obefogade. Bl.a. rekommenderade Landstingsförbundet år 1989 sina medlemmar att införa ett fritt vårdsökande inom samma vård- nivå för att öka den enskildes valfrihet — en rekommendation som alla sjukvårdshuvudmän har följt. Erfarenheterna pekar på att de allra flesta ändå väljer att uppsöka en vårdcentral nära där man bor. Många sjuk— vårdshuvudmän har också redan nu beslutat att införa ett husläkarsys— tem i syfte att öka kontinuiteten i vården och förstärka den första linjens sjukvård. I några fall har man även inlett en sådan verksamhet. Erfarenheterna av dessa är positiva.

Den slutna vården

Den slutna sjukvården, dvs. den vård som innebär att patienten tas in på sjukhus eller sjukhem, uppvisade en betydande förändring under 1980-talet. Det totala antalet vårdplatser reducerades med över 15 000 platser.

Den största förändringen skedde inom den psykiatriska vården. Gamla och stora institutioner lades ned i betydande utsträckning och antalet patienter reducerades med nästan hälften. Avsikten var att de psykiskt störda i större utsträckning skulle erbjudas service och vård i öppna vårdformer. Den s.k. sektoriseringen av psykiatrin skulle vara ett stöd i en sådan utveckling.

Inom långtidssjukvården ökade antalet vårdplatser totalt sett, men inte i relation till andelen äldre i befolkningen.

Förändringarna var minst märkbara inom den somatiska korttidsvård- en, där antalet vårdplatser per 1 000 invånare minskade från 4,8 till 4,0.

Samtidigt som antalet vårdplatser reducerades, minskade också medel- vårdtidema för all sjukvård. Inom den internmedicinska korttidsvården liksom vid kirurgisk vård beräknas minskningen ha uppgått till närmare 24 %. Denna utveckling var möjlig bl.a. genom utvecklingen inom långtidssjukvården/geriatriken och genom en utvecklad samverkan med den öppna vården och kommunernas sociala hemtjänst.

Trots minskningen av antalet vårdplatser inom den somatiska korttids— vården kunde, till följd av de minskade medelvärdtiderna, antalet intag— ningar per 1 000 invånare öka från 155 till 164 under 1980—talet. Inom långtidssjukvården ökade antalet intagningar i än större omfattning — från 67 till 106 per 1 000 invånare.

Hur resurserna inom den slutna vården kan utnyttjas beror till stor del på vilka metoder för behandling och operativa ingrepp som tillämpas och hur effektiva de är. Ny kunskap tillkommer ständigt. Utvecklingen av t.ex. dagkirurgi och s.k "titthålskirurgi" har bidragit till att minska behovet av vårdplatser. Ingrepp som tidigare krävde att patienten togs in på sjukhus kan nu i llera fall ske i öppen vård. Dessa förändringar understryker enligt min mening hur nödvändigt det är att i den pågå- ende omstruktureringen omfördela resurser från den slutna till den öpp— na vården. Det är bl.a. betydelsefullt att patienterna kan få adekvat medicinskt stöd och rehabilitering inom den senare vårdforrnen.

Såväl minskningen av medelvärdtiderna som ökningarna av antalet intagningar uppvisade under 1980-talet ganska stora skillnader mellan sjukvårdshuvudmännen. Detta berodde sannolikt till viss del på skilda sjukvårdsstrukturer och på olikheter vad gällde tillgången till eftervård. Men det berodde säkert i hög grad också på i vilken mån man på olika sjukhus kunde tillägna sig ny medicinsk teknologi och nya behandlings- metoder. Den verksamhet, som Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, SBU, ansvarar för är viktig i detta sammanhang. Verksamheten har nu bedrivits framgångsrikt under en femårsperiod. Uppföljningen av de projekt, som har genomförts, har också i flera fall visat på konkreta kostnadsbesparingar.

Förhållandevis många patienter, som har bedömts vara färdig— behandlade har tidigare, i brist på andra mer passande vårdformer eller otillräckligt stöd och hjälp i hemmet. varit hänvisade till att stanna kvar inom den somatiska akutvården eller inom den geriatriska värden. Landstingsförbundet har genomfört kartläggningar av dessa patienter

kartläggningar som tilldragit sig speciellt stort intresse i samband med PTOP- 1992/931100 det betalningsansvar som kommunerna sedan den 1 januari 1992 har för medicinskt färdigbehandlade patienter inom dessa vårdformer till följd av Adel-reformen.

Inom den somatiska akutvården har tre undersökningar gjorts under åren 1989 till 1991 (tabell 1) och inom den somatiska långtidssjukvår- den genomfördes en patientinventering i november 1991 inför Ädel- reformens ikraftträdande. Dessa har under 1992 följts upp den sista mars resp. den 15 september.

Tabell 1: Färdigbehandlade patientcri somatisk akutvård 1989 — 1992

År 1989 1990 1991 1992

Landsting 3 580 3 459 3 055 1 529 Landstingsfria kornuner 384 500 457 196 Totalt 3 964 3 959 3 512 1 725

Källa: Landstingsförbundet. Färdigbehandlade patienter inom somatisk akutvård och geriatrisk vård.

Inom såväl den somatiska akutvården som den geriatriska vården hade antalet färdigbehandlade patienter halverats den 31 mars 1992 jämfört med förbundets undersökning år 1991. Det hade också skett en förändring så till vida att de som hade bedömts vara färdigbehandlade kunde skrivas ut efter kortare tid. År 1990 hade 39 % varit färdig— behandlade högst en vecka, medan motsvarande andel i mars 1992 var 59 %. Inom den geriatriska vården hade imars 1992 i det närmaste en fjärdedel av de färdigbehandlade patienterna varit klara för utskrivning högst en vecka. Förändringarna mellan mars och september år 1992 var små.

För att den enskilde skall kunna få sina vårdbehov tillgodosedda är det av stor vikt att en hög kompetens bibehålls inom den slutna vården. Men det krävs också fungerande vårdkedjor och en integrering och samverkan mellan insatserna inom såväl den öppna och slutna värden som socialtjänsten.

Ett stort problem inom den slutna vården under 1980-talet och början på 1990-talet var de långa köerna till vissa operationer. Många männi— skor drabbades av orimligt långa väntetider till t.ex. höftledsoperationer samt operationer mot grå starr och mot kranskärlsförträngning. För att komma till rätta med detta problem träffade företrädare för staten och Landstingsförbundet år 1991 en överenskommelse om statligt bidrag för införande av en vårdgaranti fr.o.m. år 1992 (prop. 1990/91:150 bil. l:3, bet. 1990/91:SoU25, rskr. 1990/911384). Enligt överenskommel— sen skall den patient som omfattas av vårdgarantin bli behandlad inom tre månader från det att patienten har satts upp på vårdplaneringslista. Om patienten inte kan behandlas inom denna tid på den egna kliniken, skall patienten erbjudas vård vid en annan klinik inom sjukvårds- området. hos en annan sjukvårdshuvudman eller hos en privat vård—

Bil. 6

givare. Genom ett tillfälligtstatligt bidrag på 500 milj.kr. till sjukvårds- huvudmännen under år 1992 underlättades genomförandet. Vårdgaran- tin kommer att gälla även under år 1993 enligt den s.k. Dagmar— överenskommelsen för detta år.

Vårdgarantin i kombination med ändrade former för hur klinikerna får ersättning för sitt arbete har radikalt förbättrat situationen. För närva- rande finns det knappast några köer till angelägna operationer utöver den väntetid som behövs för att effektivt kunna planera vården. Även den förbättrade situationen vad gäller färdigbehandlade patienter inom den somatiska akutsjukvården och den geriatriska vården torde haft betydelse för denna utveckling.

Vårdgarantin har också bidragit till att utjämna väntetiderna i landet till de operationer och behandlingar som omfattas av den. Befintlig kapacitet inom hälso— och sjukvården har utnyttjas på ett bättre sätt och inom vissa begränsade områden finns i dag en viss överkapacitet. Ännu finns det inget som tyder på att andra behandlingsinsatser fått stå till— baka till följd av de insatser som gjorts inom de områden som värd- garantin omfattar.

Psykiatri

De psykiskt störda utgör en utsatt grupp människor, som har svårt att själva hävda sina intressen. Det är angeläget att deras livssituation kan förbättras och att de ges möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhällslivet. Den s.k. sektoriserade psykiatrin var uttryck för en strä— van att organisera den psykiatriska vården så att dessa mål skulle upp- nås. Dessa intentioner har dock inte helt kunnat genomföras.

Psykiatriutredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgär- der orn ansvarsfördelning och organisation av stöd och vård till psy- kiskt störda personer. Utredningens slutbetänkande överlämnades till regeringen den 1 september 1992. I detta föreslås bl.a. att kommunerna skall ges ett betalningsansvar för psykiskt långtidssjukas boende. Den ekonomiska regleringen föreslås ske genom skatteväxling mellan lands— tingen och kommunerna. Enligt förslaget bör kommunerna också få huvudansvaret för att initiera, planera och samordna de sociala insatser som långvarigt psykiskt störda behöver.

I betänkandet lämnas även förslag till åtgärder som syftar till att ge långvarigt och allvarligt psykiskt störda med omfattande funktionshin- der ett starkare stöd i lagstiftningen. Fler psykiskt störda personer skulle enligt förslaget komma att omfattas av den särskilda lagstift— ningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) än enligt det förslag som tidigare presenterats av 1989 års handikapputredning. Psykiatriutredningen har också föreslagit åtgärder för att effektivisera rehabiliteringen av psykiskt störda och minska deras behov av stöd genom olika former av kontantbidrag.

Utredningens slutbetänkande remissbehandlas för närvarande. Sedan retnissinstanserna lämnat sina synpunkter avser jag att föreslå rege- ringen att lägga fram en proposition till riksdagen om den psykiatriska vården.

Fr.o.m. den 1 januari 1992 gäller nya bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård. Två nya vårdlagar, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV), ersatte lagen om sluten psykiatrisk vård (LSPV) från år 1966. I förarbetena till den nya lagstiftningen angavs bl.a. att reformens kon- sekvenser måste följas uppmärksamt. Vidare framhölls att det borde vara lämpligt att redan i anslutning till genomförandet ta upp frågan om formerna för att utvärdera den nya lagstiftningens effekter.

Regeringen uppdrog den 15 april 1992 åt Socialstyrelsen att utvärdera tillämpningen av den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård m.m. (rskr. 1990/91:329). I uppdraget ingår att särskilt analysera bl.a. användningen av tvångsåtgärder i samband med psykiatrisk tvångsvård, skyddet för samhället och tidsbegränsningen av vården.

Uppdraget har nyligen delredovisats till Socialdepartementet och skall slutredovisas senast den 15 december 1993.

Tandvårdens utveckling

Tandhälsan i Sverige blir allt bättre för olika åldersgrupper. Inte minst gäller detta barnen och ungdomarna. Den svenska barn- och ungdoms- tandvården när i stort sett alla barn, även dem som lever under besvär— liga sociala betingelser. Den har blivit en förebild för andra länder genom sina goda resultat och höga effektivitet.

Vissa grupper har dock fortfarande en sämre tandhälsa än befolk- ningen i övrigt. Detta gäller bl.a. de psykiskt störda, vilket psykiatriut- redningen uppmärksammat i sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår bl.a. att Socialstyrelsen skall utarbeta allmänna råd om tandvård för personer med allvarlig psykisk störning. Vissa av dessa personer, som har ett omfattande tandvårdsbehov, bör kunna få avgiftsfri tandvård inom tandvårdsförsäkringen. menar utredningen.

För vuxna infördes tandvårdsförsäkringen i mitten på 1970—talet. Den gjorde även en omfattande rekonstruktiv tandvård ekonomiskt möjlig för de flesta människor. Den odontologiska forskningen, inte minst inriktad mot profylax, är internationellt välrenommerad. Dess resultat har bidragit till att utveckla den kliniska verksamheten.

Den generellt sett kraftigt förbättrade tandhälsan för vuxna innebär att ersättningssystemet inom vuxentandvården behöver förnyas. Jag har redan under littera C närmare beskrivit den översyn som för närvaran- de sker och som syftar till att tandvårdstaxan skall reformeras fr.o.m. den 1januari l994.

Riksdagen har nyligen beslutat om åtgärder i syfte att öka konkurren- sen mellan olika verksamhetsformer. Bl.a. har tandvårdslagen ändrats så att det numera tydligt framgår att folktandvården inte enbart genom egen personal mäste svara för barn- och ungdomstandvården och specialisttandvården. Även andra vårdgivare kan anlitas. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas.

Det grundläggande ansvaret för barn- och ungdomstandvården ligger också kvar hos landstinget. Det innebär bl.a. att landstinget skall fast- ställa kvantitativa och kvalitativa mål för verksamheten samt följa upp

denna i förhållande till de mål och krav som anges i tandvårdslagen.

Jag anser att det, bl.a. mot denna bakgrund, är väsentligt att indika- torer utvecklas för att kvaliteten i bam- och ungdomstandvården skall kunna följas upp. I första hand är detta en fråga för professionen och dem som är verksamma på den lokala nivån. Två specialiteter berörs, nämligen pedodontin (bamtandvården) och ortodontin (tandregle- ringen), samt allmäntandvården som svarar för den absoluta merparten av barn- och ungdomstandvården. Den odontologiska institutionen i Jönköping har fått i uppdrag att koordinera ett utvecklingsarbete med kvalitetsindikatorer. Detta arbete skall redovisas senast den 1 juli 1993.

Amalgamets roll som tandfyllningsmaterial har diskuterats och utretts ingående under senare år. Numera finns det också flera alternativ till amalgamet, vilka har använts under en längre tid och visat lovande hållbarhet. Socialstyrelsen har i en rapport (Ds 1992:95) Möjligheter att avveckla amalgam som tandfyllningsmaterial redovisat en avvecklings- plan. Avsikten är att rapporten skall remissbehandlas.

Utvecklingen inom läkemedelsområdet

1 Sverige finns omkring 3 000 olika läkemedel (farmacevtiska speciali— teter), vilka är registrerade vid Läkemedelsverket och säljs via apotek. Jämfört med andra industriländer är detta en låg siffra. [ Storbritannien finns t.ex. 18 000 och i Tyskland cirka 70 000 olika farmacevtiska specialiteter. Kostnaderna för läkemedel har ökat kraftigt sedan mitten av 1980— talet — i medeltal omkring 10 % per år, tabell 2. Kostnadsökningen är en följd av såväl pris- och volymökningar som övergång till dyrare preparat. Övergången till nya och dyrare preparat sker i dag i snabb takt.

Tabell 2: Försäljning av läkemedel i Sverige 1984 — 1990. (Inkl. handköp av recept— ' fria läkemedel) Ar Läkemedels- Ökning % Läkemedels— Sveriges Läkemedels— kOStnad kostnad befolk- kostnad (kr) (mkr) AUP* (mkr) AUI" ning AUP* per Löpande Prishöj— miljoner person. priser ningar prishöj- borträknade ningar borträknade 1984 5 644 5 644 8.34 677 1985 6 330 12,2 6 029 8.35 722 1986 6 475 3.9 5 957 8,37 712 1987 7 269 10.6 6 542 8.40 779 1988 8 221 13.1 7 234 8.44 857 1989 8 951 8.9 7 705 8.49 908 1990 9 997 10.7 8 469 8,59 986

* AUP = Apotekens utt'örsäljningspris Källa: Apoteksbolaget. statistikenheten

6 Riksdagen [Ul./2.503. I .s'uml. Nr IUI). Bilaga ()

Sjukförsäkringcns kostnader för läkemedel uppgick år 1991 till cirka 6,7 miljarder kronor. Kostnadsökningen har varit mest markant inom den öppna vården. Omkring 80 % av alla receptförskrivna läkemedel används i öppen vård. Kostnaderna för läkemedelsförmånerna har under de senaste åren ökat med mellan 12—15 % och utgör numera cirka 16 % av de samlade öppenvårdskostnaderna. Landets primär- vårdsläkare svarar för närmare hälften av den totala läkemedelsförskriv- ningen.

Prognoser för de framtida läkemedelskostnaderna är svåra att göra, då många olika faktorer påverkar förskrivningen av läkemedel. Föränd— ringar i befolkningsstruktur, priskonkurrens och sjukvårdsorganisation m.m. måste vägas in utöver den tänkbara tekniska utvecklingen av läkemedel inom olika diagnosgrupper. Men vissa försök till prognoser har gjorts. Dessa tyder på att läkemedelskostnaderna kan komma att stiga i än snabbare takt än vad som hittills varit fallet.

I ett europeiskt perspektiv intar Sverige i fråga om läkemedelspriser och läkemedelskostnader en medelposition bland de industrialiserade länderna. På kort sikt förväntas kostnadsutvecklingen avta genom änd- rade avgiftcr och en ökande användning av billigare generiska preparat. Ytterligare insatser kommer dock att krävas under kommande år för att åstadkomma en rationell användning av läkemedel. Läkemedelskom- mittérna i landstingen och de förskrivande läkarna har ett stort ansvar genom att i rekommendationer och vid val av läkemedel medverka till att kostnaderna för läkemedel inte blir onödigt höga. Även läkemedels- industrin har ett stort ansvar genom att prissättningen på icke rabatte- rade läkemedel blir fri från årsskiftet 1992/93.

Från och med den 1 januari 1993 införs särskilda regler för prisned— sättning av de läkemedel, som har generiska motsvarigheter. i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1991/921151, bet. 1991/92:SfUl3, rskr. 1991/92341). Detta är ett led i strävandena att minska kostnaderna på läkemedelsområdet. För varje läkemedel till vilket det finns en lik- värdig men billigarc motsvarighet i form av ett eller flera generiska läkemedel fastställer Riksförsäkringsverket ett särskilt pris, som skall ligga till grund för prissättning med utgångspunkt i det billigaste prc- paratet. Väljer förskrivaren att — i samråd med patienten förskriva originalpreparatct eller ett annat dyrare synonympreparat får patienten själv betala mellanskillnaden. Detta torde dock i praktiken inte bli så vanligt. eftersom de flesta tillverkare av originalpreparat, som omfattas av prisnedsättningsrcglerna i systemet. har valt att sänka sina priser till den nivå som synonymprodukten har.

Det är viktigt att öka kunskapen om läkemedelsanvändningen och dess effekter för folkhälsan. En arbetsgrupp har lagt fram ett förslag (Ds 1992:104) till ett nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI. En sammanhållen organisation för läkmedelsepidemiologi och förbättring av läkemedelsbehandling kan enligt arbetsgruppen ge vinster för såväl patienterna som sjukvården.

En väl fungerande läkemedelskontroll är ett viktigt led i arbetet med att förbättra läkemedelsanvändningen. Den nya läkcmedelslagen

(l992:859) kommer att träda i kraft samtidigt med EES-avtalet. Inom ramen för det europeiska integrationsarbetet är det angeläget att verka för en stark position för den svenska läkemedelskontrollen mot bak- grund av verksamhetens betydelse för såväl hälso- och sjukvården som samhällsekonomin.

Uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet

Det är mycket svårt att bedöma produktivitetsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Jåmförbara data över volym- och kostnadsutveckling saknas. Produktivitetsdelegationen (I 1989:02)uppmärksammade dessa frågor i sitt slutbetänkande (SOU 191:82) Drivkrafter för produktivitet och välstånd. Enligt delegationen fanns det mycket som tydde på att produktivitetsutvecklingen hade försämrats inom sjukvården som helhet sedan l960-talet.

De studier produktivitetsdelegationen grundade sin analys på är emellertid styckekostnadsstudier snarare än produktivitetsundersök— ningar, som justerats för kvalitetsförändringar. Delegationen menade dock att det tycktes som om kvaliteten inom sjukvården hade förbättrats på flera områden. Samtidigt konstaterade den att en sådan kvalitetsför- bättring måste vara betydande för att ett kvalitetsjusterat produktivitets- mått skulle kunna uppvisa oförändrad eller stigande produktivitet under den aktuella perioden. Det redovisade materialet visade också på en stor spridning mellan olika sjukhus vad gäller produktivitetsutveck- lingen. Delegationens slutsats blev att det bör finnas en betydande po- tential för ökning av produktiviteten inom denna liksom inom många andra sektorer.

De nämnda studierna gjordes under 1980-talet. Sedan dess har sjuk- vårdshuvudmännens ekonomiska situation försämrats. Det allt snävare utrymmet för offentlig finansiering har bidragit till att ett omfattande effektiviseringsarbete har påbörjats." Denna utveckling understryker behovet av att utveckla relevanta kvalitets- och effektmått, som kan ge underlag för jämförelser. Utan sådana mått finns det risk för att det sker en alltför stark fokusering på ekonomi och kvantitet. Detta kan få till följd att vissa angelägna vårdbehov kanske inte kommer att tillgodo- ses medan andra åtgärder, kanske mindre angelägna ur såväl ett folk- hälsoperspektiv som patienternas vårdperspektiv, ges alltför stort utrym- me. Vem/vilka som får vård och vilka resultat som faktiskt uppnås med olika alternativa metoder och system måste diskuteras. Jag vill i detta sammanhang nämna att jag under avsnittet G 3. Socialstyrelsen kommer att redovisa förslag till ökade resurser för styrelsens regionala tillsyns- verksamhet.

I samband med överenskommelsema om vissa ersättningar till sjuk- vårdshuvudmännen från sjukförsäkringen m.m. - de s.k. Dagmar- överenskommelserna — har behovet av förbättrad uppföljning och utvär— dering framhållits liksom behovet av ett bättre informationssystem inom hälso- och sjukvården. Flera insatser har också gjorts inom dessa om-

råden. Bl.a. bör inrättandet av ett epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen ses som led i arbetet med att förbättra informationsför— sörjningen. Men ytterligare insatser behövs. De statistikuppgifter och de redovisningssystem, som för närvarande finns tillgängliga, är inte tillräckliga och inte utformade på ett sådant sätt att en återkommande samlad uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens utveck— ling mot angivna mål kan göras.

Inom Socialstyrelsen pågår ett arbete med att utveckla öppenvårdssta- tistiken. Arbetet sker i nära samarbete med de båda kommunförbunden och Spri och har stor betydelse för det uppföljnings- och utvärderings— arbete som åligger Socialstyrelsen bl.a. med anledning av Ädel—refor- men och försöksverksamheten med kommunalt huvudmannaansvar för primärvården.

Inom den slutna värden har data om färdigbehandlade patienter ut— vecklats och samlats in av Landstingsförbundet. Från och med år 1991 inhämtar och redovisar förbundet också uppgifter om väntetider till vissa operationer.

Även det s.k. Dagmar 50-projektet kan ses som ett exempel på strä- vandena att förbättra grundinformationen. Projektets syfte var att öka tillgängligheten och kapaciteten inom sjukvården och berörde sex medi- cinska specialiteter — ortopedi, kirurgi, internmedicin, urologi, kvinno— sjukvården och ögonsjukvärden. Arbetet redovisades under år 1991 i sex Spri—rapporter (nr 307 - 312) och belyste bl.a. värdet av den infor- mation som kan uttryckas i kvantitativa termer.

Erfarenheterna från Dagmar 50-arbetet visar att uppföljning och ut— värdering ger starka incitament för såväl kunskaps- som verksamhetsut- veckling när arbetet bedrivs med respekt för professionens roll och verksamhetens starkt decentraliserade karaktär. Den metod, som använ- des, lämpar sig bäst för avgränsade system såsom en klinik eller en vårdcentral. Arbetsgruppen för Dagmar 50 har också i en slutrapport lämnat förslag till hur arbetet kan bedrivas i framtiden och därvid tagit hänsyn till att även frågor om kvalitet och effektivitet bör behzuidlas.

I de senaste Dagmar—överenskommelserna har avsatts 20 miljoner kronor per år under åren 1992 och 1993 för åtgärder som syftar till att förbättra informationsförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Med— len avser utvecklingsarbete för att bättre kunna beskriva och mäta pres— tationer i hälso- och sjukvården, kvalitetsuppföljning och ett medicinskt förvarningssystem för att förbättra framförhållningen innan nya medi- cinska metoder får tas i bruk.

Arbetet med att utveckla metoder och instrument för kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården kommer att ha hög prioritet under de när- maste åren. Den s.k. Nationella samrådsgruppen för kvalitet i hälso— och sjukvården har en central och samordnande funktion i detta sam- mzmhang. Gruppen är ett gemensamt och fristående samarbetsorgan för Socialstyrelsen. Landstingsförbundet. Spri och Svenska Läkaresäll- skapet. Dcss uppgift är att ta tillvara svenska och utländska erfarenheter och verka för att enhetliga mått och metoder utvecklas. Samrådsgrup- pen stimulerar och stödjer såväl nationellt som lokalt kvalitetssäk—

ringsarbete, förmedlar kunskap och verkar för att undervisning i kvali- tetssäkring skall ingå i olika vårdutbildningar.

I detta sammanhang vill jag nämna att frågor om kvalitet i vården blir ett viktigt inslag i Spri:s fortsatta arbete. Staten och Landstingsförbun— det har nyligen träffat ett avtal om Spri för åren 1993 — 1995. Sam— manfattningsvis innebär detta en tydligare markering av att tyngdpunk- ten i Spri:s verksamhet skall ligga i ett långsiktigt och kvalificerat ut— vecklingsarbete, vilket kräver ett närmare samarbete med olika forsk— nings- och utvecklingsinstitutioner. Spri skall därvid främst arbeta med frågor och aspekter som rör kvalitet, effektivitet och produktivitet inom vården samt informationssystem och datorisering inom vården.

Vidtagna och planerade åtgärder

Hälso— och sjukvårdens organisation och finansiering

Som jag tidigare anfört pågår ett intensivt förändringsarbete inom hälso- och sjukvården, där bl.a. nya organisations- och styrformer prövas inom ramen för nuvarande ansvarsfördelning mellan stat, landsting och kommuner. Även hälso- och sjukvårdens framtida organisation och finansiering i ett mer övergripande perspektiv diskuteras, där olika modeller bl.a. har belysts i Landstingsförbundets s.k. Vägvalsprojekt, i vilket Socialdepartementet och Socialstyrelsen har deltagit. En liknande ansats finns i Läkarförbundets förslag vad gäller förändringar såväl inom primärvården som inom läns— och regionsjukvården.

Regeringen har den 12 mars 1992 tillkallat en parlamentarisk kom- mitté med uppdrag att dels analysera hälso- och sjukvårdens resurs— behov fram till år 2000, dels överväga hur hälso- och sjukvården bör finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån.

Kommitténs överväganden skall grundas på en analys och värdering av i första hand tre olika finansierings- och organisationsmodeller en reformerad landstingsmodell, en modell där hälso- och sjukvårdens samtliga resurser läggs hos primärvården samt en modell där resurserna samlas hos en eller flera försäkringsgivare. Den skall slutredovisa sitt arbete senast den 31 mars 1994.

Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Socialutskottet anordnade våren 1991 i samråd med statens medicinsk- etiska råd en offentlig riksdagsutfrågning om prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Socialutskottet ansåg att det fanns skäl till fördjupade överväganden kring vårdens prioriteringsfrågor. Bl.a. mot denna bak- grund har regeringen den 15 maj 1992 tillsatt en parlamentarisk utred- ning med uppgift att bl.a. överväga hälso- och sjukvårdens roll i det moderna välfärdssamhället och lämna förslag till vilka etiska principer som bör ligga till grund för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Utredning skall ha slutredovisat sitt arbete vid utgången av år 1994.

Husläkare

För att underlätta och stimulera utvecklingen av inrättandet av hus- läkare ett arbete som pågår hos många sjukvårdshuvudmän — har jag för avsikt att inom kort föreslå regeringen att lägga fram en proposition i frågan. Målet är att alla människor vid utgången av år 1995 skall ha tillgång till en husläkare.

Ett husläkarsystem medför många positiva effekter. Kontinuiteten i kontakten mellan läkare och patient ökar. Systemet främjar också hel- hetssyncn, vilket är positivt för det förebyggande arbetet. Genom att det nationella husläkarsystcmet förutsätter en friare etableringsrätt ökar också valfriheten både för patienter och för läkare. Man kan också räkna med att effektiviteten främjas, eftersom patienterna i större ut- sträckning än för närvarande kan få behandling på rätt nivå.

Anorexi och bulimi

Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om hur många människor som är drabbade av anorexi och bulimi. Man vet dock att sjukdomarna i huvudsak drabbar unga kvinnor. Kunskaperna om sjukdomarna och hur dessa kan behandlas är i många fall bristfälliga. Dessutom är an— talet vårdplatser begränsat.

Regeringen beslutade den 26 november 1992 att ge Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet ett uppdrag angående stöd och vård till personer med anorexi och bulimi. ] detta ingår bl.a. att analysera och beskriva förekomsten av anorexi och bulimi i befolkningen. Möjligheten att före— bygga sjukdomarna bör belysas och olika behandlingsmetoder kart- läggas och värderas. 1 uppdraget ingår även att bedöma om resurserna används effektivt samt hur information om anorexi och bulimi kan förmedlas för att få god genomslagskraft. Socialstyrelsen och Folk- hälsoinstitutet skall gemensamt redovisa uppdraget den 1 september 1993.

Rehabilitering av tortyroffer

En förhållandevis stor del av de flyktingar som har kommit till Sverige på senare år har varit utsatta för tortyr och andra former av förföljelse. Det krävs ofta att vårdpersonal m.fl. har särskild kompetens för att adekvat vård skall kunna ges till människor med tortyrskador.

Socialutskottet har i sitt betänkande l988/89250U15 Socialstyrelsen m.m. bl.a. anfört att regeringen bör överväga hur staten kan stödja en uppbyggnad av stödverksamheter i landstingens eller frivilligorganisa— tionemas regi för flyktingar och invandrare med svåra fysiska och psy— kiska men. _

Regeringen beslutade den 15 februari 1990 att överlämna riksdags- skrivelsen i denna del till Psykiatriutredningen. Utredningen kommer senast den 31 januari 1993 att överlämna ett betänkande, där den redo- visar sina förslag om hur staten kan stödja en sådan rehabiliteringsverk- samhet.

Ersättning vid behandlingsskada PTOP- 1992/933100

Bil. 6 Regeringen har nyligen beslutat tillkalla en särskild utredare med upp- drag att lämna förslag om hur reglerna för ersättning vid behandlings- skada inom hälso- och sjukvården skall vara utformade i framtiden. Bakgrunden är att förändringarna av vårdformema samt kommande EES—avtal och ett medlemsskap i EG gör att ett frivilligt försäkrings- system av det slag, som den nuvarande patientförsäkringen represente— rar, inte längre kan upprätthållas.

Utredarens arbete bör vara avslutat vid utgången av år 1993.

Läkemedelsförsörjningen

En särskild utredningsman har fått regeringens uppdrag att se över den svenska läkemedelsförsörjningen, särskilt med avseende på Apoteks— bolagets framtida roll och verksamhetsinriktning. I uppdraget ingår att föreslå riktlinjer för såväl parti- som detaljhandel med läkemedel och tillhörande informationsfrågor, att föreslå nödvändiga förändringar i gällande avtal mellan staten och Apoteksbolaget AB samt att pröva frågan om Apoteksbolagets ägandestruktur. Utredaren skall rapportera sitt uppdrag till regeringen senast den 31 december 1993.

Medicinsk-teknisk säkerhet

I det regelverk som omfattas av avtalet om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) ingår ett direktiv om aktiva medicintekniska produkter för implantation. Ett exempel på sådana produkter är hjärt- stimulatorer. Jag har i dag i en lagrådsremiss föreslagit att detta direktiv skall införlivas i svensk rätt genom en lag om medicintekniska produk- ter. Avsikten är att lagen skall omfatta samtliga medicintekniska pro- dukter, d.v.s. även de som ingår i de föreslagna EG-direktiven inom området. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 1993.

Internationell samverkan inom hälso— och sjukvårdsområde!

Samarbetet med världshälsoorganisationen (WHO) är den mest om- fattande delen av Socialdepartementets internationella verksamhet. Genom stora extra bidrag över biståndsbudgeten stöder Sverige pro— gram som är av särskild vikt för utvecklingsländerna, t.ex. det globala aidsprogrammet. Det internationella samarbetet vad gäller hiv/aids är viktigt också för Sverige. En reviderad global aids-strategi antogs av FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc) under år 1992. Inom WHO:s europaregion prioriteras för närvarande insatser i Central- och Östeuropa. Sverige har bl.a. bidragit med tre miljoner kronor till WHO:s utvecklingsprojekt i S:t Petersburg och Baltikum. År 1991 reviderades målen för den europeiska Hälsa för alla-strategin. Folk— hälsoinstitutets verksamhet ligger väl i linje med dessa mål.

Inom hälso— och sjukvårdsområdet sker också internationellt samar- bete inom Nordiska ministerrådet, Europarådet och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Sverige har även bilate- rala samarbetsavtal inom hälso— och sjukvårdsområdet med Polen, Tjeckoslovakien och Ungern.

D 1. Bidrag till hälso— och sjukvård Nytt anslag (förslag) 1 211 332 0001

' Medel har tidigare anvisats under förslagsanslagen Epidemiberedskap m.m. och Bidrag till allmän sjukvård m.m.

Från detta anslag betalas ut det särskilda statsbidrag till den allmänna sjukvårdsersättningen som fr.o.m. den 1 januari 1985 utgår till sjuk- vårdshuvudmännen från den allmänna försäkringen.

Vidare betalas ut från anslaget ersättningar för vissa kostnader och förluster som uppkommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av smittsam sjukdom. Bestämmelserna i ämnet finns bl.a. i kungörelsen (1956:296) om ersättning av statsmedel i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse och lagen (19892225) om ersättning till smittbärare. Från anslaget betalas ut även vissa kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar.

Från anslaget betalas också ut ersättning till sjukvårdshuvudmännen enligt överenskommelser mellan staten och huvudmännen om deras övertagande av statens ansvar dels för pensionskostnadema för den personal som övergick i sjukvårdshuvudmännens tjänst vid övertagan- det av den psykiatriska sjukvården, dels för provinsialläkamas pensio- nering (prop. 1972z50, SoU 17, rskr. 169). Staten ersätter huvudmän- nen för deras åtaganden genom vissa årliga bidrag t.o.m. år 1993. Bidraget betalas ut sista gången i början av budgetåret 1993/94.

Från anslaget betalas även kostnader för deltagande i EG:s cancer- program.

Riksförsäkringsverket

I enlighet med träffade överenskommelser om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. har det särskilda statsbidraget till den allmänna sjukvårdsersättningen från detta anslag beräknats till 727 miljoner kronor under första halvåret 1993. Verket gör inte någon beräkning av utgiften för det särskilda statsbidraget under budgetåret 1993/94.

Enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare handhas sådana ersättningsärenden av försäkringskassorna. Riksförsäkringsverket beräk- nar kostnaderna för budgetåret 1992/93 till 5 680 000 kronor.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 för pensioner till provinsialläkama till 15 025 000 kr. och för bidrag till pensionskostnader enligt överenskommelsen om övertagandet av den psykiatriska vården m.m. till 70 657 000 kr. Bidragen betalas ut i juli 1993 för sista gången.

Föredragandens överväganden

En överenskommelse har träffats med företrädare för sjukvårdshuvud- männen om vissa ersättningar från sjukförsäkringen m.m. för år 1993. Den ansluter till det system med schabloniscrade ersättningar till huvud— männen som infördes fr.o.m. år 1985. Utgångspunkten för överens- kommelsen har varit en ram på 6 995 miljoner kronor. Överenskom- melsen finns redovisad i regeringens proposition 1992/93:17 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.

Såsom jag har redogjort för i det föregående under littera C konsta- terades i 1992 års kompletteringsproposition (1991/1992:150 Del II, bet. 1991/92:FiU29, rskr. 1991/922345) att utgiftsramen för år 1993 skulle ha varit 2 703 miljoner kronor, om skatteutjämningsavgiften hade avskaffats helt fr.o.m. år 1993 och om återbetalningen av den tillfälliga indragningen år 1992 inte skulle ha skett redan år 1993.

Eftersom regeringen samtidigt aviserade att skatteutjämningsavgiften skall avskaffas för landstingens del fr.o.m. år 1994 och då den tidigare- lagda återbetalningen av den tillfälliga indragningen år 1992 innebär en engångsfinansiering. kan det belopp som återstår att fördela till sjuk- vårdshuvudmännen för år 1994 beräknas uppgå till nämnda belopp. Jag beräknar därför tills vidare ramen för ersättningarna till sjuk— vårdshuvudmännen från sjukförsäkringen för år 1994 till 2 703 miljoner kronor. Nuvarande system för ersättningar till sjuk- vårdshuvudmännen måste emellertid göras om. Som jag nämnt pågår ett översynsarbete med syfte att förändra systemet. Jag avser att föreslå regeringen att lägga fram ett principförslag om en ändrad utformning av systemet för ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvud- männen m.m. i 1993 års kompletteringsproposition.

Jag beräknar utgiften under budgetåret 1993/94 för det särskilda stats- bidraget till den allmänna sjukvårdsersättningen från detta anslag till 1 117,3 miljoner kronor. Medelsbehovet till vissa pensionskostnader och provinsialläkarpensioner beräknar jag i enlighet med Socialstyrel- sens förslag, dvs. till ca 85,7 miljoner kronor.

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 för ersättning till smittbärare m.m. till 6 miljoner kronor. För kostnader för patientför— säkring för den hälso— och sjukvård som bedrivs i statens regi och er- sättningar för vissa skador enligt Socialdepartementets beslut beräknar jag oförändrat ca 1,3 miljoner kronor.

Sverige har anslutit sig till EG:s program mot cancer, som har en stark inriktning mot förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Jag

föreslår att 1 miljon kronor beräknas under förevarande anslag för Sveriges medverkan i EG:s cancerprogram.

Det sammanlagda medelsbehovet beräknar jag till ca 1 211,3 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till hälso- och sjukvård för budgetåret 1993/94 "anvisa ett förslagsanslag på 1 211 332 000 kronor.

D 2. Insatser mot aids

l99l/92 Utgift 189 494 023 Reservation 9 094 352. 1992/93 Anslag 192 720 000 1993/94 Förslag 185 220 000

Från anslaget betalas utgifter för särskilda insatser för att bekämpa spridningen av det virus, humant immunbrist virus (hiv), som kan leda till sjukdomstillståndet aids (acquired immune deficiency syndrome — förvärvad immunbrist). Aids utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. Infektion av hiv hänförs enligt smittskyddslagen (1988:1472) till de anmälningspliktiga sjukdomar som är samhällsfarliga.

Ett handlingsprogram för den fortsatta bekämpningen av hiv/aids har antagits av riksdagen på grundval av prop. 1987/88:79 om åtgärder mot aids (bet. 1987/88:50U10, rskr. 1987/88:165). Handlingsprogram- met innefattar information till allmänheten och särskilda grupper med s.k. riskbeteende. Det omfattar vidare stöd till förebyggande insatser inom narkomanvård och kriminalvård, psykosocial stödverksamhet samt stöd till samhällsvetenskapligt orienterad och medicinsk forskning. Bidrag till nämnda forskning lämnas dock inte från detta anslag utan dels från anslaget G 16. Socialvetenskapliga forskningsrådet, dels från det under utbildningsdepartementets verksamhetsområde upptagna an- slaget till Medicinska forskningsrådet.

Från förevarande anslag lämnas också ett extra bidrag, som utgår främst till Stockholms läns landsting, Stockholms kommun. Göteborgs kommun, Malmö kommun och Malmöhus läns landsting men även till andra sjukvårdshuvudmän. Genom bidraget, som har avsetts utgå under en övergångstid, ges stöd till smittskyddsarbetet inom de landsting och kommuner där det är särskilt viktigt att åtgärder vidtas mot hiv—smittan.

Sverige deltar även i det internationella arbetet med att bekämpa aids. Den del av medlen som avser information och stöd till psykosocialt arbete och utvecklingsarbete m.m. disponeras av Folkhälsoinstitutet. Institutet ansvarar också för utbetalningen av extra bidrag till sjuk- vårdshuvudmännen. Vid Folkhälsoinstitutet finns ett råd för aidsfrågor, som har en rådgivande funktion. Socialstyrelsen disponerar medel från anslaget för att utveckla en offensiv narkomanvård.

F olkhälsoinstitutet

Folkhälsoinstitutet koncentrerar sin verksamhet till olika program.

En enhet vid institutet omfattar verksamhetsområdena hiv/aids samt sex och samlevnad, oönskade graviditeter och STD (sexuellt överför- bara sjukdomar) i övrigt.

Folkhälsoinstitutet framhåller att WHO räknar med att antalet smittade av hiv-infektion kommer att öka från ca 13 miljoner i dag till minst 40 miljoner år 2000. Även om det i Sverige fanns 3 222 anmälda fall av hiv-smitta i oktober 1992, vilket i det globala perspektivet är relativt sett få fall, är hiv-epidemin inte under kontroll. Den omfattande inter- nationella smittspridningen i kombination med ökat resande över lan— dets gränser och pågående invandring till Sverige innebär en risk för fortsatt smittspridning i Sverige.

Folkhälsoinstitutet anser att det är nödvändigt att ett hiv-preventivt arbete av minst samma omfattning som hittills fortsätter inom landet. Det behövs därvid centralt initierade insatser från institutet. Huvuddelen av den operativt förebyggande verksamheten bör dock enligt Folkhälso- institutet bedrivas inom landsting och kommuner samt genom olika organisationer.

Institutets program som gäller hiv/aids har till huvudinriktning att för- medla kunskap. att motverka spridning av hiv/aids och att motarbeta diskriminering av hiv—smittade. Under budgetåret 1993/94 bör insatser- na enligt Folkhälsoinstitutet inriktas mot följande målgrupper. nämligen ungdomar. män som har sexuella kontakter med andra män, invandrare och/eller flyktingar samt befolkningen i allmänhet.

Folkhälsoinstitutet framhåller särskilt att många frivilliga organisatio- ner gör en omistlig insats i det hiv/aids—förebyggande arbetet och i fråga om psykosocialt stöd bland smittade och deras familjer. Institutet vill stödja och uppmuntra detta arbete. Institutet betonar också att effek- ten av de preventiva åtgärderna bör följas upp och utvärderas.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen följer fortlöpande utvecklingen inom hiv/aids-området, såsom bl.a. hiv—infektioncns spridning samt behovet av testning, rådgiv— ning, diagnostik, medicinsk vård och behandling, omvårdnad och psy- kologiskt stöd. Medel till bl.a. utvecklingsarbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, som bör omfatta även insatser mot hiv/ aids, föreslås bli anvisade i form av utvecklingsmedel under anslaget till Socialstyrelsen. I dessa utvecklingsmedel bör enligt Socialstyrelsen ingå bl.a. medel som tidigare anvisats under anslaget Insatser mot aids till motsvarande ändamål.

Föredragandens överväganden

Man får räkna med att hiv kommer att finnas kvar i vårt samhälle under mycket lång tid, kanske under flera generationer. Detta måste vara utgångspunkten för det förebyggande arbetet. Fortsatta insatser mot hiv-smittan är nödvändiga. Insatserna måste inriktas på att mot- verka smittspridningen på både lång och kort sikt och främst bygga på lokala aktiviteter.

Även om insatserna mot hiv/aids alltmer har integrerats som en del av de ordinarie samhällsorganens reguljära verksamhet finns det fortfaran- de ett starkt behov av att från centralt håll initiera förebyggande insat- ser. En förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, lands— ting och frivilligorganisationer bör därvid eftersträvas.

Många intresseorganisationer gör betydelsefulla insatser. Stödet till organisationernas arbete bör fortsätta under budgetåret 1993/94.

Spridningen av hiv bland injektionsmissbrukare har mötts med en kraftfull förstärkning av insatserna inom narkomanvården. Samtidigt är hiv-situationen bland narkotikamissbrukare i Sverige förhållandevis gynnsam vid en internationell jämförelse. Den 30 juni 1992 förelåg totalt 615 anmälningar om hiv-smitta bland narkotikamissbrukare i Sverige. Antalet nyanmälningar av smittade har minskat och är nu i genomsnitt två till tre per månad. Antalet aids-diagnoser bland narko- tikamissbrukare har däremot ökat under de senaste åren. T.o.m. år 1990 hade sammanlagt 17 anmälningar om aids bland narkotikamiss- brukare gjorts. Enbart under år 1991 anmäldes 20 nya fall. Den 30 juni 1992 hade totalt 51 fall diagnostiserats.

Läget är emellertid inte stabilt. Om de preventiva insatserna minskas kan detta på kort tid leda till en snabbare ökning av antalet smittade. Fortsatt stöd bör därför utgå till en offensiv narkomanvård. Centrala initiativ behövs för att utveckla den långsiktiga vården av tunga narko- tikamissbrukare. De insatser som bekostas från detta anslag skall därvid ha till huvudsakligt syfte att begränsa spridningen av hiv/aids.

Jag avser att senare föreslå regeringen att meddela riktlinjer för en fortsatt utveckling av en offensiv narkomanvård.

Folkhälsoinstitutet, till vilket knutits ett rådgivande råd för aidsfrågor, har numera den övergripande uppgiften att samordna arbetet med att begränsa spridningen av hiv/aids. Regeringen har föreskrivit att högst 6,5 miljoner kronor får användas för institutets förvaltningskostnader för detta arbete under budgetåret l992/93.

Jag anser att förvaltningskostnadema bör budgeteras under ram- anslaget G 4. Folkhälsoinstitutet fr.o.m. budgetåret 1993/94 och före— slår därför att medel för ändamålet i stället beräknas under nyssnämnda anslag.

Socialstyrelsen har disponerat medel för att utveckla narkomanvården i syfte att begränsa spridningen av hiv/aids. Regeringen har föreskrivit att 1 miljon kronor av medlen är avsedda för Socialstyrelsens förvalt- ningskostnader för arbetet med hiv/aids-frågoma. Jag anser att dessa förvaltningskostnader bör bekostas från ramanslaget G 3. Socialstyrel-

sen fr.o.m. budgetåret 1993/94. Jag föreslår därför att 1 miljon kronor beräknas under nämnda anslag.

Socialstyrelsen har föreslagit att de medel som ställts till styrelsens förfogande under anslaget Insatser mot aids fr.o.m. budgetåret 1993/94 anvisas som utvecklingsmedel under anslaget till Socialstyrelsen. Jag anser emellertid att medlen till insatser mot aids bör anvisas samlat under förevarande anslag även för det kommande budgetåret.

Sedan medel för myndigheternas handhavande av hiv/aids—frågoma beräknats under anslagen till Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, beräknar jag i övrigt ett oförändrat anslag till insatser mot aids för budgetåret 1993/94 eller ca 185,2 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Insatser mot aids för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 185 220 000 kronor.

D 3. Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig

l99l/92 Utgift 121 309 913' l992/93 Anslag _165 104 000' 1993/94 Förslag 164 300 000

' Anslagen Beredskapslagring och utbildning m.m. för hälso- och sjukvård i krig och Driftkostnader för beredskapslagring m.m.

Från anslaget bekostas utgifter för investeringar och drift av bered- skapslager för den civila hälso— och sjukvårdens krigsorganisation samt för utbildning av personal som skall tjänstgöra inom den civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation. Anslaget ingår i den ekonomiska ramen för totalförsvarets civila del (prop.l99l/92:102, bet.l99l/92:FöU12, rskr.199l/92:337). Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig om- fattar förutom den civila hälso- och sjukvården även socialtjänst samt miljö- och hälsoskyddet i krig. Socialstyrelsen är funktionsansvarig myndighet.

Övergripande mål för funktionen

Hälso— och sjukvården skall verka för att varje skadad eller sjuk under kriser och i krig kan ges en medicinskt acceptabel behandling och vård. Ambitionen skall vara att hålla de medicinska behandlingsresultaten på fredstida nivå för det stora flertalet patienter, trots att den allmänna vårdstandardcn inte kan vara densamma som i fred. Kapaciteten skall vara tillräcklig för att tillgodose såväl de krigsskadade patienternas behrmdlingsbehov som sådant fredsrnässig sjukvård som inte kan anstå. En skadad skall kunna ges primärkirurgisk behandling inom sex timmar efter skadetillfället.

Socialtjänsten skall även under kriser och i krig medverka till att de grundläggande livsbetingelserna för samtliga eivilpersoner som vistas inom kommunen tryggas, då kraftigt ökade krav har uppkommit på grund av krigshandlingar inom kommunen, men också på grund av åtgärder som kan bli nödvändiga, såsom tidig utskrivning av. patienter, utökad barnomsorg, utrymning samt omhändertagande av flyktingar.

Miljö— och hälsoskyddet skall medverka till att sådan hygien kan upp- rätthållas även i krig att smittspridning och uppkomst av epidemier så långt möjligt förebyggs.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har för budgetåret 1993/94 lämnat en fördjupad anslagsframställning och därvid bl.a. redovisat styrelsens verksamhets- inriktning vad avser beredskap samt också överlämnat programplan 1993/94-1997/98 för funktionen hälso- och sjukvård, socialtjänst samt miljö- och hälsoskydd.

Inriktningen och den ekonomiska ramen i programplanen motsvarar i stort planeringsnivå I i Socialstyrelsens programplan för budgetåren l992/93-1996/97. Medelsberäkningama för budgetåret 1993/94 ligger inom den av regeringen anvisade ekonomiska planeringsramen för det civila totalförsvaret. För budgetåret 1993/94 begärs 169 miljoner kronor och därutöver vissa bemyndiganden. Socialstyrelsen föreslår att nuvarande anslag för ändamålet ersätts med ett ramanslag fr.o.m bud— getåret 1993/94.

Socialstyrelsen framhåller att konsekvenserna för hälso- och sjukvår- den av totalförsvarets ändrade inriktning genom 1992 års försvarsbeslut ännu inte har analyserats i detalj. De preliminära slutsatserna är emellertid att behovet av beredskapsåtgärder i stort kommer att vara oförändrat i förhållande till tidigare planering. Viktiga utgångspunkter är att fortsätta lageruppbyggnaden av läkemedel för tillkommande krigsskadade, att klara försörjningen med infusionsvätskor och att vidta åtgärder mot kemisk och bakteriell krigsföring ( ABC-skydd ).

Socialstyrelsens programplan innehåller förslag till indikato- rer/resultatmått till de mål som fastställs för funktionen. Styrelsen föreslår att de uttrycks i kapacitet, uthållighet och omställningsförmåga. Vid programplanens början bedöms hälso- och sjukvårdens kapacitet till ca 50 % av planerat behov i krig och uthålligheten till ca 75 %. Om- ställningsförmågan bedöms inte vara helt godtagbar eftersom uppbygg- naden av sambandssystem är i sitt inledningsskede. Socialtjänsten har enligt Socialstyrelsen brister både i kapacitet och i omställningsför- måga. Brister föreligger främst i personalens beredskap för en föränd- rad verksamhet i krig. Hälsoskyddets kapacitet, uthållighet och omställ- ningsförmåga bedöms inte helt godtagbar, bl.a därför att ansvarsför- hållandena framstår som oklara mellan myndigheterna.

Föredragandens överväganden Prop. l992/931100 Bil. 6

Övergripande mål

De övergripande mål för som satts upp för funktionen Hälso— och sjukvård m.m. genom 1992 års försvarsbeslut bör ligga fast.

Resurser: Ramanslag 1993/94 164,3 miljoner kronor

Resultatbedömning

Socialstyrelsen har i sin fördjupade anslagsframställning närmare redo— gjort för verksamhetens resultat. Redovisningen är dock inte tillräckligt utvecklad för att ge regeringen det underlag som erfordras för att be- döma verksamhetens resultat vad avser funktion Hälso- och sjukvård m.m. Det framgår t.ex. inte hur tilldelade resurser har använts under resultatperioden. Socialstyrelsens programplan innehåller förslag till resultatmått för de mål som fastställs för funktionen. Styrelsen föreslår preliminärt att de uttrycks i kapacitet, uthållighet och omställningsför— måga. Jag anser det angeläget att styrelsen utvecklar dessa mått på ett sådant sätt att de också kan vara instrument i budgetprövningen. Det är även angeläget att beredskapsläget belyses på ett konkret sätt. Jag avser att under anslaget G 3. Socialstyrelsen återkomma i fråga om styrel- sens fördjupade anslagsframställning. eftersom beredskapsfrågoma är en tvärsektoriell uppgift för Socialstyrelsen (prop. 1990/91:150 bil.lI:4.l, bet. l990/91:FiU37. rskr. 1990/91:390). '

Slutsatser

Inriktningen av den civila hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt hälsoskyddet i krig har t.o.m. budgetåret 1986/87 lagts fast i 1992 års försvarspolitiska beslut (prop. 1991/922102, kapitel 5, bet.l991/92:FöU12, rskr.199l/92z337). Jag anser att de riktlinjer som lades fast i 1992 års försvarsbeslut bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Regeringen har genom beslut den 10 oktober 1992 uppdragit åt Socialstyrelsen att tillsammans med Läkemedelsverket och Apoteks- bolaget AB till den lettiska staten överlämna den fabrik för tillverkning av infusionslösningar som finns vid Läkemedelsverket i Uppsala. Detta har kunnat göras därför andra tillverkningsmetodcr i krig för infusions- lösningar är under utveckling. Den planerade tillverkningen vid mini- fabriken kommer att ersättas genom investeringar i ny teknik, vilket ryms inom anslaget.

Jag har beräknat ramanslaget efter följande budget.

Budget

1992/93 1993/94

1. Investeringari beredskapslager m.m. 84 786 000 85 400 000 2. Utbildning 19 600 000 20 000 000 3. Drift och underhåll av beredskapslager m.m. 34 560 000 35 300 000 4. Ersättning till sjukvårds— huvudmännen m.m. 26 158 000 23 600 000 Summa 165 104 000 164 300 000

Anslaget bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 vara ett ramanslag. Sammantaget beräknar jag anslaget till 164,3 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i krig för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 164 300 000 kronor.

D 4. Bidrag till Spri

1991/92 Utgift 30 375 000' 1992/93 Anslag 30 375 000'-1 1993/94 Förslag 26 300 000

' Ansla ret Bidra till S'ukvårdens och socialvårdens lanerin s- och rationaliserin vs— _ _ & g ] P & institut. "' Ytterligare 11 098 ()00 kronor har anvisats på tilläggsbudget 1992/93.

Från anslaget utgår statens bidrag till Spri. Spri är hälso- och sjuk- vårdens utvecklingsinstitut. Huvudmän för institutet är staten och Landstingsförbundet. Staten svarar för hälften av finansieringen av Spri.

Staten och Landstingsförbundet har den 18 juni 1992 träffat ett avtal om Spri för perioden 1993 1995. Sammanfattningsvis innebär det nya avtalet om Spri att det blir en tydligare markering av att tyngdpunkten i verksamheten skall ligga i ett långsiktigt och kvalificerat utveck- lingsarbete. Spri skall i större utsträckning än hittills arbeta med att för praktisk tillämpning identifiera, beskriva. utvärdera, integrera och sam- mzmställa resultaten av den forskning och det utvecklingsarbete som utförts inom Spris verksamhetsområde. nationellt och internationellt. En väsentlig del av verksamheten skall vara metodutveckling av betydelse för hälso- och sjukvården.

Spri skall främst arbeta med frågor som rör kvalitet, effektivitet och produktivitet samt informationssystem och datorisering inom vården.

Spri skall arbeta i nära samverkan med professionen, vårdgivarna och deras huvudmän. Spri bör utveckla ett närmare samarbete med olika forsknings— och utvecklingsinstitutioner. En mycket viktig uppgift för Spri är att sprida resultaten av sitt utvecklingsarbete i sådana former att det stimulerar och stödjer det lokala förändringsarbetet.

Ägarna skall enligt överenskommelsen om finansiering dels tillskjuta PTOP- 1992/931100 vissa medel i basfinansiering, dels medel för uppdrag till Spri (prop. 1992/93:114, bet. l992/93:SoUll, rskr. 1992/93:131). Jag kommer senare denna dag att föreslå regeringen att godkänna avtalet.

F öredragandens överväganden

Verksamheten vid Spri kommer med den inriktning som angivits i avtalet att kunna ge ett viktigt bidrag till det nödvändiga effektivise- ringsarbetet inom hälso- och sjukvården. Spri kommer framöver att vara en utpräglad kunskapsorganisation, vilket ställer krav på förändrad kompetens, större flexibilitet och delvis nya arbetssätt inom Spri. Jag bedömer det som mycket angeläget att denna process fullföljs med stor kraft.

En utvärdering av Spris verksamhet skall vara avslutad den 1 sep- tember 1994. I utvärderingen skall särskild vikt läggas vid i vilken utsträckning åtgärder har vidtagits för att anpassa verksamheten och organisationen till den av ägarna i avtalet angivna verksamhetsinrikt- ningen. En särskild bedömning skall göras av effekterna av Spris verk- samhet och i vilken omfattning Spris produkter använts samt hur meto- der m.m. fungerat i praktisk tillämpning.

Under detta anslag beräknas enbart medel för basfinansieringen till Spri. Medel för uppdrag till Spri kommer för budgetåret 1993/94 att beräknas under anslagen G 3. Socialstyrelsen med 4 miljoner kronor samt G 10. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) med 1 miljon kronor.

Enligt överenskommelsen om finansieringen av Spri skall staten i bas- finansiering för åren 1993 och 1994 tillskjuta 26 resp. 26,6 miljoner kronor. Anslaget för budgetåret 1993/94 bör således beräknas till 26,3 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Spri för budgetåret 1993/94 anvisa ett för— slagsanslag på 26 300 000 kronor.

D 5. Bidrag till WHO Nytt anslag (förslag) 29 800 000'

' Medel har tidigare anvisats under anslaget Internationell samverkan.

Från detta anslag bekostas Sveriges bidrag till världshälsoorganisatio- nens (WHO) verksamhet.

7 Riksf/uge” 199359]. [Xl/”ll. Nr [()/!, lli/ngn ()

Bil. 6

Föredragandens överväganden

Jag har tidigare översiktligt redogjort bl.a. för Sveriges internationella samverkan i olika avseenden under föreslaget ramanslag till utred- ningar, utveckling och samverkan.

Samarbetet med WHO utgör en mycket viktig del av den inter— nationella verksamheten inom hälso- och sjukvården. Som en grund- läggande förpliktelse skall Sverige betala visst bidrag till WHO:s verk- samhet.

Jag föreslår att ett särskilt förslagsanslag tas upp för bidraget till WHO och beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 för Sveriges bidrag till 29,8 miljoner kronor. Detta belopp kan emellertid komma att förändras till följd av ändringar i WHO:s budget och valutakurser.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till WHO för budgetåret 1993/94 anvisa ett för- slagsanslag på 29 800 000 kronor.

D 6. Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar l99l/92 Utgift 3 022 763' l992/93 Anslag 2 479 000' 1993/94 Förslag 2 591 000

' Anslaget WHO—enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar.

Från anslaget utgår bidrag till WHO-enheten för rapportering av läke- medelsbiverkningar.

Bidraget lämnas till driften av de operativa delarna av verksamheten vid världshälsoorganisationens enhet för läkemedelsbiverkningar (WHO Drug Monitoring Centre) som genom ett avtal mellan WHO och rege— ringen år 1978 fördes över till Sverige. Verksamheten bedrivs av stif- telsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring.

Styrelsen för stiftelsen

Under perioden juli 1991 — juni 1992 ingavs och bearbetades 124 089 biverkningsrapporter. Vid slutet av året fanns rapporter om mer än 1 miljon fall i WHO-databasen.

Styrelsen anser i sin anslagsframställning att anvisade medel under budgetåret l99l/92 har varit otillräckliga för att täcka kostnaderna för WHO-centrets verksamhet. Genom att centrets inkomster av konsult— och försäljningsverksamhet har varit tillfredsställande har dock kostna- derna för verksamheten kunnat täckas. WHO har under året bidragit med 5 000 USD - motsvarande ca 35 000 kronor — till centrets verk- samhet.

Bil. 6

Föredragandens överväganden

WHO-enheten har vissa möjligheter att bedriva konsult- och försälj- ningsverksamhet. Omfattningen och inriktningen av sådan verksamhet måste dock beslutas i samråd med WHO. Enhetens verksamhet bedrivs i stiftelseform. Statens anvisande av medel till stiftelsens verksamhet har karaktären av ett statligt bidrag. Anslaget bör fr.o.m. nästa budget- år benämnas Bidrag till WHO—enheten för läkemedelsbiverkningar.

Jag beräknar ett bidrag till stiftelsen för budgetåret 1993/94 på 2 591 000 kronor. Bidraget bör anvisas över ett obetecknat anslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läke- medelsbiverkningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 2 591 000 kronor.

E. Omsorg om äldre och handikappade

Mål och inriktning för äldreomsorgen

Målen för äldreomsorgen är: * att människor på äldre dagar skall kunna känna sig trygga och veta att de får den omsorg de behöver, * att de själva skall få bestämma över sin livssituation och få behålla sin integritet och valfrihet även när vårdbehoven blir omfattande. Dessa övergripande mål skall vara vägledande både för planeringen av äldreomsorgen och i det dagliga omsorgs- och vårdarbetet. Äldre- omsorgen måste fortsätta utvecklas för att kunna tillgodose stora om— sorgs- och vårdbehov i det egna hemmet liksom i särskilda boende— former för service och vård.

Hemtjänsten har genomgått en kraftfull utbyggnad under den senaste tioårsperioden och antalet hjälptimmar har fördubblats. Antalet personer som får hemtjänst har dock minskat och en förskjutning skett i ålders— sammansättningen hos dem som får service och vård i hemmet. Från år 1980 till 1991 minskade antalet hjälptagare från 348 000 till 286 000. Antalet hjälptagare minskar i samtliga åldersgrupper både i absoluta tal och relaterat till antalet äldre i resp. åldersgrupp. År 1983 utgjorde gruppen 80—åringar och äldre 40 % av samtliga hjälptagare och år 1991 uppgick 80—åringarnas andel till 53 %.

Merparten av samtliga hjälptagare beviljas hjälp i begränsad omfatt- ning och en relativt liten del har omfattande hjälpinsatser överstigande 50 timmar i månaden. Antalet 80-åringar som får omfattande hjälpinsat- ser har ökat under hela 80—talet; i både absoluta och relativa tal.

Antalet platser och antalet boende i särskilda boendeformer för ser- vice och omvårdnad har också minskat under det senaste decenniet. Också relaterat till antalet äldre i olika åldersgrupper har utnyttjandet av särskilda boendeformer minskat.

Den kommunala färdtjänsten är av stor betydelse för både äldre och yngre med förflyttningshandikapp. Kommunens ansvar att bedriva färdtjänst framgår av socialtjänstlagcn (l980:620). Enligt 10 & social- tjänstlagen bör socialnämnden genom hjälp i hemmet, färdtjänst och annan service underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontak- ter med andra.

Antalet personer med färdtjänstlegitimation ökade kraftigt under 1980— talet. Under de senaste två åren har emellertid en viss minskning av antalet perSOner med färdtjänstlegitimation skett. Enligt tillgänglig sta- tistik hade 439 000 personer tillstånd att resa med kommunal färdtjänst år 1991.

Det är viktigt att se kommunal färdtjänst och andra former av särskilt anpassad kollektivtrafik som komplement till den ordinarie kollektiv— trafiken. Handikapputredningen har i sitt huvudbetänkande (SOU l99l:46) Handikapp — Välfärd — Rättvisa och i slutbetänkandet ("SOU 199252) Ett samhälle för alla lämnat en rad förslag som avser utform— ningen av kommunal färdtjänst och frågor om tillgängligheteni kollek—

tiva färdmedel. Slutbetänkandet är för närvarande föremål för remiss— behandling.

Vidtagna och planerade åtgärder

Den 1 januari 1992 övertog kommunerna det samlade ansvaret för äldreomsorgen. Detta innebar att 500 enheter för långtidssjukvård med sammanlagt 31 000 platser fördes över från landstingen, liksom betal- ningsansvaret för ytterligare 3 400 platser för somatisk långtidssjuk- vård. Ett särskilt betalningsansvar infördes också för medicinskt färdig- behandlade inom somatisk korttidssjukvård och geriatrisk vård. Kom- munerna övertog också ansvaret för dagverksamheter, sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för service och vård samt gavs en befogenhet att svara för hemsjukvården i ordinärt boende.

Riksdagen fattade i juni 1991 beslut om den ekonomiska reglering som följde av Adel—reformen (prop. 1990/91:150 bil. l:3, bet. 1990/91: SoU25, rskr. 1990/91:384). Regleringen innebar att totalt 20,3 miljar- der kronor fördes över från landstingen till kommunerna.

Riksdagen beslutade samtidigt om ett utökat statligt stöd till äldreom- sorgsområdet uppgående till totalt 5,5 miljarder kronor under en fem— årsperiod. Av medlen avses 2 miljarder kronor utges som stimulans— bidrag till byggande av gruppbostäder för personer med åldersdemens och utvecklingsstöming samt fysiskt handikappade och psykiskt sjuka. För ombyggnad av sjukhem samt nybyggnad av äldrebostäder avsattes 1 miljard kronor. Med syfte att påskynda utbyggnaden av särskilda boendeformer för äldre och handikappade utbetalas stimulansbidragen till anordnande av gruppbostäder och för viss ombyggnad av sjukhem- mcn fr.o.m. budgetåret 1992/93 i direkt anslutning till färdigställandet av verksamheten. För att täcka viss del av kostnaden för medicinskt färdigbehandlade kompenseras kommunerna under en treårsperiod med ett särskilt statsbidrag om sammanlagt 1,5 miljarder kronor. År 1991 utbetalades vidare 500 miljoner kronor till kommunerna som stöd till utbildningsinsatser och information i samband med genomförandet av Ädel-reformen.

Landstingen och de landstingsfria kommunerna tillfördes ett särskilt statsbidrag på 500 miljoner kronor under år 1992 med syfte att bl.a. förkorta kötidema inom den somatiska korttidssjukvården.

Regeringen beslutade i september 1991 att ge Socialstyrelsen i upp- drag att dels följa och utvärdera Adel-reformen, dels i samarbete med Boverket beskriva utvecklingen när det gäller särskilda boendeformer samt följa upp utnyttjandet av stimulansbidragen. Uppdragen avses pågå under fem år och särskilda medel anvisas för ändamålet.

Socialstyrelsen lämnade i september 1992 den första årsrapporten som redovisar erfarenheter av Adel-reformen och utnyttjandet av stimulans- bidragen. I ett ramprogram för uppföljningen kommer utvecklingen att beskrivas dels på nationell nivå, dels i temastudier och genom lokalt utvärderingsarbete. Den nationella uppföljningen syftar till att med hjälp av statistiska uppgifter om bl.a. resurser och vårdkonsumtion,

skapa ett instrument för löpande jämförelser mellan kommunerna. Temastudiema syftar till mer avgränsade studier av Adel-reformens praktiska utfall. En studie om reformens samhällsekonomiska effekter påbörjades hösten 1992 och utförs vid Lunds Universitet. Socialstyrel— sens regionala tillsynsenheti Umeå genomför, i samarbete med Handi— kappinstitutet. en kartläggning av hur hjälpmedelsförsörjningen på- verkats av Adel-reformen. Kring kvalitets— och säkerhetsfrågor planeras ett antal separata studier. Bl.a. avses Spri genomföra en studie om sjuk- hemmens roll och funktion. En ökad integration av hemtjänst och hem- sjukvård var en förväntad effekt av Ädel-reformen. Hur denna utveck- las kommer att vara ett av ämnena för de särskilt fördjupade tema- studierna. Ett lokalt utvärderingsarbetc planeras också, vilket praktiskt innebär att ett antal kommuner eller socialdistrikt sammanlänkas för gemensam uppföljning och erfarenhetsutbyte.

Socialstyrelsen sammanfattar i årsrapporten det första halvårets all- männa erfarenheter av Adel-reformen. Huvudmännen har i första hand prioriterat organisatoriska och ekonomiska frågor. Frågorna har varit många kring regelverket och Socialstyrelsen har i författningar och allmänna råd preciserat vissa oklarheter som berört den kommunala hälso- och sjukvården. Vissa oklarheter ifråga om begreppet medi- cinskt färdigbehandlad har föranlett särskilda tillsynsinsatser från Socialstyrelsen och vissa gränsdragningsfrågor kring t.ex. psykiskt sjuka kommer enligt styrelsen att behöva diskuteras vidare. Några om- fattande verksamhetsmässiga förändringar tycks ännu inte ha skett. Sammanfattningsvis gör Socialstyrelsen bedömningen att genomförandet av Ädel—reformen inte förorsakat några större problem.

När det gäller stimulansbidragen till gruppboende och andra alter- nativa boendeformer har Socialstyrelsen gjort en sammanställning av första årets utnyttjande. ] juli 1992 hade av totalt 675 inkomna an- sökningar, 557 beviljats bidrag med sammanlagt 278,5 miljoner kronor. Kommunerna svarade för 70 % av ansökningarna, landstingen för 27 % och 3 % avsåg ansökningar om bidrag från enskilda. Flertalet ansökningar avser gruppbostäder i huvudsak avsedda för åldersdementa och utvecklingsstörda. Av samtliga inkomna ansökningar avslogs 118 stycken eller 17 %. De vanligaste skälen för avslag har varit brister i boendestandard som avsaknad av dusch, toalett eller kokmöjlighet i den egna lägenheten. Första årets erfarenheter av stimulansbidragen visar att intresset är stort och att standarden på de nytillkomna boende- enhetema är hög. Antalet gruppbostäder har ökat snabbt. I september 1989 fanns 266 gruppbostäder för knappt 2 000 boende. 1 december 1991 hade antalet ökat till 641 gruppbostäder med drygt 5 000 boende.

Som stöd för informations- och utbildningsinsatser i samband med genomförandet av Ädel-reformen, beslöt riksdagen att anvisa 500 miljoner kronor för åren 1991 och 1992. Bidraget utbetalades i november 1991 som ett engångsbelopp. Socialstyrelsen har i första årsrapporten av Ädel-reformens utvärdering också redovisat hur infor- mations- och utbildningsinsatsema bedrivits. Resultaten från en kom- munenkät visar att landstingsanställd personal i liten utsträckning del-

tagit i utbildningen. Nästan samtliga kommuner har upprättat utbild- ningsplaner och genomfört utbildningar enligt dessa planer. I flertalet kommuner återstår utbildningsinsatser och den 1 april 1992 var knappt 30 % av statsbidraget förbrukat.

Betalningsansvarsutredningen (S 1991116) har i uppgift att följa tillämpningen och effekterna av det kommunala betalningsansvaret inom hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att vid behov föreslå förändringar i utformningen av systemet med betalningsansvar. I utred— ningens första delrapport, avlämnad i juni 1992, redovisas att systemet med ett kommunalt betalningsansvar har varit ett mycket effektivt inci- tament för kommunerna att öka utbudet av boende, vård och service. Som framgår av en undersökning av Landstingsförbundet har antalet medicinskt färdigbehandlade inom somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård halverats sedan betalningsansvaret infördes.

] november 1991 beslöt regeringen att inrätta en särskild delegation angående behovet av korrigeringar i förhållande till den ekonomiska regleringen till följd av Adel-reformen. Delegationens uppgift begränsa- des till att göra en avstämning med utgångspunkt i uppenbara tekniska fel eller räknefel som kunde ha skett i samband med den ekonomiska regleringen. Delegationen, som antog namnet Adel-delegationen, av- lämnade den 1 juni 1992 sina förslag till korrigeringar till regeringen. Adel-delegationen bedömde att korrigeringar motsvarande +31,5 miljo- ner kronor netto för kommunerna och -3l,5 miljoner kronor för lands- tingen bordc göras i förhållande till den tidigare beslutade ekonomiska regleringen. Riksdagen har vid behandlingen av propositionen (prop. 1992/93:36, bet. l992/931FiU2, rskr. 1992/93:119) om vissa frågor om den kommunala ekonomin beslutat om formerna för reglering av dessa belopp.

Riksdagen har nyligen fattat beslut med anledning av förslagen i pro- positionen (prop. 1992/93:129, bet. SoU1992/93:12, rskr. 1992/93: 132) om avgifter inom äldre- och handikappomsorgcn. Beslutet innebär att kommunerna fr.o.m. den 1 mars 1993 får ta ut avgifter för hjälp i hemmet. service och omvårdnad samt boende. Avgifterna skall vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad. De skall be- stämmas så att den enskilde får kvar tillräckliga medel för sina person- liga behov. Beslutet innebär bl.a. att kommunerna kommer att få ta ut avgifter i de sjukhem som till följd av Ädel-reformen övertagits från landstingen. Vidare innebär beslutet att den nuvarande särskilda be- stämmelsen i socialtjänstlagen om avgift för helinackordering i särskild boendeform upphävs.

Regeringen uppdrog i mars 1991 åt Socialstyrelsen att kartlägga och beskriva de äldres situation i hemmet med särskild uppmärksamhet på de grupper som kan antas vara utsatta för olika former av våldshand- lingar. Socialstyrelsen avlämnade i mars 1992 rapporten Övergrepp mot äldre i hemmet. Sammanfattningsvis konstaterar Socialstyrelsen att området är relativt outforskat och att det är svårt att få belägg för om våldet mot äldre tenderar att öka, minska eller är konstant. Våld och andra övergrepp inom familjen omges nästan alltid med tystnad och det

Bil. 6

är svårt för en utomstående att upptäcka förekomsten av övergrepp. Jag P rop. 1992/933100 har erfarit att Socialstyrelsen avser att fortsätta följa frågan aktivt. Bil- 6 Huvudansvaret för omsorger om äldre åvilar samhället men också anhöriga, vänner och andra närstående bidrar med betydelsefulla insat- ser. Med stöd ur Allmänna arvsfonden har Socialstyrelsen fördelat medel tillutvecklingsinsatser inom området stöd till anhöriga. Resultatet av verksamheten har redovisats av Socialstyrelsen i rapporten Den tysta omsorgen om försök att ge stöd till anhöriga. Frivilliga insatser bör i ökad utsträckning ges erkännande och stöd liksom det arbete som utförs av frivilliga organisationer. Regeringen beslutade den 25 juni _1992 att bidra ekonomiskt till ett projekt som avser förmedling av frivilliginsatser. En följd av EES-avtalet är att Sverige kommer att delta i EG:s äldre- program. Regeringen har under hösten tillsatt en nationalkommitté inför det europeiska äldreåret 1993.

Mål och inriktning för handikappolitiken

Utgångspunkten för handikappolitiken är uppfattningen om alla männi- skors lika värde och lika rätt. Innebörden av detta är att funktions- hindrade skall beredas möjligheter att som andra vara med i samhälls- livet och delta i olika aktiviteter. Strävan skall vara att personer med funktionshinder precis som andra medborgare — skall ges möjligheter att få en god utbildning. ha ett förvärvsarbete, ha ett tryggt och värdigt boende, delta i olika fritids— och kulturaktiviteter osv. Målet för handi- kappolitiken är att uppnå full delaktighet och jämlikhet. Det är sam— hället, dvs. staten, kommunerna och landstingen, som måste ta det grundläggande ansvaret för att detta mål kan förverkligas.

Under senare årtionden har betydande förbättringar åstadkommits i samhällsstödet för personer med funktionshinder. De förbättrade stöd— insatsema och den ökande tillgängligheten har inneburit att funktions- hindrade successivt har kunnat beredas bättre livsvillkor. I ett inter- nationellt perspektiv kan konstateras att de svenska insatserna inom handikappområdet är förhållandevis väl utbyggda och att de håller en hög kvalitet.

Kombinationen av en generell välfärdspolitik och olika former av särskilt inriktade handikappolitiska insatser har utgjort grunden för de förbättringar som åstadkommits inom handikappområdet. En annan väsentlig förutsättning för den utveckling som skett är den miljörelate- rade synen på handikapp som började växa fram under l960-talet och som i dag är allmänt erkänd. Genom denna har handikappolitiken i hög grad kommit att handla om att öka tillgängligheteni samhället i dess vidaste bemärkelse. Även framdeles kommer dessa tre element en generell välfärdspolitik, särskilt inriktade handikappinsatser och åtgär- der för att uppnå ökad tillgänglighet att utgöra grundstenama i handi- kappolitiken.

Handikapporganisationernas aktiva medverkan har varit en viktig förutsättning för de förbättringar som åstadkommits. Organisationemas

arbete har på ett avgörande sätt påverkat både den allmänna synen på handikapp och utformningen av de konkreta samhällsinsatsema inom området. Det finns mycket som talar för att handikapporganisationema kommer att spela en lika viktig roll framgent i utformningen av handi- kappolitiken, som de gjort hittills.

Trots de allmänna förbättringar som skett är personer med funktions- hinder alltjämt eftersatta i olika avseenden. Handikapputredningen (S 1988:03) har i sitt kartläggningsarbete uppmärksammat betydande brister i livsvillkoren för framför allt personer med omfattande funk— tionshinder.

Slutsatsen av det jag nu har sagt är att reformarbetet inom handikapp— området måste fortsätta och intensifieras. Att förbättra levnadsförhållan- dena för personer med funktionshinder är enligt min uppfattning en av de allra viktigaste uppgifterna inom välfärdspolitiken. Det är detta som är bakgrunden till det reformarbete som regeringen nu bedriver.

Jag skall i det följande kortfattat ange huvudinnehållet i detta reform- arbete.

Vidtagna och planerade åtgärder

På förslag av regeringen har riksdagen beslutat om påtagliga förbätt- ringar av det ekonomiska stödet till familjer med funktionshindrade bam (prop. 1991/92:106, bet. SfU 1991/92:8, rskr. 1991/92:232). Det förbättrade stödet innebär bl.a. att vårdbidraget fr.o.m. den 1 juli 1992 har höjts så att helt vårdbidrag numera utgör 2,5 basbelopp. Samtidigt har ytterligare en nivå inom vårdbidraget införts, nämligen tre fjärde- delar av helt vårdbidrag. Bidragets nya konstruktion innebär också att en större del av vårdbidraget har blivit ATP-grundande. Vidare har från samma tidpunkt det särskilda pensionstillägget till folk- pension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn förbättrats. De nya bestämmelserna innebär att kortare uppehåll i vården av ett funktionshindrat barn inte utgör ett hinder vid beräkning av rätten till pensionstillägget. Därutöver har det lägsta antalet vårdår som fordras för det särskilda pensionstillägget ändrats från tio till sex vårdår.

Den 1 januari 1993 träder en ny lagstiftning om bostadsanpassnings- bidrag i kraft; lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Bakgrunden till den nya lagstiftningen är den förändring av systemet med statsbidrag till kommunerna, som gäller fr.o.m. den 1januari 1993 och som bl.a. innebär att statsbidraget till bostadsanpassning upp- hör vid den tidpunkten. Med hänsyn till den stora betydelse som verk- samheten med bostadsanpassning har för levnadsförhållandena för per- soner med funktionshinder, har regeringen bedömt att kommunerna bör åläggas en skyldighet i lag att svara för bostadsanpassning.

Regeringen har i en remiss till lagrådet om stöd och service till vissa funktionshindrade lagt fram förslag om långtgående förbättringar för framför allt personer med omfattande funktionshinder. Förslagen i lagrådsremissen grundar sig på Handikapputredningens tre betänkanden Handikapp och välfärd (SOU 1990zl9), Handikapp — Välfärd Rätt-

visa (SOU l99l:46) och En väg till delaktighet och inflytande (SOU 1991:97) samt på Hjälpmedelsutredningens betänkande (SOU 1989:39) Hjälpmedelsutvecklingens utveckling — kartläggning och bedömning.

I lagrådsremissen föreslås att en ny lag skall införas, lag om stöd och service till vissa. funktionshindrade (LSS), som skall ge bl.a. personer med utvecklingsstöming och personer med andra stora och varaktiga funktionshinder en rätt till vissa i lagen angivna stödinsatser. Lagens personkrets skall ges rätt till stöd och service i form av bl.a. rådgivning och annat personligt stöd, personlig assistans, avlösarservice och led- sagarservice. Barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahem- met ges genom lagen en rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service. Vuxna personer med funktionshinder föreslås få en rätt till bostad med särskild service.

LSS föreslås träda i kraft den 1 januari 1994. Samtidigt föreslås att lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. och lagen (19652136) om elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl. (elevhemslagen) skall upphöra.

I lagrådsremissen lämnas förslag om att personer som inte fyllt 65 år och som bor i eget boende, servicehus eller hos familj eller anhörig skall kunna erhålla en ny statlig ersättning, s.k. assistansersättning. Assistansersättningen är avsedd att täcka kostnader för personlig assi- stans och skall administreras av de allmänna försäkringskassoma. En— ligt förslaget skall assistansersättningcn kunna utges till personer som har behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring under mer än 20 timmar per vecka. Den enskilde skall kunna begära att erhålla den personliga assistansen via kommunen eller att själv vara arbetsgivare för assistenten. Han eller hon skall också kunna använda assistansersätt- ningcn för att anlita t.ex. ett kooperativ för att få insatsen.

I lagrådsremissen föreslås vidare åtgärder för att åstadkomma förbätt- ringar inom hjälpmedelsförsörjningen samt habiliteringen och rehabilite- ringen för personer med funktionshinder. Sjukvårdshuvudmännen före- slås få en i hälso- och sjukvårdslagen (1982z763) fastlagd skyldighet att bedriva nämnda verksamheter. För att påskynda utvecklingen inom hjälpmedelsförsörjningen, habiliteringen och rehabiliteringen föreslås särskilda statliga stimulansbidrag inom området.

Utöver det jag nu nämnt lämnas i lagrådsremissen förslag om förbätt— rat stöd till familjer med funktionshindrade barn, om utökat samhälls- stöd till s.k. små och mindre kända handikappgrupper samt om en kraftig utbyggnad av tolktjänsten för döva, dövblinda och svårt hörsel- skadade.

Jag beräknar den sammanlagda kostnaden för reformförslagen till 1 600 miljoner kronor. Regeringen kommer inom kort att avlämna proposition på grundval av lagrådsremissen.

Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla lagt fram ett stort antal förslag som syftar till att öka tillgängligheten inom olika samhällsområden för personer med funk- tionshinder. I betänkandet föreslås bl.a. att en särskild handikapp- ombudsman skall inrättas, med uppgift att bevaka att funktionshindrade

inte utsätts för diskriminerande behandling. Slutbetänkandet är för när- PTOP- 1992/931100 varande föremål för remissbehandling. Bil. 6

Sverige spelar en aktiv roll i det internationella handikapparbetet. Regeringen tog under år 1989 ett initiativ att inom FN inleda ett arbete för att få till stånd internationella regler om funktionshindrades rätt till full delaktighet och jämlikhet (s.k. standard rules). Arbetet med regler- na har bedrivits i en internationell arbetsgrupp med representanter från drygt 50 länder. Arbetsgruppen har under hösten 1992 avlämnat ett förslag till internationella regler. Förslaget avses föreläggas FN:s gene- ralförsamling hösten 1993.

EES-avtalet öppnar vidare möjligheter för Sverige att delta i EG:s handikapprogram.

Regeringen beslutade i juni 1991 att tillsätta en särskild utredning om konsekvenserna för människor med funktionshinder av ett svenskt EG- medlemskap (S 199lzl3). Utredningen har i september iår avlämnat en första rapport till regeringen.

Handikappidrotten är en viktig del av den svenska idrottsrörelsen. Många personer med funktionshinder har vunnit stora framgångar i t.ex. Handikappolympiader och världsmästerskap. Under hösten 1992 har regeringen beslutat att anvisa särskilda medel ur Allmänna arvsfon- den (fem miljoner kronor per år under tre år) för utvecklingsinsatser inom handikappidrotten.

E 1. Stimulansbidrag inom äldreomsorgen Nytt anslag (förslag) 1 100 000 000

Medel har tidigare anvisats under anslagen Bidrag till byggande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer, Bidrag för viss ombyggnad av sjukhem m.m. samt Bidrag till kommunerna för medi- cinskt färdigbehandlade.

Under anslaget utbetalas bidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa boendeformer med 500 000 kr per gruppboendeenhet. Bidraget utges enligt regler i förordningen (1991:1280) om tillfälligt statsbidrag till anordnande av gruppbostäder och andra alternativa bo- endeformer. Vidare utbetalas från detta anslag bidrag för viss ombygg- nad av sjukhem m.m. med 50 000 kr per tillkommande enkelrum på sjukhemmen eller nyproducerad äldrebostad. Detta bidrag utges enligt regler i förordningen (1991:1281) om tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av sjukhem m.m. Från anslaget utbetalas också bidrag till kommunerna för kostnader för medicinskt färdigbehandlade inom so- matisk akutsjukvård och geriatrisk vård.

F öredragandens överväganden

Riksdagen beslutade med anledning av förslag rörande den ekonomiska regleringen av Adel-reformen (prop. 1990/91:150 bil. l:3, bet. SoUl990/91225, rskr. 1990/91:384), att ett stimulansbidrag som sam-

manlagt avses uppgå till 2 miljarder kronor under en femårsperiod skall utgå för utbyggnad av gruppbostäder och andra alternativa boende- former för åldersdementa, utvecklingsstörda, fysiskt handikappade och psykiskt sjuka. Samtidigt beslutade riksdagen att ett stimulansbidrag som sammanlagt avses uppgå till 1 miljard kronor under en femårs— period skall utgå för ombyggnad och förbättring av den fysiska miljön inom långtidssjukvården. Bidraget avses också kunna utgå till nybygg- nad av särskilda boendeformer för service och omvårdnad. Bidragen utbetalas av Socialstyrelsen till den som driver verksamheten. Stimu- lansbidraget till gruppbostäder utbetalades första gången våren 1992 för boendeenheter som färdigställdes under år 1991.

Med syfte att påskynda utbyggnaden av särskilda boendeformer för äldre och handikappade utbetalas stimulansbidragen till anordnande av gruppbostäder och för viss ombyggnad av sjukhemmen m.m. fr.o.m. budgetåret l992/93 i direkt anslutning till färdigställandet av verksam— heten. För innevarande budgetår kräver detta ytterligare medelsanvis- ning för att täcka de ökade kostnader som uppkommer på grund av tidigareläggningen av utbetalningarna. Jag kommer senare idag för innevarande budgetår föreslagit att ytterligare medel på totalt 600 miljoner kronor anvisas på tilläggsbudget för budgetåret 1992/93.

Regeringen beslutade i september 1991 att ge Socialstyrelsen i upp- drag att följa och beskriva utvecklingen avseende särskilda boende- former för äldre och handikappade. Bl.a. skall Socialstyrelsen beskriva hur stimulansbidragen utnyttjas och hur bidraget fördelas mellan olika grupper samt hur boendemiljön inom långtidssjukvården förbättras i samband med ombyggnad och utglesning av flerbäddsrummen. Jag har i det föregående redovisat vissa resultat från Socialstyrelsens första rapport i frågan.

Riksdagen beslutade vidare med anledning av förslag om den ekono- miska regleringen av Adel-reformen (prop. 1990/91:150 bil. l:3, bet. SoU1990/9lz25, rskr. 1990/91:384) om riktlinjer för statsbidrag till kommunerna för medicinskt färdigbehandlade inom somatisk akutsjuk- vård och geriatrisk vård. Den totala kostnaden för medicinskt färdig- behandlade uppskattades till 1 870 miljoner kronor. En skatteväxling genomfördes motsvarande 70 % av beloppet och utöver skatteväxlingen skulle kommunerna erhålla ett statsbidrag som under en treårsperiod uppgår till totalt 1,5 miljarder kronor. Statsbidraget har för år 1992 utbetalats med 700 miljoner kronor. För år 1993 avses 500 miljoner kronor utgå och för år 1994 300 miljoner kronor. Bidraget utbetalas kalenderårsvis i efterskott och administreras av Socialstyrelsen.

Medelsbehovet till stimulansbidrag inom äldreomsorgen uppgår för nästa budgetår till 1 100 miljoner kronor. Av beloppet avser 400 miljoner kronor bidrag till byggande av gruppbostäder, 200 miljoner kronor bidrag till viss ombyggnad av sjukhem samt 500 miljoner kronor bidrag till kostnader för medicinskt färdig— behandlade.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stimulansbidrag inom äldreomsorgen för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 100 000 000 kronor.

E 2. Bostadsanpassningsbidrag m.m.

l992/93 Anslag 263 700 000 1993/94 Förslag 133 700 000

Från anslaget betalas statens kostnader för statskommunalt bostads- anpassningsbidrag, återställning av handikappanpassade bostäder och kostnader i samband med omhändertagande och förvaltning av vissa lyftanordningar m.m. för handikappade. Från anslaget betalas också bidrag för utvecklingsarbete med samordnad bocndeservice.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas enligt förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag. Statsbidrag för att åter- ställa handikappanpassade bostäder i flerbostadshus och i småhus som upplåts med hyresrätt kan lämnas enligt förordningen (l985z489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.

Med anledning av förslagen i regeringens proposition om bostads- anpassningsbidrag m.m. (prop. 1992/93:58. bet. l992/93zBoU4, rskr. l992/93:98) har riksdagen beslutat att en ny gemensam lag skall ersätta ovan nämnda förordningar. Den nya lagen lag om bostadsan- passningsbidrag m.m. — träder i kraft den 1 januari 1993. Genom lagen upphävs förordningen om statsbidrag för att återställa handikapp- anpassade bostäder m.m. och förordningen om statskommunalt bostads— anpassningsbidrag. I ärenden där beslut om bostadsanpassningsbidrag fattats före den I januari 1993 gäller förordningen om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag.

Boverket

De totala kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har ökat under de senaste åren. Av en kartläggning som Boverket gjorde år 1991 om användningen av bostadsanpassningsbidragen framgick att kostnads- ökningen i första hand beror på allmänna byggkostnadshöjningar och minskat institutionsboende. Kartläggningen visade att den genomsnitt- liga kostnadcn för bostadsanpassning vid nybyggnad var mer än dubbelt så stor som kostnaden vid ombyggnad. Anpassningar vid ny- byggnad utgjordc dock bara ett par procent av alla anpassningar. Bi- drag till åtgärder som är standardhöjande utgick i mycket större ut- sträckning till småhus än till flerbostadshus. Den totala kostnaden var dock liten och uppskattades för år 1991 till 10 miljoner kronor.

Under l99l/92 beviljades även bostadsanpassningslån som komple- ment till bidraget med ca 11,3 miljoner kronor.

Boverket bedömer att verksamheten ikommunerna under kalenderåret 1992 kommer att föranleda statliga utgifter på ca 260 miljoner kronor.

Enligt förordningen om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag lämnas statsbidraget i efterskott för ett kalenderår i sänder, dvs. de statsbidrag som lämnas under första halvåret 1993 skall avse utbetalda bidrag under kommunernas verksamhetsår 1992. Det innebär att bidrag som beviljats men inte utbetalats av kommunerna före den 1 januari 1993 kommer att belasta statsbudgeten först under budgetåret 1993/94. Boverket bedömer att medelsbehovet för budgetåret 1993/94 kommer att uppgå till 130 miljoner kronor.

Återstående beslutade bidrag för utveckling av samordnad boende- service kommer att utbetalas under innevarande budgetår. Boverket bedömer att det inte föreligger något medelsbehov för 1993/94.

Föredragandens överväganden

Riksdagen har beslutat att statsbidraget till statskommunalt bostads- anpassningsbidrag, statsbidraget för att återställa handikappanpassade bostäder m.m. och statsbidraget till kommuner för bestridande av kost— nader i samband med omhändertagande och förvaltning av vissa lyft- anordningar m.m. för handikappade avvecklas fr.o.m. den 1 januari 1993.

Med hänsyn till gällande rutiner för utbetalande av statsbidragen samt med hänsyn till kostnaderna för eventuella överklagningsärenden bör medel till bostadsanpassningsbidrag m.m. anvisas även för nästa bud- getår. Jag beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 133,7 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bostadsanpassningsbidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ctt förslagsanslag på 133 700 000 kronor.

E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. Nytt anslag (förslag) 136 580 000

Medlen har tidigare anvisats under anslaget Nämnden för vårdartjänst. Från anslaget utgår särskilda statsbidrag till verksamheten med vår- dartjänst åt studerande med rörelsehinder vid folkhögskolor. universitet, högskolor och annan eftergymnasial utbildning samt till omvårdnadsin- satser i anSIutning till riksgymnasium för rörelsehindrade. Nämnden för vårdartjänst (NV) administrerar statsbidragen till dessa verksamheter. Bestämmelser om statsbidragen finns i förordningen (1988:1126) med instruktion för Nämnden för vårdartjänst.

Nämnden för vårdartjänst

Nämnden har inkommit med fördjupad anslagsframställning för perio- den 1993/94-1995/96. Nämnden har också ienlighet med sina särskilda direktiv redovisat och analyserat sina olika verksamhetsområden. Resul- tatet har presenterats i tre rapporter under våren 1992.

Under detta anslag redovisas statsbidragen till vårdartjänst och till om- vårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade. En bedömning görs av de resultat som redovisats i nämndens fördjupade anslagsframställning.

Statsbidrag till vårdartjänst åt studerande vid folkhögskolor, universitet och högskolor

NV ersätter genom statsbidrag lönekostnaderna för vårdartjänst fullt ut för deltagare i folkhögskolekurser och för de studenter vid högskolor och universitet som studerar i annan kommun än hemortskommunen. Den som bedriver studier på hemorten kan få vårdartjänst utöver den kommunala hemtjänsten beroende på hur stort behovet av assistans är i studiesituationen. Vårdartjänstpersonalen anställs i allmänhet av och knyts organisatoriskt till den som anordnar utbildningen eller till kom- munen på utbildningsorten. Under budgetåret l99l/92 erhöll ca 1 500 studerande vårdartjänst.

Nämnden för vårdartjänst har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheten inom vårdartjänsten och angett följande mål för denna:

Vårdartjänsten skall ge den enskilde rörelsehindrade ett sådant stöd att han/hon kan vistas på studieorten och genomföra studier vid folkhög- skola, universitet och högskola samt övriga eftergyrnnasiala studier. Vårdartjänsten skall ha sin utgångspunkt i den studerandes behov. Be— hovet skall bedömas individuellt med utgångspunkt i vad den studeran— de själv kan utföra, den tid han/hon behöver för detta samt vilka tek- niska åtgärder och hjälpmedel som kan öka hans/hennes oberoende Och minska behovet av vårdartjänst. Vårdartjänsten skall vara kostnadsfri för den enskilde.

Det framgår av resultatanalysen att dessa mål har uppnåtts. Enligt nämnden understiger kostnaderna i genomsnitt något de kommunala kostnaderna för liknande verksamhet, t.ex. boendeservice för svårt funktionshindrade.

Anslagsutvecklingen visar emellertid att den sammanlagda kostnaden för vårdartjänst överstigit de budgeterade medlen med mellan l5 och 20 % under de senaste tre åren. Orsaken är enligt nämnden svårigheter för folkhögskolorna att förutse behovet av framför allt kortkurser för personer med funktionshinder och hur mycket vårdartjänst kursdeltagar- na kan behöva. Det kan också under läsåret uppkomma behov av läng- re utbildningar med inriktning mot personer med mycket komplicerade funktionshinder som behöver mycket omfattande hjälp dygnet runt. NV aviserar en översyn av sina rutiner för beviljande av vårdartjänst i syfte

att förbättra kostnadskontrollen.

NV pekar i sin resultatanalys på att målgruppen för vårdartjänst för- ändrats, att hjälpen blivit mer komplex och omfattande samt att rörelse— hindrct i många fall endast är en del av andra komplicerade och sam- mansatta funktionshinder. Nämnden föreslår därför att vårdartjänsten bör täcka olika typer av personliga behov i hela studiesituationen och inte enbart knytas till om den studerande har ett rörelsehinder. Nämn— den räknar med en ökad efterfrågan av vårdartjänst som en konsekvens av detta.

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar som NV kunnat göra i sin framtids- och resursanalys föreslår nämnden att nuvarande målsättning för vårdartjänsten ligger fast för den kom- mande treårsperioden. Vårdartjänsten föreslås dock utgå till alla funk— tionshindrade som har behov av assistans och i hela studiesituationen. NV anger att en sådan förändring skulle innebära en ökning av antalet kursdeltagare med 260 och en kostnadsökning med 12 188 000 kr för budgetåret 1993/94. NV bedömer att dessa förändringar inte kan genomföras genom omprioriteringar av de resurser som nämnden nu förfogar över.

Nämnden beräknar anslagsbehovet för vårdartjänst till sammanlagt 87,5 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Statsbidrag till omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade

Genom riksdagens beslut år 1990 blev riksgymnasium för svårt rörelse- hindrade ungdomar en reguljär verksamhet inom gymnasieskolan. Svårt rörelsehindrade ungdomar, som fullgjort sin skolplikt, har sedan den 1 januari 1991 en lagstadgad rätt till s.k. rh-anpassad gymnasie- utbildning. Ett särskilt statsbidrag utgår till de omvårdnadsinsatser (bo- ende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering) som behövs i anslutning till utbildningen. Nämnden för vårdartjänst administrerar detta bidrag. Verksamheten bedrivs idag vid Stockholms, Göteborgs och Umeå gymnasieskola och med Stockholms läns landsting, Stiftelsen Bräcke Diakonigård samt Umeå kommun som huvudmän för omvård— nadsverksamheten. Verksamheten regleras genom avtal och årliga öve— renskommelser mellan staten och de olika huvudmännen. Under läsåret l992/93 omfattar verksamheten 91 utbildnings-/habilitcringsplatser varav 57 clevhemsplatset.

Nämnden för vårdartjänst har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat omvårdnadsvcrksamhetcn i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade och angett följande mål för denna:

Omvårdnadsinsatserna skall anordnas så att eleverna får verklig möj- lighet att tillgodogöra sig studierna och få inflytande över sin situation. Elevernas skolgång skall planeras individuellt med hänsyn till de övriga insatser som behövs för att eleven skall kunna fungera i det dagliga livet. Gränserna mellem habilitering å ena sidan och undervisning å den andra skall vara flexibla.

Bil. 6

NV konstaterar i sin resultatanalys av omvårdnadsinsatsema att dessa håller en god kvalitet och i stora drag svarar mot målet för verksam- heten. Ett riktat statsbidrag av detta slag är enligt nämnden en förutsätt- ning för att eleverna skall få en omvårdnad som gör det möjligt för dem att fullfölja sin gymnasieutbildning på ett bra sätt. Nämnden be- dömer vidare att kostnadsnivån på omvårdnadsinsatsema är rimlig. En jämförelse mellan de olika skolortema visar relativt likartade kostnader även om Stockholm som har den mest omfattande och utbyggda verksamheten ligger något högre än övriga skolorter. Kostnaderna per elev som bor i elevhem uppgår per läsår till mellan 700 000 kr och 750 000 kr beroende på skolort. NV menar att det i dag borde finnas förutsättningar för att införa ett schabloniscrat riktat statsbidrag till omvårdnadsvcrksamheten. Det skulle kunna ge en större rörlighet i resursanvändningen och ge ökade möjligheter till lokalt formad verk- samhet.

NV beräknar behov av ytterligare riksgymnasieplatser bl.a. till följd av ökad efterfrågan och av att alla utbildningar i gymnasieskolan blir treåriga. Ytterligare 15 utbildningsplatser (varav 10 i elevhem) behövs, utöver den planerade volymökningen inom nuvarande riksgymnasie- verksamhet, fr.o.m. hösten 1993 till en statsbidragskostnad av 7,5 miljoner kronor. Nämnden begär i särskild ordning bemyndigande att påbörja en planering för utökad riksgymnasieverksamhet samt att i samband med denna utredning överväga frågan om schablonbidrag till verksamheten. Det totala antalet utbildningsplatser. inkl. den utbyggda verksamheten, beräknas av NV för budgetåret 1993/94 till 110 (varav 72 elevhemsplatser). '

Nämnden beräknar kostnaderna för boende i elevhem, övriga sociala omvårdnadskostnader samt habilitering i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade till sammanlagt 58,0 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Jag delar nämndens uppfattning att det är svårt att i kvantitativa och kvalitativa termer mäta effekterna av den typ av verksamhet som be- drivs inom vårdartjänsten och vid riksgymnasium för rörelsehindrade ungdomar. Det saknas också bra uppföljnings— och redovisningssystem för att kunna relatera prestationer och kostnader till varandra. Min bedömning är emellertid att de resultat som nämnden redovisar för de två verksamhetsområdena är tillfredsställande. Statsbidraget till vårdar- tjänst har gjort det möjligt för personer med rörelsehinder att studera vid folkhögskola, universitet och högskola. Det görs en prövning av behovet av vårdartjänst i varje enskilt fall. Statsbidraget till de särskilda omvårdnadsinsatsema i anslutning till riksgymnasium för rörelse- hindrade har på motsvarande sätt gjort gymnasiestudier möjliga för de

ungdomar som har så svåra funktionshinder att de inte kunnat gå i hemortens gymnasieskola.

Emellertid visar NV:s resultatanalys att det finns problem att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll när det gäller statsbidraget till vårdartjänst. Under hand har framkommit att nämnden påbörjat en översyn av sina rutiner för bedömning av vårdartjänstansökningar och statsbidragsgivning i syfte att förbättra kostnadskontrollen.

Med hänsyn till anslagsbelastningen och av statsfinansiella skäl är jag inte nu beredd att vidga kretsen för vårdartjänst. Jag räknar dock med en ökad efterfrågan på vårdartjänst från rörelsehindrade studerande. Jag delar emellertid nämndens uppfattning att en samordning bör ske mellan den elevassistans som ges i studiesituationen (och som finan- sieras ur det under åttonde huvudtiteln upptagna anslaget C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen) och den vårdartjänst som ges under andra tider på dygnet. Det bör skapa förutsättningar för att samordna verksamhetens utformning och innehåll, förenkla hand- läggningsrutinema och planera personalutnyttjandet på ett effektivare sätt.

NV har anmält en ökad efterfrågan på platser vid riksgymnasium för rörelsehindrade. Samtidigt pekar nämnden på svårigheter att få fram tillförlitligbasstatistik om antalet presumtiva riksgymnasieelever. Rutin- er saknas för en sådan rapportering. Regeringen har därför i november 1992 gett NV i uppdrag att i samråd med Statens institut för handikapp- frågor i skolan (SIH) utreda behovet av eventuellt ytterligare utbild- nings- och omvårdnadsplatser samt redovisa de ekonomiska, organisa- toriska och praktiska förutsättningarna för en sådan utökad verksamhet. I det sammanhanget skall NV och SIH också i samråd med Statens skolverk föreslå ett rapporteringssystem som gör det möjligt att få ett säkrare underlag för planeringen av antalet utbildningsplatser vid riks- gymnasium för rörelsehindrade ungdomar.

Under våren 1992 har träffats överenskommelse mellan staten och resp. huvudman om ersättning för tiden den 1 juli 1992 den 30 juni 1993 för särskilda omvårdnadsinsatser för svårt rörelsehindrade elever som tagits in till riksgymnasium. Parterna är ense om att före den I maj 1993 uppta förhandlingar om statens ersättning fr.o.m. den 1 juli 1993. I detta sammanhang bör frågan om den tekniska utformningen av ersättningssystemet behandlas.

Slutsatser

Mot bakgrund av den prövning jag gjort av verksamheten drar jag följande slutsatser:

Inriktningen av vårdartjänsten skall vara att ge den enskilde rörelse- hindrade ett sådant stöd att han/hon kan vistas på studieorten och genomföra studier vid folkhögskola, universitet och högskola samt övriga eftergymnasiala studier. NV bör fortsätta att utveckla olika stöd i och omkring studiesituationen och därvid sträva efter att hitta helhets— lösningar för den enskilde. För att underlätta en samordning av elev-

assistans och vårdartjänst föreslår jag, i samråd med statsrådet Ask, att 1575 000 kr ur det under åttonde huvudtiteln upptagna anslaget C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen förs över till detta anslag. Det är angeläget att NV ser över rutinerna för vårdartjänst för att uppnå en förbättrad kostnadskontroll.

Jag beräknar medelsbehovet för vårdartjänst åt studerande vid folk- högskolor, universitet och högskolor för budgetåret 1993/94 till totalt 92,8 miljoner kronor.

Inriktningen på verksamheten med omvårdnadsinsatser i anslutning till gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever skall vara att göra det möjligt för ungdomar som tagits in i gymnasieskola med rh- anpassad utbildning att genomföra studierna. Omvårdnads- och utbild— ningsinsatsema skall samverka i syfte att ge eleven kunskaper, för- bereda för ett vuxenliv och möjliggöra en vidareutveckling.

Ett bättre underlag för bedömning av behovet av utbildningsplatser vid riksgymnasium för rörelsehindrade ungdomar bör tas fram. En schablonisering av statsbidraget till omvårdnadsinsatser bör eftersträvas.

I avvaktan på förnyad överenskommelse mellan staten och huvudmän- nen beråknar jag medelsbehovet för särskilda omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade till 43,7 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statsbidrag till vårdartjänst m.m. anvisa ett förslags- anslag på 136 580 000 kr.

E 4. Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

1991/92 Utgift 48 579 000[ l992/93 Anslag 56 260 000' 1993/94 Förslag 60 023 000

' Anslaget Kostnader för viss verksamhet för handikappade

Från anslaget får Synskadades riksförbund bidrag till SRF Hantverk AB, depåverksamheten, till verksamheten med ledarhundar samt till viss övrig verksamhet. Föreningen Sveriges dövblinda erhåller bidrag till tidningsutgivning för dövblinda och Sveriges dövas riksförbund för sin teckenspråksavdelning. Under anslaget utges vidare bidrag till riks- tolktjänst, palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet, De handikappades riksförbunds, Synskadades riksförbunds och Riksförbun- dets för rörelsehindrade bam och ungdomar rekreationsanläggningar, Föreningen Rekryteringsgruppen samt till Neurologiskt handikappades riksförbund. '

Synskadades riksförbund (SRF)

l. Kostnaderna för depåverksamheten beräknas av SRF till 9 159 000 kr. SRF har i brev till Socialdepartementet den 16 juni 1992 anhållit om tilläggsanslag för driften av depåverksamheten.

2. Medelsbehovet för verksamheten med ledarhundar anges av SRF till 29 180 000 kr. SRF:s åtagande vad avser ledarhundsverksamhetcn innefattar inköp och tilldelning av hundar, utbildnings- och uppfölj- ningsansvar. SRF beräknar att 70 ledarhundar kan köpas in under det kommande budgetåret.

3. Under anslagsposten utges bidrag till SRF för viss övrig verksam- het. Medlen avser utgivning av ersättningstidningar för synskadade, individinriktad verksamhet för synskadade med ytterligare funktions- hinder, stöd för synskadades sysselsättning samt punktskriftsprojekt. Kostnaden för denna verksamhet anges för budgetåret 1993/94 till 15 484 700 kr. SRF har för budgetåret 1993/94 ansökt om statsbidrag för verksamhet med inläsningstjänst via telefax till synskadade, för framställning av sarnhällsinformation på punktskrift och kassett samt för synskadades rehabilitering. De sammanlagda kostnaderna för dessa aktiviteter upp— går enligt SRF till 9 235 000 kr.

Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB)

4. Kostnaderna för tidningen Nuet, som utges av FSDB, täcks av stats— bidraget. FSDB pekar på behovet av en fortsatt utgivning av nyhetstidningar för dövblinda och nyhetsförmedling för dövblinda genom databas. Medelsbehovet för 1993/94 anges till 5 210 000 kr.

Sveriges dövas riksförbund (SDR)

5. SDR konstaterar att bidraget till teckenspråksavdelningen har stor betydelse för utvecklingen av dövas tvåspråkighet. Kostnaderna för verksamheten under 1993/94 beräknas av SDR till 2 506 340 kr.

Handikappinstitutet

6. Rikstolktjänsten har till uppgift att bekosta tolktjänst som förtroende- valda i handikapporganisationerna behöver när de utför uppdrag av riksövergripande karaktär. Handikappinstitutet beräknar medelsbehovet under det kommande budgetåret till 4 950 000 kr.

Naturhistoriska riksmuseet

7. Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet mäter och rapporterar om pollenhalten i luften. Rapportering sker regelbundet till radio, text—TV, dagstidningar och allergiföreningar. Museet vill för- stärka servicen till allergiker och öka kunskapen om pollen och sporer

och deras spridning genom ytterligare satsningar på forskning. Kostna- PFOP- 1992/931100 den för verksamheten anges till 1 166 000 kr. 1311. 6

De handikappades riksförbund (DHR), Synskadades riksförbund (SRF) och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)

8. DHR ansöker om 10 miljoner kronor till sina rekreationsanslägg- ningar för budgetåret 1993/94. SRF begär 3 075 000 kr till Almåsa rekreations- och kursanläggning samt till Hornstrand och Solhaga rek- reationshem. RBU äskar 4 420 000 kr till rekreationsanläggningen Mättinge.

Föreningen Rekryteringsgruppen (RG)

9. RG bedriver tränings— och rehabiliteringsverksamhet med särskild inriktning på nyhandikappade. Under l992/93 har speciella satsningar gjorts på personer med omfattande funktionshinder samt på kvinnor och barn med funktionshinder. Medelsbehovet för 1993/94 anges av RG till 3 416 500 kr.

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR)

10. NHR driver en permanent utställning av hjälpmedel för personer med funktionshinder vid NHR-Center i Stockholm. Utställningen be- söks av ca 30 000 personer varje år. Verksamheten bedrivs med stöd av statsbidrag sedan ett år. För 1993/94 hemställer förbundet om 1 300 000 kr.

Utgifter Beräknad ändring 1992/93 1993/94

Föredraganden

l. SRF Hantverk, depåverksamheten 7 972 000 1 047 000 2. SRF för ledarhundar 16 776 000 3. SRF för viss övrig verksamhet 9 440 000 1 644 000 4. FSDB för tidningsutgivning 5 030 000 180 000 5. SDR för teckenspråksavdelning 2 290 000 115 000 6. Rikstolktjänst 4 665 000 135 000 7. Palynologiska laboratoriet 596 000 60 000 8. Bidrag till rekreationsanläggningar 6 496 000 282 000 9. Bidrag till rekryteringsgruppen ] 995 000 200 000 10. NHR för NHR-Center 1 000 000 100 000 Summa 56 260 000 3 763 000

Föredragandens överväganden

Depåverksamheten bedrivs av SRF i bolagsform. Staten ger årliga bi— drag till löner och omkostnader. SRF har i senare års anslagsframställ- ningar anfört att det statliga bidraget inte har täckt verksamhetens fak—

tiska kostnader för löner och omkostnader. I syfte att stärka depåverk- samhetens ekonomi har staten tillfört verksamheten särskilda resurstill- skott under de senaste budgetåren. Även SRF har vidtagit åtgärder för att stärka bolagets ekonomi. Efter samråd med SRF gör jag bedöm- ningen att ett ytterligare resurstillskott fordras under nästa år. Bidraget bör för budgetåret 1993/94 utökas med 1 047 000 kr. De strukturella förändringarna inom bolaget bör enligt min och SRF:s bedöming i och med detta tillskott kunna slutföras. Verksamheten bör i fortsättningen kunna bedrivas inom de nu givna ekonomiska ramarna. Till depåverk- samheten bör mot denna bakgrund anvisas ett sammanlagt belopp om 9 019 000 kr.

Den ledarhundsverksamhet som SRF bedriver är av stor betydelse för många synskadade. Under fjolåret tillfördes verksamheten särskilda reformmedel om 3 miljoner kronor med hänvisning till en förväntad ökad tillgång på ledarhundar genom bl.a. omstruktureringen av Statens hundskola. Det senaste redovisningsåret visar ett kraftigt ekonomiskt överskott. Jag är med hänsyn till detta inte beredd att föreslå ytterligare reformmedel. Jag föreslår att 16 776 000 kr anvisas för ändamålet.

Under detta anslag erhåller SRF statsbidrag till viss övrig verksamhet som till sin utformning utgör väsentliga komplement till samhällets insatser på området. Verksamheten avser produktion av ersättningstid- ningar till synskadade, individinriktade insatser för synskadade med flera funktionshinder, stöd för synskadades sysselsättning samt ett sär- skilt punktskriftsprojekt. Jag föreslår fortsatt stöd till ovan nämnda verksamhet.

SRF inledde år 1990 ett försök med inläsningstjänst via telefax för synskadade. Inläsningstjänsten har praktiskt fungerat så att deltagarna i försöket via telefax sänt det material de vill ha uppläst till läscentralen. Därefter har personalen vid läscentralen ringt upp och läst materialet per telefon. Detta har resulterat i att synskadade som deltagit i försöket läser oftare och får mer aktuell information. SRF har ansökt om bud- getmedel för denna verksamhet. Min bedömning är att verksamheten i fråga är viktig och bör stödjas. Jag förordar därför att särskilda re- forrmnede! om 700 000 kr anvisas för ändamålet. Sammanlagt l 1 084 000 kr bör anvisas till SRF för viss övrig verksamhet.

FSDB bedriver nyhetsförmedling för dövblinda genom utgivning av tidningen Nuet och nyhetsinformation via TeleNuet. Denna verksamhet är av avgörande betydelse för dövblindas möjligheter till nyheter och annan information. Dövblinda är svårt eftersatta i informationssamman- hang och jag instämmer därför i FSDB:s uppfattning om vikten av en fortsatt kvantitativ och kvalitativ utveckling av nyhetsförmedlingen. För budgetåret 1993/94 har jag beräknat 5 210 000 kr för ändamålet.

SDR bedriver vid sin teckenspråksavdelning olika verksamheter för att utveckla teckenspråket. En fortsatt utveckling av teckenspråket är en förutsättning för dövas kommunikation och delaktighet i samhället. För budgetåret 1993/94 bör 2 405 000 kr anvisas till teckenspråksavdel— mngen.

Medlen till rikstolktjänst fördelas av Handikappinstitutet och avser bidrag till tolktjänst som förtroendevalda i handikapporganisationema behöver för att kunna utföra uppdrag på olika platser i landet. Handi- kappinstitutet och Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen ut- värderat hur rikstolktjänsten hittills har fungerat. I uppdraget ingick också att lämna förslag om hur verksamheten kan effektiviseras. Social— styrelsen och Handikappinstitutet har i sin utvärderingsrapport lagt fram ett principförslag som innebär att berörda handikapporganisationer övertar administrationen av rikstolktjänsten. Frågan om formerna för ett överförande av administrationen till organisationerna utreds för när- varande närmare av de berörda myndigheterna och organisationerna. Jag förordar att 4 800 000 kr anvisas för verksamheten med rikstolk- tjänst under budgetåret 1993/94.

Till Naturhistoriska riksmuseets palynologiska laboratorium beräknar jag för det kommande budgetåret ett anslag på 656 000 kr, vilket inne- bär en viss förstärkning av verksamheten.

Bidraget till DHR för merkostnader för verksamheten vid organisatio- nens rekreationsanläggningar bör för budgetåret 1993/94 fastställas till 1 968 000 kr. Till SRF för merkostnader vid Almåsa semesterhem och kursgård bör 731 000 kr anvisas och till RBU för rekreationsanlägg- ningen Mättinge 4 079 000 kr.

Rekryteringsgruppen har genom sina tränings- och rehabiliteringsläger erbjudit nyhandikappade ökade möjligheter till ett aktivt och självstän- digt liv. Det senaste året har speciella satsningar gjorts för personer med omfattande funktionshinder samt för kvinnor och barn med funk- tionshinder. Jag föreslår fortsatt ökat stöd till denna verksamhet. Sam- manlagt bör 2 195 000 kr anvisas till Föreningen Rekryteringsgruppen.

Neurologiskt handikappades riksförbund bedriver en permanent hjälp- medelsutställning. Utställningen är centralt belägen i Stockholm och mycket välbesökt. Jag anser att NHR—Center bör stödjas och förordar att totalt 1 100 000 kronor bör anvisas för ändamålet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till viss verksamhet för personer med funktions- hinder för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 60 023 000 kr.

E 5. Bidrag till handikapporganisationer

l99l/92 Utgift 100 238 000 l992/93 Anslag 129 248 000 1993/94 Förslag 129 248 000

Från anslaget erhåller handikapporganisationema bidrag till sin verk- samhet. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet mellan organisationerna efter förslag av Statens handikappråd. Följande 37

organisationer har fått bidrag under innevarande budgetår:

Afasiförbundet i Sverige, Bröstcancerföreningamas riksorganisation, De handikappades riksförbund, Handikappförbundens centralkommitté, Förbundet blödarsjuka i Sverige, Förbundet mot läs— och skrivsvårig- heter, Föreningen för de neurosedynskadade, Föreningen Sveriges dövblinda, Hjämkraft, Riksföreningen för rehabilitering av Skallskada- de, Hjärt- och lungsjukas riksförbund, Hörselskadades riksförbund, ILCO-svenskt förbund för stomiopererade, Svenska laryngförbundet, Neurologiskt handikappades riksförbund, Riksförbundet för blodsjuka, Riksförbundet för dementas rättigheter, Riksförbundet för döva, hörsel- skadade och språkstörda bam, Riksförbundet för mag- och tarmsjuka, Riksförbundet för njursjuka, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Riksförbundet för social och mental hälsa, Riksförbun- det för trafik- och polioskadade, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Riksförbundet intresseföreningar för schi— zofreni, Riksförbundet mot astma/allergi, Riksförbundet mot reuma- tism, Riksförbundet för cystisk fibros, Riksföreningen autism, STROKE-Riksförbundet mot hjärnans kärlsjukdomar, Svenska celiaki- förbundet, Svenska diabetesförbundet, Svenska epilepsiförbundet, Svenska psoriasisförbundet, Sveriges dövas riksförbund, Sveriges stam— ningsföreningars riksförbund, Synskadades riksförbund och Tandvårds- skadeförbundet.

Föredragandens överväganden

Handikapporganisationernas verksamhet har haft en avgörande betydel- se för dagens handikappolitik. De första handikapporganisationema, som bildades för mer än 100 år sedan, hade till uppgift att ge hjälp och stöd till sina medlemmar. Verksamheten var bl.a. inriktad på att under- lätta för medlemmar att få sysselsättning och att garantera en någor- lunda dräglig försörjning vid sjukdom och arbetslöshet. Organisationer- na bedriver i dag central, regional och lokal intressepolitisk verksam- het, anlitas som remissinstanser och är företrädda i olika utredningar. Som ett exempel på det sistnämnda vill jag speciellt framhålla handi- kapporganisationernas aktiva medverkan i Handikapputredningens ar- bete, där de tillfört värdefull kunskap utifrån sina medlemmars erfaren- heter. En viktig aktivitet är utöver medlemsstöd även information om handikapp till olika målgrupper.

Vidare har organisationerna ökat sitt engagemang och sin medverkan i det internationella handikapparbetet. Jag tänker speciellt på arbetet inom FN med internationella regler med inriktning på jämlikhet och full delaktighet för personer med funktionshinder, där Sverige spelar en viktig roll. Även utvecklingen inom Europa ställer stora krav på del- tagande av organisationerna i olika aktiviteter.

Jag kan konstatera att statsbidraget till handikapporganisationema har förbättrats avsevärt under en följd av år och använts av organisationer- na för angelägna ändamål. På förslag av regeringen har bidraget för innevarande budgetår höjts med nära 30 miljoner kronor. Av statsfinan-

siella skäl ser jag dock inga möjligheter att utöka statsbidraget för bud- getåret 1993/94. Jag förordar att statsbidraget till handikapporganisationema för bud- getåret 1993/94 fastställs till 129 248 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på" 129 248 000 kronor.

E 6. Bidrag till pensionärsorganisationer Nytt anslag (förslag) 2 446 000

Medel har tidigare anvisats under ett anslag benämnt Utveck- lingsmedel m.m.

Föredragandens överväganden

Pensionärsorganisationema gör en betydelsefull insats och har en viktig roll att följa de samhällsförändringar som sker. Särskilt när det gäller uppföljning av Ädel—reformen, men också i fråga om samhällets behov av en fortsatt utveckling av frivilliginsatsema, kan pensionärs- organisationema bidra med värdefulla kunskaper. För bidrag till pen- sionärsorganisationema beräknar jag 2 446 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till pensionärsorganisationerna för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 2 446 000 kronor.

E 7. Ersättning för texttelefoner

l99l/92 Utfall 61 633 574' l992/93 Anvisat 74 600 000 1993/94 Förslag 67 700 000

' Anslaget Ersättning till Televerket för texttelefoner

Från anslaget ersätts landstingen för inköp av texttelefoner till döva, gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade samt för anhörigtelefo— ner. Ersättningen utbetalas av Socialstyrelsen kvartalsvis i efterskott. Verksamheten regleras i förordningen (1992:621) om bidrag till text- telefoner.

Från anslaget ersätts även Televerket för förmedlingstjänst för samtal mellan texttelefoner och vanliga telefoner. Ersättningen till Televerket

utbetalas budgetårsvis i efterskott och innefattar ränta på nedlagt kapi— PTOP- 1992/931100 tal. Bil. 6

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen uppskattar att 800 texttelefoner och 1000 anhörig- telefoner kommer att ordineras under innevarande budgetår. Styrelsen räknar därvid med en uppgång av ordinationer av texttelefoner för döv- blinda från ca två per år till ett tiotal budgetåret 1993/94. Inom förmed- lingsverksamheten beräknas en samtalsökning om ca 10 %. Det sam- manlagda medelsbehovet uppgår enligt Socialstyrelsen till 65 725 000 kr.

Föredragandens överväganden

Den 1 juli 1992 genomfördes vissa förbättringar när det gäller text- telefonverksamheten för döva m.fl. Reformen innebär bl.a. att även anhöriga till döva m.fl. kan erhålla texttelefon under vissa förutsätt- ningar. Avsikten är att ge möjlighet till direktkontakt mellan den text- telefonberättigade och hans eller hennes anhöriga utan att förmedlings- centralen anlitas men också att minska belastningen på förmed- lingstjänsten. Enligt bestämmelserna i förordningen (1992:621) om bidrag till texttelefoner kan bidrag till anskaffning av texttelefon lämnas till anhörig eller närstående med högst 5 000 kr.

RRV har efter granskning av Socialstyrelsens beräkningar föreslagit att ersättningen för texttelefoner bör tas upp med 65 700 000 kr.

Med hänsyn till att viss osäkerhet alltjämt råder om de kostnads- mässiga effekterna av reformen innevarande budgetår bedömer jag att ett belopp om 67 700 000 kr bör anvisas till texttelefoner budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ersättning för texttelefoner för budgetåret 1993/94 an- visa ett förslagsanslag på 67 700 000 kronor.

E 8. Ersättning till Postverket för befordran av blindskriftsförsändelser

l99l/92 Utgift 52 878 000 l992/93 Anslag 46 169 000 1993/94 Förslag 49 825 000

Från anslaget ersätts Postverket för befordran av portofria blind- skriftsförsändelser. Ersättningen utges halvårsvis i efterskott.

Socialstyrelsen

Medelsbehovet för budgetåret 1993/94 anges av Socialstyrelsen till 54 886 000 kr.

Föredragandens överväganden

Riksrevisionsverket (RRV), som granskat beräkningen, anger kostna- dema till 49 825 000 kr. Avvikelsen beror på att RRV räknar med ett lägre antal ESS-försändelser (f.d. expressbrev) än Postverket.

Hittills har beräkningen av kostnaderna för blindskriftsförsändelser baserat sig på antaganden om antalet försändelser och inte på faktiska uppgifter. Enligt RRV kommer Postverket att under år 1993 börja tillämpa en rutin där det faktiska antalet blindskriftsförsändelser inklu— sive ESS-breven registreras. Detta bör ge ett säkrare underlag för be— räkningen av kostnaderna i framtiden. Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 49 825 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ersättning till Postverket för befordran av blindskrifts— försändelser för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 49 825 000 kronor.

_ E 9. Bilstöd till handikappade

1991/92 Utgift _ 164 669 465 Reservation 193 723 972 1992/93 Anslag 206 000 000 1993/94 Förslag 206 000 000

Från detta anslag betalas bilstöd till handikappade och föräldrar till handikappade barn för anskaffning och anpassning av motorfordon m.m. Bilstödet kan lämnas till fem olika grupper och omfattar grund- bidrag, anskaffningsbidrag och anpassningsbidrag. Stödet administreras av Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Bestäm- melser om bilstöd finns i lagen (1988:360) om handläggning av åren- den om bilstöd till handikappade och i förordningen (19882890) om bilstöd till handikappade.

Riksförsäkringsverket

Riksförsäkringsverket (RFV) beräknar medelsbehovet under budgetåret 1993/94 till 1 000 kr under förutsättning att reserverade medel tas i anspråk.

Föredragandens överväganden

Bilstödet, som infördes den 1 oktober 1988, har fått stor betydelse för många förflyttningshandikappade. Anknytning till arbetslivet är inte längre ett villkor för bilstöd. Stöd för inköp av bil kan även lämnas till handikappade föräldrar med barn under 18 år eller till föräldrar med handikappade barn under förutsättning att föräldern sammanbor med barnet och har behov av fordon för förflyttning tillsammans med bar- net. Under den period som förflutit sedan stödet infördes har drygt 14 000 personer beviljats bilstöd. I förhållande till de regler som gällde före oktober månad 1988 innebär det nya bilstödet väsentliga förbätt- ringar. Grundbidraget och det inkomstprövade anskaffningsbidraget har höjts och inkomstgränsema vid fastställandet av anskaffningsbidraget har justerats uppåt.

Enligt nu gällande regler kan handikappade över 49 är, som saknar anknytning till arbetslivet och som inte heller genomgår yrkesinriktad utbildning eller yrkesinriktad rehabilitering, ej erhålla bilstöd. RFV har på uppdrag av regeringen utrett konsekvenserna av en utvidgning av personkretsen för bilstöd genom att den nuvarande 49-årsgränsen er- sätts av en gräns vid 64 år. Bakgrunden till regeringsuppdraget är ett tillkännagivande från riksdagen (bet. SoU 1990/9111, rskr. 1990/9114) enligt vilket regeringen i lämpligt sammanhang borde överväga möjlig- heterna till en utvidgning av personkretsen.

RFV bedömer att ca 10 500 personer i åldern 50—64 år skulle bli be- rättigade till bilstöd vid en sådan förändring av åldersgränsen. Den totala kostnadsökningen skulle för en sjuårsperiod uppgå till 1 175 miljoner kronor. Min bedömning är att det av statsfinansiella skäl i nuläget inte är möjligt att utvidga personkretsen genom att den nu- varande 49—årsgränsen ersätts av en gräns vid 64 år.

RFV har också överlämnat en fördjupad uppföljningsrapport om för— säkringskassomas tillämpning och handläggning av bilstödets regelsys— tem. Rapporten innehåller även en kort beskrivning av rättsläget. I rapporten lämnar RFV inga förslag som föranleder några åtgärder från regeringens sida.

Jag bedömer det lämpligt att ändra konstruktionen för detta anslag, så att medel för bilstöd till handikappade för nästa budgetår anvisas på ett förslagsanslag. Anslaget för budgetåret 1993/94 beräknas med anled— ning härav till 206 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bilstöd till handikappade för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 206 000 000 kronor.

Bil. 6

F. Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik

Individ- och familjeomsorg

Mål

Socialtjänstens övergripande mål är att främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt ett aktivt deltagande i sam— hällslivet.

Verksamheten inom socialtjänsten skall bygga på respekt för männi- skors självbestämmanderätt och integritet. Detta är särskilt viktigt inom individ- och familjeomsorgen, som utgör samhällets allra yttersta skyddsnät. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Aktuella utvecklingstendenser

Socialtjänsten utvecklas under starkt förändrade förutsättningar. Änd— ringarna i kommunallagen ger kommunerna möjlighet att själva välja nämndorganisation. Det nya generella statsbidragssystemet ger dem också större frihet att avgöra hur de centralt fastställda målen för socialtjänsten skall nås. Samtidigt ställer det ekonomiskt ansträngda läget krav på effektivisering av verksamheten, bland annat genom rationaliseringar och ökade inslag av konkurrens.

Platser i missbrukarvård för vuxna

antal platser

Ett omfattande omställnings- och förnyelsearbete pågår inom individ- och familjeomsorgen. En majoritet av kommunerna har förändrat både sin nämndorganisation och sin tjänstemannaorganisation. Många kom- muner har dessutom utvecklat alternativa driftsformer av tidigare kom- munala verksamheter. Inom missbrukarvården har övergången från offentlig till enskild drift varit särskilt markant. Sedan år 1987 har antalet platser på institutioner för vuxna missbrukare ökat med drygt 2 200. Den enskilt drivna vården, privat eller i stiftelseform, står för hela ökningen.

Det frivilliga sociala arbetet har en viktig uppgift att fylla som ett komplement till både välfärdsstaten och familjen. Det kan erbjuda ett alternativ till verksamhet som drivs av det offentliga och kan även gå i bräschen för en nödvändig utveckling mot större flexibiliteti fråga om verksamhetsformer och arbetssätt. Frivilligt socialt arbete skall inte ses som en ersättning för det stöd och den service som måste kunna er- bjudas alla hjälpsökande, men det bidrar till en ökad mångfald och därmed till en ökad välfärd.

Antalet socialbidragstagare har ökat kraftigt sedan andra halvåret 1990. Ökningen har varit särskilt markant under år 1992. Under tredje kvartalet 1992 betalade kommunerna ut ca 25% mer i socialbidrag än under motsvarande kvartal 1991. Den huvudsakliga orsaken till ök- ningen är den växande arbetslösheten. Det är främst ensamstående unga män utan ersättning från arbetslöshetskassa och utan rätt till kontant arbetslöshetsunderstöd (KAS) som står för nytillskottet. Oroande är också det ökande antalet vräkningar och exekutiva auktioner samt det faktum att utländska medborgare får allt svårare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Antal socialbidragstagare

antal personer 60%

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Olika rapporter har visat på en rad problem inom ungdomsvården och P rop. 1992/933100 missbrukarvården. Det finns allvarliga brister i såväl det förebyggande arbetet som i eftervården. Samarbetet mellan olika myndigheter är dåligt utvecklat. De mest utsatta ungdomarnas behov av individualise— ring, kontinuitet och långsiktighet i behandlingen har inte kunnat till- godoses på ett tillfredsställande sätt. I många kommuner saknas effek- tiva metoder för att klara klientgrupper med en sammansatt problembild som t.ex. psykiskt störda missbrukare och klienter med invandrar- bakgrund. Socialstyrelsen har i olika sammanhang efterlyst bättre kun- skap och kompetens samt ökat samarbete mellan socialtjänst och den psykiatriska vården.

lnom institutionsvården för missbrukare finns i dag en viss diskrepans mellan utbud och efterfrågan. Många platser på institutioner står tom- ma, samtidigt som vissa grupper av missbrukare inte erhåller lämplig vård. Det gäller framförallt missbrukare med psykiska störningar. Me- toder saknas fortfarande för att på ett framgångsrikt sätt nå grupper som hittills varit okända för socialtjänsten, främst socialt relativt väl— fungerande missbrukare samt invandrare och flyktingar med ett utveck- lat narkotikamissbruk.

Kvinnors missbruk är ytterligare ett allvarligt problemområde. Miss- bruket bland kvinnor har ökat i takt med att kvinnors dryckesmönster blivit alltmer likartade männens. Olika studier tyder på att kvinnor som missbrukar snabbare blir utslagna och att de också fortare får skador av sitt missbruk. Socialstyrelsen har under senare är, bl.a. på uppdrag av regeringen, ägnat frågan om kvinnors missbruk ökad uppmärksamhet. Styrelsen har redovisat behov av ytterligare kunskaps- och metodut— veckling. Dessutom behövs bättre samarbete mellan socialtjänsten, sjukvården och företagshälsovården för att på ett tidigare stadium nå kvinnor som missbrukar. Andra områden som särskilt bör uppmärk- sammmas är eftervården för kvinnor som genomgått behandling, insat- ser riktade till gravida missbrukare och insatser för barn till missbruka- re.

Vidtagna och planerade åtgärder

Förändrade ekonomiska villkor för den kommunala sektorn, utveck— lingen av nya driftsformer och det förändrade statsbidragssystemet ökar behovet av uppföljning och utvärdering från statens sida. Socialstyrel— sen har i sin fördjupade anslagsframställning betonat avsikten att för- stärka sina insatser inom dessa områden. Tillsynen är särskilt viktig i förhållande till de verksamheter som riktar sig till de grupper som är mest beroende av samhällets stöd och som bara i liten utsträckning kan hävda sina krav och behov. Arbetet med att utveckla relevanta kvali- tets- och resultatmått framstår i det sammanhanget som särskilt ange- läget.

Det har från olika håll uttryckts farhågor för att den kärva ekono- miska situationen i kombination med en minskad statlig styrning av kommunema kan leda till att de mest eftersatta grupperna missgynnas.

Bil. 6

Regeringen gav i september 1992 Socialstyrelsen i uppdrag att bl.a. följa individ— och familjeomsorgens insatser riktade till utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Särskild uppmärksamhet bör ges de mest utsatta barnen som med stöd av socialtjänstlagen (1980:620) och lagen (l990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) skall ges samhällets skydd. Socialstyrelsen bör även följa utvecklingen av socialtjänstens arbete med alternativa vårdformer samt dess förebyggan- de arbete.

Regeringens ambition är att förbättra den sociala omsorgen genom valfrihet i välfärdspolitiken och genom särskilda insatser för de sämst ställda. Frågan om hur enskildas rättigheter bör definieras övervägs för närvarande i Socialtjänstkommittén (S 1991:07). Kommittén har även i uppgift att göra en allmän översyn av socialtjänstlagen. Översynen innefattar bl.a. en utvärdering av socialtjänstlagens tillämpning och syftar till att tydligare avgränsa och klargöra socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden. Kommittén skall även överväga hur tillsynen av socialtjänstens och de privata vårdgivamas verksamhet skall utformas. Vidare skall kommittén se över vissa frågor rörande socionomutbild- ningen. Kommitténs arbete skall vara avslutat senast vid utgången av år 1993. De delar av uppdraget som avser reglerna om rätten till bistånd, det yttersta ansvaret, vistelsebegreppet och överklagande av beslut inom socialtjänsten skall dock redovisas senast den 1 mars 1993.

Det sociala arbetet styrs i alltför liten grad av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskapligt grundade utvärderingar av behandlings- metoder och andra insatser inom socialtjänsten saknas i stor utsträck- ning. För att råda bot på denna brist byggs nu en fristående centrum- bildning upp inom Socialstyrelsen, Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete (CUS). CUS skall bl.a. genom forskningsförankrade kunskaps- och erfarenhetsöversikter bidra till att öka individ- och familjeomsorgens kunskaper om effekterna av olika insatser.

Regional tillsyn

Länsstyrelsen är socialtjänstens regionala tillsynsmyndighet. Tillsynen omfattar också olika institutioner inom socialtjänsten samt enskilda vårdhem. För enskilt drivna institutioner och enskilda vårdhem är läns— styrelsen även tillståndsgivande myndighet. Länsstyrelsen har även ansvaret för utredning, ansökan och processföring i länsrätten i mål om tvångsvård enligt lagen (19881870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vidare är länsstyrelsen tillstånds— och tillsynsmyndighet enligt lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD).

Många kommuner genomför som tidigare nämnts omfattande föränd- ringar av formerna för sin verksamhet. Mot denna bakgrund har läns- styrelsemas tillsynsarbete blivit allt viktigare, liksom information och rådgivning till kommuner och enskilda.

En arbetsgrupp inom regeringskansliet har haft i uppdrag att i dialog med länsstyrelsernas sociala enheter utveckla innehållet i den regionala tillsynen och uppföljningen av socialtjänstens verksamhet. Arbets-

gruppen avslutade sitt arbete i juni 1992 genom att lägga fram rappor- ten (Ds 1992:67) Länsstyrelserna och socialtjänsten - tillsyn och upp- följning under utveckling. Arbetsgruppen har särskilt betonat att läns- styrelserna, och inte minst dess ledningar, har ett stort ansvar för att aktivt stimulera arbetet med metod- och kunskapsutveckling vad gäller tillsyn, uppföljning och utvärdering.

För att göra det möjligt för länsstyrelserna att prioritera detta arbete krävs dock åtgärder för att frigöra resurser. Regeringen beslutade där- för i maj 1992. att tillkalla en särskild utredare (S 1992:O9) för att göra en analys av förutsättningarna för och konsekvenserna av att tillstånds- givningen enligt LHD överförs från länsstyrelserna till kommunerna. Utredaren skall även utreda om socialnämndema skall få det fulla an— svaret för utredning och ansökan om vård enligt LVM. Utredningen förväntas lägga fram sitt förslag under våren 1993.

Socialbidrag

I syfte att analysera vilka skillnader som finns vad gäller socialbidrags— normemas konstruktion och innehåll genomförde Socialtjänstkommittén under våren 1992 en riksomfattande enkät. Enkäten visar att det finns betydande skillnader i konstruktion, innehåll och nivåer mellan kom- munernas socialbidragsnormer. Flera kommuner har dessutom sett över sina socialbidrag under året för att begränsa kostnaderna för social- bidragen.

Under rådande lågkonjunktur är det angeläget att förstärka möj- ligheterna att komma in på arbetsmarknaden för de grupper av arbets- lösa som är beroende av socialbidrag för sin försörjning. Många kom— muner har därför intensifierat sina ansträngningar att finna alternativ till socialbidrag. Arbetsmarknadsstyrelsen har i uppdrag att i samråd med Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen initiera försöksverksamhet med ökad samverkan mellan socialtjänst, arbetsförmedling/arbetsmark- nadsinstitut och försäkringskassor i storstadsområden med en stor andel socialbidragstagare och långtidssjuka. Slutredovisning av uppdraget skall länmas senast den 1 juli 1993.

Åtgärder har vidtagits för att minska socialbidragsberoendet hos flyk— tingar och för att underlätta för dem att komma in på arbetsmarknaden. Från och med den 1 januari 1993 får kommunerna laglig möjlighet att i stället för socialbidrag utbetala introduktionsersättning under förutsätt- ning att flyktingen följer den introduktionsplan som skall utarbetas för varje mottagen flykting.

Behovet av samhällsinsatser för att ge råd och hjälp i ekonomiska frågor till enskilda hushåll är stort. Regeringen uppdrog i maj l992 åt Socialstyrelsen att tillsammans med Konsumentverket göra en uppfölj- ning av effekterna av budget- och skuldrådgivning inom socialtjänsten i Malmöhus län. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 1993.

Regeringen har vidare uppdragit åt Konsumentverket att bedriva en tvåårig försöksverksamhet med budgetrådgivning och skuldsanering på

lokal, regional och central nivå. Syftet med verksamheten är att finna nya och effektivare former för att möta enskilda hushålls behov av budgetrådgivning och skuldsanering.

Antalet verkställda vräkningar ökade med ca 20% mellan åren 1991 och 1992. För att få större kunskap om vad som händer de människor som vräks från sina hem har regeringen beslutat att, tillsammans med Konsumentverket, finansiera ett forskningsprojekt vid Institutet för social forskning. Syftet är att ta reda på vad ökningen av antalet vräk- ningar beror på samt undersöka vräkningarnas konsekvenser för bl.a. hyresgäster och socialtjänst.

Utsatta kvinnor

Kvinnojourerna och deras riksorganisation ROKS — bedriver ett om— fattande och angeläget ideellt arbete för att skydda och hjälpa kvinnor som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp. Kvinnojourernas insatser är ett viktigt komplement till den verksamhet som kommunerna bedriver. Bidrag utgår till kvinnojouremas riksorganisation och till andra organisationer som stödjer misshandlade kvinnor samt till lokalt utvecklingsarbete.

Prostitution är en allvarlig form av kvinnoförtryck och ett uttryck för mänsklig förnedring. De prostituerade kvinnorna kommer huvudsak— ligen från den grupp som har det svårast i samhället. Många är skadade sedan barndomen. Förhållandevis många är drogberoende. De löper stor risk att bli misshandlade av sina kunder.

De senaste större studierna på området genomfördes för tio år sedan i samband med den dåvarande prostitutionsutredningen. Lokala studier har visserligen genomförts senare, men det saknas uppgifter på natio- nell nivå. Mot bakgrund härav avser jag inom kort föreslå regeringen att tillsätta en ny prostitutionsutredning för att bl.a. kartlägga prostitu- tionens omfattning och överväga insatser mot prostitution.

Utsatta barn

Samhället har enligt sociallagstiftningen ett särskilt ansvar för att stödja och hjälpa utsatta barn och deras familjer och att vid behov ingripa till barns skydd.

Socialstyrelsen har inom ramen för sin tillsynsverksamhet konstaterat att socialtjänsten i allt för liten omfattning uppmärksammar de utsatta barnens situation.

I syfte att höja kompetensen i arbetet med barn inom individ— och familjeomsorgen har regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att utforma och genomföra ett åtgärdsprogram för att utveckla individ- och familje- omsorgens förhållningssätt till utsatta barn och deras familjer. Sats- ningen tar sikte på att öka medvetenheten hos socialarbetare och andra som arbetar med utsatta barn och att stimulera förmågan att se, förstå. beskriva och möta dessa barns behov. Som ett led i uppdraget har Socialstyrelsen utformat ett särskilt utbildningsmaterial riktat till familje-

hem, grupphem och andra hem för vård eller boende som tar emot flyktingbarn. Jag ser det som angeläget att detta utvecklingsarbete fort- sätter. '

Alkoholmissbrukets ekonomiska, sociala och psykologiska följder för missbrukarens familj har bara i mycket begränsad utsträckning varit föremål för forskningens intresse. Det gäller inte minst frågan om vad det innebär för barn att leva med vuxna som har alkoholproblem. De vuxnas alkoholmissbruk finns med som en av de vanligaste orsakerna till beslut om placering av barn utanför föräldrahemmet. Alkoholen spelar emellertid en destruktiv roll i långt fler fall än så. Det är rimligt att anta att det finns ett stort antal barn och ungdomar som far illa i det tysta på grund av föräldrarnas missbruk. Olika studier visar också att alkoholen ofta finns med i bilden vid barnmisshandel och andra över- grepp mot barn. '

Den av regeringen tillkallade Alkoholpolitiska kommissionen (S l99l:l7) har mot denna bakgrund fått i Uppgift bl.a. att'kartlägga och analysera missbrukets konsekvenser för missbrukamas familjer och bedöma vilka insatser som behöver göras för att möta de anhörigas, särskilt barnens, behov av stöd. Kommissionen kommer att avsluta sitt arbete före utgången av år 1993. '

Ungdom utanför

Under det senaste året har situationen för övergivna ungdomar i främst storstäderna uppmärksammats särskilt. För att få en mer samlad bild och för att få veta om samhället brister i sitt ansvar uppdrog regeringen åt Socialstyrelsen att undersöka situationen för gruppen i fråga. Social- styrelsen konstaterar att det finns ett antal övergivna ungdomar som mer eller mindre permanent uppehåller sig i Stockholms city. Dessa ungdomar är i regel väl kända av de sociala myndigheterna, men de avvisar inte sällan socialtjänstens erbjudande om vård och behandling. Ungdomarnas utsatthet och rotlöshet påkallar emellertid särskilda insat— ser från samhällets sida. Stockholms socialförvaltning kommer att göra en fördjupad studie för att få ett bättre underlag för fortsatta insatser för gruppen.

Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet noterat att socialtjänstens insatser för ungdomar i riskzonen allt för ofta präglas av kortsiktiga insatser föranledda av akuta händelser. Bristande kontinuitet i såväl personkontakter som vårdinsater gör att ungdomarna fortsätter ett de- struktivt liv trots ett förhållandevis stort utbud av ungdomsaktiviteter och trots olika behandlingsinsatser. Mot bakgrund härav startade Socialstyrelsen under år 1991 projektet "Ungdom utanför". Det syftar till att utveckla en mer medveten och genomtänkt hållning i ungdoms- ärenden.

Ett system som kännetecknas av upprepade kortsiktiga och akuta in- gripanden riskerar att bli mycket dyrbart i längden, både för individen och samhället. Det är därför angeläget att såväl utvecklings- som till— synsarbetet inom detta område fortsätter.

Ungdomsvård och vård av missbrukare Våren 1991 fattade riksdagen (prop. 1990/91:96, SoU14, rskr. 267) ett principbeslut om att de särskilda ungdomshemmen skall föras över till statligt huvudmannaskap. En av regeringen tillsatt särskild utredare lämnade sitt förslag, Tvångsvård inom socialtjänsten — ansvar och innehåll (SOU 1992:18) i februari 1992. Riksdagen har nyligen i en- lighet med regeringens proposition i frågan beslutat (prop 1992/93:61 SoUlO rskr. 106) att ge staten ett samlat huvudmannaskap för de sär- skilda ungdomshemmen och LVM—hemmen. En ny statlig myndighet, Statens institutionsstyrelse, inrättas den 1 juli 1993.

Statsbidraget till missbrukarvård och ungdomsvård utgår för närvaran- de som platsbidrag till LVM-hem och särskilda ungdomshem samt till kommunerna för deras missbruks- och ungdomsarbete. En mindre del har fördelats som utvecklingsmedel inom området.

Tvångsvården måste ses som den allra yttersta länken i en rad av olika samhällsinsatser för utsatta ungdomar och vuxna med missbruks— problem. Som tidigare nämnts finns det allvarliga brister i såväl det förebyggande arbetet som i eftervården. Det är också oklart i vad mån kommunernas öppenvårdsinsatser kan möta behoven hos de mest utsatta grupperna. Om de kommunala insatserna är otillräckliga, finns det en risk för att allt fler utvecklar så allvarliga problem att till sist endast tvångsvård återstår.

Det är viktigt att det råder balans mellan å ena sidan den tunga insti- . tutionsvården och å andra sidan de kommunala insatserna när staten övertar ansvaret för tvångsvården inom socialtjänsten. Det finns därför enligt min mening behov av att skapa incitament för att utveckla kom- munernas insatser för missbrukare och utsatta ungdomar. Jag anser därför att ett specialdestinerat statsbidrag till missbrukarvården och ungdomsvården bör behållas. Medlen för statsbidraget redovisas under anslaget F 1.

Sedan mitten av 1980—talet har betydande medel satsats på en offensiv narkomanvård. Inom ramen för detta har ett hundratal öppenvårdsen- heter byggts upp för vuxna missbrukare. Också institutionsvården och familjevården har byggts ut väsentligt. I april 1992 fanns det drygt 8 200 platser på institutioner för vuxna missbrukare av alkohol och nar- kotika, vilket är en liten ökning jämfört med november 1991.

En offensiv narkomanvård har av riksdagen betraktats som en förut- sättning för att förebygga spridning av HIV bland intravenösa miss- brukare. Målet är att nå samtliga missbrukare för provtagning, avgift- ning, vård och behandling. Merparten av narkotikamissbrukama nås för motivationsinsatser. Enligt Socialstyrelsens bedömning har drygt 80% av injektionsmissbrukarna HIV-testats en eller flera gånger. Enligt en nyligen genomförd studie i Stockholm av de HIV-positiva narkotika- missbrukama framgår att det skett en klar förbättring av de HIV-smitta- des sociala situation och en viss minskning av missbruket. Genom samverkan med socialtjänst och kriminalvård har arbetet med narkotika- missbrukama kunnat utvecklas ytterligare.

För missbruk intagna personer i hem för vård eller boende

1984 1986 1953

Trots de relativa framgångarna kvarstår emellertid betydande pro- blem. Omkring hundra HIV-positiva missbrukare i Stockholm uppges fortsätta med ett intravenöst missbruk på ett sådant sätt att deras beteen- de bedöms som en klar smittrisk. Flertalet studier av förloppet vid HIV-infektion ger vid handen att omkring hälften av de smittade får symptom som klassificeras som aids inom tio år. Det finns därför an— ledning att anta att minst 200 HIV-smittade narkotikamissbrukare inom en femårsperiod kommer att insjukna i aids eller i HIV-relaterade symptom.

Andra oroande tecken är uppgifter om ett ökat missbruk bland unga invandrare och flyktingar samt uppgifter om ett ökat sidomissbruk av bensodiazepiner.

Sedan några år tillbaka pågår i Lund och Malmö en försöksverksam- het med att dela ut rena sprutor till narkotikamissbrukare i syfte att förhindra smittspridning av HIV. En vetenskaplig utvärdering av verk- samheten kommer att presenteras av Socialstyrelsen i januari 1993.

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kart- läggning av dagens narkomanvård och av behoven av insatser, samt att utarbeta ett förslag till program för det fortsatta HIV-förebyggande arbetet bland narkotikamissbrukare. Uppdraget kommer att redovisas till regeringen senast den 31 december 1992.

Sammantaget har under senare år en omfattande satsning genomförts med betydande statliga medel i syfte att utveckla en offensiv narkoman- vård i landets kommuner. Det är viktigt att denna satsning fullföljs av kommunerna. Av särskild betydelse är fortsatta ansträngningar att för- bättra samverkan mellan bl.a. socialtjänst, kriminalvård och psykiatri när det gäller vård och behandling av narkotikamissbrukare. Samtidigt är det väsentligt att genomföra analyser av hur samhällets resurser används inom vårdområdet och hur dessa resurser kan användas effek-

tivare. Regeringen har därför givit Riksrevisionsverket i uppdrag att PTOP- 1992/931100 genomföra en sådan analys. Studiens resultat kommer att redovisas i Bil- 6 slutet av år 1992.

Som tidigare anförts finns det fortfarande behov ”av att i särskild ord- ning från centralt håll initiera förebyggande insatser mot HIV/aids. Jag anser därför att särskilda medel bör anvisas till HIV-förebyggande insatser bland narkotikamissbrukare. Regeringen kommer senare att besluta om riktlinjer för hur det arbetet skall bedrivas fortsättningsvis.

Socialstyrelsen har under senare år ägnat frågan om kvinnors miss- bruk ökad uppmärksamhet, bl.a. genom att lämna stöd till utveckling av alternativ inom missbrukarvården för att möta kvinnliga missbruka- res specifika vårdbehov. Vidare har styrelsen på regeringens uppdrag redovisat ytterligare behov av kunskaps- och metodutveckling inom området. Socialstyrelsens pågående insatser inom området avser bl.a. att förbättra det arbete med missbrukande blivande mödrar och miss- brukande föräldrar som bedrivs av kommunerna och inom barn- och mödrahälsovården. Socialstyrelsen avser också att genomföra semina- rier och andra utbildningsinsatser för att höja kompetensen inom om- rådet.

En av uppgifterna för den av regeringen tillsatta alkoholpolitiska kommissionen är att göra en översyn av vården av alkoholmissbrukare och att bedöma behoven av förändringar av vårdens form och innehåll. De kvinnliga missbrukamas vårdbehov skall därvid uppmärksammas särskilt. Kommissionen skall även behandla frågor som gäller miss- brukets familjesociala konsekvenser.

Alkoholpolitik

Mål Målet för alkoholpolitiken är att minska den totala alkoholkonsumtionen för att därigenom minska alkoholskadoma.

Sverige har ställt sig bakom WHO:s hälsopolitiska strategi där bl.a. målet att minska alkoholkonsumtionen med minst 25 % under perioden 1980-2000 ingår. .

Överkonsumtion och missbruk av alkohol för med sig omfattande sociala och medicinska problem. Samhällets kostnader för exempelvis socialtjänst och sjukvård, produktionsbortfall och rehabilitering är mycket höga. Därtill kommer det psykiska, sociala och ekonomiska lidande som drabbar enskilda och deras anhöriga.

Mot denna bakgrund för vi i Sverige en restriktivt hållen alkoholpolitik, vars grunddrag slogs fast av riksdagen år 1977 (prop. 1976/77:108, SkU40, rskr. 231). Härigenom antogs det regelsystem som omgärdar hanteringen av alkohol. Riksdagen har därefter vid upprepade tillfällen uttalat sitt stöd för en fortsatt aktiv svensk alkoholpolitik.

Med anledning av propositionen (1990/91:175) om vissa folkhälso- frågor uttalades åter att målet för den svenska alkoholpolitiken skall

vara att minska den totala alkoholkonsumtionen. I framtiden bör emellertid avsevärt större vikt än tidigare läggas vid förebyggande insatser utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Även våren 1992 (1991/92:50U15, rskr. 223) uttalade sig riksdagen för en fortsatt aktiv svensk alkoholpolitik.

Alkoholpolitiken och det europeiska samarbetet

I regeringens proposition (1991/92:170, bil. IV) om Europeiska ekono- miska samarbetsområdet (EES) konstateras att EES-avtalet inte innebär förändringar av den svenska alkoholpolitikens mål. I vissa avseenden kan emellertid ändringar i alkohollagstiftningen behöva genomföras som en anpassning till EG:s regelsystem. De svenska alkoholmonopo- len kan inte karaktäriseras som diskriminerande i Romfördragets me- ning.

Denna bedömning delas av såväl socialutskottet som EES-utskottet. Vid behandlingen av propositionen har riksdagen hävdat att monopolen kan försvaras under åberopande av att deras syfte är att värna befolk- ningens hälsa och inte att skydda inhemsk produktion mot konkurrens. Enligt utskottets mening bör en sådan linje också med framgång kunna hävdas under EES-samarbetet.

Riksdagen har beslutat i enlighet med utskottens uttalande.

Internationellt samarbete

Sverige deltar i WHO:s alkoholpolitiska arbete inom Europaregionen. Arbetet syftar till att minska alkoholkonsumtionen i regionen i enlighet med WHO:s mål. En resolution och en aktionsplan antogs den 17 sep— tember 1992 av WHO:s regionalkommitté för Europa, där alla med- lemsstater i regionen - för närvarande 45 - är representerade. Planen bygger på den s.k. totalkonsumtionsmodellen och ligger väl i linje med den svenska alkoholpolitikens inriktning. Vidare betonas i planen vikten av att länder med en ambitiös alkoholpolitik får stöd för att fullfölja denna.

Konsumtionsutvecklingen

Försäljningen av alkoholdrycker i Sverige minskade med drygt 20 % under tioårsperioden 1976-85. Under senare delen av 1980—talet ökade försäljningen på nytt. Särskilt starkölsförsäljningen gick upp under denna period och har sedan fortsatt att öka. Under åren 1990 och 1991 har den totala alkoholförsäljningen åter minskat.

Utvecklingen under första halvåret 1992 antyder att konsumtions- minskningen de senaste åren kan ha stannat upp, eller till och med vänt. Den totala försäljningen av alkoholdrycker under första halvåret 1992 visar på en ökning med 4,2 % jämfört med första halvåret 1991. Det är framför allt starköl och öl klass II som ökat kraftigt, medan försäljningen av spritdrycker fortsätter att minska.

Tabell: Försäljning av alkoholdryckeri liter 100 % per invånare 15 år och äldre Prop. l992/932100 1975, 1980 och 1985-91.

År Spril- Vin Starköl öi 11 Totalt drycker 1975 3,75 1,36 0,21 2,29* 7,61 1980 3,42 1.53 0,78 1,01 6,74 1985 2,52 1,74 0,85 0,96 6,07 1986 2,59 1,77 0,96 1,02 6,34 1987 2,38 1.75 1,04 1,04 6,21 1988 2,31 1,81 1,17 1,11 6.40 1989 2,25 1,86 1,26 1,17 6,54 1990 2,10 1,83 1,26 1,23 6.42 1991 2,06 1,84 1,17 1,21 6,28

* Inklusive öl H B (s.k. mellanöl)

Ungdomarnas konsumtionsmönster följer i stort sett den totala kon- sumtionsutvecklingen. Medan vin- och starkspritkonsumtionen minskar i ungdomsgruppen fortsätter starkölskonsumtionen att öka.

Vidtagna och planerade åtgärder

Den 1 juli 1992 infördes nya regler för beskattning av alkoholdrycker. Omläggningen, som gjordes bl.a. i syfte att styra alkoholkonsumtionen mot svagare drycker, innebär att dryckesskatten bestäms i förhållande till dryckens alkoholhalt och tas ut efter en progressiv skatteskala.

Den europeiska integrationsprocessen innebär att det ekonomiska, sociala och kulturella utbytet kommer att öka mellan Sverige och länder som av tradition för en mindre restriktiv alkoholpolitik. Bl.a. mot den bakgrunden har den av regeringen tillkallade alkoholpolitiska kommis- sionen som främsta uppgift att formulera en mer effektiv strategi för att minska den totala alkoholkonsumtionen och därmed begränsa alkoho- lens skadeverkningar. Kommissionen bör jämföra den svenska alkoholpolitikens mål och

medel med den politik som andra jämförbara länder för på detta om- råde. I kommissionens uppgift ingår även att beskriva skillnader i kon— sumtions- och skadenivåer mellan länderna och att analysera effekterna av ländernas politik.

1 den mån kommissionen finner att delar av det svenska regelverket kan förenklas eller helt utmönstras för att de inte längre fyller någon alkoholpolitisk funktion eller behöver förändras med hänsyn till EG:s regelverk, bör kommissionen lägga fram förslag till sådan reviderad lagstiftning. Kommissionen skall även presentera förslag till hur de alkoholpolitiska målen kan uppfyllas, även inom ramen för ett medlem- skap i EG.

Kommissionen bör vidare överväga hur det opinionsbildande och atti— tydpåverkande arbetet inom området kan förstärkas och bedöma hur såväl de primär- som de sekundärpreventiva insatserna kan utvecklas ytterligare. I kommissionens uppdrag ingår också att göra en översyn av vården av alkoholmissbrukare och bedöma behoven av förändringar av vårdformer och vårdinnehäll. De kvinnliga missbrukamas vårdbehov skall därvid uppmärksammas särskilt.

Bil. 6

Slutligen skall kommissionen även behandla frågor som gäller miss- brukets familjesociala konsekvenser.

Folkhälsoinstitutet

Det av riksdagen beslutade Folkhälsoinstitutet har inrättats den 1 juli 1992 med ansvar för att bl.a. samordna samhällets alkohol- och drog- preventiva verksamhet. Det alkohol— och drogpreventiva arbetet kom- mer vid sidan av HIV/aids—programmet att bli institutets mest omfattan- de område.

En av institutets uppgifter är att ta fram och tillhandahålla basfakta och informationsmaterial inom alkohol- och drogområdet för olika av- nämares behov, bl.a. kommuner, landsting, arbetsplatser och förenings— liv. -

Institutet skall i sin verksamhet stimulera, utveckla och stödja lokal drogförebyggande verksamheter som bedrivs av organisationer och myn— digheter.

Andra viktiga uppgifter för Folkhälsoinstitutet är att initiera forskning och samla annan kunskap för att få fram underlag för samhällets fort- satta insatser inom det alkohol— och drogpolitiska området. Att utveckla nya och effektiva metoder för det förebyggande arbetet är också en central uppgift för institutet. ' '

Stöd till organisationsli vet

Folkrörelsernas drogförebyggande insatser utgör viktiga komplement till det arbete som myndigheterna bedriver. De enskilda organisationer- na bör utforma sina insatser utifrån den egna organisationens särart så att mångfalden i det drogförebyggande arbetet värnas. Därigenom kan större trovärdighet och bättre effekt av insatserna uppnås.

Statsbidrag kommer även fortsättningsvis att utgå till organisationer, dels i form av centralt organisationsstöd, dels som projektmedel till drogförebyggande verksamheter.

Nykterhetsrörelsema och vissa andra organisationer får organisations— stöd för sin centrala verksamhet. Under anslaget G 4. Folkhälso- institutet beräknas organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m.fl. Särskilda projekt— och utvecklingsmedel utgår till ungdomsorga- nisationer och övriga intressenters drogförebyggande verksamheter. Under anslaget beräknas vidare medel som skall fördelas av Folkhälso- institutet till organisationer och kommuner som genomför lokala pro— jekt.

Bidrag till länkorganisationer och andra organisationer som arbetar med att stödja och hjälpa f.d. missbrukare utgår, dels i form av centralt organisationsstöd, dels i form av bidrag till lokala stöd— eller rehabilite- ringsinsatser i organisationernas regi. Bidraget redovisas under anslaget F 2. Bidrag till organisationer.

Narkotikapolitik

Mål

Målet för samhällets insatser mot narkotikamissbruket är att genom en samordnad narkotikapolitik verka för ett narkotikafritt samhälle.

Det finns idag starka krafter i flera västeuropeiska länder som ställer krav på en allmän liberalisering av narkotikapolitiken och som till och med förordar en legalisering av vissa narkotiska preparat. Denna in- ställning präglas av en uppgivenhet inför narkotikaproblemet som inte hör hemma i det svenska samhället. Det yttersta målet för den svenska narkotikapolitiken är att skapa ett samhälle fritt från narkotika, ett sam- hälle där narkotikan aldrig tillåts bli en normal företeelse. Denna rest- riktiva grundsyn, som har en stark folklig förankring, råder det en i det närmaste total politisk enighet om.

Utvecklingstendenser

Sverige

Narkotikamissbruk innefattar mycket skiftande former av narkotikaer- farenhet, alltifrån bruk vid enstaka tillfällen till långvarig, regelbunden och daglig användning.

Uppgifter om det tillfälliga experimentella bruket bland ungdomar er- hålls genom regelbundna undersökningar bland skolungdom i årskurs 9. Av dessa undersökningar framgår att ca 3% av eleverna någon gång har använt narkotika, vilket i en internationell jämförelse är en mycket låg nivå. I början av 1970-talet var motsvarande andel ca 14%.

De uppgifter som finns att tillgå om det tunga missbrukets utveckling ' är mer osäkra. År 1979 genomfördes en landsomfattande undersökning om det tunga missbrukets omfattning. Då bedömdes att det fanns mellan 10 000 och 14 000 tunga missbrukare i landet. Av dessa var mellan 7 500 och 10 000 injektionsmissbrukare. Enligt en nyligen genomförd undersökning om narkotikamissbrukets omfattning i Stockholm finns det tecken som tyder på att antalet narkotikamiss- brukare i staden har ökat, både vad gäller det totala antalet missbrukare och de aktiva injektionsmissbrukare som har kontakt med social- tjänsten. Antalet heroinmissbrukare i staden förefaller ha ökat, samtidigt som andelen missbrukare som i första hand använder centralstimulantia har minskat. Dessa uppgifter är oroande.

Bil. 6

Andel (%) ungdomar som använt narkotika

Bedömningar som i övrigt kan göras av det tunga missbrukets utveck— ling grundas på indikatorer som antalet anmälda brott mot narkotika- strafflagen, antalet narkotikamissbrukare i kriminalvården, antalet be- slag av narkotika m.m. Dessa indikatorer, som under några år i mitten av 1980-talet tydde på en påtaglig minskning av det tunga missbruket, har under senare år visat en uppåtgående trend.

Beslag av olika narkotiska medel

antal beslag . 6000

1975 1977 1979 1981 [983 1985 1987 1989 1991

Det bör dock påpekas att statistik över narkotikabeslag inte bara speg— lar problemets utbredning utan också omfattningen av myndigheternas insatser. Därför bör en viss försiktighet iakttas när det gäller att utifrån

dessa uppgifter dra slutsatser om det tunga narkotikamissbrukets för— ändringar.

Olika uppgifter talar för att medelåldern bland de tunga narkotika- missbrukama ökar, vilket tyder på att nyrekryteringen av unga till gruppen minskar. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) har under år 1992 genomfört en undersökning av det tunga missbrukets omfattning. Resultaten av denna undersökning beräknas vara klara i februari 1993.

Cannabis är det vanligaste narkotiska missbrukspreparatet i Sverige. Injektionsmissbruket domineras av centralstimulantia. Kokainmissbruket har fortfarande en mycket liten utbredning i landet. Det finns vissa tecken som tyder på att användning av droger som inte injiceras, såsom ecstasy, amfetamin och LSD, används i ökad omfattning i vissa ung- domskretsar. Ett annat oroande tecken är en ökning av heroinmissbruk, främst s.k. rökheroin, ivissa invandrarkretsar.

Utomlands

Tillgången på narkotika i världen är mycket stor. Produktionen av ille- gal narkotika ökar, samtidigt som den illegala handeln med narkotika blir alltmer välorganiserad och svårare att bekämpa. De politiska och ekonomiska föråndringarna'i Öst- och Centraleuropa har ökat riskerna för att produktion, missbruk och handel med narkotika sprids såväl inom regionen som till andra länder. Missbruk av narkotika är ett växande problem såväl i de traditionella producentländema i tredje världen som bland underprivilegierade grupper i den industrialiserade världen.

Utvecklingen är dock inte entydig. Undersökningar i flera västeuro— peiska länder visar att missbruket av vissa droger stabiliseras eller t.o.m. minskar. Antalet beslag av heroin, kokain och andra droger ökar i många länder och regioner, vilket pekar på en bestämd vilja från kontrollmyndighetemas sida att komma tillrätta med narkotikaproblem- et. Även om skilda intressegrupper i Europa idag framför krav på att legalisera narkotikan finns det ingen regering som öppet förespråkar en sådan linje. Tvärtom finns det inom EG en uppslutning kring det nar— kotikaprogram som utarbetats av CELAD, en arbetsgrupp för narko- tikafrågor inom EG. Den uppfattning som kommer till uttryck där ligger nära den svenska synen i denna fråga.

Vidtagna och planerade åtgärder

Syftet med den svenska narkotikapolitiken är att på alla nivåer och områden markera ett avståndstagande från narkotikan som företeelse. Efterfrågedämpande åtgärder, åtgärder för att begränsa tillgången och kontrollinsatser måste gå hand i hand. Särskilt viktiga är förebyggande insatser. Det förebyggande arbete som tidigare bedrevs av regeringens s.k. ATHENA-grupp fullföljs nu av Folkhälsoinstitutet inom ramen för det drogpreventiva programmet. Polisiära insatser mot gatuhandeln har

en viktig förebyggande funktion då sådana insatser både begränsar tillgången på narkotika och samtidigt har en avskräckande effekt på presumtiva köpare av narkotika.

Den svenska narkotikalagstiftningen vänder sig mot all befattning med narkotika. I syfte att än tydligare markera att narkotikamissbruk inte accepteras i vårt samhälle har regeringen i december 1992 förelagt riksdagen en proposition om bl.a. en skärpning av straffskalan vid ringa narkotikabrott. Enligt förslaget förs fängelse in i straffskalan för eget bruk av narkotika. Detta innebär att det blir möjligt att ta urinprov för att kontrollera misstänkt narkotikabruk och att den som använt nar- kotika kan dömas till en påföljd som innefattar behandling av miss- bruket.

Vidare kommer regeringen inom kort att föreslå riksdagen vissa änd- ringar i narkotikakontrollagen i syfte att kontrollera hanteringen av vissa kemiska ämnen som kan användas vid illegal narkotikatillverk- ning.

Narkotikaläget i världen påverkar situationen också i Sverige. Den ökande produktionen av illegal narkotika och den världsomspännande illegala narkotikahandeln kräver fortsatt stark beredskap och en väl samordnad nationell narkotikabekämpning. Regeringens samordnings- organ för narkotikafrågor (SAMNARK) har i uppdrag att verka för en förbättrad samordning av samhällets insatser inom narkotikaområdet. SAMNARK skall samordna de insatser som initierades av Aktions— gruppen mot Narkotika, som avslutade sitt arbete sommaren 1991. Inom ramen för detta uppdrag har uppmärksamhet särskilt riktats mot missbruk bland invandrare och flyktingar, drogförebyggande insatser inom arbetslivet samt samordning av insatser på regional nivå.

Sverige deltar mycket aktivt i det internationella samarbetet mot narkotika inom FN och Europarådet. Sverige hör till de länder som ger de största frivilliga bidragen till FN:s arbete mot narkotika. Sverige är f.n. medlem av FN:s narkotikakommission. Inom Europarådets samar- betsgrupp i narkotikafrågor, den s.k. Pompidougruppen, har Sverige bidragit med ekonomiskt stöd till Öst- och Centraleuropa för att möjlig- göra deltagande därifrån i Pompidougruppens olika aktiviteter. Vidare deltar Sverige aktivt i flera arbetsgrupper inom Pompidougruppen,

Sverige ingår också i den s.k. Dublingruppen, som är en informell internationell grupp för utbyte av information om framförallt bistånds— insatser för att bekämpa narkotika. I gruppen ingår också EG:s med- lemsländer, EG-kommissionen, USA, Canada, Japan och Australien.

Sverige har under år 1992 innehaft ordförandeskapet i Nordiska kontaktmannaorganet för narkotikafrågor, som har till uppgift att främja det tvärsektoriella samarbetet mot narkotika i Norden.

Det internationella samarbetet mot narkotika är utomordentligt bety- delsefullt, inte minst mot bakgrund av den pågående europeiska integra- tionen och de genomgripande förändringarna i Central- och Östeuropa. Regeringen har för avsikt att ytterligare stärka Sveriges roll i detta samarbete. Under anslaget A 2. Utredningar, utveckling, samverkan m.m. finns medel beräknade för stöd till internationellt samarbete inom alkohol- och narkotikaområdet.

F 1. Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård

1991/92 Utgift 908 717 127 1992/93 Anslag 950 000 000 1993/94 Förslag 480 000 000 *

' 470 000 000 kronor har överförts till anslaget G15. Statens institutionsstyrelse.

Sedan kommunaliseringen av tvångsvårdens institutioner år 1983 har den ordningen gällt att staten träffat överenskommelse med Landstings- förbundet och Svenska kommunförbundet om statsbidragssystemet till missbrukarvården och ungdomsvården. Statsbidraget har i huvudsak fördelats dels till kommunerna enligt en schablon för att fritt disponeras till missbrukarvård och ungdomsvård, dels till institutionemai form av platsbidrag. Vid ett antal tillfällen har beslutats om vissa justeringar av dessa principer i syfte att påverka utvecklingen av vårdstrukturen eller vårdresurserna.

Den senaste omläggningen av statsbidraget, avseende åren 1991 och 1992, syftar till att stimulera utbyggnaden av platser vid särskilda ung- domshem och LVM-hem. Ett tillfälligt anordningsbidrag utgår till de huvudmän som tar nya platser i anspråk under åren 1991 och 1992. Statsbidraget är sedan år 1990 totalt 950 miljoner kronor per år.

Riksdagen har i enlighet med regeringens proposition (l992/93:61) om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård beslutat att staten får ett samlat huvudmannaskap för de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. Som redovisas under anslag G 15. Statens institutionsstyrelse, bör finansieringen av institutionerna även fortsättningsvis ske genom vårdavgifter från kom- munerna och genom statliga platsbidrag. Kostnaderna beräknas uppgå till 470 miljoner kronor. Vidare skall principerna för nuvarande stats- bidrag till kommunerna gälla under hela innevarande budgetår.

Föredragandens överväganden

Missbrukarvården och ungdomsvården har hittills inte fungerat tillfreds- ställande, vilket bl. a. ligger bakom riksdagens tidigare principbeslut om statligt inflytande över framför allt ungdomsvården.

Från olika håll har framförts att ungdoms- och missbruksarbete i många av landets kommuner inte prioriteras tillräckligt högt. Vissa särskilt utsatta gruppers behov av stödinsatser eller vård har lyfts fram. Bostadslösa tunga missbrukare är i många fall i behov av en mellan- vårdsform som många kommuner inte kan erbjuda. Även psykiskt störda missbrukares särskilda vårdbehov är dåligt tillgodosedda. Andra grupper i behov av specifika insatser är t.ex. kvinnliga missbrukare, barn och ungdomar som lever utan fast förankring i en familj eller institution, missbrukande ungdomar där unga flickor är en särskilt utsatt grupp. Utbudet av vårdresurser för dessa utsatta grupper varierar mellan landets kommuner.

Statens bidrag till missbrukarvården och ungdomsvården bör ses som

Bil. 6

en helhet med ett övergripande syfte att garantera att resurserna på såväl institutionssidan som öppenvårdssidan överensstämmer med behov och efterfrågan. När staten nu tar över den tunga institutionsvår- den finns ett starkt intresse av att det råder balans mellan den tunga institutionsvården och de kommunala insatserna inom området, dvs. tidigt förebyggande insatser, öppenvård eller andra frivilliga vårdinsat- ser. Den tunga missbrukarvården och ungdomsvården påverkas av vilka tidiga insatser som kommunerna gör.

De fördelningstal som ligger till grund för det generella statsbidraget till kommunerna är föremål för översyn av strukturkostnadsutredningen (Fi 1992:17). Ett nytt system för fördelning av det generella stats- bidraget avses träda i kraft den 1 januari 1995.

Statsbidraget till missbrukarvård och ungdomsvård bör tills vidare fin- nas kvar som ett riktat statsbidrag till kommunernas missbruks- och ungdomsarbete. Bidraget skall ha generell karaktär och fördelas enligt särskilda fördelningskriterier som regeringen avser att besluta om under våren 1993. Länsstyrelserna bör inom ramen för sitt tillsynsarbete ges en aktiv roll vid fördelningen av statsbidraget samt uppföljningen av dess effekter. Socialstyrelsen bör i samarbete med Statens institutions- styrelse utvärdera och analysera effekterna av statsbidraget på nationell nivå. I samband med att nya fördelningstal för det generella statsbi— draget införs bör frågan om statsbidragets konstruktion ånyo prövas.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård för budget- året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 480 000 000 kro- nor.

F 2. Bidrag till organisationer

l99l/92 Utgift 62 935 277 Reservation 1 555 767 l992/93 Anslag 28 755 000 1993/94 Förslag 31 630 000

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen anser att stödet till länkorganisationer och andra före- ningar som arbetar med rehabilitering- och stödinsatser inom miss- bruksområdet bör samordnas på ett bättre sätt. Socialstyrelsen föreslår att anslagsposten Bidrag till sammanslutningar av f.d. alkohol- missbrukare m.fl samordnas med anslagsposten Bidrag till KALV-orga- nisationerna. Styrelsen anser också att bidrag till lokala föreningar bör fördelas av länsstyrelserna.

Vad gäller organisationsstöd till organisationer som arbetar med ut— satta barn och familjer, människor i samlevnadskriser m.m. hemställer Socialstyrelsen om en höjning med 1 miljon kronor.

Socialstyrelsen anser att det bör ske en samordning av bidragsgiv— ningen till kvinnojourerna. Styrelsen föreslår att 3 miljoner kronor överförs till anslagsposten Bidrag till kvinnojouremas riksorganisationer m.m. från anslag H 4. Utvecklings- och försöksverksamhet, av medel som beviljas till kvinnojouremas lokala arbete.

Socialstyrelsen äskar oförändrat bidrag till de homosexuellas organisa- tioner.

KALV-organisationerna

Den s.k. KALV-gruppen består av Länkens kamratförbund, Alkohol- problematikers riksförbund, Sällskapet Länkamas riksförbund samt Verdandi.

KALV-organisationema ansöker om en höjning av bidraget med 50 %. Sällskapet Länkamas Riksförbund har inkommit med en särskild hemställan om organisationsbidrag.

Föredragandens överväganden

Jag anser i likhet med Socialstyrelsen att bidrag till organisationer som arbetar med stödjande insatser till f.d. missbrukare bör samordnas på ett bättre sätt. Jag anser därför att anslagsposten Bidrag till KALV- organisationema bör föras samman med anslagsposten Bidrag till sam- manslutningar av f.d. alkoholmissbrukare m.fl. vilken regleras i förord- ningen (l983z73l) om statsbidrag till organisationer för stöd till miss- brukare m.m. Medel skall även utgå till de s.k. KALV-organisationer- na. Jag anser att medlen bör disponeras av Socialstyrelsen. Den del av anslaget som avses att gå till lokala länkorganisationer skall utbetalas till länsstyrelserna som har att besluta om fördelningen av dessa lokala bidrag.

Organisationer som inriktar sitt arbete på utsatta barn och familjer gör betydelsefulla insatser. Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS), Hassela solidaritet och familjehemmens organisationer svarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling inom sina om- råden.

Stöd utgår till kvinnojouremas riksorganisation och invandrar- organisationer som stödjer misshandlade kvinnor. Vidare avsätts medel för kvinnojouremas lokala utvecklingsarbete. Medlen för det lokala utvecklingsarbetet bör fördelas av riksorganisationen i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar.

De homosexuellas organisationer bedriver en omfattande infor- mations- och rådgivningsverksamhet. Informationsfrågor inom olika samhällssektorer saint stöd till olika organisationer överfördes från Socialstyrelsen till Folkhälsoinstitutet när detta bildades den 1 juli 1992. Det uppdrag som regeringen lämnat till Socialstyrelsen angående de homosexuellas situation i samhället har därför regeringen beslutat att föra över till Folkhälsoinstitutet. Institutet bör också fördela bidrag till de homosexuellas organisationer och medel härför bör således över—

föras till Folkhälsoinstitutet. Under anslag G 4. Folkhälsoinstitutethar PFOP- 1992/931100 jag beräknat 1 125 000 kronor för ändamålet.

Hänvisningar till PS65

Sammanfattning Anslagspost Anslag 1992/93 Förslag 1993/94 Bidrag till sam- 19 569

anslutningar av f.d. alkoholmiss- brukare m.fl. 23 343 Bidrag till 3 773

KALV-organisa-

tionerna -

Bidrag till or- 2 207 3 207 ganisationer som arbetar för utsatta barn och deras fa-

miljer

Bidrag till 2 080 5 080 kvinnojouremas

riksorganisatio-

ner m.m.

SUMMA 27 629 31 630

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till organisationer för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 31 630 000 kronor.

F 3. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

1991/92 Utgift 10 542 000 ' l992/93 Anslag 7 964 000 ' 1993/94 Förslag 7 964 000

' Anslaget Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Anslaget avser bidrag till verksamheten vid Centralförbundet för alko- hol- och narkotikaupplysning (CAN)

CAN är ett folkrörelseförankrat informationsorgan som har till uppgift att bedriva och främja saklig upplysning om verkningar av alkohol- och narkotikamissbruk liksom om vägar och medel att förekomma och bekämpa alkoholskador och motverka icke-medicinskt bruk av narko- tika.

CAN skall i detta syfte förmedla basfakta om droger till organisa- tioner, myndigheter, massmedia m.fl. En annan huvuduppgift för CAN är att utgöra ett serviceorgan för folkrörelser och organisationer i deras arbete med droginformation.

l(J Riksdagen [9.1/2.193. [ sam/. Nr 100. Bilaga 6

Bil. 6

För CAN:s verksamhet har jag för budgetåret 1993/94 beräknat ett PYOP- 1992/931100 bidrag på totalt 7 964 000 kronor. Bil. 6

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotika- upplysning för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 7 964 000 kronor.

G. Myndigheter under Socialdepartementet

Socialdepartementets ansvarsområde innefattar verksamheter och förmånssystem som skall bidra till medborgarnas trygghet och välfärd. De stora transfereringssystemen, som hanteras främst av socialförsäk— ringsadministrationen, skall dels kompensera för inkomstbortfall på grund av ohälsa eller ålder, dels ge inkomstutfyllnad i övrigt under livets normala skeenden. Denna ekonomiska uppgift, som i stor ut- sträckning är regelstyrd och inriktad på ärendehandläggning, får allt starkare beröringspunkter med de delar av trygghetssystemen som skall förebygga och behandla ohälsan och dess uppkomst och orsaker, nämligen hälso- och sjukvården, hälsoskyddet samt socialtjänsten. Inom sistnämnda områden har staten inte det direkta verksamhetsansvaret, och dess huvuduppgift är här framför allt inriktad på tillsyn, kunskaps- uppbyggnad och kvalitetssäkring.

För att fullgöra statens uppgifter finns under Socialdepartementet myndigheter på central, regional och lokal nivå. Vid flertalet av myn- dighetema är verksamheten i varierande omfattning regelstyrd i den meningen att uppgifter härleds ur någon författning (resp. förordning med instruktion undantagen). Dessa uppgifter kan beskrivas i termer av ärendehandläggning, utbetalning av statsbidrag eller annat ekonomiskt stöd, tillsyn samt rätt att utfärda föreskrifter. Vid sidan av den regel- styrda verksamheten finns vanligen inslag av samordningskaraktär och kunskapsförmedling. Ett fåtal myndigheter saknar regelstyrd verksam— het. För Statens institut för psykosocial miljömedicin och Social- vetenskapliga forskningsrådet är forskningsfrågoma helt dominerande, medan Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik har en utpräglad utvärderingsfunktion. Vid Bammiljörådet och Statens handi- kappråd dominerar policyskapande uppgifter i form av kunskapsför- medling och samordning.

Den totala personalstyrkan vid Socialdepartementets myndigheter uppgår under innevarande budgetår till ungefär 18 000 anställda, vilket är ca 600 färre än närmast föregående budgetår och ungefär 1 600 färre än budgetåret 1989/90. Personalminskningama har åstadkommits genom effektiviseringar och omstruktureringar, främst inom socialför- säkringsadministrationen, Socialstyrelsen och på Rättsmedicinalverkets område. Det treåriga programmet för omställning och förnyelse av den statliga administrationen som riksdagen godkände vid behandlingen av propositionen 1990/911150 gällde just dessa tre områden, och fömyel- searbetet fortskrider. Därutöver pågår eller har genomförts andra omstruktureringar bl.a. såvitt avser Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) och Statens hundskola. Hundskolans verksamhet drivs nu i bolagsform och har inte längre sin finansiering över statsbudgeten.

Socialförsäkringsadministrationen bestående av Riksförsäkringsverket (RFV) och de allmänna försäkringskassorna med sammanlagt drygt 16 000 anställda svarar för mer än 85 % av de administrativa kostna- derna inom Socialdepartementets område. Merparten tjänstgör vid de ca 400 lokalkontoren. Vid RFV, som är den personellt största centrala

Bil. 6

myndigheten, tjänstgör drygt 650 anställda. Rättsmedicinalverket har PTOP- 1992/933100 totalt ungefär 500 anställda, varav endast 10 på det centrala lednings— Bil- 6 kansliet. Socialstyrelsens personalstyrka inkl. dem som tjänstgör vid de regionala tillsynsenheterna uppgår till ca 350 anställda. Läkemedels— verket, vars verksamhet är helt avgiftsfinansierad, ligger sedan inrättan— det, trots ökade arbetsuppgifter, oförändrat på nivån 185 anställda. Verksamheten vid SBL med över ca 400 anställda är föremål för omstrukturering, vilken kommer att innebära betydande personal- minskningar. I övrigt är myndigheterna personalmässigt små med i flertalet fall färre än 20 anställda.

Det är min och statrådet Könbergs uppfattning att administrationen i stort fungerar väl, och att det finns en god beredskap såväl för att möta förändringar i fråga om verksamhetens karaktär och omfattning som för att agera i den nya mål— och resultatstyrningsprocessen.

Myndigheterna befinner sig i olika faser av budgetcykeln. Med ut- gångspunkt i anslagsframställningama har en fördjupad prövning gjorts av verksamheten beträffande Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Nämnden för vårdartjänst. Resulta- tet av denna prövning redovisas under resp. myndighetsanslag.

Den aviserade forskningspolitiska propositionen innebär att anslagen till Statens institut för psykosocial miljömedicin och Socialvetenskapliga forskningsrådet föreslås oförändrade i avvaktan på senare ställnings— taganden inom regeringen. Likaså föreslås Barnmiljörådets anslag oförändrat i avvaktan på beredningen av frågan om inrättande av en barnombudsman. Även till det föreslagna Smittskyddsinstitutet föreslås oförändrad medelstilldelning i förhållande till vad som för närvarande utgår till SBL i avvaktan på att frågan bereds inom regeringen med sikte på ett senare förslag till riksdagen.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat de finansiella förutsättningarna för myndigheterna samt principer för beräkning av anslagen. Myndigheterna kommer att få en betydande frihet att själva göra avvägningar i finansiella frågor, vilket syftar till en effektivare medelshantering. Myndighetsanslagen ändrar i de flesta fall karaktär från tidigare förslags— eller reservationsanslag till ramanslag, vilket ger möjlighet att till ett senare budgetår föra över såväl överskott som underskott på anslaget. De nya budgeteringsprinciperna innebär att förväntade prisökningar budgetåret 1993/94 för samtliga resursslag har beaktats vid anslagsberäkningen. Löne— och prisökningar skall således finansieras inom myndighetsanslagen samt det utrymme som anslags- sparandet resp. anslagskrediten ger. Investeringar i anläggningstill- gångar kornmer fortsättningsvis i princip att finansieras genom att myndigheterna tar upp lån i Riksgäldskontoret. I regleringsbreven kommer låneramen att fastställas samt därav föranledda restriktioner vad gäller dispositionen av det anvisade anslagsbeloppet att anges. Statliga medelsflöden avses generellt komma att räntebeläggas. Under resp. anslag redovisas om myndigheten kommer att tilldelas ett ränte— konto med kredit i Riksgäldskontoret samt vad som i övrigt hänger samman med de nya principerna för ekonomistyrning.

Effekterna på anslagsbeloppen av sänkningen av nivån på lönekost- nadspålägget har inte nu kunnat beaktas och inte heller det förhållandet att medel som tidigare anvisats direkt till Statshälsan avses fördelas ut på myndigheterna. Dessa frågor kommer att behandlas i reglerings— breven.

G 1. Riksförsäkringsverket

1991/92 Utgift 471 106 611 1992/93 Anslag 465 222 000 1993/94 Förslag 604 806 000]

' Den ersättning som tidigare utgått från försäkringskassorna för viss ADB-d rift före- slås upphöra.

Riksförsäkringsverket (RFV) är central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen och anslutande bidragssystem, dvs. sjukförsäkring inkl. föräldraförsäkring och tandvårdsförsäkring, folkpensionering, tilläggspensionering, delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, allmänna barnbidrag, bidragsförskott, bilstöd till handikappade, ersätt- ning för vård av närstående och för ärenden som rör utbetalning av utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning samt dagpenning och familjebidrag till värnpliktiga.

De övergripande målen för RFV är att tillsammans med försäkrings- kassorna genom den allmänna socialförsäkringen och anslutande bi- dragssystem ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden genom att dels ge ersättning till sjuka, handikappade, barnfamiljer och äldre, dels aktivt verka för att förebygga sjukdom och skada samt ge sjuka och handikappade möjlighet att återgå i arbete.

RFV har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultatredo- visningen redovisat verksamheten i följande områden — ekonomiskt stöd till barnfamiljer — ersättning vid sjukdom och handikapp

— ersättning vid ålderdom m.m. — annan utbetalning — administration och fondförvaltning.

Strukturen överensstämmer i väsentliga delar med den som redovisa- des i den fördjupade anslagsframställningen inför den treåriga budget- perioden 1991/92 — 1993/94.

Av resultatredovisningen i ÅR framgår utvecklingen med avseende på kostnader, intäkter och volym. RFV har inlett ett utvecklingsarbete för att förbättra den löpande resultatredovisningen. Avsikten är bl.a. att ta fram och utveckla nyckeltal för effekter i verksamheten, för produktivi- tet och kvalitet. Sådana saknas i årets ÅR.

För verksamheten angavs i regleringsbrev för budgetåret 1991/92 att målen för RFV:s och försäkringskassomas åtgärder mot ohälsan skulle vara att

— försäkringsutbetalningarna på grund av sjukdom och förtidspensione- ring, uttryckt i det s.k. ohälsotalet, sänktes med två dagar jämfört med 1990/91 års nivå — sjukfall som varat 30 dagar eller längre borde bli kortare och färre antalet nybeviljade förtidspensioner inte skulle öka andelen inbetalade underhållsbidrag i förhållande till utbetalade bi- dragsförskott skulle upprätthållas och om möjligt öka. Vad beträffar ohälsotalet blev enligt RFV resultatet en minskning med 1,4 dagar. En ohälsodag kostade år 1991 ca 1,7 miljarder kronor. Räknat i fasta priser minskade försäkringens ersättningar för inkomst— bortfall vid ohälsa mellan år 1990 och 1991 med ca 5 miljarder kronor. Av detta belopp beräknar RFV att effekten av de sänkta ersättningsni- våerna som följt av sjukpenningreformen den I mars 1991 utgjorde 2,7 miljarder kronor samt att 2,3 miljarder kronor berodde på minskat antal ersatta dagar.

Antalet sjukfall som varat 30 dagar eller längre har enligt RFV minskat kraftigt under år 1991. Däremot varar dessa sjukfall allt längre tid innan de avslutas.

Antalet nybeviljade förtidspensioner/sjukbidrag minskade år 1991 med 1000 och var därmed för första gången sedan är 1984 lägre än 50 000. För första halvåret 1992 däremot tyder preliminära uppgifter på en ökning.

Beträffande inbetalade underhållsbidrag har särskilda insatser vid- tagits. Trots detta har andelen inbetalade belopp i förhållande till utgiv- na bidragsförskott minskat från 33 till 31,5 % vilket motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt RFV har dock inbetalningsgraden ökat, om hänsyn tas dels till den minskade uppräkningen av underhållsbidragen för år 1991, dels till höjda förbehållsbelopp vid införsel samt försämrad företrädesordning för krav av underhållsbidrag.

Vidare framhåller RFV i ÄR att de snabba förändringar som sker inom socialförsäkringssektorn ställer stora krav på administrationen. För att klara kraven krävs förnyad och fördjupad kompetens, föränd- ringar i organisationen och nya arbetssätt. Ett brett upplagt utvecklings- arbete bedrivs, där de viktigaste inslagen är decentralisering, kompe— tensutveckling och förbättrat ADB—stöd.

En central del i stödet av RFV:s och försäkringskassomas verksamhet är ADB—utvecklingen. Förberedelser för modernisering av ADB-syste- men har pågått under flera år med inriktning bl.a. att åstadkomma ett mer flexibelt handläggarstöd. I en första etapp har under budgetåret l99l/92 inom en investeringsram om 150 miljoner kronor genomförts en basinvestering i lokal ADB—kapacitet.

I sin förenklade anslagsframställning beräknar RFV att verket genom rationalisering kan klara en neddragning av resurserna med 5,1 miljoner kronor. Samtidigt behövs resurstillskott med 8,5 miljoner kronor för nya arbetsuppgifter dels till följd av EES—avtalets ikraftträ- dande, dels med hänsyn till att RFV fr.o.m. år 1993 har fått i uppgift att fastställa priset på de läkemedel som skall ersättas av socialförsäk- ringen.

För ett förbättrat ADB-stöd, som omfattar inrättande av lokala sjuk- försäkringsregister, beräknar RFV investeringskostnadema till samman- lagt ca 160 miljoner kronor exkl. moms. För driften av ADB-systemen yrkas i samband härmed viss medelsförstärkning.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

De övergripande mål som gäller för treårsperioden l99l/92 - 1993/94 skall ligga fast. Regeringen har den 18 juni 1992 be— slutat att de övergripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 1991/92 1993/94 utsträcks till att omfatta även bud— getåret 1994/95.

Resurser: Ramanslag 1993/94 604,8 miljoner kronor

Resultatbedömning

RFV har en omfattande uppföljnings— och utvärderingsverksamhet som löpande följer socialförsäkringens utveckling avseende såväl utgifter som effekterna för individen och samhället.

RFV:s årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten be- drivs i enlighet med gällande riktlinjer. Emellertid finns det ännu inte möjlighet att göra en bedömning av effektiviteten i någon av verksam- hetsgrenarna, eftersom underlag för sådan prövning saknas. RFV har inte heller gjort någon bedömning av resultatet av verksamheten i ÄR.

Den revisionsberättelse som RRV avgivit vad gäller RFV och försäk- ringskassorna innehåller inga invändningar. I en revisionsrapport pekar RRV dock på brister i rutiner och i den interna kontrollen inom RFV och försäkringskassorna. Enligt regleringsbrevet skall RFV överlämna en gemensam årsredovisning till regeringen. Detta betyder enligt RRV att kraven måste ställas högt på den gemensamma årsredovisningen så att budgetreformens och budgetförordningens grundläggande krav till- godoses. RRV anser att RFV bör intensifiera arbetet med att vidareut— veckla system och metoder för att mäta och analysera resultat samt se till att dokumentera resultatet i nästa årsredovisning. RRV konstaterar att flera försäkringskassor inte utsett någon huvudansvarig för arbetet med årsredovisningen, vilket har fått negativa konsekvenser för RFV:s samlade årsredovisning. RRV:s allmänna intryck är dock att de flesta försäkringskassor kommit relativt långt i arbetet med att beskriva sina resultat.

Jag delar RRV:s bedömning att arbetet med att utveckla den gemen- samma årsredovisningen bör ha hög prioritet och att frågan om särskild hänsyn vad gäller tidplanen för socialförsäkringsadministrationens års— redovisningar kan komma att behöva diskuteras. Jag anser i likhet med

RRV att RFV bör klarlägga och fastställa lämpliga kontrollrutiner samt PTOP- 1992/933100 in- och utbetalningsrutiner för småföretagarförsäkringen. Bil- 6 Med hänsyn till vikten av att effektivitet och kvalitet i verksamheten skall kunna bedömas är det mycket angeläget att RFV fortsätter sitt arbete med att utveckla lämpliga resultatmål och resultatmått. Jag förut- sätter att resultatredovisningen i årsredovisningen för budgetåret l992/93 skall innehålla sådan resultatinformation att såväl nyckeltal som produktivitetsmått och styckkostnader ingår i underlaget.

Slutsatser

Min bedömning är att de riktlinjer som lades fast i 1991 års komplette- ringsproposition och 1992 års budgetproposition skall gälla även för budgetåret 1993/94. Under våren 1992 fann jag vidare att en förläng- ning av gällande riktlinjer borde göras och omfatta ytterligare ett bud— getår utöver slutåret 1993/94 i nuvarande budgetcykel. Jag ville då även invänta RFV:s årsredovisning som skulle komma att ge ett bättre underlag för nya direktiv till RFV och försäkringskassorna under våren 1993 än vad som var fallet under våren 1992. Direktiven skall avse en utvärdering med avrapportering under loppet av år 1994 som underlag för en fördjupad prövning från regeringens sida i 1995 års budget- proposition.

Anslagsberäkning

Jag har vid min beräkning av resurser till RFV för budgetåret 1993/94 utgått från den i budgetpropositionen 1992 för RFV angivna planerings— ramen jämte ett reducerat rationaliseringskrav.

De internationella frågorna inom socialförsäkringen kommer att få vidgad betydelse främst i samband med EES-avtalets ikraftträdande. Jag har vid min beräkning av medelsbehovet tagit hänsyn härtill. Jag har vidare beräknat medel för ökade arbetsuppgifter i samband med pris- sättning av läkemedel samt för utvärdering av försöken med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård.

ADB—stöd

ADB-stödet år av central betydelse för en väl fungerande försäkrings- administration.

Sedan flera år tillbaka har en utveckling av försäkringskassomas ADB-stöd varit aktuell. I årets kompletteringsproposition uttalade jag att ytterligare överväganden behövde göras innan ställning kunde tas till utformningen av det framtida datorstödet. Jag framhöll även att diag- nosregistrering på ADB—medium när det gällde enskilda personer inte skulle få förekomma, ehuru detta var en väsentlig beståndsdel i det s.k. FAS 90—förslag rörande sjukförsäkringsregister som tidigare framlagts av RFV. Mot den bakgrunden uppdrog regeringen åt RFV att i nära samarbete med försäkringskassorna närmare utreda moderniseringen av

det lokala ADB—stödet. Utredningsarbetet skulle avse såväl sjukförsäk— ringsområdet som övriga delområden inom socialförsäkringen.

RFV har redovisat utredningsresultatet i en rapport den 27 augusti 1992. RFV konstaterar att kassorna har behov av ett modernt och lokalt ADB-stöd inom praktiskt taget samtliga försäkringsområden. Dagens ADB-system, som ursprungligen skapades för att administrativt hantera stora mängder utbetalningar, är inte uppbyggt så att det kan ge ett effektivt handläggarstöd vare sig för arbetet med långa Sjukfall och rehabilitering eller för kassomas arbete i övrigt. ADB-systemen är inte heller anpassade för att ge information och möjligheter till fördjupade verksamhetsanalyser.

RFV konstaterar vidare att förbudet mot diagnosregistrering enligt intentionerna i FAS 90-förslaget medför en försvagning av stödet till rehabiliteringsarbetet och likaså konsekvenser för det förebyggande arbetet och folkhälsoarbetet. En lokal informationslagring utgör emellertid enligt verkets mening ett väsentligt inslag i den pågående decentraliseringen av verksamheten inom socialförsäkrings- administrationen.

Jag delar RFV:s uppfattning om behovet av ett förbättrat lokalt ADB- stöd. En decentralisering av datorstödet till lokal nivå bidrar också till såväl bättre service som integritetsskydd för den enskilde. Jag har sam— tidigt gjort den bedömningen att det ytterligare bidrag till försäk— ringskassomas rehabiliteringsinsatser som en utformning i enlighet med FAS 90—förslaget skulle innebära inte kan uppvägas av de olägenheter för den enskildes integritet som en diagnosregistrering på ADB-medium skulle kunna medföra.

Som jag anfört i många sammanhang är det av yttersta vikt att den enskildes personliga integritet skyddas vid en modernisering av dator- stödet. Jag avser därför att inom kort föreslå regeringen att till riks— dagen lägga fram en proposition om decentralisering av register- hanteringen inom sjukförsäkringen till lokal nivå-. Detta kommer bl.a. att omfatta en strikt lagreglering i fråga om vilka uppgifter som får finnas i registren och avgränsning av tillåtna användningsområden samt tydliga gränser för i vilken utsträckning och under vilka former infor- mation får bearbetas och lämnas ut på ADB-medium.

Regeringen avser att tillsätta en beredning som skall utreda möjlig- heterna att flytta över huvudansvaret för sjuk- och arbetsskadeförsäk- ringama till arbetsmarknadens parter. Direktiv avses inom kort utfär- das. Detta kommer att inverka på försäkringskassomas organisation, varför en översyn av kassomas styrelser kommer att ingå i bered— ningens arbete. Den aviserade förändringen av sjuk— och arbetsskade— försäkringama betyder inte enligt min mening att behovet av ett förbätt- rat ADB—stöd hos försäkringskassorna blir mindre angeläget. Därtill kommer att ADB-modemisering behövs inom praktiskt taget samtliga försäkringsområden som administreras av kassorna, dvs. utöver sjuk- och arbetsskadeersättningar även föräldrapenning, övriga dagersätt- ningar, bidrag och pensioner. Jag finner det också viktigt vad beträffar RFV:s utvecklingsinsatser och förnyelsearbete inom ADB-området med

en bred prioritering avseende de olika delområdena inom socialförsäk- ringen.

Det förbättrade ADB-stödet väntas innebära betydande kostnadsminsk- ningar inte bara administrativt utan även avseende försäkringsutgiftema och samhällsekonomiskt i vidare bemärkelse. ADB-investeringen beräk- nas på några års sikt innebära en årlig rationaliseringsvinst inom ad— ministrationen motsvarande ca 98 miljoner kronor. Intjänandetiden för investeringen beräknas härvid till fem år. Jag avser att i kommande års budgetpropositioner redovisa rationaliseringama på administrationskost- nadema. De besparingar på försäkringsutgiftema som det förbättrade datorstödet väntas medföra torde vara av större betydelse. Storleken härav är dock svår att beräkna.

Socialförsäkringsadministrationens investeringsbehov för ADB-utrust— ning och övriga anläggningstillgångar beräknar jag för budgetåret 1993/94 till sammanlagt 272,3 miljoner kronor. Av beloppet avser ca 97 miljoner kronor inrättande av lokala databaser. En förutsättning för sistnämnda investering är att riksdagen beslutat om sjukförsäkrings- registerlag. I enlighet med den nya beslutsordningen och finansierings- modellen för finansiering av investeringar i ADB—utrustning och andra anläggningstillgångar beräknas RFV för budgetåret 1993/94 ta upp lån i Riksgäldskontoret på högst 595,1 miljoner kronor. Av detta belopp beräknas 275,8 miljoner kronor användas för lösen av återstående kapi- talskuld hos Statskontoret för ADB-utrustning som anskaffats t.o.m. innevarande budgetår. RFV bör tillföras 49,5 miljoner kronor för att bl.a. täcka kostnaderna för amorteringar och räntor under budgetåret 1993/94 för nyinvesteringarna för det förbättrade lokala datorstödet.

Övrigt

I samband med mitt förslag om ramanslag för RFV anser jag att den nuvarande anslagsposten Ersättning till postverket m.m., som omfattar portokostnader för RFV:s utbetalningar av ersättningar från socialför- säkringen m.fl. förmåner, på grund av svårigheter att beräkna kostna- der och volym bör överföras till ett nytt anslag C 10. Ersättning till postverket m.m.

Under rubriken Inkomster tas för närvarande upp vissa ersättnings— belopp. Ersättningen från försäkringskassorna, som enbart avser ADB- stödet för sjukförsäkringen, bör enligt min mening avvecklas. Budget- tekniken kommer då att vara lika såvitt avser ADB—kostnaderna för samtliga förmånssystem. Övriga ersättningsbelopp bör framdeles ingå i RFV:s ramanslag och disponeras av verket. RFV bör också - i enlighet med det förslag som chefen för Finansdepartementet tidigare i dag redovisat - tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.

Anslaget för RFV har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste— ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost— nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till län i RGK samt de nya principerna för budgetering av an- slagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redo-

visats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och PTOP- 1992/931100 särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till RFV:s disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 604 806 000 kr.

G 2. Allmänna försäkringskassor

l99l/92 Utgift 663 190 283 1992/93 Anslag 643 880 000 1993/94 Förslag 4 121 817 000' ' Ökningen beror i huvudsak på förändrade redovisningsprinciper för socialförsäk- ringsadministrationens kostnader, men innebär ingen ökad kostnad för statsbudgeten totalt. (Ca 3 500 miljoner kronor kan hänföras till anslagstekniska förändringar).

De allmänna försäkringskassorna har till uppgift att handlägga enskil— da ärenden inom socialförsäkrings— och bidragssystemen på regional och lokal nivå. Bestämmelserna om allmänna försäkringskassor finns i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

De övergripande målen för verksamheten är att genom den allmänna socialförsäkringen ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden genom att

dels ge ersättning till sjuka, handikappade, barnfamiljer och äldre, dels aktivt verka för att förebygga sjukdom och skada samt ge sjuka och handikappade möjlighet att återgå i arbete.

Det finns 25 allmänna försäkringskassor i landet sedan försäkrings- kassorna i Malmö kommun och Malmöhus län sammanslagits den 1 juli 1992. Varje kommun har enligt huvudregeln minst ett lokalkontor. Totalt finns det ca 400 lokalkontor och ett 50-tal mindre serviceenheter. Vid försäkringskassorna arbetar ca 16 000 personer, varav ca 80 % på lokalkontoren.

Riksförsäkringsverket

RFV har lämnat en årsredovisning (ÅR) avseende budgetåret l99l/92 som omfattar hela socialförsäkringsadministrationen. En redogörelse för denna har lämnats under G ]. Riksförsäkringsverket.

RFV har vidare i en förenklad anslagsframställning lämnat förslag som innebär ett ökat anslagsbehov med 155 miljoner kronor jämfört med anslaget för innevarande budgetår. Detta motiveras bl.a. av att vissa regelförändringar inte genomförts eller enbart i sådan omfattning att beräknad besparing inte har uppnåtts, av att stora ökningar av arbetsvolymerna har inträffat vad gäller administrationen av utbild- ningsbidrag och kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) och av ett ökat

Bil. 6

resursbehov på grund av EES-avtalet. RFV menar att den i reglerings- brevet förutsedda ytterligare minskningen av planeringsramen för 1993/94 med 168 miljoner kronor skulle förutsätta regeländringar eller andra åtgärder som betydligt minskar försäkringskassomas arbetsvo- lymer. Verket har redovisat vissa förslag till sådana regelförändringar.

Vad beträffar anslagskonstruktion för försäkringskassorna anser RFV att det är angeläget att få till stånd en flexiblare resursanvändning mellan budgetår. Enligt RFV är det av överordnad betydelse att få till stånd en ordning där ställning tas till administrationens resursbehov i samband med beslut om nya eller förändrade regler eller eljest när beslut tas om verksamhetsfrågor. RFV menar att det i dag saknas underlag för att bedöma om och i så fall vid vilken tidpunkt ramanslag bör tillämpas för socialförsäkringsadministrationen.

Regeringen beslutade den 29 april 1992 att ge RFV i uppdrag att i samråd med RRV utarbeta förslag till ändrade redovisningsprinciper för att åstadkomma bruttoredovisning i statsbudgeten av vissa inkomster och utgifter inom socialförsäkringen. RFV har i anledning av detta uppdrag lämnat en rapport (RFV ANSER 1992:8) Förslag till föränd- ringar beträffande redovisningen i statsbudgeten av vissa inkomster och utgifter m.m. I denna anförs beträffande försäkringskassorna två alter- nativ.

RFV förordar att i budgetpropositionen liksom nu redovisas en brutto- ram för förvaltningskostnadema. Ersättningar från Allmänna pen- sionsfonden, arbetsskadefonden, delpensionsfonden och sjukförsäk- ringsfonden samt från Arbetsmarknadsdepartementet bör fastställas årligen med hänsyn till verkliga arbetsvolymer, varefter medel överförs från berörda fonder. Anslag över budgeten anvisas för övriga delar, dvs. de verksamhetsgrenar där transfereringama betalas med stats- medel.

RFV redovisar även en alternativ konstruktion där hela förvaltnings— kostnaden tas upp som budgetanslag samtidigt som ersättningen från fonderna går in på inkomsttitlar.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92- 1993/94 skall ligga fast. Regeringen har den 18 juni 1992 be- slutat att de övergripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 1991/92 - 1993/94 utsträcks till att omfatta även bud— getåret 1994/95.

Resurser: Ramanslag 1993/94 4 121,8 miljoner kronor

Resultatbedönmin g

Angående hittills uppnådda resultat beträffande de i regleringsbrevet angivna resultatmålen hänvisar jag till vad som anförts under anslaget G 1. Riksförsäkringsverket.

Årsredovisningen för socialförsäkringsadministrationen visar, enligt min mening, att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Emellertid saknas det fortfarande underlag för att göra en bedömning av effektiviteten i verksamhetsgrenarna.

Slutsatser

Min bedömning är att de riktlinjer som lades fast i 1991 års komplette- ringsproposition och 1992 års budgetproposition skall gälla även för budgetåret 1993/94. I likhet med vad jag anfört beträffande RFV fann jag våren 1992 att en förlängning av gällande riktlinjer borde göras och omfatta ytterligare ett budgetår utöver slutåret 1993/94 i nuvarande budgetcykel.

I budgetpropositionen l992 angavs att jag avsåg att ge ett regerings- uppdrag i syfte att göra en översyn av försäkringskassomas styrelser. Jag anser fortfarande att frågeställningen är relevant men att frågor om försäkringskassomas administration och organisation bör behandlas i samband med beredningen av en ny modell för sjuk- och arbetsskade- försäkringarna.

Anslagsberäkning

Jag har i min beräkning av resurser till försäkringskassorna för budget— året 1993/94 utgått från en viss justering av den planeringsram som angavs i 1992 års budgetproposition samt ett reducerat rationaliserings- krav.

Med hänsyn till de administrativa konsekvenserna av olika regelför- ändringar föreslår jag att sammanlagt 81 miljoner kronor tillförs försäk— ringskassorna. De förändringar som då beaktats är det särskilda ensam- förälderstödet, införandet av 180 dagars samordning mellan sjuk- och arbetsskadeförsäkringen, införandet av en karensdag och förändrade kompensationsnivåer i sjukförsäkringen, överförande av bostadsbidrags- hanteringen från kommunerna till försäkringskassorna, assistansersätt- ning och förändrade folkpensionsregler till följd av EES-avtalet. Admi- nistrativa resurser för de ökade volymerna av utbildningsbidrag och kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) på grund av det rådande arbetsmark- nadsläget har jag för avsikt att återkomma till i kompletteringsproposi- tionen 1993.

För kompetensutveckling beräknas i enlighet med vad som aviserades i 1992 års budgetproposition 30 miljoner kronor.

Beträffande ADB-kostnadema hänvisar jag till vad jag anfört under anslaget G 1. Riksförsäkringsverket. .

Jag beräknar vidare 10 miljoner kronor för särskild projektverksamhet även nästa budgetår.

För att bl.a. underlätta verksamhetsmässiga prioriteringar bör medlen för försäkringskassomas förvaltningsutgifter föras samman under ett ramanslag.

Ersättningen från försäkringskassorna till Riksförsäkringsverket vilken enbart avser ADB-stödet för sjukförsäkringen bör avvecklas som jag tidigare anfört under anslaget G 1. Riksförsäkringsverket.

Vad gäller inkomstsidan föreslås att de ersättningar som lämnas från Allmänna pensionsfonden och från arbetsskadeförsäkringen framdeles bör ingå i försäkringskassomas ramanslag. Fr.o.m. innevarande bud- getår redovisas 100 % av kostnaderna (s.k. bruttoredovisning) efter avdrag för vissa inkomster på anslaget. Någon ändring av finansierings— principerna för försäkringskassomas förvaltningskostnader föreslås däremot inte. Sjukförsäkringsavgiftema kommer alltså även framdeles att bidra till finansieringen av förvaltningskostnadema.

I samband med mitt förslag om ramanslag för försäkringskassorna anser jag att den nuvarande anslagsposten Ersättning till postverket m.m., i enlighet med vad som anförts beträffande RFV, bör överföras till ett nytt anslag C 10. Ersättning till postverket m.m.

Av tabellen nedan framgår anslagets konstruktion och storleken på de ingående posterna.

Utgifter 4 722 920 000 Inkomster 601 103 000 varav — avgiftsinkomster 3 300 000 - Allmänna pensionsfonden 182 803 000 — arbetsskadeförsäkringen 415 000 000 Summa 4 121 817 000

Vad jag nu har anfört avser att ge information om försäkringskassor- nas samlade resursbehov.

Anslaget för försäkringskassorna har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på arbetsgivaravgifterna. Det disponibla beloppet kan därför komma att avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Allmänna försäkringskassor för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 4 121 817 000 kronor.

Bil. 6

G 3. Socialstyrelsen

1991/92 Utgift 212 716181 l992/93 Anslag 205 744 000 1993/94 Förslag 316 395 0001 ' Anslaget omfattar det tidigare anslaget Socialstyrelsen samt hela/delar av anslagen Insatser mot aids, Epidemiberedskap m.m.. Specialistutbildning av läkare m.m., Bidrag till barnomsorg, Utvecklingsmedel m.m. samt Utvecklings- och försöksverk- samhet.

Socialstyrelsen är central expert- och tillsynsmyndighet inom social- tjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt frågor som rör alkohol och andra missbruksmedel. Socialstyrelsen skall utöva tillsyn, följa upp och utvärdera verksamheter samt utveckla och förmedla kunskap inom dessa områden. Detta skall ske gentemot av statsmakterna fastställda mål. De övergripande målen är att verka för en god hälsa och social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Socialstyrelsens närmare arbetsuppgifter och organisation regleras i förordningen (1988: 1236) med instruktion för Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i sin fördjupade anslagsframställning för budget- året 1993/94 bl.a. hemställt — att anslaget E 1. Socialstyrelsen utformas som ett ramanslag vari ingår hela/delar av anslagen E 1. Socialstyrelsen, A 6. Insatser mot aids, E 11. Epidemiberedskap m.m., E 14. Specialistutbildning av läkare m.m., F 1. Bidrag till barnomsorg, G 15. Utvecklingsmedel m.m., samt H 4. Utvecklings- och försöksverksamhet, — att den medicinska tillsynen förstärks, — att tillsynen, uppföljningen och utvärderingen inom socialtjänsten och omsorgema förstärks, — att genom omfördelning inom det föreslagna ramanslaget tillföra Epi- demiologiskt centrum (EPC) och Centrum för utvärdering av meto- der i socialt arbete (CUS) ytterligare medel, — att genom omfördelning inom ramanslaget tillföra medel för inköp av statistik. — att Socialstyrelsen övertar den medicinska tillsynen över skolhälso— vården från Statens skolverk, att genom omfördelning inom ramanslaget tillföra Nordiskt utbild- ningsprogram för utveckling av social service (NOPUS) ytterligare medel, att ytterligare medel tillförs för Specialistutbildning av läkare m.m., att vissa uppgifter av huvudsakligen utbetalande karaktär och/eller tillståndskaraktär avvecklas från Socialstyrelsen, — att anslaget till Socialstyrelsen uppförs med sammanlagt 322 925 000 kr.

Socialstyrelsen har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheterna inom verksamhetsområdena hälso- och sjukvård,

socialtjänst samt folkhälsa.

I resultatanalysen avseende den gångna treårsperioden redovisar Socialstyrelsen ett flertal positiva effekter av verksamheten. Som exem- pel kan nämnas den under resultatperioden inledda länsvisa aktiva upp- följning som myndigheten genomfört i ett flertal län. Socialstyrelsen visar i analysen att det. samlade grepp som här har tagits på förhållan- den inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst bl.a. har skapat incitament för ansvariga huvudmän att påbörja aktiviteter i syfte att komma tillrätta med påvisade brister.

Av analysen framgår att tillkomsten av en regional tillsynsorganisation med ansvar för hälso- och sjukvården och tandvården har inneburit att ärendehandläggning, inspektioner och annan förekommande tillsyns- verksamhet kommit att bedrivas mer målinriktat, systematiskt och effektivt samt med ett större inslag av förebyggande insatser än tidigare. Genom att vissa tillsynsuppgifter har kommit att koncentreras till den regionala tillsynsorganisationen har verksamheten på central nivå mera kunnat inriktas mot uppföljning och utvärdering av olika förhållanden inom hälso- och sjukvården.

Uppbyggnaden av den regionala tillsynsorganisationen har — enligt Socialstyrelsen bl.a. medfört att handläggningstiden för Lex Maria- ärenden kunnat nedbringas betydligt under perioden. Detta samtidigt som ärendevolymen kraftigt ökat.

Inom socialtjänstsektom har Socialstyrelsen genomfört uppföljnings- och utvärderingsinsatser inom ett flertal områden. Socialstyrelsen på- visar bl.a. att olika insatser inom barn- och äldreomsorgema samt när det gäller missbruksfrågor medfört att kommunerna prioriterat målet om förskola för alla barn, vidtagit åtgärder för att förbättra äldreboendet, samt initierat olika typer av narkomanvårdsprojekt.

Socialstyrelsens arbetsuppgifter inom området folkhälsa har under tre— årsperioden successivt förändrats bl.a. till följd av dels överföringen av det förebyggande aids-arbetet till Aids-delegationen, dels överföringen den 1 juli 1992 av framför allt det sektorsövergripande folkhälsoarbetet och den utåtriktade informationsverksamheten till Folkhälsoinstitutet. Under den senare delen av resultatperioden har Socialstyrelsen. till följd av bl.a. dessa förändringar, lagt tyngdpunkten av verksamheten i det hälsobefrämjande arbetet där huvuduppgiftema har varit att svara för den aktiva uppföljningen av folkhälsoarbetet inom hela socialsektom samt social och epidemiologisk analys av folkhälsorapporteringen. Socialstyrelsen visar i analysen att folkhälsoarbetet bl.a. har resulterat i ökade kunskaper om hälsans villkor, vetenskaplig konsensus i vissa frågor, ökad uppmärksamhet på risker i personligt beteende och miljö. ökad användning av epidemiologiska data samt förbättrad miljö- och samhällsmedicinsk kompetens i regional och lokal planering.

Socialstyrelsens omvärlds- och framtidsanalys visar på ett ökat behov av tillsyn, uppföljning och utvärdering av förekommande tjänster inom framför allt hälso- och sjukvård och socialtjänst. Skälen är bl.a. en förväntad tilltagande resursbrist inom dessa sektorer, krav på ökad produktivitet i tjänsteproduktionen, samt behov av en skärpt kvalitets-

Bil. 6

bevakning med anledning av ett eventuellt framtida svenskt EG-med— lemsskap.

I resursanalysen beräknar Socialstyrelsen ett i stort sett oförändrat resursbehov inom den centrala organisationen under kommande treårs— period. Som ett resultat av bl.a. bedömningarna i omvärlds- och fram- tidsanalysen utgår emellertid Socialstyrelsen från att behovet av resurser inom den regionala tillsynsorganisationen kommer att öka.

Mot bakgrund av de olika verksamhetsanalysema gör Socialstyrelsen bedömningen att den framtida verksamheten ytterligare bör inriktas mot de s.k. kärnområdena, dvs. hälso- och sjukvård, socialtjänst samt folk- hälsa. Inom den förstnämnda sektorn görs bedömningen att verksam— heten framför allt bör inriktas mot en ökad medicinsk tillsyn och inom de båda andra sektorerna bedömer Socialstyrelsen att insatserna i första hand bör inriktas på att åstadkomma en förbättrad uppföljning och utvärdering. Inom området folkhälsa ser Socialstyrelsen det också som sin huvuduppgift att utveckla verksamheten vid det epidemiologiska centret.

Socialstyrelsen har i resultatanalysen — i enlighet med riktlinjeri de myndighetsspecifika direktiven — genomfört en redovisning av hur till- delade resurser har använts under resultatperioden. Av denna redovis- ning kan bl.a. utläsas hur många årsarbetskrafter som olika budgetår fördelats på operativ respektive icke-operativ verksamhet, på operativ verksamhet inom olika verksamhetsgrenar samt på operativa verksam- heter fördelade på huvuduppgifter.

Analysen visar bl.a. att andelen årsarbetskrafter i operativ verksamhet under treårsperioden minskat från 71 till 66 procent samtidigt som andelen årsarbetskrafter i icke—operativ verksamhet ökat från 29 till 34 procent. Detta resultat förklaras av Socialstyrelsen bero på att stora resurser har avsatts under perioden för olika förändringsarbeten med anledning av den nyligen genomförda omorganisationen och avveck- lingen.

Av analysen framgår även att resursfördelningen mellan olika verk- samhetsgrenar är i stort sett oförändrad under perioden, vilket innebär att andelen årsarbetskrafter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsoarbete uppgått till ca 50, 35 respektive 15 procent.

Fördelningen av resurser inom den operativt inriktade verksamheten visar att andelen årsarbetskrafter med uppgifter inom tillsynsfunktionen ökat från 24 procent vid periodens början till 30 procent vid periodens slut, vilket till stor del förklaras av tillkomsten av den regionala till— synsorganisationen. Också andelen årsarbetskrafter med uppgifter inom funktionen kunskapsutveckling ökar något — från 33 till 36 procent medan andelen årsarbetskrafter med författningsbundna uppgifter har varit i stort sett oförändrad under perioden ca 15 procent. Övrig operativ verksamhet minskar från 30 procent till knappt 20 procent under perioden.

Bl.a. på grund av den nyligen genomförda omorganisationen fram— håller Socialstyrelsen att resultaten med avseende på resursanvänd— ningen är behäftade med vissa osäkerheter och avråder därför från alltför långtgående tolkningar av materialet.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

Socialstyrelsens övergripande mål för den kommande treårsperio— den skall vara att verka för en god hälsa och social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolk- ningen. Socialstyrelsens huvuduppgifter skall vara att bedriva kvalificerad tillsyn, uppföljning, utvärdering och kunskapsför- medling inom framför allt områdena hälso- och sjukvård, social— tjänst och folkhälsa. Verksamheten skall bedrivas gentemot av statsmakterna fastställda mål.

Resurser: Ramanslag 1993/94 316,3 miljoner kronor Planeringsram

1993/94 1994/95 1995/96 316 395 000 kr 316 395 000 kr 316 395 000 kr

Övrigt

Socialstyrelsens funktion skall utvecklas bl.a. genom att rutiner införs för en till regeringen regelbundet återkommande rapporte- ring av förhållanden inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården.

Resultatbedömnin g

Jag bedömer att satsningen på en regional tillsynsorganisation har gett positiva resultat med avseende på såväl verksamhetens innehåll som dess kvalitet och effektivitet. Den högre ambitionsnivån inom tillsyns- verksamheten har inneburit att tidigare icke kända missförhållanden inom hälso- och sjukvården blottlagts. Tillkomsten av den regionala tillsynsorganisationen har också ökat uppmärksamheten på kvalitets- aspekterna inom vården såväl inom den medicinska professionen som bland allmänheten, vilket inneburit att antalet anmälningar om bl.a. misstänkta felbehandlingar ökat. Jag noterar emellertid att såväl Jönköpings- som Malmöenheten tillkommit efter resultatperiodens slut. Det kommer därför att dröja ytterligare något år innan en heltäckande bild av verksamheten kan ges.

Också Socialstyrelsens insatser inom hälso— och sjukvårdsområdet på den centrala nivån har enligt min bedömning fallit väl ut. Jag noterar särskilt att samarbetet mellan Socialstyrelsen, Spri och Landstingsför- bundet inom projektet Dagmar 50 en kartläggning och analys av resursutnyttjande och tillgänglighet vid 400 kliniker i svenska sjukhus har gett ett positivt resultat med avseende på de förutsättningar till bätt-

re resursutnyttjande inom värden som nu har skapats. Jag bedömer också att det brett upplagda arbetet inom aktiv uppföljning har gett viktig kunskap och impulser för bl.a. planering och utveckling av olika insatser och strukturer inom hälso- och sjukvården.

Den aktiva uppföljningen inom socialtjänstsektom omfattar en kontroll av verksamheter vad avser bl.a. resursanvändning, kvalitet och möjlig- heter till självevaluering. Kontrollen omfattar också verksamhetemas lagenlighet samt deras relevans i förhållande till av regering och riks- dag formulerade mål. Jag bedömer att denna uppläggning av upp- följningen har bidragit till att påvisade brister i vissa fall har kunnat undanröjas. Som exempel på verksamheter och förhållanden inom socialtjänsten som varit föremål för uppföljning kan nämnas företeelser inom barnomsorgen, äldreboendet, hemtjänsten samt vården av narko- tikamissbrukare.

Den aktiva uppföljningen har utöver vad jag här har redovisat — gett regering och riksdag värdefullt kunskapsunderlag om regionspeci- fika förhållanden inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten, vilka tidigare funnits att tillgå endast i begränsad utsträckning. Emeller- tid noterar jag att den länsvis genomförda aktiva uppföljningen inte i tillräcklig grad tillgodoser regeringens behov av rikstäckande och regel- bundet återkommande rapportering från hälso- och sjukvårds- respek- tive socialtjänstsektom. När det gäller förhållanden inom socialtjänsten har jag dock erfarit att Socialstyrelsen planerar att utge en regelbundet återkommande publikation - en socialtjänstens statusbeskrivning - där åtminstone delar av detta behov bör kunna tillgodoses.

En del av Socialstyrelsens arbetsuppgifter inom området folkhälsa har — som jag tidigare redovisat övergått till andra myndigheter. Social- styrelsens roll har i samband härmed kommit att mera inriktas mot uppföljning och utvärdering av förebyggande verksamheter, register- verksamhet samt folkhälsorapportering. Det är ännu för tidigt att be- döma hur väl Socialstyrelsen uppfyller denna delvis nya roll. Genom verksamheten vid det epidemiologiska centret kommer emellertid Socialstyrelsen att — på ett helt annat sätt än tidigare kunna följa, ana- lysera och rapportera hur bl.a. folkhälsoproblem, sjukdomar och sociala problem utvecklas samt även kunna följa upp effektivitets- och kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Mot denna bakgrund bedömer jag att Socialstyrelsen under planeringsperio- den bör ha goda förutsättningar att åstadkomma positiva resultat i arbe— tet med folkhälsofrågorna.

Parallellt med de verksamhetsmässiga förändringarna inom området folkhälsa som jag här har redogjort för har Socialstyrelsen genomfört ett flertal olika hälsofrämjande insatser. Bl.a. kan nämnas arbetet med Folkhälsorapport 1991. Rapporten har sannolikt bidragit till att man på regional och lokal nivå nu beaktar epidemiologiska fakta i högre ut- sträckning än tidigare t.ex. vid planering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Oaktat de osäkerheter som den tidigare presenterade resursredovis- ningen är behäftad med, bl.a. på grund av omorganisationen, drar jag

ändå slutsatsen att myndigheten under resultatperioden prioriterat ar- betet med tillsyn och uppföljning inom kärnområdena, vilket ligger i linje med de direktiv och riktlinjer för verksamheten som utgått från regering och riksdag. Det förhållandet att den icke-operativa verksam— heten ökat pä bekostnad av den operativt inriktade verksamheten är naturligt med tanke på den neddragning och omorganisering av verk- samheten som ägt rum under senare år. Jag bedömer att Socialstyrelsen - när myndigheten hunnit anpassa verksamheten efter rådande förutsätt- ningar bör kunna uppvisa en mer operativt inriktad verksamhet än vad som är fallet i dag.

Vad jag här har anfört om resultatet av Socialstyrelsens verksamhet den senaste treårsperioden måste vägas mot det förhållandet att myndig- hetens uppföljnings- och utvärderingssystem ännu inte är tillräckligt utvecklade för att effekterna av den bedrivna verksamheten fullt ut skall kunna värderas. Vidare finns fortfarande brister i det ekonomiska redo- visningssystemet som innebär att prestationer och effekter i vissa fall inte kan relateras till resursåtgångcn. Svårigheter föreligger därför att bedöma verksamhetens produktivitet och effektivitet. Socialstyrelsen har inte heller hunnit utveckla lämpliga resursmått som kan användas i resultatanalysen. Jag har emellertid noterat att Socialstyrelsen i syfte att komma tillrätta med dessa brister för närvarande genomför en översyn och utveckling av såväl uppföljnings- och redovisningssystem som de olika resursmått som i framtiden skall användas i resultat— analysen. Avsikten är bl.a. att under kommande resultatperiod utveckla resultatanalysen som instrument i budgetprövningen samt som underlag för den egna verksamhetsuppföljningen.

Av bl.a. dessa skäl föreligger i vissa fall svårigheter att bedöma resul- tatet av Socialstyrelsens verksamhet den gångna treårsperioden, vilket statsrådet Könberg tidigare redogjort för under anslaget D 3. Funktio- nen Hälso- och sjukvård m.m. i krig.

Slutsatser

Socialstyrelsens verksamhet under den gångna resultatperioden visar att såväl genomförda prestationer som resultatet av desamma i huvudsak gett ett positivt resultat, dvs. bidragit till den övergripande målsätt- ningen med verksamheten. Jag noterar också att Socialstyrelsen har följt de direktiv och riktlinjer för verksamheten som regering och riks— dag utfärdat med anledning av den beslutade omorganisationen. Mot bakgrund härav gör jag bedömningen att Socialstyrelsen under kom- mande resultatperiod bör erbjudas möjlighet att bedriva verksamheten med en högre grad av finansiell frihet än vad som varit fallet under föregående resultatperiod. Jag föreslår därför att Socialstyrelsen tilldelas ett ramanslag med planeringsram för treårsperioden 1993/94 — 1995/96.

Socialstyrelsen bör under kommande resultatperiod fortsätta arbetet på den inslagna vägen, dvs. ytterligare inrikta verksamheten mot tillsyn, uppföljning. utvärdering och kunskapsförmedling inom framför allt

områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst samt folkhälsa. Inom social- tjänsten ingår här även arbetet med utvecklings- och försöksverksam- het. I konsekvens härmed bör Socialstyrelsens arbetsuppgifter av för- valtande karaktär så långt möjligt avvecklas eller överföras till andra myndigheter. Socialstyrelsen bör vidare driva det inledda arbetet med kompetensutveckling vidare. "

Mot bakgrund av vad jag tidigare sagt om verksamheten vid de regio- nala tillsynsenheterna samt med beaktande av de effekter som ett even- tuellt EG-medlemsskap samt pågående strukturförändringar inom den nationella hälso- och sjukvården kan ge på hälso- och sjukvårdens kva- litet i framtiden anser jag det angeläget att en hög beredskap upprätt- hålls inom Socialstyrelsen för att möta redan påvisade samt eventuellt ytterligare uppkommande behov av medicinsk tillsyn. Jag beräknar därför 10 miljoner kronor för en förstärkning av den medicinska till- synen. Medlen bör användas dels till en förstärkning av den hittillsva- rande organisationen, dels till en etablering av en tillsynsenhet i Göteborg. Tillsynen över västkustregionen täcks i dag från den regio— nala enheten i Jönköping som, med nuvarande resursdimensionering, inte har möjlighet att fullt ut tillgodose de tillsynsbehov som finns i den starkt befolkade västkustregionen.

Socialstyrelsens roll som kunskapsförmedlande myndighet bör utveck- las. Kunskapsutveckling och kunskapsförmedling skall i första hand utgå från resultatet av styrelsens tillsyn, uppföljning och utvärdering samt reformer inom sektorn och även belysa framtida strukturella för- ändringar. Bl.a. anser jag det angeläget att rutiner för en till regeringen regelbundet återkommande rapportering från Socialstyrelsens verksam- hetsområden arbetas fram. Detta bör ske senast under budgetåret 1993/94. '

Under resultatperioden bör Socialstyrelsen i samråd med Social- departementet — utveckla redskapen i den nya mål- och resultatstyr- ningen. Häri inbegrips att utforma verksamhetsmål och resultatkrav och andra förekommande styrinstrument för verksamheten, utveckla upp- följnings-, utvärderings-, och redovisningssystem i syfte att förbättra resultatredovisningen, samt, i anslutning härtill, utveckla resurs- och resultatmått för verksamheten.

Ovriga verksamhetsmässiga frågor

Mot bakgrund av bl.a. nyligen genomförda neddragningar och rationa- liseringar av Socialstyrelsens verksamhet gör jag bedömningen att myn- digheten bör undantas från långtgående besparingskrav. Jag beräknar därför besparingen på Socialstyrelsens anslag till 1,9 miljoner kronor. Denna besparing bör i första hand tas ut på sådan verksamhet som är av icke-operativ karaktär.

I dag finns medel för förvaltningsändamål beräknade på ett flertal av de sakanslag som Socialstyrelsen disponerar. Bl.a. i syfte att underlätta verksamhetsmässiga prioriteringar samt en långsiktig verksam- hetsplanering bör emellertid dessa medel nu föras samman under ram-

anslaget. Förvaltningsmedel från följande på statsbudgeten för budget- PFOP- 1992/933100 året l992/93 upptagna anslag föreslås överföras till det nya ram- Bll- 6 anslaget:

A 6. Insatser mot aids

1. Socialstyrelsen , Epidemiberedskap m.m. Specialistutbildning av läkare m.m. . Bidrag till barnomsorg . Utvecklingsmedel m.m. _ Utvecklings— och försöksverksamhet l 1

EQmmmm QUI—Jå—

Detta förslag till ramanslagskonstruktion överensstämmer i huvudsak med det förslag som Socialstyrelsen lämnat i sin fördjupade anslags- framställning.

De förvaltningsmedel som föreslås ingå i det nya ramanslaget är samt- liga beräknade för specifika ändamål. Det strider emellertid mot inne- börden i mål- och resultatstymingen att öronmärka förvaltningsmedel för olika ändamål. Det ankommer på myndighetens ledning att utifrån övergripande mål och resultatkrav göra verksamhetsmässiga priorite- ringar. Socialstyrelsens verksamhet är dock av så skiftande karaktär och omfattar så många olika verksamhetsområden att jag har bedömt det som nödvändigt att i en övergångsperiod tillämpa viss finansiell styrning av verksamheten.

Uppgiften att bedriva tillsyn över skolhälsovårdens medicinska del bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 övergå från Statens skolverk till Social- styrelsen. I samband härmed bör 700 000 kronor överföras från åttonde huvudtiteln till Socialstyrelsens ramanslag. Jag har i denna fråga sam— rått med statsrådet Ask.

I ramanslaget bör även medel beräknas för verksamheter vid Epide- miologiskt centrum (EPC), Centrum för utvärdering av metoder i socialt arbete (CUS), Institutet för kunskapsutveckling inom miss- brukarvården (IKM) och Nordiskt utbildningsprogram för utveckling av social service (NOPUS). Dessa verksamheter finansieras budgetåret l992/93 bl.a. genom överskridande av Socialstyrelsens myndighets- anslag samt från anslag som inte föreslås ingå i det nya ramanslaget.

Statsrådet Könberg har tidigare under avsnittet Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp och ålderdom redogjort för en försöksverksam- het med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård. Syftet är att sammanföra resurser från de båda områdena för att därigenom skapa incitament för samordnade bedömningar och åtgär- der som bidrar till förbättrad hälsa och minskad belastning på samhälls- ekonomin. Försöken skall följas upp och utvärderas på såväl nationell som lokal nivå. Uppföljningen och utvärderingen handhas gemensamt av Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen. För Socialstyrelsens del i dessa uppföljnings- och utvärderingsinsatser beräknar jag 1 miljon kronor under ramanslaget.

Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett Socialstyrelsens fram- tida roll inom hälsoskyddet. Regeringen avser att på grundval av det

betänkande som Statskontoret i mars 1992 lagt fram med anledning av detta uppdrag lägga fram en proposition om bl.a. ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter vad gäller uppgifter inom hälsoskyddet. I samband härmed bör även Socialstyrelsens förslag om överföring av tillståndsprövningen avseende användningen av bekämpningsmedel för åtgärder mot ohyra och skadedjur till Kemikalieinspektionen prövas.

Jag avser att i samband med regleringsbrevet ta upp frågan om viss avgiftsfinansiering av kurser för vidareutbildning av läkare.

När EES-avtalet träder i kraft kommer_den regionala tillsynsenheten i Stockholm att åläggas de myndighetsuppgifter som följer av avtalet i fråga om ömsesidigt erkännande av kompetensbevis för hälso- och sj ukvårdspersonal .

En proposition om kontroll av medicintekniska produkter avses före- läggas riksdagen under början av år 1993. Avsikten är bl.a. att Social— styrelsen fr.o.m. den 1 juli 1993 skall utföra denna kontroll. Tills vida- re beräknar jag 2 miljoner kronor under ramanslaget för myndighets— uppgifteri samband med kontrollen.

Som jag tidigare redogjort för under anslaget D 4. Bidrag till Spri be- räknar jag 4 miljoner kronor under ramanslaget för uppdrag till Spri.

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 beräknar jag till 316 395 000 kronor per budgetår.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Socialstyrelsen kommer fr.o.m. budget- året 1993/94 att tillämpa denna modell. Styrelsen kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under ramanslaget Socialstyrelsen förs till detta konto.

Anslaget för Socialstyrelsen har budgeterats utan hänsyn till de tek- niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till styrelsens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att ]. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam- heten inom Socialstyrelsens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 2. till Socialstyrelsen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 316 395 000 kronor.

G 4. Folkhälsoinstitutet Prop. 1992/93:100

_ Bil. 6 1991/92 Utglft 12 803 773 1992/93 Anslag 106 883 000 1993/94 Förslag 136 555 000

Folkhälsoinstitutet är ett nationellt organ med uppgift att förebygga sjukdomar och annan ohälsa och främja en god hälsa för alla. Institutets verksamhet syftar till att för alla skapa likvärdiga förutsättningar för god hälsa. Särskild vikt skall fästas vid sådana förhållanden som främ- jar hälsan hos de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Verksamheten skall vara vetenskapligt förankrad.

De övergripande målen för institutet är att vara ett stöd för lokalt och regionalt folkhälsoarbete i kommuner och landsting, företag, organisa- tioner och utbildningsväsende och att på nationell nivå främja samar- bete mellan olika organ för att påverka förhållanden av betydelse för folkhälsan.

Folkhälsoinstitutets arbetsuppgifter och organisation framgår av för- ordningen (19921850) med instruktion för Folkhälsoinstitutet.

Folkhälsoinstitutet

Folkhälsoinstitutet startade sin verksamhet den 1 juli 1992, varför någon verksamhetsanalys ännu inte kunnat göras. Institutet har valt att göra en anslagsframställning som i ambitionsnivå ligger mellan en för- enklad och en fördjupad framställning. Utgångspunkten i anslagsfram- ställningen är ett resurstillskott på 20 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 iöverensstämmelse med riksdagens beslut (prop. 1990/91:175, bet.1990/91:SoU23, rskr.1990/91:376). Institutet har redovisat att de fem viktigaste punkterna för verksamheten är:

1. Att bidra till en fortsatt god hälsoutveckling för hela befolk-

ningen.

2. Att arbeta tvärsektoriellt med särskild tyngdpunkt på lokalt folk- hälsoarbete.

3. Att etablera samverkan. ? Att förankra folkhälsoarbetet vetenskapligt.

5. Att arbeta programinriktat. Programverksamhet kommer att bedrivas på följande områden: 1. Alkohol och narkotika 2. Allergi 3.a) HIV/aids

b) Sex och samlevnad, oönskade graviditeter och övriga STD

4. Mat och motion 5. Skador.

6. Tobak. 7.a) Barns hälsa

b) Ungdomars hälsa. 8. Kvinnors hälsa.

Vidare har institutet framhållit att folkhälsofrågorna blir alltmer inter— nationella till sin karaktär varför ett internationellt engagemang kommer att bli aktuellt främst genom WHO. Betydande resurser kommer också att satsas på att i avtalsform etablera samarbetscentra på olika håll i landet.

Folkhälsoinstitutet avser i enlighet med regleringsbrevet för inne- varande budgetår att utveckla målen för verksamheten och senast den 30 april 1993 lämna förslag om vilka konkreta och avgränsade mål som bör gälla för verksamheten under perioden 1993/94 — 1995/96.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

Det övergripande målet för Folkhälsoinstitutet skall för budgetåret 1993/94 vara att främja likvärdiga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen genom att på nationell nivå och med veten- skaplig förankring bedriva hälsofrämjande och sjukdomsföre- byggande arbete av sektorsövergripande karaktär. För att öka jämlikheten skall särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som främjar hälsan hos de grupper som är utsatta för de största hälso- riskerna.

Resurser: Ramanslag 1993/94 136,6 miljoner kronor

Folkhälsoinsitutets anslagsframställning, som har gjorts efter endast två månaders verksamhet, utgår från de beslut som riksdagen tidigare har fattat om inriktning och medelstilldelning. Enligt de av riksdagen fastlagda riktlinjerna skall den samlade satsningen på det förebyggande folkhälsoarbetet omfatta ett utökat statligt stöd om 20 miljoner kronor under vardera budgetåren 1993/94 och 1994/95. Jag föreslår att institu- tet medges en sådan ökad medelstilldelning om 20 miljoner kronor. Vidare föreslår jag att institutets anslag tillförs vissa förvaltningsmedel som tidigare beräknats under anslaget D 2. Insatser mot aids. Motivet för detta är att Aids-delegationens verksamhet överförts till Folkhälso- institutet. Denna kostnad har beräknats till 6,5 miljoner kronor. Inom det föreslagna ramanslaget har jag även beräknat medel för bidrag till organisationer. Jag föreslår vidare att det organisationsstöd för bidrag till de homosexuellas organisationer om 1 125 000 kronor som tidigare anvisats under anslaget F 2. Bidrag till organisationer och utbetalats via Socialstyrelsen överförs till Folkhälsoinstitutet.

Jag anser att det övergripande målet för Folkhälsoinstitutet för budget— året 1993/94 skall vara att främja likvärdiga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen genom att på nationell nivå och med veten- skaplig förankring bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete av sektorsövergripande karaktär. För att öka jämlikheten skall

särskild vikt fästas vid sådana förhållanden som främjar hälsan hos de grupper som är mest utsatta för de största hälsoriskerna.

Jag finner det angeläget att Folkhälsoinstitutet liksom övriga myndig- heter utvecklar målbeskrivningar och lämnar underlag för en bedöm- ning av effektiviteten i verksamheten inom de olika verksamhetsgrenar- na.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett förslag om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Folkhälsoinstitutet kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Institutet kom- mer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under ramanslaget Folkhälsoinstitutet förs till detta konto.

Anslaget för Folkhälsoinstitutet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till institutets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Folkhälsoinstitutet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 136 555 000 kronor.

G 5. Smittskyddsinstitutet Nytt anslag (förslag) 62 117 000'

' Medel har tidigare anvisats under anslagen Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorie- uppgifter, Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet, Epidemiberedskap m.m. och Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning.

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med' Socialstyrelsen landets centrala organ för epidemiologiskt befolknings- skydd. Dess huvudsakliga uppgift består i att förebygga infektionssjuk- domar, speciellt epidemiska. Laboratoriet utför diagnostik, framställer bakteriologiska preparat och utövar epidemiologisk övervakning. En speciell gren av verksamheten är upprätthållandet av beredskap mot epidemier.

Laboratoriets arbetsuppgifter och organisation framgår av förord— ningen (1988:1241) med instruktion för statens bakteriologiska labora- torium.

Regeringen har i propositionen l992/93:46 föreslagit, att nuvarande produktion av vacciner m.m. vid SBL fortsättningsvis skall bedrivas i

Bil. 6

aktiebolagsform. Ett aktiebolag föreslås således ta över ansvaret för produktionen om möjligt den 1 juli 1993. Vidare föreslås att en ny myndighet — Statens smittskyddsinstitut inrättas den 1 juli 1993 med uppgift att bl.a. överta övergripande smittskyddsuppgifter från SBL.

Riksdagen har godkänt de framlagda allmänna riktlinjerna för arbets- uppgifter för och organisation av Statens smittskyddsinstitut. Riksdagen har också godkänt att SBL läggs ned, sedan ansvaret för dess uppgifter har övertagits av Statens smittskyddsinstitut och av ett nybildat bolag för produktion av vacciner m.m.

Riksdagen har vidare antagit en lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472), som innebär att viss anmälan, som hittills har skett till SBL, fr.o.m. den 1 juli 1993 skall göras till Statens smittskyddsinstitut (bet. l992/93:SoU7, rskr. l992/93:86).

En organisationskommitté för bildandet av ett aktiebolag för produk- tion av vacciner m.m. och en organisationskommitté för Statens smitt- skyddsinstitut utför för närvarande erforderligt förberedelsearbete. Sist- nämnda organisationskommitté har i uppdrag att bl.a. utarbeta förslag beträffande den anslagsfinansierade verksamheten för budgetåret 1993/94 med utgångspunkt från en total resursram om högst 75 miljoner kronor. Förslag beträffande de anslagsmässiga konsekvenserna av att nuvaran- de SBL ersätts av Statens smittskyddsinstitut och att ett statligt aktie- bolag för tillverkning av vacciner m.m. bildas avses att lämnas i sam- band med anmälan till proposition med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Jag föreslår i avvaktan härpå att ett ramanslag förs upp med ett i förhållande till medelsanvis- ningen till SBL för innevarande budgetår oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild propositioni ämnet, till Smitt- skyddsinstitutet för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 62 117 000 kronor.

G 6. Läkemedelsverket

1991/92 Utgift ] 000 l992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Läkemedelsverket är en central myndighet vars övergripande mål är att svara för tillsyn och kontroll av läkemedel och läkemedelsnära pro- dukter m.m. Verket, som inrättades den 1 juli 1990, har ca 185 anställ- da.

Läkemedel får i regel inte säljas utan att vara godkända av Läke- medelsverket. Beslut om godkännande kommer att vara tidsbegränsat till fem år men skall kunna förnyas. Varje godkänt läkemedel skall

fortlöpande kontrolleras genom verkets försorg. Verket utövar också kontroll av bl.a. naturläkemedel, kosmetika och hygieniska medel, fabriksstcriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål, preventivmedel, teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt narko- tika. Till följd av den nya läkemedelslagen (l992:859) som avses träda i kraft samtidigt som EES—avtalet skall Läkemedelsverket också ha tillsyn över vissa homeopatiska medel.

Samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel m.m. skall täckas med avgifter.

Läkemedelsverkets arbetsuppgifter och organisation framgår av för- ordningen (l990:434) med instruktion för Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat sin verksamhet på följande program: Program 1. Godkännande och registrering av läkemedel m.m., Program 2. Efterkontroll av och infor- mation om läkemedel m.m., Program 3. Kontroll av läkemedelsnära produkter. De av statsmakterna uppsatta målen vad avser program 1 har uppfyllts och i vissa fall överträffats sedan myndigheten bildades. Målet att under en treårsperiod reducera handläggningstidema och därmed ärendebalanserna till att omfatta en årsvolym för registrering av nya kemiska substanser har uppnåtts redan under verkets två första verksamhetsår. För kliniska prövningar har handläggningstidema väsentligen förbättrats efter en fortlöpande rationalisering av rutinerna. Över 90 % av de inkomna anmälningarna primärhandläggs inom den stipulerade tiden om 6 veckor mot ca 50 % under budgetåret 1989/90, då verksamheten bedrevs inom Socialstyrelsens läkemedelsavdelning.

Verket har också i en särskild rapport med inriktning på den ökande intemationaliseringen redovisat vilka verksamhetsområden som bör utvecklas och vilka utvecklingsinsatser för personalen som är nödvän- diga. En omfattande svensk medverkan i det internationella samarbetet för utformningen av reglerna för läkemedelsutvecklingen, besluten kring nya läkemedel och uppföljningen av redan marknadsförda pro- dukter komrner enligt verkets bedömning att öka förutsättningarna för att endast effektiva och säkra läkemedel av god kvalitet kommer till användning och att dokumentationskraven bygger på solid och veten- skaplig grund.

Läkemedelsverket har i sin fördjupade anslagsframställning visat på att produktionsmålen i allt väsentligt har uppnåtts inom samtliga verk- samhetsområden.

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och bedömningarna i sin framtids- och resursanalys föreslår verket följande målsättningar för den kommande treårsperioden.

Läkemedelsverket skall i sitt arbete prioritera registrering av läke— medel med högt medicinskt och samhällsekonomiskt värde samt verk- samhet som leder till en ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverket skall prioritera en verksamhet som är inriktad på Prop. 1992/933100 trygghet och säkerhet för hälso- och sjukvårdens och den enskildes Bil. 6 räkning samtidigt som den utgör en effektiv och rättvisande produkt- kontroll och kvalitetssäkring för industrin. Läkemedelsverket skall därvid särskilt utveckla verksamhetsformema när det gäller kliniska prövningar, registreringsansökningar, kontroll och inspektion av tillverkning, distribution och produktsortiment, läke- medelsepidemiologi, information samt områden som är en direkt följd av anpassningen till EG. naturläkemedel, homeopatika m.m.

F öredragandens överväganden

Övergripande mål

De övergripande målen för Läkemedelsverkets verksamhet under den kommande treårsperioden skall vara att: — i syfte att tillgodose behovet av säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet pröva inkomna ansökningar om godkännande av eller tillstånd till tillverkning av läkemedel, varvid läke- medel av högt medicinskt och samhällsekonomiskt värde skall ges prioritet; verka för att dessa läkemedel används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt; främja säkerheten och kvaliteten för läkemedelsnära produk— ter.

Resurser:

Planeringsram

1993/94 1994/95 1995/96 111 480 000 kr 115 835 000 kr 116 890 000 kr

Övrigt

Verksamheten finansieras helt av avgifter. Avgiftsnivån beräknas vara oförändrad under planeringsperioden. Anslaget skall beräknas till 1 000 kronor per budgetår.

Resultatbedömnin g

Jag delar Läkemedelsverkets uppfattning att produktionsmålen i allt väsentligt har uppnåtts inom samtliga verksamhetsområden. Produktivi- teten har ökat samtidigt som handläggningstidema för de olika ärende- typerna har sänkts och kvaliteten på utredningarna höjts.

Fördjupad prövning

Jag anser att målen för Läkemedelsverkets verksamhet hittills har upp- fyllts på ett tillfredsställande sätt. Verket har en ambition att kontinuer- ligt förbättra sin verksamhet både kvalitativt och kostnadseffektivt. Jag instämmer i verkets bedömning att det är viktigt både för medborgarna och för den svenska läkemedelsindustrin att ha en väl fungerande och internationellt respekterad läkemedelskontroll. För medborgarna ger detta säkerhet och snabb tillgång till nya och effektiva läkemedel. För industrin skapar det en god hemmamarknad, som bidrar till att få ut läkemedlen för försäljning snabbt och med garanti för att de är väl granskade och bedömda när de sedan också i många fall går ut på exportmarknaden.

Förberedelser inför ett EG—medlemskap och ett genomförande av ett EES-avtal kräver betydande insatser från verkets sida, vilket har belysts i den särskilda rapporten och framtidsanalysen.

Verksamheten är redan intemationaliserad, och verket samarbetar med läkemedelskontroller över hela Europa samt Australien, Canada och USA. EES-avtalet kommer att ytterligare formalisera detta samarbete. Jag förutser dock inte så stora förändringar under den kommande tre- årsperioden. De avgörande besluten om hur den framtida europeiska läkemedelskontrollen kommer att utvecklas är ännu inte tagna inom EG. Det kommer att finnas anledning att efter den treåriga planerings- perioden återkomma till såväl målen som formerna för verkets arbete med hänsyn till utvecklingen inom EG. Mot bakgrund av verksam- hetens betydelse för hälso- och sjukvården och samhällsekonomin är det dock angeläget att under perioden verka för en stark position för den svenska läkemedelskontrollen inom ramen för det europeiska inte— grationsarbetet. Avgörande blir då att verket kan göra bra utredningar med korta handläggningstider och till låga avgifter.

Läkemedelsverket har formulerat mål för sin verksamhet och före- slagit en indelning i program för planeringsperioden. Jag återkommer till detta under rubriken slutsatser men vill redan här påpeka att en anpassning av terminologin till den nya lagstiftningen bör ske. Verket använder begreppet registrering i stället för det som kommer att införas i den nya läkemedelslagen (l992:859) när EES-avtalet träder i kraft, nämligen godkännande för försäljning. Begreppet registrering används enligt den nya lagstiftningen endast för ett enklare förfarande när det gäller homeopatika.

Läkemedelsverket har i enlighet med de särskilda direktiven till den fördjupade anslagsframställningen gjort en analys av avgiftskonstruk- tionen. Det nuvarande avgiftssystemet är utformat i syfte att erhålla full kostnadstäckning för varje enskild verksamhet. Avgifterna fastställs genom självkostnadsprincipen avgifterna skall täcka själva presta- tionen-samt verksamhetens del i myndighetens gemensamma kostnader. I likhet med verket anser jag att det nuvarande avgiftssystemet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Bil. 6

Beslut kring det kommande systemet för godkännande och kontroll av läkemedel inom EG och tillskapandet av en europeisk läkemedelsmyn— dighet kan emellertid komma att medföra behov av en översyn av av- giftssystemet efter år 1995/96.

Slutsatser

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen som jag har gjort av verk- samheten drar jag följande slutsatser.

De övergripande målen för Läkemedelsverkets verksamhet skall vara att: — i syfte att tillgodose behovet av säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet pröva inkomna ansökningar om godkännande av läkemedel, varvid läkemedel av högt medicinskt och samhällsekonomiskt värde skall ges prioritet; — verka för att dessa läkemedel används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt; främja säkerheten och kvaliteten för läkemedelsnära produkter.

Följande verksamhetsmål skall gälla för den kommande treårsperio- den:

Läkemedelsverket skall prioritera en verksamhet som är inriktad på trygghet och säkerhet för hälso- och sjukvårdens och den enskildes räkning samtidigt som den utgör en effektiv och rättvisande produkt- kontroll och kvalitetssäkring för industrin.

Läkemedelsverket skall därvid särskilt utveckla verksamhetsformema när det gäller ansökningar om godkännande av läkemedel, kliniska prövningar samt säkerhetsuppföljning.

Läkemedelsverket har angett resultatmål för olika verksamheter inom program 1. I detta sammanhang vill jag särskilt nämna medianhand- läggningstiden för nya kemiska substanser där verket angett ett mål på 14 månader. Ett problem är här att Sverige i EES-avtalet har accepterat normer för betydligt kortare handläggningstider överlag än vad som är praxis i såväl Sverige som i övriga europeiska länder. Riksdagen har antagit en ny läkernedelslag, som är avsedd att träda i kraft samtidigt med EES-avtalet. Regeringen kommer att i läkemedelsförordningen, som är avsedd att träda i kraft vid samma tidpunkt, meddela föreskrif- ter om de tider inom vilka Läkemedelsverket skall fatta beslut i ansök- ningsärenden enligt lagen. Dessa föreskrifter kommer att följa de hand- läggningstider som anges i EG:s direktiv. Samtidigt är jag medveten om att det inom EG finns ett förslag om att förlänga handläggningstiden för godkännande på grund av att den tid som anges i direktiven är väl knapp. Jag anser att ett mål bör vara att under budgetåret 1993/94 minska handläggningstiden för nya kemiska substanser, vilket är en prioriterad uppgift för verket, så att primärutredningarna rörande nya kemiska substanser utförs inom sju månader. När det gäller ansök— ningar om kliniska prövningar primärhandlägger verket i dag över 90 % inom den stipulerade tiden om 6 veckor. Jag instämmer i Läke- medelsverkets målsättning, vilken överensstämmer med EG:s krav, att

alla ansökningar om kliniska prövningar under planeringsperioden skall klaras inom sex veckor.

Läkemedelsverkets verksamhet redovisas för närvarande genom ett formellt belopp på 1 000 kronor i statsbudgeten. Bruttoredovisning skall i princip gälla för myndigheters avgiftsfinansierade verksamhet enligt riksdagens beslut (prop. 1991/92:100 bil.l, bet. l99l/92:FiU20, rskr. 1991/92:128). Verket bedriver dock en efterfrågestyrd verksamhet där det krävs en effektiv och rationell anpassning till rådande efter- frågan. Verksanrhetsvolymen kan vara svår att bedöma på förhand. Det är viktigt att resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att hand- läggningstidema kan hållas så korta som möjligt. Avnämama av verkets tjänster är till största delen läkemedelsföretagen och inte andra statliga myndigheter. Därför bör undantag tillämpas från bruttoredovisnings- principen och Läkemedelsverket således även fortsättningsvis tilldelas ett anslag på statsbudgeten med ett formellt belopp om 1 000 kronor.

Jag anser att Läkemedelsverket uppfyller kraven för att få en treårig budgetram för perioden 1993/94 1995/96. Planeringsramen uppgår totalt till 344 200 000 kronor.

Jag har beräknat planeringsramen efter följande budget

Budget (tkr)

Verksamhetsområden 1993/94 1994/95 1995/96

1. Godkännande av 47 500 48 180 48 230 läkemedel

2. Kontrollen efter 49 350 52 080 54 030 godkännandet och information om läkemedel m.m.

3. Kontroll av 14 630 15 575 14 630 läkemedelsnära

produkter

Summa 111 480 115 835 116 890

Kostnaderna är beräknade efter en omfattning som i stort motsvarar dagens. Läkemedelsverket har bedömt att avgifterna inte skall behöva höjas under planeringsperioden. Jag delar denna uppfattning. Det är troligt att efterfrågan på verkets tjänster kommer att öka något under perioden. Det ackumulerade överskottet om sammanlagt 18 miljoner kronor vid utgången av budgetåret l99l/92 kan användas för att utjäm- na kostnaderna under perioden och i kombination med fortsatta bespa- rings— och rationaliseringsåtgärder möjliggöra en oförändrad avgifts- nivå.

Läkemedelsverket har ett avkastningspliktigt kapital om ca 8 miljoner kronor. Lösen av detta skall ske genom att verket tar upp lån i Riks- gäldskontoret. Verket skall också finansiera investeringar i anläggnings- tillgångar för förvaltningsändamål på detta sätt.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam— heten inom Läkemedelsverkets ansvarsområde skall vara i en- lighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 2. till Läkemedelsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

G 7. Rättsmedicinalverket

1991/92 Utgift 181 903 8361 l992/93 Anslag 161 444 000 1993/94 Förslag 163 136 000

' Anslagen Rättsmedicinalverket och Rättspsykiatriska stationer och kliniker.

Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk, rättskemisk och rättsserologisk verk- samhet i den utsträckning sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet. RMV skall särskilt svara för rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i 7 5 lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m., rätts- medicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar samt rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet.

Vidare skall RMV utföra rättskemiska och rättsserologiska undersök- ningar samt lämna information inom sitt ansvarsområde till andra myn- digheter och enskilda. Verket skall också bedriva internationellt sam— arbete inom sitt ansvarsområde samt svara för utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten.

Rättsmedicinalverkets arbetsuppgifter och organisation framgår av för- ordningen (1991:944) med instruktion för Rättsmedicinalverket-.

Följande övergripande verksamhetsmål för RMV kan nämnas Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten skall bidra till att beslutsunderlag inom rättsväsendet kan föreligga inom lagstadgad tid" och att underlaget är av hög kvalitet. De rättsmedicinska, rättskemiska och rättsserologiska undersökningsverksamheterna skall medverka till att goda förutsättningar för rättssäkerhet och effektivitet skapas inom rättsväsendet. RMV skall även bidra till samhällets brottsförebyggande verksamhet genom att informera om de erfarenheter som vunnits inom verkets verksamhetsområden.

Rättsmedicinalverket

RMV framhåller i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 samt verksamhetsredovisning för budgetåret 1991/92 att verksam- hetsplanen för budgetåret 1991/92 i allt väsentligt har kunnat följas. De konkreta målen har i hög grad kunnat infrias.

Under budgetåret har de rättspsykiatriska undersökningsenheterna totalt genomfört 502 rättspsykiatriska undersökningar. Av dessa under- sökningar avser 413 häktade personer och 89 icke häktade personer. Vidare har 1 062 & 7-intyg utfärdats. Verksamheten har effektiviserats väsentligt genom att utredningstiderna har förkortats och väntetider i avvaktan på undersökning och placering nästan helt har eliminerats.

Under kalenderåret 1991 utfördes 6 248 kvalificerade rättsmedicinska obduktioner. Antalet sådana obduktioner har i princip varit konstant de senaste åren. Det finns dock indikationer på att antalet förrättningar av denna typ har minskat något under 1992.

Antalet enkla dödsorsaksundersökningar har minskat kraftigt de senaste åren på grund av ändrade förordningsföreskrifter m.m. Denna förrättningsform har upphört helt fr.o.m. den 1 januari 1992. De rätts- medicinska avdelningarna har därmed fått möjlighet att ge ökad service i annan form till polis- och åklagarmyndigheter samt domstolar.

Under budgetåret l99l/92 har den rättskemiska avdelningen utfört totalt 4 271 rättskemiska analyser åt de rättsmedicinska avdelningarna. Verksamheten har i stort sett haft samma omfattning de två senaste budgetåren. Antalet s.k. rattfylleriärenden åt polismyndighetema har minskat kraftigt vilket har medfört besparingar i verksamheten. Antalet rättskemiska analyser som syftar till att påvisa läkemedels- eller drog- påverkan i samband med bilkörning har dock ökat.

Rättsserologiska avdelningen, som är helt finansierad med avgifter, har under budgetåret l99l/92 besvarat 2 276 basärenden och 256 ut- vidgade ärenden vilket är 500 fler än planerat. På grund av detta har ett överskott på ca 4 000 000 kr uppstått. Taxan har därför sänkts. Under verksamhetsåret 1991/92 har verksamheten effektiviserats genom att bl.a. ny teknik införts. Den totala tiden för ett faderskapsärende från registrering till expediering av protokoll har minskat med ca 30%.

Övergripande riktlinjer för verksamhetens utveckling bör enligt RMV vara de verksamhetsmål och resultatkrav som har lagts fast i reglerings— brevet för budgetåret l992/93 samt de långsiktiga och strategiska delar— na i myndighetens verksamhetsplan.

I anslagsframställningen föreslår RMV bl.a. att målsättningen bör vara att finna alternativa användningsområden för den reservkapacitet som har uppkommit vid vårdavdelningarna inom den rättspsykiatriska utredningsverksamheten,

att RMV ges i uppdrag att verka för att de s.k. rättsintygen är av till- fredsställande kvalitet

och att medel för RMV:s kostnader för sådan läkarutbildning och forskning för vilken högskolan är huvudman förs över till Utbildnings- departementets anslag.

Vidare hemställer RMV om att regeringen föreslår riksdagen en lagändring som gör det möjligt

att bedriva rättspsykiatrisk vård i begränsad omfattning vid RMV:s rättspsykiatriska avdelningar även efter det att den rättspsykiatriska undersökningen har slutförts,

- att regeringen ger sin syn på entreprenadverksamheten med rätts- psykiatriska undersökningar m.m., att de medel som får disponeras för s.k. & 7-intyg räknas upp med 2,7 miljoner kronor till 5 miljoner kronor och att medlen fortsätt- ningsvis anvisas under RMV:s anslag och att en del av de medel som frigörs genom rationaliseringar på 1,5 % får disponeras av RMV för åtgärder som ökar uppföljnings- och redovisningsstandarden. RMV hemställer att totalt 164 822 000 kronor anvisas under ram-

anslaget för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

För budgetåret 1993/94 skall följande övergripande mål gälla för RMV, nämligen att den rättspsykiatriska undersökningsverk- samheten skall bidra till att beslutsunderlaget inom rättsväsendet är av hög kvalitet och kan föreligga inom lagstadgad tid. Vidare skall de rättsmedicinska, rättskemiska och rättsserologiska under- sökningsverksamheterna medverka till att goda förutsättningar för rättssäkerhet och effektivitet skapas inom rättsväsendet. RMV skall bidra till samhällets brottsförebyggande verksamhet genom att prioritera arbetet med att informera om de erfarenheter som har vunnits inom de rättsmedicinska, rättskemiska och rättspsy- kiatriska verksamheterna.

Resurser: Ramanslag 1993/94 163,1 miljoner kronor Övrigt

Rättsmedicinska avdelningen i Uppsala bör avvecklas före den 1januari l994.

Resultatbedömning

RMV har i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 och sin verksamhetsredovisning för budgetåret 1991/92 framhållit att de över- gripande verksamhetsmålen i huvudsak har nåtts. Jag delar denna be- dömning. Jag anser att de verksamhetsmål som har lagts fast i regle- ringsbrevet för budgetåret l992/93 bör ange den huvudsakliga inrikt- ningen av RMV:s verksamhet även under budgetåret 1993/94. Inrikt- ningen av RMV:s verksamhet framgår av instruktionen för RMV och även av propositionerna 1990/91:93 om rättsmedicinsk verksamhet och 1990/91:120 om den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. RMV skall fästa särskild vikt vid bl.a. utvecklingen av en effektiv

. Bil. 6

kvalitetssäkring av verksamheten. Vidare skall behoven av personal- PTOP- 1992/933100 och kompetensutveckling liksom av utvecklingsarbete uppmärksammas Bil- 6 samtidigt som kraven på en effektivare resursanvändning skall mötas. Från rättssäkerhetssynpunkt skall kvaliteten, enhetligheten och säker- heten i angivna utlåtanden inom resp. verksamhetsområde bevakas. Handläggningstiderna skall förkortas så långt det är praktiskt genomför- bart utan att kvalitetskrav och rättssäkerhet eftersätts.

Jag vill särskilt nämna de effektiviseringar som genomförts inom den rättspsykiatriska verksamheten under budgetåret 1991/92. Väntetider i avvaktan på undersökning och på placering vid psykiatrisk vårdenhet har numera nästan helt eliminerats. Vidare har utredningstiderna förkor- tats.

Med nuvarande system för redovisning av verksamhet och ekonomi saknas dock tillräckliga möjligheter att bedöma effektiviteten i resursut- nyttjandet. En sådan analys förutsätter bl.a. att det är möjligt att identi- fiera och jämföra kostnader för slutprestationer vid olika organisato- riska enheter inom verket. RMV bedriver utvecklingsarbete med att utveckla metoder och modeller för att redovisa verksamheten i relation till de nya kraven på mål— och resultatstyming m.m. Jag anser att det är angeläget att detta arbete prioriteras så att underlaget för resursavväg- ningarna framdeles kan förbättras.

Slutsatser

Rättspsykiatrisk verksamhet

Effektiviseringar m.m. av den rättspsykiatriska verksamheten har med- fört viss överkapacitet i organisationen. Beläggningen på utred- ningsplatserna vid de statliga rättspsykiatriska enheterna var i genom- snitt 59 % budgetåret 1991/92. För närvarande saknas dock enligt min mening tillräckligt underlag för att bedöma om strukturella åtgärder bör vidtas. För att fatta långsiktiga beslut om rättspsykiatrins framtida dimensionering krävs enligt min uppfattning bl.a. ytterligare erfaren- heter av tillämpningen av den nya lagstiftningen och av domstolarnas benägenhet att utnyttja utvidgad &" 7—undersökning som alternativ till rättspsykiatrisk undersökning. Dessutom behövs uppgifter om produk- tivitet och kvalitet i den rättspsykiatriska undersökningsverksamhet som Malmö kommun, Östergötlands läns landsting och Västerbottens läns landsting utför på entreprenad. Eftersom denna verksamhet inleddes den 1 januari 1992 har endast begränsade erfarenheter kunnat erhållas. Överväganden om eventuell avveckling av statliga undersökningsen- heter samt framtida inriktning och omfattning av entreprenadverksam- heten bör enligt min mening ske i ett sammanhang. Jag har således för avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga när ytterligare erfaren- heter har vunnits och ett mer tillförlitligtbeslutsunderlag finns att till- gå. Det är dock viktigt att RMV fortlöpande kan begränsa kostnaderna för verksamheten. Möjligheten att under budgetåret 1993/94 stänga

vårdavdelningar bör därvid prövas.

Enligt ett avtal mellan staten och Malmö kommun om utförande av rättspsykiatriska undersökningar har Malmö kommun åtagit sig att bygga upp en verksamhet som på sikt ger möjlighet att utföra 125 rättspsykiatriska undersökningar per år, varav 100 undersökningar på häktade personer. I avvaktan på en kommande utbyggnad omfattar kommunens åtagande 50 rättspsykiatriska undersökningar per år, varav 35 undersökningar på häktade personer. Mot bakgrund av det kapaci- tetsöverskott som redovisats inom rättspsykiatrin bedömer jag att det inte finns behov av nämnda utbyggnad i Malmö.

RMV hemställer om att regeringen föreslår riksdagen en lagändring som gör det möjligt att bedriva rättspsykiatrisk vård vid RMV:s rätts— psykiatriska avdelningar även efter det att den rättspsykiatriska under- sökningen har slutförts.

Riksdagen har fattat beslut om en ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m. (prop. 1990/91:58, bet. l990/9l:SoUl3, rskr. 1990/91:329 resp. bet. l990/91:JuU34, rskr. 1990/911330). Dessa nya bestämmelser började gälla den 1 januari 1992. Regeringen gav den 15 april 1992 Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera tillämpningen av den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård m.m. (rskr. 1990/91: 329). Uppdraget delredovisades den 15 december 1992 och skall slut- redovisas senast den 15 december 1993. Jag är inte beredd att föreslå riksdagen någon ändring av lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård m.m. innan Socialstyrelsen har avrapporterat sina iakttagelser till Socialdepartementet och ett tillfredsställande beslutsunderlag finns till— gängligt.

RMV har framhållit att det finns behov av att tydliggöra sjuk- vårdshuvudmännens vårdansvar efter genomförd rättspsykiatrisk under- sökning. Det gäller de fall då undersökningen visa att vårdbehov före- ligger. Jag anser att det är väsentligt att de undersökta som har behov av rättspsykiatrisk vård tas om hand av sjukvårdshuvudmännen utan onödiga dröjsmål. Om det skulle visa sig — i Socialstyrelsens utvärde— ring eller på annat sätt — att problem förekommer vad gäller överflytt— ningama avser jag att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga.

Rättsmedicinsk verksamhet

RMV föreslår att verket får i uppdrag att verka för att de s.k.. rätts- intygen håller tillfredsställande kvalitet och att instruktionen ändras i enlighet med detta. RMV har dock redan vidtagit vissa åtgärder för att förbättra rättsintygens kvalitet. De rättsmedicinska avdelningarna har bl.a. intensifierat informations-, utbildnings- och konsultationsinsatser till hälso— och sjukvården. RMV håller på att ta fram allmänna råd för undersökning och utfärdande av rättsintyg i samråd med Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Jag ser positivt på de åtgärder som RMV har vidtagit för att förbättra rättsintygens kvalitet. De åtgärder som har initierats bör följas upp och utvärderas. Därefter bör det finnas möjlig-

het att bedöma om det krävs ytterligare åtgärder för att förbättra kvali- teten.

De ändrade regler som numera gäller har medfört att s.k. enkla döds- orsaksundersökningar inte längre utförs vid de rättsmedicinska avdel- ningarna. Vissa härigenom frigjorda resurser har enligt RMV kunnat användas till att förbättra servicen till polis- och åklagarmyndigheter. Trots dessa åtgärder har RMV enligt min mening i dag en alltför stor rättsmedicinsk undersökningskapacitet i förhållande till behovet av kvalificerade rättsmedicinska undersökningar. Jag bedömer således att behovet kan tillgodoses med färre rättsmedicinska undersökningsavdel- ningar än vad som finns för närvarande. Den rättsmedicinska avdel- ningen i Uppsala bör därför avvecklas före den 1 januari 1994. Det korta avståndet mellan Uppsala och Stockholm innebär att ärenden från Uppsala rättsläkardistrikti stor utsträckning kan hanteras av den rätts- medicinska avdelningen i Stockholm. En avveckling av den rätts- medicinska avdelningen i Uppsala bör således inte medföra några större olägenheter för verksamhetens bedrivande. Medel för avvecklingskost- nader har beräknats under anslaget G 17. Avvecklingskostnader.

Viss utbildning och forskning

RMV föreslår vidare att medel för kostnader för den läkarutbildning och forskning som högskolan är huvudman för och som bedrivs inom RMV anvisas under åttonde huvudtiteln. För närvarande övervägs förändringar av anslagsstrukturen när det gäller ersättningar för utbild- ning och forskning. Jag avser att återkomma till denna fråga när detta beredningsarbete är avslutat.

Övergripande mål m.m.

Mot bakgrund av RMV:s resultatbedömning och den prövning jag gjort av verksamheten anser jag att de övergripande verksamhetsmål som har lagts fast i regleringsbrevet för budgetåret l992/93 också bör gälla under budgetåret 1993/94.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. RMV kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. RMV kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under ramanslaget Rättsmedicinalverket förs till detta konto.

Anslaget för RMV har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till verkets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redo-

visade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade be- loppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. ta del av vad jag har anfört om en avveckling av den rätts- medicinska avdelningen i Uppsala, 2. till Rättsmedicinalverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 163 136 000 kronor.

G 8. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

1991/92 Utgift 13 470 752 1992/93 Anslag 12 692 000 1993/94 Förslag 14 560 000

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har till uppgift att pröva frågor om disciplinansvar och om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal m.m. enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. (tillsynslagen). HSAN skall i anmälda fall pröva hur hälso— och sjukvårdspersonalen har utövat sitt yrke och genom beslut om disciplinpåföljd eller återkallelse av legitimation m.m. ge sin bedömning av vad som är godtagbart eller inte inom hälso- och sjukvården samt tandvården. Nämndens arbetsuppgifter och organisa- tion framgår av lagen samt av förordningen (1988:1240) med instruk- tion för hälso— och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Det övergripande målet för nämnden är att medverka till patientens säkerhet i hälso- och sjukvården samt tandvården, vilket utgör en viktig del av målsättningen för hela sektorn om en god hälso- och sjukvård samt tandvård för hela befolkningen.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HSAN framhåller i sin fördjupade anslagsframställning inledningsvis att nämnden har en relativt begränsad uppgift, nämligen att i anmäl- ningsärenden pröva frågan om någon som tillhör hälso- och sjuk- vårdspersonalen gjort sig skyldig till fel eller försummelse i sin yrkesut- övning. En förbättring av resultatet av nämndens verksamhet har skett särskilt under det senaste budgetåret. Antalet avgjorda ärenden har ökat, balansen har minskat, handläggningstiden har förkortats och kost- naden per ärende har successivt sjunkit. Antalet anmälningar ökar emellertid.

Ärendeutveckling vid HSAN

__ mmlinkmnmirenden _" antalavgjordairmden + mulbahnsmdeimdm

Ansträngningarna att snabbt avgöra fler ärenden än tidigare har dock inneburit vissa kostnadsökningar. HSAN har således under budgetåret 1991/92 överskridit anslaget betydligt för att kunna minska balansen och handläggningstidema. Nämnden föreslår mot denna bakgrund att anslagsnivån för nämnden höjs med ca 1,3 miljoner kronor sedan viss engångsanvisning för budgetåret 1992/93 frånräknats. Medlen bör enligt HSAN anvisas i form av ett ramanslag.

Delmålen för nämndens verksamhet är att främja en kvalitativt god hälso- och sjukvård samt att medverka till rättssäkerhet och integritet i hälso- och sjukvården. Genom nämndens verksamhet fastställs vad som är godtagbart eller icke godtagbart handlande inom hälso- och sjuk- vården. Genom att felaktigheter i vården och i bemötandet av patienter kan påtalas och beivras av HSAN inskärps vikten av att patienten skall behandlas inte bara på ett medicinskt sakkunnigt sätt utan även med omtanke och respekt.

Om endast några diagnostiska eller behandlingsmässiga misstag med drastiska konsekvenser undviks under ett år blir kostnaderna för HSAN motiverade. Rutinerna ses över och förbättras på många håll inom hälso- och sjukvården med anledning av nämndens beslut. Inom olika vårdut- bildningar används nämndens beslut för att illustrera med intressanta fall.

Nämnden redovisar att antalet avgjorda ärenden har ökat från 1 042 under budgetåret 1987/88 till 1 813 under budgetåret 1991/92. Under sistnämnda budgetår inkom 1 600 anmälningar, vilket innebar 241 fler inkomna ärenden än under budgetåret 1987/88. Antalet ännu inte av- gjorda ärenden har dock kunnat minskas från 1 589 den 30 juni 1991 till 1 374 den 30 juni 1992. Ijuni 1992 var den genomsnittliga hand- läggningstiden 13 månader, vilket var en minskning med fem och en halv månad i förhållande till ijuni l99l.

HSAN anser att det är realistiskt att räkna med en fortsatt ökning av PTOP- 1992/931 100 antalet anmälningar under de kommande åren. Det sker också en ök- Bil- 6 ning av antalet muntliga förhandlingar. Detta kommer att ställa krav på ökade insatser från nämnden. För att möta kraven på resultatredo- ' visning och ekonomiredovisning behöver ekonomifunktionen utvecklas.

Nämnden eftersträvar att med samma rättssäkerhet som tidigare av- göra allt fler ärenden och uppställer som mål för treårsperioden att fort- sätta att förkorta handläggningstidema och minska ärendebalansen.

HSAN anser att en minskning av den genomsnittliga handläggnings- tiden till högst 10 månader bör vara möjlig.

HSAN föreslår också en decentraliserad instansordning i sin fördjupa- de anslagsframställning 1993/94 - 1995/96. Förslaget innebär att en disciplinnämnd med en domare som ordförande inrättas som första instans i vart och ett av de geografiska områdena för Socialstyrelsens regionala tillsyn över hälso- och sjukvården. HSAN skulle därvid bli en förvaltningsdomstol som skulle utgöra slutinstans.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

För den kommande treårsperioden skall följande övergripande mål gälla för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, nämligen att nämnden skall medverka till att patientens säkerhet i hälso— och sjukvården samt tandvården stärks, vilket utgör en viktig del av målsättningen för hela sektorn om en god hälso- och sjukvård samt tandvård för hela befolkningen. Verksamhetsmålet för HSAN skall vara att i anmälda fall pröva hur hälso- och sjuk- vårdspersonalen har utövat sitt yrke och genom beslut om dis-

ciplinpåföljd eller återkallelse av legitimation m.m. ge sin bedöm- ning av vad som är godtagbart eller inte inom hälso- och sjuk- vården samt tandvården. HSAN skall vinnlägga sig om en snabb och effektiv handläggning samt under treårsperioden nedbringa den genomsnittliga handläggningstiden för ärendena till en tid som inte överstiger sex månader.

Resurser: Ramanslag 1993/94 14,5 miljoner kronor

Planeringsram

1993/94 1994/95 1995/96 14 560 000 kr 14 560 000 kr 14 560 000 kr

Övrigt

En omorganisation bör genomföras enligt statskontorets förslag. Den innebär bl.a. att HSAN får en förstärkt ledningsfunktion genom en heltidsanställd ordförande, varvid kanslichefsfunktio- nen utgår.

Vissa utredningar Prop. 1992/ 93: 100

. . B'l. 6 Tillsynsutredningen har i Sitt betänkande (SOU 1991:63) Tillsynen över '

hälso— och sjukvården framhållit bl.a. att HSAN i praktiken har fyra fullständiga uppsättningar av nämnden med var sin ordförande, näm- ligen dels den ordförande som kan betecknas som den ordinarie och dels tre ersättare för denne. Mot bl.a denna bakgrund föreslår tillsyns- utredningen - för att samordning och enhetlighet skall skapas i HSAN:s praxis - att nämndens ordföranden skall vara anställd på heltid med tjänstgöring vid nämndens kansli. Endast en ersättare för honom före— slås finnas, nämligen en vice ordförande, som kan vara deltidsanställd. Bådas tjänsteställe bör enligt tillsynsutredningen vara nämndens kansli.

Förslaget om en heltidsanställd ordförande med en deltidsanställd er- sättare har godtagits av de instanser som avgivit remissyttranden över förslaget.

Statskontoret har överlämnat rapporten (1992133) Hälso- och sjukvår- dens ansvarsnämnd - en uppföljning och därvid bl.a. anfört att problem med oacceptabelt långa handläggningstider och gamla ärenden ibalans fortfarande kvarstår. Enligt statskontoret bör handläggningen av ett ärende inte överstiga sex månader. Någon minskning av ärendetill- strömningen tror Statskontoret knappast kommer att ske. Snarast ökar benägenheten att anmäla brister inom vården. Insatser krävs enligt Statskontoret i syfte att höja den inre effektiviteten vid nämnden.

Förslag lämnas om dels lednings- och styrningsfrågor, dels kompe- tensbehov och utnyttjande av externa tjänster, dels andelen administra- tiv personal i förhållande till handläggare och övriga resurser. Enligt Statskontoret bör HSAN öka den inre effektiviteten bl.a. genom att stärka den egna kompetensen. Detta bör enligt Statskontoret ske på flera nivåer i organisationen, vilket bör leda till ett minskat utnyttjande av externa tjänster.

Statskontoret föreslår att ordförandefunktionen vid nämnden utökas till att omfatta ett samlat ansvar för myndighetens ledning, att enhetschefer- na ges ett ökat ansvar för ledning och resultatuppföljning och att den medicinska kompetensen förstärks. Statskontoret framhåller att en ut— ökad ordförandefunktion och ökade möjligheter till egna medicinska bedömningar, tillsammans med ett utvidgat teknikstöd, utgör en grund för ett utökat ansvar och utvidgade arbetsuppgifter för handläggarna. Dessa förändringar är enligt Statskontoret av central betydelse för HSAN:s möjligheter att åstadkomma en snabbare handläggning.

Statskontoret menar vidare att förutsättningar för en systematisk åter— föring till hälso- och sjukvården av den kunskap som HSAN:s ärenden utgör bör skapas. Ansvaret för detta bör emellertid enligt Statskontoret läggas på Socialstyrelsen, lämpligen inom ramen för arbetet med den s.k. riskdatabasen, som beräknas kunna tas i drift sommaren 1993 och som kommer att bestå av avidentifierad information.

Med anledning av att HSAN föreslår en decentraliserad instansord- ning erinrar Statskontoret om Domstolsutredningens förslag i betänkan-

det (sou 1991:106) Domstolarna inför 2 OOO-talet. HSAN:s förslag PrOP- 1992/931100 skiljer sig från den allmänna inriktningen i betänkandet, anser Statskon- toret. Det uppstår också en risk för att den för HSAN så viktiga specialkompetensen splittras och för att en olikartad tillämpning av praxis uppstår vid de fem regionala disciplinnämndema.

Resultatbedömning

Någon uppdelning i verksamhetsområden ter sig knappast meningsfull. HSAN nämner dock att arbetet omfattar dels avgöranden, dels infor- mation.

HSAN:s övergripande mål anges vara en förbättrad hälso- och sjuk- vård, varvid delmålen är att befrämja dels kvaliteten, dels rättssäker- heten, dels patientens integritet i vården.

Resultatmåttet bygger på antalet ärenden, vilket får anses relevant. Produktiviteten mäts i antalet avgjorda ärenden. Effektiviteten mäts i kostnad per ärende och handläggningstid.

Resultatkravet är att ärendena skall avgöras inom rimliga tidsramar. HSAN menar i sin anslagsframställning att en genomsnittlig handlägg- ningstid på högst 10 månader är rimlig. Handläggningstiden har minskat från 19,5 månader är 1989 till hittills 13 månader under år 1992. För att radikalt minska ärendebalans och handläggningstider i ett läge när antalet anmälningar ökar har HSAN överskridit anslaget för budgetåret 1991/92. Uppnått resultat relateras till insatta resurser, som beskrivs närmare. Kostnaden per ärende har minskat från 9 162 kr budgetåret 1987/88 till 7 859 kr budgetåret 1991/92, vilket beskrivs som innebärande ett förbättrat produktionsindex från 100 till 116.

HSAN anser att organisationen är ändamålsenlig och lägger i stort nuvarande kostnader till grund för en resursanalys.

Statskontorets rapport fyller ut den bild som HSAN förmedlar men innehåller framför allt förslag om ytterligare åtgärder för en snabbare ärendehandläggning vid nämnden.

För min del bedömer jag att HSAN:s verksamhet blir ännu viktigare i framtiden när mer av konkurrensinriktade köp- och säljsystem sanno- likt kommer att introduceras inom hälso— och sjukvården. Genom HSAN:s verksamhet blir kvaliteten känd för köparen av vård och pati- cntcns integritet förstärks. I direktiven (l992:30) till utredningen om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation sägs att samhället måste skapa särskilda system av regler och kontroller för att garantera att den professionella insatsen är väl grundad i vetenskap och erfaren- het. Även i direktiven (1992z8) till utredningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården framhålls att ambitionen måste vara att åstadkom- ma ett etiskt försvarbart hushållande med resurserna och att utredningen bör uppmärksamma tillsynens roll i anslutning till prioriteringsarbetet. I mina överväganden är det centralt att slå vakt om patientens integritet och rättssäkerhet. HSAN:s omvärlds- och framtidsbild bör enligt min uppfattning accepteras.

Bil. 6

Fördjupad prövning

Den övergripande målsättningen enligt regeringens föreskrifter är att HSAN skall medverka till att stärka patientens säkerhet i vården. Enligt min mening finns det inte någon anledning att i sak ändra detta mål som naturligtvis ytterst syftar till en förbättrad hälso- och sjukvård i hela landet. Uppnås målet blir det både en god kvalitet på vården och en rättssäkerhet och integritet för patienten. Även hälso- och sjukvårds— personalens trygghet i arbetet ökar genom att obefogad kritik kan av- visas på ett tillfredsställande sätt.

Enligt regeringens föreskrifter är verksamhetsmålet att i underställda fall pröva hur hälso- och sjukvårdspersonalen har utövat sitt yrke. Vid slarv eller försummelse som är mer än ringa meddelar HSAN erinran eller varning. Vid olämplighet att utöva yrket eller vid sjukdom kan HSAN också återkalla meddelad legitimation eller behörighet.

Viss förbättring bör kunna ske av produktivitet och effektivitet med en mer enhetlig ledning av verksamheten. HSAN :s förslag om att s.k. disciplinnämnder inrättas som första instans inom vart och ett av de fem regionala tillsynsområdena under Socialstyrelsen anser jag mig emellertid inte kunna förorda, bl.a. på de av Statskontoret framförda skälen.

Jag är beredd att godta HSAN:s framtids- och resultatanalyser. En omorganisation av HSAN bör emellertid enligt min mening genomföras ihuvudsaklig överensstämmelse med Statskontorets förslag. En sådan omorganisation innebär bl.a. att HSAN får en förstärkt led- ningsfunktion genom en heltidsanställd ordförande, varvid kanslichefs- funktionen kan utgå. Åtgärden bör leda till att effektiviteten ökar genom att nämndens måluppfyllelse kan förbättras med ett lägre resurs- utnyttjande.

Slutsatser -

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av verksam- heten drar jag följande slutsatser. Övergripande mål för den verksamhet som HSAN svarar för skall vara att HSAN skall medverka till att stärka patientens säkerhet i hälso- och sjukvården samt tandvården.

Denna målsättning utgör en viktig del av målsättningen för hela sek- torn om en god hälso- och sjukvård samt tandvård för hela befolk- ningen.

Verksamhetsmålet för myndigheten bör formuleras sålunda. HSAN skall i anmälda fall pröva hur hälso- och sjukvårdspersonalen har ut- övat sitt yrke och genom beslut om disciplinpåföljd eller återkallelse av legitimation m.m. ge sin bedömning vad som är godtagbart eller inte inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Resultatkravet för myndigheten bör tills vidare vara följande. HSAN skall vinnlägga sig om en snabb och effektiv handläggning av anmälda fall samt under treårsperioden väsentligt nedbringa den genomsnittliga handläggningstiden för ärendena till en tid som inte överstiger sex

månader. Jag förväntar mig att detta krav skall kunna genomföras med PYOP- 1992/931100 t.ex. en genomsnittlig handläggningstid av högst tio månader under budgetåret 1993/94, högst åtta månader under budgetåret 1994/95 och därefter högst sex månader under budgetåret 1995/96.

Den fördjupade prövningen bör avse tidshorisonten tre år. Jag anser att pågående insatser för en intensivare handläggning av nämndens ärenden bör vidmakthållas. Vissa förhör borde enligt min mening kunna förläggas till den plats där händelserna, som föranlett anmälan, har ägt rum. Härigenom bör ett bättre underlag för beslut kunna åstadkommas.

Jag är med hänsyn till vad jag har anfört beredd att godta HSAN:s förslag om en uppräkning av medelsnivån med ca 1,3 miljoner kronor och beräknar härutöver pris- och löneomräkning.

Eri omorganisation i huvudsaklig överensstämmelse med Statskon- torets förslag samt vissa ytterligare förstärkningar medför enligt min beräkning ett ytterligare medelsbehov på 500 000 kr.

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 har mot bakgrund av vad jag har anfört beräknats till 14 560 000 kronor för varje budget— ar.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. HSAN kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Nämnden kommer därför att till— delas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under ramanslaget Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd förs till detta konto.

Anslaget för HSAN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost— nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till nämndens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam— heten inom ansvarsområdet för Hälso— och sjukvårdens ansvars— nämnd skall vara i enlighet med vad jag har förordat i avsnittet Slutsatser, "2. till Hälso— och sjukvårdens ansvarsnänmd för budgetåret 1993/94 illlVlSil ett ramanslag på 14 560 000 kronor.

Bil. 6

G 9. Statens institut för psykosocial miljömedicin

Statens institut för miljömedicin (IPM) har till uppgift att utveckla, värdera och förmedla kunskaper om psykosociala risksituationer, risk- grupper och riskreaktioner. Verksamheten omfattar målinriktad forsk- ning samt utbildning. dokumentation och information.

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

I avvaktan på att beredningen av dessa frågor slutförs föreslår jag att anslaget till IPM förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition om inriktningen av den framtida forskningspolitiken, till Statens institut för psyko- social miljömedicin för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 5 741 000 kronor.

G 10. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik

l992/93 Anslag 11 408 000 1993/94 Förslag 13 921 000

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) har till uppgift att för hela landet utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder ut medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv.

De övergripande målen för SBU är att medverka till ett rationellt ut- nyttjande av givna resurser inom hälso— och sjukvården genom att ut- värdera befintlig och ny medicinsk metodik.

SBU:s arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen (l992:851) med instruktion för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik.

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik

SBU startade sin verksamhet den 1 juli 1992, varför någon verksam- hetsanalys ännu inte har kunnat göras. Beredningen har i sin anslags- framställning begärt medel för att konsolidera verksamheten på sikt, i första hand för följande syften: analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika alternativ för sjukvården

beräkningar av kostnadseffektiviteten i olika strategier — intensifierad marknadsföring tillvaratagande av utvärderingar gjorda i andra länder.

SBU arbetar för att på vetenskaplig grund ge underlag för att välja sådan metodik inom värden som gagnar patienten, för att utmönstra

föråldrade och ineffektiva metoder och för att påskynda införande och användning av effektiva medicinska åtgärder. De epidemiologiska, men framförallt de ekonomiska analyserna i SBU:s projekt kräver stora insatser och blir av alltmer avgörande betydelse för slutsatser om kost- nadseffektiv vård. SBU föreslår därför att resurserna för ekonomisk analys förstärks. Dessutom föreslås ökade insatser för implementering av resultaten för snabbare förändring mot ökad effektivitet i den prak- tiska sjukvården. Vidare äskas resurser för att tillvarata utvärderingar gjorda i andra länder.

SBU föreslår i sin anslagsframställning att 14,8 miljoner kronor an- visas för verksamheten under budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

Det övergripande målet för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik skall för budgetåret 1993/94 vara att verka för ett rationellt utnyttjande av givna resurser inom hälso- och sjukvården genom att utvärdera befintlig och ny medicinsk me- todik. Beredningens arbete skall vara inriktat på utvärdering i vid mening och belysa de samlade medicinska, ekonomiska, sociala och etiska konsekvenserna av såväl etablerade som nya metoder.

Resurser: Ramanslag 1993/94 13,9 miljoner kronor

SBU:s verksamhet syftar bl.a. till att göra samhällsekonomiska be- sparingar genom långsiktig och strategiskt genomförd granskning och utvärdering av sjukvården. Utvärderingar av effekterna av SBU:s re- kommendationer om preoperativ utredning har visat på en årlig kost- nadsbesparing om ca 50 miljoner kronor enbart för denna verksamhet. Ett annat exempel är rapporten om behandling av ryggont, som inte bara har lett till förändringar i rutinerna för sjukskrivning utan också till förändringar i problemets omhändertagande med förbättringar för patienterna och samtidigt samhällsekonomiska besparingar.

Jag föreslår att det övergripande målet för SBU:s verksamhet för bud- getåret 1993/94 skall vara att verka för ett rationellt utnyttjande av givna resurser inom hälso- och sjukvården genom att utvärdera befintlig och ny medicinsk metodik. Beredningens arbete skall vara inriktat på utvärdering i vid mening och belysa de samlade medicinska, ekono- miska, sociala och etiska konsekvenserna av såväl etablerade som nya metoder.

Jag finner det angeläget att SBU liksom övriga myndigheter utvecklar målbeskrivningar och länmar underlag för bedömning av effektiviteten i verksamheten.

Jag beräknar ett ramanslag på 13 921 000 kronor till SBU:s verksam- het, vilket innebär bl.a. att SBU erhåller en resursförstärkning med 1 miljon kronor för att möjliggöra och förstärka arbetet med en effek- tivisering av sjukvården. Detta gäller såväl införande av nya metoder som utmönstring av föråldrade metoder. Vidare har jag inom föreslaget ramanslag beräknat ] miljon kronor för uppdrag till Spri.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presente— rat den modell som bör tillämpas. SBU kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. SBU kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under ramanslaget Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik förs till detta konto.

Anslaget för SBU har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till SBU:s disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redo- visade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade be- loppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 13 921 000 kronor.

G 11. Bammiljörådet

Bammiljörådet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand- lägga frågor om barns miljö och barns säkerhet. Instruktion för barn- miljörådet framgår av särskild förordning (1988:1127).

De övergripande målen för Barnmiljörådets verksamhet är att verka för förbättringar i barns miljö, med särskild tonvikt på lekmiljö, och för en ökad säkerhet för barn och ungdom.

Bammiljörådet

Bammiljörådet har lämnat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94-1995/96. Denna kommer att utgöra ett underlag i det fortsatta beredningsarbetct som berör Barnmiljörådets verksamhet.

Föredragandens överväganden

För innevarande budgetår har ett förslagsanslag på 5 199 000 kr an- visats för Barnmiljörådet. Med stöd av regeringens bemyndigande till- kallades den 20 december 1990 en utredningsman med uppdrag att närmare utreda förutsättningarna för en statligt utsedd barnombudsman. Kommittén har i september 1991 avlämnat betänkandet (SOU 1991:70) Ombudsman för barn och ungdom. I avvaktan på att beredningen av de frågor som hänger samman med kommitténs förslag slutförs, vilket kommer att beröra även Bammiljörådet, föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Barn- miljörådet för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 5 199 000 kr.

G 12. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

1991/92 Utgift 5 453 645 l992/93 Anslag 5 828 000 1993/94 Förslag 5 998 000

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) är en central förvaltningsmyndighet med ansvar för information, tillsyn och kontroll i frågor rörande internationella adoptioner. Instruktion för N IA framgår av särskild förordning (1988:1128).

Socialnämnderna skall enligt socialtjänstlagen (1980:620) inhämta ytt- rande från N IA om det avsedda förmedlingssättet är tillförlitligt när det är fråga om adoption av ett utländskt barn utan medverkan av auktori- serad organisation.

Nämnden ansvarar vidare för frågor enligt förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption samt frågor om auktorisa- tion av organisationer enligt lagen (1979z552) om internationell adop- tionshjälp. NIA beslutar också om fördelning av statsbidrag till sådana organsationer samt fastställer årligen genomsnittskostnader att ligga till grund för beräkning av bidrag vid adoption av utländska barn.

De övergripande målen för NIA är följande. Verksamhetens huvud- sakliga inriktning att underlätta adoptioner i Sverige av utländska bara skall fortsätta som tidigare år. NIA skall därvid sträva efter att adop- tioncr sker i enligthet med gällande lagstiftningi barnets ursprungsland. NIA skall vidare medverka till att barnet får en god och trygg uppväxt i Sverige. NIA bör ge ökad tyngd åt arbetet med att följa den inter- nationella utvecklingen på området och därvid samla information i frågor som rör adoption av utländska barn.

Som framgår av vad som tidigare anförts har regeringen den 27 maj 1992 tillkallat en särskild utredare för att göra en översyn av verksam-

heten med internationella adoptioner. Inom ramen för denna översyn skall NIA:s roll i adoptionsverksamheten prövas. Översynen har initie- rats bl.a. mot bakgrund av det arbete som för närvarande pågår inom Konferensen för internationell privaträtt i Haag med att utarbeta en konvention med regler för hanteringen av internationella adoptioner. Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 oktober 1993.

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

I sin förenklade anslagsframställning anger NIA-att det inte finns skäl att ändra inriktningen av nämndens verksamhet i förhållande till de beslut som fattats i samband med behandlingen av NIA:s fördjupade anslagsframställning. NIA föreslär för budgetåret 1993/94 oförändrat ramanslag som pris— och löneomräknas.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som gäller för treårsperioden l992/93 — l994/95.

Resurser: Ramanslag 1993/94 5,9 miljoner kronor

Planeringsram

1993/94 1994/95 5 998 000 kr 5 998 000 kr

Resultatbedömning

Jag delar NIA:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfarenheter— na av verksamheten.

Slutsatser

Min bedömning innebär att de riktlinjer som lades fast i 1992 års bud- getproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Jag beräknar medelsbehovet under nästa budgetår för NIA:s verksam- het och för bidrag till auktoriserade organisationer för internationell adoptionshjälp till 5 998 000 kr. Jag har därvid räknat med oförändrat bidrag (1 583 000 kr) till de auktoriserade organisationerna. Planerings- ramen för pcrioden 1993/94 — l994/95 beräknas till ll 996 000 kr.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt pre—

senterat den modell som bör tillämpas. NIA kommer fr.o.m budgetåret PTOP- 1992/931100 1993/94 att tillämpa denna modell. Nämnden kommer därför att till- Bil- 6 delas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret, och medlen under anslaget Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor förs till detta konto.

Anslaget för NIA har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans— departementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till nämndens disposition kom- mer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 5 998 000 kr.

G 13. Nämnden för vårdartjänst

1991/92 Utgift 109 146 470' 1992/93 Anslag 122 328 000' 1993/94 Förslag 8 971 0001

' Inkl. statsbidragen till vårdartjänst och omvårdnadsinsatseri anslutning till riks- gymnasium som nu redovisas under anslaget E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. : Förvaltningskostnader för Nämnden för vårdartjänst och Rh—nämnden.

Nämnden för vårdartjänst (NV) är central myndighet med uppgift att administrera statsbidrag till vårdartjänst samt till verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade. Dessutom disponerar nämnden vissa medel från åtton- de huvudtiteln, anslaget C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen. Nämnden bistår med kansliresurser den särskilda nämnd, Rh—nämnden, som skall avgöra frågor om intagning till speciellt anpassad gymnasial utbildning. NV bedriver forsknings- och utveck- lingsarbete.

NV:s arbetsuppgifter och organisation framgår av förordningen (1988:1126) med instruktion för Nämnden för vårdartjänst.

Nämnden för vårdartjänst

Nämnden för vårdartjänst har i sin fördjupade anslagsframställning för perioden 1993/94-1995/96 redovisat verksamheten inom områdena vårdartjänst, omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade samt vissa stödåtgärder inom folkbildningen. På grund av den ändring av anslagets konstruktion som nu görs redovisas stats-

bidragen till vårdartjänst och till omvårdnadsinsatser under det nya PTOP- 1992/933100 anslaget E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. Under det anslaget görs Bil- 6 också en analys och bedömning av nämndens fördjupade anslagsfram- ställning för dessa verksamhetsområden samt vissa överväganden i anslutning till detta.

De övergripande målen för nämndens verksamhet är att förbättra förutsättningarna för utbildning och studier för unga och vuxna per— soner med funktionshinder samt administrera och utveckla olika stöd som behövs i och omkring studiesituationen.

Verksamhetsmålen för vårdartjänst och omvårdnadsinsatser i anslut- ning till riksgymnasium för rörelsehindrade redovisas under anslaget E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m.

NV pekar i sin resultatanalys på den förändrade roll nämnden fått dels genom riksdagsbeslutet år 1990 om riksgymnasium för rörelsehindrade ungdomar, dels genom att vissa uppgifter på folkbildningsområdet förts över i samband med förändringen av den statliga skoladministrationen år 1991. I och med detta vidgades NV:s uppgifter till att omfatta stöd till personer oberoende av funktionshindrets art.

Förändringen har enligt NV också inneburit krav på både social och pedagogisk kompetens vid nämndens kansli. En organisationsöversyn har gjorts för att nå bättre måluppfyllelse, öka effektiviteten i verksam- heten och för att anpassa den till de nya uppgifterna. Nämnden redo— visar olika resultatmått för sin verksamhet med avseende på kvalitets- krav, kvantitetskrav, utvecklingskrav och ekonomiska krav. I resultat- analysen visar nämnden hur en utveckling mot målstyming av verksam- heten tned omvårdnadsinsatser i anslutning till den rh-anpassade gym- nasieutbildningen skett och föreslår en övergång till ett schabloniserat statsbidrag. När det gäller vårdartjänsten pågår utvecklingsarbete inom nämnden i syfte att hitta effektivare och bättre samordnade sociala system för stödet i och omkring studiesituationen. Nämnden påpekar emellertid att effektiviteten och kvaliteten i verksamheterna i många stycken är svår att mäta med hänsyn till verksamheternas speciella karaktär och innehåll samt att uppföljnings— och redovisningssystemen ännu inte är tillräckligt utvecklade. NV avser att fortsätta arbetet med att utveckla sådana system för att bättre kunna relatera prestationer och kostnader till varandra och för att åstadkomma bättre kostnadskontroll. Nämnden menar att de frågor som regeringen ställt kunnat besvaras trots ofullständiga mätmetoder.

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar som NV gjort i sin framtids— och resursanalys föreslås ingen förändring i den övergripande målsättningen för NV:s verksamhet för den kom- mande treårsperioden.

[ syfte att bättre uppnå de övergripande målen föreslår nämnden ökade medel för utvecklingsarbete och information. kompetensutveck- ling samt teknikstöd till en sammanlagd kostnad av I 166 000 kr för budgetåret l993/94. De totala kostnaderna för perioden l993/94- 1995/96 beräknas till 25 540 000 kr.

För Rh-nämnden föreslås ingen förändring. NV beräknar kostnaderna PTOP- 1992/931100 för Rh-nämnden till 993 000 kr per budgetår för perioden 1993/94- Bil- 6 1995/96.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

För den kommande treårsperioden skall följande övergripande mål gälla för den verksamhet som Nämnden för vårdartjänst ansvarar för:

De övergripande målen för nämndens verksamhet är att förbätt- ra förutsättningarna för utbildning och studier för unga och vux— na personer med funktionshinder samt att administrera och ut- veckla olika stöd som behövs i och omkring studiesituationen.

Resurser: Ramanslag 1993/94 8,9 miljoner kronor Planeringsram

1993/94 1994/95 1995/96 8 971 000 kr 8 971 000 kr 8 971 000 kr

Resultatbedömning och fördjupad prövning

NV:s fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, att verksamheten bedrivs med sådan inriktning att det övergripande målet med verksamheten uppnåtts.

Jag har under anslaget E 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. gjort den bedömningen att NV:s uppgift att organisera och administrera stats- bidraget till vårdartjänst bedrivits med en sådan inriktning att målet uppfyllts. Jag har gjort samma bedömning när det gäller nämndens verksamhet med omvårdnadsinsatser i anslutning till riksgymnasium för rörelsehindrade ungdomar.

Den nya utformning nämndens kansliorganisation fått med anledning av översynen kan bidra till att öka effektiviteten i statsbidragshante- ringen i framtiden. Utvecklingen av redovisningsrutiner och system förutsätter emellertid tillgång till en effektiv datautrustning. Organisa— tionsförändringen bör också kunna leda till en bättre samordning och ett rationellare utnyttjande av de resurser för olika stödinsatser åt stude— rande med funktionshinder som nämnden nu förfogar över. Det utveck- lingsarbete som nämnden bedrivit har på olika sätt medverkat till att funktionshindrades möjligheter till utbildning och studier har förbättrats. Nämndens förslag att sammanföra det bidrag till forsknings- och ut- vecklingsarbete som nu utgår från det under åttonde huvudtiteln uppför- da anslaget C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbild—

ningen med nämndens egna medel för utvecklingsarbete bör ytterligare kunna underlätta detta arbete.

Slutsatser

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av verksam— heten drar jag följande slutsatser.

Övergripande mål för den verksamhet som Nämnden för vårdartjänst ansvarar för skall vara oförändrade. Det innebär att inriktningen på nämndens arbete skall vara att förbättra förutsättningarna för utbildning och studier för unga och vuxna personer med funktionshinder samt att administrera och utveckla olika stöd som behövs i och omkring studie- situationen.

I samråd med statsrådet Ask föreslår jag att bidraget om 549 000 kr till forsknings- och utvecklingsarbete under den under åttonde huvud- titeln upptagna anslagsposten C 2.2 Bidrag till forsknings- och utveck- lingsarbete överförs till detta anslag.

Jag anser att NV:s investeringsbehov skall finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

Jag beräknar kostnaderna för Rh-nämndens verksamhet för budgetåret 1993/94 till 1 045 000 kr.

Planeringsramen för perioden 1993/94-1995/96 har mot denna bak- grund beräknats till 26 913 000 kr.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat en modell som bör tillämpas. Nämnden för vårdartjänst kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Nämnden kom— mer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget Nämnden för vårdartjänst förs till detta konto.

Anslaget för Nämnden för vårdartjänst har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till nämndens disposition kommer slutligt att fast- ställas enligt de nu redovisade riktlinjema och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam- heten inom Nämndens för vårdartjänst ansvarsområde skall vara i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 2. till Nämnden för vårdartjänst för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 8 971 000 kronor.

G 14. Statens handikappråd Prop. 1992/93:100

. Bil. 6 l99l/92 Utgift 5 815 122 l992/93 Anslag 5 955 000 1993/94 Förslag 6 027 000

Statens handikappråd (SHR) är central förvaltningsmyndighet med uppgift att bevaka och samordna frågor inom handikappområdet. Rådet bereder också ärenden om statsbidrag till handikapporganisationema. Rådets organisation regleras i förordningen (1988:1094) med instruk- tion för Statens handikappråd.

De övergripande målen för Statens handikappråd är att verka för för- bättrade levnadsförhållanden för människor med funktionshinder och därvid i första hand inrikta sig på handikappfrågor som berör flera samhällsområden.

Statens handikappråd

Statens handikappråd har i sin fördjupade anslagsframställning redo- visat sitt verksamhetsområde. Resultatanalysen visar att rådets funktion som samordningsorgan gradvis ändrat inriktning från direkta samord- nings- och samarbetsinsatser av olika slag till mer utvecklings—, ut- värderings- och uppföljningsarbete. Orsaken till detta har främst varit att många samhällsorgan nu själva byggt upp egna samarbetsorgan i handikappfrågor och utvecklat egna kontaktnät och samarbetsformer. Samtidigt har det vuxit fram ett ökat behov av att få fram en samlad bild av hur de pågående samhällsförändringama inverkar på funktions— hindrades levnadsförhållanden. Andra faktorer som kan komma att påverka rådets framtida roll och uppgifter är Handikapputredningens förslag i sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla om förbud mot diskriminering och inrättande av en handikappombudsman. Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar Statens handikappråd kunnat göra i sin framtids- och resursanalys före- slår rådet en förändrad verksamhetsinriktning, förändrade övergripande mål samt en ny instruktion. De nya målen formuleras på följande sätt: — Statens handikappråd skall kontinuerligt ge en samlad bild av utveck- lingen på handikappområdet genom sektorsövergripande nationella utvärderingar och uppföljningar samt att som nationellt organ göra uppföljningar av FN:s standardregler för handikappades jämlikhet och delaktighet.

Rådet skall svara för kunskapsuppbyggnad samt förmedling av kun- skap och information på handikappområdet.

De förändringar som föreslås kräver en systematisk kompetensutveck- ling av rådets personal och en utvecklad datametodik. Statens handi- kappråd hemställer att sammanlagt 350 000 kronor anvisas för kompe- tensutveckling för perioden 1993/94-1995/96 samt om ett riksgäldslån om 400 000 kr för finansiering av en utbyggnad av ADB-funktionen.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

Det övergripande målet för den verksamhet som Statens handi- kappråd ansvarar för skall för budgetåret 1993/94 vara detsamma som tidigare, dvs. att verka för förbättrade levnadsförhållanden för människor med funktionshinder. Rådet skall därvid i första hand inrikta sig på handikappfrågor som berör erra samhällsom- råden.

Resurser: Ramanslag 1993/94 6,0 miljoner kronor

Övrigt

1 avvaktan på regeringens ställningstagande till Handikapputred- ningens förslag i sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla om bl.a. inrättande av en handikappombudsman bör Statens handikappråd endast prövas i ett ettårsperspektiv.

Resultatbedömning

Rådets fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, att de verksamhetsmål som hittills varit uppsatta har kunnat uppnås. Samhälls— utvecklingen har dock medfört att rådet gradvis förändrat och anpassat sin verksamhet för att bättre svara mot de behov och förändringar i omvärlden som uppkommit.

Slutsatser

Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande behandlat frågan om myndigheternas bevakning av handikappfrågor. Utredningen har före- slagit att de uppgifter som nu åvilar Statens handikappråd fördelas till andra myndigheter och organ och att rådet avvecklas i samband med att en funktion som handikappombudsman inrättas.

Utredningens slutbetänkande remissbehandlas för närvarande. Min bedömning är att ingen förändring av rådets övergripande mål och verksamhetsinriktning bör göras innan ställning tas till Handikapp- utredningens förslag om inrättande av en funktion som handikappom- budsman. Det innebär att beslut om en ettårsrarn bör fattas för Statens handikappråd.

Jag är inte heller beredd att nu föreslå att rådet får ta lån i Riksgälds- kontoret för finansiering av investeringar.

Anslaget för Statens handikappråd har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan

samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till rådets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens handikappråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 6 027 000 kronor.

G 15. Statens institutionsstyrelse Nytt anslag (förslag) 470 000 000

Bakgrund

Redan några år efter socialtjänstreformens genomförande år 1982 ut- trycktes från många håll kritik mot organisationen med ett delat huvudmannaskap för de institutioner som tar emot de mest utsatta ung- domarna och de tyngsta missbrukama. JO varnade redan tidigt för att de s.k. & 12-hemmen inom ungdomsvården inte klarade att utgöra den resurs för de mest utagerande och kriminella undomama som de var avsedda för. Bl.a. i en rapport är 1987 framförde JO skarp kritik mot vad ämbetet uppfattade som en nedrustning av dessa institutioner (JO:s ämbetsberättelse år 1987/88). Kritiken tog sikte dels på att det förelåg en allmän resursbrist, dels på att vissa institutioner inte tog emot de mest svårplacerade ungdomarna och att vissa ungdomar kunde "straffa ut sig" från institutionerna. JO anförde bl.a. att statsbidragssystemet bidrog till nedrustningen. Även på missbrukssidan förekom liknande kritik. Sålunda anförde socialberedningen ibetänkandet (SOU 1987:22) Missbrukarna, Socialtjänsten, Tvånget att insatserna för de tunga miss- brukama inte var tillräckliga.

År 1990 överlämnade Socialstyrelsen en rapport till regeringen över en inventering av behov och resurser inom den tunga missbrukar- och ungdomsvården. Styrelsen redovisade i rapporten att endast 20 % av de ungdomar för vilka kommunerna efterfrågade plats kunde beredas plats på särskilda ungdomshem.

Riksdagen har under de senaste åren vid flera tillfällen uttryckt oro för att statsbidragssystemet inte i tillräcklig grad haft en styrande effekt på utvecklingen av institutionsvården för de mest utsatta grupperna. Riksdagen fattade i maj 1991 (prop. 1990/91:96, bet. l990/9l:SoUl4, rskr. 1990/91:267) ett principbeslut om att huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen skulle föras Över från kommuner och lands- ting till staten. Riksdagen ställde, mot bakgrund av de problem som konstaterats, två huvudsakliga krav på verksamheten, dels att alla som

behöver det skulle kunna beredas plats, dels att en väl differentierad vård skulle erbjudas. Regeringen borde enligt riksdagen snarast utreda förutsättningarna för huvudmannaskapsförändringen som förutsågs kunna vara genomförd under år 1992. Även missbrukarvårdens organi- sation borde utredas i sammanhanget.

En av regeringen tillsatt särskild utredare lämnade sitt förslag, Tvångsvård inom socialtjänsten — ansvar och innehåll (SOU 1992:18) i februari 1992. Utredaren redovisade två huvudaltemativ, dels en hel- statlig organisation, dels en organisation med ett entreprenörsystem. Vidare föreslogs att en ny statlig myndighet inrättas för ledning och drift av verksamheterna. Betänkandet har remissbehandlats.

I en proposition (l992/93:61) om ändrat huvudmannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård har regeringen föreslagit riksdagen att staten får ett samlat huvudmannaskap för de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. En ny statlig myndig- het, Statens institutionsstyrelse, föreslås inrättas den 1 juli 1993. Inom myndigheten skall finnas en organisation med särskilda ungdomshem och LVM-hem. Institutionsstyrelsen föreslås få ansvaret för planering och drift av de aktuella hemmen.

T.o.m. budgetåret 1992/93 har i statsbudgeten funnits ett särskilt anslag för bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård. Anslaget upp- går för nämnda budgetår till 950 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Riksdagen har den 15 december 1992 beslutat att en ny statlig myndig- het, Statens institutionsstyrelse, skall inrättas den 1 juli 1993 (prop. 1992/93:61, bet. 1992/93:SoU10, rskr. 1992/93:106). Styrelsen får bl.a. till uppgift att träffa avtal med de nuvarande huvudmännen om övertagande av berörda institutioner, vilket huvudsakligen bör kunna slutföras under år 1993. Finansieringen av institutionerna skall även fortsättningsvis ske genom vårdavgifter från kommunema och genom statliga bidrag. Medel som anvisas via statsbudgeten bör fördelas av Statens institutionsstyrelse. Vidare bör det åligga styrelsen att svara för intern revision och en samlad resultatuppföljning.

Den nya myndigheten får ansvaret för att anvisa plats vid den institu- tion som i varje enskilt fall bedöms lämpligast. Härigenom beräknas en behövlig differentiering av vården kunna ske, bl.a. behovet av enheter med särskilt hög bevakningsgrad. Verksamheten vid institutionerna bör organiseras så att behövlig vård huvudsakligen skall kunna ges region- VIS.

Styrelsen får följande uppgifter vad avser de särskilda ungdomshem- men och LVM-hemmen:

planering, ledning och drift — platsanvisning ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll — personaladministration och personalutbildning metodutveckling

forsknings- och utvecklingsarbete.

En särskild organisationskommitté (dir 1992:96) för ändrat huvud- mannaskap för vissa institutioner inom ungdomsvård och missbrukar- vård har tillkallats för att utföra det förberedelsearbete som krävs för inrättandet av Statens institutionsstyrelse och för statens övertagande av huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen och LVM-hem- men.

480 miljoner kronor av det tidigare statsbidraget till missbrukarvård och ungdomsvård på totalt 950 miljoner kronor redovisas under an— slaget F 1. Bidrag till missbrukar- och ungdomsvård.

Till Statens institutionsstyrelses verksamhet beräknar jag 470 miljoner kronor, varav 420 miljoner kronor avser driften av de särskilda ung— domshemmen och LVM-hemmen. Resterande 50 miljoner kronor avser kostnader för den centrala myndigheten, personalutbildning och utveck— lingsverksamhet.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presen- terat den modell som bör tillämpas. Statens institutionsstyrelse kommer att tillämpa denna modell. Styrelsen kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Medlen under ramanslaget Statens institutionsstyrelse förs till detta konto.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens institutionsstyrelse för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 470 000 000 kr.

G 16. Socialvetenskapliga forskningsrådet

Socialvetenskapliga forskningsrådet har i uppgift att stödja betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom socialvetenskap och socialpolitik.

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993. I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp med oför- ändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition om inriktningen av den framtida forskningspolitiken, till Socialvetenskapliga forsk- ningsrådet för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 79 175 000 kr.

G 17. Avvecklingskostnader

1992/93 Anslag 35 000 000 1993/94 Förslag 36 775 000

Vid behandlingen av propositionen 1990/91:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret l99l/92, m.m. godkände riksdagen de allmänna riktlinjerna för ett treårigt program för omställ- ning och förnyelse av den statliga administrationen. Utgångspunktema för fömyelsearbetet inom Socialdepartementets område avsågs åstad- kommas genom regelförändringar och förenklingar, särskilt inom socialförsäkringen. Vidare skulle det ske en ökad satsning för att stärka kompetensen och öka koncentrationen inom myndigheterna på upp- följning och utvärdering. Andra verkningsfulla instrument i omstruktu— reringen skulle vara delegering, decentralisering, ökad samverkan mellan olika organ och sammanslagning av närbesläktade verksamheter. Åtgärderna skulle ge en effektivare medelsanvändning och koncentreras till Socialstyrelsens område och till socialförsäkringsadministrationen. En samlad besparingseffekt på ca 420 miljoner kronor beräknades under treårsperioden motsvarande en personalminskning på bortemot 2 000 personer.

Gällande trygghetslagar och -avtal medför att kostnader för uppsagd och övertalig personal belastar statsbudgeten under varierande tid även efter det att uppsägning skett. Sådana kostnader har hittills belastat resp. myndighetsanslag. Detta innebär att myndigheternas anslag inte alltid är helt anpassade till och visar vad den reguljära verksamheten kräver. Det försvårar också möjligheten att snabbt och samlat kunna avläsa besparingseffekter och personalkonsekvenser inom hela verksam— hetsområdet. Fr.o.m. innevarande budgetår beräknas därför kostnader för uppsagd personal vid de myndigheter som omfattas av administra- tionsprograrnmet under förevarande anslag. Den närmare inriktningen av omställningsåtgärdema och därmed sammanhängade besparingar redovisas under berörda anslag.

Jag bedömer att en stor del av personalminskningen kan åstadkommas genom naturlig avgång, vilket bl.a. innebär att uppkomna vakanser inte återbesätts. Arbetsmarknadsläget har stor betydelse för takten i denna personalomsättning. Det är dock ofrånkomligt att personal inom de berörda verksamheterna också måste sägas upp. Vederbörande myndig- het har ansvaret för att detta sker i den takt det behövs med hänsyn till verksamhetens givna ekonomiska förutsättningar.

Underhandsuppgifter från de berörda myndigheterna tyder på att belastningen för innevarande budgetår på förevarande anslag kommer att uppgå till ungefär vad som beräknats; alltså 35 miljoner kronor. Myndigheterna skall före utgången av januari resp. juni 1993 till rege- ringen redovisa sina kostnader för uppsagd personal under andra halv- året 1992 resp. första halvåret 1993. På grundval av dessa redovis- ningar kommer regeringen att besluta om vilka kostnader som skall belasta förevarande anslag i stället för resp. myndighetsanslag.

För budgetåret 1993/94 beräknar jag nu de avvecklingskostnader för PFOP- 1992/933100 övertalig personal som skall belasta förevarande anslag till 36 775 000 Bil- 6 kr, varav merparten hänför sig till socialförsäkringsadministrationen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 36 775 000 kr.

Bilaga 6.1

Lagförslag

Prop. 1992/931100 Bil. 6 Bilaga 6.1

Förslag till Lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäk- ring

Härigenom föreskrivs att 1, 5 7, 11 och 13 Gå lagen (1979:84) om

delpensionsförsäkring skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Delpension enligt denna lag kan efter ansökan utgå till förvärvsar- betande i åldern 60-64 år som minskar sin arbetstid.

Föreslagen lydelse

Delpension enligt denna lag kan efter ansökan utgå till förvärvsar- betande i åldern 63-64 år som minskar sin arbetstid.

Så'

Försäkrad, som från och med den månad då han fyller 60 år eller senare minskar sin arbetstid i förvärvsarbete, har rätt till del- pension i enlighet med 6-13 55 om han därefter arbetar i genom- snitt minst 17 och högst 35 timmar per arbetsvecka. Pen- sion utgår längst till och med månaden före den då han fyller 65 ar.

En försäkrad, som från och med den månad då han fyller 63 år eller senare minskar sin arbetstid i förvärvsarbete, har rätt till del- pension i enlighet med 6—1355 om han därefter arbetar i genom— snitt minst 17 och högst 35 timrnar per arbetsvecka. Pen- sion utgår längst till och med månaden före den då han fyller 65 ar.

Delpension får ej utgå för månad, för vilken den försäkrade uppbär förtidspension eller ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring.

652

Den som efter arbetstidsminsk- ningen har förvärvsarbete enbart i form av anställning eller uppdrag eller i båda dessa former har rätt till delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst fem timmar per arbetsvecka och hans inkomst av detta för- värvsarbete är att hänföra till in- komst av tjänst vid taxering till statlig inkomstskatt.

; Lydelse enligt 1987:364. Senaste lydelse 1987z364.

Den som efter arbetstidsminsk- ningen har förvärvsarbete enbart i form av anställning eller uppdrag eller i båda dessa former har rätt till delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst fem och högst tio timmar per arbetsvecka och hans inkomst av detta förvärvsarbete är att hänföra till inkomst av tjänst vid taxering till statlig inkomstskatt.

14 Riksdagen I (192/93. ] saml. Nr 100. Bilaga 6

Bilaga 6.1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse 753

Annan förvärvsarbetande än som avses i 6 5 är berättigad till del- pension om han har minskat ar- betstiden med i genomsnitt minst hälften.

Även annan förvärvsarbetande än som avses i 65 är berättigad till delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnitt minst fem och högst tio timmar per arbetsvecka.

Vid tillämpning av första stycket skall beträffande förvärvsarbete i fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag som avses i punkt 14 av anvisningarna till 32 & kommunalskattelagen (1928z370) företagsledare och dennes make inte anses arbeta som anställda hos företaget eller annars under förhållanden som omfattas av 6 5. Med makar jämställs de som lever tillsammans, om de tidigare varit gifta med varandra eller gemensamt har eller har haft barn.

11 &”

Delpensionen fastställs till det belopp som motsvarar 65 procent av den försäkrades pensionsunder- lag.

Delpensionen fastställs till det belopp som motsvarar 50 procent av den försäkrades pensionsunder- lag.

Fastställd delpension anknyts till basbeloppet och omräknas vid för- ändring av detta. Därvid skall lkap. 65 tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpas.

13 55

För försäkrad som avses i 75 utgörs pensionsunderlaget av hälf- ten av hans genomsnittliga för- värvsinkomst före arbetstids- minskningen. Denna inkomst beräknas enligt 12 å andra styck- et. Ovcrstiger den förvärvsin- komst, som den försäkrade efter arbetstidsminskningen kan antas tills vidare ha. hälften av den tidigare inkomsten, minskas pen- sionsunderlaget med hänsyn här— till. Vidare tillämpas 8 ;? och 9 5 andra stycket vid beräkningen av pensionsunderlaget.

3 Senaste lydelse 1990:67l.

För en försäkrad som avses i 7 & utgörs pensionsunderlaget av skillnader: mellan hans genom- snittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen och den andel av denna inkomst som mot- svarar det antal timmar han ar— betar efter arbetstidsminskningen i förhållande till det antal timmar han arbetade före arbetstidsminsk— ningen. Förvärvsinkomsten före arbetstidsminskningen beräknas enligt 125 andra stycket-. Over- stiger den förvärvsinkomst, som den försäkrade efter arbetstids- minskningen kan antas tills vidare ha, den andel av den tidigare inkomsten som motsvarar arbets- tiden efter arbetstidsminskningen, minskas pensionsunderlaget med hänsyn härtill. Vidare tillämpas 8 & och 9 Q' andra stycket vid be- räkningen av pensionsunderlaget.

4 Lydclse enligt prop. l992/93:116 och bet. l992/93:SfU9. 5 Senaste lydelse l987:364.

Bil. 6

Bilaga 6. 1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 1 och 5 sig den 1 januari l994,._och i övrigt den 1 juli 1993.

2. Aldre bestämmelser tillämpas på delpension som avser tid före ikraftträdandet. Aldre bestämmelser tillämpas även efter den 30 juni 1993 för försäkrad som senast den 11 januari 1993 ansökt om delpen— sion hos allmän försäkringskassa.

3. Utan hinder av bestämmelserna i 1 och 5 55 skall vad som där anges om åldern 63 år gälla åldern 62 år under år 1994. De nya be— stämmelserna i 1 och 5 55 tillämpas inte på den som är yngre än 62 år den 1 januari 1994 och som uppburit delpension för december 1993 och på den som är yngre än 63 år den 1 januari 1995 och som uppburit delpension för december 1994.

4. Om en försäkrad, som ansökt om delpension efter den 11 januari 1993 och har rätt till delpension för juni 1993, inte uppfyller arbetstids— villkoren enligt de nya bestämmelserna i 6 och 7 55, skall hans rätt till delpension med anledning av ny ansökan prövas med utgångspunkt i den arbetstid han hade före den första arbetstidsminskningen. Den genom- snittliga förvärvsinkomsten före arbetstidsminskningen skall beräknas till samma belopp som när han första gången beviljades delpension.

Bilaga 6.2

Socialförsäkringens kostnader och finansiering

Bilaga 6.2

Socialförsäkringens kostnader och finansiering

I denna underbilaga redovisas de socialavgiftsfinansierade verksamheter som tillhör Socialdepartementets ansvarsområde. Övriga social- avgiftsfinansierade verksamheter tillhör arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. Inledningsvis redovisas ett antal rapporter och ställ- ningstaganden vad avser principer m.m. för socialavgiftsfinansierad . verksamhet. 1. Inledning

Riksdagens revisorers rapport

Riksdagens revisorer framhöll i en rapport (1988/89:16) Statistiken över socialavgifter angelägenheten av att riksdagen får en samlad redovisning av socialförsäkringssektorn. Revisorerna ansåg att den av dem föreslagna översynen bl.a. borde resultera i — att hela socialförsäkringssektorn omfattas av redovisningen att för alla socialförsäkringsavgifter anges avgiftsinkomster och even— tuell fondbehållning eller skuld, att för de ändamålsbestämda socialavgiftema anges alla viktigare in- komster och utgifter som tillgångar och skulder att redovisningen för den allmänna sjukförsäkringsfonden omprövas att enhetliga, med allmänt språkbruk förenliga och i nationalräken- skaperna tillämpade definitioner införs av begreppen avgift, socialav- gift, socialförsäkring och allmän försäkring införs statsbudgeten. Finansutskottet (bet. 1988/89zFiU23 rskr. 1988/89:169) tillstyrkte revisorernas förslag och den med anledning därav väckta motionen om en översyn av redovisningen av socialförsäkringsavgiftema i statsbud- geten. Utskottet ställde sig även bakom reviSoremas förslag om en förbättring av statistiken på socialförsäkringsområdet.

Budgetpropositionsutredningens betänkande

I Budgetpropositionsutredningens betänkande (SOU 1990:83) påpekas att principerna för redovisning av socialavgiftsinkomstema i statsbud- geten är olika. De inkomsttitlar som berörs är konstruerade enligt olika principer beroende på om avgiften skall föras till fond eller inte. Utred- ningen diskuterar alternativ med s.k. bruttoredovisning, vilket enligt utredningen borde innebära att inflytande avgifter redovisas på statsbud- getens inkomstsida, medan överföring till fonder skall betraktas som utgifter på Statsbudgeten.

Vidare påpekas i Budgetpropositionsutredningens betänkande att det är otillfredsställande att underskott på inkomsttitlama sjukförsäkringsav— gift och arbetsskadeavgift inte blir föremål för riksdagens utgiftsbeslut.

Bilaga 6.2

RFV:s uppdrag

Regeringen beslutade den 29 april 1992 att ge Riksförsäkringsverket (RFV) i uppdrag att i samråd med Riksrevisionsverket (RRV) utarbeta förslag till ändrade redovisningsprinciper för att åstadkomma en brutto- redovisning i statsbudgeten av vissa inkomster och utgifter inom social- försäkringen. Vägledande för uppdraget var att — utgifter över statsbudgeten bör redovisas genom anslag på statsbud-

getens utgiftssida

- omföringar mellan inkomsttitlar bör undvikas lagstadgade socialavgifter bör ha egna inkomsttitlar.

RFV:s rapport (RFV ANSER 1992:8) Förslag till förändringar be- träffande redovisningen i statsbudgeten av vissa inkomster och utgifter m.m. överlämnades till regeringen den 10 september 1992. Den inne- håller förslag till lösningar som tillgodosåg de tre huvudönskemål som regeringen angivit. Härutöver har RFV i anslutning till de olika delarna i uppdraget utarbetat ett eget förslag med innebörd att socialförsäk— ringen ges en mer fristående finansiell och redovisningsmässig ställning i förhållande till statsbudgeten. Förslaget innebär bl.a. att den nu noll- ställda allmänna sjukförsäkringsfonden skulle aktiveras och att av- räkning skulle göras löpande. Fondens inkomster skulle utgöras av hela sjukförsäkringsavgiften, statsbidraget samt i förekommande fall räntor på placerade överskott. Eventuella underskott skulle enligt förslaget lösas genom att berörda fonder får ta upp lån i Riksgäldskontoret eller på marknaden i stället för att belasta budgetens inkomstsida, på likartat sätt som i dag gäller för den s.k. arbetsmarknadsfonden.

Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin

Den 22 september 1992 träffade regeringen och Socialdemokraterna en' överenskommelse som närmare redovisas i regeringens prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. I ' propositionen anges bl.a. att regeringen och socialdemokratema är eniga om att snarast tillsätta en beredning i syfte att genomföra en ny försäkringsmodell som innebär att sjuk- och arbetsskadeförsäkringama flyttas ut ur statsbudgeten. Genom denna förändring kommer verksam- heten att bedrivas i ett system där underskott inte är möjliga. Här- igenom uppnås att villkoren automatiskt anpassas till de ekonomiska förändringarna. '

Enligt propositionen skall sjuk- och arbetsskadeförsäkringama lyftas

ut ur statsbudgeten så snart detta kan ske. Finansieringen avses från '

början ske med statsbidrag men i successivt avtagande grad. Riksdagen har beslutat att godkänna de riktlinjer för åtgärder på socialförsäk- ringsområdet som föreslås i propositionen (bet. 1992/93:FiU1, rskr; l992/93:134. . Överenskommelsen omfattar även införandet av en ny sjukförsäk- ringsavgift. Denna är motiverad av statsfinansiella skäl och av en strävan att åstadkomma ett tydligare samband mellan avgifter och sjuk-

Bilaga 6.2

försäkringsförmåner och bör införas som ett första steg mot en ny för- säkringsmodell. I propositionen om allmän sjukförsäkringsavgift (prop. 1992/93:136) anges de närmare förutsättningarna för denna avgift som föreslås införas den 1 januari 1993.

I överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna ingick även att förslag skulle lämnas om en karensdag och sänkta ersätt- ningsnivåer inom sjukförsäkringen. I prop. 1991/92:31 om ändrad sjukersättning m.m. lämnas sådana förslag. I propositionen föreslås vidare att arbetsgivaravgiften skall anpassas till arbetsgivarnas minskade utgifter för sjukersättning inklusive arbetsgivaravgifter. Avsikten är att åtgärden, i likhet med sjuklönereformen, skall utformas så att den blir kostnadsneutral för arbetsgivarna som grupp.

I prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekono- min föreslås en sänkning av den sammanlagda arbetsgivaravgiften med 4,3 procentenheter. Sänkningen innebär dels att barnomsorgsavgiften slopas, dels att folkpensionsavgiften sänks. Vad beträffar egenavgiften sänks sjukförsäkringsavgiften med 0,48 procentenheter, folkpensions— avgiften med 1,62 procentenheter samtidigt som barnomsorgsavgiften slopas (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93:FiU1, rskr. l992/932134).

Hänvisningar till PS67

2. Översikt av socialförsäkringsutgifterna och deras finansiering

Socialförsäkringsutgiftemas andel av BNP har i löpande priser stigit från ca 17 % år 1980 till ca 20 % år 1992. I följande tabell redovisas socialförsäkringssektorns utbetalningar (inkl. administrationskostnader) i procent av BNP från år 1980 till år 1992.

Socialförsäkringsutgifterna som andel (%) av BNP

' pros-

1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992 Sociallörsäkr. 17,6 18,0 19,1 19,2 19,4 20,2 20,2 inkl adm, totalt - varav * ekonomiskt stöd 2,00 2,04 2.19 2,20 2.44 2,77 2,9 till bamfam. . . . (barnbidrag 0,95 0,96 0,93 0,86 0,92 1,15 ' 1,18) * ersättning 6,53 6,71 7,48 7,61 7,48 7,30 6,2 vid sjukdom & handikapp _ (sjukpenning 2,39 2,07 2,80 2,77 2,61 2,23 1,25) ' * ersättning _. vid ålderdom 7,98 8,37 8,57 8,61 8,63 9,10 9,8 (åp/folkp 4,15 3,85 3,56 3,48 3,40 3,49 3,6) (ap/ATP 2,34 3,33 3,81 3,95 4,05 4,33 4,7) * annan .. . . titbetalning 0,59 0,48 0,47 0,43 0,42 0,58 1,0 (KAS, utbildn.bidr 0,29 0,48 ) * adm. 0,48 0,39 0,38 0,38 0,41 0,41 0,41

Källor: RFV, SCB, S—dep.

Finansieringen av socialförsäkringsförmånema varierar. De olika för- PTOP- 1992/931100 måner som inryms inom sjukförsäkringen och folkpensionsförsäkringen Bil- 6 finansieras av socialavgifter och av statliga medel. Den allmänna Bilaga 6.2 tilläggspensionen, arbetsskadeförsäkringen och delpensionsförsäkringen skall enligt gällande regler finansieras med socialavgifter, samt i före- kommande fall med avkastning på fonder. De kommunala bostads— tilläggen till pensionärer finansieras dels av kommunala medel, dels av statsbidrag.

Översikt över finansieringen av vissa socialförsäkringsförmåner budgetåret 1993/94

Kostnader Finansiering " " Social Anslag Ovriga ' Over-/ avgifter tillförda under- medel skott

Stöd till barnfamiljer Barnbidrag, - ' bidragsförskott m.m 22 212 ' 576 20 401 1 235 Föräldraförsäkring, vårdbidrag 19 601 15 566 4 035 Ersätming vid sjukdom ' och handikapp Sjukpenningförsäkring 30 991 26 342 4 649 Arbets-/yrkesskadeförs. 12 200 , 7 800 — 4 400 Förtidspension m.m. ' '

Folkpension 14 135 7 687 6 448 ATP 20 868 16 816 4 052 Försak' n'ng vid ålderdom m.m. Alderspension m.m.

Folkpension 55 300 30 073 25 227 ATP 84 854 68 377 16 477 Administration Försäkringskassor 4 122 3 504 618 RFV - 605 605 . Summa 264 888 177 346 61 378 21 764 — 4 400

3. Lagstadgade socialavgifter m.m.

I följande tabell redovisas de olika socialavgifter i form av arbetsgivar- och egenavgifter som uttas för olika ändamål. För budgetåret 1991/92 uppgick arbetsgivargiftema till 35,98 % och egenavgifterna till 33,85 %, för år 1992 är arbetsgivaravgiften 33,63 % och egenavgiften 33,85 %. Under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i prop. 1992/93:36 och med beaktande av riksdagens beslut (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93:FiUl, rskr. 1992/93:134) kom- mer de Iagstiftade socialavgiftema uppgå till 31,00 % resp. 29,55 % år 1993. Från och med den 1 januari 1993 skall enligt regeringens förslag i prop. l992/93:136 en allmän sjukförsäkringsavgift tas ut som skall uppgå till 0,95 % på förvärvsinkomst upp till 7,5 basbelopp.

Prop. l992/93:100 Inkomst- Avgift Bruttoinkomst Bil, 6

titelnr. . (mkr) 91/92 Bilaga 6 2 1211 Folkpensionsavgift 47 811 1221 Sjukförsäkringsavgift,netto 58 641 1231 Bamomsorgsavgift 14 130 1241 Vuxenutbildning'savgift 1 693 1251 1 Arbetsmarknadsavgift 13 398 1251 2 Arbetsskadeavgift 4 900 1251 4 Lönegarantiavgift 1 242 1251 5 Arbetarskyddsavgift 2 216 1251 6 Sjömanspensionsavgift 32 1251 7 Delpensionsavgift 3 211 1251 8 Tilläggspensionsavgifter— ATP 83 789 1251 9 Arbetsmiljöavgift 24 Arbetsskadeavg., förvaltning 258 1281 Allmän löneavgift I 697 Summa lagstadgade socialavgifter 233 042

4. Sjukförsäkringen

Sjukförsäkringeh finansieras av socialavgifter och statsbidrag. Avgifts- intäkterna används dels för att täcka sjukförsäkringens utgifter för sjuk- penning, rehabilitering, ersättning till sjukvårdshuvudmännen och kost- nader för tandvård och läkemedel, dels för att täcka utgifterna för för- äldraförsäkring, ersättning vid närståendevård samt socialförsäkringens administration hos försäkringskassorna.

Sjukförsäkringsavgiftens storlek skall enligt 19 kap 2å AFL vara sådan att avgiftsinkomsterna täcker 85 % av försäkringens utgifter.

Sjukförsäkringsavgiften kommer således att finansiera de anslag som framgår i nedanstående tabell.

. Utgift varav avgifts- (mkr) finansierat 1993/94 (mkr)% B 3. Föräldraförsäkringen 18316 15 566 85% C 1. Sjukförsäkringen 30 991 26 342 85% C 2. Närståendevård 23 19 85% G 2. Försäkringskassoma 4 122 3 504 85% Summa 53 452 45 431 85%

Utvecklingen 1991/92 - 1993/94 vad gäller utgifter och inkomster redovisas i följande tabell. '

. Bilaga 6.2

Sjukförsäkringen (miljoner kronor)

1991/92 1992/93 1993/94 utfall enl. stats- förslag budget Utgifter Sjukförsäkringen * 49 114 37 674 30 991 — sjukpenning m.m." 24 731 16 891 13 941 rehabilitering 1 114 1 481 2 561 ersättning till sjukvårdshuvudmännen 10 515 7 340 2 564 — läkemedelsförmåner 8 366 7 914 8 120 tandvård 4 388 4 048 3' 805 Föräldraförsäkringen 18 410 18 860 18 316 Ers. vid närståendevård 8 20 23 Försäkrings.adm. 4 445 4 293 4 122 Summa utgifter 71 977 60 847 53 452 Inkomster Statsbidrag, sjukförsäkring 7 367 5 730 4 649 " , föräldraförs. 2 762 . 2 832 2 750 " , närståendevård l 3 3 " , administration , 667 . 610 613 Socialavgifter , 58 640 50 468 47 198 Summa inkomster*** 69 437 59 643 . . 55 213 _ Summa över/underskott +2 540. +1 204 . . +1_ 761

* Inkl. sjukhusvårdsavdrag, dvs. det avdrag för sjukhusvård som görs på pension tillförs sjukförsäkringssystemet.

** Inkl. frivillig sjukförsäkring - *** Prognos 1992/93 och 1993/94

Mot bakgrund av den kostnadsbesparing som "arbetsgivarna beräknas göra genom minskad utbetalning av sjuklön i och med införandet" av en karensdag föreslås i prop. 1992/93:31 att arbetsgivaravgiften höjs med 0,47 procentenheter av avgiftsunderlaget fr.o.m. den 1 januari 1993 och med ytterligare 0,16 procentenheter fr.o.m. den 1, januari 1994. Denna höjning motsvarar ca 3 400 miljoner kronor.

Den allmänna sjukförsäkringsavgift om 0,95 % som införs fr.o.m. den 1 januari 1993 skall bidra till finansieringen av sjukförsäkringen. -

Avgiftsinkomsten beräknas netto (efter skatteavdrag) att uppgå till ca 3 700 miljoner kronor.

Dessa avgiftsförändringar beräknas-medföra att avgiftsinkomstema vad gäller sjukförsäkringen för första gången sedan mitten av 1980- talet är tillräckligt höga för att det lagstadgade kravet på finansiering av 85 % av utgifterna skall vara uppfyllt. En total samordning av sjuk- , och arbetsskadesjukpenningen i enlighet med de förslag som jag avise- rat i denna proposition, kommer att medföra en avlastning för arbets- skadefonden, samtidigt som det blir en ökning av sjukförsäkrings- utgifterna.

5. Arbetsskadeförsäkringen Prop. 1992/93:100

. Bil. 6 Arbetsskadeförsäkringen (mkr) - Bilaga 6.2 1991/92 . 1992/93 . 1993/94 utfall prognos prognos

Utgifter Försäkringen

arbetsskadesjukpenning 6 552 6 600 6 200 — arbetsskadelivräntor 3 564 4 200 4 700 ersättning enl äldre

lagstiftning 1 214 1 300 1 300

Försäkringens administration 258 358 410 Summa utgifter (exkl. adm.) 11 330 12 100 12 200 Inkomster Socialavgifter 4900 6 800 7 800 Overfört från delpensions- fonden 12 8 300 Summa inkomster 4 912 15 400 7 800 Summa över/underskott 6 418 + 3 000 - 4" 400 Arbetsskadefondcns utveckling Fondens storlek ' vid ingången av budgetår 17 602 —24 020 21 020

Anm. Administrationskostnader avdraget från utgiftssidan och socialavgifter. Statens utgifter för arbetsskadeförsäkring ingår inte.

Arbetsskadefonden uppvisar sedan år 1987 ett underskott. Vid ut- gången av år 1991 var underskottet i fonden drygt 20 miljarder kronor. Genom särskilt regeringsbeslut den 10 september 1987 har RFV be- myndigats att disponera medel från inkomsttitel för att täcka löpande utbetalningar.

Riksdagen beslutade i anledning av regeringens proposition l99l/92:149 om avskaffande av delpensionsförsäkring m.m. (prop. 1991/92:149, bet. 1991/92:SfU8, rskr. 232) om överföring av medel från delpensionsfonden till arbetsskadefonden samt att delpensionsavgif- ten skulle sänkas med 0,3 procenttenheter fr.om. den 1 juli 1992. Sam- tidigt höjdes arbetsskadeavgiften i motsvarande mån.

6. Pensioner

Folkpensionema finansieras dels genom en socialavgift för arbetsgivare och egenföretagare som för år 1993 uppgår till 5,83 % av avgiftsunder- laget, dels genom anslag över statsbudgeten motsvarande ca 30 % av avgiftsunderlaget. Tilläggspensionen (ATP) finansieras genom en socialavgift som för år 1993 utgör 13 % av avgiftsunderlaget och genom avkastning från den allmänna pensionsfonden. Denna fond upp- gick den 1 januari 1992 till 480 734 miljoner kronor. . Delpensionsförsäkringen finansieras till 100 % genom en socialavgift som för närvarande uppgår till 0,20 % av avgiftsunderlaget. Avgiften

förs till en särskild fond vars behållning den 1 januari 1992 uppgick till PTOP- 1992/931100 11 991 miljoner kronor. Riksdagen beslutade under våren 1992 Bil- 6 (prop.1991/92:49, bet. 1991/92:SfU8, rskr. 1991/92:232) att en viss Bilaga 6.2 del av delpensionsfonden behållning skall användas för att finansiera det underskott i arbetsskadeförsäkringen för budgetåret l992/93 som kvarstår efter avgiftshöjningen för arbetsskadeförsäkringen. Efter över- föringen med 8 300 miljoner kronor till arbetsskadeförsäkringen beräk- nas fondbehållningen uppgå till 5 043 miljoner kronor den 31 december 1993.

Folkpensionsförsäkringen (mkr)

Löpande pris

1991/92 1992/93 1993/94 utfall prognos prognos Utgifter Försäkringen ålderspensioner 50 831 51 828 51 885 — änkepensioncr m.m.I 2 052 2 025 2 020 — förtidspensioner2 13 324 13 800 14 315 — barnpensioner 273 277 280 — handikappersättningar 852 896 935 — vårdbidrag 857 1 212 1 285 Summa utgifter 68 189 70 038 70 720 Inkomster Statsbidrag 20 378 24 991 32 262 Socialavgifter 47 811 45 047 38 458 Summa inkomster 68 189 . 70 038 70 720

' Inkl hustrutillägg 1 Inkl vissa undersökningar vid RFV:s sjukhus

TiIIäggspensionsförsäkringen

Löpande pris

1992 1993 1994 prognos prognos prognos Utgifter Försäkringen — förtidspensioner 18 950 19 988 21 747 - ålderspensioner 67 730 70 360 73 971 efterlevandepensioner 9 034 9 397 10 020 — barnpensioner 544 555 580 Administrationskostnaderz 25 405 2 292 2 528 Summa utgifter 121 663 102 592 108 846 Inkomster Socialavgifter 83 426 83 850 86 536 Ränteinkomsterl 55 441 55 950 56 500 Sutniiia inkomster 138 867 139 800 143 036

' Inkl kursnetto, aktieutdelningar. vinstdelningsska'tthn. : Inkl överföring till småföretagsfonden och avveckling av löntagarfonden

Bilaga 6.2

AP-fondens utveckling, miljarder kronor

1992 1993 1994 prognos prognos Fondens storlek 442,1 481,7 516,1 vid ingången av år Över/underskott + 38.7 + 34,2 + 27,9 resp. år

Delpension (enl. RFV:s anslagsframställning — AF)

.1991/92 1992/93 - 1993/94 prognos prognos

Utgifter Försäkringen ] 910 2 173 2 209 Kursförluster samt överföring till arbetsskadefonden1992/93 57 4 150 2 075 Summa utgifter 1 967 6 323 4 284 Inkomster Socialavgifter 3 211 2 034 1 562 Ränteinkomster 1 631 816 444 Summa inkomster 4 842 2 848' 2 006 Summa över/underskott 2 875 — 3 475 — 2 278

Delpensionsfondens utveckling (enl. RFV:s AF) milj.kr.

1992 1993 ' 1994 Fondens storlek vid ingången av år 11 991 9 370 5 043 Över/underskott resp. år + 400 — 679 — 614

Bil. 6

7. Övrigt Prop. 1992/93:100

Bil. 6 .. Bila a 6.2 Översikt över socialförsäkringens finansiering per verksamhetsgren g budgetåret 1991/92 Kostnader Finansiering __ __ Social Anslag Medel Ovriga Over—I avgifter fr.ink. tillförda under- titlar medel skott Stöd till barnfamiljer Barnbidrag, , bidragsförskott m.m. 21 414 479 19 710 1 225 Föräldraförsäkring, vårdbidrag 19 269 14 965 3 618 686 Ersättning vid sjukdom och handikapp Sjukpenningförsäkring 24 430 19 881 3 685 864 Arbets-lyrkesskadeförs. 11 755 4 900 4 198 234 — 6 419 Förtidspension m.m. 30 627 16 412 12 607 1 608 Sjukvård m.m. 28 621 20 206 7 523 892 Försakri' 'ng vid ålderdom m.m. 130 373 70 109 48 481 14 686 + 2 903 Övrigt Arbetslöshetsersättning 16 545 13 398 — 3 147 Annan utbetalning 11 829 1 204 9 573 1 056 + 4 Administration Försäkringskassor 4 785 3 542 611 169 554 + 91 RFV 896 304 523 89 + 20 Summa 300 544 165 400 106 335 2 809 19 452 — 6 548

Källa: RFV:s årsredovisning (ÅR) för budgetåret 1991/92

Bilaga 6.3

Allmänna arvsfonden

[5 Rierlagcn [992501 Ixuml. Nr IUI). Bilaga 6

Bilaga 6.3

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja vård och fostran av barn och ungdom samt omsorg om handikappade. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet (fondbyrån) som en särskild fond, skild från stats- kapitalet. För budgetåret 1991/92 beslutades att 180 miljoner kronor skulle utdelas.

Stöd ur fonden beslutas av regeringen samt av barn- och ungdoms- delegationen. Enligt regeringsbeslut kan barn— och ungdomsdelegatio- nen disponera 25 % av det utdelningsbara beloppet årligen. För bud- getåret 1991/92 disponerade barn- och ungdomsdelegationen 45 miljoner kronor för stöd till fostran av ungdom. Med ungdom avses i detta sammanhang åldrarna 7-25 år.

Regeringen beviljar stöd till verksamhet för barn under 7 år samt till verksamhet rörande personer med fysiska, psykiska och sociala handi- kapp i alla åldrar. Stöd ur fonden lämnas huvudsakligen till frivilliga och ideella insatser.

Under budgetåret 1991/92 har regeringen beviljat stöd till 276 projekt med ett sammanlagt belopp av 137,2 miljoner kronor. Stödet till omsorg om handikappade har uppgått till ca 100 miljoner kronor medan stöd till barn och ungdomar utgått med sammanlagt ca 37 miljoner kronor.

Huvuddelen av stödet till personer med funktionshinder har under budgetåret l99l/92 omfattat försöks- och utvecklingsarbeten inom följande områden. Projekt för ökat självbestämmande och oberoende har fått ca 9 miljoner kronor. Området teknik och handikapp har fått stöd med ca 19 miljoner kronor. Eftersom många olika handikapp- grupper berörs av denna satsning har en del av stödet överförts till Handikappinstitutet med uppdrag att samordna arbetet. Området kul— tur/fritid och handikapp har fått ca 10 miljoner kronor. Ökade kun- skaper om olika slag av handikapp samt satsning på information och utbildning är viktiga förutsättningar för att villkoren för personer med funktionshinder skall kunna förbättras. Drygt 36 miljoner kronor har utgått till ett stort antal utvecklingsarbeten med denna inriktning.

Stödet till utvecklingsprojekt rörande barn och ungdomar har uppgått till ca 37 miljoner kronor. Här kan särskilt nämnas information om FN:s barnkonvention, insatser inom barnomsorg respektive kultur- verksamhet för bam i ett mångkulturellt perspektiv, insatser för barn som far illa och deras föräldrar samt ungdomar med särskilda behov.

Stöd ur Allmänna arvsfonden har framför allt utgått till frivilliga och ideella organisationer och föreningar.

Regeringen har i april 1992 överlämnat en skrivelse till riksdagen med redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1990/91 (skr. 1991/92:136). I denna skrivelse redo- gjordes för den kommande inriktningen för stödet ur Allmänna arvsfon- den. Här kan nämnas fortsatt satsning på handikapporganisationernas informations— och utbildningsprojekt med syfte att öka kunskap och medvetenhet om levnadsförhållanden för personer med olika funktions-

Bilaga 6.3

hinder. Stöd bör även fortsättningsvis ges till utveckling inom om- rådena teknik och handikapp respektive fritid/kultur och handikapp.

Vad gäller utvecklingsarbete för barn och ungdomar bör utveck- lingsstöd framför allt ges till frivilligorganisationer som bedriver för- söksverksamhet för att förbättra situationen för utsatta barn och deras föräldrar samt för ungdomar med särskilda behov. Regeringen har vidare anvisat 5 miljoner kronor per år under en treårsperiod för att ge frivilligorganisationer möjlighet att till barnomsorgspersonal sprida kunskap om invandrar- och flyktingbarnens situation i Sverige.

Regeringen beslutade den 24 januari 1991 att tillkalla en särskild utredare (dir. 19913) med uppdrag att se över Allmänna arvsfondens ändamålsbestämmelse samt vissa frågor rörande dess tillämpning och beslutanderätten vid utdelning av stöd ur fonden.

Den 4 december 1992 överlämnades till statsrådet och chefen för Socialdepartementet ett betänkande av 1991 års arvsfondsutredning (SOU 1992:120). [ betänkandet föreslås en ny arvsfondslag samt att den övergripande beslutanderätten bör ligga kvar hos regeringen. En särskild delegation - Arvsfondsdelegationen — bör därför inrättas som ny myndighet inom regeringskansliet med Socialdepartementet som huvudman. Alla ansökningar skall enligt utredningsförslaget i fortsätt- ningen ställas till den nya myndigheten.

Vidare bör enligt förslaget fondens ändamål även i framtiden vara att utveckla och stödja verksamhet till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Fondens ändamål begränsas som hittills till i första hand ideell verksamhet. Om särskilda skäl finns får medel lämnas också till offentlig verksamhet. Ett sådant skäl kan vara att en kommun i samverkan med en ideell organisation vill förnya eller utveckla en kommunal verksamhet till förmån för någon av fondens målgrupper. Den praxis som utvecklats att medel ur Allmänna arvsfon- den inte beviljas till enskilda personer, fastslås i förslaget om ny arvs- fondslag.

Betänkandet kommer inkom kort att remissbehandlas. En redovisning av fördelningen av stöd ur Allmänna arvsfonden under budgetåret 1991/92 kommer senare att överlämnas till riksdagen.

Bilaga 6.4

Förteckning över ändrad disposition

Bilaga 6.4

Ändrad disposition av huvudtiteln

Föreslagna anslags motsvarigheter i statsbudgeten för budgetåret 1992/93

Förslag 1993/94

A1 A2

Bl BZ B3 B4 B5 Bö 37 B8

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 ClO

Dl D2 D3 D4 D5 D6

El EZ E3 E4

Statsbudget 1992/93

Al

A2,A3ochdel avA4

C1 C2 C3 C5 C7 C8 C6 C4

Dl D5 D2 D6 D9 D8 D3 D7 D4 DelavBloch B2

El3, del avEll A6 E 15 och E 16 E12 DelavA4 E5

G 12, 13 och 14 G 16

Del av G 4 G 7

Förslag 1993/94

E5 E6 E7 E8 E9

Fl F2 F3

G1 02 03

G4 G5

G6 G7 G8 G9 610 GI] 012 613 614 GIS G16 G17

Statsbudget 1992/93

610 DelaleS G5 66 G11

DelavH2 H3delavH4 Hl

Bl B2 E 1, del av E11,E14 delav F 1, del avG 15 samtdelavH4 E17 E7, 8, 9, 10 samt del avEll

E2

E3

E4 E6 E19

F3

F4

DelavG4

G9 DelavH2 A5 A7

Register

Register Kronor : Sid 3 Inledning 7 A. Socialdepartementet m.m. 7 1. Socialdepartementet, ramanslag 52 839 000 7 2. Utredningar, utveckling, samverkan m.m., ramanslag 77 933 000 130 772 000 9 B. Familjer och barn 22 1. Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 17 000 000 000 24 2. Bostadsbidrag, förslagsanslag* 2 300 000 000 24 3. Bidrag till föräldraförsäkringen, förslags- anslag 2 750 000 000 26 4. Bidragsförskott, förslagsanslag 3 110 000 000 27 5. Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, förslagsanslag 8 530 000 28 6. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, förslagsanslag 28 800 000 29 7. Barnpensioner, förslagsanslag 280 000 000 30 8. Vårdbidrag för handikappade barn, för- slagsanslag 1 285 000 000 26 762 330 000 32 C. Ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp - och ålderdom 55 1. Bidrag till sjukförsäkring, förslagsanslag 4 649 000 000 60 2. Bidrag till ersättning vid närståendevård, förslagsanslag 3 425 000 61 3. Förtidspensioner, förslagsanslag 14 315 000 000 62 4. Ålderspensioner, förslagsanslag 52 185 000 000 64 5. Efterlevandepensioner till vuxna, förslagsanslag 1 720 000 000 65 6. Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension, förslagsanslag 6 700 000 000 67 7. Handikappersättningar, förslagsanslag 933 000 000 67 8. Särskilt pensionstillägg, förslagsanslag 12 000 000 68 9. Vissa yrkesskadeersättningar m.m., förslagsanslag 3 900 000 69 10. Ersättning till postverket m.m., förslagsanslag 231 163 000

80 752 488 000

* Beräknat belopp

70 88

90 93

96 97 98

100 107

109

110

115

119 121 121

122

123

125

142

143

145

NlCNkl'l

Hälso- och sjukvård

. Bidrag till hälso- och sjukvård, förslags— anslag 1 211 332 000 . Insatser mot aids, reservationsanslag 185 220 000 . Funktionen Hälso- och sjukvård m.m.

i krig, ramanslag 164 300 000 . Bidrag till Spri, förslagsanslag 26 300 000 . Bidrag till WHO, förslagsanslag 29 800 000

Bidrag till WHO-enheten för rapporte- ring av läkemedelsbiverkningar 2 591 000 1 619 543 000

Omsorg om äldre och handikappade

. Stimulansbidrag inom äldreomsorgen, reservationsanslag 1 100 000 000 Bostadsanpassningsbidrag m.m., förslagsanslag 133 700 000 . Statsbidrag till vårdartjänst m.m., för- slagsanslag 136 580 000 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder, reservationsanslag 60 023 000 . Bidrag till handikapporganisationer 129 248 000 . Bidrag till pensionärsorganisationer 2 446 000 . Ersättning för texttelefoner, förslags- anslag 67 700 000 . Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser, förslagsanslag 49 825 000 Bilstöd till handikappade, förslagsanslag 206 000 000

1 885 522 000

Socialt behandlingsarbete, alkohol- och narkotikapolitik

. Bidrag till missbrukar- och ungdomsvård, reservationsanslag 480 000 000 . Bidrag till organisationer, reservations— anslag 31 630 000 . Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 7 964 000 519 594 000

147

149 151 159 168 170 171 177 183

190

190

192 193

195 199 201 203

P

50

13. 14. 15. 16.

17.

Myndigheter under Socialdepartementet

Riksförsäkringsverket, ramanslag Allmänna försäkringskassor, ramanslag Socialstyrelsen, ramanslag Folkhälsoinstitutet, ramanslag Smittskyddsinstitutet, ramanslag* Läkemedelsverket Rättsmedicinalverket, ramanslag Hälso— och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag

Statens institut för psykosocial miljö- medicin, ramanslag* Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, ramanslag . Bammiljörådet, ramanslag*

Statens nämnd för internationella adop— tionsfrågor, ramanslag Nämnden för vårdartjänst, ramanslag Statens handikappråd, ramanslag Statens institutionsstyrelse, ramanslag Socialvetenskapliga forskningsrådet, reservationsanslag* Avvecklingskostnader, förslagsanslag

Totalt för socialdepartementet

Underbilagor

6.1 Lagförslag

604 806 000 4 121 817 000 316 395 000 136 555 000 62 117 000

1 000

163 136 000

14 560 000 5 741 000

13 921 000 5 199 000

5 998 000 8 971 000 . 6 027 000 470 000 000

79 175 000 36 775 000

6 051 194 000

117 721443 000

6.2 Socialförsäkringens kostnader och finansiering

6.3 Allmänna arvsfonden

6.4 Förteckning över ändrad disposition

* Beräknat belopp

gotab 42649, Stockholm 1992

Regeringens proposition

1992/93:100 Bilaga 7

Kommunikationsdepartementet (sjätte huvudtiteln)

Bilaga 7

Bilaga 7 till budgetpropositionen 1993

Kommunikationsdepartementet

(sjätte huvudtiteln)

Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992.

Föredragande: statsrådet Odell

Anmälan till budgetpropositionen

Inledning Kommunikationer för ökad tillväxt och välfärd

I regeringens långsiktiga ekonomiska politik för ökad tillväxt och välfärd är en utveckling av kommunikationssektorn viktig. Förbättringar av kommuni- kationerna skapar förutsättningar för ökad produktivitet och konkurrens- kraft i näringslivet. Regeringens satsningar på utbyggnad och modernisering av infrastrukturen på transportområdet och inom telesektorn är därför av central betydelse. Inom kommunikationssektorn sker också betydande av- regleringar för att förbättra effektiviteten. Därmed åstadkoms en bättre hus— hållning mcd resurserna. Förbättringar inom kommunikationsväsendct skall främja utvecklingen i landets olika delar och bidra till regional balans samt också till en effektivare miljöpolitik. Satsningarna på infrastrukturinveste- ringar bidrar också till att mildra arbetslösheten.

Regeringen verkar för att Sverige så fort som möjligt skall erhålla fullvär- digt medlemskap i den Europeiska Gemenskapen EG. Sverige är redan nu starkt integrerat i det europeiska ekonomiska systemet, inte minst genom en omfattande utrikeshandel. Förbättrade kommunikationer med övriga Europa blir allt mer viktiga för näringslivet. Utvecklingen i Östeuropa kan på längre sikt medföra viss förändring av våra transportmönster. De på- gående infrastruktursatsningarna i Sverige bidrar aktivt till att minska vårt avståndshandikapp i förhållande till konkurrenterna i Centraleuropa. Sär- skild bctydelse har detta för landets norra delar. För näringslivet är även ra- tionella transporter mellan olika delar av landet en förutsättning för utveck- ling.

&

WW &

Prop. 1992/93:100

Inom transportsektorn är en effektivare resursanvändning angelägen. Av- Prop. "1992/93:100 reglering och ökad konkurrens ärviktiga medel idetta arbete. lnom samtliga Bilaga 7 delar av kommunikationssektorn pågår ett långsiktigt arbete med att ratio- nalisera statens verksamheter, avmonopoliscra och avreglera. Det arbetet drivs nu vidare med ökad intensitet.

Goda kommunikationer har stor betydelse för människans välfärd. Till- gången till goda kommunikationer underlättar arbetspendling och vidgar därmed möjligheterna att kombinera en god boendemiljö med en större och effektivare arbetsmarknz-td. I såväl storstad som glesbygd är resor till och från arbetet, serviceställen och fritidsaktiviteter nödvändiga för ett funge- rande vardagsliv. Det allmännas insatser för att underlätta kommunikations- möjlighetermt för vissa grupper med särskilda behov, såsom handikappade och äldre, är också nödvändiga i ett välfz'irdssamhällc.

En annan viktig välfärdsaspekt i samband med utvecklingen av kommuni- kationcrna gäller trafiksäkerhet. Trafiksäkerhetsarbctct måste drivas vidare ochjag återkommer under våren 1993 med förslag till en ny trafiksäkerhets- politik.

Trafikverkcn har under 1992 för första gången utarbetat miljörapporter. I dessa konstateras att riksdagens mål avseende koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid riskerar att inte uppfyllas. Ett kraftfullt arbete kommer nu att startas för att med nationella och internationella åtgärder nå uppsatta mål.

En viktig del i regeringens ekonomiska politik är att eliminera det struktu- rella budgctunderskottet. lnom Kommitnikationsdepartcmentcts verksam- hetsområde föreslås besparingar på 300 miljoner kronor. En del av bespa- ringarna redovisas i förslag till riksdagen under våren. Av besparingarna för- delas ca 200 miljoner kronor på rationaliseringar inom Vägverket och Ban- verket samt på minskningar inom järnvägsområdet. Övriga besparingar för— delas bl.a. inom sjöfarts- och postområdena.

Riksdagen fastställde 1988 grunderna för trafikpolitiken inför 1990—talet. Något krav på en total utvärdering av trafikpolitiken från 1988 återfinns inte i detta riksdagsbeslut. I samband med bl.a. en av den tidigare regeringens budgetpropositioner (prop. 1990/91:100) framhölls att det trafikpolitiska be- slutet efter hand skulle utvärderas. Jag anser för min del att så bör ske och jag har inte för avsikt att göra en total utvärdering av det trafikpolitiska be- slutet från 1988.

Vissa områden har emellertid setts över. En uppföljning av trafikens kost- nadsansvar efter riksdagsbeslutet 1988 har redovisats under 1992. Jag åter- kommer senare med förslag om det fortsatta arbetet med kostnadsansvaret. Under våren 1993 kommer jag att lämna en redovisning av investeringspla- neringcn och den långsiktiga inriktningen på infrastrukturområdet. När det gäller SJ lämnas i budgetpropositionen bl.a. en redovisning av hur ställda resultatkrav har uppfyllts under perioden 1988—1992 och vilka marknadsför- utsättningarna är förjärnvägen. Jag återkommer under våren 1993 i ytterli- gare frågor som berör SJ.

Regeringen återkommer under våren 1993 med förslag om den framtida transportforskningen i samband med regeringens förslag om forskningspoli- tiken.

lx)

Bilaga 7

1990-talet infrastrukturens årtionde

Investeringar i infrastruktur inom transportsektorn sjönk från en nivå på ca 2% av bruttonationalprodukten (BNP) på 1960—talet till ca 0,5 % under "1980—talet. Investeringar i infrastruktur har till stor del fått stå tillbaka för andra behov i samhället. Effekterna av minskade resurser för investeringar och underhåll konuner att märkas under kommande decennier om inte kraftfulla insatsökningar nu görs.

Under åren 1991 och 1992 har det fattats beslut om stora investeringar i vägar ochjärnvägar. Investeringarna har ökat till en andel av ca I% av BNP under l992/93. Totalt investeras under 1992/93 för ca 13 miljarder kronor. Det är en ökning med ca 8 miljarder kronorjäm fört med den genomsnittliga årliga investeringsvolymen under 1980—talet.

I syfte att möta lågkonjunkturen och minska arbetslösheten har rege- ringen och riksdagen fattat flera beslut om extra medel till transportsektorn och tidigareläggning av projekt, utöver de 4,6 miljarder som varje år satsas på investeringar i vägar och järnvägar i Sverige.

I december l99l beslutade riksdagen (prop. l99l/9222- , bet. 1991/92zTU5, rskr. 1991/92:88) att inrätta ett anslag för vissa produktivitets- och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Anslaget som är på 1,5 miljarder kro- nor fördelades enligt följande: vägar 984 miljoner kronor, järnvägar 263 mil- joner kronor, inlandsbanan 100 miljoner kronor, tele och flyg 153 miljoner kronor.

Ijuni 1992 beslutade riksdagen (prop. 1991/92:150, bet. 1991/921TU22, rskr. 1991/92:333) att inrätta ett anslag på 2,2 miljarder kronor för under- hållsåtgärder på vägar och järnvägar och till reinvesteringar på främst mindre objekt på länsvägar och vissa järnvägar.

Riksdagen beslutade i december 1992 i samband med behandlingen av den s.k. krispropositioncn (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93:FiU1, rskr. 1992/93:134) att anslå ytterligare 1,5 miljarder kronor för åtgärder på länsvä- garna i skogslänen.

I mars 1992 beslutade regeringen om vissa investeringar i europavägnätet och de viktigaste järnvägarna. 2 479 miljoner kronor avsattes för vägar och "1536 miljoner kronor avsattes för järnvägsinvesteringar.

Bland de stora projekten som för närvarande pågår kan nämnas utbyggna- den av Mälarbanan och Svealandsbanan som är finansierade i sin helhet, Ar- landabanan på delen Ulriksdal—Rosersberg (det s.k. fyrspårct), delar av ut- byggnaden av Västkustbanan och Ostkustbanan, motorvägsutbyggnad på delar av E 4, E 6 och E 20 samt förberedelser för den fasta förbindelsen över Öresund. Bland de projekt som snart kan förverkligas kan bl.a. nämnas en ny förbindelse över Ångermanälven på väg E4. Utbyggnaden av ovan nämnda projekt kommer att ske under flera år, dock med tyngdpunkten på 1990-talets första hälft. .

Regeringen har beviljat Delegationen för infrastrukturinvesteringar att anlita en finansiell rådgivare för att söka finna en totallösning på finansie- ringen av Arlandabanan. Rädgivarens uppdrag är att finna en lösning som innebär att statens insats och risk i projektet kan minimeras. Rådgivaren har avrapporterat en studie om förutsättningarna för en alternativ finansiering

Bilaga 7

för delegationen den 4 december 1992. Delegationen har, mot bakgrund av rådgivarens studie, i en skrivelse till regeringen föreslagit att det fortsatta arbetet med Arlandabanan bör inriktas mot en samfinansieringslösning. Jag kommer senare i vår i proposition om infrastrukturinvesteringar närmare re- dovisa den fortsatta inriktningen för utbyggnaden av Arlandabanan.

De parter som står bakom uppgörelse—rna om storstadstrafiken i Stock- holmsregionen och Malmörcgionen har under år l992 redovisat slutgiltiga avtal om hur trafiksystemen skall byggas ut i dessa regioner. I Göteborg på- går slutförhandlingar om vissa kvarstående frågor om vägnätets utformning och finansiering. Dessa förhandlingar beräknas vara avslutade i mars 1993.

Under år 1993 kommer en stor del av investeringarna i storstadsöverens- kommelserna att projekteras. För vissa projekt är redan arbetsplaner fast— ställda och bygghandlingar under utarbetande varför byggstart för dessa pro— jekt kan beräknas ske redan under år 1993. Totalt omfattar storstadsöverens- kommelscrna investeringar om ca 50 miljarder kronor. Regeringen har be- slutat att fördjupa beslutsunderlaget beträffande miljökonsekvensema av dessa trafikinvesteringar i Stockholms- och Malmöregionerna.

Beträffande den fasta förbindelsen över Öresund har under år 1992 ett konsortialavtal slutits mellan de svenska och danska brobolagcn — SVEDAB och ASÖF — och därigenom har bildats ett konsortium som skall äga och svara för all verksamhet beträffande själva förbindelsen. En prövning av projektets miljökonsekvenser enligt gällande miljölagstiftning pågår för när- varande. Avgörande i denna bedömning är att den s.k. nollösningen vad gäl- ler vattenströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas.

I syfte att åstadkomma en långsiktigt hållbar finansiering för utbyggnad av infrastrukturen, föreslås en övergång från anslagsfinansiering till lånefinan- siering för investcringsanslag som gäller vägar och järnvägar. Lånen skall tas upp av Riksgäldskontoret. Förslaget skall medge ett fullföljande av påbör- jade projekt samt en ytterligare ökning av investeringsnivån under 1990-fa- let. Utöver ordinarie investeringar kommer ytterligare investeringar för 30 miljarder kronor att satsas varav 10 miljarder kronor avser redan fattade be- slut. Jag återkommer undcr våren till regeringen med förslag om proposition till riksdagen beträffande de närmare riktlinjerna för investeringsplane- ringen.

För att finansiera räntor och amorteringar bör ett särskilt kapitalkostnads- anslag inrättas. En total investeringsram och en låneram bör anvisas för inve- steringar i vägar, järnvägar och kollektivtrafikartläggningar för perioden 1994—2003. Investeringsramen kommer sedan att kopplas direkt till de lång- siktiga investeringsplaner som Vägverket, Banverket och Länsstyrelserna upprättar under hösten 1993. I förslaget bör anges hur ramen skall fördelas mellan riksvägar, stomjärnvägar och länstrafikanläggningar.

Med hänsyn till riksclagcns önskemål om en utvecklad investeringsplane- ring har regeringen beslutat att utforma planeringsprocessen på sådant sätt att riksdagen kommer att Spela en aktiv roll inom planeringen innan verkens investeringsplaner upprättas. Åtgärder kommer också att_vidtas för att för- stärka Kommunikationsdcpartemcntets roll i infrastrukturplancringen.

Regeringen kommer redan i vår att för riksdagen presentera ett beslutsun- derlag som gör det möjligt att ta ställning till alternativa investeringsinrikt-

Bilaga 7

ningar inom transportsystemet. Av underlaget kommer att framgå hur olika delmål, såsom effektivt resursutnyttjande, miljöhänsyn och regional balans, kan tillgodoses vid val av olika inriktning. De i trafikpolitiska målen inne- boende konflikterna kommcr att lyftas fram och alternativa utvecklingar att ställas mot varandra. Val av inriktning för investeringarna och dess betydelse för t.ex. miljömålen kommer att belysas.

Avreglering och ökad konkurrens

Inom kommunikationssektorn har ett långsiktigt arbete inletts för att öka effektiviteten, genom att bl.a. avreglera marknaderna och öka konkurren— sen. Mina förslag har som yttersta syfte att underlätta det dagliga livet för människorna i Sverige. Den avreglering som pågår bör enligt min uppfatt- ning kunna ske utan negativa regionalpolitiska konsekvenser.

Under år 1992 har redan vissa åtgärder vidtagits för att avreglera och öka konkurrensen i övrigt. I fråga om järnväg pågår arbetet med avreglering av järnvägsmarknaden och förberedelser för bolagisering av SJ. Under 1992 har riksdagen beslutat (prop. l99l/921130, bet. l991/92:TU21, rskr. 1991/922314) att upphandlingen av angelägen interregional persontrafik på järnväg, som inte kan bedrivas på företagsekonomiska villkor, skall ske i konkurrens. Detta har medfört en sänkning av kostnaderna vid köp av denna trafik för trafikåret 1993. Regeringen föreslår (prop. l992/93:132) att LKAB ges trafikeringsrätt för malmprodukter på sträckan Boden —Luleå på stomnätet. En utredning om förutsättningarna för konkurrens på spåren av- lämnas i början av 1993.

Den inrikes flygtrafiken avreglerades ijuni 1992. Erfarenheterna av denna avreglering är hittills att det uppstått en ökad konkurrens på framför allt sträckor med omfattande trafikunderlag. Flera nya aktörer har kommit in på marknaden. Sammantaget har avregleringen av inrikesflyget inneburit posi- tiva effekter för resenärerna genom ctt större utbud och lägre priser. Rege- ringen följer emellertid mycket nöga effekterna av avregleringen så att de trafikpolitiska målen kan upprätthållas även fortsättningsvis.

Regeringen beslutade i oktober 1992 om en proposition om vissa sjöfarts- politiska frågor (prop. 1992/93:128). I propositionen föreslog regeringen att det för innevarande budgetår införs ett statsbidrag avseende svenska fartyg som går i fjärrfart. Bidraget avser dels en återbetalning av sjömansskatt dels ett bidrag för att reducera sociala kostnader.

Av propositiOnen framgår att regeringen är beredd att återkomma med förslag om en mer permanent insats från statens sida. Detta blir emellertid beroende på vilka förutsättningar som skapats för en utvecklad sjöfart ge- nom de kostnadsbesparingar som kan åstadkommas enligt den överenskom- melse som träffats mellan sjöarbetsmarknadens parter.

Arbetet med att förbereda en omstrukturering och bolagisering av Tele- verket fortskrider. I proposition 1992/93zl32 om vissa frågor inom Kommu- nikationsdeparlementets område har regeringen angivit tidplan och for- merna för arbetet med bolagiseringen av Televerket. Regeringen avser att inom kort förelägga riksdagen ett samlat förslag till ny lagstiftning på tele- oeh radioområdet samt till bolagisering av Televerket. Bolagiseringen av Te-

Bilaga 7

lcverket och ikrafttri'idandet av ny lagstiftning inom tele- och radioområdet föreslås ske senast den ljuli 1993. En ny myndighet —Telcstyrelsen — inrätta- des den ljuli 1992. 'l'elestyrelscn skall vara tillsynsmyndighet inom telekom- munikationsområdet och har redan nu ansvar för en stor del av myndighets- uppgifterna inom detta område.

Översynen av Postverket pågår. Regeringen föreslår (prop. 1992/93:132) att postmarknaden slutligt avregleras genom att Postverkets ensamrätt på brevbefordran upphör den 1 januari 1993. Jag återkommer senare till riksda- gen med ett samlat förslag beträffande postlag och bolagisering av Postver- ket.

Den utredning som haft till uppgift att föreslå åtgärder för att avreglera AB Svensk Bilprovning lämnade sitt förslag i november 1992 (SOU 1992:115). Jag återkommer senare till regeringen med förslag om den fram- tida kontrollbesiktningen för motorfordon.

Trafik och miljö

En av regeringens fyra huvuduppgifter är att forma en långsiktig och hållbar utveckling avseende miljön. Uppgiften berör i hög grad trafiken och trans- portsektorn i dess helhet.

Insikten om de skador på människor, natur och klimat som trafiken orsa- kar har ökat avsevärt under senare år. Regeringens målmedvetna och lång- siktiga arbete har givit och kommer på sikt att leda till förbättringar. Ytterli- gare åtgärder kommer dock att erfordras.

På det internationella planet har under det senaste året stora framsteg gjorts. Vid FN:s konferens för miljö och utveckling (UNCED) 1992 under- tecknades den s.k. Agenda 21 som lägger grunden för nästa århundrades miljöpolitik inte minst på trafik— och energiområdena. En minst lika viktig åtgärd är att flertalet länder även underteckat den internationella klimatkon- ventionen. Vid Rio-konferensen ijuni 1992 föreslogs inom ramen för den s.k. Agenda 21 att världsdelsvisa konferenser om trafik och miljö bör ge- nomföras. ECE — FN:s regionala utvecklingsorgan för Europa — bör ansvara för genomförandet i Europa. Sverige bör verka för att konferensen kan ge- nomföras 1995.

De internationella avtalen kommer att få effekter på miljöarbetet inom transportsektorn i Sverige. Miljöarbetet inom transportsektorn måste nu in- tensifieras.

Min bedömning är att vi står inför flera parallella processer. En handlar om att i internationell samverkan minska bränslekonsumtionen inom trans- portsektorn och alltså inte enbart reducera utsläppen av skadliga ämnen. Det hittills genomförda miljöarbetet har främst inriktats mot det senare. En annan process avser utveckling och introduktion av nya energislag och bränslen, inklusive biobaserade bränslen, i transportsektorn. En tredje pro- cess inriktas mot att i europeisk samverkan stimulera användningen av mil- jövänliga transportalternativ, främst järnvägs- och sjötransporter. Utbygg- naden av kollektivtrafiksystemen i storstadsregionerna är ett led i detta ar- bete.

Ett flertal europeiska studier visar på stora behov av att forcera miljöarbe-

Bilaga 7

tet både i centrala Europa och inte minst i staterna i den östra delen av Europa. EG-kommissionen har under december månad 1992 beslutat om ett särskilt handlingsprogram för trafiken, som inkluderar miljöfrågorna.

Ett samarbete har på svenskt-polskt initiativ inletts mellan staterna runt Östersjön. Detta syftar till att ta fram ett handlingsprogram för trafikens mil- jöarbete i denna region. Arbetet kommer att redovisas redan under år 1993.

Regeringen gav i början av år 1992 trafikverken i uppdrag att årligen redo- visa miljösituationen och föreslå åtgärder som reducerar miljöeffekterna från trafiken samt föreslå särskilda miljömål för transportsektorn. Redovis— ningen av verkens första miljöplaner visar tydligt att det kommer att krävas ytterligare insatser.

Regeringen kommer i början av år 1993 att ge trafikverken i uppdrag att komma med preciserade förslag avseende åtgärder inom vägtrafiken, sjöfar- ten, flyget och jz'irnvägsområdet.

Ett antal utredningar pågår för närvarande. Naturvårdsverket kommer i början av år 1993 att redovisa sitt uppdrag om hur ett miljöklass-system för bensin bör utformas. Likaså kommer utredningen Förenkling och översyn av vissa regler i inkomstslaget tjänst att under våren 1993 redovisa förslag om hur reseavdragen bör utformas. Inom regeringskansliet pågår arbete med en promemoria om beskattningen av förmånsbilar. Miljöklass-systemet för for- don ses samtidigt över inom regeringskansliet.

Flera olika studier i övrigt pekar på behovet av åtgärder inom flera områ- den som faller inom ramen för den fastlagda strategin.

Transportforskningsberedningen och Nutek har under året lämnat rappor- ter om användningen av bl.a. biobränslen som fordonsbränsle och hur el- och hybridbilsutvccklingen fortskrider.

Ett viktigt element i den långsiktiga strategin är att utnyttja ekonomiska styrmedel för att påverka såväl den tekniska utvecklingen som efterfrågan på transporter mot en miljöanpassning av trafiken. Erfarenheterna från höj- ningen av bensinpriset i anslutning till 1991 års skattereform visar på möjlig- heterna att dämpa bränsleförbrukningen. Krisuppgörelsen mellan rege- ringen och soeialdemokraterna innefattade en höjning av skatten på bensin. Kommunikationsdepartemcntet genomför nu studier rörande effekten av en bestående hög prisnivå. Preliminära beräkningar, som Statens väg- och tra- fikinstitut gjort, visar att bensinprishöjningarna på kort sikt minskar både trafikarbetet och bensinförbrukningen med drygt 6 %. På längre sikt mins- kar bensinförbrukningen ytterligare. Detta beror delvis på ändrad samman- sättning på fordonsparken i riktning mot bensinsnålare bilar.

Hösten 1992 publicerade Kommunikationsdepartementet en rapport kal- lad Trafikavgifter på samhällsekonomiska villkor (Dsl992z44). Rapporten behandlar transportsektorns kostnadsansvar dvs. hur de samhällsekono- miska kostnaderna av trafikens externa effekter skall behandlas. En genom- gång av hur kostnadsansvaret beaktas i olika länder i Europa redovisas.

Under våren 1993 kommer regeringen att redovisa förslag till hur den långsiktiga investeringsplaneringen skall inriktas. Miljöhänsyn i planeringen kommer att få en ökad betydelse.

Arbete pågår för närvarande inom regeringskansliet med en banlag vilket innebär att i framtiden miljöhänsynen kommer att beaktas i ett tidigt skede

Bilaga 7

vid planeringen av nya järnvägssträckningar. En översyn av väglagen sker också i syfte att ytterligare förstärka det system med miljökonsekvensbe- skrivningar som redan i dag föreskrivs i väglagen.

Som framgått av min redovisning pågår nu ett brett arbete som syftar till att konkretisera olika åtgärdsförslag inom resp. trafikgren.

Sverige och den europeiska integrationen

Sveriges ställning som ett högt utvecklat, litet land med ett starkt exportbe- roende har lett till en tilltagande internationalisering. Väl fungerande trans- porter och andra kommunikationcr är av central betydelse för handelsutby- tet och samarbetet länder emellan. Dessa sektorcrs roll förstärks nu ytterli— gare genom det fördjupade curopasamarbetet och då närmast genom EES- avtalet.

Den ljanuari 1993 har enligt planerna varit slutdatum för fullbordandet av EG:s interna marknad. De friheter som följer av marknadens genomfö- rande trädcr dock i kraft med vissa eftersläpningar. Förseningar vid avveck- lingen av konkurrenshinder kan konstateras på en rad områden inte minst transportområdet. Viktiga liberaliseringar som frihet att utföra cabotage vid luftfart, sjöfart och vägtransporter genomförs i sin helhet först efter långa övergångsperioder, liksom harmoniseringsåtgärderna för skatterna på väg- användning och på innehav av vägtransportfordon. Även EES-avtalet be- räknades kunna tillämpas från och med 1januari 1993. Den tidpunkten kom- mer att förskjutas som följd av resultatet i den schweiziska folkomröst- ningen.

Trots förseningarna börjar den fria transportmarknaden i Västeuropa nu bli en realitet för svenska operatörer. När EES-avtalet väl träder i kraft kom- mer möjligheterna att konkurrera med transporttjänster inom EES-området att öka successivt i den takt EG:s senaste avregleringsbeslut införlivas i EES— avtalet. De nationellt betingade restriktioner som sedan lång tid präglat de internationella transporterna är på väg att försvinna vilket öppnar möjlighe- ter för nya, effektivare, säkrare och miljövänligare lösningar för transport- företagen.

EES—avtalet kommer att medföra en rad nya regler som tidigare inte till- l'a'mpats för svenska aktörer på den egna hemmamarknaden eller på markna- derna i de övriga EFTA-länderna. Bland dessa kan för vägtransporterna nämnas nya körtidsreglcr, belastningsbestämmelser och ekonomiska regler för yrkestrafikprövningen. För luftfarten ökar möjligheterna till anslutnings- cabotage och för sjöfarten införs cabotagefrihet med vissa inskränkningar och övergångsperioder. För järnvägstransporterna kommer möjlighet till öppnande av bannätet för konkurrens mellan staterna enligt avtal mellan operatörerna och vid kombitrafik.

EES-avtalet kommer att ge Sverige möjlighet att påverka beslutsfattandet i EG på beredningsstadiet. Det skall ske genom att EG-kommissionen råd- frågar experter från EFTA:s medlemsländer på samma sätt som den rådfrå- gar experter från EG-medlemstalerna. I praktiken innebär detta att svenska transport- och.kommunikationscxperter bereds möjlighet att delta i arbetet i vissa av kommissionens rådgivande kommittéer och arbetsgrupper. Ett an-

Bilaga 7

nat exempel på detta är svenska cxperters medverkan i EG:s arbete med att utforma nya miljöregler för trafiken. Sverige har redan under 1992 inbjudits av EG-kommissionen och deltagit i visst expertarbete med avseende på ut- formningen av den framtida infrastrukturen på hamn— och sjöfartsområdet i förbindelse med Trans-European Networks och på området konventionella järnvägstransporter. Även övrigt expertsamarbete i beredningsfasen blir av stor vikt för svenska experters möjligheter att påverka den framtida utform- ningen av transportpolitiken inom EG. Svenskt deltagande i denna typ av arbetsgrupper kommer därför att prioriteras vilket kommer att ställa krav på nya former av beslutsfattande på transport-och kommunikationssektorerna.

Samordningen av de svenska insatserna i EG-arbctet blir nu allt viktigare. Ytterligare former för samverkan och informalionsspridning konuner därför att behöva utvecklas.

Yrkestrafikfrågor m.m.

Beslutet om avregleringen av taxi ligger fast. Reformen har visat sig vara en framgång. Utbudet av taxifordon har ökat kraftigt. Väntetidcn på taxi är söm regel mycket kort. Allt fler indikationer finns på att taximarknaden, som alltid varit genomreglerad, nu börjar agera affärsmässigt. En ökad pris- konkurrens har märkts under året med lägre respriser som följd. Därmed slår avregleringens fördelar successivt igenom.

Det kan emellertid också konstateras att avregleringen kommit att med- föra en del omställningsproblem för de tidigare. etablerade taxiföretagen. Detta är en konsekvens av att näringen sedan lång tid tillbaka varit reglerad i detalj. I propositionen 1992/93:106 om åtgärder rörande taxitrafiken, som regeringen senare denna dag beslutar om, lämnas åtskilliga förslag till åtgär- der för att komma till rätta med vissa problem inom taxiverksamheten.

Redan tidigare under hösten 1992 har regeringen beslutat om viktiga åt- gärder rörande taxi. Det ena beslutet avser ett medgivande om samkörning av TSst yrkestrafikregister med Kronofogdemyndigheternas utsökningsre- gister om skatter och avgifter. Genom beslutet får länsstyrelserna nu ett bättre verktyg för sin tillsyn. Regeringen har uppdragit ät Statskontoret att se över länsstyrelsernas arbete och lämna förslag för att effektivisera verk- samheten.

Vidare har regeringen i december 1992 beslutat att taxiförare skall besitta viss yrkeskompetens utöver att köra själva fordonet vilken godkänns vid ett särskilt skriftligt prov. Taxiförare skall inneha särskild legitimation som skall vara synlig i taxibilen. Det är nu vidare ett klarare samband mellan trafiktill- stånd, tillståndshavare, fordon och registreringsskylt för taxitrafik.

Slopandet av linjetrafiktillstånden för busstrafiken i länen medför succes- siva besparingar för trafikhuvudmännen. Inledningsvis har kostnadssänk- ningar på 10-15 % kunnat noteras. Det är med tillfredsställelse jag nu kan se att den marknadsmässiga upphandlingen i allt större utsträckning kommer att omfatta också de områden där de stora kommunala kollektivtrafikföreta- gen verkar. Möjligheterna till effektiviseringar med en fri upphandling synes vara betydande. Den uppdelning i beställar- och utförarroller som sker bi-

drar till ökade möjligheter till en bättre trafikförsörjning till oförändrade Prop. 1992/932100 kostnader. Bilaga 7 Den Ijanuari 1993 träder den ändrade lagstiftningen i kraft beträffande tillståndsprövningen för den långväga busstrafiken. Det innebär att nuva— rande skaderekvisit mjukas upp genom en omvänd bevisbörda. I fortsätt- ningen skall det vara järnvägsföretaget eller trafikhuvudmannen som skall göra sannolikt att de ekonomiska förutsättningarna att driva den berörda trafiken skadas i betydande mån om det sökta tillståndet beviljas. Vidare gäller att tillstånd skall beviljas oavsett skada för någotjärnvägsföretag eller någon huvudman om den sökta trafiken enligt tillståndsmyndighetens bc- dömning kommer att medföra en väsentligt bättre trafikförsörjning. I detta

sistnämnda begrepp ligger också väsentligt lägre respriser. För många medborgare bör en avreglerad busstrafik kunna medföra

sänkta respriser på sträckor där tåget har svårt att konkurrera på grund av högt kostnadsläge och glesa turer, men där busstrafik tidigare inte fått bedri- vas till följd av regler som slopas den I januari 1993 i yrkestrafiklagen om skada för järnvägstrafik. '

Handikappfrågor

Riksfärdtjänsten bör kommunaliseras vid årsskiftet 1993/94. Det innebär att kommunerna får överta kostnadsansvaret för all färdtjänst. Förslaget om ett förändrat huvudmannaskap för riksfärdtjänsten kommer att ske inom ramen för den s.k. finansieringsprincipen för fördelningav kostnader mellan kom- munsektorn och staten. Närmare förslag om framtida regler och villkor för riksfärdtjänsten kommer att föreläggas riksdagen under våren.

Handikappanpassningen av kollektivtrafiken förbättras successivt. Före- skrifter finns för alla slag av färdmedel utom för taxifordon, för vilka det i stället utformats ”allmänna råd". Föreskrifterna är tvingande för trafikföre- tagen och tillverkarna. Det är emellertid angeläget att de olika trafikverken skärper kraven på handikappanpassningen inom sina respektive trafikgre- nar. Det kan erinras om att Vägverket fr.o.m. 1januari 1993 har ansvar inte bara för anpassningen av vägtrafikfordon, utan också har uppgiften att ini- tiera, planera och följa upp anpassningen samt verka för att anpassningen samordnas mellan samtliga trafikgrenar.

Det är också viktigt att de olika trafikverken, inklusive Postverket och Te- leverket, har nära samarbete med företrädare för handikappade i sitt arbete med att öka tillgängligheten för rörelsehindrade och andra personer med funktionshinder. Med anledning härav anmodades trafikverken i en skri- velse i början av 1992 att redovisa vilka samverkansformer som verken har med handikapprörelscn. Av redovisningarna framgår att samverkan som re- gel sker i fasta referensgrupper men också med lokala grupper t.ex. vid om- byggnad av flygterminaler. Verken hänvisar också till att de deltar i Trafiksä- kerhetsverkets rådgivande delegation för handikappfrågor.

På det internationella området sker successivt ett erfarenhetsutbyte i syfte att finna lösningar som underlättar handikappades förflyttningsproblem. Sverige har varit ledande när det gäller att introducera s.k. servicelinjer

lO

inom kollektivtrafiken. Sådana linjer har mottagits mycket väl av de handi- Prop. l992/93:100 kappade och har dessutom bidragit till sänkta kostnader för färdtjänsten. Bilaga 7 De svenska trafikfi'iretagen har alltmer börjat använda sig av s.k. låggolv- bussar. De ger möjlighet även för gravt rörelsehindrade att lätt gå på och av bussen. En tredje positiv nyhet är att SJ nu har ett stort antal personvagnar som är försedda med rullstolslift. Jag utgår från att SJ även fortsättningsvis infor- merar om rullstolsburnas n'iöjligheter att på längre sträckor kunna resa med tåg, t.ex. i riksfärdtjänsten.

Trafiksäkerhet

'I'rafiksäkerhetsarbetet kommer under de kommande åren att prioriteras. Vissa åtgärder har redan vidtagits, men ytterligare åtgärder är nödvändiga. Olycksutvecklingen under senare hälften av 1980-talet och det splittrade an- svaret för trafiksäkerhetsarbetet motiverade en översyn av det offentliga tra— fiksäkerhetsarbetets inriktning och organisation. Den särskilde utredaren som regeringen tillsatte föreslog bl.a. att 'frafiksäkerhetsverket skulle av- vecklas och att huvuddelen av verkets uppgifter skulle föras över till Vägver- ket.

Efter förslag från regeringen har riksdagen beslutat att Trafiksäkerhcts- verket skall läggas ned med utgången av detta år och att de verksamheter som fullgörs av verket förs över till Vägverket fr.o.m. den I januari 1993 (prop. 1992/932, bet. 1992/93zTU4, rskr.l992/93:58).

I och med den organisatoriska förändringen av trafiksäkerhetsarbetet har ett första steg tagits för att ytterligare effektivisera och rationalisera verk- samheten.

Som ett andra steg kommerjag senare att föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition med förslag att anta en strategi för att ytterligare förbättra säkerheten på vägarna. Denna strategi skall bygga på en helhets- syn, kunskap och långsiktighet. Min avsikt är att regeringen under vintern skall återkomma till riksdagen i denna fråga. I samband härmed avses även frågor om förarutbildning, hastighetsbegränsningssystem m.m. att behand- las.

Bilaga 7

A. Kommunikationsdepartementet m.m.

A 1. "Kommunikationsdepartementet

1991/92 Utgi ft 32 360 935 l992/93 Anslag 34 823 000 1993/94 Förslag 45 726 000

jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 45 726 000 kronor.

Anslaget för Kommunikationsdepartenientet har budgeterats titan hänsyn till de tekniSka justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade. finansieringsformcn för Statshälsan, övergången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av an- slagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdeparteinentet (bilaga 1). Det belopp som konuner att ställas till Kommanikationsdepartementets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade bClOppet.

Chefen för I—"inansdeparlementet har tidigare idag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas. Kommunikationsdepartementet komtner därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under detta anslag förs till detta konto.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Korn/nunikalionxdqmncntemet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 45 726000 kronor.

A 2. Utredningar m.m.

1991/92 Utgift 7169072 Reservation 3 166 941 1992/93 Anslag 5 710000 l993/94 Förslag 12490 000

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhetcn bör anslaget uppgå till 12490 000 kronor under nästa budgetår. Jag har där— vid beräknat mcdcl för viss prognosverksarnhet som i dag utförs av Statens väg- och trafikinstitut. Jag återkommer till denna fråga i den forskningspoli- tiska propositionen för åren 1993/94—1995/96 som avses läggas under våren. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar/71.171. för budgetåret 1992/93 anvisa ett raman- slag på 12 490000 kronor.

A 3. Viss internationell verksamhet

1991/92 Utgift 3 950056 1992/93 Anslag 4 651000 l993/94 Förslag 5 151 000

Prop. 1992/93:100_ Bilaga 7

Anvisat Beräknad ändring 1992/93 1993/94 l. Förhandlingar rörande lttftfarten 665000 0 2. Förenta Natit'mernas ekonomiska kom— 665000 0 mission för Europa (I—LCF.) 3. Ettrt.)peiska transport ministerkottferen- 570000 () sett ( ('_' BMT) 4. Illlcrllillionullil järnvägsfördragen 25000 0 (CO'I'I F) 5. Internationellt samarbete rörande sjö— 1526 000 ()

farten samt Internationella sjöfartsmgani— sationen (IMO)

6. Diverse internationell verksanthet(bl.a. 1200 000 500000 EES. EG) Summa kronor 4 651 000 500 000

Under posten 6. Itar medel beräknats för kostnader i samband med ökat internationellt engagemang i samband med EES-avtalets ikraftträdande och ft'irberedelser för EG-medletnsskap. Anslaget bör beräknas till 5151 000 kronor.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till If'iss internationell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 5 151000 kronor.

A 4. Kostnader för avveckling av Trafiksäkerhetsverket

1992/"93 Anslag 40 000 000 Förslag på tilläggsbudget I l993/94 Förslag 32 000 000

Riksdagen ltar hösten 1992 fattat beslut om att Trafiksäkerhetsverket (TSV) skull avvecklas, (prop. 1992/9322, bet. 1992/932TU4, rskr. I992/93258). TSV upphör som myndighet den 31 december 1992. Vägverket övertar fr.o.m. den l januari 1993 de uppgifter som i dag ligger på TSV. Jag räknar i sam- band härmed rned en viss rationaliseringsvinst.

Jag har denna dag föreslagit att 40000 000 kronor anvisas på tilläggsbudget I innevarande budgetår för kostnader i samband med awecklingen av TSV.

För budgetåret 1993/94 föreslårjag att medel avsätts för att täcka kostna- der för att fullfölja avvecklingen av TSV.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Kostnader för at'vccklin g av Yi'u/iksäker/teaster/cc! för budget- året l993/04 anvisa ett förslagsanslag på 32 000000 kronor.

B. Vägväsende m.m. PYOP- 1993/931100

__ Bilaga 7 1 Vägverkets verksamhet

Sammanfattning av föredragandens förslag Övergripande mål:

— 1988 års trafikpolitiska beslut ligger fast. Vägverkets verksamhet skall riktas mot tillväxtbefrämjande vägåtgärder i syfte att bidra till de trafikpolitiska mål som lades fast i 1988 års beslut. Frågor som rör miljö, trafiksäkerhet och regional balans skall ges en fort— satt stor betydelse i verksantheten.

Ver/evamhersanalys:

— All produktion i Vägverket skall markrtadsanpassas och st snart det är möjligt utsättas för full konkurrens och föras till en annan huvudman. I awaktan på ett lagförslag om anbudskonkurrcns i den offentliga sektorn skall följande gälla för Vägverket. Under år 1993 skall minst 75 % av Vägverkets nyinvesteringar upphandlas i konkurrens av väghållningsdivisionen. Fr.o.m. inledningen av år 1994 skall 100 % av Vägverkets nyinvesteringar upphandlas av väghållningsdivisioncn på affärsmässiga grunder och under kort— kttrrens. Motsvarande siffra för drift- och underhållsverksamheten skall vara minst 50 % år 1994.

— Vägverkets produktionsverksamhct skall bolagiseras med inrikt— ning mot är 1995. Bolaget skall vara ett självständigt bolag direkt ägt av staten. — Väginvest AB bör ttnder en övergångsperiod äga och förvalta ak— tier i samtliga till Vägverket knutna hel- och delägda bolag med undantag för SVEDAB.

R CSI utser:

— En övergång till ett nytt finansieringssystem skall ske. Finansie— ringen av Vägverkets investeringar skall främst ske genom lån i Riksgäldskontoret. Amortering och ränta på lånen skall betalas med anslag över statsbudgeten.

1.1 Vägverket

Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om väghållning. Ver- ket har ett samlat ansvar för den statliga väghållningen med ansvar för trafik- säkerhet och miljö vilket i huvudsak inkluderar planering, byggande och drift av det statliga vägnätet santt fördelning av vissa statsbidrag. Vidare för— valtar Vägverket statens aktier i ett antal bolag. Swedish National Road

Consulting Aktiebolag (SweRoad AB) bedriver på affärsmässiga grttnder 14

cxportverksamhet på väghållningsområdct. Vägverkets Investerings Aktic— Prop. l.992/93:l00 bolag Väginvest (Väginvest AB) svarar för Vägverkets ägarfunktion för av- Bilaga 7 giftsfinansierade vägobjekt. Svensk-Danska Broft'irbindelsen SVEDAB Ak-

tiebolag (SVEDAB) svarar bl.a. för drift, byggande och finansiering av de svenska anslutningarna till (')resundsförbim'lelsen.

] den nya budgetprocessen ingår Vägverket i budgetcykel tre. Verket re- dovisade den I september l992 en fördjupad anslagsframställning avseende budgetåren 1993/94—1995/96.

Vägverket har i sin fördjupade anslagsframstz'illning redovisat grunderna för verksamheten. Verksamheten utgår ifrån de delmål för vägtrafiken som lades fast i det trafikpolitiska beslutet år 1988. Resultatanalysen visar i vilken mån som Vägverket har medverkat till att uppnå dessa mål.

Som första delmål angavs att ansvaret för väghållningen skall vara lämp- ligt avgränsat. En omfattande översyn av fördelningen av väghållningsansva- ret mellan stat och kommun har därför gjorts med resultat att Vägverket har övertagit väghållningsansvaret för ca 1300 km väg från kommunerna och överlämnat 1500 km länsväg till kommunerna. Detta har skapat en tydligare ansvarsfördelning och möjliggör en rationellare skötsel av de högtrafikerade genomfartsvägarna. Vidare överfördes genom riksdagens beslut våren 1992 (prop. 1991/92:150, bet. 1991/92:FiU29, rskr. l99l/92:345) det ekonomiska ansvaret för de statskommunala vägarna till kommunerna.

Det andra delmålet är att vägkapitalct skall säkras. Detta har endast delvis kunnat uppnås. I syfte att bl.a. tillgodose detta delmål startades år 1988 ett bärighctsprogram. Programmet omfattar omkring 1.000 ny- och ombygg- nadsprojekt som skall genomföras under en tioårsperiod. Inom ramen för programmet har ca 570 broar bytts ut eller förstärkts t.o.m. år 1991 för att klara högre fordonsvikter. De tillfälliga restriktionerna i skogslänen i sam- band med tjällossning har däremot inte kunnat minskas i tillräcklig omfatt- ning. Avstängningstiderna på de vägar som inte har åtgärdats har ökat.

Det tredje delmålet är att åstadkomma en god miljö. Vägverket har i Mil- jörapport 1991 redovisat vägtrafikens påverkan på miljön vad gäller luftför- oreningar, energihushållning, buller, naturresurser och markanvändning, kcmikalieanvändning, vibrationer samt avfalls- och avloppsvatten. I den miljörapport som trafikverken gemensamt har redovisat föreslås sektorsmål för resp. trafikslag vad gäller luftföroreningar. Vägtrafikens bidrag till luft- föroreningarna förväntas minska under 1990-talet vad gäller svaveldioxid, kolväten och kväveoxider. Däremot förväntas utsläppen av koldioxid öka. Föreslagna sektorsmål för transportsektorn kan dock inte uppnås utan om- fattande åtgärder. I Vägverkets miljörapport framförs därför ett antal åtgär- der i syfte att uppnå dessa mål för att begränsa luftfi'iroreningarna. När det gäller bulleråtgärder pågår för närvarande en samlad översyn av bullerfrå- gorna på riksdagens initiativ. Krav på milj("ikonsekvcnsbeskrivning i projek- teringen infördes i väglagen år 1987 vilket medfört en ökad miljöhänsyn i projekteringen. I rapporten föreslås ytterligare åtgärder för att minska på- verkan på naturresurscr och markanvändning liksom för att minska påver- kan från kemikaliehantering, vibrationer, avfall och avloppsvatten.

Det fjärde delmålet är en förbättrad trafiksäkerhet. Detta mål har bara delvis infriats. Antalet dödade och skadade i trafiken ökade från ca 11000 15

2 Riksf/ugn: I 992593. I .ruml. Nr IUI). Bilaga 7

personer år 1987 till ca 13 600 personer år 1989 för att sedan minska igen till Prop. 1992/93:10() ca 11750 personer under år 1991. Bilaga 7 Det femte delmålet är att transportsystemct skall utformas så att det bi— drar till ett effektivt rcsursutnyttjande. Trots ökade väginvesteringar har den kraftiga traf'ikökningcn och ändrade hastigheter inneburit att den samlade rcstidcn under perioden 1987—1991 ökat med 17 9?) på riksvägar. Under pe— rioden 1987—1991 har 82 mil ny väg öppnats för trafik på statsvägnz'itet. Sam- tidigt har vägar med bristande kapacitet ökat med 95 mil beroende på trafik- ökningcn under perioden. Det sjätte delmålet är att vägpolitiken skall säkerställa en tillfredsstäl- lande standard även på dct lågtrafikerade vägnätet. Detta mål har inte helt kunnat uppnås. l anslagsframstälIningen har vidare redovisats Vägverkets medelsberäk- ning för perioden 1993/94—1995/96. Vägverket framhåller att kraftiga an- slagshöjningar krävs för att vidmakthålla vägkapitalct. En annan utgångs- punkt för beräkningarna är att Vägverket fr.o.m. den Ijanuari 1993 har övertagit ansvaret för Trafiksäkcrhetsverkcts (TSV) uppgifter. Vägverket hemställer för budgetåret 1993/94 om anslag på sammanlagt 18 miljarder kronor.

1.2 Föredragandens ("ivcrväganden Ove/gripande mål

Vägverkets fördjupade anslagsframställning ger, enligt min mening. en sam- lad bild över i vilken omfattning de mål som lades fast för vägtrafiken i 1988 års tral'ikpolitiskz't beslut har uppfyllts. Analysen ger också en uppfattning om hur Vägverket bidragit till att uppfylla målen. Jag vill dock särskilt kom- mentera de. frågor som rör trafiksäkerhet och miljöfrågor.

När det gäller trafiksäkcrhetsfrågor beslutade riksdagen (prop. l992/9312, bet. 1992/93z'I'U4. rskr. 1992/93:58) med anledning av regeringens proposi- tion (_)m vissa organisatoriska förändringar inom trafiksäkerhetsområdct att lägga ned 'I'SV från den [januari 1993 och överföra de uppgifter som TSV utförde till Vägverket. Regeringen aviserade samtidigt att man avsåg åter- komma med förslag till ett samlat trafiksi'ikerhetspolitiskt program. Inom Kommunikationsdepartementet pågår därför ett arbete med att utarbeta en proposition om inriktningen av det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Proposi- tionen beräknas kurma f(".'>reläggas riksdagen inom kort med följande ut- gångspunkter.

Strategin i det framtida trafiksäkcrhetsarbetet bör bygga på följande fyra hörnstenar.

— Arbetet skall bygga på en helhetssyn samt på en tålmodig, konsekvent och långsiktig strategi. Då kan en konsensus kring strategin och en accep— tans av åtgärderna uppnås. — Trafikanten skall sättas i centrum. De olika åtgärderna skall utformas så att de utgår från, eller åtminstone inte står i direkt konflikt med, trafikan- ternas perspektiv. En dialog måste skapas mellan myndigheter och trafi- kanter.

— Arbetet skall bygga på kunskap och inte på tyckande. Då kan man und- Prop. 1992/931100 vika fruktlösa diskussioner och därigenom undgå ändra inriktning som en Bilaga 7 följd av tillfälliga opinionsmässiga fluktuationer. — Trafiksäkcrhctsarbetet måste organiseras så att ansvar och befogenheter är samlade och klart preciserade samt så att antalet aktörer blir så få som möjligt. Metoden för att genomföra strategin skall vara ett nära samarbete mellan Vägverket och polisen.

Vid statsmakternas val mellan olika åtgärder bör följande åtgärder priori- teras.

Åtgärder som har känd trafiksäkerhetseffekt och som har en avgörande inverkan på någon eller flera av de av samhället prioriterade problemom- rådena. — Åtgärder som är samhällsekonomiskt motiverade och där kostnadsansva- ret främst åvilar staten. — Åtgärder som i så liten utsträckning som möjligt försämrar de övriga transportpolitiska målen — helst sådana som förbättrar. Åtgärder som har en positiv effekt på trafikantens vilja till ökad säkerhet. Åtgärder varom kunskapen är så stabil att inga ekonomiska, praktiska eller andra problem kan förutses uppstå i genomförandet. Jag återkommer till regeringen med en mer genomgripande föredragning i dessa frågor då propositionen om inriktningen av det framtida trafiksäker- hetsarbetet skall beslutas.

Riksdagens beslut beträffande TSV får också konsekvenser för Vägver- kets ansvar för den yrkesmässiga trafiken och då särskilt de åtgärder som rör taxinäringen. I proposition (1992/93:106) om åtgärder rörande taxitrafiken som regeringen denna dag beslutar om, föreslås en rad åtgärder som Vägver- ket kommer att ansvara för. Avregleringen av taxinäringen har skapat behov av att på skilda områden följa upp gällande lagstiftning genom snabba och resoluta åtgärder. Jag förutsätter att Vägverket inom ramen för sina resurser och i sin nya organisation tar detta ansvar.

Regeringen gav hösten 1991 en särskild utredare i uppdrag att se över AB Svensk Bilpr0vnings (ASB) monopol på kontrollbesiktning av vägtrafikfor- don. Utredningen överlämnade i november 1992 ett betänkande (SOU 1992:115) Kontroll i konkurrens avveckling av AB Svensk Bilprovnings monopol på kontrollbesiktning. Utredningen remissbehandlas för närva- rande. Jag aVser att under år 1993 återkomma med förslag om hur ASB:s monopol skall avskaffas.

Beträffande miljöfrågorna har Vägverket i Miljörapport 1991 och i trafik- verkens gemensamma miljörapport redovisat trafikscktorns påverkan på miljön och hur sektorn bidrar till att uppfylla riksdagens mål. Vidare har ett antal åtgärder för att minska vägtrafikens negativa påverkan på miljön redo- visats. Enligt min mening är det av stor vikt att riksdagens beslut om att sek- torn skall ta ansvar för att minska den negativa påverkan på miljön fullföljs. Miljöfrågorna bör därför ges en fortsatt stor betydelse i verksamheten. Rc- geringen kommer kontinuerligt att följa upp det arbete som verket bedriver föratt bidra till att minska vägtrafikens negativa påverkan på miljön.

"17

V'rks'umhetsanalys P rop _ 1992/93:100

l proposition Näringspolitik för tillväxt (prop. 1990/91:87) föreslog rcge— Bilaga 7 ringen att Vägverkets organisation skulle förändras. Den nya (_)rganisationen skulle enligt förslaget bestå av en beställardel — väghållningsdivisionen, och en produktionsdel — produktionsdivisionen. I samband med denna organisa- tionsförändring föreslogs även en ändring av Vägverkets regionala förvalt- ning. Riksdagen godkände regeringens förslag (bet. 1990/9] :TUZÖ, rskr. 1990/91526). Den nya (_)rganisationen infördes fr.o.m. den 1januari 1992. Efter förslag i l992 års budgetproposition (prop. 1991/92:10(_) bil.7, bet. "199.1/9'2zTU15, rskr. 1991/91248) har riksdagen vidare beslutat att in— rätta en särskild enhet — bolagsenheten —- för den kommersiella verksamhet som är skild från myndighetsuppgifterna. Enhetens uppgift är att förvalta aktier i verkets dotterbolag och bedriva nödvändig affz'irsutveckling.

Vägverkets verksamhet har under de senaste åren präglats av de ökade satsningarna på infrastrukturområdet samt av den ovan beskrivna omorgani- sationen. Jag har erfarit att det pågår ett arbete inom Vägverket med att yt- terligare effektivisera verkets organisation. En resursanpassning genomförs liksom en utveckling av beställar- och utförarrollerna. År 1996 bedöms per- sonalbehovet ha minskat med ] 5(.l(.l—2(_)()l) personer jämfört med år 1992. Även produktionsresurserna kommer i omfattande grad att minskas. Byg— gandeproduktionen har under åren 1089 till 1991 ökat från 2400 miljoner kronor till 3000 miljoner kronor ('löpande priser).

Antalet anställda i Vägverket har samtidigt minskat från 8 371 personer till 7650 personer mellan år 1989 och år 1992.

Det är av största vikt att det arbete som nu bedrivs i Vägverket med att anpassa organisationen till nya förutsättningar fortsätter. Väghållningen bör utvecklas så att den i ökad omfattning stärker produktivitctsutvecklingen i samhället och skapar bra och effektiva kommunikationer och en ökad till- växt. lväghållningsansvaret ingår också att ta hänsyn till regional balans och till miljön och hushållningen med miturresurser. Dessutom har Vägverket i och med beslutet om TSV:s nedläggning och övergående i Vägverket givits ett samlat ansvar för trafiksäkerhetsområdet. Allt detta skapar nya förutsätt- ningar för statens roll som väghållare.

] dag har staten genom Vägverket ett samlat ansvar för den statliga väg- hållningen vilket i huvudsak inkluderar planering, byggande och drift av det statliga vägnätet.

I framtiden hör statens roll som väghållare vara att verka som en beställare av väghållningsprodukter och -tjänster inom ramen för de trafikpolitiska mål som riksdagen har angivit. Denna uppgift bör Vägverket såsom statens myn- dighet utföra. Detta innebär en avsevärd renodling av Vägverkets väghåll- ningsuppgift.

I linje med denna renodling av Vägverkets roll skall den produktionsverk- samhet som Vägverket i dag utför marknadsanpassas och så snart det är möj— ligt utsättas för full konkurrens och föras till en annan huvudman. En arbets- grupp i Näringsdepartementet har i en departementspromemoria ("1992:121) Anbudsktmkurrens vid offentlig produktion — ett lagförslag, föreslagit en ge- nerell lagstiftning om anbudsktmkurrens i den offentliga sektorn. Förslaget

berör bl.a. Vägverkets område. I awaktan på att regeringen tar ställning till Prop. 1992/93:100 arbetsgruppens förslag skall nedanstående gälla för Vägverkets dcl. Bilaga 7

I dag är Vägverkets produktionsverksamhet endast delvis konkurrensut- satt. 70—80 % av nybyggnadsverksamheten utsätts i dag för konkurrens i nå- gon form medan motsvarande siffra för drift- och underhållsverksamheten är drygt 20 %. Under år 1993 skall minst 75 'if; av Vägverkets nyinvesteringar upphandlas i konkurrens av väghållningsdivisionen. Fr.o.m. inledningen av år 1994 skall 100% av Vägverkets nyinvesteringar uppht-tndlas av väghåll- ningsdivisionen pä affärsmässiga grunder och under konkurrens. Motsva- rande siffra för drift- och underhållsverksamheten skall vara minst 50 % år 1994. Det är dock väsentligt att detta genomförs samtidigt som kvalitetskra- ven i verksamheten hålls på en hög nivå, inte minst med hänsyn till trafiksä- kerheten.

I och med att produktionsverksamheten konkurrensutsätts behöver staten inte längre ta ett ansvar för produktionen inom väghållningsområdet. Kon- kurrensutsatt verksamhet bör inte bedrivas i mynt'lighetsform om det inte finns särskilda skäl för detta.

I 1992 års budgetproposition angavs att en bolagisering av verkets produk- tionsverksamhet kan komma att bli aktuell. Regeringen anmälde då att man ämnade återkomma till frågan. Jag anser nu att de erfarenheter som gjorts beträffande förändringen av Vägverkets verksamhet föranleder mig att åter- igen ta upp frågan om en bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet som ett led i renodlingen av Vägverkets uppgifter.

Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av konkurrensutsatt affärsverksz'imhet hos förvaltningsmyndighc- terna. Översynen har bl.a. omfattat överväganden om dels en bolagisering av produktionsdivisionen inom Vägverket dels en privatisering av den- samma.

RRV anser att det inte finns några kommersiella hinder för en bolagise- ring. Förändringen kräver vissa övergångslösningar, oavsett när en bolagise- ring sker. RRV anser dock att produktionsdivisionen uppfyller de av RRV uppställda förutsättningarna för bolagisering.

Vidare anser RRV att det inte finns några principiella hinder för en priva- tisering av produktionsdivisionen med anledning av att Vägverket styrs ut- ifrån politiska mål oeh har ett ansvar för genomförandet av en statligt beslu- tad politik. Enligt RRV:s bedömning finns det ingen påtaglig risk för att ut- förandet av produktionen inte kommer till stånd vid en privatisering, efter- som det finns en fungerande marknad på området. Anläggningsverksamhe- ten i Sverige i stort är dock en bransch med delvis bristande konkurrens. Pro— duktionsdivisionen är i dag starkt integrerad med övriga delar av Vägverket. Vid en privatisering skulle produktionsdivisionen därför bli tvingad att om- värdera sitt affärsupplägg när kopplingen till Vägverket försvinner. Kom- mersiell mognad saknas i dag i viss utsträckning enligt RRV.

Vägverkets produktionsverksamhet kommer efterhand att marknadsan- passas och utsättas för full konkurrens. Enligt min mening ger en sådan kon- kurrensutsättning förutsättningar för att bedriva produktionsverksamheten inom Vägverket i en form som är skild från övrig verksamhet.

Jag föreslår därför som ett led i renodlingen av Vägverket till en beställar- 19

Bilaga 7

organisation att Vägverkets produktionsverksamhet bolagiseras med inrikt- ning mot år 1995.

Jag delar den syn som anförs i 1992 års finansplan om att det i normalfallet inte är lämpligt med bolag under myndigheter. Denna uppfattning och öns- kan om en renodling av Vägverket till en beställarorganisation talar enligt min mening för att det produktionsbolag som bildas av Vägverkets produk- tionsverksamhet bör vara fristående från Vägverket. I ett första skede bör staten äga bolaget. När bolaget arbetar utifrån helt kommersiella förutsätt- ningar och på en fungerande marknad bör en privatisering ("övervägas.

Ett omfattande förberedelsearbete krävs dock inför en bolagisering dels inom Vägverket för att produktionsverksamheten skall kunna fungera på en marknad med konkurrens dels inom regeringskansliet för att förbereda nöd- vändig lagstiftning.

Arbetet med att förbereda bolagiseringen bör inledas snarast. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att tillkalla en utredning som skall klargöra förutsättningarna för en bolagisering av Vägverkets produktionsvcrksamhet enligt vad jag nu har angivit. Utredningen skall även omfatta vissa av Väg- verkets övriga bolagsfrågor.

En viktig del i arbetet med den nya organisationen är att det finns en riktig och fungerande redovisning där ingen sannnanblandning av de båda divisio- nernas ekonomi sker och där vägkapitalet redovisas som en tillgång till sitt rätta värde. Enligt min mening bör en mera ändamålsenlig redovisning över- vägas och genomföras så snart det är möjligt. Arbetet med en förnyad redo- visning bör redovisas årligen i verkets verksamhetsberättelsc och årsredo- visning.

Vägverket förvaltar i dag statens aktier i ett antal bolag. Två av dessa är SweRoad AB och Väginvest AB. Swe-Roads huvudsakliga verksamhetsom- råde är kunskapsexport. Väginvest skall initiera och medverka till att etablera projektbolag, svara för förvaltningen av aktier och tillvarata verkets ägarintressen i hel- eller delägda bolag för avgiftsfinansierade vägprojekt samt på uppdragsbasis tillhandahålla olika specialisttjänster inom väghåll- ningsområdet. Väginvest har i dag ett dotterbolag, Stockholmsledcr AB, som bildades till följd av det s.k. Dennispaketet och ett minoritetsägt bolag, Rödöbron AB, som bildats för uppgiften att anlägga en avgiftsfinansierad broförbindelse i Storsjön i Jämtland.

Såsom förutsättningarna är i dag med Vägverket som både ägare av bola- gen och beställare av bolagens tjänster har Vägverket i vissa fall svårt att renodla ägarrollen. Väginvest torde däremot kunna förena sin specialist- verksamhct med uppgiften att äga och förvalta aktier inte endast i avgiftsfi- nansierade projekt, utan i samtliga till Vägverket knutna hel- och delägda bolag. Regeringen bör därför begära riksdagens bemyndigande att god— känna ändringar i bolagsordningen för Väginvest AB samt att överföra ak- tier från staten till Väginvest AB. Därigenom ges möjlighet till en korrekt utövad ägarroll. Vidare ges en bättre överblick beträffande redovisningen i bolagen och en mera samlad bild över den totala verksamheten. Samtidigt ges möjligheter att utnyttja synergieffekter mellan bolagen och ta till vara erfarenheter och utvecklingskostnader.

Undantag bör dock göras för Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB

Aktiebolag AB (SVEDAB) som svarar för byggande, drift och underhåll Prop. l992/932.100 samt finansiering av de svenska anslutningarna till Öresundsförbindelsen. Bilaga 7 SVEDAB är också svenskt ägarbolag i det konsortium som svarar för all verksamhet avseende själva Öresundsförbindelsen. Med hänsyn till bolagets speciella uppgifter bör SVEDAB:s aktier även fortsättningsvis förvaltas av Vägverket. I enlighet med vad jag anfört om en renodling av Vägverkets roll som väg- hållare bör ägarfunktionen för Vägverkets dotterbolag övervägas i samband med att produktionsverksamheten bolagiseras. Aktierna i Vägverkets nuva- rande dotterbolag bör då inte längre förvaltas av Vägverket utan av rege- ringen. Ävcn här bör dock undantag göras för SVEDAB, vars aktier bör för- valtas av Vägverket.

Resurser

Flera mycket angelägna investeringar har hittills inte gått att finansiera inom anvisade ramar för investeringar i infrastruktur.

Jag föreslår därför att en övergång till en ökad lånefinansiering av infra- strukturinvesteringar genomförs. De grundläggande principerna för detta kommerjag att redovisa senare i min föredragning.

I den av regeringen aviserade propositionen våren 1993 med underlag till nya långsiktiga investeringsplaner kommer den slutliga utformningen av ett nytt finansieringssystem att redovisas vilket sedan kommer att kopplas till de tioåriga investeringsplanerna som Vägverket och Banverket och länsstyrel- serna skall upprätta hösten 1993 för perioden 1994—2003.

Mot bakgrund av de genomgripande förändringar i finansieringssystemet och de förändringar i Vägverkets organisation som jag nu föreslagit anser jag att ett treårsbeslut inte är realistiskt för Vägverkets anslag. Jag föreslår därför att ett beslut med ett ettårsperspektiv fattas för Vägverket.

De åtgärder som regeringen tidigare aviserat (prop. 1992/93:50) i syfte att stabilisera den svenska ekonomin medför bl.a. en besparing på Vägverkets verksamhet med 50 miljoner kronor. Jag återkommer senare i min föredrag- ning till Vägverkets anslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

]. godkänna vad jag anfört om övergripande mål för Vägverket,

2. godkänna vad jag anfört om marknads- och konkurrensförutsätt- ningar för Vägverkets verksamhet,

3. godkänna vad jag anfört om en bolagisering av Vägverkets pro- duktionsverksamhet med inriktning mot är 1995,

4. bemyndiga regeringen att godkänna ändringar i bolagsordningen för Vägverkets Investerings Aktiebolag i enlighet med vad jag anfört samt

5. bemyndiga regeringen att godkänna överlåtelse av aktier från staten till Vägverkets Investerings Aktiebolag.

2]

Bilaga 7

Anslag för budgetåret 1993/94 B 1. Vägverket: Administrationskostnader Nytt anslag

1993/94 Förslag 462 000 ()()0

Från anslaget betalas kostnader för Vägverkets administration inom ver- kets huvudkontor och väghållningsenhet.

Vägverket

Vägverket beräknar ett anslag på 462 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 avseende verksamheten är 1994.

Föredragandens överväganden

Vägverkets administrationskostnader har tidigare inte redovisats i form av ett särskilt anslag för riksdagen. Mot bakgrund av de ökade krav som ställts på kostnadsredovisningen i den offentliga sektorn de senaste åren anserjag att det är rimligt att särredovisa administrationskostnaderna för Vägverket i ett särskilt anslag. Inom ramen för anslaget betalas kostnaderna för intern verksamhet inom Vägverkets huvudkontor och väghållningsenhet med un- dantag för den verksamhet som direkt kan hänföras till produktionen.

Övriga anslag har i motsvarande grad reducerats med nu angivet belopp för administration.

För att skapa incitament att hålla administratitmskostnaderna på en låg nivå bör det vara möjligt för regeringen att med medel från detta anslag låta bestrida kostnader som annars skulle belasta anslaget 132. Drift och under— håll av statliga vägar.

Anslaget för Vägverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspåläg— get, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att fastställas slutligt enligt de redovi- sade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas. Vägverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Vägverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under detta anslag förs till detta konto.

Jag beräknar medelsbehovet till 462 miljoner kronor.

Hemställan Prop. l992/93:100 Bilaga 7 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Vägverket: Administrations/(osmader för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 462000 000 kr samt 2. bemyndiga regeringen att med medel från detta anslag låta bc— strida kostnader som annars skulle belasta anslaget B 2. Drift och un- derhåll till statliga vägar.

B 2. Drift och underhåll av statliga vägar

1991/92 Utgift 5 334 561687 Reservation 2 766 049 270 l992/93 Anslag 5 908 300000 1993/94 Förslag 5 633 721 000 -

Från anslaget betalas vissa kostnader för drift och underhåll av statliga vä- gar och verkets räntekostnadcr för kredit i Riksgäldskontoret för köp av vissa omsättningstillgångar och för inköp av anläggningstillgångar.

Vägverket

Vägverket hemställer om ett anslag på 9200 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 avseende verksamheten är 1994.

Föredragandens överväganden

Underhållet av det statliga vägnätet har under en lång rad av år varit kraftigt eftersatt. De satsningar som gjorts i väginvesteringar har varit nödvändiga för att tillgodose näringslivets behov av rationella transporter och underlätta människors resande. Drift- och underhållsåtgärderna ligger samtidigt på en orimligt lågnivå i förhållande till investeringsvolymen. Det innebär bl.a. att nyttan av de investeringar som har gjorts inte kan uppnås fullt ut och att möj— ligheterna att vidmakthålla gjorda investeringar minskar. För att underhålls— insatserna skall stå i proportion till investeringarna bör därför nivån på un- derhållsinsatserna långsiktigt höjas.

Ökade punktinsatser på drift- och underhållssidan har redan beslutats bl.a. i syfte att öka standarden på det lågtrafikerade nätet. År 1992 beslutade riksdagen med anledning av regeringens förslag om särskilda satsningar på underhållsåtgärder i de mindre vägarna på sammanlagt 3,55 miljarder kro- nor utöver ordinarie anslag.

Riksdagen beslutade våren 1992 att konstaterade besparingar på projekt som betalas från anslaget Kl. Investeringar i trafikens infrastruktur skall få utnyttjas för underhållsåtgärder. Hittills har besparingar gjorts på minst 400 miljoner kronor i beslutade vägprojekt. Dessa medel har använts för under- hållsåtgärder i vägnätet i bl.a. landets glesare bebyggda delar.

Riksdagen beslutade våren 1992 med anledning av förslag i budgetpropo- sitionen att delar av vägnätet borde upplåtas för 11,5 tons drivaxcltryck och 23

.l9 tons boggieaxeltryek. Vägverket har under år 1992 på regeringens upp- Prop. 1992/93:10() drag genomfört överläggningar med berörda intressenter beträffande denna Bilaga 7 upplåtelse. Resultatet av dessa överläggningar har redovisats till regeringen. Regeringen har den 17 december 1992 beslutat om en ändring i vägtrafik- kungörelscn (19721603) som innebär att de delar av vägnätet som har högst bärighet från den 1januari 1993 upplåtes för 11,5 tons drivaxeltryck, 19 tons boggietryck och 60 tons totalvikt. Denna ändring innebär bl.a. möjligheter till rationellare transporter inom landet.

Drift- och underhållsverksamheten bör i likhet med Vägverkets totala verksamhet inriktas mot tillväxtbefrämjande åtgärder i syfte att skapa bra kommunikationer.

Riksdagen beslutade våren 1992 ("prop. 1991/92:100 bil. 7, bet. 1991/92:TU15, rskr. 1991/92:248) att regeringen skall redovisa en utvärde- ring av verksamheten med automatisk hastighetsövervakning för riksdagen. Med anledning av detta gavs Rikspolisstyrelsen (RPS) ijuni 1992 i uppdrag att i samråd med Vägverket göra en sådan utvärdering. RPS har i november 1992 redovisat sina överväganden till regeringen. Jag avser att i anslutning till regeringens förslag till riksdagen våren 1993 om inriktningen av det fram- tida trafiksäkerhetsarbctet redovisa mina överväganden med anledning av RPS utvärdering. I awaktan på det föreslårjag att 5 miljoner kronor avsätts för anskaffning av utrustning för hastighetsövcrvakning. Jag vill dock i sam— manhanget framhålla att det naturligtvis är polisens uppgift att bestämma om utrustningens utformning och om arbetsmetodema i denna verksamhet.

Vägverket får i särskilda fall utnyttja väganslagcn för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbetsplan eller detaljplan. Högst 3 miljoner kronor per år får användas för detta ändamål. Detta belopp har bl.a. med anledning av de senaste årens ökade investeringsnivå visat sig vara för lågt. Jag föreslår därför att gränsen höjs till 10 miljoner kronor per år.

I de fall Vägverket saknar medel under anslaget B 5. Bidrag till drift och - byggande av enskilda vägar i samband med att vägar som Vägverket tidigare varit väghållare för övertas av enskilda, bör det under det kommande bud— getåret vara möjligt för Vägverket att disponera medel som motsvarar gäl- lande statsbidrag under detta anslag för kostnader som annars skulle belasta anslag BS.

Inom ramen för anslaget betalas Vägverkets forskningsverksamhet. Rege- ringen planerar att senare i vår återkomma med ett samlat förslag om forsk- ningsfrågor. Jag avser att i det sammanhanget ta upp vissa frågor som rör Vägverkets forskning.

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till5633,7 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till ant och underhåll av statliga vägar för budgetåret 1993/94 anvisa ctt reservationsanslag på 5 633 721 000 kr, 2. godkänna vad jag anfört om användning av delar av anslaget för anskaffning av utrustning för hastighetsövervakning, 24

3. godkänna att Vägverket bemyndigas att utnyttja väganslag för Prop. l992/93:100 förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd vägarbets- Bilaga 7 plan eller detaljplan med högst 10000 000 kr per år samt 4. medge att regeringen vid behov när allmän väg, för vilken staten är väghållare övergår till enskild väghållning, får låta Vägverket dis- ponera medel motsvarande gällande statsbidrag under detta anslag för kostnader som annars skulle belasta anslaget B 5. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar.

B 3. Byggande. av riksvägar

1992/93 Anslag 1 556 500 000 l993/94 Förslag 1556 500 000*

*Utbrutet anslag

Under avsnittet Särskilda frågar, Investeringar i 1990-talets infrastruktur redovisas principerna för ett nytt finansieringssystem för investeringarna i infrastrukturen. Den slutliga utformningen av detta förslag avses redovisas i ett förslag till proposition om investeringsplaneringen våren 1993. I awaktan på detta föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggande av riks- viigar för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på ] 556500000 kr.

B 4. Byggande av länstrafikanläggningar

1992/93 Anslag 925 400000 1993/94 Förslag 925 400 000* *Utbrutet anslag

Under avsnittet Särskilda jrågar, Investeringari 1990-talets infrastruktur redovisas principerna för ett nytt finansieringssystem för investeringarna i infrastrukturen. Den slutliga utformningen av detta förslag avses redovisas i ett förslag till proposition om investeringsplaneringen våren 1993. I avvaktan på detta föreslårjag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggande av länstrajikanläggningar för budgetåret 1993/94 beräkna ett reserva- tionsanslag på 925 400000 kr. '

B5. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar Prop. "1992/93:100 Bilaga 7

l99l/92 Utgift 607 240 242 Reservation 507013 876 1992/93 Anslag 648 500000 1993/94 Förslag 648 500000

Från anslaget betalas bidrag till drift och byggande av vissa enskilda vägar. Bidragsgivningen regleras genom förordningen (19791788) om statsbidrag till enskild väghållning.

Vägverket

Vägverket hemställer om ett anslag på 884 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 avseende verksamheten är 1994.

Föredragandens överväganden

Jag beräknar medelsbehovet till 648,5 miljoner kronor. Förbrukningen för år 1994 beräknas i stort fördela sig enligt följande.

Plan kr 1994

— Administration och rådgivning 34 700000 Bidragsbelopp 6l3 800000 648 500000

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till dnft och byggande av enskilda vägar för budgetåret 1993/94 anvisa ctt reservationsanslag på 648500 000 kr.

B6. Vägverket: Särskilda bärighetshöjande åtgärder

1992/93 Anslag 707 300000 1993/94 Förslag 707 300 000* *Utbrutet anslag

Under avsnittet Särskilda ji'ågor, Investeringar i 1990-talets inji'astmktur redovisas principerna för ett nytt finansieringssystem för investeringarna i infrastrukturen. Den slutliga utformningen av detta förslag avses redovisas i ett förslag till proposition om investeringsplaneringen våren 1993. I awaktan på detta föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, till Wigwcrkct: Sär- skilda br'irighetshöjande åtgärder för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 707 300 000 kr.

Bilaga 7

B 7. Försvarsuppgifter

1991/92 Utgift 34 270 342 Reservation 35 879 000 l992/93 Anslag 45 554 000 1993/94 Förslag 47 667 000

Från anslaget betalas Vägverkets kostnader för planering m.m. samt in: vesteringar vad gäller försörjningsberedskapen inom totalförsvarets civila delar.

Vägverket

Vägverket hemställer om ett anslag på 54,6 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 avseende verksamheten är 1994. Vägverket hemställer vidare om ett beställningsbemyndigande för att anskaffa reservbromatcriel år 1994 av- seende år 1995 på 10,7 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Vägverket hör genom ett beställningsbemyndigande på 10,7 miljoner kronor ges möjlighet att anskaffa reservbromateriel år "1994 som avser år 1995. Jag beräknar medelsbehovet till 47,7 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1 . till Vägverket: Försvarsuppgijier för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 47 667000 kr samt att 2. Vägverket ges ett beställningsbemyndigande på 10 700000 kr för att anskaffa reservbromateriel år 1994 som avser år 1995.

B 8. Kostnader för upprätthållande av bilregistret

Nytt anslag 1993/94 Förslag 507 500000

Från anslaget betalas kostnaderna för upprätthållande av bilregisterverk— samheten.

Vägverket

Vägverket hemställer om ett anslag på 507,5 miljonor kronor.

F öredragandens överväganden

I enlighet med vad som anfördes i riksdagens beslut med anledning av propo— sitionen (Iprop. 1992/932, bet. 1992/93zTU4, rskr. l992/93:58) Om vissa or— ganisatoriska frågor inom trafiksäkerhetsområdct bör ett särskilt anslag in- rättas för att täcka Vägverkets kostnader för upprätthållande av bilregister-

Bilaga 7

verksamheten avseende de uppgifter som Vägverket har övertagit frän TSV. Avgiftsinkomster frän bilregistret är att betrakta som offentligrättsliga in— komster vilka skall redovisas på inkomsttitel på statsbudgeten.

I riksdagsbeslutet angavs vidare att intlutna medel från försäljningen av individuella registreringsskyltar fär disponeras av Vägverket för trafiksäker- hetsändamäl.

I budgetpropositionen är 1989 (prop. 1988/89:100 bil. 8, bet. 1988/892'IUI3, rskr. 1988/89:21 l) anfördes att det på grund av ändrade redo- visningsprinciper uppkommit ett underskott om totalt 165.1 miljoner kronor i TSst anslag. Dettajusterades genom att en inkomsttitel belastades samti— digt som motsvarande medel sattes in på ett spärrat räntelöst konto hos Riks- gäldskontoret. Sedan är 1989 har reglerna ändrats så att konton av ovanstå— ende typ inte längre päverkar statsbudgetens saldo. Därmed uppnår kon- struktionen inte längre det ursprungliga syftet. Jag föreslår därför att denna konstruktion avvecklas.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas. Vägverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Vägverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under detta anslag förs till detta konto.

Jag beräknar medelsbehovet till 5(l7.5 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att ]. till Vägverket: Kostnader för upprätthållande av bilregistret för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 507 500 000 kr samt 2. att regeringen bemyndigas att vidta nödvändiga redovisningsät- gärder för att avveckla konstruktionen med underskott på Trafiksä- kcrhetsverkcts anslag.

B 9. Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m.

Nytt anslag 1993/94 Förslag 1 000

Vägverket

Vägverket hemställer om att ett särskilt anslag inrättas för Vägverkets upp- thzlgsverksamhet. Anslaget bör ha formen av ett s.k. tusenkromnsanslag.

Föredragandens överväganden

Vägverket har i dag rätt att utföra uppdrag åt utomstående under förutsätt- ning att full kostnadstäckning uppnås. Verket har även tagit över uppgifter från TSV som finansieras med avgifter för att uppnå full kostnadstäckning.

Dessa verksamheter bör föras samman och redovisas under ett gemensamt Prop. 1992/93:100 tusenkronorsanslag. Vägverket skall i anslagsframställan och i ärsredovis- Bilaga 7 ningen särredovisa varje verksamhetsgren för sig. Inom ramen för anslaget betalas ocksä Buss— och taxivärderingsni-imndens verksamhet.

.l-lemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Vägverket: Upp!/Mgsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1000 kr.

2 En fast förbindelse över Öresund

Sammanfattning av föredragandens Förslag: Regeringen bemyndigas att uppdra ät Banverket och Vägverket att utställa kapitaltäcknings- garantier till skydd för SVEDAst egna kapital.

Bakgrund

Den 23 mars 1991 undertecknade den svenska regeringen en överenskom- melse med den danska regeringen om en fast förbindelse över Öresund. [ regeringens proposition (prop. 1990/91 :'158) med anledning av ett avtal mel- lan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund redogörs för avtalet. Propositionen antogs av riksdagen (bet. l990/9l:TU3l, rskr. 1990/91379) ijuni 1991 varefter avtalet ratificerades i augusti samma år.

Ipropositionen anförs bl.a. att Sverige och Danmark var för sig skall bilda ett helägt aktiebolag som tillsammans skall bilda och äga ett konsortium, vil- ket skall äga och svara för all verksamhet avseende förbindelsen. Det svenska ägarbolaget skall, förutom att vara ägarbolag till konsortiet, även svara för byggande, drift och underhåll samt finansiering av de svenska än- slutningarna. Öresundsförbindelsen skall betalas med avgifter frän trafikan- terna och anslutningarna pä den svenska sidan skall betalas med det över- skott förbindelsen beräknas ge. Konsortiet skall läna upp erforderliga medel för all verksamhet beträffande förbindelsen på den öppna marknaden. Upp- läningen skall solidariskt garanteras av den svenska staten och den danska staten.

Enligt riksdagens beslut skall regeringen årligen för riksdagen redovisa hur projektet fortskrider.

Föredragandens överväganden

1 Sverige har Svensk—Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (SVEDAB) bildats med Väg- och Ba'nverken som förvaltare av statens aktier. Dess danska motsvarighet är AIS Öresundsförbindelsen (ASÖF). SVEDAB och ASÖF träffade den 27januari 1992 ett konsortialavtal, varigenom Öresunds- 29

konsortiet bildade-s. Avtalet godkändes av den svenska regeringen den Prop. 1992/93le0 13 februari 1992 och av den danska regeringen den 6 februari 1992. Bilaga 7

SVEDAst verksamhet pägär sedan drygt ett år tillbaka. Under senare delen av år l992 har även konsortiets verksamhet startat.

Den 1 juli 1.992 lämnades en ansökan om prövning av förbindelsen enligt gällande miljölagstiftning in till regeringen av Öresundskonsortiet. Ansökan har remissbehandlats och en prövning av förbindelsens miljöeffekter kom- mer därefter att göras i enlighet med riksdagens beslut.

SVEDAB har i en skrivelse till regeringen den 3juli 1992 bl.a. tagit tipp frågan om att utfärda kapitaltäckningsgarantier till skydd för SVEDAst egna kapital.

Anledningen är följande. Under de inledande åren efter det att Öresunds- förbindelsen tagits i drift förväntas Öresundskonsortiet få ett negativt rörel- seresultat eftersom intäkterna (trafikantavgifterna) inte är tillräckliga för att helt läcka konsorticls kostnader. SVEDAB och ASÖF avser att redovisa sina resp. andelar i Öresundskonsortiet enligt den s.k. klyvningsmetoden, vilket i detta fall innebär att konsortiets tillgångar och skulder liksom vinster och förluster redovisas till hälften i SVEDAB och hälften i ASÖF. Detta medför att Öresundskonsorticts förväntade rörelseunderskott under de inle- dande åren av driftfascn kommer att belasta SVEDAst resp. ASÖFzs resul- tat. Då Öresundskonsm'tiet inledningsvis inte förväntas ge något överskott kommer även SVEDAst verksamhet avseende de svenska anslutningarna till Öresundsförbindclsen att visa negativa resultat under de inledande åren efter det att de tagits i drift.

De negativa resultaten förväntas leda till att SVEDAB:s egna kapital kommer att understiga hälften av SVEDAB:s registrerade aktiekapital. ] det läget blir reglerna om tvångslikvidation i 13 kap. Zå aktiebolagslagen till- lämpliga.

För att undvika en tillämpning av dessa regler bör ägarna lämna eller ställa erforderliga aktieägartillskott i utsikt. Banverket och Vägverket bör bemyn- digas utställa kapitaltäckningsgarantier, som innebär att verken förbinder sig att genom aktieägartillskott svara för att SVEDAB:s egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Tillskott bör vara villkorliga, vilket innebär att återbetalning skall göras ur framtida disponibla vinsttnedel i SVEDAB. Övriga villkor för kapitaltäckningsgarantierna bör fastställas i samband med utfärdandet.

Med ovanstående kapitaltäckningsgarantier och aktieägartillskott behö- ver reglerna om tvångslikvidation i aktiebolagslagen inte bli tillämpliga.

Med föreslagen konstruktion behövs dock ett klarläggande beträffande regressrätten i händelse av att en statlig garanti för konsortiets upplåning bc- höver infrias enligt nedanstående.

I det beslut riksdagen fattat (bet. 1990/9'lzTU31, rskr. 1990/91379) angå- ende regeringens proposition (prop. 1990/91:158) med anledning av ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund anges att konsortiet skall få låna medel till verksamheten på den öppna marknaden meden solidarisk garanti av den svenska och danska staten. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har bcmyndigats att ikläda staten denna garanti. 30

Om en garanti konuner att behöva infrias kommer staten efter infriandet Prop. 1992/93:100 att ha en fordran på i första hand konsortiet. Om konsortiet inte kan infria Bilaga 7 en sådan fordran skulle formellt ägarbolaget] eller dessa bolags ägare i den mån de lämnat kapitaltäckningsgarantier kunna krävas. [ Sverige förvaltas SVEDAB:s aktier av Vägverket och Banverket vilka, om kraven fullföljs, skulle bli tvungna att omprioritera medel från andra trafikinvcsteringar för att betala denna fordran. För att andra trafikala investeringar i Sverige inte skall påverkas i händelse av att en garanti behöver infrias kommer rege- ringen ellcr dess myndighet att begränsa sin regressrätt enligt lämnade stat- liga garantier för Örcsundskonsortiets upplåning till att gälla endast gent— emot konsortiet eller den danska staten men däremot inte gentemot SVEDAB och ASÖF. Detta förutsätter naturligtvis en motsvarande be- gränsning i den danska statens regressrätt.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att bemyndiga regeringen att uppdra åt Banverket och Vägverket att utställa kapitaltäckningsgarantier till skydd för SVEDAB:s egna kapi- tal.

3 Utredning om ett privat konsortium kan bygga och underhålla E6 genom Bohuslän

Sammanfattning av föredragandens förslag: Det finns i dag inte förut- sättningar för att genomföra en utbyggnad av EG genom Bohuslän med trafikavgifter.

Vägverket

Riksdagen anmodade våren 1992 (bet. 1991/92:TU15, rskr. 1991/921248) re- geringen att redovisa vissa förutsättningar beträffande finansieringen av en fortsatt utbyggnad av E6 genom Bohuslän. Mot bakgrund av riksdagens be- slut har regeringen givit Vägverket i uppdrag att skyndsamt utreda möjlighe- ten att genomföra en utbyggnad av E6 genom Bohuslän genom att ett privat konsortium finansierar, bygger och driver vägen. Utredningen omfattar även frågan om utbyggnaden av E6 är företagsekonomiskt lönsam eller, om så inte är fallet, hur stora statsbidrag som skulle krävas för att genomföra en utbyggnad, samt hur vägavgifterna skall utformas för att förmå lokala trafi- kanter att välja motorvägen framför avgiftsfria vägar.

I en skrivelse till regeringen den 13 november 1992 har Vägverket redovi- sat resultatet av utredningen.

Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från Vägverket, Sveriges Industriförbund, Byggentreprenörerna samt Länssty- relsen i Göteborgs och Bohus län. 31

Bilaga 7

I utredningen anförs att det inte finns förutsättningar att med trafikavgift- er finansiera utbyggnaden av E () genom Bohuslän. Skälen är att tral'ikantun- derlagct är för lågt och att det finns ett betydande inslag av lokal och regional trafik och därmed mänga trafikplatser", vilket gör det svårt att avgil'tsbelägga flertalet av trafikanterna. Inslaget av avgifter medfCu' dessutom en klar risk att trafikanter väljer andra avgiftsfria vägar vilket inte är önskvärt från miljö- och trafiksäkcrhctssynpunkt.

Delen Ljungskile—Svinesund på E6 är i dag ca 125 km. Kostnaderna för en utbyggnad har beräknats till ca 5,7 miljarder kronor i l992 års priser. Tra- fikcn på sträckan varierar starkt under året med betydande inslag av lokal och regional trafik. "l'rafikolyekorna är fler och allvarligare än på övriga europavägar i landet.

I utredningen visas vidare att utbyggnaden inte kan göras företagsekono- miskt lönsam med avgifter på vägen. Närheten till alternativa, avgiftsfria vä- gar är av stor betydelse och det kommer att krävas mycket stora statsbidrag som komplement till vägavgiftcrna. Om de statliga bidragen begränsas till halva investeringsbeloppen och ett avkastningskrav sätts på 18 %, vilket är rimligt för att privata finansiärer skall vara intresserade, krävs ett pris på 18 kronor per mil för en personbil och 36 kronor per mil för en lastbil eller buss vid ett antagande om lågt trafiklmrtlall för att göra utbyggnaden företags- ekonomiskt lönsam. .

Föredragandens överväganden

Enligt min mening visar utredningen att det i dag inte finns förutsättningar för att med trafikavgifter finansiera en utbyggmtd och underhållsinsatser på E6 genom Bohuslän. En sådan lösning på projektet är inte företagsekcmo- miskt lönsam och dessutom samhällsekonomiskt ogynnsam.

För att en övergång till en ny finansiering av vägnätet skall lyckas krävs en helhetssyn. Trafiksystemet bör ses i ett sammanhang och frågor som rör vägtrafikavgifter och prissättning bör behandlas samlat. Jag avser att i sam- band med mina förslag beträffande storstadsuppgörelserna återkomma till frågor om vägavgifter.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna vad jag anfört om trafikavgifter på E 6 genom Bohus- län.

C. Järnvägar Prop. 1992/93:100 Bilaga 7 Banverket

Sammanfattning av föredragandens förslag

Övergripande mål:

1988 års trafikpolitiska beslut ligger fast. Banverkets verksamhet inriktas mot tillväxtbefrämjande åtgärder i syfte att bidra till de trafikpolitiska mål som lades fast i 1988 års trafikpolitiska beslut. — Järnvägsinspektionen bör intensifiera norrnarbetet utifrån järn- vägssäkerhetslagen.

Verksa/nhersanaÅvs:

Medelhastigheten för persontåg är för låg. Bärigheten för godståg på vissa delar av bannätet är för låg. Banverket bör arbeta för att öka konkurrensen inom vissa delar av marknaden för nyinvesteringar och underhållsarbeten. Långsiktiga satsningar bör göras på drift- och vidmakthållandeåt-

gärder.

Resurser:

— En övergång till ett nytt finansieringssystem skall ske. Finansie- ringen av Banverkets nyinvesteringar sker främst genom lån i Riksgäldskontoret. Amortering och ränta på lånen betalas med anslag över statsbudgeten. Banverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för produktionshjälp- medel, rörelsekapital och lager inom ramen 450 miljoner kronor. Anslagen: C 1. Banverket: Administrationskostnader 301 mkr C 2. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar 2 825 mkr C 5. Järnvägsinspektionen 15 mkr C 6. Banverket: Försvarsuppgifter 41 mkr

Banverkets verksamhet

Banverket är enligt sin instruktion (SFS 1988:707) central förvaltningsmyn- dighet för frågor som rör järnvägar. Verkets huvuduppgifter är att främja järnvägens utveckling, att driva och förvalta statens spåranläggningar, att ha hand om säkerhetsfrågor för all spärtrafik i landet samt att främja en mil— jöanpassad järnvägstrafik. Banverket skall också medverka till regional ba- lans. I detta ligger bl.a. planering, projektering och produktion av nya banor samt drift och vidmakthållande av befintliga banor. Banverkets verksam— hetsidé är att tillhandahålla ett bansystem som möjliggör attjärnvägstrafiken blir en konkurrenskraftig, miljövänlig och trafiksäker del av transportsyste- met.

I den nya budgetprocessen ingår Banverket i budgetcykel tre. Banverket redovisade den ljuli 1992 en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 33

Bilaga 7

I993/94—l995/96. I sin anslagsframställning har Banverket redovisat inrikt- ning och utgångspunkter för vcrksamheten. Verksamheten utgår från de tra- fikpolitiska målen som lades fast i det trafikpolitiska beslutet år 1988 (prop. WW,/88:50 bil. I, bet. l987/882TUI3, rskr. 1987/88:159) samt egna verksamhetsmål uppsatta av Banverket.

Att utifrån de trafikpolitiska målen, tillgänglighet och regional balans, cf— fcktivitet, trafiksäkerhet och god miljö, kunna erbjuda medborgarna och nå- ringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig tra- fikförsörjning till så låga kostnader som möjligt för samhället, innebär att Banverket inom givna resurser skall genomföra de åtgärder inom järnvägs— systemet som gör största möjliga samhällsekonomiska nytta. Järnvägsin- spektioncns övergripande uppgift är att uppfylla det av riksdagen beslutade trafikpolitiska målet att trafiksäkerheten i spårtrafik fortlöpande skall för- bättras.

Banverkct har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat inriktningen av verksamheten inom sina verksamhetsområden. Utifrån de trafikpolitiska målen har Banverket utvecklat egna verksamhetsmål. Dessa mål indelas i hastighet och axellast, kapacitet, driftsäkerhet, trafiksäkerhet och miljö.

Målet vad gäller hastighet och axellast innebär att basstandarden på hu- vudnätct för persontåg bör vara lägst 130 km/h. Det nät som utnyttjas av mer omfattande fjärrtrafik men som inte har trafikunderlag som motiverar (len högsta standarden bör successivt höjas till 160 km/h. Hastighetsstandarden

160—200 km/h bör vara riktmärke för den viktigaste delen av stomnätet. För _ godstågen innebär basstandarden att tågcn normalt kan framföras med lOU km/h vid en axellast på 22,5 ton.

Vad avser kapacitet är inriktningen en utbyggnad till dubbelspår på trafik- starka interregionala linjer. Där trafikunderlaget inte motiverar dubbelspår är inriktningen att komplettera enkelspåriga banor med mötesplatser med jämna intervall.

Banverkets mål gällande driftsäkerhet avser att precisera hur stor del av tiden som banan kan utnyttjas för tågtrafik.

År 1985 fastställdes trafiksäkerhetsmål som bl.a. anger att antalet plan- korsningar successivt skall minskas och att antalet plankorsningar på dubbel— spårssträckor skall uppgå till högst 450 st. år 1995. De plankorsningar som har ljus- och ljudsignaler och ett trafikflöde som, uttryckt som produkten av antalet tågrörclser multiplicerat med antalet vägfordonspassager per dygn. uppgår till 1600 skall förses med halvbommar. Antalet urspårningar till följd av banfel skall halveras före år 2000.

Banverkets mål avseende miljö tar sikte på den totala miljön. Banverket har också i en särskild Miljörapport redovisat förhållandena inom den egna sektorn vad gäller energi, buller, naturresurser och markanvändning, kemi- kaliehantering. vibrationer, erosion och avfall. I den Miljörapport som tra- fikverken gemensamt har redovisat föreslås sektorsmål för resp. trafikslag avseende luftföroreningar. I rapporten sägs att utsläppsbcgränsande tek- niska åtgärder inom spårtrafiksektorn får en liten effekt på de samlade ut- släppen från hela trafikscktorn. Det sätt på vilket den spårburua trafiken bäst kan bidra till minskade utsläpp är att öka sin andel av det totala trafikar- betet på bekostnad av de övriga trafikslagen. När det gäller bulleråtgärder

pågår en samlad översyn av bullerfrågorna på riksdagens initiativ. Vad gäller Prop. "1992/932100 naturresurser och markanvändning, kemikaliehantering, vibrationer, ero— Bilaga 7 sion och avfall har Banverket redovisat långsiktiga och kortsiktiga mål samt förslag till åtgärder inkl. kostnader.

I sin fördjupade anslagsfra'mställning har Banverket redovisat en resultat- analys. Utgångspunkten för Banverkets resultatanalys är de av riksdagen fastställda trafikpolitiska målen, tillgänglighet och regional balans, effektivi- tet, trafiksäkerhet och god miljö. Banverket använder den samhällsekono- miska kalkylen som styrinstrument för att göra de satsningar som är effektiva för samhället i sin helhet.

Av Banverkets resultatanalys framgår att medelhastigheten för persontåg på stomnätet är 1.01 km/h och på länsbanornas pcrsontrafiksträckor 78 km/h. Av helajärnvägsnätct har 26 % en standard som medger en medelhastighet som är högre än 110 km/h.

Vidare framgår att 12% av stomnätet och 94 % av länsnätet har en bris- tande bärighet som innebär att en lägre hastighet än 90 km/h vid axellaster på 22,5 ton måste tillgripas för godstågen. På 17 % av hela bannätet kan tra- fik med axellast på 22,5 ton inte genomföras.

I resultatanalysen anger Banverket också att 20 % av järnvägens stomnät har dubbelspår och att trafiken kan fjärrstyras från trafikledningscentraler på 72 % av stomnätet. Medelavståndet mellan stationer som medger tågmö- ten på enkelspår är ca 9 km.

Risken att dödas eller att allvarligt skadas ijärnvägsolyckor har successivt minskat under 1980-talet. De vanligaste olyckorna inomjärnvägssektorn är kollisioner mellan tåg och bil.

Transportsektorn svarar för ca 60 % av kväveoxidutsläppen, mer än 30 % av koldioxidutsläppen och mer än 50 % av utsläppen av kolväten. Järnvägs- systemets andel av de totala utsläppen är i samtliga fall mindre än 1 %. Järn- vägsnätet är elektrifierat till 65 % och på denna del av nätet utförs 95 % av transportarbetet.

Vidare upprättar Banverket regelmässigt miljökonsckvensbeskrivningar vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av järnväg. Miljökonsekvensbe- skrivningen är ett viktigt underlag för beslut i de enskilda ärendena. Detta innebär också att järnvägsprojekten förankras i kommunernas fysiska plane- ring och att frågor kring plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser beaktas.

Utfall och planering

Kostnaderna för drift, underhåll och reinvesteringar i det svenska järnvägs- nätet har minskat med 6 % från år 1990 till år 1991. Nyinvesteringarna har under samma period ökat med nästan 40 %. I december 1990 fastställde Banverket en plan för investeringar i stom- järnvägar för perioden 1991—2000. De planerade investeringsåtgärderna in- riktas i första hand mot en förbättring av banornas prestanda vad avser has- tighet och axellast samt mot en förbättring av banornas kapacitet. Under år 1992 har regeringen beslutat om uppdrag till Banverket att utarbeta ett un- derlag för inriktningen av den långsiktiga planeringen för Banverkets verk- 35

Bilaga 7

samhetsområden. Detta uppdrag redovisas den 1.5januari 1993 och konuner att ligga till underlag för regeringens arbete med en proposition om investe- ringsplaner för åren "1994—2003. Banverkets investeringsbeslut påverkas i stor utsträckning av de beslut som har fattats inom ramen för anslaget K ]. Investeringar i trafikens infrastruktur. Under budgetåret 1991/1992 har rege- ringen fattat beslut om att med medel från detta anslag bidra till tidigare- lagda investeringar i bl.a. Västkustbanan, Ostkustbanan, Norra stambanan och Arlandabanan på delen Ulriksdal—Rosersberg. Förhandlingar om lokal medverkan i finansieringen av Västkustbanan pågår.

I sin anslagsframställning har Banverket redovisat medelsbehovet för pe- rioden 1993/94—1995/96. Banverket framhåller som synnerligen angeläget att satsningar görs för att vidmakthållajärnvägskapitalet. Banverket hemställer om anslag för totalt 7,845 miljarder kronor för budgetåret 1993/94 samt om en planeringsram på 26,6 miljarder kronor för hela perioden 1993/94— 1995/96.

Föredragandens överväganden Övergripande mål

Banverkets fördjupade anslagsframställning ger enligt min mening en sam- lad bild över i vilken omfattning de mål som lades fast i 1988 års trafikpoli- tiska bcslut har uppfyllts. Den analys som har presenterats ger också en upp- fattning om standarden på järnvägsnätet och hur Banverket bidragit till att uppfylla målen.

Jag anser att 1988 års trafikpolitiska beslut bör ligga fast. Banverkets verk- samhet bör inriktas mot tillväxtbefrämjandc åtgärder i syfte att bidra till de övergripande trafikpolitiska mål som lades fast i 1988 års trafikpolitiska be- slut. Jag finner därför ingen anledning att för närvarande föreslå några andra övergripande mål än de av riksdagen fastställda trafikpolitiska målen.

I min bedömning av målen för Järnvägsinspektionen anser jag att inspek- tionen bör fortsätta arbetet med att fortlöpande förbättra trafiksäkerheten i spårtrafik. Detta bör göras genom att inspektionen fortsätter sin utveckling mot en aktiv inspektionsmyndighet. I rollen som aktiv inspektionsmyndighet anser jag att inriktningen bör vara att Järnvägsinspektionen bl.a. förenklar och moderniserar de regler som styr säkerheten i banarbete och järnvägs- drift. Detta bör ske med utgångspunkt från järnvägssäkerhetslagen (1990:1179).

Verksamhetsanalys

De övergripande trafikpolitiska målen tilldelar järnvägssektorn en viktig funktion i det svenska transportsystemct. I fråga om att bidra till en bättre regional balans såväl inom regioner som mellan regioner har upprustning el- ler utbyggnad avjärnvägsnätet en stor betydelse för att utveckla nya trafike- ringsalternativ. Genomförda prognosberäkningar visar att järnvägens kon- kurrenskraft ökar kraftigt när reshastigheten med järnväg överstiger 110 km/h i genomsnitt. Av vad som redovisats av Banverket i resultatanalysen finner jag att medelhastigheten för persontåg på bannätet är för låg.

För godstrafiken är en jämn och hög tillåten axellast avgörande för den Prop. 1992/93:100 tunga industrins konkurrenskraft. Bristande bärighet och därav hastighets- Bilaga 7 nedsättningar är ett stort problem för godstrafiken. Aven en kort sträcka med nedsatt hastighet innebär förluster i transporttid. Om ett kortare avsnitt på en bana inte kan utnyttjas för en axellast på 22,5 ton påverkas alla trans- portrelationer på banan i dess helhet eftersom de normalt inte kan genomfö- ras. Jag anser att länsbancnätet särskilt bör beaktas genom att vissa länsba- nor utgör matarbanor till stomnätet. Som exempel kan jag nämna system- transporter av timmer eller massaved. Jag anser att det mål som redovisats av Banverket om en basstandard för godståg och som innebär att tågen kan framföras med 100 km/h vid 22,5 tons axellast är relevant. Mot bakgrund härav finnerjag att bl.a. bärigheten på vissa delar av bannätet är för låg. En kraftsamling bör göras för att skapa en hög och jämn standard för godstrafi- ken.

Ett effektivt transportsystem kräver hög kapacitet. Möjligheterna till att utföra rationellt underhållsarbete på spåren är till stor del beroende av tra- fikbelastningen. I allmänhet är flexibiliteten betydligt större vid dubbel- spårsdrift än vid enkelspårsdrift där möjligheterna till tågföringstekniska åt- gärder är begränsade. Ett sätt att höja kapaciteten är att bygga ut enkelspå- riga linjer till dubbelspår. Detta innebär även att underhållsarbete kan ut- föras med mindre störningar av trafiken. Från effektivitetssynpunkt anser jag även att marknaden inom bygg- och anläggningssektorn bör utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt vid nyinvesteringar och underhållsarbeten. Banverket har redovisat hur stor del av de olika arbetena som de upphandlar på marknaden. Som exempel kan jag nämna att 100% av markarbetena upphandlas i konkurrens, men endast 4% av signalarbetena. Anledningen till detta är att utbudet på marknaden för signalarbeten är begränsat. Av den totala årsomsättningen av investeringar och reinvesteringar upphandlas 51 % på marknaden. Jag anser att denna del bör ökas genom att Banverket arbetar för att bredda marknaden inom vissa områden, t.ex. genom ökade insatser för utbildning av entreprenörer vid Banskolan i Ängelholm.

Inom Banverket fungerar dess Material- och industridivision som intern- entrcprenör. Divisionen bedriver verksamhet inom områdena tillverkning, entreprenad, materialförsörjning och inköp. Divisionen är en egen resultat- enhet inom Banverket och den naturliga marknaden är Banverkets egna verksamheter. I den mån kapacitet finns tillgänglig sker försäljning på andra marknader. I dag har Banverkets Material- och industridivision en mono- polliknande ställning inom flera av sina verksamhetsområden. Internt inom Banverket finns konkurrens från kunderna själva, dvs. distrikten, som i vissa fall har möjlighet att utföra arbeten med egna resurser.

Min bedömning är att en förändring av verksamhetsformen till bolagsform kommer att medföra en genomgång av marknads— och konkurrenssituatio- nen med hänsyn till de delvis förändrade förutsättningar som en bolagisering medför. Banverket bör dock även i fortsättningen behålla kontrollen över funktionerna inköp, lagerhållning och distribution. I likhet med min bedöm- ning av Vägverkets produktionsdivision anserjag att en bolagisering medför att konkurrenter lättare får tillgång till den marknad som Material- och indu- stridivisionen kan erbjuda samtidigt som divisionen får ökade möjligheter 37

Bilaga 7

att söka nya marknader. Enligt min mening kommer en bolagisering av verk- samheten att leda till en utveckling av affärsverksamhcten som på sikt kan göra en privatisering möjlig.

Banskolan har en mycket stark ställning inom sin marknad. Skolan är en egen resultatenhet och marknaden domineras av Banverket som svarar för 85 % av omsättningen. I utbildningen utnyttjas personal och maskiner från Banverkets regionala organisation i stor utsträckning. Enligt min bedömning är Banskolan beroende av Banverkets resurser på ett avgörande sätt. Vidare ger Banskolans koppling till Banverket den myndighetsauktorisation som är nödvändig för verksamheten. Jag anser därför att Banverket bör bibehålla ett inflytande över verksamheten vid Banskolan.

Riksrevisionsverket (RRV) har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av konkurrensutsatt affärsverksamhet hos förvaltningsmyndigheterna. Översynen har bl.a. omfattat Material— och industridivisionen och Bansko- lan inom Banverket. I sin rapport säger RRV att verksamheterna vid Mate- rial- och industridivisionen och Banskolan i princip uppfyller de förutsätt- ningar som RRV har ställt upp angående bolagisering. RRV anser därför att en bolagisering bör kunna övervägas. Av rapporten framgår vidare att en privatisering av Material-och industridivisionens entreprenaddel på sikt är möjlig. Såvitt RRV kan konstatera har ingen av verksamheterna eget ansvar för genomförande av statligt beslutad politik.

I 1992 års finansplan anges att konkurrensutsatt verksamhet inte bör be- drivas i myndighetsform och inte heller av staten. Banverket bör även i fram- tiden ha kontroll över funktionerna inköp, lagerhållning och distribution. Jag anser tiden ännu inte mogen för en bolagisering av entreprenaddelen vid Banverkets Material— och industridivision men avser att återkomma till frå- gan vid ett senare tillfälle. Mot bakgrund av vad som anges i 1992 års finans- plan anserjag att det inte finns tillräckliga skäl att överväga en bolagisering av Banverkets Banskola.

Inom miljöområdet anser jag att Banverket bör fortsätta i den föreslagna riktningen. Enligt min mening är det av stor vikt att riksdagens beslut om att sektorn skall ta ansvar för att minska den negativa påverkan på miljön full- följs. Miljöfrågorna bör därför ges en fortsatt stor betydelse i verksamheten. Regeringen kommer kontinuerligt att följa upp det arbete som verket bedri— ver för att bidra till att minska järnvägstrafikens påverkan på miljön. Dock anserjag att en viss ökning av utsläpp till luft kan tillåtas inom järnvägssek- torn under förutsättning att detta genom överflyttningseffekter leder till en minskning av den totala utsläppsnivån från trafiksektorn.

Inom Kommunikationsdepartementet pågår arbetet med en banlag där bl.a. krav på miljökonsekvensbeskrivningar förs in. Samma krav på miljö- konsekvensbeskrivning kommer då att gälla vid väg— resp. järnvägsprojekt. Därmed tillgodoses de krav på miljökonsekvensbeskrivning förjärnvägsbyg- gande som ställs inom ramen för EES-avtalet.

Verksamhetsanalysen inom trafiksäkerhctsområdet visar att den största olycksrisken inom järnvägssektorn är kollisioner mellan bil och tåg. Jag an- ser därför att Banverket bör fortsätta inriktningen enligt sina trafiksäker- hetsmål med att bl.a. höja säkerheten vid plankorsningar.

Resurser Prop. 1992/931100 Bilaga 7 Inom Banverkets verksamhetsområde har flera av de mycket angelägna in- vesteringarna inte gått att finansiera inom anvisade ramar för nyinveste- ringar.

Regeringen överväger en övergång till en ökad lånefinansiering av nyin- vesteringar i infrastruktur genomförs. De närmare förutsättningarna och in- riktningen av detta förslag kommer att redovisas av regeringen i en proposi- tion om investeringsplaneringen under våren 1993. Det nya finansieringssys- temet kommer att kopplas till de tioåriga investeringsplanerna som Banver- ket, Vägverket och länsstyrelserna skall upprätta under hösten 1993.

Mot bakgrund av de omfattande förändringarna i finansieringssystemet som jag kommer att föreslå anser jag att ett treårsbeslut för Banverkets an- slag inte är realistiskt. Jag föreslår därför att ett beslut med ett ettårsperspek- tiv fattas för Banverket.

De åtgärder som regeringen tidigare aviserat (prop. 1992/93:50) i syfte att stabilisera den svenska ekonomin medför bl.a. en besparing på Banverkets verksamhet med 50 miljoner kronor. Jag anser att en sådan åtstramning kan göras genom att effektivisera åtgärderna för drift och vidmakthållande bl.a. genom att marknaden för köpta tjänster breddas genom de åtgärder som jag tidigare har redogjort för.

Till följd av 1988 års trafikpolitiska beslut har Banverket möjlighet att ta upp lån i Riksgäldskontoret för den vidare finansieringen av investeringar i eldriftsanläggningar och av de s.k. SL-investeringarna. Därefter får upplå- ning ske för produktions- och teleutrustning samt för rörelsekapital. Fr.o.m. år 1991 får upplåning ske för att finansiera omsättningstillgångar. Enligt vad jag tidigare redogjort för överväger regeringen en- övergång till ökad lånefi- nansiering för nyinvesteringar i infrastruktur. Jag anser att Banverket även bör ges fortsatta möjligheter till upplåning för produktionshjälpmcdel, rö- relsekapital och lager. Jag föreslår att Banverkets upplåning för produk- tionshjälpmedel, rörelsekapital och lager för budgetåret 1993/94 får ske inom en ram av 450 miljoner kronor.

Jag återkommer senare i min föredragning till Banverkets anslag. Svensk-Danska BroförbindelsenAB (SVEDAB) har i en skrivelse till re- geringen den 3 juli 1992 bl.a. tagit upp frågan om att utfärda kapitaltäck- ningsgaranti till skydd för SVEDAB:s egna kapital. För att lösa detta bör regeringen bemyndigas att uppdra åt Banverket och Vägverket att utställa kapitaltäekningsgarantier till skydd för SVEDAB:s egna kapital. Princi- perna för detta har jag tidigare i dag redovisat under rubriken Kapitaltäck- ningsgaranti för SVEDAB under avsnitt Vägväsende m.m.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag anfört om övergripande mål och verksamhets- inriktning för Banverket samt 2. godkänna den av mig föreslagna ramen på 450 miljoner kronor för Banverkets upplåning i Riksgäldskontoret budgetåret 1993/94. 39

Bilaga 7

Anslag för budgetåret 1993/94

C 1.Banverket: Administrationskostnader

Sammanfattning av föredragandens förslag:

Ett nytt anslag Banverket: Administrationskostnader införs. För ändamålet anvisas ett ramanslag på 301 miljoner kronor. Regeringen bemyndigas att besluta att överskjutande belopp får användas till underhållsåtgärder.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas. Banverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget Cl. Banverket: Administrationskostnader förs till detta konto.

Nytt anslag 1993/94 Förslag 301 000 000

Anslaget finansierar Banverkets kostnader för internadministration.

Banverkets anslagsframställning

I sin anslagsframställning har Banverket redovisat kostnaderna för internad- ministration. Redovisningen har skett enligt Statskontorets modell för in- terna administrationskostnader (INKA). Banverket har angivit kostnaderna till 3,9 % av omsättningen.

Föredragandens överväganden

Banverkets kostnader för administration har inte tidigare redovisats för riks- dagen i form av ett särskilt anslag. Samtliga kostnader för internadministra- tionen har belastat anslaget för drift och vidmakthållande av statliga järnvä- gar. Mot bakgrund av de ökade krav som ställs på kostnadsredovisningen inom den offentliga sektorn anserjag att det finns skäl som talar för att admi- nistrationskostnaderna bör redovisas i.ett eget anslag. Jag föreslår därför att ett nytt anslag benämnt Banverket: Administrationskostnader införs. Admi- nistrationen bör. definieras som den verksamhet som inte är att hänföra till Banverkets operationella verksamhet. Jag delar Banverkets uppfattning att Statskontorets modell för interna kostnader för administration bör tilläm- pas. Jag beräknar storleken av anslaget till 301 miljoner kronor.

Anslaget C 2. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar har reduce- rats med motsvarande belopp.

För att skapa incitament att hålla administrationskostnaderna på en låg nivå bör det vara möjligt för regeringen att besluta om överföring av medel från detta anslag till anslaget C 2. Drift och vidmakthållande av statligajärn- vägar.

Anslaget för Banverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniskajuste- Prop. 1992/93:100 ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspåläg— Bilaga 7 get, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergång till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare i dag redovisats av. chefen för Finansdepartementet (bil. 1). Detta belopp kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgete— rade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Banverket: Administrationskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 301000 000 kr samt 2. bemyndiga regeringen att med medel från detta anslag bestrida kostnader som annars skulle belasta anslaget C 2. Drift och vidmakt- hållande av statliga järnvägar.

C2. Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar

Sammanfattning av föredragandens förslag: För drift och vidmakthål- lande av statliga järnvägar anvisas ett reservationsanslagpå 2 825 miljoner kronor.

1991/92 Utgift 2 866 962 221 Reservation 14 724 041 1992/93 Anslag 2 949 522 000 1993/94 Förslag ?. 825 656 000

Anslaget finansierar Banverkets kostnader för underhåll och reinveste— ringar av det statliga järnvägsnätet.

Banverkets anslagsframställning

För att erhålla full utdelning av gjorda nyinvesteringar på hela bannätet och för att vidmakthållandeåtgärderna skall svara mot nyinvesteringsåtgärderna anser Banverket att anslaget bör uppgå till 3 955 miljoner kronor. Banverket anger att sambandet mellan nyinvesteringar och vidmakthållande blir star- kare vid högre investeringsnivåcr. Det är mycket angeläget med långsiktiga upprustningsinsatser tillsammans med de föreslagna nysatsningarna för att en väl avvägd infrastruktur skall kunna erbjudas utifrån de ökade krav som kommer under 1990-talet genom bl.a. ökad trafikbelastning och ökad hastig- hetsdifferentiering. Den av Banverket föreslagna anslagsnivån medger också att en del av det eftersläpande underhållet kan inhämtas. Vid en lägre anslagsnivå är det enligt Banverket främst de långsiktiga satsningarna i form av reinvesteringar som får senareläggas eller ges en lägre ambitionsnivå. Vid en oförändrad nivå på totalramen för drift och vidmakthållande ökar obalan- 41

sen i fråga om eftersatt underhåll. Detta medför sämre rationalitet i under— Prop. 1992/932100 hållet, konsekvenser för trafiken och totalt sett väsentligt dyrare underhåll. Bilaga 7

Föredragandens överväganden

Anslaget till drift och vidmakthållande av statligajärnvägar har under de se- naste årcn inte stått i proportion till anslagen för nyinvesteringar. Därigenom finns en risk att gjorda investeringar inte kan utnyttjas fullt ut. För att under- hållsinsatserna skall stå i proportion till de gjorda och beslutade nyinveste- ringarna på järnvägsnätet bör anslaget till drift och vidmakthållande på sikt ökas.

Riksdagen beslutade våren 1992 att konstaterade besparingar på projekt som betalas från anslaget K 1. Investeringar i trafikens infrastruktur får an- vändas till underhållsåtgärder. Banverket beräknar dessa besparingar till ca 200 miljoner kronor under år 1992 och år 1993.

Punktinsatser inom drift- och vidmakthållandesidan har beslutats under år 1992. På regeringens förslag (prop. 1991/92:150) beslutade riksdagen att anvisa 2,2 miljarder kronor till underhållsåtgärder för sysselsättning och till- växt. Regeringen beslutade om fördelningen av dessa medel varav 150 miljo- ner kronor anvisades till järnvägssektorn.

Inom ramen för anslaget finansieras även Banverkets forsknings- och ut- vecklingsverksamhet. Regeringen planerar att senare återkomma till riksda- gen med ett samlat förslag om forskningsfrågor. I det sammanhanget avser jag att ta upp Banverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Som jag tidigare redogjort för har kostnaderna för administrationen bru— tits ur detta anslag.

Jag beräknar medelsbehovet för drift och vidmakthållande av det statliga järnvägsnätet under budgetåret 1993/94 till 2825 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Dn'fr och vidmakthållande av statliga järnvägar för budget- året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 2825 656 000 kr.

C 3. Nyinvesteringar i stomjärnvägar

1992/93 Anslag 1 392 087 000 Reservation 139 182 000 1993/94 Förslag 1 392 087 000* *Utbrutet anslag

Föredragandens överväganden

Enligt vad jag tidigare anfört avserjag senare i dag att redovisa principerna för ett nytt finansieringssystem för investeringar i infrastrukturen. De når- mare förutsättningarna och inriktningen av detta förslag kommer att redovi— sas av regeringen i en proposition om investeringsplaneringen under våren - 42

1993. I awaktan på detta föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat Prop. 1992/93:100 belopp. Bilaga 7

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition, till Nyinvesteringar [ stom- järnvägar för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 1 392 087 000 kr.

C 4. Ersättning till Banverket för vissa kapitalkostnader

1992/93 Anslag 368 000 000 1993/94 Förslag 368 000 000* *Utbrutet anslag

Föredragandens överväganden

Enligt vad jag tidigare anfört avserjag senare i dag att redovisa principerna för ett nytt finansieringssystem för investeringar i infrastrukturen. De när- mare förutsättningarna och inriktningen av detta förslag kommer att redovi- sas av regeringen i en proposition om investeringsplaneringen under våren 1993. I awaktan på detta föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition, till Ersättning till Banverket för vissa kapitalkostnader för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslags- anslag på 368 000000 kr.

C 5. Järnvägsinspektionen

Sammanfattning av föredragandens förslag:

Till Järnvägsinspektionen anvisas 15 miljoner kronor. — Anslaget förändras från förslagsanslag till ramanslag.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas Banverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget C4. Järnvägsin- spektionen förs till detta konto.

Bilaga 7

1991/92 Utgift 12 625 660 1992/93 Anslag 14 089 000 1993/94 Förslag 15 689 000

Anslaget finansierar kostnaderna för den till Banverket knutna Järnvägs— inspektionen.

Banverket anslagsframställning

Järnvägsinspektioncns verksamhet kommer under de närmaste åren att präglas av arbetet med tillståndsgivning m.m. enligt den nyajärnvägssäker- hetslagen (1990:1157) med tillhörande förordning. Tillståndsprövningen som innebär en omfattande prövning av företagens säkerhetsmässiga styrka bedöms beröra ca 1000 företag under budgetperioden. Normarbctet kom- mer även i övrigt att bli omfattande under de närmaste åren. Anslagsbehovet för Järnvägsinspektionen beräknas till 15,8 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Järnvägsinspektionen är fristående i sin myndighetsutövning såväl från Ban- verket som från trafikutövarc. Jag anser att Järnvägsinspektionen skall fort- sätta sin utveckling mot en aktiv inspektionsmyndighet inom spårtrafiksek- torn. Inför den kommande avregleringen av järnvägssektorn anserjag det synnerligen angeläget att inspektionen också förenklar och moderniserar de regler som styr säkerheten i banarbete och järnvägsdrift. Detta bör ske med utgångspunkt från järnvägssäkerhetslagen.

Anslaget C5. Järnvägsinspektionen är i dag ett förslagsanslag. I ett sär- skilt uppdrag om förändrad anslagsstruktur har Banverket redovisat att an- slaget till Järnvägsinspektionen bör förändras från förslagsanslag till raman- slag. Inspektionen utreder och beslutar om olyckor inom spårtrafiksektorn. Enligt min bedömning är en sådan verksamhet svår att förutse. Genom att kunna utnyttja ramanslagets möjligheter till anslagssparande och anslags- kredit anserjag det väsentligt att finansieringen kan anpassas till variationer i verksamheten. Jag föreslår därför att anslaget CS. Järnvägsinspektionen bör förändras från förslagsanslag till ramanslag.

För att Järnvägsinspektionen skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett till- fredsställande sätt i enlighet med säkerhetslagstiftningen och arbeta med det synnerligen angelägna normarbetet föreslår jag ett anslag för budgetåret 1993/94 på 15 miljoner kronor.

Anslaget C5. Järnvägsinspektionen har budgeterats utan hänsyn till de tekniskajusteringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne- kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gång till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare i dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1). Detta belopp kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Bilaga 7

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Järnvägsinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram— anslag på 15 689 000 kr.

C 6. Banverket: Försvarsuppgifter

Sammanfattning av föredragandens förslag: För försvarsuppgifter an- visas ett anslag på 41 miljoner kronor.

1991/92 Utgift 49 889 781 Reservation 7 819 000 1992/93 Anslag 39 281 000 1993/94 Förslag 41 123 000

Anslaget finansierar Banverkets och Statens järnvägars (SJ) del enligt programplanen för den civila delen av totalförsvaret.

Banverkets anslagsframställning

Inom anslaget fördelar Banverket medlen mellan sig och SJ med användning enligt civila försvarets programplan. Banverket anger behovet till 41,5 miljo- ner kronor för budgetåret 1993/94 efter pris- och löneomräkning.

Föredragandens överväganden

För att Banverket skall kunna fullgöra sina uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret föreslår jag ett anslag på 41 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Banverket: Försvarstwpgijier för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 41 123000 kr.

Statens järnvägar Prop. 1992/93:100 Bilaga 7

Sammanfattning av föredragandens bedömningar: — SJ har uppfyllt det av riksdagen fastställda resultatförbättringskra- vet för åren 1988—1992.

— SJ:s lönsamhet och den erforderliga resultatnivän på sikt skall ana- lyseras vidare inför utformningen av nya riktlinjer för SJ fr.o.m. den 1 juli 1993. Uppdelningen mellan trafikansvar (SJ) och ansvar för investe- ringar, underhåll m.m. av järnvägens infrastruktur (Banverket) lig- ger fast liksom inriktningen att öka konkurrensen inom järnvägs- sektorn.

Inledning

SJ-koneernen består av affärsverket SJ med tillhörande bolag samt dotterbo— lagsgruppen Swedcarrier AB. Antalet anställda i koncernen uppgick år 1991 till ca 34 000, varav ca 18400 i affärsverket.

Omsättningen uppgick år 1991 till ca 22,3 miljarder kronor i koncernen varav ca 9,7 miljarder kronor avsåg affärsverket. Redovisat resultat efter fi- nansnetto uppgick år 1991 till 386 miljoner kronor för affärsverket. Avkast- ningen på sysselsatt kapital år 1991 för koncernen resp. affärsverket uppgick till 8,8 % resp. 8,5 %.

Koncernens totala investeringar uppgick till ca 2,8 miljarder kronor under år 1991 varav affärsverkets ande] var ca 1,3 miljarder kronor. Investering- arna avsåg i huvudsak fordon och fasta anläggningar.

Föredragandens överväganden

]. Bakgrund

1988 års trafikpolitiska beslut (prop. 1987/88:50 bil. 1, bet. 1987/88zTU 19, rskr. 1987/88:260) lade grunden för en ny ansvarsfördelning inom järnvägs- sektorn. Med beslutet att införa en ny järnvägsmodcll i Sverige avsåg rege- ring och riksdag att stärka järnvägens konkurrenskraft och ge järnvägen ökade förutsättningar att spela en viktig roll som ett konkurrenskraftigt, mil- jövänligt och encrgisnålt transportmedel.

Trots flera omorganisationer och rekonstruktioner av SJ under 1980-talet stod järnvägen inför en rad problem, som allvarligt ansågs hota dess fram— tidsmöjlighetcr. Problemen återspeglades bl.a. i resultatförsämring i SJ, krympande marknadsandelar för såväl person- som godstrafiken, otillräcklig investerings- och underhållstakt samt i en ökad belastning på statsbudgeten för köp av trafiktjänster från SJ och för olika rekonstruktionsåtgärder. Med dåvarande kostnadsansvar för infrastrukturen hade SJ inte några möjlighe- ter att av egen kraft vare sig återhämta eftersläpande investeringar och un- derhållsbehov eller skapa utrymme för nysatsningar. Detta var huvudmoti- 46

vet till att vägtrafikmodellen infördes inom järnvägssektorn och staten ge— Prop. "1992/932100 nom Banverket övertog ansvaret för infrastrukturen. Affärsverket SJ fick Bilaga 7 samtidigt ett renodlat ansvar för den affärsmässiga utvecklingen avjärnvägs- trafiken.

Koncernstrategin för det nya SJ behandladesi samband med 1988 års tra- fikpolitiska beslut och modifierades därefter är 1991 efter förslag från SJ:s nya ledning (prop. 1990/91:100 bil. 8, bet.1990/91:TU25, rskr. 1990/91:325). Sammantaget innebär denna att SJ skall utvecklas i riktning mot ett mo- dernt, effektivt och kundorienterat tågtrafikföretag. SJ skall kunna erbjuda heltäckande transportlösningar där järnvägstransporter ingår.

1988 års riksdagsbeslut innebar också attjärnvägsnätet indelades i ett nät av stomjärnvägar (stomnätet) och länsjärnvägar med reglering av ansvar och trafikeringsrättigheter. SJ gavs ensamrätt till person- och godstrafik på stom- nätet medan trafikhuvudmännen erhöll trafikeringsrätt för persontrafik på länsjärnvägarna. Anslag inrättades för statens köp av interregional person- trafik på järnväg, för stöd till trafikhuvudmännen i samband med deras över- tagande av den lokala och regionala trafikförsörjningen på järnväg samt, övergångsvis, anslag till stöd för utveckling av SJ:s godstrafik.

Riksdagens beslut innefattade ett resultatkrav för SJ för den s.k. rekon- struktionsperioden, som fastställdes till perioden 1988—1992. För att under- lätta rekonstruktionen erhöll SJ vissa utvidgade befogenheter och verksam- hetsförutsättningar under motsvarande period. I syfte att dels möjliggöra en uppföljning av resultatkravet, dels medge utrymme för analys och bedöm— ningar inför utformning av riktlinjer för SJ efter rekonstruktionsperiodens utgång, förlängdes SJ:s befogenheter att gälla t.o.m. den 30juni 1993 (prop. 1990/91:100 bil. 8).

Jag kommer i det följande att behandla SJ:s resultat under perioden 1988— 1992. De analyser som genomförts baseras i allt väsentligt på uppgifter t.o.m. år 1991 samt på preliminära uppgifter för år 1992. Jag kommer vidare att redovisa hur SJ:s bemyndiganden utnyttjats under rekonstruktionsperio- den. Slutligen kommer jag att redovisa marknadsförändringar inom trans- portsektorn under motsvarande period.

SJ:s lönsamhet och erforderlig resultatnivå på sikt kräver enligt min be- dömning fortsatt analys liksom frågan om SJ:s framtida associationsform. Jag avser att återkomma till riksdagen under våren 1993 med förslag till rikt- linjer och verksamhetsförutsättningar för SJ fr.o.m. den 1 juli 1993. Mot den bakgrunden kommerjag inte att i detta sammanhang behandla SJ:s treårs- plan för åren 1993—1995.

Som framgått innefattade 1988 års trafikpolitiska beslut långtgående för- ändringar inom järnvägsområdet med uppdelningen mellan ansvaret för in- frastrukturen och järnvägstrafiken som den grundläggande strukturella åt- gärden för att stärka järnvägens konkurrenskraft. Regeringen har därefter, senast i regeringens proposition om vissa frågor inom Kommunikationsde— partementets område (prop. 1992/93:132) angivit att konkurrensen inom järnvägssektorn bör öka. Utredningen om ökad konkurrens inom järnvägs- sektorn (K 1992:40), som bl.a. har i uppdrag att överväga ansvarsfördel- ningen mellan infrastrukturhållare och operatörer, kommer att lämna sitt betänkande i början av år 1993. 47

4 Riksdagen ] 992193. ] saml. Nr 1110. Bilaga 7

Prop. 1992/93:100 2 SJ:s resultatförbättringskraven krav för perioden 1988—1992 Bilaga 7

2.1 Förrmätt/lingar

l förarbetena till det trafikpolitiska beslutet analyserades SJ:s resultatut- veckling och lönsamhetsförutsättningar. Prognoserna pekade mot en fortsatt snabb försämring av resultatet. Om inte förutsättningarna förändrades för SJ:s verksamhet beräknades resultatbristen, inkl. förräntningskrav, uppgå till mellan 1,6 och 1,8 miljarder kronor en bit in på 1990—talet. Resultatet år 1987 motsvarade en förlust om ca 500 miljoner kronor.

SJ ansåg vid denna tidpunkt att det skulle vara möjligt att av egen kraft förbättra resultatet med minst 1 miljard kronor fram till början av 1990— talet, tlnder förutsättning att bl.a. vägtrafikmodellcn infördes förjärnvägen. Avlastningen till följd av vägtrafikmodellcn i kombination med vissa andra åtgärder uppskattades motsvara en resultateffekt som successivt skulle öka till ca 1 miljard kronor år 1992.

Enligt det trafikpolitiska beslutet skulle SJ av egen kraft, med ett internt åtgärdsprogram, förbättra resultatet med .1 miljard kronor under perioden 1988—1992. Därefter antogs SJ kunna självfinansiera verksamheten. I enlig- het med vägtrafikmodellen avlastades SJ ansvaret och kostnaderna för inve- steringar och underhåll för infrastrukturen och ålades att erlägga banavgifter till staten för sitt utnyttjande av infrastrukturen. SJ befriades från krav på inleverans till staten under perioden. Soliditetsmålet, inkluderande borgens- åtaganden och leasing, för affärsverket resp. koncernen fastställdes senare till 40 % resp. 35 % (prop. 1990/91:87. bet. 1990/91:TU32, rskr. 1990/91:316).

Det trafikpolitiska beslutet innefattade en finansiell rekonstruktion av SJ så att resultatet i utgångsläget, när vägtrafikmodellcn infördes, inte skulle belastas med tidigare underskott. Behovet av kapitaltillskott uppskattades till ca 2,7 miljarder kronor. Enligt beslutet skulle denna avlastning täckas dels genom att medel som kunde frigöras genom försäljning avAB Swedcar- riers dotterbolag delades ut till SJ, dels genom att SJ gavs möjlighet att av- yttra vissa fastigheter och andra tillgångar. Mot den bakgrunden erhöll rege- ringen riksdagens bemyndigande att under rckonstruktionspcrioden, inom en ram som fastställdes av riksdagen, godkänna avtal om försäljning och av- tal om tomträttsupplåtelse av fast egendom samt medge att SJ tillgodoräkna- des medel från försäljning av dotterbolag i AB Swedearrier. År 1988 fast- ställde riksdagen ramen till 2,7 miljarder kronor. I samband med 1991 års budgetproposition beslutade riksdagen att ramen skulle utökas med ytterli- gare 2,5 miljarder kronor. Sammantaget har således ramen uppgått till 5,2 miljarder kronor under rekonstruktionsperioden. Vid sidan av dessa bemyn- diganden, som syftade till att stärka SJ:s finansiella bas, medge omstrukture- ringar inom koncernen samt skapa finansieringsutrymme för nödvändiga in- vesteringar i rullande materiel, stationer etc., gavs SJ möjlighet att ta upp lån i Riksgäldskontoret eller på marknaden om detta kunde visas vara mer förmånligt.

Vissa andra förutsättningar för SJ:s verksamhet under perioden 1988—

1992 lades fast i det trafikpolitiska beslutet. Staten gavs möjlighet att köpa Prop. 1992/93:100 viss interregional persontrafik på stomnätet som SJ av affärsmässiga skäl inte Bilaga 7 längre avsåg att upprätthålla. Trafikhuvudmännen gavs möjligheter att ingå avtal med SJ eller annan operatör om persontrafik på länsjärnvägsnätet. Vi- dare inrättades, övergångsvis, ett särskilt anslag till stöd för utvecklingen av SJ:s godstrafik inkl. kombitrafik.

Under åren 1988—1992 har förändringar skett av vissa av de förutsätt- ningar för SJ:s verksamhet som gällde vid tidpunkten för 1988 års beslut. T.ex. beslutade riksdagen i samband med 1991 års budgetproposition (prop. 1990/91:100 bil. 8, bet. 1990/91:TU25, rskr. 1990/91:325) att stödet till SJ:s godstrafik skulle upphöra fr.o.m. den 1 juli 1991. Statsmakternas beslut att överlåta trafikeringsrätten för malmtrafik på Malmbanan till LKAB ledde i sin förlängning till ett intäktsbortfall för SJ, som dock kvarstår som operatör åt LKAB inom ramen för ett femårigt avtal (prop. 1992/93:132). Vidare har statens köp av interregional persontrafik på järnväg minskats bl.a. till följd av att staten numera kan handla upp trafik i konkurrens, dvs. från andra operatörer än SJ (prop. 1991/92:100 bil. 7, bet. 1991/92:TU19, rskr. 1991/92:277).

Under perioden infördes mervärdesskatt på persontrafik per den 1 januari 1991. Detta innebar en avsevärd nedgång av resandet. Mellan år 1990 och år 1991 minskade persontrafikarbctet påjärnväg med nästan 15 % mätt i antal personkilometer exkl. entreprenadtrafiken. SJ har för sin del uppskattat in- täktsbortfallet till följd av mervärdeskatten till ca 500 miljoner kronor.

Perioden präglas slutligen av den allmänna nedgången i svensk ekonomi med dess konsekvenser för den svenska transportnäringen som helhet.

Gällande resultatkrav innebär att SJ (affärsverket) av egen kraft skall för- bättra resultatet efter finansnetto med minst 1 miljard'kronor mellan åren 1988— 1992. SJ skall därefter kunna självfinansiera rörelsen.

En uppföljning av resultatkravet kan ske på två olika sätt. En ansats är att utgå från den faktiska resultatutvecklingen i SJ dvs. en jämförelse mellan 1992 års resultat och resultatet vid rekonstruktionspcriodens början. En an- nan ansats, som förespråkas av SJ, är en jämförelse mellan 1992 års faktiska resultat och det prognosticerade resultatet för år "1992 såsom det beräknades i 1988 års trafikpolitiska beslut. Att följa upp resultatkrav utifrån prognoser för intäkter och kostnader är i och för sig kontroversiellt. Det kan dock vara relevant att fullfölja också en sådan analys mot bakgrund av att de beräk- ningar och förutsättningar för SJ:s verksamhet som redovisades i det trafik- politiska beslutet delvis byggde på ett sådant synsätt. Oavsett vilken mätme- tod som tillämpas så kan man konstatera att SJ uppfyllt kravet på en resultat- förbättring om ca 1 miljard kronor under åren 1988—1992.

Faktisk resultatutveckling. SJ:s resultat efter finansnetto år 1987 uppgick till ca -500 miljoner kronor. SJ beräknar resultatet efter finansnetto för år 1992 till ca 400 miljoner kronor. Detta innebär en resultatförbättring under perio- den 1988 — 1992 med ca 900 miljoner kronor. Under perioden infördes mer- 49

Bilaga 7

värdcsskatt på persontrafik och godsutvecklingsbidraget till SJ awecklades. Om hänsyn tas till dessa förändringar motsvarar den faktiska resultatförbätt- t'ingen i SJ över lmiljard kronor under perioden.

Jämförelse med prognos. Som underlag för det trafikpolitiska beslutet upp- rättades en översiktlig resultaträkning för perioden 1988 — 1992. I analysen användes prognosen för SJ:s resultatutveckling om inga åtgärder vidtogs. Med ett sådant synsätt skulle SJ:s förlust ha uppgått till ca -1,6 miljarder kro- nor år 1992:

(miljoner kronor) 1988 1990 1992 SJ utan åtgärder —610 —1 180 —1 590 Åtgärder enligt plan 120 740 1 000 Netto efter åtgärder —490 440 — 590 Vägtrafikmodcll 761 1 002 Netto efter vägtrafikmodell —490 321 412 Köp av trafik — — 124 — 166 Netto efter köp av trafik —490 197 246

Resultatförbättringen i SJ om 1 miljard kronor under perioden 1988— 1992 beräknades, tillsammans med den resultateffekt på ca 800 miljoner kronor som införandet av vägtrafikmodellcn antogs medföra, ge ett resultat efter finansnetto år 1992 på ca 250 miljoner kronor för affärsverket. Enligt SJ:s beräkningar innehåller emellertid denna nivå en otillräcklig förräntning och medger inte självfinansiering.

SJ har analyserat resultatutvecklingen utifrån nedan angiven prognosmo- dell. Enligt denna sammanställning, upprättad av SJ, har resultatkravet upp- fyllts redan i och mcd utgången av år 1991. SJ bedömer att resultatet år 1992 skall uppgå till ca 400 miljoner kr.

Prop. 1992/93:100 (miljoner kronor) 1991 Bilaga 7

Resultat utan åtgärder Resultat efter finansnetto enligt prognos — 1 370 Justering med hänsyn till verksamheter som avyttrats eller — överförts till dotterbolag 135 Resultat utan åtgärder 1 505 Införande av banavgifter Banavdelningens kostnader före år 1988 1 897 Banavgifter faktiskt betalade 690 Netto efter vägtrafikmodellcn -— 298 Ändring av statens köp Ersättning för drift av olönsamma järnvägar enligt modell före år 1988 1 452 Statens köp av regional trafik 537 Trafikhuvudmännens köp av regional trafik 120 Godsutvecklingsbidrag 223 Upplösning av egna reserver för att kompensera bortfallet

av godsutvecklingsbidraget _Zä Netto efter förändring av statens köp 615 SJ:s redovisade resultat efter finansnetto år 1991 386 SJ interna åtgärder ca 1 000

Omstruktureringskostnader. SJ införde i samband med 1990 års bokslut en s.k. omstruktureringsfond för avsättningar för bl.a. eftersatt underhåll, sta- tionsmiljöer samt omstrukturering av godstrafik. Fonden byggdes upp med vinstmedel från fastighetsförsäljningar. Omstruktureringskostnader, som täcks av fonden, redovisas i bokslutets resultaträkning efter resultatet efter finansiella poster men före extraordinära poster. Motsvarande belopp åter- förs från fonden som bokslutsdisposition.

Regeringen har godkänt SJ:s redovisning av kostnaderna för omstrukture- ring bl.a. med motivet att dessa kostnader ej var kända för statsmakterna och SJ vid rekonstruktionsperiodens början. Dessa oförutsedda kostnader var därmed inte heller inkluderade i den prognos för resultatutvecklingen som genomfördes inom ramen för det trafikpolitiska arbetet år 1988 och på vilken SJ grundar sin uppföljning av resultatkravet under rekonstruktionspe- rioden.

2.3 Jämvägsrörelsen

I det trafikpolitiska beslutet angavs att rekonstruktionen bl.a. syftade till att skapa förutsättningar för att stärka järnvägstrafikens konkurrenskraft. Det kan mot den bakgrunden vara motiverat att även redovisa hur intäkterna i affärsverket avseende person- och godstrafiken har fördelats under perio- den.

Bilaga 7

Affärsverkets omsättning

(miljoner kronor) 1987 1988 1989 1990 1991 Försäljning (person- oeh godstrafik) 8 977 9 590 9 163 8 750 8 595 Övriga intäkter 1 029 1 030 1 213 996 1 109 Summa 10 006 10 620 10 376 9 746 9 704

Av sammanställningen ovan framgår att omsättningen i affärsverket mins- kat något. Detta beror i huvudsak på omstruktureringar-som genomförts inom koncernen. T.ex. ingick SJ Buss- och färjetrafiken i affärsverket under 1987—1.989, men överfördes till chdcarriergruppen fr.o.m. år 1990.

Godsdivisionens intäkter har minskat bl.a. på grund av ändrad redovis- ningsprincip av godstransportstöd. Fram till år 1988 redovisades ersättning från staten för drift av olönsammajärnvägslinjer som en intäkt. Godsutveck- lingsbidraget, som ersatte denna ersättning fr.o.m. år 1989, har redovisats som en kostnadsminskning.

Om intäkterna från person- och godstrafiken justeras med hänsyn till för- ändringar för busstrafik, färjeverksamhet och för godsbidraget uppgick in- täkterna avjärnvägstrafiken till sammantaget 7 666 miljoner kronor år 1988. Ökningen av intäkterna ijärnvägsrörelsen under perioden 1988—1991 upp- går därmed till ca 12 %. Övriga intäkter avser bl.a. matcrialförsäljning, ent- reprenadarbeten, uthyrningsverksamhct och realisationsvinster från försälj- ning av vissa smärre anläggningstillgångar utom fastigheter.

2. 4 SJ:s .själiffnansieringsbchov '

Enligt 1988 års riksdagsbeslut skall SJ:s verksamhet på sikt vara självfinan- sierande. Detta innebär att SJ skall generera ett sådant överskott att man normalt kan finansiera anskaffning och förnyelse av nödvändiga resurser i affärsrörelsen inkl. investeringar. I samband med det trafikpolitiska beslutet är 1988 uppskattades att överskottet skulle behöva uppgå till ca 500 miljoner kr för att täcka självfinansieringsbehovet, exkl. snabbtågssatsningen, och att detta skulle kunna uppfyllas först i början av 1990-talet. SJ:s nuvarande be- dömning är att affärsverket behöver uppvisa ett resultat efter finansnetto på ca 700 miljoner kronor för att möjliggöra en sådan självfinansiering att soli- diteten inte försämras. Detta kan jämföras med det preliminära resultatet efter finansnetto för år 1992 som av SJ beräknats till ca 400 miljoner kronor. Frågan om SJ:s långsiktiga lönsamhet totalt och ijärnvägsrörelsen samt SJ:s självfinansieringsförmåga bör enligt min mening analyseras vidare inför utformningen av nya riktlinjer med vcrksamhetsförutsättningar för SJ fr.o.m. den ljuli 1993, då nuvarande bemyndiganden upphör att gälla. For- merna och förutsättningarna för en bolagisering av hela eller delar av SJ bör behandlas i ett sådant sammanhang. Somjag tidigare angett kommer jag att återkomma till riksdagen med förslag i dessa delar under våren 1993.

3 Utnyttjade bemyndiganden Prop, 1992/93:100 Under perioden har avyttring av fastigheter och aktier samt uppskrivning av Bilaga 7 mark, markanläggningar och fastigheter genomförts i enlighet med riktlin- jerna i det trafikpolitiska beslutet. Som tidigare redovisats har ramen för för— säljning och tomträttsupplåtelse av fast egendom samt för försäljning av AB Swedcarriers dotterbolag uppgått till sammanlagt 5,2 miljarder kronor un— der rekonstruktionsperioden. Inga försäljningar har skett under år 1992 och skedde i begränsad omfattning under år 1991.

SJ:s inkomster till följd av försäljningar samt uppskrivningar och

nedskrivningar:

(miljoner kronor) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Försäljning av fastigheter och .

aktier — 21 182 1 830 292 — Utdelning från Swedcarrier 832

Uppskrivning av tillgångar

(mark m.m.) 2 660 — chskrivning av tillgångar (lok, vagnar) 628 220 824 2 660 76

Försäljningen av anläggningstillgångar som använts för att finansiera nya investeringar samt omstruktureringskostnader uppgår ackumulerat till 3 157 miljoner kronor.

Vid utgången av år 1992 hade SJ lån i Riksgäldskontoret om ca 5 000 miljo- ner kronor.

Anslaget C7. Ersättning för SJ i samband med utdelning från AB Swed- carrier, har sammantaget belastats med 755,7 miljoner kronor under rekon- struktionsperioden:

Belastning anslag C 7. (miljoner kronor) 1988/89 0 1989/90 520,7 1990/91 235,0 1991/92 0 Summa 755,7

4 'lransportmarknadens utveckling

4.1 Allmänna tendenser

Godstransporternas utveckling styrs till stor del av samhällsekonomins ut- veckling. Sambandet är även det omvända, dvs. förändrade transportsystem kan påverka samhällsekonomin. Den variabel som inverkar mest på gods- transporternas utveckling är BNP. ,

Man kan notera att transportarbetet ökar resp. minskar snabbare än BNP samt att sambandet är något svagare under senare år än tidigare. Förkla- ringen till detta är att tjänstesektorn numera spelar en större roll i BNP-ut-

vecklingen och att enskilda sektorer awikcr från den allmänna konjunktu— Prop. l992/93:100 ren. "Produktionen speglar inte ensam på samma sätt som tidigare den eko- Bilaga 7 nomiska utvecklingen. För att få ett säkrare samband mellan transporter och ekonomisk utveck- ling bör samtliga variabler i försörjningsbalansen belysas. Man kan därvid för perioden 1988—89 konstatera en relativt gynnsam utveckling av BNP, im- port och export, medan år 1990 och framför allt år 1991 och första halvåret 1992 visar en synnerligen ogynnsam utveckling med bl.a. en minskning av BNP med 1,1 % första halvåret 1992. Vissa sektorers utveckling awek rela- tivt kraftigt från dcn totala utvecklingen, vilket såväl inverkar på den totala transportutvecklingen som på transportmedelsfördelningen.

Persontransporternas utveckling styrs liksom godstransporterna av samhälls- ekonomins utveckling. Det är därvid framför allt utrymmet för privat kon- sumtion som är betydelsefullt.

För perioden 1988—91 kan man konstatera att den privata konsumtionen utvecklats mer gynnsamt än de flesta övriga variabler i försörjningsbalansen. Till skillnad från de flesta andra variabler i försörjningsbalansen har således konsumtionen ökat varje år. För första halvåret 1992 noteras en nedgång med 1,2 %.

Konsumtionen av transporter har dock under senare år inte följt den öv- riga privata konsumtionen, utan har under perioden 1988—91 minskat. Detta förklaras bl.a. av införandet av mervärdesskatt på transporter, vilket bl.a. medförde att priserna på flyg och tåg steg kraftigt under år 1991.

En viktig faktor när det gäller konsumtionen av transporter är bilinneha- vet, som har ökat med 4 % mellan åren 1988 och 1991 och fortsatt öka med 0,2 % under första halvåret 1992. Lågkonjunkturen har i kombination med höga räntor lett till att nyregistreringarna har minskat med 45 % vid enjäm- förelse mellan åren 1988 och 1991.

4. 2 Järnvägtransporter

Godstransporter

Det totala transportarbetet uppgick såväl år 1988 som år 1991 till 73 miljar- der tonkm. Järnvägens transportarbete uppgick år 1991 till ca 18,8 miljarder tonkm, vilket utgör samma nivå som år 1988. Lastbilens långväga (över 10 mil) transportarbete ökade däremot med ca 2 miljarder tonkm under mot- svarande period, medan sjöfarten minskade med ca 3 miljarder tonkm.

Godstransporter på järnväg har under perioden 1988 1991 ökat något re- lativt den långväga godstransportmarknaden. Järnvägens marknadsandel av det långväga godstransportarbetet har ökat från 28 % år 1988 till 29 % år 1991. Marknadsandclen för den tranporterade godsmängden förblev oför- ändrad mellan åren 1988 och 1991.

När det gäller transporter till och från Sverige har perioden 1988—1991 inte heller inneburit några större förändringar för järnvägen. Således uppgick järnvägens marknadsandel av den utrikes transporterade godsniängden exkl. malm och olja till 12% såväl för år 1988 som år 1991. Man kan dock förjärnvägen konstatera en förskjutning från import- till exporttransporter. 54

Persontransporter . Prop. 1992/932100 Det totala persontransport;-”betet uppgick år 1988 till 1(.19,7 miljarder per- Bilaga 7 sonkm och år 1991 till 111,5 miljarder personkm. Man kan konstatera att realprisförändringen på bensin endast haft marginell inverkan på transport- arbetet för bil, som ökat med drygt 3 miljarder personkm från år 1988 till en nivå på 85,9 miljarder personkm år 1991. Förjärnvägen och flyget har där- emot momsprishöjningarna medfört kraftiga nedgångar.

Den försämrade samhällsekonomin har framför allt påverkat det interre- gionala resandet. Många kollektiva resor har ersatts med bil eller helt ställts in. Detta har medfört att det interregionala kollektiva persontransportarbe- tet minskat med 12 % mellan åren 1988 och 1991 samtidigt som det interre- gionala bilresandet ökat med några procent. Den regionala och lokala kol- lektivtrafiken är däremot relativt oförändrad mellan åren 1988 och 1991.

Persontransportcrna på järnväg har minskat från 6,3 miljarder personkm år 1988 till 5,6 miljarder personkm år 1991. Järnvägens andel av det totala persontransportarbetet har därmed minskat med 0,6 %-cnhetcr till 5 % mel- lan åren 1988 och 1991. För första halvåret 1992 kan konstateras en nedgång av persontransporterna på järnväg med 8 % relativt år 1991, samtidigt som bilresandet ökat med någon procent. En ytterligare minskning avjärnvägens marknadsandel för persontrafik kan således förväntas för år 1992.

Nedgången har förjärnvägens del framför allt drabbat den interregionala persontrafiken, som har minskat med 14 % mellan åren 1988 och 1991. Un- der första halvåret 1992 har denna trafik minskat med ytterligare 9 % jäm- fört med första halvåret 1991. Flyget, som liksom järnvägen opererar på den interregionala marknaden, har under motsvarande period minskat med 11 %. Även förjärnvägen fortsatte minskningen under första halvåret 1992, då den uppgick till 4 % jämfört med första halvåret 1991. Marknadsandelen för persontransporter på järnväg i interregional trafik har därigenom mins— kat från 14 till 12 % mellan åren 1988 och 1991.

De minskade marknadsandelarna beror delvis på järnvägstrafikens kon- kurrenskraft relativt andra färdmedel. Det har inte varit möjligt att på kort tid förbättra järnvägens utbud eftersom det tar lång tid att bygga ut infra- strukturen samt utveckla och introducera nya fordon. Dock kan konstateras att i de fall somjärnvägstrafikens förutsättningar förbättrats radikalt genom t.ex. satsningar i infrastruktur och i rullande materiel, så har också resandet och marknadsandelen ökat. Det gäller för t.ex. snabbtåget XZOOO mellan Stockholm och Göteborg och regionaltåget Kustpilen mellan Karlskrona och Malmö.

Det regionala järnvägsresandct har ökat med 3 % mellan åren 1988 och 1991. För första halvåret 1992 kan dock noteras en minskning med 4 %. För buss, tunnelbana och spårväg som huvudsakligen opererar på den lokala marknaden, men med samma typ av resor som den regionala järnvägstrafi- ken, kan konstateras en svag nedgång under motsvarande period.

5 Sammanfattning

SJ har uppfyllt resultatkravet för perioden 1988— 1992 dvs. resultatet efter finansnetto har förbättrats med ca 1 miljard kronor. Det preliminära utfallet 55

Bilaga 7

för resultatet efter finansnetto för år 1992 är ca 400 miljoner kronor. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att uppfylla självfinansieringsbchovet. Detta innebär att SJ tvingas låna till investeringar framöver med sjunkande solidi- tet som följd. Under den gångna fyraårsperioden har SJ ökat investeringarna med ca 50% från ca 1,9 miljarder kronor år 1988 till ca 2,8 miljarder kronor år 1991 (koncernen). En fortsatt hög investeringsnivå är strategisk för SJ:s framtida verksamhet mot bakgrund av kommande förnyelsebehov beträf— fande bl.a. rullande materiel.

Resultatförbättringen har uppnåtts trots en svår lågkonjunktur och trots att förutsättningarna i vissa avseenden ändrats drastiskt under perioden. SJ har bibehållit sin marknadsandel för järnvägstrafiken på en vikande mark- nad för persontransporter. Godstrafikens andel har ökat något.

Den interregionala persontrafiken på järnväg har haft svårigheter att stärka sin marknadsposition och delvis förlorat marknadsandelar till biltrafi- ken. Introduktionen av snabbtåget XZOOO på framför allt relationen Stock- holm— Göteborg har emellertid visat på järnvägens reella möjligheter att ta upp konkurrensen med bil och flyg. SJ:s persontrafikverksamhet är vidare starkt beroende av s.k. entreprenadtrafik, dvs. sådan trafik som offereras till staten eller trafikhuvudmännen.

SJ:s godstrafik har rationaliserats mycket kraftigt och står fortfarande in- för stora förändringar. T.ex. har statsmakterna under perioden medgivit bo- lagisering av kombitrafiken samt utförsäljning av viss andel av aktierna till extern part. Systemtågstrafiken har utvecklats medan antalet vanliga vagn— lasttransporter har minskats.

Resultatförbättringar har framför allt uppnåtts genom rationaliseringar och effektiviseringar internt dvs. genom minskade kostnader. Omfattande rationaliseringar har genomförts vilket medfört att antalet anställda i affärs- verket minskat från ca 28 000 år 1987 till ca 18000 vid utgången av år 1992. En del av minskningen förklaras av att verksamheter bolagiserats och över- förts till AB Swedcarriergruppen. Intäktsökningar har varit svåra att åstad- komma i en marknad med totalt sett sjunkande volymer. Prissättningen när det gäller såväl person- som godstransporterna har emellertid setts över och givits en mer affärsmässig profil.

Jag anser att SJ genomgått en kraftfull förändring till ett modernare, ef- fektivare och mer kundorienterat företag under de senaste åren. SJ har i olika sammanhang framhållits som ett av de mest effektiva järnvägsföreta- gen i Europa.

Rekonstruktionsarbetet har inneburit en effektivisering av SJ:s verksam- het, som sannolikt inte skulle kunna ha genomförts under de former och för- utsättningar för SJ:s verksamhet som gällde före år 1988. SJ har visat att det är möjligt att driva företaget med ett positivt resultat, även om det nuva- rande överskottet inte är tillräckligt för självfinansiering. Jag anser att SJ skall ges förutsättningar att fortsätta utvecklas på företagsekonomiskt sunda grunder. Jag avser att återkomma till riksdagen under våren 1993 med för- slag till riktlinjer för SJ:s fortsatta verksamhet.

Den grundläggande strukturförändringen i 1988 års trafikpolitiska beslut — uppdelningen mellan trafikansvaret och ansvaret för infrastrukturen har enligt min mening haft en rad positiva effekter för den svenska järnvägen.

Somjag här redovisat har SJ givits reella förutsättningar att strukturera om Prop. l992/93:.100 verksamheter. Investeringsnivån i SJ har kunnat öka genom de rekonstruk- Bilaga 7 tionsåtgärder som genomförts Linder perioden. Samtidigt har investeringsni- vån ijärnvägens infrastruktur höjts kraftigt, vilket torde ha varit svårare att genomföra med den gamla ansvarsfördelningen. Med ett sammanhållet pla- neringssystem i Banverkets regi för järnvägens infrastruktur konkurrerar numera investeringsmedlen inte längre med SJ:s mer kortsiktiga och affärs- mässigt relateradc behov. Detta innebär att den nuvarande ansvarsfördel- ningen mcllan SJ och Banverket bör ligga fast, även om modifieringar av ansvarsförhållandena kan komma att behöva genomföras framöver.

Uppdelningen mellan trafikansvar och ansvar förjärnvägens infrastruktur möjliggör ökad konkurrens inom järnvägssektorn. Jag vill i detta samman- hang understryka att i de fall där statsmakterna hittills medgivit upphandling avjärnvägstrafiki konkurrens, så har kostnaderna för trafiken minskat. Det gäller såväl trafikhuvudmännens köp av järnvägstrafik som statens köp av interregional persontrafik på järnväg. Kostnaderna för köp av trafik har i vissa fall minskat med upp till 20 %. Ett annat exempel är överenskommel- sen mellan SJ och LKAB om malmtransporterna på Malmbanan, som inne- bär sänkta kostnader för malmtransporterna bl.a. till följd av att LKAB gi- vits möjlighet att ta hand om trafiken i egen regi.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att ta del av vad jag anfört om uppföljning av SJ:s resultat m.m. för åren 1988—1992, utnyttjande av bemyndiganden, marknadsutveckling samt om arbetets fortsatta inriktning inom järnvägsområdet (avsnitt 1—5).

Anslag för budgetåret 1993/94

C 7. Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier

1991/92 Utgift — 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000* *Utbrutet anslag

Från anslaget ges ersättning till SJ motsvarande det belopp som 8st för- valtningsbolag AB Swedcarrier vid avyttring av vissa verksamheter betalar i skatt på grund av att inget koncernförhållande enligt aktiebolagslagens me- ning finns med SJ.

Anslaget har hittills, under budgetåren 1988/89—1991/92, ackumulerat be- lastats med 755 758 000 kronor.

Föredragandens överväganden

Anslaget inrättades i samband med 1988 års trafikpolitiska beslut och avsåg SJ:s rekonstruktionsperiod dvs. 1988—l992. Jag avser att återkomma till 57

Bilaga 7

riksdagen under våren 1993 med riktlinjer för SJ:s verksamhet fr.o.m. den ljuli 1993 och är därmed inte beredd att nu ta ställning till om anslaget skall kvarstå under budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att ta del av vadjag anfört om anslaget C7. Ersättning till Statensjärn- vägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier.

D. Sjöfart Prop. 1992/93:100

__ __ _ Bilaga 7 Sjofartsverket

Sammanfattning av föredragandens förslag:

Sjöfartsverkets förslag till verksamhetsmål, verksamhetsinriktning

och investeringar för perioden 1993—1995 godkänns. De ekonomiska målen ses över och förändringar bör ske fr.o.m. verksamhetsåret 1994.

Sjöfartsverkets huvudsakliga uppgift är att svara för huvuddelen av sjöfar- tens infrastruktur i form av sjövägar och säkerheten i dessa samt att se till att sjöfart kan bedrivas i svenska farvatten under säkra och effektiva former. Verksamheten skall inriktas på handelssjöfarten, men även fritidsbåtstrafi- kens och fiskets intressen skall bcaktas. Sjöfartsverket deltar även i interna- tionellt arbete i ett flertal mellanstatliga organisationer, bl.a. International Maritime Organization (IMO) och Helsingforskommissionen (HELCOM). Huvuddelen av Sjöfartsverkets verksamhet finansieras genom avgifter på handelssjöfarten. Kostnader för bl.a. fritidsbåtsändamål finansieras dock över statsbudgeten.

Verksamheten år 1991 IQ*|'Å;S'Hm/1c*t

Under året genomfördes prov med ett satellitbaserat navigeringssystem i far— vattnet mellan Sverige och Finland. Vidare tecknade verket kontrakt på ett nytt sjömätningssystem som innebär sjömätning genom ett hclikopterburet laserbatymetrisystcm. Idet internationella arbetet har verket bl.a. deltagit i arbetet med ett förslag till internationell minimistandard för kvaliteten på fartygsbränsle med hänsyn till miljöaspekterna. Investeringarna uppgick un- der året till 48,3 miljoner kronor och avsåg främst återanskaffningar.

Ekonomi

Sjöfartsverkets resultat efter avkastning till staten visade en förlust på 3 mil- joner kronor verksamhetsåret 1991 . Huvudorsaken är, enligt Sjöfartsverket, att kostnader för Sjöfartsinspektionens verksamhet och isbrytarnas bränsle- kostnader. som tidigare betalats via statsbudgeten, överförts till avgiftsfinan- siering. De ökade kostnaderna kunde inte fullt ut kompenseras av höjda av- gifter. Verkets resultatmål som innebär att resultatet efter avkastning till sta- ten skall vara i genomsnitt 2 % av omsättningen kunde således inte nås under året.

Soliditeten uppgick till drygt 84 % vilket överensstämmer med målet för soliditet.

Omsättningen mätt i kronor ökade med 1.6 % medan omsättningen i kro- nor per anställd ökade med 4,3 %. Sjöfartsverket anser dock att då verksam- 59

Bilaga 7

hetens intäkter till övervägande del är beroende av utrikes fartygstrafik och därigenom svensk utrikeshandel är det svårt att mäta produktiviteten för en- staka år. Produktivitetsutvecklingen bör i stället ses över en längre period när anpassningar till konjunkturen kunnat göras.

Verksamhetsmål, inriktning och investeringar åren 1993 — 1995 Sjöfartsverket föreslår följande huvudmål för verksamheten:

Huvudmålet för farleder och utmärkning är att tillförsäkra sjötrafiken en god och ändamålsenlig framkomlighet i svenska farvatten, för genomfart och hamnanlöp, även vid nedsatt sikt. Huvudmålet för lotsning är att tillhandahålla en säker lotsning till alla hamnar av betydelse. Huvudmålet för sjöräddning är att efterforskning och räddning av männi- skor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg skall kunna utföras dygnet runt inom de vattenområden som räddningstjänstlagen och internatio— nella överenskommelser anger. — Huvudmålet för isbrytning är att vintersjöfart skall kunna bedrivas på alla hamnar av betydelse. Huvudmålet för sjömätning är att få Sveriges sjöterritorium och övriga intresseområden tillfredsställande sjömätta och resultatet redovisat på storskaliga djupkartor. — Huvudmålet för sjökortsproduktion är att producera moderna och tillför- litliga sjökort av olika slag och i olika skalor över svenska och angrän- sande farvatten för att möjliggöra en säker sjöfart, både civil och militär. — Huvudmålet för sjöfartsinspektionen är att minimera risker för sjöfarts- olyckor samt om olycka ändå sker, minimera konsekvenserna och för- hindra ett upprepande.

Vad gäller verksamhetens inriktning planeras inga större förändringar den närmaste treårsperioden. Nämnas kan att förbättringar av säkerhetssyste- men för sjöräddning pågår och att en ny metod för sjömätning kommer att införas som innebär sjömätning via hclikopterburet lasersystem.

Vidare kommer sjösäkerhetsarbetet att utvecklas ytterligare, bl.a. till följd av de senaste årens allvarliga olyckor med passagerarfartyg. En ökad samverkan mellan myndighet och rederier kan bidra till att säkerhetsfrå- gorna får en ökad betydelse i rederiernas allmänna företagspolicy.

Trafikverken har på regeringens uppdrag överlämnat en gemensam miljö- rapport med redovisning av trafiksektorns påverkan på miljön samt hur sek- torn uppfyller riksdagens mål. Trafikverken har även överlämnat separata rapporter om resp. trafikslags påverkan på miljön samt hur den egna sektorn uppfyller riksdagens mål.

Av Sjöfartsverkets del av miljörapporten framgår bl.a. att sjöfartens ut- släpp av kväveoxider och svaveldioxider är betydande. Sjöfartsverket stöd- jer därför arbetet inom IMO om en internationell miljöbaserad minimistan- dard för fartygsbränslen samt utvecklingen av ett nytt annex till MARPOL om reglering av luftförorening från fartyg.

Investeringarna under åren 1993—1995 avser till övervägande del återan-

skaffningar, bl.a. återanskaffningar av lotsbåtar och fyrar. Totalt planeras in- Prop. 1992/93:100 vesteringar under den närmaste treårsperioden för ca 228 miljoner kronor Bilaga 7

som finansieras främst genom avskrivningsmedel, men till viss del även av

driftmcdcl. Utanför investeringsplanen ligger tänkbara investeringar i Sö- dertälje kanal, Rödkobbsfjärden, farled in till Luleå samt Flintrännan i Öre- sund.

Ekonomiska mål och ramar åren 1993 1995 Sjöfartsverket föreslår följande ekonomiska mål och ramar:

Mål för soliditet bör vara ca 55 %.

— Mål för avkastning till staten bör vara att Sjöfartsverket skall inleverera avkastning på verkets fasta statskapital enligt fastställd avkastningsränta. Avkastningsräntan är 12,25 % från den 1juli 1992. Mål för prissättning bör vara att höjningar av de allmänna sjöfartsavgif- terna högst skall motsvara de allmänna pris— och löneökningarna. Vid prissättningen skall regionalpolitiska hänsyn tas. — Ram för upplåning i Riksgäldskontoret till investeringar bör uppgå till 70 miljoner kronor. För likviditetsförsörjning bör Sjöfartsverket få disponera högst 40 miljo- ner kronor i Riksgäldskontoret. Kassamässigt överskott bör placeras på räntebärande konto i Riksgälds- kontoret. Riksrevisionsverket (RRV) har under våren givit ut föreskrifter och all- männa råd för affärsverkens årsredovisningar och delårsrapporter. I före- skrifterna har RRV bl.a. tagit ställning för att en aktivering av finansiell leas- ing skall ske. För Sjöfartsverket innebär detta att isbrytaren Oden, som leasas, kommer att tas in i balansräkningen från år 1992. Odens bokförda värde är ca 250 miljoner kronor vilket innebär att soliditeten sjunker till ca 70 %.

I 1992 års budgetproposition föreslogs att Sjöfartsverket skulle redovisa sin pensionsskuld i balansräkningen. Verket har beräknat pensionsskulden till ca 220 miljoner kronor vid utgången av år 1991. Verket räknar med att införa pensionsskulden i balansräkningen från år1993 vilket innebär att soli- diteten kommer att sjunka till ca 55 %.

Sjöfartsverket har som mål att resultat efter avkastning till staten i genom- snitt skall vara 2 % av omsättningen. Resultatprognosen för år1992 tyder på ett överskott med ca 94 miljoner kronor efter avkastning till staten. Över- skottet beror bl.a. på låga isbrytarkostnader till följd av den milda vintern. Verket avser därför att awakta med avgiftshöjningar tills vidare. Detta inne- bär att verket inte räknar med överskott efter avkastning till staten under åren 1993—1995.

Förändringar genom bl.a. avgiftsfinansiering av verksamheter som tidi- gare betalats via statsbudgeten innebär att verket anser det nödvändigt att kontinuerligt följa den totala verksamheten och vidta de åtgärder som be- hövs för att uppfylla de ekonomiska målen. Under perioden l993— 1995 ge- nomförs exempelvis en rationaliseringsplan vars sammanlagda effekt inne- bär bcsparingar på 17 miljoner kronor. 61

Föredragandens överväganden Prop. 1992/931100 Verksam/temnål, inriktning och investeringsplan Bilaga 7

Verksamhetsmålen föreslås inte nämnvärt förändras utan följer tidigare an- givna riktlinjer. Till följd av detta planeras inga större förändringar av verk- samhetsinriktningen. Sj(")säkerhetsfrågorna har fått ökad prioritet vilket är i linje med det internationella sjösäkerhetsarbetet.

Jag anser att det är viktigt att riksdagens beslut om att trafiksektorn skall ta ansvar för att minska den negativa påverkan på miljön fullföljs. Miljöfrå- gorna bör därför ges en fortsatt stor betydelse i verksamheten. Regeringen kommer kontinuerligt att följa upp verkets arbete och vidtagna åtgärder för att bidra till att minska sjöfartens miljöpåverkan.

Jag har inget att invända mot Sjöfartsverkets förslag till verksamhetsmål, inriktning och investeringsplan den närmaste treårsperioden och ansluter mig således i denna del till vad som sägs iverkets treårsplan.

Ekonomiska mål

I anslutning till 1992 års budgetproposition berörde jag arbetet med förnyel— sen av affärsverksformen. Jag konstaterade därvid att Sjöfartsverket till övervägande del är ett exempel på naturligt monopol och att det därför är viktigt att skilja på statens roll som beställare och producent. En viktig del i arbetet är också att precisera de krav på affärsverken som staten ställer i sin roll som ägare, dvs. kraven på avkastning m.m. Arbetet borde således inrik- tas på att uppnå större jämförbarhet mellan verket och ett aktiebolag. Jag övervägde därvid förändringar av de ekonomiska målen, bl.a. soliditets- och avkastningsmålen.

Sjöfartsverkets soliditet har sedan man blev affärsverk år 1987 legat runt 85 %. Den höga soliditeten beror bl.a. på att verket inte redovisat några långfristiga skulder. Införande av finansiell leasing och pensionsskulden i ba- lansräkningen innebär en anpassning till mer bolagsliknande redovisning. Det innebär också att soliditeten sjunker till ca 55 %.

Sjöfartsverkets verksamhet är i grunden en stabil verksamhet med relativt sett låga risker. Därför är det snarare avkastnings- och prismålen än solidi- tetsmålet som är de främsta styrmedlen.

För rörelsedrivande företag är det vanligt att ha dels ett avkastningskrav för den marknadsmässiga förräntningen av det egna kapitalet, dels en utdel- ning till ägarna. Nuvarande avkastningskrav på Sjöfartsverkets verksamhet är att verket skall inleverera en avkastningsränta på det fasta statskapitalet. Detta är egentligen inte ett avkastningskrav utan ett utdelningskrav. Jag an- ser därför att det är rimligt att införa ett avkastningskrav för förräntningen av det egna kapitalet. Detta avkastningskrav bör grunda sig på det totala egna kapitalet dvs. även det fria egna kapitalet.

Räntenivån för avkastningskravet bör i princip inte vara lägre än den stat- liga utlåningsräntan. Med tanke på verkets jämförelsevis höga soliditet även efter nämndajusteringar av pensionsskuld och finansiell leasing skulle denna räntenivå i nuläget innebära ett alltför högt avkastningskrav på verksamhe- ten. Det krävs en närmare översyn av vilken soliditetsnivå som är lämplig

. . . . 62 för verket innan räntentvan för avkastntngskravet kan precrseras.

Nuvarande utdelningskrav som innebär en avkastningsränta på statskapi- Prop. 1992/93:100 talet är ett statiskt krav då statskapitalet inte förändras under åren. Utdel- Bilaga 7 ningskravet bör i stället vara kopplat till resultatet. Ett normalt utdelnings- krav i ett börsnoterat bolag är ca 5 % av justerat eget kapital, men högst 15—20% av resultatet efter skatt för att få en konsolidering av verksamhe- ten.

När det gäller frågan om produktivitetsmål delar jag verkets bedömning att produktivitetsutvecklingen är svår att mäta från år till år. Jag anser dock att en effektiviseringsfaktor skall ingå i prismålet.

De förändringar av de ekonomiska målen som jag nu förordat innebär en precisering av de krav som staten i sin roll som ägare ställer på verket. Det innebär även en ökad jämförbarhet mellan verket och ett aktiebolag. När- mare beräkningar är dock nödvändiga innan de mer långsiktiga procenttalen för soliditets-, avkastnings- och utdelningskraven kan preciseras. Sjöfarts- verket bör i sin treårsplan för åren 1994 —1996 lämna förslag till ekonomiska mål fr.o.m. verksamhetsåret 1994 enligt nu nämnda principer. Jag avser att återkomma i frågan i nästa års budgetproposition.

Med beaktande av vad jag nu anfört bör verkets föreslagna mål för solidi- tet, avkastning och prissättning gälla för verksamhetsåret 1993.

Jag godtar Sjöfartsverkets förslag om upplånings- och kreditramar för budgetåret 1993/94. Inom ramen för långfristig upplåning i Riksgäldskonto- ret på 70 miljoner kronor är 60 miljoner kronor avsedda för en eventuell finansiering av sjömanSpensionssystemet enligt riksdagens tidigare beslut.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att ]. godkänna vadjag förordat om verksamhetens mål och inriktning för perioden 1993 —1995, 2. godkänna de ekonomiska mål som jag förordat för verksamhets- året 1993,

3. godkänna vad jag förordat om förändrade ekonomiska mål fr.o.m. verksamhetsåret 1994,

4. godkänna vad jag anfört om Sjöfartsverkets investeringar under perioden 1993 —1995 samt bemyndiga regeringen att besluta om awi- kelser därifrån.

Övriga frågor 1 Utredning om färjetrafiken i Stockholmsregionen

Regeringen beslutade den 8 maj 1991 att tillsätta en utredning med uppgift att kartlägga Stockholmsregionens sjöbaserade person- och godstransporter samt därtill anslutande landtransporter. I uppdraget ingick även att redovisa eventuella förslag i avsikt att uppnå mer effektiva och miljövänliga transpor- ter i regionen. Uppdraget redovisades den 18 juni 1992. I betänkandet Färjor och farle- der (SOU 1992:56) redOVisas nämnda kartläggning samt överväganden och förslag. 63

Bilaga 7

Utredningen gör bedömningen att det inte finns tillräckliga skäl för att med särskilda statliga åtgärder styra bort färjetrafik från Stockholms hamn till någon annan hamn. ] utredningen presenteras dock ett antal förslag för att bl.a. minska Finlandsfärjornas miljöpåverkan i den svenska skärgården.

Utredningen föreslår att regeringen fullföljer bilaterala överläggningar med Finland om begränsningar av svavclhalten idrivmedel för fartygi tidta- bellsbunden trafik mellan länderna. Överenskommelserna bör även omfatta gränsvärden för kväveoxidutsläpp. Vidare bör överenskommelser träffas med övriga Östersjöstater. Sjöfartens koldioxidutsläpp bör också uppmärk- sammas.

Enligt utredningen bör, med hänsyn till erosionspåverkan från fartygen, Länsstyrelsen i Stockholms län få i uppdrag att i samråd med Sjöfartsverket pröva behovet av fartbegränsningar i Stockholms skärgård.

Utredningen föreslår att färjornas storlek begränsas. Inga större fartyg än dagens bör tillåtas gå i tidtabellsbunden trafik genom Stockholms skärgård.

Utredningen föreslår att en ny sträckning av yttre delen av Sandhamnsle- den via Rödkobbsfjärden öppnas. Färjor som går i direkt trafik med finska fastlandet bör åläggas att trafikera den nya leden.

Utredningen föreslår att SJ prövar möjligheten att utveckla sin kombitra- fik med en transitpendel för färjeanknuten lastbilstrafik med start- eller mål- punkter i Skåne och på kontinenten.

Enligt utredningcn bör SJ och Banverket tillsammans med finska VR pröva förutsättningarna för en utökad järnvägstrafik Hargshamn—Nystad.

Remissinstansema

Vid en remissbehandling av betänkandet har yttranden inkommit från Che- fen för marinen, Kustbevakningen, Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), Statens räddningsverk, Statensjärnvägar (SJ), Banverket, Vägver- ket, Sjöfartsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Riksrevisionsvcrket (RRV), Boverket, Fiskeriverket, Riksan- tikvarieämbetet, Konkurrensverket, Statens naturvårdsverk, Länsstyrel- serna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Östergöt- lands län, Stockholms läns landsting, Sveriges Stuvareförbund/Svenska I-Iamnförbundet, Stockholms Handelskammare, Sveriges Industriförbund, Svenska Naturskyddsföreningen, Tjänstemännens ccntralorganisation (TCO), Landsorganisationen i Sverige (LO), Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet, Stiftelsen Stockholms skärgård, Svenska Åkeriförbundet, Sveriges Redareförening, Finlands Rederiförening, Ålands Redarförening, Industrins Centralförbund (Finland).

Yttranden har även inkommit från Stockholms Hamn AB, IIargs Färje- hamn AB, Svenska Sjöfolksförbundet, Skärgårdsmiljöföreningen, Sveriges Fiskares Riksförbund, I—Iarö-Hasselö intresseförening, Miljöpartiet de Gröna i Stockholm och Svenska Kryssarklubben.

Stockholms läns landsting har anslutit sig till Länsstyrelsens i Stockholms län yttrande.

Övervägande delen av remissinstansema anser, i likhet med utredningen, att det inte finns tillräckliga skäl för att med särskilda statliga åtgärder styra

bort färjetrafik från Stockholms hamn till andra hamnar. I flera yttranden Prop. 1992/931100 framförs att utvecklingen i sig med bl.a. ökad färjetrafik på Baltikum kan Bilaga 7 skapa underlag för trafik på andra hamnar än Stockholms hamn. Natur- skyddsföreningen anser att hälften av färjetrafiken till Stockholm bör lokali- seras till andra hamnar. Skärgårdsmiljöföreningen anser att nuvarande färje- trafik mellan Sverige och Finland bör begränsas till den omfattning den hade före år 1980.

Utredningens förslag till åtgärder för att begränsa färjetrafikens miljöpå- verkan tillstyrks allmänt av remissinstansema. Vägverket, Länsstyrelsen i Stockholms län och Naturvårdsverket anser att färjetrafikens miljöeffekter bör prissättas. Sveriges Redareförening anser att förslaget till internationella avtal om begränsning av kväveoxidutsläpp bör aktualiseras först sedan driftsekonomiska system för avgasrening finns tillgängliga. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att utgångspunkten för bilaterala överläggningar bör vara att färjor inte bör tillåtas att angöra hamnarna i Stockholm resp. Hel- singfors om anordning för kvävereduktion saknas.

Förslagen till begränsningar av färjornas storlek och fartygens hastighet i skärgården stöds allmänt av remissinstansema. Länsstyrelsen i Stockholms län anser att nästa generation färjor bör ha en lägre storleksgräns. Vidare anför länsstyrelsen att om den s.k. Rödkobbsleden inrättas kommer hastig- hetsbestämmelserna i Furusundsleden att ses över. Sveriges Redareförening anser att ändringar av hastighetsbestämmclserna inte får leda till att färjere- deriernas turlistor äventyras.

Förslaget om inrättande av den s.k. Rödkobbsleden, tillstyrks av Kustbe- vakningen, ÖCB, Sjöfartsverket, Sveriges Stuvareförbund/Svenska Hamn- förbundet, Stockholms Handelskammare, Sveriges Fartygsbefälsförening, LO, Svenska Seglarförbundet, Svenska Båtunionen, Sveriges Redareföre- ning, Finlands Rederiförening, Ålands Redarförening och Stockholms Hamn AB.

Fiskeriverket, Riksantikvarieämbetet, Naturskyddsföreningen, Skär- gårdsstiftelsen, Skärgårdsmiljöföreningen, Sveriges Fiskares Riksförbund, Svenska Kryssarklubben och Harö-Hasselö intresseförening motsätter sig ett inrättande av Rödkobbsleden.

Övriga remissinstanser tar inte direkt ställning för eller emot Rödkobbsle- den. Länsstyrelsen i Stockholms län, i vars yttrande Stockholms läns lands- ting instämmer, ser positivt på att frågan om Rödkobbsleden ånyo behandlas i linje med de förutsättningar som utredningen anger. I'samband med en till- låtlighetsprövning måste en förnyad miljökonsekvensbeskrivning göras. Det är väsentligt att Sjöfartsverket i den fortsatta hanteringen samråder med länsstyrelsen om beskrivningens uppläggning och omfattning. Om en ny far- led inrättas bör ett flerårigt kontrollprogram kopplas till farleden så att mil- jöeffekterna kan följas upp.

Naturvårdsverket anser att om Rödkobbsleden åter aktualiseras bör hela farledssystemet i Stockholms skärgård prövas enligt naturresurslagen. Bo- verket anser att en förutsättning för ett inrättande av Rödkobbsleden är att de totala ingreppen i naturen blir mindre än med befintliga farleder.

Förslaget om utvecklad kombitrafik genom en transitpendel kommenteras av ett fåtal remiSSinstanser. SJ framhåller att denna fråga prövas kontinuer- 65

Bilaga 7

ligt utifrån marknadsmässiga förutsättningar, men att en transitpendel för närvarande har svårt att konkurrera med direktgående färjor mellan Finland och Tyskland. SJ är vidare positiv till en utvärdering av förutsättningarna till en utvecklad järnvägstrafik mellan Hargshamn och Nystad. Banverket anser att en ökning av godstrafiken på bl.a. Hargshamn skapar förutsättningar för att järnvägen skall ta en större andel av färjegodset.

Föredragandens överväganden

Ett viktigt syfte med utredningen om färjetrafiken i Stockholmsregioncn var att få en kartläggning av hur land- och sjötransporterna i Stockholmsregio- nen ser ut i dagsläget och ett underlag i planeringen av framtida infrastruk- turåtgärder i regionen.

En övergripande fråga i utredningen har varit om det finns skäl att med särskilda statliga åtgärder styra bort färjetrafiken från Stockholm. Utreda- rens bedömning är att det inte finns tillräckliga skäl för detta. Övervägande delen av remissinstansema delar denna bedömning.

Det har i såväl den allmänna debatten som i riksdagen vid olika tillfällen aktualiserats att staten borde ingripa mot färjetrafiken och styra den till andra hamnar i regionen. Staten har ett ansvar för att befintliga farleder till- godoser högt ställda krav på Sjösäkerhet. Staten tar också ansvar för att sjö- trafiken utvecklas i miljövänlig riktning.

Förbättradc farleder, fartbegränsningar, restriktioner för utnyttjande av farleder utgör exempel på åtgärder för trafikmiljön. Initiativ för att begränsa utsläpp av t.ex. svavel och avfall från fartyg är andra åtgärder av ingripande natur för att förbättra trafikmiljön.

Att staten däremot skulle ingripa mot redarens val av farled och hamn skulle däremot representera en dramatiskt förändrad politik. Såväl redare som hamnar är affärsdrivande enheter med långfristiga ekonomiska åtagan— den som också bör ha fasta spelregler för sin verksamhet. Att styra trafik från en hamn till en annan skulle möjligen underlättas om det var samma huvudman som driver hamnverksamheten. Så är emellertid inte fallet. Ett ingripande mot färjetrafiken till en viss hamn innebär följaktligen också stora intäktsförluster för denna hamn.

En grundläggande tanke med den genomförda utredningen är att få ett underlag för diskussion mellan hamnar, kommuner och regioner om fram- tida trafiklösningar. Hittills har i stora stycken debatten blivit en fråga om Rödkobbsleden eller ej. Rödkobbsleden utgör emellertid bara en del i ett försök till helhetssyn beträffande farleds- och trafiksystemet i Stockholmsre- gionen.

Utredningen har förordat förändringar i trafikbilden -— frysning av fartygs- storlekar, hastighetsbegränsningar, omfördelning av trafik mellan farlederna m.m. Jag anser att utredningens underlag bör utnyttjas för en dialog om tra- fiken i Stockholmsregionen. Staten har ett självklart intresse att medverka i denna. De statliga verken har ett lika självklart intresse inom sina resp. ansvarsområden att delta. Men det är av avgörande betydelse att hamnar, kommuner och regioner aktivt medverkar. Först då blir det också möjligt att åstadkomma praktiska resultat och uppnå förbättringar på miljöområdet för

regionen. Jag anser att Länsstyrelsen i Stockholms län bör få i uppdrag att Prop. l992/931100 tillsammans med Sjöfartsverket ta initiativet till dialogen om effektiva och Bilaga 7 miljövänliga transportlösningar vad avser färjetrafiken i Stockholmsregio— nen. Föreslagna förändringar bör genom miljökonsekvensbeskrivningar jämföras med dagens farleds- och trafiksystem för att uppnå en för regionen minst miljöbelastande lösning. Genom frivilliga överenskommelser bedrivs större delen av färjetrafiken mellan Sverige och Finland med drivmedel med lågt svavelinnehåll. Slu- tande av bilaterala avtal med övriga Östersjöstater kan vara ett sätt att i större utsträckning begränsa svavelutsläppcn från främst färjetrafiken. Jag avser därför att närmare undersöka förutsättningarna för att sådana bilate- rala avtal skall komma till stånd.

2 Avveckling av Hamnrådet

Hamnrådet inrättades år 1980 som ett samarbetsorgan för hamnfrågor. Bak- grunden till bildandet av Hamnrådet var det i tidigare trafikpolitiska sam- manhang diskuterade behovet av en övergripande hamnplanering och en mera aktiv statlig styrning av hamnväsendet.

Sjöfartsverket har föreslagit att Hamnrådet ombildas, bl.a. på grund av vissa organisationsförändringar bland ingående organisationer. Sjöfartsver- ket vill bchålla och utveckla samarbetet i hamnfrågor med framför allt Sveri- ges Stuvareförbund/Svenska Hamnförbundet, men anser att detta kan ske i mer informella former utan ett av regeringen inrättat organ.

Frågan om ombildande av Hamnrådet har behandlats av Hamnrådet och ingen av de ingående organisationerna har haft några invändningar mot den föreslagna ordningen. Sjöfartsverket föreslår därför att Hamnrådet aweck- las i sin nuvarande form och att ledamöterna entledigas.

Föredragandens överväganden

För att sjöfarten skall kunna utvecklas och bli ett än mer effektivt transport- medel krävs samverkan mellan de olika intressenterna i branschen. Kontak- terna mellan Sjöfartsverket och övriga intressenter i hamnfrågor är en viktig del i planeringen av sjöfartens infrastruktur och således även en viktig del för utvecklingen av sjöfarten. Jag delar dock Sjöfartsverkets uppfattning att detta samarbete kan ske i mer informella former utan av regeringen tillsatta organ. Jag föreslår därför att Hamnrådet awecklas. Ansvaret för ett nytt informellt samarbetsorgan för hamnfrågor får därmed åvila Sjöfartsverket och övriga hamnintressenter.

3 Utredning om vissa sjöräddningsfrågor

Enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) skall Sjöfartsverket, inom Sveriges sjöterritorium med undantag för vattendrag, kanaler, hamnar samt mindre insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren, svara för efterforskning och rädd- ning av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd, och för sjuktrans- porter från fartyg. Enligt samma lag är en statlig eller kommunal myndighet 67

skyldig att delta i en räddningsinsats på anmodan av räddningsledaren om Prop. 1992/93:100 myndigheten har lämpliga resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar Bilaga 7 myndighetens vanliga verksamhet.

Sjöfartsverket har fått regeringens uppdrag att i samråd med Överbefälha- varen (ÖB) och Kustbevakningen beskriva och analysera nuvarande sjö- räddningsverksamhet med avseende på ingående aktörer, beredskapsnivå och internationellt samarbete. I de fall det kan konstateras brister i bered- skapsnivå och geografisk täckning skall förslag lämnas till förändringar och förbättringar i detta avseende. Därvid skall även förslag lämnas till finansie- ring av föreslagna åtgärder samt hur omprioritering kan göras inom befintlig medelsram för sjöräddningsverksamhet. Sjöfartsverket beräknar avlämna en slutrapportering av uppdraget under början av år 1993.

I en delredovisning av uppdraget har Sjöfartsverket angivit att en tillfreds- ställande geografisk täckning av fartyg och båtar för sjöräddning finns. En viktig komponent i sjöräddningsverksamheten är dock försvarsmaktens tunga helikoptrar. Till följd av ändrade förutsättningar för beredskap med försvarsmaktens helikoptrar uppstår merkostnader för försvarsmakten för att täcka det civila samhällets behov av helikopterberedskap vad avser sjö- räddning. Mcrkostnaderna för att uppnå en rimlig beredskapsnivå har av ut- redningen beräknats till 3—4 miljoner kronor per år.

När det gäller finansieringen av merkostnaderna anser Sjöfartsverket att dessa bör betalas via Försvarsdepartementets anslag. I annat fall bör mer- kostnaderna fördelas på de räddningstjänster inom vars ansvarsområden he- likoptrarna kan utnyttjas.

Kustbevakningen anser i princip att kostnaderna bör täckas av medel via det departement som har ansvar för verksamheten. ÖB anser att Sjöfartsver- ket har det entydiga ansvaret för sjöräddningen och därför bör även kostna- derna bclasta Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket gör bedömningen att omprioriteringar inom nuvarande an- slagna mcdel för sjöräddningsverksamhet inte är möjliga på kort sikt. Verket avser dock återkomma i slutrapporteringen av uppdraget med förslag 'om omprioriteringar och effektiviseringar inom sjöräddningsverksamheten på lång sikt.

Föredragandens överväganden

En förutsättning för en effektiv sjöräddningsverksamhet är ett väl utvecklat samarbete mellan de ingående aktörerna i verksamheten där var och en bi- drar mcd nödvändiga resurser.

När det gäller försvarets tunga helikoptrar är dessa främst avsedda för mi- litära ändamål, men är också en viktig resurs vid sjöräddningsuppdrag. Då förutsättningarna för helikoptrarnas ordinarie verksamhet förändrats har merkostnader för försvarsmakten uppstått till följd av helikopterberedskap för att uppnå målet om en tillfredsställande sjöräddningstjänst.

Jag anser det rimligt att ÖB kompenseras för dessa merkostnader. Även om det varit en tillämpad princip hittills att varje myndighet deltar i sjörädd- ningen med egna resurser och eget kostnadsansvar, måste denna princip också vägas mot sjöräddningens effektivitet. Sjöfartsverket påtalade inför 68

Bilaga 7

den gångna sommaren att helikopterberedskapen inte var tillfredsställande. Genom beslut av regeringen ålades ÖB att tillförsäkra en rimlig beredskap. Det förutsattes samtidigt att ÖB skulle kompenseras för detta. Merkostna- den beräknades till ca 315000 kronor.

Med uppdraget till Sjöfartsverket initierades ett arbete att ompröva re- sursanvändningen för sjöräddningsändamål. Huvuddelen av de pengar som Sjöfartsverket disponerar går t.ex. till Televerket för att täcka kostnaderna för kustradiostationerna. Jag anser det väsentligt att de resurser staten anslår för sjöräddningsändamål också används på ett effektivt sätt.

Den beställarroll som Sjöfartsverket har fått bör ge incitament att pröva såväl inriktning som omfattning av organisationen för sjöräddning. Jag anser för egen del det rimligt att Sjöfartsverket från anslaget täcker kostnader för grundläggande helikopterberedskap. Det innebär inte en bindning att köpa helikoptertjänster av ÖB. Sannolikt är det dock endast ÖB som kan tillgo- dose kraven på tung helikoptermateriel.

Mina överväganden innebär inte någon ändring av gällande principer för myndigheternas grundläggande skyldighet att ställa upp kostnadsfritt med personal och materiel. Den ordning jag nu förordar innebär däremot ett komplement för att kunna tillgodose kraven på en fungerande helikopterbe- redskap.

Sjöfartsverket har begränsade resurser till sitt förfogande. Omprioritering av resurserna för sjöräddningsändamål är en möjlighet som nu prövas inom ramen för Sjöfartsverkets utredning. För att klara kostnaderna för helikop- terberedskapen sommaren 1992 och under kommande budgetår bör verket få använda medel under anslagsposten Tjänster inom farledsverksamheten under anslaget Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. som jag senare kom- mer att redogöra för. ÖB har för sin del indikerat ett belopp i storleksord- ningen 3—4 miljoner kronor. Denna ersättning får emellertid bestämmas i förhandlingar mellan verket och ÖB. Även långsiktiga lösningar bör kunna diskuteras om detta skulle vara ekonomiskt fördelaktigt.

Med Sjöfartsverket som ansvarig beställare och med ett'visst direkt kost- nadsansvar bör incitament skapas för en ständig prioritering av resursinsat- serna. Med denna klarare roll bör bättre förutsättningar också skapas för andra beställare av helikoptertjänster genom samordning i ”upphandlingen” av tjänster.

Jag räknar med att Sjöfartsverket skall kunna täcka nu beräknade mer- kostnader på ca 3 4 miljoner kronor inom den förordade anslagsramen som jag återkommer till. Jag vill avslutningsvis nämna den betydelse sjörädd- ningen och inte minst helikopterberedskapen har för handelssjöfarten.

Jag har i frågan om sjöräddningsverksamheten samrått med försvarsmi— nistern.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag har anfört om en aweckling av Hamnrådet, 2. godkänna vad jag anfört om helikopterberedskap för sjörädd- mng,

Bilaga 7

dels bereder riksdagen tillfälle 3. att ta del av vad jag har anfört om utredningen om färjetrafiken i Stockholmsregionen. '

Anslagsfrågor

D ]. Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

Sammanfattning av föredragandens förslag:

För ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. föreslås ca 60,7 miljo- ner kronor för budgetåret 1993/94. Sjösäkerhetsrådets verksamhet föreslås integreras i Sjöfartsver- ket. Ansvaret för viss nyhetsförmedling till svenska fartyg föreslås överföras till Handelsflottans kultur- och fritidsråd. Betalningsansvaret för vissa bcmanningskostnader föreslås över- föras till handelssjöfarten.

1991/92 Utgift 71 251 000* 1992/93 Anslag 76 696 000' 1993/94 Förslag 60 754 000

' Anslaget Ersättning till Sjöfartsverket för vissa tjänster.

Från anslaget finansieras tjänster inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte skall finansieras via handelssjöfarten.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket beräknar anslaget för budgetåret 1993/94 till ca 79,3 miljoner kronor före pris- och löneomräkning. Sjöfartsverket har delat upp anslaget i följande anslagsposter:

Anslagspost Tkr

1. Sjösäkerhetsrådet 4 120

2. Tjänster inom farledsverksamheten 52 740

3. Vissa bemanningskostnader 18 000

4. Åtgärder mot vattenförorening från fartyg, förslagsvis 1

5. Tjänster inom fartygsvcrksamheten 4 485 79 346

Förslaget innebär en ökning av anslaget från föregående budgetår med drygt 2,6 miljoner kronor och kan härledas till anslagsposten 1. Sjösäkerhetsrådet som föreslås öka med ()50 000 kronor samt till anslags- posten 3. Vissa bemanningskostnadcr som föreslås öka med 2miljoner kro- nor.

Sjösäkerhetsrådcts ökning avser köp av sändningstid i reklamfinansicrade Prop. 1992/93:100 TV-kanaler. Bilaga 7 I anslagsposten 2.Tjänster inom farledsverksamheten är ca 47 miljoner kronor avsedda för fritidsbåts- och yrkesfiskesändamål. Av dessa 47 miljo- ner kronor är ca 31 miljoner kronor avsedda för sjöräddningskostnader. Vi- dare är under anslagsposten 1,2 miljoner kronor avsedda för kostnader för vissa beredskapsåtgärder inom totalförsvaret, ca 2,2 miljoner kronor är av- sedda för kostnader för bemanning av vissa fyrar samt 2,3 miljoner kronor för kostnader för viss nyhetsförmedling till sjöfarten.

Föredragandens överväganden Anslagspost ] . Sjösäkerhetsrådet

Sjöfartsverket är enligt sin instruktion ansvarig myndighet för sjöräddnings- arbetet. Av naturliga skäl har tyngdpunkten i arbetet legat på den yrkesmäs- siga sjöfarten. Men verket har samtidigt en bred kontaktyta i sjösäkerhets- frågor gentemot fritidsbåtstrafiken. Verket producerar särskilda sjökort för fritidsbåtsändamål och ansvarar för utmärkning av fritidsbåtsleder. Verket deltar dessutom i arbetet vad gäller förarintyg för fritidsbåtar förutom det redan tidigare berörda ansvaret för sjöräddningen.

Sjösäkerhetsrådet har till uppgift att verka för förbättrad Sjösäkerhet ge- nom information och rådgivande verksamhet. Av naturliga skäl blir arbetet koncentrerat till vår- och sommarperioden. Genom att arbetet drivs i en sär- skild organisation uppstår också kostnader för administration och lokaler. Sj ösäkerhetsrådet begär i år ökade resurser för informationskampanjer. Ett sätt att kunna öka resurserna för den typen av insatser är att minska kostna- derna för administration m.m. Jag anser att man kan nå sådana fördelar ge- nom att integrera Sjösäkerhetsrådet i Sjöfartsverket. Själva myndigheten upphör men uppgifterna förs vidare till Sjöfartsverket. Därigenom bör admi- nistrations- och tryckkostnaderna m.m., som i dag uppgår till drygt 1 miljon kronor, kunna minskas. Det betyder vidare att den personal som nu syssel- sätts för informationsinsatser också kan användas för annat sjösäkerhetsar- bete.

De företrädare som ingår i Sjösäkerhetsrådet representerar en värdefull kompetens i sjösäkerhetsarbetet. Detta ideella arbete bör tas till vara även i det fortsatta arbetet. Till den ansvariga myndigheten Sjöfartsverket bör kny- tas ett råd med lämplig expertis. Informationsinsatser kan därför även fort- sättningsvis göras i Sjöfartsverkets/Sjösäkerhetsrådets namn. Den av mig nu förordade förändringen bör göras från den 1 juli 1993.

När det gäller statens insatser för information m.m. förordarjag ett oför- ändrat anslag för nästa budgetår. Därutöver är det, som tidigare, en fråga för Sjöfartsverket att besluta om vilka övriga resurser som bör avsättas för sjösäkerhetsinsatser.

Anslagsposten 2. Tjänster inom farledsverksamheten

Viss nyhetsförmedling till sjöfarten avser nyhetsförmedling av svenska pressnyheter till svenska fartyg. Denna verksamhet administreras av Han- 71

Bilaga 7

delsflottans kultur- och fritidsråd (HKF). En överföring av ansvaret för ny- hctsförmedlingcn till HKF skulle ge en tydligare koppling mellan verksam- hets- oeh kostnadsansvar för tillhandahållandct av denna tjänst. Jag föreslår därför att ansvaret för nyhetsförmedlingcn till svenska fartyg överförs till HKF fr.o.m. budgetåret 1993/94 vilket också innebär att detta faller inom sjöfartens kostnadsansvar.

Jag har i avsnittet Övriga frågor under detta littera aviserat en redovisning av finansiering av Överbefälhavarens merkostnader för helikopterbered- skap. Jag återkommer nu i denna fråga. De medel under anslagsposten som beräknats för nyhetsförmedling av svenska pressnyheter till svenska fartyg bör kvarstå tills vidare för att kunna användas till sjöräddningsändamål och därigenom till merkostnader för helikopterberedskap. ÖB har som tidigare redovisats indikerat merkostnaderna för helikopterberedskapen till 3 — 4 mil- joner kronor för budgetåret 1993/94. Det exakta ersättningsbeloppet får be- stämmas i förhandlingar mcllan Sjöfartsverket och ÖB.

Jag beräknar anslagsposten till 52 798 000 kronor för budgetåret 1993/94 varav 1 298 000 kronor avser medel för beredskapsåtgärder inom totalförsva- ret.

Anslagsposten 3. Vissa bcmanningskostnader

Med hänsyn till de neddragningar i de offentliga utgifterna som är nödvän- diga föreslårjag att kostnaderna för bemanning med militär personal på sjö- mätningsfartyg samt rese- och traktamentskostnader för militär personal på isbrytare skall finansieras av handelssjöfarten fr.o.m. budgetåret 1993/94. Detta innebär att anslagsposten utgår och att anslaget minskas med 16 miljoner kronor.

För Åtgärder mot vattenförorening från fartyg och Tjänster inom fartygs- verlcsamheten beräknar jag i likhet med Sjöfartsverket oförändrade anslag för budgetåret 1993/94.

Mitt förslag till fördelning av anslaget för budgetåret 1993/94 framgår av följande tabell:

Anslagspost Tkr ]. Sjösäkerhetsinformation 3 470 2. Tjänster inom farledsverksamheten 52798 3. Åtgärder mot vattenförorening från fartyg, 1 förslagsvis 4. Tjänster inom fartygsverksamheten 4 485 60 754

Efter de förslagjag nu framfört kommer anslaget i huvudsak att avse me- del för fritidsbåtsändamål. Jag föreslår därför att anslaget Ersättning till Sjö- fansverketför vissa tjänster ändras till Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. för att ge en bättre beskrivning av anslagets ändamål.

Hemställan Prop. 1992/93:100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att Bllaga 7

]. godkänna vad jag anfört om att Sjösäkerhetsrådets verksamhet integreras i Sjöfartsverket,

2. godkänna vad jag anfört om betalningsansvaret för viss nyhets- förmedling till sjöfarten,

3. godkänna vad jag anfört om betalningsansvaret för vissa beman- ningskostnadcr samt

4. till Ersättning för fiitidsbåtsändamål m. m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 60 754 000 kr.

D 2. Transportstöd för Gotland

Sammanfattning av föredragandens förslag:

— För transportstöd för Gotland föreslås 160 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Högstprisregleringcn för godstransporter med lastbil till och från Gotland och det s.k. Gotlandstillägget bör vara kvar i nuvarande former tills vidare.

1991/92 Utgift 174 776 000 1992/93 Anslag 140 000 000 1993/94 Förslag 160 000000

Resultat budgetåret 1991/92

I 1992 års budgetproposition beräknades underskottet i färjetrafiken för budgetåret 1991/92 till 163 miljoner kronor. Utfallet blev 174,8 miljoner kro- nor. Awikelsen beror främst på att uthyrningen av färjan Nord Neptunus skedde i mindre omfattning än beräknat.

Av den granskningsrapport för verksamhetsåret 1991, som lämnats av den av staten utsedde auktoriserade revisorn, framgår att koncessionstrafiken redovisats på ett tillfredsställande sätt under år 1991.

Sjöfartsverket

För budgetåret 1992/93 har 140 miljoner kronor anslagits för transportstödet för Gotland. Enligt Sjöfartsverkets prognoser för budgetåret l992/93 beräk- nas dock anslaget uppgå till 160 miljoner kronor. Awikelscn beror på att ökningen av antalet passagerare till följd av taxesänkningarna under år 1992 förväntas bli mindre än beräknat.

För budgetåret 1993/94 beräknar Sjöfartsverket anslaget till färjetrafiken till och från Gotland till 160 miljoner kronor före hänsyn till kostnadsök- ningar på grund av inflation. I anslaget är inga taxejusteringar kalkylerade.

Bilaga 7

Översyn av färjetrafiken

Sjöfartsverket har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av färjetra- fiken till och från Gotland. Uppdraget redovisades ijuni 1992. I rapporten Vägval i Gotlmm'srrajfken konstaterar Sjöfartsverket att staten även fortsätt- ningsvis måstc garantera Gotland en tillfredsställande transportförsörjning. Verket anser att utgångspunkten för personresandet bör vara att färjan ses som en interregional kollektivtrafikförbindelse. Vidare bör även flygförbin- delserna beaktas när man ser på det totala trafikutbudet.

Sjöfartsverket lägger fram förslag till åtgärder dels på kort sikt dels på lång sikt, dvs. inför en ny trafikupphandling.

På kort sikt anser verket att tidtabellen skulle kunna anpassas till att bättre tillgodose personresandet. Detta skall övervägas vid tidtabellsdiskussio- nerna inför år 1993. När det gäller sammansättning av färjor finns det inte ekonomi i att i ett kort perspektiv byta ut nuvarande färjor enligt verket. Däremot bör befintliga färjor kunna utnyttjas bättre.

Verket anser att de taxesänkningar som genomförts under år 1992 innebär att taxoma nu befinner sig på en rimlig nivå. Ytterligare taxesänkningar kan därför inte motiveras. Verket ifrågasätter mot den bakgrunden den speciella rabatten för resenärer som är mantalsskrivna på Gotland och anser att olika rabatter i stället bör vara kommersiellt motiverade.

Verket anser att konkurrerande trafik på nuvarande koncessionslinjcr inte bör tillåtas. Däremot skulle nya trafiklinjer för nya resbehov utan krav på statligt stöd kunna tillåtas redan under nuvarande avtalsperiod.

Verket konstaterar att skattefri försäljning ombord på Gotlandsfärjorna skulle kunna innebära ett minskat statsbidrag. Enbart skattefri servering an- ses dock inte ekonomiskt intressant. Verket påpekar dock att skattefri för- säljning ombord sannolikt skulle innebära visst bortfall i försäljning i andra delar av landet. En inte oväsentlig merförsäljning antas dock uppstå.

På lång sikt, inför en ny trafikupphandling, anser verket att staten bör klargöra sitt åtagande i trafiken samt hur den skall bedrivas framöver.

Verket föreslår att statens åtagande skall bestå av en garanterad bastrafik med kompletterande trafik i konkurrens under högsäsong. Detta skulle in- nebära att lagen om linjesjöfart på Gotland slopas och den statliga trafiken avtalsregleras som hittills. Enligt verket skulle en statlig trafik på en fast- landshamn i stället för nuvarande två hamnar innebära att färjorna kan ut- nyttjas bättre och att turlistan kan utökas samtidigt som väsentliga kostnads- besparingar på statsbidraget kan uppnås. Vidare kan staten komplettera sin trafik under högsäsong om inte nytillkommande trafik kan tillgodose efter- frågetoppen under sommaren. Frågan om staten eller någon annan skall stå som ägare av färjorna och vem som skall driva trafiken bör undersökas när- mare.

Högstprisregleringen och Gotlandstillägget

I Sjöfartsverkets översyn har även ingått att belysa konsekvenserna för fraktpriserna och för Gotlands näringsliv av att högstprisregleringcn för godstransporter med lastbil till och från Gotland och det s.k. Gotlandstilläg- get avvecklas.

Sjöfartsverket gör bedömningen att tidigare angivna motiv för ett avskaf— Prop. 1992/93:100 fande av högstprisregleringcn och Gotlandstillägget fortfarande har giltighet Bilaga 7 och att det således bör avskaffas. Sjöfartsverket förordar därvid en avregle- ring i två steg. I ett första steg trappas Gotlandstillägget ner från 0,6 % till 0,3 % fr.o.m. den Ijanuari 1993. Vid utgången av år 1993 avskaffas sedan både högstprisregleringcn och Gotlandstillägget helt. Denna lösning skulle ge tid för omställning, anpassning av gällande transportavtal, ökad konkur-

rens m.m.

Remissinstansema

Vid en remissbehandling av Sjöfartsverkets rapport har yttranden inkommit från Riksrevisionsverket (RRV), Konkurrensverket, Närings- och teknikut- vccklingsverket (NUTEK), Länsstyrelserna i Gotlands, Kalmar, Stock- holms, Södermanlands och Östergötlands län, Borgholms, Gotlands, Norr- köpings, Nynäshamns, Oskarshamns, Oxelösunds och Västerviks kommu- ner, Stockholms stad, Sveriges Stuvareförbund/Svenska Hamnförbundet, Östsvenska Handelskammaren, Sveriges Industriförbund, Gotlands Turist— förening och Svenska Åkeriförbundet.

Yttranden har även inkommit från Stockholms Hamn, Bilspedition, Läns- styrelserna i Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands län, Sydsvenska Handelskammaren, Stockholms Handelskam- mare, Glesbygdsmyndigheten, Gotlands Allting, Kommunförbundet i Kal- mar län och SOS Rädda Gotland.

Sjöfartsverkets uppfattning att staten även fortsättningsvis måste garan- tera Gotland en tillfredsställande transportförsörjning delas allmänt av re- missinstanserna.

Av de remissinstanser som yttrat sig över taxoma i färjetrafiken anser övervägande delen att taxorna bör sänkas. Framför allt från de gotländska remissinstansema framhålls att taxoma bör sättas med utgångspunkt i den rörliga kostnaden för motsvarande transportsträcka på land med bil.

Frågan om skattefri försäljning på färjorna kommenteras endast av en del av remissinstansema. De som yttrat sig är positiva till skattefri försäljning, men övervägande delen anser att frågan bör studeras närmare.

Frågan om konkurrens och kompletterande färjetrafik både inom ramen för nuvarande avtal och i framtida trafik kommenteras av ca en tredjedel av remissinstansema som alla är positiva till Sjöfartsverkets förslag i detta avseende.

Flertalet remissinstanser har kommenterat Sjöfartsverkets förslag om en framtida statligt garanterad bastrafik mellan två hamnar. Övervägande delen av remissinstansema avvisar Sjöfartsverkets förslag med motiveringen att det presenterade underlaget är alltför bristfälligt för att utgöra beslutsunder- lag för en långsiktig utformning av färjetrafiken. Från ett flertal remissin- stanser, däribland Länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands kommun. före- slås att en kompletterande utredning som tar hänsyn till näringspolitiska och regionalpolitiska aspekter av färjetrafiken genomförs inför en ny trafikupp— handling.

När det gäller högstprisregleringcn och det s.k. Gotlandstillägget är åsik- 75

terna delade hos de remissinstanser som kommenterat frågan. Det råder Prop. 1992/93:100 enighet om att nuvarande regleringssystem inte är tillfredsställande. Flerta— Bilaga 7 let av dem som kommenterat frågan anser dock att om högstprisregleringcn och Gotlandstillägget avvecklas bör detta ersättas av ett nytt system som motsvarar effekterna av det nuvarande systemet.

Föredragandens överväganden

Sjöfartsverkets'översyn av färjetrafiken har skapat en debatt om trafiken och hur denna skulle kunna förbättras. Min övergripande bedömning är att översynen är ett värdefullt underlag för fortsatta diskussioner om Gotlands- trafiken mellan statliga myndigheter och regionala och kommunala organ.

Det huvudsakliga syftet med Sjöfartsverkets översyn av färjetrafiken till och från Gotland har varit att se över nuvarande trafik och föreslå föränd- ringar inom ramen för avtalet som reglerar trafiken. Förändringar i tidtabel- len och bättre utnyttjande av befintliga färjor är frågor för Sjöfartsverket. När det gäller övriga förslag på kort sikt vill jag anföra följande.

Regeringens förslag om ökade anslagsmedel till färjetrafiken till och från Gotland för innevarande budgetår innebar att persontaxorna kunde sänkas med hela 30 % under år1992. Detta har lett till en ökning av personresandet med ca 10 % under år 1992. Den största ökningen skedde under sommarmå- naderna. En del av ökningen får därför förmodas även bero på de gynn- samma vädcrleksförhållandena som då rådde och som innebar en allmänt ökad turism i Sverige.

Taxesänkningarna under år 1992 har inneburit en positiv resandeutveck- ling som talar för en ökning i resandet även under år 1993. I diskussionen om taxcnivån måste dock även hänsyn till statsbidragets storlek tas. Statsbidra— get för innevarande budgetår beräknas nu uppgå till 160 miljoner kronor vil- ket är 20 miljoner kronor mer än jag beräknade i budgetpropositionen för innevarande år. Ökningen är betydande, inte minst med hänsyn till det stats- finansiella läget som för närvarande råder. Jag är därför inte beredd att före- slå extra anslagsmedel för ytterligare taxesänkningar under budgetåret 1993/94. Det finns dock anledning att fortsätta diskussionen om färjetaxorna mcd regionala företrädare, men då inte isolerat från frågor om trafikupp- läggning, kostnader och effektivitet.

När det gäller den särskilda rabatten för gotlänningar är denna till för att få ner kostnaderna för gotlänningar med frekvent resande mellan Gotland och fastlandet. Med hänsyn till de diskussioner som pågår om färjetaxorna m.m. ärjag inte beredd att nu förorda en förändring av detta rabattsystem.

När det gäller frågan om konkurrens i Gotlandstrafiken inom ramen för nuvarande koncessionsavtal är jag inte beredd att generellt tillstyrka till- stånd till färjetrafik på nya linjer utan att först analysera kostnadskonsek- venserna för koncessionstrafiken. En sådan fråga bör naturligen behandlas inom ramen för den dialog om den framtida Gotlandstrafiken som jag bl.a. vill föra med företrädare för kommunen och länsstyrelsen.

Frågan om högstprisregleringcn och det s.k. Gotlandstillägget är, då inget statligt stöd utgår, för statens del en fråga av principiell natur. Sjöfartsverket har, i likhet med tidigare utredningar, konstaterat att det inte går att göra en 76

exakt bedt'imning av merkostnaderna för godstransporter med lastbil till och Prop. l992/931100 från Gotland. Det är således inte möjligt för staten att följa upp regleringar- Bilaga 7 nas verkan.

Min uppfattning att ht'.')gstprisrcglcringen och Gotlandstillägget är ett otill- fredsställande regelsystem kvarstår. Jag finner därför Sjöfartsverkets modell med stegvis aweckling tilltalande. Den osäkerhet som finns om effekterna för fraktpriserna till och från Gotland vid en avveckling ger dock anledning att föra en närmare diskussion om frågan med bl.a. företrädare för det got- ländska näringslivet. Jag vill därför avvakta med ett förslag om aweckling av högstprisregleringcn och Gotlandstillägget tills vidare.

Den del i Sjöfartsverkets rapport som avser förslag till åtgärder på lång sikt syftar till att skapa ett underlag i det förberedande arbetet inför en ny trafikupphandling. Sjöfartsverkets förslag om fri konkurrens och en statlig s.k. bashamnstrafik har fått både positivt och negativt bemötande. Sjöfarts- verkets redovisning i denna del utgör, som remissinstansema och verket självt säger, inte tillräckligt underlag för ett definitivt ställningstagande inför en ny trafikupphandling. Däremot är det ett värdefullt underlag för fortsatta diskussioner mellan statliga företrädare och regionala och kommunala före- trädare om Gotlandstrafikens framtida utformning. Redovisningen i denna del föranleder således inga förslag från min sida för närvarande.

Med beaktande av vadjag nu anfört beräknarjag anslaget till 160 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag anfört om högstprisregleringcn och det s.k. Gotlandstillägget samt 2. till 'I'ransponstöd för Gotland för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 160 000000 kr.

D 3. Handelstlottans pensionsanstalt

1991/92 Utgift O 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1000 Bakgrund

Handelstlottans pensionsanstalts (HPA) huvudsakliga arbetsuppgifter är att behandla pcnsionsansökningar samt att utföra de beräkningar och den upp- följning som dessa föranleder. HPA:s inkomster härrör från fastställda redaravgifter samt från ränteav- kastning på fondkapital. Riksdagen beslutade i december 1989 att den sär- skilda sjömanspensioncn skulle upphöra fr.o.m. den 1januari 1990 (SFS 19891996). Samtidigt beslöts om vissa övergångsregler. I april 1998 kommer den sista sjömanspensionen att beviljas enligt förordningens bestämmelser. l—landelsflottans pensionsanstalt har i sin årsredovisning för budgetåret 77

Bilaga 7

1991/92 redovisat verksamheten. Det gångna budgetåret har inbringat 31,4 miljoner kronor i redaravgifter vilket innebär att sjömanspensionsfonden tillförts ett överskott om 11,4 miljoner kronor. Kostnaden för pensionsutbe- talningar har för budgetåret l99l/92 uppgått till 46,7 miljoner kronor och kostnaden för administration till 2,2 miljoner kronor. "HPA bedömer att nå- gon upplåning i Riksgäldskontoret inte behöver göras under innevarande budgetår för att finansiera pensionsutbetalningar. HPA förordar därför att redaravgifternas storlek anpassas under år 1995 för att bättre överens- stämma med gällande pensionsåtaganden under förutsättning att HPA:s ekonomi är fortsatt god.

Enligt RRV är HPA:s årsredovisning och årsbokslut rättvisande men ver- ket har i sin revisionsberättelse avstått från att bedöma om resultatredovis- ningen är rättvisande. ] RRV:s revisionsrapport påpekas att HPA inte upp- fyllt kraven i 20 å budgetförordningen. Samtidigt ifrågasätter RRV en strikt tillämpning av dessa regler då HPA:s verksamhet skall awecklas. Som ett led i awecklingen av HPA:s verksamhet har en minskning av personalstyr- kan skett.

I sin förenklade anslagsframställning har HPA yrkat ett anslag på 1000 kronor för budgetåret 1993/94 och att administrationskostnaderna får uppgå till 1983 000 kronor.

HPA beräknar en låneram om 60 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 för att täcka upplåningsbehovet för de pensionsutbetalningar som över- gångsbestämmelserna för sjömanspensioner medför. HPA får ta upp lånen i Riksgäldskontoret genom Sjöfartsverket.

Föredragandens överväganden

HPA har vidtagit åtgärder för att påskynda en aweckling av verksamheten, vilken bör vara genomförd senast år 1995. Jag fäster samtidigt HPA:s upp- märksamhet på RRV:s synpunkter.

HPA får under budgetåret 1993/94 disponera upp till 60 miljoner kronor för pensionsutbetalningar genom lån som Sjöfartsverket tar upp i Riksgälds- kontoret. Jag föreslår att HPA anvisas ett anslag för budgetåret 1993/94 på 1 000 kronor. För att täcka HPA:s kostnader för administration får HPA för budgetåret 1993/94 ta i anspråk ] 983000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till I-Iandelsflotrans pensionsanstalt för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1000 kr.

D 4. Handelsflottlans kultur- och fritidsråd

1991/92 Utgift 0 1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1 000

l föregående budgetproposition konstaterades bl.a. att Sverige genom ett

folkrättsligt konventionsåtagande har förbundit sig att erbjuda sjömän ett Prop. l992/932100 visst utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Bilaga 7

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) har enligt sin instruktion (SFS 1988:1100) till uppgift att planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk. Det övergripande målet för HKF:s verk- samhet är att så effektivt som möjligt erbjuda sjömän ett meningsfullt och attraktivt fritids- och kulturliv.

HKF:s verksamhet betalas genom en avräkning av fyravgifterna som ingår i Sjöfartsverkets avgifter. Över statsbudgeten har redovisats ett anslag om 1000 kronor.

HKF har i sin årsredovisning för budgetåret 1991/92 redovisat verksamhe- ten inom områdena stab, information, video, sjömansbiblioteket, idrott och hamnservice. Av resultatredovisningen framgår att HKF inom så gott som samtliga verksamhetsområden nått de mål som ställts upp för verksamheten i enlighet med inriktningen i den fördjupade anslagsframställningen för bud- getåren 1991/92—1993/94. Av årsredovisningen framgår vidare att avräk- ningen av fyravgifterna för budgetåret 1991/92 uppgick till 5,87% och att verksamheten redovisade ett överskott på 1 miljon kronor. Överskottet be- ror på att reserverade medel för kostnader i samband med utökning och komplettering av åtaganden inom hamnverksamheten inte behövt ianspråk— tas samt att vissa investeringar fått skjutas till innevarande budgetår.

I sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 1993/94 anser HKF att de övergripande mål och den inriktning av verksamheten som rådet lade fast i sin fördjupade anslagsframställning bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

De övergripande mål och riktlinjer som HKF redovisade i sin fördjupade anslagsframställning för treårsperioden 1991/92—1993/94 bör gälla även för budgetåret 1993/94.

HKFzs årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås.-Jag kan också kon- statera att Riksrevisionsverket inte har haft några invändningar i revisions— berättelsen avseende HKF.

Somjag tidigare redogjort för bör ansvaret för kostnader för viss nyhets- förmedling till svenska fartyg överföras från anslaget D 1. Ersättning för fri- tidsbåtsändamål m.m. till HKF fr.o.m. budgetåret 1993/94. Kostnaderna för ansvaret för viss radiotjänst beräknar jag till 2 miljoner kronor för budget- året 1993/94.

Jag föreslår att HKF för budgetåret 1993/94 anvisas ett förslagsanslag på 1000 kronor. Jag beräknar HKFzs administrationskostnader för nästa bud- getår till 19 500000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Handelsflottans kultur- och fritidsråd för budgetåret 1993/94 79 anvisa ett anslag på 1000 kr.

D 5. Ersättning'till viss kanaltrafik m.m. Prop. 1992/93:10() Bilaga 7

Sammanfattning av Föredragandens förslag:

Kommunikationsdepartementet blir huvudman för Trollhätte ka- nalverk fr.o.m. den 1 januari 1993. — Trollhätte kanalverk inordnas i Sjöfartsverket fr.o.m. den 1 ja- nuari 1994.

Till Trollhätte kanalverk och Vänerns Seglationsstyrelse anvisas

för budgetåret l993/94 63,0 miljoner kronor.

1991/92 Utgift 59780 000 1992/93 Anslag 78 000 000 1993/94 Förslag 63 000 000

'It-ollhätte kanalverk

Vid årsskiftet 1991/92 ombildades Statens vattenfallsverk till aktiebolag. Vid samma tidpunkt bildades ett affärsverk ur Vattenfallskoncernen med ansvar för Statens kanalrörelse i Trollhätte och Säffle kanaler (prop. 1991/92:49, bet. l991/92:NU10, rskr. 1991/92:92).

Trollhätte kanalverk har enligt sin instruktion (SFS l991:20.14) till uppgift att ansvara för drift och förvaltning av verksamheten i Trollhätte och Säffle kanaler.

Kanalverkets huvuduppgifter är att verka föratt effektiva kommunikatio- ner upprätthålls på kanalerna, verka för en samordning mellan kanalverk- samheten och Vänersjöfarten, ansvara för byggnation, drift och underhåll av de anläggningar som behövs för kanalverksamheten och ansvara för be- redskapsplaneringen av kanalverksamheten under kris- eller krigsförhållan- den.

Kanalverkets intäkter utgörs bl.a. av farledsvaruavgiftcr på utrikes gods. Staten anslår de ytterligare medel som behövs för att hålla kanalen öppen för nyttotrafik och fritidsbåtar. Anslaget täcker även kostnaderna för Vänerns seglationsstyrelses verksamhet på Vänern; utmärkning av farleder och lots- ning m.m.

Trollhättc kanalverk anser att anslaget för budgetåret 1993/94 bör uppgå till 71 695 000 kronor och att investeringarna för perioden "1993—96 får uppgå till 27 400 000 kronor.

Vänerns seglationsstyrelse

För budgetåret 1993/94 har Vänerns seglationsstyrelse yrkat ett anslag på 7 800 000 kronor.

Utredningen

I anslutning till 1992 års budgetproposition redogjorde jag för betänkandet

80 om Vänersjöfarten (SOU l991z73). Samtidigt konstaterades att en översyn

av transportalternativen till dagens kanaltransporter borde utvärderas mer Prop.:1992/932100 ingående. Den 4 juni 1992 fick därför Trollhätte kanalverk i uppdrag att i Bilaga 7 samråd med Sjöfartsverket och Länsstyrelserna i Skaraborgs, Värmlands och Älvsborgs län utreda'detta.- Redovisningen av uppdraget, Sjötransporter i Väncrregionen (SIV 1992:10) överlämnades i oktober 1992 till Kommuni-

kationsdepartementet.

Utredningen gör bedömningen att godsmängden till och från Vänerregio- nen kan öka med ca 15 % vilket motsvarar 400 OOO—500 000 ton last, poten- tialen finns för enhetslastat gods. Detta förutsätter bl.a. reguljära avgångar och en transportorganisation som kan erbjuda ”dörr till dörr”-transporter.

Genom att investera i ny teknik beräknar utredningen att statens kostna- der för Vänersjöfarten kan minskas med ca 7 miljoner kronor per år när föreslagna rationaliseringar är genomförda. Av dessa 7 miljoner kronor be- döms 5 miljoncr kronor komma kanalverket tillgodo. '

Utredningen föreslår också att en huvudman bör ha ansvaret för kanalver- kets verksamhet och att kanalverket bör kvarstå i sin nuvarande organisa- tionsform. En regionalt förankrad organisation kan enligt utredningen bäst samordna olika transportfunktioncr så att kunderna kan erbjudas de effekti- vaste transportlösningarna till de lägsta kostnaderna.

Sjöfartsverket har lämnat ett särskilt yttrande över utredningen. Verket delar utredningens bedömning att det finns förutsättningar för en ökning av kanaltrafiken och att de av utredningen föreslagna rationaliseringarna bör genomföras. Sjöfartsverket bedömer dock att ett inordnande av Trollhätte kanalverk i Sjöfartsverket ger möjligheter till ytterligare rationaliseringar inom kanalverkets verksamhet, främst inom det administrativa och tekniska området.

Sjöfartsverket delar inte utredningens uppfattning att Trollhätte kanal- verk bör kvarstå i nuvarande organisationsform. Sjöfartsverket anser att man även inom ramen för en central organisation genom en regional anpass- ning kan tillvarata regionens behov av inflytande.

F öredragandens överväganden

Verksamheten vid Trollhätte kanalverk har varit föremål för två statliga ut- redningar under en kort tidsperiod. Verksamheten har varit ifrågasatt och har därför granskats ingående ur flera synvinklar. Detta har ingjutit en viss oro hos berörda intresSenter och transportköpare. En tydlig inriktning vad gäller statens ansvar för Trollhätte kanalverk har efterlysts. Bakgrunden till statens intresse för översynen av kanalverksamheten är att statens kostnader för subventionering av sjöfarten i Trollhätte" kanal är betydande. Trots ökade kostnader för staten har inte godsmängden ökat under den senaste tioårspe- rioden utan legat på en konstant nivå.

Anslaget för innevarande budgetår är 78 miljoner kronor vilket är en ök- ning från budgetåret 1991/92 med 18 miljoner kronor. Regeringen har utöver detta medgivit ett överskridande av anslaget på 6 miljoner kronor för bud- getåret l99l/92. För budgetåret 1993/94 yrkar Trollhätte kanalverk och Vä- nerns Seglationsstyrelse anglag om sammanlagt 79,5 miljoner kronor.

För att Vänersjöfarten i framtiden skall vara ett alternativ för transport- 81

Bilaga 7

kunderna måste kostnaderna sänkas för kanaltransporterna. Jag anser att tiden nu är mogen'för att slå fast en långsiktig inriktning för Trollhätte ka- nalverk. _ .

Huvudmannaskapet för Trollhätte kanalverk lyder i dag under Näringsde— partementet medan Kommunikationsdepartementet ansvarar för anslaget till verksamheten. Utredningen har förordat att kanalverket får en huvud- man. I likhet med chefen för Näringsdepartementet anserjag att huvudman- naskapet för Trollhätte kanalverk fr.o.m. den 1januari 1993 bör åvila Kom- munikationsdepartementet.

Utredningen som Trollhätte kanalverk presenterat anger att en potential finns för en ökning av kanalens godsmängd med ca 15 %. För att Vänersjö- farten skall överleva i konkurrensen med väg- och järnvägstransportcr måste rationaliseringar inom kanalverksamheten göras så att en rimlig kost- nadsnivå för kanaltransporterna kan nås. Den rationaliseringsplan som ut— redningen föreslår bör därför genomföras.-

] anslutning till föregående års budgetproposition anförde föredragandcn att affärsverksformen för kanalverket borde ses som en övergångslösning i avvaktan på utvärderingen av regionens transportalternativ. En alternativ organisationsform som då föreslogs var att inordna kanalverksamheten i Sjö- fartsverkets administration.

För att Vänersjöfarten även på lång sikt skall vara ett alternativ för trans- portkunderna är det viktigt- att en stabil grund för kanalverksamheten läggs fast. Detta kan enligt min mening uppnås genom en stark organisation. Min bedömning är att den enda hållbara lösningen på lång sikt för att sänka kost- naderna för transportkunderna och därmed stärka konkurrenskraften för Vänersjöfarten är att inordna kanalverket i Sjöfartsverket. '

Fördelarna med ett inordnande av Trollhätte kanalverk i Sjöfartsverket är bl.a. att en gemensam styrning av Sveriges sjöfartsinsatser uppnås och att en enhetlig arbetsorganisation för sjöfartsfrågor bildas. Inordnandet av Söder- tälje kanal i Sjöfartsverket har enligt min mening visat att en'central organi- sation kan tillvarata den lokala förankring och närhet till marknaden som är viktig för en verksamhet.

Staten har ett fortsatt övergripande ansvar för infrastrukturhållningen i Trollhätte kanalverk. Förutsättningama för en konkurrenskraftig Vänersjö- fart inbegriper emellertid flera aktörer. Regionen har också visat ett starkt intresse och engagemang för Vänersjöfarten. Landshövdingen i Värmlands län har uppdragit åt en särskild förhandlingsman att utreda möjligheten till en sammanslagning av hamnarna i Vänern till ett bolag. Utredaren gör be- dömningen att det finns rationaliseringsmöjligheter på mellan 25—35 % inom hamnhanteringen. För Vänersjöfarten är det av stor vikt att samtliga ratio- naliseringsmöjligheter genomförs. Bildandet av ett Vänerhamn AB skulle på ett dramatiskt sätt förbättra kostnadsbilden och stärka konkurrenskraf- ten för sjöfartsalternativet i regionen. Genom samordnade insatser från stat, länsstyrelser, kommuner och näringsliv kan Vänersjöfarten stärkas. Enligt min mening utgör Trollhätte kanal en viktig del av infrastrukturen i regio- nen. Transporterna på kanalen och i Vänern bör ges möjligheter att utveck- las yttcrligare. Också ur miljösynpunkt är detta angeläget. " Min bedömning är således att en integrering av Trollhätte kanalverk i Sjö-

fartsverket ger de bästa förutsättningarna för att bedriva en effektiv kanal-' Prop. 1992/933100 verksamhet i syfte att stärka konkurrenskraften för Vänersjöfarten på lång Bilaga 7 sikt. Jag förordar därför att Trollhätte kanalverk den 1januari 1994 upplöses ' som affärsverk och organisatoriskt läggs som en enhet i Sjöfartsverket. Det kan samtidigt noteras att Sjöfartsverket i sin nya organisation med tolv sjö- trafikområden lagt betoningen på decentralisering och lokalt/regionalt en-

gagemang.

Beträffande organisationsformen förIVänerns Seglationsstyrelse delarjag utredningens bedömning att en sammanslagning av Trollhätte kanalverk och ' Vänerns seglationsstyrelse varken ur praktisk eller ekonomisk synvinkel är. fördelaktig för Vänersjöfarten. Jag anser att Vänerns Seglationsstyrelse bör _ . kvarstå i sin nuvarande organisationsform. . "

Sjöfartsverket har i sitt särskilda yttrande över utredningen bedömt att det . _ finns rationaliseringsvinster att göra vid en sammanslagning av kanalverket och Sjöfartsverket. Min bedömning är att det inom områdena administration och tekniskt underhåll finns utrymme för ytterligare besparingar. Även inom lotsningsverksamheten finns möjligheter till samordningsvinster vid en sain- manslagning av verken. Det ankommer dock på Sjöfartsverket att avväga inom vilka områden som besparingar kan göras. Det faktaunderlag som . finns I Trollhätte kanalverks utredning kommer att utgöra ett viktigt under- ' lag för Sjöfartsverkets framtida arbete med att stärka kanalens konkurrens- kraft. , '

Trollhätte kanalverk har redovisat en investeringsplan för perioden 1993-- 96 om sammanlagt 27,4 miljoner kronor. De investeringar som Trollhätte kanalverk redovisat för budgetåret 1993/94 skall fram tills kanalverket inord-

nas i Sjöfartsverket genomföras under förutsättning att kanalverket och Sjö- ' ' fartsverket är ense om detta. Samma villkor gäller för upptagande av_ lån, , förvärv av aktier, bildande av bolag eller andra för Trollhätte kanalverk . _ övergripande fragor.

Jag förordar att kanalverket för budgetåret 1993/94 ges möjlighet till upp- låning ] Riksgäldskontoret' mom en total ram om 10 miljoner kronor.

Det faktum att integrationsarbetet kommer att ta viss tid innebär naturli- gen vissa svårigheter att på kort sikt uppnåde potentiella besparingseffek- tema. Jag anser emellertid att det redan för nästa budgetår i anslaget bör tas hänsyn till besparingseffektema. Jag räknar därför med en reduktion av. . anslaget med 15 miljoner kronor för nästa budgetår. Kostnader därutöver. ' får därmed belasta Sjöfartsverket/handelssjöfarten. _

Jag beräknar således medelsbehovet till 63,0 miljoner kronor för budget- året 1993/94 varav 55,2 miljoner kronor till Trollhätte kanalverk och 7,8 mil- joner kronor till Vänerns Seglationsstyrelse.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Ersättning till viss kanaltrafik m. m. för budgetåret 1993/94 an- visa ett förslagsanslag på 63 000000 kr samt 2. riksdagen tar del av inriktningen av anslaget.

Bilaga 7

D 6. Bidrag. till svenska rederier _

1991/92 Utgift 474 152 000 1992/93 Anslag 200 000 000 1993/94 Förslag 90000 000 Bakgrund

I regeringens proposition (prop. 1992/93:128) om vissa sjöfartspolitis'ka' åt-

gärder som lades fram för riksdagen i oktober 1992 har' jag redogjort för lä- ' get och utvecklingen inom den svenska sjöfarten.'

I propositionen föreslog regeringen; i awaktan på ett slutligt ställningsta- gande till den framtida sjöfartspolitiken att det för innevarande budgetår in— förs ett särskilt statsbidrag för svenska handelsfartyg som huvudsakligen går i fjärrfart. Bidraget består i dels återbetalning av inbetald sjömansskatt, dels ett bidrag för sociala avgifter 'som för andra halvåret 1992 uppgår till * 38000kronor och för första halvåret 1993 uppgår till 29 000 kronor allt räk- nat per kalenderår och helårsanställd sjöman;

Kostnaden för stödet har beräknats till ca 450 miljoner kronor. För inneva- ' rande budgetår har 360 miljoner kronor anvisats under ett särskilt ans1a'g för detta ändamål. Resterande ca 90 miljoner kronor kommer att belasta bud- getåret 1993/94 då bidraget för sociala avgifter utbetalas i efterhand. I propo- sitionen anmäldes att regeringen avsåg återkomma i 1993 års budgetproposi- tion när det gäller medelsbehovet för budget'å'ret'1993/94.

Föredragandens överväganden

Av den nämnda propositionen om vissa sjöfartspolitiska åtgärder framgår att en förutsättning för ett förslag från regeringens sida om en långsiktig lös- ning av den svenska sjöfartens problem är att förutsättningar skapats för en utvecklad svensk sjöfart. Dessa förutsättningar är beroende av resultatet av beslutade åtgärder till följd av en överenskommelse mellan'sjöarbetsmark- nadens parter om kostnadssänkande åtgärder för de svenska fartygen. En utvärdering av resultatet kommer att ske före halvårsskiftet 1993. Jag avser därför återkomma till riksdagen i frågan.

I enlighet med vad jag tidigare nämnt beräknar jag bidraget för sociala avgifter avseende andra hälften av budgetåret-1992/93 till 90 miljoner kro- nor. Beloppet utbetalas från detta anslag under budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till svenska rederier för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 90 000 000 kr.

E. Luftfart Prop. 1992/93:100 B'lz va' 7 Flygmarknaden " 'å'

Sammanfattning av föredragandens förslag och bedömningar:

— På en avreglerad flygmarknad som ger förutsättningar för en effek- tiv flygtrafik bör särskild uppmärksamhet ges åt trafikförsörj- ningen i Norrland. Bidraget till kommunala flygplatser bör koncentreras till vissa flyg-

platser med utgångspunkt i flygets betydelse för den samlade transportförsörjningen. Investeringar i kommunala flygplatser bör inrymmas i länstrafik- anläggningsplanen. Luftfartsverket ges i uppdrag att utreda effekterna av flygtrafikens avreglering för den inomnorrländska flygtrafiken.

Bakgrund

I enlighet med regeringens proposition (prop. 1990/91:87, bet. 1990/91: TU27, rskr. 1990/91:287) Näringspolitik för tillväxt beslöt riksdagen att ett första steg i avregleringen av det svenska inrikes flygnätet skulle genomföras per den 1januari 1992. Beslutet innebar att SAS och Linjeflyg gavs parallella koncessioner på linjer i primärnätet. För det inre norrlandsnätet förordades att SAS och Linjeflyg även fortsättningsvis hade ett gemensamt ekonomiskt ansvar för trafiken.

I förra årets budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil.7, bet. 1991/92: TU13, rskr. 1991/92:208) uttalade regeringen att arbetet med att skapa en avreglerad luftfartsmarknad med konkurrens måste påskyndas och att en yt- terligare avreglering borde ske under år 1992 som i princip gav alla aktörer fritt tillträde till den svenska inrikes flygmarknaden. I propositionen avise- rade också regeringen att Luftfartsverket skulle få i uppdrag att närmare ut- reda nödvändiga åtgärder för en sådan fri inrikesmarknad.

Den 29 april 1992 beslöt regeringen att avreglera den inrikes luftfarten i Sverige fr.o.m. den 1juli 1992. I beslutet antogs riktlinjer för tillvägagångs- sättet vid beviljande av trafiktillstånd. Dessa innebär bl.a. att någon ensam- rätt inte skall ges flygbolag på inrikcs linjer. Undantag från denna regel skall dock kunna göras av regionalpolitiska skäl.

Effekterna av avregleringen av flygtrafiken har redovisats i propositionen (prop. 1992/93:132, bet. 1992/93:TU11) om vissa frågor inom Kommunika- tionsdepartementets område. Sammanfattningsvis kan konstateras att effek- terna hittills har varit positiva, koncessionernas antal har ökat och ett tiotal flyglinjer har fått konkurrerande flygtrafik. Den ensamrätt som i praktiken funnits för SAS/Linjeflyg har därigenom försvunnit.

I regeringens trafikpolitiska proposition (prop. 1987/88:50 bil. 1, bet. 1987/88zTU22, rskr. 1987/88:249) fastslogs att transportsystemct skall byggas 85

tipp så att det bidrar till regional balans. Ett s.k. primärnät lades fast för den Prop. 1992/93:100 inrikes flygtrafiken och omfattade de linjer SAS och Linjeflyg drev i egen Bilaga 7 regi eller genom entreprenör. Det framhölls att det för att söka uppnå det regionalpolitiska målet inom luftfarten fanns starka skäl att bibehålla ett sär- skilt traf'ikutbud för inre Norrland. Underskottet för trafiken i inre Norrland skulle täckas inom ramen för Linjeflygs övriga trafik och genom resultatut- jämning mellan SAS och Linjeflyg. Det s.k. sekundärflyget skulle fungera som ett komplement till primärtrafiken men utvecklas efter marknadens be- hov på affärsmässiga grunder.

I förra årets budgetproposition föreslog'regeringen att avsteg från fri kon- kurrens skulle kunna ske i fråga om regionalpolitiskt motiverade linjer i se- kundärnätet. Riksdagen framhöll i sitt betänkande särskilt vikten av att trafi- ken på det inre Norrlandsnätet upprätthålls på en avreglerad marknad. Or- ter/regioner för vilka förbindelser genom andra kommunikationsmedel än flyget inte är några egentliga alternativ, borde enligt betänkandet ha kvar sina förbindelser. Som exempel angavs patient- och anhörigresor mellan Ös— tersund och Umeå. Redan vid omläggningen av Jämtlands läns regionsjuk- hustillhörighet från Uppsala Akademiska sjukhus till regionsjukhuset i Umeå år 1980 uttalade riksdagen (prop. 1980/81.:9, bet. 1980/81:6, rskr. 1980/81:123) att en självklar förutsättning för en utökning av Umeåregionen med Jämtlands län är att rescmöjligheterna förbättras för patienter från lä- net som skall få regionsjukvård i Umeå. Utskottet anförde vidare att snabba och bra kommunikationer måste finnas mellan Jämtlands län och Umeå.

Luftfartsverket föreslog i sin rapport Avreglering av inrikesflyget år 1992 (Rapport 1992101/P), att regionalpolitiskt viktiga flyglinjer bör kunna ges ensamrätter för att åstadkomma en tillfredsställande transportförsörjning förutsatt att en upphandling sker i anbudskonkurrcns.

Flygtrafikcn i Norrland är med dagens trafikupplägg strukturerad så att det från de statliga flygplatserna i Kiruna, Luleå, Skellefteå, Umeå, Örn- sköldsvik, Östersund och Sundsvall, samt den kommunala flygplatsen i Kramfors finns direktförbindelser till Stockholm. Från vissa orter finns även direktförbindelser till Göteborg. Till direktlinjerna till Stockholm matas tra- fik från ett antal regionala flygplatser i Norrlands inland.

I Norrland finns även en regional och interregional flygtrafik mellan orter i Norrland. Viktigast i sammanhanget är därvid det s.k. ”inre Norrlandsfly- get” på sträckan Östersund/Sundsvall Umeå — Luleå, men även linjerna från Umeå till Vilhelmina, Lycksele och Arvidsjaur samt från Luleå till Gäl- livare och Kiruna spelar en viss roll i detta regionala och interregionala tra- fiksystem.

Föredragandens överväganden

I den tidigare nämnda propositionen om vissa frågor inom Kommunikations- departementets område framhölljag att det inte längre är möjligt att urskilja ett primär- och sekundärnät inom flygmarknaden. SAS och Linjeflyg har inte längre ett samlat ansvar för det tidigare primärnätct. Den nya mark- nadssituationen har bl.a. inneburit att vi fått en större Spridning av utbudet av flygtrafik och en ökad prisdifferentiering. Att i denna situation avgränsa 86

vad som är regionalpolitiskt viktig flygtrafik låter sig inte göras med en enkel Prop. 1992/932100 definition. Riksdagen har genom det trafikpolitiska beslutet lagt fast ett re— Bilaga 7 gionalpolitiskt delmål i trafikpolitiken. Ett nationellt flygnät har betydelse för att nå det av riksdagen uppställda målet att söka nå regional balans och en tillfredsställande transportförsörjning i landets olika delar. Samhällets in- frastruktur förutsätter flygförbindelser mellan vissa orter. Särskild betydelse har som nämnts flygtrafiken inom Norrland på grund av de särskilt stora av- stånden kombinerat med att transportalternativen inte alltid uppfyller kra- ven på en god transportförsörjning till andra delar av landet.

Jag anser mot denna bakgrund att samhället har ett särskilt ansvar för att

_ flygtrafik kan bedrivas i Norrlands inland till orter som i många fall saknar tillfredsställande transportalternativ. Staten har genom särskilda beslut be- kostat hela eller delar av investeringskostnaderna vid flygplatserna i Lyck- sele, Vilhelmina, Arvidsjaur och Gällivare. Staten bidrar utövcr detta med stöd till drift och investeringar till kommunala flygplatser i skogslänen med ca 15 miljoner kronor per år. Staten har således sedan tidigare åtagit sig ett särskilt ansvar för trafikförsörjningen i Norrlands inland.

En förutsättning för statens långsiktiga engagemang är att kostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. Detta måste rimligtvis också gälla för de kom- munala huvudmännen som på olika sätt bidrar till att kunna upprätthålla en llygtrafikförsörjning. Hittills har flygplatser som Söderhamn, Gävle/Sandvi- ken, Kramfors, Mora, Hudiksvall, Borlänge, m.fl. fått del av statsbidraget till kommunala flygplatser. Samtidigt är det enligt min mening uppenbart att flygtrafik till Sveg, Vilhelmina, Lycksele, Arvidsjaur och Gällivare har en särskild betydelse på grund av avsaknaden av tillfredsställande transport- alternativ.

Jag förordar därför att bidraget till kommunala flygplatser i skogslänen tydligare koncentreras till sådana flygplatseri Norrlands inland som har sär- skilt stor betydelse för trafikförsörjningen. Det bör även vara möjligt för lä- nen att inom ramen för länstrafikanläggningsplanen prioritera investeringar i kommunala flygplatser.

Jag återkommer senare till dessa frågor vid min behandling av anslaget E 2. för budgetåret 1993/94.

Jag bedömer emellertid också att det är en fördel om kommunerna i högre grad kunde uppträda samordnat vid planering av trafiken. En större grad av regional samordning skulle också ge bättre förutsättningar för prioritering av det statliga stödet.

Riksdagen har, som tidigare nämnts, uttalat att staten har ett särskilt an- svar för att goda kommunikationer mellan Östersund och regionsjukhuset i Umeå kan säkerställas. Sträckan Östersund—Umeå hör till de flyglinjer i Norrland som har det minsta passagerarunderlaget, ca 10 000 per år. Antalet sjukresor utgör ca 20 % av linjens trafikunderlag, vartill kommer de resor som anhöriga gör för att besöka regionsjukhuset i Umeå.

Vid en avgränsning av statens trafikpolitiska ansvar för att söka nå regio- nal balans bör hänsyn tas dels till tidigare redovisad bild av trafiken på Norr- land, dels till den avreglerade marknadssituation som i dag råder på flygom- rådet.

De stora avstånden i Norrland är självklart ett faktum av betydelse men 87

är ändå inte ett exklusivt och avgörande skäl för samhälleliga insatser. Det Prop. 1992/931100 finns många orter i övriga Sverige som saknar flygförbindelser sig emellan Bilaga 7 trots stora avstånd. De större städerna i Norrland har dessutom väl funge- rande flygförbindelser till Stockholm och därmed till navet för det svenska inrikesflyget. Andra resealternativ som tåg och buss finns också vanligtvis att tillgå, om än med varierande attraktivitet.

Effekterna av avregleringen av den svenska inrikesmarknaden kan inte avläsas fullt ut än. Den svaga ekonomiska konjunkturen verkar i hög grad hämmande på flygföretagen. Jag anser därför inte att tiden är lämplig att nu dra långtgående slutsatser om framtida olönsam flygtrafik.

Sverige och Norge utgör genom avtalet med EG redan en del av den ge- mensamma luftfartsmarknaden. Det gör att Sverige med all sannolikhet kommer att omfattas av det tredje luftfartssteget'redan under år 1993. Jag anser det därför rimligt att så långt som möjligt redan nu följa EG:s regler även om det finns övergångsbestämmelser som gäller inrikestrafiken. För att uppnå den trafikpolitiska målsättningen om en tillfredsställande trafikför- sörjning i hela landet måste också förutsättningarna för detta ständigt värde- ras. På flygets område måste därför effekterna av inrikesflygets avreglering värderas med beaktande av de särskilda förhållandena i Norrlands inland. Därvid bör också noteras Umeås roll för sjukvården i Norrland.

I ett avseende har den inomnorrländska trafikförsörjningen en särskild be- tydelse och det gäller tillgången till samhällelig service. Genom tidigare riks- dagsbeslut har Umeå fått en särskild ställning i sjukvårdssystemet. Jag anser det därför angeläget att fokusera det statliga intresset mot just trafiken Ös- tersund Umeå Luleå.

Jag kommer inom kort att ge Luftfartsverket i uppdrag att särskilt studera effekterna för flygtrafikens avreglering i denna del. Uppdraget skall genom- föras i dialog med läns- och kommunföreträdarc, landsting, berörda statliga organ inkl. glesbygdsmyndigheten. Syftet med uppdraget är att ge rege- ringen ett mera heltäckande beslutsunderlag. Uppdraget skall genomföras skyndsamt.

Jag avser att återkomma till riksdagen under våren 1993.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . att ta del av vad jag anfört om inriktningen av statens ansvar för trafikförsörjningen i Norrland.

Myndighetsstrukturen inom luftfartssektorn Prop. 1992/93:100 Bilaga 7

Sammanfattning av föredragandens förslag-och bedömningar:

Arbetet med att finna en lämplig ny struktur för Luftfartsverket skall fortsätta. Frågor om att urskilja och renodla statens olika rol- ler inom luftfarten bör därvid ges särskild tyngd i utvecklingsarbe- tct.

Riksdagen skall bemyndiga regeringen att fatta beslut om bolagi- sering av sådan kommersiell verksamhet inom Luftfartsverket där verksamheten bedrivs i konkurrens på en marknad. Någon omdefiniering av statens ansvar för llygplatsnätet bör inte ske tills vidare i awaktan på marknadens fortsatta utveckling och avreglering. Frågan om resultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser i det hittillsvarande primärnätet bör tas upp i de årliga förhandlingarna om statens transfereringar till kommunerna.

Bakgrund Regeringens propositioner

I föregående års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 7, bet. 1991/92:TU13, rskr. 1991/92:208) redogjorde regeringen för sin syn på det pågående utvecklingsarbetet inom Luftfartsverkets område i avsikt att an- passa myndighetsstrukturen till de förändrade konkurrensförhållandena inom flygsektorn. Regeringen konstaterade därvid att det delförslag som då presenterats beträffande bolagisering av driften vid Luftfartsverkets flyg- platser väl följde regeringens riktlinjer för att skilja ut kommersiella delar i affärsverken och driva dessa i bolagsform med affärsmässiga ägarkrav och att skapa möjligheter till breddat ägande där så är lämpligt. Regeringen kon- staterade dock att en rad frågor återstod att behandla. Framför allt gällde det affärsverkcts övergripande organisation inkl. myndighetsfunktionernas placering, t.ex. beträffande Luftfartsinspektionen. En rad närmare förut- sättningar för bolagisering av flygplatserna återstod också att belysa. Som ett par speciella problem som borde belysas ytterligare nämndes vidare dels den icke nationella eller strategiska flygtrafiktjänstens framtida organisation, dels frågor i sammanhang med en avgränsning av statens ansvar för flygplats- nätet.

Det fortsatta arbetet skulle enligt regeringen inriktas mot att ett samlat förslag till ny Struktur för Luftfartsverket för riksdagens ställningstagande senast i budgetpropositionen år 1993.

Regeringen har vidare i proposition (prop. 1992/93:132, bet. 1992/93: TU11) om vissa frågor inom Kommunikationsdepartementets område be- handlat frågan om resultatutjämning för kommunala flygplatser. Regeringen konstaterade därvid bl.a. att den genomförda avregleringen av svenskt inri- kesflyg inneburit att den tidigare definierade gränsen mellan regional ”se- 89

Bilaga 7

kundär” och nationell ”primär” trafik håller på att försvinna och att SAS och Linjeflyg numera inte heller längre har något samlat ansvar för ett speciellt primärlinjenät. Mot bl.a. denna bakgrund konstaterade regeringen att det finns skäl att ånyo överväga frågan om avgränsning av statens ansvar för luft- fartens infrastruktur, och aviserade att frågan skulle tas upp i kommande budgetproposition. I awaktan på dessa vidare överväganden föreslog rege— ringen att för år 1993 övergångsvis 7,3 miljoner kronor skulle utbetalas från Luftfartsverket till fem kommunala flygplatser i det s.k. primärnätet enligt samma grunder som gällt för det hittillsvarande femåriga utjämningssyste- met.

Luftfartsverkets förslag

Luftfartsverket inkom den 14 oktober 1992 till regeringen med en rapport ”Översyn av strategier och struktur”. Rapporten behandlar den slutförda översynen som verket gjort i avsikt att studera verksamhetens utveckling och behov av förändringar i ett helhetsperspektiv. Metoden har varit att genom en omvärldsanalys dra slutsatser om behov av och möjligheter till anpass- ningar och förnyelse av verksamhet, roller, organisation, styrformer, kompe- tens, ekonomi och finansiering.

Verket konstaterar i rapporten att omvärldsförändringarna under 1990-ta- let, framför allt den ökade konkurrensen inom luftfartssektorn, ger anled- ning för Luftfartsverket att fortsätta sitt förändringsarbete. Skäl finns såle- des enligt verket att ta ytterligare steg i utvecklingen mot tydliggörande av skillnaden mellan myndighetsuppgifter och affärsinriktad verksamhet.

Vidare konstateras i rapporten att den förändrade situationen kommer att ställa ökade krav på Luftfartsverket att aktivt påverka luftfarten och dess förutsättningar. På en avreglerad marknad måste verket ha flexibilitet att kunna anpassa sig till snabbt ändrade krav från kunderna. Detta ställer bl.a. krav på en aktivare hantering av kapitalfrågorna. Mot bl.a. denna bakgrund föreslår man att inriktningen mot en bolagisering av de affärsinriktade de- larna av verksamheten fullföljs. Verket konstaterar dock därvid att ett av huvudmotiven för den bolagiseringsmodell som redovisades för riksdagen i budgetpropositionen år 1992, att genom flygplatsvisa bolag skapa möjlighe- ter för kommuner och lokalt näringsliv till delägarskap i flygplatsen i fråga, numera är mindre aktuellt till följd bl.a. av försämrad kommunal ekonomi och viss osäkerhet om flygets tillväxttakt under 1990-talet. Verket anser där— för att förslaget till bolagsbildning bör ses mera som ett sätt att öka effektivi- teten i luftfartssektorn och mindre som ett instrument för lokal ägarsprid- ning på flygplatserna.

Mot bakgrund av denna analys framlägger Luftfartsverket i sin rapport ett samlat förslag till ny struktur för verkets ansvarsområde. Förslaget bygger i korthet på att Luftfartsverkets uppgifter skall lösas inom ramen för en sam- manhållen koncern, vari tydlig åtskillnad skall göras mellan myndighets- och affärsinriktade verksamheter. För att bl.a. investeringsbeslut skall kunna av- vägas likartat innefattas i affärsinriktade verksamheter i princip hela den nu- varande flygplatsverksamhcten samt flygtrafikledningen. Beträffande den senare föreslås dock att en ytterligare utredning behövs av gränssnittet. Ett

principbeslut föreslås dock redan nu beträffande flygtrafiktjänstens inklude- Prop. 1992/93:100 rande i affärsverksz-xmheten. Bilaga 7

De delar av nuvarande Luftfartsverket som inte har tydliga myndighets- uppgifter föreslås således överföras i aktiebolagsform från den 1januari 1994. Återstående myndighetsuppgifter föreslås drivas vidare i affärsverket, som dessutom föreslås förvalta bolagets aktier och som gentemot ägaren skall svara för den totala verksamheten i koncernen. .

Bolaget föreslås bedrivas enligt samma modell som för privatägda aktie- bolag. Utdelningskrav, soliditet och andra ekonomiska mål förutsätts därvid variera med konjunktursvängningarna. Bolaget föreslås indelat i divisioner och resultatenheter. Avknoppning av sådana enheter i dotterbolag föreslås bli aktuellt om utomstående visar intresse för delägande, om verksamheten är så långsiktigt ekonomiskt stabil att den kan bedrivas helt utan subventio- ner, eller om verksamheten bedrivs i sådan konkurrens att det är önskvärt att göra den kommersiella självständigheten tydlig. De nuvarande bolagen i Luftfartsverkskoncernen Swedavia AB och LFV Airport Center AB föreslås bli sådana dotterbolag till bolaget.

Luftfartsverket föreslås fortfarande äga sådana anläggningar som beläggs med lagfartskostnader och andra avgifter när de byter ägare. Verket avses därvid arrendera ut dessa till bolaget baserat på bokfört värde. Övriga till- gångar för verksamheten avses överföras till bolaget. Leasingstocken före- slås likaså överförd till bolaget.

Luftfartsverket föreslår i rapporten att ägarstyrningen även efter föränd- ringen skall ske mot koncernen/affärsverket, men att de ekonomiska målen bör ändras till att vara soliditet, räntabilitet på totalt kapital och krav på ut- delning beräknat på justerat eget kapital.

Beträffande frågan om avgränsning av statens ansvar för luftfartens infra- struktur konstaterar verket i rapporten att i den nya marknadssituation som inträtt efter inrikesflygets avreglering kommer efterfrågeförändringar på ett annat sätt än tidigare att bli en indikator på behovet av flygtransporter. Detta bör enligt verket tillvaratas i en ny definition av ett nationellt ”primärt” nät av flygplatser, vari även bör regleras hur in- och utträde ur ett sådant nät skall gå till. Emellertid anser verket att en sådan ny definition kräver att långsiktiga strukturella förändringar i flygnätet kan avläsas, vilket först kan ske efter det att avregleringen fått verka ytterligare någon tid. Luftfartsver- ket föreslår därför att nuvarande definition av ”primärnätet” av flygplatser bibehålls tills vidare, men att beteckningen ändras till stomnätct, i anslutning till andra transportslags terminologi och som en markering av att den tidi- gare kopplingen till vissa operatörer nu bortfallit.

Vad gäller resultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser i detta nät anser verket att skäl finns att även fortsättningsvis bedriva en sådan utjämning, och verket presenterar därför översiktligt ett förslag till ett så- dant system byggt på kriterier rörande trafikvolymer, flygplatsernas funktion och den ekonomiska situationen. Luftfartsverket konstaterar dock samtidigt att man med hänsyn till verkets ekonomiska situation inte kan förorda att utjämningen sker på hittillsvarande sätt direkt mellan verket och de kommu- nala flygplatserna, om inte ägaren avstår från en del av den begärda avkast- ningen. 91

Föredragandens överväganden Prop, 1992/93:10() Somjag berört i föregående års budgetproposition innebär regeringens lång— Bilaga 7 siktiga strävanden beträffande utvecklingen inom affärsverkens ansvarsom—

råden att verksamheten och de tillgångar som förvaltas av affärsverken bör överföras till aktiebolag. Dock bör därvid verksamhet med karaktär av ”na- turligt monopol” skiljas ut från konkurrensutsatt verksamhet och fungera som neutrala aktörer. Grundsynen i det av Luftfartsverket bedrivna föränd- ringsarbetet överensstämmer väl med dessa riktlinjer. Riksdagen har också ställt sig bakom denna grundsyn.

I den redovisning av arbetet som gjordes i budgetpropositionen år 1992 ingick som framgått ett förslag om bolagisering av varje statlig flygplats för sig i avsikt bl.a. att skapa nya huVudmannaskapsformer och breddat del- ägande. Jag delar den syn som redovisas ivcrkets nya rapport att grundförut- sättningarna för detta förslag nu förändrats i och med det minskade intresset från lokala och regionala intressenter att delta i sådana bolagsbildningar, varför detta förslag tills vidare har mindre aktualitet.

Samtidigt kvarstår som framgått behovet av att finna nya effektivare och flexiblare organisationsformer för den del av Luftfartsverkets verksamhets- område som sker på affärsmässig basis. Målsättningen att skilja ut kommer- siella delar av affärsverket och driva dessa i bolagsform är oförändrad. En effektivare myndighetsstruktur till gagn för hela luftfartssektorn är således ett huvudmål för det nu pågående förändringsarbetet.

Vid redovisningen av delrapporten i föregående års budgetproposition be- rördejag som nämnts en rad frågor som kvarstod att behandla. Den nu fram- lagda rapporten från Luftfartsverket bör därvid enligt min mening ses som ett viktigt steg framåt i denna process. Den delvis förändrade inriktningen i verkets nya förslag jämfört med det som redovisades i budgetpropositionen år 1992 föranleder emellertid ett antal nya ställningstaganden.

Det nu aktuella bolagiseringsförslaget innefattar, till skillnad från det tidi- gare behandlade förslaget, i princip hcla flygplatsverksamhcten och flygtra- fiktjänsten. Den centrala frågan om avgränsning av en nationellt grundläg- gande infrastruktur inom' luftfartens område, som behandlades i förra årets rapport, har därmed kommit i ett nytt läge. Systemet med en sammanhållen koncern och ägarstyrning endast via affärsverket är vidare ett nytt och viktigt inslag i det nu aktuella förslagetjämfört med det tidigare.

Mot denna bakgrund bör därför ett fortsatt utvecklingsarbete bedrivas med oförändrat mål att åstadkomma ett tydligare myndighetsansvar och ra- tionellare driftsformer. Det fortsatta arbetet bör liksom hittills i huvudsak bedrivas i kontakter mellan verket och regeringskansliet med externt stöd där så bedöms nödvändigt. Det bör här noteras att verket redan nu med stöd ' av instruktionen och inom ramen för affärsverksformen kan genomföra så- dana organisatoriska förändringar av rationaliserandc karaktär som ingår som en del i Luftfartsverkets nu aktuella förslag.

En viktig fråga som bör analyseras är vilka marknadsbetingelser som verk- samheten bedrivs under. Sådana delar som har karaktär av monopol bör som framgått enligt regeringens huvudlinje i princip inte överföras till bolags- form. Luftfartsverkets ekonomiska möjligheter att med olika avgränsnings- 92

fall bedriva verksamheten i bolagsform bör också belysas ytterligare. Vidare Prop. 1992/932.100 bör frågan om ägarstyrningen inom Luftfartsverkets nuvarande vcrksam- Bilaga 7 hetsområde efter en bolagisering analyseras ytterligare. Därvid bör för— och nackdelar med ett kommersiellt bolag inom koncernen resp. direkt under regeringen belysas.

Utifrån dessa huvudsakliga analysområden kan ett antal områden som bör ' studeras vidare nämnas.

Beträffande rollen som infrastruktur/1(il/are, som utgör verkets huvudupp- gift, bör ytterligare analyseras hur strävan mot effektiv drift och nya ratio- nella organisationsformer för flygplatser och flygtrafiktjänst kan kombineras med ägarens krav på strategisk planering och styrning av luftfartens grund- läggande infrastruktur. Beträffande flygtrafiktjänsten bör frågan om de i denna verksamhet ingående myndighetsfunktionerna belysas, och den icke nationellt strategiska flygtrafiktjänstens framtida huvudmannaskap övervä- gas ytterligare i samråd med berörda parter.

Vad gäller rollen som luftfartsmyndighet bör analyser göras av de krav som den förändrade marknadssituationen ställer på Luftfartsinspektionen och Luftfartsverkets övriga myndighetsfunktioner, bl.a. vad avser effekten av avregleringen och den europeiska integrationen inom luftfarten. Verkets roll i andra myndighetssammanbang, bl.a. inom miljöområdet bör vidare be- handlas. Dc ekonomiska konsekvenserna av ett tydligare organisatoriskt särskiljande av myndighetsuppgifterna från affärsverket bör belysas.

Beträffande verkets kommersiella verksamhet bör, enligt min mening, så- dan verksamhet kunna överföras till bolagsform under förutsättning att den kan bedrivas på en fungerande marknad och är så långsiktigt stabil att den kan bedrivas utan subventioner.

Det finns ingen anledning att nu entydigt peka ut vilka delar av Luftfarts- verkets kommersiella tjänster, så som de definieras i treårsplancn, som re- dan nu kan vara lämpade för bolagisering. Jag föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att fatta beslut om att bilda ett eller flera sådana bolag under förutsättning att de av mig tidigare nämnda kriterierna är upp- fyllda.

Vad gäller definitioncn av statens ansvar för llygplatsnätet är detta som jag berörde i föregående proposition en viktig fråga. Som jag redovisat för riksdagen i propositionen om vissa frågor inom Kommunikationsdeparte- mentets område finns i och med den genomförda avregleringen skäl att nu ånyo överväga denna fråga. Jag delar emellertid Luftfartsverkets bedömning i sin rapport att en ny definition kräver att mer långsiktiga effekter i flygtra- fikstrukturen kan avläsas än vad som ännu är fallet. Jag delar därför synen att det är lämpligt att tills vidare bibehålla nuvarande omfattning på det s.k. primärnätct. Något skäl att som verket föreslagit i detta läge byta namn på nätet finnerjag emellertid inte.

Beträffande frågan om resultatutjämning mellan statliga och kommunala flygplatser inom detta nät harjag i den tidigare nämnda propositionen före- slagit att Luftfartsverket bemyndigas att utbetala 7,3 miljoner kronor för år 1993 i sådan resultatutjämning enligt samma grunder som gällt för det hit- tillsvarande utjämningssystemet. Verket har i sin rapport lagt fram ett över- siktligt förslag till nytt utjämningssystcm avsett att gälla tills vidare från år 93

Bilaga 7

1994, men har samtidigt även föreslagit att denna utjämning skulle betalas genom nedsättning av statens utdelningskrav på Luftfartsverket. Kommun- förbundet har också inkommit med synpunkter i denna fråga.

Som nämnts får definitionen av primärnätet och därmed av statens an- svarsområde beträffande flygplatsnätet betraktas som provisorisk i awaktan på den vidare flygmarknadsutvecklingen. Mot denna bakgrund anserjag att det vore mindre lämpligt att nu besluta om nya principer för utjämning mel- lan statliga och kommunala flygplatser. Frågor om överföring av resurser mellan stat och kommun handhas inom andra samhällssektorer i de årliga förhandlingarna om statliga transfereringar till kommunerna. Jag anser att det bör studeras om även denna fråga bör tas upp i dessa förhandlingar. I awaktan på att en överenskommelse kan träffas i denna del bör enligt min mening övergångssystemet för år 1993 bibehållas på samma grunder och med samma finansiering som hittills.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att besluta om överförande av viss verk- samhet inom Luftfartsverkets område till bolagsform på de villkor som jag anfört,

2. bemyndiga regeringen att besluta om förvärv och tecknande av aktier m.m. i sådana bolag,

3. godkänna riktlinjerna för det fortsatta arbetet med utarbetande av en ny myndighetsstruktur inom luftfartsområdet samt

4. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om statens

ansvar för flygplatssystemet och resultatutj ämning mellan statliga och kommunala flygplatser.

Luftfartsverket

Sammanfattning av föredragandens förslag:

Luftfartsverkets allmänna inriktning och servicemål ligger fast i awaktan på fortsatta överväganden inom ramen för affärsverks- utvecklingsprojektet. Bolagsmodell skall införas i redovisningen från år 1994. Soliditets- och avkastningsmål skall tills vidare anpassas till de nya redovis- ningsprinciperna. Verkets långsiktiga ekonomiska mål i denna del

bör analyseras vidare. Nya prismål och produktivitetsmål föreslås för treårsplaneperio- den 1993—1995 vilka understödjer verkets pågående rationalise- ringsarbete. lnvesteringsplanen för åren 1993—1995 omfattar 2,1 miljarder kro- nor och inriktas huvudsakligen mot en ny tredje rullbana resp. en ersättning av områdeskontrolleentralen på Arlanda.

1 Verksamhetens inriktning m.m. Prop. 1992/93:100

Luftfansverkets treårsplan Bilaga 7

Det övergripande målet för Luftfartsverket är att främja en på sunda ekono- miska villkor grundad utveckling av luftfarten och verka för att en tillfreds- ställande säker och miljövänlig flygtransportförsörjning uppnås och vid- makthålls till lägsta möjliga kostnader.

Luftfartsverket har sex huvuduppgifter: att driva och förvalta statens flygplatser för civil luftfart och även ansvara för driften av stationsområden för civil luftfart vid militära flygplatser, att i fred svara för civil och militär flygtrafiktjänst, — att ha tillsyn över flygsäkerheten för den civila luftfarten, att svara för skyddet av miljön mot föroreningar från civil luftfart, att utöva vissa luftfartspolitiska myndighetsfunktioner, samt att ombesörja beredskapsplanläggning i fråga om den egna verksamheten och den civila flygtransportsektorn i övrigt. Sedan år 1990 arbetar Luftfartsverket som koncern. Koncernen Luftfarts- verket bedriver affärsverksamhet dels inom ramen för affärsverket genom affärsenhetcrna Flygtrafiktjänst, LFV Teknik, LFV Resurs och de nitton flygplatserna, dels i de två dotterbolagen Swedavia AB och LFV Airport Center AB. lnom affärsverket finns även två myndighetsfunktioncr: Luft- fartsinspektionen, som är fristående myndighetsmässigt, och Luftfartspoli- tiska avdelningen.

Styrningen av Luftfartsverket förutsätts ske genom fastställande av eko- nomiska mål och servicemål. Treåriga investeringsplaner med utblickar på längre sikt är värdefulla instrument i sammanhanget. Statsmakternas styr- ning sker främst genom att mål läggs fast för avkastning, service, prissättning och soliditet. Därtill kommer verkets egna mål för service och produktivitet.

Luftfartsverket presenterar i sin trcårsplan för åren 1993—1995 mål för samtliga verksamhetsgrenar och den planerade inriktningen av verksamhe- ten under perioden.

Verkets verksamhetsinriktning ligger fast. Verket har preciserat sitt age- rande genom utformande av affärs- resp. verksamhetsidéer.

Affärsidé för affärsverksamheten är att tillhandahålla och vidareutveckla anläggningar inom flygtransportnäringen för att tillgodose kundernas krav, samt tillgodose kundernas behov av system, produkter och tjänster i anslut- ning till detta.

Verksamhetsidé för myndighetsfunktionerna är att luftfartspolitikcn skall bedrivas så att den främjar luftfartens utveckling, att verket skall eftersträva största möjliga överensstämmelse mellan svenska och internationella stan- darder, rekommendationer och procedurer, samt att verksamheten skall präglas av öppenhet för marknadens synpunkter, men samtidigt av fasthet och opartiskhet.

Luftfartsverkets tjänsteproduktion delas in i dels systemtjänster, dels kommersiella tjänster. Till gruppen systemtjänster hör tjänster som är en nödvändig och obligatorisk förutsättning för att en flygtransport skall kunna ske. Till systemtjänster hör vidare sådana vars omfattning och villkor är reg- lerade i lag. Alla andra tjänster som Luftfartsverket tillhandahåller benämns 95 kommersiella tjänster.

Servicemålen för .systemtjz'inxtcr är följande: Prop. 1992/93:100 För start- och landningstjänst att: Bilaga 7 medge start, landning och markstopp med de flesta i kommersiell flyg-

verksamhet använda flygplanstyper uuder resp. flygplats öppethållnings— tid. Trafikbortfallet av antalet rörelser med flygplan över 15 ton under vintcrperiodcn får uppgå till högst 1%. Olika flygplanstyper och trafik- slag (in- och utrikes linjefart samt chartertrafik) skall medges det antal starter och landningar som följer av godkända tidtabeller. För passugemrtjt'inst att: — under resp. flygplats öppethållningstid, eller i övrigt efter överenskom- melse, tillhandahålla passagerarutrymmen, passagerarservice och övrig service som överenskommits eller som kunderna kan förvänta.

För flygtrafiktjänst en route att: befrämja en säker och välordnad flygtrafik inom svenska flyginforma- tionsregioner. Tjänstegrensvisa insatser och tekniska funktioner skall till- handahållas åt såväl civil som militär luftfart så att all luftfart kan bedrivas säkert och rationellt.

För flygsäkerhetstjänst att: — säkerhetsarbetet skall bedrivas med fortsatt hög intensitet, och flygsäker- hetsstandarden skall vara lägst i nivå med den som finns i övriga välut- vecklade luftfartsnationer.

För trafikpolitiska tjänster att: genom eget planerings- och utredningsarbete samt uppföljning av utveck- lingen inom flygtransportsektorn bygga upp kunskap som underlag till förslag och beslut, vilka leder till en sund utveckling av flygsektorn, vid tillståndsgivning till svenskt inrikesflyg beakta att effektiv konkurrens åstadkoms på marknaden inom ramen för riksdagens trafikpolitiska mål- sättning, i den prisreglerande verksamheten för utrikes linjefart se till konsumen- ternas intresse av rimliga priser på en marknad av monopol- eller oligo- polkaraktär, och samtidigt beakta tlygföretagens behov av att hålla en in- täktsnivå som är tillräcklig för långsiktig lönsamhet. Syftet med att producera kommersiella tjänster är att öka effektiviteten och konkurrensförmågan i flygtransportsystcmet, bl.a. genom att hålla till- baka priserna på de trafikinriktadc tjänsterna. Till de kommersiella tjäns- terna hör ramptjänst, expeditionstjänst, hangar och parkeringstjänst, bilpar- kering, lokaluthyrning, tankningstjänst. konferensservice, rcklamplatsför- säljning, lokalvård, flygplansstädning och arrende.

De olika kommersiella tjänsterna riktar sig till resenärer. flygbolag och företag. Produktion av kommersiella tjänster skall vara ett komplement till produktionen av systemtjänster. Den får således ej bedrivas så att den pri- mära uppgiften att producera tjänster direkt inriktade mot flygtrafiken hind- ras eller blir eftersatt.

Priset för kommersiella tjänster skall sättas så att ett så stort överskott som möjligt skapas. Det innebär att varje tjänst skall täcka sina egna kostnader samt ge en av verksledningcn fastställd avkastning. I kostnaderna inräknas även den risk som kan hänföras till tjänsten.

Regeringen gav i början av år [992 trafikverken i uppdrag att årligen redo- 96

visa miljösituationen och föreslå åtgärder som reducerar miljöeffekterna Prop. 1992/93:100 från trafiken samt föreslå särskilda miljömål för transpt'u'tsektorn. I den Bilaga 7 första rapporten för Luftfartsverkets del konstateras att miljöpåverkan från luftfarten har minskat under år 1991 till följd av lågkonjunkturen och intro— duktion av nya flygplanstyper i inrikestrafiken. Det framgår vidare att arbe- tet för att begränsa miljöeffekterna från flyget fortsätter på bred front såväl vad gäller buller som utsläpp till luft och vatten. Speciellt viktigt är därvid arbetet i internationella fora som ICAO och ECAC. I en gemensam nordisk rapport som under hösten överlämnats till Nordisk Ämbetsmannakommitté för Trafikfrågor (NÄT) redovisas de svenska och nordiskt gemensamma ini- tiativ som tagits för att påskynda miljöarbetet inom sådana internationella organ.

Föredragandens överväganden

Jag har i föregående avsnitt redovisat min syn på det arbete som pågår be- träffande en förändrad myndighetsstruktur inom luftfartssektorn. I awaktan på vidare ställningstagande till målstrukturen i detta arbete godtar jag den av verket föreslagna allmänna inriktningen av verksamheten under treårspe- rioden 1993—1995 samt föreslagna servicemål. De servicemål för olika verk- samhetsgrenar som verket redovisar är i vissa fall något förändrade jämfört med föregående treårsplan. Orsaken är en anpassning till den nya marknads- situationen inom luftfarten, speciellt beträffande de luftfartspolitiska tjäns- terna. Verksamheten syftar emellertid även fortsättningsvis till att stärka fly- gets konkurrenskraft och utformas i nära samarbete med flygbolag, kommu- ner och andra berörda intressenter såväl i fråga om inriktningen som omfatt- ningen av service och investeringsåtgärder. Omfattningen på verksamheten måste dock givetvis styras av de ekonomiska förutsättningar som jag avser att behandla i följande avsnitt.

Jag anser att det är viktigt att riksdagens beslut om att trafiksektorn skall ta ansvar för att minska den negativa miljöpåverkan fullföljs. Som jag tidi- gare nämnt avscr regeringen att i början av år 1993 ge trafikverken i uppdrag att fördjupa arbetet avseende konkreta åtgärder inom bl.a. luftfartsområ- det.

2 Ekonomiska mål och resurser m.m.

Luftfartsverkets treårsplan

Till grund för treårsplanen som verket redovisar ligger en bedömd långsiktig trafiktillväxt mätt i antalet passagerare fram till år 2005 på mellan 3,1 och 5,0 % per år för inrikes flygtrafik, mellan 4,8 och 6,2 % för utrikes flygtrafik och mellan 1,1 och 2,7 % för chartertrafik på svenska flygplatser. Prognosen är nedjusterad jämfört med föregående treårsplan. Kostnaderna beräknas prismässigt öka med i genomsnitt 4% per år under perioden. Personal- och övriga driftresurser beräknas däremot trots trafiktillväxten minska i volym som ett resultat av pågående rationaliseringsarbete inom verket. Affärspla- neringen drivs således vidare med målsättningen att rörelsekostnaderna skall minska med ca 10 % med full effekt är 1994. 97

Produktivitetshöjande åtgärder prioriteras särskilt i enlighet med riksda- Prop. 1992/93:100 gens riktlinjer under innevarande treårsperiod. Som mål för produktiviteten Bilaga 7 föreslår verket att Luftfartsverkets totalproduktivitct sett över en längre tidsperiod skall öka med 3 % per år. Verket konstaterar att man under år 1992 utvecklat ett nytt, förbättrat produktivitetsrnätt, där produktiviteten för systemtjänster resp. kommersiella tjänster beräknas var för sig och sedan vägs samman till ett totalmått.

Det ekonomiska resultatet för år 1992 beräknas i trcårsplancn till 268 mil- joner kronor. Motsvarande resultat för år 1991 uppgick enligt årsredovis- ningen till 393 miljoner kronor. Försämringen beror framför allt på den fort- satta nedgången under året för inrikestrafiken.

Gällande mål för avkastning är enligt regeringens beslut att l_.uftfartsver- ket år 1992 skall inleverera avkastning på verkets fasta statskapital enligt fastställd avkastningsränta. Den tidigare ackumulerade underförräntningen i Luftfartsverket har under året slutålcrbctalats till staten.

Luftfartsverket skall enligt regeringens beslut under treårsperioden 1992— 1994 inrikta soliditeten mot att snarast, dock senast i slutet på perioden uppgå till 45 %. Vid utgången av år 1991 redovisade verket en soliditet på 38,3 %. Trots mycket stor återhållsamhet med investeringar förväntas soliditeten sjunka ytterligare till ca 34 % under år 1992. Orsaken är framför allt den tidi- gare nämnda förhöjda utdclningen (återbetalningen) till staten med sam- manlagt 523 miljoner kronor, varvid verkets egna kapital beräknas minska med 193111iljoncr kronor. Enligt den treårsplan som verket presenterat kom- mer, med oförändrad redovisning i övrigt, soliditeten under år 1994 att uppgå till 47 % och ca 51 % år1995. vilket således uppfyller regeringens mål- sättning.

l-uftfartsverkct har rätt att under treårsperioden 1990/91—1992/93 ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 900 miljoner kronor. På grund av arbetet med att höja soliditetsnivån planerar inte verket att uppta ytterligare lån under planperioden. För att kunna möta oförutsedda finansieringsbehov begär dock verket rätt att kunna uppta riksgäldslån på 300 miljoner kronor under planperioden. Luftfartsverkets kortfristiga rörelsekrcdit hos Riks- gäldskontoret på 100 miljoner kronor föreslås bibehållas.

Som bl.a. redogjorts för i propositionen (prop. 1990/91:87, bet. l990/9I:TU27, rskr. 1990/912287) Näringspolitik för tillväxt har som ett led i affärsverksutvecklingen inom Kommunikationsdepartcmcntets område ett arbete genomförts med syfte att uppnå större jämförbarhet mellan verken och aktiebolag. Detta innebär införande av s.k. bolags/nodal! [ redovis- ningen. vilket bl.a. innefattar att pensionsskulden och leasingfinansicrade tillgångar tas in i balansräkningen och att skattemotsvarighct införs i resul- taträkningcn. Luftfartsverket föreslår nu i sin treårsplan att leasing aktiveras i balansräkningen från år 1993 i enlighet med Riksrevisionsverkets rekom- mendationer för affärsverken, och att övriga förändringar genomförs från år 1994. Samtidigt föreslår verket att soliditetsmålet justeras med anledning av detta och att nya avkastningsmäl och utdelningskrav ersätter det hittills gäl- lande baserat på ett fast statskapital.

Beträffande soliditeten innebär detta att denna för åren efter införande av bolagsmodell 1993—1995 kommer att uppgå till 35 %, 29 % resp. 34 %. Dessa .98

siffror gäller exkl. Sky City—anläggningen. Som utdelningskrav föreslår ver- Prop. 1992/93:100 ket för år 1994 5 % på justerat eget kapital, vilket skulle innebära att utdel— Bilaga 7 ning plus skattemotsvarighet skulle ligga på samma nivå som avkastningskra— vet år 1993. Inget särskilt avkastningsmål föreslås av verket i awaktan på vidare diskussioner om Luftfartsverkets ekonomiska mål efter införandet av bolagsmodell i redovisningen.

Nuvarande målsättning för prissättningen innebär att höjningen av luft- fartstaxorna skall begränsas till att ligga under (len allmänna prisökningen. Detta styrs av intentionerna i det s.k. SILA-protokollet. Luftfartsverket har i särskilda skrivelser föreslagit ett nytt prismål för treårsplaneperioden 1993— 1995. Målet innebär att förändringar av verkets avgiftsuttag högst får uppgå till samma nivå som den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället i övrigt. Nettoprisindex utgör därvid det mätbara måttet. Prismålet föreslås gälla vcr- kcts systemtjänster sammanvägt och föreslås mätas över en konjunktur- cykel. Möjligheter till särskilda ställningstaganden vid för landets flygsektor strategiska investeringsbeslut föreslås vidare finnas. Luftfartsverket konsta- terar i treårsplanen vidare att verket under treårsperioden 1993—1995 räknar med att kunna hålla taxehöjningarna på en nivå som är betydligt lägre än inflationen enligt nettoprisindex till följd av det pågående rationaliseringsar- betet.

Det nya prismålet avses gälla från den 1 januari 1993, när det nya prissyste— met som regeringen tidigare redogjort för inför riksdagen avses träda i kraft. En förutsättning är att den tidigare begränsningen då hävts genom överens- kommelse med SILA.

Verket har vidare i en särskild skrivelse till regeringen anmält att en över- enskommelse numera träffats med SAS om en successiv aweckling och in- fasning i prissystemet av bolagets kostnadsersättning för inrikesterminal 2 på Arlanda flygplats. Samtliga särskilda kostnadsersättningsavtal, s.k. B- och C-avtal, är därmed aweckladc.

Beträffande investeringarna konstateras i treårsplanen att dessa inriktas främst mot ersättningsinvesteringar samt investeringar för flygsäkerhet och god miljö. Dessutom anser verket att kapacitetshöjande investeringar bör påbörjas under treårsperioden beträffande den tredje rullbanan på Arlanda och en ny områdeskontrollcentral för flygtrafiktjänsten vid samma flygplats. lnvesteringsplanen redovisar två nivåer. Den första omfattar 3700 miljoner kronor, varav dock endast 870 miljoner kronor skulle kunna aktiveras i ba— lansräkningen. Den andra nivån, som är verkets huvudförslag, tar fasta på det pågående rationaliseringsarbetet och på möjligheterna till senarelägg- ning av de tidigare nämnda investeringarna på Arlanda med hänsyn till marknadsläget. Denna nivå omfattar 2 085 miljoner kronor, varav 2 025 mil- joner kronor skulle aktiveras i balansräkningen.

Finansieringen av investeringarna avses således nästan helt ske genom ver- kets rcsultatöverskott och genom avskrivningsmedel. Verket har också i sammanhang med bolagiseringsdiskussionen föreslagit vissa befogenheter för verket i finansieringssammanhang för att uppnå en mer aktiv kapitalför- valtning. Bl.a. har man föreslagit rätt att låna kortfristigt i bank samt att pla- cera medel i bank och i statsgaranterade reverser samt att nyttja s.k. derivat- instrument i ränte- och valutakursskyddande syfte. 99

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93 1100 Efter en lång tid av trafiktillväxt bröts år 199] flygtrafikens uppåtgående Bilaga 7

trend. Orsaken är huvudsakligen en internationell lågkonjunktur. Det är se— dan längc känt att flygtrafik är mycket konjunkturkänslig. Under år 1991 minskade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med närmare 2,3 miljoner. Värst drabbades inrikesflyget, som minskade från 8,7 till 7.1 miljo- ner passagerare. Även om Luftfartsverkets långsiktiga prognoser indikerar en återhämtning och årlig trafikökning med ca S% under återstoden av 1990-talet, är det naturligt att treårsplaneperioden 1993—1995 kommer att präglas av trafiknedgången. En annan viktig faktor som kommer att påverka verkets förutsättningar under treårsplaneperioden är som tidigare berörts avregleringen av luftfartsmarknaden såväl beträffande inrikesflyg som inter— nationell trafik.

Båda dessa trender ställer nya krav på Luftfartsverket. Det i föregående avsnitt redovisade arbetet med att utforma nya organisationsformer för myn- dighetsstrukturen inom sektorn är en viktig del i verkets arbete med att möta den nya situationen. Den nu pågående rationaliseringen inom verket utgör en central del i detta arbete. Mot bakgrund av flygets stora betydelse för tra- fikförsörjningen anserjag att Luftfartsverket måste fortsätta detta rationali- seringsarbete med oförminskad styrka under treårsplaneperioden i avsikt att stärka luftfartssektorns totala konkurrenskraft. Jag anser att målet för ver- kets produktivitet spelar stor roll i detta sammanhang, och godtar det före- slagna målet på 3 % årlig produktivitetsförbättring. Målet bör emellertid in- ternt kompletteras med ett mål för rörelsekostnadsutvecklingen. Det av vcr- ket redovisade. besparingsmålet på 10 % för åren 1993—94 kan därvid tjäna som ett första riktmärke.

En del i anpassningen av verket till den nya situationen är de nya redovis- ningsprinciper som Luftfartsverket föreslagit. Jag delar verkets syn i denna del som innebär att lcasingtillgångar skall aktiveras i balansräkningen från år 1993 och pensionsskulden från år1994. Detta innebär att soliditeten under treårsperioden blir 35 %, 29% resp. 34 %. I detta sammanhang bör dock noteras att verket valt att tills vidare inte aktivera Sky City-anläggningen på Arlanda i koncernens balansräkning. Jag förutsätter emellertid att denna fråga klaras ut till bokslutet år 1993.

Jag godkänner verkets plan för soliditetsutveeklingen under åren 1993—1995 och för utdelningskravet på 5 % påjusterat eget kapital år 1994. Det sistnämnda innebär att utdelning plus skattemotsvarighet ligger på samma nivå som avkastningskravet år 1993, dvs. 183 miljoner kronor.

Frågan om långsiktiga soliditets-, avkastnings- och utdelningsmål bör dock studeras ytterligare i samband med den pågående översynen av Luft- fartsverkets myndighetsstruktur.

Luftfartsverkets trafikavgifter spelar en viktig roll för flygbranschens eko- nomiska förhållanden. Det nya prissystem som verket inför från år 1993 in- nebär som jag tidigare redogjort för riksdagen en naturlig anpassning av tra- fikavgifterna till den nya avreglerade marknadssituationen. Avgifternas ut- veckling och prismålet i Luftfartsverkets verksamhet utgör dock också ett viktigt instrument i detta sammanhang. Det nya mål som verket föreslagit 00 I

avses ersätta det tidigare prismålet som styrdes av intentionerna i det s.k. Prop. 1992/93:100 SILA-protokollet. Staten och SILA är numera eniga om att detta protokoll Bilaga 7 inte längre hindrar formulering av ett nytt prismål. Verket har föreslagit att prismålet skall avse verkets systemtjänster sammanvägt och anknytas till nettoprisindex. Jag delar denna uppfattning, liksom att prismålet i fortsätt- ningen bör kunna variera efter konjunktursituationen och marknadsförhål- landena. För treårsplaneperioden 1993—1995 bör som tidigare nämnts den av trafikstagnation och rationalisering präglade situationen inom luftfartssek- torn påverka prismålet. Jag föreslår mot denna bakgrund att pristnålet för denna treårsperiod fastställes till kostnadsutvecklingen enligt nettoprisindex minus 20 %. Detta ansluter också i stort till verkets egen bedömning om av— giftsutveeklingen i treårsplaneförslaget.

Vad gäller investeringarna delarjag synen på verkets planeringsinriktning för åren 1993—1995. De föreslagna investeringsobjekten är strategiskt nöd- vändiga delar i infrastrukturuppbyggnaden i form av banor och flygledning. Beträffande omfattningen av investeringarna bedömerjag verkets huvudför- slag som totalt omfattar 2,1 miljarder kronor under treårsperioden som lämpligt.

Beträffande finansieringen av investeringarna kan jag med tillfredsstäl- lelse konstatera att verket nu, jämfört med den nu gällande treårsplancn, genom sitt rationaliseringsarbete och genom senareläggningar till följd av marknadsutvecklingen bedömer sig i princip kunna klara de stora strategiska investeringsprojekten inom ramen för sin ordinarie finansiering. Detta inne- bär att den av riksdag och regering på senare år eftersträvade kraftsamlingen inom Luftfartsverkets verksamhetsområde nu givit resultat. Vad gäller de nya friheter i finansieringssammanhang som verket aktualiserat kan jag nu inte förorda någon förändring av gällande bemyndiganden. Dessa frågor får diskuteras vidare i sammanhang med de tidigare beskrivna analyserna be- träffande verkets framtida struktur. Dock bör verket för att kunna möta oförutsedda finansieringsbehov få rätt att uppta riksgäldslån på 300 miljoner kronor under planperioden.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna vad jag anfört om inriktningen av Luftfartsverkets verksamhet och de servicemål som jag förordat under perioden 1993— 1995,

2. godkänna de resultat-, pris- och soliditetsmål för Luftfartsverkets verksamhet som jag förordat för perioden 1993—1995,

3. godkänna vad jag har anfört om Luftfartsverkets investeringar under perioden 1993=1995 samt bemyndiga regeringen att besluta om awikelser därifrån.

Bilaga 7

Anslagsfrågor

E ]. Beredskap för civil luftfart

1991/92 Utgift 56 809 000 1992/93 Anslag 62 849 000 1993/94 Förslag 67 352 000

Verksamheten under anslaget omfattar planläggning och förberedelser för flygtransportledning, flygplatsdrift och flygtransportverksamhet under be- redskapstillstånd och krig.

Luftfartsverket har beräknad medelsbehovet till 65,7 miljoner kronor. De senaste åren har man prioriterat uppbyggnad av rescrvdclslager för de civila transportflygplan som ingår i krigsorganisationen. Från anslaget täcks vidare kostnaderna för att anpassa flygplatser till de krav som ställs i en krigssitua- tion, t.ex. breddningar, förlängningar och förstärkningar av rullbanor.

Föredragandens överväganden

Överstyrelsen för civil beredskap har inom ramen för gällande programplan särskilt prioriterat flygtransporter. Jag förordar mot denna bakgrund ett an- slag på 67 352000 kronor för beredskapsåtgärder under budgetåret 1993/94. Inom ramen för detta anslag bör emellertid enligt min mening under budget- året 1993/94 även kunna beräknas medel för viss verksamhet vid Trafikfly- garhögskolan, dock högst 25,4 miljoner kronor, i enlighet med mina övervä- ganden under anslaget Civil trafikflygarutbildning. Jag har i denna fråga samrått med chefen för Försvarsdepartementet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen dels att till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 67 352000 kr samt dels att godkänna vad jag anfört om användningen av anslaget.

E 2. Bidrag till kommunala flygplatser m.m.

Sammanfattning av föredragandens förslag och bedömningar:

För budgetåret 1993/94 anvisas ett bidragsanslag på 15 200000 kronor.

Anslaget bör utgå som driftstöd och koncentreras till kommunala flygplatser i Norrlands inland. - Länsstyrelsen skall inom ramen för länstrafikanläggningsplanen ha möjlighet att prioritera investeringar i kommunala flygplatser.

Bilaga 7

1991/92 Utgift 14 560 000 1992/93 Anslag 15 200 000 1993/94 Förslag . 15 200000 Luftfartsverket

Luftfartsverket har för budgetåret 1993/94 föreslagit ett anslag på 15 800 000 kronor.

Föredragandens överväganden

Riksdagen beslöt våren 1987 (prop. 1986/87:100 bil. 8, bet. 1986/87:TU25, rskr. 1986/87:303) att införa ett bidragsanslag till kommunala flygplatser i skogslänen med regionalt betydelsefull linjetrafik.

Beslut om bidragets fördelning fattas av regeringen efter förslag från Luft- fartsverket.

Jag har tidigare i avsnittet om flygmarknaden behandlat min syn på flygets regionalpolitiska roll. Anslaget på 15,2 miljoner kronor bör i enlighet med detta fr.o.m. budgetåret 1993/94 utgå som driftstöd till kommunala flygplat- ser i skogslänen men med tonvikten på flygplatser i Norrlands inland, dvs. Sveg, Lycksele, Vilhelmina, Arvidsjaur och Gällivare i enlighet med vadjag tidigare anfört. Av anslaget skall minst 10 miljoner kronor användas för stöd till driften vid dessa kommunala flygplatser.

Införandet av ett nytt anslag för byggande av länstrafikanläggningar fr.o.m. budgetåret 1988/89 har inneburit att kommuner, landsting och läns- styrelser nu fått betydligt större möjligheter än tidigare att göra en allsidig bedömning vid prioriteringen av infrastrukturinvesteringar på den regionala nivån. Jag anser därför att det fr.o.m. budgetåret 1993/94 inom ramen för länstrafikanläggningsplanen skall vara möjligt för länen att utöver investe- ringar i länsvägar, länsjärnvägar och kollektivtrafikanläggningar även göra awägningar av investeringsinsatser i kommunala flygplatser. Som jag tidi- gare redogjort för avser jag att i propositionen om investeringsplanering vå- ren 1993 ta upp frågan om finansiering av byggande av länstrafikanlägg— ningar. I samband med detta avserjag att återkomma med de närmare detal- jerna i förslaget.

För budgetåret 1993/94 beräknar jag ett anslag på 15,2 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Bidrag till kommunala flygplatser m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ctt reservationsanslag på 15 200000 kr samt 2. bereda riksdagen tillfälle att ta del av inriktningen av anslaget.

Bilaga 7

E. Civil trafikflygarutbildning

1991/92 Utgift 31838 000 Reservation 9 319 000 1992/93 Anslag 25 400 000

Från anslaget har utbetalats ersättning till Chefen för Flygvapnet (CFV) för civil pilotutbildning vid Trafikflygarhögskolan (TFHS) i Ljungbyhed. Dessutom har i mån av medel statsbidrag lämnats från anslaget till civil pilo- tutbildning i privata skolor enligt förordningen (] 9862682) om statsbidrag för utbildning av trafikflygare m.m.

Föredragandens överväganden

Regeringen har i föregående års budgetproposition konstaterat att, som en del av en ny näringspolitik, stödet till den civila trafikflygarutbildningen i dess hittillsvarande form skulle upphöra så snart nuvarande elever färdigut- bildats, vilket skett under år 1992.

Som ett led i denna omstrukturering har Chefen för Flygvapnet utrett för- utsättningarna för Trafikflygarhögskolans fortsatta existens. Han har därvid bl.a. förordat en fortsatt statlig utbildning av civila trafikflygare och att hu- vudmannaskapet för skolan återgår till Försvarsdepartementet.

Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare denna dag redogjort för sina planer beträffande skolan och bl.a. föreslagit att ansvaret för att lämna uppdrag till TFHS att bedriva trafikflygarutbildning den 1juli 1993 övertas av Försvarsdepartementet. Därmed kan hittillsvarande anslag under Kom- munikationsdepartementets huvudtitel upphöra vid utgången av budgetåret 1992/93.

Efter samråd med chefen för Försvarsdepartementet anser jag emellertid att det, för att möjliggöra den uppehållande verksamhet på låg nivå vid TFHS som föreslås under budgetåret 1993/94, är rimligt att en del av anslaget Beredskap för civil luftfart, som ingår -i den civila försvarsramen, kan få an- vändas för sådana ändamål.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om Civil trafikflygarutbildning.

F. Kollektivtrafik Prop. 1992/93:100 B”] ;7 F 1. Riksfärdtjänst ' ag '-

Sammanfattning av föredragandens förslag:

Riksfärdtjänsten bör kommunaliseras vid kalenderårsskiflet 1993/94. Närmare förslag om framtida regler och villkor för en sådan överfö- ring kommer att föreläggas riksdagen under våren 1993.

l99l/92 Utgift 124100000 1992/93 Anslag 113 300 000 1993/94 Förslag 113 300 000* *Utbrutet anslag

Från anslaget ges stöd till riksfärdtjänst. Syftet med riksfärdtjänsten är att ge svårt handikappade möjlighet att göra längre resor inom landet till nor- mala kostnader. Berättigade till riksfärdtjänst är personer som på grund av sitt handikapp och brist på för dem tillgängliga trafikmedel måste resa på ett dyrare sätt än normalt. Riksfärdtjänstresor kan ske med flyg, båt, buss, tåg, taxibil eller med specialfordon till en kostnad som motsvarar kostnaden för att åka andra klass med tåg inkl. anslutningsresor. Ivissa fall kan även ledsa- gare medfölja. Det är kommunerna som fattar beslut om resorna.

Anslagsframställning från Styrelsen för riksfärdtjänst

Framställningen grundar sig på förutsättningen att riksfärdtjänsten bedrivs under oförändrade former hela det aktuella budgetåret.

Kostnaderna för verksamheten har allt sedan riksfärdtjänsten inrättades år 1980 ökat mycket kraftigt. Under hela 1980-talet ökade i stort sett samt- liga variabler inom riksfärdtjänsten, dvs. antalet resenärer, antalet resor, an- talet resor per resenär och därmed också kostnaderna. Ett första trendbrott inträffade under budgetåret 1990/91 genom att antalet resenärer minskade något. Antalet resor per resenär, liksom också statens bidrag per resa fort- sätter emellertid att öka.

En preliminär analys av resandet under budgetåret 1991/92 gerlvid handen att antalet flygresor ökat kraftigt medan antalet tågresor minskat. Antalet taxiresor förefaller inte ha förändrats i någon större omfattning.

För budgetåret 1992/93 beräknar styrelsen, vid vissa antaganden om färd- medelsfördelning och kostnadsutveckling, att utfallet blir ca 133 miljoner kronor, dvs. en ökning med 7,2 % i förhållande till utfallet för 1991/92.

För budgetåret 1993/94 förutses inte några större förändringar i resmönst- ret. För samtliga transporter har antagits en prisökning med ca 3%. På grundval härav hemställer styrelsen att medel för verksamhetens genomfö- rande anvisas genom ett förslagsanslag på 139 000000 kronor.

Bilaga 7

Föredragandens överväganden

Riksfärdtjänsten bör kommunaliseras vid kalenderårsskiftet1993/94. Det in- nebär att kommunerna får överta kostnadsansvaret för all färdtjänst. Försla- get om ett förändrat huvudmannaskap för riksfärdtjänsten kommer att ske inom ramen för den s.k. finansieringsprincipen för fördelning av kostnader mellan kommunsektorn och staten. Närmare förslag om framtida regler och villkor för riksfärdtjänsten kommer att föreläggas riksdagen under våren 1993.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, till Riksfärdtjänst för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 113 300000 kr.

F 2. Köp av interregional persontrafik på järnväg

Sammanfattning av föredragandens förslag:

- För köp av interregional persontrafik på järnväg samt statens kost-

nader för gods— och persontrafik på inlandsbanan föreslås 511 mil- joner kronor för budgetåret 1993/94.

1991/92 Utgift 558 000 000* Reservation 1 400 000 1992/93 Anslag 549 000 000* 1993/94 Förslag 511000000 * T.o.m. budgetåret 1992/93 ingick endast köp av interregional persontrafik på järnväg.

Från anslaget finansieras statens köp av interregional persontrafik på järn- väg som är regionalpolitiskt angelägen men som inte kan drivas på företags- ekonomiska villkor. Anslaget disponeras även för ersättning till Statens järn- vägar (SJ) för vissa gemensamma funktioner på länsjärnvägarna. Vidare dis- poneras anslaget, enligt förslag från regeringen fr.o.m. budgetåret 1993/94, för drift- och investeringsbidrag till inlandsbanans intressenter, kompensa- tion till SJ för överlåtande av rullande materiel till inlandsbanans intressen- ter och ersättning till främst SJ och Banverket för administrativa kostnader vid överförandet av nyttjanderätten till inlandsbanan till kommunerna längs med inlandsbanan.

Kommittén

Ansvaret för förhandlingar om och administrationen av statens köp av inter- regional persontrafik på järnväg överfördes år 1991 till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m. Enligt tilläggsdirektiv till kommittén (K 1992179) skall upphandlingen ske i

konkurrens mellan olika järnvägsföretag. Trafiken kan vidare upphandlas Prop, 1992/93:10() på perioder upp till fem år. Vid förhandlingar om mer långsiktiga avtal kan Bilaga 7 förhandlaren välja att föreslå upphandling av rullande materiel i stället för upphandling av trafik. Kommittén har efter förhandlingar redovisat ett förslag till trafikupphand- ling för budgetåret "1993/94. Förslaget förutsätter ett anslag om 447 miljoner kronor. I beloppet ingår köp av vissa gemensamma funktioner för länsjärn- vägar med 58 miljoner kronor. I medelsramen ingår även kostnader för för- handlingar och administration av upphandlingen och anslag F3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik. Kommitténs förslag om trafik för budgetåret 1993/94 innebär att all trafik upphandlas för ett år av SJ. Därutöver föreslås två (Bergslagen och Udde- valla Herrljunga Borås) långsiktiga överenskommelser (T 94—T97) där statens kostnader i princip motsvarar SJ:s kapitalkostnader för rullande ma- teriel. Årets upphandlade trafik motsvarar i princip föregående års trafik. Vissa mindre indragningar av tågpar på vissa sträckor har skett. Kommitténs för- slag innebär följande trafikutbud för budgetåret 1993/94:

Sträcka Antal tågpar per dag Övre Norrland inkl. Malmbanan 2' Ostersund—Storlien 3 Borl än ge—Mora Gävle—Borlänge—l-lallsberg Gävle—Avesta Krylbo—Hallsberg Västerås—Katrineholm Eskilstuna—Stock holm Hallsberg—Mjölby Karlstad—Charlottenberg Uddevalla—I-Ierrljunga-Borås Nässjö—Falköping—Skövde Kalmar/Karlskrona—Göteborg Kalmar/Karlskrona—Alvesta

Aamame—wawc—

* Viss trafik tillkommer under vissa perioder

Med tågpar avses en tur- och returkörning med ett tågsätt. Det angivna trafikutbudet avser i princip trafik måndag till fredag. Vissa veckoslutsvaria- tioner förekommer.

Eskilstuna Stockholm är ett kombinerat trafikupplägg med tåg och buss. Förutom två tågpar ingår 15 dubbelturer med buss.

SJ har även på begäran av kommittén offererat fyra tågpar på sträckan Hässleholm—Halmstad. Kommittén anser dock att trafiken inte tillräckligt uppfyller de interregionala och regionalpolitiska kraven.

Inför T 93 planeras CityExpressförbindelser Malmö Göteborg via Häss- leholm. På så sätt skapas en snabb förbindelse mellan Kristianstads-[Hässle- holmsregionen och Göteborg. Denna förbindelse tillgodoser dock inte öns- kemålen från berörd trafikhuvudman om tågstopp i Markaryd. Problem- ställningen kan enligt kommittén i huvudsak brytas ned till en fråga om ett ökat antal tågstopp. Denna fråga bör lösas genom avtal mellan berörd trafik- huvudman och SJ.

Trafikhuvudmannen i Hallands län har hemställt att trafikutbudet på 107

Västkustbanan skall prövas i statens upphandling. Frågan om ytterligare tåg- Prop. 1992/93:100 stopp på Västkustbanan bör enligt kommittén på samma sätt som tidigare Bilaga 7 beskrivna trafik till Markaryd lösas genom avtal mellan trafikhuvudmannen och SJ. Anbud har lämnats av konkurrerande operatörer på samtliga sträckor. Offerter har lämnats av BK Tåg AB, Dalatåg AB och SJ. Med utgångspunkt från förutsättningen att problemen kring möjligheten att få dispositionsrätt till fordon, tillgång till SJ:s biljetthanteringssystem och att ersättningen för trafikledningen kan lösas har kommittén beräknat statens kostnader för upp- handling av privata operatörer på olika linjer. En jämförande analys av de olika anbuden visar att de privata alternativen inte är konkurrenskraftiga. Kommittén drar slutsatsen att en konk'urrensupphandling bör fokuseras på flerårsavtal med kvalitetshöjning i fordonsmaterielet. Med hänsyn till den knappa tid som stått till buds för årets upphandling har det inte varit möjligt att sluta avtal med privata operatörer om långsiktiga trafiklösningar. Kom- mittén har dock tagit initiativ till ett utvecklingsarbete som syftar till att akti- vera olika operatörer och trafikhuvudmän med inriktningen att utarbeta re- gionalt förankrade trafiklösningar med ny fordonsmateriel. Dessa trafiklös- ningar bör sedan kunna tjäna som underlag för upphandlingen i T 94.

Inlandsbanan

Regeringen hari två propositioner (prop. 1992/93:9, bet. 1992/93:TU3, rskr. 1992/931113) Om inlandsbanan och (prop. 1992/93:91, bet. 1992/93zTU3, rskr. 1992/93:113) Om vissa ekonomiska frågor som gäller inlandsbanan, dragit upp riktlinjerna för fortsatt trafik på inlandsbanan. Regeringen före- slår att en plattform skapas för en utveckling av olika former av gods- och persontrafik på inlandsbanan. Inlandsbanans intressenter — inledningsvis kommunerna — ges ansvar för såväl banan som för trafiken, med undantag för viss godstrafik.

Inlandsbanans intressenter bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag på totalt 135 miljoner kronor fördelade på en femårsperiod till drift och investeringar, dvs. i genomsnitt 27 miljoner kronor per år. Kostnaden bör belasta anslaget F 2. fr.o.m budgetåret 1993/94. '

Inlandsbanans intressenter bör erbjudas att utan kostnader överta ägan- derätten till vissa fordon. SJ bör kompenseras med 32 miljoner kronor för denna rullande materiel. Denna kompensation på 32 miljoner kronor beta- las från anslaget F 2. vidden tidpunkt överlåtelsen av rullande materiel sker.

Arbetet med att överföra nyttjanderätten till inlandsbanan till kommu- nerna kommer att vara förenat med vissa kostnader bl.a. av administrativ karaktär främst vid Banverket och SJ. Regeringen-föreslår därför att 5 miljo- ner kronor reserveras budgetåret 1993/94 på anslaget F 2.

Föredragandens överväganden

Upphandlingen av interregional trafik budgetåret 1993/94

Kommitténs förslag till trafikutbud innebär att-interregional och regionalpo- litiskt angelägen trafik kan upphandlas. 108

Kostnaderna för upphandlad trafik, vilken i princip motsvarar föregående Prop. 1992/93:100 års trafik, har minskat med 100 miljoner kronorjämfört med föregående år. Bilaga 7 Vidare har kostnaderna för gemensamma funktioner på länsjz'irnvägarna re- ducerats med 2 miljoner kronor. Statens kostnader för köp av interregional persontrafik på järnväg har således minskat med närmare 20 %, vilket bl.a. gett utrymme för fortsatt trafik på inlandsbanan. Jag godtar kommitténs för- slag rörande statens köp av interregional persontrafik på järnväg och beräk- nar kostnaden till 447 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. I medelsbe- räkningen ingår kommitténs förhandlings- och administrationskostnader.

Upphandlingen från trafikåret l994

Trafikåret 1993 är första året staten upphandlar olönsam interregional per- sontrafik påjärnvägi konkurrens. Även om all trafik även för trafikåret 1993 föreslås upphandlas av SJ ärjag nöjd med resultatet. Genom att genomföra upphandlingen i konkurrens har statens kostnader för interregional trafik re- ducerats kraftigt.

Jag anser dock att detta endast är första steget för att uppnå en kostnadsef- fektiv upphandling. Kommittén har bl.a. pekat på att SJ:s monopolställniug inom en rad strategiska funktioner skapar problem för andra aktörer. Den särskilda utredare som tillsatts för att föreslå åtgärder som ökar konkurren- sen inomjärnvägssektorn (dir. 1992:40) Ökad konkurrens inomjärnvägssek- torn skall bl.a. redovisa vilka åtgärder som krävs för att garantera likvärdiga konkurrensförutsättningar på bannätet. Min målsättning är att vidareut- veckla upphandlingen genom att skapa bättre förutsättningar för nya aktörer att konkurrera med SJ om den av staten upphandlade interregionala trafi- ken.

Med nuvarande system beslutar riksdagen om köp av interregional per- sontrafik på järnväg på grundval av budgetpropositionen. Detta innebär att ett slutligt avtal med trafikoperatörerna inte kan upprättas förrän kort tid innan trafikåret startar. Detta leder till svårigheter för trafikoperatörerna att planera sin verksamhet och begränsar bl.a. möjligheterna för nya aktörer att träda in på marknaden. Mot denna bakgrund avserjag redan under hösten 1993 återkomma till riksdagen med ett förslag till avtal om köp av interregio- nal persontrafik på järnväg för trafikåret 1994.

Utgångspunkten för förhandlingarna är det trafikutbud och de medel som riksdagen beslutar om för trafikåret 1993.

Jag godtar kommitténs förslag att teckna två (Bergslagen och Uddevalla — Herrljunga Borås) långsiktiga överenskommelser (T94—T97) med SJ. Genom dessa avtal kommer statens kostnader för den berörda trafiken att reduceras kraftigt.

Inlandsbanan

För att skapa förutsättningar för gods— och persontrafik på inlandsbanan fö- reslår jag att anslaget FZ. belastas med 64 miljoner kronor budgetåret 1993/94. Dessa fördelar sig på 32 miljoner kronor till SJ som kompensation för rullande materiel. 5 miljoner kronor till främst SJ och Banverket för ad- 109

ministrativa kostnader i samband med överförandet av nyttjanderätten till Prop. 1992/93:100 inlandsbanan till berörda kommuner samt 27 miljoner kronor i drift- och in- Bilaga 7 vesteringsbidrag till inlandsbanans intressenter. Jag anser att det totala drift- och investeringsbidraget på totalt 135 miljoner kronor, som skall belasta an- slaget F 2., bör fördelas jämnt över hela femårsperioden dvs. 27 miljoner kronor per år.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Köp av interregional persontrafik på järnväg för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 511000000 kr samt 2. godkänna vad jag anfört om upphandlingen inför trafikåret 1994.

F 3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik

1991/92 Utgift 177 022 000 Reservation 49 000 1992/93 Anslag 183 000 000 1993/94 Förslag 191000 000

Från anslaget finansieras det statsbidrag som i enlighet med 1988 års trafik- politiska beslut skall ges till trafikhuvudmännen för övertagande av ansvaret för viss persontrafik på länsjämvägar. Reglerna för statsbidragsgivningen är bundna i avtal mellan staten och resp. trafikhuvudman. En årlig uppräkning av den statliga ersättningen skall ske. Konsumentprisindex skall därvid an- vändas som utgångspunkt för beräkningarna.

Genom anslaget finansieras också ersättningstrafik utmed inlandsbanan. I enlighet med riksdagens beslut den 21 mars 1991 träffade staten den 18 april samma år avtal med trafikhuvudmännen i Jämtlands, Kopparbergs, Norr- bottens och Västerbottens län om ersättning för övertagande av persontra- fikförsörjningen utmed inlandsbanan. Avtalet, som började gälla från och med den leuni 1991, sträcker sig över tio år och innebär en ersättning till trafikhuvudmännen på totalt 36 miljoner kronor per år i prisnivå för budget- året 1991/92. Ersättningsbeloppet räknas årligen upp enligt SCB:s nettopris- index.

Ansvaret för avtal och för administration av ersättningen till trafikhuvud- männen överfördes den ljuli 1991 från Transportrådet till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m.

Kommittén

Kommittén har beräknat ersättningsbeloppet till 189 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Ökningen med 6miljoner kronor beror dels på en av- talsenlig indexuppräkning med 5,2 miljoner kronor, dels på att 800000 kro- nor behöver reserveras för utbetalning av ersättning till Dalatrafik AB för trafikering på sträckan mellan Ludvika och gränsen mot Västmanlands län på järnvägen Ludvika—Tillberga. Regeringen beslutade den 27 maj 1992 att överlämna till kommittén en 110

framställning från trafikhuvudmannen i Jönköpings län för lämpliga åtgär— Prop. l992/93:100 der vad avser miska/fande uvfem motorvagnar av typ Yl för användning på Bilaga 7 de länsjärnvägar som huvudmannen har ansvar för. I en skrivelse från kommittén som kom in till regeringen (Kommunika— tionsdepartementet) den I"] november 1992 föreslås att tre motorvagnar som inte längre behöver användas för trafik på länsjärnvägen Boden—Haparanda skulle kunna få disponeras av trafikhuvudmannen i Jönköpings län för trafik på bandelarna Nässjö—Åseda och Jönköping—Vaggeryd. I enlighet med rege- ringens uppdrag bygger förslaget från kommittén på en kartläggning av be- hovet av ytterligare motorvagnar för trafikering på samtliga länsjärnvägar med persontrafik i landet. Kommittén har därefter i en skrivelse daterad den 30 november 1992 redo— visat att en motorvagn, som använts för trafik på länsjärnvägen Hällnäs—Sto- ruman, enligt skrivelse från trafikhuvudmannen i Västerbottens län inte längre behövs för persontrafik på banan.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning av föredragandens förslag:

— Till ersättning till trafikhuvudmannen för köp av viss kollektivtra- fik föreslås 191 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Tre motorvagnar, som tidigare använts i trafik på länsjärnvägen Boden—I-Iaparanda, bör tills vidare få disponeras av trafikhuvud- mannen i Jönköpings län. En motorvagn, som tidigare använts för trafik på länsjärnvägen Hällnäs—Storuman bör tills vidare få disponeras av trafikhuvud- mannen i Jönköpings län.

Den av kommittén tillämpade indexuppräkningen på 2,85 % har jag be- dömt som något för låg med hänsyn till hur konsumentprisindex kan beräk- nas utvecklas under åren 1993 och 1994. Jag har för min del räknat med en ökning med 3,95 % i genomsnitt för budgetåret 1993/94, vilket ger ett me- delsbehov på 190,2 miljoner kronor. Till detta belopp bör läggas 800 000 kronor som bör reserveras som ersättning för trafikering på sträckan mellan Ludvika och gränsen mot Västmanlands län på bandelen mellan Lud- vika och Tillberga.

Jag beräknar sammanfattningsvis ersättningen till trafikhuvudmännen till 191 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Administrationskostnaderna för anslaget bör även fortsättningsvis belasta anslag F2. Köp av interregional persontrafik påjärnväg. Med hänsyn till att anslags- och kostnadsberäkningarna mellan anslagen F2. och F3. kan komma att behöva justeras bör regeringen bemyndigas att göra nödvändiga omfördelningar mellan anslagen.

Vad gäller anskaffande av motorvagnar för trafik på länsjärnvägar i Jönkö- pings län har kommittén i enlighet med regeringens uppdrag gjort en kart- läggning av behovet av motorvagnar på samtliga länsjärnvägar med person- 111

trafik i landet. Mitt ställningstagande till önskemålet från trafikhuvudman- Prop. l992/931100 nen i Jönköpings län om fler motorvagnar bygger bl.a. på denna kartlägg— Bilaga 7 ning.

Bakgrunden till framställningen från trafikhuvudmannen är att denne övertog ansvaret för persontrafiken på bandelarna Nässjö—Åseda och Jön- köping—Vaggeryd redan år 1984. Dessa bandelar kom därför inte att omfat- tas av riksdagens trafikpolitiska beslut år 1988 om trafikhuvudmännens trafi- keringsrätt på ett antal länsjärnvägar (prop. 1987/88:50, bet. 1987/88:TUI9, rskr. 1987/882260). Detta beslut innebar bl.a. att om avtal slöts mellan staten och en trafikhuvudman om persontrafik med järnväg på en länsjärnväg, skulle trafikhuvudmannen utan kostnad få överta från SJ erforderlig rul- lande materiel av befintlig typ.

För bandelarna Nässjö—Åseda och Jönköping—Vaggeryd regleras trafike- ringen däremot på grundval av riksdagens trafikpolitiska beslut år 1979 samt riksdagens kompletterande beslut med anledning av regeringens förslag i 1983 års budgetproposition (prop. 1978/79:99, bet. 1978/79zTU18, rskr. 1978/79:419, prop. 1982/83:100 bil. 8, bet. 1982/83zTU15. rskr. 1982/83:293). Dessa båda riksdagsbeslut innebar inte något överlämnande från statens sida av rullande materiel till trafikhuvudmannen.

För att motorvagnar som blivit övertaliga i en trafikhuvudmans verksam- het skall kunna överlämnas till en annan trafikhuvudman för trafik på en länsjärnväg som inte omfattas av 1988 års trafikpolitiska beslut erfordras ett nytt riksdagsbeslut. Trafikhuvudmannen i Jönköpings län kan inte på grund- val av 1988 års riksdagsbeslut hävda några formella anspråk på den friställda materielen från länsjärnvägarna Boden—Haparanda och Hällnäs—Storuman.

I likhet med kommittén finner jag att det från samhällets synpunkter är angeläget att de friställda motorvagnarna kan utnyttjas aktivt för trafik på länsjärnvägar. Jag kan också konstatera att trafikhuvudmannen i Jönköpings län för sin trafik på de båda länsjärnvägarna under årens lopp fått bära högre kostnader än vad som gäller för andra trafikhuvudmän i landet. Detta är en följd av att huvudmannen några år före 1988 års trafikpolitiska beslut frivil- ligt tog på sig ansvaret för persontrafiken på de två bandelarna, utan att kost- nadsfritt få tillgång till de motorvagnar som tidigare använts av SJ för trafi- ken. I stället har huvudmannen fått hyra in motorvagnar från SJ.

Mot bakgrund härav och med beaktande av den kartläggning av behovet av motorvagnar på länsjärnvägarna i landet som kommittén gjort, tillstyrker jag kommitténs förslag att trafikhuvudmannen i Jönköpings län tills vidare får disponera de fyra motorvagnar som friställts från trafik på bandelarna Boden—Haparanda och Hällnäs—Storuman.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att I. till Ersättning till !rajik/tuWidman/ien för köp av viss kollektivtra— jik för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 191 000 000 kr 2. godkänna vadjag anfört om disponering av fyra motorvagnar för trafik på sådana länsjärnvägar som trafikhuvudmannen i Jönköpings 113 län har ansvar för samt

3. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1993/94 vid behov om- Prop. 1992/93:100 fördela medlen mellan anslagen FZ. Köp av interregional persontrafik Bilaga 7 på järnväg och F3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik.

F 4. Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den civila delen av totalförsvaret

l99l/92 Utgift 3 066 885* Reservation 3 693 115 l992/93 Anslag 4 776 000 1993/94 Förslag 4 960 000

* Anslaget benämndes budgetåret 1991/92 G7. Åtgärder inom den civila delen av to- talförsvaret.

Från anslaget utbetalas medel till Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) för åtgärder som gäller transportfunktionen inom den civila delen av total- försvaret. ÖCB har ansvaret för funktionen Transporter och delfunktio- nerna transportsamordning och landsvägstransporter. Vägverket, Statens Järnvägar, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket svarar för de öv- riga delfunktioncrna. Dessutom ingår Statens Räddningsverk i funktionen Transporter.

Överstyrelsen för civil beredskap

ÖCB planerar fortsatt anskaffning av skyddsutrustning mot ABC-stridsme- del. Under budgetåret kommer utbildning och information till beredskaps- handläggare och krigsplacerad personal vid länsstyrelser och civilbefälha- vare att genomföras. För att tillgodose totalförsvarets krav på landsvägs- transportcr krävs praktisk funktionsövningsverksamhet. Vidare skall studier i syfte att få underlag för planering och verksamhet inom transportfunktio- nen genomföras. Studierna ger bl.a. underlag för planläggning, beredskaps— åtgärder, utbildning och information.

Föredragandens överväganden

Anslaget ingår i den civila delen av totalförsvarsramen som riksdagen beslu- tade om våren 1992. Inom denna ram föreslås att Transportfunktionen tillde- las 162,4 miljoner kronor 1993/94 vilket är en viss ökning i förhållande till föregående budgetår.

För anslaget F4. Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den ci- vila delen av totalförsvaret beräknar jag medelsbehovet till 4 960 000 kronor kommande budgetår.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Överstyrelsen för civil beredskap: Åtgärder inom den civila delen av totalförsvaret för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations- anslag på 4 960 000 kr. 113

G. Transportforskning Prop. 1992/93:100 Bilaga 7

l regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en propo- sition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslårjag att anslagen inom områ- det förs upp med oförändrat belopp.

G 1. Statens väg- och trafikinstitut

1991/92 Utgift O l992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag ]. 000'” *Utbrutct anslag

G 2. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut

l991/92 Utgift 50167000 l992/93 Anslag 61 129000 1993/94 Förslag 61 129 000* *Utbrutct anslag

G 3. Transportforskningsberedningen

l99l/92 Utgift 43 854 000 l992/93 Anslag 44 006 000 1993/94 Förslag 44 006 000* *Utbrutet anslag

Under våren 1992 avlämnade Transportforskningsutredningen sitt betän- kande Råd för forskning om transporter och kommunikationer (SOU 1992:55). Detta har remitterats. Jag har för avsikt att utarbeta ett för- slag som i huvudsak överensstämmer med utredningens förslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, 1. till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1000 kr, 2. till Bidrag till statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 61 129 000 kr samt 3. till 'Ii'ansponforskningsberedningen för budgetåret 1993/94 an- visa ett reservationsanslag på 44 006000 kr.

H. Övriga ändamål Prop. 1992/93:100

. . . . . Bila a 7 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut g

Sammanfattning av föredragandens förslag och bedömningar:

SMI-II:s övergripande mål och affärsidé fastställs. Såväl uppdrags- som affärsverksamheten skall årligen öka sitt bi- drag till basverksamhcten och den anslagsfinansierade andelen av verksamheten bör minska.

Sveriges fortsatta medlemskap i EUMETSAT skall finansieras med ett nyinrättat anslag. SMHI skall bidra med 10 miljoner kro- nor fr.o.m budgetåret 1993/94 och årligen under en tioårsperiod. De ökade kostnaderna för medlemskapet i EUMETSAT samt för- ändrade konkurrensvillkor ställer krav på kostnadsminskningar och ökad affärsmässighet. SMHI skall ses som en resurs i miljöarbetet. Nya styrmedel för statens köp i form av verksamhetsmål och resul- tatmått skall utvecklas.

Inledning

SMHI är statens förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor. SMHI skall bedriva uppdrags- och affärsverk- samhet samt tillämpad forskning och utveckling inom sitt område.

Verksamheten finansieras dels med anslag över statsbudgeten, dels med ersättning för uppdrags- och affärsverksamhet. Anslaget skall täcka kostna- derna för institutets myndighetsuppgifter.

SMHI skiljer på uppdrags- och affärsverksamhet. Uppdrag är sådana tjänster som SMHI utför åt andra myndigheter och verk inom ramen för sitt myndighetsansvar och som ej finansieras över SMHI:s anslag.

Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning. Affärsverksamhe- ten bedrivs på kommersiella grunder. Investeringar finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

SMHI har inlämnat en särskild rapport till regeringen den 9 april 1992. En fördjupad anslagsframställning inkom den 1 september 1992. Riksrevisions- verket har dessutom utarbetat en revisionsrapport, SMHI en kunskapsin- riktad myndighet, år 1990.

Föredragandens överväganden

Samhällets behov av SMHI

SMHI driver på statsmakternas uppdrag verksamhet som skyddar liv och egendom och främjar samhällsutvecklingen i Sverige samt bidrar till att öka lönsamheten i näringslivet. SMHI tillhandahåller planeringsunderlag för miljövård samt för energi- och naturresursanvändningen. SMHI:s prognoser ] 15

Bilaga 7

och varningar samt katastrofberedskap möjliggör för enskilda och företag att planera sina aktiviteter så att riskerna för skada på människor och egendom undviks eller minskas.

Resultatredovisning budgetåren 1988/89—1990/91

SMI-II:s mål och det omfattande arbetet med omstruktureringen av institutet speglar väl kraven på effektivitet i den offentliga sektorn och statsmakternas målsättningar om marknadsanpassning och konkurrens. SMHI har genom- fört en omfattande organisationsförändring i syfte att anpassa sig till mark- naden, internationaliseringen och nya arbetsuppgifter inom energi-, miljö- och klimatområdcna. Verksamheten har delats upp i affärsområden för sam- hälle, miljö och energi, trafik, samt konsument.

Rationaliseringar i prognosproduktionen och en breddning av verksamhe- ten mot framför allt miljö- och klimatfrågor har kunnat göras genom utveck- ling av prognosmodellcr, teknik och system.

Meteorologi

Den meteorologiska varnings- och prognostjänsten har rationaliserats ge- nom att allt större delar av analys— och prognosarbetet överförts till nume- riska modeller som bearbetas i datorer. Ytterligare rationaliseringar har ge- nomförts genom automatisering och annan ny teknik.

Som en följd av utvecklingen av väderprognosmodellerna har bättre ana- lyser av luftföroreningarnas spridning och kemiska omvandling i atmosfären kunnat tas fram. Bearbetningen av satellitdata har vidareutvecklats.

SMHI:s förmåga att göra insatser vid räddningsverksamhet i samband med katastrofer har ökat. Bl.a. har en decentraliserad beredskap för kärn— energiolyckor genomförts i samverkan med Statens strålskyddsinstitut.

SMHI utför sedan något år mätningar av ozonskiktets tjocklek och hur den ultravioletta strålningen förändras över tiden.

Hydrolagi

I den hydrologiska verksamheten har stationsnätets regionala täckning för- bättrats genom en ökning med ca 20 vattenföringsstationcr. De tillkom- mande driftskostnaderna har balanserats mot rationaliseringar. Dessutom har det skett en övergång till automatisk dataöverföring och introduktion av ny utrustning för bearbetning av vattenståndsdiagram.

Med användning av ett nyutvecklat geografiskt informationssystem kan uppgifter om avrinningsområden och topografi användas bättre.

Genom ett omfattande utredningsarbete har riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar kunnat fastläggas. Riktlin- jerna skall leda till en minskning av riskerna för dammbrott vid nya och be- fintliga dammar. Ett system för riskklassificering av dammanläggningar har utarbetats. Ett stort beräkningsarbete pågår för att kontrollera säkerheten i de stora kraftproducerande älvarna.

Oceanogmji Prop. I 992/9311 00 I samarbete med Fiskeriverket har SMI-II genomfört omfattande kartlägg- Bilaga 7 ningar av miljösituationen i Västerhavet och i Östersjön. Under växtsä- songen har algläget i dessa hav fortlöpande övervakats och information och varningar avgivits. Inom ramen för I-Ielsingforskommissionens övervak- ningsprogram för den marina miljön har SMHI på uppdrag av Naturvårds— verket genomfört miljöövervakning i haven.

Under vintersäsongen har isprognoser och varningar för nedisning läm- nats. Beräkningar av miljöeffekter för Öresundsbron har varit ett viktigt projekt.

Uppdrags- och ajfänsvcr/csamhet

Uppdrags- och affärsverksamheten har haft en positiv utveckling under den gångna treårsperioden.

Överskottet inom meteorologin har ökat från 0,7 miljoner kronor budget- året 1988/89 till 4,7 miljoner kronor budgetåret 1990/91 och omsättningen från 110,0 miljoner kronor till ]47,7 miljoner kronor. Väderprognoser står för 120 miljoner kronor och klimatuppdrag för 9 miljoner kronor. Nya pro- dukter har varit bl.a. betal-teletjänsten ”Televäder” och ”Energiindex” (minskning av energiförbrukningen i fastigheter).

Den hydrologiska uppdrags- och affärsverksamheten har ökat omsätt- ningen från 13 miljoner kronor budgetåret 1988/89 till 16 miljoner kronor budgetåret 1990/91 och överskottet blev 1,5 miljoner kronor. Den huvudsak- liga kunden är vattenkraftsindustrin. Miljösektorn är ett växande område där bl.a. beräkningar av vattenföring efterfrågas.

Den oceanografiska verksamheten har under samma period ökat omsätt- ningen från ca 6miljoner kronor till 9miljoner kronor.

Nya marknader och produkter har utvecklats. Som exempel kan nämnas utredningar för dimensionering, projektering och byggnation av bl.a. dam- mar, broar och annan infrastruktur.

SMHI:s årsbokslut budgetåret 1991/92

SMI-II redovisar i sitt årsbokslut för budgetåret 1991/92 ett resultat efter ex- traordinära poster på 8,6 miljoner kronor. Årsbokslutct är enligt Riksrevi- sionsverkets uppfattning rättvisande.

Mål och framtida inriktning

Jag föreslår följande övergripande mål och affärsidé för verksamheten som omfattar meteorologi, hydrologi och oceanografi:

Mål

— SMHI skall till lägsta möjliga kostnad producera planerings- och besluts- underlag för väder- och vattenberoende verksamheter av bestämd kvali- tet och innehåll, 117

— SMHI skall med denna bastjänstproduktion som grund bedriva en lön- Prop. 1992/932100 sam affärsverksamhet, Bilaga 7 SMHI skall uppfattas som ett modernt, kundorienterat kunskapsföretag, som är minst lika effektivt som jämförbara organisationer inom den pri- vata sektorn,

— SMHI skall ses som en resurs i miljöarbetet.

Affärsidé

SMHI skall tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter och därigenom

skydda liv och egendom i Sverige, — främja samhällsutvecklingen i Sverige, öka lönsamheten i nationellt och internationellt näringsliv.

Mina förslag överenstämmer med SMHI:s förslag. Under förutsättning av riksdagens godkännande av dessa övergripande mål och affärsidén avser jag återkomma till regeringen, i regleringsbrevet för SMHI, med förslag till verksamhetsmål. Det är enligt min mening ange- läget att ett samhällsekonomiskt synsätt ligger till grund för statens köp av bastjänstproduktion. Denna utgör samtidigt en grund för SMHI:s uppdrags- och affärsverksamhet.

En decentralisering av ansvar och befogenheter medför enligt min mening också ett ökat myndighetsansvar för ekonomisystem och uppföljning. SMHI föreslår i sin fördjupade anslagsframställning att de tjänster som levereras till staten skall regleras genom verksamhetsmål och resultatmått i ett avtal. Måtten följer produktivitets- eller effektivitctsutvecklingen inom SMHI:s ansvarsområden t.ex. vattenföringsinformation, väderprognoser, varnings- tjänst och katastrofberedskap. Måtten relateras också till forskning och ut- veckling och till det internationella arbetet. Myndighetens förslag utgör en- ligt min mening en god grund för framtagande av verksamhetsmål och resul- tatmått.

Uppdrags— och affärsverksamheten bör öka. Det kan i vissa fall vara svårt att identifiera betalningsansvaret och betalningsviljan eftersom t.ex. väder- prognoser och varningar m.m. betraktas som kollektiva nyttigheter. Detta hindrar dock inte att en långsiktig strävan bör vara att SM I-II i ökad utsträck- ning skall prissätta produkter och tjänster i syfte att successivt öka avgiftsfi- nansieringen av verksamheten.

Bidraget till basverksamheten från uppdrag - och ajåcärsverksamheten skall fonst'itta att öka.

SMHI har hemställt om att medel för investeringar skall anvisas över in— vesteringsanslag. Med början under innevarande budgetår har SMHI i likhet med andra myndigheter finansierat investeringar med lån i Riksgäldskonto- ret. SMHI redovisar att investeringsplanen för budgetåret 1993/94, vilken i många fall är en förutsättning för rationaliseringar, ger en lånekostnad på ca 7minoncr kronor. Mitt förslag innebär att det införda systemet med låna/i- nansiering av investeringar bibehålls. Låneramens storlek bedöms till 40 miljoner kronor. I 18

Det internationella samarbetet inom meteorologi och oceanografi förutsät- Prop. 1992/931100 ter ett utbyte av data. K(.>stnadcrna för insamling och bearbetning framför Bilaga 7 allt av meteorologiska data är ett växande problem. SMHI kan genom sam- arbetet med andra väderinstitut skaffa sig ökad kompetens. Genom interna- tionellt samarbete skapas nya affärsmöjligheter. På lång sikt borde enligt min mening en större del väderinformation och metodutveckling kunna pro- duceras genom sådant internationellt samarbete.

Det är därför med tillfredsställelse jag noterar att man i december 1992 inom ICWED (Informal Conference of the Directors of Western European National Meteorological Services) bildat en arbetsgrupp, ”Future organisa- tion of meteorology in Europe", med syfte att studera hur man skall samar- beta för att reducera kostnaderna och öka effektiviteten inom de europeiska vädertjänsterna. SMHI har uttalat en ambition att aktivt delta i arbetet.

Miljöövervakningen och forskningen om klimatet sker till en allt större del i internationellt samarbete. SMHI har ett kraftfullt system för mottagning, bearbetning och presentation av satellitdata.

SMHI:s roll i miljöplancringen kommer att öka. Tillgänglighet till under- lagsdata om vatten- och luftförhållanden är viktig vid t.ex. prövningar enligt naturresurslagen.

SMHI:s mätningar av ozonskiktet, på uppdrag av Naturvårdsverket, och mätningar av hur den ultravioletta strålningen förändras, på uppdrag av Sta- tens strålskyddsinstitut, avses fortsätta.

SMHI har, mot bakgrund av en förfrågan från Fiskeriverket, i sin fördju- pade anslagsframställning aktualiserat frågan om att få disponera medel för nyttjandet av Fiskeriverkets undersökningsfartyg Argos. Jag anser det mest ändamålsenligt att dessa medel fördelas mellan SMHI, som utför mätning- arna för egen och annans räkning, och Naturvårdsverket, som är beställare av vissa av mätningarna. Detta ger på sikt möjlighet till upphandling av far- tygstid i konkurrens mellan olika redare liksom ett incitament för prövning av alternativa mätmetoder. J ag föreslår att 3,6 miljoner kronor överförs från Jordbruksdepartementet (nionde huvudtiteln) till SMHI för mätningar av havsmiljön för budgetåret 1993/94. Regeringen ger parterna i uppdrag att komma överens om fördelningen av medlen. Fördelningen skall redovisas i myndigheternas regleringsbrev för budgetåret 1993/94.

Jag bedömer det som avgörande för Sverige att SMHI deltar i det forsatta satellitsamarbetet inom E UME TSAT. Jag anser att SMHI bör bära en del av kostnaderna. Mitt förslag innebär att anslaget till SMHI reduceras med 10miljoncr kronor per år. Det är härvid angeläget att SMHI genomför de erforderliga neddragningarna med minsta möjliga negativa konsekvenser för den samhälleliga tjänsten. Detta ställer krav på ytterligare rationaliseringar och effektivisering av verksamheten.

I avsnittet Särskilda frågor, om EUMETSAT, redovisarjag mina övervä- ganden om den långsiktiga finansieringen av medlemskapet i EUMETSAT och konventionsändringcn.

EES-avtalet och etablerandet av den inre marknaden innebär att de kom- mersiella villkoren för SMHI förändras. SMl—II deltar tillsammans med 17 and ra västeuropeiska väderinstitut i arbetet med att bilda en EIG (Economic Interest Grouping)/ECOMET (European Cooperation in Meteorology). 119

Huvudsyftet är att bevara den infrastruktur som är nödvändig för all meteo- Prop. l992/93:1(l0 rologisk tjänst och att förstärka samverkan inom detta område mellan de na- Bilaga 7 tionella instituten. Samtidigt skapas en fri handel på lika villkor mellan pri- vata aktörer och nationella institut. lnstituten kommer enligt vad jag erfarit att gemensamt lämna en formell begäran om undantag från vissa av EG:s konkurrensrättsrcgler i den för kommissionen redovisade samverkansformen. SMHI har begärt att få delta i EIG/ECOMET. I dagsläget är det inte aktuellt för mig att ta ställning till denna begäran eftersom det inte föreligger något färdigbcrctt förslag. SMHI har tillsamnzans med bl.a. Norrköpings kommun, Televerket och Digital Equipment träffat en Överenskommelse om ett treårigt ramprogram med de hydrometeorologiska instituten i Estland, Lettland och Litauen som syftar till att förse de baltiska staterna med meteorologisk och hydrologisk information och produkter via tele- och dataförbindelser men också säker- ställa ctt ömsesidigt observationsutbyte. SMHI skall särskilt ansvara för ut- bildning. SMHI har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat förslag till en utökad forskning. Jag är inte beredd att öka anslaget för forskning och ut- veckling. Med tanke på betydclscn av forskning för SMHI förutsätterjag att myndigheten även med reducerade medel kan prioritera detta område.

Uppdrag

Mätningar av miljödata och observationer bör kunna samordnas bättre. Ett gemensamt uppdrag att utreda en sådan samordning bör lämnas till SMHI, Vägverket, Naturvårdsverket, Statens strålskyddsinstitut, Sta- tens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning med Statskontoret eller någon annan utanförståendc part som sammanhål- lande. Uppdraget bör redovisa nuvarande samarbete när det gäller in- samling av miljödata och observationer samt de kostnadsbesparingar som kan erhållas genom en ökad samordning. I denna fråga har jag särskilt samrått med chefen för Miljö- och naturresursdepartemcntet och chefen för Näringsdepartementet. SMHI skall redovisa förutsättningarna för att öka användarfinansie- ringen vad gäller vidareutveckling av tekniken som syftar till att öka träff- säkerheten i prognoserna. Ett viktigt syfte är att ta reda på om kunderna är beredda att betala delar av utvecklingskostnaderna. — SMHI och Chefen för Flygvapnet skall gemensamt utreda hur samord- ningen av den militära och civila vädertjänsten kan ökas ytterligare. Se- dan budgetåret 1988/89 har SMHI ett avtal med försvaret som har inne- burit fördelar för båda parter. I denna fråga har jag samrått med chefen för Försvarsdepartementet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag anfört om den övergripande målsättningen för verksamheten inom SMHI:s ansvarsområde i avsnittet Mål och fram- 120 tida inriktning samt

2. godkänna vad jag anfört om ökad avgiftsfinansiering samt upp- Prop. 1992/932100 drags- och affärsverksamhet. Bilaga 7 Anslagsfrågor H 1. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 1991/92 Utgift O 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 11000 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budget— året 1993/94 anvisa ett anslag på 1000 kr.

H 2. Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

1991/92 Utgift 147 665 000 1992/93 Anslag 128 036 000 1993/94 Förslag 121 636 000

I anslaget ingår kostnader för myndighetsuppgifter och förvaltningsända- mål, lokaler och internationella organisationer exkl. EUMETSAT.

Inom anslaget utgör 3 600 000 kronor överföring från nionde huvudtiteln, Jo D 1. Fiskeriverket, för mätningar av havsmiljön.

Anslaget har reducerats med 10 miljoner kronor avseende SMHI:s del av finansieringen av EUMETSAT. Vid utgången av budgetåret 1991/92 finns en reservation på 6,3 miljoner kronor avseende drift av HIRLAM (High Re- solution Limited Arca Model). HIRLAM är ett i Nordisk regi utvecklat re- gionalt databaserat väderprognossystem. Reservationen har uppstått genom en försening av starten av HIRLAM-projektet. I samband med neddrag- ningen av SMHI:s verksamhet, vilken bl.a. kommer att medföra aweckling av personal, kommer SMHI att få särskilda kostnader. Mot den bakgrunden föreslår jag att SMHI bemyndigas att använda reservationen under nästa budgetår för att genomföra neddragningen på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. .

SMHI har tillgång till räntekonto med kredit på 45 miljoner kronor i Riks- gäldskontoret.

Anslaget för SMHI har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspåläg- get, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av che- fen för Finansdepartementct (bil. 1). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet. 121

Eventuell reservation på reservationsanslaget 12. Bidrag till Sveriges me- Prop. 1992/93:100 tcorologiska och hydrologiska institut vid utgången av budgetåret 1992/93 "Bilaga 7 bör föras över till myndighetens ramanslag för budgetåret 1993/94 och an- vändas under budgetåret. De överförda medlen ökar SMHI:s disponibla mc- del. Jag avser återkomma till regeringen i regleringsbrev med förslag om när— mare föreskrifter om detta.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. till Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 121 636 000 kr,

2. godkänna att eventuell utgående reservation på reservationsan- slaget Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut för budgetåret 1992/93 får användas för SMHI:s myndighetsverksamhet under budgetåret 1993/94 samt

3. godkänna vad jag anfört om fördelningen av medlen mellan SMHI och Naturvårdsverket för mätningar av havsmiljön.

Statens geotekniska institut Prop. 1992/935100 Bilaga 7

Sammanfattning av föredragandens överväganden: Öre/gripande mål

Samhället bör ha tillgång till en från partsintressen obunden geotek- nisk kunskap för att uppnå ökad säkerhet i byggande och boende i Sverige.

I ansvaret bör bl.a. ingå att kartlägga och kontrollera skredriskom- råden i Sverige samt svara för geotekniska standarder gemensamma för Europa.

Det övergripande målet för SGI under den kommande tre-års-pe- rioden skall vara

att genom obunden forskning, verka för en optimal användning av mark i samband med planering och byggande baserat på hushållning med naturresurser, beaktande av miljö och säkerhet samt god eko- nomi.

Särskilda verksamhetsmål för SGI bör fastställas och sektorsansva- rct utvecklas i regleringsbrevet. Resurser

SGl:s resurser förstärks. Planeringsramen föreslås fastställas till 49 128 000 kronor för de tre närmaste åren. Ramanslag bör införas och låneramar i Riksgäldskontoret justeras.

Ramanslag år 1993/94 16 376 000 kronor.

Plarzcrirtgsrarnar 1993/94 1994/95 1995/96

16 376 000 16 376 000 16 376 000 Ökade krav ställs på administrativ och ekonomisk rationalisering. Inför planerade infrastrukturinvesteringar i Götaälvdalen bör en särskild handlingsplan över risken för skred upprättas under budget- året l993/94.

l Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) har på uppdrag av regeringen dels i mars 1992 redovisat förslag och analyser avseende särskilda frågor främst inrik- tade på frågor om myndighetsrollen, dels i september 1992 lämnat sin fördju- pade anslagsframställning för budgetåren 1993/94—1995/96.

Institutet skall, enligt nuvarande instruktion från år 1988, vara central för- valtningsmyndighet för geotekniska frågor. I uppgifterna skall ingå att be- driva geoteknisk forskning, utveckla metoder för markarbeten, grundlägg- ning och jordförstärkning samt att informera om geoteknisk forskning och bearbeta och sprida geoteknisk kunskap.

Verksamheten finansieras dels med bidrag över statsbudgeten (ca 33 %), dels med intäkter från uppdrag (ca 67 %). Bidraget avser att täcka institutets

myndighetsuppgifter. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäck- Prop. 1992/93:10() ning. För utländska konsultuppdrag har SGI ett dotterbolag, Swedish Geo- Bilaga 7 technical Systems AB (chdGeo). Statens geotekniska institut bildades redan år 1944 för att systematiskt ut- veckla ett geotekniskt kunnande med hänsyn till den särskilda risksituation vi har i Sverige. I Sverige finns många markområden, där jordarternas egenskaper, sam- mansättning och topografiska förhållanden medför risk för ras eller skred. ] genomsnitt inträffar skred, som omfattar mer än ett hektar, vartannat eller vart tredje år. Under 1900—talet har det inträffat ett antal stora skred, som orsakat betydande skador på byggnader och anläggningar och i en del fall även medfört förlust av människoliv. De mest omtalade skredcn har inträffat i Surte år 1950, i Göta år1957 och i Tuve år1977.Ingenjörsvetenskapsakade- min (IVA) har i en rapport år 1990 beräknat samhällets kostnader för inträf- fade skred under de senaste trettio åren till mellan 50 och 100 miljoner kro- nor pcr år.

2 Föredragandens överväganden

Resultat

SGI har i den fördjupade anslagsframställningen analyserat sitt resultat vad gäller verksamhet och ekonomi.

SGI pekar i sin analys på flera exempel som avser att visa att forskningen hittills varit kostnadseffektiv och fått snabb avsättning i praktiska resultat som kommit samhället direkt tillgodo inte minst på infrastrukturområdet, miljö- och naturresursområdet och på grundläggningsområdet. SGI redovi- sar att samhället gjort mycket stora besparingar genom riktad forskning om hur bl.a. vägar skall byggas på billigaste sätt. Ett slående exempel är nybygg- naden av väg 156 i Bohuslän där ny kunskap om lokaliseringar och sättningar i vägar lett till kostnadsbesparingar i storleksordningen 15-20 miljoner kro- nor. Utvecklingen av s.k. kalkcementpelare har möjliggjort stora bespa- ringar vid byggande av större vägar och järnvägar liksom vid utbyggnad av flygplatser.

Övriga delar i myndighetsarbetet är övervakning av t.ex. Götaälvdalen samt övrig remiss- och rådgivning till berörda kommuner. Målet grundas här på samhällsintresset att människor skall bo och arbeta på säker grund så att liv och egendom inte går till spillo i naturolyckor av typen ras och skred. Verksamheten har enligt SGI:s mening hittills varit kostnadseffektiv.

Institutet har medverkat i en bred informationsverksamhet och i natio- nella och internationella kommittéer och arbetsgrupper inom flera delar av geoteknikområdet.

Uppdragsverksamhet utgör volymmässigt SGI:s största del, ca 2/3. Upp- dragen omfattar förutom direkt konsultationsvcrksamhet även tillämpad forskning och information. Verksamheten är starkt konkurrensutsatt och har påverkats av den sviktande byggmarknaden, men kunderna inom'den of- fentliga sektorn främst Vägverket och Banverket har bidragit till en stabil situation. 124

Under budgetåret har en förskjutning skett av verksamheten, från bi- Prop. 1992/93:100 dragsfinansicrad till uppdragsfinansierad verksamhet. Detta har medfört att Bilaga 7 institutet har vänt 1991/92 års underskott till ett överskott som före avsätt- ningar uppgår till 390000 kronor.

Inom de tre uppdragsområdena (uppdragsforskning, uppdragsinforma- tion och konsultation) är beläggningen generellt sett hög och återköpsande- len så hög som 80 %. Konkurrensen kommer dock enligt SGI att öka, särskilt som utländska konkurrenter kommer att agera på den svenska marknaden till följd av EES-avtalet. Marknaden har också krympt genom nedgången i det totala svenska byggandet.

Jag kan efter min granskning av SGI:s samlade resultat konstatera att ver- ket i enlighet med sin nuvarande instruktion fyllt sin uppgift.

Framtidsbedömningar

Forskningen har enligt SGI under 1980-talet varit alltför diversifierad och kortsiktig. Säkerhetsfrågorna i planering och byggande är ännu inte klar- lagda. Nya skredriskområden uppdagas varje år. Även rollfördelningen mel- lan beställare, utförare och användare av geoteknisk forskning behöver ut- vecklas. Jag delar dessa bedömningar.

Den krympande byggmarknaden ökar enligt SGI:s bedömning naturligt- vis konkurrenscn inorn Uppdragsverksamheten de närmaste åren även om nya marknader kan finnas bl.a. i de baltiska staterna och i övriga östeuro- peiska stater. Detta kan även kompenseras genom delvis ökade behov av geotekniska insatser i planeringen av infrastrukturen under 1990-talet och behov av insatser inom bl.a. miljöområdet.

Dc initiativ SGI tagit genom att inrätta ett särskilt EG-råd under hösten 1992 och de kontakter som redan är etablerade med EG och med andra delar av Europa anser jag vara väsentliga delar i den ökande internationalise— ringen som måste prägla den geotekniska kunskapsuppbyggnaden.

Mål och inriktning för SGI

Geotekniska problemställningar berör flera olika departement och myndig- heter och flera kommunala verksamhetsområden, men i dag saknas en sam- manhållen statlig samordningsfunktion.

Samhället bör enligt min mening ha tillgång till en från partsintressen obunden geoteknisk kunskap.

Ett samlat sektorsövergripande geotekniskt ansvar i enlighet med SGI:s eget förslag bör enligt min mening därför ges Statens geotekniska institut. SGI bör vara ett centrum för geotekniska frågor i Sverige med den uttalade uppgiften att ta fram ny kunskap och verka för praktisk tillämpning av fram- tagen kunskap.

Det övergripande målet bör vara: att genom obunden forskning verka för en optimal användning av mark i Sverige i samband med planering och byggande baserat på hushållning med naturresurser, beaktande av miljö och säkerhet samt god ekonomi.

Jag kommer senare att föreslå regeringen att i regleringsbrevet ange kon- 1 lx) 'Jl

kreta mål och en tydlig verksamhetsinriktning för Statens geotekniska insti— Prop, 1992/93:10() tut. Bilaga 7 SGI har uppmärksammat regeringen och berörda intressenter på osäker- heten i förutsättningarna att bygga ut infrastrukturen i Götaälvdalen. A_ll planerad och diskuterad exploatering (den nya sträckningen av riksväg45, järnvägen till Norge samt bostads- och företagsetableringar i berörda kom- muner) i Götaälvdalen måste enligt SGI:s bedömning föregås av en genom- arbetad analys beträffande riskerna för skred. Någon sådan analys har hit- tills inte kunnat genomföras.

Resurser for budgetåren 1993/94 till 1995/96

1 sin fördjupade anslagsframställning har SGI i enlighet med regeringens di- rektiv redovisat effekterna av olika anslagsnivåer.

SGI har framhållit att en anslutning till EG medför behov av ökade insat- ser från Sveriges sida. Vidare har SGI betonat det önskvärda i att genom kompletterande FoU söka garantera säkerheten i de pågående och kom- mande infrastrukturprogrammen samt behovet av att inte sänka säkerhets- ambitionerna beträffande skred och ras.

De avgörande problemen för framtida goda resultat ligger, som SGI ser det, i de begränsningar staten kan ha avseende resurser till obunden geotek- nisk forskning. Nackdelcn med institutets höga externfinansiering och de krav staten hittills ställt är att den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden har fått stå tillbaka. Jag delar dessa bedömningar.

Finansieringen av de nuvarande och de föreslagna nya samhällsuppgif— tema för SGI t.ex. uppgiften att företräda Sverige gentemot EG, anserjag måste finansieras med skattemedel. Jag ser en risk i att SGI:s roll som obun— det samhällsorgan kan påverkas genom att öka externfinansieringen utöver nuvarande nivå.

Jag delar SGI:s bedömningar och återkommer senare i min föredragning till dessa frågor.

Investeringar, anslagsform och låneramar

SGI har i den fördjupade anslagsframställningen hemställt om ökade anslag för investeringar samt att den nuvarande konsolideringsmodellen awecklas och ersätts med lån i Riksgäldskontoret.

Jag stöder SGI:s förslag att aweckla nuvarande system med avkastnings- pliktigt kapital med konsolideringsansvar.

I stället bör investeringar finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. SGI bör lösa sitt statskapital genom lån i Riksgälden. Jag beräknar det totala lå- nebehovet till 6 miljoner kronor.

SGI har sedan den ljuli 1992 tillgång till räntekonto med kredit på 4miljoner kronor i Riksgäldskontoret. Jag bedömer mot bakgrund av den redovisning som SGI gjort av sitt likviditetsbehov att krediten behöver höjas till 5 miljoner kronor 1993/94.

När det gäller anslagsformen bör SGI:s förvaltningsmedel finnas i ett ram- anslag. 126

Vissa rationaliseringsfrågor Prop. 1992/93100 SGI har i sin fördjupade anslagsframställning och i annat sammanhang pekat Bilaga 7 på möjligheterna att genom egna rationaliseringar sänka statens kostnader. Alla ansträngningar bör göras i syfte att omfördela statens bidrag till angelä- gen FoU inom det geotekniska området. Såväl SGI som Statens väg och tra- fikinstitut (VTI) har i sina resp. fördjupade anslagsframställningar redovisat möjligheterna att samordnat genomföra en administrativ rationalisering för att totalt kunna minska statens utgifter.

Jag kommer att senare ta initiativ till att Statskontoret ges i uppdrag att lämna förslag till hur en administrativ och annan samverkan bör utformas.

Vissa organisationsfrågor

I sin fördjupade anslagsframställning har SGI pekat på att Vissa delar av den geotekniska forskningen inom vägområdet i dag bedrivs inom Statens väg— och trafikinstitut. Jag återkommer under våren 1993 i den särskilda proposi- tionen om forskningsfrågor med överväganden om avgränsningen mellan SGI och VTI.

Uppdrag

Jag har i min tidigare föredragning berört de geotekniska problemen i Götaälvdalen och de behov som finns att genomföra ytterligare analyser om risken för skred. Regeringen bör därför ge SGI i uppdrag att initiera en ut— redning i samråd med berörda parter under budgetåret 1993/94 om att upp— rätta ett handlingsprogram för att genomföra och finansiera en samlad geo- teknisk analys för Götaälvdalen.

Resurser

Mot bakgrund av den fördjupade prövning av SGI jag gjort har jag funnit att SGI:s resurser bör förstärkas med 2 miljoner kronor årligen under plane— ringsperioden.

Inom den av mig föreslagna ramen åvilar det SGI att slutligt avgöra priori— teringarna för verksamheten. Planeringsramen för perioden 1993/94 till 1995/96 har mot denna bakgrund beräknats till 49 128000 kronor.

Eventuell reservation på reservationsanslaget I 4. Bidrag till Statens geo- tekniska institut vid utgången av budgetåret 1992/93 bör föras över till myn- dighetens ramanslag för budgetåret 1993/94. Jag avser att återkomma till re- geringen i regleringsbrevet med närmare föreskrifter om detta.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna den övergripande målsättningen för Statens geotek- niska institut jag förordat i avsnittet Mål och inriktning för SGI.

Anslagsfrågor Prop. 1992/935100 H 3. Statens geotekniska institut Bilaga 7

1991/92 Utgift 0 1992/93 Anslag 1 000 l993/94 Förslag '] 000

H4. Bidrag till Statens geotekniska institut

l99l/92 Utgift 13558 000 1992/93 Anslag 14 376 000 1993/94 Förslag m 376 000 1994/95 ram 16 376 000 1995/96 ram 16 376 000

Jag avser att föreslå regeringen att i regleringsbrevet utveckla frågan om hur en mål- och verksamhetsinriktad resultatbudget mera i detalj skulle kunna utformas för SGI. .

Anslaget för SGI har budgeterats utan hänsyn till de tekniskajusteringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riks- gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Rikt- linjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, kap. 14). Det belopp som kommer att stäl- las till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de re— dovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade belop- pet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

i. till Sture/ts geotekniska institut för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr,

?.. godkänna förslaget om att fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa ramanslag vid SGI,

3. till Bidrag till Statens geotekniska institut för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 16 "376 000 kr samt

4. godkänna att eventuell utgående reservation på reservationsan- slaget Bidrag till Statens geotekniska institut för budgetåret 1992/93 får föras över till det nya ramanslaget och användas under budgetåret 1993/94. '

Bilaga 7

H 5. Statens haverikommission

1991/92 Utgift O 1992/93 Anslag 1 (100 1993/94 Förslag 1000 Bakgrund

Statens haverikommission (SHK) inrättades den 1juli 1978 med uppgift att utreda allvarliga civila och militära olyckor. Fr.o.m. den 1juli 1990 utökades SHK:s uppgifter. Kommissionen fick då ansvaret att från säkerhetssynpunkt undersöka alla slags allvarliga olyckor och tillbud till olyckor, oavsett om olyckan inträffat till sjöss, i luften eller någon annanstans. SHK skall vidare följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissionens verksamhet samt samarbeta med berörda säker- hetsmyndigheter i deras haveriförebyggande verksamhet. För varje utred- ning utses en kommission med minst två ledamöter. Till kommissionen knyts de experter som erfordras för utredningen. _

SHK:s kostnader delas in i fasta kostnader och kostnader för särskilda un- dersökningar, s.k. rörliga kostnader. Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Ban- verket och Chefen för flygvapnet betalar de fasta kostnaderna för SHK:s verksamhet. De fasta kostnader som hänför sig till andra olyckor än luftfarts- olyckor, civila sjöfartsolyckor och järnvägsolyckor skall täckas med medel från Försvarsdepartementets fjärde huvudtitel. Kostnadsfördelningen är en- ligt följande:

Försvarsdcpartementet 12,5 % Luftfartsverket 40,0 % Sjöfartsverket 12,5 % Banverket 5,0 % Chefen för flygvapnet 30,0 %

De rörliga kostnaderna skall bäras av berörda utom de rörliga kostnader som hänför sig till andra olyckor än luftfartsolyckor, civila sjöolyckor och järnvägsolyckor. Dessa kostnader skall finansieras från fjärde huvudtiteln anslag H 4. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. Över stats- budgeten anvisas ett anslag om 1000 kronor.

SHK har i sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 1993/94 yr- kat att ett anslag om 1000 kronor anvisas för verksamhetens utförande. SHK anser vidare, i likhet med de berörda myndigheterna att fördelningen av de fasta kOStnaderna fr.o.m. budgetåret 1993/94 bör se ut enligt följande:

Försvarsdepartementet 15 % Luftfartsverket 50 % Sjöfartsverket 10 % Banverket 5 % Chefen för flygvapnet 20 %

Föredragandens överväganden

Över statsbudgeten redovisas 1000 kronor. Jag beräknar SHK:s administra- tionskostnader för budgetåret 1993/94 till högst 5,8 miljoner kronor.

Bilaga 7

Den av SHK föreslagna fördelningen av de fasta kostnaderna för budget- året 1993/94 bör gälla om inte annat överenskoms mellan berörda intressen— ter.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens haverikommission för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1000 kr.

11 6. EUMETSAT

Nytt anslag 1993/94 Förslag 70 000 000

För år 1992 anvisade riksdagen i proposition med Förslag om tilläggsbudget I för budgetåret 1991/92 (prop. 1991/92:25 bil.5 s. 18, bet. 1991/92zTU5, rskr. 1991/92:88) 20 miljoner kronor. Eftersom medlemsavgiften för 1992 fastställdes till 12 miljoner kronor uppstod en reservation vilkenjag föreslår bör användas för att delfinansiera medlemsavgiften för år 1993.

Anslaget avser medlemsavgifter i EUMETSAT för åren 1993 och 1994. Av föreslagna 70 miljoner kronor avser 35 miljoner kronor bidrag till med- lemsavgiften för år 1993 medan resterande delen av anslaget utgör en bas- nivå för finansiering av utgiftsprogrammet för EUMETSAT efter år 1993.

Medlen disponeras av SMHI.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till EUMETSAT för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations— anslag på 70 000 000 kr.

I. Telekommunikationer Prop. 1992/93:100

Bilaga 7 Televerket

Sammanfattning av föredragandens forslag:

— Av Televerket ställda garantier för Teleinvest AB:s upplåning bör få utnyttjas för upplåning med anledning av redovisade investe- ringar i Estland. Överföringen av försäljningsverksamhet m.m. från Televerket till det helägda aktiebolaget Megacom AB bör godkännas. — Televerkets försäljning av fastigheten Stockholm Aeolus 1 till All- männa Pcnsionsfonden bör godkännas.

Inledning

Televerket förvaltar för statens räkning ett allmänt tillgängligt telenät. Ver- ket skall tillhandahålla medborgarna, näringslivet och den offentliga förvalt- ningen en god tillgång på telekommunikationer till lägsta möjliga samhälls- ekonomiska kostnad. Telesystemet skall utformas så att det ger god tillgång- lighet och service för grundläggande telekommunikationer. Televerket skall också kunna erbjuda andra telekommunikationer än de grundläggande.

Televerkskoncernen bedriver verksamhet i affärsverksform och i bolags- form. Ellemtel Utvecklings AB ägs till hälften av Televerket. Övriga bolag i koncernen ägs och styrs via helägda Teleinvest AB. Den verksamhet som bedrivs i bolagsform skall vara ett naturligt stöd och komplement till Telever- kets egen verksamhet och vara inordnad i en koncernstrategi.

Statsmakternas styrning av Televerket sker genom att service- och kvali- tetsmål läggs fast samtidigt som ekonomiska krav anges i form av högsta god- tagbara prishöjningar samt krav på avkastning och soliditet.

Televerkets treårsplan för perioden 1993—1995

Televerket anger i sin treårsplan för perioden 1993—1995 den planerade in- riktningen av verksamheten under perioden. Verket har i december år 1992 inkommit med en reviderad treårsplan för perioden som baseras på föränd- rade förutsättningar.

Den snabba tekniska och marknadsmässiga utvecklingen inom telekom- munikationsområdet och statens ökade krav på Televerket har påskyndat ra- tionaliseringsarbetet inom verket. Enligt verket medför övergången till ny och mindre resurskrävande teknik i kombination med organisatoriska för- ändringar ett kraftigt reducerat personalbehov. Den omstrukturering av Te- leverket som genomfördes per den 1 januari 1992 har givit betydande ratio- naliseringseffekter. Bildandet av åtta teleregioner innebär att de centrala en- heterna har kunnat minskas bl.a. genom rationalisering samt delegering och utflyttning av arbetsuppgifter.

De vidtagna rationaliseringsåtgärderna kommer, när de fulla effekterna 131

av förtidspensioneringar, uppsägningar och ytterligt stram rekryteringspoli- Prop. 1992/93:100 tik uppnåtts under år 1993, att leda till en reducering av personalen med ca Bilaga 7 9 000 anställda jämfört med början av år 1991. I treårsplanen förutses ytterli- gare bchov av personalreduktioner under perioden 1994—1995.

I treårsplanen anger Televerket att de två primära målen för koncernen under perioden är att ge ytterligare förbättrad service till företag och hushåll samt högre lönsamhet. Strategin för att nå dessa mål är att bättre tillgodose kundernas behov av personlig service samt att förbättra existerande tjänsters värde och införa nya, attraktiva tjänster, särskilt inom telefoni. Bland dessa kan nämnas personlig telefoni samt förbättrade internationella telekommu- nikationer. -

Ett exempel på verkets satsningar för att bättre tillgodose kundernas be- hov är bildandet av bolaget Megacom AB år 1992. I detta bolag har verket samlat ansvaret för försäljning och marknadsföring till sina större kunder för att kunna ta ett helhetsansvar för dessa. Megacom arbetar mot kostnadser- sättning och på uppdrag av Televerket. Kundintäkter, rörelseöverskott och erforderliga anläggningstillgångar kvarstår i affärsverket. I kundkontak- terna representerar Megacom både regioner, radiodivisionen och ST Inter- national AB. Megacom startade sin verksamhet underjanuari 1992. Antalet anställda i Megacom var 300 personer vid början av år 1992.

För förbättring av de internationella telekommunikationerna bedriver Te- leverket och det holländska telebolaget PTT Netherlands ett djupgående samarbete. Under våren 1992 bildades det gemensamma holdingbolaget Unisource, som ägs till lika delar av de två parterna. Televerket äger sin del i bolaget genom Swedish Telecom International AB (STI), som är ett dotter- bolag i Teleinvestkoncernen. Holdingbolaget Unisource äger i sin tur bola- get Unisourcc Business Networks (UBN) med säte i Frankfurt samt Uni- source Satellite Services (USS) med säte i Amsterdam. UBN skall mark- nadsföra och sälja datakommunikationstjänster till multinationella företag. USS marknadsför satellitbaserade tjänster enligt s.k. VSAT—teknik. Telever- ket påpekar i treårsplanen att satsningen i Unisource kommer att få stor be- tydelse för verkets verksamhet i och utanför Sverige. Strävan är att förena satsningen med ett fördjupat nordiskt samarbete.

Televerkskoncernens investeringar i Baltikum är ett annat exempel på en strategi för att på lång sikt förbättra verkets internationella styrka. Sedan år 1991 bedrivs mobiltelefonverksamhet i Estland _och Lettland av bolag där Televerkskoncernen genom bolaget" Swedish Telecom International AB (STI) äger 24,5 %.

STI har med förbehåll för regeringens och riksdagens godkännande ingått ett avtal med estniska teleförvaltningen om att etablera ett samägt bolag i Estland med uppgift att äga, driva och modernisera det estniska telenätet inkl. de internationella förbindelserna. Den estniska teleförvaltningen äger 51 % av aktierna i bolaget. STI och det finska televerket Telecom Finland har bildat ett gemensamt holdingbolag, Baltic Tele AB, för att äga den ut- ländska andelen av bolaget. Det innebär att Televerkskoncernen äger 24,5 00 av det totala aktiekapitalet. Enligt Televerket kommer koncernens ekonomiska åtaganden i form av aktiekapital och lånegarantier att uppgå till 132

maximalt 200 miljoner kronor, varvid tillskottet beräknas ske under perio- Prop. "1992/935100 den 1993—l995. Bilaga 7

Det av riksdagen fastställda övergripande målet för telepolitiken är att hushållen, näringslivet och den offentliga förvaltningen i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande tillgång på telekommunikation till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.

Riksdagen har preciserat till vilken service och kvalitet som Televerket skall erbjuda telefonitjänsten till de svenska teleabonnenterna. Nedan redo- visas de kvalitets- och servicemål som riksdagen fastslagit, samt hur Telever- ket uppfyllde målen under år 1991. Sammanfattningsvis kan konstateras att Televerket uppfyller alla uppställda krav med undantag för felfrekvens och framkomlighet för enskilt stationsområde där beslutade miniminivåer inte uppfylls av alla stationsområden. Televerket beräknar att dessa krav blir uppfyllda vid utgången av år 1994 genom uppgradering av berörda nätdelar.

Den genomsnittliga framkomligheten för rikstrafik under kontorstid skall uppgå till minst 98%. Den genomsnittliga framkomligheten under år 1991 var 98,9 %.

Fr.o.m. år 1991 gäller även ett minimivärde för framkomlighet. Det inne- bär att till och från ett enskilt stationsområde skall framkomligheten aldrig understiga 96 %. Av samtliga stationsområden uppnådde 96,6 % målet un- der år 1991.

Målet för driftsäkerhet är en genomsnittlig felfrekvens av högst 160 kund- anmälda fel per 1000 terminalpunkter och år. Fr.o.m. år 1992 skärps målet till högst 120 kundanmälda fel. Utfallet år 1991 blev 103 fel, dvs. målet över- träffades.

Fr.o.m. år 1992 gäller även att felfrekvensen från enskilt stationsområde får vara högst 600 kundanmälda fel per 1 000 terminalpunkter och år. Detta krav klarades av 96 % av alla stationsområden under år 1991.

Målet är att felavhjälpning för telefonabonnemang i permanentbostäder i normalfallet skall ske senast dagen efter felanmälan (helgfri måndag—fre— dag). Utfallet år 1991 blev att 90,8 % avklarades inom denna tid.

Målet för leveranstid vid installation och flyttning är normalt 5 dagar. Ut- fallet år 1991 blev att 98,7 % levererades inom denna tid.

Televerkets investeringar utgör ett viktigt medel för att uppfylla fastställda service- och kvalitetsmål och för att genomföra verkets marknadsstrategier. Enligt verket kan planerade investeringar i telenätet delas in i följande kate- gorier efter sitt huvudändamål.

Ca 55 % av investeringarna behövs för trafiktillväxt och för att upprätt- hålla av ägaren fastställda minimikrav för framkomlighet och felfrekvens. Inriktningen är att alla kvalitetsbrister skall vara undanröjda vid utgången av år 1994.

Ca 20% av investeringarna är investeringar i ny teknik (modernisering) för att sprida tjänster och funktioner. Inriktningen på moderniseringen är att 80—90 % av alla kunder skall vara anslutna till AXE år 1995. Då skall också 95 % av alla kunder ha tillgång till fullvärdig telefaxkvalitet. Teknisk utveck- ling bedrivs för att ta fram kostnadseffektiva glesbygdslösningar. Den nya tekniken utvecklas för att under perioden 1996—2000 möjliggöra en mer kostnadseffektiv modernisering av resten av telenätet. 133

Bilaga 7

Övriga nätinvesteringar (ca 25 %) är investeringar i ny teknik för att öka kostnadseffektiviteten i drift och underhåll samt strategiska investeringar för att säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften.

Televerket har i december år 1992 inkommit med en reviderad treårsplan, varvid det ekonomiska utfallet reviderats med hänsyn till ändrade förutsätt- ningar. Enligt denna har det ekonomiska utfallet under år 1992 och på- gående budgetarbete för år 1993 visat att intäktsutvecklingen på grund av lågkonjunkturen nu beräknas bli betydligt lägre än vad som angavs i den ur- sprungliga treårsplanen. Investeringar i telenätet för kapacitetsutbyggnad beräknas därvid bli lägre på grund av nedgång i trafiktillväxten. Denna ned- gångjämfört med treårsplanen beräknas också gälla för åren 1994- och 1995, dels beroende på den försämrade efterfrågeutvecklingen, men också bero- ende på att verket beräknar att dess förluster av marknadsandelar på telefoni nu blir större med anledning av att konkurrensen ökar snabbare än tidigare bedömning.

Under treårsperioden planeras Televerkets totala investeringar uppgå till ca 8 miljarder kronor per år. Av dessa beräknas ca 4 miljarder kronor mot- svara investeringar i det fasta telenätet. I de 8 miljarderna ingår också inves- teringar i olika specialnät och teknikbyggnader.

Jämfört med föregående treårsplan har investeringarna för perioden 1991—1995 minskat med totalt 3,5 miljarder kronor. Enligt verket beror minskningen från föregående treårsplan till största delen på lägre investe- ringar inom mobila tjänster samt i telenätet. Detta beror på att trafiken ut- vecklats i en långsammare takt än i tidigare prognoser.: Utlandsinvesteringar har tillkommit.

Riksdagen har beslutat att vissa verksamheter som ligger inom Telever- kets ansvarsområde men inte ryms inom normala affärsmässiga hänsyn skall särbehandlas ekonomiskt. Televerket skall särredovisa dessa s.k. särskilda åtaganden och kompenseras i efterhand för kostnaderna genom att dess inle- verans till staten reduceras med motsvarande belopp. Som särskilda åtagan- den betraktas olönsamma telefonautomater i glesbygd, handikapphänsyn, totalförsvarsåtaganden och Televerkets kostnader för SOS Alarmering AB.

Ersättning för särskilda åtaganden är baserad på självkostnader och inne- fattar direkta driftkostnader, avskrivningar och ränta på bundet kapital sarnt andel av gemensamma kostnader. Kostnaderna är angivna i löpande priser. Nedan visas Televerkets sammanställning över beräknade totala kostnader för särskilda åtaganden i miljoner kronor:

Mkr Telefonautomat Handikapp- Totalförsvars- SOSAB SUMMA i glesbygd hänsyn aspekter

1991 Utfall 20,9 9,3 110,3 136,3 276,8 l992 Prognos 20,2 11,8 200 142 374 1993 Plan 20,8 12,2 208 147 388 1994 Plan 21,5 12,6 216 154 404,1 1995 Plan 22,1 13,0 225 160 420,1

F'afikirztäklerna för telefoni är televerkskoncernens största enskilda in- täktskälla. Televerket bedömer att totalmarknaden konuner att öka i volym

under planeringsperioden, men i långsammare takt än under 1980-talet. Prop. 1992/93:100 Man bedömer också att verkets marknadsandelar kommer att minska för Bilaga 7 rikssamtal och utlandssamtal och att priserna kommer att sjunka. Trafikintäkterna påverkas också av den rådande lågkonjunkturen där den vanliga telefontrafiken inte förväntas öka. Under år 1991 ökade trafiken i telenätet mätt i antalet samtalsmarkeringar med 6,1 %, vilket kan jämföras med en tillväxt under år 1990 med 10,4 %. Under de tre första kvartalen år 1992 var tillväxten drygt 4 %. Under planeringsperioden räknar Televerket inte med någon nämnvärd trafiktillväxt. Riksdagen har fastställt ekonomiska mål för Televerkskoncernen enligt nedan:

Ett långsiktigt realt förräntningskrav på 5 % på totalt kapital före skatt. Ett utdelningskrav med 5 % på genomsnittligt justerat eget kapital. — Totalproduktiviteten skall öka med 3 % per år. Soliditeten skall uppgå till minst 30 %.

Verket förväntar sig, trots farhågor om en minskad tillväxt i telenätet, en positiv resultatutveckling under perioden. Resultatförbättringen uppnås i första hand genom rationaliseringar. Full effekt av kostnadsrationalisering- arna uppnås först år 1994.

Soliditeten sjönk kraftigt till 27 % år 1991 på grund av att en engångsinle- verans till staten skuldfördes i 1991 års bokslut. Enligt verkets prognos för år 1992 har soliditeten förbättrats till 28,8 % på grund av väsentligt lägre be- hov av kapitalhöjande investeringar.

Totalproduktiviteten är en sammanvägning av alla produktionsfaktorers bidrag till produktivitetsutveeklingen. År 1991 minskade totalproduktivitc- ten med 1,4% jämfört med en ökning med 3,4% år 1990. Justerat för den konstaterade övertaligheten ökade totalproduktiviteten år 1991 med 2,4 %.

Televerkskoncernens upplåning sker på den allmänna kreditmarknaden genom Televerkets dotterbolag Teleinvest AB. Upplåningen för Televerkets behov sker mot en statlig garanti som för närvarande uppgår till 19 miljarder kronor. Per den 30 juni 1992 utnyttjades garantiramen upp till 18,5 miljarder kronor. Verket beräknar att utnyttjandet av garantiramen kommer att uppgå till ca 17,5 miljarder kronor vid årsskiftet 1992/93.

Övriga frågor

Televerket har i en skrivelse hemställt att regeringen beslutar godkänna överföringen av fastigheten Stockholm Aeolus I till Allmänna Pensionsfon- den. Enligt 3 5 förordningen om ändring i förordningen (1971:727) om för- säljning av staten tillhörig fast egendom m.m. (SFS 1991:896) har riksdagen att i vissa fall besluta om försäljning av fast egendom om fastighetens värde överstiger 50 miljoner kronor. Då överföringen av fastigheten Aeolus 1 sker till ett pris av 215 miljoner kronor har riksdagen att besluta om försäljningen. Bakgrunden till den planerade försäljningen är enligt Televerket att kon- cernens lokalbehov långsiktigt kommer att minska med anledning av perso- nalminskningar. varför fastighetsinnehavet kommer att minska. Med anled- ning härav har Televerket, med förbehåll för godkännande av Sveriges riks- 135

dag och regering, träffat överenskommelse om överföring av fastigheten Prop. 1992/93:100 Stockholm Aeolus 1 till Allmänna Pensionsfonden Första, Andra och Tredje Bilaga 7 Fondstyrelsen. Overföringen ingår som en del av en lösning där Allmänna Pensionsfonden även köper in sig i Televerkskoncernens fastighet i Nacka Strand genom att köpa hälften av kommanditbolaget "Radio Östra som är helägt av Teleinvest AB:s dotterbolag Fastighets AB Telaris. Motivet till denna lösning är, förutom att lokalbehovet minskat, att Televerkskoncernen behöver frigöra kapital för användning inom kärnverksamheten. Ett förvalt- ningsavtal har träffats mellan Allmänna Pensionsfonden och Televerket som innebär att Televerket under en tioårsperiod skall hyra och ombesörja för- valtningen av den överförda fastigheten. Även detta avtal är villkorat av riksdagens och regeringens godkännande.

Föredragandens överväganden

I syfte att anpassa Televerket till nya marknadsförutsättnin gar föreslog rege- ringen i 1992 års budgetproposition att Televerket skulle ombildas till aktiebo- lag den 1januari 1993 (prop. 1991/92:100 bil. 7). Regeringen avsåg att åter- komma till riksdagen med en samlad redovisning av åtgärder och förslag in— för ombildningen. Riksdagen tillstyrkte vad regeringen anfört om bolags- bildning av Televerket (bet. 1991/92:TU20, rskr. 1991/92:312). Under hös- ten 1992 kunde regeringen konstatera att utformningen av en telelag inte fär- digställts i alla delar. Eftersom riksdagen understrukit vikten av att rege- ringen gav en samlad redovisning av de åtgärder och förslag som aktualiseras i samband med bolagsbildningen av Televerket kunde regeringen inte då presentera sitt förslag till bolagsbildning. Regeringen aviserade därför att dess avsikt var att i en samlad proposition presentera ett förslag om bolags- bildning och ett förslag till telelag i sådan tid att bolagsbildning och ikraftträ- dande av en telelag skulle kunna ske snarast, dock senast den 1 juli 1993 (prop. 1992/93:132).

Inom Kommunikationsdepartementet förbereds för närvarande en sam- lad proposition med förslag till telelag och lag om radiokommunikation samt förslag till bolagisering av Televerket. Regeringens avsikt är att bolagsbild- ningen av Televerket skall kunna ske snarast, dock senast den 1. juli 1993. Telelagen och radiolagen skall träda i kraft samtidigt. Förslaget kommer att presenteras för riksdagen under våren 1993. I detta sammanhang kommer regeringen bl.a. att ta ställning till ekonomiska mål för det nya telebolaget samt till reglering av bolagets priser. Även frågan om hur Televerkets s.k. särskilda åtaganden skall hanteras i den nya situationen kommer att behand- las. Vidare kommer regeringen att presentera förslag till reglering av tele- taxoma. Regeringens avsikt är att kunna delegera taxebcsluten till telebola- get inom ramarna för den föreslagna regleringen. Mot denna bakgrund har jag inte för avsikt att nu ta ställning till dessa frågor.

Televerket redovisade i juni år 1992 en treårsplan som omfattade perioden 1993—1995. I december samma år inkom Televerket med en reviderad treårs- plan för samma period. Innehållet i dessa planer har kortfattat redovisats ovan. Mot bakgrund av förestående förändringar av Televerket och telesek- torn i övrigt kommer de förutsättningar som treårsplanen bygger på att för- 136

ändras. Den nu presenterade treårsplanen har därför främst relevans fram Prop. 1992/93:100 till dess Televerket bolagiseras. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att Bilaga 7 ta ställning till den redovisade planen. Jag har i stället för avsikt att redovisa det nya telebolagets verksamhetsinriktning för riksdagen i den kommande propositionen.

Investeringsplanerna skall rymmas inom de ekonomiska ramar som stats- makterna har lagt fast. Somjag nyss redovisat kommer regeringen inom kort att presentera förslag till ekonomiska krav på det nya telebolaget. Even- tuella effekter på de av Televerket nu presenterade investeringsplanerna kommer då att redovisas.

Jag vill särskilt framhålla att skärpningen och preciseringen av minimikra- ven för framkomlighet och felfrekvens som tidigare redovisats skall ses som ett led i ansträngningarna att skapa cnjämnare kvalitet i hela telenätet. Det är enligt min mening av stor betydelse att statens ansvar för att telefonitjäns- ten tillhandahålls över hela landet kan uppfyllas i enlighet med fastslagna service- och kvalitetsmål.

Televerket informerar i treårsplanen om att verkets affärsmässiga strategi för att höja kvaliteten i telenätet även i utpräglad glesbygd innebär att verket utvecklar nya tekniska lösningar som förenar småskalighet med hög kost- nadseffektivitct. I samarbete med leverantörer bedriver Televerket ett om- fattande utvecklingsarbete på detta område och bl.a. testas olika radiobase— rade system. Televerket har planerat att satsa på forskning och utveckling i syfte att ta fram teletekniska system anpassade för glesbygd.

Sverige är ett av de mest öppna länderna ivärlden avseende konkurrens på telekommunikationsområdet. Till skillnad från de flesta andra länder finns i Sverige inga hinder för utländska teleoperatörer att bedriva televerksamhet. Telepolitiken inriktas i stället på att uppmuntra konkurrens, i syfte att gynna konsumenterna både avseende tjänsteutbud och priser. Jag vill i detta sam- manhang understryka att den s.k. Statteldelegationens arbete är av bety- delse för att få till stånd ökande konkurrens på den svenska telemarknaden. Statteldelegationen arbetar med gemensamma upphandlingar av data- och teletjänster till myndigheter i den offentliga sektorn. Upphandlingarna ge- nomförs i könkurrens mellan svenska och utländska teleoperatörer.

I treårsplanen presenterar Televerket sin strategi för att kunna möta den internationella konkurrensen. Ett led i denna strategi är att verket vid behov kan ingå i allianser med andra teleoperatörer, vilket det ovan redovisade samarbetet med holländska PTT i bolaget Unisource är ett exempel på. Ett annat exempel är de beskrivna satsningarna i Estland, där Televerket kom- mer att bidra till upprustningen av landets telenät.

Televerket har i en skrivelse till regeringen redovisat förutsättningarna för verkets satsning i Estland. En förutsättning för genomförandet är att Tele- verket utställer lånegarantier för Teleinvests upplåning med anledning av projektet. Mot denna bakgrund har det avtal som Swedish Telecom Interna- tional AB genom bolaget Baltic Tele AB ingått med den estniska teleförvalt- ningen i det samägda bolaget Estonian Telephone Company Limited slutits med förbehåll för regeringens och riksdagens godkännande.

Rätten för Televerket att teckna garantier för Teleinvest AB:s upplåning behandlades i prop. 1983/84:100 bil.8, bet. 1983/84:TU16, rskr. 1983/84:249. 137

Härav följer att sådana garantier kan ställas om upplåningen sker för Tele- Prop. 1992/93:100 verkets behov. De nyss nämnda investeringarna i Estland torde enligt min Bilaga 7 mening inte avse Televerkets behov varför garantin inte skulle kunna utnytt- jas för detta ändamål.

Det är enligt min mening av största betydelse att Televerket kan bidra till att Estlands telenät rustas upp. En fungerande teleinfrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna för en gynnsam ekonomisk och politisk utveck- ling i landet. Jag förordar därför att de av Televerket ställda garantierna får utnyttjas för Teleinvest AB:s upplåning för det nu aktuella projektet.

Jag vill dock erinra om att de av Televerket ställda garantierna för Telein- vest AB:s upplåning kommer att överföras från Televerket till Riksgäldskon- toret och suceessivt avvecklas som en konsekvens av att Televerket ombildas till aktiebolag. Jag kommer att återkomma till denna fråga i samband med att ombildningen av Televerket till aktiebolag behandlas. Ur konkurrenssyn- punkt är det nämligen angeläget att det nya bolaget ges samma konkurrens- förutsättningar som andra telebolag.

Vad beträffar Televerkets uppfyllande av de ekonomiska mål som stats- makterna lagt fast kanjag nu endast konstatera att verkets ekonomiska för- utsättningar försämrats enligt de i den reviderade treårsplanen redovisade nyckeltalen. Detta understryker vikten av att verket även fortsatt arbetar med att effektivisera sin verksamhet.

En del i det pågående effektiviseringsarbetet var bildandet av bolaget Me- gacom AB den 1 januari 1992, ivilket Televerket samlat ansvaret för försälj- ning och marknadsföring till sina större kunder i syfte att kunna ta ett hel- hetsansvar för dessa. Ansvaret för dessa kunder, liksom för verkets övriga kunder, låg tidigare utspritt på de olika regionerna. Televerket har genom denna konstruktion fört över verksamhet från affärsverket till aktiebolags- form, vilket kräver riksdagens godkännande. Enligt min bedömning är bil- dandet av Megacom AB ett riktigt steg i anpassningen av Televerkets verk- samhet till de förändrade marknadsförutsättningar som präglar telemarkna- den. Jag förordar därför att riksdagen godkänner att den aktuella verksam- heten överförts till bolagsform i Megacom AB.

Jag vill slutligen ta upp frågan om Televerkets försäljning av fastigheten Stockholm Aeolus ] till Allmänna Pensionsfonden till ett pris av 215 miljo- ner kronor. Som tidigare redovisats är Televerkets motiv för försäljningen att verkets lokalbehov är på väg att minska med anledning av personalned- dragningar, varför fastighetsinnehavet behöver skäras ner. Dessutom behö- ver verket frigöra kapital för investeringar i kärnverksamheten. Parterna har, förutom försäljningsavtalet, ingått ett förvaltningsavtal som innebär att Televerket under en tioårsperiod skall hyra och ombesörja förvaltningen av den överförda fastigheten. De bägge avtalen är villkorade av riksdagens och - regeringens godkännande.

Enligt min bedömning är det rimligt att verket som ett led i sin omstruktu- rering kan avyttra fastigheter som det ej kan anses kommersiellt motiverat att behålla. Jag förordar därför att försäljningen av fastigheten Aeolus 1 god- känns. Jag har i denna fråga samrått med chefen för Finansdepartementet.

Hemställan Prop. l992/93:100 Bilaga 7 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna vad jag anfört om utnyttjande av Televerket ställda ga- rantier som säkerhet för Teleinvest AB:s upplåning med anledning av redovisade investeringar i Estland,

2. godkänna den under år 1992 genomförda överföringen av verk- samhet från Televerket till Megacom AB samt

3. godkänna Televerkets försäljning av fastigheten Aeolus 1 till All— männa Pensionsfonden.

I 1. Telestyrelsen

1992/93 Anslag 20 000 000 1993/94 Förslag 20 000 000* * Utbrutet anslag. '

Inledning

En ny telernyndighet, Telestyrelsen, inrättades den 1juli 1992 (prop. 1991/92:163, bet. 1991/92zTU20, rskr. 1991/92:312). Vid bildandet lades verksamheten i frekvensförvaltningen inom Televerket och Statens tele- nämnd samman. I propositionen angavs att den nya myndigheten skulle överta Televerkets kvarvarande myndighetsuppgifter senast i samband med att Televerket ombildas till aktiebolag. Vidare angavs att myndighetens slut— liga dimensionering var beroende av resultatet av den då pågående Telelags- utredningens arbete (K 1991 203).

Telestyrelsen uppbär avgifter enligt 25 teleförordningen (l985:765). Dessa avgifter disponeras inte av Telestyrelsen utan levereras in till inkomst- titel på statsbudgeten. Avgifterna skall täcka kostnaderna för den anslagsfi- nansierade verksamheten som tidigare bedrivits vid Statens telenämnd.

Telestyrelsen har regeringens bemyndigande att disponera de avgifter som uppbärs med stöd av kungörelse (1967:446) om radiosändare. Avgifterna får disponeras för att täcka kostnader inom radioområdet, dvs. den verksamhet som tidigare bedrevs vid frekvensförvaltningen inom Televerket. Sedan den 1 januari 1993 har Telestyrelsen också bemyndigande att ta ut avgifter för tillsyn av radiokommunikationsutrustning m.m. på fartyg.

Inför bildandet av Telestyrelsen angavs att Telestyrelsens verksamhet bör finansieras genom avgifter. De nya uppgifter som myndigheten kommer att få till följd av lag om radiokommunikation samt telelag m.m. bör kunna fi- nansieras av teleoperatörerna genom avgifter. Regeringen uppdrog mot denna bakgrund åt Telestyrelsen att utarbeta ett förslag till ett avgiftssystem och till en långsiktig finansieringsform för myndigheten.

Telestyrelsen har nu redovisat sitt förslag som innebär att all verksamhet, förutom vissa sarnhällsåtaganden, skall finansieras med avgifter.

Föredragandens överväganden

Telestyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 redovisat 139 sitt medelsbehov för budgetåret samt hur Telestyrelsen bör finansieras. Som

Bilaga 7

tidigare nämnts är Telestyrelsens framtida dimensionering och resursbehov beroende av den kommande telelagstiftningen inom tele- och radiokommu- nikationsområdct. Telelagsutredningens betänkande (SOU l992:70) Tclelag och frekvensrättsutredningens betänkande (S(_)U199l:107) lag om radio- kommunikation m.m. bereds för närvarande inom regeringskansliet. Försla- get till telelag kommer att presenteras för riksdagen under våren 1993 med beräknat ikraftträdande senast den 1juli 1993. Ombildningen av Televerket till aktiebolag följer, som jag tidigare redovisat, samma tidsplan. Detta inne- bär att resterande myndighetsuppgifter i Televerket samt vissa tillkommande uppgifter inom telekommunikationsområdet kommer att åläggas Telestyrel- sen fr.o.m. den 1juli 1993.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag beträffande Telestyrelsens framtida dimensionering och finansiering i samband med infö- randet av en lagstiftning på telckommunikationsområdet och bolagiseringen av Televerket. Regeringen kommer i detta sammanhang även att ta ställning till Telestyrelsens anslagsframställan avseende budgetåret 1993/94. I awak- tan på detta föreslårjag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskilt förslag i ämnet, till Telestyrelsen för bud- getåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 20 000000 kr.

J. Postväsende Prop. 1992/93:10() Bilaga 7

Sammanfattning av föredragandens förslag:

Postverkets treårsplan för åren 1994— 1996 godkänns. Postverket får rätt att ta upp lån på marknaden eller i Riksgälds- kontoret och att låna ut pengar till bolagen i Postkoncernen. En ram på 1 miljard kronor för Postverkets upplåning och en ram på 600 miljoner kronor för Postverkets utlåning till bolag i Post- koncernen införs.

Postverket bör fördjupa samarbetet med Nordbanken. Postverket bolagiseras senast den 1januari 1994. Ersättning till Postverket för rikstäckande betalnings- och kassa— service utgår med 250 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Verksamhetens inriktning

Postverkets huvuduppgift är att bedriva poströrelse, vari ingår att distribu- era brev och paket samt att förmedla betalningar. Postverket får också driva annan rörelse som det har särskilda förutsättningar för.

Postverket består av fem affärsområden, brev (brev- och tidningsbeford- ran), lättgods (befordran av post- och företagspaket), bank och kassa (distri— bution av banktjänster och kassanätet), postgirot (förmedlingar av betal- ningar) och utrikes (internationell post). Därtill kommer ett antal särskilda resultatenheter (bl.a. Posten Finans och Postfastigheter) och det helägda ak- tiebolaget Postbolagen AB. Koncernen leds av en styrelse som utses av rege- ringen. Rörelseintäkterna beräknas för år 1992 uppgå till ca 22 miljarder kronor, varav aktiebolagen beräknas svara för ca 1 miljard kronor. Medelan- talet anställda i koncernen uppgår till ca 53000.

Statsmaktema styr Postverket genom servicemål, kvalitetsmål och ekono- miska mål. Regeringen anger endast prismål för höjning av portosatser på brev medan Postverket självt bestämmer priserna på övriga produkter. Post- verket finansierar samtliga investeringar med i rörelsen tillgängliga medel. En konsolidering av Postverkets ekonomi sker helt i verkets räkenskaper.

Postverket får självt förvalta de likvida medel som inte behövs i rörelsen med iakttagande av de särskilda regler för denna förvaltning som anges av regeringen.

Riksdagens uppdrag till Postverket är att enstaka brev i princip skall be- fordras rikstäckande till enhetsporto, enstaka paket upp till 20 kilo från pri- vatpersoner skall befordras på högst tre dagar rikstäckande till enhetstaxa och att enstaka betalningar skall förmedlas till enhetliga priser. Alla skall ha tillgång till postservice i normalfallet fem dagar i veckan. Staten ersätter Postverket för upprätthållande av rikstäckande betalnings- och kassaser- vrce.

Postverkets treårsplan för åren 1994—1996 Prop. 1992/93:100 Regering och riksdag har lagt fast mål för Postverket. För räkenskapsåret Bilaga 7 1991 har Postverket i sin affärsplan för åren 1994—1996 redovisat sin mål- uppfyllelse på följande sätt. - Den höga geografiska täckningsgraden för daglig betalnings- och kassa- service har bibehållits under år 1991.

— 96,6 % av breven kom fram i utlovad tid.

— Postkoncernen omsatte 21 032 miljoner kronor år 1991. Resultat efter fi- nansnetto uppgick till 1168 miljoner kronor vilket motsvarar 5,6% av rörelsens intäkter. Räntabiliteten på eget kapital var 15,4 % och solidite- ten (pensionsskuld obeaktad) 15,2%. — Totalproduktiviteten sjönk med 3,1 % år 1991 att jämföra med en för- bättring på 2,2% år 1990. För år 1992 bedömer Postverket att utveck- lingen skall vända. Investeringarna år 1991 uppgick till 1,7 miljarder kronor och avsåg i hu- vudsak utbyte av kassaterminalsystem i kontorsnätet och hos lantbrevbä- rarna, rationaliseringar av lättgods produktionssystcm samt engagemanget i GD Express Worldwide. År 1991 motsvarade investeringarna 8,1 % av rö- relseintäkterna. Investeringarna har självfinattsierats genom internt tillförda medel och minskning av likvida medel.

Postverket ser som sitt syfte att över hela landet och internationellt för- medla meddelanden, lättgods och pengar samt erbjuda andra finansiella tjänster så att alla kan nå alla och så att kundernas affärer stöds.

Postverket skall kännetecknas av att verksamheten är säker, nära och of- fensiv. Postverkets strategi har utformats kring ett antal viktiga nyckelord, främst kundorientering, kvalitet, kostnadseffektivitct och kompetens.

Strategin skall hjälpa Postverket att nå de mål som är uppsatta för verk— samheten. Dessa är tillräcklig lönsamhet, nöjda kunder och personal som trivs. Postverket har preciserat målen för verksamheten enligt följande:

'l'illräeklig lönsamhet — Postverkets resultat skall långsiktigt (för perioden 1993 —1996) vara lägst 5 % av rörelseintäkterna. Resultatmålet för år 1993 är 1 150 miljoner kro- nor (5,1 % av rörelseintäkterna). Postverkets räntabilitet skall långsiktigt ligga på minst 15 % av eget kapi- tal efter skatt vid normal soliditet.

— Postverkets soliditet skall på lång sikt nå 15 %. — Postverkets totalproduktivitct skall under perioden förbättras med minst 2 % per år.

Nöjda kunder

Andelen nöjda kunder skall öka från 76 % år 1992 till 77 % år 1993 och 80% år 1995.

Målet är att alla brev skall komma fram inom utlovad tid. Det skall under hela perioden klaras till minst 98 % för lokalbrev och 95 % för riksbrev.

Alla regioner skall ha nått denna nivå är 1994. Prop. 1992/931100 Väntetiderna på postkontorcn skall normalt vara högst 5 minuter under Bilaga 7 normaltrafik och högst 10 minuter under högtrafik. En rikstäckande kassaservice med ca 2 000 serviceställen skall behållas.

Investeringar i anläggningar sker framför allt för att säkra en fortsatt god service. Investeringarna beräknas uppgå till 3,7 miljarder kronor totalt un- der perioden 1994—1996 eller ca 1,2 miljarder kronor per år. Bland de större investeringarna är ett nytt produktionssystem för lättgods och datoriseringen av kontorsnätet. Framåt kommer främst byggnadsinvesteringar att begrän- sas kraftigt.

Postverket förutser för åren 1993—1996 följande resultatutveckling:

(Mkr) 1992 1993 1994 1995 1996 Resultat 1 500 I 150 1 600 2 100 2 200 Investeringar 2030 1 690 I 300 I 200 1 200

Under den senaste treårsperioden och för innevarande räkenskapsår har omsättning och resultat utvecklats enligt nedan.

(Mkr) 1989 1990 1991 1992P Rörelseintäktcr 17 126 20 553 21 032 21 900 Resultat efter finansnetto 942 2549 I 168 1500 Vinstmarginal (%) 5,5 12,4 5,6 6,8 Medeltal anställda 56 539 57 392 56 415 53 200

Postverket framför att en awägning mellan servicemål och ekonomiska mål måste göras. Eftersom verket har ett regionalt och socialt ansvar och är en nödvändig del av Sveriges infrastruktur, är det ekonomiska målet tillräck- lig lönsamhet för att överleva av egen kraft.

Postverket anser vidare att ett kapitaltillskott från ägaren måste lämnas innan krav på marknadsmässig förräntning och utdelning är relevant. Till dess kapitaltillskott lämnats anser Postverket 5 % av rörelseintäkterna som resultat efter finansnetto vara en tillräcklig resultatnivå.

Postverket anser att betalningsförmedling i Postverkets regi är särskilt vik- tig för glesbygden. Ofta är Postverkets betalningsförmedling genom postgi- rot via postkontor och lantbrevbärare den enda möjligheten som står till buds. Det är därför angeläget att Postverkets förutsättningar att bedriva postgiroverksamhet inte försämras.

Föredragandens överväganden

Postverket har inte befogenheter att uppta lån i Riksgäldskontoret eller på marknaden. Postverket har inte heller möjlighet att låna medel till bolag i Postkoncernen.

Riksdagen har i ett annat sammanhang (prop. 1990/91:29, bet. 1990/912FiU4, rskr. 1990/91:38) beslutat om riktlinjer för affärsverkens upp- 143

låning. Riktlinjerna innebär att verken bör ges möjlighet att inom av riksdag Prop. 1992/93:100 och regering angivna ramar låna medel i Riksgäldskontoret. Riktlinjerna in- Bilaga 7 nebär även att verken är fria att själva avgöra var man vill ta upp lån inom Sverige, förutsatt att Riksgäldskontoret givits möjlighet att lämna anbud. Verken skall vidare ges möjlighet att inom angivna ramar låna medel till bo- lag i affärsverkskonccrnen. I de ramar som anges för verkens upplåning i Riksgäldskontoret och verkens utlåning till koncernbolag skall även bor- gensåtaganden inräknas.

Postverket har i en skrivelse till regeringen hemställt om att ges möjlighet att ta upp lån i RiksgäldskOntoret eller hos någon annan långivare och att affärsverket ges möjlighet till utlåning till bolag i Postkoncernen.

Riksrevisionsverket har behandlat frågan om Postverkets upplåning i en rapport av den 30 april 1992 till Finansdepz-trtementet. RRV anser att val- möjligheten att välja Riksgäldskontoret eller annan långivare är en modell som i sig synes fungera väl. Modellen inkl. dess koncernsyn bör enligt RRV med en bibehållen strikt särbehandling av postgiroinlåningen — kunna in- föras även för Postverket och dess bolagsgrupp.

Jag föreslår mot bakgrund av detta dels att Postverket får låna på markna- den och i Riksgäldskontorct, dels att verket får låna ut pengar till bolagen i Postkoncernen. Jag föreslår. att en ram på 1 miljard kronor införs för Post- verkets upplåning och att en mm på 600 miljoner kronor införs för Postver- kets utlåning till bolag i Postkoncernen. I de föreslagna ramarna skall även borgensåtaganden inräknas i enlighet med vad riksdagen beslutat (prop. 1990/91:29, bet. l990/9l_:FiU4, rskr. 1990/91:38). Postgiroinlåningen skall även fortsi-ittningsvis särskiljas och således inte användas för finansiering av Postverkets verksamhet. När Postverket bolagiseras skall lånemöjligheten i Riksgäldskontoret upphöra och redan upptagna lån awecklas.

I proposition l992/93:89 har regeringen föreslagit ändringar i bankrörelse- lagen (1987:()l7) som innebär möjlighet till samverkan mellan bank, post och butik. Riksdagen har antagit förslaget (bet. l992/93zNU9, rskr. 1992/932109). Beslutet innebär att regeringen eller Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, tillåta att en bank i ett lokalt bankkontor på en mindre ort tillhandahåller posttjänster. Vidare får regeringen eller inspektio- nen möjlighet att, om det finns särskilda skäl, tillåta att en bank låter sin verksamhet bedrivas av annan än bankens egen personal och i andra än ban- kens egna lokaler. Det bör framhållas att samverkan mellan bank, post och butik bara behandlats med avseende på glesbygd och mindre orter. Frågan är emellertid av principiell betydelse och kommer att bli föremål för djupare och bredare behandling. Genom tilläggsdirektiv (Dir. 1992:95) har Betal- ningstjänstutredningen fått i uppdrag att kartlägga dels förekomsten av bankverksamhct i butiker och andra lokaler där varor eller tjänster tillhan- dahålls, dels riktlinjer för hur denna verksamhet bör organiseras och vilka förutsättningar som bör gälla.

Postverkets samarbete med Nordbanken

Postsparbanken, den del av Postverket som fusionerades med Kreditbanken år 1974, tillkom på 1880-talet. Postsparbanken inrättades för att stimulera 144

sparandet hos främst mindre inkomsttagare. Postgirorörelsen startade år Prop. 1992/93:100 1925 och tillkom för att underlätta betalningsrörelsen och främja sådana be- Bilaga 7 talningsmetoder som är ägnade att minska användandet av kontanta medel. Fram till år 1974 utgjorde Postsparbanken och postgirot den sammanfat- tande benämningen Postbanken och utgjorde organisatoriskt en av Postver- kets huvudenheter. Med stöd av postbankslagen och instruktionen för Post- verket utövade Postbanken postgiro-, sparbanks- och personkontorörel- serna.

Kreditbanken var ett av staten helägt bankaktiebolag, vars verksamhet liksom övriga affärsbanker reglerades av banklagens bestämmelser. Statens ägande av Kreditbanken har sin grund i att man år 1923 fick ta över Jordbru- karbanken för att förhindra en likvidation och stora förluster för småspa- rarna. År 1951 bildades Kreditbanken genom att Jordbrukarbanken slogs samman med kontor från fyra andra affärsbanker. Kreditbanken var i början av 1970-talet den till storleksordningen tredje av de dåvarande fem affärs- bankerna.

Regeringen anförde i Kungl. Maj:ts proposition nr 158 år 1969 att mot bakgrund av de då rådande utvecklingstendensema, bl.a. ändrad efterfrågan på krediter och ökade krav på långfristiga krediter och samverkan mellan affärsbankerna, framstod ett ökat samarbete mellan de två statliga bankerna Postbanken och Kreditbanken som ett naturligt led i en politik som syftade till att anpassa organisationen av kreditgivningen till utvecklingen inom nä- ringslivet och byggnadsverksamheten. Departementschefen anförde att de båda statliga bankerna tillsammans svarade för en kreditgivningskapacitet som betydligt översteg något av de privata instituten.

I Kungl. Maj:ts proposition nr 145 år 1973 återkom regeringen till riksda- gen beträffande Postbanken och Kreditbanken. Propositionens huvudsak- liga innehåll var förslaget att Postbanken och Kreditbanken fr.o.m. den 1 juli 1974 skulle sammangå till en statlig affärsbank kallad Post- och Kredit- banken (PK-banken). Kreditbanken föreslogs uppgå i sin helhet i PK-ban- ken. Postbankens sparrörelse och den räntebärande delen av postgirorörel— sen föreslogs också föras över till den nya banken medan den inte räntebä- rande delen skulle överföras till Postverket.

Skälen till förslaget om ett sammangående av de båda statliga bankerna, var att samarbetet som föreslagits i 1969 års proposition mellan de båda ban- kerna endast kommit att ge begränsade resultat. Den främsta anledningen till detta tillskrevs den omständigheten att bankerna organisatoriskt alltjämt var fristående från varandra och företagsmässigt stod i ett visst konkurrens- förhållande till varandra.

I propositionen anfördes vidare att något behov av att till en ny bank över- flytta vare sig hanteringen eller ledningen av den betalningsförmedling, som girorörelsen primärt var avsedd att utföra, inte syntes föreligga. Önskemål att samordna Postbankens och Kreditbankens ekonomiska resurser ansågs i stället kunna tillgodoses genom att det fastslogs att Postverket inte skulle bedriva utlåning eller annan mcdelsplacering utan att vid varje tidpunkt förefintliga medel, som huvudsakligen härrörde från girorörelsen, skulle vara placerade på räkning i den nya bankenheten och där förräntas enligt 145

särskilt fastställda regler. Därmed hölls postgirorörelsen utanför samman- Prop. 1992/93:100 slagningcn. Bilaga 7

Den 1 juli 1974 bildades PK-banken. År 1987 ändrades Postverkets och PK-bankens samarbetsavtal på sådant sätt att Postverket själv skulle förvalta postgirots likvida medel. Resultaten- heten Posten Finans bildades för detta ändamål. Man betonade ifrån rege- ringen att Postverkets ställning som betalningsförmedlare skulle behållas och att bankverksamhet ej fick utvecklas.

I ett regeringsbeslut den 15 november 1990 fastställdes riktlinjer för Post- verkets samarbete med banker, m.m. Postverket har enligt detta beslut rätt att sluta avtal om samarbete med olika banker. När sådana avtal sluts får det emellertid inte råda något tvivel om att avtalen bygger på icke—cxklusivitet. Avtal med banker måste bygga på förutsättningen att Postverket inte helt eller delvis äger någon bank. Postverket kan ha samarbete med olika banker, men en parts tillträde till kontorsnätet får inte göra det omöjligt för andra banker att teckna avtal av samma omfattning.

Vidare fastställdes i regeringsbeslutet att Postverkets engagemang i bank- sektorn skall bygga på transaktioner och förmedling av affärer på ett sådant sätt att banklagens regler om rätt att delegera inte bryts. Postverket skall också kunna marknadsföra de tjänster samarbetet omfattar. Postverket skall däremot inte bevilja krediter och inte ha del i de kreditrisker som uppkom- mer till följd av förmedlade affärer.

Den 5 mars 1991 slöt Postverket avtal med Nordbanken och Sparban- kerna. Avtalet med Nordbanken är femårigt. Enligt avtalet skall Postverket förmedla Nordbankcns tjänster på samtliga postkontor. Avtalet med Spar- bankerna avser kontorssamverkan och transaktionsavtal.

Postgirot och de statliga betalningarna

Riksdagen har godkänt att regeringen beslutar om aweckling av postgirots ensamrätt till de statliga betalningarna (prop. 1991/92:100 bil.], bet. 1991/92:FiU20, rskr. 1991/92:128). En aweckling av postgirots kvarvarande ensamrätt till statliga betalningar måste genomföras på ett sådant sätt att de krav som regeringen ställer på det statliga betalningssystemet uppfylls. Che— fen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat dessa krav som i korthet är att förmedlingen av de statliga betalningarna skall ske på ett för staten kostnadseffektivt sätt, ränteförlustcr minimeras och fördröjningar undvikas. Vidare måste statens informationsbehov tillgodoses och valfrihet- skapas för allmänhet och myndigheter. Även säkerheten för betalningarna skall beaktas.

Regeringen har mot bakgrund av detta ansett det angeläget att en analys av alternativa lösningar för avreglering av statliga betalningar görs. Rege- ringen har utrett och belyst alternativa lösningar och genomfört konsekvens- analys av skilda lösningar för avvecklingen av postgirots kvarvarande ensam- rätt till statliga betalningar. Översynen har omfattat postkontorsnätet som drivs av divisionen bank och kassa inom Postverket, postgirot och Nord- banken.

Postgirot är en dominerande aktör på betalningsmarknaden i Sverige med 146

en marknadsandel på ca 55 %. Postgirot är emellertid beroende av de stat- Prop. 1992/93:100 liga betalningarna för att vidmakthålla denna ställning. Postgirots intäkter Bilaga 7 är mycket ränteberoende. Postgirots resultat är till stor del beroende av stat- liga betalningar.

Utvecklingen av den svenska girerings- och betalningsmarknaden mot ökad konkurrens och förbättrad effektivitet torde bäst uppnås genom att två olika betalningssystem, postgirot och bankerna/bankgirot, bevaras. Emel- lertid bör befintliga barriärer mellan de båda systemen reduceras för att uppnå en konkurrens på jämbördiga villkor. Som exempel på barriärer kan nämnas dels den subventionering som postgirot uppbär genom den kvarva- rande ensamrätten till statliga betalningar, dels svårigheten för postgirot att erbjuda autogirolösningar till privatpersoner eftersom man inte tillåts till- gång till alla affärsbankers lönekonton.

I översynen har möjligheten till ökade avgiftsuttag för att kompensera in- täktsbortfall i förmedlingen av de statliga betalningarna till följd av avregle- ring belysts. Det har klarlagts att det finns potential för avgiftshöjningar, vil- ket skulle till viss del kunna kompensera postgirot för minskade ränteintäk- ter.

Postkontorsnätet är beroende av samarbetet med Nordbanken för att kunna upprätthålla en service av den omfattning vi känner i dag. År 1991 hade Postverket intäkter till följd av bankuppdrag som uppgick till 1 556 mil- joner kronor. Den stora huvuddelen av dessa intäkter avser samarbetet med Nordbanken.

Samarbetet mellan Postverket och Nordbanken utformades redan vid sammanslagningen av Post- och Kreditbanken år 1974. I kort innebär det att postkontorsnätet och lantbrevbäringen fungerar som ett kompletterande kontorsnät för Nordbankens tjänster. Nordbanken har ett stort antal löne- kontokunder som fördelar sig över hela landet. Eftersom Nordbankens kon- torsnät är av begränsad omfattning, endast ca 200 bankkontor, har detta medfört att merparten av Nordbankens privatkunder utför sina bankären- den på postkontor. Nordbankens samarbete med bank och kassa är därför mycket betydelsefullt för lönsamheten för bankens privatkundsverksamhet. Samtidigt svarar Nordbanken för en betydande del av intäkterna i affärsom- rådet bank och kassa.

Vad beträffar samarbetet mellan postgirot och Nordbanken har även detta till vissa delar sin grund i beslutet år 1974. I dag är Nordbankens personkon- torörelse en integrerad del av postgirots datasystem och postgirot tillhanda- håller på entreprenad databehandling, bokföring och girobetalningar för personkonton. På företagssidan erbjuds Nordbankens kunder med företags- konto och girokapitalkonto direktanknytning till postgirots gireringsservice och andra betalningsserviceprodukter.

Postkontorsnätet är det största kontorsnätet för banktjänster i Sverige med totalt ca 2000 filialer vilket motsvarar knappt 40 % av det totala antalet post- och bankkontor i Sverige. Postkontorsnätet drivs av affärsområdet bank och kassa i Postverket. Bank och kassa har fyra huvudsakliga uppdrags- givare, tre av Postverkets affärsområden, brev, lättgods och pöstgirot samt Nordbanken. Den service bank och kassa tillhandahåller för Nordbanken är banktjänster för i huvudsak privatpersoner som är Nordbankskunder. För 147

postgirot tillhandahålls in- och utbetalningar på postgirokonton. För brev Prop, 1992/93:100 och lättgods tillhandahålls försäljning och distribution av dessas produkter. Bilaga 7

Den översyn som genomförts påvisar att postgirot med nuvarande befo- genheter klarar att den kvarvarande ensamrätten till statliga betalningar av- skaffas. De minskade intäkter som kan bli effekten av ökad konkurrens om statliga betalningar bör till viss del kunna kompenseras med ökade avgiftsin- täkter. I den mån postgirot anser sig behöva komplettera betalningsförmed- lingstjänsten med banktjänster bör detta lösas genom samarbete med andra banker. Jag anser att ytterligare befogenheter inte är aktuella för postgirot. Postgirot bör vidare verka som en oberoende betalningsförmedlare.

På betalningsmarknaden kommer postgirot att verka under allt hårdare konkurrens till följd av avregleringen av de statliga betalningarna. För att klara denna situation bedömerjag det som angeläget att postgirot drivs i ak- tiebolagsform inom ramen för Postkoncernen. Mot denna bakgrund föreslår jag att postgirot ombildas till aktiebolag senast i samband med Postverkets bolagisering. Som regeringen underströk i prop. 1991/92:100 bil. 1 skall post- girots affärsidé och verksamhetsområde även i framtiden bestå av effektiv betalningsförmedling.

Awecklingen av postgirots kvarvarande ensamrätt till statliga betalningar bidrar till ett effektivare betalningssystem. Effektiviteten hämmas dock av att vissa systemlösningar, exempelvis sådana som förutsätter att postgirot får rätt att verkställa betalningar genom debiteringar på bankkonton, inte har kunnat införas. Jag förutsätter att klargörandena av konkurrensförutsätt- ningarna på betalningsmarknaden, som skapas om riksdagen beslutar i enlig- het med de förslagjag redovisar, leder till att postgirot och bankerna/bankgi- rot gemensamt gör ett förnyat försök att finna lösningar som ytterligare ökar effektiviteten i betalningssystemet.

I avsnittet Särskilda frågor i denna propositions bilaga 1 redogör chefen för Finansdepartementet att regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag till lag som skall gälla för Postgirot AB:s verksamhet. I samband med införandet av ny lagstiftning för Postgirot AB kommer verksamheten att ställas under tillsyn av Finansinspektionen.

Postverkets affärsområde bank och kassas fyra huvuduppdragsgivare, brev, lättgods, postgirot och Nordbanken finansierar genom köp av tjänster kontorsnätet. Banden mellan bank och kassa och dess huvuduppdragsgivare är starka. Bank och kassa bör därför fördjupa samarbetet med och fortsätt- ningsvis verka för sina huvuduppdragsgivare och strukturera och organisera sig i enlighet med dessas önskemål. Postverket bör således fördjupa samar- betet mcd Nordbanken. Samarbetet bör givetvis ske på affärsmässiga grun- der. Det bör inte längre finnas hinder för Postverket att sluta avtal med Nordbanken som ger Nordbanken exklusiv rätt till distribution av finansiella tjänster. Ett sådant avtal mellan Postverket och Nordbanken bör dock inte hindra att möjlighet ges för andra banker att knyta avtal i de delar av Sverige där Finansinspektionen tillåter att bank- och postärenden sker i andra loka- ler. På detta sätt garanteras en fungerande betalningsservice även i de glest befolkade delarna av Sverige.

Affärsområdet bank och kassa genomdriver för närvarande ett omfat- tande rationaliseringsprogram som informerades om i 1992 års budgetpropo- ' 148

sition (prop. 1991/92:100 bil. 7), men kommer att ha fortsatt stora krav på Prop. 1992/93:100 omstrukturering de närmaste åren för att möta sina uppdragsgivarcs föränd- Bilaga 7 rade behov.

Den fortsatta inriktningen för Postverket

I prop. 1991/92:100 bil. 7 aviserades Postverkets bolagisering i ett moderbo- lag och förslagsvis de fyra affärsområdena brev, lättgods, bank och kassa samt postgirot som dotterbolag. I propositionen anfördes vidare att en bo- lagsbildning kan bli aktuell när postlagsutredningen slutförts och vissa andra frågor fått sin lösning, bl.a. mervärdesskatt på brevbefordran och Postver- kets pensionsskuld.

Regeringen har föreslagit att Postverkets ensamrätt till brevbefordran av- vecklas (prop. 1992/93zl32). Trafikutskottet anför i sitt betänkande att man delar regeringens uppfattning att marknadsförändringar i-kombination mcd otydliga signaler om konkurrensförutsättningarna för brewerksamhetcn motiverar att Postverkets ensamrätt till brevbefordran awecklas redan fr.o.m. den 1 januari 1993.

Enligt utskottet utgör en rikstäckande postservice med god kvalitet och till rimliga priser en väsentlig del av ett lands infrastruktur. Det är därför, enligt utskottet, nödvändigt att skapa villkor som möjliggör för Postverket att upp- fylla statsmakternas krav bcträffande kvalitet och service. Postverket har förklarat att det är möjligt att under vissa förutsättningar klara rikstäckande postservice utan statliga bidrag. De förutsättningar Postverket avser är bl.a. att Postverket bolagiseras, att brev- och tidningstjänstcr blir mervärdesskat- tcpliktiga, att Postverket kan marknadsanpassa sin prissättning med bibehål- let enhetsporto för enstaka försändelse.

Utskottet framhåller, mot bakgrund av detta, betydelsen av att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om postlag och bolagisering av Postverket.

Postverket har till regeringen framfört att det regionala åtagandet bör ses över efter en treårsperiod samt att sociala åtaganden ersätts.

Postverkets totala pensionsskuld och löneskatt överstiger koncernens egna kapital. I samband med bolagiseringen måste detta ges en lösning så att Postverket erhåller en godtagbar soliditet.

I samband med det förslag som nu läggs om postgirots bolagisering är det angeläget att även resterande delar av Postverket bolagiseras i enlighet med tidigare riktlinjer. Postverket står inför ett krävande omstrukturerings- och rationaliseringsarbete i alla sina affärer. En förutsättning för att Postverket skall lyckas hävda sig i konkurrensen är att verksamheten bedrivs med samma regelverk och konkurrensvillkor som övriga aktörer har att verka un- der.

Postverket har haft två monopol som skyddat dess verksamhet, dels en- samrätt till brevbefordran, dels ensamrätt till ca hälften av statens betal- ningar. Fr.o.m. den 1januari 1993 är Postverkets ensamrätt till brevbefordan avvecklad och den 1 juli 1993 föreslås postgirots kvarvarande ensamrätt till statliga betalningar awecklas. Detta medför att Postverket i stora delar av sin affärsverksamhet inte längre är skyddad mot utan är utsatt för konkur- 149 rens.

. Affärsområdet brev möter konkurrens på traditionell brevbefordran men Prop. 1992/932100 även från andra media som telefax och elektronisk post. Konkurrensen Bilaga 7 skärps på brewerksamhetens marknader och hårda krav kommer därför att ställas på affärsområdet. Affärsområdet lättgods brottas med lönsamhetsproblem. Det kommer att krävas att denna verksamhet får drivas under liknande förutsättningar som konkurrenternas för att komma till rätta med underskottet. Postgirot kommer till följd av att den kvarvarande ensamrätten på statliga betalningar awecklas få allt hårdare konkurrens från banksektorn och be- höva införa nya avgifter och ersättningar för att kompensera bortfall av rän- teintäkter. Detta kommer att ställa krav på att verksamheten drivs affärs- mässigt. Affärsområdet bank och kassa genomför för närvarande en omfattande rationalisering av kontorsnätet där ett stort antal kontor skall ändra form samtidigt som effektivitetsförbättringar på postkontoren införs. Affärsom- rådena brev och lättgods samt postgirots allt svårare konkurrenssituation kommer att föra med sig att bank och kassa får ytterligare krav från sina uppdragsgivare att minska kostnaderna. Även Nordbanken genomför ett omfattande rationaliseringsprogram och kommer att ställa krav på kostnads- effektivitet i sitt kontorssamarbete med affärsområdet bank och kassa.

Postverkets situation är utsatt och det är därför angeläget att Postverket får möjlighet att driva sin verksamhet i bolagsform. Som jag angav i förra årets budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 7) är fördelarna med aktie- bolagsformen främst en tydlig uppdelning av ansvar och befogenheter. Den verkställande ledningens befogenheter är klara och tydliga inom ramen för de riktlinjer och begränsningar som styrelse och bolagsstämma ställer upp. Uppdelningen medför att den verkställande ledningen har bättre möjlighe- ter att ta snabba beslut i takt med vad marknaden kräver än vad ledningen av ett affärsverk har. Jag bedömer det som angeläget att även övriga förut- sättningar ges Postverket snarast, bl.a. mervärdesskatt på brev- och tidnings— tjänster och ersättning för sociala åtaganden. Detta bör skapa förutsätt- ningar för en fortsatt väl fungerande postserviee till rimliga priser.

Postverket bör enligt min mening bolagiseras senast den 1 januari 1994. Jag avser därför att återkomma till riksdagen under år 1993 med ett förslag till bolagisering av Postverket och förslag till lag om postverksamhet.

Ersättning till Postverket för rikstäckande betalnings- och kassaservice

I prop. 1991/92:100 bil. 7 infördes ett nytt anslag till Postverket för nettokost- naden för att upprätthålla daglig och rikstäckande betalnings- och kassaser- vice på orter där alternativ till Postverket saknas. Jag föreslår mot bakgrund av besparingsskäl, som är angelägna, att ned- dragning av anslaget J 1. från 300 miljoner kronor till 250 miljoner kronor sker. Den modell som införts innebär att staten köper rikstäckande betal- nings- och kassaservice av Postverket. Neddragningen av anslaget medför att ersättningen sänks. Jag bedömer emellertid att Postverket bör kunna tillhan- dahålla daglig och rikstäckande betalnings- och kassaservice av den nuva- rande omfattningen även vid denna lägre ersättningsnivå. 150

Hemställan Prop. 1992/931100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att Bilaga 7

]. godkänna Postverkets treårsplan för åren 1994—1996,

2. godkänna vad jag anfört om Postverkets rätt att ta upp lån på marknaden eller i Riksgäldskontoret och att låna ut pengar till bolag i Postkoncernen,

3. godkänna vad jag anfört om ram för Postverkets upplåning och Postverkets utlåning till bolag i Postkoncernen,

4. godkänna vad jag anfört om Postverkets fortsatta samarbete med Nordbanken och övriga banker samt

5. godkänna inriktningen mot en bolagisering av Postverket senast den 1januari 1994.

Anslagsfrågor

J 1. Ersättning till Postverket för rikstäckande betalnings- och kassaservice

1992/93 Anslag 300 000 000 1993/94 Förslag 250 000 000 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ersättning till Postverket för rikstäckande betalnings- och kas- saservice för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 250000 000 kr.

Särskilda frågor Prop. 1992/93:100 . Bilaga 7 A. Investeringar i infrastruktur under 1990-talet

Sammanfattning av föredragandens bedömningar och förslag:

Investering i infrastruktur skall finansieras genom lån som tas upp i Riksgäldskontoret. En total investeringsram bör anvisas för investeringar i vägar, järn- vägar och kollektivtrafikanläggningar för perioden 1994—2003. Ett förslag till hur resurserna skall fördelas mellan Vägverket och Banverket kommer att presenteras senare i vår. Investeringsramen skall kopplas till de 10-åriga investeringsplaner som Vägverket, Banverket och länsstyrelserna upprättar under hösten 1993. För att täcka räntekostnader och amorteringar av upptagna lån skall ett särskilt kapitalkostnadsanslag inrättas för Banverket och Vägverket.

1.1 Investeringar i infrastruktur åren 1960—1992

Investeringar i infrastruktur inom transportsektorn sjönk från en nivå på ca 2 % av bruttonationalprodukten på 1960-talet till en nivå på ca 0,5 % under slutet av 1980-talet. Investeringar i infrastruktur har till stor del fått stå till- baka för andra behov i samhället. Under samma period har tillväxten i den svenska ekonomin avtagit.

Den minskande andelen investeringar i infrastruktur har bl.a. medfört att vägnätet inte har byggts ut i den takt som skisserades i slutet av 1960-talet. Av de bedömda investeringsbehoven under perioden 1970—1984 tillfördes endast resurser motsvarande 27 %. Investeringarna som skett i transportin- frastrukturen kan jämföras med de investeringar som skett i telekommuni- kationer under senare år. Televerket har genom självfinansiering de senaste åren investerat betydligt mer i telekommunikationer än vad som investerats totalt i transportinfrastrukturen. Televerket investerar för närvarande i stor- leksordningen 8—10 miljarder kronor per år.

Under åren 1991 och 1992 har det fattats beslut om stora investeringar i vägar och järnvägar. Bland de stora projekten kan nämnas utbyggnaden av Mälarbanan och Svealandsbanan som är finansierade i sin helhet, Arlanda- banan på delen Ulriksdal—Rosersberg (det s.k. fyrspåret), delar av utbygg- naden av Västkustbanan och Ostkustbanan, motorvägsutbyggnad på delar av E 4, E 6 och E 20. Förberedelser för en fast förbindelse över Öresund på- går. Bland de projekt som snart kan förverkligas kan bl.a. nämnas en ny för- bindelse över Ångermanälven på väg E4. Utbyggnaden av ovan nämnda projekt kommer att ske under flera år på 1990-talet, dock med en tyngd- punkt på dess första hälft.

Figur 1.1.1 Infrastrukturinvesteringarnas andel av BNP _ Bilaga 7

Infrastrukturinvesteringarnas andel av BNP 1963—1992

llllllllllllllll IIEII llllllllll Illlll _IIIIIIIIII llllll!!!l!!ll!l llllllllllllllll

511967 197] 1975 1979111983 969 1973 1977 198

År

+ % av BNP Beräkningarna innehåller investeringar i vägar och järnvägar. Bcräkningama för 1992 grundar sig på Finansplanen: prognos för bruttonationalproduktcn

2,5

Under 1990-talet planeras även utbyggnaden av trafiksystemen i Stock- holm, Göteborg och Malmö att ske. Kostnaden för dessa investeringar kan grovt skattas till drygt 50 miljarder kronor. Vissa av de vägutbyggnader som är planerade inom ramen för storstadsöverenskommelserna förutsätter en finansiering med trafikavgifter.

Under budgetåret 1992/93 kommer ca 12—13 miljarder kronor att investe- ras i infrastrukturen. Det är mer än dubbelt så mycket som föregående bud- getår och mer än tre gånger så mycket som på 1980-talet.

1.2 Finansiering

Investeringar i vägar och järnvägar finansieras traditionellt genom årliga an- slag på statsbudgeten. Utgångspunkten för vilka investeringar som skall gö- ras är de gällande 10-åriga investeringsplanerna för investeringar i riksvägar, stomjärnvägar och länstrafikanläggningar. De årliga investeringsanslagen har sedan slutet på 1980-talet varit ca 4,6 miljarder kronor per år.

Riksdagen beslutade år 1991 att inrätta ett anslag för investeringar i trafi- kens infrastruktur. Anslaget skulle främst användas för större sammanhållna projekt av nationell betydelse som gagnar tillväxten och miljön och stor- stadsregionernas trafiksystem. Riksdagen angav en planeringsram på 20 mil- jarder kronor för resten av 1990-talet.

Riksdagen anvisade 1.0 miljarder kronor till anslaget men utlovade att en påfyllnad av anslaget med ytterligare 10 miljarder kronor skulle ske senare.

I syfte att möta lågkonjunkturen och minska arbetslösheten har riksdagen

vid två tillfällen, december 1991 och juni 1992, beslutat om extra medel till Prop. 1992/93:100 transportsektorn. Bilaga 7

I december 1.991 beslutade riksdagen (prop. 1991/92:25, bet. 1991/92: TUS, rskr. 1991/92:88) att inrätta ett anslag för vissa produktivitets— och sys- selsättningsfrämjande åtgärder. Anslaget som är på 1,5 miljarder kronor för- delades enligt följande, vägar 984 miljoner kronor, järnvägar 263 miljoner kronor, drift av inlandsbanan 100 miljoner kronor, tele och flyg tillsammans 153 miljoner kronor.

I juni 1992 beslutade riksdagen (prop. 1991/92:150, bet. 1991/92zTU22, rskr. 1991/922333) att inrätta ett anslag på 2,2 miljarder kronor för under- hållsåtgärder på vägar och järnvägar och till reinvesteringar på främst mindre objekt på länsvägar och vissa järnvägar.

Riksdagen beslutade i december 1992 i samband med behandlingen av den s.k. krispropositionen (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93zFiU1, rskr 1992/93:134) att anslå ytterligare 1,5 miljarder kronor för åtgärder på länsvä- garna i skogslänen.

De extramedel som anvisats till vägar har inneburit beslut om ca 310 större investeringsprojekt och ca 1056 underhållsåtgärder. Av dessa beslutade pro- jekt har ca 300 byggprojekt och ca 673 underhållsprojekt redan påbörjats. Av de 673 underhållsprojekten är 269 projekt avslutade.

Den ökade produktionsvolym som extraanslagen innebär medför att Väg- verket under år 1992 beräknas öka produktionen med drygt 3,2 miljarder kronor och under år 1993 med ca 5,1 miljarder kronor.

Den ökade produktionsvolymen inom Banverket beräknas under år 1992 bli ca 1,9 miljarder kronor Och under år 1993 ca 2,5 miljarder kronor.

Av figur 1.2.1 och 1.2.2 framgår den ökade produktionen vid Vägverket och Banverket som följd av den ökade medelstilldelningen under år 1991 och år 1992.

1.3 En ny fmansieringsmodell

Föredragandens överväganden

Flera mycket angelägna investeringar har inte gått att finansiera inom hittills anslagna ramar.

Jag föreslår därför att investeringar i vägar, järnvägar (inkl. eldrifts- och telenätsutrustning) och kollektivtrafikanläggningar skall finansieras genom lån som tas upp i Riksgäldskontoret. För att finansiera räntor och amorte- ringar bör ett särskilt kapitalkostnadsanslag inrättas. En total investerings- ram och en låneram bör anvisas för investeringar i vägar, järnvägar och kol- lektivtrafikanläggningar för perioden 1994—2003. Utöver ordinarie investe- ringar kommer ytterligare investeringar för 30 miljarder kronor att göras, varav 10 miljarder kronor avser redan fattade beslut.

Jag avser att senare i vår, i samband med attjag lägger propositionen om inriktningen av investeringar i trafikens infrastruktur, komma med ett för- slag till hur resurserna skall fördelas mellan Vägverket och Banverket. Inve- steringsramen och låneramen kommer sedan att kopplas till de 10-åriga inve- 154

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

35%—Um? man

0 I. z C.- ? C. 9

1991

Figur "1.2.l Ök

|

...|.4....4... .. JQQQQQ3MMHMN oooooooo oo :?QQQQQQ&WQQ?å vWWU Sowwo oobwowoo 5.9...

' ooo o o ooo JP?!

o..»o

Figur 1.2.2 Ökad produk

id produk

1992

oo oooo oooooo

%XXÄXXXQ

tion vt tion vr

'd Vägverket med extramedel

. J...... O.... 0.

1993

dimououo. . . . . . . . O . ' . o oooeoooooo ooooooo . o o o o oooooooo o o

O O . .uouooouonouou »..o.........onouo»....o>o.ovo .."..ososopop

bedömd produktion 1992—1999

BEDOMD PRODUKTION PER ÅR Banverkets okade produktion med extramedel

VÄGVERKETS ÖKADE PRODUKTION MED EXTRAMEDEL

1995

1994 d Banverket med extramedel

1996

Bilaga 7 Prop. ]. 992/ 93

1 00

steringsplanerna som Vägverket, Banverket och länsstyrelserna skall upp- Prop. 1992/93:100 rätta under hösten 1993. Bilaga 7 Jag avser också att återkomma med förslag till hur stort kapitalkostnads- anslag som skall anvisas nästa budgetår för ränta och amortering av upp- tagna lån.

1.4 Planeringsprocessen för infrastrukturinvesteringar

Bakgrund

Riksdagen har framfört (prop. 1991/92:100 bil.7, bet. 1991/921TU22, rskr. 1991/92:333) att regeringens och riksdagens inflytande över investeringspla- neringen bör stärkas. Riksdagen konstaterade samtidigt att de för närva- rande saknar ett utbyggt beslutsunderlag som gör det möjligt att på ett till- fredsställande sätt fatta beslut om övergripande politiska awägningar. Riks- dagen förutsätter därför att regeringen fortsättningsvis för riksdagen presen- terar ett underlag som gör det möjligt att tydligare överblicka hur infrastruk- turen och transportsystemet som helhet påverkas av en föreslagen investe- ringsinriktning.

Regeringen kommer redan ivår att för riksdagen presentera ett beslutsun- derlag som gör det möjligt att ta ställning till alternativa investeringsinrikt- ningar inom transportsystemct. Av underlaget kommer att framgå hur olika delmål, såsom effektivt resursutnyttjande, miljöhänsyn, regional balans kan tillgodoses vid val av olika inriktning. De i trafikpolitiska målen inneboende konflikterna kommer att lyftas fram och alternativa utvecklingar att ställas mot varandra. Trafikpolitiken kan bidra till att förverkliga andra angelägna samhällsmål. Val av inriktning för investeringarna och dess betydelse för t.ex. miljömålen kommer att belysas.

Underlaget kommer även att belysa förutsättningarna för en utökad kust- sjöfart samt hur tillgängligheten kan förbättras genom ett bättre utnyttjande av flygtrafik över längre avstånd.

Föredragandens överväganden

Jag bedömer att det underlag som regeringen för närvarande utarbetar kom- mer att göra det möjligt för riksdagen att på ett tillfredsställande sätt fatta beslut om övergripande trafikpolitiska awägningar utan att för den skull ta ställning till enskilda projekt och detaljer.

Efter riksdagens beslut om investeringamas inriktning och fördelning av låneramar mellan riksvägar, stomjärnvägar och länstrafikanläggningar kom- mer regeringen att ge berörda infrastrukturverk i uppdrag att upprätta lång- siktiga investeringsplaner mot bakgrund av den inriktning som riksdagen be- slutat. Nya investcringsplaner kommer att föreligga under våren 1994.

1.5 Överenskommelserna om trafiken i storstadsregionerna

Regeringen redovisade år 1991 i propositionen Näringspolitik för tillväxt (prop. 1990/91:87) de principöverenskommelser som hade träffats i de tre storstadsregionerna. Riksdagen behandlade överenskommelserna under vå- 156

ren 1991 (bet. 1991/92:TU24, rskr. 1991/92:286). Med utgångspunkt i dessa Prop. 1992/931100 överenskommelser har ytterligare förhandlingar m.m. genomförts beträf— Bilaga 7

fande vissa frågor som inte löstes i överenskommelserna. Det nuvarande lä- get beträffande överenskommelserna samt regeringens överväganden redo- visas nedan.

Stockholmsregionen

Bakgrund

Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna i Stockholms stad och län träffade den 23januari 1991 en överenskommelse om samord- nade åtgärder för att förbättra miljön, öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för utveckling av Stockholmsregionen. Denna överenskom- melse krävde kompletterande avtal och planering för fullt genomförande av de i uppgörelsen medtagna investeringsprojekten. Parterna sköt på ett slut- ligt ställningstagande vad avsåg byggandet av Österleden och Västerleden. Parterna sköt också upp ställningstagandet till införandet av avgifter på bil- trafiken.

Den 29 september 1992 enades parterna i Stockholmsregionen om ett till- lägg till överenskommelsen per den 23januari 1991.

Överenskommelsen omfattar program och planer för investeringar i kol- lektivtrafiken om ca 15,8 miljarder kronor, i trafikleder om ca 18,2 miljarder kronor samt i övriga väganknutna investeringar 1,9 miljarder kronor (pen- ningvärde l992-01). Totalt omfattar uppgörelsen investeringar om 35,9 mil- jarder kronor.

Överenskommelsen om åtgärderna omfattar tidsperioden fram till 2006 och bedöms få stor inverkan på markanvändningen och miljön inom Stock- holmsregionen. Projekten skall före genomförandet prövas på sedvanligt sätt med tillämpning av gällande lagstiftning. Enligt regeringens bedömning (regeringsbeslut 1993/3508/7) behövs, med hänsyn till att Dennisöverens- kommelsen omfattar flera projekt och berör flera kommuner, en samlad bild av hur hushållningsfrågorna enligt NRL behandlas i överenskommelsens ge- nomförandeskede. Regeringen har därför i oktober 1992 med stöd av 6 kap. 2å naturresurslagen begärt en redovisning av berörda kommuner hur de i sin planering enligt plan- och bygglagen avser att tillgodose intressen som rör hushållningen med naturresurser i de områden som berörs av överenskom- melsen. Länsstyrelsen skall bl.a. redovisa vad överenskornmelsen som hel- het innebär för miljön i området. Härigenom får regeringen en samlad bild av hur hushållningsfrågorna enligt naturresurslagen behandlades i överens- kommelsens genomförandeskede samt vad överenskommelsen innebär för miljön.

Regeringen har våren 1992 beslutat om att anvisa 106 miljoner kronor till Banverket för att tidigarelägga upprustningen av Nynäsbanan på delen Väs- terhaninge— Nynäshamn.

Vidare har regeringen i november 1992 uppdragit åt Banverket att utar- beta en lösning på kapacitetsproblemet mellan Stockholms Central och Årsta med utgångspunkt från att statliga medel inte täcker kostnaden för ett tunnelaltcrnativ. ' 157

Bilaga 7

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken byggs ut och rustas upp för totalt 15,8 miljarder kronor. Programmet för kollektivtrafik medför förbättring av kvalitet vad avser tur- täthet, sittplatstillgång, regularitet och standard på vagnar och stationer. De kollektiva resmöjligheterna utvecklas vad avser långväga resor och resor på tvären. Fordonen i kollektivtrafiken ges även en bättre miljökvalitet. Kol- lektivtrafiksatsningen innehåller följande delar:

Utbyggda järnvägsspår: Nya spår Stockholm C—Årsta 1,6 miljarder kr Dubbelspår Kallhäll—Kungsängen 1,2 miljarder kr Dubbelspår Älvsjö—Västerhaninge och upprustning Västerhaninge—Nynäshamn 1.1 miljarder kr

Upprustning, utbyggnad och förnyelse av tunnelbanan:

Nya vagnar 4,0 miljarder kr Reinvestering i bana 2,4 miljarder kr T—bana Hj ulsta—Barkarby 0,3 miljarder kr Övriga åtgärder: Utbyggnad och upprustning av Roslagsbanan 0,6 miljarder kr Byggande av snabbspårväg 2,1 miljarder kr Miljövänliga bussar 0,3 miljarder kr Trafikleder

Utbyggnaden av trafiklederna, en komplett ringled runt innerstaden och en yttre tvärled, är avsedda att helt betalas genom avgifter på biltrafiken.

Utbyggnaden av en ringled runt innerstaden innebär att Essingeleden och Norra länken kompletteras med tre länkar, Södra länken, Norra länkens för- längning och Österleden. Utbyggnaden av dessa kompletterande delar sker till stor del i tunnlar. Byggandet påbörjas år 1994 och den sista etappen be- räknas öppna för trafik år 1998. Totalt beräknas utbyggnaden av Ringen kosta 10,5 miljarder kronor.

Utbyggnaden av Yttre Tvärleden, som är en yttre förbifarts- och tvärled från Fors i Haninge kommun i söder till Rösa i Norrtälje kommun i norr, omfattar flera projekt till en kostnad av totalt 7,6 miljarder kronor varav Västerleden utgör den dyraste delen. Västerleden planeras från Kungens kurva i tunnel och fortsätter under Kungshatt samt under Lovön i tunnel. Trafikplatsen vid Ekerövägen förläggs under mark. Leden går i tunnel även under Grimstareservatet fram till Bergslagsplans trafikplats. Med undantag för tre broar går Västerleden helt i tunnel. Anläggningskostnaden för Väs- terleden beräknas till 4,6 miljarder kronor.

Övriga väganknutna investeringar

Förbättringar i gatumiljön i inner- och ytterstaden planeras i samband med att biltrafiken i innerstaden kan minskas och kollektivtrafiken byggs ut. Ett

Bilaga 7

stomnät för kollektivtrafik på innerstadens gatunät införs och samplaneras med andra förändringar såsom trafikföring och utformning av gatuutrym- met. Infartsparkeringar byggs som ett komplement till kollektivtrafikservi- cen. Den totala kostnaden för dessa åtgärder är ca 1,86 miljarder kronor.

Finansiering

Överenskommelsen innebär att projekten finansieras genom statliga inve- steringsanslag för länstrafikanläggningar, stomjärnvägar och överförda in- vesteringsmedel för riksvägar samt genom det särskilda statsbidrag för inve- steringar i storstäderna som staten avsatt för bl.a. Stockholmsregionen. Där- till kommer investeringsmedel som Stockholms läns landsting bidrar med och avgifter på biltrafiken

Föredragandens överväganden

Jag redovisade redan i propositionen om vissa frågor inom Kommunika- tionsdepartementets område (prop. 1992/93:132) under hösten 1992 min be- dömning av uppgörelsen om trafik och miljö i Stockholmsregionen. Jag före- slog också att Riksgäldskontoret inom en ram om sammanlagt högst 600 mil- joner kronor skulle ställa garantier för förberedelsearbetet för utbyggnaden av trafikledcrna i Stockholmsregionen.

Det förslag till bilavgifter för att finansiera utbyggnaden av trafiklederna som parterna förordar, alternativ (A4), granskas för närvarande av två obe- roende utvärderare.

Jag avser att i anslutning till propositionen om lagstiftning om vägavgifter förelägga riksdagen förslag till statliga garantier för utbyggnad av Ringen och Yttre Tvärleden. En sådan garanti bör inte lämnas förrän avgiftssyste- mets närmare utformning klarlagts.

Uppgörelsen förutsätter att erforderliga förändringar i lagstiftningen ge- nomförs innebärande att avgifter på bilism får tas ut i enlighet med överens- kommelsen.

Förutsättningama för hur ett avgiftssystem skall vara utformat har utarbe- tats av Vägverket i samband med förhandlingsarbctet. Parterna förordar också ett alternativ, A4.

I regeringskansliet utarbetas för närvarande en promemoria med förslag till lagstiftning. Jag har för avsikt att remittera denna promemoria till be- rörda parter under våren 1993. Förslag till lag kan sedan lämnas till lagrådet. Därefter kan en proposition föreläggas riksdagen tidigast hösten 1993. Jag avser således att återkomma till riksdagen med ett förslag till lag om vägav- gifter för Stockholm. Samtidigt ärjag beredd att lämna förslag till hur stora garantier eller låneramar som bör anvisas för utbyggnaden av Ringen och Yttre Tvärleden.

ll Riksdagen 1993/93. ] .mml. Nr 101). Bilaga 7

Bilaga 7

Malmöregioncn Bakgrund

Staten, Malmöhus läns landsting, Malmö stad och Kommunförbundet Mal- möhus träffade år 1991 en överenskommelse om trafik och miljö i Malmö- husregionen. Planeringssituationen var emellertid oklar beroende på den då pågående planeringen för en fast Öresundsförbindelse och den osäkerhet som rådde beträffande anslutningarna till bron. Statens förhandlare an- mälde vid överlämnandet av överenskommelsen att det var nödvändigt med ytterligare förhandlingar med berörda parter när beslut fattats om en fast förbindelse över Öresund.

Regeringen beslöt den 29 augusti 1991 att uppdra åt chefen för Kommuni- kationsdepartementet att tillkalla en förhandlare för trafik- och miljöfrågor i Malmöregioncn m.m. Förhandlarens uppgift har varit att med berörda par- ter utarbeta en överenskommelse om hur väg-, järnvägs- och kollektivtrafik- systemen i Malmöregioncn skall utformas och anslutas till den fasta förbin- delse över Öresund som Sverige och Danmark träffat avtal om.

Kommunalförbundet för Malmöhus läns kollektivtrafik och statens för- handlingsman träffade den 1 juni 1992 en överenskommelse om åtgärder i trafiksystemet i Malmöregioncn.

Föredragandens överväganden

Den överenskommelse som träffats med parterna i Malmöregionen innebär att syftet med principuppgörelsen den 15 januari 1991 kan uppnås i sina hu- vuddrag. Jag avser därför att föreslå regeringen att påbörja utbetalningarna av statens bidrag i enlighet med den tidsplan som parterna gemensamt har utarbetat.

Överenskommelsen omfattar i första hand anslutningar till en fast Öre- sundsförbindelse men innebär generellt förbättrade förutsättningar för trafi- ken på väg ochjärnväg i regionen. Totalt omfattar överenskommelsen inves- teringar på 2 835 miljoner kronor varav järnvägar 1010 miljoner kronor, vä- gar 1350 miljoner kronor och kollektivtrafik 475 miljoner kronor.

Uppgörelsen finansieras på följande sätt:

Byggande av riksvägar 575 mkr Nyinvesteringar i stomjärnvägar 300 mkr Byggande av länstrafikanläggningar 230 mkr Miljöbidrag 75 mkr SVEDAB 450 mkr Malmöhus trafik 375 mkr Investeringar i trafikens infrastruktur 800 mkr

Överenskommelsen om åtgärderna omfattar en lång tidsperiod och be— döms få stor inverkan på markanvändningen och miljön inom Malmöregio- ncn. Projekten skall före genomförandet prövas på sedvanligt sätt med till- Iämpning av gällande lagstiftning. För att få en samlad bild av hur hushåll- ningsfrågorna enligt naturresurslagen behandlas i överenskommelsens ge-

löt)

Bilaga 7

nomförandeskede har regeringen i december 1992 med stöd av 6 kap. 25 naturresurslagen begärt en redovisning av berörda kommuner hur de i sin planering enligt plan- och bygglagen avser att tillgodose intressen som rör hushållningen med naturresurser i de områden som berörs av överenskom— melsen. Länsstyrelsen skall bl.a. redovisa vad överenskommelsen som hcl- het innebär för miljön i regionen.

Härigenom får regeringen en samlad bild av hur hushållningsfrågorna en- ligt naturresurslagen behandlas i överenskommelsens genomförande skede samt vad överenskommelsen innebär för miljön i Malmöregioncn.

Kollektivtrafiken förbättras kraftigt genom utbyggnad av järnvägstrafiken som stommen i Skånes kollektivtrafiksystem och genom åtgärder som ökar busstrafikens effektivitet och attraktivitet samt minskar dess miljöpåverkan.

Enligt överenskommelsen skall väganslutningen till bron ske genom en yttre ringväg runt Malmö som färdigställs i sin helhet senast när Öresunds- bron är klar.

Järnvägen ansluts till Öresundsbron via Trelleborgsbanan.-Frågan om en Citytunnel lämnas utanför avtalet. Parterna kommer dock gemensamt att ar- beta vidare med frågan om finansiering och ett senare genomförande av Citytunneln.

Kommunalförbundet för Malmöhus läns kollektivtrafik, Vägverket, Ban- verket och länsstyrelsen har utarbetat en preciserad tidsplan för genomför- andet av de åtgärder som ingår i avtalet. Jag avser därför att föreslå rege- ringen att påbörja utbetalningarna av statens bidrag i enlighet med den tids- plan som parterna gemensamt har utarbetat.

Göteborgsregionen Bakgrund

I regeringens proposition (prop. 1990/91:87) Näringspolitik för tillväxt har en detaljerad redovisning av Göteborgsöverenskommelsen lämnats. Över- enskommelsen syftar till att genom åtgärder i det samlade trafiksystemet för-- bättra regionens miljösituation, öka tillgängligheten samt skapa bättre förut- sättningar för regionens utveckling. Överenskommelsen omfattar huvudom- rådena kollektivtrafik, regionaltåg och vägar.

Investeringsvolymerna inom dessa huvudgrupper föreslogs till följande belopp under en lO-årsperiod.

Kollektivtrafik 1 928—2 228 mkr Regionaltåg 2 230 mkr Vägar 5 900 mkr Totalt 10 058—10 358 mkr

Av den totala volymen på drygt 10 miljarder kronor var knappt hälften 4851 miljoner kronor finansierade genom statliga och kommunala anslag och beräknade avgifter på biltrafiken.

Arbeten med en förbättring av regionaltågsförbindelserna pågår med me- del från länstrafikanslaget. Bl.a. sker en ombyggnad av en järnvägstunnel vid Örgryte. För att samordna detta arbete med den underjordiska station

som är planerad vid Örgryte och som ingår i Götcborgsövcrenskommelsen och för att möjliggöra ett rationellt byggande har regeringen våren 1992 be- slutat att anvisa 25 miljoner kronor av infrastrukturanslaget.

Göteborgs kommun har på eget initiativ påbörjat arbeten med utbyggnad och förbättring av spårvägsnätet. Dessa arbeten ingår också i Göteborgs- överenskommelsen.

Götcborgsöverenskommclsen förutsatte.bl.a. att en ringled skulle byggas i ett östligt läge på visst avstånd från Göteborgs tätort. De totala effekterna och funktionen av en ringled med den föreslagna sträckningen har ifrågasatts och en av de berörda kommunerna har motsatt sig förslaget.

I syfte att pröva en annan lösning av frågan om en ny förbifart för väg E6 gav därför regeringen Vägverket i uppdrag att utreda vägstrukturen i östra delen av Göteborgsregionen. Vägverket har för regeringen presenterat en utredning med förslag till en huvudsträckning av väg E 6 närmare Göteborgs tätort än den föregående. Huvudsträckningen kan byggas enligt ett antal re- dovisade alternativ, varav vissa medför längre tunncldragningar. Utred- ningen redovisar även kostnader för de olika alternativen och med vissa be- räknade intäkter av bilavgifter.

Regeringen beslutade den 19 november 1992 att uppdra till Vägverket att slutföra förhandlingarna med de regionala parterna om den slutliga sträck- ningen av väg E6 genom Göteborg. Samtidigt beslutade regeringen att Gö- teborgs stad får disponera 200 miljoner kronor inom ramen för avsatta 1300 miljoner kronor för utbyggnaden av spårvägssystemct.

Förutsättningama för att-Götcborgsövercnskommelscn skall kunna slut- föras bedöms som goda. Resultatet av Vägverkets uppdrag att slutföra för- handlingarna om vissa kvarstående vägfrågor får utvisa vilka lösningar som är lämpligast och vilken utbyggnadstakt som är möjlig med hänsyn till de intäkter från biltrafiken som kan förväntas. Om resultatet av Vägverkets för- handlingar redovisar en slutlig lösning av de ovannämnda frågorna bör reste- rande delar av statens extra bidrag till regionen kunna utbetalas i enlighet med principöverenskommelsen. '

Överenskommelsen om åtgärderna omfattar en lång tidsperiod och be- döms få stor inverkan på markanvändningen och miljön inom Götcborgsre- gioncn. Projekten skall före genomförandet prövas på sedvanligt sätt med tillämpning av gällande lagstiftning. Regeringen kommer senare att ta ställ- ning till lämpliga former för hur hushållningsfrågorna enligt naturresursla- gen behandlas i övercnskommelsens genomförande skede samt vad överens- kommelsen innebär för miljön i Göteborgsregionen.

1.6 Redovisning av beslutade investeringar finansierade med anslaget K 1. Investeringar i trafikens infrastruktur

Planeringsramen för investeringar i trafikens infrastruktur på 20 miljarder kronor är helt intecknad. Planeringsramen har fördelats på följande sätt: järnvägar 45 %, vägar 28 % och storstädernas trafiksystem 27 %.

Den tidigare regeringen beslutade om fördelning av 11070 miljoner kro- nor, varav 7 885 miljoner kronor ijärnvägar och 3 185 miljoner kronor i vä- gar.

Bilaga 7

De investeringsprojekt som den tidigare regeringen beslutade att genom- föra var huvudsakligen mycket omfattande projekt med lång byggtid såsom Mälarbanan, Svealandsbanan, tunnel genom Hallandsåsen och utbyggnad av vägarna E4, E6 och E20 till motorväg på vissa sträckor. Karaktäristiskt för dessa projekt är att det i flertalet fall saknades detaljplaner, arbetsplaner, bygghandlingar etc. vid tidpunkten för regeringens beslut att genomföra

projekten.

Exempel på byggtider beslutade av den tidigare regeringen: Mälarbanan 1991—1999 Svealandsbanan 1992—1997 Hallandsåsen 1991—1996 Delar av Ostkustbanan 1991—1994 Stambanan genom ÖN 1991—1996 E 20 Arphus—Härad 1991—1994 E 4 Traryd 1991—1994 E 4 Vaggeryd 1991—1996

Den nuvarande regeringen har beslutat om fördelning av 4015 miljoner kronor av planeringsramen på 20 miljarder kronor. Dessa drygt 4 miljarder kronor var det som återstod att fördela av planeringsramen då hänsyn tagits till att storstädernas trafiksystem skulle få ett extra statsbidrag på 5,5 miljar- der kronor. De projekt som regeringen anvisade medel till var sådana med snabb byggstart och relativt kort byggtid. 2479 miljoner kronor avsattes för investeringar på E4, E 6, E 18 och E20. 1536 miljoner kronor avsattes för jämvägsinvesteringar, främst Arlandabanan, Ostkustbanan och Västkustba- nan.

Projekten på Västkustbanan har inte startats eftersom dessa medel bara får tas i anspråk av Banverket under förutsättning att en uppgörelse träffas om regional medverkan till utbyggnad av Västkustbanan. Flera av vägpro- jekten som avsåg investeringar på E4 i AC och BD län kommer igång först under januari—mars 1993 (vilket är enligt gällande tidsplan).

Beslutade projekt

Järnvägar Objekt Mkr byggtid Västkustbanan totalt 1 432 miljoner kronor Tunnel genom Hallandsåsen 900 1991—1999 Heberg—Oringe 128 1993—1994 Tångaberg—Varberg 102 1993—1994 Kun gsbacka—F järås 272 1993—1994 Vägport Sätinge 30 1993—1993

Arlandabanan . 750 1991-1996 Prop. 1992/93.100 Ostkustbanan totalt 637 miljoner kronor . Stowreta—Vatthrdnm Bllaga 7 Bomansberget—Gävle 300 1991—1994 Brobyte Iggesund Uppsala—Storvreta 86 1992—1993 Tierp—Uppsala 30 1992—1993 Hille—Ljusne 48 1992—1993 Hudiksvall—Sundsvall 66 1992—1993 Iggesund—l-Iiidiksvall 107 1992—1993 Svealandsbanan 2160 1992—1997 Mälarbanan 3850 1991—1999

Norra stambanan totalt 117 miljoner kronor Bolliiäs—Raiiisjö 37 l992—1992 Lövnäset 16 1992—1993 Morsliyttan—Storvik 10 1992—1992 Brobyte Dalälven 39 1992—1993 Ljusdal—Ånge 15 1992—1992 Stambanan Ovre Norrland 195 1991—1996

Övriga jämvägsinvesteringar, totalt 280 miljoner kronor Upprustning avjärnvägen Slätte—Moholm - 15 Bergslagspendeln 100 Storuman—Hällnäs 60 Kiruna—Riksgränsen 11 Järnvägsobjekt under 10 miljonor kronor för framkomlighet, säkerhet och bärighet: Kopparbergs län 27 Gävleborgs län 12 Västernorrlands län 9 Jämtlands län ' 16 Norrbottens län 30

Investeringar på av riksdagen utpekade vägar

Objekt Mkr byggtid

E4 totalt 2865 miljoner kronor Förbifart Traryd 180 1991—1993 Förbifart Vaggeryd ' 870 1991—1996 E-länsgräns—Gammelstad 550 1992—1994 Trafikplats Måby 14 1992—1992 Norrala norrut 340 1993—1995 Nyland—Ullångcr 90 1991—1993 Sävar—Djäkneboda 52 1992—1994 Projektering bro över Ångermanälven 170 1991—1993 Bygdeå—Sikeå 53 1993—1994 Byske—Tåme 20 1993—1994 Tåme—BD länsgräns 61 1992—1994 Bro över Lögde älv 20 1992—1993 Jämtön—Töre 32 1992—1993 Trafikplats i Töre 35 1993—1994 Trafikplats Rolfs 23 1993—1993 Råneå—Jämtön 43 1993-1994 Töre—Klinten 26 1992—1993 Trafikplats i Jävre . 17 1992—1993 Trafikplats Rutvik 36 1992—1993 Lampen—Sagnis 43 1993—1994 AC länsgräns—llarrbäcksmyran 10 1991—1993 Förbifart Piteå 180 1991—1994

E 6 totalt 1 119 miljoner kronor Södra Halland 275 1991—1994 Mellbystrand—Gullbranna - 80 1992—1993 Gullbranna—Halmstad S 123 1992—1994 Halmstad S—Halmstad C 104 1992—1994 Järnbrottsmotet 113 1992—1993 Förbi Ljungskile 314 1992—1994 Förbifart Håby m.fl. 110 1991—1993

E 20 totalt 400 miljoner kronor Prop. 1992/93:10()

Förbi Vretstorp 280 1992—1994 _ Arphus—Härad 20 1991—1994 Bilaga 7 Övriga vägar, totalt 1 280 miljoner kronor Väg 32, Sörbyleden och Hulje—Borneholm 36 1991—1992 Väg 32, förbifart Eksjö 102 1991—1993 Väg E 22, Verkebäck—Västervik 92 1991—1993 Väg E 22, Rosenholm—Vedeby, etapp 3 58 1991—1993 Väg E 22, Nättraby—Trantorp 36 1992-1993 Väg 21, förbifart Hässleholm 154 1992—1993 Väg 41 Berghem—Kinna 100 1992—1993 E 18 Riksgränsen—Hän 41 1991—1992 Väg 62, förbifart N Råda och bro över Åråsälven 55 1992—1993 E 18 Valnäs—Slottsbron 100 1993—1996 Väg 68, Avesta—Storvik 26 1992—1993 Väg 71. förbifart Appelbo 34 1991—1992 Väg 595, Bodsjöedet—Skalstugan 50 1992—1993 Väg E 79, Bro över Ume älv vid Lycksele 30 1992—1993 Smärre objekt för framkomlighet och bärighet i: Gotlands län ' 15 Värmlands län 35 Kopparbergs län 30 Gävleborgs län 80 Västernorrlands län 50 Jämtlands län 40 Västerbottens län 42 Norrbottens län 65 Ovrigt 9 Storstäder Objekt Mkr byggtid Västerhaninge—Nynäshamn 106 1992—1992 Orgryte station 25 1992—1992 Spårv upprustning 200 1992—

Särskilda frågor Prop. 1992/93:100 Bilaga 7 B. EUMETSAT

Sammanfattning av föredragandens bedömningar och förslag:

Deltagandet i EUMETSAT motiveras av nyttan för det meteoro— logiska samarbetet, det miljö- och näringspolitiska samarbetet lik- som för klimatforskningen.

Riksdagen bör godkänna konventionsändringen för EUMET- SAT. Vid godkännandet kommer Sverige att avge en förklaring beträf- fande artikel 8 paragraf 1. Sveriges meteorologiska och "hydrologiska institut (SMHI) bör be- ' myndigas att på uppdrag av regeringen inom ramen för EUMET- SAT-samarbetet medverka till erforderliga beslut om utgiftsåta- ganden för uppsändning och drift av polära och geostationära sa- telliter, för perioden 1993—2002 på i storleksordningen 500 miljoner kronor (prisläge oktober 1992).

Föredragandens överväganden

Inledning

EUMETSAT (European Organization for the Exploitation of Meteorologi- cal Satellites) är en europeisk organisation för ett operationellt satellitsa- marbete för övervakning avjorden, dess väder och klimat och speciellt upp- följning och upptäckt av klimatförändringar. EUMETSAT har ett operatio- nellt ansvar i det europeiska rymdsamarbetet och har varit och är fortfarande starkt knuten till ESA (European Space Agency) och den europeiska rymd- teknikutvecklingen.

Förutsättningama och kostnaderna för EUMETSAT har ändrats avsevärt under de senaste åren. Prognosen för den kommande tioarsperioden är att årskostnaden för Sveriges del kommer att uppgå till i storleksordningen 50 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på att nya satelliter måste ut- vecklas för perioden 1996 och ca 15 år framåt som ersättning för det ur- sprungliga programmet som avslutas år 1995. Det nya satellitprogrammet omfattar kontinuerligt en geostationär och en polär satellit för operationella uppgifter. Programmet skall i första hand ses som ett samlat europeiskt bi- drag till det globala observationssystemet.

Sverige bidrar också finansiellt till utvecklingen av de satelliter som EUMETSAT använder genom deltagandet i ESA.

Det största bidraget till det rymdbaserade observationssystemet kommer i dag från USA. Japan bär en relativt stor andel och även Indien deltar med ett eget satellitprogram.

Deltagandet i EUMETSAT motiveras främst av nyttan för det svenska 166

samhället att försäkra sig om tillgång till satellitinformation för meteorolo- Prop. 1992/93:100 gisk verksamhet samt för klimat- och miljöövervakning och forskning. Bilaga 7

Riksdagsbeslutet år 1.984

År 1984 beslutade riksdagen (prop. 1983/84:201, bet. 1984/85zTU1) att god- känna konventiOnen om upprättande av den europeiska organisationen EUMETSAT för ett operationellt satellitsamarbetc på meteorologiområdct.

Av beslutet framgår att EUMETSAT borde bildas för att möjliggöra för de europeiska meteorologiska institutionerna att kunna använda rymdtek- nologi för väderprognoser och meteorologisk forskning.

En förutsättning för det svenska deltagandet var att det inte skulle med- föra ökade anspråk på statsbudgeten utöver de då angivna kostnaderna på 1,752 miljoner kronor per år under 12,5 år i 1983 års penningvärde. Kostna- derna skulle bestridas från SMHI:s anslag.

Vädersamarbetet internationellt

Meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi är alla discipliner som kräver ett internationellt utbyte av data, kunskaper och metoder. Detsamma gäller för uppföljningen av qut- och vattenmiljön. Sverige är beroende av ett omfattande internationellt samarbete på dessa områden.

Det meteorologiska observationssystemet består av ett markbundet och ett rymdbaserat system. För att säkerställa kraven på fullgod dokumentation har medlemsländerna inom WMO (World Meteorological Organization) nått en överenskommelse om att det rymdbaserade systemet skall bestå av fem geostationära vädersatelliter runt ekvatorn och två polära vädersatelli- ter. EUMETSAT är det organ som svarar för Europas bidrag till systemet. ' Det största bidraget till det rymdbaserade observationssystemet kommer i dag från USA.

Möjligheten att förbättra prognoserna beror i stor utsträckning på till- gången till observationer. Observationer från meteorologiska satelliter har visat sig vara ett effektivt komplement till markobservationer särskilt när det gäller att få information från havsområden eller andra områden där det är dyrbart att upprätta markbundna nät. .

I det internationella samarbetet är det viktigt att inte bara inhämta infor- mation. Varje nationell organisation har också ett ansvar att förmedla infor- mation och kunskap. Denna kunskapsöverföring är en viktig del av Sveriges biståndsarbete. Från de europeiska satelliterna tas bilder emot främst i Afrika men även i Syd- och Mellanamerika. Informationen från och via sa- telliter är ibland den enda informationen som är tillgänglig vid tredje värl- dens meteorologiska institut.

Observationer av globala temperaturer, halter av koldioxid och metan samt ozonskiktets förändring kan göras mer kostnadseffektivt med hjälp av satelliter.

1.67

EUMETSAT-konventionen Prop. 1992/93:100 Den gällande konventionen den 24 maj 1.983 om upprättande av EUMET- Bilaga 7 SAT har som utgångspunkt att folkens trygghet och säkerhet, samt möjlighe— ten att på ett ändamålsenligt sätt utföra många av våra aktiviteter, är bero- ende av meteorologiska data och mer exakta prognoser.

Genom bildandet av EUMETSAT skall de europeiska meteorologiska in- stituten dra fördel av den tekniska utvecklingen i Europa för att kunna an- vända rymdteknologi för geofysiska och meteorologiska observationer som underlag för väderprognoser och forskning. .

Samarbetet mellan de europeiska länderna på detta område motiveras av de höga kostnaderna och den avancerade tekniken som används.

EUMETSAT25 medlemsländer är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Irland, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Stor- britannien, Schweiz, Sverige, Turkiet och Tyskland. Österrike har under hösten 1992 förhandlat om medlemskap medan Ungern, Polen och Tjecko- slovakien förhandlade om observatörsstatus.

Ändring av EUMETSAT-konventionen

Konventionsändringen, som EUMETSAT:s 15:e rådsmöte år 1991 rekom- menderade medlemsländerna att godkänna, grundar sig främst på att den gällande konventionen inte tar hänsyn till att nya program måste utvecklas och införas. Dessa krävs för den kontinuitet som är grundläggande för kli— matövervakning och i de meteorologiska observationssystemen.

Andra orsaker till konventionsändringen är att röstningsprocedurerna be- höver förändras när det gäller programstyrningen så att en koppling finns till det ekonomiska bidraget. Förslaget till konventionsändring innehåller änd- rade regler för bestämning av ekonomisk ram eller tak för programmen och nya krav på EUMETSAT bl.a. om äganderätten till data.

Sverige har, liksom några andra länder, inte godkänt konventionsänd- ringcn. Detta är ett problem för EUMETSAT eftersom det krävs enhällighet om de nya satellitprogrammen. De nya programmen ger kontinuitet i rymd- observationerna. Förseningar medför negativa konsekvenser för klimat- övervakning och operationella meteorologiska rutiner och ökade kostnader. Oenighet i EUMETSAT påverkar även arbetet i ESA negativt eftersom det bromsar upp den rymdtekniska utvecklingen och får konsekvenser även utanför Europa.

På EUMETSAT:s rådsmöte i november i år har Sverige deklarerat att man under förutsättning av riksdagens godkännande avser godkänna änd- ringsprotokollet.

Ändringsprotokollet till konventionen innehåller dels generella ändringar i form av förtydliganden och tillägg av allmän karaktär, dels specifika änd- ringar beroende på t.ex. nya program. Konventionsändringen i sin helhet dels på engelska dels en svensk översättning, framgår av bilaga till budget- propositionen.

Kommentarer till konventionsändringen Prop. 1992/93:100 Följande kommentarer avser att belysa några av de viktigare ändringarna. Bilaga 7

I konventionens inledning har en ny paragraf tillkommit som påpekar vik- ten av operationella meteorologiska satclliters betydelse för observationer av jorden och dess klimat.

I artikel 2 har en ny paragrafö införts som klargör skillnaden mellan obli- gatoriska och frivilliga program.

Obligatoriska program är det ursprungliga programmet MOP (Meteosat Operational Programme) och de basprogram som erfordras för att fortsätta med observationer från geostationära och polära banor, samt andra program som definieras som sådana av EUMETSAT:s beslutande råd.

Frivilliga program är program som ligger inom EUMETSAT:s syften och som fastställs som sådana av rådet. De träder i kraft när minst en tredjedel av samtliga medlemsstater i EUMETSAT har förklarat att de deltar och bi- dragen från dessa uppgår till minst 90 % av den totala finansiella ramen.

I artikelZ paragraf 9 introduceras möjligheten för EUMETSAT att ge- nomföra aktiviteter på uppdrag av en tredje part. Dessa aktiviteter får inte stå i motsättning till EUMETSAT:s mål och beslut att genomföra dem måste fattas av ett enhälligt räd.

Artikel 3 definierar formerna för hur nya program och den allmänna bud- geten beslutas. När det gäller den allmänna budgeten, MTP (Meteosat Tran- sitional Programme), MSG (Meteosat Second Generation) och EPS (EUMETSAT Polar System) skall en rådsresolution bestämma att dessa pro- gram definieras i EUMETSAT:s resolutioner, och att när konventionen väl är ändrad, skall dessa resolutioner biläggas som bindande referenser.

ArtikelS behandlar röstningsprocedurerna i EUMETSAT:s råd. I artikel 5 paragraf 2a listas de frågor som kräver enhälliga beslut, och de omfattar bl.a. genomförande av de obligatoriska programmen, kostnadstak för den allmänna budgeten, externa uppdrag och ändringar av konventio- nen. I paragraf % listas de frågor som kräver två-tredjedels majoritet och dessa gäller bl.a. beslut om hur distribution av satellitdata för de obligato— riska programmen skall gå till. Under paragraf 2c fattas beslut om finansiella åtaganden för de obligatoriska programmen. I syfte att skydda små bidrags- givare måste alla beslut tas enhälligt.

En ny artikel 8 har införts och där framgår bl.a. att EUMETSAT skall ha exklusiv äganderätt i hela världen till alla data som EUMETSAT:s satelliter eller instrument producerar.

De data som avses är av den beskaffenheten att EUMETSAT enligt inter- nationell praxis normalt inte kan ha anspråk på immaterialrättsligt skydd för dem. '

Avsikten med artikel 8 paragraf 1 är enligt EUMETSAT att lägga grunden för ett lämpligt skydd av data mot icke auktoriserad användning.

Artikel 8 paragraf 1, om exklusiv äganderätt till alla data, innebär att na- tionella meteorologiska institut i medlemsländerna skall fortsätta att vara ansvariga för distributionen och prissättningen av data, utvecklade och bear- betade produkter och tjänster t.ex. prognoser inom sina egna landområden i enlighet med den datapolicy som överenskoms vid EUMETSAT:s 15:e rådsmöte år 1991. 169

Tolkningen av EUMETSAT:s datapolicy är följande. De nationella me- Prop. 1992/932100 teorologiska instituten i EUMETSAT:s medlemsländer är de primära an- Bilaga 7 vändarna av EUMETSAT:s data, produkter och tjänster eftersom de finan- sierar investeringarna och står för de operationella kostnaderna av satellit- systemen. ] gengäld erhåller instituten full rätt att använda alla data utan några ytterligare avgifter.

Medlemsländemas distribution av data i andra medlemsländer kräver medgivande från dessa länders nationella meteorologiska institut. Medlems- ländernas intressen i icke medlemsländer representeras genom EUMET- SAT-sekretariatet.

För att säkerställa att Sveriges tolkning av EUMETSAT:s inställning är korrekt kan det finnas skäl för Sverige att i samband med godkännandet av konventionsändringen ange att Sverige förutsätter att artikel 8 inte innebär några inskränkningar i Sveriges möjligheter att utnyttja utvecklade och bear- betade produkter från EUMETSAT i normalt utvecklingssamarbete med tredje land.

I artikel 10 behandlas principerna för finansieringen av EUMETSAT och i paragraf 2 anges att bruttonationalprodukten skall vara basen för de natio- nella bidragen. I paragraf3 konstateras att medlemsländerna vid oplanerade kostnadsökningar för de obligatoriska programmen måste betala upp till 110% av de budgeterade kostnaderna.

Av artikel 16 paragraf 5 framgår att anslutning till EUMETSAT-konven- tionen betyder, som ett minimum, deltagande i den allmänna budgeten och alla obligatoriska program. Den allmänna budgeten avser huvudsakligen personalkostnader och sekretariatsutgifter. '

I artikel 19 paragrafl anges att uppsägande av åtaganden från något med- lemsland inte skall leda till oväntade ökningar av bidragen för andra med- lemsländer. Därför skall uppsäganden bara kunna gälla den allmänna budge- ten. För de obligatoriska programmen och frivilliga program gäller att ett medlemsland är bundet till sina åtaganden fram till programmens slut.

Rymdsamarbetet inom meteorologin

På franskt initiativ föreslogs redan år 1971 att de västeuropeiska länderna gemensamt skulle tillhandahålla geostationära satelliter för väderobserva- tioner. Programmet som fick namnet Meteosat formulerades bl.a. av en grupp experter från ESA:s medlemsstaters meterologiska institut. Den första satelliten sändes upp år 1977.

För den operativa verksamheten etablerades EUMETSAT.

EUMETSAT var ursprungligen tänkt att i första hand fungera som ett sek- retariat och koordinationscentrum för Meteosat-satelliterna men EUMET- SAT:s råd har beslutat att ta över den operativa verksamheten från ESA när det nuvarande kontraktet går ut år 1995. I

Det finns alltså en mycket nära koppling mellan ESA och EUMETSAT. ESA:s arbete inriktar sig på forskning och utveckling av rymdplattformar och instrument medan EUMETSAT ansvarar för användningen, dvs. den operationella delen av satellitsamarbetet bl.a. bearbetning av data. Det finns en koppling mellan det europeiska rymdsamarbetet och den meteorologiska '170

tillämpningen av ny teknik inom EUMETSAT. ESA finansierar stora delar Prop. 1992/93:100 av utvecklingen av EUMETSAT:s program. I så gott som alla länder sker Bilaga 7 därför en samordning av insatserna i EUMETSAT och ESA och beslut tas i ett sammanhang. För svensk del medför våra satsningar i det europeiska rymdsamarbetet att ca 75 % av den svenska andelen (ca 400 miljoner kronor per år) kommer svensk industri till godo genom beställningar av t.ex. raketkomponenter och datorer ombord. ESA:s program har sedan år 1991 fått en klar profilering mot observatio- ner av jorden s.k. fjärranalys. Kostnadsutvecklingen har ifrågasatts av med- lemsländerna och ESA:s långtidsplan har setts över i syfte att reducera kost- naderna.

EUMETSAT:s kommande verksamhet

EUMETSAT:s planerade program omfattar både en kontinuerlig geostatio- när och en polär satellit och skall i första hand ses som ett samlat europeiskt bidrag till det globala observationssystemet.

Sedan 1960-talet har USA försett världen med data från sina polära väder- satelliter. Av ekonomiska skäl har man nu deklarerat att man inte ensam kan upprätthålla det polära vädersatellitprogrammet. Europa tvingas därmed att ta sitt ansvar.

Som ersättning för det ursprungliga programmet MOP (Meteosat Opera- tional Programme) har EUMETSAT tagit fram två program, MTP (Meteo- sat Transitional Programme) och MSG (Meteosat Second Generation).

MTP är ett övergångsprogram som har visat sig nödvändigt att genomföra på grund av förseningen med MSG. MTP består av en utvecklingsfas under åren 1990—1995 samt en operativ fas fram till år 2001.

MSG består av en ny förbättrad geostationär satellit. Förstudier pågår och det egentliga utvecklingsarbetet kommer att påbörjas under år 1994. Såväl ESA som EUMETSAT deltar i detta arbete. Sveriges bidrag till finansie- ringen i ESA har för perioden 1993—2000 beräknats till ca 74 miljoner kronor (1991 års penningvärde). Den operativa verksamheten beräknas påbörjas år 2000.

EPS (EUMETSAT Polar System) är ett program som består av en satellit i en polär bana. Satelliten planeras att ersätta en av två amerikanska vädersa- telliter. Utvecklingsarbetet ligger mellan år 1993—1999. ESA ansvarar för rymddelen medan EUMETSAT ansvarar för. den meteorologiska instru- menteringen. Sveriges bidrag till finansieringen i ESA har för perioden 1993—2000 beräknats till ca 135 miljoner kronor (1991 års penningvärde). De tekniska och ekonomiska förhandlingarna mellan ESA och EUMETSAT är inte klara men har, enligt vad jag erfarit, kommit betydligt närmare en lös- ning de senaste 111ånadcrna.

ADC (Atlantic Data Cover) är ett tillfälligt program i vilket man utnyttjat en back-up-satellit ägd av EUMETSAT för att bistå det amerikanska satellit- programmet över västra Atlanten. Det kan påpekas att den europeiska satel— litcn var den satellit som under augusti månad innevarande år utnyttjades för att prognosera den tropiska orkanen Andrews framfart över Florida och 171

Bilaga 7

sydstaterna. Den amerikanska varningstjänsten räddade tusentals liv och stora ekonomiska värden.

Kostnader

Beräknat svenskt bidrag till EUMETSAT per år om Sverige deltar i alla obli- gatoriska program samt den allmänna budgeten (miljoner kronor prisläge oktober 1992).

År

1992 12,0] 1993 32,40 1994 38,04 1995 41,51 1996 49,09 1997 60,15 1998 53,79 1999 52,08 2000 62,36 2001 59,17 2002 54,52 Summa 515,12

Förändringar kan komma att ske för enskilda år men totalkostnaden för hela programmet förväntas för Sveriges del ligga omkring 500 miljoner kro- nor, (baserat på den senaste ECU-kursen före beslutet att låta den svenska kronan flyta, 7,41592). Programmen MSG och EPS svarar för 77 % av kost- naderna.

En av orsakerna till de ökade kostnaderna för svensk del är att Sverige hittills endast bidragit med 0,93 % av kostnaderna för nuvarande operatio— nella program men atti fortsättningen varje medlemsland måste bidra i pro- portion till sin bruttonationalprodukt vilket för Sverige innebär 3,30 % av kostnaderna. Ett lägre bidrag är inte längre förhandlingsbart.

En annan orsak är det utökade satellitprogrammet, främst EPS som är en följd av att Europa hittills inte burit sin del av det internationella satellit- burna observationssystemet.

Beräknad svensk kostnad för delprogrammen (miljoner kronor prisläge oktober 1992):

MOP 1992—1995 7,11 MTP 1992—2002 82,62 MSG 1992—2002 142,34 EPS 1992—2002 254,68 ADC 1992 0,33 Allmän budget 28,04 Summa 515,12

Sverige har inom EUMETSAT röstat för MTP- och ADC- programmen Prop, 1992/93:100 och har preliminärt i awaktan på riksdagsbeslut tagit ställning för MSG och Bilaga 7 EPS. Sverige har för närvarande påtagit sig kostnader för MOP, MTP och ADC samt för vissa förstudier till MSG och EPS och gjort vissa åtaganden om den allmänna budgeten.

Nyttan av EUMETSAT

Samhällsnyttan är hög genom att EUMETSAT:s satelliter ger en informa- tionsmängd med tillämpningar som sträcker sig utanför väderprognoserna.

EUMETSAT:s satelliter genomför mätningar av luftföroreningar och ut- gör således en mycket viktig resurs i arbetet med miljöövervakning.

Ozonskiktets förändring kan mätas.

Satellitdata ger i motsats till markbundna observationer en yttäckning som ger unika möjligheter att följa upp vädersystem, både storskaliga lågtryck- områden som intensiva cykloner och andra hotande vädersystem.

Eftersom ca 80 % av jordytan täcks av hav och landisar, och stora landom- råden dessutom är ytterst otillgängliga, är det praktiskt taget omöjligt att ob- servera helajorden utan tillgång till satelliter. Kvantitativa satellitdata i form av molnvindar, temperaturer på olika höjder, fuktighet m.m. är en förutsätt- ning för att räkna fram väderutvecklingen upp till 5—7 dygn i globala mo- deller.

Sambanden mellan land, hav och atmosfär inom klimatforskningen kan beskrivas mycket bättre med hjälp av satelliter. En uppföljning av klimatför- ändringar för att säkerställa trender bl.a. beroende på växthuseffekten blir möjlig.

Genom satellitdata kan spridningsbcräkningar av utsläpp i luft och vatten från kärnkraftsolyckor, bränder samt oljeutsläpp till havs utföras med större precision.

Konsekvenser av en uppsägning av konventionen

I den utredning som regeringen (Kommunikationsdepartementet) beställt — Utredning angående Sveriges medlemskap i EUMETSAT redovisar utre- daren professor Lennart Bengtsson att Sverige vid ett utträde ur EUMET- SAT är förpliktigat att betala ca 76 miljoner kronor (prisläge oktober 1992) under perioden 1993—2001 på grund av redan gjorda åtaganden.

Länderna i västeuropa har genom sina nationella institut gått samman och satsat på bl.a. gemensamma tekniska system för observationer och på nume- riska prognosberäkningar och modellutveckling.

Det europeiska väderprognoscentret ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) förser sina medlemmar med medellånga väderprognoser av en mycket hög kvalitet. Min bedömning är att det skulle vara svårt för Sverige att fortsätta dra nytta av dessa prognoser eftersom de i stor utsträckning baseras på satcllitobscrvationer.

Policy och strategiska bedömningar i EUMETSAT samordnas till stor del med ESA. Sveriges arbete i ESA skulle sannolikt påverkas negativt.

Ett utträde skulle försämra SMHI:s eller privata svenska företags möjlig- 173

heter att bedriva uppdrags- och affärsverksamhet med utgångspunkt från sa- Prop. l992/931100 tellitdata. Bilaga 7 Ett stort projekt inom SMHI som syftar till en rationalisering av markob- servationsnätet riskerar att inte kunna genomföras fullt ut och planerade bc- sparingar kan inte genomföras.

Sveriges roll i EUMETSAT

Sverige bör på olika sätt medverka till att begränsa kostnadsökningarna och på olika sätt stärka samarbetet mellan ESA och EUMETSAT för att undvika dubbelarbete. För svensk del ser jag det som angeläget att vi koordinerar insatserna gentemot ESA och EUMETSAT mer än hittills. Jag har för avsikt att återkomma med förslag till regeringen om SMHI:s uppgift i dessa strä- vanden. I denna del harjag särskilt samrått med chefen för Näringsdeparte- mentet.

Applikationsområdct för EUMETSAT:s satellitsystem, kostnadsnivån samt politiska aspekter gör att det enligt min mening varken är möjligt eller . rimligt för SMHI att ensamt bära de totala kostnaderna.

Mitt förslag innebär att ett nytt anslag, EUMETSAT, inrättas, för att be- tala medlemsavgifterna. I min tidigare föredragning om SMHI harjag redu- cerat SMHI:s anslag med 10miljoner kronor, vilket utgör myndighetens bi- drag till kostnaderna för EUMETSAT för år 1993/94. Motsvarande belopp skall SMHI årligen bidra med fram till år 2002.

I syfte att minska belastningen på statsbudgeten och att öka användarfi- nansieringen anser jag det nödvändigt att SMHI har som utgångspunkt att i så stor utsträckning som möjligt identifiera produkter som baseras på den information EUMETSAT kan leverera. Detta innebär bl.a. att satellitbilder som efterfrågas av organisationer, myndigheter, företag och privatpersoner bör avgiftsbeläggas.

Jag avser återkomma till regeringen med förslag till inriktningen för SMHI:s agerande i denna del.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna konventionsändringen, med angiven förklaring be- träffande artikel 8 paragraf 1, dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om skälen för att delta i EUMETSAT-samarbetet, beräknade kostna- der för fortsatt svenskt dcltagande liksom vad jag anfört om använ- darfinansiering.

Ändringsprotokoll till konventionen den 24 maj PrOP- l992/93:100 1983 om upprättandet av en europeisk organisation Bilaga 7 för utnyttjande av meteorologiska satelliter

(EUMETSAT)

EUMETSAT-rådet rekommenderar medlemsstaterna enligt artikel 17.1 i EUMETSAT-konventionen att godta följande ändringar i konventionen den 24 maj 1983 om upprättande av en europeisk organisation för utnyttjande av meteorologiska satelliter (EUMETSAT), nedan kallad ”konventionen”.

Konventionens inledning ändras enligt följande:

Ett nytt stycke läggs till under ”ANSER”. . — Samtliga stycken under ”KONSTATERAR'" ersätts med följande. Det första stycket under ”ERKÄNNER” ersätts med följande.

”ANSER att

meteorologiska satelliter genom sin datatäckning och operationella egen- skaper erbjuder långsiktiga globala dataserier av väsentlig betydelse för övervakningen avjorden och dess klimat, vilket är särskilt viktigt för att kunna upptäcka globala förändringar,

KONSTATERAR att

Meteorologiska Världsorganisationen har rekommenderat sina medlem- mar att förbättra de meteorologiska databaserna och har kraftigt under- stött planerna på att utveckla och utnyttja ett globalt satcllitobservations- system i syfte att bidra till dess program, METEOSAT—satelliterna framgångsrikt utvecklades av Europeiska rymdorganet, — det operationella ME'I"EOSAT—programmet (MOP), som bedrivs av EUMETSAT, har visat att Eu ropa har kapacitet att ta sin del av ansvaret för driften av ett globalt satellitobservationssystem,

ERKÄNNER att

— ingen annan nationell eller internationell organisation förser Europa med alla de meteorologiska satellitdata som behövs för att täcka dess intres- scområden.”

Artikel 1 Artikel 1 i konventionen ändras enligt ft'iljande:

— Hänvisningen till artikel 15.2 och 15.3 i punkt 2 ersätts med hänvisning till artikel 16.2 och 1.6.3. Ordet "direktörer? i punkt 4 ersätts med ”generaldircktörcn". Punkt 5 ersätts med följande: 175

”EUMETSAT:s huvudkontor skall vara beläget i Darmstadt, Förbundsre- Prop. 1992/93:100 publiken Tyskland, om rådet inte beslutar annat enligt artikel 5.2 b v)". Bilaga 7

Artikel 2 Artikel 2 i konventionen ändras enligt fi'iljande:

Rubriken och punkterna 1 och 2 ersätts med följande. — Nya punkter 4—9 införs.

”Artikel 2 Syften, verksamhet och program

1. EUMETSAT:s främsta syfte är att upprätta, underhålla och utnyttja europeiska operationella meteorologiska satellitsystem, varvid hänsyn skall tas i möjligaste mån till rekommendationer från Meteorologiska Världsorganisationen. Ett annat av EUMETSAT:s syften är att bidra till den operationella övervakningen av klimatet och upptäckten av globala klimatföränd- ringar.

2. Definitionen av det initiala systemet återfinns i bilaga I; ytterligare sy- stem skall upprättas enligt artikel 3.

4. För att uppnå sina syften skall EUMETSAT så långt som möjligt och i överensstämmelse med meteorologiska traditioner samarbeta med såväl medlemsstaternas regeringar och nationella organisationer som med icke-medlemsstater samt med statliga och icke-statliga internationella ve- tenskapliga och tekniska organisationer, vilkas verksamhet är besläktad med EUMETSAT:s målsättning. EUMETSAT får ingå överenskommel- ser i detta syfte. . Den allmänna budgeten omfattar verksamheter som inte är knutna till ett särskilt program. De skall utgöra EUMETSAT:s grundläggande tekniska och administrativa infrastruktur, inklusive baspersonal, byggnader och utrustning samt av rådet bemyndigade förberedande verksamheter i sam- band med utarbetandet av framtida program, som ännu inte godkänts.

6. EUMETSAT:s program skall innefatta obligatoriska program ivilka alla medlemsstater deltar och frivilliga program med deltagande av de med- lemsstater som samtycker till detta. 'Jl

7. Obligatoriska program är

a) METEOSATzs operationella program (MOP) enligt bilaga 1 i konventionen,

b) de basprogram som erfordras för att fortsätta med observatio- ner från geostationära och polara banor, 0) andra program som definieras som sådana av rådet.

8. Frivilliga program är program som ligger inom EUMETSAT:s syften och som fastställts som sådana av rådet. 9. EUMETSAT får utanför de program som avses i punkterna 6, 7 och 8 ovan men inte i strid med EUMETSAT:s syften utföra verksamheter som begärts av tredje man och som godkänts av rådet enligt artikel 5.2 a. Kost- naden för sådana verksamheter skall bäras av berörd tredje man." 176

Artikel 3 Prop. 1992/93:100 Artikel 3 i konventionen utgår och ersätts med följande: Bilaga 7 ”Artikel 3 Antagande av program och den allmänna budgeten

1. Frivilliga program och den allmänna budgeten upprättas genom rådets antagande av en programresolution enligt artikel 5.2 a, till vilken är fogad en detaljerad programdefinition med alla nödvändiga program-, tek- niska, finansiella, kontrakts-, rättsliga och andra element. i . Frivilliga program upprättas genom att intresserade medlemsstater antar en programdeklaration enligt artikel 5.3 a, till vilken är fogad en detalje- rad programdefinition med alla nödvändiga program-, tekniska, finan- siella, kontrakts-, rättsliga och andra element. Ett frivilligt program skall ligga inom EUMETSAT:s syften och skall vara i enlighet med konventio- nens allmänna ram och de regler som rådet kommit överens om för dess tillämpning. Programdeklarationen skall godkännas av rådet i en full- maktsresolution enligt artikel 5.2 d iii). En medlemsstat skall ha tillfälle att delta vid utarbetandet av ett utkast till programdeklaration och kan bli en deltagande stat i det frivilliga pro- grammet inom den i programdeklarationen angivna tidsramen. Frivilliga program träder i kraft när minst en tredjedel av samtliga med- lemsstater i EUMETSAT har förklarat att de deltar genom underteck- nande av deklarationen inom den angivna tidsramen och bidragen från dessa deltagande stater uppgår till 90 % av den totala finansiella ramen.” lx.)

Artikel 4 Artikel 4 i konventionen ändras enligt följande:

— I punkt 1 ersätts orden ”skall företräda sitt lands vädertjänst” med ”skall företräda landets nationella vädertjänst”. 1 punkt 4 ersätts orden ”EUMETSAT:s syften” med ”EUMETSAT:s syf- ten och program”.

Artikel 5

Artikel 5 i konventionen ändras enligt följande:

Punkt 2 ersätts med följande. — En ny punkt 3 införs. Punkterna 3 och 4 blir punkterna 4 och 5 och ändras.

”2 Rådet skall särskilt ha befogenhet att

a) med enhällighet av samtliga medlemsstater

i. besluta om anslutning av stater som avses i artikel 16 och om bestämmelser och villkor för sådan anslutning, ii. besluta om antagande av frivilliga program och den allmänna

budgeten som avses i artikel 3.1, iii. besluta om bidragstak för den allmänna budgeten under en 177

. Bilaga 7

b)

iv.

vi.

vii.

viii.

ix.

xi.

femårsperiod ett år före slutet av perioden eller revidera ett så- dant bidragstak, besluta om åtgärder för finansiering av program, t.ex. genom lån, bemyndiga överföring från ett frivilligt programs budget till ett annat frivilligt program, besluta om ändring av en godkänd programresolution och pro- gramdefinition enligt artikel 3.1, ' godkänna ingåendet av samarbetsöverenskommelser med icke- medlemsstater, besluta att upplösa eller inte upplösa EUMETSAT i enlighet med artikel 20, ändra bilagorna till denna konvention, godkänna kalkylöverskridningar med mer än 10 % och därige- nom höja den ursprungliga finansiella ramen eller taket för fri- villiga program (utom för MOP), besluta om verksamheter som skall utföras för tredje mans räk- ning.

med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande medlemssta- ter, som även företräder minst två tredjedelar av de totala BNP-bidra- gen (respektive MOP-bidragen för i. nedan), '

iii.

iv.

vi.

vii.

anta den årliga budgeten för MOP jämte storleken på personal- behovet samt beräkningar av utgifter och inkomster för de tre följande åren som bifogats, anta såväl finansreglemente som alla övriga finansiella bestäm- melser,

besluta om det sätt på vilket EUMETSAT skall upplösas enligt bestämmelserna i artikel 20.3 och 4, besluta om uteslutning av en medlemsstat enligt bestämmel- serna i artikel 14 och om villkoren för sådan uteslutning, besluta om flyttning av EUMETSAT:s huvudkontor, anta personalreglementct, besluta om riktlinjer för distribution av satellitdata avseende obligatoriska program.

med ett röstetal som representerar minst två tredjedelar av de totala bidragen och hälften av närvarande och röstande medlemsstater

ii.

anta den årliga allmänna budgeten och de årliga budgetarna för obligatoriska program (utom för MOP) jämte'storleken på per- sonalbehovet samt beräkningar av utgifter och inkomster för de tre följande åren som bifogats, godkänna kalkylöverskridningar med upp till 10 % och därige- nom öka den ursprungliga finansiella ramen eller taket (utom för MOP), årligen godkänna föregående års räkenskaperjämte balansräk- ningen över EUMETSAT:s tillgångar och skulder efter att ha tagit del av revisionsberättelsen samt ge generaldirektören an-

svarsfrihet i fråga om budgetens genomförande, Prop. 1992/93:100 iv. besluta om alla övriga åtgärder som hänför sig till obligatoriska Bilaga 7 program och som finansiellt påverkar organisationen.

(1) med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande medlemssta— ter ' '

i. utnämna generaldirektören för en angiven period och avsluta eller upphäva utnämningen; i händelse av suspension skall rå- det utse en tillförordnad generaldirektör, ii. ange de operationella specifikationerna för obligatoriska satel- litprogram samt produkter och tjänster, iii. besluta att ett planerat frivilligt program ligger inom EUMET- SAT:s syftenoch att programmet är i enlighet med konventio- nens allmänna ram och av rådet överenskomna bestämmelser för dess tillämpning, iv. godkänna slutandet av överenskommelser med medlemsstater, internationella statliga och icke-statliga organisationer eller na- tionella organisationer i medlemsstaterna, v. anta rekommendationer till medlemsstaterna angående änd- ringar i denna konvention, vi. anta sin egen arbetsordning, vii. utse revisorer och besluta om hur länge de skall inneha sina uppdrag. " I

e) med en majoritet av närvarande och röstande medlemsstater

i. godkänna utnämningar och entlediganden av högre tjänste- män, ii. besluta om upprättandet av biträdande organ och arbetsgrup-

per samt ange deras uppdrag,. t . . , - . . iii. besluta om andra åtgärder som inte är föremål för uttryckliga bestämmelser i denna konvention.

3. För frivilliga program tillämpas följande särskilda bestämmelser:

a) Programdeklarationen skall antas med två tredjedels majoritet av in- tresserade medlemsstater som är närvarande och röstar.

b) Alla åtgärder avseende genomförandet av ett frivilligt program skall beslutas med ett röstetal som representerar minst två tredjedelar av bidragen och en tredjedel av närvarande och röstande deltagande sta- ter. .

En deltagande stats röstkvot ärlbegränsad till 30% även om pro- centtalet för dess finansiella bidrag är högre.

0) Varje ändring av programdeklarationen och "varje beslut om anslut- ning kräver enhällighet av samtliga deltagande stater.

4. Varje medlemsstat skall ha en röst i rådet. En medlemsstat skall dock inte ha någon röst i rådet, om beloppet av dess förfallna icke erlagda bidrag överstiger medlemsstatens fastställda bidrag för det löpande räkenskaps- året. I sådana fall kan likväl den berörda medlemsstaten beviljas tillstånd 179

Bilaga 7

att rösta, om två tredjedels majoritet av alla de medlemsstater som har rätt att rösta anser att försummelsen att erlägga betalningen beror på om— ständigheter över vilka den inte kunnat råda. I syfte att fastställa om det föreligger enhällighet eller de majoriteter som föreskrivs i konventionen skall hänsyn ej tas till en medlemsstat som inte har rätt att rösta. Ovan- nämnda bestämmelser skall tillämpas mutatis mutandis på frivilliga pro— gram.

Uttrycket ”närvarande och röstande medlemsstat” skall avse medlems- stater som röstar för eller emot. Medlemsstater som avstår från att rösta skall anses som icke röstande.

. För beslutsmässighet krävs att företrädare för en majoritet av alla med- lemsstater som har rösträtt är närvarande. Derma bestämmelse skall till- lämpas mutatis mutandis på frivilliga program. Beslut av rådet i bråds-

kande frågor kan erhållas genom skriftligt förfarande mellan rådets mö- ten.”

Artikel 6

Artikel 6 i konventionen ändras enligt följande:

Ordet ”Direktören” ersätts med ”Gcneraldirektören” i artikelns rubrik samt i punkterna 1, 2 och 3. 1 punkt 2 införs ett nytt stycke d). Följaktligen blir d) till i), e) till j). I g) ändras ”budget” till ”budgetar”.

”Artikel 6 — Gcneraldirektören

1. 2.

(1) h)

3.

Gcneraldirektören . . . Gcneraldirektören . . .

genomföra rådets beslut i fråga om EUMETSAT:s finansiering, förbereda och genomföra EUMETSAT:s budgetar. . . budgetarnas genomförande . . .

Gcneraldirektören . . .”

Artikel 7

Artikel 7 i konventionen ändras enligt följande:

I punkt 1 ersätts ordet ”paragraf” med ”artikel”. 1 punkt 4 ersätts hänvisningen till artikel 5.2 d med en hänvisning till arti- kel 5.2 e; därutöver ersätts ”direktören” i punkterna 4 och 5 med ”gene- raldirektören”.

Artikel 8

En ny artikel 8 införs. Följaktligen flyttas alla följande artiklar.

”Artikel 8 Äganderätt till och distribution av satellitdata

l. EUMETSAT skall ha exklusiv äganderätt i hela världen till alla data som Prop. 1992/93:100 EUMETSAT:s satelliter eller instrument producerar. Bilaga 7 2. EUMETSAT skall ställa till förfogande för nationella vädertjänster i Mc- teorologiska världsorganisationens medlemsstater de datamängder som rådet kommit överens om. 3. Riktlinjer för distribution av satellitdata skall beslutas enligt de bestäm- melser som fastställts i artikel 5.2 b för obligatoriska program och 5.3 b för frivilliga program. EUMETSAT, genom sekretariatet, och medlems- staterna skall ansvara för genomförandet av dessa riktlinjer.”

Artikel 9

Artikel 8 i konventionen blir artikel 9 och ändras enligt följande:

I punkt 2 utgår hänvisningen till bilaga I i denna konvention. Följaktligen slutar punkt 2 efter " . . .tjänster som tillhandahålls".

Artikel 10

Artikel 9 i konventionen blir artikel 10 och ändras enligt följande;

Punkterna I, 3 och 4 utgår. — Punkt 2 blir punkt 1. — Nya punkter 2 till 7 införs. Punkterna 5 och 6 blir punkterna 8 och 9.

”2. Varje medlemsstat skall till EUMETSAT utbetala ett årligt bidrag till den allmänna budgeten och till de obligatoriska programmen (utom MOP) på grundval av varje medlemsstats genomsnittliga bruttonatio- nalprodukt (BNP) under de tre senaste åren för vilka statistik finns till- gänglig.

Uppdatering av statistiken skall ske vart tredje år. För MOP skall varje medlemsstat till EUMETSAT utbetala ett årligt bidrag på grundval av den bidragsskala som återfinns i bilaga II.

3. Medlemsstaterna är skyldiga att betala sina bidrag till obligatoriska pro- gram (utom MOP) upp till högst 110 %, om ett beslut fattats enligt artikel 5.2 c ii).

4. För frivilliga program skall varje deltagande medlemsstat till EUMET- SAT utbetala ett årligt bidrag på grundval av den bidragsskala som över- enskommits för programmet.

5. Om ett frivilligt program inte fulltecknats inom ett år efter den dag då det har trätt i kraft enligt artikel 3.2, är de befintliga deltagarna skyldiga att godta en ny bidragsskala varigenom underskottet fördelas pro rata, så- vida de inte enhälligt kommer överens om en annan lösning.

6. Alla bidrag skall betalas i europeiska valutaenheter (ECU) såsom de defi- nieras av Europeiska gemenskaperna. I fråga om MOP får bidragen även betalas i en konvertibel valuta.

7. Betalningssättet för bidragen och metoderna för uppdatering av statisti- ken för BNP skall fastställas i finansreglementet.” 181

Bilaga 7

Artikel 1]

Artikel l() i konventionen blir artikel 11 och ändras enligt'följande;

"4 .

Rubriken ersätts med” 'Budgetar”. Punkt 1 ersätts med följande. ”' Budgetarna skall fastställasi ECU”. 1 punkt 3 ersätts orden årliga budget” med ”budgetar” . Punkt 4 ersätts med följande:

Rådet skall enligt artikel 5.2 b och c anta budgetch för MOP, den all- männa budgeten och budgetarna för frivilliga program för varje räken- skapsår samt eventuella tilläggs- och reviderade budgetar. Medlemsstav ter som deltar i frivilliga program skall anta budgetarna för dessa pro— gram enligt artikel 5.3 b."

1 punkt 5 utgår hänvisningen till rådet och ordet ”budgeten” ersätts med ”budgetarna". Punktens början lyder därför: "Antagandet av budgetarna

skall innebära. . .”. I a) ersätts även ”budgeten” med ”budgetarna”; i b) ' ersätts ”direktören” med "generaldirektören”.

I punkt 6 utgår hänvisningen till rådet och "direktören” ersätts med ””ge- neraldirektören”. Början av punkt 6 lyder därför. "Om en budget inte har antagits vid början av ett budgetar, får generalditcktörem. verk- ställa utbetalningar under varje kapitel' ] motsvarande budget . . ..

Punkt 7 ersätts med följande:

”7. Medlemsstaterna skall varje månad, preliminärt och i enlighet med bi-

dragsskalan, betala de belopp som är nödvändiga för tillämpningen av punkt 61 denna artikel. '

1

Artikel 12

Artikel 11 i konventionen blir artikel 12 och ändras-enligt följande:

I punkt 1 ersätts ”budgeten" med ”budgetarna”. 1 punkt 2 ersätts "Direktören” med ”Gcneraldirektören”.

Artikel 13

Artikel 12 i konventionen blir artikel "13.

Artikel 14

Artikel 13 i konventionen blir artikel 14 och-får följande lydelse:

”Artikel '.14 Underlåtenhet att fullgöra förpliktelser.

I. En medlemsstat som underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt denna

konvention skall upphöra att vara medlem av EUMETSAT, om rådet så beslutar i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.2 b, varvid den berörda ' staten inte deltar i omröstningen i denna fråga. Beslutet träder i kraft den dag som rådet bestämmer.

2. Om en medlemsstat utesluts från konventionen, skall bidragsskalorna för Prop. l992/932100 den allmänna budgeten och för frivilliga program justeras enligt artikel Bilaga 7 10.2. De deltagande staterna skall enligt de bestämmelser som fastställts i programdeklarationen besluta om varjejustering av bidragsskalorna till följd av uteslutning från frivilliga program.”

Artikel 15

Artikel 14 i konventionen blir artikel 15.

Artikel 1.6

Artikel 15 i konventionen blir artikel 16 och ändras enligt följande:

— 1 punkt 3 ersätts ”direktören" med ”generaldirektören”. Nya punkter 5 och 6 införs:

”5. Anslutning till EUMETSAT-konventionen betyder som ett minimum deltagande i den allmänna budgeten och i alla obligatoriska program. Deltagande i frivilliga program skall beslutas av de deltagande staterna enligt artikel 5.3 c. En stat som blir part i konventionen skall göra en särskild inbetalning för de investeringar som redan gjorts, varvid hänsyn tas till de obligatoriska och frivilliga program som staten kommer att delta i. Beloppet skall fastställas enligt artikel 5.2 a i) vad beträffar obli- gatoriska program och enligt artikel 5.3 c vad beträffar frivilliga pro- gram.

6. Om en stat ansluter sig till konventionen, skall bidragsskalan för den all— männa budgeten och för obligatoriska program justeras av rådet. De del- tagande staterna skall besluta om justering av bidragsskalor till följd av anslutning till ett frivilligt program.”

Artikel 17

Artikel 16 i konventionen blir artikel '.17 och ändras enligt följande:

I punkt 1 ändras hänvisningen till artikel 15.2 till en hänvisning till artikel 16.2. — Punkt 5 utgår.

Artikel 18

Artikel 17 i konventionen blir artikel 18 och ändras enligt följande:

— 1 punkt 1 ersätts ”direktören” med "generaldirektören”; hänvisningen till artikel 5.2 c ersätts med en hänvisning till artikel 5.2 dv). 1 punkt 3 utgår början. Punkten börjar då med: ”Rådet kan genom ett beslut enligt artikel 5.2. a . .

Bilaga 7

Artikel 19

Artikel 18 i konventionen blir artikel 19 och får följande lydelse:

”Artikel 19 — Uppsägning

1.

lx)

När denna konvention har varit i kraft under sex år, får varje medlemsstat säga upp den genom att notifiera (lepositarien för konventionen och där- igenom lämna den allmänna budgeten, obligatoriska och frivilliga pro- gram. l fråga om den allmänna budgeten träder uppsägningen i kraft vid slutet av den femårsperiod för vilken det finansiella taket beslöts och i fråga om obligatoriska eller frivilliga program vid programmens upphö- rande.

. Den berörda staten skall behålla de rättigheter som den har förvärvat

fram till den dag då uppsägningen träder i kraft med hänsyn till de olika program som den var engagerad i. . Om en medlemsstat upphör att vara part i konventionen, skall bidrags-

skalan för den allmänna budgetenjusteras enligt artikel 10.2 för den fem- årsperiod som följer efter (len period då den berörda staten sade upp kon— ventionen.”

Artikel 20

Artikel 19 i konventionen blir artikel 20 och ändras enligt följande:

Punkt 2 ersätts med följande:

”'2. Om inte rådet beslutar annorlunda skall EUMETSAT upplösas, om till

följd av denna konventions uppsägning av en eller flera medlemsstater enligt bestämmelserna i artikel 19.1 eller till följd av en uteslutning en- ligt artikel 14.1 bidragen för varje annan medlemsstat till den allmänna budgeten eller till de obligatoriska programmen ökar med mer än en femtedel.

Beslut om upplösning skall fattas av rådet enligt artikel 5.211, varvid en medlemsstat som har sagt upp konventionen eller som har uteslutits inte deltar i omröstningen i denna fråga.”

Artikel 21

Artikel 20 i konventionen blir artikel 21 och ändras enligt följande:

1 punkt c) ersätts hänvisningen till artikel 16 med en hänvisning till artikel

17.

Artikel 22

Artikel 21 i konventionen blir artikel 22 och ersätts med följande:

”Artikel 22 Registrering

Så snart som denna konvention och ändringar i den träder i kraft skall depo— sitarien registrera dem hos Förenta nationernas generalsekreterare i enlighet mned artikel 102 i Förenta nationernas stadga."

Artikel 23 Prop. 1992/93:100

. .. . Bi : ' 1. Konventionen och detta protokoll utgor ett enda instrument kallat ”Kon— 1 lga 7

vention om upprättandet av en europeisk organisation för utnyttjande av meteorologiska satelliter (EUMETSAT)”.

2. Bilagorna 1 och II till konventionen, innefattande systembeskrivning och finansiella bestämmelser som rör METEOSATzs Operationella program (MOP) skall förbli gällande till dess programmet upphör vid slutet av 1995. ' Vid upphörandet av MOP-Skall bilagorna anses upphävda utan krav på ytterligare beslut av EUMETSAT:s medlemsstater. . . I framtiden kommer inga ytterligare bilagor till konventionen att upp- rättas.

3. Ändringarna träder i kraft enligt artikel 17.2 i EUMETSAT—konventio- nen.

RESOLUTION Prop. 1992/93:100 : ON Bilaga 7 AMENDMENTS TO THE CONVENTION

AdOpted at the 15th Council Meeting on 4—5 June 1991

The EUMETSAT Council

Having regard to the EUMETSAT Convention in force since 19 June 1986, and in particular to Article 17, '

Noting that during the implementation of the Convention a number of deficiencics were identified, in particular with regard to the establishment of new programmes,

Conscious of the need to evaluate future programmes within an adequate constitutional framework,

I Recommends to the Member States to accept the amendments to the Convention for the Establishment ofa European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites as set out in the "'Amending Protocol” attached to this resolution. ll Reealls that the final date of formal entry into force of the amend— rnents is determined by the receipt of "written declarations of accept- ance” of the Member States in accordance with Article 17.2 of the Convention.

lll Urges thc Member States to accept the amendments to the Conven— tion at the earliest possible date.

ORIGINAL

John Morgan Director

"AMENDING- PROTOCOL”

AMENDMENTS TO THE CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN ORGANISATION FOR THE E.XPLOITATION OF METEOROLOGICAL SATELLITES ("EUMETSAT”), of 24 May 1983

Prop. 1992/931.100 Article 1 Bilaga 7 Article .1 of the Convention is amended as follows:

The reference to Article 15.2 and 15.3 in paragraph 2 is replaced by a reference to Article 16.2 and 16.3. The word "Director” in paragraph 4 is replaced by "Director-General”. Paragraph 5 is replaced by the following: uThe Headquartcrs of EUMETSAT shall be located in Darmstadt, Federal Republic of Germany, unless otherwise decided by Council in accordance with Article 5.2 (b) v.”

Article 2

Article 2 of the Convention is amended as follows:

The title and paragraphs 1 and 2 are replaced by the following; New paragraphs 4—9 are inserted;

"Article 2 — Objectives, Activities and Programmes

1 The primary objective of EUMETSAT is to establish, maintain and exploit European systems of operation meteorological satellites, taking into account as far as possible the recommendations of the World Meteorological Organization. A further objective of EUMETSAT is to contribute to the operational monitoring of the climate and the detection of global climatic changes. 2 The definition of the initial system is contained in Annex I; further systems shall be established as defined in Article 3.

4 For the purpose of achieving its objectives EUMETSAT shall, as far as possible, and in conformity with meteorological tradition, cooperate with the Governments and national organisations of the Member States, as well as with Non-Member States and governmental and non-govern- mental international scientific and technical organisations whose activities are related to its objectives. EUMETSAT may conclude agreements to that end.

5 The General Budget comprises activities not linked to a specific programme. They shall represent the basic technical and administrative infrastructure of EUMETSAT including basic staff, buildings and equip- ment as well as preliminary activities authorised by the Council in prep- aration of future programmes not yet approved. Optional programmes take effect once at least one third of all EUMET- SAT Member States have declared their participation by signing the Declaration within the time frame set out and the subscriptions of these Participating States have reached 90% of the total financial envelope.”

Article 4 Prop. 1992/93:100

Article 4 of the Convention is amended as follows: Bllaga 7

— In paragraph 1 the words "delegate of his country's meteorological service” are replaced by "delegate of the country's national meteorological service”.

— ln paragraph 4 the words "objectives of EUMETSAT” are replaced by "objectives and programmes of EUMETSAT”.

Article 5 Article 5 of the Convention is amended as follows:

— Paragraph 2 is replaced by the following; — A new paragraph 3 is inserted; Paragraphs 3 and 4 become paragraphs 4 and 5 and are amended;

"2 The Council shall in particular be empowered, 3) by a unanimous vote of all the Member States:

i. to decide on the accession of States referred to in Article 16, and on the terms and conditions governing such accession; ii. to decide on the adoption of mandatory programmes and General Budget as referred to in Article 3.1; iii. to decide on the ceiling of contributions for the General Budget for a period of five years one year before the end of the period or to rcvise such a ceiling; iv. to decide on any measures of financing programmes, e.g. through loans; v. to authorise any transfer from a budget of a mandatory programme to another mandatory programme; vi. to decide on any amendment of an approved Programme Resolution and Programme Definition as referred to in Article 3.1; iii. to approve annually the accounts of the previous year, together with the balance sheet of the assets and liabilities of EUMET- SAT, after taking note of the auditofs report, and give dis— charge to the Director-General in respect of the implementa- tion of the budget; iv. to decide on all other measures relating to mandatory programmes that have a financial impact on the Organisation;

(1) by a two-thirds majority of the Member States present and voting:

i. to appoint the Director-General for a specific period, and terminate or suspend his appointment; in the case of suspen- sion the Council shall appoint an Acting Director-General; ii. to define the operational specifications of mandatory satellite programmes as well as the products and services; iii. to decide that an envisaged optional programme falls within the 189

objectives of EUMETSAT and that the programme is in Prop. "1992/931100 accordance with the general framework of the Convention and Bilaga 7 the rules agreed by Council for its application; iv. to approve the conclusion of any Agreement with Member States, international governmental and non-governmental Organisations, or national Organisations of Member States; v. to adopt recommendations to the Member States concerning amendments to this Convention; vi. to adopt its own rules of procedure: vii. to appoint the auditors and to decide the length of their appointmcnts.

e) by a majority of the Member States present and voting:

i. to approve appointments and dismissals of senior staff; ii. to decide on the setting-up of subsidiary bodies and working groups and define their terms of reference; iii. to decide on any other measures not explicitly provided for in this Convention;

3 For optional programmes the following specific rules apply:

a) The Programme Declaration shall be adopted by a two-thirds majority of Member States interested, present and voting.

2 The Director-General . . . d) implement decisions of the Council regarding the financing of EUMETSAT; h) prepare and implement the budgets of EUMETSAT. . . imple- mentation of the budgets. . . 3 The Director—General . . .” Article 7

Article 7 of the Convention is amended as follows:

In paragraph 1, the word "clause” is replaced by the word "Article”. In paragraph 4, the reference to Article 5.2 (b) is replaced by a reference to Article 5.2 (e); in addition, in paragraphs 4 and 5, the word "Director” is replaced by "Director-General".

Article 8

A new Article 8 is inserted. Consequently, all the following Articles are shifted accordingly.

"Article 8 Ownership and Distribution of Satellite Data

'1 EUMETSAT shall have worldwide exclusive ownership of all data gener- ated by EUMETSAT'S satellites or instruments. 190

2 EUMETSAT shall make available sets of data agreed by the Council to Prop. l992/932100 the national meteorological service of Member States of the World Bilaga 7 Meteorological Organization. 3 The distribution policy regarding satellite data shall be decided in accord- ance with the rules laid down in Article 5.2 (b) for mandatory programmes and 5.3 (b) for optional programmes. EUMETSAT, through the Secret- ariat, and the Member States shall be responsible for the implementation of this policy."

Article 9 Article 8 of the Convention becomes Article. 9 and it is amended as follows:

In paragraph 2, the reference to Annex 1 to this Convention is deleted. ' Consequently, paragraph 2 ends after ". . .the services provided”. — Paragraph 1 is replaced by the following: "Budgcts shall be established in terms of ECU”.

In paragraph 3, the words *fannual budget” are replaced by "budgets”. Paragraph 4 is replaced by the following:

"4 The Council shall, in conformity with Article 5.2 (b) and (e), adopt the budget for MOP, the General Budget and the budgets for mandatory programmes for each financial year, as well as any supplementary and amending budgets. Member States participating in optional programmes shall adopt the budgets for these programmes in accordance with Article 5.3 (b)”.

In paragraph 5, the reference to the Council is deleted and the word "budget” is replaced by "budgets”. The beginning of the paragraph there- fore reads: "the adoption of the budgets shall constitute. . .”. In sub-para- graph a) "budget” is also replaced by "budgets”; in sub-paragraph b). "Director” is replaced by "Director-General”. — In paragraph 6, the reference to the Council is deleted, and ”*Direetor" is replaced by "Director-General”. The beginning of paragraph 6 is there- fore: *'If a budget has not been adopted by the beginning of a financial year, the Director-General may. . . make payments in each chapter of the corresponding budget. . .”. ' — Paragraph 7 is replaced by the following:

"7 Member States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale of contributions, the amounts necessary for the application of paragraph 6 of this Article.”

Article 12

Article 11. of the Convention becomes Article 12 and is amended as follows:

In paragraph 1, "budget" is replaced by "budgets”; — In paragraph 2, "Director" is replaced by "Director-General”.

Article 13 Prop. 1992/93:100

Article 12 ofthe Convention becomes Article 13. Bilaga 7

Article "14

Article 13 of the Convention becomes Article 14 and reads as follows:

"Article 14 — Non-Fulfilment of Obligations

Article 18

Article 17 of the Convention becomes Article 18 and it is amended as follows:

ln paragraph 1, "Director” is replaced by "Director-General”; the. refer- ence to Article 5.2 (c) is replaced by a reference to Article 5.2 (d) v; -— In paragraph 3, the beginning is deleted. The paragraph begins with: "The Council may, by a decision taken in conformity with Article 5.2 (3). . .”.

Article 19

Article 18 of the Convention becomes Article 19 and reads as follows: "Article 19 Denunciation

1 After this Convention has been in force for six years, any Member State may denounce it by notifying the depositary of the Convention, thereby leaving the General Budget, mandatory and optional programmes. The denunciation shall take effect for the General Budget at the end of the five year period for which the financial ceiling was decided, and for the mandatory or optional programmes at the time of the expiration of the programmes. 2 The State concerned shall retain the rights it has acquired up to the date the denunciation takes effect with regard to the various programmes in which it was involved.

3 If a Member State ceases to be a party to the Convention, the scale of contributions for the General Budget shall be adjusted in accordance with Article 10.2 for the five year period following the period in which the State concerned denounccd the Convention.”

Article 20

Article 19 of the Convention becomes Article 20 and it is amended as follows:

Paragraph 2 is replaced by the following:

"2 Unless the Council decides otherwise, EUMETSAT shall be dissolved if, as a result of the denunciation of this Convention by one or more Member States under the provision of Article 19.1 or as a result of an 192

exclusion following Article 14.1, the contribution rate of each other Prop. 1992/931100 Member State to the General Budget and to the mandatory programmes Bilaga 7 is increased by more than one fifth. The decision on the dissolution shall be taken by the Council in conformity with Article 5.2 (a), a Member State having denounced the Convention or having been excluded not taking part in the vote on this issue."

Article 21

Article 20 of the Convention becomes Article 21 and it is amended as follows:

In paragraph (c), the reference to Article 16 is replaced by a reference to Article 17.

Article 22

Article 21 of the Convention becomes Article 22 and it is replaced by the following:

uArticle 22 Registration

Upon the entry into force of this Convention, and of any amendments to it, the depositary shall register them with the Secretary General of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 23

1 The Convention and the present Protocol constitute one single unique instrument called "Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUME'I'SAT)”. 2 The Annexes I and 11 to the Convention, including the System Description and the financial provisions relevant to the METEOSAT Operational Programme (MOP), shall remain valid until the expiration of the programme at the end of 1995. Upon the expiration of MOP, the Annexes will be considered as abrog- ated without requirement of further decision by the Member States of EUMETSAT.

In future no further Annexes to the Convention will be established.

3 The amendment shall enter into force in accordance with Article 17.2 of the EUMETSAT Convention.

Bilaga 7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1

Inledning

Sjätte huvudtiteln

12 A..

12 1.2

12.

1.3

Ul ts) [U lx) lx.) OXCÅ x]

N oc

59

70 73 77 78 80 84

.l. 2

'.; 4 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C. 1 2 3 4

U'!

xlO't

ONLhJåwrQb—AU

Kommunikationsdepartementet Kommunikationsdcpartementet

Utredningar m.m. Viss internationell verksamhet

Kostnader för avveckling av Trafiksäkcrhetsver- ket

Vägväsende m.m.

Vägverket: Administrationskostnader Drift och underhåll av statliga vägar Byggande av riksvägar Byggande av länstrafikanläggningar Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar Vägverket: Särskilda bärighctshöjande åtgärder Vägverket: Försvarsuppgifter Kostnader för upprätthållande av bilregistret Vägverket: Uppdragsverksamhet m.m.

Järnväg

Banverket: Administrationskostnader Drift och vidmakthållande av statliga järnvägar Nyinvesteringar i stomjärnvägar Ersättning till Banverket för vissa kapital- kostnader

Järnvägsinspektionen

Banverket: Försvarsuppgifter . Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB Swedcarrier

. Sjöfartsverket

Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. Transportstöd för Gotland HandelsHottans pensionsanstalt Handelsflottans kultur- och fritidsråd Ersättning till viss kanaltrafik m.m. Bidrag till svenska rederier

45 726000 12 490 000 5 "151 000

32 000000 95 367 000

462 000 000

5 633 721000 1 556 500 000* 925 400 000*

648 500 000 707 300 000*

47 667 000 '507 500000

1 000

10 488 589000

301 000 000 2 825 656 000

. 1 392 087 000*

368 000 000* 15 689 000 41 123 000

1 000*

4 943 556 000

60 754 000 1 60 000 000 1 000

1 000

63 000 000 90 000 000

373 756 000

85 E Luftfart Prop. 1992/93:100 102 1 Beredskap för civil luftfart 07 352000 Bilaga7 102 2 Bidrag till kommunala Hygplatscr m.m. 15 200000

82 552 000

105 F. Kollektivtrafik m.m.

105 1 Riksfärdtjänst 1.13300000* 1.06 2 Köp av interregional persontrafik på järnväg 511 000000 110 3 Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av

viss kollektivtrafik 191 000 000

113 4 Överstyrelsen för civil beredskap:

Åtgärder inom den civila delen av totalförsvaret 4 960000

820 260000 114 G. 'Ikansportforskning 114 1 Statens väg- och trafikinstitut 1000* 114 2 Bidrag till Statens väg- och trafikinstitut 61 129 000” 114 3 Transportforskningsberedningen 44 006 000*

105 136 000

115 H. Övriga ändamål

121 1 Sveriges meteorologiska och hydrologiska

institut .1 000 121 2 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrolo—

giska institut 121 636000 128 3 Statens geotekniska institut 1 000 128 4 Bidrag till Statens geotekniska institut 16 376 000 129 5 Statens haverikommission 1000 1.30 6 EUMET SAT 70 000000

208 015 000

131 l. Telekommunikation 139 ] Telestyrelsen 20 000000*

20 000 (100

141 J. Postväsende

1.51 1 Ersättning till Postverket för rikstäckande betal- 250 000000

250 000000 Summa kronor 17 387 231 000

nings- och kassaservice

Särskilda frågor Prop. 1992/932100 152 A Investeringari infrastruktur under 1990-talet Bilaga 7 166 B EUMETSAT

*Utbrutna anslag

Bilaga 8

Bilaga 8 till budgetpropositionen 1993

Finansdepartementet (sjunde huvudtiteln)

Huvudsakligt innehåll

De viktigaste förändringarna som föreslås i årets budgetförslag inom Finansdepartementets verksamhetsområde kan sammanfattas på följande sätt.

Utrymmet för den inkomstbaserade avsättningen till skatteutjäm- ningsreserv höjs för beskattningsåret 1993 från 20 till 25 %. Be— skattningen av uppskovsbeloppet enligt lagen om återföring av Obeskat- tade reserver skjuts upp och fördelas med hälften var på 1994 och 1995 års taxeringar.

Frågan om organisation och finansiering m.m. av det administrativa stödet till myndigheterna har övervägts. [ avsnittet om Organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna redovisas övervä— gandena och förslag till principer.

Behovet av kompetensutveckling hos myndigheterna inför Europa- integrationen har utretts. I avsnittet om Statsförvaltningens Europa- kompetens redogörs för regeringens arbete med och syn på dessa frågor.

Resultaten av de organisationsförändringar m.m. som har genomförts och pågår inom statsförvaltningen bör följas upp bättre och mer systematiskt än vad som för närvarande sker. Statskontoret bör få i uppdrag att ta fram underlag som tillgodoser behovet av en sådan uppföljning.

Ett nytt deklarationsförfarande är avsett att tillämpas fr.o.m. 1995 års taxering. Det nya förfarandet leder bl.a. till en minskning av administra- tionskostnadema fr.o.m. budgetåret 1994/95.

Den översyn av taxesättningen inom kronofogdemyndighetemas område som utförts av RRV och som redogjordes för i 1992 års komplette- ringsproposition har nyligen lett fram till nya avgiftsbestämmelser som tillämpas fr.o.m. 1januari 1993.

En särskild myndighet, Bankstödsnämnden, under regeringen skall inrättas för att hantera de stödfrågor som regeringen föreslår i prop. 1992/93:135 om åtgärder för att stärka det finansiella systemet. En or- ganisationsutredning har fått i uppdrag att komma med förslag till organisation och instruktion för Bankstödsnämnden. Utredningen skall också lämna förslag på budget för nänmdens förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94.

Statens arbetsgivarverk (SAV) föreslås bli ombildat till en upp— dragsmyndighet som fr.o.m. budgetåret 1994/95 finansieras av avgifter.

&

gaar tigt

Prop. 1992/ 93: 100

Bilaga 8

Den nya statliga arbetsgivarorganisationen bör få en från regeringen mer fristående ställning. De myndigheter som ansluts till organisationen bör bestämma dess finansiering och ledning. Den nya organisationen bör förberedas av SAV under budgetåret 1993/94.

Inom bostadsfinansieringens område föreslås av främst statsfinansiella skäl ett omedelbart slopande av, dels räntebidrag för nya underhålls- och reparationsåtgärder i hyres— och bostadsrättshus (det s.k. RBP-stödet), dels räntebidrag för ombyggnader av småhus.

Den kommunala sektorns utgifter för konsumtion och investeringar uppgår till ca 300 miljarder kronor. Det motsvarar ca 21 procent av BNP. Ungefär 90% av de totala utgifterna finansieras med skatter. dvs. kommunalskatt eller statsbidrag. Statsbidragen uppgår budgetåret l992/93 till ca 91 miljarder kronor. Ett av de största enskilda bidragen är utjämningsbidraget till kommunerna.

Riksdagen beslutade den 9 juni 1992 om ett nytt statligt utjämningsbi- drag till kommuner. Riksdagen beslutade samtidigt om vissa förändringar när det gäller statsbidrag till landstingen. Vidare godkännes inriktningen av ett nytt system för utbetalning av kommunalskattemedel till kommuner och landsting. I ett senare beslut (prop. 1992/93:36, bet. l992/93zFiU2, rskr l992/93:100) har riksdagen lagreglerat hur övergången till de nya systemen skall ske. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 januari 1993.

Målsättningen för jämställdhetsarbetet inom Finansdepartementets verksamhetsområde är att leva upp till de mål som anges i- prop. 1987/88:105 för ökad kvinnorepresentation i myndighetsstyrelser, nämnder och kommittéer samt att ge kvinnorna en adekvat utbildning för fullgörande av de olika uppdragen. Under året kommer en uppfölj— ning att göras av hur kvinnorna upplever sina arbetsförutsättningar i styrelserna. Kulturministem kommer senare idag att redogöra för regeringens arbete för att öka kvinnorepresentationen. Förändringarna inom Finansdepartementets verksamhetsområde för budgetåret 1993/94 i förhållande till motsvarande utgiftsändamål på statsbudgeten för budgetåret l992/93 framgår av följande samman- ställning.

lx)

Bilaga 8

Anvisat Förslag Förändring 1992/93 1993/94 miljoner kr. miljoner kr. miljoner kr. A. Finansdepartementet m.m. 194,8 263,2 68,4 Skatteförvaltningen

och exekutionsväsen- det 5 084,7 5 705,7 621,01 C. Statlig lokalförsörj-

ning och fastighets- förvaltning 105,0 [75,0 70,0 D. Riksgäldskontoret och

kostnader för stats-

skuldens förvaltning 627,2 594,8 -32,4 E. Vissa centrala myndig-

heter m.m. 2 447,1 2 450,0 2,9 F. Statliga arbetsgivar-

frågor 1 993,7 3 189,9 1 196,22 G. Bostadsväsendet 36 429,9 34 746,9 -l 683,03 H. Bidrag och ersätt—

ningar till kommu- nerna 36 349,0 48 912,5 12 563,54 I . Ovriga ändamål 829,7 833,2 3,5

Totalt för Finansdeparte- mentet 84 061,2 96 871,2 12 810,0

' Ökningen av det totala anslagsbeloppet under littera B förklaras till större delen genom en övergång till bruttobudgetering av anslaget Kronofogdemyndigheterna. 2 Ökningen beror på att anslaget Tjänstepensioner för skolledare och lärare flyttats från åttonde till sjunde huvudtiteln. 3 Minskningen beror främst på minskade kostnader på anslaget Investeringsbidrag. 4 Den stora ökningen beror främst på att det nya statliga utjämningsbidraget och förändringarna när det gäller statsbidrag till landstingen träder i kraft den 1 januari 1993 dvs. helårseffekten av systemomläggningarna träder i kraft först bå 93/94.

Bilaga 8

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992 Föredragande: statsrådet Wibble såvitt avser avsnitten 2-7 och frågorna under littera A, C, F, H samt anslagen E2. E4-E8, ElO, Gll, 13, 16- 18, 110; statsrådet Lundgren såvitt avser avsnitt 1 och littera B, D, G (utom anslaget Gl ]) samt anslagen El, E3, E9, Il-IZ, I4-15 och 19

Anmälan till budgetpropositionen 1993

Mitt förslag: Utrymmet för den inkomstbaserade avsättningen till skatteutjämningsreserv höjs för beskattningsåret 1993 från 20 till 25 %. Beskattningen av uppskovsbeloppet enligt lagen (19902655) om återföring av Obeskattade reserver skjuts upp och fördelas med hälften var på 1994 och 1995 års taxeringar.

Skälen för mitt förslag: Med hänsyn till vad som anförts tidigare idag om skattesituationen för fysiska personer som driver näringsverksamhet som enskilda näringsidkare eller genom handelsbolag bör ett par åtgärder vidtas för att förbättra deras likviditetssituation och samtidigt lindra skatteuttaget. En sådan åtgärd är att tillfälligt höja utrymmet för den inkomstbaserade avsättningen till skatteutjämningsreserv, s.k. l—surv, från 20 till 25 %. Det förhöjda avdragsutrymmet bör gälla under beskatt— ningsåret 1993 (1994 års taxering), alltså intill dess ett förslag på grund- val av betänkandet (SOU 19911100) Neutral företagsbeskattning kan träda i kraft.

En annan åtgärd är att modifiera avskattningen av det gamla skatte- systemets obeskattade reserver, dvs. lagerreserv och resultatutjämnings— fond. Gällande regler för fysiska personer innebär att uppskovsbeloppet — skillnaden mellan de Obeskattade reserverna och survavsättningen vid 1992 års taxering - skall intäktsföras med sammanlagt minst 50 % vid 1992 och 1993 års taxering, 75 % vid 1994 års taxering och 100 % vid 1995 års taxering. Vid 1992 års taxering är intäktsföringen frivillig. Motsvarande gäller för den del av uppskovsbeloppet i ett handelsbolag som hänförs till andel som ägs av fysisk person.

Enligt min mening bör intäktsföringen göras frivillig även vid 1993 års taxering. Avskattningsprofilen bör vidare justeras så att sammanlagt minst 50 % av uppskovsbeloppet skall tas upp vid 1994 eller tidigare års taxeringar och sammanlagt minst 100 % vid 1995 och tidigare års

Bilaga 8

taxeringar.

Förslagen föranleder ändringar i 105 lagen (1990:654) om skatte- utjämningsreserv och 5 & lagen ( 1990:655) om återföring av Obeskatta- de reserver.

Under hösten 1992 beslutades att investeringsreserv får återföras till beskattning utan särskilt tillägg (prop. 1992/93: 131, bet. l992/93:SkU15, SFS 1992:1352). Mina nu redovisade förslag i förening med den redan beslutade ändringen innebär en påtaglig förbättring av likviditetssitua- tionen för berörda företagare samtidigt som skatteuttaget lindras. Här- igenom skapas bättre förutsättningar för en positiv utveckling för mindre företag i avvaktan på att nya regler för beskattning av enskilda närings— idkare och handelsbolag kan träda i kraft den 1 januari 1994. Som en följd bör utrymmet och intresset för investeringar ökas.

På några års sikt blir de statsfinansiella konsekvenserna av förslagen försumbara då de innebär en omperiodisering av skatteuttaget. För budgetåret 1993/94 kan förslagen beräknas medföra en minskning av skatteintäkterna med 430 miljoner kronor.

I enlighet med det anförda har inom Finansdepartementet upprättats förslag till

1. lag om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv,

2. lag om ändring i lagen (l990:655) om återföring av Obeskattade reserver.

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 8.1 Förslagen, som faller inom Lagrådets granskningsområde, är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från Lagrådet behöver därför inte inhämtas.

l .2 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till 1. lag om ändring i lagen (l990:654) om skatteutjämningsreserv, 2. lag om ändring i lagen (l990:655) om återföring av Obeskattade reserver.

Bilaga 8

I 1992 års budgetproposition (bil. 8 s. 16 f) redogjorde jag för myn- digheternas behov av stöd och angav skälen till varför frågan om stödet till myndigheterna borde övervägas vidare. Myndigheterna ges en stor handlingsfrihet genom den delegering av finansiellt ansvar och den förändrade styrning som nu införs i statsförvaltningen. Denna nya situation för myndigheterna påverkar myndigheternas stödbehov och efterfrågan. I betänkandet (SOU l99l:40 och 41) marknadsanpassade service- och stabsfunktioner - ny organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli lämnades förslag om det framtida stödets inriktning, omfattning, organisation och finansiering. Enligt min uppfattning gav inte denna utredning då ett tillräckligt underlag för att fatta beslut om utformningen av stödorganisationema till myndigheterna. Bl.a. tog inte utredningens förslag hänsyn till de gemensamma behov som föreligger för den samlade statsförvaltningen och inte heller till de särskilda behov som finns under den omställningsfas som statsförvaltningen nu genomgår. Frågan borde därför övervägas ytterligare och jag anmälde att jag hade för avsikt att återkomma till riksdagen i 1993 års budgetproposition med förslag om hur myndigheternas behov av administrativt stöd framgent borde organiseras och finansieras.

Problembilden

Den befintliga stödverksamheten fungerar i stora delar väl. Det finns emellertid problem som jag anser vara angelägna att redovisa och där åtgärder bör vidtas för att effektivisera och förbättra stödverksamheten. Det gäller bristande behovsanpassning, outnyttjade samordningsvinster, otydliga regler och ansvarsfördelning mellan de myndigheter som tillhandahåller administrativt stöd. Befintliga behov av stöd inom vissa områden tillgodoses å ena sidan enligt min bedömning inte fullt ut. Det ekonomiadministrativa stödet är ett sådant område. Det finns å andra sidan anledning att anta att totalutbudet av ad- ministrativt stöd är överdimensionerat. En behovsanpassning av det administrativa stödet bör åstadkommas i en rad avseenden.

Det finns samordningsvinster inom det administrativa stödet som enligt min mening inte tas tillvara fullt ut. Samordningen av det ekonomi- och personaladministrativa stödet bör kunna förbättras. En bättre samordning skulle bl.a. ge användarna större möjligheter att i sina lokala infor- mationssystem integrera information från EA— och PA—systemen.

De ekonomiadministrativa reglerna för stödverksamheten bör utvecklas. Osäkerhet råder om hur långt en stödmyndighet kan gå då det gäller att ta på sig uppdrag från icke—statliga uppdragsgivare osv.

I takt med att myndigheterna kommersialiserar sina tjänster inom stödområdet kommer problemen att öka. Försäljning av tjänster till utomstående kan ha nackdelar. Bl.a. kan de åtaganden som staten gör

Bilaga 8

genom denna försäljning i ogynnsamma fall minska handlingsfriheten vid strukturförändringar. Staten tar också en ekonomisk risk som kan bli besvärande om verksamheten skulle visa sig olönsam. Å andra sidan medför extern försäljning ofta en kompetenstillväxt samt att kostnaderna för statens egen produktion sjunker. Detta kommer de statliga användarna tillgodo.

Det finns enligt min mening ett behov att precisera de ekonomiska spelregler som skall gälla för det administrativa stödet. Bl.a. finns det anledning att ta fram tydligare regler för försäljning av stödtjänster till brukare utanför statsförvaltningen.

Ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som tillhandahåller administrativt stöd är långt ifrån entydig.

Verksamhetsinriktningen bör därför förtydligas för vissa av stödmyn- digheterna. Bl.a. bör klargöras vilken typ av stöd som skall tillhanda- hållas och hur detta stöd skall avgränsas från det stöd som lämnas av andra s.k. stabsmyndigheter. Sådana behov av avgränsning finns bl.a. vad gäller SPV, Statskontoret och Kammarkollegiet.

Stöd som bör tillhandahållas i statlig regi

Stöd bör tillhandahållas på myndigheternas villkor samt styras av myndigheternas behov och efterfrågan. Stöd som finns att köpa på marknaden bör normalt inte tillhandahållas av staten. Min uppfattning är emellertid att det finns administrativt stöd som av olika skäl inte kan eller bör tillhandahållas av den privata marknaden. Det står också klart att nyttoaspekter till slut måste avgöra om en viss verksamhet skall bedrivas i statlig eller privat regi. Utgångspunkten måste således vara en bedömning av om en given lösning är förmånlig eller inte för statsförvalt- ningen som koncern.

Ett skäl till att bedriva en stödverksamhet i statlig regi kan vara ett missnöje med det sätt på vilket den privata marknaden inom ett visst område fungerar. Bristande konkurrens kan t.ex. driva upp prisnivån på en marknad på ett sådant sätt att det blir förmånligare för en stor avnämare som staten att organisera produktionen i egen regi. Enligt min mening bör administrativt stöd i statlig regi tillhandahållas om en privat marknad saknas eller om det finns sådana konkurrensbegränsningar på en befintlig marknad att det är oförmånligt för staten att utnyttja den.

Ett annat skäl till att i vissa fall inte utnyttja den privata marknaden är att en koncern som statsförvaltningen har ett behov av vissa gemensamma system som måste vara anpassade till den rollfördelning och de regler som gäller inom statsverksamheten. Att tillhandahålla dessa system i statlig regi kan vara ett sätt att försäkra sig om att koncemgemensamma krav av detta slag tillgodoses. En viss enhetlighet i detta avseende torde vara en förutsättning för att verksamheterna inom statsförvaltningen skall kunna följas upp, analyseras och styras effektivt. Men det kan också betraktas som en serviceåtgärd åt myndigheterna att se till att det finns system som är anpassade till den speciella miljö som statsförvaltningen utgör.

Bilaga 8

- Behov av detta slag finns bl.a. inom EA— och PA-området samt inom det informationsteknologiska området. Inte minst EA—systemen har stor betydelse för styrningen av statsförvaltningen. Inom dessa områden kan det därför vara lämpligt att i statlig regi tillhandahålla bassystem som är anpassade till flertalet myndigheters behov och den speciella miljö som statsförvaltningen utgör. Däremot finns det åtskilliga kringtjänster inom EA- och PA-området som med fördel kan tillhandahållas av privata leverantörer. De myndigheter som har krav som inte tillgodses av bassystemen bör ha möjlighet att använda sig av något av de standardsys- tem som finns på marknaden under förutsättning att de koncemgemen- samma kraven tillgodoses.

Ibland kan eller bör den privata marknaden av olika skäl inte utnyttjas. En sådan situation är då det inte finns någon privat marknad och då någon sådan knappast kan tänkas uppstå. Det rör sig således om situationer då den aktuella stödmyndigheten i praktiken har monopol på den berörda tjänsten. Det rör sig då vanligen om uppgiftersom kräver en kompetens som är specin för statsförvaltningen. Denna situation är inte särskilt vanlig men förekommer bl.a. inom det rättsliga området.

Enligt min mening bör den stödverksamhet, som till sin karaktär är unik för statsförvaltningen och den stödverksamhet, som har stor betydelse för styrningen av statsförvaltningen och där krav ställs på enhetlighet, bedrivas i statlig regi.

Statsförvaltningen består av ett stort antal myndigheter som har mycket olika förutsättningar och behov för sin verksamhet. Bl.a. har de små och medelstora myndigheterna ofta speciella krav på det administrativa stödet. Dessa myndigheter har också sämre möjligheter att överblicka och rationellt utnyttja den privata marknad som kan finnas inom olika områden eller att tillgodose behovet i egen regi. Jag anser därför att det kan finnas anledning att i statlig regi tillhandahålla ett stöd som är särskilt anpassat till dessa myndigheters behov.

Verksamhetsform och generella krav på stödet till myndigheterna

Som jag nyss har utvecklat finns det situationer då det administrativa stödet bör tillhandahållas i statlig regi. Det rör sig om stöd som är specifikt statligt till sin karaktär eller har en sådan betydelse för statsförvaltningen som koncern att det inte kan eller bör överlåtas till den privata marknaden. I regel har regeringen i egenskap av koncernledning då också anledning att utfärda riktlinjer för verksamheten.

Dessa omständigheter medför att verksamhetsformen myndighet bör väljas för det administrativa stöd som skall tillhandahållas i statlig regi. Därigenom får regeringen möjlighet att styra verksamhetens organisation, finansiering m.m. Samtidigt har berörda myndigheter stor handlingsfrihet inom ramen för myndighetsformen genom den delegering av finansiellt ansvar och den förändrade styrningen av statsförvaltningen som införs.

När det gäller generella krav på stödet till myndigheterna i statlig regi bör enligt min uppfattning den grundläggande principen vara att stödverksamheten är efterfrågestyrd och bygger på principen om en klar

Bilaga 8

och entydig uppdelning mellan beställar- och producentroller.

Efterfrågestyming bör således vara styrande vid utformningen av den nya stödorganisationen. Denna princip garanterar dock i sig inte att stödorganisationen blir effektiv. Enligt min mening finns det därför anledning att ställa ytterligare ett antal krav på denna stödorganisation. De kan betraktas som generella principer för hur den aktuella verksam- heten bör fungera.

Stödverksamhet som är fullt konkurrensutsatt bör normalt inte tillhandahållas i statlig regi. Denna princip får dock inte förhindra att den stödproduktion som bedrivs i statlig regi i största möjliga utsträckning konkurrensutsätts. Det bör därför så långt möjligt inte finnas några formella eller andra hinder för myndigheterna att välja icke-statliga leverantörer vid upphandling av administrativa stödtjänster. Konkur— rensprincipen får heller inte medföra att statlig stödproduktion som blir tillräckligt framgångsrik automatiskt avvecklas då en marknad med privata producenter har vuxit fram. Om så sker bortfaller väsentliga incitament för de ansvariga inom stödmyndighetema att utveckla verksamheten.

Enligt min uppfattning är det inte lämpligt att stödmyndighetema konkurrerar med varandra. Konkurrensen bör i stället ske mellan ett statligt produktionsaltemativ och en eller flera privata producenter. Grundregeln bör därför vara att en viss stödtjänst endast produceras på ett ställe i stödorganisationen.

Stödverksamheten bör täcka sina kostnader. Det rör sig om en verksamhet som i princip inte har något egenvärde utan endast är berättigad om den möjliggör annan statlig produktion som är till direkt nytta för medborgarna och samhället. Normalt finns det därför ingen anledning att subventionera det administrativa stödet.

Det är också väsentligt att den stödverksamhet som tillhandahålls av en myndighet som har andra uppgifter än stödverksamhet går att särredovisa eller särskilja från de övriga uppgifter som myndigheten har. Avgiftsbelagd stödverksamhet bör därför utgöra ett särskilt resul- tatområde inom myndigheten med fullkostnadstäckning som ekonomiskt mål. Om myndigheten bedriver en omfattande stödverksamhet kan det finnas anledning att dela upp stödverksamheten i flera resultatområden. Eventuell försäljning av stödtjänster till kunder utanför statsförvaltningen bör redovisas särskilt.

Organisationen av stödet

Administrativt stöd till myndigheterna lämnas för närvarande av bl.a. Försvarets civilförvaltning (FCF), Kammarkollegiet, Statens arbetsgivar- verk (SAV), Statskontoret, Statens löne- och pensionsverk (SPV) och Riksrevisionsverket (RRV). Enligt min mening finns det inga avgörande skäl för att all administrativ stödverksamhet skall koncentreras till en enda myndighet.

Stöd bör därför tillhandahållas av flera myndigheter som i vissa fall även kan ha andra uppgifter än ren stödproduktion. Detta betyder inte att

Bilaga 8

de myndigheter som för närvarande tillhandahåller stöd till myndigheter- na skall göra det även i framtiden. Olika omständigheter kan medföra att" vissa av dessa myndigheter bör avveckla eller samordna sin stödproduk— tion.

Skärpta resultatkrav och ökad konkurrens kan på några års sikt medföra betydande förändringar av stödproduktionen. Dessutom är det för närvarande svårt att bedöma vilken efterfrågan som faktiskt finns på olika typer av stöd. Det finns därför anledning att noga följa utvecklingen och att vid behov återkomma till riksdagen med förslag till de struk- turförändringar som kan vara påkallade.

Finansiering och styrning av myndighetsstödet

I 1992 års budgetproposition (bil. 8 s. 11 f) redogjorde jag för principer- na för styming av avgiftsfinansierad verksamhet.

Avgiftsförordningen (1992:191) baseras på dessa principer. I av- giftsförordningen finns således de riktlinjer och regelverk som gäller för avgiftsfinansierad verksamhet.

Inriktningen av myndigheternas stöd Försvarets civilförvaltning (FCF )

Försvarets civilförvaltning (FCF) har uppgifter av myndighetsstödjande karaktär. FCF:s verlsamhet har utretts i särskild ordning inom ramen för utredningen (Fö 1991:04) om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret (LEMO). Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare idag föreslagit att FCF läggs ned den 30 juni 1994 och att verksamheten överförs till försvarsmakten och andra myndigheter eller avvecklas senast den ljuli 1994.

FCF utvecklar och förvaltar ett antal ekonomi- och personaladmi- nistrativa system, bl.a. ekonornisystemen F/S Lokal och F/S Koncem och de personaladministrativa systemen F-SLÖR, VAS, HvFri, m.fl. FCF:s systemverksamhet har en speciell profil såtillvida att verksamheten i stor utsträckning är inriktad på att utveckla egna systemlösningar. FCF:s systern innebär till viss del en integrering av ekonomiadministrativ och personaladministrativ information. Detta gör det bl.a. möjligt att koppla ihop personaladministrativ och ekonomisk information vilket möjliggör en mer heltäckande konceminformation och bättre möjligheter till uppföljning.

Inom övriga delar av statsförvaltningen är tendensen en stegvis övergång från egenutvecklade system till köp av standardsystem med smärre kompletteringar som anpassning till statliga särkrav. Ett exempel på detta är ekonomisystemet AGRESSO, som erbjuds av RRV. Orsaken till denna förändring är att egenutveckling av system inom det ekonomi- och personaladministrativa området är resurskrävande och kräver ett mycket stort kundunderlag för att vara ekonomiskt försvarbart.

Den dåvarande regeringen uppdrog den 18 oktober 1990 åt RRV att fortsätta utvecklingen av systemlösningar för den statliga, såväl den civila

Bilaga 8

som den militära, ekonorniadministrationen.

Utgångspunktema för det fortsatta arbetet var att tillgodose de krav som utvecklingen av styrningen av den statliga verksamheten och den nya budgetprocessen ställer på ekonomisystem och de behov som riksredovis- ningen har av sådana system. RRV skall enligt regeringsuppdraget ansvara för att system tillhandahålls och kontinuerligt vidareutvecklas för hela statsförvaltningen.

SPV fick den 21 mars 1991 den dåvarande regeringens uppdrag att vidareutveckla systemlösningar för personaladministrationen.

RRV:s och SPst utvecklingsarbeten skulle samordnas. Jag delar denna grundsyn. För att skapa förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte mellan EA— och PA-området skall RRV i samråd med SPV gå vidare med att samordna informationens form och innehåll. Som jag tidigare har redovisat finns det dessutom outnyttjade samord- ningsvinster inom bl.a. EA— och PA—området. Om försvaret upphör med att utveckla egna system inom EA— och PA—området och i stället övergår till att använda sig av något av de standardsystem som finns att köpa på marknaden kan icke oväsentliga besparingar göras. Detta bör därför vara den långsiktiga lösningen vad gäller försvarets EA— och PA-verksamhet. Försvaret bör således ansluta sig till de grundprinciper som gäller för EA— och PA—verksamhet inom den övriga statsförvaltningen.

Några särlösningar bör alltså inte finnas för försvarets område. Samtidigt är det nödvändigt att uppnå en större samordning av det EA-

och PA—stöd som idag ges av SPV och RRV.

Resultatorienterade styrsystem kräver att data om verksamhet, ekonomi och personal kan kopplas samman. Enligt min uppfattning är det nödvändigt att RRV och SPV fäster stor uppmärksamhet vid en sådan samordning. Jag avser därför att noga följa det arbete som RRV och SPV tillsammans bedriver i syfte att uppnå en ökad integration av EA— och PA-informationen hos användarna.

FCF:s EA— och PA—system är till viss del integrerade. Det är viktigt att den kompetens och erfarenhet som FCF har av integrerad information till användarna tas till vara när FCF läggs ned. Chefen för Försvarsde— partementet har i samråd med mig tidigare i dag föreslagit följande principer för ansvarsfördelningen mellan RRV och myndigheterna inom Försvarsdepartementets område.

Försvarsmakten och övriga myndigheter som för närvarande utnyttjar FCF:s system skall ansvara för användningen av egna ekonomi- och personaladministrativa system. I detta ingår att anskaffa system till en rimlig kostnad, att gentemot leverantören ställa krav på systemens funktion, kvalitet och användarvänlighet m.m. Vidare ingår ansvar för att systemen utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Myndigheterna inom Försvarsdepartementets område skall ha ansvar för att anpassa systemen till inre förutsättningar i fråga om bl.a. ekonomistyming, organisation, verksamhet och ADB-struktur samt internt kunna ge användarstöd i detta avseende.

RRV ansvarar idag för regler, system och metoder för resultat- och ekonomistyrning samt för uppföljning. RRV bör ha samma relationer till

Bilaga 8

försvarsmakten och övriga myndigheter under Försvarsdepartementet som till andra myndigheter inom statsförvaltningen. Det innebär, att de generella regler, metoder och system som är giltiga för den civila sektorn, också bör tillämpas för försvaret. RRV skall därför svara för de ekonomi— och personaladministratriva systemens anpassning till yttre förutsättningar och i detta avseende ge användarstöd till de myndigheter som utnyttjar systemen. Vidare bör RRV svara för normering beträffande redovisning och medelshantering. Slutligen bör RRV svara för systemut- vecklingsverksamheten.

FCF:s ansvar för bl.a. systemutvecklingsverksamheten bör således överföras till RRV.

De organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna av denna ansvars- och uppgiftsfördelning bör bli föremål för överväganden i den organisationskommitté. Chefen för Försvarsdepartementet återkommer till regeringen i samråd med mig till denna fråga.

Den nuvarande ansvarsfördelningen mellan RRV och SPV påverkas inte av den föreslagna förändringen.

Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av anslaget E 4. Riksrevisionsverket.

Kammarkollegiet

Det finns åtskilliga beröringspunkter mellan delar av den juridiska verksamhet som bedrivs vid FCF och den rättsliga verksamhet som Kammarkollegiet bedriver. Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare i dag föreslagit att FCF skall läggas ned och att delar av FCF:s juridiska verksamhet skall övertas av Kammarkollegiet.

Utredningen om försäkring av statens egendom (SOU 1992:40) har bl.a. föreslagit att den försäkringsliknande verksamhet som FCF bedriver inom trafikskadeområdet skall utvidgas till att omfatta samtliga statliga motorfordon. Försäkringsskyddsutredningen (C 1990:06) har övervägt behovet av en tjänstereseförsäkring för statligt anställda. Utredningen föreslår att ett försäkringsskydd vid tjänsteresor skapas och att det bl.a. kan organiseras vid FCF.

Jag har tidigare i dag (bil. 1) redovisat mitt ställningstagande till de båda utredningarna.

Den försäkringsliknande verksamhet som nu är knuten till FCF och de uppgifter som de båda utredningarna föreslår skall kunna knytas till FCF:s verksamhet om inte den allmänna försäkringsmarknaden anlitas, bör mot bakgrund av att FCF föreslås läggas ned övertas av Kammarkol— legiet.

Små och medelstora myndigheter har speciella stödbehov och dessa stödbehov kan endast delvis tillgodoses av den privata konsultmarknaden. Det finns därför anledning att organisera ett särskilt stöd till denna kategori av myndigheter.

Kammarkollegiet tillhandahåller i dag ekonomi- och personalad- ministrativt stöd till små och medelstora myndigheter. Verksamheten är helt avgiftsfinansierad. Detta stöd har i stort en lämplig inriktning. Det

Bilaga 8

finns emellertid också ett behov av juridiskt stöd till små och medelstora myndigheter. Kammarkollegiet bör ges möjlighet att utveckla ett sådant stöd.

Chefen för Civildepartementet återkommer till de frågor som rör Kammarkollegiet vid sin anmälan av anslagen B 2. Kammarkol- legietzMyndighetsutövning och B 3. Kammarkollegiet:Uppdragsverk- samhet under trettonde huvudtiteln.

Riksrevisionsverket

Riksdagen har under våren 1992 beslutat om RRV:s inriktning för treårsperioden l992/93 - 1994/95.

Beslutet innebär att RRV även i fortsättningen skall vara den centrala förvaltningsmyndigheten för statlig revision och redovisning. Den ekonomiadministrativa stödverksamheten skall ligga kvar vid RRV. Mot bakgrund av de riktlinjer som formulerades i 1992 års budgetproposition och som riksdagen har beslutat om har RRV genomfört en organisations— förändring. Den nya organistionen trädde i kraft den 1 juli 1992.

Jag har nyss konstaterat att det ekonomiadministrativa stödet till myndigheterna inte tillgodoses fullt ut. RRV bör därför bygga ut stödet till en sådan nivå att det motsvarar efterfrågan. Det är också angeläget att RRV tydligare än nu markerar att stödet är avgiftsbelagt och tillhandahålls på myndigheternas villkor.

Jag har också uttalat att det finns outnyttjade samordningsvinster inom EA- och PA-området. Samarbetet mellan RRV och SPV bör därför utvecklas ytterligare i syfte att tillgodose myndigheternas efterfrågan på integrerad information från de ekonomi- och personaladministrativa systemen.

Jag har nyss redogjort för den ansvarsfördelning som bör gälla mellan RRV och myndigheterna inom Försvarsdepartementets område. Den föreslagna ansvarsfördelningn innebär bl.a. att FCF:s nuvarande ansvar för systemutvecklingsverksamhet överförs till RRV. Jag återkommer till dessa frågor vid min anmälan av anslagen E 4. Riksrevisionsverket och F 2. Statens löne- och pensionsverk.

Statens Iöne- och pensionsverk

Den statliga tjänstepensioneringen innehåller en mindre del, komplet— terande ålderspension, som handhas av en särskild förening, Försäkrings- föreningen för det statliga området. Eftersom det är föreningen som fattar beslut om administration av den kompletterande ålderspensionen. kommer jag i fortsättningen endast att tala om de övriga delarna av de statliga tjänstepensionema.

l-luvudelen av pensionerna inklusive administrationen finansieras med fördelningssystem. Systemet för administrationen liksom finansieringen måste vara sådana att de fungerar även vid förändringar i myn- dighetsstrukturen. Det måste t.ex. finnas någon instans som är ansvarig för att en pension betalas ut även om den myndighet där pensionären var anställd lagts ned. Det är därför inte lämpligt att administrationen av den

Bilaga 8

statliga tjänstepensioneringen delegeras till myndigheterna så länge som finansieringen sker med ett fördelningssystem. Dessa överväganden leder till att administrationen bör ske samlat för hela statsförvaltningen. Vid val av hur pensionsadministrationen för staten bör ske har jag tagit hänsyn till att staten har en effektiv administration i form av SPV. Enligt min uppfattning är det därför för närvarande en lämplig lösning att SPV fortsätter att handha den statliga tjänstepensioneringen. Läget blir dock ett annat om man skulle gå över till ett premiereservsystem. I en sådan situation kommer privata pensionsinstitut att kunna konkurrera om administrationen av den statliga tjänstepensioneringen. Jag utesluter inte att en sådan utveckling kan bli aktuell på längre sikt. I nuläget finns det således enligt min bedömning inga möjligheter att överlåta SPV:s uppgifter inom det pensionsadministrativa området till aktörer på den privata marknaden.

SPV:s verksamhet inom det personaladministrativa området är och bör vara konkurrensutsatt. De statliga myndigheterna är därför inte tvungna att välja det lönesystem som tillhandahålls av SPV. Som jag tidigare har konstaterat är det väsentligt att det inom en koncern som statsförvaltnigen finns ett standardsystem för löneadministration som är anpassat till den speciella miljö som statsförvaltningen utgör och som härigenom bör kunna användas av flertalet myndigheter. SPV:s verksamhet inom det personaladministrativa området bör därför fortsätta enligt nuvarande riktlinjer.

SPV:s huvuduppgifter bör alltså även i fortsättningen vara pensions- och grupplivadministration samt produktion av personaladministrativa systemtjänster. SPV:s verksamhet har beröringspunkter med flera andra stabsmyndigheter, främst RRV och FCF. Jag har tidigare understrukit vikten av att samarbetet utvecklas ytterligare i syfte att tillgodose myndighetemas efterfrågan på integrerad information från de ekonomi-

och personaladministrativa systemen.

SPV bör vidare ha rätt att sälja tjänster till organ utanför statsförvalt- ningen om detta bidrar till att sänka kostnaderna för myndighetens primärproduktion åt statliga kunder och om försäljningen avser tjänster som ligger inom den huvudinriktning som regeringen har fastställt för SPV.

Statens arbetsgivarverk

Arbetsgivarkommittén (dir. l992:3l) har lämnat förslag om den statliga arbetsgivarorganisationens utformning.

Jag kommer att under anslaget F 1. Statens arbetsgivarverk redogöra för mitt ställningstagande till utredningens förslag om arbetsgivarorganets organisation, uppgifter och finansiering.

Enligt min mening bör det stöd som den nya arbetsgivarorganisationen skall lämna ha en tydlig koppling till organisationens förhandlande, avtalsslutande och policyskapande uppgifter. Det generella stödet bör täckas av de årliga avgifter som myndigheterna framöver skall betala till arbetsgivarorganisationen. Därutöver bör organisationen mot avgift kunna

Bilaga 8

lämna särskilt stöd i den mån detta efterfrågas av enskilda myndigheter. En sådan inriktning av stödet underlättar gränsdragningen mot andra stödmyndigheter. Också gränsdragningen mot den privata kon— sultmarknaden underlättas. Det fmns inga skäl att anta att denna marknad spontant skall tillhandahålla stöd som är anpassat till det statliga arbetsgivarorganets policy i olika frågor.

Statskontoret

1 1992 års budgetproposition klargjordes att Statskontoret skall vara en stabsfunktion åt regeringen och att verksamhetens huvudinriktning skall vara att ge regeringen stöd i genomförandet av de nya styrforrnema. Den förändrade inriktningen innebär att Statskontoret inte skall stödja enskilda myndigheter på deras egna villkor.

Inom det informationsteknologiska området har emellertid regeringen gett Statskontoret vissa samordnande och rådgivande uppgifter. Bakgrun- den är att vissa koncemgemensamma krav behöver ställas på de statliga myndigheternas användning av informationsteknologi. Vad gäller säkerhets- och sekretessfrågor i anslutning till ADB- användningen har Statskontöret således enligt sin instruktion vissa rådgivnings- och samordningsuppgifter. Statskontoret har vidare fått i uppdrag att medverka i den statliga inköpssamordningen genom att utforma kravspecifikationer och tillhandahålla avrops- och ramavtal för utrustning, programvaror och tjänster med stor spridning.

Statskontoret kommer således även fortsättningsvis bedriva arbete på det informationsteknologiska området som kommer de statliga myn- digheterna till godo. Dessa insatser är emellertid av generell karaktär och baserade på de krav som statsförvaltningen som koncern ställer på användningen av informationsteknologi. Några omfattande konsultinsatser riktade till enskilda myndigheter ligger inte inom ramen för Statskon- torets uppgifter. Sådana insatser bör myndigheterna tillgodose på den privata marknaden.

Jag återkommer under anslaget E 5. Statskontoret beträffande inriktning och finansiering av Statskontorets verksamhet.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att godkänna riktlinjerna för organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheter— na.

Bilaga 100

Behovet av kompetensutveckling inom statsförvaltningen och vid domstolarna inför Europaintegrationen har utretts av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Arbetsgruppen har i september 1992 överlämnat rapporten Statsförvaltningens Europakompetens (Ds 1992:96). En sammanfattning av utredningens förslag bör fogas som bilaga 8.2 till denna proposition.

Som framgår av bilagan föreslår arbetsgruppen en rad åtgärder för att stärka Statsförvaltningens kompetens inför Europaintegrationen. Vikten av en fungerande dialog mellan departementen och myndigheterna om Europaintegrationens konsekvenser betonas särskilt av arbetsgruppen. Särskilda inventerings- och utbildningsinsatser föreslås på olika områden. För strategiska kompetensutvecklingsinsatser föreslår utredningen att en begränsad samordnings- och stödfunktion inrättas.

Rapporten har remissbehandlats. En förteckning över remissinstansema finns i bilaga 8.3. Remissvaren finns tillgängliga i ärendet (dnr 4585/92).

Remissinstansema delar genomgående utredningens bedömningar av kompetensutvecklingsbehoven och ställer sig bakom de allmänna principer som bör vara vägledande för arbetet med kompetensutveckling.

Regeringen har tidigare (prop. 1991/92:100 bilaga 4) anmält att behovet av åtgärder i form av kompetensutveckling, utbildning och information i anslutning till EES-avtalet och ett eventuellt EG-rned- lemskap kommer att öka. I det sammanhanget underströks också att myndigheterna själva måste ta ansvaret för utvecklingen av sin kompetens och att detta måste ske inom ramen för tillgängliga medel.

Jag delar utredningens allmänna syn på kompetensutvecklingsbehoven i ljuset av Europaintegrationen och finner många av utredningens förslag väl ägnade att förstärka myndigheternas förutsättningar att bedriva en framgångsrik kompetensutveckling. Jag kan också konstatera att förslagen i allt väsentligt kan genomföras inom ramen för myndigheternas eget ansvar för sin kompetensutveckling eller genom en dialog mellan departement och myndigheter. Jag vill särskilt betona vikten av att myndigheterna tillsammans med respektive fackdepartement gör en kartläggning av Europaintegrationens konsekvenser för verksamheten och kompetensbehoven.

Åtgärder planeras eller genomförs redan beträffande vissa av utred- ningens förslag. Det gäller bl.a. förslaget att Finansdepartementet skulle anordna särskilda seminarier för verksledningar om Europaintegrationen och dess konsekvenser för statsförvaltningen. Andra frågor behöver ytterligare beredas inom regeringskansliet.

När det gäller behoven av särskilda samordnings- och stödinsatser vill jag anföra följande.

Utredningen föreslår att en begränsad samordnings- och stödfunktion för statsförvaltningen inrättas med uppgift att på ett strategiskt sätt verka för en uppbyggnad av kompetensutvecklingen. Utredningen föreslår vidare att Statens arbetsgivarverk (SAV) får i uppdrag att utgöra denna samordnings- och stödfunktion och att bedriva arbetet i nära samarbete

Bilaga 100

med Statens fömyelsefond.

Flera av de remissinstanser som har yttrat sig om förslaget är tveksamma till om SAV skall ges detta uppdrag, bl.a. mot bakgrund av den nya roll som SAV väntas få. De förordar istället Statens fömyelse- fond eller att en stödfunktion inrättas som knyts närmare regeringskans— liet. Trll dem som förordar Statens fömyelsefond hör TCO och SACO. Några avstyrker att Statens fömyelsefond får denna uppgift på grund av fondens partsammansatta ledningsform. Kommerskollegium avstyrker utredningens förslag om en central funktion av detta slag.

Som jag nyss har understrukit och som också ett stort antal remis- sinstanser har betonat, ligger ansvaret för kompetensutvecklingen på myndigheterna. Myndigheterna skall också finansiera sina kompetensut- vecklingsinsatser inom sina ekonomiska ramar. Myndigheternas behov av kompetensutveckling varierar starkt beroende på verksamhetens inriktning, omfattning och karaktär. Myndigheterna måste enligt min mening själva klargöra vilken utbildning, såväl av allmän som speciali- serad eller sakinriktad karaktär, som behöver genomföras. Mot denna bakgrund anser jag inte att regeringen bör inrätta någon central samord- nings- och stödfunktion vid någon bestämd myndighet. Regeringskansliets ordinarie organisation bör normalt klara denna uppgift. Om det uppstår särskilda behov av samordning eller stöd kan regeringen ge uppdrag till den myndighet eller organisation som i den konkreta situationen bedöms mest lämpad.

Om enskilda myndigheter eller grupper av myndigheter bedömer att de har behov av att samordna sitt stöd när det gäller Europakompetensen bör det ske på myndigheternas villkor. Myndigheterna bör själva kunna välja vilken myndighet eller organisation som skall anlitas. I den mån en statlig myndighet erbjuder ett sådant stöd vill jag understryka vad jag tidigare i dag har anfört om organisation och finansiering av stödet till myndigheterna. Stödet skall bl.a. vara efterfrågestyrt och täcka sina kostnader. Jag vill dock i sammanhanget erinra om det arbete som Statens fömyelsefond bedriVer för att stödja och stimulera myndigheterna i deras förändringsarbete bl.a. genom att förmedla kunskap om föränd- ringsarbetet och genom att fördela ekonomiska bidrag till förändrings- projekt. '

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om statsförvaltningens Europakompetens.

Bilaga 8

I samband med riksdagens ställningstagande till det program för omställning och minskning av den statliga administrationen som presenterades i 1991 års kompletteringsproposition (prop. 1990/91:150 del II, bet. l99l/92 FiU 37, rskr. 1991/91:390) uttalade finansutskottet att riksdagen borde ges möjlighet till en kontinuerlig och samlad uppföljning. En sådan uppföljning borde innehålla en närmare precisering av de besparingseffekter som kommer att uppnås. Vidare borde de verksamhetsmässiga och personalmässiga konsekvenserna analyseras.

.I 1992 års kompletteringsproposition (1991/92:150 bil.1:5, bet. 1991/92 FiU30, rskr. 1991/921350) redovisades regeringskansliets bedömningar av personalkonsekvenserna av de strukturförändringar som pågår i statsförvaltningen inte bara till följd av det s.k. ad- ministrationsprogrammet utan också till följd av andra riksdagsbeslut. Däremot har ingen bedömning gjorts av andra effekter av struk- turförändringama. Det är särskilt viktigt att följa upp de ekonomiska effekter som de av riksdag och regering fastlagda riktlinjerna för förändringsarbetet har fått.

Ändrade verksamhetsformer och en klar åtskillnad mellan beställar- och producentrollen eftersträvas. lnom förvaltningen genomförs ett stort antal förändringar av myndighetsstrukturen på central och regional nivå i syfte att öka effektiviteten. Resultaten av de organisationsförändringar m.m. som har genomförts och som pågår bör följas upp bättre och mer systematiskt än vad som för närvarande sker. Vidare bör det klarläggas om de förändringar som har genomförts av statsförvaltningens organisa- tion har fått de effekter som legat till grund för statsmakternas beslut. Riksdagens och regeringens samlade överblick över statsförvaltningens organisationsutveckling bör bli bättre än vad den för närvarande år.

Enligt min mening bör Statskontoret - som en stabsmyndighet åt regeringen - ha en viktig roll i ett sådant uppföljnings- och analysarbete. Jag föreslår därför att regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram underlag som tillgodoser behovet av en sådan uppföjning. Statskontorets uppföljning bör kunna ge regeringen underlag för att bättre kunna bedöma effekterna av olika inslag i den förändring av organisations- och verksamhetsformer som sker och därmed också för hur statsförvaltningen bör förändras och effektiviseras.

Jag avser att i nästa års budgetproposition återkomma med en redogör- else för uppföljningsarbetet.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om uppföljning av organisations— och strukturförändringar inom statsförvaltningen.

Bilaga 8

I det program för omställning och minskning av den statliga adrnini- strationen som jag nyss behandlat anmäldes att regeringen skulle inrätta en delegation med företrädare för statliga myndigheter för att genomföra åtgärder som effektiviserar statliga myndigheters telekommunikationer. [ arbetet skulle också ingå att genomföra åtgärder för att förbättra statliga myndigheters telefonservice åt allmänheten, vilket riksdagen uttalat sig för (bet. 1988/89:FiU30, rskr. 1988/892327, bet. 1991/92:KU30, rskr. 1991/92:273, bet. 1991/92:FiU17). Jag har tidigare i dag redovisat frågan om statliga myndigheters telefonservice och användningen av s.k. 020-nummer. Regeringen skulle enligt omställningsprogrammet senare återkomma till riksdagen med en redogörelse för de kostnadsminskningar som kan göras genom en bättre samordning av telekommunikations- tjänstema. Jag får med anledning därav anföra följande.

En delegation för statliga myndigheters telekommunikationer (STATI'EL) tillsattes i april 1991 (dir. 1991:29). STA'I'I'EL—delegationen beräknar att statsförvaltningens tele- och datakommunikationskostnader för närvarande uppgår till ca 1,5 miljarder kronor per år. Målet för delegationens arbete är att minska kostnaderna med 25 % eller ca 400 miljoner kronor.

Som ett led i arbetet har delegationen påbörjat upphandling av en grundtjänst för datakommunikation. Syftet är att genom att utnyttja den begynnande konkurrensen på området få till stånd avtal som gör det förmånligare för myndigheter att köpa teletjänster än att bygga och driva nät i egen regi.

Det är viktigt att statliga myndigheter noga värderar de fördelar som en anslutning till gemensamt upphandlade teletjänster kan ge i form av minskade kostnader och förbättrade kommunikationsmöjligheter myndig- heterna emellan och mellan myndigheter och allmänheten. STA'I'I'EL— delegationens upphandlingar befrämjar också en ökad konkurrens inom teleområdet och därmed en effektivisering av samhällets telekommuni- kationslösningar.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om statliga myndigheters telekom- munikationer.

Bilaga 8

Ramavtal om löner 1991-1993

1 ramavtalet om löner m.m. 1991-1993 för statstjänstemän m.fl. (RALS l99l-93) regleras löner m.m. under avtalsperioden den 1 januari 1991- den 31 mars 1993. Jag vill i det följande - utöver vad jag sagt i prop. 1990/91:150 bil. Iz8 s.1 ff - redogöra för vad avtalet om 1992 års löner innebär.

Fr.o.m. den 1 april 1992 fördelas lokalt ett löneutrymme motsvarande 2,6 % av den genomsnittliga lönesumman, dock lägst 369 kr per månad. Utöver detta tillkommer det icke nivåhöjande utrymmet (INU) på drygt 1 %. I avtalet har vidare avsatts 0,4 % av lönesumman, dock lägst 57 kr för finansiering av Trygghetsstiftelsen fr.o.m. den 1 juli 1992 (se avsnitt F 8. Trygghetsåtgärder för statsanställda). Motsvarande utrymme (0.4 % dock lägst 57 kr) avsattes till Statshälsan för tiden den [ april-den 30 juni 1992.

Löneökningama fr.o.m. den 1 april 1992 medför en nivåökning på 3,3 % och en kostnadsökning på 2,4 %, vartill konuner 0,5 % från år 1991. Till år 1993 överförs en kostnadsökning på 0,8 %.

Övriga avtal

Arbetsgivarinträdet beträffande sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring har upphört fr.o.m. den 1 juli 1992. Därefter skall ar- betstagare i förmånsgrupp A ha sjuklön enligt de regler som nu gäller vid undantag från arbetsgivarinträde. Detta innebär att arbetstagare fr.o.m. den 15:e dagen i en sjukperiod själv skall lyfta sin sjukpenning hos försäkringskassan.

De nu redovisade avtalen har godkänts av regeringen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle

att ta del av vad jag nu har anfört om de statliga löneavtalen för 1991-1993.

Bilaga 8

7.1. Tidigare beslut i regering och riksdag

lnom olika områden använder regeringen och riksdagen regleringar för att uppnå övergripande samhälleliga mål som skydd för medborgarnas hälsa och säkerhet, skydd för miljön, finansiering av offentlig verksam- het m.m. Reglerna medför kostnader och intäkter i olika delar av samhället. lntäktema utgörs i regel av uppfyllelsen av det eller de mål som reglerna skall garantera. Kostnaderna uppstår dels genom att de som reglerna riktar sig till måste agera på ett sätt som avviker från det som företagsekonomiskt eller privatekonomiskt sett är mest lönsamt, dels i myndigheternas tillsyn och enskildas uppgiftslämnande för tillsynsverk- samheten.

Regelreformeringsarbetet syftar till att åstadkomma regelsystem som tillgodoser de övergripande samhälleliga målen till en så låg samhälls- ekonomisk kostnad som möjligt. Regelreformering omfattar därför såväl avreglering som förändringar av befintliga regler och noggrann utvärde- ring av förslag till nya regleringar.

I regeringsförklaringen den 6 oktober 1992 anges att en av regerin- gens huvuduppgifter under mandatperioden är att bryta den ekonomiska stagnationen och lägga grunden för en ny period av tillväxt, företagande och utveckling i Sverige. En stor del av regelreformeringsarbetet måste ses i detta perspektiv. Regelreformeringen ingår därför som en del av regeringens näringspolitiska strategi.

Med hänsyn till behovet av att effektivisera den svenska ekonomin måste arbetet med att förbättra reglers kvalitet som under en längre tid bedrivits bl.a. av regeringen och dess myndigheter och som också riksdagen har ställt sig bakom (förs. 1991/92:19, bet. l992/931KU1, rskr. 1992/93:6) - nu fortsätta och utvecklas. Arbetet bör dock enligt min bedömning leda till regler som också i en vidare mening än vad som nyss sagts håller en god kvalitet. De skall styra framtidens sam— hälle i många olika avseenden. Av konstitutionsutskottets nyss nämnda betänkande framgår att riksdagen delar denna bedömning.

[ 1992 års kompletteringsproposition (prop. 1991/92:150 bil. 111 s. 25-28, bet. 1991/92:FiU30, rskr. 1991/92:350) redogör regeringen för arbetet med att avreglera och privatisera. Som exempel på reform- områden räknar regeringen upp näringspolitiken, statligt ägda bolag, arbetsmarknaden, kommunikationssektom, jord- och skogsbruket, de finansiella marknaderna, bostadsbyggandet och flyktingmottagandet.

I propositionen med förslag till ny konkurrenslag (prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17, rskr. 1992/93:144) betonar regeringen att avregle- ring, ökad konkurrens inom offentlig sektor, tydliga och fasta spelregler för aktörerna på marknaden samt en effektiv konkurrenstillsyn är viktiga inslag i en offensiv konkurrenspolitik.

I propositionen om kapital för nya företag, m.m. (prop. 1992/93:82, bet. 1992/93:NU19, rskr. 1992/93:145) tar regeringen äter upp regel-

Bilaga 8

reformeringsarbetet, nu i syfte att stärka konkurrensen i samhället och att begränsa företagens skyldigheter att lämna uppgifter till myndigheter.

l regeringens skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. l992/93:15) lämnar rege- ringen vissa uppgifter om antalet gällande lagar, förordningar och myn— dighetsförfattningar, m.m. under senare år. Det sjunkande antalet får ses som ett resultat bl.a. av regelreforrneringsarbetet.

Mot bakgrund av vad jag nyss har sagt om betydelsen av att i en vidare mening reformera regelsystemen och de resultat av reformarbetet som kan utläsas av regeringens nämnda skrivelse vill jag här något redogöra för min syn på arbetet med att reformera regler.

I anslutning till detta tarjag upp två sakområden som i flera väsentliga avseenden har nära beröring med detta arbete, nämligen språkvården i den offentliga sektorn och samhällsinformationen.

7 .2 Reformområden

I 1992 års regeringsförklaring anförs att viktiga mål för den framtida politiken bl.a. är att minska det strukturella underskottet i de offentliga finanserna, säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet och stärka företagens konkurrenskraft.

Det strukturella underskottet i de offentliga finanserna kräver grund- läggande genomgångar av olika offentliga insatsers syfte och utform- ning. Som exempel på regelområden som det är angeläget att reforme— ra nämns skatteområdet, kapital- och investeringsområdet, konkur- rensområdet, reglerna på arbetsmarknaden, förvärvslagstiftningen, avreglering och privatisering av offentlig verksamhet, avreglering i infrastrukturen, m.fl.

Sådana genomgångar kommer, enligt min bedömning, ofrånkomligen att leda till genomgripande ändringar i regelsystemen. De måste ut- formas så att de styr verksamheterna mot förändrade mål.

Också sådana regler som styr den kommunala och landstingskom- munala verksamheten måste fortsätta att reformeras.

Betydande omställningar krävs för att anpassa det svenska samhället till nya ekonomiska förutsättningar och till utvecklingen i vår omvärld, i första hand EG. Kraven på regler som styrmedel och på reglers kvalitet i övrigt kommer att öka.

De särskilda krav på regelreformer som hänger samman med Europa- integrationen syftar till att EG:s regler allmänt skall kunna tillämpas i ett samhälle präglat av fri företagsamhet och fri konkurrens.

Beslut om regler fattas på många olika nivåer. Lagar kompletteras sålunda ofta med förordningar och myndigheter beslutar egna författnin- gar i den omfattning som regeringen delegerat sin regelgivningsrätt. För att regelgivningen skall ske med urskillning och återhållsamhet anser jag att det är viktigt att regeringens delegeringsbeslut är väl avgränsade och preciserade. Detta gäller särskilt regler om uppgiftslämnande för tillsyn och kontroll som direkt leder till kostnader för uppgiftslämnaren. Här kommer därför regeringen framöver att ägna ökad uppmärksamhet åt

Bilaga 8

frågor om delegering. Myndigheterna bör dessutom oftare än nu redo- visa sina informationsbehov och konsekvensanalyser.

En fråga som ofta kräver sin lösning regelvägen och som blir aktuell . inom många reformområden är förekomsten av monopol eller monopol- liknande situationer. Som jag ser det är monopol kostnadsdrivande och dessutom oförenliga med den europeiska integrationen. Jag förutsätter därför att särskilda ansträngningar görs av alla som har ansvar för regler som skapar eller upprätthåller monopol, att ompröva och reformera dessa regler, så att de skadliga verkningarna elimineras.

Ett exempel på sådana ansträngningar är det arbete som bedrivs i syfte att reformera regler som är grunden för en del av de offentliga monopol som kännetecknar både statlig och kommunal verksamhet. Sådana regler är i många fall oförenliga med EG:s regler. Men också monopol utanför den offentliga sektorn får räkna med avregleringar för att vi skall kunna tillmötesgå kraven på skärpt konkurrens.

Europaintegrationen kommer också att leda till att man i Sverige i större utsträckning kommer att använda standarder i stället för regler, exempelvis i frågor om kvalitets- eller säkerhetsnormer.

Regelreformeringsarbetet kännetecknas både av en strävan efter ändrade styreffekter av reglerna och av en strävan att sanera i regelbestånden för att minska dem och få bort föråldrade eller onödiga regler.

De ansträngningar som under åren har gjorts för att få färre, ända— målsenligare, enklare, tydligare och begripligare regler har sammanfatt- ningsvis drivits som ett program för en god regelkvalitet (se prop. 1990/91:100 bil. 2 s. 50).

Programmets åtgärder är att regelgivaren skall

- tillämpa en s.k. checklista för att pröva alternativ till regelstyr- ning,(se Statsrådsberedningens PM 1990:2 Att styra genom regler? Checklista för regelgivare), göra konsekvensutredningar för att bedöma ekonomiska konse— kvenser av olika styraltemativ, - i budgetarbetet följa upp sina regler för att få till stånd en löpande bevakning av effekterna av regelsystemen, - registrera sina regler för att hålla ordning på dem, - följa handböcker och annan vägledning för att förenkla och förtyd— liga reglerna.

Dessa åtgärder stämmer väl överens med min bedömning av vilka insatser som i första hand bör prövas för att höja kvaliteten när regel- system ses över. Jag vill dock framhålla att checklistan är särskilt viktig när det gäller styreffektema mot bakgrund av de allmänna strävandena att avmonopolisera och liberalisera det svenska samhället.

Riksdagen har i sitt nyss anförda beslut särskilt tagit upp frågan om en bättre ordning och reda i regelsystemen (förs. 1991/92:19. bet. 1992/931KU1 , rskr. 1992/93:6). Enligt riksdagen finns det brister, främst

Bilaga 8

på det kommunala området, som måste rättas till. Riksdagen har därvid begärt att regeringen "närmare skall överväga frågan om en skyldighet för kommuner och landsting att publicera sina författningar. Frågan bereds för närvarande av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Ett förslag beräknas kunna redovisas under våren 1993.

Vad gäller det arbete med att utveckla den databaserade regelregistre- ring som samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (SARI) bedriver, delar jag riksdagens uppfattning att ett databaserat infor- mationssystem är basen för den kontinuerliga grundservice som staten skall lämna. Utbyggnaden av denna service bör dock ske i en sådan takt att den finner avnämare och kan finansieras.

Handböcker. utbildning och annan vägledning är enligt min bedöm- ning nödvändiga i regelreformeringsarbetet. Reviderade utgåvor av Kommittéhandboken (Ds 1992:89) och handboken Myndigheternas föreskrifter (Ds 1992:112) finns nu tillgänglig. Det är angeläget att se till att den sistnämnda handboken sprids inom hela den offentliga förvaltningen. Jag vill också understryka värdet av språkvårdsinsatser och informativa insatser. Ett klart och begripligt språk bör alltid vara stommen i enklare och ändamålsenligare regler.

Jag återkommer strax till min syn på språkvårds— och infor— mationsfrågoma.

Erfarenheter av olika metoder för att nå ändrade styreffekter finns i dag att hämta framförallt från privatiseringsarbete i Storbritannien och i USA. Sammanfattningsvis kan om dessa metoder sägas att de avser att komma till rätta med i olika avseenden diskriminerande regler och regler som skapar monopol.

1 Sverige har stupstocksmetoden och solnedgångsmetoden med fram- gång använts för att sanera och begränsa regelbeståndet. Stupstocksmetoden innebär att regeringen upphäver myndighetsregler om de inte finns förtecknade vid en viss tidpunkt i en myndighets regelförteckning (se övergångsbestämmelserna till SFS l984:212). Solnedgångsmetoden innebär att regeringen upphäver myndighetsregler vid en viss framtida tidpunkt. Under tiden till dess reglerna upphör att gälla kan myndigheten besluta nya regler, om den finner att regler fortfarande behövs. Enligt min bedömning är det två bra metoder för att komma till rätta med föråldrade och onödiga regler. De är enkla att använda och lägger bevisbördan huruvida en regel behövs eller inte på myndigheten. På det kommunala området bör bl.a. stupstocksmetoden kunna över- vägas i arbetet med de kommunala författningssamlingama.

7.5. Regelreformering internationellt

Regelreforrneringsfrågoma har under senare år fått en ökande betydelse i industriländema. Det beror framför allt på en växande insikt om de ekonomiska effekter som regleringar av olika slag kan ha.

Bilaga 8

Regelreformeringsfrågor behandlas av OECD. Inom dess permanenta utskott för offentlig styrning (Public Management Committee, PUMA) pågår bl.a. aktiviteter med syfte att få en bättre regelkvalitet.

Enligt vad jag har inhämtat kommer PUMA inom kort att ge ut en sammanställning över regelreformeringsarbetet och arbetets organisation och syften i medlemsländerna. Sverige har varit drivande i detta arbete.

Också internt inom EG drivs krav på regelreformering. Både EG— kommissionen och EG:s råd har beslutat att förenkla utformningen av EG:s rättsakter. Avsikten är att göra EG:s regler enklare och klarare för att öka öppenheten och göra regelsystemen inom EG mera tillgängliga. Det framgår av Maastrichtöverenskommelsen.

I en rapport som nyligen lämnats till kommissionen - den s.k. Suther- landrapporten The internal market after 1992, Meeting the Challenge från den 28 oktober 1992 - understryks ytterligare betydelsen av att skapa öppenhet i regelverken inom EG, alltså även nationella sådana, och att hålla ordning i dem.

Inom de nordiska länderna har olika projekt bedrivits, bl.a. i Danmark kring frågor om reglering och styrning och i Norge har en särskild kommitté gjort en genomgång av lagstiftningen för att få en bättre regelstruktur.

Enligt. min bedömning är det angeläget att för svensk del ha tillgång till så breda erfarenheter som möjligt. De erfarenheter av regelreforme- ring som finns utanför Sveriges gränser bör tas till vara och utnyttjas också här hemma.

Bidrag till ett sådant arbete bör kunna hämtas bl.a. från PUMA:S sammanställning över regelreformeringsarbetet i olika länder.

7.6. Språkvård

Både i 7 5 förvaltningslagen (1986:223) och i 7 5 verksförordningen (1987:1100) ställs krav på ett bra och begripligt språk i myndigheternas verksamhet. Enligt förvaltningslagen skall myndigheten sålunda sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Enligt verksförordningen är det myndighetens chef som ansvarar för att språket är klart och begripligt i skrivelser och beslut.

Som jag ser det måste ett bra och begripligt språk ses som ett medel att nå de resultat som krävs i myndighetens verksamhet. De verksam— hetsansvariga måste betrakta språkvårdsarbete som ett av flera medel som står till ledningens förfogande för att verksamhetens resultat skall bli så bra som möjligt. Kompetens att bedriva språkvårdsarbete måste finnas hos myndighetema.

Enligt vad jag har inhämtat kommer resultaten av ett spräkvårdsprojekt att presenteras i en departementspromemoria i början av år 1993. Projektet har bland annat lett till effektivare texter hos polismyndigheter och hos kronofogdemyndigheter. Genom rapporten kan erfarenheterna från projektet spridas, vilket säkerligen ökar medvetenheten om de effektivitetsvinster och andra bidrag till verksamhetsresultatet som finns att hämta i ett aktivt spräkvårdsarbete.

Bilaga 8

På marknaden finns det en god tillgång på språkvårdande expertis. Bland annat finns sedan år 1980 särskilda, universitetsutbildade språk- konsulter.

Det nyss nämnda språkvårdsprojektet liksom det mångåriga språk— vårdsarbete som bedrivits i regeringskansliet visar att det är av stor vikt att språkarbetet bedrivs fortlöpande och systematiskt och med god kännedom om myndighetens verksamhet. Det finns därför ett behov av att samordna språkvårdsarbetet på myndigheterna så att erfarenheter från olika håll kan utnyttjas.

Inte minst viktigt är att arbetet i regeringskansliet med att göra t.ex. nya lagar så överskådliga och lättlästa som möjligt förmedlas till myn- digheterna inför deras regelarbete. De speciella krav, konstitutionella och formella, som ställs på författningar gör att det behövs utbildning inte bara för regelskrivare utan också för språkkonsulter som anlitas i regelarbetet. Språkexpertema i Justitiedepartementet är en viktig resurs i sådan utbildning.

Jag anser alltså att det behövs en samordning av den offentliga språk- vården. Enligt min bedömning kan Svenska språknämnden vara ett lämp- ligt organ för uppgiften att särskilt uppmärksamma behovet av att förbättra de offentliga texterna och att utveckla och så långt det är möjligt samordna språkvårdsinsatser på myndigheterna.

Svenska språknämnden är ett förhållandevis litet, icke-statligt organ med begränsade resurser. Dess uppgift är att följa svenska språkets utveckling i tal och skrift och att bedriva språkvård. Det innebär att nämnden verkar för ett ändamålsenligt språkka på i stort sett alla områden i vårt samhälle.

För att särskilt kunna ta sig an den uppgift jag nyss beskrivit kommer nämnden att behöva stöd.

Enligt min uppfattning bör ett sådant stöd i första hand ges nämnden i form av en arbetsgrupp med företrädare för departement, myndigheter och offentliga språkvårdare. Gruppen bör hjälpa nämnden att marknads- föra, utveckla och samordna språkvårdande insatser på det offentligas verksamhetsfält. En förutsättning för verksamheten är också att myn- digheterna betalar för de konsulttjänster som språknämnden förmedlar med de medel som de förfogar över för att nå sina verksamhetsmål. Ett liknande system finns i Finland, där Finska språkbyrån genom sin "avdelning för avgiftsbelagda tjänster" granskar texter åt myndigheter, håller kurser där eller deltar i olika projekt. '

Jag räknar med att återkomma till regeringen med förslag om att det skall träffas ett avtal med nämnden om dess roll i språkvårdsarbetet inom statsförvaltningen.

Jag har i frågan om Svenska språknämnden samrått med chefen för Kulturdepartementet.

Bilaga 8

7.7. Samhällsinformation

Enligt min bedömning kommer det program för arbetet med att höja regelkvaliteten som jag nyss har redogjort för att på sikt väsentligt underlätta förståelsen och förbilliga tillämpningen av regleringarna. Men hur mycket man än satsar på att höja kvaliteten och hur bra man än lyckas med detta kommer det alltid att behövas information kring regelsystemen. Sådana behov kan vara generella eller gälla enskilda frågor eller grupper av medborgare. Ett grundläggande krav måste vara att samhällsinformationen är korrekt, lättillgänglig, lättförståelig och aktuell.

Jag delar således riksdagen uppfattning om betydelsen av en god och allsidig samhällsinformation (se bet. 1991/92:KU17).

Jag vill emellertid framhålla att informationen enligt min bedömning sker bäst som en del av den verksamhet som den skall informera om. informationen bör sålunda av de verksamhetsansvariga ses som ett av flera medel att nå ett så bra resultat i verksamheten som möjligt. De resurser som en verksamhet förfogar över skall användas till infor- mationsinsatser om de kan förbättra verksamhetsresultatet. Och i verk- samhetsresultatet skall självfallet vägas in att man når sådana grupper eller andra i samhället som har rätt till myndighetens service eller är i behov av den. Det följer av 7 & verksförordningen (1987:1100) där det bl.a. sägs att myndighetens chef skall se till att allmänhetens, organisationers, företags och offentliga myndigheters kontakter med myndigheten underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk.

Av vad jag nu sagt följer att behov av att utvärdera hur informationen om reglerna når fram till medborgarna ständigt måste uppmärksammas.

Det kan hos de verksamhetsansvariga uppstå behov av stöd utifrån för att informationen skall bli så bra som möjligt.

Riksdagen tar i sitt nyssnämnda betänkande upp publikationen Sam- hällsguiden. Den är en publikation som beskriver våra viktigaste lagar och andra regleringar, anpassade efter allmänhetens behov av en sam- manhållen, lättillgänglig samhällsinformation. Att riksdag och regering har ett gemensamt ansvar för guiden utgår riksdagen från. Jag har inte någon annan uppfattning än riksdagen och är angelägen om att den intagning av Samhällsguidens text i riksdagens datasystem, Rixlex, som regeringen nu har ombesörjt, kan leda till att texten löpande kan hållas aktuell och att Samhällsguiden ges ut i reviderade upplagor så ofta som möjligt. Regeringens ansvar bör dock begränsas till dess verksam— hetsområde.

Vad gäller finansieringen av det fortsatta arbetet med Samhällsguiden anser jag att den bäst sker på marknadsmässiga grunder. Det finns enligt min bedömning en så pass kraftig efterfrågan på i första hand själva publikationen att en både frekventare och mer kvalitativ utgivning kan säkerställas. Men också vad gäller den datorbaserade informationen finns enligt vad jag har inhämtat ekonomiska förutsättningar på marknaden för

Bilaga 8

att kraftigt öka och förbättra den informationskällan.

Efter bemyndigande av regeringen har avtal träffats med Riksdagens förvaltningskontor resp. CE Fritzes AB om det fortsatta arbetet med och utgivningen av Samhällsguiden, m.m.

Av avtalen följer också att parterna är överens om att behandla frågor om Samhällsguiden i den redaktionskommitté som skall lämna råd m.m. till CE Fritzes AB i fråga om en annan publikation på området, nämli- gen Sveriges statskalender.

Jag anser mig med dessa åtgärder ha säkerställt att Samhällsguiden kan fortsätta att komma ut och att goda förutsättningar har skapats för att en god kvalitet kan känneteckna samhällsinformationen.

7.8. Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört om Regelreformering, språk- vård och samhällsinformation.

Bilaga 8

A. Finansdepartementet m.m. A 1. Finansdepartementet

l99l/92 Utgift 111 120 496 l992/93 Anslag 121 037 000 1993/94 Förslag 125 914 000

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 125 914 000 kr vilket innebär en besparing med 5 808 tkr avseende den reguljära verksamheten i departementet.

Jag har tidigare idag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Finansdepartementet kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Finansdepartementet kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget A 1. förs till detta konto.

Som en följd av departementets utökade verksamhetsområde har jag beräknat medel för vissa förstärkningar till den politiska ledningen.

För det fortsatta arbetet med statsbidragssystem till kommunerna har jag beräknat medelsbehovet till 2000 tkr.

Utöver detta har jag beräknat medel för kapitalkostnader för lån i Riksgäldskontoret. Låneramen beräknas till 1 500 tkr.

Genom omfördelning av medel inom regeringskansliet tillförs dep- artementet 341 tkr för vissa telefonkostnader.

Anslaget för Finansdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniskajusteringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för dessa förändringar (bilaga ]. Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Finansdepartementets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Finansdeparmmentet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 125 914 000 kr.

Bilaga 8

A 2. Ekonomiska råd

1991/92 Utgift 3 867 689 1992/93 Anslag 4 302 000 1993/94 Förslag 4 302 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för ekonomiska råd. De ekonomiska råden är stationerade i Bryssel, Paris och Washington.

Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1992/93 till 4 302 000 kr. Anslaget för ekonomiska råd har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för denna förändring (bilaga ], Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Ekonomiska råds disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ekonomiska råd för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags— anslag på 4 302 000 kr.

A 3. Utredningar m.m.

l99l/92 Utgift 39 073 933 Reservation 12 071 984 l992/93 Anslag 29 500 000 1993/94 Förslag 40 000 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommittéer och arbetsgrupper, de ekonomiska långtidsutredningama samt för vissa konsulter bl.a. inom finansmarknadsområdet.

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam- heten bör anslaget uppgå till 40 000 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 40 000 000 kr.

Bilaga 8

A 4. Utvecklingsarbete

l992/93 Anslag 40 000 000 1993/94 Förslag 38 000 000

Från anslaget bestrids kostnader för riktade insatser i det fortsatta arbetet med utveckling av de förändrade styrformema i statsförvaltningen samt utvecklingsarbetet rörande styrning av de finansiella förutsättning— arna för statsförvaltningen (prop. 1991/92:100, bil. 8, s. 21-22).

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Un'ecklingsarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett reser— vationsanslag på 38 000 000 kr.

A 5. Uppdrag till Statskontoret 1993/94 Nytt anslag (ramanslag) 55 000 000

Jag kommer senare under anslaget E 5. Statskontoret: Uppdragsverk— samhet att föreslå ett nytt finansieringssystem för Statskontoret, som innebär att Statskontoret ombildas till en uppdragsmyndighet och att uppdrag åt regeringen skall avgiftsfinansieras.

Ett nytt ramanslag bör anvisas för finansisering av stabsuppgifter och uppdrag som regeringen ger Statskontoret. Jag har för budgetåret 1993/94 beräknat detta anslag till 55 miljoner kronor, varav 20 miljoner kronor bör disponeras av Statskontoret för stabsuppgifter och 35 miljoner kronor bör användas för att finansiera särskilda uppdrag till Statskon- toret. Jag återkommer under anslaget E 5 . med ytterligare preciseringar beträffande användningen av anslaget.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för dessa förändringar (bilaga 1, statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Statskontorets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Den modell för räntebeläggning av statliga medelsflöden som jag tidigare redovisat skall tillämpas på detta anslag. Statskontoret kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget förs till detta konto.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Uppdrag till Statskontoret för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 55 000 000 kr.

Bilaga 8

B. Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet

Riksskatteverket (RSV) svarar för den centrala ledningen av skatteför— valtningen och exekutionsväsendet. RSV har också uppgifter som central förvaltningsmyndighet för frågor om allmänna val.

Skatteförvaltningen

lnom skatteförvaltningen finns på regional nivå 24 skattemyndigheter med sammanlagt 13] lokala skattekontor.

Det övergripande målet för skatteförvaltningens verksamhet är att skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning som åsyftas med gällande skattelagstiftning.

RSV har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat skatteför— valtningens verksamhet inom områdena beskattning och folkbokföring. Vad gäller beskattning har redovisning lämnats för följande delområden: s.k. grundhantering, skrivbordskontroll, revision, processverksamhet och fastighetstaxering. Med grundhantering avses bl.a. sortering, maskinell granskning och registrering av uppgifter, löpande service, handläggning av jämkningsansökningar etc., samt hantering av likvidströmmar.

Verksamheten på beskattningsområdet följer en kalenderårscykel. Den resultatredovisning som RSV lämnat omfattar perioden 1987-1991. Det totala antalet skattskyldiga har under perioden ökat måttligt. Det har däremot skett en kraftig ökning av främst antalet juridiska personer. Perioden har vidare präglats av ett omfattande arbete med att genomföra såväl materiella reformer som förfarande- och organisationsförändringar. Särskilt i slutet av perioden har genomförandeaktiviteter av detta slag krävt inte obetydliga resurser.

Under perioden har vidare arbete pågått med att utveckla uppfölj- ningssystem för verksamheten. RSV har deltagit i den försöksverksamhet som under några år bedrevs med årliga resultatredovisningar.

I grundhanteringen har kostnaden per prestation kunnat sänkas under perioden, bl.a. tack vare ett förbättrat ADB-stöd. Totalt sett gör RSV bedömningen att produktiviteten i skatteförvaltningen trots detta varit i stort sett oförändrad mellan 1987 och 1991 . Att den totala produktiviteten inte förbättrats nämnvärt förklaras av de begränsningar i kontrollverksam— het och s.k. offensiv processföring som myndigheterna tvingats till på grund av det omfattande förändringsarbetet i slutet av perioden.

Under perioden har i det nya systemet med uppdelad fastighetstaxering genomförts allmän fastighetstaxering 1988 i fråga om hyres- och industri- fastigheter och 1990 i fråga om småhus. Systemet har inneburit en jäm— nare belastning och höjd kempetens inom skatteförvaltningen.

RSV föreslår inför perioden 1993/94-1995/96 inte någon förändring vad gäller det övergripande målet för skatteförvaltningen. Som verksam- hetsmål föreslår RSV att grundhanteringen även fortsättningsvis skall rationaliseras för att ge utrymme för ökade satsningar på riktad service och kontroll. Åtgärder bör i detta syfte bl.a. vidtas för att främja lämnande av uppgifter på ADB—medium. All kontrollverksamhet skall

Bilaga 8

inriktas på väsentligheter och på efterlevnaden av nya materiella regler. Omfattningen av den planmässiga revisionsverksamheten vad gäller företag skall upprätthållas. Den riktade servicen och informations— verksamheten skall inriktas på information om materiella regler och förfaranderegler.

Exekutionsväsendet

Inom exekutionsväsendet frnns under RSV 24 kronofogdemyndigheter. Inom dessa bedrivs det operativa arbetet på kronokontor med verksamhet på sammanlagt 113 orter.

Kronofogdemyndighetemas uppgift som verkställande myndigheter är att på uppdrag av borgenärer och andra sökande reglera rättsanspråk som inte kan regleras på frivillig väg. Ansökningar om verkställighet skall handläggas skyndsamt och med hög kvalitet. Kronofogdemyndighetema skall även i övrigt verka för att betalningsförpliktelser som kan bli före- mål för verkställighet fullgörs 1 rätt tid och ordning.

Även på exekutionsväsendets område har arbete under perioden pågått med att utveckla uppföljningssystem. RSV:s medverkan i försöksverk- samheten med årliga resultatredovisningar har också gällt kronofog- demyndighetema.

RSV har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheten inom områdena indrivning och övriga ärenden.

Under perioden 1987- 1991 har antalet inkomna ärenden ökat kraftigt inom kronofogdemyndighetemas alla verksamhetsområden. Det gäller särskilt den senare delen av perioden. Även antalet avslutade mål har ökat. RSV anser emellertid att uppgifterna om hanterade volymer inte är av den arten att de kan läggas till grund för en beräkning av den totala prestationsvolymen. Enligt verket kan man dock konstatera att krono- fogdemyndighetema lyckats hantera allt större ärendevolymer inom ramen för i stort sett oförändrade resurser. Endast under det sista året i perioden har antalet oavslutade ärenden ökat. Man har inte uppnått verksamhetsmålet att minska antalet gäldenärer eller de totala skuld- beloppen. Detta beror emellertid på en rad förhållanden, varav många ligger utanför kronofogdemyndighetemas kontroll.

RSV föreslår för den kommande perioden inte någon förändring i sak vad gäller övergripande mål för exekutionsväsendet. Som verksamhetsmål föreslås att föreläggande i mål om betalningsföreläggande och hand- räckning skall utfärdas inom fem arbetsdagar, att gäldenärens betal- ningsförmåga i enskilda utsökningsmål skall vara utredd inom tre måna- der, att första försäljningsförsök i fråga om fastigheter om möjligt skall genomföras inom fyra månader, och normalt inte senare än efter sex månader, att arbetet med konkurstillsyn skall inriktas på en regelbunden och planmässig tillsyn med koncentration på väsentlighet och risk samt att kronofogdemyndighetema i den förebyggande verksamheten skall nå huvuddelen av eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser med den information som RSV bestämmer.

Föredragandens överväganden Pr0p. 1992/93: 100

E'] 8 Sammanfattning 1 aga

Övergripande mål

För den kommande treårsperioden skall följande övergripande mål gälla för den verksamhet som RSV ansvarar för.

Skatteförvalm ingen

Det övergripande målet för skatteförvaltningens verksamhet skall vara att skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning som åsyftas med gällande skattelagstiftning.

Exehzlionsväsendet

Kronofogdemyndighetemas uppgift som verkställande myndigheter skall vara att på uppdrag av borgenärer och andra sökande reglera rättsanspråk som inte kan regleras på frivillig väg. Ansökningar om verkställighet skall handläggas skyndsamt och med hög kvalitet. Kronofogdemyndighetema skall genom information och liknande förebyggande åtgärder verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs frivilligt i rätt tid och ordning.

Resurser Riksskatteverket Ramanslag 1993/94: 351 miljoner kronor

Planerings ram:

1 993/ 94 l994/ 95 1 995/ 96 351000000kr 337000000kr 325000000kr

Skattemyndigheterna Ramanslag 1993/94: 4 237 miljoner kronor Planeringsram:

1993/94 1994/95 1995/96 4237 311 000kr 4162000000kr 4087000000kr

Bilaga 8

K ronafo gdemyndigheterna

Ramanslag 1993/94: 1 117 miljoner kronor

Planeringsram:

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder om den framtida tillströmningen av mål och ärenden finns det inte förutsättningar för att fastställa någon flerårig planeringsram i fråga om kronofog- demyndighetema.

Resultatbedömning Skattqförvaltningen

Som framgår av den resultatanalys som RSV redovisat har arbetsmäng- den, uttryckt i termer av antal skattskyldiga, antal lämnade och granskade deklarationer eller på liknande sätt, ökat måttligt under de senaste åren. Samtidigt har antalet skattskyldigajuridiska personer och andra skattskyl- diga med mera komplicerade ekonomiska förhållanden ökat markant. Ett skäl till detta är den finansiella sektorns tillväxt under 1980—talet.

Under perioden har ytterligare resurser ställts till skatteförvaltningens disposition för nya arbetsuppgifter avseende folkbokföringen och förvalt- ningens nya roll i taxeringsförfarandet. Tillfälliga resurstillskott har också getts för genomförandet av större reformer, bland vilka främst bör nämnas folkbokföringsreformen och 1989-1990 års skattereform.

Det intensiva förändringsarbetet under de senaste åren har förutom tillfälliga resurstillskott krävt betydande omprioriteringar vad gäller befintliga resurser. Som ett resultat av detta har beslutade reformer kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt har den löpande verksamheten på det hela taget kunnat bedrivas utan några allvarliga störningar. Det har emellertid inte kunnat undvikas att intensiteten i viktiga delar av kontrollverksarnheten och den offensiva processverk- samheten gått ned under den mest reformtäta perioden.

Den 1 juli 1991 övertog skatteförvaltningen folkbokföringsverksam- heten från svenska kyrkan. I samband med omorganisationen togs ett datorsystem för registerföringen i bruk. Samtidigt trädde en ny folkbok— föringslag i kraft som innebar vissa materiella förändringar. På grund av balanser som fanns vid övertagandet och andra initialsvårigheter blev handläggningstidema till en början långa. De förkortades dock betydligt under fjärde kvartalet 1991.

Exekutionsväsendet

Den period som redovisas i RSV:s resultatanalys präglas av en kraftig ökning av antalet mål och ärenden inom samtliga kronofogdemyndig- heternas verksamhetsområden. På vissa delområden har volymökning-

Bilaga 8

arna de senaste åren varit drastiska. Jag tänker då främst på antalet inträffade konkurser och antalet löneborgenärer i ärenden om statlig lönegaranti vid konkurs, men också på antalet ärenden om exekutiv för- säljning av fast egendom m.m. Denna utveckling har vid ett par tillfällen föranlett viss förstärkning av kronofogdemyndighetemas medelsresurser.

[ likhet med RSV gör jag bedömningen att myndigheterna i det stora hela har lyckats väl med att hantera den växande ärendemängden. Vissa uppsatta verksamhetsmål, som t.ex. att minska antalet gäldenärer, har inte gått att uppnå. Handläggningstiderna har särskilt inom vissa områden blivit oroväckande långa. Som RSV framhåller beror dessa svårigheter på en rad omständigheter utanför kronofogdemyndighetemas kontroll. Jag anser det mot den här bakgrunden inte vara möjligt att ange i vilken utsträckning det övergripande målet för verksamheten har nåtts under perioden. Min bedömning är dock att arbetet haft rätt inriktning och att de prioriteringar som gjorts har varit riktiga.

Den 1 januari 1992 övertog kronofogdemyndighetema från tingsrätterna arbetet med att handlägga mål om betalningsföreläggande och handräck- ning. Samtidigt trädde nya bestämmelser om förfarandet m.m. i sådana mål i kraft och ett ADB-system för handläggningen togs i bruk. Till de initialsvårigheter som normalt uppkommer vid en omläggning av detta slag har kommit en kraftigt ökad målmängd. Den nya organisationen hade ursprungligen dimensionerats för ca 560 000 mål per år. De senaste prognoserna tyder på att antalet mål 1992 blir ca 825 000. Svårigheterna i samband med omläggningen har lett till att det på kort tid uppstått betydande målbalanser hos myndigheterna. Enligt vad jag har erfarit har dock läget förbättrats under senare hälften av 1992, och det bör finnas utsikter att inom en nära framtid komma ned till mera normala hand- läggningstider.

Fördjupad prövning Skattqfön'altnin gen

I likhet med RSV anser jag att man inom skatteförvaltningen under den kommande treårsperioden bör bedriva ett långsiktigt förändringsarbete som syftar till att minska resursåtgången för grundhantering och på så sätt frigöra ytterligare resurser för främst kontroll och riktad service. En effektiv kontrollverksamhet är inte bara nödvändig för att i ett längre perspektiv upprätthålla tilltron till och respekten för skattesystemet. Den har också mera omedelbar statsfinansiell betydelse. Som exempel på detta kan nämnas att de beräknade höjningarna av debiterade skatter och avgifter på grund av s.k. utökad kontroll (dvs. annat än grundkontroll) l99l sammanlagt uppgick till ca 6,1 mrd kr vad gäller skrivbordskontroll och ca 8,4 mrd kr vad gäller revision.

När det gäller kontrollverksamheten anserjag det således angeläget att den av RSV redovisade utbyggnaden kommer till stånd. I verkets anslagsframställning anges att detta - av kompetensskäl - kommer att kräva viss nyrekrytering av personal. För egen del vill jag understryka nödvändigheten av att kompetensen hos personal. som utför sådana för

Bilaga 8

de skattskyldiga särskilt känsliga arbetsuppgifter som skatterevisioner, hålls på en hög nivå.

Jag anser vidare att det nu finns skäl att intensifiera arbetet med förberedelser för de omställningar, främst på mervärdeskattens område, som följer med ett svenskt inträde i EG.

Liksom RSV gör jag emellertid bedömningen att förändringsarbetet på sikt också ger utrymme för inte obetydliga besparingar. Jag vill i det sammanhanget understryka vikten av att RSV konsekvent tar till vara de möjligheter som finns att minska resursåtgången genom vidareutveckling av teknikstödet och andra liknande åtgärder. Sedan riksdagen nu tagit ställning till ytterligare förenklingar av deklarationsförfarandet, och mot bakgrund av de uttalanden som jag gjort i det föregående, anser jag sammanfattningsvis att det finns förutsättningar för att nu påbörja ett ' långsiktigt arbete som leder till såväl kostnadsminskningar som kom- petensuppbyggnad och förbättrad skattekontroll.

Vissa besparingar är möjliga redan på kort sikt. Det hänger dock främst samman med att genomförandet av de stora reformerna på skatteområdet - skattereformen, folkbokföringsreformen, det nya taxeringsförfarandet och den nya organisationen för skatteförvaltningen i länen - nu i huvudsak är avslutat. Jag räknar sålunda med att de merkostnader som uppkommer övergångsvis på grund av viss dubblering av funktioner och andra initialsvårigheter skall minska avsevärt fr.o.m. 1993/94. Samtidigt leder den nya organisationen i sig till minskad resursåtgång.

RSV har i den fördjupade anslagsframställningen redovisat ett ökat resursbehov för skatteförvaltningens ADB-stöd under 1993/94. Därefter minskar enligt verkets beräkningar resursbehovet. Vad gäller det totala resursbehovet vill jag för egen del framhålla att jag anser att det inom en verksamhet av den omfattning som det här är fråga om bör finnas större möjligheter än vad RSV utgått från att göra omprioriteringar inom verksamheten. Beträffande ADB-verksamheten vid RSV vill jag erinra om att ett av syftena med den nya organisation och finansieringsform som valts för denna (ADB 90) är att verksamheten skall bedrivas affärsmässigt och med full kostnadstäckning genom de avgifter som tas ut av användarna. RSV bör enligt min mening särskilt redovisa vilka effekter ADB 90 har fått och vilka ytterligare åtgärder som planeras för att förbättra kostnadseffektiviteten i ADB—verksamheten.

Anslagsstrukturen inom skatteförvaltningens område är komplicerad. Medel anvisas f.n. över fyra olika anslag. Förutom förvaltningsanslagen till Riksskatteverket och Skattemyndighetema anvisas nämligen medel även över anslagen Fastighetstaxering och Ersättning till postverket m.fl. för bestyret med skatteuppbörd m.m.

Beträffande fastighetstaxering gäller att huvuddelen av kostnaderna betalas från anslaget till skattemyndighetema och avser arbete som utförs inom dessa myndigheter. Den mindre del av kostnaderna som hittills belastat det särskilda anslaget Fastighetstaxering avser huvudsakligen extern medverkan, t.ex. från myndigheterna på lantmäteri- och skogs- vårdsområdet samt verksamheten i fastighetstaxeringsnämndema. Jag

Bilaga 8

anser det mest lämpligt att medel för sådana utgifter fortsättningsvis anvisas på anslaget till Skattemyndighetema. Det bör ankomma på RSV att upphandla tjänster från de nämnda myndigheterna eller andra myn- digheter eller företag som kan tillhandahålla kompetens av det slag som erfordras. Medel för Postverkets och andra betalningsförmedlares medverkan i skatteuppbörden bör i fortsättningen anvisas på anslaget till Riksskatteverket. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag om att uppdra åt RSV att upphandla de tjänster på detta område som behövs för att uppbördssystemet skall fungera.

Under anslaget till Riksskatteverket har jag för budgetåret 1993/94 och i planeringsramen för budgetåret 1994/95 beräknat medel för visst utvecklingsarbete vad gäller ADB-stödet för valadministrationen.

Den ersättning som betalas av allmänna pensionsfonden för arbetet med bestämmande och uppbörd m.m. av ATP-avgifter bör liksom för närva- rande redovisas under anslaget till Skattemyndighetema. För budgetåret 1993/94 beräknar jag denna ersättning till 223,6 mkr.

Beträffande skatteförvaltningen vill jag avslutningsvis nämna att regeringen under 1992 beslutat att inte genomföra ett planerat bygg- projekt i Östersund avseende lokaler för Skattemyndigheten i Jämtlands län.

Exekutionsväsendet

Beträffande de yttre förutsättningarna för kronofogdemyndighetemas arbete under den kommande treårsperioden ansluter jag mig till den bedömning som RSV gjort. Effekterna av det konjunkturläge som råder för närvarande, och som är den främsta orsaken till den nuvarande höga arbetsbelastningen, kan väntas påverka även de närmast följande åren i hög grad. Att närmare beräkna hur arbetsmängden kommer att utvecklas under perioden är emellertid knappast möjligt. Till saken hör att det inte bara är konjunkturläge och andra yttre omständigheter som inverkar på arbetsbelastningen hos kronofogdemyndighetema. 'Iill övriga faktorer som kan få betydelse i sammanhanget hör de förändringar i avgiftssyste—

met och uppbördsreglema som statsmakterna beslutat om, och som träder i kraft under 1993.

Jag anser det mot den här bakgrunden inte vara meningsfullt eller ens möjligt att nu lägga fast någon planeringsram för treårsperioden. För budgetåret 1993/94 gör jag bedömningen att kronofogdemyndighetema behöver visst resurstillskott för att klara den besvärliga arbetssituation som man nu befinner sig i. Storleken på detta bör bestämmas så att det motsvarar det tillfälliga resurstillskott för innevarande budgetår som regeringen nyligen beslutat om, uppräknat så att det motsvarar helt års förbrukning. Även inom kronofogdemyndighetema bör dock samtidigt vissa besparingar kunna göras genom allmän rationalisering, ökad samverkan mellan myndigheterna i fråga om administrativa funktioner m.m.

I detta sammanhang vill jag erinra om sambandet mellan den förebygg- ande verksamhet som kronofogdemyndighetema bedriver och andra

Bilaga 8

åtgärder som vidtas för att på sikt minska antalet gäldenärer samt mål och ärenden hos kronofogdemyndighetema. Vad jag tänker på är bl.a. de nyligen beslutade ändringarna i avgiftssystemet. För att det långsiktiga målet för verksamheten skall uppnås är det enligt min mening av vikt att de förebyggande insatserna inte väsentligt eftersätts när arbetsbelast— ningen är hög i den löpande verksamheten.

Flera slag av avgiftsinkomster i verksamheten redovisas för närvarande under anslaget till krononfogdemyndighetema. Det stämmer emellertid bäst överens med de principer som slagits fast i fråga om redovisningen av sådana inkomster att dessa i fortsättningen i stället redovisas på en inkomsttitel på statsbudgeten. Jag föreslår därför att anslaget till krono- fogdemyndighetema budgeteras brutto, dvs. utan att anslagsbeloppet minskas med beräknade avgiftsinkomster. lnflutna avgifter bör redovisas på statsbudgetens inkomsttitel 2512, Avgifter vid kronofogdemyndigheter- na. Med utgångspunkt i väntad måltillströmning och den taxesättning som regeringen nyligen beslutat om (förordning, 1992: 1094, om avgifter vid kronofogdemyndighetema), kan inkomsterna för budgetåret 1993/94 grovt beräknas till 900 miljoner kronor.

Kronofogdemyndighetemas ersättning från allmänna pensionsfonden för arbetet med indrivning av ATP-avgifter bör även i fortsättningen redo- visas mot anslaget. För budgetåret 1993/94 beräknar jag denna ersättning till 2 miljoner kronor.

Slutsatser

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av verksamheten drar jag följande slutsatser.

Skuttqförvaltningen

Det övergripande målet för skatteförvaltningens verksamhet bör vara att skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning som åsyftas med gällande skattelagstiftning. Någon grundläggan- de förändring av verksamhetens inriktning föreslås alltså inte. Jag vill i likhet med RSV betona vikten av att rationalisera grundhanteringen för att trots krav på besparingar skapa utrymme för ökade insatser vad gäller kontroll och riktad service. Inom ramen för de resurser som ställs till förvaltningens disposition bör arbetet i än högre grad än vad som hittills skett inriktas mot det väsentliga skatteundandragandet. Omfattningen av den planmässiga kontrollen av stora företag bör upprätthållas. Samtidigt bör urvalskontrollen byggas ut och arbetet med att förfina metoderna för urval av kontrollobjekt fortsätta.

Exekutionsväsendet

Inte heller i fråga om exekutionsväsendet föreslår jag någon förändring i sak vad gäller det övergripande målet för verksamheten. Som framgått av det föregående anser jag dock i likhet med RSV att ett förtydligande bör göras i fråga om den förebyggande verksamheten. Jag anser också

Bilaga 8

att kravet på skyndsam handläggning och hög kvalitet i utredningsarbetet bör betonas. Detta gäller alla typer av mål och ärenden som handläggs av kronofogdemyndighetema.

Nya principer för budgeteringen av anslag

Anslagen till Riksskatteverket, Skattemyndighetema och Kronofogde- myndighetema har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare i dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndigheternas disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Räntebeläggning av statliga medelsflöden

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. RSV, Skattemyndighetema och kronofog- demyndighetema kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Dessa myndigheter kommer därför att tilldelas räntekonton med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslagen B 1. Riksskat- teverket, B 2. Skattemyndighetema och B 3. Kronofogdemyndighetema förs till dessa konton.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksamheterna inom Riksskatteverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser,

2. till Riksskatteverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 351 000 000 kr,

3. till Skattemyndighetema för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 4 237 311 000 kr, . 4. till Kronofogdemyndighetema för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 1 117 367 000 kr.

Bilaga 8

C. Statlig lokalförsörjning och fastighetsförvaltning

Investeringar m.m. Investeringar inom Byggnadsstyrelsens lokalhållningsområde har tidigare redovisats i form av en rullande treårsplan (prop. 1989/90:100, bet. 1989/90:FiU26, rskr. 1989/90:266). Planen omfattade medel både för byggnadsarbeten och fastighetsförvärv.

Den gällande treårsplanen för budgetåren l992/93 - 1994/95 omfattar investeringar på 2 200 miljoner kronor per år i prisläget den 1 januari 1991. Beloppen för de två sista åren är preliminära. Inom ramen för treårsplanen beslutar regeringen om genomförande av enskilda bygg— nadsobjekt. För innevarande år får Byggnadsstyrelsen ta upp lån i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 3 000 miljoner kronor för investe- ringar m.m. Lånen tillhandahålls på marknadsmässiga villkor. Av praktiska skäl har ramen för upplåningen satts något högre än det beräknade medelsbehovet, eftersom det erfarenhetsmässigt kan inträffa förändringar i de olika byggnadsprojekten. Regeringen har även haft möjlighet att kunna justera låneramen i erforderlig omfattning vid oförutsedda händelser eller större förändringar.

Ombildningen av Byggnadsstyrelsen och bildandet av två nya fas- tighetskoncemer och en fastighetsförvaltande myndighet Statens fastighetsverk innebär att någon redovisning av investeringarna för de nya fastighetskoncernema inte längre kommer att ske till riksdagen. Däremot kommer årskostnadskonsekvensema av lokalförsörjningen för respektive verksamhet att redovisas under verksamhetsdelama på varje huvudtitel.

Från och med denna budgetproposition kommer regeringen årligen att redovisa en treårig investeringsplan för den nya fastighetsförvaltande myndigheten som börjar verka den 1 januari 1993. Investeringsverksam— heten berör huvudsakligen Utrikes-, Försvars-, Finans- och Kulturdepar- tementens verksamhetsområden.

Investeringsbehovet för den nya fastighetsförvaltande myndigheten Statens fastighetsverk under treårsperioden 1993/94 till 1995/96 beräknar jag till ca 375 miljoner kronor. En bedömning av investeringamas fördelning på respektive budgetår framgår av följande tabell. Min bedömning baseras bl.a. på de lokalförsörjningsplaner som har utarbetats av Byggnadsstyrelsen och berörda myndigheter och jag har i dessa frågor samrått med berörda statsråd. Det bör noteras att byggnadsobjekten befinner sig i skilda planeringsstadier. Erfarenhetsmässigt innebär det att kostnaderna för de enskilda projekten kan komma att ändras. Jag anser att det bör ankomma på regeringen att besluta om mindre justeringar av aktuella kostnadsramar.

Bilaga 8

Investeringar miljoner kronor i prisläget l992-01-01

Treårsplan ] 992/ 93 1 993/ 94 1 994/ 95 Pågående/beslutade 264 190 1 12 Nya investeringar m. m. 111 185 263 Summa investeringar 375 375 375

Treårsplanen är rullande. Inom ramen för treårsPlanen bör följande byggnadsobjekt över 50 miljoner kronor kunna påbörjas under perioden 1993-1995. Objekten redovisas i prioriteringsordning inom respektive huvudtitel. Nya objekt, som inte tidigare redovisats för riksdagen markeras med kursiv stil i sammanställningen.

Dep. Byggnadsprojekt Kostnad (miljoner kronor) Fi Stockholm. Sagerska huset. 55 Byggnadsvården vid de kungliga slotten och jär rikets jäsmingar. 630 Ku Stockholm. Moderna museet och Arkitektur- museet. 350

I den nya treårsplanen finns ett större upprustningsprojekt med som avser upprustningen av de kungliga slotten och rikets fästningar. Jag räknar med att arbetena bör utföras under en tjugoårsperiod. Jag föreslår att en kostnadsram om 630 miljoner kronor förs upp i investeringsplanen.

Vidare föreslår jag att en kostnadsram om 350 miljoner kronor förs upp i investeringsplanen för nybyggnad för Moderna museet och Arkitek- turmuseet på Skeppsholmen i Stockholm.

Den föreslagna treårsplanen uppgår till 375 000 000 kronor per år och avser planeringsläget i prisläget den 1 januari 1992. lnvesteringama kommer att betalas ut i det prisläge som gäller vid genomförandetid- punkten. Medelsbehovet för nästa budgetår för färdigställda, pågående och beslutade byggnadsobjekt, tillkommande byggnadsobjekt, medel för större ombyggnader och planerade fastighetsförvärv beräknar jag till 400 000 000 kronor i aktuellt genomförandeprisläge.

Som jag nyss nämnde bör ramen för upplåningen sättas något högre än det i dagsläget beräknade medelsbehovet, eftersom det erfarenhetsmässigt kan inträffa förändringar i de olika byggnadsprojekten. Jag föreslår därför att Statens fastighetsverks ram för upplåning fastställs till 500 000 000 kronor. Det bör få ankomma på regeringen att vid oförut- sedda händelser eller större förändringar kunna justera ramen i erforder- lig omfattning.

Bilaga 8

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna den nya treårsplanen för Investeringar m.m. för Statens fastighetsverk i enlighet med vad jag förordat, 2. bemyndiga regeringen att besluta om att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret för Investeringar m.m. i enlighet med vad jag förordat.

C 1. Statens lokalförsörjningsverk

1992/93 Anslag 35 000 000 1993/94 Förslag 60 000 000

Riksdagen har antagit de förslag som regeringen lagt fram i prop. 1991/92:44 om riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av Byggnadsstyrelsen, m.m. Riksdagens beslut innebär bl.a. att ombilda delar av Byggnadsstyrelsen till en efterfrågestyrd stabs-

och servicemyndighet, Statens lokalförsörjningsverk. Denna myndighet skall bl.a. lämna råd och stöd till regeringen och de statliga myndigheter- na i fråga om lokalförsörjning. Inrättandet av den nya myndigheten skall enligt förslaget ske 1 januari 1993.

Regeringens behov av stabsfunktioner och myndigheternas behov av service i Iokalförsörjningsfrågor bör enligt förslaget i propositionen ges en samlad organisatorisk lösning. En statlig stabs— och servicemyndighet bör därför få i uppdrag att svara för dessa uppgifter. Enligt förslaget bör servicefunktionen hållas avskild från förvaltningsuppgiften. Den nya myndigheten - Statens lokalförsörjningsverk - skall därför inte ha fastighetsförvaltningsuppgifter.

Det övergripande målet för Statens lokalförsörjningsverk bör vara att, utifrån målet för den statliga Iokalförsörjningen att den skall skötas på ett för staten som helhet effektivt och ekonomiskt sätt, tillhandahålla de statliga myndigheterna och regeringen ett professionellt och oberoende stöd på lokalförsörjningsområdet.

Verksamhetsmålet för stabsfimkrionen bör vara att på uppdrag från regeringen tillhandahålla ett objektivt och professionellt stöd på lokalför- sörjningsområdet.

Verksamhetsmålet för servicq'imkzionen bör vara att tillhandahålla i första hand de statliga förvaltningsmyndighetema de tjänster dessa efterfrågar på lokalförsörjningsområdet, där verket med sin professionella och oberoende ställning kan vara konkurrenskraftig.

Jag har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Statens lokalförsörjningsverk kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Verket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit och medlen under anslaget C 1. Statens lokalförsörjningsverk.

Anslaget för Statens lokalförsörjningsverk har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av

Bilaga 8

nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för dessa förändringar (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till verkets disposition konuner slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Det är inte möjligt att nu bedöma hur stor servicefunktionen behöver vara i framtiden, eftersom denna funktion förslås bli efterfrågestyrd och finansierad med avgifter. För lokalförsörjningsverksamheten föreslås att ett ramanslag om 60 miljoner kronor uppförs. I dagsläget finns inget underlag för att göra någon annan bedömning.

Enligt min bedömning bör ett ramanslag föras upp på statsbudgeten för. budgetåret 1993/ 94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens lokalförsörjningsverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 60 000 000 kr.

C 2. Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m.

1992/93 Anslag 70 000 000 1993/94 Förslag 95 000 000

Som en direkt följd av Byggnadsstyrelsens avveckling kommer den nya stabs- och servicemyndigheten, Statens lokalförsörjningsverk, att svara för avvecklingen av förhyrda lokaler som myndigheter lämnat tillbaka enligt SFS 1980:598 och där avveckling ännu inte skett eller alternativ hyresgäst anskaffats. Vidare kommer verket att hantera inhyrnings- kontrakt där överenskommelse inte träffats om överföring till statlig lokalbrukare med ramanslag. Detta kan bl.a. gälla lokaler med mer än en statlig lokalbrukare. Under anslaget bör även medel beräknas för eventuella lokalkostnader som inte kunnat budgeterats på vissa myn- digheters anslag inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde (se prop. 1991/92:102, s. 118-119). Jag har tidigare denna dag (bil. 1 Särskilda frågor avsnitt 2.1.4.) föreslagit en modell som under en över- gångsperiod möjliggör för de lokalbrukande myndigheterna att göra lokalbesparingar inom ramen för de upplåtelsehandlingar som gäller mellan myndigheterna och de nya fastighetskoncernema. Eventuella utgifter till följd av detta bör belasta detta anslag. Jag räknar med att ett belopp om 95 miljoner kronor bör vara tillräckligt för att täcka dessa kostnader.

Bilaga 8

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 95 000 000 kr.

C 3. Statens fastighetsverk

l992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Riksdagen har antagit de förslag som regeringen har lagt fram i prop. 1991/92:44 om riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av Byggnadsstyrelsen, m.m. Riksdagens beslut innebär bl.a. inrätta en ny statlig myndighet för fastighetsförvaltning, Statens Fastighetsverk, fr.o.m. den 1 januari 1993.

Utgångspunktema för inrättandet av Statens fastighetsverk och övriga organisationer enligt propositionerna 1992/93:37 och 1991/92:44 är att man bör skilja förvaltningen av fastigheterna från nyttjandet av lokaler samt stabs- och servicefunktionen. Statens fastighetsverk skall ha som uppgift bl.a. att förvalta viss civil del av statens fasta egendom som inte kan eller bör föras över till aktiebolag.

I propositionen har också angetts att samtliga nuvarande fastig- hetsförvaltande myndigheters uppgifter kommer att ses över. Dessa översyner kan medföra att den nya förvaltningsmyndigheten kommer att tillföras fastigheter från ett flertal andra myndigheter. Den nya myn- digheten föreslås också överta vissa andra uppgifter från nuvarande Byggnadsstyrelsen.

Arbetet med att fördela det fastighetsbestånd, som f.n. förvaltas av Byggnadsstyrelsen. på de olika organisationerna pågår och beräknas bli klart under våren 1993. Jag återkommer senare till regeringen i denna fråga.

Statens fastighetsverk bedöms ansvara för ett fastighetsbestånd om ca 1,3 miljoner mz. Därtill kommer markområden om ca 6 miljoner hektar. Den totala omsättningen beräknas bli ca 1 miljard kronor. Per- sonalstyrkan bedöms bli ca 170 personer.

Jag förordar därför att ett anslag förs upp i statsbudgeten för nästa budgetår med 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens fastighetsverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

Bilaga 8

C 4. Kapitalkostnader Nytt anslag (förslag) 20 000 000 kr.

Den nya fastighetsförvaltande myndigheten, Statens fastighetsverk, kommer att ha till uppgift att förvalta vissa fastigheter såsom de kungliga slotten, rikets fästningar m.m. 'där omfattande restaureringsarbeten kommer att ske under den kommande tjugoårsperioden. Kostnaderna för dessa arbeten kommer att lånefmansieras. Dessa fastigheter är inte hyressatta vilket innebär att Statens fastighetsverk inte kommer att erhålla några intäkter för fastighetsförvaltningen av dessa tillgångar.

Jag anser att kapitalkostnadema för att finansiera dessa byggnads— arbeten m.m. bör belasta ett särskilt anslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Kapitalkostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags— anslag på 20 000 000 kr.

C 5. Byggnadsstyrelsen; Avvecklingskostnader 1993/94 Nytt anslag (förslag) 1 000

Byggnadsstyrelsen är föremål för en ombildning till nya organisa— tionsformer. Dels skall delar av Byggnadsstyrelsen ombildas till en stabs— och servicemyndighet (Statens lokalförsörjningsverk), dels skall två bolag bildas, en fastighetskoncem, till vilken huvuddelen av Byggnads- styrelsens fastighetsinnehav skall föras, en högskolekoncem som skall förvalta universitet— och högskolefastigheter, och dels skall en ny fastighetsförvaltningsmyndighet (Statens fastighetsverk) bildas för att förvalta viss av de fastighetsbestånd som bedöms olämpligt att föra över till aktiebolag.

Ombildningen av Byggnadsstyrelsen skall enligt förslaget påbörjas den den 1januari 1993. Överföringen av Byggnadsstyrelsens fastighetsbestånd och en del övrig verksamhet till de nya organisationerna kommer att ske under våren 1993. En viss övertalighet av personal konuner att uppstå i Byggnadsstyrelsen. I dag finns ännu inte tillräckligt stabilt underlag som medger att det sammanlagda personalbehovet för de nya organisationerna kan beräknas närmare. Det ankommer på regeringen att besluta om tidpunkt då Byggnadsstyrelsen skall upphöra och att förordna om en särskild avvecklingsorganisation.

Riksdagen har antagit de förslag som regeringen lagt fram i proposition l992/93:37 om ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. Beslutet innebar bl.a. att riksdagen godkänt att Byggnads- styrelsen som myndighet finns kvar under en övergångsperiod. Jag föreslår därför att ett förslagsanslag för Byggnadsstyrelsen; Avvecklings- kostnader förs upp i statsbudgeten för nästa budgetår med 1 000 kr.

Bilaga 8

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Byggnadsstyrelsen; Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

Bilaga 8

D. Riksgäldskontoret och kostnader för statsskuldens förvaltning

Övergripande mål

Regeringen har den 18 juni 1992 beslutat att de övergripande mål och verksamhetsmål som gäller för perioden 1991/92 - 1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95 . Jag anser att det inte finns skäl att nu ändra dessa mål.

Resurser: Anslag Dl Riksgäldskontoret:

Förvaltningskostnader ramanslag 71 655 000 kr.

D2 Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvalt— ning förslagsanslag 523 180 000 kr.

D3 Riksgäldskontoret: . Garantiverksamhet förslagsanslag

D4 Riksgäldskontoret: ln- och utlåningsverksamhet obetecknat anslag

Riksgäldskontorets huvuduppgift är att handha statens upplåning och förvaltningen av statsskulden. Riksgäldskontoret har vidare bl.a. till uppgift att ge krediter till och mottaga inlåning från statliga myndigheter och affärsverk samt att sköta viss garantigivning. Kontoret skall också verka för en god kassahållning i staten.

Riksgäldskontoret har till regeringen inkommit med en förenklad anslagsframställan för budgetåret 1993/94 och årsredovisning avseende budgetåret l99l/92. Kontoret har dispens under budgetåret 1991/92 från bokföringsförordningen (1991: 1026) vad avser att redovisa enligt kost- nadsmässiga principer. Årsredovisningen innehåller inte resultaträkning, finansieringsanalys eller fullständig balansräkning.

Huvuddelen av kostnaderna för statens skuld är räntekostnader. Dessa redovisas på anslaget Räntor på statsskulden, m.m under sextonde huvudtiteln. Övriga kostnader för statsskulden redovisas under anslagen Riksgäldskontoret. Fön'almingskostnader och Riksgäldskontoret. Kostna- der för upplåning och låneförvaltning under sjunde huvudtiteln. Vid analys av de totala kostnaderna för statsskulden bör dessa kostnads— komponenter betraktas i ett sammanhang. Jag redovisar därför i de tre följande avsnitten upplåningsverksamheten och de totala kostnaderna för statsskulden samt berörda anslag. [ de efterföljande avsnitten redovisar

Bilaga 8

jag garantiverksamheten respektive in— och utlåningsverksamheten med Prop. 1992/932100 därtill hörande anslagsfrågor.

Upplåningsverksamheten och kostnaderna för statens skuld

Målet för Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet är att, inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer, minimera kostnaderna för upplåningen.

Statsskulden och dess fördelning har sedan 1988 utvecklats enligt följande:

Statsskuldens fördelning på olika låneinstrument per den 30 juni resp. år

1988 1989 1990 1991 1992 1992

Procentuell andel mdkr Statsobligationslån 43 41 41 39 40 287 Statsskuldväxlar 12 13 15 21 32 228 Summa penning- och obligationsmarknaden 55 54 56 60 72 515 Premieobligationslån 9 10 8 8 7 48 Sparobligationslån/ Riksgäldskonto 6 5 4 3 2 16 Allemansspar 8 10 9 9 9 67 Summa hushålls- marknaden 23 25 21 20 18 131 Övrig upplåning i svenska kronor. netto 4 3 9 8 l 9 Lån i utländsk valuta 18 18 14 12 8 57 Total statsskuld, miljarder kronor 598 590 582 627 711 711

Tabellen visar att statsskulden ökar kraftigt. Skulden i svenska kronor ökade under budgetåret 1991/92 med 100,7 miljarder kronor medan va- lutaskulden minskade med 16,4 miljarder kronor. Ökningen av stats- skulden beror främst på ett ökat budgetunderskott, men också på att utlå- ningen från Riksgäldskontoret har fått en allt större omfattning. Ökningen har främst finansierats genom upplåning på penning- och obligations- marknaden.

Upplåningen på penning- och obligationsmarknaden utgjorde 72 % av den totala statsskulden vid slutet av budgetåret 1991/92. Statsskuldväxel- upplåningen har ökat kraftigt, dels beroende på av penningpolitiska skäl betingade rekvisitioner från Riksbanken, dels beroende på kontorets strä- van att hålla nere räntebindningstiden för kronskulden samtidigt som obligationsemissionema varit förhållandevis långfristiga och lånebehovet ökat snabbt.

4 Riksdagen I 992/93. I .ttmrl. Nr 100. Bilaga 8

Bilaga 8

Upplåningen från hushållsmarknaden ökade med 5 ,8 miljarder kronor under budgetåret. Ökningen var främst en följd av en gynnsam utveckling av allemansspar.

Utgiftema för statsskulden under budgetåren 1988/89-1991/92 framgår av följande sammanställning.

Utgifter för statsskulden budgetåren l988/89-l99l/92-

Miljarder kronor 88/89 89/90 90/91 9l/92 Räntor på statsskulden m.m. ,brutto 59,06 65,27 63,34 63,65 Kostnader för upplåning och låneförvaltning 0,59 0,52 0,53 0,49 Riksgäldskontorets förvaltningskostnader 0,05 0,05 0,06 0,06 Summa utgifter 59,70 65,85 63,93 64,21

Utgifter i relation till statsskuldens storlek, procent 9,95 11,14 10,5l 9,50

- Utgifter i procent av genomsnittet av statsskuldens storlek under budgetåret - Räntor på statsskulden m.m. före avdrag av inkomsträntor från utlåningsverk- samheten och efter justering för förändrad redovisningsprincip för statsskuldväxlar

Utgiftema för statsskulden var under budgetåret l99l/92 i det närmaste oförändrade, jämfört med föregående år, trots att statsskulden ökade snabbt. Detta kan, enligt kontoret, förklaras av flera faktorer:

- Ett ökat lånebehov under ett år får inte full effekt på utgifterna för statsskuldräntor förrän året därpå..

- Riksgäldskontoret har av tekniska skäl haft stora inkomster i sam- band med emissioner.

- Ränteläget föll jämfört med 1990/91. Rekvisitioner av statsskuldväxlar från Riksbanken i december 1991 medförde en omperiodisering av ränteutgifter netto från budgetåret 1991/92 till budgetåret 1992/93.

Styrningen av statsskulden sker för närvarande med hjälp av två så kallade riktmärkesportföljer, en för skulden i svenska kronor och en för skulden i utländsk valuta. Genom att jämföra kostnaderna för den fak- tiska upplåningen med de beräknade kostnaderna för en riktmärkesport— följ kan förvaltningen av statsskulden utvärderas utifrån de övergripande riktlinjerna (jämför prop. l99l/92:100, bil. 8, sid. 48).

Det resultatmål som av regeringen ställts på verksamheten under perio- den 1 juli 1991-30 juni 1995 är att kostnaderna för den faktiska skulden skall understiga kostnaderna för riktmärkesportföljema.

Bilaga 8

Den faktiska statsskuldens kostnader och en riktmärkesportfölis kostnader under budgetåren 1989/90-1991/92

Procentuell kostnad 89/90 90/91 91/92 Upplåning i svenska kronor

Penning- och obligationsmarknad 8,40 15,88 11,11 Hushållsmarknad 7,22 12,38 9,71

Total upplåning i svenska kronor netto 7,97 14,96 10,76

Riktmärkesportföljen i svenska kronor 8,17 16,01 10,64

Upplåning i utländsk valuta

Län i utländsk valuta 5,82 10,72 9,24 Riktmärkesportföljen i utländsk valuta 6,07 11,66 9,89

- Totala kostnader inkl. orealiserade kursdifferenser i förhållande till genomsnittlig marknadsvärderad skuld. - Vid upplåning på hushållsmarknaden adderas till de totala kostnaderna det skattebortfall som uppkommer genom att vissa låneinstruments avkastning beskattas enligt särskilda regler.

Tabellen visar att upplåningen på hushållsmarknaden och upplåning i utländsk valuta under budgetåret 1991/92 skett till lägre kostnader än motsvarande riktmärkesportföljer, medan upplåningen på penning- och obligationsmarknaden skett till högre kostnader. Riksgäldskontorets totala kostnader för statsskulden översteg dem för riktmärkesportföljema med 0,32 miljarder kronor under budgetåret 1991/92. Privatmarknadsupp- låningen och valutaupplåningen visar en besparing jämfört med rikt- märket på ca 1,8 miljarder kronor respektive 0,44 miljarder kronor, medan penning— och obligationsmarknadsupplåningen visar en kostnad som är ca 2,6 mdkr högre än riktmärkesportföljen. Den högre kostnaden i den faktiska skulden beror, enligt kontoret, på avkastningskurvans kraftiga förändring under budgetåret; från att ha varit horisontell i början av budgetåret till att bli kraftigt negativt lutande i slutet av budgetåret. Riksgäldskontorets upplåning har koncentrerats till kortfristiga och lång- fristiga lån, medan riktmärkesportföljen har haft tyngdpunkten på den medelfristiga upplåningen, vilken varit den mest fördelaktiga under året.

Penningpolitiska åtgärder, i form av rekvisitioner av statsskuldväxlar från Riksbanken, har under budgetåret inneburit kostnader för kronskul- den på 240 miljoner kronor.

Riksgäldskontoret har fortsatt sitt arbete med olika marknadsvärdande insatser i syfte att öka likviditeten (omsättningsbarheten) i statsobliga- tionema. Med en ökad likviditet blir marknadens avkastningskrav lägre vilket innebär nrinskade upplåningskostnader för Riksgäldskontoret. Exempel på sådana likviditetshöjande åtgärder är användandet av det s.k. benchmarksystemet, vilket innebär att emissioner av obligationer koncen- treras till ett fåtal stora lån. Därigenom har, enligt kontoret, en besparing på ca 40 miljoner kronor uppnåtts under budgetåret. Ett annat exempel

Bilaga 8

på marknadsvärdande åtgärder är att obligationslån. som tenderar att vara illikvida, köps upp och ersätts med likvida statsskuldväxlar respektive statsobligationer. Enligt kontorets beräkningar har denna verksamhet, sedan dess start ijuli 1989, lett till besparingar på 40 miljoner kronor.

Riksgäldskontorets andel av den totala hushållsmarknaden i Sverige har minskat med en procentenhet till 18 procent. Resultatet för hushålls- upplåningen minskade under budgetåret med 50 procent till 1,8 miljarder kronor. Villkoren för hushållsupplåningen sätts på sådant sätt att räntan (efter skatt) understiger den på penning- och obligationsmarknaden för motsvarande löptid, samtidigt som räntan skall vara konkurrenskraftig mot övrig privatmarknadsupplåning.

Statens skuld i utländsk valuta minskade under budgetåret med drygt 10 miljarder kr. Den uppnådda besparingen för valutamarknadsupplå— ningen blev 435 miljoner kronor vilket skall jämföras med 690 miljoner kronor budgetåret 1990/91. Besparingen består dels av ett mycket gott resultat för de räntepositioner som kontoret tagit, dels av ett mindre bra resultat för valutapositionerna. Nya instrument för att hantera ränte- och valutarisker har introducerats. Instrumenten kommer, enligt kontoret, att minska kostnaderna för förvaltningen av valutaskulden.

Riksgäldskontoret skall spela en aktiv roll i effektiviseringsarbetet av den statliga kassahållningen. Kontoret har under budgetåret vidtagit eller medverkat till räntebesparande åtgärder för statsverket som om de helt genomförs kommer att medföra besparingar på ca 120-130 miljoner kronor. Kontoret följer vidare dagligen de större in- och utbetalningarna över statsverkets checkräkning och noterar eventuella felaktigheter eller förseningar. När en sådan händelse inträffar utreder Riksgäldskontoret orsakerna och kräver räntekompensation om så är nödvändigt. Under budgetåret l99l/92 har statskassan tillförts räntekompensation till ett värde av ca 3,6 miljoner kronor.

RRVs revisionsberättelse innehåller inga invändningar. RRV påpekar dock att vissa avstämningsrutiner bör förbättras. RRV påpekar också att det nya ekonomisystem som kommer att tas i bruk successivt under 1992/93, ställer stora krav på Riksgäldskontorets datakompetens.

F öredragandens överväganden

Riksgäldskontorets resultat för budgetåret 1991/92 är svagt negativt i den bemärkelsen att kostnaden för den faktiska skulden överstiger den för riktmärkesportföljema med 315 miljoner kronor. Merkostnaden var endast 0,05 procentenheter, mätt som andel av statsskulden, så resultatet av upplåningsverksamheten överensstämmer i stort med riktmärket för det gångna budgetåret. Målet att kostnaden för den faktiska skulden skall understiga den för riktmärkesportföljema skall dock utvärderas under en period av flera år.

Jag ser mycket positivt på det arbete som Riksgäldskontoret gör för att långsiktigt sänka kostnaderna för upplåningen genom marknadsvärdande insatser. De är betydelsefulla i strävan att minimera kostnaderna för statsskulden.

Bilaga 8

Riksgäldskontorets användande av alternativa resultatanalyser, exempel— vis den utvärdering av emissionerna som gjorts, ser jag som värdefulla. Jag ser gärna att liknande avgränsade resultatanalyser utvecklas på fler områden.

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte har haft några invänd— ningar i revisionsberättelsen avseende Riksgäldskontoret. Jag finner det angeläget att Riksgäldskontoret följer upp de påpekanden Riksrevisions— verket gör.

För att få ett bättre underlag för nya direktiv till Riksgäldskontoret, ville jag invänta Riksgäldskontorets årsredovisning. Av denna anledning har jag gjort en prolongering av gällande riktlinjer så att dessa omfattar ytterligare ett budgetår utöver 1993/94 i nuvarande budgetcykel.

Riksgäldskontoret har för första gången inlämnat en årsredovisning till regeringen. Jag kan konstatera att årsredovisningen i stort uppfyller de krav som ställs i budgetförordningen (1989:400, senast ändrad 1991:1029) om hänsyn tages till att Riksgäldskontoret har dispens från bokföringsförordningen (1991 : 1026) under budgetåret 1991/92. Jag anser att årsredovisningen innehåller ett rikligt material av relevans för regeringens bedömning av verksamheten. Sammanfattningen av resul- tatanalysen bör dock utvecklas så att huvudsakliga resultat och Riks- gäldskontorets egna värderingar av dessa resultat tydligare lyfts fram.

Slutsats

Stora krav kommer nu att ställas på Riksgäldskontorets upplåningsverk- samhet då staten står inför ett stort upplåningsbehov. Jag anser dock att Riksgäldskontorets årsredovisning visar att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetpropo- sition bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle

att ta del av vad jag anfört om upplåningsverksamheten och kost- naderna för statens skuld.

D 1. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader

1991/92 Utgift 64 600 000 1992/93 Anslag 72 355 000 1993/94 Förslag 71 655 000

Anslaget belastas med Riksgäldskontorets lönekostnader, systemutveck— lingskostnader och andra förvaltningskostnader. Lönekostnader och andra förvaltningskostnader som uppkommer i garantiverksamheten och in— och utlåningsverksamheten har förts bort från anslaget fr.o.m. budgetåret 1991/92.

Bilaga 8

I 1990/91 års budgetproposition föreslogs den treåriga budgetramen för budgetåren 1991/92—1993/94 under anslaget till 210,9 miljoner kronor

inkl. mervärdeskatt. Detta innebär en oförändrad real nivå jämfört med budgetåret 1990/91.

Den reala resursförbrukningen vad gäller personal, lokaler och hyror och investeringar har under de tre senaste åren fallit med fem, sju respektive tjugo procent.

Kontoret har under budgetåret 1991/92 gjort kontanta ADB-investe— ringar uppgående till 4,7 miljoner kronor, varav 3,2 miljoner kronor kommer att betalas under budgetåret 1992/93. Kontorets totala skulder avseende ADB-investeringar kommer enligt kontorets planering att uppgå till 3,2 miljoner kronor vid slutet av budgetåret 1992/93. Riksgälds- kontoret har inför budgetåret 1993/ 94 hemställt om ytterligare 2 miljoner kronor i låneram för ADB—investeringar.

Anslagssparandet uppgår vid slutet av budgetåret 1991/ 92 till 2,1 miljo- ner kronor, vilket motsvarar tre procent av tilldelade medel.

Riksgäldskontoret yrkar i sin anslagsframställning att till förvaltnings— kostnader ett belopp på 72 355 000 kronor skall anslås. Detta motsvarar realt vad som anvisats för budgetåret 1992/93.

Föredragandens överväganden

Ett allmänt besparingskrav är ställt Finansdepartementets huvudtitel. Jag bedömer att besparingsutrymmet under Riksgäldskontorets förvaltnings— kostnadsanslag uppgår till 3,5 miljoner kronor eller 5 procent av den totala anslagssumman. Av den totala besparingen på 3,5 miljoner kronor härrör 2,8 miljoner från att kontoret ej kommer att kompenseras för konstaterade pris- och löneökningar.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare idag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Riksgäldskontoret kommer fr.o.m. budget- året 1993/94 att tillämpa denna modell. Riksgäldskontoret kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit och medlen under anslaget Riks- gäldskontoret: Förvaltningskostnader förs till detta konto.

Anslaget för Riksgäldskontorets förvaltningskostnader har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget och den ändrade finansie- ringsformen för Statshälsan. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligen att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Riksgäldskontoret: F örualrningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 71 655 000 kr.

Bilaga 8

D 2. Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och

låneförvaltning

1991/92 Utgift 492 500 000 1992/93 Anslag 554 880 000 1993/94 Förslag 523 180 000

Anslaget avser andra kostnader för upplåning och låneförvaltning än finansiella utgifter och Riksgäldskontorets egna förvaltningskostnader. Anslaget belastas huvudsakligen med kostnader för inköp av externa tjänster för upplåning och låneförvaltning.

Kostnaderna för upplåning och låneförvaltning har utvecklats på följande vis under budgetåren 1988/89-1991/92.

Kostnader för upplåning och låneförvaltning budgetåren 1988/89-1991/92

Miljoner kronor 88/89 89/90 90/91 91/92 Upplåning i svenska kronor 482 488 480 459 Upplåning i utländsk valuta 111 31 52 33 Totalt 593 519 532 492

Utvecklingen av kostnaderna under anslaget är mycket starkt beroende av hur upplåningsaktiviteten förändrar sig. Den största delen av ned- gången i uppläningskostnadema i tabellen ovan förklaras av att bruttoupp— låningen i utländska valutor har minskat kraftigt under perioden. Minsk- ningen av upplåningen i utländsk valuta är en följd av tillämpningen av valutalånenormen. Kostnaderna har dock minskat även av åtgärder som initierats av Riksgäldskontoret.

Riksgäldskontorets anslagsframställan bygger på antagandena i 1992 års kompletteringsproposition vad gäller statens lånebehov, dvs att perioden kommer att karaktäriseras av hög upplåningsaktivitet. Förändringar i lånebehovet kommer främst att pareras genom upplåning på penning- och obligationsmarknaden. Därigenom slår en ökning av upplåningsbehovet ej i så stor utsträckning på anslaget för Kostnader för upplåning och låneförvaltning. Provisionema på penningmarknaden är ringa jämfört med provisionema på hushållsmarknaden.

Riksgäldskontoret redogör i sin anslagsframställan för ett behov att erhålla utökade resurser till marknadsföring uppgående till sammanlagt 6,1 miljoner kronor. Riksgäldskontoret har genomfört en studie som visar att kontorets marknadsföringskostnader i förhållande till upplånings- volymen är låg, jämfört med vissa andra låntagare på hushållsmarknaden. Analysen visar att en ökad marknadsföring bör leda till en reduktion av de totala upplåningskostnadema.

Riksgäldskontoret hemställer vidare att få fortsätta ge stöd till Obliga- tionsfrämjandet. Obligationsfrämjandets mål är att öka intresset för och kunskapen om räntebärande instrument bland den svenska allmänheten. Riksgäldskontorets medverkan i Obligationsfrämjandet sker, enligt

Bilaga 8

kontoret, i syfte att få till stånd aktiviteter som kompletterar kontorets övriga marknadsföringsinsatser.

Riksgäldskontoret hemställer att det till Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning anslås 523 180 000 kronor.

Föredragandens överväganden

Det förslag till anslagsbelopp som lämnats av Riksgäldskontoret anser jag vara välavvägt i relation till målet att minimera kostnaderna för stats- skulden. Kostnadsutvecklingen under anslaget är stabil och redovisningen av kostnaderna har förbättras.

Den utvärdering som lämnats i årsredovisningen av Riksgäldskontorets medverkan i Obligationsfrämjandet visar inte helt entydigt på att kontoret bör fortsätta med finansiellt stöd till främjandet. Det är dock viktigt att Riksgäldskontoret, i ljuset av det stora lånebehovet, närmar sig så många marknader som möjligt. Av denna anledning bör Riksgäldskontoret få ge fortsatt stöd till Obligationsfrämjandet.

Riksgäldskontoret bör få utökade resurser för marknadsföring för budgetåret 1993/94. Detta grundar jag dels på Riksgäldskontorets bedöm- ning, dels på att kontoret står inför ett stort upplåningsbehov och att kontoret minskat sin marknadsandel på hushållsmarknaden.

Jag vill informera riksdagen om att Riksgäldskontoret har erhållit tillstånd av regeringen till att under innevarande budgetår disponera anslaget Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning till förvärv av aktier i PenningMarknadsInformation (PMl) AB från Riks- banken till ett belopp av 0,5 miljoner kronor. Kostnaden skall finansieras genom omprioriteringar under anslaget.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till RiksgäldskontoretsKostnader för upplåning och låneförvalt— ning för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 523 180 000 kr.

D 3. Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet

1991/92 Utgift - 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Under detta anslag redovisas delar av den statliga garantiverksamheten. Anslaget får användas för att täcka eventuella förluster dels till följd av statliga garantier till svensk varvsindustri och beställare av fartyg, dels till följd av statliga garantier som inte belastar annat anslag på statsbud- geten. Lönekostnader och andra förvaltningskostnader som uppkommer i verksamheten belastar anslaget. lnflutna avgifter och återvunna medel skall användas till att bestrida verksamhetens kostnader. Eventuella över-

Bilaga 8

skott, netto, redovisas på inkomsttiteln Inlevererat överskott av Riks- gäldskontorets garantiverksamhet. För budgetåret 1991/92 uppkom ett överskott i verksamheten.

Riksgäldskontoret har till uppgift att utfärda och förvalta en betydande andel av samtliga statliga garantier. Målet för denna verksamhet är, sett över en längre tidsperiod, att kostnaderna för verksamheten skall täckas av dess intäkter. Kontoret skall vidare samordna samt meddela före- skrifter och allmänna råd för andra myndigheters verksamhet med statliga garantier och statliga lån till näringslivet. Kontoret skall även följa kostnaderna för och omfattningen av dessa verksamheter. Målet för denna verksamhet skall vara att bidra till att andra myndigheters garanti- givning och låneverksamhet bedrivs på ett effektivt sätt.

Riksgäldskontorets garantiåtagande har under budgetåret ökat med nära 10 miljarder kronor. Per den 30 juni 1992 uppgick åtagandet till 50,5 miljarder kronor. Riksgäldskontorets nettointäkt från garantiverk- samheten under budgetåret 1991/92 uppgick till 143,6 miljoner kronor.

Riksgäldskontoret har under budgetåret 1991/92 övergått till att redovisa garantiverksamheten i kostnadsmässiga termer. Reserveringar görs för befarade förluster från garantiåtaganden. En sådan reservering har i år gjorts för befarade förluster inom energiområdet på 90 miljoner kronor.

Riksgäldskontorets garantiverksamhet budgetåren 1989/90-1991/92

Miljoner kronor 89/90 90/91 91/92 - Inkomster/Intäkter Inkomster Inkomster Intäkter Garantiavgifter 125 148 144 Uppskrivning infriade

garantier - - 96 Ovriga inkomster/intäkter 7 4 1 Summa 132 152 241

- Utgifter/Kostnader Utgifter Utgifter Kostnader Avsätting för framtida

förlustrisker - - 90 Idöner och övr. förvalt.kostn. 5 6 5 Ovriga utgifter/kostnader 3 4 2 Summa 8 10 97

- Netto 124 142 144

Riksgäldskontorets arbete med garantier har under budgetåret inriktats på olika former av kvalitetshöjningar. Ett exempel på en sådan kvalitets- höjning är att kontoret nu självt sköter indrivningen av regressfordringar. Detta leder till snabbare ställningstaganden och effektivare bevakning av kontorets intressen.

Bilaga 8

Under budgetåret 1991/92 skedde slutreglering av kontorets mellan- havanden med Götaverken Arendal AB. Resultatet av denna slutreglering blev ett återvinningsbelopp på 165 miljoner kronor.

Riksgäldskontoret uppskattar subventionselementet i verksamheten, dvs att staten betingar sig lägre avgifter för garantierna än vad som kan upp- skattas vara marknadsmässigt, till ca 30 miljoner kronor.

Vid sidan av den egna garantiverksamheten har kontoret i uppdrag att samordna och följa upp kostnaderna för andra statliga myndigheters verk- samhet med statliga garantier och med statliga lån till näringslivet. Någon redovisning av denna verksamhet görs ännu ej.

En förutsättning för att resultatkravet skall bli meningsfullt är att kontoret har möjlighet att påverka intäkter och kostnader. Kontoret genomför därför för närvarande en undersökning som bl.a. skall visa huruvida garantiavgifter bör differentieras. För närvarande uppgår, enligt kontoret, den genomsnittliga garantiavgiften till 0,34 procent av det garanterade beloppet.

Föredragandens överväganden

Riksgäldskontorets resultat av garantiverksamheten är i är positivt. Resul- tatet måste dock utvärderas över en period av flera år. Jag ser mycket positivt på att Riksgäldskontorets har övergått till att redovisa garanti- verksamheten i kostnadsmässiga termer.

Det är tillfredsställande att kontoret i de förhandlingar som gjorts för att återvinna redan infriade garantibelopp har säkerställt en betydande återbetalning till staten.

Beslastningen på anslaget Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet kan ske på initiativ av annan än Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret har för vissa garantier möjlighet att utnyttja andra anslag under annan huvudtitel. Jag avser ge Riksgäldskontoret i uppdrag att utreda om principerna för anslagsbelastning bör ändras. Det är önskvärt bl.a. i syfte att kunna införa modellen för räntebeläggning av statliga medelsflöden.

I Riksgäldskontorets uppgift att samordna och följa upp kostnaderna för andra statliga myndigheters verksamheter med statliga garantier bör även ingå att i årsredovisningen redovisa statens totala verksamheter med garantier. För närvarande görs denna redovisning av finansministern i finansplanen varje år.

I likhet med föregående är bör anslaget i statsbudgeten föras upp med ett belopp om 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet för budgetåret 1992/93 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

Bilaga 8

D 4. Riksgäldskontoret: In- och utlåningsverksamhet

1991/92 Utgift1 - l992/93 Anslag1 [ OOO 1993/94 Förslag 1 000

1 Anslaget Riksgäldskontoret: Uppdragsverksamhet

Under detta anslag redovisas den inlåning och utlåning Riksgälds- kontoret bedriver. På anslaget redovisas avgifter för in- och utlåningen samt Riksgäldskontorets kostnader för personal m.m. Ränteinkomster från utlåningen och ränteutgifter redovisas på anslaget Räntor på stats- skulden, m.m. På här aktuellt anslag redovisas också avgifter för god— kännande av handlingar för andra statliga myndigheters låneavtal och därtill anslutande finansiella avtal samt garantiåtagande på utländska marknader.

Riksgäldskontoret bedriver in- och utlåningsverksamhet i uppdrags- form. Målet för denna verksamhet är att ge andra statliga myndigheter lån och placeringsmöjligheter till så goda villkor som möjligt utan att myndigheternas verksamheter subventioneras. Verksamhetens kostnader skall täckas av dess intäkter.

Riksgäldskontoret har en central roll i regeringens utvecklingsarbete vad gäller myndigheternas medelshantering. Chefen för finansdeparte- mentet har tidigare idag redovisat en modell för generell räntebeläggning av statliga medelsflöden där myndigheter skall få tillgång till räntekonto med kredit. Vidare kommer utlåningsverksamheten till myndigheter för investering i ADB- och kommunikationsutrustning utvidgas till att även omfatta lån till investeringar för anläggningstillgångar i allmänhet.

För första gången är nu utlåningen större än inlåningen. Detta beror på att utlåningen har ökat, men också på att inlåningen har minskat. Arbetsmarknadsfondens behållning har minskat dramatiskt och det till- fälliga obligatoriska sparandet har betalats tillbaka.

En översyn har gjorts av räntesättningen i verksamheten. De villkor som Riksgäldskontoret har rätt att besluta om har gjorts marknads- mässiga. Kontoret har i sin anslagsframställan inkommit med förslag om ändring i villkor för viss övrig inlåning och utlåning.

Riksgäldskontorets in- och utlåningsverksamhet budgetåren 1989/90-1991/92

Miljoner kronor 89/90 90/91 91/92 p92/93 p93/94 Avgifter 8,7 10,6 27,1 10,0 5,0 Adm.kostnader 2,4 2,3 2,3 4,5 2,7 Netto 6,3 8,3 24,8 5,5 2,3

Resultatet för budgetåret 1991/92 uppgick till 24,8 miljoner kronor. Riksgäldskontoret har fr.o.m. den 1 juli 1992 sänkt avgifterna.

Bilaga 8

Riksrevisionsverket påpekar i sin revisionsberättelse vikten av att Riksgäldskontoret prioriterar arbetet med ett nytt ADB-baserat in- och utlåningssystem. Detta är väsentligt då en kraftig ökning av antalet låntagare och lånetransaktioner kan förutses.

Riksgäldskontoret hemställer att det till in- och utlåningsverksamheten anvisas ett förslagsanslag om 1 000 kr.

Föredragandens överväganden

Riksgäldskontorets in- och utlåningsverksamhet kommer att få allt större betydelse i takt med att arbetet med att effektivisera myndigheternas medelsflöden framskrider. För att detta arbete skall fungera, som RRV påpekar, är det väsentligt att Riksgäldskontoret prioriterar utvecklingen av ändamålsenliga ekonomisystem för in- och utlåningsverksamheten och förstärker kundstödet gentemot myndigheterna.

Det resulatkrav som ställs på in- och utlåningsverksamheten är att full kostnadstäckning skall uppnås. Full kostnadstäckning är dock ett relativt dåligt mått på hur effektivt kontoret är i sin in- och utlåningsverksamhet, då kontoret till stor del har monopol på sin verksamhet. Jag avser därför att ge kontoret i uppdrag att analysera hur verksamheten kan utvärderas i effektivitetstermer. I uppdraget bör kontoret även se över hur Kapital- försörjningsförordningen kan tillämpas på in- och utlåningsverksamheten, bl.a. i syfte att införa den modell som chefen för Finansdepartementet tidigare idag redovisat angående generell räntebeläggning av statliga medelsflöden.

Kravet på full kostnadstäckning av verksamheten har uppnåtts med alltför stor marginal. Det är angeläget att avgifterna sänks så långt det är möjligt utan att kravet på full kostnadstäckning hotas.

I likhet med föregående är bör anslaget i statsbudgeten föras upp med ett belopp om 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen förelår riksdagen att till Riksgäldskontoret: In- och utlåningsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

E. Vissa centrala myndigheter m.m.

E 1 . Tullverket

l99l/92 Utgift 1 290 065 000 l992/93 Anslag 1 173 912 000 1993/94 Förslag 1 255 717 000

'lirllverkets uppgifter är att sköta uppbörden av tullar, andra skatter och avgifter som tas ut vid införsel av varor samt att samla in och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstatistiken. Till huvuduppgiftema hör också att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om införsel och utförsel av varor efterlevs.

Som särskilt angelägna uppgifter har i regleringsbrevet för budgetåret l992/93 angetts att inom tullkontrollen ge högsta prioritet åt bekämpning- en av narkotikasmugglingen, att genomföra datoriseringen av tullverk- samheten på ett effektivt och rationellt sätt enligt planerna samt att förbättra möjligheterna till ökade klarerings- och kontrollinsatser för att tillgodose näringslivets och samhällets behov av nya flyg— och färjelinjer m.m.

En ny organisation inom Tullverket har genomförts per den 1 januari 1992. Tullens omfattande datasystem har tagits i full drift den 1 november 1992 med undantag för delsystemen uppbörd och efterkontroll. En modell för ledning och styrning av tullverksamheten som bygger på en kedja av verksamhetsöverenskommelser har införts i hela organisa— tionen.

Tullverkets verksamhet styrs i praktiken till stor del av trafiken dvs flödet av gods och trafikanter över gränserna. Verksamheten är mycket personalintensiv. Tullverkets utgifter är till 70 % löner och sociala avgifter.

EES-avtalet kommer inte att ha några mer omfattande konsekvenser för Tullverket. Däremot påverkas Tullverkets framtida roll i mycket stor utsträckning av om och när Sverige blir medlem i EG. Ett omfattande arbete bedrivs bl.a. inom Tullverket för att klargöra effekterna av en EG- anslutning. Ett annat förhållande som starkt påverkar verkets uppgifter är utvecklingen i Östeuropa.

En särskild utredare har tillkallats för att se över frågor om framtida gränsformaliteter och gränskontroll. Vidare har Riksskatteverket fått i uppdrag att i samråd med Generaltullstyrelsen utreda hur mervärdeskatten skall hanteras när Sverige blir medlem i EG.

I den fördjupade anslagsframställningen har Generaltullstyrelsen för budgetåret 1993/94 utöver baskraven begärt särskilda resurser för arbetet med förberedelser inför ett svenskt EG-medlemskap (3,5 mkr) och för att fullfölja datoriseringen (8.35 mkr). För tekniska hjälpmedel i kontrollar- betet begär styrelsen 25 mkr för en treårsperiod och för utbyggnad av SPADI och för investeringar i ADB-utrustning knappt 5 mkr. För nya trafiklinjer, som redan kommit igång, begärs 8 mkr och som en reserv för kommande behov 10 mkr.

Bil. 8

Föredragandens överväganden

Sammaryfattning

Övergripande mål

Det övergripande målet för den verksamhet som Tullverket ansva- rar för skall för budgetåret 1993/94 vara - att effektivt sköta uppbörden av tullar, andra skatter och av- gifter som tas ut vid införsel så att en riktig uppbörd kan säker— ställas, - att samla in och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstati- stiken så att ett underlag av god kvalitet kan inges, - samt att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlan- det så att bestämmelser om in— och utförsel av varor efterlevs, varvid bekämpningen av narkotikasmuggling ges högsta prioritet.

Resurser: Ramanslag 1993/94 1 255 717 000 kr.

Övrigt: I avvaktan på att bilden beträffande Tullverkets roll i ett EG-perspektiv klarnar bör Tullverket endast prövas i ett ett-års perspektiv.

Resultatbedömning

Efter en försöksverksamhet har för hela myndigheten införts en modell för ledning och styrning av tullverksamheten som bygger på en kedja av verksamhetsöverenskommelser. Dessa går från verkschef till regionchef och vidare ut i organisationen. Syftet med dessa överenskommelser är att man skall vara överens om vad som är möjligt att åstadkomma med de resurser som tilldelas. Överenskommelserna skall bl.a. innehålla prestationsmål som ligger i linje med de övergripande mål som angetts av statsmakterna. Verksamhetsöverenskommelsema är ett effektivt medel för styrning av verksamheten. Varje individ i organisationen kan lättare identifiera sin roll och därmed möjliggörs också ett större inflytande och ansvar för envar. En viktig del av verksamhetsöverenskommelsema är att se till att alla också blir delaktiga i den interna budgetprocessen. I arbetet med verksamhetsöverenskommelsema har ett antal kvantitativa mått tagits fram både vad gäller fysisk kontroll och dokumentkontroll. Som exempel härpå kan nämnas "att x% av inkommande personbilar skall kontrollvisi- teras". Införandet av verksamhetsöverenskommelser i hela organisationen kommer att ge bättre möjligheter till uppföljning av verksamheten. Tullverket har redan kommit långt i detta arbete men systemet bör ytterligare förbättras genom att de kvantitativa målen kompletteras med kvalitativa mål som på ett än bättre sätt kan ge informationer om effekter av insatta resurser. Målet med överenskommelsema är också att se till att verksamheten skall kunna effektiviseras.

Tullverket har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat en

resultatanalys i enlighet med de direktiv som lämnats till verket. Verksamheten delas upp i sex olika verksamhetsområden som svarar mot tullens huvudarbetsuppgifter. Resursemas fördelning på dessa verksam- hetsområden redovisas liksom uppgifter om olika mätbara händelser exempelvis antalet brottmålsrapporter, tullbeslag, tillsynsrapporter och på skattesidan uppgifter om uppbörd, avvikelser, efterdebiteringar m.m. Dessa uppgifter ger emellertid inte direkt kunskaper om effektiviten inom verksamhetsområdena. En fortsatt utveckling av Tullverkets uppfölj— ningssystemet är därför nödvändig. De svårigheter som finns att skapa adekvata resultatmått för den omfattande verksamhet som Tullverket bedriver leder också till stora svårigheter att bedöma om verksamheten bedrivits på effektivaste sätt. Dessa svårigheter liksom den oklara framtiden bör dock inte innebära att arbetet med utformningen av adekvata resultatmått uppskjuts. Tvärtom bör stora ansträngningar göras för att skapa metoder som gör det lättare att kunna följa resursförbruk- ningen inom olika områden och också kunna mäta effekterna av insatta resurser. Det fortsatta EG-arbetet får naturligtvis vägas in och visa på vad som kan vara både sakmässigt och organisatoriskt riktigt och vad som i framtiden kan leda till en än större effektivitet. Rent generellt kan dock sägas att verksamheten, enligt min mening, bedrivs med en sådan inriktning att de verksamhetsmål som hitintills funnits uppsatta i stort har kunnat uppnås.

F ördjupad prövning

Trafiken har under senare tid åter ökat något. Detta gäller inte minst Östeuropatrafiken. Utvecklingen ställer krav på utökade insatser mot den illegala narkotikahanteringen och annan gränsöverskridande brottslig verksamhet. Detta innebär att kraven på förstärkta tullinsatser ökar. Förberedelser för ett framtida medlemskap i EG tar också i anspråk kvalificerade utredningsresurser och kommer i ett något längre perspektiv också att ställa krav på anpassning och utbyggnad av Tullverkets olika datasystem. I framtidsanalysen har Tullverket betonat den stora osäkerhet som finns om vad som verkligen kommer att hända vid ett svenskt medlemskap. Detta sammantaget med befarade ökade problem i samband med utvecklingen beträffande Östeuropatrafiken gör att framtids- bedömningen blir mycket svår. Givet är dock att vissa arbetsuppgifter försvinner eftersonr handeln inom EG inte kräver någon gränskontroll. Gentemot tredjeland torde man dock få räkna med att få ett väsentligt annorlunda och måhända mer komplicerat regelverk som styr handeln än för närvarande och därmed också ökade kompetenskrav på i varje fall en del av tulltjänstemännen. Många tulltjänstemän får också mer kvalificera- de uppgifter än för närvarande. En del av den nuvarande osäkerheten beträffande det framtida regelsystemets praktiska tillämpning kommer att klarna när den inre marknadens regelsystem börjar tillämpas den 1 januari 1993. Det är mot nu beskriven bakgrund inte meningsfullt att nu besluta om annat än en ett-årig budgetram för Tullverket.

När det gäller resurser så har Tullverket redan i utgångsläget ett

besparingsbeting som för budgetåret 1993/94 ökar med 31 miljoner kr. Det för finansieringen av datasystemet fastställda besparingskravet på totalt 300 miljoner kr under en femårsperiod påbörjades under föregående budgetår och är inlagd i tullens långsiktiga planering. Eftersom verksam- heten hos Tullverket i stor utsträckning styrs av trafiken och då Tullverket har en central roll i bekämpningen av narkotika och annan illegal verksamhet som sker över gränserna är det inte acceptabelt att nu ytterligare minska på resurserna. För detta talar också osäkerheten om tullens framtida arbetsuppgifter. Trots det mycket stora besparingar som skall göras inom den offentliga sektorn är jag därför beredd att förorda att Tullverket även ges de medel som behövs för att kunna fullfölja datoriseringen enligt tidigare planer. De begärda medlen uppgår till 8,25 miljoner kr. För fortsatta förberedelser för EG-medlemskapet har jag också räknat med 3,5 miljoner kr i enlighet med Generaltullstyrelsens önskemål. I övrigt har jag inte funnit det möjligt att nu bevilja de ytterligare medel som begärts för teknisk utrustning m.m. Det får ankomma på Generaltullstyrelsen att inom sin totalram bedöma behovet och möjligheterna av satsningar på dessa områden. Jag anser det inte heller vara möjligt att nu tillföra nya medel för att ge ökade tullresurser för nya färje- och flyglinjer men utgår från att Generaltullstyrelsen uttömmer de möjligheter som ändå kan finnas att disponera tullresursema så att önskvärda nyetableringar kan genomföras. Jag tillstyrker vidare Generaltullstyrelsens önskemål att tullförrättningsavgiftema och räntein- komstema i framtiden helt redovisas mot inkomsttitel.

Trots det nu anförda bör man från verkets sida, sett inte minst i ett längre perspektiv, ta tillvara alla till buds stående rationaliseringsmöjlig— heter men också göra en omsorgsfull prioritering. Myndigheten får inte väja för nödvändiga strukturella förändringar. Enligt min mening bör dessa kunna utgå från att Tullverket redan nu börjar inrikta sig mot ett svenskt medlemskap i EG och vad det kräver av tullen. Det utrednings- arbete som redan nu bedrivs inom 'lirllverket är mycket värdefullt. Detta arbete bör ytterligare intensifieras. Beträffande tulldatasystemet vill jag erinra om vad som anförts i de senaste årens budgetpropositioner om vikten av att få en stor anslutning från företagens sida att lämna meddelanden elektroniskt. Tullverket har också kunnat peka på fram— gångar härvidlag. Denna utveckling bör ytterligare påskyndas, vilket i ett vidare perspektiv är till gagn också för näringslivet. Ett mål bör därvidlag vara att de som enligt 134 & tullagen godkänts att som ombud avge tulldeklarationer snarast övergår till att lämna deklarationerna i elektronisk form. Tullverket bör vidta de åtgärder som erfordras för att få till stånd en sådan ordning. Jag är däremot inte beredd att tillmötesgå önskemålet från Sveriges Industriförbund, Grossistförbundet Svensk Handel och Sveriges Speditörförbund att för dem som lämnar elektro- niska meddelanden återgå till en förlängd kredittid. Jag vill erinra om den översyn av in- och utbetalningstidpunkter för statliga betalningar som på regeringens uppdrag genomförts av Riksgäldskontoret och Riksrevisions- verket och vad chefen för Finansdepartementet tidigare anfört om den statliga kassahållningen.

Bil. 8

Nya principer för budgetering av anslag

Anslaget för Tullverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergång- en till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Räntebeläggning av statliga medelsflöden

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Tullverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Tullverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget E I. förs till detta konto.

Slutsatser

Mot bakgrund av den mycket oklara framtid som 'Iullverket står inför sett inte minst mot bakgrund av ett eventuellt framtida svenskt med- lemskap i EG drar jag slutsatsen att det inte nu är möjligt att besluta om annat än en ett—årig budgetram. De övergripande mål för den verksamhet som Tullverket ansvarar för skall för budgetåret 1993/94 vara i stort sett samma som gäller för budgetåret 1992/93.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Tullverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 1 255 717 000 kr.

E 2. Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet (KI) är ett vetenskapligt forsknings- och utred— ningsorgan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utveck— lingen inom och utom landet, att utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och att bedriva forskning i anslutning därtill. Institutet skall också aktivt bidra till att förbättra den ekonomiska statistiken.

För innevarande år har ett ramanslag på 24 733 000 kr. anvisats för KI. I avvaktan på den forskningsproposition som regeringen avser att återkomma med under våren föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Konjunk- turinstitutet för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 24 733 000 kr. '

E 3. Finansinspektionen

l99l/92 Utgift 104 064 000 1992/93 Anslag 88 275 000 1993/94 Förslag 94 510 000

Finansinspektionen är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över finansiella institutioner och marknader.

Det övergripande målet för Finansinspektionen är att bidra till att skapa stabilitet och säkerhet i det finansiella systemet, att upprätthålla förtroen— det för och effektiviteten hos de finansiella instituten och marknaderna samt att ge ett gott konsumentskydd.

Verksamheten finansieras genom obligatoriska avgifter från de institut som står under tillsyn av inspektionen. Avgifterna tas upp på statsbud- getens inkomstsida under inkomsttitel.

Finansinspektionen

Finansinspektionen har lämnat en fördjupad anslagsframställning till regeringen för perioden 1993/94—1995/96.

Drivkrafter som påverkar organisationen

Inspektionen har i framtidsanalysen redovisat ett antal drivkrafter som påverkar såväl risker och skyddsintressen som tillsynens organisation och verksamhet. Huvudeffektema av utvecklingen har redan gjort sig gällande. De förändrade förutsättningarna har haft inverkan på or- ganisationen genom att bl.a. behovet av att överblicka helheter och systemrisker har ökat och väntas öka. Samtidigt ökar kraven på analys av finansiella koncerner samt kraven att i tid motverka en utveckling som hotar stabiliteten i det finansiella systemet och i enskilda finansinstitut. Utvecklingen ställer i olika avseenden krav på inspektionen vad gäller tillsynsmetoder och informationsinhämtning. Den pågående inter- nationaliseringen och närmandet till EG ställer vidare krav på inspek- tionen att samverka med utländska tillsynsmyndigheter och att påskynda arbetet med EG-harmonisering av de svenska finansiella regelsystemen. Inspektionens organisation och arbetsformer har anpassats och anpassas kontinuerligt till utvecklingen. 'Iillsynen har gjorts funktionsinriktad i stället för institutinriktad, rapporteringen har inriktats mot nyckeltal och risksituationer, närvaron i internationella organ har ökat, klagomålshante- ringen har förenklats och arbetssättet inriktas mer på kvalitetskontroll än på formaliakontroll. Sammanslagningen av Bank— och Försäkrings-

inspektionema har medfört synergieffekter, möjliggjort insatser i finansiella koncerner och underlättat en enhetlig normgivning.

Finanskrisen har bl.a. inneburit att inspektionen ökat den konsultativa verksamheten. Regelbundna möten hålls med företrädare för flertalet branschorganisationer för att diskutera problem, normgivning och underlätta självreglering. På det internationella området har nära kontakter med EG och tillsynsmyndigheter inom EFTA-området etablerats. Vidare utvecklas löpande ett bilateralt samarbete med tillsynsmyndigheter inom andra länder. Inspektionen har även påbörjat en genomgripande ADB-satsning och genomfört en minskning av administra- tionen. Inspektionen har redovisat hur dess arbetsmetoder förändrats och anpassats efter utvecklingen. Arbetsmetodema inom tillsynsverksamheten har förändrats genom betoning av vikten av strategisk informations- inhämtning, analys och planering.

Resu rsbehov

Finansinspektionen anser att dess nuvarande kompetensstruktur och kapacitet ställdai relation till verksamhetens mål och krav samt förväntad utveckling inte motsvarar behoven. Trots målmedvetna satsningar redovisas brister i både kompetens och kapacitet på ett antal vitala områden. Dessa brister måste enligt inspektionen avhjälpas genom resurstillskott under den kommande treårsperioden. Inspektionen finner mot denna bakgrund att en oförändrad medelstilldelning i reala termer inte framstår som realistisk. I stället redovisas ett alternativt budgetför- slag för treårsperioden 1993/94-1995/96. Sammanfattningsvis redovisar inspektionen en verksamhetsinriktning och verksamhetsnivå för perioden som efter pris- och löneomräkning skulle kräva en resurstilldelning på 296 825 000 kr. Detta motsvarar en real ökning med 8,4 % i förhållande till huvudförslaget. För budgetåret 1993/94 föreslås, efter kompensation för pris- och löneomräkning, en förstärkning av resurserna med 8 miljoner kronor. Förstärkningen avser kostnader för nyrekrytering motsvarande tio heltidstjänster.

Finansiering av insiderbevakning

Finansinspektionen föreslår även att kostnaderna för insiderbevakningen finansieras med särskilt anslag över statsbudgeten i stället för som nu med avgifter. Skälet är att insiderbevakningen utgör ett led i samhällets bekämpande av ekonomisk brottslighet. Kostnaderna för insiderbevak— ningen beräknas för budgetåret 1993/94 uppgå till 5,1 miljoner kronor.

Bil. 8

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål

För den kommande treårsperioden skall det övergripande målet för den verksamhet som Finansinspektionen ansvarar för vara att bidra till att skapa stabilitet och Säkerhet i det finansiella systemet, att upp- rätthålla förtroendet för och effektiviteten hos de finansiella instituten och marknaderna samt att ge ett gott konsumentskydd.

Resurser: Ramanslag 1993/94 94 510 000 kr.

Planeringsram: 286 964 000 kr.

I 993/ 94 1994/ 95 1995/ 96 94 5lO 000 kr. 95 427 000 kr. 97 027 000 kr.

Resultatbedömning

Finansinspektionen konstaterar att det inte är möjligt att mäta effekterna av inspektionens totala verksamhet. I stället mäts produktionen inom myndigheten och därvid anges mått på handläggningstider och ärende- balanser för olika typer av ärenden. Samtidigt konstaterar inspektionen att dessa resultatmått inte är bra då de inte tar hänsyn till kvalitetsaspek- ten. Finansinspektionens resultatanalys beträffande handläggningstidema för tillståndsgivning visar en tillfredsställande effektivitet i verksamheten. Få klagomål har kommit till inspektionens kännedom vilket indikerar god kvalitet i handläggningen. Beträffande registerärenden noteras en förhållandevis lång handläggningstid som främst förklaras av att många ärenden måste kompletteras. Jag bedömer att resultatet kan förbättras genom tydligare anvisningar och ytterligare rationalisering. Beträffande inspektionens rapportinsamling och rapportgranskning bedömer jag. i likhet med inspektionen, att verksamheten kan effektiviseras ytterligare genom bl.a. förenkling och förbättring av rapportblanketter och föreskrifter. Vad gäller klagomålsärenden anser jag i likhet med inspektionen att resursinsatsen inte står i proportion till resultatet. Beträffande insiderärenden konstaterar jag att det är en komplex ärendetyp som kräver kvalitativa resultatmått. Arbete med att ta fram sådana bör därför inledas.

Den inspektionsverksamhet och konsultativa verksamhet som bedrivits har fått en förändrad utformning och inriktning på grund av ändrat infor- mationsbehov. Inspektionsverksamheten har inriktats mot framtagande och analys av nyckeltal varefter resursinsatsema kunnat prioriteras mot instituten. Den förändrade inriktningen innebär att de traditionella platsundersökningama minskar till förmån för riktade undersökningar på

riskområden. I huvudsak anser jag att den inriktningen är tillfredsställan- de. Finansinspektionens konsultativa verksamhet har ökat. Jag bedömer att den konsultativa verksamheten i huvudsak varit framgångsrik och respekterad av marknaden och anser att resultatet visar att inspektionen nu på ett tillfredsställande sätt funnit sin roll. Finansinspektionen har dock ej analyserat effekterna av normgivningen vilket jag finner vara otillfredsställande.

Sammantaget finner jag att resultatanalysen måste förbättras och vidareutvecklas såväl till innehåll och omfattning som teknisk kvalitet. Inspektionen måste intensifiera arbetet med att utveckla såväl verksam- hetsmål och analysmetoder som resultatmått och resultatredovisning. En strävan bör härvidlag vara att målen för verksamheten skall vara uppföljningsbara - kvantitativt såväl som kvalitativt - samt att relevanta resultatmått utvecklas under treårsperioden och tas i bruk för samtliga områden. Resultatmåtten bör vara såväl verksamhets- som kostnads- relaterade.

Fördjupad prövning

Det har framgått att klagomålshanteringen splittrar den övriga tillsyns- verksamheten, tar relativt sett stora resurser i anspråk och involverar stora delar av personalen. Av resultatanalysen framgår att resursinsatsen beträffande klagomålsärenden inte står i proportion till effekterna från tillsynssynpunkt. Finansinspektionens verksamhet beträffande klagomåls- hanteringen bör därför effektiviseras och som ett led i detta renodlas mot instituten. Huvudinriktningen bör med anledning av detta vara att under treårsperioden minska inspektionens insatser i detta avseende genom dels ökad information till allmänheten, dels överläggningar med branschen med syfte att inrätta en ny klagomålsinstaus utanför inspektionen. De resurser som därmed frigörs bör användas för att möta krav som ställs på verksamheten och som redovisats i framtidsanalysen.

De resultat som redovisats för inspektionsverksamheten och för den konsultativa verksamheten visar att verksamheten effektiviserats. Vad gäller den konsultativa verksamheten gör jag bedömningen att inspek- tionen funnit effektiva former för denna och att den bör åsättas fortsatt hög prioritet under treårsperioden som ett medel att uppnå stabilitets- målet. Dock bör kontinuerlig uppmärksamhet ägnas åt gränsdragningen mellan konsultativ verksamhet och myndighetsutövning.

Utvärdering av normgivning

Mot bakgrund av normgivningens centrala betydelse för stabilitet, effektivitet och sundhet på de finansiella marknaderna och mot bakgrund av att inspektionen ej utvärderat effekterna av normgivningen finner jag det angeläget att nu initiera en utvärdering av en avgränsad del av inspektionens normgivning. En utvärdering bör klarlägga och analysera norrngivningens funktion och effektivitet dels för tillsynens mål och syften, dels för inspektionens operativa verksamhet. En sådan utvärdering bör genomföras under det kommande budgetåret och är värdefull i det

fortsatta arbetet med att vidareutveckla mål och resultatmått för verksamheten.

Resursbehov m.m.

Finansinspektionen har i sin framtidsanalys redogjort för de drivkrafter som förväntas påverka såväl organisation som verksamhet. Slutsatsen är att nya och ändrade krav ställs på verksamheten samt att ny kompetens krävs för att hantera dessa. Förutsättningen för att uppfylla målen och utveckla det nödvändiga arbetssättet är en tillräcklig kompetens- och resursbas. Av inspektionens resursanalys framgår emellertid att inspek— tionen på väsentliga områden saknar tillräckliga resurser och nödvändig kompetens i förhållande till de krav som ställs och kommer att ställas på verksamheten. Mot denna bakgrund föreslår jag att inspektionen tilldelas ökade resurser kommande treårsperiod.

Anslaget för budgetåret 1993/94 har beräknats med utgångspunkt från innevarande års anslag och en pris- och löneomräkning på drygt 3 miljoner kronor. Därutöver har medel tillförts anslaget med samman- lagt 3,2 miljoner kronor för nyrekrytering motsvarande minst fyra hel- tidstjänster. Under treårsperioden beräknar jag att anslaget bör tillföras ytterligare resurser för nyrekrytering. Därutöver har ett rationaliserings- krav motsvarande knappt 4,6 miljoner kronor tillämpats på inspektionens planeringsram.

Anslaget för Finansinspektionen har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Finansiering av insiderbevakning

Beträffande kostnaderna för insiderbevakningen finnerjag inte anledning att nu göra någon annan bedömning än den som hittills gällt.

Räntebeläggning av statliga medelsflöden

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Finansinspektionen kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Finansinspektionen kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget E 3. Finansinspektionen förs till detta konto.

Bil. 8

Investeringar

Inspektionen har f.n. en låneram i Riksgäldskontoret som uppgår till 6 miljoner kronor. Av detta har 2,5 miljoner kronor utnyttjats under innevarande budgetår för investeringar i ADB-utrustning. För budgetåret 1993/94 har ett tillkommande investeringsbehov om 1,6 miljoner kronor beräknats och för budgetåret 1994/95 ytterligare 1,5 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta och ev. ytterligare investeringsbehov under perioden bör inspektionens låneram justeras uppåt till 7 miljoner kronor.

Slutsatser

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av Finansinspek- tionens verksamhet drar jag följande slutsatser. Övergripande mål för den verksamhet som Finansinspektionen ansvarar för skall vara att bidra till att skapa stabilitet och säkerhet i det finansiella systemet, att upprätthålla förtroendet för och effektiviteten hos de finansiella instituten och marknaderna samt att ge ett gott konsumentskydd. För Finansinspek- tionens verksamhet bör verksamhetsmålen för perioden formuleras enligt följande. Tillståndsgivningen skall vara korrekt och effektiv med korta handläggningstider. Handläggningen av ärenden om auktorisation, koncession m.m. skall även syfta till att upprätthålla allmänhetens förtroende för det finansiella systemet genom att bidra till stabilitet och en ändamålsenlig struktur på den finansiella marknaden. Uppföljnings- och tillsynsverksamheten skall inriktas på att främja stabilitet och effektivitet inom tillsynsområdet och på att i tid upptäcka och motverka en utveckling som hotar stabiliteten i det finansiella systemet och enskilda institut. Stabsarbetet skall syfta till att främja de övergripande målen genom ett aktivt remiss- och kommittéarbete. Analysarbetet skall inriktas på att ge inspektionen förutsättningar att överblicka risker i det finansiella systemet. att förstå och förutse utvecklingen inom den finansiella sektorn samt att följa och medverka i det internationella samarbetet inom tillsynsområdet. På det internationella planet skall inriktningen vara att harmonisera regelsystem och tillämpningen av dessa. Normgivningen skall bidra till stabilitet och säkerhet inom tillsynsområdet samt främja konkurrensen mellan finansinstituten så att kunderna får. gynnsamma villkor för finansiella tjänster. Normgivningen skall också bidra till en sund utveckling inom institutens verksamhet och öka allmänhetens möjligheter till insyn i och överblick över förhållandena i det finansiella systemet. Finansinspektionens administrativa funktion skall stödja sakverksamheten genom en rationell och kostnadseffektiv intern service. För inspektionens handläggning av vissa förvaltningsärenden bör resultatkrav formuleras i regleringsbrevet för Finansinspektionen. En restriktion för dessa resultatkrav är att kvaliteten i besluten inte får minska. För inspektionens insiderärenden bör underlag tas fram som möjliggör formulering av uppföljningsbara resultatkrav inför budgetåret l994/95 . Vad gäller klagomålsärenden bör resultatkravet vara att antalet inkomna klagomålsärenden skall minskas genom ökad information till allmänheten om Finansinspektionens roll inom konsumentområdet.

Mot denna bakgrund är målet för Finansinspektionen som ansvarig myndighet för dessa verksamheter att under perioden nå de mål och resultatkrav jag formulerat och i övrigt genomföra de förändringar som jag utpekat i min fördjupade prövning.

Planeringsramen för perioden 1993/94-1995/96 har mot denna bakgrund beräknats till 286 964 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 1. att godkänna att den övergripande målsättningen för verksam- heten inom Finansinspektionens ansvarsområde skall vara i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 2. att till Finansinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 94 510 000 kr.

E 4. Riksrevisionsverket

1991/92 Utgift 159 089 429 l992/93 Anslag 165 640 000 1993/94 Förslag 170 590 000

Riksrevisionsverket (RRV) är enligt sin instruktion (1988z80, ändrad senast 1992:921) central förvaltningsmyndighet för statlig redovisning och revision.

De övergripande målen för verket är att verka för effektivitet i statsverksamheten och en god ekonomiadministrativ standard. Revisions- verksamheten skall bedrivas oberoende i förhållande till den normerande verksamheten vid verket.

Inkomster vid RRV, som redovisas på statsbudgetens inkomstsida under rubriken 26 00 Försäljningsinkomster beräknas till 110 mkr för nästa budgetår.

RRV har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultat- redovisningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena Redovis- ningsrevision, Förvaltningsrevision och Ekonomi. Strukturen överens- stämmer med den som redovisades i den fördjupade anslagsfram- ställningen inför den treåriga budgetperioden 1991/92 - 1993/94. För vardera av dessa tre verksamhetsområden formulerades målen i 1992 års budgetproposition. Mot bakgrund av riksdagens beslut till följd av uttalandena i budgetpropositionen har RRV fattat beslut om en ny organisation fr.o.m. den 1 juli 1992.

Verket har med utnyttjande av den samlade kompetensen inom verket till regeringen redovisat en samlad bedömning av det ekonomiad- ministrativa läget i statsförvaltningen och resultatet av revisionen.

Stödet från redovisningsrevisionen till regeringskansliet har breddats och fördjupats. Metodutveckling och program för granskning av årsredovisningar från myndigheter i den första budgetcykeln har

genomförts. Redovisningsrevisionen har granskat och avgivit revisionsbe— rättelser för samtliga 335 revisionsobjekt enligt god revisionssed. Förvaltningsrevisionens verksamhet har i stort utvecklats enligt uppsatta produktionsmål utom vad gäller volymen revisioner. Utbildning och stöd för etablering av den finansiella styrningen inklusive den nya redovis— ningsmodellen pågår framgångsrikt men har tagit i anspråk betydligt mer resurser än som planlagts vid årets början. Den egeninitierade utveck— lingsverksamheten har inom områdena information, normering och avgifter ökat i omfattning. Trots detta återstår fortfarande stora behov att täcka enligt RRV.

Anslagssparandet under budgetåret uppgår till 0,5 mkr vilket medför att ingående anslagssparande från 1990/91 om 3,2 mkr har ökat till ett utgående anslagssparande för budgetåret 1991/92 om 3,7 mkr. Den ekonomiska avdelningen har en anslagskredit medan övriga avdelningar och gemensamt (verkets gemensamma ledning och administration) har ett anslagssparande. De avgiftsbelagda verksamheterna exkl. regerings- uppdrag redovisar ett sammanlagt överskott på 1,1 mkr. Överskottet gäller främst resultatet från redovisningssystem som härigenom täcker tidigare års underskott. RRV har invärderat anläggningstillgångar till ett värde av 13,6 mkr. Efter avskrivningar uppgår värdet till 10,2 mkr. Av detta skall 4,6 mkr hänföras till l99l/92 års förändring av RRV:s verkskapital.

I sin förenklade anslagsframställning menar RRV att utgångspunkten för beräkning av anslagsbeloppet för budgetåret 1993/94 i stort är inriktning och resultatmål enligt verkets fördjupade anslagsframställning för perioden 1991/92 - 1993/94. RRV har tidigare tilldelats resurser för granskning av årsredovisningar från myndigheter i budgetcyklarna 1 och 2. Ytterligare medel behöver tillföras för att RRV skall klara gransk- ningen av försvarsmyndighetemas årsredovisningar. Medelstillskott behövs också enligt RRV för att täcka merkostnader för nya lokaler fr.o.m. den 1 mars 1994. Prisnivån på de nya Iokalema är lägre än vad hyresnivån skulle ha blivit i de gamla Iokalema efter nödvändiga reparationer.

F öredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål

De övergripande mål som gäller för treårsperioden l992/92 - 1993/94 bör ligga fast. Regeringen har i regleringsbrevet för l992/93 beslutat att de övergripande mål och verksamhetsmål som har gällt för perioden 1991/92 - 1993/94 utsträcks att omfatta även budgetåret 1994/95 .

Resurser: Ramanslag 1993/94 170 590 mkr

Resultatbedömning

Riksrevisionsverkets årsredovisning visar enligt min mening att verksam- heten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det ekonorrriadrrrinistrativa stödet till myndigheterna har byggts ut väsentligt. Trots detta motsvarar det inte fullt ut den efterfrågan som finns. RRV har emellertid ambitionen att bygga ut det ekonomiadministrativa stödet. RRV har sedan några år tillbaka kontinuerligt låtit göra en professionell bedömning av kvaliteten i redovisningsrevisionens arbete med hjälp av en extem expert. Däremot saknas en bedömning från klienter- nas/uppdragsgivamas sida. Jag kan dock konstatera att revisionsarbetet fr.o.m. budgetåret l992/93 skall kompletteras med en sådan bedömning. Förvaltningsrevisionen redovisar årligen en samlad bedömning av effekterna av de senaste tre årens arbete. Granskningama har i många fall lett till påvisbara resultat. Jag gör också den bedömningen att uppföljningen och utvärderingen av förvaltningesrevisionen har förbättrats bl.a. genom senrinarier med företrädare för regeringskansli och revidera— de myndigheter m.fl.

Riksrevisionsverkets ekonomiska resultat visar att verket på ett fullgott sätt har använt resurserna enligt de förutsättningar som gavs för budgetåret 1991/92.

Jag kan också konstatera att revisorerna som har granskat RRV:s årsredovisning inte har haft några invändningar.

Räntebeläggning av statliga medelsflöden

Jag har tidigare denna dag redovisat ett förslag om generell räntebelägg- ning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. RRV kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. RRV kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget E 4. förs till detta konto.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer för verksamheten som formulerades i 1992 års budgetproposition och som riksdagen har beslutat om bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Jag har under avsnittet 2. Organisation och finansiering av adrni- nistrativt stöd till myndigheterna redogjort för den inriktning som bör gälla när det gäller det stöd som RRV tillhandahåller.

Det ekonomiadministrativa stödet till myndigheterna måste enligt min mening byggas ut till en sådan nivå att det motsvarar efterfrågan. RRV bör tydligare än nu markera att stödet tillhandahålls mot avgift.

Systemlösningar för ekonomiadministration i staten skall utvecklas och tillhandahållas i enlighet med regeringsbeslut den 18 oktober 1990. Vid utgången av budgetåret 1993/94 skall system som uppfyller kraven vara utprovade och modifierade samt finnas tillgängliga för myndigheterna. Genom anskaffningen av ekonornisystemet AGRESSO och vidareutveck- lingen av COSMOS kan emellertid RRV redan nu tillhandahålla ändamålsenliga systemlösningar. Regeringsbeslutet innebar också att RRV:s utvecklingsarbete på det ekonomiadministrativa området skulle samordnas med det utvecklingsarbete som SPV bedriver på det per- sonaladministrativa området. Som jag redogjort för under avsnittet 2. Organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna är det angeläget att detta arbete bedrivs så att det tillgodoser myn- digheternas efterfrågan på integrerad information från EA— och PA- systemen. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 bör detta mål vara uppfyllt vid utgången av budgetåret 1993/94.

Även Försvarets civilförvaltning (FCF) bedriver systemutveck- lingsverksamhet. Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare idag föreslagit att FCF skall läggas ned och att verksamheten överförs till Försvarsmakten och andra myndigheter eller avvecklas senast den 1 juli 1994. Jag har under avsnittet 2. Organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna redogjort för det förslag till principer för ansvarsfördelning när det gäller systemverksamheten som bör gälla mellan RRV och myndigheterna inom Försvarsdepartementets område. RRV bör bl.a. ansvara för systemutvecklingsverksamheten. En organisationskommitté bör tillsättas med uppgift att bl.a. överväga de organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna av den ansvarsför- delning som föreslås.

RRV:s verksamhet avseende ekonomisystem samt utbildning och råd— givning inom området ekonomistyming bör vara ett eget resultatområde inom RRV:s ekonomiska avdelning och ha full kostnadstäckning som ekonomiskt mål.

Jag har tidigare idag (bil. 1 avsnitt 2.1.2) uttalat att en utökad delegering av finansiella befogenheter till myndigheterna innebär att verifieringen av myndigheternas resultatinformation ökar i vikt. Det kan därför bli aktuellt att volymmässigt öka utrymmet för redovisningsrevi— sionen. Jag återkommer till denna fråga i 1994 års budgetproposition.

Vid beräkningen av ramanslaget för budgetåret 1993/94 har 6,76 mkr

Bil. 8

tillförts verksamheten för arbetet med granskning av årsredovisningar från myndigheter i budgetcykel 3 och försvarets myndigheter. Jag avser att efter en treårsperiod när arbetet med granskningama av årsredovis- ningarna har funnit sin form och myndigheternas kompetens har ökat göra en förnyad analys av RRV:s resursbehov.

Resurser motsvarande två helårsarbetskrafter har överförts till Nämnden för offentlig upphandling.

Vidare har jag beräknat en besparing på 'I ,018 mkr vilket motsvarar pris- och löneomräkningen för budgetåret 1993/94.

Anslaget för RRV har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost— nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete- ringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för dessa förändringar (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan - därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Riksrevisionsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 170 590 000 kr.

E 5. Statskontoret: Uppdragsverksamhet

(Nytt anslag. Ersätter tidigare E 5. Statskontoret ramanslag)

1993/94 Nytt anslag 1 000

Statskontorets uppgift är att på regeringens uppdrag biträda med underlag för omprövning, effektivisering och styrning av statlig och statligt finansierad verksamhet samt att i övrigt på uppdrag biträda departement, kommittéer och arbetsgrupper inom regeringskansliet.

Statskontoret har i sin årsredovisning för budgetåret 1991/92 i de delar som avser resultatredovisningen redovisat verksamheten i verksam- hetsområdena Utrednings- och utvecklingsverksamhet och Upphandling av ADB-utrustning. _

Utrednings- och utvecklingsverksamheten bedrivs huvudsakligen i form av projekt. Uppdrag från regeringen warade för drygt sextio procent av projektkostnaderna. Projekt med inriktning på informationsteknologiska frågor svarade för 55 % och projekt med inriktning på förvaltningsekono- miska frågor för 45 % av projektkostnaderna. Regeringskansliets efterfrågan på insatser har enligt Statskontoret i allt väsentligt kunnat tillgodoses.

Utrednings- och utvecklingsverksamheten bedrevs under budgetåret l99l/92 huvudsakligen inom områdena styming och styrsystem,

effektivitetsstudier samt frågor om förvaltningsstruktur, ansvarsfördelning och verksamhetsformer, bl.a. som direkt stöd till regeringens treårspro- gram för omställning och minskning av den statliga administrationen. Upphandling av ADB-utrustning bedrevs under budgetåret 1991/92 i form av myndighetsinriktade och generella upphandlingar. Upphand- lingarna åt enskilda myndigheter har dock fortsatt att minska. Verksam- - heten inriktas nu på avrops- och ramavtal för utrustning, programvara och tjänster inom ADB-området. Statskontoret bedömer att verkets samordnade upphandlingsinsatser för ADB-utrustning och programvaror lett till besparingar på ca 100 miljoner kronor per år. En samordning av utvecklings- och inköpsinsatser för tjänster kan enligt Statskontoret leda till ytterligare 100 miljoner kronor i besparingar per år.

Av den ekonomiska redovisningen framgår att de totala utgifterna minskat under budgetåret l99l/92. Huvuduppgiftemas andel av den totala omslutningen har också minskat. Den minskade resursförbrukningen beror bl.a. på det anställningsstopp som rått under den tid verksamheten varit föremål för utredning. Statskontoret redovisar ett anslagssparande 1991/92 på 9,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 7 % av anvisade anslag och övriga inkomster.

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. Enligt regeringens direktiv skulle Statskontoret i anslagsframställningen för budgetåret 1993/94 lämna förslag till en ny finansieringsmodell och anslagskonstruktion baserad på en successiv övergång till avgiftsfinansie- ring. Statskontoret skulle också lämna förslag till budgetram för budgetåret 1993/94 om högst 50 miljoner kronor samt förslag till verksamhetens finansiering i övrigt.

Statskontorets förslag till ny finansieringsmodell innebär en kombina- tion av avgiftS- och anslagsfinansiering. Uppdragsverksamhet åt regeringen avgiftsfinansieras i ett system med ett förslagsanslag på Finansdepartementet för uppdrag till Statskontoret kombinerat med ett lOOO-kronors—anslag på Statskontoret. Permanenta stabsuppgifter (stabs- biträde till regeringskansliet, vissa instruktionsenliga uppgifter samt egeninitierad verksamhet) finansieras med ett ramanslag på Statskontoret.

Statskontoret föreslår att ramanslaget för Statskontoret beräknas till 26.5 mkr. I beloppet ingår ersättning för kansligöromål åt Statens person- och adressregistemämnd och Statens centrala förslagsnämnd med 1,5 mkr samt särskilda medel för omställningsåtgärder med 5 mkr. Uppdragsintäkter från det föreslagna anslaget på Finansdepartementet har Statskontoret beräknat till 50 mkr. Övriga intäker har beräknats till 4 mkr. Statskontoret hemställer därutöver om att tilldelas 6 mkr för att slutföra stödet till STATTEL—delegationen. För uppdragsverksamheten föreslår Statskontoret att besparingen i sin helhet tas ut på den infor- mationsteknologiska verksamheten medan minskningen för de permanenta stabsuppgiftema bör avse egeninitierad verksamhet även på det förvalt- ningsekonomiska området.

Statskontoret har i särskild skrivelse den IS oktober 1992 redovisat en bedömning av regeringskansliets samlade efterfrågan på stöd från Stats- kontoret under budgetåret 1993/94. Av redovisningen framgår att det

Bil. 8

under 1993/94 enligt verkets bedömning kommer att riktas anspråk på Statskontoret från departementen motsvarande en resursinsats i stor- leksordningen 100 personår. Dessutom måste man enligt verket erfaren— hetsmässigt räkna med att de faktiska anspråken blir större än vad som beräknats utifrån departementens nu redovisade planer. De samlade anspråken innebär enligt Statskontoret en större efterfrågan jämfört med utfallet för budgetåret 1991/92 och har en omfattning som inte kan tillgodoses inom den ram för uppdragsverksamheten som Statskontoret anmält i anslagsframställningen för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål

De övergripande mål för verksamheten som angavs inför budgetå- ret 1992/93 bör ligga fast även under 1993/94. Statskontoret skall ge regeringen stöd i arbetet med att ompröva, effektivisera och styra statlig och statligt finansierad verksamhet.

Resurser

Resursbehoven minskar väsentligt genom att i första hand insatserna på det informationsteknologiska området begränsas samt genom att verksamheten i övrigt koncentreras till uppdrag av större vikt.

Anslag ] OOO

Medel som Statskontoret disponerar på anslaget A 5. för stabsuppgifter

Beräknade intäkter för uppdragsverksamhet från anslaget A 5.

Planeringsram

Mot bakgrund av det nya finansieringssystem som föreslås för Statskontoret finns det inte underlag för att fastställa någon flerårig planeringsram.

Resultatbedömnin g

Statskontorets årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamheten under budgetåret l99l/92 bedrivits i enlighet med de riktlinjer som regeringen angivit och att Statskontoret på ett tillfredsställande sätt genomfört sina uppdrag.

Statskontorets ekonomiska resultat visar att verket i avvaktan på beslut om den framtida verksamhetsinriktningen genom anslagssparande ökat beredskapen inför den väntade omställningsperioden.

Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende Statskontoret.

Sammantaget innebär min bedömning att Statskontoret för budgetåret 1991/92 uppvisar ett tillfredställande resultat.

Slutsatser Verksamhetsinriktning och finansiering

I förra årets budgetproposition föreslog jag en förändrad verksamhets— inriktning för Statskontoret innebärande att verket knyts närmare till regeringskansliet och får en mera renodlad roll som stabsorgan åt rege— ringen. Den nya rollen har ytterligare preciserats i Statskontorets nya instruktion och i det regleringsbrev som utfärdats för budgetåret l992/93.

För att kunna bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete när det gäller att ompröva omfattning och inriktning av statlig och statligt finansierad verksamhet samt att minska resursåtgången eller nå bättre resultat genom ökad effektivitet behöver regeringen stöd av ett särskilt stabsorgan.

Genom ett sådant stabsorgan kan regeringskansliets storlek begränsas samtidigt som stabsorganets resurser kan användas på ett flexibelt sätt för olika ändamål. Genom en sammanhållen organisation är det möjligt att upprätthålla en hög beredskap för tidsbegränsade uppdrag som kräver både specialist- och sakområdeskunskap. Den kan vidare utveckla och tillämpa metoder och tekniker som behövs för att fullgöra stödet till regeringen. Regeringen har också ett behov av ett stabsorgan för att följa upp effekterna och bidra till utvecklingen av styrformerna i statsförvalt- ningen.

Arbetet med att stödja regeringen i genomförandet av nya styrformer skall ges fortsatt hög prioritet. En viktig uppgift är att bistå i arbetet med att anpassa mål- och resultatstymingen till de olika verksamhetsförut- sättningar som gäller inom olika fackdepartements ansvarsområden. Stats- kontoret bör också kunna bistå med sektorövergripande analyser för om- prövning och effektivisering av statliga åtaganden.

Arbete som syftar till att ge underlag för strukturförändringar och förändringar i verksamhetsformer är ett annat område där regeringen behöver stöd från Statskontoret. Som jag tidigare anfört avser jag att föreslå regeringen att uppdra åt Statskontoret att göra en uppföljning av organisations— och strukturförändringar inom statsförvaltningen som underlag för fortsatta effektiviseringsinsatsatser och strukturomvand- lingar.

Bil. 8

Verksamheten inom det infonnationsteknologiska området skall begrän- sas och koncentreras till vissa för statsförvaltningen "koncemgemen- samma" uppgifter inom området standardisering, säkerhet och inköpssam- ordning.

Statskontoret har i sin anslagsframställning begärt särskilda medel för stödet till STA'ITEL—delegationen. Som jag tidigare anmält pågår bl.a. upphandling av en grundtjänst för datakommunikation. Statskontoret bör ha beredskap för fortsatt stöd till STA'ITEL-delegationen. Omfattningen av dessa insatser får bedömas under våren med hänsyn till den fortsatta utvecklingen av STATTEL-delegationens arbete och Statskontorets sam- lade resurser på det informationsteknologiska området.

Jag anmälde också i förra årets budgetproposition att jag avsåg att återkomma i frågan om en ökad avgiftsfinansiering av Statskontorets verksamhet. Jag kan i stort sett ansluta mig till de principer som Statskontoret föreslår för den fortsatta finansieringen. Jag har emellertid funnit det möjligt att ytterligare förenkla anslagssystemet genom att tillämpa uppdragsmodellen fullt ut. För Statskontorets verksamhet föreslår jag därför att nuvarande ramanslag ersätts av ett nytt anslag för uppdragsverksamhet. Jag föreslår vidare att ett nytt ramanslag Uppdrag till Statskontoret förs upp under sjunde huvudtiteln. Anslaget skall användas för finansiering av de stabsuppgifter och särskilda uppdrag som regeringen lägger på Statskontoret.

Som jag tidigare redovisat har jag för budgetåret 1993/94 beräknat det nya ramanslaget A 5. Uppdrag till Statskontoret till 55 mkr, varav 20 mkr bör disponeras av Statskontoret för stabsuppgifter och 35 mkr bör användas för att finansiera särskilda uppdrag till Statskontoret. l stabs- uppgiftema ingår att tillhandahålla kansliresurser åt statens person- och adressregistemämnd. ] uppdragsdelen har jag beräknat 2,5 mkr för att organisera svenskt deltagande i samarbete avseende informationstjänster inom ramen för EES—avtalet. Som jag senare under anslaget ] lO. åter- kommer till avserjag att föreslå regeringen att ge Statskontoret i uppdrag

att under budgetåret l993/94 ha ett sammanhållande ansvar för detta ar- bete.

För fmansiering av ADB- och kommunikationsutrustning genom lån i Riksgäldskontoret har jag beräknat en låneram på 4 miljoner kronor.

Mitt förslag innebär en väsentlig minskning av verksamhetens omfatt- ning. Som jag tidigare anfört bör verksamheten inom det informationstek- nologiska området begränsas till vissa för statsförvaltningen "koncem- gemensamma" uppgifter inom området standardisering. säkerhet och in- köpssamordning. Även i övrigt räknar jag med att besparingar är möjliga genom att uppdragen från regeringen koncentreras till frågor av större vikt i enlighet med de riktlinjer förprioritering av uppdrag jag tidigare angivit.

De avvecklingskostnader som uppstår till följd av minskad verksam- hetsomfattning får i första hand finansieras inom ramen för tillgängliga medel för budgetåret 1992/93 och sparade anslagsmedel. Utgående anslagssparande på Statskontorets ramanslag för innevarande budgetår bör därför disponeras av Statskontoret för avvecklingskostnader.

Eftersom det är svårt att exakt beräkna hur stora kostnader som kommer

medel för omställnings— och avvecklingsåtgärder. Statskontoret får om det visar sig nödvändigt återkomma till regeringen med en sådan framställan.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statskontoret: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

E 6. Regeringskansliets förvaltningskontor

l99l/92 Utgift 386 183 718 l992/93 Anslag 420 437 000 1993/94 Förslag 463 271 000

Regeringskansliets förvaltningskontor (FK) är enligt sin instruktion (1988:1147, ändrad senast 1992: 1001) ett gemensamt förvaltnings— och arbetsgivarorgan för frågor som rör Statsrådsberedningen, departementen, Utrikesrepresentationen eller kommittéerna.

Förvaltningskontoret skall fastställa riktlinjer i gemensamma frågor om personal och personaladministration i regeringskansliet. FK skall också besluta i gemensamma frågor om service, administration, rationalisering samt ADB-frågor, dock ej för utrikesrepresentationen.

Förvaltningskontoret

Förvaltningskontoret föreslår i sin anslagsframställning bl.a. följande:

— Till förvaltningskontoret överförs vissa resurser från Byggnadsstyrelsen avseende driften av Haga slott och Harpsund. - Investeringar bör göras i regeringskansliet avseende telefonväxeln och ADB-utrustningen. Funktionsförbättringar genom ombyggnad bör genomföras i delar av Iokalema. - Till departementen och statsrådsberedningen överförs medel för samtalsavgifter. - För viss internutbildning och för konferensservice föreslår FK att i det fall medel inte kan ställas till förfogande, detta finansieras genom uttagande av avgifter av departementen.

F öredragandens överväganden

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 463 271 000 kr.

Jag har i tidigare sammanhang framfört att intemadministrationen i regeringskansliet bör rationaliseras och göras effektivare. En utredning har under hösten arbetat med dessa frågor och i sitt betänkande (SOU 1992:112) föreslagit förändringar bl.a. inom förvaltningskontoret. Betänkandet är för närvarande under remissbehandling. Den fortsatta beredningen får visa vilka åtgärder som behöver vidtas.

Prop. 1992/93:100 att belasta statsbudgeten är jag inte nu beredd att föreslå några ytterligare Bil. 8

För utrustning av utbildningsdepartementets nya lokaler i kvarteret Brunkhalsen har jag beräknat en engångsanvisning på 1 130 tkr. De föreslagna ombyggnadema av regeringskansliets lokaler föreslås finansieras genom en höjning av hyran med 1 119 tkr per år. Medel har beräknats för detta.

Genom omfördelning tillförs förvaltningskontoret medel för ser— vicefunktioner på Haga slott och Harpsund.

Förvaltningskontoret har föreslagit att kostnaden för samtalsmarke— ringar fr.o.m. den I juli 1993 skall belasta departementen. FK har vidare föreslagit att konferensservicen och delar av intemutbildningen skall av- giftsbeläggas. Jag biträder dessa förslag och avser att återkomma till regeringen under våren i fråga om avgiftsbeläggningen.

För en modernisering av departementens telefonväxel och intem-TV— nät och för övrig inredning och utrustning i regeringskansliets lokaler föreslårjag att förvaltningskontoret få ta upp lån i Riksgäldskontoret med högst 46 400 000 kr.

Anslaget för Regeringskansliets förvaltningskontor har budgeterats utan hänsyn till de tekniskajusteringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för dessa förändringar (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Regerings- kansliets förvaltningskontors disposition kommer slutligt att fastställas enligt de nu redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Regeringskanslietsförvaltningskontor för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 463 271 000 kr.

E 7. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser

Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för den statliga statistikproduktionen och ansvarar för huvuddelen av denna. Förutom under anslaget E 8. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser anvisas SCB också medel under anslaget E 8. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet.

För innevarande år har ett ramanslag på 435 033 000 kr. anvisats för SCB. Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallades den 8 november 1990 en särskild utredare med uppdrag att se över den statliga statistikens styrning, finansiering och samordning. Utredningen har i maj 1992 avlämnat sitt betänkande Effektivare statistikstyming (SOU 1992:48). Regeringen har därefter i en proposition om den statliga statistikens

"finansiering och samordning (l992/93:101) lagt fram principer och förslag som syftar till att göra styrningen av den statliga statistikproduk- tionen effektivare. Riksdagen har beslutat (FiU7, rskr. 122) i enlighet med propositionen. I avvaktan på den ytterligare beredning detta föran- leder föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp i förslaget till statsbudget för nästa budgetår. '

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Statistiska centralbyrån för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag'på 435 033 000 kr.

E 8. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för Statistiska central- byråns uppdragsverksamhet. .

För innevarande budgetår har ett formellt belopp av 1 000 kr. förts upp i statsbudgeten. Med hänvisning till vad jag sagt under E 7. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Statistiska centralbyrån för budgetåret 1993/94 beräkna ett anslag på 1 000 kr.

E 9. Bankstödsnämnden Nytt anslag (förslag) 1 000

Enligt propositionen om åtgärder för att stärka det finansiella systemet (prop. 1992/93:135) skall en särskild myndighet, Bankstödsnämnden, inrättas för att hantera frågor om statligt stöd till banker och vissa andra kreditinstitut. Den nya myndigheten skall enligt propositionen finansieras med avgifter. Näringsutskottet har hemställt att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen (1992/93:NU16). Riksdagen skall be- handla ärendet den 18 december 1992.

För innevarande budgetår har i nyss nämnda proposition ett reser- vationsanslag på 2 000 000 kr beräknats för Bankstödsnämnden. Det finns ännu inte något beslut om när nämndens verksamhet skall påbörjas."

Regeringen har den 3 december 1992 beslutat att en särskild utredare skall lämna förslag till organisation av Bankstödsnämndens verksamhet. Utredaren skall också lämna förslag på budget för nämndens förvalt- ningskostnader för budgetåret 1993/94. Enligt utredningens direktiv bör utredaren utgå från att myndigheten skall anvisas ett ramanslag. I

avvaktan på att ställning kan tas till utredningens förslag föreslår jag att anslaget förs upp med 1 000 kr. i statsbudgetf'orslaget.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bankstödsnämnden för budgetåret 1993/94 'anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

E 10. Nämnden för offentlig upphandling Nytt anslag (ram) 6 100 000

Nämnden skall förbereda den tillsyn som den skall bedriva med anledning av den nya lagen om offentlig upphandling när lagen träder ikraft. Nämnden skall vidare utöva tillsyn enligt upphandlingsförord- ningen (1986: 366). Nämnden skall också bl.a. fullgöra uppgifter enligt förordningen (1988:101) om tillämpning av GATT-övemnskommelsen om

statlig upphandling. Övriga uppgifter som ankommer på nämnden-

framgår av vad jag anfört : prop. 1992/93: 88 om offentlig upphandling (s. 42 f).

Lagen om offentlig upphandling kommer inte att träda ikraft vid årsskiftet 1992/93 på grund av den situation som har uppkommit ifråga om EES—avtalet. Nämnden har ändå en viktig uppgift att fylla genom det förberedelsarbete den kan bedriva till dess att lagen träder ikraft och därmed underlätta en övergång till det nya systemet (jfr prop. 1992/93:88 s. 56).

Resurser motsvarande två helårsarbetskrafter har överförts från Riksrevisionsverket till nämnden.

Jag har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 6 100 000 kr. Jag har då utgått ifrån att administrativt stöd tillhandahålls av Riksrevisionsverket på uppdragsbasis.

Jag kommer senare denna dag vid min anmälan till tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret l992/93 att ta upp frågan om anslag till

' nämnden för innevarande bugetår.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Nämnden för ofentlig upphandling för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 6 100 000 kr.

Bilaga 8

F. Statliga arbetsgivarfrågor

F 1. Statens arbetsgivarverk

1991/92 Utgift 46 899 918 1992/93 Anslag 60 448 000 1993/94 Förslag ' "47 848 000

Statens arbetsgivarverk (SAV) är enligt sin instruktion (1989:517, ändrad senast l992:776) central förvaltningsmyndighet för dels för— handlingar i och samordning av frågor som rör reglering av förhållandet mellan offentliga arbetsgivare och deras arbetstagare, när det gäller anställnings- och arbetsvillkor som fastställs under medverkan av rege- ringen eller myndighet som regeringen bestämmer, dels arbetsgivarpoli- tiken Ioch arbetsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen. SAV skall också inom sitt verksamhetsområde följa upp och utvärdera effekterna av kollektivavtal som verket har slutit.

SAV har för budgetåret 1993/94 lämnat en förenklad anslagsframställ- ning. SAV hänvisar till den tidigare inlämnade treårsplanen för perioden 1991/92-1993/94 och'den redovisning som gjordes i anslagsframställ- ningen för budgetåret 1992/93. SAV föreslår att - i första hand 79 531 000 kr överförs i enlighet med av SAV skisserad,

till lönesumman relaterad, 'avgiftsmodell till myndigheter och andra organisationer som SAV skall företräda, för att bekosta deras avgifter till en avgiftsfinansierad arbetsgivarorganisation - regeringen i andra hand beviljar ett ramanslag på 79 531 000 kr - om regeringen även fortsättningsvis beslutar sig för att endast delvis finansiera SAV: s verksamhet via avgifter från vissa verk, myndigheter eller andra organisationer, även dessa. avgifter beräknas enligt den skisserade modellen. SAV har erhållit dispens av RRV att följa bokföringsförordningen 1 dess nya lydelse för budgetåret 1991/92. Motivet" ar att myndigheten" annu inte övergått till en kostnadsmässig redovisning och att myndighetens till- gångar inte heller redovisas. Den revisionsberättelse som RRV lämnat avser därför en granskning av årsbokslut upprättat efter den gamla ordningen. RRV understryker dock vikten av. att uppföljningssystemet för resultatredovisningen fullföljs under innevarande budgetår.

SAV har i sin årsredovisning hänvisat till de mål som i treårsplanen för 1991/92-1993/94 satts upp inom SAV:s olika verksamhetsområden. Dessa mål är delmål på vägen mot att nå detövergripande målet en god personalförsörjning för att möjliggöra en effektiv verksamhet i stats— förvaltningen. ] resultatredovisningen har uppföljningen koncentrerats mot dessa delmål och SAV menar att inriktningen på verksamheten bör ligga fast eftersom resultaten är sådana att korrigeringar inte ter sig nödvändiga.

Årets resultat innebär ett överskott om 9 794 000 kr. Detta tillsammans med ingående anslagssparande från 1990/91 om 3 582 000 kr har ökat behållningen till 13 376 000 kr. SAV disponerar en anslagskredit på högst 1 813 400 kr.

Bilaga 8

Föredragandens överväganden

Den framtida utformningen av den statliga arbetsgivarorganisationen

Mitt förslag: SAV ombildas till en uppdragsmyndighet som från och med budgetåret 1994/95 finansieras av avgifter. Den nya statliga ar- betsgivarorganisationen bör få en från regeringen mer fristående ställning. De myndigheter som ansluts till organisationen bör-_ be- stämma dess finansiering och ledning. Den nya organisationen bör förberedas av SAV under budgetåret 1993/94.

Bakgrund

Genom beslut den 19 mars 1992 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet att tillkalla en kommitté med uppdrag att lämna förslag till den framtida utformningen av statens centrala arbetsgivarfunk- tion (dir. 1992131).

Kommittén, som antog namnet Arbetsgivarkommittén, har nyligen lagt fram sitt betänkande (SOU 1992:100) Staten och arbetsgivarorganisa- tionema. En sammanfattning av betänkandet finns i Bilaga 8. 4.

Betänkandet har remissbehandlats i vanlig ordning. En förteckning över remissinstansema finns i Bilaga 8. 5. En sammanställning av remissyttran- , dena finns tillgänglig i ärendet (dnr 4734/92).

Arbetsgivarkommitténs förslag

Arbetsgivarkommittén föreslår bl.a. att den. statliga arbetsgivarorgaö nisationen utvecklas mot en mer fristående ställning i förhållande till regeringen. Organisationen bör ges formen av en uppdragsmyndighet som finansieras av obligatoriska avgifter från myndigheter som ålagts ett uttalat ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Organisationens styrelse föreslås bli tillsatt av ett årsmöte där myndigheterna är representerade. Styrelsen skall i sin tur utse organisationens ledning.

En förutsättning för den föreslagna verksamhetsfonnen är införande av s.k utgiftsramar, vilket innebär att myndigheterna tilldelas anslagsmed- ' len i sin helhet inför varje budgetår med ett ansvar för kostnadsutveck- lingen bl.a. för löner. Regeringen behöver enligt den föreslagna ordningen normalt inte godkänna de kollektivavtal som arbetsgivaror- ganisationen sluter - med undantag av de s.k. huvudavtalen samt'avtal om medbestämmande vid beredningen av rege'ring'särenden (MBA-R).

Kommittén föreslår också att lagen (1965z576) om ställföi'eträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m. skall ersättas av en ny'lag, kallad ställföreträdarlagen, som omfattar endast de försäkringSkass'e— anställda och prästerna i Svenska kyrkan.

Kommitténs förslag överenstämmer i huvudsak med mitt'förslag.

Bilaga 8

Remissinstansema

Den övervägande delen av remissinstansema bifaller i huvudsak kom- mitténs förslag. Några har invändningar mot vissa delar av förslagen och anser t.ex. att organisationens ledning bör tillsättas av regeringen eller att ett bättre system för beräkning av röstetal vid årsmötet måste tas fram för att värna om små och medelstora myndigheters inflytande. Flera anser att formen ideell förening i stället för uppdragsmyndighet bör övervägas.

Några remissinstanser, i huvudsak rättsliga, avstyrker ett genomförande nu av förslaget till ny arbetsgivarorganisation med hänvisning till att ytterligare utredning av de juridiska aspekterna behövs. Det gäller framför allt i förhållande till vad som sägs i 9 kap. 11 & regeringsformen (RF) om finansutskottet och dess rätt att på riksdagens vägnar godkänna avtal i frågor rörande anställningsvillkor för statens arbetstagare men också om den föreslagna organisationens ställning som myndighet under regeringen enligt 11 kap. 6 & första stycket RF. Detsamma gäller i förhållande till vad som sägs i 11 kap". 9 & RF första stycket om tjänst som tillsätts av regeringen under hänvisning till den föreslagna ordningen att organisationens ledning inte skall tillsättas av regeringen.

En ändring av den nuvarande s.k. ställföreträdarlagen ifrågasätts av några remissinstanser bl.a. med hänvisning till aviserade förändringar på socialförsäkringens område samt till att en kyrkoberedning för närvarande behandlar prästernas framtida tjänsteorganisation.

Skälen för mitt förslag

Arbetsgivarkommittén har satt in frågan om den statliga arbetsgivar- organisationens utformning i ett större sammanhang och framhållit vikten av ökad samverkan mellan arbetsgivarorganisationema på hela arbets- marknaden. Jag instämmer i detta och vill stryka under att arbetsgivarna måste på ett annat sätt än hittills - inte minst med tanke på det eko- nomiska krisläget - ta ansvar för en lönebildning som främjar samhälls- ekonomisk balans och ökad konkurrenskraft, det som kommittén kallar "första linjens ansvar". En förutsättning för detta är att arbetsgivarsidan uppträder så enigt och kraftfullt som möjligt.

Arbetsgivarkommittén har lämnat förslag om hur arbetsgivarfunktionen bör utformas för av staten ägda företag, för statliga stiftelser och för statliga myndigheter. '

Jag delar kommitténs uppfattning att riksdagens riktlinjer från början av 1980-talet att statsägda företag inte bör tillhöra SAF bör upphöra att gälla. Det bör inte vara ägarförhållandet som avgör vilken arbetsgivaror- ganisation olika företag bör tillhöra, utan i stället hur deras kommersiella intressen bäst tillgodoses. Statliga företag bör således kunna anslutas till samma arbetsgivarorganisationer som det privata näringslivet och där samverka inom olika branchförbund.

I fråga om stiftelser anser jag i likhet med kommittén att frågan om arbetsgivartillhörighet får bestämmas från fall till fall beroende på verk— samhetens art.

Bilaga 8

Jag övergår nu till att närmare behandla den framtida arbetsgivaror- ganisationen för statliga myndigheter.

Den statliga arbetsgivarorganisationen för myndigheterna bör ingå som en naturlig del i den samverkan mellan arbetsgivarorganisationema som jag inledningsvis betonade vikten av. Den bör så långt möjligt ges likartade förutsättningar att verka som övriga arbetsgivarorganisationer.

Enligt Arbetsgivarkommittén är införandet av tydliga s.k. utgiftsramar en viktig förutsättning för den förändring av den statliga arbetsgivaror- ganisationen som man föreslår. Jag har tidigare under avsnittet Principer för beräkning av anslagen i bilaga 1 till Finansplanen föreslagit att ramar för myndigheternas förvaltningskostnader införs från och med budgetåret 1993/94. Det är också enligt min mening lämpligt att samtidigt göra för- ändringar i den statliga arbetsgivarorganisationen i linje med 'vad jag nyss har sagt.

Jag anser att SAV bör omvandlas till en avgiftsfinansierad arbets— givarorganisation som verkar för myndigheternas och verkens räkning i enlighet med de grundläggande utgångspunkterna i kommitténs betänkan- de. En sådan förändring utgör en konsekvens av statsmakternas strävan att utveckla en resultatorienterad styrning av myndigheternas verksamhet-. Myndigheterna bör ha en långt gående frihet att bestämma hur tillgäng- liga medel skall användas för att uppnå de mål som statsmakterna har bestämt. Hit hör inte minst ansvaret för lönebildningen och personal- kostnaderna.

Gränsen mellan regeringens och de statliga myndighetemas uppgifter bör göras klarare än vad fallet är i dag. Riksdagen och regeringen skall ange förutsättningarna och de ekonomiska ramarna. Regeringen skall också ha överblick och kunna följa verksamheten och utvecklingen på den statliga arbetsmarknaden. Myndigheternas uppgift bör entydigt vara att bedriva sin verksamhet under utövande av en ändamålsenlig arbets- givarpolitik.

Denna gränsdragning bör enligt min mening också ge. utslag i hur den statliga arbetsgivarorganisationen utformas. Myndigheterna bör ha till— gång till en stark och sammanhållen statlig arbetsgivarorganisation som kan företräda deras intressen i centrala arbetsgivarpolitiska frågor särskilt i förhandlingar om kollektivavtal inom löne- och personalpolitikens om- råde.

Av förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. (ändrad senast 1990:1172) framgår att det i princip är SAV som sluter kollek- tivavtal på statens vägnar. SAV kan dock delegera denna avtalsrätt till andra statliga myndigheter. Jag föreslår här i sak ingen ändring nu. Däremot föreslår jag att myndigheterna ges ett mer direkt inflytande över sin arbetsgivarorganisation genom att de får utse organisationens styrelse. Styrelsen får i sin tur tillsätta arbetsgivarorganisationens ledning. Styrelsen bör också ges möjlighet att vid behov kunna skilja organisa- tionens chef från sin tjänst. Detta bör gälla'även i det fallet att denne är förordnad för en bestämd tid. Det senare förutsätter ändringar i 7 kap. 9 5 och i 15 kap. l & lagen (19761600) om offentlig anställning (omtryckt l991:600, ändrad senast l992:346).

Bilaga 8

På detta sätt skapas förutsättningar för en självständig statlig arbets- givarorganisation som på ett mer jämbördigt sätt kan samverka med andra arbetsgivarorganisationer på arbetsmarknaden. De statsanställdas huvudorganisationer får då också en enda tydlig motpart.

Arbetsgivarkomnrittén menar att de avtal som arbetsgivarorganisationen sluter inte längre skall behöva godkännas av riksdagen och regeringen, bortsett från att regeringen bör ta ställning till de s.k. huvudavtalen och M BA-R, vilka bl.a. rör frågor av betydelse för skyddet mot samhällsfar- liga konflikter och skydd för den politiska demokratin. Jag ansluter mig här till kommitténs uppfattning. Om systemet med tydliga ramar för myndigheternas förvaltningskostnader införs, behöver avtalen inte längre träffas med förbehåll om regeringens godkännande. Jag anser att detta bör gälla även i fråga om avtal av mer långsiktig karaktär, som t.ex. pensionsavtal och trygghetsavtal. Det är enligt min mening viktigt att myndigheterna och arbetsgivarorganisationen tar på sig ett fullt ansvar för alla typer av kostnader som följer av kollektivavtal.

Det kan ifrågasättas om ett sådant förfarande är helt förenligt med 9 kap. 11 5 RF som reglerar den särskilda aspekt av riksdagens finans- makt som avser förhandlingar av här avsett slag. Finansmakten kan med den föreslagna ordningen utövas på ett annat och, enligt min mening, bättre sätt än i dag, nämligen genom i förväg fastställda ramar för förvaltningskostnadema och ett direkt ställningstagande till myndigheter— nas anslag i statsbudgeten, utan att dessa i efterhand räknas upp på grundval av träffade avtal. Om riksdagen bifaller mitt förslag bör nämnda grundlagsbestämmelse tas bort. Jag avser i så fall att lämna förslag härom till regeringen, som i sin tur lämnar förslag till riksdagen senast i december 1993, så att ändringen kan träda i kraft den 1 januari 1995.

Mot bakgrund av vad jag här har sagt föreslår jag att SAV omvandlas till en uppdragsmyndighet som fmansieras av avgifter från myndigheter- na.

Förändringen bör enligt min mening genomföras på följande sätt. För budgetåret 1993/94 tilldelas SAV ett anslag utifrån sedvanlig anslagsberäkning. Samtidigt utfärdar regeringen en instruktion för den nya arbetsgivarorganisationen som bl.a. ger de obligatoriskt anslutna myndigheterna rätt att genom" årsmötesbeslut välja styrelse och fastställa myndigheternas avgifter till organisationen för nästkommande budgetår. Efter ett övergångs- och förberedelseår, med en regeringstillsatt styrelse och chef enligt nuvarande ordning, kan således den nya arbetsgivaror— ganisationen träda i kraft den 1 juli 1994. Regleringen av finansut- skottets särskilda medverkan i kollektivavtalsfrågan kan bortfalla vid utgången av år 1994.

Vad gäller den tveksamhet som några remissinstanser anmält i fråga om ledningsformema för organisationen vill jag anföra följande. Den föreslagna ledningsformenär något helt nytt i verksledningssammanhang. Det normala är givetvis att regeringen tillsätter styrelse och chef för de statliga myndigheterna. Regeringsformen ger dock regeringen möjlighet att delegera denna sin rätt till myndighet som regeringen bestämmer (11 kap. 9 5 första stycket). Det innebär för SAV:s del att befogenheten

Bilaga 8

delegeras till de anslutna myndigheterna. Det föreslagna förfarandet hindras således inte av grundlagen. Jag anser att den centrala statliga arbetsgivarfunktionen till sin karaktär markant skiljer sig från andra myndigheter, och att det därför finns skäl för en särlösning i detta fall. Mot den bakgrunden anser jag också, till skillnad från kommittén, att man inte behöver avvakta resultatet av den pågående utredningen (Fi 1992:O3) om förvaltningsmyndigheternas ledningsformer m.m.

Det ombildade SAV, som jag här föreslår, bör ha i uppgift att före— träda de statliga myndigheternas och verkens intressen i centrala arbetsgivarpolitiska frågor och i förhandlingar om kollektivavtal som reglerar löner och övriga anställningsvillkor samt att samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Därutöver bör den nya arbetsgivaror- ganisationen erbjuda service och rådgivning i den utsträckning som myndigheterna och verken efterfrågar. Detta stöd bör ha en tydlig koppling till SAV:s uppgifter. Jag hänvisar här till vad tidigare har sagt under avsnittet Organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna.

Arbetsgivarkommittén har föreslagit att de myndigheter under rege- ringen, affärsverken inräknade, som ålagts ett uttalat ekonomiskt ansvar för sin verksamhet skall vara medlemmar i organisationen med rösträtt vid dess årsmöten. Detsamma skall gälla även för icke statliga ar- betsgivare som omfath av ställföreträdarlagen. I fråga om medverkan vid förhandlingar för vissa andra icke statliga organisationer bör enligt kommittén sådant bistånd även i fortsättningen kunna lämnas av SAV. Detta bör dock ske mot särskild ersättning och utan att dessa orga— nisationer ansluts som medlemmar. Jag delar kommitténs uppfattning. Vad gäller arbetsgivare som omfattas av ställföreträdarlagen krävs dock med hänsyn till bestämmelsen i 11 kap. 6 & tredje stycket RF ett bemyndigande i lag, vilket jag avser att återkomma till riksdagen med förslag om. SAV föreslår i sitt remissvar att även andra skall medges rätt att ansöka om medlemskap i den nya arbetsgivarorganisationen. Jag är inte beredd att nu överväga den möjligheten. Rätten att delta i årsmötes- beslut och skyldighet att erlägga avgifter bör enligt min mening gälla de myndigheter som har tilldelats ett uttalat ansvar för kostnadsutvecklingen inom sin verksamhet, dvs. sådana myndigheter som finansieras över anslag eller anslagspost på statsbudgeten eller genom avgifter.

För att undvika att de större myndigheterna får en alltför dominerande ställning vid årsmöteSbesluten har kommittén föreslagit en ordning som begränsar röstvärdet över en viss nivå. Jag anser också att någon form av differentierat röstvärde bör tillämpas för att värna om de mindre myn- digheternas inflytande. Det bör ankomma på regeringen att närmare ut- forma bestämmelser härom.

[ fråga om förslaget till en ny, förenklad ställföreträdarlag, instämmer jag i vad ett par remissinstanser anfört om att man bör avvakta ett genomförande nu med anledning av bl.a. pågående överväganden om ändrat huvudmannaskap inom socialförsäkringens område. Vidare bör resultatet av utredningen om prästernas framtida tjänsteorganisation

Bilaga 8

avvaktas. Jag föreslår därför att den nuvarande ställföreträdarlagen behålls ytterligare en tid.

Flera remissinstanser har ansett att den av kommittén föreslagna modellen med den statliga arbetsgivarorganisationen som uppdragsmyn- dighet inte ger den önskvärda självständigheten i förhållande till den politiska nivån, utan att formen ideell förening vore att föredra. Där- igenom skulle arbetsgivarorganisationen kunna verka på i det närmaste samma villkor som näringslivets arbetsgivarorganisationer. Jag kan hålla med om att den senare verksamhetsformen bättre skulle kunna förverk- liga grundprinciperna i Arbetsgivarkommitte'ns betänkande. Kommittén har själv inte närmare behandlat frågan om ideell förening.

Jag avser därför inom kort att föreslå att jag får ett bemyndigande från regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppgift att undersöka möjligheterna även till andra associationsformer för den statliga arbets- givarorganisationen. En ordning där myndigheterna tillsammans bildar en förening kan möta betydande rättsliga problem. Utredaren bör belysa dessa och även analysera vilka konsekvenser - inte minst på förhand— lingsrättens område - modellen ideell förening kan få för staten och arbetsmarknaden. Visar det sig att fördelarna med en annan verksam- hetsform överväger, avser jag att i 1994 års budgetproposition åter- komma med förslag i denna fråga.

Sammanfattning

Övergripande mål:

De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92- 1993/94 bör ligga fast.

Resurser: Ramanslag 1993/94 47 848 000 miljoner kronor.

Övrigt:

De totala utgifter som ligger till grund för beräkningen av anslaget hänför sig till SAV:s förhandlande, avtalsslutande och policy- skapande uppgifter. Utöver dessa uppgifter bör SAV mot avgift kunna lämna särskilt stöd som efterfrågas av enskilda myndigheter.

Resultatbedömning

SAV:s resultatredovisning innehåller ännu inte den fullständiga information som svarar mot budgetförordningens krav, vilket innebär att det inte finns underlag för att göra en bedömning av effektiviteten för någon av verksamhetsgrenama.

Jag kan konstatera att RRV inte haft några invändningar i revisions- berättelsen avseende SAV. Jag avstår dock från att kommentera det ekonomiska resultatet ytterligare då de redovisningsprinciper som- ligger

Bilaga 8

till grund för årsbokslutet innebär att en fullständig bild av det ekonomiska resultatet inte kan erhållas för budgetåret 1991/92. Jag instämmer i RRV:s påpekande att uppföljningssystemet snabbt måste utvecklas så att en tydlig bedömning av effektiviteten blir möjlig att göra.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. När det gäller beräkningssätt för budgetering av ersättningar för medverkan i förhandlingsarbete för de affärsdrivande verken och för vissa icke statliga institutioner har utgångspunkten varit affärsverkens andel av den totala lönesumman inom förhandlingsområdet enligt SAV:s lönestatistik.

Jag har tidigare erfarit SAV:s svårighet att utarbeta ett mer omfattande uppföljningssystem. Jag instämmer i RRV:s bedömning att en modemise— ring av redovisningssystemen bör vara en högprioriterad fråga för SAV i det fortsatta arbetet med resultatredovisningen och utvecklingen av lämpliga resultatmått. Jag förutsätter att resultatredovisningen i års- redovisningen för budgetåret 1992/93 skall innehålla sådan resultat- information att t.ex. nyckeltal som produktivitetsmått och styckkostnader ingår i underlaget.

Inkomster vid SAV beräknas uppgå till 19 990 000 kr under budgetåret 1993/94. lnkomstema består av ersättningar för medverkan i förhand- lingsarbete för de affärsdrivande verken och för vissa icke statliga institutioner. Ramanslaget och de beräknade inkomsterna uppgår sam- manlagt till .67 838. 000 kr. De utgifter som ligger till grund för beräkningen av anslaget hänför sig till SAV:s förhandlande, avtals- slutande och policyskapande uppgifter. Utöver dessa uppgifter bör SAV mot avgift kunna lämna särskilt stöd som efterfrågas av enskilda myndigheter. Denna del har jag beräknat uppgå till 10-15 procent av nuvarande budgetomslutning.

Anslaget för SAV har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads- pålägget, den ändrade fmansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Jag har tidigare denna dag redovisat riktlinjerna för-dessa förändringar (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som konuner att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Jag har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. SAV kommer från och med budgetåret 1993/94 att tillämpa denna mo- dell. SAV kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget F ]. Statens arbetsgivarverk förs till detta konto.

Hemställan Prop. 1992/ 93: 100

.. . .. . . Bilaga 8 Jag hemställer att regenngen foreslar rrksdagen att 1. godkänna att den statliga arbetsgivarorganisationen ombildas med den inriktning som jag förordar 2. till Statens arbetsgivanrerk för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 47 848 000 kr. | | ' .. F 2. Statens löne— och pensionsverk . & 1991/92 Utgift - ! 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000 ' ; l ! Statens löne- och pensionsverk (SPV) är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör pensions— och grupplivadrninistration samt produktion av personaladministrativa systemtjänster. Det övergripande målet för SPV är att verka för att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt med beaktande av kravet att utbetalning av löner och pensioner m.fl. förmåner skall vara korrekta. Statens löne— och pensionsverk SPV har i enlighet med en förskrift i regleringsbrevet för budgetåret 1991/92 avlämnat en årsredovisning. RRV:s revisionsberättelse över denna innehåller inga invändningar. Vissa uppgifter om SPV:s resultat m.m. framgår av följande tabell. (Belopp i tusen kr.) Balansräkning Tillgångar 1991/92 1990/91 Skulder och Kapital 1991/92 1990/91 Omsättningstillgångar 1 472 854 737 950 Kortfristiga skulder ] 446 841 722 725 Anläggningstillgångar 3 037 0 Verkskapital 29 050 15 225 Surmna ] 475 891 737 950 Summa 1 475 891 737 950 Resultaträkning 199 1/92 1990/91 Finansieringsanalys 199 1/92 1990/91 intäkter 183 351 159 717 Internt tillförda medel 183 351 159 717 Verksamhetens kostnader 165 373 153 163 Ovrigt tillförda medel 4 847 1 707 Finansiellt netto 4 847 1 707 Summa tillförda medel 188 198 161 424 Verksamhetsresultat 22 825 8 261 Investeringar 3 037 0 Extraordinära kostnader 6 030 0 Semesterskuld 6 030 0 aning av rörelsekap. 16 795 8 261 OVrigt använda medel 162 336 153 163 Årets kapitalförändring 16 795 8 261 Summa använda medel 188 198 161 424

SPV har i sin fördjupade anslagsframställning och sin årsredovisning redovisat verksamheten inom verksamhetsområdena Pension- och grupplivverkarnhet respektive Löne- och personaladminstrativ verksam-

Bilaga 8

het. Produktivitetsresultaten har redovisats för den senaste treårsperioden. Detta beror på att SPV lagt om sin interna redovisning så att jämförbara värden inte kunnat beräknas för hela den senaste femårsperioden. SPV:s verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Inom verksamhetsområdet Löne— och personaladminstrativ verksamhet tillhandahåller SPV sys— temlösningar i konkurrens med andra leverantörer. Ett viktigt kriterium på om SPV uppnått sina mål är därför om övriga myndigheter och andra "kunder" vill använda SPV:s system.

Resultatanalysen tyder på att de övergripande målen uppnåtts för de båda resultatområdena. Ett antal projekt, som SPV planerade att utföra under den gågna treårsperioden, har slutförts.

Enligt det pensionsavtal som ingicks under 1991 skall det finnas en förmån, kompletterande ålderspension, som närmast motsvarar ITP- planens förmån ITP—K. Denna förmån finansieras genom avsättningar som löpande tillgodoräknas de anställda. För förvaltning av denna förmån har det bildats en särskild försäkringsförening, Försäkringsföreningen för det statliga området, som genom ett upphandlingsförfarande sökt en adminstratör för pensionsförmånen. SPV har erhållit detta uppdrag.

SPV har i en särskild promemoria tagit upp vissa frågor om inrikt- ningen av den framtida verksamheten inom sitt område. Bland annat diskuteras frågan om lämplig verksamhetsform, om verksamheten bör inriktas även på andra "kunder" än inom staten och i vad mån den skall konkurrensutsättas.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

För den kommande treårsperioden skall som övergripande mål gälla att verksamheten skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt med beaktande av kravet att utbetalning av löner och pensioner m.fl. förmåner skall vara korrekta. SPV skall handha pensionsutbetalning för staten och tillhandahålla löne— och personaladministration som är anpassad efter de behov som den statliga verksamheten ställer.

Resurser

SPV skall vara en uppdragsfinansierad myndighet och ha ett formellt l OOO-kronorsanslag.

Resultatbedömning

SPV:s fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, att de uppställda Verksamhetsmålen för den gångna treårsperioden i huvudsak uppnåtts. Verkets resultatanalys är knapphändig i fråga om hur de insatta resurserna bidragit till att nå syftet med verksamheten. Jag kan emellertid konstatera att SPV under perioden framgångsrikt har anpassat sin

Bilaga 8

verksamhet till förändrade marknadsförutsättningar. I min bedömning att SPV bedrivit sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt har jag vägt in den jämförelse mellan kostnader för pensionsadminstration som Utred- ningen om stabsmyndighetemas verksamhet lämnat i bilaga 8 till sitt betänkande Marknadsanpasssade service och stabsfunktioner - ny organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli (SOU 1991:40 - 41). Enligt denna jämförelse torde SPV:s kostnader för pensionsad- ministration kunna hävda sig väl ijämförelse med vad som gäller för andra pensionsanstalter.

Fördjupad prövning

För delområdet pensions- och grupplivadministration har resultaten under den gångna treårsperioden varit tillfredställande. Bolagiseringen av statlig verksamhet kommer att krympa SPV:s kärnområde dvs. den del av arbetsmarknaden för vilken gäller statliga pensionsavtal. SPV:s förmåga att även fortsättningsvis bedriva denna verksamhet på ett effektivt sätt blir därför i hög grad beroende av verkets möjlighet att anpassa sig till förändringarna i dess omvärld.

lnom delområdet löne- och personaladministration står SPV inför en förändring. Det nuvarande SLÖR-systemet kommer att kompletteras med ett lokalt system. Detta medför en förskjutning från att SPV utför bearbetningar till att SPV tillhandahåller system för myndigheternas egna bearbetningar. Detta medför i sin tur att SPV under den kommande treårsperioden måste anpassa sin personalstyrka inom detta delområde till de nya förhållandena.

Slutsatser

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort anser jag att inriktningen av SPV:s verksamhet i huvudsak kan bibehållas. Som jag utvecklat i avsnittet Organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna bör SPV tills vidare handha pensionsutbetalningar för staten. Utifrån min principiella ståndpunkt att stödmyndighetemas verksamhet i största möjliga utsträckning bör konkurrensutsättas kommer jag att noga följa utvecklingen på detta område i syfte att. om det kan finnas anledning, ompröva mitt ställningstagande.

För det andra delområdet av SPV:s verksamhet, löne— och personalad- ministrativ verksamhet, gäller att SPV skall utföra verksamheten på uppdrag av andra myndigheter. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag i avsnittet Organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna framhöll om vikten av att det finns system, som är anpassade till den speciella miljö som statsförvaltningen utgör, och om de små och medelstora myndighetmas särskilda behov. Där framhöll jag även vikten av att myndigheternas efterfrågan av integrerad information från de ekonomi- och personaladministrativa systemen tillgodoses. Jag faster således stor vikt vid att SPV:s utveckling av löne- och personalad- ministrativa system samordnas med utvecklingen av de ekonomiadmini- strativa system som Riksrevisionsverket utvecklar.

Bilaga 8

De riktlinjer för reglering av pensionsåtagande i samband med överföring av statlig verksamhet till annan associationsform som riksdagen godkänt (prop. l99l/92:150 bil. lzl 5.54, FiU 30, rskr. 350) medför att icke-statliga arbetsgivare i vissa fall i avtal med staten åtagit sig att svara för pensionsförmåner, som bestämts enligt statliga pensions- avtal eller andra statliga pensionsvillkor.

Det är enligt min uppfattning naturligt att SPV kan få i uppdrag att administrera pensioner, som bestäms enligt statliga pensionsvillkor, även om pensionen inte skall bekostas av staten. Jag anser att SPV även i övrigt bör få äta sig uppdrag från andra uppdragsgivare än statliga myndigheter under förutsättning att det är fråga om uppgifter som ligger nära SPV:s huvuduppgifter. Syftet med att SPV åtar sig sådana uppdrag skall vara att uppnå stordriftsfördelar och att tillvarata den kapacitet som SPV har på t.ex. ADB-området. En förutsättning skall: vidare vara att uppdrag från icke-statliga uppdragsgivare särskiljs som ett eller flera egna resultatområden, som skall bära sina egna kostnader. Vidare måste naturligtvis beaktas vad jag tidigare har framhållit om att de olika stödmyndighetema inte bör konkurrera med varandra.

För finansiering av investeringar i ADB- och kommunikationsutrustning beräknas SPV för budgetåret 1993/94 ta upp lån i Riksgäldskontoret med högst 550 000 kr.

Jag föreslår att SPV även under den kommande treårsperioden skall vara en uppdragsfinansierad myndighet och att det därför för budgetåret 1993/94 bör anvisas ett formellt anslag på 1 000 kr. till SPV:s verksam— het.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna den övergripande målsättningen för verksamheten inom SPV:s ansvarsområde i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser, 2. till Statens löne- och pensionsverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

F 3. Statens institut för personalutveckling:

Avvecklingskostnader 1992/93 Anslag ] 000 1993/94 Förslag 1000

Statens institut för personalutveckling (SlPU) upphörde som statlig myndighet fr.o.m. den 1 juli 1992 (prop. 1991/92:100, bil. 8, bet. 1991/92 AU9, rskr. l99l/92:134). En särskild utredare har tillkallats för att ansvara för avvecklingen av SIPU. Uppdraget skall vara avslutat senast den 30 oktober 1993.

Bilaga 8

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens institut för personalutveckling: Avvecklingskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

F 4. Vissa avtalsstyrda anslag

l992/93 Anslag 23 274 000 1993/94 Förslag 14 501 000

Anslaget har tre anslagsposter, Avgångsbidrag på grund av vilande rätt, Viss förslagsverksamhet m.m. och Administration av statens person- skadeförsäkring m.m.

Avgångsbidrag på grund av vilande rätt

Till avtalet om trygghetsfrågor den 10 november 1989 slöts den 30 mars 1990 ett avtal om vissa övergångsregler till trygghetsavtalet. Övergångs- avtalet reglerar bl.a. en arbetstagares vilande rätt till avgångsbidrag enligt tidigare avtal om avgångsfönnåner den 23 mars 1987. Enligt avtalet har en arbetstagare, som senast den 31 mars 1990 övergick till annan icke- statlig anställning, rätt till avgångsbidrag enligt det tidigare avtalet om han inom fem år sägs upp på grund av arbetsbrist och blir arbetslös.

Medlen disponeras av Statens arbetsgivarverk (SAV) för utbetalning efter beslut av Statens trygghetsnämnd.

Föredragandens överväganden

I likhet med föregående budgetår har jag beräknat medelsbehovet till 500 000 kr för budgetåret 1993/94.

Viss förslagsverksamhet m.m.

Från anslagsposten betalas ersättningar i förslagsverksamheten i den utsträckning som Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd beslutar om sådana ersättningar. Statens arbetsgivarverk (SAV) och de Statsanställdas huvudorganisationer har den 29 april 1981 slutit avtal om förslagsverk- samhet hos statliga myndigheter.

Verksamheten regleras i förordningen (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter (ändrad senast 1987: 1223).

Nämndens uppgifter och organisation m.m. framgår av förordningen (1988:1103) med instruktion för nämnden.

Statsförvaltningen centrala förslagsnämnd

Nämnden beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 till 1 050 000 kr. '

Bilaga 8

Föredragandens överväganden

Den dåvarande regeringen gav 18 juni 1986 SAV ett förhandlingsuppdrag med innebörd att föra de förhandlingar som behövdes för att reglerna för förslagsverksamheten skulle ändras. Senast i 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 8, bet. 1991/92 AU9, rskr. 1991/92 134) aviserades ett nytt avtal om ändring av reglerna för förslagsverksamhet- en. lnriktningen bör enligt min uppfattning vara att beslut i förslagsärend- en i sin helhet skall ligga på myndighetsnivå.

l avvaktan på att avtal sluts om nya regler har jag endast beräknat ett formellt belopp på 1 000 kr för budgetåret 1993/94.

Administration av statens personskadeförsäkring m.m.

Statens trygghetsnämnd prövar bl.a. ärenden, som gäller den statliga personskadeförsäkringen. Anslaget täcker kostnader för Arbetsmarknads- försäkringars (AMF-trygghetsförsäkring) medverkan i administrationen av statens personskadeförsäkring m.m. AMF:s medverkan är reglerad i ett av regeringen godkänt avtal den 11 december 1987 mellan dåvarande statens förhandlingsnämnd och AMF.

Statens arbetsgivarverk (SAV) har i en skrivelse till konsistoriet för AMF-trygghetsförsäkring sagt upp avtalet att gälla vid utgången av uppsägningstiden. Avtalet löper kontinuerligt med tre års uppsägnings- tid.

Kostnaderna fastställs för kalenderår eftersom AMF har helårsredovisn- ing. För år 1992 fastställdes kostnaderna i en överenskommelse mellan SAV och AMF till 14,5 mkr exkl. mervärdesskatt. Förhandlingarna för år 1993 är ännu inte slutförda.

Föredragandens överväganden

[ avvaktan på förhandlingsresultet har jag beräknat kostnaderna utifrån innevarande budgetårs anslag till 14 000 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Vissa avtalsstyrda anslag för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 14 501 000 kr.

F 5. Bidrag till Statshälsan

1991/92 Utgift 392 000 000 1992/93 Anslag 345 280 000 1993/94 Förslag 258 600 000

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen Statshälsan i enlighet med kollektivavtal mellan Statens arbetsgivarverk (SAV) och de statliga huvudorganisationema.

Statshälsan är stiftad av de avtalsslutande parterna.

Bilaga 8

Finansieringssystemet för Statshälsan ändras den 1 januari 1993 (prop. 1991/92:100 bil. 8, bet. 1991/92 AU9, rskr. 1991/921134). Myndigheter- na svarar i fortsättningen för finansieringen av företagshälsovården inom ramen för tilldelade medel. Jag har i Finansplanen avsnitt 2.8 redogjort för de budgetmässiga konsekvensema av övergången till det nya systemet. Myndigheterna kommer att kompenseras med hänsyn till avtalsnivån för budgetåret 1993/94 och till antalet anställda. Avtalsnivån för kompensationen till myndigheterna är beräknad till 217 mkr. Anslagsbasema föreslås justeras med hänsyn till den beräknade kompen- sationen i samband med att regleringsbreven för budgetåret 1993/94 beslutas.

Affärsverk och myndigheter med en intäktsfinansiemg på minst 75 % kommer inte att kompenseras.

Ett mindre centralt anslag till Statshälsan finns kvar under budgetåret 1993/94 för att bl.a. täcka merkostnader vid centraler med svagt underlag, central kompetensutveckling, viss FoU-verksamhet samt vissa stabsuppgifter. Jag har beräknat detta anslag till 41 600 000 kr.

Riksdagen har godkänt de allmänna riktlinjerna för omställning och minskning av den statliga administrationen (prop. 1990/91:150 del 1], bet. 1990/91 FiU37, rskr. 1990/91:390) som bl.a. innebär en översyn av vissa små nämnder och myndigheter. Den dåvarande regeringen gav därför Statens arbetsgivarverk (SAV) i uppdrag att förhandla om en ny form för central samverkan i arbetsrniljöfrågor. Syftet var bl.a. att denna samverkan skulle organiseras och finansieras på ett annat sätt av parterna och att Statens arbetsmiljönämnd (SAN) därmed skulle upphöra som myndighet.

1 1992 års budgetproposition (bil. 8 s. 84) konstaterade jag att jag inte hade funnit några skäl att föreslå någon förändring av den redan fastställda inriktningen för att förnya samverkansformema för ar- betsmiljöfrågoma. SAV och de statliga huvudorganisationema har den 26 oktober 1992 enats om att frågan om hur SAN :s nuvarande verksam- het skall överföras till Statshälsan skall bli föremål för parternas fortsatta överläggningar. SAV har hos regeringen hemställt att SAN avvecklas den 1 juli 1993. Mot denna bakgrund avser jag att återkomma till regeringen med förslag om att SAN skall upphöra som statlig myndighet fr.o.m. den ! juli 1993.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Statshälsan för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 258 600 000 kr.

F 6. Täckning av merkostnader för löner och pensioner PrOP- l992/933100 m.m. Bilaga 8 1991/92 Utgift 1 482 584 502 l992/93 Anslag [ 500 000 000 1993/94 Förslag 100 000 000

Jag har tidigare redogjort för de nya riktlinjerna för budgetering av myndigheternas anslag för förvaltningskostnader (bil. ], Statsbudgeten och särskilda frågor. avsnitt 2.2). Vid beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och pensioner under budgetåret 1993/94 har de nya riktlinjer— na tillämpats. För ramanslagsmyndigheter har ett utrymme för kostnads- ökningar under budgetåret budgeterats under resp. anslag. För de myn- digheter som även under 1993/94 kommer att ha reservationsanslag. förslagsanslag eller Obetecknade anslag. samt för täckning av kostnader för personliga tjänster enligt gällande regler. har jag beräknat en medelsförbrukning Om IDG 000 000 kr under detta anslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret [993/94 anvisa ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.

F 7. Trygghetsåtgärder för statsanställda

l99l/92 Utgift 89 175 000 l992/93 Anslag 61 738 000 1993/94 Förslag 324 438 000

l 1990 års budgetproposition (prop. 1989/90:100 bil. 15. AU18 rskr. 213) lämnades en redovisning av innehållet i det statliga trygghetsavtal. som gäller från den I april 1990. I olika ramavtal om löner för m.fl. (RALS) har de centrala parterna avsatt medel till en partsgemensam stiftelse. Trygghetsstiftelsen. som ger råd och stöd i övertalighetsfrågor och som ansvarar för användningen av de medel som har avsatts. F.n. finns ca 500 miljoner kronor i fonderade medel. Av dessa är en stor del redan beslutade trygghetsåtgärder.

l kompletteringspropositionen l99l/92 gjorde jag den bedömningen att mellan 24 000 och 25 000 personer riskerar att bli övertaliga under de närmaste tre budgetåren. Jag avser att återkomma till riksdagen med en samlad bild av de personalpolitiska konsekvenserna som blir en följd av förslagen i årets budgetproposition.

Parterna har i RALS l99l-93 avsatt 0.1 % av lönesumman fr.o.m. den 1 juli 1991. I avtalet om 1992 års löner har avsatts 0.4 % av

Bilaga 8

lönesumman, dock lägst 57 kr, fr.o.m. den 1 juli 1992. Jag har med Prop. l992/93:100 ledning av avtalet beräknat medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 324 438 000 miljoner kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Trygghetsåtgärderför statsanställda för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 324 438 000 kr.

F 8. Tjänstepensioner för skolledare och lärare Nytt anslag (förslag) 2 444 492 000

Medel till detta ändamål är för innevarande budgetår beräknat under åttonde huvudtiteln som anslagspunkter för lönekostnadspålägg under anslagen B 8. Bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsendet och B 9. Bidrag till driften av Särskolor m.m. med 2 362 539 000 kr. resp 81 953 000 kr. Till följd av omläggningen av bidragen till kommunerna förordar jag, efter samråd med statsrådet Ask, att dessa medel i fortsättningen skall beräknas under ett anslag på sjunde huvudtiteln. I likhet med vad som gäller för innevarande år för motsvarande anslagspunkter skall medlen på detta anslag tillföras inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. netto på statsbudgetens inkomstsida. Statens kostnader för tjänstepensionsförmåner till bland andra skolledare och lärare belastar nämnda inkomsttitel. Anslaget bör uppföras med samma belopp som motsvarande anslagspunkter är uppförda med för innevarande budgetår.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Tjänstepensioner för skolledare och lärare för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 2 444 492 000 kr.

Bilaga 8

G. Bostadsväsendet .

Allmänt Bostadspolitikens inriktning

Bostadspolitiken måste inordnas i de allmänna ekonomiska förutsätt- ningar som gäller för den ekonomiska politiken. Även bostadspolitiken skall medverka till att hålla inflationen på en låg nivå och minska statens utgifter så att det skapas förutsättningar för ett markant lägre ränteläge. Endast på detta sätt är det möjligt att mera varaktigt uppnå målet för bostadspolitiken, dvs. att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till rimligt pris. En politik med denna inriktning kommer efter hand att ge hushållen ökade möjligheter att själva bära de verkliga kostnaderna för boendet. Med sådana förhållanden kan också målet att var och en skall ha inflytande över sin egen bostadssituation uppnås.

Det bostadspolitiska handlandet måste alltså nu inriktas på att angripa alla de faktorer som fram till nu mer eller mindre automatiskt har genererat prisökningar för de boende. Det gäller framför allt att genom allmän ekonomisk politik, i vilken bostadspolitiska åtgärder måste inordnas, tvinga ner räntorna. Det gäller samtidigt att slå vakt om den låga inflationstakt vi nu har uppnått. Det gäller att stabilisera kredit— marknaden. Det gäller att sätta press på produktionskostnaden bl.a. genom att skärpa konkurrensen och bryta monopolen i produktion och förvaltning och se till att vinsterna av detta når fram till de enskilda människorna. Det gäller att skapa ett klimat där bostadsföretagen möter risken för kostnadsökningar med ökad effektivitet och produktivitet i stället för med ökade hyreskrav. Statens ekonomiska ansvar för fas— tighetsförvaltning och bostadsbyggande måste minska för att i motsvaran- de mån öka för fastighetsägare och byggherrar. Det gäller att röja undan det som hindrar rörlighet och motverkar en fungerande bostadsmarknad inom det ansenliga och väl utrustade bostadsbestånd som Sverige faktiskt har.

Utan dessa åtgärder kvarstår de problem som sammanhänger med höga boendekostnader, låg kostnadseffektivitet och begränsad rörlighet på bostadsmarknaden.

Det bostadspolitiska förändringsarbetet

Under hösten 1991 inleddes ett omfattande förändrings- och förenk- lingsarbete med ovannämnda inriktning inom det bostadspolitiska området. Arbetet har hittills resulterat i bl.a. följande åtgärder i korthet.

En rad av de tidigare kraven för statligt stöd vid ny- och ombyggnad har slopats redan den 1 januari 1992. Det gäller bl.a. de s.k. mark- och konkurrensvillkoren, kommunal bostadsanvisningsrätt och den s.k. produktionskostnadsprövningen. Vidare har den statligt reglerade bostadslånegivningen upphört och ersatts av ett system med statliga kreditgarantier för lån på kreditmarknaden i ett mot bostadslånet svarande säkerhetsläge. Samtidigt har kopplingen mellan statliga räntesubventioner

Bilaga 8

och lånefinansieringen slopats. Räntebidrag lämnas i princip från och med husets färdigställande och oberoende av husets faktiska finansiering.

Riksdagen har vidare beslutat om en ny ordning för statliga räntesub- ventioner för ny- och ombyggnad av bostäder från och med år 1993. Beslutet innebär en radikal omläggning och förenkling av det sätt på vilket den statliga räntesubventionen skall beräknas. I stället för den komplicerade metoden med s.k. produktionskostnadsanpassad belåning för att fastställa bidragsunderlaget vid nybyggnad införs en enkel schablonmetod där underlaget bestäms med ledning av två schablon- belopp - ett för de första 35 mz/lägenhet och ett för yta därutöver upp till maximalt 120 mZ/lägenhet. Vid ombyggnad bestäms bidragsunderlaget med ledning av ombyggnadskostnaden, dock högst 80 % av ny- byggnadsschablonen, minskad med värdet av byggnaden före om- byggnaden. Den årliga räntesubventionen lämnas med en viss procentuell andel av ett beräknat räntebelopp. Räntebeloppet utgörs av bidragsunder- laget multiplicerat med den s.k. subventionsräntan, som motsvarar marknadsräntan för bostadsobligationer. Subventionens procentuella andel av räntebeloppet minskar årligen med ett visst antal procentenheter, både i det enskilda bidragsårendet och för varje ny årgång som byggs.

Vissa ändringar har också beslutats i fråga om statliga kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder.

Det fortsatta förändringsarbetet

Genom riksdagens beslut om ändrade villkor för statens stöd till ny- och ombyggnad har ett stort steg tagits i riktning mot en ordning med bättre förutsättningar för lägre boendekostnader i framtiden och därmed större valfrihet och inflytande för de enskilda hushållen över sitt boende. Det ekonomiska ansvaret för bostadsbyggande överförs i högre grad från staten till fastighetsägaren. Förändringsarbetet är dock långt ifrån avslutat. De generella bostadssubventionema påverkar boendekostnadema i ny- och ombyggda fastigheter. Boendekostnadema i hela fas- tighetsbeståndet påverkas av beskattningen av boende och fas- tighetsägande. Därutöver finns det ett antal andra statliga regelsystem som påverkar ekonomiska och andra villkor för boendet och bostadsbyg- gandet. Ett omfattande beredningsarbete har påbörjats i regeringskansliet i syfte att se över beskattningen av boende och fastighetsägande samt att genomföra ytterligare avregleringar och förenklingar i regelsystemen. En interdepartemental delegation för bostadsfrågor m.m. har nyligen inrättats. Delegationen skall samordna förändringsarbetet som rör byggande, bostadsförsörjning och boendekostnader. I delegationens uppgifter ingår också att fortlöpande följa utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden och ta initiativ till sådana förändringar som kan behövas med hänsyn till regeringens bostadspolitiska mål.

Bilaga 8

G 1. Boverket: Förvaltningskostnader

1991/92 Utgift 137 303 952 1992/93 Anslag 144 787 000 1993/94 Förslag 144 787 000

Boverket handlägger frågor som rör boende, byggande och stadsmiljö samt fysisk planering och hushållning med naturresurser. Verket svarar också för den centrala administrationen av statens stöd till bostads- försörjningen.

De övergripande målen för Boverket är att arbeta för en effektiv hantering av de statliga stöden för bostadsfinansiering. Boverket skall vidare arbeta för ett effektivt, säkert och hälsosamt byggande samt inom ramen för ökad valfrihet och stärkt inflytande för de boende verka för att bra bostäder kan erbjudas till rimligt pris och för att den fysiska plane- ringen främjar en god hushållning med naturresurser och en god bebyggelsemiljö. _

Regeringen beslutade den 11 juni 1992 om direktiv till en utredning med uppdrag att se över Boverkets arbetsuppgifter och resursbehov. Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag den 18 juni 1992 en särskild utredare (Bengt K.A. Johansson). Utredaren har nyligen avlämnat betänkandet (SOU 1992:127). Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

Jag avser att under våren 1993 återkomma till regeringen med förslag till en särskild proposition till riksdagen i frågan om Boverkets framtida arbetsuppgifter och resursbehov. Jag kommer 'i detta sammanhang även att lämna förslag om Boverkets anslag för förvaltningskostnader.

Vad gäller den av riksdagen under förra riksmötet aktualiserade frågan om det s.k. nettoaviseringssystemet (bet. 1991/922BOU23 s. 31-32, rskr. 1991/921343) vill jag i sammanhanget anmäla att beredningen av frågan inte har kunnat slutföras ännu. Jag räknar dock med att kunna lämna den begärda redovisningen i anslutning till den aviserade propositionen om Boverket.

Anslaget för Boverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av "nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete- ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga ], Statsbudgeten och särskilda frågor, aVsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Boverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 144 787 000 kr.

Bilaga 8

G 2. Boverket: Uppdragsverksamhet

1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag ] 000

Verksamheterna inom Boverkets uppdragsfrnansierade verksamhet omfattar typgodkännande och tjänsteexport. Uppdragsverksamheten är helt självfinansierad genom avgifter.

Vad gäller Boverkets uppdragsverksamhet hänvisar jag till vad som nyss anförts under verkets förvaltningsanslag beträffande utredningen om Boverkets framtida arbetsuppgifter och resursbehov. I detta sammanhang görs även överväganden beträffande uppdragsverksamheten.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Boverket: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 beräkna ett obetecknat anslag på 1 000 kr.

G 3. Länsbostadsnåmndema

1991/92 Utgift 63 200 046 1992/93 Anslag 126 066 000 1993/94 Förslag 126 066 000

Länsbostadsnämnder finns i alla län utom Gotlands län. Nämnden är länsmyndighet för frågor om statens stöd till bostadsförsörjningen. 1 Gotlands län fullgörs motsvarande uppgifter av länsstyrelsen.

l samband med behandlingen av vissa förslag i 1992 års komplette- ringsproposition (prop. 1991/92: 150, bil. 1:5) uttalade sig bostadsutskottet (bet. 1991/92zBoU23) för att övervägandena i fråga om länsbostadsnämn- dema bör göras med utgångspunkt i att ansvaret för de kvarvarande uppgifterna på regional nivå anförtros länsstyrelserna. Vad utskottet anförde har riksdagen gett regeringen till känna.

Med anledning av riksdagsbeslutet uppdrog regeringen den 11 juni 1992 åt Statskontoret att utreda överföringen av vissa uppgifter i samband med statens stöd för bostadsfinansieringen till länsstyrelserna.

Statskontoret har nyligen redovisat sina förslag i frågan. Förslagen remissbehandlas för närvarande. Jag avser att återkomma i frågan så snart remissbehandlingen är avslutad.

Anslaget för Länsbostadsnämndema har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Bilaga 8

' Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Länsbastads- nämnderna för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 126 066 000 kr.

G 4. Räntebidrag m.m.

1991/92 Utgift 29 074 700 000 1992/93 Anslag 29 310 000 000 1993/94 Förslag 31 180 000 000

Från anslaget betalas räntebidrag för ny— och ombyggnad av bostäder. Enligt gällande regler lämnas ett årligt räntebidrag för detta ändamål, till den de] den beräknade räntekostnaden för investeringen överstiger en s.k. garanterad ränta. Till grund för ränteberäkningama ligger ett i varje ärende fastställt bidragsunderlag som skall motsvara en skälig produk— tionskostnad för det aktuella huset. Den beräknade räntekostnaden för investeringen bestäms schablonmässigt genom att bidragsunderlaget mul- tipliceras med den s.k. subventionsräntan, som motsvarar räntan på bostadsobligationer med en återstående löptid av fem år. Den garanterade räntan beräknas genom att bidragsunderlaget multipliceras med en av riksdagen fastställd räntesats - den garanterade räntesatsen. Denna räntesats höjs årligen med ett visst antal procentenheter. Denna s.k. upptrappning av den garanterade räntan medför att räntebidraget uttryckt som en andel av den beräknade räntekostnaden minskar över tiden. I absoluta tal kan räntebidraget dock öka om räntorna på bostadsobligatio- ner stiger. Omvänt minskar räntebidraget i absoluta tal om obligations- räntorna sjunker. För hyres- och bostadsrättshus färdigställda år 1986 och senare lämnas dessutom ett räntebidrag motsvarande en viss andel av räntekostnaden på den del av investeringen som överstiger 110 % av den för huset schablonmässigt beräknade produktionskostnaden (s.k. reducerat räntebidrag). Fr.o.m. den 1 januari 1993 är andelen 25 %. Det reducerade räntebidraget lämnas endast så länge räntebidrag enligt huvudregeln lämnas. Närmare bestämmelser om beräkning och utbetal- ning av nu nämnda räntebidrag finns i dels förordningen (1991 : 1933) om statliga räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, dels den numera upphävda nybyggnadslåneförordningen för bostäder (19861692), resp. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986z693), dels ock i bostadsfrnansieringsförordningen (l974:946) och motsvarande äldre bestämmelser.

Från anslaget betalas vidare räntebidragför vissa underhålls- och för- bättringsåtgärder i hyres- och bosmdsrättshus. Bidrag för detta ändamål lämnas med en viss andel av den beräknade räntekostnaden för bidrags— berättigade underhålls-, reparations- och energisparåtgärder i sådana hus. Fr.o.m. den 1 januari 1993 är andelen 25 %. Till grund för ränteberäk- ningen ligger en i huvudsak schablonmässigt beräknad kostnad för utförda åtgärder. Räntekostnaden beräknas sedan genom att den beräk- nade kostnaden multipliceras med en räntesats som bestäms efter samma

Bilaga 8

grunder som nyssnämnda subventionsränta. Bidragstiden är 10 eller 20 år beroende på hur lång tid åtgärderna kan nyttiggöras. Närmare bestämmelser finns i förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid förbättring av bostadshus.

Från anslaget betalas också s.k. 33 å-ersättning till kommuner. Enligt en del låneava ingångna på 1950- och 1960-talen är staten under vissa förutsättningar skyldig att i efterhand ersätta kommunen för dess kostnader att täcka förvaltningsförluster för hus som uppfördes med stöd av statliga lån under denna tid. Kommunen har rätt till ersättning med 80 % av kostnaden. Grundläggande bestämmelser om 33 å-ersättning finns i bostadslånekungörelsen (1962z537) och motsvarande äldre lånebestämmelser.

Från anslaget betalas dessutom vad som återstår i fråga om statliga bidragsåtaganden enligt en rad stödsystem som är under avveckling. Det gäller räntebidrag enligt förordning (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m. (upphävd 19801334), förordning (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus (upphävd 1991 : 1929), förordning ( 1983:40) om räntebidrag för underhåll i vissa fall (upphävd 1992:1050), förordning (l984:614) om lån för förvärv av vissa bostadshus som har förköpts enligt förköpslagen (upphävd 1992:411) samt förordning (1987:258) om stöd till fler- bamslämiljer för köp av egnahem (upphävd 1991 :410). Det gäller vidare bidrag enligt förordning (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus (upphävd 1992:413), förordning (1986: 1399) om bidrag vid nybyggnad av vissa bostäder (upphävd 1992:414), förordning (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall (upphävd l990:648) och förordning (1986:l398) om bidrag till bostadskostnader efter ombyggnad (upphävd 1992:415).

Från anslaget skall slutligen även betalas de nya räntesubventioner som enligt riksdagens beslut (prop. 1991/92:150 bil. 1:5, bet. 1991/92: BoU23, rskr. l99l/92:343) tillämpas i fråga om ny— och ombyggnad av bostäder fr.o.m. den 1 januari 1993. Grundläggande bestämmelser för dessa räntesubventioner finns i förordning (1992:986) om statlig bostads- byggnadssubvention. Bestämmelserna innebär i korthet följande. För ny- och ombyggnad som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 1993 lämnas ett årligt bidrag med ett belopp som motsvarar en viss andel av ett för året beräknat räntebelopp. Detta räntebelopp fastställs på i princip samma sätt som den beräknade räntekostnaden för räntebidrag enligt gällande regler, dvs. genom att ett bidragsunderlag multipliceras med den s.k. subven- tionsräntan. Nuvarande metod för beräkning av bidragsunderlag har dock, såvitt gäller nybyggnad, ersatts av ett enkelt schablonsystem. Det består av två schablonbelopp, ett på 13 000 kr. per m2 för ytor upp t.o.m. 35 rn2 per lägenhet och ett på 6 000 kr. per m2 för återstående ytor inom 120 m2 per lägenhet. För ombyggnad gäller att bidragsunderlaget i princip skall motsvara skälig faktisk ombyggnadskostnad, dock högst 80 % av nybyggnadsschablonen, minskad med byggnadens värde före ombyggnaden. Bidragsandelen är högst för projekt som påbörjas år 1993 - 57 % för hyres- och

Bilaga 8

bostadsrättshus och 42 2/3 % för egnahem. Bidragsandelen minskar därefter såväl inför varje nytt bidragsår i det enskilda bidragsårendet som för varje nytillkommande årgång. Den årliga sänkningen i bidragsärendet är bestämd till 4 resp. 5 1/3 procentenheter. Sänkningen för ny årgång är bestämd till 5 resp. 6 2/3 procentenheter.

Boverket

Boverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 redovisat omfattande beräkningar av utgiftsbehovet för räntebidrag för ny- och om- byggnad de närmaste åren under olika antaganden i fråga om de faktorer som påverkar storleken på utgifterna. Verkets beräkningar innebär sammanfattningsvis att statens utgifter för i första hand räntebidrag enligt 1992 års bestämmelser och motsvarande äldre regler förväntas komma att öka ytterligare de närmaste åren. För budgetåret 1993/94 beräknar verket utgifterna under anslaget till sammanlagt 34 150 miljoner kronor. Av beloppet avser 33 240 miljoner kronor räntebidrag för ny— och om- byggnad av bostäder, 810 miljoner kronor räntestöd för underhåll och förbättring av hyres- och bostadsrättshus samt 100 miljoner kronor övriga ränte— och bidragsstöd under avveckling.

Föredragandens överväganden

Räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder svarar för huvuddelen av statens utgifter under ifrågavarande anslag. För närvarande utgör 97 % av de totala utgifterna under anslaget utgifter för dessa ränte- bidrag.

Tabell 1. Utvecklingen av statens utgifter för räntebidrag m.m. åren 1985/86- 1992/93

Budgetår Räntebidrag m.m. enligt stats- budgeten (miljarder kr., löpande priser)

1985/86 (utfall) 11,0 1986/87 (utfall) 14,5 1987/88 (utfall) 13,3 1988/89 (utfall) 15,2 1989/90 (utfall) 20,5 1990/91 (utfall) 23,1 1991/92 (utfall) 29,1 l992/93 (prognos) 32,3

De totala räntebidragen för ny- och ombyggnad av bostäder för år 1992 fördelar sig med 85 % på hyres— och bostadsrättshus och 15 % på egnahem. Av räntebidragen till hyres— och bostadsrättshus avser 70 % nybyggnad och 30 % ombyggnad. Motsvarande fördelning mellan ny- och ombyggnad är för egnahemmen 90 % till nybyggnad och 10 % till

ombyggnad. Hela 66 % av de totala räntebidragen för ny och ombyggnad PFOP- 1992/932100

av bostäder avser hus som färdigställts under åren 1987 - 1991.

Tabell 2. Räntebidragens fördelning på årgångar m.m.

Färdig- Antal Produktionskostn.2 Ombyggnadskostnad2 Subventions-l ställande lägenheter1 Nybyggnad fler- Flerbostadshus ränta år Ny- och om- bostadshus kr/m2 kr/lägenhet år 1992 byggnad lägenhetsyta

1980 37 250 4 060 164 400 11,90 1981 49 990 4 740 202 200 11,80 1982 69 140 5 040 224 000 11.75 1983 70 025 5 630 244 600 11,85 1984 68 070 6 160 262 100 12,50 1985 76 690 6 460 280 200 12.15 1986 82 590 6 990 310 300 11,70 1987 75 390 7 940 354 900 11,80 1988 88 960 9 090 346 700 11,90 1989 80 330 9 830 406 400 13,75 1990 79 400 11 330 448 900 13,70 1991: 95 400 11 920 438 ooo 11,80 1992 81 700 11 900 452 000 12,00

.Preliminära värden lKälla Boverkets aviseringsstatistik ZKiilla SCB:s låneobjektstatistik

Som framgår av tabell 2 beror statens utgifter för räntebidrag enligt hittills gällande regler väsentligen på. tre faktorer, nämligen antalet bostä- der som byggs eller byggs om, till vilken kostnad det sker och till vilka räntor investeringen kan lånefinansieras. Den okontrollerade utvecklingen av statens kostnader för bostadssubventioner är hänförlig till grundläggan- de brister i det hittillsvarande subventionssystemet. Ett system som innebär att räntebidraget blir större ju dyrare man bygger kan aldrig tillräckligt väl motverka produktionskostnadsökningar. Inga eller låga krav på egen kapitalinsats tillsammans med sättet att beräkna räntebidra- get har inneburit att fastighetsägaren blivit okänslig för högt ränteläge. Dessa grundläggande brister tillsammans med den politiska styrningen mot ett omfattande bostadsbyggande under slutet av 1980-talet i en konjunktur med kraftigt ökade produktionskostnader och stigande räntor har ökat statens utgifter dramatiskt under de senaste åren.

En rad åtgärder har satts in för att begränsa utgiftsökningen i systemet. Sedan ingången av år 1990 har räntesubventionema på helårsbasis härigenom skurits ner med sammanlagt ca 6,6 miljarder kronor. Med de nya reglerna för statens stöd för ny- och ombyggnad av bostäder, som gäller för bostadsbyggande efter år 1992, undanröjs många av det hit-- tillsvarande systemets brister. Förutom en betydande förenkling innebär de nya reglerna en stark press nedåt på produktionskostnadema och större ansvar för fastighetsägama. Genom de nya reglerna skapas bättre förutsättningar för boendekostnader som de boende kan acceptera i framtiden, även med minskade bidrag. De förändringar som genomförts år 1992 och beslutats att genomföras år 1993 har redan lett till en annan

Bilaga 8

Räntebidragl år 1992 Helår milj. kr.

440 560 860 1040" 1 280 1 290 1 410 1 690 2 680 4 040 4 610 4 490 4 820

utveckling av produktionskostnadema. Prop. 1992/93:100

Ökningstakten när det gäller produktionskostnaden för bostäder är idag Bilaga 8 ungefär densamma som inflationen. Detta innebär ett kraftigt trendbrott jämfört med de senaste åren då produktionskostnadema har stigit ungefär dubbelt så snabbt som inflationen.

Trots vidtagna åtgärder fortsätter utgifterna att öka. Enligt Riksrevi- sionsverkets senaste budgetprognos, som bygger på beräkningar av Boverket, kommer utgifterna under räntebidragsanslaget att uppgå till sammanlagt 32 300 miljoner kronor innevarande budgetår. Det är en ökning med 10 % jämfört med anvisat anslag. Ökningen beror huvudsak- ligen på förändrade marknadsräntor och att utgiftsbegränsningen till följd av den beslutade subventionsminskningen per den 1 januari 1992 tidsmässigt kommer något senare än beräknat.

Riksdagen har nyligen (prop. 1992/93:50, bet. 1991/92:SkU18, rskr. 1991/922158) beslutat att bostadssubventionema från den 1 januari 1994 reduceras med 3 miljarder kronor netto, dvs. sedan hänsyn tagits till en trolig ökning av bostadsbidragen. Effekterna på hyran skall fördelas så rättvist som möjligt. Det innebär att en kostnadsutjämning bör eftersträ- vas mellan yngre och äldre årgångar i bestånden av bostäder. Minskni- ngen av räntesubventionema är en nödvändig åtgärd för att minska underskotteti statsbudgeten. Genom att minska budgetunderskottet skapas förutsättningar för ett lägre ränteläge och på så sätt kommer boen- dekostnaden att kunna minskas i framtiden. Det är enligt min mening nödvändigt med hänsyn till den förväntade anslagsutvecklingen att vidta ytterligare utgiftsbegränsande åtgärder inom räntebidragsanslaget. De ytterligare åtgärder som nu bör komma ifråga bör emellertid avse att förhindra kraftiga utgiftsökningar på sikt. De förslag jag nu vill ta upp är, dels ett förslag att omedelbart slopa räntebidrag för nya underhålls- och reparationsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus, dels ett förslag att omedelbart slopa räntebidrag för nya ombyggnader av småhus.

Ett förslag om att slopa räntebidrag för reparation och underhåll av hyres- och bostadsrättshus, det s.k. REF-stödet, har förts fram av utredningen om statens stöd för bostadsfinansieringen i betänkandet (SOU 1992:47) Avreglerad bostadsmarknad Del II. Förslaget förs fram i anslutning till vissa förslag om ändrad beskattning av boende och fastighetsägande. Utredningens förslag i avseende på reparation och underhåll av bostadshus bygger sammanfattningsvis på tanken att ägare av hyreshus genom inkomstbeskattning av husen enligt konventionell metod och med realistiska avskrivningsplaner för ursprungsinvesteringar generellt sett ges förmåga att själv finansiera nödvändiga reinvesteringar.

Jag delar uppfattningen att det kapital som behövs för att företagen skall kunna genomföra reparations- och underhållsarbeten, dvs. kostnader i fastighetsförvaltningen, bör genereras inom företagen. En nödvändig förutsättning för detta är att de företag som nu schablonbeskattas övergår till konventionell beskattning. Det ingår också i de förslag som har lagts fram av utredningen. En sådan omläggning kräver emellertid ytterligare överväganden om vilka regler som skall gälla vid övergången till konventionell beskattning. Frågorna bereds för närvarande inom

Bilaga 8

regeringskansliet.

En övergång till konventionell beskattning av alla bostadsföretag kan således inte genomföras redan vid årsskiftet 1992/93. Kravet på en stram finanspolitik gör det emellertid ytterst angeläget att snabbt begränsa statens utgiftsåtaganden inom skilda områden. Av statsfinansiella skäl bör därför inga nya statliga åtaganden göras i fråga om räntestöd för reparation och underhåll. Jag förordar att räntebidragsgivningen för sådana ändamål nu begränsas så att stöd inte lämnas för åtgärder som ännu inte har påbörjats. Som framgår av det föregående avser jag att i annat sammanhang återkomma med förslag om en övergång till konven- tionell beskattning av alla bostadsföretag. I anslutning till en sådan omläggning bör de företag som nu schablonbeskattas ges rätt att göra direktavdrag även för kostnaderna för sådana reparations- och under- hållsåtgärder som utförts före omläggningen men för vilka räntebidrag inte har lämnats. Jag avser att återkomma även i denna senare del i samband med att jag redovisar förslag om omläggningen av beskatt- ningen.

Vad sedan gäller frågan om räntebidrag för nya ombyggnader av småhus bör beaktas att den svenska bostadsstandarden generellt sett nu är mycket hög. Knappt 2 % av hushållen är i dag trångbodda. Hela 35 % av hushållen disponerar över mer än ett rum per person, utöver kök och vardagsrum. ] nära hälften av alla bostäder som har fyra eller fler rum bor det en eller högst två personer. De stora bostäderna finns framför allt i småhusen. Över 1, 3 miljoner av dem är på fyra rum och kök eller större. Statens räntestöd för ombyggnad av småhus kan efter de senast beslutade ändringarna huvudsakligen användas för tillbyggnad. Det är uppenbart att de hushåll som anser sig behöva större bostadsutrymme än vad de har i det småhus där de bor, i dag kan finna detta i det småhus- bestånd som redan finns. I det nu mycket allvarliga statsfinansiella läget kan fortsatta statliga åtaganden för att bygga om mindre småhus till större knappast försvaras. Jag förordar således att möjligheterna att få ränte- bidrag för ombyggnad av småhus nu slopas såvitt gäller nya om- byggnader av sådana hus.

Det bör ankomma på regeringen att utforma de närmare bestämmelser som mina förslag i det föregående föranleder. För sammanhangets skull vill jag dock anmäla att jag avser att föreslå regler som medför att stöd för de angivna ändamålen endast lämnas för sådana åtgärder eller - i fråga om ombyggnad av småhus — sådana projekt som har påbörjats före den 11 januari 1993, dvs. den dag då förslagen avlämnas till riksdagen, eller för vilka då har träffats bindande upphandlingsavtal. I fråga om ombyggnad av småhus innebär det sistnämnda att ändringen endast kommer att beröra de subventionsregler som träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre subventionsregler berörs inte. I fråga om ombyggnad av småhus avser jag också att, i avvaktan på riksdagens ställningstagande, föreslå en ändring av nämnda subventionsregler så att bidrag enligt dessa regler tills vidare endast kan beviljas för projekt som är påbörjade eller upphandlade före den 11 januari 1993.

Vad slutligen gäller den minskning av bostadssubventionema fr.o.m.

Bilaga 8

år 1994 med netto 3 miljarder kronor som har överenskommits mellan regeringen och socialdemokratema och sedermera godkänts av riksdagen vill jag anmäla att jag senare under detta riksmöte återkommer med förslag om hur minskningen skall genomföras.

Den nuvarande djupa lågkonjunkturen innebär att det finns mycket outnyttjade resurser i form av arbetskraft och produktionskapacitet. Detta leder till kostnader på kort sikt i form av arbetslöshet och produk- tionsbortfall och riskerar även att leda till kostnader på lång sikt. Nedgången av aktivitetsnivån är särskilt stor inom byggnadsverksam- heten. Det är till stor del en följd av den politiska styrningen av bostadsbyggandet under slutet av 1980-talet. Därmed drevs bygg— kostnaderna upp till en sådan nivå att hushållen, trots generösa statliga räntesubventioner, inte efterfrågar ny- eller ombyggda bostäder. En följd av den tidigare politiken är att det finns en stor risk för att kapacitet slås ut i så stor utsträckning under de närmaste åren att byggsektorn blir en löne- och inflationsdrivande trång sektor under nästa högkonjunktur. En alltför liten byggkapacitet riskerar också att begränsa expansions- möjlighetema för den konkurrensutsatta sektorn.

Mot denna bakgrund bör vissa åtgärder vidtas för att motverka fallet i byggsektorn. Åtgärderna måste vara riktiga ur långsiktig strukturell synvinkel och får inte öka budgetunderskottet. För att stimulera ombyggnader inkl. s.k. genomgripande underhåll under åren 1993 och 1994 bör avvecklingen av räntebidragen för framtida ombyggnadsåtgärder inkl. s.k. genomgripande underhåll tidigareläggas. Från och med den 1 januari 1993 lämnas, som framgått, räntesubventioner för bl.a. nya ombyggnader av flerbostadshus med en viss procentuell andel av ett räntebelopp som motsvarar ett bidragsunderlag multiplicerat med en räntesats (subventionsräntan). Andelen är 57 % för projekt som påbörjas år 1993. För projekt som påbörjas senare minskas andelen med 5 procentenheter för varje år som gått sedan år 1993. Jag förordar att räntebidragsandelen begränsas till 36 % för de ombyggnadsarbeten på flerbostadshus som påbörjas under år 1995 och till 25 % för de ombyggnadsåtgärder på sådana hus som påbörjas under 1996. Det innebär att den del av räntesubventionen som inte utgör kompensation för egnahemsägarens underskottsavdrag vid inkomstbeskattning halveras år 1995 och tas bort helt år 1996.

Genom att ändra subventionsreglema på det sätt jag nu har redovisat blir det ekonomiskt fördelaktigare att tidigarelägga ombyggnadsåtgärder i fråga om bostäder i första hand till åren 1993 och 1994 och i andra hand till år 1995. Genom förslaget om borttagande av REF-stödet klargörs också att statliga räntesubventioner inte kommer att lämnas till underhålls- och reparationsåtgärder på hyres- och bostadsrättshus i framtiden. Det bör stimulera till att i större utsträckning genomföra erforderliga underhålls- och reparationsarbeten löpande.

De ekonomiska förutsättningarna för om- och tillbyggnad påverkas även av reglerna för uttag av fastighetsskatt efter om- och tillbyggnad av bostäder. Jag är medveten om att den nuvarande regelutformningen diskriminerar om- och tillbyggnad jämfört med nybyggnad. Vid

Bilaga 8

nybyggnad tas det nämligen inte ut någon fastighetsskatt under de första fem åren och endast halv fastighetsskatt under följande fem år. Ombygg- nad leder däremot ofta till en höjning av fastighetsskatten på ett sådant sätt att intresset av att genomföra om- och tillbyggnadsåtgärder mot- verkas. Det är därför önskvärt att undanröja detta hinder för om- och tillbyggnadsåtgärder så att reduktionen av fastighetsskatten vid om- och tillbyggnadsåtgärder blir mer likvärdig med vad som gäller vid nybygg- nad. En sådan förändring får självfallet avvägas mot den statsfinansiella situationen. Frågan kräver därför ytterligare överväganden av de ekonomiska effekterna innan förslag om förändringar kan läggas fram.

Långsiktigt rimliga förutsättningar för byggverksamhet och för boende skapas dessutom genom de olika avregleringar inom bygg- och bostads- marknaden som regeringen har igångsatt. Det ankommer emellertid även på byggsektoms alla förädlingsled att anpassa sitt kostnadsläge till en sådan nivå att de boende och fastighetsägarna kan efterfråga olika byggnadsåtgärder. Om så sker bör nu redovisade regeländringar leda till att resurserna inom byggnadsområdet kommer att kunna utnyttjas något bättre i år och nästa år. En tidigarelagd avveckling av räntesubventionen för ombyggnad av bostäder är strukturellt riktig även genom att den underlättar expansionen av den konkurrensutsatta sektorns kapacitet under nästa högkonjunktur. En tidigarelagd avveckling av räntesubventionen är dessutom högst önskvärd från budgetsynpunkt, eftersom den bidrar till trendmässigt sjunkande i stället för trendmässigt stigande offentliga utgifter.

Jag övergår nu till anslagsberäkningen. Statens utgifter för räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostadshus under budgetåret 1993/94 beräknar jag till 30 400 miljoner kronor. Jag har i mina beräkningar utgått från Boverkets aviseringsstatistik beträffande räntebidrag för budgetåret 1991/92 och lagt till räntebidrag för tillkommande projekt 1992/93 och 1993/94. De volymantaganden i fråga om nytillkommande projekt som jag därvid gjort bygger på Boverkets statistik över påbörjade ny- och ombyggnader. Bidragsunderlag för räntebidrag för nybyggnad kan med dessa antaganden beräknas uppgå till ca 370 miljarder kronor budgetåret 1993/94 och för ombyggnad till ca 140 miljarder kronor. Mina beräkningar baseras vidare på en antagen räntenivå för år 1993 på 10 % och för år 1994 på 9,7 %. Vidare har jag i mina beräkningar tagit hänsyn till den i proposition l992/93:50 föreslagna minskningen av bostadssubventionema fr.o.m. den 1 januari 1994 samt till den utgiftsminskning som följer av mitt förslag i det föregående om att slopa räntesubventioner för nya ombyggnader av småhus. Med utgångspunkt från antagna räntenivåer och de garanterade räntor som kommer att gälla beräknar jag att räntebidrag för nybyggnad kommer att ges till ca 680 000 lägenheter och räntebidrag för ombyggnad till ca 650 000 lägenheter under budgetåret 1993/94.

Statens utgifter för räntestöd för förbättring av bostadshus under budgetåret 1993/94 beräknas till 675 miljoner kronor. Jag har även här utgått från Boverkets aviseringsstatistik för budgetåret 1991/92 och lagt till räntebidrag för nytillkommande ärenden under budgetåret 1992/93

H Riksdagen NIF/2103. [sum/. Nr IN!). Bilaga 8

Bilaga 8

med beaktande av mitt förslag i det föregående att slopa räntestöd för nya reparations- och underhållsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus.

Statens utgifter för övriga stödformer som belastar anslaget beräknar jag till 100 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Den avveckling av olika stödformer som riksdagen beslutade i förra budgetpropositionen får på grund av eftersläpningen i systemen inte full effekt förrän budgetåret l994/95.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

]. godkänna vad jag har förordat i fråga om räntestöd för reparation och underhåll av hyres- och bostadsrättshus,

2. godkänna vad jag har förordat i fråga om räntesubventioner för ombyggnad av småhus,

3. godkänna de ändringar i fråga om räntesubventioner för ombyggnad av flerbostadshus som jag har förordat,

4. till Räntebidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags- anslag på 31 180 000 000 kr.

G 5. Investeringsbidrag för bostadsbyggande

l99l/92 Utgift 3 859 970 000 l992/93 Anslag 6 600 000 000 1993/94 Förslag 3 100 000 000

Bestämmelser om investeringsbidrag finns i två numera upphävda förordningar. nämligen förordning (1990: 1369) om investeringsbidrag för bostadsbyggande (upphävd l99l:l923) och förordning (1991:1923) om statligt investeringsbidrag för ny— och ombyggnad av bostäder (upphävd 1992:991). Bidragsgivningcn avsåg ursprungligen (prop. 1990/91:34) att i princip kompensera bostadsbyggandet för de ökade kostnader som följer av att mervärdesskatten för byggnads- och anläggningsarbeten sedan den 1 januari 1991 tas ut utan reduktion.

Boverket

Under budgetåret l99l/92 uppgick det totala utbetalade bidragsbeloppet till 3 860 miljoner kronor.

För budgetåren 1992/93 och 1993/94 beräknar Boverket utgifterna för investeringsbidrag till 6 600, resp. 3 100 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Riksdagen har med anledning av regeringens förslag nyligen beslutat (prop. 1992/93:50, bet. l99l/92:SkU18. rskr. l99l/92:158) att inte genomföra den tidigare beslutade sänkningen av generella mervär— desskatten från 25 till 22 %. Detta har under hösten föranlett krav från skilda håll om att även beslutet om avveckling av investeringsbidraget

Bilaga 8

skall återtas. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen med förslag om att gjorda framställningar i frågan lämnas utan åtgärd. Jag vill dock för sammanhangets skull erinra om att den uteblivna sänkningen av mervärdesskatten ingår i en skatteväxling från ar- betsgivaravgift till mervärdesskatt. Den sänkta arbetsgivaravgiften kommer även bostadsbyggandet tillgodo. Förutsatt att hela sänkningen av arbetsgivaravgiften slår igenom på priset för material, byggmästeri och allmänna byggherrekostnader torde kostnadsökningen till följd av utebliven sänkning av mervärdesskatten begränsa sig till uppskattningsvis 0,8 % av den totala produktionskostnaden.

Jag biträder Boverkets förslag till anslagsberäkning för budgetåret l993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Investeringsbidrag för bostadsbyggande för budgetåret l993/94 anvisa ett förslagsanslag på 3 100 000 000 kr.

G 6. Tilläggslån för vissa reparations— och ombyggnadsåtgärder i hyres— och bostadsrättshus

1991/92 Utgift 170 l34 000 l992/93 Anslag 220 000 000 1993/94 Förslag 175 000 000

Tilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus är ett ränte- och amorteringsfritt lån. Det lämnas under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar för den del av den godkända kostnaden för låneberättigade åtgärder som inte kan förräntas av fastigheten på normala villkor. Ränte— och amorteringsfriheten omprövas vart femte år under lånetiden. Vid omprövningen avskrivs under perioden upplupen amortering. Lånetiden är sammanlagt högst 20 år. Län eller delar av lån som vid utgången av lånetiden alltjämt är ränte- och amorteringsfria efterges.

Trlläggslånegivningen är under avveckling. Efter utgången av juni 1992 beviljas nya tilläggslån endast om åtgärderna ingår i ett ombyggnads- projekt som pågick den 1 juli 1992 och om projektet beviljats tilläggslån så sent som ur den ram för beslut om tilläggslån som riksdagen medgett för budgetåret l99l/92.

Närmare bestämmelser om långivningen finns i förordningen ( 1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus.

Riksdagen fastställer årligen ramar för beslut om tilläggslån. Tilläggs- lån för reparations- och ombyggnadsåtgärder i hus som är yngre än 30 år får under budgetåret 1992/93 beviljas intill sammanlagt l75 miljoner kronor.

Bilaga 8

Boverket

Hela ramen för beslut om tilläggslån för reparations- och ombygg- nadsåtgärder i hus som är yngre än 30 år för budgetåret l99l/92 - 220 miljoner kronor — har tagits i anspråk. Samtliga ansökningar som i sin helhet avsåg åtgärder mot hälsorisker beviljades.

Boverket föreslår en oförändrad ram för budgetåret 1993/94. Behovet av medel för utbetalning av beviljade tilläggslån beräknas av BOVerket till 175 miljoner kronor under budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Riksdagen har beslutat (prop. l99l/92:100 bil.8 s. 113, bet. l99l/92:BoUl6, rskr. l99l/922203) att stödet i form av tilläggslån för åtgärder i bostadshus som är yngre än 30 år skall avvecklas. Avveck- lingen skall dock ske med särskilt hänsynstagande till de ombyggnads- projekt som har påbörjats med utgångspunkt från att stöd i form av tilläggslån skulle komma att lämnas för projektet.

Riksdagens beslut innebär att den aktuella långivningen fr.o.m. budgetåret l992/93 begänsas till ett antal etappindelade projekt som huvudsakligen avser åtgärder för att avhjälpa brister som medför hälsorisker för de boende. Jag uppskattade vid min anmälan till förra årets budgetproposition behovet av tilläggslån för dessa projekt till totalt ca 300 miljoner kronor, varav 175 miljoner kronor antogs behövas budgetåret 1992/93 och återstoden budgetåret 1993/94. Enligt vad jag har erfarit gör Boverket numera bedömningen att efterfrågan på medel under 1992/93 kommer att bli ca 255 miljoner kronor. vilket skulle innebära att behovet av medel under budgetåret 1993/94 skulle bli bara 80 miljoner kronor.

Den grupp som kan komma ifråga för tilläggslån under den tid som stödformen avvecklas är avgränsad genom de regler som jag nyss beskrivit. Enligt min bedömning finns därför inte motiv för att fortsätt- ningsvis rambegränsa långivningen på sätt som hittills skett. Jag föreslår således att långivningen under budgetåret 1993/94 får ske utan ram- begränsning.

Jag biträder Boverkets förslag till anslagsberäkning för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Tilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder [ hyres- och bosmdsrättshus för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 175 000 000 kr.

Bilaga 8

G 7. Vissa lån till bostadsbyggande

1991/92 Utgift 4 106 000 l992/93 Anslag 1 000 000 1993/94 Förslag ] 000 000

Från anslaget betalas återstående räntebärande förbättringslån enligt förbättringslåneförordningen (19801261). Förbättringslån kunde beviljas fram till utgången av juni 1987.

Dessutom har anslaget belastats med låneutbetalningar avseende bostadslån som sammanhänger med vissa beslut av regering och riksdag.

Boverket

Enligt Boverket utbetalades under budgetåret l99l/92 förbättringslån till ett belopp av 135 900 kronor. Övriga utbetalningar på anslaget för budgetåret hänför sig till största delen till anslagsfinansierade lån enligt andra förordningar.

Enligt Boverket återstår inga ytterligare förbättringslån att betala ut. Boverket föreslår att regeringen föreskriver att några förbättringslån inte skall utbetalas efter den l juli 1993 samt att förbättringslåneförordningen upphör

När det gäller kommande utbetalningar enligt andra förordningar gör Boverket bedömningen att anslagsbehovet för budgetåret 1993/94 uppgår till 2 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Jag förordar att ett anslag om 1 miljon kronor anvisas för budgetåret 1993/94 för återstående utbetalningar som belastar anslaget. Frågan om avslutning av förbättringslånestödet är en fråga för regeringen. Jag avser att återkomma i denna fråga i annat sammanhang.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Wssa lån för bostadsbyggande för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.

G 8. Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader

1991/92 Utgift 5 260 066 l992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 16 000 000

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har till uppgift att bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder sker i erforderlig omfattning och ta de initiativ som krävs i detta syfte och att lämna kreditgarantier till kreditinstituten. Bostadskreditnämnden skall även förvalta och redovisa lämnade garantier.

Bilaga 8

Det övergripande målet för BKN är att arbeta för en effektiv och fungerande garantigivning för finansiering av bostadsbyggande.

Bakgrund

Vid utgången av år 1991 upphörde den statligt reglerade bostadslånegivningen för ny- och ombyggnad av bostäder. [ stället svarar staten genom kreditgarantier fr.o.m. den 1 januari 1992 för samma kreditrisker som tidigare var förenade med de statligt reglerade lånen. BKN är en uppdragsmyndighet vilket innebär att verksamheten, administrationen av kreditgarantisystemet, finansieras genom avgifter från garantitagama. Föregående budgetår anvisades nämnden ett reservations- anslag på 5 miljoner kronor för att täcka kostnader i inledningsskedet. Innevarande budgetår har nämnden ett förslagsanslag på 1 000 kronor. Nämnden har för likviditetshanteringen ett räntekonto med kredit hos Riksgäldskontoret. Krediten uppgår till 50 miljoner kronor och är avsedd för skadefall som inte kan täckas av garantiavgiften. För att minimera de administrativa kostnaderna för garantisystemet har nämnden byggt upp ett i princip papperslöst system för registrering och förvaring av garantier. Långivaren köper garantin genom en enkel registrering i nämndens datorsystem, BKN-systemet. Genom avtal mellan nämnden och kreditinstituten har instituten i normalfallet påtagit sig att själva pröva om förutsättningarna för kreditgaranti är uppfyllda. Först om kreditinstitutet begär ersättning ur garantin prövar nämnden om institutet uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet och således även om garantin är giltig. Garan- tiärenden kan dock prövas av nämnden. För kreditgarantin skall långi- varen i förskott betala en årlig avgift som fastställs av regeringen. Avgiften är tills vidare 0,5 % av det garanterade beloppet. Nämnden skall bevaka att garantiavgiften ligger på en sådan nivå att förluster inom garantisystemet samt administrationskostnader kan täckas. Nämnden skall vidare vid behov lämna förslag om justering av garantiavgiftens nivå. Verksamheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede, samtidigt som arbetsbelastningen är hög. Innevarande och kommande budgetår kommer att inriktas på en fortsatt uppbyggnad och stabilisering av verlmamheten. Antalet anställda har successivt utökats. Vid utgången av budgetåret 1991/92 hade nämnden åtta heltidsanställda. Nämndens bemanning bör långsiktigt anpassas till de garantivolymer som kan förväntas. Samtidigt bör nämnden ha en hög beredskap för en ökande skadefrekvens. Sammanlagt beräknas nämnden ha en bemanning på tretton heltidstjänster vid utgången av innevarande budgetår.

BKN

Under budgetåret 1993/94 förväntas antalet skador öka, samtidigt som antalet garantiärenden är fortsatt högt. BKN anser att det för närvarande är svårt att bedöma vilken omfattning verksamheten kommer att få. Det nya kreditgarantisystemet fr.o.m. år 1993 förväntas kräva en utökning av antalet anställda vid garanti- och skadeenheten. Den förväntade minsk- ningen av bestadsbyggandet förutsätts inte påverka verksamheten i någon

Bilaga 8

nämnvärd grad budgetåret 1993/94. Mot denna bakgrund gör nämnden bedömningen att bemanningen på garanti— och skadeenheten kommer att öka från sex till åtta heltidstjänster under budgetåret 1993/94. Den totala bemanningen vid utgången av budgetåret 1993/94 beräknas därmed uppgå till totalt 15 heltidstjänster. Fullt utbyggd kommer verksamheten så långt det nu går att bedöma att omfatta högst 20 heltidstjänster.

lnvesteringsbehovet har inte närmare angivits i avvaktan på att nämndens långsiktiga ADB-strategi färdigställs. Detta beräknas ske den 1 mars 1993. Nämnden har preliminärt angivit investeringsbehovet för budgetåret 1993/94 till 4 miljoner kronor. De beräknade investerings- kostnaderna avser främst BKN-systemet och debiteringssystemet. Även investeringar för komplettering av nätverk, viss ADB-utveckling. lokala program och för inredning och maskiner har medräknats.

F öredragandens överväganden Iérksamhetens inriktning

BKN förväntas under kommande budgetår inrikta sina insatser på en fortsatt uppbyggnad och stabilisering av verksamheten. Inriktningen av nämndens verksamhet under budgetåret 1993/94 påverkas i hög grad av de genomgripande förändringar som beslutats (prop. 1991/92:150 bil. 1:5, bet. l99l/92zBoU23, rskr. 1991/92:343) i fråga om kreditgaranti- systemet för hus som påbörjas fr.o.m. år 1993. Den administrativa hanteringen av kreditgarantiema påverkas även av de förändringar som länsbostadsnämnder och kommunala förmedlingsorgan står inför. Andelen ärenden som kräver beslut av nämnden väntas öka som en följd av dessa förändringar. På sikt kommer antalet garantiärenden att vara en funktion av bostadsbyggandets omfattning.

Antalet skadeärenden kan förväntas öka. Skadeverksamheten är i stort beroende av utvecklingen av den svenska ekonomin i allmänhet och utvecklingen på kredit- och bostadsmarknaden i synnerhet. Olika omvärldsförändringar har emellertid medfört att förlustriskema i fråga om lån för bostäder är större än vad som varit vanligt tidigare. Riskbil- den för lån som garanteras av nämnden varierar beroende på perspektiv i tiden. Nämnden förväntas därför följa utvecklingen noggrant och utveckla system och modeller för att löpande utvärdera avgiftssättningen.

Den resultatorienterade styrningen ställer stora krav på bl.a. resul- tatmätning och resultatanalys för uppföljning av såväl den externa som den interna verksamheten. Arbetet med att utveckla verksamhetsmål och resultatmått för verksamheten bör därför intensifieras.

Jag bedömer att inriktningen av nämndens administration bör vara att den vid utgången av budgetåret 1993/94 får omfatta högst 15 hel- tidstjänster och att verksamheten fullt utbyggd bör omfatta högst 20 heltidstjänster.

Bilaga 8

Investeringar

BKN har i sin anslagsframställning redovisat behov av ytterligare investeringar. Nämnden arbetar för närvarande med framtagande av en långsiktig ADB-strategi som skall ligga till grund för bedömningen av innehållet i och omfattningen av nämndens investeringsbehov. I avvaktan på denna har nämnden bedömt att investeringsbehovet för budgetåret 1993/94 uppgår till högst 4 miljoner kronor. Beloppet avser främst investeringar i BKN—systemet, en automatisering av debiteringssystemet samt vissa kompletteringar i nämndens lokala PC—nätverk. Med anledning av detta bedömer jag att nämnden bör tilldelas en låneram på högst 4 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstill- gångar för förvaltningsändamål.

Ändrad anslagsform

Jag har i det föregående erinrat om att EKN:s verksamhet finansieras genom avgifter från garantitagama. Nämnden har för innevarande budgetår anvisats ett förslagsanslag uppfört med ett formellt belopp om 1 000 kronor på statsbudgeten för hela verksamheten. Denna regleras finansiellt till fullo över ett räntebärande konto med kredit i Riksgälds- kontoret. och redovisas således inte mot anslaget på statsbudgeten. I regleringsbrevet anger regeringen verksamhetens inriktning för det kommande budgetåret. Regeringen har i 1992 års budgetproposition angi- vit som inriktning bl.a. att statliga myndigheters förvaltningskostnader i normalfallet bör finansieras över ramanslag. Enligt min mening bör även nämndens förvaltningskostnader fortsättningsvis finansieras med anslagsformen ramanslag. Garantiverksamheten bör därvid bruttoredo- visas genom att garantiavgiftema förs till särskild inkomsttitel i statsbud- geten. Ersättningen bör föras mot inkomsttiteln Avgifter för statliga garantier. Som följd härav bör ett förslagsanslag för utbetalning av ersättning för skador föras upp på statsbudgeten med ett formellt belopp om 1 000 kronor.

Anslaget för BKN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete- ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). De belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition konuner slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 16 000 000 kr.

Bilaga 8

G 9. Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet Nytt anslag (förslag) 1 000

Som framgått av vad jag anfört under föregående anslag bör garan- tiverksamheten föras upp på statsbudgeten under ett särskilt anslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens Bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet för bud- getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

G 10. Bonusräntaiför ungdomsbosparande

1991/92 Utgift 78 000 1992/93 Anslag 2 000 000 1993/94 Förslag 4 000 000

Under år 1988 beslutade statsmakterna att ett speciellt ungdoms- bosparande skulle inrättas (prop. 1987/88:150 bil. 3, bet. 1987/88zFiU21. 1987/88 rskr. 395). Lagen (1988z846) om ungdomsbo- sparande trädde i kraft i december 1988. Lagen innebär att ungdomar mellan 16 och 25 år kan påbörja ett sparande i vissa banker eller sparkassor som kan fortgå till och med det år spararen fyller 28 år. Riksgäldskontoret fastställer en minimiränta. Efter det att konto- innehavaren har sparat under tre år och det sparade kapitalet uppgår till minst 5 000 kronor, blir kontoinnehavaren berättigad till en årlig bonusränta på 3 %. Bonusräntan bekostas av staten. Bonusräntan betalas ut då kontoinnehavaren begär det eller när lån erhålles. När bonusräntan betalas ut upphör kontots anslutning till ungdomsbosparandet.

Behovet av anslagsmedel är svårt att bedöma eftersom bonusränta ut- betalas först då kontot avslutas. Riksgäldskontoret har beräknat behovet till 4 000 000 kronor under budgetåret 1993/94. Jag ser ingen anledning att avvika från denna analys.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bonusräntaför ungdomsbosparande för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 4 000 000 kr.

Bilaga 8

G 11. Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån

l99l/92 Utgift - l992/93 Anslag ] 000 1993/94 Förslag 1 000

Enligt förordningen (1973:499) om bostadsanskaffningslån med statlig garanti till statstjänstemän m.fl. har under vissa förutsättningar lån med statlig garanti kunnat medges för förvärv av bostadsrätt eller för kon- tantinsats vid villaköp. Lån har medgivits den som i samband med änd- ring av tjänstgöringsort har fått eller kunnat få anstånd med omstatio- nering. Högsta lånebelopp har varit 30 000 kr och längsta amorteringstid 10 år.

Från anslaget betalas de kostnader som kan uppkomma till följd av att den statliga garantin behöver tas i anspråk. Anslaget disponeras av Kammarkollegiet.

Enligt uppgift från Nordbanken och Kammarkollegiet fanns det 344 lån med statlig kreditgaranti i mars 1992. Den sammanlagda lånesumman var 2,9 mkr. År 1986 var antalet lån 2 964 och lånesumman 38,7 mkr. Den statliga garantin har inte behövts tas i anspråk under budgetåret l99l/92.

Föredraganden

I 1991 års budgetproposition (prop. 1990/91:100 bil. 15, bet. 1990/91 AU18, rskr. 1990/91:167) aviserades en avveckling av den statliga garantin för bostadsanskaffningslån. Det successivt minskade utnyttjandet visar att kreditgarantin numera inte i någon högre grad gör det lättare att lösa bostadsfrågan på den nya tjänstgöringsorten. Regeringen har därför upphävt förordningen om bostadsanskaffningslån. Fr.o.m. den 1 januari 1992 beviljas inga nya lån. Förordningen gäller dock för lån som har beviljats dessförinnan.

Med hänsyn härtill bör anslaget för nästa budgetår föras upp med endast ett formellt belopp på 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statlig kreditgaranti för bostadsanskajfningslån för budget- året 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

Bilaga 8

H. Bidrag och ersättningar till kommunerna

Av min tidigare redovisning framgår att den svenska ekonomin nu befinner sig i en djup recession. Den samlade produktionen av varor och tjänster föll drygt 1,5 procent både åren 1991 och 1992. Nedgången väntas fortsätta i ungefär samma takt också år 1993.

Den kommunala sektorn har, sett som en helhet och i jämförelse med andra sektorer i samhället, acceptabla ekonomiska förhållanden under innevarande år och år 1993. Förhållandena kan dock variera kraftigt mellan enskilda kommuner och landsting. År 1994 försämras situationen. Det finns inte förutsättningar att sanera de offentliga finanserna enbart genom reduktion av statens konsumtion eller statens transfereringar till hushåll och företag. Detta innebär att tilldelningen av resurser till kommuner och landsting måste utvecklas mycket restriktivt. Ett mycket stort ansvar vilar på statsmakterna vad gäller att fastställa stabila finansiella ramar. Handlingsutrymmet för kommuner och landsting kommer till stor del att bestämmas av möjligheterna att effektivisera och avgiftsfinansiera.

Jag avser att i vårens kompletteringsproposition återkomma med förslag beträffande det finansiella utrymmet för kommunsektorn i samband med att jag redovisar mitt förslag till inriktning av den ekonomiska politiken på medellång sikt.

Jag kommer även i det sammanhanget att ta upp frågan om regeringens syn på den kommunala utdebiteringen för år 1994.

Riksdagen beslutade den 9 juni 1992 om ett nytt statligt utjämnings- bidrag till kommuner (prop. l99l/92:150 del II, bet. 1991/92zFiU29, rskr. 1991/92:345). Riksdagen beslutade samtidigt om vissa förändringar när det gäller statsbidrag till landstingen. Vidare godkände riksdagen inriktningen av ett nytt system för utbetalning av kommunalskattemedel till kommuner och landsting. I ett senare beslut (prop. 1992/93:36. bet. 1992/93zFiU2, rskr. 1992/93:119) har riksdagen lagreglerat hur övergången till de nya systemen skall ske. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 januari 1993.

Utjämningsbidrag till kommuner

Bestämmelser om statligt utjämningsbidrag till kommunerna finns i lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner och förordningar- na (1992: 1591) om statligt utjämningsbidrag till kommuner och (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag. Ett viktigt syfte med utjämningsbidraget är att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna. Bidraget är ett komplement till kommunernas skatteinkomster och är inte kopplat till den verksamhet som den enskilda kommunen bedriver. Det nya utjämningsbidraget består av tre delar:

- ett bidrag för utjämning av kommunernas skatteinkomster upp till en generell garantinivå, uttryckt i procent av en uppräknad medel- skattekraft för bidragsåret,

Bilaga 8

- tillägg till respektive avdrag från bidraget på grund av opåverkbara skillnader i strukturella förhållanden samt - tillägg för befolkningsminskning.

Särskilda övergångsregler gäller för utjämningsbidraget åren 1993 och 1994. Övergångsreglema innebär att ingen kommun skall år 1993, till följd av det nya statsbidragssystemet, vinna eller förlora bidrag över- stigande l,5 procent av kommunens beräknade sammantagna inkomster av skatt och bidrag enligt det s.k. referensalternativet. För år 1994 får skillnaden mellan bidraget för år 1994 och utbetalade utjämningsbidrag år 1993 uppgå till högst 3 procent av summan av de beräknade skatte- inkomsterna år 1994 och utbetalat utjämningsbidrag år 1993. De huvudsakliga motiven för övergångsreglerna är dels att undvika alltför stora förändringar i enskilda kommuners bidrag, dels att åstadkomma en successiv infasning av det nya bidragssystemet.

Skatteutjämningsbidrag till landsting

Bestämmelser om skatteutjämningsbidrag till landsting finns i lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting och förordningarna (1992:677) om skatteutjämningsbidrag till landsting och (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjäm- ningsbidrag.

Skatteutjämningsbidrag ges till landsting i syfte att utjämna skattekraft och garantera medborgarna likvärdig service oavsett i vilket landsting man bor. Varje landstings skattekraft anges i procent av medelskatte- kraften och omfattar följande delar:

- grundgaranti, - tillägg eller avdrag för åldersstrukturens inverkan på landstingets kostnader för sjukvård, - tillägg för befolkningsminskning.

En maximering av den skattesats som läggs till grund för bidrags- beräkningen har införts i syfte att begränsa det enskilda landstingets möjligheter att påverka bidragets storlek. Den var ursprungligen satt till 13:50 kr/skr för alla landsting, men som en konsekvens av skatteväx- lingar till följd av huvudmannaskapsförändringar tillämpas numera läns- visa högsta tillåtna skattetak. Dessa varierar år 1993 mellan 9:57 kr/skr och 11:70 kr/skr.

Skatteutjämningsavgift

Bestämmelser om skatteutjämningsavgift för landsting finns i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift och förordningen (1992:679) om skatteutjämningsavgift.

skatteutjämningsavgiften uppgick år 1992 till 1:15 kr/skr för kommuner och 0:92 kr/skr för landsting. För kommuner avskaffas skatte- utjämningsavgiften år 1993 och för landstingen sänks den till 0:40 kr/ skr. Som chefen för Socialdepartementet och jag anförde i 1992 års komplet-

Bilaga 8

teringsproposition (prop. 1991/921150 del II måste nuvarande system för ersättningar till sjukvårdshuvudmännen göras om för att skatteutjämnings- avgiften för landstingen skall kunna tas bort fr.o.m. år 1994. Erforder- liga förändringar måste kunna träda i kraft senast den 1 januari 1994. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Finansiering av skatteutjämningsbidrag

Skatteutjämningsbidragen följer automatiskt skatteunderlagets förändring— ar, eftersom de är knutna till medelskattekraften.

Mellan åren 1993 och 1994 beräknas ökningen till ca 175 miljoner kronor. Liksom tidigare år bör denna ökning finansieras av sjukvårds- huvudmännen själva. Som jag anförde i 1992 års kompletteringspropo- sition bör detta ske antingen genom att ersättningarna till sjukvårds- huvudmännen minskas eller att nivån på grundgarantiema r skatteutjäm- ningssystemet sänks. Även denna fråga är föremål för beredning inom regeringskansliet.

Anslagsberäkningar

H 1. Statligt utjämningsbidrag till kommuner l992/93 Anslag 19 844 500 000 1993/94 Förslag 40 200 500 000

Från anslaget betalas statligt utjämningsbidrag till kommunerna enligt lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner. Ytterligare föreskrifter för bidragsgivningen finns i förordningarna (1992:1591) om statligt utjämningsbidrag till kommuner och (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag.

Utjämningsbidraget till kommuner fastställs för ett kalenderår i sänder. 1 1992 års kompletteringsproposition angavs den totala bidragsramen för år 1993 till 39 699 miljoner kronor. Efter vissa justeringar till följd av senare beslut uppgår bidragsramen till 39 808 miljoner kronor, varav hälften faller på budgetåret 1992/93 och hälften på 1993/94.

Jag kommer i det följande att redovisa redan beslutade förändringar eller förslag till förändringar som avses genomföras under budgetåret 1993/94 och som i enlighet med finansieringsprincipen bör påverka bidragsramen. Ytterligare förändringar kan tillkomma. _ Enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen Växa med kunskaper - om gymnasieskolans och vuxenutbildningens reformering (prop. 1990/91:85, bet. 1990/9lebU16, rskr. 1990/911356) skall gymnasieskolans reformering inledas fr.o.m. budgetåret l992/93. Med anledning av förslag i 1992 års budgetproposition beslöt riksdagen att någon höjning av sektorsbidraget för gymnasiereformens finansiering inte skulle ske budgetåret 1992/93 (prop. 1991/92:100 bil. 9, bet. 1991/92:UbU10, rskr. l99l/92:190). Riksdagen utgick därvid från att regeringen skulle återkomma till frågan i 1993 års budgetproposition. För budgetåret 1993/94 beräknar jag att 483 miljoner kronor bör tillföras

Bilaga 8

den kommunala sektorn för gymnasieskolans reformering.

Riksdagen beslutade år 1989 om en ny, tvåårig ingenjörsutbildning. Den byggs upp successivt som försöksverksamhet inom högskolan och skall vara fullt genomförd budgetåret 1993/94 samtidigt som den fyraåriga tekniska utbildningen inom gymnasieskolan avskaffas (prop. 1988/89:90, bet. l988/89:UbU30, rskr. 1988/89:280). Reformen har hittills finansierats genom en successiv överföring av bidragsmedel avsedda för kommunerna till högskolans anslag för utbildning i tekniska yrken. Det beräknade tillkommande beloppet för budgetåret 1993/94 utgör 38 miljoner kronor.

I enlighet med vad som anfördes i 1992 års budgetproposition (prop. l99l/92:100 bil. 9 s. 117) skall tandteknikerutbildningen föras över från gymnasieskolan till högskolan. Reformen har hittills finansierats genom en successiv överföring av bidragsmedel avsedda för kommunerna till högskolans anslag för tandtekniker. Det beräknade tillkommande beloppet för budgetåret 1993/94 utgör 5 miljoner kronor.

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet kommer senare idag att föreslå att kommunerna får ett ökat ansvar för praktikplatsanskaffning. Kommunerna bör under budgetåret 1993/94 tillföras ytterligare 25 miljoner kronor till följd av deras ökade ansvar för praktikplatsanskaff- ning. Hälften av dessa medel avser andra halvåret 1993.

De förändringar jag nu har redovisat och eventuellt några ytterligare bör alltså medföra att bidragsramen justeras. Av tekniska och praktiska skäl är det dock inte lämpligt att ändra ramen för utjämningsbidraget under löpande budgetår. Jag avser därför att återkomma till regeringen med förslag om hur regleringen avseende andra halvåret 1993 bör göras. Jag beräknar därför inte nu några medel på anslaget för den tiden.

I 1992 års kompletteringsproposition angavs att 1 900 miljoner kronor under åren 1993 och 1994 i första hand bör återbetalas till kommunerna i syfte dels att underlätta övergången från dagens statsbidragssystem till ett nytt system, dels att övergångsvis neutralisera vissa effekter av skattereformen. För budgetåret l992/93 har i samband med kompletter- ingspropositionen anvisats ett förslagsanslag på 950 miljoner kronor. Kostnaderna för övergångsreglerna år 1993 bedöms uppgå till ca 320 miljoner kronor. Halva kostnaden, dvs. ca 160 miljoner kronor, belastar budgetåret 1992/93. Resterande 790 miljoner kronor avses användas till bidrag år 1993 för skattereformseffekter.

Kostnaderna för övergångsreglerna år 1994 beräknas uppgå till 700—800 miljoner kronor. Om dessa kostnader jämte kostnaderna för övergångsreglerna andra halvåret 1993, 160 miljoner kronor, skall räknas av från de 950 miljoner kronor som ytterligare skall återbetalas till kommunerna, skulle det inte återstå några medel att fördela år 1994 i bidrag för att mildra effekterna av skattereformen. I enlighet med vad jag anförde i prop. 1992/93:36 föreslår jag därför att kostnaderna för över- gångsreglerna avseende år 1994 finansieras inom den ordinarie bidragsra- men. Det kan ske genom att garantinivån sänks, vilket innebär att övergångsreglerna finansieras genom en omfördelning inom kommun- kollektivet. Med utgångspunkt i bidragsramen 39 808 miljoner kronor för

Bilaga 8

år 1993 och vad jag i övrigt har redovisat beräknar jag preliminärt bidragsramen för år 1994 inkl. kostnader för övergångsregler till 40 273,0 miljoner kronor.

Anslaget för budgetåret 1993/94 innefattar kostnaden för utjämnings- bidrag jämte övergångsregler för andra halvåret 1993 och första halvåret 1994. Kostnaderna för år 1993 beräknas till 40 128 miljoner kronor och för år 1994 till 40 273,0 miljoner kronor. För budgetåret 1993/94 beräknar jag preliminärt kostnaderna för bidrag från detta anslag till 40 200 500 000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna vad jag anfört angående finansiering av kostnaderna för övergångsreglerna år 1994. att till Statligt utjämningsbidrag till kommuner för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 40 200 500 000 kr.

H 2. Skatteutjämningsbidrag till landsting

1992/93 Anslag 3 960 500 000 1993/94 Förslag 7 922 000 000

Från anslaget betalas skatteutjämningsbidrag till landstingen och de landstingfria kommunerna enligt lagen (1992:671) om skatteutjämnings- bidrag till landsting och förordningarna ( 1992:677) om skatteutjämnings- bidrag till landsting och (1992:678) om skattesatser vid beräkning av skatteutjämningsbidrag och statligt utjämningsbidrag.

Med utgångspunkt i 1993 års skattesatser och en viss antagen höjning av skatteunderlaget mellan åren 1993 och 1994 bedöms skatteutjämnings- bidraget för år 1994 uppgå till 8 010 miljoner kronor.

Medelsbehovet under budgetåret 1993/94 avser bidrag som utbetalas under andra halvåret 1993 och första halvåret 1994. Bidraget under år 1993 uppgår preliminärt till 7 834 miljoner kronor och beräknas för år 1994 till 8 010 miljoner kronor enligt dagens regelsystem. Hälften av beloppen för kalenderåren 1993 respektive 1994, sammanlagt 7 922 miljoner kronor, betalas ut under budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Skatteutjämningsbidrag till landsting för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 7 922 000 000 kr.

Bilaga 8

H 3. Bidrag med anledning av införandet av ett nytt statsbidragssystem, m.m. 1992/93 Anslag 950 000 000 1993/94 Förslag 790 000 000

I syfte att minska den tillfälliga likviditetsförbättringen i kommuner och landsting höjdes år 1992 den allmänna skatteutjänmingsavgiften tillfälligt med 25 öre per skattekrona (prop. 1990/91:100 bil. 9, bet. 1990/9leiU29, rskr. 1990/91:248). Riksdagen delade regeringens uppfattning att de indragna medlen bör återföras till kommunerna för att underlätta skiftet av statligt transfereringssystem till den kommunala sektorn.

i 1992 års kompletteringsproposition angavs att 1 900 miljoner kronor under åren 1993 och 1994 i första hand bör återbetalas till kommunerna i syfte dels att underlätta övergången från dagens bidragssystem till ett nytt system, dels att övergångsvis reglera vissa effekter av skatterefor- men. För budgetåret 1992/93 har ett förslagsanslag på 950 miljoner kronor anvisats. Regeringen har fått riksdagens bemyndigande att efter generella principer utge bidrag med anledning av införandet av ett nytt statsbidragsystem. Bidraget avses fördelas med hänsyn tagen till varje kommuns skattekraftsutveckling före och efter skattereformens genom- förande. Kommuner som har en så hög egen skattekraft att den faller utanför det nya statsbidragssystemet bör inte få något bidrag.

Regeringen bör bemyndigas att fördela ytterligare bidrag för att övergångsvis mildra effekterna för de kommuner vars skatteunderlag relativt sett påverkats mest negativt av skattereformen. För budgetåret 1993/94 bör 790 miljoner kronor anvisas för att finansiera ytterligare bidrag med anledning av skattereformen. Bidraget bör fördelas efter i huvudsak samma principer som avses tillämpas för år 1993. Vid bedömningen av anslagsbehovet har jag tagit hänsyn till att de beräknade kostnaderna för övergångsreglerna andra halvåret 1993 belastar anslaget för Statligt utjämningsbidrag till kommuner.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag med anledning av införandet av ett nytt statsbidragsystem m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags- anslag på 790 000 000 kr.

Bilaga 8

1991/92 Utgift 12 343 000 l992/93 Anslag 10 000 000 1993/94 Förslag 6 000 000

Enligt lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon. som upphävts vid utgången av september 1988 men som tillämpas övergångsvis i vissa fall, utgår bidrag till sådana handikappade motorfordonsägare som har ett gällande beslut om befrielse från årlig vägtrafikskatt. Bidragen motsvarar skattekostnadema för viss mängd bensin som för ägare av bil uppgår till 700 liter och för ägare av motorcykel till 250 liter för helt år. Bidragen betalas i efterskott för budgetår.

Ärenden om bidrag handläggs för närvarande av Riksskatteverket. De arbetsuppgifter som sköts av verkets beskattningsavdelning i Ludvika förs fr.o.m. den 1 juli 1993 över till Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Det bör gälla även frågor om bidrag som betalas från detta anslag. Jag avser att senare lägga fram förslag till de ändringar i lagen om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon som detta föranleder.

En ny form av bilstöd för handikappade som börjat tillämpas den 1 oktober 1988 medför att utbetalningarna på detta anslag minskar successivt. För budgetåret 1993/94 beräknar jag kostnaderna för bidrag som betalas från detta anslag till 6 000 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 6 000 000 kr.

I 2. Exportkreditbidrag

1991/92 Utgift 1 199000 1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1 000

Från detta anslag bekostas exportkreditbidrag enligt lagen (1978:401) om exportkreditstöd.

En förutsättning för att exportkreditstöd skall komma i fråga är bl.a. att exportkreditavtalet ingåtts före utgången av år 1981. Ansökan om stöd görs i första hand hos Exportkreditnämnden. Nämnden prövar om de allmänna förutsättningarna för stöd föreligger. Stödet kan ges i form av antingen ett avdrag vid inkomsttaxeringen eller ett skattefritt bidrag. Bidrag ges bara om avdraget inte kan utnyttjas skattemässigt. Ansökan om utbetalning av bidrag skall göras hos Riksskatteverket senast en månad efter det att exportföretagets taxeringar för beskattningsåret har vunnit laga kraft. Någon tillförlitlig beräkning av kostnaderna för denna

bidragaform kan inte göras. Ett av skälen till detta är att yrkandena om PTOP- 1992/931100 bidrag är beroende av taxeringsutfallet. Med hänsyn till osäkerheten om Bilaga 8 vilket medelsbehov som kan bli aktuellt förordar jag att anslaget förs upp med ett formellt belopp av 1 000 kr också i statsbudgeten för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Exportkreditbidrag för budgetåret 1993/94 anvisa ett för- slagsanslag på 1 000 kr.

I 3. Kostnader för vissa nämnder m.m.

Från anslaget betalas kostnader - i regel arvoden till ledamöter och ersättare m.m. - för Statstjänstenämnden (såvitt avser statsverket), Statens tjänstebostadsnämnd, Statens trygghetsnämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Skiljenämnden för arbetsmiljöfrågor, Statens ansvarsnä- mnd. Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statsförvaltningens centrala förslagsnämnd, Offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd (såvitt avser statsverket). Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, Nämnden för vissa pensionsfrågor, Statens utlandslönenämnd, Nämnden för lokalanstäl- lda, Statens chefslönenämnd, Ekonomiska rådet. Statens krigsförsäkrings- nämnd och Statens krigsskadenämnd. Från anslaget betalas även Sveriges bidrag till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet.

För innevarande budgetår har ett förslagsanslag på 3 187 000 kr. anvisats. I avvaktan på den forskningsproposition som regeringen avser att återkomma med under våren föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att i avvaktan på särskild forskningsproposition till Kostnader för vissa nämnder m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsan- slag på 3 187 000 kr.

I 4. Bokföringsnämnden

1991/92 Utgift 3 841 000 1992/93 Anslag 4 377 000 1993/94 Förslag 4 364 000

Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

Nämnden består av en ordförande och tio andra ledamöter. Nämndens kanslifunktion fullgörs av Finansinspektionen.

Bilaga 8

Bokföringsnämnden

Bokföringsnämndens (BFN) kanslifunktion fullgörs av Finansinspek- tionen. Vissa besparingar har kunnat göras genom denna samordning. Även när det gäller nämndens funktion att utveckla god redovisningssed kan samordningsvinster på sikt uppnås.

Det finns ett stort behov av normgivning på redovisningsområdet. Särskilt under perioder med ekonomiska svårigheter för företagen är det viktigt att dessa har en välordnad bokföring som underlag för beslut.

BFN har ett särskilt ansvar för att utveckla redovisningsstandarden hos de små företagen. Nämnden har lagt ned betydande resurser på att utarbeta en redovisningshandledning för nyblivna företagare.

[ frågor avseende löpande bokföring, ADB och arkivering har nämnden initierat projekt för att utarbeta rekommendationer avseende löpande bokföring med ADB-hjälpmedel, elektroniskt överfört räkenskapsmate— rial och telefax samt nya lagringsmedia. Arbetet kommer att fortsätta med ytterligare kompletterande rekommendationer och uttalanden. Ett annat angeläget område där det finns ett stort behov av vägledning är enskilda näringsidkares löpande bokföring och bokslut, särskilt med inriktning på gränsdragningen mellan företagarens näringsverksamhet och privatekonomi. Liknande behov finns beträffande handelsbolagens bokföring samt generellt för de mindre företagen.

BFN:s verksamhet som remissorgan kan inte planeras långsiktigt men det kan förväntas att det behövs betydande insatser för denna verksamhet.

Den verksamhet som planeras kommer enligt nämndens bedömning att medföra ungefär samma personalbehov som för närvarande. Vissa rationaliseringsvinster uppkommer på gund av sammanslagningen av kanslifunktionen med Finansinspektionen. Rationaliseringsvinstema kan beräknas till 200 000 kr. för budgetåret 1993/94, varav 150 000 kr. avser löner. De frigjorda resurserna bör användas för särskilda projekt.

Föredragandens överväganden

En kommitté med uppgift att göra en översyn av redovisningslagstift- ningen tillkallades under år 1991 (dir. 1991:71). Kommittén skall bl.a. överväga vilka principer som bör gälla för sådan kompletterande norm- givning som sker genom rekommendationer av olika expertorgan på redovisningsområdet. Genom tilläggsdirektiv (dir. 1992:19) har kom- mittén fått i uppdrag att också utreda frågan om bokföringsnämndens ställning. Jag gör därför bedömningen att den övergripande inriktningen av BFN:s verksamhet i avvaktan på kommitténs ställningstagande bör vara oförändrad.

Anslaget för BFN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergång— en till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens

Bilaga 8

disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att till Bolgföringsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 4 364 000 kr.

I 5. Stöd till idrotten

l99l/92 Utgift 411 128 000 Reservation 11 945 1992/93 Anslag 511 173 0001 1993/94 Förslag 511 173 000

1Därtill föreslås 1 mkr över Tilläggsbudget l (prop. l992/931105).

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund (RF) för den verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organisationer. Från anslaget lämnas också bidrag till vissa utanför RF stående organisationer och till motionsverksarnhet för studerande-vid kårorterna. För anslagets användning gäller de av l970 års riksdag beslutade riktlinjerna för organisationsstöd till idrotten ("prop. 1970:79, bet. l970:SU122, rskr. 1970:291). Från anslaget lämnas vidare bidrag till riksanläggningar för den samlade idrottsrörelsens behov samt bidrag till mindre föreningsanläggningar för idrott och friluftsliv. Därutöver lämnas bidrag till lokal ungdomsverksamhet på idrottens område (prop. 1989/90:100 bil. 13, s. 80, bet. 1989/90:l(rU15. rskr. 1989/90: 161) och bidrag till RF som stöd för den forskning och utveckling m.m. som bedrivs av förbundet.

Sveriges riksidrottsförbund (RF)

Svensk idrottsrörelse med sina ca 2,5 miljoner medlemmar skapar tillsammans verksamhet som förutom det idrottsliga fostrar hundratusen- tals ungdomar i samarbete, ledarskap och demokratiska spelregler. Uppskattningsvis lägger idrottens ca 500 000 ideella ledare tillsammans ner 140 miljoner timmar per år på att leda ungdomar i lokala idrotts- föreningar runt om i landet.

Vid 1991 års riksidrottsmöte (RIM) antogs en prioritering av tre huvudområden för idrottsrörelsen under den kommande tvåårsperioden. Dessa var stärk idrottens trovärdighet, förbättra idrottens förutsättningar och stärk idrottens internationella agerande. RF avser att arbeta med detta inom följande områden.

Idrottens trovärdighet skall utvecklas genom ett intensivt arbete med att pröva hur idrottens ekonomiska resurser används, en fortsatt kamp mot dopning — för en god etik inom idrotten, underlätta och förbättra en integration av invandrare genom idrottslig samhörighet, ett aktivt arbete

Bilaga 8

med att stärka kvinnans roll i idrotten och att förbättra friskvårdsarbetet samt att tillgängliggöra fakta genom att initiera undersökningar om idrotten.

RF vill förbättra idrottens förutsättningar genom att stärka det ideella ledarskapet, värna det allmännas stöd till idrotten och förenkla onödig adrrrinistration både inom idrotten och gentemot omvärlden. Vidare vill idrottsrörelsen genom bl.a. idrottens utvecklingscentra genomföra en strategisk satsning för att utveckla prestationsidrotten.

Idrottsrörelsen vill stärka idrottens internationella agerande genom ett aktivt deltagande i diskussionerna inför beslutet om ett svenskt med- lemskap i EG. Vidare vill man sprida kunskap om den svenska demo- kratiska idrottsmodellen i andra länder samt stärka specialförbundens internationella inflytande.

Ett par viktiga uttalanden från RIM 1991 var dels att det är idrottens vilja att regeringen inte har ombudsplatser i riksidrottsstyrelsen, dels en önskan att statens stöd till idrottens forskning i ökad utsträckning bör tillföras Centrum för idrottsforskning.

För idrottens mer än 27 000 föreningar har traditionellt lotterier och spel utgjort en viktig inkomstkälla. RF menar dock att idrottens möjligheter att finansiera sin verksamhet på detta sätt har försämrats under en längre tid. Ett undantag har bingospel utgjort. Enligt RF medför den av riksdagen beslutade skattereformen även fortsättningsvis en belastning på föreningarnas och förbundens ekonomi. Här pekar man på det orättvisa i att vissa idrotter drabbats särskilt hårt genom att hyra och tillhandahållande av vissa anläggningar belagts med mervärdesskatt.

RF:s anslagsframställning uppgår sammanlagt till 767,9 mkr och innefattar stödet från AB Tipstjänst. Framställningen omfattar i huvudsak fyra utgiftsområden. RF begär 409 mkr för stöd till gemensam verksam- het och idrottens organisationer, 100 mkr för stöd till utveckling av riksanläggningen Bosön samt 13,9 mkr för stöd till Sveriges deltagande i vinter-OS och paralympics i Norge samt de dövas världsspel i Bulgarien och dessutom 245 mkr för stöd till lokala organisationer. Sammantaget innebär anslagsframställningen ett ökat anslag, inberäknat stödet från AB Tipstjänst, med 201,7 mkr.

RF pekar på flera för idrottsrörelsen gemensamma uppgifter. En sådan är att vidta flera åtgärder i en nödvändig strukturrationalisering av distriktsorganisationema för att erhålla lägre kostnader och ökad effektivitet. Här utvecklar man behovet av en effektivisering av idrottens egen organisation och pekar på en ökad kostnadsmedvetenhet och krav på en modernare organisationsstruktur inom idrotten. Ett led i detta är utbyggnaden av ett gemensamt datanätverk inom idrotten.

RF pekar vidare på vikten av att samla landets resurser för idrotts- forskning och bidrar därför till det av regeringen inrättade Centrum för idrottsforskning, där man offensivt kan utveckla idrottens och samhällets möjlighet att initiera, inspirera och underlätta forskning kring för idrotten vitala frågor. Vikten av ett kraftfullt anti-dopningsarbete betonas också.

För de 63 specialidrottsförbunden (SF) inriktas den planerade verksamheten under budgetåret 1993/94 främst på att stärka idrottens

Bilaga 8

tävlingsverksamhet och friskvårdsarbete med basen i det ideella ledarskapet, syftande till att utveckla barn- och ungdomsidrotten. SF vill möta idrottens internationella beroende genom en ökad representation i olika internationella organ, vilket även aktivt kan bidra till att öka förutsättningarna att få stora internationella idrottsarrangemang till Sverige.

RF har vidare begärt medel för en kraftfull utveckling av idrottens riksanläggning Bosön. Alla idrotter skall ha tillgång till en idrottshall, vistelse, träning och utbildning på Bosön. Här planeras också ett nytt hotell och Idrottens hus, där RF och intresserade SF ska hålla till.

För de utanför RF stående organisationerna begär RF samma utveck- ling av bidraget som för SF. RF har valt att redovisa dessa organisa- tioners anslagsframställningar inom ramen för gemensam verksamhet.

För uppförande, tillbyggnad eller upprustning av mindre idrotts- anläggningar som ägs av idrottsförening kan bidrag lämnas av RF. Bidragen skall vara av betydelse för anläggningamas tillkomst.

Föredragandens överväganden Inledning

Idrottsrörelsen är vårt lands största ideella folkrörelse och aktiverar fler ungdomar än någon annan föreningsverksamhet. Den gemenskap som uppnås inom idrottsföreningama är av stor vikt för många människor över hela landet. Idrottsrörelsens förmåga att engagera medborgare i idrottsaktiviteter, social verksamhet och i demokratiska beslutsprocesser spelar en viktig roll i utvecklingen av det svenska samhället. Enligt min mening innebär bl.a. dessa förhållanden att det är angeläget för det allmänna att på olika sätt stödja idrottsrörelsens verksamhet.

Idrottsrörelsens frihet och oberoende utgör en väsentlig del för dess funktion som en ideell och demokratisk folkrörelse. Mot denna bakgrund bör regeringen inte utse representanter i riksidrottsstyrelsen.

Jag har tidigare meddelat min principiella uppfattning och välkomnat det uttalande som riksidrottsmötet gjort i denna fråga. Jag föreslår nu att regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen avskaffas fr.o.m. den I juli 1993. Jag kommer nedan att beskriva vilka konsekvenser jag föreslår bör följa av detta.

Somjag framhållit tidigare är det angeläget för det allmänna att stödja idrottsrörelsens verksamhet. Statens stöd till idrotten och dess organisa— tion utgör en nödvändig grund för idrottsrörelsen som med bas i detta stöd själv prioriterar och utvecklar sin verksamhet. I den samhällseko- nomiska situation som nu råder är det emellertid svårt att skapa utrymme för att öka det allmännas ekonomiska stöd till idrotten. Enligt min mening bör dock, så långt som möjligt, de ideellt verkande ledarnas ad- ministrativa uppgifter begränsas, då dessa uppgifter ofta upplevs som byråkratiska och krångliga. Inte minst kan skatter och avgifter som minskar utbytet av aktiviteter syftande till att stärka idrottsrörelsens ekonomi omprövas, ett exempel är spelskatten på Bingo. Jag har kallat en expert från idrottsrörelsen på idrottsskatteområdet till Utredningen om

Bilaga 8

vissa mervärdesskattqcra'gor, Fi 1992:OZ. På detta vis kan idrottsrörelsens egna förslag få en direkt prövning i utredningens arbete. Min avsikt är att, i avvaktan på utredningens förslag, redan under våren i viss utsträckning rätta till den ifrågasatta gränsdragningen för mervärdesskatt vid tillhandahållande av vissa idrottsanläggningar.

För att stärka idrottsrörelsens frihet och oberoende är det viktigt att stärka dess möjligheter till egenfinansiering. De ideella organisationernas andel av spelmarknaden har under flera år sjunkit, även om ett positivt trendbrott har inträffat på senare tid. Nettointäktema efter olika skatter och kostnader har inte utvecklats på ett önskvärt sätt. I samband med ställningstagande till betänkanden från de utredningar som berör folkrörelserna och dess finansieringsmöjligheter, främst Lotteriut- redningen (C 1991:01) och Utredningen av statens bidrag till ideella organisationer (C [99205 ), bör möjligheterna av att öka utrymmet för de ideella organisationernas egenfinansiering uppmärksammas. Delvis bör detta ske genom att de ideella folkrörelsernas önskemål om ett ökat utrymme på spelmarknaden beaktas. Det är också naturligt att en viss del av AB Trpstjänsts överskott överförs till idrotten med tanke på att AB Trpstjänsts spel till stor del baseras på idrottsevenemang. Jag återkommer längre fram till denna fråga.

Avskaffande av regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen

Det förhållandet att regeringen haft ombuö i riksidrottsstyrelsen har motiverat att riksidrottsförbundet anförtrotts myndighetsliknande funktion. Med detta avser jag främst RF:s relation till olika utanförstående organisationer som får bidrag från detta anslag. Denna reform stärker, som jag tidigare anfört, idrottsrörelsens oberoende gentemot statsmakten.

Under innevarande budgetår får nio utanförstående organisationer bidrag över detta anslag. Tre av dessa, De Svenska Lantliga Ryttarföreningamas Centralförbund, Svenska Ponnyryttarförbundet och Ridfrämjandet har beslutat gå samman med Svenska Ridsportens Centralförbund (SRC) i det nybildade Svenska Ridsportförbundet. Då SRC sedan tidigare är medlem i RF har riksidrottsstyrelsen beslutat att det nya Ridsportförbundet skall upptas som medlemsförbund. Med bakgrund i detta föreslår jag att bidraget till Svenska Ridsportförbundet fördelas inom ramen för bidrag till specialförbunden inom RF.

Jag föreslår vidare att bidraget till de återstående sex utanförstående organisationerna; Friluftsfrämjandet, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Svenska Livräddningssällskapet-Simfrämjandet, Svenska Pistol skytteförbundet, Svenska Båtunionen och Cykelfrämjandet, beräknas på sådant sätt att bidraget inkluderar nuvarande organi— sationsbidrag samt respektive organisations del av det gemensamma statliga stödet för bidrag till lokal ungdomsverksamhet på idrottens område. Det ankommer då på respektive organisation att bedriva lokal ungdomsverksamhet med stöd av detta bidrag. Anslagsframställningama bör inlämnas till RF som sammanställer och vidarebefordrar dem utan prioritering till regeringen för ställningstagande.

Bilaga 8

Vad gäller de f.n. 23 olika studentkårer vid universitet och högskolor som uppbär statligt stöd för studenternas motionsverksamhet föreslår jag att ansökan om bidrag inlämnas till RF som bör sammanställa och vidarebefordra dem med ett särskilt yttrande till regeringen för ställnings- tagande.

Det bör ankomma på RF att, efter utbetalning från Kammarkollegiet, administrera fördelningen av samtliga bidrag som lämnas över idrotts- anslaget. De utanförstående organisationerna och studentkårerna skall ge in de handlingar som RF behöver för att årligen i samband med anslagsframställningen till regeringen kunna redovisa hur medlen disponerats utifrån de riktlinjer som angetts för användandet av bidraget.

Jag föreslår att de sammanslutningar av organisationer med nära knytning till RF:s medlemsorganisationer som får medel genom riks- idrottsstyrelsens beslut även fortsättningsvis får detta stöd på samma sätt som tidigare. De organisationer som jag främst avser är idrottsrörelsens studieförbund SISU och Sveriges Olympiska Kommitté.

Anslagets fördelning

Den roll som RF har i fördelningen av statens stöd till idrotten förutsätter att nödvändiga prioriteringar redovisas. RF har i årets anslagsframställ- ning fäst uppmärksamhet på denna uppgift, men överlämnat till rege- ringen att göra erforderliga prioriteringar.

En fråga som får allt större vikt är folkhälsoarbetet. Idrottens betydelse för människors allsidiga rekreation är stor. RF har vid riksidrottsmötet prioriterat detta arbete. Idrotten har stor betydelse i rehabiliteringen av handikappade liksom vid integrering av handikappade i de ickehandikappades värld. Arbetet med att integrera invandrare sker naturligt inom idrotten och tjänar som förebild i det svenska samhället. Jag vill uttrycka mitt starka stöd för riksidrottsmötets beslut att öka ansträngningarna för att rekrytera ungdomar till idrottens beslutande församlingar. Idrottens utveckling och möjlighet att rekrytera ledare bygger på att idrotten ger utrymme i olika positioner för människor som är representativa för medlemmarna. Jag delar också RF:s uppfattning att det är angeläget att engagera fler kvinnor som ledare på olika nivåer. Det handlar såväl om ett aktivt rekryteringsarbete som stödjande insatser för kvinnor som ledare. De olika specialförbundens ansvar är här stort. Under anslaget har medel beräknats för dessa ändamål.

Jag noterar med tillfredsställelse att RF under året har minskat sina administrationskostnader och att man är beredd att gå vidare med att se över idrottsrörelsens organisation i syfte att frigöra nya resurser genom lägre kostnader och högre effektivitet. Det är en angelägen fråga för varje organisation och jag utgår ifrån att idrottens organisationer med närliggande verksamhet, såväl inom som utanför RF, prövar former för ett mer effektivt användande av resurserna.

Elitidrotten är en liten men betydelsefull del av det totala idrottsut- budet. Den bidrar i betydande omfattning till medborgarnas positiva upplevelser och känsla av samhörighet på olika nivåer. Genom medias

Bilaga 8

bevakning når elitidrotten också ut till alla människor. Idrottens etiska hållning och avståndstagande från dopning och det idrottsanknutna våldet är viktig inte minst då elitidrottsmän ofta utgör förebilder för många barn och ungdomar. Det är en fråga för RF och dess specialförbund att med stöd av anslaget och i erforderlig omfattning tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté sörja för att erforderligt stöd till elitidrotten ges. Jag ser i detta sammanhang med intresse på skapandet av Centrum för prestationsutveckling samt framväxten av idrottens utvecklingscentra vilka syftar till att utveckla prestationsidrotten. RF bör vid fördelningen av anslaget prioritera specialförbundens verksamhet.

Jag vill liksom RF framhålla den stora vikten av de ideellt arbetande ledarnas insatser för idrotten och samhället i stort. Det är därför angeläget att ledarna ges bra utbildningsmöjligheter. Jag vill här särskilt peka på det arbete som utförs inom ramen för idrottens eget studieför- bund (SISU).

Insatser för barn och ungdomar är en viktig del av idrottsrörelsens verksamhet. Idrottsrörelsen aktiverar ett stort antal barn och ungdomar. Det lokala aktivitetsstödet är av stor betydelse för den lokala idrotten och dess möjlighet att aktivera ungdomar. I detta sammanhang är det viktigt att peka på idrottsrörelsens ansvar att se till så att flickor och pojkar ges samma villkor för att delta i all form av idrott. Jag har därför gett RF i uppdrag att komma in till regeringen med en första redovisning av den könsmässiga fördelningen av det statliga bidraget till lokal ungdoms- verksamhet avseende innevarande budgetår.

Under budgetåret 1991/92 genomfördes mer än 6,8 miljoner bidrags— berättigade aktiviteter med mer än 51 miljoner deltagare av föreningar som erhåller bidrag under detta anslag. För innevarande budgetår har 196 miljoner kr anvisats under denna del av anslaget. Det ankommer på RF att prioritera förstärkning av detta bidrag.

Riksidrottsmötet beslutade att stärka idrottens internationella agerande och att verka för ett enat idrotts-Europa och för en utveckling av idrotten på dess egna villkor och på demokratiska grunder. Jag välkomnar det angelägna arbete som idrottsrörelsen bedriver i relationerna till de nya demokratierna i Baltikum och andra delar av Central— och Östeuropa.

RF pekar på betydelsen av att svenskar ges förutsättningar att äta sig internationella förtroendeuppdrag på idrottens område. Jag delar RF:s uppfattning att detta är av stor betydelse för den svenska idrottsrörelsen. Jag ser positivt på att idrottsrörelsen arbetar för att stärka Sveriges möjligheter att erhålla värdskap för internationella idrottsevenemang. I samband med förberedelserna för ett svenskt medlemskap i EG vill jag understryka vikten av att den svenska idrottsrörelsen även fortsättningsvis nära följer utvecklingen i de frågor som är av betydelse för idrotten.

I enlighet med vad jag ovan anfört har jag beräknat medel för de sex utanförstående organisationerna samt till studentkåremas motionsverksam- het för studenter vid universitet och högskolor.

Jag har även beräknat medel för Sveriges deltagande vid vinter-OS och paralympics i Norge 1994.

Det är av stort värde att de lokala föreningarna ges möjlighet att

Bilaga 8

uppföra anläggningar av olika slag. För att stimulera till och möjliggöra detta finns under detta anslag stödet till s.k. mindre anläggningar. Jag anser att det bör ankomma på RF att fördela medlen på ett för idrotten lämpligt sätt.

Forsknings- och utvecklingsarbetet är av stor betydelse för att idrotten skall kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Det gäller såväl från folkhälsosynpunkt som från rent idrottslig synpunkt. Jag ser förstärkta insatser på idrottsutbildningens område och en mera långsiktig kun- skapsuppbyggnad inom idrottsforskningen som betydelsefulla förutsätt— ningar för utvecklingen av svensk idrott. RF:s beslut att av årets anslag fördela 5 miljoner kr till verksamheten inom Centrum för idrottsforskning finner jag vara en angelägen prioritering. I övrigt ber jag att få hänvisa till den kommande forskningspropositionen.

Lagen mot dopning är nu i kraft. Jag konstaterar med tillfredsställelse att idrottsrörelsen konsekvent och målmedvetet ökat ansträngningarna för att motverka användningen av olika dopningmedel och andra droger inom idrotten. Samhället har genom lagstiftningen tagit ett ansvar för att hindra tillgängligheten av olika dopningpreparat som riskerar att skada brukare och indirekt andra människor. Jag noterar med tillfredsställelse de initiativ som RF tagit gentemot myndigheter och institutioner vilka inom ramen för sitt arbete berörs av lagstiftningen på detta område. Jag instämmer mot denna bakgrund i RF:s vilja att prioritera idrottens arbete på detta område.

I den mån RF finner skäl att bedriva någon ytterligare verksamhet än vad jag berört i denna föredragning så ankommer det på RS att inom ramen för anslaget genomföra erforderliga omprioriteringar för att möjliggöra detta.

Sammanfattningsvis föreslås anslaget uppgå till totalt ca 511 miljoner kr.

AB Tipstjänst

AB Tipstjänst har och har alltid haft ett nära samarbete med idrotten. Bolagets idrottsanknutna spel står för ca hälften av bolagets omsättning och för ca 1/3 av bolagets vinst. En stor målgrupp för Tipstjänsts produkter är idrottspublik varför det också är naturligt att en del av bolagets strikt kommersiella marknadsföringsinsatser styrs mot idrottsevenemang och idrottsföreningar. Om dessa strikt kommersiella insatser beslutar naturligtvis bolaget. Då AB Tipstjänst använder idrottsevenemang som spelobjekt är det enligt min mening rimligt att en del av det statliga idrottsstödet kanaliseras via Tipstjänst.

Riksdagen biföll (bet. 1990/9leiU19, rskr. 1990/91:210) regeringens förslag i 1991 års budgetproposition (prop.1990/9l:100 bil. 8) att AB Tipstjänst skulle vara oförhindrat att stödja idrotten med upp till 50 miljoner kr årligen.

I 1992 års budgetproposition anförde jag att Trpstjänst inte bör besluta om fördelningen av detta stöd utan att regering och riksdag bör ta ställning till stödets storlek och idrotten inom sig fördela medlen. För

Bilaga 8

budgetåret 1992/93 fastställdes genom riksdagens beslut (prop. 1991/92:100 bil. 8, bet. 1991/92zKrU15, rskr. 1991/92:150) att 'Iipstjänsts bolagsstämma skulle ges möjlighet att inom en ram om 55

miljoner kr besluta om stöd till idrotten i form av ett samlat bidrag till Riksidrottsförbundet. . På ordinarie bolagsstämma i Tipstjänst den 2 juni 1992 beslutades att 55 miljoner kr skulle tillföras idrotten i enlighet med riksdagens beslut. Av samma skäl som tidigare anser jag att Trpstjänsts bolagsstämma bör ges fortsatt möjlighet att besluta om ett sådant bidrag till riks- idrottsförbundet att användas påföljande budgetår. Även om en utvidg— ning av ramen har övervägts anser jag att den bör uppgå till 55 miljoner kr för budgetåret 1993/94.

Övriga huvudtitlar m.m.

Jag vill slutligen ge en samlad redovisning av hela det statliga stödet till idrotten. Sammanlagt kan de statliga anslagen till idrotten beräknas uppgå till nära ] 000 miljoner kr. Utöver det stöd som redovisas under detta anslag har idrotten erhållit medel under följande huvudtitlar.

Under tredje huvudtiteln har anvisats medel för idrottsrörelsens internationella deltagande, t.ex. i samarbetet inom idrottens område i Norden och i Europarådet samt för vissa biståndsinriktade insatser och demokratiutvecklande verksamhet i Baltikum.

Under fjärde huvudtiteln har anvisats ca 2 mkr för de idrottsplutoner som för närvarande finns upprättade vid tretton förband i olika delar av landet. Kostnaderna avser Vämpliktskostnader för den del av utbild- ningstiden som ägnas åt idrottsverksamhet. Därtill kommer bidrag på ca 1,2 mkr till Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbund och Svenska Sportskytteförbundet samt medel till Försvarets civila idrottsförbund och Svenska Pistolskytteförbundet. Under femte huvudtiteln har utgått vissa projektmedel för idrottsrörelsens deltagande i samhällsarbetet mot droger och missbruk.

Under åttonde huvudtiteln har anvisats drygt 7 mkr för professurer med anknytning till idrott samt för verksamheten vid Centrum för idrottsforskning m.m. Inom ramen för statens stöd till folkbildningsrådet har idrottens studieförbund SISU, folkhögskolorna i Lillsved och Bosön samt Hästsportens folkhögskola i Kolbäck erhållit medel. Regeringen har inget direkt inflytande över storleken av de medel som fördelas till varje speciell typ av utbildning.

Av medel som anvisats under tionde huvudtiteln till lönebidrag för arbetshandikappade ingår bidrag till uppskattningsvis ca 3 000 löne— bidragsanställda som huvudsakligen är verksamma i idrottsföreningar. Statens bidrag kan här beräknas till ca 450 mkr.

Utöver detta bidrog under förra året Allmänna arvsfonden med ca 2,2 miljoner kr till lokala idrottsföreningars ungdomslokaler, klubbstugor och dylikt. Allmänna arvsfonden har under året varit föremål för - utredning, och förslag till ny lagstiftning bereds för närvarande i regeringskansliet.

Bilaga 8

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslås anslaget Stöd till idrotten uppgå till ca 511 miljoner kr. Det bör ankomma på regeringen att efter förslag från RF besluta om närmare fördelning av anslaget. Till detta kommer att AB Tipstjänsts bolagsstämma ges möjlighet att besluta om stöd till idrotten i form av ett samlat bidrag till RF inom en ram om 55 miljoner kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen 1. föreslår riksdagen att till Stöd till idrotten för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 511 173 000 kr, 2. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört i det föregående om stöd till idrotten från AB Tipstjänsts överskott.

I 6. Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken

1991/92 Utgift - 1992/93 Anslag 31000000 1993/94 Förslag 31000000

Riksdagen godkände i enlighet med regeringens förslag, genom beslut den 9 april 1992 (prop. 1991/92:100 bil 8, bet. 1991/92:FiU12, rskr. 1991/92:198) att svenska staten åtar sig betalningsansvaret för Sveriges andel, uppgående till 300 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR) av en mellan medlemsländerna överenskommen höjning av Nordiska investe— ringsbankens grundkapital (en SDR motsvarade 8,309 svenska kronor den 18 november 1992). Beslutet innebär att 11,25 miljoner SDR skall ställas till bankens förfogande inom överenskomna tidsfrister. Riksdagen beslöt samtidigt att i enlighet med överenskommelsen anvisa ett förslagsanslag på 31 000 000 kr. avseende 1993 års inbetalning.

Medlemsländemas överenskommelse om höjning av Nordiska investe— ringsbankens grundkapital innebär att medlemsländerna förutom inbetalningen 1993 även skall göra inbetalningar 1994 och 1995 .

Enligt beslut av Nordiska ministerrådet (samarbetsministrama) den 14 maj 1992 kommer Nordiska investeringsbanken den 1 mars 1993 att övergå till ECU som räkenskapsvaluta. Inbetalningama från medlems- länderna i samband med grundkapitalförhöjningen skall enligt beslutet ske i ECU. De exakta beloppen för medlemsländernas åtaganden kommer att fastställas enligt den kurs som gäller den 1 mars 1993.

Föredragandens överväganden

Årets inbetalning är en konsekvens av riksdagens beslut den 9 april 1992. Jag föreslår därför att svenska staten, i enlighet med medlemsländernas överenskommelse om höjning av Nordiska investeringsbankens grundka-

Bilaga 8

pital, ställer medel till förfogande genom ett förslagsanslag om 31 milj. kr. för att finansiera den svenska inbetalningen för år 1994.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Höjning av grundkapitalet i Nordiska investeringsbanken för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 31 000 000 kr.

I 7. Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk och social utjämning

1992/93 Anslag 270 000 000 1993/94 Förslag 270 000 000

Inom ramen för EES-avtalet har Sverige tillsammans med övriga EFTA-länder utfäst sig att upprätta en fond för ekonomiskt stöd till utveckling och strukturanpassning i vissa regioner i EG. Fonden för ekonomisk och social utjämning (EFTA Financial Mechanism) syftar till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan olika regioner inom EES. Den 30 juni 1992 ingicks ett samarbetsava mellan EFTA- ländema och den Europeiska investeringsbanken, som skall administrera fonden. Såväl EES— som samarbetsavtalet kommer att bli föremål för översyn då det står klart att Schweiz inte kommer att ratificera EES— avtalet.

Enligt det föreliggande EES—avtalet omfattar fonden en lånefacilitet om 1 500 miljoner ecu för utlåning på subventionerade villkor ("3 procent- enheters räntesubvention) samt 500 miljoner ecu i gåvodel. Båda åtagandena sträcker sig över fem år. Fördelningen mellan EFTA— ländema fastställs årligen utifrån ländernas relativa BNP-storlek. För Sveriges del kan det årliga budgetåtagandet beräknas till ca 270 milj. kr.

En särskild kommitté inom EFTA (EFTA Financial Mechanism Committee) skall besluta om utnyttjande av räntesubventioner och gåvofinansiering. utifrån projektförslag från den Europeiska investe- ringsbanken och berörda EG-länder. EG-kommissionen skall även höras i alla ärenden.

IBG-kommissionen beslutar om den regionala fördelningen av fondens resurser. Vid projektvalet skall prioritet ges åt verksamhet inriktad på miljö. transporter ("inklusive infrastruktur) och utbildning.

F öredragandens överväganden

Åtagandet följer av EES-avtalet. Den svenska inbetalningen till fonden regleras dels av storleken på det samlade årliga bidraget från EFTA. angivet i ecu. dels på den relativa fördelningen av bidraget mellan EFTA-ländema. Jag föreslår att 270 milj. kr. tas upp på budgeten för budgetåret 1993/94 för att finansiera det svenska bidraget 1993/94 till fonden för ekonomisk och social utjämning.

Bilaga 8

Hemställan

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen att till Bidrag till EF TA:s fond för ekonomisk och social utjämning för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 270 000 000 kr.

I 8. Statliga ägarinsatser m.m. i AB Industrikredit och Nordbanken

Nytt anslag (förslag) I 000

I prop. 1992/93:135 om åtgärder för att stärka det finansiella systemet har regeringen föreslagit riksdagen att bl.a. godkänna att sjunde huvudtitelns förslagsanslag Vissa räntekostnader m.m. belastas dels med kostnader för kapitaltillskott till AB Industrikredit, dels med kostnader som har samband med en framtida försäljning av Nordbanken och Förvaltningsaktiebolaget Venantius. Riksdagen har ännu inte beslutat med anledning av propositionens förslag.

En privatisering av Nordbanken bör tillåtas ta tid. Jag anser därför att riksdagen bör anvisa ett särskilt anslag för försäljningsomkostnadema under budgetåret 1993/94. Detta bör föras upp med ett formellt belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statliga ägarinsatser m.m. i AB Industrikredit och Nordban- ken för budgetåret 1993/94 under sjunde huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

I 9. Åtgärder för att stärka det finansiella systemet Nytt anslag (förslag) I 000

I propositionen om åtgärder för att stärka det finansiella systemet ("prop. 1992/93:135) har regeringen föreslagit bl.a. att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för innevarande budgetår anvisar ett anslag med denna anslagsrubrik för kostnader för åtgärder i enlighet med de principer som redogörs för i propositionen. Inkomster med anledning av stödåtgärdema föreslås avräknas under anslaget. Om ett inkomst- överkott uppkommer skall detta föras tillen inkomsttitel. Anslaget bör även få belastas med kostnader för konsultinsatser i samband med undersökningar av stödberättigade finansiella instituts ekonomiska situation. Näringsutskottet har hemställt att riksdagen antar de i proposi- tionen framlagda förslagen (1992/93zNU16). Riksdagen skall behandla ärendet den 18 december 1992.

Även för nästa år behövs ett motsvarande anslag. Anslaget föreslås budgeterat med ett formellt belopp, ] 000 kr. Regeringen har för avsikt att fortlöpande informera riksdagen om de stödåtgärder som vidtas.

Bilaga 8

Regeringen skall också, med början i 1994 års budgetproposition, redovisa vidtagna stödåtgärder och deras budgeteffekter.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Atgärder för att stärka det finansiella systemet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr.

I 10. Samarbete avseende informationstjänster inom ramen för EES-avtalet

1993/94 Nytt anslag (förslagsanslag) 7 500 000

Enligt EES—avtalet och kommande tilläggsava skall EFTA-ländema bl.a. bidra till finansieringen av programsamarbete inom området infor- mationstjänster. Sverige och svenska intressenter ges härigenom möjligheter att delta i samarbete avseende säkerheten i informations- system (INFOSEC), elektroniska informationstjänster (IMPACT II) samt i ett informationsprogram för främjande av innovationer och tekniksprid- ning (SPRINT).

De utbetalningar till EGs budget som — under förutsättning att EES— avtalet träder i kraft skall göras via EFTA under budgetåret 1993/94 beräknas för ovan nämnda program uppgå till 7,5 miljoner kronor.

Jag avser att föreslå regeringen att ge Statskontoret i uppdrag att under budgetåret 1993/94 ha ett sammanhållande ansvar för att organisera svenskt deltagande. För detta ändamål har 2,5 miljoner kronor beräknats under anslaget A 5 . Uppdrag till Statskontoret.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Samarbete afseende iryformationstjänster inom ramen för EES-avtalet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 7 500 000 kr.

]43

Bilaga 8.1

lag om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv

Härigenom föreskrivs att 10 & lagen (1990:654) om skatteutjämnings- reserv skall ha följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

10 51 Fysiska personer och dödsbon får i en och samma förvärvskälla avdrag för avsättning till skatteutjämningsreserv på antingen kapitalunderlaget och inkomstunderlaget eller löneunderlaget. Avdrag för avsättning på kapitalunderlaget får uppgå till högst 30 procent av detta underlag. Avdrag för avsättning på löneunderlaget får uppgå till högst 15 procent

av detta underlag.

Avdrag för avsättning på in- Avdrag för avsättning på in- komstunderlaget får uppgå till komstunderlaget får uppgå till högst 20 procent av detta underlag. högst 20 procent av detta underlag.

Vid 1994 års taxering får avdraget uppgå till högst 25 procent.

Denna lag träder i kraft den I mars 1993.

* Senaste lydelse 1990:1446.

Bilaga 8.1

Lag om ändring i lagen (1990:655) om återföring av

Obeskattade reserver

Härigenom föreskrivs att 5 5 lagen (1990:655) om återföring av Obeskattade reserver skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 51 Beskattning av uppskovsbeloppet skall fördelas så att minst 25 procent av beloppet tas upp vid 1992 års taxering, sammanlagt minst 50 procent av beloppet tas upp vid 1992 och 1993 års taxeringar,

sammanlagt minst 75 procent av beloppet tas upp vid 1992-1994 års taxerin gar,

hela beloppet tas upp vid 1992-1995 års taxeringar eller, om taxering inte sker år 1995. vid 1992—1996 års taxeringar.

En fysisk person behöver vid 1992 års taxering inte ta upp någon del av uppskovsbeloppet. Ett han- delsbolag behöver vid 1992 års taxering inte ta upp mer än 25 procent av uppskovsbeloppet multi— plicerat med den andel av bolagets inkomst som belöper på andra del- ägare än fysiska personer. Vid följande års taxeringar gäller be- stämmelserna i första stycket.

En fysisk person behöver vid 1992 och 1993 års taxeringar inte ta upp någon del av uppskovs- beloppet. Vid 1992—l994 års taxe- ringar tas sammanlagt minst 50 procent av beloppet upp. Ett han- delsbolag behöver vid 1992 års taxering inte ta upp mer än 25 procent och vid 1992 och 1993 års taxeringar inte mer än sammanlagt 50 procent av uppskovsbeloppet multiplicerat med den andel av bolagets inkomst som belöper på andra delägare än fysiska personer. Vid l992-1994 års taxeringar tas upp dels sammanlagt minst 50 procent av uppskovsbeloppet multi- plicerat med den andel av bolagets inkomst som belöper på delägare som är fysiska personer, dels sam- manlagt minst 75 procent av upp- skovsbeloppet multiplicerat med den andel av bolagets inkomst som belöper på andra delägare än fysiska personer. Vid 1995 och

1996 års taxeringar gäller bestäm- melserna i första stycket.

Taxeras inte företaget ett visst år skall vid taxeringen det följande året till det uppskovsbelopp som då återförs läggas ett tillägg om tio procent

' Senaste lydelse 1991:843.

Bilaga 8. I

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

av det uppskovsbelopp som lägst skulle ha tagits upp till beskattning vid taxeringen det förstnämnda året.

Har den förvärvskälla eller, i fråga om handelsbolag, den verksamhet, till vilken de Obeskattade reserverna hänför sig upphört, skall återstående del av uppskovsbeloppet omedelbart tas upp till beskattning. Detta gäller inte om en fysisk person överför sin näringsverksamhet eller driften av denna till ett aktiebolag om intressegemenskap råder mellan företagen. Återstående del av uppskovsbeloppet skall i sådana fall tas upp till be- skattning hos aktiebolaget enligt bestämmelserna i denna lag. Vad nu sagts gäller även i de fall verksamhet i handelsbolag eller driften av denna överförs till ett aktiebolag om intressegemenskap råder mellan företagen. Med återstående del av uppskovsbeloppet avses i dessa fall så stor andel av beloppet som motsvarar den andel av bolagets inkomst som belöper på delägare som är fysiska personer. Vid tillämpning av detta stycke anses intressegemenskap råda mellan företag som står under i huvudsak gemensam ledning.

I fråga om dödsbon gäller att återstående del av uppskovsbeloppet omedelbart skall tas upp till beskattning det beskattningsår då reglerna om handelsbolag tillämpas första gången.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993 och tillämpas första gången vid 1993 års taxering.

Bilaga 8.2 '

Sammanfattning av Europakompetensgruppens rapport (Ds 1992:96) Statsförvaltningens Europakompetens

Den svenska statsförvaltningens Europakompetens har under senare år förstärkts i och med att ett EES-avtal har förhandlats fram. Denna kompetens är dock koncentrerad till ett relativt begränsat antal hand- läggare och experter som varit inblandade i förhandlingsarbctet.

När EES-avtalet skall börja tillämpas den 1 januari 1993, måste kompetensen spridas till ett betydligt större antal tjänstemän inom hela statsförvaltningen. Myndigheterna måste direkt kunna läsa in och tillämpa internationellt beslutade regler och överlägga med organ som ger stöd eller övervakar tillämpningen. Statsförvaltningen behöver fler tjänstemän med goda språkkunskaper och kännedom om EES/EG-förhållanden och - inte minst —juridisk kompetens.

Vid ett svenskt medlemskap i EG ökar behovet av kompetenta tjänstemän markant. EG-rätten kommer då att beröra än fler sakområden inom statsförvaltningen. Vad ett medlemskap i detta avseende kommer att innebära får successivt analyseras redan i takt med att förhandlings- processen fortskrider.

Kompetenskraven kan sammanfattas i tre huvudkategorier: l. Myndighetsspecifrk sakkompetens, dvs. kunskap om EES och om EG:s regelverk och dess tillämpning inom det egna sakområdet men också kännedom om tillämpningen i andra länder.

2. Sådan generell förvaltningskompetens som krävs till följd av in— tegrationen, framför allt kunskap om EES/EG-institutioner och deras beslutsprocesser. Det behövs också goda språkkunskaper, träning i internationell förhandlingsteknik, informationsteknologisk kompetens för att kunna kommunicera med EG:s databaser samt kännedom om andra länders förvaltningar, rättstraditioner, sociala och kulturella mönster.

3. Kompetens för ledning och organisationsanpassning, dvs. att kunna anpassa myndighetens ledningsfunktioner, beslutsstrukturer, arbetssätt och kontaktnät till det vidgade internationella samarbetet. ] allmänhet förbereder myndighetema sin kompetensutveckling i den nyss nämnda ordningen. Det första området, den konkreta tillämpningsuppgiften, ter sig nu mest angelägen för berörda myndigheter. Vår undersökning visar att det i dag finns en utbredd osäkerhet hos många myndigheter om vad integrationen kommer att betyda för verksamheten både i fråga om innehåll och omfattning. Det finns däremot ofta en ganska klar insikt om vilken allmän kompetens som behövs för att klara de ökade kraven i samband med EES/EG-arbetet. Inom detta andra område konstaterar vi bl.a. att statsförvaltningen har mycket att vinna på samordnade insatser för kunskapsuppbyggnad, utbildningar, praktikanttjänstgöringar m.m. lnom det tredje området behövs det också hög kompetens, men behovet är begränsat till nyckelpersoner som ansvarar för myndighetens ledning och för dess organisationsstruktur till följd av europeiseringen. Vi pekar särskilt på verksledningamas ansvar.

Bilaga 8.2

Vi har undersökt vilka möjligheter som det för närvarande finns till kompetensutveckling i form av kunsskapsstöd och utbildningsutbud. Det finns en rik flora av Europautbildningar, såväl inhemska som utländska. Dessa bör utnyttjas rationellt och föregås av noggranna behovsanalyser.

Mot bakgrund av vad som kommit fram i vår undersökning föreslår vi följande konkreta åtgärder för att intensifiera kompetensutvecklingen inom statsförvaltningen inför närmandet till det övriga Europa.

Kartläggning av EES/EG-konsekvenser för myndigheterna

Vi föreslår att direktiv, exempelvis från statssekreterama i Statsrådsbe- redningen. Utrikesdepartementets handelsavdelning samt Finans— och Justitiedepartementen. så snart som möjligt går ut till alla departement om att ta initiativ till regelbundna dialoger med myndigheterna om EES-avtalets konsekvenser för dem.

Vi föreslår också att regeringen redan i 1993 års budgetproposition tar upp frågan om att ålägga myndigheterna att tillsammans med respektive fackdepartement göra en kartläggning av på vilket sätt och i vilken omfattning verksamheten kommer att beröras av Europa- integrationen. Regeringen bör i det sammanhanget också ta upp frågan om att uppmana myndigheterna att upprätta handlingsplaner för sin kompetensförsörjning.

Prioritering av verksamhet

Vi föreslår att direktiv på samma sätt som nyss beskrivits utfärdas om vikten av att prioriteringsdiskussioner förs med anledning av in- tegrationens konsekvenser och därav följande kompetensutvecklingsbehov för myndigheterna. Dessa diskussioner bör föras inom ramen för budgetprocessens dialog mellan departement och myndigheter.

Inventering och utveckling av juridisk kompetens

Vi föreslår att inom ramen för departementens löpande dialog med myndigheterna en särskild inventering av myndigheternas behov av jurister med god kompetens i EG—rätt görs.

I detta sammanhang kan det också utredas om undantag bör göras från reglerna om tidsbegränsade förordnanden av rättssakkunniga inom regeringskansliet.

Inventering av informationsteknologisk kompetens

Vi föreslår att Statskontoret får i uppdrag av regeringen att inventera statsförvaltningens behov av informationsteknologisk kompetens för EES/EG-arbetet och utreder möjligheterna till lämpliga utbildningar för jurister och andra som behöver kommunicera med EG:s olika databaser.

Bilaga 8.2

Seminarier för verksledningar

Vi föreslår att Finansdepartementet i samråd med Utrikesdepartementets handelsavdelning anordnar särskilda verksledningsseminarier om ledar- skap och Europa-integration.

Kvalificerad EG-utbildning

Vi föreslår att regeringen närmare undersöker möjligheterna till ett samarbetsavtal om utbildning m.m. med det EG-anknutna utbildningsor- ganet ElPA i Maastricht.

De finns framskridna planer - framtagna av bl.a. företrädare för universitet och näringsliv på en svensk högskola i Bryssel för kvalificerad EES/EG-utbildning av svenska tjänstemän. Vi föreslår att regeringen överväger någon form av stöd så att planerna kan realiseras.

Centralt samordningsorgan till stöd för myndigheterna

Vi föreslår att regeringen i enlighet med en modell som vi beskriver i denna rapport inrättar en begränsad samordnings- och stödfunktion för statsförvaltningen med uppgift att på ett strategisk sätt verka för en samfälld, effektiv och kostnadsbesparande uppbyggnad av kompetensut- vecklingen. En sådan funktion är enligt vår mening av stor betydelse för myndigheternas utveckling av sin Europakompetens.

Vi föreslår att Statens arbetsgivarverk får i uppdrag att utgöra denna samordnings- och stödfunktion och att bedriva arbetet i nära samarbete med Statens fömyelsefond.

Uppföljning

Myndigheterna bör inom ramen för budgetprocessen i sin årsredovisning redogöra för hur EES/EG-arbetet fortskrider.

Vi har noterat att Riksrevisionsverket i sin granskningsverksamhet tar upp frågor om myndigheternas kompetensförsörjning i ett EG-perspektiv. Resultatet härav bör användas i arbetet med att utveckla statsförvalt- ningens Europakompetens.

Vi föreslår att regeringen överväger om Statskontoret bör få ett särskilt uppdrag att därutöver följa upp EES/EG-arbetet hos ett lämpligt urval av myndigheter.

Regeringskansliets arbetsorganisation

De problem och förslag som lagts fram i denna rapport berör i hög grad också arbetet inom regeringskansliet, dvs. främst departementens arbetsorganisation och kompetensförsörjning. Vi lägger dock inga förslag inom detta område, eftersom det faller utanför arbetsgruppens uppgifter.

Vår rapport har dock visat att utvecklingen av statsförvaltningens Europakompetens i vissa avseenden är starkt beroende av hur arbetet inom regeringskansliet fungerar. Vi vill därför slutligen framhålla vikten

av att detta förhållande uppmärksammas vid behandlingen av arbetsor- PTOP- 1992/932100 ganisatoriska frågor inom regeringskansliet. Bilaga 8-2

Kostnader

Vi föreslår inga särskilda medel för utvecklingen av Europakompetensen inom statsförvaltningen utöver sådant som ryms inom ramen för tillgängliga medel i den normala budgetprocessen.

Bilaga 8.3

Förteckning över remissinstansema över betänkandet (Ds 1992:96) Statsförvaltningens Europakompetens

Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Svea hovrätt, Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), Kommerskollegium, Sveriges exportråd, Över- styrelsen för civil beredskap, Statens räddningsverk, Riksförsäk- ringsverket, Socialstyrelsen, Televerket, Statskontoret, Tullverket, Riksrevisionsverket, Riksskatteverket, Statens arbetsgivarverk, Statens fömyelsefond, Statens löne- och pensionsverk, Verket för högskoleser- vice, Universitetet i Stockholm, Universitetet i Uppsala, Universitetet i Lund, Universitetet i Göteborg, Handelshögskolan i Stockholm, Statens jordbruksverk, Statens livsmedelsverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöinstitutet, Arbetarskyddsstyrelsen, Statens invandrarverk, Närings- och teknikutvecklingsverket, Konkurrensverket, Patent- och registreringsverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Konsumentverket, Statens naturvårdsverk, Kemikalieinspektionen, Statens kämkraftinspek- tion, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Försäkringskasse- förbundet, Sveriges advokatsamfund, Sveriges industriförbund, Sveriges Utbildningsradio AB, Svenska arbetsgivareföneningen (SAF), Arbets- givaralliansen SFO, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralonganisation SACO).

Bilaga 8.4

Sammanfattning av Arbetsgivarkommitténs betänkande (SOU 1992:100) Staten och arbetsgivarorganisationema

] betänkandet, Staten och arbetsgivarorganisationema, behandlar Arbets- givarkommittén frågan om hur statens framtida centrala arbetsgivarfunk- tion bör utformas för myndigheter samt för företag och stiftelser där staten är huvudman.

För närvarande finns det tre arbetsgivarorganisationer på det statliga området, nämligen Statens arbetsgivarverk, Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen BOA. Vissa av staten ägda bolag är anslutna till Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). Vidare finns statligt ägda företag som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation. Med stöd av den s.k. ställföreträdarlagen medverkar arbetsgivarverket vid förhandlingar om anställningsvillkor för arbetstagare hos vissa icke-statliga arbets- givare.

Arbetsgivarkommittén anser att det inte går att lämna förslag till en famtida utformning av Statens centrala arbetsgivarfunktion utan att sätta in frågan i ett större sammanhang för hela arbetsmarknaden.

Den svenska arbetsmarknaden uppvisar idag en splittrad bild på arbetsgivarsidan. Det finns ett tjugotal sammanslutningar på centralor- ganisationsnivå som företräder arbetsgivare. Arbetsgivarkommittén anser att detta förhållande är ogynnsamt, framförallt därför att arbetsgivarnas "första linjens ansvar" uttunnas. Detta ansvar innebär att arbeta för en lönebildning som medverkar till samhällsekonomisk balans och ökad konkurrenskraft för näringslivet. Av denna anledning har kommittén - som en del av uppgiften att reformera den statliga arbetsgivarfunktionen — ägnat betydande intresse åt arbetsgivarsidans samverkansbehov.

Kommittén presenterar en struktur som öppnar möjligheter till ökad samverkan inom och mellan de tre största sektorerna nämligen närings- livet, kommunal sektor och statsförvaltningen. Den struktur som linjeras upp bygger på idén att företag med staten som huvudman på samma sätt som andra arbetsgivare är betjänta av att samverka inom arbetsgivar- sidans olika branschförbund (motsvarande). Arbetsgivarkommittén vill betona att det inte bör vara ägarförhållandet som avgör hos vilken arbets- givarorganisation företag bör vara medlem utan i stället hur deras kommersiella intressen bäst tillgodoses.

Kommittén noterar med tillfredsställelse att SAF och Arbetsgivarallian- sen inlett överläggningar om att alliansens näringslivsdel kan inträda i SAF och att man även inom Arbetsgivarföreningen BOA diskuterar fram- tiden i liknande termer.

Arbetsgivarorganisationen för de statliga myndighetema bör utöva sin verksamhet på ett självständigt sätt i förhållande till den politiska nivån. Alla arbetsgivarorganisationer i den föreslagna strukturen kommer här- med att i förhållande till regeringen fullgöra sina förhandlingsuppgifter självständigt. [ strukturen kan de samverka med varandra för att uppnå arbetsfred, produktivitetsbefrämjande lokal lönesättning och en total lönekostnadsutveckling som är förenlig med samhällsekonomisk balans och internationell konkurrenskraft. Den statliga arbetsgivarorganisationen

Bilaga 8.4

bör vara väl förankrad i myndigheternas intressen som arbetsgivare. Kommittén har övervägt vilken verksamhetsform som bör väljas för denna organisation. Med hänsyn till riksdagens och regeringens över- gripande ansvar för statsförvaltningen har kommittén funnit att en anpassad form av uppdragsmyndighet bör väljas.

Ramanslagsutredningen föreslår i sitt betänkande (SOU 1992:102) om myndigheternas förvaltningskostnader att tydliga finansiella ramar införs för myndigheternas verksamhet. Det innebär att myndigheterna bör kunna ta ett större ansvar bl.a. som arbetsgivare. Enligt Arbetsgivarkommittén är det naturligt att myndigheterna därvid får ett direkt inflytande på tillsättning av den statliga arbetsgivamrganistionens styrelse, dess finansiering m.m. I avvaktan på bl.a. ett sådant system med tydliga ut- giftsramar lämnar dock kommittén endast förslag om vissa steg som i dagsläget bör tas i denna riktning. Det innebär att avtal bör kunna träffas utan förbehåll om regeringens godkännande och att verksamheten bör finansieras med avgifter från myndigheterna. Organisationens styrelse bör domineras av myndighetsföneträdare.

Arbetsgivarkommittén har funnit att behov även framdeles föreligger för en särskild s.k. ställföreträdarlag. Den bör dock endast omfatta försäkringskassorna och präster inom Svenska kyrkan. För övriga orga- nisationer som idag omfattas av ställföreträdarlagen bör arbetsgivaror- ganisationen kunna bistå med förhandlingsmedverkan och annan service.

Arbetsgivarkommitténs förslag bör ge förutsättningar för den sam- verkan mellan arbetsgivare som är nödvändig för att upprätthålla "ett första linjens ansvar" för en lönebildning som ger Sverige internationell konkurrenskraft.

Bilaga 8.5

Förteckning över remissinstansema som har yttrat sig över betänkandet (SOU 1992:100) Staten och arbetsgivar- organisationerna

Riksdagens ombudsmän, Hovrätten för Västra Sverige, Kammarrätten i Sundsvall, Justitiekanslern, Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Över- befälhavaren, Försvarets civilförvaltning, Överstyrelsen för civil bered- skap, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Postverket, Statens järn- vägar, Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Sveriges meteorolo- giska och hydrologiska institut (SMI-ll), Statskontoret, Tullverket, Statistiska centralbyrån, Riksrevisionsverket, Riksskatteverket, Statens arbetsgivarverk, Statens löne- och pensionsverk, Verket för högskole- service, Universitetet i Stockholm, Universitetet i Uppsala, Tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Sveriges lant- bruksuniversitet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöfonden, Arbets- domstolen, Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Stiftel- sen Nordiska museet, Konkurrensverket, Patent- och registreringsverket", Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Svenska arbets- givareföreningen, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivareföreningen BOA, Försäkringskasseförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastorats- förbund, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens Central- organisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO).

På eget initiativ har Lantmäteriverket och Stiftelsen Riksutställningar yttrat sig.

Bilaga 8

Register Sid. 1 4 1. 6 2. 16 3. 18 4. 19 5. 20 6. 21 7. 29 A 29 1 30 2 30 3 31 4 31 5 32 B 1 2 3 41 C 43 1 44 2 45 3 46 4 46 5

Huvudsakligt innehåll Tillfälliga skattelättnader för egenföretagare

Organisation och finansiering av administrativt stöd till myndigheterna

Statsförvaltningens Europakompetens

Uppföljning av organisations- och strukturförändringar inom statsförvaltningen Statliga myndigheters telekommunikationer Statliga löneavtal l99l-1993 Regelreformering, språkvård och samhällsinformation

Finansdepartementet m.m.

Finansdepartementet 125 914 000 Ekonomiska råd . 4 302 000 Utredningar m.m. 40 000 000 Utvecklingsarbete 38 000 000 Uppdrag till Statskontoret 55 000 000 Summa 263 216 000

Skatteförvaltningen och erekutionsväsendet

Riksskatteverket 351 000 000 Skattemyndighetema 4 237 311 000 Kronofogdemyndighetema 1 117 367 000 Summa 5 705 678 000

Statlig lokalförsörjning och fastighets- förvaltning

Statens lokalförsörjningsverk 60 000 000 Täckning av merkostnader för lokalkostnader m.m 95 000 000 Statens fastighetsverk ] 000 Kapitalkostnader 20 000 000 Byggnadsstyrelsen; Avvecklingskostnader 1 000 Summa 175 002 000

Bilaga 8

48

53 55

56 59

61

61 65 66 72 76 81

82 83 83 84

85

85 93 96

97 98 100

100 101

L.)

U)

mma—wm—

HNDOOxl

Riksgäldskontoret och kostnader för statsskuldens

förvaltning

Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader Kostnader för upplåning och låneförvaltning Garantiverksamhet In- och utlåningsverksamhet

Summa

Vissa centrala myndigheter m.m.

Tullverket Konjunkturinstitutet Finansinspektionen Riksrevisionsverket Statskontoret; Uppdragsverksamhet Regeringskansliets förvaltningskontor Statistiska centralbyrån; Statistik, register och prognoser Uppdragsverksamhet Bankstödsnämnden Nämnden för offentlig upphandling Summa

Statliga arbetsgivarfrågor

Statens arbetsgivarverk Statens löne- och pensionsverk Statens institut för personalutveckling; Avvecklingskostnader Vissa avtalsstyrda anslag Bidrag till Statshälsan Täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. Trygghetsåtgärder för statsanställda Tjänstepensioner för skolledare och lärare Summa

71655000

523 180 000 1 000 1 000 594 837 000

1 255 717 000 24 733 000* 94 510000 170 590000

1000 463 271000

435 033 000* 1 000* 1 000 6 100 000 2 449 957 000

47 848000 1000

1000 14 501000 258 600000

100 000 000 324 438 000

2 444 492 000 3 189 881 000

Bilaga 8

102

104 105 105 106 114 115

117

117 121 121 122

123

125 127 128

p—Ul-PWN—

10 11

Bostadsväsendet Boverket; Förvaltningskostnader 144 787 000* Uppdragsverksamhet 1 000* Länsbostadsnämndema 126 066 000* Räntebidrag m.m. 31 180 000 000 Investeringsbidrag för bostadsbyggande 3 100 000 000 Tilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus 175 000 000 Vissa lån till bostadsbyggande 1 000 000 Statens Bostadskreditnämnd; Förvaltningskostnader 16 000 000 Garantiverksamhet 1 000 Bonusränta för ungdomsbosparande 4 000 000 Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån 1 000 Summa 34 746 856 000

Bidrag och ersättningar till kommunerna

Statligt utjämningsbidrag till kommuner 40 200 500 000 Skatteutjämningsbidrag till landstingen 7 922 000 000 Bidrag med anledning av införandet av ett nytt statsbidragssystem. m.m. 790 000 000 Summa 48 912 500 000

Bilaga 8

Utbildningsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträdet den 17 december 1992.

Föredragande: Statsrådet Unckel vad avser frågorna 1, 3, 4 och littera A, D, E och G

statsrådet Ask vad avser punkten 2, littera B och C

Anmälan till budgetpropositionen 1993

Utbildningsministern anför

Min anmälan av detta avsnitt sker i samråd med statsrådet Ask.

En svag arbetsmarknad har under 1992 gjort att tillströmningen har varit stor till samtliga utbildningsformer. Samtidigt som det förtjänar att påpekas att utbildningsväsendet aldrig kan vara en konjunkturregulator, utan har andra och mer långsiktiga uppgifter, har den hårda belastning- en på utbildningsväsendet givit en påminnelse om utbildningens viktiga roll som framtidsinvestering - för individer, för näringsliv och för sam— hållet i stort.

I de flesta länder har utbildningspolitiken under senare år hamnat i blickpunkten för den politiska debatten som aldrig förr. Skälet till detta är en allt mer spridd insikt om utbildningens stora betydelse för möjlig-

&

EEE EE

Prop. 1992/93:100 Bil. 9

heterna att nå andra mål än utbildningspolitiska och framför allt det så tydligt påvisade sambandet mellan standarden på ett lands utbildnings- väsende och landets möjligheter att utveckla sitt ekonomiska välstånd.

Utbildning och forskning utgör ett lands intellektuella infrastruktur, utan vilken inget välstånd är möjligt. Utbildning och forskning är där— till samhällets kulturhärd. Bildning och kulturell vitalitet springer ur utbildning och forskning av hög kvalitet.

Sambandet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt stärks av den teknologiska omvandlingen. Det som ofta kallats omvandlingen från in— dustrisamhälle till kunskapssamhälle syftar inte på att industriproduk- tionen spelat ut sin roll; tvärtom kommer tillverkningsindustrin även framgent att vara en bas i Sveriges välstånd. I stället handlar det om en förändring av förutsättningar i den meningen att råvaror och kapital får en relativt sett mindre betydelse. medan betydelsen av människans egna tillgångar - kunskap, forskning och kompetens - relativt sett ökar.

Insikten om utbildningens betydelse för morgondagens välstånd inne- bär också att ökad uppmärksamhet måste riktas mot brister i utbild- ningsväsendets förmåga att tillgodose framtidens behov.

Ett flertal undersökningar har pekat på ett växande behov av kvalifi- cerade ingenjörer, tekniker och naturvetare. Samtidigt noterar naturve- tenskapliga och tekniska utbildningar inom samtliga utbildnings—former en vikande rekrytering.

Det finns skäl att se med stort allvar på den utvecklingen. Speciellt oroande är att den redan tidigare låga andelen kvinnor på N'l'- utbildningar ser ut att sjunka ytterligare. Sverige har inte råd att vara utan kvinnors kompetens i denna viktiga sektor. Därför kommer reger- ingen nu att initiera ett brett program för att, från grundskolan till uni- versitet och högskolor, skapa nya möjligheter och ett nytt intresse för utbildning inom den naturvetenskapliga och tekniska sektorn.

Kunskapssamhället kräver att perspektivet i synen på utbildning för- ändras, från att se utbildning som en ungdomens introduktion till ett långt yrkesliv till att se utbildning som en livslång process, där kunska- per kompletteras, förnyas och fördjupas, i utbildningssystemet, på arbe- tet och på fritiden.

Samtidigt leder detta synsätt till att staten måste inse sina begränsade förutsättningar att centralt fastställa framtidens behov av olika kunska- per och utbildningar. Allt oftare kommer det att vara de unika kombi- nationerna som skapar de bästa möjligheterna.

Det måste därför vara en strävan för utbildningspolitiken att övervin- na traditionella murar inom utbildningsväsendet. Denna strävan är också påtaglig.

Det gäller gränserna mellan olika utbildningsformer. En närmare samverkan mellan förskola och skola växer fram i de flesta kommuner. Större utrymme för egna val i grundskolan ökar arbetsglädjen och in- troducerar eleverna till efterföljande nivåers friare Studieformer. En mer kursutformad gymnasieskola underlättar övergången till högre ut— bildning. Samtidigt skapas samverkansmöjlighcter med universitet och

högskolor, av den typ som det nyligen införda tekniska basåret är ett exempel på. Vikten av ett tydligt samband mellan forskningen och den grundläggande högskoleutbildningen framstår allt klarare.

Uppgiften att övervinna traditionella murar handlar också i hög grad om utbildningsväsendets roll i att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män.

Utbildningsdepartementet har sedan en tid tillbaka en särskild utred- ningsgrupp för frågor kring jämställdhet i högre utbildning och forsk- ning. Gruppen har nyligen lagt fram en rapport (Ds 1992:119) och kommer att fortsätta sitt arbete under året.

Inom kort kommer också en jämställdhetsgrupp för skolan att tillsät- tas. Gruppen kommer att få i uppdrag att framför allt se närmare på hur skolans inre arbete - pedagogiken, undervisningsämnen och dessas förläggning i tiden - kan utformas så att skolan blir en plats där varje individ oavsett kön har chansen att utveckla sin fulla potential. Statens skolverk har också givits i uppdrag att utforma en strategi för utvärder- ing och utveckling av jämställdheten i skolan.

Det är mot denna bakgrund som utbildningspolitikens reforminrikt- ning skall ses.

Målet är att på varje nivå sätta kravet på kvalitet främst. I många avse- enden håller det svenska utbildningsväsendet hög kvalitet, vilket fram- går bl.a. av den granskning som OECD har gjort under det gångna året. Samtidigt står det klart att de senaste decenniernas kostnadsökningar och högre personaltäthet inte har resulterat i en motsvarande kvalitets- höjning.

Det står också klart att kraven på utbildningsväsendet stiger med den allt hårdare internationella konkurrensen. När det gäller arbetskraftens utbildningsnivå ligger Sverige sämre till än många jämförbara länder. Att höja utbildningsnivån är av avgörande betydelse framför allt i per— spektivet av de växande krav på utbildning och kompetens i framtiden som jag just sökt beskriva.

"Europas bästa skola", som regeringen slog fast som ambition i 1991 års regeringdeklaration, är en skola som ger varje människa möjlighet att utveckla sig och som ger såväl beständiga kunskaper som praktiska och estetiska kvaliteter samt förmedlar vårt gemensamma kulturarv. Denna ambition syftar också till att fästa uppmärksamheten på de stora krav som utbildningsväsendet ställs inför. Det är ett sätt att uttrycka att utbildningsväsendets prestationer i allt högre grad kommer att jämföras och mätas i förhållande till andra länders prestationer.

Det innebär också att jag fäster stor vikt vid det växande internationel- la utbildningssamarbete som Sverige deltar 1. Inom ramen för OECD pågår ett viktigt arbete med att utveckla internationella nyckeltal och kvalitetsmått för utbildning. Sveriges deltagande i EG:s utbildningssam- arbete utökas.

I perspektivet av ett vidgat europeiskt samarbete stärks också betydel- sen av den nordiska dimensionen. I ett allt mer integrerat Europa ökar betydelsen av ett nordiskt samarbete. Det kräver emellertid att vi identi-

fierar och definierar vari denna nordiska identitet och dimension be- står. Den handlar, vilket de nordiska statsministrarna gemensamt har slagit fast, i stor utsträckning om kultur, utbildning och forskning.

Som jag framhöll i 1992 års budgetproposition, är jag övertygad om att kvalitetsambitionerna endast kan uppnås genom större mångfald och variation inom utbildningsväsendet, mellan utbildningsvägar, upplåtel- seformer och pedagogiska metoder. Detta, i sin tur, kan endast uppnås, om kommuner, skolor, universitet och högskolor - och ytterst de när- mast berörda; lärare, skolledare, elever och studenter - får ett större in- flytande över utbildningsväsendet.

Reformstrategin inom utbildningsväsendet är en strategi i tre steg. Det första steget är en avreglering och frigörelse för att skapa utrymme för förnyelse, kreativitet och mångfald. En omfattande avreglering har genomförts genom att de olika statsbidragen till skolväsendet har sam- manförts till ett sektorsbidrag som från I januari 1993 ingår i det gene- rella bidraget till kommunerna. Inom den högre utbildningens område representerar propositionen "Frihet för kvalitet" (prop. l992/93zl) ett motsvarande synsätt. Universitet och högskolor får en friare och mer självständig ställning.

Avregleringen och frigörelsen innebär tveklöst att statsmakternas roll begränsas. Jag tror dock att det är viktigt att framhålla att detta inte är samma sak som att staten avsäger sig allt ansvar. Tvärtom innebär en förändring av statens ansvar att det ansvar som tas, blir klarare och tyd— ligare. Dit hör att lägga fast långsiktiga mål och prioriteringar för det samlade utbildningsväsendet, att definiera de krav på kunskaper som alla - oavsett var de bor eller vad de väljer - skall ha i skolan samt att fastställa kraven för examen och den övergripande dimensioneringen i den högre utbildningen. Den förändrade styrningen syftar till att skapa utrymme för utbildningsväsendets egen förnyelse.

Det andra steget är att skapa drivkrafter för förnyelsen. Här handlar det framför allt om valfrihetsreformerna som ger rätt och möjlighet att välja mellan skolor, utbildningsvägar och högskolor. Hit hör också re- former för att ge de enskilda enheterna ekonomisk självständighet och incitament att finna nya och mer effektiva arbetsmetoder.

Det tredje steget är att, med de nya valmöjligheterna, skapa förutsätt- ningar för rationella val och beslut. Det handlar framför allt om att ska- pa väl fungerande informations— och utvärderingssystem, som kan ge beslutsunderlag både åt dem som tillhandahåller utbildning och dem som väljer.

Den nya myndighetsstrukturen på utbildningsområdet, där Skolverket och Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor har just utvärdering och kvalitetskontroll som viktiga uppgifter, är ett uttryck för denna ambition.

Större krav kommer attt ställas på stat och kommun som informa— tionsgivare. Skolors och högskolors insatser med vägledning och rådgiv- ning i frågor om studieval blir viktigare och utbildningsväsendets avnä- mare - arbetsmarknaden och, för skolan, även universitet och högskolor

- måste ta ett större ansvar för att informera om vilka krav de ställer och vilka behov som finns.

Takten i reformarbetet har varit snabb under de senaste åren. Det har varit nödvändigt för att utbildningsväsendet skall kunna anpassas till de förändrade förutsättningar det verkar i. Samtidigt hänger reformerna sinsemellan så nära samman, att de med nödvändighet måste genomfö- ras i snabb takt, om klarhet och logik skall kunna uppnås i ansvarsför- delningen.

Jag tror dock att det är viktigt att ha en ödmjuk attityd i reformarbe- tet. Det måste ständigt finnas en öppenhet för att förändra och omprö- va. Därför är det viktigt att det finns utvärderingsmekanismer och infor- mation som kan ge tidiga signaler om utfall och erfarenheter. Det är också viktigt att inse att det är en illusion att tro att det finns en reform som i ett slag löser alla problem. Verkligheten förändras. En reform bygger på förutsättningar som kan förändras, ibland även genom själva genomförandet av reformen. Därför bör utbildningsväsendets reformar- bete ses som en kontinuerlig förnyelseprocess byggd på erfarenheterna som vinns, snarare än som illusionen om den perfekta ordningen.

Statsrådet Ask anför

Viktiga steg har under senare år tagits i formandet av den organisatoris- ka ramen, styrsystemet och därmed ansvarsfördelningen på skolans om— råde.

Den nya ordningen för statens bidragsgivning till kommunerna gäller från den 1 januari 1993.

De två centrala myndigheterna Statens skolverk och Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) har hunnit bygga upp sin organisa- tion under det dryga år de verkat.

Nya och bättre möjligheter för fristående skolor har skapats genom friskolereformen. Att ge familjer rätt och möjlighet att välja skola, och att ge skolor likvärdiga villkor oavsett deras ägande, är en viktig frihets- reform. Denna ambition, som också uttryckts av riksdagen, har tagit ett viktigt steg närmare förverkligande i och med friskolereformen. Under hösten 1992 har detta bidragit till att 24 nya fristående skolor har star- tats och att antalet elever i fristående skolor, enligt Kommunförbundets beräkningar, har ökat med ca 20 %.

Nästa steg i det reformarbetet kan tas under våren 1993. Jag har för avsikt att föreslå en proposition som följer upp 1992 års riksdagsbeslut, samtidigt som den skapar bättre möjligheter för fristående gymnasiesko- lor. Jag överväger också förutsättningarna för entreprenadskolor och andra samverkansformer mellan kommuner och andra utbildningsan- ordnare. Ytterligare en ambition i detta arbete är att vidga rätten att väl— ja skola även inom det offentliga skolväsendet.

Under året beslutade riksdagen också om en kommunalisering av sär- skolan. Samtidigt gav riksdagen regeringen i uppdrag att följa utveck- lingen särskilt vad gäller föräldrarnas inflytande i särskolan och vad gäl- ler samverkan vid val av skolform. Jag har givit en särskild grupp, med representanter för särskolans intressenter och Utbildningsdepartemen- tet, i uppdrag att genomföra denna uppföljning.

Den nya gymnasieskolan, med treåriga utbildningsvägar och större möjligheter till kursutformning och individuella lösningar, genomförs nu. Mer än 70% av dem som började i gymnasieskolan under höstter- minen 1992 började på en treårig utbildning. Den nya lärlingsutbild— ning som införts möjliggör en närmare samverkan mellan skola och näringsliv.

Den nya gymnasieskolan erbjuder möjligheter som många kommuner och skolledare tagit fasta på. Detta är glädjande och det är också ett syfte med reformerna.

Samtidigt bör gymnasiereformen endast ses som ett första steg i och en grund för utvecklingen mot en allt mer kursutformad gymnasiesko- la. Ytterligare steg kan redan nu tas av kommunerna och de enskilda skolorna genom att eleverna erbjuds ett spektrum av valfria kurser.

Argumenten för en kursutformad gymnasieskola är starka. Kursut- formningen skapar större flexibilitet och ger möjligheter till skräddar- sydda utbildningar. Gamla gränser mellan yrkesförberedande och stu- dieförberedande utbildning kan överbryggas när det blir större möjlig- heter att kombinera en yrkesutbildning med studieförberedande kurser. En kursutformning, som gör gymnasieskolans Studieformer mer lika den högre utbildningens, underlättar också övergång till och samverkan med universiteten och högskolorna.

Den senaste statistiken visar att ca 30 % av de antagna till högre ut- bildning har deltagit i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och att medelåldern på studerande i gymnasial komvux nu har sjunkit till 23 år. Att komvux ofta tenderar att bli en alternativ ungdomsutbild- ning är naturligtvis ett gott betyg på dess attraktionskraft och den bety- delse komvux har fått för att t.ex. komplettera för dem med tvåårig gymnasieskola.

Men samtidigt är det ett tecken på behovet av att utveckla ungdomsut- bildningen i en friare och mer kursutformad riktning. Därigenom kan gymnasieskolan tillgodose de önskemål som i dag får ungdomar att söka sig till komvux, samtidigt som nära samverkan mellan gymnasieskola och gymnasial komvux kan åstadkommas.

Den frivilliga sexårsstarten har nu funnits i två år. Intresset för att börja skolan vid sex års ålder är växande, om än i långsam takt. Ett skäl till detta är den takt i vilken kommunerna bygger ut möjligheterna till skolstart vid sex års ålder. Betydelsefullt därvidlag kan vara en osäker- het kring vad som avses bli fortsättningen, när väl möjligheterna till sex- årsstart är utbyggda 1996/97. Skall frivilligheten bestå eller skolpliktsål- dern sänkas? Skall skoltiden i så fall förlängas eller förskjutas? Dessa frågor kräver en ingående värdering av såväl pedagogiska, organisatoris-

ka som samhällsekonomiska aspekter. I syfte att ge underlag för en så- dan värdering kommer jag att under våren ta initiativ till en särskild ut- redning.

När nu viktiga steg i byggandet av skolans nya styrsystem och ansvars- fördelning har tagits, är det naturligt att uppmärksamheten under det kommande året framför allt kommer att riktas mot skolans innehåll.

Iäroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94) "Skola för bild- ning" och Betygsberedningens betänkande (SOU 1992:86) "Ett nytt be— tygssystem" har skickats ut på en bred remiss. Målet är att under slutet av våren lägga en proposition om läroplaner och betyg för grundskola, gymnasieskola och komvux. Förslag kommer också att läggas om lärop- lan för särskolan, särvux, Sfl och specialskolan.

En läroplan för skolan är en angelägenhet för hela samhället med lång varaktighet. Det är därför min avsikt att i propositionsarbetet fästa stor vikt vid remissvar och synpunkter som kommer fram i diskussio- nen. Några utgångspunkter för arbetet vill jag dock framhålla redan nu.

För det första är det en viktig utgångspunkt att, som Betygsberedning- en framhåller, skolan skall ställa upp kvalitativa kunskapsmål för sitt arbete och att resultatet av insatserna i skolan skall mätas och återrap- porteras.

För det andra måste det vara en ambition att skolan skall innehålla ett stort utrymme för elevernas egna val och initiativ liksom för kommu- ners önskemål att ge sin grundskola en speciell inriktning. Den nya gymnasieskolan ger stora sådana möjligheter, och enligt min uppfatt- ning bör dessa öka också i grundskolan. Detta ställer ökade krav på sko- lans förmäga att informera och ge handledning och det ställer krav på att skolan ger eleven en ärlig bild av alternativ, krav och konsekvenser. Eftersom de flesta utbildningsvägar i den högre utbildningen numera ställer särskilda behörighetskrav, är det viktigt att skolan informerar om dessa vid val av gymnasieutbildning.

För det tredje står vissa prioriteringar klara redan nu även om många krav kommer att ställas på skolan. Baskunskaperna för livet tillhör sko- lans mest grundläggande uppgifter. Hit hör t.ex. språkkunskaperna, inte minst i svenska, och kunskaper i matematik. Hit hör att förmed- la kulturarvet i vid mening, inte minst genom goda historiska kunska- per. Och hit hör de tre perspektiv, som skall påverka undervisningen i ett stort antal ämnen, miljöperspektivet, det internationella och det etis- ka perspektivet.

Skolan i ett modernt samhälle måste vara öppen mot omvärlden. In- temationaliseringen och de vidgade internationella kontakterna måste påverka även ungdomsutbildningen. Utredningen om skolans interna- tionalisering har i betänkandet (SOU 1992:93) "Svensk skola i världen" lagt förslag om utbyte av elever och lärare med andra länder, kontakt- verksamhet och förbättrade studiemöjligheter för svenska elever i utlan- det. Betänkandet remissbehandlas nu och jag har för avsikt att under våren återkomma till regeringen med förslag på detta område.

En öppen skola handlar också om kontakterna med arbetsmarknad Prop. 1992/93:100 och näringsliv. Den teknologiska utvecklingen gör att allt större krav Bil. 9 ställs på inte minst industrirclaterad yrkesutbildning. Livslängden på kunskaper förkortas, kraven på att lärare har aktuella erfarenheter ökar och kostnaderna för utrustning stiger. Sammantaget leder allt detta till att branscher och avnämare måste ta en större och mer aktiv del i yr- kesutbildningen, om den skall kunna hålla hög kvalitet.

Det kommer att krävas förnyelse och utvecklingsinsatser för yrkesut- bildningen. Ett exempel är det projekt för utveckling av kunskapscentra som sedan ett år tillbaka drivs av Utbildningsdepartementet.

Frågan om lärarkompetens och professionalitet har hamnat i blick- punkten genom förändringcn av skolans styrsystem. En friare och mer decentraliserad skola ställer större och delvis nya krav på lärarnas och skolledarnas kompetens. Det är därför viktigt att det inom lärarkåren och mellan lärarna och arbetsgivaren - kommunerna - förs en diskus- sion, inte minst inom pedagogiken, om lärarprofessionalitet och kom- petens. För min del avser jag att under det kommande året ta initiativ för att ytterligare belysa frågorna om hur lärarkåren i yrkesutbildningen i synnerhet och den nya gymnasieskolan i allmänhet skall kunna tillfö- ras kvalificerad kompetens från universitetens forskningsutbiidning och yrkesliv. Lärarcertif'ikat kan vara en väg att uppnå detta. Frågan har ak- tualiserats i propositionen om lärarutbildning (prop. 1991/92:75). Vida- re- överväganden i denna fråga sker nu inom regeringskansliet.

I l992 års budgetproposition anmälde jag att regeringen hade för av— sikt att tillsätta en utredning för en översyn av möjligheterna att utveck- la distansutbildningen. Distansutbildning är i många sammanhang en flexibel och kostnadseffektiv utbildningsform, vars möjligheter ökar med utvecklingen inom kommunikationsteknologin. Den särskilde ut— redare regeringen har tillkallat för detta uppdrag (dir. 1992:48) skall av— sluta sitt arbete under våren 1093.

Folkbildningen har en fast förankring i det svenska utbildningsväsen- det. Folkbildningcn är bärare av ett kulturarv, men ställs också inför ut- maningen att förnya sig för att möta vår tids krav. Den övergång till målstyming av folkbildningen som genomfördes den 1 juli 1991 inne- bär en möjlighet för folkbildningen att svara för denna förnyelse med frihet under ansvar.

Riksdagen beslöt därvid också att Folkbildningsrådet, i den fördjupa- de anslagsframställningen, skall redovisa resultatet från en egen utvär- dering. Därutöver skall staten vart tredje år göra en utvärdering som är frikopplad från den som folkbildningen själv skall svara för. Regeringen har utfärdat direktiv (dir. 1992:92) och tillkallat en särskild utredare för att närmare klargöra vilka utgångspunkter och principer som skall till- ämpas i den statliga utvärderingen av folkbildningen. Utredningens ar- bete skall redovisas till mig under juni 1993.

Utbildningsministern anför Prop. 1992/932100 Bil. 9

Den högre utbildningen genomgår för närvarande en snabb förändring. Universitet och högskolor frigörs från regeringens och riksdagens detalj- inflytande. En genomgripande universitets- och högskolcreform plane- ras genomföras den 1 juli 1993 på grundval av regeringens förslag i pro- positionen Frihet för kvalitet (prop. 1992/93zl).

Genom frigörelsen av universitet och högskolor skapas förutsättningar för större variation, och hög kvalitet. Att lyckas med dessa ambitioner är avgörande för att förse arbetsmarknaden med kvalificerad arbetskraft, men också för att ge varje student möjlighet att tillvarata sina personliga utvecklingsmöjligheter.

Härutöver skapar de nu fastlagda riktlinjerna för universitetens och högskolornas förändrade förhållande till staten förutsättningar för ökad vitalitet.

Universitetens och högskolornas bildningsuppgift har nära samband med den högre utbildningens roll i ett öppet och skapande samhälle. Vidsynthet och kvalitet i det offentliga samtalet förstärks genom akade- miska institutioner med en friare och mer självständig ställning.

I en examensordning (bilaga 3 som utgör en bilaga till Högskoleför— ordningen) avser regeringen att ange kraven för de generella examina och de yrkesexamina som kan erbjudas.

Det angivna innehållet i dessa examina kan nås på olika sätt. Det är betydelsefullt att universitet och högskolor utnyttjar de möjligheter till profilering som nu öppnas.

Universitetskanslerns uppdrag är, med den nya myndighetsstrukturen inom utbildningsväsendet, att tillse att kvalitetsambitionerna upprätt- hålls och att stimulera till förbättringar där detta bedöms vara nödvän— digt. Som sista åtgärd, om kvaliteten för någon utbildning underskrider de uppsatta kvalitetskraven, kan rätten för ett lärosäte att examinera inom ämnet eller utbildningen ifråga dras in.

Till stöd för universitetens och högskolornas arbete har ett särskilt verk för högskoleservice upprättats. Verkets uppgift är att, på universi- tetens och högskolornas uppdrag eller i samarbete med dem, bidra till en rationell organisation av universitets— och högskoleväsendet och till en god hushållning med resurser.

Särskilt betydelsefull är verkets uppgift ifråga om antagning och inter- nationaliseringsansträngningar.

Antagning av studenter sker enligt den nya ordningen av varje univer- sitet och högskola baserat på egna antagningskrav. Det är emellertid ra- tionellt, och underlättar studenternas överblick, om universiteten och högskolorna tekniskt samordnar antagningen. På detta området har Verket för högskoleservice en central uppgift, liksom när det gäller in-

formationen till studenterna om vilka antagningSkrav respektive univer- Prop. 1992/93:100 sitet och högskola faktiskt uppställt. Bil. 9

Internationaliseringsarbetet ställer också krav på samordning och samarbete. Det konkreta och slutgiltiga ansvaret för att nödvändiga in- ternationella kontakter knyts åvilar visserligen varje universitet och högskola.

Verket för högskoleservice är Sverigekontor för det betydelsefulla Erasmusprogrammet. Inom dess ram studerar innevarande är ca 1 400 studenter vid utländska universitet. Samtidigt tas drygt 1 000 studenter emot i Sverige. Totalt förlägger detta läsår ca 15 000 svenska studenter någon del av studierna till utländska universitet.

Utvecklingen av studentutbytesprogrammen är utomordentligt gläd- jande. Regeringen eftersträvar att ge dessa fortsatt stöd som ett praktiskt uttryck för vad intemationalisering betyder för enskilda människor. Studentutbytet främjas om en större del av undervisningen vid universi- teten sker också på andra språk än svenska.

I den nya universitets— och högskoleorganisationen avstår regering och riksdag från att detaljerat ange hur många studenter som skall utbildas på repektive område vid varje universitet och högskola. I stället skall ra- marna för vad varje universitet eller högskola skall åstadkomma anges i treåriga utbildningsuppdrag. Jag räknar med att i slutet av februari före- lägga riksdagen en proposition om detta. I propositionen läggs också förslagen till anslag till den högre utbildningen, baserade på de princi- per som riksdagen angivit i beslutet den 15 december 1992. En särskild utredning (dir. l992:85) arbetar med denna fråga.

Frigörelsen av de statliga universiteten och högskolorna angavs i pro- position om Universitet och högskolor (prop. l992/93:1) vara en av tre viktiga delar i den högre utbildningens förnyelse. Examensrätt för fristå- ende högskolor respektive övergång i stiftelseform för några i dag statli- ga högskolor är de övriga två.

Regeringen prövar för närvarande ansökan om examensrätt för vissa fristående högskolor. Tekniska högskolan i Stockholm, Charlmers tek— niska högskola i Göteborg och Högskolan i Jönköping har erbjudits att övergå i stiftelseform. Jag räknar med att under våren 1993 återkomma till riksdagen i denna fråga.

Formerna för studiefrnansieringen har stor betydelse för att studier skall kunna genomföras på rimliga villkor och av alla, oavsett egen eko- nomisk ställning.

Frågan om studieftnansieringen hänger också samman med den eko- nomiska avkastning i form av högre lön som följer av längre utbildning. Olika underSÖkningar visar att avkastningen på studier i Sverige är låg jämfört med andra länder.

Detta är ett problem för kompetensförsörjningen i Sverige som riske- rar att bli större i takt med arbetsmarknadens intemationalisering.

En särskild utredare överlämnade under december 1992 ett debattbe— tänkande (Ds 1992:127). Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

Jag avser att under hösten 1993 återkomma till regeringen med ett för- Prop. l992/932100 slag till en proposition om ett reformerat studiefinansieringssystcm. Bil. 9

Studenter måste för att få avlägga examen vara anslutna till student- kår. Detta s.k. kårobligatorium har kritiserats, bl.a. av studenterna, från principiella utgångspunkter.

En utredning överlämnade ett betänkande om kårobligatoriet år 1990. Betänkandet har remissbehandlats och en särskild sakkunnig har däref- ter berett ärendet för att komplettera underlaget inför regeringens slut- giltiga ställningstagande.

Jag kan för min del inte försvara principen om att man obligatoriskt måste tillhöra en studerandesammanslutning för att ha rätt att studera och avlägga examen.

En avveckling av kårobligatoriet är mot denna bakgrund angeläget. Jag vill emellertid understryka att avvecklingen bör genomföras under en rimlig tidsperiod och så att studenternas service och inflytande inte försämras.

Sedan hösten 1991 pågår en kraftig utbyggnad av den högre utbild- ningens volym för att föra upp den i nivå med den i jämförbara länder. Beklagligtvis kan inte utbyggnaden ske i den takt som vore önskvärd. En viktig orsak till detta är 1980-talets försummelser, och den brist på disputerade lärare som blivit följden härav.

I propositionen ”Förstärkning av den grundläggande högskoleutbild- ningen m.m." (prop. 1992/93:42) presenterade regeringen riktlinjerna för en kvalitetsförstärkning som skall kunna bilda bas för den nödvän- diga dimensioneringsökningen. Behovet av att förstärka sedan lång tid ekonomiskt eftersatta områden som humaniora, samhällsvetenskap och juridik påpekades. Möjligheter skapades för vetenskaplig utbildning för icke disputerade lärare och för pedagogisk utbildning av alla lärare vid universitet och högskolor.

Av speciell vikt är det att i framtiden bygga ut den tekniska utbild- ningen. I en särskild studie publicerad under hösten har Ingenjörsve- tenskapsakademien (IVA) visat att svensk industris tillväxt är beroende av att civilingenjörsutbildningen utökas väsentligt. Inte minst gäller det- ta för att tillgodose de små och medelstora företagens behov. Jag åter- kommer till denna fråga i den proposition om den högre utbildningen som jag nyss nämnt. Jag vill emellertid understryka att möjligheterna att utveckla den högre utbildningen på det tekniska området är beroen- de av en väsentligt bättre rekryteringssituation för de tekniska högsko- lorna. Det breda program för att främja intresset för naturvetenskaplig och teknisk utbildning som jag inledningsvis angav är därför av största vikt.

I propositionen om den högre utbildningen avser jag också att ta upp de möjligheter som finns att vidga distansutbildningen på högskoleom- rådet. Under det gångna året har universiteten i Umeå och Linköping på regeringens uppdrag utrett denna fråga.

Regering och riksdag behandlar sedan budgetåret 1979/80 forsknings- politiska frågor vart tredje år. Denna ordning har visat sig ge stabilitet åt

forskningsplaneringen utan att motverka den nödvändiga kontinuerliga Prop. 1992/93:100 förnyelsen. Bil. 9

Jag avser föreslå regeringen att i slutet av februari för riksdagen pre- sentera förslag avseende forskningspolitiken för de kommande tre åren.

Ett omfattande förberedelsearbete och en öppen och intensiv diskus- sion har föregått regeringens slutgiltiga ställningstagande till förslaget till ny forskningspolitik.

Vid hearingar, seminarier och konferenser har forskarvärldens och näringslivets bedömningar inhämtats. Material från dessa diskussioner har publicerats i en särskild skriftserie.

Till sitt förfogande för vetenskapliga och forskningspolitiska bedöm- ningar har regeringen en särskild forskningsberedning. En mindre grupp inom beredningen har nära följt arbetet med den forskningspoli- tiska propositionen.

Sekretariatet för forskningsberedningen har mot bakgrund av de hear- ingar, seminarier och konferenser som jag nyss nämnt, presenterat en forskningsstrategi ”Forskningens utmaningar” (Ds 1992:97). Promemo- rian var under hösten 1992 föremål för en informell snabbremiss.

Enligt rrtin mening har den öppna beredningsprocessen varit värde- full. Den har givit viktiga impulser till regeringen, och dessutom stimu- lerat debatten inom forskarsamhället och näringslivet. Redan bered- ningen av den nya forskningspolitiken har därmed lett till en värdefull förnyelse.

I anslutning till beredningen av den nya forskningspolitiken fullföljs också riksdagens beslut om användningen av löntagarfonderna för forskningsändamål (prop. 1991/92:92). Av riksdagsbeslutet i våras fram- går att fondernas medel skall utnyttjas på ett sådant sätt att insatser ut- över de som kan komma till stånd inom ramen för den gängse forsk- ningspolitiken stimuleras.

I nämnda proposition angav regeringen sin avsikt att för riksdagen lägga fram närmare förslag om användningen av löntagarfondernas till- gångar till den del de skall avse forskningsändamål. Medlen skall i stor utsträckning användas för långsiktigt kunskapssökande genom grund- forskning och forskarrekrytering inom områden som utväljs utifrån be- dömningar av den relevans de kan ha för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. Detta inkluderar den miljöstrategiska och medicinska forskningen.

I propositionen underströks att forskningen skulle ske på högsta in- ternationella nivå, att den skulle koncentreras till kraftfulla insatser inom ett begränsat antal områden samt att den skulle stimulera till in— ternationellt samarbete. Det förutsattes vidare, att insatser som görs med löntagarfondsmedel skulle gå utöver det som kunde förväntas ske inom ramen för den sedvanliga forskningspolitiken.

Jag avser föreslå regeringen att i samband med det forskningspolitiska förslaget återkomma till regeringen med ett slutgiltigt förslag om an- vändning av löntagarfondsmedel för forskningsändamål.

Den uppgift forskningen skall lösa är omfattande. Den skall ge stöd Prop. 1992/932100 till Sveriges industriella utveckling och åt vårt lands framtid Bil. 9 som kulturnation.

Budgetpropositionen för Utbildningsdepartementets område speglar in- sikten om utbildningens strategiska roll för att skapa långsiktiga förut- sättningar för ekonomisk tillväxt och förnyelse.

Samtidigt är det ofrånkomligt att också utbildningsområdet måste hushålla väl med resurserna. Utgångspunkten har varit att trots kärva statsfinansiella omständigheter fortsätta arbetet med kvalitetsförstärk- ningar. Detta innebär att de besparingar som genomförs i mycket liten utsträckning berör själva verksamheten i skola, vuxenutbildning, folk- bildning, högre utbildning och forskning.

A Utbildningsdepartementet m.m.

A 1. Utbildningsdepartementet

1991/92 Utgift 45 214 749 1992/93 Anslag 43 622 000 1993/94 Förslag 46 876 000

Fr o m budgetåret 1993/94 övergår förslagsanslaget A 1. Utbildningsde- partementet till ramanslag.

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 46 876 000 kr. I anslaget har beräknats förvaltningskostnader inklusive lönekostna- der.

Jag har vidare vid min anslagsberäkning beaktat kostnader för telefon- samtalsavgifter som tidigare belastat anslaget till Regeringskansliets för- valtningskontor. Dessa kostnader uppgår till 174 000 kr.

Med hänsyn till ökad internationell kontaktverksamhet riktad mot länderna i Centraleuropa beräknar jag en förstärkning av anslaget med 1 600 000 kr. Anslagsförstärkningen har finansierats genom besparingar under andra anslag inom Utbildningsdepartementets område.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om 691 000 kr i enlighet med den princip som tillämpats generellt i årets budgetförslag.

Anslaget för Utbildningsdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringar av ni- vån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Stats- hälsan samt övergången till län i Riksgäldskontoret. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Fi- nansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det be- lopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slut- ligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Ulbildningsdcpartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 46 876 000 kr.

A 2. Utredningar m.m. - Prop. 1992/93:100

Bil. 9 1991/92 Utgift 21 998 000 Reservation 66 480 1992/93 Anslag 18 962 000 1993/94 Förslag 18 284 000

Fr o m budgetåret 1993/94 övergår reservationsanslaget A 2. Utredning- ar m.m. till ramanslag.

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam— heten bör anslaget uppgå till 18 284 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att . 2. till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 18 284 000 kr.

A 3. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco

m.m.

1991/92 Utgift 22 ()54 000 l992/93 Anslag 22 320 000 1993/94 Förslag 22 370 000

År 1950 anslöt sig Sverige till Förenta Nationernas organisation för ut- bildning, vetenskap och kultur, Unesco (Sverigcs överenskommelse med främmande makter 1950:ll4).

Enligt instruktion för Svenska unescorådet (SFS 1988:1462) har rådet till uppgift att för Sveriges del vara ett sådant nationellt samarbetsorgan enligt stadgan för Förenta Nationernas organisation för utbildning, ve- tenskap, och kultur (Unesco) som förutsätts finnas för att samordna de viktigaste nationella organen inom Unescos verksamhet i Sverige och stödja svenska insatser inom ramen för organisationens program.

Medel för den upplysningsverksamhet i Sverige om Unesco, för vil- ken svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje huvudtiteln.

Prop. 1992/93:100 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Bil. 9

Föredraganden

1. Årsbidrag till Unesco 21 000 000 of 2. Svenska unescorådet för utrednings— och programverk- samhet, inkl. möten 800 000 + 50 000 3. Avgift till konventionen om världens kultur- och

naturarv 210 000 of 4. Medlemsavgift till International Centre for the Study of the Preservation and the restoration of

Cultural Property in Rome, ICCROM 210 000 of 5. Bidrag till Unescos Internationella kulturfond 100 000 of Summa 22 32 000 + 50 000

Svenska unescorådet

Medlemsländemas bidrag till Unescos reguljära budget fastställs av ge- neralkonferensen. Vid Unescos 26:e generalkonferens hösten 1991 fast- ställdes organisationens budget för tvåårsperioden 1992—93 till ca US$ 445 miljoner. Den svenska andelen kalenderåret 1993 kommer enligt nu föreliggande uppgifter att utgöra 1.10%. Unescorådet uppskattar me- delsbehovet för Sveriges årsbidrag till Unesco till 21 000 000 kr. Årsav- giften för kalenderåret l994 beslutas av Unescos generalkonferens hös— ten 1993.

Avgiften till konventionen om världens natur och kulturarv uppgår till 1% av Sveriges årsbidrag till Unesco, 210 000 kr. Bidraget till ICCROM föreslås uppgå till 1% av årsbidraget, 210 000. Bidraget till Unescos Internationella kulturfond föreslås uppgå till 100 000 kr.

Unescorådet begär en ökning av bidraget för utrednings- och pro- gramverksamhct för bl a ökade sammanträdeskostnader p g a höjda ar- voden samt höjda resekostnader.

Föredragandens överväganden

Under anslaget har jag endast företagit en prisomräkning med 50 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 3. till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 22 370 000.

A 4. Sametinget Prop. 1992/93:100

Bil. 9 Nytt anslag Förslag 7 500 000

I enlighet med propositionen om Samerna och samisk kultur m.m. (prop. 1992/93:32, bet. 1992/93zKU17, rskr. 1992/93:114) skall same— tingslagen träda i kraft den 1 januari 1993 och det första valet till Same- tinget skall ske i maj 1993. För att förbereda och genomföra val till Sa- metinget har en organisationskommitté tillkallats.

För budgetåret 1993/94 beräknar jag 7 500 000 kr för förvaltningskost- nader inklusive löner. Medel till inredning och utrustning avser jag att beräkna under anslaget G 1. Inredning och utrustning av lokaler vid hög- skoleenhetema m.m.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 4. till Sametinget för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations- anslag på 7 500 000 kr.

A 5. Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område

Nytt anslag Förslag 15 700 000

Föredragandens överväganden

Jag räknar med att myndigheterna inom Utbildningsdepartementets område i en alltmer ökad utsträckning kommer att behöva arbeta med utvecklings- och rationaliseringsfrågor. Det kan t ex gälla utveckling av system som skall leda till effektiviseringar och kostnadsminskningar i myndigheternas verksamhet eller av system som ger ökad tillgång på in- formation nationellt och internationellt. Resurser för sådana insatser anvisas normalt under respektive myndighetsanslag. Eftersom många insatser är sådana att de kräver en särskild resursinsats under en begrän— sad tid anser jag dock att det totalt sett är mer rationellt att även fortlö— pande kunna pröva var resurser för tillfället behövs bäst. Jag har därför under förevarande anslag beräknat 15 700 000 kr som bör fördelas av regeringen till tidsbegränsade projekt vid myndigheter inom Utbild- ningsdepartementets område.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 5. till Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område anvisa ett reservationsanslag på 15 700 000 kr.

B Det offentliga skolväsendet

] Intemationaliseringen och lärarna

1.1 Inledning

I februari 1992 slutfördes förhandlingar mellan EF'I'A-länderna och [iu- ropeiska gemenskaperna (EG) om ett avtal om ett närmare och fastare strukturerat samarbete i ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, EES. Avtalet - som allmänt benämns EES-avtalet - undertecknades den 2 maj 1992 och godkändes för Sveriges vidkommande den 19 november 1992. Detta avtal kommer emellertid inte att träda i kraft, eftersom det numera står klart att det inte kommer att tillträdas av en av I-ZFTA- staterna, nämligen Schweiz. Avsikten är dock att detta avtal skall ersät- tas av ett nytt, som då inte omfattar Schweiz. Ett sådant avtal beräknas kunna förhandlas fram inom en nära framtid. Det finns därför anled— ning att något belysa vad ett EES-avtal kan få för betydelse på skolområ- det.

En av de grundläggande avsikterna med EES är att varor, tjänster, personer och kapital skall kunna röra sig fritt över gränserna inom samarbetsområdet. De delar av 13st regelverk som är relevanta för det- ta samarbete skall integreras i EFTA-ländernas rättsordningar, så att en- hetliga regler skall gälla inom hela samarbetsområdet.

Ett EES-avtal har betydelse för våra bestämmelser om krav för an- ställning som lärare i det offentliga skolväsendet. De regler i l-ZES- avtalet som är av särskilt intresse för det offentliga skolväsendet är arti- klarna om arbetskraftcns fria rörlighet och om ömsesidigt erkännande av examensbevis. Av den sekundära EG—lagstiftningen är det främst ett av EG:s ministerråd antaget direktiv (89/48/EEG). det s.k. första gene- rella utbildningsdirektivet, som måste beaktas. Detta direktiv, som har sin utgångspunkt i bl.a. Romfördragets artikel 49, syftar till att underlät- ta arbctskraftcns fria rörlighet och innebär att en generell ordning skall gälla för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier. Uthildningsdirektivet i en engelsk och i en inofficiell svensk version har tidigare redovisats för riksdagen (prop. 1092/93164, bil. 1").

I detta sammanhang bör också nämnas att EES—avtalet i artikel 4 (Romfördragets artikel 7 första stycket) innehåller ett grundläggande allmänt diskrimineringsförbud. Regeln innebär att all diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden.

1 EG-domstolens praxis har diskrimineringsförbudet givits en vid tolkning. Krav på hemvist i ett visst land och krav på kunskaper i ett visst lantis språk kan uppfattas som brott mot diskrimineringsförbudet. Jag återkommer till detta.

Prop. 1992/93:100 Bil. 9

Av betydelse i sammanhanget är också de överenskommelser som slu- Prop. 1992/931100 tits mellan de nordiska länderna, nämligen en överenskommelse Bil. 9

- om arbetsmarknaden för klasslärare (undertecknad den 3 mars 1982; trädde i kraft den 29 maj 1984),

- om gemensam arbetsmarknad för ämneslärare, lärare i praktisk- estetiska ämnen och speciallärare i grundskolan (undertecknad den 29 september 1986; trädde i kraft den 30 januari 1989),

- om gemensam nordisk arbetsmarknad för ämneslärare och lärare i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan (undertecknad den 29 sep- tember 1986; trädde i kraft den 30 januari 1989), och

- om nordisk arbetsmarknad för personer som genomgått en behörig- hetsgivande högre utbildning omfattande minst tre års studier (överens- kommelsen är undertecknad den 24 oktober 1990 men har inte trätt i kraft, eftersom godkännande saknas från flera länder).

Enligt dessa överenskommelser skall lärare som anställs i ett annat anslutet land ha tillräckliga kunskaper i skolans undervisningsspråk.

1.2 Innebörden av det första generella utbildningsdirektivet

Direktiv 89/48/EEG. om en generell ordning för erkännande av exa- mensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier, är tillämpligt på personer som är medborgare i en EG-medlemsstat och som vill utöva ett reglerat yrke i en annan med— lemsstat, antingen som självständig yrkesutövare eller som anställd. Ge- nom EES-avtalct skulle direktivet bli tillämpligt även i EFTA-länderna och på dessas medborgare. Med den konstruktion direktivet fått kan också yrkesutövare metl en högre utbildning som inte är rättsligt regle- rad i ett land få rätt att utöva yrket i ett land där yrket omfattas av en nationell reglering. L-"ftersom varken högre utbildning eller regleringen av yrkeslivet organiseras på samma sätt i medlemsländerna, inleds di- rektivet med definitioner av vissa centrala begrepp som senare återkom— mer i direktivet.

Ett centralt begrepp är examensbevis som definieras som varje exa- mensbevis, intyg eller annat bevis om formella kvalifikationer som har utfärdats av en behörig myndighet i en medlemsstat i enlighet med lan— dets lagar och andra författningar och som utvisar att innehavaren med godkänt resultat avslutat cn postgynmasial utbildning om minst tre år. Utbildningen skall vidare ha ägt rum i en medlemsstat.

Med reglerad yrkesverksamhet menas sådan verksamhet där innehav av ett examensbevis direkt eller indirekt är ett villkor för att utöva den- na verksamhet i en medlemsstat på grund av lagar och andra författ- ningar.

Enligt artikel 3 får den behöriga myndigheten i ett land, där det krävs ett examensbevis för att utöva ett reglerat yrke, inte vägra medborgare i en annan medlemsstat tillstånd att utöva yrket under hänvisning till otillräckliga kvalifikationer, om den sökande innehar ett examensbevis som krävs i en annan medlemsstat för att utöva yrket i fråga och detta examensbevis har erhållits i en medlemsstat. Om yrket inte är reglerat i

det land personen kommer från, får värdlandet kräva att den sökande Prop. l992/931100 utövat yrket på heltid under två år under den senaste tioårsperioden i Bil. 9 en medlemsstat som inte reglerar yrket. En förutsättning är att den sö— kande har ett intyg som visar att han med godkänt resultat har slutfört en postgymnasial utbildning om minst tre år som har förberett honom för yrket.

Artikel 4 reglerar de fall då den utbildning som den sökande åberopar är minst ett är kortare än den som krävs av värdlandet. I dessa fall får värdlandet kräva av tlen sökande att han lägger fram bevis om yrkeserfa- renhet som emellertid inte behöver vara mer än dubbelt så lång som den utbildning eller praktik som fattas. Vid tillämpningen av dessa he- stämmelser måste hänsyn tas till den yrkeserfarenhet som dessutom krävs om yrket i hemlandet inte är reglerat enligt artikel 3. Den sam— manlagda yrkeserfarenhet som kan krävas får inte överstiga fyra år.

Vidare behandlar artikel 4 de fall då de ämnen som omfattas av den utbildning den sökande åberopar väsentligen skiljer sig från dem som omfattas av de examensbevis som krävs i värdlandet. Den reglerar också de fall då det reglerade yrket inbegriper en eller flera yrkesaktivi— teter som inte ingår i det reglerade yrket i den sökandes ursprungsland och denna skillnad motsvarar en särskild utbildning med ämnen som väsentligen skiljer sig från dem som upptas i det examensbevis som den sökande åberopar. ! dessa fall får värdlandet kräva att den sökande slut- för en prövotid som inte överstiger tre år eller genomgår ett lämplig— hetsprov. Den sökande har själv rätten att välja mellan prövotid och lämplighetsprov. För yrken som kräver en exakt kunskap om landets lagstiftning får värdlandet besluta om prövotid eller lämplighetsprov. Med lämplighetsprov avses endast prov av den sökandes yrkeskunnig— het. Provet måste ta hänsyn till att den sökande är en kvalificerad yrkes— man i sitt ursprungsland.

1.3 Gällande svensk rätt

] skollagen (l985:ll()(), omtryckt l99l:llll, ändrad senast 1992z88o) finns bl.a. föreskrifter om lärare.

Varje kommun och landsting skall för undervisningen använda lärare som har en uthiltlning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Undantag får endast göras om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skål med hänsyn till eleverna (2 kap. 3 5).

För att få anställas som lärare i det offentliga skolväsendet utan tidsbe- gränsning skall enligt 2 kap. 4 5 den sökande uppfylla ett av följande krav:

l. Sökanden har genomgått svensk eller därmed jämställd nordisk lä- rarutbildning med huvudsaklig inriktning mot den undervisning an- ställningen avser.

2. Sökanden har genomgått annan högskoleutbildning som av Statens skolverk förklarats i huvudsak motsvara sådan lärarutbildning som av- ses under 1.

Om det saknas sökande som uppfyller något av dessa krav men det Prop. l992/931100 finns särskilda skäl får en sökande ändå anställas utan tidsbegränsning Bil. 9 om sökanden har motsvarande kompetens för den undervisning som anställningen avser och det finns skäl anta att personen är lämpad att sköta undervisningen.

Den som inte uppfyller kraven i 4 5 får anställas som lärare för högst ett år i sänder (2 kap. 5 5).

I samband med att det fulla arbetsgivaransvaret för lärarna överfördes till kommunerna den I januari [()(ll avskaffades tle tidigare mycket om- fattande och detaljerade bchörighetshestämmelserna för olika typer av lärartjänster. Det är den kommunala arbetsgivaren som vid anställning- en gör bedömningen av den sökandes "behörighet" utifrån skollagens bestämmelser. l förordningen (190011476) om meritvärdering vid an- ställning av lärare (ändrad l()()2:747) finns föreskrifter som skall tilläm- pas vid urval av sökande till en anställning som lärare. Meritvärderings- förordningen innehåller detaljerade uppgifter om hur många meritpo- äng som olika kurser ger.

1.4 Frågan om läraryrket är ett reglerat yrke i Sverige

F.nligt det första generella utbildningsdirektivet är, som nyss nämnts, ett reglerat yrke den reglerade yrkesverksamhet eller den samlatle verksam- het som representerar detta yrke i en medlemsstat. Reglerad yrkesverk- samhet är en yrkesverksamhet för vilken ett examensbevis direkt eller indirekt, på grund av lagar eller andra författningar, är ett villkor för att utöva tlenna verksamhet eller en form därav.

Som framgått av min redovisning av skollagens bestämmelser är lärar- utbildning ett krav inte för att få tjänstgöra som lärare men väl för an- ställning som lärare utan tidsbegränsning. Den som inte uppfyller detta krav får sålunda anställas som lärare för högst ett år i sänder. För alla lärare i den offentliga skolan krävs att tle har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Detta sistnämnda krav riktar sig till arbetsgivaren, dvs. kommunerna och landstingen. Lagstift— ningen innehäller möjligheterna att i vissa angivna fall göra avsteg från dessa krav.

Eftersom en person inte kan få en fast anställning som lärare inom det offentliga skolväsendet utan att ha lärarutbildning måste läraryrket anses vara ett reglerat yrke i den mening som det generella utbildnings— direktivet avser.

1.5 Förslag till ändring i skollagen m.m. 1.5.1 Godkännande av lärarutbildning

Innebörden av bestämmelserna i 2 kap. 4 g" skollagen är att en person som har bevis över genomgången lärarutbildning från annat land än Sverige eller de nordiska länderna har rätt att få tillsvidareanställning som lärare i Sverige endast om Statens skolverk vid en prövning av per

sonens utbildning finner att denna i huvudsak motsvarar en svensk el- Prop. l992/932100 ler nordisk lärarutbildning. Denna ordning synes stämma mindre väl Bil. 9 överens med de krav som skulle följa av ett avtal med EES-avtalets in- nehåll. Jag förutsätter att det avtal som avses bli framförhandlat i stället för det ursprungligen tänkta kommer att få samma innehåll på denna punkt. Jag anser emellertid inte att vi behöver invänta ett sådant avtal för att generellt kunna godta lärarutbildningar från de berörda länder— na. Lärarutbildningarna inom den krets av länder som EES-avtalet av- såg får generellt anses hålla sådan kvalitet, att de i princip kan ligga till grund för verksamhet som lärare även i vårt land. För dem som har andra utbildningar än lärarutbildning eller lärarutbildningar från län— der utanför nuvarande EFTA och EG bör en viss prövning kvarstå.

Skolverket inhämtar nu för sin prövning av enskilda ärenden ett utlå- tande från Verket för högskoleservice (VllS) med en värdering av den utländska högskoleutbiltlningen. VHS har som en av sina särskilda upp- gifter att svara för bedömning av utländska högskoleutbildningar. För överskådlig tid framöver torde fallen då utländska lärarutbildningar be- höver bedömas särskilt bli få. Eftersom kompetens finns inom VHS, är tlet då inte rimligt att bygga upp en parallell sådan hos Skolverket. Sva- rar VllS för prövningen i sak, blir det uppenbart en onödig omgång att gå via Skolverket. Kommuner och landsting, liksom enskilda, bör för värdering av utländska högskoleutbildningar kunna vända sig direkt till VllS. Det är därvid rimligt att VHS får ta ut en avgift som täcker kost— naderna för värderingen.

Jag föreslår att 2 kap. 4 ä ändras så att det för anställning som lärare i det offentliga skolväsendet utan tidsbegränsning skall krävas att den sö— kande har genomgått svensk eller därmed jämställd lärarutbildning i andra nordiska länder, EFTA—länder eller EG-länder som huvudsakli- gen är inriktad mot den undervisning anställningen avser.

Det kan självfallet vara så att lärare med utbildning i andra länder har en annan kombination av ämnen i sin examen än vad som är vanligt i Sverige. Direktivet 89/48/[ZEG kan inte innebära att lärare med utbild- ning i andra länder, Iika litet som lärare med svensk utbildning, skall undervisa i ämnen de inte behärskar. Den övergripande regleringen i 2 kap. 3 5 att kommunerna och landstingen är skyldiga att för undervis— ningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervis- ning de i huvudsak skall bedriva, liksom regleringen i 4 5 att tlet för tillsvidareanställning krävs lärarutbildning med huvudsaklig inriktning mot den undervisning anställningen avser, är enligt min mening en till- räcklig garanti i detta avseende.

Det system som jag nu föreslagit låter sig inte förenas med den nu gäl- lande särskilda meritvärtleringsförordningen. Denna framstår f.ö. redan under gällande förhållanden som en diskutabel reglering. Jag anser där- för att mcritvärderingsförordningen nu bör upphävas. Jag återkommer i annat sammanhang till regeringen i denna fråga.

1.5.2 Kunskaper om svenska skolans styrdokument Prop. 1992/93:100 En lärare i det offentliga skolväsendet i Sverige skall givetvis ha kun- B"" 9 skap om och i sin undervisning utgå från de nationella styrdokumenten för skolan, dvs. skollagens övergripande bestämmelser om likvärdig ut— bildning, utbildningens mål och verksamhetens utformning (1 kap. 2 5) liksom om läroplanen, programmål och kursplaner för resp. utbild- ning. Hitintills har det emellertid inte funnits behov att i författnings- texten särskilt beröra den saken. Kunskaper om den svenska skolans mål och om de kursplaner m.m. som en lärare skall utgå från i sin un- dervisning förutsätts den svenska läraren sålunda inhämta under lärar- utbildningen. I det mer internationella perspektiv som vi nu kan se framför oss finns det emellertid anledning att uttryckligen ställa det kra- vet på lärare, som skall verka inom det svenska offentliga skolväsendet, att de har kännedom om de nyssnämnda väsentliga styrdokumenten för skolan. Detta bör komma till uttryck i 2 kap. 4 & skollagen. Kravet bör gälla generellt oavsett lärarens bakgrund. Kravet på kännedom om styrdokumenten bör emellertid begränsas till att gälla för anställning tills vidare. För den som inte kan anses fylla kravet finns därmed en möjlighet till tidsbegränsad anställning, om det saknas sökande som uppfyller kravet.

1.5.3 Kunskaper i svenska

Av min redovisning tidigare har framgått att krav på kunskaper i ett visst lands språk kan uppfattas som brott mot det tidigare nämnda dis- krimineringsförbudet. Vad som kan godtas i form av särbehandlande åt- gärder är dock ytterst en rättstillämpningsfråga. EG—domstolens bedöm- ning i sådana fall beror ofta av en intresseavvägning, där åtgärdens än- damål och utformning vägs mot intresset av fri rörlighet. Man talar där- vid om principerna om nödvändighet och proportionalitet.

EG-domstolen har i fallet Groener (397/87, Anita Groener v Minister for Education and the City of Dublin Vocational Educational Commit- tee) angett att en fast anställning som lärare vid i detta fall en offentlig yrkesutbildning är en anställning av en sådan art att det är berättigat att ställa krav på språkkunskaper (i detta fall gaeliska).

I de överenskommelser om gemensam nordisk arbetsmarknad för lä— rare som jag redovisat inledningsvis finns angivet att lärare skall ha till- räckliga kunskaper i skolans undervisningsspråk.

Det är för de allra flesta fall en självklar förutsättning att lärare som undervisar i den svenska skolan skall kunna göra detta på landets språk. Kunskaper i svenska ser jag som en nödvändig förutsättning inte enbart för själva undervisningssituationen utan även för sociala kontakter med eleverna och deras föräldrar samt för de diskussioner med kolleger och skolledning som ingår i läraruppgiften.

Det förekommer i svenska skolor försök med undervisning på främ- mande språk i andra ämnen. Vissa gymnasieskolor har en undervisning med internationell inriktning. I dessa fall kan det diskuteras om lärarna

också måste kunna svenska. Det jag nyss angav om behovet av kunska— Prop. 1992/93:100 per i svenska i andra situationer i skolan gör att jag finner det rimligt Bil. 9 att i princip kräva svenskkunskaper av alla lärare som skall få tillsvi- dareanställning i svensk skola. Jag anser dock att det bör finnas ett visst utrymme för undantag. De undantagsfall som kan komma ifråga hänger samman med utbildning på främmande språk och liknande. Sådana skäl får anses utgöra synnerliga skäl för avsteg.

När det gäller tidsbegränsade anställningar anser jag det emellertid in— te nödvändigt att uppställa ett sådant direkt språkkrav. Visserligen bör de som anställs tillfälligt, i brist på sökande som uppfyller normalkra- ven, som regel behärska svenska språket. I'luvudmännen bör dock ha en möjlighet att för en kortare period anställa även lärare som saknar dessa språkkunskaper, om det ändå skulle vara angeläget med hänsyn till undervisningen t.ex. för begränsade untlervisningsavsnitt.

Vad jag nu anfört medför att kravet på kunskaper i svenska skall infö- ras i skollagens 2 kap. 4 5 (se bilaga 9.1).

Mina förslag till ändring i skollagen finns samlade under anslaget B 8. Särskilda insatser på skolområdet.

1.6 Andra generella utbildningsdirektivet

Det första generella utbildningsdirektivet omfattar, som framgått, erkän- nande av utbildningsbevis från högskoleutbildningar som är minst tre år långa. Därmed omfattar detta direktiv utbildning till lärare i grund— skolan, grundläggande vuxenutbildning samt lärare i teoretiska ämnen i gymnasial utbildning. Utbildningen av lärare i yrkesämnen i gymnasial utbildning och påbyggnadsutbildning omfattas däremot inte av det för- sta generella direktivet.

Lärare i yrkesämnen har oftast en lika lång väg till läraryrket som lä- rare i teoretiska ämnen. De har antingen en utbildning inom sitt yrke följd av fem års yrkesverksamhet eller sju års yrkeserfarenhet. I båda fallen har de ett års lärarutbildning på högskola. Eftersom det första di- rektivet uteslutande gäller högskoleutbildningar av minst tre års längd, faller yrkeslärarna utanför detta direktiv. Det andra generella utbild- ningsdirektivet (92/51/EEG) omfattar dock bl.a. sådana utbildningar som yrkeslärarna har. Det andra generella utbiltlningsdirektivet har samma syfte som det första direktivet, nämligen att examensbevis i ett medlemsland skall accepteras av andra medlemsländer.

Till skillnad från det första generella utbildningsdirektivet är det and— ra generella utbildningsdirektivet inte med bland de direktiv som om- fattades av EES-avtalet. Detta beror på att EG:s ministerråd antog det andra generella utbildningsdirektivet efter det att EES-avtalet slöts. Medlemsländerna i EG skall vidta åtgärder för att genomföra detta and- ra direktiv före den 18 juni 1994.

Inom regeringskansliet pågår arbetet med att bedöma konsekvenserna av det andra generella utbildningsdirektivet för Sveriges vidkommande. I vissa avseenden är tlessa svårbedömda. Detta gäller emellertid inte yr- keslärarna.

Jag har i det föregående föreslagit att skollagen ändras på sådant sätt Prop. l992/93:100 att lärare med utbildning från andra lil—TA-länder och EG—länderna Bil. 4) kan få tillsvidareanställning i den svenska offentliga skolan. De ändring- ar jag föreslagit gäller alla Iärargrupper, dvs. även yrkeslärarna. llärige- nom kommer lärare från andra EFTA—länder samt IEC-länderna att kunna få tillsvidareanställning i Sverige.

Teknikerutbildningen skall vara ett alternativ för elever som gått tek- nisk gren inom naturvetenskapsprogrammet, men också en påbyggnad på tekniskt—industriella yrkesprogram (prop. NOD/01:85). Årskurs fyra vid teknisk linje ('l'4) anordnas för sista gången läsåret l992/93.

Det är viktigt att säkerställa en bred rekryteringsbas för vidare teknisk utbildning. Det krävs därför en kraftigt ökad tillgång på sökande med lämplig föruthildning. Rekryteringsläget är emellertid problematiskt. ef— tersom antalet elever som söker teknisk utbildning i gymnasieskolan minskar för fjärde året i rad. En av orsakerna till det dåliga rekryte- ringsläget synes vara att tekniskt intresserade ungdomar inte har en ga— ranti för att de kan bygga på sin treåriga utbildning med ett mer yrkes— inriktat fjärde år. Många väljer därför att inte söka till en tekniskt inrik- tad gymnasieutbildning efter grundskolan.

'l'eknikerutbildningcn hör definitionsmässigt hemma under beteck- ningen päbyggnadsutbildning inom komvux dels därför att den bygger på avslutad treårig gymnasieskola, dels därför att den är mer direkt yr— kesinriktad till skillnad från gymnasieskolan som är studie— eller yrkes- förberedande. Kommunerna har inte någon absolut skyldighet att vare sig anordna gymnasial komvuxutbildning och påbyggnadsutbildning i den egna kommunen eller erbjuda sådan utbildning genom samver- kansavtal med annan kommun.

Eftersom kommunerna har frihet att organisera sitt skolväsende, är det ingenting som hindrar att teknikerutbildningcn förläggs till en gym— nasieskola, om den naturligt hör hemma där. Ett effektivt resursutnytt— jande kan åstadkommas genom samverkan med gymnasieskolan när det gäller lokaler, personal, administration och utrustning.

Det har på flera sätt framkommit att många kommuner inte anordnar eller ens är beredda att betala interkommunal ersättning för elever som önskar gå en teknikerutbildning i en annan kommun. Det har också på vissa håll visat sig svårt att få till stånd en planering för sådan utbild— ning över kommungränscrna. Detta sammanhänger bl.a. metl gällande regler för interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning.

Det är av utomordentligt stor vikt att det finns ett utbud av tekniker- utbildning över hela landet. Det är också väsentligt att utnyttja den lä- rarkompetens och den utrustning som redan finns inom området tek— nik.

Kommunerna bör därför, inom sin kommunala vuxenutbildning, Prop. 1992/932100 prioritera anordnandet av teknikerutbildningen. Det är också nödvån- Bil. 9 digt att en samverkan mellan kommunerna kommer till stånd.

Kommunerna bör bli skyldiga att betala interkommunal ersättning för en elev som önskar gå teknikerutbildningcn i en annan kommun, när hemkommunen inte själv anordnar eller erbjuder den genom sam- verkansavtal. Detta skulle öka möjligheterna för utbildningsanortlnarna att marknadsföra teknikerutbildningen som en reguljär fortsättning på ett gymnasieprogram.

Vad jag anfört kräver ändring i skollagen. En sådan bör dock inte ute- slutande ta sikte på teknikerutbildningen. Den utgör visserligen det sto- ra problemet, men därutöver ser jag risk för problem också med sådana starkt specialiserade utbildningar som förekommer bara på en plats el— ler på ett fåtal platser i landet. I några fall kan det gälla utbildningar där det kan sägas finnas ett allmänt intresse av att de står öppna för elever från hela landet. Närmare föreskrifter om interkommunal ersättning bör ankomma på regeringen. Detta kräver ett bemyndigande i lagen för regeringen att meddela sådana föreskrifter. Bemyndigandet bör, mot bakgrund av vad jag här förut anfört, preciseras till att avse endast såda— na uthildningar som anordnas på ett begränsat antal platser i landet och för vilka det finns ett allmänt intresse att de står öppna för sökande från hela landet.

Eftersom utbildningen skall stå öppen för sökande från hela landet, krävs också att en kommun som anordnar sådan utbildning blir skyldig att ta emot sökande från en annan kommun. Denna skyldighet gäller självfallet endast behöriga sökande. Med hänsyn till förfrågningar m.m. finns det skäl att förtydliga bestämmelsen om en kommuns skyldighet enligt ll kap. 20 &” genom att tlär ange att skyldigheten endast omfattar behöriga sökande. Skyldigheten att ta emot en sökande innebär inte att denne garanteras en plats på den sökta utbildningen utan endast att han har rätt att bli mottagen som sökande på samma villkor som den egna kommunens invånare. Denna princip kan också behöva tillämpas på vissa andra utbildningar av speciell karaktär.

Ungdomar som, i en annan kommun än hemkommunen, deltar i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning för vilken hem- kommunen är skyldig att betala har. fram till och med det första kalen— derhalvåret det år de fyller 20 är, rätt till visst ekonomiskt stöd av hem- kommunen för sin inackordering. Denna rätt bör även omfatta de ung- domar för vilka hemkommunen nu föreslås bli skyldig att utge inter- kommunal ersättning.

l-lemkommunen skall till en ansökan om utbildning i annan kom— mun foga ett yttrande om man åtar sig att svara för kostnaderna för ele— vens uthiltlning. Eftersom ett yttrande skulle sakna betydelse beträffan- de utbildning som hemkommunen blir skyldig att betala ersättning för, bör skyldigheten att avge yttrande inte omfatta sådan utbildning.

1 det hittillsvarande sektorsbidraget till kommunerna ingår beräk- ningsgrunden kommunal vuxenutbildning. De medel som betalas ut en-

ligt den beräkningsgrunden motsvarar i huvudsak statens tidigare spe- Prop. l992/932100 cialdestinerade bidrag till komvux och grundvux. Enligt skollagen är Bil. 9 kommunerna skyldiga att anordna gymnasial vuxenutbildning och på- byggnadsutbildning. Däremot föreligger inte någon absolut rätt för den enskilde att få genomgå sådan utbildning. Följaktligen har kommuner— na fått ett stort utrymme för att bestämma dimensioneringen av sin gymnasiala vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Den längre gå— ende skyldighctcn att utge s.k. interkommunal ersättning som mitt för- slag innebär är begränsad till vissa utbildningar med en förhållandevis ringa total volym. Mitt förslag får anses rymmas inom den med lagen avsedda komvuxvolymen.

Mina förslag till ändring i skollagen finnas samlade under anslaget B 8. Särskilda insatser på skolområdet.

Jag vill för riksdagens information meddela följande. I och med den rc- formerade gymnasieskolan kan kommunerna själva bestämma om ett ämne skall koncentrationsläsas och när under gymnasietiden detta skall ske. Med denna ordning kan en relativ betygssättning efter en normal— fördelning för lantlct i sin helhet inte längre upprätthållas. En sådan förutsätter att gemensamma centrala prov kan göras över hela landet in— för betygssättningcn. Som en temporär lösning på betygssättningsproble- met har regeringen därför justerat bestämmelsen i gymnasieförordning— en (19921394) så att bctygssättningen skall ske med en femgradig skala, där 5 är högsta betyg och 3 betyget för metlelgoda kunskaper. Centralt utformade prov för linjer och specialkurser i gymnasieskolan skall fin- nas att tillgå som hjälpmedel för lärarna att bedöma kunskapsnivån. Denna ändring påverkar dock inte bestämmelserna för betygssättning på linjerna och specialkurscrna i gymnasieskolan.

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) fick den 6 december l990 i uppdrag av regeringen att utreda frågan om praktikplatsanskaffning för grund- och gymnasieskolan sedan AMS i sin anslagsframställning för budgetåret l99l/92 föreslagit att ansvaret för denna verksamhet skulle överföras från AMS till kommunerna. AMS skulle utföra regeringsuppdraget i samråd med Svenska Kommunförbundet. Synpunkter på förslag skulle inhämtas från dåvarande Skolöverstyrelsen (SÖ) och landstingsförbun- det samt arbetsmarknadens parter. AMS har den () april l992 avlämnat rapporten "Redovisning och förslag i fråga om anskaffning av platser för skolans arbetslivsorienterande praktik m.m." och föreslår där att an- svaret för anskaffning av platser för skolans yrkes- och arbetslivsoriente- ring överförs till kommunerna den 1 juli !()03. Svenska Kommunför— bundet har i en skrivelse den 4 september 1992 tillstyrkt förslagen i

AMS rapport under förutsättning att kommunerna kompenseras för tle Prop. 1992/931100 ökade kostnader som ett övertagande av ansvaret innebär. Bil. 9

Hittills har Arbetsmarknadsverket anskaffat ca 475 ()()0 platser per år för skolans yrkes- och arbetslivsorientering, varav ca 401) ()00 utgör prao-veckor för grundskolan och resterande platser olika former av gymnasiepraktik.

Ett genomförande av riksdagens beslut med anledning av propositio- nen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (prop. 1990/91:85, bet. l99()/91:UbUl(), rskr. 1990/911356) kommer bl.a. att innebära att skolan tar ett väsentligt steg närmare arbetslivet och ar- betsplatserna. Av propositionen framgår att skolans arbetslivskontakter kommer att få en mer framskjuten ställning och en fastare förankring i själva undervisningen. Utbildningen vid de yrkesförberedande utbild- ningsprogrammen kommer i ökad utsträckning att förläggas till arbets- platser utanför skolan. För att kunna utöva det yrkespedagogiska ansva- ret kommer lärarna att hålla tät kontakt med arbetsplatserna och där- med kommer skolan att snabbt få ett omfattande och naturligt kontakt- nät med arbetslivet.

Chefen för Arbetsmarknatlsdepartementet har samrått med mig och kommer senare i dag att föreslå att ansvaret för anskaffning av platser för skolans yrkes- och arbetslivsorientering förs över till kommunerna den ljuli 1993.

Kostnaderna för praktikplatsanskaffningen ingår i Arbetsmarknads— verkets förvaltningsmedel. För att överföra denna verksamhet till kom- munerna bör 25 miljoner kronor av medlen för Arbetsmarknadsverkets förvaltning föras över till kommunerna. Chefen för Finansdepartemen- tet har därför tidigare untler sjunde huvudtitelns anslag Statligt utjäm- ningsbidrag till kommuner föreslagit motsvarande höjning av utjäm— ningsbidraget.

jag vill begagna tillfället att här ta upp en särskild fråga av ekonomisk art som föranleds av det ändrade huvudmannaskapet för särskolan. Riksdagen beslöt våren 1992 att ansvaret för särskolan och särvux skall föras över från landsting till kommuner (prop. 1991/92:94, bet. 1991/92:UbU21 och 28, rskr. 1991/92:285). Överförandet skall kunna ske successivt men skall vara genomfört före utgången av år 1995. Genom lagen (1992:598) om ändring i skollagen (198511 100) ändrades bestämmelserna i bl.a. () kap. i enlighet med riksdagens beslut. Enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen gäller fram till den tid— punkt då huvudmannaskapet överlåts vissa bestämmelser, däribland () kap. 5 5, i sin lydelse vid utgången av juni 1992. Den äldre bestämmel- sen i 6 kap. 5 & medgav att ett landsting som överlåtit huvudmannaska- pet för särskolan till en kommun fick lämna ekonomiskt bidrag till kommunen. llade överlåtelse skett till samtliga kommuner inom lands—

tinget tick kommunerna samverka med varandra för att anordna utbild— Prop. l992/932100 ningen och lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövdes Bil. 9 för kostnadsutjämning mellan kommunerna. Många kommuner har redan tagit över ansvaret för särskolan och sär— vux från landstingen och i andra kommuner finns långt framskridna planer på ett sådant övertagande. Enligt nu gällande regler medför över- låtelsen att möjligheten att lämna bidrag enligt äldre föreskrifter upp— hör. Dessa landsting och kommuner bör emellertid - enligt min mening - åtminstone under en övergångsperiod ha fortsatt möjlighet att lämna bidrag sinsemellan som ett alternativ till skatteväxling. Denna möjlighet bör gälla till utgången av år 1995. Samma möjlighet till en reglering via bidrag bör få finnas fram till ut- gången av år 1995 när det gäller överlåtelse av huvudmannaskap för sär- vux. En reglering av den innebörd som jag har föreslagit bör tas in som ett tillägg i punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:598) om ändring i skollagen (1985:1100). Mina förslag till ändringar i skollagen finns samlade under anslaget B 8. Särskilda insatser på skolområdet.

Bidrag till driften av Särskolor och särvux samt till undervisning av invandrare i svenska språket

Riksdagen har med anledning av 1992 års kompletteringsproposition del 11 om kommunal ekonomi beslutat att bl.a. bidragen till driften av särskolor och särvux samt till undervisning av invandrare i svenska språket skall avvecklas och inordnas i det nya statliga utjämningsbi— draget den 1 januari 1993 (prop. l99l/92:150 del 11 s. 155, bet. l99l/922FiU29. rskr. l99l/921345). Anslagen för nämnda ändamål under åttonde huvudtiteln upphör således.

Kvarvarande medel untler innevarande års anslag Bidrag till driften av särskolor m.m. fördelas enligt mina förslag till andra anslag butlget- året 1993/94 enligt följande:

- medel för bidrag till fristående särskolor har förts till anslaget B 16. Bidrag till driften av fristående skolor,

- medel för lönekostnadspålägg har förts till Finansdepartementets hu- vudtitel anslaget F 8. 'l'jänstepensioner för skolledare och lärare,

- medel för bidrag till kostnader för viss riksrekryterande utbildning för psykiskt utvecklingsstörda har förts till anslaget B 8. Särskilda insat- ser på skolområdet samt

- medel för datautbildning i särskolan och konferenser m.m. har förts till anslaget B 4. Stöd för utveckling av skolväsendet.

B ]. Statens skolverk Prop. 1992/93:100

_ Bil. 9 l99l/92 Utgift 182 041 474

l992/93 Anslag 229 954 000 1993/94 Förslag 227 024 000

Statens skolverks arbetsuppgifter och organisation framgår i stort av förordningen (1991:1121) med instruktion för Statens skolverk.

Från anslaget bestrids även kostnader för nationell utvärdering och prov samt statistikproduktion.

De övergripande målen för Statens skolverk är att medverka till en nationellt likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna genom

- att vara central förvaltningsmyndighet för skolor under högskoleni- vån (exkl. statliga specialskolor'),

- uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet, - tillsyn av skolan med syfte att rätta till brister och förhållanden som inte kan ge utslag i en samlad utvärdering men som kan ha stor betydel- se för enskilda,

— att ta fram underlag och förslag för utveckling av skolan, - vara den statliga sektorsförcträdarcn på skolområdet.

Statens skolverk Å rsredo visning

Skolverket har av regeringen fått dispens från kravet att lämna årsretlo- visning. Skälet till detta är att myndigheten under budgetåret 1991/92 varit under uppbyggnad. Någon resultatinformation i egentlig mening har därför inte kunnat lämnas. Verket har också fått dispens från att re- dovisa anläggningstillgångar i årsbokslutet för budgetåret l99l/92.

Skolverket har, som ett led i utvecklingen av sin resultatuppföljning, ändå kommit in med en årsredovisning. Verket har därvid redovisat verksamheten indelad i programområden och, inom dessa, delprogram och projekt. Den valda programstrukturen följer huvuduppgiftema; så- ledes finns ett program för uppföljning och utvärdering, ett program för nationell skolutveckling och ett program för forskning samt ett pro- gram för övriga skolfrågor.

Verkets omslutning utgjorde ca 31,5 miljarder kronor (varav 31,3 mdr för transfereringar). Verksamheten finansierasigenom anslag. Kost- naderna för den egna verksamheten, dvs. exkl. transfereringar, fördelar sig på programområden med 28 % på uppföljning och utvärdering, "34% på utveckling, 8 % på forskning, 8 % på övriga skolfrågor och 22 % på stödfunktioner. Vid verket fanns 232,5 inrättade tjänster. Den 30 juni 1992 var 231 personer anställda (ca 219 årsarbetskrafter). Ge— nomsnittsåldern bland de anställda var 48 år och andelen kvinnor ut— gjorde 57 %. Tjänsterna har tillsatts successivt under året vilket medfört att anvisade anslag inte använts fullt ut.

Skolverket har vidare under budgetåret tagit fram ett nationellt upp- Prop. 1992/932100 följningssystem vilket tas i bruk under innevarande budgetår. Med ut- - Bil. 9 gångspunkt i hittillsvarande statistik har verket lämnat en redovisning benämnd Några beskrivande och jämförande data om svensk skola.

A nslagsframställning

Skolverkets anslagsframställning innebär i huvudsak följande.

]. Skolverket svarar för kansliresurserna för Skolväsendets överkla- gandenämnd som är en egen myndighet. I propositionen (1990/91:115) om vissa skollagsfrågor m.m. uppskattade föredragande statsrådet att an- talet ärenden för nämnden skulle komma att understiga 130 stycken per år. Under 1991 inkom 19 ärenden till nämnden. Under 1992 har till augusti månad 1 222 ärenden inkommit. Arbetet har under verksam- hetsåret 1991/92 uppgått till 110 personveckor. Skolverket betlömer att antalet ärenden under 1993/94 kommer att väsentligt överstiga den ur- sprungliga uppskattningen. För att klara nämndens arbete på ett för de överklagande acceptabelt sätt bör Skolverket tillföras resurser motsva- rande ett personår (+ 300 000 kr).

2. Skolverket är tillsynsmyndighet för skolhälsovården (14 kap. 8 & skollagen). I samråd med Socialstyrelsen föreslår Skolverket att tillsyns- ansvaret för skolhälsovårdens medicinska frågor förs över till Socialsty- relsen. Socialstyrelsen beräknar att dessa arbetsuppgifter kräver arbets- insatser motsvarande två helärsarbetskrafter. Skolverket bedömer att So- cialstyrelsen valt en hög ambitionsnivå.

3. Enligt 2 kap. 4 5 första stycket 2. skollagen (1985:1100) skall Skol- verket fr.o.m. den 1 juli 1992 pröva likvärdigheten mellan reguljära ut- bildningar och andra akademiska utbildningar. För denna nya uppgift har Skolverket inte tillförts några resurser. Ärenden angående utländsk ekvivalering remitteras av Skolverket till Verket för högskoleservice (VHS) för bedömning och yttrande. Det är för närvarande inte möjligt att exakt ange ärendenas antal, behovet av insats för varje ärende eller Vl-IS ersättningskrav på Skolverket. Antalet ärenden som gäller bedömning av svensk utbildning annan än lärarut- bildning, uppskattas till 50-100 per år. Skolverket hemställer att medel motsvarande två personår anvisas för denna nya uppgift (+ 700000 kr).

4. Skolverket har fått i uppdrag att till den 1 december 1992 redovisa sina planer för hur ett nytt nationellt provsystem för grund- och gymna- sieskolan skall kunna utvecklas i anslutning till nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Enligt Skolverkets förslag kommer tlet nya provsyste- met att innebära fördyringar jämfört med nuvarande system i flera avse- enden. Förutom utvecklingskostnaden för det nya systemet kommer det också att vara dyrare i drift än det nuvarande, bl.a. eftersom det skall omfatta fler elever. Dessutom måste båda provsystemen fungera paral- lellt för en period, vilket medför ökade kostnader för Skolverket. Skol- verket har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 24 miljo- ner kronor (+ 8 mkr). '

5. Önskemålen från organisationer som får bidrag ur anslagsposten Prop. 1992/932100 Bidrag till vissa organisationer uppgår till 11 422 001 kr, vilket över- Bil. 9 skrider tilldelade medel med 6 684 091 kr. De organisationer som söker medel för första gången är Elevkårernas Centralorganisation (ECO) och Föräldraföreningen för Ordblinda barn. Skolverket föreslår inga andra förändringar än att anslagsposten upp- räknas med hänsyn till prisförändringar.

Skolverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1993/94 under det- ta anslag till 230 954 000 kr (exkl. pris- och löneomräkning).

Anslagsberäkning 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden

Anslag 1. Förvaltningskostnader . 209 388000

(därav lönekostnader) (122 107 000) + 1 808 000 2. Lokalkostnader 15 828 000 3. Bidrag till vissa organisa- _

tioner m.m. 4 738000 4 738 000

Summa 229 954 000 —- 2 930 000

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

De övergripande målen ligger fast. Resurser: Ramanslag för verkets egen verksamhet (förvaltnings- kostnader) budgetåret 1993/94 227 024 000 kr.

Övrigt Skollagen ändras så att Socialstyrelsen får ansvar för den medi- cinska delen av tillsynen över skolhälsovården. Medel för detta ändamål förs över till anslaget G 3. Socialstyrelsen under Social- departementets huvudtitel (- 700 000 kr).

Medel som för innevarande budgetår anvisats för Bidrag till vissa organisationer m.m. beräknas fr.o.m. budgetåret 1993/94 under anslaget B 4. Stöd för utveckling av skolväsendet.

Resultatbedömning

Resultatredovisningen indikerar att i regleringsbrevet föreskriven verk- samhetsinriktning och resultatmål liksom av verket uppsatta resultatmål har uppnåtts.

Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar i revisionsberät- Prop. l992/932l00 telsen avseende Statens skolverk. Bil. 9 Jag finner att de programområden Skolverket valt för sin verksamhet är ändamålsenliga. Skolverkets frivilligt lämnade årsredovisning ser jag som ett uttryck för en förtjänstfull ambition. Redovisningen ger en god samlad bild av verkets första verksamhetsår och innehåller en resultat— redovisning, som med hänsyn till det uppbyggnadsskede verket befunnit sig i kan anses tillfredsställantle. Verkets arbete med att utveckla mått som visar produktivitets- och effektivitetsutvecklingen i myndigheten bör kunna bidra till en fylligare redovisning för budgetåret l992/93. Den valda strukturen för beskrivande och jämförande data om svensk ' skola är informativ och ger en god bild av förhållandena. Jag ser fram emot kommande redovisning i den fördjupade anslagsframställningen. Verkets i särskild ordning ingivna delrapport om nationella prov bereds för närvarande.

Slutsats

Min slutsats är att Skolverkets valda programstruktur metl inriktning på de övergripande målen i sina huvuddrag bör ligga till grund för ver- kets arbete för budgetåret 1993/94.

Ö vrigt

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat tlen modell som bör tillämpas. Statens skolverk kommer fr.o.m. butlget- året 1993/94 att tillämpa denna modell. Skolverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) och med- len under anslaget B 1. Statens skolverk förs till detta konto.

Anslaget för Statens skolverk har budgeterats utan hänsyn till de tek- niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lö- nekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag re- dovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. ], StatSbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt tle redovisade riktlinjer- na och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med 8 203 000 kr. Med hänsyn till att Skolverkets lokalkostnader blir lägre har jag minskat an- slaget med 2 828 000 kr. Jag har vidare beräknat ett rationaliseringskrav motsvarande 3 574 000 kr.

Vad gäller Skolverkets förslag i anslagsframställningen vill jag anföra följande.

Antalet ärenden för Skolväsendets överklagandenämnd har väsentligt överstigit det som uppskattades när den inrättades. Skolverket, som sva— rar för nämndens kansliresurser, har därför föreslagit att ytterligare re-

surser tillförs verket. Med den djupgående förändring av styrsystemet Prop. l992/932100 på skolområdet som skedde fr.o.m. den I juli l99l med nya och ej tidi- Bil. 9 gare tillämpade bestämmelser var antalet ärenden den första tiden svårt att uppskatta. Jag anser det dock för tidigt att efter endast ett års verk- samhet dra några adekvata slutsatser om resursbehovet i längden. Jag har därför inte beräknat några ytterligare medel för detta.( 1)

Jag biträder Skolverkets och Socialstyrelsens förslag om ändrad an- svarsfördelning vad gäller den medicinska delen av tillsynsansvaret för skolhälsovården. Jag har därför i samråd med chefen för Socialdeparte- mentet fört över 700 000 kr till anslaget G 3. Socialstyrelsen för insatser inom detta ansvar. Detta föranleder ändring i 14 kap. 8 5 skollagen (198511 100). Förslag härom kommer jag att behandla under anslaget Il 8. Särskilda insatser på skolområdet.(2)

Jag vill särskilt poängtera att det tillsynsansvar som nu förs över till Socialstyrelsen är det medicinska. SkolhäIsovårdspersonalen och särskilt skolsköterskan har en utomordentligt viktig funktion i skolans elevvår- dandc arbete. Ofta är skolsköterskan den av elevvårdspcrsonalen som är lättast tillgänglig. Jag tror också att skolsköterskan har goda förutsätt— ningar att vinna elevernas förtroende. Skolsköterskan är med sin kom- petens och funktion viktig för samarbctct mellan hem och skola. Det finns således från dessa aspekter all anledning för Skolverket att bevaka utvecklingen beträffande skolhälsovårdens ställning. Det finns också all anledning att se till att skolsköterskans kompetens tas till vara i skolans clevvårdsarbete.

Jag har tidigare föreslagit att arbetet med utländsk ekvivalering skall föras över till Verket för högskoleservice (Vl-lS). Skolverkets framställ- ning om medel för sådant arbete är därför inte längre aktuell.(3)

Jag avser att senare återkomma med förslag till ställningstagande till Skolverkets förslag om ett nytt nationellt provsystem.(4)

1 och med att medelsanvisningen för Skolverkets l'örvaltningskostna— der fr.o.m. nästa budgetår föreslås ske under ett ramanslag bör medel som hittills beräknats för Bidrag till vissa organisationer m.m. i stället beräknas under anslaget B 4. Stöd för utveckling av skolväsendet (- 4 738 000 kr).

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen |. att till Statens skolverk för budgetåret UNB/04 anvisa ett ramanslag på 227 024 000 kr.

B 2. Statens institut för handikappfrågor i skolan Prop. l992/93:100

Bil. 9 1991/92 Utgift 86 400 211 l992/93 Anslag 90 615 000 1993/94 Förslag 99 088 000

Myndighetens arbetsuppgifter och organisation framgår av förord- ningen (l991:l()81') med instruktion för Statens institut för handikapp- frågor i skolan.

Statens institut för handikappfrågor i skolan har som övergripande mål att underlätta skolgången för elever med handikapp samt att stödja både dem och deras hemkommuner. Institutet skall bland annat utveck- la, framställa och distribuera läromedel för synskadade, rörelsehindra- de, hörselskadade/döva samt utvecklingsstörda elever.

Institutet skall dessutom vara central förvaltningsmyndighet för spe- cialskolorna och 'l'omtebodaskolans resurscenter.

Statens institut för handikappfrågor i skolan Anslagsframställning

Anslagsframställningen från Statens institut för handikappfrågor i sko- lan (Sll-l) innebär för budgetåret 1993/94 i huvudsak följande:

1. 5111 har vid sin anslagsberäkning inte tagit hänsyn till några bespa- ringskrav.

2. 5111 föreslår att medelsanvisningen för löner utökas med 600 ()()(1 kr som finansieras genom en motsvarande sänkning av anslaget B "3. Ut- veckling och produktion av läromedel.

3. 511-1 föreslår att medel avsätts för konsulenttjänster inom den hör- selpedagogiska verksamheten. Detta skulle enligt 5111 kunna finansieras med nuvarande medel för köp av tjänster från landstingens hörsclvård (] miljon kronor) och genom överföring av medel till detta anslag från anslaget B 7. Särskilda insatser inom skolområdet (5 miljoner kronor).

4. 511-1 beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1993/94 till 91 215 ()()0 kr (exkl. pris- och löneomräkning).

Anslagsberäkning Prop. 1992/93: 100 Bil. ()

1992/93 Beräknad ändring 1993/94

Föredraganden

Anslag Utgifter !. Förvaltningskostnader 81 | 15 (100 (därav lönekostnader) (bl) 181 0110) + 8 473 000 2. Lokalkostnader 9 500 (ltlll

Summa 90 615 000 + 8 473 000

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

l)e övergripande målen för verksamheten ligger fast. Resurser: Ramanslag för budgetåret 10%/04 ()() 088 000 kr.

Rastiltatbedömning

Statens institut för handikappfrågor i skolan (5111) har för budgetåret 1991/92 inte behövt lämna årsredovisning. Institutet har dessutom för samma budgetår fått dispens från kraven i bokföringsförordningcn (1979:|212, omtryckt 1901:l()2o). Riksrevisionsverket har i sin gransk— ning av årsbokslutet för budgetåret 1991/02 funnit att årsbokslutet för 5111 är rättvisande. Institutet har i övrigt på ett tillfredsställande sätt ålerrapporterat i enlighet med kraven i regleringsbrevet för 1091/92. För att underlätta redovisningen av verksamheten för budgetåret l992/93 skulle dock de under 1091/92 framtagna resultatmåtten behöva vidareutvecklas.

Sll-l har under budgetåret UNI/02 gjort vissa överskridanden. delvis på grund av bokföringstekniska skäl. Jag har viss förståelse för att nya myndigheter kan drabbas av inkörningsproblem men räknar med att 5111 kommer till rätta med problemen.

Slutsatser

Enligt min bedömning bör 5111 som planerat fortsätta enligt den inrikt- ning jag tidigare angivit och förbereda sig inför inträdandet i det nya budgetsystemet.

Övrigt Prop. 1992/931100

. . . .. . . . Bil. *) 5111 har | sin anslagslramstallmng lor budgetarct UNB/(M uppvrsat en

stor återhållsamhet och inte föreslagit några reformer utan finansie- ringsförslag.

l:.nligt min mening kan institutet inte räkna med att i längden bli un— dantaget från rationaliseringskravet. l"ör nästa år anser jag dock att 5111 skall undantas.

Jag tillstyrker Slllzs begäran om utökade lönemedel med ()()(1 (lill) kr. Jag anser dock att medlen bör beräknas under anslaget ll 3. Skolutveck— ling och produktion av läromedel för elever med handikapp, eftersom verksamheten egentligen hör hemma under det anslaget.

I likhet med 5111 finner jag det angeläget att elevernas tillgång på hör- selpedagogiskt stöd upprätthålls. Slllzs organisation bör emellertid inte utvidgas till att innefatta även hörselpedagogiska konsulenter. l:'.nligt min åsikt är det viktigt att ta till vara de samordningsvinster och möjlig- heter till samlat! expertis som för närvarande erbjuds inom och via landstingen. Därför förordar jag att Slll tilldelas ytterligare 3 miljoner kronor till stöd för landstingens verksamhet på områdel.

Jag föreslår vidare att de medel som 5111 disponerar under anslaget 1! 11. Specialskolor: Utbildning m.m. för särskilda insatser i samband med översyn, utveckling och utvärdering av verksamheten vid resurs- centren och i speeialskolan förs över till detta anslag ( + 378 lltltl kr).

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med 5 ()()5 (ml) kr. Chefen för l—"inansdepartementct har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Slll bör enligt min bedömning tilllämpa denna modell fr.o.m. budgetåret [003/94, 8111 bör därför tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) så att medlen under anslaget 13 2. Statens institut för handikappfrågor i skolan kan föras till detta konto.

Anslaget för Statens institut för handikappfrågor i skolan har budge- terats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansie- ringsformen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa för- ändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för l-"inansdcpar— tementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 2. att till Statens institut för handikappfrågor i skolan för bud— getåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 99 (188 01111 kr.

Utveckling av skolväsendet m.m. Prop- l992/931100 Bil. 9 B 3. Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikappl

1991/92 Utgift 14 299 0762 Reservation 3 879 3532 l992/93 Anslag 17 454 0002 1993/94 Förslag 13 821 000

'Ny rubrik. Tidigare Utveckling och produktion av läromedel. 2Anslaget Utveckling och produktion av läromedel.

Ur anslaget betalas bidrag för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel. Bidrag utgår enligt förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel för produk— tion av läromedel som är avsedda att användas vid hemspråksträning i förskolan, inom undervisning som står under tillsyn av Skolverket, vid arbetsmarknadsutbildning som anordnas av AMU-gruppen och för tolk- ordlistor. '

Vidare betalas kostnader för utveckling och produktion av samt infor— mation om läromedel för elever med handikapp samt för minoritets- och invandrarundervisningen. Från anslaget finansieras även kostnader för arvoden till externa läromedelsproduccnter och annan expertis samt köpta tjänster för denna verksamhet.

Anslaget disponeras av Statens skolverk och Statens institut för handi- kappfrågor i skolan (5111).

Statens skolverk

l. Skolverket, som under budgetåret 1991/92 genomfört en översyn av det statliga stödet till utveckling och produktion av läromedel, föreslår att det nuvarande systemet för stöd till läromedel avvecklas.

2. Skolverket har skyldighet att föreslå eller initiera åtgärder om bris- tande måluppfyllelse som konstateras i samband med uppföljnings- och utvärderingsarbetet. lnsatser på läromedelssidan i form av produktions- stöd eller stipendier till läromedelsförfattare är en av flera åtgärder som kan komma i fråga för att förbättra undervisningssituationen. Skolver- ket bör ha möjlighet att välja vilka utvecklingsinsatser som bör komma i fråga. Medlen för produktionsstödet till läromedel inom bristområden under detta anslag bör därför föras över till anslaget B 4. Stöd för ut- veckling av skolväsendet (- 7 124 000 kr). De bör där ingå i den gene- rella post för utvecklingsarbete som Skolverket disponerar. Formen produktionsstöd till läromedel föreslås av Skolverket även i fortsättning— en kunna användas som ett av flera medel att utveckla undervisningen. Skolverket skall också i framtiden kunna välja formen stipendier till lä- romedelsförfattare för att förbättra läromedelssituationen.

3. Skolverkets uppgifter när det gäller minoritets— och invandrarun- dervisning bör vara desamma som för annan undervisning. Ansvar för

de särskilda åtgärder på läromedelssidan som Skolverket övertagit från Prop. l992/93:100 Statens institut för läromedel, t.ex. att förteckna läromedel, underlätta Bil. 9 import av dem, anordna utställning och på annat sätt informera om Iä- romedel bör avvecklas eller överföras i annan regi. 4. Fullföljandet av Lexinprojektet, ett utvecklingsprojekt för att få fram ordböcker för olika invandrarspråk, bör överföras till 'l'olk- och översättarinstitutet. Skolverket avser att överlägga med institutet i denna fråga. Skolverkets ansvar för tolkordlistorna bör upphöra.

Statens institut för handikappfrågor i skolan

5. Sll'l föreslår en överföring av 600 000 kr till medel för fasta tjänster under anslaget B 2. Statens institut för handikappfrågor i skolan.

6. Ytterligare resurser behöver enligt SlH:s mening tillföras anslaget så att elever med funktionshinder i ökad utsträckning kan få en med andra elever likvärdig utbildning. T.ex. behövs utökade resurser till pro- gramutveckling inom det specialpedagogiska området. Vidare saknas möjligheter i dag att producera punktskriftsböcker och/eller talböcker till synskadade elever i den utsträckning och vid de tidpunkter det be- hövs. lnom en utökad resursram skulle Slll kunna ges samma rätt till produktion och utlåning av talböcker som 'l'alboks- och punktskriftsbi- bliotcket ('l'PlJ).

7. Sammanlagt beräknar Skolverket och 5111 medelsbehovet för bud- getåret 1993/94 för ändamål som bekostas ur anslaget till 16 854 ()00 kr (exkl. pris- och löneomräkning).

Föredragandens överväganden

Jag har beräknat prisomräkning med 1 265 000 kr.

Enligt förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel lämnas bidrag för produktion av läromedel i ämnen där det är brist på lämpliga läromedel. Därvid lämnas bidrag för sådana läro- medel som bl.a. är avsedda att användas inom arbetsmarknadsutbild- ning som anordnas av AMU-gruppen. Regeringen kommer senare att föreslå riksdagen en ombildning av AMU-gruppen till aktiebolag. Mot denna bakgrund finner jag det inte längre motiverat att statsbidrag utgår för produktion av läromedel till AMUzs verksamhet. Sådan produktion bör, enligt min mening, kunna köpas upp av bolaget på kommersiell basis. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag till ändring i nämnda förordning.

Jag föreslår att de medel som Skolverket disponerar under detta an- slag i stället anvisas under anslaget ll 4. Stöd för utveckling av skolvä- sendet (- 7 640 000 kr inkl. pris— och löneomräkning).(2) Vad beträffar den närmare regleringen av medelsanvändningen avser jag att återkom- ma till regeringen när ställning skall tas till regleringsbrev för budget- året 1993/94.

Skolverkets förslag när det gäller verkets uppgifter för minoritets— och Prop. 1992/93:100 invandrarundervisning liksom fullföljandet av det s.k. Lexinprojektet Bil. 9 och ansvaret för tolkordlistorna är jag inte beredd att biträda. Skolver- ket skall inför 1994 års budgetproposition avge en fördjupad anslags— framställning. Ställningstagande till frågor om förändringar i verkets framtida uppgifter på Iäromedelsområdet bör enligt min mening anstå till beredningen av 1994 års budgetproposition.(3, 4) .

Jag föreslår vidare att medlen under anslagsposten 5. Utvecklingsarbe— te i skolan för elever med handikapp under anslaget B 4. Stöd för ut— veckling av skolväsendet förs till detta anslag. Tillsammans med medel under nuvarande anslagsposten 2 under det anslag jag nu behandlar bör de utgöra de sammanlagda medlen under ett renodlat anslag som helt disponeras för utvecklings- och Iäromedelsinsatser för elever med han- dikapp. Anslagets rubrik bör därvid ändras till Skolutveckling och pro- duktion av läromedel för elever med handikapp. Denna förändrade an- slagsstruktur ligger i linje med vad både Sll-l och Skolverket förordat.

Vid utgången av budgetåret 1092/93 befintlig reservation under här berörda anslagsposter bör tillgodoföras resp. anslag enligt nu gjord an- slagsförändring.

Kostnader för avlöning av personer, som 5111 med hänvisning till gäl— lande arbetsrättslagstiftning förordnat påfasta tjänster utan ändrade ar- betsuppgifter. bör enligt min mening bekostas ur detta anslag. Jag har därför beräknat en ökning av medlen med 000 (f(k) kr för detta ända- mål.(5') '

Även 5111 skall hösten 1993 lämna en fördjupad anslagsframställning. Enligt regeringens direktiv för denna skall frågeställningar om lärome- delsproduktionen redovisas. Jag anser därför att några ytterligare åtgär— der på detta område inte bör vidtas för närvarande.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . 3. att till Skolutveckling och produktion av läromedel för ('le- i'er med handikapp för budgetåret 1993/(H anvisa ett reserva— tionsanslag på 13 821 000 kr.

B 4. Stöd för utveckling av skolväsendet PI'OP- ”931/93300

Bil. 9 l99l/92 Utgift 76071 137 Reservation 13 968 232 l992/93 Anslag 40 822 000 1993/94 Förslag 55 613 ()()l)

Ur anslaget bekostas olika utvecklingsinsatser enligt bedömning av Statens skolverk och Statens institut för handikappfrågor i skolan (Sll l).

Vidare utgår från anslaget medel för särskilda utvecklingsinsatser för finskspråkiga elever, för bidrag till kommuner för kostnader för teknik- kurser för flickor, för insatser inom undervisningen för internationell förståelse, för insatser inom ANY-området samt medel för kursplanear- bete till följd av ny struktur av gymnasieskolans utbildningar enligt riksdagens beslut med anledning av förslag i propositionen (1990/91:85) Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Statens skolverk Ärsredo visning

Skolverket redovisar i sin anslagsframställning, i den del som avser re— sultatredovisning för detta anslag, att ett omfattande kursplanearbcte kring den nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen inletts under budgetåret och att första fasen avrapporterats. Kostnaderna för detta har uppgått till () mkr.

Ca lb mkr av anslaget har använts för stöd till kommuners arbete med skolplaner, utvecklingsplaner o.d. Därutöver har ekonomiskt stöd lämnats till utvecklingsprojekt som bedömts ha nationellt intresse t.ex. projekt rörande miljöundcrvisningcn, flexibel skolstart och internatio— nella nätverksprojekt. Medlen för det sista läsåret av specialdestinerade utvecklingsinsatser, senast enligt förordningen (SÖ—FS 199lzlo) om för— söksverksamhet med musik/kulturklasser i grundskolan, har fördelats i linje med tidigare fördelning.

De medel som verket disponerat för centrala insatser kring skolans dataundervisning har använts dels för att avsluta sådant som inletts före läsåret 1991/92, dels uppföljning och sammanfattning av tidigare erfa— renheter. Stöd har också getts till ett antal projekt som syftat till att prö— va vidgad användning av datorer i skolan. Med stöd av regeringens be- myndigande har också en strategi för en effektivare distribution av pro- gramvara utvecklats. Det nordiska programutbyte som pågått under ett antal är har fortsatt och ett första steg har tagits mot ett vidgat euro- peiskt samarbete

Bidrag har även lämnats för språkliga insatser för finskspråkiga ele- ver.

Intresset för att anordna teknikkurser för flickor är tämligen stort och erfarenheterna av kurserna relativt goda. Många kommuner börjar dock söka nya vägar för att stimulera flickor till tekniskt-naturvctenskapliga utbildningar.

För insatser inom undervisning för internationell förståelse har näs- Prop. l992/931l00 tan 400 000 kr använts för att bekosta de svenska insatserna i internatio— Bil. 9 nella olympiader och andra internationella tävlingar.

Anslagsframställning

Skolverkets anslagsframställning innebär i huvudsak följande.

1. Under de närmaste åren genomgår skolväsendet en genomgripande förändring. De centrala utvecklingsresurserna skall stödja implemente- ringen av de nationella reformbesluten, inkl. de nya läroplaner som blir resultatet av beslut med anledning av läroplanskotnmitténs förslag. Skolverket understryker vikten av att medel inte bör specialtlestineras till områden som i och för sig kan vara viktiga men i detta samman— hang kan bli alltför avgränsade.

2. Skolverket föreslår att 20,2 miljoner kronor anvisas för budgetåret 1993/94 för centralt utvecklingsarbete i anslutning till den nya gymna— sieskolan.

3. Regeringen har nyligen gett Skolverket i uppdrag att ansvara för ge- nomförandet av den nationella datapolitiken på skolområdet. Detta in- nefattar såväl det nationella utvecklingsarbetet som internationellt sam- arbete. Skolverket ansvarar för Sveriges deltagande i Nordiska minister- rådets Dataprogramgrupp (DPG) och European Pool of Educational Software (EPES). Detta inkluderar att tillse att lämplig programvara finns att tillgå för utbytesverksamheten. Skolverket avser att presentera en långsiktig plan för de statliga insatserna på datorområdet, utifrån det uppdrag regeringen givit till Skolverket och de utvärderingar sotn gjorts av tidigare statliga satsningar. Skolverket föreslår en engångsanvisning på 2 miljoner kronor med anledning av svenskt värdskap för en internationell dataolympiad 1994.

4. l enlighet med vad som anförts under anslaget B 3. Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp bör medlen som Skolverket disponerar under nämnda anslag för utveckling och produktion av läromedel föras över till detta anslag ( + 7 124 (till) kr).

5. Skolverket föreslår att medlen för datautbildning och konferenser m.m. i särskolan förs över till detta anslag ( + 437 000 kr).

Statens institut för handikappfrågor i skolan

Sll-l, som förutsätter att prisomräkning sker inom regeringskansliet, fö- reslår i övrigt oförändrat belopp för utvecklingsarbete i skolan för ele- ver med handikapp.

Skolverket och Slll beräknar medelsbehovet för budgetåret l993/94 för ändamål som under innevarande budgetår bekostats ur anslaget, till 70 022000 kr (exkl. pris— och löneomräkning).

Föredragandens överväganden Prop. ”NZ/93: 100 Resultatbedömning lm" 9 Jag finner att användningen av medlen har följt avsett mönster. Jag räk— nar med att Skolverket kommer att redovisa en studie av de särskilda utvecklingssatsningarna som pågått under budgetåren 1985/86—1992/93.

Jag har under resultatredovisningen för anslaget ll b. Fortbildning m.m, noterat att vissa resurser avsatts för att utveckla modeller för fort— bildning av lärare som undervisar elever med läs— och skrivsvårigheter. Detta är positivt. Åtgärder mot läs- och skrivsvårigheter är ett område där Skolverket bör utveckla olika former för stöd till pedagogisk förny- else.

Jag vill här erinra om vad jag anförde i 1992 års budgetproposition rörande insatser mot läs- och skrivsvårigheter. Jag redovisade bl.a. upp- fattningen att läs- och skrivsvårigheter är primärt ett pedagogiskt pro- blem. Bl.a. med stöd från allmänna arvsfonden pägär flera försöksverk— samheter inom detta område. Med statligt stött drivs också Skrivknuten i Stockholm. Jag anser det viktigt att Skolverket kontinuerligt tar del av de erfarenheter som dessa verksamheter ger.

Skolverket skall inför l()()4 års budgetproposition avge en fördjupad anslagsframställning. Enligt regeringens direktiv för denna skall Skol- verket redovisa utvecklingen när det gäller elevgrupper med behov av' särskilt stöd. Läs- och skrivsvårigheter är ett av de områden jag då räk- nar med att Skolverket kommer att redovisa.

Slutsats

Verkets resultatredovisning under viktiga verksamhetsanslag är glädjan- de. Jag ser årets redovisning som ett första steg och räknar med fylligare redovisningar i framtiden. Det har tidigare slagits fast att det finns an- ledning att vara restriktiv när det gäller stimulansbidrag o.d. Den be- dömningen ligger fast och anslaget har ju också skurits ned relativt kraf- tigt. Därmed blir utvärderingen av projektmedlens användning än mer betydelsefull, bl.a. för att finna de lämpligaste metoderna. Det är också givetvis viktigt för vidarespridningen av goda erfarenheter.

Övrigt Beträffande anslaget för budgetåret 1993/94 vill jag anföra följande.

I enlighet med vad jag redovisat under anslaget B 3. Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp beräknar jag medel för Skolverkets uppgifter inom läromedelsområdet under detta anslag (+ 7 640 000 kr inkl. prisomräkning).(4)

Medel som innevarande budgetår disponeras under detta anslag av Statens institut för handikappfrågor i skolan för Utvecklingsarbete i skolan för elever med handikapp bör i stället anvisas under anslaget B 3. (— 2142 000 kr).

Jag återkommer under anslaget li 7. Genomförande av skolreformer Prop. 1992/932100 till Skolverkets förslag om medel för centralt utvecklingsarbete i anslut- Bil. 9 ning till den nya gymnasieskolan.(2)

Skolverkets förslag om en engångsanvisning för kostnader för svenskt värdskap för en internationell dataolympiad vill jag inte biträda. Det kan vara av intresse att svenska elever deltar i denna typ av verksamhet som ett allmänt inslag av internationellt utbyte. Jag anser dock att stöd för sådan verksamhet tnäste vägas mot andra behov och tillgodoses inom den ordinarie medelsramen.(3)

I enlighet med Skolverkets förslag anser jag att medel för datautbild- ning och konferenser m.m. i särskolan skall beräknas under detta an— slag (+ 455 000 kr). (5)

I enlighet med vad jag redovisat under anslaget B |. Statens skolverk bör medel för Bidrag till vissa organisationer m.m. beräknas under det— ta anslag (+ 4 838 ()()0 kr inkl. prisomräkning). Jag utgår från att Skol- verket gör en förutsättningslös prövning vid fördelningen av medlen och på så sätt också bedömer ansökningar från ”nya” organisationer.

Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn till de ökade behoven för internationell verksamhet på skolområdet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 4. att till Stöd för utveckling av skolväsendet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 55 bl3 000 kr.

B 5. Forskning inom skolväsendet

Föredragandens överväganden

Chefen för Utbildningsdepartcmentet avser att senare återkomma till re- geringen med förslag till en forskningsproposition. Frågor rörande sek— torsforskningen kommer då också att behandlas. l avvaktan på denna proposition föreslår jag att ett preliminärt beräknat belopp förs upp un- der anslaget B 5. Forskning inom skolväsendet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 5. att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet, till Forskning inom skolväsendet för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 24 till ()llll kr.

B 6. Fortbildning m.m. Prop. 1992/93:100

Bil. 9 l99l/92 Utgift 147 527 980 Reservation 27 454 317 l992/93 Anslag 8! 379 000 1993/94 Förslag 85 560 000

Under anslaget beräknas medel för statlig rektorsutbildning samt för sådan fortbildning som Statens skolverk beslutar om. .

Från anslaget bekostas vidare bidrag till lärarorganisationer m.fl. för fortbildningsverksamhet och publikationer, bidrag till skolpersonal för deltagande i internationella kurser och konferenser samt medel för lä- rarstipendier för individuellt motiverad fortbildning. lnom anslaget dis- ponerar Skolverket också medel för information om personalutbildning i skolan.

Statens skolverk Årsredovisning

Skolverket redovisar följande i sin anslagsframställning, i den del den avser resultatredovisning för detta anslag.

För den avslutande skolledarutbildningen har använts ca l8 'mkr. Ut- bildningen har omfattat totalt 741 deltagare, varvid vid utgången av budgetåret 1991/92 ca 250 har slutfört sin utbildning.

Fortbildning av personal inom skolan har under 1991/92 skett i hu- vudsak enligt tidigare gällande ordning, dvs. den fortbildning som pla— nerats enligt den gamla ordningen har fått resurser. Detta för att inte förorsaka kommunerna avbrott i tillgången på fortbildning. Ca 70 % (23,8 mkr) av insatserna avsåg grundskolans lärare, 30 % (9 mkr) ämnesinriktad fortbildning av lärare i gymnasieskolan och komvux. Drygt 4 mkr användes för särskild språkfortbildning och drygt 2 mkr för planerings- och utvecklingsarbete samt för försöksverksamhet med nya fortbildningsmodcller.

lnom det specialpedagogiska området har efter samråd med Statens institut för handikappfrågor i skolan (Slll) medel fördelats för fortbild- ning av personal vid spccialskolorna och för kurser i teckenspråk. Vida- re har medel fördelats för utveckling av fortbildningsmodeller för lärare som undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter.

Drygt 4 mkr har använts till introduktionsutbildning i anslutning till reformeringen av gymnasieskolan och komvux. Därvid har ca 25 kurser om 3-4 dagar erbjudits kommunerna och ca 2 500 lärare och skolledare har deltagit.

Anslagsframställning

Skolverkets anslagsframställning innebär i huvudsak följande.

1. Rcformeringcn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen medför ett omfattande fortbildningsbehov. ] propositionen (prop. 1990/01:85) Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen be-

räknade föredragande statsrådet medel för ämnesfortbildning och intro- Prop. l992/932l00 duktionsfortbildning. lntroduktionsl'ortbildningen har påbörjats budget- Bil. 9 året l99l/92 inom ramen för tillgängliga' resurser. Skolverket föreslår att för budgetåret 1993/94 anvisas 20 miljoner kronor för nu angivna ändamål. 2. Skolverket utbetalat", efter samråd med Sameskolstyrelscn, från det- ta anslag 200 000 kr till universitetet i Umeå för fortbildning för same— skolans personal. Skolverket föreslår i enlighet med Sameskolstyrelsens önskemål att dessa medel i fortsättningen anvisas under anslaget 0 lt). Sameskolor. '

Föredragandens överväganden Rcsultatbedöntning

Jag uppskattar Skolverkets resultatredovisning av anslagets användning. Skolverkets möjligheter att påverka inriktning och verksamhetsformer har varit synnerligen begränsade, eftersom fortbildningen i huvudsak följt planer uppgjorda före verkets tillkomst. Med hänsyn till verksam- hetens art och behovet av framförhållning är detta fullt förståeligt.

Jag räknar med att kommande rcsuItatredovisningar kommer att in- nehålla uppgifter om lttctlelsanvändning på mera nct'brulen nivå, ut- bildningsanordnare, utbildningarmts inriktningar och nivåer, målgrup- per. deltagare och spridning över landet. Jag ser det också som angeläget att samspelet mellan utbildningsanordnaren och avnämaren/skolan ges en belysning.

Slutsats

l-"ortbildning är ett av de viktigaste styrmedlen i skolan. Det är därför angeläget att de resurser staten satsar används för att förverkliga natio— nella mål och för prioritcrade fortbiltlningsområtlen.

Jag anser det vara av stor betydelse för skolans utveckling att kommu- nen tar ett samlat grepp över skolpersonalens kompetensutveckling, gör klara prioriteringar och fördelar sina resurser utifrån dessa prioritering- ar. Det borde därför vara naturligt att kommunen i sin skolplan redovi— sar sina mål för fortbildningen, dess omfattning och innehåll i stort.

Jag vill i detta sammanhang också peka på den betydelsefulla resurs för fortbildning som studiedagar i kombination med feriearbctstid ut- gör. Maximalt utnyttjad kan tiden räcka till 13 - l7 dagars fortbildning per år. Denna resurs skttlle i större utsträckning än för närvarande kun- na slås ihop till mer sammanhängande utbildning för den enskilde lära- ren. Detta är något som allt fler kommuner gör, vilket jag ser som en positiv utveckling.

Planeringen av fortbildningsinsatser med anledning av gymnasiesko- lans och vuxenutbildningcns reformering har inletts under budgetåret 1991/92. Detta är givetvis ytterst angeläget. I det sammanhanget är det viktigt att också det specialpedagogiska omrädet innefattas.

När det gäller implementeringen av de nya läroplanerna som blir följ- Prop. l992/93:100 den av ställningstagandet till läroplanskommitténs förslag skall Skolver— Bil. 9 ket enligt regeringens direktiv redovisa planering i samband med den fördjupade anslagsframställningen.

Övrigt

Beträffande anslaget för budgetåret 1993/94 vill jag anföra följande.

Jag har beräknat pris- och löneomräkning med 4 400 000 kr. Jag återkommer senare under anslaget B 7. Genomförande av skolre— former till Skolverkets förslag om medel för reformeringen av gymna— sieskolan och vuxenutbildningen.(l)

[ enlighet med Skolverkets förslag anser jag att medel som hittills ut- gått ur detta anslag för fortbildning för sameskolans personal skall be— räknas under anslaget ll 10. Sameskolor (- 200 000 kr).(2)

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 6. att till Fortbildning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 85 560 000 kr.

B 7. Genomförande av skolreformer l993/94 Nytt anslag (förslag) I25 000 000

Föredragandens överväganden

Med stöd av riksdagens ställningstaganden med anledning av propositio- nen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (prop. [990/91:85, bet. lOOU/OlebUlo, rskr. lQOl)/9l:35()) föreslår Sta— tens skolverk att l00 miljoner kronor anvisas under anslaget B 4). lli- drag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet för kostna- der i samband med genomförande av den nya gymnasieskolan. Därut- över föreslår Skolverket att 29,2 miljoner kronor för samma ändamål anvisas under anslaget ll 4. Stöd för utveckling av skolväsendet och 20 miljoner kronor under anslaget B 6. Fortbildning m.m. Verket föreslår att medel anvisas under fem år för att täcka reform- och genomförande- kostnader för den nya gymnasieskolan.

För egen del vill jag anföra följande. l takt med att den nya gymnasieskolan införs bör också särskilda me- del för genomförandct anvisas. lnom ramen för riksdagens ställningsta- ganden med anledning av förslag i prop. 1990/Olz85 finansierades [00 miljoner kronor som bör anvisas årligen under en period av fem år. Medlen avsåg kostnader för kommunernas planering och information i samband med reformen, introduktionsutbildning för lärare och skolle-

dare, ämnesfortbildning och handledarutbildning, kompletterande in- Prop. l992/932100 köp av utrustning samt vissa centrala utvecklingsinsatser. Bil. 9

Efter förslag i 1992 års budgetproposition beslöt riksdagen att "det sär- skilda anslaget B l7. Bidrag till utrustning för gymnasier m.m. skulle avvecklas (prop. l99l/921100 bil. 9 s. 30, bet. l99l/92:UbUlZ, rskr. l99l/92:194). Regeringen upphävde således förordningen (l987z708) om statsbidrag till anskaffning av utrustning i gymnasieskolan i och med ut- gången av juni 1992. Förordningen skall dock tillämpas på bidrag som beslutats dessförinnan. Vid utgången av budgetåret 1991/92 fanns för detta ändamål en disponibel reservation på 64 102 000 kr. Som jag nämnt beräknades i prop. 1990/91:85 medel för bl.a. inköp av utrust- ning med anledning av gymnasiereformen. Reservationen vid utgången av budgetåret 1992/93 bör användas för det ändamålet och tillföras detta anslag.

Som jag inledningsvis har redovisat pågår inom regeringskansliet ett omfattande beredningsarbete avseende nya läroplaner, timplaner, kurs- planer och betygssystem för det offentliga skolväsendet. Min avsikt är att förslag i dessa avseenden skall kunna föreläggas riksdagen i slutet av vå- ren 1993. Förändringarna kommer att beröra alla lärare och skolledare i samtliga skolformer. Jag bedömer mot denna bakgrund att särskilda insatser för bl.a. information och fortbildning kommer att bli nödvändi— ga. Skolledarna är i detta sammanhang en nyckelgrupp. Läroplanskom- mittén har i betänkandet (SOU 1992:94) Skola för bildning bedömt att en särskild resurs för genomförandet behövs under en period av tre år.

Som bctygsbercdningen har påpekat i sitt betänkande (SOU l()02:86) Ett nytt betygssystem behövs introduktions- och fortbildningsinsatser i samband med bytet av betygssystem.

Jag anser att det är lämpligt att samtliga medel för ifrågavarande ända— mål anvisas under ett anslag som disponeras av Skolverket. Därigenom underlättas såväl en samlad prioritering av resursinsatsema som resul— tatuppföljningen av desamma. Det bör ankomma på regeringen att när— mare besluta om medelsanvändningen. Jag vill emellertid redan nu an— mäla följande när det gäller fördelningen till kommunerna.

Min företrädare beräknade 500 kr per elev i årskurs 1 för kommuner- nas planering och information vid införandet av de nya programmen i gymnasieskolan. För rcformperiodcn motsvarade detta ett belopp om 133 miljoner kronor. Det är min avsikt att utbetalningen av dessa me- del skall påbörjas budgetåret 1993/94.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att chefen för Finansdeparte- mentet tidigare denna dag under sjunde huvudtitelns anslag Statligt ut— jämningsbidrag till kommuner beräknat att 483 miljoner kronor bör tillföras den kommunala sektorn för gymnasieskolans reformering.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 7. till Genomförande av skolreformer för budgetåret 1993/94 anvisa ctt reservationsanslag på I25 000 000 kr.

B 8. Särskilda insatser på skolområdet Prop. 1992/93:100

' Bil. 9 l99l/92 Utgift 100 298 ()()0 1992/93 Anslag l77 988 000 1993/94 Förslag 203 914 000

Från anslaget betalas kostnader (lv/s enligt förordningen (1991:93ll) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet, dels för ett elevba- serat tilläggsbidrag till Göteborgs, Stockholms och Umeå kommuner för speciellt anpassad gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever dels ock till Örebro kommun för utbildningar i gymnasieskolan för dö— va och hörselskadade elever. Ur anslaget utgår därutöver ersättning till Örebro kommun enligt avtal mellan staten och kommunen om viss statlig ersättning avseende gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade elever.

Statens institut för handikappfrågor i skolan (Slll) fördelar anvisade medel under anslagsposterna 1 och 2 mellan kommuner för sådana re- gionala utbildningsinsatser som en kommun gör för elever med handi- kapp eller med andra särskilda behov i grundskolan och gymnasiesko- lan, för elever med flera handikapp i särskolan samt för elever i grund- skolan som får särskild undervisning på sjukhus eller motsvarande.

Regeringen fastställer det elevbaserade tilläggsbidraget till Göteborgs, Stockholms, Umeå och Örebro kommuner för anpassad gymnasieut- bildning för svårt rörelsehindrade elever resp. för döva och hörselskada— de elever.

Statens institut för handikappfrågor i skolan

[. SIH föreslår endast pris— och löneomräkning av anslaget.

Nämnden för vårdartjänst

2. Till Nämnden för vårdartjänst finns knutet den särskilda nämnden för Rh-anpassad utbildning,'vars uppgift är att pröva frågor om intag— ning till Rh—anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frå— gor om rätt till sådan utbildning (SFS l99tlzl I 10). Nämnden beräknar ett ökat behov av utbildningsplatser bl.a. till följd av att alla gymnasieut- bildningar blir treåriga. Därvid bör övervägas om lib-anpassad utbild— ning bör inrättas på en fjärde ort. '

3. Rätt till Rh—anpassad utbildning har, enligt 5 kap. 27 & skollagen (1985:1100), den som på grund av ett rörelsehinder eller, om även an- nat funktionshinder föreligger, sitt samlade handikapp inte kan följa re— guljär studiegång i gymnasieskolan och som för att kunna genomföra gymnasiala studier behöver tillgång till en gymnasieskola med Rh— anpassad utbildning och särskilda omvårdnadsinsatser i form av boende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering. Nämnden har föresla- git att lydelsen i skollagen ändras så att rätt till Rh-anpassad utbildning har den, som i anslutning därtill har behov av särskilda omvårdnadsin—

satser i form av habilitering samt, för de elever som behöver det, också Prop. 1992/93:100 boende i elevhem och omvårdnad i boendet. Bil. 9

Föredragandens överväganden

Jag har beräknat pris— och löneomräkning med 7 209 000 kr.

Vid riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro beräknas elevantalet läsåret 1993/94 till 460 (+30). Sedan 1970-talet har fyra tjänster som hörseltekniker varit inrättade vid Birgittaskolan i Örebro men tjänstgöringen har varit förlagd till riksgymnasierna för döva och hörselskadade. lnnehavarna av tjänsterna har fr.o.m. den 1 juli 1992 överförts till anställning. med oförändrade arbetsuppgifter, hos kommu— nen. Medel motsvarande deras lönekostnader bör därför föras över till detta anslag ( + 95l (ltltl kr).

Jag beräknar antalet elever med särskild Rh-anpassad utbildning vid gymnasieskola läsåret 1993/94 till llt) (+ 19). Därmed har jag beaktat övergången till en treårig gymnasieskola. Jag vill för riksdagens känne- dom meddela att Nämnden för vårdartjänst har fått regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna för en utökad verksamhet med Rh- anpassad gymnasieutbildning. Jag biträder Nämndens för vårdartjänst förslag om förtydligande av bestämmelserna i 5 kap. 27 & skollagen (1985zl llltl).

Jag vill ta upp ytterligare en fråga när det gäller de svårt rörelsehind— rade ungdomar som har rätt till Rh—utbildning enligt 5 kap. 27 &" skolla- gen (1985:1100). För dessa elever är hcmkommuncrna skyldiga att heta— la ersättning för utbildningen i gymnasieskolan enligt 5 kap. 24 &" skol- lagen. Däremot skall hemkommuncrna givetvis inte vara skyldiga att lämna ekonomiskt stöd till särskilda omvårdnadsinsatser i form av bo— ende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering, eftersom staten ansvarar för finansieringen av detta. Det statliga bidraget administreras av Nämnden för vårdartjänst. Dessutom kan efter ansökan ett särskilt utbildningsbidrag beviljas dessa ungdomar som bl.a. täcker kostnaderna för två hemresor per månad. Jag föreslår därför att 'det görs ett tillägg till 5 kap. 33 & skollagen så att det av lagen klart framgår att hemkom- munernas skyldighet att lämna ekonomiskt stöd till inackordering inte skall gälla dessa elever.

Under anslaget B 9. Bidrag till driften av särskolor m.m. anvisas inne- varande budgetår särskilda medel för bidrag till kostnader för viss riks- rekryterande utbildning för psykiskt utvecklingsstörda elever. Statsbi— drag lämnas enligt särskilda avtal mellan staten och Sörmlands Lands- ting, Västmanlands landsting och Örebro läns landsting avseende utbild- ning vid L)ammsdalskolan i Vingåker, Salbohedskolan i Sala och viss yrkesutbildning i Örebro. Medel för dessa utbildningar bör i likhet med vad som gäller för andra riksrekryterande utbildningar för elever med handikapp beräknas under detta anslag (+ l7 706 000 kr inkl. pris- och löneomräkning).

Upprättat lagförslag Prop. 1992/93:100

De förslag som jag nu har lagt fram i inledningen till littera B under B"" 9 rubriken lnternationaliseringen och lärarna (1.5.1-1.5.3), rubriken lek- nikerutbildning och rubriken Ändring av övergångsbestämmelsc till skollagen (1985:1100) samt under anslaget B |. Statens skolverk och un— der detta anslag kräver i fråga om skollagen (l985:l 100) dels att 2 kap. 4 &, 5 kap. 27 och 33 ää, ll kap. 20 och 21 55 samt 14 kap. 8 & ändras, dels att det införs en ny paragraf, 11 kap. 24 5, samt närmast före ll kap. 24 5 en ny rubrik. Vidare krävs det en ändring av punkten 2 i Övergångsbestämmelserna till lagen (l992z598) om ändring i skollagen (198511 100).

I enlighet med vad jag anfört har inom UtbiIdningsdepartementet utarbetats förslag till ändring i skollagen (1985:1100), inbegripet de nyss nämnda övergångsbestämmelserna. Förslaget bör fogas till detta proto- koll som bilaga 9.1.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 8. anta ett inom UtbiIdningsdepartementet upprättat förslag till lagom ändring i skollagen (1985:1100), 9. till Särskilda insatser på skolområdet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 203 914 000 kr.

B 9. Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendetl

1991/92 Utgift 30 169 772 692 1992/93 Anslag 2l 451 906 0002 l993/94 Förslag 42 839 000

'Ny rubrik. Tidigare Bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsen- det. 2Enligt prop. UNI/92:60, del II 5. 155.

Från anslaget utbetalas ett generellt finansiellt stöd till verksamheten i skolan och vuxenutbildningen (sektorsbidrag) enligt förordningen (l991:1 123) om statsbidrag till det offentliga skolväsendet m.m.

Riksdagen har med anledning av 1902 års kompletteringsproposition del ll om kommunal ekonomi beslutat att ett nytt generellt statsbidrag, ett statligt utjämningsbidrag, skall tillämpas fr.o.m. den I januari 1993 (prop. 199l/92:150 del ll s. I55, bet. 1991/92zliiU2t), rskr. will/91345). Beslutet innebär att sektorsbidraget under detta anslag för budgetåret l992/93 avvecklas och inordnas i det nya statliga utjämningsbidraget till kommunerna från den 1 januari li)()3.

Under innevarande budgetår betalas från anslagsposten l. Sektorsbi- Prop. l992/931100 drag också utgifter för statsbidrag bl.a. till riksrekryterande teknisk vux- Bil. 9 cnutbildning vid Katrineholms Tekniska skola och kostnader för under- visningsinsatser vid l—"rälsningsarméns internatskola Sundsgården, fike- rö.

Vid sidan av sektorsbidraget utbetalas även - särskilt verksamhetsstöd till bl.a. vissa riksrekryterande gymnasiala utbildningar och till vuxenutbildning som är av riksintresse.

- bidrag till kostnader för gymnasiala utbildningar som övervägs att överföras till annan utbildningsform,

- bidrag till kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisatio- nen lnternational Baccalaureate Organisation (lBO) i Geneve,

- bidrag till engelskspråkig gymnasial utbildning, - ersättning till kommun för merkostnader för nordiska elever på gymnasial nivå,

- ersättning för personskada till elev i viss gymnasieutbildning, - bidrag till konsumentekonomiska utbildningar vid tre lanthushålls- skolor, '

- särskilt bidrag för anordnande av ett tredje utbildningsår i gymnasie- skolan.

Under-anslaget beräknas också medel för pensionskostnader och and- ra trygghetsförmåner (lönekostnadspålägg).

Riksrevisionsverkets (RRV) budgetprognos 1 för budgetåret l992/93 visar på en utgiftsutveckling som överstiger det belopp med vilket ansla— get förts upp i statsbudgeten för budgetåret l992/93. Det prognostiseradc utfallet är 21,7]7 miljarder kronor, vilket skulle innebära att anslaget överskrids med 1,2 %, eller med 266 miljoner kronor.

Statens skolverk

Skolverkets anslagsframställning för budgetåret 1993/94 innebär i hu— vudsak följande: ' '

|. I propositionen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen har särskilda medel beräknats för rcform- och ge— nomförandekostnader för den nya gymnasieskolan (prop. l()9()/()l:85, bet. 1990/91: UbUlö, rskr. 1990/91:356).

Skolverket föreslår att dessa medel utbetalas från detta anslag fr.o.m. nästa budgetår (' + 100 000 000 kr).

2. Vidare föreslår Skolverket att till bidrag till dansundervisning på grundskolenivå i Malmö kommun anvisas (+ 2 134 000 kr).

3. Skolverket föreslår även att

- bidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid Frälsningsarméns internatskola Sundsgården m.fl. ändamål förs till anslaget ll lö. Bidrag till driften av fristående skolor (- I 406 (100 kr),

- medel under anslagsposten 4 avseende kostnader för vissa gymnasie- utbildningar förs över till förslagsanslaget H 15. Bidrag till svensk un- dervisning i utlandet m.m. (— 7 302 000 kr) och medel för ersättning för

personskada till elev i viss gymnasicundervisning anvisas under Soeial— Prop. l992/93:l00 departementets huvudtitel (- 100 000 kr), Bil. 9 - medel för pensionskostnader och andra trygghetsförmåner för skol- ledare och lärare förs över till l-"inansdepartementets huvudtitel (— 2 362 539000 kr) samt - att medel för bidrag för anordnande av ett tredje utbildningsår i gymnasieskolan avräknas från anslaget inför budgetåret 1993/94 (- 266 ()()t) ()()(1 kr). 4. Skolverket beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1993/94 till I49 884 000 kr (exkl. löne- och prisomräkning).

Anslagsberäkning 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden l. Sektorsbidrag 18 798 582 001) —18 798 582 000

2. Särskilt verksamhets- stöd till vissa utbild-

ningar 8 ()92 000 + 19 (165 ()()l) 3. Gymnasiala utbild—

ningar planerade

att överföras till annan

utbildningsform () l32 (100 + 248 (100 4. Kostnader för vissa gym—

nasieutbildningar m.m. 7 -l()2 tltlt) + | 300 ()()(l 5. Särskilda statsbidrag till

lanthushållsskolor 2 559001) — 2 559 Utltl (). lönekostnadspålägg 2 362 539 tllltl —— 2 362 539 000

7. Särskilt bidrag för anordandc av ett tredje gymnasieår 266 000 000 266 ()()(l (ltltl

Summa 21 451 906 000 —21 409 067 000

Föredragandens överväganden Rtrsulldllmdönming

Det ekonomiska utfallet för budgetåret 1091/92 samt RRV:s prognos för budgetåret 1992/93 kan betecknas som tillfredsställande. Differenserna mellan beräkningar i budgetpropositioner och utfall för budgetåret 1991/92 och RRV:s prognos för budgetåret 1092/93 beror på att de elev— antaganden som låg till grund för beräkningarna i såväl 1901 som 1902 års budgetpropositioner var preliminära. medan utfallet för 1091/92 och RRV:s budgetprognos för 1992/:93 bygger på det faktiska elevantalet.

En differens på 1,2 % för budgetåret [092/93 är, enligt min bedömning, Prop. l992/931100 fullt acceptabel. Bil. 9

Övrigt

Enligt riksdagens beslut med anledning av 1992 års kompletteringspro— position del 11 om kommunal ekonomi skall sektorsbidraget till skolvä- sendet avvecklas och inordnas i det nya utjämningsbidraget fr.o.m. den 1 januari 1993 (prop. 1901/921150 del ll s. 155, bet. l99l/92:l"iU29, rskr. 1991/921345). Detta medför att anslaget minskas med 18 783 7I7 000 kr. Jag föreslår att de av Skolverket föreslagna medlen för genomförande av den nya gymnasieskolan beräknas under ett särskilt reservationsanslag benämt B 7. Genomförande av skolreformer.(l)

F.nligt förordningen (SKOLFS 1991:15) om försöksverksamhet med förberedande dansundervisning i grundskolan får sådan undervisning anordnas på grundskolans mellan- och högstadiet i Stockholm, Göte- borg och Malmö. Sådan undervisning har hittills endast bedrivits i Stockholm och särskilt statsbidrag utgår till Stockholms kommun för verksamheten. Jag anser det därför rimligt att bidrag får utgå även till Malmö kommun när undervisningen startar där. Jag beräknar bidrag under anslagsposten 2 för en klass i årskurs 4 och en klass i årskurs 7 till sammanlagt 2 220 ()()(1 kr (inkl. löne- och prisomräkning).(2)

Frågan om statsbidrag till Frälsningsarméns internatskola i likerö kommun, Sundsgården. behandlades i propositionen om valfrihet och fristående skolor (prop. UNH/92:95). Jag framförde där att bidrag till Sundsgården skulle tilldelas i särskild ordning också under budgetåret l992/93 men att ambitionen borde vara att Sundsgården därefter inklu- deras i det nya bidragssystemet för fristående skolor. Skolstyrelsen för Sundsgården har i en särskild skrivelse anhållit att bidrag till Sundsgår- den får utgå i särskild ordning även i fortsättningen. Bl.a. framhålls att under många år har inte någon elev frän Ekerö kommun placerats vid Sundsgården. Med hänsyn till Sundsgårdens speciella karaktär och dess värde för elever med sociala och emotionella problem förordar jag att bidrag till Sundsgården får utgå i särskild ordning tills vidare. Jag be— räknar medlen inkl. löne- och prisomräkning till 1 006 000 kr. Dessa medel bör föras över från anslagsposten 1 under detta anslag till ansla- get B 16. Bidrag till driften av fristående skolor (— 1 006 000 kr).

Medlen för statsbidrag till riksrekryterande teknisk vuxenutbildning vid Katrineholms 'l'ekniska skola har förts över från anslagsposten 1 till anslagsposten 2 (13 292 000 kr). Till denna anslagspost har även förts nuvarande medel under anslagsposten 5 för konsumenttekniska utbild- ningar vid tre lanthushållsskolor (2 559 000 kr).

Skolverkets förslag till överföringar avseende anslagsposten 4 är jag inte beredd att biträda.

Jag vill för riksdagens kännedom anmäla att av de för budgetåret 1992/93 anvisade medlen för lönekostnadspålägg under anslagsposten () har regeringen i regleringsbrevet för budgetåret 1992/(13 beslutat att 17,1

miljoner kronor skall som ett engångsbelopp betalas ut till Trygghets- Prop. l992/93:100 fonden för kommuner och landsting för trygghetsåtgärder för lärare. Bil. 9

För nästa budgetår föreslår jag att medlen för lönekostnadspålägg förs över till Finansdepartementets huvudtitel, anslaget F 8. Tjänstepensio- ner för skolledare och lärare (- 2 302 539 0th kr).

Den svenska regeringen har godkänt en överensskommelse om nor— disk utbildningsgemenskap på gymnasial nivå. 1 överenskommelsen för- pliktigar sig parterna bl.a. att ge utbildningssökande med fast hemvist i ett annat nordiskt land tillträde till sina i lag reglerade allmänna och yr- keskompetensgivande utbildningar på gymnasial nivå samt att avstå från att kräva ersättning av varandra för det. Avsikten har inte varit att ge- nerellt betala ut kompensation till kommuner som tar emot nordiska elever. Endast i de fall en kommun under en längre tid tar emot nordis- ka elever utan att själv kunna skicka i väg några elever skall ersättning kunna utgå för faktiska merkostnader till den kommunen. Under detta anslag har för innevarande budgetår 1 miljon kronor beräknats för så- dana ersättningar. Med hänsyn till antalet ansökningar från kommuner- na för innevarande budgetår föreslår jag att medlen för ersättning till kommunerna räknas upp med 1 miljon kronor.

1 övrigt räknar jag endast med förändringar under anslaget av automa- tisk natur.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 10. till Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolvä- sendet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 42 839 000 kr.

B 10. Sameskolor

1091/92 Utgift 25 622 057 l992/93 Anslag 28 940 ()()0 1993/94 Förslag 30 695 000

Verksamheten regleras i skollagen (1985:1100), i sameskolförordningen (19671216) och i förordningen (SKOLFS 1991:23) om försöksverksam— het med sameskola i Kiruna.

De övergripande målen för sameskolan är att ge samers barn en ut- bildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen t.o.m. årskurs 6 i grundskolan.

Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet sa- miska förekommer i samtliga årskurser.

Sameskolor finns i Karesuando, Lannavaara, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. 1 Kiruna anordnas sameskola på försök.

Integrerad samisk undervisning i kommunal grundskola bedrivs vid Prop. l992/93:100 grundskolan i Gällivare, Härjedalens, Jokkmokks, Kiruna, Krokoms, Bil. 9 Storumans. Strömsunds och Åre kommuner.

Sameskolorna leds av en styrelse, vars kansli är förlagt till Jokkmokk.

Från anslaget utgår även bidrag till Samernas folkhögskola.

Riksrevisionsverket har granskat årsbokslutet för sameskolstyrclsen avseende. verksamhetsåret 1991/92 och därvid konstaterat att årsbokslu- tet är rättvisande.

Statens skolverk Resultatredo visning

Av resultatredovisningen i Skolverkets anslagsframställning framgår föl- jande.

Elevantalet vid sameskolorna beräknas läsåret l992/93 till 132 och lä- såret 1993/94 till 134.

Läsåret l992/93 beräknas antalet lärartjänster till 18, övrig personal till 13,2 tjänster och kanslipersonal till 6,5 tjänster. Kostnaderna för sa- meskolorna och kansliet beräknas till 21,1 miljoner kronor. 1-läri ingår även kostnader för Skolskjutsar och elevers boende.

1 den integrerade sameundervisningen deltar innevarande läsår 135 elever. Läsåret 1993/94 beräknas 144 elever delta. Kostnaderna för den- na undervisning beräknas till 3,8 miljoner kronor.

A nslagsframställning

Skolverkets anslagsframställning för budgetåret 1993/94 innebär i hu— vudsak följande:

I. Skolverket föreslår att sameskolstyrclsen tilldelas medel för ökade hyreskostnadet' (+ 605 000 kr).

2. Vidare föreslår Skolverket att de av verket fördelade medlen för fortbildning av personal inom sameskolan förs över från anslaget B 6. Fortbildning m.m. till detta anslag ( + 200 000 kr).

Skolverket beräknar medelsbehovet under detta anslag för budgetåret 1993/94 till 29 996 000 kr (exkl. löne- och prisomräkning).

' ( Anslagsberäkning B”" ) l992/93 Beräknat] ändring 1993/94 Föredraganden Anslag Utgifter 1. Kostnader för sameskolan 24 983 (100 2. Bidrag till samernas folkhögskola 4 208 ()()(1 + 1 755 000 29 19! 000 3. Inkomster 251 000 Nettoutgift 28 940 000 , + 1 755 000

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

De övergripande målen för sameskolorna ligger fast. Resurser: Ramanslag för budgetåret 1993/94 30 695 ("100 kr.

Resultatbedömning

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende sameskolorna. Det ekonomiska utfallet för budgetåret 1991/92 visar att kostnaderna väl ryms inom anslaget. Detta bör vara fallet även budgetåret l992/93, eftersom det faktiska anta- let elever minskat något i förhållande till beräknat antal vid anslagsbe- räkningen för budgetåret l992/93. Under hand har inhämtats att antalet elever vid sameskolorna läsåret 1992/93 är 123. För budgetåret 1993/94 räknar dock Sameskolstyrelsen med en uppgång av elevantalet igen.

Slutsats Med hänsyn till förväntad uppgång av elevantalet anser jag inte att nå- gon minskning av anslaget bör ske för nästa budgetår.

Sameskolorna omfattas av Skolverkets tillsyns- och uppft'iljningsan- svar. De särskilda direktiv som regeringen utfärdat för Skolverkets för- djupade anslagsframställning för budgetåren l994/95 - 1990/97 gäller

även sameskolorna. Jag avser därför göra en djupare analys av samesko- Prop. l992/931100 lornas verksamhet inför budgetåret l994/95. Bil. 9

Ö vrigt

Jag vill erinra om vad jag anförde i propositionen Samerna och samisk kultur m.m. (prop. 1992/93:32 bil. 1, bet. 1992/931KU l'7, rskr. l992/93:114) om att sametinget borde ges ett genomförandeansvar be- träffande utbildningen inom sameskolan. Enligt den nya sametingslagen skall därför sametinget fortsättningsvis i stället för regeringen utse sty- reise för sameskolan. Sametinget skall också utse sameskolchef.

Sameskolorna har hittills tilldelats medel under ett förslagsvis beteck- nat anslag. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 föreslår jag att sameskolorna till- delas medel under ett ramanslag.

Från ramanslaget skall Sameskolstyrelsen även i fortsättningen betala ut bidraget till Samernas folkhögskola.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Sameskolorna kommer fr.o.m. budget- året 1993/94 att tillämpa denna modell. Sameskolorna kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) och medlen under anslaget B 10. Sameskolor förs till detta konto.

Anslaget för Sameskolor har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av an- slagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redo— visats av chefen för finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och sär— skilda frägor). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens dis- position kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

För nästa budgetår föreslår jag att anslaget räknas upp med anledning av ökade lokalkostnader för sameskolorna för marknadsanpassning av hyrorna samt för ökade hyreskostnader på grund av om- och tillhygg- nad vid sameskolan i Karesuando ( + 358 (lut.) kr). (1)

Vidare tillstyrker jag Skolverkets förslag att medel för fortbildning av personalen förs över från anslaget B 6. Fortbildning m.m. till detta an— slag ( + 200 (mn kr). (2)

1 övrigt räknar jag under anslaget endast med löne- och prisomräk- ning(+ 1 197 001) kr).

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 11. att till Sameskolor för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 30695 000 kr.

B 11. Speeialskolor: Utbildning m.m.l Prop. 1992/93:100

_ Bil. 9 l99l/92 Utgtft 299 274 036 1992/93 Anslag 320 804 000 1993/94 Förslag 344 826 000

[Ny rubrik. Tidigare Specialskolor m.m.

Verksamheten regleras i skollagen (1985:1100), i specialskolförord- ningen (l965:478) samt i förordningen (1988:1384) med instruktion för 'l'omtebodaskolans resurscenter.

Bestämmelser om tilldelning av lärarresurser finns i förordningen (19871721) om lärarresurser i specialskolan m.m.

[ förordningen (SKOLFS l99l:37) meddelas bestämmelser om utveck- ling av verksamheten vid specialskolan m.m.

Utbildningen i specialskolan har som övergripande mål att ge barn och ungdomar med synskada, dövhet, hörselskada eller talskada en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möj- ligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan.

Undervisning för synskadade elever med eller utan ytterligare handi- kapp bedrivs vid en skolenhet i Örebro (l-åkeskolan). Döva och hörsel- skadade elever undervisas antingen vid någon av de fem regionala sko- lenheterna belägna i Stockholm (Manillaskolan), l..und (Östervångssko- Ian), Vänersborg (_Vänerskolan), Örebro (Birgittaskolan) och Härnö- sand (Kristinaskolan), eller i särskilda klasser förlagda till grundskolan (s.k. externa klasser). Skolenheten i Gnesta (Äsbackaskolan) tillhanda- häller undervisning för döva och hörselskadade elever med ytterligare handikapp. Vid skolenheten i Sigtuna (llällsboskolan) undervisas nor- malbegåvade barn med grava språkstörningar samt hörselskadade barn med beteendcstörningar eller andra komplikationer.

Det finns specialpedagogiska resurscenter vid 'l'omtebtxlaskolan, Eke- skolan. Äsbackaskolan och l-lällsboskolan.

Statens institut för handikappfrågor i skolan zlnslagsframställning

Anslagsl'ramställningen från Statens institut för handikappfrågor i sko- lan (5111) innebär för budgetåret 1993/94 i huvudsak följande:

1. För utökat elevboende vid llällsboskolan föreslår 5111 att 700 000 kr anvisas till skötartjänster.

2. 5111 föreslår att ytterligare 525 000 kr beräknas för Iokalvårdskost- nader vid Birgittaskolan i Örebro.

3. 5111 föreslår även att den nu pågående satsningen på fortbildning i teckenspråk för lärare får fortsätta under ytterligare en femårsperiod, att ytterligare satsningar görs inom Iäromedelsområdet för synskadade och döva elever samt att 500 000 kr avsätts under en treårsperiod för inves- tering i modern teknisk utrustning vid resurscentren.

4. 5111 beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1993/94 Prop. l992/932100 till 322 529 000 kr (exkl. pris- och löneomräkning). Bil. 9 Anslagsbcräkning 1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden Anslag Utgifter l. Lönekostnader m.m. för skolledare och

lärarpersonal 103 931 000 + 5 1 14 000 2. Förvaltningskostnader 171 748 000 + 8 386 000 (därav lönekostnader) (121 222 otto) ( + 5 713 000) 3. Lokalkostnader 46 100 000 + 10571 000 321 779 000 + 24 071 000

4. Inkomster 975 000 + 49 000 Nettoutgih 320 804 000 ' + 24 022 000

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

De övergripande målen för spccialskolorna ligger fast. Resurser: l'—"örslagsanslag för budgetåret 1993/94 344 826 000 kr.

Resultatbedömning

Specialskolorna har för budgetåret 1991/92 inte behövt lämna årsredo- visning. Riksrevisionsverket har i sin granskning av årsboksluten för budgetåret 1991/92 funnit att årsboksluten för spccialskolorna.och Tom— tebodaskolans resurscenter är rättvisande. Specialskolorna har samman— tagna under budgetåret 1991/92 inte överskridit anslaget belopp. Där- emot har vissa av skolorna svårt att hålla sig inom givna ramar. Det är därför viktigt att betona både det ansvar Statens institut för handikapp- frågor i skolan (8111) har att fördela medlen och ansvaret för varje en- skild skola att inte överskrida tilldelade medel.

Slutsats

Verksamheten inom spccialskolorna föranleder mig för närvarande inte att föreslå nägra väsentliga förändringar. Specialskolorna bör som pla—

nerat förbereda sig inför tillämpandet av de nya budget- och redovis- Prop. l992/931100 ningsprinciperna. Bil. 9

Ö wigt

Jag föreslår att llällsboskolan får 700 000 kr till de skötartjänster ett utökat elevboende kräver. En förutsättning för att pengarna skall få ut- nyttjas är dock att den prognostiseradc ökningen verkligen inträffar.

Jag beräknar vidare ytterligare 525 000 kr i ökade Iokalvårdskostnader för Birgittaskolan i Örebro.

Enligt min bedömning är det av stor vikt att fortsätta satsningen på fortbildning i teckenspråk för lärare under ytterligare fem år. För att kunna hålla en önskvärd hög nivå på undervisningen av döva elever bör självfallet samtliga lärare behärska teckenspråket på ett i pedago- giskt syfte användbart sätt.

Jag vill i detta sammanhang anmäla att jag erfarit att chefen för Ut- bildningsdepartementet senare avser att återkomma till regeringen med förslag om ett uppdrag till Universitetet i Stockholm, Högskolan för lä- rarutbildning i Stockholm och Högskolan i Örebro att planera lämplig uppläggning av grundskollärarutbildning för döva och hörselskadade. Uppdraget skall fullgöras i samråd med företrädare för specialskolan.

l samband med om- och tillbyggnationer vid specialskolorna kommer den årliga kostnaden för anläggningarna att öka. Jag föreslår därför att 8,1 miljoner kronor avsätts till detta ändamål. Medlen bör fördelas efter Slllzs prioriteringar.

Slutligen föreslår jag att de medel som Sll-l disponerar under detta an- slag för särskilda insatser i samband med översyn, utveckling och utvär- dering av verksamheten vid resurscentren och i specialskolan förs över till anslaget ll 2. Statens institut för handikappfrågor i skolan (— 378 000 kr).

i enlighet med vad jag anfört under anslaget B 8. Särskilda insatser på skolområdet föreslår jag en överföring av 951 000 kr för hörseltekni— ker till nämnda anslag.

Med hänsyn till pris- och löneomräkningen har jag räknat upp ansla- get med 16 026 000 kr.

Anslaget för Specialskolor: Utbildning m.m. har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändring- en av nivån på lönekostnadspålägget och den ändrade finansieringsfor- men för Statshälsan. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. l, Stats— budgeten och särskilda frågor). Det belopp-som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovi- sade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade belop- pet.

Hemställan ' Prop. l992/93: ] 00 Bil. 9 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 12. att till Specialskolor: Utbildning m.m.- för budgetåret l993/94 anvisa ett förslagsanslag på 344 826 000 kr.

B 12. Specialskolor: Utrustning m.m.l

1991/92 Utgift () 880 429 Reservation 980 405 l992/93 Anslag 7 355 000 1993/94 Förslag 8 748 000

Ny rubrik. 'l'idigare Utrustning för specialskolor m.m.

Från anslaget betalas utgifter för läromedel, undervisnings— och ar- betsmaterial, inventarier m.m., bibliotek samt hörsel- och talteknisk ut- rustning. Vidarc bekostas från anslaget utrustning till elevbostädcr och inköp av skolbussar.

Statens institut för handikappfrågor i skolan

Anslagsframställningen från Statens institut för handikappfrågor i sko- lan (Slll) innebär för budgetåret 1993/94 i huvudsak följande:

1. Slll föreslår en engångsanvisning för utrustning av ett nytt elevhem vid l-lällsboskolan om 125 000 kr.

2. SIH föreslår att 1 miljon kronor anvisas för utrustning av lokaler efter till- och ombyggnationer vid vissa specialskolor.

3. Slll beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1993/94. till 8 480 000 kr (exkl. pris— och löneomräkning).

Föredragandens överväganden

Under förutsättning att elevantalet vid llällsboskolan ökar för budget- året 1993/94 anser jag att [25 000 kr bör anvisas för utrustning av ett nytt elevhem vid skolan.

Jag föreslår dessutom 900 000 kr för utrustning till om- och tillbyggda specialskolor. Det åligger Sll—l att fördela medlen till spccialskolorna ef- ter behov.

Med hänsyn till prisutvecklingen har anslaget räknats upp med 368 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 13. att till Specials/color." Utrustning m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 8 748 000 kr.

B 13. Statens skola för vuxna i Härnösand] Prop. mln/93100

. Bil. () 1992/93 Anslag ts 124 000" 1993/94 Förslag 19 288 000

INytt anslag ZDeI av anslagen I! 14. Statens skolor för vuxna: UtbiIdningskostnader och B 18. Statens skolor för vuxna: Undervisaingsmaterial m.m.

De grundläggande bestämmelserna om Statens skolor för vuxna (SSV) finns i lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna och förordningen (1992:601 ) om statens skolor för vuxna.

Det övergripande målet för SSV är att komplettera den kommunala vuxenutbildningen genom att erbjuda utbildning av i huvudsak samma slag i form av distansutbildning.

Anslaget tillförs inkomster vid uppdragsutbildning enligt förordning— en (l98():64) om uppdragsutbildning vid statens skolor för vuxna samt avgifter för studiematerial och andra hjälpmedel samt ansökningsavgif— ter enligt (» å andra stycket och 7 5 lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna.

Riksrevisionsverket har granskat årsbokslutet för budgetåret 1991/92 och därvid konstaterat att bokslutet är rättvisande.

Statens skolverk

Skolverket föreslår i sin anslagsframställning endast pris— och löneom- räkning.

Anslagsberäkning Bil. 9 l992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden Anslag Utgifter l. Förvaltningskostnader 15 677 000 (därav lönekostnader) (14 042 000) 2. Stödälgärder för handi-

kappade studerande 93 000 + 7 634 000 3. Lokalkostnader 426 000 4. Undervisnings-

material 1 928 000

Inkomster som SS VII får disponera S. Uppdragsutbildning och elevavgifter —' 6 470 000

Anslag enligt stats- budgeten 18 124 000 + 1 164 000

linkomsterna ej redovisade tidigare.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

De övergripande målen för verksamheten ligger fast för nästa

budgetår. Resurser: Ramanslag för budgetåret 1993/94 19 288 000 kr

Resultatbedömning

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende Statens skola för vuxna i Härnösand (SSVH).

Slutsats

SSVH omfattas av Skolverkets tillsyns- och uppföljningsansvar. l)e sär- skilda direktiv som regeringen utfärdat för Skolverkets fördjupade an- slagsframställning för budgetåren l994/95 - 1996/97 gäller även SSVH. Regeringen har tillkallat en särskild utredare för att bl.a. utarbeta för- slag till hur en vidgad användning av distansuthildningsmclodcr kan

främjas inom olika utbildningsformer (l)ir. 199248). Arbetet skall vara Prop. 1992/91100 avslutat före den 1 mars 1993. Förslagen kan komma att påverka SSVll. Bil. 9_

Jag anser därför att SSVl-l för nästa budgetår bör bedriva sin verksam- het med samma inriktning som hittills.

Övrigt

SSVll har hittills tilldelats medel under förslagsanslaget li 14. Statens skolor för vuxna: Utbildningskostnader och reservationsanslaget ll 18. Statens skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m.m. Jag föreslår att SSVH fr.o.m. budgetåret 1993/94 anvisas medel under ett ramanslag. be- nämnt Statens skola för vuxna i Härnösand. inkomster som SSVll får disponera, dvs. inkomster från uppdragsutbildning enligt förordningen (1986164) om uppdragsutbildning vid statens skolor för vuxna och avgif- ter för studiematerial och andra hjälpmcdcl samt ansökningsavgifter en- ligt () 5 andra stycket och 7 5 lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna beräknar jag till () 470 000 kr budgetåret 1993/94.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. SSVll kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. SSVll kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK-) och medlen under anslaget ll 13. Statens skola för vuxna i Härnösand förs till detta konto.

Anslaget för Statens skola för vuxna i Härnösand har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändring- en av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidi- gare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. ], Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de re- dovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade be- loppet.

För nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 985 000 kr med hän— syn till löne- och prisutvecklingen. Vidare beräknar jag ökade hyres- kostnader på grund av ökat lokalbehov med 179 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 14. att till Statens skola för vuxna i l-Iärrtösand för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 19 288 000 kr.

B 14. Statens skola för vuxna i Norrköpingl Prop. l992/93:100

, Bil. 9 1992/93 Anslag 18 002 000” 1993/94 Förslag 19 000 000

'Nytt anslag. ZDel av anslagen 11 14. Statens skolor för vuxna: Utbildrtingskosttradcr och

1.1 18. Statens skolor för vuxna: Undervisningsmalerial m.m.

De grundläggande bestämmelserna om Statens skolor för vuxna (SSV) finns i lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna och förordningen (l992:601) om statens skolor för vuxna.

Det övergripande målet för SSV är att komplettera den kommunala vuxenutbildningen genom att erbjuda utbildning av i huvudsak samma slag i form av distansutbild ning.

Anslaget tillförs inkomster vid uppdragsutbildning enligt förordning- en (1986104) om uppdragsutbildning vid statens skolor för vuxna samt avgifter för studiematerial och andra hjälpmedel samt ansökningsavgif— ter enligt () 5 andra stycket och 7 5 lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna.

Riksrevisionsverket har granskat årsbokslutet för budgetåret 1991/92 och därvid konstaterat att bokslutet är rättvisande.

Statens skolverk

Skolverket föreslår i sin anslagsframställning endast pris— och löneom- räkning.

Anslagsbcräkning 1992/(13 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden Anslag Utgifter

1. 1—"örvaltningskostnader 14 454 ()()0 (därav lönekostnader) (12 456 ()()(l) 2. Stötlåtgärder för handi-

kappade studerande 1 1 000 + 11 108 ()()0 3. Lokalkostnader 4011 ()(N) 4. Undervisnings-

material 3 133 (1011

Inkomster som SSVN får disponera 5. Uppdragsutbildning och elevavgifter — |(12tltlt)ll(l

Anslag enligt stats- budgeten 18 002 000 + 998 000

llnkomstema ej redovisade tidigare.

Föredragandens överväganden .

Sammanfattning

1)c övergripande målen för verksamheten ligger fast för nästa

budgetår. Resurser: Ramanslag för budgetåret 1993/04 10 ()()l) ()()(1 kr

Resultatbcdöntrting

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende Statens skola för vuxna i Norrköping (SSVN).

Slutsats

SSVN omfattas av Skolverkets tillsyns- och uppföljningsansvar. 1')e sär- skilda direktiv som regeringen utfärdat för Skolverkets fördjupade an- slagsframställning för budgetåren 1994/95 — 19%/97 gäller även SSVN. Som jag redovisat under föregående anslag har regeringen tillkallat en särskild utredare för att bl.a. utarbeta förslag till hur en vidgad använt!- ning av distansutbildningsmetoder kan främjas inom olika utbildnings—

(>()

former (l)ir. 190248). Arbetet skall vara avslutat före den I mars 1003. Proj). 1992/93:100 1-"örslagen kan komma att påverka SSVN. Bil. 9

Jag anser därför att SSVN för nästa budgetår bör bedriva sin verksam- het med samma inriktning som hittills. "

Övrigt

SSVN har hittills tilldelats medel under förslagsanslaget 1! 111. Statens skolor för vuxna: UtbiIdningskoslnader och reservationsanslaget ll 18. Statens skolor för vuxna: Undervisningsmaterial m.m. Jag föreslår att SSVN fr.o.m. budgetåret UNB/94 anvisas medel under ett ramanslag, be- nämnt Statens skola för vuxna i Norrköping. Inkomster sotn SSVN får disponera, dvs. inkomster från uppdragsutbildning enligt förordningen (108016—1) om uppdragsutbildning vid statens skolor för vuxna och avgif- ter för studiematerial och andra hjälpmedel samt ansökningsavgifter en- ligt () å andra stycket och 7 5 lagen (190111108) om statens skolor för vuxna beräknar jag till lt) Ztltl tltltl kr för budgetåret 19%/(H.

Chefen för lfinansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. SSVN konuner fr.o.m. budgetåret 1003/04 att tillämpa denna modell. SSVN kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) och medlen under anslaget ti 14. Statens skola för vuxna i Norrköping förs till detta konto.

Anslaget för Statens skola för vuxna i Norrköping har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som mäste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansierings- formen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya princi- perna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förämlriugar har tidigare denna dag redovisats av chefen för I-inansdcpartcmentcl (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgetera— de beloppet.

För nästa budgetår bör anslaget endast räknas upp med hänsyn till löne- och prisutveckling.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 15. att till Statens skola för vuxna! i Norrköping för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på lil tltlt) tltltl kr.

B 15. Bidrag till svensk umlervisning i utlandet m.m. Prop. 1002/93:100

_ Bil. 9 1991/92 Utgift 51 228 157 1992/93 Anslag 53 931 ()()(l 1993/94 Förslag 5() 501 ()()0

Från anslaget utbetalas statsbidrag enligt förordningen (ll)78:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet .

Statsbidrag till utlandsskola utgår i form av bidrag till kostnader för lärarlöner med belopp som i princip motsvarar lönen för motsvarande lärartjänst vid svensk grundskola (grundresurs) samt för kompletteramle undervisningstimmar (kompletteringsresurs). llidrag till skolans lokal- kostnader utgår med ()() % av ärskostnaden för nödvändiga undervis— ningslokaler. Statsbidrag i form av särskilt driftbidrag utgår med 16 % av lönekostnader och vissa pensionskostnader. Vidare utgår statsbidrag till korrespondensundervisning, kompletterande svensk undervisning och svensk undervisning vid internationell skola.

l-"rån anslaget betalas vidare statsbidrag till kostnader för resor och flyttning för lärare vid utlandsskolor (SKOLl-"S 199113'1).

Överenskommelse har den 15 september 1982 träffats mellan Finland, Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (ändrad l991-06-20).

Statens skolverk Resultatredo visning

Antalet elever vid svenska utlandsskolor utgjorde läsåret 1991/92 1 (löt). Av dessa var 914 svenska, 79 norska och 87 finska elever.

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår framgår av följande sammanställning.

Stalsunderstödtla svenska utlandsskolor läsåret l992/93 Prop. l992/932100 Bil. 9 Låg"- oeh l-lö _- mc lan— stat tum stadium Europa Belgien (Bryssel) England (London) Frankrike (Paris) Italien (Milano) Portugal (Lissabon) Ryssland (Moskva) Schweiz (Geneve) Spanien (Fuengirola) " (Maspalomas) " (Madrid) ("l'alma de Mallorca) Tyskland ("Berlin) (Hamburg) Österrike (Wien)

XXXXXXXXXXXXXX

Asien Bangladesh (Dhaka) Indien (Kashmir) Saudi-Arabien (Jeddah) (Riyadh) Vietnam (Bai Bang) " (llanoi)

XXXXXX

Afrika Angola (Luanda) Botswana (Gabor-one) Burundi (Bujumbura) Etiopien (Addis Abeba) Guinea Bissau (Bissau) Kenya (Nairobi) Mocambique (Maputo) Tanzania (l.)ar es Salaam) ” (Nzega) Zambia (Lusaka)

XXXXXXXXXX

Amerika Argentina (Tucumän) Bolivia (Cochabamba) Brasilien (Sao Paulo) Ecuador (Quito) Nicaragua (Managua) Peru (Lima)

XXXXXX

Anslagsframställning Prop. 1992/93: 100

Skolverkets anslagsframställning för budgetåret 1993/94 innebär i hu- B”" 9 vudsak följande:

1. Skolverket föreslår att medlen för kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Organisation (IBO) i Geneve och bidrag till engelskspråkig gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg m.m. förs över från anslaget B 9. Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet till detta anslag (+ 7 302 000 kr). _

2. Skolverket beräknar medelsbehovet under anslaget (anslagsposterna 1-6) för budgetåret 1993/94 till 60355 000 kr (exkl. löne- och prisom- räkning).

Svenska institutet

Svenska institutet föreslår 730 000 kr för bidrag till Riksföreningen Sve- rigekontakts verksamhet.

Föredragandens överväganden Resultatbedömning

Det ekonomiska utfallet för budgetåret 1991/92 visar att utgifterna väl ryms inom det beräknade anslaget. Någon ökning av antalet utlandssko- lor har inte skett under budgetåret. Även för budgetåret 1992/93 bör kostnaderna kunna rymmas inom det beräknade anslaget.

Övrigt

Internationaliseringsutredningen, som haft i uppdrag att utreda vissa frågor om skolans intemationalisering och internationella kontakter och om undervisningen av svenska barn och ungdomar i andra länder (l)ir. l991:62), har i september 1992 överlämnat sitt betänkande (SOU 1992:93) Svensk skola i världen. I betänkandet föreslås bl.a. ett helt nytt statsbidragssystem för utlandsskolorna, som bl.a. innebär att skolorna också skall kunna undervisa elever på högstadie- och gymnasienivå. Vi- dare föreslås ändring av de bestämmelser som reglerar vilka elever som får medräknas när bidraget skall fastställas. Förslaget remissbehandlas för närvarande. Jag räknar med att en särskild proposition om skolans intemationalisering skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993. Jag räknar inte med att några törändringar av statsbidragssystemet för utlandsskolorna skall ske inför budgetåret 1993/94.

Vid min beräkning av anslaget för nästa budgetår räknar jag endast med förändringar av automatisk natur ( + 2 57t) (100 kr).

Hemställan Prop. l992/932100 Bil. 9 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 16. att till litdrag till svensk undervisning i utlandet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på St) Sill tltlt) kr.

B 16. Bidrag till driften av fristående skolor

wat/92 Utgift 250 002 405" 1992/93 Anslag 180 716 000 1993/94 Förslag 222 257 (mt)

Från anslaget utgår bidrag till driften av fristående skolor. dels sådana som är internationella skolor, dels för elever över grundskolenivån, dels ock för riksinternatskolor.

Anslugsberäk ning

1992/93 Be räk nad ändring 1993/94

l-"öredragamlen

Anslag |. Fristående skolor Hz 770 tltltl + 20 511 ooo 2. Riksinternatskolor 45 946 tltltl + 3 030 tltltl 3. Till regeringens

disposition 1 tltltl tltltl of. Summa 189 7l6 000 + 32 54! 000

Statens skolverk

Skolverkets anslagsframställning för budgetåret 1993/94 innebär i hu— vudsak följande.

1. Skolverket bedömer att intresset för fristående skolor över grund- skolenivån är så stort att årselevplatsramen bör ökas med ytterligare llt) platser för budgetåret 1993/94 (+ 13 Stltl tltltl kr).

2. Skolverket föreslår att medel för bl.a. bidrag till kostnader för un— dervisningsinsatser vid 1"rälsningsarmens internatskola Sundsgården. som innevarande budgetår utbetalas från anslaget B 8. Bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsendet, förs över till detta anslag (+ 1 096 tltltl kr).

3. Skolverket beräknar medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1993/94 till 227 329 tltltl kr. (exkl. pris— och löneomräkning). Föredragandens överväganden

lin arbetsgrupp inom UtbiIdningsdepartementet har haft till uppgift att redovisa förslag i syfte att öka möjligheterna för barn och ungdomar

och deras föräldrar att välja skola inom rlel kommunala skolväsendet. l Prop. [902/93: lOO gruppens uppdrag har ingått att överväga om principerna för valfrihet Bil. () och bidrag till fristående skolor på grundskolenivå också kan tillämpas för fristående skolor över grundskolenivån. Gruppens arbete har resul— terat i en promemoria (l)s l()()2:l IS) Valfrihet i skolan som är under remissbehandling. Jag räknar med att under mars 1903 kunna återkom- ma till regeringen med förslag till en proposition till riksdagen.

Jag har beräknat pris» och löneomräkning med 9 430 (ml) kr. Medel för bidrag till internatskolan Sundsgården som innevarande budgetår beräknats under anslaget B 8. Bidrag till driften av det kom- munala offentliga Skolväsendet hör fr.o.m. nästa budgetår beräknas un— der detta anslag (+ 1 ()()o ()()t) kr).(2)

Under innevarande budgetår beräknas medel för bidrag till de friståen- de särskolorna under anslaget B 9. Bidrag till driften av särskolor m.m. l underlaget för bidraget ingår de elever som är berättigade till särskilda omsorger enligt lagen (l985z568) om. särskilda omsorger om psykiskt ut- vecklingsstörda m.fl. Det särskilda statsbidraget till driften av landstings- kommunala särskolor upphör med utgången av december 1992 och det ingår därefter i det nya skatteutjämningsbidraget till landstingen (prop. 1991/02:60 bil. ll:5, bet. [()()l/()2:l'-'iU2(). rskr. HMI/92345).

Enligt beslut av riksdagen med anledning av förslag i propositionen om ändrat huvudmannaskap för särskolan och särvux m.m. (prop. UNI/92:94, bet. l99l/92:UbUl2l och 28, rskr. UNI/021285) överförs hu— vudmannaskapet successivt till kommunerna från landstingen för att fr.o.m. den 1 januari ”996 vara helt kommunalt.

[ enlighet med förslag i den nämnda propositionen 199I/(l2zlSll, be— slöts att bl.a. statsbidragen till de nuvarande fristående särskolorna även fortsättningsvis skulle utbetalas direkt till skolans huvudman som sär— skilt statsbidrag.

Statsbidrag till de fristående särskolorna regleras i förordningen (1988:740) om statsbidrag till fristående särskolor. Bestämmelserna överensstämmer i stort med de som gäller för statsbidrag till landstingen för driften av särskolor t.o.m. utgången av december 1992. För informa- tionens skull vill jag nämna att i och med att det särskilda statsbidraget till landstingen för särskoleverksamhet upphör behöver den nämnda förordningen (lll8817-1tl) ändras. Regeringen har den 17 december be- slutat att nuvarande statsbidragsbestämmelser i huvudsak skall gälla för de fristående särskolorna även efter utgången av år l992. l-'r.o.m. den 1 juli 1993 bör däremot nya regler införas. Det bör ankomma på rege- ringen att besluta om den närmare utformningen av bestämmelserna. Statsbidrag till nu nämnda skolor bör utgå inom oförändrad medelsram och beräknas under detta anslag (+ lö 209 000 kr). Jag räknar inte med att förklara några nytillkommande fristående särskolor berättigade till statsbidrag.

l:"nligt tidigare ställningstaganden skall bidraget per elev till fristående skolor med likartade utbildningar över grundskolenivån utgå med sam— ma belopp. l budgetpropositionerna Witt), l()()l och l992 anvisades me-

del för en stegvis sådan anpassning. Denna anpassning bör fortsätta un- Prop. l992/93:100 der budgetåret [993/94. ' Bil. 9 Riksdagen fastställde efter förslag i [992 års budgetproposition ramen årselevplatser för statsbidrag under budgetåret 1992/93 till 4 754. Jag fö— reslår att samma antal fastställs för budgetåret 19%/%. Den nya gymna- sieskolan får enligt riksdagens beslut införas fr.o.m. innevarande bud- getår. Det innebär att utbildningar i gymnasieskolan inom den tidigare s.k. lilla ramen avvecklas i motsvarande takt. ! vissa fall kan det vara

fördelaktigt att omvandla en viss utbildning till fristående skola över grundskolenivån. Jag föreslår därför - i likhet med förra året - att rege- ringen inhämtar riksdagens bemyndigande att få utöka den av riksdagen fastställda ramen för statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor för sådana fall.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om statsbidrag till fristående särskolor, dels föreslår riks- dagen att 17. godkänna mitt förslag till ram för budgetåret WiKi/94 för statsbidragsgrundande årselevplatser vid fristående skolor över grundskolenivå. ' l8. bemyndiga regeringen att, enligt vad jag anfört, i vissa fall utöka den av riksdagen fastställda ramen för årselevplatser för budgetåret l993/94, 19. till Bidrag till driften av fristående skolor för budgetåret l993/94 anvisa ett förslagsanslag på 222 257 000 kr.

C Folkbildning Krog). 1992/93:100 rr.

C |. Bidrag till folkbildningen

1901/92 Utgift ?. le 153 607 l992/93 Anslag I 942 344 tltltl 1993/94 Förslag [ 917 543 ()()(l

Statsbidraget utbetalas till l-"olkbildningsrådet som ett samlat finansi- ellt stöd till folkbildning. linligt förordningen (l()()l:()77) om statsbidrag till folkbildningen lämnar l-"olkbildningsrådet statsbidrag till folkhög- skolor och studieförbund. l-"olkbildningsrådet beslutar vilka som skall tilldelas statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem.

Från detta anslag utbetalas även bidrag till Nordens folkhögskola i Geneve.

Målet med statsbidrag till folkbildningen är att stödja en verksamhet som syftar till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssi- tuation och skapa engagemang att detta i samhällsutvecklingen.

Verksamheter som syftar till att utjämna uthildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället skall prioriteras.

Personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynna— de skall särskilt prioriteras, varvid invandrare särskilt skall uppmärk— sammas. Handikappade utgör en annan viktig målgrupp.

Folkbildningsrådet Verksam/tetsredo visning

En viktig uppgift för folkbildningsrådet har varit att för folkhögskolor och studieförbund klargöra vilka krav på redovisning och utvärdering som rådet kommer att ställa i framtiden. l'-'olkbildningsrådets styrelse har tagit fasta på den grundläggande tanken i riksdagens beslut att stu— dieförbund och folkhögskolor själva skall formulera målen för sin verk— samhet.

F'ttlkbiltlningsrådet har uppmanat studieförbunden och folkhögsko- lorna att utarbeta bildningsprogram/måldokument som tydligt anger in— riktningen av verksamheten. Det lokala arbetet håller just på att avslu- tas och Folkbildningsrådet har genom sin FoU-delegation begärt in måldokument och utvärderingsplaner från en tredjedel av folkhögsko- lorna och från studieförbundens lokalavdelningar i vissa kommuner. Studieförbunden centralt kommer därutöver att överlämna en kortfat- tad och översiktlig redogörelse för arbetet med måldokument och pla- ner för lokal utvärdering för resp. organisation i sin helhet. Folkbild- ningsrådet vill genom det insamlade underlaget få en god inblick i det lokala arbete som i fortsättningen utgör grunden för folkhögskolornas och studieförbundens verksamhetsinriktning.

Studieförbunden BIL 9 Studiecirklar: Antal cirklar deltagare studietimmar 1990/91 343 732 2 867 812 ll [95 002 1991/92 323 335 2 828 779 10 802 954 Kulturprogram: Antal arrangemang deltagare medverkande 1990/91 102 697 10517 886 639 510 1991/92 88 486 10 053 720 591 528 Övrig folkbildningäverksamhct: Antal arrangemang deltagare studietimmar 1991/92 9 326 148 243 213 083 Folkhögskolorna l99U/91 1991/92 Antal skolor 128 l3|* därav landstings- och kommunskolor 5l 49 rörelse- och stöd- föreningsskolor 77 82 Antal deltagare 230 763 ca 223 000 Antal kurser ll 207 ca 10 600 Antal deltagarveckor 722 288 ca 765 000

*Exklusive Samernas folkhögskola

Anslagsfrumställning

!. Folkbildningsrådet föreslår att besparingen på 300 miljoner kronor för budgetåret 1992/93 under anslagsposten ] återförs till anslaget.

2. Folkbildningsrådet föreslår vidare att 100 000 kr från anslaget B !. Statens skolverk, anslagsposten l. Förvaltningskostnader förs över till folkbildningsanslaget för statistikproduktion inom folkhögskoleområ- det.

3. Folkbildningsrådct beräknar medelsbehovet under anslaget för bud- getåret 1993/94 till 2 142 444 kr (exkl. löne- och prisomräkning).

Anslagsberäkning Prop. l992/93: lOO

1992/93 Beräknad ändring r993/94 B"- 9 Föredraganden Anslag 1. Bidrag till folkbild- - ningen r 842 om 000 + 75 185 900

2. Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola

i Geneve 262 000 + 13 100 3. Särskilt bidrag för

arbetsmarknadsanpassad

utbildning 100 000 000 100 000 000 Summa 1 942 344 000 — 24 801 000

Föredragandens överväganden

Resultatbedömning

Den nuvarande ordningen för resursfördelningen trädde i kraft den i juli 1991. Enligt Folkbildningsrådets redovisning har antalet deltagar- veckor vid folkhögskolor ökat medan verksamheten i studieförbundens regi minskat något för budgetåret 1991/92. Totalt tycks dock verksamhe- ten ha minskat något.

Slutsats

Folkbildningsrådets redovisade åtgärder för att få underlag för uppfölj- ning och utvärdering av verksamheten bör ge bättre underlag för kom- mande års prövning av verksamheten.

Som jag tidigare redovisat i inledningen (avsnitt 2) har en särskild ut— redare tillkallats för att närmare klargöra vilka utgångspunkter och principer som skall tillämpas i den statliga utvärderingen av folkbild- ningen. Utredaren skall överväga hur resultat från folkbildningens mångskiftande verksamheter skall värdesättas och sammanvägas.

Övrigt

Jag har efter pris— och löneomräkning beräknat anslaget till folkbild- ningen till i OH 543 ()()(l kr.

Till föreningen Nordisk folkhögskola i Geneve beräknar jag 275 100 kr inkl. pris— och löneomräkning.

Utbetalning av statsbidrag sker i dag halvårsvis i förskott. Jag föreslår att utbetalningsreglerna ändras till att ske kvartalsvis i förskott.

Hemställan Prop. 1992/931100 Bil. 9 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att [. godkänna vad jag har förordat om utbetalningsperioder av statsbidraget till folkbildningen, 2. till Bidrag till folkbildningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 ()17 543 ()()U kr. '

C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom

folkbildningen

1991/92 Utgift 43 556 349 l992/93 Anslag 44 991 ()()0 1993/94 Förslag 45 lt7 000

Från anslaget utbetalas statsbidrag till Nämnden för vårdartjänst (NV) för vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, forsknings- och ut- vecklingsarbete samt förvaltningskostnader.

l)e övergripande målen för nämndens verksamhet är att förbättra för- utsättningarna för utbildning och studier för i första hand unga och vuxna personer med funktionshinder samt administrera och utveckla olika stöd som behövs i och omkring studiesituationen.

Tolk- och översättarinstitutet ('l'Öl) vid Stockholms universitet ansva— rar för fördelningen av statsbidrag till tolkutbildning för döva, dövblin- da och vuxendöva samt teckenspråkslärarutbildningen. Dessa utbild- ningar skall planeras i samverkan med berörda handikapporganisatio- ner.

Nämnden för vårdartjänst

[. NV föreslår att medlen till tolkkostnader och hjiiIpmedelskostnader förs upp som förslagsvis betecknade anslagsposter. lin sådan konstruk- tion skulle göra det möjligt att svara för behoven när de uppstår och ge döva, dövblinda och vuxendöva, rörelsehindrade m.fl. tillgång till ut- bildning på egna villkor.

2. Vidare föreslår NV att assistansen i studiesituationen samordnas och utvecklas. All personlig assistans i studiesituationen bör i sin helhet fortsättningsvis finansieras från anslaget G 4. Nämnden för vårdartjänst. anslagsposten (] 4.I. NV som anser att detta kommer att innebära för- enklade rutiner och därmed effektivitetsvinster har i bedömningarna av den framtida vårdartjänstverksamheten vägt in effekterna av dessa för- slag. l,5 miljoner kronor föreslås föras över från detta anslag till Social— departementets huvudtitel, anslaget G 4. Nämnden för vårdartjänst. an— slagsposten l.

3. De medel. 523 (lill) kr, som NV disponerar under detta anslag för forsknings- och utvecklingsarbete föreslås bli överförda till Socialdepar-

tementets huvudtitel anslaget G 4. Nämnden för vårdartjänst, anslags- Prop; l992/932100 posten 4. Bil. 9 4. NV föreslår att 10 % av totalramen för detta anslag får användas över budgetårsskiftet för att förenkla administrationen. Med nuvarande system måste NV kräva in uppgifter från folkhögskolorna innan dessa har genomfört samtliga kurser under budgetåret och kunnat slutredovi- sa kostnaderna totalt. 5. NV anför att produktion av studiematerial för funktionshindrade kan möjliggöras genom att vissa medel ställs till NV:s förfogande. NV har tidigare föreslagit att hela frågan om produktion av studiematerial för olika grupper med funktionshinder utreds. o. NV beräknar ett medelsbehov under detta anslag för budgetåret 1993/94 till 36 250000 kr (exkl. pris- och löneomräkning).

Tolk- och översättarinstitutet

7. 'l'Öl föreslår att institutets synpunkter på handikapputrcdningens del- betänkande (SOU lOle97) En väg till delaktighet och inflytande - tolk för döva, dövblinda. vuxendöva, hörselskadade och talskadade beaktas vid beräkning av anslagsposten Bidrag för tolkutbildning samt tecken- språkslärarutbildning m.m. för budgetåret 1993/94.

8. Vidare föreslår 'l'Öl att åtgärder vidtas för en samordning av tid— punkten för fördjupade anslagsframstälIningar rörande anslag inom Iit- tera (? och l.) som bestrider kostnader vid TÖI inom angränsande verk- samhetsområden.

9. 'l'Öl föreslår att anslagsformen för anslaget C 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen ändras från obetecknat anslag till reservationsanslag i likhet med vad som gäller för anslaget C 3. lli- drag till kontakttolkutbildning.

ll nslagsbcräkning

1992/93 Beräknad ändring !()93/04

t-"öredragandcn

Anslag ]. Bidrag för vissa handi-

kappåtgärder 30 248 000 63 000 2. Bidrag till forsknings- '

och utvecklingsarbete 523 000 — 523 000

3. Bidrag för tolkutbildning samt teckenspråkslärar—

utbildning - 13 80! 000 + 69l 000 4. Bidrag till Stockholms

universitet för förvalt- ningskostnader vid tolk— och översättarinstitutet 419 000 + 21 000

Summa '- 44 991 000 + 126 000

Föredragandens överväganden Nämnden för vårdartjänst (NV) disponerar sedan budgetåret 1991/92 det särskilda statsbidrag som utgår för "särskilda handikappåtgärder inom folkbildningen. Under anslaget disponerar 'l'olk- och översättarinstitutet ('l'Öl) vid Stockholms universitet de medel som utgår för teckenspråks— utbildning och teckenspråksläraruthiltlning. l likhet med 'l'Öl anser jag att 'I"Öl:s olika anslag eller anslagsposter bör redovisas i en och samma fördjupade anslagsframstållning. De anslagsposter som ingår under före- varande anslag bör därför i fortsättningen ingå i samma budgetcykel som universitet och högskolor.

Jag har beräknat pris- och lt'incomräkningen under anslaget till 2 149000 kr.

Jag biträder NV:s förslag att de medel under anslagsposten 1, som hit- tills utgått för personlig assistans i studiesituationen bör samordnas med det bidrag som ges för vårdartjänst. Jag föreslår därför att medlen fr.o.m. nästa budgetår förs över till Soeialdepartementets huvudtitel, an- slaget ll'". 3. Statsbidrag till vårdartjänst m.m. (- 1.5 miljoner kronor exkl. pris- och löneomräkning).(2)

Vidare anser jag att de medel under anslagsposten 2. som utgår för forsknings— och utvecklingsarbete också bör föras över till Socialdepar- tementets huvudtitel, anslaget (] l3. Nämnden för vårdartjänst (- 523 000 kr exkl. pris- och Iöneområkning).(3)

Jag har i dessa frågor samrått med chefen för Socialdepartementet. Övriga förslag är jag inte beredd att biträda.

Prop. l992/93: l00 Bil. 9

Hemställan Prop. l992/93:100

.. . .. ., . ' . () Jag hemstallcr att regeringen foreslar riksdagen B”

3. att till Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildning- en för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 45 117 000 kr.

C 3. Bidrag till kontakttolkutbildning

UNI/92 Utgift () 844 9l7 Reservation 390 083 1992/93 Anslag 7 594 000 1903/94 Förslag 7 974 000

Anslaget disponeras av Stockholms universitet för kostnader vid tolk- och översättarinstitutct för kontakttolkutbildning. 'l'olk- och översättar- institutet ('I'Öl) fördelar statsbidrag för kontakttolkutbildning till studie- förbund och folkhögskolor enligt förordningen (10011976) om statsbi- drag till kontakttolkutbildning.

Från anslaget betalas kostnader för kontakttolkutbildning, anordna— rens kostnad för deltagarnas resor och inackordering samt stipendier till deltagare. Utbildning anordnas inom huvudområdena socialtolkning, sjukvårdstolkning, arbetsmarknadstolkning, arbetsplatstolkning och rättstolkning. Vid fördelningen av statsbidraget skall TÖI särskilt sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språk där behovet av kontakttolkar är störst.

'I'ÖI skall utöva tillsyn över kontakttolkutbildningen på folkhögskolor och studieförbund, ansvara för att kvaliteten i kontakttolkutbildningen upprätthålls, bl.a. genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera ut— bildningen. 'l'ÖI ställer upp de övergripande målen för kontakttolkut- bildningen och svarar för pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete samt för information om kontakttolkutbildningen.

"I'Öl har utformat bidraget som ett schablonbidrag per undervisnings-/studietimme för utbildningskostnad och kursadministra- tion, varvid en ökad lärartäthet förutsätts. lnackorderingsstöd, bidrag till resekostnader samt stipendier utgår endast för folkhögskolekurser.

Tolk- och översättarinstitutet

l. TÖI begär sammanlagt 1 miljon kronor för en standardförbättring och en kraftig volymökning av kontakttolkuthildningen.

Föredragandens överväganden

I likhet med vad jag har anfört under anslaget C 2. Bidrag till vissa han- dikappåtgärder inom folkbildningen bör samtliga de anslag eller an- slagsposter som TÖI disponerar ingå i samma budgetcykel som den för universitet och högskolor. Under anslaget har jag endast beräknat pris- och löneomräkning med 380000 kr. 83

Hemställan Prop. l992/93:100

.. . .. . . il. * Jag hemstaller att regeringen foreslar riksdagen B ) . .

4. att till Bidrag till kontakttolkutbilrlning för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 7 974 000 kr.

D Grundläggande högskoleutbildning m.m. 251013 1992/93:100

D 1. Grundläggande högskoleutbildning'samt vissa andra ändamål inom högskoleområdet.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under Utbildningsdepar- tementets huvudtitel uppförda följande anslag som avser grundläggande högskoleutbildning samt vissa andra ändamål inom högskoleområdet:

Utvärdering och kvalitetskontroll i högskolan, Verket för högskoleservice,

Överklagandenämnden för högskolan,

Kostnader för Universitets- och högskoleämbetets och Utrustnings- nämndens för universitet och högskolor avvecklingsorganisation,

Vissa särskilda utgifter inom högskolan m.m., Lokalkostnader m.m. vid högskoleenhetema, Vissa tandvårdskostnader, Utbildning för tekniska yrken, Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken,

Utbildning för vårdyrken, Utbildning för undervisningsyrken, Utbildning för kultur- och informationsyrken,

Lokala och individuella linjer samt fristående kurser, Bidrag till kommunal högskoleutbildning m.m.,

Europeisk utbildningssamverkan. Medelsanvisningen under dessa anslag uppgår innevarande budgetår till 8 346 985 000 kr. I regeringskansliet bereds för närvarande frågor om grundläggande högskoleutbildning samt vissa andra ändamål inom hög- skoleområdet. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition skall kunna föreläggas riksdagen i början av år 1993.

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ett anslag förs upp med för de angivna ändamålen oförändrat belopp.

Regeringen har även förelagt riksdagen en proposition om förstärk- ning av den grundläggande högskoleutbildningen (prop. 1992/93:42) in- nebärande tillägg till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 till följd av ytterligare 6 000 utbildningsplatser. Propositionen behandlas för närva- rande av riksdagen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition, till Grundläggande högskoleutbildning samt vissa andra ändamål inom högskoleområ- det för budgetåret 1993/94 beräkna ett anslag på 8 346 985 000 kr.

E Forskning och forskarutbildning 310109- 1992/931100 I .

E 1. Forskning och forskarutbildning inom högskolan samt vissa andra forskningsändamål

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns under Utbildningsdepar- tementets huvudtitel uppförda följande anslag som avser forskning och forskarutbildning inom högskolan samt vissa andra forskningsändamål:

Humanistiska fakulteterna Teologiska fakulteterna Juridiska fakulteterna

Samhällsvetenskapliga fakulteterna m.m. Medicinska fakulteterna Odontologiska fakulteterna Farmaceutiska fakulteten Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m.m. Tekniska fakulteterna Temaorienterad forskning Konstnärligt utvecklingsarbete m.m. Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål Vissa ersättningar för klinisk utbildning och forskning m.m.

Forskningsrådsnämnden Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet Medicinska forskningsrådet Naturvetenskapliga forskningsrådet Rymdforskning Europeisk forskningssamverkan

Kungl. biblioteket '

Arkivet för ljud och bild: Förvaltningskostnader Arkivet för ljud och bild: Insamlingsverksamhet m.m. Institutet för rymdfysik Manne Siegbahninstitutet för fysik

Polarforskning Vissa bidrag till forskningsverksamhet Medelsanvisningen under dessa anslag uppgår innevarande budgetår till 7 039 137 000 kr. I regeringskansliet bereds för närvarande frågor om forskning och forskarutbildning. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition skall kunna föreläggas riksdagen i början av år 1993.

Regeringen har också lagt propositioner dels 1992/93:74 om ytterliga- re medel till Forskningsrådsnämnden för budgetåret 1992/93 dels 1992/93:42 om förstärkning av den grundläggande högskoleutbildningen m.m.

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ett anslag förs upp med för-de angivna ändamålen oförändrat belopp.

Hemställan Prop. 1992/932100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen BIL 9

att, i awaktan på en särskild proposition, till Forskning och forskarutbildning inom högskolan samt vissa andra forskningsända- mål för budgetåret 1993/94 beräkna ett anslag på 7 039 137 000 kr.

F Studiestöd m.m. Prop. 1992/93:100 Bil. 9

F 1. Centrala studiestödsnämnden m.m.

UNI/92 Utgift HS 700 710 1992/93 Anslag 149 977 000 1993/94 Förslag 159 610 000

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt förordningen (!()()2:8I3) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN) central förvalt- ningsmyndighet för studiesociala frågor. Delegationen för utländska stu- derande handlägger frågor rörande utländska medborgares principiella rätt till svenskt studiestöd. Fr.o.m. den I januari 1991 fullgör CSN även vissa uppgifter i samband med lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Kostnaderna härför betalas ur anslag under elfte huvudtiteln.

Från anslaget betalas även kostnaderna för portoavgifter till postverket samt avgifter till kronofogdemyndigheter och tingsrätter för inkasso- verksamhet.

Centrala studiestödsnämndens fördjupade anslagsframställning Rcsullaldnalys för perioder: 1987/88—1991/92

CSN visar i sin resultatanalys att ärendevolymerna har ökat kraftigt un- der den gångna femårsperioden. Så har t.ex. ansökningarna om studie- medel ökat med 33 %. Ansökningarna om studiemedel för utlandsstudi- er har sexdubblats under perioden. Den största volymökningen har dock skett på återbetalningssidan. Efterfrågan på service från allmänhe- ten har ökat drastiskt. CSN visar hur man genom personalutbildning, utvecklande av ny teknik och decentralisering av arbetsuppgifter från huvudkontoret till Iokal/regionalkontoren (tidigare nämnderna) har lyckats omdisponera resurser till de områden som krävt förstärkning. Samtidigt har man klarat av sina besparingskrav.

(TSN redovisar produktivitetsutvccklingen för sina olika ansvarsområ- den för femårsperioden. Uttryckt som en produkt av sammanvägd pre- stationsvolym och resursförbrukning i l988 års prisnivå har en ökning skett med 20 % under perioden eller en genomsnittlig ökning med 4 % per år. Produktiviteten redovisas endast utifrån prestationen behandlade ärenden. CSN är medveten om att detta är en brist och har därför un- der budgetåret l99l/92 tagit fram kompletterande mål-och mått som även försöker mäta kvalitén i verksamheten.

CSst helhetsbedömning är att verksamheten i allt väsentligt kunnat göras på avsett sätt även om mycket stora oplanerade åtgärder har tving- ats fram till följtl av regelförändringar och kundernas krav.

CSN:s resursanalys för kommande treårsperiod Prop. 1992/93:100 CSN redovisar för budgetåret l99l/92 ett överskott motsvarande ca BIL 9 I miljon kronor. Myndighetens ekonomi inför kommande planerings— period är således i god balans. För kommande planeringsperiod förutses dock vissa ekonomiska påfrestningar genom att kostnadsutvecklingen inom vissa strategiska kostnadsslag är oroväckande hög. Volymökning- arna beräknas under perioden uppgå till i genomsnitt 9 %. CSN:s ambi- tion är att klara dessa volymer inom oförändrad medelsram, vilket in- nebär ökade krav på produktivitet. CSN beräknar besparingskraven från regeringens och riksdagen sida under perioden till totalt 12,5 mil- joner kronor. Det totala effektivitetskravet på myndigheten för perioden beräknar CSN till 78 miljoner kronor.

CSN:s framtidsanalys för kommande treårsperiod

CSN förväntar under perioden väsentliga förändringar i regelverken för både beviljning och återbetalning av studiestöd. Den decentraliserade högskolan och den förändrade gymnasieskolan kan antas medföra krav på en vidgad decentralisering av CSN:s verksamhet liksom på en ökad flexibilitet i studiestöden och dess administration. CSN prognostiserar ett fortsatt ökat ärendeantal inom beviljningsområdet. Volymökningen beräknas till ca 10 % årligen. lnom återbetalningsområdet tillkommer under perioden ca 300000 nya låntagare, vilket motsvarar en 25-procentig volymtillväxt. Utlandsverksamheten beräknas fortsätta att öka. Även servicekraven från allmänheten torde öka.

Verksamhetens inriktning under kommande treårsperiod

Det administrativa och organisatoriska arbetet kommer att inriktas på att klara av besparingskrav, allmänhetens servicekrav och skapa utrym- me för erforderliga långsiktiga investeringar. Den stora förändringen under perioden blir moderniseringen av ADB-systemet. I det nya syste- met, STIS 2000, kommer man att få goda möjligheter att ta emot data från både studerande och skolor på olika tekniska media. CSN avser även att söka reducera olika kostnader inom områdena distribution, samordning av massutskick, autogirorutin, system för anstånds- och av- skrivningsärenden och upphandlingsavtal. Avsikten är även att försöka förhandla fram långsiktiga hyresavtal på lägre nivå än nuvarande.

CSN avser att utveckla huvudkontoret till en ledningsorganisation. All operativ verksamhet skall decentraliseras till lokalkontoren. Möjlig- heterna till samverkan mellan CSN:s lokalkontor och högskolor på samma ort kommer att utredas.

CSN strävar efter att ytterligare förbättra sin service gentemot allmän- heten och höja tillgängligheten. Ändrade rutiner inom återbetalnings- området kommer att medföra att antalet utskick till varje kund kom— mer att begränsas. Bättre informationsmaterial kommer att utarbetas

som bör leda till att kundernas kontaktbchov med myndigheten kom- Prop. l992/931100 mer att minimeras. Bil. 9

Mål för verksamheten för den kommande treårsperioden

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar som nämnden gjort i sin framtids- och resursanalys föreslår CSN följan- de målsättningar för sin verksamhet för den kommande treårsperioden

- att höja kvalitén i sin verksamhet i syfte att garantera stor rättssäker- het för den enskilde,

- att förbättra sin verksamhet så att kunderna ges en, utifrån deras ut- gångspunkt, tillfredsställande service,

- att förbättra sin medelshantering och därigenom nedbringa statens räntekostnader,

- att fortsätta öka produktiviteten för hela organisationen, - att öka insatserna på det personaladministrativa området för att bl.a. reducera korttidssjukfrånvaron,

- att förbättra jämställdheten genom att bl.a. stimulera kvinnor till att söka chefstjänster inom organisationen,

- att förbättra kostnadseffektiviteten inom ADB-området.

Förslag

CSN begär medel för sin administration för budgetåren 1993/94- 1995/96 enligt huvudalternativet, vilket innebär att ramanslaget skall minskas med fem procent under treårsperioden eller för CSN:s del med 12,5 miljoner kronor. Minskningen bör ske med 4,2 miljoner kronor de första två budgetåren och med 4,1 miljoner kronor det tredje.

CSN föreslår att nuvarande aviseringsavgift ändras bcteckningsmässigt till expeditionsavgift och att nuvarande påminnelseavgift ändras beteck- ningsmässigt till förseningsavgift. Avgifterna bör vara oförändrade, 18 kr resp. l20 kr. CSN föreslår även att bestämmelser införs om krav efter påminnelse och att det för sådant krav får tas ut en kravavgift med 240 kr.

Föredragandens överväganden Prop. l992/93:100

Sammanfattning BIL 9

För den kommande treårsperioden skall nu gällande övergri- pande mål fortsätta att gälla. '

Resurser: Ramanslag för budgetåret 1993/94 159 610 000 kr

Planeringsram: 1993/94 1994/95 1995/96 159610 000 159 610 000 ' 159610000

Övrigt: En uppläggningsavgift för studielån tas ut.

Fördjupad prövning

CSN:s fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de verksamhetsmål som hitills funnits uppsatta har nåtts.

CSN:s resultatanalys visar att verksamheten under den gångna femårs- perioden ökat kraftigt både på beviljnings- och återbetalningssidan. Li- kaså har allmänheten, kunderna, ställt alltmer ökade krav på service från CSN. Produktiviteten redovisad utifrån prestationen behandlade ärenden visar på en genomsnittlig årlig höjning med 4 %.

Enligt min bedömning har CSN:s arbete under den gångna femårspe- rioden varit framgångsrikt. Det ökade kravet på myndigheten har på ett föredömligt sätt klarats av genom att organisationen anpassats till nya förutsättningar och genom omdisponering av tillgängliga resurser.

Jag har i det föregående tämligen ingående redovisat vilken inriktning på sin verksamhet CSN avser att ha för den kommande treårsperioden. Jag har ingenting att erinra mot den av CSN angivna inriktningen. Den bör således läggas fast.

Mot ytterligare ett område bör dock CSN inrikta sitt arbete. Om nå- gon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp och har han insett eller bort insett detta, kan vad för mycket utgått genast åter- krävas. Av CSN:s Iångtidsbedömning framgår att det finns en stor balans på sådana fordringar. som ännu inte behandlats av CSN. Ökade insatser från CSN:s sida bör därför göras under perioden för att återkräva för högt utbetalda studiestöd.

Slutsatser

De övergripande målen för CSN är - att vara förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor, - att följa upp och utvärdera de skilda studiestödssystemen,

- att ta fram underlag och förslag för utveckling av det studiesociala Prop. l992/931100 Området, Bil. 9

- att på ett rationellt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt svara för hante- ringen av beviljning och återbetalning av studiestöd,

- att fullgöra uppgifter enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar" och vissa andra utlänningar..

Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag har gjort av verk- samheten finner jag ingen anledning att göra någon ändring av de över- gripande mål som nu gäller för CSN:s verksamhet. De bör därför gälla även för kommande treårsperiod.

Jag har inte någon erinran mot den verksamhetsinriktning och de mål för verksamheten som CSN redovisat inför den kommande treårs- perioden. Den bör dock, som tidigare redovisats, kompletteras med en ökad satsning på återkravsverksamhet. Jag bedömer det vara ett realis- tiskt krav att CSN under nästa budgetår minskar de utestående fordring- arna med minst 20 miljoner kronor mer av det studiestöd som uppbu- rits obehörigt eller med för högt belopp. Vilka krav som bör ställas på CSN i detta avseende för de två återstående budgetåren avser jag att åter- komma till i kommande års budgetproposition.

Ö vrigt

Under anslaget har jag gjort löneomräkning med hänsyn till träffade av- tal samt sedvanlig prisomräkning med sammanlagt 12 209 000 kr. .

Jag har minskat anslaget med 2 576 000 kr som motsvarar det rationa- liseringskrav som är ställt på myndigheten. _

CSN har i sin fördjupade anslagsframställning utifrån de myndighets- specifika direktiv som regeringen meddelat lämnat en redogörelse för vilka möjligheter som finns att ytterligare avgiftsbelägga sin verksamhet. CSN finner det därvid vara möjligt att ta ut en uppläggningsavgift för studielån om exempelvis 150 kr per termin eller 300 kr per läsår. CSN bedömer dock att en sådan avgift bör införas först i samband med att ett nytt studiestödssystem införs.

Enligt min mening bör den av CSN angivna uppläggningsavgil'ten in— föras redan fr.o.m. budgetåret 1993/94. Jag föreslår därför att det i () kap. studiestödslagen (1973349) tas in en föreskrift om att CSN i sam- band med beviljande av studielån får ta ut avgifter för sina administrati- va kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar. För riksda- gens information vill jag nämna att uppläggningsavgiften enligt min me- ning bör sättas till 150 kr per kalenderhalvår eller 300 kr per kalender- år. Den som endast tar ut bidragsdelen skall givetvis inte belastas med uppläggningsavgift. Utifrån det antal studerande som beräknas lyfta stu- dielån under nästa budgetår beräknar jag intäkterna till 47 miljoner kronor. Intäkterna skall föras till inkomsttiteln Övriga offentligrättsliga avgifter.

För riksdagens kännedom vill jag nämna att CSN i sin fördjupade an- slagsframställning utifrån givna myndighetsspecifika direktiv har redovi—

sat en analys av möjliga effektivitetsvinster i kassahållningen. CSN anger Prop. 1992/932100 därvid följande. Bil. 9

Ändring av utbetalning av studiemedel från fyra gånger per år till må- nadsvis utbetalning i förskott skulle ge en räntevinst. Antalet inbetal- ningstillfällen vid återbetalning av studielån är fyra per år. Genom att flytta inbetalningstilllället per den 31 mars till den 28 februari samt in- betalningstillfället per den 30 september till den 31 augusti skulle också en räntevinst uppstå. CSN bedömer att staten genom att minska antalet utbetalningstilllällen av studiestöd från fem gånger per vecka till ett enda tillfälle skulle få en kassamässig vinst. I nuvarande avtal med sparbankerna har CSN en clearingtid uppgående till två dagar. Genom att minska denna tid till en dag skulle ävenledes en kassamässig vinst möjliggöras. Den sammanlagda kassamässiga vinsten genom dessa åt— gärder är ca 55 miljoner kronor. Det ankommer på CSN att besluta i dessa frågor. Enligt vad jag har erfarit avser CSN att genomföra dessa förändringar redan fr.o.m. budgetåret 1993/94.

Enligt 8 kap. l & studiestödslagen (1973z349) får i samband med åter— betalning av studielån tas ut avgifter för administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar. l 8 kap. 1 5 studiestödsförord- ningen (1973z418) föreskrivs att avgifter för administrativa kostnader skall tas ut vid avisering av årsbelopp och vid påminnelse om förfallna årsbelopp. Enligt samma paragraf är aviseringsavgiften 18 kr för varje avisering och påminnelseavgiften 120 kr för varje påminnelse. Motsva- rande avgifter tas också ut vid återbetalning av studielån tagna före den- 1 januari 1989. Bestämmelser om dessa avgifter finns dels i övergångsbe- stämmelserna till studiestödslagen, dels i 8 kap. studiestödslagen i dess lydelse före den 1 januari 1989. Enligt 9 kap. 2 & studiestödslagen får avgift för avisering också tas ut i samband med återkrav av studiestöd.

För att förbättra möjligheterna till en effektiv administration och ut- veckling av rutinerna bör enligt CSN aviseringsavgiften frikopplas från den direkta aviseringen. CSN föreslår därför att avgiften benämns expe— ditionsavgift, att den fastställs på årsbasis och att den tas ut vid lämpligt tillfälle med hänsyn till rutinuppbyggnaden. Jag biträder CSN:s förslag i den delen. l-—'örslaget medför att det i övergångsbestämmelserna till lagen (19881877) om ändring i studiestödslagen bör tas in en bestämmelse av innebörd att det i samband med debitering av preliminär och kvarståen— de avgift skall utgå en expeditionsavgift med belopp som regeringen be- stämmer. lån motsvarande ändring bör göras i punkt () i övergångsbe— stämmelscrna till studiestödslagen. Förslaget medför också en ändring i 9 kap. 2 &" studiestödslagen.

Som nämnts tidigare tar CSN ut en påminnelseavgift om 121) kr. Om den återbetalningsskyldige inte betalar efter den första påminnelsen ut- sänds ytterligare en påminnelse som också är belagd med en avgift om 120 kr. Sker inte betalning då överlämnas ärendet normalt till krono- fogdemyndigheten. CSN har föreslagit att avgiften för den första påmin- nelsen betecknas förseningsavgift samt att en ytterligare avgift benämnd kravavgift skall införas. Kravavgiften skulle uppgå till 240 kr. Ett skäl

att byta beteckning till förseningsavgift är enligt CSN att det inte bör rå- Prop. 1992/931100 da någon oklarhet om huruvida avgiften för påminnelsen skall utgå el- Bil. 9 ler inte och att tjänstemännens arbete i samband med kundförfrågning- är därmed skulle förenklas.

Till en början kan det enligt min mening inte råda något tvivel om att en låntagare är skyldig att betala påminnelseavgift för en påminnelse som CSN varit berättigad att skicka ut. När det därefter gäller förslaget att införa en kravavgift har det beröringspunkter med föreskrifterna om inkassoverksamhet och kräver ytterligare överväganden. Mot den bak- grunden är jag för närvarande inte beredd att biträda CSN:s förslag i dessa delar.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. CSN kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. C.SN kommer därför att tilldelas ett .ränte- konto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) och medlen under ansla- get F 1. Centrala studiestödsnämnden m.m. föras till detta konto.

Anslaget för Centrala studiestödsnämnden m.m. har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändring— en av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i RGK samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidi- gare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. ], Statsbudgeten och särskilda frågor). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de re- dovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade be— loppet.

Den sammanlagda belastningen på anslaget beräknar jag. till 159 610000 kr, en ökning med 9 633 ()00 kr. '

Mina förslag till lagändringar finns samlade under anslaget F8. Sär— skilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Centrala studiestödsnämnden m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 159 611) 000 kr.

F 2. Centrala studiestödsnämndens Prop. 1992/93:100 återbetalningsverksamhet ' Bil. 9

1993/94 Nytt anslag ] 000

Kostnaderna för återbetalning av studiestöd skall i princip täckas ge- nom avgifter (pr0p. 1988/89:100 bil. 10, bet. 1988/89:5fU15, rskr. 1988/89:173). Bestämmelserna om avgifter för administrativa kostnader finns angivna i 8 kap. ] & studiestödslagen (1973:349) och i 8 kap. 1 & studiestödsförordningen (1973z418) samt i övergångsbestämmelser till studiestödslagen.

Under innevarande budgetår har avgifterna från återbetalningssyste- met redovisats som inkomster under anslaget F 1. Centrala studiestöds— nämnden m.m. CSN:s kostnader för verksamheten har tagits upp som en utgift för förvaltningskostnader under samma anslag.

Verksamheten bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 föras upp med ett for— mellt belopp under ett nytt obetecknat anslag F 2. Centrala studiestöds- nämndens återbetalningsvcrksam het.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 2. att till Centrala studiestödsnämndens återbetalningsverksam- het för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

F 3. Studiehjälp m.m.

l99l/92 Utgift 2 756 323 969 ' l992/93 Anslag 2 396 335 000 1993/94 Förslag 2 086 780 000

Från anslaget betalas utgifter enligt 3 kap. studiestödslagen (1973: 340) för studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg samt enligt 3, 4 och 7 kap. samma lag för studiehjälp, studieme- del och särskilt vuxenstudiestöd i form av resekostnadsersättning. Vida- re betalas från anslaget enligt särskild förordning (CSNFS l983:l7) er- sättning till svenska elever utomlands för dagliga resor.

Centrala studiestödsnämnden

I förra årets anslagsframställning lämnade Centrala studiestödsnämnden (CSN) förslag till omfattande förändringar av studiehjälpssystemet. För— slagen byggde på den utvärdering av 'studichjälpen som CSN genomfört på regeringens uppdrag. Utvärderingen och förslagen presenterades i en särskild rapport "Från studiehjälp till ungdomsstudiebidrag", som bifo- gades anslagsframställningen för 1992/93.

Regeringen och riksdagen har i år tagit ställning till en del av CSN:s Prop. l992/93:100 förslag, medan de flesta fortfarande bereds i regeringskansliet. CSN upp- Bil. 9 repar nu de förslag som statsmakterna ännu inte tagit ställning till.

Under anslaget Studiemedel m.m. föreslår CSN ändrade regler för återkrav av studiestöd. Dessa förslag gäller även för studiehjälpen.

CSN beräknar utgiften under anslaget till 2 6449 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

CSN har lämnat alternativa förslag om höjning av belopp och in- komstgränser för extra tillägg samt belopp i inackorderingstillägg i hän- delse av att inte CSN:s huvudförslag genomförs. I så fall beräknas me- delsutflödet för studiebidrag, extra tillägg samt inackorderingstillägg till 2 754,5 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden Riksrevisionsverkets budgetprognos I

Riksrevisionsverkets (RRV) budgetprognos 1 för budgetåret l992/93 ty- der på att anslaget är underbudgeterat med 104 miljoner kronor. För- klaringen till detta är främst att antalet elever i gymnasial utbildning med rätt till studiehjälp väsentligt överstiger vad som beräknats i föregå— ende års budgetproposition och kompletteringsproposition. Kostnader- na för extra tillägg torde även de vara för lågt budgeterade i förhållande till beräknat budgetutfall. '

Rapporten Från studiehjälp till ungdomsstudiebizlrag

Centrala Studiestödsnämnden (CSN)- lämnade i samband med sin an- slagsframställning för budgetåret 1992/93 en rapport Från studiehjälp till ungdomsstudiebidrag. I rapporten föreslogs vissa förändringar i det nuvarande studiehjälpssystemet. Förslagen har redovisats utförligt i fö- regående års budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 9 s.196-198). Några av de förslag som lades fram i rapporten har riksdagen redan an— tagit (prop. 1991/922100 bil. 9, bet. 1991/92:5fU9, rskr. 1991/92231). CSN hemställer nu att studiehjälpen förändras i enlighet med framlagda förslag i rapporten i de delar som förslagen inte redan har genomförts. Förslaget om att det extra tillägget i studiehjälpen skall avskaffas och att ett motsvarande stöd i stället skall föras in i bostadsbidraget kan jag efter samråd med chefen för Socialdepartementet inte biträda. Bostads- bidragets konstruktion möjliggör inte en sådan åtgärd utan att stora nackdelar skulle uppstå inom detta system.. Extra tillägget bör således även fortsättningsvis hanteras av CSN och bekostas under detta anslag. Internationaliseringsutredningen (Dir. l991:62) har avlämnat sitt be- tänkande (SOU 1992:93) om Svensk skola i världen. Betänkandet re- missbehandlas för närvarande. Som tidigare anförts är avsikten att sena- re under våren 1993 återkomma till regeringen med förslag till en pro- position till riksdagen i de frågor som utredningen behandlat. CSN:s förslag om att studiebidrag skall kunna utgå för ett års studier på gym—

nasial nivå utomlands kommer att behandlas i samband med beredning- Prop. l992/932100 en av denna proposition. Bil. 9 Vad CSN i övrigt föreslagit i sin rapport är jag inte beredd att biträda.

Studiebidrag

Studiebidragen är beloppsmässigt samordnat med det allmänna barnbi- draget. Studiebidraget är 750 kr per månad.

Enligt nuvarande bestämmelser (3 kap. 6 & studiestödsförordningen) lämnas studiebidrag för hela kalenderhalvåret

]. till en studerande som under första kalenderhalvåret bedrivit stu- diehjälpsberättigade studier under minst 4 månader,

2. till en studerande som under andra kalenderhalvåret bedrivit stu- diehjälpsberättigade studier under minst 3% månad.

Detta innebär att studiebidrag i studiehjälpen utgår under 12 månader per år under förutsättning att villkoren under 1 och 2 ovan är uppfyll- da. Det statsfinansiella läget möjliggör inte att denna höga ambitionsni- vå längre kan upprätthållas. Jag föreslår därför att studiebidrag inom studiehjälpen får utgå under högst 10 månader per år. Det ankommer på regeringen att utfärda närmare bestämmelser härom.

Jag har vid mina beräkningar, i enlighet med CSN, beräknat kostna- derna utifrån 299 800 elever. Jag beräknar utgiften för studiebidrag till 1 978 680 000 kr under kommande budgetår. Av de under anslaget upp- tagna kostnaderna svarar således studiebidraget för ca 95 %.

Extra tillägg

Antalet elever med extra tillägg visar nu tecken på att öka. 1 föregående års budgetproposition räknade jag med att 8 000 elever skulle få sådant tillägg under innevarande budgetår. CSN bedömer att antalet elever kommer att uppgå till ca 10 000, vilket är samma antal som faktiskt uppburit extra tillägg under budgetåret l99l/92. CSN har som utgångs- punkt för sina beräkningar tagit upp samma antal elever för budgetåret 1993/94. Jag gör samma bedömning.

Enligt nuvarande regler beviljas extra tillägg med 795, 530 resp. 265 kr per månad. I enlighet med CSN:s alternativa förslag föreslår jag att extra tillägg beviljas med 825, 550 resp. 275 kr per månad. li'örslaget kräver ändring av 3 kap 1 1 & studiestödslagen (19731349).

Vidare anser jag. likaså i enlighet med CSN, att det ekonomiska un- derlaget bör höjas med 5 000 kr. Detta innebär att maximalt tillägg kommer att beviljas om det ekonomiska underlaget är lägre än 80000 kr, medan inget tillägg beviljas om underlaget överstiger 120000 kr per år. Det ankommer på regeringen att utfärda närmare be- stämmelser om detta. -

Enligt 3 kap. 6 5 studiestödsförordningen (1973z418) kan extra tillägg utgå för tid under vilken en elev är berättigad till studiebidrag. Jag har i det föregående föreslagit att studiebidrag skall utgå under högst 10 må— nader per år. Motsvarande bör även gälla för det extra tillägget. Det an-

7 Riksdugen l992/93. ] saml. Nr 100. Bilaga 9.

kommer på regeringen att utfärda närmare bestämmelser under vilken Prop. l992/93:100 tid extra tillägg skall utgå. Bil. 9

Jag beräknar utgiften för extra tillägg till 60 miljoner kronor under budgetåret 1993/94.

!nackorderingstiilägg

Riksdagen har beslutat (prop. 1991/92:100 bil. 9, bet. 1991/92:5fU9, rskr. 1991/92231) att det statliga stödet till inackorderade elever utanför det offentliga skolväsendet även fortsättningsvis skall hanteras av CSN. CSN återupprepar nu sitt förslag från föregående års anslagsframställ- ning att inackorderingstillägget till elever vid folkhögskola skall betalas ur anslaget Bidrag till folkbildningen och till elever vid fristående sko- lor och riksinternatskolor ur anslaget Bidrag till driften av fristående skolor. Jag anser inte att något nytt framkommit som bör föranleda en ändring av nu fastlagd ordning.

Enligt nu gällande regler beviljas inackorderingstillägg med lägst 1 070 kr och högst 2 150 kr per månad. I likhet med CSN bedömer jag att en uppräkning till lägst ] 150 kr och högst 2 300 kr per månad bör ske. Det lägsta beloppet motsvarar avrundat 1/30 av basbeloppet (34 400 kr) för kalenderåret 1993, dvs. samma belopp som enligt 5 kap. 33 5 skollagen (198511 100) lägst skall utgå till de elever i gymnasiesko- lan som uppbär kontant stöd. Förslaget kräver ändring av 3 kap. 13 9" studiestödslagen.

Totalt beräknar jag ett medelsbehov för inackorderingstillägg på 37,4 miljoner kronor. Jag räknar med att ca 3 000 elever kommer att uppbära inackorderingstillägg under budgetåret 1993/94.

Studiehjälp till studerande utomlands

Jag beräknar utgiften för studiehjälp till studerande utomlands till 10,7 miljoner kronor. [ detta belopp har jag inräknat 1,3 miljoner kro- nor till ersättning för dagliga resor till och från skolan för elever som har minst sex kilometers avstånd till skolan.

Ö vrigt

Mina förslag till ändringar av studiestödslagen finns samlade under an- slaget F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbild- ningar.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 3. att till Studiehjälp m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 086 780 000 kr.

F 4. Studiemedel m.m. Prop. 1992/93:100

_ Bil. 9 l99l/92 Utgift 4 651 031 885

l992/93 Anslag 4 686 000 000 1993/94 Förslag () 130000 ()00

Från anslaget betalas utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och ränte- subventioner för och avskrivning av studielån enligt 3, 4 och 7 kap. stu- diestödslagen (19731349).

Återbetalning av studielån regleras i 8 kap. samma lag. Från anslaget betalas dessutom kostnader för avskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (l961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att lånta— garen avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt.

Centrala studiestödsnämnden

Antalet studerande med studiemedel har ökat kraftigt under senare år. Centrala studiestödsnämnden (CSN) utgår i beräkningarna för 1993/94 att ökningen kommer att fortsätta. Orsaker till ökningen är dels fler ut— bildningsplatser inom högskolan, dels att studiemedelssystemet blivit mer attraktivt efter reformeringen av systemet den 1 januari 1989. Des- sutom har antalet studerande med studiemedel för utlandsstudier ökat kraftigt.

l långtidsbedömningen lämnar CSN vissa synpukter på ett samordnat och flexibelt studiestödssystem för vuxna som underlag för den översyn av vissa frågor om studiemedel som pågår inom Utbildningsdeparte- mentet. Med hänvisning till översynsarbetet lämnar CSN förslag till re- geländringar enbart när det gäller återkrav av studiestöd. CSN föreslår att reglerna skall utformas på ungefär samma sätt som i liknande för— månssystem. Förslaget innebär bl.a. att studiestöd som uppburits på fel- aktiga grunder skall kunna återbetalas på två sätt. Beslut om återkrav kan fattas då en studerande har förorsakat en felaktig utbetalning. Be- slut om direkt återbetalning kan fattas om studiestöd har uppburits fel- aktigt av någon annan orsak.

CSN beräknar utgiften för studiemedel i form av studiebidrag till 3 454,8 miljoner kronor budgetåret 1993/94. Det är en ökning i förhål- lande till innevarande års anslag med 856,8 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att CSN räknar med ett ökat antal studerande med stu- diemedel på gymnasial nivå, eftergymnasial nivå och utomlands. Den totala utlåningen beräknas också öka även om CSN bedömer att lånebe- nägenheten sjunker något. Utflödet av studielån kommer att uppgå till 6154,8 miljoner kronor, vilket är 355,7 miljoner kronor mer än vad CSN räknat med för innevarande budgetår. Denna utgift belastar inte statsbudgeten.

Utgiftcn för räntesubventioner och avskrivningar ökar kraftigt under budgetåret 1993/94 och beräknas till 3 028 miljoner kronor. Det är 940 miljoner kronor mer än vad som anvisats för innevarande budgetår.

Totalt för studiemedel beräknar således CSN utgiften under budget— Prop. l992/93zl00 året 1993/94 till 6 482,8 miljoner kronor. Bil. 9

Föredragandens överväganden Riksrevisionsverkets budgetprognos ]

Riksrevisionsverkets (RRV) budgetprognos 1 för budgetåret l992/93 ty- der på att anslaget är undcrbudgetcrat med 929 miljoner kronor. l-"ör- klaringen är att finna i att antalet studerande har ökat jämfört med vad som har beräknats i budgetpropositionen. Även utnyttjandegraderna, dvs. den andel av maximibeloppct för studiemedel som de studerande faktiskt utnyttjar, har i budgetpropositionen underskattats. Underbudgc— teringen kan även förklaras med att kostnaderna för räntesubvention och avskrivningar har ökat beroende på det ökade utflödet av lån och räntehöjningar.

Nivån på stmliemedlt'n

[ propositionen om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin (prop. 1992/93:50) anmäldes att inom studiestödsområdet beräknades ändrade studicmedclsförmåner leda till en besparingseffekt om ca 300miljoner kronor. Hur en sådan besparing skulle tas ut skulle när- mare presenteras i 1993 års budgetproposition. Jag återkommer nu till denna fråga.

Enligt nu gällande bestämmelser (4 kap. 13 & studiestödslagen) utgår studiemedel med 10,00 % av basbeloppet för varje hel, samman hängan- de tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studiemedel. 'l'idspe- rioden skall omfatta för hcltidsstuderande IS och för deltidsstudcrande 30 dagar. Detta innebär att en heltidsstuderande uppbär studiemedel med högst 180 % av basbeloppet för nio månaders studier. Jag anser att den tidigare angivna besparingen inom studiemedelsomrädet lämpligast kan tas ut genom att det totala studiemedelsbeloppet för nio månaders studier sänks från 180 % av basbeloppet till 170 %. Jag utgår då från basbeloppet minskat med 2 % i enlighet med socialförsäkringsutskottets förslag till ändring av I kap. 7 &" studiestödslagen (1973z349) i bet. l992/93:5fU9. Utifrån det antal studerande som jag senare kommer att redovisa blir besparingen ca 310 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. Förslaget kräver ändring av 4 kap. 13 och 24 55 studiestödsla- gen. Den minskning av studiemedlen som jag nu har förordat bör ge- nomföras den 1 juli 1993. Enligt gällande bestämmelser kan emellertid ett beslut om tilldelning av studiemedel avse en längre tid än ett kalen- derhalvår. 1 ett sådant beslut anger CSN storleken av utgående bidrag och län. Det skulle därför kunna ifrågasättas om minskningen, utan en särskild övergångsbestämmelse, skulle komma att gälla även i fråga om ett beslut som fattas före ikraftträdandet och som avser t.ex. studiemedel för såväl vårterminen som höstterminen 1993. Enligt min mening är emellertid - med studiemedelssystemets uppbyggnad storleken av utgå-

ende studiemedel beroende av de vid varje tidpunkt gällande reglerna Prop. 1992/932100 härom. Detta framgår bl.a. av det förhållandet att en ändring av basbe- Bil. 9 loppet direkt påverkar studiemedlens storlek. Mot bakgrund av det sag- da anser jag att det inte bör knytas någon övergångsbestämmelse till de ifrågavarande ändringarna i studiestödslagen.

Studiemedel beviljas för första halvåret 1993 med ett belopp på 6 742 kr per månad. Av beloppet utgörs 1 996 kr av studiebidrag. Med nu föreslagen ändring kommer studiemedel för andra halvåret 1993 att beviljas med 6 368 kr per månad, varav studiebidrag med '1 881 kr.

SfU har vidare i ovan nämnda betänkande anfört att den av utskottet föreslagna minskningen av studiemedlen p.g.a. reduceringen av basbe- loppet skulle kunna ersättas med en alternativ och större besparing inom studiemedelssystemet fr.o.m. den 1 juli 1993. Därvid borde över- vägas att minska bidragsdelen inom studiemedelssystemet med fyra pro- centenheter så att det totala studiemedelsbeloppet uppgår till 176 % av basbeloppet. Vidare borde övervägas att slopa studiemedel vid deltids- studier.

Jag vill med anledning av vad SfU anfört anföra följande. Enligt SfU:s förslag kommer den nuvarande relationen. ca 30 % resp. ca 70 %, mel- lan bidragsdel och lånedel att förändras till 28 % resp. 72 %. Det inne- bär att den studerande får låna mera och får mindre bidrag av det totala studiemedelsbelopp som medges. Jag har vid mina kostnadsberäkningar av SfU:s förslag kommit fram till att den studerande får ut ca 360 kr mer per månad i studiemedel än vad han eller hon skulle få enligt mitt förslag. Jag har vidare vid mina beräkningar kommit fram till att bi- dragsdelen i båda förslagen blir i stort sett densamma. Det innebär att den studerande måste låna ytterligare ca 360 kr per månad för att nå upp till det totalbelopp som SfU angett som lämpligt.

Det har i debatten kring studiemedlen ofta framförts att de studerande får alltför höga studieskulder, som de får svårt att kunna betala tillbaka med ekonomiska påfrestningar som följd både för den enskilde och samhället. I jämförelse med mitt förslag innebär SfU:s förslag uppenbar- ligen att skuldbördan för den enskilde ytterligare riskerar att öka. 1 gen- gäld kan den studerande under studietiden upprätthålla en något högre standard än vad mitt förslag innebär. Jag har vid min bedömning funnit att övervägande skäl talar för att man så långt som möjligt är bör sträva efter att hålla låneskulden nere.

Vad gäller kostnaderna under anslaget för budgetåret 1993/04 är SfU:s förslag och mitt förslag i stort sett kostnadsneutrala. Enligt mina beräk- ningar skulle, om endast hänsyn togs till vad SfU föreslagit beträffande nivån på studiemedlen, kostnaderna för SfU:s förslag bli ca 30 miljoner kronor högre än mitt förslag. På några års sikt skulle skillnaden hli nå— got större, eftersom räntesubventionen skulle komma att beräknas på en högre Iånestock.

Skulle på så sätt SfU föreslagit även studiemedlen för deltidsstudier tas bort skulle de båda förslagen bli i stort sett likvärdiga sett ur kost-

nadssynpunkt. Vad gäller denna fråga anser jag dock att den bör ytterli- Prop. 1992/932100 gare analyseras innan slutlig ställning tas. Bil. 9 Som jag tidigare nämnt i inledningen avser jag att under hösten 1903 återkomma till regeringen med förslag om en proposition till riksdagen om ett reformerat studieftnansieringssystem. 1 det sammanhanget bör frågan om studiemedel för deltidsstudier prövas.

Kostnadsberäkningar

Jag beräknar att ca 2l4 500 studerande kommer att uppbära studieme- del under höstterminen 1993 och ca 212 000 under vårterminen 1994. Jag har därvid beaktat att reglerna för polisaspiranters studieförmåner ändrats så att deras studicfinansiering under grundkurs 1 kommer att ske med studiemedel. Utgiften för studiebidrag beräknar jag mot denna bakgrund till 3 457 miljoner kronor och kostnaden för avskrivningar och räntesubventioner till 2 673 miljoner kronor. Jag har därvid beräk- nat att studielån kommer att utbetalas med sammanlagt ca 5 961 miljo— ner kronor. I detta belopp inkluderas studielån som del av särskilt vuxenstudiestöd.

Ö vrigl

Reglerna för återkrav av studiestöd är gemensamma för de studiestöd som regleras i studiestödslagen och har i sak varit oförändrade sedan studiemedelssystemets tillkomst år 1964. CSN anger att de förändringar som sedan dess ägt rum av de administrativa rutinerna inom CSN har försvårat tillämpningen av bestämmelserna, varför CSN föreslår att reg— lerna ändras så att de får ungefär samma utformning som i likartade förmånssystem Jag har tidigare anfört att studiestödssystemet för närva- rande är föremål för översyn inom Utbildningsdepartementet. l'inligt min mening bör därför de tämligen omfattande förändringar av regler- na för återkrav som CSN nu föreslår anstå tills vidare och tas upp till prövning först i samband med den lagreglering som kan bli aktuell med anledning av ett nytt studiestödssystem.

Jag vill slutligen erinra om vad jag tidigare har anfört under anslaget F 1. Centrala studiestödsniimnden m.m. beträffande uppläggningsavgif— ter för studielån.

Mina förslag till ändring av studiestödslagen finns samlade under an- slaget 13-' 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbild- ningar.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 4. att till Studiemedel m.m. för budgetåret 1903/94 anvisa ett förslagsanslag på () 130 000 000 kr.

F 5. Vuxenstudiestöd m.m. Prop. 1992/93100

Bil. 9 1991/92 Utgift 1 626 472 294 Reservation 4 096 710 1992/93 Anslag 1 341 "300000 1993/94 Förslag 1 078 600 000

Från anslaget betalas utgifter för korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt 5, 6 och 7 kap. studiestödslagen (1973:349).

Från anslaget betalas också utgifter för särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag för arbetslösa. Bestämmelserna återfinns i lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.

Centrala studiestödsnämnden

Den 1 juli 1992 inträffade stora förändringar på vuxenstudiestödsområ- det. Statsbidraget till uppsökande verksamhet på arbetsplatser upphörde liksom möjligheten till kollektiva ansökningar av korttidsstudiestöd och internatbidrag. Anslagen till korttidsstudiestöd och internatbidrag mins- kades. Förändringarna sker samtidigt som efterfrågan på utbildning och studiestöd bl.a. som en följd av arbetsmarknadssituationen ökar kraftigt. Konkurrensen om vuxenstudiestöd kommer att bli mycket hård. Cen- trala studiestödsnämnden (CSN) anser det därför nödvändigt att mer re- surser avsätts till vuxenstudiestöden och föreslår därför att hela utbild- ningsavgiftcn används till vuxenstudiestöden och dess administration under budgetåret 1993/94.

CSN beräknar utrymmet från utbildningsavgiften till vuxenstudiestöd m.m. till 1 707 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Av detta belopp föreslår CSN att 45,0 miljoner kronor reserveras för administrations- kostnader. Efter avdrag för administrationskostnader återstår 1 662 mil- joner kronor. CSN utgår från att kostnderna för timersättning liksom ti- digare skall finansieras ur dessa medel. Dessa kostnader beräknas till 70,4 miljoner kronor. liftcr avdrag även för kostnaderna för timersätt- ning återstår 1 591,6 miljoner kronor till vuxenstudiestödsanslaget för 1993/94.

CSN föreslår ett återinförande av statsbidrag till uppsökande verksam— het på arbetsplatser och att 50 miljoner kronor anvisas för detta ånda- mål. Medel skall kunna sökas för projekt som syftar till att inventera utbildnings- och kompetensbehov i företag och där kartläggningen är en del av den uppsökande verksamheten. Ansökan om medel föreslås göras av lokal facklig organisation och arbetsgivare i samverkan.

CSN föreslår att möjligheten för de fackliga organisationerna att ansö- ka kollektivt om korttidsstudiestöd och internatbidrag återinförs.

CSN föreslår i första hand att korttidsstudiestödet inkomstrelateras och som alternativ att det höjs från 68 kr per timme till 75 kr per tim- me. lnternatbidraget föreslås höjas från 305 kr till 370 kr per dygn. för korttidsstudiestöd och internatbidrag föreslår CSN att det anvisas 251)

miljoner kronor, vilket är 174 miljoner kronor mer än vad som anvi- Prop. 1992/93:100 sats för l992/93. Bil. 9 CSN föreslår att det anvisas ] 216,6 miljoner kronor för vuxenstudie— bidrag under 1993/94. Det är 44,5 miljoner kronor mer än under 1992/93. CSN föreslår att oförändrat belopp, 75 miljoner kronor, anvisas till vuxenstudiebidrag för arbetslösa under 1993/94. Under anslaget F 4. Studiemedel m.m. föreslår CSN ändrade regler för återkrav av studiestöd. Dessa förslag gäller även för vuxenstudiestö- den.

Föredragandens överväganden

Genom riksdagens beslut i anledning av propositionen om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin kommer utbildningsavgiften att av- vecklas (prop. 1992/93z50, bet. 1992/93zFiUl, rskr. l992/931134). Det in- nebär att utgifterna för vuxenstudiestöd m.m. i fortsättningen måste skattefinansieras. 'l"ill grund för medelstilldelningen under budgetåret 1993/94 ligger en beräkning av det utrymme som skulle ha funnits om avgiften hade varit kvar. Hänsyn har också tagits till att slutregleringen av avgiften för budgetåret 1991/92 ger ett underskott på 38 miljoner kronor.

K omidsstudiestöd och internatbidrag

Jag förordar att beloppet i korttidsstudiestödet höjs från 68 till 70 kr per timme. lnternatbidraget bör räknas upp från 305 till 315 kr. per dygn. Förslagen kräver en ändring i 5 kap. 5-6 55 och i 6 kap. 5 & studiestöds- lagen.

Mot bakgrund av behovet av besparingar i statens utgifter förordar jag att resurserna för korttidsstudiestöd och internatbidrag minskas med 20 %. Medlen under denna anslagspost föreslås uppgå till 61 miljoner kronor under budgetåret 1993/94.

Sarskilt vuxenstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa

Chefen för Arbetsmarknadsdepartcmentet kommer senare att redovisa förslag som avser läggas i 1993 års kompletteringsproposition om en sänkning av kompensationsnivån i arbetslöshetsförsäkringen från 90 till 80 % av den inkomst som den arbetslöse hade före arbetslöshetens in- träde. lEn sådan förändring påverkar också totalbeloppet och vuxenstu- diebidraget i vuxenstudiestödet för de studerande vars bidrag är knutet till arbetslöshetsersättningen.

Jag förordar att resurserna för vuxenstudiestöd minskas med hänsyn härtill. För budgetåret 1993/94 föreslår jag att 950,1 miljoner kronor an— visas för särskilt vuxenstudiestöd och 67,5 miljoner kronor för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.

Medelsförbrukning Prop. 1992/93:100

Under anslaget för budgetåret 1993/94 bör tas upp 1 078,6 miljoner kro— BIL 9 nor med följande fördelning:

Mkr Korttidsstudiestöd och internatbidrag 61,0 Särskilt vuxenstudiestöd 950,1 Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa 67,5 Summa 1 078,6

Förslag om ändring av studiestödslagen finns samlade under anslaget F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 5. till Vuxenstudiestöd m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 078 600 000 kr.

F 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar

1991/92 Utgift 156 326 810 1992/93 Anslag 68 500 000 1993/94 Förslag 71 925 000

Från anslaget betalas utgifter för timersättning till studerande som deltar i vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) eller i svenskundervisning för invandrare (sti) enligt förordningen (1986:395) om timersättning vid vissa vuxenutbildningar.

Från anslaget betalas även studiesocialt stöd vid vissa kurser -i tecken- språk.

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår i första hand att timersätt- ningen inkomstrelateras och som alternativ att den höjs från 68 kr per timme till 75 kr per timme.

CSN föreslår att 70,4 miljoner kronor anvisas för timersättning och att 4 miljoner kronor anvisas för studiesocialt stöd vid vissa kurser i teckenspråk.

Föredragandens överväganden

'Jag förordar att beloppet i timersättning höjs från nuvarande 68 till 70 kr per timme.

Kostnaden för timersättning till studerande i sl't beräknas till 65,5 mil- joner kronor och för studerande i särvux till 2,2 miljoner kronor. För

försöksverksamheten med studiesocialt stöd vid vissa kurser i tecken— Prop. 1992/93:100 språk har jag beräknat 4,2 miljoner kronor. Bil. 9

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 6. till 'I'imcrsälming vid vissa vuxenutbildningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 71 925 000 kr.

F 7. Bidrag till vissa studiesociala ändamål

lnom regeringskansliet bereds för närvarande frågor som gäller Bidrag till vissa studiesociala ändamål. Avsikten är att dessa frågor skall be- handlas i en särskild proposition som skall föreläggas riksdagen under våren 1993.

Medelsanvisningen under anslaget Bidrag till vissa studiesociala ända— mål uppgår under innevarande budgetår till 110 235 000 kr. varav 325 000 kr anvisats som engångsanvisning till Talboks— och punktskrifts— biblioteket för ett projekt med ny talboksteknik. För att möjliggöra fort— satt arbete med detta projekt har jag beräknat 750 ()00 kr sotn engångs— anvisning under nästa budgetår. 1 avvaktan på att beredningen av den särskilda propositionen slutförs, föreslår jag att anslaget förs upp med ett i förhållande till nuvarande budgetår oförändrat belopp, ökat med 425 001) kr, dvs. 1 10 660 001) kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 7_ att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 1903/94 beräkna ett för- slagsanslag på 1 10 660 000 kr.

F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa Pr0p. 1992/931100 lärarutbildningarl Bit. 9 1991/92 Utgift 169 851 236 1992/93 Anslag 121 400 000 1993/94 Förslag 100 000 000

1Ny rubrik. Tidigare Utbildningsarvoden till studerande vid vissa lärarutbild- ningar.

Från anslaget betalas utgifter för utbildningsarvoden till studerande vid handels— och kontorslärarlinjcn, industri- och hantverkslärarlinjen, vårdlärarlinjen och specialpedagogiska påbyggnadslinjen samt vid ut— bildning av vissa forskarutbildade lärare enligt 7 3 kap. studiestödslagen (19732349).

Centrala studiestödsnämnden

Utgiften för 1991/92 översteg kraftigt det anslagna beloppet. Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beräknat utgiften för budgetåret 1993/94 till 160 miljoner kronor. '

Föredragandens överväganden

På regeringens uppdrag har CSN utvärderat reglerna om utbildningsar- vode till studerande i vissa yrkeslärarutbildningar. 1 uppdraget ingick att överväga om någon annan mer kostnadseffektiv form av studiefinan- siering kunde införas utan att rekryteringen till utbildningarna ifråga hotades. CSN har redovisat sin utredning i en rapport den 15 september 1992.

Av rapporten framgår att drygt 80 % av de studerande vid yrkeslärar- linjerna är mellan 35 - 50 år. Av samtliga studerande är ca 75 % kvin— nor. Utbildningsarvodet togs bort 1983/84 av besparingsskäl vid de då aktuella linjerna utom speciallärarlinjen. Arvodet återinfördes emeller— tid i två steg 1987/88 och 1988/89. Under tiden däremellan hänvisades de studerande till studiemedelssystemet. Någon säker tendens till rekry- teringsproblem kan inte avläsas enligt CSN:s rapport, men det finns än- då tecken som tyder på att rekryteringen under dessa år påverkades i negativ riktning till följd av försämringen av studiestödet. De tillgängli- ga platserna kunde inte fyllas, vilket kan ha medfört att antagningskra— ven sänktes. Man utgår emellertid från att även andra faktorer påverka- de rekryteringen, bl.a. arbetsmarknadsläget.

För antagning till yrkeslärarlinjerna krävs flera års verksamhet inom yrket ifråga. I rapporten pekar man på att krav på yrkeserfarenhet också ställs för antagning till yrkesteknisk högskoleutbildning (Y'l'll). De studerande vid Y'l'H-linjerna har rätt till särskilt vuxenstudiestöd. CSN föreslår att studiestöd som har till uppgift att vara särskilt rekryte- rande bcräknas på samma sätt som det nuvarande särskilda vuxenstudie-

Stödet och att regeringen beslutar om vilka utbildningar som kan ge rätt Prop. l992/93:100 till studiestöd med en sådan högre bidragsdel. Bil. 9

Jag anser att studiestödet till studerande vid de ifrågavarande lärarut- bildningarna i fortsättningen bör beräknas enligt reglerna om särskilt vuxenstudiestöd i 7 kap. studiestödslagen. Vuxenstudiestödet består del- vis av lån. För den som är medlem i en arbetslöshetskassa varierar stö- dets storlek beroendc på inkomsten före studiernas början. För den som har en låg arbetslöshetsersättning eller inte tillhör någon arbetslöshets- kassa gäller bestämmelser om en miniminivå. Det i stödet ingående bi— draget är hälften så stort för den som inte tillhör en arbetslöshetskassa.

] några avseenden bör emellertid undantag göras från bestämmelserna om vuxenstudiestöd. Alla som antas till utbildningen bör t.ex. ha rätt till stöd. Det innebär att reglerna om urval bland sökande inte blir till- ämpliga och inte heller regeln om en övre åldersgräns. Någon minsk- ning av bidragets andel för den som inte tillhör en arbetslöshetskassa bör inte Ske_ [ fråga om barntillägget i vuxenstudiestödet anser jag att det inte bör beviljas till de studerande som här avses. Den som börjat studierna under budgetåret 1992/% bör få stöd enligt de tidigare regler- na för slutförande av utbildningen.

Av följande sammanställning framgår förändringen ifråga om stödets storlek per månad räknat på l992 års belopp.

Nuvarande Vuxenstudiestöd Vuxenstudiestöd arvode lägsta nivå högsta nivå Bidrag brutto 10 770 4 833 8 065 Skatt (tab.3()) 2 720 1 110 1 878 Bidrag netto 8 050 3 723 6 187 Län - 1 970 3 013 Totalt 8 050 5 693 9 200

Flertalet studerande som här avses har sannolikt en så hög inkomst före studierna att den högsta beloppsnivån kommer ifråga. Som framgår av tabellen blir i dessa fall det totalt disponibla beloppet inklusive låne- delen högre än nettobeloppet i utbildningsarvode enligt de nuvarande reglerna.

Jag beräknar att utgifterna för bidrag kommer att minska med (>() mil- joner kronor. Medelsbehovet för 1993/94 beräknas uppgå till [00 miljo- ner kronor.

Medel för bidrag bör anvisas under ett förslagsanslag med beteckning- en F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbild- ningar. För studielån har jag beräknat medel under anslaget F 4. Studie- medel m.m.

En förändring av det slag jag nu redovisat innebär att 7a kap. i studie- stödslagen (1973:349) om utbildningsarvode kan upphävas. Samtidigt bör vissa konsekvensändringar göras i studiestödslagen och i övergångs- bestämmeISer till den. Däremot bör inte ändringar för närvarande göras i lagen om allmän försäkring m.fl. författningar med hänsyn till att ut-

bildningsarvodet föreslås finnas kvar under ännu en tid för de studeran- Prop. l992/931100 de som slutför en redan påbörjad utbildning. I övrigt bör förändringen Bil. () lagtekniskt göras så att det i 7 kap. 1 & studiestödslagen lämnas ett be- myndigande för regeringen att meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid vissa lärarutbildningar där det finns behov av att förbättra rekryteringen. Där bör också anges att regeringen i sådana föreskrifter får göra undantag från bestämmelserna i samma kapitel i bl.a. de avseenden jag har nämnt tidigare.

Slutligen föreslår jag en språklig förändring i studiestödslagen. 1 lagen anges i 3, 4 och 7 kap. att studiestöd utgår till studerande vid läroanstal- ter och utbildningslinjer som regeringen bestämmer. Med hänsyn till att uttrycket linje efter en övergångstid försvinner inom såväl gymnasiesko- lan som den grundläggande högskoleutbildningen, bör ordet utbild- ningslinje bytas ut mot utbildning i berörda paragrafer i nämnda kapi- tel.

Upprättat lagförslag

De förslag jag nu lagt fram under anslagen F 1. Centrala studiestöds- nämnden m.m., F 3. Studiehjälp m_m. — 1" 5. Vuxenstudiestöd m.m. samt F 8. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbild- ningar kräver i fråga om studiestödslagen (1973349) dels att 7a kap. skall upphöra att gälla, dels att i 3 kap. 1, 12 och 22 55, 4 kap. 1-2, () och 7 5.5 ordet ”utbildningslinje" i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”utbildning” i motsvarande form, dels ändring av 1 kap. l ä, 3 kap. 11 och 13 55, 4 kap. 13 och 24 55, 5 kap. 5 och 6 åå, () kap. 5 5, 7 kap. 1 &, 8 kap. 6 5, 9 kap. 2 och 2b åå, punkten 6 i övergångsbestämmelser- na till studiestödslagen samt punkten 2e i övergånngestämmelserna till lagen (1988z877) om ändring i studiestödslagen, 1ch? att det införs en ny paragraf, 9 kap. 2c & samt i övergångsbestämmelscrna till lagen (19881877) om ändring i studiestödslagen en ny punkt, 2m.

[ enlighet med vad jag anfört under detta anslag samt under anslagen F ]. Centrala studiestödsnämnden m.m., F 3. Studiehjälp m.m., F 4. Studiemedel m.m. samt F 5. Vuxenstudiestöd m.m. har inom Utbild- ningsdepartementet upprättats förslag till lag om ändring i studiestödsla- gen. Lagförslaget bör fogas till detta protokoll som bilaga 9.2.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 8. anta förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1973z349), 9. till Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarut- bildningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 100000 000 kr.

G Lokalförsörjning m.m.

G 1. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenhetema m.m.

Medelsanvisningen under detta anslag uppgår innevarande budgetår till 872,6 miljoner kronor. I regeringskansliet bereds för närvarande frå- gor om grundläggande högskoleutbildning, forskning och forskarutbild- ning. Arbetet bedrivs med sikte på att två propositioner skall kunna fö— reläggas riksdagen i början av år 1993.

I awaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskilda propositioner, till Inredning och ut- rustning av lokaler vid högskoleenhetema m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 872 600 000 kr.

Förslag till

Bilaga 9.1

Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)l dels att 2 kap. 4 5, 5 kap. 27 och 33 55, 11 kap. 20 och 21 55, 14 kap. 8 5 samt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:598) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 kap. 24 5, samt när- mast före 11 kap. 24 5 en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydeLse

2 kap. 4 52

För att få anställas som lärare i det offentliga skolväsendet utan tidsbegränsning skall den sökande uppfylla ett av följande krav:

1. Sökanden har genomgått svensk eller därmed jämställd nor- disk lärarutbildning med huvud— saklig inriktning mot den under— visning anställningen avser.

2. Sökanden har genomgått an- nan högskoleutbildning som av Statens skolverk förklarats i huvud- sak motsvara sådan lärarutbildning som avses under 1.

1Lagen omtryckt 1991: 1111. 2 Senaste lydelse 1992: 599.

För att få anställas som lärare i det offentliga skolväsendet utan tidsbegränsning skall den sökande dels behärska svenska språket, om det inte finns synnerliga skäl att medge annat, deLs ha nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller beträffande det offentliga skolväsen— det, särskilt de föreskrifter som ang- er målen för utbildningen, dels ock- så uppfylla ett av följande krav:

1. Sökanden har genomgått svensk ' lärarutbildning med hu— vudsaklig inriktning mot den un— dervisning anställningen avser eller en därmed jämställd lärarutbildning [ ett annat nordiskt land eller ett an- nat land som tillhör Europeiska fri- handelssammanslutningen eller Eu- ropeiska gemenskaperna.

2. Sökanden har genomgått an- nan högskoleutbildning som av Verket för högskoleservice förkla- rats i huvudsak motsvara sådan lä- rarutbildning som avses under 1.

N d [ [ uvaran e yde se Bil. 9

Föreslagen lydeLse

Om det saknas sökande som uppfyller kraven enligt 1 eller 2, men det finns särskilda skäl att anställa någon av de sökande utan tidsbegränsning, får sådan anställning ändå komma till stånd, i fall den sökande har motsvarande kompetens för den undervisning som anställningen avser och det dessutom finns skäl att anta att sökanden är lämpad att sköta undervisningen.

5 kap.

275

Idcnnalagavsesmed svårt svårt rörelsehindrad densom på grund av ett rörelsehinder eller, om även annat funktionshinder fö- religger, sitt samlade handikapp inte kan följa reguljär studiegång i gymnasieskolan och som för att kunna genomföra gymnasiala stu- dier behöver tillgång till en gym- nasieskola med Rh-anpassad ut—

I denna lag avses med rörelsehindrad densom på grund av ett rörelsehinder eller, om även annat funktionshinder fö- religger, sitt samlade handikapp inte kan följa reguljär studiegång i gymnasieskolan och som för att kunna genomföra gymnasiala stu- dier behöver tillgång till en gym- nasieskola med Rh—anpassad ut-

bildning och särskilda omvård- nadsinsatser i form av boende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering.

bildning och särskilda omvård- nadsinsatser i form av habilitering samt för vissa elever också i form av boende i elevhem och omvård- nad i boendet.

33 53

Till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd. Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då ungdomarna fyller tjugo år. Stödet skall avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt sätt. Om stödet ges kontant, skall det utgå med lägst 1/30 av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för varje hel kalendermå- nad under vilken eleven bor inackorderad. Beloppet får avjämnas till närmast lägre hela tiotal kronor

Första stycket gäller dock inte de elever som avses i 27 å och som ge- nom statens försorg får särskilda omvårdnadsinsatser.

3 Senaste lydelse 1992: 232.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap. 20 54

En kommun eller ett landsting är skyldig att till sin gymnasiala vuxenutbildning ta emot en sökan- de från en annan kommun, om hemkommunen har åtagit sig att svara för kostnaderna för elevens utbildning.

En kommun eller ett landsting är skyldig att till sin gymnasiala vuxenutbildning ta emot en behö- rig sökande från en annan kom- mun, om hemkommunen har åta- git sig att svara för kostnaderna för elevens utbildning eller om det är fråga om sådan utbildning som av- ses i 24 5.

21 55

Den som vill delta i gymnasial vuxenutbildning skall ansöka om detta hos styrelsen för utbildning- en i sin hemkommun. Om ansö- kan avser en utbildning som en annan kommun eller ett landsting anordnar eller låter anordna, skall styrelsen skyndsamt sända ansökan vidare till styrelsen för utbildning- en där. Till ansökan skall styrelsen foga ett yttrande av vilket det framgår om hemkommun åtar sig att svara för kostnaderna för ele— vens utbildning, såvida det inte på grund av tidigare överenskommel— se är onödigt.

Den som vill delta i gymnasial vuxenutbildning skall ansöka om detta hos styrelsen för utbildning- en i sin hemkommun. Om ansö- kan avser en utbildning som en annan kommun eller ett landsting anordnar eller låter anordna, skall styrelsen skyndsamt sända ansökan vidare till styrelsen för utbildning- en där. Till ansökan skall styrelsen foga ett yttrande av vilket det framgår om hemkommun åtar sig att svara för kostnaderna för ele- vens utbildning, såvida det inte på grund av tidigare överenskommel- se är onödigt eller det är fråga om sådan utbildning som avses i 24 5.

Åtagande att svara för kostnaderna skall alltid lämnas om den sökan- de med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan kommuns gymnasiala vuxenutbildning och påbyggnadsut- bildning. I sådant fall äger 5 kap. 33 & motsvarande tilllämpning beträf- fande ungdomar fram till och med det första kalenderhalvåret det år då

ungdomarna fyller tjugo år.

4 Senaste lvdelse 1901: 1684. 5 Senaste lydelse 1992: 232.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

!nterkommunal ersättning

24 &

Beträffande sådan gymnasial vux- enutbildning som anordnas endast på ett begränsat antal platser i lan- det och för vilken det finns ett all- mänt intresse av att den står öppen för sökande från hela landet får re- geringen meddela föreskrifter om skyldighet för hemkommunerna att betala ersättning till den anordnan- de kommunen. I sådana fall skall 5 kap. 33 6 tillämpas beträffande ung- domar fram till och med det första kalenderhalvåret det år då ungdo- marna fyller tjugo år.

14 kap. 8 & Statens skolverk skall ha tillsyn Skolhälsovården står i medicinskt över skolhälsovården. hänseende under tillsyn av Social-

styrelsen och i övrigt under tillsyn av Statens skolverk.

2.6 Landstingen får även efter ikraftträdandet vara huvudmän för särskolan och särvux men skall före utgången av år 1995 till kommunerna i landstinget överlåta huvudmannaskapet för särskolan och särvux, om inte något annat följer av punkt 3. Fram till den tidpunkt då sådant överlåtande sker gäller följande bestämmelser i sin äldre lydelse, nämligen 1 kap. 5 och 10 55, 3 kap. 4, 13 och 14 55, 6 kap. 5-7 åå samt 12 kap. 3—5, 7 och 9-11 åå. Vid tillämpningen av 6 kap. 7 5 skall 20 år gälla som åldersgräns i stället för 21 år. Huvudmannen är skyldig att erbjuda de ungdomar som avses där utbildning under fyra år i den frivilliga särskolan.

6 Senaste lydelse 1992:598.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse gifpg' 1992/931100 Om det finns särskilda skäl, får i stället bestämmelsen i 7 & första

stycket i sin äldre lydelse tillämpas under läsåret 1992/93.

Föreskrifterna om ekonomiska bi- drag i 6 kap. 5 5 andra stycket i sin äldre lydelse får tillämpas även efter den tidpunkt då huvudmannaskapet överlåtits, dock längst till utgången av år ] 995.

Vid överlåtelse av huvudmanna- skapet för särvux får bidrag lämnas mellan landsting och kommuner och mellan kommuner inbördes en- ligt samma grunder som avses i fem- te stycket, dock längst till utgången av år I 995.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Förslag till Bilaga 9.2 PrOp. 1992/93:100

B'l. Lag om ändring i studiestödslagen (1973349) * 9

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1973:349)'

dels att 7 & kap. skall upphöra att gälla, dels att i 3 kap. l, 12 och 22 55 samt 4 kap. 1, 2, 6 och 7 N ordet "ut— bildningslinje” i olika böjningsformer skall bytas ut mot "utbildning" i motsvarande form,

dels att 1 kap. 1 5, 3 kap. 11 och 13 55, 4 kap. 13 och 24 55, 5 kap. 5 och 6 55, 6 kap. 5 (j, 7 kap. 1 5, 8 kap. 6 5, 9 kap. 2 och 2 b 55, punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen samt punkt 2 e i övergångsbestäm- melserna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag skall ha följan- de lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 2 c 5, samt i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag en ny punkt, 2 ni, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. 1 &

Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av studiehjälp, studiemedel, korttidsstudiestöd, in- ternatbidrag, särskilt vuxenstudie- stöd och utbildningsarvode.

Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av studiehjälp, studiemedel, korttidsstudiestöd, in- ternatbidrag och särskilt vuxenstu- diestöd.

3 kap. 11 53

Extra tillägg utgår med 795, 530 eller 265 kronor i månaden.

Extra tillägg utgår med 825, 550 eller 275 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.

13 54

Inackorderingstillägg utgår med lägst ] 070 och högst 2 150 kronor i månaden. Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

' Lagen omtryckt 1987: 303.

Senate l delse av 3 kap. 1 sy 1992: 400 3 kap. 12 5 1992:400 3 kap. 22 5 1990:209 4 kap. 7 5 1991: 924 7 a kap. 1990:635. 2 Senaste lydelse 1990: 635. 3 Senaste lydelse 1992: 400. 4 Senaste lydelse 1992:400.

lnackorderingstillägg utgår med lägst 1 150 och högst 2 300 kronor i månaden. Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap. 13 55

Studiemedel utgår med 10,00 procent av basbeloppet för varje hel, sammanhängande tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studiemedel. Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för deltidsstuderande 30 dagar.

Studiemedel utgår med 9,44 procent av basbeloppet för varje hel, sammanhängande tidsperiod för vilken den studerande har rätt till studiemedel. Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för deltidsstudcrande 30 dagar.

Vad som sägs i första stycket gäller endast om inte något annat följer av 16, 19, 22 eller 25 5.

24 96

Studiebidraget utgör 2,96 pro- cent av basbeloppet för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och om 30 dagar för deltidsstudcrande. Är den studerande för denna tids- period enligt 10, 13, 16, 19 och 21-23 55 inte berättigad till fullt studiemedel skall av minskningen så stor andel falla på studiebidraget som detta bidrag utgör av fullt stu- diemedel.

Studiebidraget utgör 2,79 pro— cent av basbeloppet för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och om 30 dagar för deltidsstuderande. Är den studerande för denna tids- period enligt 10, 13, 16, 19 och 21-23 55 inte berättigad till fullt studiemedel skall av minskningen så stor andel falla på studiebidraget som detta bidrag utgör av fullt stu- diemedel.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. Återstoden ut- gör studielån.

5 kap.

Korttidsstudiestöd utgör 68 kro- nor för varje timme.

Korttidsstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i 1 & utgår ej till studerande som uppbär stu- diehjälp, studiemedel, särskilt vux- enstudiestöd, utbildningsarvode el- ler utbildningsbidrag för den tids— period som utbildningen pågår.

5 Senaste lydelse 19901704. 6 Senaste lydelse 1990: 704. 7 Senaste lydelse 1992: 400. 8 Senaste lydelse 1990: 635.

557

Korttidsstudiestöd utgör 70 kro- nor för varje timme.

658

Korttidsstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i 1 & utgår ej till studerande som uppbär stu- diehjälp, studiemedel, särskilt vux- enstudiestöd eller utbildningsbi- drag för den tidsperiod som utbild- ningen pågår.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap. 5 59

Internatbidrag utgör 305 kronor för varje dygn.

lnternatbidrag utgör 315 kronor för varje dygn.

7 kap.

Särskilt vuxenstudiestöd kan ut- gå till studerande vid de läroanstal- ter och utbildningslinjer som reger- ingen bestämmer.

15

Särskilt vuxenstudiestöd kan ut- gå till studerande vid de läroanstal- ter och utbildningar som regering- en bestämmer. Regeringen får med- dela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid sådana lärarutbildningar till vilka det finns ett behov av att förbättra rekryteringen. I sådana föreskrifter

får göras undantag från bestämmel-

serna i 3-5 a, 7, 7 c, 8, 8 a, 8 c och 14 55.

Om verkan av att studerande har uppburit studiemedel för den tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd utgår finns bestämmelser i 20 &.

Särskilt vuxenstudiestöd får ej beviljas eller uppbäras för tid, för vil- ken utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbild- ningsbidrag för doktorander utgår, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen meddelar.

8 kap. 6 510

Årsbeloppet får sättas ned

1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, utbild- ningsarvode, särskilt vuxenstudie- stöd för arbetslösa, utbildningsbi- drag under arbetsmarknadsutbild- ning, utbildningsbidrag för dokto- rander eller fullgör grundutbild- ning enligt värnpliktslagen (19412967), lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller fullgör utbildning till reservofficer,

9 Senaste lydelse 1992: 400. 10 Senaste lydelse 1991: 924.

Årsbeloppet får sättas ned

1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, ut- bildningsbidrag undr arbetsmark— nadsutbildning, utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör grundutbildning enligt värnplikt- slagen (19411967), lagen (19661413) om vapenfri tjänst, lagen (1980:1021) om militär grundut- bildning för kvinnor eller fullgör utbildning till reservofficer,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats,

3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som lig- ger till grund för beräkningen av årsbeloppet och det med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet grundas på den taxeringen, eller

4. om det i något annat fall finns synnerliga skäl. Om det finns skäl att sätta ned årsbeloppet och det kan antas att den omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå längre än ett år, får nedsättning ske tills vidare.

9 kap.

2 å'll Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått genast återkrävas.

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas be- träffande uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom skall studie- stöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 15 och 16 55, 4 kap. 28—35 55 eller enligt 7 kap. 17 & el- ler 7 a kap. 5 & och de bestämmel- ser som anges där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledig- het som avses i 3 kap. 31 ä, 4 kap. 44 5, 7 kap. 17 a & och 7 a kap. 6 ?.

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas be— träffande uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom skall studie- stöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 15 och 16 Så, 4 kap. 28-35 55 eller enligt 7 kap. 17 å och de bestämmelser som anges där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap. 31 ä, 4 kap. 44 5 och 7 kap. 17 a &.

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 kap. till sådan studerande, som vid utbetalningstillfzillet var omyndig,

re.

” Senaste lydelse 1992:400. åvilar betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmynda-

Nuvarande lydelse

På studiemedel enligt 4 kap., på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. och på utbildningsarvode en- ligt 7 a kap. som återkrävs enligt första eller andra stycket utgår ränta från den dag när medlen uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procen- tenheter överstiger statens utlå- ningsränta. På andra former av studiestöd som återkrävs enligt denna paragraf utgår ränta enligt samma räntesats från den dag som infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl kan den återbetal- ningsskyldige befrias helt eller del- vis från sin skyldighet att betala räntan.

I samband med återkrav får ock- så tas ut avgift för avisering enligt föreskrifter som regeringen med- delar.

Föreslagen lydelse

På studiemedel "enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som återkrävs enligt första eller andra stycket utgår ränta från den dag när medlen uppburits ef- ter en räntesats som vid varje tid- punkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som återkrävs enligt denna paragraf ut- går ränta enligt samma räntesats från den dag som infaller en må- nad efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl kan den återbetalningsskyldige be- frias helt eller delvis från sin skyl- dighet att betala räntan.

I samband med återkrav får ock- så tas ut avgifter för administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

21,5"

Till en studerande som tidigare har uppburit studiestöd enligt 3, 4, 7 och 7 a kap. utgår nytt stöd en- ligt dessa kapitel endast om

Till en studerande som tidigare har uppburit studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. utgår nytt stöd enligt dessa kapitel endast om

1. fastställt årsbelopp, som förfallit till betalning före det kalenderår som det nya studiestödet avser, har betalats, och

2. återkrav med stöd av 2 & av studiestöd enligt 3, 4, 7 eller 7 a kap. har reglerats av den studeran- de så att återkrav, som avser högst

ett kalenderhalvår, kvarstår oregle- rat.

2. återkrav med stöd av 2 & av studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. har reglerats av den studerande så att återkrav, som avser högst ett kalenderhalvår, kvarstår oreglerat.

Om det finns synnerliga skäl får studiestöd dock beviljas utan hinder av vad som anges i första stycket.

12 Senaste lydelse 1992: 400.

Bil. 9

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Bil 9

265

I samband med beviljande av stu- dielån enligt denna lag får Centrala studiestödsnämnden ta ut avgifter för sina administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

6.13 För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet (1964z402) gäller bestämmelserna i 22 5, 23 5 andra och tredje styckena samt 24 & studiehjälpsreglementet fortfarande, allt i den mån annat inte följer av andra-åttonde styckena. För återbetalning av sådant studielån enligt studiehjälpsreglementet för vilket låntagaren har begärt att studie- lånet skall få återbetalas enligt lagen (1983z27l) om ändrade återbetal- ningsvillkor för vissa äldre studielån gäller dock enbart vad som följer av bestämmelserna i den lagen.

Låntagaren aviseras ränta, amor- låntagaren debiteras ränta, tering och ränteannuitet. För avi- amortering och ränteannuitet. Vid seringen utgår aviseringsavgift med debiteringen tas expeditionsavgift ut belopp som regeringen bestäm- med belopp som regeringen be- mer. stämmer.

Om låntagaren inte betalar ränta, amortering eller ränteannuitet inorn föreskriven tid, skall påminnelse om detta sändas till låntagaren. För påminnelsen utgår påminnelseavgift med belopp som regeringen bestämmer.

Om amorteringsplanen ändras och amorteringstiden därför utsträcks, får amorteringstiden dock förlängas längst till och med det år då lånta- garen fyller 65 år. En låntagare är inte skyldig att betala ränta, amorte- ring eller ränteannuitet som förfaller till betalning efter det att låntaga- ren har fyllt 65 år.

Om en låntagare åberopar tillfälliga svårigheter som skäl för att han inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet enligt amorteringsplanen, får Centrala studiestödsnämnden besluta om anstånd med erläggande av ränta, amortering och ränteannuitet. Sådant beslut får avse anstånd un- der högst sex månader.

13 Till 1973: 349. Senaste lydelse 1991: 924. 121

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbi- drag enligt 9 kap. 4 5 lagen (1962:381) om allmän försäkring eller mot- svarande och på grund av vården av handikappat barn inte kan för- värvsarbeta, får befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopp som motsvarar summan av amortering, ränteannuitet och årsränta för samma år. Vad som nu sagts gäller även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbidraget har en sammanräknad inkomst av tjänst, närings- verksamhet och kapital för året på högst 75 procent av basbeloppet.

Föreligger synnerliga skäl får låntagaren befrias från honom åvilande betalningsskyldighet även i annat fall än som avses i sjätte stycket eller 24 å andra stycket studiehjälpsreglementet (1964z402).

En fordran skall avskrivas om indrivningen skulle vålla mer arbete el- ler större kostnad än vad som är skäligt och indrivningen inte är påkal— lad från allmän synpunkt.

Vid frivillig slutreglering av studielån under perioden den 1 juli-den 31 december 1983 avskrivs tio procent av kapitalskulden, dock minst 200 kronor. Understiger kapitalskulden 200 kronor avskrivs i stället återstående kapitalskuld.

2 014 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- mer får i fråga om den som återbe- talar studiestöd enligt äldre före- skrifter föreskriva att preliminär och slutlig avgift inte skall utgå el- ler skall sättas ned för avgiftsår un- der vilket den återbetalningsskyldi- ge studerar och uppbär stu- diehjälp, studiemedel, särskilt vux— enstudiestöd, utbildningsarvode, särskilt vuxenstudiestöd för arbets- lösa, utbildningsbidrag under ar— betsmarknadsutbildning eller ut- bildningsbidrag för doktorander eller fullgör grundutbildning en- ligt värnpliktslagen (1941:967), la- gen (1966:413) om vapenfri tjänst, lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller fullgör utbildning till reservofficer.

14 Till 1988: 877 Senaste lydelse 1991: 924.

2e14 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm- mer får i fråga om den som återbe- talar studiestöd enligt äldre före- skrifter föreskriva att preliminär och slutlig avgift inte skall utgå el- ler skall sättas ned för avgiftsår un- der vilket den återbetalningsskyldi- ge studerar och uppbär stu- diehjälp, studiemedel, särskilt vux- enstudiestöd, särskilt vuxenstudies- töd för arbetslösa, utbildningsbi- drag under arbetsmarknadsutbild- ning eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör grundut- bildning enligt värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller fullgör utbildning till reservofficer.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Bil 9

2 m15 I stället för vad som före- skrivs i 8 kap. 64 å andra stycket studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den I januari 1989 skall vid debitering av preliminär avgift och kvarstående avgift utgå expedi- tionsavgift med belopp som reger- ingen bestämmer.

Vad som i 8 kap. 13 å andra stycket, 76 5 och 84 5 tredje stycket studiestödslagen i dess lydelse före den 1 januari 1989 föreskrivs om aviseringsavgift skall i stället avse expeditionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 & femte stycket, punkt 6 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) samt punkt 2 m i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen, den 1 januari 1994, samt i övrigt den 1 juli 1993.

2. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 5 om återkrav och 2 b 5 om villkor för nytt studiestöd skall fortfarande gälla för den som fått utbild- ningsarvode enligt äldre bestämmelser eller enligt punkt 3.

3. En studerande som före den 1 juli 1993 påbörjat utbildning och uppburit utbildningsarvode enligt de upphävda bestämmelserna i 7 a kap. har rätt att uppbära sådant arvode under den tid som den studeran- de kan anses behöva för att slutföra studierna. I sådant fall skall bestäm- melserna i det upphävda 7 3 kap. och de äldre bestämmelserna i 8 kap. 6 5 om nedsättning av årsbelopp och punkten 2 e i övergångsbestäm- melserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) fortfarande tillämpas.

15 Till 19881877. 123

VIII. Utbildningsdepartementet PrOP- 1992/931100

Bil. 9 Sid 3 Anmälan till budgetpropositionen 1993 3 1 Inledning . 7 2 Skolområdet samt folkbildningen 11 3 Den högre utbildningen och forskningen 15 4 Utgångspunkter för budgeten Anslag kr A Utbildningsdepartementet 16 1 Utbildningsdepartementet, ramanslag 46 876 000 17 2 Utredningar m.m., ramanslag 18 284 000 17 3 Kostnader för Sveriges medlemsskap i UNESCO m.m., förslagsanslag 22 370 000 19 4 Sametinget, reservationsanslag1 7 500 000 19 5 Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepar— tementetsområde, reservationsanslag1 15 700 000 Summa littera A 110 730 000 B Det offentliga skolväsendet 20 1 Intemationaliseringen och lärarna 27 2 Teknikerutbildningen 29 3 Betyg i gymnasieskolan 29 4 Anskaffning av praktikplatser för skolans behov 30 5 Ändring av en övergångsbestämmelse i skollagen (1985:1100) 31 6 Avskaffande av vissa anslag 32 ] Statens skolverk, ramanslag 227 024 000 37 2 Statens institut för handikappfrågor i skolan, ramanslag 99 088 000 40 3 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp, reservationsanslag 13 821 000 43 4 Stöd för utveckling av skolväsendet, reservationsanslag 55 613 000 46 5 Forskning inom skolväsendet, reservations- anslag *24 812 000 47 6 Fortbildning m.m., reservationsanslag 85 560 000 49 7 Genomförande av skolreformer, reservationsanslag1 125 000 000 51 8 Särskilda insatser på skolområdet, förslagsanslag 203 914 000 53 9 Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet, förslagsanslag 42 839 000 57 10 Sameskolor, ramanslag 30 695 000

61 11 Specialskolor: Utbildning m.m.,förslags- Prop. l992/931100

anslag 344 826 000 Bil. 9 64 12 Specialskolor: Utrustning m.m., reservations-

anslag 8 748 000 65 13 Statens skola för vuxna i Härnösand,

ramanslag 19 288 000 68 14 Statens skola för vuxna i Norrköping, -

ramanslag 19 000 000 71 15 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m.m.,

förslagsanslag 56 501 000 74 16 Bidrag till driften av fristående skolor,

förslagsanslag 222 257 000 Summa littera B 1 578 986 000

C Folkbildning

77 1 Bidrag till folkbildningen 1 917 543 000 80 2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom

folkbildningen 45 117 000 83 . 3 Bidrag till kontakttolkutbildning, reservations-

anslag 7 974 000 Summa littera C 1 970 634 000

D Den grundläggande högskoleutbildningen m.m.

85 1 Grundläggande högskoleutbildning samt vissa andra ändamål inom högskoleområdet *8 346 985 000 Summa littera D 8 346 985 000

E Forskning och forskarutbildning 86 1 Forskning och forskarutbildning inom hög- skolan samt vissa andra forskningsändamål *7 039 137 000 Summa littera E 7 039 137 000

F Studiestöd m.m.

88 1 Centrala studiestödnämnden m.m, ramanslag 159 610 000 95 2 Centrala studiestödsnämndens

återbetalningsverksamhet, anslagl 1 000 95 3 Studiehjälp m.m., förslagsanslag 2 086 780 000 '99 4 Studiemedel m.m.,förslagsanslag 6 130 000 000 103 5 Vuxenstudiestöd m.m., reservationsanslag 1 078 600 000 105 6 Timersättning vid vissa vuxenutbildningar,

förslagsanslag 71 925 000

106 7 Bidrag till vissa studiesociala ändamål, Prop. l992/932100

förslagsanslag *110 660 000 Bil. 9 107 8 Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid

vissa lärarutbildningar, förslagsanslag 100 000 000 Summa littera F 9 737 576 000

G Lokalförsörjning m.m.

110 1 Inredning och utrustning av lokaler vid

högskoleenhetema m.m., reservationsanslag *872 600 000 Summa littera G 872 600 000

SUMMA VIII - Utbildningsdepartementet 29 656 648 000

Bilagor

111 9.1 Förslag till Lag om ändring i skollagen (1985:1100) 116 9.2 Förslag till Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)

' Nytt anslag

* Särpropositioncr under 1993

gotab 42640, Stockholm 1992

Bilaga 10

Bilaga 10 till budgetpropositionen 1993

J ordbruksdepartementet (nionde huvudtiteln)

Jordbruksdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Olsson

Anmälan till budgetpropositionen 1993 Inledning

Sveriges ansökan om medlemskap i EG ställer nya krav på jordbrukspoli- tiken. 1990 års beslut om livsmedelspolitiken stäms av mot EG:s gemen- samma jordbrukspolitik.

Sverige siktar på en fullständig integrering med EG:s gemensamma jord- brukspolitik från den dag Sverige blir medlem. Sverige skall vid integrationen uppnå så stora positiva samhällsekonomiska effekter som möjligt med hänsyn tagen till både behovet av en stark konkurrenskraftig jordbruksnäring och till konsumenternas och skattebetalarnas intressen. Ambitionen bör vara att inga övergångsåtgärder skall behöva tillämpas sedan Sverige blivit medlem samt att övriga konkurrensbegränsande åtgärder undanröjs, i båda fallen på basis av ömsesidighet.

Målet är att upprätthålla en fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpoli- tiska området. Detta är viktigt framför allt för jordbruket i norra Sverige. Sve- rige vill också behålla den höga ambitionsnivå som vi har på bl.a. miljö-, djur- skydds- och djurhälsoområdena.

Omställningskommissionen har avlämnat två delbetänkanden, nämligen förslag om vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den ekologiska pro- duktionen samt förslag om animaliesektom. Dessa ligger till grund för för- slageni det följande och innebär att vissa justeringar görs i 1990 års livsme- delspolitiska beslut.

Tidigare analyser av bl.a. OECD har pekat på att stödnivån inom svenskt jordbruk är betydligt högre än EG:s nivå. De förändringari valutakurscma

&

tara &?

Prop. 1992/93: 100

Bilaga 10

som inträffat under år 1992 har försvårat analysen av skillnaderna i pris-, stöd- och kostnadsnivåema mellan Sverige och EG.

Kostnadsnivån är högre i Sverige inom samtliga produktionsgrenar. Inom animalieproduktionen är pris- och stödnivåema högre i Sverige. Inom vegeta- bilieområdet kommer däremot dessa nivåer att ligga under EG:s om inga änd- ringar görs i förhållande till 1990 års livsmedelspolitiska beslut.

Även om osäkerheten rörande de framtida valutakursema försvårar analy- sen av skillnaderna mellan Sverige och EG torde dessa grundläggande skill- nader fortfarande gälla. En anpassning till de förhållanden som gäller inom EG förutsätter således ändringar av pris-, stöd- och kostnadsnivåema i Sve— rige.

Systemet med inlösenpriser inom spannmålsodlingen behålls för 1993 och 1994 års skördar. För år 1993 lämnas ett differentierat arealbidrag med i ge- nomsnitt 700 kr per hektar och år. Nivåerna för inlösenpris och arealbidrag för år 1994 beslutas senare. För attjordbrukaren skall bli berättigad till areal- bidrag krävs att minst 15 % av stödarealen har anslutits till 1990 års omställ- ningsprogram fr.o.m. år 1993.

Gränsskyddet för proteinfodermedel tas bort den 1 juli 1993. Det sänks i ett första steg med 30 % den 1 januari 1993. Borttagandet är ett led i den nöd- vändiga kostnadsanpassningen. Inom EG finns inget eller lågt gränsskydd för proteinfoder.

Odlingen av oljeväxter kommer från 1994 års skörd att inordnas i ett sy- stern med inlösenpris i kombination med arealbidrag. Detta system innebär att ett närmande sker till EG:s marknadsordning för oljeväxter. Det nuvarande an- budsförfarandet kommer att användas för 1993 års skörd men upphör där- efter.

Den ekologiska odlingen är en pådrivande kraft i arbetet att utveckla lant- bruketi miljövänlig riktning. Utöver nuvarande budgetmedel anvisas 10 mil- joner kronor per år för budgetåren 1993/94 och 1994/95 till den ekologiska odlingen. Medlen skall användas till tillämpad forskning och utveckling, marknadsföringsinsatser och kontroll.

Ett svenskt medlemskap iEG innebär en ökad handel med livsmedel mel- lan EG-ländema och Sverige, vilket kommer att öka konkurrenstrycket på den svenska livsmedelssektom.

Konsumentprisema inom livsmedelssektom har sjunkit under det senaste året. Från juli 1991 till oktober 1992 sjönk prisemai konsumentledet med 7,3 %, medan KPI totalt steg med 3,5 %. För de jordbruksprisreglerade va- rorna sjönk priserna med 6,3 %. Denna utveckling har sin grund i bl.a. den interna avreglering som beslutades år 1990 och sänkningen av mervärdes- skatten den 1 januari 1992.

Jordbruket är en resurs i arbetet med att skapa en god miljö. Såväl jord- som skogsbruket har stora möjligheter att producera biobränslen. Detta skall utnyttjasi den pågående omställningen av energisystemet irikming mot fömy- bara och miljövänliga energikällor. 1991 års energipolitiska beslut skall full- följas. Detta leder till en ökad marknad för biobränslen.

Prop. 1992/93:10()

'x)

Bilaga 10

Biobränslekommissionen har under hösten 1992 lämnat sitt slutbetänkande (SOU 1992:90) Biobränslen för framtiden med förslag bl.a. om hur tillgäng— liga medel skall disponeras för att bäst främja en ökad biobränsleanvändning. Förslagen har remissbehandlats. Avsikten är att presentera dessa för riksdag— en i anslutning till en proposition om klimatfrågorna.

Åkermark som inte används för produktion av livsmedel bör användas för produktion av andra miljövänliga råvaror. Förutom biobränslen är råvaror för industriell produktion av olika slag av intresse.

Genom insatser för att stimulera och underlätta framför allt småföretagan— deti landet ges jordbrukarna goda förutsättningar att utveckla sina företag. Re- geringens ekonomiska politik syftar bl.a. till att skapa förutsättningar för en varaktigt låg inflation och lägre räntor. En sådan utveckling är av stor betydel- se för en positiv utveckling av småföretagen, bl.a. inom jord- och skogsbru— ket. '

[ betänkandet (SOU 1992:99) Rådgivningen inom jordbruket och träd- gårdsnäringen behandlas den framtida rådgivningsverksamhetens utveckling. I utredningen konstateras att den statliga rådgivningen inom jordbruket och trädgårdsnäringen bör inriktas mot information förknippad med myndighets- utövning. Speciell hänsyn bör tas till behovet av sådan rådgivning inom stöd- området. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

En särskild utredare hari betänkandet (SOU 1992:88) Veterinär verksam- het lämnat förslag rörande veterinärväsendet. Utredaren har analyserat nuva- rande behov av veterinär verksamhet och bedömt behovet för framtiden, bl.a. mot bakgrund av Sveriges närmande till EG. Utredaren har lämnat förslag till ansvarsfördelning, dimensionering och organisation av veterinärväsendet i dess helhet. Förslagen remissbehandlas för närvarande. Avsikten är att pre- sentera en proposition i frågan våren 1993.

1990 års skogspolitiska kommitté har lämnat sina förslag i betänkandena (SOU l992:76) Skogspolitiken inför 2000-talet och (SOU 1992:111) Den framtida skogsvårdsorganisationen. Förslagen har remissbehandlats. Avsik- ten är att de skall ligga till grund för en särskild proposition till riksdagen un- der våren 1993.

En särskild utredare har tillkallats med uppgift att utreda fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter bl.a. mot bakgrund av EES-avtalet. Utredaren har i december 1992 redovisat förslag till särskilda åtgärder per den 1 juli 1993. Ar- betet bedrivs med sikte på att en proposition skall kunna föreläggas riksdag- en under våren 1993.

Utredningen om trädgårdsnäringens utvecklingsmöjligheter har i novem- ber 1992 lämnat betänkandet (SOU 1992:119) Svensk trädgårdsnäring nu- läge och utvecklingsmöjligheter. Den behandlar bl.a. trädgårdsnäringens kost- nads-, marknads- och konkurrenssituation samt redovisar jämförelser med Sveriges viktigaste konkurrentländer. Betänkandet remissbehandlas för när- varande. Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen under våren 1993.

Bilaga 10 '

Riksdagen har nyligen beslutat om väsentliga förändringar i rennärings- lagen och i fråga om upplåtelser av jakt och fiske ovanför odlingsgränsen. Arbete pågår med uppföljning av riksdagens beslut.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har varit föremål för en grundlig ut- värdering. Resultatet av denna och de överväganden som den har gett an- ledning till kommer att presenteras i vårens forskningspolitiska proposition tillsammans med andra frågor som rör forskningen på de areella näringarnas område.

Det förslag till utgiftsram för Jordbruksdepartementets verksamhetsområde för budgetåret 1993/94 som läggs fram i budgetpropositionen omfattar 6 966 miljoner kronor. De ökningar av anslag som föreslås finansieras genom om- prioriteringar inom huvudtiteln.

Utöver de besparingar på direktbidrag till jordbruket för budgetåret 1992/93 som riksdagen nyligen har fattat beslut om, föreslås nu att direkt- stödet för budgetåret 1993/94 reduceras med ytterligare 50 miljoner kronor. Sammanlagt kommer därmed direktbidragen att uppgå till 1 550 miljoner kro— nor för budgetåret 1993/94. Det innebär en total besparing på drygt 625 mil- joner kronor utöver tidigare beslutade eller aviserade besparingar. Nettobespa- ringen på statsbudgeten blir därigenom väsentligt större än den besparing på 250 miljoner kronor inom departementets område som aviserats i proposition l992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin.

Sammanställning m.m.

Anslagsförändringar totalt inom Jordbruksdepartementets verksamhetsområ— de i förhållande till anvisat belopp för budgetåret l992/93 framgår av följande sammanställning uttryckt i miljoner kronor.

Anvisat Förslag Forand- ' 1992/93 1993/94 ring

A. Jordbruksdepartementet m.m. 78,3 85,3 + 7,0 E. Jordbruk och trädgårds-

näring 3 987,4 3836,8 — 150,6 C. Skogsbruk 507,4 507,4 — D. Fiske ll4.9 107,6 7,4 E. Rennäring m.m. 61,3 61,3 F. Djurskydd och djurhälsovård 229,6 233,1 + 3,5 G. Växtskydd och jordbrukets

miljöfrågor 46,5 41,3 — 5,2 H. Livsmedel 602,3 6162 + 13,9 1. Utbildning och forskning I 228] 1 228,7 — J. Biobränslen 873,9 248,9 — 6250

Totalt för Jordbruks- departementet 7 730,4 6,966,6 763,8

Prop. l992/932100

Bilaga 10

Riksdagen beslöt den 18 november 1992 med stor majoritet att Sverige skall ansluta sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För jordbruket innebär EES att t.ex. livsmedelsbestämmelser, veterinär-. fodermedels- och växtskyddsregler, med vissa undantag, blir gemensamma. Redogörelser för detta har lämnats i prop. 1991/92:170 om Europeiska eko- nomiska samarbetsområdet (EES) (bil. 8) och prop. 1992/93:119 om änd- ringari livsmedelslagen (l97l:511) m.fl. lagar i anledning av EES-avtalet. Möjligheterna till handel med bearbetade jördbruksprodukter förbättras.

Ett bilateralt jordbruksavtal har slutits mellan Sverige och EG. Det ger möj- lighet till tullfri handel med bl.a. nötkött, ost och frysta grönsaker inom vissa begränsade kvoter. Andra bilaterala avtal om vissa lättnaderi handeln med jordbruks- och trädgårdsprodukter har slutits med Estland, Lettland, Litauen, Tjeckoslovakien, Israel och Turkiet. Vissa avtal med Finland och Polen är kla- ra för undertecknande. Förhandlingar pågår med Ungern, Rumänien och Bulgarien.

Den svenska jordbrukspolitiken berörs dock inte av EES. Vid ett medlem- skap måste Sverige anpassa sig till EG:s gemensamma jordbrukspolitik, inkl. trädgårdssektom, (CAP) och fiskeiipolitiken (CFP).

Mer än hälften av EG:s gemensamma budgetmedel används för CAP. Stö- det är i produktomfån g och former mer omfattande än Sveriges. Uttryckt med OECD:s måttstock är dock den sammanvägda stödnivån högre i Sverige än i EG.

Sverige har utvecklat kontakterna och samarbetet med de Central- och Östeu- ropeiska staterna på jordbruks-, skogs- och fiskeområdena under det senaste året. Främst har kontakterna med de baltiska staterna intensifierats. Även med länder som Polen, Ungern, Tjeckoslovakien och Ryssland har samarbetet ut- vecklats. Kontakter har etablerats på främst jordbruks- och skogsområdena med Rumänien, Vitryssland m.fl. länder.

Regeringen har på olika sätt under det gångna året stött de baltiska staterna i omvandlingen av jordbruks- och skogssektorema till ett marknadsekono- miskt system. Det har skett genom bilaterala handelsavtal, besöksutbyte, ut- bildningsprogram och leveranser av livsmedel, utsäde och foder. Regeringen stödjer också reformeringen och uppbyggnaden av en effektiv förvaltning.

Mellan myndigheter, utbildningsinstitutioner. organisationer och företag i Sverige och våra grannländer har en närmare samarbete inletts. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har fortsatt sina insatseri form av bl.a. maskinleveranser, praktikantprogram och andra former av utbildningsinsatser. Leveranser av skogsmaskiner harskett på initiativ av Skogsägamas riksförbund. Utbildnings-

Bilaga 10

och forskarkontaktema genom Sveriges lantbruksuniversitet och Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) har ytterligare utvecklats och fördjupats. Forskarutbytet via KSLA omfattar även Ryssland och andra länderi Central- och Östeuropa.

Olika former av bistånd på jordbruksområdet har genomförts med medel från bl.a. SIDA, BITS och Svenska institutet. En rad svenska företag verk— samma inom sektorn har också etablerat samarbete med företag i länder i Central- och Östeuropa.

Insatser har också gjorts tillsammans med internationella organisationer, bl.a. ett jordbrukSpolitiskt seminarium i samarbete med OECD.

Verksamheten planeras fortsätta i liknande former under det kommande budgetåret.

Svenska institutioner kommer att engageras i insatser för att angripa miljö- problem inom jordbruket i Estland, Lettland och Litauen. På skogsområdet är bl.a. Skogsstyrelsen engagerad i arbetet med utformningen av en ny skogspo- litik för flera av dessa länder liksom i arbetet med nya metoder för skogsbru- ket och i olika utbildningsprogram. På skogsområdet har även samarbete eta- blerats med flera länderi Centraleuropa, bl.a. Polen och Tjeckoslovakien. På liknande sätt är också Fiskeriverket engagerat i omvandlingen av fiskeadmi- nistrationen i de baltiska statema.

Jordbrukskommittén inom FAO kommer att följa upp besluten som togs vid FN-konferensen om miljö och utveckling, UNCED. Fiskerikommittén kom- mer att diskutera en uppförandekod för ansvarsfullt fiske. Ett första steg är omedelbara åtgärder mot möjligheten att genom utflaggning undvika restrik- tioner för fisket. I skogskommittén skall handlingsplanen för tropiska skogar (TFAP) behandlas. Vidare kommer UNCED:s skogspiinciper att följas upp.

Vidare skall FAO följa upp den deklaration och det handlingsprogram för ett förbättrat näringstillstånd som antogs vid FAO:s och WHO:s gemensamma nutritionskonferens (ICN) i december 1992. Förberedelserna för 1995 års konferens om växtgenetiska resurser blir den viktigaste punkten på dagord- ningen för kommittén om växtgenetiska resurser. Kommittén för livsmedels- säkerhet skall diskutera Uruguay-rundans effekter. Ett rådsmöte planeras till början av sommaren. FAO:s konferens äger rum i november med valet av generaldirektör och antagande av arbetsprogram och budget för 1994—1995 som viktigaste punkter på dagordningen.

Tre områden väntas få större utrymme i verksamheten i OECD:s jordbruks- kommitté än hittills, nämligen jordbruksproblemen i Öst- och Centraleuropa

Bilaga 10

och deras effekter på OECD-länderna, varaktig jordbruksutveckling och jord- bruksproduktionens miljöeffekter samt landsbygdsutveckling.

Den centrala uppgiften är dock att övervaka och underlätta jordbrukspolitis- ka reformer imedlemsländemai enlighet med 1987 års åtagande. Således fort- sätter ansträngningarna att förbättra metoderna för att mäta jordbruksstödets "storlek, att ytterligare belysa strukturanpassnings- och sysselsättningseffek- tema och att studera alternativ användning av jordbruksmark och varor pro- ducerade i jordbruket.

Jordbruket är ett nyckelområde i GATT:s pågående multilaterala handelsför- handling, den s.k. Uruguay-rundan. Förhandlingarna är nu innei ett slutske- de- sedan en uppgörelse på jordbruksområdet träffats mellan EG och USA. Jordbruksförhandlingama syftar till att liberalisera handeln-och stärka kon- kurrensen genom ökad användning av GATT:s regler även i handeln med jördbruksprodukter. lntemstöd, gränsskydd och exportsubventioner skall re- duceras. Alla gränsskydd omvandlas till vanliga tullar. Vissa stöd med be- gränsad effekt på produktionen undantas från neddragningsförpliktelsema. Under förutsättning att förhandlingarna slutförs tidigt under år 1993 skulle reformer kunna genomföras med början år 1994.

Miljömålet inom 1990 års beslut om livsmedelspolitiken innebär bl.a. att vi skall slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap och minimera jordbru- kets miljöbelastning på gnind av växtnäringsläckage och användning av be- kämpningsmedel. Riksdagen beslutade år 1988 som mål att halvera kväve- urlaknin gen från jordbruket till år 2000. Till följd av internationella överens- kommelser har detta mål tidigarelagts. Riksdagen beslutade år 1990 att en halvering skall omfatta alla utsläpp till haven längs med hela väst- och syd- kusten upp till Stockholms skärgård till år 1995 räknat från år 1986. Riks- dagen lade samtidigt fast målet att ytterligare en gång halvera användningen av bekämpningsmedel till strax efter mitten av 1990-talet.

Enligt vad jag har erfarit gör Statens jordbruksverk bedömningen att de uppsatta målen kommer att uppnås inom ramen för de olika åtgärdsprogram- men.

Våren 1991 beslutade riksdagen om en rad åtgärder för att komma till rätta med negativa miljöeffekter inom jordbruket. Totalt 58,1 miljoner kronor an- visades för bl.a. framtagande av teknik för typgodkännande av handels- och stallgödselspridare samt försöks- och utvecklingsverksamhet för att minska jordbrukets växtnäringsläckage. Denna verksamhet syftar till att påskynda den tekniska utvecklingen främst av odlingssystem med fånggrödor och han- tering av stallgödsel.

Bilaga 10

På statsbudgeten har budgetåret 1992/93 anvisats ytterligare 32,9 miljoner kronor för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket under budgetåren 1992/93— 1993/94. Genomförandet av dessa åtgärder fortskrider som planerat under det kommande budgetåret. Det stöd till landskapsvård som infördesi samband med 1990 års livsmedelspolitiska beslut, och som budgetåret 1993/94 uppgår till 250 miljoner kronor, redovisas i Miljö- och naturresursdepartementets bilaga till budgetpropositionen.

Ett arbete pågår i såväl OECD som GA'I'I' om handelns effekter på miljö området. Ytterligare intensifrering av detta arbete väntas, inte minst på jord- bruksområdet.

De beslut som togs vid FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro beröri hög grad de areella näringarna. Det gäller dels konventionerna om klimat och biologisk mångfald, dels åtgärdsprogram i Agenda 21 och de s.k. skogSprincipema. Jordbruksdepartementet kommer att medverka i upp- följningsåtgärdema både på nationell och internationell nivå genom bl.a. be- rörda myndigheter och Sveriges lantbruksuniversitet. När det gäller de s.k. skogsprincipema planeras olika insatser i aktivt samarbete med internationella organisationer med ansvar för skogliga frågor som FAO, ECE, I'l'I'O för att förankra och genomföra principerna på nationell nivå.

Riksdagen fattade i juni 1990 beslut om en ny livsmedelspolitik (prop. 1989/90:146, bet. 1989/90:JoU25, rskr. 1989/90:327). En utgångspunkt för den nya livsmedelspolitiken är enligt riksdagens beslut att jordbruksproduktio- neni princip skall vara underkastad samma villkor som andra näringar. Produ- centema skall ersättas endast för efterfrågade varor och tjänster. Konsumenter- nas val skall styra produktionen. I de fall efterfrågan gäller kollektiva varor och nyttigheter är enligt nämnda riksdagsbeslut offentliga ingripanden befoga- de. Dessa varor och tjänster, t.ex. beredskap, landskapsvård och regionalpoli- tik, betalas därför med offentliga medel.

Den livsmedelspolitiska reformen innebär att de interna marknadsregle- ringarna på jordbrukets område avskaffas. Den viktigaste förändringen i det sammanhanget är aVSkaffandet av den kollektiva exportfinansieringen. Pri- serna till jordbruket Skall endast skyddas med hjälp av ett gränsskydd. Be- slutet innebär att gränsskyddet skall behållas i avvaktan på resultatet av GATT-förhandlingama. Frågan om såväl tekniska som nivåmässiga föränd- ringar av gränsskyddet skall avgöras i den takt som följer av en överenskom- melse. Våren 1991 beslutade riksdagen om en justering av gränsskyddet i samband med att s.k. referensptiser infördes. Referenspriser'ia anpassades nedåt mot de marknadspriser som förväntades efter den interna avregleringen. Utöver prisstödet till jordbruket finns sedan år 1989, som en delav kompen- sationsbeloppet till jordbruket, ett direktbidrag som en följd av frysningen av

Bilaga 10

gällande stödpriser till jordbruket inom ramen för de pågående GATT-för— handlingarna.

Vidare innebär den nya livsmedelspolitiken att de riktade åtgärderna på be- redskaps-, miljö— och regionalområdena förstärks. Beredskapslagringen av in- satsvaror ökar för att motsvara beredskapskraven avseende omställningen av livsmedelsproduktionen i lcris och krigstid. Det särskilda prisstödet till jord- bruket i norra Sverige behålls men knyts närmare till lönsamhetsutvecklingen idessa delar av landet. Stödet har också höjts avsevärt. På miljöområdet inför- des ett nytt stöd för att bevara ett öppet och rikt varierat kulturlandskap.

Övergången till en avreglerad marknad skall enligt riksdagsbeslutet ske under socialt acceptabla former. Därför vidtas vissa övergångsåtgärder under en femårig övergångsperiod. Bl.a. bibehålls exportbidraget för kött under en övergångsperiod liksom inlösensystemet för spannmål samt ett förenklat ut- jämningssystem för mejerivaror. Dessutom har under perioden 1990/91— 1992/93 ett temporärt inkomststöd utbetalats per hektar till jordbruket. Under perioden 1991/92—1993/94 utbetalas också ett särskilt omställningsstöd till de brukare som varaktigt ställer om sin areal till annan användning än livsmedels- produktion. Därutöver lämnas ett särskilt anläggningsstöd till bl.a. de jordbru- kare som på omställningsarealen väljer att plantera löv- eller energiskog. Även inom animalieproduktionen har åtgärder vidtagits.

Genom olika regeringsbeslut har Statens jordbruksverk, Statens pris- och konkurrensverk, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (LES), Konsu- mentberedningen och Statens naturvårdsverk fått i uppdrag att följa den livs- medelspolitiska reformens effekter inom sina resp. ansvarsområden.

Uppföljningsrapporter från bl.a. Jordbruksverket och LES har lämnats till Jordbruksdepartementet den 1 oktober 1992. I det följande redovisas några sammanfattande bedömningar baserade i huvudsak på LES uppföljningsrap- port.

Trots att en relativt kort tid förflutit sedan 1990 års livsmedelspolitiska reform inleddes har den redan fått flera viktiga effekter. Anpassningen av animalieproduktionen har gått mycket snabbt och såväl inom mjölkproduk- tionen som övrig animalieproduktion råder på årsbasis i stort sett marknads- balans. Antalet mjölkkor minskade från 570 000 år 1989 till ca 527 000 år 1992. .

De medel som åren 1990/91—1992/93 disponeras för bidrag till mjölkpro— ducenter som upphör med produktionen har medverkat till att skapa en bäme marknadsbalans. Totalt har ca 2 350 producenter upphört med mjölkproduk- tionen motsvarande 300 miljoner kg mjölk. Det förbättrade mjölkpensionssy- stemet har påskyndat avgången från mjölkproduktionen. Även köttproduktio- nen har minskat snabbt. Den snabba produktionsanpassningen har gjort att det stora prisfall som avregleringen initialt väntades medföra uteblev. Upp- gifter om jordbrukamas investeringsplaner indikerar dock att investeringar i

Bilaga 10

ny produktionskapacitet planeras inom hela animalieproduktionen, vilket på något eller några års sikt kan leda till ökad produktion.

Minskningen av spannmålsöverskottet går långsammare och trots att spannmålsarealen minskat från 1 330 000 ha år 1990 till 1 170 000 ha år 1992 kan spannmålsöverskottet under ett normalår enligt nämnda rapport beräknas till ca 900 miljoner kg.

År 1991 anslöts drygt 350 000 hatill omställningsprogrammet, vilket inne- bar en väsentlig reducering av spannmålsöverskottet. Anslutningen år 1992 var betydligt lägre, ca 25 000 ha, vilket ger en total omställningsareal på ca 375 000 ha. Det behövs ytterligare en betydande anslutning till omställnings- programmet för att marknadsbalans skall uppnås. Enligt LES bedömning sy- nes inte anslutningen till nuvarande omställningsprogram bli av sådan omfatt- ning att den leder till resursmässi g balans inom spannmålsproduktionen.

Undersökningar visar att på knappt hälften av omställningsarealen har om- ställning genomförts eller påbörjats. Av den areal där omställningen påbörjats svarar extensivt bete för ca 75 % medan plantering av barrskog, odling av in- dustri- och energigrödor samt nischgrödor svarar för sammanlagt 15 %. För den andra hälften av omställningsarealen, på vilken någon åtgärd ännu inte vidtagits, finns planer för cirka hälften av arealen medan det för den resteran- de delen saknas planer. Ett särskilt anläggningsstöd lämnas utöver omställ- ningsstöd vid anläggning av energiskog, lövskog och våtmarker. Sådant stöd har t.o.m. budgetåret 1991/92 beviljats för 26 200 ha till ett belopp av 335 miljoner kronor. Totalt finns 500 miljoner kronor till förfogande för detta ändamål.

Vad avser reformens ekonomiska effekter konstateras i rapporten att vet- skapen om att en avreglering skulle påbörjas den 1 juli 1991 har gjort att jord- brukarna redan före ikraftträdandet vidtagit anpassningsåtgärder. Inköpen av exempelvis maskiner och förnödenheter har minskat samtidigt som åtskilliga jordbrukare skaffat sig nya inkomstkällor utanför jordbruket. Nedgången i maskininvesteringar har varit kraftig under åren 1990 till 1992, dvs. åren när- mast efter 1990 års livsmedelspolitiska beslut.

Enligt Jordbruksverkets s.k. sektorskalkyl, som redovisar intäkter och kostnader i jordbruket, var driftsöverskottet år 1988 2,3 miljarder kronor, år 1989 3,9 miljarder kronor och år 1990 4,8 miljarder kronor. Preliminära uppgifter för år 1991 indikerar ett överskott på 2,7 miljarder kronor. En pro- gnos för år 1992 pekar på ett överskott på 1,8 miljarder kronor. Idenna kal- kyl har omställningsstödet periodiserats och därför speglar överskottet inte det likviditetsmässi ga utfallet.

Gjorda modelljordbruksberäkningar, som utnyttjas för att göra prognoser över förväntad lönsamhet, visar att för mjölkföretagen var överskottet oför- ändrat eller sjönk något mellan år 1990 och år 1991. Mellan år 199] och år 1992 beräknas överskottet minskai södra Sverige men bli i stort sett oför- ändrat i mellersta Sverige. Vid en normal vädersituation skulle lönsamheten enligt rapporten ha förbättrats för samtliga typmjölkgårdar år 1992. För går- dar med växtodlingsinriktning, och då specith spannmålsgårdar, visar be-

Prop. 1992/931100

Bilaga 10

räkningarna att överskottet föll relativt kraftigt mellan år 1990 och år 1991. Resultatet för år 1992 innebär en ytterligare försämring enligt rapporten. Vid norrnalskörd skulle resultatet för växtodlingsföretagen inte försämrats lika mycket under år 1992. Påpekas bör att jämförelsen görs med år 1990, som från ekonomisk synpunkt var ett mycket bra år för växtodlingsföretagen. I LES rapport påpekas att det ekonomiska resultatet måste bli sämre än före produktionsanpassningens början för att en anpassning skall komma till stånd.

Indikationer på den ekonomiska utvecklingen i jordbruket kan även er- hållas på annat sätt. Antalet ansökningar om särskilt stöd till skuldsatta jord- brukare har varit litet. Hittills har åtta ansökningar om awecklingsbidrag beviljats.

Av LES rapport framgår också att antalet företagskonkurser ökat kraftigt under framför allt år 1991, såväl totalt som inom jord— och skogsbruk. Detta torde främst vara en följd av en allmän försämring av den ekonomiska situa- tionen i landet. Konkurser inom jord- och skogsbruk mätt som andel av totala antalet konkurser har varit lägre efter år 1989 än under andra hälften av 1980- talet.

Under större delen av 1980-talet steg konsumentprisema på jordbruksregle- rade livsmedel snabbare än för andra livsmedel och för varor totalt. Under åren 1990 och 1991 men även under december 1991—oktober 1992 är för- hållandet det omvända, dvs. priserna stiger långsammare för de svenska jord- bruksreglerade livsmedlen. Faktorer som bidragit till denna förändring är en- ligt LES bl. a. övergången till direktstöd fr. o. m. år 1989 till följd av frysning- en av prisstödet till jordbruket, men även anpassningen av produktionen till tillgängligt marknadsutrymme förklarar förändringen. Även för" övriga livsme- del kan ett trendbrott noteras. Det faktum att produktionen' inom landet tving— ats anpassas till vad som kan avsättas inom landet har inneburit en neddrag- ning av kapaciteten inom såväl förädlingsföretagen som insatsvaruföretagen.

LES konstaterar också att reformen medfört en ökad inverkan av mark- nadskraftema, framför allt genom att avvecklingen av marknadsregleringen har medfört att olönsamma överskott påverkar resp. producent och industri mer direkt än tidigare.

Möjligheterna till marknadsutjämning genom lagring och export har haf- tigt minskat. Eventuella överskott kommer nu atti huvudsak avsättas inom landet, vilket ger effekter på prisnivån och ökar förutsättningarna för inhemsk konkurrens. Enligt rapporten pågår inom lantbrukskooperationen en anpass- ning till reformens effekter och till den ökade internationella handel som vän- tas. Detta tar sig uttryck i bl.a. en koncentration av verksamheten till allt färre lantmanna-, mejeri- och slakteriföreningar.

En uppföljningsrapport av miljöeffektema av den nya livsmedelspolitiken har även lämnats gemensamt av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Chefen för Miljö- och naturresursdepartementet kommer senare att redogöra för denna.

Sveriges ansökan om medlemskap i EG ställer nya krav på jordbrukspoliti- ken, krav som inte ryms inom ramen för 1990 års beslut. För att förbereda en avstämning av omställningsbeslut, som omfattas av 1990 års livsmedelspoli- tiska beslut, tillsattes ideoember 1991 en särskild kommission, Omställnings- kommissionen (Jo 1991:07). Kommissionen skall beakta effekter och fakto- rer som inte var kända eller förutsedda vid tidpunkten för det livsmedelspo- litiska beslutet, i första hand konsekvenserna av en anslutning till EG. Ut- gångspunkten för arbetet är att omställningen av jordbruket skall fullföljas på ett sådant sätt att Sverige vid inträdeti EG har en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Omställningskommissionen har lagt fram två delbetänkanden. Idet första delbetänkandet (SOU 1992:87) Åtgär- der för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG, som behandlar vegetabiliesektoms anpassning, export av förädlade livsmedel samt åtgärder för ekologisk produktion, föreslås" bl.a. att inlösenprissystemet för spannmål förlängs t.o.m. budgetåret 1994/95 och att ett arealbidrag lämnas under perioden 1993/94—1994/95 under förutsättning att areal samtidigt trä- das. Vidare föreslås att ett exportstöd införs för vissa förädlade livsmedel. Dessutom föreslås bl.a. att stödet till ekologisk produktion ökas.

I kommissionens andra delbetänkande (SOU 1992:125) Åtgärder för att

Prop. l992/93:100 Bilaga 10

förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG behandlas huvud- ' ' sakligen åtgärder inom animalieområdet. I betänkandet föreslås bl.a. att gräns- skyddet för pereinfoder tas bort i sin helhet den 1 juli 1993. Dessutom före- slås att direktbidragen till mjölkkoma bibehålls under budgetåret 1993/94 för att sedan awecklas medan bidragen till ungnöt samt am- och dikoproduktio- nen även utbetalas fortsättningsvis. Därutöver föreslås prissänkningar i parti- ledet för nöt-, gris- och fågelkött samt för ägg under perioden den 1 juli 1993—den 1 juli 1994.

Betänkandena har remissbehandlats. Vad beträffar det andra delbetänkan- det pågår ännu remissbehandlingen i vissa delar. Betänkandenas samman- fattningar bör fogas till protokollet i detta ärende som underbilaga 10.1 och 10.2. Remissammanställningar vad avser betänkandena bör fogas till pro- tokollet som underbilaga 10.3 och 10.4.

Regeringens målsättning är att omställningen av jordbruket skall fullföljas och att Sverige skall bli medlem i EG den 1 januari 1995. Regeringen har in- för de nära förestående medlemskapsförhandlingarna fastställt förhandlings— mål på bl.a. jordbruksområdet. Sverige siktar på en fullständig integrering med EG:s gemensamma jordbrukspolitik från den dag Sverige blir medlem. En målsättning är att Sverige vid integrationen skall uppnå så stora positiva samhällsekonomiska effekter som möjligt med hänsyn tagen till både behovet av en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och till konsumenternas och skattebetalarnas intressen. Ambitionen bör därvid vara att inga övergångs- åtgärder skall behöva tillämpas sedan Sverige blivit medlem sarnt att övriga konkurrensbegränsande åtgärder undanröjs, i båda fallen på basis av ömsesi- dighet.

Bilaga 10

Sverige vill också behålla den höga ambitionsnivå som vi har på bl.a. miljö-, djursk'ydds— och djurhälsoområdena. Målsättningen att upprätthålla de höga nivåer som vi nått på dessa områden har en bred förankring ivårt sam- hälle. Sverige kommer därför såväl i förhandlingsarbetet som vid ett medlem- skap aktivt driva dessa frågor.

Av de relativt omfattande studier som Statens jordbruksverk gjort av kon- sekvenserna för svensk livsmedelsproduktion av ett EG-medlemskap framgår att Sverige före valutakursförändringarna hade en totalt sett högre pris-_ stöd- och kostnadsnivå än EG. Generellt gällde jämförbara pris- och stödnivåer mellan Sverige och EG på vegetabilieområdet, medan nivåerna inom animalie- produktionen var högre i Sverige. Kostnadsnivån är enligt studierna högre in- om samtliga produktionsgrenar. Ett svenskt medlemskap innebär självfallet ökad handel med livsmedel mellan EG-länder och Sverige, vilket kommer att öka konkurrenstrycket på den svenska livsmedelssektom.

Den nyligen beslutade reformen av CAP, genom vilken priserna på fram- för allt spannmål sänks vilket i stället kompenseras med arealbidrag, innebär inte att EG:s pris- och marknadsreglering eller exportbidrag avskaffats. Refor- men innebär bara att priser och därmed exportbidrag sänkts och att den enskil- de jordbrukaren i stället ersätts genom ett direktstöd i form av arealbidrag.

I EG-kommissionens avis om förutsättningarna för ett svenskt medlem- skap i Gemenskapen framgår att den svenska avregleringen av jordbruket, som följer av 1990 års refomr, ståri strid med delar av CAP, som t.ex. pris- och marknadsregleringar samt exportstöd. Detta innebär enligt EG—kommissic» nen att sådana regleringar som ännu ej avskaffats behålls eller ånyo måste in- föras vid ett medlemskap och att det därför krävs en anpassning av den svens- ka jordbrukspolitiken. I utlåtandet konstateras också att de svenska livsmedels- producenterna kommer att möta både lägre priser. lägre stödnivåer och högre grad av konkurrens.

Sveriges och EG:s jordbrukspolitik och livsmedelsmarknad skiljer sig allt— så åt med avseende på priser, stödsystem, stödnivåer och produktionskostna- der. Samtidigt eftersträvar Sverige en fullständig integrering med EG:s gemen- samma jordbrukspolitik från den dag Sverige blir medlem. Sveriges ansökan om medlemskap i EG har därmed väsentligt förändrat förutsättningarna för 1990 års livsmedelspolitiska beslut. För att Sverige vid tidpunkten för ett in- trädei EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livs- medelsindustri krävs att en anpassning av de svenska pris-, stöd- och kost— nadsnivåema påbörjas redan före ett medlemskap. Det förutsätter anpassning- arav 1990 års livsmedelspolitiska besluti syfte att få ett jordbruk som har för- utsättningar att överleva och utvecklas med de nya förutsättningar och spelreg- ler som ett medlemskap innebär. Vidtas inte vissa anpassningsåtgärder före ett medlemskap riskerar dessutom vissa delar av primärproduktionen, som har förutsättningar att vara konkurrenskraftiga i EG, att slås ut under perioden fram till ett medlemskap.

Ansökan om EG—medlemskap har på ett avgörande sätt påverkat omställ- ningen inom vegetabilieproduktionen, i första hand reduceringen av det svens-

Bilaga 10

ka spannmålsöverskottet. Positiva förväntningar på ett medlemskap och osä- Prop. 1992/932100 kerhet kring omställningsarealens behandling och rätt till framtida EG-stöd har påverkat förutsättningarna för en fortsatt omställning. Som jag tidigare re- dovisat var anslutningen till omställningsprogrammet 25 000 ha år 1992. En ytterligare omställning av relativt stora arealer krävs för att balans skall upp- nås på spannmålsmarknaden.

En stor andel av den till omställningsprogrammet anslutna arealen ligger också i vänteläge, dvs. några åtgärder som innebär en permanent omställning har inte vidtagits eller planerats. Det betyder att överskottsproduktionen i den uppkomna situationen på kort sikt kommer att fortsätta trots att hela 1990 års beslut bygger på successiv anpassning till en situation med marknadsbalans. Om inlösenprissystemet slopas efter 1993 års skörd och inkomststödet av- skaffas efter år 1992, allt i enlighet med 1990 års beslut, kommer det svenska stödet till spannmålsproduktion att bli väsentligt lägre än inom EG. Svensk produktion, som har förutsättningar att vara konkurrenskraftig i EG, riskerar därmed att slås ut. En sådan utveckling ärenligt min mening inte motiverad. Den nya situation som uppstått motiverar därför enligt min uppfattning en prin- cipiell anpassning av 1990 års livsmedelspolitiska beslut och jag föreslår där- för dels att inlösenförfarandet förlängs till att omfatta även skördeåret 1994, dels att det för budgetåren 1993/94 och 1994/95 införs ett arealbidrag för bl.a. spannmålsodling kombinerat med vissa krav på omställning av åkermarken. Jag återkommer senare med förslag i dessa frågor.

Omställningskomrnissionen hari sitt första delbetänkande föreslagit åtgär- der för att underlätta en marknadsetablering av svenska produkter som be- döms vara långsiktigt konkurrenskraftiga på utländska marknader. Jag delar kommissionens uppfattning att sådana åtgärder skulle underlätta anpassningen av svensk livsmedelssektor till de förhållanden som råder inom EG. Inom re- geringskansliet bereds för närvarande förslag till åtgärder för att underlätta ex- port av icke sammansatta förädlade livsmedel baserade på svenska råvaror. Jag avser att inom kort återkomma till regeringen med förslag i denna fråga.

Sverige har generellt sett ett högre produktionskostnadsläge än EG men till skillnad från vegetabilieområdet ligger pris- och stödnivåema inom animalie- området över motsvarande nivåer inom EG. Det faktum att Sverige tvingats överge den fasta växelkursen för kronan påverkar till viss del anpassningsbe- hovet av de svenska pris-, stöd- och kostnadsnivåema till de. inom EG. Sveri- ge har sedan november en rörlig växelkurs för kronan. Situationen präglas av stor osäkerhet, inte minst som flera EG-länder inom EG:s växelkurssamarbete , tvingats överge sina fasta växelkurser, och det är därför svårt att i dag med be- stämdhet säga vilka konsekvenser växelkursförändringama får för EG-anpass- ningen på jordbruksområdet. Det kan dock konstateras att pris- och stödnivå- emai Sverige, på grund av de inträffade växelkursförändringarna, nu närmat sig motsvarande nivåer inom EG.

En anpassning av de svenska kostnads-, pris- och stödnivåema förutsätter möjlighet att sänka gränsskyddet. En sådan anpassning av gränsskyddet och därmed av pris- och stödnivån är inte möjlig inom ramen för gällande livsme-

Bilaga 10

delspolitiska beslut. Enligt 1990 års beslut skall ett gränsskydd i form av rör- liga införselavgifter behållas iavvaktan på resultatet av GATT—förhandlingar- na.

Förhandlingarna är ännu inte avslutade och eventuella gränsskyddssänk- ningar inom ramen för ett GATT-avtal skulle heller inte vara tillräckliga med hänsyn till de anpassningskrav som bör vara uppfyllda före ett medlemskap fr.o.m. år 1995. Även på denna punkt anser jag det således vara nödvändigt med vissa principiella anpassningar av 1990 års beslut för att möta de nya krav som ett EG-medlemskap ställer. Det totala kompensationsbeloppet till det svenska jordbruket bör inte längre bara fastställas med hänsyn till nationella förhållanden och med hänsyn till de pågående GATT-förhandlingama. I stäl- let måste det totala stödet även avvägas mot behovet av anpassning av stöd- nivån inför ett EG-medlemskap. Eftersom gränsskyddssänkningar är ett bety- delsefullt medel för att uppnå kostnads- och stödsänkningar bör gränsskydds- sänkningar få vidtas på såväl anirnalie— som vegetabilieområdet. Jag återkom- nreri det följande med förslagi dessa delar för vegetabiliesektom. Vidare av- ser jag att återkomma till regeringen under våren med konkreta förslag till gränsskyddssänkningar fr.o.m. den 1 juli 1993 i syfte att uppnå en anpass- ning till EG:s förhållanden.

Mitt förslag: Systemet med inlösenpriser skall fullföljas ienlighet med 1990 års beslut samt kompletteras med ett differentierat arealbidrag med i ge- nomsnitt 700 kr/ha och år. För att jordbrukarna skall bli berättigade till areal- bidrag krävs att minst 15 % av stödarealen har anslutits till 1990 års omställ- ningsprogram fr.o.m. år 1993. Ersättning lämnas med i genomsnitt 4 000 kr/ha för mark som ansluts till omställningen under år 1993. Företag med en stödareal under 20 ha undantas från omställningskravet.

Referensprisema för spannmål bör sänkas. Stöd lämnas budgetåret 1993/94 i form av arealbidrag för aktuell odling av spannmål och till produktion av grönmjöl.

Omställningskommissionens förslag: Kommissionens förslag vad av- ser budgetåret 1993/94 överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. Kom- missionen föreslår dock att arealbidraget fastställs till 1 000 ler/ha och att de som redan är anslutna till omställningsprogrammet bör beredas möjlighet att lämna omställningen mot en för landet genomsnittlig avgift om 5 000 kr/ha. Kommissionen kopplar därutöver arealersätmin gen till ett särskilt trädeskrav.

Remissinstansema: Flertalet av remissinstansema anser att det finns skäl att anpassa jordbruket inför ett svenskt EG-medlemskap. De påpekar emeller-

Prop. 1992/932100

Bilaga 10

tid behovet av att ta ställning till åtgärder inom vegetabilie- och animaliesekto rerna samtidigt. Merparten av remissinstansema anser att det bästa sättet att anpassa svenskt jordbruk till EG är att förstärka konkurrenskraften för svens- ka jördbruksprodukter. Som exempel på hur detta bör uppnås nämns bl.a. ökad kompetens, prispress, kostnadssänkning och högre kvalitetskrav inom samtliga produktionsled. Riksrevisionsverket och Landsorganisationen i Sve- rige framhåller vikten av att besluten i 1990 års livsmedelspolitiska reform kvarstår och avstyrker därmed Omställningskommissionens förslag. De anser att anpassning skall ske utan någon förändring av reformen. Övriga remissin- stanser anser dock att den livsmedelspolitiska reformen bör anpassas i viss ut- sträckning.

En stor andel av remissinstansema tillstyrker att man frångår 1990 års livs- medelspolitiska beslut och inför ett arealbidrag. Det råder dock delade mening- ar huruvida det bör kopplas till ett trädeskrav eller ej och hur kravet i så fall bör utformas.

Jordbruksverket föreslår, som ett zltemativ till Omställningskommissio- nens förslag, att varaktighetskravet inom omställningsprogrammet slopas och intresset ökas för ytterligare anslutning under år 1993. Därmed kan priset sti- ga och stödet betalas över marknaden samt en större flexibilitet behållas. Någ- ra instanser anser att jordbrukarna bör tillåtas producera industri- och energi— grödor på den trådade marken. Andra förordar att det inte ställs något trädes- krav alls. Svenska naturskyddsföreningen föreslår att arealbidraget blir värde- differentierat så att man gynnar åkrar med största kollektiva nyttigheter och i regel också lägst resursförbrukning och miljöförstöring. Altemativodlama och Biodynamiska föreningen anser att det bör ställas ett motkrav på att 30 % av åkerarealen består av vall.

Skälen för mitt förslag: Inlösen av spannmål

Systemet med inlösenpriser för spannmål budgetåret 1993/94 bör stå fast enligt 1990 års beslut om livsmedelspolitiken (prop. 1989/90:146, bet. 1989/90; JoU25, rskr. 1989/90:327). Inlösenpriset för spannmål fastställdes i beslutet till 90 öre per kg. Det är av stor vikt att priset på bl.a. foderspann- mål är lågt för att på så sätt kunna reducera produktionskostnadema inom animalieproduktionen och därmed förstärka konkurrenskraften vid ett EG- medlemskap. Prisnivån på spannmål kan hållas på en låg nivå genom att gränSSkyddet för spannmål sänks och att proteinfoderregleringen försvinner. Jag återkommer till dessa förändringar i det följande.

A realbidrag

lnom EG införs i samband med reformeringen av den gemensamma jord- brukspolitiken som beslutades år 1992 ett arealbidrag som kompensation för

Bilaga 10

en samtidig sänkning av spannmålspriset. Arealbidraget skall i princip mot- svara skillnaden mellan dagens prisnivå och det riktpris som gäller då CAP- reformen genomförs. I EG lämnas arealbidrag för odling av spannmål, olje- växter och proteingrödor.

I likhet med vad som kommer att gälla inom EG bör ocksåi Sverige det. lägre produktpriset kompletteras med ett arealbidrag. För budgetåret 1993/94 bör detta uppgå till 700 kr/ha. Detta innebär att 1990 års beslut som syftade till att vid produktionsbalans möjliggöra ett högre pris (115—120 öre/kg) mås- te frångås. Detta bör ske genom en sänkning av referenspriset och därmed gränsskyddet.

Det svenska arealbidraget bör betalas ut för 1993 års spannmålsodling, dock maximalt motsvarande den areal som ingår i stödarealen för budgetåret 1993/94 minskad med den areal som har anslutits till omställningsprogram- met. Stödarealen bör utgöras av arealen spannmål, oljeväxter, proteingrödor och areal ansluten till Omställning 90 enligt Jordbruksverkets stödregister ba- serat på grödfördelningen år 1990. Under budgetåret 1993/94 bör det inte lämnas någon arealersättning för den redan kontrakterade oljeväxtodlingen. Det kontrakterade genomsnittspriset vid 8 procents vattenhalt är 3 856 kr/ton för en kvantitet på 300 000 ton, vilket motsvarar ca 160 000 ha åker. Den arealbidragsberättigade arealen för budgetåret 1993/94 beräknas till ca 1 140 000 ha.

Arealbidraget bör differentieras enligt samma principer som gäller för nu- varande inkomst- och omställningsstöd där hänsyn har tagits till bl.a. avkast- ningsförmågan i olika områden.

För vissa inhemskt producerade fodermedel, bl.a. grönmjöl, dvs. vall- foder som torkats genom upphettning, kommer konkurrenskraften att för- sämras bl.a. av de sänkta kostnaderna för proteinfoderrnedel som blir kon- sekvensen av mitt förslag rörande foderregleringen som tas upp i det följande (avsnitt 5.3). Det är dock svårt att beräkna produktionseffekten av den för- sämrade konkurrenskraften.

I samband med riksdagens behandling av statsbudgeten för budgetåret 1991/92 infördes ett selektivt och temporärt stöd till vissa valltorkningsföre- tag för skördeåren 1990—1992. Inom EG finns ett stöd till produktionen av grönmjöl. Som en konsekvens av att spannmåls- och fodennedelsprisema sjunker kommer prisnivån på grönmjöl att sjunka och lönsamheten minska. Utan kompletterande insatser finns det således en risk att de svenska före- tagen för valltorkning slås ut under tiden före ett medlemskap, trots att de skulle ha förutsättningar att ekonomiskt klara sig på EG:s villkor.

Mot denna bakgrund anser jag att ett temporärt stöd till valltorknings- företag bör behållas under perioden fram till den 1 januari 1995.

Fortsatt omställning

Bedömningen av de framtida förutsättningarna för vegetabilieodlingen för- ändrades i och med att Sverige ansökte om medlemskap i EG. För den en-

? Rikstlugm turn.-'tis. [mm/. Nr mn. [rr/tiga m

Bilaga 10

skilde jordbrukaren framstår därigenom den analys som låg till grund för 1990 års livsmedelspolitiska beslut och de övergångsåtgärder som då be- slutades som mindre relevanta.

Det nuvarande omställningsprogrammet inom vegetabilieproduktionen kommer därmed inte att få den effekt som förutsågs i 1990 års beslut. Även i perspektivet av ett svenskt medlemskap i EG krävs emellertid enligt regering- ens bedömning en fortsatt omställning mot en mer marknadsinriktad och ba- lanserad produktion. Det krav på produktionsbegränsning som villkor för arealbidrag som kommer att tillämpas inom EG böri princip kunna tillämpas också i Sverige antingen genom en ökad anslutning till omställningen eller i form av ett kompletterande trädesprogram. Omställningskommissionen före- slår det sistnämnda. Jag anser dock att det fmns en rad fördelar med att i stäl— let utnyttja det existerande omställningsprogranurtet. Detta sker lämpligast ge- nom att som motprestation för arealbidrag kräva att minst 15 % av stödarea- len, till den del den enligt Jordbruksverkets stödregister varit ansluten till programmet Omställning 90 eller utnyttjats för spannmåls-, oljeväxt- eller pro- teinfoderodling, ansluts till omställningen. Genom att utnyttja det nuvarande bidragssystemet understryks likheten mellan detta system och 15st krav på årlig träda samtidigt som omställningen kan fullföljas utan att något nytt pa- rallellt system behöver införas. Genom att utnyttja det existerande bidrags- systemet ökar också möjligheterna att behandla samtliga företag på ett likartat sätt. Samtidigt behöver den enskilde jordbrukaren ej vara beroende av flera bidragssystem.

Genom att anpassa kraven på det som produceras på omställd areal till de förhållanden som gäller inom EG tydliggörs likheterna i syftet mellan de båda systemen. lnom EG ges större möjligheter att utnyttja trädesarealer för annan produktion än livsmedel som dock även innebär att en viss andel livsmedel får produceras. Enligt min mening konuner utnyttjandet av åkermark för bio- bränsleproduktion att få ökad betydelse i framtiden. En anpassning till de villkor som gäller inom EG vad beträffar utnyttjandet av omställd areal ökar också möjligheterna att producera bl.a. energi- och industrigrödor på dessa arealer. Vad beträffar extensiva beten så godtas inte denna användning av trä- desareal inom EG. Den reformerade jordbrukspolitiken inom EG omfattar dock betydande stöd av andra slag till extensivt markutnyttjande och denna möjlighet bör därför behållas för omställd areal i Sverige. Även i övrigt bör villkoren för omställningsprogrammet behållas. Följaktligen kvarstår kravet på en varaktig omställning. Jordbruksutskottet anfördei samband med 1990 års livsmedelspolitiska beslut att det är av grundläggande betydelse för att om- ställningsarbetet skall bli framgångsrikt och för att jordbruket skall kunna medverkai produktionen av miljövänliga energifomier att det skapas en var- aktig marknad för bioenergiprodukter. Regeringen har också genom olika åtgärder successivt förbättrat bioenergins konkurrenskraft.

Ienlighet med 1990 års livsmedelspolitiska reform skall det lämnas en er- sättning med 4 000 kr/ha för den mark som ansluts till omställningsprogram- met fr.o.m. år 1993. Företag med en stödareal under 20 ha bör undantas från

Bilaga 10

omställningskravet. Jordbrukare som tidigare har anslutit sig till omställnings- programmet bör få tillgodoräkna sig denna omställningsareal vid beräkning av omställningskravet. För producenterna är det en fördel att endast behöva konfronteras med ett bidragssystem. Dessutom missgynnas inte de företagare som anslutit sig till omställningen på ett tidigare stadium.

Med anledning av att jag frångår Omställningskommissionens förslag och i stället föreslår att arealbidraget knyts till omställningsprogrammet, är det tim- ligt att nyansluten omställningsareal fixeras till en bestämd yta först fr.o.m. år 1994. Detta är angeläget eftersom en stor del av den berörda marken redan är besådd med höstgrödor, vilket minskar handlingsutrymrnet för berörda bru- kare. I vissa fall har producenter tagit i anspråk en så stor andel av arealen att resterande areal ej räcker för att uppfylla villkoren för arealbidrag. Det ankom- mer på Jordbruksverket att besluta om de närmare föreskrifterna för hur kra- vet på omställning skall tillgodoses i dessa fall.

Mitt förslag: Systemet med inlösenpriser skall förlängas t.o.m. 1994 års skörd samt kompletteras med ett fortsatt differentierat arealbidrag. För att jordbrukarna skall bli berättigade till arealbidrag krävs att minst 15 % av stöd- arealen har anslutits till omställning fr.o.m. år 1993. Företag med en stöd- areal under 20 ha undantas från omställningskravet.

Arealbidrag lämnas budgetåret 1994/95 för den då aktuella odlingen av spannmål och oljeväxter. Nivåerna på inlösenpriser och arealbidrag skall beslutas senare.

OmstälIningskommissionens förslag: Överensstämmer med mitt vad gäller principen om ett förlängt inlösenpris kompletterat med ett arealbidrag.

Remissinstansema: Remissutfallet är splittrat vad gäller Omställningskom- missionens förslag att förlänga systemet med inlösenpriser för spannmål. Vis- sa remissinstanser avstyrker förslagen medan andra anser att stödformer som inlösenpriseri kombination med arealbidrag är att föredra framför andra lös- ningar. med hänsyn tagen till bl.a. miljö och problem med överskott. Angå- ende instansemas synpunkter på ett införande av arealbidrag vill jag hänvisa till det jag tidigare nämnt

Skälen för mitt förslag: Enligt 1990 års beslut om livsmedelspolitiken skall det garanterade inlösenpriset successivt minska för att budgetåret 1993/94 uppgå till 90 öre/kg spannmål. Efter 1993 års skörd skall enligt beslutet inte något inlösenpris finnas. Syftet med att trappa ner det garantera- de inlösenpriset var att underlätta övergången till en marknadsinriktad produk- tion. ] beslutet antog man att vid tidpunkten för inlösenprisets avskaffande marknadsbalans skulle ha uppnåtts. Som jag tidigare nämnt innebär en anslut-

Bilaga 10

ning till EG att förutsättningarna för vegetabilieodlingen väsentligt förändras. Svenska vegetabilieproducenter kommer att förvänta sig en högre stödnivå och därmed större utrymme för vegetabilieproduktion vid ett EG-medlem- skap. ] avvaktan på ett medlemskap kan då produktionen av överskott i Sve- rige förväntas fortsätta

Om inga förändringar görs i 1990 års beslut kommer därför det svenska priset att falla till världsmarknadSprisnivå.

Inom ramen för CAP-refonrten införs nya kompletterande stödformer som är mindre produktionsdrivande än nuvarande interventionspriser. lnterventions- priserna sänks därför, men interventionssystemet behålls som en garanti mot alltför låga världsmarknadspriser. Jag anser därför att systemet med inlösen- priser bör förlängas så att de jordbrukare som i ett EG-perspektiv är konkur- renskraftiga inte tvingas upphöra på grund av att det saknas inlösenpris under ett enskilt år. En följd av anpassningen till de förhållanden som gäller inom EG blir också att spannmålspriset under budgetåret 1994/95 hålls på en låg nivå så att prissänkningen kommer konsumenten till del. Som jag tidigare nämnt sker detta bl.a. genom att gränsskyddet för spannmål sänks budgetåret 1993/94.

Således bör det också budgetåret 1994/95 finnas ett garanterat inlösenpris i kombination med fortsatt arealersätming och sänkt gränsskydd. Nivåerna bör fastställas vid senare tillfälle, dock senast vid behandlingen av 1994 års bud- getproposition. En förutsättning för att erhålla arealbidrag år 1994 bör vara att jordbrukaren fr.o.m. år 1993 anslutit minst 15 % av stödarealen till omställ- ningsprogrammet.

Angående systemet med arealbidrag i kombination med ytterligare omställ- ning vill jag i övrigt hänvisa till det som jag tidigare anfört vad gäller införan- det av arealbidrag budgetåret 1993/94.

5.3 Foderrnedclsregletingen Mitt förslag: Gränsskyddet för proteinfodemiedel tas bort den 1 juli 1993.

Omställningskommissionens förslag: Överensstämmer med mitt för- slag.

Remissinstansema: Av de remissinstanser som yttrat sig tillstyrker fler- talet kommissionens förslag.

Skälen för mitt förslag: Vid import till Sverige tas det ut en införselavgift på de flesta foderråvaror. Det är detta gränsskydd som utgör den svenska fo- derregleringen. Jag har tidigare i proposition (prop. l992/93:130) om vissa jordbrukspolitiska frågor redovisat min avsikt att föreslå regeringen att den 1 januari 1993 sänka införselavgiften på proteinfodemiedel med 30 %. Ett sådant beslut har nu fattats. En gränsskyddssänkning på proteinfodetmedel innebär en ökad konkurrens för inhemska fodemiedel och minskade foder-

Bilaga 10

kostnader inom animalieproduktionen. Omställningskommissionen har gjon bedömningen att om införselavgiftema på fodermedel tas bort så kommer den ökade importen av proteinfoder att medföra minskad användning av spannmål motsvarande ca 50 000 ha.

Inom EG finns inget eller litet gränsskydd för proteinfoder och spannmåls- substitut, vilket innebär att de svenska foderkosmadema ligger väsentligt över de som gäller inom EG. Spannmålssubstitut är en beteckning för stärkelserika foder som används i stället för den inom EG hittills betydligt dyrare och regle- rade spannmålen. Substituten kan vara råvaror som tapioka, majsglutenfoder och kli.

Som ett led i den nödvändiga kostnadsanpassningen inför ett EG-medlem— skap föreslår jag att införselavgiftema för proteinfodermedel tas bort den 1 juli 1993. Förändringen kommer på sikt att leda till väsentligt lägre kost- nader inom animalieproduktionen. Det leder emellertid också till att priserna på inhemska fodermedel måste sänkas för att dessa skall kunna konkurrera på marknaden. Avsteget från 1990 års beslut vad gäller det framtida priset på spannmål måste också ses mot denna bakgrund. Sammanlagt kan kostnads- minskningen inom animalieproduktionen till följd av dessa åtgärder beräknas till mellan 1 500 och 2 000 miljoner kronor. .

Vad gäller Spannmålssubstitut förekommer i dagsläget ingen större import till Sverige. Det kan dock inte uteslutas att mer eller mindre tillfällig import av substitut skulle kunna förekomma om gränsskyddet tas bort. Kostnader upp- kommer då för export av spannmål som trängs undan från marknaden. Mot denna bakgrund anser jag att gränsskyddet för spannmålssubstituten bör för- ändras i takt med förändringarna av referenspriset på spannmål och, i den mån proteinhalten i substituten är högre än i spannmål, även av den borttagna införselavgif ten på proteinfoderrnedel.

Mitt förslag: Inför 1994 års skörd skall ett särskilt system med inlösen i kombination med arealbidrag gälla för odlingen av oljeväxter. Odlingen bör inte understiga vad som krävs av beredskapsskäl.

Omställningskommissionens förslag: Överensstämmer i princip med mitt förslag. Vad gäller storleken på arealbidraget föreslår kommissionen att detta fastställs till 1 000 kr/ha fr.o.m. 1994 års skörd.

Remissinstansema: Remissutfallet är blandat. Statens jordbruksverk anser att ett odlingsmål nås billigast och säkrast med ett anbudsförfarande. Om en lägre säkerhet kan accepteras och arealen kan tillåtas sjunka under 145 000 ha har Jordbruksverket inget att erinra mot förslaget. Grossistförbundet Svensk handel anser att kommissionens förslag bygger på många osäkra faktorer och

är ofullständigt i vissa avseenden. Några instanser anser att fettvaruavgiften bör reduceras eller tas bort som ett led i en EG-anpassning.

Skälen för mitt förslag: För 1993 års skörd administreras stödet till olje- växtproduktionen med hjälp av ett anbudsförfarande enligt de riktlinjer som fastställdesi 1990 års beslut om livsmedelspolitiken. Leverantörer av oljeväxt- frö har under våren 1992 lämnat anbud till Statens jordbruksverk på en kvanti- tet och ett pris till vilket man är intresserad av att leverera. De priser som f ast- ställdes vid kontrakteringen ligger mellan 3,30 och 4,08 kr/kg frö, vilket är högt över EG:s intäkter per kg. Det motsvarar en bruttokostnad på 1 150 mil- joner kronor.

Till grund för det produktionsmål som fastställdes i 1990 års beslut och som innebar att odlingen skulle upprätthållas på oförändrad nivå ligger bl.a. behovet av oljeväxtodling för att klara livsmedelsberedskapen. Omställnings— kommissionen hari sitt andra delbetänkande ifrågasatt om detta beredskaps- mål i perspektivet av ett medlemskap i EG inte kan komma att förändras. An- budsförfarandet förutsätter att man vill uppnå en viss kvantitet, vilket inte tor- de vara förenligt med CAP.

EG:s marknadssystem för oljeväxter bygger på ett världsmarknadspris för frö på EG-marknaden kompletterat med ett arealbidrag. Arealbidraget för olje- växter är regionaliserat med ledning av avkastningsnivån för varje enskild re- gion. Genomsnittlig ersättning är 359 ECU eller ca 3 500 kr/ha. Priset i EG uppgår till (2 1,60 kr/kg och ligger därmed nära världsmarknadspriset för olje- växtfrö.

Jag har idet föregående föreslagit att oljeväxtodling inte skall vara berätti- gad till arealbidrag budgetåret 1993/94. Inför 1994 års skörd däremot skall oljeväxtodlingen omfattas av ett garanterat inlösenpris för skörden i kombina- tion med arealbidrag. Anbudsförfarandet för att administrera stödet till olje- växtodlingen upphör därmed. Någon förändring av beredskapsmålet bör inte vidtas. Jordbruksverket har pekat på att om beredskapen ej behöver upprätt- hållas med hög säkerhet så kan målet för odlingen sättas lägre med hänsyn till möjligheterna att öka odlingen från ett år till ett annat. Odlingen bör emellertid inte annat än enstaka år tillåtas understiga vad som krävs för att behålla en hög säkerhet. Jag bedömer dock att produktionen med de förändringar som nu föreslås kan upprätthållas på i stort sett oförändrad nivå.

Nivån på inlösenpriset för oljeväxtfrö bör fastställas vid samma tillfälle som priset för spannmål, dock senast vid behandlingen av 1994 års budget- proposition.

Mitt förslag: Stödet till den ekologiska produktionens utveckling skall byg— gas ut inom områdena tillämpad forskning och utveckling, marknadsförings- insatser och kontroll. Sammanlagt skall 10 miljoner kronor per år anvisas för budgetåren 1993/94 och 1994/95 utöver nuvarande budgetmedel.

Prop. l992/932100 Bilaga 10

IJ IQ

Bilaga 10

Omställningskommissionens förslag: Sammanfaller med mitt förslag.

Remissinstansema: Hari stort lämnat kommissionens förslag utan erinran med hänvisning till miljö- och naturvårdsskäl. Vidare anser de flesta att ekolo- gisk odling har goda förutsättningari Sverige och kan bli en väsentlig produk- tionsgren i framtiden.

Skälen för mitt förslag: Stödet till den ekologiska produktionen bör byg- gas ut med 5 miljoner kronor till områdena tillämpad forskning och aweck— ling, med 3 miljoner kronor till marknadsföringsinsatser och med 2 miljoner lcronor till kontrollorganisationema. Finansiering av förslaget bör ske genom omfördelning av medel från de nuvarande direktbidragen till jordbruket.

Ekologisk produktion bygger på en helhetssyn som omfattar de ekologis- ka, ekonomiska och sociala sidorna av lantbruksproduktionen, både i ett lo- kalt och globalt perspektiv. De som framställer ekologiska produkter eftersträ- var bl.a. en produktion av högkvalitativa livsmedel, en miljö som tillgodoser husdjurens behov, ett kulturlandskap med artrikedom och genetisk mångfald där organismemas utvecklingsmöjligheter säkras, ett hushållande med natur- resurser samt största möjliga recirkulation av näringsämnen. Grunden för växtodlingen inom trädgård, jord- och skogsbruk är hänsynen till jordens struktur och bördighet, en mångfaldi valet av grödor samt en varierad växt- följd. Ett ekologiskt lantbruk innebär dessutom balans mellan antalet djur och areal så att djuren utfodras i så stor utsträckning som möjligt med foder från den egna gården.

Flertalet av de för ekologisk produktion uppställda målen sammanfaller med målsättningen inom konventionellt svenskt lantbruk. Svenskt lantbruk utvecklas mot att bli allt miljövänligare. I denna process är ekologisk produk- tion en viktig och pådrivande kraft.

Kontrollorganisationen för ekologisk odling (KRAV) har fastställt regler för hur den ekologiska produktionen skall bedrivas. Till skillnad från t.ex. förhållandena i Danmark svarar de svenska producenterna av ekologiska pro— dukter i princip själva för kostnaderna för kontrollen, vilket motsvarade drygt 4 miljoner kronor år 1991. Detta utgör ett hinder för utveckling av ekologisk djurhållning och framför allt för produktionen av ekologiskt framställt kött.

Ekologiskt producerade livsmedel efterfrågas av ett stigande antal kvalitets- medvetna konsumenter. Produktemas marknadsandel är för närvarande ca 1—2 %, men marknadsandelar om ca 5 % anses rimligt om säsongvariationer- na i produktionen kan bemästras. Marknaden för ekologiskt odlad fodersäd är mycket begränsad, men kan komma att utvidgas betydligt om marknaden för ekologiskt producerade kött- och mejerivaror kommer i gång. Efterfrågan på ekologiskt odlade grönsaker är stor och priserna ligger ca 50 % över priset för konventionellt odlade grönsaker. Marknadsandelen för grönsaker förvän- tas bli större än för andra ekologiska produkter. Marknaden för ekologiskt producerat kött är mycket begränsad och relativt obearbetad. Situationen för ekologisk mjölkproduktion är något bättre med ca 1 % av marknaden. Även

Prop. l992/931100

Bilaga 10

inom EG är efterfrågan på ekologiskt producerade produkter stor och därmed en tänkbar marknad för svenska producenter.

Regeringen har utfärdat en förordning (1992:1085) om utförsel av ekolo— giskt framställda produkter m.m. Förordningen tillgodoser de krav som EG fr.o.m. den 1januari 1993 ställer vid import från tredje land av ekologiskt framställda produkter. Jordbruksverket beslutar de föreskrifter som behövs för att export skall kunna ske. Härigenom vidgas möjligheterna att marknads- föra dessa produkter på EG-marknaden.

I reformen av EG:s gemensamma jordbrukspolitik finns stöd till ekolo- giskt lantbruk med bland de kompletterande stöden till miljöfrämjande åtgär- der. Dessa stöd delfinansieras av EG med 50 % eller med 75 % inom de s.k. mindre gynnade områdena. För att erhålla ett stöd skall ett stödprogram utar- betas av medlemsländerna. Programmet skall sedan godkännas av EG-kom- missionen.

När det gäller att införa ett svenskt omläggningsstöd före år 1995 är det ett problem att EG:s villkor inte är kända. Omläggningsstödet är till sin natur långsiktigt och omläggningen sker successivt. Det blir därför bekymmersamt för alla inblandade parter om villkoren för stöd i avtal måste ändras under stödperioden. Jag finner det följaktligen olämpligt att införa ett dylikt stöd innan det godkänts av EG. Jag anser dock att det bör utarbetas ett förslag till stöd till omläggning till ekologisk produktion inom ramen för EG:s komplette- rande miljöprogram.

Mitt förslag: Kostnaderna som uppkommer vid införande av arealbidrag, stöd till produktion av grönmjöl samt stöd för främjande av ekologisk odling skall finansieras inom ramen för tillgängliga medel för direktbidragen och pris- regleringen.

Omställningskommissionens förslag: Överensstämmeri princip med mitt förslag.

Skälen för mitt förslag: Genom de föreslagna åtgärderna för en anpass- ning inom vegetabiliesektom sker en minskning av produktionen och därmed en minskning av den kvantitet spannmål som behöver exporteras. Detta ikom- bination med ändrade valutakurser gör att kostnadema för exporten sannolikt sjunker. Denna effekt reduceras dock till viss del när gränsskyddet för protein- foder försvinner och efterfrågan på inhemsk foderspannmål minskar. Den kvantitet med vilken efterfrågan har beräknats minska på grund av ändrad pro- teinfoderreglerin g är ca 200 000 ton. Skulle detta inträffa torde exportbehovet öka i samma omfattning med en kostnad av 106 miljoner kronor. Exportkost- naden är beräknad till 53 öre/kg. Totalt förväntas kostnaden för export vid normal skörd och oförändrade valutakurser bli ca 400 miljoner kronor. Med

en oförändrad förrnalningsavgift bör därför tillgängliga regleringsmedel över- stiga exportkostnadema. Ej disponerade regleringsmedel tillsammans med det direktbidrag för budgetåret 1993/94, som jag i det följande föreslår skall an— visas, bör disponeras för de åtgärder under budgetåret 1993/94 som jag nyss föreslagit.

Kostnaden för arealbidrag kan beräknas uppgå till ca 800 miljoner kronor. Den areal för vilken det lämnas ett arealbidrag med 700 kr/ha budgetåret 1993/94 är ca 1 140 000 ha. Arealen är beräknad utifrån 1990 års stödareal minskad med 500 000 ha som antas vara anslutna till omställningsprogram- met fr.o.m. år 1993 och ytterligare 260 000 ha med grödor såsom oljeväxter, sockerbetor, konserväner etc. Till detta kommer kostnaderna för fortsatt stöd till produktion av grönmjöl och stöd för främjande av ekologisk odling.

Dessutom tillkommer kostnaden för fortsatt omställning enligt 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Uppskattningsvis ansluter jordbrukarna ytterligare ca 125 000 ha till omställningsprogrammet år 1993. Till dessa företagare läm- nas en ersättning för den varaktiga omställningen med 4 000 kr/ha. Ersättning för nyanslutning till omställning av mark år 1993 beräknas Således till ca 500 miljoner kronor.

Konsumenteffekten av att priset för spannmål sänks beräknas bli ca 200 miljoner kronor.

Mitt förslag: Justeringar av direktstöd och gränsskydd skall kunna vidtas i syfte att anpassa pris-, stöd- och kostnadsnivåer inom animalieproduktionen till EG:s nivåer.

Kommissionens förslag: Principerna ikommissionens förslag överens- stämmer med mina.

Remissinstansema: Flertalet remissinstanser ställer sig pösitiva till prin- cipen att såväl direktstöd som gränsskydd skall kunna justerasi syfte att an- passa pris-, stöd- och kostnadsnivåer till de som råder inom EG.

Statens jordbruksverk anser att fördelarna med gränsskyddssänkningar uppväger nackdelarna men påpekar att sänkningar av det svenska gränsskyd- det skulle kunna medföra krav på EG att sänka sitt gränsskydd då Sverige blir medlem. Jordbruksverket vill heller inte utesluta en möjlig utvidgning av det bilaterala jordbruksavtalet med EG.

Jordbruksverket delar kommissionens bedömning av de anpassningar som blir nödvändiga vid ett EG-medlemskap, men betonar att det är osäkert vilken prisnivå som kommer att råda i Sverige vid ett medlemskap. Jordbruksverket betonar också att det inte är det totala anpassningsbehovet vid ett medlemskap som är den centrala frågeställningen utan de olika produktionsgrenarnas för- mågatill anpassning och beroende av anpassningstidens längd. Jordbruksver- ket gör bedömningen att för vissa produktionsgrenar skulle en längre anpass-

lx) U|

Bilaga 10

ningsperiod kunna innebära bättre anpassningsmöjligheter och därmed bättre möjlighet att utveckla en långsiktig konkurrenskraft. Behov av en längre an- passningsperiod kan bero på behov av strukturrationaliseringar inom produk- tionsgrenen eller på att en stor del av kostnaderna är fasta eller på att det är en lång produktionscykel. Behovet av övergångsåtgärder kommer dock enligt Jordbruksverket att bero på hur övriga stödinsatser— exempelvis regional-, struktur- och miljöstöd — kommer att utvecklas efter ett EG-inträde.

Jordbruksverket har betonar att effekten av den senaste tidens valutaföränd- ringar blir ett minskat anpassningsbehov vid ett EG-inträde jämfört med kom- missionens beräkningar.

Flera remissinstanser påtalar att även en effektivisering inom förädlingsin- dustrin är nödvändig för att den skall klara konkurrensen. Grossistförbundet Svensk handel påpekar att det råder betydande skillnaderi produktivitet mel- lan förädlingsindustri i Sverige och EG och att effektiviteteni industriled i hög grad påverkar priserna i primärproduktionen. SLU understryker att det är angeläget att följa upp hur fördelningen blir mellan primärproduktion och för- ädlingsled då referenspriset sänks.

Skälen för mitt förslag: Sverige har generellt sett ett högre produktions- kostnadsläge än EG. Till skillnad från vegetabilieområdet ligger dock även pris- och stödnivåema inom animalieområdet över motsvarande nivåer inom EG. Det finns således trots en förändrad växelkurs fortfarande behov av en sänkning av dessa nivåer. Skall den svenska animalieproduktionen vara kon— kurrenskraftig vid ett EG-inträde måste de svenska nivåerna anpassas i rikt- ning mot nivåerna i våra närmaste konkurrentländer.

Det nyligen fattade beslutet om vissa jordbrukspolitiska frågor (prop. 1992/93:130, bet. l992/93:10U9, rskr. 1992/93:102) innebär bl.a. att direkt- bidragen till jordbruket reduceras. Regeringen har också fattat beslut som innebär att gränsskyddet på fodermedel sänks. Därmed har ett första steg tagitsi den nödvändiga anpassningen av stöd- och produktionskostnader. Så länge stödnivåema i Sverige är högre än i EG måste också kosmadssänkning- ar vidareföras genom sänkningar av pris- och stödnivåer inom animalieornrå- det. Ytterligare anpassningar av pris- och stödnivåer, utöver de kostnadsrela- terade sänkningarna, är nödvändiga för att åstadkomma en stark och konkur- renskraftig jordbruksnäring inför EG-inträdet. Åtgärdemas omfattning är till viss del beroende av valutakursförändringar men är också beroende av beho- vet av strukturella förändringar inom livsmedelssektom. Anpassningar måste kunna åstadkommas såväl genom sänkning av direktbidrag som genom sänk— ning av referenspriser och därmed sänkning av gränsskydd. Som jag tidigare anfört förutsätter en sådan anpassning ett avsteg från 1990 års beslut. För att möjliggöra en sänkning av pris-, stöd- och kostnadsnivåema bör 1990 års be- slut frångås på denna punkt och möjlighet ges att sänka såväl gränsskydd som direktbidrag.

En anpassning av direktstöden bör ske så att dessa överensstämmer med motsvarande direktstöd inom CAP. De direktbidrag som saknar motsvarighet

Prop. l992/931100

Bilaga 10

i EG bör, ienlighet med Ornställningskommissionens förslag, fasas utför att ' möjliggöra konkurrenskraftig produktion vid ett EG-inträde.

Som jag tidigare nämnt avser jag att återkomma till regeringen med konkre- ta förslag till bl.a. gränsskyddssänkningar fr.o.m. den 1 juli 1993 i syfte att uppnå en anpassning till EG:s förhållanden. Förslagen bör föreläggas riks- dagen under våren.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna vad jag har för- Ordat om 1. principerna för fastställandet av kompensationsbeloppet till jordbruket (avsnitt 4.3), 2. vegetabiliesektom budgetåret 1993/94 (avsnitt 5.1), 3. vegetabiliesektom budgetåret 1994/95 (avsnitt 5.2), 4. fodermedelsregleringen (avsnitt 5.3), 5. oljeväxtodlingen efter budgetåret 1993/94 (avsnitt 5.4), 6. främjandet av ekologisk produktion (avsnitt 5.5), 7. finansieringen av åtgärder inom vegetabiliesektom (avsnitt 5.6) samt 8. grunderna för anpassningsåtgärder inom animaliesektom (avsnitt 5.7).

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

A. Jordbruksdepartementet m.m.

A 1. Jordbruksdepartementet

1991/92 Utgift 27 056 243 1992/93 Anslag 30 482 000 1993/94 Förslag 32 625 000

Jordbruksdepartementets arbete i samband med förhandlingar inför ett svenskt medlemskap i EG kommer att öka i omfattning. För detta ändamål har jag beräknat en resursförstärkning motsvarande 1 miljon kronor.

Genom omfördelning av medel inom regeringskansliet tillförs departemen- tet 182 000 kr för vissa telefonkostnader.

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 32 625 000 kr. Medels- behovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för- slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat en modell som bör tillämpas. Jordbruksdepartementet kommer fr.o.m. budget- året 1993/94 att tillämpa denna modell. Jordbruksdepartementet kommer där- för att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen un- der ifrågavarande anslag förs till detta konto.

Anslaget för Jordbruksdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne- kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergång- en till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovi- sats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens dis- position kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 32 625 000 kr.

A 2. Lantbruksråd

l99l/92 Utgift 6 689 196 1992/93 Anslag 5 521 000 1993/94 Förslag 7 353 000

Lantbruksråden har till uppgift att inhämta och förmedla kunskaper om jordbruket, skogsbruket och fisket samt därmed sammanhängande näringar i de länder eller internationella organisationer som ingår i deras verksarnhetsom-

Bilaga 10

råden. För närvarande är lantbruksråden placerade i Bonn, Bryssel, Moskva, Rom och Washington.

Under anslaget har jag beräknat medel för ytterligare en lantbruksrådstjänst i Bryssel. Denna tjänst inrättades i september 1992 och finansieras innevaran- de budgetår över anslaget Fiskeriverket.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Lantbruksråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags— anslag på 7 353 000 kr.

A 3. Utredningar m.m.

1991/92 Utgift 17 555 163 Reservation 766 792 1992/93 Anslag 9 313 000 1993/94 Förslag 9 313 000

Utöver utgifterna för departementets kommittéer och arbetsgrupper betalas från anslaget kostnaderna för den jordbruksekonomiska undersökningen. Un— der anslaget täcks även kostnaderna för Konsumentberedningen.

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 övergår ifrågavarande anslag till ramanslag. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett raman- slag på 9 313 000 kr.

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

l99l/92 Utgift 35 106 698 1992/93 Anslag 33 000 000 1993/94 Förslag 36 000 000

Från anslaget betalas utgifter för Sveriges deltagande i vissa internationella organisationer och för internationellt samarbete inom Jordbruksdepartemen- tets verksamhetsområde.

För budgetåret 1993/94 har jag beräknar medelsbehovet enligt följande.

1992/93 Beräknad ändring 1993/94 1 . FAO Världslivsmedels- rådet 26 500 000 + 3 000 000 2. Internationella råvaru- organisationer 170 000 —

Prop. 1992/931100

Bilaga 10

1992/93 Beräknad ändring 199 3/94

3. Internationella rådet för havsforskning ] 400 000 _

4. Internationella organisa- tioner och förhandlingar

på fiskets område 700 000 _ 5. Unionen för skydd av växt-

förädlingsprodukter 400 000 — 6. Nordiskt samarbete 700 000 _ 7. Bilateralt samarbete 920 000 — 8. Diverse internationella

organisationer och kon-

gresser 2 210 000 —

33 000 000 + 3 000 000

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före- slår riksdagen att till Bidrag till vissa internationella organisationer mm. för budget- året 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 36 000 000 kr.

Bilaga 10

B. Jordbruk och trädgårdsnäring

B 1. Statens jordbruksverk

1991/92 Utgift 97 666 685 1992/93 Anslag 127 045 000 1993/94 Förslag 113 077 000

Statens jordbruksverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att ver- ka för en positiv utveckling av jordbruksnäringen, trädgårdsnäringen och ren- näringen på ett sätt som tar hänsyn till kraven på en god miljö, en god hushåll- ning med naturresurserna, ett gott djurskydd och en regional utjämning av sysselsättning och välfärd. Verket har i uppgift att dels handlägga frågor kring den av riksdagen beslutade omställningen av jordbruket, dels följa ut- vecklingen inom sitt område med anledning av denna.

Statens jordbruksverk har av regeringen fått dispens från kravet att lämna resultatredovisning i sin årsredovisning. Skälet till denna dispens är att verk- samheten är så ny att någon resultatinformation ännu inte är möjlig att lämna. Den revisionsberättelse som Riksrevisionsverket (RRV) lämnat avser gransk- ning av årsredovisning som är upprättad efter den nya ordningen med undan- tag för resultatredovisningen.

Jordbruksverket föreslår inga förändringar i inriktningen på verksamheten för perioden.

Statens jordbruksverks anslagssparande uppgick för budgetåret 1991/92 till 48 631 000 kr. Att anslagssparandet blev så stort berodde bl.a. på att för- valtningskostnadema blev lägre än beräknat eftersom nyanställning av perso- nal till den nybildade myndigheten skedde successivt under budgetåret. Över- skottet påverkades också av att en del beslutade åtgärder inom området Miljö- inriktad växtodlingsrådgivning inte hann leda till utbetalningar under budget- året.

Anslagssparandet kommer under budgetåren 1992/93 och 1993/94 att an— vändas till ökade arbetsinsatser för EG-förberedelser och implementering av ett EES-avtal.

För att kunna finansiera de ökade kostnader som förberedelsearbetet inför en EG-anslutning innebär, krävs, utöver det beräknade anslagssparandet, yt- terligare förstärkning med 10 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Jordbruksverket föreslår dessutom att 500 000 kr tillförs anslaget för finan- siering av genbanksverksamheten samt 600 000 kr för finansiering av tilläggs- utbildning för utländska veterinärer.

Bilaga 10

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål:

De övergripande mål som gäller för treårsperioden l99l/92—1993/94 bör ligga fast. Gällande riktlinjer förlängs till att omfatta även budget— året l994/95.

Resurser:

Ramanslag 1993/94 113 077 000 kr.

Planeringsram: 1993/94 1994/95 113077000kr 113077000kr

För tillsyn enligt 6 a och 6 b åå lagen (l979z425) om skötsel av jordbruks- mark bör 3 miljoner kronor få disponeras under detta anslag för budgetåret 1993/94. För miljöinriktad växtodlin gsrådgivnin g har för budgetåret 1992/93 anvisats 27 109 000 kr. Motsvarande medel bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 anvisas under anslaget Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket.

Ökade resurser inför ett EG medlemskap

Förberedelserna inför ett ISG—medlemskap och ett genomförande av ett EES- avtal kräver en betydande insats från Jordbruksverkets sida. De ökade arbets- uppgiftema omfattar bl.a. förstärkt bevakning av EG:s gemensamma jord- brukspolitik, utbildning av personal, anpassningar till följd av ett EES-avtal m.m. För dessa ändamål behövs dels omprioriteringar inom Jordbruksver- kets anslag, dels en resursförstärkning. För budgetåret 1993/94 har kostnader- na för Jordbruksverket uppskattats till 30 miljoner kronor. Jag har räknat med en resursförstärkning på 8 miljoner kronor för detta ändamål. Resterande re- sursbehov för dessa åtgärder får, liksom budgetåret 1992/93, finansieras ge- nom omprioriteringar och ianspråktagande av anslagssparande.

Jag anser att Jordbruksverket bör kunna finansiera genbanksverksamheten genom omprioritering inom verksamheten. Detsamma bör gälla för finansie- ringen av tilläggsutbildningen för utländska veterinärer.

Resultatbedömning

Regeringen har lämnat Statens jordbruksverk dispens från att i årsredovisning lämna resultatredovisning, vilket innebär att det inte finns något underlag för att göra en bedömning av effektiviteten för någon av verksamhetsgrenama. Jag kan konstatera att RRV inte haft några invändningar i revisionsberättel- sen avseende Statens jordbruksverk. Jag avstår dock från att kommentera det

Prop. 1992/931100

Bilaga 10

ekonomiska resultatet då en fullständig bild av detta inte kan erhållas för bud— getåret 1991/92.

Slutsatser

De riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Riktlinjerna för Jordbruksverket bör även omfatta bud- getåret l994/95. Skälet är att det på så sätt är möjligt att, med utgångspunkt i ett underlag omfattande Jordbruksverkets årsredovisning, under våren 1993 utarbeta nya direktiv för verket inför en fördjupad prövning från regeringens sida i 1995 års budgetproposition.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för- slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Statens jordbruksverk kommer fr.o.m. budget- året 1993/94 att tillämpa denna modell. Jordbnrksverket kommer därför att till- delas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medel under ifrågavar- ande anslag förs till detta konto.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Anslaget för Jordbruksverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads- pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av ansla- gen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens jordbruksverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 113 077 000 kr.

B 2. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m.

1991/92 Nettoinkomst 30533 054 1992/93 Anslag 14 842 000 1993/94 Förslag 10 000 000

Från anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt för- ordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering (om- tryckt 1988:999).

3 Rikstlugt'tt [993/()]. [mm/. Nr IUI). Bilaga II)

Bilaga 10

Bidrag lämnas också enligt förordningen (l987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretag. Därutöver används anslaget för vis- sa speciella ändamål.

Statens jordbruksverk

Utfallet för budgetåret l99l/92 har liksom tidigare år påverkats av de över- skott som har uppkommit i jordfondsverksamheten.

Bidragsraijir inre rationalisering

Anslaget är i detta avseende aktuellt endast för utbetalning av redan tidigare beviljade bidrag.

Bidragsramför yttre rationalisering

Den skogliga rationaliseringen är från allmän synpunkt mycket angelägen. Bi— draget utgör en viktig förutsättning för att större omarronderingsprojekt skall komma i gång och kunna genomföras. I anslutning till ändringarna av jordför— värvslagen som trädde i kraft den 1 juli 1991 har ett antal omarronderingsom- råden utpekats.

Mot denna bakgrund föreslår Jordbruksverket att bidragsramen för yttre rationalisering höjs från 5 miljoner kronor till 12 miljoner kronor för budget- året 1993/94 i awaktan på vilka resultaten blir av den kommande proposition- en med anledning av Fastighetsbildningskostnadsutredningens förslag. Till följd av detta bör anslaget höjas till 21 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Bidragsramen för yttre rationalisering bör vara 5 miljoner kronor. För närva- rande lämnas framför allt stöd till vissa omarronderingsprojekt i Kopparbergs län. Stöd till dessa projekt bör lämnas i den utsträckning det är möjligt.

Däremot bör stöd till nya projekt inte beviljas från detta anslag. Anslaget bör därför avvecklas på sikt. För budgetåret 1993/94 bör anslaget föras upp med 10 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. medge att under budgetåret 1993/94 statsbidrag beviljas till jord- brukets rationalisering med sammanlagt högst 5 000 000 kr, 2. till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

B 3. Markförvärv för jordbrukets rationalisering

1991/92 Utgift 1000 Reservation l992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag ] 000

Jordfonden används för att betala länsstyrelsernas (lantbruksenhetemas) kostnader för fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalise- ring på lantbrukets område.

Jordfondsfastighetema skall främst användas för att främja en från allmän synpunkt lämplig utveckling av företag inom jordbruket, skogsbruket och trädgårdsnäringen. Fastigheterna skall också användas för att främja bosätt- ning och sysselsättningi glesbygd.

För budgetåret l992/93 disponeras en rörlig kredit om 35 miljoner kronor för jordfondsändamål.

Statens jordbruksverk

J ordfonden är ett effektivt medel i arbetet med att åstadkomma bättre artonde- ring i starkt ägosplittrade områden. Att stödja omarronderingsprojekt i sådana områden ingår bland resultatmålen för Jordbruksverket. Fonden har också be— tydelse i arbetet för glesbygdsutvecklin gen och sysselsättningen på företagen där. Fonden används även för inlösen av fastigheter enligt 10 a och 14 åå jordförvärvslagen (1979230, omtryckt l991:670) samt för inlösen av vissa fastigheter vid hög skuldsättning hos jordbrukare. Dessutom kommer fonden till användning för att underlätta från samhällets synpunkt viktiga arbeten som väg- och jämvägsbyggen.

Jordfonden har inte förstärkts under 1980-talet. Under denna tid har fastig- hetspriserna fördubblats, vilket innebär att fondens kapacitet halverats. Detta i förening med statens skyldighet att lösa in fastigheter och en långsammare för— säljning än väntat av vissa jordfondsfastigheter ledde till att fondens likviditet försämrades i början av år 1991. Jordbruksverket har därför beviljats en rör— lig kredit på 35 miljoner kronor att disponeras för jordfondsändamål för bud— getåret 1992/93.

Svårigheterna att avyttra fastigheter beror framför allt på den osäkerhet som råder inom såväl jordbruket som skogsbruket vilket i sin tur leder till ökad försiktighet att med nuvarande prisnivå investera i jord- och skogs— bruksfastigheter. Ett uttalat mål är dock att omsättningshastigheten i jordfon— den skall vara hög. För att uppnå resultatkravet på en ökad omsättningshas— tighet på jordfonden har Jordbruksverket under året kartlagt åldersstrukturen för fastighetsinnehavet. Samtliga länsstyrelser har treårSplaner för avveckling av de fastigheter som förvärvades före år 1987.

Jordbruksverket anser det helt nödvändigt att den rörliga krediten på 35 miljoner kronor kan disponeras även under budgetåret 1993/94.

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

Föredragandens överväganden

Med tanke på jordfondens ansträngda likviditet bör en rörlig kredit på 35 mil- joner kronor ställas till Jordbruksverkets förfogande för jordfondsändamål un- der budgetåret 1993/94. Härigenom behålls en beredskap för inlösen av fastig- heter enligt jordförvärvslagen samt för inlösen av fastigheter från skuldtyngda jordbrukare. '

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. medge att en rörlig kredit på 35 miljoner kronor i Riksgäldskon- toret får disponeras förjordfondsändamål under budgetåret 1993/94, 2. till Markförvärv för jordbrukets rationalisering för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 000 kr.

B 4. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti

l99l/92 Utgift 39 968 558 l992/93 Anslag 19 928 000 1993/94 Förslag 19 928 000

Från anslaget betalas utgifter för att täcka förluster på grund av statlig ga- ranti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och drift av jordbruk, maskinhållning inom jordbruket, trädgårdsnärin gens rationalisering m.m. och rennäringens rationalisering m.m. samt regionalt stöd tilljordbruks- och trädgårdsföretag i norra Sverige. '

Statens jordbruksverk Anslag m.m.

Av de redovisade förlusterna budgetåret l99l/92 hänför sig 18,2 miljoner krc» nor till jordbruksföretag och 19,4 miljoner kronor till trädgårdsföretag.

Förlusterna kommer troligen att fortsätta att öka under de närmaste åren till följd av påfrestningari samband med jordbrukets omställning. Därtill kom- mer förluster på statliga garantier för lån till trädgårdsföretag. rennäringen och delar av det regionala stödet. Förlusterna på lån till trädgårdsföretag har varit ovanligt stora under budgetåret 1991/92. Även kommande budgetår bedöms förlusterna bli stora.

Jordbruksverket uppskattar därför medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till totalt 40 miljoner kronor.

Prop. 1992/933100

Kreditgarantiramar Prop. 1992/932100

B'l ; 10 Utestående kreditgarantier, miljoner kronor 1 ag !

1991/92 1992/93 ' 1993/94 Ram Utfall Ram Beräknat utfall Ram, förslag 3830 2111 3791 2100 3771

Efterfrågan på lånegarantier har minskat under senare år främst beroende på låg investeringsverksamhet i jordbruket och god tillgång på medel på kre- ditmarknaden. Efter de senaste årens kreditförluster hos de svenska bankerna har dessa strarnat åt utlåningen. Det bör leda till ökad efterfrågan på lånegaran- tier.

Jordbruksverket bedömer att nuvarande en gageman gsram kommer att vara tillräcklig för efterfrågan under budgetåret 1993/94 under förutsättning att för- hållandena på kreditmarknaden inte förändras radikalt.

Föredragandens överväganden

Utgiftema för att täcka förlusterna hos företag med statliga kreditgarantier upp- går till 39 miljoner kronor för budgetåret l99l/92. I enlighet med riksdagens tidigare ställningstagande skall garantiramen reduceras med motsvarande be- lopp.

Engagemangsramen uppgår under budgetåret l992/93 till 3 791 miljoner lcronor. Jag bedömer i likhet med Jordbruksverket att ramen kommer att vara tillräcklig för efterfrågan under nästa budgetår. Anslaget bör föras upp med 19 928 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 19 928 000 kr.

B 5. Stöd till skuldsatta jordbrukare

l99l/92 Utgift 730 692 1992/93 Anslag 10 000 000 1993/94 Förslag 10 000 000

Från anslaget betalas stöd för räntebidrag och awecklingsbidrag enligt för- ordningen (1990:1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare.

Bilaga 10

Statens jordbruksverk

Stödformen har ännu ringa omfattning, bl.a. beroende på de omställningsstöd som har lämnats under de gångna budgetåren. När dessa minskar i omfatt- ning eller upphör kan behovet av det här aktuella stödet väntas öka.

Med hänsyn till osäkerheten om medelsbehovet föreslår Jordbruksverket oförändrat anslag på 10 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Anslaget bör i enlighet med Jordbruksverkets förslag föras upp med oföränd- rat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till skuldsatta jordbrukare för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 10 000 000 kr.

B 6. Startstöd till jordbrukare

1991/92 Utgift 16 232 755 1992/93 Anslag 30 000 000 1993/94 Förslag 38 000 000

Från anslaget utbetalas stöd enligt förordningen (19901980) om startstöd till jordbrukare.

Statens jordbruksverk

Jordbruksverket har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1993/94 till 38 miljoner kronor.

Föredragandens Överväganden

I förhållande till de kostnadsberäkningar för stödet som gjordes i samband med 1990 års livsmedelspolitiska beslut innebär Jordbruksverkets förslag att utgifterna blir 7 miljoner kronor lägre än beräknat.

Anslaget bör i enlighet med Jordbruksverkets förslag föras upp med 38 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Startstöd tillhör en av de stöd- former som förekommer inom EG:s gemensamma jordbrukspolitik.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Startstöd till jordbrukare för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 38 000 000 kr.

B 7. Stöd till avbytarverksamhet m.m. PTOP- 1992/931100

_ Bilaga 10 1991/92 Utgift 439 608 631 1992/93 Anslag 435 000 000 1993/94 Förslag 435 000 000

Anslaget disponeras med 265 miljoner kronor för avbytarverksamhet, 30 miljoner kronor för företagshälsovård, 65 miljoner kronor för ett social- försäkringsskydd och 75 miljoner kronor för produktionsanpassningsårgär- der.

Statens jordbruksverk

I awaktan på resultatet av utredningen av den framtida finansieringen av vis- sa sociala åtgärder föreslår Jordbruksverket oförändrat belopp för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Lantbrukarnas riksförbund har i skrivelse den 9 december 1992 föreslagit föl- jande preliminära fördelning för budgetåret 1993/94, nämligen för avbytar- tjänst 210 miljoner kronor, företagshälsovård 30 miljoner kronor, socialför- säkringsskydd 120 miljoner kronor och produktionsanpassningsåtgärder 75 miljoner kronor.

En särskild utredare med uppdrag att utreda den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare kommer inom kort att lämna förslag till regeringen.

Anslaget bör, i awaktan på ställningstagande till detta förslag, föras upp med oförändrat 435 miljoner kronor. Jag avser att i annat sammanhang åter- komma till regeringen med förslag till fördelning av medlen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till avbytarverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 an- visa ett förslagsanslag på 435 000 000 lcr.

B 8. Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige

Regeringen gav den 18 juni 1992 Statens jordbruksverk i uppdrag att se över stödforrnema och stödberäkningarna samt ge förslag till stödnivå för budget- året 1993/94. Uppdraget redovisades i december 1992.

Jag har för avsikt att återkomma till regeringen i fråga om överväganden Prop. l992/93:100 om stödet och anslagsberäkning efter det att förslaget har remissbehandlats. Bilaga 10 J ag föreslår därför att anslaget tas upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 955 000 000 kr.

B 9. Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1991/92 Utgift 1 064 959 . Reservation 2 312 320 1992/93 Anslag 1 538 000 1993/94 Förslag ] 538 000

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader och andra fasta anläggningar på fjällägenheter, till underhåll och upprustning av lägenheter, till awecklingsbidrag och avträdesersättning åt innehavare av fjäll- lägenheter, till gästgiveribestyr samt till inlösen av byggnader m.m. i vissa fall. '

Statens jordbruksverk

Jordbruksverket bedömer behovet av medel för budgetåret 1993/94 till oför- ändrat l,7 miljoner kronor. Därvid har hänsyn tagits till såväl beräknade utgif- ter för inlösen av byggnader på bestående fjällägenheter som de inkomster om ca 200 000 kr på arrendeavgifter m.m. som redovisas under anslaget.

Föredragandens Överväganden

Anslaget för budgetåret 1993/94 bör föras upp med 1 538 000 kr. I ag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1' 538 000 kr.

B 10. Omställningsåtgärder i jordbruket m.m.

1991/92 Utgift 7 650 798 174 1992/93 Anslag 2 335 502 000 1993/94 Förslag 2 212 001 000

Anslaget disponeras huvudsakligen för de olika omställningsåtgärder som vidtas inom jordbruket, bl.a. inkomststöd, omställningsstöd och anläggnings-

Bilaga 10

stöd inom vegetabilieproduktionen samt omställningsåtgärder inom mjölk- och köttproduktionen.

1992/93

Anslag lnkomststöd 1 000 000 000 Omställningsstöd 300 000 000 Anläggningsstöd 200 000 000 Exportkostnad för

spannmål 1 000 Inlösen av oljeväxter 600 000 000 Omställningsprograrn

för mjölkproduktion 1 000 Köttexport 150 000 000 Avvecklingsersättning

till mjölkproducenter 50 000 000 Pristillägg får- och lamm-

kött 12 000 000 Vallfröstöd, m.m. 23 500 000 Direktbidr'ag 1— Summa 2 335 502 000

1 På tilläggsbudget har anvisats 1,6 miljarder kronor för ändamålet.

Statens jordbruksverk

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 upphör enligt 1990 års beslut inkomststödet, om- ställningsprogrammet för mjölkproduktionen, pristillägget på får- och lamm- kött och stödet till valltorksföretag. Under detta anslag beräknas 100 miljoner kronor för omställningsstöd samt 200 miljoner kronor för anläggningsstöd. Beloppen har beräknats med utgångspunkt i de prognoser för arealstöden som Statens jordbruksverk har gjort. Stödramen för anläggningsstödet är maximerad till 500 miljoner kronor och är fulltecknad. Villkor m.m. för stö- den finns i förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anlägg- ningsstöd till jordbrukare m.m. (omtryckt l991:1 177).

Inlösensystemetför spannmål skall enligt beslutet om en ny livsmedelspo- litik behållas övergångsvis men med successivt sänkt inlösenpris. I den ut- sträckning det uppstår spannmålsöverskott under denna period och dessa inte kan finansieras av de interna avgifter som också behålls övergångsvis skall kostnaderna belasta statsbudgeten. En förslagsvis anslagspost på 1 000 kr bör tas upp för ändamålet. Från denna anslagspost bör också täckas kostna— derna för de objektiva skördeuppskattningarna. Dessa har för budgetåret 1993/94 beräknats till 13 miljoner kronor.

Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden

1000000000 200000000

390000000

1000 50000000

20000000

12000000 1500000 1550000000

123 501 000

Bilaga 10

Den svenska oljeväxtodlingen skall enligt riksdagens beslut bibehållas på oförändrad nivå. Staten skall under en övergångstid av fyra år fr.o.m. budget- året 1991/92 täcka kostnaderna för detta. Finansieringen av inlösen av den svenska oljeväxtskörden sker delvis med intäkter från försäljning av och fett- varuavgifter på inhemsk olja. Därutöver beräknas ett behov av ca 580 rrriljo- ner lcronor som bör anvisas under en förslagsvis anslagspost.

Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt köttexportdtagande vilket innebär att 100 miljoner kronor skall anvisas för detta ändamål för budgetåret 1993/94. Detta belopp skall också täcka kostnaderna för galt- och betäck- ningsstatistikcn.

Avvecklingsersättning till mjölkproducenter beräknas för budgetåret 1992/93 kosta ca 125 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor (vilket mot- svarar en höjning av ersättningen från 60 öre till 75 öre per kg mjölk fr.o.m. den 1 juli 1990) skall belasta detta anslag.

Efter höjningen av ersättningen har fler producenter anslutit sig. Detta har lett till ökade kostnader. Totalt är kostnaden ca 115 miljoner kronor. För bud- getåret 1993/94 bör 40 miljoner kronor anvisas förslagsvis.

Från anslagsposten Vallfröstöd m.m. lämnas stöd till odling av bruna bö- nori form av arealbidrag på 2 miljoner kronor. Odlingen av konservärter er- håller fr.o.m. budgetåret 1991/92 stöd i form av exportbidrag, vilket utgår med 30 öre/kg, dock högst 10 miljoner kronor. Jordbruksverket föreslår oför- ändrat belopp för budgetåret 1993/94 under förutsättning att nuvarande regler för handeln med EG är oförändrade.

Stöd lämnas under budgetåret 1991/92 till odling av vallväxtfrö. Stödet lämnas i form av dels ett arealbidrag, dels ett prisstöd med sammanlagt högst 10 miljoner kronor. Några större förändringar på vallfrömarknaden och av den odlade arealen väntas inte för nästa år. Jordbruksverket föreslår oföränd- rat belopp för budgetåret 1993/94.

Totalt beräknar Jordbruksverket 22 miljoner kronor till dessa ändamål. Jordbruksverket disponerar under budgetåret l992/93 en rörlig kredit på 1 600 miljoner kronor för inlösen av spannmål och oljeväxter. Jordbruksver- ket beräknar att denna rörliga kredit kan sänkas till 700 miljoner kronor bud- getåret 1993/94. Möjlighet bör finnas för regeringen att höja krediten om så krävs. För frnanseringen av underskottet i spannmålsregleringen för 1990 års skörd fick Jordbruksverket disponera en rörlig kredit på 1 050 miljoner kro- nor som amorterats delvis. Efter de ytterligare amorteringar som beräknas ske budgetåret 1992/93 bedömer verket att en rörlig kredit på 65 miljoner kronor behövs under budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Jag har i det föregående föreslagit vissa åtgärder för att förbereda. svenskt jord- bruk för den omställning som ett svenskt medlemskap i EG innebär.

Bilaga 10

Förslagen innebär vissa justeringari 1990 års livsmedelspolitiska beslut Prop. 1992/93:100 som påverkar detta anslag. Således bör under detta anslag anvisas medel för direktbidrag budgetåret 1993/94.

Riksdagen beslutade våren 1989 att 1 170 miljoner kronor skulle tillföras jordbruket under regleringsåret 1989/90 som kompensation för kostnadsök- ningar m.m. Till följd av en överenskommelse i GATT i april 1989, som bl.a. innebar att stödprisema till jordbruket inte skulle höjas fram till dess för- handlingama avslutats, beslutades att jordbrukets ersättning i huvudsak skulle lämnas genom direktbidrag per djur av olika slag eller per hektar av olika grö- dor i stället för genom gränsskyddshöjning.

Som en del i 1990 års livsmedelspolitiska beslut höjdes det totala kompen- sationsbeloppet i form av direktbidrag till 2 443,4 miljoner kronor för budget- året 1990/91. Hur ersättning skulle utgå efter detta budgetår skulle enligt riks- dagens beslut avgöras med hänsyn till GATT-förhandlingarna.

För budgetåret 1991/92 uppgick kompensationsbeloppet i form av direkt- bidrag efter en besparing på 50 miljoner kronor till 2 393,5 miljoner kronor, varav 1 478 miljoner kronor avsattes som djurbidrag.

I prop. 1992/93:130 om vissa jordbrukspolitiska frågor föreslog regering- en, mot bakgrund av det ekonomiska läget i landet, ytterligare besparingar på direktbidragen. Bidragen för budgetåret 1992/93 föreslogs reduceras med 793,5 miljoner kronor. Eftersom besparingarna inte skulle tillåtas slå igenom på konsumentprisema måste kompensationsbeloppet enligt 1990 års livsme- delspolitiska beslut sänkas med motsvarande belopp. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 1992/93:10U9, rskr. 1992/93:102). För budgetåret l992/93 uppgår således direktbidragen till 1 600 miljoner kro- nor, varav 1 305 miljoner kronor avsätts som djurbidrag.

I detta sammanhang bör för riksdagens information anmälas vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 1992 års torkskador på skörden. Det totala in- täktsbortfallet för jordbruket till följd av torkan beräknas av Jordbruksverket till drygt 1 miljard kronor. Till följd av torkskadomas reladvt stora omfattning beräknas Stiftelsen Lantbrukarnas skördeskadeskydd utbetala avsevärt större belopp än normalt. Därför tillförs också fonden 295 miljoner kronor av direkt- bidragen. Av detta belopp får stiftelsen använda 235 miljoner kronor för sär- skild ersättning för skador med anledning av 1992 års torka. Utöver den ordi- narie skördeskadersättningen kan alltså upp till 235 miljoner kronor utbetalas till de hårdast drabbade områdena som inte erhållit ersättning inom ramen för det ordinarie skördeskadeskyddet. Mot bakgrund av den låga vallskörden medgav regeringen den 3 juli 1992 att vallskörd får ske på omställningsareal under år 1992. Vidare tidigarelades utbetalningen av 1992 års lnkomststöd med anledning av torkan. Det förtjänar också att påpekas att inkomststödet som sådant utgör en form av minimistöd till vegetabilieproducenter då det utgår oberoende av skördeutfallet.

För budgetåret 1993/94 bör en ytterligare besparing på direktbidragen med 50 miljoner kronor göras. För ändamålet bör således 1 550 miljoner kronor anvisas. Anvisat belopp bör disponeras för finansiering av arealbidrag till ve-

getabiliesektom och direktbidrag till animaliesektom. Arealbidraget bör som Prop. l992/931100 jag tidigare nämnt uppgå till 700 kr/ha budgetåret 1993/94. Vad gäller direkt- Bilaga 10 bidragen inom animaliesektom återkommer jag till regeringen i denna fråga sedan remissbehandlingen av Omställningskommissionens förslag i denna del avslutats. Inom ramen för direktbidragen bör även finansieras det stöd till pro duktionen av grönmjöl som jag tidigare föreslagit. Anslagsposten Vallfrö- stöd, m.m. kan därmed reduceras med 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar nuvarande bidragsbelopp. Anslagspostema i övrigt är förslagsvis beräknade. Belastningen av anslags- posterna styrs antingen genom fastställda ramar eller beslutade regelsystem. Belastningen för ett enskilt år kan därför vara svår att uppskatta. De ökade kostnader för omställningsstödet i förhållande till tidigare plan som mina för- slag i det föregående medför bör täckas genom att anslagsposten tillförs ej disponerade prisregleringsmedel. De ökade kostnaderna för hela perioden 1993/94 kan beräknas till ca 150 miljoner kronor. För att amortera den rörliga kredit som ställts till Jordbruksverkets förfo- gande för att finansiera exportkostnader för 1990 års spannmålsöverskott får Jordbruksverket i mån av behov liksom budgetåret 1992/93 disponera åter- betalda medel avseende etableringsstöd.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att medge att Statens jordbruksverk för in- lösen av oljeväxter och spannmål under budgetåret 1993/94 får dispo- nera en rörlig kredit på 700 000 000 kri Riksgäldskontoret, .

2. bemyndiga regeringen att medge att Statens jordbruksverk för fr- nansiering av underskottet i spannmålsregleringen för 1990 års skörd under budgetåret 1993/94 får disponera en rörlig kredit på 50 000 000 kr i Riksgäldskontoret,

3. bemyndiga regeringen att vid behov höja de rörliga krediter som Statens jordbruksverk disponerar för inlösen av oljeväxter och spann- mål samt för finansiering av underskott i spannmålsregleringen,

4. till Omställningsåtgärder i jordbruket m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 212 001 000 kr.

B 11. Rådgivning och utbildning

1991/92 Utgift 8 785 899 Reservation 30 999 100- 1992/93 Anslag 29 785 000 1993/94 Förslag 29 785 000

Från anslaget utbetalas medel för informations-, rådgivnings-, utbildnings- och utvecklingsinsatser för att underlätta jordbrukets omställning och för land- . skapsvård som ett led i omställningen av jordbruket.

Bilaga 10

Statens jordbruksverk

I riksdagsbeslutet om livsmedelspolitiken anförs att rådgivnings- och utbild- ningsinsatser är av grundläggande betydelse i den kommande omställnings- processen i jordbruket. De olika stödens utformning och tillämpning i olika situationer har inneburit ett mycket omfattande behov av rådgivning.

Den nya livsmedelspolitiken ställer nya krav på jordbrukaren som företaga- re. Därför har utbildningsinsatser prioriterats högt. Ett samarbete har etable- rats mellan Statens jordbruksverk och bl.a. Sveriges lantbruksuniversitet, Sta- tens naturvårdsverk, Riksantikvarieämbetet, Statens skola för vuxna, Skogs- styrelsen, Arbetsmarknadsverket, lantbruksskoloma och jordbrukets organisa- tioner. Målet är att insatserna för rådgivning och utbildning under kommande år skall ha sin tyngdpunkt i utbildningar bl.a. i företagsledning och marknads- föring samt i verksamhet för ny sysselsättning och ny markanvändning. Däri- genom får programmet en långsiktig inriktning mot kunskapsutveckling på landsbygden. Exempel på aktuella utvecklingsprojekt är bl.a.: -— ny markanvändning genom bioenergigrödor, lövskogsodlin eller land- skapsvård extensivt bete,

ny sysselsättning genom småskalig vidareförädling, turism eller ökad verk- samhet i skogen, omställning av ekonomi och produktion i växtodling och animalieproduk- tion, - särskilda insatser för kvinnor och ungdomar i jordbruket.

Även i fortsättningen bör en del av medlen för rådgivning och utbildning disponeras för utvecklingsprojekt, som kan utnyttjas i utbildning och rådgiv- ning under omställningsperioden.

Under det gångna verksamhetsåret har insatsbehovet för högt skuldsatta jordbrukare varit litet.

Jordbruksverket anser att omställningen av jordbruket kommer att påver- kas av en anpassning till EG. Det är därför av stor vikt att ge utbildning i och information om EG-frågoma. Verket bedömer därför att programmet för råd- givning och utbildning bör fullföljas men att inriktningen bör ändras så att också EG—frågor tas med i programmet. Verket föreslår ett oförändrat anslag.

Föredragandens överväganden

Jag anser att de utökade rådgivnings- och utbildningsinsatser som enligt det livsmedelspolitiska beslutet skall genomföras under omställningsperioden är mycket angelägna. Enligt min mening är det också viktigt att utbildning i och information om EG-frågoma lyfts fram i arbetet. Anslaget bör föras upp med 29 785 000 kr för budgetåret 1993/94.

Hemställan Prop. l992/93:100

B'l ' 1 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 1 aga 0

att till Rådgivning och utbildning för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 29 785 000 kr.

B 12. Stöd till sockerbruket på Gotland m.m.

1991/92 Utgift 124 500 000 1992/93 Anslag 124 500 000 1993/94 Förslag 12 500 000 1 Anslaget Stöd till sockerbruken på Öland och Gotland m.m.

Under detta anslag har anvisats stöd till sockerbruken på Öland och Got- land. Enligt riksdagens beslut skall stöd lämnas under en övergångsperiod. Mörbylånga sockerbruk har lagts ned. Det statliga stödet till Roma socker- bruk lämnas längst t.o.m. 1995 års kampanj. För att underlätta anpassningen i samband med nedläggningen och finna alternativ sysselsättning för berörd personal disponeras 3,5 miljoner kronor för att förstärka länsanslaget i resp. län.

Statens jordbruksverk

Av innevarande års anslag disponeras 6 miljoner kronor för Mörbylånga sockerbruk, 6 miljoner kronor av Länsstyrelsen i Kalmar och 12,5 miljoner kronor för Roma sockerbruk. Efter överläggningar mellan Sockerbolaget. sockerbetsodlare och anställda vid Mörbylånga sockerbruk upphörde driften vid Mörbylånga sockerbruk efter 1991 års kampanj.

Jordbruksverket föreslår att 12,5 miljoner kronor tas upp för budgetåret 1993/94 under förutsättning att Roma sockerbruk är i drift.

Föredragandens överväganden

Anslaget bör i likhet med Statens jordbruksverks förslag föras upp med 12,5 miljoner lcronor som stöd för driften av Roma sockerbruk. I samband med det livsmedelspolitiska beslutet år 1990 utökades anslaget Regionala ut- vecklingsinsatser under tionde huvudtiteln med 100 miljoner kronor (prop. 1989/90:146, bet. l989/90:JoU25, rskr. 1989/901327). Under en övergångs- period har delar av detta belopp anvisats som stöd till sockerbruken under detta anslag. De medel på 12 miljoner kronor som frigjorts i samband med att Mörbylånga sockerbruk lagts ned, bör föras till anslaget Regionala utveck- lingsinsatser.

Anslaget böri fortsättningen benämnas Stöd till sockerbruket på Gotland m.m.

Bilaga 10

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till sockerbruket på Gotland m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 12 500 000 kr.

C. Skogsbruk Prop. 1992/93:100

Bilaga 10 C ]. Skogsvårdsorganisationen

C 2. Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter

C 3. Skogsvårdsorganisationen: Frö- och plantverksamhet C 4. Bidrag till skogsvård m.m.

C 5. Stöd till byggande av skogsvägar

C 6. Främjande av skogsvård m.m.

Inom Jordbruksdepartementet bereds för närvarande frågor rörande den fram- tida skogspolitiken och skogsvårdsorganisationen. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993. I awaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ifrågavarande anslag förs upp med oförändrade belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, 1. till Skogsvårdsorganisationen för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 1 000 kr, 2. till Skogsvårdsorganisationen.'Myndighetsuppgifter för budget— året 1993/94 beräkna ett ramanslag på 310 080 000 kr, 3. till Skogsvårdsorganisationen: F rö- och plannterksamhet för bud- getåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 1 000 kr, 4. till Bidrag till skogsvård m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 142 492 000 kr. 5. till Stöd till byggande av skogsvägar för budgetåret 1993/94 be- räkna ett förslagsanslag på 39 962 000 kr, 6. till Främjande av skogsvård m.m. för budgetåret 1993/94 beräk- na ett reservationsanslag på 14 868 000 kr.

Bilaga 10

D. Fiske

D 1. Fiskeriverket

1991/92 Utgift 47 508 045 1992/93 Anslag 55 816 000 1993/94 Förslag 49 463 000

Riksdagen beslutade i maj 1991 att samla de centrala statliga uppgifterna på fiskets område i en och samma myndighet (prop. 1990/91: 87, bet. 1990/91: JoU25, rskr. 1990/91:283). Fiskeriverkets uppgifter framgår av för- ordningen (1991:827) med instruktion för Fiskeriverket. Verket har bl.a. till uppgift att leda de statliga åtgärderna för att främja fiskenäringen, fritidsfisket och fiskevården.

Fiskeriverket framhålleri sin fördjupade anslagsframställnin g att riksdag- ens beslut år 1991 att samla de centrala statliga uppgifterna på fiskets område till en myndighet bl.a. innebär att verkets roll som central myndighet har för- stärkts och att undersökningsverksanthetens centrala roll betonas. Föreskrif- terna på fiskets område förenklas och de internationella frågorna på fiskets område har fått ökad betydelse.

Fiskeriverket bedömer att verksamheten under den kommande treårsperio- den kommer att präglas av bl.a. följande. Utredningsarbetet i samband med förhandlingarna om medlemskap i EG kommer att fortsätta. FoU-verksamhe- ten kommer delvis att få ändrad inriktning bl.a. till följd av den rådande situa- tionen för torskbeståndet i Östersjön. Prisregleringen på fisk avvecklas till följd av EES-avtalet. För att Fiskeriverket skall kunna bevaka fiskets intress- en vid omprövning av vattendomar behövs ytterligare medel. Det är av stor betydelse att Fiskeriverkets biståndsverksamhet även i fortsättningen är nära knuten till verkets övriga verksamhet.

Fiskeriverket har på regeringens uppdrag utrett vissa frågor om fisket med anledning av EES-avtalet. Uppdraget har redovisats i en promemoria som har remissbehandlats och som beskriver reglerna för statsstöd till fisket inom EG och jämför dessa med motsvarande svenska bestämmelser. Vidare beskrivs EES-avtalets bestämmelser om etablering och konsekvenserna av dessa för svenskt fiske. Vidare beskrivs EG:s regelverk för producentorganisationer på fiskets område. Vissa förslag till åtgärder lämnas. Slutligen lämnas förslag till hur de för konsumentfrämj ande åtgärder avsatta medlen inom prisreglerings- kassan för fisk skall användas.

Bilaga 10

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Verksamhetens inriktning:

Fiskeriverkets övergripande mål skall vara oförändrat. Fiskeriverket skall verka för en ansvarsfull hushållning med fisktillgångama på ett sätt som långsiktigt medverkar till livsmedelsförsörjningen och vån välstånd i övrigt.

Resurser: Ramanslag 49 463 000 kr för budgetåret 1993/94.

Planeringsram: 1993/94 1994/95 1995/96 49 463 000 kr 49 463 000 kr 49 463 ()()0 kr

Övrigt: Fiskeriverkets undersökningsfartyg skall fr.o.m. budgetåret 1993/94 vara helt avgiftsfinansierade. För Fiskeriverkets biståndsverksamhet,

undersökningsfartyg och övrig uppdragsverksamhet ställs ett räntekon- to med kredit på 10 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 till Fiskeri- verkets förfogande.

Reszdratbedömning och fördjupad prövning

Fiskeriverkets fördjupade anslagsframställning bygger till stora delar på upp- gifter som hänför sig till budgetåren före riksdagens beslut år 1991 om den statliga administrationen på fiskets område. Fiskeriverkets verksamhet har fr.o.m. budgetåret l99l/92 förändrats i så hög grad att resultaten för denna period knappast kan betraktas som relevanta för en utvärdering av den nuva- rande verksamheten. Vidare finns det, enligt min mening, inte ett nöjaktigt un— derlag för att kunna göra en bedömning av effektiviteten i verksamheten inom de olika verksamhetsområdena eftersom de tekniska förutsättningarna för en sådan prövning fortfarande saknas.

Fiskeriverkets resultatanalys inom verksamhetsområdet yrkesfrske visar bl.a. att arbetet med att rationalisera fiskeflottan skulle ha resulterat i att me- delåldern för fiottan ökade något under perioden 1988—1990. Enligt min me- ning är tidsperioden för den genomförda analysen emellertid för kort för att man skall kunna dra några slutsatser. Delverksamheten fiskevård visar bl.a. att arbetet med bildande av fiskevårdsområden under perioden 1981—1990 har resulterat i att fiskevårdsområdenas andel av total sjöareal har ökat från 10 % till 38 %. Denna utveckling hade, enligt Fiskeriverket, inte skett om inte stat- liga medel beviljats för att stimulera bildandet av fiskevårdsområden. Delverk-

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

samheten forsknings- och utvecklingsarbete har sedan år 1989 successivt ut— värderats. Utvärderingen visar bl.a. att forskning rörande arter av betydelse för svenskt fiske och vattenbruk bör prioriteras.

Jordbruksdepartementet presenterade i juli 1992 ett betänkande (Ds l992:70) Förslag om enklare fiskebestämmelser. Förslaget har remissbe- handlats. Jag avser att under våren 1993 återkomma till regeringen i denna fråga.

Slutsatser

Övergripande mål för Fiskeriverkets verksamhet skall vara att verka för en ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna på ett sätt som långsiktigt med- verkar till livsmedelsförsörjningen och vån välstånd i övrigt.

Fiskeriverket skall i sin verksamhet särskilt

medverka till att förutsättningar skapas för en livskraftig tiskenäring och underlätta näringens anpassning till och utveckling på en fri marknad, — medverka i det internationella arbetet med fiskefrågor och i förhandlingar om sådana frågor, — medverka till ökade och ändamålsenliga fiskemöjligheter för allmänheten, verka för en god balans mellan yrkesfiskets och fritidsfiskets intressen, — främja forskning och bedriva utvecklingsverksamhet på fiskets orrtråde, — i enlighet med myndighetens sektorsansvar för miljön verka för ett rikt och varierat fiskbestånd och ett ansvarsfullt fiske. För att uppnå det övergripande målet bör den redan inledda förändringen av verksamheten fortsättas bl.a. så att verket stärker sin roll som central stat- lig myndighet på fiskets område, att arbetet intensifieras med att förenkla och koncentrera föreskrifterna på fiskets område och att arbetet med intemationel- la frågor på fiskets område stärks ytterligare.

Fiskeriverkets undersökningsfartyg skall fr.o.m. budgetåret 1993/94 vara helt avgiftsfinansierade. Avgiftemas storlek skall beslutas av Fiskeriverket ef- ter samråd med de myndigheter som utnyttjar fartygen och med Riksrevisions— verket. Avgiftema bör täcka kostnaderna för löner, drift och investeringar i be-_ fintliga fartyg. Undersökningsfartygen finansieras i dag till största delen av Fiskeriverkets förvaltningsanslag. För att möjliggöra för Sveriges meteorolo- giska och hydrologiska institut (SMHI) och Statens naturvårdsverk att köpa tid på fartygen bör 3,6 miljoner kronor överföras till SMHI. Naturvårdsverk- ets behov av fartygstid för genomförande av verkets utsjöprogram inom ra- men för programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK) skall bekostas av de till SMHI överförda medlen.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för- slag om generell räntebeläggnin g av statliga medelsflöden samt presenterat en

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

modell som bör tillämpas. Fiskeriverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Fiskeriverket kommer därför att tilldelas ett ränte- konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under ifrågavarande anslag förs till detta konto.

Anslaget för Fiskeriverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska jus- teringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspå- lägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av che- fen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, av- snitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Fiskeriverkets ansvarsområde i enlighet med vad jag har förordat i av- snittet Slutsatser, 2. till Fiskeriverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 49 463 000 kr.

D 2. Främjande av fiskerinäringen

1991/92 Utgift s 142 553 Reservation 1 326 453 1992/93 Anslag 4 541000 1993/94 Förslag 4 084 000

Anslaget används för bidrag till främjande av fiskerinäringen och för att täcka kostnader för forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet på fiskets område.

Fiskeriverket

Anslaget bör tillföras 2 miljoner kronor genom överföring från anslaget Fiske- riverket.

Föredragandens överväganden

I enlighet med vad som redovisades i prop. 1991/92:38 om inriktningen av den ekonomiska politiken bör bidragen till fiskeorganisationer avvecklas helt

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

fr.o.m. budgetåret 1993/94. Anslaget bör således minskas med 457 000 kr Prop. 1992/93:100 till 4 084 000 kr. Sammanlagt bör anslaget föras upp med 4 084 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Främjande av fiskerinäringen för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 4 084 000 kr.

D 3. Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen

D 4. Bidrag till fiskets rationalisering m.m. D 5. Lån till fiskerinäringen

D 6. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske

D 7. Prisreglerande åtgärder på fiskets område

Med stöd av regeringens bemyndigande den 8 juli 1992 tillkallade jag en sär- skild utredare med uppgift att utreda fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter. Utredningen skall göras mot bakgrund av de internationella överenskommel- ser som har träffats på bl.a. fiskets område. Till utredaren är knuten en parla- mentarisk referensgrupp. Utredaren skall redovisa sina slutliga förslag senast den 1 juli 1993. Dock skall utredaren bedöma om det finns behov av särskil- da åtgärder per den 1 juli 1993 och i så fall lämna förslag till sådana. Utreda- ren har i december 1992 lämnat sådana förslag. Förslaget remissbehandlas för närvarande. Vidare har Fiskeriverket på regeringens uppdrag den 4 juni 1992 redovisat vissa frågor på fiskets område med anledning av EES-avtalet. Arbetet i Jordbruksdepartementet bedrivs med sikte på att en proposition i äm- nena skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993.

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ifrågavarande anslag förs upp med oförändrade belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild pro- position i ämnet, 1. till Isbrytarhjälp dtftskarbefolkningen för budgetåret 1993/94 be- räkna ett förslagsanslag på 1 000 kr, 2. till Bidrag till fiskets rationalisering m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 9 388 000 kr,

Bilaga 10

3. till Lån till fiskerinäringen för budgetåret 1993/94 beräkna ett re- servationsanslag på 40 000 000 kr,

4. till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske för bud- getåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 1 000 ler,

5. till Prisreglerande åtgärder på fiskets område för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 1 000 kr.

D 8. Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m.

1991/92 Utgift 1 819 654 1992/93 Anslag 1 000 000 1993/94 Förslag 1 000 000

Från anslaget täcks kostnader för bl.a. ersättningar enligt lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt och för bidrag enligt förordningen (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden.

Fiskeriverket

Fiskeriverket föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Föred ra gandens överväganden

Regeringen uppdrog den 6juni 1991 åt Fiskeriverket att med utgångspunkti vad som har anförts i jordbruksutskottets betänkande 1991/92:]oU22 utvärde- ra konsekvenserna av det fria handredskapsfisket. Uppdraget har redovisats och remissbehandlats. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet. - Jag har för avsikt att återkomma till regeringen i frågan. Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Ersättning för intrång i enskildfiskerätt m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 000 kr.

D 9. Bidrag till fiskevård m.m.

1991/92 Utgift 8 359 100 Reservation 213 017 1992/93 Anslag 4 174 000 1993/94 Förslag 3 612 000

Från anslaget lämnas bidrag till bl.a. fiskevård och till kostnader för bildan- de av fiskevårdsornråden enligt förordningen (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket.

Bilaga 10

Fiskeriverket

Anslaget bör ökas med 1 326 000 kr till 5 500 000 kr.

Föredragandens överväganden

Som redovisades i prop. 1991/92:38 om inriktningen av den ekonomiska po- litiken bör bidragen till fiskeorganisationer avvecklas helt fr.o.m. budgetåret 1993/94. Med hänsyn också till de bestämmelser som gäller för anslagets dis- position i övrigt bedömer jag att anslaget kan minskas med 562 000 kr till 3 612 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till fiskevård m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 3 612 000 kr.

Bilaga 10

E. Rennäring m.m.

E 1. Främjande av rennäringen

1991/92 Utgift B 052 l55 Reservation 4 057 232 1992/93 Anslag 11 017 000 1993/94 Förslag 11 017 000

En del av anslaget fördelas på användningsområden genom beslut av Jord- bruksverket efter årliga överläggningar mellan staten och företrädare för ren- näringsutövarna. Användningsområdena avser åtgärder till främjande av ren- näringen såsom upplysning och rådgivning, katastrofskadeskydd vid svåra renbetesförhållanden, konsulentverksamhet vid Svenska samernas riksför- bund (SSR), inventering och kartläggning av vinterbetesmarker, utvecklings- program för samebyar samt särskilda ändamål i övrigt som gagnar renskötan- de samer. Anslaget används också för underhåll av riksgränsstängsel med an- ledning av bl.a. 1972 års svensk-norska renbeteskonvention, för underhåll av vissa renskötselanläggningar samt för statens del av kostnaderna för sameby- amas utvecklings- och markanvändningsplanering.

Statens jordbruksverk

Jordbruksverket föreslår att anslaget förs upp med 12 017 000 kr och anför bl.a. följande.

Enligt ett till konventionen (SÖ 1972:15) mellan Sverige och Norge om renbetning m.m. anslutande protokoll skall Sverige och Norge bekosta och underhålla vissa stängsel. Vidare ankommer det på Sverige att underhålla riks- gränsstängsel i Jämtlands län enligt särskilt protokoll mellan Sverige och Nor- ge om uppförande och underhåll av dessa stängsel. Stängslen utsätts för stora skador främst i samband med snösmältningen. Vissa sträckningar bör byggas om. Vanliga långsiktiga beräkningar av hur länge ett stängsel skall hålla kan därför inte tjäna som underlag för beräkning av de verkliga underhållskostna- dema. Mot bakgrund av konventionen bör staten fortlöpande betala de verkli- ga kosmadema för att hålla stängslen.

Om man utgår från länsstyrelsernas yrkanden kommer kostnaderna att upp- gå till 6,1 miljoner kronor per år för riksgränsstängslen. Jordbruksverket före- slår att anslagsposten höjs med 1 miljon kronor för att åtagandena enligt kon- ventionen skall kunna uppfyllas och föreslår för övriga anslagsposter oföränd- rade belopp för nästa budgetår.

Föredragandens överväganden

Svenska staten har genom en konvention åtagit sig att uppföra och underhålla vissa riksgränsstängsel mot Norge. Genom konventionen har vissa områden i Sverige upplåtits för norsk renbetning. Svensk renbetning får med vissa un—

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

dantag inte förekomma i dessa betesornråden. Överträdelse av bestämmelser- na sker i ökande omfattning. Länsstyrelserna bör därför tillföras resurser för kontroll av betesbestämmelsemas efterlevnad. För att kunna tillgodose under- hållsbehovet för stängslen och för den nämnda kontrollen bör anslaget för un- derhåll av riksgränsstängsel och vissa renskötselanläggningar räknas upp med 600 000 kr till 5 113 000 kr. Motsvarande besparing får göras på andra områden som omfattas av anslaget. I detta sammanhang vill jag särskilt beto- na behovet av att tillräckliga resurser avsätts vid överläggningarna mellan stat- en och företrädare för de renskötande samema för inventering av vinterbetes- markema.

Sammanlagt bör anslaget föras upp med 11 017 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Främjande av rennäringen för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 11 017 000 kr.

E 2. Prisstöd till rennäringen

1991/92 Utgift 23 803 267 1992/93 Anslag 38 000 000 1993/94 Förslag 38 000 000

Anslaget används för pristillägg på renkött. Bestämmelser om prisstödet finns i förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött. Enligt riksdagens beslut skall reella överläggningar föras mellan staten och företrädare för ren- näringen om nivån på prisstödet (bet. l989/90:JOU14, rskr. 1989/90:194). Pristillägget utgår innevarande budgetår med 379 kr för varje slaktad ren som godkänts vid köttbesiktning.

Statens jordbruksverk

Jordbruksverket har efter överläggningar med Svenska samernas riksförbund beslutat att pristillägg skall utgå till renägare med 364 kr per slaktad ren som godkänts vid köttbesiktning och att därutöver ett kollektivt marknadsstöd skall utgå med 15 kr per slaktad ren. Antalet godkända slaktade renar under budgetåret 1991/92 var 64 000 vilket innebär en minskning med ca 30 000 djur jämfört med föregående budgetår. Mot bakgrund av att renantalet är allt- för högt i vissa områden är denna nedgång allvarlig. Det är därför angeläget att de insatser som nu kan komma att ske i form av marknadsföringsåtgärder också kan fortsätta under budgetåret 1993/94.

Riksdagen har beslutat att prisstödet till rennäringen skall frikopplas från stödet till jordbruket i norra Sverige. I regeringens proposition 1991/92:96

Bilaga 10

om vissa jordbrukspolitiska frågor m.m. framhölls att Jordbruksverket inom ramen för pågående projektarbete inom verket skall föreslå den tekniska ut- formning av uppräkningsreglema som i stället bör gälla. Utformningen av ett system för justering av prisstödsnivån är bl.a. beroende av stödets framtida utformning och förändringarna av de ekonomiska förutsättningarna för ren- näringen. Stor oklarhet råder för närvarande om vad som kommer att gälla för rennäringen efter förhandlingarna med EG. Dessa förhållanden gör att det i nuläget är svårt att föreslå någon långsiktig modell för hur stöduppräkningen bör ske.

Jordbruksverket har haft överläggningar med SSR angående verkets an— slagsframställning. Mot bakgrund av osäkerheten om lämpliga metoder för stöduppräkning samt då den allmänna inflationstakten för närvarande är låg föreslår verket att prisstödet behålls oförändrat under nästa budgetår.

Föredragandens överväganden

Regeringen föreslog i prop. 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. att prisstödet bör lämnas som ett stöd per kilo från den 1 juli 1993. Kostnader- na beräknades bli i stort sett oförändrade. Regeringen uppdrog den 1 oktober 1992 åt Statens jordbruksverk att utarbeta ett förslag till hur ett kilorelaterat prisstöd bör utformas. Jag avser att återkomma till regeringen i frågan sedan Jordbruksverket har redovisat sina förslag.

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Prisstöd till rennäringen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 38 000 000 kr.

E 3. Ersättningar för viltskador m.m.

1991/92 Utgift 27 168 378 1992/93 Anslag 12 320 000 1993/94 Förslag 12 320 000

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd av angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. Bestämmelser om ersättning finns i förordningen (l976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur. Från anslaget lämnas vidare viss ersättning enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador, m.m. Dessutom bekostas från anslaget vissa åtgärder för att förebygga skador av vilt m.m.

Riksdagen har beslutat om ändrade principer för ersättning för rovdjursriv- na renar (prop. 1992/93:32, bet. 1992/93ZBOU8, rskr. 1992/93:115). Enligt

Prop. l992/931100

Bilaga 10

beslutet skall det årligen avsättas en samlad ersättningssumma som motsvarar skäligt värde för de rovdjursrivna renarna. Fördelningen av ersättningen skall baseras på rovdjursförekomst. Beloppet skall användas till ersättning för rov— djursrivna renar. Sametinget svarar för administrationen och fördelningen i samverkan med Statens naturvårdsverk. Naturvårdsverket skall ansvara för att det sker en sammanställning av uppgifterna om rovdjursförekomsten inom renskötselområdet. När det gäller skador som rovdjuren orsakar andra tam- djur skall ett fast belopp anvisas för ersättning av dessa skador. Det nya ersätt- ningssystemet gäller från den 1 juli 1995.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ersättningar för viltskador m.m. för budgetåret 1993/94 an- visa ett förslagsanslag på 12 320 000 kr.

E 4. Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall

1991/92 Utgift 54 889 368 1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1 000

Från detta anslag betalas kostnader med anledning av beslut om ersättning enligt förordningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjemobylolyckan och förordningen (1987:64) om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjemobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroen- de av fiske, jakt, bär- eller svampplockning.

Nedfallet av radioaktivt cesium från Tjernobyl fortsätter att påverka i första hand rennäringen men även köttproduktionen av nöt och fåri vissa delar av norra Sverige. Problem med för höga halter av radioakdvt cesium i det naturli- ga fodret för ren, nöt och får kan beräknas pågå i ytterligare 10—20 år.

Kostnaderna för ersättningen till rennäringen är främst beroende av den år- liga variationen i växternas cesiumupptag, omfattningen av den totala renslak- ten och prisstödets storlek. Andelen kasserade renar ökade under budgetåret 1991/92 till ca 22 000 djur. Detta beror på att en större andel av det totala an- talet slaktrenar kommer från områden med stort radioaktivt nedfall. Enligt Jordbruksverket har en av konsekvenserna av ersättningssystemet blivit att slaktföretagen i ökad omfattning har slaktat renar från cesiumhalti ga områden.

Av det pristillägg som lämnas för varje slaktad ren avsätts under innevaran- de budgetår 15 kr för marknadsföringsåtgärder. Genom denna åtgärd stimule- ras slaktföretagen att köpa renar som kan bjudas ut på renköttrnarknaden.

Jordbruksverket har utfärdat föreskrifter om ersättning till bl.a. rensköt- selföretag. Om renköttet kasseras vid slakt lämnas ersättning för köttvärdet,

Bilaga 10

slaktkostnader, förlorat pristillägg samt kostnaderna för provtagning, kon- troll, cesiumanalys och destruktion av köttet. Ersättning lämnas även för and- ra ändamål. Inom vissa områden lämnas ersättning för merkostnader om vin— terslakten tidigareläggs för att ske när köttet har låg cesiumhalt. Ersättningen lämnas då med ett schablonbelopp per ren och som ett risktillägg till same- byn. Tillägget avser bl.a. att ersätta fördyrade samlingskostnader för same- byn. Inom vissa områden kan ersättning även lämnas till sameby för helut- fodring av slaktrenar. Ersättningen, som lämnas per slaktad godkänd ren, varierar mellan 740 kr och 950 kr beroende på utfodringstidens längd. Ersätt- ning lämnas dessutom för de anläggningar som behövs för utfodringen. För att vänja renarna vid det foder som används vid helutfodring kan ersättning lämnas för plockning och transport av lav. Slutligen kan ersättning under vis- sa förutsättningar lämnas för flyttning av renar till marker med låg cesiumhalt.

De åtgärder som vidtas för att minska cesiumhalten i renkött är ofta adrni- nistrativt betungande. Kostnaderna för åtgärderna kan i vissa fall bli högre än slaktvärdet. Regeringen fattar mot denna bakgrund senare i dag beslut om ett uppdrag åt Jordbruksverket att göra en översyn av utformningen av ersättning- arna till följd av Tjemobylolyckan. Jag avser att återkomma till regeringen i frågan sedan Jordbruksverket har redovisat sin översyn.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag nu har förordat om utformningen av ersättning- arna på grund av Tjemobylolyckan, 2. till Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

Prop. l992/932100

Bilaga 10

F. Djurskydd och djurhälsovård

F 1. Statens veterinärrnedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet

1991/92 Utgift —

1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1 000

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr till uppdragsverk- samhet vid Statens veterinärrnedicinska anstalt (SVA).

SVA är ett expert- och serviceorgan åt Statens jordbruksverk och andra myndigheter samt åt enskilda organisationer och allmänheten, med uppgift att bl.a. utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt. SVA skall vara ett veterinärmedicinskt centrallaboratorium samt utföra viss ru- tinmässig diagnostisk verksamhet. Vidare skall SVA akth medverka i djur- sjukdomars förebyggande och bekämpande. Till stöd för dessa funktioner skall SVA utföra forsknings- och utvecklingsarbete.

SVA:s organisation m.m. framgår av förordningen (l988:864) med in- struktion för Statens veterinärmedjcinska anstalt.

Under budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för centrallaboratoriet, m.m. till 95 737 000 kr och för övrig service till 42 285 000 kr. Verksamhe- ten finansieras dels genom driftbidrag från staten med 65 293 000 kr, dels med intäkter från uppdragsverksamheten med 72 729 000 kr.

SVA framhålleri sin fördjupade anslagsframställning att verksamheten un- der budgetåren 1993/94—1995/96 främst kommer att öka till följd av Sveriges närmande till EG. För att möta de kostnadsökningar EG-anpassningen med- för föreslår SVA att uppdragsverksamheten utökas varvid en integrationsvinst uppnås mellan myndighetsuppgiften och uppdragsverksamheten samtidigt som rationaliseringar genomförs. Anslaget bör dock årligen öka med 1 miljon kronor under treårsperioden.

6]

Bilaga 10

Föredragandens överväganden

S ammanfattning

Verksamhetens inriktning:

För budgetperioden 1993/94—1995/96 skall SVA främst inrikta verk- samheten mot epizootiska och andra allvarliga infektionssjukdornar. Därvid bör särskilt beaktas de sjukdomar som innebär ett hot mot för- sörjningen med animaliska livsmedel, medför förluster för animalie- produktionen. drabbar sällskapsdjur och djursjukdomar som är över- förbara till människor. Det är angeläget att konsekvenserna av en an- passning till EG noga följs och att SVA medverkar i utvecklingen och genomförandet av de sjukdomskontrollprogram som föranleds av EG- anpassningen. SVA bör aktivt verka för att de diagnostiska resurserna används optimalt genom samverkan med andra laboratorier såväl natio- nellt som internationellt.

Resurser:

Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet 1993/94 1 000 kr.

Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt 1993/94 67 121 000 kr (förslagsanslag).

Planeringsram: 1993/94 1994/95 1995/96 67121000kr 67121000kr 67121000kr

Resultatbedömning

SVA har två huvudsakliga verksamhetsområden — en myndighetsuppgift och en uppdragsverksamhet. Myndighetsuppgiften är indelad i verksamhetsgrenar- na epizootologisk verksamhet, centrallaboratorieuppgifter, vaccinberedskap och djurslagsinriktad verksamhet. Uppdragsverksamheten indelas i verksam- hetsgrenama diagnostik och hälsokontroll, diagnosutrustnin g och laboratorie- produkter, vacciner samt viss uppdragsforskning. För verksamhetsområdena finns väl definierade mål i enlighet med de uppgifter staten ålagt SVA, men för verksamhetsgrenama saknas angivna mål.

De prestationer SVA utför utgör medverkan i sjukdomsförebyggande pro- gram, hälsokontrollprogram, program för bekämpning av sjukdomar, utveck- ling av diagnostiska metoder för att diagnostisera nya sjukdomar och för att förkorta analystidema samt utveckling av nya och effektivare vacciner. Effek- terna kan mätas i förändring av sjukdornsfrckvensen hos såväl människor som hos djur, förändring av kostnadsutvecklingen för bekämpning och före- byggande av vissa sjukdomar samt förbättrad livsmedelskvalitet. Genom sam-

Bilaga 10

verkan mellan myndighetsuppgiften och uppdragsverksamheten har SVA kun- nat visa att kostnaden för myndighetsuppgiften under den senaste tioårsperio- den minskat i fast penningvärde. Den forskningsinriktade verksamheten som bedrivs vid SVA har medfört bl.a. att viss diagnosutrustning utvecklats, vil- ket medför intäkter för SVA och som till en del skapar möjlighet för SVA att ytterligare utveckla uppdragsverksamheten. Detta kommer även myndighets- uppgiften till godo.

Kostnaderna för SVA:s verksamhet beräknar jag för budgetåret 1993/94 till 146 294 000 kr. Dessa finansieras dels genom bidrag över statsbudgeten med 67 121 000 kr, dels med intäkter från uppdragsverksamheten med 79 173 000 kr.

Fördjupad prövning

Målet för SVA:s verksamhet är att främja en god djurhälsa och en god folk- hälsa. En utökad analys av effekterna av SVA:s prestationer, särskilt i fråga om sjukdomsbekämpning, hälsokontroll och sjukdomsförebyggande åtgär- der, bör göras. Genom Sveriges anpassning till EG och SVA:s viktiga roll som expertmyndighet måste. verksamhetsmålen utformas så att hög beredskap finns att möta de krav som en EG-anpassning kräver.

Slutsatser

Mot bakgund av den fördjupade prövningen av verksamheten drar jag följan- de slutsatser.

De övergripande målen för SVA:s verksamhet bör även fortsättningsvis vara att främja en god djurhälsa och en god folkhälsa. Under perioden kan det förutsättas att ett EES-avtal kommer att träda i kraft i fråga om det veterinära området och avsikten är att Sverige skall bli medlem i EG. Verksamheten bör därför inriktas så att SVA aktivt kan medverka i detta integrationsarbetc och upprätthålla en hög beredskap mot de förändrade sjukdomshot som en EG- anpassning kan medföra.

Samverkan mellan myndighetsuppgiften och uppdragsverksamheten bör ytterligare effektiviseras för att uppnå en större effekt samtidigt som kostnads- redovisningen för de olika verksamhetsområdena hålls isär. Därutöver vill jag framhålla vikten av en fortsatt utveckling av myndighetens resultatredovis- ning.

För förberedelsearbetet inför ett svenskt EG-medlemskap bör SVA anvisas 500 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna den huvudsakliga inriktningen för verksamheten inom Statens veterinärmedicinska anstalts ansvarsområde i enlighet med vad jag har förordat under avsnittet Slutsatser,

Bilaga 10

2. till Statens veterinämtedicinska anstalt : Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

F 2. Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt

1991/92 Utgift 61 198 000 Reservation — 1992/93 Anslag 65 293 000 1993/94 Förslag 67 121 000

Under detta anslag anvisas medel för centrallaboratorieuppgifter m.m. vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till vad jag anfört under punkten F 1 beräknar jag bidraget till 67 121 000 kr.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Jag anser att anslaget bör ändras från reservationsanslag till förslagsan- slag. Förändringen motiveras av att bidraget till verksamheten skall avse en- dast det budgetår det tas upp på statsbudgeten.

Anslaget för SVA har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudge- ten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 67 121 000 kr.

F 3. Distriktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet

1991/92 Utgift 60 316 1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1000

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr till uppdragsverk- samhet vid Statens jordbruksverk för djurens hälso- och sjukvård.

Bilaga 10

Statens jordbruksverk är chefsmyndighet för distriktsveterinärorganisatio— nen och skall bl.a. säkerställa genomförandet av skärpta djurskyddskrav och verka för ett gott hälsotillstånd bland husdjuren.

Länsstyrelsen svarar för disniktsveterinärorganisationen i länet och utövar tillsyn över andra praktiserande veterinärers verksamhet samt leder och sam- ordnar åtgärder mot djursjukdomar.

Antalet tjänster inom distriktsveterinärorganisationen får uppgå till högst 390.

Distriktsveterinärorganisationen är avpassad främst för att tillgodose beho- vet av sjukvård och hälsovård hos djur inom animalieproduktionen och hos hästar som används i jordbruket och skogsbruket. Om djurskyddsskäl före- ligger eller där annan veterinärvård inte kan anvisas är distriktsveterinär skyl- dig att även utöva djursjukvård för övriga husdjur. Distriktsveterinärorganisa- tionen skall, i samarbete med främst den organiserade hälsokontrollverksam- heten, medverka vid förebyggande åtgärder.

I veterinärtaxeförordningen (19752539) föreskrivs att vid varje förrätmin g som utförs av en distriktsveterinär betalas en särskild djursjukvårdsavgift, vars storlek bestäms av regeringen.

Under budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för distriktsveterinär- organisationen m.m. uppgå till 114 160 000 kr och övriga kostnader till 800 000 kr. Verksamheten finansieras genom bidrag över statsbudgeten med 74 637 000 kr och beräknade intäkter från djursjukvårdsavgifter med 40 323 000 kr.

Statens jordbruksverk

Jordbruksverket hemställer att bidraget till inrättande av veterinärstatiöner höjs från 500 000 kr till 1 500 000 lcr.

Föredragandens överväganden

Den särskilde utredaren med uppdrag att göra en översyn av veterinärväsen- det har avgett sitt betänkande (SOU 1992:88) Veterinär verksamhet. Jag avser att under våren 1993 framlägga förslag till framtida organisation för vetcrinär- - väsendet och finansieringen av veterinärstationema.

Kostnaderna för djurens hälso- och sjukvård beräknar jag för budgetåret 1993/94 till 117 314 000 kr. Mina beräkningar beträffande lönekostnaderna för organisationen baserar sig på preliminära uppgifter. Kostnaderna finan- sieras dels genom bidrag över statsbudgeten med 76 868 ()()0 kr, dels med intäkter av djursjukvårdsavgifter med 40 446 000 kr.

Djursjukvårdsavgifter har för budgetåret 1991/92 uppgått till ca 20,6 miljo- ner kronor. Jag beräknar att djursjukvårdsavgiftema för budgetåret 1993/94 uppgår till 40,3 miljoner kronor.

Bilaga 10

Av det belopp som anvisas över statsbudgeten för finansiering av distrikts- veterinärörganisationen under budgetåret 1993/94 utgör 52,7 miljoner kronor medel som jordbruket skall tillföras i form av budgetmedel (prop. 1990/91:100 bil. 11 s. 10—12).

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Distriktsvetert'närorgantsationen: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

F 4. Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

l99l/92 Utgift 84 521 344 Reservation 21 571 l992/93 Anslag 74 637 000 1993/94 Förslag 76 868 000

Under anslaget anvisas medel för bidrag till distriktsveterinärorganisatio- nen och viss veterinärutbildning samt stöd vid inrättande av flerveterinärsta- tioner.

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till vadjag anfört under punkten F 3 beräknarjag bidraget till 76 868 ()00 kr.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Jag anser att anslaget bör ändras från reservationsanslag till förslagsan- slag. Förändringen motiveras av att bidraget till verksamheten skall avse en- dast det budgetår det tas upp på statsbudgeten.

Anslaget för distriktsveterinärorganisationen har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsfomien för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa för- ändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartemen- tet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgetera- de beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till distriktsveterinärorganisationen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 76 868 000 kr.

Bilaga lO

F 5. Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård '

1991/92 Utgift 5 470 627 1992/93 Anslag 2 217 000 1993/94 Förslag 6 000 000

Under anslaget anvisas medel för att bestrida avlägset boende djurägares kostnader för veterinärvård. Länsstyrelsen disponerar medlen i enlighet med vad som framgår av veterinärtaxeförordnin gen (1975:539), m.m

Statens jordbruksverk

Statens jordbruksverk föreslår att anslaget räknas upp till 6 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Anslaget bör räknas upp till 6 miljoner kronor för att anpassas till belastning- en på anslaget under de senaste budgetåren. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård för bud- getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 6 000 000 kr.

F 6. Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

1991/92 Utgift 25 448 571 Reservation 9 064 734 1992/93 Anslag 30 357 000 1993/94 Förslag 25 757 000

Under anslaget anvisas medel för främjande av förebyggande åtgärder samt medel för kostnader för prövning från djurskyddssynpunkt av djurhåll- ningsmetoder, inredningsdetaljeri stallar, m.m. och utbildning i djurskydds- tillsyn.

Under anslaget anvisas också medel för en del av den djurhälsovård som tidigare finansierats inom ramen för jordbruksprisreglerin gen.

Statens jordbruksverk

För att täcka kostnader för främjande av förebyggande åtgärder, kostnader för provning från djurskyddssynpunkt av djurhållningsmetoder, inredningsdetal- jer i stallar m.m. och kostnader för utbildning i djurskyddstillsyn bör samman- lagt 10 miljoner kronor anvisas för budgetåret 1993/94.

Medel för en del av den djurhälsovård som tidigare finansierats inom ra- men för jordbruksprisregleringen bör anvisas med 21 115 000 kr. Medlen

Bilaga 10

skall disponeras för arbetet med djurhälsovård hos Svensk husdjursskötsel och hos Sveriges slakteriförbund samt för djursjukdata, fårhälsovård och stöd till biodlingen.

Föredragandens överväganden

De medel som har anvisats för främjande av förebyggande åtgärder har huvud- sakli gen disponerats av länsstyrelserna och till stor del använts för obduktions- verksamhet. Jag bedömer att denna verksamhet i fortsättningen får skötas in- om ramen för disuiktsveterinärorganisationens ordinarie verksamhet. För ob— duktioner finns särskilda medel anvisade under anslaget Bekämpande av smitt- samma husdjurssj ukdomar.

Sammanlagt beräknar jag anslaget till 25 757 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Djurhälsovdrd och djurskyddsfrämjandc åtgärder för budget- året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 25 757 (XX) kr.

F 7. Centrala försöksdjursnämnden

1991/92 Utgift 4 864 947 Reservation 2 097 503 1992/93 Anslag 5 370 000 1993/94 Förslag 5 608 000

Riksdagen beslutade våren 1988 (prop. 1987/88:93, bet. 1987/88:10U22. rskr. 1987/88:327) om Centrala försöksdjursnämndens (CFN) roll som myn- dighet. Nämndens uppgifter framgår av förordningen (1988:541) med instruk- tion för Centrala försöksdjursnämnden. Nämnden har bl.a. till uppgift att ver- ka för att användningen av försöksdjur begränsas genom att främja utveckling- en av alternativa metoder samt svara för planeringen av försöksdjursverksam- heten och företa åtgärder för att förbättra försöksdjurssituationen, sammanstäl- la statistik över försöksdjursförbrukningen samt följa de djurförsöksetiska nämndernas arbete och bedömning av frågor om användning av försöksdjur.

Bilaga 10

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål:

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93—1994/95.

Resurser: Ramanslag 1993/94 5 608 000 kr.

Planeringsram: 1993/94 1994/95 5 608 000 kr 5 608 000 kr

Jag bedömer att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % ienlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Anslaget för CFN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riks- gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Rikt- linjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belöpp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . att till Centrala forsoksdjursnamnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 5 608 000 kr.

F 8. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1991/92 Utgift 59 661 233 1992/93 Anslag 51 766 000 1993/94 Förslag 51 766 000

Anslaget finansierar kostnader och ersättningar i samband med bekämpan- de av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Från anslaget ut-

Bilaga 10-

betalas också ersättning för kostnader som uppkommit genom beslut om för- intande av bisamhällen, för bitillsynsmännens arvoden m.m. Vidare anvisas under anslaget medel för bekämpande av leukos och Aujeszkys sjukdom.

Statens jordbruksverk

I sin förenklade anslagsframställning yrkar Jordbruksverket att för innevar- ande budgetår få använda 2 miljoner kronor av anslaget för särskilda under- sökningar, bl.a. avseende salmonella, samt för bidrag till vissa obduktioner och bakteriologisk undersökning med avseende på salmonella i samband med obduktion.

Jordbruksverket har hemställt om att 3,5 miljoner kronor anslås som bi- drag till obduktionsverksamhet, bl.a. för att en anpassning skall ske till den sjukdomsövervakning EG kräver. Bidraget är avsett att täcka viss del av ob- duktionsverksamheten. Resterande kostnader finansieras genom avgifter från djurägama och jordbruksnäringens organisationer.

Jordbruksverket har beräknat de årliga kostnaderna för de sjukdomskon- troller som krävs med anledning av ett EES-avtal till 10 miljoner kronor.

För bekämpande av leukos, Aujeszkys sjukdom och meadi-visna hos får har Svensk husdjursskötsel och Sveriges slakteriförbund, som är huvudmän för bekämpningsprograrnmen, beräknat kostnaderna för budgetåret 1993/94 till 49,6, 33,5 resp. 1,5 miljoner kronor.

Med hänsyn till att kostnaderna för programmet för bekämpning av leukos och Aujeszkys sjukdom budgetåret 1993/94 ligger på en oförändrat hög nivå föreslår Jordbruksverket att anslagsposten räknas upp från 35 till 42 miljoner kronor. Inom ramen för anslagsposten får även ett eventuellt bekämpningspro— gram för meadi-visna bekostas. Kostnaderna för bekämpningsprogrammen för leukos och Aujeszkys sjukdom förväntas minska under budgetåret 1994/95.

Föredragandens överväganden

Jag beräknar kostnadema för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar till 4 616 000 kr. ' ' Bekämpningsprogrammen för leukos och Aujeszkys sjukdom löper under 5 resp. 10 år. Bekämpningen sker inom ramen för lagen (1985:342) om kon- troll av husdjur m.m. Sjukdomama kan orsaka betydande produktionsförlus- ter och förekomst av sjukdomarna i landet kan leda. till handelsrestriktioner från andra länder. Under förevarande anslag bör beräknas en oförändrad post på 35 miljoner kronor. Medlen bör disponeras för bekämpningen av leukos. Regeringen har liksom budgetåret l99l/92, inom ramen för anvisade di- rektbidrag för budgetåret 1992/93, anvisat 41,5 miljoner kronor för bekämp- ningsprogrammen av leukos, Aujeszkys sjukdom och meadi-visna hos får.

Bilaga 10

Medlen avser kostnader under budgetåret 1993/94. Sammanlagt disponeras således 76,5 miljoner kronor för programmen.

Sverige hari ett internationellt perspektiv ett mycket gott läge i fråga om an- talet fall av smittsamma husdjurssjukdomar. Obduktioncr av djur är ett viktigt medel för att kontrollera och dokumentera sjukdomslägeti landet. Jag föreslår därför att 2 150 000 kr avsätts som bidrag till obduktionsverksamheten.

Jag bedömer att 10 miljoner kronor bör anvisas för utveckling av sjuk- domskontrollprogram och genomförande av sjukdomskontroller som krävs för att infria de krav som förväntas med anledning av ett EES-avtal.

Jag föreslår att anslaget förs upp med 51 766 O(X) kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för bud- getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 51 766 000 kr.

Prop. 1992/93:10()

Bilaga 10

G. Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor

G 1. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet

1991/92 Utgift 1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1000

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr till uppdragsverk- samhet vid Statens utsädeskontroll (SUK).

SUK är centralt organ för den statliga utsädeskontrollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa analysering, provtagning och plombering m.m. av utsädesvaror samt att bedriva forskning och försöks- verksamhet i syfte att främja att fullgott utsäde tillhandahålls. SUK bedriver vidare rådgivning och upplysning, utövar tillsyn av efterlevnad av lagar och förordningar på området samt arbetar för samordning av kontrollverksamhe- ten. SUK har hand om uppbörden av växtförädlingsavgifter.

SUK:s organisation m.m. framgår av förordningen (1988z860) med in- struktion för Statens utsädeskontroll.

Under budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för den allmännyttiga verksamheten uppgå till 3 223 000 kr och kosmadema för uppdragsverksam- heten till 28 878 000 kr. Kostnaderna beräknas bli finansierade genom intäk- ter för uppdragsverksarnheten med 28 878 000 kr och genom ett bidrag över statsbudgeten med 3 223 000 kr.

SUK har i årsredovisningen indelat verksamheten i olika verksamhetsom- råden och efter tinansietingskällor. Myndigheten använder som ett grovt mått på effektiviteten kontrollkostnadens andel av utsädesptiset. SUK avser dock att utveckla operationella effekt- och prestationsmål.

SUKzs avgiftsfinansierade verksamhet minskar sedan ett antal år i omfatt- ning. Sonprovningen utgör ett undantag där efterfrågan är konstant. Myndig- heten har vidtagit vissa rationaliseringsåtgärder i syfte att förbättra det ekono- miska resultatet. Åtgärderna har lett till minskat underskott för budgetåret 1991/92 och väntas ge större effekter under innevarande och nästföljande bud- getår.

De ekonomiska målsättningarna om full kostnadstäckning och avkastning på statskapitalet har inte uppnåtts.

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. SUK utgår i anslagsframställningen från att förändringar till följd av över- synen genomförs först från den 1 juli 1994 och att statsplomberingen fortgår med oförändrade förutsättningar under budgetåret 1993/94. Kostnaderna för implementering av ett EES-avtal väntas bortfalla under budgetåret 1993/94 och förändringar i kontrollsystemet väntas minska vilket sammantaget innebär ett minskat anslagsbehov med 900 000 kr.

Bilaga 10

Föredragandens överväganden

Riksdagen har i skrivelse (rskr. 1992/93:212) givit regeringen till känna att vissa frågor beträffande SUK bör utredas. Regeringen har med anledning här- av uppdragit åt Statskontoret att med utgångspunkt i riksdagens skrivelse ut- reda och föreslå en lämplig organisation för den officiella utsädeskontrollen. Statskontoret har i november 1992 till regeringen överlämnat rapporten Utsä- deskontroll i nya former — förslag till organisation. Rapporten remissbehand- las för närvarande. Sedan remissbehandlingen avslutats avser jag att återkom- ma till riksdagen med redogörelse för hur utsädeskontrollens organisation skall utformas.

SUK:s årsredovisning, visar enligt min mening, att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Jag timer det emeller- tid otillfredsställande att de ekonomiska målen för verksamheten inte har upp- nåtts.

I avvaktan på att ett ställningstagande till utredningens förslag föreligger får de riktlinjer som angavs i budgetpropositionen avseende budgetåret 1992/93 tills vidare gälla. Anslaget kommer att minskas med de kostnadsbe- sparingar på 900 000 kr som SUK anvisat.

Under budgetåret 1993/94 bör bidraget föras upp med 2 416 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 lcr.

G 2. Bidrag till Statens utsädeskontroll

1991/92 Utgift 2 691 872 Reservation _— 1992/93 Anslag 3 223 000 1993/94 Förslag 2 416 000

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid Sta- tens utsädeskontroll.

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till vad jag anfört under punkten G 1 beräknar jag bidraget till 2 416 000 kr.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Bilaga 10

Jag anser att anslaget bör ändras från reservationsanslag till förslagsan- slag. Förändringen motiveras av att bidraget till verksamheten skall avse en- dast det år det tas upp på statsbudgeten.

Anslaget för SUK har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudge- ten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Statens utsädeskontroll för budgetåret 1993/94 an- visa ett förslagsanslag på 2 416 000 kr.

G 3. Statens växtsortnämnd

l99l/92 Utgift 271 380 l992/93 Anslag 628 000 1993/94 Förslag 646 000

Nämnden skall enligt sin instruktion handha uppgifter enligt växtförädlar- rättslagen (1971:392) och utsädesförordningen (1980:438). Nämnden fullgör de skyldigheter som åligger myndighet enligt konventionen den 2 december 1961 för skydd av växtförädlingsprodukter.

Växtsortnämndens inkomster härrör från den avgiftsbelagda registreringen av nya växtsorter för växtförädlarrätt. Nämndens kostnader för godkännande av nya växtsorter och för omprövning av godkända soner för statsplombering finansieras över statsbudgeten.

Under budgetåret l992/93 beräknas förvaltningskostnadema uppgå till 1 078 033 kr, varav 715 732 kr avser lönekostnader. Kosmadema finansieras dels genom beräknade avgifter med 450 033 kr, dels genom anslag över stats- budgeten med 628 000 kr.

Växtsortnämnden föreslår inga förändringar av verksamheten i sin anslags- framställning.

Växtsortnämnden har lämnat en kortfattad redovisning av myndighetens verksamhet samt årsbokslut.

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar.

Bilaga 10

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål:

Det har inte funnits skäl att förändra de övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92—1993/94. Gällande riktlinjer förlängs till att om- fatta även budgetåret 1994/95.

Resurser: Ramanslag 1993/94 646 000 kr.

Planeringsram: 1993/94 1994/95 646 000 kr 646 000 lcr

Resultatbedömning

Växtsortnämndens årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Riktlinjerna för Växtsortnämnden bör även omfatta budgetåret 1994/95. Skälet är att det på så sätt är möjligt att, med utgångspunkt i ett komplett underlag omfattande Växt- sortnämndens årsredovisning, under våren 1993 utarbeta nya direktiv för nämnden inför en fördjupad prövning från regeringens sida i 1995 års budget- proposition.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Anslaget för Växtsortnämnden har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads- pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya princi- perna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Stats- budgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att stäl- las till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redo- visade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Bilaga 10

Hemställan

Jag hemStäller att regeringen föreslår riksdagen att till Statens växtsortnämnd för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 646 000 kr.

G 4. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet

1991/92 Utgift _ 1992193 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1 000

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr till uppdragsverksam- het vid Statens maskinprovningar.

Maskinprovningama har till uppgift att åt allmänheten prova maskiner, for- don och redskap för jordbruket, skogsbruket, trädgårdsnäringen och för vår- den av grönytor samt publicera resultaten. Maskinprovningama skall vidare enligt särskilda föreskrifter utföra obligatorisk kontroll som avses i lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning. Maskin- provningama utför också uppdragsprovning på begäran av myndighet eller enskild. Maskinprovningama har också att tillhandagå allmänheten och berör- da myndigheter med råd och upplysningar inom maskinprovningarnas verk- samhetsområde samt verka för upplysning om en ändamålsenlig maskinan- vändning.

Maskinprovningarnas organisation m.m. framgår av förordningen (1988z858) med instruktion för Statens maskinprovningar_

Under budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för myndighetsuppgifter, provningsverksamhet m.m. uppgå till 13 868 000 kr och kostnaderna för riks- provplatsverksamheten till 20 675 000 kr. Kostnadema beräknas bli finansie- rade med 6,6 miljoner kronor som flyter in som inkomster från uppdragsverk— samheten m.m., 7 268 000 in i bidrag över statsbudgeten och 20 675 000 kr i intäkter från riksprovplatsverksamheten.

Dispositionen av resultatredovisningen av verksamheten följer RRV:s rikt— linjer.

l redovisningen har myndigheten tagit fasta på ett av de resultatkrav som angavs i regleringsbrevet. Maskinprovningamas produktivitet i den obligato- riska kontrollen bör öka med 6 % under 1991/92—1993/94. Maskinprovning- ama har däIVid valt att jämföra avgiftsutvecklingen med kostnadsindex för maskin- och förarkosmad. Under verksamhetsåret har produktiviteten mätt på detta sätt inte ökat. Maskinprovningamas resultat var positivt och har förbätt- rats något jämfört med året före.

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. Maskinprovningama föreslår ingen förändring av verksamhetens omfatt- ning eller inriktning.

Bilaga 10

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål:

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92—1993/94.

Resurser: Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 1993/94 1 000 kr.

Bidrag till Statens maskinprovningar 1993/94 7 443 000 kr (förslags- anslag).

Resultatbedömning

Maskinprovningamas årsredovisning visar, enligt min mening, att verksam- heten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det är dock inte tillfredsställande att avkastningskravet på statskapitalet inte har upp- nåtts.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991/92 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Regeringen har låtit en särskild utredare se över möjligheterna och former- na för en begränsning av statens engagemang inom provnings- och mätteknik samt anslutande verksamhet inom Statens provningsanstalt och Statens ma- skinprovningar. Förslagen redovisas i betänkandet (SOU l992:74) Prova pri- vat som har remissbehandlats. Med anledning av Sveriges anpassning enligt ett EES-avtal på bl.a. detta område avser jag att under våren 1994, när närma- re erfarenheter vunnits, ta ställning till utredningens förslag såvitt avser ma- skinprovningama.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet för budget— året 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. '

Bilaga 10

G 5. Bidrag till Statens maskinprovningar

l99l/92 Utgift 7 121 674 Reservation — 179 884 1992/93 Anslag 7 268 000 1993/94 Förslag 7 443 000

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid Stat- ens maskinprovnin gar.

Föredragandens överväganden

Med hänvisning till vad jag anfört under punkten G 4 beräknar jag anslaget till 7 443 000 kr.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag.

Jag anser att anslaget bör ändras från reservationsanslag till förslagsan- slag. Förändringen motiveras av att bidraget till verksamheten skall avse endast det år det tas upp på statsbudgeten.

Anslaget för Maskinprovningama har budgeterats utan hänsyn till de tek- niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändring- ar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade belop- pet.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Bidrag till Statens maskinprovningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 7 443 000 kr.

G 6. Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

1991/92 Utgift 147 099 606 Reservation 74 385 154 1992/93 Anslag 32 900000 1993/94 Förslag 28 315 000

Medel ur anslaget disponeras för att genom försöks-, utvecklings-, infor- mations- och rådgivningsverksamhet styra utvecklingen inom jordbruket mot minskat växtnäringsläckage samt säkrare och minskad användning av kemis- ka bekämpningsmedel och till åtgärder för att bevara odlingslandskapets na- tur- och kulturmiljövärden.

Bilaga 10

I riksdagens beslut (prop. 1990/91:90, bet. 1990/91:JoU30, rskr. 1990/91:338) om en god livsmiljö anvisades Statens jordbruksverk 20 mil- joner kronor för budgetåret 1991/92 för utveckling av teknik och metodik för typgodkännande av gödselspridare, 15 miljoner lcronor för teknikutveckling för att minska växtnäringsläckaget och 14,8 miljoner kronor för information samt försöks- och utvecklingsverksamhet rörande höst- och vinterbevuxen mark. Därutöver anvisades 8,3 miljoner kronor för information om besprut- ningsfria kantzoner, tillsyn av skötsellagen och serieprovning av gödselspri- dare. Medlen anvisades en gångsvis för perioden 1991/92—1993/94.

På statsbudgeten för budgetåret 1992/93 har ytterligare 32,9 miljoner kro- nor anvisats för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket under budgetåren l992/93—1993/94.

Statens jordbruksverk

Anslaget har tidigare tillförts medel för att för tiden t.o.m. budgetåret 1993/94, samt i något fall budgetåret 1994/95, bedriva forsknings- och ut- vecklingsverksamhet, information och rådgivning för att styra utvecklingen inom jordbruket mot minskat växtnäringsläckage samt säkrare och minskad användning av bekämpningsmedel.

Beträffande tillsyn enligt skötsellagen och därmed förknippad information har anSIaget tillförts 6 miljoner kronor för budgetåret l992/93. Denna verk- samhet avser till största delen lönekostnader vid Jordbruksverket och länssty- relserna. För budgetåret 1993/94 behövs samma resursinsats. Medlen bör prisomräknas med 200 000 kr.

Föredragandens överväganden

Riksdagen beslutade år 1988 att målet skall vara att halvera kväveutlakningen från jordbruket till år 2000. Till följd av internationella överenskommelser har detta mål tidigarelagts och riksdagen beslöt år 1990 att en halvering skall om- fatta alla utsläpp till haven längs hela väst- och sydkusten upp till Stockholms skärgård till år 1995.

Riksdagen lade år 1990 fast målet att ytterligare en gång halvera användning- en av bekämpningsmedel till strax efter minen av 1990-talet räknat i aktiv sub- stans och med år 1990 som basår. Dessutom skall ammoniakavgången från jordbruket minska med 25 % till år 1995 i södra och västra Götaland. Den ökade insikt om de natur- och kulturrniljövärden, såsom öppna landskap och biologisk mångfald, som jordbruketi vårt land bidrar med ser jag som myck- et positiv. Det är väsentligt att dessa värden och de mål som har satts upp vär- nas. Riksdagen anvisade våren 1991 58,1 miljoner kronor till miljöförbättran- de åtgärder inom jordbruket (prop. 1990/91:90, bet. 1990/911JOU30, rskr. 1990/91338). Medlen skulle användas framför allt till åtgärder för att minska

växtnäringsläckaget.

Bilaga 10

På statsbudgeten för budgetåret l992/93 har ytterligare 32,9 miljoner kro- nor anvisats för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. För tillsyn enligt 6 a och 6 b 55 lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark anvisades 6 mil- joner kronor för budgetåret 1992/93. Därutöver anvisades för budgetåren 1992/93—1993/94 ytterligare 3 miljoner honor för information och utbildning rörande de nya föreskrifterna till 6 a & skötsellagen. Jag föreslår att medel för dessa ändamål skall anvisas under anslaget Statens jordbruksverk. För för- söks- och utvecklingsverksamhet samt information om höst— och vinterbe- vuxen mark som åtgärd för att minska kväveläckaget anvisades 4 miljoner krOnor för budgetåren 1992/93—1993/94. För samma period anvisades 18,4 miljoner kronor för åtgärder med syftet att minska användningen av och reducera riskerna med användning av bekämpningsmedel. För forsknings- och utvecklingsinsatser bl.a. rörande biförgiftningar anvisades vidare för bud- getåren 1992/93—1994/95 totalt 1,5 miljoner kronor. Under anslaget Statens jordbruksverk har sedan budgetåret 1988/89 anvisats medel för mil jöinriktad växtodlingsrådgivning. Jordbruksverket har hemställt att oförändrade medel för detta ändamål bör anvisas för budgetåret 1993/94. Jag föreslår att medel för dessa åtgärder i fortsättningen anvisas under här ifrågavarande anslag. Det bör sammanlagt tillföras 28 315 000 kr för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 28 315 000 kr.

G 7. Bekämpande av växtsjukdomar

1991/92 Utgift 727 476 1992/93 Anslag 2 429 000 1993/94 Förslag 2 429 000

Från anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder mot växtskadegörare enligt växtskyddslagen (197231 8) samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder. Kostnader för beredskapsåtgärder mot karantäns- skadegörare betalas också från detta anslag, liksom kostnader för undersök- ningar av växtprover som av växtinspektionen överlämnas för laboratoriemäs- sig diagnostisering. '

Statens jordbruksverk

Jordbruksverket föreslår att verket bemyndigas att använda högst 400 000 kr för brådskande undersökningar i samband med växtinspektion.

Prop. l992/931100

Bilaga 10

Föredragandens överväganden

Jag föreslår att anslaget tas upp med 2 429 000 kr. Jag har därvid räknat med högst 400 000 kr för brådskande undersökningar i samband med växtinspek— tion.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 2 429 000 kr.

Bilaga 10

H. Livsmedel

H 1. Statens livsmedelsverk

1991/92 Utgift 49 829 110 1992/93 Anslag 88 486 000 1993/94 Förslag 94 305 000

Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att handlägga frågor om livsmedel, i den mån sådana frågor inte skall handläggas av någon annan myndighet. Verket är chefsmyndighet för besiktningsveteri- närorganisationen. Livsmedelsverkets organisation m.m. framgår av förord- ningen (1988z857) med instruktion för Statens livsmedelsverk.

De huvudsakliga uppgifterna för verket är att bevaka konsumentintresset inom livsmedelsområdet, utöva tillsyn enligt livsmedelslagen (l97lz511) samt leda och samordna livsmedelskontrollen, verkställa utredningar och prak- tiskt vetenskapliga undersökningar om livsmedel och kostvanor, medverka till att statsmakternas riktlinjer i fråga om kost och hälsa fullföljs, informera om sådana förhållanden på livsmedelsområdet som är viktiga för konsumen- terna samt godkänna laboratorier för livsmedelsundersöknin gar.

Livsmedelsverkets inkomster består bl.a av avgifter för köttbesiktning m.m., kontroll av läkemedelsrester och bekämpningsmedelsrester i anima- liska och vegetabiliska livsmedel, avgiftsmedel för central tillsyn som över- förs till verket från kommunerna, avgifter för provtagning och undersökning vid större livsmedelsanläggningar samt avgifter för tillstånd m.m. Dessutom erhålls inkomster för uppdragsverksamhet, publikationer och kursverksam- het. lnkomstema utgör ca 70 % av verkets finansiering.

Livsmedelsverket har fått dispens av Riksrevisionsverket från bokförings- förordningen i dess nya lydelse för budgetåret 1991/92 med innebörden att årsredovisningens bokslut inte innehåller tillgångsredovisning samt att en ft- nansieringsanalys endast redovisas för viss del av verksamheten. I de delar som avser resultatredovisningen red0visas verksamheten i verksamhetsområ— dena tillsyn och kontroll, information och påverkan, normgivning, kunskaps- uppbyggnad samt övrigt. För dessa har följande mål lagts fast. Verket skall: samordna den offentliga livsmedelskontrollen, samtidigt som kontrollen i

högre grad skall bygga på företagens egentillsyn,

— bedriva tillsyn av större livsmedelsanläggningar, — utveckla nya metoder för kontroll och analys, — förenkla reglerna och harmonisera dem med främst EG:s regelsystem så långt detta är möjligt med hänsyn till våra egna säkerhetskrav. Normer och nya före5krifter skall endast fastställas om det finns tungt vägande konsu- mentskäl eller om det krävs med hänsyn till Sveriges internationella förplik- telser, stärka informationsinsatsema gentemot lokal och regional livsmedelskon- troll, företag som producerar och hanterar livsmedel etc.

Bilaga 10

Livsmedelsverket utvecklar för närvarande resultatmått för olika prestatio— ner, bl.a. produktivitet och styckkostnad. Avsikten är att tillföra resultatredo- visningen sådana beräkningar kommande år.

Verket understryker att man under en följd av år fått fler uppgifter sam- tidigt som anslagsmedel över statsbudgeten minskar. Under budgetåret 1991/92 har en neddragning av verkets personalstyrka gjorts motsvarande ca 2 % av verkets anslagsmedel samtidigt som verksamhetsområden har mins- kats eller helt avvecklats. lnom besiktningsveterinärorganisationen har ge- nomgripande rationaliseringsåtgärder vidtagits. Genom en förstärkt lednings- funktion, ett nytt avgiftssystem samt en effektiviserad bemanning och ned- dragning av verksamheten vid de olika kontrollslakteriema har en besparing gjorts med 7 %. Livsmedelsverkets ackumulerade avgifts- och anslagsspa- rande uppgår till 38 938 424 kr.

Av Riksrevisionsverkets revisionsberättelse framgår att man finner Livs- medelsverkets årsredovisning rättvisande. Vad avser resultatredovisningen har årets granskning begränsats till en bedömning av krav på fullständighet och dokumentation.

I sin förenklade anslagsframställning finner Livsmedelsverket i huvudsak ingen anledning att föreslå avvikelser från den inriktning av verksamheten och den budgetram som riksdagen beslutat om för perioden 1991/92— 1993/94. Verket påpekar dock bl.a. att det i EES-avtalet ingår ett 30-tal rätts- akter på området vin och spritdrycker och att denna nya myndighetsuppgift naturligen bör ligga på Livsmedelsverket. Verket förutsätter att frågan om ytterligare resurser för denna myndighetsuppgift tas upp av regeringen.Verket tar även upp frågan om finansiering av den inhemska pesticidkontrollen av trädgårdprodukter med anledning av Omställningskommissionens förslag att ta bort prisregleringsavgiftema på bekämpningsmedel.

Föred ra gandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål:

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller treårsperioden 1991/92—1993/94. Gällande riktlinjer förlängs till att om- fatta även budgetåret 1994/95.

Resurser:

Statens livsmedelsverk 1993/94 94 305 000 kr (ramanslag). Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning 1993/94 1 000 kr.

Planeringsram: 1993/94 1994/95 94 305 000 kr 94 305 000- kr

Bilaga 10

Resultatbedömning

Livsmedelsverkets årsredovisning visar, enligt min mening, att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Emellertid finns det fortfarande inte underlag för att göra en bedömning av effektiviteten för någon av verksamhetsgrenarna. Jag noterar emellertid med tillfredsställel- se att Livsmedelsverket genom olika åtgärder lyckats uppnå väsentliga bespa- ringar inom besiktningsveterinärorganisationen. Detta lederi sin tur till att kostnaderna för slakteriema kan hållas nere, vilket är en förutsättning för att stärka konkurrenskraften inom den svenska livsmedelssektom inför ett EG- medlemskap.

Av resultatredovisningen framgår bl.a. att Livsmedelsverket har påbörjat arbetet med att införa ca 100 rättsakter i den svenska lagstiftningen med anled- ning av införlivandet av EES-avtalet, att egenkontrollprogram har fastställts för i stort sett alla livsmedelsanläggningar där Livsmedelsverket har övertagit tillsynsansvar från kommunema samt att metoder har utarbetats för att påvisa rester i livsmedel för ytterligare ett antal bekämpningsmedel och veterinärme- dicinska preparat.

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invändningar i re- visionsberättelsen avseende Livsmedelsverket. Jag avstår dock att kommente- ra det ekonomiska resultatet ytterligare då de redovisningsgrunder som ligger till grund för årsbokslutet innebär att en fullständig bild av det ekonomiska re- sultatet inte kan erhållas för budgetåret 1991/92.

Slutsatser

De riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Riktlinjerna för Livsmedelsverket bör även omfatta bud- getåret l994/95. Skälet är att det på så sätt är möjligt att, med utgångspunkt i ett underlag omfattande Livsmedelsverkets årsredovisning, under våren 1993 utarbeta nya direktiv för verket inför en fördjupad prövning från regeringens sida i 1995 års budgetproposition.

Mot bakgrund av Livsmedelsverkets anslagsframställning beräknar jag an- slaget för budgetåret 1993/94 till 94 305 000 kr. Jag har därvid tagit hänsyn till medelsbehovet dels för pesticidkontroll av inhemskt odlade trädgårdspro- dukter med anledning av regeringens beslut om att avskaffa prisregleringsav- gifterna på handelsgödsel från den 2 december 1992, dels för nya uppgifter som följer av ett EES—avtal och förberedelsearbetet inför ett FIG-medlemskap.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för— slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat en modell som bör tillämpas. Statens livsmedelsverk kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Livsmedelsverket kommer därför att tillde-

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

las ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under ifrågavaran- de anslag förs till detta konto.

Anslaget för Livsmedelsverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar'som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekosmads- pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av ansla- gen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens livsmedelsverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 94 305 000 kr.

H 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m.

1991/92 Utgift 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktnin g vid kontroll- slakteriema m.m. Under anslaget tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr. Sta- tens utgifter för ändamålet täcks enligt särskild taxa av bl.a. slakteriföretagen.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m. för bud- getåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr. '

H 3. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

1991/92 Utgift 2 740 206 1992/93 Anslag 3 646 000 1993/94 Förslag 3 750 000

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämndens uppgift är att göra kalkyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbruket och de senare leden i livsmedelskedjan.

Samarbetsnämndens sammansättning framgår av förordningen (1988:862) med instruktion för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden.

-85

Bilaga 10

I sin förenklade anslagsframställning anför Livsmedelsekonomiska samar- betsnämnden att man nu inte kan förutse några förändringar i sin verksamhet som kan påverka anslagsberäkningen, varför samarbetsnämnden hemställer om ett ramanslag för budgetåret 1993/94 i enlighet med den fastställda plane- ringsramen.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål:

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93—1994/95.

Resurser: Ramanslag 1993/94 3 750 000 kr.

Planeringsram: 1993/94 1994/95

3750000kr 3750000kr

Slutsats

Min bedömning innebär att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budgetpro- position bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av ut- gifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets bud- getförslag.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare denna dag redovisat ett för- slag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat en modell som bör tillämpas. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden kom- mer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Livsmedelsekono- miska samarbetsnärrmden kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kre- dit i Riksgäldskontoret och medlen under ifrågavarande anslag förs till detta konto.

Anslaget för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Stats- hälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finans- departementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition konuner att slut-

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

ligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Livsmedelsekonomiska samarbetmämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 3 750 000 kr.

H 4. Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring

1991/92 Utgift 89 671 122 Reservation 12 046 159 1992/93 Anslag 83 959 000 1993/94 Förslag 87 398 000

Under anslaget anvisas medel för bruttoinvesteringar i beredskapslager av livsmedel och insatsvaror i jordbruket. Vidare anvisas medel för produktions- förberedelser, skydd mot ABC-stridsmedel och ransoneringsförberedelser.

Statens jordbruksverk

För beredskapslagring av insatsvaror har Jordbruksverket beräknat ett medels- behov om 89,1 miljoner kronor under budgetåret 1993/94, varav 11,6 miljo- ner kronor avser medel inom den ekonomiska planeringsramen för totalförsva- rets civila del.

Till följd av regeringens planeringsanvisningar för år 1992 har lagringsmå- let för livsmedel kunnat sättas lägre jämfört med i fjolårets anslagsframställ- ning och programplan. Jordbruksverket föreslår därför inga medel under an- slaget för bruttoinvesteringar i livsmedel under budgetåret 1993/94.

Det föreligger dock fortfarande ett stort behov av att bygga upp lagren av handelsgödselkväve och fodermedel. Jordbruksverket föreslår att 77,5 miljo- ner kronor tilldelas verket för detta ändamål. Av de 1 1,6 miljoner kronor som ingår i den ekonomiska planeringsramen för totalförsvarets civila del föreslår verket att 6,6 miljoner kronor får utnyttjas för beredskapslagrin g av kemikali- er m.m. för dricksvattenberedning, 4 miljoner kronor för beredskapslagring av veterinära läkemedel och 1 miljon kronor för åtgärder inom ABC-området.

Föredragandens Överväganden

Jag föreslår att anslaget efter prisomräkning förs upp med 87 398 000 kr, var- av 5,7 miljoner kronor utgör medel från den ekonomiska ramen för totalför- svarets civila del. Av dessa bör 4 miljoner kronor användas för beredskaps- lagring av veterinära läkemedel och 1 miljon kronor för åtgärder inom ABC- området.

Bilaga 10

Mitt förslag innebär en neddragning med 15 203 000 kr för budgetåret 1993/94 jämfört med de kostnader för lageruppbyggnad som förutsattes i det livsmedelspolitiska beslutet år 1990.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 87 398 000 kr.

H 5. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m.

1991/92 Utgift 217 336 071 1992/93 Anslag 233 250 000 1993/94 Förslag 247 280 000

Från anslaget betalas driftkostnadema för beredskapslagring av livsmedel m.m. samt kostnader för andra beredskapsåtgärder än lagring i form av plane- ring m.m. Under anslaget Statens jordbruksverk anvisas medel för lönekost- nader m.m. för viss personal.

Statens jordbruksverk

Statens jordbruksverk har beräknat kostnaderna för beredskapslagring till 235 517 000 kr, varav 3,8 miljoner kronor avser medel inom den ekonomis- ka planeringsramen för totalförsvarets civila del. Räntekostnadema beräknar verket till 140,3 miljoner kronor. Vidare beräknas kostnaderna för ersättning för beredskapslagring till 91 550 000 ler och för övergripande planering m.m. till 3 667 000 kr.

Föredragandens Överväganden

Anslaget bör efter prisomräkning föras upp med sammanlagt 247 280 000 kr, varav 2,4 miljoner kronor avser medel inom den ekonomiska ramen för total- försvarets civila del. Mitt förslag innebär en neddragning med 1 533 000 kr för budgetåret 1993/94 jämfört med de kostnader för beredskapslagring av livsmedel som förutsattes i det livsmedelspolitiska beslutet år 1990.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m. för bud- getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 247 280 000 kr.

Prop. 1992/931100

Bilaga 10

H 6. Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m.

1991/92 Utgift 135 166 287 1992/93 Anslag 179 000 000 1993/94 Förslag 172 000 000

Från anslaget betalas i enlighet med förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jördbruksprodukter m.m. dels delar av kostnaderna för industrins rå- varukosmadsutjämning (RAK), dels kostnaderna för rabatteringssystemet för svensktillverkad stärkelse för tekniskt bruk.

Statens jordbruksverk

Enligt nu aktuella planer skall EES-avtalets protokoll 3 träda i kraft den 1 juli 1993. Förhandlingarna om prisutjämningsförfarandet är dock inte helt avsluta- de (augusti 1992). Anslagsberäkningama har baserats på antagandet att RÄK- protokollet träder i kraft den 1 juli 1993. För RAK torde avtalet komma att innebära betydande förändringar i form av nettokompensation (prisutjärnning till lägsta EES-pris i stället för till världsmarknadspris) och utvidgad varuom- fattning. Det är för närvarande svårt att bedöma de finansiella effekterna av dessa förändringar eftersom de nya utjämningsbeloppen kommer att faststäl- las först sedan samtliga EES-parter notifierat sina hemmamarknadspriser och EES-kommittén fastställt lägsta EES-priser.

Jordbruksverket har beräknat kostnaderna för industrins råvarukostnads- utjämning till 135 miljoner kronor, en sänkning med 5 miljoner kronor. Kost- naderna för rabatteringssystemet för stärkelse beräknas till 37 miljoner kro- nor, en sänkning med 2 miljoner kronor. Sänkningen på 5 miljoner kronor beror på en bedömning av konsekvenserna av ett kommande EES-avtal. Sänk- ningen på 2 miljoner lcronor beror på en bedömning av lönsamhetsutveckling- en för fabrikspotatis satt i relation till andra grödor.

Sammanlagt hemställer Jordbruksverket om att anslaget förs upp med to- talt 172 miljoner kronor. '

Föredragandens överväganden

lnom ramen för EES-förhandlingarna har de deltagande ländema arbetat med att utforma ett gemensamt system för utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror. Den slutgiltiga utformningen av ett sådant system påverkas emellertid också av de pågående GATT-förhandlingama. Ett gemensamt sy- stem kommer, förutom att det påverkar själva utformningen av det svenska systemet för råvarukostnadsutjämning, också sannolikt att påverka kostna- derna för detsamma. Jag beräknar kostnaderna till 135 miljoner kronor.

Vad gäller kostnaderna för rabatteringssystemet för svensktillverkad stär— kelse för tekniskt bruk beräknar jag dessa, i likhet med Jordbruksverket, till 37 miljoner kronor.

Bilaga 10

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. medge att Statens jordbruksverk för råvarukostnadsutjämning un— der budgetåret 1993/94 får disponera en rörlig kredit på högst 20 000 000 kr i Riksgäldskontoret, 2. till Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 172 000 000 kr.

H 7. Livsmedelsstatistik

1991/92 Utgift 13 228 547 1992/93 Anslag 13 966 000 1993/94 Förslag 11 514 000

I prop. 1991/92:96 om vissa jordbrukspolitiska frågor, m.m. redovisas att 10 miljoner kronor skall sparas på jordbruksstatistikens område budgetåret 1993/94. För lantbruksregistret innebär det besparingar på 3 miljoner kronor och för objektiva skördeuppskattningar görs en neddragning motsvarande 7 miljoner kronor under anslaget Omställningsåtgärder i jordbruket m.m. De framtida formema för den svenska strukturstatistiken och behovet av register- uppgifter skall utredas vidare med utgångspunkt i ett svenskt EG-medlem- skap i mitten av 1990-talet och de förändringar av EG:s jordbrukspolitik som kan komma att genomföras.

Föredragandens Överväganden

I betänkandet (SOU 1992:48) Effektivare statistikstyming redovisas förslag om den statliga statistikens styrning, finansiering och samordning. Regering— en har därefter i prop. 1992/93:101 om den statliga statistikens finansiering och samordning lagt fram principer och förslag som syftar till att göra styr- ningen av den statliga statistikproduktionen effektivare.

l avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom områ- det förs upp med 11 514 000 kr.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Livsmedelsstatistik för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags- anslag på 11 514 000 kr.

Prop. 1992/932100

I. Utbildning och forskning Prop. 1992/93:100

Bilaga 10 I 1. Sveriges lantbruksuniversitet

I 2. Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet

I 3. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m.

I 4. Skogs- och jordbrukets forskningsråd I 5. Stöd till kollektiv forskning I 6. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

Inom regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposi- tion i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993.

I awaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ifrågavarande anslag förs upp med oförändrade belopp.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet,

1. till Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 627 975 000 kr,

2. till Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruksuniversitet för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 295 336 000 kr,

3. till Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruks- universitet m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 33 700 000 kr,

4. till Skogs- och jordbrukets forskningsråd för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 169 680 000 ler,

5. till Stöd till kollektiv forskning för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 101 200 000 kr,

6. till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 772 000 kr.

Bilaga 10

J. Biobränslen

J 1. Bioenergiforskning

Inom regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposi- tion i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993.

I awaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att ifrågavarande anslag förs upp med oförändrat belopp.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, _

till Bioenergiforskning för budgetåret 1993/94 beräkna ett reserva- tionsanslag på 48 930 000 kr.

I 2. Bidrag för ny energiteknik

1991/92 Utgift 1 6 000 000 Reservation 194 000 000 1992/93 Anslag 200 000 000 1993/94 Förslag 200 000 000

1 Tolfte huvudtitelns anslag Insatser för ny energiteknik, anslagsposten 1.

Riksdagen beslutade våren 1991 om ett stöd för att främja investeringar i anläggningar för kraftvärmeproduktion med biobränsle och för att förbättra konkurrenskraften för befintlig biobränslebaserad kraftvärme (prop. 1990/91:88, bet. 1990/91:NU40, rskr. 1991/92:373). Detta stöd ingår som ett ledi 1991 års energipolitiska beslut.

Stödet som administreras av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) kan lämnas under en femårsperiod fr.o.m den 1 juli 1991. För stödet har avsatts 1 miljard lcronor för femårsperioden. Medlen anvisas i form av årliga anslag över statsbudgeten på 200 miljoner kronor per budgetår. Den stödgivande myndigheten får, inom den totala medelsramen 1 miljard kronor, fritt fördela sina åtganden över femårsperioden. Utbetalningarna får dock inte överstiga det belopp som finns tillgängligt på anslaget. Reserverade medel un- der tolfte huvudtitelns anslag Insatser för ny energiteknik, anslagsposten 1, vid utgången av budgetåret 1991/92 bör tillföras detta anslag.

I detta sammanhang vill jag erinra om att riksdagen våren 1992 beslutade om ett stöd för främjande av biobränsleanvändningen (prop. 1991/92:97, bet. 1991/92zNU25, rskr. 1991/92:271). Stödet uppgår till sammanlagt 625 miljo- ner kronor och är avsett att kunna lämnas under en femårsperiod. Även detta stöd ingåri 1991 års energipolitiska beslut. Stödet syftar till att påskynda ut- veckling av teknik som förbättrar förutsättningama för kommersiell elproduk- tion med biobränslen. Jag har för avsikt att i annat sammanhang återkomma till regeringen i fråga om de förslag till disposition av dessa medel som bio- btänslekomrnissionen har lämnat i betänkandet (SOU 1992:90) Biobränslen för framtiden.

Bilaga 10

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag för ny energiteknik för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 200 000 000 kr.

93.

Utredningens sammanfattning av delbetänkandet (SOU 1992:87) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG — förslag om vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen

Omställningskomrnissionen erhöll i november 1991 regeringens uppdrag att förbereda en avstämning av 1990 års livsmedelspolitiska beslut utifrån Sveri- ges ansökan om medlemskap i EG.

I föreliggande delbetänkande redovisas resultatet av kommissionens be- handling av vegetabiliesektoms anpassning, export av förädlade livsmedel och åtgärder för ekologisk produktion.

Idet fortsatta arbetet kommer kommissionen även att behandla animalie- produktionens anpassning, mål och medel för att bevara ett öppet och levande kulturlandskap, stödet till norra Sverige, m.m.

I kapitel 1 redovisas uppdraget och de avgränsningar till andra områden som kommissionen gjort. Kapitel 2 tar upp 1990 års livsmedelspolitiska be- slut i huvuddrag samt de effekter detta beslut förväntades få.

EG:s jordbrukspolitik

I kapitel 3 ges en översiktlig beskrivning av mål och medel i EG:s jordbruks- politik (CAP). Den beslutade reformen av politiken samt de effekter reformen förväntas få beskrivs. Vidare tas innehållet i det yttrande (den s.k. avin) som EG-kommissionen lämnat över Sveriges ansökan om medlemskap upp.

EG:s ministerråd fattade den 21 maj 1992 ett beslut om att reformera den gemensamma politiken. Syftet med denna reform är bl.a. att få en bättre ba- lans mellan utbud och efterfrågan i EG:s jordbruksproduktion och därmed minska överskottsproduktionen och kostnaderna för denna.

Ett av de viktigaste elementen i reformen är att jordbruksstödet delvis om- fördelas från prisstöd till inkomststöd, t.ex. i form av arealbidrag. Produktions- begränsningar skall ytterligare bidra till att minska överskottet.

Reformen innehåller också kompletterande åtgärderi form av stöd till miljö- vänligare brukningsmetoder, stimulans till skogsplantering, förmånliga vill- kor för förtidspensionerin g, m.m.

Jordbrukspolitikens traditionella instrument i form av gränsskydd, reglera- de priser och exportbidrag finns kvar efter reformen, men deras betydelse kommer att minska.

Effekterna av reformen förväntas bli störst för spannmålsodlingen där pro- duktionen förväntas minska på grund av sänkta priser och den odlingsbegräns- ning som trädesvillkoren för att erhålla arealbidrag innebär. Därmed minskar också kostnaderna för överskottet på sikt.

För animaliesektorema blir inte effekterna så märkbara. För mjölkproduk- tionen kan dock lönsamheten förväntas öka jämfört med en fortsatt tillämp- ning av nuvarande politik.

Underbilaga 10.1

För EG:s konsumenter innebär reformen lägre priser. På kort sikt kan bud- getkostnadema för kompensationsbetalningar och olika former av direkta stöd förväntas öka över dagens nivå. På längre sikt räknar EG-kommissionen med att reformen kommer att medföra bättre balans mellan konsumtion och produk- tion och därmed lägre kostnader.

Ejfekter av ett ISG-medlemskap

Kommissionens syn på de generella effekterna för livsmedelssektom av ett EG-medlemskap redovisas i kapitel 4. Enligt uppdraget skall en utgångspunkt för kommissionens arbete vara att Sverige vid inträdet i EG har en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Enligt kommissio- nen innebär detta bl.a. att produktionen måste effektiviseras, samtidigt som vissa anpassningar behöver göras så att företag som bedöms kunna bli kon- kurrenskraftiga vid en EG-anslutning inte slås ut under tiden fram till EG-in- trädet.

Konkurrenskraften för det svenska jordbruket och den svenska livsmedels- industrin avgörs av hur väl man lyckas anpassa sig till EG-marknaden och till den prisnivå som kommer att gälla där. Kostnadsanpassning samt produkt- och marknadsutvecklin g är nyckelord. För att stärka konkurrenskraften inför medlemskapet måste betydande rationaliseringar och kostnadsminskningar äga rum i produktionen. Därutöver behöver marknadspositionema stärkas. t.ex. genom marknadsanalyser och produktutveckling, framför allt på om- råden där Sverige har komparativa fördelar.

Kommissionen vill understryka att ökat konkurrenstryck och effektivise- ringar i samtliga led från insatsledet till detaljistledet är avgörande för att Sve- rige har en konkurrenskrafti g jordbruksnärin g och livsmedelsindustri vid EG- inträdet.

De beräkningar av den totala stödnivån till jordbruket som årligen utförs in- om OECD, s.k. PSE-beräkningar (Producer Subsidy Equivalents), visar att Sverige har en stödnivå som totalt överstiger den som gäller inom EG. Skill- naderna i stödnivån mellan Sverige och EG kan i stor utsträckning hänföras till animalieproduktionen.

De stödsystem som tillämpas inom EG kommer inte att medge lika höga priser på animalieprodukter som i dag gäller i Sverige. Det kommer därför att bli nödvändigt att anpassa den svenska kostnadsnivån om den svenska pro- duktionen skall kunna konkurrera med den inom EG. För den svenska vegeta- bilieproduktionen kan det finnas förutsättningar att med de stödnivåer som gäl- ler inom EG långsiktigt upprätthålla en åkerareal som är större än den som skulle ha gällt om 1990 års refomt skulle ha fullföljts.

För att inte jordbruksföretag som kan komma att bli konkurrenskraftiga i EG skall slås ut före ett ISG-medlemskap kan det vara befogat att särskilt be- akta de vegetabilieinriktade företagens situation. För animalieproduktionen krävs det däremot betydande effektiviseringar för att en produktion motsva-

Underbilaga 10.1

rande det inhemska avsättningsutrymmet skall kunna upprätthållas. Detta gäl- ler särskilt för nötkötts- och mjölkproduktionen.

Det är angeläget att de ekonomiska villkoren för primärproduktionens olika sektorer snarast tydliggörs för producenterna. I annat fall kommer onödiga samhällsekonomiska förluster att uppstå. Oförändrade stödnivåer leder för animalieproduktionens del till att resurser bibehålls eller förnyas som kan bli överflödiga vid ett EG-inträde. För vegetabiliesektom innebär en oförändrad politik att resurser förstörs eller lämnar sektorn under tiden fram till ett inträ- de. Eftersom en större åkerareal blir konkurrenslcrafti g i en EG-marknad än i en isolerad svensk marknad kontmer nya resurser att tillföras denna sektor ef- ter inträdet. Till detta kan läggas att de resurser som lämnar sektorn före inträ- det i rådande konjunktur knappast har något större altemativvärde.

För att det svenska jordbruket skall ha förutsättningar att konkurrera räcker det enligt kommissionen inte med en ökad effektivisering i jordbruket utan en sådan är också nödvändig i samtliga övriga led i livsmedelskedjan. Ökade FoU-insatser på livsmedelsområdet är en viktig förutsättning för detta arbete och är därmed en betydelsefull konkurrensfaktor för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri. Svenska företag behöver också arbeta mer aktivt när det gäller produktutveckling och med att få tillträde till EG-marknaden. Det är i första hand näringslivets ansvar att vidta erforderliga åtgärder för att stärka konkurrensförmågan.

För de svenska konsumenterna innebär den ökade konkurrens på livsme- delsmarknaden, som ett EG-medlemskap medför, lägre livsmedelspriser. På vegetabilieområdet kommer, när EG:s reform genomförts, spannmålsprisema att bli lägre än den prisnivå som skulle ha gällt vid ett svenskt inhemskt jäm- viktspris om 1990 års beslut fullföljts. Samtidigt kommer också de s.k. för- malningsavgifterna som nu utgår på främst brödspannmål att bortfalla. l dags- läget är producentprisema på de flesta animalier högre i Sverige än i Dan- mark. När det svenska jordbruket tvingas konkurrera med producenterna in- om EG kommer priserna i Sverige att sjunkavilket medför sänkta priser ock- så i konsumentledet. Förädlingskostnadema är också lägre inom EG och den ökade konkurrensen i detta led bör också medföra gynnsamma effekter på konsumentprisema i Sverige.

Utgångspunkter

I kapitel 5 redovisar kommissionen vissa utgångspunkter för sina förslag.

Det faktum att EG nu fattat beslut om sin jordbrukspolitik för de närmaste åren underlättar arbetet med svensk anpassning. De viktigaste skillnaderna mellan Sverige OCh EG i sättet att angripa problemen med överskott, jordbru- karinkomstemas utveckling, m.m. framgår nu med all tydlighet. Förenklat uttryckt har Sverige valt mer marknadsmässiga lösningar medan EG valt att försöka reglera bort problemen.

EG:s reform kan ses som ett första steg mot mer marknadsmässiga lösning- ar. Även om en del frågetecken kvarstår, t.ex. när det gäller detaljeri CAP-

. Bilaga 10

Underbilaga 10.1

reformen och problem som måste lösas i förhandlingarna, måste siktet nu va- ra inställt på EG:s reformerade jordbrukspolitik. Möjligheten att påverka EG:s politik kommer först när Sverige blir medlem i Gemenskapen. Vid förhand- lingarna om medlemskap finns också möjligheter till övergångsvisa arrange- mang.

Det förberedelsearbete som pågår sedan Sverige ansökte om medlemskap i EG har siktet inställt på medlemskap fr.o.m. år 1995. Följaktligen har kom- missionen denna tidpunkt som en utgångspunkt i sitt arbete.

När det gäller graden och takten i anpassningen anser kommissionen bl.a. att det generellt sett är en fördel om en anpassning av regelsystemen kan gö- ras inom något eller några produktområden före inträdet. I annat fall kan ge- nomförandeproblem uppstå med betydande förluster av olika slag.

De förändringar av priser och villkor som görs under anpassningsperioden måste ge rätt signaler till marknadens aktörer. Priserna måste närma sig EG:s nivåer. Ändringari produktpriser och villkori övrigt för produktionen får inte vara sådana att resurser tas i anspråk som inte klarar konkurrensen inom EG. När det gäller anpassningen av nivån på olika priser samt på bidrag och avgif- ter är det generellt sett inte nödvändigt med en fullständig anpassning före in- trädet.

Kommissionen bedömer med hänsyn till gränsskyddet inom EG och pågå- ende GA'I'T-förhandlingar att gränsskyddsförändringar är olämpliga i nulä- get.

Kommissionen har måst göra vissa antaganden om utfallet av de komman- de medlemskapsförhandlingama. Ett sådant är att Sverige självt får ta det eko- nomiska ansvaret för sin jordbruksproduktion före inträdet i EG. Det innebär bl.a. att avsättningsvillkoren m.m. under året före inträdet måste vara sådana att de inte ger nämnvärt utrymme för spekulation genom lagring och produk- tionsplanering. Vidare utgår kommissionen från att den mark som ingår i det svenska omställningsprogrammet i huvudsak kommer att få ingå i den bas- areal som kommer att ligga till grund för beräkning av träda och arealbidrag vid ett medlemskap.

Med hänsyn till bl.a. EG:s politik och till att marknaden för produktion av annat än livsmedel inte förefaller att utvecklas på det sätt som förutsågs vid ti- den för anslutningen till omställningsprogrammet anser kommissionen att en möjlighet bör frnnas att avbryta omställningen för de jordbrukare som så öns- kar.

Förslagen får inte föranleda ökade utgifter på statsbudgeten.

Vegetabilieproduktionen

I kapitel 6 ges inledningsvis en beskrivning av nuvarande reglering och mark- nadssituation på vegetabilieområdet i Sverige och EG. Dessutom beskrivs EG:s reform av regleringarna på vegetabilieområdet.

Mot bakgrund av kommissionens bedömningar i kapitel 4 och utgångs- punkter i kapitel 5 föreslås följande om anpassning av stödet till spannmåls-

Underbilaga 10.1

produktionen 1993/94—1994/95. Kommissionen har även övervägt föränd- ringar för övriga vegetabilier men inte ansett att behov föreligger att i nuläget vidta några åtgärder för dessa.

Kommissionen föreslår att systemet med inlösenpriser förlängs till att gälla även för l994/95. Inlösenpriset föreslås för 1994/95 vara 90 kronor per 100 kg.

För att minska kostnaderna i växtodlingen för 1994 års odling föreslår kommissionen att prisregleringsavgiftema på handelsgödsel och bekämp- ningsmedel tas bort från den l juli 1993. Sådana avgifter finns inte i EG. De skulle också tas bort enligt 1990 års beslut.

Inom EG finns inte heller någon förmalningsavgift. Den uppgår till 1,15 kronor per kg spannmål och tas ut av kvarnama och används tillsammans med ovan nämnda prisregleringsavgifter för att finansiera spannmålsexport- en. I enlighet med 1990 års beslut föreslår kommissionen att den tas bort den 1 juli 1994.

Kommissionen föreslår att arealbidrag lämnas under perioden 1993/94—1994/95 med i genomsnitt 1 000 kronor per hektar och år. För att bli berättigad till bidrag krävs att minst 15 % av basarealen läggs i träda. l basarealen bör samma areal ingå som är berättigad till inkomst- och omställ- ningsstöd (jfr. 6.1.2), dock med undantag för de grödor som inte är berättiga- de till stöd inom EG, dvs. potatis, sockerbetor, vallfrö m.m. Bidrag utgår även för trädesarealen. Arealbidrag och trädesersättning lämnas med samma belopp. Bidragen differentieras på samma sätt som det nuvarande inkomst- och omställningsstödet. Trädan får inte användas för någon produktion. Den får ligga fast på samma areal under de båda åren. Jordbrukare som är med i omställningsprogrammet får tillgodoräkna sig denna areal då trädeskravet fast- ställs. Företag som har en basareal som understiger 20 ha undantas från trä- deskravet.

Omställningsprogrammet fortsätter enligt nuvarande regler med några un- dantag. Det ges möjlighet att gå ur programmet mot att en del av stödet åter- betalas. Kommissionen föreslår att 5 000 kronor per hektar betalas tillbaka. Som en följd av förslagen bedömer kommissionen att ca 100 000 ha länmar omställningen.

På grund av att minst 15 % av basarealen skall trädas minskar produktio- nen av spannmål. Kommissionen bedömer att minskningen uppgår till ca 400 miljoner kg. Vid nomial skörd ger det ett kvarvarande överskott på ca 600 miljoner kg.

Intäkternai spannmålsodlingen ligger med kommissionens förslag under den nivå som råder vid en fullständig anpassning till EG:s regler.

Kommissionens förslag innebär sänkta spannmålspriser l994/95 jämfört med 1990 års beslut där en marknad ijämvikt skulle ha givit ett spannmåls- pris på ca 115 kronor per 100 kg. Lägre spannmålspriser ger förbättrad lön- samhet i animalieproduktionen. Vid en total foderförbrukning på 3 miljoner ton spannmål ger det en förbättring på ca 750 miljoner kronor per år för 1994/95. Kommissionen återkommer till hur dessa effekter skall få genom-

Prop. l992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.1

slag i produkt- och konsumentpriser när animalieproduktionens anpassning Prop. 1992/93:10()

behandlas i ett senare betänkande.

För 1993/94 kommer konsumentprisema vid normal skörd inte att påver- kas av kommissionens förslag. Effekterna av förslagen för 1994/95 beror på vilken marknadssituation som annars skulle ha rått. Om en överskottssitua- tion skulle ha förelegat ger kommissionens förslag högre priser. Hade det där- emot varit balans på marknaden blir priserna lägre med förslaget. Det konuner också att leda till lägre animalieptiser. Den borttagna förmalningsavgiften ger utrymme för en sänkning av brödprisema med ca 5 %.

Kommissionens förslag innebär att såväl produktionsmedels- som produkt- priser faller. Hur det kommer att påverka möjligheten att nå miljömålen skall utredas under hösten av Jordbruksverket. Eventuella förändringar av miljöav- gifterna på jordbrukets produktionsmedel kan därefter göras under våren 1993 så att de borttagna prisregleringsavgiftema inte leder till några negativa miljöeffekter. Vidare bör framhållas att förslagen om arealbidrag och träda är positiva från miljösynpunkt. En övergång till arealbidrag gynnar generellt sett områden med sämre produktionsförutsättningar och jordbrukare som bedriver ett mindre intensivt jordbruk.

Förslaget innebär att kostnader tillkommer för inlösen av spannmål 1994/95 och för arealbidrag/trädesersättnin g 1993/94—1994/95 jämfört med 1990 års beslut. Totalt kan kostnaderna för inlösen beräknas till ca 0,36 miljarder lcronor per år och för arealbidrag/trädesersättning till ca 1,5 mil jar- der kronor per år.

Åtgärderna föreslås finansierade på följande sätt:

1993/94 l 994/95

Förrnalnin gsav gifter 700 — Återbetalning av omställ-

ningsstöd 250 250 Direktbidrag varav

spannmål som tidigare år 700 700 omfördelning från animalier & M

1 860 1 860

Finansieringen medför inga ökade utgifter över statsbudgeten. Den innebär en omfördelning av stöd från animalieområdet till vegetabilieområdet, vilket bidrar till att anpassa stödnivån på animalieområdet till förhållandena inom EG. Kommissionen kommer att behandla animalieproduktionens anpassning i sitt nästa betänkande.

Bilaga 10

Underbilaga 10.1

Export av livsmedel

l kapitel 7 behandlas behovet av åtgärder för att underlätta en marknadsetable- ring av svenska produkter som bedöms vara långsiktigt konkurrenskraftiga på EG-marknaden eller på marknader utanför EG. Syftet med sådana åtgärder bör vara att ge svenska livsmedelsföretag en möjlighet att arbeta på utländska marknader och lära sig dessa marknaders villkor.

Kommissionen förordar i första hand att regeringen verkar för att de ömse- sidiga tull- och avgiftsfria kvoter som inrättats inom det bilaterala jordbruksav-l tal som slutits i anslutning till EES-avtalet för vissa jordbruks- och livsmedels- produkter utvidgas både i fråga om varuomfång och kvantiteter. Möjlighet till detta finns i avtalets utvecklingsklausul. En sådan utvidgning skulle enligt kommissionen vara det bästa sättet att underlätta för svensk export under peri- oden fram till ett svenskt medlemskap. Kvotema prioriterar EG gentemot and- ra marknader och exporten behöver inte bekostas av subventioner. En utvidg- ning har därutöver positiva effekter i fråga om konkurrenstryck och kostnads- anpassning.

Kommissionens utgångspunkt har varit att det är produkternas framtida konkurrenskraft som skall avgöra behovet av insatser. lnsatsema skall utfor- mas så att de inte verkar prishöjande på den svenska marknaden och därige- nom motverkar en långsiktig anpassning till EG:s stödnivåer. För att uppnå detta bör exponstödet anpassas till den nivå som gäller inom EG. Exportstö— det kommer då inte att utjämna hela skillnaden mellan svenskt pris och världs- marknadspris. Därmed skapas incitament för en fortsatt kostnadsanpassning som kan göra svenska produkter konkurrenskraftiga med EG:s. Hänsyn mås- te också tas till de begränsningar för subventionerad export som Sveriges bud i de pågående GATT—förhandlingarna innebär.

Finansiering av kommissionens förslag om exportfrämjandc åtgärder bör ske genom att medel omfördelas från de direktbidrag som sedan överenskom- melsen i GATF år 1989 via budgetmedel lämnas som stöd till jordbruket.

Generellt sett har kornrrtissionen inte velat peka ut enskilda produkter eller i detalj föreslå stödnivåer och produktomfång m.m. Detta arbete bör överlåtas till Jordbruksverket i samverkan med livsmedelsindustrin. Kommissionen har dock i några undantagsfall funnit det angeläget att peka på behovet av insatser för vissa produkter.

Kommissionen föreslår att ett begränsat exportstöd införs för hårdost fr.o.m. den 1 juli 1993. För nöt- och griskött föreslår kommissionen att det nu gällande temporära systemet förlängs med ett halvår till den 1 januari 1995. Kostnaderna för detta bör inte få överstiga 50 miljoner kronor. Inrikt- ningen på systemet bör ändras från den 1 januari 1993 så att stödet framför allt används för export av produkter som bedöms ha långsiktiga konkurrens- fördelar. Nivån på stödet bör successivt anpassas till EG:s nivåer. För föräd- lade livsmedelsindustriprodukter, s.k. RÅK-produkter, föreslar kommissio- nen att nuvarande procentuella begränsningar vad gäller kostnadsutjämning för vissa råvaror ses över i syfte att höjas. Dämred stimuleras användning av svenska råvaror i högförädlade livsmedel.

Prop. l992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.l

Ekologisk produktion Prop. 1992/93:10()

. . . B" ' "i I kapitel 8 lämnas förslag till åtgärder för att främja den ekologiska produk- rlagt 10

tionens utveckling. Kommissionen föreslår att sammanlagt 10 miljoner kro- Underbilaga 10_1 nor per år anvisas för ett stöd till FoU, marknadsutveckling och kontroll ut- över de resurser som i dag står till förfogande. I—lärav bör 5 miljoner kronor avse forskning och utveckling med prioritering på tillämpad forskning. Mark- nadsutveckling och kontroll bör få ett ökat stöd med 3 miljoner kronor resp. 2

miljoner kronor.

Kommissionen anser vidare att ett förslag till stöd till omläggning till ekolo— ' gisk produktion bör utarbetas snarast. Det skall utfomias så att det uppfyller villkoren för stöd från EG inom ramen för det kompletterande miljöprogram- met inom EG:s jordbrukspolitik. Förhandlingar med EG om ett godkännande av ett sådant program bör ske så att det kan träda i kraft senast den 1 januari 1995.

Utredningens sammanfattning av delbetänkandet (SOU 1992:125) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och ]ivsmedelsindustri för EG förslag om animaliesektom

Omställningskommissionen erhöll i november 1991 regeringens uppdrag att förbereda en avstämning av 1990 års livsmedelspolitiska beslut utifrån Sve- riges ansökan om medlemskap i EG. I början av september 1992 lämnade kommissionen förslag om åtgärder för vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen.

I föreliggande delbetänkande redovisas resultatet av kommissionens be- handling av anirnaliesektoms anpassning.

Utgångspunkter

Anpassningsåtgärdemas syfte är att få ett jordbruk som har förutsättningar att överleva och utvecklas med de nya förutsättningar som ett medlemskap inne- bär. En annan utgångspunkt är att bevara ett öppet och levande kulturland- skap. De förändringar av priser och villkor som görs under anpassningsperio— den måste ge rätt signaler till berörda parter och vara utformade på ett sådant sätt att de miljöpolitiska målen uppnås.

I prop. 1992/93:130 om vissa jordbrukspolitiska frågor uttalas att regering- ens målsättning är att Sverige skall bli medlem i EG fr.o.m. den 1 januari 1995. Det övergripande förhandlingsmålet på jordbruksområdet är att en full- ständig integrering med EG:s gemensamma jordbrukspolitik skall ske från den dag Sverige blir medlem. Utgångspunkten är att Sverige vid integrationen skall uppnå så stora positiva samhällsekonomiska effekter som möjligt med hänsyn tagen till både behovet av en stark och konkurrenskrafti g jordbruksnä- ring och till konsumenternas och skattebetalarnas intressen. En ambition bör därvid vara att inga övergångsåtgärder skall behöva tillämpas sedan Sverige blivit medlem samt att övriga konkurrensbegränsande åtgärder undanröjs. En anpassning mot de totalt sett lägre pris-, stöd- och kostnadsnivåer som gäller inom EG måste därför omedelbart påbörjas.

Som aviserats i kommissionens första delbetänkande skall effekten av för- slagen rörande vegetabilieproduktionens anpassning på animalieproduktionen behandlas. En utgångspunkt för kommissionen har därför varit att spannmåls- priset i Sverige kommer att ligga i nivå med det inlösenpris som motsvarar EG:s vid tidpunkten för ett svenskt medlemskap, vilket föreslagits i kommis- sionens första betänkande. För att säkerställa denna prissänkning komplette- rar kommissionen nu sitt tidigare förslag med referensprissänkningar för spannmål.

Eftersom EG har lägre pris-, kostnads- och stödnivåer på animalieområdet anser kommissionen att det fram till ett medlemskap i EG är angeläget att suc- cessivt sänka dessa. Statsmaktema kan bidra till en anpassning till EG:s vill- kor genom att sänka det gränsskydd på proteinfodennedel som bidrar till att hålla de svenska kostnadema på en högre nivå än EG:s.

Prop. 1992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.2

1 02

Jordbruksministem har i prop. 1992/93:130 om vissa jordbrukspolitiska frågor redovisat sin avsikt att föreslå regeringen att fr.o.m. den 1 januari 1993 sänka införselavgiften på proteinfoderrnedel med 30 %. Animalieprodu- centema kan därmed sänka sina kostnader. Detta ger utrymme för en sänkt pris- och stödnivå inom sektorn. Den kan åstadkommas genom sänkt gräns- skydd eller genom en sänkning av direktbidragen. Produktionsprocessen med- för en tidsförskjutning mellan den borttagna proteinfoderregleringen och ef— fekter i form av sänkta kostnader. Gränsskyddssänkningar kommer till viss del även att omfatta förädlings- och uppsamlingsleden. För att möta den öka- de konkurrens som ett EG-medlemskap innebär är det nödvändigt med en ef- fektivisering i samtliga led i livsmedelskedjan — från insatsvaruledet till detal- jistledet. Kommissionen utgår ifrån att dessa led, liksom även de led som lig- ger efter prisregleringsledet, vidtar alla de åtgärder som är möjliga för att an— passa sig till den nya situationen. Effekterna av de föreslagna åtgärderna i livs- medelskedjans alla led bör följas upp.

Det frnns utöver denna åtgärd behov av ytterligare sänkningar av priserna inom animaliesektom för att anpassa dessa till EG:s nivåer. Motivet härför är att tydliggöra de framtida villkoren och påskynda effektiviseringen så att kon- kurrenskraften stärks.

Kommissionen har i sina förslag tagit hänsyn till den skillnad som finns mellan olika kostnader när det gäller möjligheten till att sänka dessa på kortare eller längre sikt. Eftersom kosmadsnivån först på längre sikt kan förväntas an- passa sig till den som gäller inom EG är det därför, enligt kommissionen, inte rimligt att sänka prisnivån så att den är i nivå med EG:s före den 1 januari 1995, vilket är det datum för medlemskap som kommissionen enligt sina di- rektiv utgår ifrån.

Dessutom är det förmodligen så att precis som det föreligger skillnader mel- lan olika EG-länders prisnivåer är det inte osannolikt att prisnivån i åtminsto- ne vissa delar av Sverige kommer att awika från EG:s. Detta kan bero på transportkostnader. Vidare kan en viss del av den svenska produktionen på grund av önskemål från konsumenterna betinga ett mervärde i konsumentle- det Detta har beaktats i samband med förslagen om takten i anpassningen.

Kommissionen vill understryka den stora betydelse som utfallet av den ekonomiska politiken får för livsmedelssektom i fråga om möjligheterna till en smidig anpassning till EG. Inte minst gäller det räntenivån.

Förslagen

Jordbruksministem har, som nämnts, aviserat en sänkning av införselavgift- en på proteinfoder med 30 % den 1 januari 1993. Kommissionen anser att den resterande avgiften bör tas bort för dessa fodermedel den 1 juli 1993. Utöver den sänkning av priserna på anirnalieprodukter som därigenom möj- liggörs har kommissionen ansett att en ytterligare anpassning till EG:s prisni- våer är nödvändig. Mellan en tredjedel och hälften av den återstående skillna-

Underbilaga 10.2

den mellan Sveriges och EG:s priser i det prisreglerade ledet bör kunna elimi- neras fram till den 1 januari 1995.

En sänkning av spannmålspriset mot den förväntade EG-nivån efter en fullt genomförd reform av CAP medför tillsammans med ett borttagande av gränsskyddet för proteinfoder att kostnadema i animalieproduktionen sänks i följande omfattning:

Produktionsgren kr/kg produkt* varav effekt av bontagen protein- foderreglering

Mjölk 0,25 kr/kg 0,15 Nötkött 3,00 lcr/kg 0,7 5 Griskött 2,00 kr/kg 1,25 Agg 1,05 kr/kg 0,70 Slaktkyckling 1,15 kr/kg 0,80

Får— och lammkött 0,50 kr/kg 0,10

* Avser slaktad vikt för köttslagen Källa: Statens jordbruksverk

Direktbidrag

Regeringen har för budgetåret 1992/93 föreslagit att jordbruket skall tillföras 1 600 miljoner kronor i form av direktbidrag. Det innebär totalt en minskning med 800 miljoner kronor. Hur beloppet skall fördelas kommer inte att bestäm- mas förrän riksdagen har fattat beslut om beloppet.

Det belöpp för direktbidrag till nötköttsproduktionen som betalades ut un- der budgetåret 1991/92 utgjorde totalt 168 miljoner kronor. Under år 1992 ut- betalades därutöver ett djurbidrag på sammanlagt ca 100 miljoner kronor till självrekryterande köttproduktion (am- och dikor). Kommissionen föreslår att dessa bidrag även utbetalas fram till ett medlemskap i EG.

Eftersom riksdagen ännu inte behandlat regeringens förslag att jordbruket för budgetåret l992/93 bör tillföras 1 600 miljoner kronor kan kommissionen inte ange hur stort direktbidraget för mjölkproduktionen blir för innevarande budgetår och vilken minskning det kan innebära jämfört med föregående år. Genom den minskning som är trolig, har en del av den prissänkning som kommissionen föreslår, redan genomförts för mjölkproduktionen. Eftersom det inte frnns några djurbidrag för mjölkkor i EG förordar kommissionen att även den återstående prissänkningen tas ut genom en minskning av direktbi- dragen.

För budgetåret 1993/94 föreslår kommissionen att 800 kr/mjölkko utbeta- las som direktbidrag. Den minskning av direktbidragen som då har genom- förts jämfört med budgetåret 1991/92 (totalt 1 530 kr/mjölkko) motsvarar drygt 25 öre/kg mjölk. Återstående sänkning av direktbidragen görs för bud- getåret l994/95 då resterande 800 kr tas bort. Referensprisema på olika meje- riprodukter påverkas därmed inte.

Prop. 1992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.2

Utvecklingen av direktbidragen för mjölkproduktionen ser enligt kommis- sionens förslag ut som följer (kr/mjölkko):

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 2 330 (?) 800 — Referensprissänkningar

Kommissionen föreslår att referensprisema för nötkött, griskött, fågelkött och ägg successivt sänks under tiden fram till ett medlemskap i EG. Detta skulle medföra en utveckling av referensprisema enligt följande:

Referenspris Nötkött Griskött Fågelkött Ägg

november 1992 29,57 19,61 20,72 11,85 1juli 1993 29,57 18,61 19,72 10,85 1januari 1994 28,07 17,61 17,97 10,35 1juli 1994 26,57 16,61 17,97 10,35 Oljeväxter

Kommissionen föreslår att för 1994 års skörd ges ett arealbidrag till oljeväxt- odlingen på 1 000 kr/ha. Det motsvarar det arealbidrag som kommissionen fö- reslagit skall utbetalas till spannmålsodlingen för samma år. Kommissionen föreslår vidare att fröpriset sätts till 2,30 kr/kg för 1994 års produktion.

Effekter av kommissionens förslag

Kommissionens förslag på animalieområdet får stora effekter på konsument- priserna.

Kommissionen uppskattar att effekten på konsumentprisema av de före- slagna gränsskyddssänkningarna på animalier fram till ett medlemskap blir mellan 1,9 och 2,6 miljarder kronor beroende på vilket genomslag handeln låter prissänkningarna få. De sänkta spannmåls-prisema och den borttagna förrnalningsavgiften sänker därutöver konsumentprisema med mellan 1,1 och 1,4 miljarder kronor. Sammanlagt minskar alltså kommissionens förslag kon- sumenternas utgifter för livsmedel med mellan 3 och 4 miljarder kronor.

Förslaget innebär prissänkningar i konsumentledet på mellan 5 % och 12 % för de aktuella produkterna.

Förslaget innebär för animaliesektom att jordbrukamas intäkter på grund av sänkt gränsskydd och minskade direktbidrag nrinskar jämfört med de för- hållanden som rådde år 1991. Samtidigt minskar kostnaderna på grund av sänkta foderkosmader. Nettoeffekten för animaliesektom blir uppskatmings-

Underbilaga 10.2

vis 900 miljoner kronor. Jordbrukets totala intäkter var år 1991 29 miljarder kronor.

Hur stora effekter som uppstår på lönsamheten i jordbruket är svårt att ut- tala sig om. En prissänkning på produkterna måste mötas med effektivisering- ar för att minska produktionskostnadema varvid de negativa effekterna på lön- samheten kan begränsas.

Möjligheterna att minska kostnadema bedöms vara goda i mjölkproduktion- en men kan variera i olika delar av landet Inom nötköttsproduktionen blir det svårare, särskilt inom den intensiva uppfödningen. Vid ett medlemskap ökar stödet till den extensiva nötköttsproduktionen så att denna i förhållande till nu- varande läge i Svetige inte borde få sämre lönsamhet. Antalet betande djur be- döms därför inte minska nämnvärt under anpassningsperioden.

Utvecklingen inom animalieproduktionen är av stor betydelse för möjlighe- terna att bibehålla ett öppet och biologiskt rikt odlingslandskap. Kommission— en skall, i sitt kommande betänkande,-behandla frågan om hur detta miljömål inom den nuvarande livsmedelspolitiken skall kunna tillgodoses inför ett med- lemskap i EG. Skilda styrmedel för att bevara ett öppet och levande kultur- landskap kommer att behandlas.

Kommissionen kommer också att behandla stödet till jordbruket i norra Sverige och vissa andra regionalpolitiskt betingade jordbruksstöd, m.m. Be- hovet av utvecklingsinsatser inom jordbruket och livsmedelsindustrin kom- mer också att diskuteras.

Prop. 1992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.2

Sammanställnin av remissyttranden över delbetänkandet PEOP- 1992/931100 (SOU 1992:87) tgärder för att förbereda Sveriges 311323 10 jordbruk och livsmedelsindustri för EG förslag om vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen

Underbilaga 10.3

Remissinstansema

Efter remiss har yttranden över delbetänkandet avgetts av Kommerskollegi- um, Riksrevisionsverket (RRV), Statens jordbruksverk (SJV), Livsmedels- ekonomiska samarbetsnämnden (LES), Konkurrensverket, Statens naturvårds- verk (SNV), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Konsumentberedningen (KoB), Altemativodlarnas riksförbund (ARF), Biodynamiska föreningen, Grossistförbundet Svensk handel, Kooperativa förbundet (KF), Landsorga- nisationen i Sverige (LO), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Svenska natur- skyddsföreningen, Sveriges livsmedelsindustriförbund (SLIM), Tjänstemän- nens centralorganisation (T C0) och Trädgårdsnäringens riksförbund (TRF).

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) ansluter sig till KoB:s yttrande och Svenska livsmedelsarbetareförbundet ansluter sig till DO:s yttran- de.

Vidare har yttranden inkommit från Agrobränsle, Kontrollförenin gen för ekologisk odling (KRAV), Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) och Föreningen Sveriges spannmålodlare (Sme).

1.1 Kommerskollegium avstyrker Omställningskommissionens förslag i den del det avser en förlängning av systemet med inlösenpriser och export- stöd.

— — — Kollegiet delar den grundsyn som Klas Eklund ger uttryck föri sitt särskilda yttrande. I enlighet härmed bör mani stället genom offensiva sats- ningar verka för att livsmedelsbranschen i sin helhet blir mer konkurrenskraf- tig inför ett EG-medlemskap. Ökad konkurrens och produktutvecklingi föräd- lingsledet bör främjas. - — -

_ _ Sverige bör enligt kollegiets uppfattning också i EG-sarnmanhang och som EG-medlem verka för en frihandelsinriktad jordbrukspolitik. — —

Kollegiet vill slutligen peka på att EG:s utlåtande om Sveriges medlem- skapsansökan, den s.k. avin, inte lcräver en förtida anpassning till EG:s sy- stem. —- -

1.2 Riksrevisionsverket anser att ett ställningstagande till ett delbetänkan- de av det slag som den s.k. Ornställningskomnrissionen arbetat fram är svårt att bedöma eftersom de här aktuella förslagen i nog så väsentliga stycken bör

sesi ett sammanhang. Detta innebär andet inte är möjligt att göra en helhetsbe- dömning av kommissionens förslag.

RRV vill dock redan nu framhålla värdet av att hålla fast vid principen om en avreglering av jordbrukspolitiken. Det ärdärför tveksamt att genomföra så- dana förändringar som innebär avsteg från 1990 års livsmedelspolitiska be- slut, exempelvis att förlänga systemet med inlösenpriser som kommissionen föreslår. Det vore olämpligt att nu ändra signalerna till jordbrukarna, då detta försvårar en framtida avreglering. Vidare kommer det, om Sveriges inträde i EG skulle försenas, att leda till ökade utgifteri statsbudgeten.

1.3 Statens jordbruksverk: -——- EG:s reform av jordbrukspolitiken (ger inte) samma samhällsekonomiska fördelar som den svenska reformen. Vid ett EG-medlemskap kan Sverige komma att omfattas av EG:s jordbrukspolitik (CAP). Innan Sverige blir medlem kommer kostnaden för en felaktig resurs- fördelning emellertid att belasta landet. Därför bör EG:s system inte införas ti- digare än nödvändigt. Den tekniska anpassningen till CAP är enligt Jordbruksverkets bedömning relativt lätt att genomföra. Det finns därför inte några administrativa skäl att an- passa regelsystemet före ett medlemskap. Enligt Jordbruksverkets uppfattning har Sveriges medlemskapsansökan —- och därmed behovet av att förbereda jordbrukarna för EG-marknaden — där- emot ändrat förutsätmingama för 1990 års livsmedelspolitiska beslut i så hög grad att beslutet bör ändras på vissa centrala punkter. Utgångspunkten för förändringarna bör enligt verket vara att ge jordbniks- näringen så goda möjligheter som möjligt att anpassa sig till den marknadssi- tuation som den om några år kan möta i EG. Detta kräver en konkurrenskraftig jordbruksnäring, dvs. en näring som, in- om ramen för CAP:s stödsystem, klarar konkurrensen från övriga EG:s jord- bruk och som inom denna ram ger en bättre avkastning på använda resurser än annan användning. I annat fall kommer resurserna inte att kunna stanna i jordbruksnäringen på sikt. — — _ Så lite statlig styrning som möjligt ger största möjliga flexibilitet och marknadsmässighet. Detta bör vara vägledande för de svenska åtgärderna fö- re ett svenskt medlemskap.

— — - Enligt Jordbruksverkets uppfattning ger en marknadsmässig över- gångslösning större möjlighet att nå långsiktig konkurrenskraft. ldctta ligger såväl att sänka kostnadema som att anpassa produktionen efter marknaden.

Länsstyrelsen i Blekinge län finner det svårt att nu ta definitiv ställning till behovet av förändringar ilivsmedelspolitiken på vegetabilieområdet utan att samtidigt kunna ta ställning till åtgärder som kommer att bli aktuella på anirna- lieområdet. Länsstyrelsen föreslår att behovet av anpassningar på animalieom- rådet av 1990 års livsmedelspolitiska beslut skyndsamt utreds. — — —

Underbilaga 10.3

Länsstyrelsen delar kommissionens uppfattning att en justering av 1990 års livsmedelspolitik är nödvändig för att effektiva spannmålsproducenter inte skall få allvarliga ekonomiska problem före ett EG-inträde och då specith un- der 1994 och tiden därefter om EG-inträdet sker vid en senare tidpunkt än 1995. Länsstyrelsen är däremot tveksam till effektiviteten i de åtgärder, som kommissionen föreslagit.

Länsstyrelsen i Västerbottens län: Betänkandet innehåller-förslag, som om de genomförs, får konsekvenser för det norrländska jordbruket. En brist i ut- redningen är att vegetabilieproduktionen behandlas separat. Enligt länsstyrel- sen borde uppdragen enligt direktiven behandlas i ett sammanhang så att kon- sekvenserna för jordbruket bedöms i ett helhetsperspektiv.

1.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden: ——— En anpassning mot EG:s stödnivå är tills vidare att föredra En sådan anpassning lo'äver sänk- ningar av stödnivån till jordbruket, framför allt på animalieområdet. ——— Det är naturligt och önskvärt att awakta med ett beslut om förändring- ar av livsmedelspolitiken tills dess att det är möjligt att göra en helhetsbedöm- ning. Samtidigt har LES förståelse för att klara signaler så snart som möjligt kan ges till spannmålssektom med tanke på de speciella åtgärder för omställ- ning och produktionsanpassning som där gäller.

Vid ställningstagande till anpassningsåtgärdemas utformning måste också hänsyn tas till den osäkerhet som kan finnas såväl vad gäller förändringar utanför EG som inom EG och som kan ställa krav på förändringar av EG:s jordbrukspolitik (och för övrigt även av den svenska jordbrukspolitiken).

— — LES anser i princip att olika regelsystem borde kunna tillåtasi olika länder förutsatt att dessa åtgärder får den effekt eller att de mål nås som man mellan länderna är överens om att uppnå. Mot bakgrund av den bedömning som kommissionen gjort om att marknadsekonomiska inslag i åtgärderna är det effektivaste sättet att åstadkomma ett konkurrenskraftigt jordbnik synes kommissionens förslag till anpassning till EG alltförlångtgående när det gäl- ler att i förväg införa nya regleringar.

Med de förutsättningar som Ornställningskommissionen anger är Ornställ- ningskommissionens förslag finansierat men innebär samtidigt en överföring av resurser från animalie- till vegetabiliesektom. Detta understryker ytterligare behovet av en helhetsbild.

1.5 Konkurrensverket menar att kommissionen härvidi allt för hög ut- sträckning strävat efter att uppnå likheter i de kostnader och intäkter som jordbruks- och livsmedelsindustrin iEG-ländema och Sverige möter. Kon- kurrensverket anser i stället, i likhet med Klas Eklund i dennes särskilda ytt- rande, att det viktiga från konkurrenssynpunkt i en EG-anpassning är att för- stärka kompetens, höja kvalitet och att sänka kostnader. Även i övrigt kan

Prop. 1992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.3

Konkurrensverket ansluta sig till det konkurrensinriktade synsätt som präglar Eklunds särskilda yttrande, och de slutsatser som detta leder till.

Fördelarna med den jordbrukspolitik som inletts i Sverige genom 1990 års beslut när det gäller att uppnå effektivitet är uppenbara. En väl fungerande marknad - vilket förutsätter en effektiv konkurrens — leder över tid bl.a. till en effektiv allokering av samhällsresursema. Därmed uppnås lägre priser för konsumentema, en rationellare produktion samt förbättringar av produkterna och produktionsmetodema. Verklig konkurrenskraft för livsmedelsföretagen uppkommer endast om dessa i konkurrens med varandra lyckas tillfredsställa konsumenternas behov. Konsumentintresset bör således sättas främst vid ut- formningen av den politik som skall gälla, inte enbart av hänsyn till konsu— menternas krav på lägre livsmedelspriser och till samhällsekonomin, utan ock— så med hänsyn till företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Mot ovanstående bakgrund är det Konkurrensverkets uppfattning att 1990 års beslut om avreglering bör ligga fast.

1.8 Sveriges lantbruksuniversitet: — — menar dock att man ej närmare diskuterat innebörden av begreppet konkurrenskraft. Denna är endast till en viss del beroende av de enskilda primärföretagens kostnader. Stor betydelse har förädlingsindustriemas och marknadsföringsföretagens kostnader och konkurrensförmåga. Åtgärder som kan stimulera till effektivisering, organisa- toriskt nytänkande och produktutveckling inom denna del av jordbrukssek- torn bör ha hög prioritet. Man får också intrycket att alltför stor vikt lägges vid jordbrukspolitiken som bestämmande för konkurrenskraften.

En bättre strategi att stödja svenskt jordbruks konkurrenskraft i en utvid- gad marknad inom EG är enligt SLU:s mening att selektivt stödja insatser syf- tande till produktutveckling, kostnadsrationalisering och utveckling av nya or- ganisationsformer i primärledet samt framför allt i efterföljande förädlings- och distributionsled.

1.9 Konsumentberedningen: — — När det gäller slutsatserna och för- slagen till åtgärder delar emellertid KOB i stor utsträckning de åsikter som förs fram av Klas Eklund i hans särskilda yttrande till kommissionens för- slag. Sammanfattningsvis leder detta KOB till atti huvudsak avvisa komrnis- sionens förslag.

Huvudproblemet för aktörerna på livsmedelsmarknaden vid ett EG-inträde är den svenska pris- och kostnadsnivån, som med få undantag är högre, i vis- sa fall mycket högre, än EG:s. Hur kostnadsläget skall anpassas är enligt KOB den mest angelägna frågan.

— — Enligt KoB:s mening bör omläggningar av livsmedelspolitiken inte beslutas, vilkas genomföranden blir olämpliga eller inaktuella om tidsschemat för EG-inträde förskjuts eller folkomröstningen resulterar i ett nej till EG.

Underbilaga 10.3

Bara av det skälet bör kommissionens förslag avvisas, åtminstone beträffande Prop. l992/932100 1993/94. ställningstagandet till åtgärder för en EG-anpassning 1994/95 kan Bilaga 10 uppskjutas tills tidtabellen för ett EG-inträde klamat. Underbilaga 10.3

1.11 Biodynamiska föreningen: Fortsatt stöd till jordbruket ärviktigt. Införande av arealbidrag och minskat prisstöd är steg irätt riktning. Målsätt- ningen för stödet bör, förutom en anpassning till EG, vara att få ett miljövän- ligt jordbruk och god kvalitet på de producerade livsmedlen, skapa balans mel- lan produktion och efterfrågan, bevara det öppna landskapet samt säkra pro- duktion av baslivsmedel inom konsumenternas närområden. —

1.13 Grossistförbundet Svensk handel: Den främsta av dessa är att kommissionens första delbetänkande uteslutande behandlar vegetabiliesektom samt vissa frågor som rör svensk export. Detta förhållande gör det hart när omöjligt attha entydiga värderingar beträffande kommissionens förslag då det gäller konsekvenserna inte bara för svenskt jordbruk utan också för handel och konsumenterna vid en framtida EG-anslutning.

Därför bör enligt vår mening en remissbehandling av frågan i sin helhet awaktas till dess att Omställningskommissionen presenterar sin kompletteran- de förslag rörande eventuella åtgärder då det gäller animaliesektom. — —

— _ _ Att på nytt införa olika former av regleringsekonomisk karaktär skul- le i sammanhanget knappast gagna en framtida svensk anslutning till EG med alla de osäkra faktorer. som i dagsläget kan noteras.

Vi anser därför att den pågående omställningen skall fortsätta till dess att bilden av ekonomin iEuropa och utformningen av CAP mera konkret kan vär- deras.

1.14 Kooperativa förbundet: — — — Kommissionen har följt direktiven och i sina utredningar och förslag primärt utgån från producentrnålen. medan omtanken om konsumenterna kommit i andra hand.

KF kan självfallet inte acceptera denna grundsyn, som i så hög grad satt sin prägel på kommissionens arbete.

Sarnmanfattningvis anser KF: att Omställningskommissionens nu framlagda förslag inte skall föranleda några politiska beslut

att 1990 års livsmedelspolitiska beslut skall ligga fast, och att frågan om anpassning av jordbrukspolitiken bör hänföras till de kommande medlemsförhandlingarna med EG samt att regeringen därvid bör påverka EG att närma sig den svenska jordbrukspolitik som fastlades av statsmakterna i 1990 års beslut.

1.15 Landsorganisationen i Sverige: — — — LO anser inte att det finns några skäl att i förväg anpassa Sveriges jordbrukspolitik till EG.

Bilaga 10

Utvecklingen av EG:s jordbrukspolitik är mycket osäker. Skall man vidta förändringar borde det vara ytterligare marknadsanpassning och inte nya regleringar.

LO anser att Omställningskommissionens arbete fått en alltför snäv inrikt- ning på anpassning till EG:s rådande jordbrukspolitiska regelsystem.

Vi har ännu ej beslutat om ett svenskt EG-medlemskap. Innan beslutet fat- tas skall också en folkomröstning hållas. Enligt LO bör också utformningen av jordbrukspolitiken och stödet till bönderna utgöra en post i det allmänna övervägandet för ett ja eller nej till ett svenskt medlemskap i EG. Det finns därför inga skäl att gå händelserna i förväg och särbehandla jordbruket.

1.16 Lantbrukarnas riksförbund: vill särskilt understryka att en EG-anpassning på jordbrukets område inte bara innebär en utveckling mot EG:s jordbrukspolitiska system utan även en pris- och kostnadsanpassning på livsmedelsområdet.

— — Jordbrukspolitiken ligger visserligen utanför EES-avtalet men liksom Omställningskommissionen konstaterar LRF att avtalets åtföljande bilaterala arrangemang på jordbruksområdet indirekt ställer krav på en anpassning till EG:s förhållanden. Kan inte denna påbörjas kommer inte handeln inom de tull- och avgiftsfria kvoterna att bli ömsesidig. LRF villi själva verket hävda att den pågående Europa-integrationen av konkurrensskäl kommer att ställa krav på en långtgående harmonisering av regler och jordbrukspolitiska sy- stem. Detta är en utveckling som kommer att vara nödvändig oberoende av medlemskapsfrågan.

LRF instämmer således med Omställningskommissionen i att siktet nu mås- te vara inställt på EG:s reformerade jordbrukspolitik. — —

och vill särskilt peka på att en förtida harmonisering ger stabilitet och långsiktigheti politiken, vilket är synnerligen önskvärt — inte minst sett ur jordbrukets synvinkel. — —

I sammanhanget vill LRF även peka på att det inte bara är Sveriges med- lemskapsansökan som påverkat förutsätmingama för 1990 års jordbrukspo- litik. Denna politik förutsatte i hög grad att GATT-förhandlingarna relativt snabbt skulle leda till ett resultat. Så har inte skett och en tänkt positiv inter- nationell utveckling och marknadsanpassning har följaktligen i stort sett ute- blivit. — —- -

———Det är i högsta grad rimligt att företag och produktionsgrenar som be- döms kunna vara konkurrenskraftiga ges möjlighet att utvecklas under EG- villkor. Parallellt bör en signal om fortsatt effektivisering och kostnadsanpass- ning utgå till de delar av jordbruket som i dag bedrivs på en pris- och kost- nadsnivå som ligger väsentligt över EG:s. — — —

1.20 Svenska naturskyddsföreningen ställer inte upp på det presentera- de förslaget till arealersättnin g. Det styr mest pengar till de mest högavkastan- de spannmålsjordama, dvs. de jordar som generellt har lägst naturvärden och

Underbilaga 10.3

högst intensitet och miljöstöming. Ofta handlar det om gårdar med kreaturs- lös drift och hög användning av handelsgödsel och i vissa fall också slam.

1.21 Sveriges livsmedelsindustriförbund: — — — Problemet isamband med medlemskapet är att den svenska pris- och kosmadsnivån i de flesta fall är högre än EG:s, ofta mycket högre. Detta är det helt dominerande problemet för det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsindustrin —och det pro- blem som Omställningskommissionen i första hand borde föreslagit åtgärder för att lösa, enligt SLIM.

SLIM anser att vegetabilie- och animaliesektoms EG-anpassning måste behandlas i ett sammanhang. SLIM anser därför att beslut om de föreslagna åtgärdemai allt väsentligt bör anstå tills Omställningskommissionens slutbe- tänkande avgivits. Frågan om avsättningsgaranti 1994/95 bör anstå tills tid- tabellen för ett EG-inträde är närmare känd.

För att jordbruket och livsmedelsindustrin skall bli konkurrenskraftiga i ett EG-perspektiv måste de utsättas för en yttre pris- och kostnadspress. Det en- da verkningsfulla medlet för detta är ett selektivt sänkt gränsskydd, dvs. en sänkning av referensprisema. Utan en sådan sänkning finns risk att aktörerna på marknaden inte i tid vidtar erforderliga anpassningsåtgärder.

1.22 Tjänstemännens centralorganisation: — — — Hur väl svensk livs- medelssektor, framför allt jordbruket och livsmedelsindustrin kommer att kla- ra konkurrensen i EG bestäms främst av dess förmåga att anpassa sin pris-

och kostnadsstruktur till en nivå som åtminstone är jämförbar med den dans- ka.

Vilka medel som skall användas för jordbrukspolitikens EG-anpassning måste bedömas utifrån deras verkan på konkurrens och kostnader. Stödnivån i jordbrukspolitiken måste minska, kostnaderna pressas och konkurrensen öka. Lyckas detta kommer livsmedelssektom att stå väl rustad för ett svenskt EG-medlemskap. Lyckas det inte blir följden förluster av marknadsandelar och kraftigt minskad produktion.

1.26. Skogs- och lantarbetsgivareförbundet: ———förutsättningen då var Ja till GATT och Nej till EG. — — —

Det är således inte en fråga om att vare sig avbryta eller backa ur den för- ändringsprocess som jordbruket för närvarande genomgår. Det handlari stäl- let om att lägga om kursen mot ett mål som nu är väl definierat. Innehållet i den nuvarande jordbrukspolitiken måste följaktligen anpassas så att den i allt väsentligt överensstämmer med EG:s CAP-reform.

Underbilaga 10.3

En grundläggande målsättning måste följaktligen vara att inte slå ut produk- tionskapacitet som kommer att visa sig vara konkurrenskraftig i ett EG-per- spektiv. Livskraftiga företag måste få förutsättningar att arbeta vidare. ben nu— varande svenska jordbnrkspolitiken måste därför justeras på följande punkter för att bättre harmonisera med de förhållanden som kommer att gälla efter ett EG-inträde.

Gränsskydd på EG-nivå

Marknadsregleringar på samma sätt som i EG Exportbidrag på EG-nivå Omställningsarcal inräknas definitionsmässigt i arealbasen för träda Arealersättning'(0,38 kr x norrnskörden för området).

* * ***

SLA konstaterar att huvudlinjema i Omställningskommissionens analys och slutsatser överensstämmer med SLA:s syn på behovet av åtgärder för att Sverige vid inträdet i EG skall haen stark och konkurrenskraftig jordbruksnä- ring och livsmedelsindustri. SLA kan följaktligeni allt väsentligt instämma i de av kommissionen framlagdaförslagen. Vi tillstyrker ande lämnade förslag- en snarast leder till beslut och genomförande.

1.27 Föreningen Sveriges Spannmålsodlare: — — — Den svenska an- sökan om ett medlemskap i EG, förändrar också grundförutsättningarna för 1990 års beslut, och kräveri stället en omedelbar och fullständig anpassning till den av EG nyligen antagna Mac-Sharry-planen.

2.3 Statens jordbruksverk: ——— En grundläggande fråga när det gäller överbryggningen till ett EG-medlemskap är hur långt statens ansvar bör sträcka sig. En fråga som därvid bör ingå ibeslutsunderlagct är vid vilken prisnivå det finns stor risk att företag som väl skulle kunna hävda sig i ett EG-perspektiv slås ut under åren fram till en EG-anslutning.

Kopplingama är starka mellan vegetabilieproduktionen och animalieproduk- tionen. Jordbruksverket delar kommissionens uppfattning att oförändrade stödnivåer för animalieproduktionens del leder till att resurser bibehålls eller förnyas som kan bli överflödiga vid ett EG-inträde. Jordbruksverket anser att det vore en fördel om åtgärder kan vidtas för båda sektorerna samtidigt.

Med hänsyn till att de osäkra faktorerna är många, är behovet av handlings- frihet stort. Vidare bör jordbruksnäringens långsiktiga konkurrenskraft stimu- leras. Utifrån dessa utgångspunkter redovisar Jordbruksverket ett alternativ till kommissionens förslag. 1 det nya läge som följer av Sveriges medlemsan- sökan till EG finns det skäl att ompröva 1990 års beslut. De viktigaste föränd-

Prop. 1992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.3

ringarna av detta beslut är att staten bör åta sig en fortsatt skyldighet att lösa in Prop. l992/932100 spannmål och att luavet på varaktighet i omställningsprogrammet bör avskaf— Bilaga 10 fas.

Därigenom styrs inte resurserna aktivt ut ur jordbruket till annan använd- ning före ett medlemskap. Omställningsarealen utgör därmed en resurs som kan användas på det sätt den enskilde jordbrukaren finner bäst den dagen Sverige är medlemi EG. Ett bibehållet krav på varaktighet kan idena nya läge medföra såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt felaktiga investe- ringar.

Underbilaga 10.3

I detta alternativ bör odlingsbegränsningen kvarstå med nuvarande system för beräkning av stödareal.

Möjligheten att ansluta sig till omställningsprogrammet bör förlängas med ett år.

De skötselregler som bör gälla för den mark som ansluts till omställnings- programmet bör vara att marken skall hållas bevuxen genom att marken på lämpligt sätt besås.

Om de belopp som tidigare betalats ut för deltagandei omställningspro- grammet bedöms vara oskäliga med hänsyn till att varaktighetskravet slopas kan jordbrukarna ges möjlighet att köpa sig fria från detta krav.

Länsstyrelsen i Blekinge län: — — Att EG fr.o.m. 1993 inför effektivitets- dämpande momenti sin jordbrukspolitik kan inte anses vara ett skäl för att Sverige redan nu skall införa liknande åtgärder. Åtgärden framstår som omoti- verad framför allt mot bakgrund av att tidpunkten för en EG-anslutning är ovrss.

Länsstyrelsen föreslår att staten även efter 1993 åtager sig att lösa in spann- mål till ett pris av storleksordningen 90—100 kr/dt. För att begränsa spannmåls- produktionen bör nuvarande omställningsprogram fr.o.m. 1993 kompletteras med ett frivilligt trädessystem. Ersättning bör i princip endast utgå till träda som leder till en minskning av spannmålsodlingen. Ersättningen bör faststäl- las med hänsyn till lönsamheten i spannmålsodlingen vid prisnivån 90—100kr/dt.

Enligt länsstyrelsens mening saknas skäl att införa regler som gör det möj- ligt att lämna nuvarande omställningsprogram. Däremot bör begreppet ”varak- tig omställning” ges en annan innebörd.

Det äri dag inte lika angeläget att varaktigt ställa om åkermarken till annan produktion än livsmedelsproduktion som det var 1990. Osäkerheten om vad omställningsarealen kan användas till är stor bland jordbrukarna. Kravet att omställningsstödet skall återbetalas om marken senast den 30 juni 1996 inte varaktigt har ställts om till annan produktion än livsmedelsproduktion utgör ett stressmoment för jordbrukarna. Detta krav kan tillsammans med kommis- sionens förslag leda till att även jordbrukare med långsiktigt svaga förutsätt-

ningar för spannmålsodling åtminstone delvis reducerar sin omställnings— areal.

Enligt länsstyrelsens mening bör omställningsarealen betraktas som en jordbank. — — -

Länsstyrelsen har inget att erinra mot att prisregleringsavgiftema på han- delsgödsel och bekämpningsmedel avvecklas fr.o.m. den 1 juli 1993. En av- veckling av prisregleringsavgiftema underlättar vegetabilieföretagens kost— nadsanpassning inför ett EG-inträde.

Länsstyrelsen biträder kommissionens förslag att aweckla förmalningsav- giften. — —

Länsstyrelsen i Malmöhus län: —- - — Med hänsyn till de svårigheter som finns med att hitta lönsamma alternativ till användningen av åkermark som är anmäld till omställning bör lantbrukarna ges möjlighet att lämna omställning- en under förutsättning att del av omställningsersättningen återbetalas.

—— Länsstyrelsen i Malmöhus län anser att de svenska animalieproducen- terna redan nu bör ges signaler om att lägre priser på animalieprodukter är att förvänta vid en EG-anslutning.

Länsstyrelsen anser i likhet med kommissionen att ersättningen för spann- målsproduktionen i Sverige bör ligga på ungefär samma nivå som inom EG.

-—— Arealersättningen bör anknytas till de skördeområden där arealema är belägna.

länsstyrelsen i Östergötlands län föreslår därför att den som inte lyckats åstadkomma en godkänd omställning 1996, inte behöver betala tillbaka hela beloppet utan att återbetalningen står i rimlig relation till föreslagen återbeti - ning vid utträde 1993. Den som har legat ivänteläge hela omställningsperio— den har otvivelaktigt bidragit till att minska spannmålsöverskottet.

— — — Länsstyrelsen anser det olärnpli gt att låsa fast stödarealen en gång för alla. Vår uppfattning är att man inte har gjort så iEG utan att arealersättning där kan utgå på den enskilda brukningsenheten för uppkörd slåttervallsareal som besås med exempelvis spanan eftersom man där har möjlighet att fast- ställa basarealen regionalt.

_ — — En del av trädan kommer att ligga på bättre jordar och någon kan trä- da mer än 15 % på svaga jordar. Därigenom sänks produktionen något. Å andra sidan medför slopad odlingsbegränsning att viss vallareal överförs till spannmålsodling, (även om den blir olönsam). Sammantaget bedömer vi att det är tveksamt om förslaget sänker spannmålsöverskottet med 400 000 ton.

Att trädan skall skötas miljömässigt korrekt bör enligt länsstyrelsen innebä- ra att man tillämpar nuvarande regler för omställningsareal i vänteläge vilket bl.a. innebär att trädan skall vara bevuxen men ej nödvändigtvis besådd.

Underbilaga 10.3

Länsstyrelsen i Skaraborgs län: —— tillstyrker att lantbrukarna ges möj- Prop. 1992/93:100 lighet att mot återbetalning av 5 000 kr/ha upphöra med hela eller delar av om- Bilaga 10 ställningen 1993. I anslutning till ett sådant beslut måste man också precisera återbetalningsvillkoren för lantbrukare som inte hittar något godkänt omställ- ningsaltemativ 1996, men som ändå avhållit sig från livsmedelsproduktion under hela omställningsprogrammet.

Underbilaga 10.3

Enligt länsstyrelsen måste det finnas sådan flexibiliteti systemet och bas- arealbegreppet att driftomläggningar möjliggörs. Även driftomläggning från odling av potatis, frövall, konservärter, sockerbetor m.fl. grödor till odling av t.ex. spannmål och oljeväxter måste på samma sätt vara möjlig och bli före- mål för arealstöd.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län: Genom en fast arealersättning lika för hela landet och som utgår för all åkerareal inkl. slåtter- och betesvall skulle man lättare uppnå de positiva effekter man efterlyser. Ekonomiskt betyder detta, allt annat oförändrat, en ersättning i storleksordningen 550 kr/ha.

I ett EG-perspektiv finns inte en klart uttalad målsättning att all mark som används för öppen växtodling (dvs. allt utom vallodling) varaktigt ställs om till annat än livsmedelsproduktion. Med hänsyn härtill samt att marknaden, främst bioenergi, inuläget är svag föreslås att jordbrukare som är medi om- ställningsprogrammet ges en möjlighet att avbryta omställningen.

Omställningskon'missionens förslag om återbetalningspliktigt belopp är rimligt under förutsätming att det gäller Obeskattade medel. Att återbetalning- en skall ske 1993 förutsätter att alternativen är kända både på kort och lång sikt. — — —

Länsstyrelsen i Västerbottens län. ——— tillstyrker därför den delen i försla- get som avser möjlighet att utträda från omställningsprogrammet mot återbetal- ning.

Länsstyrelsen avstyrker dock den delen av förslaget som avser arealersätt- ning med trädeskrav. Den föreslagna finansieringen drabbar mjölkproduktion- en i norra Sverige särskilt hårt.

2.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden: -— — anser det dock rimligt och bedömer det nödvändigt att åtgärder vidtas så att effektiva spann- målsproducenter inte får allvarliga ekonomiska problem före ett inträde i EG samtidigt som signaler ges om önskvärdheten av produktionsanpassning. Spe- ciellt gäller det år 1994, då statens inlösenskyldighet för spannmål upphör och priset i princip kan falla till världsmarknadsnivå. Staten bör därför för- länga sitt inlösenansvar för spannmål till år 1994 och till samma nivå som för år 1993.

Dessa åtgärder bör dock som tidigare nämnts inte innehålla sådana effekti- vitetsdämpande moment som en tvångsträda innebär. — — Dessutom torde stora administrativa problem bli följden med tvångsträdesarealer i kombina- tion med omställningsarealer.

Vidare torde det enligt LES saknas skäl att införa regler som gör det möj- ligt att lämna nuvarande omställningsprogram. Programmet får i stället betrak- tas som en jordbank där arealen inte får användas för produktion före år 1996. Uppfylls detta villkor bör krav på återbetalning inte ställas. Detta borde uppmuntra en viss anslutning även nästa år.

En väsentlig åtgärd vid en EG-anpassning är en sänkning av kostnaderna i produktionen. LES tillstyrker därför att de interna avgifterna awecklas ienlig- het med kommissionens förslag.

2.6 Statens naturvårdsverk: — — — Förslaget kan fungera väl utifrån må- let att vegetabilieföretag inte skall slås ut före EG-inträdet. Från miljösyn- punkt är det emellertid negativt med sänkta handelsgödsel- och bekärnpnings- medelsavgifter.

— - — Verket anser att man bör vara öppen för olika former av grön mark på trädan (som dock ej får skördas). Flerårig vall är ett sådant alternativ, per- manenta skyddszoner längs vattendrag ett annat.

— —— Vallodling på åker kan i viss mån sägas bidra till biologisk mångfald på landskapsnivå, t.ex. i Norrland. På biotop- och artnivå och på gennivå har odlade åkerarealer ingen positiv betydelse för den biologiska mångfalden. På dessa nivåer är det bibehållna naturbetesmarker och ängsmarker som är grun- den för en rik biologisk mångfald. Det är dessa nivåer som har den avgörande betydelsen för en rikedom av arter och arvsanlag i odlingslandskapet.

Omfördelning av stöd från animalieområdet till vegetabilieområdet a'r nega- tiv från landskapsvårdssynpunkt. För landskapsvården har betesdjur mycket stor betydelse men tyvärr är lönsamheten i betesbaserad animalieproduktion svag och den blir ännu sämre om den föreslagna omfördelningen genomförs.

Naturvårdsverket anser att man bör överväga billigare och miljövänligare sätt att förhindra utslagning de närmaste åren av företag som kan bli konkur— renskraftiga inom EG. Ett tänkbart åtgärdspaket kan bestå av inlösenpriser som förhindrar alltför låga spannmålspriser samt riktat stöd till långsiktigt bär- kraftiga företag i akut ekonomisk kris. — —

2.8 Sveriges lantbruksuniversitet: ———lpn'ncip bör de samhällsekono- miska kostnaderna för dessa åtgärder före inträdet vägas mot eventuella sam- hällsekonomiSka vinster efter inträdet av att ha kvar en något större areal i spannmåls— och oljeväxtproduktion än vad vi eljest skulle haft. En sådan kal- kyl är självfallet svår att göra. Med hänsyn till att osäkerheten ärmycket stor både vad gäller tidpunkten för ett svenskt medlemskap och villkoren vad gäl- ler EG:s jordbrukspolitik vid denna framtida tidpunkt finns goda skäl att för- moda att kostnaderna överstiger den eventuella vinsten. — —

Underbilaga 10.3

2.9 Konsumentberedningen: — — En sådan sänkning [förmalningsav- gift] bordei kommissionens förslag ha lagts in redan avseende l993/94i lik- het med arealbidraget, som gynnar jordbruket.

KOB är synnerligen tveksam till kommissionens förslag om möjligheten att avbryta omställningen mot återbetalning av endast en del av omställningsbe- loppet. Kommissionens förslag att använda återbetalade belopp för finansie- ring av arealbidrag, finner KoB oförenligt med andani omställningsbeslutet. Eventuellt återbetalade medel bör inte användas för åtgärder som leder till ute- bliven omställning utan bör återgå till statskassan.

KoB anser för sin del att det bästa vore om omställningsprogrammet kun- de fullföljas. Resurser bör inte bindas i jordbrukssektorn, som kan få bättre

avkastning inom andra sektorer. — -

2.10 Altemativodlarnas riksförbund: — — menar att det ekologiska lantbruket skall undantas från detta trädeskrav. Idet ekologiska lantbruket pro- duceras i dag inga överskott som motiverar en produktionsneddragning.

_ _ En koppling mellan arealbidrag och ett krav på 30 % av åkerarealen i vall skulle förutom en extensifrering också ge en större egenförsörjning av kväve till jordbruket och därmed en mindre användning av konstgödsel.

2.11 Biodynamiska föreningen: — — —

—— Möjlighet till arealbidrag bör finnas för all areal åkermark. Man slipper då problemen med att beräkna basarealen, och spannmålsodlingen gynnas in- te framför andra grödor. — Ett krav för att arealbidrag skall utgå bör vara vallodling på minst 30 % av arealen iväxtföljden. Vallen skall vara rörlig iväxtföljden på den stödberät- tigade arealen. — Behåll prisregleringsavgiften på handelsgödsel och kemiska bekämpnings- medel, och använd den som tidigare till att finansiera jordbruksstödet. Om den ändå tas bort, är det av största vikt att den ersätts med rniljöavgift, så att priserna inte sänks på insatsmedlen. — Inför ett omläggningsstöd till ekologiska jordbruk, under minst tre år.

2.14 Kooperativa förbundet finner att det ur miljösynpunkt är angeläget att användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel minimeras. Om och när prisregleringsavgiften tas bort bör den därför ersättas av en likvärdig miljöavgift.

Underbilaga 10.3

2.15 Landsorganisationen i Sverige anser att ett avskaffande av förrnal- ningsavgiften är ett mycket enkelt sätt att något sänka de svenska brödpriser- na, som jämfört med 15st ligger mycket högt.

Kommissionen har arbetat utifrån den förutsättningen att'det är ett själv- ändamål att ha så stor areal som möjligt inför ett EG-inträde. Stödet från EG till det svenska jordbruket skulle då bli så stort som möjligt.

2.16 Lantbrukarnas riksförbund — — — tillstyrker huvuddragen iOm- ställningskommissionens anpassningsförslag på vegetabilieområdet. Inlösen av spannmål, arealbidrag och trädeskrav är fundament i EG:s politik och där- med är också en svensk anpassning till dessa åtgärder nödvändig.

LRF tillstyrker även förslaget om en aweckling av de s.k. prisreglerings- avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Beträffande miljöavgif- terna förutsätter LRF att Jordbruksverkets utredning leder till en kraftig re- duktion av dessa. ——— LRF vill hävda att miljömålen inom jordbruket myck- et väl kan uppnås även om avgifterna avvecklas. Till detta bidrar den medve- tenhet som finns inom jordbrukarkåren, sänkta produktpriser, krav på grön mark, bättre sprututrustning, rådgivning m.m.

LRF tillstyrker med vissa reservationer borttagandet av förmalningsavgif- ten fr.o.m. den 1 juli 1994. -——

= — — Förslaget från kommissionen att trädan skall kunna ligga fast under flera år tycker LRF är bra. — — —

-— — — lnom EG är det tillåtet att odla energi- och industrigrödor på trädan. Det gäller även fleråriga grödor som Salix, dvs. energiskog. Det vore orimligt att inte denna möjlighet också erbjuds svenska lantbrukare. — —

Liksom Omställningskommissionen förutsätter LRF att arealerna idet nu- varande omställningsprogrammet tillgodoräknas iden s.k. basarealen vid fast- ställande av areal- och trädesbidrag. För att motverka inlåsningseffekter vid exempelvis driftsförändringar föreslår LRF att basarealen, i enlighet med EG:s regler, kan beräknas utifrån den genomsnittliga växtodlingen 1989— 1991. Den bör också kunna fastställas på regional nivå. — — För att inte od- lingen av vallfrö och grönmjöl skall missgynnas i ett läge där den ligger utan- för arealbasen ser LRF det som angeläget att nuvarande svenska stimulanser till odlingen anpassas till EG:s nivå. Alternativt bör odlingen ingå i basarealen fram till EG-irtträdet. Förändringar i sockerbetsodlingen till följd av strukturåt- gärder bland sockerbruken bör även beaktas vid fastställandet av basarealen.

-— — — Förslaget rörande återbetalning av omställningsstöd samt slopad od- lingsbegränsning tillstyrks. Dock bör rörande den förstnämnda frågeställning- en klargöras att en övergång under 1993 även innebär att odling och skörd kan ske på tidigare omställningsmark under 1993.

I nuvarande ekonomiska läge har LRF förståelse för att statsfinansiella överväganden görs. Omfördelningen av djurbidrag förutsätter dock att ytter-

Prop. 1992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.3

ligare åtgärder vidtas som sänker kostnadsnivån i animalieproduktionen. Prop. 1992/932100 Sänkta spannmålspriserjämfört med 1990 års politik är inte tillräckligti detta Bilaga 10 avseende. LRF föreslår därför att en avveckling av importavgiftema på prote- infodermedel påbörjas redan under 1993. I detta sammanhang bör även effek- Underbilaga 10'3 ter för ol jeväxtodlin gen belysas och hanteras.

2.20 Svenska naturskyddsföreningen anser att miljöavgifterna på han- delsgödsel och bekämpningsmedel bör höjas kraftigt. När prisregleringsavgif- tema på handelsgödsel och bekämpningsmedel tas bort bör motsvarande be- loppi stället & ut genom höjning av rniljöavgiftema på handelsgödsel och be- kämpningsmedel.

De ökade rniljöavgiftema bör oavkortat användas till miljöförbättrande åt- gärder, i vid bemärkelse, inom jordbruket.

Vi vill en gång för alla slå fast att det inte existerar något automatiskt posi- tivt samband mellan arealen åker och den biologiska mångfalden. Det är kva- liteten inte kvantiteten på åkermarken som är avgörande. — —

Naturskyddsföreningen anser det mycket olyckligt om möjligheten ges att bryta omställningen. Eftersom omställningsarealen bedöms gå ini basarealen vid ett EG-inträde tycker vi att motiven är svaga. I stället borde en anpassning ske till de möjligheter som EG:s nya jordbrukspolitik ger beträffande land- skaps—, natur- och miljövård, på samma sätt som sken beträffande den ekolo- giska odlingen.

—- —— » Vid en svensk EG-anslutning kommer lcreatursböndema i skogs- och mellanbygden att missgynnas samtidigt som spannmålsböndema kan bi- behålla eller utöka sin åkerareal. Ur naturvårds- och miljösynpunkt innebär detta ett mycket stort problem. Naturskyddsföreningen anser att denna situa- tion avsevärt kan förbättras om:

* koldioxidavgiften höjs till 50 öre/kg * föreningens förslag till generell och värdedifferentierad arealersättning ge- nomförs

* en massiv satsning på att skapa en marknad för alternativ produktion på åkermark genomförs.

2.21 Sveriges livsmedelsindustriförbund: — — — anser att det i dags- läget med hänsyn till att totalt reforrnstopp införts på grund av det statsfinan— siella läget samt med hänsyn till den osäkra tidtabellen för anslutningen till EG inte frnns anledning att nu ompröva omställningen. En omprövning av avsättningsgarantin kan anstå till 1994/95 års skörd.

SLIM anser att en sänkning av priset på spannmål måste åtföljas av en sänkning av gränsskyddet så att kostnadsminskningen förs vidare till samtliga

led i kedjan fram till konsument. I annat fall förstärks nuvarande överskydd på spannmålssidan.

SLIM anser att prisregleringsavgiftema på konstgödsel och bekämpnings- medel, som kan betraktas som produktskatter och saknar motsvarighet i EG, skall avvecklas senast i enlighet med 1990 års beslut.

För att få till stånd en erforderlig kostnads- och prispress i samtliga led krävs gränsskyddssänkningar, enligt SLIM:s bedömning. De gränsskydds- sänkningar som måste vidtas för att det svenska gränsskyddet skall motsvara EG:s finns redan angivna i vårt erbjudande iGA'IT—förhandlingama och dessa gränsskyddssänkningar kan enligt SLIM vidtas i förtid. —

2.22 Tjänstemännens centralorganisation: —— —Naturligen reses ock- så frågan om omställningsbidrag som inte används för omställning och därför återbetalas skall användas för fmansiering av fortsatt överskottsproduktion el- ler återföras till statskassan. Omställningsstödets syfte var ju att tillföra jord- bruket tillfälliga medel att användas för att pemianent reducera överskotten ge- nom att överföra åkerareal till annan användning än livsmedelsproduktion.

TCO stöder därför i princip Omställningskommissionens tanke att stödet skall omfördelas från animalieproduktion till vegetabilieproduktion. Eftersom den svenska stödnivån är 20 % högre än EG:s måste i så fall stödet till anima- lieproduktionen reduceras mer än vad som tillförs vegetabilieproduktionen om åtgärderna skall leda till EG-anpassning.

— — — Kommissionen föreslår nu att omställningsstöd skall kunna återbe- talas i förtid med 5 000 kr. — — ——

TCO anser att det föreslagna beloppet är för lågt, i synnerhet med beaktan- de av att den som inte haft kostnader för omställning kunnat tillgodogöra sig en betydande ränta på de utbetalda bidragen. Det finns heller inget intresse att ekonomiskt stimulera förtida återtagande av omställd areal i vänteläge till en spannmålsproduktion som bara skulle öka överskotten.

TCO är mot bakgrund av sitt tidigare ställningstagande i princip positiv till Omställningskommissionens förslagi denna del. Det bästa hade visserligen varit om omställningsprogrammet hade kunnat fullföljas mot produktionsba- lans 1994/95, eftersom resurser inte onödigtvis bör bindasi produktion som inte efterfrågas. Men om dettai ett EG-perspektiv inte längre bedöms möjligt är kombinationen lågt pris och arealersättning att föredra framför andra tänk- bara stödformer.

TCO tillstyrker att förmalningsavgiften tas bort. Det skulle leda till lägre konsumentpriser. Eftersom kommissionen föreslår att de för jordbruket posi- tiva åtgärderna genomförs redan 1993/94 borde förrnalningsavgiften kunna avskaffas redan då.

Underbilaga 10.3

Enligt TCO:s mening behöver det över huvud taget inte fattas något beslut nu om stöd för 1994/95. Ett sådant beslut kan anstå i avvaktan på att vi vet mer både om EG:s framtida jordbrukspolitik och utfallet av de svenska medlemskapsförhandlingama.

2.23 Trädgårdsnäringens riksförbund: — — Detta gäller förslaget om aweckling av prisregleringsavgiften på handelsgödsel- och bekämpningsme- del från den 1 juli 1993. I takt med att Statsmaktema avvecklat många av sina tidigare åtaganden och stöd för den yrkesmässiga trädgårdsodlingen har de kollektivt restituerade regleringsavgiftema för trädgårdsnäringens del fått en Ökad betydelse för att bära näringens gemensamma kostnader för marknads- föring, information och utvecklingsarbete. — — Förbundet efterlyser därför möjligheter för att framgent med statsmakternas hjälp bygga upp kollektiva fonder via ett generellt avgiftssystem eller via ett skatterestitutionsförfarande.

Beträffande prisregleringsavgiften vill förbundet också framhålla att man starkt motsätter sig en omläggning av denna till miljöavgifter.

2.24 Agrobränsle: När svenskt jordbruk anpassas till EG ärdet viktigt att också de regler som finns för trädans användning gäller svenskt jordbruk. En aktiv användning av trädan ger lantbrukarna möjlighet att utveckla nya jordbruksgrödor som kan bli viktiga ifrarntiden. Nya lönsamma grödor mins- kar överskottsproblemen och slår vakt om infrastruktur och sysselsättning i glesbygden.

2.26 Skogs- och lantarbetsgivareförbundet: ——— En realistisk be- dömning är att överförandet av mark till annan användning kommer att ta be- tydligt längre tid än man bedömde 1990. Förutsättningama för framför allt energigrödor uppfattas av jordbruksföretagama som otillräckliga för att moti- vera långsiktiga och seriösa satsningar. Lösningen på detta problem ligger en- ligt SLA:s meningi att det öppnas möjligheter för de företag som så önskar att växla över omställd areal i träda enligt EG-modell. Möjligheten bör gälla för areal i såväl vänteläge som avbruten alternativ användning. Olika tekniska lösningar för detta är tänkbara.

SLA konstaterar därmed att kommissionen i sak gör samma bedömning som SLA vad avser omställningsprogrammet och dess konsekvenser för an- passningen till CAP-reforrnens regler om basareal och arealbidrag. SLA har därför inga invändningar mot de förslag som kommissionen här lägger.

En given slutsats är således att med oförändrad politik kommer de svenska priserna redan 1993 att awika väsentligt från de spannmålspriser som då kom- mer att gälla i EG. Prisskillnaden kan röra sig om ca 30—40 öre per kg. On

Underbilaga 10.3

_a 'x) DJ

ingenting görs åt situationen kommer Sverige redan 1993 att ha Europas lägs- ta spannmålspriser.

— — Vi stödjer således förslaget om förlängda inlösenpriser och arealbi- drag fr.o.m. växtodlingsåret 1993.

Omställningskommissionen föreslår att prisregleringsavgiftema på handels- gödsel och bekämpningsmedel avskaffas från den 1 juli 1993. Vidare föreslås att fömtalningsavgiften tas bort fr.o.m. den 1 juli 1994. SLA ser avskaffan- det av dessa avgifter som viktiga och naturliga stegi det pågående arbetet att anpassa de svenska kostnaderna till EG-nivå.

2.27 Föreningen Sveriges Spannmålsodlare: — - Vad man då från kommissionens sida inte har beaktat i det här sammanhanget är det förhållan- det att man föreslår ett borttagande av prisregleringsavgiftema för handelsgöd- sel och bekämpningsmedel först fr.o.m. den 1 juli 1993. För odlarna betyder detta att de för skörden 1993 ändå belastas med ovan nämnda avgifter, då des- sa produktionsmedel inhandlas och används före den 1 juli. Dessutom har man ej beaktat kostnaden för rniljöavgifter, vilka ej finns inom EG.

Sme föreslår också att möjlighet införs att återgå med omställningsarea- len även 1994 och 1995. Återbetalningsbeloppet skall räknas fram så att man reducerar omställningsersätmingen som utgick 1991 med 1/5-del för varje år marken varit ur produktion och med 1/4—del resp. 1/3-del för mark som anslu- tits 1992 resp. 1993.

Vidare bör återbetalningskravet slopas om odling av omställd mark återupp- tas efter 1995.

3.3 Statens jordbruksverk delar kommissionens mening när det gäller åt- gärder för att främja ekologisk produktion. länsstyrelsen iMalmöhus län: ———vill framhålla att marknadsföringen av ekologiska produkter bör tillföras hälften av det föreslagna beloppet. Länsstyrelsen i Kopparbergs län föreslår en kraftig ökning av det föreslag- na stödet. Ökningen böri första hand användas till forskning och utveckling,

rådgivning, produktutveckling samt marknadsföringsinsatser.

3.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har inga erinringar mot förslagen rörande ekologisk produktion.

3.6 Statens naturvårdsverk stödjer kommissionens förslag för att främja den ekologiska produktionens utveckling. - — — Naturvårdsverket anser att ekologisk odling för avsättning på EG-markna- den skulle ha så stora fördelar ur miljö- och landskapsvårdssynpunkt att mark-

Prop. l992/93:100 Bilaga l0

Underbilaga 10.3

nadsförutsättningarna ingående bör analyseras. Sådana studier av den potenti- ella framtida EG—marknaden för svenska ekologiska produkter fordrar väsent- ligt mera resurser än de belopp kommissionen föreslår för marknadsstudier.

3.8 Sveriges lantbruksuniversitet: — — - Ekologiskt lantbruk är en av flera pådrivande krafter i den process mot ökad miljö och natunesurshushåll- ning som startat inom det konventionella jordbruket. Kommissionens förslag till stöd av tillämpad forskning och utveckling, marknadsföringsinsatser och kontroll stöds av SLU.

3.9 Konsumentberedningen: Ekologiskt producerade livsmedel efterfrå- gas av ett stigande antal kvalitetsmedvetrta konsumenter. KOB har inga in- vändningar mot kommissionens förslag om stöd till forskning, marknadsfö- ring och kontroll på detta område. Bidragen bör ses som hjälp i uppbyggnads- skedet av en intressant produktionsgren och inte som ett permanent inslag.

3.10 Altemativodlarnas riksförbund: — — _ Om samhället anser det önskvärt med en ökning av dessa produkter, är det rimligt att samhället, dvs. alla, direkt stöder ekologisk produktion och att behovet av merpriser på pro- dukterna därmed bli mindre. Ett permanent stöd till ekologisk produktion skul- le minska de ekologiska producentemas sårbarhet Och beroende av konsumen- ternas vilja att betala merpriser. — — -

; — ARF välkomnar kommissionens förslag att ytterligare 10 miljoner kronor per år anvisas för två år, 1993/94 och 1994/95. — _ —

3.14 Kooperativa förbundet har i sin dagliga verksamhet verkat för att ekologiskt producerade varor i allt större utsträckning kan komma konsumen- terna tillhanda.

KF är därför positivt till att stöd till omläggning till ekologisk produktion, forskning, utveckling och marknadsföring lämnas. — — -

3.16 Lantbrukarnas riksförbund: Det svenska jordbruket har enligt LRF generellt sett unika kvalitetsegenskaper. Detta måste ses som en konkur- rensfördel i en situation med öppna gränser gentemot EG. Ekologisk produk- tion kan i sammanhanget ses som en särskild nisch, vars marknad är växan- de.

LRF menar att den ekologiska odlingen bör kunna öka ytterligare i fram- tiden. Den bör även kunna bidra till att stärka det svenska jordbrukets ställ- ning i en hårdnande EG-konkurrens. Förbundet tillstyrker i huvudsak Om- ställningskommissionens förslag rörande den ekologiska produktionen av- seende l993/94 och 1994/95.

3.20 Svenska naturskyddsföreningen delar i allt väsentligt kommissio- nens synpunkter beträffande den ekologiska odlingen.

Underbilaga 10.3

IJ U|

Naturskyddsföreningen har redan tidigare framfört lcravet på ett permanent omställningsstöd för ekologisk odling och stöder därför förslaget att ett så- dant förslag utarbetas snarast. Beträffande de 5 miljoner kronor/år under åren 1993—1999 som föreslås till forskning och utveckling anser Naturskyddsföre- ningen att det är en blygsam summa i forskningssammanhang och speciellt i detta fall då det gäller att snabbt ge stabilitet åt en relativt ny och sårbar verk- samhet.

3.21 Sveriges livsmedelsindustriförbund: — — — har inga invändning- ar till förslaget, men anser att bidragen ej bör vara permanenta utan endast en hjälp i uppbyggnadsskedet av denna produktion.

3.22 Tjänstemännens centralorganisation: — — — kan tillstyrka kom- missionens förslag om stöd till forskning, marknadsföring och kontroll på det- ta område. De föreslagna bidragen bör dock ses som stöd till en intressant pro— duktionsgren i dess uppbyggnadsskede och inte som ett permanent stöd.

3.25 Kontrollföreningen för Ekologisk odling: — — — De föreslagna stöden, utöver de redan befintliga till marknadsföring, kontroll och tilläm- pad forskning är välbehövliga och välkomna. Utöver dessa stöd är insatser för information riktad till lantbrukarna nödvändiga.

Om man menar allvar med att styra in jordbruket i mer miljöanpassade ba- nor är det inte tillräckligt att förlita sig på marknadens vilja att betala merpriser för att garantera denna utveckling. Miljömärkning av produkter är ett styrme- del för att öka miljövänlig produktion, men är inte tillräckligt när produktion- en betingar ett betydande merpris. Därför bör direkt produktionsstöd utgå för den ekologiska odlingen och djurhållningen.

KRAV vill föreslå följande åtgärder utöver de som föreslagits av Ormtäll- ningskommissionen: 2 miljoner kronor anslås årligen för informationsinsatser riktade till lant- bruket och trädgårdsnäringen. » År 1993 införs ett ”permanent" stöd för ekologiskt lantbruk utformat så att det borde tillfredsställa EG:s krav inom ramen för programmet för miljöför- bättrande åtgärder. Stödet bör vara iden storleksordning som gäller för det— ta program, dock differentierat avseende djurhållningen med kraftigare stöd lillde ”svårare” produktionsgrenama, svin och fjäderfä, än till nötpro- duktionen. — Utöver det permanenta stödet bör en extra omläggningspremie utgå för eko- logisk växtodling de första åren. För animalieproduktionen bör i stället ett behovsprövat investeringsstöd införas. _ Ekologisk trädgårds- och fruktodling bör stödjas med ett investeringsstöd för införande av ny miljöanpassad teknik och genom en intensifierad råd- givning.

Underbilaga 10.3

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkandet (SOU 1992:125) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG förslag om animaliesektom

Remissinstansema

Efter remiss har yttranden över delbetänkandet avgetts av Kommerskollegi- um, Riksrevisionsverket (RRV), Statens jordbruksverk (SJV), Livsmedels- ekonomiska samarbetsnämnden (LES), Konkurrensverket, Statens natur- vårdsverk (SNV), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Konsumentbered- ningen (KOB), Grossistförbundet Svensk handel, Kooperativa förbundet (KF), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sveriges livsmedelsindustriförbund (SLIM), Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) samt Föreningen Sveriges Spannmålsodlare (Sme).

1.1 Kommerskollegium kan i stort sett ställa sig bakom de analyser och ställningstaganden som görs i betänkandets kap. l—4. Kollegiet delar sålunda kommissionens uppfattning att gränsskyddsföränd- ringar kan vara ett lämpligt medel att åstadkomma en anpassning till EG:s pris- nivå. — — — Kollegiet vill understryka vikten av att anpassningsåtgärdema inte begrän- sas till primärproduktionen. En effektivisering av livsmedelsindustrin ter sig angelägen inför den ökade konkurrensen inom de nu skyddade delarna av den- na. Detsamma gäller distributionen av livsmedel.

1.2 Riksrevisionsverket: En fortsatt avreglering är enligt verkets mening av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för den omstrukturering och effektivisering av jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin som ar nöd— vändig. Det svenska jordbrukets EG-anpassning bör enligt verkets mening därför utgå från näringens långsiktiga konkurrenskraft och de åtgärder som är nöd- vändiga för att förstärka denna. Dvs. sådana åtgärder som är nödvändiga för att sänka prisnivån samt för att förbättra näringens förmåga att producera de varor och tjänster som konsumenterna efterfrågar. Detta i motsats till kommis- sionens förslag som i första hand syftar till att anpassa regelsystem och stöd- nivåer till EG:s regleringssystem. RRV menar att det är angeläget att jordbruk- ets omställning från planekonomisk styrning till marknadsanpassning full- följs. En återgång till en mer reglerad politik, i förhållande till 1990 års beslut, är olycklig om man också bedömer att CAP (EG:s gemensamma jordbrukspoli- tik) är ett första steg i riktning mot ett mer marknadsinriktat system.

Prop. l992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.4

1.3 Statens jordbruksverk delar i stort kommissionens bedömning av de Prop. 1992/93:100 anpassningar som blir nödvändiga för animalieproduktionen vid ett EG-med- lemskap. Verkets analyser tyder på att pris-, stöd- och kostnadsskillnadema mellan Sverige och Danmark ligger i den storleksordning som kommissionen anger. Verket vill dock poängtera att det är osäkert vilken prisnivå som kom- mer att råda i Sverige vid ett medlemskap. Sannolikt kommer priserna att kun- na variera Över landet och för vissa produkter sannolikt ligga över den danska prisnivån. Med den närhet och den exportinriktning som danskt jordbruk har är det emellertid rimligt att anta att konkurrensen från Danmark kommer att bli stark och medföra att prisnivån i de södra delarna av Sverige inte kommer att avvika markant från den danska. Detta innebär krav på avsevärda kostnads- sänkningar och effektiviseringar i den svenska animalieproduktionen. Jordbruksverket delar också kommissionens bedömning att anpassningen bör inledas redan innan Sverige blir medlem i EG. — — — Verket bedömer att storleken på anpassningen före medlemskapet är rimlig, men vill samtidigt på- peka att det är ett avsevärt rationaliseringskrav som därmed ställs på produk- tionen. Verket vill därför betona vikten av att förädlingsindustrin snarast inle- der den effektivisering som är nödvändig för att den skall klara EG-konkur- rensen, vilket är en förutsättnin g för att ett konkurrenskraftigt jordbruk skall kunna överleva inom EG.

— — Kommissionen har avpassat sina förslag när det gäller anpassningen före ett EG-inträde utifrån förutsätmingama för olika produktionsgrenar. Där- emot har inte motsvarande bedömningar gjorts när det gäller det kvarvarande steget, i samband med inträdet.

Inte heller Jordbruksverket har på den korta remisstiden analyserat inverk— an av denna utgångspunkt på olika produktionsgrenar, men avser att senare återkomma i denna fråga. Verket vill dock betona att den centrala frågeställ- ningen här inte är det totala anpassningsbehovet vid ett medlemskap, utan anpassningstidens betydelse för anpassningsförmågan för olika produktions- grenar, dvs. om olika lång anpassningstid inverkar på den långsiktiga konkur- renskraften. För vissa produktionsgrenar kan den korta anpassningstiden va- ra rimlig, medan den för andra produktionsgrenar kan innebära stora påfrest- ningar. — — —

— — Vid dagens valutaSituation, med en försvagad svensk valuta gent- emot EG-ländemas valutor, minskar anpassningsbehovet vid ett EG-inträde jämfört med den av kommissionen beräknade. —.— —

Slopad proteinfoderreglering medför sänkta foderkostnader för animalie- produktionen. Valutakursändringarna medför dock att priserna på importera- de insatsvaror stiger. Den försvagade svenska valutan minskar därmed den kostnadssänkande effekten något jämfört med kommissionens beräkning. Med hänsyn taget till hur foderblandningarnas sammansättning kan förväntas förändras vid den generella prishöjningen beräknas dock effekten bli mycket begränsad. — —

Valutakursändringens huvudsakliga effekt är alltså att den minskar det to- tala anpassningsbehovet. Det förändrar också anpassningens fördelning i ti-

Bilaga 10

Underbilaga 10.4

den, beroende på hur kommissionens förslag hanteras i det nuvarande valuta- läget.

Sammanfattningsvis innebär valutakursändringama att avståndet till EG:s marknadspriser och därmed anpassningsbehovet minskar, samtidigt som kostnadstrycket ökar något.

Omställningskommissionen anser att generella gränsskyddssänknin gar är att föredra före sänkningar som riktar sig mot EG, t.ex, i form av en utvidg- ning av det bilaterala jordbruksavtal som Sverige och EG slutit i samband med EES—avtalet. Jordbruksverket anser att möjligheten till utvidgningar av avtalet inte bör avföras. — — - Jordbruksverket delar dock kommissionens be- dömning att en awägning av vilken kvot som skulle få avsedd effekt är myck- et svår. Verket delar också kommissionens invändning mot kvoter och menar att kvoter är ett tveksamt sätt att nå liberaliseringar i handeln. Kommissionen nämner emellertid att gränsskyddssänkningar, utan kvoter, gentemot EG skul- le kunna vara ett alternativ till avgiftsfria kvoter. Jordbruksverket anser att denna väg är att föredra före kvoter.

Kommissionen menar att det eventuella justeringsbehov som gränsskydds- sänkning kan resultera i för EG är försumbar. Enligt Jordbruksverkets beräk- ningar ligger det genomsnittliga svenska gränsskyddet för jordbruksproduk- ter i dag under EG:s nivå. Jordbruksverkets beräkningar tyder på att den före- slagna gränsskyddssänkningen ökar avståndet till EG:s gränsskydd för jord- bruksprodukter med ca 250 miljoner kronor, exkl. följdeffekter för beredda produkter. Av detta belopp beror 50 miljoner kronor på den sänkning av pro- teinfoderavgiften med 30 % som aviserats från årsskiftet. Huvuddelen av be- loppet på 250 miljoner ldonor (ca 2/3) hänför sig till slopade avgifter på pro- teinfoder.

1.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden: Eftersom EG har lägre pris-, kostnads- och stödnivåer på animalieområdet än Sverige anser Omställningskommissionen att det fram till ett medlemskap i EG är angeläget att successivt sänka de svenska nivåerna LES delar denna uppfattning. — — —

1.5 Konkurrensverket: — — — Konkurrensverket finner det positivt att kommissionen nu föreslår gränsskyddssänkningar. Det är dock verkets upp- fattning att de föreslagna gränsskyddssänkningarna visserligen leder till en viss sänkning av svenska pris- och kostnadsnivåer men bara till en begränsad ökning av konkurrenstrycket genom ökad importkonkurrens. Kommissio- nens syfte med de föreslagna gränsskyddssänkningarna är enbart en strävan att uppnå likheter i kostnader och intäkter med dem som nu gäller inom EG. Det innebär alltså en anpassning av konkurrensförhållandena utifrån produ- centintresset. Som verket tidigare framhållit gäller att verklig konkurrenskraft för livsmedelsföretagen, såväl inhemska som utländska, uppnås om de i kon- kurrens med varandra lyckas tillfredsställa konsumenternas behov.

Bilaga 10

Underbilaga 10.4

1.6 Statens naturvårdsverk: — — — Naturvårdsverket stöder förslagen till sänkningar av proteinfoderpriser, spannmålspriser, direktbidrag till mjölkpro- duktionen och referenspriser på kött och ägg. En fömtsättning är emellertid att kompletterande åtgärder vidtas för att värna om naturvårdens intressen.

Naturvårdsverket anser att det är mycket viktigt att de förändringar som nu diskuteras och föreslås noga belyses från miljösynpunkt. Innan Omställnings- kommissionens förslag finns i sin helhet är det emellertid svårt att göra en rätt- visande analys av förslagens miljöeffekter. _ _—

1.7 Sveriges lantbruksuniversitet: Huvudproblemet med ansatsen är att den utgår från en anslutning ijanuari l995. — — — Förslagen synes ej strikt samhällsekonomiskt motiverade och man fram- håller mera de budgetmässiga konsekvenserna än det samhällsekonomiska utfallet. De priser och bidragsnivåer som föreslås kan ej härledas utifrån sam- hällsekonomiska principer utan synes vara mer budgetmässigt och pragma- tiskt motiverade. Även om förslagen går i en samhällsekonomiskt gynnsam riktning innebär de inte en fullständig anpassning av svensk livsmedelssektor till konkurrensförhållandena i EG.

Kommissionen framhåller att det är viktigt att företag som har förutsättning- ar att ekonomiskt klara sig på EG:s villkor inte slås ut före EG-inträdet. SLU instämmer i denna bedömning. SLU vill dessutom instämma i och ytterligare understryka att största delen av odlingslandskapets hotade flora och fauna är för sin överlevnad beroende av bete. Det är därför olyckligt att frågan om den sammantagna effekten på odlingslandskapet av en anpassning av livsmedels- politiken till EG:s förhållanden ej kunnat tas upp samtidigt med denna utred— ning. — — —

1.8 Konsumentberedningen har i ett flertal sammanhang, bl.a. i sitt ytt- rande över Omställningskommissionens första delbetänkande, yrkat på att det svenska gränsskyddet skulle sänkas i syfte att åstadkomma en nödvändig an- passning av prisnivån till EG:s. Det är glädjande att Omställningskommissio- nen nu ansluter sig till denna mening. KoB tillstyrker alltså i princip kommis- sionens ansats i fråga om gränsskyddssänkningar men återkommer, som nämndes inledningsvis, beträffande omfattningen av sänkningarna.

1.11 Grossistförbundet Svensk handel: — — — Differenserna & stöd-, pris- och kostnadshänseende mellan EG och Sverige är så pass betydande, att en successiv anpassning mot förhållandena inom EG trots allt är att föredra framför mera radikala åtgärder under kort tid inför den förutsatta EG—anslut- ningen per 1/1 1995. Vi gör alltså i detta hänseende en omvärdering och stäl—

Prop. 1992/931100 Bilaga 10

Underbilaga 10.4

ler oss principiellt bakom anpassningsåtgärder, som påbörjas snarast möjligt Prop. 1992/93:100 och successivt genomföres. Bilaga 10

— — Samtidigt som haven om kostnads- och prisanpassning ofrånkom- Underbilaga 10.4

ligen drabbar primärproduktionen måste kraven om ökad produktivitet och kostnadsanpassning ställas på förädlingsledet inom vilket i dagsläget betyd- ande skillnader råder mellan förhållanden i Sverige och vissa länder inom EG.

Effektiviteten i industriledet påverkar i hög grad priseffektema i primärpro- duktionen.

Också tillämpningen av konkurrenslagstiftningen utgör en betydande fak- tor i sammanhanget.

— — - kommissionens förslag att föreslå successiva sänkningar av gräns- skyddet för vissa produkter anser vi ofrånkomligt för att åstadkomma den pris- och kostnadsanpassning som utgör målsättningen i anpassningshän- seende.

1.12 Kooperativa förbundet: — -— — Enligt betänkandet kommer kommis- sionen senare att behandla stödet till jordbruket i norra Sverige, vissa regional- politiska frågor, samt utvecklingsinsatser inom jordbruket och livsmedelsin- dustrin.

Dessa frågor har stor betydelse för totalsynen på förslagen i det andra be- tänkandet (SOU 19921125) inte minst därför att effektiviseringen inom livs- medelsmdustrin endast i förbigående har behandlats.

KF finner därför anledning att på nytt rikta kritik mot denna uppdelning som också på ett markant sätt bryter mot jordbruksministems uppfattning ”att det skall bli möjligt att på ett samlat sätt ta ställning till hela jordbrukspolitiken vid ett och samma tillfälle".

KF konstaterar vidare att den stora osäkerhet som vi tydligt betonade i vårt förra remissyttrande, inte bara består utan dessutom har förstärkts genom den senaste tidens händelser. Vi vidhåller därför att tidpunkten för anslutning till EG är osäker och kan bli fördröjd eller t.o.m. utebli, och är fortfarande kritis- ka mot att kommissionen inte haft i uppdrag att belysa konsekvenserna om nå- got av detta inträffar.

KF stöder kommissionens uppfattning att i valet mellan att använda sänkt gränsskydd eller riktade kvoter för att sänka svenska priser till EG:s nivå för- ordas generella gränsskyddssänkningar.

Det är en brist att kommissionen vid sina beräkningar av referensprisema inte tagit hänsyn till kostnadsmassan inom de förädlingsled som omfattas av referensprisnivån. KF har ovan anfört att livsmedelsindustrins effektivisering endast mycket sporadiskt behandlats. Vi förutsätter att detta repareras i ett kommande delbetänkande. Frågan är inte bara en viktig konsumentfråga utan också mycket viktig ur primärproducentemas synpunkt då en ineffektiv livs- medeISindustri kan komma att sluka merparten av de besparingar som kom- missionen aviserat

Bilaga 10

I detta sammanhang vill KF understödja kommissionens synpunkter att de rationaliseringar som krävs inom livsmedelsindustrin kan beröras av en ny konkurrenslag och det är olyckligt om anpassningen därigenom försenas.

1.14 Lantbrukarnas riksförbund: Omställningskommissioncn refererar i betänkandet regeringens förhandlingsmål på jordbruksområdet och konstate- rar att målet är en fullständig integrering med EG:s gemensamma jordbrukspo- litik från den dag Sverige blir medlem. — — — LRF vill för sin del tydligt understryka att en förhandlingslinje som i prin- cip bortser från övergångsåtgärder inte är realistisk. — — — Det är troligt att så- väl vissa övergångslösningar som mer permanenta kompletteringar behövs med hänsyn till olikheter i priser, kostnader och strukturella förhållanden. Dock kan det generellt sett vara så att en förtida och konsekvent EG-anpass- ning av den svenska politiken kan begränsa behovet av övergångslösningar. LRF vill starkt markera det självklara i att en sådan anpassning innebär att svenskt jordbruk åtminstone ges de rniniminivåer som EG:s jordbruk erhåller på olika områden. t.ex. inom växtodlingen. Ett annat fall är hantering av ex- port som i Sverige bör ges en sådan utformning att det finns en parallell till EG:s system.

Kronans fall gentemot andra valutor sedan den 19 november kan i dags- läget bedömas till minst 10 %, kanske upp mot 15 %. Detta påverkar natur- ligtvis de pris— och kostnadsdifferenser gentemot EG som Omställningskom- missionen baserar sina förslag på. Mot bakgrund av dessa effekter ifrågasät- ter LRF om de föreslagna anpassningsåtgärderna kan fullföljas. Även tids- schemat för i första hand referensprisjusteringama bör övervägas ytterligare. LRF återkornmeri denna fråga i nästa yttrande.

LRF finner det självklart att EG-anpassningen sker genom parallella sänk- ningar av kosmader och priser. Till detta kommer naturligtvis åtgärder, i enlig- het med EG:s system, som gör att växtodlingen kompenseras för sänkta pri- ser.

— LRF vill som kommissionen understryka vikten av att effektivisering-

ar görs i livsmedelskedjans alla led så att prispressen inte enbart läggs på jord- bruket och förädlingsindustrin.

l.l6 Sveriges livsmedelsindustriförbund: Kommissionen ser i sitt nya betänkande animalie- och vegetabilieproduktionen i ett gemensamt sam- manhang. Kommissionen föreslår att en förtida anpassning mot 15st fram- tida pris- och kostnadsnivåer påbörjas inom animaliesektom. Förutsättningen härför är att regleringar och avgifter, som inte har några motsvarigheter i EG awecklas. Det gäller regleringen av proteinfoder och prisregleringsavgiftema på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Förslaget tar även hänsyn till effek- terna av ändrade referenspriset på spannmål.

Prop. 1992/931100

Underbilaga 10.4

Förslagen ligger helt i linje med de åsikter SLIM framförde i remissyttran— det över kommissionens förra betänkande. SLIM framhöll att anpassningsåt- gärderna för vegetabilie- och animaliesektom måste ses i ett sammanhang. Vi- dare framhölls att en anpassning av det svenska pris- och kostnadsläget till EG-nivå bör påbörjas innan ett svensk inträde i EG för att det svenska jord- bruket och den svenska livsmedelsindustrin skall vara konkurrenskraftig när medlemskapet inleds. I annat fall riskeras en omotiverad utslagning av svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri på grund av utländsk kon- kurrens.

SLIM gjorde i sitt yttrande över kommissionens första betänkande bedöm- ningen att ett selektivt sänkt gränsskydd, dvs. en selektiv sänkning av refe- rensprisema, skulle åstadkomma en nödvändig anpassning av den svenska pris- och kostnadsnivån till EG:s. SLIM noterar att kommissionen nu ansluter sig till SLIM:s synsätt.

SLIM noterar att de föreslagna åtgärderna först sänker kostnaderna för jordbruket och sedan reduceras bidragen med viss tidsförskjutning. Jordbru- ket får således räkna sig till godo den partiella sänkningen (- 30 %) av av- gifterna på proteinfoderrnedel samt de borttagna prisregleringsavgiftema på handelsgödsel och bekämpningsmedel redan från den 2 december 1992 (400 miljoner kronor). Sänkningen av priserna på jordbruksprodukter sker dock inte förrän den 1 juli 1993, enligt kommissionens förslag. Det frnns så- ledes utrymme även för justering av referensprisema på mejeriprodukter.

1.19 Skogs- och lantarbetsgivareförbundet konstaterar att förutsätt— ningar och spelregler för svenskt jordbruk och dess utövare under ett antal år kännetecknats av osäkerhet, ryckighet och därmed brist på möjligheter till nor- mal företagsmässig långsiktig planering. Nu pågående jordbrukspolitiska pro- cess med utgångspunkt i 1990 års jordbrukspolitiska beslut har medlemskap i EG den 1/1 1995 som mål. Därmed borde full anslutning till EG:sjordbnrks- politik från samma datum kunna uppfattas utgöra konkreta och klarläggande förutsättningar. Tyvärr är det i stället så att osäkerheten består om vilka förut- sättningar och regler som kommer att gälla. Detta yttrande måste därför läm- nas utifrån förutsättningar som tyvärr inte kan anses rimligt säkerställda.

Det är principith riktigt att använda den korta förberedelsetiden som åter- står före EG—medlemskap till att skapa arbetsförhållanden för svensk livsme- delssektor som så långt som möjligt efterliknar de som kommer att gälla i EG.

Politiken måste därför ges ett innehåll som i sina vitala delar överensstäm- mer med och liknar de villkor, som kommer att gälla för hela livsmedelsked- jan.

Underbilaga l0.4

Syftet med förslaget att sänka referensprisema är att söka skapa ett ökat omvandlingstryck inom hela livsmedelskedjan. Det är bra. Hur framgångsrikt detta blir kan för närvarande inte förutses.

En uthållig produktion förutsätter givetvis att även kostnaderna anpassas till EG-nivån. Om anpassningen görs med dålig känsla eller för snabbt sjun- ker produktprisema snabbare än vi med gemensamma krafter förmår sänka våra kostnader. I sämsta fall slår vi då i anpassningen ut även de företag som på lång sikt skulle varit konkurrenskraftiga. Detta måste undvikas.

1.20 Föreningen Sveriges Spannmålsodlare: — _ "En omedelbar och fullständig anpassning till de jordbrukspolitiska förutsättningar, som rå- der inom EG är en nödvändighet för att större delen av vår inhemska växtod- ling skall överleva fram till ett svenskt EG-inträde.”

2.1 Kommerskollegium tillstyrker förslaget att helt aweckla införselav- giften på proteinfodermedel från den 1 juli 1993, detta som ett led i strävande- na att sänka jordbrukets kostnader inför EG-inträdet.

2.3 Statens jordbruksverk: — — För spannmål har kommissionen tidi- gare föreslagit ett inlösenpris på 90 öre per kg. Jordbruksverket bedömer att EG:s interventionspris efter en valutaändring på ca 10 % motsvarar ett avräk- ningspris på ca 90 öre. Kommissionens förslag ansluter efter valutaändringen således väl till ett förväntat pris vid medlemskap.

Med förutsättningen att permanenta arealbidrag skall införas har Jordbruks- verket inga invändningar mot de referensprissänkningar som kommissionen föreslår. Verket vill dock påpeka att sänkta referenspriser i enlighet med kom- missionens förslag innebär ett mycket begränsat marknadsutrymme för prisva- riationer inom landet samt att gränsskyddsnivån efter sänkningen hamnar un- der EG:s nivå, efter CAP-reformen.

Som Jordbruksverket anförde i sitt yttrande över kommissionens förra be- tänkande anser verket att det inte är nödvändigt att anpassa vegetabilieregle- ringen till EG:s reglering, rent tekniskt, före ett EG-inträde. Anpassningar bör inriktas på att jordbrukets infasning i EG blir så smidig som möjligt med inriktningen att nå bästa möjliga konkurrenskraft för jordbruksnäringen. —

En slopad proteinfoderreglering ställer krav på arealbidrag för att spann- målsprisema skall kunna hållas låga för att förstärka spannmålens konkurrens- kraft. Även med arealbidrag och låga spannmålspriser beräknas spannmåls- överskottet öka samtidigt som kostnadema för att upprätthålla oljeväxtodling- en i enlighet med 1990 års beslut ökar. Budgetbelastningen ökar således sam- tidigt som flexibiliteten minskar.

Prop. 1992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.4

Jordbruksverket delar kommissionens uppfattning att resterande del av reg- leringen utöver redan aviserad sänkning med 30 % — bör tas bort i ett steg. Den 1 juli är också en lämplig tidpunkt på året för en sådan förändring.

Kommissionen föreslår en relativt kraftig prissänkning för oljeväxter gent- emot spannmål. men bedömer ändå att odlingen inte kommer att minska nämn- värt. Jordbruksverket delar inte denna bedömning.

Enligt 1990 års livsmedelspolitiska beslut skall oljeväxtodlingen övergångs- vis behållas på en oförändrad nivå. Jordbruksverket bedömer att detta sker bil- ligast genom ett anbudsförfarande enligt nuvarande modell. Verket kan därför inte se motivet till kommissionens förslag som innebär att anbudsförfarandet byts ut mot ett system med fast pris, under förutsättning att nivån på odlingen skall behållas. — — Enligt Jordbruksverkets bedömning kommer den före- slagna prisnivån att medföra en minskad odling.

Jordbruksverkets bedömning är att det från ett år till ett annat är möjligt att med relativt hög säkerhet öka odlingen med 25 %. I och med att det frnns ett behov av en odling under en kris om 185 000 ha, skulle odlingen under nor- mala förhållanden behöva uppgå till ca 145 000 ha. Jordbruksverket bedömer att odlingen riskerar att sjunka under denna nivå till följd av kommissionens förslag. Om beredskapsmålet skall nås med hög säkerhet bör således denna nivå upprätthållas, vilket Jordbruksverket bedömer kräver ett högre pris än kommissionen har föreslagit. Verket bedömer att ett odlingsmål nås billigast och säkrast med ett anbudsförfarande.

Ovanstående bedömning bygger som nämnts på att beredskapen skall upp- rätthållas med hög säkerhet. Det torde inte finnas några odlingstekniska hin- der mot att öka odlingen med mer än 25 % från ett år till ett annat. Ju större ökning som krävs desto större blir emellertid osäkerheten. Om en lägre säker- het kan accepteras kan arealen alltså tillåtas sjunka under 145 000 ha. Under förutsättning att detta lägre säkerhetskrav kan accepteras har Jordbruksverket inget att erinra mot Omställningskommissionens förslag om ett fast pris på 2,30 kr per kg.

2.4 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden: Enligt LES uppfatt— ning är det angeläget att såsom kommissionen föreslagit att resterande avgifter på proteinfodennedel tas bort redan den 1 juli 1993. Detta ger nämligen — vid ett förutsatt inträde i EG den 1 januari 1995 fodertillverkare och jordbruket bättre möjligheter till anpassning till det konkurrensläge på området som kan väntas omedelbart efter ett inträde. Det kan ur dessa synpunkter ifrågasättas om tillräcklig anledning finns att behålla gränsskyddet för Spannmålssubstitu- tet längre än fodermedelsregleringen i övrigt.

Med hänsyn till att det är angeläget att tillräckligt utrymme inom gränsskyddet finns för kvalitetsbetalning av spannmål bör sänkningen av referensprisema minskas något.

I fråga om stödet till oljeväxtodlingen föreslår Omställningskommissionen för 1994 års skörd en övergång till EG:s stödsystem men med avvikande are-

Underbilaga 10.4

albidrag och pris på oljeväxtfrö. LES har ej något att erinra mot detta men ifrå- gasätter om inte odlingen bör begränsas till högst nuvarande areal eller 160 000 ha.

2.7 Sveriges lantbruksuniversitet: — — - Även om det tidigare referens- priset på spannmål justerats i samhällsekonomiskt gynnsam riktning innebär det föreslagna inlösenpriset ett under vissa omständigheter kostsamt garanti- pris. — — -— — — SLU vill understryka angelägenheten i att följa upp hur fördelningen blir mellan primärproduktion och förädling av referensprissänkningen.

2.8 Konsumentberedningen har inga invändningar mot kommissionens förslag att avveckla gränsskyddet för proteinfoder och att som en följd härav sänka priserna på animalier. Detta är till fördel för livsmedelskonsumentema.

För 1993 års skörd av spannmål är inlösenpriset fastställt till 90 öre/kg re- dan enligt 1990 års riksdagsbeslut. En anpassning bör ske av referenspriser- na och gränsskyddet till denna nivå. Förutsatt Omställningskommissionens förslag om inlösenpriser för 1994 års skörd — något som KoB i och för sig motsatt sig bör samma referenspriser gälla detta år.

Beredskapsskäl ligger bakom önskemålen om odlingens omfattning. Såda- na skäl får minskad tyngd i och med en EG-anslutning, varför KoB förordar en översyn av produktionsmålet för oljeväxter. Härför talar också att förslaget till uppgörelse mellan USA och EG på oljeväxtområdet — om det antas -— med- för att oljeväxtodlingen i Europa reduceras.

Omställningskommissionen har inte behandlat fettvaruavgiftens höjd. Med sänkt pris på proteinfodret framstår oljedelens andel av betalningen för olje- växtfrö som oproportionerligt hög. I ett läge med sänkta priser på andra jord- bruksprodukter bör också margarinpriset få sänkas.

Regeringen har i prop. 1992/92:130 föreslagit att direktbidragen minskas med ca 800 miljoner kronor för 1992/93. —

I kommentarema till ovannämnda proposition har regeringen aviserat sin avsikt att föreslå införandet av arealbidrag från 1993 års skörd. Om valet står mellan olika former för direktstöd är denna användning att föredra framför stöd åt animalieproduktionen.

2.11 Grossistförbundet Svensk handel: Jordbruksministem föreslår i prop. 1992/93:130 en sänkning av införselavgiften på proteinfodermedel med 30 %. Kommissionen anser nu att den resterande avgiften bör tas bort för des- sa fodermedel fr.o.m. den 1 juli 1993.

Prop. 1992/93:100 Bilaga 10

Underbilaga 10.4

Denna åtgärd bedöms av kommissionen komma att sänka produktionskost- nadema i animalieproduktionen betydligt. Vi har inga erinringar emot försla- get som sådant, även om detta kan komma att medföra att åtgärden minskar användningen av svenskt foderspannmål, som då kan komma att behöva ex- poneras.

2.12 Kooperativa förbundet: — — — Mot den bakgrund som ovan teck- nats har KF inga invändningar mot att gränsskyddsnivåema för proteinfoder sänkes enligt regeringens och kommissionens förslag och icke heller mot att ett nytt referenspris på spannmål införes som korresponderar mot inlösen- priset. — — KF anser att fettvaruavgiften i likhet med proteinavgiften på ett plane- rat sätt skall anpassas till förhållandena inom EG, dvs. borttagas helt och hål- let.

2.14 Lantbrukarnas riksförbund tillstyrker kommissionens förslag om en aweckling av proteinfoderavgiftema fr.o.m. den 1 juli 1993. Förslaget in- nebär en anpassning till EG:s förhållanden och möjliggör en sänkning av fo- derkostnadema. Samtidigt anser LRF att det är viktigt att den inhemska växt— odling som berörs av åtgärden ges förutsättningar att upprätthållas i ett EG- perspektiv. Detta är särskilt rimligt i de fall där dagens odling inom EG ges ett stöd.

LRF menar att ett sänkt gränsskydd för spannmål kan accepteras om det samtidigt införs ett arealbidrag som motsvarar gränsskyddsförändringen. För 1993 års skörd motsvarar emellertid inte det av regeringen aviserade arealbi— draget (700 kr/ha) neddragningen av referenspriset (26 öre/kg). Därför är det ett oavvisligt krav att arealbidraget höjs så att det motsvarar sänkningen av den gränsskyddade nivån. Till detta kommer det i högsta grad rimliga att i öv— rigt anpassa arealbidraget till EG:s rniniminivåer.

Beträffande brödspannmål finns det särskilda skäl för en större differens mellan inlösenpris och referenspris, dvs. lägsta och högsta pris. Detta sam- manhänger med möjligheterna att odla kvalitetsvete och kvalitetsråg i Sverige. Merkosmaden för sådan produktion i förhållande till normalvara kan beräknas till ca 20 öre/kg. Vid en för liten differens mellan lägsta och högsta pris kom- mer den kvarngilla varan att importeras. Slutsatsen är att referenspriset för ve- te och råg bör höjas i förhållande till kommissionens förslag.

De beräkningar som kommissionen gjort rörande sänkta kostnader i ani- malieproduktionen som en följd av lägre foderkostnader är enligt LRF i stora drag relevanta. Dock finner vi det orimligt att man väger in borttagna prisreg— leringsavgifter på handelsgödsel i kostnadsminskningen på foder och därefter sänker referensprisema eller direktbidragen för animalier motsvarande. Jord- bruket har aldrig tillerkänts kompensation för prisregleringsavgiftema, varför referensprisema eller direktbidragen ej heller skall sänkas när avgifterna tas bort.

Underbilaga 10.4

Enligt LRF:s mening innebär en EG-anpassning av jordbrukets förutsätt- ningar och jordbrukspolitiken en delvis ny syn på oljeväxtodlingen. Av be- tydelse för odlingens omfattning blir konkurrenskraften gentemot andra län- der. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att svensk oljeväxtodling mins- kar i omfattning efter ett svenskt EG-medlemskap. LRF menar att ambitionen måste vara att bibehålla totalproduktionen och den geografiska utbredning od- lingen hari dag. Det är emellertid troligt att EG:s grundvillkor inte är helt till- räckliga för att detta skall uppnås. Av detta skäl bör Sverige i förhandlingarna med EG ta upp frågan om oljeväxtodlingens omfattning. Frågans vikt under- stryks även av den aktuella diskussionen inom EG på oljeväxtområdet med hänsyn till Gatt—förhandlingama.

LRF kan i huvudsak ansluta sig till den stegvisa förändring av oljeväxt- regleringen som kommissionen föreslår för 1993/94 och 1994/95.

För 1994/95 innebär kommissionens förslag att fröpriset justeras ned med ca 1 kr/kg jämfört med tidigare år och att detta endast delvis kompenseras via ett arealbidrag motsvarande 1 000 kr/ha. Detta innebär en betydande press på odlingen och LRF:s ståndpunkt är att arealbidraget, liksom i spannmålsod- lingen, måste justeras upp.

Kommissionen föreslår ingen höjning av arealbidraget för ärter med hän- syn till den avvecklade proteinfoderregleringen. Följdriktigt antas att odlingen kommer att minska. LRF konstaterar att arealbidraget till ärtodlin g skulle li g- ga 1 000 1 500 kr/ha högre än bidraget för spannmål vid en fullständig EG- anpassning. Det vore därför skäligt att justera upp ärtbidraget med t.ex. 1 000 kr/ha. -

LRF tillstyrker en förlängning av stödet till produktion av grönmjöl. Den av kommissionen indikerade ersättningen motsvarar dock endast uppskatt- ningsvis 15 % av EG-stödet. Skall produktionen av grönfodermjöl ha en möj- lighet att överleva i ett EG-perspektiv måste således ersättningen ligga på EG- nivån.

Avslumingsvis kan konstateras att det i ett EG-perspektiv är viktigt att så långt möjligt anpassa priser och kostnader till våra konkurrentländers nivåer. I så motto innebär kommissionens förslag steg i rätt riktning. Samtidigt är det enligt LRF självklart att jordbruket fullt ut skall kompenseras för prissänkning- arna på växtodlingsområdet, dvs. på samma sätt som sker inom ramen för EG:s jordbrukspolitik. Effekterna av nedvärderingen av den svenska kronan har ytterligare accentuerat behovet av att justera ersättningsnivåerna.

2.16 Sveriges livsmedelsindustriförbund: — — SLIM har inga in- vändningar mot att fodermedelsavgiften awecklas. Därmed har förutsätming- ama för animalieproduktionen i de avseenden som gäller foderkostnader till största delen anpassats till de förhållanden som råder inom EG. När kostnads- sänkningen förs vidare genom sänkta gränsskydd gynnas även konsumenter- na genom sänkta priser på animalier och relaterade produkter.

Underbilaga 10.4

Fettvaruavgift och proteinfoderrnedelsavgift förekommer inte i EG:s olje- växtreglering. EG:s system för oljeväxter är, trots viss osäkerhet angående detaljutformning, fortfarande världsmarknadspris på både oljedelen och mjöl- delen. — —

SLIM anser att båda avgifterna, som saknar motsvarighet i EG, måste av- vecklas. SLIM stöder kommissionens förslag att proteinfoderrnedelsavgiften awecklas helt och anpassas till EG:s nivå fr.o.m. den 1 juli 1993. Fettvaru- avgiften är dock större än proteinfodennedelsavgiften och awecklin gen kan därför ske successivt så att en fullständig anpassning skett till den 1 januari 1995.

En utgångspunkt för kommissionens förslag på animalieområdet är att spannmålspriset i Sverige ligger i nivå med det inlösenpris som motsvarar EG:s pris vid tidpunkten för svensk medlemskap. För 1993 års skörd av spannmål är inlösenpriset fastställt till 90 öre/kg enligt 1990 års beslut.

SLIM stöder kommissionens kompletterande förslag att referenspriset och därmed gränsskyddet anpassas till denna nivå. Därmed undviks att överskydd etableras för spannmål och till spannmål kopplade fodermedel. SLIM ansluter sig till kommissionens förslag om samma inlösenpris för 1994 års skörd.

SLIM anser att arealbidrag är att föredra framför fortsatt direktstöd till ani- malieproduktionen. lnom nötköttsproduktionen är behovet av kostnadsanpass- ning förmodligen störst. Arealbidrag är också en stödform som tillämpas av EG, medan endast vissa specifika djurbidrag ges, dock icke kobidrag.

2.19 Skogs- och lantarbetsgivareförbundet: Det är bra att införselav- giften på proteinfodermedel reduceras med 30 % den I januari 1993 och för- svinner den 1 juli 1993. Detta är naturliga och nödvändiga steg i EG-förbere- delsema. Införselavgiftens syfte har varit att skydda efterfrågan och priset på spann- mål och vissa inhemska proteinfoder. EG har olika former av direkta produk- tionsstöd för detta. För att skapa symmetri med EG bör spannmåls-, oljeväxt- och baljväxtodlingen förstärkas med ett höjt arealstöd. SLA delar kommissio- nens uppfattning att gränsskyddet för Spannmålssubstitut ej bör förändras fö- re ett EG-inträde.

Det sänkta referenspriset för spannmål får inte rycka undan förutsättningar- na för svensk spannmålsodling. Förslaget om sänkt referenspris kan endast accepteras om inlösenpriset 90 öre per kg kombineras med ett EG-anpassat arealbidrag på lägst 1 000 kr/ha för 1993, 1 400 kr/ha för 1994 och 1 700 kr/ha för 1995. Flytande växelkurs drabbar i första hand växtodlingsföretagen eftersom im- portandelen i denna produktion är jämförelsevis hög, drygt 50 %. Dessa företag är beroende av handelsgödsel, bränsle, bekämpningsmedel, maski- ner m.m. som nu ökari pris. Skillnaden mellan EG:s spannmålspris och

Underbilaga 10.4

det svenska inlösenpriset är nu större än vad kommissionen kunde förutse. Slutligen minskar nya valutarelationer även kostnaden i budgeten för att lyf- ta ut eventuellt överskott.

SLA anser vidare att referenspriset för brödsäd måste höjas med minst 10 öre per kg jämfört med föreslagen nivå. Det är en nödvändig stimulans för att producera vete och råg av erforderlig kvalitet. Animalieproduktio- nen efterfrågar fodersäd och kommer inte att få nytta av att referenspriset på brödsäd sänks.

2.20 Föreningen Sveriges Spannmålsodlare: — — _ De av kommissio- nen föreslagna sänkningarna av referenspriser för spannmål till 1 kr/kg den 1 november är ett klart avsteg från en anpassning till de inom EG beslutade motsvarande nivåerna. Baserat på det föreslagna referenspriset och med nu- varande teknik för beräkning av gränsskyddet för vete i Sverige, torde detta bli ca 1,25 kr/kg den 1 november 1993. EG:s riktpris vid samma tidpunkt blir. med nuvarande grön ECU-kurs, 1,31 kr/kg och tröskelpriset 1,78 kr/kg. Det kan konstateras att såväl det svenska referenspriset som gränsskyddet kommer att ligga på orimligt låga nivåer, om kommissionens förslag genom- förs.

Kommissionens förslag att helt aweckla införselavgiftema för proteinfo- dermedel fr.o.m 1/7-93 är i sig en anpassning av de förhållanden som råder inom EG.

Emellertid kräver även denna åtgärd en fullständig EG-anpassning för växt- odlingen, då spannmålsanvändningen i Sverige kommer att minska kraftigt och överskottet på så sätt permanentas.

Prop. 1992/931100 Bilaga 10

Underbilaga 10.4

Bilaga 10

Register

Sid.

1 Inledning

28 28 29 29

31 33

35

36

37

38 39

39

40

40

46

48 48

48

48

A. 1 2 3 4

Jordbruksdepartementet m.m. Jordbruksdepartementet, ramanslag Lantbruksråd, förslagsanslag Utredningar m.m., ramanslag Bidrag till vissa internationella organisationer m.m., förslagsanslag

B. Jordbruk och trädgårdsnäring

1 2

Statens jordbruksverk, ramanslag Bidrag till jordbrukets rationalisering, m.m., förslagsanslag Markförvärv för jordbrukets rationalisering, reservationsanslag

Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, förslagsanslag Stöd till skuldsatta jordbrukare, förslagsanslag

Startstöd till jordbrukare, förslagsanslag Stöd till avbytarverksamhet m.m., förslagsanslag

Stöd till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sveri ge, förslagsanslag Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., reservationsanslag

10 Omställningsåtgärder i jordbruket m.m.,

11 12

to—O

U.)

4

förslagsanslag

Rådgivning och utbildning, reservationsanslag Stöd till sockerbruket på Gotland m.m., förslagsanslag

Skogsbruk Skogsvårdsorganisationen,förslagsanslag Skogsvårdsorganisationen: Myndighetsuppgifter, ramanslag Skogsvårdsorganisationen:

Frö- och plantverksamhet, förslagsanslag Bidrag till skogsvård m.m.,förslagsanslag

* Beräknat belopp.

32 625000 7353000 9313000

36 000 000 85 291 000

113077000

10000000

1000

19928 000

10000000 38000000

435000000

*955 000 000

1538000

2 212 001000 29 785000

12 500 000 3 836 830 000

*1000

*310080000

*1000 *142492000

Bilaga 10

48

48

49 52

53 53

53 53

53

54

54

56 57 58 59

61

66

67

67

68

5

6

D. 1 2 3 4

8

E.

1 2 3 4

>_-

7

Stöd till byggande av skogsvägar, förslagsanslag Främjande av skogsvård m.m., reservationsanslag

Fiske Fiskeriverket, ramanslag Främjande av fiskerinäringen, reservationsanslag Isbrytarhjälp åt frskarbefolkningen,förslagsanslag Bidrag till fiskets rationalisering m.m., förslagsanslag Lån till fiskerinäringen, reservationsanslag Täckande av förluster vid statlig kredit- garanti till fiske, förslagsanslag Prisreglerande åtgärder på fiskets område, förslagsanslag Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m., förslagsanslag

Bidrag till fiskevård m.m., reservationsanslag

Rennäring m.m. Främjande av rennäringen, reservationsanslag Prisstöd till rennäringen, förslagsanslag Ersättningar för viltskador m.m., förslagsanslag Ersättningar på grund av radioaktivt nedfall, förslagsanslag

. Djurskydd och djurhälsovård Statens veterinärmedicinska anstalt: Uppdragsverksamhet Bidrag till Statens veterinärmedicinska anstalt, förslagsanslag Disuiktsveterinärorganisationen: Uppdragsverksamhet

Bidrag till disuiktsveterinärorganisationen, förslagsanslag

Bidrag till avlägset boende djurägare för veterinärvård, förslagsanslag Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, reservationsanslag Centrala försöksdjursnämnden. ramanslag

* Beräknat belopp.

*39 962 000

*14 868 000 507 404 000

49 463 000 4 084 000

*1000

*9388000 *40000000

*1000 *1000 1000000

3 612000 107 550 000

11017000 38000000 12320000

1 000 61 338 000

1000

67121000

1000

76 868 000

6000000

25757000 5608000

Prop. l992/93:100

Bilaga 10

69

72 73

74 76 78

78

80

82 85

85

87

88

89

90

8

G.

1 2

6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, förslagsanslag

Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet Bidrag till Statens utsädeskontroll, förslagsanslag

Statens växtsormämnd, ramanslag Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet Bidrag till Statens maskinprovningar, förslagsanslag Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, reservationsanslag Bekämpande av växtsjukdomar,förslagsanslag

Livsmedel Statens livsmedelsverk, ramanslag

Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning m.m.

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden, ramanslag Inköp av livsmedel m.m. för beredskapslagring, reservationsanslag Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m.m., förslagsanslag Industrins råvarukostnadsutjämning, m.m., förslagsanslag Livsmedelsstatistik, förslagsanslag

I. Utbildning och forskning

91 1 Sveriges lantbruksuniversitet, reservationsanslag 91 2 Lokalkostnader m.m. vid Sveriges lantbruks- universitet, förslagsanslag 91 3 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m., reservationsanslag 91 4 Skogs- och jordbrukets forskningsråd, reservationsanslag

* Beräknat belopp.

51766000

233 122 000

1000

2416000

646000

1000

7443000

28 315000

2 429 000

41 251 000

94 305 000

1000

3750000

87 398 000

247 280 000 172 000 000

11514000 616 248 000

*627 975 000

*295 336 000

*33 700 000

*169 680000

91 5 Stöd till kollektiv forskning, reservationsanslag *101 200 000 Prop. 1992/93:100 91 6 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, Bilaga 10 förslagsanslag *772 000 1 228 663 000

J. Biobränslen

92 l Bioenergiforskning, reservationsanslag *48 930 000 92 2 Bidrag för ny energiteknik, reservationsanslag 200 000 000 248 930 000

Sumrnakr 6 966 627 000

94 Underbilaga 10.1 Utredningens sammanfattning av delbetänkandet (SOU l992:87) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för

EG — förslag om vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den eko- logiska produktionen

102 Underbilaga 10.2 Utredningens sammanfattning av delbetänkandet (SOU 1992:125) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG -— förslag om animaliesektom

107 Underbilaga 10.3 Sammanställning av remissyttranden över delbetänkandet (SOU 1992:87) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedels-

industri för EG förslag om vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen

127 Underbilaga 10.4 Sammanställning av remissyttranden över delbetänkandet (SOU 1992:125) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedels- industri för EG — förslag om animaliesektom

* Beräknat belopp.

gotab 42669. SlocthIm 1992 144

Regeringens proposition

1992/931100 Bilaga 11

Arbetsmarimadsdepartementet (tionde huvudtiteln)

l Riku/uge” 1992/93. ] ram]. Nr IUI). Bilaga II

Bilaga 11

Bilaga 11 till budgetpropositionen 1993

Arbetsmarknadsdepartementet (tionde huvudtiteln)

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Hörnlund

Anmälan till budgetpropositionen 1993

Inledning

Den svenska ekonomin befinner sig nu i en recession den svåraste sedan 1930-talet med fallande bruttonationalprodukt och snabbt stigande arbets- löshet. Under år 1992 har arbetsmarknadsläget försämrats i snabb takt. Den öppna arbetslösheten har hittills begränsats av bl.a. en stark ökning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, de ökade satsningarna inom utbild- ningsområdet och infrastruktursatsningarna. De regionala skillnaderna på arbetsmarknaden är betydande och kan komma att skärpas ytterligare. Den svaga arbetskraftsefterfrågan tillsammans med de mycket höga varseltalen tyder på ett fortsatt mycket svagt arbetsmarknadsläge kommande år.

Arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga resurser och kan leda till trage- dier för de arbetslösa. Långtidsarbetslöshet innebär ökad utslagning bland de arbetslösa. Störst är risken för ungdomarna. Regeringen är beredd att till det yttersta utnyttja sina möjligheter att bekämpa arbetslösheten.

Inom arbets-marknadspolitiken har den kraftigt stigande arbetslösheten hittills mötts mcd åtgärder som underlättar anpassningen på arbetsmarkna- den och påverkar de arbetslösas förutsättningar att klara de krav som den framtida arbetsmarknaden ställer, främst utbildning och praktik. Politiken kommer under budgetåret 1993/94 att inriktas på att hävda arbetslinjen, prioritera de utsatta grupperna, ökajämställdheten och förbättra effektivite- ten i resursutnyttjandet.

Inom arbetslivspoliliken behöver arbetsmiljöfrågorna bli föremål för fort- satt stor uppmärksamhet. Utslagningen från arbetslivet måste bekämpas även i fortsättningen. Tidiga insatser för att förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet måste ges hög prioritet liksom en aktiv rehabilitering som

&

ww W

Prop. 1992/93:100

Bilaga 11

hjälper människor tillbaka till arbetslivet. Sådana åtgärder ökar också pro- duktiviteten och främjar tillväxten. Det är också viktigt att incitamentsstruk— turen är sådan att en återgång till arbetslivet stimuleras.

Reglerna/politiska insatser bidrar till att utveckla näringslivet och stärka dess konkurrenskraft. De är också en förutsättning för att "hela Sverige skall leva"". Det är således ett viktigt inslag i tillväxtpolitiken att tillvarata utveck— lingsmöjlighetcrna i alla delar av landet. Arbeten som skapas med regional- politiskt företagsstöd och glesbygdsstöd är varaktiga och billiga jobb.

Sammanfattning av de viktigaste förslagen

De förslag som läggs i denna budgetproposition innebär en fortsatt hög nivå på insatserna för att vidmakthålla och stärka arbetskraftens kompetens, un- derlätta omställningen på arbetsmarknaden, förebygga arbetsskador och ut- slagning samt motverka de regionala obalansema. Samtidigt föreslås kraft- fulla besparingar inom transfereringssystemen. Bl.a. föreslås följande: —— Nivån på de konjunkturberoende åtgärderna föreslås motsvara den vo- lym som regeringens överenskommelse med Socialdemokraterna inne- bär för första halvåret 1993. Det innebär den högsta volymen någonsin. — lnom arbetslöshetsförsäkringen m.m. sparas 6,8 miljarder kronor genom att fem karensdagar återinförs samtidigt som kompensationsnivån sänks från 90 till 80 % och det högsta ersättningsbeloppet återställs till 1992 års nivå.

— Arbetslivsfonden awecklas till den ljuli l995. — Nivån på de regionalpolitiska insatserna blir i stort sett oförändrad trots det svåra budgetläget, Därmed markeras den betydelse regionalpolitiken tillmäts, både för att den bidrar till ekonomisk tillväxt och till regional balans. Norrlandsfonden behålls som ett näringslivsuppbyggande regionalpoli- tiskt instrument. I awaktan på kreditmarknadens utveckling minskas kraven på inbetalning från fonden med 80 miljoner kronor.

Arbetsmarknad

Den aktuella utvecklingen

'l'ill fölth av den allt svagare ekonomiska utvecklingen, har arbetsmarknads- läget fortsatt att försämras i snabb takt. Efterfrågan på arbetskraft har allt sedan år 1990 minskat inom samtliga sektorer i ekonomin och ligger nu, hi- storiskt sett, på en mycket låg nivå. Under lågkonjunkturåren 1981 och 1982 nyanmäldes i genomsnitt 49 000 respektive 41 000 nya platser till arbetsför- medlingen varje månad. År 1992 var den genomsnittliga inströmningen av nya platser varje månad endast 26 000. Antalet varsel om uppsägning och permittering visar inga tecken på att minska i omfattning. Under perioden januari till november [992 varslades 166 000 personer om uppsägning, vilket motsvarar 3,7 % av arbetskraften. Under samma period 1991 varslades 131 000 personer om uppsägning.

Den svaga ekonomiska aktiviteten och den minskade efterfrågan på ar—

k)

Bilaga 11

betskraft har resulterat i en kraftig minskning i sysselsättningen sedan slutet av år 1990. Sedan årsskiftet 1990/91 har antalet sysselsatta minskat med när- mare 300 000 personer. Av dessa avsåg ca hälften sysselsiittningstillfällen inom industrin.

Trots betydande insatser i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder har den öppna arbetslösheten nått nivåer betydligt högre än någon gång tidigare under efterkrigstiden. I november 1992 var ca 236 000 personer utan arbete enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU), vilket motsvarar 5,4 % av arbetskraften. Under samma månad befann sig 214 000 personer i någon form av konjunkturberoende arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det betyder att motsvarande 10,3 % av arbetskraften stod utanför den ordinarie arbets- marknaden. Hittills har män i högre grad än kvinnor drabbats av arbetslös- het. I november var arbetslösheten för män 6, 4% mot 4,3 % för kvinnor. Detta beror på att sysselsättningsminskningar har skett l mansdominerande sektorer som industrin och byggnadsbranschen.

Det försämrade arbetsmarknadsläget har i hög grad drabbat grupper som i regel har en svag ställning på arbetsmarknaden, som ungdomar, arbetshan- dikappade samt invandrare och flyktingar. Den relativa arbetslösheten bland ungdomar i åldern 16 24 år är nära tre gånger så hög som för övriga ålders- grupper. Framför allt har arbetslöshetenlstigit kraftigt för unga män i denna åldersgrupp. Den kraftiga satsningen på ungdomspraktikplatser har under hösten bromsat upp ökningen av ungdomsarbetslöshcten, men den" ligger kvar på en mycket hög nivå. Arbetslösheten bland personer med utomnor- diskt medborgarskap har likaså ökat kraftigt. Omkring 40 % av alla utom- nordiska medborgare som ingick i arbetskraften var anmälda hos arbetsför- mcdlingen som arbetssökande eller deltog i någon arbetsmarknadspolitisk .

åtgärd under hösten 1992. .

Antalet långtidsarbetslösa har ökat kraftigt. I november 1992 var ca 63 000 personer långtidsarbetslösa, en ökning. med 37 000 personer på ett år. Det är, förutOm ungdomar, framför allt äldre personer, arbetshandikappade samt invandrare och flyktingar som riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Förutsättningama

1980-talet framstår som ett årtionde då underhåll och infrastrukturinveste— ringar hölls tillbaka och då inkomst- och förmögenhetsskillnader ökade. Ränteläget, starka kostnadsstegringar och osäkerheten om den ekonomiska politiken medförde att betydelsefulla investeringar förlades utomlands.

Överhettningen förhindrade en möjlig och nödvändig sund industriell ex- pansion. Finansiella transaktioner var mer vinstgivande än produktivt nä- ringsidkande. Incitamenten att arbeta och investera i Sverige var för svaga. Sviterna av 1980-talets spekulationsekonomi och den internationella lågkon- junkturen har lett till sjunkande sysselsättning och växande arbetslöshet.

Det minskade värdet på den svenska kronan innebär ingen förändring som i sig löser några långsiktiga problem. Det skärper kraven på uthållighet och konsekvens i den ekonomiska-politiken. 1980-talets misstag gav lärdomen att valutakursförändringar kan leda till en tilltagande pris- och lönespiral, vilken i sin tur verkar negativt på-sysselsättningen.

Bilaga 11

Inflationstakten måste varaktigt hållas på samma nivå som eller sannolikt lägre än ivår omvärld och de nödvändiga strukturella förändringarna i sam— hällsekonomin måste genomföras. Då kan den produktivitets- och konkur- renskraftsutveckling som är villkor för en bestående balans på arbetsmark- naden förverkligas.

krympande industri

Möjligheterna att få till stånd tillväxt och ökad sysselsättning begränsas av att basen för välståndet har försvagats. Sysselsättningen inom industrin har sedan år 1989 minskat med ca 20 %. .

Det allvarliga med utvecklingen är att den i hög utsträckning bottnar i ned- läggning av produktionskapacitet. Näringslivets och industrins potential har krympt.

För att betala för en viss import krävs efter valutajusteringen en större export än tidigare. Det är därmed, i ännu högre grad än tidigare, en ödes- fråga för sysselsättningen inom både näringslivet och offentlig sektor att skapa förutsättningar för tillväxt. Den måste bygga på att det blir gynnsamt för svenska företag att producera i Sverige och att utländska företag finner det intressant att investera i vårt land, men framför allt måste framtidstro skapas som ger ett omfattande små- och nyföretagande.

lönerna

Lönerörelsens betydelse i sammanhanget kan inte överskattas. Lönebild- ningssystemcn och de slutliga förhandlingsresultaten måste bidra till produk- tivitets- och produktionsutveckling. '

Genom det minskade värdet på den svenska kronan, sänkta arbetsgivarav- gifter m.m. har det relativa kostnadsläget förbättrats. Det gäller nu för de avtalsslutande parterna att snarast nå långsiktigt ansvarsfulla avtal. Därmed kan Sverige på sikt återta positionen som ett framstående industriland med både hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet.

Arbetsgivare och arbetstagare måste utgå från de sysselsättningseffekter förhandlingsresultaten ger och gemensamt, inför inhemska och utländska in- vesterare, återställa förtroendet för Sverige som industrination.

— företagandet

För att fler arbetstillfällen skall skapas krävs Her arbetsgivare. Småföreta- gande, nyskapande och entreprenörskap måstc utvecklas i hela landet. Infla- tionsdrivande regionala skillnader kan därmed undanröjas och dolda resur- '

ser tillvaratas.

Nyföretagande, småföretagande och entreprenörskap har stor betydelse för förnyelsen i ekonomin. Nya företagsaktörer kan både utmana, och bli resurser för, de dominerande storföretagen inom näringsliv och förvaltning. Tillväxt i unga företag förutsätter emellertid många gånger omfattande sats-

Bilaga 11

ningar på kompetcnsutveckling på olika nivåer såsom företagsledning, pro- duktionsteknik och marknadsföring.

En väl fungerande infrastruktur som bl.a. uppväger avståndet till markna— derna och som erbjuder utvecklingsmöjligheter inom utbildnings- och kul- turtnnrådet skapar det näringsklimat som behövs för att ett konkurrenskraf— tigt företagande skall utvecklas.

Arbetsmarknadspolitiken våren 1993 och budgetåret 1993/94

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redogjort för de ekono- miska utsikterna och den ekonomiska politiken under budgetperioden. Låg— konjunkturen kommer att dominera under år 1993. Totalproduktionen för- utses fortsätta att falla och sysselsättningen sjunka ytterligare.

Samtidigt finns det tecken som tyder på att en vändning i utvecklingen kan komma till stånd. Kronans nya värde och en ansvarsfull lönerörelse kan göra att exporten ökar markant. Bytesbalansen förutses, efter ett stort underskott år 1992, vara ijämvikt år 1993 och övergå i ett betydande överskott år 1994. .lndustriprodnktioncn väntas stiga redan nästa år och en snabb ökning beräk- nas ske under år 1994.

Kampen mot arbetslösheten följer tre huvudlinjer. Enligt den första gäller det att angripa de strukturella orsakerna och vårda kostnadsläget så att Sve- rige på nytt blir attraktivt för näringslivets investeringar. Den andra huvud- linjen är massiva satsningar på utbildning samt sysselsättningsskapande åt- gärder bl.a. genom tidigareläggning av statliga investeringar. Den tredje lin- jen innebär komplettering och utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken.

Huvudproblemet är awägningen mellan insatser mot långtidsarbetslöshet och utslagning av arbetskraft och företag, och åtgärder mot budgetunder— skottet, vilket bl.a. driver upp räntor och inf1ation — i ett läge där handlings— friheten är begränsad. Den förbättrade konkurrenskraften, minskad från- varo, stigande produktivitet etc. ger emellertid förutsättningar för förnyad tillväxt, men det tar tid innan de får genomslag på arbetsmarknaden.

För en uthållig tillväxt och trygga arbeten krävs att näringslivet växer. Det förutsätter att resurser styrs dit. RationaIiscringsmi'ijligheter måste tillvara- tas inom den offentliga sektorn och en effektivisering och prövning göras av verksamheter och ledningsfunktioner. I saneringen av de offentliga finan- serna är de rena besparingarna endast en del — effektiviseringar och investe- ringar är andra delar.

Regeringen awisar arbetslöshet som ett medel i den ekonomiska politi- ken. De både kvantitativt och kvalitativt ambitiösa målen för arbetsmark- nadspolitiken kvarstår. Det produktiva arbetet är den grund på vilket sam- hället och välfärden utvecklas. I den processen behövs allas medverkan.

Internationella erfarenheter visar att hög arbetslöshet kan skapa ett bc- stående motstånd mot strukturomvandling. En sådan utveckling skulle kunna få mycket negativa konsekvenser för en liten öppen ekonomi som Sveriges. Förmågan till flexibilitet och omställning är en av våra främsta kon- kurrensfördclar. Den är en del av det kunskapskapital som ligger bakom all tillväxt.

Arbetslösheten skall bekämpas. Det framgick av regeringsförklaringen

Bilaga 11

och det befästes i överenskommelsen mellan regeringen och socialdemokra— terna. Därmed tillfördes arbetsmarknadspolitikcn ytterligare resurser och en ny åtgärd. Sysselsättnings- och arbetslöshetsnivån beror emellertid inte huvudsakligen på arbetsmarknadspolitiken utan i första hand på den ekono— miska politiken. Parternas ansvar är därvid utomordentligt stort.

Jag kommer att följa utvecklingen på arbetsmarknaden med största upp- märksamhet. Det kan bli nödvändigt att återkomma i kompletteringspropo- sitionen våren 1993 om inriktning och omfattningen av de arbetsmarknads— politiska åtgärderna nästa budgetår.

jörändri/tgsarbetet

För att på ett bestående sätt stärka förutsättningarna för arbete och investe- ringar har sedan hösten 1991 gjorts stora satsningar på utbildning och infra- strukturinvesteringar. Via omfattande utbildningsinsatser stimuleras yrkes- kunnande, kompetens och kvalitetsmedvetande. Jag kommer strax att redo- göra för dessa.

Därutöver har genomförts förändringar av de offentliga utgifterna, främst de stora transfereringssystemen. Regelverk har reformerats för att både minska utgifterna och öka motiven för arbete, sparande och investeringar. Vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen föreslås för att motverka kostnadsutvecklingen och underfinansieringen av arbetslöshetsersättningen.

Varje åtgärd, även de som kortsiktigt minskar arbetslösheten, måste prö- vas mot den långsiktiga effekten. Målet är att hitta den kombination av åt- gärder som bäst leder till ökad tillväxt och sysselsättning och som utvecklar den konkurrensutsatta sektorn.

Det är ett kvarstående viktigt mål att via konkurrens och mångfald höja effektivitet och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiken. När remissbehand- ling fullgjorts kommer förslag att lämnas om hur, och under vilka former, privat arbetsförmedling skall tillåtas som komplement till den offentliga. Reglerna för starta-egct-bidraget ändrades i och med detta budgetår. Ett samarbete pågår mellan Arbetsmarknads— och Näringsdepartementen för att utröna möjligheterna att ytterligare uppmuntra nyföretagande. Erfarenhe- terna visar att starta-eget-bidraget fungerat mycket bra.

Ett delbetänkande från arbetsrättskotnmittén under våren 1993 kan föran- leda vissa förslag om en mer ändamålsenlig och mindre byråkratisk arbets- rätt. Särskilt för de mindre och medelstora företagen finns det ett behov av att underlätta möjligheterna att anställa ny personal. Ett betänkande förvän- tas också från arbctslöshetsförsäkringsutredningcn under våren. Förslag om bolagisering av AMU-gruppen läggs inom några dagar.

arbetsmarknadspolitiska insatser

Arbetsmarknadspolitiken har givits mycket stora uppgifter under de senaste ett och halvt åren. De resurser som ställts till Arbetsmarknadsverkets (AMV) förfogande och de satsningar som gjorts på infrastruktur och utbild-

Bilaga 1. .l

ning saknar motsvarighet. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgär- der är betydligt fler än någonsin tidigare.

Ökningen har åstadkommits bl.a. genom en stark expansion av utbild- ningen och genom att ungdomar tipp till 25 års ålder getts möjlighet att få erfarenhet och praktik via ungdomspraktikplatser — en internationellt sett unik satsning. Inom loppet av några få månader har dessa nu nått en volym av ca 80 000 platser. Alternativet hade i de allra flesta fall varit arbetslöshet och uteblivet fotfäste på arbetsmarknaden och i vuxenvärlden. Målsätt- ningen år att vi skall gå ur lågkonjunkturen med ungdomar som är väl rus- tade för ett aktivt yrkesliv.

Det snabba genomslaget för ungdotnspraktikplatserna har möjliggjorts av enklare regler och av arbetsförmedlingens engagerade insatser. Vissajuste- ringar för att förenkla ytterligare genomförs nu.

Försöksverksamheten med arbetslivsutveckling, om vilken riksdagen helt nyligen beslutat, öppnar likartade möjligheter. Arbetslivsutvecklingsplat- serna kommer inte att lägga hinder i vägen för ett aktivt arbetssökande. Plat- serna ger ett betydande utrymme för lokala initiativ. Obundenhetcn bör öppna vägar till meningsfull verksamhet och bevarade arbetslivskontakter för många människor, som annars löper risken att fastna i långtidsarbetslös- het.

Totalt har nu, efter riksdagens beslut i december 1992, anvisats 27,9 mil-- jarder kronor för konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder under innevarande budgetår. Till detta skall läggas beslut under budgetåret 1992/93 om infrastrukturinvesteringar och utbildningssatsningar på totalt 9,8 miljarder kronor.

— utbildning

Utbildning, forskning och kompetens av hög internationell nivå är på längre sikt förutsättningar inte bara för industrins utveckling utan för det svenska välståndet. Det är den viktigaste strategiska faktorn för ytterligare arbetstill- fällen och för att Sverige skall bibehålla och vidareutveckla hög och allmän Välfärd i framtiden. '

Föreställningen att vår utbildningsnivå utgör en konkurrensfördel i förhål- lande till andra industriländer saknar belägg. Snarast får den svenska arbets- kraftens utbildningsnivå beskrivas som genomsnittlig.

Synen på lärandet måste breddas. Livslångt lärande måste engagera alla oberoende av ålder och arbetsuppgifter. Vidareutbildningen måste i större utsträckning införlivas i arbetet. Investeringar i kunskap, kompetens och ar- betsorganisation är en viktig del av vägen till ökad produktivitet.

I takt med att de interna arbetsmarknaderna blir allt viktigare blir också arbete och utbildning allt mer sammanvävt ute på arbetsplatserna. Det be- hövs därför ett genombrott för vidareutbildning av yrkesverkSamma. Par- terna bör gemensamt verka för detta.

Inriktningen

Regeringen är beredd att till det yttersta utnyttja sina möjligheter för att be— kämpa arbetslösheten och dess skadeverkningar för den enskilde och för samhället.

Endast med ett näringsliv i tillväxt, med många små och medelstora före— tag i hela landet, och med företag som är beredda att konkurrera på en stor internationell marknad, läggs den fasta grunden för arbete och trygghet. Förutsättningama i landets alla delar skall tillvaratas.

Med en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik kommer den processen att underlättas. Genom de massiva satsningarna på utbildning, praktik och re- habilitering kommer hundratusentals människor att ges arbete, erfarenhet och nya och djupare kunskaper. De rustas för framtiden och de ges möjlighe- ter att på nytt aktivt delta i arbetslivet.

Aktiva insatser mot arbetslösheten kommer under innevarande och nästa budgetår att få en större omfattning än någonsin tidigare.

Den djupa lågkonjunkturen har slagit hårt mot hela landet, och med ytter- ligare problem för redan tidigare utsatta regioner. Det krävs en medveten regionalpolitisk samordning för att hela landet skall utvecklas och kunna till- godogöra Sig den återhämtning som kommer. Ett viktigt inslag i en politik för tillväxt är att tillvarata och utveckla skiftande förutsättningar i landets olika delar.

Arbetslinjen, som har bred uppslutning, är ryggraden i en socialt medve- ten och mänskligt ansvarsfull arbetsmarknadspolitik och en viktig ingrediens i den ekonomiska politiken. Arbetslinjen gör att vi inte löper samma risk som andra länder att fastna i arbetslöshetsfällan.

Ur välfärdssynvinkel är det viktigaste att motverka långtidsarbetslöshet och utslagning. Erfarenheten här och utomlands visar att det finns ett direkt samband mellan den allmänna arbetslöshetsnivån och andelen långtidsar- betslösa. Det är i det perspektivet som den totala volymen av åtgärder mot arbetslöshet skall ses.

Därför gäller det att kraftfullt och selektivt inrikta de arbetsmarknadspoli- tiska åtgärderna så att risken för att de arbetssökande hamnar i långvarig arbetslöshet motverkas. Det ställer krav på en aktiv insats från de arbetssö- kande men också på ett målmedvetet och intensivt arbete från arbetsförmed- lingens sida.

Under lågkonjunkturen har hittills främst unga män drabbats av arbetslös- het. Det finns emellertid en tydlig tendens till ökade problem inom yrken i den offentliga sektorn men också inom den privata tjänstesektorn. Dessa områden är kvinnodominerade. Det motiverar insatser för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Arbetet med att öka jämställdheten — trots läget på arbetsmarknaden — måste drivas vidare.

Det finns likaså anledning att uppmärksamma arbetslösheten bland de högskoleutbildade. Även om andelen arbetslösa bland dessa är något lägre än för övriga grupper ökar långtidsarbetslösheten. Hög kompetens är en vik- tig konkurrcnsfaktor, varför de högskoleutbildades kunskaper måste tas till vara i både goda och svåra tider. Bland högskoleutbildade är det främst yngre som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Mer utbildning till

Bilaga "ll

personer som avslutat 17 års skolgång är inte alltid den bästa lösningen. Re- kryteringsstöd, bcredskapsarbete, ungdomspraktik och arbetslivsutveck- lingen kan utgöra ett första steg in i arbetslivet.

Invandrare och flyktingar uppvisar mycket högre arbetslöshet och lägre arbetskraftsdeltagande än övriga. Den utvecklingen är mycket oroande. Jag Vill understryka vikten av att ansträngningarna att införliva invandrare och flyktingar på arbetsmarknaden inte förlorari intensitet. Utan en förändring av attityder hos arbetsgivare och arbetskamrater har insatserna emellertid små möjligheter att lyckas fullt ut.

Det är också viktigt att betona de handikappades situation. Det är angelä- get att arbetssökande med arbetshandikapp får del av den ökade åtgärdsvo- lymen.

Den konkreta inriktning som bör gälla för innevarande budgetår och un- der nästa innebär sammanfattningsvis att —— arbetslinjen skall hävdas, —— utsatta grupper skall prioriteras, —— jämställdheten skall öka och (11%/(tiviteten i resursutnyttjande! skall förbättras.

För att hävda den inriktningen gör jag bedömningen att resurserna för nästa budgetår, efter pris- och löneomräkningar och några nödvändiga be- sparingar, bör motsvara de medel som ställts till förfogande budgetåret l992/93.

Arbetsmarknadsverkets resultat

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har upprättat en årsredovisning för bud- getåret 1991/92. I årsredovisningen ingår en resultatredovisning för AMV. Riksrevisionsverket (RRV) har i sin granskning av årsredovisningens re- sultatredovisning begränsat sig till att bedöma årsredovisningens fullständig- het och dokumentation. RRV har i detta avseende bedömt att AMV:s årsre- dovisning är rättvisande. Inför budgetåret 1991/92 lades ett antal övergripande mål, delmål och re- sultatkrav fast för AMV:s verksamhet. De övergripande målen var: -— hävda arbetslinjen, —— verka för en ejjl'ktit-r arbetsmarknad, —— se till att prioriterade sektorer på arbetsmarknaden får den arbetskraft de behöver, —— vänta de utsatta gruppernas ställning på arbetsmarknaden, —— eftersträva ett effektivt resursutnyttjande, och = öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

Hävda arbetslinjen

Ett delmål under det övergripande målet att hävda arbetslinjen var att kom- petensutveckling skulle vara huvudinslaget i arbetslinjen. Däremot skulle beredskapsarbeten användas restriktivt. Resultat visar att arbetsmarknads— utbildning har varit den till volymen största åtgärden och att beredskapsar- betenas andel av de konjunkturberoende åtgärderna har minskat mellan

Bilaga 11

budgetåren 1990/91 och 1991/92. Under budgetåret 1991/92 ökade inskol- ningsplatserna kraftigt. Detta innebar att resultatkravet att antalet särskilda inskolningsplatser skulle minska påtagligt i förhållande till antalet sådana platser vid utgången av maj månad 1991 inte kunde uppfyllas.

Verka för en effektiv arbetsmarknad

När det gällde målet att verka för en effektiv arbetsmarknad var tre resul- tatkrav fastställda för AMV:s verksamhet. Ökningen av arbetslöshetsti- derna för samtliga sökande skulle begränsas, vakanstiderna för de ledigan- mälda platserna skulle sjunka jämfört med budgetåret 1990/91 och andelen arbetssökande som lämnade arbetsförmedlingen på grund av att de fått ett arbete fick inte minska jämfört med budgetåret-199001.

Under budgetåret 1991/92 ökade arbetslöshetstiderna med 15 dagar och andelen arbetslösa som lämnade arbetsförmedlingen på grund av att de fått arbete minskade. I absoluta tal ökade emellertid antalet personer som fick arbete från 259 600 personer budgetåret 1990/91 till 295 400 personer budget- året 1991/92. Kravet som gällde vakanstiderna uppnåddes med god marginal då dessa sjönk från 18 till 10 dagar mellan budgetåren 1990/91 och 1991/92.

Se till att prioriterade sektorer på arbetsmarknaden får den arbetskraft de behöver

AMV skulle vidare se till att prioriterade sektorer på arbetsmarknaden fick den arbetskraft dc behövde. Detta innebar bl.a. att industrins arbetskrafts- behov skulle tillgodoses och flaskhalsar skulle motverkas. Resultatkravet var att vakanstiderna inom industrin skulle minska jämfört med budgetåret 1990/9.1. Liksom för hela arbetsmarknaden, minskade vakanstiderna inom industrin mellan budgetåren. '

Vänta de utsatta gmppernas ställning på arbetsmarknaden

Målet att värna de utsatta gruppernas ställning på arbetsmarknaden konkre- tiseradcs enligt följ ande; långtidsarbetslösheten skulle förhindras, uppmärk- samhet skulle ges åt ungdomar och ansträngningarna för att få flyktingar och invandrare i arbete fick inte minska. Vidare skulle insatserna för att bistå arbetshandikappade fortsätta liksom de särskilda insatserna för unga handi- kappade.

Ett resultatkrav var att andelen av samtliga arbetslösa som var långtidsarå betslösa inte fick överstiga 18 %. Detta krav uppfylldes genom att andelen långtidsarbetslösa i genomsnitt per månad under budgetåret uppgick till 17,9 %.

För invandrare och flyktingar visar resultaten att antalet som fick en ut- bildning ökade med 42 % medan antalet som fick arbete minskade med 16 %. Antalet arbetslösa invandrare och flyktingar var budgetåret 1990/91 i genomsnitt 7 400 personer per månad. Budgetåret 1991/92 uppgick'dessa till 12 100 personer, dvs. en ökning med 63 %. Kategorins andel av den totala arbetslösheten under budgetåret l99l/92 uppgick till 6,4 %. Detta var en minskning med 1,2 procentenheterjämfört med budgetåret 1990/91.

Resultaten visar att ungdomarnas andel av de. konjunkturberoende åtgär- Prop. "1992/93: 100 derna har ökat från 36 till 44 %. Detta skalljämföras med andelen arbetslösa Bilaga 11 ungdomar som utgjorde 32 % av det totala antalet arbetslösa personer både under budgetåret 1990/91 och budgetåret 1991/92. Ungdomarna fick således en större andel av åtgärderna än vad som motsvarar deras andel av de arbets- lösa. Detta tyder på att AMV har lyckats i sin prioritering av denna mål- grupp.

Antalet kvarstående arbetshandikappade sökande har ökat under perio- den, men ökningen har varit mindre än för hela antalet kvarstående arbets- lösa. ] genomsnitt per månad uppgick antalet kvarstående med arbetshandi- kapp till ca 28 000 budgetåret l99l/92.

Resultatkraven för budgetåret 1991/92 innebar vidare att antalet arbets— handikappade som lämnade. arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstitut (Ami) och sotn placerades i arbete eller utbildning inte fick minska jämfört med budgetåret innan. Resultaten visar att antalet arbetsplaceringar min- skade med 2 300. Antalet placeringar i utbildning ökade dock från 7 700 bud- getåret "1990/91 till 12 200 budgetåret 1991/92, vilket innebar att resultatkra- vet har uppfyllts.

De särskilda insatserna för unga handikappade hade större omfattning budgetåret 1991/92 än året innan. Av de 1 713 ungdomar som omfattades gick 830 eller 48,5 % till aktiva åtgärder, främst inskolningsplatser (268), an— ställning med lönebidrag (218) och utbildning (243). Budgetåret 1990/91 gick 693 eller 51 % av totalt .1 350 ungdomar till aktiva åtgärder. Samtidigt har 2 033 skolungdomar med handikapp omfattats av särskilda insatser budget- året 1991/92, jämfört med 1538 budgetåret 1990/91. Bl.a. har under budget- åren 1990/91 och 1991/92, 300 resp. 250 handikappade ungdomar fått feriear- beten och 238 resp. 370 inskolningsplatser.

Öka jt'imstiilld/teten på arbetsrnurknaden

Under budgetåret 1991/92 skulle försöksverksamheten med särskilda stödin— satser för pcrsoncr som genomgick för sitt kön otraditionell arbetsmarknads- utbildning omfatta minst 3 000 personer. Åtgärder med anledning av detta krav har inte redovisats i årsredovisningen och inga kommentarer har heller lämnats om varför uppgift saknas. Däremot har AMS redovisat erfarenheter av stödinsatserna i en särskild rapport. AMS konstaterar att de medel som avsatts för detta ändamål har använts i en relativt liten utsträckning, men att de projekt som har genomförts varit framgångsrika.

Mellan budgetåren 1990591 och 1991/92 minskade kvinnornas andel av de arbetslösa från 45 % till 40 (:?-i: medan deras andel av personer i åtgärder var konstant 46 Gå. under de båda budgetåren. Kvinnornas andel av personer i konjunkturpolitiska åtgärder var således högre än deras andel av de arbets- lösa.

Effektivt resttrsutn_vttjttnde

Under budgetåret 1991592 skulle ett utvecklingsarbete bedrivas vid AMS så att allmänna krav på effektivt resursutnyttjande kunde ställas tipp för bud- 11

getåret l992/93. Något resultat har inte redovisats av detta krav. AMS fort- Prop. 1992/935100 sätter dock med detta utvecklingsarbete och skall redovisa resultatet före Bilaga ]1 årsskiftet 1992/93. Ett ytterligare krav var att införandet av ett flexibelt lönebidrag vid an- ställning av arbetshandikappade skulle leda till genomsnittligt lägre kostnad per bidrz-tgjämfört med budgetåret 1990/91. Jag återkommer till kostnaderna för anställning med lönebidrag vid min l_)ehandling av anslaget C 6. Särskilda åtgärder för arbetshandikappade.

Resultatbedömning

AMV:s verksamhet är i det närmaste helt beroende av konjunkturläget. Årsredovisningen visar enligt min mening, att verksamheten trots det svåra konjunkturläget har bedrivits med en sådan inriktning att de uppsatta målen i huvudsak har nåtts.

Att göra en bedömning av effektiviteten i verksamhetsgrenarna är där- emot svårt eftersom ett tillfredsställande underlag för sådan prövning fortfa- rande saknas i årsredovisningen. För att en meningsfull bedömning skall kunna göras måste utförda prestationer inom verket relateras till insatta re- surser.

] årsredovisningen redovisas styckkostnaden för en del arbetsmarknads- politiska åtgärder. Dessa är dock svåra att tolka eftersom inga bakomlig- gande orsaker till variationen mellan budgetåren nämns. Verket måste ut- vidga uppföljningen av styckkostnadcn till att omfatta fler prestationer och åtgärder. Målet måste vara att visa en så helsidig bild av verkets kostnader för de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som möjligt och också att visade samhällsekonomiska kostnaderna för och vinsterna av olika åtgärder.

Jag förutsätter att resultatredovisningen i årsredovisningen för budgetåret l992/93 innehåller sådan resultatinformation som gör det möjligt att klart bedöma produktiviteten och effektiviteten inom organisationen.

Sysselsättningsskapande åtgärder inom andra politikområden

Den allvarliga arbetslöshetssituation som råder i Sverige ställer stora krav på de arbetsmarknadspolitiska insatserna vad gäller såväl omfattning som effektivitet. 'l"raditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder är emellertid inte tillfyllest med arbetslöshetstal som de nu registrerade. Även övriga poli- tikområden måste samverka och gemensamt bidra till att minska arbetslös- heten och öka sysselsättningen. Vid flera tillfällen har beslut fattats om stora insatser också utanför den traditionella arbetsmarknadspolitiken i syfte att minska trycket på arbetsmarknadspolitikcn under budgetåret 1992/93. I många fall handlar det om insatser som primärt motiveras av andra skill, men som tidigarelagts av arbetsmarknadspolitiska skäl.

[ det följande redovisas vissa effekter av insatser av detta slag. Effekterna av de förslag som framfördes i stabiliseringspropositionen hösten 1992 redo- visas inte i detta sammanhang. Propositionen innehöll bl.a. förslag om att tilldela AMS 1 000 miljoner kronor för att initiera tidigareläggning av inve- steringar. Effekterna av detta förslag kommer att utvärderas och redovisas 12 vid senare tillfälle.

KllItttri/ti-'e.r!eringur Prop. 1992/93; 100 Efter fi.")rslag i kompletteringspropositionen våren 1992 beslutade riksdagen Bilaga ” att 100 miljoner kronor skulle anslås för investeringar inom kulturområdet. Medlen skulle användas för upprustning av kulturlokaler och för iståndsätt- ning och vård av kulturminnen och kulturmiljöer. I propositionen angavs att utgångspunkten för medelsftlirdelningcn bl.a. skulle vara uppskattningen av de sysselsättningseffckter som följer av de enskilda projekten samt möjlighe— ten att erhålla effekter redan tidigt under budgetåret l992/93. Vidare angavs att möjligheten att anlita av arbetsmarknadsmyndigheterna anvisad arbets— kraft skulle tas till vara.

Av de anslagna medlen har 20 miljoner kronor fördelats av Boverket till icke statliga kulturlokaler och 40 miljoner kronor av Riksantikvarieätnbetet till kulturminnen. Av återstående medel har 25 miljoner kronor fördelats till upprustnings- och ombyggnadsåtgärder på Skansen och Stockholms konsert— hus.

Boverkets samlingslokaldelegation, som har ansvar för hanteringen av stödet till de icke statliga kulturlokalerna, har i november 1992 fördelat de anvisade 20 miljoner kronorna. Som villkor för beviljade medel har krävts att det i ansökan görs troligt att byggverksamheten kan komma i gång under vintern _l 992/93. Bidrag lämnas med högst 30 % vid nybyggnad och högst 50 % vid ombyggnad. Detta medför att varje miljon som satsas på en ombygg- nad alstrar investeringar om minst 2 miljoner kronor och att varje miljon som beviljas för ett nybygge genererar minst 3 miljoner kronor. Boverket har uppskattat att den sammantagna sysselsättningseffekten av de projekt som erhållit medel uppgår till 952 personmånadcr.

Boverkets medelsfördelning har riktats till ett mindre antal kulturlokaler som erhållit relativt omfattande belopp, oftast runt 1 miljon kronor och uppåt. De medel som Riksantikvaricätnbetet fördelat är däremot riktade till väsentligt fler projekt och beloppen är normalt lägre. Bidragets andel av pro- jektens totala kostnader har varierat. Riksantikvarieämbetet bedömer att de 41) miljoner kronor som fördelats under hösten har tidigarelagt projekt som sammantaget skapar sysselsättning i 571 personmånader.

Utbildning

Den högre utbildningen har förstärkts väsentligt genom en rad beslut.

Så sent som i augusti 1992 fattade regeringen beslut om den största en- skilda satsningen någonsin på kvalitct i den högre utbildningen. Kvalitets- kravet är viktigt inte minst med tanke påatt de studerande själva i hög grad bidrar med finansiering av sina studier och staten har ett ansvar för att stu- denterna får valuta för denna privatekonomiskt betydelsefulla investering. Den hårdnande intcrtuttionella konkurrensen ställer också stora krav på det svenska utbildningssystcmet och kompetensutvecklingen.

Beslutet att höja kvaliteten skapar också förutsättningar för att utöka an- talet utbildningsplatser. Förstärkningen har inneburit att kapaciteten har ökat med ca Zl 000 helårsplatser från och med höstterminen 1991. Detta in- nebär förutom en värdefull kompetenshöjning att trycket på arbetsmark—

Lu

nadspolitiken minskar. ]

Gymnz-tsiercformen innebär bl.a. att yrkesförberedande gymnasial utbild— Prop. l992/932100 ning förlängs från två till tre år. Reformen genomförs successivt med början Bilaga "1 1 läsåret l992/93. Våren 1992 avslutade ca 40000 elever gymnasieskolan med enbart en tvåårig gymnasieutbildning. För att möta den ökade ungdomsar— betslösheten och samtidigt öka kompetensen hos ungdomarna beslutade riksdagen efter förslag i 1992 års kompletteringsproposition att kommu- nerna läsåret 1992/93 skulle ges förutsättningar att anordna ett tredje. utbild- ningsår för de 18 19-åringar som har avslutat en tvåårig gymnasieutbild- ning.

Skolverket har i september 1992 genomfört en preliminär uppföljning av utfallet. Resultatet tyder på att det funnits ett stort intresse bland eleverna för att på detta sätt höja sin kompetens. Uppföljningen visar att ca 13 000 elever påbörjat det tredje studieåret. Det innebär att nästan var tredje elev som avslutat den tvååriga utbildningen beretts plats och valt att gå ett tredje år.

Förslag om statsbidrag för ytterligare 23 000 heltidsplatser under våren .1993 ingick i regeringens överenskommelse med socialdemokratema hösten 1992. Av dessa platser är 5 000 i gymnasieskolan, 13 000 i Komvux och 5 000 avsedda för folkhögskolor.

Samlingslokaler

I 1992 års kompletteringsproposition föreslog regeringen att sammanlagt 80 miljoner kronor av sysselsättningsskäl skulle anslås till om—, ny- och tillhygg- nad av allmänna samlingslokaler. Stödet skulle ges till små samlingslokaler med en totalkostnad av högst 3 miljoner kronor och utgöra högst 50 % av den totala kostnaden. En förutsättning för att stöd skall utgå är att kommu- nen bidrar med minst 30 % av projektkostnaden. Medlen kanaliseras via Bo— verkets samlingslokaldelegation som före utgången av år 1992 fördelat hela beloppet till över 80 projekt. Så gott som alla projekt som fått bidragsbeslut är ombyggnadsprojekt med viss tillbyggnad.

Bidragskonstruktionen gör att den totala investeringen blir minst dubbelt så stor som det statliga bidraget. Boverket beräknar att de extra 80 miljoner kronor som beviljats för ett stort antal samlingslokaler ger 400 — 450 årsarbe- ten. De projekt som har beviljats medel startar senast 1 — ?. månader efter beslut.

Lokulerför trossamfimd

Av sysselsättningsskäl beviljades också under våren 1992 ytterligare 20 mil— joner kronor till bidrag för att anordna eller upprusta lokaler för trossam- fund. De anvisade medlen har gått till bidrag till 46 projekt med en beräknad sammanlagd produktionskostnad på ca 176 miljoner kronor. Av dessa pro- jekt har 24 projekt med en sammanlagd produktiönskostnad på 68 miljoner kronor satts i gång under hösten 1992. Ytterligare 6 projekt beräknas starta under år 1992 och resterande 16 projekt under första halvåret 1993. Den sammanlagda sysselsättningseffekten har beräknats motsvara 150 14

årsarbeten. Beslut om bidrag har tagits efter samråd med arbetsmarknads- Prop. 1992/93:100 myndigheterna. Bilaga 11

.S'tutliga lnaggnatimzcr

1 1992 års kotnpletteringspropositicm fanns förslag om utökade medel för ti- digareläggning av byggnadsinvesteringar särskilt inom högskoleområdet. kulturområdet, Justitiedepartementets område samt för handikappanpass— ning av statliga lokaler. På grund av det besvärliga sysselsättningsläget före- slogs att regeringen skulle få bemyndigande att inom en kostnadsram om 1 000 miljoner kronor igångsätta byggnadsprojekt löpande under budgetåret 1992/93 oavsett beloppsgräns.

Av de 1 000 miljoner kronorna har S%,l miljoner kronor fördelats i no— vember 1992. Nedanstående tabell redovisar objekten.

Projekt: Kostnad Beslutsläge Byggstart Mkr

Nybyggnad för polis och häkte i Uddevalla l26,0 Bygguppdrag hösten 1992

Ombyggnad av regementet 1501) Projekterings- våren 1993 i Gävle för högskolan uppdrag

Ombyggnad av regemente i Planerings— Kristianstad för högskolan 75,0 uppdrag givet våren 1993

Ombyggnad för högskolan i Karlstad 50.0 Bygguppdrag hösten l993 Tillbyggnad anstalten i Mariefred 40.0 Bygguppdrag våren 1993

Tillbyggnad anstalten i IIällby 29,4 Bygguppdrag våren 1993

Tillbyggnad anstalten i Nyköping 36,4 Bygguppdrag våren 1993

Tillbyggnad anstalten i Borås "28,8 Bygguppdrag våren 1993

Tillbyggnad anstalten i Kristianstad 28,8 Bygguppdrag våren 1993

Tillbyggnad anstalten i Ystad 31,7 Bygguppdrag våren 1993 Handikappanpassning av statliga lokaler [00,0 vintern/våren

1993 Försvarsprojekt i Sollefteå 200,0 våren 1993

Investeringar [ inji'uytmktur

Beslut har fattats om mycket stora investeringar i infrastruktur. lnvestering- arna beräknas överstiga 12 miljarder kronor under budgetåret 1992/93. Gc- nom en övergång till lånefinansiering kan investeringsnivån hållas på en fort— satt hög nivå under resten av 1990-talet.

Utöver de ordinarie investeringsanslagcn som för närvarande omfattar ca 13

4.6 miljarder kronor har Vägverket under åren 1991 och 1992 tillförts extra Prop. l992/931100 anslag på över 6 miljarder kronor och Banverket extra anslag på ca *),7 mil— Bilaga 11 jarder kronor. Av Vägverkets extra anslag beräknas ca 3 miljarder kronor förbrukas under år 1992 och nästan 4 miljarder kronor under år 1993.

I december WO] beslutade riksdagen att inrätta ett anslag för vissa pro— duktivitets— och sysselsättningsfrämjande åtgärder under sjätte huvudtiteln. Anslaget som är på 1,5 miljarder kronor har fördelats på vägar med 984 mil— joner krouor, järnvägar med 263 miljoner kronor. ]nlandsbarmn med 100 miljoner kronor samt tele- och flyginvesteringar med 153 miljoner kronor.

I september 1992 hade 374 miljoner kronor av Vägverkets medel förbru- kats. Drygt (35 000 dagsverken hade utförts vid samma tid.

Ijuni 1992 beslutade riksdagen att anslå 2 200 miljoner kronor för under- hållsåtgärder på vägar och järnvägar och till reinvesteringar i främst mindre objekt på länsvägar och på vissa järnvägar. Anslaget har fördelats av rege- ringen på så sätt att 2 050 miljoner kronor avsatts till vägunderhåll och 150 miljoner kronor för järnvägsunderhåll. llela anslaget beräknas komma att förbrukas under budgetåret 1992/93.. Medel ur detta anslag har nu fördelats till tner än 1 050 projekt på länsvägar.

Sammantaget har de olika infrastruktursatsningarna på vägnätet hittills genererat 226 000 dagsverken.

[ december 1992 fattade riksdagen beslut om att anslå ytterligare 1 500 miljoner kronor för underhållsåtgärder och investeringar i objekt på länsvä- gar.

Arbetslivsfrågor PrOP- 1992/932100 Den aktuella utvecklingen Bilaga H Arbetslivet har under de senaste decennierna genomgått en ou'ifattande för— ändring. Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt och kraven på ökad produktivitet och effektivitet ökar i såväl privat som offentlig verksamhet. lnternationaliseringcn av svensk industri påverkar också förändringstakten och kompetenskraven.

Förändringarna i arbetslivet påverkar arbetsmiljön och riskerna för olika arbetsskador. En förskjutning har skett från relativt påtagliga samband mel- lan arbete och ohälsa till alltmer sammansatta problem, där faktorer som arbetsorganisation samt psykiska och sociala förhållanden kommit att upp— märksammas i allt högre grad. ] många fall är det inte möjligt att angripa problemen med etablerade metoder och tekniker utan det behövs nytän- kande och helt nya angreppssätt.

Dessa förändringar i arbetslivet sker samtidigt som vi i dag har en arbets- löshet som för svenska förhållanden är mycket hög. Kravet på att ha och behålla sitt arbete blir allt viktigare. Detta får emellertid inte hindra att kra- vet på en god arbetsmiljö upprätthålls och att förändringen av t.ex. arbetsor- ganisation och arbetsinnehåll fortsätter för att göra det möjligt att skapa trygga arbeten i en god arbetsmiljö på arbetsplatserna.

För att ett förändringsarbete på arbetsplatserna skall bli framgångsrikt måste det drivas systematiskt och effektivt med en helhetssyn på arbetsmil- jön, som också ger möjlighet för den enskilde till inflytande, lärande och utveckling. Arbetsmiljöarbetet måste vara en integrerad del av verksamhe- tcn med medverkan av alla på arbetsplatsen. Samtidigt har statsmakternas krav på en effektiv tillsyn inom arbetsmiljöområdet skärpts.

En god arbetsmiljö sedd ur detta helhetsperspektiv är till gagn inte bara för den enskilde individen utan är även en förutsättning för att skapa ett pro- duktivt och effektivt näringsliv. Det finns i dag en ökad insikt om dessa sam- band.

Ett mycket lovvärt arbete pågår på många arbetsplatser med att skapa goda arbetsmiljöer, som tar tillvara människans inneboende kraft och för- måga. Samtidigt finns det behov av att insatserna intensifieras på många håll. Det finns fortfarande många arbetsmiljöer med stor risk för olycksfall och ohälsa för de anställda. Förutom stora skillnader mellan olika yrkesgrupper vad gäller risker i arbetsmiljön råder också stora skillnader mellan män och kvinnor. De stora riskgrupperna finns alltjämt inom de traditionella indu- striarbetaryrkena. Vissa grupper inom vård, service och transport är också starkt utsatta. Att ytterligare minska arbetsskadorna, de långa sjukskriv- ningarna och förtidspensioneringarna är av största vikt såväl för den enskilde som samhället.

Arbetslivsfonden har en viktig roll i detta sammanhang. Erfarenheterna av fondens arbete är goda. Arbetslivsfonden medverkar till fömyelsearbetet som pågår inom arbetslivet. Fonden stöder insatser för att förbättra och för- nya arbetsplatser genom åtgärder som stärker det förebyggande arbetsmil- jöarbetet och förbättrar produktiviteten. Arbetslivsfonden utgör även en

plattform för att genom olika former av insatser stärka rehabiliteringen av arbetsskadade. Fondens insatser har därför samtidigt inneburit en viktig sti— mulans för svensk ekonomi. Intresset för att utnyttja fondens resurser även under rådande lågkonjunktur är stort. Därigenom står många företag och förvaltningar väl rustade när konjunkturen vänder. Jag återkommer strax till frågan om fondens fortsatta verksamhet.

Den tilltagande komplexiteten och höga förättdringstakten i arbetslivet ökar behovet att ta fram och sprida ny kunskap inom området. Arbetslivs- forskningen är ett viktigt medel när det gäller att följa utvecklingen inotn arbetslivsområdct och ge (len kunskap som behövs för att undanröja hälso— risker i arbetsmiljön och uppnå en bättre arbetsmiljö. Lika viktigt är det att resultaten sprids till olika målgrupper i arbetslivet. Dessa frågor kommer att tas upp i den forskningspolitiska proposition som inorn kort kommer att föreläggas riksdagen.

Med anledning av ett regeringsuppdrag till Centrala arbetslivsfonden på- går i olika delar av landet försök med bildandet av lokala och regionala kun- skapscentra. lntentionerna är att skapa viktiga länkar mellan företag, branschorgan, myndigheter m.fl. aktörer för spridning av information och kunskap inom arbetsmiljt'iområdet.

För att få en bättre samt'n'dning av statens insatser inorn arbetslivsområdet vad gäller forskning. utveckling och kttnskapsspridning konuner jag inom kort att föreslå regeringen att en särskild utredare tillsätts för att dels över- väga hur erfarenheterna från Arbetslivsfonden skall föras vidare, dels före- slå hur samordningen av statens insatser och kunskapsspridning inom arbets- livsområdet bör äga rum.

Sjukfrånvaro. arbetsskador m.m.

Efter en kraftig ökning under större delen av 1980—talet har ohälsotalet dvs. det genomsnittliga antalet dagar per försäkrad som ersatts med sjukpenning eller förtidspension — börjat tninska fr.o.m. år 1990. Denna minskning sam- manfaller i tiden med försämringen av arbetsmarknadsläget. Minskningen har fortsatt även under år 1992. Ohälsotalets utveckling över tiden påverkas förutom av regelförändringar av en rad faktorer som t.ex. ålderssamman- sättning, förvärvsfrekvens och arbetslöshet.

Minskningen av ohälsotalet under åren 1990 och 195” har främst skett ge- nom en minskning av den medellånga sjukfrånvaron ((.) till 90 dagar). Under år 1991 inträffade dessutom en kraftig minskning av de korta sjukfallen, vil- ket till stora delar katt hänföras till förändringar i kompensationsnivåerna. Även de långa sjukfallen minskade. Endast de t1eråriga sjukfallen fortsatte att öka under år 1991.

Nedgången i ohälsotalet kan ha sin orsak i flera faktorer. En förklaring är att de ökade. insatserna från samhället för att begränsa sjukfrånvaron och förtidspensioner—ingen och en ökad medvetenhet hos arbetsgivare och ar- betstagare om betydelsen av åtgärder för att minska sjukfråtwaron kan ha börjat ge effekt. En annan sannolik förklaring är det försämrade arbets- marknadsläget under åren 1990 och 1991.

Trots minskning under de senaste åren är ohälsotalet emellertid alltjämt

på en hög nivå. År l99l var ohälsotalet 49,5 dagar för kvinnor och 39,0 dagar Prop. l992/93:100 för tnän. Bilaga 1]

Under 1980—talet ökade antalet anmälda arbetsskador kraftigt. främst be— roende på ökningen av antalet rapporterade beIastningssjukdomar. Sedan år 1988, alltså redan under den då rådande högkonjunkturen. har antalet anmälda arbetsskador minskat. De anmälda arbetsolyckorna har minskat med 30 % under den senaste tvz'iårsperioden och de anmälda arbetssjukdo- marua med 27 %. Minskningen avser såväl mätt som kvinnor. Minskningen har fortsatt även under år 1992.

För såväl arbetsolyckor som arbetssjukdomar visar även medelantalet sjukdagar per fall efter många års ökning en nedgång de senaste åren. Detta är i överensstämmelse med utvecklingen av den totala sjukskrivningen i landet.

Arbetsskadeutvecklingen över tiden återspeglar såväl effekter av arbets- miljöförbz'ittrande åtgärder som förändringar i arbetsmarknadsstrukturen och synen på vad som är en arbetsrelaterad sjukdom.

Under 1991 anmäldes ca 73 000 arbetsolyckor och ca 41 000 arbetssjukdo- mar. Männen svarar för drygt 70 92 av arbetsolycksfallen men kvinnnornas andel har ökat kontinuerligt. Beträffande arbetssjukdomarna är fördel- ningen mellan tnän och kvinnor nutnera nästan lika.

Olyckor till följd av överbelastning är den vanligaste olyckstypen för såväl män som kvinnor. Dessa olyckor har ökat markant fram till slutet av 1980- talet men minskar nu i likhet med övriga olyckstypcr.

Av de anmälda arbetssjukdomarna är drygt 70 % belastningssjukdomar. Bland kvinnorna är andelen så hög som 80 %. Dessa sjukdomar resulterar vanligtvis i betydligt längre sjukfrånvaro än övriga arbetssjukdomar, i tne- deltal 105 dagar per fall är 1989. Sjukskrivningstiderna är särskilt långa för belastningssjukdomar i nacke/halsrygg och rygg. Sjukfrånvarons längd ökar med stigande ålder.

Arbetstid och semester

Som en följd av den ökande arbetslösheten i Sverige har det totala antalet arbetade timmar minskat med 2,8 % från år 1990 till år 1991. Från november 1991 till november 1992 minskade antalet arbetade timmar med 2,6 %. År 1991 var det första året sedan tidigt 80-tal som den totala arbetstiden börjar minska. Den faktiskt arbetade tiden per individ i arbete, dvs. för den som har arbete och inte är frånvarande under mätveckan, var dock i stort sett oförändrad. Enligt AKU var den faktiskt arbetade tiden per vecka 41,2 tim- mar för männen och 33.6 timmar för kvinnorna år 1991.

De förändringar av semester och pensionsålder som riksdagen beslutat om i enlighet med regeringens stabiliscringsproposition (1992/93:50) kommer att medföra att varje arbetande individ ökar sin totala arbetstid både per år och över åren. Den lagstadgade semestern minskas med två dagar fr.o.m. semesteråret 1994/95. Pensionsåldern förlängs successivt från 65 år till 66 år med ett kvartal per år till och med år 1996.

Utredningen om mer tTexibla regler för arbetstid och semester lade i mars 1992 fram sitt slutbetänkande (SOU 1992:27) Ärsarbctstid. 19

Utredaren föreslår att arbetstidslagen och semesterlagen förs samman till Prop. l992/932100 en gemensam lag. Han föreslår vidare att det införs ett nytt begrepp, "årsar— Bilaga 1 ] betstid”, som omfattar både arbetstid och semester och som beräknas i tim- mar. Avsikten är att detta begrepp skall ersätta 40—timmarsveckan som norm. Ärsarbetstiden föreslås beräknas till 2 007 timmar, varav 1 791 timmar skall utgöra arbetstid (motsvarar 40 tim./vecka) och 216 timmar semester.

Utredaren föreslår vidare att det på arbetsplatser, där kollektivavtal gäl- ler. inte skall finnas några regler som begränsar arbetstidens förläggning. La— gen skall dock innehålla en uppmaning till parterna att vid träffande av kol— lektivavtal eftersträva stor frihet för arbetstagaren att. där så är möjligt. själv påverka sin arbetstid.

På arbetsplatser där det saknas kollektivavtal skall det enligt förslaget fin- nas i stort sett samma regler som i dag. En enskild arbetstagare skall dock i viss utsträckning kunna medge avvikelser från lagens bestämmelser.

Betänkandet har remissbehandlats. Remissopinioncn är blandad. Rege- ringen har noga följt utvecklingen av EG:s arbetstidsdirektiv som EG:s mi— nisterråd skulle ha beslutat om under år 1992. EG har dock uppskjutit be- handlingen av direktivet på obestämd tid. Det kan konstateras att utred- ningsförslaget i väsentliga avseenden avviker från EG:s förslag till arbetsv tidsdirektiv. Regeringen avser senare att ta ställning till i vilken mån utred- ningens förslag bör föranleda förslag till lagändringar.

Översyn av arbetsmiljölagen

Regeringen tillsatte i mars 1992 en särskild utredare för att göra en översyn av vissa delar av arbetsmiljölagen. Utredningen, som har antagit namnet Ar- betsmiljölagsutredningen (A 1991:03), skall ha avslutat sitt arbete senast den 1 september 1993. Utredaren skall enligt direktiven för översynen (dir. 1991:75 och l992:33) utreda behovet av nya eller ändrade ansvars- och sam— verkansregler för entreprenadanställda och liknande arbetstagargrupper, avgränsningen av arbetsställebegreppet, behovet av kompletteringar av pro— duktsäkerhetsreglerna, vissa frågor om sanktionssystemet, utformningen av de grundläggande bestämmelserna i 1 — 3 kap. samt bestämmelserna om överklagande i arbetsmiljt'ilagen. ] flera av dessa frågor, bl.a. komplette- ringen av produktsäkerhctsreglerna, ingår att beakta konsekvenserna av en anpassning till EG:s regler.

Den arbetsrättsliga lagstiftningen

Av förslagen i Löneförhandlingsutredningens betänkande (SOU 1991:13) Spelreglerna på arbetsmarknaden har slopandet av den s.k. 200-kronorsre- geln i 60 & sista stycket i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet genomförts (prop. 1991/92:155, bet. 1991/921AU7, rskr. 1991/92250). Som ett ”normalskadestånd” för en olovlig stridsåtgärd föreslogs 2000 kr. Lag- ändringen trädde i kraft den 1 juli 1992. När det gäller utredningens övriga förslag om hur spelreglerna skall förbättras utgår regeringen från att arbets- marknadens parter inför 1993 års avtalsrörelse tar sitt fulla ansvar för för- handlingsresultatet och arbetsfreden. Regeringen kommer senare att ta . 20

ställning till i vilken mån utredarens övriga förslag bör föranleda förslag till Prop. 1992/932100 lagändringar. Bilaga 1 1

Under våren 1992 sade regeringen upp ILO—konventionen nr 96 om av— gil'tskrävande arbetsförmedlingsbyråer. Konventionen innebär i princip ett förbud mot privat arbetsft'irmedling i vinstsyfte. Uppsägningen träder i kraft den 4juni 1993. I början av november 1992 avgav Utredningen om avregle- ring av arbetsförmedlingsmonopt')let sitt betänkande (SOU 1992:116) Privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Betänkandet remissbehand— las för närvarande. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag i frå- gan i sådan tid att" föreslagna lagändringar skall kunna träda i kraft den 1juli 1993.

Kommittén som skall se över medbestämmandelagen och den centrala ar— betsrättsliga lagstiftningen i övrigt kommer i månadsskiftet mars/april 1993 med ett delbetänkande som omfattar anställningsskyddsfrågor, förslag om förbud mot blockad av företag utan anställda samt frågan om avskaffande av den fackliga vetorätten vid entreprenad. Kommitténs arbete syftar bl.a. till att åstadkomma förenkling och bättre överskådlighet i regelsystemet samt att därvid särskilt beakta de mindre företagens situation. Den enskildes rättsliga ställning skall stärkas. Jag avser att föreslå regeringen tilläggsdirek- tiv till kommittén i enlighet med vad som aviserats i den s.k. krisuppgörelsen (se prop. 1992/93:50 s.](i).

Översyn av ledighetslagstiftningen

] direktiven till Kommittén för översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen harjag anmält att även ledighetslagarna borde ses över eftersom de kan ha en hämmande inverkan på företagen och i synnerhet de små företagen, och att den översynen borde ske i en särskild utredning.

Regeringen har nu beslutat om direktiv (dir. 1992:98) för en sådan översyn av ledighetslagarna. Utredarens uppgift är att föreslå enklare och mer enhet- liga regler men utredningen skall inte begränsas till rent lagtekniska aspekter utan även omfatta reglernas materiella innehåll. Rätten till studieledighet bör t.ex. avgränsas. Utredaren skall också se över reglerna om rätt till semes- terlön vid olika slags ledighet. Uppdraget skall vara slutfört före utgången av år 1993.

Koncernfackligt samarbete

Till Arbetsmarknadsdepartementet har inkommit ett flertal framställningar, bl.a. från Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens Centralorgani- sation, av huvudsaklig innebörd att en lagstadgad skyldighet bör införas för iSverige belägna företag, som ingåri nordiskt eller internationellt ägda kon- cerner, att ge de anställdas företrädare i koncernen rätt till information från moderbolaget och rätt till konsultationer med detta.

EG-kommissioncn presenterade ijanuari 1991 ett förslag till direktiv om inrättande av europeiska koneernnämnder för information och samråd i företag som är etablerade i flera EG-länder. Direktivet har ännu inte anta— gits av ministerrådet. I avvaktan på resultatet av EG:s arbete ärjag inte be- 21 redd att nu ta initiativ till en lagstiftning i ämnet.

Företagshälsovård Prop. l992/931100

Våren 1993 tillkallades en särskild utredare att utreda (dir. l992: 17) företags— Bilaga lll hälswårdens organisation och finansiering.

Utredaren har avslutat sitt arbete och överlämnade i oktober 1992 betän— kandet (SOU 1992:103) FHU92 till regeringen. Utredningen var föranledd av riksdagens beslut (prop. l99l/921100 bil. ll, bet. 199'1/921AU1'Z, rskr. 1991/92251) om en aweckling av det generella statsbidraget till företagshäl— sovården fr.o.m. den 1 januari 1993.

Utredaren föreslår att den offentliga styrningen av företagshälsovården upphör. Förslaget bygger på att arbetsmarknadens parter träffar avtal, som stödjer en flexibel och effektiv resursanpassning för arbetet med arbetsmiljö och reln-tbilitering. Utredaren föreslår en del ändringar och tillägg i arbets- miljölagen) bl.a. vad gäller krav på resurser för arbetsmiljö- och rehabilite- ringsarbetet. Förslag läggs också vad avser Arbetarskyddsverkets roll, ut— bildning och kompetensutveckling inom arbetsmilji'öområdet samt vad avser stöd till arbetsmiljö- och rehabilitcringsinsatscr för småföretag.

Betänkandet remissbehandlas för närvarande och kommer därefter att be- redas inom regeringskansliet.

FIG-frågor

Riksdagens beslut med anledning av prop. 1991/92:170 om Europeiska eko— nomiska samarbetsområdet innebär bl.a. att vissa ändringar görs i arbetsmil- jölagen (prop. 1991/92:170 del Ill, bilaga 9, bet. l992/1993:EU1, del I; rskr. l992/1993:18). Ändringarna avser framför allt lagens bemyndiganden att meddela föreskrifter. Genom ändringarna ges möjlighet för Arbetarskydds- styrelsen att göra de förändringar i svenska föreskrifter som följer av åtagan- dena enligt EES-avtalet.

Inom ramen för EES—processen har arbetsgruppen för arbetsmiljö- och ar- betslivsfrågor under år 1992 analyserat och följt upp tillkommande och pla- nerade direktiv på arbetsmiljöområdet. Arbetarskyddsstyrelsen har i arbets— gruppen fortlöpande avrapporterat sitt uppdrag att implementera EG:s ar- betsmiljö- och produktdirektiv. '

Arbetsmarknadsdepartementet har under året regelbundet medverkat i EFTA-regeringamas expertgrupp på det socialpolitiska området, vilken rent organisatoriskt sorterar under arbetsgruppen för de angränsande politikern- rådena. I sina kontakter med EG-sidan har expertgruppen — utöver över- läggningar om nya EG-rättsakter - även diskuterat frågor som rör EFTA:s medverkan i EG:s kommittéer, program och nätverk på det sociala området (inkl. arbetsmarknad och arbetsmiljö).

I anslutning till det europeiska arbetsmiljöåret har den svenska national- kommittén beslutat anordna ett seminarium om kvinnors villkor i arbetslivet under våren 1993. Sverige har innehaft ordförz'tndeposten i EFTA-gruppen för det europeiska arbetsmiljöåret.

ILO-frågor

h.) ro

] Arbetsmarknadsdcpartementet handläggs ärenden som rör förhållandet till Internationella arbetsorganisationen (ILO). För beredning av vissa ären—

Bilaga 11

den som rör samarbetet med ILO finns en trepartiskt sammansatt kommitté, ILO-kommitten.

ILO:s beslutande församling — arbetskonferensen — höll sitt sjuttionionde möte underjuni månad 1992. Arbetskonfcrensen har bl.a. till uppgift att be- sluta om ILO:s arbetsprogram och budget samt att anta konventioner och rekommendationer. Budgeten för perioden 1992-1.993 omfattar totalt ca 406 miljoner USD. Sveriges medlemsavgift uppgår till 1,10 % av budgeten och utgör, efter vissa återbetalningar, ca 2,87 miljoner selnveizerfranc år 1993.

Vid 1992 års arbetskonferens antogs en konvention (nr 173) och en rekom- mendation (nr 180) om skydd av arbetstagares fordran i händelse av arbets— givarens insolvens. Dessa instrument avses bli förelagda riksdagen våren 1993.

Riksdagen har under år 1992 godkänt en ILO-konvention, nämligen kon- ventionen (nr 170) om säkerhet vid användning av kemiska produkter i ar- betslivet (prop. 1991/92:98, bet. 1991/92zAU12, rskr. 1991/92:251, regerings- beslut den 10 september 1992). Konventionen träder i kraft för Sveriges del den 4 november 1993. Sverige har därmed tillträtt sammanlagt 84 ILO-kon- ventioner. År 1992 hade Sverige enligt bestämmelserna i ILO:s stadga att rapportera om tillämpningen av 26 av dessa konventioner.

Riksdagen har under år 1992 även godkänt att ILO:s konvention (nr 96) . om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer sägs upp (prop. 1991/92:89, bet. 1991/92zAU10, rskr. 1991/92:174, regeringsbeslut den 2 april 1992). Uppsägningen träder i kraft den 4juni 1993.

Nya ämnen på 1993 års arbetskonferens är dels Deltidsarbele i syfte att år 1994 anta ett eller flera nya instrument, dels för allmän diskussion ILO:s uppgifter och roll [ biståndsverksamheten. Då skall även de nya instrumenten om förebyggande av storolyckor inom industrin slutbehandlas.

I november 1990 företog ILO:s styrelse en översyn av medlemskapet i ILO:s industrikommitte'er. Sverige erhöll därvid plats i nio av de sammanlagt 12 industrikommittéeerna. Den nya mandatperioden för industrikommit- téerna började den 1 januari 1992.

Vid arbetskonferensens möte ijuni 1990 förrättades val till ILO:s styrelse för perioden 1992 1993. Danmark invaldes därvid på den nordiska platsen på regeringssidan. Val för en ny treårsperiod sker ijuni 1993. Enligt gällande turordningsregler bör två nordiska regeringar då kunna ta plats i styrelsen. Nordens kandidater denna gång är Norge och Finland. Inför varje styrelse— möte äger nordiskt samråd rum.

Under 1991 riktades två anmälningar mot Sverige beträffande tillämp- ningen av vissa ILO-konventioner. Tjänstemännens Centralorganisation på- talade i en, senare kompletterad, skrivelse till ILO bristande tillämpning av ILO-konventionerna (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisations- rätten, (nr 98) om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrät- ten, (nr 151) om offentligt anställda och (nr 154) om främjande av kollektiva förhandlingar. Anmälan föranleddes av de - ändringar i sjukförsäkringen m.m., som trädde i kraft den 1 mars 1991 innebärande sänkt ersättning från det statliga crsättningssystemet. Det svenska arbetsgivarombudet till ILO:s 78:e arbetskonferens ingav ett klagomål mot Sverige beträffande tillämp— ningen av konventionerna nr 87 och 98 samt konventionen (nr 147) om mini-

minormer i handelsfartyg. Klagomålet grundar sig på de ändringar i lagen Prop. 1992/93:100 om medbestämmande i arbetslivet som trädde i kraft den 1 juli 1991 (”lex Bilaga ]] Britannia”). De båda anmälningarna behandlas f.n. av ILO:s granskningsor—

gan.

Arbetslivsfonden

Mitt förslag: Arbetslivsfonden awecklas successivt med sluttidpunkt den _1 juli 1995.

Enligt lagen (1989:484) om arbetsmiljövgift betalade arbetsgivare, för er- sättningar som betalades ut under perioden september 1989 — december 1990, en arbetsmiljöavgift som fördes till arbetslivsfonden. Riksdagen har fastställt riktlinjer för användningen av fondens medel, för en organisation för bidragsprövning och uppföljning av fondverksamheten samt för förvalt— ning av fondmedlen (prop. 1989/90:62, bet. 1989/9f11FiL13(_), rskr. 1989/901327). Arbetslivsfonden tillkom i syfte att verka konjunkturpolitiskt stabiliserande, dvs. minska den ekonomiska aktiviteten i en högkonjunktur och öka den i en lågkonjunktur. Genom nämnda arbetsmiljöavgift tillfördes fonden ca 11,4 miljarder kronor. Till detta kommer avkastningen på kapita- let. De myndigheter som sattes att handlägga bidragsärendena Centrala arbetslivsfonden och de 24 regionala Arbetslivsfonderna — påbörjade sin verksamhet under andra halvåret 1990. Någon bortre tidsgräns när fondens verksamhet skulle vara avslutad fastställdes inte.

Arbetslivsfondens uppgift är att lämna bidrag till arbetsgivare för åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö, förändrad arbetsorganisation samt tidig och aktiv rehabilitering. Centrala arbetslivsfonden har lämnat en berättelse och årsredovisning om fondens verksamhet budgetåret 1991/92. Den Centrala och de regionala Arbetslivsfonderna har t.o.m. november 1992 beviljat ca 6 miljarder kronor som bidrag till drygt 7 900 arbetsplatsprogram. Program- men berör omkring 1,5 miljoner anställda, dvs. omkring 30 % av arbetskraf- ten. Fördelningen mcllan kvinnor och män är 54 % resp. 46 %.

Beviljade bidrag efter åtgärd Arbetsorganisation 47 % Fysisk arbetsmiljö 26 % Rehabilitering 21 % Utveckling av ny teknik 4 % Metoder/rutiner m.m. 2 %

Den privata sektorn har erhållit ca 76 % av de beviljade bidragen (ca 4,5 miljarder kronor) varav de Små företagen (högst 50 anställda) har erhållit ca 19 % (drygt 900 miljoner kronor). Återstoden, ca 24 %, har gått till den offentliga sektorn. Den största andelen bidrag har gått till verkstadsindu- strin. Den dåvarande regeringen uppdrog i september 1991 åt Centrala arbets— 24

livsfondcn att utreda förutsättningarna att inrätta l(_)kt-tla/regionala kunskaps- Prop. 1992/93:100 centra. Fonden har i en delrapport den 24 juni 1992 redovisat bl.a. att den Bilaga 11 avser att stödja och följa ett antal försök med kunskapscentra. Dessa bedrivs i sanmrbete med och i vissa fall samfinansierade av — Arbetsmiljöfonden. Försöken kan antas ge ny kunskap om betingelserna för kunskapsinsamling och kunskapsspridning lokalt/regionalt.

RRV har på eget initiativ gent'nnfört en förvaltningsrevision av arbetslivs— fondsmyndigheterna. Resultatet av granskningen har RRV redovisat i rap- porten (F 1992:28) Arbetslivsfonden. I rapporten redovisas vissa förslag. Rapporten har överlämnats till regeringen. RRV har vidare hemställt att Ar- betslivsfonden, Arbetarskyddsvcrket. Riksförsäkringsverket och AMS se— nast den 1 februari 1993 redovisar de åtgärder som de vidtagit eller avser att vidta med anledning av de synpunkter och förslag som förs fram i rapporten.

RRV bedömer att den kompetens som byggs upp genom fondens verk- samhet kan ha strategisk betydelse för förnyelsen i företag och förvaltningar både på kort och lång sikt. RRV framhåller i detta sz-rmn'ianhang de samlade erfarenheterna av direkta kontakter mellan fonden och arbetsgivare, myn- digheternas gemensamma insatser inom arbetslivsområdet samt integre- ringen av arbetsmiljö, arbetsorganisation och rehabilitering med verksamhe- ten i övrigt. RRV menar att kunskap och erfarenheter av fondens verksam- het bör tas till vara. Enligt RRV:s uppfattning är vidare en väl fungerande utvärderingsprocess avgörande för att erfarenheter av fondens verksamhet skall kunna spridas och leda till bestående resultat och en fortsatt utveck- ling5inriktad process även efter det att fonden har upphört.

Med anledning av riksdagens beslut (prop. 1991/92:150 1:8, bet. 1991/92zFiU30, rskr. 1991/922350; prop. 1992/93:50 bil. 7) disponerades ur arbetslivsfonden dels 2 miljarder kronor för finansiering av vissa sysselsätt- ningsskapande åtgärder budgetåret 1991/92, dels 3 miljarder kronor till en förstärkning av statsbudgeten innevarande budgetår. Detta innebär att fon- den i dag har ca 4 miljarder kronor till sitt förfogande för nya bidragsbeslut.

I samband härmed har regeringen när det gäller inriktningen av Arbets- livsfondens fortsatta verksamhet uppdragit åt Centrala arbetslivsfonden att dels verka för att insatser söm leder till ökad produktivitet kommer till stånd i ökad utsträckning, dels även i fortsättningen särskilt stödja småföretag och därvid beakta dessa företags särskilda förutsättningar, dels prioritera arbets- platser där de mest utsatta arbetena finns. I detta sammanhang skall arbets- platser där en stor andel kvinnor är sysselsatta uppmärksammas.

Jag har från Centrala arbetslivsfonden inhämtat att återstående medel med nuvarande takt vad gäller beslut om bidrag kan beräknas räcka fram till omkring årsskiftet 1993/94, dock längst t.o.m. första kvartalet 1994.

Med hänsyn till att de nu återstående medlen som fonden har till sitt förfo- gande för nya bidragsbeslut stegvis kommer att förbrukas fram till omkring årsskiftet 1993/94 bör en sluttidpunkt vad avser beslut om bidrag sättas ut. Jag föreslår därför att fonden avslutar sin bidragsgivning för sådana ändamål som avser åtgärder på arbetsplatserna den 31 december 1993. dock om det finns speciella skäl senast vid utgången av första kvartalet 1994. Fondens verksamhet — liksom dess administration — skall därefter successivt awecklas och vara helt avslutad till den ] juli 1995. Under perioden efter den 1 april 25

1994 kommer fondens verksamhet därmed i huvudsak att vara inriktad på Prop. 1992/932100 uppföljning av arbetsplatsprogram, utvärdering och kunskapsspridning. Det Bilaga l. ]. bör vidare ankomma på regeringen, att mot bakgrund av de förslag som jag nu har lagt fram, ta de initiativ som behövs i fråga om avvecklingen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna vad jag har anfört om aweckling av Arbetslivsfon- dens verksamhet.

Lönegarantifonden Översyn av den statliga lönegarantin vid konkurs

Det är angeläget att statens kostnader för den statliga lönegarantin begrän— sas även på sikt. Jag vill därför framhålla att regeringen nyligen har beslutat om direktiv (dir. l9921l03) till en utredning med uppgift att se över vissa de— lar av det statliga lönegarantisystemet vid konkurs. Översynen skall avse lö- negarantircglernas utformning när det gäller vilka lönefordringar som skall ersättas av garantin samt hur utbetalningsfunktioncn skall vara utformad i framtiden. Syftet med översynen skall vara att åstadkomma regeländringar som utan att garantins sociala syfte går förlorad — begränsar utgifterna för garantin och effektiviserar granskningen av att garantin används på det sätt den är avsedd för.

Utbetalningen av lönegarantimedel

Enligt lönegarantilagen har länsstyrelserna hand om utbetalningarna frän lö- negarantifonden. Länsstyrelserna prövar inte om lönefordringarna omfattas av garantin utan handhar endast utbetalningsfunktioncn. Enligt den nya lö— negarantilagen som trädde i kraft den 1. juli 1992 är det konkursförvaltarna, som i konkurser utan bevakning, prövar om lönefordran skall täckas av löne- garantin.

För budgetåret 1993/94 bedömer jag att antalet konkurser konuner att ligga på en oförändrat hög nivå och att länsstyrelserna därför även fortsätt- ningsvis kommer att handlägga ett stort antal utbetalningsärenden. Detta motiverar att länsstyrelserna tillförs extra resurser för hanteringen av utbe- talningar från lönegarantifonden. Jag beräknar efter samråd med chefen för Civildepartementet, att länsstyrelserna bör tillföras 12 miljoner kronor för handläggning av dessa ärenden. Denna resursförstärkning bör finansieras genom en engångsvis särskild disposition av avgifter till lönegarantifonden.

Enligt förslag från 1982 års lönegarantiutredning bör kronofogdemyndig- hetema överta utbetalningsfunktioncn från länsstyrelserna. I propositionen om statlig lönegaranti vid konkurs (prop. 1991/92:139) framhöll jag emeller- tid bl.a. att kronofogdemyndigheternas roll i lönegarantihanteringen föränd- rades genom den nya lönegarantilagen och att man av denna anledning borde utreda ytterligare hur utbetalningsfunktionen skall utformas. Somjag nyss redogjort för har regeringen fattat beslut om direktiv till en utredning 26

Bilaga 11

som skall lämna förslag till hur utbetalningsfunktioncn skall hanteras för att åstadkomma en effektiv Och billig administration. Med hänsyn till att utbe— talningsl'rågormt kommer att ses över vill jag betona att det nu föreslagna medelstillskottet är en tillfällig förstärkning av länsstyrelserna.

Mitt förslag till disposition av medel ur lönegarantifonden kräver stöd i lag. Ett förslag till tillfällig avvikelse från lagen (198l :(.i9l) om socialavgifter har upprättats inom Arbetsmarknadsdepartementct. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som underbilaga 11.1. Jag har i denna fråga sam— rått med statsrådet Könberg.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om tillfällig awikelse från lagen (1981 :691) om socialavgifter.

Regional utveckling PI'OP- 1992/93: 100 Den regionala problembilden Bilaga ] 1 Den svenska arbetsmarknaden präglas nu av en fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet inom i stort sett samtliga branscher och regioner. De regionala skillnaderna i arbetslöshet har visserligen minskat något under se- nare år men är alltjämt betydande.

Befolkningsmässigt hade de tre storstadslänen under de tre första kvarta- len 1992 en nettoinflyttning från övriga län på ca 3 800 personer, vilket kan jämföras med en nettoutllyttning till övriga lån på ca 1 800 personer under motsvarande period 1991.

Nettoirwandringcn fortsatte att spela en betydelsefull roll för skogslänens befolkningutvcckling genom att denna översteg de flyttningsförluster som skogslänen hade gentemot övriga län.

Som framgår av följande tabell var befolkningsutvecklingen under år 1991 negativ i de regionalpolitiska stödområdena, medan befolkningen ökade utanför dessa områden. Jämfört med utvecklingen under de senaste åren kan särskilt märkas den klara försämringen i stödområde 2.

Befolkningsutvecklingcn inom regionalpolitiska stödområden, storstadsområden och övriga landet under perioden 1988— l99l

Område Antal inv. Andel Ärlig förändring (%) 1991 ':3-21 1988 —1990 1991 Stödområde ] 192 (B*) 2 — 0,2 — 0,1 Stödområde 2 429 935 5 0,2 — (),2 Stödområde l+2 till 964 7 0.1 — 0.1 Storstadsområdcn ?. 7l7 llt) 32 0,7 (),7 Ovriga områden 5 305 ()45 61 0,8 0,7 RIKET 8 644 119 lOU (),7 0,6

Den öppna arbetslösheten i stödområde 1 och 2 ligger omkring 2,5 resp 1,5 procentenheter högre än i storstadsregionerna. Skillnaderna i arbetslös— hetsnivå mellan enstaka kommuner är dock väsentligt större. Under det 3:e kvartalet 1992 varierade t.ex. den öppna arbetslösheten mellan som högst '),8 % i Dorotea kommun och som lägst 2,2 % i Danderyds kommun.

Om man även räknar med andelen personer i arbetsmarknadsutbiIdning och beredskapsarbcte så har andelen personer utanför den reguljära arbets- marknaden ökat med tre procentenheter i stödområde 2 medan ökningen inom stödområde 1. storstadsregionerna och i övriga landet varit likartad men på en något lägre nivå. Nivån är med närmare 11 % högst inom stödom- råde 1, vilket är drygt 5 procentenheter högre än i storstadsregioncrna och omkring 4,5 procentenhet högre än i området utanför stödområdet och stor- stadsregionermt.

En förhållandevis ny tendens när det gäller den kraftiga ökningen av anta— let varslade om uppsägning är att dessa i större utsträckning än tidigare be- rört andra sektorer än industrin och byggnadsverksamheten. Detta gäller t.ex. varuhandel, privata tjänster och den offentliga sektorn. Den senare har hittills spelat en viktig roll när det gällt att upprätthålla en sysselsättnings— rnässig balans mellan de regionalpolitiskt prioriterade områdena och övriga landet.

Problembilden för glesbygden präglas bl.a. av den ogynnsamma befolk- Prop. 1992/933le0 ningsstrukturen, sedan länge orsakad av utflyttning av särskilt kvinnor och Bilaga ]] ungdomar. Pågående och förestående omvandlingar av den offentliga sek- torn och av transfereringssystemen får betydelse för glesbygdsbornas syssel— sättningsmöjligheter samtidigt som serviceförsörjningen kan påverkas. Av grundläggande betydelse är också möjligheterna att upprätthålla fungerande kommunikationcr för att nå arbetsplatser, service och marknader för pro- duktionen.

Regionalpolitikens allmänna inriktning

Regionalpolitiken skall enligt de av riksdagen fastlagda målen inriktas på att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. Politiken skall främja en rättvis fördelning av välfärden mellan män- niskor i olika delar av landet och en balanserad befolkningsutveckling så att betydande valfrihet i boendet kan åstadkommas. chionalpolitiken skall vi- dare underlätta tillvaratagandet av landets samlade resurser och en rationell produktion så att ekonomisk tillväxt kan uppnås. Jag vill erinra om att ett viktigt inslag i tillväxtpolitiken är att ta tillvara utvecklingsrnöjligheterna i alla delar av landet.

Om målen skall kunna uppnås måste förutsättningar skapas för ekono— miskt, socialt, kulturellt och ekologiskt fungerande regioner. l regeringsför— klaringen anges att hela Sverige skall leva. Det förutsätter en aktiv politik för regional utveckling. Denna skall ge förutsättningar för människor att bo och utvecklas i alla delar av landet. För att nå regional utveckling krävs ett lokalt engagemang och en politik anpassad till människors krav på service, kultur, utbildning, arbete, fritid osv. Eftersom det i många regioner råder en könsmässig och åldersmässig snedfördelning måste åtgärder sättas in för att lösa dessa problem.

Utvecklingskraften i de mindre företagen är avgörande för den regionalt spridda sysselsättningen, liksom satsningar på bättre infrastruktur, dvs. mo— derna järnvägar, förbättrat vägnät, förbättrade telekommunikationer, ut- byggd högskoleutbildning m.m.

Riksdagen har fastställt en långsiktig stödområdesindelning som gäller från den 1juli 1990. Beslutet innebär att det regionalpolitiska företagsstödet liksom de särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärderna koncentrerats till två stödområden; stödområde 1 och 2. Dessa områden omfattar de kom- muner eller delar av kommuner som långsiktigt har bedömts ha de svåraste regionala problemen.

Till regeringen har inkommit ett antal framställningar om inplacering av nya områden i stödområde eller uppflyttning från stödområde 2 till 1. Enligt lnin mening är det viktigt att stt'idområdesindelningen inte ändras för ofta, särskilt som de långsiktiga problemen förändras mycket långsamt. Jag är därför inte nu beredd att föreslå några ändringar.

Jag vill här dock nämna att regeringen för innevarande budgetår utnyttjat möjligheten att temporärt medge förhöjd stödnivå för vissa kommuner eller delar av kommuner som är inplacerade i stödområde 2. Således har den maximala stödnivån för lokaliseringsbidrag höjts från 20 till 30 % i Norsjö. 2')

Bilaga 1.1

Åre och Bräcke kommuner, i Borgsjö och Haverö församlingar i Ånge kom- mun samt i Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun. De fyra kommuner eller kommundelar som redan tidigare hade en sådan förhöjning har fått förlängning t.o.m. den 30juni 1993.

"Utöver dessa långsiktiga stödområden finns s.k. tillfälliga stödområdcn. Regeringen har möjlighet att i sådant område placera in kommuner eller de- lar av kommuner med allvarliga sysselsättningsproblem till följ d av exempel- vis omfattande strukturrationaliscringar. För närvarande är 14 kommuner eller delar av kommuner inplacerade i tillfälligt stödområde t.o.m. den Ill) juni 1993. Detta innebär att regeringen beslutat att förlänga inplaceringen för samtliga tidigare inplacerade områden med ett år. lnom Arbetsmark- nadsdepartementet pågår för närvarande en översyn av de tillfälliga stödom- rädcsinplaceringarna och jag avser att återkomma till regeringen med even- tuella förslag till förändringar.

I rådande lågkonjunktur har som nämnts strukturomvandlingsproblemen på olika håll i landet accentuerats. Detta ställer ökade krav inte bara på ar- betsmarknadspolitiska insatser utan även på långsiktigt verkande regional- politiska åtgärder för att hävda de prioriterade regionernas möjligheter till utveckling. I dessa områden behövs dels infrastrukturf'örbättringar, dels så- väl riktade företagsinsatser i form av etableringsstöd och stöd vid expansion som allmänt kostnadssänkande företagsstöd.

Ansvaret för en regionalt väl utvecklad infrastruktur vilar på respektive samhällssektor. För vissa typer av åtgärder finns dock särskilda regionalpoli- tiska medel för att förbättra förutsättningarna för utveckling av näringslivet. I stödområde 1 pågår med stöd av dessa medel ett särskilt program som ge— nomförs i samarbete mellan berörda länsstyrelser.

Genomförandet av de regionalpolitiska åtgärderna har successivt delege- rats till länsstyrelserna och deras medel för regionala utvecklingsinsatser uppgår detta budgetår till 1 miljard kronor. Länsstyrelserna kan använda medlen för lokaliserings- och utvecklingsbidrag, glesbygdsstöd och projekt— verksamhet. Den stora frihet i medelsanvändningen som getts länsstyrel— serna ställer stora krav på prioritering mellan olika åtgärder och noggrann uppföljning. I bilaga 14 redovisar civilministern, efter samråd med mig, några allmänna riktlinjer för det regionala utvecklingsarbetet.

Mina förslag i det följande innebär sammantaget att anslagen för direkta regionalpolitiska åtgärder under nästa budgetår ligger kvar på en i stort sett oförändrad nivå trots det svåra budgetläget. Därigenom har regeringen mar- kerat den betydelse den tillmäter regionalpolitiken.

Jag vill avslutningsvis beröra frågan om regionalpolitikens inriktning i rc- lation till Europz-tintegrationen.

Riksdagens och regeringens syn på EES-avtalets inverkan på Sveriges re— gionalpolitik och förslag till åtgärder med anledning av avtalet har nyligen redovisats (prop. 1991/93:170, bil. 9. s. 31—36; EU 1).

EES-avtalet berör endast de regionalpolitiska företagsstt'öden. [ nämnda proposition framförde jag att det inte kan uteslutas att det i vissa avseenden kan bli nödvändigt med modifieringar av dessa stöd. Den samlade bedöm- ningen var dock att stöden ("överensstämmer med EES-avtalets grundtanke att stöd inte får snedvrida konkurrensen och handeln mellan avtalsparterna-t

på ett sätt som strider mot det gemensamma intresset. Sverige bör således Prop. 1992/932100 även efter ett EES-avtal kunna bedriva en regionalpolitik med i stort sett Bilaga 11 samma inriktning och av minst samma omfattning som i dag. Sverige har vidare ansökt om medlemsskap i EG. ECE-kommissionen har lämnat ett positivt yttrande över den svenska medlemskapsansökan. För Sveriges del är målet i kommande förhandlingar bl.a. att upprätthålla en fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpolitiska området. Härvid står två frågor i förgrunden. För det första gäller det att få accep- tans för Sveriges regionalpolitiska problem och de därav föranledda natio— nella stödbehoven. Utvecklingsarbetet i våra regionalpolitiskt prioriterade regioner försvåras t.ex. av låg befolkningstäthet, små lokala marknader, långa avstånd och längst i norr också klimatförhållandena. För det andra gäl- ler det att i största möjliga utsträckning få delav EG:s struktur- och regional- politiska satsningar genom de s.k. Strukturfonderna i Gemenskapens bud- get. EG—kommissionen behandlar båda dessa frågor i principiellt positiva or— dalag i sitt yttrande, men påpekar att företagsstödet måste vara förenligt med EG:s regelverk. Vår delaktighet i den europeiska integrationen innebär enligt regeringens bedömning ökade möjligheter till och nya krav på regionalpolitiska insatser.

Åtgärder inom olika samhällssektorer

För att åstadkomma en positiv utveckling i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna krävs betydande direkta regionalpolitiska insatser, men ännu vik- tigare är att verksamheterna inom andra samhällssektorer utformas så att förutsättningarna för utveckling i de prioriterade regionerna blir likvärdiga med övriga delar av landet. I detta perspektiv är det särskilt viktigt att för- bättra infrastrukturen och att upprätthålla en väl fungerande samhällsser- vice. .

I.0kaliseringen, omfattningen och inriktningen av den högre utbildningen och forskningen är faktorer som är av avgörande betydelse för den långsik- tiga utvecklingen av näringslivet och sysselsättningen i olika regioner. Rege- ringen kommer senare att förelägga riksdagen förslag på dessa områden. Det regionala utvecklingsperspektivet kommer att beaktas vid utformningen av förslagen.

Beträffande utbyggnaden av infrastrukturen vill jag nämna de stora sats- ningar som görs inom främst kommunikationsområdet. Utbyggnaden sker enligt berörda trafikverks investeringsplaner med 4,6 miljarder kronor årli— gen, varvid regionalpolitiska hänsyn skall vägas in. Till ordinarie planering har under 1992 av konjunkturskäl tillkommit beslut om ytterligare samman- lagt 5,2 miljarder kronor. I dessa beslut har den regionalpolitiska priorite— ringen vid val av objekt vägt mycket tungt.

För närvarande pågår genomgripande förändringar inom en rad samhälls— sektorer, förändringar sorn kommer att få genomslag under de närmaste åren. Det gäller inte minst inom transport- och kommunikationssektorerna, men också inom andra områden som är viktiga delar av samhällets infra- struktur. Avreglering, bolagisering och privatisering är inslag i de pågående 31 processerna.

fått huvudmotiv till dessa systemförändringar är att genom att stimulera konkurrens på marknadsmässiga villkor öka effektiviteten i rcsursarwänd- ningen. Det kan bl.a. innebära sänkta priser för många företag och privat- personer på vissa tjänster. Samtidigt finns det risk för att dessa tjänster rela- tivt sett kan komma att fördyras i t.ex. glest befolkade områden.

Det är uppenbart att denna utveckling kan komma att påverka vissa regio— ner negativt. Regeringen har därför (prop. 1991/92:150 bil. sz. sid 25) slagit fast att vid dessa förändringar skall de regionalpolitiska konsekvenserna beaktas.

Dessa delvis nya förutsättningar för regionalpolitiken innebär bl.a. att samhällets åtaganden för vissa verksamheter måste preciseras i form av scr— vicenivåer, tillgänglighet etc.

Som ett led i detta arbete har regeringen utfärdat direktiv (Dir. 1992:50) till samtliga kommittéer och särskilda utredare att belysa de regionala konse- kvenserna av sina förslag. Det innebär att dessa konsekvenser blir belysta på ett tidigt stadium i beredningsproccssen. Detta är nödvändigt för att bedöma behovet av eventuella kompletterande åtgärder och för att bedöma kostna- derna för sådana. '

lEn fråga som följs med stor uppmärksamhet är avregleringen av inrikes- flyget. l')enna trädde i kraft den 1juli 1992. För att staten skall kunna skapa förutsättningar för en tillfredsställande traf'ikf't'irsörjning i hela landet bör förutsätlningarna för statens ansvar utredas. Jag har erfarit att chefen för kommunikalionsdepartementet inom kort kommer att ge Luftfartsverket i uppdrag att särskilt studera effekterna av flygtrafikens avreglering. Detta kommer att ske med beaktande av de särskilda förhållandena i Norrlands inland.

Under lång tid har sysselsättningen i offentlig verksamhet, främst inom den kommunala sektorn, ökat. Detta har bidragit till att förbättra den regio— nala balansen. Kravet på minskade offentliga utgifter kan leda till att de re- gionala skillnaderna åter igen ökar. Detta kan särskilt komma att drabba kvinnorna, vilket måste uppmärksammas i det lokala och regionala utveck- lingsarbetet.

Utformningen av systemet med statsbidrag till kommunerna är ett viktigt instrument i detta sammanhang. Det system som riksdagen nyligen beslutat om innebär att en rad specialdestinerade bidrag försvinner och ersätts av ett mer generellt system (prop. 1991/92:150 Del ll, FiUZ9, rskr. 345). Det sam- manslagna bidraget skall kompensera för såväl bristande skattekraft som strukturella kostnadsskillmrder. Den väsentliga fördelen med förändringen är att kommunerna ges ökad frihet att välja de bästa lösningarna och avväga olika insatser efter skiftande krav och förutsättningar. Viss kritik har riktats mot valet av kriterier för att beräkna dessa strukturkostmtder. För att få ett bättre underlag för att bedöma hur statsbidragssystemet kan kompensera för' de strukturella skillnaderna har en särskild utredare tillsatts.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar när det gäller statlig service i gles- bygd. Vid en planerad indragning skall berörda myndigheter rapportera denna till länsstyrelserna, som i sin tur skall ta tipp överläggningar om alter- nativa lösningar. Bakgrunden till att länsstyrelserna tilldelades denna roll var att varje sektorsmyndighet tidigare agerade på egen hand utan att grundligt

Prop. l992/93: löt) Bilaga 11

'_u XJ

pröva om verksamheten kunde bibehållas genom samordning med andra Prop. 1992/93:100 verksamheter på orten. Enligt min mening bör länsstyrelserna också ta egna Bilaga 11 initiativ till ("överläggningar med berörda myndigheter om samordnade servi- celösningar för att bibehålla eller utveckla olika typer av lokal service till rimlig kostnad.

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva har i en skrivelse den 2 december 1992 föreslagit införande av samhällsservicelån för ny- och ombyggnation av lokaler för samordnad service på landsbygden. Jag vill då erinra om att före- draganden i den regionalpolitiska propositionen Regionalpolitik för 90-talet konstaterade att länsstyrelserna redan i dag använder medlen för regional projektverksamhet till projekt som rör samordnad sewiceförsörjning. Enligt hans mening fanns det inte, mot bakgrund av den då föreslagna friare an- vändningen av medlen för Regionala utvecklingsinsatser, anledning att sär— skilt reglera stöd till samhällelig service inom ramen för glesbygdsstödet. Det finns således redan inom ramen för det s.k. länsanslaget möjligheter för läns- styrelserna att stödja lokala samordnade servicelösningar av det slag Folkrö- relserådet åsyftar med sitt förslag. Jag är därför inte beredd att föreslå infö- randet av ett särskilt lånesystem. Däremot anserjag att Glesbygdsmyndighe- ten inom ramen för sin utvärdering av glesbygdsinsatser bör närmare studera hur projektmedlen i nämnt avseende har använts samt att myndigheten spri- der vunna erfarenheter till länsstyrelserna.

Jag vill också i detta sammanhang nämna att Glesbygdsmyndighetcn bör kunna intensifiera sitt arbete med sektorssamordning, inte minst som ett stöd för länsstyrelserna i deras arbete för att slå vakt om hotad service. Den bör därför ha täta kontakter med berörda centrala verk och myndigheter för att diskutera aktuella vcrksamhetsförändringar och eventuella möjligheter att samordna service.

När det gällerjust servicen i glesbygd är det viktigt med öppenhet för otra- ditionella och flexibla lösningar. Det finns lyckade sådana exempel och Gles- bygdsmyndigheten bör vid sina kontakter med länsstyrelserna kunna med- verka till att sådana erfarenheter sprids.

I det regionala utvecklingsarbetet är Närings— och teknikutvecklingsver- kets (NUTEK) program- och projektverksamhet viktig. NUTEKzs roll bör vara att ta initiativ till program och projekt, följa upp och utvärdera samt sprida erfarenheter. Syftet med verksamheten bör vara att göra det samlade regionala och lokala utvecklingsarbetet så effektivt som möjligt. Som också sägs i bilaga 13 till denna proposition bör verksamheten i huvudsak bedrivas enligt den inriktning som NUTEK föreslår i sin fördjupade anslagsframställ- ning.

Företagsinriktade åtgärder m.m.

I enlighet med riksdagens beslut om regionalpolitiken våren 1990 har en viss förskjutning av de regionalpolitiska åtgärderna under de senaste åren skett från direkt fi.")retagsstöd till åtgärder för att förbättra de allmänna förutsätt- ningarna för näringslivet. De direkt företagsinriktade åtgärderna har dock fortfarande en betydande omfattning. De nuvarande regionalpolitiska stödmedlen som riktar sig direkt till före- 33

Bilaga ll

tagen är: Lokaliseringsstöd som består av laka[isar-irtgsbidmg och lokalise- ringslån, som kan lämnas i samband med investeringar i byggnader och ma- skiner, ulveckling/udiag, som främst används för immateriella investe- ringar, .t'_)-'.$'.S'('f.x'ällllfllngH/I'ug i samband med utökning av antalet anställda, lån till regionala investmentlmlag, nedsatta socialavgifter samt I)'ansportslözl.

Förutom lån till privata regionala investmentbolag har staten, i samband med att särskilda regionalpolitiska åtgärder vidtagits i vissa regioner, lämnat kapitaltillskott av olika slag till regionala utvecklings- och investmentbolag. Med anledning av regeringens proposition 1991/92:69 om privatisering av statligt ägda före-tag m.m. har riksdagen givit regeringen bemyndigande att sälja statens aktier i bl.a. dessa bolag.

Utöver nämnda direkta stöd till företag har vissa av staten inrättade organ regionalpolitisk betydelse. Här kan särskilt nämnas Stiftelsen Norrlandsfon- den, som har till huvudändamål att låna ut pengar till riskfyllda projekt i de fyra nordligaste länen. Jag återkommer senare med närmare förslag om Norrlandsfonden. Även de regionala utvecklingsfonderna bidrar till att för-. bättra den regionala balansen genom sitt arbete med småföretag. Ytterligare instrument sotn används för att påverka den regionala utvecklingen är de lokaliseringssamråd som bedrivs inom Arbctsmarknadsdepartetnentet med de största industriföretagen och med företag inom den privata tjänste— och servicesektorn.

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) har i uppdrag att fortlö— pande utvärdera de regionalpolitiska stöden till företag. NUTEK kommer att övergripande redovisa samtliga stödformer under hösten 1993. Vad i öv- rigt gäller NU'I'EKzs arbete med regionalpolitiskt företagsstöd redovisar jag bedömningar av detta i bilaga 13 till denna proposition.

Jag komtner i det följande att bl.a. redogöra för utfallet av de olika stöd- formerna.

] Regio/1alpolitixkr förclugs's'riid

Förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd omfattar lokali— seringsstöd, utvecklings- och sysselsättningsbidrag samt lån till regionala in- vestmentbolag.

Närings— och teknikutvecklingsverket (NUTEK) och några länsstyrelser har lämnat förslag till vissa ändringar av företagsstödet. Enligt min mening bör, bl.a. i avvaktan på NUTEK:s utvärdering, inte några förändringar ge- nomföras för närvarande.

Av följande sammanställning framgår beviljat stöd (exkl. sysselsättnings- bidrag), beräknad sysselsättningsökning samt subvention per nytt arbetstill- fälle under de fem senaste budgetåren.

Budgetår l987i'88 1988/89 1989/90 _ [ 990/91 1991/93 .

Antal arbetsställen ' 76ii 709 732 (15—'t så?) B'lag” l ! Beviljat stöd (mkr) ' Lokaliseringsbidrag m.m.l 1 001 870 921 774 ()45 Lokaliseringslän 276 244 146 94 Summa I 277 I 114 ' i (167. sas 64.?

Beräknad 3 904 4 645 4 494 4 239 3 380 sysselsättningsökning varav kvinnor 1 428 1 657 I 557 1 284 1 280

Subvention per nytt 167 153 174 169 178

arbetstillfälle (tkr)2

l Inkl. awecklingsbidrag och de äldre stödformerna investeringsbidrag, offertstöd och gegionalpolitiskt utvecklingskapital. . _ . * I beloppet ingår inte stöd till lokaler för uthyrning. Inte heller lokaliseringsbidrag på Sammanlagt 314 miljoner kronor som lämnats till Boliden Mineral AB under budget- åren 1987/88—1989/90 i syfte främst att bevara sysselsättningen vid vissa av bolagets gruvor.

Under budgetåret l99l/92 uppgick således den beräknade sysselsättningsef- fekten till knappt 3 400 nya arbetstillfällen.

En kvoteringsregel säger att minst 40 % av antalet nya arbetstillfällen skall förbehållas vartdera könet. På regeringens uppdrag har länsarbetsnämn- derna i stödområdena utarbetat handlingsplaner för att öka kvinnoandelen. Kvinnornas andel av sysselsättningsökningen uppgick under budgetåret 1991/92 till 38 %. Det innebär en väsentlig ökning sedan föregående bud- getår då andelen uppgick till ca 30 %.

Under budgetåret beviljades 589 företag stöd med sammanlagt 645 miljo- ner kronor i samband med investeringar på drygt 2 miljarder kronor.'Av stö- det utgjorde 256 miljoner kronor lokaliseringsbidrag och 389 miljoner kro- nor utvecklingsbidrag. Lokaliseringslån har återinförts som stödfortn den 1 juli 1992 efter att i princip ha varit avskaffad i två år.

Av följande sammanställning framgår länsvis beviljat stöd budgetåret 1991/92 fördelat på antalet arbetsställen, investeringskostnad, stödform och beräknad sysselsättningsökning.

Län Antal Investerings- Beviljat Beräknad arbets— kostnad bidrag' sysselsätt- ställerr miljoner kr ningsökning

Län Gotland 4 59,5 7,7 . 33 Blekinge 36 281,2 90,1 821 Älvsborg 19 103,0 20,4 134 Värmland 56 2(r7,(r 37,4 181 Örebro 49 t7s.1 43,5 213 Västmanland 32 77,9 15,0 88 Kopparberg 34 1293 23,7 174 Gävleborg 78 148,5 55,6 319 Västernorrland 77 187,0 83,6 421 Jämtland 54 94,3 74,1 234 Västerbotten 80 174,4 [05,0 494 Norrbotten 70 338,1 89.0 284 SUMMA 589 2 038,9 (r45,l 3 386

' Lokaliserings- och utvecklingsbidrag

Av följande sammanställning framgår fördelningen på olika stödområden av antalet nya arbetstillfällen, investcringskostnader, beviljat stöd, beräknad sysselsättningsökning och subvention per nytt arbetstillfälle.

Stöd- Antal Investe- Beviljat Beräknad Subv. område arbets- rings- bidragl syssel— arbets- ställen kostn. - sättnings tillfälle (mkr) ökning (tkr)2 1 144 434,8 224,3 790 267 2 225 8785 Itt-1,0 1 012 174 Tillfälliga 194 416,5 171,0 1 072 150 Utanför 26 309,1 65,8 512 107 SUMMA 589 2 038,9 645,1 3 386 178

1 Lokaliserings- och utvecklingsbidrag 2 I beloppet ingår inte stöd till lokaler för uthyrning

Den bransch som erhållit flest stöd var även under 1991/92 verkstadsindu- strin inom vilken 205 företag erhöll stöd.

Stödet till tjänsteföretag var det beloppsmässigt största blatrd bran- scherna. Under budgetåret 1991/92 har således 100 företag som bedriver uppdragsverksamhet beviljats sammanlagt "166 miljoner kronor i stöd.

Beslut om regionalpolitiskt stöd fattades under budgetåret 1991/92 av länsstyrelser, NUTEK och regeringen. Länsstyrelserna svarade liksom tidi- gare år för en stor andel av alla beslut, 80 %. Länens andel av det totalt bevil- jade stödbeloppet uppgick till 224 miljoner kronor eller 35 %.

Antalet nyetablerade företag som erhöll stöd under budgetåret 1991/92 uppgick till 100. Ungefär vart sjätte företag som fick stöd var nyetablerat. Stödet till nyetablerade företag uppgick totalt till 112,5 miljoner kronor. Det motsvarar i genomsnitt 1,1 miljoner kronor per nyctablerat företag.

En fördelning av stödet under budgetåret 1991/92 på företagsstorlek visar att 81 % av företagen hade färre än 20 anställda. Endast ett av stödföretagen hade fler än 200 anställda.

Inom ramen för lokaliseringssamrådet med företag inom den privata

tjänste- och servicesektorn har förfrågningar från och kontakter med ett Prop. 1992/932100 stort antal företag som banker, försz'ikringsbolag, finansbolag. data- och Bilaga ]] mediaföretag, serviceföretag m.fl. ägt rum. Många nybildade tjänsteföretag har visat intresse för etablering i stödområdet. Kontakterna har sedan år 1987 resulterat i att ca 4 000 arbetstillfällen successivt beräknas tillföras re.- gionalpolitiskt prioriterade område-n.

Regitjmalpolitiskt stöd till framställning av fasta bränslen kan enligt riksda— gens beslut (prop. 1981/82:113 s. 123124, AU23, rskr. 388) under vissa för- utsättningar lämnas i landets från sysselsättningssynpunkt mest utsatta om- råden, dvs. nuvarande stödområdcna 1 och "2.

För riksdagens kännedom vill jag anmäla att regeringen i ett fall beviljat lokaliseringsbidrag till ett bolag som etablerat tillverkning av träbränslepcl- lets utanför dessa områden. Investeringen avsåg ett från energipolitisk syn- punkt intressant pilotprojekt i Härnösand. Härnösand tillhör de orter där regeringen beslutat att lokaliseringsstöd tillfälligt skall kunna lämnas på grund av mycket omfattande strukturförändringar.

Lokaliseringsstöd och utvecklingsbidrag är selektiva stödformer, dvs. be- hovet av stöd prövas i varje enskilt fall. Syftet med de. selektiva stöden är främst att uppnå effektivitet i stödgivningcn genom koncentration till pro- jekt där den har en avgörande betydelse. Stödets storlek bestäms bl.a. med hänsyn till antalet nya arbetstillfällen och angelägenheten från samhällssyn- punkt att investeringen genomförs. Stödet får dock inte vara högre än vad som behövs för att investeringen skall komma till stånd. Vissa länsstyrelser tillämpar enligt vadjag erfarit inte denna princip. Jag finner detta otillfreds- ställande och avser att återkomma till regeringen med de förslag till åtgärder som kan erfordras för att dessa principer i stödgivningcn skall upprätthållas.

Sysselsättningsbidrag lämnas enligt gällande regler per kalenderår för ett år i taget under högst fem år. För att få stöd måste företagen öka sysselsätt- ningen och bibehålla den nya sysselsättningsnivån under hela perioden. Stöd lämnas endast i stödområdena.

Av följande sammanställning framgår beviljat sysselsättningsstöd för åren 1987—1991 fördelat på antalet arbetsställen, årsarbetskrafter och beviljat be- lopp.

År 1987 1988 1989 1990 1991[

Antal arbetsställen 1 512 1 545 1 457 1 375 1 195 Antal årsarbetskrafter 10 803 9 364 8 887 8 416 6 957 Beviljat belopp (mkr) 208 200 213 255 212

' Ytterligare beslut kommer att fattas för 1991.

Nettoeffekten av sysselsättningsstödct beräknas till närmare 1 300 arbetstill- fällen under budgetåret 1991/92.

Sammanfattningsvis har det regionalpolitiska företagsstödet enligt min be- dömning varit av stor betydelse för möjligheterna att skapa nya arbetstillfäl- len i regionalpolitiskt utsatta orter och regioner. Genom dessa arbetstillfäl- len har också resurser i form av underutnyttjad arbetskraft och samhällelig infrastruktur kunnat tas till vara på ett sätt som bidragit till ekonomisk till- växt i hela landet.

Bilaga 11' '

2 Nedsatttt socialavgifter

Lagen (1990:9'12) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift trädde i kraft den 1 januari 1991. Den ersatte lagent 1983zlf155) om nedsätt- ning av socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län. Den geogra- fiska omfattningen utökades då, från att tidigare endast ha avsett Norrbot- tens län, till hela stödområde 1. De näringsgrenar som omfattas av nedsätt- ningen är bl.a. gruvverksamhet (utom rnalmgruvor), viss tillverkningsindu- stri, produktionsvaruinriktad partihandel, uppdragsverksamhet samt hotell- och campingverksamhet. Nedsättningen gäller inte verksamheter som drivs av kommuner eller andra statliga myndigheter än statens affärsdrivande verk.

Den 1juli 1992 vidgades nedsättningen till att omfatta flera verksamheter samt till att gälla även vissa branscher i delar av stödområde 2. Utvidgningen inriktades i huvudsak till företag inom de areella näringarna, turismen och den privata tjänstesektorn, dvs. branscher av betydelse för glesbygder och kvinnors sysselsättning. '

Nedsättningen av socialavgiftema uppgår i stödområde 1 och större delen av stödområde 2 till tio procentenheter och gäller t.o.m. år 2000. Nedsätt- ningen omfattar t.o.m. år 1995 även Bodens, Luleå, Älvsbyns och Piteå kommuner. I dessa områden sätts avgifterna ned med fem procentenheter. Hel befrielse från socialavgifter 'och allmän löneavgift gäller i Svappavaara samhälle i Kiruna kommun, t.o.m. utgången av år 1993. Fr.o.m. år 1994 kommer samma regler att gälla i Svappavaara som i övriga stödområde l.

Huvudsyftet med nedsatta socialavgifter är att — relativt sett stärka kon- kurrenskraften hos företagen i de regionalpolitiskt mest utsatta områdena genom sänkta personalkostnader. Nedsättningen bör medföra att företagens ställning på marknaden stärks, vilket på sikt bör leda till ökad produktion och ökad sysselsättning. _

3 Transponstöd

Frågor om transportstöd till företag m.m. behandlas enligt förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd.

Transportstödets huvudsyfte är att kompensera för de permanenta läges- naekdelar som industrin i norra Sverige har. '

Transportstöd lämnas för transporter av gods från, till och inom ett stöd- område, som utgörs av Norrland utom vissa delar av Gävleborgs län samt delar av Kopparbergs och Värmlands län. Stödområdet är indelat i fem transportstödzoner.

Stöd lämnas med 10-50 % av nettofraktkostnaden beroende på transport— stödzon och transportavstånd. Stöd lämnas till transporter på sträckor som uppgår till minst 251 km och som utförs påjärn- eller landsväg i yrkesmässig trafik. .

Stöd för uttransport av gods lämnas om detta består av sådana hel- eller halvfabrikat, som har genomgått en betydande bearbetning inom stödområ- det.

Stöd till intransport avser råvaror och halvfabrikat som används i vissa nä-

ringsgrenar, i vilka en transportkostnadsreduktion stimulerar produktion Prop. l992/931100 och sysselsättning i stödområdet. Bilaga 11 Under år 1991 utbetalades 282 miljoner kronor i transportstöd. Den bi- dragsgrundande transportkostnaden uppgick till 1,1 miljarder kronor. För— delningen av stödet mellan ut— och intransporter var 231 resp. 51 miljoner kronor. Störst andel av stödet, 38 %, lämnades till verkstadsindustrin. Trä— varuindustrin svarade för 30 %- samt kemisk industri och livsmedelsindustri för 14 resp. 10 %. Stödets fördelning på län för utförda transporter år 1991 var följande.

Län Andel (%) Värmland 3 Kopparberg 4 Gävleborg 4 Västernorrland 13 Jämtland ll Västerbotten 40 Norrbotten 25

4 Stl:/telsen Norrlandsfonden

Norrlandsfonden inrättades år 1961 som ett näringspolitiskt instrument för att främja utvecklingen av näringslivet i främst .de fyra nordligaste länen. Norrlandsfonden har en balansomslutning på ca 500 miljoner kronor. Verk- samheten är inriktad på riskfinansiering till små och medelstora företag.

På grundval av regeringens proposition (1991/92:51) om en ny småföre- tagspolitik har riksdagen beslutat om ändrade riktlinjer för bl.a. Stiftelsen Norrlandsfondens finansieringsverksamhet. I enlighet med beslutet har re- geringen tagit upp överläggningar med Norrlandsfondens styrelse om att 200 miljoner kronor av stiftelsens kapital skall betalas in till staten i lika stora delar under tiden 1993—1997.

På Näringsdepartementets uppdrag har en analys genomförts för att ytter- ligare helysa hur en reduktion av stiftelsens kapital, bl.a. mot bakgrund av det nuvarande läget på kapitalmarknadcrna, skulle påverka finansierings- marknaden i norra Sverige.

Norrlandsfonden har tvingats avskriva en betydande del av låncengage- mangen beroende på den rådande konjunkturen. Analysen visar att en stor återbetalning av medel till staten skulle leda till stora inskränkningar i Norr- landsfondens verksamhet.

Enligt min mening är Norrlandsfonden ett viktigt näringslivsuppbyggande regionalpolitiskt instrument i norra Sverige. 1 avvaktan på att de föränd— ringar som regeringen föreslagit på riskkapitalmarknaden fått genomslag i norra Sverige bör Norrlandsfondens ekonomiska ställning inte förändras. Därför bör de två första delinbetalningarna av det belopp med vilket fondens kapital skulle reduceras inte genomföras. Den effekt på statsbudgeten som indragningarna skulle ge upphov till uppnås i stället genom att belastningen på anslagen för sysselsättningsbidrag och nedsatta socialavgifter beräknas bli 39

Bilaga ll

80 miljoner kronor lägre nästa budgetår. Regeringen får senare ta ställning till de resterande inbetalningarmt från fonden.

5 Åtgärden/"('är ull ji'r'inrja kvinnors företagande

I december 1991 gav regeringen Närings- och teknikutvecklingsverket (NU- TEK) i uppdrag att upprätta ett handlingspr(.)gram för att främja kvinnors företagande i stödområdet. I uppdraget ingick att analysera villkoren för de kvinnliga företagarna.

I oktober 1992 redovisade NU'l'EK ett förslag till handlingsprogram. Av analysen framgår att andelen kvinnliga företagare är ca 15 %. Vidare kati nämnas att 17 % av de som startade företag år 1991 var kvinnor. De nystartade företagen finns främst inom tjänstent'iringarna.

Analysen visar inte på några speciella skillnader mellan de kvinnliga före- tagarna i de län som undersöktes. Slutsatsen är att kvinnor som företagare möter likartade förutsättningar i hela landet. Skillnaderna mellan kvinnlig och manlig företagarkultur i allmänhet bedöms ha större genomslag än de regionala skillnaderna.

De särskilda förhållandena i det regionalpolitiska stödområdet med små marknader och stora avstånd gör det särskilt angeläget att där göra insatser för de kvinnliga företagarna eftersom dessa utgör en grupp med stor utveck- lingspotential.

I NUTEK:s handlingsprogram finns ett tjugotal förslag. Några av förslagen är av den karaktären att de tämligen omedelbart kan beredas och genomföras.

Jag ämnar, efter samråd med näringsministern, därför senare föreslå rege— ringen att ge NUTEK i uppdrag att genomföra främst de förslag som rör in- frastrukturen och nätverken för kvinnors företagande i det regionalpolitiskt prioriterade området.

Jag kommer vidare att föreslå regeringen att anvisa medel ur anslaget D (). Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder för nämnda ändamål.

Förslag till förändringar avseende t.ex. beskattning, forskning, förbättrad statistik m.m. bereds vidare i respektive departement.

Glesbygds- och landsbygdsinsatser

Glesbygdsinsatserna utgör en viktig del av den samlade regionalpolitiken och bör även fortsättningsvis inriktas på att ta till vara glesbygdens resurser och utvecklingsmöjligheter.

Med glesbygd avses enligt förordningen ( l990zö43) om glesbygdsstöd stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning eller service samt skärgårdar och liknande områden. Det an- kommer på respektive länsstyrelse att utifrån dessa riktlinjer avgöra vilka områden i länet som är att betrakta som glesbygd.

Mot bakgrund av att flera länsstyrelser under senare år gjort utvidgningar av områdena såväl till tätortsnära glesbygd som till kommunernas centralor— ter eller andra större tätorter framht'frll regeringen i förra årets budgetpropo— sition att en sådan utveckling inte kunde accepteras. Sedan dess har några

länsstyrelser gjort en omprövning av sin områdcsavgränsning med upp- Prop. l992/93:100 stranming som följd. Bilaga 1 [

Glcsbygdsmyndigheten har i uppdrag att utvärdera glesbygdsinsatserna. vilket inbegriper att noga följa hur glesbygdsstödct används. Myndigheten lämnade våren 1992 en rapport där länsstyrelsernas avgränsningar för gles- bygdstödct hade kartlagts. Rapporten bekräftade deti bild jag givit i budget— propositionen av att stödområdena täckte en alltför stor del av länens yta. Myndigheten har därefter följt upp rapporten med en studie av den geogra— fiska lokaliseringen av företag som fått glesbygsstöd. Av denna framgår bl.a. att stöd visserligen lämnats i centralorter, men att det rör sig om ganska få fall. Vidare konstateras att 35 % av stödföretagen finns närmare än 20 kilo— meter från tätorter med mer än 3 000 invånare. Sarnrnanfattningsvis menar myndigheten att detär betydelsefullt att glesbygdsbegreppet inte är helt sta- tiskt, varför några förslag till förändringar av gällande föreskrifter inte be- hövs.

Glesbygdsmyndighctens rapport har gett ökad kunskap om hur länsstyrel— serna fördelar sina glesbygdsstödsmcdel geografiskt. Materialet medger emellertid inte några långtgående slutsatser om situationen i enskilda län. Jag utgår ifrån att myndigheten i sitt utvärderingsarbetc fortsätter att studera dessa frågor på ett sådant sätt att detta senare blir möjligt. 1 awaktan härpå föreslårjag nu ingen regelfi'irändring utan utgår ifrån att de länsstyrelser som inte redan påbörjat en översyn av sina glesbygdsstödsområden genomför en sådan i syfte att tillse att den utpräglade glesbygden verkligen prioriteras.

Glesbygdsstöd lämnades under budgetåret 1991/92 med närmare 296 mil— joner kronor, vilket var 46 miljoner mer än under budgetåret dessförinnan.

Stöd tillföremg lämnades under budgetåret 1991/92 med 254 miljoner kro- nor, vilket innebar en ökning med 48 miljonerjämfört med föregående bud- getår. Det var ca 2 000 småföretag som erhöll denna form av stöd med en beräknad sysselsättningsökning på 1 800 arbetstillfällen. Dessutom trygga- (les sysselsättningen för de 4 500 personer som fanns i företagen vid ansök- ningstillfället. En tredjedel av företagen fanns inom de areella näringarna. En tredjedel avsåg investeringar inom industri och hantverk medan reste- rande företag fanns inom servicenäringar och turism.

Beloppsgränserna för stöd till företag och uthyrningsstugor höjdes så sent som den 1 juli 1992. Högsta belopp för avskrivningslån vid stöd till företag är nu 450 000 kronor och till uthyrningsstugor 75 000 kronor.

Glesbygdsstöd i form av stöd till kommersiell service lämnades under bud- getåret 1991/92 med 42 miljoner kronor, vilket var i stort sett samma belopp som under föregående budgetår. Denna stödform, som funnits sedan 1973, har enligt Konsumentverket givit mycket goda resultat.

De båda glesbygdsstödsformerna bedöms fungera i huvudsak väl för att främja sysselsättning och service i glesbygd. Att så är fallet har bl.a. styrkts av utvärderingar på regional nivå som genomförts av flera länsstyrelser. Nå- gon större genomgång av glesbygdstödcts användning och effektivitet på na- tionell nivå har emellertid inte genomförts sedan mitten av 1980-talet. Jag anser att Glcsbygdsmyndigheten. inom ramen för sitt löpande uppdrag att utvärdera glesbygdsinsatser, bör genomföra en sådan genomlysning av stö— det till företag i glesbygder med avseende på stödets effekter, effektivitet 41

m.m. samt med beaktande av de förändringar som kan behöva göras med Prop. 1992/935100 hänsyn till förändrade utvecklingsförutsättningar över tiden. Ave-n om stö— Bilaga 11 det i stort är flexibelt kan utvecklingen över tiden ställa krav på anpassningar som inte var förutsedda när stödet en gång infördes.

Ett exempel på förändringar i omgivningen vill jag ta upp redan nu. Vad gäller stödberättigade verksamheter finns, till skillnad mot i de regio- nalpolitiska företagsstödsförordningarna, i glesbygdsstödsförordningen inga närmare bestämmelser. I princip kan alltså alla verksamheter som ger syssel- sättning få glesbygdsstöd. Dock finns viss praxis utvecklad och vissa län har av olika skäl gjort egna preciseringar. Under senare tid har antalet ansök- ningar om stöd ökat till verksamheter som nära anknyter till offentlig ser- vice. Rådandc praxis har sedan länge varit att stöd inte lämnats till verksam— heter där kommun eller landsting normalt är huvudman. Mot bakgrund av pågående avregleringar och privatiseringar har denna gräns dock blivit mindre skarp, varför jag finner anledning att här något beröra denna fråga.

Min grundinställning är att olika former av service, privat eller offentlig, skall finnas så nära människorna som möjligt. Om investeringsstöd till före- tag i glesbygder kan medverka till såväl bättre service som ökad sysselsätt- ning är detta således positivt. Detta får emellertid inte innebära att möjlighe- ten att lämna stöd i sig påverkar anbudsförfarandet eller på annat sätt blir en del i en process där statliga medel inte bör användas. Stöd bör heller inte lämnas till verksamheter, som på annat sätt är statsbidragsfinansierade. En grundförutsättning måste dessutom vara att det gäller service som inte finns inom rimligt avstånd. Eftersom prövningen av sådana ansökningar innehål- ler avvägningar om servicenivåer m.m. bör länsstyrelsen samråda med lands- ting och kommun.

Jag har tidigare redovisat min syn på behovet av sektorssamordning för att de regionalpolitiska målen skall kunna uppnås. Vad jag där anfört är givetvis i lika hög grad tillämpligt för glesbygden. Det gäller t.ex. satsningar på ut- bildning, kommunikationer osv. Det är av yttersta vikt att alla myndigheter och verk vid planering av sin verksamhet beaktar konsekvenserna-för männi- skorna i glesbygden. Det bör vara en viktig uppgift för Glesbygdsmyndighe- ten att ha täta kontakter och överläggningar med sådana organ för att för- söka finna lösningar på eventuella problem för glesbygden. Myndigheten bör därigenom också kunna bli ett stöd åt länsstyrelserna i deras ansträng- ningar att åstadkomma samordningslösningar för att bibehålla service till hushåll eller företag i glesbygd.

Vad i övrigt gäller Glesbygdsmyndigheten har den verkat sedan den 1ja- nuari 1991, även om verksamheten hittills delvis präglats av en successiv uppbyggnad. Jag återkommer under anslagsavsnittet till min syn på hur myndigheten bör prioritera sina insatser under den närmaste tiden.

Det är på regional och lokal nivå, så nära människorna som möjligt, som den rcsultatinriktade projektverksamhctcn måste bedrivas. De enskilda människornas vilja att utveckla sin bygd vad gäller arbete, service, kultur, fritid osv. bör uppmuntras.

Projekt som genomförs på central nivå t.ex. av .Glcsbygdsmyndighcten bör ha en övergripande nationell inriktning och ha utpräglad pilotkaraktär. Regeringen har anslagit särskilda medel för riktade insatser på vissa sådana 42

Bilaga 1 1

nyckelområden. Det har gällt t.ex. åtgärder för att förbättra förutsz'ittning- arna för kvinnor och ungdomar att bo och verka i glesbygden. Medel har också anslagits till det s.k. Ekokommunprojektet som riktar sig till kommu- ner som bedriver utvecklingsarbete med en ekologisk grundsyn. Därvid har särskilda medel reserverats för glesbygdsinsatser i sådana kommuner inom det regionalpolitiska stödområdet.

En grundförutsättning för att kunna utveckla glesbygden och landsbygden är att ta till vara den mänskliga kraften och de lokala resurserna. Över hela landet har människor gått samman i bygdekommittéer eller i annan form för att utveckla sin bygd. Ca "2 000 aktiva bygdeutvecklingsgrupper arbetar i dag för lokal utveckling. Många idéer har kommit fram och en del har också kun- nat förverkligas. Mycket återstår dock att göra. Folkrörelscrådet Hela Sve— rige skall leva bedriver ctt treårigt projekt under benämningen Landsbygd- Framtidsbygd som bl.a. syftar till stöd och rådgivning till sådana lokala grup- per samt opinionsbildning. För slutligt genomförande av verksamheten un- der 1993 och 1994 har regeringen beviljat Folkrörelserådet 4 miljoner kro- nor. Det lokala utvecklingsarbetet har hittills också fått stöd från länsstyrel- ser m.fl. Det bör också fortsättningsvis vara en viktig uppgift för länsstyrel- serna att stödja detta arbete genom att ge glesbygds- och landsbygdsinsat- serna tillräcklig prioritet vid fördelningen av medel för regional projektverk- samhet.

Även på kommunnivå är det viktigt att det lokala utvecklingsarbetet upp- mu ntras och får stöd. Jag har tidigare nämnt behovet av sektorsövergripande lösningar och det gäller givetvis även på den lokala nivån. I detta samman- hang vill jag nämna projektet 90-talets Byapolitik som genomförs av Gles— bygdsmyndigheten, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och Kommun- förbundet tillsammans med ett tjugotal kommuner. I projektet har demokra- tiaspekten lyfts fram Och som övergripande mål har satts, dels att stärka den lokala nivåns inflytande över den egna bygdens utveckling, dels utveckla en kommunal planeringsstrategi som bygger på den lokala utvecklingskraften.

Hemställan

Med hänvisning till vadjag anfört hemställerjag att regeringen föreslår riks- dagen att godkänna vad jag förordat om stiftelsen Norrlandsfonden.

A. Arbetsmarknadsdepartementet m.

A l. Arbetsmarknadsdepartementet m.m.

l99l/92 Utgift 48 (332 (If") 1992/93 Anslag 4() 985 000 1903/94 Förslag 42 524 000

Beloppen avser de nuvarande anslagen A I.. Arbctsmarknadsdepartcmentet och A 3. Internationellt samarbete exkl. utgiften för Sveriges andel av lnter- uationella arbetsorganisationens (ILO) kostnader.

1992/93 Beräknad ändring

1993/94

Föredraganden Person al 100 Anslag Förvaltningskostnader 40 985 000 l I 539 000

[ Beloppet avser nuvarande anslagen A ]. Arbetsmarknat'lsdepartcntentet och A 3. Internationellt samarbete exkl. Sveriges andel av ILO:s kostnader.

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 42 524 (IOO kr.

Chefen för Finansdepartetnentet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas. Arbetsmarknadsdepartementet kommer fr.o.m. budgetåret l992/94 att tillämpa denna modell. Departementet kommer där- för att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget A I. förs till detta konto.

Anslaget för Arbctsmarknadsdepartetnentet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följtl av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete— ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till departe— mentets disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade rikt— linjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. '

Jag hemställer att regeringen fi.")reslår riksdagen att till.4rbetsntark/mtlsdepanemenler för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 42 524 000 kr.

A 2. Utredningar m.m. Prop. "1992/93:10t') Bilaga "11 1991/92 Utgift 14 "297 000 Reservation 15 916 ("100 l992/93 Anslag 19 ()36 000 1993/94 Förslag 17 220 ()()0

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten förordar jag att utredningsanslaget uppgår till 17 220 ()()0 kr för budgetåret 1993/94. .Jag räknar med 3 520 000 kr till utvärderings— och utvecklingsarbete vad avser arbetsmarknadsfrågm m.m. För övrig utredningsverksamhet i kommittéer och arbetsgrupper samt externa uppdragstagare räknarjag med ett medelsbehov av 13 700 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett resewa— tionsanslag på 17 220 000 kr.

A 3. Internationellt-1 avgifter

1991/92 Utgift 15 367 0001 1992/93 Anslag 16 130 0001 1993/94 Förslag - 16 130 000

[ Avser utgiften för Sveriges andel av kt')stnaderna för ILO:s verksamhet budgetåret 1991/92. ' Avser beräknad utgift för Sveriges andel av ILO:s kostnader för budgetåret 1992/%.

Från anslaget betalas Sveriges andel av kostnaderna för ILO:s verksamhet.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Internatimrella avgifter för budgetåret 1993/94 anvisa ett för- slagsanslag på 16 130 000 kr.

A 4. Arbetsmarknadsråd

1991/92 Utgift 5 451 000 1992/"93 Anslag 6 170 000 l993/94 Förslag 6 616 000

Av flera skäl harjag låtit kartlägga verksamheten med arbctsmarknadsråd och arbetsmiljöråd.

Ett av syftena var att se över den nuvarande utlandsbevakningen pä ar- betsmarknadsområdet och belysa verksamheten mot bakgrund av det nya Europasamarbetet och de nya krav sotn detta katt komma att ställa på bered— nings—. utrednings- och förhand!ingsinsatser.

En viktig del av kartläggningen skulle samtidigt vara att ta reda på vilken nytta olika avnämare anser sig ha av verksamheten samt vilka synpunkter de utsända själva har. h'fi'ijlighetcrna att effektivisera skulle även belysas. Kart- läggningen avsågs ge underlag för en förtttsättningslös bedömning av den nu-

'Jl

varande organisationen. 4

Organisationen omfattar fyra tjänster som arbetsmarknadsråd och två Prop. l992/93:100 tjänster som arbetsmiljöråd (tidigare arbetsmiljöattacheer). Regeringen Bilaga "11 (Arbctsmarknadsdepartementet) utser bcfattningshavarna att för viss tid tjänstgöra vid svensk utlandsmyndighet. Tjänster för arbetsmarknadsråd finns i Bonn, Bryssel, London och Washington. Tjänster för arbetsmiljöråd finns i Bryssel och Ottawa.

En arbetsgrupp fick i mars i år i uppdrag genomföra kartläggningen. Ar- betsgruppens förslag, Ds l992:72, Utlandsrepresentationen inom Arbets- marknadsdcpartementets område, presenterades ijuli 1992. Förslaget har remitterats till AMU-gruppen, Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetarskydds— styrelsen, Arbetslivscentrum, Arbetsmiljöfonden, Arbetsmiljöinstitutet, Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Tjänstemännens Centralorganisation och Stiftelsen Sveriges teknisktvetenskapliga attachéverksamhet. Remiss- yttrandena finns tillgängliga i Arbetsnutrknadsdepartementet.

Remissinstansema är i huvudsak positiva till arbetsgruppens förslag. Jag har gått igenom arbetsgruppens förslag och remissyttrandena. Jag har kommit fram till att verksamheten med de särskilda speeialattachéerna be- hövs även i fortsättningen. Jag har också kommit fram till en rad åtgärder, grundade på arbetsgruppens förslag, som bör genomföras eftersom de syftar till att förbi'ittra och ekonomisera verksamheten. Några av dessa åtgärder är följande: — det ämnesmässiga bevakningsområdet begränsas, uppgifterna för arbetsmarknadsråd och arbetsmiljöråd integreras. För- söksverksamheten med arbetsmiljöråd upphör,

— styrningen av verksamheten förbättras,

rapportering och rapportspridning effektiviseras, — bevakningen genom särskilt utsända koncentreras på sikt främst till EG- området och bör omfatta befattningar i Bryssel, i Bonn och i London samt en befattning som bör kunna täcka USA och Kanada. Behovet av en särskilt utsänd i London bör omprövas när nuvarande förordnande lö— pcr ut och när ytterligare klarhet föreligger om utvecklingen inom EG. Nya ansvarsområden kan bli aktuella, t.ex. Österuropa och Sydostasien, regeringen tillsätter samtliga befattningar efter ett öppet ansökningsför- farande. Nya kompctenskrav komtner att ställas. Genomförandet av förslagen i alla delar kan på några års sikt leda till en årlig kostnadsminskning med ca 25% av dagens kostnader som uppgår till 9,4 miljoner kronor.

För budgetåret 1993/94 förordar jag att anslaget förs upp med 6 616 000 kr.

Anslaget för arbetsmarknadsråden har budgeterats utan hänsyn till de tek- niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne— kostnadspålägget och de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av che- fen för Finansdepartementet. Det belopp som kommer att ställas till rådens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan Prop. l992/932100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bilaga lll-

att till Arbetsmarknadsråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett för- slagsanslag på (i 616 000 kr.

B. Arbetsmarknad m.m. Prop. 1992/93:100 Bilaga ll

Jag kommer senare att föreslå regeringen en ombildning av AMU—gruppcn till aktiebolag (prop. 199293: l52). Jag kommer därför inte att föreslå några anslag för AMU—gruppen för nästa budgetår.

B ']. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader

l99l/92 Utgift 2 610 490000 Anslagssparande 84 927 (It'll) l992/93 Anslag "2 807 469 000 1993/94 Förslag 2 875 016 000

Från anslaget betalas utgifterna för AMV:s förvaltningskostnader, exkl. ut- gifterna för den yrkesinriktade rehabiliteringen vid arbetsmarknadsinstitu— ten (Ami). Utgiftema avser löner m.m. för verksamheten vid '.trbetsförmed— lingen, länsarbetsnämnderna och AMS. I utgifterna ingår verkets kostnader för planering av hur landets arbetskraft skall utnyttjas under beredskaps- och krigstillstånd.

För Arbetsrnarknadsverkct gäller förordningen (1988:1139) med instruk- tion för Arbetsmarknadsverket.

l992/93 Beräknad ändring "1993/94 Föredraganden Budget Förvaltningskostnader 2 807 469 000 + 67 547000 (därav lönekostnader) (I 874 794 000) (+50 475 000) Aske kursgård 0 — 2 807 469 000 +67 547 ()()0

Sammanställning över antalet årsarbetare och löneknstnad under budgetåret 1991/92 finansierade dels över anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, dels över andra anslag

Placering Antal Löne- årsar- kostnad betare (l UOU—tal

kronor)

AMS 432 [28 774 Länsarbetsnämnder I 535 393 433 Arbetsförmedling 5 615 [ 3l4 628 Ami ?. 306 626 263 Övriga 249 41) 836

SUMMA 10 137 '1 503 934

Siffrorna i tabellen inkluderar 300 medarbetare inom arbetslivstjänster, som finansieras genom uppdragsverksamhet och personal vid Aske kursgård en— ligt AMS årsredovisning.

Fördelning av lönekostnader budgetåret l99l/92 (] OOO-tal kronor) Prop 1997/9%100 Arbetsinarkn—adsverkets förvaltningskostnader-(anslaget B i) _ ] 714--5|4 Bilaga lll Ami (anslaget C 4) 522 622 Anställda med lönebidrag l [3 618 Annan finansiering 153 180

SUMMA 2 503 934

] AMS

I sin anslagsframställning för budgetåret 1993/94 har AMS föreslagit att AMV, med hänsyn till det förväntade arbetsmarknadsläget, undantas från kravet på besparingar.

AMS föreslår vidare att AMV för budgetåret 1993/94 tillförs 300 miljoner kronor under anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader alter- nativt att AMS får använda 300 miljoner kronor av medlen under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för förstärkning av arbetsförmedlingen.

AMS föreslår även att AMV tilldelas medel motsvarande de administra- tiva kostnaderna för utbetalning av kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) och utbildningsbidrag. Regeringen föreslås uppdra åt AMV att upphandla dessa tjänster till lägsta möjliga kostnad eller att svara för utbetalningen i egen regi om detta skulle visa sig vara mest rationellt.

AMS redovisar enligt RRV:s generella föreskrifter för myndigheternas anslagsframställningar budgetåret 1993/94 uppgifter om investeringsbehovet i anläggningstillgångar.

AMS anför att den omläggning av metoderna för finansiering av investe- ringar och redovisning av tillgångar som nu sker i statsverket ställer krav på utveckling av system för myndigheternas investeringsplanering, kalkylering, tillgångsredovisning m.m. Sådana system saknas för närvarande i väsentliga delar, varför de begärda uppgifterna för AMS del utgör uppskattningar mer än regelrätta beräkningar. AMS bedömer investeringsbehovet för budget- året 1993/94 till ca 115 miljoner kronor. Häri ingår investeringar som avser arbetsmarknadsinstitutens verksamhet.

2 Föredragandens överväganden

2.1 Minskningen av kostnaderna för administration

Genom beslut av riksdagen våren 1991 med anledning av förslagen i prop. 1990/91:150 bil. II:9 rörande omställning och minskning av den statliga ad- ministrationen (bet. 199ll/912FiU30, rskr. 1990/91386) gäller ett besparings- mål för AMV (exkl. arbetsmarknadsinstituten) på 70,6 miljoner kronor un- der tre budgetår. För budgetåret 1993/94, som är det tredje och sista budget- året i sparplanen, innebär beslutet en kostnadsminskning med 42,5 miljoner kronor i förhållande till medelstilldelningen innevarande budgetår. AMS bör inte undantas från kravet på besparing. Det bör vara möjligt att även i ett försämrat arbetsmarknadsläge planenligt fortsätta arbetet med att effektivi- sera och minska de administrativa funktionerna. Jag vill erinra om att kost- nadsminskningen enligt riksdagens beslut inte får beröra arbetsförmed- lingen. 49

Jag fi.")reslår därför att lönemedlen minskas med 21 miljoner kronor, som Prop. 1992/93:10() är den del av minskningen av administrationskostnaderna som utgör löner Bilaga 11 vid AMS och länsarbetsnämnderna. Vidare föreslår jag av samma skäl att övriga förvaltningskostnader minskas med 21,5 miljoner kronor.

AMS boendeservice inom arbetsmarknadsutbildningen skall vara avveck— lad i och med innevarande budgetårs utgång. För budgetåret 1993/94 innebär detta en minskning av lönekostnaderna med 3,6 miljoner kronor.

Jag kan inte tillstyrka AMS förslag att verket skall tillföras medel motsva— rande kostnaderna för utbetalning av KAS och utbildningsbidrag. När det gäller dessa utbetalningar skall utbetalaren göra en samordning med övriga soeialförsäkringar. Eftersom det är försäkringskassan som administrerar dessa, ter det sig mest rationellt att för närvarande inte flytta över utbetal- ningsfunktioncn till någon annan instans.

2. 2 "lil/fälligförstärkning av personalen vid arbctsföiwired/ingen

Den alltjämt höga öppna arbetslösheten liksom det stora antalet personer i arbetsrmtrknadspolitiska åtgärder ställer stora krav på arbetsförmedlingens personal. En tillfällig förstärkning av arbetsförmedlingen under nästa bud— getår är därför ofrånkomlig. Jag återkommer till regeringen i denna fråga i samband med kompletteringspropositionen.

De olika förstärkta förmedlingsinsatscrna för invandrare och flyktingar för vilka medel har anvisats under innevarande budgetår bör få fortsätta även nästa budgetår i oförminskad skala. Medlen härför beräknar jag till 50,7 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. Behovet av särskilda insatser för dessa grupper är i rådande arbetsmarknadsläge minst lika stort som tidi- gare.

Z. 3 Anskaffning uv praktikplatser för skolans behov

AMS fick den 6 december l99tl i uppdrag att utreda frågan om praktikplats- anskaffning för grund— och gymnasieskolan. AMS hade i sin anslagsfram- ställning för budgetåret l99l/92 föreslagit att ansvaret för denna verksamhet skulle föras över från AMS till kommunerna. AMS skulle utföra uppdraget i samråd med Svenska Kommunförbundet. Synpunkter på förslag skulle in— hämtas från dåvarande Skolöverstyrelsen och Landstingsförbundet samt ar- betsmarknadens parter. AMS har den 6 april 1992 avlämnat rapporten "Re- dovisning och förslag i fråga om anskaffning av platser för skolans arbetslivs- orienterande praktik m.m." AMS föreslår där att ansvaret för anskaffning av platser för skolans yrkes- och arbetslivsoricntering förs över till kommu- nerna den ljuli 1993. Svenska Kommunförbundet har i en samrådsskrivelse den 4 september 1992 tillstyrkt förslaget under förutsättning att kommu- nerna kompenseras för de ökade kostnader som ett övertagande av ansvaret innebär. Hittills har AMV anskaffat ca 475 000 platser per år för skolans yrkes- och arbetslivsorientering varav ca 400 000 utgör prao—veckor för grundskolan och resterande platser olika former av gymnasiepraktik. Den förestående läroplansreformeringen kommer sannolikt att innebära _ förändringar i grundskolans behov av kontakter med arbetslivet. _

Ett genomförande av riksdagens beslut (bet. 1991/92zUbUlo) om prop. Prop. l992/93:lfl(l l990/91185 ”Växa med kunskaper" om reformering av gymnasieskolan kom- Bilaga ] 1 mer bl.a. att innebära att skolan tar ett väsentligt steg närmare arbetslivet och arbetsplatserna. Av propositionen framgår att skolans arbetslivskontak- ter kommer att få en mer framskjuten ställning och en fastare förankring i själva undervisningen. Utbildningen vid de yrkesförberedande utbildnings- progrannncn kommer i ökad utsträckning att förläggas till arbetsplatser utanför skolan. För att kunna utöva det yrkespedagogiska ansvaret kommer lärarna att hålla tät kontakt med arbetsplatserna och därmed kommer skolan att snabbt få ett omfattande och naturligt kontaktnät med arbetslivet.

Efter samråd med statsrådet Ask föreslårjag att ansvaret för anskaffning av platser för skolans yrkes- och arbetslivsorientering förs över till kommu- nerna den 1juli 1993.

Kostnaderna för praktikplatsanskaffningen ingår i AMV:s förvaltnings- medel. För att kommunerna skall kunna ta över denna verksamhet bör 25 miljoner kronor av medlen under förevarande anslag föras över till kommu- nerna. Chefen för Finansdepartementet har därför tidigare i dag under sjunde huvudtitelns anslag Statligt utjämningsbidrag till kommunerna före- slagit motsvarandc höjning av utjämningsbidraget.

Det ankommer på kommunerna att svara för den närmare utformningen av praktikplatsanskaffningen. För att övergången skall bli så smidig som möjligt bör det finnas möjlighet för kommunerna att upphandla tjänsten av AMV. Jag anser att AMS bör få behålla intäkterna från försäljningen av .tjänster rörande skolans praktikplatsanskaffning.

2.4 Förnyelse och effektivisering inom arbetsfönnedlingen

Den centrala uppgiften för AMV är att så snabbt som möjligt se till att ar- betssökande får lämpligt arbete och företagen den arbetskraft de behöver. Särskild uppmärksamhet skall ägnas grupper med svag ställning på arbets- marknaden. För att klara detta har arbetsft'irmedlingen börjat arbeta med olika former av service i grupp. Sedan introduktionen avjobbklubbsmctodi- ken i början av 1980-talet har verksamheten successivt byggts ut och under budgetåret 1992/93 har landets samtliga arbetsförmedlingar kunnat erbjuda någon form av jobbsökaraktivitetcr.

I rapporten ”Jobbsökaraktiviteter för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder” (F l992:30) har RRV konstaterat attjobbsökaraktiviteterna till att börja med på många håll stötte på motstånd men att metoden allt mer accep- teras och uppskattas både av arbetssökande och personal. En del förmed- lingar har ansett att extra resurser är en förutsättning för gruppinriktat ar- betssätt. Andra har anammat metoden helt och sett den som en förutsättning för att kunna klara av den ökade arbetsbelastningen i rådande konjunktur- läge.

Alla utvärderingar av jobbklubbarnas resultat visar att deltagarna får ar- bete eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd snabbare än kontrollgrupper som fått traditionell service från förmedlingen. Dessutom är ungefär hälften av de lediga platserna, som deltagarna ijobbklubbcn letar fram, inte an- mälda till arbetsförmedlingen. Utgångspunkten för metoden är att det finns 51

cttjol)b för alla — också för dem med en svag ställning på'arbetsmarkmtden. Prop, 1992/93:100 Metoden är enligt min mening en viktig förutsättning för att i dagens arbets- Bilaga '] [ marknadsläge med en hög tillströmning av sökande kunna ge samtliga ar- betssökande sen/ice utan att de prioriterade grupperna trängs undan.

Även i nuvarande situation med låg efterfrågan på arbetskraft kan jobb- klubbarna redovisa goda resultat. RRV anser att det finns anledning för AMS att i samband med sitt ttppföljnings- och utvärderingsarbetc noga följa resultaten hos förmedlingarna och då särskilt uppmärksamma eventuella skillnader i resultat mellan förmedlingar som valt olika arbetssätt och organi- sation.

Jag delar RRV:s uppfattning att det är angeläget att AMS stödjer utveck- lingen av nya effektiva arbetsformer både inom platsförrnedlings- och väg- ledningsområdet. Det behövs en systematisk uppföljning av de olika arbets- sättens effekter i förhållande till kostnaderna. Det är i högsta grad en led- ningsfråga att åstadkomma en utveckling av arbetsorganisationen som främ- jar mer kostnadseffektiva och kvalitetshöjande metoder. De stickprovsun- dersökningar som AMS hittills gjort visar att jobbsökaraktiviteter starkt bi- dragit till att förkorta de arbetslösa personernas väntetider till både arbete och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag anser att det finns anledning att fortsätta att stimulera satsningen på ett gruppinriktat arbetssätt. Jag föreslår därför en fortsatt tillfällig förstärkning av lönemedlen för detta ändamål med 219 miljoner kronor under nästa budgetår.

De samrmtnlagda lönekostnaderna under anslaget Arbetsmarknadsver- kets förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 har jag beräknat till 1 925,3 miljoner kronor (+ 50,5 miljoner kronor). Jag har dragit av de 42,5 miljoner kronor, som utgör besparingskravet på AMS och länsarbetsnämn- dernas administrationskostnader. Av lönemedlen bör 5 miljoner kronor av- sättas för tillfälliga förstärkningar av arbetsförmedlingen. Dessa medel bör få utnyttjas först efter särskilt beslut av regeringen.

2. 5 Förraltningskostnader i övrigt

En fortsatt satsning på ett gruppinriktat arbetssätt innebär vissa kostnader för t.ex. lokaler, telefon och kopiering m.m. Jag beräknar dessa tillfälliga övriga kostnader till 188 miljoner kronor. Jag vill understryka att de tillfäl- liga medlen för att introducera detta nya arbetssätt på sikt skall finansieras utan särskilt tillskott på medel och att det gruppinriktade arbetssättet skall ses som den naturliga och dominerande arbetsmetoden vid arbetsförmed- lingen.

AMS investeringar i anläggningstillgångar och då främst ADB-utrustning skall under budgetåret 1993/94 finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. Jag har beräknat låneramen till 275 miljoner kronor. Kostnaderna för ränta och amortering beräknarjag till 89 miljoner kronor. AMS har under budget- året 1992/93 lån i Riksgäldskontoret på sammanlagt 160 miljoner kronor, vil- ket avser kostnaden för investeringar i ADB-utrustning.

2. 6 Övrig! Prop. 1992/93: 1 en För innevarande budgetår" har AMS eller, efter AMS bestämmande, länsar— Bilaga ” betsnämnderna bemyndigats att på vissa villkor avskriva lånefordringar upp- komna inoin AMV som uppgår till högst 75 000 kronor. Jag föreslår att mot- svarande bemyndigande lämnas även för nästa budgetår.

Verksamheten vid Aske kursgård bekostas genom intäkter vid upplåtelse av kurslokaler m.m. Några medel behöver därför inte anvisas för denna verksamhet.

I likhet med vad som gäller under innevarande budgetår bör högst 50 mil- joner kronor under detta anslag få utnyttjas för insatser inom den yrkesinrik- tade rehabiliteringen. Förutsättningen är att detta bedöms som mest angelä- get vid en prioritering mellan förmedlingsinsatscr resp. väglednings- och re- habiliteringsinsatser.

2. 7 Summan/lutning

Kostnaderna under anslaget för det kommande budgetåret har jag beräknat till totalt 2 875 miljoner kronor (+ 64,8 miljoner kronor). Anslaget har bud- geterats utan hänsyn till de tekniskajusteringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsfor- men för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa ändringar har tidigare i dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Stats- budgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att stäl- las till AMV:s disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför komma att awika från det nu budgeterade bclOp- pet.

2.8 Räntebeläggning av statliga medehföderi

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas. Denna modell bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tilläm- pas också på AMV. Verket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under förevarande anslag föras till detta konto.

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. medge att regeringen får bemyndiga AMS, eller efter AMS be- stämmande, länsarbctsnämnderna att_under budgetåret 1993/94 be- sluta om avskrivning av lånefordran som inte överstiger 75 000 kr upp- kommen inom Arbetsmarknadsverket under de förutsättningar som gäller för budgetåret 1992/93 (avsnitt 2.6), 2. godkänna att högst 50 000 000 kr av medlen under anslaget får användas för insatser inom den yrkesinriktade rehabiliteringen (av- snitt 2.6), 53

3. till ,--1rbclsmarkriurlsverkets'fåntalt!zingskoslnader för budgetåret Prop. l992/931100 1993/94 anvisa ett ramanslag på 2 875 0.16 ()()0 kr. Bilaga .l 1 Vidare föreslårjag att regeringen bereder riksdagen tillfälle 4. att ta del av vad jag anfört om överförandet av ansvaret för an- skaffning av platser för skolans yrkes- och arbetslivsorientering till kommunerna (avsnitt 2.3).

B 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

l99l/92 Utgift 20 006 477 000' l992/93 Anslag 19 806 575 000 1993/94 Förslag 28 448 611 000

* Anslaget har tagits i anspråk utöver anslagna medel med 346 072 000 kr.

Från anslaget finansieras utbudsstimulerande och efterfrågepåverkande åt- gärder. De utlmdsstimulcrande åtgärderna syftar bl.a. till att underlätta främst den yrkesmässiga rörligheten på arbetsmarknaden samt att förstärka kompetensen i arbetslivet. Till de utbudsstimulerande åtgärderna hör bl.a. utredningskostnader, arbetsmarknadsutbildning inkl. utbildningsbidrag, ut— bildningsbidrag vid vidgad arbetsprövning och till ungdomar under 25 år vid jobbsökaraktiviteter, ungdomspraktikplatser, bidrag till att starta egen nä- ringsverksamhet samt arbetslivsutveckling.

De efterfrågepåverkande åtgärderna består av beredskapsarbete, rekryte- ringsstöd, avtalade inskolningsplatser, insatser för flyktingar och invandrare samt otraditionella insatser. Dessa åtgärder riktar sig till de svagare grup- perna på arbetsmarknaden. Åtgärderna skall främst ses som en tillfällig lös— ning tills den arbetssökande mer varaktigt har löst sin sysselsättningssitua- tion.

Utredningskostnader avser utgifter för reseersättning och traktamente som lämnas till den arbetssökande vid besök på arbetsförmedlingen samt för läkarundersökning och tolkhjälp.

Flyttningsbidrag kan ges till den arbetssökande för bl.a. flyttkostnader och sökandercsor när han eller hon söker och antar arbeten utanför hemorten. Bidrag kan även utgå för inlösen av fastigheter och bostadsrätter från arbets- lösa som flyttar av arbetsmarknadsskäl.

Arbetsmarknadsutbildning bedrivs dels genom särskilt anordnade kurser, dels inom det reguljära utbildningsväsendet för personer som är eller riske- rar att bli arbetslösa. Deltagarna vid arbetsmarknadsutbildning erhåller ut- bildningsbidrag. Bidrag kan även lämnas till arbetsgivare som anordnar ut- bildning för de anställda.

Vidgad arbetspiövning syftar till att ge arbetssökande tillfälle att pröva olika slag av arbeten och skall ses som ett komplement till övriga vägled- ningsinstrument. Den arbetssökande erhåller utbildningsbidrag vid arbets— prövning.

Ungdomspraktikplatser är en form av arbetsmarknadsutbildning mcd ar- betsplatsförlz'igd praktik för ungdomar under 25 år. Syftet är ge ungdomarna yrkespraktik och arbetslivserfarenhet. Utbildningsbidrag lämnas till ungdo-

marna under praktikperioden. lnnan en ungdomspraktikplats anvisas skall Prop, 1992/93:100 den unge få möjlighet att delta ijobbsökaraktiviteter. Ave-n vid deltagande Bilaga 11 ijobbsökaraktiviteter lämnas utbildningsbidrag.

Bidrag till arbetslösa för att starta egen näringsverksamhet lämnas till per- soner som startar eget företag för att de skall klara sin försörjning i ett inled- ningsskede.

Arbetslivsutveckling är en först.")ksverksambet där arbetslösa som uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ges möjlighet att delta i aktiviteter som bibehåller och stärker deras anknytning till arbetsmarknaden.

Beredskapsarbete kan erbjudas sökande vars sysselsättningsproblem inte kan lösas genom förmedlingsinsatscr eller olika slag av utbudspåverkande åtgärder.

Avtalade inskolningsplatser kan ge ungdomar i åldern 18 och 19 år tillfällig sysselsättning.

Rekryteringsstöd kan utgå vid en anställning som den sökande inte skulle ha fått utan stöd. Anställningsformen får vara tillsvidareanställning, provan- ställning eller tidsbegränsad anställning.

Otraditionella insatser skall stimulera till förnyelse av arbetsmetodema inom arbetsförmedlingsorganisationen och av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Insatser för flyktingar och invandrare avser åtgärder som underlättar för denna grupp att få arbete. En åtgärd är förhöjt rekryteringsstöd där arbete kan varvas med svenskundervisning under högst tolv månader.

Under de senaste budgetåren har det skett en mycket kraftig ökning av utgifterna för de aktiva konjunkturberoende åtgärderna. Budgetåret 1989/90 uppgick de till 8,5 miljarder kronor, eller 0,6 % av BNP. Då syssel- sattes i genomsnitt 1,1 % av arbetskraften i sådana åtgärder. För budgetåret 1992/93 har 27,9 miljarder kronor, motsvarande 2 % av BNP, anvisats för denna typ av åtgärder. För dessa medel beräknas i genomsnitt 5,6 % av ar- betskraften kunna sysselsättas under budgetåret.

I tabellen som följer redovisas anvisade medel för budgetåret 1992/93 inkl. medel på tilläggsbudget (prop. 1992/93:50 bil. 7, bet. 1992/93zFiU1, 1992/93:AUZy, rskr. 1992/93:134) och beräknat antal personer i genomsnitt per månad fördelat på konjunkturberoende åtgärder.

Bilaga 1]

Åtgärd 1993/93 Antal Kostnad personer "l'kr per månad

Utredningskostnader 9 082 Flyttningsbidrag m.m. 200 000 Särskilt anordnad arbetsmarktmdsutbildning 5 708 175 50 100 , utbildningsbidrag 5 516 102 Arbetsmarknadsutbildning i det reguljära utbildningsväsendet .I 817 473 19 000 Ungdomspraktik, utbildningsbidrag 5 800 636 75 000 Bidrag till utbildning i företag 612 480 8000 Elevsoeial verksamhet vid arbetsmarknadsutbildning 66 373 Bidrag till Komvux 143 000 13 000 Bidrag till gymnasieutbildning 67 000 5 ()00 Bidrag till utbildning vid folkhögskolor 106 000 5 000 Vidgad arbetsprövning, utbildningsbidrag ZS 481 300 Jobbsökaraktiviteter. utbildningsbidrag 82 960 1 400 lJtbildningsvikariat — 20 000I Bidrag till starta egen näringsverksamhet 114 450 1 000 Summa utbudsstimulerande åtgärder - 20 272 212 197 800

Beredskapsarbete, rekryteringsstöd och avtalade inskolningsplatser () 193 363 47 500 Bidrag till tidigareläggningar av af färsverksinvesreringar m.m. 1 000 000 4 000 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder 10 000 lnsatser för flyktingar och invandrare 147 000 2 000 Bidrag för kostnader i samband med arbetslivsutveckling 200 000 20 0001

Bidrag till allmänna samlingslokaler . 50 000 100 Stnnma efte rfrågepåverkande åtgärder 7 600 363 73 600 Totalt 27 872 5752 271 400

' Kostnader för deltagare i utbildningsvikariat och arbetslivsutveckling bekostas inte från anslaget titan från arbetsmarknadsfonden men räknas in i de konjunkturbe- roende åtgärderna. 2 Av medlen har 8 066 miljoner kronor anvisats på tilläggsbudget. Av de totala medlen få högst 450 miljoner kronor användas för otraditionella insatser.

För budgetåret 1992/93 beräknas kostnaderna för statsbidragen till arbets- löshetsförsäkringen till ca 26 700 miljoner kronor efter avdrag för finansie- ringsavgiftcr.

Kostnaderna för KAS, vissa utbildningsbidrag och statsbidrag till permit- teringslöneersältningen beräknas uppgå till ca 6 000 miljoner kronor.

Mot dessa utgifter på sammanlagt 32 700 miljoner kronor skall ställas de beräknade inkomsterna under budgetåret 1992/93 på ca 12 800 miljoner kro- nor och ingåendc balans på ca 6 800 miljoner kronor vid början av budget- året l992/93.

Med denna beräkning kommer underskottet att uppgå till sammanlagt ca 13 000 miljoner kronor vid utgången av innevarande budgetår.

1 Föredragandens överväganden

En arbetslöshet av nuvarande och beräknad omfattning för budgetåret 1993/94 innebär en extrem belastning på statsbudgeten och arbetsmarknads- fonden. Underskotten måste begränsas för att få en ekonomisk utveckling, som ger investeringar, tillväxt och därmed nya arbeten. För att i huvudsak

behålla nuvarande stora omfattning på de aktiva insatserna mot arbetslöshe- Prop. 1992/93:100 ten föreslårjag i det följande en begränsning av det kontanta stödet. I prin- Bilaga [ ] cip har då valts föränt'lringar som ger en kompensationsnivå som motsvarar den enligt sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna.

] . 1 Aktie/.theräkningen

Min bedömning är att resurserna för nästa budgetår med justeringar för pris- och lötteft'ärändringar samt vissa nödvändiga besparingsåtgärder — bör i stort sett motsvara innevarande budgetårs. Jag kommer strax att redovisa huvuddragen av den inriktning av resurserna som jag anser bör gälla. 1 sam— band med kompletteringspropositionen kommerjag att mer i detalj redovisa de eventuella justeringar och kompletteringar sotn kan bli nödvändiga. Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar jag dock nu till 28 448 611 000 kronor under nästa budgetår.

I följande tabell redovisas, för budgetåret 1993/94, en preliminär bedötn- ning av kostnadernas fördelning och därur beräknade volymer för åtgär- derna under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Åtgärd "1993/94 Antal Kostnad personer Mkr per månad Arbelsmarknadstttbildning och utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet 15 600 100 000 Ungdomspraktik 5 900 75 000 Utbildningsvikariat 20 000 Arbetslivsutveckling 200 20 000 Beredskapsarbete m.m. 6 300 50 000 Ovriga åtgärder 400 3 000 Summa 28 400 268 000

Min avsikt är att inom angiven medelsram åstadkomma så många utbild- nings- oeh sysselsättningstillfällen som möjligt. Min bedömning är emellertid att det går att erbjuda utbildning och sysselsättning för minst ca 270000 per- soner per månad inom denna medelsram under budgetåret 1993/94. Av ta- bellen framgår inriktningen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna under nästa budgetår. Det innebär att de utbudsstimulerande åtgärderna priorite- ras före de efterfrågepåverkande åtgärderna.

Jag kommer strax att närmare redovisa förslag till ändringar i fråga om arbetslöshetsersättningarna och utbildningsbidragen. Vid beräkningen av anslaget har jag tagit hänsyn till förslaget i fråga om utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning och ungdomspraktik, vilket minskar medelsbe- hovet under förevarande anslag med ca 1 400 miljoner kronor.

I samband med kompletteringspropositioncn kommer jag att föreslå att vissa tiyttningsbidrag slopas fr.o.m. den 1juli 1993. Det gäller tnerkostnads- bidraget samt månadsresorna för byggnadsarbetare och kulturarbetare. Detta innebär en kostnadsminskning med sammanlagt 85 miljoner kronor. Vidare kommerjag att samtidigt föreslå förändringar i fråga om beredskaps- arbete, som jätnfört med dagens regler skall innebära en kostnadsminskning med 600 miljoner kronor utan att volymen påverkas. Jag har tagit hänsyn 57

till dessa kostnadsminskningar vid min medelsberäkning under förevarande Prop. l992/93:100 anslag. Vid medelsberäkningen harjag även beaktat sänkningen av arbetsgi- Bilaga Ill varavgifterna med 4,3 procentenheter. Denna sänkning medför ett minskat medelsbehov om ca 280 miljoner kronor under anslaget.

1.3 Ändringar ifråga om arbetslös/tetsem'ältnitzgarna och utbildaingsbidrugen

När det nuvarande finansieringssystemet för de kontanta understöden och utbildningsbidragen vid arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabi- litering m.m. infördes var grundtanken att kostnaderna för dessa skulle täckas fullt ut av arbetsgivaravgifter och, i fråga om arbetslöshetsförsäk— ringen, dessutom egenavgifter. Detta finansieringssystem har emellertid inte en uppbyggnad som klarar av den nuvarande nivån på och utvecklingen av arbetslösheten. Ett växande underskott har därför uppstått.

Enligt de beräkningar som föreligger nu kommer underskottet i arbets- nutrknadsfonden att öka från ca 13 000 miljoner kronor vid slutet av inneva- rande budgetår till ca 43 000 miljoner kronor vid utgången av budgetåret 1993/94.

Inom Arbetsmarknadsdepartetncntet har ett arbete påbörjats för att komma till rätta med underfinansicringen av de kontanta understöden och utbildningsbidragen. Jag har bl.a. för avsikt att återkomma till regeringen med förslag till tilläggsdirektiv till utredningen om en obligatorisk arbetslös- hetsförsäkring rörande finansieringsfrågorna.

Den växande underfinansieringen kräver emellertid att vissa åtgärder vid- tas redan nu i avvaktan på att utredaren presenterar sitt förslag i mars 1993. Jag kommer därför att nu redovisa ett antal förslag som syftar till att minska kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen, KAS och vissa utbildningsbi- drag. Förslagen bör träda i kraft den 1juli 1993.

Jag föreslår således att fem karensdagar införs i både arbetslöshetsförsäk- ringen och KAS. Vidare förslårjag att kompensationsnivån i arbetslöshets- försäkringen sänks från 90 % till 80 % av den inkomst som den arbetslöse hade före arbetslöshetens inträde. Utbildningsbidragen för kassamedlem- mar bör då sänkas på motsvarande sätt.

Den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen uppgår fr.o.tn. den 4 januari 1993 till 598 kr. Den högsta dagpenningen skall enligt 17 & lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring följa löneutvecklingen för vuxna in- dustriarbetare. Enligt 18 å lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd används samma beräkningsgrund för att fastställa beloppet för KAS. Fr.o.m. den 4januari 1993 uppgår stödbeloppet för KAS till 210 kr per dag. Nivåerna på utbildningsbidragen beräknas på samma sätt som för arbetslös- hetsförsäkringen och KAS.

Jag föreslår att den nuvarande beräkningsgrunden för att fastställa ersätt- ningsbeloppen för högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen, KAS och utbildningsbidragen frångås. Vidare förslår jag att den högsta dagpen- ningen i arbetslöshetsförsäkringen sänks från 598 kr till 564 kr fr.o.tn. den 1 juli 1993, dvs. till samma nivå som gäller för år 1992. Samtidigt bör ersätt- ningsbeloppet för KAS på motsvarande sätt sänkas från 210 kronor per dag 58

till l98 kronor per dag. Även utbildningsbidragen som utgår till dem som är Prop. 1992/93:100 kassaberättigade bör då sänkas till att motsvara den nya nivån i arbetslös- Bilaga 11 hetsförsäkringcn. Jag beräknar att dessa förslag kommer att minska statens kostnader för arhetslöshetsförsäkringen med ca 4 ()()0 miljoner kronor och för KAS med ca "300 miljoner kronor. Besparingen för utbildningsbidragen beräknar jag till ca '] 400 miljoner kronor, varav 600 miljoner kronor avser bidrag som finansieras ur arbetsmarknadsfonden. Ökningen av underskottet minskas därmed med mer än 5 000 miljoner kronor till ca 30 000 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. Jag kommer i samband med kompletteringspropositionen att redovisa mina förslag till den reglering i form av lagstiftning m.m. som erfordras för att genomf('_')ra de nu föreslagna ändringarna. Vidare kommerjag att då redo- visa förslag till nödvändig lagändring för att avdragen för utbildningsvikariat fullt ut skall ske från arbetsmarknadsavgifterna.

2 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att ]. godkänna de av mig föreslagna riktlinjerna i fråga om karensda- gar och ersättningar inom arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet samt i fråga om utbildningsbidragen, 2. till Arbersmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1993/94 an- visa ett reservationsanslag på 28 448 611 000 kr.

B 3. Arbetsdomstolen

l99l/92 Utgift 11918 000 1992/93 Anslag 13 212 000 1993/94 Förslag 14 395 000

Arbetsdomstolen (AD) prövar mål rörande kollektivavtal samt andra ar- betstvister enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. För dom- stolen gäller förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomsto- len.

l Arbetsdomstolen

Måltillströmningen liksom målbalansen har fortsatt att öka under budget- året 1991/92. AD har i årsredovisningen för budgetåret 1991/92 bedömt att handläggningstiderna kunnat hållas på en acceptabel nivå men att underlag för en närmare redovisning av handläggningstiderna saknas.

1 den förenklade anslagsframställningen redovisar AD förhållanden som torde ha en positiv inverkan på målgenomströmningen under budgetåret 1993-""%. Domstolen har fått ökade resurser i form av en fjärde ordförande. Rekryteringsläget beträffande sekreterare i domstolen har förbättrats. Den 1 april 1992 trädde vissa ändringar av reglerna i arbetstvistlagen i kraft.

Dessa ändringar medför tillsammans med den investeringi ADB—teknik som Prop. 1992/93:100 genomförts att domstolens arbetskapacitet höjs. Bilaga 11 AD begär i den förenklade anslagsfrainställningen att domstolen dess- utom förstärks tried ett ökat antal sekreterare och att den ekonomiadminist- rativa funktionen också förstärks. AD begär att medel ställs till förfogande i form av ett ramanslag för budgetåret 1993/94 på 14 700 000 kr.

2 Föredragandens överväganden

I propositionen 1991/92:84 om ändring i lagen (1974z37l) om rättegången i arbetstvister m.m. uttaladejag min avsikt att återkomma till frågorna om en förstärkning av AD och vilka målkategorier som bör kunna prövas av dom- stolen som första instans. Bakgrunden var att dessa frågor borde öven/ägas ytterligare. I propositionen lämnades förslag till åtgärder som syftade till att underlätta AD:s målhantering.

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag. Som en ytterli- gare åtgärd för att förbättra arbetssituationen beslutade riksdagen om en ändring i arbetstvistlagen av innebörd att antalet ordförande i AD ökades från högst tre till högst fyra.

AD har därefter i skrivelse den 25 juni 1992 framhållit att frågan om vilka n'tålkategorier som skall kunna prövas av domstolen alltjämt står öppen. Det måste enligt AD anses angeläget att en definitiv ståndpunkt nu tas till vilka regler om rättegången i arbetstvister som skall gälla för framtiden.

I en till skrivelsen fogad promemoria framhålls att AD ser optimistiskt på möjligheterna att med de förstärkningar som domstolen nu tillförs bemästra den kraftigt ökande arbetsbördan utan att besvärande balanser skall behöva uppstå. Domstolens arbetsläge utgör enligt AD inte något motiv för att ändra ordningen för prövning av arbetstvisterna. Det anförs vidare att en viktig förutsättning för att AD skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt är att det föreligger enighet mellan arbetsmarknadens parter om de grundläggande spelreglerna. Med hänsyn härtill bör enligt domstolen en för- ändring av rättegångsordningen för arbetstvister inte genomföras utan stöd av båda partssidorna.

AD:s skrivelse har behandlats vid ett möte med z-trbetsmarknadens parter. Vid mötet uttalades ett starkt stöd för uppfattningen att inte vidta ytterligare förändringar av rättegångsordningen för arbetstvister.

Jag delar denna uppfattning och avser därför inte att aktualisera några för- ändringar av reglerna om rättegången i arbetstvister. Som AD framhåller är det angeläget att det nu tas definitiv ståndpunkt i denna fråga. Jag kommer emellertid självfallet att noga följa hur AD:s arbetssituation utvecklar sig i framtiden.

De mål som gäller för treårsperioden l99l/92 — 1993/94 bör ligga fast. Domstolens verksamhetsmål är dels att snabbt och effektivt samt med iakt- tagande av höga krav på rättssäkerhet avgöra de arbetstvister som anhängig- görs vid domstolen, dels att leda rättsutvecklingen och främja en enhetlig rättstillämpning inom det arbetsrättsliga omrädet. Som resultatkrav har an- givits att domstolen skall sträva efter att begränsa handläggningstiderna och att utveckla den administrativa funktionen. 60

AD måste fortsätta arbetet med att begränsa handläggningstiderna sär— Prop. 1992/933100 skilt mot bakgrund av den ökande måltillströmningen. Antalet ordförande i Bilaga 11 domstolen har ökat till fyra, sekreterarnas behörighet har utvidgats och en heltidsanställd vice ordft'_')rande har fr.o.m. innevarande budgetår ansvar för ekonomi- och personaladministrationen. Dessa åtgärder bör leda till en ökad målgenmnströmning och effektivare ekonomiadministration. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att tillstyrka AD:s begäran om ytterligare förstärkningar. Däremot bedömerjag att domstolen saknar utrymme att till— godose rz'itionaliseringskravet för budgetåret 1993/94.

De sammanlagda kostnaderna för domstolen under nästa budgetår harjag beräknat till 14 395 000 kr.

Anslaget för AD har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riks- gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Rikt- linjerna för dcssa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartcmentet (bil. I, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som konuner att ställas till domstolens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden. Denna modell bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpas också på AD.

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att tiIlArbutsdomstolwz för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 14 395 000 kr.

B 4. Statens förlikningsmannaexpcdition

1991/92 Utgift ]. 418 000 1992/93 Anslag ] 534 000 1993/94 Förslag ] 684 ()th

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga för- likningsväsendet. Expeditionen ansvarar vidare för statistiken över arbetsin- ställelser i riket. För Förlikningsmannaexpeditionen gäller förordningen (1088:653) med instruktion för Statens förlikningsmannaexpedition.

Bilaga 11

l992/93 Beräknad ändring 1993/94

Föredraganden

Personal 3 — Anslag

Förvaltningskostnader 960 000 + 150 000 (därav lt'önekostnader) (857 000) (+45 000) Ersättning till förlikningsmän 574 000 1 534 000 + 150 000

1 Statens förlikningsmannaexpedition

Med hänvisning till svårigheten att beräkna antalet konflikter på arbets- marknaden och därmed storleken av de ersättningar till förlikningsmän som kan komma att utgå föreslår Förlikningsmannaexpeditionen i den förenk- lade anslagsframställningen att anvisade förvaltningsmedel tas upp som en förslagspost. Vidare yrkas ett med 100 000 kr förhöjt anslag motsvarande beräknad hyreskostnad som tidigare inte belastat expeditionen.

För budgetåret 1993/94 föreslår myndigheten ett förslagsanslag på 1 634 000 kr.

2 Föredragandens överväganden

Förlikningsmannaexpeditionen ingår sedan budgetåret l992/93 iverksamhe- ten med treåriga budgetramar.

Med hänsyn till svårigheten att bedöma omfattningen av antalet arbets- konflikter bör förvaltningsmedlen även i fortsättningen anvisas iform av för- slagsanslag. Myndigheten har sedan år 1987 varit samlokaliserad med Läns- styrelsen i Stockholms län och har inte tidigare debiterats för hyreskostna- der. Från och med innevarande budgetår kommer Länsstyrelsen att ta ut hyra för de lokaler Expeditionen utnyttjar. För budgetåret 1993/94 beräknas myndigheten behöva ett tillskott för att täcka hyreskostnader. Rationalise- ringskravet på myndigheten är tillgodosett genom neddragning av andra an- slag inom huvudtiteln.

Medelsbehovet för nästa budgetår, inkl. hyreskostnader, harjag beräknat till 1 684000 kr.

Anslagetlför Förlikningsmannaexpcditionen har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete- ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. ], Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som konuner att ställas till myndig- hetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlin- jerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om

generell räntebeläggning av statliga medelsflöden. Denna modell bör fr.o.m. Prop. l.992/93:l00 budgetåret 1993/94 tillämpas också på Statens förlikningsmannaexpcdition. Bilaga 11

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens förlikningsmannaexpcditian för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på i 684 000 kr.

B 5. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

l99l/92 Utgift 6() 000 1992/93 Anslag 77 000 1993/94 Förslag 75 000

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor som avser tillämpningen av lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfin- ningar. Nämnden består av ordföranden och sex ledamöter. Nämnden har en sekreterare som åtnjuter fast arvode. I övrigt har inte nämnden någon personal.

Anslaget för budgetåret 1993/94 bör föras upp med 75 000 kr. Anslaget för Nämnden har budgeterats utan hänsyn till de tekniskajuste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspåläg- get, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av che- fen för Finansdepartementet (bil. ], Statsbudgeten och särskilda frågor, av- snitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Nämndens disposition kom- mer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför av- vika från det'nu budgeterade beloppet.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . att till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för budgetåret 1993/94 anvisa ctt förslagsanslag på 75 000 kr.

B 6. Bidrag till vissa affärsverksinvesteringar

1991/92 Utgift () 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Anslaget har inrättats fr.o.m. budgetåret 1984/85 (prop. 1983/84:150 bil. 4, bet. 1983/84:AU24, rskr. 1983/84:385). Från anslaget skall betalas tidigare- läggningsbidrag till affärsverksinvesteringar utanför statsbudgeten. Ansla- get disponeras av regeringen.

Anslaget har hittills under innevarande budgetår inte utnyttjats. Anslaget bör föras upp med endast ett formellt belopp på 1 000 kr. 63

Bilaga 11

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till vissa ajjiirsvcrksinvesteringur för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

B 7. Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

1991/92 Utgift 6 500 ()()(l 1992/93 Anslag 5 500 ()()(l 1993/94 Förslag ?. 500 000

[ Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten begär för budgetåret 1993/94 ett bidrag på 2,5 miljoner kronor för personalutvecklings- och marknadsföringsinsatscr samt elcvsocial verksamhet.

2 lt'öredragandens övervägande

Stiftelsen skall under de tre första verksamhetsåren, t.o.m. år 1993, erhålla bidrag för att finansiera personalutvecklings- och marknadsföringsinsatser samt elevsocial verksamhet (prop. 1990/912, bet. 1990/91:AU]4, rskr. 1990/91:28). Detta bidrag skall år "1993 uppgå till 5 miljoner kronor. För bud- getåret 1993/94 bör därför anvisas 2,5 miljoner kronor.

Enligt den överenskommelse som tecknades med Finland och Norge med anledning av bildandet av stiftelsen år 1991 skall en uppföljning av verksam- heten ske efter stiftelsens två första verksamhetsår. En sådan uppföljning på- går för närvarande.

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 2 500 (100 kr.

C. Arbetslivsfrågor Prop, 1992/93:100

Bila a 11 C 1. Arbetarskyddsverket g 1991/92 Utgift 351 105 000 1992/93 Anslag 384 259 000 1993/94 Förslag 387 645 000

Anslaget avser Arbetarskyddsverkets verksamhet. Verket består av Arbe- tarskyddsstyrelscn och Yrkesinspektionen.

Arbetarskyddsstyrelscn är central förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, utom i fråga om fartygsarbete, samt chefsmyndighet för Yrkesinspektionen.

Yrkesinspektionen är regional tillsynsmyndighet på arbetsmiljö- och ar- ' betstidsområdet. '

De övergripande målen för Arbetarskyddstyrelsen och Yrkesinspektionen är att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmiljöområ- det, lagstiftningen om kemikaliekontroll efterlevs.

1 Arbetarskyddsstyrelsen

Arbetarskyddsstyrelsen har lämnat en förenklad anslagsframställning för budgetåret 1993/94, som är det andra året i den treårsperiod för vilken gjor- ' des en fördjupad prövning förra året.

Arbetarskyddsstyrelsen begär inte några förändringar av den beslutade in- riktningen för verksamheten.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens mening ledde emellertid oklarheter om avgiftsbeläggning av förhandsbedt'ömningar och om omfattningen av insat- serna för europasamarbete till att en_tillräcklig resursprövning i vissa avseen- den inte kunde ske i den fördjupade prövningen. Styrelsen återkommer där- för med yrkanden om vissa resursförstärkningar som togs upp i den fördju- pade anslagsframställningen. Arbetarskyddsstyrelsen begär därvid att yr— kandet om medel för ytterligare 50 yrkesinspektörstjänster nu prövas. Sty- relsen begär även ytterligare medel för att kunna fortsätta och eventuellt öka deltagandet i det europeiska standardiscringsarbctet. Vidare yrkar styrelsen medel för vissa kostnader för ADB-investeringar samt att undantag görs från det generella rationaliseringskravet.

Ett bcsparingsmål på 5 miljoner kronor för treårsperioden gäller för Arbe- tarskyddsvcrket med anledning av riksdagens beslut våren 1991 rörande om- ställning och minskning av den statliga administrationen (prop. 1990/91:150 bil. II:9, bet. l990/91:FiU30, rskr. 1990/91:386). Arbetarskyddsstyrelsen fö- reslår att besparingen läggs ut med 3,42 miljoner kronor på budgetåret 1993/94.

2 Föredragandens ("werväganden ' Prop. l992/932100

Bilaga l'l

Sanmmnfattning Övergripande mål

De övergripande mål som gäller för treårsperioden l992/93 — 1994/95 bör ligga fast.

2.1 Rest:ltulbcdr'nnning

En återrapportering av resultatet av verksamheten skall ske i verkets årsre- dovisning som skall lämnas i september 1993. Arbetarskyddsstyrelsen har dessutom i regleringsbrevet för budgetåret l992/93 fått i uppdrag att ut- veckla metoder och systcm för uppföljning av mål och resultat i verksamhe- len.

2.2 Slutsats

De mål och riktlinjer som lades fast för verksamheten i 1992 års budgetpro- position bör gälla även för budgetåret 1993/94. . I

En mer ingående resultatbedömning kan göras först sedan Arbetar- skyddsstyrelsen kommit in med sin första årsredovisning.

Arbetarskyddsstyrelsen har föreslagit resursförstärkningar för att kunna öka insatserna på vissa områden. Mitt förslag till ramanslag utgår från att insatserna på angivna områden prioriteras inom ramen för tilldelade medel med beaktande av de riktlinjer som gäller för verksamheten.-Jag föreslår emellertid att anslaget tillförs 5 miljoner kronor för att göra det möjligt för Arbetarskyddsstyrelsen att fortsätta att aktivt deltaga i det europeiska stan- dardiseringsarbetct. Medlen har finansierats genom omprioritering inom de- partementets ansvarsområde. För standardiseringsarbetet har styrelsen för innevarande budgetår samt de två föregående budgetåren tilldelats särskilda medel på 4 miljoner kronor per år, jämte prisomräkning för de två sista åren (prop. 1989/90:150 bil. 5, bet. 1989/90:FiU40, rskr. 1989/90:358).

Förslaget har i övrigt beräknats med hänsyn dels till det generella rationa- liseringskravet på 2 %, dels till besparingen i den administrativa verksamhe- ten på 3,42 miljoner kronor till följd av riksdagens beslut rörande omställ— ning och minskniug av den statliga administrationen (prop. 1990/91:150 bil. II:9, bet. 1990/9leiU30, rskr. 1990/91386). Återstående besparing om 1,58 miljoner kronor konuner att läggas ut för budgetåret 1994/95.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo— dell som bör tillämpas. Arbetarskyddsvcrket bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillämpa denna modell. Arbetarskyddsstyrelsen bör därför tilldelas ett ränte- konto mcd kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget C 1. föras till detta konto.

Anslaget för Arbetarskyddsverket har budgeterats utan hänsyn till de tek- 66

niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne- Prop. l992/93:100 kostnadspålägget,. den ändrade finansieringstormen för Statshälsan, övcr- Bilaga 11 gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete- ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa ändringar. har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. ], Statsbudgeten och sär- skilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som skall ställas till myndighetens dis— position bör slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan där- för awika från det nu budgeterade beloppet.

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen- att till Arbetarskyddsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 387 645 000 kr.

C 2. Arbetsmiljöinstitutet- '

Arbetsmiljöinstitutets uppgifter är att bedriva och främja forskning, utbild- ning och dokumentation inom arbetsmiljöområdet i syfte att förbättra ar- betsmiljön.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition om forskning, tillArbets- miljöinstitutet för budgetåret 1993/94 beräkna ett ramanslag på 172 252 000 kr. ' '

C 3. Yrkesinriktad"rehabilitering 1991/92 Utgift . _ 797 500 000'. _

1992/93 Anslag 764 153 000 1993/94 Förslag _ 787 783 OQO

1 Reservation 89 230 276 kr per den 30 juni 1992

Från anslaget betalas anordnande och drift av Ami samt metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen.

lAMS

Resultatredovtsning

Ami arbetar i växande omfattning konsultativt. Deras tjänster används allt- mer för arbetssökande vid arbetsförmedlingarna utan att dessa sökande be- höver skrivas in vid instituten. . Enligt AMS årsredovisning var i genomsnitt per månad 7 178 personer in- skrivna vid Ami budgetårct 1991/92, vilket innebar en ökning jämfört med de närmast föregående budgetåren, då det genomsnittliga antalet inskrivna sökande var knappt 6 700. Andelen arbetshandikappade sjönk från 62 % budgetåret 1989/90 och 57 % budgetåret 1990/91 till 48 % budgetåret 67

l99l/92. Också antalet sökande som skrevs ut från Ami till arbete eller ut- Prop. 1992/93:10() bildning har sjunkit. ' ' Bilaga ]]

En bidragande orsak förutom de ökade svårigheterna på arbetsmarkna- den är att Ami:s resurser i större utsträckning använts för kortare insatser där de sökande återgått till arbetsförmedlingen. Detta avspeglas också i att inskrivningstiderna har minskat från i genomsnitt 105 dagar budgetåret 1990/91 till 93 dagar budgetåret 1991/92.

AMS anser dock att det totala antalet arbetshandikappade som placerats i arbete/utbildning ger ett bättre mått på verksamhetens resultat. Ett skäl härför är att en större del av Ami:s resurser numera används för konsultativa insatser eller som utredningsresurser åt arbetsförmedlingen och att place- ringarna därför oftare görs av förmedlingen. Mätt på detta sätt har i genom- snitt ca 2 500 personer per månad lämnat förmedling och Ami för arbete eller utbildning under treårsperioden.

Den 4 april 1991 gav regeringen AMS ett bemyndigande att besluta om den regionala organisationen av arbetsmarknadsinstitut med särskilda resur- ser för olika grupper funktionshindrade. Regeringen angav följande riktlin- jer för organisationsförändringen: — också sökande med grava handikapp och flerhandikapp skall ges tillgång till service efter sina behov, — metodik och kompetens på resp. handikappområde skall kunna tillvara- tas och utvecklas.

Enligt AMS har Ami:s särskilda resurser för olika handikappgrupper (f.d. Ami-S) decentraliserats för att öka tillgängligheten och anpassningen till 10- kala behov.

AMS har redovisat organisationsförändringen i en särskild rapport till re- geringen. Specialresurser har kunnat etableras i fler län än tidigare och till- gänglighetcn till dem har ökat. Genom omfördelning inom anslaget har nya rcsu rscr kunnat byggas upp, främst för socialmedicinskt och psykiskt arbets- handikappade.

Enligt AMS har ändringen av organisationen inte medfört några negativa förändringar i servicen till sökande med grava handikapp eller flerhandi- kapp.

Ami med särskilda resurser är verkets specialistkompetens inom resp. handikappområde. Kompetens och metodik har uppmärksammats särskilt vid organisationsförändringen. Utvecklingsarbete och kunskapsspridning pågår bl.a. inom områdena datoriserad testning, datorbaserade arbetshjälp- medel, insatser gällande smärtproblematik och rehabilitering av hjärnska- dade. Utveckling av insatser för dyslektiker planeras.

Medelsbehav för budgetåret 1993/94

AMS begär till arbetsmarknadsinstitutens verksamhet budgetåret 1993/94 oförändrat anslag med 764 153 000 kr. Vidare föreslår AMS att anslaget un- dantas från kravet på besparingar med hänsyn till det svåra arbetsmarknads- läget.

De ("övergripande mål som gällt för budgetåret l992/93 bör ligga fast även under budgetåret 1993/94.

Resulta(bedömning

RRV konstaterar i sin granskning av AMS årsredovisning att redovisningen av Ami:s verksamhet inte mäter de prestationer som utförs för sökande som inte skrivs in vid instituten. Vidare påtalar RRV att resultatredovisningen görs i absoluta tal, vilket gör det svårt att bedöma resultatet. Som exempel nämner RRV att det inte framgår hur stor andel av de arbetshandikappade, som har gått till arbete eller utbildning. En följd av att man inte annat än schablonmässigt kan ange hur stor del av Ami:s resurser som används för inskrivna sökande är, att det heller inte går att ange exempelvis kostnaden per månad för en inskrivning vid Ami.

RRV har i en rapport (RRV dnr 23-91-2164) Yrkesinriktad rehabilitering inom AMV bl.a. tagit upp frågor om länsarbetsnämndernas styrning av Ami:s verksamhet, som ofta är otydlig och sällan innebär krav på resultat. Problemet är särskilt markant i fråga om Ami med särskilda resurser, bl.a. därför att dessa ofta ger länsövergripande service.

RRV anser vidare att decentraliseringen av Ami-S resurser och den ökade tillgängligheten till dessa resurser är positiv. RRV bedömer också att AMS har gjort en lämplig awägning vad gäller omfattningen av omorganisatio- nen. En alltför långtgående splittring av resurserna kan leda till svårigheter för personalen vid Ami-S att behålla och utveckla sin kompetens.

Slutsats

Som framgår av RRV:s olika rapporter kan det ta viss tid att utveckla bra resultatmått och redovisningar som fungerar effektivt i ett system med mål— och resultatstyrning. Ett arbete har nu inletts inom Arbetsmarknadsverket för att ta fram bättre resultatmått. Regeringen har med anledning av den tidigare nämnda rapporten om yrkesinriktad rehabilitering inom Arbets- marknadsverket gett AMS i uppdrag att komma med förslag om resultatindi- katorer m.m. för en bättre redovisning av resultat och prestationer.

Boende för inskrivna vid Ami

I en skrivelse den 27 mars 1992 har AMS föreslagit att för inskrivna sökande vid Ami, som genomgår yrkesinriktad rehabilitering på annan ort än hemor- ten, skall ersättning lämnas för den faktiska boendekostnaden. Vidare föror- dar AMS att boendeservice, dvs. personlig assistent, skall betalas genom kostnadsersättning inom ramen för Utbildningsbidraget. AMS hänvisar i sammanhanget till praxis vid rehabilitering med rehabiliteringsersättning en- 69

Bilaga 11

ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AMS förslag innebär att boende och boendeservice för sökande med utbilt'lningsbidrag fortsättningsvis inte skulle delfinansieras från anslaget C 3. Yrkesinriktad rehabilitering utan i stället av medel under anslaget C 4. Yrkesinriktad rehabilitering: Utbild- ningsbidrag.

lnskrivna vid Ami som får bostad och boendeservicc genom Ami betalar boendet med sitt traktamente. Kostnader som inte täcks av traktamentet be— talas från anslaget C 3. Yrkesinriktad rehabilitering. För egen del ärjag inte beredd att föreslå ändringar i denna del. När det gäller sökande som behöver särskilt handikappanpassat boende som tillhandahålls av Ami bör den mer- kostnad som handikappanpassningen medför belasta anslaget Yrkesinriktad rehabilitering. Eftersom Ami till viss del är avsett att ge service till sökande med funktionsnedsättningar och boendekostnader för dessa sökande i dag belastar det nyss nämnda anslaget serjag inte skäl att överföra merkostnads- delen till utgifterna för utbildningsbidrag. Vidare vill jag erinra om att rege- ringen i september år 1992 har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. Jag återkom- mer till detta i min behandling av anslaget till Särskilda åtgärder för arbets- handikappade. '

Medelsberäkning

För budgetåret 1993/94 beräknar jag till Yrkesinriktad rehabilitering 787 783 000 kr (+ 23 630 000). Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn till riksdagens beslut (prop. 1990/91:150 bil. II:9, bet. 1990/9leiU30, rskr. 1990/91:386) om omställning och minskning av den statliga administratio- nen. '

AMS kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att redovisa tillgångar enligt den nya budgetförordningen. Behovet av investeringar för arbetsmarknadsinsti- tutens verksamhet har beaktats vid beräkning av låneram för Arbetsmark- nadsverket. I behandlingen av anslaget B 1. Arbetsmarknadsverkets förvalt- ningskostnader har jag redovisat förslaget om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden. Medlen under ramanslaget C 3. Yrkesinriktad reliabi- litering föreslås föras till det räntekonto med kredit, som tilldelas AMS.

Anslaget till Yrkesinriktad rehabilitering har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på ' lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete- ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1, Statsbudgeten oCh särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndig- hetens disposition bör slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Yrkesinriktad rehabilitering för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 787 783 000 kr. '

C 4. Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag Prop. l992/93:'100 Bilaga 11

l99l/92 Utgift 749 657 412 1992/93 Anslag 506 470 000 1993/94 Förslag 570 017 000

Från anslaget betalas utbildningsbidrag till inskrivna sökande vid Ami.

lAMS

För budgetåret 1993/94 begär AMS 800 miljoner kronor till utbildningsbi- drag till inskrivna vid Ami.

2 Föredragandens överväganden

Jag beräknar en volym om högst 300 000 deltagarveckor för budgetåret 1993/94, vilket motsvarar ca 23 000 inskrivna deltagare. Kostnaderna för ut- bildningsbidrag för denna volym beräknar jag till 570 017000 kr (+ 63 547 000 kr). Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsyn dels till att ' den genomsnittliga kostnaden för utbildningsbidrag har ökat, dels till den sänkning av kompensationsnivån, som jag nyss har föreslagit vid min be- handling av arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag.

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag för budget- året 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 570 017 000 kr.

C 5. Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet

1992/93 Anslag ] 000 1993/94 Förslag 1 000

Anslaget avser uppdragsverksamhet inom den yrkesinriktade rehabilite- ringen, s.k. arbetslivstjänster, riktad till företag och förvaltningar som vill använda sig av de kunskaper och erfarenheter inom området yrkesinriktad rehabilitering som finns inom Arbetsmarknadsverket.

lAMS

Enligt AMV:s årsredovisning uppgick länsarbetsnämndernas intäkter av uppdragsverksamheten till 193 miljoner kronor budgetåret 1991/92. Kostna- derna uppgick till 184 miljoner-kronor. Årets resultat efter avskrivningar, blev 7 008 454 kr. Antalet konsulttimmar inom Arbetslivstjänster uppgick till 316 181 med en debiteringsgrad på 62 %, dvs. andelen debiteringsbara timmar av närvarotiden. Den genomsnittliga timkostnaden per debiterad timme var 389 kr. 71

Bilaga 1 l

AMS föreslår att Arbetsmarknadsverket under anslaget C 5. Yrkesinrik- tad rehabilitering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 tilldelas ett förslagsanslag på .1 000 kr.

2 Föredragandens överväganden 2.1 Resultatbedömning

RRV har i den tidigare nämnda rapporten om yrkesinriktad rehabilitering inom Arbetsmarknadsverket tagit upp svårigheterna med att särskilja kost- naderna för intäkts- och anslagsfinansierad verksamhet inom samma myn- dighet. RRV tar också upp frågan om att konkurrensfördelar i förhållande till andra producenter kan uppkomma när en uppdragsverksamhet bedrivs parallellt med myndighetsverksamhet. Det innebär enligt RRV att särskilda krav bör ställas på att konsultrollen i dessa fall är tydlig i förhållande till upp- dragsgivaren. Vidare har RRV påtalat problem med att behålla och utveckla kompetens hos Ami under uppbyggnaden av uppdragsverksamheten. AMS skall återkomma till RRV med en skriftlig redogörelse för de åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtagas med anledning av revisionsrapporten. Anslaget bör föras upp med endast ett formellt belopp om 1 000 kr.

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Yrkesinriktad rehabilitering: Uppdragsverksamhet för bud- getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

C 6. Särskilda åtgärder för arbetshandikappade

l99l/92 Utgift 5 984 073 000 1992/93 Anslag 6 408 318 000 1993/94 Förslag 6 386 203 000

Anslaget omfattar arbetshjälpmedel och arbetsbiträde åt handikappade, nä- ringshjälp, anställning med lönebidrag och statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare.

Arbetshjälpmedel åt handikappade avser bidrag till arbetshjälpmedel el- ler anordningar på arbetsplatsen som behövs för att den handikappade skall kunna utföra sitt arbete, bidrag till arbetsbiträde samt expertmedverkan i sådana ärenden. Bidrag till arbetsbiträde skall göra det möjligt för handikap- pade att med hjälp av sådant biträde kunna utföra i stort sett normala arbets- insatser. Näringshjälp i form av bidrag skall ge en handikappad arbetssö- kande, för vilken det inte finns någon annan lämplig åtgärd som arbetsför- medlingen kan vidta, möjlighet att starta ett eget företag. Vidare betalas ex— pertutredningar i ärenden rörande näringshjälp från anslaget.

Anställning med lönebidrag är en stödform som syftar till att stimulera ar- betsgivare att ge anställning åt arbetshandikappade för vilka andra åtgärder inte kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering.

Bidrag enligt förordningen (1985276) om statsbidrag till skyddat arbete Prop. 1992/93:100 hos offentliga arbetsgivare avser bidrag till kommuner och i vissa fall andra Bilaga ]] offentliga myndigheter för att anordna skyddat arbete för personer som har särskilt stora svårigheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

[ AMS 1.1 Sökande med arbetshandikapp,

AMS har särskilt redovisat utvecklingen i fråga om uppnådda resultat vad gäller placeringar i arbete och utbildningar av arbetshandikappade sökande. Resultaten, som avser samtliga sökande med arbetshandikapp, framgår av följande tabell.

Antal arbetshandikappade i genomsnitt per månad som placerats i arbete eller utbildning budgetåren 1989/90 - 1991/92

Budgetåren

1989/90 1990/91 1991/92 Anställning utan bidrag 1 465 1 192 858 Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare ' 552 542 327 Lönebidrag 427 441 504 Off. skyddat arbete (OSA) 111 74 95 Samhall 219 136 160 Summa arbetsplaceringar 2 774 2 385 1 944 Utbildningsplac. . 1 875 1 717 2 143 Summa placeringar i arbete och utbildning 4 649 4 102 4 087

1. .? Arbetshjälpmedel åt handikappade

Utgiftema för bidrag till arbetshjälpmedel, arbetsbiträde och näringshjälp uppgick budgetåret 1991/92 till 102 miljoner kronor. Jämfört med närmast föregående budgetår då utgiften var l33 ("1989/90) resp. 138 miljoner kronor (1990/91) har kostnaderna minskat, som en följd av att Arbetsmarknadsver- ket inte längre lämnar bidrag till redan anställda.

Enligt nu gällande bestämmelser omfattar arbetsförmedlingens ansvar ut- över arbetsplaceringen även de första sex anställningsmånaderna. Skälet till detta är att en prövotid kan behövas innan behovet av ett visst hjälpmedel kan bedömas. AMS föreslår nu att ansökningar om bidrag skall kunna prö- vas av arbetsförmedlingen under de första tolv anställningsmånaderna.

AMS föreslår ett slopande av den nuvarande begränsningen, som innebär att bidrag till arbetsbiträde och lönebidrag tillsammans inte får överstiga lö- nekostnaden för den funktionshindrade personen.

Vidare föreslår AMS att bidrag till arbetsbiträde skall kunna lämnas som stöd för en grupp av arbetshandikappade, som successivt tränas in i en ar- ' bctssituation som avses leda till anställning. Bidraget skall kunna lämnas till en arbetsgivare, som avsätter personal för särskilt omfattande arbetsledning eller — om någon annan än arbetsgivaren har kostnaden till denne.

Bilaga 11

1. 3 Anställning med lönebidrag

AMS bedömer att ytterligare 2 400 lönebidragsplatser per år behövs under de närmaste åren till en kostnad av ytterligare 250 miljoner kronor utöver vad som anvisats för budgetåret l992/93.

Ca 500 av de tillkommande platserna skulle enligt AMS användas för ar— betshandikappade, som har en anställning som de varslats eller sagts upp från. Bidraget skulle i dessa fall användas för en anställd, som inte kan fort- sätta i sitt gamla arbete, men få andra arbetsuppgifter hos samma arbetsgi— vare. Bidraget bör, enligt AMS förslag, vara förknippat med vissa villkor.

1.4 Personligt stöd i arbetet

AMS föreslår att verket skall få i uppdrag att genomföra en försöksverksam- het med utökat personligt stöd i arbetslivet. Försöket skall syfta till att un- derlätta för personer med stora funktionshinder att få arbete på den regul- jära arbetsmarknaden.

Den föreslagna försöksverksamheten bygger på en form av stöd till funk- tionshindrade personer, som prövats i USA och Canada och där benämns ”supported employment”. Den funktionshindrade personen får en speciell stödperson eller ”coach” som stöd under en lång introduktion på en arbets- plats. Den funktionshindrade personen är anställd och i anställningsavtalet ingår att han/hon tillsammans med Stödpersonen skall svara för att en viss mängd arbete utförs. Stödpersonen skall introducera och stödja den funk- tionshindrade på arbetsplatsen och tillsammans med denne se till att samt- liga avtaladc arbetsuppgifter blir utförda.

Liknande verksamheter har bedrivits inom Fountain Houses psykiatriska verksamhet samt i Örebro, där,. kommun och landsting skapat en stiftelse med uppgift att stödja utvecklingsstörda personer.

AMS föreslår att bidrag skall kunna lämnas till den huvudman (t.ex. stif- telse eller kommun) som har arbetsgivaransvar för stödpersoner]. Stödet bör erbjudas på heltid under ett år med möjlighet till förlängning, dock högst två år.

Ett viktigt syfte med försök-et är att visa vilka arbetsrättsliga och andra frågor som det finns anledning att beakta, om en varaktig stödverksamhet införs. AMS avser att bygga upp försöksverksamheten successivt och bedö- mer att den i ett senare skede kan komma att omfatta högst 100 personer. Under budgetåret 1993/94 väntas verksamheten få mindre omfattning. AMS förutsätter att fullt bidrag, oavsett arbetsgivaransvar, utgår för att täcka lö- nekostnaderna för de stödpersoner som engageras iverksamheten. Kostna- derna för cn fullt utbyggd verksamhet beräknas enligt AMS uppgå till när- mare 25 miljoner kronor per år.

Bilaga l'l

?. Föredragandens överväganden

2. ] Rest!ltatbedÖ/nning

Sammanfattning De mål och resultatkrav som gällt för budgetåret l992/93 bör ligga fast även under budgetåret 1993/94.

Jag har i det föregående (Inledning, avsnitt Arbetsimirknadsverkets resul- tat.).översiktligt refererat vad AMS har redovisat i fråga om uppnådda resul— tat m.m. AMS årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten be- drivits med en sådan inriktning att de uppsatta målen vad gäller insatser för arbetshandikappade har kunnat uppnås. Jag gör min bedömning mot bak- grund av det kraftigt försämrade arbetsmarknadsläget, som inneburit stora svårigheter att få till stånd arbetsplaceringar av sökande med arbetshandi- kapp.

Utgifterna för lönebidrag vid anställning av arbetshandikappade uppgick budgetåret 1991/92 till 5 241 miljoner kronor. I årsredovisningen har AMS bl.a. lämnat uppgifter om den genomsnittliga kostnaden per sysselsatt och månad under de senast förtiutna budgetåren. Den var "10 200 kr budgetåret l99l/92 resp. 8 300 kr budgetåret 1990/91. Samtidigt minskade antalet syssel- satta räknat som månadsgcnomsnitt från 44 800 till 43 000 personer. Utöver medel till lönebidrag betalades 530 miljoner kronor som bidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA).

RRV har beträffande den samlade kostnadsrcdovisningen påtalat att AMS inte närmare har kommenterat eller analyserat orsaker till variationer i styckkostnader, såsom t.ex. kvalitetsförändringar. Jag bedömer för egen del att det hade varit värdefullt med en granskning av vilka faktorer som kan ha lett till den förhållandevis kraftiga ökningen av genomsnittskostnaden för lönebidrag budgetåret 1991/92. Flera olika faktorer kan ligga bakom, t.ex., förändrade utbetalningsperiodcr, löneökningar, höjda bidragsnivåer, effek- ter av införandet av sjuklön från nyåret 1992. Höjningen kan också samman— hänga med att registren tidigare omfattade personer, som i realiteten hade lämnat arbetsmarknaden och som inte längre omfattades av bidrag.

2. ;? Slutsats

Jag har tidigare behandlat arbetsmarknadspolitiken våren 1993 och budget- året 1993/94. bl.a. i fråga om inriktningen av Arbetsmarknadsverkcts insat- ser för sökande med arbetshandikapp. Jag har därvid bedömt att AMV har nått de resultat som krävts i dessa avseenden.

Jag övergår därmed till mina förslag i övrigt för budgetåret 1993/94. l-"ör- slag av AMS somjag inte tar upp i det följande ärjag inte beredd tillstyrka.

2. 3 Arbetshjälpmedel åt handikappade

AMS ansvarar för arbetshjälpmedel då en handikappad person anställs- och under de första sex anställningsmånadcrna. AMS föreslår nu att tiden ut- sträcks till de första tolv anställningsmånaderna. Som skäl för detta anger

AMS att det särskilt vid omfattande funktionshinder kan behövas längre tid Prop. 1992/935100 att utreda behovet av arbetsplatsanpassning och hjälpmedel. Bilaga 11

Jag tillstyrker AMS förslag. Det är angeläget att personer med omfattande funktionshinder kan få erforderligt tekniskt stöd i arbetet och jag har förstå— else föratt det i vissa fall kan ta tid att finna bästa möjliga lösning. Eftersom det handlar om ganska få fall bör merkostnaden bli marginell och kunna rymmas inom anslaget. Som AMS också påpekat kan bra hjälpmedel bidra till bättre arbetsprestationer och därmed minska behovet av lönebidrag.

Jag är inte beredd att tillstyrka AMS förslag om att bidrag till arbetsbi— träde skall kunna lämnas också då en grupp personer med funktionshinder arbetstränar hos en arbetsgivare utan att vara anställda. AMS anger som ett exempel grupper inom omsorgsverksamheten som arbetstränar på reguljära arbetsplatser. Förslaget innebär en utökning av statens ansvar och därmed ökade kostnader. Som jag nyss har nämnt har regeringen—i september 1992 beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. Avsikten är att den enskilde handikap— pade skall ha rätt till personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assi— stans. Assistansen skall vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, t. ex. hjälp med personlig hygien, vid måltider m.m. Avsikten bör emellertid vara att assistansen därutöver också skall ges i andra situationer där den enskilde behöver personlig hjälp för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att få och behålla ett arbete.

2. 4 Anställning med lönebidrag

Enligt AMS årsredovisning har i genomsnitt per månad 504 personer fått an— ställning med lönebidrag budgetåret 1991/92, vilket är något fler än de när— mast föregående budgetåren.

Införandet av lchibla lönebidrag har lett till att fler placeringar sker hos enskilda arbetsgivare och färre hos allmännyttiga organisationer och statliga myndigheter. Bidrag till statliga myndigheter och allmännyttiga organisatio- ner lämnas vid nyplaceringar med en mindre andel av lönekostnaden än en- ligt det tidigare regelsystemet — 255—96% jämfört med tidigare 90—100 %. Bidragen till övriga arbetsgivare har ökat från 25—50% till 37—67 % i ge- nomsnitt.

2.5 Försök med stödpersoner.

AMS har föreslagit att försök skall få göras med en ny stödform, som innebär att en stödperson bistår en arbetstagare med funktionshinder på arbetsplat- sen under introduktion och träning. Den funktionshindrade personen har en reguljär avlönad anställning, medan stödpersonen är anställd av en myndig— het, organisation, stiftelse eller liknande, som ansvarar för att avtalade ar- betsuppgifter utförs. Förslag om en försöksverksamhet av detta slag har förts fram både av 1989 års handikapputredning i betänkandet (SOU l992z52) Ett samhälle för alla (s. 322) och Psykiatriutredningen i betänkandet (SOU l992:73) Välfärd och valfrihet (s. 356-357). Psykiatriutredningen bedömer 76

att den föreslagna stödmodellen är av särskilt stort intresse för psykiskt Prop. l992/931100 störda. Bilaga .1 'l Aven jag finner det angeläget att nya vägar prövas för att underlätta för människor med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden och jag tillstyrker därft'ir AMS förslag om en försöksverksamhet på området. Bidrag bör således kunna lämnas under högst två år till lönekostnader för stödperso- ner åt funktionshindrade, som behöver stödet för att kunna utföra avlönat arbete. Reglerna för lönebidrag bör därför vidgas så att bidrag kan lämnas till lönekostnaden för en stödperson som alternativ till att lönebidrag lämnas för den funktionshindrade personen. Jag bedömer att försöket tills vidare kommer att bedrivas under budgetåren 1993/94 1994/95. Kostnaderna för försöksverksamheten uppvägs av ett minskat behov av lönebidrag. Jag före- slär därför inget särskilt tillskott av medel till försöksverksamheten. Försöks- verksamhet av liknande slag föreslås också av Samhall. Jag återkommer strax till detta.

2.6 Lönebidragsanställningar vid vissa kulturinstitutioner

Reglerna för anställning med lönebidrag ändrades den 1juli 1991. Bidraget var tidigare knutet till arbetsgivarkategori, men har nu gjorts flexibelt i den meningen att bidraget anpassas till den handikappade personens förutsätt- ningar, graden av nedsatt arbetsförmåga m.m. Bidragsandelen i det enskilda fallet fastställs i förhandlingar mellan arbetsförmedling och arbetsgivare.

Det tidigare systemet innebar att statliga myndigheter och motsvarande var tillförsäkrade bidrag med 100 % av lönekostnaden inkl. lönebikostnader medan allmännyttiga institutioner och motsvarande fick 90 %.

Riksdagen har uppmärksammat (bet. 1990/91:AU12, rskr. 1990/91:165, bet. l991/92:AU16, rskr. 1991/92:249) effekterna av regeländringarna för vissa kulturinstitutioner med en stor andel lönebidragsanställda. Utskottet har bl.a. hänvisat till att en interdepartemental arbetsgrupp studerar frå- gorna.

Arbetsgruppen har genom enkäter m.m. studerat vissa kulturinstitutio- ner, bl.a. andel och antal anställda med lönebidrag, utbetalda bidrag från länsarhetsnämnderna m.m. Gruppens material finns tillgängligt inom Ar- betsmarknadsdepartementet (Lönebidragsanställningar vid kulturinstitutio- ner dnr A 4856/90).

Arbetsgruppen har bl.a. funnit att vissa kulturinstitutioner har en stor an- del anställda med lönebidrag, som utför omfattande och för verksamheten väsentliga arbetsuppgifter. I syfte att få en budgetering som ger en mer rätt— visande bild av statens kostnader för kulturinstitutionerna förordarjag att, som en engångsåtgärd, en omfördelning sker av medel från tionde huvudti- telns anslag till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade till anslag under bl.a. elfte huvudtiteln. En motsvarande minskning förutses ske av lönebi- drag som Iänsarbetsnämnderna betalar till de aktuella institutionerna.

Medlen skall användas så att de särskilt utsatta kulturinstitutionerna be- håller ett incitament att anställa arbetshandikappade som arbetsförmed- lingen anvisar resp. behålla nu anställda med lönebidrag. Omfördelningen föreslås därför inte gälla hela lönekostnaden utan endast så mycket att insti- 77

tutionen kan svara för en rimlig del av lönen, i genomsnitt ca halva kostna- Prop. l992/93:100 den. Kretsen av institutioner, som kan omfattas av denna omfördelning, bör Bilaga 11 begränsas till sådana kulturinstitutioner där staten har ett särskilt ansvar för verksamheten och där de anställda med'lönebidrag utgör en så stor andel av de anställda att verksamheten är helt beroende av deras arbete. Omfördel- ningen bör således begränsas till institutioner där min'st ca 30 % av de an—

ställda omfattas av lönebidrag. '

Kulturinstitutioner som berörs av denna omfördelning återfinns under elfte huvudtitelns anslag Riksarkivet och landsarkiven, Centrala muséer:- Myndigheter, Centrala muse'er:Stiftclser, Bidrag till vissa muséer och Bidrag till regionala muséer. De till elfte huvudtiteln omfördelade medlen uppgår till 48 miljoner kronor. Vidare bör 2 miljoner kronor omfördelas till fjärde huvudtitelns anslag till Statens försvarshistoriska muséer. '

De omfördelade medlen skall kunna användas endast till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat. Effek- terna av ett genomförande av de särskilda åtgärder som jag har föreslagit beträffande lönebidrag vid vissa kulturinstitutioner bör noga följas och ut- värderas.

Jag har i denna fråga samrått med cheferna för Försvars- och Kulturdepar- tementen, som i sina resp. anföranden närmare redovisar de belopp som till- förts till anställning med lönebidrag hos de olika institutionerna.

2. 6 Å'IB(1'C/.S'bel'äkllillg

I min medelsberäkning har jag tagit hänsyn till att kostnaderna för lönebi- drag minskar till följd av sänkningen av socialavgiften med 4,3 procentenhe- ter. Vidare harjag räknat av medel, som föreslås bli tillförda anslag till vissa kulturinstitutioner under andra huvudtitlar. För budgetåret 1993/94 beräk- narjag därmed till arbetshjälpmedel åt handikappade, anställning med löne- bidrag och skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 6 386 203 000 kr (— 22115 000 kr).

3 Hemställan

Med hänvisning till vadjag nu har anfört hemställerjag att regeringen före-- slår riksdagen att 1. godkänna vad jag har anfört om bidrag till arbetshjälpmedel åt handikappade under en anställnings första tolv månader (avsnitt 2.3), 2. godkänna vad jag har anfört om försöksverksamhet med bidrag till stödpersoner åt handikappade (avsnitt 2.5), 3. till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 1093/94 anvisa ett reservationsanslag på 6 386 203 000 kr.

C 7. Bidrag till Samhall Aktiebolag Prop. 1992/93:100 Bilaga 11

1991/92 Utgift 4 569 600 0001 1992/93 Anslag 5 000 750 000 1993/94 Förslag 4 934 274 000

* Utgiften hänför sig till det tidigare anslaget Bidrag till Stiftelsen Samhall.

Från anslaget utgår bidrag till Samhall Aktiebolag för täckande av merkost- naderna i koncernens verksamhet med utgångspunkt från koncernens upp- gift att bereda meningsfullt och utvecklande arbete åt arbetshandikappade där behoven finns.

1 Samhall Aktiebolag I . I Vår/(samheten budgetåret 1991/92

Budgetåret l99l/92 har präglats av en alltmer försämrad arbetsmarknadssi- tuation. Trots lågkonjunkturens effekter på flertalet av Samhalls affärsområ- den har koncernen utan lageruppbyggnad kunna bibehålla en sysselsätt- ningsnivå på nära 30 000 arbetstillfällen för handikappade eller 31,4 miljoner arbetstimmar. Rekryteringen har till nära hälften skett i de s.k. prioriterade grupperna med vissa mer omfattande funktionshinder, vilket inneburit att av totalt 2 900 nyanställda har ca 1 450 personer anställts från dessa grupper.

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och var under budgetåret 1991/92 ca 20 % jämfört med 22,5 % året innan. Närvaroförbättringen motsvarar ar- bete för 1 100 personer.

Trots stora satsningar inom koncernen har antalet övergångar från Sam- hall-gruppen till arbete på den reguljära arbetsmarknaden minskat till följd av det svåra arbetsmarknadsläget. Ca 630 personer eller 2,15 % av arbets- styrkan övergick till annat arbete under budgetåret. Enstaka företag har dock lyckats uppnå väsentligt bättre resultat.

lnom koncernen pågår ett omfattande utvecklingsarbete för en rationell arbetsorganisation, god arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling, vil- ket bl.a. har stor betydelse för arbetet med övergångar till den reguljära ar- betsmarknaden. För att stödja de regionala Samhallföretagen har ett treårigt utvecklingsprojekt startat ”Utmaning 2 000”. Samhallföretagen får utbild- nings- och projektstöd i ett förändringsarbete som integrerar arbetsorganisa- tion, material- och produktionsstyrning samt kvalitetssäkring. Ett annat ex- empel på särskilda satsningar är ett projekt som stöds av Arbetslivsfonden och som bl.a. gäller att ta fram bra handverktyg. Individinriktade insatser samverkar med och förstärker det generellt inriktade utvecklingsarbetet. En utvecklad rehabiliteringsmetodik är viktig inte minst för att kunna rekrytera personer ur de s.k. prioriterade grupperna och andra personer med omfat- tande funktionshinder.

Samhall har också anordnat arbetsträning i reell miljö i form av tillfälliga arbetsplatser. Genom försäljning av sådana rehabtjänster, där köparen för- säkringskassa, företag — betalar hela kostnaden, kan Samhalls satsningar på utvecklande arbetsplatser tillgodose rehabiliteringsbehov hos breda grupper 79

Bilaga 11

av långtidssjuka. Samhalls målsättning är dock att de tillfälliga arbetsplat— serna inte skall överstiga 5 % av antalet ordinarie arbetstillfällen, eftersom relmbtjänsterna inte får inkräkta på den ordinarie verksamheten.

(')mstrukturcringen från industriproduktion till service och tjänster har fortsatt. Ytterligare ca I 000 arbetstillfällen har tillkommit inom tjänstesek- torn samtidigt som en motsvarande neddragning skett inom legoproduktion. Ca 4 000 personer eller 15 % sysselsätts inom service och tjänster. Föränd- ringen har inneburit en resultatförbättring med ca 20 miljoner kronor.

] anslagsframställningen sommaren 1990 inför budgetåret l99l/92 bedöm— des att behovet av merkostnadsersättning skulle motsvara ca ll0,7 % av lö- nekostnaden för de arbetshandikappade arbetstagarna vid en timvolym om 31,4 miljoner arbetstimmar. Riksdagen beslutade (prop. l990/91:lt)0, bil. 12, bet. 199tl/9leU12, rskr. 1990/91:165) om en merkostmtdsersäl[ning på 110,6 %.

Enligt bokslutet för Samhallgruppen uppgick behovet av merkostnadser— sättning budgetåret 1991/92 till 4 569,(> miljoner kronor inberäknat bidrag till fastighetsfonden. Faktureringen uppgick till 2 8829 miljoner kronor mot budgeterat 3 450 miljoner kronor. Som Sveriges största underleverantör har Samhall i stor utsträckning drabbats av lågkonjunkturen. ] förhållande till det förädlingsvärde som budgeterades sommaren 1990 har koncernen tappat 350 miljoner kronor. Lönekostnaderna för arbetshandikappade anställda blev 3 777 miljoner kronor. Omstruktureringen till tjänstcverksamhet och kraftfulla neddragningar på kostnadssidan har dock gjort att resultatavvikel- sen under budgetåret kunnat begränsas till 150 miljoner kronor.

I en skrivelse den 8 december l992 har Samhall redovisat slutgiltigt behov av driftbidrag för budgetåret l99l/92. Med en bidragsprocent på ll0,6 ”1; av lönekostnaden för arbetshandikappade anställda uppgår bidraget till 4 177,3 miljoner kronor, vilket belopp överstiger anvisade medel till driftbidrag, 4 165 miljoner kronor, med 12 3l7 000 kr.

1.2 Bolagsbildningen

Med förbehåll för riksdagens godkännande av förslaget (prop. 1991/92:91) om ombildning av Samhall till aktiebolag, m.m. uppdrog regeringen i mars 1992 åt Stiftelsen Samhall att förbereda bildandet av ett särskilt av staten helägt aktiebolag samt, efter riksdagens godkännande, att bilda ett bolag be— nämnt Samhall Aktiebolag. Kammarkollegiet skulle enligt beslutet fortlö— pande underrättas om de åtgärder som vidtogs för att förbereda och genom- föra bolagsbildningen. Sedan riksdagen godkänt (bet. 1990/911AUJG, rskr. l990/9lz249) förslaget om ombildning av Samhall till aktiebolag beslutade regeringen den 14 maj "1992 att uppdra åt Kammarkollegiet att som företrä- dare för staten emotta den egendom i form av preliminära balansräkningar per den 30juni l992 som tillföll staten vid stiftelseorganisationcns upplös- ning. Egcndomcn skulle därefter av Kammarkollegiet överlämnas som ap- portegendom till moderbolaget Samhall AB. Som likvid för apportegendo— men mottog Kammarkollegiet för statens räkning aktier i Samhall AB. Mo- derbolaget Samhall AB har sedan bildat de regionala dotterbolagen.

För Stiftelsen Samhall gällande stadgar upphävdes den 1 juli l992 genom ett regeringsbeslut den 25 juni 1992.

len skrivelse den 1.8 augusti 1992 har Samhall redovisat uppdraget att för- Prop. 1992/93:10() bereda och bilda Samhallbolagcn. I arbetet har ingått att anta bolagsord- Bilaga ]] ning, registrera de nya bolagen, återanställa stiftelseorganisationens perso- nal i de nya bolagen, utse nya styrelseledamötcr i dotterbolagen m.m. Sam- hall har också utarbetat policydokument och strategier för den fortsatta verksamheten.

1.3 Verksam/1etsinrikming budgetåret 1992/93 t.o.m. våren 1994

Riksdagsbeslutet om Samhalls bolagisering innebar ett godkännande av vä- sentliga förändringar för Samhall, i stort enligt det framtidsprogram Samhall redovisat i rapporten ”Samhall mot är 2000".

Verksamheten kommer att fr.o.m. år 1993 internt planeras kalenderårsvis. Tanken är att de nya ledningarna skall arbeta med år 1993 med utgångspunkt från framtidsprogrammet ”det tredje utvecklingsskedet mot är 2000”.

Strävan är bl.a. att fler personer med omfattande funktionshinder skall kunna få anställning, vilket bl.a. förutsätter en vidareutveckling av rehabili- teringsmetodiken inom koncernen. Samhall skall ha de många små arbets- platserna nära människorna, men samtidigt utnyttja stordriftsfördelarna för produktutveckling, inköp, marknadsföring m.m. En fortsatt omfördelning från underleverantörsverksamhet till arbeten inom tjänstesektorn skall ske. Under vcrksamhctsperioden beräknas ca 1 000 nya arbeten tillkomma, främst inom servicehus/restaurang, städservice och hemservice med motsva- rande neddragning på tillverkningssidan. Arbetet med ”den utvecklande ar- betsplatsen” innebär satsningar på såväl individens utveckling och stödbehov i arbetet som en utvecklande arbetsplats, där den lilla arbetsgruppen står i centrum.

Arbetet med övergångar till den reguljära arbetsmarknaden kräver ökade insatser mot bakgrund av arbetsmarknadsläget och Samhalls nya mer aktiva ansvar. Bl.a. har ett metodprogram tagits fram och speciella resurser avsatts för arbetet med övergångarna.

För att klara dels riksdagens långsiktiga besparingskrav på företagsgrup- pen, dcls delar av det driftunderskott som koncernen för med sig från bud- getåret 1991/92 avser Samhall att under verksamhetsåret se över koncernens företagsindelning vad gäller de regionala bolagen samt starta några affärsbo- lag. Bl.a. planeras en fusionering av de regionala företagen i Blekinge resp. Kronobergs län, vilket bl.a. ger en kostnadsminskning med ca 4 miljoner kronor och utrymme för en bredare kompetens i teknisk anpassning och andra specialistfunktioner samtidigt som affärsverksamheten stärks. Beslut har fattats om att för produktgruppen Kablage inrätta ett särskilt affärsbolag med fullständigt resultatansvar. Utredningar pågår, som kan leda till att yt- terligare affärsbolag eller andra koncemgemensamma samarbetsformer bil- das, bl.a. för att hitta koncemgemensamma synergieffekter.

]. 4 Försök med stödpersmrer ål arbets/1andikappade

Samhall hänvisar till Handikapputredningens slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla och förslag från utredningen om åtgärder för 81

Bilaga ll

att öka arbetslivets tillgänglighet för människor med svårare funktionshin- der. Bl.a. har utredningen föreslagit försöksverksamhet med särskilda stöd— personer vid anställning av handikappade. Samhall anser att modellen bör prövas och att en försöksverksamhet bör komma till stånd, dår Samhall till— handahåller sådana stödpersoner i samband med övergångar från Samhall till arbete på den reguljära arl.)etsmarknaden.

1.5 Behov av statlig etzsiitttzit-rg 1993/94.

Fr.o.m. budgetåret 1992/93 tilldelas Samhall medel med ett fast krontalsbe— lopp i stället för ersättning med en viss procentsats baserad på lönekostnaden för de arbetshandikappade anställda. Samtidigt har det tidigare "timtaket" blivit ett "golv", som anger ett visst minsta antal arbetstimmar, som skall er— bjudas. Statsmakterna har vidare lagt ett besparingskrav på koncernen, som innebär att statens ersättning skall trappas ner, så att den för budgetåret 1996/97 motsvarar högst lönekostnaden för de arbetshandikappade arbetsta- garna samt vissa kostnader för fastighetsfonden.

Det dåliga konjunkturläget har lett till att utfallet för budgetåret 1991/92 är drygt 1.50 miljoner kronor sämre än den tilldelade merkostnadsersätt- ningen. Att ta igen detta med en bibehållen sysselsättningsnivå och priorite- rad rekrytering och dessutom klara statsmakternas besparingskrav torde inte gå att åstadkomma med en fortsatt låg nivå på orderingången. En utgångs- punkt för att kunna utlova besparingar budgetåret 1993/94 är att en vändning sker i konjunkturen under år 1993. Samhall yrkar även på en engångskom- pensation med 65 miljoner kronor av underskottet på 150 miljoner kronor. Enligt koncernens bedömning i anslagsframställningen skulle det med en så- dan kompensation vara möjligt att klara det långsiktiga kravet på resultat- förbättring.

För budgetårct 1993/94 bedöms behovet av arbetstillfällen för arbetshan- dikappade vara fortsatt stort. Koncernen planerar att, trots konjunkturläget, kunna klara 31,9 miljoner arbetstimmar, vilket motsvarar ca 30 000 arbets— tillfällen.

För budgetåret 1993/94 begär Samhall en ersättning på 5 227 miljoner kro- nor. Exkl. kostnader för fastighetsfonden skulle detta motsvara en merkost— nadsersättning på 111,6 % av lönekostnaden för arbetshandikappade an- ställda. Timlönekostnaden budgetåret 1991/92 var enligt det preliminära ut— fallet 119 kr. För budgetåret 1993/94 beräknas lönekostnaden för de arbets- handikappade arbetstagarna uppgå till 4 350 miljoner kronor, varav 250 mil— joner kronor utgör löneomräkning.

Samhall har för 1992/93 och 1993/94 räknat med en faktureringsökning på 2 %. Varje procentenhets förändring ger ca 30 miljoner kronor.

Samhall har räknat med en besparing på 75 miljoner kronor för att följa besparingsprograrnmet fram till 1996/97.

Beräknad resultaträkning fiir budgetåren l992/93 och 1993/94 (miljoner kronor)

Resultaträkning Beräknat Beräknat

92/93 93/94 l-"akturering 2 900 2 960 Statlig merkostuat'lsersättning 5 ()()0 5 257 Summa rörelseintäkter 7 900 8 217 Lön arbetshandikappade — 4 100 4 350 Ovriga kostnader _ 3 400 _ 3 470 Summa rörelsekostnader — 7 501) — 7 820 Planenliga avskrivningar — "270 — 300 Resultat efter plan. avskrivningar 130 97 Finansnetto St) ()() Resultat efter finansnetto 210 157 Engångsersättning 65

I . 6 F astighetsfonden

Samhalls lokaltillgångar i 251 egna fastigheter och 110 förhyrda fastigheter uppgår till ca 1 150 000 kvm. För budgetåret 1993/94 beräknas avskrivning- arna på egna fastigheter till 235,8 miljoner kronor och hyror, räntor samt övriga kostnader till 225 miljoner kronor. Hyresintäkterna beräknas uppgå till 10,8 miljoner kronor. Nettokostnaden uppgår därmed till 450 miljoner kronor. Samhall begär ersättning för de planenliga avskrivningarna beräknat på ett belopp som ligger mellan återanskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Av den begärda ersättningen på 5 227 miljoner kronor för driftskostnader och fastighetsförvaltning avser 50 miljoner kronor en uppräkning av bidraget till fastighetsfonden.

2 Föredragandens överväganden

2. ] Resultatbedömning

För budgetåret 1991/92 har inte uppställts specifika resultatkrav på Samhall- gruppen på samma sätt som gäller för myndigheter med fleråriga budgetra- mar. Däremot har Samhall årligen redovisat uppnådda resultat i fråga om sysselsättningsvolym, övergångar till arbete på den reguljära arbetsmarkna- den samt rekryteringen av sökande från de s.k. prioriterade grupperna.

T.o.m. budgetåret 1991/92 hade Samhall, som då fortfarande var en stiftel- seorganisation, en högsta gräns för antalet bidragsberättigade arbetstimmar. Trots minskande orderingång har Samhall kunnat upprätthålla en sysselsätt- ningsvolym som i stort sett ligger på den angivna högsta nivån 31,9 miljoner arbetstimmar. Också rekryteringen av sökande med vissa mer omfattande funktionshinder har, som Samhall redovisat, legat på en hög nivå. Antalet övergångar från arbete inom Samhall-gruppen till den reguljära arbetsmark- naden har minskat under budgetåret, vilket har sin förklaring i det kraftigt försämrade arbetsmarknadsläget. Likaså har den lågkonjunkturen med minskad orderingång medfört att företagsgruppens ekonomiska resultat bli- vit något svagare än väntat under 1991/92.

Jag har också noterat att Samhallbolagen nu genomför tämligen omfat- tande strukturförändringar. Det gäller både branschinriktningar och organi- sationstrukturen. Det sker således en minskning av tillverkning och en mot-

Prop. l992/93:10t) Bilaga _l.l

svarande ökning av tjänster och service samtidigt som organisationsstruktu— Prop. 1992/93:100 ren förändras med sammanslagning av regionala företag, bildande av sär- Bilaga 1 [ skilda branschföretag m.m.

2. 2. Slutsats

Riksdagen har beslutat (prop. 1991/92:91, bet. 1991/92:AU16, rskr. 1991/92:249) om inriktningen av Samhall—bolagens verksamhet samt om mål och resultatkrav på verksamheten att gälla fr.o.m. budgetåret 1992/93. Av Samhalls redovisning framgår att företagsgruppen redan under budgetåret 1991/92 i tillämpliga delar verkade med den senare av riksdagen fastslagna inriktningen. Den pågående omstruktureringen av Samhalls verksamhet syf- tar bl.a. till att minska kostnaderna för verksamheten i enlighet med de eko— nomiska krav som statsmakterna har ställt på verksamheten. Jag har också kunnat konstatera att Samhall når tillfredställande resultat vad gäller de so- ciala målen för verksamheten. Mot denna bakgrund bör inriktningen av Samhalls verksamhet ligga fast budgetåret 1993/94.

2.3 Försök med. stödpersoner

Vid behandlingen av anslaget till Särskilda åtgärder för arbetshandikappade har jag nyss förordat (avsnitt Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, 2.5) vissa ändringar av reglerna för lönebidrag så att Arbetsmarknadsverket ges förutsättningar att bedriva försök med stödpersoner. Även Samhall vill bedriva försök på området. I fråga om Samhall ligger. en sådan verksamhet mycket nära verksamhet som redan bedrivs, t.ex. inom s.k. inbyggd verk- samhet ellcr i form av stöd i samband med anställdas övergång till arbete hos annan arbetsgivare. Det vore enligt min mening av stort intresse att försök med stödpersoner bedrevs också av Samhall så att alternativa sätt att organi- sera verksamheten kan prövas. Med de ändringar som genomförts av statens bidrag till Samhall AB finns inga hinder i regelsystemet för en sådan försöks— verksamhet i och med att bidraget inte längre grundas på visst antal bidrags- berättigade arbetstimmar. Dock bör Samhall kunna tillgodoräkna sig den ar- betsinsats som stödpersonerna utför när det gäller att svara mot statsmakter- nas krav på viss minsta sysselsättningsvolym, förutsatt att stödpersonerna inte är sådana arbetshandikappade anställda, vars insatser redan inräknats i timvolymen. Ett skäl till detta är att statens stöd i denna modell lämnas för stödpersonens insats och inte för den handikappade, som i stället uppbär av- talsenlig lön.

2. 4 Medelsberäkning

För Samhall gäller ett besparingskrav, som innebär att behovet av ersättning från staten successivt skall minska under en femårsperiod, så att bidraget budgetåret 1996/97 högst svarar mot lönekostnaden för de arbetshandikap- pade arbetstagarna samt vissa kostnader för fastighetsfonden. Till följd av besparingskravet harjag gjort en neddragning vid medelsberäkningen med 100 miljoner kronor efter pris- och löneomräkning. 84

Jag avser senare att föreslå regeringen att utbetalningsperioderna för bi- Prop. 1992/93:100 draget till Samhall AB ändras till månadsvisa utbetalningar i förskott i stället Bilaga 1] för som för närvarande för två månader i förskott. Vidare harjag i min mc- delsberäkning tagit hänsyn till att kostnaderna minskar till följd av att social- avgiften sänks med 4,3 procentenheter. Dock bör Samhall få tillgodogöra sig motsvarande kostnadsminskning vad gäller lönekostnader för s.k. direktan— ställd personal. Jag förutsätter vidare att Samhall AB fortsättningsvis själva svarar för försäkringskostnader för anläggningar m.m. Sammantaget beräk- narjag ett anslag på 4 934 274000 kr (- 66 476 000 kr) för budgetåret 1993/94.

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Sam/zallAktiebolag för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 4 934 274 000 kr.

C 8. Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m.

1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Anslaget avser medel för betalning dels av vissa skatter som har samband med ombildningen av stiftelseorganisationcn Samhall till aktiebolag, dels av vissa kvarstående skatter som påförts den tidigare stiftelseorganisationen till följd av reformerad företagsbeskattning.

1 Samhall Aktiebolag

Samhall har begärt att anslaget till Bidrag till Samhall AB för vissa skatter skall bibehållas även budgetåret 1993/94, eftersom viss skattebelastning, som anslaget avser att betala, kan kvarstå från tidigare budgetår.

2 Föredragandens övervägande

Frågan om kompensation för ökad skattebelastning för Samhall har behand- lats av riksdagen (prop. 1991/92:91, bet. 199l./92:AU16, rskr. 1991/922249). Jag tillstyrker Samhalls förslag att anslag för ändamålet tas upp även för bud- getåret 1993/94.

3 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa skatter m.m. anvisa ett förslagsanslag på 1000 kr.

D. Regional utveckling Pmp. "1992/93300

Bila a ll Jag föreslår att medel för regional utveckling för budgetåret 1993/94 ställs till g

regeringens förfogande över följande anslag och till angivna huvudändamål.

Anslag Huvudändamål

D 1. Lokaliseringsbidrag m.m. Lokaliserings- och utvecklingsbi- drag (centrala beslut) Lån till regionala investmentbolag

DZ. Regionala utvecklingsinsatser Lokaliserings- och utvecklingsbi- drag (regionala beslut) Glesbygdsstöd Regional projektverksamhet

D 3. Täckande av förluster på grund lnfriande av kreditgarantier.

av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m.

D4. Ersättning för nedsättning av Täckande av bortfall av socialavgif- socialavgifter ter

D5. Sysselsättningsbidrag Sysselsättningsbidrag D6. Särskilda regionalpolitiska in— Infrastrukturåtgärder frastrukturåtgärdcr m.m. Teknikspridning m.m.

Konsult- och utredningsinsatser

D7. Glesbygdsmyndigheten Glesbygdsutvecklingsinsatser på central nivå

D8. Expertgruppen för forskning Initiering och genomförande- av re- om regional utveckling (ERU) gionalpolitisk forskning

D9. Kapitaltillskott till en utveck- Främjande av näringslivetiVästnor- lingsfond för Västnorden den

D 10. Transportstöd Godstransportstöd för norra Sverige

D 1. Lokaliseringsbidrag m.m.

1991/92 Utgift 515 768 384 Reservation "1 192 234 3111 1992/93 Anslag 350 000 000 1993/94 Förslag 350 (.)00 000

' De medel som vid budgetårsskiftet inte var ianspråktagna genom beslut uppgick till 389 miljoner kronor.

] enlighet med riksdagens beslut om regionalpolitiken ijuni 1990 anvisas me— de] över detta anslag till följande ändamål: 86

— lokaliserings- och utvecklingsbidrag som beviljas av Närings- och teknik- Prop. "1992/932100 utvecklingsverket (NUTEK) eller regeringen, Bilaga ll lån till privata regionala investmentbolag, viss administration, uppföljning och utvärdering av regionalpolitiskt stöd. Jag har tidigare redogjort för utfallet av stödverksamheten under de se— naste budgetåren. Beslut om lokaliseringsbidrag har av NUTEK. och regeringen under bud- getåret 1991/92 fattats för 128 miljoner kronor. Utvecklingsbidrag har bevil- jats med 293 miljoner kronor. För administration av det regionalpolitiska stödet har 4,3 miljoner kronor utbetalats till banker och för uppföljning och utvärdering har anslagits 2,0 miljoner kronor. Ett lån till privata regionala investmentbolag på 10 miljoner kronor har beviljats under budgetåret. Tidigare utestående lån till detta ändamål upp- går till 67 miljoner kronor.

Närings- och teknikutvecklingsverket

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) uppskattar att behovet av bidragsmedel för beslut av regeringen och verket under budgetåret 1993/94 kommer att uppgå till 400 miljoner kronor. NUTEK:s förslag bygger delvis på en ändrad inriktning av lokaliserings- och utvecklingsbidragen.

Föredragandens överväganden

Till lokaliseringsbidrag m.m. har för budgetåret 1992/93 anvisats ett reserva- tionsanslag på 350 miljoner kronor.

Efterfrågan på lokaliserings- och utvecklingsbidrag har varit stor under de senaste åren. Trots en successivt ökad delegering av beslutanderätten till länsstyrelserna har därför medelsbrist uppstått på detta anslag. Riksdagen har därför under de senaste budgetåren regelmässigt anslagit ytterligare me- del till detta ändamål på tilläggsbudget till statsbudgeten. Senast under bud- getåret 1991/92 anslogs således ytterligare 200 miljoner kronor.

Jag anser det angeläget att ta tillvara investeringsviljan för att göra det möjligt att förverkliga alla projekt som uppfyller villkoren för stöd i regional- politiskt prioriterade regioner. Den nuvarande lågkonjunkturen har dock in- neburit att efterfrågan på stöd i samband med investeringar har minskat. För beslut om lokaliserings- och utvecklingsbidrag m.m., som beviljas av NU- TEK Och regeringen, beräknarjag, mot bakgrund härav ett sammanlagt mc- delsbehov av 350 miljoner kronor för de ändamål vartill medel anvisas över detta anslag under budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Lokalisen'ngsbidrag m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 350000 000 kr.

D 2. Regionala utvecklingsinsatser Prop. 1992/93:1.(')() Bilaga 11 1991/92 Utgift 967 955 436 Reservation 1. 13.0 888' l992/93 Anslag ] 000 000 000 1993/94 Förslag ] 012000 000

1 De medel som vid det senaste budgetårsskiftet inte var ianspråktagna genom beslut uppgick till ca 150 miljoner kronor, att jämföras med ca l59 miljoner kronor ett år tidigare.

Genom riksdagens beslut om regionalpolitiken år 1990 (prop. 1989/90:76, AU13, rskr. 346) har länsstyrelserna möjlighet att inom en given ram an- vända medlen till av dem beslutade lokaliserings- och utvecklingsbidrag, till glesbygdsstöd i form av stöd till företag och kommersiell service samt till rc— gional projektverksamhet.

Under budgetåret 1991/92 fattade länsstyrelserna beslut om sammanlagt 985 miljoner kronor med följande fördelning mellan ändamålen:

— lokaliserings- och utvecklingsbidrag 222 mkr — glesbygdsstöd 296 mkr regional projektverksamhet 459 mkr

Därutöver användes 8 miljoner kronor för uppföljningsverksamhet.

Lä nsstyrelserna

Länsstyrelserna beräknar i sina anslagsframställningar att medelsbehovet för regionala utvecklingsinsatser kommer att öka med sammanlagt 346 miljoner kronor för budgetåret 1993/94 jämfört med innevarande budgetår.

Föredragandens överväganden

Jag bedömer behovet av regionalpolitiska åtgärder som fortsatt stort och räknar med att insatserna kan genomföras inom ramen för en oförändrad anslagsnivå. Från Jordbruksdepartementets huvudtitel överförs 12 miljoner kronor för särskilda insatser på Öland med anledning av nedläggningen av Mörbylånga sockerbruk, varförjag beräknar det sammanlagda medelsbeho- vet till 1 012 miljoner kronor.

Jag har tidigare redogjort för utfallet vad gäller det regionalpolitiska före- tagsstödet och glesbygdsstödet och inskränker mig nu till att behandla den regionala projektverksamheten.

I förra årets budgetproposition konstaterade regeringen att projektverk- samheten ökat mycket kraftigt och beloppsmässigt uppgick till drygt 400 mil- joner kronor. Regeringen uttryckte då tveksamhet vad gällde det regional- och glesbygdspolitiska värdet av en del beslut som fattats. Den underströk också kraftigt att medlen för regionala utvecklingsinsatser inte är allmänna länsmedcl utan att projekten bör ha ett tydligt regionalpolitiskt syfte.

Under föregående budgetår ökade projektverksamheten ytterligare i vo- lym till 459 miljoner kronor, vilket innebär att närmare hälften av anslaget för regionala utvecklingsinsatser används för detta ändamål. Mot denna bak- grund är det än viktigare att medelsanvändningen är effektiv och sker i ett 88 genomtänkt regionalpolitiskt syfte.

NUTEK har i uppdrag att utvärdera (len regionala projektverksamheten. Prop. 1992/935100 NUTEK lämnade våren 1992 en första rapport, vilken utgjorde ett av under- Bilaga 11 lagen för de skärpta riktlinjer för verksamheten som regeringen beslutat om beträffande medelsanvändningen under innevarande budgetår. Jag räknar med att ur NUTEK:s utvärderingsarbetc få ytterligare underlag för ställ- ningstagande till riktlinjer inför nästa budgetår.

Redan nu vill jag dock nämna, att det enligt min mening föreligger en risk att den i och för sig nödvändiga bredden i den regionala projektverksamhe- ten samtidigt medverkar till att länsstyrelserna i många fall har svårigheter att göra prioriteringar mellan olika verksamheter och sektorer. Jag anser därför att ett mera konsekvent bedrivet programarbete bör vara en viktig utgångspunkt för det regionala utvecklingsarbetet. Några länsstyrelser har också i sina fördjupade anslagsframställningar påpekat att inriktningen suc- cessivt har förändrats i denna riktning eller att ett sådant arbete påbörjats. Enligt min mening bör projektverksamheten så långt möjligt vara förankrad i en väl genomarbetad och genomtänkt strategi.

Det bör ankomma på regeringen att även fortsättningsvis fördela anslaget mellan länen efter de regionala problemcns svårighetsgrad, och utfärda de föreskrifter som krävs. Jag kommer därvid bl.a. att understryka behovet av förstärkta glesbygdsinsatser inom ramen för den regionala projektverksam- heten och då särskilt åtgärdcr för kvinnor och ungdomar.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Regionala utvecklingsinsatser för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 012 000 000 kr.

D 3. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m.

1991/92 Utgift 15 663 507 1992/93 Anslag ] 000 1993/94 Förslag 1 000

Från anslaget betalas utgifterna för att infria statliga garantier för lån till företag i glesbygder och lån till kommersiell service enligt förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd. Vidare betalas utgifterna för att infria garan- tier för lån som har lämnats enligt förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd (upphävd 1990:643), enligt förordningen (1979:638) om statligt stöd till gles- bygd (upphävd 1985z619), enligt förordningen (l973:608) om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd (upphävd 1980:877) samt enligt förordningen (1976:2(l8) om statligt stöd till skärgårdsföretag och förordningen (1978:465) om särskilt stöd till lantbruksföretag i vissa glesbygder (upphävda 1979z638).

Länsstyrelserna

Samtliga länsstyrelser utom de i Kristianstads, Malmöhus och Hallands län 89 har inkommit med anslagsframställningar. Sammanlagt föreslår länsstyrel-

serna en engagemangsram t.o.m. budgetåret "1993/94 på 266 miljoner kro— Prop. l992/931.100 nor. Bilaga ll.

Föredragandens överväganden

Den "1 juli 1985 skedde en övergång till engagemangsram i stället för årliga beslutsramar för kreditgarantier till företag i glesbygder m.m. (prop. 1984/85:115. AU13, rskr. 354). Engagemangsramen skall successivt byggas upp tills den uppgår till 290 miljoner kronor. Länsstyrelsernas utrymme för ny kreditgivning skapas dels genom amorteringar av lån med statliga kredit- garantier som beslutats efter den 1juli 1.985, dels genom den successiva upp— byggnaden av en engagemangsram för resp. län. Förluster till följd av in- friade garantier ger inte utrymme för ny garantigivning.

För tiden fram t.o.m. budgetåret 1992/93 är engagemangsramen fastställd till 235 miljoner kronor. Ramen bör för tiden fram t.o.m. budgetåret 1993/94 utökas till 255 miljoner kronor.

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp, 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. medge att statlig kreditgaranti för lån till företag i glesbygder och för lån till kommersiell service får beviljas i en sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier som beslutats cf- ter den 1 juli 1985 uppgår till högst 255 000 000 kr,

2. till Täckande av förluster på grund av kreditgarantier tillföreiagi glesbygder m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

D 4. Ersättning för nedsättning av socialavgifter

1991/92 Utgift 286 000 000 1992/93 Anslag 530 000 000 1993/94 Förslag 500 000 000

Från anslaget, som disponeras av Riksförsäkringsverket, täcks fr.o.m. den 1 januari 1991 bortfall av avgiftsinkomster till följd av tillämpningen av lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter.

Enligt denna lag skall den procentsats efter vilken arbetsgivar- resp. egen- avgifter sammanlagt bcräknas, t.o.m. utgiftsåret 2000 sättas ned med tio procentenheter för verksamheter inom vissa näringsgrenar som bedrivs i stödområde 1. I de delar av Norrbottens län som inte ingår i stödområde 1 skall nedsättningen utgöra fem procentenheter t.o.m. utgiftsåret 1995 och i de nya områden i stödområde 2 som omfattas av nedsättningen skall denna uppgå till tio procentenheter t.o.m. utgiftsåret 2000.

De verksamheter som bedrivs i Svappavaara samhälle är helt befriade från socialavgifter och allmän löneavgift under tiden den 1 januari 1984 — den 31 december 1993. 90

Riksförsäkringsverket Prop. 1992/93: 100 Bilaga lll Riksförsäkringsverket beräknar med utgångspunkt från gällande regler me— delsbehovet till 500 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Jag har tidigare redovisat såväl den geografiska omfattningen som omfatt- ningen av näringsgrenar som gäller för systemet med nedsättning av social- avgifter.

.lag beräknar med hänsyn härtill bortfallet av avgiftsinkomster genom ned- sättning av socialavgifter till 500 miljoner kronor under budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ersättning för nedsättning av socialavgifter för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 500 000 000 kr.

D 5. Sysselsättningsbidrag

"1991/92 Utgift 279 467 189 1992/93 Anslag 250 000 000 1993/94 Förslag 200 000 000

Över anslaget anvisas medel för sysselsättningsbidrag. Jag har tidigare redogjort för utfallet av verksamheten med sysselsätt- ningsbidrag under de senaste budgetåren.

Närings- och teknikutvecklingsverket

NUTEK beräknar medelsbehovet för de ändamål vartill medel beviljas över anslaget till 200 miljoner kronor under budgetåret 1993/94. N UTEK föreslår samtidigt att stödformen skall awecklas och bl.a. ersättas av en ändrad in- riktning av lokaliserings- och utvecklingsbidrag.

F öredragandens överväganden

Jag beräknar, i likhet med NUTEK, på grund av konjunkturläget ett till 200 miljoner kronor minskat medelsbehov för sysselsättningsbidrag för budget- året 1993/94.

Som jag tidigare anfört bör bl.a. i awaktan på NUTEK:s utvärdering av det regionalpolitiska företagsstödet inte några förändringar genomföras för närvarande.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till bit-uselsälmiftgsbiilrag för budgetåret l993/94 anvisa ett för— 91 slagsanslag på 200 000 000 kr.

'D 6. Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. Prop. 1992/93:100 Bilaga "1 l

1991/92 Utgift 86 023 321 Reservation 372 593 428 1992/93 Anslag 180 500 000 1993/94 Förslag 179 900 000

Från anslaget betalas utgifterna för särskilda regionalpolitiska insatser i prio- riterade regioner. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämt- lands län har på regeringens uppdrag gemensamt utarbetat ett program för regionalt beslutade åtgärder i stödområde ]. Regeringen har därefter upp- dragit åt nämnda länsstyrelser att genomföra programmet, som omfattar sammanlagt 200 miljoner kronor. Programmet avses pågå t.o.m. budgetåret 1993/94. Under våren 1993 kommer en utvärdering av dittills uppnådda ef- fekter och erfarenheter att göras.

Närings- och teknikutvecklingsverket

Ingen myndighet lämnar anslagsframställning för detta anslag i sin helhet. För innevarande budgetår disponerar NUTEK 15 miljoner kronor av ansla- get för viss projektverksamhet. Verket har för nästa budgetår begärt en ök- ning av dessa medel till 22,7 miljoner kronor samt att medlen förs upp under ett eget anslag.

Föredragandens överväganden

Medlen på anslaget avser åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ut- veckling i regionalpolitiskt prioriterade regioner. Särskilt uppmärksammas behovet av åtgärder i vissa orter som drabbas av svåra strukturomvandlings- problem. Från anslaget har t.ex. medel utbetalats för särskilda insatser i Ar- jeplogs kommun. Vidare används medel från anslaget för regionalpolitiskt prioriterade projekt inom olika samhällssektorer.

Jag avser att senare föreslå regeringen vissa åtgärder för att förstärka forsknings- och utvecklingsverksamheten i regionalpolitiskt prioriterade områden. Jag räknar med att sådana insatser skall finansieras inom detta an- slag. Jag avser vidare att inom kort föreslå regeringen vissa åtgärder för att stimulera kvinnors företagande i prioriterade regioner. Även för dessa åtgär- der räknarjag med finansiering från detta anslag.

Det bör som tidigare ankomma på regeringen att närmare besluta om hur medlen under anslaget skall disponeras mellan olika regioner och ändamål. Jag är därför inte beredd att bifalla NUTEK:s förslag om en uppdelning av anslaget. Vad gäller inriktningen av den projektverksamhet som NUTEK bedriver med medel från detta anslag kommer vissa riktlinjer att redovisas i bil. 13 (tolfte huvudtiteln). Jag räknar vidare med att NUTEK bör ges en viktig roll vid planeringen och genomförandet av sådana åtgärder som jag har redovisat i det föregående.

Hemställan Prop. l992/93 : 1 (10 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bilaga ill- att till Särskilda regionalpolitiskt: infrastru/cturålgiirder m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 179 900001) kr.

D 7. Glesbygdsmyndigheten

1991/92 Utgift 14 436 059 Reservation 7 974 688 1992/93 Anslag 16 399 000 1993/94 Förslag 17 000 000

Myndigheten började sin verksamhet den 1 januari 1991 och har varit under successiv uppbyggnad, vilket förklarar den ingående reservationen budget- året 1992/93. Myndigheten, som finns i Östersund, har till uppgift att verka för förbättringar av glesbygds- och landsbygdsbefolkningcns levnadsförhål- landen i olika delar av landet med tyngdpunkten i skogslänens inre delar samt i skärgårdsområdena.

Glesbygdsmyndigheten

Glesbygdsmyndigheten har i sin fördjupade anslagsframställning för budget- åren 1993/94 — 1995/96 begärt en höjning av anslaget för budgetåret 1993/94 till 27,85 miljoner kronor. Myndigheten har därefter inkommit med kom- pletterande redovisning av konsekvenserna för verksamheten vid alternativa anslagsnivåer på ca 21 miljoner kronor resp. oförändrad nivå jämfört med innevarande budgetår.

F öredragandens överväganden

Myndigheten skall enligt sin instruktion särskilt

1. bedriva utrcdningsvcrksamhct,

2. verka för central sektorssamordning,

3. lämna information och råd i glesbygdsfrågor,

4. initiera och medverka i projekt av pilotkaraktär av betydelse för glesbyg- dens utveckling,

5. genomföra central uppföljning och utvärdering av glesbygdsinsatser och

6. samverka med andra organ i utvecklingen av glesbygden.

Med dessa direktiv har Glesbygdsmyndigheten getts i uppgift att utifrån ett helhetsperspektiv arbeta med glesbygdsfrågor. Myndigheten bör därmed kunna bli en stark kraft i och för glesbygden. Med nämnda breda och var för sig omfattande uppgifter och med de förväntningar som finns på insatser från myndighetens sida, finns enligt min mening samtidigt en viss risk för att verk- samheten blir splittrad. För att motverka detta bör myndigheten koncen— trera sig på vissa uppgifter och områden under de närmaste budgetåren, och då särskilt på områden där det saknas andra naturliga aktörer. Jag lämnar i det följande min syn på var myndigheten. åtminstone i det korta perspekti- vet, bör lägga tyngdpunkten i sitt arbete. 93

Vad gäller utredningsverksamhet bedrivs sådan på många håll, bl.a. forsk- Prop. l992/932100 ning med inriktning på glesbygdens utveckling vid Högskolan i Östersund. Bilaga 11_ Vidare kommer den ombildade Expertgruppen för forskning om regional ut- veckling att framöver arbeta med frågor om att ta tillvara och utveckla de små och medelstora arbetsmarknadernas förutsättningar och möjligheter. Med dessa exempel som bakgrund bör, enligt min mening, den utrednings— verksamhet som Glesbygdsmyndigheten bedriver ha ett konkret och relativt kortsiktigt perspektiv och gälla områden som andra aktörer inte täcker in och som dessutom relativt omgående kan utmynna i förslag till förändringar i glesbygdspolitiken.

Jag har tidigare understrukit vikten av sektorssamordning, såväl central som regional. Glesbygdsmyndigheten har haft kontakt med de flesta verk och myndigheter med verksamhet i glesbygden och erhållit information om planerade förändringar. Mot bakgrund av att förändringar nu sker snabbt inom f1era sektorer bör myndigheten intensifiera sitt arbete på detta om- råde. På regional nivå har exempelvis många länsstyrelser att hantera kon- kreta nedläggningshot vad gäller serviceförsörjningen. Myndigheten kan då bli en viktig brygga mellan den regionala nivån och de centrala verksledning— arna. Med andra ord kan Glesbygdsmyndigheten bli ett stöd för länsstyrel— serna i deras arbete för att slå vakt om hotad service.

Nämnda stödfunktion åt länsstyrelserna anknyter till punkten 3 i instruk- tionen som handlar om information och råd i glesbygdsfrågor. Vid inrättan- det av myndigheten framhöll föredraganden i den regionalpolitiska proposi- tionen Regionalpolitik för 90—talet bl.a. att rådgivnings- och utbildningsverk- samhct bör avse länsstyrelsernas glesbygdsstödshandläggare. Jag anser att den uppgiften är viktig, dels för att erfarenhets- och praxisdiskussioner ger en enhetlig tillämpning av stödet över landet och är av stort värde för nyre- kryteradc handläggare, dels ger myndigheten värdefull kunskap om problem i den praktiska hanteringen av glesbygdsstödet, som den har att utvärdera.

Utvärderingen av glesbygdsinsatserna anserjag vara väsentlig. Myndighe- ten har under 1992 lämnat två rapporter om glesbygdsstödet med inriktning på länsstyrelsernas avgränsning av glesbygdsområden. Utvärderingsarbetet bör ges fortsatt hög prioritet och då bl.a. med inriktning på glesbygdsstödets effektivitet som stödform.

Jag nämnde tidigare att informations- och rådgivningsverksamhetcn bör koncentreras till länsstyrelserna. Vad gäller information och råd till allmän- het, bygdegrupper och andra bör detta i första hand vara en uppgift för läns- styrelserna och Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva. Det är därför vik- tigt att myndigheten samordnar sina insatser på detta område med nämnda organ.

Projektverksamheten bör koncentreras på större block av pilotkaraktär och riksintresse. Regeringen har för övrigt i särskild ordning anvisat medel till sådana större satsningar, senast till särskilda glesbygdsinsatser inom det regionalpolitiska stödområdet inom ramen för det s.k. Ekokommunprojek- tet, där ingående kommuner har en ekologisk grundsyn i sitt utvecklingsar- bete. Andra, i och för sig intressanta, projekt bör i första hand bedrivas av länsstyrelserna.

Med hänvisning till vad jag har anfört ärjag inte beredd att förorda någon 94

kraftig ökning av Glesbygdsmyndighetens resurser. För budgetåret 1993/94 Prop. 1992/93:100 beräknar jag medelsbehovet till 17 000 000 kr. Bilaga 11

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Glesbygdsmyndigheten för budgetåret 1993/94 anvisa ett re- servationsanslag på 17 000 000 kr.

D 8. Expertgruppen för forskning om regional utveckling

(ERU)

1991/92 Utgift 5 896 200 Reservation 228 122 1992/93 Anslag 6 100 000

1993/94 Förslag - 6 100 000

Från anslaget betalas utgifterna för ERU.

ERU

Expertgruppen beräknar medelsbehovet till 6 100 000 kr.

F öredragandens överväganden

ERU har till uppgift att initiera och samordna forskning på regionalpoliti- kens område samt se till att forskningsresultaten blir kända och tillgängliga för olika intressenter.

Regeringen avser senare att i en särskild proposition behandla forsknings- frågoma. Jag avser att där närmare behandla ERU:s verksamhet. I awaktan på denna proposition föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat be-

lopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på en särskild proposition—om forskning, till Expan- gmppen för forskning om regional utveckling (ERU ) för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 6 100 000 kr.

D 9. Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden

1991/92 Utgift 3 350 640 l992/93 Anslag 4 200 000 1993/94 Förslag 4 200 000

Från anslaget betalas Sveriges kapitaltillskott till en nordisk utvecklingsfond för Västnorden. Vid nordiska ministerrådets (samarbetsministrarna) möte 95

Bilaga 11

den 19 augusti 1986 undertecknades ett avtal och stadgar för en nordisk ut- vecklingsfond för Västnorden. Avtalet och fondens stadgar trädde i kraft den 17 september 1987.

Utvecklingsfonden skall främja utvecklingen av ett allsidigt och konkur- renskraftigt näringsliv i Västnorden (Färöarna, Grönland och Island). Fon- dens grundkapital skall uppgå till ett belopp som motsvarar 14,1 miljoner US dollar, varav Sverige skall svara för 5,4 miljoner US dollar. lnbetalning till fonden skall ske fram till och med år 1995.

lnbetalningar till fonden sker årligen. Det belopp som enligt avtalet skall inbetalas per den 1 mars 1994 är 788 000 US dollar, motsvarande ca 4 200 000 kr, varför anslaget för budgetåret 1993/94 bör tas upp med detta belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Västnorden för bud- getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 4 200 000 kr.

D 10. Transportstöd

1991/92 Utgift 282 000 000 1992/93 Anslag 300 300000 1993/94 Förslag 300 300 000

Från anslaget lämnas bidrag för merkostnader avseende godstransporter en- ligt förordningen (1980:803) om regionalpolitiskt transportstöd. Handläggningen av transportstödsärenden sker från den 1 september 1991 vid NUTEK. Jag har tidigare redogjort för utfallet av stödets användning.

NUTEK

NUTEK yrkar i sin anslagsframställning att 308 miljoner kronor anvisas för transportstöd för budgetåret 1993/94. Medelsåtgången för kalenderåret 1992 beräknas av NUTEK till ca 300 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

En regelförändring från 1januari 1992 för att hindra att stödet utbetalas till företag som är försatta i konkurs har inneburit en besparing med ca 10 miljo- ner kronor under året.

Jag beräknar ett oförändrat medelsbehov, 300,3 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att till Transportstöd för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan- slag på 300 300 000 kr. ' '

Förslag till Lag om tillfällig awikelse från lagen (19812691) om socialavgifter

Härigenom föreskrivs följande.

Av de lönegarantiavgifter som enligt 4 kap. 10 & lagen (1981:691) om soci- alavgifter förs till lönegarantifonden skall under budgetåret 1993/94 sam- manlagt 12 miljoner kronor användas för finansiering av länsstyrelsernas kostnader för handläggning av lönegarantiärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och gäller till utgången av juni 1994.

Bil. 11.1

Arbetsmarknadsstatistik

Tabell ! Nyanmälda lediga platser, 1000-tal Helår Kvl Kvll Kvlll Kle Nov 1990 56,4 80,4 64,2 43,8 37,0 42,8 1991 33,6 46,4 40,2 24,5 23,2 26,3 1992 32,8 31,1 18,7 18,0 Tabell 2 Antal personer i arbetskraften, 1000-tal Helår Kvl Kvll Kvlll KvIV Nov 1990 4 577 4 536 4 545 4 658 4 569 4 562 1991 4 552 4 549 4 551 4 617 4 493 4 471 1992 4 454 4 479 4 531 4 392 Tabell 3 Antal sysselsatta personer, 1000-tal Helår Kvl KvII Kvlll KvIV Nov 1990 4 508 4 471 4 493 4 582 4 486 4 474 1991 4 430 4 445 4 453 4 478 4 346 4 329 1992 4 272 4 282 4 286 4 156 Tabell 4 Relativ arbetslöshet, % Helår Kvl Kle KvIII KvIV Nov 1990 1,5 l,4 1,2 1,6 1,8 1,9 1991 2,7 2,3 2,1 3,0 3,3 3,2 1992 4,1 4,4 5,4 5,4

Tabell 5 långtidsarbetslöshet (längre än sex månader) som andel av total arbetslöshet. %

Helår Kvl 1990 15,4 18.6 1991 17,6 15,8 1992 20,5

KvIl

15,2 19,9 25,9

Kvlll

14,4 16,1 27,0

Kle Nov 16,7 15,7 18,7 18,4 26,6

Bil. 11.2

Tabell 6 Antal personcri arbetsmarknadsutbildning . Prop 1992/93.100

Helår Kvl Kvll Kvlll [(le Nov Bil 11 2 1990 37 000 42 500 34 900 30 200 40 500 41 800 1991 56 900 49 300 49 100 50 400 78 700 82 900 1992 93 000 80 200 69 600 97 900

Tabell 7 Antal personer placerade med rekryteringsstöd

Helår Kvl Kvll Kvlll Kle Nov

1990 2 200 2 000 2 200 2 400 2 200 2 400 1991 4 800 2 400 3 300 4 700 8 900 9 400 1992 12 100 14 900 13 500 -

Tabell 8 Antal personer i beredskapsarbete

Helår Kvl Kvll Kvlll Kle Nov

1990 8 100 9 300 9 100 5 800 8 000 8 300 1991 10 700 9 500 11 500 8 600 13 300 13 800 1992 15 600 18 200 13100 17100

Tabell 9 Antal personer i utbildningsvikariat. (Ny åtgärd, infördes 1991)

Helår KvI [(le Kvlll Kle Nov

1991 5 300 5 900 1992 10 800 9 500 5 000 8 800

Tabell 10 Antal personer i avtalade inskolningsplatser

Helår Kvl Kvll Kvlll KvIV Nov

1990 1 900 2 200 1 700 1 200 2 300 2 200 1991 3 200 2 800 2 500 2 700 4 900 5 300 1992 5 200 4 500 3 300

Tabell 1] Antal personer i särskilda inskolningsplatser/ungdomspraktik (ny ålgärd, infördes juli 1992)

Helår Kvl KvII Kvlll [(le Nov

1990 3 000 2 700 2 600 2 000 4 500 4 900 1991 9 600 7 400 8 700 7 500 14 800 15 300 1992 18 000 17 400 17 200 73 900

Tabell 12 Totala antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (exkl. handikappåtgärder, Ami och fciretagsutbildning)

Helår KvI KvII Kvlll KvIV Nov

1990 52 300 58 900 50 900 41 500 57 600 59 300 1991 85 200 71400 75 100 73 900 125 900 117 900 1992 154 700 144 700 121 700

Tabell 13 Antal personer placerade med lönebidrag Helår Kvl Kvll KvIII KvIV Nov

1990 45 000 44 600 45 200 45 100 45 000 45 300 1991 44 500 45 100 44 900 44 600 43 500 44 100 1992 43 200 42 600 41 700

Tabell 14 Antal personer anställda i Samhall

Helår KVI KVII KVIII KvIV Nov

1990 30 500 31 000 30 700 30 300 30 300 30 300 1991 29 600 30 000 29 600 29 400 29 300 29 300 1992 29 400 29 200 29 000

Tabell 15 Antal personer i offentligt skyddat arbete (OSA)

Helår KVI KvII Kvlll KvIV Nov

1990 5 700 5 600 5 700 5 700 5 600 5 900 1991 5 400 5 400 5 400 5 400 5 500 5 400 1992 5 500 5 300 5 100

Tabell 16 Antal personer i arbetsmarknadsinstituten (Ami)

Helår Kvl Kvll 'K'vnr erv Nov

l990' 6 800 6 300 7 000 5 600 7 000 7 300 1991 6600 7100 7100 5400 7000 7400 1992 8 000 8 400 6 300 8 700

' Ny statistik fr.o.m. juli 1990

Tabell 17 Antal personer som någon gång under månaden deltagit i _ företagsutbildning '

juli aug sept 1990 2 137 , . .. 5 528 4 845 1991 4 873 8 750 9 528 1992 5 988 11 719 14 009

Tabell 18 Antal sysselsatta inom olika branscher i januari-november, ] OOO-tal

1991 1992 Förändring Industri 943 86 —83 _Jord-skogsbruk 144 137 — 7 Byggnadsindustrin 314 275 . —39 Privata tjänster 1 627 1 596 —31 Kommunal verksamhet 1 199 1 179 —20 Statlig verksamhet 206 206 0

Tabell 19 Relativa arbetskraftstal. Andel av befolkningen i åldern 16-64 är som Bll' 11'2 tillhör arbetskraften i november

Ålder 1991 1992 Förändring 16-19 40,7 32,4 -8,3 20—24 77,0 70,2 -6,8 25-54 91,4 90,9 -0,5 _ 55-64 69,9 68,4 4,2 16-64 82,3 80,5 . -1,8 Kvinnor 79,4 - 78,0 -1,4 Män 85,1 83,0 -2,1

Tabell 20 Relativ arbetslöshet i vissa OECD-länder, sept. 1991

Relativ Kvinnor 4 år arbetslöshet Danmark 9,0 9,7 12,0 Irland 17,7 19,5 26,2 Italien 10,0 16,0 29,8 Sverige 3,2' 2,5' 7,1 Belgien 8,6 13,1 21,0 Västra Tyskland 4,4 6,0 3,9 Spanien 15,4 23,1 29,5 Frankrike 10,2 13,3 21,8 Storbritannien 10,0 9,1 16,1 EG 9,1 11,8 17,8

* Avser november 1991

Tabell 2]: Arbetslöshet och andel personer som varit föremål för . q. arbetsmarknadspolitiska åtgärder (AMU/beredskapsarbetet), län och stödområden, Prop. 1992/9" '100 1991-1992 . Bil. 11.2 Län/länsgrupp/ Antal arbets- Andel (%)* Andel* pers. stödområde lösa jan nov jan — nov i arb.mark.

pol. åtgärder 1991 1992 1991 1992 1991 1992

Stockholms 18 700 40 200 1,7 3,7 0,6 1,2 Uppsala 3 700 6 600 2,1 3,8 1,0 1,8 Södermanlands 3 400 6 800 2,1 4,3 1,2 1,7 Ostergötlands 5 600 12 400 2,2 4,9 1,0 1,1 Jönköpings 4 500 8 100 2,4 4,3 0,9 1,4 Kronobergs 2 300 4 900 2,1 4,4 0,9 1,1 Kalmar 3 300 6 600 2,3 4,5 1,2 1,7' Gotlands 800 1 300 2,3 3,8 1,5 1,9 Blekinge 2 400 4 100 2,6 4,4 1,9 2,2 Kristianstads 4 500 8 100 2,6 4,6 0,9 1,5 Malmöhus 12 600 21 100 2,6 4,3 1,2 2,3 Hallands 3 100 6 900 2,0 4,3 1,0 1,1 Göteborgs o Bohus 13 800 22 700 2,9 4,8 1,3 2,5 Alvsborgs 6 800 12 000 2,5 4,4 1,1 1,8 Skaraborgs 4 000 8 500 2,3 5,0 1,1 1,2 Värmlands 5 100 8 200 2,9 4,7 1,7 2,6 Orebro 5 200 9 300 3,1 5,6 1,8 2,5 Västmanlands 3 900 7 700 2,4 4,7 1,5 1,7 Kopparbergs 5 000 9 700 2,9 5,6 1,6 1,9 Gävleborgs 6 100 10 400 3,4 5,8 1,6 2,9 Västernorrlands 5 000 9 200 3,1 5,7 1,7 2,0 Jämtlands - 2 400 4 100 2,9 5,0 1,4 2,1 Västerbottens 4 300 7 500 2,8 4,7 1,6 2,2 Norrbottens 6 800 10 000 4,0 5,9 3,1 3,9 Storstadslän 45 100 84 000 2,2 4,1 0,9 1,8 Skogslän 34 800 59 100 3,2 5,4 1,8 2,6 Övriga län 53 500 103 500 2,4 4,6 1,2 1,6 Stödområde 1 5 600 7 700 4,8 6,6 3,6 4,3 Stödområde 2 8 400 14 000 3,3 5,5 2,1 2,9 Stödområde 1+2 14 000 21 700 3,8 5,8 2,6 3,3 Utanför stödområde 119 300 224 700 2,4 4,4 1,1 1,7 Riket totalt 133 300 246 600 2 5 4 5 1 2 1,8

». u ».

"Av befolkningen 16-64 år Källa: AMS register över arbetssökande (avrundade värden) (UMDAC)

Tabell 22: Länsvis fördelning av antalet och andelen personer som berörts av varsel ' , om uppsägning under perioden januari-november år 1991 resp. l992. Prop. 1992/93'100

Bil. 11.2 Län/länsgrupp Antal varslade Andel av befolk- personer folkningen 16-64 år (%) 1991 1992 1991 1992 Stockholms 28 486 33 887 2,6 3,5 Uppsala 3 002 5 819 1,7 3,3 Södermanlands 4 818 4 346 3,0 2,7 Ostergötlands 5 458 7 867 2,2 3,1 Jönköpings 5 902 6 990 3,1 3,7 Kronobergs 2 693 3 612 2,5 3,3 Kalmar 3 942 5 416 2,7 3,7 Gotlands 195 243 (),6 0,7 Blekinge 2 934 3 513 3,2 3,8 Kristianstads 3 679 4 539 2,1 2,6 Malmöhus 10 464 12 963 2,1 2,6 Hallands 3 880 3 703 2,5 2,3 Göteborgs o Bohus 12 276 17 022 2,6 3,6 Älvsborgs 6 745 9 174 2,5 3,3 Skaraborgs 4 313 6 093 2,6 3,6 Värmlands 3 272 4 425 1,9 2,5 Orebro 5 275 5 129 3,2 3,1 Västmanlands 5 850 5 328 3,6 3,2 Kopparbergs 3 778 4 611 2,2 2,6 Gävleborgs 4 245 4 285 2,4 2,4 Västernorrlands 3 588 4 671 2,2 2,9 Jämtlands 953 1 808 1,2 2,2 Västerbottens 2 347 3 991 1,5 2,5 Norrbottens 2 895 2 921 1,7 1,7 Storstadslän 51 226 53 872 2,5 2,6 Skogslän 21 078 26 712 1,9 2,4 Ovriga län 58 686 85 772 2,6 3,8 Riket totalt 130 990 166 356 2,4 3,1 Källa: AMS Tabell 23: Flyttningsöverskott för vissa länsgrupper 1990-92 Länsgrupp Totalt flyttningsöverskott därav mot utlandet annat län -

1990 1991 1992” 1990 1991 1992* 1990 1991 1992' Storstadslän 9 927 8 929 10 031 —3 329 429 3 795 13 256 8 500 6 236 därav Stockholms län 2 828 3 856 4 163 —4 271 —1 310 563 7 099 5 166 3 600 S_kogslän" 5 934 2 604 828 —1 528 —3 269 —2 720 7 462 5 873 3 548 Ovriga län 18 945 13 427 6 074 4 857 2 840 —1 075 14 088 10 587 7 149 *Kvartal 1-3 "Avser Värmlands, Kopparbergs, Gävelborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens samt Norrbottens län

Relativ arbetslöshet jan 19%-aug 1992 Bil. 11.2 Glidande tremånader's medeltal

Antal sysselsatta 'nom 'ndustr'n Prop. 1992/93:100 Januari 1980 - november 1992 Bil. 11.2 tre-månaders glidande medeltal

tusental

1100

1050

1000

1982 1984 . 1986 1988 . 199) 1992

ANTAL PEFBONER VARSLAEE OM UPPSÄGNING dANJAFlI 1976 - NOVEMBER 1992 3-MÅNADEFS GLIDANDE MEDELTAL

Prop. 1992/93:100 Bilaga 11 Register

Sid 1 Inledning 2 Arbetsmarknad 17 Arbetslivsfrågor _ 28 Regionalpolitik

X.Arbetsmarknadsdepartementet

A. Arbetsmarknadsdepartementet m.m.

44 Arbctsmarknadsdcpartementct m.m., ramanslag 42 524 000 45 Utredningar m.m. reservationsanslag 17 220 000 45 Internationella avgifter, förslagsanslag 16 130 000 45 Arbetsmarknadsråd, förslagsanslag 6 616 000 82 490 000

B. Arbetsmarknad m.m. 48 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader,

ramanslag 2 875 016 000 54 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, reservations-

anslag 28 448 611 000 59 Arbetsdomstolen, ramanslag 14 395 000 61 Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsan-

slag 1 684 000 63 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, '

förslagsanslag 75 000 63 Bidrag till vissa affärsinvcsteringar,förslagsanslag 1 000 64 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, re-

servationsanslag 2 500 000 31 342 282 000

C. Arbetslivsfrågor 65 Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen,

ramanslag 387 645 000 67 Arbetsmiljöinstitutet, ramanslag * 172 252 000 67 Yrkesinriktad rehabilitering, ramanslag 787 783 000 71 Yrkesinriktad rehabilitering: Utbildningsbidrag,

förslagsanslag 570 017 000 71 Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 1 000 72 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, reser-

vationsanslag 6 386 203 000

Bilaga 11

79

85

86

88 89

90

91 92

93 95

95

96

97

98

Bidrag till Samhall Aktiebolag, reservationsan- slag Bidrag Samhall Aktiebolag för vissa skatter för- slagsanslag 13 238 176 000

I). Regional utveckling

Lokaliseringsbidrag m.m.,

reservationsanslag Regionala utvecklingsinsatser, reservationsanslag Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder m.m.,förslagsanslag Ersättning för nedsättning av socialavgifter, för- slagsanslag Sysselsättningsbidrag, förslagsanslag

Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m . m . , reservationsanslag Glesbygdsmyndigheten, reservationsanslag Expertgruppen för forskning om regional utveck- ling (ERU), reservationsanslag Kapitaltillskott till en utvecklingsfond för Väst- norden, förslagsanslag

Transportstöd, förslagsanslag

Summa kr.

Underbilaga 11.1 (Förslag till lag om tillfällig av- vikelse från lagen ( 1981:691 ) om socialavgifter. Underbilaga ] 1.2 (Tabeller)

4 934 274 000

1 000

350 000 000 1 012 000 000

1000

500 000 000 200 000 000

179 900 000 17 000 000

* 6100 000

4 200 000 300 300 000

2 569 501 000

47 232 449 000

Bilaga 12 till budgetpropositionen 1993

Kulturdepartementet (elfte huvudtiteln)

Kulturdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992.

Föredragande: statsrådet Friggebo

Anmälan till budgetpropositionen 1993 Inledning

Inom kulturområdet föreslås angelägna satsningar inom regional verksamhet. . på dansens område och förbättrade villkor för kulturskapama. Dessutom föreslås att kunskapsuppbyggnaden inom kulturmiljövårdsområdet skall för- stärkas och ökade insatser för verksamhet riktad mot barn och ungdom. Inom det europeiska mediesamarbetet föreslås en ökning av resurserna för utveck- lingen av mediedokumentationen. Sammantaget innebär detta reformer inom kulturområdets budget med ca 44 miljoner kronor.

Inom medieområdet föreslås vidare minskat stöd till kulturtidsskrifter samt slopande av stöd till lokal programverksamhct.

Inom invandrarområdet föreslås förstärkningar till asylprövningen med hänsyn till att antalet asylsökande ökat. Anslagen för förläggningsverksam- heten och ersättningen till kommunerna för mottagandet av flyktingar ökas också trots att åtgärder föreslås som sänker flyktingdygnskostnaden. Jämfört med beräknat utfall för innevarande budgetår innebär budgetförslaget emel- lertid minskade kostnader för förläggningsverksamheten. För att bättre än hittills kunna möta kraven på snabba och flexibla insatser inom t1ykting- området föreslås en förändring av användandet av de medel som avsätts för överföring av kvotflyktingar.

Inom jämställdhetsområdet bör särskild uppmärksamhet bl.a. ägnas åt löneskillnader mellan kvinnor och män och den europeiska integrationens effekter för kvinnor. För Jämställdhetsombudsmannen föreslås ökade resur- ser för bl.a. kompetenshöjande åtgärder.

Förslaget innebär sammantaget strukturella besparingar på ca 360 miljoner kronor som främst åstadkoms inom det invandrarpolitiska området.

&

%% &?

Prop. 1992/93: 100 Bil. 12

Sammanfattning

Anslagsförändringama inom Kulturdepartementets verksamhetsområde i för- hållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för budgetåret 1992/93 framgår av följande sammanställning (miljoner kronor).

Anvisat Förslag Förändring 1992/93 1993/94 _ A. Kulturdepartementet m.m. 70.9 69.0 —1.9 B. Kulturverksamhet m.m. 3 036.8 3 087.4 50.61 C. Massmedier m.m. 864.9 954.8 89.9 D. Invandring m.m. 8 0125 11 770.0 3 757.5 E. Jämställdhetsfrågor 16.6 17.1 0.5 Totalt för Kulturdepartementet 12 001,7 15 898,3 3 896.6

1Bortses från engångsanvisningar under budgetåret l992/93 utgör förändringen till budgetåret 1993/94 knappt 100 mkr.

EES-anpassning

Med anledning av Sveriges åtagande enligt avtalet om Europeiska ekono- miska samarbetsområdet (EES-avtalet) pågår för närvarande i Kulturdeparte- mentet en översyn av reglerna om statligt stöd till kulturverksamhet och mass— medier. Översynen är påkallad av EES-avtalets artikel 4 om förbud mot all diskriminering på grund av nationalitet. Utgångspunkten är att regler i nu- varande stödförfattningar som innebär att mottagare av sådana bidrag skall vara svenska medborgare eller svenska företag. ersätts med krav på att den subventionerade verksamheten i huvudsak skall bedrivas i landet. på svenska språket. ha betydelse för svenskt kulturliv eller liknande.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna vad jag anfört om EES—anpassningen av reglerna om statligt stöd till kulturverksamhet och massmedier.

A. Kulturdepartementet m.m.

A 1. Kulturdepartementet

1992/93 Anslag 40 526 000 1993/94 Förslag 42 386 000

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 42 386 000 kr. Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag. An- slaget för Kulturdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads- pålägget. den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya prin- ciperna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för-dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga ]. Statsbudgeten och särskilda frågor. avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Kulturdepartementets disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu bud- geterade beloppet Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Kulturdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 42 386 000 kr.

A 2. Utredningar m.m.

1992/93 Anslag 16 000 000 Reservation 13 587 000 1993/94 Förslag 13 300 000

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten bör anslaget uppgå till 13 300 000 kr under nästa budgetår. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 13 300 000 kr.

A 3. Internationellt samarbete m.m.

l992/93 Anslag 1 345 000 1993/94 Förslag 1 345 000

Från anslaget betalas kostnader bl.a. för svenskt deltagande i det intema— tionella samarbetet inom departementets verksamhetsområde. Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 1 345 000 kr.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Internationellt samarbete mm. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 345 000 kr.

B. Kulturverksamhet m.m.

Allmänna utgångspunkter

Som anförs i regeringsförklaringen är stödet till ett fritt kulturliv ett angeläget åtagande som behövs för att samhället skall förbli öppet och dynamiskt.

Denna kulturpolitiska ambition äger givetvis giltighet också i sådana tider som vi nu upplever.

I kulturverksamheten finns krafter som pekar mot framtidstro och kreativi- tet. Detta är angeläget att ta fasta på när riskerna ökar för tendenser åt rakt motsatt håll.

Kulturpolitiken. ijämförelse med flertalet andra politikområden. känne- tecknas i stort av frånvaron av lagar och regleringar. Den bygger huvudsakli- gen på en direktförankring hos människorna. En framgångsrik samhällsinsats på kulturområdet måste alltså avspegla förväntningar. förhoppningar och krav som finns ute i samhället.

Därför är den kommunala självbestämmanderättcn en grundläggande för- utsättning när det gäller samhällsinsatsema inom kulturområdet på lokal och regional nivå. Detta leder naturligen till vissa variationer i samhällsstödet i olika delar av landet .

Generellt sett kan man dock hävda att det totala samhällsstödet till kulturli- vet i Sverige ligger på en mycket hög nivå internationellt sett.

Ett av de viktigare kulturpolitiska styrmedlen är pengar. Även om den totala kulturkonsumtionen till drygt 70 % bygger på privata utgifter spelar samhällsstödet en mycket stor roll inom ett antal områden. som endast delvis kan verka på marknadens villkor.

Det är tillfredsställande att kunna konstatera "att det statliga kulturstödet under en lång följd av år har kunnat hävda sig väl i relation till andra statliga åtaganden.

Under den senaste 320-"årsperioden har således andelen kulturutgifter av de totala statsutgiftema ökat från ca ().5 % till 0.75 %. I en internationell jämfö- relse avseende Europa placerar det Sverige på en femte plats.

Även kommunernas och landstingens insatser på kulturområdet har vuxit högst avsevärt under denna period. Samtidigt måste det noteras. att den all- mänt försämrade ekonomiska situationen har inneburit att ett antal kommuner och landsting nu har genomfört eller planerar att genomföra besparingar också på kulturområdet.

Det är åtgärder som givetvis faller in under den kompetens som följer av den kommunala självbestämmanderätten. Som jag ser det finns det emellertid en risk att kulturens allt tydligare positiva effekt för regional och lokal utveck— ling. sysselsättning och ekonomi inte tas till vara på ett effektivt sätt. Denna uppfattning har jag givit uttryck för i en rad offentliga sammanhang.

Regeringen har också under det senaste året fattat sådana beslut. som klart markerar statens ambition att för sin del upprätthålla insatserna på kulturom- rådet.

Jag vill i detta avseende erinra om mitt första budgetförslag under mandat- perioden. som utgick från en reforrnram på 35 miljoner kronor och därutöver

innehöll bl.a. väsentliga förstärkningar av basresursema för de stora teater- och operainstitutionema

Uppföljningen av den kommunalekonomiska utredningens förslag innebär för kulturens del att bl.a. stödet till de regionala kulturinstitutionema, som omfattar nästan 700 miljoner kronor. tills vidare hålls utanför systemet med schabloniscrade statsbidrag och fortfarande fördelas utifrån strikt kulturpoli- tiska utgångspunkter. ' '

I detta sammanhang kan också nämnas det beslut som regeringen under hösten 1992 har fattat om att sätta igång projekteringen av ett nytt modernt museum.

Det nya filmavtalet. som har godkänts av regering och riksdag under hösten 1992, innebär väsentligt ökade åtaganden inom kultursektorn. Jag återkommer till denna fråga vid min redovisning av utvecklingen inom medieområdet.

Även årets budgetförslag på kulturområdet präglas-av ambitionen att för- stärka och vidareutveckla det kulturpolitiska arbetet. Jag återkommer senare med en sammanfattning av innehållet i—förslaget.

Samtidigt som budgetförslaget syftar till att tillgodose" väsentliga behov inom kultursektorn är det givetvis min förhoppning att detta budgetförslag och övriga insatser inom det statliga kulturområdet skall visa att det är angelä- get och nödvändigt att bedriva en aktiv politik på kulturområdet

Budgetberedningen på kulturområdet bygger på de fördjupade anslags- framställningar som kulturinstitutionema har redovisat. Enligt de allmänna riktlinjer, som har gällt för institutionernas arbete med sina anslagsframställ— ningar. har siktet varit inställt på att analysera och bedöma resultatet av verk— samheten och ange vad som förutsätts kunna uppnås under den kommande treårsperioden. '

För ett område, nämligen kulturrniljövården. har redovisningen från Riks- antikvarieämbetets sida skett mot bakgrund av de särskilda direktiv som regeringen har meddelat

Kvaliteten på kultursektoms första treårsbudgetredovisning är skiftande. I några fall har det sålunda funnits anledning att till departementet begära in kompletterande underlag. Det är angeläget att ambitionen bakom den resultat- orienterade styrningen får ökat genomslag också på kulturområdet.

I min följande anmälan kommer jag att översiktligt men likväl tämligen ut- förligt redovisa de bedömningar, analyser och slutsatser som kulturinstitutio- nema har fört fram. På det sättet blir det möjligt att teckna en allmän bild av kultursektoms ambitioner vad gäller målsättning och färdriktning.

Samtidigt blir mina egna överväganden med anledning av denna redovis- ning i många fall mer begränsade med hänsyn till den kompetens som bör följa av det kulturpolitiska mandatet.

Till grund för de överväganden om mer resultatorienterad verksamhet som jag tar upp ligger således de kulturpolitiska riktlinjerna enligt 1974 års beslut. som enligt min uppfattning bör ligga fast under den'närmaste treårsperioden.

Den av riksdagen begärda parlamentariska utredningen (bet. 199 1/92:KrU18, rskr. 1991/922204) med huvuduppgift att utvärdera 1974

års kulturpolitiska mål (prop. 197428. bet. 1974:KrU15 , rskr. 1974z28) avses tillsättas inom kort. Utredningsuppdraget beräknas vara slutfört under år 1994 och därmed kunna utgöra ett viktigt underlag-vid fastställandet av inriktningen av det kulturpolitiska arbetet inför nästa treårsperiod. =

Förslagen om vissa översyner rörande museiområdet resp. statsbidraget till Riksteatern kommer också att föreläggas regeringen. Jag får anledning att återkomma till dessa frågor i samband med min anmälan senare av vissa anslag i statsbudgeten.

Jag övergår nu till att ge en översiktlig redovisning av huvudmomenten i budgetförslaget.

Ramen för insatser på kulturområdet för nästa budgetår är ungefär lika stor som för innevarande budgetår. Den har åstadkommits genom ompriorite- ringar inom Kulturdepartementets olika verksamhetsområden. Bland annat har sålunda med anledning av Konstfrämjandets konkurs bidraget på 7.8 miljoner kronor kunnat användas för andra ändamål. Vissa besparingar före- slås också i fråga om bidraget till Riksteaterns verksamhet.

Även beaktat dessa omprioriteringar inom kultursektorn innebär budget- förslaget för kulturområdet att reforrnverksamheten kan fortsätta.

Vid en jämförelse mellan totalomslutningen för kulturbudgeten för inneva- —

rande budgetår och den föreslagna omslutningen för nästa budgetår bör det noteras att budgeten för budgetåret 1992/93 påfördes ett särskilt engångsbe- lopp om 100 miljoner kronor för sysselsättningsskapande investeringar inom kulturområdet Det beloppet har nu avräknats i budgetförslaget för nästa bud- getår. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av anslaget Bidragtill utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.

Vissa större engångsbelopp på drygt 27 miljoner kronor. som innevarande budgetår har anvisats till Riksteatern, Operan och Dramaten har vidare i före— liggande budgetförslag avräknats. .

Enligt den nya kapitalförsöjningsförordningcn skall anläggningstillgångar fr.o.m. nästa budgetår finansieras genom att myndigheterna själva tar upp lån i Riksgäldskontoret. Det anslag för inredning och utrustning som för inneva- rande budgetår under detta littera finns upptaget med 47 miljoner kronor kommer således successivt att upphöra. För nästa budgetår finns endast be- hov av ett mindre anslag för betalningar av återstående beställningar. För nästa budgetår räknar jag med att låneramar skall avsättas för inredning och utrustning av guldrummet vid Historiska museet. för inredning av lokaler för spritlagda samlingar vid Naturhistoriska riksmuseet och för utrustning av Myntkabinettets nya lokaler samt för telefonväxlar vid bl.a. Nordiska museet och landsarkiven i Göteborg och Härnösand. Jag återkommer till denna fråga vid min redovisning av anslaget Inredning och utrustning av lokaler för kulturändamål.

Förslagen till ökningar innebär bl.a. följande. . Några regionala kulturinstitutioner är fortfarande under uppbyggnad. För att fullfölja denna uppbyggnad föreslås att bidraget till länsteatrama i Bohus- län och Kalmar ökar med tio grundbelopp och kammarorkestrama i Sundsvall och Jönköping ökar med tre grundbelopp.

Medel har beräknats för att öka möjligheten att ge ytterligare stöd åt kultur- festivaler av skilda slag.

För att bredda intresset för dans och öka möjligheterna att marknadsföra dansgruppemas och koreografemas produktioner föreslås Danscentrum få 300 000 kr för sin förrnedlingsverksamhet. För att öka möjligheterna för fri- lansande dansare och koreografer att arbeta inom sina yrken och till daglig träning föreslås en ökning av bidraget till fria dansgrupper med 700 000 kr. Dansens Hus föreslås få ett anslag på 10 784 000 kr.

lnom konstnärsområdet föreslås vidare att antalet långtidsstipendier för konstnärer ökar med 15. Förslagen i tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1991/92 innebär att grundbeloppet för biblioteksersättningen nu uppgår till 83 öre. Förutsättningama för biblioteksersättningen för budgetåret 1993/94 kommer att beredas genom sedvanlig förhandling.

För etablering av ett Östersjöns författar- och äversättarcentrum på Got— land föreslås ett bidrag på 1,5 miljoner kronor. Syftet med detta centrum är att skapa en gemensam samlings- och kontaktpunkt för författare och översättare från länderna i Östersjöområdet

För att öka Kulturrådets möjligheter att stödja en positiv utveckling av kultur för barn och ungdomar föreslås en ökning med 3 miljoner kronor.

Ienlighet med förslagen i prop. 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. bör 2,5 miljoner kronor anvisas till samiska kulturändamål. bl.a. sa- misk slöjd och viss biblioteksservice.

Inom kulturmiljövården presenteras förslag som bl.a. syftar till att effekti- visera verksamheten genom att förtydliga ansvarsfördelningen mellan Riks- antikvarieämbetet och länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet skall utveckla de uppgifter som hör samman med den centrala ledningen och målstymingen av kulturrniljövården. En viktig punkt är här att leda arbetet med att bygga upp kulturmiljövårdens kunskapsunderlag. Myndigheten föreslås få förstärkta re- surser med 700 000 kr för insatser inom detta område.

Frågor om beslut om enskilda kulturminnen och kulturmiljöer föreslås på ett tydligare sätt bli samlade hos länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet bör därför ges bemyndigande att till länsstyrelserna överlåta beslutanderätten och dispositionen av medlen för bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull be- byggelse m.m.

Förslagen i betänkandet Kulturstäd vid ombyggnad ( SOU 1992:107 ) be- handlas under avsnittet Kulturrniljövård. Det nuvarande räntebidrags— och tilläggslånesystemet vid ombyggnader föreslås bli ersatt av ett system med bidrag. Länsstyrelserna bör fatta beslut också om dessa bidrag.

Under maj månad 1993 börjar installationen av ett nytt scenmaskineri på Dramaten. För att täcka viss del av det inkomstbortfall som beräknas uppstå föreslås att Dramaten kompenseras för detta med 3 miljoner kronor. '

Under arkiwerksamheten redogörs för ställningstagandena till arkivde- påutredningens förslag i betänkandet Statens arkivdepåer (SOU 1991:31). Därvid föreslås bl.a. att Stockholms stadsarkiv ges till uppgift att verka som landsarkiv för Stockholms län samt att landsarkivfunktionen vid Malmö stadsarkiv avvecklas. '

Landsarkivet i Uppsala föreslås få 255 000 kr för ökade kosmader i sam- band med inflyttning i nya lokaler.

Vissa frågor om kultur- och arbetsmarknadspolitik

Riksdagen har tidigare (bet. l99l/921AU16, rskr. l99l/92249) behandlat effekterna på vissa kulturinstitutioner av införandet av s.k. flexibla lönebi- drag. Som anmäldesi 1992 års budgetproposition (prop. l99l/921100 bil. 12 s. 11) har en interdepartemental arbetsgrupp med representanter för Kultur- och Arbetsmarknadsdepartementen bildats för att följa frågor som är av gemensamt intresse. Under år 1992 har arbetsgruppen koncentrerat sig på att precisera nuvarande omfattning m.m. av systemet med lönebidrag. bl.a. andel och antal anställda med lönebidrag vid vissa kulturinstitutioner samt även på att undersöka omfattningen av de till dessa institutioner utbetalda lönebidragen från länsarbetsnämnderna. Arbetsgruppen har sökt klarlägga effekterna av införandet av flexibla lönebidrag för dessa institutioner. Grup- pens material finns tillgängligt på Arbetsmarknadsdepartementet (dnr A 4856/90). ' '

Bakgrunden i lönebidragsfrägan är i korthet att reglerna för anställning med lönebidrag ändrades den 1 juli l99l. Bidraget var tidigare knutet till arbetsgivarkategori men har nu gjorts flexibelt i den meningen att bidraget an- passats till den handikappade personens förutsättningar, graden av nedsatt arbetsförmåga m.m. Bidragsandelen i det enskilda fallet fastställs i förhand- lingar mellan arbetsförmedling och arbetsgivare.

Ett antal kulturinstitutioner. där staten har ett uttalat ansvar för verksamhe- ten, har av historiska skäl kommit att få en mycket hög andel lönebidragsan- ställd personal. I vissa fall uppgår denna personal till mer än 50 % av de verksamma vid institutionen. Här kan särskilt nämnas landsarkiv och vissa museer.

Arbetsmarknadsministem har tidigare denna dag; efter samråd med mig, redovisat sitt förslag i denna fråga. Förslaget innebär att. som en engångsåt- gärd i syfte att få en budgetering som ger en mer rättvisande bild av statens kostnader" för kulturinstitutionema — en omfördelning sker av medel från tionde huvudtitelns anslag Särskilda åtgärder för handikappade till bl.a. anslag under elfte huvudtiteln. Medlen skall användas så att de särskilt utsatta kulturinstitutionema behåller ett incitament till att anställa arbetshandikappade som arbetsförmedlingen anvisar resp. behålla nu anställda med lönebidrag. Omfördelningen föreslås därför inte gälla hela lönesumman utan endast så mycket att institutionen kan svara för en rimlig andel av lönen, i genomsnitt halva kostnaden. Kretsen av institutioner, som kan omfattas av denna omför- delning. bör enligt förslaget begränsas till sådana kulturinstitutioner där staten har ett särskilt ansvar för verksamheten och där de anställda med lönebidrag utgör en så stor andel av de anställda att verksamheten är i väsentlig omfatt— ning beroende av deras arbete. Kulturinstitutioner som berörs av denna omfördelning återfinns under anslagen för Riksarkivet och landsarkiven. Centrala museer: Myndigheter och Centrala museer: Stiftelser. Bidrag till

vissa museer m.m. samt Bidrag till regionala museer. Inom denna krets bör Prop. 1992/93.100 omfördelningen vidare begränsas till institutioner där minst ca 30 % av de Bil. 12 anställda omfattas av lönebidrag. De till elfte huvudtiteln omfördelade medlen - uppgår till 48 miljoner kronor och skall kunna användas endast till lönekost- nader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat. Slutligen måste effekterna av detta förslag noga följas och utvärderas. Försla- get överensstämmer väl med de behov jag bedömer finns på detta område.

Jag återkommer senare under min anmälan av anslaget för Riksarkivet och landsarkiven med beräkningar avseende det belopp som skall tillföras arkiv- institutionerna för detta ändamål. För museernas vidkommande görs motsva- rande anmälan under anslaget Bidrag till vissa museer m.m. Detta belopp bör därvid ställas till regeringens disposition för fördelning mellan museerna.

Jag vill även, efter fortsatt samråd med arbetsmarknadsministem. för riks- dagens kännedom meddela att den interdepartementala arbetsgruppen kommer- att fortsätta sitt arbete i enlighet med de riktlinjer som redovisades i 1992 års budgetpropostition. I första hand skall gruppen arbeta med att fortsatt studera möjligheter att finna nya former för att driva så kallade kulturvårdsföretag — dvs. de institutioner i Norrlands inland som-bl.a. med stöd av länsarbets- nämndema producerar tjänster åt museer och andra kulturmyndigheter. Där- utöver kommer gruppen att studera frågor kring beredskapsarbete inom kulturmiljövård och för konstnärliga yrkesutövare.

Vissa internationella kulturfrågor

Jag övergår nu till att i korthet redovisa några aktuella frågor inom det inter- nationella kultursamarbetet på regeringsnivå. _ _

Det nordiska kultursamarbetez påverkas alltmer av den europeiska integra- tionsprocessen samtidigt som utvecklingen i Östeuropa har skapat nya förut- sätmingar för ett breddat regionalt kultursamarbete, omfattande samtliga länder kring Östersjön.

Nordiska ministerrådets satsning på kulturprojekt riktade mot Europa har under förra året inneburit bl.a. medverkan i Europarådets stora Vikingaut- ställning i Paris, Berlin och Köpenhamn samt i en nordisk kulturfestival i London. De nordiska länderna har även i Europarådet gemensamt tagit initia- tiv till att få vissa s.k. europeiska kulturleder(Vikingaleden, Hansaleden) förlagda till Norden. " I

Den nya europeiska situationen har vidare medfört att kulturområdet har fått ökad tyngd inom det nordiska samarbetet i stort. Inom ramen för den om— prövning av samarbetet som de nordiska statsministrarna har tagit initiativ till har allmänkulturen gjorts till ett h'ögprioriterat samarbetsområde. Det kan sålunda förväntas att allmänkulturen under de följande åren kommer att få väsentligt förstärkta resurser och att detta kommer att göra det möjligt att ytterligare profilera det nordiska kulturSamarbetet. .

I informellt samråd med Nordiska ministerrådet har Sverige tillsammans med Polen tagit initiativ till ett kontaktskapande möte mellan de nordiska kulturministrarna och kulturministrama i övriga länder kring Östersjön. 11

Ministermötet, som har förberetts genom ett statssekreterarrnöte i Gdansk hösten 1992, kommer att hållas i Saltsjöbaden i Sverige våren 1993.

När det gäller Europasamarbetet utgör självfallet EES-avtalet och de före- stående förhandlingarna om EG-medlemskap samt öppningen mot Östeuropa de dominerande inslagen i debatten.

Att utveckla ett samarbete på kulturområdet inom ramen för EES-avtalet är ett svenskt intresse, som nu följs upp genom aktiv medverkan i en av EFTA:s Brysselkontor nybildad informell arbetsgrupp för kulturfrågor. Gruppens första uppgift blir att med utgångspunkt i EES-avtalets-två kulturdeklarationer utreda de formella möjli ghetema till ett ökat kultursamarbete med EG.

Inom Kulturdepartementet pågår alltjämt arbetet med att analysera konse- kvenserna av ett EG-medlemskap för svensk kulturpolitik och svenskt kulturliv. Statens kulturråd. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet har fått i uppdrag att göra en detaljerad konsekvensbeskrivning inom sina resp. ansvarsområden. Myndigheternas redovisningar beräknas föreligga våren 1993. En särskild studie görs angående in- och utförsel av kulturföremål med anledning av slopandet av gränskontroller inom EG:s inre marknad.

Inom Europarådet diskuteras kulturverksamhetensi innehåll och formella ramar mot bakgrund av det ökande antal östeuropeiska länder som ansluter sig till den europeiska kulturkonventionen. Jag noterar att Europarådets ministerkommitté tillmäter kultursamarbetet stor betydelse 'som plattform för ' rådets strävan att fungera som en sammanhållande politisk kraft i ett breddat Europa. Vad gäller det löpande kommittéarbetet i kultur- och kulturarvsfrågor hänvisar jag till den allmänna redogörelse för verksamheten inom minister- kommittén, som chefen för Utrikesdepartementet kommer att lämna senare i _ vår. Jag vill dock nämna att arbetet inom kulturkommittén för närvarande bedrivs under svenskt ordförandeskap.

Iden svenska samordningskommittén för FN:s kulturårtionde ingår före- trädare för Statens kulturråd, SIDA, Statens invandrarverk, Statens skolverk, Statens ungdomsråd, Svenska institutet och Svenska unescorådet. Kommit- tén har lämnat en redogörelse för verksamheten under år 1992.

Mot bakgrund av de mål och riktlinjer för årtiondet som fastställts av FN och Unesco arbetar kommittén med såväl nationellt baserade projekt som internationella samverkansprojekt inom ramen för ett antal övergripande teman. '

Den största nationella satsningen har hittills gjorts under rubriken Det mångkulturella samhällets möjligheter och problem. Kommittén disponerar för perioden 1990/91—1992/93 sammanlagt 4,5 miljoner kronor av invandrar- politiska medel för aktiviteter inom kulturområdet som främjar goda etniska relationer i det svenska samhället. Kommittén har under budgetåret 1991/92 lämnat bidrag till ett 20—tal kulturprojekt runt om i landet. Ytterligare ett lS—tal mångkulturella projekt har fått stöd från medel som SIDA disponerar. Även de andra i kommittén ingående myndigheterna har på olika sätt arbetat med mångkulturella frågor. Kommittén har fått ett särskilt anslag från Diskrimi- neringsombudsmannen för att i samverkan med Invandrarverket starta ett filmprojekt om svenska boenderegler. Genom sin sammansättning har kom-

mittén vidare en stark anknytning till det allmänna åtgärdsprogram mot främ- Prop]. 1992/93.100 lingsfrentlighet och rasism som regeringen beslutat om våren 1992.

Kommittén och de myndigheter som ingår i kommittén deltar vidare på skilda sätt i ett antal samarbetsprojekt med inriktning på Europa och på Tredje Världen. Bland annat planerar kommittén särskilda insatser för samarbetet med de baltiska staterna inom ramen för temat Östersjön som länk mellan länder och kulturer.

På initiativ bl.a. från nordiskt håll har Unesco år 1992 tillsatt en Världs- kommission för kultur och utveckling under ordförandeskap av FN:s förre generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar. Dess uppgift är att inom tre år ut- arbeta en rapport om hur samhällsutveckling och kulturutveckling påverkar varandra. Kommissionens första arbetsmöte kommer att hållas i Sverige under år 1993.

Särskilda lotterimedel

Under budgetåret 1991/92 har ur behållningen av de särskilda lotterier som anordnas till förmån för konst. teater och andra kulturändamål anvisats medel med sammanlagt 10 540 000 kr. Medlen har fördelats enligt följande:

3 500 000 kr till Statens kulturråd för fördelning till investeringar m.m.. 3 275 000 kr till investeringar m.m. inom teater-, dans- och musikom- rådet, - .

1 325 000 kr till investeringar m.m. inom konst-. musei- och utställ- ningsområdet, .

700 000 kr till investeringar inom kulturrniljövården, 1 740 000 kr till andra ändamål.

Vidgat deltagande i kulturlivet

Ett av målen för den statliga kulturpolitiken är att kulturen skall vara tillgäng- lig för alla och att ett aktivt deltagande i kulturlivet skall främjas. Detta mål har under lång tid varit levande för många kulturinstitutioner, skolor, kulturska— pare, studieförbund och organisationer i deras dagliga arbete. Fortfarande är emellenid skillnaderna i människors kulturvanor stora. Kulturvanoma är be- roende av ålder, utbildning, social bakgrund och bostadsort. Det visar det stora arbete som genomförts med Kulturrådet som sammanhållande myndig- het och som nu har mynnar ut i en plan för det fortsatta arbetet med att vidga deltagandet i kulturlivet. En sammanfattning av Kulturrådets rapport med an- ledning av regeringsuppdrag och kartläggning om dels deltagandet i kultur- livet och dels kulturinstitutionemas bam- och ungdomsverksamhet samt Kulturrådets plan för det fortsatta arbetet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilagorna 12.1, 12.2 och 12.3. Här redovisas också de bedöm- ningar, som Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Svenska Filminstitutet gjort inom sina resp. områden.

Bil. 12

Staten har formulerat de övergripande ambitionerna för kulturpolitiken. Sedan gäller det för dem som arbetar inom kulturområdet att omsätta dessa i praktisk handling. Sålunda ligger ansvaret för att nå fler människor i hög grad på varje kulturinstitution och kulturorganisation. De bestämmer själva inrikt- ningen på och uppläggningen av sitt arbete. Det är därför glädjande att kunna konstatera att många kulturinstitutioner i sina fördjupade anslagsframställ- ningar har uppmärksammat vikten av att nå en ny publik och att ett aktivt arbete pågår på många håll.

Det arbete som Kulturrådet har gjort tillsammans med Riksarkivet. Riks- - antikvarieärnbetet och Svenska Filminstitutet är betydelsefulltsom underlag för fortsatta ansträngningar for att nå ett vidgat deltagandet i kulturlivet. Den plan för det framtida arbetet som presenteras pekar på behovet av forskning. kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte samt utveckling av metoder för att stimulera till vidgat deltagande i kulturlivet. Kulturrådet har en naturlig roll som initiativtagare och pådrivare i detta arbete liksom övriga kultunnyndighe- ter har det inom sina områden.

En viktig del av planen behandlar kulturlivets relationer till barn och ungdom hur ett främjande av samverkan mellan kulturliv "och skola eller förskola kan ske och hur kulturlivet skall kunna nå ungdomar som slutat skolan. Enligt min uppfattning är samhällets insatser för att främja barn- och ungdomskultur viktiga. De centrala och regionala kulturinstitutionemas verk- samhet för bam och ungdom är av stor betydelse — inte minst som förebilder och inspirationskällor. Men särskilt viktigt är det att kulturverksamheten finns på lokal nivå. Den måste finnas i barnens och ungdomarnas vardagsmiljö. Därför är kommunernas intresse och engagemang av stor betydelse. Staten kan bl.a. bistå genom att hjälpa till med kunskapsspridning och erfarenhets- ': utbyte samt genom att stödja och stimulera utvecklingsarbete.

Vad jag här har anfört om värdet av att fokusera barns och ungdomars situation i det fortsatta kulturpolitiska utvecklingsarbetet bör utgöra en väsentlig grund i kulturrnyndighetemas och kulturinstitutionemas basarbete under den kommande perioden. Jag återkommer till detta i samband med att jag redovisar mina synpunkter med anledning av de fördjupade anslagsfram- ställningarna.

För att ytterligare förstärka angelägenheten av denna inriktning har jag i föreliggande budgetförslag också redovisat behovet av ytterligare stimulans- insatser.

Kulturrådet bör ges utökade möjligheter att bedriva arbetet inom detta om- råde i enlighet med sin utarbetade plan. För egen del vill jag särskilt framhålla betydelsen av insatser som främjar barns och ungdomars eget skapande. Jag förutsätter att Kulturrådet i detta viktiga arbete-knyter till sig personer som är aktiva inom olika konstområden och med engagemang för barn- och ung- domskultur. Arbetet bör i första hand bedrivas under en treårsperiod och jag har för det första budgetåret beräknat att Kulturrådets anslag Bidrag till ut- vecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. skall förstärkas med 3 mil— joner kronor. Erfarenheterna av arbetet bör efter treårsperiodens slut redovi- sas för regeringen.

Bil. 12

Allmän kulturverksamhet m.m. Prop. 1992/93:100

Bil. 12 Statens kulturråd

Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet.

Enligt förordningen (1988:676) med instruktion för Statens kulturråd skall rådet följa utvecklingen inom kulturområdet och ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen vid genomförandet av denna. Rådet handlägger ärenden om statliga bidrag för kulturell verksamhet och om andra statliga åtgärder som rör teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek. folkbildning och folkrörelser i den mån sådana ärenden inte ankommer. på någon annan myndighet. Rådet skall varje år i anslutning till sin anslagsframställning göra en sammanfattande bedöm- ning av utvecklingen inom dessa delar av kulturområdet och lämna förslag till de åtgärder som kan föranledas av bedömningen.

Statens kulturråd

Statens kulturråd har i den fördjupade anslagsframställningen för de olika konstområdena redovisat resultat-, framtids- och resursanalyser samt lämnat förslag till ett handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Här görs en kort sammanfattning av anslagsframställningen för konstområdena inom Kulturverksamheten. Litteratur- och tidskriftsområdena kommer att behandlas under Massmedier m.m. Sammanställningar av de statsbidrag som ges till resp. konstområde inleder sammanfattningama.

1 Teaterområdet 1.1 Anslag

Följande statsbidrag till teaterverksamhet anvisas budgetåret l992/93 under Kulturdepartementets huvudtitel.

Bidrag till Svenska riksteatem 212 677 000 Bidrag till Operan 251 644 000 Bidrag till Dramatiska teatern 145 790 000 Bidrag till regionala och lokala teater-

och dansinstitutioner 239 100000 Bidrag till fria teatergrupper 36 149 000 Bidrag till Drottningholms teätermuseum för föreställningsverksamheten vid Drottningsholmsteatem 6 621 ()(K) Bidrag till Stiftelsen lntemationella

Vadstena—akademien 1 352 000 Bidrag till Marionetteatem [ 062 000 Regional utvecklingsverksamhet 1 413 000 Skådebanor - 4 282 000 Amatörteater- och amatördansgrupper 1 082 000 Teatercentrum [ 742 000 Internationella teaterorganisationer ' ' - 570 000 Bidrag till teaterprojekt från kulturrådets '

utvecklingsanslag ' . _ - 4 300 000 Bidrag via Konstnärsnämndcn 3 000 0001 Bidrag till internationellt kulturutbyte 700 000 Summa 911 484 000

lAvser 199 l/92

Medel för teaterändamål anvisas även under bl.a. Utrikes— och Utbild- ningsdepanementens huvudtitlar.

1.2 Kulturrådets resultatanalys

Av 1974 års kulturpolitiska mål. som lades fast i prop. 197-1:28 om den stat- liga kulturpolitiken (bet. 1974zKrU15. rskr. l9741248). är följande av sär- skild betydelse för teaterpolitiken: — att medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. att främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner. — att i ökad utsträckning ta hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov.

att möjliggöra konstnärlig förnyelse. -— att främja ett utbyte. av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk- och nationsgränserna.

Ks

Kulturrådet redovisar i sin fördjupade anslagsframställning en övergri- pande resultatredovisning för teaterområdet utifrån uppställda mål. Kulturrå- det drar följande allmänna slutsatser från sin resultatanalys.

Teaterområdet har utvecklats starkt under den senaste tjugoårsperioden. Genom utbyggnaden av länsteatrar finns det nu en infrastruktur med pro- fessionell produktion spridd i hela landet. Utbyggnaden av de regionala tea- terinstitutionema har också inneburit att väsentligt fler människor utanför storstadsområdena än tidigare har kommit i kontakt med den levande teatern.

Kulturrådet bedömer att de statliga bidragssystemen i grunden fungerar tillfredsställande men att tiden nu är mogen för vissa justeringar i syfte" att främja rörlighet inom teaterns arbetsmarknad, konstnärlig fömyelse och vid- gat deltagande.

En förändring inom teaterlivet har skett mot färre fasta grupper. tydligare projektinriktning och nya samarbetsformer mellan fria grupper och institutio- ner. Nya samarbetsformer är under utveckling, vilket kan innebära ett inten- sivare samarbete mellan professionella och amatörer. folkrörelser m.m. Per- sonalrörligheten inom teaterområdet (mellan institutionerna och mellan insti- tutioner/fria grupper) är dock otillfredsställande låg. vilket motverkar den konstnärliga förnyelsen.

Arrangörssituationen inom teaterområdet har blivit mer problematisk. dels till följd av försämrad ekonomi hos dem som arrangerar eller beställer före- ställningar. dels till följd av kommundelsreforrnen och skolans decentralise- ring, förändringar som splittrat resurserna och minskat kompetensen hos be- ställama. Inte minst har barn- och ungdomsteatem drabbats av detta.

Statsunderstödda teaterinstitutioner har i ett långsiktigt perspektiv förlorat besökare. men bara delvis som en följd av ett minskat utbud av föreställ- ningar. Stigande produktions— och distributionskostnader för teatrarna kan inte helt förklara den minskade publiktillströmningen. Samtidigt rekryterar amatörteatem i landet nya besökare.

Det finns ett behov av att ytterligare stimulera amatörteatem genom att ge institutioner och fria grupper kompletterande fria medel för samarbetsprojekt med amatörorganisationer.

1.3 Kulntrrådets förslag till handlingsprogram

Kulturrådet presenterar i sin anslagsframställning förslag till handlingspro- gram för teaterområdet. Kulturrådet föreslår att de statliga insatserna för den kommande treårsperioden inriktas på att främja konsmärlig förnyelse och ökad rörlighet inom hela teaterområdet.

_ förstärka den regionala teaterproduktionen, öka det internationella utbytet. förbättra villkoren för barn- och ungdomsteatem. — förbättra arbetsvillkoren för de fria teatergruppema. verka för en större publik och en förbättrad arrangörssituation. — främja en administrativ kompetensutveckling och nya samverkansformer.

3 Riku/trut?! IUUJ'U_9_ [.ru/nl. Nr III/). lit/ugn IJ

2 Dansområdet Prop. 1992/932100 2.1 Anslag _ . Bil.12

Det är svårt att ange exakt hur stort det statliga stödet till dans är eftersom det i flera fall ingåri teateranslag. Detta gäller t.ex. bidragen till Operan i Stock- holm, Stora teatern i Göteborg, Malmö stadsteater, Östgötateatern i Norrkö- ping och Svenska riksteatern, som samtliga inkluderar balettensemblema inom sina resp. anslag. De största statliga bidragen till dans finns inom dessa anslag. Nedan ges en översikt över andra statliga bidrag till dans under Kulturdepartementets huvudtitel budgetåret l992/93.

Dansens Hus 6 820 000

Bidrag till fria dansgrupper/koreografer - - 7 500 000 Bidrag till daglig träning för frilansdansare 490 000 Dansmuseet 7 300 000 Samarbetsnämnden för folklig dans 150 000 Danscentrum - 900 000 Dans i skolan 1 230 000 Bidrag till anställning av koreografer vid

regionala teater- och dansinstitutioner 160 000 Konstnärsnämnden 1 859 0001 Svensk Danskommitte 201 000 Bidrag till internationellt kulturutbyte

samt vissa projektbidrag 1 100 000 Summa 27 710 000

lAvser 1991/92

Medel för dansändarnål anvisas även under bl.a. Utbildningsdepartemen- tets huvudtitel.

2.2 Kulturrådets resultatanalys

I samband med att den statliga kulturpolitiken växte fram på 1970-talet be- handlades dansområdet i anslutning till målen för teaterpolitiken. Någon sär- skild danspolitik formulerades inte. De kulturpolitiska mål som framför allt är relevanta på dansområdet är de mål som rör decentralisering. eftersatta grupper och konstnärlig utveckling.

Kulturrådet redovisar i sin fördjupade anslagsframställning en övergri- pande resultatredovisning för dansområdet. Med utgångspunkt i den drar Kulturrådet följande slutsatser.

Kulturrådet framhåller att danskonsten befinner sig i ett expansivt skede intresset för att se dans ökar liksom intresset för att själv utöva dans, särskilt bland barn och ungdom. Tillkomsten av Dansens Hus har haft en positiv inverkan på utvecklingen inom dansen.

Kulturrådet konstaterar att den professionella dansen i hög grad är en storstadsföreteelse. Fyra institutioner har fast anställda ensembler Operan, Stora teatern i Göteborg, Malmö stadsteater och Östgötateatern i Norrköping. Dessutom tillkommer Riksteatern med Cullbergbaletten. som är ett turnerande kompani. Norr om Stockholm finns ingen stationär dansensemble. Decentra— liseringsmålet när det gäller dans har inte resulterat i en utbyggnad av institu- tioner vilket varit fallet inom teater- och musikområdena. Däremot har det funnits en tydlig strävan att öka de frilansande gruppernas möjligheter att verka och turnera över landet.

Det statliga stödet utgör den övervägande delen av dansens totala sam- hällsbidrag och kommer inom överskådlig tid sannolikt att fortsätta vara av direkt avgörande betydelse. De statliga satsningarna har också syftat till att möjliggöra ett konstnärligt utvecklingsarbete. Det största hindret för spridning av danskonsten är deSS svaga förankring ute i landet. Det finns inga särskilda dansarrangörer, vilket försvårar marknadsföring och försäljning av dans. En kraftig ökning av antalet dansare. koreografer och pedagoger har skett de senaste åren men framför allt de förstnämnda yrkesgruppemas försörjnings- fönrråga är i dag mycket begränsad.

Generellt är dansen den konstform som är minst etablerad hos en bred publik och speciellt hos den unga publiken. Dansföreställningar av institutio- ner och fria grupper som vänder sig till bam och ungdom förekommeri allt- för liten omfattning. En av de viktigaste åtgärderna när det gäller att vidga intresset för dans är den satsning som under några år har gjorts på projektet Dans i skolan.

2.3 Kulturrådets förslag till handlingsprogram

Kulturrådet föreslår att de statliga insatserna under den kommande treårs- perioden inom dansområdet inriktas på att — verka för att frilansande dansare och koreografer ges bättre möjligheter att arbeta inom sina yrken, ' — stärka dansen regionalt. stimulera ett konstnärligt utvecklingsarbete bland koreografer och dansare. — öka möjligheten till turnéverksamhet och medverka till ett förstärkt arrangörsnät och förbättrat marknadsförings- och publikarbcte, förbättra barns och ungdomars möjlighet att dansa och uppleva dansföre- ställningar, stimulera och utveckla amatörverksamheten inom dansområdet,

— öka möjligheterna till internationellt gästspelsutbyte.

Bil. 12

3 Musikområdet 3.1 Anslag

Statens stöd till musikomrädet omfattar i första hand konsertverksamhet som bedrivs av statliga och statsunderstödda musikinsitutioner samt stöd till ton- konstnärer och fria musikgrupper. Under Kulturdepartementets huvudtitel anvisas följande statsbidrag till musik budgetåret l992/93. -

Svenska rikskonserter 71 526 000 Regional musikverksamhet 218 510 000 Bidrag till regionala och lokala

musikinstitutioner 90 500 000 Bidrag till fria musikgrupper och

arrangerande musikföreningar . 18 417 000 Bidrag till fonogramproduktioner ' 4 980 000 Bidrag till fonogramdistribution ] 082 000 Bidrag till internationellt

kulturutbyte samt vissa projektbidrag ' 2 500 000 Bidrag via Konstnärsnämnden 11 329 0001 Centrala amatörorganisationer (musik) ' 3 322 000 Musikcentrum 1 491 000 Musikaliska Akademien inkl Musica Sveciae m. rn. 3 473 000 STIM/Svensk Musik 1 842 000 Summa (exkl. musikteater) 428 97 2 000 1Avser 1991/92

Medel för musikverksamhet anvisas även under bl.a. Utrikes-, Försvars- och Utbildningsdepartementens huvudtitlar. . '

Huvuddelen av det statliga stödet. ca 90 %, går till institutioner på mu- sikomrädet. Ca 6 % av stödet är direkt riktat till frilansartister och arrangörs— föreningar.

3.2 Kulturrådets resultatanalys

Kulturrådet har gjort en omfattande analys av utvecklingen inom musikomrä— det under de senaste åren. Här redovisas de slutsatser som Kulturrådet har dragit utifrån sin resultatanalys. Uppgifter om utvecklingen inom enskilda delområden redovisas under resp. anslag.

Kulturrådet sammanfattar på följande sätt målen för statens insatser på musikomrädet såsom de har utvecklats sedan 1974” ars kulturpolitiska beslut.

Insatserna bör inriktas på att stimulera mångfald och variation, ge reella möjligheter att sprida musik i såväl levande form som via medier och därige- nom komplettera utbudet på marknaden. stimulera musiker och upphovsmän att pröva nya musikformer och utveckla sin särart. ge människor möjlighet att uppleva levande musik oavsett var de bor, öka insatserna för barn och ung-

dom och andra eftersatta grupper. ge svenska tonsättare möjlighet att skapa Prop. 1992/932100 musik och få den uppförd samt underlätta för det internationella kulturutbytet. Bil. 12

Kulturrådet anser att resursförstärkningama till musikomrädet har varit små under den senaste lO—lS-årsperioden. Merparten av de statliga pengarna på musikomrädet går till institutioner med fast anställda musiker, huvudsakli- gen inom genreområdet västerländsk konstmusik. Musiker och ensembler som verkar utanför institutionerna har svårt att hävda sig i konkurrens med institutionernas ofta högt subventionerade utbud.

Intresset för musik ökar, främst bland ungdomar. Utvecklingen av musik i medier har inte hämmat lyssnandet på levande musik. Publiksiffroma stiger. Även utövandet av musik är omfattande, särskilt bland ungdomari de lägre tonåren, främst tack vare den kommunala musikskolan.

Antalet orkesterinstitutioner torde nu motsvara det behov av fasta orkester- resurser som är motiverat i ett land av Sveriges storlek om man också i bedömningen tar med de resurser som frnns inom länsmusiken och musik- teatrama. Det är emellertid av stor vikt att orkestrarna under den kommande perioden får tillräckliga resurser för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

Länsmusiken, som tillkom år 1988 med landstingen som huvudmän, fun- gerar mycket olika, såväl vad gäller musikalisk kvalitet och inriktning som förankring i det regionala musiklivet. Allmänt kan konstateras att antalet kon— serter och andra musikarrangemang i länsmusikens regi är mindre år 1991 jämfört med startåret 1988.

Intresset för västerländsk konstmusik är fortfarande i hög grad beroende av vari landet man bor. Detsamma gäller intresset för jazzmusik. Det lokala arrangörsnätet inom framför allt jazz, rock och kammarmusik riskerar att starkt försvagas, dels genom att kommunerna skär ned på kulturanslagen. dels genom att bidragen till Studieförbunden reduceras.

Satsningarna på målgruppsinriktat publikarbete måste ytterligare utvecklas och förstärkas. Inte minst de fria musikgruppema har genom sin större rör- lighet och anpassningsbarhet till skilda situationer goda förutsättningar för att rekrytera nya publikgrupper till musiken.

Insatserna för barn och ungdom på musikomrädet är ojämnt fördelade bland de statliga och statsunderstödda institutionerna. Allmänt kan sägas att det stora intresset för musik bland ungdomar tas till vara i mycket liten om- fattning av dessa institutioner. Det som görs riktar sig i första hand till för- skolebarn och skolbarn i de lägre åldrama.

3.3 Kulturrådetsförslag till handlingsprogram

Kulturrådet föreslår att de statliga insatserna inom musikomrädet under den kommande treårsperioden inriktas på att — främja den konstnärliga kvaliteten och öka möjligheterna till konstnärlig ut—

veckling och förnyelse.

- förbättra arbetsvillkoren för frilansmusiker. särskilt inom genreområden där möjligheterna till fasta anställningar helt saknas, slutföra den påbörjade utbyggnadsreformen av orkesterinstitutionema och ge ökade möjligheter till utvecklingsverksamhet inom dessa, 21

stimulera ökade satsningar på barn och ungdom, - underlätta ett ökat internationellt utbyte på musikomrädet. — utvärdera den regionala musikreforrnen och förändra det statliga bidrags- systemet till länsmusiken. utveckla stödet till den svenska fonogramutgivningen samt till utgivning av noter,

stärka arnatörrnusikens ställning.

4 Museiområdet 4.1 Anslag

Under Kulturdepartementets huvudtitel har-medel för museiändarnål för bud- getåret 1992/93 anvisats under följande anslag:

Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m., anslagsposten

Zomsamlingarna för fastighetsunderhåll . 198 (_)00 Centrala museer: Förvaltningskostnader _ " ' _ 432 618 OÖO Centrala museer: Vissa kosmader för . '

utställningar och samlingar m.m. ' 16 196 000 Bidrag till Skansen ' ' 17 354 000 Bidrag till vissa museer 28 669 000 Bidrag till regionala museer " ' 76 421 000 Riksutställningar ' 31 667 000 Forsknings- och utvecklingsinsatser på kulturområdet,

anslagsposten Ansvarsmuseema ' 1 992 000

anslagsposten Naturhistoriska riksmuseet - . 4 256 000 - Summa . " 609 371 000

Härutöver fördelar Statens kulturråd projektstöd för museiändamål bl.a. från rådets dispositionsmedel för utvecklingsverksamhet.

För Statens försvarshistoriska museer har för budgetåret 1992/93 anvisats 24 787 000 kr över Försvarsdepartementets huvudtitel. Medel för museiän— damål har även anvisats bl.a. över Utbildningsdepartementets huvudtitel och huvudtiteln för Hovet och de kungliga slotten.

4.2 Kulturrådets resultatanalys

Kulturrådet har gjort en övergripande resultatanalys avseende verksamheten vid de centrala och regionala museerna inom Kulturdepartementets anslag mot bakgrund av 1974 års kulturpolitiska mål och syftet med de museipolitiska beslut som fattats under 1970- och 1980—talen. Analysen har lett rådet fram till bl.a. följande slutsatser.

Genom den särskilda ansvarsmuseifunktion som ålagts fem av de centrala museerna och genom de senaste årens satsning på gemensamma utvecklings- projekt har samarbetet ökat mellan centralmuseema och museer ute i landet.

Prop. 1992/931100 Bil. 12

Utvecklingen av ny informationsteknik har skapat nya möjligheter till samverkan på museiområdet.

Den snabba tekniska utvecklingen och nya internationella rön på museiom- rådet har medfört ett stort behov av fort- och vidareutbildning för olika per— sonalkategorier.

Betydande investeringar i upprustning och nybyggnader av museer har gjorts såväl inom den statliga som den regionala och kommunala sektorn.

Under senare år har museernas totala publik ökat. men inte markant. En viss nyrekrytering har skett av besökargrupper som tidigare varit underrepre- senterade, t.ex. ungdomar över 15 år.

Barn- och ungdomsverksamheten varierar i kvalitet och omfattning. Kontakten mellan skola och museum har totalt sett försämrats. Det gäller sär- skilt länsmuseema. Det frnns en förväntan hos museerna ute i landet på de centrala museerna vad gäller stöd och samarbete rörande barn- och ungdoms- verksamhet. Över huvud taget är museerna en underutnyttjad resurs i bild- ningssamhället

Dokumentation, konservering och övrig föremålsvård är eftersatta områ- den hos centralmuseema. medan länsmuseerna har ökat sina satsningar på dessa områden under senare år.

Antalet anställda har sammantaget ökat under den senaste tioårsperioden, även om stor skillnad råder mellan olika museer. Detta gäller såväl centrala museer som länsmuseer

Andelen lönebidragsanställda är hög vid museerna Den ligger kring en tredjedel vid de centrala museerna och ca en f ardedel vid länsmuseerna. Även här är fördelningen mycket ojämn mellan museerna.

Kulturrådet har särskilt analyserat centralmuseernas intäkts- och kost- nadsutveckling. Museerna har kunnat bygga ut verksamheten, främst vad gäller den utåtriktade delen, genom ökade intäkter från andra källor än stats- anslagen. Bevakningskostnadema uppgick 1990/91 till i genomsnitt till 6 % av årskostnadema, för vissa museer dock till betydligt större andel. Personal- kostnadema utgjorde 46 % och lokalkosmadema 22 % av årskostnadema.

Vissa museer utanför huvudstadsregionen uppvisar samlingar av sådant nationellt intresse. att särskilda former av samarbete bör utvecklas mellan dem och berörda centrala museer.

Länsmuseerna har i ökande grad knutit internationella kontakter under senare år. Kontakterna har ofta gällt Baltikum eller afrikanska stater.

4.3 Kulturrådets förslag till handlingsprogram

Mot bakgrund av den gjorda resultatanalysen finner Kulturrådet att de statliga insatserna på museiområdet under den kommande treårsperioden bör inriktas på att öka möjlighetema till kvalificerade utställningar utanför Stockholmsområdet genom att främja tillkomsten av samverkansavtal mellan centrala museer och samlingar av riksintresse ute i landet.

— stödja verksamhet som syftar till att göra museerna till en bättre utnyttjad resurs inom skola. högskola och folkbildning.

Bil. 12

— främja museernas samverkan kring större utvecklingsprojekt, — konsolidera basverksarnheten vid centrala och regionala museer.

5 Bildkonstområdet 5.1 Anslag

Följande statsbidrag till ändamål inom bildkonstområdet anvisas för budgetåret 1992/93.

Bidrag till organisationer inom bild- ' OCh formkonstområdet 15 428 000

Visningsersätmin g åt bild- och form-

konstnärer ' 56 785 000 Bidrag till bild- och formkonstnärer . 5 186 000 Förvärv av konst för statens byggnader m.m. 28 038 000 Utställningar av nutida svensk konst i utlandet . _ 1 448 ()()0 Bidrag till Akademien för de fria konstem ] 580 000 Summa 108 465 000

Till bild- och forrnkonständamål utgår också medel ur bidraget till Centrumbildningar på kulturområdet, från medlen för Särskilda insatser för enskilda konstnärers deltagande i internationellt kulturutbyte samt ur anslaget Inkomstgarantier för konstnärer m.m. Därtill fördelar Statens kulturråd medel för olika utvecklingsprojekt och samverkan inom konst och konstbildning.

Helt eller delvis statligt finansierade verksamheter inom konstområdet är slutligen Statens konstmuseer som ansvarsmuseum, Riksutställningar, Thielska galleriet och Millesgården samt de länsmuseer som har konstsam- lingar.

5.2 Kulturrådets resultatanalys

Bildkonstområdet visar en stor bredd och spridning när det gäller innehåll och verksamhetsformer. Det omfattar bildkonst, konsthantverk, formgivning och miljö liksom det konstpedagogiska och konstbildande arbetet. Ett flertal insti- tutioner och organisationer med olika" former för finansiering är engagerade inom området. Här finns museer och konsthallar med statligt. kommunalt eller regionalt huvudmannaskap. Det förekommer en folkrörelseanknuten föreningsdriven verksamhet. främst genom nära tvåtusen konstföreningar på arbetsplatserna och genom Studieförbunden. Enskilda konstnärer och konst- grupper liksom konsthallar och museer svarar för utställningar och förrned- ling av konst. Kommersiella företag. som gallerier. mässor och auktionsfir- mor svarar för en betydande del av verksamheten. Media som TV, dagstid- ningar och tidskrifter följer genom nyhetsbevakning och egna presentationer konst-. design- och utställningsliv. Allt detta bäddar för pluralism och bredd när det gäller uttrycksformer. konstriktnin gar och konstarter.

Prop. l992/93:100 Bil. 12

Samtidigt är bildkonstens närvaro inte alltid självklar sett från geografiska och sociala utgångspunkter. Det saknas konst och konstnärlig formgivning i många offentliga miljöer och i bostadsområden.

Andelen av befolkningen som går på konstutställningar i museer, gallerier och andra särskilda utställningslokaler har inte ökat under 1980-talet och har på längre sikt minskat. Det finns dock inget som tyder på att intresset för bildkonst generellt skulle ha minskat men att konstutställningen som miljö för kontakt med konsten kan vara på väg att förlora något av sin betydelse i för- -' hållande till andra medier och miljöer. Detta gäller särskilt bland ungdomar. Samtidigt ändrar utställningarna karaktär genom en ny generation konstnärer. Detta kan leda till ett nyvaknat konstintresse. '

Genom ökade anslag till Sveriges bildkonstnärsfond har en viss ekono- misk förbättring för bildkonstnärema kunnat uppnås, bl.a. en höjd visnings- ersättning samt fler stipendier för studieresor utomlands. Samtidigt har dock inköpen av konst under de senaste åren minskat både på den privata markna- den och i samband med besparingari kommuner och landsting. Effekterna av nedskärningarna drabbar såväl konstbildningens målgrupper som de enskilda konstnärerna.

5.3 Kulturrådets förslag till handlingsprogram Kulturrådet presenterar i Sin anslagsframställning förslag till handlingspro- , gram för bildkonstområdet. Kulturrådet riktar sina insatser främst mot de organisationer rådet har ett bidragsansvar för och ej till den enskilde konstnä- ren. Det stöd rådet ger syftar till att stärka organisationernas basfunktioner samt till att stödja olika projekt och initiativ av utvecklings- och samverkans- karaktär. Kulturrådet föreslår att de statliga insatserna för den kommande tre- årsperioden inriktas mot följande mål: — att verka för utvecklingsresurser för konstbildningsarbete, att stimulera initiativ som vill öka barns och ungdomars möte med bild- konsten, _ — att finna nya vägar för att föra fram bildkonst och formgivning i offentlig miljö, '

att underlätta ett ökat internationellt utbyte på bildkonst- och konstbild- ningsområdet.

6 Biblioteksområdet 6.1 Anslag

Följande statsbidrag till folkbibliotekens verksamhet anvisas under budgetåret 1992/93. '

Regional biblioteksverksarnhet ' ' := 34 364 000

Bidrag till arbetsplatsbibliotek - 3 630 000 Bidrag för metodutveckling - 2 000 000 Visa gemensamma ändamål i ' '

folkbibliotekens verksamhet 1 118 000 Summa - " 41 112 000

Härtill kommer anslag till Talboks- och punktskriftsbiblioteket om 64 447 000 kr samt ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. ca 75 mkr.

6.2 Kulturrådets resultatanalyser Lokala bibliotek

Kulturrådet konstaterar i sin fördjupade anslagsframställning att folkbibliote- ken har en mycket bred och väl förankrad verksamhet och att de utgör den viktigaste icke kommersiella distributionskanalen för kvalitetslitteratur. Folk- biblioteken är vidare den mest" besökta kulturinstitutionen i landet. Antalet biblioteksbesökare är konstant medan antalet boklån har minskat något under senare år. Ansvaret för folkbiblioteken ligger på kommunerna och landets 286 kommuner förfogar tillsammans över ca 1 900 utlåningsställen vilka har öppet närmare 37 000 timmar per vecka.

Bibliotekens årliga nyförvärv av böcker har växlat under 1980-talet med ett lägsta antal år 1990 2,2 miljoner och-ett högsta antal år 1987 på 2,5 miljo- ner. Det samlade mediebeståndet har ökat med 19 % under 1980-talet. Den personalökning som ägde rum vid folkbiblioteken under samma period före- faller nu ha avstannat. Antalet hela årsverken redovisar Kulturrådet för närva- rande uppgå ti116 000. Den totala driftskostnaden för folkbiblioteken under år 1990 anges vara 2 443 mkr.

En viss utjämning av standardskillnadema på folkbibliotekområdet mellan kommunerna har skett. Nya arbetsformer och ny verksamhet prövas. Fort— farande finns dock vissa skillnader. särskilt beträffande de mindre kommu- nerna.

Bidraget till arbetsplatsbibliotek har medfört att antalet sådana bibliotek har ökat i snabb takt. Efterfrågan på detta bidrag har dock minskat kraftigt under det senaste året. Kulturrådet bedömer att denna minskning samman- hänger med att kommunerna är mindre benägna att vilja starta ny verksamhet i det rådande ekonomiska läget. Kulturrådet föreslår att 3 mkr av bidraget till arbetsplatsbibliotek förs över till Kulturrådets dispositionsanslag för utveck- lingsverksarnhet för att där användas för utveckling av folkbiblioteksverk-

Prop. l992/931100

Bil. 12

samheten. Uppkommande behov av att starta eller utveckla arbetsplatsbiblio- Prop. 1992/93. 100 tek kan i fortsättningen prövas inom ramen för detta anslag. Bil. 12

Regional biblioteksverksamhet

Biblioteksväsendet i Sverige bygger på samverkan mellan olika slag av bibliotek. Statens stöd till denna verksamhet utgörs av bidraget till regional biblioteksverksamhet vilket går till länsbibliotek, lånecentraler och depåverk— samhet. Målsättningen för denna verksamhet är att att stödja de lokala biblio- teken samt att arbeta för en standardutjämning mellan kommunerna på biblio- teksområdet. Länsbibliotekens regionala roll är här närmast av komplette- rande karaktär. Huvuddelen av det ekonomiska ansvaret för länsbiblioteken åvilar landstingen.

Kulturrådets bedömningar

Kulturrådet pekar på några faktorer som bedöms göra folkbibliotekens ut- veckling något osäker. Hit hör att inköpsanslagen i likhet med bokutlåningen har minskat, att ,frlialbibliotek'och bokbussar läggs ned. att omorganisation av den kommunala verksamheten förefaller kunna leda till splittrade resurser för biblioteken samt att de fria boklånen ifrågasätts.

Kulturrådets sammanfattande bedömning blir att den hittills gällande strukturen baserad på 1974 års kulturpolitiska beslut. med därav följande an- svarsfördelning mellan stat. kommuner och landsting samt bidrag från staten utan särskild lagstiftning på biblioteksområdet, bör omprövas och att in- förande av en ny nationell bibliotekspolitik bör övervägas.

6.3 Kulturrådets förslag till handlingsprogram

Mot bakgrund av den gjorda resultatanalysen föreslår Kulturrådet införandet ' av en nationell bibliotekspolitik. Härvid bör ett införande av en bibliotekslag utredas.

Vidare föreslår Kulturrådet att förordningen (l985z528) om statsbidrag till folkbibliotek ändras så att statsbidrag till länsbibliotek huvudsakligen destine- ras till kompletterande medieförsörjning. Kulturrådet anser att detta stöd från länsbiblioteken endast skall kunna umyttjas av de kommuner vars folkbiblio- tek erbjuder avgiftsfria boklån till sina låntagare. Kulturrådet har även i en särskild framställan den 22 oktober 1992 hemställt om att denna förordnings- ändring verkställs.

Kulturrådet föreslår även att en försöksverksamhet inleds med presentation av kvalitetslitteratur på folkbiblioteken. Detta bör ske dels genom länsbiblio- teken, dels genom att särskilda exemplar av nyutkommen kvalitetslitteratur presenteras på femtio kommunbibliotek på orter utan fackbokhandel.

7 Myndigheten Statens kulturråd

7.1 Kulturrådets resultatanalys

Kulturrådet har redovisat hur man arbetar för att uppfylla instruktionens övergripande verksamhetsmål. Den fördjupade anslagsframställningen och genomgången av de olika kulturområdena visar resultatet av en del av kultur- rådets arbete. .

När det gäller bidragsgivningen redovisas att antalet ärenden sedan bud- getåret 1985/86 uppgår till drygt 6 000 per budgetår. Över de olika konstom- rådena fördelar sig ärendemängden med ca 2 100 ärenden för teater. dans och musik, ca 3 000 ärenden för litteratur, bibliotek och tidskrifter, ca 525 ärenden för konst. museer och utställningar, ca 190 ärenden för gemensamma bidrag samt ca 225 övriga ärenden. Kulturrådets personal har från budgetåret 1986/87 minskat från 58 årsarbetskrafter till 46 budgetåret l99l/92.

7.2 Statens kulturråd i framtiden

Enligt Kulturrådet kan bl.a. följande faktorer påverka Kulturrådets roll och arbete i framtiden.

— Den ökande regionaliseringen - både den som rör förändringarna inom Sveriges gränser och den som berör ett eventuellt inträde i EG gör att det behövs ett kraftfullt centrum så att den fortsatta decentraliseringen inte leder till en allmän fragmentisering. — Den internationella utvecklingen. den regionala Omstruktureringen och för- ändringarna i den statliga myndighetsstrukturen medför nya uppgifter för den nationella kulturpolitiken och medför krav på nya former för samverkan mellan stat, landsting och kommuner. - Vårt förhållande till EG. Verkningarna på kulturområdet är komplicerade och studeras för närvarande av Kulturrådet på uppdrag av Kulturdepartemen- tet. De snabba förändringarna internationellt, regionalt och lokalt medför också ökade krav på information och opinionsbildning kring den nationella kultur- politiken och rådgivning till regionala och kommunala huvudmän och institu- tioner inom kulturområdet. — Den övergripande analysen av kulturpolitikens resultat och kulturlivets behov som skall göras av den parlamentariska utredningen som riksdagen begärt hos regeringen.

Budgetförslag

Här görs en kort sammanfattning av Kulturrådets förslag för budgetperioden. Under resp. bidragsanslag görs en mer utförlig sammanfattning för-an- slagsområdet.

Statens kulturråds förslag i den fördjupade anslagsframställningen har lagts mot bakgrund av att förutsättningarna för kulturskapande och kulturliv är under snabb förändring.

På kommunal nivå pågår strukturförändringar. Den samhällsekonomiska Prop. 1992/93:100 situationen kommer av allt att döma medföra minskade kommunala kultur— Bil. 12 satsningar under kommande treårsperiod. Fria kulturskapare inom bildkonst. teater och musik samt kulturinstitutioner som bibliotek berörs särskilt av denna utveckling.

Kulturrådet vill prioritera åtgärder för det fria kulturskapandet inorn bild- konst, teater. dans och musik. Den konsmärliga fömyelsen och kvaliteten måste säkras. För detta fordras ökade rörliga medel för såväl projekt som fria grupper och institutioner.

Den internationella utvecklingen medför ett starkt ökat kontaktbchov. Ökat internationellt utbyte är en förutsättning för att utveckla kvaliteten i det natio- nella kulturskapandet. Sveriges utveckling mot ett alltmer mångkulturellt samhälle kommer att fortsätta.

På regional nivå kan en ny organisatorisk struktur växa fram senare under 1990-talet. Utbyggnaden av de regionala kultursatsningarna måste fullföljas den närmaste treårsperioden och nya former för nationth ansvar för regionala kulturinstitutioner bör övervägas. Kulturrådet konstaterar därför med till- fredsställelse att riksdagen beslutat att den kommunalekonomiska utredning- ens förslag om generella statsbidrag till kommunal nivå inte skall gälla kultur- området. De riktade bidragen till regionala och lokala kulturinstitutioner bibe- hålls. .

Kulturrådets kartläggningsarbete om möjligheterna för att vidga deltagan- det i kulturlivet och kulturinstitutionemas verksamhet för barn och ungdom har visat att nya insatser behövs för information, utveckling, publikarbete och marknadsföring.

Om en nationell kulturpolitik skall kunna föras är det enligt Kulturrådets mening nödvändigt att kulturområdet tillförs nya resurser under treårsperio- den.

Kulturrådet föreslår att anslagen till kulturområdet. utöver sedvanlig pris- och löneomräkning, ökar med 95 mkr budgetåret 1993/94, 63 mkr budgetåret 1994/95 och 50 mkr budgetåret 1995/96. Den totala budgetförstärkningen under perioden föreslås sålunda uppgå till 208 mkr. Detta innebär en procen- tuell ökning av kulturanslagen med 4.4 % budgetåret 1993/94, 2.8 % bud- getåret 1994/95 och 2.2 % budgetåret 1995/96. Kulturrådet anser att med hänsyn till de osäkerhetsfaktorer som finns vid bedömningen av en så lång period. är det mycket angeläget att reforrnramen inrymmer ökade rörliga medel.

För budgetåret 1993/94 ligger tyngdpunkten på reformförslagen på följande områden. '

—— Rörliga medel för konstnärligt utvecklingsarbete inkl. nationellt utveck— lingscentrum inom teaterområdet utanför Stockholm samt regionalt utveck- lingsarbete 18 mkr. _ Ökade medel för internationellt kulturutbyte 5 mkr. —- Utvecklingsmedel för centralmuseema 4 mkr, nya grundbelopp till region- museer 1 mkr samt medel för samverkansmuseer 2 mkr och museisäkerhet 3 mkr.

Ökad satsning på regionala och lokala teater— och musikinstitutioner 25 mkr, därav Stora teatern Göteborg. i samband med nybyggnad 10 mkr, övriga teaterinstitutioner 9 mkr. varav rörliga medel 5 mkr, samt musikinsti- tutioner 6 mkr.

Ökade medel för fria grupper inom teater, dans och musik samt arrangörer inom musikomrädet 11 mkr.

Presentation av kvalitetslitteratur på folkbiblioteken 6 mkr samt nya grund- belopp till länsbiblioteken 2 mkr. — För utbyggt stöd inom litteratur. tidskrifter, fonogram och noter föreslås ca 6 mkr. Här ingår en treårig förlängning av stödet till skolklassikerserien inom litteraturområdet.

Vidare föreslås ökade medel till lokalhållande organisationer, organisatio— ner för publikarbete, amatörverksarnhet m.m. med 6 mkr samt till vissa insti- tutioner inom teater- och museiområdena, bl.a. Arbetets museum och Judiska museet med 3 mkr. '

För de följande två budgetåren föreslås en ytterligare utbyggnad inorn flertalet av nämnda områden. "

Vidare föreslår Kulturrådet att införande av en lag på folkbiblioteksområ— det utreds som en viktig del av en nationell bibliotekspolitik. "Förordningen om statsbidrag till folkbibliotek bör ändras så att statsbidraget till länsbibliotek i fortsättningen huvudsakligen destineras till den kompletterande medieför- sörjningen. 1 förordningen bör föreskrivas att-för låntagaren avgiftsfri för- medling av lån blir ett villkor för de lokala folkbibliotekens utnyttjande av länsbibliotekens kompletterande medieförsörjning.

Då Kulturrådet föreslår att nya ändamål inom litteraturområdet skall få stöd bör ändringar ske i stödförordningama.

För den regionala musikverksamheten anser Kulturrådet att ett enhetligt grundbeloppsbaserat bidragssystem bör införas. Rådet är berett att utreda förutsätmingama för en sådan ändring av statsbidragen.

För Kulturrådets myndighetsanslag anser Kulturrådet att det är nödvändigt att medel beräknas så att nuvarande personalstyrka kan bibehållas om rådet skall kunna fullgörs sina uppgifter under kommande treårsperiod.

,. Föredragandens överväganden

Jag har härmed gjort en kortfattad redovisning av Statens kulturråds fördju- pade anslagframställning. Jag övergår nu till att redogöra för min resultatbe- dömning och mina slutsatser med anledning av anslagsframställningen.

Resultatbedömning och slutsatser 1 Allmänna utgångspunkter

Statens kulturråd har i sin första fördjupade anslagsframställning gjort en mycket omfattande och ambitiös analys av utvecklingen inom de kulturavsnitt som Kulturrådet arbetar med. Enligt min uppfattning utgör såväl resultat- som

framtidsanalyser och de därpå grundade förslagen till handlingsprogram ett Prop. 1992/93.100 gott underlag för det kulturpolitiska arbetet. Jag får i min följande framställ— Bil. 12 ning anledning att närmare kommentera rådets analys och förslag inom de olika konstområdena.

Jag vill dock redan här som en mer allmän kommentar konstatera att Kulturrådets förslag till handlingsprogram i stor utsträckning bygger på för- utsättningen av betydande resurstillskott och att rådet därmed inte har följt budgetförordnin gens (l989z400) bestämmelser om förutsättningarna för för- slag i anslagsframställningen. Den rådande samhällsekonomiska situationen gör det emellertid inte möjligt att klara nya åtaganden utan de förslag som bedöms angelägna att genomföra måste i huvudsak ske genom ompriorite- ringar. '

Även om det budgetförslag för kulturområdet som jag här redovisar totalt sett innebär förstärkningar av kulturbudgeten finns det anledning att betona att de kommande åren måste kännetecknas av prövningar av att de resurser som redan finns inom kulturområdet används på bästa möjliga sätt. De översyner av sektom som planeras, och som jag återkommer till senare, har bl.a. detta syfte. Kulturrådets förslag till handlingsprogram på de olika konstområdena, som jag i viss utsträckning är beredd att tillstyrka, måste enligt min uppfatt- ning således huvudsakligen bygga på utnyttjandet av sektorns basresurser. I min fortsatta genomgång av de olika sakavsnitten kommer jag att närmare behandla dessa frågor.

2 Teaterområdet

Här redovisas min bedömning avde övergripa'ndeutvecklingstendensema inom teaterområdet. Jag återkommer senare till 'en mer detaljerad prövning under resp. anslag. '

Jag anser att Kulturrådets resultatanalys av teaterområdet är ett utmärkt komplement till de fakta som presenterades i.Teaterkostnadsutredningens be- tänkande Teatems kostnadsutveckling 1975-1990 (SOU 1991:71). Kultur- rådet pekar också i sitt handlingsprogram på vissa övergripande frågor, som är viktiga för teaterns framtida utveckling. Jag kommer i det följande att kom— mentera några av dessa. . '

De statliga insatserna p'å teaterområdet har under lång tid fokuserats på att bygga upp ett nätverk av regionala teaterinstitutioner i hela landet. För närva- rande får 24 regionala och lokala teatrar statsbidrag. Den regionala utbyggna- den är nu så gott som avslutad. Fortfarande återstår emellertid att bygga upp ett par nya regionteatrar. Jag återkommer med förslag inom detta område- under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitu- tioner. I övrigt finns det' behov av att stärka redan etablerade teatrar för att dels kunna vitalisera den konstnärliga verksamheten dels ge dem möjligheter att nå nya grupper av teaterbesökare, framför allt barn och ungdom. Den nya musikteatem i Göteborg GöteborgsOperan — invigs i september 1994. Staten har genom ett engångsbidrag på 347 miljoner kronor lämnat ett kraftigt Stöd till byggandet av det nya operahuset. Det torde nu ankomma på de regio- nala intressentema att på grundval av det statliga stöd, som redan utgår till 31

Göteborgs Musikteater med för närvarande 286. grundbelopp och de resurser som regionen avsätter. skapa förutsättningar för en kreativ och vital verksam- het 1 det nya operahuset.

Med hänvisning till det underlag som lagts fram av Teaterkostnadsutred- ningen, har anslagen till Riksteatern, Operan och Dramatiska teatern höjts avsevärt för innevarande budgetår.

Enligt min bedömning måste eventuella nya satsningar göras genom en omfördelning av redan tillgängliga resursen.] ag avser att-senare föreslå rege- ringen att tillkalla en utredningsman med uppdrag att göra en analys av ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrarna. Analysen bör ligga till grund för en prövning .av huruvida det statliga bidraget till Riksteatern i större utsträckning bör riktas till de delar av verksamheten där Riksteatern är ensam aktör inom teaterområdet. Vidare bör prövas om medel härigenom kan frigöras för angelägna satsningar på regionala teatrar och fria teater- och dansgrupper. Redan för nästa budgetår bör en vissminskning av bidraget till Riksteatern kunna göras. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av anslaget Bidrag till Svenska riksteatem, Operan och Dramatiska teatern.

Under senare år har regeringen initierat en diskussion med de nationella teatrarna i Stockholm — Operan och Dramatiska teatern .— om en precisering av deras nationella uppdrag. Operan och Dramatiska teatern har nu presenterat sin syn på denna fråga. Jag anser att det är viktigt att Operan och Dramatiska teatern i grunden ser sin verksamhet som en angelägenhet och stimulans för hela landets teaterliv och att detta avspeglar sig i deras dagliga arbete. Jag avser att återkomma till detta vid min anmälan av anslaget till dessa teatrar.

Kultur för barn och ungdom är av mycket stor betydelse för deras utveck-

ling till självständigt tänkande vuxna. Kulturrådet-har pekat på att de teatrar'

som satsar på självständiga enheter för barn- och ungdomsproduktionen också har kommit längst iden konstnärliga utvecklingen inom detta område. De problem som Kulturrådet pekar på när det gäller arrangörSledets tillta- gande splittring och ekonomiska försvagning inger emellertid oro inte "minst när det gäller bam— och ungdomSteatern. Särskilt utsatt'a i'detta hänseende är de fria teatergruppema, som svarar för ca' 6'() % av det totala utbudet när det gäller teater för barn och ungdom; Det kan noteras att staten för sin del under en lång följd av år har tagit ett betydande ansvar för att upprätthålla och för- stärka bidragsgivningen till de fria grupperna. Jag vill sålunda erinra om att bidraget efter förslag' 1 förra årets budgetproposition ökade med totalt drygt 8 miljoner kronor. Mot denna bakgrund-är det angeläget och _min klara för- hoppning — att de fria gruppernas betydelse för barn- och ungdomsverksarn- heten skall få ökat gehör också i den lokala miljön.

Jag räknar med att den parlamentariska utredningen om de kulturpolitiska målen och deras förverkligande, som inom kort skall tillsättas, kommer att ' närmare 'behandla Kulturrådets förslag vad gäller bl.a. grundbeloppens kon- struktion och skapandet av regionala kraft- och utvecklingscentra utanför storstadsområdena.

De internationella kontakterna är viktiga för teaterns konstnärliga utveck- ling. Teatem behöver liksom andra konstområden få möjlighet att möta en ny

Bil." 12 -.

publik i ett annat land samt att stimuleras av gästspel i Sverige från andra länder. Gästspelsverksamheten vid Södra teatern, som på regeringens upp- drag har utretts, bör fortsätta i oförändrade former. ' '

3 Dansområdet

Här redovisas min bedömning av de övergripande utvecklingstendensema inom dansområdet. Jag återkommer längre fram till en mer detaljerad pröv- ' ning under resp. anslag.

De statliga insatserna på dansområdet är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsområdena. särskilt till Stockholm. Här finns Operans stora balett- ensemble, som är högsätet för den klassiska baletten. Här finns de flesta fria dansgruppema och koreografema och här finns också dansscener för modern dans såsom den nyligen etablerade gästspelsscenen Dansens Hus.

Kulturrådet har i sin fördjupade anslagsframställning pekat på att huvud- problemet för dansteatern är att den har en dålig geografisk spridning, vilket försvårar för stora delar av befolkningen att se en levande dansföreställning. Även danslivets egna institutioner och organisationer har i en skrivelse från Svensk Danskommitte pekat på dessa förhållanden och efterlyst en samlad bedömning för fortsatta insatser på dansområdet. I det handlingsprogram för dans som presenteras i skrivelsen lämnas förslag till insatser på både kort och lång sikt.

För egen del vill jag gärna instämma i att danskonsten är ett område som är svagt förankrat i vårt samhälle. Jag förutsätter att Kulturrådet noga följer ut- vecklingen inom dansområdet. Jag vill här ändå peka på några för dans- konsten positiva faktorer.

Intresset för att se dans och att själv dansa har ökat, särskilt bland barn och ungdom. De permanenta balettensemblema vid Operan. Malmö stadsteater, Stora Teatern i Göteborg och Östgötateatern är mycket betydelsefulla i det långsiktiga arbetet med att ytterligare hävda dansens ställning. Dansens Hus har bidragit till att öka intresset för dans genom att visa både det kvalitativt bästa inom den internationella danskonsten och våra främsta nationella dans- kompanier och koreografer. I detta sammanhang kan nämnas att staten, enligt ett avtal med Stockholms läns landsting om det ekonomiska ansvaret för Konserthuset i Stockholm. Skansen och Dansens Hus, skall överta lands- tingets roll som bidragsgivare till Dansens Hus. Enligt detta avtal skall staten fr.o.m. den 1 januari 1993 svara för 75 % av den samhälleliga bidrags- givningen till Dansens Hus medan Stockholms stad svarar för 25 %.

En annan faktor som torde ha inverkat positivt på dansintresset är det sedan några år bedrivna projektet Dans i skolan genom vilket ett 40-tal kom- muner har lagt in dans på skolschemat på låg- och mellanstadiema. Kulturrå- det har också medverkat till att stimulera dansgrupper att turnera i landet.

Ytterligare åtgärder bör dock vidtas för att stärka dansens ställning. En viktig fråga är att bredda intresset för dans och att öka möjligheterna att marknadsföra dansgruppemas och koreografemas produktioner. I detta sam- manhang spelar Danscentrum en betydelsefull roll. Jag kommer därför senare att föreslå ökat bidrag till Danscentrum för dess förmedlingsverksamhet. En

annan viktig åtgärd är att öka möjlighetema för frilansande dansare och koreografer att arbeta inom sina yrken. Under anslaget Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. kommer jag att föreslå ökade insatser inom dansområdet. Kulturrådet har vidare enligt vad jag har erfarit inlett en försöksverksamhet med bidrag till länsdanskonsulenter på något håll i landet. Länsdanskonsulenter skulle kunna vara länkar mellan danslivet, arrangörer, mottagare och utbildningar. Jag förutsätter att Kulturrådet fortsätter denna satsning inom ramen för sina utvecklingsmedel. '

Staten har genom att ta huvudansvaret för uppbyggandet av en ny nationell gästspelsscen för modern dans Dansens Hus — markerat betydelsen av att'få till stånd en utveckling av dansområdet. Dansens Hus har redan betytt en vitalisering för dansen inte endast i Stockholmsområdet utan i hela landet. Dansgrupper som har haft föreställningar på Dansens Hus har sedan fått arbete i andra delar av landet. Jag återkommer senare med förslag till ytterli— gare förstärkningar av resurserna till Dansens Hus.

Den statliga insatsen i dess nuvarande förrn när det gäller projektet Dans i skolan avslutas med utgången av detta budgetår. Det ankommer nu på intres- serade kommuner att själva fortsätta det arbetet. Staten bör emellertid även i fortsättningen stimulera till satsningar och förmedla erfarenheter inom detta område. Detta kan ske inom ramen för den satsning på kultur för barn och ungdom. som jag har aviserat i inledningen till kulturavsnittet. Statsrådet Ask har under åttonde huvudtitelns anslag Stöd för utveckling av skolväsendet ut- tryckt en förväntan att Skolverket skall utvärdera de särskilda utvecklingsin- satser som gjorts på skolområdet Därvid bör även verksamheten med dans i skolan komma att utvärderas. " '

4 Musikområdet

Jag kommer här att redovisa några synpunkter av övergripande karaktär på utvecklingen inom musikområdet. Jag återkommer senare till en mer detalje- rad prövning under resp. anslag.

Jag delar i huvudsak de synpunkter som Kulturrådet har framfört beträf- fande musikområdet. Vad gäller rådets synpunkter beträffande resursbehov vill jag dock allmänt hänvisa till vad jag tidigare anfört om förutsättningen för genomförandet av rådets handlingsprogram.

De statliga insatserna inom musikområdet har under senare år ägnats är dels att överföra regionmusiken och det gamla Rikskonserter till lands— tingskommunalt huvudmannaskap samt att skapa en ny central musikinstitu- tion, Svenska rikskonserter, dels att förstärka stödet till symfoni- och kam- marorkestrama ute i landet. Fram till utgången av december 1992 erhöll tolv orkestrar sådant stöd, varav två nya kammarorkestrar i Sundsvall och Jön- köping. Jag kommer under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner att föreslå en fortsatt uppbyggnad av det statliga stödet till dessa två orkestrar. Enligt det avtal som slutits under hösten mellan staten och Stockholms läns landsting om det ekonomiska ansvaret för Konserthuset i Stockholm, Skansen och Dansens Hus" skall landstinget fr.o.m. den 1 januari 1993 vara ensam samhällelig bidragsgivare till Konsert-

Prop. l992/932100

Bil. 12

huset. Det statliga anslaget till regionala orkesterinstitutioner skall minska i Prop. 1992/93.100 motsvarande mån. Jag hari mitt förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten Bil. 12 för budgetåret 1992/93 redovisat avtalet och dess konsekvenser.

Kulturrådet har föreslagit att den regionala musikreformen skall utvärderas och att det statliga bidragssystemet skall förändras. Den nya organisationen har funnits i fem år och enligt min bedömning är det lämpligt att nu göra en mer genomgripande översyn av hur den regionala musikverksamheten funge- rar och om den regionala förankringen, som ansågs så viktig vid genom- förandet, har lyckats. Statistiska uppgifter tyder på att landstingens andel av bidragen till den regionala musikverksamheten generellt sett har minskat mellan åren 1988 och 1991. I utvärderingen bör klargöras om detta är ett uttryck för bristande intresse för länsmusiken.

Frilansmusikema och de fria musikgruppema har stor betydelse för mång- falden och kvaliteten i det svenska musiklivet. Det är väsentligt att det fria musiklivet inom bl.a. jazzområdet ges möjlighet att vidareutvecklas.

Musiken är en viktig del i barns och ungdomars liv. Musikundervisningen har av tradition legat på en hög nivå i Sverige -— inte minst inom den kommu— ' nala musikskolan. De fleSta barn har någon gång bevistat en skolkonsert. Enligt Kulturrådets resultatanalys riktar sig musikinstitutionemas verksamhet i första hand till förskolebarn och skolbarn i de lägre åldrarna. För egen del anser jag att även det stora intresse som ungdomar visar för musik bör fångas ' upp av musikinstitutionema i deras verksamhet.

Fr.o.m. den 1 juli 1993 är de nu gällande avtalen mellan försvaret och berörda länsmusikstiftelser samt Svenska rikskonserter uppsagda. Nya avtal har arbetats fram, som i många avseenden innebär väsentligt ändrade förhål- landen. Försvarets köp av musik från länsmusikstiftelsema och Svenska rikskonserter kommer att omfatta totalt 10 miljoner kronor att jämföras med det nuvarande bidraget på drygt 18 miljoner kronor. Detta innebär att ned- dragningar av verksamheten måste ske vid några regionala musikstiftelser samt vid Stockholmsmusiken inom Svenska rikskonserter.

5 Museiamrådet

Kulturrådets analys av de centrala och regionala museernas verksamhet ger mig anledning till följande kommentarer.

Resultatbedömningen bör självfallet ställas i relation till de övergripande målen för kulturpolitiken och till de uppgifter som museerna har att fullgöra enligt instruktioner och bidragsvillkor. Kulturrådet har analyserat museernas verksamhet med utgångspunkt i de kulturpolitiska mål som har särskild rele— vans för museiområdet. Förutom grunduppgiften att ta till vara och levande- göra äldre tiders kultur är strävan att sprida kultur i hela landet och att bredda deltagandet i kulturlivet viktiga riktmärken för museernas verksamhet. Det allmänna intryck jag har fått av Kulturrådets analys är att museerna under 1980-talet har gjort mycket ambitiösa försök att leva upp till de kulturpolitiska målsättningarna. Genom tillkomsten av ansvarsmuseer och utbyggnaden av länsmuseistödet har former för samverkan mellan den centrala och den regio- nala nivån kunnat etableras, vilket varit av stor betydelse för utvecklingen av 35

hela landets museiväsende. I sin utåtriktade verksamhet har museema medve- tet sökt nå sådana grupper av ungdomar och vuxna som hittills varit underre- presenterade i museipubliken.

Museema har det flerfaldiga uppdraget att vårda. öka och dokumentera sina samlingar, bygga upp kunskap med utgångspunkt i dessa. bedriva ut- ställningsverksamhet och annan publik verksamhet samt underhålla sin ofta unika museibyggnad.

Det är en grannlaga uppgift 'att fullgöra ett så brett uppdrag. Min bedöm- ning är att museerna under 1980-talet i stort sett har varit framgångsrika i det publikinriktade arbetet. En rad intresseväckande utställningar och en inne- hållsrik kompletterande programverksamhct har skapat ett ökat publik- intresse. Positiva effekter har också erhållits genom denlfömyelse av lokal- beståndet som ägt rum under de senaste decennierna.

Det är allmänt omvittnat att svenska museisamlingar håller hög kvalitet även i ett internationellt perspektiv. Vissa samlingar betraktas t.o.m. som unika. Att vårda och bearbeta dessa samlingar, som tillsammans med bygg- naden utgör själva basen för museiverksamheten. är en ansvarsfull uppgift. Resultatanalysen visar att den kraftiga satsningen på utställningar och pro- grarnverksamhet. åtminstone när det gäller centralmuseema. delvis har skett på bekostnad av bl.a. föremålsvården. Museerna har uppenbarligen stora svårigheter att göra en balanserad avvägning mellan behov inom skilda delar av verksamheten. Enligt min mening är detta inte främst en resursfråga för det enskilda museet utan i lika hög grad ett övergripande strukturellt problem. Trots den sammanslagning av museer som skett under 1970- och 1980-talen är centralmuseema fortfarande en institutionsgrupp med klara brister vad gäller samordning av resurser och verksamhetsmål.

Ett näraliggande problem. som jag även kommer att beröra under anslagen till de centrala museerna, är frånvaron av ett kontinuerligt samordnat uppträ- dande i förhållande till statsmakterna och omvärlden i övrigt. Förutsättningar måste skapas för en mer rationell verksamhetsmodell. byggd på fortlöpande samverkan. och för ett gemensamt tänkande i prioriteringsfrågor.

Resultatanalysen visar att även länsmuseerna har svårigheter att skapa en rimlig balans mellan olika verksamhetsgrenar. Här finns ett särskilt behov av att precisera rollfördelningen mellan länsmuseemas statliga motparter inom kulturmiljövård resp. det allmänna kulturområdet och få dem att verka utifrån ett gemensamt synsätt.

Den nya synen på statens budgetprövning innebär att nya insatser av större omfattning inom en viss sektor så gott som alltid aktualiserar en omprövning av befmtlig verksamhet inom samma sektor. Detta gäller även museiområdet Inte minst mot den bakgrunden är det angeläget att få ett samlat grepp över området och fastställa var gränsen går för statens totala ansvarstagande.

Jag har därför funnit det angeläget att. vid sidan av den planerade och av riksdagen anbefallda utvärderingen av 1974 års kulturpolitiska mål m.m.. göra en särskild översyn av mål- och strukturfrågor inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet. Med hänsyn till Riksutställningars funktion

Bil. 12

och ställning i museiväsendet bör även den verksamheten omfattas av över- Prop. 1992/932100 synen. Bil. 12 Utöver de allmänna synpunkter som jag här har framfört återkommer jag under berörda anslag med närmare kommentarer och förslag vad avser museernas verksamhet och med en redovisning av mina ställningstaganden till Kulturrådets förslag på museiområdet.

6 Bildkonstområdet

Vad gäller bildkonstområdet vill jag anföra följande.

I arbetet med konst och konstbildning deltar många parter. Karaktäristiskt är att verksamheten drivs med en hög grad av självständighet och integritet. En fast samverkansstruktur existerar inte. För statens del är det angeläget att medverka till en ökad yttrandefrihet för konstnärer, att stimulera tillkomsten och exponeringen av konst. Vidare kan staten stimulera konstnärlig kvalitet genom att svara för utbildning av konstnärer och genom att ge resurser till utvecklingsverksamhet och internationellt utbyte. Av lika stor vikt är att vidga deltagandet i all konstnärlig verksamhet samt att ge fler människor tillgång till ' konst och konstnärliga uttrycksmedel.

Statens ansvar för att de konstpolitiska målen skall kunna uppnås delas av flera myndigheter. Dessa är förutom Statens kulturråd främst Konstnärs- närnnden, som förmedlar statens stöd till yrkesverksamma konstnärer på bild-, fom-, scen- och filmområdena och Statens konstråd vars uppgift är att köpa konst till statens byggnader och lokaler och att bl.a. i sitt informa- tionscentrum för offentlig konst verka för att konsten ska bli ett naturligt inslag i samhällsmiljön.

En huvudroll i arbetet med att utforma och att bedriva konstbildningsverk- samhet i landet har Statens konstmuseer. Självklar och redan väl utvecklad samverkan äger rum med länsmuseerna som genom de nya grundbelopp som tillförts dem under senare år kunnat förstärka sin konstpedagogiska verksam- het. I arbetet med att vidga deltagandet i konstbildningsverksamheten för människor som inte har möjlighet att besöka konsthallar eller museer är sam- arbete med Riksutställningar. studieförbund, konstbildningsorganisationer ' och konstnäremas egna sammanslutningar av största vikt.

Bildkonstområdet engagerar i alla nämnda avseenden många människor i ett flertal olika konstellationer _ från den enskilt arbetande konstnären till institutioner. myndigheter och konstfrämjande organisationer och folkbild- - ningen. Det är därmed naturligt att de medel och de instrument staten har till förfogande för att verka för de konstpolitiska målen har en begränsad räck- vidd.

I ett avseende har dock staten en unik roll på området och det gäller ansva- ret för de centrala museiinstitutionema på konstområdet. Jag vill erinra om att regeringen hösten 1992 givit projekteringsuppdrag för ny- och ombyggnad av Moderna museet och Arkitekturmuseet.

Inom ramen för tillgängliga resurser kan staten genom bl.a. bidragsför- delningen till ett antal organisationer inom bild-, form- och konstbildnings- området och genom att stödja olika former av initiativ och projekt stimulera 37

åtgärder som överensstämmer med de kulturpolitiska målen för bildkonstom- rådet. Jag vill här särskilt framhålla det konstbildande arbetet bland barn och ungdom. Jag återkommer senare i min föredragning till dessa frågor och berör därvid bl.a. konsekvensen av Konstfrämjandets nedläggning.

Staten kan vidare genom Statens konstråd svara för en kontinuitet i vad avser förvärv av konst till lokaler för statlig verksamhet. I en situation då den privata marknadens efterfrågan på konst torde ha minskat ökar betydelsen av de offentliga konstköpen. Inom vissa områden, t.ex. monumentalkonst och textil konst, har de en avgörande betydelse för konstformernas överlevnad.

Utöver de allmänna synpunkter som jag här har redovisat kommerjag att närmare kommentera de statliga insatserna på bildkonstområdet under resp. anslag.

7 Biblioteksområder

Under den senaste tiden har en livlig debatt förts om folkbibliotekens verk- samhet och förutsättningar men även om de villkor som gäller för medbor- garnas möjligheter att låna böcker. En tydlig hotbild för folkbibliotekens framtid har härvid utmålats.

Jag har tidigare i olika sammanhang redovisat mina ställningstaganden på detta område. Min bedömning att de svenska folkbibliotekens fortbestånd är en angelägenhet av största kulturpolitiska vikt kvarstår. Jag ser folkbiblioteket som kärnan i det lokala kulturlivet. Biblioteket spelar en stor roll för be- varandet av det svenska kulturarvet och utgör en samlingsplats för samhälls- debatten.

Det kommunala budgetarbetet är nu slutfört och man kan konstatera att utfallet inte inneburit de dramatiska nedskärningar som befarats.

Kraven på införande av en bibliotekslag med därtill hörande reglering av avgiftsfriheten för boklån har diskuterats av riksdagen vid en särskild hearing den 20 oktober 1992. Kulturrådet lyfter även i sin fördjupade anslagsfram- ställning fram frågan till förnyad prövning.

Statsmaktema har behandlat frågan om en bibliotekslag ett flertal gånger. Riksdagen beslöt senast vid behandlingen av propositionen om litteratur och folkbibliotek (prop. 1984/85:141, bet. 1984/851KrU21. rskr. 1984/851392) i stor enighet att en bibliotekslag inte skulle införas. Man tog därvid även ställning mot införande av avgifter för boklån.

Vid kulturutskottets hearing i biblioteksfrågor upprepades denna debatt uti- från i grunden samma utgångspunkter som redovisasi den nämnda proposi- tionen. I anslutning till utfrågningen diskuterade kulturutskottet frågan om utredande av bl.a. förutsättningarna för införande av en bibliotekslag. Kulturutskottets ställningstagande blev att inte ta något initiativ i frågan. Jag kan för egen del notera att ett antal argument anförts som talar mot att införa regleringar på detta område. Jag vill i sammanhanget även erinra om möjlig— heten till en fördjupad prövning av dessa frågor inom ramen för den parla- mentariska utredning på kulturområdet jag tidigare redovisat förutsättningarna för.

8 Myndigheten Statens kulturråd Prop. 1992/93:100 Kulturrådet har enligt sin instruktion en övergripande uppgift att följa utveck- Bil' 12 lingen inom kulturområdet och ge ett samlat underlag för den statliga kultur- politiken samt bistå regeringen vid genomförandet av denna. Ett exempel på denna uppgift är den fördjupade anslagsframställningen, som redovisar en grundlig genomgång av kulturpolitiken inom staten och kommunerna och också ut internationell synvinkel. När det gäller bidragsfördelningen har i rapporten från den expertgrupp. _ som inom ramen för Europarådets arbete gjorde en utvärdering av den svenska kulturpolitiken, gjorts bedömningen att när det gäller formema för att fördela bidrag finns det få system i Västeuropa som kan tävla om att vara lika enkla. Vidare sägs i rapporten att förfarandet är ekonomiskt och visar full respekt för principen om konstnärlig frihet. Bidragsgivningen sker också snabbt och med säkerhet. _ ' Min bedömning är att Kulturrådet har den kompetens och de kunskaper som behövs för att fullgöra sin uppgift. Kulturrådets arbete med bidragsför- delningen görs till en rimlig kostnad och arbetsinsats.

Rådet har visat en betydande förmåga att rationalisera sitt arbete och har trots en minskning av sin arbetsstyrka med ca 20 % under den senaste femårsperioden — kunnat upprätthålla kvaliteten i sitt arbete. Jag bedömer att ytterligare rationaliseringskrav knappast kan riktas mot Kulturrådet-utan att förändra uppgifterna för rådet. Jag har beaktat detta vid min beräkning av anslaget till rådets verksamhet för den kommande treårsperioden.

Mot bakgrund av de allmänna utgångspunkter. som kommer att gälla för den parlamentariska översynen av kulturpolitiken, är det naturligt att även Kulturrådets framtida roll och arbete analyseras i detta sammanhang. Resulta- tet av utredningens arbete kommer dock inte att vara klar förrän inför nästa treårsbudgetperiod. För den närmaste treårsperioden bör därför Kulturrådets uppgifter vara oförändrade. '

B 1. Statens kulturråd

1991/92 Utgift ' 21 527 7111 1992/93 Anslag 23 852 000 1993/94 Förslag 25 663 000

1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 1

Jag föreslår att medlen till Statens kulturråd för nästa budgetår anvisas under ett ramanslag. Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneutvecklingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna om- byggnadsåtgärder inräknats i anslaget.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell

som bör tillämpas. Statens kulturråd kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Statens kulturråd kommer därför att tilldelas ett ränte— konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget B ]. Statens kulturråd förs till detta konto. _ . '

Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav en- ligt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsättning för län i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. Statens kulturråds behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 345 000 kr för investeringar i ADB.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finansdepartementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av lönekostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan, övergång till län i Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. I avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer. och kan därför komma att avvika från det här före— slagna beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens kulturråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 25 663 000 kr.

B 2. Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. - '

1991/92 Utgift 103 988 2481 Reservation 14 322 411 1992/93 Anslag 216 517 0002 1993/94 Förslag 118 572 000

lAnvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 2 2Varav 100 mkr anvisats som engångsbelopp för investeringar (prop. 1991/922150 bil. I:.9 bet. 1991/921FiU30. rskr. 1991/92: 350).

Från detta reservationsanslag anvisas bidrag för skilda ändamål till organi- sationer och institutioner på kulturområdet samt till visst intemationellt kul- turutbyte.

Bil. 12

Prop. 1992/93:100 1992/93 Beräknad ändring Bil. 12

1993/94

Föredraganden

1 Till Statens kulturråds disposition för utvecklings- verksamhet 18 236 000 + 6 573 000

2 Bidrag till organisationer och institutioner inom kulturområdet (40 845 000) 2.1 Centrala amatörorganisationer 5 793 000 + 150 000 (varav för amatörteater- verksamhet 1 082 000 kr)

2.2 Centrumbildningar 9 991 000 . + 300 000 2.3 Folkparkema i Sverige ' för kulturverksamhet 5 017 000 - of.

2.4 Folkets husföreningarnas riksorganisation för kulturverksamhet 2 201 000 of. 2.5 Bygdegårdarnas riksförbund '

för kulturverksamhet 504 000 _- of . 2.6 Våra gårdar för kultur- -

verksamhet 229 000 of . 2.7 Riksförbundet Invandramas .

kulturcentrum 298 000 of. 2.8 Baltiska institutet . . 625 000 of. 2.9 Immigrantinstitutet för

arkiv- och dokumentations- verksarnhet 473 000 of .

2.10 Svenska pennklubben för. gäststipendium till.

flyktingförfattare ' 88 000 of. 2.11 Organisationer inom bild- '

och fonnkonstområdet 15 428 000 — 7 800 000 2.12 Zomsamlingarna för

fastighetsunderhåll 198 000 — 198 000

3 Bidrag till vissa ändamål inom teater, dans och musik (20 l37 000') 3.1 Stiftelsen Drottningholms teatermuseum för före- ställningsverksamhet vid Drottningholmsteatem 6 621 000 of . 3.2 Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien för kurs- och föreställnings- . verksamheten 1 352 000 + '- 100 000 3.3 Dansens Hus 6 820 000 + 3 964 000 3.4 Marionetteatem 1 062 000 of. 3.5 Skådebaneverksamhet 4 282 000 of.

199293 Beräknad ändring 1993/94 Föredraga_nden 4 Bidrag till intemationellt kulturutbyte (19 622 000) 4.1 Till Statens kulturråds disposition 3 624 000 of . 4.2 Till Stiftelsen Svenska - institutets disposition 1 572 000 of . 4.3 Svenska föreningen Norden 7 128 000 of. 4.4 Svenskhemmet Voksenåsen A/S 6 362 000 + 466 000 4.5 Svensk-norska samarbetsfonden ' för stipendier för vistelse vid Svenskhemmet Voksenås'en 218 000 of. 4.6 Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland 718 000 of. 4.7 Östersjöns författar- och översättarcentrum — + 1 500 000 5 Bidrag till övriga ändamål inom kulturområdet (13 881 000) 5.1 Kultur i arbetslivet 6 331 000 — 3 000000 5.2 Vissa gemensamma ändamål i folkbibliotekens verksamhet 1 118 000 of. 5.3 Bidrag till länsbildnings- förbund m.fl. 5 932 000 of. 5.4 Information, utveckling m.m. för hantverkare 500 000 of. 6 Till regeringens disposition 103 796 000 — 100 000 0001 216 517 000 — 97 945 000

1Beloppet är anvisat som engångsbelopp för investeringar (prop. 1991/921150 bil. 129, bet. l991/92:FiU30, rskr. l99l/922350)

Statens kulturråd

] Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet

Förslag

Anslaget som för budgetåret 1992/93 uppgår till ca 18 mkr kommer att förde- las med ca 7,5 mkr till bundna åtaganden. med ca 9 mkr till fria utvecklings- medel. och med ca 1.9 mkr till bidrag till utveckling inom folkbiblioteksom- rådet. För att tydligare kunna skilja mellan dessa inriktningar föreslår Kultur- rådet en uppdelning av anslagsposten på dessa områden och redovisar förslag till ökningar enligt följande.

1. Till Statens kulturråds disposition för bidrag till särskilda kulturella ändamål

— För daglig träning för frilansdansare föreslås en ökning med 250 000 kr under budgetåret 1993/94. För budgetåret 1995/96 föreslås en ökning med 100 000 kr.

För att föreställningsverksamheten vid Confidencen skall kunna fortsätta och för att ge en ekonomisk bas för verksamheten föreslår Kulturrådet ett år- ligt bidrag på 500 000 kr. Staten bör ta ett ökat ansvar för vissa lokala och regionala teatrar och ge dessa nationella uppdrag och möjlighet att i större utsträckning delta i ett in- ternationellt utbyte. T.ex. bör staten ta ett ökat ansvar för en nationell barntea- terscen utanför Stockholm. Ett nationellt konstnärligt utvecklingscentrum. där möjlighet till ett kontinuerligt utvecklingsarbete och samspel mellan olika konstformer erbjuds, föreslås bli förlagt 'till Gävle. För uppbyggnaden av na- tionella utvecklingscentra föreslår Kulturrådet ett anslag på 7 mkr. — För bidrag till län utan egen regional eller lokal professionell teaterproduk- tion, vilka är Kristianstads, Södermanlands och Jämtlands län, samt läns- danskonsulenter föreslås'ett bidrag på 3,5 mkr fr.o.m. budgetåret 1993/94 samt ytterligare 1,5 mkr under de följande budgetåren. - Folkkulturcentrum, Norrbottens bygdeteater, Cirkusakademien. El Tabano. verksamheten vid Helsingegården m.fl. får årliga bidrag. För återkommande ändamål av detta slag begärs ökning med 1.5 mkr för budgetåret 1993/94, med 1 mkr för budgetåret 1994/95 och med 400 000 kr för budgetåret 1995/96.

2. Till Statens kulturråds disposition för bidrag till utvecklingsprojekt

För att generellt öka utvecklingsarbetet, genomföra satsningar på barn och ungdomar, metodutvecklingsarbete för att vidga deltagandet i kulturlivet samt fortsatt försöksverksamhet med regionala kulturpcdagoger och länskonsulen- ter behöver rådet ökade bidragsresurser för utvecklingsprojekt med samman- lagt 9 mkr under perioden. varav 5 mkr för budgetåret 1993/94 och 2 mkr för vardera budgetåren 1994/95 och 1995/96.

3. Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet inom folkbiblioteksområdet ' ' '

Utvidgade statliga bidrag för utvecklingsarbete vid folkbiblioteken skulle enligt Kulturrådet bidra till att motverka den stagnation, som blir följden av kommunernas trängda ekonomiska situation. För detta behövs ett anslag på 3 mkr, vilket föreslås finansieras genom att bidraget till arbetsplatsbibliotek upphör budgetåret 1993/94.

Resultatanalys

Anslagsposten används i huvudsak för fyra olika typer av ändamål.

Enstaka projekt och evenemang, som t.ex. teater-. dans- och musikfesti- valer. gästspel och turnéer, större kulturmanifestationer. bamkulturveckor. poesidagar, utställningar, enstaka teater-, dans- och musikproduktioner, kul- tursymposier etc.

Systematiskt utvecklingsarbete, särskilt för bam och ungdom, samarbetet mellan amatörer och professionella kulturarbetare, institutioner och organisa- ti0ner samt visst stöd för utveckling av den samiska kulturen. Här inräknas även vissa insatser som föreslagits i kulturrådets konstbildningsprogram.

Kontinuerliga utvecklingsinsatser, bl.a. verksarnhetsutveckling inom folk- biblioteken sarnt daglig träning för frilansdansare.

Stöd i akuta nödsimatianer. Det har framför allt gällt fria teater-. dans- och musikgrupper i akuta krislägen. 1 första hand har emellertid sådana medel ut- gått från det särskilda anslaget för de fria grupperna.

Under budgetåren 1986/87—1990/91 har totalt 55,2 mkr fördelats i bidrag.- Procentuellt har den största bidragsandelen utgått i form av verksamhets- bidrag med 41 %. Andelen utvecklingsbidrag har varit 28 %. Andelen f_ör utvecklingsprojekt ökar successivt. . Följande tabell visar fördelningen totalt och i procent av det totala bidraget på ca 55 mkr under femårsperioden: .

Teaterområdet 1 6 . 8 30 Dansområdet 5 . l 9 Musikområdet 7,8 14 Litteratur- och biblioteksområdena 3.5 6 Bildkonstområdet 8 ,0 15- Museiområdet ' ' 6,4 12 Övrig verksamhet 7.3 14

2.1 Centrala amanö'rorganisationer

Kulturrådet anser att den verksamhet som de centrala amatörorganisationema bedriver är mycket viktig och att det är angeläget att organisationerna nu ges . ekonomiska förutsättningar att utveckla sina verksamhetsformer. Bidraget av- seende Samarbetsnämnden for folklig dans föreslås överföras från anslags- posten Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet till denna anslagspost. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till centrala amatöror- ganisationer med 1,2 mkr nästa budgetår och med 500 000 kr för vart och ett av de därpå kommande budgetåren.

2.2 Centrumbildningar

Kulturrådet genomförde under 1990 en översyn av de tio centrumbildning- arna på kulturområdet, vilken redovisade deras kultur- och arbetsmark- nadspolitiska roll samt varje centrumbildnings ekonomi och verksamhet.

Gemensamt för dem är deras funktion som samarbetsorgan, informatörer, opinionsbildare och arbetsfönnedlare. För den sistnämnda uppgiften har ut- gått särskilda medel från AMS, bl.a genom att ett antal förmedlartjänster helt bekostats av länsarbetsnämnden men placerats vid några centrumbildningar. Genom beslut våren 1992 har dock, i enlighet med Kulturrådets förslag. dessa medel och därmed huvudmannaskapet för förmedlama förts över till resp. centrumbildning fr.o.m. innevarande budgetår. Vissa centrumbild- ningar som saknar förrnedlartjänst, bl.a. Danscentrum. anmäler ett starkt be- hov av sådan. '

Kulturrådet anser att centrumbildningarna genomgående arbetar under mycket knappa ekonomiska villkor och föreslår för treårsperioden en realför- stärkning med totalt 2.8 mkr.

2.3 Folkparkema iSverige

Kulturrådet föreslår en ökning av-bidraget med totalt -1,1 mkr för treårsperio- den. '

2.4 Folkets husföreningamas riksorganisation Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget med 1 mkr för-treårsperioden.

2.5 Bygdegårdarnas riksförbund

Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget med 1 mkr för treårsperioden.

2.6 Våra Gårdar

Kulturrådet föreslår en ökning av detta bidrag med 150 000 kr för treårspe- rioden.

2.7 Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum

Kulturrådet föreslår att de nuvarande anslagsposterna Riksförbundet Invan- dramas kulturcentrum och Immigrantinstitutet för arkiv och dokumentations- verksamhet förs samman till en ny anslagspost kallad Bidrag till vissa invan- drarorganisationer m.m. Som ny bidragsberättigad organisation föreslås Sveriges Invandrarinstitut och museum i Botkyrka införas. För treårsperio- den föreslår Kulturrådet att anslagsposten ökas med totalt 2 mkr. '

2.8 Baltiska institutet

Kulturrådet anser inte att Baltiska institutet kan betraktas som en kulturorga- nisation av det slag som Kulturrådet har kompetens att bedöma. Det är därför mest lämpligt att bidraget överförs till Utrikesdepartementets, anslag G 1. Samarbete med länderna i Central- och Östeuropa. I avvaktan på regeringens ställningstagande för Kulturrådet upp anslaget med oförändrat belopp.

2.11 Organisationer inom bild- och formkonstområdet m.m.

Från denna anslagspost fördelar Kulturrådet bidrag till ett antal organisationer som spelar en viktig roll för konstbildning och förmedling inom flertalet av de områden där bildkonstnärer och formgivare är verksamma samt för kun- skapsuppbyggnaden kring den kreativa processen hos såväl vuxna som barn och ungdomar.

En av mottagarna av bidrag från anslagsposten har varit Konstfrämjandet. Kulturrådet har i kompletterande skrivelse till sin fördjupade anslagsfram- ställning anmält att Konstfrämjandet den 23 september 1992 gått i konkurs. För budgetåret 1992/93 har för Konstfrämjandets verksamhet anvisats 7 841 000 kr, av vilka Kulturrådet utbetalt bidraget för det första kvartalet. Resterande medel har därefter av Kulturrådet använts för att genom inköp från konkursförvaltaren. dels säkra den unika samlingen av Konstfrämjandets gratikutgivning sedan 1947, som finns deponerad hos Statens konstmuseer, dels så långt som möjligt ersätta berörda konstnärer för de förluster som upp- kommit i samband med konkursen. Statens konstråd och Konstnärernas riks- organisation har anmält intresse att få inköpa Konstfrämjandets lager om ca 19 000 grafiska blad som bjudits ut till försäljning. Medel har- också använts till att bevara och hålla tillgängligt Konstfrämjandets omfattande diabildsar- kiv. '

För att i det uppkomna läget på bästa sätt kunna ta till vara Konstfrämjan- dets tillgångar har nära samråd ägt rum mellan Kulturrådet, Statens konstråd," Statens konstmuseer. Akademien för de fria konsterna. Konstnärernas riks- organisation. Grafiska sällskapet, Sveriges Konstföreningars riksförbund samt Studieförbunden Vuxenskolan och ABF. Dessa organisationer har enats om att i framtiden samverka för att därmed kunna svara för en del av de upp— gifter. framför allt konstbildning. som Konstfrämjandet skött under decen- nier.

Mot bakgrund av Kulturrådets uppfattning att konstbildningen redan före Konstfrämjandets konkurs varit ett eftersatt område föreslår nu rådet att det ekonomiska utrymme som beräknats för Konstfrämjandet i fortsättningen ställs till Kulturrådets förfogande för bl.a. konstbildande insatser.

Kulturrådet föreslår att en ny kategori av bidragsmottagare, nämligen konstnärs— eller föreningsägda gallerier, förs in under anslagsposten. En pa- rallell kan här göras med arrangörsbidrag på andra konstområden. Med tanke på sviktande offentliga uppdrag på bildkonstens område skulle ett sådant till- skott vara av extra betydelse.

Kulturrådet föreslår en ökning av anslagsposten med totalt 7 mkr för den kommande treårsperioden.

Kulturrådet föreslår dessutom inrättandet av en ny anslagspost för utveck- lingsverksamhet inom bild- och t'ormorganisationer. Totalt 3 mkr för treårs- perioden föreslås för organisationer. grupper och projekt för utveckling av nya former och ideer inom konstbildning och konstförrnedling.

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

3.1 Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum --

Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum begär en total ökning av statsbidra- get för föreställningsverksamheten med 5 % för nästa budgetår. Kulturrådet föreslår ingen ökning av bidraget till Drottningsholmsteatem utöver prisom- räkning under treårsperioden. '

3.2 Stiftelsen Internationella Vadrtena-akademien

Vadstena-akademien begär en ökning av bidraget med 1 050 000 kr för nästa budgetår avseende basverksamheten, beställning av nytt musikdrama— tiskt verk samt en särskild barockensemble. Kulturrådet föreslår en ökning med 1 mkr under treårsperioden.

3.3 Dansens Hus

För nästa budgetår begär Dansens Hus en ökning av det statliga bidraget med 1 680 000 kr bl.a. med hänvisning till förstärkningar av den tekniska perso— nalen sarnt driften av Dansklotet. Kulturrådet föreslår att bidraget ökar med 1,3 mkr under treårsperioden.

3.4 Marionetteatem

Marionetteatem begär en ökning av statsbidraget med 1.5 mkr. Kulturrådet föreslår oförändrat bidrag för nästa budgetår och en ökning med totalt 350 000 kr för de därpå följande två budgetåren.

3.5 Skådebaneverksamhet

Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till skådebaneverksamhet med 1 mkr under treårsperioden med hänvisning till Skådebanomas verksamhet med att vidga deltagandet i kulturlivet

3.6 Dans i skolan

Statsbidraget till projektet Dans i skolan upphör med utgången av detta bud- getår. Statsbidraget har utgått från Utbildningsdepartementets huvudtitel. Kulturrådet pekar i sin anslagsframställning på de positiva effekter som pro- jektet har haft och föreslår att det fortsätter också under kommande treårspe- riod. Som ett första alternativ föreslår Kulturrådet att projektet fortsätteri hu- vudsak i nuvarande former. Om det inte skulle vara möjligt att inrymma ett stöd till dans i skolan i skolbudgeten föreslår Kulturrådet som ett andra alter- nativ att det under detta anslag förs upp en särskild anslagspost Dans i sko- lan, som förutsätts finnas kvar under hela treårsperioden. Kulturrådet föreslår att bidraget för nästa budgetår uppgår till 2 195 000 kr.

4.1 Till Statens kulturråds disposition för internationellt kulturutbyte

Bidraget, som för budgetåret l992/93 uppgår till ca 3,6 mkr, fördelar sig mellan bidrag till internationella organisationer och till övrigt kulturutbyte,

Bil. _12 '

som t.ex. gästspel, turnéer, kulturfestivaler och annan projektverksamhet. Ungefär 40 % av anslaget går till för närvarande 18 internationella organisa- tioner. I resultatanalyser och handlingsprogram för de' olika konstområdena beskrivs behoven av internationellt kulturutbyte. '

För atti någon mån kunna möta nya krav på bidrag Och för att ge möjlighet till kontakter och konstnärlig utveckling behöver en avsevärd förstärkning göras av Kulturrådets bidrag till internationellt kulturutbyte. Kulturrådet föreslår en ökning av anslaget med 5 mkr för budgetåret 1993/94 samt med 2 mkr för vardera budgetåren 1994/95 och 1995/96.

4.7 Östersjöns författar- och översättarcentrum

Statens kulturråd har i kompletterande skrivelse till sin fördjupade anslags- framställning föreslagit att det under en särskild anslagspost under detta an— slag anvisas ett verksamhetsbidrag om 1 585 000 kr för ett Östersjöns författar- och översättarcentrum. Förslaget bygger på en utredning som Sveriges Författarförbund genomfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Det uttalade syftet med ett författar- och översättarcentrum på Gotland är att skapa en gemensam samlings- och kontaktpunkt för författare—och översättare från ländema i Östersjöområdet.

5.1 Kultur i arbetslivet

Bidraget avser projekbidrag till kulturverksamhet på arbetsplatserna samt bi— drag till arbetsplatsbibliotek. För projektverksamheten utgår budgetåret 1992/93 2 701 000 kr och Kulturrådet föreslår ett oförändrat bidrag. Bi- dragsbeloppet till arbetsplatsbibliotek är innevarande budgetår 3 630 000 kr. Kulturrådet föreslår en friare användning av 3 mkr av dessa medel, som föreslås bli överförda till en av Kulturrådet föreslagen ny anslagSpost Verk- samhetsutveckling inom folkbiblioteksområdet' under detta anslag. Resterande medel 630 000 kr bör ligga kvar under denna anslagspost och avse bidrag till att starta arbetsplatsbibliotek i facklig regi.

5.2 Vissa gemensamma ändamål'i folkbibliotekens verksamhet .-

Kulturrådet föreslår oförändrade anslag för anslagsposten Vissa gemen— samma ändamål i folkbibliotekens verksamhet. Kulturrådet föreslår därutöver inrättande av en ny anslagspost på 6 mkr för att underlätta distribution och presentation m.m. av kvalitetslitteratur på folkbiblioteken.

5.3 Bidrag till länsbildningsfärbund m.fl.

Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget med 1,5 mkr under treårsperioden.

4.2 Svenska institutet

Svenska Institutet föreslår en ökning av anslagsposten till internationellt kul- turutbyte med 2 mkr för budgetåret 1993/94 och med 1 mkr för vart och ett av

de båda följande åren för att täcka kostnader för större gästspel m.m. Några av institutets prioriteringar är bl. a. utställningen om svensk-franska förbin- delser på 1700- talet på Grand Palais 1 Paris våren 1994 samt kulturprojektet Ars Baltica 1 samarbete med staterna runt Östersjön.

4.3 Svenska föreningen Norden

Föreningen Norden anhåller om ett bidrag på 8 mkr, en ökning med ca 900 000 kr. Föreningen avser att förstärka den lokala och regionala verk- samheten, förbättra tidskriften Nordens tidning, ytterligare aktivera de nor- diska frågorna i skolundervisningen samt förstärka möjligheterna till koordi- nen'ngen av det nordiska vänortsutbytet.

4.4 Svenskhemmet Voksenåsen AIS

Svenskhemmet Voksenåsen begär för budgetåret 1993/94 ett anslag på 7 082 000 kr, varav för hyreskostnader 4 272 000 kr, för verksamhetsme- del 2 092 000 kr och för inventarier 718 000 kr.

4.5 Svensk-norska sarn'arbetsfonden

Fondstyrelsen hemställer om att ett anslag på 300 000 kr beviljas till stipen- dieverksamhet m.m. vid svenskhemmet Voksenåsen.

4.6 Hanaholmens kulturcentrum

Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland anhåller om bidrag motsvarande det finska anslaget på FIM 530 000 för det svensk-finländska kulturutbytet och bilaterala samarbetsprojekt.

5.4 Information, utveckling m.m. för hantverkare

Närings- och teknikutvecklingsverket har för ändamålet begärt 2 mkr per år för den kommande treårsperioden. Verksamheten avser främst att betjäna hantverksföretag med industriell och kommersiell bärkraft. med olika typer av riktade insatser såsom utveckling av kursmaterial. genomförande av utbild- ningar samt information och rådgivning. Samverkan med hantverksorganisa- tioner och branschförbund kommer att prioriteras.

Bil. 12

Föredragandens överväganden Anslagsstrukturen

För att göra anslaget överskådligare har en indelning gjorts i ytterligare ett par huvudgrupper. Som framgår av tabellen i inledningen till detta anslag består anslaget nu av sex bidragsområden. Vidare har anslaget till Zomsamlingarna för fastighetsunderhåll beräknats under anslaget Bidrag till vissa museer.

Till Statens kulturråds disposition för un'ecklihgsverksamhet Allmänt

Kulturrådets analys av anslagsposten visar att en stor del av anslaget går till fasta åtaganden i form av verksamhetsbidrag som bl.a. ekonomisk förstärk- ning när de ordinarie bidragen inte räckt till. För innevarande budgetår beräk- nar kulturrådet att 7,5 miljoner kronor eller ca 41 % skall utgå som fasta åta- ganden. ca hälften, 9 miljoner kronor. som fria utvecklingsmedel och 1,9 miljoner kronor till utveckling inom folkbiblioteksområdet. För att tydligare kunna skilja mellan dessa inriktningar föreslår Kulturrådet att anslagsposten delas upp på tre poster med denna indelning.

Detta anslag har kommit till som en rörlig resurs till Kulturrådets disposi- tion för att möjliggöra stöd till kreativitet och utveckling i det fria kulturlivet. Jag har förståelse för att medlen används för att tillfälligt stödja verksamheter som kommit i ekonomiskt svåra situationer. Jag vill dock framhålla att syftet med anslaget är att medlen skall användas till projektstöd och inte till verk- samhetsbidrag. Jag kan av detta skäl inte heller förorda den uppdelning av anslaget som Kulturrådet föreslår. Medlen bör inte stadigvarande bindas till olika verksamhetsområden. Om detta inte är möjligt bör medlen i stället be- räknas under det aktuella verksamhetsområdet. Jag återkommer senare med vissa förslag i det avseendet. Jag förutsätter också att Kulturrådet fortlöpande prövar att bidragen främjarfömyelse och nytänkande och att bidrag inte ges till återkommande projekt som inte längre uppfyller dessa krav.

För övrigt visar Kulturrådets analys och den årliga redovisningen av bi- dragen att anslaget fyller ett stort behov och ger möjlighet till en mångfald kulturprojekt över hela landet. Min bedömning är att anslaget är av stor bety— delse för utvecklingsarhetet inom kulturområdet.

Barn och ungdom

Med hänvisning till vad jag har anfört i inledningen föreslår jag att de medel som Kulturrådet disponerar för utvecklingsverksamhet ökar med 3 miljoner kronor för att förstärka Kulturrådets möjligheter att stödja en positiv utveck- ling av kultur för barn och ungdom.

Dans Prop. 1992/93:100 Kulturrådet lämnar enligt vad jag har erfarit bidrag till en regional konsulent i Bil' 12 Norrbotten inom dansområdet. Detta torde vara ett utmärkt sätt att sprida kännedom om danskonsten. som är svagt förankrad utanför storstadsområ- dena.

Bidrag till den dagliga träningen för frilansdansare finns upptagen under denna anslagspost. Detta bidrag är av stor betydelse för dansområdet och får betraktas som ett långsiktigt åtagande från statens sida. Därför föreslår jag att dessa medel, motsvarande 490 000 kr, fr.o.m. nästa budgetår beräknas under anslaget Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m.

Kulturrådet har föreslagit att de medel motsvarande 150 000 kr för Sam- arbetsnämnden för folklig dans som för närvarande beräknas under föreva- rande anslagspost fr.o.m. nästa budgetår skall beräknas under anslagsposten till Centrala amatörorganisationer. Jag biträder Kulturrådets förslag.

Teater

Kulturrådet har under ett antal år disponerat särskilda medel för teaterverk- samhet i län utan egen länsteater under anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner. Dessa medel har bl.a. stimulerat till att det på ett par platser har kunnat etableras nya länsteatrar. Ett exempel på detta är Teater Halland som fr.o.m. nästa budgetår föreslås bli upptagen på listan över grundbeloppsberäknade regionala teaterinstitutioner. Härigenom minskar det belopp, som utgår till teaterverksamhet i län utan egen länsteater med 1,2 miljoner kronor. De återstående medlen. motsvarande 213 000 kr, bör beräknas under detta anslag dels som en förstärkning av Kulturrådets möjligheter att fortsätta att arbeta med situationen i vissa län utan egen teater, dels som en förstärkning av bidraget till Vadstena-akademien.

Jag har vidare räknat med att stödet till den finska amatörteaterverksamhe- ten i fortsättningen skall prövas och avgöras av Kulturrådet. Anslaget har budgeterats också med hänsyn till detta ändamål. Jag återkommer senare i min föredragning till denna fråga.

Folkbibliotek

Jag har tidigare i samband med redovisningen av Kulturrådets fördjupade anslagsframställning under avsnittet Biblioteksområdet redogjort för mina samlade bedömningar av Kulturrådets förslag på området.

Jag kommer senare under min föredragning av anslagsposten Kultur i arbetslivet att föreslå att 3 miljoner _kronor av de medel, som Kulturrådet dis- ponerar för arbetsplatsbibliotek, skall beräknas under den allmänna utveck- lingsposten fr.o.m. nästa budgetår. Därigenom kan medlen användas på ett friare sätt till utvecklingsverksamhet vid folkbiblioteken.

Sommarfestivaler

Sommarens festivaler runt helt vårt land lockar många besökare och har stor betydelse för utvecklingen inom den region dit festivalen är förlagd. För att kunna öka bidragsgivningen ytterligare föreslår jag att anslagsposten ökas med 300 000 kr.

Bild- och formområder

Som jag tidigare har redovisat har Konstfrämjandet i september 1992 gått i konkurs. Kulturrådet har med anledning därav redovisat vissa förslag till åt- gärder. Jag räknar med att de resurser som finns tillgängliga under inneva- rande budgetår för Konstfrämjandets räkning men som ännu inte har betalats ut skall kunna utnyttjas av Kulturrådet för de åtgärder som rådet har pekat på.

För nästa budgetår har jag inte beräknat något bidrag för Konstfrämjandets räkning. Den uppföljning av Konstfrämjandets verksamhet genom konstbil- dande åtgärder, som Statens kulturråd har aktualiserat och som inte täcks av de resurser som redan står till rådets förfogande, utgår jag ifrån får prövas inom ramen för de utvecklingsresurser som rådet kommer att disponera.

Vad gäller resursbehoven i övrigt för bild— och formområdet hänvisar jag till den inledande tabellen. -

Danscentrum

Centrumbildningama har en viktig funktion inom resp. konstområde genom sina uppgifter som samarbetsorgan. informatörer. opinionsbildare och arbets— förrnedlare. Kulturrådet anser att bidragen bör ökas och anför därvid bl.a. att vissa centrumbildningar saknar arbetsförrnedlartjänster. Som jag tidigare an- fört är det angeläget att stärka möjligheterna att marknadsföra dansgruppemas och koreografemas produktioner. Jag har därför beräknat en ökning av an— slaget till centrumbildningarna med 300 000 kr för att Danscentrums resurser skall kunna förstärkas i detta hänseende. '

Dansens Hus

Den 15 oktober 1992 godkände regeringen ett avtal mellan staten och Stock- holms läns landsting om det ekonomiska ansvaret m.m. för Skansen, Konserthuset i Stockholm och Dansens Hus. Enligt avtalet skall staten överta landstingets ekonomiska åtagande vad gäller Dansens Hus fr.o.m. den 1 ja- nuari 1993. I enlighet med den överenskommelse Som slöts vid bildandet _av Dansens Hus innebär detta att staten står för 75 % och Stockholms stad för 25 % av det samhälleliga stödet. Ärendet har tidigare denna dag anmälts i propositionen om anslag på tilläggsbudgetl till statsbudgeten för budgetåret 1992/93. Staten har inlett diskussioner med Stockholms stad om principerna för beräkning av statens och stadens framtida bidrag till Dansens Hus. Dansens Hus har inneburit en vitalisering för spridningen av intresset för modern dans. Det är av stor betydelse att Dansens Hus kan fortsätta sitt arbete och öka sina insatser också när det gäller att få ut dansföreställningar utanför

Bil. 12

Stockholm. För att åstadkomma detta föreslår jag att bidraget utöver prisom- räkning ökar med 1 miljon kronor. Med hänvisning till detta föreslår jag att bidraget till Dansens Hus nästa budgetår beräknas till 10 784 000 kr.

Östersjöns författar- och översättarcentrum

Kulturrådet har föreslagit att ett statligt verksamhetsbidrag skall utgå till ett planerat Östersjöns författar- och översättarcentrum på Gotland. Enligt Kul- turrådet skulle ett centrum väsentligt stimulera de litterära aktiviteterna och kontakterna mellan länderna i Östersjöområdet, samtidigt som det ger en- skilda författare och översättare utökade möjligheter till arbete och nya kon- takter. På sikt torde det också stimulera och bredda bokutgivningen i de en- skilda länderna genom att fler översättningar mellan de berörda språken ge- nomförs och publiceras. '

Jag delar Kulturrådets positiva syn på förslaget och har beräknat medel för ändamålet. Då hälften av de berörda länderna till nyligen varit mer eller mindre slutna för omvärlden, anser jag att detta centrum kan komma att få en särskilt stor betydelse för det ökade kulturella utbytet i norra Europa.

Kultur i arbetslivet

I denna anslagspost på ca 6,3 miljoner kronor avser ca 3,6 miljoner kronor bidrag till uppbyggnad av arbetsplatsbibliotek. Bidraget har funnits sedan år 1975 och antalet arbetsplatsbibliotek uppgår nu till över 1 000 fördelade på 170 kommuner. De flesta av dessa bibliotek har startats med bidrag från Kulturrådet. Under senare år har emellertid antalet ansökningar minskat vä- sentligt. Kulturrådet föreslår därför att 3 miljoner kronor i stället bör använ- das för utvecklingsverksamhet inom folkbiblioteken under Kulturrådets dis- positionspost. Uppkommande behov av att starta eller utveckla arbetsplats- bibliotek kan i fortsättningen prövas inom rarnen för detta bidrag. De återstå- ende medlen på 630 000 kr under anslagsposten föreslås ingå i det allmänna bidraget till Kultur i arbetslivet, där också möjlighet finns att söka medel för arbetsplatsbibliotek i facklig regi. Jag biträder Kulturrådets förslag.

Till regeringens disposition

Till följd av beslut med anledningen av regeringens proposition med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret l992/93. m.m. (prop. l99l/921150 bil. I:9_ bet. l99l/922FiU30, rskr. l99l/92:350) anvisades under förevarande anslag ett belopp på 100 miljoner kronor till regeringens disposition för sysselsätmingsskapande investeringar inom kulturområdet. Beloppet har genom särskilda regeringsbeslut använts för att rusta uppp kulturminnen och kulturmiljöer samt för investeringar i icke-statliga kulturlo- kaler.

Med hänsyn till att beloppet var av engångskaraktär bör anslagsposten för nästa budgetår räknas ned med motsvarande belopp.

Anslagsberäkning

För Dansens Hus och Svenskhemmet Voksenåsen har kompensation beräk- nats för lokalkostnadema. För Dansens Hus och också en viss uppräkning skett av verksamhetsbidraget

I övrigt hänvisar jag till vad jag tidigare har anfört om att vissa ändamål bör beräknas under andra anslag eller anslagsposter.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet mm för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 118 572 000 kr.

B 3. Bidrag till samisk kultur. 1991/92 Utgift 5 565 8061 Reservation 1" 393 3831

1992193 Anslag 6 872 000 1993/94 Förslag 9 372 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 3

Medlen under detta anslag fördelas av Samefondens kulturdelegation. Riksdagen har beslutat (prop. 1992/93:32. yttr. l992/93:KrU2y. bet. l992/93zBoU8. rskr. 1992/931115) att inrätta en särskild myndighet — Sarne- tinget — med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur. '

Med anledning av förslag i prop. 1989/90:90 om forskning (avsnitt 17, bet. 1989/901KrU23, rskr. 1989/905334) finns för samisk forskning under innevarande budgetår uppfört 595 000 kr under anslaget Forsknin'gs- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.

Styrelsen för samefonden

Styrelsen för Samefonden har lämnat in en anslagsframställning för budget— åren 1993/94—1995/96.

Framställningen innebär i huvudsak följande. Anslageren bör utöver automatiska kostnadsökningar räknas upp med 3 350 000 kr. Detta bör ske framför allt för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av den samiska teatern, permanentning av en samisk bibliotekskonsulenttjänst, särskilda insatser för det samiska språket och litteraturen, särskilda barn- och ungdomsinsatser samt regionala insatser inom kulturrniljöområdet.

Föredragandens överväganden

I propositionen l992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m. (yttr. l992/932KrU2y, bet. l992/93zBoU8, rskr. l992/931115) har jag under kul-

Prop. 1992/93100

Bil. 12

turavsnittet behandlat bl.a. frågorna om den samiska slöjdens fortlevnad och utveckling samt samisk biblioteksservice. I propositionen föreslås att dessa ändamål bör öka med inemot 2.5 miljoner kronor men att slutlig ställning till medelsbehovet tas först i samband med förslaget till statsbudget för budget- året 1993/94. ' .

Anslaget bör föras upp med 9372 000 kr. Jag har därvid beräknat en förstärkning av anslaget med 2,5 miljoner kronor. samma belopp som anmäl- des i den samlade samepropositionen.

Medlen under anslaget disponeras och fördelas av Samefondens kulturde- legation. Riksdagen har beslutat att inrätta en särskild myndighet -— Same- tinget. Enligt beslut skall Sametinget fördela dessa medel. När Sametinget träderi funktion bör därför medlen ställas till tingets förfogande. Jag har i denna fråga samrått med cheferna för Utbildnings- och Jordbruksdepartemen— ten.

Den reservation som redovisats under anslaget beror huvudsakligen på att bidrag, vilka beslutats inte hunnit rekvireras till den 1 juli.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen ' att till Bidrag till samisk kultur för" budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 9 372 000 kr.

B 4. Stöd till icke—statliga kulturlokaler

1991/92 Utgift 8 500 0001 l992/93 Anslag 50 000 000 1993/94 Förslag 25 000 000 1Anvisat under elftc huvudtiteln. anslaget B 11. Stöd till icke-statliga kulturlokaler.

Från anslaget betalas bidrag för ny- eller ombyggnad inbegripet stan- dardhöjande reparationer. handikappanpassning samt utbyte och komplette- ring av inventarier av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten. Bidrag lämnas med högst 30 % av kostnaderna vid nybygg- nad och med högst 50 % vid ombyggnad.

Frågor om bidrag prövas av Boverkets samlingslokaldelegation efter hö- rande av Statens kulturråd. Närmare bestämmelser för stödet finns i förord- ningen (l990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.

För varje budgetår fastställer riksdagen en ram för beslut om bidrag. Ra- men för budgetåret l992/93 fastställdes till 25 mld. '

Boverket

Boverket redovisar att stöd till denna typ av lokaler i kombination med sysselsättningsåtgärder för byggsektorn är goda. Intresset för att rusta upp kulturinstitutioner är stort, dels på grund av att många kommuner gjort ned- dragningar inom sektorn, dels därför att det eftersatta underhållet är stort.

Boverket rekommenderar ett fortsatt stöd i förrn av i första hand upprust- ningsbidrag. Därigenom förbättras arbetsmiljön för många inom kultursek- torn. Boverket föreslår att ramen för stöd till icke-statliga kulturlokaler fast- ställs till 25 mkr för budgetåret 1993/94.

Yttrande från Statens kulturråd

Kulturrådet anser att utbyggnad och nybyggnad. moderniseringar och under- hållsbidrag, som i första hand kommer publiken till godo skall befrämjas genom bidrag från anslaget till stöd till icke-statliga kulturlokaler. Kulturrådet anser att bidragsramen bör höjas till 50 mkr för budgetåret 1993/94. Utöver kulturpolitiska motiv är sysselsättningspolitiska skäl viktiga.

Kulturrådet tar i sitt yttrande också upp frågan om det administrativa an- svaret för anslaget. Enligt förordningen (l990:573) om stöd till icke-statliga lokaler krävs av projekten i första hand att de är kulturpolitiskt angelägna. Vidare skall projekten inte försvåra förverkligandet av projekt med allmänna samlingslokaler. I första hand skall bidrag gå till länsmuseer. Av Boverkets föreskrifter framgår att det ställs en rad tekniska krav på ansökningarna.

Kulturrådet anser att den väsentliga prövningen av investeringsansök- ningar bör vara enligt de kulturpolitiska kriterierna och inte en teknisk pröv- ning av ritningar och detaljerade kostnadsberäkningar. Detta är, enligt Kultur- rådet, mer i överensstämmelse med en rimlig ansvarsfördelning mellan central och regional och lokal nivå på kulturområdet. Kulturrådet föreslår att hand— läggningen av stödet till icke-statliga kulturlokaler övenas av Kulturrådet. I den mån det frnns behov av en teknisk bedömning eller en bedömning i rela- tion till övriga samlingslokaler bör Kulturrådet kunna remittera ärendena till Boverket och samlingslokaldelegationen.

Föredragandens överväganden

Jag vill erinra om att stödinsatsema för icke-statliga kulturlokaler inom ramen för det här aktuella stödsystemet under innevarande budgetår har tillförts 20 miljoner kronor utöver den beslutsra'm som riksdagen fastställt under detta anslag. Detta har kunnat åstadkommas genom att anslaget har förstärkts till följd av regeringens proposition med förslag till slutlig reglering av stats- budgeten för budgetåret 1992/93. m.m. (prop. l99l/92:150 bil. I:9, bet. 1991/92zFiU30, rskr. l99l/921350). Resurstillskottet på 20 miljoner kronor tillkom av sysselsättningsskäl och har gjort det möjligt att ge bidrag till ett antal museer och andra kulturlokaler runt om i landet. Exempel på sådana objekt är teatrarna i Ystad och Bohuslän samt länsmuseerna i Falun, Gävle och Härnösand.

Bil. 12

Jag förordar att det även för nästa budgetår fastställs en beslutsram för :Prop. 1992/93:100 stödet till icke-statliga kulturlokaler på 25 miljoner kronor. Vidare beräknar Bil. 12 jag behovet av medel för utbetalningar av bidrag för budgetåret 1993/94 till 25 miljoner kronor. . Kulturrådet har föreslagit att rådet övertar handläggningen av stödet från Boverket. Denna fråga bör enligt min mening beaktas'i samband med bered- ningen av förslagen i betänkandet (SOU 1992:127) Boverket — uppgifter och verksamhet. .

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. medge att ramen för beslut om stöd till vissa icke-statliga kultur- lokaler fastställs till 25 000 000 kr för budgetåret 1993/94, 2. till Stöd till icke-statliga kulturlokaler för budgetåret 1993/94 an- visa ett förslagsanslag på 25 000 000 kr."

Ersättningar och bidrag'till konstnärer

Medel anvisas budgetåret l992/93 under följande anslag.

Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer 56 785 000 Bidrag till konstnärer ' " " ' ' ' ' 31 624 000 Inkomstgarantier för konstnärermm. " 17 757 000 Ersättning åt författare m.fl. för Utlåning av deras " ' verk genom bibliotek m.m. 77 773 000 Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 3 375 000 Summa 187 314 000

Konrmärsnämnden har till uppgift att besluta om. statliga bidrag och ersättningar till bild-, form-, ton-. scen- och filmkonstnärer. Nämnden skall vidare hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska ochsociala förhål-

landen och tillsammans med styrelsen för Sveriges författarfond avge förslag . till innehavare av inkomstgaranti för konsmärer.

Styrelsen för Sveriges författarfond har till uppgift att besluta om ersätt- ning till författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek, vidare att besluta om statliga bidrag till författare, översättare, kulturjoumalister och dramatiker samt att tillsammans med Konstnärsnämnden avge förslag till innehavare av inkomstgaranti för konstnärer.

Konstnärsnämnden har i sin fördjupade anslagsframställning anfört att dagens krisekonomi har slagit hårt mot kulturmarknadema. Många konstnärer får allt svårare att leva på sin konst. Efterfrågan har minskat och många kul- turinstitutioner och andra beställare satsar hellre på det traditionella och risk- fria än på det nyskapande och osäkra. Arbetslösheten har ökat. Konstnärerna har en nyckelroll när det gäller att påverka samhällsutvecklingen genom att visa på nya verkligheter och nya synsätt. Samhället måste fortsätta att ta ett ansvar för att konstnärer kan arbeta i rimlig arbetsro och någorlunda ekono- misk trygghet.

Antalet ansökningar till Konstnärsnämnden har ökat betydligt under senare år. Antalet bidragsmottagare har ökat långsammare än antalet sökande. Bidra- gens realvärde har urholkats trots att nämndens organ sökt följa statsmakter- nas uttalanden att nämnden i sin bidragsgivning bör prioritera sådana bidrag som ger mottagaren en någorlunda varaktig ekonomisk trygghet under en period, t.ex. genom flerårs- och projektbidrag på en rimlig nivå. Den fråga som nämndens organ ställs inför kan sammanfattas på följande sätt: Skall bi- dragens realvärde bibehållas på bekostnad av antalet bidrag eller skall antalet bidrag ökas i takt med ökningen av antalet sökande.

Uppgiften att hålla sig underrättad om konstnärernas sociala och ekono- miska situation har inte kunnat fullföljas i önskvärd omfattning.

Nämnden vill sätta upp följande allmänna mål för verksamheten under den kommande treårsperioden.

I bidragsgivningen, i vilken koncentrerade insatser prioriteras, skall nämnden

Bil. 12

värna om kvalitet. kreativitet och nyskapande. Prop. 1992/93.100 söka skapa arbetsmöjligheter för konsmärer. Bil. 12 — stödja och främja samarbete mellan konstområden och över gränserna. Nämnden avser därjämte att fortlöpande följa utvecklingen av konstnärer- nas ekonomiska och sociala situation.

Föredragandens överväganden

Jag har vid behandlingen av Kulturrådets fördjupade anslagsframställning re- dovisat mina bedömningar av den allmänna utvecklingen inom teater-, dans-. musik-. bildkonst-, litteratur- och biblioteksområdena. Denna utveckling ut- gör en nödvändig bakgrund för värderingen av de förutsättningar som gäller för konstnärerna.

Resultarbedänming och slutsatser

Konstnärsnämndens fördjupade anslagsframställning visar, enligt min me-l ning, att arbetet bedrivs på ett rationellt sätt och i enlighet med de verksam- hetsmål och prioriteringar som uppsatts.

Det ligger i sakens natur att de långsiktiga och övergripande effekterna av nämndens beslut om bidrag och ersättningar är svårbedömda. Jag anser det vara angeläget att Konstnärsnämnden förbättrar sina möjligheter att fortlö- pande hålla sig underrättad om konstnärernas sociala och ekonomiska förhål- landen samt att nämnden strävar efter att utveckla metoderna för en utvärde- ring av de konstnärliga effekterna av olika typer av insatser från samhällets sida.

Enligt min bedömning är det väsentligt att Konstnärsnämnden i högre grad än tidigare prioriterar de bidrags- och ersättningsforrner som syftar till att främja konstnärligt nyskapande och internationellt utbyte. Jag anser detta vara nödvändigt för att vidmakthålla ett mångsidigt och icke-provinsiellt kulturliv. Jag vill erinra om att det inte finns några formella hinder för en sådan om- prövning av nämndens resurser, utan att den ligger helt i linje med statsmak- ternas tidigare angivna intentioner för verksamheten.

Jag utgår alltså ifrån att Konstnärsnämnden kontinuerligt utvärderar be- fintliga bidragsforrner och inom ramen för de allmänna bestämmelser som gäller för dessa gör de förändringar som motiveras av utvecklingen.

B 5. Visningsersättning åt bild- och formkonstnärer

1991/92 Utgift 54 601 0001 l992/93 Anslag 56 785 000 1993/94 Förslag 56 785 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 4

Från anslaget lämnas ersättning till bild- och formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller används på annat allmännyttigt sätt (Visningsersättning).

Visningsersättningen anvisas i form av ett fast årligt belopp som tillförs Sveriges bildkonstnärsfond. inrättad den 1 juli 1982. Fondmedlen får använ- das dels för ändamål som syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer eko- nomisk och arbetsmässig trygghet. dels för andra ändamål som berör verk- samhet inom bildkonstens område. Med fondmedcl betalas också viss del av konstnärsnämndens förvaltnings- och lokalkosmader.

Frågor rörande fonden och fondmedlens användning handläggs av ett organ inom konstnärsnämnden, kallat styrelsen för Sveriges bildkonstnärs- fond. Styrelsens verksamhet regleras i förordningen (1988:831) med instruk- tion för konstnärsnärnnden och i förordningen (1982:600) om Sveriges bild- konstnärsfond.

Konstnärsnämnden

Bildkonstnärsfondens styrelse har under senare år inriktat sig mot högt kvali- ficerade konstnärer som ägnar sig åt sin konstnärliga verksamhet på heltid och som därmed kan betraktas som professionella i alla bemärkelser. Hög konstnärlig kvalitet har över huvud taget givits en allt större betydelse vid bc- dömningama. Samtidigt har bidragsbeloppen höjts för att ge mottagaren en reell ekonomisk trygghet under en viss period. En markering har gjorts att de mindre bidragen i allmänhet skall ses som Startbidrag till yngre konstnärer eller en hjälp till en ny start till konstnärer som varit inaktiva under en period eller haft svårigheter att utveckla sitt konstnärsskap. '

Den individuella visningsersättningen som utgår med 3 000 kr årligen till den som har ett visst antal verk i offentlig miljö har debatterats livligt i fond- styrelsen. Uppfattningen i styrelsen är att den form denna ersättning har inte är tillfredsställande. Den sammanlagda kostnaden är alltför stor i förhållande till vad bidraget betyder för den enskilde konstnären. Därtill kommer att kvali- tetsaspekten inte är tillräckligt tillgodosedd. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en översyn av bidragsformen under innevarande budgetår. Inga nya mortagare skall föras in i systemet under året. För treårsperioden begärs en årlig ökning med 1,5 mkr.

Bil. 12

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93300

De undersökningar som gjorts av konstnärernas ekonomiska och sociala för- Bil- 12 hållanden visar att särskilt bildkonstnärer och konsthantverkare har låga genomsnittsinkomster. Jag finner det därför särskilt angeläget att staten med- verkar till att förbättra dessa gruppers arbetssituation. Jag har tidigare i sam- band med min behandling av Kulturrådets fördjupade anslagsframställning under avsnittet Bildkonstområdet redogjort för min syn på de olika insatser staten kan göra och dessutom angivit de ekonomiska ramarna för den följande treårsperioden. Visningsersättningen utgör den resurs inom ramen för vilken de mest konstruktiva insatserna kan göras för bildkonstnärer och konsthant- verkare. Jag noterar därför med tillfredsställelse den översyn av den indivi- duella visningsersättningen som fondstyrelsen aviserat och konstaterar att dess inriktning överensstämmer med de intentioner för anslagets utnyttjande som statsmakterna tidigare betonat. Det är följaktligen min uppfattning att fondstyrelsen vid sin bidragsgivning framöver i högre grad än tidigare bör betona kvalitetsaspektema och det konsmärliga nyskapandet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Visningsersättning år bild- och formkonsmärer för budgetåret. 1993/94 anvisa ett anslag på 56 785 000 kr.

B 6. Bidrag till konstnärer

l99l/92 Utgift 29 701 2891 Reservation 4 140 4801 1992/93 Anslag 31 624 000 1993/94 Förslag 31 624 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 5

Från anslaget lämnas bidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer. Bidragen kan ha formen av konstnärsbidrag eller projektbidrag.

Konstnärsbidrag kan beviljas för att ge aktiva konstnärer ekonomisk trygghet. Konstnärsbidrag kan också tilldelas konstnärer för andra ändamål, t.ex. för resor och internationell kontaktverksamhet. Det kan ges till samma konstnär för högst fem år i sänder utan omprövning. Bidrag av pensions- karaktär och bidrag till efterlevande får beviljas årligen utan tidsgräns.

Projektbidrag skall avse målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete av mer kostnadskrävande natur. Bidrag kan ges för avgränsade projekt som kan antas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella konstområdet eller som utgör försök att vidga användningen av konstnärlig verksamhet till nya områ- den i samhället.

Konstnärsbidrag och projektbidrag utdelas av styrelsen för Sveriges författarfond till dramatiker. författare, översättare och kulturjoumalister och av konstnärsnämnden till övriga konstnärer. 61

Eftersom upphovsmän på musikområdet och fonogramartister inte ersätts för den fria biblioteksutlåningen av deras verk finns under detta anslag medel för särskilda insatser till förmån för nämnda konstnärsgrupper. Medlen dis- poneras av konstnärsnämnden enligt förordningen (1989:500) om vissa sär- skilda insatser på kulturområdet.

Enligt samma förordning kan bidrag lämnas till projekt på filmområdet. Medel för detta ändamål anvisas under anslaget Filmstöd.

Konstnärsnämnden leds av en styrelse. Inom nämnden finns vidare fyra organ för handläggning av ärenden rörande bidrag och ersättningar till konst- närer, nämligen styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond, arbetsgruppen för upphovsmän på musikområdet, arbetsgruppen för musiker och sångare samt arbetsgruppen för scen- och frlrnkonstnärer.

Anslagetsjördelning budgetåret 1992/931

1 . Bidrag till författare, översättare och kulturjoumalister 2 123 000 2. Bidrag till dramatiker 2 284 000 3. Bidrag till bild- och formkonstnärer 5 186 000 4. Bidrag till upphovsmän på musikområdet 3 579 000 5. Bidrag till scen- och filmkonstnärer samt

musiker och sångare . 12 396 000 6. Särskilda insatser för upphovsmän på

musikområdet samt musiker och sångare 3 628 000

7. Särskilda insatser för enskilda konstnärers deltagande i intemationellt kulturutbyte på bild-, form-, ton- och scenområdena 2 428 000

31 624 000

1Anslaget får även användas för att betala förvaltningskostnader hos de medelsfördelande myndigheterna

Styrelsen för Sveriges författarfond

Styrelsen begär en höjning av bidragsmedlen till författare, översättare och kulturjoumalister med 522 000 kr. Vidare begärs att medlen till dramatiker räknas upp med 510 000 kr.

Konstnärsnämnden

1. Nämnden begär att bidraget till bild- och formkonstnärer räknas upp med 1, 2, resp. 3 mkr för de kommande tre budgetåren.

2. För bidrag till upphovsmän på musikområdet begärs en uppräkning med 1 mkr för vart och ett av budgetåren under treårsperioden.

3. Nämnden begär en uppräkning av bidraget till scen- och filmkonstnärer med 2,3, 2,5 resp 2,4 mkr för resp. budgetår.

4. För särskilda insatser för upphovsmän på musikområdet samt musiker och sångare begärs för budgetåret 1993/94 en höjning av anslaget med 2,3 mkr.

5. För särskilda insatser för enskilda konstnärers deltagande i internatio— nellt kulturutbyte på bild-, form-, och scenområdena begärs en ökning med totalt 1,5 mkr.

6. Nämnden föreslår att särskilda medel om sammanlagt 1,3 mkr för tre— årsperioden anvisas för undersökning av konsmärers sociala och ekonomiska förhållanden.

7. Nämnden begär att få inrätta tjänster utan att först inhämta regeringens godkännande samt att anslaget delas i två anslag, ett för bidrag till författare m.fl., som disponeras av Sveriges författarfond och ett för bidrag på bild-, förrn-, ton-, scen- och frlmområdena, som disponeras av Konstnärsnämnden.

Ersättning för utlåning av musik på folkbibliotek

Mot bakgrund av ett uttalande av riksdagen (bet. 1990/9lzKrU21, rskr. 1990/91:230) uppdrog regeringen den 19 december 1991 åt Statens kulturråd att se över forrnema för ersättning till upphovsmännen på musikområdet för att deras verk används på folkbiblioteken. Kulturrådet har den 15 juni 1992 . inkommit med ett förslag. Förslaget har remissbehandlats.

Kulturrådet föreslår att en kollektiv ersättning utgår till upphovsmännen på musikområdet för att deras verk, dvs. musikalier och musikfonogram används på biblioteken. Ersättningen bör utgå från samma grunder som författarersättningen i så mening att den bör vara offentligträttsligt grundad och finansieras genom ett årligt anslag till Konstnärsnämnden, vilken fördelar ersättningen efter ansökan. Anslaget bör fördelas på ett sådant sätt att såväl kompositörer som exekutörer får en skälig del av beloppet

Anslaget bör beräknas med utgångspunkt från bibliotekens användning av musik, dvs. utlåningen, vilken för fonogram anges till ca 1 500 000 enheter och för musikalier till ca 600 000 enheter. För att uppnå en skälig ersätt- ningsnivå föreslår Kulturrådet att utlåningstalet multipliceras med två samt att grundbeloppet sätts till 1 kr. Anslagsbehovet blir då 4,2 mkr. Slutligen före- slås en kontroll av bibliotekens utlåning vart tredje år och därpå följande justering av anslaget.

De fem remissinstansema är i stort sett positiva till förslaget. Både Konst- närliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd och Konstnärsnämnden föreslår dock att ersättningen fastställs efter förhandling med upphovsmännen

"63

samt att antalet lån multipliceras med ett högre tal än vad Kulturrådet före- slagit. Statens musiksamlingar och Sveriges Allmänna Biblioteksförening pekar på rådande bristeri biblioteksstatistiken medan Musikaliska akademien betonar utlåningen som beräkningsgrund.

Föredragandens överväganden

Jag har tidigare under inledningen till avsnittet Ersättningar och bidrag till konstnärer redogjort för min syn på de prioriteringar som jag anser vara angelägna vid Konstnärsnämndens bidragsgivning. Det ankommer på nämn- den att inom ramen för tillgängliga resurser skapa utrymme för de successiva förändringar som en utveckling av projektbidrag och internationellt utbyte kan kräva.

Kulturrådet har redovisat ett förslag till ersättning för utlåning av musik på folkbiblioteken. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen är jag inte beredd att nu förändra beräkningsgrundema för de särskilda insatserna för upphovsmännen på musikområdet.

Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav enligt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsätming för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringari anläggningstillgångar. Konstnärsnämndens behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 50 000 kr för investeringar i ADB.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans- departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller bl.a. finansierings- form för Statshälsan och övergång till lån i Riksgäldskontoret (jfr bil. 1 av— snittet Styming av statsförvaltningen och de finansiella förutsätmingama för myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här föreslagna beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till konstnärer för budgetåret 1993/94 anvisa ett reser- vationsanslag på 31 624 000 kr.

B 7. Inkomstgarantier för konstnärer m.m.

1991/92 Utgift 15 108 9181 1992/93 Anslag 17 757 000 1993/94 Förslag 21 467 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 6

Enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer kan inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av

hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare av inkomstgaranti fattas av regeringen efter gemensamt förslag av konstnärs— nämnden och styrelsen för Sveriges författarfond eller efter yttrande av dessa organ. '

lnkomstgaranti kan per år uppgå till högst fem gånger det basbelopp som enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällde vid kalenderårets ingång. Det för kalenderåret 1993 fastställda basbeloppet är 34 400 kr. Garantins maximibelopp för år 1993 uppgår således till 172 000 kr. Detta maximibe- lopp minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 75 % av årsinkomsten i övrigt.

Regeringen har för budgetåret 1992/93 fastställt antalet inkomstgarantier till 156. Härav avser tolv garantirum personer som innehaft tidsbegränsade lärartjänster inom högre konstnärlig utbildning.

Långtidsstipendier för konstnärer utgår under högst tio år och motsvarar tre basbelopp per år. För budgetåret 1992/93 utgår 30 långtidsstipendier, som fördelas av konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond.

Konstnärsnämnden

Nämnden hemställer att antalet långtidsstipendier att fördela bland konstnärs- grupper inom Konstnärsnämndens område ökas med 15 budgetåret 1993/94, ytterligare 20 budgetåret l994/95 samt ytterligare 25 budgetåret 1995/96.

Styrelsen för Sveriges författarfond

Fondstyrelsen förslår en ökning av antalet långtidsstipendier med 15 för bud- getåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Genom beslut av riksdagen (bet. 1990/91:KrU21, rskr. 1990/911230) inrät- tades budgetåret 1991/92 en ny typ av stipendier. De s.k. långtidsstipendiema är för närvarande. 30 till antalet och utgår under tio år med ett belopp motsva- rande tre basbelopp per år. De står numera öppna för samtliga konstnärskate- gorier och fördelas efter samråd mellan Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond. Jag anser att denna stipendieforrn på ett gott sätt upp- fyller de intentioner statsmakterna redovisat när det gäller insatser på konst- närsområdet och har därför beräknat medel för en fortsatt ökning av antalet stipendier med 15 för budgetåret 1993/94.

5 Riksdagen 1993-"93. lsuml. Nr ll)”. Bilaga ”

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen ' att till Inkomstgarantierför konstnärer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 21 467 000 kr.

B 8. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m.

1991/92 Utgift 78 393 0001 l992/93 Anslag 77 773 000 1993/94 Förslag 86 444 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 7

Gällande bestämmelser om biblioteksersättning finns i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond. Ersättning ges för utlåning genom folkbibliotek och skolbibliotek av litterärt verk i original av svensk eller i Sverige bosatt upphovsman och litterärt verk i svensk översättning. Ersätt- ning ges även för böcker som ingår i folk- och skolbibliotekens referenssam- lingar.

Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel som be- räknas på grundval av vissa grundbelopp för biblioteksersätmingen. För när- varande uppgår grundbeloppen i fråga om originalverk till 77 öre för hemlån och till 308 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt verk till 38,5 öre för hemlån och till 154 öre för referensexemplar. Av fondens medel utbe- talas individuell ersättning till författare och översättare (författarpenning och översättarpenning). Författarpenningen uppgår till 46 öre för hemlån och 184 öre för referensexemplar samt översättarpenningen 23 öre för hemlån och 92 öre för referensexemplar. För upphovsmän med höga utlåningssiffror gäller vissa begränsningar. Styrelsen för Sveriges författarfond kan också be- stämma att ersättning till viss upphovsman skall utgå med högre belopp än det statistiskt beräknade. Denna möjlighet använder styrelsen för att utse inneha- vare av s.k. garanterad författarpenning, vilken för kalenderåret 1993 har fastställts till 102 000 kr. För närvarande utgår garanterad författarpenning till 235 upphovsmän. Återstoden av fondens medel, den s.k. fria delen, an- vänds efter styrelsens bestämmande till pensioner, understöd. stipendier och andra för författare, översättare m.fl. gemensamma ändamål.

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form ' av talböcker och taltidningar fördelas av Sveriges författarförbund enligt reg- ler som förbundet fastställer.

Från anslaget utgår också medel till Sveriges författarfond för resestipen- dier till svenska författare för vistelse i annat nordiskt land samt medel till Sveriges författarförbund för nordiskt författarsamarbete.

Mellan regeringen och de upphovsmannaorganisationer som berörs av biblioteksersätmingen ingicks den 12 september 1985 en överenskommelse om förhandlingar angående biblioteksersättningens grundbelopp. Enligt över-

enskommelsen åtar sig regeringen att som ett led i beredningen av sitt förslag Prop. 1992/93:100 till statsbudget förhandla med organisationerna om storleken av grundbelop- Bil. 12 pet för hemlån av originalverk. När avtal träffats skall regeringen lägga fram förslag till riksdagen om anslagsberäkning på grundval av det avtalade

grundbeloppet.

Anslagets fördelning budgetåret 1992/93

]. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av

deras verk genom bibliotek 73 595 000

2. Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och taltidningar 4 086 000 3. Nordiska författarstipendier 69 000 4. Nordiskt författarsamarbete 23 000 77 773 000

Styrelsen för Sveriges författarfond

Fondstyrelsen förutser att den sammanlagda utlåningen vid folk- och skol- biblioteken kommer att uppgå till 97 miljoner under år 1992. Liksom tidigare har styrelsen i sin beräkning inbegripit en schablonmässig uppskattning av lån i folkbibliotekens uppsökande verksamhet. Lånen i den uppsökande verk- samheten har på grundval av föreliggande statistik uppskattats till 11 miljoner utöver det antal som registreras via lånekort. Beståndet av referensböcker i folk- och skolbiblioteken uppskattar styrelsen till 7,1 miljoner volymer.

Vid grundbelopp i enlighet med senast träffade överenskommelse beräknar styrelsen medelsbehovet för biblioteksersättningen till 76 530 000 kr.

Fondstyrelsen anhåller om att bidraget till nordiska författarstipendier skall ökas med 8 000 kr med hänsyn till kostnadsökningarna.

Sveriges författarförbund

Författarförbundet räknar med att talboksframställningen för budgetåret 1993/94 kommer att ligga på samma nivå som tidigare år. Förbundet yrkar en uppräkning av talboks- och taltidningsersättningen som motsvarar höjningen av biblioteksersättningen. Sammanlagt begär förbundet 4 405 000 kr för än- damålet, vilket innebär en ökning med 319 000 kr.

Föredragandens överväganden

Biblioteksersättningen utgör ett viktigt led i konstnärspolitiken och ger många författare, översättare m.fl. ett väsentligt tillskott till deras inkomster.

Mot den bakgrunden är det tillfredsställande att notera att betydande för- stärkningar av grundbeloppet under senare år har kunnat åstadkommas. Ut- vecklingen sedan budgetåret 1982/83 framgår av följande redovisning.

År Grundbelopp 1982/83 36 1983/84 37 1984/85 40 1985/86 42 1986/87 45 1987/88 48 1988/89 55 1989/90 63 1990/91 69 1991/92 77 1992/93 83

Jag har i tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 redovi- sat den överenskommelse om grundbelopp för innevarande budgetår som träffats mellan regeringen och upphovsmannaorganisationema på området. Vid min beräkning av anslaget för budgetåret 1993/94 har jag utgått från det nya grundbeloppet för innevarande budgetår.

Jag räknar vidare med att i enlighet med den överenskommelse som år 1985 träffades mellan regeringen och vissa upphovsmannaorganisationer. en särskild förhandlingsman skall tillkallas med uppgift att med dessa organisa— tioner förhandla om förutsätmingama för biblioteksersättningen för nästa budgetår.

l awaktan på resultatet av dessa förhandlingar beräknarjag medelsbehovet för biblioteksersiittningen för nästa budgetår med utgångspunkt i gällande grundbelopp. Jag har vid min beräkning av medelsbehovet utgått från att ut- låningen kommer att vara större än vad som angivits i den tidiga prognos. som styrelsen för Sveriges författarfond har gjort för 1992. Preliminärt bör 82 266 000 kr beräknas för ändamålet. Jag avser att återkomma till rege- ringen i denna fråga när överenskommelse för budgetåret 1993/94 träffats med upphovsmännens organisationer.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ersätming är författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 86 444 000 kr.

B 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet Prop. 1992/93:100

1991/92 Utgift 3 245 0001 311" 12 l992/93 Anslag 3 375 000 1993/94 Förslag 3 375 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 8

Från anslaget utgår ekonomisk kompensation till rättighetshavare på musikområdet för verkningarna av privatkopiering av fonogram. Efter över- läggningar med berörda organisationer har medlen för budgetåret 1992/93 fördelats på följande sätt.

Mottagare Belopp 1992/93 Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) 1 350 000 Svenska gruppen av the International Federation

of Producers of the Phonographic Industry (IFPI) 957 500 Svenska oberoende musikproducenter 55 000 Svenska artisters och musikers

intresseorganisation (SAMI) 1 012 500

3 375 000

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ersättning till rättighetshavare på musikområdet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 3 375 000 kr.

Teater, dans och musik

B 10. Bidrag till Svenska riksteatem, Operan och Dramatiska teatern

1991/92 Utgift 523 3290001 Reservation toooooo2 1992193 Anslag 6101110003 1993/94 Förslag 609185000 lAnslagen Bidrag till Svenska riksteatem, Bidrag till Operan och Bidrag till Dramatiska teatern. Anvisade under åttonde huvudtiteln. anslagen G 9. G 10 och G 11 . 2Gäller Operan 3Anslagen Bidrag till Svenska riksteatem. Bidrag till Operan och Bidrag till Dramatiska teatern.

Under detta anslag beräknas medel för Svenska riksteatem, Operan och Dramatiska teatern.

Medlen är budgeterade inkl. mervärdeskatt. Svenska riksteatem är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. Till Riksteatern är även länsteaterf örenin gar knutna.

Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelserna an- gående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bidraget an- vändas för central produktion och distribution av teater till komplettering av regional och lokal teaterverksamhet,

— regional produktion och distribution av teater, _ förmedling av teaterföreställningar och gästspel av andra svenska och ut— ländska teaterinstitutioner och ensembler,

—— allmän information om teaterverksamhet samt information och rådgivning till yrkesmässigt arbetande teatrar och amatörteatrar i tekniska och andra frågor.

Svenska riksteatem har under spelåret 1991/92 framfört 1 310 föreställ- ningar. Antalet besök var 279 292. Riksteaterns utbud bestod av 45 turnéer. varav den egna produktionen omfattade 32.

Riksteaterns ekonomiska omslutning uppgick budgetåret l99l/92 till 222 135 000 kr, varav 183 805 000 kr utgjordes av statsbidrag. 27 761 000 kr av gager och 10 569 000 kr av övriga intäkter.

Operan bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För verksamheten vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade bestämmelserna om statsbidraget till Operan (KRFS 197723).

Under spelåret l99l/92 gav Operan'300 föreställningar och konserter i Operahuset. på Drottningholmsteatern och på andra scener, varav 14 före- ställningar under turnéer. Dessutom har ett antal specialevenemang getts. Antalet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 13. Genomsnittligt har 85 % av platserna varit belagda. Antalet besök vid Operans föreställ- ningar och turnéer uppgick sammanlagt till 196 441.

Operans ekonomiska omslutning uppgick budgetåret 1991/92 till Prop. 1992/93300 292 904 900 kr. varav 213 937 000 kr utgjordes av statsbidrag. Bil. 12 27 566 800 kr av recetter och 51 401 100 kr av övriga intäkter.

Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. För verk- samheten vid teatern gäller de av regeringen den 30 juni 1977 utfärdade ' bestämmelserna om statsbidrag till Dramatiska teatern (KRFS 1977:22).

Dramatiska teatern hade under spelåret 1991/92 17 premiärer och gav sammanlagt 1 005 föreställningar, inkl. föreställningar på andra än teaterns egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till 315 596. Belägg- ningen var 86 % utslagen på samtliga scener.

Dramatiska teaterns ekonomiska omslutning uppgick budgetåret l99l/92 till 159 854 000 kr. varav 125 589 000 kr utgjordes av statsbidrag,

26 252 000 kr av recetter och 8 015 000 kr av övriga intäkter. ' '

Från anslaget utgår bidrag enligt följande sammanställning.

1992/93 Beräknad ändring 1993/94

Föredraganden

1. Bidrag till Svenska riksteatem 212 677 0001 12 206 000 2. Bidrag till Operan 251 644 0002 + 3 692 0()()_ 2. Bidrag till Dramatiska teatern 145 790 0003 + 7 588 000

610 111 000 926 000

1Varav 8 500 000 kr anvisats som engångsbelopp 2Varav 13 200 000 kr anvisats som engångsbelopp 3Varav 5 400 000 kr anvisats som engångsbelopp

Svenska riksteatem

Riksteatern lägger fram en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94 — 1995/96. Med utgångspunkt i det handlingsprogram för 90-talet, som fastställts av Riksteaterns kongress år 1991, vill Riksteatern särskilt be- tona den lyriska produktionen, dansproduktionen, den finska teatern och Tyst teater under treårsperioden. Andra områden som Riksteatem vill prioritera är teaterfrämjande verksamhet. mångkulturverksamhet och internationella kon- takter.

För budgetåret 1993/94 föreslår Riksteatern följande. .

1. Riksteatern vill öka produktionen av musikteater och dansteater. Detta kan till viss del ske genom omprioriteringar men det krävs också vissa resurstillskott, som Riksteatern beräknar till totalt 12 mkr, varav 9 mkr för musikteater och 3 mkr för dansteater.

2. Riksteatern föreslår en utbyggnad av verksamheten vid finsk teater (Finska Riks) så att det blir möjligt att producera ett vuxenprogram och ett barn- och familjeprogram per spelår. För detta begärs en ökning med 3 mkr. 71

3. Den teaterfrämjande verksamheten bör stödjas genom en utökning av bidragen till länsteaterkonsulenter samt vissa utbildningskostnader med 500 000 kr.

4. Riksteatern planerar att genomföra ett projekt med en mångkulturell ensemble, som en kulturinsats mot främlingsfientlighet och som ett led i en konstnärlig förnyelse För detta begärs ett bidrag med 500 000 kr.

5. För att få möjlighet att medverkar gästspelsprojekt till och från utlandet begär Riksteatern 500 000 kr.

Operan

Operan har redovisat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94 — 1995/96. Operan föreslår under denna period ökade bidrag inom alla sina verksamhetsgrenar. Operan har vidare lämnat synpunkter på natio- nalscensbegreppet.

För budgetåret 1993/94 föreslår Operan följande.

1. Inom operasektionen begärs en ökning med 2 970 000 kr för sångso- lister, operakören och solistadministrationen. -

2. Balettsektionen föreslås erhålla ökade bidrag med 3 386 000 kr för anställning av tio nya dansare, en koreograf och en balettmästare. Ökningen är bl.a. motiverad av åtaganden i Dansens Hus.

3. För att kunna höja musikernas löner och inköpa nya flyglar för sång- och dansrepetitioner föreslås en ökning av medlen till musiksektionen med 4 212 000 kr.

4. För arbetsmiljö-, utvecklings- underhålls- och återanskaffningsåtgärder begärs en ökning av tekniska sektionens budget med 6 mkr.

5. För marknadssektionens verksamhet föreslås ökade bidrag med 1,1 mkr.

6. Operan har i sin anslagsframställning lämnat förslag om övertagande av fastighetsskötseln från Byggnadsstyrelsen till Operan.

Operan framför följande synpunkter på nationalscensbegreppet En nationalscen är hela nationens angelägenhet. Nationalscenens främsta uppgifter är att på sitt område vårda det nationella kulturarvet och den svenska nationella identiteten. Kungl. Teatern bör ha möjlighet att genom beställningar eller på annat sätt stimulera tonsättare, författare och koreografer att skapa nya verk på operans och balettens område för att på det sättet stärka och förnya det svenska nationella kulturarvet. Kungl. Teatern bör vara den scen i Sverige som genom sin föreställningsverksamhet håller detta kulturarv levande.

Opera och balett är i hög grad internationella konstformer. Som repertoar- teater bör Kungl. Teatern över tiden ge en god insikt om den intemationella- såväl klassiska som moderna musikdramatiken och dansen.

Som nationalscen bör Kungl. Teatern stå för högsta konsmärliga kvalitet på sitt område. I en allt mer intemationaliserad värld bör teatern ha en konst- närlig stande som väl hävdar sig jämsides med flertalet av de förnämsta sce- nerna utomlands. I Sverige sker en omfattande utbildning i de konstformer som Kungl. Teatern omspänner. Teatern bör stå som inspiratör och förebild

för utbildningsinstitutionerna och deras elever samt för andra musikdrama- Prop. 1992/93300 tiska teatrar i landet. De främ5ta artisterna inom resp. område bör kunna kny- Bil. 12

tas till teatern. ' Nationalscenen bör med hänsyn till sin uppgift förses med erforderliga

personella, tekniska och byggnadsmässiga resurser och av naturliga skäl vara lokaliserad till huvudstaden. De ekonomiska resurserna böri första hand avse spel på scener i Stockholm. men det bör finnas möjlighet att i viss omfattning turnera såväl utomlands som inom landet. Prissättningen bör vara sådan att biljetterna blir åtkomliga för en bred allmänhet. Radio. TV, grammofon- och bandinspelningar bör i så stor omfattning som möjligt umyttjas för att göra teaterns produktioner tillgängliga för hela landets befolkning.

Dramatiska teatern

Dramaten har redovisat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94—1995/96. Dramaten vill under treårsperioden lägga särskild vikt vid barn- och ungdomsteatem, Svensk dramatik, utveckling av publikarbetet, samarbetet med radio och TV, internationella kontakter, repertoarens utveck- ling samt forskning och utbildning.

För budgetåret 1993/94 föreslår Dramaten följande.

1. Ett statsbidrag exkl. hyra på 129 816 000 kr.

2. Engångsanslag på 12 mkr för att kompensera den urholkning av stats- bidraget som skett under perioden 1988/89—1992/93.

3. Kompensation för intäktsbortfall under stora scenens ombyggnad på 8,5 mkr. Dramaten har lämnat ett särskilt förslag angående nationalscensbegreppet, som Dramaten formulerat på följande sätt. Dramatiska teatern skall driva scenisk konst på scener i Stockholm, vid gästspel i Sverige och utlandet samt i radio och television. I uppgiften ingår: _ att stärka Sveriges kulturella och språkliga identitet och med denna som bas hävda svenskt deltagande i EurOpas kulturella gemenskap. att främja utveckling och förnyelse av den sceniska konsten, att ta till vara det svenska och internationella teaterarvet och föra detta vidare till nya generationer genom att som stomme i repertoaren ha den klassiska dramatiken, att ge skådespelare och regissörer möjlighet till teoretisk och historisk be- lysning av scenkonsten samt uppmuntra och stödja nyskapande svensk tea— terkonst och ge den plats på repertoaren, —- att förankra teaterkonsten hos en stor publik genom regelbundet spel och brett utbud, dvs. vara en repertoarteater. att genom hög kvalitet i fråga om skådespelarkonst, regi, scenografi samt hantverksskicklighet i teaterns verkstäder och ateljéer bidra till att utveckla övrigt svenskt teaterliv.

Föredragandens överväganden Inledning och anslagsberälmingar

Bidragen till Svenska riksteatem, Operan och Dramatiska teatern har hittills redovisats under tre olika anslag. Det är emellertid flera frågor som är av gemensam karaktär när det gäller dessa teatrar. vilket har gjort att det är prak— tiskt att redovisningen sker under ett gemensamt statsanslag. Detta anslag bör vara obetecknat.

Jag har vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade anslagsfram- ställning redovisat mina allmänna bedömningar av utvecklingen inom teater—, dans- och musikområdena.

Jag vill erinra om att bidragen till Svenska riksteatem. Operan och Drama- tiska teatern efter förslag i förra årets budgetpropostition ökade kraftigt. I det sammanhanget erhöll teatrarna också vissa engångsbelopp för att kunna bygga upp sina resultatutjämningsfonder. Anslaget har för nästa budgetår minskat med dessa engångsbelopp på sammanlagt 27,1 mkr. För nästa bud- getår bör bidragen till Operan och Dramatiska teatern räknas upp med drygt 5,5 % när det gäller verksamhetsmedlen och med den faktiska hyresök- ningen när det gäller lokalerna. För Svenska riksteatem föreslår jag en viss minskning av statsbidraget. Anslaget för Svenska riksteatem, Operan och Dramatiska teatern har budgeterats utan hänsyn till den tekniska justering som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget. Riktlin- jer för förändringen har tidigare denna dag redovisats-av chefen för Finans- departementet (_bilaga 1 avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de frnan- siella förutsättningarna för myndigheterna). Det belopp som kommer att ställas till teatramas disposition kommer att slutligt fastställas enligt redovi- sade riktlinjer och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. Anslagsbcräkningar som rör de enskilda teatrarna redovisas under resp. teater.

S venrka riksteatem

Med hänsyn till det nuvarande ekonomiska läget måste de resurser som staten avsätter inom alla områden utnyttjas så effektivt som möjligt. Svenska riks- teatems verksamhet har betytt mycket för utvecklingen av teaterverksamheten i landet - både konstnärligt och publikt. Mot bakgrund av att regionala teater- institutioner nu finns uppbyggda i nästan alla län bör emellertid en analys nu göras av ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrama. som tar hänsyn till både konsmärliga och ekonomiska aspekter. Jag har vid min be- handling av Statens kulturråds fördjupade anslagsframställning redovisat att regeringen kommer att tillkalla en utredningsman för att göra en prövning av det statliga bidraget till Riksteatern. De frågor som i första hand bör be- handlas är huruvida det statliga bidraget i större utsträckning bör avse de insatser där Riksteatern är ensam aktör i landet samt om vissa produktionsre- 5urser vid Riksteatern kan minskas för atti stället läggas på regionala teatrar och fria teater- och dansgrupper.

Vid min beräkning av bidraget till Riksteatern för nästa budgetår harjag utgått från en minskning av bidraget med drygt 2,3 miljoner kronor.

Enligt min bedömning är Riksteatems verksamhet inte så bunden av fasta åtaganden att den föreslagna budgeteringen leder till akuta svårigheter för teatern.

Jag har vidare med hänvisning till förslag i en särskild skrivelse från Riks- teatern och Sverigefinska riksförbundet beräknat de medel på 800 000 kr för den finskspråkiga amatörteaterverksamheten. som för närvarande är upptagna under detta anslag. under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m. anslagsposten Till Statens kulturråds disposition för ut- vecklingsverksamhet. Detta innebär att den framtida bidragsgivningen till detta ändamål sker via Statens kulturråd.

Statens kulturråd har på regeringens uppdrag utrett och lämnat förslag om huvudmannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet av teatern. Enligt uppdraget borde i första hand ett samutnyttjande av Södra teatern för flera intressenter undersökas, där bl.a. både Operahögskolans behov av en scen för föreställningar och Operans behov av en andrascen borde kunna be- aktas. Kulturrådets förslag och en förteckning över remissinstansema och en sammanställning av remissvaren bör fogas till protokollet i detta ärende som bilagorna 12.4 och 12.5. Kulturrådet konstaterar att det för närvarande inte finns förutsättningar att föreslå ett ändrat huvudmannaskap för Södra teatern. Av intressenterna för Södra teatern säger sig Operan, Riksteatern, Opera- högskolan och Teatercentrum vilja delta i en ny organisation för Södra teatern men framhåller samtidigt att man inte är beredd att skjuta till resurser från den egna institutionen i händelse av uppkomna underskott. Kulturrådet, som anser att Södra teatern för närvarande förvaltas väl av Riksteatem, föreslår därför ingen ändring av huvudmannaskapet för teatern. _

Enligt min uppfattning är det beklagligt att de statli gt finansierade teatrarna inte ansett sig kunna ta ett samlat ansvar för verksamheten vid Södra teatern. Under rådande omständigheter delar jag Kulturrådets uppfattning att huvud- mannaskapet tills vidare bör ligga kvar på Riksteatern och att verksamheten bedrivs med nuvarande inriktning. Jag vill särskilt framhålla betydelsen av att Operahögskolan även i framtiden ges möjligheter att genomföra föreställ- ningar på Södra teaterns scener.

Det totala statsbidraget till Svenska riksteatem bör nästa budgetår uppgå till 200 471 000 kr.

Operan Resultatbedömning och slutsatser

Operan har redovisat att antalet föreställningar och besökare under senare år har varit någorlunda konstant. dock med en viss ökning under senare delen av perioden. Antalet föreställningar för bam och ungdom har ökat och upp- gick 1990/91 till 64. Ambitionen att jämsides med en presentation av den klassiska musikdramatiken och dansen årligen kunna ta upp ett antal nya verk av nu levande tonsättare och koreografer, såväl svenska som utländska, har

Bil. 12

kunnat genomföras. Operan uppfattar inte längre behovet att turnera lika starkt med hänsyn till att utbudet av musikdramatiska och koreografiska verk har ökat ute i landet. Dessutom måste de höga kostnaderna för turneér av musikdrarnatisk teater vägas in.

För att sprida sin verksamhet till fler människor har Operan samarbetat med radio och TV. Operan redovisar emellertid att vissa svårigheter är för- knippade med ett sådant samarbete. Det sponsoravtal med Procordia. som Operan sedan några år innehar, ger Operan ett årligt bidrag på ca 10 miljoner kronor. Medlen används i huvudsak för gästspel av framstående utländska artister och för Operans turnéer utomlands.

Verksamheten vid Operan är mycket mångfacetterad och i många fall svår- planerad. Det är också en mycket kostsam verksamhet. där rationaliseringar av traditionell att inte låter sig göra. Jag anser att resultaten är goda när det gäller antal föreställningar och besökare på hemmascenema. Jag har också med tillfredsställelse noterat att antalet föreställningar för barn och ungdom har ökat. Jag anser att detär mycket viktigt att Operans verksamhet på olika sätt kan komma människor till del även utanför Stockholm, bl.a. genom tuméverksamhet. Enligt vad jag har uppfattat är det också Operans ambition.

Den presentation. som Operan har gjort av sina nationella uppgifter, över- ensstämmer med vad jag-anser bör ligga i Operans uppdrag. Det bör emeller- tid ankomma på Operan att se till att verksamheten hålls på en sådan ekono— misk nivå att den ryms inom ramen för de medel som står till förfogande.

Anslagsberäkningar

Vid mina beräkningar av bidraget för nästa budgetår har jag utöver traditionell prisuppräkning beräknat kompensation för inkomstbortfall vid övergång från betalning av hyran i efterskott till betalning kvartalsvis i förskott. För verk— samhetsanknutna ombyggnadsåtgärder har jag beräknat 941 000 kr som en- gångsbelopp och 941 000 kr'som nivåhöjande bidrag. Beträffande Operans förslag att själv överta fastighetsförvalmingen för Operan vill jag erinra om att denna förvaltning, i likhet med förvaltningen av många andra kulturbyggna- der, fr.o.m. den 1 januari 1993 handhas av den då inrättade Fastighetsför- valtningsmyndigheten. Jag vill slutligen framhålla vikten av att Operans resul- tatutjämningsfond. till vilken ett avsevärt statsbidrag lämnades efter förslag i förra årets budgetproposition, hålls på en "acceptabel nivå.

Det totala statsbidraget till Operan bör nästa budgetår uppgå till 255 336 000 kr.

Dramatiska teaZem Resultatbedömning och slutsatser

Dramaten har redovisat en hög publikbeläggning under de senaste åren. Under senare tid har en allt större del av publiken utgjorts av unga männi- skor. Omfattande turnéer i Sverige har lett till utökade kontakter med Rikstea— terns teaterföreningar. Dramaten har under de senaste åren byggt upp ett om- fattande kontaktnät utomlands genom att gästspela flitigt, främst i Europa,

Japan och Amerika. Verksamheten har varit konstnärligt framgångsrik. inte minst de satsningar som Dramaten har gjort på ny dramatik och unga regissö— rer.

Dramatens verksamhet har uppenbarligen varit mycket framgångsrik under senare år. De delar av verksamheten som Dramaten säger sig vilja prioritera under nästa treårsperiod frnner jag väl valda. Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att Dramaten nu gör en satsning på barn- och ungdomsteater. Också utvecklingen av publikarbetet för att nå en ny och större publik finner jag lovvärda.

De förslag till formulering av det nationella uppdraget, som Dramaten har presenterat, bör enligt min uppfattning ligga till grund för den framtida verk- samheten. Det bör emellertid ankomma på Dramaten att se till att verksamhe- ten hålls på en sådan ekonomisk nivå att den ryms inom ramen för de medel som står till förfogande. Bokslutet för budgetåret l99l/92 redovisar en viss obalans i Dramatens ekonomi. Jag förutsätter att Dramaten vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att successivt uppnå balans. Jag vill också i detta sammanhang påpeka vikten av att Dramatens resultatutjämningsfond. till vilken staten efter förslag i förra årets budgetproposition lämnade ett en- gångsbidrag, kan hållas på en aceeptabel nivå.

Anslagsberäkningar

Vid mina beräkningar av bidraget för nästa budgetår har jag utöver traditionell prisuppräkning beräknat kompensation för inkomstbortfall vid övergång från betalning av hyra i efterskott till betalning kvartalsvis i förskott. För verk- samhetsanknutna ombyggnadsåtgärder har jag beräknat 745 000 kr som en— gångsbelopp och 745 000 kr som nivåhöjande bidrag. För att i viss mån kompensera det intäktbortfall, som uppkommer när ett nytt scenmaskineri in- stalleras på Stora scenen, har jag beräknat en engångsvis ökning av bidraget med 3 miljoner kronor.

Det totala statsbidraget till Dramatiska teatern bör nästa budgetår uppgå till 153 378 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Svenska riksteatem, Operan och Dramatiska teatern för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 609 185 000 kr.

B 11. Bidrag till Svenska rikskonserter

1991/92 Utgift 66 540 0001 Reservation — 1992/93 Anslag 71 526 000 1993/94 Förslag 69 664 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 12

Medel till Svenska rikskonserter är budgeterade inkl. mervärdeskatt. Svenska rikskonserter är en stiftelse. vars stadgar fastställts av regeringen den 3 december 1987.

Till Svenska rikskonserters huvuduppgifter hör musikpolitiskt. konstnär- ligt och musikpedagogiskt utvecklingsarbete. service till landsting, kommu- ner, musikinstitutioner, artister m.m., internationell kontaktverksamhet, in- ternationella och nationella produktioner. Vidare skall Svenska rikskonserter bl.a. genom Stockholmsmusiken svara för musikproduktion i Stockholms län. bl.a. inom försvarsmakten och i statsceremoniella sammanhang.

Medel till Stiftelsen Elektro-akustisk Musik i Sverige är anvisade under detta anslag.

Svenska rikskonserter

Svenska rikskonserter lägger fram en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94—1995/96. Under treårsperioden vill Svenska rikskonsert- er prioritera fortsatta tuméer för de svenska symfoniorkestrarna. utlandssats- ningar, engagemang av frilansgrupper ökning av antalet kompositionsbeställ- ningar samt utgivning av den historiska skivserien.

För budgetåret 1993/94 föreslår Svenska rikskonserter följande.

1. För att möjliggöra planerade utlandssatsnin gar begärs en ökning med 1 mkr.

2. För att kunna öka antalet kompositionsbeställningar begärs 500 000 kr. .

3. För att kunna fortsätta utgivningen av historiska skivinspelningar be— gärs 900 000 kr.

4. För verksamheten vid EMS föreslås ett ökat bidrag med 1 250 000 kr.

Föredragandens överväganden

Jag har vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade anslagsfram- ställning redovisat mina allmänna bedömningar av utvecklingen inom musik- området.

Resultatbedömning och slutsatser

Svenska rikskonserter har redovisat en resultatanalys för verksamhetens olika delområden sedan den startade den 1 januari 1988. Insatserna för barn och ungdom har ökat och en särskild bam— och ungdomsavdelning har inrättats. Satsningar har bl.a. gjorts på barns och ungdomars eget skapande, konserter för barn och ungdom. olika intemationaliseringsprojekt samt samarbetspro— jekt med Riksutställningar, Riksteatern och andra centrala kulturinstitutioner. Produktioner av turnéer inom Sverige, omfattande jazz, folkmusik. utom- europeisk musik, västerländsk konstmusik inkluderande kammarmusik, orkestrar och större ensembler har vuxit i omfång sedan år 1988 både vad gäller antal turnéer och besökta platser. Produktionsutbudet har till stor del omfattat internationella ensembler. Stora insatser har vidare gjorts för att eta-

blera svensk musik och svenska artister i utlandet. Utvecklingsverksarnheten Prop. 1992/931100 har bl.a. avsett musikfestivaler. kompositionsbeställningar och försökspro- Bil. 12 jekt inom områdena konsertutveckling, artistutveckling och nya media. För att stödja amatörrn usiken har Svenska rikskonserter ställt lokaler till förfo- gande sarnt på olika områden gett service. Svenska konsertbyråns verksamhet har varit gynnsam och antalet engagemang har ökat kraftigt vad avser både svenska och utländska artister. Stockholmsmusiken har under perioden fått en tydlig struktur baserad på verksamheterna orkester, barn- och ungdoms— verksamhet, musik för försvar och statsceremonier samt kammarmusik.

Enligt min mening har Svenska rikskonserters verksamhet under perioden utvecklats positivt. Svenska rikskonserter har betydelsefulla uppgifter för hela landets musikliv, vilka har tagits till vara på ett insiktsfullt sätt. Förän- dringar av organisationen har gjorts för att tillgodose för musiklivet angelägna behov. Samarbete med musikinstitutioner och frilansande artister har utveck- lats. Prioriteringar har gjons för att tillgodose bl.a. barn och ungdom. Viktiga insatser har gjorts för att sprida svensk musik i andra länder.

Enligt min bedömning bör Svenska rikskonserter för den kommande tre- årsperioden kunna arbeta efter de riktlinjer som stiftelsen dragit upp. Den försöksverksamhet med turnéer för symfoniorkestrar. som bedrivits under en treårsperiod, har utfallit väl och bör fortsätta i mer permanenta former.

I anslutning till min redovisning av Statens kulturråds fördjupade anslags- framställning har jag under musikavsnittet anmält att en utvärdering bör göras av det statliga stödet till den regionala musikverksamheten. I denna utvärde— ring bör även Svenska rikskonserters relationer till länsmusiken belysas.

Anslagsberäkningar m.m.

Vid mina beräkningar av anslaget för nästa budgetår har jag tagit hänsyn till att projektet Lansering 90 har avslutats, vilket innebär en minskning av ansla- get med 1 miljon kronor. Jag har inte kunnat ta hänsyn till framtida kostnads- ökningar till följd av statliga löneavtal samt förändrade sociala avgifter. An- slaget för Svenska rikskonserter har budgeterats utan hänsyn till den tekniska justering som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads- pålägget. Riktlinjer för förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I avsnittet Styrning av statsförvalt- ningen och de finansiella förutsättningarna för myndigheterna). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt redovisade riktlinjer och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet

Enligt vad jag har erfarit har Svenska rikskonserter under hösten 1992 slutit ett nytt avtal med chefen för armén om tjänstemusik för försvarsmakten. Avtalet innebär en minskning av Stockholmsmusikens resurser med knappt 2 miljoner kronor. vilket torde föranleda en viss neddragning av verksamheten.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Svenska rikskonserter för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 69 664 000 kr.

B 12. Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter

1991/92 Utgift ' 1 558 0001 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 13

Ur detta anslag får medel utgå för täckning av löneavtal. motsvarande genomsnittlig statlig nivå. m.m. för Svenska rikskonserter.

Föredragandens överväganden

Anslaget bör beräknas med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

B 13. Bidrag till regional musikverksamhet

1991/92 Utgift 227 620 0001 l992/93 Anslag 218 510 000 1993/94 Förslag 226 270000 lAnvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 14

Riksdagen har med anledning av prop. 1984/SSJ (bet. l984/85:KrU7. rskr. 1984/85:53) beslutat om omorganisation av regionmusiken och Riks— konserter fr.o.m. den 1 januari 1988. Riksdagen har därefter med anledning av prop. 1985/86:114 (bet. 1985/861KrU22, rskr. 1985/86330) godkänt statens ekonomiska förpliktelser i överenskommelsen mellan Statens förhand- lingsnämnd och Landstingsförbundet om ändrat huvudmannaskap för den regionala musikverksamheten.

Regeringen har vidare för sin del genom beslut den 23 oktober 1986 god- känt överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet och de avtal som Statens förhandlingsnämnd träffat med samtliga landstingskommuner.

Prop. l992/93:100 Bil. 12

utom Stockholms, samt med Gotlands kommun om ändrat huvudmannaskap Prop. 1992/93:100 för den regionala musikverksamheten. Bil. 12

Det statliga bidraget till den regionala musikverksamheten skall fastställas genom årliga förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet.

Statens kulturråd

Statens kulturråd har i sin fördjupade anslagsframställning behandlat verk- samheten vid länsmusiken. På de flesta håll i landet är verksamheten organi- serad i stiftelser. Länsmusiken redovisade år 1988 sammanlagt drygt 8 000 konserter, vilket ökade till närmare 9 000 år 1991. 45 % av konserterna ut- gjordes då av skolkonserter. År 1991 fanns totalt 703 årsverken hos länsmu- siken, varav 499 musiker. Inslaget av frilansanister är förhållandevis stort. Länsmusiken förlägger huvudparten av sin verksamhet i det egna länet (år 1991 ca 90 %). Gästspelen i andra län har minskat under perioden. 1 runda tal uppgår den sammanlagda publiksiffran för musikstiftelsemas verksamhet till 800000 år 1991. Detta är en sänkning med ca 200 000 jämfört med år 1990.

År 1991 var statens bidrag till verksamheten drygt 232 mkr, vilket motsva- rar drygt 75 % av den totala finansieringen och är mer än 50 % av det totala statliga stödet till musik. Statens andel har ökat. Landstingens andel, som åren 1988 och 1989 legat på ca 12 % av den totala finansieringen, ligger år 199l på ca 9 %.

Föredragandens överväganden

Jag har vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade anslagsfram- ställning redovisat mina allmänna bedömningar av utvecklingen inom musik- området Där har jag också anfört att en utvärdering bör göras av statsbidraget till den regionala musikverksamheten.

Statsbidragets storlek för kalenderåret 1993 har fastställts den 10 novem- ber 1992 efter förhandlingar mellan staten och Landstingsförbundet. Rege- ringen har den 26 november 1992 nodkänt den gjorda överenskommelsen. Enligt överenskommelsen skall statsbidraget under detta anslag för kalender- året 1993 uppgå till 226 270 000 kr. Vidare innebär överenskommelsen att den statliga ersättningen för försvarsmusiken för första halvåret 1993 skall uppgå till 7 165 000 kr. Förhandlingar avseende kalenderåret 1994 har ännu inte inletts. [ awaktan på dessa har jag preliminärt beräknat det statliga bidra- get för budgetåret 1993/94 under detta anslag till 226 270 000 kr. Jag räknar med att återkomma till regeringen i denna fråga.

De ursprungliga avtalen mellan försvaret och berörda regionala musikstif- telser om musik för försvaret löper ut med utgången av juni 1993. I vissa fall ersätts de av nya avtal. Några musikstiftelser kommer emellertid att antingen få ett avsevärt minskat samarbete med försvaret eller att det helt upphör. Detta

kommer att medföra minskade resurser till berörda stiftelsers verksamhet 81

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till regional musikverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 226 270 000 kr.

B 14. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner '

1991/92 Utgift 339 140 4651 1992/93 Anslag 365 473 000 1993/94 Förslag 370 500 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 15

Enligt förordningen (1974:451 ändrad senast 1992:464) om statsbidrag'till teater-, dans- och musikinstitutioner får institution. som bedriver yrkesmässig teater—. dans- eller musikverksamhet och_ som uppbär bidrag från kommun eller landstingskommun, statsbidrag till kostnader för verksamheten. om re- geringen förklarat institutionen berättigad till sådant.

Statsbidraget utgår i form av grundbidrag. Underlaget för beräkningen av grundbidraget utgörs av det antal grundbelopp som varje år fastställs för insti- tutionen. Enligt beslut av regeringen är för närvarande 24 teater- och dansin- stitutioner och 12 musikinstitutioner berättigade till bidrag. Grundbeloppet för teater- och dansinstitutioner är innevarande budgetår preliminärt 222 900 kr och för musikinstitutioner 260 000 kr, varav 16 171 kr resp. 18 859 kr av- ser kostnader för lönekostnadspålägg. För institutioner där lönekostnadspå- lägg ej skall beräknas är grundbeloppet 206 700 kr resp. 241 100 kr. Rege- ringen har bemyndigat Statens kulturråd att besluta om fördelningen av grundbeloppen på de enskilda statsbidragsberättigade institutionerna. För- delningen skall redovisas för påföljande års riksmöte.

Bidragsunderlaget för varje institution motsvaras i första hand av de tillde- lade grundbeloppen.

Statsbidrag utgår med 55 % av bidragsunderlaget. Till nyinrättade institu- tioner kan efter regeringens prövning statsbidrag utgå med 60 % av bidrags— underlaget under högst tre år.

För regional försöksverksamhet med mindre teaterensembler utgår under detta anslag bidrag med 1 413 000 kr.

Statens kulturråd

Statens kulturråd har i sin fördjupade anslagsframställning för teater-. dans- och musikområdet redovisat utvecklingen under de senaste åren. Publikut- vecklingen vid de regionala och-lokala teatrarna har varit svagt vikande under spelåren från 1975/76 till 1990/91. Antalet produktioner och föreställningar har bl.a. genom tillkomsten av nya länsteatrar ökat. Den största inkomstkällan

Prop. 1992/931100 Bil. 12

för de regionala och lokala teatrarna är kommunbidragen. som i genomsnitt budgetåret 1990/91 uppgick till 46 %. Statens andel av intäkterna utgjorde ca 25 %, medan landstingen svarade för ca 14 %. Biljettintäktema utgjorde knappt 11 % och resterande övriga intäkter ca 4 %.

Verksamhetsåret 1990/91 genomförde de tolv symfoni- och kammarorkes- trama tillsammans drygt 1 000 konserter varav ca 3/4 var offentliga och 1/4 skolkonserter och uppsökande verksamhet. Antalet konsertbesökare beräknas till totalt drygt 700 000. Antalet konserter har totalt sett minskat något sedan 1981/82. Framför allt är det antalet uppsökande konserter samt skolkonserter som minskat en del. Den största inkomstkällan för symfoni- och kammar- orkestrama är kommunbidragen, som 1990/91 i genomsnitt uppgick till 38 %. Statens andel av intäkterna utgjorde ca 28 %, medan landstingen sva- rade för 12 %. Övriga intäkter var 23 %. Den statliga andelen har sedan 1981/82 minskat med 11 procentenheter och den kommunala med 1 procent- enhet. Landstingsbidragen ökade under samma tid med 7 procentenheter.

För budgetåret l992/93 har Kulturrådet beslutat om fördelning av statsbi- draget till regionala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioneri enlighet med vad som framgår av tabellen. För budgetåret 1993/94 föreslår Kulturrå- det följande ökningar.

Institution Av Kulturrådet Av Kulturrådet beslutad för- föreslagen delning av an- ökning av an- talet grundbe- talet gnmd-

lopp l992/93 belopp 1993/94

Teater- och dansinstitutioner Bohusläns Teater 16 Borås stadsteater 51 Byteatem i Kalmar 21 Folkteatem i Gävle 35 Folkteatern i Göteborg 64 Göteborgs Musikteater AB 286 Göteborgs stadsteater 211 Helsingborgs stadsteater 68 Kronobergsteatem 64 Länsteatern i Dalarna 35 Länsteatern i Jönköping 36 Länsteatern i Orebro 38,5 Malmö stadsteater 387 Norrbottensteatem 60 Norrlandsoperan 70 Skaraborgs länsteater 35 Stockholms stadsteater 300 Teater Västernorrland 51 Upsala stadsteater 80 Värmlands teater- och musikstiftelse 57 Västerbottensteatem 39 Yästmanlands länsteater 37 Alvsborgsteatem 23 Östergötlands länsteater 168 Särskilda insatser för dramatiker- och koreo grafanställnin gar samt för barn- och ungdomsprojekt 7

2 2395 + 190

Institution Av Kulturrådet Av Kulturrådet beslutad för- föreslagen delning av an- ökning av an- talet grundbe- talet grund- lopp l992/93 belopp 1993/94

Musikinstitutioner Göteborgs konsert AB 135 Helsingborgs konsertförenin g 65 Jönköpings orkester- och

kammarmusikförening 8 Kalmar läns musikstiftelse för

kammarorkestern 21 Musik i Uppland för Uppsala

kammarorkester 17 Musik i Västernorrland för

Sundsvalls kammarorkester 10 Stiftelsen Gävleborgs symfoniorkester 71 Stiftelsen Malmö symfoniorkester 85 Stockholms konserthusstiftelse 170 Symfoniorkestern i Norrköping 84 Västerås musiksällskap 19 Orebro orkesterstiftelse 32 Särskilda insatser för barn- och

un gdomsverksamhet.

tonsättaranställningar m.m. . 2

719 -' +so

För den kommande treårsperioden 1993/94 1995/96 föreslår Kulturrådet en uppräkning av antalet grundbelopp till teaterinstitutioner med totalt 479 och till musikinstitutioner med totalt 100.

För budgetåret 1993/94 föreslår Kulturrådet följande. Antalet grundbelopp till teaterinstitutioner bör öka med 190. varav 50 bör vara rörliga, dvs. inte fast destineras till en särskild institution utan i tidsbe- gränsade projekt användas för konstnärlig och kulturpolitisk utveckling. Av de föreslagna fasta grundbeloppen föreslås 100 tillfalla den nya Göteborgs— operan. Statsbidraget till Malmö stadsteater föreslås också öka liksom till de senast tillkomna regionala teatrarna, Bohusteatem och Byteatem.

Antalet grundbelopp till musikinstitutioner bör öka med 50, varav 25 bör vara rörliga. Kulturrådet menar att den utbyggnadsplan av de statliga bidragen som föreslogs i betänkandet (Ds U 1989z46) Symfoniema och samhället bör fullföljas.

Den särskilda anslagsposten för teaterverksamhet i län utan egen länsteater föreslås nästa budgetår beräknas under anslaget Bidrag till utvecklingsverk- samhet inom kulturområdet m.m.

Föredragandens överväganden

Mina allmänna synpunkter på utvecklingen inom teater-, dans- och musikom- rådena har jag redovisat vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade anslagsframställning. Därför koncentrerar jag mig här på de förslag om för- ändringar som rör detta anslag för nästa budgetår.

Regeringen har tidigare denna dag i tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret l997J93 anmält att ett avtal slutits mellan staten och Stockholms läns landsting om det ekonomiska ansvaret m.m. för Skansen, Konserthuset i Stockholm och Dansens Hus. Avtalet som godkändes av regeringen den 15 oktober 1992, innebär bl.a. att Landstinget övertar det ekonomiska ansvaret för Konserthuset. Jag har därför minskat detta anslag med 24 310 000 kr motsvarande den statliga andelen av 170 grundbelopp till musikinstitutioner.

Länsteatrarna i Bohuslän och Kalmar är relativt nya teatrar under detta än- slag och de är fortfarande under uppbyggnad. Jag har därför beräknat totalt tio nya grundbelopp till dessa teatrar. Samma förhållande gäller för de nya kammarorkestrama i Sundsvall och Jönköping. till vilka jag föreslår ett ökat statsbidrag med totalt tre nya grundbelopp.

Ansökningar har inkommit till regeringen från Teater Halland och Folk- operan i Stockholm om att bli berättigade till bidrag under detta anslag. Kul- turrådet har tillstyrkt ansökningarna liksom också Landstinget i Hallands län och Kulturförvaltningen i Stockholms stad. Enligt min uppfattning bör dessa teatrar bli upptagna på listan över statbidragsberättigade regionala teatrar under förutsättning att berörda landsting och/eller kommuner lämnar sina bi- drag. Det belopp på 5,5 miljoner kronor som för innevarande budgetår utgår till Folkoperan under anslaget Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper bör beräknas under detta anslag och omvandlas till 41. grundbelopp med 60 % statsbidragsgivning. Teater Halland erhåller innevarande budgetår under detta anslag ett bidrag på 1.2 miljoner kronor för teaterverksamhet i län - utan egen teaterinstitution. Dessa medel motsvarar 9 grundbelopp med 60 % bidragsgivning. Det ankommer på Kulturrådet att fördela dessa grundbelopp.

Vid min beräkning av grundbeloppet för teater- och dansinstitutioner har jag utgått från ett preliminärt beräknat grundbelopp på 222 900 kr i de fall där lönekostnadspålägg skall beräknas. För de institutioner där lönekostnadspå— lägg inte skall beräknas är grundbeloppet preliminärt 206 700 kr.

För musikinstitutioner med lönekostnadspålägg har jag preliminärt beräk— nat grundbeloppet till 260 000 kr. För sådana institutioner där sådant pålägg inte skall beräknas har jag preliminärt beräknat grundbeloppet till 241 100 kr.

Det statsbidrag till teaterverksamhet i län utan egen teaterinstitution. som, under några år funnits upptaget under detta anslag, har jag fr.o.m. nästa bud- getår föreslagit att Kulturrådet skall disponera under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.

Hemställan

lag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitu- tioner för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 370 500 000 kr.

B 15. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m.

1991/92 Utgift 53 786 0001 Reservation 195 4811 1992/93 Anslag 62 066 000 1993/94 Förslag 57 756 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 16

Enligt förordningen (l974z452) om statsbidrag till teater-. dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper utgår efter beslut av Statens kulturråd bidrag till ensemble eller grupp som bedriver sin verksam— het i yrkesmässiga former eller under liknande förhållanden.

Statens kulturråd

Statens kulturråd har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat utveck- lingen under de senaste åren för teater—, dans- och musikområdet.

Sammanlagt framfördes spelåret 1990/91 ca 7 300 föreställningar av de fria teatergrupper, som erhåller statsbidrag. Av dessa var drygt 60 % före— ställningar för barn och ungdom. Av gruppernas verksamhet finansierades samma år 37 % av biljett- eller gageintäkter. Den statliga kulturbudgeten sva— rade för 18 % av gruppernas finansiering, kommunerna för 18 % medan landstingen bidrog med 8 %. Resterande del utgjordes av AMS—bidrag och övriga intäkter. Kulturrådets stöd till fria teatergrupper uppgick budgetåret 1991/92 till 36 149 000 kr.

Under spelåret 1990/91 genomförde de fria dansgrupperna nästan 600 föreställningar med drygt 50000 åskådare. Ca 150 föreställningar gjordes med inriktning på barn och ungdom och sågs av ca 13 000 personer. Antalet producerade föreställningar spelåret 1986/87 var 427 och de sågs av drygt 30 000 åskådare. Av dessa gjordes 101 föreställningar med inriktning på barn och ungdomar. Kulturrådets stöd till fria dansgrupper och frilanskoreo- grafer uppgick budgetåret l99l/92 till 6 864 000 kr.

Budgetåret 1990/91 erhöll 79 fria musikgrupper bidrag från Kulturrådet. Sammanlagt genomförde de ca 3 000 konserter. De an'angerande musikför— eningama svarade ca 25 % av musikgruppemas framträdanden. medan kommunerna svarade för ca 20 %. privata klubbar för ca 15 % och läns- musiken för ca 10 %. Kulturrådets stöd till fria musikgrupper och arrange- rande musikföreningar uppgick budgetåret 1991/92 till 18 417 000 kr.

Kulturrådet föreslår en ökning av detta anslag med totalt 26,5 mkr för den kommande treårsperioden.

Prop. 1992/931100 Bil. 12

För budgetåret 1993/94 föreslås följande. Prop. 1992/931100 1. Till de fria teatergruppema föreslås ett ökat bidrag med 7 mkr. Bil. 12

2. Bidraget till de fria dansgruppema och koreografema föreslås öka med 2,5 mkr.

3. Till de fria musikgruppema och arrangerande musikföreningarna före- slås ökade bidrag med 2 mkr.

4. Bidraget till Folkoperan föreslås fr.o.m. nästa budgetår beräknas under en särskild anslagspost under anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.

Föredragandens överväganden

Jag har vid min behandling av Statens kulturråds fördjupade anslagsfram- ställning redovisat mina allmänna bedömningar av utvecklingen inom teater-, dans- och musikområdena.

Efter förslag i förra årets budgetproposition kunde en kraftig ökning göras av detta anslag. Denna har tyvärr inte motsvarats av satsningar inom detta område från andra offentliga bidragsgivare.

Det belopp motsvarande 490 000 kr för bidrag till daglig träning för fri- lansdansare, som för innevarande budgetår finns upptaget under anslaget Bi- drag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet, bör beräknas under detta anslag. Jag delar Kulturrådets uppfattning att detta bidrag har stor betydelse för dansarna och att det bör förstärkas. Jag föreslår bl.a. med hänsyn till detta att stödet till dans under detta anslag ökar med 700 000 kr.

Som jag har redovisat vid min anmälan av anslaget Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner bör statsbidraget till Folk- operan i Stockholm i fortsättningen utgå-i form av grundbelopp och resursbe— hovet därför beräknas under det anslaget. Förevarande anslag bör således minskas med motsvarande belopp, 5,5 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m. för bud- getåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 57 756 000 kr.

B 16. Bidrag till Musikaliska akademien

l99l/92 Utgift 2 698 0001 l99y93 Anslag 2 826 000 1993/94 Förslag 3 424 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 17

Medel till Musikaliska akademien är budgeterade inkl. mervärdeskatt. 87

Musikaliska akademien skall enligt sina av regeringen den 13 december 1990 fastställda stadgar främja tonkonsten och vårda musiklivet. Akademien skall även följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ som främjar den svenska musikkulturen och inom musikens områ— den stödja konstnärligt utvecklingsarbete m.m.

Musikaliska akademien

Musikaliska akademien har lämnat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94 — 1995/96. Akademien ansöker om en ökning av sina re- surser med totalt drygt 2 mkr. Akademien vill under perioden prioritera forsk- nings- och utvecklingsarbete, projektet Musiken år 2002 samt komplettering av serier för Musica Sveciae. _

För budgetåret 1993/94 föreslår akademien följande.

1. Återtagande av förlorade verksamhetsresurser 300 000 kr.

2. Kompensation för hyreshöjningar 530 000 kr.

3. Planering och research för kompletterande serier till Musica Sveciae 100 000 kr.

4. Medel för en assistenttjänst till projektet Musiken är 2002 motsvarande 130 000 kr.

Föredragandens överväganden

För nästa budgetår beräknarjag en höjning av anslaget med 530 000 kr för ökade hyreskostnader. Därutöver har 68 000 kr beräknats för verksamhets— anknutna ombyggnadsåtgärder, varav 34 000 kr är ett engångsbelopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 3 424 000 kr.

Prop. 1992/932100

Bil. 12

Bibliotek B 17. Bidrag till regional biblioteksverksamhet

199 1/92 Utgift 33 994 819] 1992193 Anslag 34 364 000 1993/94 Förslag 35 292 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 18

Bidrag till regional biblioteksverksamhet lämnas enligt förordningen (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek.

Underlaget för statsbidrag till kostnader för länsbiblioteken utgör 252 grundbelopp. Grundbeloppets storlek fastställs årligen av regeringen. Inneva- rande budgetår uppgår beloppet preliminärt till 185 400 kr. För verksamhe- ten vid varje länsbibliotek beräknas lägst sex grundbelopp. Statsbidrag utgår med 55 % av grundbeloppen. Av grundbeloppen avser tio lånecentralsverk- samhet i enlighet med vad riksdagen har uttalat härom (bet. 1987/88zKrU14 s. 20).

Under anslaget har beräknats medel till lånecentraler och depåbibliotek samt en invandrarlånecentral med 9 596 000 kr.

Medlen under detta anslag fördelas av Statens kulturråd.

Statens kulturråd

Kulturrådet föreslår en förstärkning av den kompletterande mediaförsörj- ningen genom en uppräkning med 72 nya grundbelopp under den kommande treårsperioden varav 24 under budgetåret 1993/94. Vidare föreslås att de fasta grundbeloppen till länsbiblioteken öronmärks för kompletterade medieför- sörjning och att ett villkor skall vara att lokala bibliotek som utnyttjar länsbi- bliotekens tjärrlåneservice inte skall kunna ta ut avgifter av enskilda låntagare för boklån.

Föredragandens överväganden

Jag har tidigare i samband med redovisningen av Kulturrådets fördjupade anslagsframställning under avsnittet om biblioteksområdet redogjort för mina samlade bedömningar av Kulturrådets förslag på området.

Jag beräknar för nästa budgetår ingen annan förändring under detta anslag än sedvanlig kompensation för löneutvecklingen.

Vid beräkningen av medelsbehovet har jag utgått från ett preliminärt be- räknat grundbelopp på 185 400 kr, varav statsbidraget är 55 %. För låne- centraler. depåbibliotek och invandrarlånecentral beräknar jag oförändrat 9 596 000 kr. Tio grundbelopp skall även i fortsättningen tillföras lånecen- tralema

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till regional biblioteksverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 35 292 000 kr.

Prop. l992/93:100 Bil. 12

Bildkonst, konsthantverk m.m. Prop. 1992/93:100

0 Bil. 12 B 18. Statens konstråd 1991/92 Utgift 4 852 3931 1992/93 Anslag 4 780 000 1993/94 Förslag 5041000

1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 19

Statens konstråd har till uppgift att genom förvärv av konstnärliga arbeten till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndigheter verka för att konsmärliga värden införlivas med samhällsmiljön.

Rådet skall vidare lämna statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt enskilda personer och företag information om förvärv av konstnärliga arbeten som är av betydelse för sarnhällsmiljön samt i övrigt om konsten i denna miljö.

Medel för konstrådets förvärv av konst anvisas under anslaget Förvärv av- konst för statens byggnader m.m.

Statens konstråd

Konstrådet har redovisat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94—1995/96.

Resultatanalys

Konstrådet framhåller att ambitionen att anslå en procent av de samlade stat— liga byggnadskostnadema för konstnärlig utsmyckning har haft ett starkt kulturpolitiskt symbolvärde, som blivit ett riktmärke för kommuner" och landsting och tjänat som internationellt exempel. Ute i Europa börjar enpro- centsmålet bli ett vedertaget begrepp. Varianter på procentregeln finns i Norden. Tyskland, Frankrike och har nyligen införts i Belgien.

1 Sverige är det särskilt för monumentalkonsten som Konstrådets verk- samhet haft betydelse. De konsmärliga insatserna har genomgående kunnat planeras och genomföras i anslutning till byggprojekten'ngen. vilket inneburit unika förutsättningar för den konstnärliga utsmyckningen. Ingen annan be- ställande institution har haft motsvarande resurser och kontinuitet för att främja just denna uppgift för konsten. Även de. betydande och kvalitetsinrik- tade förvärven av lös konst innebär ett viktigt indirekt stöd till konst- och ut— ställningsliv i Sverige. Antalet fasta monumentalverk tillkomna genom Konstrådets försorg resp. antalet inköpta lösa konstverk under de senaste fyra budgetåren framgår av följande tabell.

1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

Fast konst 44 29 53 48 Lös konst 3 140 2 279 1 636 1 459 Kostnadsfördelning

(tusen kronor)

Fast konst 5 460 10 165 5 870 10212 Lös konst 17 200 13 640 17 420 14 030

Ett annat område där konstrådets beställningar haft särskild betydelse är den textila konsten, som under de senaste decennierna vuxit fram som en självständig konstgren, vilken fungerar ovanligt bra som utsmyckningsforrn i dagens arkitektur. Textilkonst, utförd i stora format, kostar dock för mycket för att klara sig på marknadsvillkor och kräver fortsatt engagemang från bl.a. konstrådets sida.

Förutom att förse nya statliga byggnader med konstnärlig utsmyckning har Konstrådet strävat efter att tillgodose även behovet i det ökande antalet för- hyrda lokaler samt önskemålen om konst till äldre arbetsplatser. 1 det senare fallet har det emellertid inte varit möjligt att hålla takten med efterfrågan. Trots att ca 75 sådana s.k. dinektansökningar behandlas årligen, står i dag mer än 300 arbetsplatser i kö med väntetider på upp till 4 år. På grund av resursläget har rådet successivt tvingats minska på insatserna för konst till befintliga byggnader.

Konstrådets andra huvuduppgift att sprida kunskap om konsten i sam- hällsmiljön har organiserats genom avdelningen lnformationscentrum för offentlig konst som dels utgjort ett för allmänheten tillgängligt arkiv, dels be- drivit en uppsökande verksamhet för att informera myndigheter, företag och enskilda om såväl den statliga som den övriga offentliga konsten i landet. Genom viss datorisering har arkivets tillgänglighet ökat. väsentligt.

Mål och inriktning

Den kommande treårsperioden kommer att innehålla förändringar för statens byggande och byggnadsförvaltning, där de långsiktiga konskvensema för Konstrådets verksamhet ännu så länge är svåra att överblicka. Det är framför allt förutsättningarna för en del av den byggnadsanknutna, fasta konsten som kommer att förskjutas när staten bolagiserar ägandet till stora delar av loka— lerna för statlig verksamhet. Det är ännu oklart hur en byggnadsanknuten konst för nytillkommande lokaler i bolagsägo skall finansieras.

I denna nya situation är det enligt Konstrådet viktigt både ur ekonomisk och kulturpolitisk synvinkel att det finns en kompetent beställare.- som ser till att betingelserna för den offentliga konsten är goda. Konstrådet anser att uppgiften tills vidare som hittills bör ligga hos rådet, där den nödvändiga er- farenheten -— bl.a. från samarbete med de affärsdrivande verken finns.

Inom ramen för nuvarande resursnivå kommer rådet inte längre att kunna förse befintliga byggnader med konst utan avser att koncentrera sina insatser

på nytillkommande lokaler för statlig verksamhet. varvid prioriteringarna Prop. 1992/931100 kommer att göras utifrån följande kriterier: arkitekturens kvaliteter och bygg- Bil. 12 nadens funktion. antal anställda och antalet besökare. geografisk spridning i landet, särskilda målgrupper med t.ex. stora satsningar på universitet och högskolor, inbrytningar i industrimiljö. oftasti samverkan med de affärsdriv vande verken. Isam verkan med de övriga nordiska länderna avser Konstrådet vidare att gå utöver nationsgränsen för uppdrag och inköp av konst. Några hinder i Konstrådets instruktion finns inte heller mot ytterligare öppningar mot Europa iform av förvärv av konst av icke-nordiska konstnärer.

Förslag

Konstrådet begär att förvärvsanslaget baseras på enprocentregeln, men att det därtill ger utrymme för konstinsatser för myndigheter i förhyrda lokaler och i äldre fastigheter som inte tidigare fått konst. Det innebär en budgetram på sammanlagt 145 mkr. samt att förvaltningsanslaget Statens konstråd för- stärks. dels för ADB—utveckling. dels för Informationscentrum för offentlig konst. där resurser behövs för ett konstpedagogiskt och inforrnerande arbete. Det skulle innebära en samlad budget för treårsperioden på 15 915 000 kr.

Föredragandens överväganden Resultatbedömning och slutsatser

Den smulade resultatbedömningen av Konstrådets verksamhet måste enligt min mening göras mot bakgrund av det övergripande kulturpolitiska målet att skapa en offentlig miljö där konst är ett naturligt och framträdande inslag. I ett längre perspektiv får det då anses vara ett mycket gott resultat att ambitionen fått ett nationellt genomslag i kommuner och landsting och att synsättet har fått internationell efterföljd.

Jag vill erinra om den översyn av verksamheten vid Konstrådet som be- handlades i 1992 års budgetproposition (prop. l99l/921100 bil. 12 s. 58-59). Översynen gällde rådets organisation och ledde till vissa smärre förändringar.

Konsäöri'ärven och bolagiseringen av statens fastigheter

Som regeringen tidigare anmält för riksdagen (prop. 1992/93:37) har Statens konstmuseer haft regeringens uppdrag att tillsammans med Byggnadsstyrel- _ sen utreda behovet av dispositioner rörande fasta konstverk i de fastigheter- som skall bolagiseras. Bolagiseringarna berör emellenid inte bara den be- fintliga konsten. utan ger också delvis nya förutsättningar för Konstrådets arbete med ny konst till lokalerna för statlig verksamhet. .

De bolag för förvaltning av statliga byggnader som riksdagen nyligen be- slutat om kommer att vara privaträttsliga subjekt. Därför blir det inte lämpligt att konstrådet. att på det sätt som hittills har skett i samarbetet med t.ex. Byggnadsstyrelsen. förser fastighetsägaren med fast konst som bekostas med 93

medel för förvärv av konst för statens byggnader. De nya fastighetsbolagen skall inte ha någon annan ställning i förhållande till de myndigheter som är deras hyresgäster än andra konkurrerande bolag på fastighetsmarknaden.

Bolagsbildningarna ändrar inte Konstrådets arbete med anskaffande av lösa konstverk eller s.k. stafflikonst, eftersom ägaransvaret för denna för statens räkning utövas av den hyrande myndigheten, inte av förvaltaren. Det- samma gäller den s.k. byggnadsanknutna konsten, även om den, som fram- går av benämningen, har ett samband med den byggnad där den är in- stallerad.

Däremot blir relationen annorlunda i fråga om fasta konstverk, eftersom dessa enligt jordabalkens bestämmelser kommer att tillhöra fastigheten såvitt inte avtal träffas om annat. De fasta konstverken motsvaras i hög grad av den monumentalkonst för vilken Konstrådet har framhållit det betydelsefulla i rådets beställarroll. Det är önskvärt att de nya förhållanden som inträder i och med bolagiseringama inte medför att denna typ av konst i den offentliga miljön minskar.

Konstrådet bör därför ha möjligheter att med en väl avvägd bidragsgivning stimulera bolagen till konstförvärv. Jag hyser förhoppningen om att bolagen — såsom hittills de statliga myndighetema för fastighetsförvalting — kommer att utnytttja Konstrådets kompetens i frågor om konstnärlig utsmyckning. Konstrådets erfarenheter från samarbetet med affärsverken bör här vara lämpliga att bygga vidare på.

Jag finner det dessutom angeläget att Konstrådet studerar förutsätmingama att finna nya sätt att stimulera tillkomsten av monumentalkonst i den offentliga miljön.

Anslagsberäkningar

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneutveck- lingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna ombyggnadsåt- gärder inräknats i anslaget.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Statens konstråd kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Statens konstråd kommer därför att tilldelas ett ränte- konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget B 18. Statens konstråd förs till detta konto.

Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav enligt bokföringsförordnin gen (1991:1026) som utgör en förutsätming för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. Statens konstråds behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 50 000 kr för investeringar i ADB.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans— departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av löne- kostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan. övergång till län i Riks- gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1 av- snittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsätmingama för

myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt Prop. 1992/93100 dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här föreslagna Bil. 12 beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens konstråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 5 041 000 kr.

B 19. Förvärv av konst för statens byggnader m.m.

1991/92 Utgift 26 004 7851 Reservation 467 5291 1992193 Anslag 28 038 000 1993/94 Förslag 28 038 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 20

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader och andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av Statens konstråd. För- värven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslutning till olika bygg- nader. dels stafflikonst, skulptur, grafik, konsthantverk m.m. Till dessa ändamål har för budgetåret 1992/93 anvisats 24 133 000 kr. Utöver beställ- ningar som är möjliga inom anslagets ram får Konstrådet innevarande bud- getår beställa konst intill ett belopp av högst 8 mkr för betalning under föl.- jande budgetår. Under budgetåret 1992/93 har av de medel som Konstrådet disponerar under anslaget avdelats sammanlagt 600 000 kr för inköp och beställningar hos Föreningen Handarbetets vänner.

Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 3 905 000 kr för konstinköp till folkparker, Folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisa- tionemas samlingslokaler. För budgetåret 1992/93 har bidrag utgått med 1 374 000 kr till Folkparkema i Sverige och med 2 531 000 kr till Sam— lingslokalorganisationemas samarbetskommitté att fördelas mellan allmänna samlingslokaler inom Folkets husföreningamas riksorganisation, Bygdegår- damas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar.

Statens konstråd

Konstrådets förslag redovisas under föregående anslag.

Statens kulturråd

Kulturrådet föreslår att anslagsposten Bidrag för konstinköp till folkparker, Folkets hus. bygdegårdar och nykterhetsorganisationemas samlingslokaler höjs med 500 000 kr årligen under treårsperioden. 95

Föredragandens överväganden

Min allmänna bedömning av förutsättningarna för Konstrådets verksamhet och resurserna för förvärv av konst har jag redovisat under anslaget till Statens konstråd. Anslaget bör i sin helhet föras upp med oförändrat belopp.

För Statens konstråds förvärv har jag beräknat 24 133 000 kr. Jag har utgått ifrån att utsmyckningen av lokaler för de affärsdrivande verken i huvudsak skall bekostas av verken själva.

Konstrådet bör enligt samma principer som gäller för innevarande bud- getår medges att utöver beställningar som blir möjliga inom anslagets ram beställa konst till ett belopp av högst 8 miljoner kronor för betalning under följande budgetår.

Bidraget för konstförvärv till samlingslokaler och folkparker bör utgå med 3 905 000 kr.

Hemställan

J ag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag har anfört om beställningar av konst som föran- leder utgifter under senare budgetår än budgetåret 1993/94. 2. till Förvärv av konst för statens byggnader m.m för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 28 038 000 kr.

B 20. Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

1992/93 Anslag . 15 000 000 1993/94 Förslag 3 000 000

Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden lämnas enligt för- ordningen (1987:316) om bidrag till konsmärlig utsmyckning i bostadsområ- den. Riksdagen fastställer årligen en ram för beslut om bidrag till konstnärlig utsmyckning. För budgetåret 1991/92 fastställdes en ram om 15 mkr, medan någon ram för innevarande budgetår inte beviljats.

Boverket

Behovet av medel för utbetalning av under budgetåret l99l/92 beslutade bi- drag beräknas av Boverket för budgetåret 1993/94 till 3 mkr.

Föredragandens överväganden

Riksdagen fattade med anledning av förslag i 1992 års budgetproposition beslut om att avveckla stödet till konstnärlig utsmyckning i bostadsom— råden (prop. 1991/92:100 bil. 12 s. 61—62, bet. 1991/921B0U11, rskr. 1991/92:152). För att tillgodose behovet av medel för tidigare fattade beslut

om bidrag anvisades dock för innevarande budgetår 15 miljoner kronor. Mot- svarande medelsbehov för nästa budgetår uppgår till 3 miljoner kronor. An- slaget bör budgeteras med hänsyn härtill.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag för konsmärlig utsmyckning i bostadsområden för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 3 000 000 kr.

B 21. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet

1991/92 Utgift ] 456 2501 Reservation — 18 0121 1992/93 Anslag 1 448 000 1993/94 Förslag 1 520 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 21

Enligt förordningen (1988:744) med instruktion för nämnden för utställ- ningar av nutida svensk konst i utlandet (NUNSKU) har nämnden till uppgift att anordna utställningar i utlandet av nutida svensk konst samt att vara det organ som enligt stadgarna för nordiskt biennalråd har att planlägga och ge- nomföra svenskt deltagande i biennalutställningama i Venedig. Anslaget an- vänds av nämnden för direkta utställnings- och administrationskostnader.

Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet

Nämnden föreslår att anslaget för nästa budgetår höjs med 155 000 kr. Höj- ningen motiveras av behovet av kompensation för prisökningar på internatio- nella transporter, materialkostnader för s.k. installationer och trycksakspro— duktion.

Statens kulturråd

Kulturrådet tillstyrker en resursförstärkning för NUNSKU.

Föredragandens överväganden

NUNSKU är en förmedlare av kunskaper internationellt om den svenska konsten av i dag. De kontakter som därigenom skapas medverkar till ett konstnärligt nyskapande och ett breddat utbyte mellan Sverige och omvärld- en. Jag vill i övrigt hänvisa till vad jag tidigare anfört vid min behandling av Kulturrådets fördjupade anslagsframställning under avsnittet om bildkonst- området.

Prop. 1992/932100 Bil. 12

Hemställan . Prop. 1992/932100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bil' 12 att till Utställningar av nutida svensk konst i utlandet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 520 000 kr.

B 22. Bidrag till Akademien för de fria konsterna

1991/92 Utgift 1 519 0001 1992/93 Anslag 1 580 000 1993/94 Förslag 1 580 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 22

Medel till Akademien för de fria konsterna är budgeterade inkl. mervärde- skatt.

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige främja ut- vecklingen av målar-, bildhuggar— och byggnads-konsten och övriga till den bildande konsten hänförliga konstarter samt att yttra sig i frågor som hör till akademiens verksamhetsområde.

Akademien för de fria konsterna

För kompensation av kostnadsökningar föreslås en uppräkning med 87 000 kr samt därutöver 75 000 kr för vård av akademiens konstsamling och arkiv.

Föredragandens överväganden

Akademien är en viktig aktör inom bildkonstområdet med kvaliteten som riktmärke för sitt agerande. Verksamheten faller därför väl inom ramen för de riktlinjer inom området som jag har förordat.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Akademien för de fria konsterna för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 580 000 kr.

B 23. Främjande av hemslöjden

l99l/92 Utgift 9 161 6381 1992/93 Anslag 14 840 000 1993/94 Förslag 15 742 000 1Anvisat under tolfte huvudtiteln, anslaget B 3

Enligt förordningen (1988:315) med instruktion för nämnden för hem- slöjdsfrågor skall nämnden. som inrättades den 1 juli 1981, ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i den mån sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till hemslöjdsfrärnjande verksamhet.

Närings- och teknikutvecklingsverket skall svara för nämndens medels- förvaltning och personaladministration samt lämna det biträde i övrigt som behövs för dess verksamhet.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden har redovisat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94—1995/96.

Resultatanalys

Nämnden för hemslöjdsfrågor har i sin verksamhet byggt upp ett omfattande kontaktnät med olika myndigheter på såväl central som regional nivå. Detta har lett till att hemslöjdsfrågoma fått ökad uppmärksamhet i en vidare krets av samhällsinstitutioner än tidigare. Genom samarbete och samfinansiering med andra institutioner har ett stort antal för hemslöjdens utveckling viktiga pro- jekt kunnat genomföras vilka inte skulle ha kommit till stånd genom endast en ' intressents medverkan.

Den konsulentverksamhet för vilken nämnden fungerar som tillsynsmyn- dighet har under hela 1980-talet varit en strategisk resurs för råd och upplys- ning i hemslöjdsfrågor. Konsulentema har aktivt verkat för en utveckling av den lokala slöjden och genomfört olika projekt i syfte att förbättra slöjdens kvalitet och höja slöjdamas kompetens. Denna rådgivningsverksamhet ger inte effekt på kort sikt utan genom sin kontinuitet. En påtaglig effekt redovi- sades på Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbunds jubileumsutställning Slöjdsommar 92 på Liljevalchs konsthall då konsulentema manifesterade slöjden och slöjdamas yrkeskunnande. I utställningen ansvarade konsulen- tema distriktvis för det rikhaltiga utbudet av aktiviteter, i vilka slöjdama med- verkade.

Mål och inriktning

Nämnden avser att genom prioriteringar i verksamheten uteslutande ägna sig åt centrala, övergripande och akuta insatser inom ett begränsat antal områden. De projekt som kommer att prioriteras skall ha en stark regional förankring, gå att få samfinansierade och kunna ge resultat och erfarenheter som kommer hela hemslöjdsområdet till nytta. I rådande arbetsmarknadssituation bör även sådana prioriteringar göras som kan ge arbetstillfällen. Följande områden avser nämnden att prioritera barn och hemslöjd för slöjdens överlevnad. för tillväxt och föryngring av slöjdarkåren,

Prop. 1992/931100 Bil. 12

— sameslöjden för utveckling och förbättring av sameslöjdamas verksam- Prop. 1992/93; 100 hetsvillkor. Bil, 12 råvarorna till slöjden — fortsatt verksamhet för att lösa den inhemska råva- rutillgången. dräktområdet personell förstärkning för att lösa akuta problem inom material- och informationsområdena. akutinsatser för hotade slöjdtekniker samt stöd till teknik- och produktut- veckling.

Föredragandens överväganden Resultatbedönming och slutsatser

Jag vill erinra om den utvärdering av verksamheten vid Nämnden för hem- slöjdsfrågor som jag anmälde i förra årets budgetproposition (prop. 1991/92100 bil. 12 s. 66). Jag anförde då. mot bakgrund av förslagen i be- tänkandet (SOU 1991:66) Hemslöjd i samverkan och remissinstansernas uppfattning, att Nämnden för. hemslöjdsfrågor framöver bör vara det centralt samordnande organet för det statliga hemslöjdsstödct. Verksamhetsinrikt- ningen och villkoren i övrigt. bl.a. frågan om huvudmannaskap för länshem- slöjdskonsulentema, föranledde inte något förslag till förändring i förhållande till vad som gällt sedan nämnden inrättades 1981.

Den fördjupade anslagsframställning som nu lämnats av Nämnden för hemslöjdsfrågor bekräftar enligt min uppfattning att arbetet bedrivs på ett rationellt sätt och i enlighet med de verksamhetsmål som uppsatts.

Mot bakgrund av det underlag som mina ställningstaganden i förra årets budgetproposition grundade sig på finner jag inte nu anledning att på nytt göra någon fördjupad prövning av. verksamheten. Jag anser att det förslag till inriktning som Nämnden för hemslöjdsfrågor lämnat är väl ägnat att ligga till grund för det statliga stödet till hemslöjd under den kommande treårsperio- den. Jag vill här erinra om vad jag tidigare anfört om ansvaret och resurserna för den samiska slöjden i propositionen (prop. 1992/93:32 bil. 3) om sarner- na och samisk kultur m.m.

Anslagsberäkningar

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneutveck— lingen. Anslaget för Främjande av hemslöjden har budgeterats utan hänsyn till den tekniska justering som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget. Riktlinjer för denna förändring har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för myndigheterna). Det belopp som kommer att ställas till nämndens disposition kommer att slutligt fastställas enligt redovisade riktlinjer och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan Prop. l992/932100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bil- 12

att till Främjande av hemslöjden för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 15 742 000 kr.

Arkiv Utbyggnad av arkivdepåer Inledning

Regeringen tillkallade den 25 oktober 1989 en organisationskommitté med uppdrag att upprätta en plan för försörjningen av statliga arkivdepåer. Kom- mittén överlämnade i april 1991 betänkandet (SOU l99l:31) Statens arkiv- depåer, en utvecklingsplan till år 2000. En sammanfattning av förslaget samt en förteckning över remissinstansema och en sammanställning av remiss- yttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilagorna 12.6 och 12.7.

Bakgrund

I betänkandet (SOU 1988:11) Öppenhet och minne konstaterade Arkivutred- ningen (ARKU) att den omfattande tillväxten av de statliga myndigheternas arkiv från 1950-talet och framåt inte motsvarats av en lika omfattande ut— byggnad av de statliga arkivmyndighetemas depåkapacitet. ARKU beräknade att arkiven inom den civila statliga sektorn årligen växer med ca 100 000 hyllmeter före gallring (brutto) och med ca 20 000 hyllmeter efter gallring (netto). Därtill kommer arkivinformation som lagras på annat medium, t.ex. mikrofilm och olika ADB-media. Utredningen konstaterade att de civila stat- liga arkivmyndighetemas Riksarkivet och landsarkiven depåer var fyllda varför en utbyggnad av dessas förvaringskapacitet. med sammanhängande resurser. är nödvändig för att de arkivproducerandc myndighetema. arkivbil- darna. skall kunna avlastas.

ARKU konstaterade vidare att ett växande gap har uppstått mellan kraven på arkivmyndighetemas förmåga att hantera och fön'ara det stadigt växande inflödet av arkiv och arkivmyndighetemas resurser och kompetensuppbygg- nad för att klara denna uppgift. Enligt utredningen måste statens planerings- förutsätmingar förbättras på detta område. För att uppnå detta bör de arkivbil- dande myndighetemas ansvar för sin arkivbildning förstärkas. Ett utökat an- svar bör i princip också omfatta de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av denna arkivbildning. Detta synsätt innefattar en överföring av resurser till arkivmyndighetema från de arkivbildande myndigheterna i samband med le- veranser av arkiv. En resursöverföring måste. för att långsiktigt täcka de kostnader som uppstår. omfatta såväl medel för den fortsatta praktiska hante- ringen av arkiven som medel för själva arkivförvaringen. ARKU:s bedöm- ning var att detta slags omprioteringar bör ske inom ramen för regeringskans— liets ordinarie budgetarbete.

I propositionen (prop. 1989/90:72. bet. 1989/90:KrU29, rskr. 1989/902307) om arkiv m.m. anges informationslagring och arkivförvaring som ett prioriterat insatsområde för det statliga arkivväsendet Bland annat be- tonas vikten av rationella. kostnadseffektiva lösningar. För att precisera be- hoven av detta och för att ta fram beräkningsmodeller med anledning av

ARKU:s förslag fick Organisationskommittén för försörjning av statliga arkivdepåer (Dir. l989z46) till uppgift att utarbeta en plan för försörjningen av statligaarkivdepåer samt att beräkna medelsbehoven för en utbyggnad. Kommittén skulle pröva om en sådan utbyggnad av arkivdepåer kunde ske i samverkan med andra arkivhuvudmän. särskilt primär- och landstingskom- muner. Möjligheten att minska arkivdepåbehovet genom en mera systematisk mikrofilmning skulle även undersökas.

I kommitténs uppgifter ingick också att undersöka om en utbyggnad av arkivdepåer, lokaliseringen av sådana arkivdepåer eller andra skäl kunde för-. ' anleda behov av en annan organisatorisk ram för de civila arkivmyndighe- tema. I uppdraget ingick även att undersöka om behov förelåg att föreslå för- ändringar mellan Riksarkivets och landsarkivens ansvarsområden som arkiv- depåer för centrala resp. regionala och lokala myndigheter.

Vissa frågor om kyrkoarkiv

I organisationskommittens uppgifter ingick att utreda vissa frågor om vilka resursbehov som uppkommer hos landsarkiven i samband med att de övertar kyrkobokföringsarkiven när folkbokföringen förs över till skattemyndighe- tema. Regeringen beslutade den 5 september 1991 om mikrofilmning av den del som omfattar folkbokföringen av dessa arkiv. Riksskatteverket har därvid kunnat utnyttja de beräkningar som organisationskommittén redovisat på detta område när man i samråd med Riksarkivet planerat genomförandet av film— ningen m.m. Jag återkommer till denna fråga vid min anmälan av anslaget till Riksarkivet och landsarkiven.

Landsarkiven: depåansvar

Organisationskommittén föreslår att arkiven från hovrätter, kammarrätter, för- säkringsrätter samt från universitet och högskolor avlämnas till landsarkiv i stället för till Riksarkivet. Vidare föreslår kommitten att depåansvaret för ADB-upptagningar från regionala och lokala statliga myndigheter överförs från Riksarkivet till resp. landsarkiv. Remissinstansema har i denna fråga i huvudsak förordat att om depåansvaret överförs till landsarkiv bör en naturlig konsekvens vara" att""även motsvarande tillsynsansvar överförs från Riks— arkivet till landsarkiv. Man bedömer det vara mest rationellt att en arkivbil- dande myndighet endast ska behöva kommunicera med en och samma arkiv- myndighet.

Uppdelningen av Riksarkivets och landsarkivens depå- och tillsynsansvar regleras av förordningen (1991:731) med instruktion för Riksarkivet och ' landsarkiven. För att på effektivast möjliga sätt kunna ta ansvar för arkiv- effekterna av det pågående förändringsarbetet inom den offentliga sektorn be- dömer jag nu det vara en lämplig åtgärd att Riksarkivet ges möjligheter till större flexibilitet i fördelningen av depå- och tillsynsuppgifter mellan Riks- arkivet och landsarkiven. Denna minskade detaljreglering skapar förutsätt- ningar för Riksarkivet att anpassa arkiwerksamheten i enlighet med de behov som föreligger. Jag vill för Riksdagens kännedom meddela min avsikt att se-

Bil. 12

nare återkomma till regeringen med förslag om en reglering av denna fråga så att Riksarkivet ges ökade möjligheter att inom ramen för sitt sektorsansvar göra en lämplig fördelning av depåansvars— och tillsynsuppgifter mellan Riks- arkivet och landsarkiven.

I samband med beredningen av denna del av organisationskommitténs förslag har jag noterat att flera remissinstanser uttalat särskilda önskemål om att Göta hovrätts arkiv bör fortsatt förvaras i Jönköping. Detta oavsett even- tuella förändringar vad gäller vilken arkivmyndighet som skall ha tillsyns- resp. depåansvar för hovrätter. Jag vill i detta sammanhang erinra om att de nuvarande reglerna för leverans av arkiv till arkivmyndighet i normalfallet innebär att en sådan leverans sker efter överenskommelse mellan arkivbilda— ren och arkivmyndigheten. Med'den starka lokala förankring som Göta hov- rätts arkiv uppenbarligen hari Jönköping finns det anledning att utgå ifrån att överenskommelse kan träffas om fortsatt förvaring av arkivet där.

Jag övergår nu till att redovisa mina ställningstaganden till organisations- kommitténs förslag i övrigt.

Beräkningar av arkivtillväxt och leveransbehov

Min bedömning: Under 1990-talet behöver ca 140 000 hyllmeter handlingar från civila statliga myndigheter överföras till Riksarkivet och landsarkiven. Utöver detta tillkommer bland annat leveransbehov till följd av den pågående förnyelseverksamheten inom statsförvaltningen.

Kommitténs bedömning: Överenstämmer med min bedömning. Remissinstansema: Delar kommittens uppfattning.

Skälen för min bedömning: Av arkivlagen (SFS 19902782) följer att myndigheters arkiv på sikt skall överföras till arkivmyndighet. Detta innebär att arkivmyndighetemas depåkapaeitet successivt måste utökas för att kunna avlasta myndigheterna alltefter de behov som uppstår. Organisationskommit- téns beräkningar visar att ca 140 000 hyllmeter arkivhandlingar under 1990- talet behöver levereras till Riksarkivet och landsarkiven. Redan nu förvaras hos dessa arkivmyndigheter arkivbestånd som uppgår till ca 300 000 hyllme- ter. Utöver vad organisationskommitten har haft haft möjlighet att beräkna tillkommer dessutom de relativt omfattande leveransbehov som uppstår till följd av bl.a. privatiseringen av affärsverk. Slutligen finns vissa behov av att kunna ta emot enskilda arkiv. '

Genom att fastställa vilka leveransbehov som föreligger samt genom att precisera nettoarkivtillväxten har organisationskommittén skapat väsentligt förbättrade planeringsförutsättningar för en utbyggnad av statens arkivdepåer. De gjorda beräkningarna förefaller vara väl underbyggda även om det kan finnas anledning anta att pågående förändringar inom den statliga myndig-

Bil. 12

hetssektom kommer att medföra ytterligare omfattande leveransbehov utöver Prop. 1992/93; 100 " vad kommitten haft möjlighet att beräkna. BiL 12

Mikrofilmning

Min bedömning: Behovet av utbyggnad av arkivdepåer påverkas under 1990-talet enbart i mycket begränsad omfattning av möjlighetema att mikrofilma redan bildade arkiv.

Kommitténs bedömning: Överenstämmer med min bedömning.

Remissinstansema: Instämmeri allmänhet med bedömningen. Ett fåtal - remissinstanser anser dock att organisationskommittén underskattat vinsterna med atti efterhand mikroftlma arkivhandlingar.

Skälen för min bedömning: Mikrofilmning av arkiv har förekommit under lång tid. I allmänhet har arkivmikroftlmning gjorts för att tillgänglig— göra svåråtkomliga arkivbestånd eller för att säkerhetsfilma omistliga origi— nalhandlingar. Arkivmikrofilmning förekommer även för att skydda särskilt utsatta arkivhandlingar från kraftig förslitning orsakad av bl.a. hög efterfrå— gan.

Kostnadskalkylema för att av andra skäl ersättningsmikrofilma redan exis— terande arkivhandlingar har inte övertygande kunnat påvisa tillräckliga eko- nomiska fördelar för att motivera särskilda åtgärder. Att däremot när arkiv bildas som ett led i en automatiserad process — direkt framställa arkivhand- lingar på t.ex. mikrofilm är en metod som förtjänar att övervägas vid fram- ställning av arkivhandlingar avsedda att bevaras för framtiden. Jag delar kommittens uppfattning att en utökad mikrofilmning inte kommer att påverka behoven av arkivdepåer under 1990-talet.

Den tekniska utvecklingen i fråga om informationslagring går snabbt. Riksarkivet följer denna utveckling och har inom ramen för sitt sektorsansvar att bevaka området och vidta eller föreslå lämpliga åtgärder.

Resursöverföring vid leverans av arkiv

Min bedömning: Riksarkivets och landsarkivens resurser behöver ' ' förstärkas i samband med att de mottar arkivleveranser från myndighe- ter.

Kommitténs bedömning: Överenstämmer med min. Remissinstansema: Har i allmänhet lämnat förslaget utan erinran. Skälen för min bedömning: Arkivlagen lägger ett tydligare ansvar på de arkivbildande myndigheterna för sina arkiv. Detta ansvar inrymmer även långsiktiga aspekter utöver de tidsmässigt mera kortsiktiga återsökningsbe- 105

hov m.m. som myndigheterna själva har i de egna arkiven. Här är givetvis offentlighetsprincipen en styrande faktor. Rätten att ta del av de allmänna handlingar som arkiven huvudsakligen utgörs av måste givetvis garanteras även på lång sikt. En annan mera långsiktig aspekt är det ansvar den arkiv- producerandc myndigheten har för sina arkiv av det skälet att dessa utgör en del av det nationella kulturarvet. '

De långsiktiga kostnadema för arkivbevarande kan i princip delas upp i två . huvudkomponenter. Dels kostar det att rent fysiskt härbärgera och vårda arkiven i den typ av lokaler som erfordras för att garantera säkerhet och be- ständighet. Dels innebär utnyttjandet och värden av arkiven en kostnad. 1 ett kortare tidsperspektiv är detta umyttjande huvudsakligen relaterat till arkivbil- damas fullgörande av sina huvuduppgifter. När ett arkiv. som fortfarande är av betydelse för den verksamhet ur vilken det härstammar, avlämnas till arkivmyndighet får arkivmyndigheten också överta vissa myndighetsuppgif- ter. Arkivmyndigheterna behöver resurser för dessa uppgifter. Ett belysande exempel på detta är den av regeringen är 1990 beslutade successiva överfö- ringen av folkbokföringsarkiv, omfattande ca 23 000 hyllmeter handlingar. från kyrkan till landsarkiven. Enligt organisationskommitténs bedömningar kommer denna överföring att medföra ett behov på sikt om ytterligare minst 55 tjänster hos landsarkiven för att man där skall kunna utföra den författ- ningsenliga hanteringen av folkbokföringshandlingama.

Att överföra arkiv till arkivmyndighet innebär därmed en resursmässig av- lastning för de arkivbildande myndigheterna. Denna besparing år som jag visat större än vad enbart kostnadsminskningen för själva arkivutrymmet innebär. I gengäld ökar arbetsbelastningen för den mottagande arkivmyndig- heten i motsvarande grad. Jag bedömer det därför vara rimligt att i likhet med arkivutredningens förslag arkivmyndighetcma ges en ekonomisk kompensation direkt kopplad till de leveranser som sker. Nivån på resurs- överföringen bör bli föremål för en överenskommelse mellan Riksarkivet och den leverande myndigheten som har att finansiera arkivleveransen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör en sådan lösning långsiktigt innebära en bättre hushållning med resurserna för arkivförvaring. För detta synsätt talar inte endast de stordriftsfördelar som kan uppnås utan här finns även andra aspekter av kostnadseffektivitet som jag skall utveckla närmare.

Arkivmyndighetema har fram till nu fungerat som en kostnadsfri resurs och avlastning för de statliga myndighetema. När myndigheterna har behövt leverera arkiv till Riksarkivet eller till ett landsarkiv så har detta i regel kunna ske utan någon kosmad för den levererande myndigheten. Någon egentlig prövning av myndighetens leveransbehov i förhållande till alternativa lös- ningar inom myndigheten eller av kosmadseffekten för myndigheten i f örhål- lande till arkivmyndigheten har således inte skett. En genomförd praxis med resursöverföring vid leverans kommer utan tvekan att öka kostnadsmedve- tandet hos de arkivbildande myndighetema och därmed utgöra ett incitament till en förbättrad arkivvård hos dessa. En följd av detta blir att myndighetema av kostnadsskäl kommer att bli angelägna att maximera utnyttjandet av egna arkivlokaler innan leverans till arkivmyndighet övervägs. Den ökade kost-

nadsmedvetenheten leder sannolikt dessutom till att gallringen av arkivhand- Prop. 1992/93.100 lingar i hög grad kommer att bli mer effektiv för att minska behovet av arkiv- Bil. 12 lokaler.

Den omfattande arkivtillväxt och de därmed sammanhängande behoven av arkivdepåer m.m.. som organisationskommittén redovisat. utgör ett starkt stöd för tanken att arkivförvaringens kostnader på kort och lång sikt behöver tydliggöras och prövas när arkiv nu bedöms behöva överföras till arkivdepåer i en hittills oprövad omfattning. Det uppdämda leveransbehovet om 140 000 hyllmeter arkiv från statliga myndigheter, som behöver föras till arkivdepåer under 1990—talet, och det uppskattningsvis lika stora leveransbehovet som privatiseringen av affärsverk m.m. medför innebäri det närmaste behov av en fördubblad depåkapacitet jämfört med i dag.

Organisationskommittén har presenterat en modell för hur man beräknar de resursbehov som följer med en arkivleverans. Nyckeltal har därvid utarbetats för dithörande resurs- och kompetensbehov vad gäller flyttkostnader, lokaler, personal m.m. Beräkningarna kan behöva kompletteras med hänsyn till de speciella krav på arkivförvaring som skilda arkiv kan bedömas behöva, av tekniska skäl eller av andra orsaker. En utgångspunkt vid en sådan bedöm— ning kan enligt min mening vara att särskilt värdefullt arkivmaterial. som kan förväntas vara frekvent efterfrågat, bör ges en förvaring så att de relativt snabbt skall kunna tillhandahållas till forskare och allmänhet. För arkiv där efterfrågan kan förväntas bli lägre bör man kunna överväga om de kan förva- ras under andra former. Av detta synsätt följer-inte att något avkall på arkiv— förvar-ingens säkerhet bör göras.

En resursöverföring enligt det synsätt jag nu förordar bör normalt ske inom ramen för den årliga budgetprocessen i regeringskansliet. Riksarkivet har att med stöd av dessa nyckeltal. i samverkan med levererande myndighet, beräkna de resursbehov som följer av planerade leveranser. Inom de ramar dessa resursöverföringar ger kan Riksarkivet planera för och långsiktigt bygga ut depåverksamheten alltefter de behov som föreligger. Det är angelä- get att denna planering sker på ett strategiskt sätt, detta särskilt med hänsyn - till den av organisationskommitten gjorda bedömningen att nybildade arkiv i form av pappershandlingar successivt kommer att minska i omfattning till följd av den ökade användningen av teknikberoende medier (ADB, mikrofilm m.m.). På sikt innebär detta att behovet av nya traditionella arkivdepåer minskar medan det i stället uppstår behov av särskilda s.k. klimatarkiv som dessa medier erfordrar.

Jag vill erinra om att Riksarkivet och landsarkivens huvuddepåer med ett undantag nu förs över till den nya fastighetskoncemen, för att där förvaltas efter mera marknadsmässiga principer (prop. 1991/92:44, bet. 1991/92:FiU8, rskr. 1991/923107 och prop. 1992/93:37. bet. 1992/93zFiU8, rskr. l992/93:123). I Riksarkivets uppgifter kommer därvid att ingå att-verka för att den långsiktiga arkivförvaringen genomförs på mest kostnadseffektiva sätt. De behov av ökade arkivdepåutrymmen m.m., som jag bedömer före- ligga för Riksarkivet och landsarkiven, ställer med de nya riktlinjerna för

statlig fastighetsförvaltning nya krav på Riksarkivets planeringsverksamhet 107

på detta område. En utgångspunkt bör därvid vara att genom ett aktivt age— rande på hyresmarknaden söka uppnå kostnadseffektiva lösningar vid utök- ningen av arkivens depåkapacitet.

Utbyggnad av arkivdepåer

Min bedömning: Förhandlingar bör inledas med Stockholms kom- mun för att kunna ge Stockholms stadsarkiv uppgiften att vara lands- arkiv i Stockholms län.

Förhandlingar bör också upptas med Malmö kommun om att Malmö stadsarkiv skall upphöra att ha landsarkivfunktion i Malmö kommun. Det statliga arkivmaterialet som förvaras i Malmö stadsarkiv bör vara kvar där inom ramen för den mera begränsade funktionen för stadsar- kivet att vara lokal depå inom Lunds landsarkivdistrikt. Lunds lands- arkiv blir därmed statlig arkivmyndighet för hela Malmöhus län. Frågan om ytterligare förändringar av landsarkivorganisationen. i samverkan med lokala och regionala intressenter. bör prövas ytterli- gare.

Kommitténs bedömning: Överenstämmer med min. Remissinstansema: Delar till övervägande del kommittens uppfattning.

Skälen för min bedömning: Den nuvarande indelningen av landet i landsarkivdistrikt är historiskt framvuxen och uppvisar en splittrad bild med mycket stora skillnader i underlaget för verksamheten. Uppsala landsarkiv- distrikt omfattar således i det närmaste sex län. För Stockholms och Malmö kommuner gäller att resp. stadsarkiv har landsarkivfunktion inom den egna kommunen. I övrigt består landsarkivorganisationen av fyra landsarkiv med distrikt omfattande fyra län samt av två landsarkiv som omfattar ett län.

I det föregående har jag redovisat vissa ställningstaganden till Riksarkivets planeringsansvar för den fortsatta utbyggnaden av arkivdepåer m.m. i förhål- lande till de behov somföreligger. Med detta följer också ett ansvar för de behov av organisatoriska förändringar en sådan utbyggnad kan föranleda. Arkivmyndighetemas förmåga att möta de krav som ställs på depåkapaeitet. ' tillsynsverksamhet och service anpassas i enlighet med de behov som före— ligger.

Vid sidan av detta utökade. mera långsiktiga, planeringsansvar som Riks- arkivet har bedömer jag det redan nu vara lämpligt att föreslå vissa smärre justeringar av landsarkivorganisationen. Den prövning jag därvid gör känne- tecknas av en mera begränsad ambition i syfte att anpassa nätverket av lands- arkiv i enlighet med redan konstaterade behov av strukturförändringar.

Stockholms stadsarkiv

Uppsala landsarkivdistrikt är enligt min uppfattning alltför stort för att det skall kunna vara helt rationellt. Flertalet remissinstanser delar denna uppfatt- ning. Stockholms län bör därför brytas ut. Stockholms stadsarkiv, som nu har landsarkivfunktion för statliga myndigheter i Stockholms kommun. bör få till uppgift att fungera som statlig arkivmyndighet för hela länet. Det är också en uppfattning som delas av Stockholms kommun. Stadsarkivet, som redan i dag erhåller ett årligt statsbidrag för att arkivet fullgör en uppgift inom det statliga arkivväsendet, bör givetvis kompenseras ytterligare om denna uppgift nu utvidgas på det sätt som jag förordar.

De arkivhandlingar som nu förvaras i Uppsala landsarkiv och som här- stammar frän myndigheter i Stockholms län bör, i den mån de enkelt kan . identifieras och urskiljas, överföras till Stockholms stadsarkiv. Detta blir en icke obetydlig förbättring för lokalhistoriskt orienterade forskare och andra i Stockholms län vilka härigenom får tillgång till källmaterial direkt i Stock— holm. En samlad lösning för Stockholms län är motiverad inte endast på grund av den särställning länet intar i kraft av sin befolkningsstorlek. Statliga arkivmyndigheter bör enligt min uppfattning ha minst hela län som upptag- ningsområde. Detta gäller särskilt i ett läge som nu då regionala myndigheter i stor utsträckning förvandlas och till sig knyter tidigare- självständiga lokala enheter. Jag tänker här främst på den organisatoriska utveckling som skett hos skatte- och kronofogdemyndigheter. Konsekvensema för arkiven av en sådan utveckling talar för att arkivmyndighetsfunktionen i såväl Stockholms län som i Malmöhus län bör omfatta resp. län. Den avlastning som Uppsala . landsarkiv på sikt får, när Stockholms stadsarkiv kan bereda utrymme för de - arkiv som skall överföras, möjliggör för landsarkivet att i sina depåer ta emot ytterligare arkiv.

Malmö stadsarkiv

Malmö stadsarkiv är en väl integrerad del i landsarkivorganisationen. Den statliga arldvverksamheten i Malmö kommun är dock av en så pass begränsad omfattning att det finns anledning överväga om den verkligen motiverar en egen landsarkivfunktion. Min bedömning blir därvid att Malmö kommun bör inlemmas i Lunds landsarkivdistrikt. I denna bedömning ingår i samklang med vad bl.a. Riksarkivet anför som en utgångspunkt att de statliga arkiv- handlingama rörande Malmö kommun ej bör flyttas från Malmö. Malmö stadsarkiv bör därför kvarstå med en depåfunktion inom Lunds landsarkiv- distrikt. Jag bedömer även att det kan finnas möjligheter till samverkan i ett samarbete mellan Lunds landsarkiv och stadsarkivet. Man borde därvid kunna utnyttja den erfarenhet och kompetens som Malmö stadsarkiv besitter i förhållande till de statliga myndigheterna i kommunen. Malmö kommun bör ges ekonomisk kompensation för dessa åtaganden.

Det bör ankomma på Riksarkivet att förhandla med berörda parter om de avtal som behövs för att genomföra de åtgärder jag föreslagit beträffande landsarkivorganisationen.

Övriga landsarkiv

Organisationskommittén föreslår även att andra förändringar av landsarkiv- organisationen skall genomföras med viss förtur. För det första föreslås att den landstingskommunala institutionen Värrnlandsarkiv i Karlstad ges lands— arkivs uppgift för Värmlands län. För det andra menar kommitten att starka skäl talar för att Kronobergs och Kalmar län bör brytas ut ur Vadstena lands- arkivdistn'kt samt Blekinge län ur Lunds landsarkivdistrikt. Härigenom ska- pas utrymme för att etablera ett landsarkiv i sydöstra Sverige. Ett landsarkiv för dessa län skulle få en lämplig storlek och medföra en avlastning för lands- arkiven i Vadstena och Lund. Vid en sådan utbyggnad bör man, enligt kommittén, kunna väga in de fördelar som kan finnas i en samverkan utöver de mera traditionella gränserna för huvudmannaskap i offentlig arkivverk- samhet. '

Jag avser att återkomma till regeringen i fråga om den fortsatta utveck- lingen av landsarkivorganisationen när Riksarkivet har redovisat det underlag som erfordras för ett ställningstagande. Organisationskommittén gör i fråga om prioriteringar, vid en utbyggnad av landsarkivorganisationen. den bedöm- ningen att frågan om en utbyggnad av Vadstena landsarkiv inte kan avgöras förrän ställning tagits till huruvida en etablering av ett landsarkiv för sydöstra Sverige skall ske. Jag delar den bedömningen.

Organisationskommittén föreslår dessutom en allmän utbyggnad av arkiv- depåema inom nuvarande landsarkivdisuikt samt anskaffning av en ny större depå för Riksarkivet eventuellt samordnad med en depå för Stockholms stadsarkiv. Detta utbyggnadsbehov bedömer jag ligga inom ramen för den långsiktiga planeringen för depåforsörjningen som Riksarkivet ansvarar för.

Byggnadsstyrelsen har i en skrivelse den 20 oktober 1992 till regeringen föreslagit en om- och tillbyggnad av landsarkivet i Härnösand. Det ankommer på Riksarkivet att pröva huruvida denna om- och utbyggnad ligger i linje med och kan finansieras genom de leveranser som planeras för landsarkivets i Härnösand vidkommande.

Den stegvisa utveckling av organisationen som här redovisats passar väl in i den modell av resursöverföringar vid leverans av arkiv som jag tidigare pre- senterat. Riksarkivet uppgift som sektorsansvarig myndighet bör härvid vara att samlat överblicka och analysera effekterna av de förändringar som över tiden kan komma att antyda nya behov inom landsarkivorganisationen. Det ligger i arkivmyndighetemas roll att, som mottagare av arkiv, anpassa sin verksamhet och struktur efter den samhällsutveckling man, om än med vis eftersläpning, speglar. Det finns, mer allmänt, anledning till stor flexibilitet vid bedömningen av hur en fortsatt utbyggnad av arkivorganisationen bör ske. En avgörande faktor är här inte minst den utveckling informationstekno— login genomgår och vilka speciella behov som därmed uppstår beträffande långsiktigt bevarande av arkiv.

Kostnadsberäkningar ' . Prop. l992/93:100

Riksarkivets förhandlingar med Stockholms och Malmö kommuner rörande Bil' 12 de organisatoriska lösningar som jag har förordat bör för Riksarkivets vid- kommande ske inom en given, maximerad, kostnadsram.

Jag noterar därvid, att verket nu disponerar ett belopp om 4 135 000 kr för att ersätta Stockholms stadsarkiv för dess nuvarande uppgifter som statlig arkivmyndighet.

Jag har beräknat, på grundval av under hand inhämtad information om faktiska kostnader för förvaring och hantering av det aktuella arkivmaterialet, att de resurser som därutöver bör stå till verkets förfogande i relation till be— rörda parter under nästa budgetår inte får överstiga 5 miljoner kronor, varav högst hälften får utgöra årligt driftsstöd och minst hälften utgöra ett engångs- belopp för transporter, inredning m.m. Den totala resurs som således nästa budgetår bör ställas till Riksarkivets disposition. för att verket skall kunna agera i enlighet med de riktlinjer som jag här har förordat, bör uppgå till sammanlagt högst 9 135 000 kr, inkl. det nuvarande statsbidraget till Stock- holms stadsarkiv, varav minst 2,5 miljoner kronor skall utgöra ett en gångsbe- lopp.

Det bör i övrigt ankomma på Riksarkivet att. inom de ramar som Riksar- kivet och landsarkiven totalt sett disponerar för att lösa sina uppgifter, göra de överväganden som organisationsförändringen kan föranleda. '

Jag räknar med att återkomma till regeringen med ett förslag till uppdrag till Riksarkivet att föra de förhandlingar som behövs och i övrigt vidta de åt- gärder som erfordras. Jag utgår ifrån att riksdagen i samband med budget- förslaget för budgetåret 1994/95 skall informeras om de åtgärder som har vidtagits med anledning av vad jag här har redovisat. '

Jag utgår givetvis ifrån att Uppsala landsarkiv, som under år 1993 kom- mer att flytta in i nya lokaler. som en följd av omstruktureringen i ökad om- fattning skall kunna ta emot arkivleveranser från sitt minskade upptagnings- område och därigenom reducera det uppdämda leveransbehov som i särskilt hög grad föreliggeri Uppsala landsarkivdistrikt.

Vid min senare anmälan av anslaget till Riksarkivet och landsarkiven åter- kommer jag till anslagsbehoven för de kostnadsberäkningar som jag här re- dovisat.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om arkivtillväxt och leveransbehov, arkivmikroftlmning, resursöverföring vid leverans av arkiv samt ut— byggnad av arkivdepåer.

B 24. Riksarkivet och landsarkiven Prop. 1992/93:100 1991/92 Utgift 122 237 0861 B”." 12 1992/93 Anslag 126 500 000 1993/94 Förslag 183 842 000

lAnvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 23

Målen för den statliga arkivverksamheten finns angivna i arkivlagen (SFS 1990:782. prop. 1989/90:72, bet. l989/90:KrU29, rskr. 1989/901307) och kan sammanfattas så att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet och att dessa arkiv skall hanteras så att de tillgodoser:

rätten att ta del av allmänna handlingar. - behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, forskningens behov.

Riksarkivet och landsarkiven är statliga arkivmyndigheter med det sär- skilda ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen. arkivförordningen (l99l:446) samt av förord- ningen (l99lz73l) med instruktion för riksarkivet och landsarkiven. I de statliga arkivmyndighetemas uppgifter ingår att vara arkivdepåer. att främja forskning och att på begäran ge kommunala myndigheter och enskilda råd i arkivfrågor.

De sju landsarkiven i Uppsala. Vadstena. Visby. Lund, Göteborg. Härnö- sand och Östersund är regionala arkivmyndigheter. Inom Stockholm fullgörs landsarkivfunktionen av Stockholms stadsarkiv och i Malmö av Malmö stadsarkiv. '

Riksarkivet

Riksarkivet har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat sin verksam- het under sakområdena Att arbeta för en god arkivhantering. Bevara och vårda. Tillhandahållande av arkiv samt Levandegörande av arkiv. För de olika sakområdena redovisas följande.

Riksarkivet redovisar på sakområdet Att arbeta för en god arkivhantering de förändringar som inträtt genom införandet av arkivlagen (1990:782). Myndighetema ges i och med lagen ett tydligare eget ansvar för sina arkiv vilket ökar insikten om värdet av en rationell arkivhantering. Arkivmyndighe- terna får därmed en mera övergripande roll med tonvikt på service och ut- vecklingsarbete. I sin fördjupade anslagsframställning uppmärksammar Riks- arkivet inom detta sakområde även de arkiveffekter privatiseringen av tidigare offentlig verksamhet medför.

På sakområdet Bevara och vårda redovisas balanser vad gäller ordnande av arkiv samtidigt som man i mycket liten utsträckning för närvarande kan ta emot ytterligare arkiv på grund av bristen på depåutrymme.

Sakområdena Tillhandahållande och Levandegörande av arkiv känneteck- nas av en fortsatt hög efterfrågan på arkivens tjänster. Svensk arkiv-informa— tion i Ramsele (SVAR). som är en byrå i Riksarkivet. har härvid genom att

tillhandahålla arkivmaterial i mikrokortform nästan fördubblat tillhandahållan- Prop. 1992 931100 det av frekvent efterfrågad arkivinfonnation. Denna verksamhet bidrar där- Bil. 12 med på ett avgörande sätt till att förslitningen av kyrkoarkivens originalhand- lingar minskar.

Riksarkivet bedriver verksamhet i frågor om utvecklande av standarder och annan teknisk utveckling vad gäller arkivlagringsmetoder. I dessa frågor. men även i frågor om ADB-hantering av arkiv med hänsyn tagen till integri— tetsaspekter, bedrivs ett omfattande arbete bl.a. med hänsyn till pågående europeiskt integrationsarbete.

Riksarkivet redovisar i en särskild undersökning utvecklingen av basre- surser hos de statliga arkivmyndighetema. Riksarkivet anför att. vid en inter- nationell jämförelse, framför allt landsarkivens basresurser är underdimen— sionerade.

Riksarkivet påtalar i sin fördjupade anslagsframställning de svårigheter som den stora andelen lönebidragsanställd personal vid arkiven medför när systemet med flexibla lönebidrag införts. Riksarkivet konstaterar att samtliga sakområden utsätts för problem som ett resultat av denna förändring.

Riksarkivet avser att under budgetåret l992/93 lägga om sin interna redo- visningsmetodik för att bl.a. kunna formulera ett _antal resultatkrav.

Riksarkivets förslag

Riksarkivet föreslår i sin fördjupade anslagsframställning för budgetåren 1993/94—1995/96 följande.

1. Myndigheten undantas från besparingar under treårsperioden. Ett uttag av besparingskravet kommer enligt Riksarkivet att innebära en kraftig perso- nalminsknin g vilket drabbar samtliga verksamhetsgrenar.

2. Riksarkivets anslag slås samman till ett ramanslag och ett särskilt bi— dragsanslag införs.

3. Riksarkivet tillförs medel som kompensation för ökade kostnader i samband med lönebidragsanställningar.

4. Riksarkivet tillförs resurser till följd av leveranser av arkiv till Riks- och landsarkiv samt för utökade driftskostnader i samband med Uppsala lands- arkivs nybyggnad. ' .

5. Riksarkivet ges utökade anslag för att medge en utökad verksamhet av- seende '

ordnande av arkiv och skyddsfrlmning av arkiv. arbete inom modern arkivbildning och uppsökande verksamhet. — utökat stöd till enskilda arkiv.

- anpassning av Riksarkivets regelverk till ISG-förhållanden. inrättande av en funktion för näringslivsarkiv samt bidrag till föreståndar— löner vid företagsarkiv.

6. Riksarkivet och landarkiven tillförs medel förtjänster som arkivlektorer vid landsarkiven samt för en ekonomiadministrativ tjänst till vardera Riks- arkivet och SVAR.

7. Medel tillförs myndigheten lör forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Riksarkivet föreslår vidare att beslut fattas om utformningen av landsarkiv- organisationen samt om anskaffande av ytterligare arkivlokaler för Riksar- kivet och flera av landsarkiven. '

Föredragandens överväganden Fördjupad prövning

Arkivverksamheten kan delas upp i två övergripande arbetsområden. att be'- vara arkiven för framtiden och att göra dem tillgängliga. I bevarandet av arkiv ingår att ge arkiven goda förvaringsbetingelser men även att verka-för att arkiv skapas på ett sådant sätt att de går att bevara för framtiden. Hit hör även att verka för en rationell arkivgallring. I tillgängliggörandet ingår att skapa goda sökmöjligheter i arkiven och att sprida kunskap om dem och levande- göra deras innehåll genom t.ex. publicerings-, utställnings- och seminarie- verksamhet. Av central betydelse är här även att Riksarkivet och landsarkiven i sina forskarsalar ger forskare och allmänhet så goda möjligheter som möjligt att ta del av arkivhandlingar-na. "

Riksarkivet anför i sin fördjupade anslagsframställning att en viss obalans råder mellan vissa sakområden. Orsaken till detta anges vara för små eko— nomiska resurser. Någon egentlig omprövning av befintlig verksamhet som skulle kunna leda till att dessa obalanser åtgärdades redovisas dock inte. För att en rimlig avvägning mellan olika resursbehov skall kunna ske krävs. uti—' från en sammanhållen analys av mål och medel, en kontinuerlig prövning av verksamheten så att inte varje förändring alltid förutsätter ytterligare resurstill- skott. Det rambudgeteringssystem som Riksarkivet och landsarkiven nu går in i förutsätter en beredskap att omprioritera resurser för att nå bättre resultat.

Riksarkivets fördjupade anslagsframställning visar i övrigt att verksamhe- ten bedrivs på ett rationellt sätt i förhållande till angivna mål. Resultatredo— visningen pekar på att bevarandemålen väl uppfylls genom bl.a. en omfat- tande tillsynsverksamhet samt genom särskilda insatser på informationstekno- logiområdet. Riksarkivets redovisning av de positiva effekterna av denna verksamhet och att dessa effekter förstärks genom _arkivlagens införande stämmer väl överens med min bedömning av situationen.

Riksarkivet redogör vidare för de effekter privatiseringen av tidigare offentlig verksamhet har i arkivhänseende. Denna fråga utgör ett stort och viktigt arbetsområde för såväl statliga som kommunala arkivmyndigheter. Inom Kulturdepartementet bedrivs för närvarande ett utredningsarbete av arkiv- och insynsfrågor i detta sammanhang. En departementspromemoria avses bli remissbehandlad under våren 1993.

Vad gäller tillgängliggörandet av arkiv redovisas en fortsatt hög efterfrågan på arkivens tjänSter. Den satsning som skett på konvertering till mikrokort av främst mikrofilmade- kyrkoarkiv har visat sig ge goda resultat. Jag instämmer i Riksarkivets värdering av vikten av att utnyttja ny teknik för att ytterligare öka arkivinfonnationens tillgänglighet.

Bil. 12

Frågor kring utformning av landsarkivorganisationen. depåutbyggnad och finansiering av arkivdepåer m.m. har jag behandlat tidigare i samband med redovisningen av arkivdepåkommittens betänkande. Min bedömning är att Riksarkivet nu har goda förutsättningar _att bygga upp den kompetens som er- fordras för att kunna planera för och genomföra den successiva utbyggnad av depåkapaeiteten som erfordras. De svårigheter Riksarkivet redovisat beträf- fande förutsättningarna för att överta arkiv från myndigheter och affärsverk anser jag nu vara möjliga att komma till rätta med. Detta dels genom att myn- digheterna själva, enligt arkivlagen, har givits ett tydligare ansvar för att hålla sina arkiv i ordnat skick och dels genom införande av de leveransprinciper jag redovisat tidigare i min föredragning. Min bedömning är därför att Riks- arkivet nu har möjlighet att mer långsiktigt planera och genomföra mottagan- det av arkiv med den flexibilitet som erfordras utifrån bl.a. kostnadseffektivi- tetssynpunkt. I Riksarkivets bedömning bör även kulturpolitiska motiv vägas in.

Jag finner det angeläget att framhålla att arkiven som väsentliga delar av vårt nationella kulturarv görs tillgängliga för en större allmänhet.

Åtgärder på grund av de särskilda svårigheterna för Riksarkivet och lands- arkiven till följd av införandet av flexibla lönebidrag har jag behandlat tidigare i min framställning. Jag återkommer till denna fråga under avsnittet Anslags- beräkningar.

Frågor om forskning och utveckling inom arkivområdet behandlas i sär- skild ordning i den kommande propositionen om den framtida forskningspo- litiken.

Slutsatser

Min bedömning av Riksarkivets och landsarkivens verksamhet leder mig fram till följande slutsatser. .

Den första svenska arkivlagen trädde i kraft den 1 juli 1991 (SFS l990:782). Statsmaktema har som ett resultat av ett omfattande utrednings- arbete därmed lagt fast de övergripande målen för arkivverksamheten. Det finns för närvarande ingen anledning att ompröva dessa mål. Riksarkivets uppgift som sektorsansvarig myndighet är nu att fullfölja dessa mål och att fortsatt bedriva utvecklingsarbete inom området.

Som jag tidigare redogjort för i samband med behandlingen av arkivdepå- kommittens betänkande är genomförandet av den nödvändiga utbyggnaden av Riksarkivet och landsarkivens depåkapacitet en central uppgift. Riks- arkivet har här att inom ramen för sin leveransplanering verka för en succes- siv uppbyggnad av denna under iakttagande av största möjliga kostnads- effektivitet och beaktande av bl.a. de tillgänglighetsaspekter som de kultur- politiska ambitionerna uppställer.

Anslagsberälmingar

Medel till Riksarkivet och landsarkiven anvisas för närvarande under för- slagsanslaget Riksarkivet och landsarkiven och reservationsanslaget Statliga

arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m.m.. anslagsposten l. Därutöver ges medel för forsknings- och utvecklingsinsatser under ett särskilt anslag. De två förstnämnda anslagen bör nu föras samman till ett gemensamt ramanslag.

Som jag tidigare i min inledning till kulturavsnittet har redovisat bör Riks- arkivet och landsarkiven i princip ges möjlighet att i oförändrad omfattning anställa arbetshandikappade personer. Jag beräknar därvid 11 750 000 kr för Riksarkivets och landsarkivens ersättning till länsarbetsnämndema för flexibla lönebidrag.

Regeringen uppdrog den 5 september 1991 åt Riksskatteverket att i samråd med Riksarkivet planera för samt låta ombesörja mikrofilmning och överfö- ring till landsarkiven av de kyrkobokföringsarkiv som bildats fram till tid- punkten för överförande av folkbokföringsverksamheten till skattemyndighet. Efter samråd med chefen för Finansdepartementet gör jag nu bedömingen att det är rimligt att Riksarkivet övertar ansvaret för denna verksamhet. Detta torde även underlätta Riksarkivets planeringsarbete för de behov av ytterligare arkivdepåer m.m. som uppstår hos landsarkiven i samband med arkivlever- ansema. Jag beräknar för detta ändamål 6 300 000 kr. I kommande anslags— framställningar och årsredovisningar bör Riksarkivet redovisa planerad resp. genomförd verksamhet på detta område. '

Jag har tidigare i min föredragning under avsnittet Utbyggnad av arkivde— påer redogjort för mina slutsatser om behoven av en utbyggnad av lands- arkivorganisationen. Under förevarande anslag har jag därför beräknatatt till Riksarkivets disposition för nästa budgetår skall ställas ett belopp om 9 135 000 kr, omfattande också det bidrag som enligt avtal skall utgå till Stockholms stadsarkiv för dess nuvarande landsarkivfunktion, för att på grundval av det uppdrag som jag räknar med att regeringen senare skall med- dela — åstadkomma den förordade strukturförändringen av landsarkivorgani- sationen. Av beloppet skall minst 2.5 miljoner kronor utgöra ett engångsbe- 10pp för att täcka uppkomna kostnader för transporter, inredning m.m. i sani- "

band med en uppgörelse. _ .

För utökade driftskostnader vid Uppsala landsarkiv, i samband med in- flyttningen i nya arkivlokaler i Uppsala, beräknar jag 255 000 kr.

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneut- vecklingen. Därutöver har kostnadema för verksamhetsanknutna ombygg- nadsåtgärder inräknats i anslaget . ' '

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Riksarkivet och landsarkiven kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Riksarkivet och landsarkiven kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen _ under anslaget B 24. Riksarkivet och landsarkiven förs till detta konto. Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav enl- igt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. Riksarkivets och landsarkivens behov av låneram under budgetåret 1993/94

uppgår till 7 490 000 kr. varav 6 540 000 kr avser investeringar i ADB Prop. 1992/93300 och 950 000 kr utrustning av telefonväxlar vid landsarkiven i Göteborg och Härnösand.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans- departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av lönekostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan, övergång till län i Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. I avsnittet Styrning av statsförvalmingen och de finansiella förutsätmingama för myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här före- slagna beloppet.

Bidraget till Riksarkivets enskilda nämnd bör föras upp med oförändrat 8 092 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 183 842 000 kr.

B 25. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns till Dialekt- och ortnamns- arkivens samt svenskt visarkivs disposition uppförda förslagsanslaget Dia- lekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv med 24 225 000 kr och reservationsanslaget Statliga arkiv: Vissa kosmader för samlingar och materiel m.m., anslagsposten 3 med 2 227 000 kr.

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallades den 19 december 1991 en särskild utredare med uppdrag att lägga fram förslag om den framtida verksamheten och organisationen vid Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. Utredaren kommer inom kort att avlämna sitt betänkande. I avvaktan på att beredningen av de frågor som hänger samman med utredarens förslag slutförs föreslår jag att anslagen förs upp med oförändrade belopp under ett gemensamt förslagsanSlag. '

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på en särskild proposition i ämnet. till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 26 452 000 kr.

Bil. 12

B 26. Svenskt biografiskt lexikon

1991/92 Utgift 2 832 8881 1992/93 Anslag 2 961 000 1993/94 Förslag 3 238 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 25

SvenSkt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra utgi- vandet av verket Svenskt biografiskt lexikon.

För myndigheten gäller förordningen (1988:630) med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon.

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon har lämnat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94 — 1995/96. Under femårsperioden 1987/88 — l99l/92 har 10 häften, från Munck af Rosenschöld till Näsström. givits ut. Häftena innehåller sammanlagt 471 personartiklar och 63 släktartiklar. Fem häften utgör ett band och under perioden har tre band givits ut. Priset är sedan år 1991 för ett häfte 110 kr och 650 kr för ett band. Prenumeranter är främst bibliotek, även utländska. universitet och andra institutioner. Antalet motta- gare av häften och band har under perioden växlat från lägst 941 till högst 965.

Enligt lexikonet är redaktionen på sju personer ganska väl avpassad för sin uppgift, men marginalerna för sjukdom och tjänstledigheter är mycket små om utgivningstakten med 2,5 häften om året skall kunna hållas. Detta trots att den lilla myndigheten är effektiv och har en låg sjukfrånvaro.

SvenSkt biografiskt lexikon har beräknats komma ut med 38 band, av dessa återstår tolv band att framställa. Med nuvarande utgivningstakt beräk- nas lexikonet vara slutfört omkring år 2015. För den närmaste treårsperioden har följande plan för utgivningen av lexikonet gjorts.

1993/94 2 häften till Petrén 1994/95 3 häften till Pålsson 1995/96 2 häften till Rettig

Svenskt biografiskt lexikon föreslår i sin anslagsframställning att ytterli- gare en vetenskapligt utbildad redaktör anställs på halvtid med en årskostnad på 150 000 kr. Vidare föreslås ökade medel till höjda artikelarvoden och till en persondator.

Svenskt biografiskt lexikon anser att en neddragning av resurserna inte är möjlig om utgivningen skall hållas på oförändrad nivå.

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93.100 Resultatbedömning och slutsatser Bil. 12

Uppslagsverket Svenskt biografiskt lexikon, som på l9lO-talet startades som en ren förlagsprodukt, utges sedan år 1962 av en särskild myndighet, Svenskt biografiskt lexikon. Syftet med lexikonet är att det skall utgöra en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personligheter och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling. Hittills har myndigheten utgivit 26 band och man räknar med att den totala utgivningen skall omfatta 38 band. dvs. det återstår 12 band. Jag finner det angeläget att detta synnerligen tidskrävande projekt skall kunna slutföras med de kvalitetskrav som hittills gällt för verksamheten.

Under den senaste femårsperioden har utgivningen omfattat tre band. Myndighetens ambition att klara utgivningen av resterande 12 band inom en dryg tjugoårsperiod måste mot denna bakgrund bedömas som tillfredsstäl- lande. Jag förutsätter att utgivningstakten under den nu aktuella treårsperio- den blir så avpassad att det uppställda slutåret kan hållas.

Anslagsberäkningar m.m.

Medel till Svenskt biografiskt lexikon anvisas för närvarande under två an- slag. nämligen förslagsanslaget Svenskt biografiskt lexikon och reservations- anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m.m., an- slagsposten 3. Anslagen bör nu föras samman till ett gemensamt ramanslag. Vid beräkningen av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneutveck- lingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna ombyggnads- åtgärder inräknats i anslaget. lnkomstema förutsätts uppgå till ca 380 000 kr. Chefen för FinanSdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Svenskt biografiskt lexikon kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Svenskt biografiskt lexikon kommer där- för att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget B 26. Svenskt biografiskt lexikon förs till detta konto.

Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav enligt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. Svenskt biografiskt lexikons behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 60 000 kr för investeringar i ADB.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans- departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av löne- kostnadspålägg. finansieringsform för Statshälsan, övergång till län i Riks- gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1 av- snittet Styming av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här föreslagna beloppet.

Hemställan . Prop. 1992/93:100

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bil- 12 att till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 3 238 000 kr.

Kulturmiljövård - " Prop. 1992/935100

Bil. 12 Målen för kulturrniljövården har sammanfattats (prop. 1987/88:104, bet.

1987/881KrU21, rskr. 1987/88:390) med att den skall: - bevara och levandegöra kulturarvet, — syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön,

främja den lokala kulturella identiteten, ' —- möta hoten mot kulturmiljön och — bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska sam- manhang.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är landets centrala myndighet för kulturmil- jövård. På regional nivå svarar länsstyrelserna för frågor om kulturmiljövård. De delar detta ansvar med de regionala museerna som uppbär statsbidrag bl.a för att biträda den statliga kulturmiljövården. Det är en kommunal angelägen- . het att planlägga användningen av mark och vatten. Därigenom har kommu— nerna ansvar för planering och beslut om byggande som främjar ett långsik- tigt hänsynstagande till miljöns kulturvärden.

RAÄ:s arbete och måluppfyllelse kan eller bör inte bedömas skilt från vår— deringen av den samlade kulturmiljövården i landet. Det är också RAÄ:s huvudansvar att i egenskap av central myndighet verka för att den svenska kultunniljövården bedrivs med konsekvens och fasthet. Vid mina ställnings- taganden till RAÄ:s fördjupande anslagsframställning har jag därför funnit det lämpligt att anlägga ett sektorsperspektiv på kulturmiljövården, snarare än ett specifikt myndighetsperspektiv på RAÄ, även om jag samtidigt väljer att redovisa de resonemang och slutsatser som är giltiga särskilt för det centrala verket. '

Chefen för Civildepartementet kommer senare denna dag att, efter samråd med mig, göra en särskild föredragning av de frågor inom kulturrniljövården som ankommer på länsstyrelserna.

Riksantikvarieämbetet

I enlighet med regeringens beslut den 27 juni 1991 om särskilda direktiv för den fördjupade anslagsframställningen till riksantikvarieämbetet (RAÄ) har myndigheten redovisat en sådan för den kommande treårsperioden. RAÄ har också redovisat vissa utredningsuppdrag som ingick i direktiven.

RAÄ framhåller att kulturmiljövården skall verka för att miljön handhas på ett sätt som präglas av medvetenhet och aktsamhet om dess kulturvärden inom såväl den offentliga sektorn och näringslivet som hos enskilda män- niskor. Därför föreslår RAÄ förstärkning av myndighetens policyarbete och infonnationsinsatser, utbyggnad av samarbetet med andra sektorsmyndighe- ter, den kommunala kulturrniljövården samt den ideella kulturrniljövården och folkbildningen.

RAÄ understryker betydelsen av en kunskapsförsörjning för kulturmiljö- vården som kan ge ett bra underlag för beslut på de områden där kulturmiljöer berörs. I det sammanhanget behövs nationella databaser och databehandlings- 121

system som kan vara direkt tillgängliga för kulturmiljövårdens organisation och dem som deltar i samhällsplaneringen.

En fortsatt utbyggnad av kulturmiljövårdens kunskapsförsörjning och sektorsforskning är angelägen. Det behövs också en förstärkning av kompe- tensutvecklingen inom den statliga kulturm iljövårdens organisation.

RAÄ föreslår en förstärkning av statens ekonomiska stöd till vård och upprustning av kulturmiljöer och kulturminnen. Den mest värdefulla bebyg- gelsen bör prioriteras i det sammanhanget. Ökade insatser behöver också göras för att levandegöra värdefulla kulturmiljöer och utveckla dem som attraktiva besöksmål.

För att göra kulturmiljövårdens arbete mer effektivt föreslår RAÄ att en samlad översyn och utvärdering görs av dess ekonomiska styrsystem. RAÄ anser också att kulturmiljövårdens genomslagskraft kan stärkas genom en mer ändamålsenlig fördelning av ansvaret mellan statens företrädare och genom utvecklad samverkan med kommunerna. RAÄ:s uppgifter i fråga om att följa och utvärdera kulturmiljövårdens resultat och effekter bör betonas starkare medan länsstyrelserna bör ges ansvaret för beslut om bidrag för be- varande, vård och levandegörande av kulturvärdena. Förutsättningama för att föra beslut om kyrkliga kulturminnen från RAÄ till länsstyrelserna bör stude- ras i särskild ordning.

RAÄ anser att det är angeläget att ta till vara de erfarenheter som finns av kultunniljövården i andra länder. Därför bör bl.a. det internationella samarbe- tet förstärkas, särskilt med inriktning på Norden och Östersjöländema.

RAÄ föreslår att myndigheten under perioden skall prioritera fem uppgif- ter, nämligen: '

1. uppsikten över kultunniljövården i den fysiska planeringen och tillsy- nen över kulturmiljövårdens riksintressen enligt lagen (1987:12) om hushåll- ning med naturresurser. '

2. kulturhistoriskt värdefulla industrimiljöer och industriminnen,

3. de kyrkliga kulturminnena,

4. odlingslandskapet.

5. åtgärder mot luftföroreningarnas skadeverkningar.

Föredragandens överväganden Övergripande mål

De övergripande målen för kultunniljövården såsom de år 1988 presenterades för riksdagen är alltjämt giltiga (prop. 1987/88:104, bet. 1987/88zKrU21, rskr. 1987/881390). De är redovisade i inledningen till detta avsnitt. De sam- manfattar på ett bra sätt de samlade och skilda krav som måste ställas på en god kulturmiljövård. Bland annat för att inför treårsperioden ge en tydlig styrning av kultunniljövården vill jag inom ramen för dessa mål peka ut tre prioriterade arbetsområden för treårsperioden. RAÄ skall medverka till vämet av vårt kulturarv och till att landets kulturella identitet stärks.

Bil. 12

— RAÄ skall leda den statliga kulturmiljövårdens medverkan i arbetet med att utveckla nya stabila och långsiktigt hållbara former för förvaltning av kul- turrniljöer. — RAÄ skall leda den statliga kulturmiljövårdens medverkan i planeringen för en god livsmiljö.

Särskilda ansträngningar bör under planeringsperioden göras för att öka effektiviteten i den statliga kulturmiljövårdens sätt att arbeta.

Resurser I 993/94 Riksantikvarieämbetet - - 126 452 000 Kulttumiljövård 70 213 000 Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet ' 1- 000 Kulturstöd vid ombyggnad m.m. ' 160 000 000 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet,

anslagsposten 4. Riksantikvarieämbetet 12 567 0001

Resurser för kulturmiljövård ingår som grundläggande eller viktiga delar också för följande anslag:

Bidrag till regionala museer 79 268 000

XIV huvudtiteln (Miljö- och naturresursdepartementet) Landskapsvårdande åtgärder 250 000 000

1Avser budgetåret l992/93. Förslag för budgetåret 1993/94 kommer att lämnas i den forskningspolitiska propositionen.

Resultatbedömning

En samlad resultatbedömning för kultunniljövården bör omfatta dels hur kulturmiljön allmänt hävdas i landet, dels hur i första hand RAÄ, länsstyrel- serna, länsmuseerna och kommunerna har utfört sina uppgifter.

Det är av naturliga skäl mycket svårt att ge den samlade bilden av hur landets kulturmiljöer och kulturminnen i dag tas till vara. För att detta skall vara möjligt krävs en betydligt bättre och mer systematiserad kunskap om kulturmiljöns innehåll än vad som för närvarande finns att tillgå. Att leda arbetet med att bygga upp en sådan kunskap är en huvuduppgift för RAÄ under 1990-talet

Jag vill i sammanhanget erinra om det regeringsuppdrag som Statens naturvårdsverk fått den 6 december 1990 att tillsammans med RAÄ och Statens jordbruksverk fortlöpande följa och utvärdera miljöeffektema av den nya livsmedelspolitiken. Jag räknar med att de redovisningar myndighetema kommer att göra med anledning av uppdraget skall kunna ligga till grund för bedömningar av hur landskapets kulturvärden framdeles tas till vara.

Åtgärder mot lujiföroreningarnas skadeverloiingar

I enlighet med riksdagens beslut har RAÄ sedan budgetåret 1988/89 drivit ett särskilt program för insatser mot luftföroreningarnas skadeverkningar på kulturminnen och kulturmiljöer. I regeringens direktiv för RAÄ:s fördjupade anslagsframställning ålades myndigheten att särskilt redovisa det hittills- varande utfallet av programmet. RAÄ har därför låtit en internationell och väl kvalificerad utvärderingsgrupp granska de tre första årens arbete. '

Slutsatsen av granskningen är att projektet har utformats så att en god grund för fortsatta insatser har lagts. En stark organisation där kunnande inom kemi, geologi och konstvetenskap ingår har byggts upp tillsammans med universiteten. Halva budgeten utnyttjas för direkta konserveringsinsat- ser. resten för skadeinventeringar och kunskapsuppbyggnad. Denna balans bedöms vara tillfredställande och de åtgärder som utförs inom resp. delpro- gram får genomgående höga betyg. Utvärderama rekommenderar emellertid ökade utbildningsinsatser som bas för skadeinventeringama och att resultaten från programmet redovisas oftare. Programmets resultat bör således kunna diskuteras löpande i relation till internationell konserveringsteori.

För egen del anser jag att RAÄ med dess institution för konservering klarat av att introducera att slagkraftigt program för insatser mot luftförorenings- problemen. Utvärderamas bedömningar styrker denna slutsats.

Sammantaget anger tillgängligt underlag att kulturmiljövårdens organisa- tion visat förmåga att med förhållandevis begränsade resurser kunna uppnå påtagliga resultat. Det finns dock skäl att anse att RAÄ:s och kultunniljövår- dens arbete ytterligare bör kunna effektiveras och ge större utbyte.

Fördjupad prövning och slutsatser

Jag gör sålunda den samlade bedömningen att RAÄ i allt väsentligt kunnat orientera sin verksamhet med utgångspunkt från de prioriteringar som stats- makterna gjort. I den kulturmiljövårdande verksamheten finns emellertid en grundläggande svårighet som har att göra med områdets bredd och uppgifter- nas mångfald jämfört med en förhållandevis smal resursbas.

Denna svårighet kan bara bemästras genom en effektiv roll- och ansvars— fördelning mellan kulturrniljövårdens olika parter som i sin tur gör det möjligt för sektorn att göra strategiska prioriteringar mellan olika uppgifter. Samtidigt måste satsningar göras på att bygga upp ett långsiktigt fungerande kunskaps- underlag för den framtida verksamheten.

En huvudpunkt i roll- och ansvarsfördelningen gäller relationen mellan RAÄ. länsstyrelserna och länsmuseerna. En annan gäller relationen mellan det ansvar för kultunniljövården som delas mellan Staten, kommunerna och enskilda. Jag tar nu upp frågan om den statliga organisationen men kommer också att vid min föredragning av andra avsnitt beröra kommunernas och enskildas kulturmiljöengagemang.

Prop. l992/93:100 Bil. 12

RAÄ skall utveckla den centrala myndighetsfimktionen och leda arbetet med Prop. 1992/93100 kulturmiljövårdens kunskapsuppbyggnad Bil. 12

För att effektivisera den statliga kultunniljövården anser jag det angeläget att RAÄ utvecklar sin ledning av den samlade kulturmiljövården. RAÄ bör ta ett vidgat ansvar för att kultunniljövården kan fungera 1 en modern målstyming. RAÄ. 5 uppgift är att tillhandahålla det underlag som statsmakterna behöver för ställningstaganden om kulturmiljövårdens inriktning. RAÄ skall förmedla statsmakternas intentioner om kulturmiljövård till de myndigheter. organisa- tioner och enskilda som berörs. RAÄ skall följa den kulturmiljövårdande verksamheten hos i första hand länsstyrelserna. länsmuseerna och kommu- nerna, utvärdera den och utveckla de stödfunktioner som behövs.

Kulturmiljövården behöver vidare enligt min mening ha tillgång till ett be- tydligt bättre och mer systematiskt kunskapsunderlag om kulturmiljöns inne- håll och förändring än vad som i dag finns att tillgå. Ett sådant underlag är nödvändigt för att de rätta prioriteringarna skall kunna göras i bevarandefrå- gor och för att skapa acceptans i samhället för kulturmiljövårdens ställnings— taganden. Det handlar t.ex. om behovet av en sammanfattande kunskap om tillståndet för landets äldre bebyggelse liksom om kunskap om odlingsland— skapets kulturvärden. Att leda arbetet med att bygga upp denna kunskap bör vara en andra huvuduppgift för RAÄ. Universiteten kommer i detta samman- hang att vara en viktig samarbetspartner. Jag räknar med att regeringen i den forskningspolitiSka proposition som planeras till våren 1993 skall återkomma till frågan om kulturmiljövårdens kunskapsuppbyggnad.

Ansvaret för att ta ställning i frågor om enskilda kulturmiljöer skall koncentreras till länsstyrelserna

Koncentrationen på kulturmiljövårdens centrala myndighetsuppgifter och på arbetet med kunskapsuppbyggnad förutsätter att flera av de uppgifter av annan art som nu åvilar RAÄ förs över till andra. Sålunda presenterar den s.k. HUR-utredningen (Ku 1992:Ol) vid årsskiftet sina förslag om att skilja RAÄ:s omfattande arkeologiska uppdragsverksamhet från verket. En översyn av bl.a. RAÄ:s fastighetsförvaltning har tidigare aviserats av chefen för Finansdepartementet (prOp. l99l/92:44 s. 8).

I direktiven till RAÄ:s fördjupade anslagsframställning har vidare ingått ett uppdrag till RAÄ att föreslå hur de beslut om bidrag till byggnadsvård m.m.. som i dag fattas av RAÄ. skall kunna överföras till länsstyrelserna. Jag räknar med att RAÄ:s förslag skall kunna följas i sina huvuddrag. Jag åter- kommer med en närmare redovisning därom under anslaget Kulturmiljövård.

Under ett nytt anslag Kulturstöd vid ombyggnad m.m.. kommer jag att redovisa mitt förslag om ett nytt bidrag som bör ersätta de tilläv ggslån och för- höjda bidragsunderlag som nu finns inom det statliga bostadsstödet. Även beslut om detta bidrag bör bli en uppgift för länsstyrelsema. Slutligen räknar jag även med att de beslut enligt kulturminneslagen om kyrkor som RAÄ i dag ansvarar för, på några års sikt bör kunna överföras till länsstyrelserna. I denna fråga krävs dock först en viss ytterligare beredning. 125

Sammantaget innebär emellertid mitt förslag att uppgiften att fatta'beslut om enskilda kulturminnen och kulturmiljöer nu koncentreras till länsstyrel- serna. Dessa får därigenom bättre möjligheter att ta ett samlat ansvar för myndighetsutövningen i fråga om kultunniljövården i länet samtidigt som an— svarsområdet både vidgas och blir tydligare. Därmed bör kultunniljövården vinna i effektivitet.

Det ökade ansvaret för kultunniljövården bör avspeglas i länsstyrelsernas interna prioriteringar. Chefen för Civildepartementet kommer senare att ta upp denna fråga. '

Länsmuseernas uppgifter inom kulturmiljövården bör preciseras

Länsstyrelserna delar ansvaret för den regionala kultunniljövården med läns- museerna. Länsmuseerna arbetar med frågor om kulturmiljövård dels utifrån initiativ som helt är museets egna, dels såsom stöd till länsstyrelsen. I det senare fallet handlar det i hög grad om underlag för länssryrelsens olika ställ- ningstagande. Utan museernas medverkan skulle kulturmiljövården inte kunna fungera. .

I likhet med vad som gäller i förhållandet mellan RAÄ och länsstyrelserna finns det emellertid enligt min mening anledning att se över och förtydliga roll- och ansvarsfördelningen mellan länsmuseet och länsstyrelsen så att sam- arbetet ger bästa möjliga utbyte. Kulturmiljövården har de senaste åren fått förstärkta resurser inom-bägge organisationerna och därför kan en sådan översyn göras utifrån delvis nya verksamhetsförutsättningar. Det kan finnas skäl att överväga om staten kan precisera sin önskemål i fråga om länsmu- seemas kulturmiljövård på ett tydligare sätt än vad hittills varit fallet.

Dessa frågor kommer att behandlas av den utredning som jag avser att till- kalla med uppgift att göra en översyn av statens samlade engagemang i museiväsendet. Jag återkommer till museiöversynen i samband med min an- mälan av avsnittet Centrala museer.

Prioriterade arbetsområden för treårsperioden

Jag har nu redovisat min uppfattning om huvuddragen i kulturmiljövårdens förestående organisationsutvcckling. Den skall syfta till att göra det möjligt att få genomslag för en effektiv kulturmiljö inom de områden där det bäst behövs.

Med ledning av bl.a. underlaget i RAÄ:s fördjupande anslagsframställning vill jag peka ut följande områden för prioriterade insatser under den kom- mande perioden.

Åtgärder för att värna om kulturarvet och utveckla den kulturella identiteten

Kulturarvets betydelse betonas i regeringsförklaringen. Den byggenskap och den odling från tidigare skeden och generationer som sätter sin prägel på städer och kulturlandskap är en oundgänglig del av vårt kulturarv och vår identitet. När de inslagen i vår miljö tunnas ut eller försvinner utarmas också

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

vårt kulturarv. Den yttre miljön görs torftigare och blir fattigare på inslag som Prop. 1992/933100 talar om sambanden mellan historia och nutid, om de tankar som styrt män- Bil. 12 niskan när hon har format sitt livsrum.

Enligt min mening sker detta i dag i Sverige i alltför hög utsträckning. Trots att medvetenheten om vikten av att vårda kulturmiljön allmänt sett måste anses vara mycket större i dag än för kanske bara ett årtionde sedan måste man ändå konstatera att miljöns kulturvärden alltför ofta hanteras med ovar- samhet eller med okunskap. Långsiktiga kulturvärden offras fortfarande till förmån för intressen som i det korta perspektivet uppfattas som tyngre. Det gäller i såväl offentlig verksamhet och planering som i beslut av enskilda om mark och byggnader.

Ytterst är det endast genom förankringen hos de enskilda medborgarna som kultunniljövården långsiktigt kan vinna framgång. Det är genom kunniga och engagerade ägargrupper och medborgaropinioner som kulturmiljön ges sitt starkaste skydd.

Det bör därför vara ett fortsatt prioriterat område inom kultunniljövården att verka för spridning av kunskaper om kulturmiljöns innehåll och värden och att verka för en förstärkt medvetenhet om kulturarvets betydelse för till- varatagandet av en god livsmiljö.

I samband med uppgiften att utveckla den kulturella identiteten bör inter- nationaliseringen nämnas. Ökade kunskaper om vårt kulturarv innebär också ökade kunskaper Om banden till i första hand andra delar av Europa. Synen på vårt kulturarv får inte bli provinsiell. Det är en viktig uppgift för RAÄ att medverka i det inmmationella samarbetet om kulturmiljövård.

Förvaltningen av kulturmiljöer

Sedan 1988 års ställningstagande om kulturmiljövårdens inriktning är det uppenbart att ett antal frågor allt mer kommit i förgrunden som handlar om hur den långsiktiga förvaltningen skall ordnas av viktiga kulturmiljöer och kulturminnen. Den kanske mest vittomfattande frågan gäller här den svenska landsbygdens och odlingslandskapets traditionsvärden som måste tas till vara inom de villkor som ges av en ny livsmedelspolitik.

Förvaltare av landskapets kulturvärden är de svenska jordbruksföretagen. Kulturmiljövården samverkar med naturvårdsintressena i det särskilda pro- grammet för landskapsvård. Dess syfte är att genom avtal med lantbruksföre- tagare säkra fortsatt hävd av värdefulla landskapsavsnitt. Såsom chefen för Miljö- och naturresmsdepartementet senare denna dag kommer att föreslå bör programmet drivas vidare med kraft såsom en viktig del av livsmedelspoliti— ken.

För egen del vill jag understryka betydelsen av att detta arbete ges fortsatt prioritet inom kultunniljövården. Uppgiften att värna om kulturlandskapets traditionsinnehåll går dock längre och är vidare än de praktiska uppgifter som följer av det särskilda programmet. Det kan förutspås att förändringstrycket på det svenska landskapet och jordbruksföretagen efter hand kommer att bli allt starkare under 1990-talet. Kulturmiljövården måste därför klara av att tydligt, konkret och distinkt ange vilka värden och företeelser i landskapet 127

som bär upp de mest betydelsefulla kulturvärdena. Den måste också konkret och tydligt kunna anvisa framkomliga vägar att ta dessa värden till vara.

Vid sidan av de uppgifter som rör kulturlandskapets långsiktiga förvalt— ning frnns det ett antal andra förvalttringsfrågor som på olika sätt är aktuella och som måste ges hög prioritet i kulturmiljövårdens arbete. Det gäller främst de svenska slotten och herrgårdama, landets industriminnen, de kyrkliga kulturmiljöema samt statens kulturegendomar.

Frågan om förvaltningen av de svenska slotten och herrgårdama har ett nära samband med frågan om odlingslandskapets kulturvärden, där ju herr- gårdsmiljöerna utgör ett viktigt inslag. I enlighet med riksdagens önskemål (bet. 1991/92zKrU18 s.21-22) drivs nu arbetet med att skapa en särskild stiftelsebildning för förvaltning av kulturegendomar vidare i en nyligen sär— skilt tillkallad arbetsgrupp inom regeringskansliet. Arbetet skall bedrivas skyndsamt och målsättningen är att gruppen skall kunna avlösas av en orga- nisationskommitté redan under loppet av år 1993.

På så sätt förs det arbete vidare som tidigare har behandlats i betänkandet (SOU 1991:64) Att förvalta kulturmiljöer. [ betänkandet lämnades ett första förslag om hur en nationell stiftelse för förvaltning av kulturegendomar kan byggas upp. De i betänkandet gjorda övervägandena kommer att ingå i under- laget för arbetsgruppen.

I nämnda utredningsbetänkande föreslogs också att avdragsrätt skulle återinföras för kostnader för drift och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla mangårdsbyggnader på jordbruksfastigheter. Denna fråga bereds för närva— rande inom Finansdepartementet. I samband med att regeringen tar fram för- slag rörande beskattning av enskild näringsverksamhet kommer även frågan om avdragsrätten att behandlas. Jag räknar med att de problem som den slo- pade avdragsrätten har medfört för bevarande av kulturvärden därvid kommer att lösas. Jag hari denna fråga samrått med statsrådet Lundgren. .

Förvaltningen av statens kulturegendomar omprövas i samband med att de

Prop. l992/93:100 Bil. 12-

fastighetsförvaltande myndigheterna och" affärsverken görs om till bolag. . ,

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1992/93:37, bet. l992/932FiU8, rskr. 1992/93:123) att en ny myndighet, Statens fastighetsverk, skall bildas med uppgiften att förvalta de statsegendomar som bedöms tillhöra det nationella kulturarvet. Till Fastighetsverket kommer sålunda att föras viktiga kulturmil- jöer som hittills förvaltats av i första hand Byggnadsstyrelsen. Fortifikations- förvaltningen och Domänverket. Finansministern har tidigare denna dag föreslagit en kostnadsram på 630 miljoner kronor för investeringar i upp- rustning och underhåll av de kungliga slotten och Rikets fästningar.

Andra värdefulla byggnader och miljöer kommer att överlåtas till de nybil- dade statliga bolagen men före ägarbytet skall de enligt riksdagens beslut för— ses med beslut om skydd såsom byggnadsminnen. RAÄ har ansvaret för att ge underlag för regeringens besluti dessa frågor.

Som RAÄ framfört i sin framställning framstår industriminnesvården som en av de mest brännande frågorna inom den kulturhistoriska byggnadsvården vad gäller såväl urval som säkerställande och ekonomiskt stöd till upprust- ning och fortsatt vård. '

Behovet av en långsiktig strategi för att i ett väl avvägt urval dokumentera, Prop. 1992/93.100 bevara och uthålligt förvalta det svenska industrisamhällets minnesmärken är Bil. 12 stort. Det ökar också hela tiden genom den snabba strukturomvandling som pågår och som väntas fortsätta under hela 1990-talet.

Det är en viktig uppgift för RAÄ att skyndsamt förbättra kunskapsläget och därefter ta fram ett handlingsinriktat underlag för selektiva åtgärdspro— gram för dokumentation, bevarande, förvaltning och vård.

Det frnns slutligen skäl att fästa ett stort avseende vid Svenska kyrkans byggnader och kulturmiljöer i perspektivet av den fortsatta beredningen av sambandet mellan kyrkan och staten. Kyrkobyggnadema utgör en av de vik— tigaste delarna i det byggda kulturarvet. Frågan om villkoren för dess för- valtning måste därför ägnas stor omsorg i den fortsatta beredningen.

Medverkan i arbetet för en god yttre livsmiljö

Det tredje prioriterade området för kultunniljövården är dess medverkan i pla— neringen för en god livsmiljö. Den statliga kulturmiljövårdens uppgift är här bl.a. att förtydliga, beskriva och göra sektorns riksintressen kända och accep- terade så att de respekteras i den fysiska planeringen. Den har ett ansvar för att biträda kommunerna med underlag och sakkunskap men den måste också uppträda så att kommunerna stimuleras att utveckla sin egen kompetens i kulturmiljöfrågor och ta det fulla egna ansvaret för kulturvärdena på den 10— kala nivån.

Det är också angeläget att metoder kan utvecklas för att göra miljökonse- kvensbeskrivningar av kultunniljövården i den fysiska planeringen. I fokus för den fysiska planeringen ligger nu genomförandet av många och stora in- vesteringar i infrastruktur. Det är satsningar som är viktiga för att få fart på Sverige. Samtidigt är det oundgängligt att konflikter med kulturmiljöer kan uppstå. Dessa kan bara kringgås eller mildras genom beredvillighet till hän- synstaganden från de som ansvarar för exploateringsintressena och genom tydlighet och professionalism från kulturintressena.

Jag vill i sammanhanget erinra om att regeringen nyligen beslutat att till- kalla en särskild utredare för en översyn av plan- och bygglagen (1987:10). I uppdraget ingår att studera hur hänsynen till kulturmiljön i planeringen skall kunna ökas.

I arbetet för en god yttre livsmiljö ingår också att möta hoten mot vårt kulturarv från luftföroreningarnas skadeverkningar. RAÄ har hittills anvisats medel för ett särskilt insatsprogram under två treårsperioder. Detta arbete bör fortsätta även under den kommande perioden.

Jag övergår nu till att redovisa mina förslag till budgetuppföljning av de överväganden jag har redovisat.

B 27. Riksantikvarieämbetet

1991/92 Utgift 84 630 1271 l992/93 Anslag 83 454 000 1993/94 Förslag 126 452 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 27

För myndigheten gäller förordningen (1988:1131) med instruktion för riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.

Myndigheten Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer omfat- tar Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum, Kungl. myntkabinet- tet. Medelshavsmuseet, institutionen för konservering och ett bibliotek. Myndighetens förvaltningskostnader upptas dels under dena anslag, varifrån förvaltningskostnadema för riksantikvarieämbetet (RAÄ) och biblioteket beta- las, dels under anslaget Centrala museer: Myndigheter.

RAÄ svarar för myndighetens uppgifter inom kulturmiljövård. Biblioteket är ett specialbibliotek inom ämnesområdena arkeologi, medeltidens konsthis- toria. numismatik och kulturmiljövård. Det skall svara för biblioteksservice inom dessa områden till myndigheten och till forskning. utveckling och ut- bildning.

Riksantikvarieämbetet

RAÄ föreslår att myndighetens förvaltningskostnader anvisas under ett ramanslag med en planeringsram för perioden 1993/94—1995/96 som uppgår till 422 017 000 kr. I beloppet inkluderas vissa medel som nu anvisas över anslaget Kulturmiljövård liksom reformmedel för olika ändamål. I sina motiveringar för en förstärkt planeringsram utgår RAÄ i första hand från be- hoven avseende de föreslagna prioriterade programområdena samt från önskemålet om att öka insatserna för information och kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer.

Föredragandens överväganden

För Riksantikvarieämbetet (RAÄ) bör anvisas ett ramanslag. Det bör i princip omfatta de medel som svarar mot de verksamheter som myndigheten själv bedriver. Jag föreslår därför att medel för vissa ändamål överförs till raman- slaget från anslaget Kulturmiljövård. Det gäller dels de medel som tidigare under sistnämnda anslag beräknats för fastighetsförvaltning m.m., dels medel för de tjänster som RAÄ tillhandahåller åt den regionala kultunniljövården och åt kommunerna för att projektera vård av fornlämningar m.m. Från dessa poster förs också vissa medel som använts för att täcka andra kosmader av förvaltningskaraktär.

Vidare bör de medel som under anslaget Kulturmiljövård beräknats för in- formation och utveckling upptas under ramanslaget, liksom RAÄ:s medel för

Bil. 12

insatser mot luftföroreningarnas skadeverkningar. l informationsmedlen ingår Prop. 1992/932100 de bidrag till organisationer och föreningar som RAA fördelar inom kultur- Bil. 12 miljövårdens område.

I enlighet med resultatet av min fördjupade prövning föreslår jag att ansla- get ges en förstärkning med 700 000 kr för RAÄ:s arbete med kulturmiljö- vårdens kunskapsuppbyggnad.

Jag kommer senare att föreslå att RAÄ skall ha ett sammanhållande ansvar för det nya kulturstödet vid ombyggnad m.m. Bland annat för de specialist- kompetenser som då krävs föreslår jag att RAÄ anvisas 500 000 kr.

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneut- vecklingen. Därutöver har kostnadema för verksamhetsanknutna ombygg- nadsåtgärder inräknats i anslaget. Jag har också tagit hänsyn till att en telefo- nisttjänst vid RAÄ bör överföras till Nordiska museet fr.o.m. nästa budgetår.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av Statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. RAÄ kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. RAÄ kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget B 30. Riksantikvarieämbetet förs till detta konto.

Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav en- ligt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsättning för län i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. RAÄ :s behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 1,7 miljoner kronor för investeringar i ADB.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finansdepartementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av lönekostnadspålägg. finansieringsform för Statshälsan, övergång till lån i Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen Ufr bil. I avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för myndigheterna). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här före- slagna beloppet.

Jag vill slutligen anmäla att regeringen tidigare denna dag uppdragit åt RAÄ att redovisa ett delårsbokslut avseende kalenderårsskiftet 1992/93. Återkommande revisionsanmärkningar rörande myndighetens årsbokslut kan sålunda inte accepteras. Myndigheten måste visa att en kontinuerlig kontroll och uppföljning av korrekt redovisat utfall mot budget företas.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Riksantikvarieämbetet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 126 452 000 kr.

B 28. Kulturmiljövård

199 l/92 Utgift 100 090 6921 Reservation 40 724 ()691 l992/93 Anslag 103 022 000 1993/94 Förslag 70 213 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 28

Från anslaget utgår bidrag enligt förordningen (l98lz447) om statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Medel får även utgå till vård och underhåll av vissa kyrkliga inventarier.

Från anslaget utgår vidare ersättning enligt 2 kap. 7, 8. 14—16 åå samt 3 kap. 10 och 12 55 lagen (l988z950) om kulturminnen m.m.. liksom för hi- drag enligt förordningen (1988:1189) om bidrag till kostnader för undersök- ning m.m. av fast fornlämning liksom medel för täckande av kostnader föran- ledda av undersökningar av fomminnesplatser.

Anslaget skall dessutom användas för vård och underhåll av de fastigheter som står under Riksantikvarieämbetets förvaltning och för vård av fomläm- ningar och kulturlandskap samt för insatser mot luftförorenings- och försur- ningsskador på kulturminnen. Medel ur anslaget utgår slutligen till informa- tions- och utvecklingsverksamhet.

199293 Beräknad ändring 1993/94

_ Föredraganden _ 1. Byggnadsvård 55 318 000 — 10 634 000 2. Kulturlandskapsvård och

fomlämningsvård 28 055 000 — 2 526 000 3. Information och ut-

vecklingsverksamhet m.m. 5 256 000 — 5 256 000 4. Insatser mot luftförorenings-

och försumingsskador 14 393 000 -- 14 393 000

103 022 000 - 32 809 000

Riksantikvarieämbetet

RAÄ föreslår att anslaget tillförs ytterligare 120 mkr för vård av kulturhisto- riskt värdefull bebyggelse och 95 mkr för vård av kulturlandskap och fom- lämningar.

Föredragandens överväganden

För bedömningen av anslagsbehovet vill jag anmäla att regeringen genom ett av riksdagen särskilt givet bemyndigande (prop. 1991/92:150. bet. 19991/92zFiU30. rskr. 19991/92350') den 20 augusti 1992 beslutat om att

anvisa 40 miljoner kronor till RAÄ för sysselsättningsskapande kulturmiljö- Prop. 1992/931100 arbeten. Riksdagen har också beslutat om kraftiga medelsförstärkningar till Bil. 12 länsarbetsnämndema för beredskapsarbeten. Jag räknar med att betydande

insatser för Vården av kulturminnen kommer att kunna utföras med stöd av

dessa resurser.

Jag har i min föredragning under anslaget Riksantikvarieämbetet redovisat mina förslag till omdispositioner mellan detta och förevarande anslag. Om- dispositionema innebär att detta anslag i princip renodlas till att omfatta de anslagsmedel för bidrag till olika kulturmiljöändarnål som anvisas till RAÄ men där myndigheten ges bemyndigande att delegera beslutsrätten till länssty- relserna. Enligt min bedömning är det av stor betydelse för verksamhetsut- vecklingen inom kultunniljövården att delegeringen kommer till stånd.

Jag övergår nu till att redovisa på vilket sätt besluten om kulturmiljövår- dens bidragsanslag bör överföras till länsstyrelserna.

RAÄ bör få regeringens bemyndigande att till länsstyrelsen överlåta beslu— tanderätten över bidrag till kulturmiljövård. liksom dispositionsrätten till de aktuella anslagsmedlen.

Ett problem är att medlen är alltför knappa för att det skall vara menings- fullt att göra en fast fördelning mellan länsstyrelserna bl.a. skulle möjlighe- ten att göra större enskilda insatser försvinna. För ett effektivt resursutnytt- jande krävs en annan ordning som medger större flexibilitet Denna kan enligt min mening åtstadkommas på följande sätt.

Medlen bör årligen fördelas mellan länen på grundval av statistik och länsstyrelsernas underlag. För att underlätta länsstyrelsernas framförhållning anger RAÄ även planeringsramar för vilka lägsta anslagsbelopp som resp. län bör kunna räkna med under en treårsperiod framåt. RAÄ och länsstyrelserna ges dessutom bemyndigande att överföra upp till 10 % av medlen mellan anslagsposterna.

De olika Specifierade ändamål, som bidragsgivningen från RAÄ i dag täcker, sammanförs under tre huvudändamål, nämligen bidrag till byggnads- vård, bidrag till vård och undersökningar av fornlämningar samt bidrag till vård av kulturlandskap.

Tills vidare bör dock de medel undantas från delegeringen som används för bidrag till vård och underhåll av kyrkor. kyrkliga inventarier, liksom vård av kyrkor m.m. på Gotland. Delegering bör inte heller ske avseende runvård, inlösen av fornfynd eller ersättningar till ägare vid byggnadsminnesförkla- ringar enligt 3 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Förevarande anslag bör såsom en följd av mina förslag renodlas till att huvudsakligen innehålla de medel, som länsstyrelserna får besluta om. Dele- geringen kommer att följas upp genom en ny bidragsförordning och genom bestämmelser i regleringsbrevet.

Hemställan Prop. l992/93:100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bil. 12 att till Kulturmiljövård för budgetåret 1993/94 anvisa ett reserva- tionsanslag på 70 213 000 kr.

B 29. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet

1991/921 Utgift — 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag rooo 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 29

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr för sådana undersökningar och utredningar som föranleds av lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och som på uppdrag av statlig eller kommunal myndighet eller enskild utförs av riksantikvarieämbetet mot avgift.

Föredragandens överväganden

Som jag nämnt tidigare i min föredragning har den s.k. HUR-utredningen (Ku l992z01) nyligen avslutat sitt uppdrag .med en översyn av formerna för den arkeologiska uppdragsverksamheten. I uppdraget har ingått att lämna förslag om förutsättningarna för att skilja RAÄ:s uppdragsverksamhet från myndigheten och att lämna förslag om nytt huvudmannaskap. Utredaren skall också lämna förslag om bl.a. hur ett upphandlingsförfarande skall kunna tillämpas när länsstyrelsen utser den som skall utföra arkeologiska uppdrag i samband med exploateringstillständ enligt lagen om kulturminnen m.m.

Jag räknar med att för riksdagen kunna redovisa resultatet av den fortsatta beredningsprocessen av detta ärende i 1994 års budgetproposition.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budgetåret l993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

B 30. Kulturstöd vid ombyggnad m.m.

Nytt anslag (förslag) 120 000 0001

1Medel för ändamålet har under budgetåret l992/93 anvisats som tilläggslån för ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m. under anslaget B 33

Utredningen om kulturstöd vid ombyggnad och underhåll av bostäder

Med anledning av de förändringar som beslutats inom det statliga bostadsfi— nansieringssystemet har det blivit nödvändigt att ompröva formen för kultur- stöd inom bostadsbyggandet.

Genom beslut den 27 maj 1992 bemyndigade regeringen chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särkild utredare med uppgift att utarbeta ett förslag om förenklat stöd till bevarande av kulturvärden vid ombyggnad och underhåll av bostäder m.m. Utgångspunkten för utredaren var att ett fortsatt kulturstöd till bostäder. som komplement till det allmänna statliga ombygg- nadsstödet, framgent kommer att vara av central kulturpolitisk betydelse och att det är viktigt att bostadsstödet är utformat så att det främjar ett långsiktigt tillvaratagande av bebyggelsens kultur- och miljövärden.

Utredaren avlämnade i september betänkandet (SOU 1992:107) Kulturstöd vid ombyggnad. En sammanfattning av betänkandet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 12.8.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstansema och en sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 12.9.

1 Inledning - nuvarande ordning

Staten medverkar till bostadsfinansieringen genom att lämna räntebidrag. Räntebidrag utgår både vid nybyggnad och ombyggnad. Vid ombyggnad av bostadshus med kulturhistoriskt värde kan ett kompletterande stöd i form av förhöjt bidragsunderlag och tilläggslån utgå. l speciella fall kan tilläggslån också utgå till undersökning av fast fornlämning i samband med byggande av bostadshus i tätorter. Närmare bestämmelser om långivningen finns i förord- ningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m. Riksdagen fastställer årligen en gemensam ram för tillstyrkan av förhöjt bidragsunderlag och tilläggslån. Ramen för budgetåret 1992/93 uppgick till 170 miljoner kronor (bet. 1991/92zBoU1 l. rskr. 1991/92:152). Av denna av- såg högst 10 miljoner kronor tilläggslån till arkeologiska undersökningskost- nader i samband med bostadsbyggande. Ansvaret för hur medlen prioriteras åvilar Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

I regel medges en förhöjning av bidragsunderlaget i första hand upp till avkastningsvärdet för fastigheten. Därefter utgår tilläggslån för den del av kostnaderna som huset inte kan bära. eller förränta, via hyresintäkter. Till- läggslånet är ränte- och amorteringsfritt de första fem åren. Därefter skall det omprövas till den del av kostnaden som kan beräknas täckas av avkastnings- värdet. I vissa fall kan lånet avskrivas. Tilläggslån lämnas endast till bostads- hus som har förklarats eller kan förklaras som byggnadsminne.

Utöver detta kan kostnader som betingas av kulturhänsyn även ingå i det ordinarie bidragsunderlaget. Enligt räntebidragsförordningen är förutsättning- en för att förhöjt bidragsunderlag skall kunna utgå att de antikvariska mer-

Bil. 12

kosmadema inte ryms inom det ordinarie bidragsunderlaget. En stor delav de åtgärder som betingas av kulturhänsyn har fått stöd på det sättet.

Reformerat bostadsstäd

Statens stöd för bostadsfinansieringen är nu föremål för en genomgripande och långsiktig förändring. Syftet är att minska bostadssektoms belastning på statsbudgeten samt att bryta den kraftiga byggkostnadsutvecklingen under senare år. Riksdagen har beslutat om ett reformerat stödsystem för projekt som påbörjas efter år 1992 (prop. 1991/92:150 bil. 1:5 5. 42-55. bet. 1991/92zBoU23, rskr. 1991/92:343).

Förändringarna innebär i korthet att räntebidragen för ny- och ombyggnad av bostadshus successivt avvecklas, varvid bidragssystemet förenklas och underlaget för räntebidrag helt bestäms efter schabloner. För ombyggnader gäller bl.a. att bidragsunderlaget inte får överstiga 80 % av bidragsunderlaget för motsvarande nybyggnad. Möjligheten till förhöjning av bidragsunderlaget för antikvariska merkostnader försvinner. Motivet är att bostadssubventio- nema i form av räntebidrag så långt som möjligt bör ges på villkor som är oberoende av den faktiska kostnaden. .

Konsekvensen av det nya systemet blir att det generellt blir dyrare att bygga om på grund av ökade kapitalkostnader. Till någon del motverkas för- dyringama av att den allmänna kostnadsutvecklingen har brutits och sannolikt kommer att pressas ner ytterligare. De allmänna kostnadsökningarna kommer att drabba alla fastigheter, alltså även kulturfastigheter.

Fördyringama kommer sannolikt att medföra att ombyggnadsverksamhe- ten dämpas kraftigt. Ur kulturmiljövårdens synpunkt är detta ingen nackdel. En stor del av de byggnader som tidigare var omoderna och halvt förfallna har redan byggts om. I tur för upprustning står nu de halvmodema husen och även de hus som uppfördes på 30—. 40- och 50-talen. När en ombyggnad trots fördyringama blir aktuell kommer byggherren att granska varje kostnad på ett helt annat sätt än i dag. Antikvariska merkostnader kommer då att bli svåra att täcka. Det är dessa merkostnader som det finns anledning att ge lätt- nader för.

I och med att det nya bostadsfrnansieringssystemet inte tar hänsyn till faktiska kostnader, utan grundas på schabloner. kommer det att bli svårt att finansiera upprustning av de kulturhus som på grund av att de är nedgångna eller behäftade med speciella skador blir exceptionellt kostsamma att åtgärda. I värsta fall kan man befara en ny rivningsvåg om några år. En förutsättning för att detta inte skall inträffa är att ombyggnadsverksamheten blir dämpad så att de medel som finns för kulturstöd räcker till.

' 2 Huvudprinciper för utformningen av stödet till Prop. 1992/93100 kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse Bil. 12

Mitt förslag: Det befintliga räntebidrags- och tilläggslånestödet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse omvandlas till engångsbidrag. Detta bidrag bör inte vara formellt knutet till statens generella stöd till bostadsbyggandet. Stödet bör dock även i fortsättningen huvudsak- ligen vara förbehållet bostadshus. Anslaget bör benämnas Kulturstöd vid ombyggnad m.m. och beslutsramen uppgå till 160 miljoner kronor årligen.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Kommittén har dock föreslagit att stödet bör uppgå till 170 miljoner kronor årligen.

Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser tillstyrker i stort utredningens förslag. Med undantag för Statskontoret anser remiss- instansema emellertid att det föreslagna stödet är alltför knappt tilltaget för att motsvara behoven vid upprustningar av kulturhistoriskt värdefulla bostads- hus. Negativa konsekvenser för möjligheterna att ta till vara bebyggelsens kulturvärden och för möjligheterna att genomföra ombyggnadsprojekt med ett knappt stöd redovisas.

Skälen för mitt förslag: Stödet till upprustning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse måste ses i ett större samhällsekonomiskt sammanhang. Den pågående lågkonjunkturen och det höga ränteläget har medfört att de ekonomiska villkoren för att finansiera ombyggnader generellt är sämre än tidigare. Samhällets omfattande stöd till bostadsbyggandet skall minskas, bankerna ställer höga krav på säkerhet och fastighetsägarna tar större hänsyn till risk i sina kalkyler.

Många ombyggnader och underhållsåtgärder i den kulturhistoriskt värde- fulla bebyggelsen skulle över huvud taget aldrig kunna finansieras utan rän- tebidrag eller någon annan form av subvention.

Ett kulturstöd kan ges antingen i form av ett engångsbidrag eller fördelat över tiden i form av räntebidrag eller lån. För mottagaren, fastighetsägaren. får stödformema olika inverkan på lönsamhet, risk och likviditet samt resultat och balansräkning. För staten inverkar stödformen på behovet av administra- tion och på möjligheten att ställa långsiktiga villkor på mottagaren.

För egen del har jag funnit att engångsbidrag är den stödform som såväl ur fastighets- som ur samhällsekonomisk synpunkt är att föredra. Samma summa i form av ett engångsbidrag borde ge en större kulturbevarande effekt än ett län eller ett räntebidrag. med dess osäkra framtida villkor. Iden nuva- rande situationen torde många fastighetsägare uppleva en stor osäkerhet inför framtiden. Ett en gån gsbidrag är enkelt att förstå och kalkylera, vilket minskar osäkerheten och gör att förräntningskravet sjunker. En positiv effekt är också att ett engångsbidrag reducerar fastighetsägarens initiala likviditetsproblem.

Fördelarna med ett engångsbidrag för staten är att det är administrativt enkelt att hantera och att det redan finns erfarenhet inom den antikvariska 137

organisationen att administrera bidrag. Stödet kan då också samordnas med RAÄ:s ordinarie bidragsgivning till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyg- gelse. En annan faktor är att belastningen på statsbudgeten framgår direkt.

Tydligare styrning mot bevarandemål

En omvandling av stödet till ett rent kulturbidrag ger möjligheter till klarare styrning av insatserna. Det nuvarande stödet ingår som en del av bostads- linansieringssystemet, som bl.a. syftar till att förbättra bostäder ur bostads— social synvinkel. I vissa avseenden kan detta innebära en målkontlikt. De kulturhistoriska kraven på autencitet och små ingrepp kan stå i motsats till de de bostadssociala kraven på utrymmes- och hygienstandard. Likaså har det hittillsvarande systemets konstruktion styrt mot stora engångsinsatser där fönsterbyten, omfattande interiörförändringar med flera kulturhistoriskt oönskade åtgärder har ingått. Den frikoppling av kulturstödet från bostadsfi- nansieringen som här föreslås ger däremot möjligheter att rikta de Statliga kulturbidragen till sådana åtgärder som är kulturhistoriskt motiverade och önskvärda.

För kultunniljövården är det väsentligt att kunna bistå ägare med stöd till renovering och underhåll. För att husens kulturhistoriska värden skall beva- ras på bästa sätt är det en fördel om husen i stället för att byggas om under- hålls och moderniseras varsamt efter hand som nya behov uppstår. Sannolikt kommer det nya generella bostadsfinansieringssystemet att få den ur kultur- miljösynpunkt positiva konsekvensen att ombyggnaderna i framtiden blir mindre genomgripande än de hittills varit. Det omvandlade kulturstödet bör i fortsättningen inte bara kunna utgå vid ombyggnad. utan också för att täcka antikvariska överkostnader vid renovering och underhåll. Stödet bör benäm- nas Kulturstöd vid ombyggnad m.m.

Fortsatt inriktning mot bostadshus

En annan fråga är om det är berättigat att även i fortsättningen ge kulturstöd riktat till en bestämd byggnadskategori. dvs. bostadshus. Bland annat med hänsyn till de redovisade stora behoven inom detta område anser jag att det finns anledning att förbehålla stödet för insatser i det äldre bostadsbeståndet Kulturstödet bör dock inte vara formellt knutet till statens generella stöd till bostadsbyggandet. även om det i första hand skall utgå i samband med om- byggnader som delfinansieras med de generella räntebidragen.

Bidra gsgivningens omfattning

Kulturstöd vid ombyggnad bör lämnas inom en årlig beslutsram på 160 mil- joner kronor. Beloppet kan jämföras med den hittills gällande ramen för tilläggslån och förhöjt bidragsunderlag om 170 miljoner kronor. Jag har emellertid funnit att det nya bidraget bör beräknas till den något lägre nivån. dels med hänsyn till att ett bidrag bör vara av större värde för en fastighets— ägare än ett motsvarande tilläggslån. dels med tanke på att en del av kultur- stödet bör utgå genom en möjlighet för fastighetsägarna att i vissa fall erhålla

ett förhöjt bidragsunderlag inom ramen för den generella bostadsfinansie- ringen. Jag återkommer senare till frågan. Beträffande remissinstansernas kritik mot att kulturstödet beräknas alltför knappt vill jag erinra om att den utredning. vars förslag jag här har redovisat och bedömt, har haft till uppdrag att klargöra lämpligheten av och formerna för en omvandling av det existerande kulturstödet till bidrag. Mot den bakgrunden har således inte någon samlad värdering av stödbehovet gjorts.

3 Stöd till sammanhållna bostadsmiljöer

Mitt förslag: Bedömning av antikvariska överkostnader skall tilläm- pas efter samma principer som gäller för befintligt byggnadsvårdsbi- drag. I fortsättningen bör stöd utgå till bostäder och komplementbe- byggelse i vid mening.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser som yttrat sig i frågan tillstyrker förslaget.

Skälen för mitt förslag: Det är angeläget att främja bevarandet av hela och sammanhållna bostadsmiljöer. Mot bakgrund av detta bör begreppet bo- städer ges en vid definition. Kriterierna för vad som är stödberättigad över- kostnad bör jämställas med kriterierna för det befintliga bidragssystemet för byggnadsvård, som handhas av RAÄ. I fortsättningen bör stöd sålunda utgå till komplementbebyggelse i vid mening, under förutsättning att bostäder är dominanta i miljön. Således bör stöd exempelvis kunna utgå till lokaler i bo- stadshusens bottenvåningar i en stadsmiljö, eller till en matbod som ligger intill mangårdsbyggnaden på landsbygden. Stöd bör också kunna utgå till be- varandet av en miljöbild vid sidan av själva bostadshusen, som parkytor, staket. gatubeläggningar och dylikt.

4 Differentierat stöd till byggnader med olika kulturhistoriskt värde

Mitt förslag: Byggnadsminnesvärd bebyggelse och byggnader i om- råden av riksintresse skall kunna ges bidrag med upp till 90 % av de kulturhistoriska merkostnaderna. Byggnader av större kulturhistoriskt värde i allmänhet skall kunna ges bidrag med upp till 50 % av de kul- turhistoriska överkostnadema.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser som yttrat sig i frågan tillstyrker förslaget.

Bil. 12

Skälen för mitt förslag: Inom det befintliga systemet för bygg- nadsvårdsbidrag hanteras bidragen i två nivåer. Byggnadsminnesvärd bebyg— gelse och bebyggelse inom områden av riksintresse kan få bidrag med upp till 90 % av de kulturhistoriska överkostnadema. och byggnader med större kulturhistoriskt värde i allmänhet kan få bidrag med upp till 50 % av över- kostnaden. Dessa regler är enkla att hantera och förstå, och de har därför fungerat på ett tillfredsställande sätt. För att få ett administrativt lätthanterligt system är det därför rimligt att byggnadsvårdsbidragets regler för differentie- ring överförs och tillämpas inom det nya omvandlade stödet till bostadshus.

Beträffande bebyggelsen inom områden av riksintresse kan förtydligandet göras att med detta avses sådana byggnader som är av betydelse för de kulturvärden som konstituerar riksintresset.

5 Krav och villkor för stöd

Min bedömning: Bestämmelser om krav och villkor för stöd bör regleras i en förordning. Det är angeläget att byggnadsminnesförkla- ringar genomförs.

Kommitténs bedömning: Har förordat ett striktare krav på att bygg— nadsminnesförklaringar skall genomföras i samband med att större bidrag utgår.

Remissinstansernas synpunkter: Frågan om skydd för de byggnader som fått kulturstöd diskuteras av de olika antikvariska myndigheterna. Syn— punkterna kan sammanfattas med att en bred enighet råder om att det är angeläget att byggnader som fått statligt stöd bevaras för framtiden. Särskilt länsstyrelserna framhåller emellertid att en strikt tillämpning av ett krav på byggnadsminnesförklating i samband med bidragsgivningen riskerar att göra stödsystemet alltför svårt att administrera. Flera instanser förordar att frågan om skyddsbestämmelser övervägs ytterligare.

Skälen för min bedömning: Bestämmelser om krav och villkor för stöd bör regleras i en förordning. Det ankommer därutöver på RAÄ att ut- färda erforderliga allmänna råd. I bostadsfinansieringssystemet har något formellt skydd inte införts för att säkerställa det statliga kulturstödet, dvs. för att garantera att den stödda åtgärden inte omintetgörs efter ett tag genom exempelvis en ny ombyggnad. Byggnadsminnesförklaring och skyddsbe- stämmelser i detaljplan år de skyddsinstrument som har en rättsligt bindande verkan. men ingendera har i praktiken kommit till användning i någon större utsträckning i samband med lånegivningcn. Jag anser att en strävan bör vara att de statliga insatserna i ökad utsträckning tryggas genom byggnadsminnes- förklaringar. Läns- och landsantikvariema har dock framfört farhågor för att man inte kommer att hinna genomföra erforderliga byggnadsminnesförkla- ringar. Mot denna bakgrund, och med hänsyn till att det nuvarande systemet har fungerat tillfredsställande och inga uppgifter har framkommit om att hus

som har fått kulturstöd har förstörts, bör formerna för byggnadsminnesför- klaring och skyddsbestämmelser övervägas ytterligare. I ett sådant samman- hang bör också förhållandet mellan kulturstödet och lagens (1988:950_) om kulturminnen m.m. (KML) regler om ersättning till fastighetsägare vid bygg- nadsminnesförklaring behöva ses över.

Länsstyrelsen har möjlighet att med stöd av 3 kap. 6 & KML besluta om anmälningsplikt till länsstyrelsen innan en byggnad som kan komma i fråga för byggnadsminnesförklaring rivs eller väsentligt ändras. Jag vill erinra om att länsstyrelserna kan använda denna bestämmelse i samband med att ett mer Omfattande kulturstöd ges till en ombyggnad och en byggnadsminnesförkla- ring av olika skäl inte kan genomföras omedelbart i samband med upprust- nrngen.

6 Ansvaret för stödet och anslagsform

Mitt förslag: Stödet bör så långt möjligt anpassas till formerna för Riksantikvarieämbetets befintliga byggnadsvårdsbidrag. Medel för kulturstödet bör anvisas som ett förslagsanslag som disponeras av Riksantikvarieämbetet En årlig beslutsram bör fastställas.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser som yttrat sig i frågan tillstyrker förslaget.

Skälen för mitt förslag: I dag har Boverket ansvaret för anslaget till förhöjt bidragsunderlag och tilläggslån, medan RAÄ har ansvaret för hur till- styrkanderarnen utnyttjas. I och med att stödet omvandlas till ett rent kulturbi- drag bör RAÄ överta hela ansvaret för anslaget.

RAÄ har sedan länge ett system för byggnadsvårdsbidrag med väl inarbe— tade rutiner för hantering och handläggning. Det nya kulturbostadsstödet bör så långt möjligt anpassas till formerna för RAÄ:s byggnadsvårdsbidrag.

Det nuvarande kulturstödet disponeras genom ett förslagsanslag, som är kopplat till en årlig beslutsram. Det är väsentligt att budgettekniken på denna punkt inte ändras när RAÄ" övertar anslaget. Beslut om stöd och reservation av medel görs innan bygget startar, medan det normalt dröjer minst ett eller två år innan ombyggnaden kan slutbesiktigas och medlen betalas ut.

7 Handläggning

Mitt förslag: Riksantikvarieämbetet bör ha ett sammanhållande ansvar för anslagets användning, men bör delegera kulturstödsramcn till länsstyrelserna. Länsbostadsnämndema bör biträda länsstyrelsernas kulturmiljöenheter i handläggningen.

Fastighetsekonomisk kompetens bör tillföras Riksantikvarieämbetet för rådgivning, uppföljning, utvärdering m.m.

Erforderliga resurser för administrationen bör garanteras.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstansernas synpunkter: Samtliga remissinstanser som yttrat sig om möjligheten att delegera besluten om stöd från RAÄ till länsstyrelsema ställer sig positiva till förslaget. Remissinstansema anser att länsstyrelserna kommer att vara väl skickade att handlägga ärendena om länsbostadsnämn- dema intregreras inom länsstyrelserna. Företrädare för länsstyrelserna fram- håller emellertid att uppgiften innebär en inte obetydlig belastning på länssty- relsen vars kostnader måste täckas.

Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare i mitt förslag under anslaget Kulturmiljövård redovisat mina överväganden om att låta RAÄ delegera beslut om förekommande bidragsmedel till länsstyrelserna fr.o.m. budgetåret 1993/94. En delegering av beslut om kulturstöd vid ombyggnad bör i konse- kvens med detta genomföras samtidigt. Jag avser att senare återkomma till regeringen om bemyndigande för RAÄ att göra en sådan delegering.

Jag föreslår att delegeringen av kulturstödet hanteras på följande sätt. Medlen bör anvisas över RAÄ:s anslag. RAÄ bör i sin tur fördela ramen och delegera beslutanderätten till länsstyrelserna. Varje länsstyrelse bör få en egen ram med ett visst garanterat grundbelopp för en treårsperiod i taget. Detta grundbelopp baseras på statistik över medelsbehoven under de närmast före- gående åren. Grundbeloppet omprövas vart tredje år eller vid större anslags- förändringar. En mindre del av det totala anslaget bör fördelas vid varje bud— getårskifte till extraordinära satsningar i vissa län det året.

Ett system med treåriga planeringsramar kommer sannolikt att innebära stora fördelar när det gäller ombyggnadsstödet. För många länsstyrelser kommer det att underlätta arbetet när möjlighet ges att kunna långtidsplanera och ha en bättre framförhållning.

Kompetensfrågor

Det föreslagna nya systemet kommer att innebära en del väsentliga föränd- ringar beträffande handläggningen som en följd av att kulturstödet frikopplas från den generella bostadsfinansieringen och att medlen och besluten föreslås bli delegerade från RAÄ till länsstyrelserna. Ett nära samarbete mellan läns- styrelsernas kulturrniljöenheter och länsbostadsnämndema förutsätts finnas kvar.

Bil. 12

Jag vill i detta sammanhang erinra om Statskontorets utredning om in— Prop. 1992/931100 ordning av länsbostadsnämndema i länsstyrelserna. Om förslaget genomförs Bil. 12 kommer handläggningen att helt skötas inom länsstyrelserna och deras sam— lade ansvar för bidragets hantering och utbetalning blir entydig. Det nya systemet för kulturstöd kommer att innebära att utbetalning av stödet överförs från Boverket till kulturmiljövårdens organisation. I den mån kosmadema för utbetalningarna inte ryms inom RAÄ:s ordinarie förvaltnings— resurser torde de få belasta bidragsanslaget. Mina förslag förutsätter även ett visst resurstillskott till RAÄ. Jag har vid min beräkning av RAÄ:s anslag tagit hänsyn till detta behov.

Efektivitetsvinster genom förenklad hantering

En ansökan om stöd till ombyggnad av ett kulturhistoriskt värdefullt hus passerar i dag många instanser. Mitt förslag innebär en reduktion med tre eller fyra instanser vilket i sig medför en påtaglig förenkling.

Den nya bostadsfinansieringen förutsätter inte någon kommunal medver— kan genom de s.k. förmedlingsorganen. En delegering av beslutanderätten över medlen från RAÄ till länsstyrelserna föreslås. Alla kulturstödsärenden kommer i framtiden att handläggas av länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, med länsbostadsnämnden som remissinstans vid behov. Om myndighetsan— svaret för stödet dessutom överförs från Boverket till RAÄ försvinner ytterli— gare en instans.

Den planerade delegeringen i kombination med reduceringen av antalet handläggande instanser kommer att innebära en avsevärd effektivisering. Dubbelarbete försvinner, handläggningstider kortas och man kommer att få ett bättre grepp om den totala resursanvändningen.

8 Vissa insatser inom ramen för bostadsfinansieringen

Mitt förslag: En viss begränsad kulturinsats bör finnas inom ramen för den generella bostadsfinansieringen. Kulturhistoriskt motiverade anpassningskostnader vid ombyggnad skall kunna medföra en höjning av bidragsunderlaget.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstansernas synpunkter: RAÄ, HSB:s Riksförbund, SABO, Länsstyrelsemai Stockholms län. Göteborgs och Bohus län samt Västemorr- lands län och Föreningen Sveriges länsantikvarier tillstyrker förslaget.

Sveriges fastighetsägareförbund anser att förslaget är alltför begränsat, eftersom det enbart gäller s.k. anpassningskosmader. Boverket avstyrker ut- redningens förslag i denna del. Verket anser att det inom det nya beslutade bostadssystemet inte frnns någon möjlighet att inräkna sådana anpassnings- kostnader som utredningen syftar på, eftersom åtgärderna i sig själva inte är ' 143

bidragsberättigade. Boverket föreslår i stället att man inom ramen för det nya bostadsstödet tar bort maxgränsen på 120 kvm för de kulturhistoriskt värde- fulla bostadshusen, eftersom det sannolikt inte kommer att bli möjligt att för- ränta överkostnaden för stora lägenheter pä marknadsmässiga villkor.

Skälen för mitt förslag: En möjlighet till förhöjning av det ordinarie bidragsunderlaget för ombyggnad, upp till samma nivå som gäller för ny- byggnad, för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen kan ge stora vinster i administration och effektivitet till en rimlig kostnad.

I en enkät till länsantikvariema har framkommit att huvuddelen av den stora mängd ärenden där ett statligt kulturstöd ryms inom det ordinarie bi- dragsunderlaget är ärenden som avser ansökningar om bidrag med mindre belopp. Den omläggning som nu genomförs kommer sannolikt att medföra att en mängd ansökningar om sådana mindre belopp kommer att uppkomma som anspråk på kulturramen.

Jag har utifrån dessa förhållanden dragit slutsatsen att det. utan att det äventyrar målsättningen om avregleringen av bostadssubventionema, kan vara rationellt att inom det nya stödets ram behålla en viss möjlighet till för- höjt bidragsunderlag för antikvariska merkostnader. Detta åstadkoms på följ- ande sätt.

En förhöjning bör kunna utgå endast för kulturhistoriskt motiverade an- passningskostnader. Anpassningskostnader kan uppstå när nödvändiga in- grepp skall utföras på sådant sätt att de märks så litet som möjligt.

Det bör här enbart vara fråga om anpassningskostnader som samman— hänger med srödberänigade åtgärder, dvs. åtgärder som ingår i bidragsunder- laget. Som tidigare redovisats bör man i övrigt normalt inbegripa anpass— nin gsåtgärder vid ombyggnader i de åtgärder som faller under det generella varsamhetskravet i plan- och bygglagens 3 kap. 10 &. Sådana anpassnings— åtgärder bör därför inte betraktas som kulturhistorisk överkostnad och vara berättigat till kulturstöd.

Förhöjningen bör vara förbehållen ombyggnader som är av den omfatt— ningen att projektet i kostnadshänseende överskrider gränsen för schablonen för ombyggnad, dvs. bidragsunderlaget kommer att uppgå till 80 % av bi— dragsunderlaget för nybyggnad. I detta fall bör frnansieringsutrymmet mot- 5varande upp till de återstående 20 % inom bidragsunderlaget för motsva- rande nybyggnad kunna umyttjas för att täcka de. antikvariskt motiverade an- passningskostnadema.

För en sådan ordning talar att "*80-procentsbegränsningen" motsvarar ett teoretiskt beräknat markvärde som ingår i nybyggnadsschablonema. Rivning och ändrad markanvändning bör emellertid inte ses som något generellt alter- nativ till ombyggnad av de kulturhistoriskt värdefulla bostadshusen. Avsikten är ju att de skall bevaras och nybyggnadsrätten är följaktligen många gånger utsläckt i detaljplanen. Det är därmed i många fall tveksamt om tomtmarken isolerat över huvud taget kan åsättas något faktiskt värde.

Intyg om det antikvariska värdet bör vara en förutsättning för att det extra stödet skall kunna utgå. Förhöjningen bör inte rambegränsas.

Beträffande mindre omfattande ombyggnader där de sammanlagda kostna- derna inte når upp till "80-procentstaket”, bör en fördyring på grund av an- passningsåtgärder kopplade till ombyggnaden på ett naturligt sätt kunna ingå i den skälighetsbedömning som sker inom ramen för beräkningen av bidrags- underlaget för räntebidrag. Redan själva grundkostnaden för åtgärden måste ju skälighetsbedömas eftersom det inte frnns några bidragsschabloner att tillämpa för den underliggande stödberäkningen.

Efter hand som bostadssubventionema minskar kommer värdet av stödet att minska. Under tiden kan ett stort antal mindre bidrag, som annars skulle gå över kulturramen. hanteras på ett enklare sätt.

Mitt förslag innebär vissa ändringar i förhållande till riksdagens tidigare ställningstagande om stödet till bostadsfinansieringen (prop. 1991/92:150 bil. 1:5, bet. l99l/92:BOU23. rskr. l99l/925343) enligt vilket ett förhöjt bidrags- underlag som jag nu förespråkat inte skulle kunna utgå. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Lundgren.

9 Utformning och hantering av stöd till arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande

Mitt förslag: Tilläggslånen för undersökning av fast fornlämning omvandlas till bidrag. Nuvarande regler för stödet behålls i huvudsak. men bidrag bör inte utgå om exploatering ståri motsats till antikvariska värden.

Kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstansernas synpunkter: Det är enligt Kommunförbundet mycket viktigt att det finns klara kriterier för när RAÄ eller länsstyrelsen skall kunna vägra bidrag när särskilda antikvariska värden kan komma att skadas.

Skälen för mitt förslag: En omvandling av tilläggslånen för under- sökning av fast fornlämning till engångsbidrag innebär administrativa fördelar av likartat slag som jag tidigare redovisat beträffande tilläggslånen för bo- stadshus. Genom att samordna beslut enligt kulturminneslagen om tillstånd till ingrepp i fast fornlämning och bidragbeslutet inom en myndighet, länssty- relsen, kan väsentliga administrativa rationaliseringsvinster uppnås.

Motsvarande gäller även en samordning med det föreslagna decentralise- rade bidraget enligt förordningen (1988:1189) om kulturminnen m.m. till kostnader för undersökning m.m. av fast fornlämning. De båda bidragen bör samordnas så långt som möjligt vid handläggningen. Överföringar mellan an- slagsposterna bör kunna göras.

Jag har inte funnit anledning att ändra villkoren för stödet. En viss juste- ring av reglerna och ett förtydligande av ändamålsbeskrivningen behövs dock. Den sakkunskap som finns inom länsbostadsnämnderna kommer även i fortsättningen att behövas för att ta fram underlag för att beräkna bidragets storlek.

Bil. 12

Liksom tidigare bör stödet begränsas till enbart visst bostadsbyggande och endast avse direkta arkeologiska kostnader. Kostnader för maskiner och grovarbetskraft, liksom kringkostnader av olika slag, bör betalas av företaget.

Stödet bör begränsas till att avse undersökningar av fornlämningar utan synligt märke ovan jord. Sådana fornlämningar kan i vissa fall vara svårare för företagen att förutse konsekvenserna av, jämfört med fornlämningar med tydligare upplevelsevärde. Stödet bör vidare kunna avse även kostnader till skydd för fornlämningen, till exempel överkostnader för så kallad skonsam grundläggning enligt av RAÄ godkänd metod.

Bidrag bör inte utgå om särskilda antikvariska värden skadas av företaget Det kan röra sig om att delar av en fomlämning är särskilt värd att bevara, t.ex. vissa partier av kulturlagren i en äldre stadsbildning, eller att en planerad nybyggnad kräver rivning av en byggnad med stort kulturhistoriskt värde. Till bidraget bör även kunna knytas villkor om förbättrade antikvariska lös— ningar av planerad nybebyggelse. exempelvis begränsning av våningsantal.

10 Tid för ikraftträdande och övergångsregler

Den 1 januari 1993 träder de förändringar i bostadsfinansieringssystemeti kraft som jag tidigare redogjort för. De förslag som jag här har presenterat kan av tidsskäl inte genomföras samtidigt, men jag föreslår att de träder i kraft så snart som möjligt, dvs. den 1 juli 1993. Möjligheten att bevilja förhöjt bidragsunderlag försvinner den 1 januari 1993. Konsekvensen av detta blir att under första halvåret 1993 kan enbart tilläggslån för byggnadsminneshus beviljas. Detta medför inga formella problem eftersom det inte i dagens system finns krav på förhöjning innan tilläggslån kan utgå, även om det oftast tillämpas så i praktiken. Däremot kan under detta halvår inte något stöd bevil- jas till hus som är klassificerade som kulturhistoriskt värdefulla, men som inte är av byggnadsminnesldass.

11 Behov av vidare utredningar

Under arbetet med utredningen om kulturstöd vid ombyggnad aktualiserades några följdfrågor som inte fick en slutlig behandling, Det gäller: förhållandet mellan kulturbidragen och KML:s regler om ersättning i sam- band med byggnadsminnesförklaringar, — kompetenskrav i samband med ombyggnad. _ bedömningar av de kulturpolitiska konsekvenserna av förslagen om fortsatt reformering av bostadspolitiken samt behovet av att utfallet av ett nytt kulturstöd utvärderas efter år 1995.

Det ankommer på Riksantikvarieämbete att ta upp dessa frågor till övervä- gande på lämpligt sätt.

Hemställan Prop. 1992/932100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att Bil" 12

l. godkänna de grunder för statsbidrag till kulturstöd vid ombygg- nad m.m. som jag förordat.

2. medge en ram för de antikvariska myndigheternas tillstyrkandcn av kulturstöd vid ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bostadsbe- - byggelse m.m. på 160 000 000 kr för budgetåret 1993/94,

3. medge att av denna ram högst 10 000 000 kr får disponeras för bidrag till arkeologiska undersökningskostnader i samband med bo- stadsbyggande,

4. godkänna vad jag förordat om förhöjt bidragsunderlag för kul- turhistoriska anpassningskostnader ( avsnitt 8 ),

5. till Kulturstöd vid ombyggnad m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 120 000 000 kr.

Museer och utställningar

Centrala museer

De centrala museernas verksamhet redovisas samlat under denna rubrik. Medlen beräknas under två anslag, Centrala museer: Myndigheter och Centrala museer: Stiftelser.

För de centrala museer som är statliga myndigheter anges de övergripande målen för verksamheten i följande bestämmelser: förordningen (1988:1131) med instruktion för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, förordningen (1988:677) med instruktion för Statens konstmuseer, förord— ningen (1988:1183) med instruktion för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, förordningen (1988:1249) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet, förordningen (1990:571) med instruktion för Statens sjöhistoriska museer, förordningen (1988:1185) med instruktion för Falkens museum —— etnografiska, förordningen (198811 186) med instruktion för Arkitekturmuseet samt förordningen (1988:1184) med instruktion för Statens musiksarnlingar.

För stiftelsema Nordiska museet och Tekniska museet gäller stadgar som har fastställts av regeringen den 7 juni 1990 resp. den 9 november 1989.

Statens historiska museum, Statens konstmuseer, Naturhistoriska riksmu- seet, Folkens museum etnografiska samt Nordiska museet har vart och ett inom sitt verksamhetsområde uppgiften att vara ansvarsmuseum.

De centrala museerna har var för sig givit in fördjupade anslagsframställ- ningar för budgetåren 1993/94—1995/96.

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer I . Mål och inrikming

Under 1980-talet innebar riktlinjer och medelsanvisning från statsmakternas sida en betoning av den publikinriktade verksamheten. Samtidigt har utbygg- naden och förnyelsen av infrastrukturen i samhället lett till omfattande arkeo- logiska undersökningar och därmed en stor inströmning av fynd till museerna. Den kommande treårsperioden måste framför allt inriktas på sam- lingarnas omhändertagande. vård och konservering. Ett prioriterat område blir därvid utveckling av ADB-teknik dels för katalogisering, dels för bear- betning av det arkeologiska fyndmaterialet. Det är även angeläget att öka den museipedagogiska kompetensen så att kunskapen i materialet kan göras till- gänglig, inte minst för de yngre museibesökarna. Statens historiska museum vill härutöver utveckla ansvarsmuseirollen bl.a. genom att skapa nya former för kontakt med t. ex. länsmuseerna. I övrigt kommer verksamheten under perioden att präglas av följande redan beslutade projekt: utställningsprojektet "Den svenska historien", som genomförs under åren 1993 och 1994 i samarbete med Nordiska museet och länsmuseema.

uppförandet av en skattkammare vid Statens historiska museum under budgetåret 1993/94 och

flyttningen av Kungl. myntkabinettet till nyinredda lokaler i Gamla Stan budgetåret 1995/96.

2 . Rationaliseringskravet

Åläggandet att skära ned anslaget med 5 % under treårsperioden kan mötas antingen med kortare öppethållande eller genom stängning av hela avdel- ningar i samband med historieutställningen och flyttningen av Kungl. mynt- kabinettet. En annan följd blir minskad information, utbildning och forskning vid Institutionen för konservering.

Myndigheten begär att få bli undantagen från rationaliseringskrav under perioden 1993/94—1995/96. Därutöver föreslås en nivåhöjning för budgetåret 1993/94 på sammanlagt 12,4 mkr, varav 7,9 mkr för Statens historiska museum, 1,5 mkr för Kungl. myntkabinettet, 1.5 mkr för Medelhavsmuseet och 1,5 mkr för Institutionen för konservering. För eftersläpande fyndhante- ring m.m. begärs ett engångsanslag till Statens historiska museum på totalt 4,5 mkr över treårsperioden. För Kungl. myntkabinettet begärs med anled- ning av flyttningen till nya lokaler 880 000 kr i driftmedelsförstärkning fr.o.m. budgetåret 1995/96 samt engångsvis 5 mkr för uppbyggnad av nya basutställningar.

Statens konstmuseer I . Mål och inriktning

Statens konstmuseer vill under treårsperioden koncentrera den anslagsfinan- sierade verksamheten på att vårda, bevara, visa och forska kring de egna samlingarna. Ett förstärkt samarbete med landets konstmuseer planeras också som ett led i utvecklingen av ansvarsmuseirollen. Merkostnader för tillfälliga utställningar samt nyförvärv förutsätts finansieras med intäkter och dona— tionsmedel.

Verksamhetens inriktning kan dock påverkas av två faktorer, nämligen planeringen för ett nytt modernt museum och det särskilda besparingsbeting på totalt 16 mkr som myndigheten ålagts för att täcka tidigare underskott

Om ett ny byggnad för Moderna museet uppförs under treårsperioden kommer museets verksamhet under byggnadstiden att präglas av tillfälliga arrangemang och planeringsarbete för det nya museet.

Myndigheten har på regeringens uppdrag redovisat konsekvenserna för verksamheten av kravet att under de närmaste fyra budgetåren till statsbudge- ten årligen återföra ca 4 mkr, motsvarande tidigare gjorda överskridanden för bevakningsändamål. Myndigheten redovisar tre besparingsaltemativ. Det första innebär att hela årsbesparingen på 4 mkr tas ut på bevakningsutgiftema genom att alla tre museerna minskar sitt öppethållande med 676 timmar per år. Det andra alternativet utgör en kombination av minskad bevakning och

Bil. 12

nedskärning av myndighetens biblioteksfunktioner. Detta innebär bl.a. att öppethållandet minskas med 312 timmar per år hos Moderna museet resp. Nationalmuseet och med 364 timmar per år hos Östasiatiska museet, att konstbiblioteket och östasiatiska biblioteket stängs för allmänheten samt att åtta tjänster dras in, varav tre genom direkt uppsägning. Det tredje alternativet innebär att nuvarande bevakrtingsvolym och öppethållande bibehålls. I stället tas besparingen ut genom minskade konstinköp samt total nedläggning av avdelningen för fotografi, konstbiblioteket. östasiatiska biblioteket och konst- tillsynsverksamheten. Sistnämnda alternativ medför indragning av 18 tjänster, varav 11 genom direkt uppsägning. Som ett extra alternativ framhål- ler myndigheten de kostnadsminskningar, som blir följden av att Moderna museet håller stängt för ombyggnad under besparingsperioden. Att möta be- sparingskravet genom avgiftshöjningar och andra intäktsökningar bedöms inte som en möjlig utväg. *

2. Rationaliseringskravet

För att möta det allmänna rationaliseringskravet på 5 % över tre budgetår krävs personalinskränkningar, som bl.a. innebär en kraftig reducering av biblioteksservice och utåtriktad konstbildningsverksamhet. Myndigheten av- står från att redovisa hur kravet skall mötas i ett läge där verksamheten redan har beskurits till följd av det tidigare nämnda särskilda besparingsbetinget.

3. Förslag

Myndigheten begär för treårsperioden i första hand befrielse från rationalise- ringskravet och från det särskilda sparbetin get på 4 mkr per år för att täcka ett tidigare överskridande. Härutöver begärs för budgetåret 1993/94 en med ca 2 mkr förhöjd anslagsnivå för konservering, arkivering och ökad lokalhyra till följd av ombyggnad samt engångsanslag på ca 1,1 mkr för kompetensut- veckling och projektering av TV-övervakning.

Naturhistoriska riksmuseet 1. Mål och inriktning

Inom forslmingsverksamheten planeras särskilda insatser på de geologiska och paleontologiska ämnesområdena samtidigt som deltagandet i aktuell miljöforskning fortsätter. Ett avancerat geologiskt analysinstrument, en s.k. jonmikrosond, har gemensamt införskaffats av de nordiska länderna. Instru- mentet kommer att placeras på Naturhistoriska riksmuseet. Basen för forsk- ningen är museets vetenskapliga samlingar. Genom 1990 års forskningspro- position (prop. l989/90:90 s. 339-341, bet. 1989/90zKrU23, rskr. 1989/90:334) tilldelades museet medel, som möjliggjorde ökade satsningar på samlingamas vård, klassificering och registrering. Detta arbete fortgår inom samtliga ämnesområden.

Prop. l992/932100 Bil. 12

Den etappvisa ombyggnaden av museets utrymmen för publikinriktad Prop. 1992/93.100 verksamhet beräknas vara helt slutförd vid utgången av år 1993. Uppbygg- Bil. 12 naden av nya basutställningar förväntas pågå ytterligare ett antal år. Museet vill under perioden satsa på ökat öppethållande, kraftfulla marknadsinsatser och förbättrad vägledning i utställningssalama. I anslutning härtill vill museet utveckla program- och studieverksamheten i samverkan med bl.a. skolor, studieförbund och föreningsliv. Museet vill också öka den rådgivande och in-

formativa verksamhet gentemot museer ute i landet, som följer av ansvars— museirollen. Den nyöppnade omniteatem Cosmonova utgör en egen, självbä-

rande resultatenhet

2. Rationaliseringskravet

Då forskningsverksamheten inte berörs av rationaliseringskravet måste ned- skärningama göras inom den publika verksamheten och inom den centrala administrationen. Museet anger inte hur detta skall ske.

3. Förslag

Museet begär i första hand befrielse från rationaliseringskravet.

För att uppnå angivna verksamhetsmål under perioden begärs resursför- stärkningar om sammanlagt ca 9 mkr, exkl. lokalhyra. Därav avser 4,3 mkr forskningsverksamhet och 4,6 mkr publik verksamhet. Härutöver begärs en engångsanvisning på 1.5 mkr för viss inredning samt överföring av medel från Statens naturvårdsverk avseende professur i ekotoxikologi.

Folkens museum — etnografiska 1. Mål och inriktning

Museet vill inom den kommande treårsperioden — avsluta uppackning, inplacering och dokumentering av museets samlingar. sortera upp bildarkiv och andra arkiv samt genomföra föremålsfotografe- ringen, — genomföra uppbyggnaden av planerade basutställningar, — genom tillgängliggörande av samlingarna. forskning och utåtriktad verk- samhet uppfylla rollen som ansvarsmuseum. — genom uppsökande verksamhet, nutidsengagemang och breddad publik- verksamhet nå en stor publik.

De två försmämnda verksamhetsområdena prioriteras under perioden. Att få samlingarna uppordnade är en förutsättning för övrig verksamhet. Utan kompletta basutställningar saknas den fond mot vilken övrig publikinriktad verksamhet kan utspelas. De basutställningar som återstår att färdigställa är Centralasien, Sydostasien och Staden.

2. Rationaliseringskravet

De föreskrivna kraven på rationalisering innebär för museets del en anslags- minskning på närmare 0,5 mkr, vilket betyder att museet antingen får om- pröva alla delar av verksamheten eller öka självförsörjningsgraden bl.a. genom sponsorsstöd.

3. Förslag

Utöver befrielse från rationaliseringskravet begär museet anslagsförstärk- ningar på sammanlagt 2,6 mkr för bl.a. bevakning, dokumentation och utställningsverksamhet. Vidare begärs engångsvis ca 4 mkr för dokumenta- tion och datoriserad föremålsregistrering och 3 mkr för genomförande av basutställningsprogrammet. Slutligen förslås att museet tilldelas en särskild forskningsram för perioden på 2,4 mkr.

Nordiska museet ] . Mål och inriktning

Huvudmålen för verksamheten under perioden är — att stärka ansvarsmuseirollen genom koncentration på de nationellt vikti- gaste uppgifterna inom dokumentation/insamling, värd/bevarande och till- gängliggörande, publik verksamhet och forskning. — att fortsätta integrationen med Statens historiska museum med det långsik- tiga målet att bilda ett gemensamt Sveriges historiska museum. att öka samlingamas tillgänglighet för allmänheten och andra museer bl.a. genom förbättrade teknik- och servicefunktioner, — att göra Nordiska museet ännu mera känt som expertorgan, besöksmål och aktivitetsplats för alla, både nationellt och internationellt, i det senare fallet genom en målmedveten satsning på Norden och Europa.

Den nämnda målsättningen kräver en kraftig satsning på datoriserad regis- trering och katalogisering av föremålsbeståndet. föremålsinsarnling avseende det otillräckligt dokumenterade 1900-talet. varvid invandringen utgör ett prio— riterat område, uppbyggnaden av ett fotosekretariat. en genomgripande om- byggnad av huvudbyggnaden på Djurgården och ett gemensamt magasin i Stockholm för museets samlingar.

2. Rationaliseringskravet

Rationaliseringskravet på 2,4 mkr innebär att museet måste vakantsätta ett tiotal tjänster utöver de 16 fasta årsverken som redan dragits in under de senaste åren. Detta betyder att delar av basverksamheten. framför allt vad gäller vård och tillgängliggörande av samlingarna, måste läggas ner.

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

3. Förslag

Museet begär att få bli befriat från det generella rationaliseringskravet och från det särskilda besparingsbeting på 2,8 mkr som museet ålagts för att täcka ett tidigare underskott. Härutöver begärs för museets del en sammanlagd an- slagsökning över perioden på 36,7 mkr, varav 6 mkr avser återbesättning av vakantsatta tjänster och ca 17 mkr kostnader för en utvändig upprustning av museets huvudbyggnad. Museet hemställer vidare att regeringen fattar prin- cipbeslut om en genomgripande inre ombyggnad av museet m.m. enligt av Byggnadsstyrelsen upprättade planer.

För forskningsinsatser begär museet resursförstärkningar på sammanlagt ca 15 mkr.

Slutligen begär museet att ett särskilt driftbidrag på 2,1 mkr anvisas för Julita Gård.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet ]. Mål och inriktning

Myndigheten vill få möjlighet att arbeta med inriktning på alla uppställda mål för verksamheten _ vårda, bearbeta och levandegöra. Under senare år har tyngdpunkten legat på målet att levandegöra, dvs. på utställningar och annan utåtriktad verksamhet. Under den kommande treårsperioden vill myndigheten kunna satsa mer på vård och bearbetning av samlingarna samtidigt som den publikinriktade verksamheten breddas bl.a. i syfte att nå nya grupper. Vidare vill myndigheten kunna upprätthålla en godtagbar brandsäkerhet och bevak- ning på Skoklosters slott utan att verksamheten i övrigt skall behöva drabbas av nedskärningar.

Sedan ett antal år betalas myndighetens övriga förvaltningskostnader helt av entré- och försäljningsmedel. En anslagsminskning på 360 000 kr skulle betyda att även lönekostnader skulle behöva betalas med externa medel. Myndigheten. som tidigare dragit in ett antal tjänster. anser inte att verksam- heten tål ytterligare personalinskränkningar.

3. Förslag

Myndigheten begär i första hand att särskilda medel avsätts för bevakning av Skoklosters slott, motsvarande en anslagsuppräkning med sammanlagt drygt 1 mkr under perioden. Vidare hemställs om framtida riktlinjer för vården och bevakningen av Skoklosters slott.

I andra hand begärs medel för upprustning av magasin och konserverings- lokaler, motsvarande en årskostnadsökning på 1,5 mkr. I tredje hand begärs undantag från rationaliseringskravet.

Statens sjöhistoriska museer ] . Mål och inriktning

Sjöhistoriska museet vill under perioden kunna upprätthålla verksamheten på den nivå som under de senaste åren möjliggjons genom överföring av medel från Vasamuseet. Museet vill särskilt satsa på databearbetning av föremåls- och arkivaliesamlingarna och på förnyelse av basutställningama. I plane- ringen ingår invigning av en ny basutställning per år under perioden. Vidare anser museet det angeläget att åtgärda vissa lokalmässiga brister. Mest akut är behovet av ett nytt magasin.

Vasamuseet vill fullfölja restaureringen av skeppet och uppbyggnaden av de planerade basutställningama. Vidare måste dokumenteringen och data- registreringen av föremålen fortsätta, så att åtminstone häften av samlingarna frnns på data vid periodens slut. Nivån på visningsverksamheten samt infor- mation och marknadsföring måste upprätthållas. För detta krävs en utgifts- budgeti storleksordningen 24 mkr.

Med hänsyn till att 70 % av anslaget utgörs av kostnader för icke utbytbara lokaler anser museet att ett besparingsåläggande bör baseras på anslaget exkl. lokalkostnader. Anslagsminskningen blir med denna utgångspunkt 275 000 kr per år. Eftersom Vasamuseet är en självbärande enhet drabbar hela besparingen Sjöhistoriska museet. Den förslås mötas genom att den marinarkeologiska undervisning och forskning som bedrivs vid museet be- kostas av Stockholms universitet och genom personalminskning vid musei- fartygen.

3. Förslag

Myndigheten begär att verksamheten under perioden får bedrivas utan krav på besparingar. Härutöver föreslås att anslaget räknas upp med 1 mkr för verk- samhet vid Sjöhistoriska museet. Höjningen avser att kompensera bortfall av medelsöverföring från Vasamuseet, vars intäkter förväntas minska till följd av en negativ publikutveckling. Myndigheten föreslår vidare att hyreskostna- dema för ett nytt magasin täcks genom ökat anslag och att engångsanvis- ningar på sammanlagt 6,5 mkr ställs till förfogande bl.a. för ombyggnad av Sjöhistoriska museets basutställningar, datorisering av föremålsregistret och flyttning till ett nytt magasin. För Vasamuseet hemställs om ett täckningsan- slag, att tas i anspråk i den mån intäkterna inte når upp till den förutsatta utgiftsnivån 24 mkr.

Slutligen hemställs att Stockholms universitet åläggs att ta över kostnaden för den forskning och undervisning i marinarkeologi som nu bedrivs vid Sjöhistoriska museet för universitetets räkning.

Prop. 1992/931100 Bil. 12

Arkitekturmuseet Prop. 1992/93:100 I . Mål och inriktning Bil. 12

Museet har som övergripande målsättning att utvecklas från nuvarande provi— sorium till ett fullt utvecklat centralmuseum för byggnadskonst och bebyggel- seplanering. Museet redovisar en utvecklingsplan som bygger på förutsätt- ningen att museet får nya lokaler i anslutning till ett nytt Moderna museet. Arkiv och forskning samt publikinriktad verksamhet skall samverka till en helhet. Museet skall arbeta offensivt i förhållande till olika publikgrupper och samtidigt tillhandahålla ett systematiskt uppordnat arkivmaterial för forskning kring det svenska byggnadsbeståndet och dess upphovsmän. Inom ramen för en oförändrad organisation finner museet det angeläget att förstärka ekonomiadministrationen och få utökade förrådsutrymmen.

2. Rationaliseringskravet

Det femproccntiga rationaliseringskravet innebär för museets del en anslags— minskning med 80 000 kr per år, vilken i dagens konjunktur svårligen kan kompenseras med ökad extern finansiering. Följden blir en kvalitetsförsäm- ring. som blir mycket svår att återhämta.

3. Förslag

Inom ramen för befintlig ambitionsnivå begär museet, förutom befrielse från rationaliseringskravet, en anslagsökning med drygt 3 mkr för den kommande treårsperioden Därav avser 2 mkr överföring av lönebidragsmedel till ordi- narie stat och 0,7 mkr överföring av utrustnings— och utvecklingsmedel från Kulturrådet och Verket för högskoleservice. I övrigt begärs kompensation för otillräcklig löneomräkning samt ökade resurser för kansli och förråd.

I utvecklingsplanen redovisas ytterligare anslagsbehov på sammanlagt 8,7 mkr exkl. lokalkostnader. Härtill begärs engångsvis 4 mkr för uppbyggnad av utställningar m.m. i det nya museet.

Statens musiksamlingar I . Mål och inriktning

Genom sin biblioteks-, musei- och dokumentationsverksamhet fullgör myn- digheten uppgifter av betydelse både för den musikintresserade allmänheten och för musikforskningen. Verksamheten måste fortlöpande anpassas till nya tendenser i musiklivet, men några grundläggande förändringar i inriktningen förutses inte.

För att få vissa rationaliseringseffekter och en mer ändamålsenlig organi- sation föreslås dock att dokumentationsenheten fr.o.m. den 1 juli 1993 inte- greras med musikbiblioteket.

En analys gällande ersättning av förslitet notmaterial hos musikbiblioteket kommer att redovisas inför budgetåret 1994/95. Under perioden avses ett lokalt datorsystem för arkiv och bibliotek införas.

Musikmuseet vill under perioden bl.a. upprätthålla den externa servicen, gradvis förnya basutställningarna samt konsolidera verksamheten för barn och ungdom.

En minskning av förvaltningsanslaget med 5 % betyder ca 1 mkr. Då några fasta tjänster inte kan dras in måste besparingen tas ut på tillfälligt frigjorda lönemedel och på expensbudgeten.

3. Förslag

Myndigheten begär att rationaliseringskravet återtas. Vidare begärs att tekni- ken för myndighetens löneomräkning ses över och att täckning ges för den anslagsurholkrring på ca 1 mkr som den otillräckliga löneomräkningen hittills inneburit. Ytterligare drygt 1 mkr begärs i anlagsökning för arkiv- och biblio- teksfunktioner samt förstärkt barnverksamhet vid Musikmuseet. Vidare finns behov av nya magasinsutrymmen för Musikbiblioteket.

Tekniska museet ]. Mål och inriktning

Under perioden genomförs en omfattande upprustning och tillbyggnad av museets lokaler. Museet kommer att av egna medel investera i en förnyelse av basutställningarna samt förstärka och utveckla bl.a. bamverksamheten. Vidare vill museet starta ett utredningsarbete inom områdena magasin, kon- servering, dokumentation och insamling samt i frågor som gäller utveckling till ett ansvarsmuseum, inrättande av ett luft- och rymdfansmuseum och in- riktning mot nya målgrupper.

2. Rationaliseringskravet Med hänvisning till avtalet den 3 maj 1989 mellan staten och stiftarna redovi- sar museet inget rationaliseringsförslag.

3. Förslag

Museet begär sammanlagt drygt 1 mkr för utrednings- och planeringsarbete kring de angivna utvecklingsfrågoma. Vidare begärs kompensation för bort- fall av 13 lönebidragstjänster under perioden.

Bil. 12

Föredragandens överväganden Prop. 1992/932100 Verksamhetens mål och inriktning Bil. 12

De centrala museerna skall

sträva efter en balanserad resursfördelning mellan verksamhetens skilda delar utifrån en sammanhållen verksamhetsidé, — påskynda genomförandet av planerade åtgärdsprogram för samlingamas uppordnade och bearbetning,

skapa förutsättningar för ett stadigvarande och fördjupat publikintrsse genom pedagogiskt och attraktivt utformade basutställningar samt riktade programinsatser mot skilda målgrupper, — sträva efter en högre och jämnare publiktillströmning över året bl.a. genom att variera entréavgiftema efter säsong och programutbud,

— utveckla en gemensam syn i övergripande frågor om verksamhetsinrikt- ning, ambitionsnivåer och prioriteringar, genom samverkan förstärka kompetensen i ekonomiadministrativa, rättsliga - och tekniska frågor, vidareutveckla ansvarsmuseiuppgiften med beaktande av lokala och regio- nala beh0v och den internationella utvecklingen på museiområdet.

Statens musiksamlingars organisation

Dokumentationsenheten bör slås samman med musikbiblioteket.

Resurser

Av formella skäl bör medlen till de centrala museerna anvisas under två anslag.

För de centrala museer som är statliga myndigheter beräknas ett ramanslag för budgetåret 1993/94 på 389 060 000 kr.

För de två centrala museer som drivs i stiftelseform beräknas för budget- året 1993/94 ett anslag på 102 683 000 kr.

Sammanställning över medelsfördelningen till de centrala museerna

1992/931 Beräknad ändring 1993/94

Föredra anden

Centrala museer Statens historiska museer 63 115 000 + 6 053 000 Statens konstmuseer 79 360 000 + 9 763 0002 Naturhistoriska riksmuseet 77 987 000 + 19 464 0003 Folkens museum etnografiska 21 208 000 + 1 608 000 Livrustkammaren, Skoklosters

slott och Hallwylska museet 24 140 000 + 2 052 000 Statens sjöhistoriska museet 53 253 000 + 1 782 000 Arkitekturmuseet ' 4 609 000 + 687 000 Statens musiksamlingar 20 979 000 + 3 000 000 Totalt för myndighetema 344 651 000 + 44 409 000 Stiftelser (inkl. mervärdeskatt) Stiftelsen Nordiska museet 70 289 000 + 6 194 0004 Stiftelsen Tekniska museet 16 529 000 + 9 671 000 Totalt för snftelsema 86 818 000 + 15 865 000 Totalt för samtliga

centrala museer 431 469 000 + 60 274 0005

1Avser medel anvisade l992/93 under förslagsanslaget Centrala museer: Förvalt- ningskostnader 2l regleringsbrevet för 1993/94 beräknas ca 2 mkr innehållas. 31 regleringsbrevet för 1993/94 beräknas 478 000 kr innehållas. 41 regleringsbrevet för 1993/94 beräknas ca 1.4 mkr innehållas. 5Därav utgör 11 742 000 kr medel som tidigare beräknats under reservationsanslaget Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m.

Fördjupad prövning

Jag har i det föregående kommenterat Kulturrådets övergripande resultatana- lys vad gäller de centrala och regionala museerna. Den tillbakablickande verk- samhetsbeskrivning som ges i de centrala museernas egna fördjupade anslagsframställningar bekräftar i stort sett att Kulturrådets analys är riktig. Utöver den allmänna bedömning jag redan har gjort föranleder museernas framställningar följande särskilda iakttagelser.

För all museiverksamhet frnns två övergripande mål, bevarandemålet och tillgänglighetsmålet. Bevarandemålet gäller arbetet med samlingamas upp- byggnad. vård och bearbetning. Tillgänglighetsmålet handlar om att sprida kunskap om samlingarna och vad de berättar till en större allmänhet. Detta sker genom utställningar och annan publikinriktad programverksamhet.

En påtaglig vitalisering av museernas utställnings- och programverksamhct har ägt rum under senare år, vilket totalt sett har givit utslag i höjda besöks- siffror, större egenintäkter och ökad uppmärksamhet från massmediernas sida. Mitt allmänna intryck är att museerna lyckats utveckla den publika delen av verksamheten mycket väl inom givna anslagsrarnar. Lokalfömyelser och modernisering av basutställningar m.m. har lagt grunden för denna utveck- ling, men museema har också visat en god förmåga att ta till vara den resurs som ligger i deras egen kreativitet; En fortsatt hög nivå och nya infallsvinklar på den publika verksamheten är nödvändig, inte minst med tanke på att den ökade internationella turismen gjort museipubliken alltmer kräsen.

Utvecklingen av centralmuseernas samlade intäkter, personalårsverken och besöksml under perioden 1983/84—1990/91 redovisas i följande tabeller, som har tagits fram med hjälp av Statens kulturråd.

Samtliga intäkter, inkl statsanslag, vid de centrala museerna 1983/84—1990/9] i 1991 års penningvärde, ] OOO-tal kr.

83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 Statens historiska 52 257 46 932 53 333 51 119 54 231 55 229 museer Statenskonstmuseer 88 606 111 293 103 509 121 166 116 298 143 386 Naturlustonska 69 469 70 011 72 228 80 867 93 775 97 817 riksmuseet Folkens museum - 23 916 22 083 24 066 23 788 26 821 23 655 etnografiska Livrustkammaren, 25 633 25 503 25 952 29 314 28 673 28 571 Skoklosters slott och Hallwylska museet Statens sjöhistoriska 38 440 37 473 43 205 41 131 41 714 73 397 museer Andtekturmuseet 3 041 3 142 5 674 6 371 7 317 10 232 Statens musiksarnlingar 23 080 22 490 23 923 26 640 26 414 25 653 Nordiska museet 103 128 110 245 114 139 114 181 107 478 109 922 Tekniska museet 28 966 31 903 34 657 29 811 27 639 28 928 Summa 456 539 481 075 500 685 524 387 530 360 596 790

89l90 9OI91 55 560 57 201 132 522 127 730 106 497 103 200 24 206 26 345 28 385 28 075 80 637 103 074 11 504 10 327 26 720 24 637 106 267 lll 523 31 284 28 965 603 584 621 077

Bil. 12 Samtliga personalårsverken vid de centrala museerna 1983/84—1990/91

83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 9091

Statens historiska 152 152 148 137 141 134 135 134 museer

Statens konstmuseer 168 169 171 171 171 176 173 173 Naturhistoriska 173 175 182 182 187 188 196 197 riksmuseet " Folkens museum - 41 38 35 36 40 37 37 34 etnografiska Livrustkammaren, 57 57 55 55 55 57 57 55 Skoklosters slott och Hallwylska museet Statens sjöhistoriska 76 77 66 66 69 71 78 90 museer

Arkitekturmuseet 10 10 11 12 14 14 16 16 Statens musiksamlingar 56 60 60 63 64 61 60 62 Nordiska museet 208 214 211 183 197 193 197 194 Tekniska museet 70 69 73 77 77 77 79 80 Summa 1 011 1 021 I 021 982 I 015 1 008 I 028 1 035

1 ovanstående tabell är anställda med lönebidrag inräknade. En hög andel lönebidragsanställda frnns vid Naturhistoriska riksmuseet, Arkitekturmuseet, Statens musiksamlingar. Nordiska museet och Tekniska museet.

Besöksurvecklingen vid de centrala museerna 1984—1991 ( ] OOO-tal )

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Statens historiska 153 201 154 144 107 107 147 153 museer Statens konstmuseer 71 1 688 544 567 739 482 502 405 Naturhistoriska 147 185 148 142 1 13 355 184 99 riksmuseet Folkens museum 43 48 38 42 150 32 33 37 etnografiska Livrustkammaren, 227 220 226 245 215 203 192 182 Skoklosters slott och Hallwylska museet Statens sjöhistoriska 658 574 539 578 451 265 823 1 115 museer

Arkitekturmuseet 3 8 12 12 17 19 20 14 Musikmuseet 33 31 36 33 34 34 30 29 Nordiska museet 202 174 174 174 149 1 88 219 223 Tekniska museet 180 165 184 192 208 240 225 182 Summa 2 357 2 294 2 055 2 129 2183 I 925 2 375 2 439

En granskning av besöksutvecklingen hos enstaka museer visar att besökstalen är ojämt fördelade såväl över året som över en längre tidsperiod. 160

Besöksstatistiken påverkas starkt av större tillfälliga utställningar och andra Prop. 1992/93.100 publikinriktade specialarrangemang. Tillfälligt låga besökstal har ofta sam- Bil. 12 band med pågående byggnadsarbeten.

Av anslagsframställningama framgår att den gynnsamma utvecklingen av den publika verksamheten hos flertalet centrala museer inte har sin motsva- righet på bevarandesidan. Föremålsvård och andra basfunktioner kring sam- lingarna är eftersatta. Problemen med föremålshanteringen varierar i karaktär och omfattning mellan museerna. Nordiska museet och Folkens museum etnografiska med sina breda insamlingsfält har klara problem med över- blicken. Statens historiska museum hinner inte med bearbetningen av den stora mängd arkeologiskt material som strömmar in till museet. Konstmu- seema har svårt att ordna en godtagbar säkerhet kring sina högt värderade föremål. Naturhistoriska riksmuseets botaniska och zoologiska samlingar ställer specifika krav på förvaring och konservering. När det gäller ADB-ut- veckling inom föremålshanteringen återstår ett stort arbete.

Flera institutioner redovisar också brister när det gäller arkiv. bibliotek och ekonomiadmistration. Ett uppenbart behov frnns av kompetens- och teknikut- veckling på dessa områden.

Bakgrunden till den bristande balansen i fråga om måluppfyllelse analyse- ras inte närmare i anslagsframställningama. Någon egentlig omprövning av befmtlig verksamhet har inte skett. Inte heller har effektiviteten i resursutnytt- jandet granskats. Institutionerna nöjer sig med att konstatera att delar av verk- samheten är eftersatta på grund av för små ekonomiska resurser.

Jag har tidigare framhållit vikten av ett helhetsperspektiv på museiverk- sarnheten. För att en rimlig avvägning mellan olika resursbehov skall kunna göras krävs en regelbunden omprövning från botten av hela verksamheten utifrån en sammanhållen mål-medelanalys. Om inre förändringar alltid kräver resurstillskott är risken stor att utvecklingsbara verksamhetsgrenar slår ut varandra. Det rambudgetsystem som de centrala museerna nu går in i förut- sätter en beredskap att omprioritera resurser för att nå ett bättre resultat

Centralmuseema kan dock i rådande läge inte förutsättas bygga upp efter— satta verksarnhetsområden enbart genom intern omfördelning av medel sam- tidigt som de åläggs en kraftig rationalisering. För att ge museerna möjlighet att konsolidera vissa inre basfunktioner och därmed skapa bättre jämvikt i den totala verksamheten har jag i mina beräkningar utgått från att de skall undan- tas från generella besparingskrav.

Det är min förhoppning att den verksamhetsinriktade form för budgetstyr- ning som blir tillämplig fr.o.m. nästa budgetår skall hjälpa museerna till en effektivare och mer balanserad resursanvändning i fortsättningen.

Vad jag nu har anfört om individuella museers budgetplanering har också relevans för centralmuseema som grupp. Den enhetliga budgetprövning av centralmuseema som i viss mån redan har tillämpats under ett antal år och som det nu är angeläget att vidareutveckla försvåras av att centralmuseema själva sällan ger uttryck för en gemensam uppfattning i övergripande priorite- ringsfrågor. Beslutsunderlaget i anslagsframställningama är alltför splittrat och oöverskådligt. Jag har tidigare anmält min avsikt att föreslå en översyn av 161

verksamhetsmål och organisatoriska strukturer på museiområdet. Detta har sin bakgrund i behovet att skapa bättre förutsättningar för en sammanhållen museipolitik.

Vad gäller de centrala museernas forskningsverksandret och den naturve- tenskapliga forskningen inom Naturhistoriska riksmuseet räknar jag med att en fördjupad prövning görs inom ramen för tegeringens kommande forsk- ningspolitiska proposition.

Slutsatser

Min bedömning av centralmuseernas verksamhet leder mig fram till slutsatsen att institutionerna bör ägna särskild uppmärksamhet åt följande frågor.

I . Samlingar-nas vård och registrering

Museerna bör under perioden göra en kraftig satsning på att genomföra plane- rade åtgärdsprogram för uppordnande, registrering och dokumentering av föremålsbestånden. Utan väl kartlagda samlingar riskeras museisäkerheten. Bristfällig dokumentation av föremålen ger sämre förutsättningar för service åt forskningen och för utställningar av god vetenskaplig kvalitet.

2. Åtgärder för att öka och bredda museipubliken

Svenska museers goda anseende utomlands har gjort att många tillfälliga ut- ställningar av hög internationell klass kunnat visas i Sverige under senare år. Detta har bidragit till att öka intresset hos allmänheten för museibesök. Det är dock angeläget att vid sidan av de stora evenemangen arbeta långsiktigt för att bygga upp en brett sammansatt stampublik. Målet bör vara att uppnå en hög och jämn publiktillströmning över hela året. Museerna bör särskilt sträva efter att öka andelen barn och ungdomar bland museibesökarna. Förutom goda basutställningar och en trivsam miljö kring utställningarna är marknadsföring och samverkan med utbildningsväsendet viktiga element i dessa ansträng- ningar. Sådana insatser bör få hög angelägenhetsgrad i museernas verksam- hetsplanering.

3. Ekonomijörvalming

En målrelaterad budgetplanering ställer särskilda krav på ekonomisk framför— hållning och fortlöpande kontroll över medelsanvändningen. Att höja den ekonomiadministrativa kompetensen och skapa ett ökat kosmadsmedvetande hos hela personalen blir därmed en angelägen målsättning.

4. Extern finansiering

Museerna bör tillämpa en avgiftspolitik som är ägnad att locka en större publik till basutställningarna och som medger en ökad grad av egenfinansie- ring när det gäller större tillfälliga utställningar och andra publikdragande evenemang. Möjligheten bör prövas att mer regelmässigt variera entréavgif-

terna efter säsong och programutbud. Museerna bör heller inte avstå från att Prop. 1992/932100 söka ekonomiskt samarbete med företag och andra enskilda sponsorer, om Bil. 12 detta kan ske utan att museets handlingsfrihet inskränks när det gäller verk- samhetens innehåll eller omfattning. Av det tabellmaterial som redovisats in- ledningsvis följer att i runda tal 30 % av museernas disponibla medel kommer från andra källor än myndighetsanslagen. Jag anser att en rimlig ambition för den kommande treårsperioden bör vara att hålla minst denna nivå på extemfrnansierin gen.

5. Samverkan mellan centralmuseema

I likhet med flera av mina företrädare vill jag framhålla vikten av samverkan mellan museerna i frågor av gemensamt intresse. Betydelsen av praktisk samverkan i kostnadsbegränsande syfte har vid upprepade tillfällen betonats av statsmakterna. Det kan gälla samarbete inom administration eller föremåls- registrering, där man gemensamt utnyttjar specialkompetent personal och tekniska system. Det kan också gälla gemensam upphandling för att få fram fördelaktiga anbud t.ex. från bevakningsföretag. Jag vill här erinra om att regeringen våren 1992 uppdrog åt Statens kulturråd att biträda centralmu- seema i sådana frågor. Självfallet bör samverkan kring större utställningspro- jekt utgöra ett naturligt arbetssätt för centralmuseema. Lokalfrågor är ännu ett område, där stora rationaliseringsvinster kan göras genom samverkan.

På ett mer övergripande plan är det utomordentligt viktigt att centralmu- seema utvecklar en gemensam syn på frågor om resursfördelning, ambi- tionsnivåer och verksamhetsinriktning. Det är tänkbart att vissa strukturella förändringar i museiorganisationen skulle behövas för att skapa denna sam- syn. Som jag har nämnt avser jag föreslå att denna fråga blir föremål för särskild utredning.

6. Ansvarsmuseirollen

För de fem berörda museerna har ansvarsmuseirollen inneburit att kontak— terna med regionala och lokala museer runt om i landet för—rätats. Ansvarsmu- seema har tillsammans med länsmuseerna m.fl. utvecklat former för samråd och kunskapsöverföring till ömsesidig nytta. Jag finner att ansvarsmuseema har tolkat sin uppgift med stor lyhördhet för de olika behov av samordning och vägledning som finns på regional nivå inom resp. område. Museerna bör utveckla ansvarsmuseirollen på det sätt som faller sig naturligt mot bakgrund av omvärldsförändringar och därav föranledda behov regionalt och lokalt

Medelsberäkning m.m.

Jag övergår nu till att redovisa mina medelsberäkningar för de centrala museerna. I anslutning härtill anmäler jag vissa aktuella frågor.

lönebidragsanställda

Jag har tidigare, i min inledning till kulturavsnittet. redovisat ett förslag till hur vissa kulturinstitutioner med förhållandevis hög andel lönebidragsanställd personal skall kunna anställa arbetshandikappade personer resp. behålla nu anställda personer med lönebidrag även i det nya. flexibla lönebidragssyste- met. För museiområdets del har medel för ändamålet beräknats samlat under anslaget Bidrag till vissa museer m.m. Centrala museer med så hög andel lönebidragsanställda att de bör få del av ifrågavarande medel är Naturhisto- riska riksmuseet. Nordiska museet, Arkitekturmuseet, Statens musiksam- lingar och Tekniska museet. För dessa museer har således sammanlagt 15,7 miljoner kronor beräknats under nämnda anslag.

Vissa lokalfrågor

Under nästa budgetår kommer en skattkammare att färdigställas vid Statens historiska museum till en ombyggnadskostnad på 21 miljoner kronor. Vidare kommer ett byte att ske av magasinslokaler för Musikmuseet. Jag har beräk- nat medel för höjd lokalhyra vid reSp. myndighet med anledning av nämnda åtgärder.

I detta sammanhang vill jag erinra om att regeringen hösten 1992 uppdragit åt Byggnadsstyrelsen att projektera en ny— och ombyggnad för Moderna museet och Arkitekturmuseet. Projekteringskostnaden har beräknats till 45 miljoner kronor i prisläget den 1 januari 1992. Lånekosmaden för projekte- ringen frnansieras genom besparingar inom Kulturdepanementets ansvarsom- råde. Enligt den tidsplan som Byggnadsstyrelsen upprättat i ärendet beräknas ett nytt modernt museum och nya lokaler för Arkitekturmuseet stå färdiga för inflyttning på försommaren 1996. Projekteringsuppdraget är av sådan om- fattning att det bör anmälas informationSVis för riksdagen. Jag räknar med att Byggnadsstyrelsen kommer att redovisa sitt uppdrag under senhösten 1993.

För riksdagens kännedom bör även följande frågor anmälas. En ny brandsäker lokal håller på att uppföras för Naturhistoriska riksmu- seets spritlagda samlingar. Byggnadsarbetena. som kostnadsberäknats till ca 21 miljoner kronor, förväntas vara slutförda våren 1993.

I föregående budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 12 s. 91) anmäl- des en planerad flyttning av Kungl. myntkabinettet till nya lokaler på Slotts— backen i Stockholm. En framställning från Byggnadsstyrelsen om projekte- ringsuppdrag med sikte på inflyttning under sommaren 1995 har nyligen lämnats till Kulturdepartementet. Ombyggnadskosmaden beräknas till ca 46 miljoner kronor. varav 20 miljoner kronor finansieras genom ett engångsbi- drag från Riksbanken.

Byggnadsstyrelsen har redovisat ett förslag till en genomgripande om- byggnad av Nordiska museet på Djurgården. Förslaget omfattar ny huvuden- tré samt ombyggnad av mark- och hallplanen m.m. Arbetena har preliminärt kostnadsberäknats till ca 1 10 miljoner kronor. Ärendet bereds för närvarande i Kulturdepartementet.

Bil. 12

Enligt nya regler för myndigheternas kapitalförsörjning skall kostnader för Prop. 1992/931100 inredning och utrustning av lokaler i fortsättningen täckas genom att myndig- Bil. 12 heterna själva tar upp lån i Riksgäldskontoret. Jag återkommer i det följande till denna fråga.

Särskilda besparingskrav

Statens konstmuseer och och Nordiska museet har hemställt om befrielse från särskilda besparingskrav som ålagts dem.

Statens konstmuseer har ålagts att fr.o.m. nästa budgetår under en fyra- årsperiod spara 4 miljoner kronor per år med anledning av tidigare gjorda överskridanden på sammanlagt 16 miljoner kronor för bevakningsändamål. Av den konsekvensredovisning som konstmuseema lämnat framgår. att ett fullt uttag av besparingen skulle innebära antingen ett drastiskt minskat öppethållande eller nedläggning av väsentlig bas— och serviceverksamhet med uppsägning av anställda som omedelbar följd. Enligt min mening är det angeläget att berörda museers basfunktioner kan upprätthållas även i en besparingssituation. Jag anser det heller inte försvarbart att berörda museer minskar sitt öppethållande på ett sådant sätt att allmänhetens tillträde till sam- lingarna påtagligt försämras. För att ge museerna möjlighet att under bespa- ringsperioden hålla en godtagbar kontakt med den konstintresserade allmän- heten. skolor och studieförbund m.fl. förordar jag att besparingsåläggandet minskas med hälften, dvs. till 2 miljoner kronor per år under de kommande fyra budgetåren.

Nordiska museet har, till följd av gjorda överskridanden för bevakning m.m.. ålagts ett besparingsbeting på totalt 2,8 miljoner kronor, fördelat på de två närmast följande budgetåren. Jag förordar ingen ändring i detta åläggande.

Cosmonova, Julita gård och Vasamuseet

Under detta anslag redovisas tre självbärande resultatenheter, nämligen omni- teatem Cosmonova vid Naturhistoriska riksmuseet, Julita gård tillhörig Nordiska museet och Vasamuseet inom myndigheten Statens sjöhistoriska museer. Resultatet hos dessa enheter påverkas i hög grad av publiktillström- ningen, som är svår att prognosticera på längre sikt. Det finns därför skäl för regeringen att särskilt noga följa utvecklingen av såväl utgifter som intäkteri verksamheten. Jag är inte beredd att tillstyrka framförda förslag om under— skottstäckning över statsbudgeten för Julita gård och Vasamuseet. Det är tvärtom ytterst angeläget att utgiftsbudgeteringen inom de tre resultatenhetema noga anpassas till förväntade intäkter. Vad gäller Vasamuseet vill jag erinra om att museets lokalhyra i sin helhet bekostas av anslagsmedel.

Statens musiksamlingars organisation

År 1981 fattade riksdagen beslut om Statens musiksamlingars nuvarande organisation (prop. 1980/81:100 bil. 12, bet. l980/81:KrU26. rskr. 1980/81:299). 165

Statens musiksamlingar har föreslagit en omorganisation av myndigheten. som innebär att dokumentationsenheten slås samman med musikbiblioteket. I 1991 års budgetproposition (prop. 1990/91:100 bil. 10 s. 306-307) redovi— sades en översyn av myndighetens organisation, varvid det nu föreliggande förslaget angavs som ett av flera alternativ. Föredragande statsrådet anförde att det borde vara styrelsens uppgift att pröva vilka organisationsförändringar som borde göras och framhöll att styrelsen skulle få en naturlig anledning att återkomma till dessa frågor i sin första fördjupade anslagsframställning. Jag tillstyrker styrelsens förslag. som jag finner ändamålsenligt och ägnat att underlätta en rationell resursfördelning inom myndigheten.

Anslagskonsrrukrion

De centrala museer som är statliga myndigheter bör fr.o.m. nästa budgetår disponera medel under ett ramanslag. kallat Centrala museer: Myndigheter.

En strikt tillämpning av det nya regelverket för den statliga budgetpröv- ningen medger inte att ramanslagsmodellen utnyttjas för verksamhet i stiftel- seform. Medel till stiftelsema Nordiska museet och Tekniska museet bör därför beräknas under ett särskilt obetecknat anslag. kallat Centrala museer: Stiftelser. Jag vill starkt betona att det uteslutande är fråga om en anslagstek- nisk omläggning. motiverad av berörda museers privaträttsliga ställning, och således inte ett uttryck för en förändrad syn på verksamheten. Det ankommer på regeringen att utforma villkoren för anslagsgivningen på ett sådant sätt. att budgetstymingen av de statliga museerna Nordiska museet och Tekniska museet kan ske enligt i stort sett samma principer som tillämpas för övriga centrala statliga museer. Av flera skäl är det angeläget att de centrala museerna i formellt hänseende kan hanteras lika. även i fråga om att kunna utkräva ansvar för verksamhetens bedrivande. Detta försvåras av att två av museerna är stiftelser. Den planerade översynen på museiområdet utgör ett naturligt till- fälle att aktualisera frågan om nämnda museers rättsliga ställning.

Vissa överföringar

Medel som några museer hittills disponerat under det särskilda reservations- anslaget Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m. bör fr.o.m. nästa budgetår beräknas under ramanslaget Centrala museer: Myndigheter. Den under nämnda reservationsanslag uppförda an- slagsposten till Statens kulturråds disposition för centralmuseernas utveck- lingsverksamhet bör för nästa budgetår beräknas under anslaget Bidrag till vissa museer m.m. Detta innebär att reservationsanslaget utgår ur statsbudge- ten. Till anslaget Bidrag till vissa museer m.m. bör även föras det belopp på drygt 1 miljon kronor för centralmuseernas m.fl. basverksamhet, som Statens kulturråd innevarande budgetår disponerar under förslagsanslaget Centrala museer: Förvaltningskostnader.

För Nordiska museet beräknar jag under anslaget Centrala museer: Stiftel- ser ett medelstillskott på 102 000 kr. avseende en telefonisttjänst som bör

föras över från Riksantikvarieämbetet. Anslaget Riksantikvarieämbetet har Prop. 1992/93.100 följaktligen minskats med motsvarande belopp. Bil. 12

Anslagsberäkning

Vid min beräkning av berörda anslag har jag tagit hänsyn till pris- och löneut- vecklingen. Därutöver har kostnaderna för verksamhetsanknutna ombygg- nadsåtgärder inräknats i anslagen.

Jag har nyss nämnt att anläggningstillgångar som t.ex. inredning och utrustning av lokaleri fortsättningen skall finansieras genom upplåning.

Samtliga myndigheter övergår den 1 juli 1993 till de redovisningskrav enligt bokföringsförordningen (1991:1026) som utgör en förutsätming för län i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. De centrala museernas behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 19 087 000 kr, varav 2 437 000 kr avser investeringar i ADB och 16 650 000 kr inredning och utrustning. Det bör ankomma på regeringen att i regleringsbrevet fördela låneramen mellan berörda museer.

Det sammanlagda resursbehovet för de centrala museernas förvaltnings- kostnader budgetåret 1993/94 beräknar jag till 491 743 000 kr. Fördel- ningen på resp. museum framgår av sammanställningen. Av nämnda totalbe- lopp för jag upp 389 060 000 kr under ramanslaget Centrala museer: Myn- digheter och 102 683 000 kr under anslaget Centrala museer: Stiftelser.

Anslagen har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finansdepartementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar .av lönekosmadspålägg. finansieringsform för Statshälsan, övergång till lån i Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1 avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för myndigheterna). Medlen under anslagen kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från de här föreslagna beloppen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att ta del av vad jag har anfört om Statens musiksamlingars organisation.

B 31. Centrala museer: Myndigheter

Nytt anslag (förslag) 389 060 0001 1För budgetåret l992/93 har medel för ändamålet anvisats under förslagsanslaget Centrala museer: Förvaltningskostnader och under reservationsanslaget Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m.

Föredragandens överväganden

Jag hänvisar till vad jag tidigare har anfört om de centrala museimyndigheter— nas verksamhet och de medelsbehov jag där har berört

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. De centrala museimyndighetema kommer fr.o.m. bud- getåret 1993/94 att tillämpa denna modell. De kommer därför att tilldelas räntekonton med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget B 31. Centrala museer: Myndigheter förs till dessa konton.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Centrala museer: Myndigheter för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 389 060 000 kr.

B 32. Centrala museer: Stiftelser

Nytt anslag (förslag) 102 683 0001

1För budgetåret 1992/93 har medel för ändamålet anvisats under förslagsanslaget Centrala museer: Förvaltningskostnader. '

Medlen är budgeterade inkl. mervärdeskatt.

Föredragandens överväganden

Jag hänvisar till vad jag tidigare har anfört om de centrala museistiftelscmas verksamhet och de medelsbehov jag där har berört.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Centrala museer: Stiftelser anvisa ett anslag på 102 683 000 kr.

B 33. Bidrag till vissa museer m.m.

1991/92 Utgift 26 543 0001 1992/93 Anslag 28 669 000 1993/94 Förslag 113 610 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 33.

Medlen under anslagsposterna 1-8 är budgeterade inkl. mervärdeskatt.

Bil. 12

Från anslaget lämnas innevarande budgetår bidrag till stiftelsema Arbetets Prop. 1992/93:100 museum, Dansmuseifonden (Dansmuseet), Drottningholms teatermuseum, Bil. 12 Carl och Olga Milles Lidingöhem (Millesgården), Strindbergsmuseet, Thielska galleriet och Föremålsvård i Kiruna.

1992/93 Beräknad ändring 1993/94

Föredraganden

1. Arbetets museum 9 000 000 of. 2. Dansmuseet 7 324 000 + 232 000 3. Drottningholm teater-museum 4 513 000 + 187 000 4. Millesgården 1 108 000 + 55 000 5. Strindbergsmuseet 392 000 + 20 000 6. Thielska galleriet 1 203 000 + 24 000 7. Föremålsvården i Kiruna 5 129 000 + 272 000 8. Skansen —1 + 44 600 000 9. Vissa kostnader för centrala

museer m,m, —2 + 3 301 000 10. Kostnader för lönebidrags-

anställda vid vissa museer + 36 250 000

28 669 000 + 84 941 000

1För budgetåret 1992/93 har 17 354 000 kr anvisats under anslaget Bidrag till Skansen. 2För budgetåret 1992/93 har medel anvisats under följande anslag: Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet m.m.

Zomsamlingarna för fastighetsunderhåll 198 000 Centrala museer: Förvaltningskostnader

Till Statens kulturråds disposition 1 149 000 Centrala museer: Vissa kostnader för utställningar och samlingar m.m.

Utveckling av centralmuseernas verksamhet 4 454 000

I . Arbetets museum

Stiftelsen redovisar en samlad utvecklingsplan för budgetperioden 1993/94— 1995/96, som bl.a. innebär uppbyggnad av museets basfunktioner och sats- ning på en större utställning kring temat mänskliga rättigheter. För budgetåret 1993/94 begärs en bidragsuppräkning med 800 000 kr.

2. Dansmuseet

Stiftelsen begär för den kommande treårsperioden att verksamhetsresurser ställs till förfogande så att museet kan fylla den roll i svenskt kulturliv som förutsatts genom placeringen i Dansens hus. Främst begärs personalför— stärkningar för fOrskning. information och vård av samlingarna. För budget- året 1993/94 begärs en ökning av bidraget med ca 1,1 mkr.

I särskilda skrivelser har Samarbetsnämnden för folklig dans m.fl. fram- hållit vikten av att Dansmuseets folkdansavdelning (Arkivet för folklig dans) tillförs ny personal när de tjänstemän som nu svarar för avdelningen avgår med pension.

3. Drottningholms teatermuseum

För musei-. biblioteks- och arkivverksamheten (MBA-verksamheten) begär stiftelsen för budgetåret 1993/94 en ökning statsbidraget med ca 1,9 mkr. Ökningen avser bl.a. nya tjänster vid klipp- och fotoarkiven samt ett en- gångsbidrag för bearbetning av magasinerade föremål.

4. Millesgården

Stiftelsen begär en höjning av statsbidraget med 440 000 kr bl.a. för inven— tering och vård av samlingarna samt för information.

5. Strindbergsmuseet

Museet redovisar behov av nya resurser för perioden 1993/94—1995/96 av- seende försäkringar. intemationella kontakter, scenutrustning och AV-pro- gram för skolbruk. Bidragsbehovet anges till 322 000 kr utöver prisomräk- ning.

6. Thielska galleriet

Stiftelsen har redovisat underskott för såväl är 1990 som år 1991 bl.a. på grund av förstärkta bevakningsinsatser och minskad publiktillströmning. En bidragshöjning med ca 1,2 mkr begärs för att om möjligt uppnå nollresultat.

7. Föremålsvård i Kiruna

1 anslagsframställningen anförs att stiftelsens ekonomi nu har bringars under kontroll genom en rad saneringsåtgärder. Förutsättningen för fortsatt balans i ekonomin är att uppdragsverksamheten kan utvecklas och att nuvarande tjänster med lönebidrag får behållas på oförändrade villkor. För nästa bud- getår begärs endast prisomräkning av anslaget.

8. Skansen

Stiftelsen beräknar att Skansens besökarantal under är 1992 kommer att uppgå till omkring 1 560 000 personer. vilket är något högre än det tal som redovisades för är 1991. lntäktema av entréavgifter m.m. beräknas till ca 24 mkr vilket är ca 0.5 mkr högre än vad som förutsatts i stiftelsens budget för år 1992.

Med utgångspunkt i ingivna statförslag beräknar stiftelsen det totala bidragsbehovet för driften av Skansen under år 1993 till 41,3 mkr. För år 1994 beräknas motsvarande behov preliminärt till 42.9 mkr. Härutöver begärs bidrag för skötsel av anläggningarna med 7,9 mkr för år 1993. och

med 10 mkr för år 1994. Vidare redovisar stiftelsen särskilda investeringsbe— Prop. l992/932100 hov till en kostnad av 5 mkr per år under en tioårsperiod. Bi1_ 12

9. Statens kulturråd

I sin fördjupade anslagsframställning framför Statens kulturråd bl.a. följande förslag på museiområdet.

Kulturrådet tillstyrker fortsatt statsbidrag till Arbetets museum på den nivå som riksdagen beslutat om för budgetåret 1992/93. Rådet finner det angeläget att förhållandet mellan staten och stiftelsen regleras och anger några altema— tiva modeller för hur detta skulle kunna ske.

Kulturrådet föreslår ett årligt verksamhetsstöd till Judiska museet. Bidraget bör beräknas till 300 000 kr för budgetåret 1993/94 och därefter successivt höjas till 500 000 kr för budgetåret 1995/96.

Ett nytt bidrag till s.k. samverkansmuseer bör utgå fr.o.m. budgetåret 1993/94. Med samverkansmuseer avses museer ute i landet med samlingar eller verksamhet av riksintresse eller betydelse för en större region. Ett sam— spel förutsätts med ett centralt museum inom motsvarande museisektor. Kulturrådet föreslår en bidragsnivå på 2 mkr inledningsvis men successivt uppräknad till 6 mkr vid treårsperiodens slut.

Vad gäller de centrala museerna m.fl. föreslår Kulturrådet att befintliga medel till rådets disposition för bevakning och annan basverksamhet räknas upp till 3 mkr. Motsvarande dipositionsmedel för utvecklingsverksamhet bör räknas upp till 12 mkr under treårsperioden.

Ien till Utbildnings- och Kulturdepartementen hösten 1992 ingiven skrivelse föreslår rektorsämbetet vid universitetet i Lund, med hänvisning till ett av ämbetet genomfört utredningsarbete, att Skissernas museum Arkiv för de- korativ konst organisatoriskt skiljs från Lunds universitet och överförs till Kulturdepartementets ansvarsområde. Statskontoret, Statens kulturråd. Statens konstmuseer och Statens konstråd har yttrat sig över förslaget

Inom Utbildningsdepartementet genomfördes i början av 1980-talet ett sär- skilt utredningsarbete i fråga om ajischkonsten. vilket redovisats i betänkan- det Affrschsamlingar (Ds U 1983:10). I betänkandet framhålls att inrättandet av ett särskilt affischmuseum knappast är motiverat med den uppläggning som insamlingen av affischer har i landet. För att skapa överblick över affischbeståndet och göra detta tillgängligt föreslås i stället vissa åtgärder med inriktning på samordnad registering och dokumentation.

Sommaren 1979 beslöt regeringen att särskilt utreda frågan om den civila flyghistoriska museiverksamheten i Sverige. i betänkandet Ett museum för luft- och rymdfart (Ds U 1982z7) redovisas förslag bl.a. om inrättande av ett luft- och rymdfartsmuseum. för vilket berörda intressenter, dvs. myndighe- ter, andra offentliga organ. företag och organisationer verksamma inom luft- och rymdfart inom landet förutsätts ta ett kollektivt ekonomiskt ansvar. 1

betänkandet framhålls att det bör ankomma på intressenterna att driva frågan vidare och besluta om former och finansiering.

F öredragandens överväganden

Arbetets museum

För Arbetets museum beräknar jag statsbidraget till oförändrat 9 miljoner kronor för nästa budgetår.

Dansmuseet

För Dansmuseet har jag, utöver kompensation för prisutvecklingen, beräknat 88 000 kr för verksamhetsanknutna ombyggnadsåtgärder, varav 44 000 kr utgör ett engångsbelopp. Medel för ändamålet har tidigare disponerats av Byggnadsstyrelsen.

Jag kommer i det följande att föreslå en särskild medelsram för att ge vissa museer med hög andel lönebidragsanställda möjlighet att även i fortsättningen anställa sådan personal. Jag räknar med att Dansmuseet inom denna ram skall kunna disponera ca 300 000 kr.

FöremåLrvård i Kiruna

I föregående budgetproposition (prop. 1991/92:100 bil. 10 s. 102-103) för- utskickades att formen för den verksamhet som för närvarande bedrivs hos stiftelsen Föremålsvård i Kiruna kunde komma att omprövas inom ramen för det översynsarbete som bedrivs i regeringskansliet bl.a. rörande de s.k. kulturvårdsföretagen. Detta arbete pågår alltjämt, varför något underlag ännu inte föreligger för en prövning av Kirunaverksamhetens framtid. Jag noterar med tillfredsställelse att stiftelsen genom rationaliseringsåtgärder och ökad uppdragsverksamhet kunnat balansera budgeten utan krav på ytterligare till- skott av statsmedel. Med hänsyn till den höga andelen lönebidragsanställda vid Föremålsvården räknar jag med att stiftelsen skall kunna disponera ca 400 000 kr ur den särskilda medelsram som jag kommer att föreslå för sådana kosmader.

Skansen

Hösten 1992 träffades ett avtal mellan staten och Stockholms läns landsting, som reglerar uppdelningen mellan partema av bidragsgivningen till Skansen, Konserthuset och Dansens hus. Avtalets innebörd och budgetkonsekvenser redovisas i regeringens förslag till tilläggsbudget I för innevarande budgetår (prop. 1992/93:25 bil. 12). Enligt avtalet övertar staten fr.o.m. den 1 januari 1993 hela det ekonomiska ansvaret för Skansen.

För innevarande budgetår anvisas medel till Skansen över förslagsanslaget Bidrag till Skansen. Ett förslagsvis betecknat anslag har hittills krävts bl.a. med hänsyn till det system för underskotts- och lönekostnadstäckning som gällt för Skansen enligt det tidigare avtalet med Landstinget. Som jag har

Bil. 12

redovisat vid min anmälan av tilläggsbudget I för budgetåret 1992/93 bör bi— Prop. 1992/93100 draget till Skansen omkonstrueras i och med att staten övertar det samlade bi— Bil. 12 dragsansvaret. Det hårt reglerade täckningssystemet utifrån en i förväg fast— ställd stat bör ersättas av ett fast årligt bidrag, som stiftelsen får disponera på eget ansvar. Inom denna ram måste stiftelsen själv svara för alla utgiftsök- ningar, även dem som följer t.ex. av träffade löneavtal. Den ändrade bidrags- konstruktionen, som också innebär att bidragsmedel kan fonderas i en över- skottssituation, bör ge stiftelsen bättre förutsättningar för en långsiktig och mer företagsmässig ekonomisk planering.

Fr.o.m. nästa budgetår bör bidraget till Skansen anvisas över detta anslag. Jag beräknar bidraget till 44,6 miljoner kronor för verksamheten och visst löpande anläggningsunderhåll. Jag vill också erinra om att regeringen i an- slutning till uppgörelsen med Landstinget anvisat ett engångsbelopp på 10 - miljoner kronor för en nödvändning upprustning av vägar och ledningsnät inom Skansenområdet Insatsen har möjliggjorts inom ramen för medel som riksdagen år 1992 ställt till förfogande för sysselsättningsskapande åtgärder på kulturområdet (prop. 1991/92:150 bil. 119, bet. 1991/921FiU30, rskr. 1991/92:350).

Kostnader för lönebidragsanställda vid vissa museer

Jag har tidigare, i min inledning till kulturavsnittet. redovisat ett förslag till hur kulturinstitutioner med förhållandevis hög andel lönebidragsanställd per- sonal även i det nya systemet med s.k. flexibla lönebidrag skall kunna anställa arbetshandikappade personer resp. behålla nu anställda personer med lönebidrag. För det statliga och statsunderstödda museiområdet har jag beräknat ett sammanlagt medelstillskott på 36 250 000 kr för ifrågavarande ändamål. Medlen bör för nästa budgetår anvisas under detta anslag och förde- las av regeringen. Med hänvisning till de grunder för medelsberäkningen som jag har redovisat i inledningen räknar jag med att beloppet fördelas med 15 750 000 kr på fem centrala museer, 700 000 kr på två institutioner under detta anslag och 19 800 000 kr på 18 länsmuseer.

Överföringar, anslagsberälmingar m.m.

I samband med omläggningen till rambudgetering för merparten av de centrala museerna har jag funnit det ändamålsenligt att under detta anslag föra sainman vissa rörliga medel avseende centralmuseernas m. fl. säkerhet och utvecklingsverksamhet samt ett mindre belopp avseende fastighetsunderhåll för Zomsamlingarna i Mora. Anslagstillhörighet och belopp innevarande bud- getår framgår av den inledande tabellen. För nästa budgetår beräknar jag sammanlagt 3 301 000 kr för nämnda ändamål, sedan jag i enlighet med vad som förutsattes i föregående budgetproposition — omprioriterat 2,5 miljo- ner kronor för att täcka årskostnaden för en skattkammare vid Statens histo- riska museum. Medlen bör fördelas av Statens kulturråd.

Jag har tidigare anmält min avsikt att föreslå ett utredningsarbete rörande vissa mål- och strukturfrågor avseende det statliga och statsunderstödda 172

museiväsendet. Jag finner det naturligt att de förslag som Kulturrådet och andra har fört fram rörande nya stödformer och stödobjekt på museiområdet får prövas i det sammanhanget. Detta gäller även frågan om det framtida huvudmannaskapet för Skissernas museum i Lund.

Vad gäller föreliggande äldre förslag om tillgängliggörande av affrschsam— lingar och inrättande av ett museum för luft- och rymdfart anser jag att det närmast bör ankomma på berörda intressenter att ta ställning till om det är aktuellt att föra dessa frågor vidare. Någon åtgärd från regeringens sida är enligt min mening för närvarande inte påkallad.

För vissa av de institutioner som får bidrag från detta anslag är Bygg- nadsstyrelsen lokalhållare. För dessa har jag beräknat full täckning för den årshyra som Byggnadsstyrelsen har aviserat för nästa budgetår. I övrigt har jag beräknat en schablonmässig kompensation på 5 % för löne— och prisut- vecklingen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till vissa museer m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 113 610 000 kr.

B 34. Bidrag till regionala museer

1991/92 Utgift 69 869 1951 1992193 Anslag 76 421 000 1993/94 Förslag 79 268 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 34

Statsbidrag utgår enligt förordningen (19771547) om statsbidrag till regio- nala museer till regionalt verksamt museum som regeringen har förklarat be- rättigat till sådant bidrag. Statsbidrag utgår endast till museum som o'ckså får bidrag från landstingskommun eller kommun.

Enligt beslut av regeringen är 26 museer berättigade till bidrag. Underlaget för beräkningen av statsbidraget är det antal grundbelopp som varje år fast- ställs för museerna. Antalet grundbelopp för budgetåret l992/93 har fast- ställts till 729. Grundbeloppet för innevarande budgetår har preliminärt be- räknats till 197 700 kr. Statens kulturråd fördelar grundbeloppen mellan de bidragsberättigade museema. Statsbidraget uppgår till 55 % av grundbelop- pet.

Bil. 12

Statens kulturråds fördelning av grundbelopp budgetåret I 992/93 Prop. 1992/93; 100

Bil. 12 Museum Fördelning l992/93

Stockholms läns museum 20 Upplandsmuseet 24 Södermanlands museum 22 Ostergötlands länsmuseum 26 Jönköpings läns museum 24 Smålands museum 20 Kalmar läns museum 25 Gotlands fomsal 24 Blekinge läns museum 20 Kristianstads länsmuseum 25 Kulturen i Lund 47 Malmö museer 40 Hallands länsmuseer 25 Bohusläns museum 26 Göteborgs museer 102 Alvsborgs länsmuseum 24 Skaraborgs länsmuseum 24 Värmlands museum 20 Orebro läns museum 21 Västmanlands läns museum 20 Dalamas museum 24 Länsmuseet i Gävleborg 24 Länsmuseet Murberget 20 Jämtlands läns museum 29 Västerbottens museum 26 Norrbottens museum 21 Totalt 7 2 3 Rörliga grundbelopp

efter särskild ansökan 6 S umma 7 2 9

Statens kulturråd

Kulturrådet har inhämtat långtidsbedömningar från de regionala museerna. Resultatanalysen visar på en vidgad skillnad vad gäller museernas verksam- hetsnivåer och graden av utbyggnad inom olika ämnesområden. En konsoli- dering behövs av basverksamheten i de mindre museerna. Alla museer behö- ver ökade möjligheter till metod- och verksamhetsutveckling. Kulturrådet föreslår att ytterligare 60 grundbelopp anvisas, varav 15 för budgetåret 1993/94, 25 för budgetåret 1994/95 och 20 för budgetåret 1995/96. Av det totala antalet föreslagna nya grundbelopp bör 20 vara rörliga.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93.100 Vid min anmälan av Statens kulturråds fördjupade anslagsframställning har Bil- 12 jag i korthet berört de regionala museernas arbetsuppgifter och ställning. Ett fördjupat studium av dessa frågor bör ingå i den översyn rörande det statliga och statsunderstödda museiväsendet som jag tidigare har aviserat.

Inför budgetåren 1990/91 och 1991/92 beslöt riksdagen att tillföra de regionala museerna ytterligare 225 grundbelopp (bet. l989/90:KrU21. rskr. 1989/90:224 och bet. l990/91:KrU25, rskr. 1990/91:234) och gjorde samti- digt vissa uttalanden rörande fördelningsgrunder m.m. I föregående budget- proposition (prop. 1991/92: 100 bil.12 s.105) redovisade jag ett antal riktlin- jer som Kulturrådet antagit för den framtida bidragsfördelningen. Jag förut- sätter att den gjorda satsningen och de kriterier för statens bidragsgivning som nu tillämpas kommer att få avsedda effekter på de regionala museernas verksamhet, men att tydliga resultat kanske kan redovisas först när den högre bidragsnivån fått verka en tid. Jag vill dock betona att avsikten med det grundbeloppsbaserade statsbidraget till de regionala museerna är att ett ökat antal tjänster skall inrättas vid museerna. Det ankommer på Kulturrådet att för regeringen redovisa i vad mån nya grundbelopp faktiskt har lett till att nya tjänster inrättats och vilka verksamhetsgrenar som härigenom kunnat förstär- kas. Kulturrådets resultatanalys visar också på det angelägna i att noga följa vad länsmuseerna gör för att återta och utveckla sin roll som pedagogisk resurs för skolan.

Jag anser således att tillräckligt underlag ännu inte föreligger för en be— dömning av vilka effekter som erhållits av den nyligen gjorda insatsen för de regionala museerna. Mot den bakgrunden och med hänvisning till den plane- rade museiöversynen beräknar jag ett oförändrat antal grundbelopp för nästa budgetår.

För budgetåret 1993/94 beräknar jag följaktligen statsbidrag till 729 grund- belopp om vardera 197 700 kr. Bidragsdelen är 55%.

Jag vill vidare erinra om att jag under anslaget Bidrag till vissa museer m.m. beräknat 19,8 miljoner kronor för att möjliggöra fonsatt anställning av personal med lönebidrag hos vissa länsmuseer.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till regionala museer för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 79 268 000 kr.

B 35. Riksutställningar

l99l/92 Utgift 27 589 0531 Reservation 1 141 2281 l992/93 Anslag 31 667 000 1993/94 Förslag 33 360 000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget G 35 176

Medel till Riksutställningar är budgeterade inkl. mervärdeskatt. Prop. 1992/932100 Stiftelsen Riksutställningar har enligt sina stadgar, fastställda genom rege- Bil. 12 tingsbeslut den 23 juni 1976, till uppgift att främja utställnings- och konst- bildningsverksamheten genom att förmedla och anordna utställningar, biträda med rådgivning och annan service samt i övrigt utveckla och förnya utställ- ningen som medium för kunskapsförmedling, debatt och upplevelse. Riksutställningar skall samarbeta och samråda med statliga och kommu- nala myndigheter, kulturinStitutioner, organisationer och enskilda som är verksamma i samhälls- och kulturlivet. lnom Riksutställnin gar pågår ett projekt för utvärdering av verksamheten.

Riksutställningar

Riksutställningar har lämnat en fördjupad anslagsframställning för budgetåren 1993/94—1995/96.

I . Mål och inriktning

Riksutställningar har två verksamhetsgrenar, produktion av vandringsutställ- ningar samt teknisk service och rådgivning inom utställningsområdet. Stiftel- sen vill under perioden koncentera utställningsproduktionen på särskilt resurskrävande projekt och på projekt av utvecklingskaraktär, företrädesvis med tonvikt på barn och ungdom. I gengäld vill stiftelsen öka insatserna inom teknisk service och rådgivning samt utveckla metoder för modern informa- tionsteknik i utställningar. Stiftelsen hemställer om regeringens uppdrag att utreda förutsätmingama för en utbildning, riktad även till utlandet. i ämnet Utställningen som medium.

2. Rationaliseringkravet

Stiftelsen beräknar den ålagda besparingen till 491 000 kr per år under perio- den. Något förslag till verksamhetsminskning lämnas inte.

3. Förslag

Stiftelsen begär att rationaliseringskravet återtas. Härutöver begärs 1.2 mkr för nya tjänster inom informationsteknik. Förstärkningen föreslås finansieras genom lokalminskningar. För lånefinansierade investeringar i fordon och utrustning beräknas en årskostnadsökning på sammanlagt 580 000 kr. Stif- telsen vill få möjlighet att bygga upp en investeringsfond genom avsättning av medel till ett räntebärande konto.

Föredragandens överväganden

Som jag redan har nämnt i min inledande föredragning av museiområdet planeras en mål- och strukturöversyn avseende det statliga och statsunder- stödda museiväsendet I uppdraget bör även ingå att pröva Riksutställningars 177

funktion och ställning bl.a. mot bakgrund av ansvarsmuseemas tillkomst och de regionala museernas breddade verksamhet

Det bör ingå i översynsarbetet att utifrån ett helhetsperspektiv på museiom- rådet granska och dra slutsatser rörande Riksutställningars verksamhet. Jag lägger därför inte nu fram några förslag rörande Riksutställningars verksam- hetsinriktning och föreslår heller inga större förändringar av anslagsteknisk natur. Däremot finner jag det lämpligt. med hänsyn till att verksamheten drivs i stiftelseform. att bidraget till Riksutställningar som hittills utanordnats på det sätt som gäller för myndigheter — förs bort från statsverkets checkräkning. Riksutställningar bör i stället få rekvirera medel hos Kammarkollegiet. Detta innebär att statsbidraget kan disponeras på det friare sätt som vanligen gäller för statsunderstödda stiftelser. Jag erinrar om att samma ordning fr.o.m. nästa budgetår föreslagits gälla för stiftelsema Nordiska museet och Tekniska museet.

I övrigt föreslås sedvanlig kompensation för pris— och löneutvecklingen. Därutöver har 258 000 kr för verksamhetsanknutna ombyggnadsåtgärder, varav 128 000 kr är ett engångsbelopp, inbegripits i medelsberäkningen. Medel för ifrågavarande ändamål har tidigare disponerats av Byggnadsstyrel- sen.

Bidraget till Stiftelsen Riksutställningar har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne- kostnadspålägget och den ändrade finansieringsformen för Statshälsan. Rikt- linjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga I avsnittet Styrning av statsförvaltningen och de finansiella förutsättningarna för myndighetema). Bidraget till Riksutställ- ningar kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Riksutställningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 33 360 000 kr.

B 36. Inköp av vissa kulturföremål

1991/92 Utgift —1 l992/93 Anslag 80000 1993/94 Förslag 80000 1Anvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget G 36

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål, som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Anslaget, som disponeras efter beslut av regeringen, kan belastas med högre belopp än vad som finns beräknat i

statsbudgeten. Regeringen har att i efterhand för riksdagen anmäla den medelsförbrukning som erfordrats.

Föredragandens överväganden

Riksdagen bör informeras om att regeringen den 12 november 1992 har anvi- sat 100 000 kr från förevarande anslag för att ge Drottningholms teaterrnu- seum möjlighet att förvärva en målning av Pehr Hilleström.

Anslaget bör beräknas till oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Inköp av vissa kultud'öremål för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 80 000 kr.

Forskning Prop. 1992/93:100

. . . . Bil. 12 B 37. Forsknrngs- och utvecklrngsrnsatser inom

kulturområdet

I statsbudgeten finns för innevarande budgetår uppfört ett anslag för forsk- nings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet på 30 855 000 kr. I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningen. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ären- det skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993. Jag räknar med att regeringen i detta sammanhang kommer att återkomma till kulturområdets forskningsfrågor. Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 30 855 000 kr.

Lokalförsörjning m.m. Prop. 1992/93:100

_ , __ Bil. 12 B 38. Inrednmg och utrustning av lokaler for kulturändamål l992/93 Anslag 47 000 000 1993/94 Förslag 3 000 000

Från detta reservationsanslag betalas utgifter för inredning och utrustning av lokaler vid vissa statliga institutioner inom kulturområdet.

Myndigheterna

Byggnadsstyrelsen föreslår nya eller ändrade kostnadsramar till ett samman- lagt belopp på 20,1 mkr. För Byggnadsstyrelsens anslagspost för inredning föreslår verket att 12 mkr beräknas för budgetåret 1993/94.

Verket för högskoleservice (VHS) föreslår att sex nya eller ändrade kost- nadsramar till ett sammanlagt belopp på 15,6 mkr förs upp i utrustningspla- nen och att en föreslås utgå ur planen. Behovet av anslagsmedel för nästa budgetår har VHS beräknat till 4 mkr.

Föredragandens överväganden

I enlighet med den nya kapitalförsörjningsförordningen (1992:406) skall myndigheterna finansiera investeringar i anläggningstillgångar genom lån i Riksgäldskontoret De nya reglerna skall för kultunnyndighetemas del tilläm- pas fr.o.m. nästa budgetår.

Gällande utrustnings- och inredningsramar under anslaget uppgår inneva- rande budgetår till drygt 90 miljoner kronor. Vissa åtaganden under de bevil- jade ramarna sträcker sig över flera budgetår och beräknas inte vara slutligt reglerade före budgetårsskiftet. För att betalning av gjorda åtaganden skall kunna ske efter den 1 juli 1993 förordar jag att 3 miljoner kronor anvisas för detta. I övrigt utgår-jag ifrån att — som Byggnadsstyrelsen (KBS) och Verket för högskolestudier (VI-IS) redovisat - resterande medelsbehov för gjorda åtaganden skall täckas genom den reservation som beräknas finnas under anslaget vid utgången av budgetåret l992/93.

KBS och VHS har föreslagit att vissa ändamål skall ingå i inrednings- och utrustningsramar under detta anslag. När nu finansieringsformen förändras bör dessa ändamål ingå i särskilda låneramar. som myndigheterna disponerar för anskaffning av anläggningstillgångar. Lånerarnar bör följaktligen beviljas för inredning och utrustning av guldrummet vid Historiska museet, för inredning av lokaler för spritlagda samlingar vid Naturhistoriska riksmuseet och för utrustning av Myntkabinettets nya lokaler. Vidare bör låneramar ges för upprustning m.m. av telefonväxlar vid Nordiska museet och landsarkiven i Göteborg och Härnösand. Förändringar av myndigheternas anslag för att kompensera kapitalkostnadema för lånen, bör av tekniska skäl inte ske förrän 181

i regleringsbrevet. I denna fråga hänvisar jag till chefens för Finansdeparte— Prop. 1992/93.100 mentet föredragning tidigare denna dag. Bil. 12

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Inredning och utrustning av lokaler för kulturändamål för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.

C. Massmedier m.m. Prop. 1992/93:100

B"]. 12 Inledning 1

I den regeringsförklaring som avgavs vid regeringens tillträde angavs att radio- och TV-monopolet tekniskt sett är avskaffat samt att regeringen avsåg att föreslå sådana lagändringar att friheten ökar på radio- och TV-området. Detta innebär i princip fri etableringsrätt.

Regeringens första åtgärd var att meddela sändningstillstånd för ytterligare en rikstäckande. reklamfrnansierad TV-kanal.

Vidare har en ny lag om kabelsändningar till allmänheten beslutats. Den nya lagen innebär frihet att anlägga kabelnät och att bedriva sändningar samt att det finns praktisk möjligheter att finansiera verksamheten genom att reklamfrnansiering tillåts.

Riksdagen har vidare fattat beslut om vilka regler som skall gälla för TV- sändningar till satellit från Sverige när EES-avtalet träder i kraft Den nya lag- stiftningen bygger på att det liksom hittills skall vara fritt att bedriva TV- sändningar till satellit ..

I propositionen om privat lokalradio har regeringen föreslagit att privata lokala ljudradiosändningar skall få inledas. Sändningarna föreslås få finan- sieras med reklam. I propositionen föreslås också att det under vissa för- utsättningar skall vara tillåtet med reklamsändningar i närradion. Riksdagen har ännu inte fattat beslut med anledning av propositionen.

Utvecklingen mot ett praktiskt förverkligande av den fria etableringsrätten bör fortsätta genom att det även öppnas nya möjligheter att sända marksänd TV. Inom detta område framstår de tekniska landvinningama i fråga om distribution av program som särskilt lovande. Som ett underlag för framtida beslut bör en kartläggning av utvecklingen inledas. Jag har för avsikt att åter- komma till regeringen i frågan.

Genom riksdagens beslut om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verk— samheten 1993-1996 m.m. (prop. 1991/92:140, bet. l99l/92zKrU29, rskr. 1991/92:329) har villkoren bestämts för den avtalsperiod som inleds den 1 januari 1993. Beslutet innebär bl.a. att den tidigare Sveriges Radio-koncer- nen skall lösas upp och att programföretagen får en fristående ställning. De tidigare programföretagen Sveriges Riksradio AB och Sveriges Lokalradio AB förs samman till ett ljudradioföretag, Sveriges Radio AB. Program- företagens uppdrag skall vara i huvudsak oförändrat under avtalsperioden. Medelstilldelningen har bestämts för hela perioden. Public service-företagen skall tillsammans disponera ett reformtillskott på 150 miljoner kronor per år fr.o.m. år 1993 t.o.m. år 1995. Vidare skall företagen åläggas ett rationali- seringskrav på 100 miljoner kronor per år under åren 1993 och 1994.

Förslagen om medelstilldelning i budgetpropositionen följer riksdags- beslutet. Vidare föreslås att TV-avgiften höjs till 1 440 kr per år fr.o.m. den 1 januari 1994.

I fråga om ägandet av public service-företagen har riksdagsbeslutet inte kunnat verkställas. Som regeringen meddelat riksdagen (skr. l992/93:147) har det inte varit möjligt att bilda ägargrupper på det sätt som förutsatts i be- 183

slutet. Regeringen har tillkallat en särskild utredare (dir. 1992:100) med upp- drag att utarbeta förslag om ägandet av public service-företagen. Utredarens förslag skall läggas fram senast den 31 januari 1993. Utredaren skall utgå från att moderbolaget kvarstår till den 1 juli 1993 med nuvarande ägare, men att det inte skall ha någon annan uppgift än att vara ägare till aktierna i pro— grambolagen. De nuvarande ägama har förklarat sig beredda att kvarstå under övergångstiden.

Under sommaren 1992 träffade regeringen ett nytt film- och videoavtal med film- och videobranschema samt med TV-företagen Sveriges Television AB och Nordisk Television AB. Avtalet gäller för tiden den 1 januari 1993— den 31 december 1998. Det nya avtalet har redovisats i propositionen 199Z93:10 Film- och videoavtalet och statens stöd till filmkulturell verksam- het. Riksdagcn har fattat beslut i enlighet med regeringens förslag (bet. 1992/93:KrU7, rskr. l992/93:60). Enligt det nya avtalet skall avgifter till Filminstitutet erläggas av biografägare, videogramuthyrare och försäljare av videogram. Vidare skall staten och de båda TV-företagen årligen avsätta bidrag till institutets verksamhet Avtalets ändamål är huvudsakligen att stödja produktion av svensk film. Enligt de riktlinjer för den statliga filmpolitiken som godkänts av riksdagen skall staten överta ansvaret för finansieringen av olika filmkulturella verksamheter hos Filminstitutet Riksdagsbeslutet innebär att de statliga insatserna inom filmområdet ökar med ca 60 miljoner kronor per år.

Genom EES-avtalet öppnas möjligheterna att delta i Gemenskapens sam- arbete inom den audiovisuella sektorn, främst i EG:s program MEDIA 95. Programmet syftar till att stärka den europeiska film- och videobranschens konkurrenskraft både inom Europa och på världsmarknaden. Inom ramen för MEDIA 95 förekommer stimulans- och stödåtgärder till bl.a. manuskriptar- bete, distribution och vidareutbildning. Särskild vikt läggs vid förbättringar av de små ländernas och språkområdenas villkor. På senhösten 1992 hade EFTA-ländema och EG följt upp EES-avtalet rörande tillämpningen av avta- lets föreskrifter om samarbetet. I princip hade man vidare enats om de eko- nomiska villkoren m.m. för deltagande i programmet fr.o.m. början av år 1993. För svenskt vidkommande innebar uppgörelsen att ca 1,4 miljoner ECU (motsvarande ca 10,9 miljoner kronor enligt då gällande växelkurs) skulle tillskjutas för år 1993. Startu'dpunkten och utformningen av samarbetet rörande MEDIA 95 kan komma att förändras på grund av förseningen av EES-avtalets ratifikation. Jag har dock i det föjande utgått från ett svenskt åtagande av samma storleksordning som överenskommits på senhösten 1992.

Frågan om den framtida myndighetsorganisationen inom radio- och TV- området har behandlats av en särskild utredare. I betänkandet (SOU 1992:36) Radio och TV i ett föreslås att Radionämnden, Kabelnärnnden och Närradio- nämnden förs samman till en myndighet, Radio- och televisionsmyndigheten. Denna myndighet skulle få uppgifter som omfattade olika former av radio- och TV-sändningar till allmänheten. Inom myndigheten skulle finnas en sär- skild nämnd, Radio- och televisionsnämnden, med uppgift att bl.a. granska efterlevnaden av regler för sändningamas innehåll.

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

Betänkandet har remissbehandlats. Meningarna är delade bl.a. när det gäller om uppgiften att meddela olika slags tillstånd skall hanteras inom samma organisation som granskningen eller om dessa olika uppgifter skall bedrivas inom skilda organisationer. Enligt min uppfattning bör dessa frågor övervägas ytterligare under våren 1993. Jag räknar med att en proposition skall kunna föreläggas riksdagen i början av riksmötet 1993/94.

Mellan Sverige och Finland pågår sedan mitten av 1980-talet ett organise- rat utbyte av televisionsprogram. Ett program som är sammansatt av inslag från den finländska televisionen sänds ut i marksändningar över Stockholms- området och överförs också till kabelnät på 24 orter i Sverige. På motsva- rande sätt överförs ett sammansatt TV-program från Sveriges Television till Finland, där det sänds ut över marksändare i södra Finland. Den särskilda lag som gäller för mndradiosändningama av det finländska programmet i Sverige är tidsbegränsad och gäller till utgången av år 1993. ] förevarande proposition föreslås att giltighetstiden förlängs med ytterligare ett år.

Från finländsk sida har framförts önskemål om att de program som sänds uti Sverige skall få innehålla kommersiell reklam. Med hänsyn till de förän- dringar som har skett inom TV—området sedan den nuvarande lagstiftningen infördes är det naturligt att detta önskemål prövas i positiv anda. Jag har för avsikt att återkomma till regeringen angående de lagändringar som kan bli nödvändiga.

Den samhällsekonomiska situationen är sådan att det är nödvändigt att visa stor sparsamhet med statliga medel. Ändrade och förhöjda ambitioner måste därför förverkligas inom ramen för befintliga resurser. Mindre angelägna ut- giftsändarnål bör upphöra.

Förslagen i budgetpropositionen bör bygga på denna förutsättning. Neddragningar föreslås på flera punkter där behovet av statligt stöd har min- skat eller där effektiviseringar bedöms vara möjliga. Någon fortsättning av det statliga stödet för spridning av bokinfonnation föreslås inte, eftersom förutsättningen redan från början har varit att finansieringen så småningom helt borde kunna övertas av branschen. Stödet till kulturtidskrifter bör minska med 2 miljoner kronor bl.a. med hänsyn till att det finns tidskrifter som i dag erhåller stöd men vars utgivare är myndigheter, förlag eller organisationer som borde ha ekonomiska förutsättningar att själva finansiera utgivningen. Särskilda medel för bidrag till lokal programverksamhet i kabel bör inte längre utgå eftersom möjligheterna att finansiera lokala kabelsändningar har förbättrats i och med den nya kabellagen.

Utöver de utökade resurserna till filmområdet och till MEDIA-program- met, som har berörts i det föregående, föreslås en smärre förstärkning av bi- draget till Sverigefinska språknämnden. Vidare bör nämnas att ett nytt avtal kommer att träffas denna dag så att verksamheten med En bok för alla kan fortsätta. Avtalet innehåller bl.a. ett förbehåll för riksdagens godkännande av de ekonomiska förpliktelser för staten som följer av avtalet.

Film m.m.

C 1. Statens biografbyrå

1991/92 Utgift 7 161 000 1992/93 Anslag 7 470 000 1993/94 Förslag 7 728 000

Statens biografbyrå skall enligt sin instruktion (SFS 1990:994) granska filmer och videogram avsedda för offentlig visning. Byrån skall också vara tillsynsmyndighet för videogrammarknaden.

Målet för byrån är att minska förekomsten av rörliga bilder som kan verka förråande eller vålla barn och ungdom psykisk skada. Detta sker dels genom att förbjuda offentlig visning av filmer med förråande innehåll, dels genom att förbjuda barn och ungdom att få tillträde till filmer som kan vålla psykisk skada, dels slutligen genom att hindra att videogram med olaga våldsskild- ringar säljs eller hyrs ut. Rådet mot skadliga våldsskildringar i rörliga bilder (Våldsskildringsrådet) samordnar alla statliga insatser mot skadliga vålds- skilddringari rörliga bilder.

Byråns granskningsverksamhet bekostas med avgifter. Inkomster vid Sta- tens biografbyrå som redovisas på statsbudgetens inkomstsida under rubriken 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram, beräknas till ca 7,5 miljoner kr för nästa budgetår. (Budgetåret 1992/93 var inkomsterna 7 499 000 kr.)

Biografbyråns årsredovisning m.m.

Statens biografbyrå har i sin årsredovisning. i överensstämmelse med indel- ningen i den fördjupade anslagsframställningen för perioden 1991/92— 1993/94, redovisat byråns olika verksamhetsgrenar lilmgranskning och till- syn över videogrammarknaden. Byrån anser att man i stort sett uppnår målen för verksamheten men att det är svårt att finna metoder att mäta effekterna av den. Enligt byråns bedömning iakttas åldersgränserna i stort sett och den re- guljära video grammarknaden är relativt fri från olaga våldsskildringar. Byrån räknar med att inrikta tillsynsverksamheten mot postordennarknaden under kommande budgetår. De mått på styckkostnader som angivits tyder på en något stigande nivå, vilket beror på att färre filmer granskas numera. Samtidigt innebär detta att väntetiderna för granslming förkortats eller helt av- skaffats för de företag om lämnar in filmer för granskning. Byrån har också kunnat återuppta en del infonnationsarbete om film, vilket legat nere som följd av ärendeanhopningen.

Byrån har tagit i anspråk den anvisade anslagskrediten för vissa investe- ringar. Investeringar kommer under kommande budgetår att finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar men verket framhåller att dess granskning av resultatredovisningen inskränkts till en bedömning av laav på fullständighet och dokumentation.

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

Byrån anmäler ett resursbehov för budgetåret 1993/94 om 7,7 miljoner Prop. 1992/932100 kronor, varav 1.5 miljoner kronor avser tillsynsverksamheten och återstoden Bil. 12 granskningsverksamheten.

Föredraganden Resultatbedömning:

Byråns årsredovisning visar att de uppsatta målen för verksamheten i hu- vudsak nås. Jag delar byråns bedömning rörande inriktningen av tillsyns- verksamheten över videogrammarknaden under kommande budgetår.

Antalet filmgranskningar har de senaste åren minskat och kommer enligt Biografbyråns bedömning att fortsätta på ungefär nuvarande nivå. Ett visst utrymme för en lägre utgiftsnivå för granskning av filmer bör således finnas under kommande år, samtidigt som byråns arbete med information och kon- sumentupplysning om filmer kan fortsätta.

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller som nämnts inte några invändningar. men revisionsarbetet har visat att vissa förbättringar i redovis- ningssystemet kan göras.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer för Biografbyråns verksamhet som lades fast år 1991 (prop. 1990/91:100 bil. 10, s. 320, bet. l990/9lzKrU15. rskr. 1990/91:174) bör gälla även för budgetåret 1993/94. I enlighet med budgetförordningen skall byrån inför budgetåret l994/95 lämna en fördjupad anslagsframställning.

Jag har beräknat kompensation för vissa kostnadsökningar och en bespa— n'ng genom rationaliseringar på 0.5 % av anslaget.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Statens biografbyrå kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Byrån kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget C 1 bör föras till detta konto.

Biografbyrån uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförordning— en som utgör en förutsätming för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. Byråns behov av låneram under budget- året 1993/94 är 1 200 000 kr.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans- departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av lönekonsmadspålägg. finansieringsform för Statshälsan, övergång till län i Riksgäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det slutliga anslagsbeloppet kommer att fastställas enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här föreslagna beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Statens biografbyrå anvisa ett ramanslag för budgetåret 1993/94 7 728 000 kr.

C 2. Stöd till svensk filmproduktion m.m.

1992193 Anslag 30 750 0001» 2 1993/94 Förslag 61 500 000

1Beloppet avser tiden den 1 januari—den 30 juni 1993, anvisat på tilläggsbudget. 2Därutöver har för tiden den 1 juli—den 31 december 1992 utgått 15 080 000 kr till samma ändamål från anslaget Filmstöd.

Den 3 september 1992 ingick staten ett nytt film- och videoavtal med film- och videobranschen samt med TV-företagen Sveriges Television AB och Nordisk Television AB. Avtalet gäller för tiden den 1 januari 1993—den 31 december 1998.

Utformningen av det nya avtalet har redovisats i propositionen l992/93:10 om film- och videoavtalet och statens stöd till filmkulturell verksamhet som regeringen överlämnade till riksdagen i oktober. I propositionen presente— ras riktlinjema för den statliga filmpolitiken för tiden fram till budgetåret 1994/95. Riksdagen behandlade propositionen den 9 december och beslutade ienlighet med regeringens förslag (bet. l992/93:KrU7, rskr. 1992/93:60).

Enligt det nya avtalet skall avgifter till Filminstitutet erläggas av biograf- ägare samt försäljare och uthyrare av videogram. Vidare skall staten och de båda TV-företagen årligen avsätta bidrag till institutets verksamhet. Avtalets ändamål är huvudsakligen att stödja produktion av svensk film.

Det statliga filmstödet har hitintills utgått från anslaget Filmstöd. För budgetåret l992/93 belastades detta anslag med 51 513 000 kr, varav 15 080 000 kr avsåg stöd till svensk filmproduktion. Det nya film- och videoavtalet har emellertid gjort det lämpligare att ersätta detta anslag med två nya anslag, nämligen C2. Stöd till svensk filmproduktion och C3. Stöd till jilmkulturell verksamhet.

Föredragandens överväganden

Regeringen har i propositionen 1992/93:10 om film— och videoavtalet och statens stöd till filmkulturell verksamhet presenterat ett nytt film— och video- avtal. I propositionen redogörs också för regeringens syn på utformningen av den framtida filmpolitiken. Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag (bet. l992/93zKrU7, rskr. l992/93:60).

Det nya film- och videoavtalet förutsätter att riksdagen godkänner att staten årligen bidrar med 61 500 000 kr till avtalets ändamål. Jag har beräknat att detta belopp skall utgå till stöd för svensk filmproduktion m.m. för budget- året 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till svensk filmproduktion m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 61 500 000 kr.

C 3. Stöd till filmkulturell verksamhet

l992/93 Anslag 16 035 0001, 2 1993/94 Förslag 68 298 000

1Beloppet avser tiden den 1 januari—den 30 juni 1993, anvisat på tilläggsbudget. 2Därutöver har utgått 36 433 000 kr för samma ändamål från anslaget Filmstöd. Av beloppet avser 18 114 000 kr tiden den 1 januari—den 30 juni 1993.

Som berörts under anslaget C2. Stöd till svensk filmproduktion har ett nytt film- och videoavtal träffats mellan staten och film- och videobranschen samt TV-företagen Sveriges Television AB och Nordisk Television AB. Finansie- ringen av den filmkulturella verksamheten. inkl. bidraget till Konstnärs- nämndens filmstöd. har lyfts ur det nya avtalet och kommer i framtiden att finansieras med bidrag direkt från staten. som anvisas från det nya anslaget C3. Stöd till filmkulturell verksamhet. Det statliga filmstödet har tidigare utgått från anslaget C2. F ilmstöd. För budgetåret l992/93 belastades detta anslag med 51 513 000 kr. varav 36 433 000 kr avsåg stöd till filmkulturell verksamhet. Sammantaget har för perioden den ] januari—den 30 juni 1993 anvisats 34 149 000 kr till filmkulturell verksamhet.

Från anslaget C3. utgår bidrag enligt följande sammanställning.

1992/93 Beräknad ändring 1 januari— 1993/94 30 juni Föredraganden

1. Arkivverksarnhet 9 000 000 + 9 000 000 2. Publikationer och information 4 250 000 + 4 250 000 3. Verksamhet riktad till barn och ungdom 01 + 22 000 000 4. Främjande av spridning och visning av värdefull film 01 + 12 000 000 5. Styrelse och ledning 2 000 000 + 2 000 000 6. Administrativ service 785 000 + 785 000 7. Bidrag till Konsmärsnämndens filmstöd 01 + 2 228 000 Summa 16 035 000 + 52 263 000

1Från anslaget Filmstöd har för anslagsposterna 3. 4 och 7 anvisats 11 000 000 kr. 6 000 000 kr. resp. 1 114 000 kr för perioden 1januari—30 juni 1993.

Svenska Filminstitutet

1. Filminstitutet konstaterari sin anslagsframställning att det nya film- och videoavtalet innebär att stödet till svensk filmproduktion regleras av det nya avtalet. I årets anslagsframställning redogör man därför endast för institutets filmkulturella verksamhet. Av Filminstitutets anslagsframställning framgår att filmåret l99l/92 på flera sätt varit mycket framgångsrikt. De svenska filmernas andel av den totala biografpubliken har varit 23 %, vilket innebär en återhämtning från förra årets bottennoten'ng på runt 10 %. Vidare konstateras att bland de tio populäraste filmerna under året återfanns fyra svenska.

2. Svenska Filminstitutet begär för budgetåret 1993/94 förstärkningar inom tre områden: för avdelningen Film & Publik 3,5 miljoner kronor, för filmrestaurering och omkopiering 1 miljon kronor och för arrangemanget kring firandet av filmens hundraårsdag 0.5 miljoner kronor. Förstärkningen inom avdelningen Film & Publik avser stöd till etablering av film- och medie- verkstäder utanför storstadsregionema.

Konstnärsnämnden

l. Konstnärsnämnden framhåller i sin anslagsframställning vikten av att det finns institutioner som inriktar sig på att stödja konstnärligt syftande film. Vidare betonar man värdet av att det finns en institution vid sidan av Filminstitutet från vilken fria filmare kan söka stöd för sina produktioner. Detta garanterar. enligt nämnden. en sund mångfald i det svenska film— utbudet.

2. Konstnärsnämnden begär för budgetåret 1993/94 en fördubbling av anslagsposten till projekt på filmområdet till 4,3 miljoner kronor (anslags- posten har för budgetåret 1993/94 döpts om till Bidrag till Konstnärs- nämndens tilmstöd).

Föredragandens överväganden

I propositionen l992/93:10 om film- och videoavtalet och statens stöd till filmkulturell verksamhet har redogjorts för regeringens förslag till riktlinjer för utformning av den framtida filmpolitiken. Det innebär bl.a. att staten ensam tar över det finansiella ansvaret för den filmkulturella verksamheten. Riksdagen har antagit förslagen i filmpropositionen (bet 1992/93zKrU7, rskr. 1992/93:60). Filminstitutets styrelse har fått regeringens uppdrag att närmare se över den filmkulturella verksamheten och återkomma med förslag om dess framtida utformning i den fördjupade anslagsframställningen för budgetåret 1994/95.

För budgetåret l992/93 har bidrag för den filmkulturella verksamheten utgått från såväl det tidigare anslaget Filmstöd som från det nya anslaget Stöd till filmkulturell verksamhet. Anslagspostema 3. 4 och 7 utgår under tiden 1 januari—30 juni 1993 under anslaget Filmstöd men kommer fr.o.m. budget-

året 1993/94 att återfinnas under det nya anslaget Stöd till filmkulturell verk- Prop. 1992/93.100 samhet. AnslagSpostema 3 och 7 har delvis erhållit nya benämningar som Bil. 12 bättre kan anses beskriva de ändamål de är avsedda att användas för. Riksdagen har efter förslag av regeringen anvisat 34 149 000 kr för tiden 1 januari—30 juni 1993 för filmkulturell verksamhet. Jag föreslår ett oföränd— rat bidrag för budgetåret 1993/94, vilket på helårsbasis innebär att jag beräknar att 68 298 000 kr utgår i stöd för filmkulturell verksamhet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till filmkulturell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 68 298 000 kr.

C 4. Stöd till fonogram och musikalier

1991/92 Utgift 11 059 567 Reservation 4 936 210 1992/93 Anslag 11 377 000 1993/94 Förslag 12 377 000

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram. Under anslaget utgår också bidrag till Musikaliska akademien för utgivning av den musikhistoriska fonograman- tologin Musica Sveciae och för notutgivning av äldre svenska tonsättares verk. Stöd till Svenska rikskonserters fonogramutgivning föreslås för bud- getåret 1993/94 även under anslag B 11. Bidrag till Svenska rikskonserter.

Utgivningen av fonogramantologin regleras i ett avtal mellan staten och Musikaliska akademien träffat den 25 juni 1987. Riksdagen har bemyndigat regeringen att förlänga avtalet t.o.m. budgetåret 1993/94 (bet. 1991/921KrU26, rskr. 1991/922221). Vidare finns under anslaget medel för information och utgivning av noter samt till distribution av fonogram. Distributionsstödet regleras i ett avtal mellan staten och Compact Distribution AB (CDA) träffat den 16 maj 1991. Avtalet gäller till utgången av juni 1994.

l992/93 Beräknad ändring

1993/94 Föredraganden 1. Stöd till fonogramproduktion 4 980 000 + 1 000 000 2. Stöd till fonogramdistribution 1 082 000 of. 3. Stöd till utgivning av en musik- historisk fonogramantologi 3 112 000 of. 4. Stöd till utgivning av äldre svenska tonsättares verk 361 000 of. 5. Svenska tönsättares intemationella musikbyrå (STIM) Svensk Musik för information och utgivning av noter 1 842 000 of. Summa 11 377 000 + 1 000 000

Statens kulturråd m.fl.

1. Kulturrådet har lämnat en fördjupad anslagsframställning för perioden 1993/94—1995/96. För budgetåret 1993/94 föreslår rådet en ökning av an- slaget till fonogramproduktion med 500 000 kr och för följande budgetår i perioden samma ökning. Ökningarna bör i första hand användas för att främja marknadsföringen av fonogram och för att stödja produktion av fonogram för barn.

2. Compact Distribution AB (CDA) har, i enlighet med ovannämnda avtal, begärt 1 082 000 kr för distribution av kvalitetsfonogram.

3. Musikaliska akademien har också inkommit med en fördjupad anslags- ftarnställning för perioden 1993/94—1995/96. Akademien begär för budget- året 1993/94 dels en ökning av bidraget till Musica Sveciae med 124 000 kr. för det år som avtalet enligt riksdagens bemyndigande får förlängas, dels ett extra bidrag på 1 345 000 kr för att täcka kostnader för förstärkt marknads— föring, överföring av LP-skivor till CD samt för ackumulerade förluster (1 miljon koner) som hittills täckts genom lån ur akademiens övriga resurser.

4. Musikaliska akademien begär för utgivning av äldre svenska tonsättares verk en ökning med 55 000 kr för budgetåret 1993/94 samt för de två föl- jande åren oförändrad nivå.

5. För allmän information till utlandet om svensk musik samt medel för katalogisering, notutgivning. utskrifter och tryckning av noter m.m. begär Svensk Musik (STIM) en uppräkning med 2 768 000 kr för budgetåret 1993/94 och för de två följande budgetåren 390 000 kr resp. 480 000 kr. Kulturrådet föreslår att anslaget till Svensk Musik ökar med 800 000 kr för budgetåret 1993/94 samt för de två följande budgetåren med 1 miljon kronor resp. 600 000 kr.

Föredragandens överväganden Resultatbedömning

Statens stöd till fonogramutgivning och distribution i Sverige sker under två anslag. Under det här behandlade anslaget fördelas dels medel av Kulturrådet till fonogramproduktion, dels medel till en musikhistorisk antologi utgiven av Musikaliska akademien samt, enligt ett avtal med distributionsföretaget Compact Distribution AB, medel till distribution av kvalitetsfonogram. Under anslaget till Svenska rikskonserter (1991/92 års budgetanslag B 13.), beräk- nas under innevarande år 6 miljoner kronor gå till produktion av fonogram under märket Caprice. Omslutningen av denna verksamhet omfattar samman- lagt ca 10 miljoner kronor.

Det statliga stödet till fonogramverksarnhet bör bedömas i ett sammanhang och regeringen har därför att beakta de fördjupade anslagsframställningama från både Kulturrådet och Svenska rikskonserter när det gäller fonogram.

Det stöd som staten kunnat ge till utgivning av fonogram har haft betydelse trots relativt små insatser i ekonomiska termer. Den svenska fonogrammark— naden har i dag en mycket stor dominans av utländsk musik, utländska artis-

Bil. 12

ter och musiktexter på andra språk än svenska, främst engelska. Det statliga stödet som främst gått till de mindre svenska bolagen på marknaden har därför också inneburit ett stöd till mångfald och valfrihet i fonogramutbudet.

Jag har följande kommentarer till de resultatanalyser som lämnats i an— slagsframställningama.

Det statliga stödet till fonogramverksarnhet har en i förhållande till branschens storlek marginell roll. Stödet är ändå betydelsefullt för de delar av fonograrnsektom som berörs av de statliga stödinsatsema. I de berörda an- slagsframställningama har i stort sett endast behandlats effekterna och resulta- ten av de statliga stödformerna. Under senare tid har dock en rad förändringar av marknadsstrukturen inträffat vilka gör ett mer sammanhållet perspektiv nödvändigt, där man beaktar inte bara det statliga stödet utan även fonogram- produktion och -distribution i landet överhuvud. Enligt min mening saknas en sådan analys i Kulturrådets framställning. Det finns därför skäl att komplet- tera den analys av fonogramstödet som gjorts i år med en bredare analys av villkoren för fonogramverksarnhet i Sverige, särskilt i ljuset av den ökade in- temationaliseringen och företagskoncentrationen inom branschen.

Fördjupad prövning

Svårigheterna för de mindre företag i fonogrambranschen vilka ger ut främst svensk musik har ökat under de senaste åren. Även för de större inter- nationella företagen har konkurrensen hårdnat. vilket i sin tur ytterligare har försvårat villkoren för de mindre bolagen. Flera bolag har gått i konkurs eller köpts in av internationella storföretag. Det sista återstående större fonogram- företaget i svensk ägo (Sonet) köptes under år 1991 upp av ett internationellt företag. Det innebär att i stort sett hela fonogramproduktionen och distribu- tionen i Sverige numera sköts av internationella företag. Detta är en drastisk förändring av ägandeförhållandena, eftersom ännu för 20 år sedan nästan hälften av den svenska fonograrnverksamheten också sköttes av inhemska fö- retag. Ägarförhållandena när det gäller fonogramproduktionen påverkar också ägandet av den delen av det musikaliska kulturarvet som avser rättigheter. I åtskilliga fall befinner sig numera förlagsrättighetema till svenska musikaliska verk utomlands. Även om de fonogram som de svenska mindre företagen producerar oftast finns inom genrer där stora upplagor är sällsynta är det angeläget att dessa företag kan fortsätta verka på marknaden, eftersom de oftast ger företräde för svensk musik och använder svenska artister.

Som framhållits ger Kulturrådets fördjupade anslagsframställning inte till- räckligt underlag för att bedöma resultaten av de statliga insatserna för fono— gramsektom i stort. Verksamheten bör därför bli föremål för en översyn som beaktar inte bara de statliga insatserna utan situationen på marknaden som helhet och i ett internationth perspektiv.

För den svenska musikhistoriska antologin Musica Sveciae har ökade pro- duktionskostnader inneburit att serien inte kommer att kunna fullföljas under innevarande budgetår såsom fastslogs i det avtal som slöts år 1987, trots att antalet utgåvor i serien minskats i förhållande till vad som planerats. Detta

beror till stor del på att en övergång till CD-forrnatet från vinylskivor ägt rum under seriens utgivningstid.

Slutsatser

Anslaget till en musikhistorisk fonograrnantolo gi avser kosmader för en för— längning av avtalet med Musikaliska akademien om utgivning av antologin med ett år. Jag avser under våren 1993, i enlighet med riksdagens bemyndi- gande, föreslå regeringen en sådan förlängning. Jag föreslår att Kulturrådets anslag för fonogramproduktion tillförs ytterligare 1 miljon kronor.

Den bredare analys av fonogramområdet som jag nämnt i det föregående bör kunna ge underlag för en mer långsiktig behandling av fonogramstödet. Enligt min mening bör således inte något beslut om en treårig planeringsram fattas för fonogramstödet vid detta riksmöte.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till fonogram och musikalier för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 12 377 000 la.

Dagspress och taltidningar Prop. 1992/93:100 .. Bil. 12

Presstod

Presstödsnämnden

I enlighet med regeringens direktiv har Presstödsnämnden lämnat en fördju- pad anslagsframställning för perioden 1993/94—1995/96. I det följande görs en sammanfattning av nämndens resultat- och framtidsanalyser för samtliga former av direkt presstöd. Nämndens resursanalyser red0visas under ansla- gen C 6—C 9.

I anslutning till sin fördjupade anslagsframställning har Presstödsnärnnden lämnat en särskild rapport om stöd till tidningar på andra språk än svenska. Med skrivelse den 23 oktober 1992 har nämnden även lämnat en särskild rapport om behovet av regler för reduktion av stödbelopp i särskilda fall. (Jfr bet. 1989/90zKU31 s. 14f. och prop. 1990/91:100 bil. 10 s. 326).

Anslag

Den nya stödordning som infördes den 1 juli 1990 efter riksdagens beslut (prop. 1989/90:78, bet. 1989/90zKU31. rskr. 1989/90:302) innebär att det direkta presstödet renodlats till att omfatta tre stödformer: driftsstöd, utveck- lingsstöd och distributionsstöd. För budgetåret l992/93 har följande anslag anvisats:

Driftsstöd till dagspressen 416 000 000 kr Utvecklingsstöd till dagspressen 7 800 000 kr Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen 1 000 kr Distributionsstöd till dagspressen 75 000 000 kr

Presstödsnämndens resultatanalys Allmänt

Formerna för det statliga stödet till dagspressen har förändrats, men det över- gripande målet för den statliga presspolitiken har sedan mitten av 1970-talet varit att åstadkomma mångfald, valfrihet och konkurrens i informations— och åsiktbildningen.

Nämnden anser att statens direkta stöd till dagspressen, tillsammans med indirekt stöd i form av t.ex. befrielse från mervärdesskatt, hejdade den våg av tidningsnedläggelser som drog fram över landet under årtiondena efter andra världskriget. Därigenom kunde mångfalden upprätthållas. men på en lägre nivå. De senaste decennierna rymmer flera exempel på nedläggningar såväl som nyetableringar av dagstidningar. Mångfalden består således, men för många tidningsföretag är den ekonomiska grundvalen trots ett omfattande presstöd mycket bräcklig. Det inbördes sambandet upplageutveckling annonsintäkter — resultat är fortfarande giltigt och klyftan mellan första- och andratidningar har i den rådande lågkonjunkturen vidgats ytterligare. 195

Driftsstöd

Det nya driftsstödet som infördes den 1 juli 1990 innebär bl.a. att stödet till hög- och medelfrekventa dagstidningar baseras på upplaga och utgivnings- frekvens i stället för som tidigare på pappersförbrukning och utgivningsfre- kvens.

Sammanlagt 76 dagstidningar har erhållit driftsstöd under åren 1990— 1991. Sedan driftsstödet infördes år 1990 har två endagstidningar och en femdagarstidning med stöd lagts ned. Tre nya dagstidningar har fått driftsstöd under perioden.

Reglerna för allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekventa tidningar inne- bär att en stödberättigad tidnings hushållstäckning på utgivningsorten får vara högst 40 %. Nämnden anser att 40—procentgränsen fortfarande återspeglar de ekonomiska förutsätmingama på dagspressmarknaden på ett korrekt sätt

Utvecklingsstöd

Det nya och mer flexibla utvecklingsstödet infördes den 1 juli 1990 för att stimulera strukturrationaliseringar hos tidningsföretagen. Det skall ske genom investeringar i förpressledet av produktionen och genom samverkansprojekt mellan olika tidningar. Syftet har varit att minska tidningsföretagens kost- nader och att på sikt minska andratidningarnas beroende av driftsstöd.

Totalt har nämnden disponerat 108,4 miljoner kronor för utvecklingsstöd under den första treårsperioden. Under perioden juli 1990—oktober 1992 har nämnden fattat beslut om utvecklingsstöd till 65 dagstidningar på totalt 98.5 miljoner kronor. Därav har flertalet tidningar, som i flera fall samverkar, beviljats stöd till förpressinvesteringar, två tidningar har beviljats stöd för samverkan genom legotryck. två tidningar för gemensam investering i ny tryckpress, och sex tidningar för övriga investeringar. Dessutom har medel inom ramen för utvecklingsstödet utbetalats som en engångsinsats för utveck- ling av utbildning i tidningsledning vid universitetet i Göteborg.

De första utbetalningarna av utvecklingsstöd till tidningsföretagen gjordes år 1991. Mot bakgrund av den korta tid som förflutit sedan dess. anser nämn- den inte att den kan göra någon beräkning av stödets effekt på tidningarnas ekonomi. Nämnden begär kontinuerligt in uppgifter från de företag som er— hållit utvecklingsstöd och kommer att sammanställa uppgifterna för att analy- sera stödets effekter.

Distributionsstöd

Det nya distributionsstödet som infördes den 1 juli 1990 innebar att antalet rabattnivåer ökades från tre till fyra och att öresbeloppen på varje nivå höj- des. Syftet med förändringarna var att säkra en fortsatt samordnad tidnings- distribution. Den 1 juli 1992 sänktes stödbeloppen med 7.5 % (jfr prop. l99l/92:1OO bil. 12, bet. 1991/921KU27, rskr. l99l/921197). En grundlägg- ande princip för distributionsstödet är att lika pris skall debiteras av distri- butionsföretaget för alla tidningar som bärs ut inom samma område.

Bil. 12

Nämndens resultatanalys visar att distributionsstödet fyller sin uppgift Prop. 1992/93.100 mycket väl. Den långtgående samordning som vuxit fram har även medfört Bil. 12 samhällsekonomiska vinster.

Det faktum att stödets andel av distributionskostnadema har minskat, med- för påfrestningar för systemet. Starka tidningsföretag med en dominerande marknadsställning kan finna värdet av det statliga bidraget försumbart i järn- förelse med betydelsen av att ha en total kontroll över distributionen av den egna tidningen. Nämnden har noterat sådana överväganden i samband med diskussioner som förts i branschen om ökade prisdifferenseri distributions- systemet.

Presstödsnämndens framtidsanalys

Nämnden pekar på att delar av dagstidningsbranschen befinner sig i ett kris- läge och att de närmaste åren mycket väl kan medföra ytterligare försäm- ringar. Ett icke obetydligt antal andratidningar hotas av nedläggning. De presspolitiska målen om mångfald, valfrihet och konkurrens blir därmed allt svårare att upprätthålla.

Nämnden drar slutsatsen att en fortsatt rationalisering av förpressledet i produktionen för att pressa ned kostnaderna blir av avgörande betydelse för många tidningars överlevnads- och utvecklingsmöjligheter. Även samverkan mellan tidningar om produktionskapaciteten i pressledet blir allt mer angelä- gen. För investeringar i såväl förpress- som pressledet är utvecklingsstödet av strategisk betydelse.

Mot bakgrund av den korta tid som förflutit sedan presspolitiken senast prövades och lades fast av Statsmaktema. anser nämnden inte att den bör för- orda ändringar i stödets eller stödforrnemas allmänna inriktning. De grund— läggande motiven och principerna bör vara vägledande även för den kom- mande treårsperioden. Presstödet som helhet föreslås utgå med i huvudsak oförändrat belopp under perioden. Ett undantag är därvid anslaget till utveck- lingsstöd som bör räknas upp. Nämnden föreslår även, med hänvisning till den särskilda rapport man lämnat i frågan, att stödordningen ändras när det gäller stöd till tidningar på andra språk än svenska.

Föredragandens överväganden

Presstödsnämndens fördjupade anslagsframställning visar enligt min mening att de presspolitiska åtgärder som vidtagits sedan 1970-talet i huvudsak varit framgångsrika när det gäller att förhindra lokala dagstidningsmonopol. Utan de statliga bidragen skulle många av dagens andratidningar ha tvingats lägga ner sin verksamhet. Nämndens analys visar emellertid också att presstödet haft en begränsad betydelse när det gäller att förbättra andratidningamas kon- kurrenssituation på den lokala tidningsmarknaden.

Noterbart i nämndens analyser i den fördjupade anslagsframställningen är att ett stort antal av de företag som ger ut tidningar som uppbär driftsstöd vi- sade förlust år 1991 trots ett omfattande presstöd. Av de högfrekventa tid- 197

ningarna uppges ca tio befinna sig i farozonen för nedläggning. Nämnden skriver i sin anslagsframställning att detta i och för sig talar för en höjning av driftsstödet. men att man i det rådande statsfinansiella läget inte kan föreslå en sådan uppräkning. utan att det primärt måste ankomma på de enskilda tid- ningsföretagen att söka lösningar på problemen. Jag delar nämndens bedöm- ning på den här punkten. Det är med viss oro som jag också har tagit del av vad nämnden redovisar när det gäller utvecklingen i dagspressens samdistri- butionssystem. Enligt min uppfattning bör principerna för det nuvarande distributionsstödet ligga fast. Jag kommer att följa utvecklingen noga och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att främja en fortsatt mångfald.

Mot bakgrund av nämndens resultat- och framtidsanalyser drar jag följan- de slutsatser. Det direkta presstödet bör tills vidare utgå i samma former och enligt i huvudsak samma regler som för närvarande. Jag är emellertid inte be— redd att formulera en målsättning för hela perioden 1993/94—1995/96. Skälen för detta är bl.a. att Statskontoret på uppdrag av Expertkommitten för studier i offentlig ekonomi (1580) för närvarande utreder presstödet och dess effekter. Utredningen. som förväntas bli klar vid årsskiftet 1992/93. har inte kunnat ligga till grund för en fördjupad prövning i årets budgetproposition. Vidare anser jag att den utvärdering av utvecklingsstödets betydelse för dags- tidningarnas ekonomi. som nämnden aviserar, bör avvaktas.

När det gäller stödordningens regler för stöd till tidningar på andra språk än svenska bör en förändring i enlighet med nämndens förslag genomföras den 1 juli 1993. Jag återkommer till detta under anslaget C 6. Driftsstöd till dagspressen. Som anförts inledningsvis har nämnden även lämnat en särskild rapport angående reduktion av driftsstöd i särskilda fall. För riksdagens information vill jag nämna att rapporten för närvarande remissbehandlas och att jag har för avsikt att återkomma till frågan i nästa års budgetproposition.

Mina förslag till medelstilldelning för de olika formerna av direkt presstöd för budgetåret 1993/94 redovisas under anslagen C 6. Driftsstöd till dags- pressen. C 7. Utvecklingsstöd till dagspressen. C 8. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen och C 9. Distributionsstöd till dags- pressen.

C 5. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden

l99l/92 Utgift 2 977 719 1992/93 Anslag 4 394 000 1993/94 Förslag 5 316 000

Presstödsnämnden har enligt förordningen (1988:673) med instruktion för presstödsnärnnden till uppgift att fördela det statliga stödet till dagspressen i enlighet med presstödsförordningen (19901524). Därutöver har nämnden en- ligt sin instruktion till uppgift att följa och analysera den ekonomiska utveck- lingen för olika tidningsgrupper och övriga väsentliga förändringar inom pressen samt att rapportera om utfallet av de presstödjande åtgärderna och om förändringar inom tidningsägandet.

Taltidningsnämnden har enligt förordningen (1988:673) med instruktion för taltidningsnärnnden till uppgift att fördela det statliga stödet till radio- och kassettidningar i enlighet med förordningen (1988z582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar. Nämnden skall enligt sin instruktion bl.a. också handlägga ärenden om fördelning av mottagarutrustningar för radiotidningar och bedriva visst utvecklingsarbete. Nämnden prövar även frågor om tillstånd att sända radiotidningar i rundradiosändning och om återkallelse av sådant tillstånd.

De två nämndernas förvaltningsuppgifter fullgörs av Presstödsnämndens kansli.

Presstödsnämnden

I enlighet med regeringens direktiv har Presstödsnämnden lämnat en fördju- pad anslagsframstållning för perioden 1993/94—1995/96.

Presstödsnämnden räknar med att de båda nämndernas nuvarande förvalt— ningsuppgifter kan fullgöras tillfredsställande inom ramen för nuvarande an- slag. För vart och ett av budgetåren under perioden 1993/94—1995/96 bör anslaget föras upp med oförändrat belopp. Anslaget bör ges karaktären av ramanslag.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

Presstödsnämnden skall under perioden 1993/94—1995/96 fördela det statliga stödet till dagspressen. Taltidningsnämnden skall under samma period fördela det statliga stödet till radio- och kassettidningar.

Resurser Ramanslag 1993/94: 5 316 000 kr

Planeringsram: 1993/94 1994/95 1995/96 5316000kr 5316000kr 5316000kr

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden bör under perioden 1993/94— 1995/96 fördela det statliga stödet till dagspressen resp. radio- och kassett- tidningar. Efter beslut av regeringen bör nämnderna även kunna utföra andra uppgifter med anknytning till sina resp. huvuduppgifter.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den mo- dell som bör tillämpas. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Nämnderna kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under förevarande anslag bör föras till detta konto.

Vid min medelsberäkning för budgetåret 1993/94 har jag tagit hänsyn till pris- och löneutvecklingen. Med hänsyn till de konsekvenser som Presstöds- nämnden redovisat har jag beräknat det årliga rationaliseringskravet till 24 000 kr.

Under anslaget Stöd till radio- och kassettidningar betalas kostnader för Taltidningsnämndens utbildnings- och utvecklingsverksamhet. Min mening är att sådana kosmader bör belasta nämndens förvaltningsanslag. Jag föreslår därför att de medel för utbildnings- och utvecklingskosmader som för inneva- rande budgetår anvisats från anslagsposten 2 under anslaget Stöd till radio— och kassettidningar i fortsättningen beräknas under förevarande anslag. Anslaget ökar därmed med 640 000 kr.

Medlen bör i fortsättningen utgå som ramanslag. För budgetåret 1993/94 bör anslaget föras upp med 5 316 000 kr. Planeringsramen för perioden 1993/94—1995/96 har beräknats till 15 948 000 kr.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans- departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av löne- kostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan, övergång till lån i Riks- gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att awika från det här föreslagna beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna att den övergripande målsättningen för Presstödsnämn- den och Taltidningsnämnden skall vara i enlighet med vad jag förordat,

2. till Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 5 316 000 kr.

C 6. Driftsstöd till dagspressen

1991/92 Utgift 431 152 500 1992/93 Anslag 416 000 000 1993/94 Förslag 420 000 000 Presstödsnämnden

För år 1991 beviljades 76 dagstidningar driftsstöd med sammanlagt 431 152 167 kr. För år 1992 har t.o.m. augusti månad 72 dagstidningar be- viljats sammanlagt ca 417 mkr i stöd. Ytterligare driftsstöd för år 1992 beräknas uppgå till ca 3 mkr, dvs. totalt för året 420 mkr.

Mot bakgrund av slutsatserna i resultat— och framtidsanalyserna i den för- djupade anslagsframställningen som redovisas i inledningen till detta avsnitt, konstaterar nämnden att flera dagstidningar har så stora ekonomiska problem att de hotas av nedläggning. Analysema visar att lågtäckningstidningama inte

Bil. 12

kan räkna med någon snabb uppgång av annonsintäktema under de närmaste Prop. 1992/93.100 åren och därför inte kan kompensera en eventuell sänkning av driftsstödet Bil. 12 med intäkter från marknaden. Nämnden föreslår att stödordningen ändras när det gäller stöd till tidningar på andra språk än svenska (jfr bet. 1989/90:1(U3l s. 14). För att vara berätti- gad till stöd skall en sådan tidning, enligt den nuvarande stödordningen, innehålla nyheter, annan information och debatt, som rör förhållandena i Sverige eller är av allmänt intresse. Nämnden föreslår att detta krav slopas och ersätts med en regel om att minst 90 % av tidningens abonnerade upplaga skall vara spridd i Sverige. Nämnden bygger i första hand sitt ställnings— tagande på att den nuvarande regeln framstår som en allvarlig inskräkning i den redaktionella frihet som bör tillkomma dessa tidningar på samma sätt som gäller för svenskspråkiga tidningar. De regler för stöd till tidningar på andra språk än svenska som återstår i stödordningen sedan den föreslagna ändring- en genomförts, torde vara tillräckliga för att förhindra att stödet utnyttjas på ett icke avsett sätt. För budgetåret 1993/94 begär nämnden att anslaget förs upp med 420 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för min övergripande syn på presstödet, och även redogjort för svårigheten att ange en treårig målsättning för de presspolitiska åtgärderna.

När det gäller stöd till tidningar på andra språk än svenska bör en föränd- ring av stödordningen i enlighet med nämndens förslag genomföras den 1 juli 1993. Därmed slopas kravet på att en sådan tidning skall innehålla nyheter, annan information och debatt, som rör förhållandena i Sverige eller är av allmänt intresse, och ersätts med en regel om att minst 90 % av tidningens abonnerade upplaga skall vara spridd i Sverige.

Jag beräknar anslaget i enlighet med Presstödsnämndens förslag. Anslaget bör föras upp med 420 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag förordat om en förändring av reglerna för stöd till tidningar på andra språk än svenska. 2. till Driftsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 420 000 000 kr.

C 7. Utvecklingsstöd till dagspressen

1991/92 Utgift 34 395 507 Reservation 41 560 908 l992/93 Anslag 7 800 000 1993/94 Förslag 7 800 000

Den nya stödordning som infördes den 1 juli 1990 innebär att de tidigare stödforrnema utvecklingsbidrag och samverkansbidrag ersatts av utvecklings— stöd. Under en övergångsperiod belastas anslaget även av samverkansbidrag som beviljats men inte slutförts under den tidigare stödordningen.

Presstödsnämnden

För budgetåret l992/93 hade t.o.m. oktober månad 12,9 mkr utbetalats i utvecklingsstöd. Beviljade men ännu inte utbetalade utvecklingsstöd uppgick samtidigt till "30.8 mkr. När det gäller tidigare beslut om samverkansbidrag återstår totalt 1,2 mkr att utbetala. varav 0,7 mkr under innevarande budgetår och 0,5 mkr under budgetåret 1993/94.

Mot bakgrund av slutsatserna i resultat— och framtidsanalysema i den för- djupade anslagsframställningen som redovisas i inledningen till detta avsnitL finner nämnden det angeläget att utvecklingsstödet, som minskats med ' 28 miljoner kronor budgetåret l992/93, återförs till en väsentligt högre nivå. För budgetåret 1993/94 begär nämnden att anslaget förs upp med 17,8 miljoner kronor. vilket innebär en ökning med 10 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för min övergripande syn på presstödet. och även redogjort för svårigheten att ange en treårig målsättning för de presspolitiska åtgärderna.

Mot denna bakgrund, och med hänsyn till det rådande statsfinansiella lä- get, anser jag inte att utvecklingsstödet bör räknas upp i enlighet med Press- stödsnämndens förslag. För budgetåret 1993/94 bör anslaget föras upp med oförändrat 7.8 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utvecklingsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 7 800 000 kr.

C 8. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till Prop. 1992/93:100 dagspressen Bil. 12 1991/92 Utgift — 1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1000

Den nya stödordning som infördes den 1 juli 1990 innebär att Presstöds- nämnden får bevilja kreditgarantier till dagspressen i en sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 300 mil- joner kronor. Förluster till följd av infriade garantier minskar det tillåtna ram- beloppet i motsvarande mån.

Presstödsnämnden

Nämnden har i augusti 1992 beviljat statlig lånegaranti för ett belopp på 6.3 miljoner kronor jämte räntekostnader till två samverkande tidningsföretag för investeringar i en ny tryckpress. Garantin gäller 15 år och är den första som lämnas inom ramen för den nya stödordningen. Nämnden har även beviljat bidrag på sammanlagt 3 858 400 kr för räntekostnader på lånet under fem år. Räntebidraget lämnas under anslaget Utvecklingsstöd till dagspressen.

För budgetåret 1993/94 begär nämnden oförändrat 1 000 kr på anslaget.

Föredragandens överväganden

Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för min övergripande syn på presstödet, och även redogjort för svårigheten att ange en treårig målsättning för de presspolitiska åtgärderna.

l överensstämmelse med Presstödsnämndens förslag bör anslaget föras upp med 1 000 kr för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

C 9. Distributionsstöd till dagspressen

1991/92 Utgift 79 546 963 l992/93 Anslag 75 000 000 1993/94 Förslag 75 000 000

Presstödsnämnden

Under budgetåret l99l/92 betalade nämnden ut sammanlagt 79 546 963 kr i distributionsstöd för 983 miljoner samdistribuerade tidningsexemplar. För budgetåret l992/93 räknar nämnden med ett utfall på 75 miljoner kronor.

Mot bakgrund av slutsatserna i resultat- och framtidsanalysema i den för- djupade anslagsframställningen frnner nämnden det angeläget att distribu- tionsstödet, SOm minskats med 7,5 % budgetåret l992/93. inte sänks ytterli- gare. För budgetåret 1993/94 begär nämnden att anslaget förs upp med oför- ändrat 75 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för min övergripande syn på presstödet, och även redogjort för svårigheten att ange en treårig målsättning för de presspolitiska åtgärderna.

Mot denna bakgrund beräknar jag anslaget för budgetåret 1993/94 i enlig- het med Presstödsnämndens förslag. Anslaget bör föras upp med 75 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att att till Distributionsstöd till dagspressen för budgetåret 1993/94 anvi- sa ett förslagsanslag på 75 000 000 kr.

C 10. Stöd till radio- och kassettidningar

1991/92 Utgift 74 349 481 1992/93 Anslag 90 238 000 1993/94 Förslag 101 974 000 Taltidningsnämnden

I enlighet med regeringens direktiv har Taltidningsnämnden lämnat en för- djupad anslagsframställning för perioden 1993/94—1995/96. I det följande görs en sammanfattning av nämndens resultat-, framtids- och resursanalyser för verksamheten med radio och kassettidningar.

Taltidningsnämdens resultatanalys

Riksdagens beslut är 1988 (prop. 1987/88:145, bet. 1987/88:KU39, rskr. 1987/88:291) om stöd till radio- och kassettidningar innebar att förutsätt- ningar skapades för en dramatiskt förbättrad situation när det gäller tillgången

till innehållet i dagstidningar för synskadade och andra grupper av funktions- hindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en tidning.

Målsättningen för verksamheten med radio- och kassettidningar, som i huvudsak formulerades av riksdagen år 1988 och som därefter har modifie- rats något, innebär i korthet:

att minst 50 dagstidningar skall ges ut som taltidning, att utbudet av taltidningar skall präglas av god geografisk spridning och politisk mångfald,

att tekniken med redigerade och intalade taltidningar prioriterats, sam- tidigt som arbetet pågått med att utveckla RATS-tekniken (radiosända tal- syntestidningar för synskadade). För att möjliggöra en satsning på RATS ändrades stödordningen den 1 juli 1992 så att frågan om utgivningsform inte längre har betydelse när det gäller att fördela bidrag (jfr prop. 1991/92:100 bil. 12, bet. 1991/92zKU27, rskr. 1991/92:197),

— att nämnden skall främja marknadsföring samt bedriva viss utbildnings- och utvecklingsverksamhet,

att årskostnaden (omräknad i 1992 års penningvärde) för utgivningen av en 6—dagars radiotidning med en sändare beräknas till drygt 1.2 mil- joner kronor. Stödordningen omfattar sedan den 1 juli 1991 även regler för högsta stödbelopp per abonnemang (jfr prop. 1990/91:100 bil. 10. bet. 1990/91:KU29, rskr. 1990/91:161).

Taltidningsnämndens resultatredovisning visar i korthet: att 60 dagstidningar har beviljats ersättning för taltidningsutgivning t.o.m. september 1992, och att ytterligare tre dagstidningar planerar att på- börja taltidningSutgivning under innevarande budgetår,

att av de 60 dagstidningarna står 17 socialdemokratin nära, 6 är center- partistiska, 16 är liberala, 10 är moderata eller konservativa, en står nära miljöpartiet, medan övriga har beteckningen oberoende. Vidare omfattar ut- budet av lokala medel- eller högfrekventa taltidningar för närvarande samtliga regioner utom Hälsingland. Västmanlands län, Jönköpings län och Väst- götadelen av Älvsborgs län.

att av de 60 taltidningama kommer 59 ut som redigerade och intalade radiotidningar. En tidning ges ut i RATS-förrn, medan en tidning använder båda teknikerna Ytterligare tre av de 59 tidningarna samt en nytillkommande tidning väntas under innevarande budgetår påbörja RATS-utgivning,

— att marknadsföringsinsatsema samt utbildnings- och utvecklingsverk- samheten genomgående har givit goda resultat. Nämnden pekar därvid på tid- ningsföretagens positiva inställning till taltidningsutgivning. den goda upp- lageutvecklingen och taltidningsredaktöremas uttalade vilja att utveckla sitt arbete,

— att årskostnaden för tolv nystartade radiotidningar under åren 1991 och 1992 har beräknats till i genomsnitt 1,3 miljoner kronor. Samtidigt noterar nämnden att fyra högfrekventa tidningar ligger nära den gräns på 25 000 kr för maximalt stöd per abonnemang som infördes år 1991. En taltidning har upphört under år 1992 som en följd av att kostnaderna överstigit maximi- nivån. En tidning som överskrider den gällande stödgränsen på 100 kr per

exemplar för lågfrekventa tidningar står själv för den överskjutande kost- Prop. 1992/932100 naden. Bil. 12

Taltidningsnämndensframtidsanalys

Taltidningsnämnden utgår från att verksamheten med radio- och kassettid- ningar skall fortsätta enligt de målsättningar som riksdagen formulerade år 1988 och med de modifieringar som därefter har gjorts.

Mot bakgrund av att i det närmaste samtliga regioneri Sverige nu har till- gång till någon lokal medel- eller högfrekvent taltidning, förutser nämnden att de senaste årens snabba ökning av antalet taltidnin gar kommer att minska kraftigt under år 1994. Under budgetåren 1993/94—1995/96 räknar nämnden med att verksamheten kommer att omfatta 67, 72 resp. 78 taltidningar.

I de områden som ännu saknar taltidning ligger en utbyggnad med RATS- systemet närmast till hands. Nämndens bedömning i föregående års anslags- framställning att RATS-tekniken kommer att dominera utvecklingen under första hälften av 1990-talet kvarstår. En viss tidsförskjutning är dock ofrån- komlig eftersom flera aktuella tidningsföretag är i färd med att genomföra tekniska förändringar i sina sätterier. Nämnden har fattat principbeslut om att prioritera fem utvalda dagstidningar vid utbyggnaden av RATS under de närmaste tre åren.

Under perioden 1993/94—1995/96 bör möjligheten öppnas för ytterligare grupper av funktionshindrade att få teckna taltidningsabonnemang. Nämnden avser att återkomma till regeringen i denna fråga

Taltidningsnämndens resursanalys

Under budgetåret 1991/92 har totalt 74,3 miljoner kronor förbrukats under-_ anslaget. Därav avser 65,7 miljoner kronor bidrag till tidningsföretagen för utgivningsverksamheten. Resterande belopp avser inköp av radiotidnings- mottagare, utbildningsverksamhet samt ersättning till Televerket (Svensk Rundradio AB fr.o.m. den 1 juli 1992) för service, sändningskostnader m.m.

Mot bakgrund av slutsatserna i resultat- och framtidsanalysen begär Tal- tidningsnämnden totalt 102 614 000 kr för budgetåret 1993/94, varav 101 974 000 kr (+ 12 356 000 kr) för bidrag till utgivningsverksarnhet m.m., och 640 000 kr (+ 20 000 kr) för utbildnings- och utvecklingsverksamhet.

För perioden 1993/94—1995/96 beräknar nämnden att medelsbehovet för utgivningsverksamheten kommer att uppgå till totalt 320 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

I 1992 års budgetproposition (1991/921100 bil. 12 s. 130) uppsköts den planerade fördjupade prövningen av det framtida stödet till taltidningar i av- vaktan på de förslag och slutsatser som kunde komma från 1989 års handi- kapputredning. Utredningens slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för

alla remissbehandlas för närvarande. Jag är dock inte beredd att ytterligare Prop. 1992/93:100 skjuta upp den fördjupade prövningen. Bil. 12

Taltidningsnämndens väl genomarbetade anslagsframställning visar enligt min mening att verksamheten med radio- och kassettidningar bedrivs med en sådan inriktning att de målsättningar som sattes upp år 1988, och som där- efter har modifierats något, i huvudsak har uppnåtts. Handikapputredningen finneri sitt slutbetänkande (s. 217 ff.) att det nuvarande systemet med stöd till taltidningsverksamheten över statsbudgeten visat sig vara effektivt och tills vidare bör bibehållas.

Mot denna bakgrund drar jag följande slutsatser. Stödet till radio- och kas- settidningar bör bibehållas oförändrat vad gäller grunderna för stödet under den kommande treårsperioden. Det innebär bl.a. att de övergripande målsätt- ningarna för verksamheten skall vara oförändrade. Eftersom utbyggnaden re- dan nått långt, och utbyggnadstakten därmed kan förväntas avta, är det ofrån- komligt att det på några punkter mer kommer att handla om att försvara upp- nådda resultat och mindre om att expandera ytterligare. Något nytt mål ut- tryckt i antal tidningar bör därför inte sättas upp.

Vidare bör principen om full nettokostnadstäckning för utgivande tidnings- företag gälla även under den kommande treårsperioden och anslaget bör även i fortsättningen vara förslagsvis betecknat. Målgruppen för taltidningsverk- samheten bör tills vidare vara oförändrad. Jag noterar nämndens avsikt att pröva frågan om möjligheten för andra grupper av funktionshindrade än syn- skadade att prenumerera på taltidningar. Jag utgår från att nämnden därvid beaktar vad föredragande statsrådet anförde i denna fråga i propositionen 1987/88:145 om stöd till radio- och kassettidningar.

Den utbyggnad av RATS-tekniken som nämnden planerar, innebär att statens kosmader för verksamheten på sikt kommer att kunna minskas, men framför allt innebär RATS fördelar för de synskades informationssituation. eftersom större delen av tidningen därigenom blir tillgänglig. Jag har erfarit att det på olika bibliotek finns en efterfrågan från synskadade på inläsning av innehållet i de delar av dagstidningarna som inte ryms i de redigerade och intalade kassettutgåvoma. På sikt bör belastningen på biblioteken kunna minska genom att fler tidningar distribueras med RATS-tekniken.

När det gäller frågan om synskadades tillgång till myndighets- och sam- hällsinformation genom de s.k. läns- och kommuntidningama som behandla- des av konstitutionsutskottet i betänkandet 1991/92:KU27, vill jag för riks- dagens information nämna att handikapputredningen i sitt slutbetänkande (s. 143 ff.) föreslår ett tillägg till 4 & förvaltningslagen (l986:223) som inne- bär att stat, kommuner och landsting ges en skyldighet att se till att personer med funktionshinder får den hjälp de behöver för att ta del av information från myndigheter. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet tillsammans med utredningens övriga förslag. Jag vill också hänvisa till vad chefen för Finansdepartementet anför om betydelse av en god och allsidig samhällsinformation (jfr bil. 8).

Från anslaget betalas kostnader för Taltidningsnämndens utbildnings- och utvecklingsverksamhet, som för budgetåret l992/93 beräknats under anslags- 207

posten 2. Jag anser att medel för dessa uppgifteri fortsättningen bör anvisas under anslaget C 5. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden. Jag har därför beräknat en minskning av förevarande anslag med 640 000 kr.

Mot denna bakgrund bör anslaget föras upp med 101 974 000 kr för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till radio- och kassettidningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 101 974 000 kr.

Bil. 12

Litteratur och tidskrifter Prop. 1992/93:100

. E']. 12 C 11. Lrtteraturstöd ]

l99l/92 Utgift 38 639 539 Reservation 7 398 406 1992/93 Anslag 39 064 000 1993/94 Förslag 40 866 000

Från anslaget utgår stöd till utgivning av litteratur enligt förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd. Frågor om utgivningsstöd prövas av Statens kulturråd i enlighet med nämnda förordning och förordningen (1988:676) med instruktion för statens kulturråd. Vidare utgår från anslaget stöd till En Bok För Alla AB för utgivning och spridning av kvalitetslitteratur till lågt pris, samt till Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska.

1992/93 Beräknad ändring 1993/94

Föredraganden

l. Utgivningsstöd 31 047 000 + 1 552 000

2. En Bok För Alla AB för utgivning av En bok för alla samt läsfrämjande åtgärder för barn och ungdom 7 933 000 + 246 000

3. Kommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska 84 000 . + 4 000

39 064 000 + 1 802 000

Statens kulturråd

Statens kulturråd har i enlighet med regeringens direktiv lämnat en fördjupad anslagsframställning för perioden 1993/94—1995/96. 1 det följande görs en sammanfattning av Kulturrådets resultatanalys, framtida handlingsprogram och resursanalys på litteraturområdet.

Kulturrådets resultatanalys

Målet för den statliga litteraturpolitiken är att tillförsäkra allmänheten ett rikt och varierat utbud av kvalitetsböcker. I detta syfte infördes år 1975 det statliga litteraturstödet. som är ett omfattande selektivt titelstöd till för- lag och andra utgivare (jfr prop. 1984/85zl4l, bet. 1984/851KrUZl, rskr. 1984/851392). Kulturrådet drar i sin resultatanalys slutsatsen att stödet fun- gerat som en allmän stimulans till utgivning av ett bredare urval av god litteratur, delvis beroende på att stödet bidragit till tillkomsten av ett stort antal små och medelstora förlag.

Ett selektivt stöd till en privat bransch bör vara noga utarbetat. Det bör ha en god effekt i förhållande till insatsen. Det får inte innebära en otillbörlig styrning av utgivningen eller en snedvridning av konkurrensförhållandena i 209

branschen. Stödet får inte heller innebära att staten övertar uppgifter och kost- nader som ligger under branschens eget ansvar. Vidare får stödet inte ha negativa bieffekter. som att driva upp priser eller leda till en överdrivet stor utgivning. Stöd bör slutligen beviljas enligt enkla och klara fördelningsprinci- per som erkänns och accepteras av mottagarna av stödet. Kulturrådet menar att den nuvarande svenska litteraturstödsmodellen i allt väsentligt svarar mot dessa kriterier.

Distributionsfrågan är det mest akuta problemet på dagens bokmarknad. Genom det avtalslösa tillstånd som råderi branschen sedan det s.k. fackbok- handelsavtalet upphört, ökar förlagens konkurrens gentemot bokhandeln så drastiskt att det finns risk för att de små och medelstora kvalitetsförlagens tit- lar inte når ut till handeln.

Kulturrådets förslag till handlingsprogram

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen frnner Kulturrådet att de stat- liga stödinsatserna på litteraturområdet under perioden l993/94—l995/96 främst bör inriktas på:

— att behålla ett i huvudsak oförändrat utgivningsstöd vad gäller grun— derna, men att stödet reformeras genom bl.a. ökade anslag och nya stödända- mål för att möta förändringar i omvärlden och för att göra det mer verknings- fullt och ändamålsenligt inom visa områden,

att möta de krav som den ökade intemationaliseringen och det mång- kulturella samhället ställer,

— att genom projekt som skolklassikerserien och En bok för alla bidra till en aktiv spridning av god litteratur till en bred publik. samt

— att noga bevaka utvecklingen och behovet av stödåtgärder inom bok- distributionen.

Kulturrådets resursanalys

Under budgetåret l99l/92 tilldelades sammanlagt 881 titlar utgivningsstöd. 802 ansökningar avslogs och 137 bordlades.

För budgetåret 1993/94 räknar Kulturrådet med en priskompensation om 5 %. Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och förslaget till hand- lingsprogram begär Kulturrådet att anslagsposten l förs upp med sammanlagt 34747000kr(+3700000kr).

För de båda efterföljande budgetåren föreslår Kulturrådet en uppräkning av anslagsposten med 1 250 000 kr resp. 750 000 kr.

En Bok För Alla AB

En Bok För Alla AB övertog i april 1992 Stiftelsen Litteraturfrämjandets åta- ganden gentemot staten för utgivning och spridning av kvalitetslitteratur till lågt pris. Bolagets avtal med staten gäller t.o.m. den 30 juni 1993 (jfr bet. 1991/92:KrU26. rskr. l99l/922221). Se under föredragandens överväganden angående ett nytt avtal.

Bolaget har begärt en treårig förlängning av avtalet. Anslaget bör under perioden räknas upp lika mycket som anslagsposten l. Utgivningsstöd.

Kulturrådet anser i sin fördjupade anslagsframställning att verksamheten En bok för alla är av stor betydelse för spridning av kvalitetslitteratur och läs- främjande aktiviteter bland nya grupper. Rådet tillstyrker en treårig förläng- ning av avtalet.

Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska

Kommittén tillsattes år 1961 under Nordiska Kulturkommissionen med upp- gift att välja ut och att låta översätta till svenska sådan finsk facklitteratur som publicerats endast på finska men som bedömdes vara av intresse för en svensk och nordisk läsekrets. Anslagen från Sverige och Finland förutsattes bli lika stora. Efter upplösningen av kommissionen har kommittén fått direkta statsanslag.

Under kommitténs verksamhetsperiod har ca 85 verk översatts. Ett lO-tal arbeten förbereds för närvarande för utgivning. Kommittén ger också ekono- miskt stöd för översättning av ett 20-tal artiklar varje år. Målsättningen är att ett oförändrat antal titlar skall kunna översättas.

Mot bakgrund av denna ambition. och med hänvisning till principen om ömsesidiga bidrag länderna emellan, bör anslaget räknas upp. För budget- året 1993/94 begär kommittén att anslagsposten förs upp med 130 000 kr (+ 46 000 kr). Under perioden 1993/94—1995/96 bör en utjämning ske med det finländska bidraget.

Föredragandens överväganden

Kulturrådet har i sin fördjupade anslagsframställning genomfört en ambitiös utvärdering som enligt min mening visar att den svenska litteraturstödsmodel- len i huvudsak verkar effektivt, så att en kulturpolitiskt angelägen utgivning av kvalitetslitteratur kan upprätthållas med hjälp av en relativt begränsad stat— lig insats.

Mot denna bakgrund drar jag följande slutsatser. Kulturrådet bör under perioden 1993/94—1995/96 administrera ett litteraturstöd med i huvudsak samma övergripande målsättning som för närvarande. Grunderna för utgiv- ningsstödet bör ligga fast. Det innebär att stödet även i fortsättningen fördelas i huvudsak som ett efterhandsstöd enligt arkersättningsprincipen.

Svenska bokförläggareföreningen har i skrivelse till regeringen den 17 november 1992. med anledning av vad Kulturrådet anför i den fördjupade an- slagsframställningen, framfört kritik mot det krav på maximipris för littera- turstödda titlar, den s.k. prispressen, som finns i stödordningen. Enligt bok- förläggareföreningen har prispressen inte längre någon kulturpolitisk uppgift och bör därför slopas. Jag är på grundval av det underlag som nu föreligger inte beredd att föreslå någon förändring på den här punkten. Jag vill dock för

riksdagens information nämna att jag har för avsikt att föreslå regeringen att ge Kulturrådet i uppdrag att utvärdera prispressen och att komma in med förslag till förändringar om det skulle visa sig att den nuvarande ordningen på den här punkten inte svarar mot de kulturpolitiska målsättningarna.

Jag har tidigare vid behandlingen av Kulturrådets fördjupade anslagsfram- ställning under B. Kulturverksamhet m.m. redovisat att den samhällsekono- miska situationen är sådan att det inte är möjligt att klara reforrnåtaganden i den omfattning som Kulturrådet föreslår på olika konstområden, och att Kulturrådets förslag till handlingsprogram huvudsakligen måste bygga på ut- nyttjandet av befintli ga resurser på området.

Mot den bakgrunden är jag inte beredd att förorda sådana nya stödändamål på litteraturområdet som förutsätter ökade resurser. Kulturrådet bör dock även i fortsättningen. inom ramen för grunderna för utgivningsstödet och övriga av riksdag och regering uttalade riktlinjer, besluta om anslagsmedlen på de olika litteraturkategoriema och övriga ändamål under anslagspos— ten Utgivningsstöd. Det innebär att Kulturrådet har befogenhet att tillgodo- se uppkomna nya stödbehov inom litteraturområdet under förutsätming att det kan ske genom en omprioritering av redan befintliga resurser under anslagsposten och inom ramen för nuvarande stödordning, t.ex. för utländsk litteratur i svensk översättning, barn- och ungdomslitteratur. tecknade serier och invandrar- och minoritetslitteratur (jfr prop. 1984/85:141 s. 33ff., bet. 1984/85:KrU21, rskr. 1984/85:392).

Kulturrådet föreslår att stödordningen för särskilt kosmadskrävande utgiv- ning ( projektstöd) omvandlas inom befintlig resursram till ett renodlat stöd för bildböcker och bildverk och att andra kostnadskrävande projekt behandlas under resp. stödordningar för skön- och facklitteratur (jfr prop. 1984/851141 s. 29ff.). Jag föreslår att en sådan förändring av stödordningen genomförs den 1 juli 1993.

Kulturrådets handlingsprogram innebär bl.a en satsning på skolklassiker- serien och utgivningen av En bok för alla. Mot bakgrund av de positiva erfa- renheter som Kulturrådet redovisar för skolklassikerserien, förordar jag att serien förlängs med målsättningen att uppnå 100 titlar under den kommande treårsperioden. För budgetåret 1993/94 bör 2,5 miljoner kronor av anslags- posten 1 anvisas för detta ändamål.

Riksdagen gav genom sitt beslut den 23 april 1992 (bet. 1991/92:KrU26, rskr. 1991/92:221) regeringen bemyndigande att träffa avtal med det nya bolaget En Bok För Alla AB som innebär att bolaget övertar Stiftelsen Littera- turfråmjandets tidigare avtalade rättigheter och förpliktelser om utgivning och spridning av En bok för alla för barn och ungdomar samt vuxna t.o.m. den 30 juni 1993. Ett avtal med denna innebörd slöts mellan staten och bolaget den 30 april 1992. Som grund för sitt bemyndigande anförde kulturutskottet bl.a. att utgivning och spridning av kvalitetslitteratur till lågpris ingår som en viktig del i den statliga litteraturpolitiken och att detär angeläget att en sådan utgivning kan fortsätta utan avbrott. Jag delar denna bedömning och förordar att verksamheten En bok för alla förlängs under perioden 1993/94—1995/96. För att ge bolaget nödvändiga planeringsförutsättrringar kommer ett nytt avtal

Bil. 12

för tiden den 1 juli 1993—den 30 juni 1996 att träffas mellan staten och En Prop. 1992/931100 Bok För Alla AB den 17 december 1992. Avtalet innebär att verksamheten Bil. 12 för budgetåret 1993/94 tilldelas ett anslag på 8 179 000 kr och att bidraget för de följande två budgetåren räknas upp enligt den praxis som gäller för statliga bidragsanslag. Avtalet innehåller ett förbehåll för riksdagens godkännande av de ekonomiska förpliktelser för staten som följer av avtalet.

Statliga kreditgarantier till bokförlag är ett annat av de stöd på litteraturom- rådet som infördes på 1970-talet (jfr prop. 1984/85:141 s. 51ff.). Myndig- hetsansvaret ligger hos Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK). ln- för den kommande treårsperioden är jag inte beredd att förorda en förlängning av detta stöd, som för budgetåret 1992/93 anvisats under anslaget C 13. Kreditgarantier till bokförlag. Skälet är framför allt att kreditgarantiema har utnyttjats mycket lite under senare år, och att stödet därför inte längre kan sägas fylla en kulturpolitisk uppgift. Möjligheten att bevilja kreditstöd bör upphöra vid utgången av innevarande budgetår. Förluster som uppstår som en följd av kreditgarantier beviljade före den 1 juli 1993 bör belasta anslaget A 2. Utredningar m.m. Vid ingången av innevarande budgetår fanns ute- stående garantier på 55 366 kr.

Vid beräkningen av förevarande anslag har jag räknat med en viss kom- pensation för prisutvecklingen. Mot denna bakgrund beräknar jag att anslaget bör föras upp med 40 866 000 kr för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag har förordat om en förändrad inriktning på stö- det till särskilt kostnadskrävande utgivning (projektstöd), 2. godkänna de ekonomiska förpliktelser för staten som följer av avtalet mellan staten och En Bok För Alla AB för perioden 1993/94— 1995/96,

3. godkänna att nuvarande ordning för kreditgarantier till bokförlag avskaffas,

4. till Litteraturstöd för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations- anslag på 40 866 000 kr.

C 12. Stöd till kulturtidskrifter

1991/92 Utgift 20 364 658 Reservation 736 660 l992/93 Anslag 21 450 000 1993/94 Förslag 19 450 000

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen (l977:393) om statligt stöd till kulturtidskrifter. Frågor om stöd prövas av Statens kulturråd i enlighet med nämnda förordning och förordningen ( 1988:676 ) med instruktion för statens kulturråd. 213

Statens kulturråd

I enlighet med regeringens direktiv har Statens kulturråd lämnat en fördjupad anslagsframställning för perioden 1993/94—1995/96. I det följande görs en sammanfattning av Kulturrådets resultatanalys, framtida handlingsprogram och resursanalys på kulturtidskriftsområdet.

Kulturrådets resultatanalys

Målet för det statliga stödet till kulturtidskrifter är att garantera en mångfald i utgivningen och att därigenom främja yttrandefrihet och stimulera debatt. l motiveringar för stödet har angivits tidskriftemas stora roll för den allmänna debatten i kulturella, sociala och politiska frågor och därmed för den demo- kratiska processen.

Antalet tidskrifter i Sverige fortsätter att öka och är i dag ca 10 000, varav ca 800 bedöms vara kulturtidskrifter. Av dessa ansöker årligen mellan 300 och 400 om stöd, varav ca 200 beviljas. Det statliga stödet har spelat en viktig roll för att kulturtidskriftema, som lever under svåra ekonomiska villkor, skall överleva.

Under slutet av 1980-talet genomförde Kulturrådet en försöksverksamhet för att förbättra kulturtidskriftemas ekonomi genom att finna metoder för att öka prenumerationsantalet och minska kostnaderna (jfr prop. 1986/87:100 bil. 10. bet. 1986/87zKrU17. rskr. 1986/87:209). En utvärdering av försöket och förslag till åtgärder lämnades i Kulturrådets rapport (1989:6) Statligt stöd till kulturtidskrifter (jfr prop. 1989/90:100 bil. 10). Kulturrådet har därefter fått i uppdrag att fortsätta med olika utvecklingsinsatser när det gäller mark- nadsföring. teknikutveckling och utbildning på kulturtidskriftsområdet (jfr prop. 1991/92:100 bil. 12, bet. 1991/92zKrU26, rskr. 1991/921221).

Kulturrådet drar slutsatsen att kombinationen av produktionsstöd och ut- vecklingsinsatser på kulturtidskriftsområdet har varit framgångsrik.

Kulturrådets förslag till handlingsprogram

Kultunådet bedömer att det under en förutsebar framtid kommer att frnnas be- hov av ett produktionsstöd med i huvudsak samma inriktning och omfattning som för närvarande. De försök som genomfördes under slutet av 1980-talet visar att även olika utvecklingsinsatser är nödvändiga. Tidskriftema bör också under 1990-talet få möjligheter till effektivare marknadsföring, och satsningarna på teknikutveckling bör fortsätta. Sammanlagt 20 % av det totala stödbeloppet bör användas för utvecklingsstöd som omfattar marknadsföring, teknikutveckling och utbildning. Kulturrådet pekar på distributionen av tid- skriftema som en del av ett generellt kulturpolitiskt problem.

Kulturrådets resursanalys

För budgetåret 1991/92 beviljades 218 tidskrifter stöd med belopp mellan 10 000 och 438 200 kr. Därav har 32 tidskrifter erhållit bidrag för inläsning på kassett med sammanlagt 714 500 kr.

Prop. 1992/932100 Bil. 12

För budgetåret 1993/94 räknar Kulturrådet med en priskompensation om Prop. 1992/93.100 5 %. Anslaget bör föras upp med 21 750 000 kr (+ 300 000 kr), varav 20 % Bil. 12 bör användas som utvecklingsstöd till åtgärder för marknadsföring, teknikut- veckling och utbildning. För de båda efterföljande budgetåren föreslår Kulturrådet en uppräkning av anslaget med 600 000 kr per år.

Föredragandens överväganden

Kulturrådets fördjupade anslagsframställning visar enligt min mening att det statliga stödet till kulturtidskrifter har varit framgångsrikt när det gäller att värna ett stort utbud av kulturellt värdefulla tidskrifter i Sverige. Därtill har inte minst bidragit de olika utvecklingsinsatser som Kultunådet vidtagit.

Mot bakgrund av Kulturrådets resultat- och framtidsanalyser drar jag föl- jande slutsatser. Under den kommande treårsperioden bör Kulturrådet admi- nistrera ett statligt stöd till kulturtidskrifter med målsättningen att garantera en kulturellt värdefull mångfald i tidskriftsutbudet. Stödet bör dels utgå som produktionsstöd, dels som ett utvecklingsstöd för insatser när det gäller marknadsföring, teknik och utveckling. Det bör ankomma på regeringen att ange de närmare villkoren för stödinsatsema. Målsättningen bör även forrnu- leras som ett krav att under perioden uppvisa besparingari statens utgifter för produktionsstödet, bl.a. som en följd av de utvecklingsinsatser som vidtas.

Kulturrådet bör under perioden också verka för tydliga prioriteringar när det gäller vilka kategorier av kulturtidskrifter som i första hand bör få stöd. Bland det stora antalet tidskrifter som erhåller statligt stöd, finns t.ex. publi- kationer vars utgivare är myndigheter, förlag eller organisationer som borde ha ekonomiska förutsättningar att själva finansiera utgivningen. Det är bl.a. mot denna bakgrund som jag bedömer att det finns utrymme att minska anslaget med 2 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Jag beräknar att anslaget bör föras upp med sammanlagt 19 450 000 kr för budgetåret 1993/94. Högst 2 miljoner kronor av anslaget bör få användas för olika utvecklingsinsatser.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksamheten med kulturtidskrifter skall vara i enlighet med vad jag förordat. 2. till Stöd till kulturtidskrifter för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 19 450 000 kr.

C 13. Stöd till bokhandel

1991/92 Utgift 6 635 5001 Reservation 2 032 380 1992/93 Anslag 9 342 0001 1993/94 Förslag 8 030 000

1Anvisat under anslagen Stöd till bokhandel och Lån för investeringar i bokhandel m.m.

Från anslaget utgår kreditstöd, sortimentsstöd. stöd till rådgivning samt katalogdatorstöd enligt förordningen (1985:525) om statligt stöd till bok- handeln. Vidare utgår från anslaget stöd till spridning av bokinfonnation samt bidrag till Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI) för dess kostnader för administration av den statliga stödverksamheten.

l992/93 Beräknad ändring

1993/94 Föredraganden 1. Lån till investeringari bokhandel m.m. 2 382 0001 of. 2. Sortimentsstöd 3 500 000 of. 3. Katalogdatorstöd 1 519 000 of . 4. Stöd till spridning av bokinfonnation 1 336 000 — 1 336 000 5. Bokbranschens Finan- sieringsinstitut AB 605 000 + 24 000 9 342 0002 — 1 312 000

1Anvisat under anslaget C 15. Lån för investeringar i bokhandel m.m. Övriga anslagsposter har anvisats under anslaget C 14. Stöd till bokhandel. 2Av beloppet får BFI omfördela högst 200 000 kr mellan anslagsposterna 2—4.

Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI)

I enlighet med regeringens direktiv har BFI lämnat en fördjupad anslagsfram- ställning för perioden 1993/94—1995/96. I det följande görs en sammanfatt— ning av BFI:s resultat-. frarntids- och resursanalyser.

I anslutning till den fördjupade anslagsframställningen har BFI även över— lämnat rapporten Bokhandelsbranschen 1992. Rapporten innehåller en utvär- dering av de olika formerna av statligt stöd till bokhandeln samt en redogörel- se för förändringar i bokhandelsbeståndet under det senaste året och under den senaste tioårsperioden.

BFI:s resultatanalys

Det statliga stödet till bokhandeln har två övergripande målsättningar. Dels att att vidmakthålla och om möjligt förstärka ett vittförgrenat bokhandelsnät, dels att öka tillgängligheten av kvalitetslitteratur i bokhandeln. BFI drar slutsatsen

Bil. 12

i sin resultatanalys att det statliga stödet har haft stor betydelse för bokhan- delns spridning i landet.

Stöd till investeringar i bokhandeln m.m. ( kreditstöd) infördes på försök år 1977 för att budgetåret 1985/86 permanentas med i huvudsak oförändrade villkor (jfr prop. 1984/85:141, bet. l984/85:KrU21, rskr. 1984/851392). Kreditstöd lämnas i första hand till fullsorterade bokhandlar på mindre eller medelstora orter.

Sortimentsstöd infördes budgetåret 1985/86 för att ge mindre bokhandlar möjlighet att kunna erbjuda ett i förhållande till sin boldörsäljning hög lager- beredskap av god och aktuell litteratur till rimliga kostnader. Den utvidg- ning av sortimentsstödet som genomfördes den 1 juli 1992 mot bakgrund av det s.k. fackbokhandelsavtalets upphörande (jfr prop. 1991/92:100 bil. 12 s. 136ff.. bet. 1991/922KrU26, rskr. 1991/92:221) innebär att situationen förbättrats för de mindre bokhandlar som tidigare var anslutna till fackbok- handelsavtalet och som nu står utanför branschens olika abonnemangs— systern.

Stöd till katalogdator infördes den 1 juli 1992 för att ge mindre bokhand- lar, med begränsad lagerberedskap, möjlighet att ansluta sig till branschens datoriserade katalog- och datorsystem (jfr prop. l99l/92:100 bil. 12 s. 136 ff., bet. 1991/92zKrU26, rskr. l99l/92:221). I november 1992 hade totalt 44 bokhandlar beviljats sammanlagt 893 000 kr i katalogdatorstöd. BFI redo- visar att större delen av de berörda bokhandlarna visat stort intresse för stödet.

Stöd till spridning av bokinformation infördes budgetåret 1985/86 för att främja distributionen av en katalog med den samlade svenska utgivningen av barn— och ungdomsböcker (jfr prop. 1984/85:141, bet. 1984/85zKrU21, rskr. 1984/85:392). Katalogen distribueras till landets samtliga barnfamiljer och har kommit att ligga till grund för en årlig s.k. bamboksvecka i hela landet.

BFI:sframtidsanalys

Bokhandelsbranschens ekonomiska situation. som generellt sett varit bra under andra halvan av 1980-talet, har försämrats under år 1991. Som för- klaring till nedgången pekar BFI på att bokhandelns försäljning till såväl kommunala organ som privata företag minskat. och att kostnaderna för loka- ler och löner ökat för större delen av branschen. Bland de bokhandlar som redan tidigare haft svag ekonomi kan det under den närmaste tiden ske en viss ökning av antalet betalningsinställelser.

Under perioden 1993/94—1995/96 bör de statliga stöden till bokhandeln i huvudsak utgå enligt nuvarande regler. BFI föreslår att anslaget till kreditstöd räknas upp och att möjligheten att erhålla kreditstöd utvidgas till att omfatta ytterligare kategorier av bokhandlar. I övrigt begär BFI ökningar av anslagen till katalogdatorstöd och stöd till spridning av bokinfonnation. Även anslaget till BFI:s administrationskostnader bör höjas.

BFI:s resursanalys

Mot bakgrund av slutsatserna i resultat- och framtidsanalysema begär BFI att anslaget förs upp med totalt 12 406 000 kr (+ 3 064 000 kr) för budgetåret 1993/94 fördelade på följande ändamål:

4 800 000 kr (+ 2 418 000 kr) för kreditstöd för att bl.a. möjliggöra en utvidgning av stödmöjlighetema till fler kategorier bokhandlar,

— 3 500 000 kr (of.) för sortimensstöd, — 1 700 000 kr (+ 181 000 kr) för katalogdatorstöd för att samtliga berörda bokhandlar skall kunna erhålla stöd under den kommande treårsperioden.

— 1 551 000 kr (+ 215 000 kr) för stöd till spridning av bokinformation för att täcka de verkliga distributionskostnadema och för att staten skall kunna ta över kostnaden för distribution av bambokskatalogen till skolor, förskolor och bibliotek, _

— 855 000 kr (+ 250 000 kr) för BFI:s administrationsbidrag. bl.a. mot bakgrund av att BFI tilldelats nya arbetsuppgifter med att fördela statliga stöd utan motsvarande ölming av administrationsbidraget.

För de båda efterföljande budgetåren föreslår BFI att anslaget förs upp med oförändrade belopp.

Föredragandens överväganden

BFI har i sin fördjupade anslagsframställning genomfört en ambitiös utvärde- ring som enligt min mening visar att de olika formema av statligt stöd till bok- handeln i huvudsak har varit effektiva. Relativt små statliga subventioner har verksamt bidragit till kulturpolitiskt värdefulla resultat.

Mot denna bakgrund drar jag följande slutsatser. BFI bör under perioden 1993/94—1995/96 administrera statens stöd till bokhandeln med i huvudsak oförändrade övergripande målsättningar. Stödet bör även under den kom- mande treårsperioden utgå i form av kreditstöd, sortimentsstöd och katalog- datorstöd. För katalogdatorstödet bör målsättningen vara att i så hög grad som möjligt bidra till att berörda bokhandlar kan anslutas till branschens gemensamma datoriserade katalogsystem under den kommande treårsperio- den, och att stödet därefter avskaffas.

Den samhällsekonomiska situationen är sådan att utrymmet för reforrnåta- ganden över huvud taget är mycket begränsat. De statliga insatserna för stöd till bokhandeln under den kommande treårsperioden måste därför bygga på att de befintliga resurserna inte kommer att kunna ökas.

För en av stödforrnema under anslaget, stöd till spridning av bokinfonna- tion. är jag inte beredd att förorda en förlängning för den kommande treårs- perioden. Stödet infördes budgetåret 1985/86 för i första hand en period på tre år. Därefter har det förlängts med tre resp. två år. Utgångspunkten var från början att finansieringen, efter en kortare tid med särskilt stöd. helt borde kunna övertas av branschen (prop. 1984/85:141 s. 69).

Bil. 12

Vid beräkning av anslagsposten 5 har jag tagit hänsyn till pris- och löne- utvecklingen. Jag förordar mot denna bakgrund att anslaget bör föras upp med sammanlagt 8 030 000 kr för budgetåret 1993/94.

Förslaget innebär att de medel som för innevarande budgetår anvisats under de båda anslagen C 14. Stöd till bokhandel och C 15. Lån för investe- ringar i bokhandel m.m. i fortsättningen beräknas under det gemensamma anslaget C 13. Stöd till bokhandel. De reservationer som vid utgången av innevarande budgetår kan finnas kvar under de båda tidigare anslagen bör föras över till detta anslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att stödet till bokinfonnation avskaffas. 2. till Stöd till bokhandel för budgetåret 1993/94 anvisa ett reser- vationsanslag på 8 030 000 kr.

C 14. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

1991/92 Utgift 7 634 000 Reservation — 199293 Anslag 8 168 000 1993/94 Förslag 8 576 000

Enligt stiftelsens nuvarande stadgar. som fastställdes av regeringen den 22 juni 1988. har stiftelsen till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för begåvningshandikappade samt att ge ut lättlästa böcker (LL-böcker). Tid- ningen bör utformas så att den blir till nytta även för andra grupper med läshandikapp. Bokutgivningen bör koncentreras till böcker för sådana vuxna läsare som har särskilt stora och inte tillgodosedda läsbehov. framför allt begåvningshandikappade personer. Marknadsföringen och distributionen av böckerna bör ägnas särskild uppmärksamhet. Verksamheten skall drivas utan vinstsyfte och inom ramen för ett avtal som träffas mellan staten och stiftel- sen. '

Staten och stiftelsen träffade den 21 juni 1990 avtal för perioden den 1 juli 1990—den 30 juni 1993. Avtalet reglerar bl.a. frågor om bidrag till stiftelsens verksamhet och om prenumerationsavgift för tidningen.

Stiftelsen har lämnat en fördjupad anslagsframställning för perioden 1993/94—1995/96.

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen)

Stiftelsen hari sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheten med utgivningen av nyhetstidningen 8 SIDOR och LL-böcker. Målen för

verksamheten är att bedriva en god nyhetsförmedling och en variationsrik bokutgivning samt att med information och marknadsföring se till att produk- terna når sina läsare.

LL—stiftelsens resultatanalys

8 SIDOR

Antalet utgåvor per år är f.n. 45 nummer. Stiftelsen anser dock att utgivning en gång per vecka eller 50 nummer per år är en önskvärd miniminivå.

Från tidningens start vid årsskiftet 1984/85 fram till våren 1991 ökade upplagan successivt till ca 6 200 abonnerade exemplar. Därefter har upplagan stagnerat och var under år 1991/92 i genomsnitt 5 800. Orsakerna anges vara nedskärningar inom den offentliga sektorn och stiftelsens begränsade resurser för marknadsföring av tidningen. Abonnentanalyser visar att det i stor ut- sträckning är institutioner som står för abonnemangen på 8 SIDOR.

Hösten 1990 datoriserades det redaktionella arbetet med tidningen och desktop publishing-tekniken umyttjas sedan årsskiftet 1991/92 fullt ut varför tryckkostnaderna kunnat sänkas. Distributionskostnadema har enligt stif- telsen ökat markant under den period tidningen givits ut framför allt beroende på portohöjningar.

LL-böcker

För att målet med en variationsrik bokutgivning skall kunna nås har stiftelsen bedömt att miniminivån för utgivningen bör ligga på 20 böcker per år. Antalet utgivna LL-böcker fr.om. år 1984 och t.o.m. budgetåret 1991/92 är totalt 154. Av dessa har stiftelsen, sedan de övenog verksamheten från Skolöver- styrelsen 1988/89, sammanlagt givit ut 68 böcker varav 25 under det första året och 17, 14 resp. 12 under de följande åren.

Stiftelsen har för utgivningen av LL-böcker en liten fast redaktion. Där— utöver finns en rådgivande referensgrupp, LL-rådet. Utgivningen skedde tidigare helt i samarbete med ett antal bokförlag men under senare år har även egen utgivning förekommit på LL-förlaget. Det genomsnittliga produktions- stödet till andra förlag har under perioden 1989—1992 varit 80 000 kr per bok och varierat mellan 30 000 kr och 150 000 kr. Den genomsnittliga nettokost- naden per bok vid LL—förlaget har varit 75 000 kr.

LL-böcker har sålts framför allt till biblioteken och skolorna. En post- orderbokhandel startades budgetåret 1990/91 i syfte att göra böckerna mer tillgängliga för bl.a. privatpersoner.

Under senare år har insatser som syftar till att nå begåvningshandikappade läsare prioriterats då denna grupp kräver mest uppmärksamhet. Ombuds- organisationen som är en hörnsten i detta arbete har enligt stiftelsen inte fun- gerat tillfredsställande. Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) har engagerat sig i detta och från Allmänna arvsfonden er- hållit medel för ett tvåårigt projekt. Projektet beräknas komma igång under budgetåret 1992/93.

Prop. 1992/931100 Bil. 12

S n'ftelsekapitalet

Stiftelsekapitalet utökades budgetåret 1990/91 från 100 000 kr till 600 000 kr. Enligt stiftelsens redovisning har därefter medel tagits från kapitalet för att täcka förluster i verksamheten som uppgick till 112 000 kr budgetåret 1990/91 och beräknas uppgå till 173 000 kr år 1991/92. Riskbufferten är därför nu enligt stiftelsen för låg.

LL-stzfteLrens framtids- och resursanalys

Behovet av lättförståeliga nyheter och lättlästa böcker kommer enligt stif- telsens bedömning förmodligen att öka i framtiden. Lättläst material av annat slag, t ex informationsmaterial, kommer även att behövas. Stiftelsen menar att den har en unik kompetens på LL-området och att den i en utbyggd organisa- tion mycket väl skulle kunna fungera som resurscentral för lättläst och åta sig uppdrag att framställa lättbegriplig samhällsinformation m.m.

Stiftelsen föreslår inga stöne förändringar av verksamhetens inriktning. Under den kommande treårsperioden har stiftelsen tänkt sig att i samband med temanummer utöka sidantalet för att åstadkomma en förbättrad och fördjupad nyhetsinformation. Dessutom påbörjas försök med lösnummer- försäljning. Prenumerationsavgiften beräknas under budgetåret 1992/93 höjas till 325 kr. De årliga prenumerationsintäktema för den kommande treårs- perioden budgeteras till mellan 2.6 och 3,4 miljoner kronor. Stiftelsen anser att produktionskostnaden bör kunna hållas nere i och med övergången till en allt mer datoriserad verksamhet. Distributionskostnadema beräknas öka med 35% på grund av dels portohöjningar och dels ökad upplaga, ökad utgivning och utökat antal sidor.

Beträffande LL-böckema räknar stiftelsen med att gradvis öka utgivningen vid det egna förlaget vilket kan leda till lägre produktionskostnader. För att åstadkomma ytterligare sänkning anpassas och sänks upplagorna i förhål- lande till de senaste årens försäljning från normalt 2 000 exemplar till 1 500 exemplar.

Mor bakgrund av det ovan redovisade föreslår stiftelsen följande målsätt- ningar för den kommande treårsperioden: Utgivningen av tidningen och böckerna skall öka och produkterna utvecklas ytterligare kvalitetsmässigt. Stiftelsen skall dessutom informera målgruppema mer effektivt.

Sammanfattningsvis föreslår stiftelsen följande:

1. Nivåhöjning med 1 494 000 kr för 8 SIDOR och med 1 553 000 kr för LL-böckema.

2. Stiftelsekapitalet höjs till 2 miljoner kronor.

3. Budgetram för hela treårsperioden om 34 595 000 kr.

4. De årliga anslagen skall i sin helhet betalas ut vid respektive budgetårs början.

Föredraganden Prop. 1992/93:100 Bil. 12

Övergripande mål

Verksamheten skall förse begåvningshandikappade och vissa andra grupper av läshandikappade med nyhetsinformation och litteratur och inriktas på utgivning av en nyhetstidning och lättlästa böcker. Stor vikt bör ägnas marknadsföring.

Resurser Reservationsanslag 1993/94: 8 576 000 kr.

1989 års handikapputredning

Stiftelsen skulle enligt budgetförordningen undergå fördjupad prövning i samband med beredningen av budgetpropositionen hösten 1991. Prövningen uppsköts dock till hösten 1992 i avvaktan på slutbetänkandet från 1989 års handikapputredning och att vissa av utredningens förslag skulle beröra LL- stiftelsen och kunna träda i kraft under år 1993 (prop. 1991/92: 100 bil. 12 s. 131, bet. 1991/922KU27, rskr. 1991/92:197). Handikapputredningen har nu avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla som för närvarande remissbehandlas. Med tanke på det fortsatta beredningsarbetets omfattning och att de förslag som framlagts av utredningen inte innebär några betydande förändringar av stiftelsens verksamhet anser jag det inte rimligt att ytterligare uppskjuta en fördjupad prövning av stiftelsens verksamhet.

Resultatbedöming och fördjupad prövning

LL-stiftelsen har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat erfarenheter och resultat från utgivningsverksamheten med nyhetstidningen 8 SIDOR och LL-böcker. Under den gångna femårsperioden anser stiftelsen att den uppfyllt målen när det gäller kravet på kvalitet och variationsrikedom. En vecko- utgivning av 8 SIDOR och en produktion på 20 LL-böcker per år, som varit stiftelsens ambition och målsättning, har dock inte realiserats. Dessutom anser stiftelsen att hittills gjorda marknadsföringsinsatser inte varit tillräck- liga. Jag delar den bedömningen. Det är dock enligt min mening svårt att utifrån resultatanalysen bedöma verksamhetens effektivitet.

Stiftelsen föreslår ingen förändring av de organisatoriska formerna för LL- verksamheten utan förordar en fonsatt stiftelseform med statliga bidrag och i stort oförändrad verksamhetsinrikning. För att uppnå de redovisade målsätt- ningarna för utgivningsverksamheten och åter få ett tillräckligt stiftelsekapital begär stiftelsen utökade resurser. Det är mot bakgrund av det ekonomiska läget inte möjligt att under den kommande treårsperioden öka stödet till verksamheten men enligt min bedömning bör det vara möjligt att med hjälp av rationaliseringar och utnyttjande av ny teknik effektivisera verksamheten. Jag anser vidare att de problem som stiftelsen pekar på när det gäller det krympande stiftelsekapitalet inger allvarlig oro. Stiftelsekapitalet skall utgöra

en buffert vid tillfälliga kostnadsvariationer varför uttagna medel måste Prop. 1992/931100 återställas. Bil. 12 Det är angeläget att det finns lättläst nyhetsinformation och litteratur för framförallt begåvningshandikappade. Det är enligt min mening inte realistiskt att nu anpassa bidragsgivningen till lättläst nyhetsinformation och litteratur med den tidnings- och förlagsverksamhet som i övrigt finns på marknaden. Jag har därför funnit att nuvarande system med stöd över statsbudgeten till LL-stiftelsen bör behållas och omprövas efter treårsperioden. Det är också viktigt att staten inte utövar något inflytande över utgivningsverksamheten. Det bör därför som hittills vara stiftelsen som med beaktande av stadgarna och inom ramen för tillgängliga resurser beslutar om verksamhetens inrikt— ning och omfattning.

Slutsatser

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen är det min bedömning att verk- samheten under den kommande treårsperioden bör fortsätta i nuvarande stiftelseform och att det övergripande målet för verksamheten bör vara att förse begåvningshandikappade och vissa andra grupper av läshandikappade med nyhetsinformation och litteratur. Verksamheten bör även i fortsättningen omfatta utgivning av en nyhetstidning för begåvningshandikappade samt ut— givning av lättlästa böcker (LL-böcker). Med tanke på områdets speciella karaktär bör marknadsföringen ägnas stor vikt.

Jag avser att föreslå regeringen att träffa ett nytt treårigt avtal för tiden fr.o.m den 1 juli 1993 i huvudsaklig överensstämmelse med vad jag i det föregående angivit om målet för verksamheten.

Vid beräkning av anslaget för budgetåret 1993/94 har jag tagit hänsyn till viss kompensation för prisutvecklingen.

Jag föreslår att medlen till stiftelsen också i fortsättningen anvisas under ett reservationsanslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna den övergripande målsättningen för och inriktningen av verksamheten med utgivning av lättläst nyhetsinformation och litteratur enligt vad jag förordat i avsnittet Slutsatser. 2. till Bidrag till S nftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 8 576 000 kr.

C 15. Talboks- och punktskriftsbiblioteket

1991/92 Utgift 60 853 0001 Reservation 3 098 946 1991/93 Anslag 61 447 0001 1993/94 Förslag 62 323 000

1Anvisat under anslagen Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Förvaltningskost- nader och Talboks- och punktslcriftsbiblioteket: Produktionskostnader (budgetåret 1991/92 under åttonde huvudtiteln).

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) skall enligt sin instruktion (1988z341) i samverkan med andra bibliotek förse synskadade och andra läs- handikappade med litteratur. Biblioteket skall särskilt framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker, sälja punktskriftsböcker samt ge upplys- ningar och råd inom sitt verksamhetsområde till främst folkbibliotek. Biblio- teket fungerar som lånecentral för talböcker. Biblioteket har vidare en central utskrivningstjänst för dövblinda och svarar för framställning av studielittera- tur för läshandikappade högskolestuderande (anslaget under åttonde huvudti- teln F 6. Bidrag till vissa studiesociala ändamål). Till biblioteket är knuten en punktskriftsnämnd som enligt sin instruktion (19852391) har att främja och utveckla punktskriften för synskadade.

Biblioteket är tillsynsmyndighet för frågor rörande bidraget till den fram- ställning av videogram på teckenspråk för döva vilken utförs av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

Enligt 18 & upphovsrättslagen (1960z729) får talböcker under vissa villkor fritt framställas för utlåning till synskadade och personer med vissa andra funktionshinder. Utlåning av talböcker sker vid landets folkbibliotek. Riks- dagen uttalade år 1988 att TPB bör inrikta sin planering på minst 1 750 tal- bokstitlar per år. För den totala produktionen av boktitlar tillgängliga på kassett har den tidigare Handikapputredningens betänkande (SOU 1976:20) Kultur för alla varit vägledande, nämligen att 25% av svartskriftsproduk- tionen på ett år ska finnas tillgänglig på kassett. Ett ytterligare riktmärke har varit folkbibliotekens inköpspolitik vilket innebär att det utbud som normalt finns på folkbibliotek också skall göras tillgängligt som talbok.

Biblioteket har lämnat en fördjupad anslagsframställning för perioden 1993/94—1995/96.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Talboks- och punktskn'ji'sbibliotekets resultatanalys

TPst förvärv av talböcker, genom egen produktion och köp från andra pro- ducenter, har under perioden 1987/88 t.o.m. l99l/92 varierat från 3 095 till 3 257 titlar per år. Utlåningen av talböcker har ökat under den gångna femårs- perioden. Förmedlingslånen, dvs. fjärrlån och depositioner, har dominerat. Depositionema har under perioden utgjort ca 30 % av länen medan ca 65 % har varit enstaka fjärrlån. Direktlånen svarar således för en mycket liten del av

utlåningsverksamheten och har framför allt avsett personer som varit bosatta i utlandet.

TPB har under de senaste åren minskat antalet exemplar per titel som ett led i utvecklingen mot lånecentral. Biblioteket gör den bedömningen att den lokala och regionala talboksverksamheten utvecklats och därmed gått i den riktning mot decentralisering som staten eftersträvat och att de talboksplaner som fastställdes under budgetåret 1985/86, tillsammans med de statliga bidra- gen till länsbibliotekens talboksinköp, har bidragit till detta. Biblioteksverk- samheten för synskadade och andra talboksberättigade grupper ute i landet är emellertid enligt TPB fortfarande av varierande kvalitet och omfattning. Den lokala och regionala verksamheten har hittills inte inneburit att efterfrågan på TPB:s tjänster blivit mindre utan den har istället ökat.

Under perioden 1990/91—1991/92 har biblioteket drivit ett projekt där man använt talböcker i grundskolan för elever med läs- och skrivsvårigheter. Resultaten har enligt TPB varit mycket goda och förmodligen bidragit till att utlåningen av talböcker för barn ökat något under budgetåret 1991/92.

TPB är den ojämförligt största punktskriftsproducenten i landet, såväl när det gäller böcker för utlåning och försäljning som i fråga om kurslitteratur för högskolestuderande. Utlåningen av punktskriftsböcker har minskat under de två senaste budgetåren vilket TPB anser främst beror på otillräcklig informa- tion.

Verksamheten vid TPB :s enhet för studielitteratur är i första hand inriktad på att producera kurslitteratur för högskolestuderande som är synskadade, rö- relsehindrade eller har dyslexi (läs- och skrivsvårigheter). Den övervägande delen av kurslitteraturen produceras som talböcker, en del som punktskrifts- böcker, och en mindre del som förstorad litteratur för studerande som är synsvaga. Antalet studerande som fått service har ökat från 74 till 122 mellan budgetåret 1987/88 och budgetåret l99l/92.

Videograrn på teckenspråk

SDR Video har under 1986/87—1990/91 byggt upp sin verksamhet genom att investera i professionell TV-teknik speciellt anpassad för produktion av videogram på teckenspråk. Antalet programminuter har under fyra av de fem åren dock blivit lägre än planerat. Under budgetåret 1990/91 producerades endast hälften av det planerade antalet programminuter. 509 istället för 1 100. Orsakerna till detta är enligt. SDR problem i samband med uppbyggnaden. Budgetåret 1991/92 producerades 921 programminuter.

Programmen distribueras huvudsakligen per post till dövföreningama, vil- ket enligt SDR begränsar spridningen. I genomsnitt sänds 167 exemplar per program ut till dövföreningar, skolor och bibliotek. En distribution via eter- sändning är enligt SDR önskvärd om alla döva snabbt skall få tillgång till programmen.

Bil. 12

Talboks- och punktskriftsbibliotekets framtids- och resursanalys

TPB gör bedömningen att den svenska modellen för talboksverksamheten, med fördelaktig upphovsrättslagstiftning, portobefrielse och statligt stöd. är den bästa lösningen för den enskilde läshandikappade. Den svenska talboks- modellen är emellertid beroende av att alla nivåer, dvs. TPB, länsbiblioteken och kommunbiblioteken, fungerar bra. TPB drar slutsatsen att eftersom tal- boksverksamheten fortfarande är av varierande kvalitet och omfattning ute i landet kommer f järrlånen från TPB att öka under hela 90-talet. Vidare befarar TPB att en tilltagande åtstramning av kommunernas ekonomi och bristen på reglering av kommunernas skyldighet kan komma att leda till att talboksverk- sarnheten i kommunerna stagnerar och går tillbaka.

Om en minskad servicebenägenhet hos kommunerna skulle leda till ett ökat tryck på TPB skulle följden enligt TPB kunna bli en försämring av servicen. För att förhindra en sådan utveckling har TPst styrelse beslutat att från den 1 juli 1992 införa lånerestriktioner för den mest efterfrågade litteraturen. Därmed måste länsbiblioteken och folkbiblioteken enligt TPB ta ett större an- svar för att mycket efterfrågade talböcker frnns i tillräcklig mängd ute på biblioteken. TPB kommer samtidigt med lånerestriktionema mycket aktivt att stödja länsbiblioteken och kommunbiblioteken med ökad information och utbildning av all slags bibliotekspersonal.

Enligt TPB kommer det sannolikt inte att finnas någon kommersiell mark— nad för punktskrift varför personer som läser punktskrift även i framtiden är hänvisade till en av staten finansierad verksamhet.

TPB har nu träffat avtal med Sveriges Författarförbund som gjort det möjligt att fr.o.m. läsåret 1992/93 tillgodose i första hand punktskriftsläsande högskolestuderande med diskettböcker. En diskettbok är en bok som har överförts till diskett och som blir direkt tillgänglig för läsning i en dator via syntetiskt tal eller punktskriftsdisplay. Det nyligen ingångna avtalet kan enligt TPB visa vägen för stora förbättringar av litteraturförsörjningen för de läs- handikappade.

Det syntetiska talet har stor betydelse när det gäller de läshandikappades möjligheter att med hjälp av datorer få fram information ur databaser. CD- ROM-skivor och diskettbaserade böcker. Talsyntesen bedöms dock knappast kunna utvecklas så pass under 1990-talet att den helt skulle kunna ersätta tal— böcker på skönlitteraturområdet.

Utvecklingen av ett nytt talboksmedium är enligt TPB beroende av utveck- lingen på det internationella planet. Redan idag står det dock klart att de nuvarande talböckema på analoga tvåspårskassetter inom en överblickbar framtid kommer att ersättas av digitala medier. TPB kommer att följa och pröva de medier som nu är under utveckling.

TPB föreslår bl.a. att följande målsättningar skall gälla för verksamheten under perioden:

Fortsatt god och snabb tillgång till det samlade talboksutbudet. En produktions- och förvärvsnivå av talböcker på ca 3 000 titlar per år, varav 1 800 i egen produktion.

— Ökad talboksutlåning i landet med minst S% om året

Utlåningen från TPB skall utgöra ca 10% av den samlade talboks- Prop. 1992/931100 utlåningen och främst omfatta de titlar som bara finns hos TPB. Bil. 12

— Oförändrad produktions- och förvärvsnivå av punktskriftsböcker. ca 400 titlar per år.

— Ökad punktskriftsutlåning med 15%. Ökad produktion av videogram på teckenspråk genom SDR från ca 1 000 programminuter i dag till 2 200 budgetåret 1995/96.

Biblioteket framför i anslagsframställningen följande förslag för att nå de av biblioteket uppställda målen:

1. Projekt med utskrivningstjänst på punktskrift. Den sammanlagda kost- naden beräknas till 4 460 000 kr.

2. Studielitteraturenheten bör bli en egen verksamhetsgren under TPB och finansieras helt under åttonde huvudtiteln, littera F. Resurstillskott med 375 000 kr per år.

3. Fortsatta medel till projekt för utveckling av digitala talböcker.

4. Tillägg till 15 i TPB:s myndighetsinstruktion: Biblioteket skall ha en studielitteraturservice till synskadade, rörelsehindrade och dyslektiska hög- skolestuderande.

5. Ökning av bidraget till SDst produktion av videogram på teckenspråk. Bidraget föreslås uppgå till sammanlagt 27 931 000 kr för den kommande treårsperioden.

6. Medel till SDR för ett treårigt ungdomsprojekt. Kostnaden beräknas till 700 000 kr om året.

7. Ett samlat ramanslag för TPB:s förvaltnings- och produktionskosmader på 45 166 000 kr.

8. Ett särskilt ramanslag för förvaltningskostnader vid TPB:s studie- litteraturenhet under åttonde huvudtiteln på 3 643 000 kr.

9. Förslagsanslag för studielitteratur under åttonde huvudtiteln på 10 310 000 kr. 10. SDR föreslår att en utredning tillsätts för att utreda videogramverk- samhetens fortsatta inriktning och att målgruppens behov kartläggs. TPB stö- det ett sådant förslag men vill vidga uppdraget till att röra alla läshandikappa- des tillgång till litteratur och läromedel.

Nationalencyklopedien [ elektronisk version

Med anledning av ett uppdrag från regeringen att utreda möjligheterna för en handikappanpassning av den elektroniska versionen av Nationalencyklo- pedien (se prop. l99l/92:100 bil. 12) har TPB i samarbete med Statens handikappråd inkommit med en skrivelse med hemställan om medel för arbetet med handikappanpassningen.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:100

Bil. 12 Övergripande mål

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall i samverkan med andra bibliotek förse synskadade och andra läshandikappade med litteratur genom att framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker och

sälja punktskriftsböcker.

Resurser Ramanslag 1993/94: 62 323 000 kr

Från ramanslaget skall 10 461 000 kr utbetalas till Sveriges Dövas Riksförbund som bidrag för produktion av videogram för döva m.m.

I ramanslaget ingår en engångsanvisning på 250 000 kr.

Planeringsram 1993/94 l994/95 1995/96 62 323 000 kr 62 073 000 kr 62 073 000 kr

Övrigt Beställningsbemyndigande på 11 000 000 kr för budgetåret l994/95.

] 989 års handikapputredning

TPB skulle enligt budgetförordningen undergå fördjupad prövning i samband med beredningen av budgetpropositionen hösten 1991. Prövningen uppsköts dock till hösten 1992 i avvaktan på slutbetänkandet från 1989 års handi- kapputredning och att vissa av utredningens förslag skulle beröra TPB och kunna träda i kraft under år 1993 (prop. 1991/92: 100 bil. 12 s. 131. bet. l99l/92zKU27, rskr. l99l/921197). Handikapputredningen har avlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1992:52) Ett samhälle för alla som för närvarande- remissbehandlas. Med tanke på det fortsatta beredningsarbetets omfattning och att de förslag som framlagts av utredningen inte innebär några betydande förändringar av TPB:s verksamhet anser jag det inte rimligt att ytterligare uppskjuta en fördjupad prövning av TPB:s verksamhet.

Resultatbedönming och fördjupad prövning

I sin fördjupade anslagsframställning har TPB utförligt redovisat villkoren för sin verksamhet i dag. Min bedömning är att de övergripande målen för verk- samheten uppnåtts och att TPB:s resultat är att beteckna som mycket goda. Biblioteket har fungerat på ett effektivt och initiativrikt sätt som lånecentral och som landets främsta producent av tal- och punktskriftsböcker. Biblioteket har vidare aktivt deltagit och följt den internationella och tekniska utveck- lingen.

Jag delar TPB:s bedömning att biblioteket är en viktig central instans för utvecklande av kompetens och service åt läns- och kommunbibliotek och att standarden på de lokala och regionala talboksbestånden alltjämt är mycket ojämn. Jag anser därför att det finns goda skäl att ge TPB fortsatt uppdrag att

fullgöra de uppgifter som staten har när det gäller försörjningen med litteratur åt synskadade och andra läshandikappade grupper.

Även om jag bedömer att TPB:s produktions- och distributionsinsatser be- hövs under den kommande treårsperioden bör det vara bibliotekets strävan att verka för en fortsatt decentralisering av talboksverksamheten i landet. I denna del har TPB en viktig roll som samordnare och informatör.

Inom TPB:s område sker en teknisk utveckling som på något längre sikt påtagligt kan förändra villkoren för verksamheten. Det är angeläget att TPB både följer utvecklingen och aktivt verkar för att ändamålsenliga lösningar kommer fram.

Vad beträffar SDR:s verksamhet med produktion av videogram för döva anser jag att de uppgifter som TPB för närvarande har som bidrags- och till- synsmyndighet är ändamålsenliga och bör fortsätta som tidigare. När verk- samheten stabiliserats bör SDR kunna producera ett större antal programmi- nuter. Jag anser därför att verksamheten bör fortsätta med samma inriktning och ambition som tidigare under perioden 1993/94—1995/96 men att rege- ringen inför nästa treårsperiod bör göra en mer förutsättningslös genomgång både vad gäller produktion och organisation.

Slutsatser

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen drar jag följande slutsatser. Övergripande mål för TPB skall även i fortsättningen vara att i samverkan med andra bibliotek förse synskadade och andra läshandikappade med litte- ratur genom att framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker samt sälja punktskriftsböcker. Biblioteket skall ge upplysningar och råd inom sitt verksamhetsområde till främst folkbibliotek samt skall fungera som central instans för att utveckla kompetens och ge service åt alla delar av landet. TPB skall särskilt följa den tekniska utvecklingen samt verka för att en anpassning av tekniska läshjälpmedel sker för läshandikappade. Det bör ankomma på regeringen att meddela närmare föreskrifter.

Vid beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till pris- och löneut- vecklingen. TPB bör vidare erhålla vissa engångsmedel för projekt med handikappanpassning av Nationalencyklopedien. Enligt riksdagens beslut om omställning och minskning av den statliga administrationen har anslaget minskats med 300 000 kr (prop. 1990/91:150 bil. II:7. bet. 1990/91:FiU37, rskr. 1990/911390).

Jag har vidare beräknat att det är möjligt att reducera kostnaderna ytterli- gare för verksamheten genom rationalisering med O,5%.

Biblioteket böri likhet med tidigare är få ett bemyndigande att göra be- ställningar av talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som kommer att belasta anslaget budgetåret 1994/95. Jag föreslår att bemyndigan- det skall avse högst 11 000 000 kr.

Jag föreslår att medlen till TPB som för innevarande budgetår anvisats under de båda anslagen C 16. TPB: Förvaltningskostnader och C 17. TPB: Produktionskostnader i fortsättningen bör anvisas under ett enda ramanslag.

TPB:s framställning i övrigt föranleder inga åtgärder från min sida. Planc- ringsrarnen för den kommande treårsperioden bör uppgå till 186 469 000 kr.

TPB uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförordningen som utgör en förutsätming för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investe- ringar i anläggningstillgångar. Bibliotekets engångsanvisning för installation av ett lokalt bibliotekdatasystem budgetåret l992/93 (prop. l99l/92:100 bil. 12. bet l991/92:KrU26. rskr. 1991/92:221) bör därför övergå till län i Riksgäldskontoret. Behovet av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 2 200 000 kr.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans- departementet redovisat tidigare dcnna dag när det gäller förändringar av löne- kostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan, övergång till lån i Riks- gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1. Statsbudgeten och särskilda frågor. avsnitt 2.2 ). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer. och kan därför komma att avvika från det här föreslagna beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna den övergripande målsättningen för verksamheten inom talboks- och punktskriftsbibliotekets ansvarsområde i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser. 2. medge att regeringen lämnar Talboks- och punktskriftsbiblioteket ett beställningsbemyndigande på 11 ()()0 000 kr för budgetåret 1994195.

3. till Talboks- och punktskriftsbiblioteket budgetåret 1993/94 an- visa ett ramanslag på 62 323 000 kr.

C 16. Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden

199 1/92 Utgift 2 930 000 l992/93 Anslag 3 041 000 1993/94 Förslag 3 128 000

Från anslaget utgår medel till lönekostnader för föreståndare och fem forskningsassistenter vid Svenska språknämndens sekretariat. Vidare utgår bidrag till vissa andra kostnader som lokaler och expenser samt projektet Terminologiskt utvecklingsarbete på invandrarspråk. Övriga kosmader för Svenska språknämndens verksamhet täcks av anslag från olika fonder. prenumerationsavgifter för tidskriften Språkvård m.m.

Sverigefinska språknämnden har bidrag även från den finska staten.

l992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden 1. Lönekostnader 1 909 000 + 13 000 2. Bidrag till lokal- och kontorskostnader 327 000 of. 3. Terminologiskt utvecklings- arbete på invandrarspråk 199 000 of. 4. Bidrag till Sverigefinska språknämnden 606 000 + 74 000

Summa 3 041 000 + 87 000

Svenska språknämnden

Svenska språknämnden föreslår i sin anslagsframställning endast mindre justeringar av anslaget som kompensation för kostnadsökningar.

Sverigefinska språknämnden

Sverigefinska språknämnden föreslår att bidraget till nämnden höjs med 74 000 kr. Ett antal skrivelser som uppmärksammar nämndens ekonomiska situation har inkommit från olika organisationer m.m.

Föredragandens överväganden

För Svenska språknämnden har beräknats vissa justeringar för prisökningar. Jag vill här hänvisa till vad chefen för Finansdepartementet anför om behovet av en samordning av den offentliga språkvården och den roll Svenska språk- nämnden bör få i det arbetet (jfr bil. 8).

Sverigefinska språknämnden har en viktig uppgift som ansvarig för att vårda och utveckla finska språket i Sverige genom telefonrådgivning, publi- kationsverksamhet m.m. Finska språket är modersmål för en stor minoritet svenskar, dels bland ursprungsbefolkningen i Tornedalen. dels bland perso- ner som invandrat till Sverige. En förstärkning av nämndens resurser är enligt min mening motiverad. Nämnden bör således få den begärda ökningen av statsbidraget med 74 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 3 128 000 kr.

Radio och Television

Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten

Allmänna riktlinjer för den avgiftsfinansierade radio- och TV—verksamheten

Riksdagen beslutade den 2 juni 1992 (bet. 1991/92:KrU28. rskr. 1991/92:329) att godkänna regeringens förslag i propositionen l99l/92:14O om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993—1996 m.m.

Genom riksdagens nyssnämnda beslut lades riktlinjer för public service— verksamheten fast för en fyraårsperiod. Regeringen har därefter ingått avtal med de tre public service-företagen Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB (det sammanslagna radiobolaget) samt Sveriges Utbildningsradio AB om deras verksamhet under perioden den 1 januari 1993—den 31 december 1996. 1992 är därmed det sista år som Sveriges Radio-koncemens verksamheten bedrivs i den form som fastställdes i riksdagsbeslutet år 1978 (prop. 1977/78:91, bet. 1977/78:KrU24, rskr. 1977/78:337).

Ienlighet med riksdagsbeslutet år 1992 gäller följande allmänna riktlinjer för public service-verksamheten under avtalsperioden 1993—1996.

Verksamheten regleras främst genom radiolagen (1966z755), lagen (199111559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrande- frihetsgrundlagens områden och förordningen (1988:339) med instruktion för Radionämnden. Av betydelse i sammanhanget är också lagen (l989z41) och förordningen (1989146) om TV-avgift.

I enlighet med avtalen mellan staten och programföretagen är public service-uppdraget i huvudsak oförändrat i förhållande till det uppdrag som har gällt under den senaste avtalsperioden. I avtal som träffats mellan staten och public service-företagen regleras verksamheten under krig eller vid krigs- fara. Samtliga avtal omfattar perioden den 1 januari 1993—den 31 december 1996.

Regeringen har meddelat public service-företagen tillstånd enligt S & radio- lagen att under tiden den 1 januari 1993—den 31 december 1996 sända radio- program i rundradiosändning. Som villkor för sändningsrätten gäller att de avtal som träffas mellan staten och företagen alltjämt är i kraft. Närmare bestämmelser om rättigheter och skyldigheter beträffande sändningsrätten och programverksamheten finns i radiolagen och i avtalen mellan staten och programföretagen.

Radionämnden övervakar genom efterhandsgranskning att programföre- tagen iakttar bestämmelserna i radiolag och avtal.

Svensk Rundradio AB är huvudman för rundradionätet. Rundradiobolaget skall ge sändningsberättigade programföretag tillgång till sändamätet på likvärdiga villkor. Verksamheten regleras i avtal mellan rundradiobolaget och public service-företagen.

Public service-företagen utgör tillsammans med Radionämnden den s.k. rundradiorörelsen.

Bil. 12

Public service-verksarnheten finansieras med TV-avgiftsmedel som riks- dagen anvisar från rundradiorörelsens resultatkonto (rundradiokontot). Medel för programverksamheten för utlandet anvisas dock över statsbudgeten under anslaget Radioprogramverksarnhet för utlandet (tredje huvudtiteln).

Även Radionämndens verksamhet finansieras med TV-avgifter. Sponsring får i begränsad omfattning förekomma i Sveriges Televisions och Sveriges Radios sändningar.

Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) ansvarar för TV-avgiftsuppbörden och avgiftskontrollen. I avtal som träffades år 1989 mellan staten och Radiotjänst i Kiruna AB regleras bolagets uppgifter.

lnflutna avgiftsmedel placeras på räntebärande räkning. det s.k. rundradio— kontot. hos Riksgäldskontoret. Utbetalningen av medlen värdesäkras med ut- gångspunkt i ett särskilt kompensationsindex. Staten tillhandahåller genom Riksgäldskontoret det rörelsekapital rundradiorörelsen behöver när avgifts- medlen inte räcker till.

Sveriges Televisions ansvar för förvaltning av rundradiomedlen regleras i ett avtal som träder i kraft den i januari 1993 och gäller tills vidare.

Verksamheten är 1991

Genom 1990 års riksdagsbeslut (prop. 1989/90:100 bil. 10, bet. 1989/90: KrU25. rskr. 1989/90:274) anvisades Sveriges Radio och Televerket medel för kalenderåret 1991. Redovisningen i det följande avser kalenderåret 1991.

För public service-verksamheten togs drygt 4 266 mkr av avgiftsmedlen i anspråk under år 1991. Sveriges Radio-koncemen disponerade 3 481,4 mkr för programverksamheten i dess helhet, med undantag av utlandsprogram- verksamheten. Televerket utnyttjade totalt 570 mkr. Kostnadema för Radio- nämndens verksamhet var drygt 3,5 mkr. Övriga kostnader bestående av vissa avskrivningar till följd av att intäkterna bruttoredovisas uppgick till 211.1 mkr.

Under år 1991 uppgick de totala intäkterna i form av TV-avgifter m.m. samt ränteintäkter till 4 1379 mkr, vilket i förhållande till de avgiftsmedel som togs i anspråk innebär ett negativt resultat om 1282 mkr. Det samlade underskottet i rundradiorörelsen uppgår till 239.7 mkr.

Antalet TV-avgifter uppgick 1991 till drygt 3,3 miljoner.

Programföretagens verksamhet är 1992 och plan för år 1993

Nedan följer en sammanfattning av public service—företagens redovisning av verksamheten år 1992 samt för planerna inför år 1993.

Med anledning av 1992 års riksdagsbeslut pågår sedan sommaren 1992 ett arbete med att omstrukturera och i vissa fall lägga ned verksamheter som be- drivits inom det hittillsvarande moderbolaget.

Bil. 12

Sveriges Television Verksamheten ] 992

Sveriges Televisions totala sändningstid år 1991 uppgick till drygt 134 tim- mar per vecka, vilket är en ökning med drygt 26 timmar per vecka jämfört med 1986/87. Av den totala sändningstiden år 1991 utgjorde drygt 11 timmar per vecka regionala sändningar.

Medverkandekostnadema beräknas för år 1992 uppgå till 208,9 mkr. en ökning med 16,9 mkr jämfört med år 1991. Ökningen beror dels på gage— glidning, dels på en ökad volym. Kostnaderna för samproduktioner och pro- duktionsutläggningar samt avtalsbundna kostnader beräknas under år 1992 uppgå till 1721 mkr. vilket är en ökning med 21,4 mkrjämfört med år 1991.

Den totala distriktsproduktionen beräknas år 1992 uppgå till 993 timmar. Hela landet täcks av regionala nyhetssändningar. Totalkostnaden för de regio- nala nyhetssändningama är ca 100 mkr.

Av Sveriges Televisions totala utbud under verksamhetsåret avsåg ca 60 % program på svenska språket.

1 dag har ca 4,5 miljoner människor utrustning för att ta emot Sveriges Televisions text-TV-sändningar. Under verksamhetsåret 1992 har svenska program textats i en omfattning som motsvarat i genomsnitt ca 14 timmar per vecka, vilket är en fördubbling jämfört med år 1987/88. Sedan år 1989 sänds veckonyhetssändnin gar på teckenspråk.

Sveriges Televisions samlade sändningstid på minoritetsspråk uppgick år 1992 till ca 300 timmar. Det finskspråkiga programutbudet i TV omfattar dag- liga nyhetssändningar (måndag—fredag). Utbudet av program på samiska är ca 5 timmar per år.

Reformverks'amheten ] 992

Sveriges Televisions andel av reformtillskottet för 1992 uppgår till ca 80 nrkr som fördelats lika mellan Kanal 1 och TV 2. Av reforrnmedlen för 1992 har 45 mkr använts för att förstärka den gestaltande produktionen, 10 mkr till barn- och ungdomsprogram. 15 mkr till långfilmsutbudet och 10 mkr till övriga mindre programsatsningar.

Rationaliseringsåtgärder ] 992

Rationaliseringsåtgärdema under år 1992 har lett till en besparing om 80 mkr. Åtgärderna har inte inneburit några genomgripande strukturella förändringar. En minskning av personalkostnadema beräknas ge en besparing på 20 mkr. Överföringen av drifttekniken i Stockholm till Kanal 1 och drifttekniken i Göteborg och Malmö till TV 2 som genomfördes fr.o.m. årsskiftet 1991/92 har gett en besparing om 35 mkr. Genom en översyn av investeringsplanerna för ny- och återanskaffningar har 1992 års investeringsplan minskats med ca 50 mkr, vilket kostnadsmässigt innebär en besparing på ca 7 mkr. Genom kostnadsminskningar inom servicedivisionen och vardagsrationaliseringar beräknas 18 mkr sparas.

Verksamheten I 993—förutsätmingar och planer

I enlighet med 1992 års riksdagsbeslut anvisas Sveriges Television 2 6045 mkr för år 1993 (i 1990 års prisläge).

Sveriges Televisions andel av rationaliseringskraven uppgår till 133 mkr för perioden 1992—1994. 1992 års verksamhetsförändringar beräknas som nämnts ge en besparing om 80 mkr. Sveriges Television räknar vidare med att nedläggningen av moderbolaget liksom en översyn av de koncemgemen- samma funktionerna kommer att leda till ytterligare 20 mkr i besparingar för den del som kan tillgodoräknas av Sveriges Television. Under år 1993 och 1994 skall produktivitetsförbättringar och strukturella förändringar i första hand inom nyhetsområdet spara återstående 40 mkr.

Sveriges Television redovisar sina reformplaner för år 1993 mycket över- siktligt av i första hand konkurrensskäl. Sveriges Television avser dock att i nästkommande anslagsframställningar utförligare redovisa hur verksamheten har bedrivits.

Sveriges Televisions del av reforrntillskottet uppgår för år 1993 och 1994 till 33 mkr per år. Dessutom tillkommer Sveriges Televisions andel av de s.k. kapitaltäckningsmedlen och de av moderbolaget ej fördelade reformmedlen 1992.

Under 1993 skall reformtillskottet användas till att öka kvalitet och pro- duktion av svenska program, i synnerhet den gestaltande produktionen, att stärka programutbudet för barn och ungdom, att kvalitativt och kvantitativt stärka nyhetsverksamheten, att stärka den allmänna programkvaliteten. att förbättra servicen för olika publikgrupper genom en ökad sändningstid samt att utveckla text-TV-verksamheten.

Sveriges Televisions insatser för program på invandrar— och minoritets- språk innefattar en utökning av sändningarna av nyheter på finska samt en ökning av andelen egenproducerade program på finska språket medan andel- en inköpta program på finska språket kommer att reduceras. En omprövning av insatserna på olika språk kommer att göras fortlöpande.

Sveriges Television avser att under år 1993 starta dagliga nyhetssändning- ar på teckenspråk för dövai anslutning till ordinarie nyhetssändningar. Text- ningen av svenska program kommer att utökas under avtalsperioden 1993— 1996. Metoden att omvandla text till syntetiskt tal kommer att utvärderas.

Sveriges Television anger att utgiftsökningarna under 1993 främst kom- mer att gälla sportevenemang, den "IV-tekniska utvecklingen (HDTV-projek- tet), investeringsverksamheten och vissa lokalersättningar.

I syfte att stärka Sveriges Televisions konkurrenskraft samt möjliggöra en flexibel organisation skall det totala programutbudet samordnas. Program- stymingen skall ske i form av klart utformade uppdrag till programenhetema. Organisationen skall vara flexibel så att produktion, utbud och organisation snabbt skall kunna förändras. Sveriges Televisions mål med verksamheten är att de två TV—kanalema tillsammans skall ha minst 50 % av tittartiden en genomsnittlig dag hos den del av befolkningen som har tillgång till många TV—kanaler. Den sammanlagda räckvidden för de två TV—kanalerna skall

överstiga övriga TV-kanalers sammanlagda räckvidd. Även olika minoriteters behov och intressen skall tillgodoses.

Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio Verksamheten I 992

I enlighet med riksdagens beslut skall Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio slås samman till ett nytt radiobolag, Sveriges Radio, den 1 januari 1993. Riktlinjer för programverksamheten och organisationen i det nya radio- bolaget lades fast av styrelsen i februari 1992. Under 1992 har radiobolagen förberett de organisatoriska förändringarna. Radiobolagen har därför inte kunnat särredovisa vissa uppgifter i sin gemensamma anslagsframställning.

Lokalradions medelsanvändning år 1992 har utgått från den s.k. SR- studiens prioriteringar. Den reformplan som beskrivs i SR-studien har inletts under 1992. Servicen till olika publikgrupper förbättrades bl.a. genom att ut- budets lokala inrikming fördjupades på så sätt att regionala samsändningar ersattes med lokala sändningar.

Efter riksdagsbeslutet år 1986. då lokalradion gick över till en egen kanal, har lokalradion tredubblat sändningstiden med i stort sett oförändrade resur- ser. Lokalradions totala sändningstid under år 1991 var 1 676 timmar per vecka. Detta har möjliggjorts genom ändringari verksamhetsplaneringen med långtgående decentralisering och delegering, nya arbets- och produktions- forrner samt en mer effektiv teknisk utrustning.

Av lokalradions samlade resurser år 1992 användes 64 % för program om nyheter. aktualiteter, samhällsfrågor och kultur. Dessa programkategorier beräknas svara för drygt 43 % av sändningstiden.

Medverkandekostnadema beräknas under 1992 öka med 12 mkr (46 %) jämfört med år 1991.

Refonnverlcsamheten 1992

Riksradions andel av reforrnmedlen för 1992 uppgår till 20 mkr. Reforrn- medlen har fördelats med 5,3 mkr till P1, 6,3 mkr till P2. 5,3 mkr till P3 samt 1 mkr vardera till P3:s nattredaktion, förstärkt utrikesbevakning och om- ställningsåtgärder för personalen. Pl har satsat reformmedel på områdena kultur, utrikesbevakning och nyheter. teater och samhälle. P2 har till stor del använt reforrnmedlen för egenproduktion av musik, men även för verksam- heten på minoritetsspråk samt samiska sändningar. P3zs reformmedel har satsats på musik, sport, teater och gestaltande produktion samt program för barn och ungdom.

Sveriges Lokalradio anger att reforrntillskottet på 34 mkr för år 1992 har fördelats med utgångspunkt från tidigare fastställda målsättningar för pro- gramverksamheten, dvs. att kravet på kvalitet vidmakthålls, att kvaliteten ut- vecklas, att balansen mellan fasta och rörliga kostnader upprätthålls samt att sändningsåtagandet gällande egenproduktion dagtid på vardagar utökas.

Vidare skall utbudets lokala inriktning fördjupas genom att regionala sam- Prop. 1992/93.100 sändningar ersätts med lokala sändningar. Bil. 12

Ranbnaliseringsåtgärder ] 992

Sveriges Riksradio redovisade i sin anslagsframställning för år 1993 att förut- sättningarna för år 1992 var en s.k. nollbudget. dvs. en anpassning av verk- samheten 1992 till de resurser som gällde för budgetåret 1991. Riksradions handlingsplan för år 1992 innebar rationaliseringar och omprioriteringar av verksamheten för ca 30 mkr samt personalreduceringar med 78 tjänster. 1 föreliggande anslagsframställning anges denna handlingsplan ligga fast. Under 1992 har riksradion genomfört rationaliseringar genom personal- reduceringar med ca 40 tjänster. Av dessa beräknas hälften få effekt under 1992 och hälften under 1993 inom den nya radioorganisationen.

Även Sveriges Lokalradio redovisade inför medelstilldelningen år 1992 en s.k. nollbudget. Lokalradions plan innebar kostnadsneddragningar med sam- manlagt 4 mkr. I föreliggande anslagsframställning anges att verksamheten anpassats till ordinarie medelsram. Genom en minskning av antalet tjänster vid den centrala ledningen har vissa kostnadsneddragningar gjorts under året.

Verksamheten 1993 förutsättningar och planer

I enlighet med riksdagsbeslutet år 1992 skall Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio slås samman till ett radioföretag. Sveriges Radio, den 1 januari 1993. Sveriges Radio skall för år 1993 anvisas 1 462,7 mkr (i 1990 års prisläge).

Den verkställande ledningen för det nya radiobolaget har under 1992 utar- betat följande riktlinjer för det nya radiobolagets programverksamhet och organisationår 1993.

Sveriges Radio kommer att profilera kanalerna ytterligare. Varje kanal kommer att ha sin inriktning och bära sin del av företagets public service-upp- drag. Kanalerna skall komplettera varandra. Genom det sammantagna utbudet kommer det nya radiobolaget att uppfylla det public service-uppdrag som anges i 1992 års riksdagsbeslut. Vidare kommer det sammanslagna radio- bolaget att kunna möta konkurrensen från de privata reklamfinansierade lokal- radiostationer som beräknas tillåtas under 1993.

Varje rikskanal och de 25 lokalradiostationema kommer att utgöra en s.k. resultatenhet som tillförs personella, tekniska och ekonomiska resurser. Företagsledningens verksamhetsstyming kommer att utövas genom mål- och resultatkrav. Resultatenhetema skall budgetera och följa upp verksamheten i sändningstid och kosmader. Programstatistik skall användas för att styra programverksamheten och för att kontrollera att de uppställda målen fullföljs.

Rikskanalemas beställningar av program från de lokala radiostationerna kommer att specificeras per kanal. På så sätt kommer kanalerna tillsammans att uppnå kravet i 1992 års riksdagsbeslut om att minst 40 % av allmän- produktionen i Sveriges Radios (det sammanslagna radiobolaget) rikssänd- ningar skall produceras utanför Stockholm. 237

Radio Sweden (utlandsprogrammet) skall i enlighet med 1992 års riks- dagsbeslut utgöra en del av det nya radiobolaget. Därmed skall Radio Sweden följa resultatenhetemas former för verksamhetsplanering och verksamhets- uppföljning.

Sammanslagningen av Sveriges Riksradio och Sveriges Lokalradio beräk- nas leda till vissa rationaliseringseffekter genom avskaffande av dubbla funk- tioner, bättre utnyttjande av fasta tekniska resurser och samlokaliseringar. Den sammantagna rationaliseringseffekten av sammanslagningen beräknas uppgå till omkring 30 mkr.

Sveriges Utbildningsradio Verksamheten ] 992

Sveriges Utbildningsradio beräknar att den totala sändningstiden för år 1992 uppgår till 2 167 timmar, varav 472 timmar TV-sändning och 1 695 timmar radiosändning. De regionala radiosändningama och den regionala radiopro- duktionen har ökat som en följd av en regional utbyggnad under år 1992. Under 1991 och 1992 har utbildningsradions TV-produktion ökat kraftigt, såväl vad gäller egenproduktion som inköp.

Av utbildningsradions TV-sändningar är ca 75 % på svenska språket. I riksradion är ca 40 % av utbildningsradions sändningar på svenska språket.

Utbildningsradions program för handikappade utgörs till största delen av TV-program på teckenspråk. Flertalet av utbildningsradions svenska TV- program för vuxna textas för döva och hörselhandikappade. Under verksam- hetsåren 1990—1992 har utbildningsradion använt ca 4 % av sina program- medel till program för funktionshindrade. Eftersom TV-sändningarna totalt ökat under perioden har dock den procentuella andelen sådana program minskat. En förstärkning av utbildningsradions utbud för funktionshindrade planeras för verksamhetsåren 1993 och 1994.

Utbildningsradions sändningar på minoritetsspråk består av program på finska och samiska. Under åren 1990—1992 har ca 3 % av programmedlen använts till minoritetsspråkproduktion.

Utbildningsradions kosmader för medverkande, produktionsutläggningar, samproduktioner samt andra avtalsbundna kostnader beräknas utgöra 16 % av de totala programkostnadema under 1992.

Reformverksamheten 1992

Sveriges Utbildningsradios andel av reformmedlen uppgick år 1992 till 7 ,5 mkr. Refonnmedlen användes till en utbyggnad av den regionala verk— samheten och till TV-produktion för gymnasieskolan.

Rationaliseringsåtgärder 1992

Sveriges Utbildningsradios rationaliseringsåtgärder under 1992 beräknas leda till besparingar på ca 4 mkr. De rationaliseringsåtgärder som genomförts är

personalreduktion, produktivitetshöjning i programverksamheten och mins- Prop. 1992/931100 kade kostnader för bevakning av Utbildningsradions lokaler. Bil. 12

Verksamheten 1993 förutsättningar och planer

I enlighet med 1992 års riksdagsbeslut kommer Sveriges Utbildningsradio AB anvisas 196,1 mkr (i 1990 års prisläge).

Under 1993 planerar Utbildningsradion en fortsatt personalreduktion, rationaliseringar inom den administrativa verksamheten och produktions- rationaliseringar som beräknas ge en sammanlagd rationaliseringseffekt på ca 4 mkr. Resterande del av Utbildningsradions del av rationaliseringskravet på 1 mkr genomförs 1994.

Under 1993 och 1994 skall reformmedlen användas för följande resursför- stärkningar. Den regionala verksamheten planeras byggas ut till att omfatta minst två medarbetare i varje lokalradioområde. Satsningen på gymnasiesko- lan fortsätter och breddas till att även omfatta korttidsutbildade vuxna samt programinsatser på främmande språk. En förstärkning av produktionen för och om funktionshindrade planeras. En utökad produktion på finska planeras för år 1993. Vidare skall en del av reformmedlen reserveras för kvalitetsför- stärkningar.

Radionämnden

Medelsanvisningen för Radionämnden för innevarande budgetår uppgår till 4 719 000 kr. Nämnden begär dels medel som gör det möjligt att behålla nuvarande personalresurser, dels kömpensation för pris- och löneomräkning. Lokalkostrradema beräknas minska med 354 000 kr till 590 000 kr till följd av att Radionämnden flyttat till nya lokaler med lägre hyra.

Möt bakgrund av beredningen av de förslag som utredningen (U 1991:09) om myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten har lämnat i sitt betänkande (SOU 1992136) Radio och TV i ett. har nämnden inte lämnat någon egentlig framtidsanalys.

Sammanlagt hemställer nämnden om medel för budgetåret 1993/94 med 4 400 000 kr, varav 3 810 000 kr för förvaltningskostnader och 590 000 kr för lokalkostnader.

Rundradiokontot och TV-avgiften

Rundradiokontots intäkter består huvudsakligen av TV-avgiftsmedel. TV- avgiften skall i enlighet med riksdagens beslut höjas från 1 320 kr per år till 1 404 kr per år fr.o.m. den 1januari 1993.

Antalet registrerade TV-avgifter hos RIKAB uppgick till drygt 3,3 mil- joner i juni 1992. Nettointäktema från TV-avgiften uppgick till drygt 2 mdkr under första halvåret 1992. lnflutna avgiftsmedel placeras på räntebärande räkning, det s.k. mndradiokontot. hos Riksgäldskontoret.

Ienlighet med 1992 års riksdagsbeslut skall Svensk Rundradio AB tillföra medel till rundradiokontot på två sätt. Svensk Rundradio skall årligen över- föra 213.6 mkr (i 1992 års prisläge) under perioden 1993—2 000. Vidare skall Svensk Rundradio årligen. i den mån aktiebolagslagens utdelningsregler tillåter det, fr.o.m. år 1994 betala ett belopp som motsvarar 0,75 % av genomsnittet under föregående år av bolagets kapital.

Rundradiokontot tillförs fr.o.m. år 1992 intäkter från Nordisk Television AB (TV 4) genom en fast och en rörlig koncessionsavgift. Enligt avtalet mellan staten och Nordisk Television utgör den fasta avgiften 50 mkr per kalenderår. Den rörliga avgiften skall beräknas på grundval av Nordisk Televisions annonsintäkter. Den skall utgöra 20 % av de intäkter som överstiger 750 men inte 1 000 mkr, 40 % av intäkter som överstiger 1 000 men inte 2 000 mkr, och 50 % av intäkter som överstiger 2 000 mkr. Den fasta avgiften och beloppsgränsema för den rörliga avgiften avser år 1992 och skall för tiden efter 1992 indexregleras.

Sveriges Television har fr.o.m. den 1 januari 1993 ansvaret för rundradio— rörelsens finansiella samordning. Däri ingår att ansvara för förvaltningen av TV-avgiftsmedlen, rundradiorörelsens likviditetsplanering och utbetalningar- na från rundradiokontot samt ansvaret för bedömningen av avgiftsuttagets storlek på kort och lång sikt. Bolaget skall även redovisa medelsförvaltning och upplåning samt upprätta bokslut för rundradiorörelsen.

På rundradiokontot redovisas rundradiorörelsens samlade kostnader och intäkter. Det ackumulerade resultatet på rundradiokonrot har varit negativt sedan 1985/86. Det är ett kraftigt underskott från budgetåret 1985/86 som ännu inte återhämtats och som har resulterat i räntekostnader som belastat rundradiokontot med sammanlagt ca 45 mkr sedan 1985/86. Denna nega- tiva ränteeffekt uppvägs dock av införandet av förskottsinbetalning av TV- avgiften. Därför har senare års negativa utgående ackumulerade underskott förenats med en positiv ränta på kontot.

Resultatet för rundradiorörelsen beräknas för år 1992 uppgå till ett underskott på 42.5 mkr (år 1991 uppgick underskottet till 1282 mkr). Denna bedömning förutsätter en betalningseffektivitet i nivå med 1991 års genom- snittliga värde samt en kompensationsindexutvcckling på 3 % under 1992. Koncessionsavgiften från Nordisk Television AB som tillförts rundradio— rörelsen undct år 1992 uppgår till 37,5 mkr.

Det samlade underskottet i rundradiorörelsen beräknas för år 1992 uppgå till 2822 mkr och för år 1993 till 233,1 mkr.

Sveriges Television gör bedömningen att en höjning av den årliga TV- avgiften med 96 kr fr.o.m. den 1 januari 1994 och med 72 kr fr.o.m. den 1 januari 1995 skulle leda till att rundradiokontot äri balans vid utgången av år 1995. TV-avgiften skulle därmed komma att uppgå till 1 572 kr år 1995.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:100 Public service-företagen Bil. 12

Genom riksdagens beslut i juni 1992 (prop. 1991/92:140, bet. 1991/92: KrU28, rskr. 1991/92:329) har public service-företagens verksamhet lagts fast för en fyraårSperiod. Regeringen har därefter ingått avtal med de tre public service-företagen om deras verksamhet under perioden den 1 januari 1993 — den 31 december 1996.

Riksdagsbeslutet syftar till att åstadkomma tydligare ansvarsförhållanden vad gäller organisation och former för medelstilldelning. Beslutet innebär bl.a. att koncernen skall upplösas samt att moderbolaget skall avvecklas och dess uppgifter övertas av programbolagen. Sveriges Television AB skall för statens räkning svara för förvaltningen av rundradiomedlen.

Moderbolagets aktieägare förklarade dock i en gemensam skrivelse i okto- ber 1992 att det enligt deras uppfattning inte kommer att kunna bildas några ägargrupper såsom förutsatts i riksdagens beslut. Mot bakgrund av ägarnas uppfattning tillkallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att lägga fram förslag om hur public service-företagen bör ägas i framtiden (Dir. 1992/93:100). Utredningsuppdraget bör vara slutfört den 31 januari 1993. Regeringen avser att därefter återkomma till riksdagen med förslag om hur ägarfrågan bör lösas. Regeringens skrivelse (skr. 1992/93:147) till riksdagen innehåller en redogörelse för de åtgärder regeringen vidtagit och ämnar vidta med anledning av ägarnas besked. Ägarna och moderbolaget kvarstår till den 1 juli 1993 medan ägarfrågan utreds. De ändrade förutsätmingama avser endast ägandet till public service-företagen. 1 övrigt genomförs riksdagens beslut.

1992 års riksdagsbeslut innebär att de tre programföretagen årligen skall inge anslagsframställningar till staten. I riksdagsbeslutet förutsätts att anslags- framställningama särskilt kommer att innehålla en redovisning av utfallet av verksamheten i förhållande till uppdraget och de riktlinjer som gäller. bl.a. beträffande användningen av reformmedlen. åtgärder med anledning av rationaliseringskraven samt såväl programutbudet i stort som insatser för funktionshindrade. invandrare och språkliga minoriteter. Sveriges Television förutsätts redovisa de uppgifter som följer av bolagets förvaltning av rund- radiomedlen samt viss programstatistik. Vidare betonades att programföre- tagen i sina resp. anslagsframställningar bör presentera planer. som bör vara rullande, över tilltänkta insatser när det gäller åtgärder för funktionshindrade.

Public service-företagens anslagsframställningar för år 1994 bristeri vissa avseenden. Till en del kan detta förklaras av att bolagens anslagsframställ- ningar har kommit till i ett skede då den organisatoriska strukturen varit före- mål för förändring.

Den allmänna åsikten att public service-företagen skall ha en publicistiskt oberoende ställning utesluter inte att full insyn skall kunna ges i bolagens för- valtning och att bedömningar av effektivitetsfrågor m.m. skall kunna göras. Även bolagens uppfyllande av de allmänna och särskilda riktlinjerna för pro- gramverksamheten Skall kunna följas upp. Regering och riksdag bör sålunda 241

kunna erhålla en mer utförlig redovisning av företagens planer och utfallet av dessa, utan att för den skull public service-företagens integritet kan hotas eller att uppgifter offentliggörs som kan ge andra aktörer konkurrensfördelar.

För att regeringen i sina kommande redovisningar skall kunna ge riks- dagen ett gott underlag förutsätter jag att public service-företagen i kommande års anslagsframställningar kommer att utförligare redovisa hur verksamheten har bedrivits samt hur reformmedlen har använts och vilka rationaliseringsåt- gärder man har vidtagit.

Jag anser det vara värdefullt att public service-företagen redan nu bygger upp sådana redovisningar som dels är uppföljningsbara med de redovisningar som lämnats av moderbolaget under de senaste åren, dels kan ligga till gmnd för bedömningar om vilka förutsättningar som bör gälla för verksamheten inför den avtalsperiod som inleds den 1 januari 1997.

Jag har för avsikt att återkomma angående innehållet i anslagsframställ- ningama i enlighet med vad jag nu anfört.

Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) har i en utvärdering av lagen om TV- avgift föreslagit vissa förändringar i avgiftslagstiftningen. Jag avser att senare återkomma med eventuella förslag som kan komma att innebära vissa justeringar av Radiotjänsts förutsättningar.

Ienlighet med 1992 års riksdagsbeslut är medelstilldelningen för år 1993 fastställd. För de resterande åren av avtalsperioden skall medelsanvisningama endast anpassas till förändringar i det särskilda indexet och justeras enligt det aktuella årets reformtillskott respektive rationaliseringskrav. Den värdesäkra- de nivån på medelstilldelningen bör således ligga fast och relationerna mellan prograrnbolagens medelstilldelning vara oförändrade under avtalsperioden.

Medelstilldelningen skall vara samlad och inte innehålla specialdestinerade belopp. 1 medelstilldelningen ingår därmed kostnader för utsändnings- och programinsamlingstjänster. för kapitalkostnader, för vissa byggnadsinveste- ringar samt för beredskapsåtgärder. Programföretagen får inom tillgänglig ekonomisk ram göra de prioriteringar som krävs för att uppfylla måleri.

För åren 1993—1995 får public service-företagen tillsammans en reform- ram om 150 mkr per år i tre års tid, sammanlagt 450 mkr. Vidare ställs ett rationaliseringskrav på public service-företagen om 100 mkr för vart och ett av åren 1993 och 1994. De medel som frigörs genom ytterligare rationalise- ringar får behållas för refon'ninsatser.

Den sammanlagda medelsanvisningen för år 1993 till public service-före- tagen är 4 263,3 mkr (i 1990 års prisläge). Tillgängliga medel för år 1993 fördelas enligt en s.k. fördelningsnyckel med 2 604,5 mkr, eller 61,09 %, till Sveriges Television, l 462.7 mkr, eller 34,31 %. till Sveriges Radio och 196,l mkr, eller 4,60 %, till Utbildningsradion. Denna relation mellan pro- grambolagens medelstilldelningar skall vara oförändrad under avtalsperioden. Om public service-företagen kommer överens om att fördela ansvaret för olika gemensamma funktioner sig emellan möter det från min utgångspunkt inga hinder om programbolagen justerar medelsfördelningen. Jag har erfarit att vissa sådana justeringar kommer att göras. Jag förutsätter att det råder samförstånd mellan programbolagen vid sådana justeringar.

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

Vid mina beräkningar av medelstilldelningen till public service—företagen för år 1994 har jag utgått från de ekonomiska förutsättningar som gäller för avtalsperioden 1993—1996 i enlighet med 1992 års riksdagsbeslut. Förslagen innebär dels en uppskrivning av prograrnföretagens medelstilldelning för år 1993 i förhållande till indexförändringen, dels ett resurstillskott om 150 mkr och ett rationaliseringskrav om 100 mkr (båda angivna i 1989 års prisläge).

Kompensation för kosmadsutvecklingen skall fr.o.m. den 1 januari 1993 ges på följande grunder: 50 % av kostnadema (löner) skall räknas upp med genomsnittspåslaget enligt slutet avtal för hela SAF/PTK-området, medan 50 % (priser) räknas upp enligt konsumentprisindex med effekterna av livs- medels- och boendekostnadema frånräknade.

I enlighet med riksdagens beslut 1992 skall programföretagen finansiera Radiotjänst i Kiruna AB:s (RIKAB) verksamhet genom äganillskott i propor- tion till ägarandelamas storlek Mot bakgrund av att public serviceföretagens ägare och moderbolaget kvarstår till den 1 juli 1993 medan ägarfrågan utreds, kommer inte riksdagsbeslutet nu genomföras såvitt avser att aktierna i RIKAB skall fördelas mellan programföretagen. De tre programbolagen skall tillskjuta erforderliga medel. i relation till storleken på resp. programbolags medelstilldelning för RIKAst verksamhet.

Medelstilldelningen till Sveriges Television AB bör för år 1994 uppgå till 2 798,1 mkri 1991 års prisnivå.

Medelstilldelningen till Sveriges Radio AB bör för år 1994 uppgå till 1 571,5 mkri 1991 års prisnivå.

Medelstilldelningen till Sveriges Utbildningsradio AB bör för år 1994 uppgå till 210,7 mkri 1991 års prisnivå.

Jag har därvid räknat med en rationalisering motsvarande 100 mkr samt ett reforrntillskott om 150 mkr (båda i 1989 års prisläge) för de tre public service-företagen tillsammans.

Radionämnden

Utredningen (U 1991:09) om myndighet för radio— och TV-sändningar till all— mänheten har i sitt betänkande (SOU l992:36) Radio och TV i ett lämnat för- slag till organisation för en sammanhållen central myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten. Den nya myndigheten avses ersätta Radio- nämnden, Kabelnämnden och Närradionämnden och även ansvara för de myndighetsuppgifter som tillkommer på grund av t.ex. nya slag av sändning- ar till allmänheten. I betänkandet föreslås att den nya myndigheten skall träda ifunktion den 1 januari 1993.

Utredningens betänkande har remissbehandlats. Meningarna är delade bl.a. när det gäller om uppgiften att meddela olika slags tillstånd skall han- teras inom samma organisation som granskningen eller om dessa olika upp- gifter skall bedrivas inom skilda organisationer. Enligt min uppfattning bör dessa frågor övervägas ytterligare under våren 1993. Jag räknar med att en proposition skall kunna föreläggas riksdagen i början av riksmötet 1993/94.

I föregående budgetproposition informerade jag om att den fördjupade prövningen av de berörda myndigheternas verksamhet, som enligt rege-

ringens direktiv skulle ha gjorts inför budgetåret l992/93, har skjutits upp två budgetår och att förslag om treårsbudget avses framläggas i budgetpropo- sitionen år 1994 (jfr. prop.1991/92:100 bil.12 s. 147—148).

Vid min medelsberäkning för Radionämndens verksamhet under budget- året 1993/94 har jag tagit hänsyn till löneökningar och till prisutvecklingen. Medelsanvisningen för budgetåret 1993/94 bör uppgå till 4 365 000 kr. Därav utgör medlen för förvaltningskostnader 3 810 000 kr och medlen för lokal— kostnader 555 000 kr. Jag utgår därvid från att ökade kostnader till följd av översättningar till Svenska av anmälningar på andra språk kan täckas. Ratio- naliseringskravet har inte tillämpats. Medlen för Radionämndens verksamhet utbetalas, i likhet med tidigare år, från rundradiokontot.

TV—avgiften

Mitt förslag till medelstilldelning för den med TV-avgifter fmansierade radio- och TV-verksarnheten under år 1994 samt för Radionämndens del framgår av följande sammanställning. Beloppen anges i mkr.

Beräknat Förslag

l992/93 1993 1993/94 1994 Sveriges Television AB 2 604,51 2 798.l2 Sveirges Radio AB 1 462,71 1 57152 Sveriges Utbildningsradio AB 196,11 210,72 Radionämnden 4,7193 4,3654

1Prisläge 1990 2Prisläge 1991 3Prisläge 1991/92 4Prisläge 1992/93

Det samlade underskottet på rundradiokontot var 239,7 mkr vid utgången av år 1991 och 254.8 mkr vid utgången av juni år 1992.

Kostnadsökningama under år 1992 har varit av den storleksordningen att det nu står klart att rundradiokontots saldo vid utgången av året blir negativt. Som en följd av bl.a. att den svenska kronan deprecierats går det ännu inte att med någon större precision förutse underskottets storlek. Först i början av år 1993, när resultaträkning och balansräkning för rundradiokontot upprättats, kommer en säker uppgift att finnas. Vidare kommer vissa delar av 1992 års s.k. krisuppgörelser att inverka på public service-företagens kompensations- index.

De faktorer som är avgörande för behållningen på rundradiokontot är dels storleken på public service-företagens kompensationsindex. dels antalet TV- avgiftsbetalare. Även intäkterna från koncessionsavgiften av Nordisk Tele- vision (TV 4) samt överföringama från Svensk Rundradio AB påverkar rund- radiokontot.

Vid mina bedömningar av TV-avgiftsutvecklingen under de närmaste åren har jag utgått från att antalet TV-avgiftsbetalare förblir oförändrat ca 3,3 miljoner under 1993 och 1994, att Svensk Rundradio tillför 213,6 mkr (i

1992 års prisläge) under perioden 1993—2 000, att Svensk Rundradio överför 0,7 % av genomsnittet av bolagets eget kapital till rundradiokontot fr.o.m. år 1994, att Nordisk Television AB (TV4) tillför en fast koncessionsavgift på 50 mkr per kalenderår (i 1992 års prisläge) samt att Nordisk Televisions annonsintäkter kommer att överstiga 750 mkr 1993 och 1994, vilket medför att en rörlig koncessionsavgift kommer att överföras till rundradiokontot 1994 och 1995. Jag har också utgått från att kompensationsindex under åren 1993 och 1994 inte överstiger 3 %. Därutöver har jag haft som riktmärke att under- skottet på rundradiokontot successivt bör kunna hämtas in under de närmaste åren.

Om förutsättningarna inte utvecklas alltför ogynnsamt samt om TV-avgif— ten höjs med 36 kr den 1 januari 1994, bör underskottet kunna vara helt borta vid slutet av avtalsperioden 1993—1996.

Jag förordar således att TV-avgiften fr.o.m. den 1 januari 1994 höjs till 1 440 kr per år. Avgiften för en tremånadersperiod blir därmed 360 kr i stället för 351 kr.

Mitt förslag rörande TV-avgiften förutsätter att lagen ( l989z41) om TV- avgift ändras. Förslag härtill har upprättats inom Kulturdepartementet och bör fogas till protokollet som bilaga 12.10.

Lagförslaget rör i och för sig ett sådant ämne som avses i 8 kap. 18 5 andra stycket regeringsformen. Enligt min mening är emellertid lagändringen av sådan beskaffenhet att lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. anta förslaget till lag om ändring i lagen (1989141) om TV-avgift, 2. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för den avgiftsfinansi- erade verksamheten som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. 3. godkänna mitt förslag till medelsberäknin g avseende budgetåret 1993/94 för Radionämndens verksamhet.

C 17. Kabelnämnden

1991/92 Utgift 2 721 9831 1992/93 Anslag 4 102 0002 1993/94 Förslag 4 204 000

1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget H 20. Kabelnämnden: Förvalt- ningskostnader 2Anslaget C 19. Kabelnämnden: Förvaltningskostnader

Kabelnämnden skall enligt sin och Närradionämndens instruktion (SFS 19881340, ändrad 1991:2035 och l992:8l) pröva vissa frågor om kabelsänd- ningar till allmänheten. Nämnden skall i enlighet med bestämmelserna i lagen

Bil. 12

(1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten bl.a. förordna lokala kabel- sändarföretag samt besluta om förelägganden. Vidare skall nämnden hand- lägga ärenden enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område samt pröva frågor om bidrag enligt förordningen (1985:1065) om statsbidrag till lokal programverksamhct.

1992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden 1. Förvaltningskostnader 3 686 000 of . (därav lönekostnader) (2 553 000) 2. Lokalkostnader 415 000 + 103 000 3. Anskaffning av inredning och utrustning m.m. 1 000 — 1 000 4 102 000 + 102 000 Kabelnämnden

Utbyggnaden av kabel-TV har under det senaste budgetåret inte fortsatt i sam- ma omfattning som tidigare år. Mot bakgrund av att kabelbolagen inte har haft någon rapporteringsskyldighet under 1992 har Kabelnämnden uppskattat antalet hushåll med satellitrnottagning till ca 1,8 miljoner. vilket motsvarar ca 47 % av samtliga hushåll. Ytterligare drygt 0,5 miljoner bostäder antas ha någon form av satellitrnottagning. Sammanlagt beräknas således ca 60 % av landets hushåll ha tillgång till satellit-TV. Ett 30-tal programkanaler från satellit vidaresändes. Dessa sände sammanlagt omkring 300 timmar program under ett vanligt dygn. Vid halvårsskiftet 1992 fanns 30 lokala kabelsändar- företag med rätt att för sina reklamfria egensändningar kostnadsfritt disponera en kanal i de lokala näten.

Kabelnämnden föreslår att resursramen för nämndens anslag fastställs för enbart budgetåret 1993/94 i awaktan på beredningen av de förslag som utred- ningen om myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten presente- rat i betänkandet (SOU 1992:36) Radio och TV i ett. Nämnden begär att rationaliseringskrav inte tillämpas.

Föredragandens överväganden

Den nya lagstiftning på kabel-TV-området som trädde i kraft den 1 januari 1992 har medfört vissa förändringar av Kabelnämndens verksamhet. I och med att tillståndssystemet för kabelsändningar avskaffades har nämndens till- ståndsprövning för såväl vidaresändning av satellitprogram som för egen- sändningar i kabelnät upphört. Vidare har avgifterna i ärenden om kabel— sändningar avskaffats. Även granskningen av satellitprogrammens innehåll har upphört.

Bil. 12

Enligt lagen (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten, som trädde Prop. 1992/931100 ikraft den 1 januari 1992, skall Kabelnämnden pröva vissa frågor om kabel- Bil. 12 sändningar. Nämnden skall bl.a. besluta om föreläggande för nätinnehavare och dem som bedriver sändningsverksamhet att följa lagens bestämmelser samt förordna lokala kabelsändarföretag som enligt lagen har rätt att erhålla en kostnadsfri kanal i kabelnäten.

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1992/93:75, bet. 1992/93: KU12, rskr. 1992/93:117) om satellitsändningar av TV-program skall Kabelnämn- den bli tillsynsmyndighet för satellitprograrnföretag och satellitentreprenöreri Sverige när EES-avtalet trätt i kraft. Kabelnämndens tillkommande uppgifter när det gäller registerhållning, programstatistik. beslut om föreläggande som får förenas med vite m.m. skall finansieras över nämndens ordinarie budget

Ett särskilt stöd till lokal programverksamhct infördes 1986. Inför nästa budgetår bör detta stöd, för vilket medel under budgetåret 1992/93 anvisats under reservationsanslaget C 20. Kabelnämnden: Stöd till lokal prograrnverk- samhet, avskaffas. Skälet är framför allt att de ekonomiska villkoren för 10- kala kabelsändningar förbättrats genom den nya kabellagen. Sedan den 1 ja- nuari 1992 får program i egensändning finansieras med reklam och spons- ring. Vidare får reklam och andra meddelanden mot betalning införas i sökbar text-TV. Mot denna bakgrund anser jag att ett statligt stöd till lokal program- verksamhet inte längre är nödvändigt.

De förslag som presenterats av utredningen om myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten i betänkandet (SOU 199236) Radio och TV i ett berör bl.a. Kabelnämnden. Jag hänvisar i denna fråga samt i fråga om för- djupad prövning och treårsbudget till vad jag har anfört om Radionämnden.

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 utgår anslagspost 3. Anskaffning av inred— ning och utrustning m.m.

Vid min beräkning av anslaget harjag tagit viss hänsyn till pris- och löne- utveckling. Ett rationaliseringskrav på 0.5 % har tillämpats. Anslaget bör be- räknas till 4 204 000 kr.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Kabelnämnden kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Kabelnämnden kommer därför att tilldelas räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under förevarande anslag bör föras till detta konto.

Kabelnämnden uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförord- ningen som utgör en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. Behovet av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 435 000 kr.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans- departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av löne- kostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan. övergång till län i Riks- gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen er bil. 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Medlen under anslaget

kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att avvika från det här föreslagna beloppet

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att stödet till lokal programverksamhet avskaffas, 2. till Kabelnämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags- anslag på 4 204 000 kr.

C 18. Närradionämnden

1991/92 Utgift 3 852 9901 1992/93 Anslag 4 608 000 1993/94 Förslag 4 761 000

1Anvisat under åttonde huvudtiteln. anslaget H 22

Närradionämnden skall enligt sin och Kabelnämndens instruktion (SFS 1988:340, ändrad 1991:2035 och 1992181) pröva frågor om närradio och ha tillsyn över närradioverksarnheten. Nämnden skall också handlägga ärenden om avgifter enligt förordningen (1984:463. ändrad l987z538) om avgifter i ärenden om närradio. Närradionämndens verksamhet finansieras helt med avgifter.

l992/93 Beräknad ändring 1993/94 Föredraganden 1. Förvaltningskostnader 3 984 000 of. (därav lönekostnader) (2 881 000) 2. Lokalkostnader 623 000 + 154 000 3. Anskaffning av inredning och utrustning m.m. 1 000 1 000 4 608 000 + 153 000

Inkomster vid Närradionämnden, som redovisas på statsbudgetens inkomstsida under rubriken 2545 Närradioavgifter, beräknas för nästa budgetår uppgå till ca 4 680 000 kr. förutsatt att sändningstidsavgifterna förblir oförändrade. 15 kr per timme (budgetåret 1991/92 var inkomsterna 4 652 548 kr).

Närradionämnden

Vid utgången av år 1991 var 157 sändare i drift. Antalet tillståndshavarc minskade från 2 211 vid utgången av 1990 till 2 065 vid utgången av 1991.

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

Sändningstiden under kalenderåret 1991 uppgick till 310 029 timmar, en ökning med 11,4 % sedan föregående år.

Närradionämnden föreslår att resursramen för nämndens anslag fastställs för enbart budgetåret 1993/94 i avvaktan på att beredningen av de förslag som utredningen om myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten pre- senterat i betänkandet (SOU 1992:36) Radio och TV i ett. Nämnden begär att rationaliseringskrav inte tillämpas.

Föredragandens överväganden

De förslag som presenterats av utredningen om myndighet för radio- och TV- sändningar till allmänheten i betänkandet (SOU 199236) Radio och TV i ett berör bl.a. Närradionämnden. Jag hänvisar i denna fråga samt i fråga om för- djupad prövning och treårsbudget till vad jag har anfört om Radionämnden.

De avgifter som de sändande föreningarna skall erlägga anpassas så att in- komsterna beräknas täcka kostnaderna för nämndens verksamhet. Fr.o.m. den 1 juli 1987 är avgiften 15 kr per sändningstimme. Det ankommer på re— geringen att fastställa avgiften. När en någorlunda säker uppskattning av anta— let sändningstimmar för budgetåret 1992/93 kan göras avser jag att om så be- hövs återkomma till regeringen med förslag om ändring av avgiften fr.o.m. den 1 juli 1993.

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 utgår anslagspost 3. Anskaffning av inred- ning och utrustning m.m.

Anslaget bör beräknas till 4 761 000 kr. Jag har därvid beräknat viss kompensation för pris— och löneutvecklingen. Ett rationaliseringskrav på 0.5 % har tillämpats.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Närradionämnden kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Närradionämnden kommer därför att tilldelas ränte- konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under förevarande anslag bör föras till detta konto.

Närradionämnden uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförord- ningen som utgör en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringari anläggningstillgångar. Behovet av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 364 000 kr.

Anslaget har beräknats utan hänsyn till de riktlinjer som chefen för Finans- departementet redovisat tidigare denna dag när det gäller förändringar av löne- kostnadspålägg, finansieringsform för Statshälsan, övergång till län i Riks- gäldskontoret samt nya principer för budgetering av anslagen (jfr bil. 1. Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Medlen under anslaget kommer att fastställas slutligt enligt dessa riktlinjer, och kan därför komma att awika från det här föreslagna beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Närradionämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslags- anslag på 4 761 000 kr.

C 19. Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland

1991/92 Utgift 24 488 0001 1992/93 Anslag 26 243 000 1993/94 Förslag 27 132 000

lAnvisat under åttonde huvudtiteln, anslaget H 23

Från anslaget bekostas Svensk Rundradio AB:s kostnader för rundradio- sändning i Storstockholmsområdet av finländska TV-prograrn och för tillhan- dahållande och överföring av en svensk programkanal till Finland. Svenska Kabel-TV AB:s kostnader för överföring av dessa program till kabelnät på ett antal orter i Sverige, samt Sverigefinska Riksförbundets kostnader i samband med utsändning av den finländska programkanalen i Sverige. De sistnämnda kostnaderna baserar sig på överenskommelser mellan riksförbundet och för- handlingsorganisationen Copyswede såsom företrädare för vissa rättighetsha- varorganisationer.

Utsändningen av ett finländskt TV-program i Sverige sker med stöd av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram. Regeringen får för tiden intill utgången av år 1993 medge rätt till rundradio- sändning från radiosändare av TV-program i radio- eller trådsändning från Finland.

Regeringen har den 17 december 1992 meddelat Sverigefinska Riksför- bundet tillstånd att också under år 1993 bedriva sådana sändningar. Som vill- kor för tillståndet gäller bl.a. att en sändare i Nacka med viss räckvidd skall användas, att sändningarna skall ske i en kanal. att sändningarna skall bestå av vidaresändning av program som samtidigt sänds eller kort dessförinnan har sänts i Finland av Oy Yleisradio Ab samt att sändningarna inte får inne- hålla kommersiell reklam.

l992/93 Beräknad ändrin - 1993/94 g BIL 12 Föredraganden 1. Svensk Rundradio för tekniska kostnader m.m. 10 782 0001 + 350 000 2. Svenska Kabel-TV för tekniska kostnader m.m. 12 543 0001 + 357 000 3. Bidrag till Sverigefmska Riksförbundet för sändningsverksamhet 2 918 0002 + 182 000

Summa 26 243 000 + 889 000

1Anvisat gemensamt under anslagspost 1. 2Anvisat under anslagspost 2.

Svensk Rundradio AB

För budgetåret 1993/94 behövs dels 2 095 000 kr för utsändning av ett fin- ländskt program över Storstockholmsområdet. dels 9 342 000 kr för tillhan- dahållande och överföring av ett svenskt TV-program till Finland, varav 4 037 000 10' avser ersättning till Sveriges Television AB. Sammanlagt begär Svensk Rundradio 11 437 000 kr (+ 655 000 kr), varav 7 400 000 kr avser ersättning till Svensk Rundradio inklusive kompensation för mervärdesskatt om 22 %. Beloppet avser även att täcka kostnader för stereosändningar till Finland. För det fall att mervärdesskatten inte sänks från 25 % inför år 1993 beräknar Svensk Rundradio AB att medelsbehovet ökar till 11 618 000 kr.

Svenska Kabel-TV AB

Svenska Kabel-TV AB begär 12 900 000 kr för överföring av en finländsk TV-kanal via fiberoptiskt nät till 24 orter i landet.

Föredragandens överväganden

Den finländska TV-kanalen tillhandahålls dels via marksändningar över Stor- stockholmsområdet. dels via fiberoptiskt nät till 24 orter i landet där kabel- mottagning är möjlig. Ortema började kopplas in i juni år 1991 och utbygg- naden avslutades i januari 1992. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om intresset för denna utvidgning av de finländska sändningarna.

l föregående budgetproposition informerade jag om att kabeldistribu- tionsmodellen även är möjlig att tillämpa för Storstockholmsområdet, men att det ännu inte finns någon anledning att lägga ned marksändningarna över Stockholm. Jag gör nu inte någon annan bedömning. Därför bör den tids- begränsade lagen om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

förlängas med ytterligare ett år. Förslag härom bör fogas till protokolleti detta ärende som bilaga 12.11.

Från finländsk sida har framförts önskemål om att de finländska program som sänds ut i Sverige skall få innehålla kommersiell reklam. Med hänsyn till de förändringar som har skett inom TV-området sedan den nuvarande lagstift- ningen infördes är det naturligt att detta önskemål prövas i positiv anda. Jag har för avsikt att återkomma till riksdagen angående de lagändringar som kan bli nödvändiga.

Riksdagens beslut (prop. 1991/92:140, bet. 1991/92zKrU28, rskr. 1991/92:329) innebar att ett nytt statligt aktiebolag med huvudmannaskap för rundradionätet, Svensk Rundradio AB, bildades den 1 juli 1992. Svensk Rundradios huvuduppgift är att bedriva programutsändning och program— insamling av radio- och TV—program.

Ett avtal har träffats mellan staten och Svensk Rundradio AB om dess verksamhet för det svensk-finska TV-utbytet. I enlighet med detta avtal skall Svensk Rundradio AB tillhandahålla en programkanal från Sveriges Tele— vision AB och överföra den till Finland samt svara för de tekniska kostna- derna för rundradiosändning i Stockholmsområdet av en finländsk program— kanal.

De medel som disponerats av Televerket för det svensk-finska TV-utbytet utbetalas sedan den 1 juli 1992 till Svensk Rundradio AB. Medel utbetalas till Svensk Rundradio AB respektive utbetalas till och vidarebefordras av Svensk Rundradio AB till Sveriges Television AB.

Svensk Rundradio AB bör för budgetåret 1993/94 erhålla 11 132 000 kr, vilket innebär en ökning med 350 000 kr. Av beloppet avser 4 037 000 kr ersättning till Sveriges Television AB och 7 095 000 kr ersättning till Svensk Rundradio AB, inklusive kompensation för mervärdesskatt om 25 %.

Televerket har tidigare svarat för överföring av en finländsk TV-kanal till kabelnät på ett antal orter i landet. När Svenska Kabel-TV AB bildades blev det nödvändigt att för denna del av det svensk-finska TV-utbytet ingå ett avtal med detta företag som numera svarar för överföringen. Enligt det avtal som träffats mellan staten och Svenska Kabel-TV AB skall staten betala ersättning till Svenska Kabel-TV AB för överföring av en finländsk program- kanal via fiberoptiskt nät från Kaknästornet i Stockholm till kabelnät på 24 orter i landet.

Anslaget Utbyte av TV—sändningar mellan Sverige och Finland har tidigare anvisats i två anslagsposter. Under anslagspost 1. Tekniska kosmader m.m. har medel till Svensk Rundradio AB anvisats tillsammans med medel till Svenska Kabel-TV AB. Under anslagspost 2. Bidrag till Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet har medel anvisats till Sverigefinska Riksförbundet. Mot bakgrund av bildandet av Svensk Rundradio AB och Svenska Kabel-TV AB bör medlen under anslagspost 1. fortsättningsvis föras upp under skilda anslagsposter.

Svenska Kabel-TV AB bör för budgetåret 1993/94 anvisas 12 900 000 kr, dvs. en ökning med 357 000 kr, för överföring av en finländsk TV-kanal till kabelnät på ett antal orter i landet.

Bil. 12

Bidraget till Sverigefinska Riksförbundet utbetalas till förbundet av rege- Prop. 1992/931100 ringen. Resultatet av de förhandlingar som förts mellan företrädare för riks- Bil. 12 förbundet och berörda rättighetshavarorganisationer om ersättning för ut- sändningen över Storstockholmsområdet är en viktig utgångspunkt för be- dömningen av medelsbehovets storlek. Vid tidpunkten för regeringens beslut om budgetpropositionen 1991/92 hade något avtal för kalenderåret 1992 ännu inte undertecknats varför bidraget fördes upp med senast kända belopp. Riksdagen bör nu informeras om att regeringen den 20 februari 1992 tillde- lade förbundet 3 100 000 kr för detta ändamål, varav 294 000 kr utgjorde ett överskridande av anslaget i fråga

Förhandlingar pågår för närvarande om ett motsvarande avtal för kalen- deråret 1993 mellan Sverigefinska Riksförbundet och företrädare för berörda rättighetshavarorganisationer avseende ersättning för utsändningen. Då något avtal ännu inte har redovisats för regeringen bör bidraget till riksförbundet föras upp med det senast kända beloppet, nämligen 3 100 000 kr. Jag avser att senare redovisa om utfallet av förhandlingarna har inneburit ändringar i bidraget till förbundet.

Framställningama i övrigt föranleder inga åtgärder från min sida.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. anta förslaget till lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av fmländska televisionsprogram, 2. till Utbyte av TV—sändningar mellan Sverige och Finland för bud- getåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 27 132 000 kr.

C 20. Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och till eurOpeiskt mediesamarbete

1991/92 Utgift 1 145 463 Reservation 3 517 417 1992/93 Anslag 8 387 000 1993/94 Förslag 16 287 000

Från anslaget utgår stöd till svenska avdelningen av Nordiska Doku- mentationscentralen för masskommunikationsforskning (NORDICOM) vid universitetet i Göteborg dels för information om forskningsresultat och dels för att utarbeta mediestatistik. Från anslaget bekostas också svensk med- verkan i vissa utredningsprojekt och samarbete inom det s.k. audiovisuella Eureka. samt svensk medverkan i EG:s program MEDIA 95.

Prop. 1992/931100 1992/93 Beräknad ändring Bil. 12

1993/94 Föredraganden

1. Basresurs för mediepolitisk forskning (NORDICOM) 577 000 of.

2. Dokumentation av debatten om den mediepolitiska utvecklingen m.m. 310 000 of . 3. Bidrag till europeiskt medie- samarbete 7 500 000 + 7 900 000 Summa 8 387 000 + 7 900 000 NORDICOM

NORDICOM begär en ökning med 53 000 kr som kompensation för kost- nadsökningar eller. som ett mer ambitiöst alternativ för att utveckla inter— nationell mediestatistik och bättre kontakter med forskningens avnämare, 183 000 kr.

Föredragandens överväganden

Sverige har ett starkt intresse av att följa utvecklingen inom medieområdet ge- nom att stödja både nationell och internationell dokumentation och bearbet- ning av data Ett fortsatt stöd till det statistiska arbetet vid Nordiska dokumen- tationscentralen för Masskommunikationsforskning, NORDICOM, är ett vik- tigt led i detta arbete. I en utredning för Nordiska Ministerrådet har föreslagits att den andel av finansieringen av NORDICOM som sker över den gemensamma nordiska budgeten skall övertas av de enskilda nordiska länderna. Enligt min mening är det väsentligt att den verksamhet som bedrivs inom NORDICOM fortsätter, även om den sker i nya former. Jag avser i den kommande propositionen om forskning och utveckling föreslå regeringen att göra en översyn över frågor rörande forskning och dokumentation av mass— medier i samarbete mellan det allmänna och mediebranschen. Medel bör så— ledes reserveras för ändamålet i avvaktan på slutligt beslut om finansieringen av NORDICOM. Likaledes bör ett aktivt deltagande i europeiska studier och utredningar inom Europarådet, det audiovisuella Eureka och andra europeiska institutioner fortsätta.

I förra årets budgetproposition anmälde jag under detta anslag ett beräknat medelsbehov av 5,5 miljoner kronor för första halvåret 1993 avseende kost- nader i samband med det svenska deltagandet i EG:s program Media 95. Det svenska bidraget till programmet för kalenderåret 1993 fastställdes som jag inledningsvis nämnt sedermera till ca 1,4 miljoner ECU (motsvarande ca 10,9 miljoner kronor enligt den då gällande växelkursen). Beräkningen bygger på fastställda proportionalitetsfaktorer. Den samlade budgeten för MEDIA 95 uppgår under samma år till drygt 48 miljoner ECU. Budgeten för år 1994 har 254

ännu inte fastställts. varför den svenska andelen härav inte kunnat anges ex- Prop. 1992/93100 akt. Det har dock funnits grundad anledning utgå från att kostnaden för bud- Bil. 12 getåret 1993/94 kommer att vara i samma storleksordning som för kalender- året 1993. Den i det föregående redovisade uppgörelsen träffades före folk- omröstningen i Schweiz i början av december 1992. Enligt min mening är _ emellertid förutsättningarna goda för bilaterala överenskommelser om del- tagande i MEDIA 95. Ett belopp i angiven storleksordning bör därför reser- veras för ändamålet. Jag har vidare utgått från att det skall finnas en marginal för oförutsedda kosmader i samband med att Sverige går in i samarbetet rörande MEDIA 95 m.m. Jag vill i sammanhanget erinra om att Filminstitutet enligt frlm- och videoavtalet, som gäller fr.o.m. 1 januari 1993, förutsätts åta sig de svenska samordningsinsatsema i samband med programmet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen och till euro- peiskt mediesamarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservations- anslag på 16 287 000 kr.

D. Invandring m.m. Prop. 1992/93:100

Bil. 12 Jag kommer senare i dag att föreslå att regeringen överlämnar en skrivelse till riksdagen som redogör för invandrar-, invandrings- och flyktingpolitiken, huvudsakligen under budgetåret 1991/92. Riksdagen får härigenom en sam- lad information om utvecklingen inom politikområdet.

Jag kommer också att föreslå att regeringen överlämnar förslag om till- läggsbudget I för budgetåret l992/93 till riksdagen. Jag kommer i detta sam- manhang bl.a. att redovisa hittillsvarande tillströmning av asylsökande, ut- vecklingen av ärendebalanser hos Statens invandrarverk (SIV) och Utlän- ningsnämnden samt förläggningsvolymema. Mot bakgrund av de relativt omfattande redovisningar jag sålunda avser att lämna, kommer jag i det föl- jande att främst uppehålla mig vid bedömningar av utvecklingen efter budget- året 1992/93.

Myndigheterna inom området Invandring m.m. ingåri den grupp som nu för första gången har lämnat fördjupade anslagsframställningar i ett treårs— perspektiv. Utvecklingen inom främst asylprövningsområdet är emellertid så omöjlig att förutsäga att jag finner det nödvändigt att koncentrera mina be- dömningar och anslagsberäkningar till det korta perspektivet, dvs. i huvudsak till budgetåret 1993/94.

* Det stora antalet asylsökande under år 1992 innebär att anslagen för innevarande budgetår kommer att överskridas kraftigt och att anslagen för nästa budgetår måste höjas. Hur stort medelsbehovet blir budgetåret 1993/94 avgörs i första hand av den fortsatta utvecklingen av antalet asylsökande och den tid dessa måste försörjas genom förläggnings- boende eller på annat sätt. Invandrarverkets och Utlänningsnämndens beslutskapacitet är, vid sidan av tillströmningen av asylsökande, avgö— rande för storleken på förläggningsvolymema. Tillfälliga resursför- stärkningar bör därför ges till asylprövningen vid de båda myndighe- terna. * Kostnadsminskningar i verksamheten genomförs på flera ställen. Den största effekten förväntas uppstå inom förläggningsverksamheten ge- nom redan beslutade samt föreslagna åtgärder som sänker flykting- dygnskostnadema. * Utredningen om översyn av mottagandet av asylsökande och flyk- tingar är nu klar. Efter remissbehandling avser jag att föreslå regeringen att en proposition överlämnas till riksdagen under år 1993 så att för- ändringar av mottagandet kan genomföras den I januari 1994. * Jag avser att inom kort föreslå regeringen att en parlamentarisk kommitté tillkallas för att se över invandrar— och invandringspolitiken. En huvuduppgift skall vara att belysa hur invandrarpolitiken skall ut- formas för att bättre integrera invandrarna i det svenska samhället. En annan huvuduppgift skall vara att se över hur människor som söker en fristad i vårt land undan förtryck skall kunna få detta tillgodosett. Vidare skall övriga grunder för rätt eller möjlighet till bosättning i 256

Sverige, t.ex. genom anknytning. ses över. Kommittén skall överväga Prop. 1992/931100 frågor som kan komma att aktualiseras av en svensk Europaintegration. Bil. 12 * Kraven på snabba och flexibla insatser inom ilyktingområdet har ökat. För att bättre än hittills kunna möta dessa krav, kommer jag att fö- reslå att de medel som avsätts för överföring och mottagande av s.k. kvottlyktingar också skall kunna utnyttjas för tex. insatser i flyktingar-

nas närområden.

* De mycket oroande utslagen av allmän främlingsfientlighet, våld mot asylsökande och invandrare samt den ökande antisemitismen måste motverkas. Jag kommer därför att föreslå ett fortsatt anslag på 10 mil- joner kronor till detta * För innevarande budgetår har anvisats drygt 8 miljarder kronor. Hittillsvarande utveckling indikerar att utgifterna kan komma att uppgå till inte fullt 12.4 miljarder kronor. För budgetåret 1993/94 har jag be- räknat anslagsbehovet till 11.8 miljarder kronor.

Asylprövning och flyktingmottagande Antaganden om antalet asylsökande

Det är mycket svårt att ens för innevarande budgetår kunna bedöma hur många människor som kommer att ta sig till Sverige och söka asyl. Det är si- tuationen i f.d. Jugoslavien som inger stora farhågor. Jag kommer senare i dag - i samband med mina förslag om tilläggsbudget I för budgetåret 1992/93 _- att redovisa min bedömning att det troligen kommer mellan 65 000 och 80 000 asylsökande under budgetåret 1992/93 och att överväganden om ärendebalanser, förläggningsvolymer och därmed förknippade resursbehov försiktigtvis bör ha sin utgångspunkt i det högre antalet.

För nästa budgetår gör jag bedömningen att den relativa nedgång i antalet asylsökande som skett under de senaste månaderna fortsätter. Det skulle in- nebära 30 000 — 60 000 asylsökande under budgetåret 1993/94. När jag längre fram skall lämna förslag till medelsanvisningar kommer jag emellertid att göra detta mot bakgrund av det lägre planeringsaltemativet om 30 000 asylsökande, dvs. den nivå som tidigare utgjort beräkningsbas. Jag avser att mycket ingående följa utvecklingen av antalet asylsökande under första delen av år 1993. Jag ämnar sedan återkomma till regeringen med de förnyade be- dömningar av anslagsbehoven som kan följa av ändrade planeringsförutsätt- ningar i asylprövningsproccessen och vad gäller behovet av förläggningska- pacitet. Förslag skulle då kunna lämnas riksdagen antingen i kompletterings- propositionen eller i den första tilläggsbudgeten för budgetåret 1993/94.

Asylärenden Prop. l992/93:100 Grundärenden hos SIV_— volymutveckling och resursbehov Bil' 12

SIV kommer, enligt antaganden om utvecklingen under innevarande bud- getår, att ha ca 60 000 grundärenden i balans vid ingången av budgetåret 1993/94. Möjligheterna att öka SIV:s beslutskapacitet begränsas på kort sikt av dess organisatoriska uppbyggnad. Dvs. resurstillskott utöver en viss gräns kan inte på kort sikt absorberas av verket och resultera i flera avgjorda ären- den. För närvarande bedöms SIV:s kapacitetsgräns ligga vid 85 000 avgjorda grundärenden. En skillnad gentemot innevarande och tidigare budgetår är att SIV kommer att göra asylutredningen i alla ärenden. Innevarande budgetår har SIV t.o.m. november månad fortfarande tagit emot ärenden där polisen gjort asylutredningen.

För att SIV skall kunna fatta beslut i 85 000 grundärenden budgetåret 1993/94 behöver verket bibehålla och i viss utsträckning utöka den extraka- pacitet för asylprövningar som byggts upp under innevarande budgetår. Den tillfälliga utrednings- och beslutskapaciteten beräknas svara för 55 000 av de avgjorda grundärendena.

Om det kommer 30 000 asylsökande skulle SIV den sista juni 1994 kunna vara nere i en balans på drygt 5 000 grundärenden.

Jag beräknar anslagsbehovet för SIV:s förvaltningskostnader till knappt 614 miljoner kronor.

Överprövningsärenden hos Utlänningsnänmden - volymutveckling och re- sursbehov

Jag måste till att börja med förklara skillnaden mellan SIV:s och Utlännings- nämndens ärendebegrepp. Ett SIV-ärende avser en individ. medan ett nämnd- ärende är familjerelaterat och därför kan avse en eller flera personer. Ut- lånningsnämnden kommer inom kort att kunna redovisa även individstatistik, varför jag använder mig av detta begrepp i mina bedömningar för budgetåret l 993/94.

Den ingående balansen av överklagade avvisningsbeslut hos Utlännings- nämnden den 1 juli 1993 har antagits omfatta drygt 4 000 personer. Jag antar vidare att ca 40 000 överklaganden kommer att överlämnas från SIV till nämnden.

Förutsatt att Utlänningsnämnden under hela budgetåret 1993/94 bibehåller den ärendeavverkningskapacitet som svarar mot det resursförstärkningsför- slag på tilläggsbudgetI för innevarande budgetår som jag ämnar föreslå rege- ringen senare i dag, kan ärenden motsvarande ca 36 000 personer avgöras. Den utgående balansen skulle då komma att omfatta 8 000 personer.

Om nämndens kapacitet däremot under hösten 1993 skulle reduceras i riktning mot ett "normalläge", kan balansen den 30 juni 1994 komma att om- fatta ca 22 000 personer. Skillnaden i Utlänningsnämndens balansläge 14 000 personer är den ytterligare mängd asylsökande som den 30 juni 1994 skulle behöva bo kvar på SIV:s förläggningar om inte nuvarande ären- deavverkningskapacitet bibehålls. 258

Det finns således mycket starka skäl till att Utlänningsnämnden dimensio- Prop. 1992/93: 100 neras så att den nu befintliga ärendeavverkningskapacitet kan bibehållas till Bil. 12" utgången av budgetåret 1993/94. Nämndens anslagsbehov beräknas härvid till 70,7 mkr. Om kapaciteten börjar avvecklas under hösten 1993 genom att tillfälligt anställd personal inte får sina anställningar förlängda beräknas Ut- länningsnämndens anslagsbehov till 51.6 mkr.

Som jag redan nämnt, finner jag det nödvändigt att senare under år 1993 återkomma till regeringen med förnyade bedömningar om utvecklingen i ' asylprövningsproccessen och behovet av resurser. I avvaktan härpå, avser jag att föreslå att Utlänningsnämnden t.v. anvisas ett anslag på 51,6 mkr. Härigenom kan nämnden åtminstone under sommaren och hösten 1993 bibe— hålla nuvarande ärendeavverkningskapacitet. Vid behov måste nämnden se- nare anvisas de ytterligare medel som kan behövas för att reducera balansen till en rimlig nivå.

Förläggningsvolymerna

Vid ingången av budgetåret 1993/94 kommer förläggningssystemet, enligt antaganden om utvecklingen under budgetåret 1992/93, att omfatta närmare 77 000 belagda platser.

Vid 30 000 nytillkomna asylsökande under budgetåret 1993/94 räknar SIV med att antalet belagda förläggningsplatser sjunker till drygt 38 000 vid ut- gången av budgetåret. Med den avvecklingsprofrl verket bedömer trolig, kan man anta att i genomsnitt 62 000 personer kommer att bo på förläggningarna under budgetåret 1993/94. Ca 7 000 personer bedöms vid utgången av bud- getåret 1993/94 ha uppehållstillstånd och bo kvar på förläggning i avvaktan på att kunna tas emot i en kommun.

Jag beräknar anslagsbehovet till 6 407 miljoner kronor.

Överföring av flyktingar

FN:s flyktingkommissarie har under de senaste årens dramatiska utveckling utsatts för till karaktären nya och till omfånget stora påfrestningar. Kraven på snabba och flexibla insatser har ökat. I samband med exekutivkommittémötet i oktober 1991 redovisade den nya högkommissarien Sadako Ogata sin mål- sättning att stärka repatriering, dvs. återvändande, som mål för verksamhe- ten. Resettlement, dvs. överföring av flyktingar till tredje land, skall endast komma i fråga när alla andra möjligheter att lösa en flyktingsituation befunnits uttömda. År 1992 förklarades vara året för frivilligt återvändande. 1992 års exekutivkommittémöte bekräftade målsättningen om repatriering. Flyktingkommissarien har ett stort behov av flexibla resurser för att snabbt kunna ingripa i plötsliga nödsituationer. Flertalet reguljära bidrag från givar- länderna är bidrag som bundits till planerade verksamheter och som inte kan användas med tillräcklig snabbhet och flexibilitet. Värdet av att stärka flyk-

tingkommissariens rörliga resurser underströks av bl.a. Sverige vid 1992 års Prop. 1992/93.100 exekutivkommittémöte. Bil. 12

Sverige är ett av de tiotal länder som genom åren ställt ett antal resettle- mentplatser till flyktingkommissariens förfogande för överföring av flyk- tingar. Dessa har varit av stort värde. Behovet av att kunna utnyttja överfö— ring till tredje land varierar emellertid. De sista åren har flyktingkommissarien bedömt ett sjunkande behov härav. Den svenska kvoten för budgetåret 1991/92 kunde. i förhållande främst till tlyktingkommissariens strävan att re- patriera. inte umyttjas till fullo, utan utnyttjade platser fick överföras till bud- getåret l992/93. Önskemål om en mer flexibel användning av de resurser som ställts till förfogande, inte minst över tiden och särskilt över nationella budgetårsgränser. har framförts.

De resurser som Sverige ställer till förfogande för kvotöverföringar till Sverige måste mot denna bakgrund ses som en del av en mer övergripande internationell flyktingpolitik. Det är angeläget att vi kan finna former för att kunna möta anspråk på snabba och effektiva insatser från det internationella samfundet och i samverkan med andra länder. Anspråken på Sverige kan ändras snabbt och vår organisation och våra resurser måste därför vara lätta att ställa om allt efter hur behoven kan komma att skifta. Insatser i närområdet kan t.ex. utgöra ett alternativ som flyktingkommissarien i vissa lägen föredrar som alternativ till den traditionella överföringen av flyktingar till Sverige.

De resurser som finns avsatta för överföring och mottagande av kvotflyk- tingar bör mot denna bakgrund kunna disponeras mer flexibelt än för närva- rande. Det är härvidlag viktigt att se till hela den kostnad som den organise- rade överföringcn till Sverige medför på statsbudgeten, således även de er- sättningar som lämnas till kommunerna för mottagande av flyktingar. Det frnns mot denna bakgrund skäl att föreslå att de medel som för närvarande finns budgeterade för överföring av flyktingar läggs samman med den del av medlen som budgeterats för statsbidrag till kommuner och som avser att täcka mottagningskostnader för kvotflyktingar. Denna summa utgör större delen av den verkliga kostnaden för staten för överföring av flyktingar.

Jag bedömer dock att överföring av flyktingar till Sverige även fortsätt- ningsvis kommer att utgöra en betydelsefull flyktingpolitisk insats. Invand— rarverket bör som ett minimum planera för överföring av minst 1 250 per- soner undcr budgetåret 1993/94. '

Behovet av kommunplatser

Behovet av kommunplatser för innevarande budgetår kan uppskattas till ca 26 000 och kan te sig lågti förhållande till alla de människor som sökt asyl i Sverige och som nu bor på förläggningar.

Under budgetåret 1993/94 kommer emellertid antalet ärenden som avgörs av SIV och Utlänningsnämnden att öka mycket kraftigt. Även vid höga av- slagsfrekvenser blir det många som får stanna i Sverige och som skall flytta ut från förläggningarna och tas emot i kommunerna.

Jag bedömer att behovet av kommunplatser budgetåret 1993/94 kommer Prop. 1992/93100 att ligga i storleksordningen 39 000. Platsbehovet avser kommunplaceringar Bil. 12 av såväl kvottlyktingar som sådana utlänningar som flyttar ut från förlägg- ningar. Även kommunplatser för invandrade anhöriga till flyktingar ingår i det bedömda platsbehovet.

SIV:s överenskommelse med kommunerna om flyktingmottagandet omfat- tar för närvarande 22 000 platser, vartill kommer 6 000 platser för invandrade anhöriga. Det är verkets ambition att kunna träffa nya avtal som medger ut- ökat kommunmottagande i ett intervall där högsta nivån är 32 000 platser budgetåret 1993/94.

Förutsatt att inte fler än 32 000 kommunplatser står till förfogande och enligt tidigare antaganden om asylprövningen och förläggningsvolymema, kan konsekvensen av detta bli att det den 30 juni 1994 kommer att fattas kom- munplatser för ca 7 000 personer som har fått uppehållstillstånd. Dessa per- soner måste därför bo kvar på förläggningarna till dess att de kan tas emot i någon kommun under det därpå följande budgetåret, 1994/95.

Ersättning till kommunerna

Schablonersättningen till kommunerna för mottagande av flyktingar höjs den 1 januari 1993 från 135 500 till 138 300 för vuxna och från 83 100 till 84 800 för barn under 16 år med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Vid de överläggningar med Svenska kommunförbundet som föregått denna höjning har förbundet hävdat att ytterligare ersättning borde utgå till kommunerna med hänsyn till att kommunernas kostnader för mottagandet ökar genom att flyk- tingarna i rådande arbetsmarknadssituation blir socialbidragsberoende under längre tid än vad som beräknades när den ursprungliga nivån på schabloner- sättningen fastställdes. Vissa andra förslag till förändringar av ersättningarna har också väckts av Kommunförbundet.

Jag är medveten om att rådande arbetsmarknadssituation kan leda till ökade kostnader för flyktingmottagandet. Utgångspunkten för nuvarande ersätt- ningssystem har varit att kostnadsfördelningen mellan stat och kommun i allt väsentligt skulle vara oförändrad jämfört med tidigare. Som redovisades i prop. (1989/90:105. SfU 1989/90:21. rskr. 1989/90:281) om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna m.m. kan nivån på schablonersättningen behöva höjas om socialbidragskostnadema trots aktiva kommunala åtgärder ökar på grund av externa faktorer. Om socialbidragskostnadema å andra sidan minskar som en följd av ökade stat— liga arbetsmarknadspolitiska insatser eller andra externa faktorer och inte motsvaras av ökade kommunala kostnader i andra delar av flyktingmot- tagandet, bör detta föranleda en minskning av schablonen. Det finns för när- varande inte underlag för att avgöra om kosmadsfördelningen mellan stat och kommun har blivit annorlunda än vad som var avsett. Jag har för avsikt atti samråd med SIV och Svenska kommunförbundet följa och analysera kost- nadsutvecklingen för att därigenom kunna bedöma om kosmadsfördelningen

mellan stat och kommun överensstämmer med de utgångspunkter som låg till Prop. 1992/93.100 grund för det nya ersättningssystemet. Bil. 12 Jag har vidare för avsikt att snarast tillsätta en arbetsgrupp med företrädare för bl.a. SIV, Svenska kommunförbundet och regeringskansliet för att göra en översyn av utbetalningsreglema och av reglerna för ersättning när en flyk- ting flyttar från en kommun till en annan. Även andra delar av ersättnings- systemet. som t.ex. grundersättningen. kan tas upp i detta sammanhang. Avsikten med översynen är att skapa större kostnadseffektivitct och ökad rätt- visa mellan kommuner. Denna fråga har tagits upp av Riksdagens revisorer i en rapport l99l/92:12 om invandrarpolitikens inriktning och resultat. Jag beräknar anslagsbehovet för ersättning till kommunerna till totalt 4 543 mkr, varav 4 295 mkr har beräknats under anslaget D 5. Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. och 248 mkr föreslås anvisas under anslaget D 4. Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m.

Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl

Jag föreslår att en uppläggningsavgift om 300 kr för lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. införs den 1 juli 1993. Inkomsterna från en sådan avgift be— räknas uppgå till 4,5 mkr. Även vid eventuell uppläggning av kompletterande lån bör en uppläggningsavgift tas ut. dock lägre än för primärlånet

Jag föreslår även att räntefriheten på lånet under de två första åren tas bort. Amorteringsfriheten under två är bör dock behållas och den upplupna räntan under denna tid skall läggas till kapitalskulden. Sådana ändrade lånevillkor bör gälla fr.o.m. den 1 juli 1993 men kommer att påverka statsbudgeten först två år senare. Överslagsvis skulle då den årliga kostnadsminskningseffekten för räntesubventioner kunna bli 13.5 mkr.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen

att godkänna vad jag förordat om avgift för uppläggning av lån till hemut- rustning för flyktingar m.fl. och om slopad räntebefrielse för sådana lån.

Utredningar och översyner

En av Kulturdepartementet upprättad promemoria Tillfälligt skydd för med- borgare från foma Jugoslavien mm. har beretts inom departementet och varit föremål för en hearing i oktober 1992. Det är för närvarande inte aktuellt att förelägga riksdagen en proposition på grundval av promemorian. Beredskap finns dock för att snabbt lägga fram en proposition om situationen i f.d. Jugoslavien skulle förvärras så att detta skulle påkallas. En särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av vissa delar av ut- länningslagen överlämnade i slutet av oktober 1992 en promemoria Legal reg- 262

lering av massflyktssituationer. Promemorian innehåller förslag till en lag om Prop. 1992/93.100 vistelsetillstånd m.m. för skyddssökande utlänningar från konflikt- eller kris- Bil. 12 områden. Promemorian remissbehandlas för närvarande.

Iden särskilde utredarens fortsatta uppdrag ingår bl.a. att se över institutet "ny ansökan" i utlänningslagen. Vidare skall översynen behandla frågan om riktlinjer och praxisbildning efter det att regeringen ersatts av Utlännings- nämnden som sista instans, möjligheterna att överklaga avslagsbeslut i fråga om resedokument och flyktingförklaring, möjligheterna att få uppehållstill- stånd efter inresan, utresefristen efter beslut om avvisning eller utvisning samt viseringsreglema. Jag rälmar med att detta arbete kommer att redovisas i början av år 1993 och att riksdagen på grundval härav under hösten 1993 skall kunna föreläggas en proposition med förslag till ändringar i utlännings- lagen som bör leda till besparingar på statsbudgeten.

Utredningen om översyn av mottagandet av asylsökande och flyktingar (Dir. l992:25) är nu klar. Utredningen har haft till uppgift att se över nuva- rande system för mottagandet och föreslå de regeländringar samt övriga för- ändringar som behövs för att motverka långa vistelser i flyktingförläggningar och för att göra mottagandet mer flexibelt och mindre kostnadskrävande. Avsikten är att efter remissbehandling förelägga riksdagen en proposition un- der år 1993 så att förändringar av mottagandet kan genomföras den 1 januari 1994. I detta sammanhang kommer också de förslag som lämnats av en an- nan särskild utredare i betänkandet Meningrjitll vistelse på asylförläggning (SOU 1992:69) att behandlas.

Den senaste tidens drastiska ökning av asylsökande har inneburit att antalet barn i grundskoleåldem som är i behov av skolundervisning har ökat mycket snabbt. Det nya statsbidragssystemet till kommunema påverkas inte av antalet asysökande bam i skolan. Jag är medveten om att omläggningen av statsbi- dragssystemet har fått till följd att vissa kommuner inte får samma täckning för skolkosmadema som tidigare genom gängse statsbidrag. Detta gäller sär- skilt kommuner med mottagningsförläggningar för asylsökande, där emeller- tid den del av skolkostnadema som regelmässigt tillkommer kommunen att ansvara för ersätts enligt särskilda avtal av SIV.

Jag anser att statens av riksdagen tidigare beslutade principiella kostnads- ansvar för asylmottagande bör bestå. För skolans del betyder det att staten, enligt min mening, också i fortsättningen bör stå för kostnaderna för de asyl- sökande barnens skolgång. Mot bakgrtmd av det snabbt ökade antalet asylsö- kande grundskoleelever finner jag emellenid. efter samråd med statsrådet Ask. att en utredning snarast bör komma till stånd om hur skolgången för dessa barn bäst kan ordnas med bibehållen tillfredsställande kvalitet och inom ramen för rimliga kostnader. Utredningen bör bedrivas skyndsamt så att änd- ringar kan införas redan inför höstterminen 1993. Inriktningen bör vara att verksamheten kan läggas upp så att skolkostnadema för dessa barn kan ned- bringas till en nivå som motsvarar i dag tillgängliga statliga medel. Skulle detta inte lyckas. bör ambitionen vara att påvisa möjligheten till besparingar i andra delar av förläggningsverksamheten som motsvarar den överskjutande delen. 263

Som jag nyss nämnt, kommer också systemet för ersättning till kommu- Prop. 1992/93.100 nema för flyktingmottagandet att i vissa delar ses över. Bil. 12 Här bör också nämnas att regeringen nyligen givit Riksrevisionsverket i uppdrag att granska kostnadseffektiviteten vid Invandrarverkets anskaffning- ar av förläggningskapacitet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 mars 1993.

Hänvisningar till US112

Invandrarpolitiken Åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet

I Europa förekommer många skrämmande uttryck för rasism, främlingsfient- lighet och även antisemitism. Ibland har dessa händelser haft kopplingar till högerextremistiska grupper. Även i Sverige ser vi oroväckande uttryck för främlingsfientlighet och för att motverka dessa tendenser krävs vaksamhet och effektiva motåtgärder.

Riksdagen beslutade (prop. 1991/92:100 bil 12, SfU l99l/92:10, rskr. 1991/92:265) att avsätta 10 mkr under budgetåret 1992/93 till regeringens disposition för insatser mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. I juni 1992 gav regeringen uppdrag åt Statens skolverk, Statens ungdomsråd, Statens kulturråd och SIV att vidta särskilda åtgärder för att motverka främ- lingsfrentlighet och rasism. Insatserna skulle i huvudsak inriktas på att på längre sikt påverka normer, attityder och förhållningssätt hos ungdomar. De fyra myndigheterna fick sammanlagt 6 mkr och de har i oktober 1992 redo- visat sina planerade åtgärder. Medel att användas i samma syfte har även tilldelats Svenska frlminstitutet och Svenska kommittén mot antisemitism.

Statistiska centralbyrån och Centrum för invandringsforskning vid Stock- holms universitet frck i september 1992 i uppdrag att tillsammans genomföra en riksrepresentativ undersökning kring invandrare och invandring.

Barn- och ungdomsdelegationen inom Civildepartementet har fördelat me- del ur Allmänna arvsfonden till projekt som syftar till insatser mot främlings- fientlighet bland ungdomar. Delegationen har även publicerat och distribuerat skolmaterial i samma syfte.

Jag kommer i det följande att föreslå att 10 mkr avsätts även under nästa budgetår för insatser mot främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Utredningar och översyner

Utredningen för åtgärder mot etnisk diskriminering avlämnade sitt slutbetän- kande Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet (SOU 1992:96) i slutet av september. Utredningen föreslog förbud för arbetsgivare att diskriminera arbetssökande och anställda på gmnd av ras, hudfärg, etniskt eller nationellt ursprung eller trosbekännelse. Betänkandet remissbehandlas för närvarande och jag har för avsikt att återkomma till regeringen med förslag om en propo- sition under år 1993.

Jag har för avsikt att inom kort föreslå regeringen att en parlamentarisk Prop. 1992/93100 kommitté tillkallas för att se över invandrar- och invandringspolitiken. En hu- Bil. 12 vuduppgift för kommittén skall vara att se över hur invandrarpolitiken skall utformas för att bättre integrera invandrarna i det svenska samhället. Särskilt intresse bör ägnas invandrarnas situation på arbetsmarknaden och svensk- kunskapemas betydelse för integrationen. I samband med detta bör kommit- tén pröva frågan på vilket sätt Sverige kan vara ett samhälle med kulturell mångfald och vilka särskilda krav detta ställer i fråga om lika möjligheter, rät- tigheter och skyldigheter i ett sådant samhälle. Vidare bör kommittén bl.a. pröva förutsättningarna för att utveckla individens eget ansvar vad gäller såväl integrationen i det svenska samhället som upprätthållandet av det egna språket och kulturarvet. En annan huvuduppgift skall vara att se över hur människor från andra länder som söker en fristad undan förtryck av olika slag skall kunna få detta tillgodosett i vårt land, men även överväga ilyktingpolitiska in- satser internationellt. Vidare skall övriga grunder för rätt eller möjlighet till bosättning i Sverige, t.ex. genom anknytning, ses över. Kommittén skall överväga frågor som kan komma att aktualiseras av en svensk Europa- integration.

Anslagsfrågor Ramanslag

De nuvarande förslagsanslagen D 1. Statens invandrarverks förvaltningskost-

nader. D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. samt D 9. Ut-

länningsnämnden bör omvandlas till ramanslag fr.o.m. budgetåret 1993/94. Treårsbudgetering tillämpas inte.

Anslagsomflyttningar och sammanläggningar m.m.

Några rent tekniska förändringar behöver göras till budgetåret 1993/94.

Det till ramanslag omvandlade D 1. Statens invandrarverks förvalmings- kostnader bör benämnas D 1. Statens invandrarverk. Anslaget kan fortsätt- ningsvis inte innehålla en förslagsvis anslagspost för tolk- och översättnings- kostnader i samband med asylutredningar. Denna anslagspost bör därför flyttas över till förslagsanslaget D 2. Förläggningskostnader som i fortsätt- ningen bör benämnas D 2. Förläggningskostnader m.m.

SåSOm jag tidigare beskrivit, bör det nuvarande anslaget D 4. Överföring av flyktingar m.m. ges en flexiblare användning och ett förändrat innehåll. Jag föreslår att det benämns D 4. Överföring av och andra åtgärder för flyk— tingar m.m.

Anslagen A 4. lntemationell samverkan inom ramen för flykting— och migrationspolitiken m.m. och A 5. Åtgärder mot främlingsfientlighet och ra- sism har innevarande budgetår förts upp inom littera A. Kulturdepartementet m.m. Dessa anslag hör dock mera naturligt hemma under littera D. Invandring m.m. Jag föreslår att det förstnämnda anslaget får beteckningen D 265

10. lntemationell samverkan inom ramen för flykting— och migrationspoliti- Prop. 1992/93.100 ken m.m. och att det andra anslaget får benämningen D 11. Åtgärder mot Bil. 12 främlingsfientlighet och rasism.

D 1. Statens Invandrarverk1

1991/92 Utgift 395 391 000 1992/93 Anslag 444 329 000 1993/94 Förslag 613 888 000

1F.d. Statens invandrarverks förvaltningskostnader

Statens invandrarverk

Uppgifter

SIV är central myndighet för invandrar- och medborgarskapsfrågor och hu- vudman på den statliga sidan för överföring och mottagande av flyktingar och asylsökande. Verket skall bevaka behovet av åtgärder för invandrare och språkliga minoriteter samt ha kontakt med invandrarnas organisationer. Genom ändring i SIV:s instruktion den 10 december 1992 har föreskrivits att verket fr.o.m. den 1 januari 1994 skall vara organiserat i fem avdelningar, varav fyra har geografiskt avgränsade ansvarsområden. Den femte avdel- ningen skall ha ett rikstäckande ansvarsområde. Vid Invandrarverket skall också finnas en verksstab.

Från anslaget finansieras verkets Förvaltning i Norrköping, regionkontoren samt funktionen för tillståndsprövning vid utredningsslussama. .

Övergripande mål

Den reglerade invandringen till Sverige skall upprätthållas i enlighet med gäl- lande författningar och internationella åtaganden. Prövning av ärenden enligt utlänningslagstiftningen och lagen om svenskt medborgarskap skall ske på ett rättssäkert sätt.

Mottagande av asylsökande och flyktingar skall präglas av respekt för in- dividen och dennes vilja och förmåga att ta ansvar.

Invandrarnas integration i det svenska samhälletsle ske i enlighet med de invandrarpolitiska målen jämlikhet. valfrihet och samverkan.

Fördjupad anslagsframställning

SIV lyfter i sin anslagsframställning fram problemet med långa väntetider vid asylprövningen och vad det för med sig människor riskeras att brytas ned vid oviss väntan. de mycket stora kostnaderna för förläggningsboendet samt den negativa opinionen. Verket anser. bl.a. mot bakgrund av ett eventuellt svenskt iEG-medlems- skap. att Sverige behöver en bredare invandring. Den svenska asylpolitiken 266

bör strikt följa Genevekonventionen. men dessutom måste det vara möjligt Prop. 1992/931100 genom tillfälliga uppehållstilllstånd — att ge skydd under kortare tid för män- Bil. 12 niskor som flyr undan krig. hunger- eller miljökatastrofer. Verket pekar också på behovet av arbetskraftsinvandring, där man tänker sig att invand- ringen kan organiseras enligt ett kösystem. I enlighet med direktiven för den fördjupade anslagsframställningen har SIV utfört en produktivitetsanalys för asylprövning och mottagande samt till- stånds— och medborgarskapsprövning avseende perioden 1989/90—1991/92. För samma period har verket också redovisat hur integrationsarbetet utveck- lats. SIV har vidare gjort en framtidsanalys av tillströmningen av asylsökande och redovisat olika tänkbara scenarier. Slutligen har verket, i en särskild rapport, redovisat ADB-stödets utveckling.

Föredragandens överväganden Resultatbedänming och fördjupad prövning

SIV:s verksamheter förändras oupphörligen i omfattning och till svårighets- grad. Detta gör att delmål, som för handläggningstider och balansstorlekar, sällan nås fullt ut. Verket tvingas från tid till annan göra omprioriteringar och ibland arbeta med extraresurser som har större kapacitet än grundorganisatio- nen. Den extrapersonal SIV rekryterade hösten 1992 beräknas t.ex. göra det möjligt att mer än fördubbla antalet asylprövningsärenden som verket kom- mer att avgöra under innevarande budgetår.

Verkets produktivitetsanalyser visar också på mätproblem och svårigheten att göra jämförelser mellan olika år. Om t.ex. antalet asylärenden växer kraf- tigt, men få i och för sig utredda ärenden avgörs på grund av den osäkra si- tuationen och förändringar i de sökandes hemländer, leder detta till en hög genomsnittlig kostnad per avgjort ärende. Vid en annan tidpunkt kanske det inte finns sådana hinder för beslutsfattandet varför många ärenden kan av- göras och kostnaden per ärende blir lägre.

Jag finner emellertid ansatsema i SIV:s analysarbete vara ambitiösa och att de visar på en medvetenhet om behovet av att göra effektiviseringar och att sedan följa upp dem. Framtidsanalysen av tillströmningen av asylsökande indikerar också en hög ambitionsnivå och ger en god överblick över prob- lemområdet.

Själva anslagsberäkningarna behöver redovisas tydligare så att det går att urskilja vilka kostnader som verket beräknar för att åstadkomma specificerade effekter.

Erfarenheterna från höstens budgetarbete visar på ett behov av att SIV och Utlänningsnämnden vidareutvecklar samarbetet vad gäller planeringsunderlag och statistik. Utlänningsnämnden är i sin planering beroende av uppgifter från SIV om överlämnade överklagandeärenden medan SIV i sin tur. för att bl.a. kunna planera förläggningsverksamheten, behöver känna till nämndens ärendeavverkningstakt och balanser.

I fråga om verkets rapportering om ADB-stödets utveckling är denna starkt Prop. 1992/93:100 teknikinriktad och så omfattande att överskådligheten går förlorad. Den kan Bil. 12 inte sägas svara mot regeringskansliets behov av information. Det centrala i redogörelsen borde ha varit att redovisa rationaliseringseffekter, bl.a. an- slagsbespaiingar. som följer av ADB—utnyttjandet. Som jag redan har nämnt, avser jag att inom kort föreslå regeringen att en särskild utredning tillsätts för att göra en översyn av invandrings- och invand- rarpolitiken. De frågeställningar på området som tagits upp av SIV torde komma att behandlas vid den översynen.

Anslagsberäkningar

Jag föreslår att SIV anvisas ett ramanslag på 613 888 000 kr.

Anslaget innehåller pris- och löneomräknade medel till basorganisationen — 433 603 000 kr - ett medelstillskott på 4 285 000 för arkivutbyggnad. varav 1 285 000 kr för kapitalkostnader och 3 000 000 kr för lokaler samt tillfälliga medel för balansavarbetningar och förläggningsadministration om 176 000 000 kr. SIV har fört fram förslag om anslagsförstärkningar i övrigt som jag inte är beredd att tillstyrka. SIV förväntas göra sådana ompriorite- ringar i verksamheterna att t.ex. s.k. tillståndsärenden och medborgarskaps- ärenden avgörs i rimlig tid. Inom ramanslaget skall SIV dessutom fr.o.m. budgetåret 1993/94 bekosta sådan uppföljning av ersättningar till kommuner- na för flyktingmottagandet som tidigare har finansierats från en särskild an- slagspost under anslaget till kommunersättningar.

I ramanslaget ingår den avgiftsfinansierade översätmingsverksamheten som nettobudgeterats till 0 kr. Såväl kosmader som intäkter har beräknats till 15 400 000 kr.

I likhet med vad som gällt under de två senaste budgetåren bör SIV ges möjlighet att snabbt kunna anpassa utrednings- och mottagningskapaciteten till oväntade och kraftiga förändringar i antalet asylsökande utlänningar och ärendemängder. Jag föreslår att SIV bemyndigas att vid extraordinära anspråk på myndighetens utrednings- och beslutskapacitet få överskrida ramanslaget — utöver sedvanlig anslagskredit - med 25 mkr utan föregående regeringsbe— slut. Liksom tidigare förutsätter ett utnyttjande av bemyndigandet att förlägg- ningskostnadema därvid reduceras i en omfattning motsvarande fyra gånger de ianspråktagna myndighetskostnadema.

Låneram hos Riksgäldskontoret

SIV uppfyller de redovisningskrav enligt bokföringsförordningen som utgör en förutsättning för lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar. Verkets behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 33 507 000 kr, varav 29 507 000 kr avser ADB och 4 000 000 kr arkivutrustning. Jag har som jag nyss nämnde föreslagit ett anslagstill- skott på 1 285 000 kr för sådana kapitalkostnader som är hänförliga till inves- teringen i arkivutrustning. Vad gäller kapitalkostnader för ADB, förutsätter

jag att dessa skall kunna bestridas inom det kommande ramanslaget utan nå- 268

got särskilt anslagstillskott. Denna bedömning görs mot bakgrund av att an- slaget redan innevarande budgetår innehåller en betydande del ADB-kostna— der och att ramanslaget för budgetåret 1993/94 medger viss anslagskredit. Jag förutsätter att SIV:s planerade ADB—investeringar på sikt skall ge effektivi- tetsvinster som bidrar till att anslagsbehovet totalt sett minskar.

Anslagstekmiskafrågor

Anslaget för myndigheten Statens invandrarverk har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Övergången till län i Riks- gäldskontoret kan komma att påverka anslaget utöver vad jag nyss anfört om SIV:s låneram. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och. särskilda frågor. avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myn- dighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade rikt- linjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. SIV kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Verket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen undet anslaget D 1. Statens invandrarverk förs till detta konto.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens invandrarverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 613 888 000 kr. '

D 2. Förläggningskostnader m.m.1

1991/92 Utgift 3 293 387 000 1992/93 Anslag 2 960 100 000 1993/94 Förslag 6 407 000 000

1F.d. D 2. Förläggningskosmader

Från anslaget finansieras SIV:s förläggningsverksamhet med utrednings- slussar och asylförläggningar. Även SIV:s tolk- och översättningskostnader för verksamheten med asylprövningar finansieras fr.o.m. budgetåret 1993/94 från anslaget.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93.100

Jag beräknar anslagsbehovet vid 30 000 asylsökande nu 6 407 mkr, varav Bil- 12 10 mkr avser driften av förvarslokaler i Carlslund och 38 mkr tolk- och över- sätmingskostnader i samband med asylprövningen. Vid berälmingama har jag antagit att förläggningarna kommer att ha genomsnittligt 62 000 belagda plat- ser under budgetåret 1993/94. Dygnskostnaden har antagits vara 281 kr i genomsnitt och innehåller vissa avvecklingskostnader.

Vid bedömningen av dygnskostnadens storlek, har jag tagit hänsyn till de besparingsåtgärder i form av sänkt dagsersättning till de asylsökande och mindre omfattande hälsoundersökningar som nyligen beslutats. Jag har vida- re utgått från att den genomsnittliga dygnskostnaden kan sänkas med ytter- ligare minst 10 kr jämfört med innevarande budgetår. Detta kan ske på olika vägar, tex. genom upphandlingen av förläggningskapacitet och genom mins- kade personalkostnader. Det senare bör bl.a. kunna åstadkommas genom att de som vistas på utredningsslussar och förläggningar i betydligt större ut— sträckning än vad som hittills varit normalt får ta ansvar för sitt eget boende och verksamheten vid förläggningarna. Vid min bedömning av att dygnskost- naden kan sänkas har jag också räknat med att förläggningamas sjukvårds- kostnader bör kunna reduceras med minst 10 %. Erfarenheterna från vissa förläggningar tyder på att en viss minskning av sjukvårdskostnaderna är möjlig inom ramen för nuvarande regelsystem. Jag har vidare för avsikt att återkomma till regeringen med förslag om dels att någon form av egenavgift införs och dels i fråga om formen för den ersättning som lämnas till sjuk- vårdshuvudmännen för vård som ges utanför förläggning.

Resultatet av Riksrevisionsverkets granskning av kostnadseffektiviteten vid SIV:s anskaffningar av förläggningskapacitet kan komma att initiera ytterligare sänkningar av dygnskostnadema vid utredningsslussar och för- läggningar.

Vid min bedömning av dygnskostnaden har jag också beaktat att Invand- rarverket framdeles skall svara för hela kostnaden för skolundervisning för asylsökande barn som vistas på förläggning. Som jag tidigare angett, skall en utredning göras om hur skolgången för dessa barn skall kunna ordnas så att skolkostnaden per barn kan nedbringas jämfört med idag.

De redovisade åtgärderna för att sänka flyktingdygnskostnadema beräk- nas, vid den antagna förläggningsvolymen, medföra kostnadsminskningar som uppgår till 453 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Förläggningskostnader mm. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 6 407 000 000 kr.

D 3. Åtgärder för invandrare Prop. 1992/93:100

1991/92 Utgift 21 559 000 Reservation 123 000 B”" 12 1992/93 Anslag 22 426 000 1993/94 Förslag 20 926 000

Från anslaget bekostas bidrag enligt förordningen (1986:487) om statsbi- drag till invandrarnas riksorganisationer samt till vissa samarbetsorgan för sådana riksorganisationer. Vidare finansieras från anslaget sådana bidrag som lämnas enligt förordningen (19901623) om bidrag till avgränsade invandrar- politiska projekt

Statens invandrarverk

SIV beräknar medelsbehovet för stöd till central verksamhet vid invandrarnas riksorganisationer och samarbetsorgan mellan vissa sådana organisationer för budgetåret 1993/94 totalt till 15 640 000 kr, varav 340 000 kr avser stöd till samarbetsorganen och 1 000 000 kr ett nyinrättat stöd till nyare riksorganisa- tioner bland invandrare. Detta innebär en ökning med 1 274 000 kr jämfört med innevarande budgetår.

Medelsbehovet för bidrag till avgränsade invandrarpolitiska projekt för budgetåret 1993/94 anges uppgå till 14 000 000 kr. varav 1 000 000 kr för att underlätta återvändandet. Detta innebär en höjning med 7 440 000 kr jämfört med innevarande budgetår.

SIV föreslår vidare att bidrag också under den närmaste treårsperioden skall utgå till projekt som anordnas inom ramen för FN:s kulturånionde och fördelas av den s.k. kulturtiondekommittén. Medelsbehovet beräknas till 1 500 000 kr för budgetåret 1993/94 och till sammanlagt 4 500 000 kr för treårsperioden. Verket framhåller att samarbetet har varit ytterst positivt och att kommittén genom sin sammansättning haft stor beslutskompetens.

I en särskild skrivelse i september 1992 har Invandrarverket hemställt om medel till invandrarorganisationemas informationsverksamhet inför 1994 års kommunalval.

Föredragandens överväganden

Jag föreslår att ett totalt sett oförändrat statsbidrag på 20 926 000 kr skall utgå till invandrarorganisationemas riksförbund och vissa samarbetsorgan mellan sådana riksförbund samt till avgränsade invandrarpolitiska projekt. Jag har vid medelsberäkningen tagit hänsyn till att någon ny riksorganisation nu bör komma i fråga för organisationsstöd. medan några tidigare statsbidragsberät- tigade organisationer inte längre bör få sådant stöd.

Jag är inte beredd att tillstyrka särskilda medel att fördelas av kulmrårtion- dekommittén. Jag erinrar om de möjligheter som SIV har att bevilja bidrag till projekt med liknande syften och också i övrigt fortsätta samarbetet med kul- 27 1

turårtiondekommittén. Jag erinrar vidare om verkets möjligheter att bevilja bi- Prop. 1992/931100 drag till valinformationsprojekt inom ramen för den ordinarie bidragsgiv- Bil. 12 ningen. Jag avser också att föreslå regeringen att den uppkomna reservatio- nen på anslaget får användas för verkets långsiktiga arbete för valinformation genom organisationema.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Åtgärder för invandrare för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 20 926 000 kr.

D 4. Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m.1

199 1/92 Utgift 24 500 000 1992/93 Anslag 22 500 000 1993/94 Förslag 269 960 000

1F.d. Överföring av flyktingar m.m.

Från anslaget bekostas organiserad överföring av flyktingar och deras mottagande i Sverige samt bidrag till vissa hjälpinsatser för flyktingar utanför Sverige. Vidare bekostas bidrag enligt förordningen (19841890) om bidrag till flyktingars resor från Sverige för bosättning i annat land. bidrag enligt för- ordningen ( 1984:936) om bidrag till flyktingar för kosmader för anhörigas re.- sor till Sverige samt bidrag till resor från Sverige för vissa aSylsökande som vill lämna landet innan asylärendct är avgjort.

Statens invandrarverk

SIV har redovisat att man genom att anlita International Organization for Migration (IOM) kan förbilliga resorna vid såväl kvotöverföringar som andra resor som avser flyktingar m.fl.

Omfattningen av flyktingars resor från Sverige, s.k. återvändanderesor. bedöms öka något, men anslagsbehovet kan hållas på oförändrad nivå tack vare utnyttjandet av IOM. Samma förhållande gäller i fråga om de resor till Sverige som bekostas för vissa anhöriga till flyktingar. SIV föreslår i fråga om anhörigresoma att medlen i regleringsbrev bör anvisas förslagsvis.

Omfattningen av bidragskostnadema väntas öka när det gäller hemresor för sådana asylsökande som ändrat sig och vill lämna Sverige innan deras ärende avgjorts.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/932100 Som jag tidigare har redovisat, bör ändamålet för åtgärder under detta anslag Bil' 12 vidgas till att omfatta bidrag till lösningar av flyktingsituationer utanför

Sverige också på annat sätt än genom organiserad överföring hit. Jag tänker då i första hand på sådana insatser som initieras av främst FN:s flykting- kommissarie eller av de mellanstatliga organisationer som är verksamma inom flyktingområdet.

För att åstadkomma åsyftad flexibilitet, bör de medel som för närvarande finns budgeterade på anslaget för överföring av flyktingar läggas samman med den del av ersättningarna till kommunerna som avser kvotflyktingar. Genom den ökade flexibiliteten i medelsanvändningen bör det vara möjligt att hjälpa samma antal flyktingar till en lägre kostnad än i dag. Jag beräknar där- för ett lägre anslagsbehov för det nya sammanslagna anslaget än vad jag an- nars totalt skulle ha beräknat för överföring av kvotflyktingar och kommuner- sättningskostnadema för dessa.

Överföringskostnaden beräknas till 9,7 mkr medan ersätmingskostnaderna till kommunerna kan komma att uppgå till 248 mkr. Vad gäller beräkningen av överföringskostnadema, ingår kostnadsminskningar till följd av att IOM utnyttjas.

Genom det förslag jag här lämnat, kommer Sverige således inte på samma sätt som hittills att ange en preciserad storlek på flyktingkvoten, utan en av- vägning skall göras mot andra angelägna insatser som kan komma att initieras av bl.a. FN:s flyktingkommissarie. Jag bedömer dock att överföring till Sverige även fortsättningsvis kommer att utgöra en betydelsefull flyktingpoli- tisk insats. Invandrarverket bör som ett minimum planera för överföring av 1 250 personer under budgetåret 1993/94.

För s.k. återvändanderesor beräknar jag i likhet med SIV ett oförändrat medelsbehov, dvs. 3,5 mkr.

Med den föreslagna förändringen vad gäller synen på flyktingkvoten räk- nar jag också med ett minskat behov av bidrag till anhörigas resor till Sverige. Anslaget för detta ändamål bör kunna reduceras med 240 000 kr till 2 760 000 kr.

Jag delar. mot bakgrund av den omfattande asyltillströmningen till Sverige. SIV:s bedömning att hemresorna för vissa asylsökande torde komma att öka i omfattning och att anslaget för ändamålet därför bör räknas upp med 2 mkr till 6 mkr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 269 960 000 kr.

D 5. Ersättning till kommunerna för åtgärder för Prop. 1992/93:100 flyktingar m.m. Bil. 12

1991/92 Utgift 3 484 625 000 1992193 Anslag 4 426 000 000 1993/94 Förslag 4 295 000 000

Från anslaget betalas ersättning till kommuner och landstingskommuner enligt förordningen ( 1990:927 ) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Statens invandrarverk

SIV:s ambitionsnivå är att kunna teckna avtal med kommunerna i ett intervall som medger att 32 000 flyktingar m.fl. skall kunna tas emot under budgetåret 1992/93. Efter det att verket lämnat sin anslagsframställning har regeringen efter förhandlingar med Kommunförbundet beslutat om justerade ersätt- ningsnivåer. varför det inte är relevant att referera SIV:s beräkningar för grundersättningar samt schablonersättningar och sekundärflyttningsbidrag. Vad beträffar ersättningar till kommunerna för kostnader för äldre och handikappade, räknar SIV med ett minskat ersättningsbehov på 30 mkr. Ersättningama för sjukvårdskostnader bedöms däremot öka med 20 mkr.

Föredragandens överväganden

Jag kommer vid mina beräkningar att utgå ifrån samma planeringsnivå som SIV, dvs att 32 000 personer kan komma att tas emot i kommunerna under budgetåret 1993/94. Jag beräknar vidare att ca 1 800 av dessa är kvotflyk- tingar och för vilka ersättningama till kommunerna. enligt vad jag tidigare har föreslagit, bör belasta anslaget D 4. Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m..

Efter nyligen genomförda överläggningar med Svenska kommunförbundet har regeringen beslutat om vissa justeringar av ersättningsnivåerna fr.o.m. den 1 januari 1993. När jag i det följande redovisar mina anslagsberäkningar, kommer jag också att ange vilka justeringar som har gjorts.

Grundersätming Den ändrade ersättningsnivån medför att grundersättningarna beräknas till 119 miljoner kr.

Schablonersätmingar

Schablonersättningen för år 1993 har höjts från 135 500 till 138 300 kr för vuxna och från 83 100 till 84 800 kr för barn under 16 år. Anslagsbehovet budgetåretåret 1993/94 beräknas till 3 886 mkr. 274

Sekundärflyttningsbidrag Prop. 1992/93:100 Efter justeringar av bidragsnivån beräknar jag anslagsbehovet nu 193 mkr. Bil- 12

Ersätmingar för äldre och handikappade

Jag delar SIV:s bedömning att anslagsbehovet minskar från 90 mkr till 60 mkr.

Ersättning för sjukvårdskostnader m.m.

Till sjukvårdshuvudmännen utgår för nävarande ersättning för akut- och för- lossningsvård samt vård vid abort som har lämnats till utlänningar som har sökt uppehållstillstånd för bosättning i Sverige och som inte är kyrkobok- förda i riket. Vidare lämnas ersättning för hälsoundersökningar och vård av vissa flyktingar som måste beredas varaktig vård på sjukhus eller annan insti- tution. Ersättning för sjukvård betalas i enlighet med det riksavtal som finns om ersättning mellan olika landsting vid vård av utomlänspatienter.

Kostnaderna vad beträffar ersättning för sjukvårdskostnader har ökat de senaste två åren och inom Invandrarverket pågår en analys av orsakerna till kostnadsökningen. Liksom i fråga om sjukvårdskostnader för asylsökande som vistas på förläggning anser jag att en kostnadsminskning är möjlig. I viss utsträckning bör kostnaderna kunna minskas genom förbättrade admini- strativa rutiner inom ramen för gällande regelsystem. Vissa regeländringar är också angelägna. Som jag tidigare framhållit har jag för avsikt att återkomma till regeringen med förslag om att någon form av egenavgift införs. Vidare bör reglerna för ersättning av sjukvårdskostnader ändras så att invandrarver- ket inte är tvingade att följa det s.k. riksavtalet. Genom att invandrarverket på vissa håll i laudet är en mycket stor "kund" hos Sjukvårdshuvudmannen torde det i vissa fall vara möjligt att träffa avtal med enskilda landsting om en lägre ersättningsnivå än vad som anges i riksavtalet.

Mot bakgrund av vad jag här anfört bedömer jag att anslagsbehovet upp- går till 70 mkr, vilket är 15 mkr mer än anslaget för innevarande år men sam- tidigt är 5 mkr mindre än Invandrarverkets bedömning och utfallet under fö- regående budgetår.

Övergångsvisa ersättningar

De övergångsvisa ersättningar som utgått enligt förordningen (1990:928) om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till flyktingar som beviljats uppehålls- tillstånd under åren 1988—1990 upphör vid utgången av innevarande bud- getår.

Särskilda bidrag till landstingen och uppföljningskOstnader

Jag beräknar inga medel för dessa ändamål till budgetåret 1993/94.

Sammanfattning Prop. 1 992/93: 100 Mina sammanfattande beräkningar uppgår i enlighet med nedanstående speci- Bil- 12 fikation till ett totalt anslagsbehov på 4 543 miljoner kronor för budgetåret 1993/94

Ändamål Anvisat 1992/93 Förändring Grundersättning 115 000 000 +4 000 000 Schablonersättnin gar och

sekundärflyttningsbidrag 3 466 000 000 +613 000 000 Äldre och handikappade 90 000 000 _30 000 000 Barn utan egna vårdnadshavare 40 000 000 +—0 Extraordinära kostnader 100 000 000 +—0 Bistånd åt asylsökande 75 000 000 +—O Sjukvårdskostnader 55 000 000 +15 000 000 Särskilda bidrag till landstingen 3 000 000 —3 000 000 Övergångsvisa ersättningar 480 000 000 -48() 000 000 Uppföljning 2 000 000 —2 000 000 Summa kr 4 426 000 000 +117 000 Kostnadsfördelning till anslag

Av de beräknade kostnadema 4 543 mkr avser 248 mkr mottagning av s.k. kvotflyktingar. Denna kostnadsandel bör föras upp på anslaget D 4. Överföring av och andra åtgärder för flyktingar m.m., medan resterande kostnadsandel om 4 295 mkr bör tas upp under förevarande anslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna vad jag anfört om regeländringar för sjukvårdsersättningar Salut

2. till Ersättningar till kommunerna för åtgärder för flyktingar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 4 295 000 000 kr.

D 6. Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen

1991/92 Utgift 14 989 000 1992/93 Anslag 15 589 000 1993/94 Förslag 15 589 000

Från anslaget bekostas Statbidrag till Stiftelsen lnvandrartidningen.

Stiftelsen Invandrartidningen

I sin anslagsframställning har Stiftelsen Invandrartidningen anmält att statsbi- draget under de närmaste tre budgetåren måste höjas etappvis från nuvarande nivå. Den erforderliga höjningen till budgetåret 1993/94 anges vara 931 000 kr. Utan höjda statsbidrag måste utgivningen, enligt Stiftelsen, be- gränsas genom att antalet språkutgåvor minskas. Stiftelsen förutsätter att statsbidraget, liksom tidigare budgetår, utbetalas i sin helhet den 1 juli så att ränteintäkter kan utgöra ett komplement till själva statsbidraget.

Stiftelsens egna kapital, som till övervägande del byggts upp med räntein- täkter, uppgick den 30 juni till drygt 8,5 mkr och utgjorde därmed ca 60% av balansomslutningen.

Föredragandens överväganden

Jag föreslår ett gentemot innevarande budgetår oförändrat statsbidrag på 15 589 000 kr som, med hänsyn till kraven på statens kassahållning, bör till- föras Stiftelsen kvartalsvis under budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 15 589 000 kr.

D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m.

1991/92 Utgift 3 256 000 1992/93 Anslag 3 520 000 1993/94 Förslag 3 829 000

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m.

Från anslaget betalas kostnader för Ombudsmannen mot etnisk diskrimine- ring med kansli samt Nämnden mot etnisk diskriminering.

Övergripande mål

Etnisk diskriminering i arbetslivet och på andra områden av samhällslivet skall motverkas.

Myndighetens anslagsframställning

Ombudsmannen begär förstärkning av kansliet med en handläggartjänst till en årskostnad av 350 000 kr samt anger ökade hyreskostnader. För Nämnden mot etnisk diskriminering begärs ytterligare 32 000 kr.

Föredragandens överväganden

Jag föreslår att Ombudsmannen anvisas ett ramanslag på 3 829 000 kr. Anslaget innehåller en pris- och löneomräknad del på 3 791 000 kr till Ombudsmannen med kansli. Jag har härvid inte beräknat något anslagstill- skott för personalförstärkningar. Erforderliga lokalmedel ingår i det prisom- rälcnade anslaget.

I ramanslaget ingår ett oförändrat belopp på 38 000 kr avsett för utgifter för Nämnden mot etnisk diskriminering.

Anslaget för myndigheten Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekosmadspålägget, den ändrade finansierings- formen för Statshälsan. övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa föränd- ringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgete— rade beloppet.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Ombudsmannen kom- mer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen undet anslaget D 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. förs till detta konto.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m. för budget- året 1993/94 anvisa ett ramanslag på 3 829 000 kr.

D 8. Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl.

1991/92 Utgift 34 106 000 1992/93 Anslag 84 030 000 1993/94 Förslag 92 264 000

Från anslaget finansieras Centrala studiestödsnämndens (CSN) kostnader för lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Prop. 1992/931100 Bil. 12

Centrala studiestödsnämnden Prop. 1992/93:100

CSN har utifrån ett kommunmottagande av 28 000 flyktingar m.fl. bedömt att Bil. 12 utlåningen under budgetåret 1993/94 kommer att öka med ca 270 mkr, vilket innebär att lånestocken vid budgetårets utgång kommer att uppgå till närmare 600 mkr. Kostnaderna för räntesubventioner och avskrivningar av lån beräk- nas med utgångspunkt i nuvarande regler till 78,4 mkr (+7,9 mkr). De administrativa kostnaderna för beviljning och återbetalning av lån be- räknas minska med 0.6 till 10,9 mkr.

Föredragandens överväganden

Staten kommer att ha kosmader för ränte5ubventioner samt för avskrivning av lån till personer med långvarig betalningsoförmåga.

Med det antagande jag tidigare gjort om att SIV skall kunna teckna avtal om uppemot 32 000 kommunplaceringar för budgetåret 1993/94, behöver CSN:s beräkningar revideras. Jag bedömer att antalet beviljade lån kommer att uppgå till 15 000 och beräknar på grundval av detta medelsbehovet för räntesubventioner och avskrivningar till 80 734 000 kr.

Under våren 1993 kommer CSN att börja ta ut de första aviseringsavgif- tema av låntagarna. För budgetåret 1993/94 beräknas 653 000 kr i sådana aviseringsavgifter tillföras statsbudgetens inkomstsida. CSN har emellertid i sina anslagsberäkningar utgått ifrån att avgifterna skall tillföras anslaget för hemutrustningslån och har därmed beräknat detta för lågt. Jag föreslår därför att en justering görs för detta, vilket innebär att CSN:s administrationskostna- der uppgår till 11 530 000 kr.

För att minska administrationskostnadema för låneverksamheten föreslår jag. som tidigare redovisats. att en uppläggningsavgift införs med 300 kr. Denna skall utgå i samband med att utlänningen beviljas ett lån till hemut— rustning. Även vid uppläggning av kompletterande lån bör en avgift tas ut. dock lägre än för primärlånet. Avgiften bör avräknas lånesumman vid låneut- betalningen. vilket innebär att alla låntagare bidrar till administrationen. Vid ett antagande om ca 15 000 beviljade lån skulle inkomsterna från en sådan uppläggningavgift uppgå till 4,5 mkr. Avgiftema bör föras till statsbudgetens inkomstsida.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Lån till hemutrustning för flyktingar m.fl. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 92 264 000 kr.

D 9. Utlänningsnämnden Prop. 1992/93:100

1991/92 Utgift 21 222 000 311- 12 l992/93 Anslag 34 ()00 ()()0 1993/94 Förslag 51 550 000

Övergripande mål

Utlänningsnämnden skall svara för att överprövningen av ärenden enligt ut- länningslagen och lagen om svenskt medborgarskap sker på ett rättssäkert sätt.

Föredragandens överväganden

För att nämnden under hela budgetåret 1993/94 skall kunna bibehålla nuva- rande extraordinära ärendeavverkningskapacitet erfordras ett anslag på 70 680 000 kr. Med hänvisning till vad jag tidigare i dag har anfört om osä- kerheten i planeringsförutsättningama, föreslår jag emellertid t.v. ett pris- och löneomräknat ramanslag på 51 550 000 kr.

Anslaget för myndigheten Utlänningsnämnden har budgeterats utan hän- syn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av ni- vån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Stats— hälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbud- geten och särskilda frågor. avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjema och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Utlänningsnämnden kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Nämnden kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen undet anslaget D 9. Utlännings- nämnden förs till detta konto.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utlänningsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 51 550 000 kr.

D 10. lntemationell samverkan inom ramen för flykting- Prop. 1992/93:100 och migrationspolitiken m.m. Bil. 12 1991/92 Utgift 674 000 Reservation 4 228 000

1992/93 Anslag 3 000 000 1993/94 Förslag 2 000 000

Från anslaget betalas kostnader för särskilda migrationspolitiska projekt och för Sveriges deltagande i intemationellt samarbete med syfte att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier, bl.a. inom ra- men för de informella konsultationema mellan 16 länder i Västeuropa. Nord- amerika och Australien i asyl-, flykting— och migrationspolitiska frågor.

Föredragandens överväganden

Det frnns behov av vissa medel inom ramen för internationell samverkan för att kunna göra särskilda insatser, vilka inte kan tillgodoses på annat sätt, t.ex. med anlitande av biståndsmedel. Anslagsmedlen bör också kunna användas för sådant internationth samarbete som kan bidra till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier och för andra aktiva insatser inom hela ramen för migrations- och flyktingpolitiken. Jag beräknar, mot bakgrund av nuvarande anslagsbehållning, ett anslagsbehov på 2 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till lntemationell samverkan inom ramen för flykting- och migrations- politiken m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 2 000 000 kr.

D 11. Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism

199293 Anslag 10 000 000 1993/94 Förslag 10 000 000

Från anslaget, som inrättades innevarande budgetår, bekostas insatser som skall motverka och förhindra främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Föredragandens överväganden

De mycket oroande utslag av allmän främlingsfientlighet, våld mot asylsö- kande och invandrare samt den ökande antisemitism som förekommer runt om i Europa och tyvärr också i Sverige måste motverkas. 281

Samhället kan och skall ingripa mot vidrighetema genom lagstifming och genom brottsbekämpning via polisen. men detta måste kompletteras med and- ra insatser. Jag föreslår att regeringen även budgetåret 1993/94 skall kunna disponera 10 miljoner kr i detta syfte.

Medlen bör liksom under innevarande budgetår i första hand användas för att långsiktigt påverka normer, attityder och förhållningssätt hos ungdomar. Vidare bör medel disponeras för att slutföra den attitydundersökning kring invandrare och invandring som påbörjats under innevarande budgetår.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Åtgärder motfrämlingsfentlighet och rasism för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 10 000 000 kr.

E. J ämställdhetsfrågor Prop. 1992/93:100

B il. 12 De övergripande målen för jämställdhetspolitiken bör stå fast. Det innebär att kvinnor och män skall ha samma rättigheter. skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

Järnställdhetsarbetet bedrivs i huvudsak enligt den femåriga handlingsplan för jämställdhet som antogs av riksdagen under våren 1988 (prop. 1987/88:105, AU 17, rskr. 364) samt de förslag om vissa åtgärder för att för- stärka och bredda handlingsplanen som riksdagen antog i samband med propositionen om en ny jämställdhetslag m.m. (prop. 1990/91:113, AU 17. rskr. 288). De föreslagna åtgärderna har vidtagits. Medel har också ställts till förfogande för projekt— och utvecklingsarbete.

En samlad bedömning av resultaten av arbetet för att förverkliga målen i handlingsplanen kommer att genomföras under budgetåret 1993/94. Jag kommer därefter att ta ställning till den fortsatta inriktningen av jämställdhets- politiken.

Sverige har kommit långt på jämställdhetsområdet jämfört med andra län- der. Det är bl.a. en styrka för ekonomin inte minst nu när Sverige går in i ett närmare samarbete med EG. Kvinnors höga förvärvsfrekvens innebär att vi bättre än många andra länder tar tillvara kvinnors utbildning och erfarenheter på arbetsmarknaden. Tillgången tili en väl fungerande barnomsorg, baserad på föräldrarnas egna önskemål. liksom möjligheter för både kvinnor och män att vara hemma när barnen är små är väsentliga förutsättningar för människors möjligheter att förvärvsarbeta. Det ökar också valfriheten.

Kvinnors kunskaper och erfarenheter tas också tillvara på ett bättre sätt i samhället idag än tidigare. Detta visar sig inte minst genom att det mål som satts upp för kvinnorepresentationen i statliga myndigheters styrelser — 30 % under 1992 — nu är uppnått.

Även om vi kan påvisa betydelsefulla förändringar som främjar jämställd- het består olikheterna mellan kvinnors och mäns villkor på väsentliga områ- den i sarnhället. Fortfarande utför kvinnor huvuddelen av arbetet med barn och hem. Skillnadema mellan kvinnors och mäns löner består och tenderar att öka. Arbetsmarknaden är i stort sett lika könsuppdelad som tidigare med kvinnor och män inom olika yrkesområden och på skilda nivåer.

Så länge olikheterna frnns kvar måste de göras synliga och beaktas inom alla politikområden. En allmänt könsuppdelad statistik är här av stor bety- delse. Det är viktigt att analyser görs av hur olika förändringar i samhället påverkar kvinnor respektive män.

Jämställdhetsarbetet kräver politiska insatser på alla områden för att på- verka och förändra de strukturer i samhället som medverkar till den ojämna fördelningen av makt och inflytande som fortfarande råder. Detta gäller inte minst på det lokala planet. En viktig förutsättning och början till förändring i detta avseende är att synliggöra verkligheten.

Ekonomi Prop. 1992/93:100

Bil. 12 En ekonomi i balans är en viktig förutsättning för välfärd. Att kunna behålla och vidareutveckla välfärden är omistligt också för jämställdheten mellan kvinnor och män. Som jag nämnde inledningsvis har tillgång till förvärvsar- bete, föräldraförsäkring och barnomsorg som ger båda föräldrarna möjlighet att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap betytt mycket för Sveriges in- ternationth sett långt komna jämställdhetsarbete. Det ger också fördelar för svensk ekonomi, inte minst ur konkurrenssynpunkt. Sverige har redan gjort de investeringar i social infrastruktur som andra länder framöver kommer att behöva göra, i takt med framväxten av det två—försörjarsamhälle som nu kan skönjas i de tlesra industriländer.

Hur de ekonomiska resurserna fördelas i samhället är också betydelsefullt för jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är därför viktigt att ekono- misk-politiska och andra reformer analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Inom Finansdepartementet analyseras fortlöpande fördelningspolitiska effek- ter av olika förslag. Effekterna för kvinnor respektive män är en naturlig del i dessa analyser. Det arbete som bedrivs inom ramen för långtidsutredningen (LU) är också betydelsefullt i detta sammanhang. Till 1992 års långtidsutred- ning finns en särskild bilaga om hur kvinnors situation påverkas av den europeiska integrationen.

Jag vill också peka på den studie som Statistiska centralbyrån (SCB). som ett led i den femåriga handlingsplanen, nyligen presenterat om kvinnors och mäns tidsanvändning (rapport nr 79). Studien. som är den första i sitt slag i Sverige. beskriver bl.a. innehållet i och omfånget av det obetalda arbete i samhället. som till en stor del utförs av kvinnor. Den kommer att bli ett viktigt instrument i det fortsatta jämställdhetsarbetet. inte minst sett i ett ekonomiskt perspektiv. Det finns enligt min mening nu ett bra underlag för att vidga de på senare är viktiga diskussionerna om välfärdens roll i de övergripande målen för den ekonomiska politiken. Dessa frågor har hittills bl.a. belysts i bilaga 11 till LU 1992 om den s.k. nationalförmögenheten. Jag kommer att ägna hithörande frågor ökad uppmärksamhet.

Liksom tidigare år redovisar jag vissa uppgifter om fördelningen av eko- nomiska resurser mellan könen i bilaga 12.12.

Årets redovisning visar bl.a. på en fortsatt långsiktig utveckling mot ökad ekonomisk jämställdhet mellan könen. Av redovisningen framgår emellertid också att löneskillnadema mellan kvinnor och män består. En svag tendens till minskning kan dock noteras. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av siffrorna. Jag ser dock positivt på den debatt om löneskillnadema som tagit fart i samhället på senare tid. Debatten bidrar till ökad synlighet kring frågorna, vilket är en viktig förutsättning för att ett aktivt arbete skall bedrivas för att rätta till löneskillnadema.

Gemensamt för de studier som hittills presenterats på området är att kvin- nor i de flesta fall generellt sett har lägre lön än män. Även när hänsyn tas till utbildning. arbetslivserfarenhet. arbetstid och andra faktorer finns betydande skillnader. Det finns således fog för att konstatera att lönediskrimineling mot 284

kvinnor förekommer. medvetet eller omedvetet, i det svenska samhället. Detta Prop. 1992/93; 100 är självfallet inte acceptabelt. Bil. 12 Inte ens under de bästa ekonomiska förutsättningar är det möjligt att full- ständigt rätta till löneskillnadema mellan kvinnor och män med några enkla, kortsiktiga åtgärder. För att skillnaderna på sikt skall elimineras behövs ett planmässigt och målinriktat arbete. Jag utgår ifrån att arbetsmarknadens parter redan påbörjat ett sådant arbete. Löneskillnadsutredningens (C 1991:05) be- tänkande som presenteras inom kort kommer att utgöra ett viktigt underlag i de fortsatta diskussionerna i samhället om metoder för att komma tillrätta med löneskillnader som beror på kön. Betänkandet kommer att remissbehandlas.

Arbetslivet

Förvärvsfrekvensen var under 1991/92 nästan lika stor för kvinnor som för män, 81 resp. 85 procent. Detta är positivt för jämställdheten och unikt i ett internationellt perspektiv. Kvinnors ekonomiska oberoende ökar och tra- ditionella familjemönster som handlar om fördelningen av det obetalda hem- arbetet och omsorgen om barnen påverkas. Bl.a. kan en viss ökning av mäns uttag av föräldraledigheten konstateras. Kvinnors fastare knytning till arbets- marknaden innebär att de blir mer beroende av politiska och fackliga beslut vilket medför att deras engagemang i dessa frågor ökar.

Samtidigt återstår mycket att göra för att uppnå jämställdhet på arbets- marknaden och i arbetslivet. Det största hindret utgörs av den könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnor och män arbetar inom olika yrkesområden och branscher. De finns på olika befattningsnivåer. De har olika lön och olika ar- betstid. Kännetecknande för dessa olikheter är att kvinnors arbetsinsatser ofta värderas lägre än mäns. Trots många insatser på olika områden för att bryta könsuppdelningen både i form av utbildningsinsatser och arbetsmarknadsåt- gärder har det inte skett några avgörande förändringar som tyder på att kvin— nor ökar sin andel i mansdominerade yrken och vice versa. Skälet till detta står, enligt min mening. snarare att frnna i arbetsmarknadens organisation och strukturer, än i olikheter i enskilda kvinnors och mäns intressen och förut- sättningar. Den omstrukturering som nu pågår i t.ex. kommuner och lands- ting, kan innebära arbetsformer med ökad flexibilitet vilket gagnar en utveck- ling mot ett ökat inflytande för kvinnor. både t.ex. vad avser arbetstider och innehåll i verksamheten. För detta krävs emellertid en medvetenhet om frågornas betydelse och ett målinriktat arbete för jämställdhet.

Den könsuppdelade arbetsmarknaden innebär också allvarliga begräns- ningar av arbetsmarknadens sätt att fungera. Möjlighetema att nå överens- stämmelse mellan lediga platser och arbetssökande minskar samtidigt som ar- betslivet inte fullt ut får tillgång till kvinnors och mäns kompetens.

Det är således angeläget att fortsätta arbetet med att bryta denna uppdel- ning. oberoende av hur konjunkturläget är. Ett viktigt led i detta arbete är ak- tiva insatser vid övergången från utbildning till arbete för dem som valt ut- bildning inom yrken som domineras av det motsatta könet. Några länsarbets- nämnder prövar sedan 1991 metoder för en samverkan mellan skola, arbets- 285

förmedling och arbetsplatser i syfte att bereda flickor som studerar på pojk- Prop. 1992/93:100 dominerade linjer i gymnasieskolan arbete i utbildningsyrket. Under våren Bi]_ 12 1993 kommer en rapport att avlämnas och syftet är att sprida erfarenheterna till salntli ga län.

Chefen för Arbetsmarknadsdepartementet har tidigare i dag informerat om de prioriteringar som görs när det gäller kvinnors arbetsmarknad och arbets- villkor. Han har också redovisat förslag från NUTEK om ett handlingspro- gram för att främja kvinnor som företagare i stödområden.

Den nya jämställdhetslagen (1991:443) är ett viktigt instrument i arbetet med att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. I det sammanhanget vill jag understryka att lagens två huvuddelar. diskrimineringsförbuden och reglerna om aktiva åtgärder, bör ses som två lika viktiga beståndsdelar i detta arbete. Avsikten med dessa regler är att de skall komplettera varandra. Diskrimi— neringsförbuden utgör skydd för den enskilda arbetstagaren eller arbets- sökanden mot diskriminerande handlingar i förfluten tid medan reglerna om aktiva åtgärder har till ändamål att motverka diskriminering i mer allmän mening och att stödja och driva på arbetet för att främja jämställdhet på arbets— platserna. Det är angeläget att den nya lagens räckvidd prövas i bägge dessa avseenden.

Att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatser är självfallet oacceptabelt. Regler om sådana trakasserier återfinns i den nya jämställdhets- lagen (6 och 22 åå). Även brottsbalkens bestämmelser om ofredande och sexuellt ofredande (4 kap. 7 5 samt 6 kap. 7 5) är tillämpliga. Det behövs dock mer kunskap om dessa frågor. Regeringen har därför beviljat medel till vissa organisationer m.fl. för projekt som syftar till att motverka sexuella trakasserier i arbetslivet. Resultaten av projekten skall redovisas före utgång- en av år 1993.

Staten bör vara föregångare i jämställdhetsarbetet, både i sin roll som ar- betsgivare och när det gäller verksamhetens innehåll. En hel del åtgärder har vidtagits på senare år i syfte att stimulera ett aktivt jämställdhetsarbete hos de statliga myndigheterna. Särskilda medel har bl.a. satsats på att öka andelen kvinnliga chefer inom statsförvaltingen. Försöksverksamhet har bedrivits på några myndigheter. Statens arbetsgivarverk (SAV) har en viktig roll att spela som stöd för det arbete som skall bedrivas på myndigheterna. Inom SAV på- går arbete för att uppmärksamma behovet av fler kvinnor på högre tjänster inom statsförvaltningen. liksom för att öka kunskaperna om löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är angeläget att myndigheterna samverkar med SAV i dessa frågor. Jag utgår också ifrån att myndigheterna nu är i full färd med att, i enlighet med jämställdhetslagens bestämmelser, utarbeta jämställd— hetsplaner m.m. Jag anser det angeläget att myndigheterna därvid sätter upp tidsbestämda mål för att öka andelen kvinnor inom olika tjänstekategorier, inte minst på högre tjänster. Jag kommer senare att föreslå regeringen att myndigheternas ansvar för jämställdhetsarbetet förtydligas.

Förvärvsarbete och föräldraskap Prop. 1992/93:100

Bil. 12 En vikti g strävan i jämställdhetspolitiken är att fortgående förbättra möjlighe-

terna för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap framför allt genom att dela ansvaret för och det praktiska arbetet med om- vårdnaden om barnen.

Föräldraledighetslagen(1978:410) ger båda föräldrarna rätt till en daglig kontakt med barnen liksom den ger dem rätt och möjlighet att behålla kontak- ten med förvärvslivet. Föräldrarna kan också förkorta sin arbetstid när barnen är små.

Skillnaden i kvinnors och mäns förvärvsfrekvens har successivt minskat under senare år. I dag förvärvsarbetat nästan lika många kvinnor som män. Detta innebär dock inte att den faktiska arbetstiden på marknaden för kvinnor respektive män har utjämnats i samma utsträclming. Kvinnor arbetar betydligt oftare deltid och är i större utsträckning frånvarande från arbetet, framför allt för vård av barn.

Den tidigare nämnda tidsanvändningsstudien visar att förvärvsarbetande kvinnor fortfarande oftast bär huvudansvaret för arbetet med hem och barn.

För att kvinnor skall kunna delta i arbetslivet på lika villkor som män är det därför av avgörande betydelse att männens insatser i hemmet och deras prak- tiska ansvar för bamen ökar.

Pappomas andel av uttagna dagar med föräldrapenning var år 1991 8.1 % jämfört med 7,4 % året innan.

Även om utvecklingen således går åt rätt håll är det fortfarande ur jäm- ställdhetssynpunkt en alldeles för liten andel nyblivna fäder som umyttjar sin rätt till föräldraledighet. Hittills vidtagna åtgärder för att stimulera en sådan utveckling har inte varit tillräckliga. Jag anser att bredare satsningar nu behö- ver göras.

Som ett första steg har regeringen hösten 1992 tillsatt en särskild arbets- grupp om papporna, barnen och arbetslivet. Dess uppdrag är att utarbeta förslag och modeller för att undanröja hinder för en mer allmänt utnyttjad pappaledighet. Arbetet skall vara avslutat senast i augusti 1994. I och med detta uppdrag har verksamheten i idégruppen (A 1987:A) för mansrollsfrågor upphört.

Chefen för Socialdepartementet har tidigare i dag lagt fram förslag om att avsätta medel för särskilda infonnationsinsatser i syfte att stimulera pappor till ' ett ökat uttag av föräldrapenning.

För egen del kommer jag att föreslå regeringen att avsätta vissa projektrne- del från anslaget E2. Särskilda jämställdhetsåtgärder för ett fortsatt utveck- lingsarbete i syfte att stimulera förändringar i arbetslivet som ökar möjlig- hetema för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Hänvisningar till US114

Utbildning

Valet av utbildning har stor betydelse för individens kommande yrkesliv och möjligheter till egen utveckling och försörjning. Innehållet i utbildningen och 287

utformningen av undervisningen ger förutsättningar för hur människor ut- Prop. 1992/933100 vecklas och vilken tilltro de får till sina egna förmågor. Jag ser därför utbild- Bil. 12 ningsfrågoma som en grundläggande del i jämställdhetspolitiken.

Alla, oberoende av kön, skall ha möjlighet att välja utbildning och yrke uti- från sina personliga förutsättningar och intressen. Mycket återstår dock enligt min mening att göra för att nå det målet Under de senaste tio åren har det inte skett några stora förändringar i det könsbundna valet till gymnasieskola och högskola. Andelen kvinnliga forskare har inte nämnvärt ökat Innehållet i un- dervisningen och de läromedel som används präglas fortfarande av traditio- nellt könsrollstänkande. Trots att man genom forskning och försöksverksam- het idag har kunskaper om undervisningsmetodemas betydelse i jämställd- hetsarbetet undervisar de flesta lärare på ett traditionellt sätt.

Den pågående reformeringen av utbildningsväsendet ger nya möjligheter att lyfta fram och accentuera jämställdhetsfrågoma. I skollagen(1990:1477) och i prop. 1992/93:l om universitet och högskolor med förslag om ny hög- skolelag uttrycks jämställdhetsmålen tydligare än förut. De nya läroplanerna för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning kommer att kunna ge goda förutsättningar för ett fortsatt aktivt jämställdhetsarbete.

För att nå en förändring räcker det inte med de politiska ramar som anges centralt. Förändringarna måste ske lokalt på de enskilda skolorna. Det förut— sätter medvetna och kunniga lärare. Skolministem har tidigare idag föreslagit särskilda medel för bl.a. fortbildning av rektorer och lärare i samband med re— formema inom skolväsendet J ämställdhetsfrågor bör få ett naturligt utrymme i dessa sammanhang.

I de särskilda direktiven för Skolverkets fördjupade anslagsframställning för budgetåren 1994/95—1996/97 anges bl.a. att verket skall utforma en stra- tegi för utvärdering och utveckling av järnställdhetsfrågoma inom ungdoms- skolan. En sådan strategi bör bidra till att såväl Skolverket som de enskilda skolorna får ökade kunskaper om framgångsrika vägar för jämställdhets- arbetet.

Chefen för Utbildningsdepartementet har tidigare i år tillsatt en särskild arbetsgrupp för att påskynda och stimulera jämställdhetsarbetet inom högsko- lan. Gruppens uppgift är att utarbeta förslag till konkreta åtgärder inom ut- bildning och forskning för att främja jämställdhet och därvid särskilt upp- märksamma rekryteringen av kvinnor till forskarutbildningen.

Jag ser ovan beskrivna åtgärder som positiva och angelägna för att stimu- lera jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet.

Kvinnorepresentation

Arbetet med att öka kvinnors inflytande i beslutande församlingar kommer också i fortsättningen att vara ett prioriterat område inom jämställdhetspoli- tiken. Det är glädjande att kunna konstatera att hittills vidtagna åtgärder för att öka andelen kvinnor i statliga myndigheters styrelser givit påtagliga resultat. Målet om 30 procent kvinnor i dessa styrelser till år 1992 är nu uppnått. I de centrala och regionala styrelserna är andelen kvinnor sammanlagt 30 procent. 288

Störst är ökningen i de centrala myndighets-styrelsema, där kvinnorna utgör Prop. 1992/93:100 36 procent, en ökning jämfört med föregående år med 5 procentenheter. 1311 12 Högst andel kvinnliga ordinarie ledamöter återfinns i styrelser under Kultur- departementet, 49 procent.

I de regionala myndigheternas styrelser har ökningen inte varit lika mar- kant. Andelen kvinnor i dessa styrelser är nu 27 procent, mot 26 procent år 1991. Kvinnorepresentationen varierar dock starkt mellan länen. En närmare redovisning av andelen kvinnor och män i de statliga myndigheternas styrel- ser lämnas i bilaga 12.13.

I propositionen (1987/88:105, AU 17, rskr. 364) om jämställdhetspoliti- ken inför 90-talet föreslogs att frågan om en eventuell författningsreglering borde prövas om andelen kvinnor i dessa styrelser inte uppgick till minst 30 procent år 1992 (prop. s. 66). Den ovan redovisade utvecklingen visar dock att det går att åstadkomma förändring på frivillig väg. under förutsättning att konkreta mål finns och att ett metodiskt arbete bedrivs för att nå de uppsatta målen. Enligt min mening är det mot denna bakgrund nu inte aktuellt att i lag reglera denna fråga. Jag vill emellertid framhålla att arbetet med att ytterligare öka andelen kvinnor i de statliga organen nu måste gå vidare, närmast mot målet om 40 procent kvinnor i dessa organ år 1995. Det är regeringens avsikt att med kraft driva dessa frågor.

Även om det således inte frnns skäl att uttryckligen reglera frågan i lag. bör enligt min mening myndigheternas ansvar när det gäller uppdrag förtydligas. Jag har därför för avsikt att senare föreslå regeringen vissa ändringar i för- ordningen (1984z803) om jämställdhet i statlig verksamhet.

Den särskilda projektverksamhet i frågor som rör kvinnorepresentation. som tidigare pågått under tre år med medel från anslaget E2. Särskilda jäm- ställdhetsåtgärder. utvärderas för närvarande av två statsvetare. Utvärde- ringen beräknas kunna presenteras under våren 1993. En skrift om kvinno- representation kommer inom kort att ges ut av Kulturdepartementet. I skriften redovisas bl.a. erfarenheter från projektverksamheten, vilka kan utgöra ett bra underlag i det fortsatta arbetet för att öka kvinnors inflytande.

Våld mot kvinnor

Misshandel, sexuella övergrepp och övrigt våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för bristande jämställdhet, såväl mellan enskilda kvinnor och män som i samhället i stort. Våld mot kvinnor speglar också den obalans som rå- deri maktförhållandet mellan könen. En av de viktigaste uppgifterna. både inom ramen för jämställdhetspolitiken och andra politikområden, är därför att vidta åtgärder för att eliminera detta våld och för att stödja och hjälpa de kvin- nor som utsatts för våld.

Ett flertal åtgärder har vidtagits på senare år i detta syfte. Insatserna har omfattat förebyggande åtgärder, straffskärpningar, förbättringar av det rätts- liga förfarandet och ett bättre stöd till brottsoffren. Stödet till det viktiga arbete som kvinnojourema utför har fördubblats. Chefen för Justitiedepartementet har nu senast föreslagit skärpta straff för bl.a. ringa misshandel. ofredande 289

och sexuellt ofredande (prop. l992/93:141), vilket stärker det straffrättsliga skyddet för bl.a. kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld.

Regeringen avser också att inom kort tillsätta en prostitutionsutredning. Ett flertal aktiviteter pågår för närvarande runtom i landet för att på olika sätt motverka våld mot kvinnor. En del av dessa är en följd av förslagen i propositionen (1990/91: 113, AU 17, rskr. 288) om en ny jämställdhetslag. Socialstyrelsen leder ett treårigt regionalt utvecklingsarbete som syftar till ett förbättrat samarbete i dessa frågor mellan myndigheter inom rättsväsendet, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Projektet bedrivs i fem län: Kopparberg. Skaraborg, Södermanland, Blekinge och Stockholm. Det sam- ordnas lokalt av projektledare som är knutna till respektive länsstyrelse. Jag kommer att föreslå regeringen att Socialstyrelsen även för budgetåret 1993/94 erhåller medel för detta arbete från anslaget E2. Särskilda jämställdhetsåtgär- der. '

Rikspolisstyrelsen har nyligen. i samarbete med Socialstyrelsen, Dom- stolsverket och Riksåklagaren, genomfört fortbildning av närmare 200 perso- ner från sarntliga län inom rättsväsendet, socialtjänsten samt hälso- och sjuk- vården i frågor som rör våld mot kvinnor. Jag har erfarit att insatsen rönt intresse och att den fyllt ett stort behov hos dessa yrkesgrupper. De personer som nu utbildats skall i sin tur genomföra lokala utbildningsinsatser under år 1993 i respektive län.

I Stockholms. Göteborgs och Bohus, Malmöhus och Västernorrlands län pågår för närvarande försök med livvaktsskydd för särskilt hotade kvinnor. En utvärdering av verksamheten skall lämnas till regeringen senast den 1 oktober 1993.

Justitiekanslems uppdrag att utvärdera bestämmelserna om olaga vålds- skildring (16 kap. lOb & BrB) kommer inom kort att redovisas till regeringen.

Det finns, enligt min mening, fortfarande åtskilligt att göra för att motverka våld mot kvinnor. Det är angeläget att en helhetssyn på frågorna anläggs och att rättstillämpande och andra myndigheters agerande ståri samklang med in- tentionerna bakom gällande rätt och de värderingar som statsmakterna har gett uttryck för när det gäller våld mot kvinnor. Jag kommer att ägna dessa frågor särskild uppmärksamhet framöver.

Kvinnor och EG

EES-samarbetet och ett framtida svenskt medlemskap i EG kommer att kräva insatser av skilda slag inom ramen för jämställdhetspolitiken. Det blir fram- över Lex. än mer angeläget att följa den rättsutveckling som sker inom EG på jämställdhetsområdet eftersom Sverige genom EES-avtalet måste följa EG:s lagstiftning även i dessa frågor. Därtill kommer att Sverige. genom avtalet, tillsammans med övriga EFTA-länder kommer att kunna vara med och på- verka utformningen av ny lagstiftning.

Ytterligare ett direktiv har antagits sedan EES-avtalet framförhandlades. Direktivet (1992/85/EEC) berör hälsa och säkerhet i arbetet för gravida kvin- nor och innehåller bl.a. minimiregler om 14 veckors mödraledighet. Avsikten

är att detta direktiv, liksom ett stort antal andra nya EG-regler. skall fogas till Prop. 1992/93100 EES-avtalet genom beslut i den gemensamma EES-kommittén. Bi]. 12

Även i övrigt kommer dessa frågor att kräva ökad uppmärksamhet. Det är angeläget att kunskaperna ökar om konsekvenserna för svenska kvinnor av EES-avtalet och av ett framtida svenskt medlemskap i EG. Delegationen för informationsinsatser om europeisk integration har fördelat medel till vissa kvinnoorganisationer för informationsinsatser av skilda slag. Jämställdhets- frågoma intar sin givna plats i de övriga informationsinsatser som planeras inom UD. Även Jämställdhetsombudsmannen (JämO) arbetar aktivt med in- formation m.m. om dessa frågor.

Genom de möten och övriga kontakter som bl.a. europautrikeshandels- ministern och jag haft med företrädare för olika kvinnoorganisationer och andra har ett flertal önskemål och synpunkter kommit fram angående behovet av insatser som rör kvinnor och EG. För att möta det stora intresse som finns i samhället och underlätta den fortsatta debatten kring dessa frågor kommer jag bl.a. att avsätta medel för och initiera studier och information som berör olika aspekter av jämställdhetsfrågoma i ett EG-perspektiv. Avsikten är att under år 1993 anordna en större konferens om kvinnor och EG, till vilket bl.a. företrädare för EG-kommissionen, EG-parlamcntet m.fl. kommer att inbjudas för att informera om och diskutera jämställdhetsfrågor i ett Europa— perspektiv. Jag vill också i detta sammanhang nämna att den svenska nationalkommittén för EG:s arbetsmiljöår under år 1993 kommer att anordna en konferens i Sverige om kvinnors arbetsmiljö.

Mot bakgrund av den vikt som lagstiftningsfrågoma har inom EG och den rättsutveckling som sker på området anser jag det angeläget att svenska juris— ter m.il. ökar sin kunskap på området. Jag kommer därför att ta initiativ till ett rättsseminarium om EG:s jämställdhetslagstiftning med bl.a. företrädare för EG-domstolen. för i första hand de jurister som i sitt arbete har att beakta EG- rätten på jämställdhetsområdet i Sverige. För närvarande pågår också inom Kulturdepartementet ett arbete med en skrift om EG-rätten på detta område, med referat och analyser av de viktigaste rättsfallen. Ett uppdrag kommer också att lämnas om en studie om vissa frågor som rör kvinnor och den of- fentliga sektorn i ett EG-perspektiv. Jag ser också att det framöver kan finnas behov av något material som belyser regionalpolitiken ur ett kvinno- och EG- perspektiv. Andra behov kommer troligtvis att uppstå framöver och jag har självfallet en ständig beredskap för detta.

Låt mig avslumingsvis konstatera att svensk jämställdhetspolitik ofta ses som ett föredöme bland många EG—länder. Det finns inom EG stora förvänt- ningar på vad Sverige som medlemsland kan komma att bidra med till gagn för kvinnor runt om i Europa. Det är därför viktigt att dessa frågor drivs med kraft, både nationellt och internationellt. Jag är också Övertygad om att en ökad europeisk dialog om kvinnors villkor i samhället är värdefull även för svenska kvinnor.

Nordiskt och övrigt internationellt jämställdhetssamarbete

[ Nordiska ministerrådets jämställdhetskommitté (ÄK-JÄM) pågår arbetet med att förbereda den nordiska jämställdhetskonferens som skall äga rum i Åbo, Finland, i augusti år 1994. Vid denna konferens skall bl.a. riktlinjer för det fortsatta nordiska jämställdhetssarnarbetet diskuteras. Ett nordiskt Forum med temat Kvinnors liv och arbete kommer att äga rum parallellt med den of- ficiella konferensen. Forum organiseras bl.a. av de nordiska kvinno- och ungdomsorganisationema. Även baltiska kvinnor kommer att inbjudas till Forum. För att underlätta de svenska kvinnoorganisationemas medverkan i konferensen har regeringen lämnat ekonomiskt bidrag till den svenska plane- ringsgruppen för nordiskt Forum.

Inom Europarådet har jämställdhetsfrågoma fått en mer framskjuten plats än tidigare. både innehållsmässigt och organisatoriskt. Aktuella frågor fram- över är bl.a. uppföljning av den tredje jämställdhetsministerkonferensen våren 1993 med våld mot kvinnor som tema, en studie om jämställdhet och demokrati. en europeisk kampanj om jämställdhet mellan kvinnor och män samt en studie om prostitution.

Sveriges engagemang i det internationella jämställdhetssamarbetet gäller också OECD där Sverige deltar i organisationens arbetsgrupp om kvinnors roll i ekonomin. Inom ramen för gruppens arbete har bl.a. en rapport om kvinnors roll i strukturomvandlingen utarbetats. Rapporten, som har rönt stor uppmärksamhet. kommer under 1993 att kompletteras med en analytisk rap— pon om kvinnor och 1980—talets omstruktureringar i arbetslivet. Denna skall bl.a tjäna som underlag för en OECD-konferens i juni 1993 i Finland. Jag är övertygad om att dessa rapporter kommer att utgöra ett värdefullt bidrag till den fortsatta debatten om kvinnor och ekonomi och kommer därför att med- verka till en bred spridning av dem i Sverige.

På svenskt initiativ och med bistånd av svensk expertis kommer också en OECD-rapport om Kvinnor, arbetsmiljö och hälsa att presenteras under 1993.

Inom FN har ett arbete påbörjats för att få till stånd en internationell dekla- ration om våld mot kvinnor. Sverige har deltagit aktivt i arbetet med ett utkast till en sådan deklaration som skall diskuteras vid nästa möte med FN:s kvin- nokommission i mars 1993. Avsikten är att deklarationen skall antas av FN:s generalförsamling samma år. I övrigt fortskrider arbetet i FN:s kvinno- kommission med att förbereda nästa världskvinnokonferens som äger rum i Peking, Kina, den 4—15 september 1995. Sverige deltar aktivt i detta plane- ringsarbete i kommissionen. Formerna för det svenska deltagandet i världs- kvinnokonferensen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Sveriges tredje implementeringsrapport avseende FN—konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor kommer inom kort upp till behandling i den kommitté (CEDAW) som har att övervaka att de stater som undertecknat konventionen lever upp till dess bestämmelser. Rapporten har utarbetats inom Kulturdepartementet på grundval bl.a. av underlag från organisationer och myndigheter.

E 1. J ämställdhetsombudsmannen m.m. Pr0p. 1992/93:100

Bil. 12 1991/92 Utgift 5 464 771 1992193 Anslag 6 046 000 1992/93 Förslag 6 576 000

Från anslaget betalas kostnader för J ämställdhetsombudsmannen (JämO) med kansli och för Jämställdhetsnärnnden.

J ämställdhetsombudsmannen

JämO:s uppgifter och organisation framgår av jämställdhetslagen (1991:443) och av förordningen (l991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombuds- mannen.

JämO har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksamheten inom områdena diskrimineringsärenden, aktiva jämställdhetsåtgärder, infor- mation och opinionsbildning. JämO visar i sin resultatanalys att myndigheten fyller de enligt instruktionen ålagda uppgifterna. De resultatmått som redovi— sas är huvudsakligen prestationsmått såsom antal diskriminerings-anmäl- ningar, enkätundersökningar, telefonintervjuer med allmänheten, arbetsplats— undersökningar och antal pressklipp. Positiva indikatorer på att uppställda mål nåtts är, enligt JämO, bl.a. att antalet diskrimineringsanmälningar min— skar och att arbetsgivare för stora företag uttalar sitt stöd för jämställdhets- strävanden.

JämO har under de senaSte fem åren handlagt mer än 260 diskrimine- ringsärenden. Flertalet av dessa har avskrivits på grund av att brott mot lagen inte kan påvisas. I 19 fall har förlikning nåtts. Sedan 1987 har JämO inte fört något ärende till avslut i arbetsdomstolen. JämO noterar med tillfredsställelse att de fackliga organisationerna åtar sig alltfler ärenden. JämO avser, bl.a. av resursskäl, att även fortsättningsvis begränsa antalet processer i domstol samt öka ansträngningarna för att uppnå förlikningar.

Inom området aktiva åtgärder har utvecklingen visat på ett ökat behov av insatser såsom arbetsplatsundersökningar och projekt. Trots att arbetsgivarna visar en seriös och välvillig inställning till jämställdhetsfrågoma finns det få exempel på arbetsplatser med ett planlagt och aktivt jämställdhetsarbete.

JämO konstaterar att den nya jämställdhetslagen kräver ökade insatser på området aktiva åtgärder och att myndighetens arbete i dessa frågor bör inrik- tas mot en ny —— mer kvalitativt orienterad nivå.

Mot bakgrund av slutsatserna i resultatanalysen och de bedömningar som JämO kunnat göra i sin framtids- och resursanalys föreslås ingen ändring i verksamhetsinriktningen för den kommande treårsperioden. JämO anger två alternativ för hur den nuvarande verksamhetsinriktningen skall kunna utveck- las. Alternativ 1 innebär samma organisation som idag medan alternativ 2 in- nebär att JämO:s organisation förstärks genom att de medel som riksdagen anvisar under elfte huvudtitelns reservationsanslag E2. Särskilda jämställd-

hetsåtgärder samt två tjänster från Kulturdepartementet förs över till myndig— Prop. 1992/933100 heten. Alternativ 2 förordas av JämO. Bil. 12

Sveriges närmande till EG ställer ökade krav på myndighetens kompetens. JämO begär i båda alternativen ökade resurser för kompetensutveckling inom det internationella området Därutöver yrkas tillskott av medel för ett ökat lö- neutrymme, för information och rådgivning inom utbildningsområdet samt för ett nytt telefonsystem.

J ämställdhetsnämnden

Jämställdhetsnämndens uppgifter framgår av jämställdhetslagen (19911433) och av förordningen ( 1991:1437 ) med instruktion för Jämställdhetsnämnden.

Nämndens resursbehov torde enligt JämO inte komma att öka jämfört med anslaget för innevarande budgetår. JämO beräknar nämndens kostnader till 200 000 kr per år för den kommande treårsperioden.

Föredragandens överväganden

Förslag

Övergripande mål

För den kommande treårsperioden skall de mål som framgår av jäm5tälldhetslagen (l99l:433) och av förordningen (l99l:l438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen samt förordningen (l991:1437) med instruktion för Järnställdhetsnämnden gälla.

Resurser Ramanslag I 993/94 : 6 576 ()()0 kr Planeringsram 1993/94 1994/95 1995/96 6576000kr 6576000kr 6576000kr Resultatbedömning

JämO:s fördjupade anslagsframställning visar, enligt min mening, att verk— samheten bedrivs med en sådan inriktning att verksamhetsmålen har upp- fyllts. Emellertid saknas underlag för att till fullo kunna bedöma effektiviteten i arbetet inom de olika verksamhetsområdena eftersom kostnaderna inte sär- redovisas. Därtill kommer att resultaten av arbetet med att förverkliga de övergripande målen för jämställdhet i arbetslivet inte på ett enkelt sätt låter sig mätas i ett kort perspektiv.

JämO:s resultatanalys visar att antalet diskrimineringsärenden under den senaste femårsperioden minskat och att tendensen är att fackliga organisatio— ner tar över allt fler ärenden. Resultatanalysen visar vidare att myndighetens

informationsinsatser och övriga insatser på området aktiva åtgärder ökat un- Prop. 1992/93;10() der perioden. 1311 12 Resultatredovisningen är i huvudsak kvantitativ. Att bedöma kvaliteten och härleda framgångar i samhället på jämställdhetsområdet till just JämO:s insatser är, enligt min mening, förenat med stora svårigheter eftersom det finns många aktörer i arbetet för att främja jämställdhet mellan kvinnor och

man.

Fördjupad prövning och slutsatser

Övergripande mål enligt jämställdhetslagen (1991:433) och förordningen (1991:1438) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen skall fortsätta att gälla för JämO:s verksamhet. Målen för jämställdhetsnämndens verksam- het framgår av förordningen (1991:1437) med instruktion för J ämställdhets- nämnden.

Jag anser inte att det föreligger skäl att föreslå ändringar i myndighetens allmänna verksamhetsinriktning. Jag har tidigare i dag redovisat min syn på jämställdhetslagen som ett instrument i arbetet med att förbättra kvinnors vill- kor i arbetslivet.

Genom den nya lagen har JämO fått ett ökat tillsynsansvar när det gäller att bevaka om lagens regler om aktiva åtgärder efterlevs. Jag bedömer att JämO:s resurser behöver förstärkas på detta område under den kommande tre-årspe- rioden. För 1993/94 bör det i första hand ske genom omprioriteringar inom myndighetens befintliga resurser. Jag föreslår dock att 100 000 kr tillförs JämO för inköp av externa tjänster för utredningar och undersökningar som JämO i dag själv utför. Syftet är att frigöra en del av de fasta resurserna för det ökade tillsynsansvaret. Jag har också beräknat ökade medel för kompe- tensutveckling och ett nytt telefonsystem.

Genom en ändring i J ämO:s instruktion ålades myndigheten ansvar för in- formation och rådgivning också på utbildningsområdet. För budgetåret 1991/92 ökades J ärn0:s resurser väsentligt. Bland annat tillfördes myndighe- ten medel för två tjänster. JämO fick också 800 000 kr för sin informations- och rådgivningsverksamhet, varav 500 000 kr utgjorde en engångsanvisning. Jag är inte nu beredd att tillskjuta ytterligare medel för informations- och råd- givningsverksamheten. Jag tar inte heller ställning till JämO:s förslag enligt alternativ 2 eftersom en samlad bedömning av resultaten av regeringens femåriga handlingsplan kommer att göras under budgetåret 1993/94.

För Järnställdhetsnämnden har jag beräknat medel utifrån ett oförändrat re- sursbehov.

JämO:s behov av låneram under budgetåret 1993/94 uppgår till 359 000 kr. varav 159 000 kr avser ADB och 200 000 kr ett nytt telefonsystem.

Medelsbehovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om 2 % i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell 295

som bör tillämpas. JämO kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa Prop. 1992/93:100 denna modell. Myndigheten kommer därför att tilldelas ett räntekonto med Bil. 12 kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget El. Jämställdhets— ombudsmannen m.m. förs till detta konto.

Anslaget för JämO har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget. den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riks- gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Rikt- linjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Planeringsramen för perioden 1993/94—1995/96 har mot denna bakgrund beräknats till 19 728 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Jämställdhetsombudsmannen m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 6 576 000 kr.

E 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder

1991/92 Utgift 12 501 454 Reservation 12 150 505 1992/93 Anslag 10 556 000 1993/94 Förslag 10 556 000

Från anslaget betalas kostnader för särskilda jämställdhetsåtgärder som syftar till att främja jäm5tälldhet mellan kvinnor och män.

Inom ramen för den projektverksamhet som bedrivs med stöd av anslaget prövas nya metoder och modeller i jämställdhetsarbetet.

Under budgetåret 1991/92 och andra halvåret 1992 har bl.a. 5 miljoner kronor beviljats till projekt m.m. för att motverka våld mot kvinnor samt ca 2 miljoner kronor till projekt för att motverka sexuella trakasserier i arbets- livet. Övriga prioriterade områden har varit kvinnor och den europeiska gemenskapen samt löneskillnader mellan kvinnor och män.

För budgetåret 1993/94 bör inriktningen vara fortsatt satsning på utveck- lings- och förändringsarbete som syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. För denna verksamhet beräknar jag 10 556 000 kr.

Hemställan Prop. 1992/93:100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bil" 12

att till Särskilda jämställdhetråtgärder för budgetåret 1992/93 anvisa ett reservationsanslag på 10 556 000 kr.

Bilaga 12-1 Prop. l992/931100

Bil. 12 Sammanfattning av rapporter m.m. från Statens kulturråd om ett vidgat deltagande i kulturlivet

Genom beslut av regeringen den 21 april 1988 fick Statens kulturråd i upp- drag att samla och analysera erfarenheter som vunnits i arbetet för att aktivera nya grupper i kulturverksamheten. Under hösten 1990 överlämnade rådet till regeringen rapporten Att vidga deltagandet i kulturlivet. Ett diskussionsunder- lag (Rapport från Statens kulturråd 1990:4). Den utgör rådets huvudrapport och beskriver vanor, erfarenheter och förändringsbehov i ett helhetsperspek- tiv. Regeringen gav den 28 juni 1990 Kulturrådet i uppdrag att genom re- misser och andra åtgärder som rådet fann lämpliga fortsätta beredningen av den redovisning som rådet gjort i sin huvudrapport.

Under första halvåret 1991 har Kulturrådet publicerat följande fyra delrap- porter. nämligen l991:1 Teater, Dans, Film — 199l:2 Musik — l99lz3 Bild- konst. Museer, Kulturmiljövård. Arkiv l99l:4 Litteratur, Folkbildning. In- satser i olika miljöer. Rapporterna har utarbetats av Kulturrådets kansli. Riks- antikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet har svarat för sina resp. ansvarsområden. Tillgängliga forskningsresultat om kulturvanor har ut- nyttjats. En fördjupad undersökning har vidare beställts från SIFO. Hösten 1991 publicerades en sammanfattning av samtliga rapporter med titeln Stra- tegi för vidgat deltagande i kulturlivet (199118).

Kulturrådet har i en skrivelse till regeringen den 24 mars l992 redovisat de Svar Kulturrådet fått genom att sända ut rapporterna om vidgat deltagande på remiss till samtliga kommuner. landsting, kulturinstitutioner. universitet och högskolor. l skrivelsen sammanfattas mycket översiktligt svaren och redovi- sas Kulturrådets bedömningar och planer för fortsatt bearbetning. Riksantik- varieämbetet, Riksarkivet och Svenska filminstitutet har deltagit i utform- ningen av skrivelsen.

I denna bilaga redovisas kortfattat innehållet i Kulturrådets skrivelse avse- ende dels remissinstansemas allmänna synpunkter på rapporterna dels Kul- turrådets bedömning och planering. I övrigt hänvisas till Kulturrådets olika rapporter.

Remissinstansernas allmänna synpunkter på rapportenra

Remissvaren som kommit in är mycket olika Många är utförliga med detalje- rade redovisningar av egna erfarenheter och kommentarer till rapporterna. Andra är mer kortfattade. Man säger ofta att man tagit del av rapporterna och avser att använda dem i sitt eget fortsatta arbete. Helt naturligt har det varit lättare för institutioner med ett mer avgränsat ansvarsområdet att ge konkreta svar än för kommuner med sitt breda ansvar.

Följande remissvar från kulturförvaltningen i Laholms kommun speglar väl hur en klar majoritet av remissinstansema ser på rapporterna som helhet. "Kulturnämnden har med stort intresse tagit del av de fyra delrapportema 'Att vidga deltagandet i kulturlivet'. Nämnden finner dem ambitiösa. innehållsrika

och inspirerande. I det framtida arbetet med att planera en utveckling av nämndens verksamhetsområden kommer rapportema att vara en viktig del."

De positiva synpunkterna överväger i förhållande till de negativa. Framför allt kommuner, museer och andra kulturinstitutioner understyrker rapporter- nas användbarhet som underlag för fortsatta diskussioner, vilket också varit ett av huvudsyftena. Många visar med exempel hur de redan har eller kommer att främja deltagandet i kulturlivet inom det egna ansvarsområdet i överens- stämmelse med tankegångarna i rapporterna.

Även om flertalet av remissinstansema välkomnar att Kulturrådet på rege- ringens uppdrag fokuserar deltagandet och publikarbetet finns en och annan som menar att andra problem inom kulturpolitiken är angelägnare just nu, t.ex. kvalitetsfrågoma. Några ifrågasätter också den del av regeringens direk- tiv som' gick ut på att uppdraget inte fick leda till någon ökning av de offent- liga utgifterna för kultur. En huvudfråga som ställts är hur man bedriver kul- turverksamhet med hög kvalitet i en krympande ekonomi. Slutligen före- kommer att remissinstanser anser att uppdraget och Kulturrådets arbete inne- burit en för stark centralstyrning av ett området som måste betraktas som en angelägenhet för den enskilde eller att ett centralt organ inte kan ge uppdrag åt ett regionalt eller lokalt organ i dessa frågor.

I övrigt kan de kritiska rösterna mot rapporterna i ett helhetsperspektiv sammanfattas i tre huvudpunkter: '

Rapporterna bekräftar bara det som redan är känt — det frnns en brist på framtidsperspektiv och nya idéer.

Vissa målgrupper t.ex. barn, samer, invandrare och funktionshindrade har inte tillräckligt uppmärksammats i analysen.

Vissa verksamhetsområden har försummats eller tilldelats en alltför undan- skymd roll i analysen, t.ex. körsång, arkitektur och hemslöjd.

Landstingsförbundet beklagar att rapporterna utarbetats utan kontakter med representanter för den regionala kulturverksamheten för att få en bild av den fömyelseverksarnhet som bedrivs där.

Ett mindre antal remissinstanser har i allmänna ordalag avfärdat den modell som Kulturrådet haft som utgångspunkt för analysen. Som grund för detta har då i allmänhet anförts att den undersökning som gjordes av SIFO, och vars uppgift var att ge empiriskt underlag för modellen, kritiserats i mass- medier. Ingen av dessa kritiker har emellertid presenterat några alternativa modeller som skulle kunna vara mer ändamålsenliga för att systematisera en komplicerad verklighet. I gengäld har några remissinstanser framhållit att just denna modell inneburit ett nytänkande. som möjliggjort en överblick över problemområdet.

Endast Statens ungdomsråd har på ett seriöst sätt kunnat sätta fingret på några svagheteri modellen som handlar om svårigheterna att överföra ideal- typiska grupper till identifierbara målgrupper för aktivt publikarbete.

En konsekvens av de vetenskapliga utgångspunkterna har uppmärksam- mats av Malmö kommun, som påpekar att förklaringar till människors delta- gande i kulturlivet frärnst sökts hos människorna själva i termer av motiva- tioner och möjligheter — inte i verksamheternas innehåll eller i konsten som

Bil. 12

sådan. Detts skulle innebära att analysen kommit att överbetona publikarbete på bekostnad av versamhetsförändringar i försöken att vidga deltagandet i kulturlivet. Ytterligare ett antal remissinstanser har framhållit att de innehålls- liga och kvalitativa aspekterna kommit i skymundan. De menar därmed att bara verksamheterna har tillräckligt hög kvalitet kommer publiken att infinna sig.

En annan förekommande synpunkt är att analysen av deltagandet fått en för stark kvantitativ slagsida dvs. analysen bygger i för stor utsträckning på statistiska data Därmed skulle de kvalitativa aspekterna av deltagandet — t.ex. vilka värden som skapas och vilka upplevelser som kan framkallas åsido- sättas.

Det finns å andra sidan ett flertal remisser som betonar värdet av att få sta- tistiken om kulturvanoma i befolkningen och i olika delgrupper sammanfat- tade på det sätt som rapporterna redovisar.

Sammanfattningar av remissinstansernas synpunkter inom olika konstom- råden redovisas inte här men kan erhållas av Kulturrådet.

Kulturrådets bedömning och planering

Ett viktigt syfte med remissomgången var att få en överblick över insatser på central nivå som kan vidtas för att främja syftet att vidga publiken. I det av- seendet har det åsyftade resultatet nåtts. En lång rad förslag och uppslag har redovisats. För Kulturrådet liksom för Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet blir den naturliga platsen för att redovisa sina ställningstaganden i de fördju- pade anslagsframställningama.

I första hand gäller det för kulturrnyndighetema att se vad som kan göras inom ramen för de medel för stöd till bl.a. forskning, utvecklingsarbete och information man redan disponerar.

I andra hand kommer förslag och uppslag att arbetas in i de fördjupade anslagsframställningama i vad avser myndigheternas egna förvalmings-, ut- vecklings- och forskningsanslag liksom stöden till institutionerna och organi- sationema.

I tredje hand kommer Kulturrådet och övriga kulturmyndigheter att syste- matiskt analysera vilka förslag som bör kunna tas om hand av andra myndig- heter eller av organisationer. .

Med utgångspunkt i erfarenheter samlade i rapporterna om och bearbetning av förslag och synpunkter som kommit in i remissema har Kulturrådet arbetat fram en preliminär plan för fortsatt arbete med vidgat deltagande. Till grund för planen ligger också svaren på Kulturrådets enkät till kulturinstitutionema angående deras bam- och ungdomsverksamhet. Innehållet i planen redovisas i bilaga 12.3.

Bilaga 12-2 Prop. 1992/93:100

Bil. 12 Sammanfattning av uppdrag till Statens kulturråd om

kulturinstitutionemas verksamhet för barn och ungdom

Genom beslut den 28 juni 1990 uppdrog regeringen åt Kulturrådet att ta upp diskussioner med statliga och statsunderstödda kulturinstitutioner om deras insatser för barn och ungdom. I den till uppdraget bifogade promemorian formulerades ett antal frågeställningar som skulle beaktas i diskussionerna med kulturinstitutionema:

- att göra en redovisning av kulturinstitutionemas insatser för barn och ung- dom, - att redovisa institutionernas syn på sina uppgifter. — att beskriva erfarenheter av arbetet med bam- och ungdomskultur, * att redovisa planer för att omfördela insatserna till förmån för barn och ungdom.

Det insamlade materialet skulle ligga till grund för en samlad bedömning av Kulturrådet när det gäller kulturinstitutionemas nuvarande och framtida in- satser för bam och ungdom. Eventuella förslag skulle rymmas inom nuva- rande ekonomiska ramar.

Kulturrådet skickade i maj 1991 en skrivelse till samtliga statliga och stats- understödda kulturinstitutioner. Svaren har fördelat sig enligt följande: 20 av 24 tillfrågade länsbibliotek har lämnat svar, 3 av 4 centrala musik- och teater- institutioner, 20 av 32 regionala musikinstitutioner, 16 av 23 regionala och lokala teater- och dansinstitutioner, 23 av 25 centrala museer m.fl. och 17 av 26 regionala museer. Med utgångspunkt från de inkomna svaren har Kultur- rådet redovisat en sammanfattande bedömning av situationen.

Svaren på Kulturrådets enkät Sammanfattande bedömning av utvecklingen Utvecklingen i stort

Att verksamheten för barn i förskola och skola generellt skulle ha minskat vid institutionerna stämmer inte vad beträffar den period enkäten omfattar, dvs. t.o.m. budgetåret 1990/91.

Publikantalet på verksamheter som avser barn i skol- och förskoleåldem har som helhet inte påtagligt förändrats på teater-, konsert- och museiinstitu— tionema under 1980—talet. Med undantag för att antalet skolkonserter halvc- rats har utbudet inte genomgått några större förändringar. Detta gäller landet som helhet.

Enskilda institutioner uppvisar dock betydande uppgångar eller nedgångar i verksamheten. Det finns också stora skillnader mellan olika delar av landet med avseende på hur många barn och ungdomar som i en region blir delak- tiga i institutionernas utbud i förhållande till det totala underlaget av barn och ungdomar. 301

I fråga om folkbibliotekens utlåning av litteratur för barn och ungdom har en tydlig minskning skett under senare hälften av 80-talet. helt parallellt med utlåningen av vuxenlitteratur.

Den mekanism som beskrivits av teaterkosmadsutredningen, dvs. att kost- naderna inom en personalintensiv verksamhet ökar snabbare än inflationen, torde gälla även på andra kulturområden. Minskad verksamhet och minskade publiksiffror för vissa kulturinstitutioner avspeglas också i verksamheten för barn och ungdom. Många kulturinstitutioner är beroende av att exempelvis föreställningar köps av skolor och förskolor. Dessa har i sin tur på senare tid fått sämre möjligheter att köpa. Det decentraliserade budgetansvaret inom skolväsende och barnomsorg har inte inneburit ökade resurser för teater, konserter och museibesök utan snarare tvärtom.

En annan förklaring till minskad verksamhet vid vissa institutioner är att man där kan ana en konkurrens mellan konsmärlig verksamhet för vuxna och arbete med barn och ungdom.

Ytterligare en förklaring är ungdomarnas minskade intresse för kulturinsti- tutionemas verksamhet. Deras uppmärksamhet riktas i stället mot kulturutbu- det i medierna — särskilt bild- och ljudmedier. Här har kulturinstitutionema inte alltid lyckats finna former att möte ungdomarnas behov och intressen. Detta gäller speciellt för teatern och museerna.

Ambitiösa satsningar

Satsningen på barnkultur i Sverige är väl känd och sannolikt mer ambitiös än på många andra håll i världen. Det underströks också av Europarådets exami- natorer när de konstaterade "att barn länge varit den viktigaste målgruppen när det gällt att bygga upp en ny publik". De ansåg det "tydligt att den svenska kultursatsningen på barn lagt grunden till en allmän förtrogenhet med kultur- livet, som blir kvar i vuxen ålder och sprids allteftersom generationerna avlö- ser varandra. Olyckligtvis står det också klart att ungdomen upphör med en stor del av sina kulturaktiviteter när de slutar skolan". Denna sammanfattning beskriver några av de ambitioner som man haft på detta område men också problemet med ungdomarnas minskade intresse för kulturinstitutionemas verksamheter.

Stort engagemang

Det dominerande intrycket av enkätsvaren är ett bibehållet stort engagemang för bamverksamheten. Institutionemas målsättning och syn på den verksam- het som vänder sig till förskolebarn och skolbarn visar en hög ambitionsnivå inom alla områden, vilket är utomordentligt glädjande. När det gäller verk- samhet för ungdomar, i den mån sådan finns, är många av institutionema vill- rådiga och osäkra. Man har inte hittat former och metoder för att nå dessa grupper. Det bekräftar den kritik som framförts när det gäller institutionernas bristande insatser för ungdomsgruppema, framför allt för de ungdomar som lämnat skolan.

Bristande framförhållning

Få institutioner tycks enligt svaren ha någon aktiv framförhållning inför de förändringar som kulturlivet kan stå inför. Sedan enkäten besvarats har den ekonomiska krisen skärpts i många kommuner med neddragningar av verk- samheter som följd eller överhängande hot om sådana. Folkbiblioteken tillhör det område som nu direkt drabbas av förändringarna. Flera institutioner hän- visar när det gäller dessa frågor till Kulturrådet och framhåller behovet av stöd och hjälp med att utveckla strategier inför en osäker framtid.

Kulturinstitutionernas syn på barn- och ungdomsverksamheten

Institutionerna har genomgående en positiv syn på bam- och ungdomsverk- samheten. Några framhåller dock att det frnns en konkurrens mellan verk- samheter för bam och verksamheter för vuxna och därav följer svårigheter att hävda satsningar på barn- och ungdomsområdet. Anledningarna kan vara ekonomiska — kommunerna anser sig inte ha råd att låta barn och ungdom få del av kulturen. Men det kan också handla om bristen på motivation eller intresse inom institutionen för att göra verksamhet för barn och ungdom. Några kulturinstitutioner framhåller vikten av att ha chefer med ett genuint intresse att utveckla speciellt bam— och ungdomsverksamheten. '

Formulerade mål eller handlingsprogram för barn- och ungdomsverksarn- heten finns framför allt hos bibliotek, teatrar och musikinstitutioner/stiftelser. Inom museiområdet är det inte lika vanligt, på sina håll är man på gång med ett sådant arbete.

Kulturinstitutionema anser överlag att barn och ungdom är viktiga mål- grupper. Bland dessa är förskolebarn och skolbarn prioriterade. Invandrar- bam och handikappade barn uppges vara angelägna grupper för flera av insti- tutionerna, främst biblioteken. Verksamheter för äldre ungdomar, exempelvis gymnasister och de ungdomar som lämnat skolan kräver särskilda insatser. De flesta institutioner framhåller dock inte specith ungdomsgruppema.

Kulturinstitutionernas erfarenheter

Över huvud taget redovisas mestadels positiva erfarenheter av barn- och ung- domsverksamheten. Misslyckanden finns knappast nämnda i materialet. Det är många erfarenheter som är gemensamma för samtliga konstområden. ex- empelvis svårigheterna att hitta bra samverkansformer med skolan. Den eko- nomiska situationen i kommunerna som innebär minskad efterfrågan blir ett alltmer överskuggande problem. Ungdomarnas minskade intresse för kultur- institutionemas verksamheter är likaså ett problem för många av institutio- nema.

Metoderna skiljer sig när det gäller målgrupper (förskolebarn, skolbarn och ungdom) och för olika konstområden. Det går inte att ge en generell be- skrivning av alla metoder som praktiseras. Varje konstområde utvecklar sina metoder.

Samverkan med barnomsorg, skola och fritidsverksamhet är ett måste för institutionerna på lokal nivå. Men man återkommer ständigt inom alla områ— den till svårigheterna att hitta ingångar till skolan. speciellt i den situation som nu råder i kommunerna. Få institutioner uppger samarbete med föreningsliv och folkbildning.

Samverkan på regional nivå sker mestadels i formella eller informella sam- arbetsgrupper. För att utveckla kvalitet, kompetens och för erfarenhetsutbyte finns samarbete mellan institutionerna inom det egna konstområdet och mellan olika konstområden. Många uppger att enskilda konstnärer och fria grupper är viktiga för att utveckla den egna verksamheten. Internationella kontakter eller behovet av sådana nämns över huvud taget inte i svaren från institutionerna.

Bilaga 12.3

Hänvisningar till US116

Sammanfattning av Statens kulturråds plan för vidgat deltagande i kulturlivet samt Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets och Svenska Filminstitutets bedömningar inom sina resp. verksamhetsområden

Statens kulturråds plan

Med utgångspunkt i erfarenheter samlade i rapporterna om och bearbetning av förslag och synpunkter som kommit in i remissema har Kulturrådet arbetat fram en preliminär plan för fortsatt arbete med vidgat deltagande. Till grund för planen ligger också svaren på Kulturrådets enkät till kulturinstitutionema angående deras barn- och ungdomsverksamhet.

Syftet med planen är att främja publikarbetet inom kulturinstitutioner och organisationer och att underlätta deras samverkan med förskolan. skolan, högskolan och folkbildningen samt med olika intresseorganisationer t.ex. in- vandrarorganisationer, handikapporganisationer och turistfrärnjande organi— sationer. Grundvalen för planen är forskning, kunskapsspridning och erfa- renhetsutbyte samt att utveckla metoder för att stimulera till vidgat deltagande i kulturlivet. En viktig del är också relevant utbildning för ändamålet.

Planen sammanfattas i följande huvudpunkter.

Förstärkt samverkan mellan kulturliv och skola

Skolans hela regelsystem håller på att göras om. Ett större ansvar läggs på lokal nivå. Kulturliv och skola behöver finna former för kontakter i den nya situationen. Nya samverkansformer behöver utvecklas. Kulturrådet kommer att samarbeta med pedagogisk expertis inom och utom Skolverket, låta utar- beta skrifter och stödja utvecklingsprojekt.

Kulturprogram för ungdomar som slutat skolan

Många ungdomar minskar sin kulturaktivitet då de lämnar skolan eller studi- erna. Det behövs kulturverksamheter som är förankrade i olika ungdoms- gruppers speciella förutsättningar och behov. Programidéer kan lämpligen ut- vecklas i samverkan mellan Kulturrådet, Statens ungdomsråd och vetenskap- lig expertis på ungdomskulturer.

Fortbildning av personal inom kulturområdet

Ett ökat medvetande inom institutioner och organisationer om betydelsen av insatser för vidgat deltagande. Många efterlyser bättre kunskaper om förut- sättningar och metoder i arbetet. Det behövs fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma inom kulturområdet. Fortbildningskurser av denna typ är kanske främst en uppgift för Studieförbunden. Men även högskolan torde ha möjligheter att delta med kurser av olika typer för yrkesverksamma inom kulturområdet.

Ill Riksdagen [()(IJ-UJ'. ] MINI/. Xr IHH. Bilaga 13

Kulturpedagogik och marknadrföring i högskolornas grundutbildning

Även högskolans kultur- och kulturvetarutbildning måste reformeras. Den kommande generationen av kulturskapare och kulturtjänstemän måste i större utsträckning än föregående generationer i sin grundutbildning kunna kommai kontakt med sociologiska, psykologiska och pedagogiska fakta och teorier av betydelse för publikarbete inom kultursektorn. Kulturskapare och annan per- sonal irrom kulturinstitutioner och kulturadministration behöver det slags ut— bildning i kulturpedagogik och marknadsföring som är vanlig i andra delar i Europa.

Metodutveckling

Det behövs metodutveckling inom publikarbetet Behoven är olika inom olika konstarter och kultursektorer. Särskilt behövs mer kunskap om hur person- kontakter och nätverk utvecklas. Inforrnations- och marknadsföringsmetoder behöver utvecklas också för särskilda miljöer och publikgrupper som t.ex. handikappade.

Förbättrad information och erfarenhetsutbyte

Om nya metoder utvecklas och de inte når de berörda så har litet vunnits. Kulturrådet och andra kulturmyndigheter har en viktig uppgift att sprida erfa- renheter och framgångsrika arbetsformer och modeller. Kulturrådet har en särskild roll att följa och informera om utvecklingen av kulturvanoma.

Forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete

I remissvaren har nämnts rader av frågor där man efterlyser mer kunskap som bara kan skaffas genom forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete. Kul- turrådet lägger fram konkreta planer i sitt underlag för 1993 års forsknings- proposition.

Särskilda insatser för språkliga och kulturella minoritetsgrupper

Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle. Detta skall speglas i planen för vidgat deltagande. Detta är viktigt för de olika minoritetsgruppema men också för att de kulturrnönster som är osynliga för de flesta svenskar lyfts fram.

Riksarkivets bedömning för arkivområdet

Arkivväsendet utgör på annat sätt än övriga kulturområden en helhet under Riksarkivets direkta ledning. Riksarkivet har därför valt att göra en samlad bedömning, som täcker åtgärder på lokal. regional och central nivå över Att vidga deltagandet och för frågan om arkivens verksamhet för barn och ungdom.

Riksarkivet ställer sig bakom de allmänna beskrivningar, analyser och ställningstaganden som Kulturrådet har fört fram i skrivelsen till regeringen.

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

Det redovisade arbetet har utgjort ett positivt steg framåt när det gäller Prop. 1992/93.100 arkivens kulturverksamhet Bil. 12

Samverkan mellan kulturinstitutioner och med studieförbund samt andra folkbildande organisationer blir allt väsentligare med tanke på krympande resurser.

Remissinstansema inom arkivområdet visar, enligt Riksarkivet, att det finns både kompetens och vilja att öka arkivinstitutionemas folkbildningsin- satser och att anpassa verksamheten till dagens samhälle. Det gäller både stat- liga, kommunala och enskilda arkiv, i första hand folkrörelsearkiv och före— tagsarkiv. Det som saknas är vissa grundförutsättningar.

Både statliga. kommunala och enskilda arkiv behöver bevaras/vårdas, dvs. ytterligare inventeras, ordnas och förtecknas, innan de kan tillgängliggöras enligt Arkivlagen och Arkivpropositionen. Stora balanser finns i dag. inte minst beträffande de enskilda arkiven.

Teknikstöd måste vidareutvecklas för att förteckna och registrera arkiv, sprida information om var man söker arkiv, reproducera frekvent efterfrågade arkiv för spridning samt marknadsföra och levandegöra arkiv.

För att vidga deltagandet i kulturlivet krävs bl.a. följande: Initiativ av Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet i form av attitydpåverkan på kommuner och landsting. Kommunarkivens roll i kultur- verksamheten måste klart formuleras.

Varje regional och lokal arkivinstitution bör planera och systematisera sin kulturverksamhet och utveckla den egna kompetensen i fråga om kunskap och teknikstöd.

Arkivinstitutionemas resurser för att bevara och fysiskt värda, att ordna och förteckna/registrera arkiven, dvs. göra dem användbara, är överlag så små att en omprioritering från delmålet bevara/vårda arkiv inte kan ske till förmån för tillhandahålla och levandegöra.

Riksantikvarieämbetets bedömning för kulturmiljöområdet

De synpunkter som framförts på rapporten inom kulturmiljövårdens område ger stöd åt förslagen att förstärka den initierande, stödjande och uppföljande verksamheten på central nivå. Verksamheten bör bl.a. inriktas på

att främja kultunniljövården i skolan liksom inom hembygdsrörelsen och folkbildningen genom att initiera och stödja metodutvecklingsprojekt — framställa studie- och undervisningsmaterial — samla och sprida erfarenheter

att främja utvecklingen av kulturmiljöer och kulturminnen som besöksmål genom att — ge ekonomiskt stöd till insatser för att göra dem tillgängliga och attraktiva för en bred publik initiera och stödja metodutvecklingsprojekt samla och sprida nationella och internationella erfarenheter.

Svenska Filminstitutets bedömning av filmområdet

Insatser på filmområdet regleras genom ett avtal mellan staten och frlm- och videobranschen. På så sätt delar staten ansvaret med övriga aktörer på områ- det. Ett nytt frlmavtal har nyligen slutits mellan staten och företrädare för branschen.

Filminstitutet pekar särskilt på vikten av följande åtgärder:

— ökade insatser för lansering och marknadsföring av film och särskilt av svensk film

förstärkning av Filminstitutets roll för att öka förmågan till flexibel anpass- ning av åtgärder och resurser för aktuella insatser under avtalstidens gång — insatser för att stärka filmens och biografernas roll i det lokala kulturlivet. Som underlag för kommuners, biografägares och filmföreningars gemen- samma planering genomförs för närvarande på Filminstitutets initiativ en riks- täckande kartläggning av film- och biografsituationen på lokal nivå — etablerandet av en fast regional struktur på filmområdet bibehållandet av centrala resurser för stöd till upprustning av biografer. breddning av filmrepertoaren, lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom samt lokalt arbete med video — etablerandet av regionala ftlmverkstäder.

Filminstitutet ser det som naturligt att förstärka de centrala insatserna för att fördjupa och bredda intresset för film och biografer över hela landet. Möj— ligheterna att se film på biograf bör finnas i alla kommuner. Det förutsätter nära samverkan mellan offentliga organ som stat och kommun samt företag och föreningar inom filmområdet.

Bilaga 12.4

Sammanfattning av Statens kulturråds förslag om huvudmannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet av Södra teatern

Regeringen uppdrog den 6 februari 1992 åt Statens kulturråd att — med beak- tande av vad som uttalats i 1992 års budgetproposition utreda och lämna förslag om huvudmannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet av teatern. Kulturrådets slutsatser sammanfattas enligt följande:

Inledning

Utredningen understryker den centrala roll som en statlig gästspelsscen spelar i ett teaterliv som allt mer präglas av internationellt utbyte och nya produk- tionsforrner inom och utanför de lokaldrivande teatrarna. Det finns också ett klart kulturhistoriskt intresse i att bevara Södra teatern som en offentlig och publik gästspelsteater. En genomgång av föreställningsverksarnheten vid Södra teatern ger en bild av mångfald såväl beträffande producenter som genrer. Det är angeläget att denna mångfald kan bestå också i framtiden och att kvaliteten på gästspelsverksamheten ytterligare kan stärkas.

En statlig gästspelsscen i Stockholm utgör också ett viktigt kulturpolitiskt instrument för att sprida teaterföreställningar i övriga landet. Det är vanligt att projekt planeras med utgångspunkt från premiär på Södra teatern varefter produktionerna går ut på turné i andra delar av landet. Den mediaexponering som en Stockholrnspremiär normalt innebär kan i förlängningen användas för marknadsföring gentemot arrangörer och publik utanför Stockholm.

Direktiven till utredningen begränsar sig till att utreda och lämna förslag om huvudmannaskapet för och det framtida utnyttjandet av Södra teatern. Mot bakgrund av föredragande statsrådets uttalande i 1992 års budgetpropo- sition att "...man bör undersöka möjligheten till ett samutnyttjande av Södra teatern för flera intressenter, där bl.a. både Operahögskolans behov av en scen för föreställningar och Operans behov av en andra scen bör kunna beak- tas" har särskild vikt lagts vid att undersöka förutsättningarna för ett gemen- samt ansvarstagande för Södran av flera intressenter.

Det har inte varit utredningens uppgift att göra en noggrannare analys av Södra teaterns bidragsbehov för de närmaste åren. Teaterns ekonomiska utfall är beroende av repertoarplanering och andra för utredningen okända faktorer. Verksamheten har under senare år haft en sund ekonomi och det statliga an- slag som i dag utgår bör kunna ligga till grund för kommande medelstilldel- ning. För att möjliggöra en utökad internationell verksamhet föreslår utred- ningen dock att statsbidraget för 1993/94 förstärks med ca 1 miljon kronor.

Huvudmannaskap

Utredningen konstaterar att verksamheten vid Södra teatern fungerat väl under det nuvarande huvudmannaskapet.

Av intressenterna för Södra teatem säger sig Operan, Riksteatern. Opera- högskolan och Teatercentrum vilja delta i en ny organisation för Södra tea- tern. Intressentema menar att staten måste ta ett eget ekonomiskt ansvar för Södra teaterns verksamhet och ingen är beredd att skjuta till resurser från den egna institutionen i händelse av uppkomna underskott. Utredningen konstate- rar att sådana garantier svårligen kan lämnas. Utredningen konstaterar också att det inte heller av andra skäl finns förutsättningar att åstadkomma ett huvudmannaskap baserat på de tre statliga teatrarna Operan. Dramaten och Riksteatern. Dramaten säger sig inte ha behov av scener utanför det egna teaterhuset och anser heller inte att det ligger i nationalscenemas intresse att ta ett gemensamt ansvar för statens gästspelsscen. Operan har till skillnad mot Dramaten behov av en andrascen för framför allt barn- och ungdomsrepertoa— ren men uppger att man under rådande anslagsförhållanden inte har råd att spela på Södra teatern i den omfattning som man skulle vilja. Riksteatern känner som nationellt turnerande teater med tyngdpunkt lagd på verksamhet utanför Stockholm inte heller något direkt kulturpolitiskt ansvar för en gäst- spelsscen i Stockholm.

Utredningen har kommit fram till att Södra teatern förvaltas väl under det nuvarande huvudmannaskapet och att det från konstnärliga och administrativa utgångspunkter i nuläget knappast går att konstruera en bättre fungerande förvaltning för en statlig gästspelsscen. Mot bakgrund av detta samt att det inte gått att få stöd för planerna på ett gemensamt huvudmannaskap mellan övriga statliga teatrar, föreslår utredningen att Riksteatern ges i uppdrag att tills vidare kvarstå som ensam huvudman för Södra teatern.

Utredningen anser dock att det på sikt bör bli ett gemensamt ansvar för de helt statligt finansierade teatrarna att driva Södra teatern. Förutsättningama för ett samlat huvudmannaskap mellan Operan, Dramaten och Riksteatern bör därför prövas på nytt vid en senare tidpunkt.

Operahögskolan

I likhet med flertalet remissinstanser avstyrker utredningen förslageti Gunilla Lagerbielkes utredning om att erbjuda Södra teatern till Operahögskolan. Operahögskolans publika verksamhet är inte av den omfattningen att den mo- tiverar ett teaterhus av Södra teaterns storlek. Det är emellertid viktigt att Operahögskolan ges fortsatta möjligheter att genomföra uppspel på Södra teaterns scener.

Prop. 1992/932100 Bil. 12

Bilaga 12-5 Prop. 1992/931100

Bil. l2 Förteckning över remissinstanser och sammanställning av

remissyttranden över Statens kulturråds förslag om huvudmannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet av Södra teatern

Remissinstanser

Efter remiss har yttranden över utredning av Statens kulturråd om Södra tea— tern avgetts av Operahögskolan, Svenska riksteatem, Operan och Teater- centrum.

Synpunkter på utredningens jörslag

Operahögskolan påpekar att Operahögskolans behov av scen och repetitions- utrymmen är skriande och att detta inte har tagits på allvar av utredningen. För Operahögskolan är det oväsentligt vilken huvudman Södra teatern har under förutsättning att Operahögskolan ges garantier för tillgång till Södra teaterns scen under begränsade. i god tid avtalade perioder, till dess skolans scenfråga slutgiltigt lösts och för kostnader som motsvarar en högskolas budget

Svenska riksteatem anser att det finns många skäl som talar för en fast gästspelsscen i Stockholm. Om Riksteatern skall ta på sig ett fortsatt huvud- mannaskap för Södra teatern måste detta kopplas till att det ges ekonomiska resurser för en gästspelsscen värd namnet. Riksteatern är beredd att under ytterligare en tid ta på sig huvudmannaskapet under förutsättning att det ges möjligheter att där bedriva en väl fungerande internationell och nationell gäst- spelsverksarnhet. För att möjliggöra detta krävs att statsbidraget till Södra tea- tern påtagligt förstärks. Det bör vidare klart framgå att Riksteatern gör detta på regeringens uppdrag. Riksteatern anser vidare att man på sikt bör ta upp fömyade diskussioner som skall syfta till att hitta andra och bättre former för huvudmannaskapet för Södra teatern.

Operan framför att man inte har någonting att tillägga utöver de synpunkter som lämnats till utredningen.

Teatercentrum har inget att erinra angående ett fortsatt huvudmannaskap av Riksteatern för Södra teatern. Teatercentrum vill dock när det gäller program- verksamheten trycka på den stora vikt Södra teatern har för Teatercentrums grupper när det gäller gästspel, både av grupper verksamma i Stockholm och när det gäller grupper utifrån övriga landet.

Bilaga 12.6

Sammanfattning av betänkandet (SOU 199lz3l) Statens arkivdepåer, en utvecklingsplan till år 2000

Utredningens slutsatser och förslag kan sammanfattas på följande sätt.

Uppdraget

Kommitténs uppdrag har varit att utarbeta en plan för försörjningen av statliga arkivdepåer. Planen skulle behandla vilka depåutrymmen och övriga resurser som de statliga arkivmyndighetema kan beräknas behöva under i första hand 1990—talet. Inom utredningsuppdragets ram har även ingått att beakta de re- sursbehov folkbokföringens framtida förvaring föranleder.

Leveransbehov

Riksarkivet och landsarkiven förvarar för närvarande drygt 300 000 hyllme- ter arkivhandlingar i sina depåer. Utrymmet för att ta emot ytterligare hand- lingar är obetydligt samtidigt som leveransbehovet till arkiven uppgår till ca 10 000 hyllmeter årligen under 1990-talet. Därtill kommer ca 20 000 hyllme- ter folkbokföringsarkiv samt vissa enskilda arkiv. Sammanlagt bedömer kommittén att ytterligare depåutrymme om ca 140 000 hyllmeter behövs för att Riksarkivet och landsarkiven under den närmaste tioårsperioden skall kunna ta emot dessa arkiv. Utöver detta tillkommer de behov av arkivdepåer som affärsverken har.

Kommitténs beräkningar utgår från att tillväxten av pappershandlingar successivt kommer att avta på grund av ökad användning av teknikberoende medier (ADB, mikrofilm m.m.).

Mikrofilmning

Kommittén har prövat förutsättningarna för att begränsa behoven av depåut- byggnad genom överföring av arkiv på papper till mikrofilm (ersättnings- mikrofilmning), men har funnit att detta endast är ekonomiskt försvarbart i de begränsade fall då handlingarna riskerar att förstöras eller används mycket frekvent i låne- och forskningsverksamheten.

Depåutbyggnad

För att depåutrymmena hos de statliga arkivmyndighetema skall räcka för att under 1990-talet kunna ta emot handlingar från myndigheter i den omfattning som kan bedömas erforderlig behövs en utökning av depåkapaeiteten med närmare 50 %, motsvarande ca 140 000 hyllmeter. Därtill kommer de even- tuella behoven föranledda av förändringarna av affärsverksstrukturen. Kommittén har inte funnit några avgörande forsknings- eller kulturpoli- tiska skäl för att föreslå att en sådan utbyggnad skall ske i första hand genom en uppdelning av nuvarande landsarkivdistrikt och etablering av nya lands-

Bil. 12

arkiv. Den tekniska utvecklingen innebär att forskare och andra i framtiden inte i samma utsträckning som tidigare personligen behöver besöka lands- arkiven för att ta del av det mest efterfrågade arkivmaterialet.

Samtidigt gör kommittén bedömningen att det finns skäl att beakta det ökande intresset för arkivfrågor hos andra huvudmän och att tillvarata de möjligheter till samverkan som kan finnas genom lokala och regionala initia- tiv. Sådana förutsättningar bedömer kommittén föreliggeri Värmlands län. Man föreslår därför en samverkan med Värmlandsarkiv i Karlstad i syfte att skapa en landsarkivfunktion för Värmlands län. Detta skulle samtidigt inne- bära en avlastning för Göteborgs landsarkivdistrikt.

Vidare noterar kommittén att flera intressenter lagt fram förslag om att dela upp Vadstena landsarkivdistrikt i ett antal mindre distrikt. Kommitten bedö- mer därvid alternativet att tillskapa ett landsarkiv för sydöstra Sverige, genom en utbrytning av Kronobergs och Kalmar län ur Vadstena landsarkivdistrikt och Blekinge län ur Lunds landsarkivdistrikt, vara särskilt intressant. Detta alternativ bör prövas innan någon fortsatt utbyggnad av Vadstena landsarkiv sker.

Beträffande stadsarkiven i Stockholm och Malmö. vilka har landsarkivs funktion i sina resp. kommuner, föreslås följande. Stockholms stadsarkivs landsarkivfunktion utökas till att omfatta hela länet för att därigenom avlasta Uppsala landsarkiv, som har det i särklass största landsarlcivdistn'ktet. Vidare att Malmö stadsarkiv upphör att vara landsarkiv och ges rollen att vara en depå under Lunds landsarldv, vars distrikt därvid utvidgas till att omfatta hela Malmöhus län.

I övrigt föreslår kommittén en allmän utökning av arkivdepåema för såväl Riksarkivet som landsarkiven.

Ökat ansvar för landsarkiven

Kommittén föreslår att arkiven från hovrätter, kammarrätter, försäkringsrätter samt från universitet och högskolor avlämnas till landsarkiv istället för till Riksarkivet. Depåansvaret för ADB—upptagningar från regionala och lokala myndigheter bör likaså föras över från Riksarkivet till landsarkiven.

Resursbehov

Kommittén har beräknat de resursbehov som föreligger. Detta bland annat i form av nyckeltal för att beräkna kostnaderna för långsiktig arkivförvaring.

Bilaga I 2. 7

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av remissyttranden över betänkandet (SOU 1991:31) Statens arkivdepåer, en utvecklingsplan till år 2000

Remissinstanser

Efter remiss har yttranden över utredningen avgetts av Domstolsverket, Göta hovrätt, Datainspektionen, Krigsarkivet, Riksåklagaren, Riksförsäkrings- verket, Riksskatteverket, Byggnadsstyrelsen, Riksarkivet efter hörande av landsarkiven, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer, Uni- versitets— och högskoleämbetet efter hörande av universitet och högskolor, Statskontoret, Länsstyrelsernas organisationsnämnd, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, Samhall Kalmarsund, länsstyrelserna i Stock- holms, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Värm- lands. Örebro, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län, Stock- holms, Vadstena, Jönköpings, Växjö, Kalmar, Malmö, Arvika, Forshaga, Karlstads, Ånge, Östersunds och Umeå kommuner, Östergötlands. Jön- köpings, Kronobergs. Kalmar, Värmlands. Örebro, Jämtlands och Väster- bottens läns landsting, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, Emigrantregistret i Karlstad, Föreningen Värmlandsarkiv, Folkrörelsemas arkivförbun'd, Folk- rörelsernas arkiv för Värmland, Näringslivets arkivråd och Sveriges Släkt- forskarförbund.

Remissammanställning

Flertalet remissinstanser instämmer i organisationskommitténs bedömningar. Remissammanställningen tar därför fasta på synpunkter utöver detta.

Leverans- och resursbehov

ByggnadsstyreLsen instämmer i utredningens bedömningar av arkivtillväxten och de lokalbehov som genereras av denna. I och med utredningen finns nu ett underlag för utbyggnadsplanering, ett underlag som kan kompletteras av Riksarkivet inom ramen för budgetprocessen. Byggnadsstyrelsen konstaterar vidare att det ligger en rationalitet i stora anläggningar och att det inte är möjligt att bygga ut arkivlokaler i den långsamma takt som den i vilken arkivmaterialet tillskapas. Vidare betonar Byggnadsstyrelsen att kostnadema för att flytta arkiv är mycket höga, materialet bör därför genast hamna på sin slutliga förvaringsplats, interimslösningar och provisorier bör undvikas. Byggnadsstyrelsen ställer dessutom frågan om det kan frnnas anledning att föreslå att arkivbildama skall ha arkiven så kort tid som möjligt.

Riksarkivet ansluter sig i allt väsentligt till kommitténs bedömningar men anför att det tämligen korta tidsperspektivet inriktat på 1990-talet inte räcker för att helt belysa behoven av depåutbyggnad. Riksarkivet menar att begrän-

sade etappvisa utbyggnader av arkivdepåer endast kan innebära tillfälliga lösningar. Förutsättningama för en rationell planering måste i stället vara att ha en större framförhållning i lokalplaneringen.

Även Krigsarkivet delar utredningens bedömningar om tillväxten av ar- kivmaterial, medan Riksskatteverket anser att utredningen snarast varit för försiktig i sin bedömning av leveransbehoven.

Domstolsverket tillstyrker att äldre arkivmaterial tas in till landsarkiven så snart det är möjligt och att det därför är angeläget att bygga ut arkivdepåema. Riksförsäkringsverket tillstyrker förslaget vad gäller arkivmyndighetemas behov av depåer och resurser. Länsstyrelsernas organisationsnämnd noterar med tillfredsställelse att utredningen föreslår att länsstyrelserna får leverera arkivmaterial till landsarkiven fram till och med länsstyrelsereformen 1952/57. Nämnden betonar att en lösning för Stockholms län snarast måste komma till stånd.

Mikrofilmning m.m.

Riksarkivet bedömer att hypotesen att tillväxten av pappershandlingar avtar torde stämma på längre sikt men att den knappast får genomslag under 1990- talet. Flera remissinstanser, däribland Riksförsäkringsverket och Riksskatte- verket, konstaterar att användningen av ny teknik och nya lagringsmedia ökar, något som bör påverka Riksarkivets och landsarkivens verksamhets- planering och behov av särskilda s.k. klimatarkiv.

Domstolsverket förordar ökat utnyttjande av andra media än papper för långtidsförvaring. Riksförsäkringsverket anser att utredningens ställningsta- gande för mikrofilm via s.k. COM-teknik är för ensidigt formulerat. Myndig- heter har nu att enligt Riksarkivets särskilda föreskrifter välja media och data- bärare med hänsyn till arkivbehoven här bedömer Riksförsäkringsverket att även aspekter utöver de rent utrymmesmässiga kan vara relevanta.

Länsstyrelsen i Kalmar län och Samhall Kalmarsund anser att mikrofilm— ning av befintliga arkiv är ekonomiskt försvarbart och bör komma i fråga även för andra material grupper än folkbokföringsarkiv. Riksskatteverket be- dömer de samhällsekonomiska vinsterna av mikrofilmning vara större än vad utredningen antar, i synnerhet om filmning kan ske redan hos myndigheten som ett led i arbetsprocessen.

Riksarkivet, länsstyrelsen i Stockholms län. Västerbottens läns landsting och Umeå kommun m.fl. delar utredningens slutsats att det för närvarande inte finns några ekonomiska fördelar i en omfattande ersättningsfilmning av befintligt arkivmaterial. Krigsarkivet framhåller att mikrofrlmning inte kan ut- göra en ersättning för depåutbyggnad utan skall ses som ett komplement och en skyddsmöjlighet.

landsarkivdistrikt Allmänt

Byggnadsstyrelsen delar uppfattningen om behovet av samverkan med Värmlandsarkiv i Karlstad. om en utökning av Stockholms stadsarkiv till att

omfatta hela länet. att Malmö stadsarkiv i fortsättningen blir en lokal depå samt att frågan om ett nytt landsarkivdistrikt i sydöstra Sverige, som ett alter- nativ till en utbyggnad av Vadstena landsarkiv, snarast utreds. Riksarkivet delar utredningens grundsyn, rörande depåutbyggnad, att nuvarande lands- arkivdistrikt i fortsättningen bör vara utgångspunkt för den regionala organi- sationen.

Statskontoret avstyrker en uppdelning av nuvarande landsarkivdistrikt. I stället efterlyser Statskontoret en utbyggnad baserad på anpassning och modernisering av nuvarande organisationsstruktur. Statskontoret föreslår vidare en omfördelning av lån mellan de nuvarande landsarkiven så att Uppsala avlastas och Vadstena förstärks. Med nuvarande tendens mot förän- dring av länsbegreppet anser Statskontoret vidare att det är mindre lämpligt att tillskapa enlänslandsarkiv som det föreslagna i Värmland.

Etablering på särskilda orter

Riksarkivet biträder förslaget att Stockholms stadsarkivs ansvar utvidgas till att omfatta Stockholms län samt att Riksarkivet förses med en ny depå. Riks- arkivet biträder vidare förslaget att etablera ett nytt landsarkiv i Värmland. Riksarkivet anser det också vara befogat att ytterligare pröva möjligheterna att inrätta ett landsarkiv i sydöstra Sverige.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Svenska kommunförbundet tillstyrker utredningens förslag beträffande en avlastning av Uppsala landsarkiv genom att låta Stockholms stadsarkivs distrikt omfatta hela länet. Även Stockholms kommun förordar den föreslagna lösningen av landsarkivfunktionen i Stockholms län. Riksförsäkringsverket tillstyrker att staten snarast tar upp förhandlingar med Stockholms kommun om förändring av landsarkivfunk- tionen vid Stockholms stadsarkiv. Flera remissinstanser påtalar att behovet av en lösning av dessa frågor för Stockholms län är brådskande, i synnerhet måste depåkapaeiteten för länet snarast byggas ut.

För tillskapande av ett sydöstligt landsarkiv talar enligt Riksförsäkrings- verket de särskilda behov som Östergötlands län som intensivdataområde kan komma att få, vilket ställer större krav på arkivmyndigheten Vadstena lands- arkiv som därför behöver avlastas. Även Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet tillstyrker en lokalisering av ett nytt landsarkiv till syd- östra Sverige.

Riksantikvarieämbetet anser att ett landsarkiv för sydöstra Sverige ej bör tillskapas om detta innebär att vallarna vid Vadstena slott ej byggs ut. Läns- styrelsen i Östergötlands län bedömer att det finns akuta behov att bygga ut landsarkivet i Vadstena såväl ur arkiv- som ur kulturmiljösynpunkt. Vadstena kommun och Landstingeti Östergötlands län delar denna uppfattning. Även Riksarkivet bedömer behovet av en utbyggnad av landsarkivet i Vadstena vara mycket stort, detta oakttat en eventuell etablering av ett landsarkiv i sydöstra Sverige.

Lunds universitet är tveksamt till en att bryta ut Blekinge län ur Lunds landsarkivdistrikt. Universitets- och högskoleämbetet delar den uppfatt- ningen.

länsstyrelsen i Kronobergs län, LandstingetiKronobergs län, Högskolan Prop. 1992/93.100 i Växjö och Växjö kommun förordar ett nytt landsarkiv i sydöstra Sverige Bil. 12 med placering i Växjö: Växjö bedöms ha de bästa förutsättningarna i sydöstra Sverige; Växjö har den i regionen största högskolan med krav för forskning och forskarutbildning.

Länsstyrelsen i Kalmar län bedömer möjligheterna vara goda för en sam- verkan mellan olika huvudmän om etablering av ett landsarkiv i sydöstra Sverige med placering i Kalmar. Kalmar kommun och Samhall Kalmarsund delar den uppfattningen. Kalmar läns landsting instämmer i kommitténs upp- fattning att en utbyggnad av landsarkivorganisationen grundad på länstanken inte är realistisk under 1990-talet. Landstinget anser vidare att man före ett slutligt ställningstagande bör göra en kostnadsjärnförelse mellan en utbygg- nad i Vadstena och en etablering i sydöstra Sverige.

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommun förordar en eta— blering av ett nytt landsarkiv till Jönköping medan Länsstyrelsen i Blekinge län förordar en lokalisering till Karlskrona. Landstinget i Jönköpings län för- ordar en lokalisering till Jönköping, detta dock under förutsättning av en stat- lig finansiering.

Malmö kommun avstyrker en nedläggning av stadsarkivets i Malmö landsarkivfunktion, kommunen förutsätter dock att ersättning skall utgå från staten för kommunens omfattande tjänster vad avser statliga arkiv. Sådan ersättning bör utgå oaktat formen för stadsarkivets organisation. Svenska kommunförbundet tillstyrker att statsbidrag skall utgå till Malmö stadsarkiv för dess verksamhet på det statliga arkivområdet.

LänsstyreLsen i Värmlands län instämmer i utredningens bedömningar vad gäller etablering av landsarkiv i Värmland i samverkan med regionala och lokala huvudmän och stöder förslaget avseende ombildning av Värmlands- arkiv till landsarkiv för Värmlands län. Länsstyrelsen pekar härvid särskilt på det breda regionala och kommunala intresse som utvecklats i denna fråga. Även Karlstads och Forshaga kommuner, Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Emigrantregistret [ Karlstad, Föreningen Värmlands— arkiv och Folkrörelsernas arkiv för Värmland förordar att Värmlands län bryts ut ur Göteborgs landsarkivdistrikt och att ett nytt landsarkiv etableras i Karlstad. Värmlands läns landsting uttalar sig positivt till en utveckling av Vännlandsarkiv till ett landsarkiv för Värmlands län och pekar särskilt på möjliga samordningsvinster och på redan befintliga lokalresurser. Vidare konstaterar man att med det övergripande målet i sikte är formerna för sam— verkan kring ett kommande landsarkiv av underordnat intresse samt att de regionala arkivintressentema i Värmland är öppna för diskussioner om olika modeller för samverkan och huvudmannaskap. Riksförsäkringsverket bedö- mer det vara värdefullt att genom en samordning med Värmlandsarkiv få erfa- renhet av möjliga samverkansvinster.

Högskolan i Karlstad tillstyrker bildandet av ett landsarkiv i Värmland medan Högskolan i Örebro ser ett möjligt alternativ i en lokalisering av ett landsarkiv till Örebro omfattande Örebro och Värmlands län. Härigenom skulle en nödvändig avlastning av Uppsala landsarkiv kunna ske. Länsstyrel- 317

sen i Örebro län anser att en utbyggnad av landsarkiven bör bygga på läns- tanken och finner det anmärkningsvärt att kommittén inte vidarutvecklat tanken på en etablering av ett landsarkiv i Örebro. Även Landstinget i Örebro län förordar en landsarkivetablering i Örebro.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län noterar att arkivdepåkommittén inte förordar etablering av ett nytt landsarkiv i Umeå. Länsstyrelsen bedömer att det i Härnösand finns förutsättningar för ett ökat samarbete mellan olika arkivintressenter.

Länsstyrelsen i Västerbottens län och Dialekt-, ortnamns- och folkminnes- arkivet i Umeå förordar utvecklandet av ett landsarkiv i Umeå, detta inte minst med hänsyn till Umeå Universitet. Universitet i Umeå ser ur användar- synpunkt det som en allvarlig brist att utredningen inte mera ingående disku- terat tillskapande av en arkivdepå i Umeå. Universitets- och högskoleämbetet delar den uppfattningen. Umeå kommun och Västerbottens läns landsting är starkt kritiska till att kommittén inte förordar Umeå som lokaliseringsort för ett landsarkiv.

Svenska kommunförbundet föreslår inrättande av ett landsarkiv eller en statlig arkivdepå i Umeå. Landstingsförbundet framhåller olägenheten av att Härnösands landsarkivdistrikt omfattar ett så vidsträckt geografiskt område.

Universitets- och högskoleämbetet noterar att ytterligare samråd måste ge- nomföras innan tillfredställande lösningar nåtts beträffande lokalisering av landsarkiv.

Landsarkivens uppgifter

Riksarkivets grundsyn i fråga om depåansvar är att ett sådant bör hänga samman med med ansvaret för motsvarande tillsynsverksamhet. Med hänsyn till förvaltningens fortgående förändringar bör dessa frågor löpande samord- nas inom arkivorganisationen.

Domstolsverket, Riksförsäkringsverket, länsstyrelserna i Stockholms och Kalmar län och Östersunds kommun anser att landsarkivens depåansvar bör utsträckas till att omfatta, förutom ADB-, ljud- och videoupptagningar. även mikrofilm. Detta för att landsarkivens depåansvar och tillsynsroll skall för- tydligas. Västerbottens läns landsting tillstyrker förslaget om ett regionaliserat depåansvar för vissa domstolar, universitet och högskolor.

Beträffande högskolans arkiv anser Stockholms universitet att dess eget arkivmaterial, oavsett medium, bör föras över till en och samma arkivmyn- dighet. Tekniska högskolan i Stockholm (KTH) anser att högskolor utanför Stockholmsområdet bör kunna få depåansvaret överflyttat till landsarkiv. KTH vill för egen del behålla Riksarkivet som depå främst därför att leveranser redan skett dit och det knappast kan vara rationellt att dela beståndet.

Universitetet i Uppsala finner förslaget motiverat men anser det även vara logiskt att överföra hela arkivmyndighetsansvaret visavi högskolan till lands- arkiven. Denna åsikt delas av Universitet i Lund och av Universitets— och högskoleämbetet. Ämbetet instämmer även i åsikten från Lunds universitet att sammanförandet av arkiv från regionala domstolar (hovrätter m.fl.) och från

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

universitet och högskolor med övriga regionala arkiv (ex: länsstyrelsers och domkapitels) i landsarkiven är fördelaktigt ur forskningssynpunkt.

Umeå kommun tillstyrker förslaget om regionaliserat depåansvar men är mera tveksam till en fullständig regionalisering av depåansvaret för ADB- upptagningar.

Enskilda arkiv

Byggnadsstyrelsen efterlyser en precisering av vilken mängd enskilda arkiv som det allmänna på lång sikt ska anses kunna ta ansvar för.

Riksantikvarieämbetet efterlyser åtgärder för att bevara företagsarkiv och anser att landsarkivens depåutbyggnad bör inrymma en reserv så att andelen enskilda arkiv i landsarkiven ej minskar. Även Riksarkivet bedömer de enskilda arkivens läge vara besvärligt och framhåller att det här inte endast är fråga om pappershandlingar utan att stora delar av t.ex. näringslivsarkiven nu bildas och lagras med annan teknik vilket kommer att ställa ytterligare krav på arkiven för att möjliggöra ett bevarande.

Näringslivets arkivråd betonar de enskilda arkivens utsatta läge och konstaterar att utredningen ej utsagt annat på detta område annat än att dessa frågor måste lösas i särskild ordning. Folkrörelsernas arkiv för Värmland anser att stödet till de enskilda arkiven via Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv bör utökas.

Leveransmodell

Flera remissinstanser efterlyser en mera långsiktig strategi beträffande arkiv- lokalf örsörjnin g. Statskontoret förordar att ersätmingsförordningen tillämpas för tidigarelagda arkivleveranser från affärsverk och statliga myndigheter.

Riksarkivet bedömer att en resursöverföring i samband med leveranser till arkivmyndighetema är den rimliga vägen ut ur den resursobalans som upp- stått. En sådan resursutjärnning bör ske inom ramen för den årliga budgetpro- cessen i regeringskansliet. Man måste härvid ta hänsyn till behoven av såväl engångskostnader, i samband med en leverans, drifts- och personalkostna- der, för den tid levererade arkivbestånd skall förvaras, samt kostnaderna för arkivlokaler.

Riksförsäkringsverket förordar att leveranser sker, dels efter överens- kommelse när arkivmaterialet förlorat sitt intresse för myndigheten och såle- des bevaras för forskningen, dels när materialet behöver fackmässig vård för att kunna bevaras. Riksskatteverket delar detta synsätt och bedömer behoven av leverans vara ännu större än kommitténs uppskattningar anger.

Riksförsäkringsverket anser att frågan om resursöveföringar bör prövas noga mot bakgrund av den ansvarsfördelning mellan arkivmyndigheter och myndigheter som klargjorts i prop. 1989/90:72 Arkiv m.m.

länsstyrelsernas organisationsnärrmd menar att äldre arkivhandlingar be- varas främst för forskningens skull varför särskilda medel bör bekosta sådant bevarande. Länsstyrelsen i Stockholms län påpekar att det är angeläget med en långsiktig lösning av tillgången till arkivdepåer. Detta får dock inte

Bil. 12

innebära att resurser tas från de arkivbildande myndigheterna. Länsstyrelsen i Jämtlands län betonar att det är av stor vikt att arkivdepåema byggs ut i en sådan takt att arkivmyndighetema har utrymme att erbjuda när leveransbehov uppstår hos myndigheterna samt att arkivmyndighetema måste erhålla resur- ser i takt med leveranserna. De arkivbildande myndigheterna måste dock be- hålla oförändrade resurser för sina arkiv.

Krigsarkivet betonar att en central förvaring av arkivhandlingar hos arkiv- myndighet är såväl mest rationellt som totalt sett mest ekonomiskt, inte minst med hänsyn till snabbhet och säkerhet i återsökning.

Riksskatteverket konstaterar att då endast ett fåtal myndigheter har egna arkivarietjänster är det angeläget att arkivmyndighetema även i fortsättningen har resurser för att kunna ge myndigheterna råd, stöd och undervisning i arkivfrågor.

Bil. 12

Bilaga 12.8 Prop. 1992/93:100

Bil. 12 Sammanfattning av betänkandet (SOU 1992:107)

Kulturstöd vid ombyggnad

Utredningen har gjort följande sammanfattning av ovannämnda betänkande.

Uppdraget

Med anledning av de förändringar som beslutats inom det statliga bostadsfi- nansieringssystemet har regeringen funnit det nödvändigt att se över och om- pröva forrnen för kulturstöd inom bostadsbyggandet. I dir. 1992:64 fram- håller regeringen att ett fortsatt kulturstöd till bostäder som komplement till det allmänna statliga ombyggnadsstödet framgent kommer att vara av central kulturpolitisk betydelse och att det är viktigt att bostadsstödet är utformat så att det främjar ett långsiktigt tillvaratagande av bebyggelsens kultur- och miljövärden.

Utredningen har bland annat fått i uppdrag att utreda om formerna för och hanteringen av stödet kan förenklas, om stödets effektivitet kan ökas och om stödet går att samordna med Riksantikvarieämbetets (RAÄ) ordinarie bi— dragsgivning till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Omfattningen av kulturstödet förutsätts motsvara den ram som för närvarande finns avsatt för tillstyrkan av förhöjt bidragsunderlag och tilläggslån, dvs. 170 mkr. l uppdraget ingår även att se över det stöd som utgår i förrn av tilläggslån till undersökning av fasta fornlämningar vid bostadsbyggande.

Bakgrund

Utredningen har som grund för sina överväganden redovisat det nuvarande systemet för stöd till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och arkeologiska undersökningar. Det gäller dels bostadsfinansieringen och dels bidragen för byggnadsvård. Till bakgrunden hör också en genomgång av den föreslagna nya bostadsfinansieringen och dess konsekvenser för de kulturhistoriskt värdefulla husen. '

En särskild genomgång har gjorts av vad som kan betraktas som kulturhis— toriskt betingade överkosmader och av de krav på varsamhet och särskild omsorg vid upprusmings- och ombyggnadsarbeten som kan ställas upp.

De överväganden och förslag utredningen för fram baseras bland annat på en analys av de fastighetsekonomiska aspekterna på kulturstöd vid ombygg- nader och underhåll.

Utredningens slutsatser och förslag Huvudprinciperfb'r stöd till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse

Utredningen föreslår att det befintliga räntebidrags- och tilläggslånestödet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse omvandlas till engångsbidrag. Stödet bör i första hand utgå i samband med ombyggnader som i övrigt delfinansie- ras genom det allmänna bostadsstödet, men det bör inte vara förbehållet denna typ av ombyggnader.

Stödet får benämningen ”Kulturstöd till bostadshus". Stödet bör även i fortsättningen vara förbehållet bostadshus, men stöd bör även kunna utgå till komplementbebyggelse i vid mening, dvs. även till ett bevarande av hel- hetsmiljöer med kompletteringslokaler av olika slag, såväl som till parkytor, staket och dylikt

I enlighet med direktiven utgår utredningen från att stödets omfattning skall uppgå till 170 mkr. Anslagskonsu'uktionen bör oförändrat utgöras av ett rambegränsat förslagsanslag. Det bör hanteras i enlighet med det befintliga bidragssystemet för vård av kulturhistoriskt värdequ bebyggelse.

Myndighetsansvaret för anslaget föreslås överfört från Boverket till RAÄ.

Visst kompletterande stöd inom ramen för bastadg'inansieringen

Utredningen har funnit att en viss begränsad koppling mellan det generella bostadsstödet och kulturstödet skulle kunna ge stora vinster i administration och effektivitet till en begränsad kostnad. För de kulturhistoriskt värdefulla bostadshusen skulle en förhöjning av det ordinarie bidragsunderlaget för om- byggnad, upp till samma nivå som gäller för schablonen för nybyggnad, av- lasta kulturrniljövården många arbetskrävande småärenden. Förhöjningen av— ses täcka preciserade anpassningskostnader knuma till stödberättigade åtgär- der, dvs. åtgärder som ingår i bidragsunderlaget.

Differentierat stöd till byggnader med olika kulturhistorisk? värde

I enlighet med det byggnadsvårdsbidrag som RAÄ hanterari dag kan bygg— nadsminnesvärd bebyggelse och byggnader i riksintresseområden få bidrag med upp till 90 % av de kulturhistoriska merkostnaderna. Byggnader av större kulturhistoriskt värde i allmänhet kan få bidrag med upp till 50 % av de kulturhistoriska överkostnadema. Samma regel föreslås gälla för det nya bidraget.

Krav och villkor för stöd

De bestämmelser och villkor för stöd som gäller enligt förordningen för det befintliga byggnadsvårdsbidraget föreslås gälla även för det nya bidraget för vård och underhåll av bostadshus. Mot bakgrund av de stora belopp som det oftast är fråga om skärps kraven i fråga om att byggnadsminnesförklaringar skall genomföras. Förordnande om anmälningsplikt enligt 3 kap 6 & lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) bör användas i vissa fall.

Bil. 12

Handläggning

En delegering av beslut om kulturstöd från RAÄ till länsstyrelserna bör genomföras fr.o.m. budgetåret 1993/94. Varje länstyrelse bör få en egen ram med ett visst minirnibelopp för en tre års period i taget.

En ansökan om kulturstöd vid ombyggnad gåri dag genom många instan- ser. Utredningens förslag innebär en reduktion med tre eller fyra instanser vilket i sig medför en påtaglig förenkling.

Utredningen föreslår att länsbostadsnämndema även framdeles bistår länsstyrelsernas kulturmiljöenheter med att göra rimlighetsbedömningar av kostnader vid ombyggnad och upprustning. Handläggningen kommer att bli en ren länsstyrelseangelägenhet om den inordning av länsbostadsnämndema i länsstyrelsen som för närvarande utreds kommer till stånd.

Utredningen förutsätter att en del av de resurser som finns i systemet för att administrera de nuvarande tilläggslånen och förhöjningama omfördelas till det nya kulturstödssystemet. I dag finns övergripande fastighetsekonomisk kompetens knuten till Boverket. I det nya systemet måste på motsvarande sätt RAÄ tillföras kompetens för rådgivning. uppföljning”, utvärdering m.m.

Utformning och hantering av stöd till arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande

Även tilläggslånen för undersökning av fast fornlämning föreslås frikopplas från bostadsfinansieringssystemet och omvandlas till bidrag. RAÄ blir myn- dighetsansvari g för stödet. Nuvarande regler för stödet behålls i huvudsak, men bidrag bör inte kunna utgå när särskilda antikvariska värden skadas av företaget.

Behov av vidare utredningar

Under arbetet med utredningens huvudfrågor har några följdfrågor aktualise- rats som antingen ligger något utanför uppdraget eller inte har behandlats vidare i utredningen. Det gäller: - förhållandet mellan kulturbidragen och KML:s regler om ersättning i sam- band med byggnadsminnesförk]aringar, ' kompetenskrav i samband med ombyggnad Särnt — bedömningar av de kulturpolitiska konsekvenserna av förslagen om fortsatt reformering av bostadspolitiken.

Utredningen har slutligen pekat på behovet _att utfallet av ett nytt kulturstöd utvärderas efter 1995. '

Bil. 12

Bilaga 12.9

Förteckning över remissinstanser och sammanställning av remissyttranden över betänkandet (SOU 1992:107) Kulturstöd vid ombyggnad

Remissinstanser

Efter remiss har yttranden över betänkandet (SOU 1992:107) Kulturstöd vid ombyggnad avgetts av Boverket. Riksantikvarieämbetet och Statens histo- riska museer (RAÄ och SHMM). Statens bostadskreditnämnd, Riksrevi- sionsverket, Statskontoret, länsstyrelserna i Stockholms, Göteborgs och Bohus och Västernorrlands län. Svenska kommunförbundet, Sveriges fastig- hetsägarcförbund, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Bygg- entreprenörema, HSB:s Riksförbund, Riksbyggen, Hyresgästernas Riksför- bund, Föreningen Sveriges länsantikvarier och Föreningen Sveriges lands- antikvarier. Jan Granberg/Morgondagens Minnen och Tage Klingberg har också lämnat synpunkter på betänkandet

Övergripande synpunkter

Samtliga remissinstanser tillstyrker i stort utredningens förslag. Att stödet omvandlas till bidrag tillstyrks generellt eftersom det uppfattas som en för— enkling av formerna för hantering av stödet. Det anses dessutom eliminera osäkerheter om villkoren och vara att föredra ur likviditetssynpunkt.

Omfattningen av stödet 170 mkr

Statskontoret tillstyrker att stödet skall uppgå till 170 mkr. Övriga instanser som har yttrat sig i frågan anser att 170 mkr är en alltför låg nivå på det före— slagna stödet. Sveriges fastighetsägarejörbund, SABO, HSB:s Riksförbund och Hyresgästernas Riksförbund befarar att, eftersom det generella stödet till ombyggnadsverksamhet sänks kraftigt fr.o.m. 1januari 1993. många fastig- hetsägare kommer att få svårt att genomföra upprustning av kulturhistoriska byggnader. Byggentreprenörerna anser att det är angeläget att ett genomfö— rande av ombyggnadsåtgärder inte försenas på grund av otillräcklig medelstilldelning. .

Svenska kommunförbundet vill peka på att om stödet inte utökas över 170 mkr per år. torde det faktiska kulturstödet vid ombyggnad och underhåll minska i högre grad än det generella stödet. Kommunförbundet anser att kreditgivamas bedömningar också kommer att påverkas av om statligt stöd kan erhållas för antikvariska överkostnader. RAÄ och länsstyrelsen [ Stock- holm [än påpekar att anspråken på ramen för närvarande ligger på det dubbla beloppet. Man befarar att den givna ramen blir för låg med tanke på det dolda kulturstöd som finns i det hittillsvarande bostadsfrnansieringssystemet, vilket kan leda till allvarliga skadeverkningar för den kulturhistoriskt värdefulla

bostadsbebyggelsen. Man anser att det därför är viktigt att det ges möjligheter Prop. 1992/932100 att utvärdera stödet och vidta korrigeringar. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bil. 12 Bohus län påpekar att ombyggnad av kulturhisroriskt värdefull bebyggelse är mycket sysselsättningseffektivt och att det också mot denna bakgrund är synnerligen angeläget att stödet behålls på minst nuvarande nivå. Länsstyrel- sen i Västernorrlands län framhåller att man inom länet inte har utnyttjat stödsystemet i särskilt stor omfattning beroende på att mindre hus dominerar, där de kulturhistoriska åtgärderna har rymts inom den ordinarie bostads- finansieringen. När detta förändras kommer behovet av stöd att öka i länet och belasta den planerade bidragsramen. Länsstyrelsen delar därför utred- ningens uppfattning att trycket på det nya kulturstödet kommer att öka.

Ombyggnadsverksamhetens omfattning

Sveriges fastighetsägareförbund befarar att ombyggnadsverksamheten nu kraftigt kommer att minska. En negativ konsekvens av detta kommer att bli att kåren av yrkeskunninga hantverkare som renoverar kulturhus kan komma att försvinna.

Riksbyggen hävdar att, med de nya generella förutsättningar som före- ligger, kommer ombyggnadsinvesteringar i bostadshus att försvåras eller omöjliggöras. Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen kommer att drab- bas särskilt hårt på grund av de högre kostnadema. En ändring av det beslu- tade generella bostadssubventioneringssystemet behövs för att komma till rätta med saken.

SABO anser att den beslutade minskningen av statens stöd till ombyggnad på ett radikalt sätt ändrar förutsätmingama för underhåll och ombyggnad av det äldre bostadsbeståndet. En stor del av de planerade ombyggnaderna kommer inte att genomföras. Risken är stor att många äldre byggnader i stället kommer att rivas. Detta innebär ett allvarligt hot mot de oftast kost- nadskrävande kulturhistoriskt intressanta byggnaderna.

Underhållskostnader/problem

RAÄ betonar att kulturstödet vid underhåll enbart skall gälla kvalificerat underhåll, där verkliga överkosmader kan dokumenteras.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län anser det vara en betydelsefull marke- ring att stöd skall kunna utgå vid renovering och underhåll.

Sveriges fastighetsägareförbund pekar på att ekonomiska förutsättningar för kontinuerligt underhåll i stor utsträckning saknas i dag. Ett särskilt pro- blem för många mindre fastighetsägareär att kunna accumulera kapital för större planerade reparations- och förbättringsinsatser. Förbundet anser att detta oftast inte är möjligt med dagens skatteregler, utan man har varit tvungen att skjuta på åtgärderna och låta utföra dem inom ramen för ett statligt ombyggnadslån. Förbundet anser därför att för att bevara den kulturhistoriska bebyggelsen krävs, dels ändrade skatteregler för privata fastighetsägare som 325

underlättar kontinuerligt underhåll. dels möjligheter att fondera till större in- grepp-

Enligt de beräkningar som Byggentreprenörema har gjort kommer det nya bidragsunderlaget för ombyggnad, på grund av avdraget för byggnadens värde före ombyggnad. inte ens att täcka kostnadema för utbyte av de huvud- sakliga försörjningssystemen.

Riksbyggen och HSB:s Riksförbund understryker att när nu möjligheten till stöd för underhållsåtgärder tas bort kommer ombyggnadsmöjlighetema generellt att minska.

Tage Klingberg anför att det finns ett stort behov av ökad kompetens avse— ende drift och underhåll av fastigheter.

Varsam ombyggnad

Innebörden i varsamhetskravet bör enligt RAÄ klargöras i syfte att få en en- hetlighet i kommunernas bedömning av vad som fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL) får tåla och vad som skall betraktas som överkostnad. RAÄ önskar att. parallellt med att man utarbetar råd för kultur- stöd och byggnadsvårdsbidrag. få i uppdrag att i samråd med Boverket utar- beta råd för tillämpningen av PBL:s varsamhetskrav.

Antikvariska överkostnader/ kompletteringsbebyggelse

Samtliga remissinstanser som yttrat sig i frågan tillstyrker förslaget

Krav och villkor för stöd

Beträffande villkoren för stöd anser RAÄ det självklart att en byggnad som får kulturstöd av offentliga medel också måste garanteras ett skydd mot riv- ning eller förvanskning. Utredningens förslag om tillämpning av de regler som gäller för byggnadsvårdsbidragen tillstyrks. Antikvariska villkor knutna till bidragsbeslutet skall enligt RAÄ alltid upprättas i samband med gransk- ning av åtgärdsförslag och bidragsansökan. För byggnadsminnesvärda hus bör byggnadsminnesförklaring ställas som villkor och genomföras. Övriga byggnader bör enligt RAÄ tillförsäkras skydd genom bestämmelser enligt PBL. .

Länsstyrelserna i Stockholms, Göteborgs och Bohus och Västernorrlands län ställer sig tveksama till att byggnadsminnesförklaring skall vara ett krav för stöd även om man anser att byggnadsminnesförklaring bör vara en mål- sättning. Man befarar att ett sådant villkor kan motverka stödsysteriiets syfte. En byggnadsminnesförklaring är oftast administrativt komplicerad och läns- styrelserna har redan nu stora svårigheter att hantera redan väckta frågor om byggnadsminnesförklaring.

Man förutsätter att det inom ramen för kulturstödet kommer att finnas ut- rymme för erforderligt arbete med byggnadsminnesförklaringar. på samma

Bil. 12

sätt som exempelvis arbetet med antikvarisk förprojektering och annan Prop. 1992/93:10() expertmedverkan som kan komma att aktualiseras. Bil. 12

Föreningen Sveriges landsantikvarier anser att säkerställandeförslaget i praktiken innebär en oerhört tung hantering, som riskerar att lamslå hela bidragshanteringen. Detta särskilt med tanke på att utredarna förväntar att den ökade ärendebördan på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter skall sväljas utan resursförstärkning. Föreningen anser att det för säkerställandet i stället borde skapas en något enklare form av tidsbegränsat instrument, där bidraget helt eller delvis måste återbetalas om byggnaden förvanskas. Landsantikvarieför- eningen vill framhålla vikten av att den kompetensuppbyggnad inom bygg- nadsvården, som skett på de flesta av landets länsmuseer under det senaste årtiondet, får möjlighet att fortsätta inom ramen för den föreslagna bidrags- ramen. Grunden för denna verksamhet har i de flesta fall varit dagens tilläggslån. där länsmuseerna på uppdragsbasis svarat för en kvalificerad kontrollverksamhet.

Föreningen Sveriges länsantikvarier anser att frågan om skydd har största betydelse. I en förhandling med en fastighetsägare om stöd är det avgörande att den rättsliga situationen för stödet är entydig, och att ägarens åtagande för att få stödet kan överblickas. Den byggnad som får stöd måste tillförsäkras ett långsiktigt skydd, oavsett byggnadens värde, men skyddets omfatming kan varieras. Föreningen anser att utredningens förslag är ogynnsamt för länssty- relsen som handläggande myndighet av stödet, och att det skulle göra för- handling om stöd tungrodd och otydlig för byggherrarna. Föreningen föreslår att lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) ändras så att även sär- skilt värdefulla byggnader kan skyddas. I en bidragssituation skall frivillighet föreligga och som ett led i bidragsförhandlingen skall finnas möjlighet att att utfärda det skydd som bör vara motprestationen till bidraget. Något tvång att skydda byggnaden bör dock inte föreligga.

Anmälningsplikt enligt 3 kap 6 & KML

RAÄ ställer sig tveksamt till förslaget om att förordnande enligt 3 kap 6 % KML skall kunna umyttjas när en begränsad del av ett hus berörs, eftersom bestämmelsen närmast har tillkommit som en förberedelse för en byggnads- minnesförklaring.

länsstyrelsen i Stockholms län vill inte tillstyrka förslaget om att använda förordnande enligt 3 kap 6 & KML när tveksamhet råder om en byggnad uppfyller kriterierna för byggnadsminnesförklarin g. Länsstyrelsen anser där- emot att förordnandet bör användas vid större stöd. med 90 % av överkost- naderna, när en byggnadsminnesförklaring av olika skäl inte kan genomföras omedelbart i samband med upprustningen. Det åligger sedan länsstyrelsen att snarast möjligt genomföra förklaringen.

Kompetenskrav inom projektering och byggande

' Byggentreprenörerna instämmer i utredningens påpekande att frågor om kom- petenskrav vid projektering och byggande mot bakgrund av praxis inom EG bör utredas. Stöd till fördjupade utbildningsinsatser i samband med att projekt genomförs bör övervägas.

länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att frågan bör studeras vidare, eftersom det otvivvelaktigt är så att många ovarsamma ombyggnader kunnat undvikas och mycken tid och därmed kostnader kunnat sparats om ett system med kompetenskrav funnits.

Jan Granberg/Morgondagens Minnen föreslår att en viss undervisning i samband med restaurering, som syftar till en praktisk och teoretisk inblick i bebyggelsehistoria med äldre byggnadsteknik, blir lånegrundande. På så sätt skulle utredningens förslag till auktorisation kunna uppnås.

Delegering av bidragsmedlen till länen

Samtliga som yttrat sig om möjligheten att delegera besluten om stöd från RAÄ till länsstyrelserna ställer sig positiva till förslaget. Den allmänna upp- fattningen är att en delegering kommer att leda till en effektivisering av hand- läggningen och att ett samarbete inom länsstyrelsens ram mellan kulturmiljö- enhetema och länsbostadsnämndema utgör grunden och en förutsättning för detta.

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att det blir svårt att fördela stödet rättvist och ändamålsenligt mellan länen. Man anser att det bör finnas en möjlighet att under löpande period överföra medel från ett län till ett annat om medlen av brist på projekt inte skulle förbrukas.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att system med treåriga planeringsramar är en förutsättning för en effektiv byggnadsvård. Stora om- byggnadsprojekt är en process på flera år. Dagens ibland stora osäkerhet är mycket arbetsam för alla inblandade.

Svenska kommunförbundet anser att det är viktigt att länsstyrelserna vid en delegation får tillräckliga resurser så att den administrativa hanteringen blir effektiv. Det är viktigt för de sökande att inte drabbas av onödigt administra— tivt krångel.

Kompetensfrågor inom RAÄ

Riksrevisionsverket anser att nya tjänster som tillför fastighetsekonomisk kompetens på RAÄ bör tillskapas genom antingen omdisponering av RAÄ:s nuvarande resurser eller omflyttning av föreslagna tjänster från Boverket.

RAÄ och Sveriges fastighetsägareförbund anser att anser det är nödvän- digt att fastighetsekonomisk kompetens tillförs.

Effektivitetsvinster genom förenklad hantering

Boverket finner att länsstyrelserna i framtiden är väl skickade att handlägga ärendena med det förslag som finns att länsstyrelsema intregreras inom läns— styrelsen.

Som komplettering till utredningens redogörelse vill RAÄ påpeka att kost— naderna för kulturhistorisk expertmedverkan ofta bestrids inom tilläggslånet Vid en omvandling av stödsystemet till bidrag måste kostnader för kulturhis— torisk expertmedverkan inräknas i bidragsramen.

Sveriges fastighetsägarejörbund och Byggentreprenörema anser det viktigt att det nuvarande krångliga systemet förenklas.

länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län förutsätter att de nya administra- tiva uppgiftema med att ta in underlag för och betala ut bidragen åtföljs av erforderliga resurser.

länsstyrelsen i Västernorrlands län påpekar att när bidragen överförs till länsstyrelsen kommer det att innebära en del belastning för administrationen.

Föreningen Sveriges länsantikvarier anser att det viktigt för kulturmiljö- vårdens anseende att stödet inte bara administreras snabbt och effektivt, utan också med stor grad av rättssäkerhet och rättvisa. Vidare anser man det vara viktigt med en kvalificerad och omfattande tillsyn, bidraget skall gå till antik- variskt korrekta åtgärder. olika för varje byggnad. Föreningen anser att detta medför ett betydande medarbete jämfört med handläggningen av tilläggslånen och att det är viktigt att länsstyrelsen får en rimlig kostnadstäckning för detta arbete.

Kommunens roll m.m.

Kommunförbundet påpekar att byggnadsnämndemas möjlighet att påverka fastighetsägarna att beakta varsamhetskraven i samband med bygglovsansö— kan blir betydligt svårare i det nya systemet. Kommunernas rådgivande roll i samband med räntebidragsansökningar kommer att försvinna 1 januari 1993. Kommunerna kommer inte heller att beröras av lånebesiktningari framtiden. Beträffande handläggningen anser SABO att det är nödvändigt att kopp- lingen till kommunens lokalkännedom säkerställs även i det nya systemet.

Beskattning av bidraget

Föreningen Sveriges landsantikvarier hävdar att eftersom bidraget är avsett att även kunna ges till komplementbyggnader kan detta innebära att lokal som används som t.ex. hantverkslokal i en rörelse i anslutning till bostaden kan komma i fråga för bidrag. Sådana lokaler är avdragsgilla i rörelsen och varje bidrag som ges måste rimligtvis tas upp SOm inkomst, vilket innebär att bidraget i detta fall skulle kunna bli beskattat.

Prop. l992/93:100 Bil. 12

Möjlighet till vissa insatser inom ramen för bostadsfinansieringen

RAÄ, HSB:s Riksförbund, SABO, Länsstyrelserna i Stockholms, Göteborgs och Bohus och Västernorrlands län samt Föreningen Sveriges länsantikvarier tillstyrker förslaget

Sveriges fastighetsägareförbund anser förslaget alltför begränsat, eftersom det enbart gäller "anpassningskostnader".

Boverket avstyrker utredningens förslag i denna del. Boverket anser att det inom det nya beslutade bostadssystemet inte finns någon möjlighet att inräkna sådana anpassningskostnader som utredningen syftar på, eftersom åtgärderna i sig själva inte är bidragsberättigade. Förslaget saknar därför praktisk bety- delse. I stället vill man föreslå att man inom ramen för det nya bostadsstödet tar bort maxgränsen på 120 kvm för de kulturhistoriskt värdefulla bostadshu— sen. eftersom det sannolikt inte kommer att bli möjligt att förränta överkost- naden för stora lägenheter på marknadsmässiga villkor.

Utformning och hantering av stöd till arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande

Det är enligt Konununförbundet mycket viktigt att det finns klara kriterier för när RAÄ/länsstyrelsen skall kunna vägra bidrag när särskilda antikvariska värden skadas.

Bilaga 12.10

Förslag till Lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift

Härigenom föreskrivs att 7 & lagen (1989:41) om TV-avgift skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 7 51

TV—avgiften är I 404 kronor för TV-avgiften är I 440 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra poster ett år. Den skall betalas i fyra poster om 351 kronor. om 360 kronor.

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och skall betalas senast sista vardagen före avgiftsperiodens början.

För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden skall avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt antal kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

1Senaste lydelse l992:826.

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

- Prop. 1992/93:100 Bilaga 12.11 Bil. 12 Förslag till

Lag om fortsatt giltighet av lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1986:3) om rundradiosändning av finländska televisionsprogram

dels att lagen, som gäller till utgången av år 1993, skall fortsätta att gälla till utgången av år 1994, dels att 1 5 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse . l 51

Regeringen får för tiden intill Regeringen får för tiden intill utgången av år 1993 medge rätt till utgången av år 1994 medge rätt till rundradiosändning från radiosän- rundradiosändning från radiosän- dare av televisionsprogram i radio- dare av televisionsprogram i radio- eller trådsändning från Finland. eller trådsändning från Finland.

Med rundradiosändning, radiosändning och trådsändning förstås det- samma som i radiolagen (1966z755).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

1Senaste lydelse l992:316.

Bilaga 12.12

Fördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Liksom föregående år redovisas här vissa uppgifter om fördelningen av eko- nomiska resurser mellan kvinnor och män. Föregående års redovisning äter- frnns i propositionen 1991/92:100, underbilaga 12.5.

Den långsiktiga utvecklingen har gått mot ökad ekonomisk jämställdhet mellan könen, bl.a. genom att kvinnors utbildning och sysselsättning ökat och till följd av låglönesatsningar. Löneskillnadema har minskat fram till mitten av 1980-talet. men har därefter ökat något inom de stora kollektiven.

I tabell 1 redovisas kvinnors löneri förhållande till männens för fem stora avtalsområden. För de fyra områdena där uppgifter finns från år 1973, har skillnaderna minskat sedan detta år. Kring mitten av 1980-talet avstannade denna minskning och skillnaderna inom resp. område har därefter varit oförändrade eller i vissa fall i stället ökat

Tabell 1 . Kvinnornas lön i procent av männens åren 1973—1991, heltidsanställda

År Privat sektor Offentlig sektor lndustri- lndustri- Stats- Primär- Landstings- arbetare tjänstemän anställda kommunalt anställda

anställda

1973 84 63 81 74 1975 86 67 83 79 1977 88 70 86 82

1979 90 71 87 84

1981 91 72 _ 89 85 ..

1983 91 74 90 86 74 1985 90 73 91 87 75

1987 91 74 90 86 75 1989 90 75 89 83 74

1990 89 75 88 ' 83 74

1991 90 75 85 (90)* 87 (84)* 75

*Lärarpersonal har fr.o.m. den 1 januari 1991 kommunalt reglerade löner och redo- visas bland primärkommunalt anställda. Siffrorna inom parentes är fiktiva tal som visar procentsiffran för kvinnors löner om jämtörelsegruppen varit densamma som tidigare år.

Källa: SCB. lönestatistiken.

Ekonomiska resurser kan påvisas med flera olika löne- och inkomstmått, men olikheterna kan till stor del förklaras av demografiska faktorer och att kvinnor och män finns inom olika delarbetsmarknader och i olika positioner vad gäller yrkesområden och befattningar. Årsinkomstens storlek beror även på skillnaderi arbetad tid och arbetskraftsdeltagande.

Lönespridningen uttryckt som den relativa skillnaden i förhållande till Prop. 1992/93300 medianen har ökat något inom respektive kollektiv för både kvinnor och män. Bil.12 Lönespridningen har ökat mer för privata tjänstemän än för LO-kollektivet och för den statliga sektorn. Ökad lönespridning har också medfört att den utjämning av lönenivån mellan könen som pågått sedan lång tid har avstannat. För grupper med liten lönespridning, t.ex. inom varuhandel, är skillnaden mellan kvinnors och mäns lön liten.

Veckoarbetstiden 1991 för en heltidsanställd privattjänsteman skiljer inte mycket mellan kvinnor och män utan uppgår till 39,6 tim Ivecka. Andelen deltidsanställda kvinnor är ca 35 procent jämfört med 3 procent för män. En deltidsanställd kvinnlig tjänsteman arbetar i genomsnitt 25 tim/vecka. vilket medför att genomsnittet för hel- och deltidsanställda sjunker till ca 35 tim för kvinnor. Kvinnliga arbetare inom varuhandel, hotell- och restauranger är till ca 70 procent deltidsanställda. inom statlig sektor är andelen ca 35 procent och inom landsting och primärkommuner är drygt 50 resp. drygt 55 procent av kvinnorna deltidsanställda jämfört med ca 20 procent av männen.

Liksom för den relativa lönenivån kan man se en skillnad mellan kvinnor och män vad gäller storleken på arbetsinkomsten 1990 för en heltids- och helårsanställd. Arbetsinkomsten omfattar förutom förvärvsinkomster även de transfereringar som är knuma till arbetet och kompenserar för inkomstbort- fall. Retroaktiva utbetalningar faller på det år utbetalning sker. Lantbrukare och andra företagare ingår inte. Uppgifterna är hämtade från inkomstfördel- ningsundersökningen och kan fördelas på socioekonomisk grupp. Mellan 1989 och 1990 är ökningen 22 300 kr för kvinnor och 24 700 kr för män, vilket motsvarar 16.6 resp 14,1 procent. Tjänstemän har en större ökning än genomsnittet Inom vardera av de tre socioekonomiska grupperna har kvinnor en större procentuell ökning än män.

Arbetsinkomstens storlek för anställda påverkas av de basbreddningar som införts 1990 i samband med skattereformens första steg (endagstraktamenten, resekostnadsavdrag, bilfönnån).

Tabell 2. Arbetsinkomstför helårs- och heltidsanställda 20—64 år efter socioekonomisk grupp 1989 och 1990, tkr

Kvinnor Män 1989 1990 1989 1990 Arbetare och lägre tjänstemän 123,7 142,9 153,3 172,8 Tjänstemän på mellannivå 144.5 169,7 l87,2 212,4 Högre tjänstemän 178,9 216,5 255.6 289,4 Totalt 134,7 157,0 175,4 200,1

Arbetsinkomst utgör summan av lön, företagarinkomst, sjukpenning, föräldra- penning och dagpenning vid utbildning eller tjänstgöring inom totalförsvaret.

Källa: SCB Be 21 SM 9201

För att studera genomsnittsinkomster inkl. samtliga inkomstkällor får man övergå till det taxeringsmässiga begreppet sammanräknad inkomst, vilket förutom förändringari arbetsinkomst även påverkas av förändring i arbetstid 334

och arbetskraftsdeltagande. Lantbrukare och andra företagare ingår i detta Ptop. 1992/93300 underlag. InkOmst av kapital, rörelse och andra inkomstslag ingår (se not Bil.12 tabell 3). Den sammanräknade inkomsten har ökat med ca 12 % för kvinnor och ca 11 % för män mellan 1989 och 1990, vilket innebär en ökning med 11 100 kr för kvinnor och 15 400 kr för män, dvs. skillnaden i kronor ökar trots ungefär samma procentuella ökning. Ensamstående har nominellt haft-en något svagare inkomstutveckling jämfört med samtaxerade och kvinnor har i huvudsak haft en svagare utveckling än män.

Tabell 3. Sammanräknad inkomst för samtliga inkomsttagare, tkr, 1989 och 1990

Kvinnor Män 1989 1990 1989 1990 Ensamstående utan barn ' 82,6 92,3 105.6 1 17.3 Ensamstående med barn 107,8 1 19,5 163,5 182.7 Samtaxerade 93,8 1061 1629 l8l,2 Totalt 89,7 100,8 136,0 151,4

Sammanräknad inkomst utgör summan av de sex inkomstslagen inkomst av tjänst, kapital, annan faStighet. tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet samt rörel— se. 1 inkomstsummorna ingår också sociala förmåner så som sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning. Anm: l totalsiffran ingår även personer som saknar taxeringskod.

Källa: SCB Be 20 SM 9201.

Den sammanräknade inkomsten ökar med stigande ålder och är som störst i åldersgruppen 35-49 år. lnkomstökningen mellan 1989 och 1990 är likartad för både kvinnor och män med en större ökning ju äldre man är. För män är ökningen 9 OOO—20 000 kr och för kvinnor 8 OOO—15 000 kr. I den yngsta åldersgruppen ökade inkomsten med 2 000 kr. Inkomsten efter skatt följer samma mönster med större nettoinkomst med stigande ålder. Här sker dock en omfördelning så att inkomstfördelningen blir jämnare. Ökningen blir 8 000—14 000 kr för män och 7 OOO—11 000 kr för kvinnor jämfört med föregående år.

Årets intjänade genomsnittliga ATP-pensionspoäng är något större 1990 än föregående år och är beroende av både löneutveckling, arbetskrafts- deltagande och basbelopp. För kvinnor ökade genomsnittet med 0,20 poäng och för män med 0,17 poäng. Ökningen är 0.11 till 0.26 poäng i alla ålders- grupper med undantag av 16—19 åringar och något högre för kvinnor. Den största ökningen finns hos kvinnor över 35 år.

Andel utan pensionspoäng under 1990 har ökat något i flertalet ålders- grupper för män medan andelen utan pensionspoäng för kvinnor har minskat i samtliga åldersgrupper över 20 år. För 16—19 åringar ökar andelen för båda könen.

Medelarbetstiden per vecka är oförändrat för män men har ökat med någon 10-dels timme per vecka i genomsnitt för kvinnor från 1989 till 1990. Minskning för de yngsta samt för kvinnor under 25 år. Den höga vecko- arbetstiden för män återspeglar att egna företagare ingår i underlaget 335

Tabell 4. Inkomster, pensionspoäng och veckoarbetstid efter åldersgrupper

] 990

Prop. 1992/93:100 Bil.12 1990 1989 Förändring 16—19 20—24 25—34 35—49 50-64 Total TOIHI 89/90. %

Smwälmad inkomstl (tkr)» män 35,6 104.4 153,4 195,9 187,2 151,4 136,0 11,3 därav sociala ersättningar (tkr) 1.6 13.9 10.7 13.9 9.0 8,2 9,8 Sammanräknad inkomst 1(tkr), kvinnor 31.7 91 .3 110,2 130,6 122,7 100,8 89,7 12,4 därav sociala ersättningar (tkr) 2.2 16.6 26.0 13.3 11,1 11,0 9.6 14.6 Inkomst efter skatt (tkr). män 26.1 70.9 101,7 122,6 1 14,1 96,5 84,7 13,9 kvinnor 23,7 63.2 75,4 86,5 80,9 69,2 60,5 14,4 Genomsnittlig pensionspoäng, mån 1,51 3,00 4,23 4,91 4,80 4,37 4.20 4.0 kvinnor 1,25 2,50 2.92 3.46 3.37 ' 3.11 2.91 6.9 Andel utan pensionspoäng, män 66.9 14.8 , , 12.2 1 1,8 3,4 kvinnor 69,4 15,3 9. 6 . 13.6 15,9 16,3 —2,5 Medelarbetstid per vecka, män 31,6 40,0 41, 7 43.0 39.9 41 ,5 41.5 0.0 kvinnor 27,7 35,8 33. 6 34,5 31,5 33.7 33.5 0,6

1Sammanräknad inkomst, se föregående tabell.

Källa. SCB Be 20 SM 9201 (Inkomster), RFV (pensioner). SCB AKU grund- tabeller (arbetstid).

Bilaga 12.13 , Prop. 1992/93:100

Könsfördelningen i statliga lekmannastyrelser

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndighetsstyrelser på central och regional nivå redovisats varje år för att ge riksdagen möjlighet att kunna följa utvecklingen. Bakgrunden är de mål för kvinnorepresentationen i statliga organ som föreslogs i propositionen (1987/88:105. AU 17, rskr. 364) om jämställdhetspolitiken inför 90—talet. Det första etappmålet som angavs i pro- positionen om 30 % kvinnor år 1992 är nu uppnått. Den sammanlagda andelen kvinnor i de centrala och regionala styrelserna är nu 30 procent Jäm- fört med redovisningen i förra årets budgetproposition har en del förändringar skett i departementsorganisationen. Några myndigheter har upphört och andra har tillkommit. Det totala antalet redovisade styrelser på central nivå är nu 119 jämfört med 118 förra året och 123 år 1990. Årets redovisning avser förhållanden per den 1 juli 1992. Andelen kvinnor i statliga kommittéer redo- visas årligen i kommitteberättelsen.

Centrala myndigheters styrelser

De centrala myndigheter som ingår i redovisningen har en styrelse med beslutsfunktioner enligt verksförordningens(1987:1100) modell. Detta för att åstadkomma enhetlighet i redovisningen. Därtill redovisas även könsfördel- ningen i de affärsdrivande verken samt några myndigheter som har råd istället för styrelse. '

Av tabell 1 och 2 nedan framgår att andelen kvinnor bland de ordinarie ledamöterna ökat med fem procentenheter sedan förra året. De uppgår nu till 36 % (med ordinarie ledamöter avses även ordförande). Högst andel kvinn- liga ledamöter frnns i styrelser under Kulturdepartementet, 49 %.

Andelen kvinnliga ordföranden har ökat från 10 % till 18 % sedan förra

"året. 7 av 15 styrelser under Kulturdepartementet har kvinnliga ordföranden. Tre departement har inte utsett någon kvinnlig ordförande i de redovisade styrelserna.

Regionala myndigheters styrelser

l tabell 3—5 redovisas andelen kvinnor i 10 regionala myndighetsgrupper jämfört med 12 förra året. Studiemedelsnämndema och vuxenutbildnings- nämnderna med en traditionellt relativt hög andel kvinnor har upphört som regionala myndigheter. Försäkringskassor och utvecklingsfonder är ej re.— gionala myndigheter men finns med i redovisningen eftersom de har vissa myndighetsliknande uppgifter. Uppgifterna omfattar samtliga län och avser även här förhållanden per den 1 juli 1992. Redovisningen bygger på upp- gifter som länsstyrelserna 1 ått i uppgift att lämna.

Bil. 12

Kvinnorna utgjorde _27 % av de ordinarie ledamöterna (inkl. ordförande). Prop. 1992/931100 Motsvarande andel för år 1991 var 26 %. Av tabell 3 framgår att flest kvinn- Bil. 12 liga ledamöter återfinns i försäkringskassomas styrelser, 43 %. I länsarbets- nämndemas styrelser ökade kvinnorepresentationen med 7 procentenheter från 22 % till 29 %. AMU—styrelsema däremot har 17 % kvinnor. Lägst andel kvinnor har skogsvårdsstyrelsema, 14 %.

Tabell 4 visar hur de nominerande organisationernas representanter i styrelserna fördelar sig på kön. Här avses således endast de ledamöter som enligt myndighetens instruktion har att företräda sin organisation i styrelsen. Samtliga andra ledamöter redovisas under övriga.

Andelen kvinnor bland de ledamöter som nominerats av en organisation har ökat med en procentenhet. Störst har ökningen varit för SACO, 10 procentenheter. Bland de politiska partierna har moderata samlingspartiet, socialdemokratema och vänsterpartiet ökat andelen kvinnor bland de leda- möter som dessa partier föreslagit i styrelserna. Centerpartiets andel är oför- ändrad och folkpartiet liberalernas andel har minskat med en procentenhet. För KDS finns som nytt riksdagsparti ingen jämförelse. Ny demokrati har inga ledamöter i de regionala styrelserna. bl.a. beroende på att partiet inte deltog i landstingsvalet Vänsterpartiets ökning-avser 2 kvinnor jämfört med en kvinna förra året.

Tabell 5 visar andelen kvinnor i de regionala styrelserna fördelade på län. Liksom tidigare år är variationen mellan länen stor. Högst andel kvinnliga ledamöter har Gävleborgs län, 34 % vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Lägst andel har Malmöhus län som minskat sin andel kvinnor från 20 % till 17 %. I 15 län har kvinnornas andel ökat, 7 län minskade sin kvinnorepresentation.

Tabell ]. Könsfördelningen : centrala statliga lekmannastyrelser fördelade på departement; ordinarie ledamöter exkl. persanalföreträdare

Ordförande Ledamöter Dep. antal kvinnor män samtliga

kv m antal % % antal % % antal % 1992 1992 1992 1991 1992 1992 1991 1992 1992 Ju 1 4 13 32 39 28 68 61 41 100 UD 0 8 28 37 36 47 63 64 75 100 Fö 2 11 30 25 25 88 75 75 118 100 S 3 9 50 43 29 65 57 71 115 100 K 2 11 42 39 28 67 61 72 109 100 Fi 0 11 33 31 25 73 69 75 106 100 U 2 4 13 28 37 34 72 63 47 100 Jo 1 6 19 33 31 38 67 69 57 100 A 1 7 34 39 29 54 61 71 88 100 Ku* 7 8 64 49 36 66 51 64 130 100 N** 2 11 28 29 24 68 71 . 76 96 100 C 0 2 7 41 36 10 59 64 17 100 M 1 5 14 27 28 38 73 72 52 100 Totalt 22 97 375 36 31 676 64 69 1 051 100

* 1991 års siffror avser Bostadsdepanementet ** 1991 års siffror avser lndustridepartementet 338

Tabell 2. Könsfördelningen i centrala statliga lekmannastyrelser fördelade på myndighet; ordinarie ledamöter exkl. personalfo'reträdare

Centrala myndigheter

Justitiedepartementet

Domstolsverket Rikspolisstyrelsen Kriminalvårdsstyrelsen Brottsförebyggande rådet Datainspektionen

Utrikesdepartementet

SIDA Sandö U-centrum SAREC Nordiska afrikainstitutet BITS SWEDECORP Kommerskollegium Swedfund International AB

Försvarsdepartementet

Fortifikationsförvaltnin gen Försvarets materielverk Försvarets förvaltningshögskola Försvarets datacenter Kustbevakningen Överstyrelsen för civil beredskap Statens räddningsverk Styrelsen för psykologiskt försvar Försvarets forskningsanstalt Försvarshögskolan Försvarets personalnämnd Flygtekn. försöksanstalten Vapenfristyrelsen

Socialdepartementet Socialstyrelsen

LäkemedeISVerket Statens institut för psykosocial miljömedicin

Ordförande

kv m

___—H...»...-

___-__.

|—n|—l|—n>—l|—lb—d

p...—,.....

Antal ledamöter inkl. ordförande kv m samt- liga 1 7 8 1 7 8 4 2 6 4 4 8 3 8 1 1 5 7 12 3 8 1 1 4 8 12 2 3 5 4 7 l l 4 5 9 4 4 8 2 5 7 2 8 10 2 8 10 . 2 9 1 1 2 5 7 l 8 9 2 7 9 3 5 8 2 7 9 4 7 1 1 2 7 9 4 5 9 0 7 7 4 5 9 4 6 10 1 5 6 4 7 1 1

___—___— P .1 2 3;1 Ordförande Antal ledamöter top 99 /9 00

inkl. ordförande BIL 12 Centrala myndigheter kv m kv m samt- liga

Rättsmedicinalverket l 2 5 7 Riksförsäkringsverket 4 6 10 Statens bakteriologiska laboratorium 1 l 5 6 Folkhälsoinstitutet 1 6 5 1 1 Statens nämnd för internationella

adoptionsfrågor 1 8 3 1 1 Bammiljörådet 1 7 3 10 Statens handikappråd l 5 12 17 Statens beredning för utvärdering

av medicinsk metodik 1 4 5 9 Nämnden för vårdartjänst 1 4 3 7

Kommunikationsdepartementet

Postverket l 4 5 9 Televerket l 4 6 10 Statens järnvägar 1 3 7 10 Banverket 1 3 7 10 Vägverket 1 4 5 9 Traftksäkerhetsverket ] 4 5 9 Sjöfartsverket l 3 5 8 Handelsflottans kultur— och

fritidsråd 1 3 7 10 SMHI l 2 5 7 Luftfartsverket 3 4 7 Statens väg- och trafikinstitut l 4 5 9 Statens geotekniska institut l 3 3 6 Telestyrelsen 1 2 3 5 Finansdepartementet Riksgäldskontoret l l 7 8 Statskontoret 1 4 4 8 Generaltullstyrelsen 1 3 5 8 Byggnadsstyrelsen 1 4 6 10 Statistiska centralbyrån l 6 6 12 Finansinspektionen l 2 5 7 Riksrevisionsverket 1 4 6 10 Riksskatteverket l 0 1 l l ] Boverket 1 3 5 8

Ordförande Centrala myndigheter - kv m Statens arbetsgivarverk 1 Statens löne- och pensionsverk 1

Utbildningsdepartementet

Kungliga biblioteket l Arkivet för ljud och bild Centrala studiestödsnämnden Manne Siegbahninstitutet för fysik Institutet för rymdfysik Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 1

Jordbruksdepartementet

Statens jordbruksverk Statens livsmedelsverk

Skogsstyrelsen

Fiskeriverket Statens utsädeskontroll 1 Statens maskinprovningar Statens veterinärmedicinska anstalt

Arbetsmarhtadsdepartementet Arbetsmarlmadsstyrelsen

AMU-styrelsen 1 Arbetsmiljöinstitutet Arbetarskyddsstyrelsen Arbetsmiljöfonden Arbetslivscentrum Arbetslivsfonden Glesbygdsmyndigheten

Kulturdepartenwntet

Statens kulturråd Riksarkivet l Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 1 Statens konstmuseer Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

__|—hl

...,—a......-

D—IHHD—ID—l—u

Antal ledamöter inkl. ordförande

kv m samt—

liga

4 12 16 2 6 8 3 5 8 3 3 6 3 8 1 1 0 8 8 1 7 8 3 3 6 3 5 . 8 4 8 12 2 7 9 2 5 7 3 3 ' 6 2 7 9 3 3 6 3 4 7 6 6 12 7 9 16 l 7 8 4 8 12 4 6 10 4 7 1 1 5 7 12 5 7 12 4 5 9 5 6 l 1 5 4 9 4 3 7

Ordförande Centrala myndigheter kv m Naturhistoriska riksmuseet 1 Statens sjöhistoriska museer 1 Folkens museum - etnografiska l Arkitekturmuseet 1 Statens musiksamlingar 1 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 1 Statens invandrarverk 1 Dialekt- och ortsnamnsarkiven

samt svenskt visarkiv Svenskt biografiskt lexikon Statens biografbyrå 1

Näringsdepartementet

Närings- och teknikutvecklingsverket l Statens institut för byggnadsforskning Statens råd för byggnadsforslming Sprängämnesinspektionen Sveriges geologiska undersökning Nämnden för statens gruvegendom Statens provningsanstalt Styrelsen för teknisk ackreditering Rymdstyrelsen l Patent- och registreringsverket Bränslenämnden

Elförsöijningsnämnden

Styrelsen för Sverigebildcn

Civildepartementet Kammarkollegiet Konsumentverket

Miljö- och naturresurs-departementet Statens naturvårdsverk Kemikalieinspektionen 1 Statens lantmäteriverk Centralnämnden för f astighetsdata Statens strålskyddsinstitut Statens kärnkraftinspektion

D—iI—ll—lb—l—p—dI—l

b—nh—nl—lp—n

___.._—....

Antal ledamöter inkl. ordförande kv m samt-

liga

6 3 9 4 8 12 4 3 7 5 4 9 4 4 8 6 2 8 5 4 9 0 6 6 3 4 7 4 3 7 3 6 9 2 5 7 3 4 7 2 6 8 2 5 7 l 3 4 2 5 7 3 5 8 2 5 7 2 6 8 2 5 7 l 9 10 3 4 7 3 4 7 4 6 10 3 7 10 3 6 9 1 6 7 1 7 8 4 5 9 2 7 9

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

Tabell 3 Andelen kvinnor i regionala myndigheters styrelser: ordinarie ledamöter exkl. personalföretradare (procent)

Myndighetsgrupper Kvinnor % Förändring 1992 1991 procentenheter Försäkringskassor 43 42 +1 Arbetslivsfonder 37 37 0 Lärtsskattemyndigheter 3 1 29 +2 Kronofogdemyndigheter 30 34 -4 Länsbostadsnämnder 30 32 -2 Länsarbetsnärnnder 29 22 +7 Länsstyrelser 24 19 +5 Utvecklingsfonder 18 17 + 1 AMU-myndigheter 17 14 +3 Skogsvårdsstyrelser 14 10 +4 Samtliga 2 7 2 6 + 1

Tabell 4 Andelen kvinnor i regionala myndigheters styrelser fördelade efter nominerande organisation *; ordinarie ledamöter exkl. personalfören'ädare (procent)

Ledamoten Kvinnor % Förändring nominerad av 1992 1991 procentenheter LO 29 26 +3 "PCO 43 40 +3 SACO 63 53 +10

kds 13 — —

c 22 22 0

fp 29 30 —1

m 21 16 +5

s 25 22 +3

v** 22 1 1 +1 1 övriga*** 27 29 —2

Samtli a 27 26 +1

*Avser andelen kvinnor av de ledamöter som den nominerande organisationen föreslagit i enlighet med resp. myndigheters instruktion. Svenska Arbetsgivare- föreningen (SAB har beslutat att inte längre föreslå ledamöter i bl.a. de regirrnala statliga styrelserna. **Vänsterpartiet har endast sammanlagt sju ledamöter i de regionala styrelserna. Av dessa är två kvinnor. Ar 1991 hade vänsterpartiet en kvinna. ***Avser satntliga övriga ledamöter i styrelserna. Här återfinns således bl.a. leda- möter som nominerats av kommun— resp. landstingsförbunden.

Tabell 5 Andelen kvinnor i regionala myndigheters styrelser fördelade på län; ordinarie ledamöter exkl. personalföreträdare (procent)

Län

Gävleborg Kristianstad Västerbotten

Göteborg och Bohus Kopparberg Uppsala Västmanland Södermanland Jönköping Halland Blekinge Norrbotten Älvsborg Stockholm Kronoberg Kalmar Örebro Skaraborg Värmland Gotland Jämtland Östergötland Västernorrland Malmöhus

Samtliga

Kvinnor % 1992

34 33 33 32 3 1 30 30 30 30 29 28 28 27 27.

26 26 25 24 24 24 23 22 20 17

27

1991

29 32 25 30 36 31 30 29 24 28 26 24 29 26 26 24 23 27 23 21 17 23 25 20

26

Förändring procentenheter

+5 +1 +8 +2 —5 —l 0 +1 +6 +1 +2 +4 -2 +1 0 +2 +2 -3 +1

Prop. 1992/93:100 Bil. 12

Register Sid. 3 Inledning 5 A. Kulturdepartementet m.m. Anslag kr 5 1. Kulturdepartementet, ramanslag 42 386 000 5 2. Utredningar m.m., ramanslag . 13 300 000 5 3. Intemationth samarbete m.m.. reservationsanslag 1 345 000 Summa littera A ' 57 031 000 6 B. Kulturverksamhet m.m. 15 Allmän kulturverksamhet m.m. 39 l. Statens kulturråd, ramanslag 25 663 000 40 2. Bidrag till utvecklingsverksamhet inom , kulturområdet m.m., reservationsanslag 118 572 000 54 3. Bidrag till samisk kultur. reservationsanslag 9 372 000 55 4. Stöd till icke-statliga kulturlokaler. förslagsanslag 25 000 000 58 Ersättningar och bidrag till konstnärer 60 5. Visningsersättning åt bild- och forrnkonsmärer 56 785 000 61 6. Bidrag till konstnärer. reservationsanslag 31 624 000 64 7. Inkomstgarantier för konstnärer m.m., ' förslagsanslag 21 467 000 66 8. Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m.,förslagsanslag - 86 444 000 69 9. Ersättning till rättighetshavare på musikområdet 3 375 000 70 Teater, dans och musik 70 10. Bidrag till Svenska riksteatem, Operan och Dramatiska teatem 609 185 000 77 11. Bidrag till Svenska rikskonserter, reservationsanslag 69 664 000 80 12. Täckning av vissa kostnader vid Svenska rikskonserter,]örslagsanslag 1 000 80 13. Bidrag till regional musikverksamhet, ' förslagsanslag 226 270 000 82 14. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans— och musikinstitutioner, förslagsanslag 370 500 000 86 15. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper m.m., reservationsanslag 57 756 000 87 16. Bidrag till Musikaliska akademien 3 424 000

89 89

91 91 95

96

97

98 98

102 112 117

118

121 130 132 134

134

148 167 168 168 174 176 178

180 180

181 181

17.

18. 19.

20.

21.

22. 23.

24.

25.

26.

27.

28. 29.

30.

31. 32. 33. 34. 35. 36.

37.

38.

Summa littera B

Bibliotek Bidrag till regional biblioteksverksamhet, förslagsanslag

Bildkonst, konsthantverk m.m. Statens konstråd, ramanslag Förvärv av konst för statens byggnader m.m., reservationsanslag

Bidrag för konsmäng utsmyckning i bostadsområden, förslagsanslag

Utställningar av nutida svensk konst i utlandet, reservationsanslag Bidrag till Akademien för de fria konsterna Främjande av hemslöjden, förslagsanslag

Arkiv Riksarkivet och landsarldven. ramanslag Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv,förslagsanslag

Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag

Kulturmiljövård Riksantikvarieämbetet. ramanslag Kulturrniljövård. reservationsanslag Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet. förslagsanslag

Kulturstöd vid ombyggnad m.m., förslagsanslag

Museer och utställningar Centrala museer. Myndigheter, ramanslag Centrala museer: Stiftelser

Bidrag till vissa museer m.m.

Bidrag till regionala museer, förslagsanslag Riksutställningar Inköp av vissa kulturföremål,förslagsanslag

Forskning Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, reservationsanslag

Lokalförsörjning m.m. Inredning och utrustning av lokaler för kulturändamål, reservationsanslag

35 292 000

5041000

28 038 000

3000000

1520000 1580000 15 742000

183 842 000

*26 452000

3238000

126 452 000

70 213000

1000

120000000

389 060 000 102 683 000 113 610 000 79 268 000 33 360 000 80 000

*30 855 000

3000000

3 087 429 000

183 186 186 188

189

191

195 198

200 202

209 209 213 216 219

k) lx) lx) J=— b.) b.) Lii N.) N

C. Massmedier m.m.

Film m.m. 1. Statens biografbyrå. ramanslag 7 728 000 2. Stöd till svensk filmproduktion m.m.,

reservationsanslag 61 500 000 3. Stöd till filmkulturell verksamhet,

reseniationsanslag 68 298 000 4. Stöd till fonogram och musikalier,

reservationsanslag 12 377 000

Dagspress och taltidningar 5. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden,

ramanslag 5 316 000 6. Driftsstöd till dagspressen, förslagsanslag 420 000 000 7. Utvecklingsstöd till dagspressen,

reservationsanslag 7 800 000 8. Täckande av förluster vid statlig kredit-

garanti till dagspressen, förslagsanslag 1 000 9. Distributionsstöd till dagspressen,

förslagsanslag 75 000 000 10. Stöd till radio- och kassettidningar,

förslagsanslag 101 974 000

Litteratur och rids/tri)?” l 1. Litteraturstöd. reservationsanslag 40 866 000 12. Stöd till kulturtidskrifter, reservationsanslag 19 450 000 13. Stöd till bokhandel, reservationsanslag 8 030 000 14. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation

och litteratur, reservationsanlag 8 576 000 15. Talboks- och punktskriftsbiblioteket. ramanslag 62 323 000 16. Bidrag till Svenska språknämnden och

Sverigefinska språknämnden. förslagsanslag 3 128 000

Radio och television

Den avgiftfmansierade radio- och TV-verksamheten 17. Kabelnämnden, förslagsanslag 4 204 000 18. Närradionämnden.jörslagsanslag 4 761 000 19. Utbyte av TV—sändningar mellan Sverige

och Finland, förslagsanslag 27 132 000 20. Bidrag till dokumentation av medieutvecklingen

och till europeiskt mediesamarbete. reservationsanslag 16 287 000 Summa littera C 954 751 000

256 D. Invandring m.m. Prop. 1992/931100 266 l. Statens invandrarverk, ramanslag 613 888 000 Bil— 12 269 2. Förläggningskostnader m.m., förslagsanslag 6 407 000 000 271 3 Åtgärder för invandrare, reservationsanslag 20 926 000 272 4 Överföring av och andra åtgärder för '

flyktingar m.m., förslagsanslag 269 960 000 274 5. Ersättning till kommunema för åtgärder för

flyktingar m.m., förslagsanslag 4 295 000 000 276 6. Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen,

reservationsanslag 15 589 000 277 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m.m.,

ramanslag 3 829 000 278 8. Lån till hemutrustning för flyktingar. m.fl.,

förslagsanslag . 92 264 000 280 9. Utlänningsnämnden. ramanslag 51 550 000 281 10. lntemationell samverkan inom ramen för

flykting- och migrationspolitiken m.m., reservationsanslag 2 000 000 281 1 1. Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism,

reservationsanslag 10 000 000

Summa littera D 11 782 006 000

283 E. Jämställdhetsfrågor

293 l . Jämställdhetsombudsmannen m.m., ramanslag 6 575 000 296 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder.

reservationsanslag 10 556 000

Summa littera E - 17 132 000

Summa Kulturdepartementet 15 898 349 000

Bilagor Prop. 1992/93:100

298 12.1 Sammanfattning av rapporter m.m. från Statens kulturråd om Bil- 12 ett vidgat deltagande i kulturlivet 301 12.2 Sammanfattning av uppdrag till Statens kulturråd om kulturin— stitutionemas verksamhet för barn och ungdom 305 12.3 Sammanfattning av Statens kulturråds plan för vidgat del- tagande i kulturlivet samt Riksarkivets. Riksantikvarieämbetets och Svenska Filminstitutets bedömingar inom resp. verksam- hetsområde

309 12.4 Sammanfattning av Statens kulturråds förslag om huvud- mannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet av Södra teatern

311 12.5 Förteckning över remissinstanser och sammanställning av remissyttranden över Statens kulturråds förslag om huvud- mannaskapet för Södra teatern och det framtida utnyttjandet av Södra teatern "

312 12.6 Sammanfattning av betänkandet (SOU l99l:3l) Statens arkiv- depåer. en utvecklingsplan till år 2000 314 12.7 Förteckning över remissinstanser och sammanställning av remissyttranden över betänkandet (SOU l99l:31) Statens arkivdepåer, en utvecklingsplan till år 2000 321 12.8 Sammanfattning av betänkandet (SOU 1992:107) Kulturstöd vid ombyggnad 324 12.9 Förteckning över remissinstanser och sammanställning av remissyttranden över betänkandet (SOU 1992:107) Kulturstöd vid ombyggnad 331 12.10 Lagen (1989z4l) om TV—avgift 332 12.11 Lagen (1986:3) om rundradiosändning av här finländska tele- visionsprogram 333 12.12 Fördelning av ekonomiska resurser mellan kvinnor och mån 337 12.13 Könsfördelningen i statliga lekmannastyrelser

golab 42659. Stockholm 1992

Regeringens proposition

l992/931100 Bilaga 13

Näringsdepartementet (tolfte huvudtiteln)

l Riksdagen [992/593. I sum/. Nr [()1). lli/aga l.?

Bilaga 13 till budgetpropositionen 1993

Näringsdepartementet (tolfte huvudtiteln)

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Lundgren

Anmälan till budgetpropositionen 1993 Inledning

Näringspolitiken

Till Näringsdepartementet hör bl.a. frågor inom följande områden:

- de allmänna riktlinjema för näringspolitiken, - övergripande näringspolitiska frågor, - företagens allmänna utvecklingsbetingelser, service, utbildning m.m., - industrins finansiering, bl.a. vissa exportkreditfrågor, - förvaltning och avyttring av aktier eller andra tillgångar i vissa helt eller delvis statligt ägda företag, - näringsfrihet och inrikeshandel, - pris- och konkurrensförhållanden, - byggnadsväsendet och viss byggforskning, mineraifrågor, - teknisk forskning och utveckling, - patent- och registreringsverksamhet, - skydd för varumärken, mönster och namn,

- teknisk kontroll, provning och målning, vissa säkerhetsfrågor,

- turism,

- energiförsörjning, energiforskning, kommunal energiplanering och beredskap inom energiområdet. En av regeringens främsta uppgifter är att bryta den ekonomiska stagnationen och att återupprätta Sverige som en tillväxt— och företagar- nation med en stark och växande ekonomi. I näringspolitiken betonas enskilt ägande, företagande och sparande, avskaffandet av tillväxthäm- mande skatter, avreglering och ökad konkurrens, effektivisering och

&

anat %

Prop. 1992/93:100 Bil. 13

privatisering av de statliga företagen samt ett snabbt inträde i EG. De Prop. 1992/93 näringspolitiska beslut som riksdagen fattat under senare tid innebär Bil. 13 sammantagna att en kraftig omläggning har genomförts av näringspoliti- ken.

Den övergripande näringspolitiken omfattar ett brett område av frågor inom alla samhällsområden. Till Näringsdepartementets ansvarsområde hör de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och de övergripande näringspolitiska frågorna. Under senare tid har betydelsefulla åtgärder vidtagits för avreglering och konkurrens inom nästan alla samhällsekto— rer. Regeringen avser att fortsätta och utveckla de samlade näringspoli— tiska insatserna för att stärka marknadsekonomin, riva tillväxthinder och förbättra det långsiktiga näringsklimatet i Sverige.

Sett över en längre tid har det blivit allt dyrare och krångligare att starta och driva företag i Sverige. Samtidigt har skatte- och socialför- säkringssystemen byggts ut så att de sammantagna diskriminerat be- skattat arbete och i många fall motverkat en återgång till arbete från stöd inom försäkringssystemet. Politiken har i hög grad varit inriktad på att fördela redan skapad välfärd, medan drivkrafterna för skapandet av ny välfärd och nya arbeten har hållits tillbaka.

Näringspolitikens huvuduppgift är nu att återskapa goda förutsättning- ar för produktiva investeringar och produktivt arbete i Sverige. För detta måste drivkrafter skapas. Det privata näringslivet måste ges en väsentligt bättre konkurrenskraft och bättre förutsättningar att växa.

Dessa krav förstärks av Sveriges anknytning till EG:s inre marknad genom EES-avtalet. Det innebär att svenska företag och svenska konsu- menter kan dra nytta av den europeiska inre marknadens ökade utbud och ökade avsättningsmöjligheter. Konkurrensen skärps på såväl export- som hemmamarknadema, vilket bidrar till en för konsumenterna gynn- sam prispress samtidigt som strukturomvandlingen förstärks, särskilt inom sektorer som tidigare varit avskärmade från internationell konkur- rens.

Den ökande intemationaliseringen skärper kraven ytterligare på den svenska ekonomin och politiken. lntemationell konkurrens medför ett starkt omvandlingstryck. För att Sverige skall kunna hävda sig i kon- kurrensen räcker det inte längre med att kunna producera exportvaror till konkurrenskraftiga priser. Lönsamheten måste vara minst lika hög för investeringar i Sverige som i andra länder. Ersättningen till en internationellt rörlig arbetskraft, liksom villkoren för entreprenörer, måste vara jämförbar med vad andra länder kan erbjuda. Det är av- görande för att vi skall kunna dra till oss de investeringar och den produktion som krävs för ett fortsatt högt välstånd.

För att samhällets resurser skall kunna användas effektivt måste ex- pansionsutrymme skapas för den konkurrensutsatta sektorn i svensk ekonomi. För att öka nyföretagandet och minska riskerna för att mark— nadsdominans och monopoltendenser utvecklas är det viktigt att mark- nadstillträdet är fritt. Olika typer av regleringar är ofta ett av de vikti- gaste hindren för nyetableringar.

1980-talets gradvisa försämring av den svenska produktionens kost- nadsläge är nu på väg att vändas genom en målmedveten politik för

prisstabilitet. De senaste årens strukturella förändringar i ekonomin - Prop. 1992/93 satsningen på ny teknologi, skattereformen, tillväxtbefrämjande skatte- Bil. 13 lättnader för bl.a. småföretag, avregleringen av de finansiella markna— derna och förändringarna av socialförsäkringssystemet underlättar en effektiv användning av de svenska resurserna. Regeringens näringspolitiska arbete redovisas nedan under sex huvud- områden: - Satsning på småföretagande och tillväxtföretag - Privatisering av statligt ägda företag - Konkurrenspolitik - Teknologisk infrastruktur - Teknisk forskning och utveckling - Energipolitik

Satsning på småföretagande och tillväxtföretag

Den nya industriella tillväxten måste i huvudsak komma från de små och medelstora företagen. De stora företagen är viktiga som drivkrafter men kan inte förväntas att i tillräcklig utsträckning öka sin produktion och sysselsättning. Ny innovativ kraft måste tillföras näringslivet genom etablering av nya företag och genom att tillväxtrnöjlighetema stärks för särskilt små och medelstora företag.

Regeringen lade hösten 1991 fram ett program för stimulans av till- växten av små och medelstora företag (prop. 1991/92:51, bet. 1991/921NU14, rskr. l99l/92:93). Programmet omfattar bl.a. avregle- ringar, effektivare konkurrens och förbättrad riskkapitalförsörjning. Statsmaktema har vidare beslutat om ett flertal förändringar av skatte- politiken till fördel för småföretagen.

Riksdagen beslutade våren 1992 om avveckling av löntagarfonderna. Bl.a. avsattes 6,5 miljarder kronor för att förbättra riskkapitalförsörj- ningen för små och medelstora företag. Regeringen redovisade i propo- sitionen (1992/93:41) Kapital för tillväxt förslag avseende dels organisa- torisk struktur för riskkapitalverksarnheten, dels den utskiftning av ägandet som förordats. Riksdagen beslutade (bet. l992/93:FiU3, rskr. 1992/93:25) i enlighet med regeringens förslag. Det innebär att huvud— delen av aktierna i de bolag som skall arbeta med riskkapitalfinansiering kommer att ägas av de ca 16 000 företag som debiterats vinstdelnings- skatt. Utskiftningen av aktier beräknas att vara avslutad vid årskiftet l992/93 varvid verksamheten sätts igång. Bolagens aktier skall snarast marknadsnoteras.

Regeringen har vidare i propositionen (1992/93:82) Kapital för nya företag, m.m. lagt fram förslag till bl.a. riktlinjer för och organisation av statens medverkan vid finansiering av företagsetableringar och ut— vecklingsprojekt i unga företag. Industrifondens verksamhet ändras så att den koncentreras till nya och unga företag. Därjämte föreslås ett särskilt nyföretagarlån. Riksdagen har beslutat (bet. 1992/93:NU19, rskr. 1992/932145) i enlighet med regeringens förslag.

Dessa insatser för att väsentligt förstärka riskkapitalförsörjningen in- nebär också förbättrade möjligheter till finansiering av utvecklingspro— jekt baserade på forskning och utveckling vid högskolorna.

Ytterligare insatser vad gäller bl.a. avreglering och regelförenkling bereds inom regeringskansliet.

Riksdagen beslutade våren 1992 (bet. l99l/92zKrU16, rskr. 1991/92:196) att avveckla Sveriges turistråd. Därvid lades fast att sta- tens mål för insatser inom turismområdet främst bör vara att dels påver- ka Sverigebilden utomlands genom att sprida allmän utlandsinriktad Sverigeinformalion, dels bistå med sådana exportfrämjandc marknads- föringsinsatser som kommer turismbranschen i dess helhet till godo. Mot denna bakgrund inrättades den 1 juli 1992 Styrelsen för Sverige- bilden som skall genomföra informations- och marknadsföringsverksam- het med inriktning på att presentera Sverige utomlands.

Det är angeläget att Öka inflödet av utländska investeringar till Sverige både för att öka kapitaltillflödet och för att tillföra industriell och kommersiell kompetens. Informationen om Sverige som investe- ringsland har därför förstärkts. Denna informationsverksamhet bör integreras med den övriga informationsverksamhet som Styrelsen för Sverigebildcn bedriver. Styrelsen bör därför ges ansvar även för den investeringsinriktade informationen utomlands.

Privatisering av statligt ägda företag

Den statliga företagssektom är stor och representerar ett antal skilda verksamhetsinriktningar, alltifrån små bolag med speciell verksamhet till stora industriföretag med kommersiell inriktning. Till detta kommer ett antal affärsverk och finansinstitutioner. Totalt omfattar den statliga företagssektom ett 40-tal aktiebolag som i flertalet fall är moderbolag i en koncern, sju affärsverk samt sex finansinstitut där staten äger minst 50 % av aktiekapitalet. De hel- eller delägda statliga företagen äger helt eller delvis ca 450 bolag. Den sammanlagda omsättningen i den statliga företagssektom uppgick år 1991 till 208 miljarder kronor. De statliga kreditinstitutens utlåning var vid slutet av samma är drygt 400 miljarder kronor. Totalt sysselsatte den statliga företagssektom år 1991 ca 260 000 personer.

Regeringens privatiseringsprogram inleddes sedan riksdagen i decem- ber 1991 bifallit regeringens proposition (l99l/92:69) om privatisering av statligt ägda företag, m.m. och bemyndigat regeringen att sälja sta- tens aktier i 34 helt eller delvis ägda bolag (bet. l99l/92:NU10, rskr. l99l/92:92). I riksdagsbeslutet om nyteckning av aktier i Nordbanken (prop. 1991/92:21, bet. 1991/92zNU4, rskr. 1991/92z8) fick regeringen bemyndigande att sälja aktierna i banken.

Arbetet med bolagisering av statlig verksamhet som en förberedelse för privatisering har fortsatt. Vid årsskiftet 1991/92 ombildades Statens Vattenfallsverk till Vattenfall AB. Den l juli 1992 överfördes verksam- heten vid Domänverket till aktiebolagsform, Domän AB. Vidare har från samma tidpunkt verksamheten vid Statens Hundskola bolagiserats.

I enlighet med riksdagens beslut skall regeringen varje år i budget- propositionen lämna en redogörelse över privatiseringsprogrammet.

I maj 1992 har staten utfärdat och sålt köprätter avseende sitt innehav (48 %) i SSAB Svenskt Stål AB. Erbjudandet avsåg ett paket till ett pris av ca 14 600 kr jämte courtage. Varje paket bestod av en statsobligation med nollkupongskonstruktion på nominellt 17 000 kr förfallande till betalning den 31 januari 1994 plus 100 köprätter att köpa 100 aktier i SSAB till kursen 170 kr per aktie senast den 15 februari 1994. Det belopp som återbetalas för statsobligationen den 31 januari 1994 mot- svarar köpeskillingen för de 100 SSAB-aktierna. Statsobligationen och köprättema kan disponeras var för sig. Svenska folkets efterfrågan på SSAB-paket blev mer än tre gånger större än tillgången. Totalt tecknade sig ca 118 000 personer för ca 207 000 paket. Totalt erbjöds allmän- heten att teckna 66 666 paket. Även kvoten för institutionella placerare om ca 60 000 paket övertecknades kraftigt med ca 1 400 anmälnings- sedlar omfattande 290 000 paket. Bland SSAB-anställda ingav ca 1 200 personer anmälningssedlar om 1 900 paket. Genom Aktieinvest kunde delar av paket köpas. Ca 3 500 personer förvärvade på detta vis 1 500 paket.

I maj 1992 var också privatiseringen av Svalöf AB, som arbetar med växtförädling inom lantbruk och trädgård, klar. Staten sålde då sitt 50- procentiga innehav i företaget motsvarande 112 000 aktier till hälften- ägaren Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR). Efter privatiseringen kommer de två växtförädlingsföretagen Svalöf AB och W. Weibulls AB att samordna sin verksamhet. Köpeskillingen för aktierna som SLR förvärvade var 51 750 000 kr. Aktierna tillträddes den 1 juni 1992.

I augusti 1992 sålde staten merparten av sitt aktieinnehav i Svensk Avfallskonvertering AB (SAKAB) till WMI Sellbergs AB. WMI Sellbergs AB ingår i den internationella koncernen Waste Management International som är världsledande i avfallskonverteringsbranschen. Genom försäljningen kunde regeringen kombinera höga mål på miljö- området med ambitionen att privatisera statliga företag. Genom för- säljningen får SAKAB tillgång till WMI Sellbergs tekniska och ekono- miska resurser. Före försäljningen ägde staten ca 96 % av aktierna i SAKAB. Resterande ca 4 % ägdes till lika delar av Svenska Kommun- förbundet och Näringslivets stiftelse för avfallsbehandling. Den totala köpesumman var 340 miljoner kronor varav statens andel var 326 miljo— ner kronor. Efter den 24 augusti 1992 äger WMI Sellbergs 90,1 % av aktierna i SAKAB medan staten äger 9,9 %.

I september 1992 sålde staten sitt aktieinnehav i Nordiska satellitak- tiebolaget NSAB, som äger Tele-X—satelliten, till Filmnet och Svenska rymdaktiebolaget. Efter försäljningen äger Filmnet 85 % av aktierna i NSAB och statliga Svenska rymdaktiebolaget 15 %. Köpeavtalet byggde bl.a. på att NSAB under de följande månaderna anskaffade ytterligare satellitkapacitet som komplement och efterföljare till Tele-X. Privati- seringen av statens aktieinnehav i NSAB innebar en riktig kommersiell lösning för Tele—X-satellitens framtida utveckling. Svenska rymdaktiebo-

laget kommer i framtiden att svara för satellitkontroll av Tele—X, drift av satellitsystemet samt försäljningen av dess tjänster.

I den uppgörelse som regeringen under hösten 1992 träffade med So- cialdemokratiska arbetarepartiet om den ekonomiska politiken berörs också privatiseringsprogrammet. Ett tillfälligt moratorium för försälj— ning av statliga företag infördes i princip. Detta var också motiverat med tanke på det marknadsläge som förelåg under hösten 1992. Mora- toriet utgör inget hinder för omstruktureringar i de fall de är lämpliga och nödvändiga. Förberedelsearbetet med privatiseringen av de statliga företagen fortsätter också i enlighet med riksdagens beslut från hösten 1991.

Utskiftningen av aktier i de nybildade riskkapitalbolagen kommer i allt väsentligt att vara avslutad före årsskiftet 1992/93. Riksdagen beslöt i november 1992 ( prop. 1992/93:41 , bet. 1992/93:FiU3 , rskr. l992/93:25) att en del av löntagarfondsmedlen skall avsättas till riskka- pitalbolag. Beslutet innebar att två portföljförvaltande bolag bildas, som skall arbeta med indirekta placeringar-i små och medelstora företag. Samtidigt bildar de tidigare regionala, statliga riskkapitalbolagen grun- den för nya riskkapitalbolag. Både de portföljförvaltande bolagen och riskkapitalbolagen privatiserades under år 1992 genom en utskiftning av ägandet från staten till alla de företag som debiterats vinstdelningsskatt.

Konkurrenspolitik

Konkurrensförhållandena spelar en avgörande roll för dynamiken och tillväxten i den svenska ekonomin. Konkurrensen stimulerar en bättre användning av samhällets resurser. Den stärker det svenska näringsli- vets förmåga att hävda sig på de internationella marknaderna vilket är till nytta för konsumenterna genom att priserna pressas och utbudet av varor och tjänster blir större och mer varierat. Inom viktiga delar av den svenska ekonomin är konkurrensen otillräcklig. Konkurrenstrycket måste därför öka både i privat och offentlig verksamhet.

Regeringen har initierat ett omfattande program för avreglering, privatisering och reformering av regler som hämmar ett effektivt re- sursutnyttjande. Flera samhällsområden är berörda. Insatserna inom byggsektorn, livsmedelsområdet, energiområdet, transportområdet, arbetsrätten samt post— och teleområdet bör särskilt nämnas. Ytterligare initiativ kommer att tas till avregleringar inom nya områden och genom— förda reformer kommer att följas upp. Konkurrensverket har i en skri- velse till regeringen redovisat möjliga åtgärder för avreglering och avskaffandet av konkurrenshinder i offentlig sektor.

Ett medel för att uppnå ökad effektivitet inom den offentliga sektorn är att utsätta den för konkurrens. I många kommuner och landsting har inslaget av konkurrens i verksamheten redan ökat. Flera reformer är aktuella för att underlätta denna utveckling. Ett sätt att öka effektiviteten är att upphandla varor och tjänster genom anbudstävlingar. En departe- mentspromemoria (Ds 1992:121) Anbudskonkurrens vid offentlig pro— duktion har upprättats inom Näringsdepartementet med förslag till rätts-

lig reglering, som innebär att viss offentlig verksamhet som bedrivs i egen regi skall utsättas för konkurrens. Förslaget remissbehandlas för närvarande. En effektiv konkurrenspolitik kräver tydliga och fasta spelregler som ger konkurrens på lika villkor för företagen samt möjligheter för nya aktörer att komma in på marknaden. Riksdagen har nyligen beslutat om en ny skärpt konkurrenslag ( prop. 1992/93:56 , bet. 1992/931NU17, rskr. 1992/93:144 ) som innehåller förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning samt regler om kont- roll av företagsförvärv.

De förändringar av myndighetsorganisationen på konkurrensområdet som regeringen har initierat ger effektiviseringar som bl.a. innebär att resurserna för den åtgärdsinriktade konkurrenstillsynen har förstärkts. De anpassningar av organisation och resurser som ansetts erforderliga för att uppnå och upprätthålla en effektiv konkurrens har sålunda ge- nomförts.

Inriktningen av konkurrenspolitiken bör i ökad utsträckning bygga på resultat som forskningen ger. Avsikten är att forskningen på konkur- rensområdet skall tas upp i den forskningspolitiska propositionen som regeringen har aviserat.

Teknologisk infrastruktur

Näringslivets effektivitet är beroende av resurser för teknisk utvärdering och kvalitetssäkring samt att regelsystemen för teknik är rationella och harmoniserade mellan länderna. Rätten till uppfinningar, varumärken och mönster måste kunna skyddas av ett system för immaterialrätt. Den mogna teknikens flora av varianter behöver standardiseras för att ge utbytbarhet och möjlighet att sammanfoga systemen. För att skydda liv, hälsa, egendom och miljö mot risker som tekniken medför måste ofta lagstiftning tillgripas.

Regelsystemen måste utformas så att de inte medför onödiga hinder och kostnader för handel, teknisk utveckling och företagande. Rege- ringen har inom detta område redan initierat ett Hertal åtgärder. Många av dem är föranledda av Sveriges närmande till EG.

Bland förslagen som regeringen presenterat och riksdagen bifallit märks: - sammanförande av aktiebolags-, handels— och föreningsregistren till

Patent— och registreringsverkets bolagsavdelning ( prop. 1992/93:27 , bet. l992/93:LU10, rskr. 1992/93:75 ),

- anpassning av regler för mått, vikt och förpackningar till vad som gäller inom EG (prop. 1992/93:47, bet. l992/93zNU13, rskr. l992/93:96), - inrättande av en särskild myndighet för elsäkerhet (prop. 1992/93:21, bet. l992/93zNUS, rskr. 1992/93:34), - lagstiftning beträffande insatsvaror i byggverksamhet enligt åtagande i EES-avtalet (prop. 1992/93:55, bet. 1992/93zBoU6, rskr. 1992/93:154).

Under våren 1993 avser jag föreslå regeringen att lämna förslag till Prop. l992/93 riksdagen avseende bl.a. följande: - ombildning av Statens provningsanstalt (SP) till aktiebolag i avsikt att ge bättre villkor för verksamheten och möjliggöra en eventuell fram- tida privatisering, förändringar av lagstiftningen som rör sökandet efter och bearbet- ningen av nrineralfyndigheter, - förändrade byggregler som syftar till att möjliggöra billigare bostads- byggande. Standardiseringen har genom EG:s program för den inre marknaden givits en ny och avsevärt mer omfattande roll än tidigare. Den nämiare preciseringen av de väsentliga produktkrav som anges i direktiven skall ske i harmoniserade standarder. Regering och riksdag har genom en speciell utformning av stödet till svensk standardisering velat förstärka näringslivets medverkan. Metoden med ett målrelaterat bidrag till euro- peiskt anknutna standardiseringsprojekt som rör säkerhet, arbetsmiljö, konsumentskydd och miljöskydd har efter utvärdering inte visat sig vara ett tillräckligt effektivt sätt att främja dessa standardiseringsområden. Det målrelaterade bidraget bör avvecklas och sektorsmyndighetemas ansvar att prioritera sitt deltagande i standardiseringsarbetet inom sina respektive ansvarsområden i stället betonas.

Öppna system med konkurrens mellan kompetensprövade aktörer införs nu när det gäller obligatorisk provning och kontroll inom EES. Förändringarna medför betydande förenklingar för både export och import. Resurser för mätteknik och provning är en viktig del i den tekniska infrastrukturen inom EES. Normaliehållning och FoU inom mät- och provningsteknik ses som statliga angelägenheter. Multi— disciplinära organisationer som kan arbeta över flera teknikområden eftersträvas. SP är internationeut välkänd och har gott anseende i det europeiska samarbetet. Flertalet av SP:s motsvarigheter är myndigheter, men en utveckling mot friare och privaträttsliga verksamhetsformer pågår. I betänkandet (SOU 1992:74) Prova privat - provning och mät- teknik inom Statens provningsanstalt och Statens maskinprovningar i europaperspektiv föreslår utredaren att SP ombildas till ett statligt aktie- bolag med siktet inställt på en privatisering inom tre till sex år beroende på den internationella utvecklingen. Betänkandet har remissbehandlats. Jag avser att senare föreslå regeringen att SP omvandlas till ett av staten helägt aktiebolag fr.o.m. den 1 juli 1993 och att återkomma till riks- dagen i frågan med en särskild proposition. SP bör redan nu vidta för- beredelser för bolagiseringsprocessen.

Elsäkerhetrarbetet överförs från Närings- och teknikutvecklingsverket till det nyinrättade Elsäkerhetsverket (ESV) fr.o.m. ingången av år 1993. Därmed betonas och tydliggörs de insatser staten gör för elsäker- heten. Den 1 juli 1993 genomförs den avslutande anpassningen av de svenska elsäkerhetsreglema till vad som skall gälla inom EES-området. Från samma tidpunkt föreslås elsäkerhetsarbetet bli finansierat genom en abonnentavgift.

Staten koncentrerar sina insatser inom mineralområdet. I syfte att ytterligare förbättra möjligheterna för prospektering har riksdagen be-

Bil. 13

slutat ( prop. 1991/92:100 bil. 13, bet. 1991/92zNUl8, rskr. Prop. l992/93 l99l/921157) om ökade statliga insatser inom basverksamheten, dvs. de tidigare leden i prospekteringskedjan. Jag avser föreslå regeringen att under innevarande riksmöte förelägga riksdagen förslag till ändring av vissa bestämmelser i nya rninerallagen. En promemoria i ämnet ( Ds 1992:128 ) Översyn av vissa bestämmelser i minerallagen , m.m. remissbehandlas för närvarande.

Regeringen har uppdragit åt Nämnden för statens gruvegendom (NSG) att under innevarande budgetår avyttra den statliga gruvegen- domen på affärsmässiga villkor och att till Sveriges geologiska under- sökning överföra det informationsmaterial som inte tillhör sådan gruv- egendom som skall försäljas. Enligt riksdagens beslut våren 1992 skall NSG läggas ned.

EES-avtalet medför ett stort antal betydelsefulla förändringar inom byggrektom. Inom hela EES-området kommer harmoniserade krav på byggprodukter att gälla, vilket i hög grad kommer att underlätta han- deln. Också reglerna för upphandling, utvecklingen mot en harmonise- ring av ansvarsreglema m.m. kommer att medföra stora förändringar. Regeringen har i propositionen (l992/93:55) om en byggproduktlag m.m. föreslagit dels en ny byggproduktlag, dels vissa ändringar i plan- och bygglagen (1987:10) , PBL. Riksdagen har den 17 december 1992 beslutat i enlighet med regeringens förslag (bet. 1992/93:80U6, rskr. l992/93:154).

En utredningsman har den 26 november 1992 tillkallats för att se över bl.a. PBL:s regler om bygglov i syfte att underlätta en rationell och kosmadsbesparande byggprocess (dir. 1992:104).

Boverket ser för närvarande över reglerna i sina byggföreskrifter i syfte att anpassa dem till de nya EES-reglema. I samråd med Närings- departementet kommer Boverket att i möjligaste mån gallra ut föreskrif- ter om tekniska lösningar och i stället utforma föreskrifterna som funk- tionsnormer. Detta ökar möjligheterna för producenterna att välja tek- niska lösningar och gynnar teknikutveckling.

En fortsatt avreglering av nybyggandet är väsentlig. Jag avser därför att under våren återkomma med förslag till förändrade byggregler som syftar till att möjliggöra billigare bostadsbyggande.

Problemen med fukt, mögel och andra skador till följd av byggfel be- står. Preliminära resultat från genomförda studier visar inte på några påtagliga förbättringar i byggnadsproduktionen fram till 1980-talets slut.

Problemen har föranlett riksdagen att lagstifta om skydd mot bygg- skador genom lagen ( 1991:742 ) om byggnadsgaranti. Riksdagen har dock funnit att denna lagstiftning är mindre rationth utformad och begärt att regeringen presenterar alternativ som grundas på försäkrings- lösningar. Frågan bereds i regeringskansliet.

Teknisk forskning och utveckling

Näringslivets konkurrenskraft och tillväxt är nära kopplade till graden av teknisk förnyelse och utveckling av nya produkter. Förmågan att snabbt ta till sig och utnyttja relevant teknik är en viktig förutsättning

Bil. 13

för effektivare produktion och mer konkurrenskraftiga produkter. Tek- nisk forskning och utveckling (FoU) är således av grundläggande be- tydelse för ökad produktivitet, f'omyelse och tillväxt inom industrin.

Sverige har under flera år befunnit sig i topposition bland de indust- rialiserade länderna vad gäller teknisk forskning och utveckling. Takten i den svenska industrins tekniska f'omyelse har dock mattats sedan mitten av 1980-talet medan den har fortsatt att öka i viktiga konkurrent- länders industri. Företagens FoU-satsningar låg år 1989 på ungefär samma nivå som år 1985, räknat i kronor per invånare. I flertalet kon- kurrentländer fortsatte företagen att expandera sin FoU under samma tid.

Inom andra industriländer görs betydande teknikpolitiska satsningar på strategiskt viktiga områden. Det gäller exempelvis i Tyskland, Frankrike, USA och Japan där FoU-politiken systematiskt används som ett konkurrensvapen. Det finns inga unika förutsättningar som gör det möjligt för Sverige att avvika från detta internationella mönster. En starkt industrirelevant FoU-miljö är en förutsättning för att Sverige skall kunna utgöra ett attraktivt lokaliseringsaltemativ för kunskapsintensiv och tillväxtskapande produktion.

Inom regeringskansliet bereds för närvarande en forskningspolitisk proposition som regeringen avser att inom kort förelägga riksdagen. I propositionen lämnas f'orslag till ett forskningspolitiskt program, som syftar till utveckling och ökad konkurrenskraft i hela samhället. Ett stärkt inslag av industrirclaterad forskning och utveckling är av strate- gisk betydelse i denna satsning.

Energipolitiken Riksdagen beslutade våren 1991 om riktlinjer för energipolitiken ( prop. 1990/91:88 , bet. 1990/91:NU40 , rskr. 1990/91:373 ). Riksdagen godkände i allt väsentligt regeringens proposition, som baserades på en överenskommelse mellan Socialdemokratiska arbetarepartiet, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet.

Enligt riksdagens beslut skall regeringen årligen redovisa de resultat Som har uppnåtts genom de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet samt förelägga riksdagen förslag om de ytterligare åtgärder som är motiverade. En redovisning av de energi- politiska programmen lämnas i denna bilaga under litt. E. Energi.

Energiskatter

Riksdagen godkände i juni 1992 regeringens förslag om en omläggning av energiskattema (prop. 1991/92:150 bil. 1:5, bet. 1991/921FiU30, rskr. 1991/92:350). Energiskatteomläggningen träder i kraft den 1 januari 1993. Syftet med reformen är att stärka industrins konkurrens- kraft och sänka uttaget av sådana skatter som hämmar tillväxten. Den allmänna energiskatten för bränslen och elektrisk kraft tas bort helt för industrin och växthusnäringen och koldioxidskatten sänks från 25 öre till 8 öre per kg koldioxidutsläpp. Fram till år 1995 kommer den ener-

giintensiva industrin att kunna få nedsättning av koldioxidskatt, men därefter avskaffas dessa bestämmelser. För övriga samhällssektorer, dvs. hushåll, jordbruk, servicenäringar, m.m., höjs koldioxidskatten från 25 öre till 32 öre per kg koldioxidutsläpp. Vidare höjs den allmän- na energiskatten på elektrisk kraft för dessa sektorer med 1,3 öre per kWh. Regeringen beslutade i juni 1992 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en teknisk översyn av energibeskattningen (Fi 1992:15).

Elmarknaden

En reformering av den svenska elmarknaden har inletts. Huvuddelen av verksamheten i Statens vattenfallsverk har ombildats till ett aktiebolag, Vattenfall AB, och storkraftnätet och de statligt ägda utlandsförbindel- serna har överförts till Affärsverket svenska kraftnät. Riksdagen be- slutade i juni 1992 ( prop. 1991/92:133 , bet. 1991/92zNU30, rskr. l99l/92:322) om mål och strategier samt en handlingsplan för den fortsatta reformeringen av elmarknaden. Målet för reformen är att genom ökad konkurrens nå ett än mer rationellt utnyttjande av produk- tions- och distributionsresursema och att tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser.

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att överväga och föreslå de förändringar av ellagstiftningen som krävs för att uppnå dessa syften. Utredaren (N 1992:O4) skall redovisa den första etappen av sitt arbete senast den 31 mars 1993. Svenska kraftnät utreder på rege- ringens uppdrag förutsättningarna för en svensk kraftbörs. Även detta uppdrag skall redovisas under våren 1993.

NUTEK har regeringens uppdrag att årligen redovisa den aktuella ut- vecklingen på de europeiska elmarknaderna. I september 1992 överläm- nades till regeringen rapporten Elmarknaderna i Europa (NUTEK B 199229).

F örsörjningsberedskap

Försörjningsberedskapen på energiområdet syftar till att samhällets be- hov av energi för produktion, transporter och uppvärmning skall kunna tillgodoses under kriser och i krig. Verksamheten utgör en särskild funktion inom totalförsvarets civila del. NUTEK är funktionsansvarig myndighet. Mål och riktlinjer för verksamheten har fastställts senast genom 1992 års försvarsbeslut (prop. l99l/92:102 kap. 11, bet. 1991/92zFöU12, rskr. l99l/92:337).

För beredskapslagringen av olja innebär riktlinjerna att nuvarande statliga lager för krigssituationer skall minskas, samtidigt som lagringen rustas upp och ges en ny struktur. Genom utförsäljning av en del av lagren skapas möjligheter att finansiera bl.a. investeringar för upprust— ning av lagringsanläggningama. Ett förslag i frågan har lagts fram av NUTEK i oktober 1992. En översyn av den statliga oljelagringen kom- mer nu att företas.

Försvarsbeslutet år 1992 innebar vidare att den lagring för s.k. freds- kriser som sker inom oljebranschen skall kompletteras med ett statligt lager, främst av flygdrivmedel. Den lagrade volymen kan dock begrän- sas. Enligt försvarsbeslutet skall elförsörjningen ges hög prioritet i be- redskapsarbetet. Reforrneringen av den svenska elmarknaden innebär att de organisatoriska och finansiella förutsättningarna för arbetet har för— ändrats. Programplanen för totalförsvarets civila del t.o.m. budgetåret 1997/98 inrymmer ökade insatser för elförsörjningen. Däri ingår bl.a. bidrag till vissa beredskapshöjande investeringar inom elkraftsområdet som finansierades av Statens vattenfallsverk före bolagiseringen.

Internationella frågor

Sveriges energiförsörjning är i hög grad beroende av den internationella utvecklingen. Den pågående intemationaliseringen av elmarknadema och den ökande ekonomiska integrationen förstärker detta förhållande.

Med anledning av Sveriges ansökan om medlemskap i EG har EG- kornmissionen yttrat sig över Sveriges förutsättningar att uppnå med— lemskap. Kommissionen konstaterar att det inte finns några större skilj- aktigheter mellan målen för den svenska energipolitiken och de långsik- tiga målen för Gemenskapens energipolitik. De flesta befintliga EG- regler på energiområdet gäller redan för Sverige som en följd av EES— avtalet, med undantag av de direktiv som avser beredskapslager.

Det internationella energiorganet IEA har nyligen genomfört en s.k. fördjupad granskning av den svenska energipolitiken. Sådana gransk- ningar av medlemsländerna görs regelbundet inom ramen för IEA:s verksamhet i enlighet med IEP-avtalet (International Energy Program- me) om gemensamma åtgärder för att trygga medlemsländernas energi- försörjning. I granskningsrapporten framhålls särskilt den svenska ener- gipolitikens inriktning på väl fungerande marknader och utnyttjandet av ekonomiska styrmedel. Vidare noteras den nära kopplingen till miljöpo- litiska mål med ett tydligt bibehållande av de energipolitiska målen. IEA rekommenderar för svensk energipolitik en fortsättning av dess nuvaran- de inriktning på marknadsorientering, konkurrens och avreglering.

FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) utmynnade i bl.a. ett allmänt handlingsprogram, Agenda 21, och en klimatkonvention. Det kan konstateras att de principer som i Agenda 21 anges för energiom- rådet — att länderna genom lämpliga åtgärder skall minska påverkan på atmosfären från energisektorn och öka bidraget till energiförsörjningen från miljöacceptabla och kostnadseffektiva energisystem stämmer väl överens med den svenska energipolitikens inriktning.

I december 1991 undertecknade Sverige jämte ett trettiotal andra länder den s.k. Europeiska energistadgan. Stadgans syfte är främst att genom internationella överenskommelser förbättra de marknadsekono— miska förutsättningama för ett starkt ökat kommersiellt samarbete och handel på energiområdet mellan de västliga industriländema och de central- och östeuropeiska f.d. planekonomierna inklusive OSS-statema.

Prop. 1992/93' Bil. 13

Sverige deltar i de förhandlingar som nu pågår om en rad tilläggsproto- koll.

Sammanfattning av budgetförslagen

Mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen i de offentliga finanserna är det nödvändigt att bl.a. genomföra kraftfulla besparingar och strukturella åtgärder som får genomslag på lång sikt. I årets budgetförslag har besparingar om totalt 150 mkr gjorts på Nä- ringsdepartementets anslag. I det fortsatta arbetet med att stimulera utveckling och ökad konkurrenskraft i hela samhället är avsikten att regeringen skall förelägga riksdagen en forskningspolitisk proposition inom kort. Insatser för att stärka industrirclaterad forskning och ut- veckling är av central betydelse i denna proposition. Vidare bör rege- ringen under våren 1993 förelägga riksdagen en proposition om rilalin- jer för bolagisering av Statens provningsanstalt.

Förslaget till statsbudget för budgetåret 1993/94 i här aktuell del innehåller bl.a. följande förslag: - En fördjupad prövning av verksamheterna vid NUTEK, Konkurrens- verket och Marknadsdomstolen har gjorts och förslag lämnas beträf- fande inriktning och omfattning för treårsperioden 1993/94 - 1995/96. För förvaltningskostnader budgetåret 1993/94 anslås för NUTEK 172 mkr, för Konkurrensverket 62 mkr och för Marknads- domstolen 6 mkr. - En särskild översyn har gjorts under hösten 1992 beträffande organi- sation och omfattning av utredningsverksamheten vid Näringsdeparte- mentet och NUTEK. De totala resurserna minskas och omfördelas så att departementets utredningsanslag uppgår till 18 mkr och NUTEK:s utredningsanslag uppgår till 7,5 mkr. - Omprioriteringar görs inom anslaget för Småföretagsutveckling och den del av anslaget för Teknisk forskning och utveckling som avser etableringsinriktade insatser och innovatörsfrågor. För Småföretags- utveckling anvisas 170 mkr. - Inriktningen av verksamheten vid den nyinrättade Styrelsen för Sverigebildcn utvecklas och medel anvisas med 100 mkr. - Det målrelaterade bidraget för vissa standardiseringsprojekt upphör och det allmänna bidraget ökar till 39 mkr. - Programmet för effektivare energianvändning förlängs två år inom en oförändrad anslagsrarn för teknikupphandlingsstödet på 750 mkr. Anslaget reduceras därför med 50 mkr per år under budgetåren 1993/94 - 1995/96. - Omprioriteringar görs under anslaget för lnsatser för ny energiteknik som föreslås uppgå till 222 mkr. - Medel som för närvarande tillförs Energiteknikfonden via inkomstti- tel från den allmänna energiskatten på oljeprodukter finansieras över ett nytt förslagsanslag på statsbudgeten som budgetåret 1993/94 uppgår till 72 mkr.

- Det nyinrättade Elsäkerhetsverket finansieras över statsbudgeten via ett nytt ramanslag som uppgår till 45 mkr'. Avgiftsintäkter från verk- samheten tillförs en inkomsttitel. - De avgiftsintäkter som för närvarande &nansierar Sprängämnes- inspektionens (SÄI) verksamhet tillförs en inkomsttitel och verksam- heten finansieras över statsbudgeten via ett nytt ramanslag som upp- går till ca 15 mkr. - Ett generellt rationaliseringskrav om ca 2 % har lagts ut på samtliga myndigheters förvaltningskostnader.

- Större besparingar (5 mkr och mer) har i övrigt gjorts på anslagen för Drift av beredskapslagring, Bidrag till Fonden för fukt— och mögelskador samt Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet. Anslagsförändringarna inom Näringsdepartementets verksamhets- område i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 framgår av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget har inte tagits med.

Tolfte huvudtiteln Anvisat Förslag Förändring (mkr) 1992/931 1993/94

A. Näringsdepartementet m.m. 81,3 75,7 - 5,6 B. Näringspolitik m.m. 602,7 569,7 - 33,0 C. Exportkrediter m.m. 70,0 55,0 - 15,0 D. Marknads- och konkurrensfrågor 67,8 68,1 + 0,3 E. Energi 758,3 798,6 + 40,3 F. Teknisk FoU 2 283,2 2 273,52 - 9,7 G. Teknologisk infrastruktur m.m. 427,5 408,02 - 19,5 Övrigt3 80,0 0,0 - 80,0 Totalt för Näringsdepartementet 4 370,8 4 248,6' - 122,24

[En ny litteraindelning har gjorts inför budgetåret 1993/94. Anslagen för 1992/93 har anpassats till den nya indelningen för jämförbarhetens skull. 2I beloppet ingår anslag där oförändrat belopp beräknats i awaktan på de särskilda propositioner som kommer att läggas under våren 1993. 3lnfriande av pensionsgaranti för FFV AB. 4En real besparing om 150 mkr har gjorts. I övrigt har bl.a. vissa anslagstekniska förändringar gjorts som påverkar detta belopp.

"A. Näringsdepartementet m.m.

A 1. Näringsdepartementet

1991/92 Utgift 47 723 264 l992/93 Anslag 49 704 000 1993/94 Förslag 51 711 000

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 51 711 000 kr. I anslaget har beräknats medel för departementets löner och övriga förvaltnings- kostnader.

Ett rationaliseringskrav om ca 2 % har beräknats för departementet i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag. Jag har vidare beräknat medel för telekostnader som fr.o.m. den 1 juli 1993 överförs från Regeringskansliets förvaltningskontor till Närings- departementet.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Näringsdepartementet bör fr.o.m. bud- getåret 1993/94 tillämpa denna modell. Näringsdepartementet kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget A 1. Näringsdepartementet förs till detta konto.

Anslaget för Näringsdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till Näringsdepartementets disposition kommer slut- ligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Näringsdepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 51711000 kr.

A 2. Industriråd/industriattaché

1991/92 Utgift 1 439 754 1992/93 Anslag 1 198 000 1993/94 Förslag 1 335 000

Från anslaget bekostas en tjänst som industriråd/industriattaché vid Sveriges delegation hos OECD i Paris.

Industrirådet/industriattachén har till huvudsaklig uppgift att följa Prop. 1992/93:100 arbetet inom OECD i närings- och energipolitiska frågor samt att vara Bil. 13" Näringsdepartementets kontaktrnan gentemot OECD:s och det interna- tionella energiorganets (IEA) sekretariat.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Indusrriråd/industrianaché för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 1 335 000 kr.

A 3. Utredningar m.m.

1991/92 Utgift 13 117 841 Reservation 8 286 188 1992/93 Anslag 18 990 000 1993/94 Förslag 18 000 000

Anslaget används till att bekosta följande verksamhet:

- vissa delegationer, nämnder m.m., — den egentliga kommittéverksamheten, - särskilda utredningar, dvs. sådana utredningar i departementets verk- samhet som medför behov av att anlita konsulter, revisionsbyråer eller annan expertis. _

Under anslaget B 2. Närings- och teknikutvecklingsverket: Utred- ningar redovisas förslag till en ändrad form för finansiering av NUTEK:s utredningsverksamhet. Förändringen innebär att medel för basverksamheten, dvs. uppdrag av kontinuerlig art och löpande service till departement och till NUTEK:s övriga områden, anvisas över ansla- get B 2.

Näringsdepartementets särskilda utredningsuppdrag till bl.a. NUTEK bör i fortsättningen finansieras över departementets utredningsanslag. Genom denna förändring blir departementets beställarroll när det gäller utredningsuppdrag hos bl.a. NUTEK tydligare och mer aktiv. Inom Nä- ringsdepartementet har beställarkompetensen stärkts genom bl.a. orga— nisatoriska förändringar som innebär att en enhet inom departementet har fått ett samordnings- och utvärderingsansvar för utredningsverksarn- heten.

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam- heten m.m. bör anslaget uppgå till 18 000 000 kr under nästa budgetår.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 18 000 000 kr.

A 4. Avgifter till vissa internationella organisationer Prop. 1992/93:100 Nytt anslag (förslag) 4 638 000 811. 13

Under anslaget bör budgeteras avgifter för Sveriges deltagande i vissa internationella organ. Dessa har tidigare beräknats under III huvudti- telns anslag Organisationer för internationell handel och råvarusamarbe- te m.m. (den del av anslaget som rör metallstudiegruppema) och XII huvudtitelns anslag Bidrag till vissa internationella organisationer.

Den Europeiska organisationen för provning och kontroll (EOTC) bil- das under våren 1993. I och med detta skall medlemsländerna betala en årsavgift till EOT C. Kostnaderna för Sveriges medlemskap beräknas till ca 40 000 kr årligen.

För budgetåret 1993/94 har jag berälmat medel enligt följande.

1993/94

Internationella byrån för mått och vikt (BIPM) och Internationella organisationen för legal metrologi (OIML) 848 000

Europeiska organisationen för provning och kontroll (EOTC) 40 000

Organisationen för intellektuell äganderätt (WIPO) 3 335 000

Internationella bly- och zinkstudiegruppen ([LZSG), Internationella nickelstudiegruppen (INSG), Internationella kopparstudiegruppen (ICSG) och lntemationella tennstudiegruppen (IT SG) 415 000

Hemstäan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Avgå/fer till vissa intemationella organisationer för bud- getåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 4 638 000 kr.

B. Näringspolitik m.m. Prop. 1992/93:100

Bil. 13 Fördjupad prövning av verksamheten vid Närings- och

teknikutvecklingsverket

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) bildades den 1 juli 1991 och är enligt sin instruktion ( 1991:960 ) central f'orvaltningsmyndighet för frågor om näringslivets tillväxt och förnyelse samt för omställning av energisystemet. Utgångspunkten för verksamheten skall vara den ökade intemationaliseringen samt den breddning av näringspolitiken som har ägt rum. Det innebär bl.a. en inriktning mot mer generella medel och färre selektiva åtgärder. Verket skall därvid svara för statliga insatser för att främja

- teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, - etablering och utveckling av små och medelstora företag, - en balanserad regional utveckling, - energiförsörjning och effektiv energianvändning.

I anslutning till insatsema skall verket ansvara för utrednings- och ut- värderingsverksamhet avseende sådana insatser iett samhällsekonomiskt perspektiv, följa den internationella utvecklingen samt främja svenskt deltagande i internationth samarbete inom sina verksamhetsområden. Inom sina verksamhetsområden skall verket uppfylla de miljömål som regeringen har beslutat.

Inom NUTEK är verksamheten indelad i fem verksamhetsområden med inriktning på - utredningar och utvärderingar, — teknisk forskning och utveckling,

- företagsutveckling, - regional utveckling,

— energiförsörjning och energianvändning.

Därutöver finns en administrativ enhet och en informationscnhet. NUTEK:s verksamhet finansieras med anslag under Närings-, Arbets- marknads- och Jordbruksdepartementens huvudtitlar. Anslagen till täck- ande av förvaltnings- och utredningskostnader m.m. i NUTEK hör i sin helhet till Näringsdepartementets område.

Medel för de olika verksamhetsområdena anvisas för innevarande budgetår under följande anslag:

Näringsdepartementet, tal/ie huvudtiteln B 1. Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostnader 181 625 000

Utredningar och utvärderingar Näringsdepartementet, tolfie huvudtiteln B 2. Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningar och information 20 570 000

Tekn. isk forskning Qgh utvegkling Näringsdepartementet, tolfte huvudtiteln F 1. Teknisk forskning och utveckling 731 000 000 F 2. Materialteknisk forskning 36 150 000 F 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete 207 200 000 F 10. Energiforskning 134 000 000 E 1. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet 1 000 E 8. Insatser för ny energiteknik 165 000 000 Jordbruksdepartementet, nionde huvudtiteln J 1. Bioenergiforskning 37 102 000 I 2. Bidrag för ny energiteknik _ZMM 1 510 453 000 I 3. Främjande av biobränsleanvändningenl 400 000 000 ' Disponeras under femårsperioden l992/93-1997/98 Företagsutveckling och regional utveckling Näringsdepartementet, tolfie huvudtiteln B 5 . Småföretagsutveckling 162 000 000 B 6. Täckande av förluster vid viss garantigivning 5 000 000 B 9. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 130 000 000 B 10. Åtgärder för att främja industridesign 5 356 000 Kulturdepartementet, elfie huvudtiteln B 2:12. Information, utveckling m.m. för hantverkare 500 000 C 13. Kreditgarantier till bokförlag 1 000 Arbetsmarknadsdepartementet, tionde huvudtiteln D 1. Lokaliseringsbidrag m.m. 350 000 000 D 5 . Sysselsättningsbidrag 250 000 000 D 6. Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. 15 000 000 D 10. Transportstöd 300 300 (D_Q 1 218 157 000 ner iförs" 'nin ener ianvändnin och elsäk rh Näringsdepartementet, tolfie huvudtiteln E 2. Drift av beredskapslager 366 888 000 E 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder 11 076 000 E 4. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin m.m. 1 000 E 5. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 61 665 000 E 7. Vissa åtgärder för effektivare användning av energi 150 000 000 G 12. Elsäkerhet m.m. 1 000 G 13. Statens elektriska inspektion __L4_421_%D 604 052 000

NUTEK har i sin fördjupade anslagsframställning för perioden 1993/94 - 1995/96 redovisat verksamheterna inom verksamhetsområde- na Utredningar och utvärderingar, Teknisk forskning och utveckling, Företagsutveckling och regional utveckling samt Energiförsörjning,

Bil. 13

energianvändning och elsäkerhet. Den fördjupade prövningen följer i Prop. 1992/93:100 allt väsentligt denna indelning. En uppdelning har emellertid gjorts Bil. 13 beträffande Företagsutveckling och Regional utveckling som behandlas var för sig.

Regeringen avser att inom kort överlämna en forskningspolitisk pro- position till riksdagen. Regeringen återkommer där i frågan om övergri- pande mål, resultatbedömning, fördjupad prövning, resurser m.m. för verksarnhetsområdet Teknisk forskning och utveckling vid NUTEK.

Den årliga redovisningen av de resultat som har uppnåtts genom de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energi- systemet lämnas under litt. E. Energi. I samband därmed redovisas även regeringens ställningstaganden i fråga om dessa program.

Det finns vissa förutsättningar som måste beaktas i samband med den fördjupade prövningen av NUTEK. NUTEK är en relativt ny myndig- het. Verket bildades den 1 juli 1991. Resultatmått har endast i liten utsträckning funnits tillgängliga som underlag för NUTEK:s fördjupade anslagsframställning. Ett arbete har påbörjats under hösten 1992 som syftar till att utveckla och precisera resultatmått. Avsikten är att arbetet under våren 1993 skall mynna ut i konkreta mål och strategier. Inför verkets årsredovisning och nästa fördjupade anslagsframställning kom- mer således ett bättre underlag för prövning av verksamheten att finnas tillgängligt.-

Utredningar och utvärderingar

Resultatanalysen för verksamhetsområdet Utredningar och utvärderingar i NUTEK:s fördjupade anslagsframställning avser budgetåret 1991/92. Utredningsverksamhet har bedrivits inom områdena energi och infra- struktur, teknikpolitik samt närings- och regionalpolitik.

Inom energiområdet har utredningsarbetet dominerats av regerings- uppdrag. Rapporten Elrnarknad i förändring (NUTEK B 199116) var ett viktigt underlag för regeringens proposition ( prop. 1991/92:133 , bet. 1991/92:NU30 , rskr. 1991/92:322 ) om en elrnarknad med konkurrens. Utredningens huvudrapport har översatts till engelska och mött stort internationth intresse. Vidare har flera utredningar gjorts om energi- marknadernas intemationalisering, t.ex. EG och energin (NUTEK B 1991:8) och Elmarlmaderna i Europa (NUTEK B l991:7), varav den senare är ett regeringsuppdrag som avrapporteras årligen. Därutöver gjordes utredningar om den vertikala integrationen på elmarknaden (NUTEK B 1991:31) och vindkraftens ekonomi och juridik (NUTEK B 19925). Ett regeringsuppdrag om den årliga utvärderingen av det svenska energisystemet har rapporterats vid två tillfällen, år 1991 och år 1992. På uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet (KI) görs fortlöpande kortsiktiga energiprognoser.

En större utredning (NUTEK R 1992:11) har genomförts om närings- livets krav på det framtida svenska transportsystemct.

Inom det teknikpolitiska området har utredningar gjorts beträffande det internationella och nationella FoU-nätverkets betydelse för näringsli— 22

vets utveckling och näringslivets krav på infrastruktur i form av imma- teriella investeringar i forskning, utveckling och utbildning. Utred- ningama är avsedda att utgöra underlag för 1993 års forskningspolitiska proposition och har bl.a. behandlat näringslivets behov av forskarut- bildade år 2000 och svenskt deltagande i europeiska FoU-prograrn. Utredningsverksamheten har bedrivits i nära kontakt med Näringsdepar— tementet och med FoU-aktörer inom och utanför NUTEK. En viktig del av resultaten utgörs av kunskapsöverföring mellan olika intressenter.

Vidare har bilagan Näringslivets utveckling till 2004, tillväxt eller stagnation Långtidsutredningen 1992 ( SOU 1992:19 ) utarbetats om förutsättningarna för en högre tillväxt i näringslivet under de närmaste åren.

Under året har NUTEK avrapporterat tio utredningsuppdrag från regeringen och publicerat ca 40 rapporter.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål

Det övergripande målet för NUTEK:s utrednings- och utvärderings- verksamhet är att göra utredningar, utvärderingar och analyser av hög kvalitet för att tillgodose i första hand regeringens och riksdagens be- hov av beslutsunderlag. Behovet av underlag för NUTEK:s egna arbete skall även tillgodoses. Delmål är att: - ge underlag för att kunna utveckla leveranssäkra, kostnadseffekti- va och miljövänliga energisystem. Till grund för detta arbete skall ligga de energipolitiska riktlinjerna samt fortlöpande uppföljningar och utvärderingar av utvecklingen inom hela energiområdet, Öka kunskapen om FoU-systemen och innovationsprocessema hos de aktörer som utformar och påverkas av näringslivsinriktad forslmings- och teknikpolitik,

söka och sprida kunskap om faktorer och processer som skapar produktivitet och tillväxt samt föreslå åtgärder som främjar nä- ringslivets långsiktiga utvecklingsförrnåga, öka kunskapen om förutsättningarna för att påverka regionernas långsiktiga utvecklingsmöjligheter på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Resurser:

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under anslaget B 2. Utredningar 7 500 000 in

Ovrigt:

De s.k. särskilda utredningarna uppdragsfrnansieras.

Resultatbedömning Prop. 1992/93:100

Med utgångspunkt i den årliga utredningsplanen och redovisningen i den BIL 13 fördjupade anslagsframställningen bedömer jag att verksamheten i allt väsentligt har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och att tillfredsställande resultat uppnåtts. Flera viktiga bidrag har lämnats som underlag till rege- ringens arbete, bl.a. inom energiområdet.

De hittillsvarande verksamhetsmålen har dock inte varit anpassade för att kunna styra, följa upp och bedöma effektiviteten i verksamheten. Ett ut— vecklingsarbete måste därför genomföras så att dessa behov kan tillgodo- ses. Det finns enligt min uppfattning anledning att understryka att utrednings- verksamheten framgent skall vara inriktad på att tillgodose den statliga näringspolitiska verksamheten med beslutsunderlag. Den skall också till- godose behovet inom det regionalpolitiska området. NUTEK:s utrednings- verksamhet har under det senaste året utvecklats i denna riktning. Denna inriktning bör dock förstärkas ytterligare. Dessutom bör NUTEK, i den mån det finns utrymme, även utföra utredningsuppdrag åt andra.

Inom det näringspolitiska området finns utredningsverksamhet vid flera myndigheter och organisationer. Samtidigt har de samlade utredningsresur- sema inom området minskat avsevärt under de senaste åren. Dessa för- hållanden gör att ökade krav måste ställas på NUTEK dels när det gäller effektivisering av den egna verksamheten, dels vad gäller samordningen med övriga myndigheter och organisationer för att undvika dubbelarbete. Regeringen har därför i regleringsbrevet uppdragit åt NUTEK att samråda med berörda myndigheter m.fl. 1 mer organiserade former. Även riks- dagens revisorer har tagit upp denna fråga i en granskning som jag strax kommer att behandla.

Fördjupad prövning

Riksdagens revisorer har genomfört en granskning av den näringspolitiska utredningsverksamheten, bl.a. inom det tidigare Statens industriverk (SIND). Granskningen har utgått ifrån riksdagens och regeringens behov av underlag för strategiska beslut inom denna del av Näringsdepartemen- tets ansvarsområde. Revisorema har lämnat ett antal förslag till effektivise- ring av utredningsverksamheten. Riksdagen har gett regeringen till känna vad revisorerna har anfört med anledning av den genomförda granskningen (förs. 1991/92:12, bet. 1991/92:NU14 , rskr. 1991/92:93 ).

Enligt revisorernas uppfattning ger inte propositioner och den årliga ut- redningsplanen tillräcklig grund för prioritering och dimensionering av utredningsresursema. Revisorerna lämnar tlera förslag till förbättringar på detta område. Bl.a föreslås att utredningsverksamheten skall knytas till den nya budgetmodellen och de krav på resultatuppföljning som denna ställer. NUTEK:s årliga utredningsplan bör i högre grad än vad som tidigare var fallet med Statens industriverks utredningsplaner ta hänsyn till de utred- ningsbehov som är knutna till Näringsdepartementets myndigheter och treårsprogram. Enligt revisorerna bör detta ge utredningssystemet en tyd- 24 ligare roll och en mer långsiktig prägel som underlättar planeringen och

därrned höjer den interna effektiviteten. Jag delar i huvudsak revisorernas uppfattning i denna fråga. NUTEK bör i fortsättningen utarbeta en mer detaljerad utredningsplan som innefattar redovisningar av resursinsatsema för de olika projekten. Vidare bör den årliga verksamhetsberättelsen komp— letteras så att det tydligare framgår i vilken utsträckning man har genom- fört produktionsåtagandet enligt utredningsplanen. En starkare koppling bör således göras mellan utredningsplanen och verksamhetsberättelsen.

Enligt Riksdagens revisorer bör utredningsverksamheten i ökad omfatt- ning arbeta med särskilda uppdrag eftersom erfarenheter från bl.a. Norge visar att särskilt beställda utredningar och uppdrag ger ett effektivare utredande. Enligt revisorerna bör därför Näringsdepartementet använda en större del av de medel som går till utredningsverksamheten för att beställa enskilda konkreta uppdrag. Detta innebär att en del av NUTEK:s utred- ningsmedel, som för närvarande anvisas över NUTEK:s utredningsanslag, överförs till departementets utredningsanslag för att användas till särskilda uppdrag. Revisorernas förslag ligger i linje med den modell vad gäller tilldelning och utnyttjande av anslag som jag kommer att redovisa nedan. Även NUTEK har fört fram liknande synpunkter i sin fördjupade anslags- framställning.

Slutsatser

Utredningsverksamheten har en viktig funktion då den bl.a. skall lämna underlag för övriga insatser inom de närings- och regionalpolitiska områ- dena.

Enligt min uppfattning bör utredningsverksamheten delas in i områdena basverksamhet och särslcilda utredningar. Basverksamheten skall tillgodose regeringens och NUTEK:s behov av löpande utredningsverksamhet och återkommande rapportering. Till basverksamheten bör föras sådana löpan- de uppgifter som beräknas återkomma under flera år. En lämplig tidspe- riod är tre år, eftersom NUTEK går in i en treårig budgetperiod den 1 juli 1993. I NUTEK:s årliga utredningsplan, som bör tas fram efter samråd med Näringsdepartementet, definieras basverksamhetens innehåll, inrikt- ning och omfattning. Utredningsplanen fastställs därefter av regeringen. Omprövningar som kan leda till större förändringar bör göras vart tredje år i samband med den fördjupade prövningen. Vad gäller finansieringen av basverksamheten återkommer jag under anslaget B 2.

Utöver basverksamheten skall NUTEK i sin utredningsverksamhet ha beredskap att kunna genomföra särskilda utredningar på uppdrag av rege- ringen, NUTEK och övriga beställare. Denna del av verksamheten bör i sin helhet finansieras av beställama. Jag har tidigare under anslaget A'3. Utredningar m.m. behandlat anslagsfrågan när det gäller uppdrag från regeringen inom Näringsdepartementets område.

Det är min uppfattning att verket i ökad utsträckning bör sträva efter att samlinansiera utredningsprojekt med andra sektorsorgan och med olika organisationer, liksom att öka andelen uppdragslinansierade projekt. En tyngdpunktsförskjutning från basverksamhet mot särskilda utredningar kan därigenom komma att ske.

Företagsutveckling Prop. 1992/93 : 100 I resultatanalysen i NUTEK:s fördjupade anslagsframställning redogörs för BIL 13 olika åtgärder som vidtagits inom verksamhetsområdet Företagsutveckling. Utvecldingsfondemas verksamhetsprofil beskrivs.

Nätverk har byggts upp i syfte att stimulera produktutvecklingsarbetet i små och medelstora företag. Sedan år 1986 har s.k. teknikcheckar delats ut. Teknikcheckar är statliga bidrag som utgår till företag som vill hyra in konsulter för att förbättra produktionsprocesser eller genomföra andra produktivitetshöjande åtgärder.

NUTEK har tagit fram informationsmaterial inom nyföretagarområdet. Nyföretagandet behandlas ur olika aspekter, t.ex. kvinnors företagande och attityder hos nyföretagare. Internationella studier om nyföretagandet har gjorts och åtgärder för att stötta nyföretagandet har föreslagits. Ett antal träffar för erfarenhetsutbyte har genomförts mellan NUTEK och utveck- lingsfondemas nyföretagarkonsulter. För att stimulera kvinnors företagande har NUTEK gjort kartläggningar, tagit fram utbildningsmaterial samt gjort insatser för att förstärka nätverken för kvinnliga företagare.

Föredragandens överväganden Sammanfattning

Övergripande mål

Målet för verksamhetsområdet Företagsutveckling vid NUTEK är att underlätta och stimulera företagsetablering och tillväxt i små och me- delstora företag genom att komplettera marknaden vad avser informa- tion, rådgivning och finansiering.

Resurser:

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under anslaget B 5. Småföretagsutveckling 170 000 000 kr

Resultatbedönming och fördjupad prövning

I sin resultatanalys redovisar NUTEK vilka insatser som har genomförts inom verksamhetsområdet Företagsutveckling. De insatser som NUTEK har genomfört under det senaste året stämmer i huvudsak överens med de riktlinjer för en ny småföretagspolitik som lades fast av riksdagen ( prop. 1991/92:51 , bet. 1991/92zNU14, rskr. 1991/92:93 ) under hösten 1991. En successiv anpassning och utveckling av de insatser sorn NUTEK ansvarar för har skett.

Det är angeläget att NUTEK framöver redovisar de effekter som åtgär- derna har lett till. Det är därvid viktigt att verket fortsätter att utveckla resultatmått samt prestations- och eti'ektbesktivningar.

Regeringen har låtit utvärdera stödet till Svenska Upptinnareföreningens 26 (SUF) rådgivningsverksamhet. Stödet bedömdes av utvärderaren fylla en

viktig funktion. Det statliga stödet till Uppfinnareföreningens rådgivnings- Prop. l992/93:100 verksamhet bör i det kortare perspektivet bibehållas, enligt utredaren. Där- Bil. 13 emot bör ett generellt basanslag till SUF:s föreningsverksamhet inte utgå.

Jag delar utredarens bedömning och har vid beräkning av anslaget B 5. Småföretagsutveckling inkluderat ett fortsatt stöd till SUF:s rådgivnings- verksamhet.

Slutsatser

De åtgärder med inriktning på att underlätta och stimulera tillväxt i små och medelstora företag, som riksdagen har beslutat om, skall komplettera marknaderna vad avser information, rådgivning och finansiering. Det är NUTEK:s uppgift att i samverkan med olika centrala, regionala och lokala organ jämte berörda företagsorganisationer genomföra sådana åtgärder. NUTEK:s roll blir bl.a. att utveckla och lägga fast den konkreta utform- ningen av åtgärderna. Vidare skall verket besluta om inriktningen och om- fattningen av åtgärder i olika delar av landet och följa upp de berörda organens åtaganden. Slutligen skall verket följa upp och med olika effekti- vitets- och produktivitetsmått belysa verksamhetens genomförande.

Åtgärderna bör genomföras av olika regionala och lokala organ, bl.a. genom de regionala utvecklingsfondema. En av NUTEK:s främsta upp- gifter bör därvid vara att lägga fast inriktningen av de åtgärder som skall genomföras. Som riksdagen tidigare har beslutat skall särskilt stöd till nyetableringar och Europakontakter prioriteras vad gäller informations- och rådgivningsverksamheten.

NUTEK bör vid genomförandet av insatserna lägga fast vilka prestatio- ner resp. utvecklingsfond eller annan uppdragstagare skall utföra. Dessa åtaganden bör utformas på lämpligt sätt beroende på insatsemas karaktär. Det ankommer på NUTEK att i sin årliga resultatredovisning till rege- ringen sammanfatta och analysera effektiviteten när det gäller de insatser som utförts av andra organ.

Som redovisats i propositionen 1992/93:82 Kapital för nya företag, m.m. avser regeringen att tillsätta en utredning för att göra en översyn av de regionala utvecklingsfondemas framtida ställning och roll som statens stödorgan för små och medelstora företag i hela landet. Därvid bör prövas vilka uppgifter fonderna skall ha liksom frågan om lämpliga huvudmän. I fråga om fondernas finansieringsverksamhet bör utredningen inriktas på att pröva om och när denna kan upphöra.

Vidare bör NUTEK verka för att småföretagen i sin produktuveckling beaktar miljöaspekterna.

Regional utveckling

Av NUTEK:s resultatanalys i den fördjupade anslagsframställningen fram- går att 583 företag beviljats sammanlagt 640 miljoner kronor i lokalise- rings- eller utvecklingsbidrag av NUTEK eller länsstyrelser under bud- getåret 1991/92. Detta har skett i samband med investeringar som uppgår 27 till sammanlagt ca 2 miljarder kronor. Sysselsättningsetfekten har upp-

skattas till ca 3 400 nya arbetstillfällen. Jämfört med föregående budgetår Prop. 1992/93:100 har andelen arbetstillfällen för kvinnor ökat från 30 % till 38 %. Bil. 13 När det gäller regionalpolitiskt stöd till företag handlägger NUTEK även ärenden om transportstöd och vissa sysselsättningsbidrag. Nettoeffekten av sysselsätmingsbidraget beräknas under budgetåret l99l/92 uppgå till ca 1 300 nya arbetstillfällen. I ett program för regional kunskapsutveckling har NUTEK aktivt sam- verkat med centrala, regionala och lokala intressenter. Initiativ har tagits för att sprida ökad kunskap i internationella frågor, särsldlt med betoning på EG. Omfattande personella och ekonomiska resurser har avsatts i de regioner som deltagit. NUTEK:s finansieringsandel i de olika delprogram- men har uppgått till mellan 50 % och 70 %. Genom det s.k. Inlandsprogrammet har NUTEK under en treårsperiod verkat för att öka det tekniska kunnandet hos de små och medelstora före- tagen i Norrlands inland. Utvärderingar av programmet visar att kontakt- nätet mellan inlandsföretagen har utökats och förstärkts samt lett till höjd kompetens. I ett samverkansprojekt har NUTEK tillsammans med sex inlandskom- muner i Norrland arbetat med utbildningsfrågor och med att förbättra villkoren för unga kvinnor.

Föredragandens överväganden

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor om regional utveckling. Jag har därför samrått med chefen för Arbetsmarknadsdepartementet i dessa frågor.

Sammanfattning Prop. 1992/93:100 Bil. 13

Övergripande mål Målet för verksamhetsområdet Regional utveckling vid NUTEK är att

bidra till en balanserad regional utveckling som präglas av ekonomisk tillväxt och högt resursutnyttjande i hela landet.

Resurser:

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under anslagen B 7. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. 5 000 000 kr B 8. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 100 000 000 kr Arbetsmarknadsdepartementet, tionde huvudtiteln D 1. Lokaliseringsbidrag m.m. 350 000 000 kr D 5. Sysselsättningsbidrag 200 000 000 kr D 10. Transportstöd 300 300 000 kr

Ovrigt:

NUTEK disponerar genom beslut i regleringsbrev del av anslaget D6. Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m. under tionde huvudtiteln. Innevarande budgetår uppgår dessa medel till 15 miljoner kronor. Härutöver disponerar NUTEK medel för lokalise- ringslån under anslaget D 3. Lokaliseringslån, m.m. under tionde huvudtiteln för budgetåret 1989/90.

Resultatbedönming och fördjupad prövning

Inom verksamhetsområdet Regional utveckling lämnar NUTEK bl.a. olika former av regionalpolitiskt stöd till företag. Verkets uppgifter och ansvar skiljer sig åt mellan de olika stödformerna.

För lokaliseringsstöd (lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån) och ut- vecklingsbidrag har verket dels det övergripande ansvaret på myndighetsni— vå, dels uppgiften att pröva bl.a. vissa större ärenden. Den övervägande andelen ansökningar (ca 80 %) prövas dock av länsstyrelserna.

NUTEK har myndighetsansvaret för sysselsättningsbidrag men prövar endast ett fåtal ärenden. Beträffande transportstödet har verket myndighets- ansvar och prövar samtliga ärenden. När det gäller systemet med nedsatta socialavgifter är Riksförsäkringsverket ansvarig myndighet. NUTEK har dock utvärderingsansvaret för detta och för övriga regionalpolitiska före- tagsstöd.

Det är viktigt att NUTEK i fortsättningen i sin resultatanalys gör en hel- hetsbedömning av de olika stödformemas effektivitet. Deras effektivitet bör bedömas såväl enskilt som sammantaget. Detta bör framgent kunna tillgodoses genom det utvärderingsprogram avseende bl.a. det regionalpoli- tiska stödet till företag som NUTEK har arbetat fram. I denna bedömning 29

är det, med hänsyn till de regionalpolitiska målens karaktär, viktigt att an- Prop. l992/93:100 lägga ett långsiktigt perspektiv. Bil. 13 NUTEK har bedrivit program- och projektverksamhet inom Hera om- råden. Verksamheten har huvudsakligen skett i samverkan med andra centrala, regionala och kommunala aktörer. Vissa delprogram eller projekt har utvärderats och avrapporterats i särskild ordning. Som underlag för resultatbedömningen i framtiden bör det finnas en samlad redovisning av de insatser och resultat som uppnåtts. Enligt min bedömning har NUTEK:s regionalpolitiska verksamhet i stort varit inriktad mot de gällande målen.

Slutsatser

För att uppnå en god ekonomisk tillväxt är det viktigt att hela landets produktionsresurser tas till vara. Den tekniska utvecklingen och den svens- ka ekonomins ökade intemationalisering kommer att öka konkurrenstrycket på företagen. Härigenom ökar även omvandlingstrycket, dvs. kraven på att fortlöpande anpassa och förändra verksamheten i förhållande till omvärl- den. För att kunna upprätthålla näringslivet i vissa regioner krävs det bl.a. ett ökat nyföretagande. Det är mot denna bakgrund som NUTEK:s regio- nalpolitiska stödverksamhet till vissa företag skall bedömas.

Beträffande stödinsatsema till företag är NUTEK:s viktigaste uppgift att effektivt fördela de egna medlen och att verka för att även övriga aktörer i stödsystemet fördelar sina medel effektivt. I detta ingår även att ställa samman en helhetsbild över i vilken utsträckning stöden bidrar till de regionalpolitiska målen. Effektema av stödsystemet i olika aktörsled bör belysas. Viktigt är hur företagen och sysselsättningen påverkas men också den ackumulerade effekten i olika typer av regioner. En annan viktig dimension är hur stödverksamheten uppfattas av företag, kommuner och myndigheter.

Program- och projektverksamheten bör i huvudsak bedrivas enligt den inriktning som NUTEK föreslår i sin fördjupade anslagsframställning. NUTEK:s kompetens och resurser inom området bör i första hand utnytt- jas för att stödja och utveckla det regionala utvecklingsarbete som bedrivs inom län och kommuner. Verksamheten bör i första hand inriktas på in— satser som berör flera regioner eller aktörer och där NUTEK fungerar som initiativtagare och samordnare. För att nå god effektivitet bör NUTEK:s resurser inom detta område koncentreras till ett begränsat antal delpro- gram. De olika delprogrammen bör vara tidsbegränsade och regelmässigt utvärderas.

Jag har erfarit att chefen för Arbetsmarknadsdepartementet avser att föreslå regeringen dels vissa åtgärder för att främja forsknings- och ut- vecklingsverksamheten i regionalpolitiskt prioriterade områden, dels åt- gärder för att stimulera kvinnors företagande. NUTEK bör ges en aktiv roll när det gäller planeringen och samordningen av dessa åtgärder.

NUTEK har utvärderingsansvaret för de olika regionalpolitiska stödfor- merna. Detta arbete bedrivs enligt den plan som NUTEK utarbetat på uppdrag av regeringen. Vissa prioriteringar har gjorts i denna efter över- läggningar mellan Arbetsmarknadsdepartementet och NUTEK. 30

Energiförsörjning, energianvändning och elsäkerhet Prop. 1992/93:100 I resultatanalysen har NUTEK redovisat verksamheten inom områdena BIL 13 strategisk energiförsörjning, strategisk lagring, ledningsbunden energi och elsäkerhet. Beträffande de två förstnämnda områdena sammanfattas redo- visningen under Litt. E. Energi.

Inom området ledningsbunden energi har varje år behandlats ca 300 ansökningar om tillstånd att bedriva eldistributionsverksamhet (områdes- koncession), tillstånd för elkraftledningar (linjekoncession), tillstånd av förvärv eller överlåtelse av elanläggningar, ansökningar om prisreglering eller andra konsumentönskemål samt ansökningar om tillstånd för naturgas- ledningar. EITektivisering av handläggningsrutiner och regelförenklingar har gjort att verksamheten kunnat bedrivas med mindre personal. En mall för miljökonsekvensbeskrivningar i samband med byggande av kraftled- ningar har utarbetats tillsammans med Elverkstöreningen.

Eldistributionsutredningar i Hässleholms, Gislaveds och Södra Närkere- gionema har avslutats. Ett förhandlingsunderlag för strukturrationali- seringar har utarbetats.

En handbok om den kommunala energiplaneringen har utarbetats till- sammans med Naturvårdsverket.

Verksamheten inom området effektivare energianvändning är främst inriktad på att genomföra det energipolitiska programmet för effektivare användning av energi. Den årliga redovisningen av bl.a. detta program lämnas under litt. E. Energi i denna bilaga. I samband därmed redovisas även regeringens ställningstagande i fråga om detta program.

Föredragandens överväganden

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1992/93:21, bet. l992/931NU5, rskr. l992/93:34) att överföra elsäkerhetsarbetet från NUTEK till det nyinrättade Elsäkerhetsverket (ESV) fr.o.m. ingången av år 1993. Elsäker- hetsverksamheten redovisas därför under anslaget G 10. Elsäkerhetsverket.

Sammanfattning Prop. 1992/93:100 Bil. 13 Övergripande mål Det övergripande målet för verksamhetsområdet Energiförsörjning och energianvändning är att främja en säker, effektiv och miljövänlig tillförsel och användning av energi. Delmål är att: samhällets energibehov med hög säkerhet skall kunna tillgodoses under kriser och i krig, främja en effektiv och tillförlitlig distribution och överföring av ledningsbunden energi, den potential för energieffektivisering som är ekonomiskt och tek— niskt tillgänglig under 1990-talet skall umyttjas.

Resurser:

Följande medel föreslås för verksamhetsområdet under anslagen E 1. Drift av beredskapslager 330 551 000 kr E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 10 054 000 kr E 3. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin m.m. 1 000 kr E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 63 946 000 kr E 6. Vissa åtgärder för effektivare användning av energi 100 000 000 kr

Resultatbedömning och fördjupad prövning

NUTEK:s fördjupande anslagsframställning visar, enligt min mening, att verksamheten inom området Ledningsbunden energi i stort bedrivits på ett tillfredsställande sätt. Något underlag för att bedöma effektiviteten inom området har emellertid inte redovisats, varför en sådan prövning inte kan göras.

Mina överväganden beträffande områdena Energiberedskap och Effektiv energianvändning återfinns under litt. E. Energi i denna bilaga.

Riksrevisionsverket har i rapporterna Elhushållningsprogrammet (NUTEK F 1992:2) och Beredskapslagringen av olja (NUTEK F 1992:27) redovisat resultaten av förvaltningsrevisioner som gjorts inom verksam- hetsområdet Energiförsörjning och energianvändning. Jag återkommer till dessa rapporter under litt. E. Energi.

Slutsatser

Utgångspunkten för de övergripande mål som bör gälla för verksamhets- området är de energi- och försvarspolitiska riktlinjer som riksdagen har lagt fast. Riksdagen antog våren 1992 regeringens förslag (prop. l99l/921l33, bet. 1991/92zNU30, rskr. 1991/92:322) om en elmarknad med konkur- rens. Jag delar NUTEK:s bedömning att verksamheten inom området 32

Ledningsbunden energi bör bedrivas med oförändrad inriktning i awaktan Prop. 1992/93:100 på att reformeringen av elmarknaden genomförs. Det är emellertid angelä- Bil. 13 get att utrymmet för en ytterligare eR'ektivisering av området tas till vara. De energipolitiska programmen för omställning och utveckling av ener- gisystemet omfattar insatser såväl under verksamhetsområdet Energiför- sörjning och energianvändning som Teknisk forskning och utveckling. Mina slutsatser beträtfande dessa program redovisas under litt. E. Energi.

B 1. Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskost- nader

1991/92 Utgift 181 519 443 1992/93 Anslag 181 625 000 1993/94 Förslag 172 200 000

Från anslaget bekostas löne- och övriga förvaltningskostnader samt lokalkostnader vid NUTEK.

T.o.m. budgetåret l992/93 tillförs anslaget inkomster från avgifter för koncessions- och behörighetsärenden som för budgetåret 1992/93 beräknas uppgå till ca 2,2 resp. 2,0 miljoner kronor.

Närings- och teknikutvecklingsverket

NUTEK har för detta anslag föreslagit en realt oförändrad nivå med kom- pensation för högre lokalkostnader i samband med hyreshöjningar till följd av ombyggnadsåtgärder under kommande treårsperiod.

Föredragandens överväganden Sammanfattning Övergripande mål

I inledningen till detta littera har jag redovisat de övergripande mål som bör gälla för NUTEK:s verksamhetsområden utom för verksam- hetsområdet Teknisk forskning och utveckling.

Resurser:

Ramanslag 1993/94 172 200 OOO-kr

Planeringsram: 1993/94 1994/95 1995/96 172200th 168 800000kr 165400000kr

3 Riksdagen [WE,-593. [saml. Nr IUI). Bilaga 13

Min fördjupade prövning av NUTEK:s verksamhet redovisas i inled- Prop. l992/93:100 ningen till detta'littera och under litt. E. Energi. Verksamhetsområdet Bil. 13 Teknisk forskning och utveckling prövas i en forskningspolitisk proposition som regeringen inom kort avser att överlämna till riksdagen.

Ett program har nyligen inletts vid NUTEK med syfte att inom verkets alla områden öka etfektiviteten och förbättra kvaliteten. Såvitt jag kan bedöma är uppläggningen av detta arbete ambitiöst. Det bör drivas med stor intensitet och kraft så att konkreta resultat i form av t.ex. resultatmått kan föreligga under våren 1993.

Enligt min mening bör NUTEK:s förvaltningsmedel i fortsätmingen anvisas över ett ramanslag med en treårig planeringsram.

Vid beräkningen av anslaget har hänsyn tagits till minskat behov av medel för förvaltningskostnader till följd av att elsäkerhetsverksamheten överförts till den nya elsäkerhetsmyndigheten. Jag har även räknat med en viss minskning av resursbehoven för förvaltningsanslaget mot bakgrund av vissa ändringar i inriktningen av NUTEK:s övriga verksamhet.1 likhet med vad som gäller för andra myndigheter bör NUTEK omfattas av ett gene- rellt rationaliseringskrav på ca 2 %.

De inkomster från avgifter för koncessions- och behörighetsärenden som hittills har tillförts anslaget bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 tillföras en inkomsttitel. Detta anslag har därför beräknats med kompensation för bud- geterade avgifter för koncessionsärenden. Behörighetsärenden handläggs fr.o.m. den 1 januari 1993 av Elsäkerhetsverket.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. NUTEK kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. NUTEK kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under detta anslag förs till detta konto.

Anslaget för NUTEK har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspå- lägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redo- visats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myn- dighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna de övergripande målen för verksamhetsområdena inom NUTEK:s ansvarsområden i enlighet med vad jag har för— ordat, 2. till Närings- och teknikutvecklingsverket: F örvalmingskostna- der för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 172 200 000 kr. 34

B 2. Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningarl Prop. 1992/93:100

1991/92 Utgift 13 999 046 Reservation 14 293 453 B"" 13 1992/93 Anslag 25 570 000 1993/94 Förslag 7 500 000 lAnslaget Närings- och teknikutvecklingsverket: Utredningar och information.

Från anslaget betalas vissa kostnader i anslutning till NUTEK:s utred- ningsverksamhets basverksamhet, såsom lönekostnader för experter och projektanställd personal, reseersättrringar, publikationstryck m.m. Inneva- rande budgetår anvisas även medel för s.k. särskilda utredningar, energiin- formation och projektmedel till energianvändningsrådet under detta anslag.

Närings— och teknikutvecklingsverket

NUTEK föreslår att finansieringen av utredningsverksamheten ändras. Utredningsanslaget bör dimensioneras för att täcka basverksamheten. Anslaget skall också bidra till verkets eget utredningsbehov. De särskilda utredningarna bör däremot uppdragsfrnansieras.

Föredragandens överväganden

Innevarande budgetår har medel anvisats under anslaget för energiinforma- tion och projektmedel till energianvändningsrådet. Jag anser att dessa verksamheter i stället bör finansieras från resp. sakanslag på energiom- rådet.

Jag har tidigare föreslagit att medel för särskilda utredningsuppdrag från Näringsdepartementet till bl.a. NUTEK i fortsätmingen bör anvisas över anslaget A 3. Utredningar m.m. Jämfört med innevarande budgetår inne- bär förslaget en minskad medelstilldelning över NUTEK:s utredningsan- slag beroende på att endast vissa kostnader i anslutning till basverksam- heten skall frnansieras över anslaget. Jag föreslår således en överföring av vissa medel från detta anslag till anslaget A 3.

Basverksamhetens innehåll, inriktning och omfattning bör redovisas i verkets årliga utredningsplan som fastställs av regeringen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Närings— och teknikutvecklingsverket: Utredningar för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 7 500 000 kr.

B 3. Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda Prop. 1992/93:100 företag m.m. Bil. 13 1991/92 Utgift 1 012 627 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Riksdagen beslöt i december 1991 (prop. 1991/92:69, bet. l99l/921NU10, rskr. 1991/92:275) att bemyndiga regeringen att sälja statens aktier m.m., delar av verksamheter inkl. fast egendom i vissa angivna företag. I propositionen har regeringen anfört att omstrukture- ringsåtgärder i vissa företag kan komma att kräva betydande kapitalinsatscr innan en försäljning är möjlig. Vidare krävs vid försäljning av större aktieinnehav i vissa fall att kostnader för försäljningsinsatser, reklam etc. betalas av säljaren. Kostnaderna för omstrukturerings- samt försäljnings- aktiviteter m.m. är svåra att i förväg beräkna eftersom de i hög grad beror på hur försäljningen organiseras.

Mot denna bakgrund beslöt riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1991/92 och på statsbudgeten för budgetåret l992/93 under tolfte huvudtiteln för respektive år att anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr. Med hänsyn till den osäkerhet som fortfarande råder bör ett förslags- anslag på 1 000 kr anvisas även för budgetåret 1993/94. I enlighet med riksdagens beslut och vad jag anmälde i föregående års budgetproposition avser regeringen årligen i budgetpropositionen att redovisa genomförda privatiseringar. Denna redovisning återfinns i avsnittet om privatisering av statligt ägda företag i inledningen till denna bilaga.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . att till Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda före- tag m. m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

B 4. Täckande av eventuella förluster i anledning av Statens vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m.

l99l/92 Utgift - l992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Från detta anslag betalas utgifter för eventuella förluster i samband med infriandet av borgensförbindelser som tidigare har ställts ut genom Statens vattenfallsverk. Från anslaget betalas även utgifter för att fullgöra skyldig- heter som avser riksgäldslån och statslån som har upptagits av Statens vattenfallsverk och vid årsskiftet 1991/92 har övertagits av Vattenfall AB. Från anslaget betalas vidare utgifter för staten som kan uppstå i samband 36

med skadestånd eller liknande för ansvar mot tredje man till följd av verk- Prop. 1992/93:100 samhet i Statens vattenfallsverks rörelse. Bil. 13

Föredragandens överväganden

Anslaget inrättades i samband med riksdagens beslut ( prop. 1990/91:87 , bet. 1990/911NU38, rskr. 1990/913318) att överföra huvuddelen av verk- samheten vid Statens vattenfallsverk till ett av staten ägt aktiebolag vid årsskiftet 1991/92. Riksdagens beslut innebär bl.a. att staten fortsätter att ansvara för de borgensförbindelser som Statens vattenfallsverk har ingått och som kan hänföras till den del av rörelsen som har överförts till Vatten- fall AB. Vattenfall AB skall ersätta staten för dess kostnader vid ett even— tuellt lnfriande. Regeringen har vidare med stöd av riksdagens beslut bemyndigat Riksgäldskontoret att under en övergångsperiod förvalta Vat- tenfall AB:s riksgäldslån. Dessa lån har upptagits av Statens vattenfalls- verk och har övertagits av Vattenfall AB vid årsskiftet 1991/92.

Regeringen har med stöd av riksdagens beslut bemyndigat Riksgälds- kontoret att lämna lån till Vattenfall AB inom en ram om 5 miljarder kronor som skall kunna utnyttjas för kortfristiga ändamål.

Några förluster med anledning av statens borgensåtaganden och Riks- gäldskontorets utlåning till Vattenfall AB förutses inte under budgetåret 1992/93. Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp på 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Täckande av eventuella förluster i anledning av Statens vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

B 5. Småföretagsutveckling

1991/92 Utgift 218 450 291 Reservation 170 720 904 1992/93 Anslag 163 594 000 1993/94 Förslag 170 000 000

Från anslaget betalas kostnader för dels de regionala utvecklingsfon- dernas verksamhet med information, rådgivning, utbildning och fmansi- eringsverksamhet, dels vissa centrala insatser, bl.a. inom områdena kompetensutveckling, intemationalisering, nyetablering och industriell design.

Närings- och teknikutvecklingsverket

Närings— och teknikutvecklingsverket (NUTEK) föreslår att anslaget beräknas till 166,9 miljoner kronor för budgetåret 1993/94, utöver 37

medel till regeringens disposition på för närvarande ca 1,6 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Utvecklingen i små och medelstora företag har avgörande betydelse för dynamiken i näringslivet och för sysselsättningen.

Riksdagen antog hösten 1991 ett samlat program för en ny småföre- tagspolitik på grundval av propositionen om en ny småföretagspolitik ( prop. 1991/92:51 , bet. l99l/92:NU14, rskr. 1991/92:93 ).

Den nya småföretagspolitiken har följande huvudsakliga innehåll: - förbättrad rättssäkerhet bl. a. genom att äganderätten och näringsfrihe- ten skrivs rn i grundlagen, - en effektiv konkurrens skapas r privat och offentlig verksamhet,

- skattetrycket sänks, - en effektiv riskkapitalmarknad för småföretag skapas, - arbetsrätten ses över, varvid småföretagens intressen särskilt beaktas, lagar och andra regler på olika områden förenklas och tas om möjligt bort, - nyetablering och Europakontakter underlättas.

Som nyss nämnts har under hösten 1992 i två propositioner lagts fram förslag med betydelse för småföretagens kapitalförsörjning, vilka har godtagits av riksdagen.

Den allmänna inriktningen av småföretagspolitiken innebär att goda generella förutsättningar skapas för småföretagen. Riktade insatser blir mindre motiverade. Det minskar ytterligare behovet av medel på detta anslag. Kvarvarande medel på anslaget bör huvudsakligen gå till utveck- lingsfondemas verksamhet. Utvecklingsfonderna bör i sin verksamhet prioritera nyetableringsinsatser och Europakontakter. Utvecklingsfonder- na förutsätts även i fortsättningen uppmärksamma de särskilda insatser som kan behövas för kvinnor som startar företag.

Huvuddelen av genomförandet av de insatser som behövs bör ligga på regional och lokal nivå, där samhällets organ - främst utvecklingsfon- dema - bör samverka med bl.a. handelskamrar, andra privata organi- sationer och banker i genomförandet av insatserna. Insatserna på central nivå inom NUTEK kan därmed minskas.

Det är viktigt att småföretagen får hjälp att förbereda sig för de för- ändringar som ett närmande till EG medför i form av både en ökad konkurrens och vidgade möjligheter till expansion på den europeiska marknaden. I propositionen (prop. 1992/93:82) Kapital för nya företag, m.m. har lämnats en redovisning för bl.a. NUTEK:s arbete med dessa frågor.

På grundval av nyss nämnda proposition har riksdagen bemyndigat re- geringen att avveckla statens engagemang i Stiftelsen Institutet för Före- tagsutveckling (SIFU). Bidrag för verksamheten bör inte lämnas efter budgetåret 1992/93. Avvecklingskostnader föreslås belasta ett särskilt anslag (B 10. Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling).

Statsmaktema har beslutat att införa en möjlighet att få nyföretagarlån vid etablering av nya företag ( prop. 1992/93:82 , bet. 1992/93:NU19 , rskr. l992/93:145). Utvecklingsfonderna förutsätts medverka vid be- redning och uppföljning av sådana ärenden. Enligt min mening bör fondernas kostnader i samband med dessa uppgifter täckas av de bidrag de får från detta anslag.

Vissa frågor om utvecklingsfondemas egen tinansieringsverksamhet har behandlats i den nyss nämnda propositionen. Jag avser att inom kort inhämta regeringens bemyndigande att tillkalla en utredning om utveck- lingsfondemas framtid.

Medel till Stiftelsen Svensk Industridesign anvisas innevarande bud- getår över anslaget Åtgärder för att främja industridesign. Detta anslag bör nu upphöra. Från anslaget Småföretagsutveckling bör särskilda medel anvisas för insatser för att stimulera designutveckling i små och medelstora företag. NUTEK bör i första hand kanalisera dessa medel via Stiftelsen Svensk Industridesign. Eventuell reservation på anslaget Åtgärder för att främja industridesign bör föras till anslaget Små- företagsutveckling för att användas för designfrämjande ändamål. Även bidrag till organisationer på hantverkets område bör bekostas med me- del från detta anslag.

Medel för att bekosta viss innovationsverksarnhet har hittills anvisats från anslaget F 1. Teknisk forskning och utveckling. Det gäller bl.a. information, rådgivning m.m. genom Svenska Uppfinnareföreningen och bidrag till s.k. teknopoler. Sådana insatser bör i fortsättningen bekostas med medel från anslaget Småföretagsutveckling.

Jag beräknar anslaget Småföretagsutveckling sammanlagt till 170 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Småföretagsutveckling för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 170 000 000 kr.

B 6. Styrelsen för Sverigebildcn

l99l/92 Utgift 121 010 2401 Reservation 2 454 760 l992/93 Anslag 100 000 0002 1993/94 Förslag 100 000 000

* Anslaget Stöd till turism och rekreation 2 Anslaget Stöd till turism

Styrelsen för Sverigebildcn har till uppgift att bidra till spridandet av information om Sverige utomlands och bistå med sådana exportfrämjan- de marknadsföringsinsatser som kommer svenskt näringsliv och då särskilt turismbranschen till godo.

Styrelsen för Sverigebilden fullgör sin uppgift genom upphandling av tjänster med inriktning på information och marknadsföring av Sverige utomlands. Inforrnationsinsatsema skall samordnas med verksamheterna inom Svenska institutet och Sveriges exportråd.

Förutom upphandling av informations- och marknadsföringstjänster skall Styrelsen för Sverigebildcn besluta i vissa bidragsärenden, delta i långsiktig kunskapsuppbyggnad bl.a. genom att ombesörja erforderlig statistik, lämna remissyttranden i ärenden med anknytning till sitt verksamhetsområde samt ansvara för internationella kontakter med avseende på turism i den mån dessa inte faller under någon annan myndighets eller organisations ansvarsområde.

Styrelsen för Sverigebildcn skall också upphandla tjänster i syfte att särskilt främja de handikappades behov av rekreation.

Styrelsen för Sverigebilden

Styrelsen för Sverigebildcn har hemställt om ett anslag på 100 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Riksdagen beslutade våren 1992 om en avveckling av Sveriges tu- ristråds verksamhet samt att statens mål för sina insatser inom tu- rismområdet främst bör vara att dels påverka Sverigebildcn utomlands genom att sprida allmän utlandsinriktad Sverigeinfonnation, dels bistå med sådana exportfrämjandc marknadsföringsinsatser som kommer turismbranschen i dess helhet till godo ( prop. 1991/92:100 bil. 13, bet. l99l/92zKrU16, rskr. l99l/92:196).

Turistrådets verksamhet upphörde den 30 juni 1992. De avvecklings- kostnader som inte kunnat bestridas från anslag för budgetåret 1991/92 belastar ett separat anslag Särskilda avvecklingskostnader för Sveriges turistråd, som är uppfört på statsbudgeten för budgetåret l992/93.

En ny myndighet, Styrelsen för Sverigebilden, har inrättats med uppgift att besluta i frågor om de statliga insatserna för turism. Myndigheten skall endast undantagsvis bedriva egen operativ verksam- het inom turismområdet.

Företag och organisationer inom turismbranschen har nyligen bildat ett bolag, Swedish Travel and Tourism Council/Next Stop Sweden, som skall tillhandahålla informations- och marknadsföringstjänster för att utveckla resandet till och i Sverige. Enligt nyss nämnda riksdagsbeslut bör bolaget för att kunna bygga upp sin verksamhet och för att statens insatser skall få avsedd effekt kunna räkna med att få uppdrag i bety- dande omfattning under rimlig tid innan statens upphandling kan styras helt av kommersiella överväganden. Detta är nödvändigt som ett led i strävandet mot ett ökat branschansvar.

Det är enligt min mening i första hand trrrismbranschen själv som bör ansvara för sina gemensamma informations- och marknadsföringsåt- gärder. Staten bör svara för den samlade Sverigebilden utomlands,

medan branschen bör svara för den kommersiellt inriktade marknadsför- ingen.

Riksdagen har i december 1992 beslutat om ett nytt regelverk för den offentliga upphandlingen i Sverige med anledning av de lcrav som ställs genom EES-avtalet ( prop. 1992/93:88 , bet. 1992/93:FiU5 , rskr. l992/93:120). Sverige har genom detta avtal åtagit sig att införa regler som motsvarar EG:s regler om den offentliga upphandlingen inom den inre marknaden. Genom avtalet skapas förutsättningar för en gemensam marknad för den offentliga upphandlingen inom hela det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta innebär att Styrelsen för Sverigebildcn vid sin upphandling måste följa de regler som gäller inom EG vid upphandling överstigande vissa tröskelvärden. Någon särbehand- ling vad gäller upphandling av det branschgemensamma bolaget kan därför, enligt min mening, inte längre komma i fråga så snart EES- avtalet träder i kraft.

I arbetet med att påverka Sverigebilden utomlands är det viktigt att in- formationsinsatsema samordnas, dels som nu görs med verksamheterna inom Svenska institutet och Sveriges exportråd, dels också med den verksamhet som pågår inom Invest in Sweden-projektet för att främja utländska investeringar i Sverige. Det är min uppfattning att de sålunda sammanförda informations- och marknadsföringstjänstema kommer hela det svenska näringslivet till godo.

Invest in Sweden-projektet är en försöksverksamhet som startade år 1990 med uppgift att främja utländska investeringar i Sverige. Verksam- heten har hitintills koncentrerats till Japan. År 1992 etablerades ett investeringskontor i Tokyo. Arbetet bedrivs i nära samarbete med am- bassad, handelssekreterare och teknisk attaché. Syftet med verksam- heten är att aktivt verka för att öka kännedomen om förutsätmingama för investeringar i Sverige.

I enlighet med vad som omnämns i prop. 1990/91:87 om näringspoli- tik för tillväxt har en utvärdering av projektet genomförts. I den nu genomförda utvärderingen anförs att projektet är att betrakta som en långsiktig satsning vars effekter uppkommer efter ett par år. I fortsättningen bör verksamheten utvidgas till att gälla även andra länder än Japan. Förslag framförs om ökad samverkan mellan berörda myndig- heter.

Invest in Sweden-projektet bör nu vidgas till att omfatta bl.a. Storbritannien, Tyskland och USA. Beskickningarna i dessa länder bör engageras i arbetet. Det bör dock ske inom ramen för befintliga resurser vid beskickningarna. Sveriges exportråd bör också kunna spela en viktig roll i genomförandet av projektet bl.a. genom att handelskon- toren engageras för specifika uppdrag.

Styrelsen för Sverigebildcn har tillkommit för att i huvudsak tillgodo- se behovet av presentation i utlandet av Sverige som turismland. Verk- samheten syftar dock till att ge en allmän förstärkning av informationen om Sverige utomlands och styrelsen skall bistå med exportfrämjande marknadsföringsinsatser som kommer svenskt näringsliv till godo.

Det innebär att styrelsen även bör få ett huvudansvar vad gäller pre- sentationen utomlands av Sverige som investeringsland. Styrelsen be-

Prop. l992/93 Bil. 13

sitter en stor kompetens vad gäller informations- och marknadsförings- frågor. Denna torde komma till stor nytta inom ramen för arbetet med Invest in Sweden. Styrelsen bör ha ett övergripande ansvar för att lägga fast en strategi vad gäller informationsinsatsernas inriktning.

Dessa centrala uppgifter innebär att Styrelsen för Sverigebildcn kom- mer att identifieras med Invest in Sweden—projektet och vara den främsta operativa aktören i genomförandet av verksamheten. Styrelsens kansli bör också tillföras den personella förstärkning som erfordras för den utvidgade verksamheten.

I verksamheten bör styrelsen genom uppdrag även kunna lägga vissa uppgifter på Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) varigenom NUTEK:s resurser för bl.a. utredningar och framtagning av faktaunder- lag kan utnyttjas. NUTEK kan även få ansvaret för viss projektledning och uppföljning av vissa investeringsprojekt.

De medel som jag har beräknat för Invest in Sweden-projektet jämte de medel som jag har beräknat för främst upphandling av informations- och marknadsföringstjänster inom turismområdet uppgår till sammanlagt 100 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag har anfört om inriktningen av marknadsfö- rings- och informationsinsatsema, 2. till Styrelsen för Sverigebildcn för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 100 000 000 kronor.

B 7. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m.

1991/92 Utgift 5 948 652 1992/93 Anslag 5 000 000 1993/94 Förslag 5 000 000

Medel från anslaget används för att:

1. infria statliga garantier enligt förordningen (l978:507) om industri- garantilån m.m. (upphävd 1987:424),

2. infria statlig garanti som har beviljats enligt brev (Handelsdeparte- mentet) den 30 juni 1965 till Kommerskollegium och Fullmäktige iriks- banken angående föreskrifter i fråga om statlig garanti för lån till turist- hotell,

3. infria statlig garanti som har lämnats enligt förordningen (l977z387) om investeringsgaranti (upphävd 19801442),

4. infria statlig garanti som har lämnats enligt förordningen ( 1977:1123 ) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindus- trin m.m. (upphävd l979:1180),

5. infria statliga strukturgarantier, särskilda strukturgarantier för textil- och konfektionsindustriema samt särskilda strukturgarantier för ma—

nuell glasindustri som har lämnats enligt förordningen (l981:661) om Prop. 1992/93 strukturgarantier m.m. (upphävd 1985:434), Bil. 13 6. bekosta bidrag till regionala Utvecklingsfonder för att till viss del täcka förluster i anledning av sådana garantier - enligt förordningen (1982:682) om statlig finansiering genom regional utvecklingsfond (upphävd l987:894) - som fonderna har beslutat om t.o.m. år 1983 (jfr prop. 1983/84:40 bil. 10, bet. 1983/84zNU8, rskr. 1983/84:94). Några nya åtaganden som kan leda till utbetalningar från detta anslag görs inte längre. Anslaget för budgetåret 1993/94 bör beräknas till 5 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 5 000 000 kr.

B 8. Räntestöd m.m. till varvsindustrin

l99l/92 Utgift 151 014 885 1992/93 Anslag 130 000 000 1993/94 Förslag 100 000 000

Syftet med de stöd till varvsindustrin som i olika former har tilläm- pats i Sverige sedan 1970-talet har varit att utjämna skillnaderna i kon- kurrensvillkor mellan svenska och utländska varvsföretag.

Våren 1989 beslöt riksdagen ( prop. 1988/89:100 , bil.14, bet. 1988/89:NU22 , rskr. 1988/89:177 ) att avskaffa dåvarande räntestöd fr.o.m. den 1 januari 1990. Fram till detta datum kunde räntestöd utgå till såväl inhemska beställare som vid export. Även kreditgarantier upphörde som stödform vid detta datum. I stället skulle s.k. kontantstöd kunna utgå under perioden 1990-1992 för order som tecknades före ut- gången av år 1992. Ansökningar om sådant stöd skall ha kommit in till Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) före den 15 januari 1993. Därefter upphör även denna stödform.

Kostnaderna budgetåret 1993/94 och ett antal kommande budgetår hän- för sig till tidigare beviljade stöd. Löptiden för lån med räntestöd kunde maximalt uppgå till 15 år. Statens utgifter sjunker dock successivt och kommer att upphöra helt år 2004.

NUTEK, som är beslutande myndighet i ärenden om statligt stöd till fartygsfinansiering, har beräknat kostnaden för räntestöd m.m. till 100 miljoner kronor för budgetåret 1993/94. I denna beräkning ingår även kostnaden för redan beviljade äldre kontantstöd, som skall betalas ut terminsvis.

Ett förslagsanslag om 100 miljoner kronor för räntestöd m.m. till varvsindustrin bör föras upp på statsbudgeten för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Räntestöd m.m. till varvsindustrin för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 100 000 000 kr.

B 9. Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen

Nytt anslag (förslag) 15 000 000

I samband med riksdagens beslut våren 1992 om riktlinjer för överfö- ring av verksamheten vid Domänverket till aktiebolagsform ( prop. 1991/92:134 , bet. 1991/92zNU33, rskr. 1991/921351) behandlades även det framtida ansvaret för AB Göta kanalbolag. Riksdagen ansåg det vara en statlig angelägenhet att ansvara för att Göta kanal i framtiden upp- " rustas och drivs så att kanalens värden som ett kulturhistoriskt bygg- nadsverk och ett attraktivt turistmål kan vidmakthållas. AB Göta kanal- bolag skall därför kvarbli i statens ägo där kanalbolaget och kanalfastig— heten skall vara en sammanhållande enhet. Vidare skall skogsmarken som nu ägs av kanalbolaget överföras till Domän AB. Slutligen skall finansieringen av kanalens upprustning tillförsäkras genom statsmakter- nas försorg.

Efter riksdagsbeslutet om Domänverkets bolagisering har förvaltning- en av aktiema i AB Göta kanalbolag överförts från Domänverket till Kammarkollegiet. Fr.o.m. den 1 juli 1992 är Näringsdepartementet hu- vudman för AB Göta kanalbolag.

Jag har i propositionen 1992/93:51 om medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen budgetåret 1992/93 närmare be- skrivit kanalbolaget och kanalen samt hittillsvarande och kommande upprustningsbehov av kanalen och därvid, i syfte att klara av nödvändi- ga investeringar inför kommande säsong, hemställt att regeringen före- slår riksdagen att anvisa ett reservationsanslag på 15 miljoner kronor för upprustning och drift av kanalen budgetåret l992/93. Jag amnälde att för budgetåret 1993/94 ibudgetpropositionen motsvarande medel bör anvisas genom särskilt anslag.

AB Göta kanalbolag har i en skrivelse den 23 november 1992 före- slagit att ett anslag för upprustning och driftbidrag till kanalen uppförs med 18 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

I likhet med budgetåret 1992/93 delar jag inte bolagets bedömning av kostnaderna för budgetåret 1993/94. Även för budgetåret 1993/94 be- dömer jag att 15 miljoner kronor torde vara tillräckligt för att klara av nödvändig upprustning och drift av kanalen inför säsongen 1994.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och dn]? av kanalen för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 15 000 000 kr.

B 10. Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsutveck- ling

Nytt anslag (förslag) 1 000

Riksdagen har genom beslut i december 1992 ( prop. 1992/93:82 , bet. 1992/93zNU19, rskr. 1992/93:145 ) bemyndigat regeringen att avveckla statens engagemang i Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling (SIFU) samt vidta de åtgärder som behövs för att därefter avveckla stiftelsen. Överläggningar har inletts med olika intressenter för att söka lösningar som innebär att hela eller delar av SIFUzs verksamhet skall bedrivas i privat regi. Vissa kostnader kan komma att uppstå för staten i samband med bl.a. avveckling av stiftelsens personal, lokaler m.m. Sådana kost- nader bör betalas från ett särskilt anslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

C. Exportkrediter m.m. Prop. 1992/93:100

Bil. 13 Medel för att täcka statens kostnader för statsstödda exportkrediter an- visas över tre anslag, nämligen C 1. Kostnader för statsstödd exportkre— ditgivning genom AB Svensk Exportkredit, C 2. Kostnader för stats- stödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m. samt C 3. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-länder.

C 1. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit

1991/92 Utgift - 1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1000

- Från anslaget betalas ersättning till AB Svensk Exportkredit (SEK) för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt för kursförlust inom ramen för systemet med statsstödda exportkrediter, som SEK lämnar enligt riksdagens beslut är 1978 ( prop. 1977/78:155 bil. 3, bet. 1977/78zNU73, rskr. 1977/782379 och prop. 1978/79:49 , bet. 1978/79zNU17, rskr. 1978/791115), år 1981 ( prop. 1980/81:130 , bet. l980/8lzNU58, rskr. 1980/81:246 ) samt år 1990 ( prop. 1989/90:44 , bet. 1989/902NU19, rskr. 1989/902153). Systemet innebär att SEK har givits möjlighet att finansiera exportkrediter till villkor som överens- stämmer med internationellt överenskomna regler. Detta kan leda till att utlåningsräntoma ligger under upplåningskostnadema. Staten täcker eventuell skillnad mellan utlåningsränta och upplåningskostnad samt den kursförlust som kan uppkomma vid ut- och upplåningen. SEK bedriver upp- och utlåning för dessa krediter i en särskild, avgränsad del av bolagets verksamhet och redovisar en särskild balansräkning för denna kreditgivning.

Reglerna för kreditgivningen återfinns i förordningen (19811665) om exponkreditfinansiering med statligt stöd (ändrad senast 1989z826). Enligt förordningen skall villkoren för krediterna stå i överensstämmelse med de överenskommelser om riktlinjer för begränsning av statligt stöd vid exportkreditgivning som Sverige har biträtt, främst OECD:s s.k. konsensusöverenskommelse samt med tillämpningen av överenskommel- serna. Regeringen har också godkänt OECD:s förstärkta överenskom- melse beträffande villkor för bl.a. statsstödda exportkrediter som trädde i kraft den 15 februari 1992. Med denna överenskommelse marknadsan— passades villkoren för de statsstödda krediterna ytterligare.

På grund av anpassningen till marknadsmässiga räntor för de stats- stödda kreditema har statens kostnader för nya krediter i stort sett upphört. Tillsammans med en ökad effektivitet och minskade kursför- luster innebär det att kreditgivningen enligt SEK:s beräkningar för budgetåret l992/93 bör ge överskott. Överskott inbetalas till staten. Svängningar kan dock förekomma på grund av förändringar i valutakur- ser och räntor, varvid nya underskott kan uppkomma. 46

Föredragandens övervägaMen Prop. 1992/93:100 SEK-systemet för statsstöd till finansiering av kapitalvaruexporten inför- BIL 13

des för att möta andra länders kraftiga subventioner av deras kapital- varuexport genom exportkrediter. Anpassningen av minimiräntesatserna till marknadsräntorna innebär att subventionsinslaget i nya krediter i stort sett har upphört. Den internationella konkurrensen med förmånli- gare krediter till u-länder, i första hand s.k. u-krediter via u-landsbi- ståndet, har tenderat att öka under senare år. Internationella överens- kommelser har emellertid lett till en skärpt disciplin även på detta om- råde.

Efterfrågan på projekt och kapitalvaror har minskat i de traditionella köparländema. SEK har i allt högre grad inriktat sig på att erbjuda kre- diter utan statsstöd genom att expandera den marknadsmässiga verksam- heten. Jag ser positivt på en sådan återgång till marknadsmässiga ex- portkrediter.

Möjligheterna att lämna statsstödda krediter för export är fortfarande i många fall utslagsgivande för svenska företags möjligheter att erhålla order på vissa slag av projekt och på kapitalvaror. Det minskande an- talet kreditvärdiga marknader har inneburit en hårdnande konkurrens.

SEK har redovisat bedömningar av det framtida utfallet för den stats- stödda kreditgivningen. Verksamheten kan för budgetåret l992/93 komma att ge ett överskott. Beräkningen av utfallet är dock osäker. Anslaget bör därför föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan- slag på 1 000 kr.

C 2. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m.

l99l/92 Utgift 2 250 435 1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1000

Under detta anslag redovisas kostnader för räntestöd till finansiering av export av fartyg. Enligt tidigare riksdagsbeslut upphörde denna stödform i och med utgången av år 1989. Kostnadsberäkningen bygger på en bedömning som AB Svensk Exportkredit har redovisat och avser tidigare gjorda åtaganden. Kreditgivningen kan resultera i ett överskott. Risken för att anslaget kommer att belastas kan dock inte negligeras. Anslaget bör därför föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.

Hemställan Prop. 1992/93: 100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bll- 13

att till Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende ex- port av fartyg m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan- slag på 1 000 kr.

C 3. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgiv- ning till u—länder

1991/92 Utgift 55 432 748 1992/93 Anslag 70 000 000 1993/94 Förslag 55 000 000

Under detta anslag redovisas extra kostnader som har uppkommit för vissa äldre förmånliga krediter till u-länder. Ett nytt system för s.k. u- krediter infördes fr.o.m. den 1 januari 1985 ( prop. 1983/84:100 bil. 5 p. C 8, bet. 1983/84zUU15, rskr. 1983/84:334 ). Detta anslag belastas endast kostnader för åtaganden som har gjorts intill utgången av år 1984. Kostnadsberäkningen bygger på en bedömning som AB Svensk Exportkredit har redovisat. Jag beräknar kostnaderna för budgetåret 1993/94 till 55 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till u-ldnder för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 55 000 000 kr.

D. Marknads- och konkurrensfrågor Prop. 1992/93:100 Bil. 13 I syfte att uppnå ökad och effektivare konkurrens i såväl privat som

offentlig verksamhet har en ny myndighetsstruktur införts på konkur- rensområdet den 1 juli 1992. Då inrättades det nya Konkurrensverket med uppgift att verka för effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet. Sarn-tidigt lades Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och Statens pris- och konkurrensverk (SPK) ner.

Vidare fick länsstyrelserna den 1 juli 1992 uppgifter inom konkur- rensområdet. Dessa motsvaras i stor utsträckning av dem som Konkur— rensverket har med det undantaget att rättstillämpande uppgifter samlas till den centrala nivån. Länsstyrelsen kommer därmed verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för kon- sumenterna och i samverkan med Konkurrensverket informera om den nya konkurrenslagen samt om EES-avtalets konkurrensregler. Chefen för Civildepartementet kommer senare i dag att precisera vad länsstyrel— sernas konkurrensfrämjande arbete närmare bör omfatta.

Riksdagsbeslutet med anledning av 1992 års budgetproposition inne- har att de konkurrensfrämjande myndigheterna dirnensionerades med hänsyn till aktuella förändringar av politiken och regelverket på om- rådet. Detta gäller såväl Marknadsdomstolen och Konkurrensverket centralt som länsstyrelserna regionalt. Resurserna för den åtgärdsin- riktade konkurrenstillsynen förstärktes därvid.

Den nya konkurrenslag ( prop. 1992/93:56 , bet. l992/931NU17, rskr. 1992/93:144 ) som riksdagen i dag har antagit och som skall träda i kraft den 1 juli 1993 innebär principella förändringar i domstolspröv- ningen som inte kunde överblickas vid föregående års budgetprövning. Stockholms tingsrätt kommer att bli första instans i samtliga konkurrens- rättsliga frågor och tillförs därigenom ett nytt målområde. Erfarenheter- na får utvisa i vad mån anslaget D 2. Domstolarna m.m. under andra huvudtiteln behöver justeras. Regeringen avser därför att följa upp verk- samheten efter viss tid.

Vid övergången den 1 juli 1993 till den nya konkurrenslagstiftningen, som har EG:s konkurrensregler som förebild, är det särskilt angeläget med en snabb, likformig och konsekvent rättstillämpning. Marknads— domstolens prejudikatskapande roll och den nya sammansättningen med domare och ekonomiska experter ger förutsättningar för detta. Dessa krav kommer också att beaktas i samband med de överväganden som för närvarande görs inom regeringskansliet med utgångspunkt i departe- mentspromemorian (Ds 1992: 38) Domstolsväsendets organisation jämte remissvaren över utredningen.

Konkurrenspolitiken måste i viktiga avseenden bygga på utvärdering av olika marknaders funktionssätt, konkurrensbegränsningars effekter samt vilka resultat som kan nås med olika konkurrenspolitiska medel. Regeringen bedömer det som angeläget att inriktningen av konkurrens- politiken i ökad utsträckning grundar sig på resultat som forskningen ger. Angelägna forskningsuppgifter finns inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna samt framförallt i skärningspunkten mellan 49 dessa onu'åden. Det konkurrenspolitiska forskningsråd som är knutet till

4 Riku/agan ”)(/3.593. ] sum/. Nr IHII. Bilugu lj

Konkurrensverket kommer att ha en viktig roll när det gäller att stimu— Prop. 1992/93:100 lera forskningen på konkurrensområdet. Regeringen kommer att ta upp Bil. 13 frågan om insatser för att stärka forskningen på konkurrensområdet i den forskningspolitiska proposition som regeringen inom kort avser att förelägga riksdagen. Arbetet med att förenkla och EG-anpassa den näringsrättsliga lag- stiftningen fortgår. En särskild utredare har fått i uppdrag att se över frågor om tillsyn, kompetens- och lämplighetsprövning m.m. när det gäller revisorer.

D 1. Marknadsdomstolen

1991/92 Utgift 4 217 000 1992/93 Anslag 5 270 000 1993/94 Förslag 6 080 000

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt konkurrenslagen (1982121729), lagen ( 1991:921 ) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter, marknadsföringslagen (1975: 1418), kon- sumentkreditlagen (l977z98l), lagen ( 1978:763 ) med vissa bestämmel- ser om marknadsföring av alkoholdrycker, lagen (l978z764) med vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror, konsumentförsäk- ringslagen (1980z38), lagen ( 1971:112 ) om avtalsvillkor i konsumentför- hållanden, lagen ( 1984:292 ) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, pro- duktsäkerhetslagen (1988:1604) , prisinforrnationslagen (19911601) samt lagen ( 1992:138 ) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen har i sin anslagsframställning för perioden 1993/94 - 1995/96 anfört att domstolen har till huvuduppgift att på grundval av ett antal bestämda lagar meddela avgöranden i anhängiggjorda ärenden. Detta är en entydig uppgift och någon alternativ inriktning av verks- amheten kommer inte i fråga, om inte den marknadsränsliga lagstift- ningen genomgår omfattande förändringar. Även den dömande verksam- hetens faktiska omfattning står utanför domstolens kontroll. Marknads- domstolen har anfört att syftet med verksamheten under de tre senaste budgetåren har uppnåtts. Resultatet av verksamheten kan inte utvärderas i mera preciserade termer. Det finns dock skäl att anta att effektiviteten i verksamheten har ökat. Enligt Marknadsdomstolen bör verksamhetens inriktning ligga fast under treårsperioden. Domstolen har vidare erinrat om att statsmakterna under många år be-slutat om realt oförändrade resurser för domstolen på grund av den stora arbetsbelastningen. Dom— stolen har bedömt att denna kommer att bestå eller öka något.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:100 Sammanfattning BIL 13

Övergripande mål

Det övergripande målet för Marknadsdomstolen skall vara att på ett rättssäkert sätt och inom rimlig tid avgöra de mål och ärenden som den har att handlägga samt att leda rättsutvecklingen och främja en enhetlig rättstillämpning inom det marknadsrättsliga området.

Resurser: Ramanslag 1993/94 6 080 000 in Planeringsram: 1993/94 1994/95 1995/96

6080000kr 6080000kr 6080000kr

Resultatbedömning

Jag delar Marknadsdomstolens bedömningar i anslagsframställningen av- seende perioden 1993/94 - 1995/96 vad gäller de hittillsvarande erfarenhe- terna av verksamheten. Resultaten har inte utvärderats i mer preciserade termer. Indikationer finns dock på att effektiviteten i verksamheten har ökat.

Fördjupad prövning och slutsatser

Marknadsdomstolens verksamhet styrs av de lagar som anger ramen för verksamhetsområdet och av initiativ från dem som kan anhänggöra ärenden inför domstolen. Detta kommer att gälla även framdeles. Den europeiska integrationen, den nya konkurrenslagen och andra förändringar i mark- nadsrätten som övervägs kommer att påverka domstolen men inte föranleda någon väsentlig förändring av inriktningen eller arbetssättet.

Jag delar Marknadsdomstolens bedömning av de krav som kommer att ställas på domstolen och vill stryka under behovet av en snabb, likformig och konsekvent rättstillämpning. Det övergripande målet för domstolen skall därför vara att på ett rättssäkert sätt och inom rimlig tid avgöra de mål och ärenden som den har att handlägga samt att leda rättsutvecklingen och främja en enhetlig rättstillämpning inom det marknadsrättsliga om- rådet.

Marknadsdomstolen har redan erhållit ökade medel för att förstärka sin per-sonal till följd av de krav som europaintegrationen och den nya kon- kurrenslagen ställer. Min bedömning är att domstolen under planeringspe- rioden i princip bör disponera oförändrade resurser. Ett rationaliserings- krav om ca 2 % bör gälla för domstolen enligt den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag. 51

Jag bedömer att medel för verksamheten bör anvisas över ett treårigt Prop. 1992/93:100 ramanslag. Bil. 13 Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 har mot denna bak— grund beräknats till 18 240 000 kr. Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Marknadsdomstolen kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Marknadsdomstolen kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget D 1. Marknadsdomstolen förs till detta konto. Anslaget för Marknadsdomstolen har budgeterats utan hänsyn till de tek- niska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne- kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete— ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam- heten inom Marknadsdomstolens ansvarsområde skall vara i enlig- het med vad jag har förordat, 2. till Marknadsdomstolen för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 6 080 000 kr.

D 2. Konkurrensverket

l992/93 Anslag 61 000 0001 1993/94 Förslag 62 000 000

1Anslaget Konkurrensmyndighet

Konkurrensverket är central förvaltningsmyndighet för konkurrensfrå- gor.

Det övergripande målet för Konkurrensverket är att främja en effektiv konkurrens i såväl privat som offentlig verksamhet.

Inriktningen av verksamheten vid Konkurrensverket redovisades i 1992 års budgetproposition ( prop. 1991/92:100 bil.13). Den särskilde utredare (dir. 1991:125) som tillkallades för att förbereda inrättandet av Konkur— rensverket påbörjade arbetet med mål- och resultatstyrning. Regeringen har senare i regleringsbrev för budgetåret l992/93 preciserat övergripande mål, verksamhetsmål och resultatkrav. Detta underlag har legat till grund för den verksamhetsplanering som genomförts vid myndigheten och som finns redovisad i anslagsframställningen för perioden 1993/94 - 1995/96. Konkurrensverket har i sin framtidsbedömning bl.a. redovisat vad ett 52

närmande till EG:s ordning på konkurrensområdet, både genom EES- Prop. 1992/93:100 avtalet och genom en EG-anpassad svensk konkurrenslag innebär för verk- Bil. 13 samhetens inriktning. Konkurrensverket har i en skrivelse till regeringen i november 1992 redovisat en inventering av möjliga åtgärder när det gäller avreglering och hinder för konkurrens inom offentlig sektor. Med de tidigare givna förutsättningarna för verksamheten, den genomförda verk- samhetsplaneringen och den redovisade framtidsbedömningen som grund har Konkurrensverket preciserat de mål som bör gälla för verksamheten.

Konkurrensverket anger som sitt övergripande mål att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för kon- sumentema.

Verksamhetsmålet är att aktivt motverka och ingripa mot konkurrensbe- gränsningar som skadar konsumenterna samt att verka för ett konkurrens- inriktat synsätt i samhället.

Konkurrensverket har som resultatkrav angivit att verket skall tilllämpa konkurrenslagstiftningen på ett snabbt, kompetent, likformigt och rätts- säkert sätt, de förslag som lämnas angående avreglering och konkurrens inom offentlig sektor skall vara rätt prioriterade, konkreta och genomarbe- tade, den information som lämnas skall vara relevant, lättillgänglig och saklig samt att det skall vara balans mellan verkets olika verksamhetsgre— nar. Verksamhetsmålen är relaterade till hur de viktigaste intressenterna uppfattar verksamheten och mätningar av måluppfyllelsen kommer under treårsperioden att ske genom upprepade kunskaps- och attitydundersök- ningar riktade till de viktigaste intressentgruppema. Vid sidan om mät- ningar av måluppfyllelsen kommer Konkurrensverkets övriga aktiviteter att registreras och redovisas i kvantitativa termer. Antalet ärenden inom ra- men för tillämpningen av konkurrenslagstiftningen kommer att redovisas fördelat på olika kategorier av beslut med beräkning av genomsnittliga handläggningstider. Motsvarande redovisningar kommer att göras av av- regleringsförslag respektive förslag för att öka konkurrensen i offentlig sektor. Informationsinsatser och aktiviteter av engångskaraktär kommer att redovisas i kvalitativa termer.

De medel som står till verkets förfogande är lagtillämpning, förslag till förändringar av gällande regelverk m.m. och information. Under treårspe- rioden kommer verksamheten särskilt att inriktas på att tillämpa den nya svenska konkurrenslagen och EES-lagens konkurrensbestämmelser, att utarbeta avregleringsförslag, att utarbeta förslag för ökad konkurrens i offentlig verksamhet, att följa upp avreglering och konkurrens i offentlig sektor samt att informera och stimulera till ett konkurrensinriktat synsätt.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93: 100 Sammanfattning BIL 13

Övergripande mål

För den kommande treårsperioden skall det övergripande målet för Konkurrensverket vara att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Verket skall under perioden aktivt motverka och ingripa mot konkurrensbegränsningar som skadar konsumenterna, lämna förslag om ökad konkurrens i offentlig verksamhet och om avreglering, följa upp genomförda föränd- ringar i det offentliga regelverket som syftar till att öka konkurrensen samt verka för ett konkurrensinriktat synsätt i samhället. Resurser: Ramanslag 1993/94 62 000 000 kr Planeringsram:

1993/94 1994/95 1995/96

62000OOOkr 62000000kr 62000000kr

Resultatbedömning

Konkurrensverket inrättades den 1 juli 1992 och kan sålunda inte redovisa någon verksamhet för budgetåret 1991/92. Någon resultatanalys kan följakt- ligen inte göras.

Fördjupad prövning

De konkurrensvårdande myndigheternas struktur och uppgifter har nyligen förändrats. Genom nedläggningen av NO och SPK och inrättandet av Kon- kurrensverket har betydande elfektiviseringsvinster kunnat göras. Verksam- heten har även anpassats till de nya krav som EES-avtalet och förändring- arna av den nationella konkurrenspolitiken ställer.

Slutsatser

Jag delar Konkurrensverkets framtidsbedömning beträffande de krav som kommer ställas på verksamheten till följd av de nya förhållandena på kon- kurrensområdet. Konkurrensverkets övergripande mål skall vara att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Det innebär att den inriktning av verksamheten som riks- dagen beslutade om när verket inrättades kommer att gälla under planerings-

perioden. 54

Verket skall tillämpa konkurrenslagstiftningen på ett snabbt, kompetent, Prop. l992/93:100 likformigt och rättssäkert sätt, de förslag om avreglering och ökad konkur- Bil. 13 rens i offentlig sektor som lämnas skall vara rätt prioriterade, konkreta och genomarbetade, den information som lämnas skall vara relevant, lättillgäng- lig och saklig samt mellan verkets olika verksamhetsgrenar skall det vara en bra balans.

lntemationella erfarenheter visar att övergången till den typ av konkur- renslagstiftning som skall införas i Sverige den 1 juli 1993 till en början kan ge ökad arbetsbelastning på den konkurrensvårdande myndigheten. Ett stort antal ansökningar om undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete och besked på förhand om lagen är tillämplig kan förväntas. Det är viktigt att lagtillämpningen är smidig och obyrålu'atisk. Ärendena skall behandlas snabbt utan att rättssäkerheten eftersätts. Detta är angeläget både för de enskilda företagen och för att få praxis avseende det nya regelverket. Den delen av lagtillämpningen som avser EES—avtalets konkurrensregler måste också ges hög prioritet.

Konkurrenspolitiken är inte enbart inriktad på att motverka konkurrensbe- gränsande åtgärder från företagens sida. Allt större vikt läggs vid avregle- ringar m.m. som ökar den konkurrensutsatta sektorn och konkurrensen som ett medel att effektivisera offentlig sektor. Förslag som ger Konkurrensver- ket ökade uppgifter inom detta område bereds för närvarande.

Mot bakgrund av det anförda bedömer jag att verksamhetens tyngdpunkt under planeringsperiodens första del måste förskjutas mot de lagtillämpande uppgiftema. Sammantaget under hela planeringsperioden måste dock en balans råda mellan verkets olika huvudarbetsuppgifter.

Jag bedömer att Konkurrensverkets nuvarande dimensionering är till- räcklig. Ett rationaliseringskrav på ca 2 % bör vidare ställas på myndighe- ten enligt den princip som gäller generellt i årets budgetförslag.

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 har mot denna bakgrund beräknats till 186 miljoner kronor.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Konkurrensverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Konkurrensverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget D 2. Konkurrensverket förs till detta konto.

Anslaget för Konkurrensverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången ' till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovi- sats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskil— da frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan Prop. 1992/93:100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att Bu" 13

l. godkänna att den övergripande målsättningen för verksamheten inom Konkurrensverkets ansvarsområde skall vara i enlighet med vad jag har förordat,

2. till Konkurrensverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett raman- slag på 62 000 000 kr.

D 3. Särskilda avvecklingskostnader för Näringsfrihetsom- budsmannen och Statens pris- och konkurrensverk

1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1000

Från anslaget betalas vissa kosmader i samband med avvecklingen av Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och Statens pris- och konkurrensverk (SPK).

Regeringen har tillkallat en särskild utredare (dir. l992:75) för att ansvara för awecklingen av NO och SPK. Utredaren har lämnat en lägesrapport över arbetet i oktober 1992. Arbetet skall vara avslutat och redovisat till regeringen—senast den 1 september 1993. Anslaget för särskilda aweck- lingskostnader—bör föras upp med 1 000 kr även för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Särskilda avvecklingskostnader för Näringsh'ihetombuds— mannen och Statens pris- och konkurrensverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 kr.

E. Energi Prop. 1992/93:100 _ _ Bil. 13 1 Redovisning av de energrpolrtiska programmens resultat,

m.m.

1.1 Bakgrund

Riksdagen beslutade år 1991 om riktlinjer för energipolitiken ( prop. 1990/91:88 , bet. l990/9l:NU40, rskr. 1990/91:373 ). ! propositionen anfördes bl.a.:

Energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i Sverige. Energipolitiken skall utgå ifrån vad natur och miljö kan bära.

Landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energihushållning. Stränga krav skall ställas på säkerhet och omsorg om miljön vid användning och utveckling av all

energiteknik.

Riksdagen uttalade år 1980 (prop. 1979/801170, NU70, rskr. 410) att kärnkraften skall awecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Vidare angav riksdagen att det bör slås fast att den sista reaktorn i Sverige skall stängas senast år 2010.

En trovärdig politik för omställningen och utvecklingen av energisys- temet förutsätter konkreta åtgärder som förenar en stabil och tillräcklig tillförsel av energi med energipolitikens övriga mål. Stränga miljökrav skall gälla för all el- och värmeproduktion.

En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska industrins lntemationella konkurrenskraft. Energipolitiken skall utformas så att denna förutsättning bevaras. Särskilt för den elintensiva industrin - som omfattar viktiga basnäringar som pappersindustrin, gruvindustrin och stålindustrin - är detta ett grundläggande krav. Det är därför nödvändigt att det finns tillräcklig kapacitet i elproduktionen och att priset på el sätts efter marknadens villkor. Vidare anfördes:

Omställningen av energisystemet måste vid sidan av säkerhetskraven ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsätt- ning och välfärd. När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske, avgörs av resultaten av hushållningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrenskraftiga elpriser. I regeringsdeklarationen underströks att energiöverenskommelsen, som låg till grund för 1991 års energipolitiska beslut, ligger fast.

Riksdagens beslut innefattade bl.a. särskilda program för omställ- ningen och utvecklingen av energisystemet. Från den 1 juli 1991 kan stöd enligt förordningen (1991:1099) om vissa investeringar inom ener- giområdet lämnas för investeringar i kraftvärrneproduktion med bio— bränslen och för att säkerställa en fortsatt användning av biobränslen i befintliga kraftvärmeverk. Vidare kan stöd lämnas för investeringar i vindkraftverk och anläggningar för utnyttjande av solvärme. Stöd— systemet gäller under en femårsperiod och omfattar totalt 1 300 miljo- ner kronor. Det handhas i huvudsak av Närings- och teknikutvecklings- verket (NUTEK). Boverket ansvarar för stöd till investeringar i solvär- meanläggningar i bostäder.

Riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitiken innehåller även ett 57 program för effektivare användning av energi. Programmet innefattar

bl.a. stöd enligt förordningen (1988:806) om statligt stöd till utveckling, Prop. 1992/931100 upphandling och introduktion av energieffektiv teknik. Stödsystemet Bil. 13 trädde i kraft den 1 juli 1991 och gäller under en femårsperiod. Den totala medelsramen för tekrrikupphandling uppgår till 750 miljoner kronor. Stödsystemet handhas av NUTEK.

Vidare disponerar NUTEK totalt 200 miljoner kronor under en fem- årsperiod för stöd till energieffektiva pilot- och demonstrationsanlägg- ningar inom industrin samt i lokaler och bostäder enligt förordningen (19882805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m. NUTEK dis- ponerar därutöver 10 miljoner honor för samordning och utveckling av infomation rörande effektiv energianvändning till mindre och medelstor industri. Konsumentverket disponerar 5 miljoner kronor för arbetet med energideklarationer, m.m.

Ett energianvändningsråd har inrättats. Rådets uppgift är att svara för samordningen av sektorsmyndighetemas verksamhet för energieff- ektivisering. I Energianvändningsrådet ingår cheferna för Transport- forskningsberedningen, Boverket, NUTEK, Statens råd för byggnads- forskning och Konsumentverket.

Programmen för omställning och utveckling av energisystemet inne- fattar också ett medelstillskott till Energiteknikfonden genom anslag på 110 miljoner kronor per år under fem år. Därutöver tillförs fonden, liksom tidigare, medel som motsvarar lO kronor per kubikmeter olja av den allmänna energiskatten på oljeprodukter. Fondens inriktning har vidgats till att omfatta stöd till bl.a. demonstration av energieffektiv teknik i lokaler och bostäder samt inom industrin. Särskild prioritet skall ges till utveckling av teknik rörande storskalig vindkraft och ut- vecklings- och demonstrationsprojekt rörande användning av motor- alkoholer.

Ett viktigt inslag i l99l års energipolitiska beslut är att riksdagen och regeringen skall ha möjlighet att bedöma resultatet av insatserna för energihushållrring och för ny kraft- och värmeproduktion. Det förutsätts att de resultat som uppnås genom de energipolitiska programmen årlig- en skall redovisas till riksdagen i budgetpropositionen. Regeringen skall samtidigt förelägga riksdagen förslag om de ytterligare åtgärder som är motiverade. Det är därför, enligt beslutet, nödvändigt att de energi- politiska programmen fortlöpande följs upp och utvärderas.

NUTEK har regeringens uppdrag att utvärdera programmen för om- ställning och utveckling av energisystemet, m.m. samt att årligen redo- visa resultatet av utvärderingen till regeringen. NUTEK:s redovisning Energirapport l992 (NUTEK B l992:9) överlämnades den l september 1992. Rapporten har remissbehandlats. En remissammanställning finns tillgänglig i Näringsdepartementet.

Energianvändningsrådet har inkommit med en redovisning av pågåen- de insatser för en effektivare energianvändning. NUTEK har i en sär- skild rapport (1992-08-14) lämnat en redovisning av sektorsmyndig- hetemas verksamhet avseende energihushållning samt av resultat från överläggningar med större lokalförvaltare. NUTEK har även överlämnat rapportenra Vissa samordnings- och utvärderingsuppgifter på energi- 58 hushållningsområdet (mars 1992) och Balansprincipen (NUTEK R

1992:25). Vidare har NUTEK tillsammans med Konsumentverket in- kommit med rapporten Normer för maximal elförbrukning i hushållsap- parater m.m (mars 1992). NUTEK har också, i samråd med Boverket och Statens naturvårdsverk, redovisat resultatet av ett regeringsuppdrag rörande lagar och regler med betydelse för utbyggnad och drift av småskalig vindkraft i rapporten Vindkraft - Juridik och ekonomi (NUTEK B 19925). Även dessa rapporter har remissbehandlats. Re- nrissammanställningar finns tillgängliga i Näringsdepartementet.

1.2 NUTEK:s redovisning Energirapport 1992

I Energirapport l992 redovisar NUTEK dels den aktuella energisitua- tionen i Sverige och en bedömning av utvecklingen under 1990-talet, dels resultatet av insatserna inom de energipolitiska programmen.

Den svenska energiförsörjningen

Under de senaste årtiondena har Sveriges energiförsörjning karakterise- rats av en minskande oljeanvändning och en ökande användning av el för uppvärrrrning av bostäder och industriella behov. lnom transport- sektorn har dock användningen av oljeprodukter ökat.

År 1991 uppgick den totala energitillförseln till 442 TWh, vilket är drygt 20 TWh lägre än tillförseln år 1970. Omräknad till normalårsför- brukning i temperatrrrhänseende uppgår energianvändningsnivån de båda åren till ca 450 TWh.

Utvecklingen av energitillförseln framgår av följande tabell.

Energitillförsel år 1970, 1980 och 1991 samt prognos för år 2000 (TWh)

Tillförsel av energi 1970 1980 1991 2000 Olja 350 285 188 205 Naturgas O 0 7 12 Kol/Koks 18 19 28 31 Biobränslen 43' 481 63 87' Torv, avfall - - 8 Vattenkraft 41 59 64 66 Kärnkraft 0 26 77 75 Spillvärrne och värmepumpar — 1 9 Nettoirnport av el 4 l -1 4 Summa tillförsel 457 439 442 489

llnkl. torv och avfall Källa: NUTEK, Kraftsam och VVF

NUTEK:s bedömning av energianvändningens utveckling framgår av Prop. 1992/93:100 följande tabell. Bil. 13

Energianvändning år 1970, 1980 och 1991 samt prognos för år 2000 own)

Användarkategori 1970 1980 1991 2000

Industri 154 148 135 155 Transporter 56 68 83 98 Bostäder, service m.m.165 165 152 154 Total slutlig inhemsk energianvändning 375 380 370 407

Utrikes sjöfart och energi för icke energiändamål 33 25 31 82| Förluster 49 34 41

Summa 457 439 442 489 Källa: NUTEK lInkl. förluster

Elproduktion och elanvändning under perioden redovisas i följande tabeller.

Elproduktion exkl. egenförbrukning år 1970, 1980 och 1991 samt prognos för år 2000 (TWh)

1970 1980 1991 - 2000

Vattenkraft 41 58 62 64 Kärnkraft - 25 74 72 Konventionell värmekraft

Ind.mottryck - - 3 4 Kraftvärme 5l 10l 3 8 Kondenskraft 132 l2 0 2 Gasturbin/Dieselkraft - - 0 0 Netto elproduktion 59 94 142 151 Nettoimport av el 4 1 -l 4 ]Inkl. ind. mottryck

2Inkl. gasturbin/dieselkraft Källa: NUTEK, Kraftsam och VVF

Elanvändning år 1970, 1980 och 1992 samt prognos för år 2000 (TWh) Prop. 1992/93:100

Bil. 13 Användarkategori 1970 1980 1991 2000 Industri 33 40 51 57 Transporter 2 2 2 3 Bostäder, service m.m. 22 43 68 79 Fjärrvärme, m.m. 1 1 11 6 Distributionsförluster 6 8 9 10

Total användning inkl. avkopplbara elpannor 63 95 141 155

Källa: NUTEK, Kraftsam

Elproduktionen i Sverige baseras på vattenkraft, kärnkraft och bio- bränsle- eller fossilbränsleeldad värmekraft. Vattenkraften och kärn- kraften svarar normalt för mer än 90 % av elproduktionen. Sanrköming med de nordiska grannländerna utnyttjas då det är tekniskt möjligt och ekonomiskt motiverat.

Elproduktionen i Sverige uppgick till ca 142 TWh år 1991. Härav svarade vattenkraft för 62,3 TWh och kärnkraft för 73,5 TWh. Kårn- kraften svarade 'således för något mer än 50 % av produktionen detta år. Produktionen från biobränsle- och fossilbränsleeldad mottryckskraft och kraftvärme uppgick till ca 6,3 TWh. I oljeeldad kondenskraft, dieselkraft och gasturbiner var produktionen endast 0,4 TWh till följd av den milda vintern år 1991 och kärnkraftens höga tillgänglighet. Vindkraftens produktion blev år 1991 ca 0,015 TWh vilket är ungefär 0,1 promille av Sveriges elproduktion.

Kraftutbytet med de nordiska grannländerna minskade med ca 50 % under år 1991. Utbytet resulterade i en svensk nettoexport om 1,3 TWh.

NUTEK gör följande bedömning av elproduktionens utveckling under 1990-talet. Med nuvarande produktionskapacitet kan ca 63,5 TWh el produceras med vattenkraft under ett år med normal nederbörd. Nor- malårsproduktionen antas öka till ca 65 TWh år 2000. Kärnkraftverkens tillgänglighet har successivt ökat under senare år. NUTEK beräknar därför att normalårsproduktionen för kärnkraftverken år 2000 kan uppgå till ca 72 TWh med nuvarande tolv kämkraftsblock. Elproduktionskapa- citeten i industriella mottrycksanläggningar beräknas förbli oförände fram till år 2000, dvs. ca 4-5 TWh om året. Den ekonomiskt tillgängli- ga kraftvärmeproduktionen, dvs. samtidig produktion av el och värme från de kommunala kraftvärmeverken, uppgår i dag till 6—7 TWh el och beräknas fram till år 2000 öka till drygt 8 TWh el.

Den årliga produktionskapaciteten i de svenska oljekondenskraft- verken uppgår för närvarande till 22 TWh. Anläggningarna umyttjas främst som reservkapacitet i elproduktionssystemet. Åren 1993 och 61 1995 införs skärpta miljökrav för utsläpp av svavel och kväveföre-

ningar. I de energibalanser som redovisas för år 2000 har NUTEK Prop. 1992/932100 antagit att investeringar i reningsåtgärder m.m. görs i sådan omfattning Bil. 13 att produktionskapaciteten kommer att vara oförändrad.

År 1991 hade Sverige en nettoexport av elkraft på ca 1 TWh i form av tillfällig kraft. För år 2000 räknar NUTEK med att det kan komma att behövas en nettoimport av fast kraft på 4 TWh för att få leverans— säkerhet i det svenska systemet.

I Sverige finns för närvarande drygt 90 vindkraftsaggregat i drift med en sammanlagd effekt på ca 17 MW, exkl. demonstrationsaggregaten i Maglarp (3 MW) och Näsudden (3 MW). Enligt NUTEK är det svårt att bedöma utbyggnadstakten för vindkraft under 1990-talet och någon prognos för år 2000 har därför inte gjorts.

Enligt NUTEK var elanvändningen, inkl. överförings- och distribu- tionsförluster men exkl. kraftverkens egenförbrukning, knappt 142 TWh år 1991. Därav svarade de avkopplingsbara elpannoma för ca 8 TWh. Den s.k. prima elanvändningen uppgick således till ca 133 TWh eller temperaturkorrigerat till normalår ca 135 TWh. NUTEK:s bedömning är att den prima elanvändningen kommer att öka till 154 TWh år 2000.

Utsläppen av koldioxid från kraftproduktionen bedöms öka från ca 1,8 miljoner ton år 1991 till ca 4,4 miljoner ton år 2000. Ökningen för- klaras av en ökad användning av fossila bränslen i de befintliga kon- denskraftverken.

Elsystemet klarar med nuvarande dimensionering en förbrukning på ca 145 TWh per år. NUTEK bedömer att det är möjligt att importera 5 TWh från grannländerna, främst Norge. Om hänsyn tas till denna inr- port uppgår den s.k. tålda förbrukningen till 150 TWh. Den prima el- användningen är således för närvarande 10-15 TWh lägre än den tålda förbrukningen. Denna elproduktion nyttjas dels för viss export, dels i avkopplingsbara elpannor i bl.a. fjärrvärmesystem.

Flertalet remissinstanser har inga synpunkter på den del av rapporten som rör den nuvarande energisituationen och energibalansens utveckling fram till år 2000. Några remissinstanser bedömer dock att elanvänd- ningen under 1990-talet kommer att öka långsammare än vad som anges i rapporten.

De energipolitiska programmen

De energipolitiska programmen för omställning och utveckling av ener- gisystemet infördes den 1 juli l99l.

Det har funnits ett stort intresse för stöd till biobränsleeldad kraft- värme. Under det första året beslutades om stöd motsvarande ett belopp på ca 400 miljoner kronor Ansökningar om ytterligare 700 miljoner kronor har inkommit till NUTEK under året. Detta innebär att an- språken på stöd från investeringsprogrammet i augusti 1992 uppgick till 1 100 miljoner kronor.

Efterfrågan på stöd till investeringar i vindkraftverk har varit relativt liten. NUTEK beviljade under det första året stöd till 55 vindkraftsagg- regat om totalt ca 11 MW. Den totala summan beviljade medel uppgick 62

till 24 miljoner kronor. Därutöver fanns vid redovisningstillfället fem Prop. l992/932100 ansökningar om stöd. Bil. 13 Intresset för stöd till investeringar i solvärmeanläggningar i bostäder har varit stort. Efterfrågan på stöd för solvärmeanläggningar anslutna till gruppcentraler eller fjärrvärmesystem har däremot varit liten. En förklaring kan, enligt NUTEK, vara att kostnaderna för de stora och medelstora systemen är höga jämfört med konventionella uppvännnings- system. NUTEK har inom ramen för programmet för effektivare energian- vändning beviljat stöd för teknikupphandling m.m. till 225 projekt. Där- igenom har ca 268 miljoner kronor tagits i anspråk av det totala belopp på 960 miljoner kronor som NUTEK disponerar inom programmet. De produkter som har utvecklats genom teknikupphandling har varit 20- 30 % mer energieffektiva än marknadens dittills bästa produkter.

1.3 Föredragandens överväganden 1.3.1 Allmänna överväganden

Utvecklingen inom eUörsörjningsområdet

Under första hälften av 1980-talet ökade elanvändningen kraftigt för att sedan stagnera. Under perioden 1987-1991 uppgick den genomsnittliga ökningstakten till endast 0,7 % per år. Under år 1992 har elanvänd- ningen minskat. Elanvändningen ligger nu på i stort sett samma nivå som för fem år sedan.

NUTEK har inte närmare analyserat de bakomliggande orsakerna till denna utveckling. Sannolikt har dock flera faktorer bidragit. Svensk ekonomi är nu inne i en mycket djup lågkonjunktur, vilket bl.a. medför en dämpad efterfrågan på el. Vidare har en effektivare användning av energi inom såväl industri- som bostadssektom hållit tillbaka förbruk— ningen.

NUTEK:s framtidsbedömningar baseras på antaganden om den ekono- miska utvecklingen. I stort överensstämmer denna med ett av långtids- utredningens (LU 92) scenarier på medelång sikt, den s.k. prognoskal- kylen. NUTEK har antagit att BNP växer med 2 % per år och att in— dustriproduktionen växer med 2,5 % per år. NUTEK:s prognos innebär en ökning av den prima elanvändningen med 1.5 % per år under perio- den 1991-2000. Den största ökningen ligger inom bostads- och service- sektorn.

NUTEK framhåller att för bedömningar av energi- och elanvänd— ningen är de grundläggande antagandena om bl.a. den ekonomiska tillväxten och bränsleprisutvecklingen av avgörande betydelse för resul- taten. Jag vill även understryka beroendeförhållandena mellan progno- sens antaganden, metod och resultat. En sådan faktor som påverkar modellen är den svåra ekonomiska situationen som präglar Sverige för närvarande vilken har medfört bl.a. sjunkande industriproduktion och negativ BNP-utveckling under de senaste åren. Dessa faktorer påverkar 63

givetvis prognosen över framtida elanvändning. NUTEK:s prognos måste naturligtvis tolkas med hänsyn tagen till detta.

Under hösten 1992 har fem kämkraftsblock, Barsebäck 1 och 2, Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1, varit avställda på grund av brister i säkerhetssystemen. De fem reaktorerna svarar för ca 30 % av käm— kraftskapaciteten eller ca 10 % av landets totala elproduktionskapacitet.

Statens kämkraftsinspektion har krävt ombyggnader av säkerhetssyste- men innan reaktorerna tas i drift. Tillfälliga ombyggnader har genom- förts i syfte att reaktorerna skall kunna generera elenergi i normal omfattning. Permanenta ombyggnader kommer enligt vad jag har erfarit att genomföras vid den årliga revisionen till sommaren.

Vattenkraften har under hösten 1992 utnyttjats mer än normalt vilket har medfört att nivån i de svenska vattenkraftrnagasinen sjunkit till för årstiden mycket låga nivåer. Under perioden importerades kraft, dels vattenkraft från Norge, dels fossilbränslebaserad kraft från Danmark och tidvis även från Finland. Normalt exporteras under denna årstid kraft till Danmark och Finland. Samtidigt producerades elenergi i de svenska oljekondensverken.

Slutsatsen är att, bortsett från det tillfälliga bortfallet av el från kärn- kraftsverken, energibalansen under de närmast kommande åren är stark.

De energipolitiska programmen

Jag övergår nu till att redovisa min bedömning av resultaten av de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energi- systemet. Programmen har pågått i ett och ett halvt år. En stor del av programperioden återstår. Vissa iakttagelser kan dock göras när det gäller resultaten av insatserna för ny kraftproduktion och energihushåll— ning.

De hittillsvarande erfarenheterna visar att intresset är mycket stort för såväl stödsystemen för främjande av utveckling och introduktion av ny energiteknik som stöd inom ramen för energieffektiviserings- programmet.

Hela det belopp som avsattes för stöd till investeringar i nya anlägg- ningar för kraftvärmeproduktion med biobränslen har intecknats i form av ansökningar om stöd. NUTEK har angett att stödet till kraftvärme därmed kan komma att ge ett tillskott av ny elproduktion motsvarande ca 1 TWh per år vid nuvarande stödsystem. Stöd till konvertering från fossilbränsleeldning till biobränsleeldning i kraftvärmeanläggningar väntas ge ett kapacitetstillskott på ungefär 0,6 TWh per år. Samman- taget väntas stödet medföra en ökad efterfrågan på biobränsle med ca 4 TWh per år.

Utbyggnaden av små och medelstora vindkraftverk har gått lång- sammare än väntat. NUTEK har angett att detta beror på bl.a. att inves- teringsbidraget till vindkraftverk har varit alltför lågt för att åstadkom- ma investeringar som är företagsekonomiskt lönsamma. Regeringen har beslutat att höja investeringsbidraget till vindkraft från högst 25 % till

högst 35 % av investeringskostnaden. De nya reglerna gäller från den 1 Prop. l992/93:100 januari 1993. Bil. 13

Utredningar kring vindkraften har hittills indikerat att utbyggnaden i huvudsak bör ske med stora vindkraftverk. Det har ansetts vara en för- utsättning för att vindkraften skall kunna ge ett betydande tillskott till landets elenergiförsörjning.

I Sverige har stora insatser gjorts för utvecklingen av den storskaliga vindkraften. Två prototypaggregat, Maglarp i Skåne och Näsudden på Gotland, har byggts och utvärderats. I aggregatet i Näsudden har rotor, turbin m.m. nyligen bytts ut mot nyutvecklade komponenter. Ett ut- värderingsprogram avseende Näsudden II har påbörjats. NUTEK har, i samverkan med bl.a. Vattenfall AB, inlett ett projekt för utveckling av den tredje generationen storskalig vindkraft.

Huvuddelen av det ekonomiska stöd som i dag utgår, lämnas till mindre och medelstora vindkraftverk. Dessa kan för närvarande uppvisa de lägsta kostnadema per producerad enhet elkraft.

Det finns ett stort intresse för installation av solvärmeanläggningar i bostäder. Det statliga investeringsstödet till sådana anläggningar har hittills utnyttjats främst i småhus. Stödet till solvänneanläggningar i bostäder höjdes från högst 25 % till högst 35 % av investerings- kostnaden från den 1 januari 1993.

Det är angeläget att även främja introduktion av större system för ut- nyttjande av solenergi, t.ex. i fjärrvärmesystem och gruppcentraler. Det investeringsstöd som är tillgängligt för detta ändamål har hittills inte efterfrågats i någon större utsträckning.

Det finns också ett stort intresse för de stöd som finns inom program- met för effektivare energianvändning. Goda resultat har uppnåtts genom stöd till teknikupphandling av energieffektiva produkter, främst vit- varor, fönster, belysning och kontorsutrustning.

Flera remissinstanser, däribland Riksrevisionsverket (RRV), Stats- kontoret, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges Industriför- bund, anser att NUTEK i Energirapport 1992 inte har gett avsnitten om utvärdering av de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet en tillräckligt stor tyngd. RRV framhåller bl.a. att NUTEK bör inta en mer kritisk hållning-till dessa program för att kunna tillhandahålla det av statsmakterna begärda underlaget. Stats- kontoret anser att ansvarsfördelningen mellan NUTEK och Energi- användningsrådet för rapporteringen av programmet för effektivare energianvändning är oklar.

Jag kan i stort sett instämma i dessa synpunkter. Möjligheten att göra meningsfulla utvärderingar bör dock öka när programmen har pågått en längre tid. Det är för fullföljandet av de energipolitiska besluten viktigt med ett gott beslutsunderlag. Jag vill därför i sammanhanget nämna att regeringen nyligen har uppdragit åt NUTEK att sammanställa och senast den 30 april 1993 redovisa resultaten av de utvärderingar som har gjorts av de statliga energipOlitiska insatserna samt utifrån de gjorda utvärde- ringama ge en samlad bedömning av insatserna. Vidare skall NUTEK enligt uppdraget samtidigt redovisa sin plan för 1993 års utvärdering av 65 de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av ener-

5 Riksdagen 109393. 1 mm!. Nr 100. Bilaga 13

gisystemet. Jag har även erfarit att NUTEK förbereder en fördjupad utvärdering inför år 1993. Jag utgår från att statsmakterna därigenom kommer att få ett tillfredställande underlag för en bedömning av pro- grammens resultat.

På grundval av hittills gjorda utvärderingar kan jag dock konstatera att programmen löper i stort sett som planerat och att resultaten så här långt synes motsvara de mål som låg till gmnd för 1991 års energi- politiska beslut. Inför det kommande året finner jag därför att det inte finns anledning att göra några omfattande förändringar i den allmänna inriktningen av programmen. Med ökat beslutsunderlag i framtiden kommer det finnas bättre möjlighet att avgöra vilka olika insatser be— träffande hushållningen med el och tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion som är motiverade.

Ett omfattande utredningsmaterial har redovisats under det senaste året. Jag kommer strax att ta upp vissa frågor som har aktualiserats och därvid föreslå vissa ändringar i de löpande programmen. Chefen för Jordbruksdepartementet har tidigare denna dag anmält att han har för avsikt att i annat sammanhang redovisa sina överväganden när det gäller utvecklingsinsatsema för biobränslen. med särskild inriktning på teknik för produktion av el.

1.3.2 Programmet för effektivare energianvändning

En alltmer effektiv energianvändning och en ökad energihushållning är förutsättningar för att viktiga energi- och miljöpolitiska mål skall kunna nås. 1991 års energipolitiska beslut om ett program för effektivare användning av energi innebär ökade insatser från statens sida i syfte att öka kunskapen om och stimulera marknadens intresse för ekonomiskt motiverade energieffektiviseringsåtgärder. Programmet omfattar fem år och har en total medelsram på 965 miljoner kronor.

Teknikupphandling av energieffektiva produkter och processer är det dominerande inslaget i programmet. Sammantaget har 750 miljoner kronor avsatts för detta stöd. NUTEK har lämnat stöd till upphandlingar inom ett antal produktområden, t.ex. vitvaror, belysning, fönster och datorskärmar.

l Energianvändningsrådets rapport Utvärdering av programmet för effektivare energianvändning betonas att teknikupphandling i de flesta fall fungerat mycket bra inom lokal- och bostadssektom. Inom industri- scktorn har inga projekt ännu påbörjats.

Energianvändningsrådet anser att den femåriga programperioden är kort i förhållande till det långsiktiga arbete som krävs för utvecklingen av energisystemet. Enligt rådet bör programperioden förlängas. Rådet räknar bl.a. med att erfarenheterna från avslutade projekt därigenom kommer att kunna spridas bättre.

Jag kan i stort instämma i Energianvändningsrådets uppfattning. Pro- gramperioden bör enligt min mening förlängas med två år vad avser teknikupphandlingen. Programmet bör omfatta tiden fram t.o.m. bud- getåret 1997/98. Medelsramen för programperioden bör vara oförändrad

och alltså uppgå till 750 miljoner kronor. Utveckling och etablering av Prop. l992/93:100 ny teknik är en tidskrävande process. Genom att programperioden Bil. 13 utsträcks förbättras förutsättningarna för ett långsiktigt syftande arbete.

Berörda sektorsmyndigheter har ansvar för de statliga energieffektivi- seringsinsatsema inom sina områden. Härigenom kan åtgärder för att främja en god energihushållning integreras med andra åtgärder inom myndigheternas ansvarsområden. Genom Energianvändningsrådet sam- ordnas arbetet för att främja en effektiv energianvändning vid de myn- digheter som är närmast berörda av energieffektiviseringsprogrammet.

NUTEK har på regeringens uppdrag belyst bl.a. sarnordningsfrågoma i rapporten Vissa samordnings- och utvärderingsfrågor på energihus- hållningsområdet. Även Energianvändningsrådet har i sin rapport tagit upp vissa samordningsfrågor. Rådet föreslår bl.a. att det skall finnas ett samlat ansvar för genomförandet av programmen för omställning och utveckling av energisystemet och att detta ansvar skall ges Energi- användningsrådet. Vidare har RRV i en förvaltningsrevision (Elhus- hållningsprogrammet, F 1992:3) granskat det tidigare elhushållnings- programmet och därvid behandlat bl.a. frågor om samordning. Enligt RRV:s bedömning finns brister i bl.a. samordningen och styrningen av programmet. Det dåvarande Elhushållningsrådet hade enligt RRV alltför begränsade styr- och samordningsmöjligheter till sitt förfogande. RRV framhåller att kansliet för effektivare energianvändning vid NUTEK utför sitt arbete väl. RRV anser att kansliets arbete bör inriktas på de s.k. beställargruppema.

Jag vill betona vikten av samordning när det gäller bl.a. informations- insatsema. Det är Energianvändningsrådets uppgift, liksom det tidigare Elhushållningsrådets, att samordna sektormyndighetemas arbete på detta område. Rådets uppgift är att biträda NUTEK när det gäller energian- vändningsfrågor samt att samordna informations-, utbildnings- och råd- givningsinsatser avseende energianvändning. Rådet har vidare till upp- gift att yttra sig i frågor om inriktningen av statligt stöd till teknikupp- handling. Rådet har därför en viktig uppgift. Jag anser inte att dess arbetsområde bör förändras. Jag är inte beredd att föreslå att Energi- användningsrådet ges ett ökat ansvar när det gäller-genomförandet av de energipolitiska programmen.

NUTEK har ett övergripande ansvar för att riksdag och regering får ett samlat underlag för sina ställningstaganden när det gäller bl.a. av- vägningen mellan insatser för tillförsel och effektivisering i de energi- politiska programmen. Enligt sin instruktion skall NUTEK för att frärn- ja energiförsörjning och effektivare energianvändning, verka för ratio- nell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. NUTEK har vidare har i uppdrag att, i enlighet med 1991 års riksdags- beslut, utvärdera programmen för omställning och utveckling av energi- systemet. I sin redovisning till regeringen skall verket utnyttja det un— derlag som redovisas av Energianvändningsrådet.

Balansprincipen Prop. l992/93:100 NUTEK har På regeringens uppdrag utrett vissa frågor om den s.k. Bll' 13 balansprincipen. Denna princip utgår från synsättet att det är samhälls- ekonomiskt önskvärt att balansera kosmadema för att dels spara, dels producera elektricitet. I 1991 års energipolitiska beslut uttrycks balans- principen så att investeringar i effektivisering bör genomföras så länge kostnaderna per kWh inte överstiger kostnaderna för ny elproduktion. Balansprincipen utvecklades ursprungligen i Förenta staterna, där el- marknadema ofta kännetecknas av bristande konkurrens och regle- ringar. Under sådana förhållanden kan en tillämpning av balansprin- cipen bidra till ett förbättrat utnyttjande av resurserna på såväl använd- nings- som tillförselsidan.

Jag vill i detta sammanhang understryka att en väl fungerande energi- marknad är en grundläggande förutsätming för att en ökad effektivitet skall uppnås i energianvändningen. Priset är ett viktigt styrmedel för marknadens aktörer. Den avreglering som nu förestår av den svenska elmarknaden kommer att ytterligare stärka prisbildningens roll som informationssystem. De informationsinsatser som görs inom ramen för energihushållningsprograrnmet utgör ett komplement till marknaden när det gäller att åstadkomma en ökad energieffektivisering och ett ökat energisparande. Spridningen av information kan bidra till att energi- användamas kunskap och beslutsunderlag förbättras.

En avreglerad energimarknad med utvecklad konkurrens bidrar till ett effektivare resursutnyttjande för alla marknadens aktörer. Några fonnel- la regler om att tillämpa balansprincipen bör ej införas. Balansprincipen kan dock i en hel del fall vara vägledande när det gäller insatser på effektiviseringsområdet. Flertalet remissinstanser delar denna uppfatt- mng.

Energideklaration av hushållsupparater

NUTEK och Konsumentverket har på regeringens uppdrag utrett frågan om normer för maximal elförbrukning i.hushållsapparater. Resultatet redovisas i rapporten Normer för maximal elförbrukning i hushålls- apparater m.m.

Myndigheterna föreslår en lagfäst skyldighet att tydligt deklarera hus- hållsapparaters energiåtgång. Vidare föreslås att normer för maximal elförbrukning införs på frivillig väg för i första hand kyl/frys, vann- vattenberedare, tvätt- och diskmaskiner samt torktumlare. Vikten av samarbete inom Norden och EG betonas.

Myndigheterna anser att det finns en betydande potential för el- besparing för såväl hushållsel som el för uppvärmning av bostäder. Myndigheterna beräknar kosmadema för att genomföra de föreslagna insatserna till 10 miljoner kronor per år i tio års tid. De flesta remiss- instanser är positiva till utredningens förslag.

Riksdagen har nyligen antagit en lag om märkning av hushålls- apparater ( prop. 1992/93:34 , bet.1992/932LU13, rskr. 1992/93:49 ). 68 Genom lagen bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen

bestämmer att meddela föreskrifter om att vissa hushållsapparater skall Prop. 1992/93:100 märkas med information om energiförbrukning och luftburet buller samt Bil. 13 att meddela föreskrifter om hur information om energiförbrukning och luftburet buller skall utformas när vissa hushållsapparater märks eller på annat sätt förses med information.

Lagen innebär en anpassning till de EG-direktiv om märkning av hus- hållsapparater som Sverige genom EES-avtalet åtar sig att följa. Det änns för närvarande tre direktiv i kraft inom detta område. Dessa gäller märkning av hushållsapparater avseende energiförbrukning (79/530/EEG), tillämpningsdirektiv för elektriska ugnar (79/531/EEG) samt deklaration av buller från hushållsapparater (86/594/EEG). Direk- tiven avser frivillig märkning. EG har nyligen (den 22 september 1992) antagit ett direktiv (92/75/EEG EGT L 297) inom detta område som avser obligatorisk märkning av energiförbrukningen hos hushålls- apparater. Direktivet skall träda i kraft senast den 1 januari 1994. Av- sikten är att det skall följas av tillämpningsdirektiv för de hushållsappa- rater som omfattas av direktivet.

Genom lagen om märkning av hushållsapparater har regeringen riks- dagens bemyndigande att utfärda föreskrifter om såväl frivillig som obligatorisk märkning avseende energiförbrukning hos hushålls- apparater. Med stöd av bemyndigande i lagen avser regeringen att bl.a. bemyndiga Konsumentverket att utfärda föreskrifter om märkning av energiförbrukningen hos vissa hushållsapparater.

Frivilliga normer för maximal elförbrukning är enligt min mening en fråga för berörda branscher. En förutsätming för normer liksom för energirnärkning — är att det änns standardiserade metoder för bl. a. mätning och deklaration. av energiförbrukningen. Riksdagen har i sam- band med 1991 års energipolitiska beslut anvisat 5 miljoner kronor under en femårsperiod för Konsumentverkets arbete med energideklara- tioner och normer. Jag är inte nu beredd att föreslå att ytterligare medel anvisas för detta ändamål.

Det är angeläget med ett samarbete inom detta område mellan svenska myndigheter och motsvarande organ inom Norden och EG.

1.3.3 Utveckling och introduktion av ny energiteknik

Den statligt änansierade energiforskningen har sedan år 1975 bedrivits i form av treåriga program. Riksdagen beslutade år 1990 ( prop. 1989/90:90 , bet. 1989/90:NU40 , rskr. 1989/90:337 ) om energiforsk- ningsprogrammets utformning under budgetåren 1990/91-1992/93. Enligt beslutet är energiforskningsprogrammets huvuduppgifter bl.a. att ge stöd till forskning för att underlätta omställningen av energisystemet vid kämkraftsavvecklingen och att möjliggöra en anpassning av energi- systemet till ökade miljö- och klimathänsyn.

Regeringen avser att våren 1993 förelägga riksdagen en forsknings- politisk proposition med bl.a. förslag till riktlinjer för energiforskningen under den kommande programperioden. 69

Riksdagen har vidare anvisat betydande belopp för att utveckla och Prop. 1992/93:100 demonstrera ny energiteknik. För närvarande kan stöd för att utveckla Bil. 13 eller förbereda kommersiell energiteknik lämnas ur Energiteknikfonden, vars inriktning vidgades som ett resultat av 1991 års energipolitiska beslut.

lnom EG bedrivs energirelaterade forsknings- och utvecklingspro- gram. I regeringens proposition 1992/93: 99 om vissa åtgärder inom klimatområdet och r Östersjöregionen (bil. 2) framhålls angelägenheten av att Sverige ansluts till EG. s program för utveckling av energi- systemet. Det gäller främst de två etablerade EG-prograrnmen SAVE och THERMIE samt det planerade ALTENER. Dessa program syftar till att främja energieä'ektivisering, användning av förnybara energislag, m.m. för att bidra till att energi-, miljö— och klimatpolitiska målsätt- ningar uppnås. De har en inriktning och en verksamhet som överens- stämmer väl med gällande riktlinjer för den svenska energipolitiken. De insatser som görs på detta område i Sverige har hög kvalitet. Huvud- delen av änansieringen av vårt deltagande i dessa program bör ske ge- nom omfördelningar inom de anslag som änns för energiteknisk utveck- ling. Jag återkommer strax till anslagsfrågoma.

Stöd till krafivänneproduktion med biobränslen

I 1991 års energipolitiska beslut avsattes 1 000 miljoner kronor till investeringsstöd till kraftvärmeproduktion med biobränslen. Anspråken på stöd från investeringsprogrammet, dvs. beviljade bidrag och inne- liggande ansökningar, anges i NUTEK:s Energirapport 1992 till ca 1 100 miljoner kronor. Anspråken överstiger därmed medelsramen för programmet. E'nligt NUTEK:s preliminära bedömning skulle ytterligare ansökningar om stöd motsvarande ca 500 miljoner kronor kunna aktuali- seras under en femårsperiod.

Biobränslekommissionen lämnade sitt huvudbetänkande, Biobränslen för framtiden ( SOU 1992:90 ), i september 1992. Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen avslutats.

Biobränslekommissionen konstaterade bl.a. att investeringsbidraget till kraftvärmeproduktion med biobränslen hittills har haft den avsedda effekten att öka utbyggnaden av biobränslebaserade anläggningar. Enligt kommissionens analyser är detta stöd en nödvändig förutsättning för en fortsatt utbyggnad av kraftvärme med biobränslen. Mot denna bakgrund föreslogs att medelsramen för stödet skulle vidgas med 200 miljoner kronor, samtidigt som stödets giltighetstid skulle förlängas med ett år t.o.m. budgetåret 1996/97.

Jag har av chefen för Jordbruksdepartementet erfarit att han avser att återkomma till denna fråga i samband med den klimatproposition som planeras till våren 1993.

Stöd till vindkraft Prop. 1992/931100 Jag har nyss redovisat resultatet av insatserna för stöd till investeringar BIL 13 i små och medelstora vindkraftverk. För detta stöd har enligt 1991 års energipolitiska beslut avsatts 250 miljoner kronor. Medlen utbetalas från anslaget Insatser för ny energiteknik. Genom en ändring av reglema för investeringsstöd till vindkraftverk enligt förordningen ( 1991:1099 ) om bidrag till vissa investeringar inom energiområdet kan stödet från den 1 januari 1993 uppgå till högst 35 % av investeringskostnaden.

I NUTEK:s rapport Vindkraft - Juridik och ekonomi föreslås bl.a. att medel från anslaget avsätts för att finansiera två halvtidstjänster vid NUTEK för rådgivning inom vindkraftsområdet. Flertalet remissinstan- ser har lämnat förslaget utan erinran. Sveriges Energiföreningars Riks- organisation anser att staten bör avsätta medel för änansiering av två heltidstjänster.

Jag har erfarit att det arbete med att ta fram s.k. allmänna råd för myndighetsbehandling av vindkraft på land som bedrivs av NUTEK, Statens naturvårdsverk och Boverket kommer att avslutas inom kort. Genom de allmänna råden får berörda myndigheter och kommuner underlag för information i vindkraftfrågor. NUTEK har, som stöd- givande myndighet, att svara för viss rådgivning inom vindkrafts- området i samband med handläggningen av ansökningar om invester- ingsstöd. Jag anser emellertid att det, med hänsyn till bl.a. det höjda investeringsbidraget till vindkraftanläggningar, kan vara motiverat att under det kommande budgetåret pröva en förstärkt rådgivningsverk- samhet vid NUTEK. Ekonomiskt utrymme motsvarande en heltidstjänst bör skapas. Denne person skall svara för direkt rådgivning och upp— följning av vindkraftprojekt. Verksamheten skall ses som en konsult- tjänst som finansieras inom ramen för medel för investeringsbidrag. En sökande kan utnyttja konsulten inom ramen för sitt investeringsbidrag. För den enskilde sökande minskas då investeringsbidraget med mot- svarande summa. El från vindkraftverk med en installerad effekt mindre än 500 kW är undantagen från energibeskattning, under förutsättning att vindkraft- producenten inte yrkesmässigt distribuerar elektrisk kraft. NUTEK anser att vissa oklarheter råder beträffande tolkningen av lagen om allmän energiskatt för små vindkraftverk. Hit hör frågan om beskattning vid försäljning av el till distributör samt beskattning vid transitering av el. Jag har erfarit att utredningen om en teknisk översyn av energibe- skattningen (Fi 1992:15) avser att behandla denna fråga. Jag anser att det är värdefullt att snabbt lösa tolkningsproblemen kring beskattningen av vindkraftverk. Utredningen skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 december 1993.

Enligt NUTEK kommer Vindkraftens konkurrenskraft på elmarknaden på sikt att öka. Avgörande för hur snabbt detta kan ske är bl.a. elbalan- sens utveckling och råkraftprisets ökningstakt. En annan viktig faktor är, enligt NUTEK, de regler som framdeles kommer att gälla för an- slutning av små elproduktionsanläggningar, t.ex. vindkraftverk, till elnätet. En översyn av ellagen pågår för närvarande genom Ellagstift- 71

ningsutredningen (N 1992:O4) vars förslag skall redovisas senast den 31 Prop. l992/93:100 mars 1993. Bil. 13

Stöd till solvärme

I samband med 1991 års energipolitiska beslut har 50 miljoner kronor under en femårsperiod avsatts för bidrag till investeringar i solvärrne- anläggningar. För budgetåret 1992/93 har 10 miljoner kronor anvisats under anslaget Insatser för ny energiteknik. Hälften disponeras av Boverket, som ansvarar för bidrag till investeringar i solvärmeanlägg- ningar i bostäder, och hälften av NUTEK, som ansvarar för bidrag till investeringar i solvänneanläggningar inom övriga användningsområden.

Det änns ett stort intresse för stöd till investeringar i solvärmeanlägg- ningar i bostäder. Boverket föreslår i sin anslagsframställning för bud— getåret 1993/94 att ytterligare 2 miljoner kronor för detta ändamål bör tillföras anslaget.

Jag har nyss redovisat att det statliga stödet till investeringar i sol- värmeanläggningar i bostäder höjs från högst 25 % till högst 35 % från och med den 1 januari 1993. Denna förändring väntas medföra en ökad belastning på anslagsposten för stöd till solvärmeanläggningar. Ytter- ligare medel för detta ändamål bör därför tillföras anslaget Insatser för ny energiteknik.

Enligt NUTEK är intresset litet för stöd till investeringar i solvärrne- anläggningar inom övriga områden. Det gäller t.ex anläggningar som är anslutna till gruppcentraler eller fjärrvärmesystem. Detta beror, enligt NUTEK, på att kosmadema för den storskaliga solvärmetekniken fort- farande är förhållandevis höga jämfört med konventionella system. Investeringar i denna typ av solvärrneanläggningar är olönsamma i dag trots det statliga investeringsstödet. NUTEK bedömer emellertid att det finns goda möjligheter att sänka kosmadema genom ytterligare utveck- lingsinsatser.

Det stöd till investeringar i storskalig solvärmeteknik som infördes år 1991 har hittills inte utnyttjats. Det är angeläget att utveckla solvärme— teknik för större system, t.ex gruppcentraler. Enligt min mening bör därför utvecklingsinsatsema inom detta område förstärkas. Det bör ske genom att Energiteknikfonden tillförs ytterligare medel.

Ytterligare medel för investeringsstöd inom NUTEK:s ansvarsområde bör inte anvisas. Sedan investeringsstödet infördes år 1991 har 10 miljo- ner kronor anvisats för stöd till investeringar i sådana solvärmeanlägg- ningar. Dessa medel har inte utnyttjats och kvarstår som reservation på anslaget. Härigenom kan NUTEK även fortsättningsvis bevilja stöd till investeringar i storskalig solvärmeteknik. Jag återkommer strax till anslagsfrågoma för budgetåret 1993/94.

2 Affärsverket svenska kraftnät ' Prop. 1992/93:100 Ve ten B11. 13

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) driver och förvaltar sedan den 1 januari 1992 det svenska storkraftnätet för el, inklusive de statligt ägda utlandsförbindelsema ( prop. 1990/91:87 , bet. 1990/911NU38, rskr. 1990/91:318 ).

Enligt instruktionen för Svenska kraftnät ( 1991:2013 ) skall verket ha till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseä'ektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet. Verket skall därvid bl.a. främja konkurrens inom elöverföringsområdet, främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten samt svara för den operativa beredskapsplaneringen inom sitt verksamhets- område under kris- och krigsförhållanden.

Avsikten är att Svenska kraftnät skall bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att det bidrar till att öka konkurrensen på hela elmarknaden.

Våren 1992 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag ( prop. 1991/92:133 , bet. l991/92:NU30, rskr. 1991/92:322 ) om vissa ytterligare riktlinjer för Svenska kraftnäts verksamhet. Bl.a. angavs att Svenska kraftnät har till uppgift att ansvara för driften av storkraftnätet, den löpande momentana elbalansen och det svenska kraftsystemets övergripande driftsäkerhet.

För den ekonomiska styrningen av Svenska kraftnät tillämpas samma principer som tidigare gällde för Statens vattenfallsverk. Regeringen har bl.a. fastställt avkastningskravet 12 % på justerat eget kapital efter skatt och soliditetsmålet 38 %. Verkets drift och investeringar skall änan- sieras genom inkomster från verksamheten och genom upplåning direkt från Riksgäldskontoret. Investeringarna belastar således inte stats- budgeten.

För närvarande regleras avgifter och villkor för utnyttjande av stor- kraftnätet av det s.k. kraftnätsavtalet som i sin tur till stor del baseras på det s.k. stamnätsavtalet. Det senare tecknades år 1979 av Statens vattenfallsverk och de transitörer som utnyttjade stamnätet.

Genom kraftnätsavtalets tillkomst justerades vissa villkor varigenom tillträde för nya aktörer på storkraftnätet underlättades. Staten har till- kallat en särskild förhandlingsman med uppgift att överlägga med transi- törema om stamnätsavtalet.

Regeringens avsikt är att ett helt nytt avgiftssystem som är anpassat till en öppen elmarknad skall införas.

På regeringens uppdrag utreder nu Svenska kraftnät förutsättningarna för att införa en börs för handel med el.

Svenska kraftnät har i december 1992 efter regeringens medgivande förvärvat 25 % av aktierna i ett nyinrättat branschforskningsorgan, Svenska Elföretagens Forskrtings- och Utvecklingsaktiebolag (Elforsk AB) som har till uppgift att samordna och effektivisera branschens forsknings- och utvecklingsinsatser. Övriga delägare i Elforsk AB är 73

Svenska kraftverksföreningen, Svenska elverksföreningen och Vattenfall Prop. 1992/93:100 AB. Bil. 13 I samband med inrättandet av Svenska kraftnät uppdrogs åt verket att inkomma med ett förslag till organisation av verkets kontrollsystem- verksarnhet i ett särskilt aktiebolag. Verket har i skrivelse den 28 okto- ber 1992 redovisat sitt arbete avseende en sådan bolagsbildning. Verket har funnit att kraftföretagen för närvarande avböjer erbjudandet om att gå in som delägare i ett sådant bolag men att ett delägande kan bli aktuellt på sikt. Verket föreslår bl.a. av detta skäl att beslut om bolagi- sering av kontrollsystemverksamheten skjuts upp. Svenska kraftnät har föreslagit, för att säkerställa högsta möjliga av- kastning på verkets likvida medel, att verket får rätt att utöver placering på konto i affärsbank även få placera en del av tillfällig likviditet i statsskuldväxlar, statsobligationer och liknande. Svenska kraftnät har vidare hemställt om att få rätt att självt besluta om dels förvärv av aktier för totalt högst 10 miljoner kronor inom verkets änansieringsplan, dels avyttring av aktier.

Investeringar under perioden 1993-1995

Svenska kraftnäts investeringar avser dels storkraftnätet, dels viss tele- kommunikation.

Investeringama i storkraftnätet avser både åtgärder för att bibehålla en hög driftsäkerhet i befintliga ledningar och åtgärder för att öka-kapaci- teten i systemet. Bl.a. planeras en ny 400 kV-ledning Horred-Breared på Västkusten för att förstärka överföringskapaciteten till södra Sverige.

Investeringarna i telekommunikation avser dels det telekommunika- tionsnät som erforde för drift och skötsel av storkraftnätet, kontroll- systemverksamheten, dels installation av s.k. optokablar i storkraftnätet. En omfattande modernisering av kontrollsystemets anläggningar, Drift- datanät 90, planeras. Optokablamas telekapacitet kommer främst att säljas till tredje part.

För år 1993 planeras investeringar för sammanlagt 605 miljoner kronor. För perioden 1993-1995 planeras investeringar för sammanlagt 1 910 miljoner kronor.

I tabellen sammanfattas verkets förslag till investerings- och änansie- ringsplan samt behov av riksgäldslån för investeringar.

1992 1993 1994. 1995

Investeringar,

totalt 530' 605 665 640 Egen finansiering 530 605 665 609 Upplåningsbehov O 0 0 31

lUtfallsprognos 74

Samtliga investeringar 1992-1994 täcks således genom egen änan- Prop. 1992/932100 siering. Därutöver täcks genom egen änansiering även amorteringar Bil. 13 enligt plan av tidigare riksgäldslån, vilket innebär att räntekostnadema minskar under perioden. Amorteringarna av riksgäldslån ökar dock kraftigt år 1995 varför nya riksgäldslån kommer att behövas i början av år 1996 för att täcka det då aktuella änansieringsbehovet.

Föredragandens överväganden

Svenska kraftnäts förslag till investerings- och änansieringsplan är i huvudsak en fortsättning på den långsiktiga investeringsplaneting som gällde för storkraftnätet under Statens vattenfallsverks förvaltning. Till stor del är investeringarna en förnyelse av ett väl utvecklat system där- överföringsbehoven ökar endast långsamt. En fortlöpande struktur- förändring genomförs för att anpassa systemet till dagens krav och förutsättningar.

De i investeringsplanen upptagna beloppen har i enlighet med verkets rullande treårsplanering beräknats kalenderårsvis. Omperiodiserade till budgetåret 1993/94 blir de planerade investeringarna sammanlagt ca 710 miljoner kronor. Det finns inte något behov av nyupplåning i Riksgälds- kontoret för investeringsändamål under budgetåret 1993/94. Verket bör dock, liksom tidigare, få ta upp riksgäldslån för rörlig kredit inom en ram av 100 miljoner kronor.

Jag anser att den nu redovisade investerings— och änansieringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för treårsperioden 1993-1995 bör god- kännas som en ram för verksamheten.

Svenska kraftnät har redovisat verkets uppfattning att ett beslut om bolagisering av den s.k. kontrollsystemverksarnheten bör anstå tills vidare. Jag delar verkets uppfattning och avser att återkomma till frågan när lämpliga förutsättningar för en sådan bolagisering kan anses före- ligga.

För budgetåret 1993/94 bör ramen för regeringens bemyndigande att teckna borgen för bolag i vilka Svenska kraftnät förvaltar statens aktier vara samma som den nuvarande ramen, 175 miljoner kronor. Likaså bör ramen för regeringens bemyndigande att besluta i frågor om förvärv av aktier eller bildande av bolag inom Svenska kraftnäts verksamhets— område vara oförändrad, 135 miljoner kronor. Jag anser vidare att det är lämpligt att Svenska kraftnät ges rätt att självt besluta om förvärv av aktier om högst 10 miljoner kronor och om avvyttring av aktier som verket har förvärvat. En förutsättning bör dock vara att sådana förvärv och avyttringar avser aktier i bolag med verksamhet som ligger inom ramen för den verksamhet som Svenska kraftnät skall bedriva enligt sin instruktion.

Svenska kraftnät har en årsomsättning på ca 2 000 miljoner kronor. Periodvis har verket att placera betydande belopp i likvida medel. En effektiv likviditetsförvaltning har därför betydelse för Svenska kraftnäts resultat. Jag anser att verket bör ges befogenhet att placera likvida medel även i lämpliga statspapper. En sådan befogenhet bör dock ges 75

med klara begränsningar, främst att upplåning för placeringsändamål Prop. 1992/93:100 inte får förekomma. Det bör ankomma på regeringen att utforma sådana Bil. 13 villkor.

År 1990 äck regeringen riksdagens bemyndigande att medge Statens vattenfallsverk att överlåta en del av sitt aktieinnehav i SwedeGas AB ( prop. 1989/90:125 , bet. l989/90:NU39, rskr. 1989/90:322 ). Efter denna överlåtelse ägde Vattenfallsverket 43 % av aktiekapitalet i SwedeGas AB. Övriga ägare var Svenska Shell AB, Sydkraft AB, Mellansvenska Naturgaskonsortiet och Naturgasinvest AB. Efter för- handlingar mellan ägama under år 1991 överenskoms att Vattenfalls- verket skulle överta samtliga aktier i bolaget. Sedan den 1 januari 1992 är Vattenfall AB enda ägare till bolaget. Bolaget namnändrades sam- tidigt till Vattenfall Naturgas AB.

Omläggningen av energibeskattningen våren 1992 (prop. l99l/92:150 bil. 1:5, bet. 1991/92:FiU30 , rskr. 1991/92:350 ) innebär bl.a. att kon- kurrenssituationen för naturgasen från den 1 januari 1993 försämras jämfört med övriga fossila bränslen på den del av gasmarknaden som utgörs av industrin. Vid beredningen av ärendet i riksdagen framhöll Skatteutskottet i ett yttrande (l99l/92:5ku5y) till Finansutskottet att naturgasen bör ges sådana förutsättningar att gjorda investeringar kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Utskottet anförde vidare att det från miljö- synpunkt är oacceptabelt att naturgasen ersätts med kol och olja. Frågan om hur naturgasen skall kompenseras för minskad konkurrenskraft borde, enligt utskottet, avgöras i förhandlingar mellan ägaren, staten och Vattenfall AB. Riksdagen anslöt sig till detta uttalande.

Föredragandens överväganden

Överläggningar mellan Vattenfall AB och Näringsdepartementet har ge- nomförts under hösten 1992. Jag har erfarit att Vattenfall AB anser att en fortsatt kommersiell verksamhet inom Vattenfall Naturgas AB förut- sätter bl.a. stora änansiella förändringar i naturgasbolaget. Under år 1993 blir det enligt Vattenfall AB möjligt att bedöma de kommersiella förutsättningarna för Vattenfall Naturgas AB att driva verksamheten vidare.

Därtill bör noteras att finska och norska intressenter undersöker förut- sättningarna för en naturgasledning genom Sverige.

Försörjningsberedskapen på energiområdet är en särskild ämktion inom totalförsvarets civila del. Funktionsansvarig myndighet är Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK). 76

NUTEK har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat verksam- Prop. 1992/93:100 heterna inom områdena strategisk energiförsörjning och strategisk lag- Bil. 13 mg.

Som den grundläggande verksamhetsidén för området strategisk ener- giförsörjning anger NUTEK att såväl energitillförseln som energian- vändningen skall fungera säkert. Härför krävs bl.a. en klar roll- och ansvarsfördelning mellan aktörerna. Ökad vikt kommer att läggas vid analyser av omvärldsförändringar som påverkar den fortsatta utveck- lingen av de inhemska energisystemen. Denna fråga är central och har avgörande betydelse för den långsiktiga beredskapen och för f'områgan att hantera försörjningskriser.

Inom NUTEK har genomförts en förstudie av de hot mot energi- försörjningen som kan förutses under det närmaste decenniet och vilka åtgärder med anledning härav som kan behöva vidtas. En kommande huvudstudie skall inriktas framför allt på användarsäkerheten avseende el och transportsektorns försörjning med drivmedel.

Funktionskrav gentemot kraft- och distributionsföretagen inom elför- sörjningen kommer att utarbetas. Vidare pågår ett arbete med att förnya och revidera de nuvarande systemen för konsumtionsreglering.

Till följd av omorganisationer har delar av den externa verksamheten blivit eftersatta, framför allt inom beredskapsplanläggningen.

Ansvaret för drivmedelsransonering fördes över till NUTEK den 1 oktober 1991 i samband med Transportrådets avveckling. Vidare av- vecklades med utgången av året det särskilda bolaget Drivmedels- centralen AB (DMC), ägt av oljehandeln men änansierat av NUTEK. Överföringen av kansliverksamheten till NUTEK möjliggjorde en ratio— naliseringsvinst svarande mot ca två personår.

Inom elförsörjningens område har NUTEK efter bolagiseringen av Statens vattenfallsverk den 1 januari 1992 som myndighet det samord- nande ansvaret för planering och inriktning av beredskapsarbetet. Den verkställande planeringen sköts av ett särskilt kansli knutet till bransch- organet Kraftsam.

Enligt NUTEK finns brister i den centrala kris- och krigsorganisa- tionen, liksom i planeringen avseende utnyttjande av inhemska energi- tillgångar. På dessa områden krävs betydande utvecklingsinsatser.

Som mål för den strategiska lagringen anges att bränslen och driv- medel i en kris eller i en krigssituation skall kunna tillhandahållas ut- hålligt och med tillräckligt hög tillgänglighet för främst det civila total- försvarets behov. Inriktningen av verksamheten är att anläggningar för lagring skall byggas och förvaltas på ett kostnadseffektivt sätt och att produkthanteringen skall bedrivas rationellt. Enligt 1992 års försvars- beslut skall det statliga krigslagret minskas avsevärt, vilket innebär omfattande utförsäljning av lagrade produkter.

Under senare år har verksamheten inriktats på insatser av förvalt- ningskaraktär, medan nybyggnad förekommit i ringa omfattning. NUTEK framhåller emellertid att nuvarande lagringsstruktur bygger på de krav och förutsättningar som gällde på 1950- och l960-talen. Denna struktur tillgodoser inte dagens krav på tillgänglighet. Ett förslag till ny 77 struktur för den statliga beredskapslagringen har därför utarbetats. Om

förslaget godkänns kommer verksamheten att i högre grad inriktas på Prop. 1992/93:100 byggande av anläggningar och systemutveckling. Bil. 13

NUTEK:s verksamhet på energiberedskapsområdet omfattas av pro- gramplaneringen för totalförsvarets civila del. Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), som leder och samordnar beredskapsförberedelserna vid övriga funktionsansvariga myndigheter, har i programplan 1993/94- 1997/98 lagt fram förslag till inriktning och utveckling av det civila försvaret under den kommande femårsperioden. Förslaget bygger på 1992 års försvarsbeslut och på den ekonomiska ram för totalförsvaret som fastställdes genom detta beslut.

ÖCB:s programplan innehåller bl.a. förslag om medelstilldelning under femårsperioden för skilda funktioner inom det civila försvaret. För funktionen Energiförsörjning beräknas inom totalförsvarsramen ett belopp av 73 miljoner kronor per budgetår, dvs. 365 miljoner kronor under femårsperioden (1992/93 års prisläge). Kostnadema för olje- lagringen ligger däremot i huvudsak utanför ramen. Samma gäller kost- naderna hos NUTEK för den centrala administrationen av verksamheten inom funktionen.

NUTEK har lämnat en egen programplan för funktionen Energiför- sörjning för perioden 1993/94—1997/98 (NUTEK R l992:35). Planen innehåller en mer detaljerad redovisning av verksamheten inom funktio- nen.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål

Målet för funktionen energiförsörjning är att samhällets energibehov med hög säkerhet skall kunna tillgodoses under kriser och i krig.

Resurser:

Medel för verksamhetsområdet anvisas under anslagen E 1. Drift av__beredskapslager 330 551 000 kr E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 10 054 000 kr E 3. Särskilda kosmader för lagring av olja, motorbensin m.m. 1 000 kr E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 63 946 000 kr

Förvaltningskostnader bestrids från NUTEK:s anslag till förvalmings- kostnader.

Ovrigt:

En översyn av beredskapslagringen av olja skall genomföras.

-78

Resultatbedömning . Prop. 1992/93:100 I samband med inrättandet av NUTEK den 1 juli 1991 fördes verksam- BIL 13 heten på energiberedskapsområdet inom Statens energiverk över till den nya myndigheten. Därefter har några uppgifter tillförts, främst ansvaret för drivmedelsransonering och samordningen av beredskapsplaneringen inom elförsörjningen.

Energiberedskapen ingår som ett led i totalförsvarets civila del. Mål, inrikming och resurstilldelning avgörs i samband med statsmakternas åter- kommande beslut om totalförsvaret, av vilka det senaste fattades våren 1992 (prop. 1991/92:102, bet. 1991/92zFöU12, rskr. 1991/922337). Verk- samheten är inordnad i det planeringssystem med rullande femåriga programplaner som gäller för det civila försvaret. Detta innebär att plane- ringsförutsättningarna för verksamheten är givna, t.ex. i vad avser antaganden om krigsfall och krav på uthållighet. Även den ekonomiska ramen är i princip given, med oljelagringen som ett viktigt undantag.

Uppdraget till NUTEK att, i enlighet med 1991 års energipolitiska beslut, årligen utvärdera programmen för omställning och utveckling av energisystemen omfattar inte energiberedskapen. Självfallet måste dock NUTEK:s verksamhet på detta område fortlöpande anpassas till ändrade tekniska och marknadsmässiga förhållanden inom energisektorn.

Jag har tidigare redogjort för de allmänna förutsättningar som har gällt för NUTEK:s fördjupade anslagframställning, bl.a. i fråga om kraven på resultatanalys. På beredskapsområdet finns uppenbara svårigheter att mäta effekten av gjorda insatser. I anslagsframställningen görs heller inget försök till systematisk redovisning härav. Följaktligen ger framställningen i denna del ett otillräckligt underlag för bedömningen av måluppfyllelse och effektivitet. Jag förutsätter att NUTEK i samband med sitt fortsatta arbete med resultatanalys prövar möjligheterna att tillämpa gängse metoder för sådan analys också på beredskapsverksamheten.

Fördjupad prövning

I sin anslagsframställning redovisar NUTEK en analys av pågående omvärldsförändringar, såvitt de har betydelse för verksamheten på bl.a. energiberedskapens område. I det globala perspektivet har under de senaste åren inträffat mycket Snabba förändringar som sammantagna leder till stor instabilitet och osäkerhet. Det bedöms att tillförselsäkerheten även i fram- tiden kommer att vara en strategiskt viktig fråga för de ledande länderna och maktblocken. Beträffande utvecklingen i Sverige pekas särskilt på den omstrukturering av elmarknaden som har inletts genom att Vattenfall har bolagiserats, samtidigt som storkraftnätet har förts över från Vattenfall till Affärsverket svenska kraftnät.

ÖCB pekar i missivet till programplanen för 1993/94-1997/98 på vissa omvärldsförändringar av generell betydelse för det svenska civila för- svarets utveckling. En slutsats är att beredskapsförberedelsema i än högre grad bör koncentreras till krigssituationen och de villkor som då gäller, vilket också är inriktningen enligt 1992 års försvarsbeslut. 79

ÖCB anser att det inte har varit möjligt att inom den gällande ekono- Prop. 1992/93:100 miska ramen uppnå förstahandsmålet enligt regeringens anvisningar, näm- Bil. 13 ligen att säkerställa försvarsförmågan under ett krig mellan stormakter med kort varaktighet. Enligt ÖCB:s uppfattning har energifunktionen större uthållighet än vad som svarar mot detta förstahandskrav. Som förutsättning för en balanserad civil beredskap i enlighet med 1992 års försvarsbeslut anger ÖCB att inkomster av en utförsäljning av olja ur beredskapslagren tillförs prioriterade delar av det civila försvaret under programperioden. ÖCB avstår dock från att lägga fram ett konkret förslag om en sådan omfördelning.

ÖCB redovisar för varje funktion inom det civila försvaret en bedömning av beredskapsläge m.m. För funktionen Energiförsörjning redovisas inga särskilda brister. Beträffande elberedskapen, som enligt försvarsbeslutet är ett prioriterat område inom funktionen, görs dock några påpekanden om konsekvenserna av Vattenfalls bolagisering och elmarknadens avreglering. Enligt ÖCB bör en klarare ansvars— och rollfördelning mellan myndigheter och företag på området eftersträvas. Vidare pekar ÖCB på att frågan om finansieringen av vissa uppgifter som Vattenfall tidigare svarade för ännu är olöst. Detta gäller bl.a. utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga.

Beträffande NUTEK:s verksamhet med oljelagring finns nu underlag för en djupare bedömning än vad anslagsframställningen ger möjlighet till.

Dels har NUTEK på regeringens uppdrag redovisat en plan för försälj- ning av delar av de statliga oljelagren jämte omstrukturering av lagringen (rapporten Strategisk lagring - ny struktur den 23 oktober 1992), dels har Riksrevisionverket (RRV) genomfört en förvaltningsrevision av NUTEK:s beredskapsverksamhet inom oljelagringsområdet (rapporten Beredskapslag- ringen av olja, F l992:27). '

Bakgrunden till NUTEK:s förslag är 1992 års försvarsbeslut. I detta beslut ingick att den statliga beredskapslagringen av olja för krigssitua- tioner skulle minskas. Skälet härtill var främst de antaganden som gjordes om krisers och krigs karaktär. För totalförsvarets civila del innebar dessa antaganden bl.a. att åtgärder med syfte att stödja försvarsmakten under ett kortvarigt krigsskede borde prioriteras.

Enligt försvarsbeslutet borde vidare det nuvarande systemet med lagring främst i enbart statliga anläggningar kunna ersättas med ett system baserat på inlagring i oljehandelns depå- och detaljlager samt etablering av slut- användarlager på bensinstationer och flygplatser m.m. Ett sådant system skulle innebära förbättrad tillgänglighet. Samtidigt skulle omsättningen av lagren underlättas och därmed också riskerna för inkurans elimineras. Riksdagen godkände en omstrukturering av de statliga oljelagren enligt dessa riktlinjer, varvid det dock förutsattes att frågan om utformningen av det nya systemet borde närmare övervägas.

Vidare bemyndigade riksdagen regeringen att utförsälja olja från krigs-' lagren till en lägre säkerhetspolitiskt motiverad nivå. Medel som frigörs vid utförsäljningen får enligt riksdagens beslut användas för investeringar i lagringsanläggningar. Inliutna medel får också användas för att finansiera uppbyggnaden av ett statligt fredskrislager och för att stärka andra funk- tioner inom den civila delen av totalförsvaret. Jag återkommer strax här- 30 till.

NUTEK:s nu föreliggande förslag till ny lagringsstruktur bygger på de Prop. l992/931100 av riksdagen godkända riktlinjerna. NUTEK bedömer att den föreslagna Bil. 13 decentraliserade strukturen uppfyller kravet på tillgänglighet och att den också är ekonomiskt fördelaktig, bl.a. genom att driftskostnaderna min— skar. Enligt NUTEK kan omstruktureringen genomföras under en period av åtta till tio år. Erforderliga investeringar antas kunna finansieras helt genom utförsäljning av delar av de nuvarande krigslagren.

RRV:s granskning av oljelagringsverksamheten omfattar såväl den stat- liga lagringen för krig som lagringen hos oljeföretag och storförbrukare m.fl. för fredskriser. Beträffande krigslagringen redovisas ett antal brister avseende bl.a. affärsverksamhetens bedrivande, beräkningen av lagrings- behoven och beredskapsläget. Förslag läggs fram till åtgärder för att kom- ma till rätta med problemen. Också beträffande fredskrislagringen har RRV funnit brister som bör åtgärdas. RRV:s granskningsrapport utmynnar i att regeringen bör överväga att tillsätta en särskild utredning för att se över såväl drift- och depåverksamheten för krigslagringen som bered- skapen för fredskris.

NUTEK:s plan för ny lagerstruktur har remissbehandlats. Överbefäl- havaren (ÖB) anser det angeläget att planen genomförs. Enligt ÖB kom- mer den nya lagringsprincipen att väl tillgodose försvarsmaktens krav på hög tillgänglighet för drivmedel. ÖCB ställer sig också positiv till en omstrukturering enligt NUTEK:s förslag. RRV intar en mer kritisk stånd- punkt till förslaget. RRV finner att de frågor som RRV ställde i sin revi- sionsrapport i stort sett lämnas obesvarade. RRV står därför fast vid sin uppfattning att ytterligare beslutsunderlag bör tas fram av en särskild utredning. Enligt RRV bör därvid alternativa system för oljelagringen utvärderas. '

Slutsatser

Enligt min mening bör minskningen av de statliga krigslagren av olja kunna fullföljas i huvudsaklig överenstämmelse med de riktlinjer som riksdagen har fastställt. Den plan för omstrukturering av lagren som har lagts fram av NUTEK stämmer också väl överens med dessa riktlinjer. RRV:s granskning av den statliga lagringen har pekat på brister i den nuvarande verksamheten. Till en del kan dessa brister avhjälpas genom myndighetens egna åtgärder. Jag har erfarit att NUTEK har vidtagit eller förbereder ett antal sådana åtgärder. Ett genomförande av lagringsplanen skulle också komma att väsentligt förbättra tillgängligheten i systemet. Emellertid har också mer grundläggande problem med verksamheten kommit i dagen genom RRV:s granskning. Ett sådant problem är den rådande oklarheten om gränsdragningen mellan lagring för civila och militära behov. Också frågan om grunderna för beräkning av lagerbehoven kan behöva omprövas i ljuset av den nya inriktning av totalförsvarets planering som fastställdes genom 1992 års försvarsbeslut. Jag avser att inom kort begära regeringens bemyndigande att tillkalla en särskild ut— redare med uppdrag att se över dessa och andra frågor om beredskapslag- 81

(7 Riksdagen 190393. [mm/. Nr 100. Bilaga I.?

ringen av olja. 1 awaktan på resultatet av en sådan översyn är jag inte Prop. l992/93:100 beredd att förorda ett godkännande av NUTEK:s plan. Bil. 13

Enligt min mening utgör ett uppskov med ställningstagandet till frågan om den framtida lagerstrukturen inget hinder för en fortsatt utförsäljning av olja från de statliga krigslagren. Det är av besparingsskäl angeläget att utförsäljningen genomförs i en något snabbare takt än vad NUTEK har förutsatt i sin anslagsframställning. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag om uppdrag till NUTEK. En given utgångspunkt är att lager- nivån även efter en utförsäljning skall vara tillräcklig med hänsyn till de aktuella beredskapskraven.

Också av besparingsskäl bör den uppbyggnad av ett statligt fredskris- lager som ingick i 1992 års försvarsbeslut inte genomföras i den omfatt- ning som förutsattes vid beslutet, dvs. 200 OOO-300 000 m] olja i form främst av fiygdrivmedel och dieselbrännolja. Även om fredskrislagret hålls på en lägre nivå räknar jag med att Sverige vid framtida störningar på olje- marknaden kommer att kunna medverka aktivt till samordnade insatser inom ramen för det intemationella energiorganet (IEA). Riksdagen bör beredas tillfälle att ta del av vad jag här anfört.

Som ÖCB påpekar i sin programplan har energifunktionen en högre uthållighet än vissa andra funktioner inom det civila försvaret. Medel som frigörs genom utförsäljning av olja ur de statliga krigslagren bör liksom nu få användas för att stärka sådana funktioner. Därtill bör regeringen ha möjlighet att använda medlen för ändamål också inom den militära delen av totalförsvaret. Härför krävs riksdagens bemyndigande.

I övrigt avser NUTEK:s verksamhet med energiberedskapsfrågoma huvudsakligen elförsörjningen. Därtill kommer åtgärder för att förbättra handlingsberedskapen. Jag konstaterar att NUTEK:s anslagsframställning såvitt gäller dessa områden nära ansluter till programplanen för det civila försvaret. Emellertid bör enligt min mening NUTEK kunna genomföra sina uppgifter inom en något minskad resursram. Jag återkommer härtill vid min anmälan av respektive anslag. I denna fråga har jag samrått med chefen för Försvarsdepartementet.

Riksdagen beslutade år 1991 att överföra verksamheten i Statens vatten- fallsverk till ett av staten ägt aktiebolag. År 1992 beslutade riksdagen att den kanalrörelse som tidigare bedrivits inom Vattenfall skall drivas vidare som ett affärsverk med ansvar för drift och förvaltning av kanalverksam- heten i Trollhätte och Säflie kanaler (prop. 1991/92:49, bet. 1991/92:NU10, rskr. 1991/92:92). Ansvaret i regeringen för verksamheten i Trollhätte kanalverk har åvilat chefen för Näringsdepartementet. För att möjliggöra fullständig kostnadstäckning utgår statsanslag från sjätte huvud- titelns anslag Ersättning för viss kanaltrafik. Chefen för Kommunikations- departementet har ansvaret för kanalverkets anslag.

Ansvaret i regeringen för verksamheten vid Trollhätte kanalverk överförs den Ijanuari 1993 till Kommunikationsdepartementet. Chefen för Kommu- 82

nikationsdepartementet har tidigare denna dag redogjort för skälen för Prop. 1992/93:100 detta. Bil. 13

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna vad jag har förordat om en förlängning av program- met för en effektivare användning av energi ( avsnitt 1.3.2 ),

2. godkänna vad jag har förordat om inriktningen av stöd till vissa solvärmeanläggningar ( avsnitt 1.3.3 ),

3. godkänna den föreslagna investerings- och änansieringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät som en ram för perioden 1993 - 1995 (avsnitt 2),

4. godkänna att Affärsverket svenska kraftnät som en ram för rörlig kredit under budgetåret 1993/94 får uppta riksgäldslån om högst 100 000 000 kr ( avsnitt 2 ),

5 . bemyndiga regeringen att teckna borgen till bolag i vilka Affars- verket svenska kraftnät förvaltar statens aktier intill ett sammanlagt belopp om 175 000 000 kr (avsnitt 2),

6. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1993/94 besluta i frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av bolag inom Af- färsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde inom en ram av 135 000 000 kr ( avsnitt 2 ),

7. bemyndiga regeringen att ge Affärsverket svenska kraftnät rätt att självt besluta om förvärv och avyttring av aktier inom en sammanlagd ram av 10 000 000 kr ( avsnitt 2 ),

8. bemyndiga regeringen att ge Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i statspapper i enlighet med vad jag har anfört ( avsnitt 2 ),

9. bemyndiga regeringen att disponera influtna medel från utför- säljning av olja från statliga krigslager i enlighet med vad jag har an- fört ( avsnitt 4 ). Vidare hemställer jag att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om

10. utvecklingen av energisystemet och de energipolitiska pro- grammen ( avsnitt 1.3 ),

11. förutsättningarna för naturgasverksamhet i Vattenfall Naturgas AB ( avsnitt 3 ),

12. fredskrislagring av olja (avsnitt 4).

E 1. Drift av beredskapslager

1991/92 Utgift 384 639 295 l992/93 Anslag 366 888 000 1993/94 Förslag 330 551 000

Från anslaget betalas drifts— och förvaltningskostnader för den statliga 83 beredskapslagringen av bränslen och drivmedel för kriser och krig. An-

slaget omfattar även kapitalkostnader, huvudsakligen i form av räntekost- Prop. 1992/93:100 nader på lagrade produkter. Också kostnader för räntor och avskrivningar Bil. 13 för anläggningar ingår i de totala kapitalkostnadema. För budgetåret l992/93 har regeringen fastställt följande stat för anslaget.

Personalkostnader 13 382 000 Övriga driftskostnader 60 514 000 Kapitalkostnader 12% Summa 366 888 000

Personalkostnadema för den regionala depåorganisationen har beräknats utifrån högst 38 tjänster.

Närings— och teknikutvecklingsverket

I den fördjupade anslagframställningen begär NUTEK oförändrat anslag för budgetåret 1993/94. För de två följande budgetåren beräknas samma belopp. Förslaget förutsätter att NUTEK:s förslag om en omstrukturering av de statliga krigslagren av olja genomförs.

Föredragandens överväganden

Med hänvisning bl.a. till vad jag nyss har anfört om utförsäljningen av olja från de statliga krigslagren bedömer jag att anslaget för nästa budgetår kan minskas med ca 36 miljoner kronor, varav ca 6 miljoner kronor avser driftskostnader och återstoden kapitalkostnader.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Drift av beredskapslager för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 330 551 000 kr.

E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder

1991/92 Utgift 133 487 177 Reservation 18 471 979 1992/93 Anslag 11 076 000 1993/94 Förslag 10 054 000

Anslaget är avsett för investeringar i produkter och anläggningar, för industriella åtgärder samt för åtgärder för att vidmakthålla och vidare- utveckla handlingsberedskapen.

Närings— och telmilnrtvecklingsverket Prop. 1992/93:100 NUTEK begär 11,4 miljoner kronor under anslaget för beredskaps- B11' 13 planering och för stöd till industriella åtgärder i syfte att stärka försörj- ningssäkerheten med inhemska alternativ.

Föredragandens överväganden

De begärda medlen stämmer i princip överens med programplanen för totalförsvarets civila del för perioden 1993/94-1997/98. Behov av medel från anslaget beräknas enligt planen inte uppkomma för investeringar i produkter och anläggningar under programperioden.

Enligt min mening bör anslaget för budgetåret 1993/94 minskas med 2 miljoner kronor i förhållande till planeringsramen. Jag beräknar anslaget till 10 054 000 kr inkl. pris- och löneomräkning.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Beredskapslagring och industriella åtgärder för budget- året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 10 054 000 kr.

E 3. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin m.m.

1991/92 Utgift 279 890 366 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Anslaget är avsett för att täcka sådana oförutsedda kostnader för bered- skapslagring och industriella åtgärder som inte kan täckas från reserva- tionsanslaget E 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder. Anslaget används även för kostnader i anslutning till omstrukturering av de statliga beredskapslagren. Dessa kostnader finansieras med medel från utför- säljning av olja ur lagren. Medlen tillförs statsbudgetens inkomstsida.

Anslaget bör liksom tidigare tas upp med ett formellt belopp på 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr.

E 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft Prop. 1992/93100

1991/92 Utgift 9 898 976 Reservation 63 041 023 Bil" B 1992/93 Anslag 61 665 000 1993/94 Förslag 63 946 000

Anslaget används för beredskapsåtgärder på elområdet. Bland annat lämnas bidrag till investeringar för att minska känsligheten för störningar i produktions-, överförings- och distributionssystemen.

Närings— och teknikutvecklingsverket

NUTEK begär 63,5 miljoner kronor under anslaget, som ingår i totalför- svarsramen.

I den särskilda programplanen för funktionen Energiförsörjning fram- håller NUTEK att avregleringen på elmarknaden kommer att påverka de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för planeringen. Del- funktionen Elkraft planerades och finansierades till stora delar av Vattenfall före bolagiseringen den 1 januari 1992.

Fram till denna tidpunkt svarade Vattenfall bl.a. för kostnaderna för utbildning av vapenfria tjänstepliktiga (VTP) till driftbiträden. Dessa kost- nader, järnte vissa kostnader för utrustning, ingick med ca 15 miljoner kronor om året i Vattenfalls driftsbudget. Under budgetåret 1992/93 har medel från anslaget använts för VTP-utbildningen, trots att verksamheten inte ryms inom totalförsvarsramen. NUTEK anser att en långsiktig finan- sieringslösning utanför nuvarande ram eller inom en utökad ram bör åstad- kommas. Också för vissa andra uppgifter som Vattenfall tidigare svarade för saknas det för närvarande finansiering.

Föredragandens överväganden

De begärda medlen stämmer i princip överens med programplanen för totalförsvarets civila del för perioden 1993/94-1997/98. Jag räknar med att vissa kostnader för VTP—utbildningen kommer att få belasta anslaget även under budgetåret 1993/94.

En särskild utredare har tillkallats för översyn av lagstiftningen på elom— rådet m.m. (N 1992:O4). Enligt direktiven (dir. l992:39) ingår i uppdraget att bedöma hur förslag till ändrade bestämmelser skulle påverka bered- skapsverksamheten på elområdet. Utredaren skall lämna de förslag till förändringar av elberedskapens organisation som kan föranledas därav.

Anslaget för budgetåret 1993/94 bör minskas med 3 miljoner kronor i förhållande till planeringsramen. Jag har beräknat anslaget till 63 946 000 kr inkl. pris- och löneomräkning.

Åtgärder för att stimulera kraft- och distributionsföretag m.fl. till be- redskapsinsatser bör kunna planeras långsiktigt. Regeringen bör därför inhämta riksdagens bemyndigande att låta NUTEK under budgetåret 1993/94 besluta om sådana åtgärder som innebär åtaganden under en fem- årsperiod. För budgetåret 1993/94 bör åtagandena uppgå till högst anslags- 86

beloppet för detta år, minskat med det belopp som avdelas för VTP—ut— Prop. l992/93:100 bildning. För budgetåren l994/95-l997/98 bör åtagandena begränsas till Bil. 13 halva det i programplanen angivna anslagsbeloppet för respektive år, efter avdrag för eventuella kostnader för VTP-utbildning.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att för budgetåren 1993/94 - 1997/98 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband med plan- ering av stimulansåtgärder för kraft— och distributionsföretag m.fl. med syfte att öka säkerheten i elsystemen i enlighet med vad jag har anfört,

2. att till Åtgärder inom delfimktionen Elkraf? för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 63 946 000 kr.

E 5. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet

1991/92 Utgift - l992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Från detta anslag betalas utgifter för förluster i samband med lånegaran- tier som har lämnats enligt förordningen ( 1981:717 ) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol, förordningen (l983:llO7) om statligt stöd för att ersätta olja, förordningen (1986:l91) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m. samt förordning- en (1988z805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

Föredragandens överväganden

Lånegarantier enligt förordningen ( 1988:805 ) om statligt stöd ur energitek- nikfonden, m.m. får lämnas intill ett vid varje tidpunkt sammanlagt belopp av 300 miljoner kronor, inräknat lämnade garantier inom programmet för utveckling och introduktion av ny energiteknik samt minskat med ett be- lopp som motsvarar infriade garantier i systemet under föregående år ( prop. 1987/88:90 , bet. l987/88:NU40, rskr. 1987/88:375 ). Vid halvårs- skiftet 1992 fanns inga utestående garantier enligt förordningen ( 1988:805 ) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

Förordningen (l983:llO7) om statligt stöd för att ersätta olja, m.m. och förordningen (1986:l9l) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m. har upphört att gälla.

Den 30 juni 1992 var summan av utestående garantier inom oljeersätt- ningsprogrammet ca 132,8 miljoner kronor och inom teknikutveck— lingsprogrammet 900 000 kr. 87

Ställda garantier enligt förordningen ( 1981:717 ) om statliga garantier för Prop. 1992/93:100 utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol har avvecklats successivt och Bil. 13 avser numera enbart verksamhet inom naturgasområdet, huvudsakligen för Sydgas AB:s lån. Dessa garantier är bundna genom avtal ( prop. 1987/88:72 ).

I enlighet med riksdagens beslut (prop. l99l/921100 bil.13, bet. 1991/92:NU25, rskr. 1991/92:271) minskades garantiramen från 2 000 miljoner kronor till 1 000 miljoner kronor fr.o.m. budgetåret l992/93. Den 30 juni 1992 uppgick summan av utestående garantier till 510 miljo- ner kronor.

Det har inte uppkommit några förluster till följd av infriade garantier inom något av de nämnda programmen under budgetåret 1991/92. Det ligger i sakens natur att förluster kan komma att uppstå under följande budgetår. Anslaget bör därför föras upp med ett formellt belopp på 1 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsan- slag på 1 000 kr.

E 6. Vissa åtgärder för effektivare användning av energi

l99l/92 Utgift 40 472 966 l992/93 Anslag 150 000 000 1993/94 Förslag 100 000 000

Över anslaget betalas utgifter för stöd enligt förordningen (1988:806) om statligt stöd till utveckling, teknikupphandling och introduktion av energi- effektiv teknik. Stöd kan lämnas i form av bidrag och lån. Telmikupphandlingsstödet tillkom år 1988 (prop. 1987/88:90, bet. 1987/88:NU40, rskr. 1987/882375). Det ursprungliga stödet avsåg tek- nikupphandling av eleffektiva och elersättande produkter, processer och system. 1991 års energipolitiska beslut (prop. 1990/91:88, bet. 1990/912NU4O, rskr. 1990/91:373) innebar att stödet utvidgades till att omfatta all energieffektiv teknik. Detta stödsystem infördes den 1 juli 1991 och skall gälla under en femårsperiod. Medelsramen är 750 miljoner kronor. NUTEK får inom denna ram fritt fördela sina åtaganden över femårsperioden. För budgetåret l99l/92 anvisades 150 miljoner kronor. Över anslaget anvisades vidare 10 miljoner kronor för budgetåret 1991/92 till NUTEK för samordning och utveckling av information rörande effektiv energianvändning till mindre och medelstor industri. NUTEK disponerar dessa medel under en femårsperiod. Likaså anvisades 5 miljoner kronor

över anslaget till Konsumentverket som ett engångsbelopp över en femårs- Prop. 1992/93:100 period för det fortsatta arbetet med energideklarationer m.m. Bil. 13

Föredragandens överväganden

Jag har nyss redovisat mina överväganden om de energipolitiska program- men för omställning och utveckling av energisystemet. Programmet för effektivare energianvändning bör förlängas med två år, dvs. t.o.m. bud- getåret 1997/98, inom en oförändrad anslagsram för teknikupphandlings- stödet på 750 miljoner kronor. För budgetåret 1993/94 bör anvisas 100 miljoner kronor.

Kostnaderna för Sveriges deltagande i EG:s program för effektivare energianvändning bör finansieras över detta anslag. Möjligheterna att ansluta Sverige till detta program utreds för närvarande. Kostnaderna för Sveriges deltagande i programmet kan därför inte anges med säkerhet. För riksdagens information är min bedömning att 5 miljoner kronor kan kom- ma att behövas för detta ändamål.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Vissa åtgärder för efektivare användning av energi för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 100 000 000 kr.

E 7. Insatser för ny energiteknik

1991/92 Utgift 126 906 000 1992/93 Anslag 170 000 000 1993/94 Förslag 222 000 000

Över anslaget betalas utgifter för stöd enligt förordningen (1991:1099) om bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m. Vidare förs över anslaget medel till Energiteknikfonden. Föreskrifter för användningen av medel ur Energiteknikfonden har meddelats i förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m. "

Enligt 1991 års energipolitiska beslut (prop. 1990/91:88, bet. 1990/9lzNU40, rskr. 1990/91:373) skall investeringsbidrag lämnas för kraftvärmeproduktion med biobränslen, vindkraftverk och solvärmeanlägg— ningar. Detta stödsystem infördes den 1 juli 1991 och skall gälla under en femårsperiod. Medelsramen är 1 300 miljoner kronor. Medel anvisas i form av" årliga anslag på 260 miljoner kronor. Anslagspostema behandlas som särskilda reservationsanslag och anvisades under budgetåret 1992/93

enligt följande. 89

För bidrag till investeringar i vindkraftverk anvisades 50 miljoner kro- nor. Medelsr'amen för perioden är 250 miljoner kronor. Medlen disponeras av NUTEK.

För bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar anvisades 10 miljo- ner kronor. Medelsramen för perioden är 50 miljoner kronor, varav hälf— ten disponeras av Boverket, som ansvarar för bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar i bostäder, och hälften av NUTEK, som ansvarar för bidrag till investeringar i solvärmeanläggningar inom övriga områden.

För bidrag till investeringar i biobränsleeldade kraftvärmeverk anvisades 200 miljoner honor under nionde huvudtitelns anslag ] 2. Bidrag till ny energiteknik. Medelsramen för femårsperioden är 1 000 miljoner kronor. Medlen disponeras av NUTEK.

Myndigheterna får inom här angivna ramar fritt fördela sina åtaganden över femårsperioden. Utbetalningarna får dock inte överstiga det belopp som finns tillgängligt på resp. anslagspost.

Vidare skall, enligt riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitiken, 550 miljoner kronor från anslaget tillföras Energiteknikfonden under fem— årsperioden. Medlen tillförs fonden i form av årliga betalningar på 110 miljoner kronor. Vid ingången av varje budgetår skall dessa medel över- föras till Riksgäldskontoret för fondering i Energiteknikfonden.

Riksdagen har nyligen antagit regeringens förslag i proposition (1992/93:99, bet. l992/93zNU20, rskr. l992/931137) om vissa åtgärder inom klimatområdet och i Östersjöregionen (bil. 2) att 16 miljoner kronor anvisas till anslaget på tilläggsbudget. Av detta belopp har 12,5 miljoner kronor beräknats för att finansiera vissa kostnader för Sveriges deltagande i [5st program för utveckling av energisystemet. Vidare har 3,5 miljoner kronor beräknats för stöd till investeringar i solvärmeanläggningar i bostä— der. I propositionen anmäldes att regeringen avsåg återkomma i budgetpro— positionen med förslag om medel för dessa ändamål avseende budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Jag har nyss redovisat mina överväganden om de energipolitiska program- men för omställning och utveckling av energisystemet.

För stöd till investeringar i vindkraftverk räknar jag med ett oförändrat belopp som bör anvisas under detta anslag.

Medel avseende överföring till Energiteknikfonden bör föras upp med ett belopp på 160 miljoner kronor och anvisas under detta anslag. Energiteknikfonden skall successivt tillföras medel så att totalbeloppet uppfyller energiöverenskommelsen som låg till grund för 1991 års energi- politiska beslut. Därvid kommer de 80 miljoner kronor som avsattes för deltagande i EG:s forskningsprogram (prop. 1992/93:79, bet. l992/93zNU14, rskr. 1992/93:111) under åren 1992 och 1993 att återfö— ras.

Kostnaderna för Sveriges deltagande i EG:s program för utveckling av energisystemet bör finansieras över Energiteknikfonden. Möjligheterna att ansluta Sverige till dessa program utreds för närvarande. Kostnaderna för Sveriges deltagande i programmen kan därför inte anges med säkerhet. För

riksdagens information är min bedömning att 60 miljoner kronor kan Prop. 1992/93:100 komma att behövas för detta ändamål. Bil. 13 Medel för stöd till investeringar i solvärmeanläggningar i bostäder bör föras upp med ett belopp på 12 miljoner kronor och anvisas under detta anslag. De medel som tidigare anvisades för stöd till investeringar i solvär- meanläggningar inom övriga områden bör fr.o.m. budgeråret 1993/94 överföras till Energiteknikfonden för utvecklingsinsatser avseende storska- lig solvärmeteknik.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Insatserför ny energiteknik för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 222 000 000 kr.

E 8. Bidrag till energiteknikfonden Nytt anslag (förslag) 72 000 000

Ienlighet med riksdagens beslut (prop. 1989/90:111, bet. 1989/90:SkU3l, rskr. 1989/90:357) tillförs Energiteknikfonden i dag medel som motsvarar 10 kronor per kubikmeter olja av den allmänna energiskatten på oljepro- dukter. Härutöver har fonden tillförts medel från anslaget Insatser för ny energiteknik. Under åren 1991/92-1992/93 avsattes, i enlighet med 1991 års energipolitiska beslut, 110 miljoner kronor per år under anslaget för detta ändamål. Jag har nyss föreslagit att 160 miljoner kronor bör anvisas under anslaget Insatser för ny energiteknik under budgetåret 1993/94 för överföring till Energiteknikfonden. Föreskrifter för användningen av medel ur Energiteknikfonden har meddelats i förordningen (1988t805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

Genom riksdagens beslut våren 1992 om en omläggning av energibe- skattningen (1991/92:150 bil. 1:5, 1991/92:FiU30, rskr. l99l/92:350) slopas den allmänna energiskatten på bränslen och elektrisk kraft för in- dustrin (SNI 2 och 3) och växthusnäringen fr.o.m. den 1 januari 1993. Statens inkomster från den allmänna energiskatten kommer således att minska. Härigenom skulle också tillförseln av medel till Energiteknikfon- den minska.

Jag föreslår därför att Energiteknikfonden fr.o.m. budgetåret 1993/94 finansieras via statsbudgeten med ett belopp som motsvarar 10 kronor per kubikmeter olja av koldioxidskatten på oljeprodukter. Medel bör anvisas under ett nytt anslag, Bidrag till energiteknikfonden.

Jag vill framhålla att det förhållandet att medlen skall redovisas över statsbudgeten inte innebär någon förändring i beräkningen av det belopp som tillförs Energiteknikfonden. Anslaget bör föras upp förslagsvis med ett belopp på 72 miljoner kronor.

Hemställan Prop. 1992/93:100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen BIL 13

att till Bidrag till energiteknikfonden för budgetåret anvisa ett förslagsanslag på 72 000 000 kr.

F. Teknisk forskning och utveckling Prop. 1992/93:100

Bil. 13 F 1. Teknisk forskning och utveckling

F 2. Materialteknisk forskning

F 4. Teknikvetenskapliga forskningsrådet

F 5. Europeiskt rymdsamarbete m.m. F 6. Nationell rymdverksamhet

F 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete F 9. Forskning för ett avfallssnålt samhälle: Miljöanpassad produktutveckling F 10. Energiforskning F 11. Byggnadsforskning

F 12. Stöd till experimentbyggande F 13. Statens institut för byggnadsforskning F 14. Bidrag till Statens institut för byggnadsforskning F 15. Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning F 16. Avgifter till vissa internationella FoU—organisationer

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

1 avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom området förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att, i avvaktan på en särskild forskningsproposition för budget- året 1993/94, beräkna

1. till Teknisk forskning och utveckling ett reservationsanslag på 753 348 000 kr,

2. till Materialteknisk forskning ett reservationsanslag på 36 150 000 kr,

3. till Teknikvetenskapliga forskningsrådet ett reservationsanslag på 184 966 000 kr,

4. till Europeiskt rymdsamarbete m.m. ett förslagsanslag på 447 439 000 kr,

5. till Nationell rymdverksamhet ett reservationsanslag på 58 287 000 kr,

6. till Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete ett reser- vationsanslag på 211 000 000 kr, 93

7. till Forskning för ett aifallssnålt samhälle: Miljöanpassad Prop. 1992/93:100 produktutveckling ett reservationsanslag på 24 607 000 kr, Bil. 13

8. till Energiforskning ett reservationsanslag på 280 764 000 kr,

9. till Byggnadsforskning ett reservationsanslag på 178 200 000 kr)

10. till Stöd till experimentbyggande ett reservationsanslag på 10 000 000 kr,

11. till Statens institut för byggnadsforskning ett förslagsanslag på 1 000 kr,

12. till Bidrag till Statens institut för byggnadsforskning ett reservationsanslag på 53 625 000 kr,

13. till Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning ett reservationsanslag på 810 000 kr,

14. till Avgifter till vissa lntemationella FoU-organisationer ett förslagsanslag på 544 000 kr.

F 3. Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk—vetenskapliga attachéverksamhet

1991/92 Utgift 34 261 000 l992/93 Anslag 35 630 000 1993/94 Förslag 30 630 000

Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet, STATT, är en offentlig stiftelse med svenska staten och Ingenjörsvetenskapsaka- demien som huvudmän. STATT har till uppgift att följa den tekniska utvecklingen inom olika industrinationer och att rapportera till svenska företag, myndigheter och forskningsorganisationer om denna utveckling.

Stiftelsen Sveriges teknisk—vetenskapliga attachéverksamhet

STATT har i sin anslagsframställning angivit en strategi inför budget- året 1993/94. Av denna strategi framgår att STATT skall renodla och profilera verksamheten ytterligare och att insatserna skall koncentreras.

I strategin anges även att STATT skall etablera en starkare målstyr- ning och resultatuppföljning, i syfte att bl.a. kunna redovisa produktivi- tets- och konkurrenshöjande åtgärder som företag vidtagit som direkt effekt av den tekniska attachéverksamheten. På samma sätt skall nytto- effekterna kunna påvisas av den kunskap som STATT förmedlar till regeringskansliet och ifrågavarande myndigheter.

Den under budgetåret l992/93 påbörjade särskilda satsningen för att bättre bistå svenska mindre och medelstora företag skall prioriteras även under budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:100 Det är väsentligt för en liten industrination som Sverige att hålla sig in- I” 13 formerad om den teknisk-vetenskapliga utvecklingen i andra och större industriländer. Det gäller framför allt bevakning och inrapportering av sådana framsteg som på olika sätt kan nyttiggöras i Sverige. Det är de teknikinnovativa delarna av världen, främst de ledande länderna i Väst- europa samt USA och Japan, som för närvarande är mest intressanta att bevaka från svenska utgångspunkter.

I regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 anmodades STATT att under perioden börja utveckla och införa starkare mål- och resultatstyr- ning för verksamheten. Fr.o.m. budgetåret 1993/94 förutses dessa styrmedel kunna träda i praktisk funktion.

Det övergripande målet för STATTzs verksamhet är att genom att be- vaka och rapportera om den tekniska utvecklingen i omvärlden bidra till att öka produktiviteten och konkurrenskraften hos svensk industri samt att därutöver löpande lämna såväl allmän som efterfrågestyrd teknisk- vetenskaplig infomation till regeringskansliet och ifrågavarande myn- digheter.

Verksamheten bör totalt sett vara självfinansierande till minst 30 %. För budgetåret 1993/94 beräknar jag en sänkning av anslaget med 5 miljoner kronor, en besparing föranledd av det statsfinansiella läget.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga at- tachéverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsan- slag på 30 630 000 kr.

F 8. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

1991/92 Utgift 6 750 000 1992/93 Anslag 7 020 000 1993/94 Förslag 5 520 000

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är ett samfund av invalda leda- möter som är verksamma inom teknik, vetenskap, industriell produktion och ekonomi. IVA:s huvuduppgift är, såsom det uttrycks i dess stadgar, att till samhällets gagn främja ingenjörsvetenskap och näringsliv. Verk- samheten inriktas på att följa. analysera och informera om den tekniska och industriellt-ekonomiska utvecklingen samt att skapa och initiera samverkan inom och mellan olika teknikområden. Bidraget, som i sin nuvarande form lämnats sedan budgetåret 1968/69 (jfr prop. 1968/69 5. 57, bet. 1968/6915Ul31, rskr. 1968/69r304), utgör statens stöd till IVA:s grundläggande verksamhet. Denna omfattar IVA:s ledningsfunk— tion, kontakt— och rådgivningsverksamhet och bibliotek, delar av IVA:s 95

utredningsverksamhet, IVA:s utlandssekretariat, dess ekonomisekretariat Prop. 1992/93:100 samt informationsverksamhet. Bil. 13

Ingenjörsvetenskapsakademien

För budgetåret 1993/94 har IVA begärt en uppräkning av bidraget till 10 200 000 kr för att bättre balansera industrins bidrag och kompensera för bl.a. lönekostnadsstegringar utanför akademiens kontroll.

Föredragandens överväganden

För budgetåret 1993/94 beräknar jag en sänkning av anslaget med 1 500 000 kr, en besparing föranledd av det statsfinansiella läget. Det innebär att anslaget bör föras upp med 5 520 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen till Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 5 520 000 kr.

G. Teknologisk infrastruktur m.m. Prop. 1992/93:100

Bil. 13 G 1. Sprängämnesinspektionen 1991/92 Utgift 13 13100) 1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 15 275 000

Sprängämnesinspektionen (SÄI) är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör brandfarliga och explosiva varor. Det övergripande målet för inspektionens verksamhet är att förebygga att personer och egendom kommer till skada vid hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Inspektionens verksamhet är avgiftsfinansierad. Avgift tas i huvudsak ut enligt lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor, bl.a. från den som tillverkar eller importerar brandfang eller explosiv vara.

SÄI har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultatredo- visningen redovisat verksamheten i verksarnhetsområdena regelarbete, tillsyn, tillståndsfrågor, utredningsarbete samt utbildning och informa- tion. Strukturen överensstämmer i huvudsak med den som redovisades i den fördjupade anslagsframställningen inför den treåriga budgetperioden 1991/92 — 1993/94. Verksamhetsmål och resultatkrav har lagts fast.

Resultatredovisningen indikerar att dessa mål och resultatkrav med vissa avvikelser har uppnåtts resp. har uppfyllts. De avvikelser som finns är enligt inspektionen inte av den arten och omfattningen att sär- skilda åtgärder måste vidtas. SÄI påpekar dock att viss styrning kom- mer att ske för att uppställda verksamhetsomfattningar skall kunna nås. Områden som nämns är regelarbetet och vissa delar av den föranmälda tillsynen.

SÄI menar att det ekonomiska resultatet i verksamheten är tillfreds- ställande. Inspektionen påpekar att under budgetåret 1991/92 har genom anpassning av avgiftstaxoma och övergång till räntekontonitinen en positiv förändring av likviditetsutvecklingen åstadkommits.

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar.

I sin förenklade anslagsframställning menar inspektionen att de över- gripande mål som gäller för sektorn och de mål och resultatkrav som lades fast för verksamheten i regeringens fördjupade prövning har kun- nat nås, eller är på väg att kunna nås. Utan att hänvisa till resultaten i sin årsredovisning menar ändå SÄI att inriktningen på verksamheten bör ligga fast eftersom resultaten är sådana att korrigeringar ej ter sig nöd- vändiga.

SÄI föreslår i sin förenklade anslagsframställning att budgeten fast- ställs i enlighet med fastlagd resursram. Därutöver begär inspektionen att extra resurser tillförs för gasolverksamhcten (+ 25 000 kr) samt för att kunna upprätthålla begärd tillsyn och delta i inspektionsverksamhet, avsyningar m.m. (+ 150 000 kr).

Föredragandens överväganden Prop. l992/93:100 Sammanfattning Bil" 13

Övergripande mål De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92 - 1993/94 bör ligga fast. Regeringen har den 11 juni 1992 beslutat att de över-

gripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 1991/92 - 1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95.

Resurser: Ramanslag 1993/94 15 275 000 kr

Planeringsramen för perioden 1993/94 1994/95 har beräknats till 30 550 000 kr.

Övrigt

Avgifterna som tas ut för Sprängämnesinspektionens verksamhet skall ' redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten. Motsvarande utgifter täcks från ramanslaget.

Resultatbedömning

Inspektionens årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan näs och de uppställda kraven kan uppfyllas. Emellertid finns det inte tillräckligt under- lag för att göra en fullgod bedömning av verksamhetens effekter samt dess effektivitetsutveckling. Jag är medveten om att resultatredovisning inom den typ av verksamhet som SÄI bedriver är förenad med vissa svårigheter, bl.a. metodologiska. Vidare är SÄI en liten myndighet med förhållandevis små resurser för ekonomi-administration. Även detta förhållande påverkar inspektionens möjligheter att ta fram en resultatredovisning som svarar mot alla de krav som anges i budgetförordningen vad gäller bl.a. innehåll.

SÄI:s ekonomiska resultat visar att inspektionen genomfört verksamheten inom ramen för de ekonomiska förutsättningar som gavs för budgetåret l99l/92. SÄI har infört en rutin för avgiftsdebiteringen som ger ränteneut- ralitet. Räntenettot var positivt mot att det under tidigare budgetår har varit negativt. Jag finner detta tillfredsställande.

Jag kan konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende inspektionen.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även budgetåren 1993/94 och 1994/95.

Jag förutsätter att resultatredovisningen i årsredovisningen för budgetåret Prop. l992/93:1OO l992/93 skall innehålla sådan resultatinformation att bl.a. nyckeltal för Bil. 13 produktivitetsmått, styckkostnader och effekter ingår i underlaget.

Övrigt

Jag föreslår att medel för SÄI:s verksamhet anvisas över ett ramanslag. Jag föreslår vidare att de avgifter som tas ut för inspektionens verksamhet redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten och att motsvarande utgifter täcks från ramanslaget.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsäöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. SÄI kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Inspektionen kommer därför att tilldelas ett ränte- konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 1. Sprängämnesinspektionen förs till detta konto.

För finansiering av investeringar i anläggningstillgångar för förvaltnings- ändamål beräknar SÄI för budgetåret 1993/94 ta upp lån i Riksgäldskonto- ret på högst 300 000 kr.

Jag anser att rationaliseringskravet på inspektionens verksamhet bör sättas till en real minskning av utgifterna med ca 2 % för budgetåret 1993/94 i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budget- förslag. I underlaget härför har jag räknat in avvecklingen av de extra resurser som inspektionen fick i samband med ökad export från explosiv- ämnesindustrin.

Jag beräknar anslaget för SÄI:s verksamhet till 15 275 000 kr för bud- getåret 1993/94. Jag har i mitt förslag beräknat sammanlagt 175 000 kr i extra medel för viss ökad verksamhet, i enlighet med inspektionens för- slag, inom områdena gasol, tillsyn och inspektioner. Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1994/95 har jag beräknat till 30.550 000 kr.

Anslaget för SÄI har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till inspektionens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att avgifterna som tas ut för Sprängämnesinspektio- nens verksamhet redovisas under inkomsttitel på statsbudgeten och att motsvarande utgifter täcks från ramanslaget, 2. till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisa 99 ett ramanslag på 15 275 000 kr.

G 2. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet Prop. l992/93:100 G 3. Bidrag till Statens provningsanstalt 511- 13

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken samt om riktlinjer för bolagisering av Statens provningsanstalt. Arbetet bedrivs med sikte på att propositioner i dessa ämnen skall föreläggas riksdagen våren 1993.

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen för Sta- tens provningsanstalt förs upp med oförändrade belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskilda propositioner för budgetåret 1993/94, beräkna 1. till Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet ett för- slagsanslag på 1 000 kr, 2. till Bidrag till Statens provningsanstalt ett reservationsanslag på 51 722 000 kr.

Verksamheten vid styrelsen för teknisk ackreditering

Styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC) är central förvaltnings- myndighet för teknisk kontroll och mätteknik. SWEDAC skall enligt sin instruktion verka för attobligatorisk kontroll organiseras på ett effekuvt och ändamålsenligt sätt. I detta ligger att lämna råd till föreskrivande myndigheter inom sitt ansvarsområde samt att vara ett nationellt forum för samverkan i frågor om teknisk kontroll.

Enligt instruktionen skall styrelsen utveckla sitt ackrediteringssystem. Detta skall ske med särskild hänsyn till den internationella utvecklingen. Även i övrigt skall SWEDAC bevaka och delta efter behov i intemationellt samarbete inom sitt ansvarsområde.

I rollen som förvaltningsmyndighet för mättekniska frågor ligger att främja och utveckla en effektiv organisation för mätning. SWEDAC för- delar det s.k. riksmätplatsanslaget mellan riksmätplatsema samt utövar tillsyn över dessa.

Verksamheten vid SWEDAC finansieras dels av anslag, dels av intäkter från uppdrag. Kostnader och intäkter framgår av följande tabell.

tkr 1991/92 1992/93 1993/94 Bil. 13 Utfall Budget Beräknar SWEDAC Intäkter Anslag för myndighetsverksamhet 11 330 11 870 11 000 Anslag till riksmätplatser 8 833 8 788 8 788 Uppdragsverksamhet 13 377 23 480 31 625 Övrig ersättning 300 0 0 Summa 33 840 44 138 51 413 Kostnader Personal 11 339 17 015 17 892 Konsulter 8 283 10 015 17 466 Riksmätplatser 8 833 8 788 8 788 Övrigt 5 643 8 515 7 270 Summa 34 098 44 333 51 416 RESULTAT -258 —195 —3

Medel för verksamheten anvisas under innevarande budgetår under följande anslag. G 4. Myndighetsverksamhet G 5. Uppdragsverksamhet G 6. Bidrag till riksmätplatsverksamhet

G 4. Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksam- het

1991/92 Utgift 1 252 9441 Reservation 2 359 2822 1992/93 Anslag3 11 870 000 1993/94 Förslag 11 150 000

'Nettoutgift 2Anslaget Statens mät- och provstyrelse: Myndighetsverksamhet 3Nytt anslag

Styrelsen för teknisk ackreditering

Det övergripande målet för SWEDAC är att verka för att den omställning som det svenska systemet för teknisk kontroll står inför genomförs så kost- nadseffektivt som möjligt utan att eftersträvade säkerhetsnivåer efterges samtidigt som de krav som Europaintegrationen ställer tillgodoses. SWEDAC har inkommit med en förenklad anslagsframställning. Sty- relsen anser att inriktningen av verksamheten bör ligga fast eftersom de hittillsvarande resultaten kan bedömas vara sådana att korrigeringar ej ter 101

sig nödvändiga. SWEDAC ges däremot ingen treårig budgetram. Skälet är Prop. 1992/93:100 att styrelsens verksamhet starkt kommer att påverkas av den takt i vilken Bil. 13 Europaintegrationen kommer att ske.

För budgetåret 1993/94 begär SWEDAC ett anslag på 11 miljoner kro- nor, vilket innebär en minskning med 870 000 kr i förhållande till inneva- rande budgetår.

Föredragandens överväganden

Hänvisningar till US118

Sammanfattning

Övergripande mål

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller för treårsperioden 1992/93 - 1994/95 .

Resurser: Ramanslag 1993/94 11 150 000 kr

Resultatbedömning

Jag delar SWEDAC:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfaren- hetema av verksamheten.

Slutsats

Min bedömning är att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budgetpropo- sition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Vad gäller resurser för verk— samheten vill jag erinra om att regeringen i proposition ( prop. 1992/93:47 ) om ny lagstiftning om måttenheter, mätningar och mätdon samt ny lag om elektromagnetisk kompatibilitet föreslagit att SWEDAC skall vara sam- ordnande myndighet för föreskrifter om legal metrologi. Detta kräver, som framhölls i nämnda proposition, särskilda resurser. Jag har beräknat 400 000 kr för detta ändamål.

SWEDAC har endast beviljats medel för ett budgetår i taget, medan gällande riktlinjer avser en treårsperiod. Konsekvenserna av Europainte— grationen på detta område är ännu ej helt klarlagda. SWEDAC bör därför ges en förnyad ettårig budgetram. Regeringen gör bedömningen att medel bör anvisas över ett ramanslag. SWEDAC bör inför budgetåret 1995/96 inkomma med fördjupad anslagsframställning, som ger förutsättningar att fastställa budget för en treårsperiod.

Ett rationaliseringskrav om ca 2 % bör ställas på styrelsen enligt den princip som gäller generellt i årets budgetförslag.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag red0visat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. SWEDAC kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. SWEDAC kommer därför att tilldelas ett ränte- konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 4. 102

Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet förs till detta Prop. 1992/93:100 konto. Bil. 13 Anslaget för SWEDAC har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekost- nadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redo— visats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till styrel- sens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Styrelsen för teknisk ackreditering: Myndighetsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 11 150 000 kr.

G 5. Styrelsen för teknisk ackreditering: Uppdragsverksamhet

1992/93 Anslag 1000 1993/94 Förslag 1000

Under detta anslag redovisas intäkter och kostnader i SWEDAC:s upp- dragsverksamhet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Styrelsen för teknisk ackreditering: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

G 6. Styrelsen för teknisk ackreditering: Bidrag till riksmät- platsverksamhet

1991/92 Utgift 8 832 953 Reservation 338 229 l992/93 Anslag 8 788 000 1993/94 Förslag 8 800 000

Från anslaget lämnas bidrag till verksamheten vid riksmätplatsema.

Styrelsen för teknisk ackreditering

SWEDAC har i sin förenklade anslagsframställning hemställt om att det för kommande budgetår anvisas ett reservationsanslag om 8 788 000 kr, vilket innebär oförändrat anslag jämfört med innevarande budgetår. 103

Vidare har SWEDAC hemställt att det anvisas medel för extraordinära Prop. 1992/93:100 investeringar i en trekoordinatmätmaskin vid riksmätplatsen för längd vid Bil. 13 Statens provningsanstalt genom ett engångsanslag om 7 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Jag är med hänsyn till det statsfinansiella läget inte beredd att tillstyrka medel för investering i en trekoordinatmätmaskin. Medel bör anvisas på en jämfört med innevarande budgetår oförändrad nivå.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Styrelsen för teknisk ackreditering: Bidrag till riksmät- platsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsan- slag på 8 800 000 kr.

G 7. Bidrag till Standardiseringskommissionen

1991/92 Utgift 41 184 000 1992/93 Anslag 43 356 000 1993/94 Förslag 39 328 000

Från anslaget utgår bidrag till standardiseringen för att med Standardise- ringskommissionen i Sverige (SIS) som centralorgan verka för svensk standardisering nationellt, europeiskt och globalt.

Fr.o.m. budgetåret 1990/91 har följande modell tillämpats för anslaget (jfr prop. 1989/90:88 avsnitt 5.6.1 ): - Allmänt bidrag motsvarande 50 % av vad näringslivet, kommuner, landsting, affärsverk och statliga myndigheter med uppdragsfinansierad verksamhet beräknas satsa på standardiseringen samma år som bidraget utgår, dock högst 30 miljoner kronor per år i 1989 års penningvärde. Bidraget justeras i efterhand beroende på skillnader mellan budgeterat och faktiskt intressentbidrag. - Målrelaterat bidrag för standardiseringsprojekt som rör säkerhet, arbets- miljö, konsumentskydd och miljöskydd, vilka bidrar till att uppnå ett Västeuropa utan gränser.

Standardiseringskommissionen

SIS föreslår att bidraget höjs med 10,9 miljoner kronor samt att taket för det allmänna bidraget tas bort dels för att inte verka hämmande och be- gränsande på näringslivets satsningar, dels för att ökade belopp kan be- hövas för det europeiska standardiseringsarbetet. Den föreslagna höjningen fördelar sig enligt följande: 104

- Allmänna bidraget höjs till 39,3 miljoner kronor beroende på att intres- Prop. 1992/93:100 sentemas prognosticerade bidrag uppgår till 72,3 miljoner kronor samt Bil. 13 en justeringspost på 3,1 miljoner kronor. - Målrelaterade bidraget höjs till 14,9 miljoner kronor beroende på nya uppgifter och projekt i det europeiska standardiseringsarbetet inom säker- het, arbetsmiljö, konsumentskydd, miljöskydd och yttre miljö samt till vissa grundläggande standardiseringsuppgifter av allmän betydelse för samhället.

Utvärdering av det målrelaterade bidraget

När den nya linansieringsmodellen för bidraget till standardiseringen in- troducerades budgetåret 1990/91 gjordes bedömningen att konstruktionen med ett målrelaterat stöd till standardiseringen för att bl.a. stärka konsu- menternas, arbetstagarnas och miljöskyddsintressenas deltagande i standar- diseringsverksamheten borde utvärderas efter två år.

Statskontoret har nyligen, på regeringens uppdrag, utvärderat effektema av det målrelaterade bidraget till SIS. (Det målrelaterade bidraget till Standardiseringskommissionen — en utvärdering, Statskontoret 1992:26)

Utvärderingen leder till följande slutsatser: — Det målrelaterade bidraget har inneburit att många standardiseringspro- jekt har kunnat drivas, som annars inte kommit till stånd. - Effektiviteten i tilldelningsprocessen har varit otillräcklig. Processen har, i synnerhet med tanke på att bidraget endast omfattar 10 miljoner kronor per år, varit alltför omständlig. En alltför stor del av bidraget har också tilldelats standardiseringsprojekt som egentligen inte hade behövt det. - Nya aktörer har i hög grad ökat sitt deltagande i standardiseringsarbetet under senare år. Attitydema har också förändrats. Förståelsen för stan- dardiseringens nya villkor, liksom förståelsen för olika intressenters olika drivkrafter, har gradvis ökat bland såväl gamla som nya intressenter. Beteendeförändringama hade dock sannolikt skett även utan det målrela- terade bidraget. Att standardisering, genom utvecklingen i Europa, i sig fått ökad betydelse har nämligen inneburit att berörda myndigheter och intresseorganisationer tvingats öka sitt deltagande. Det målrelaterade bidraget har emellertid fungerat som en katalysator och skyndat på ut- vecklingen. Landsorganisationen i Sverige och SIS, m.fl. intressenter har inkommit med synpunkter på utvärderingen.

Föredragandens överväganden

Sverige har genom EFTA/EG-samarbetet och EES-avtalet förbundit sig att harmonisera tekniska regler och standarder inom Europa-samarbetet. Ut- arbetande och harmonisering av standarder både globalt och europeiskt sker genom standardiseringsorganen, i Sverige via SIS med fackorgan. SIS har skyldighet att behandla, rösta på och fastställa all Europa-standard som svensk standard samt hålla den tillgänglig. Denna skyldighet gäller obe- 105 roende av finansieringsformer och finansieringsbidrag.

I propositionen (1989/90:88) om vissa näringspolitiska frågor redovisades Prop. l992/93:100 grunderna för statens bidrag till standardiseringen. Bil. 13

Bidraget ges mot bakgrund av - standardiseringens betydelse för näringslivets effektivitet och internatio-

nella konkurrenskraft, - standardiseringens roll i det globala och europeiska harmoniseringsarbe- tet,

- statens speciäka ansvar när det gäller medborgarnas skydd för liv, hälsa, miljö och egendom och tillkomsten av standard inom dessa och allmänt övergripande och grundläggande områden, - standardiseringens betydelse för minskat behov av myndighetsreglering, - standardiseringens betydelse för tillämpningen av forskningsresultat och teknisk utveckling, — standardiseringens besparingselfekter för törvaltning och produktion. För bidraget lades fast den finansieringsmodell som använts sedan dess och som redovisats ovan.

Standardiseringsverksamheten i Europa har under de senaste åren ökat i betydelse och därmed har standardiseringen i Sverige fått ökad arbetsbe- lastning. Detta har bl.a. lett till att förståelsen för det globala standardise- ringsarbetets betydelse Ökat, vilket inneburit utökat samarbete mellan de globala och de europeiska standardiseringsorganen i det tekniska arbetet. Standardiseringsarbetets strategiska betydelse i det europeiska ekonomiska samarbetet har aktiverat och stimulerat till debatt, deltagande och praktiska åtgärder på olika nivåer för att ytterligare öppna och effektivisera standar- diseringsprocessen.

I Sverige har intressenterna ökat sitt bidrag till standardiseringsorga- nisationen vilket också resulterat i att det statliga allmänna bidraget ökat. Näringslivet och myndigheterna har ökat sitt deltagande i det tekniska standardiseringsarbetet. Mer än 90 % av det arbete som bedrivs via stand- ardiseringen i Sverige, dvs. SIS med fackorgan, är inriktat på globalt och europeiskt standardiseringsarbete och mer än 80 % gäller områden som har en industriell tillämpning. Genom att EG använder standardiseringen som ett verktyg i genomförandet av den inre marknaden har standardise- ringen fått en ny och utvidgad roll. EG utformar således numera produkt- direktiven enligt en ny metod, som innebär att direktiven bara innehåller grundläggande krav vilka sedan preciseras i form av Europa—standarder. Standardiseringen får på detta sätt ökad betydelse för svenska myndigheter och myndighetsregler.

Det målrelaterade bidragets syfte har varit att stärka arbetet med har- monisering av standarderna i Europa inom de utpekade områdena säkerhet, arbetsmiljö, konsumentskydd och miljöskydd. Inom SIS upprättades på regeringens rekommendation ett konsumentråd och ett arbetsmiljöråd för att stärka konsumenternas och arbetstagarnas deltagande samt höja med— vetenheten om dessa frågors betydelse i det tekniska standardiseringsarbe- tet.

Mot bakgrund av utvecklingen inom framför allt europeiskt standardise— ringsarbete, Ökat deltagande och förståelse för standardiseringens strategis- ka betydelse'hos intressenterna samt slutsatserna från utvärderingen före- 106 slås nu en aweckling av det målrelaterade bidraget till standardiseringen.

Detta innebär inte att statens ansvar för säkerhet, arbetsmiljö, konsu- Prop. 1992/93:100 mentskydd och miljöskydd minskas. Ett mer elfektivt sätt att välja ut vilka Bil. 13 standardiseringsprojekt som bör vara föremål för statligt bidrag synes vara att sektorsmyndighetema inom sina respektive ansvarsområden och ramar prioriterar ekonomiskt bidrag och teknisk expertmedverkan i standardise- ringsarbetet. Näringslivet måste också ta ett ansvar för att dess produkter inte orsakar skada på hälsa och miljö. En standard får betydelse för många tillverkares produkter. Genom standardiseringens nya roll i Europa blir standarderna också mer bindande. Det blir därför särskilt viktigt att pro- duktstandarder utformas så att hänsyn tas till säkerhet, arbetsmiljö, konsu- mentskydd och miljöskydd.

SIS anger som övergripande mål för standardiseringsverksarnheten att den skall bidra till att höja produktiviteten och konkurrenslaaften hos svenskt näringsliv samt bidra till bättre säkerhet, arbetsmiljö, konsuments- kydd och miljöskydd. De båda råden för konsumentfrågor och arbetsmiljö inom SIS bör på olika sätt kunna bidra till måluppfyllelsen inom dessa områden. Inom området yttre miljö har arbete påbörjats inom både det globala standardiseringsorganet ISO och det europeiska CEN. Jag har noterat att SIS tillsammans med intressenter från näringslivet, myndigheter och organisationer beslutat bilda en referensgrupp för policyfrågor inom miljöområdet. Detta bör vara en god bas för möjligheterna till förstärkning av miljöfrågomas betydelse inom standardiseringen. Det ligger i statens intresse att det finns ett permanent organ inom detta område.

Standardiseringsorganisationema i Sverige är svenska intressenters enda kanal till globalt och europeiskt standardiseringsarbete. SIS med fackorgan består av 10 enskilda organ vars verksamhet styrs av intressenterna. Det tekniska standardiseringsarbetet bygger på frivilligt deltagande från in- tressenterna och konsensusbeslut vilket bl.a. ställer stora krav på saklighet, objektivitet och öppenhet.

Det är angeläget att SIS med fackorganen erbjuder de svenska intres- senterna en effektiv organisation att verka genom. Detta ställer stora krav på förmågan till rationalisering, prioritering, tiexibilitet och inte minst omprövning av verksamheten.

Det allmänna bidragets fördelning på olika standardiseringsprojekt har hittills helt styrts av näringslivets och de övriga angivna intressentemas prioriteringar. I och med att det målrelaterade bidraget awecklas avser jag att senare föreslå nya fördelningsprinciper för det allmänna bidraget som innebär att statens totala roll i standardiseringen - bl.a. vad gäller medbor- garnas skydd för liv, hälsa, miljö och egendom - kan tillgodoses.

Det ankommer på regeringen att besluta om fördelningen.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till Standardiseringskonvnissionen för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 39 328 000 kr.

G 8. Patent— och registreringsverket Prop. l992/93:100 Nytt anslag (förslag) 1 000 BIL 13

Anslaget är sammanslaget av föregående budgetårs två skilda l OOO—kro- norsanslag för Patent— och registreringsverket, nämligen Patent- och regist- reringsverket: Immaterialrätt m.m. och Patent- och registreringsverket: Bolagsärenden.

Patent— och registreringsverket (PRV) är central förvaltningsmyndighet för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn samt för aktiebolags- och tilialregisterärenden. PRV handlägger vidare ärenden om registrering av kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift. PRV tar emot anmälningar om vem som utsetts till utgivare av vissa radio- program i trådsändningar m.m. PRV är slutligen internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.

Mot kostnadsersättning ger PRV Patentbesvärsrätten service i bl.a. löne-, personal- och ekonomiadministrativa frågor.

Riksdagen har den 10 december 1992 ( prop. 1992/93:27 , bet. l992/93zLUlO, rskr. 1992/93:75 ) beslutat att PRV som ny huvudman efter länsstyrelserna successivt under perioden mellan den 1 januari 1993 och den 31 december 1994 skall överta ansvaret för handels- och förenings- registren. Intill dess att tidpunkten för överföringen från en viss länsstyrel- se till PRV infaller, skall ansvaret för och det faktiska arbetet med regist— reringsverksamheten ligga kvar hos respektive länsstyrelse.

Överföringen kommer att medföra att länsstyrelsernas förvaltningsanslag under Civildepartementets huvudtitel skall minskas med sammanlagt 40 miljoner kronor. Av beloppet utgör 15 miljoner kronor en ren besparing. Anslagsminskningen skall ske med hänsyn tagen till länsstyrelsernas perso- nalavvecklingskostnader och den takt i vilken registerverksamheten förs över till PRV. Detta innebär att anslagsnivån för länsstyrelserna sänks med 21 miljoner kronor budgetåret 1993/94 och med ytterligare 19 miljoner kronor budgetåret 1994/95.

Avsikten är att PRV skall uppbära registreringsavgiftema för handels- och föreningsärendena vid respektive länsstyrelse fr.o.m. det datum, då en länsstyrelses register övertas av PRV. Medelsbehovet som kommer att uppstå hos PRV, innan registreringsavgiftema beräknas täcka kostnaderna, skall finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.

PRV räknar med att med oförändrade avgifter uppnå full kostnadstäck- ning i denna registreringsverksamhet under budgetåret l994/95.

De övergripande målen för PRV är följande. Patentavdelningen skall erbjuda näringslivet en ändamålsenlig, konkur- renskraftig och kvalitativt högtstående service i patentfrågor.

Varumärkes-, mönster- och namnenhetema skall handlägga ärenden och tillhandahålla tjänster utifrån kundernas krav på snabb handläggning och hög kvalitet.

Uppdragsavdelningen skall erbjuda näringsliv och övriga intressenter en heltäckande informations- och konsultservice särskilt inom de immaterial- rättsliga områdena patent, varumärken och mönster. 108

Bolagsavdelningen skall inom sitt verksamhetsområde handlägga ärenden Prop. 1992/93:100 och tillhandahålla tjänster utifrån kundernas berättigade krav på och önske- Bil. 13 mål om snabbhet och kvalitet i handläggningen.

PRV skall på sina ansvarsområden aktivt hävda Sveriges roll i det in— ternationella samarbetet.

PRV:s verksamhet skall ha full kostnadstäckning. I sin förenklade anslagsframställning menar PRV att de övergripande mål som lades fast för verksamheten i regeringens fördjupade prövning är på väg att uppnås. PRV anser att verksamhetens inriktning bör ligga fast, eftersom de hittillsvarande resultaten kan bedömas vara sådana att korrige— ringar ej ter sig nödvändiga. PRV bedömer att ett övertagande av handels— och föreningsregistren inte kommer att påverka planeringen och målupp- fyllelsen beträffande PRV:s övriga verksamhet.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål

Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller för treårsperioden l992/93 l994/95 .

Resurser: Anslag 1993/94 1 000 kr

Resultatbedömning

Jag delar PRV:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfarenheterna av verksamheten.

Slutsats

Min bedömning innebär att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budget- proposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Medel bör anvisas över ett obetecknat anslag.

För verksamheten med handels- och föreningsregistren skall gälla mot- svarande övergripande mål som för verksamheten med aktiebolagsre- gistrering. '

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. PRV har tillämpat denna modell fr.o.m. bud- getåret 1991/92.

Hemställan Prop. 1992/932100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bll- 13

att till Patent- och registreringsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

G 9. Patentbesvärsrätten

l99l/92 Utgift 9 282 617 1992/93 Anslag 10 213 000 1993/94 Förslag 10 500 000

Patentbesvärsrätten (PBR) är en självständig förvaltningsdomstol och utgör sedan den 1 juli 1987 en egen myndighet. Verksamheten regleras genom lagen (l977:729) om Patentbesvärsrätten.

PBR prövar som förvalmingsdomstol överklaganden av beslut av Patent- och registreringsverket enligt vad som föreskrivs i patentlagen eller med stöd därav utfärdade bestämmelser, samt i mönsterskyddslagen , varumär- keslagen, namnlagen och lagen med vissa bestämmelser på tryckfrihetsför- ordningens område.

Patent- och registreringsverket skall mot kostnadsersättning ge PBR erforderlig administrativ service vad gäller bl.a. löne—, personal— och eko- nomiadministrativa frågor.

Det övergripande målet är att patentmål avgörs inom en genomsnittlig handläggningstid på 1,5 år och att samtliga övriga mål avgörs i sådan omfattning att målbalansen inte tillåts öka.

I sin förenklade anslagsframställning menar PBR att det övergripande mål som gäller för verksamheten är på väg att uppnås.

PBR anser att målet för verksamheten bör ligga fast, eftersom de hittills- varande resultaten kan bedömas vara sådana att korrigeringar ej ter sig nödvändiga.

PBR föreslår att medel för verksamheten anvisas över ett ramanslag med en tvåårig budgetram för budgetperioden 1993/94 1994/95 om samman- lagt 21 miljoner kronor före pris- och löneomräkning. Syftet är att ge PBR den Hexibilitet som är önskvärd bl.a. med hänsyn till variationer i måltill- strömningen.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:100 Sammanfattning BIL 13

Övergripande mål Det har inte funnits skäl till att förändra de övergripande mål som gäller för treårsperioden l992/93 - 1994/95.

Resurser: Ramanslag 1993/94 10 500 000 kr

Planeringsram:

1993/94 1994/95 10 500 000 kr 10 500 000 kr

Resultatbedömning

Jag delar PBR:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfarenheterna av verksamheten.

Slutsats

Min bedömning är att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budgetpropo- sition bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Jag biträder PBst förslag att medel anvisas över ett ramanslag med en tvåårig budgetram.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. PBR kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. PBR kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 9. Patentbesvärs- rätten förs till detta konto.

Ett rationaliseringskrav om ca 2 % bör ställas på myndigheten enligt den princip som gäller generellt i årets budgetförslag. Jag beräknar kostnaderna för PBR:s verksamhet till 10 500 000 kr för budgetåret 1993/94. Jag har i mitt förslag räknat in en pris- och löneomräkning med 491 000 kr. Plane- ringsramen för perioden l993/94 - l994/95 har jag beräknat till 21 000 000 kr.

Anslaget för PBR har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nyaprincipema för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet. 111

Hemställan Prop. l992/93:100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Ell- 13

att till Patentbesvärsrätten för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 10 500 000 kr.

G 10. Elsäkerhetsverket Nytt anslag (förslag) 45 000 000

I enlighet med riksdagens beslut hösten 1992 ( prop. 1992/93:21 , bet. l992/93:NU5, rskr. 1992/93:34 ) inrättades en ny myndighet - Elsäkerhets- verket - på elsäkerhetsområdet den l januari 1993. I Elsäkerhetsverket ingår de delar av den verksamhet som NUTEK tidigare haft ansvar för. Den tidigare regionala tillsynsorganisationen, Statens elektriska inspektion, utgör vidare en del av den nya elsäkerhetsmyndigheten som har bibehållit en decentraliserad organisation.

Övergripande mål Det övergripande målet för elsäkerhetsarbetet är att förebygga skada

på person och egendom orsakad av elektricitet. Verket skall därvid i enlighet med sin instruktion ( 1992:1139 ) svara för statliga insatser för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel.

Resurser: Ramanslag 1993/94 45 000 000 kr

Verksamheten inom den nya myndigheten bedrivs enligt de riktlinjer som har angetts i propositionen (l992/93:21) om det svenska elsäkerhetsarbetet.

I anslutning till insatserna skall verket följa den internationella utveck- lingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. .

För genomförande av nämnda insatser skall verket samverka med be— rörda myndigheter samt med näringslivs-, arbetstagar- och intresseorgani- sationer. Elsäkerhetsverket fullgör de uppgifter som tillsynsmän över elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk materiel har enligt lag eller annan författning.

lnom Elsäkerhetsverket är verksamheten indelad i en central del - med ansvar för föreskrifter, elanläggningssäkerhet och elmaterielsäkerhet - och en distriktsorganisation med ansvar för den lokala tillsynsverksamheten.

I propositionen l992/93:21 om det svenska elsäkerhetsarbetet behandla- des finansieringen av elsäkerhetsarbetet. EES-avtalet medför att Sverige måste frångå obligatorisk förhandskontroll av ett utomstående organ innan elektrisk materiel får marknadsföras. Som en följd av detta (se prop. 1992/93:21 s.5 fi) anpassas den svenska kontrollordningen för elektrisk materiel till EG:s lågspänningsdirektiv den 1 juli 1993. 112

En viss anpassning till detta har redan tidigare skett, se prop. Prop. 1992/93:100 1987/88:82, bet. I987/88:NU30, rskr. 1987/88:219 , SFS 1989:420. Där- Bil. 13 vid upphävdes den tidigare obligatoriska statliga förhandskontrollen av elektrisk materiel utom beträffande vissa produkter. I stället infördes en obligatorisk avgiftsbelagd registrering - som förutsätter viss medverkan av ett utomstående organ - samt en sanktionsavgift vid underlåten registre- ring. Registreringsavgiftema finansierar viss del av elsäkerhetsarbetet. Vid riksdagsbeslutet om den nya kontrollordningen infördes en rad nya para- grafer i den s.k. ellagen lag (19881218) om ändring i lagen (190271 5. l), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. De nya be- stämmelserna gällde bl.a. registreringen och avgifterna. I 19 och 31 55 omnämns NUTEK. Redan av det skälet behöver ellagen ändras.

Den återstående anpassningen till EG:s lågspänningsdirektiv sker nu genom att kvarvarande krav på statligt förhandsgodkännande för vissa produkter liksom den statliga registreringen med anknytande avgifter slo- pas den 1 juli 1993. Detta bör föranleda att de bestämmelser i ellagen (däribland 19 och 31 55) som direkt anknyter till registreringen och av- gifterna ändras eller upphävs. Förslag om ändring i ellagen läggs därför fram här.

AvskaEandet av registreringsavgiftema gör det nödvändigt att finna andra vägar för finansiering av verksamheten. I enlighet med riksdagens beslut hösten 1992 finansieras verksamheten till den 1 juli 1993 med medel som har anvisats till NUTEK. För tiden därefter avses verksamheten bli avgiftsfinansierad.

För budgetåret 1993/94 bör en avgiftsfinansiering i form av en elabon- nentavgift gälla. En finansiering av elsäkerhetsverksamheten med en el- abonnentavgift skulle innebära att elabonnenten betalar en avgift - motsva- rande ca 10 kr per hushåll och år - för verksamheten. Jag avser att åter- komma till regeringen i denna fråga. Intäkterna från elabonnentavgiftema bör tillföras inkomsttitel. Medel för elsäkerhetsmyndighetens verksamhet bör anvisas under ramanslag.

För budgetåret 1993/94 beräknar jag medelsbehovet för Elsäkerhetsver— ket till 45 000 000 kr.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Elsäkerhetsverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Verket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 10. Elsäkerhetsverket förs till detta konto.

Anslaget för Elsäkerhetsverket har budgeterats utan hänsyn till de teknis- ka justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på löne- kostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, över- gången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgete- ringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet. 113

Upprättat lagförslag Prop. 1992/931100

Inom Näringsdepartementet har med anledning av det anförda upprättats BIL 13 förslag till lag om ändring i lagen ( 1902:71 s. 1 ), innefattande vissa be- stämmelser om elektriska anläggningar. Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 13.]. Det är av sådan beskati'enhet att Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. anta förslaget till lag om ändring i lagen (190271 5. 1), in- nefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, 2. till Elsäkerhetsverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 45 000 000 la'.

G 11. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk under- sökningsverksamhet m.m.

1991/92 Utgift 106 431 142 Reservationx 5 947 705 l992/93 Anslag 136 085 000 1993/94 Förslag 131 245 000 'Reservationsanslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering m.m. från budgetåret 1990/91

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den centrala förvaltnings- myndigheten för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineral- hantering.

Det övergripande målet för SGU:s verksamhet är att undersöka, doku- mentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla geologisk information som motsvarar behoven inom särskilt områdena miljö och hälsa, fysisk planering, naturresursförsörjning, jord- och skogsbruk samt totalförsvar.

SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten, som är regional förvaltnings- myndighet för frågor om landets mineralhantering.

Målet för Bergsstatens verksamhet är att möjliggöra eftersökande och ut- vinning av främst malmer, att förhindra misshushållning med våra mineral- resurser samt att förebygga att personer och egendom kommer till skada vid gruvdrift.

Inkomster vid SGU och Bergsstaten, som redovisas på statsbudgetens in- komstsida under rubriken 2528 Avgifter vid Bergsstaten, beräknas till 4,3 miljoner kronor för nästa budgetår (innevarande budgetår 4,4 miljoner kronor).

SGU har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultatredovis- ningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena regional systema- tisk undersökningsverksamhet, dokumentationsverksamhet, arkiv, tidserier, mineralpolitiska myndighetsuppgifter, geologiska myndighetsuppgifter, 114 intäktsfinansierad verksamhet och Bergsstaten. Strukturen överensstämmer '

med den som redovisades i den fördjupade anslagsframställningen inför Prop. 1992/93:100 den treåriga budgetperioden 1991/92 - 1993/94. Bil. 13

Som verksamhetsmål för den anslagsfinansierade verksamheten har föl- jande lagts fast.

För den landbaserade systematiska undersökningsverksamheten gäller att år 2020 skall Sverige ha undersökts på ett sådant sätt att geologisk infor- mation finns tillgänglig för de 75 % av landets yta där behoven är störst.

Den maringeologiska undersökningen av vår kontinentalsockels lösa av- lagringar skall vara slutförd år 2050.

Som mål för den intäktsfinansierade verksamheten gäller att den skall ökas med 15 % under treårsperioden. Denna verksamhet skall bedrivas med full kostnadstäckning.

I fråga om Bergsstatens verksamhet gäller att införandet av den nya minerallagstiftningen skall prioriteras. Tillsynsverksamheten skall hållas på en fortsatt hög nivå.

SGU framhåller i resultatredovisningen att de mål som statsmakterna lagt fast för verksamheten och de resurser som anvisats för budgetåret 1991/92 för att uppnå målen har ställt höga krav på anpassning av verksamheten. Det har gällt såväl verksamhetens inriktning, innehåll och organisation som bemanningen med avseende på antal, inriktning och kompetens. Anpass- ningen, som bl.a. inneburit att 26 personer sagts upp på grund av arbets- brist, har framtvingat en kraftig begränsning av fältarbetet under budget— året 1991/92. Produktionen blev till följd av de givna förutsättningarna lägre än i fortvarighetstillstånd. SGU framhåller därför att prestationerna under budgetåret inte ger representativa ingångsvärden för beräkning av produktiviteten.

För att säkerställa att uppställda verksamhetsmål kan uppnås inom an- given tid och anvisade ekonomiska ramar samt enligt statsmakternas fast- lagda riktlinjer har ett omfattande planeringsprojekt, strategiprojektet, drivits. SGU framhåller att den regionala systematiska undersökningsverk- samhetens resultat fr.o.m. budgetåret l992/93 kommer att knytas till de planer som läggs fast med stöd av strategiprojektet. Undersökningsverk- samhetens resultat kommer att uttryckas i termer av ökad täckningsgrad och måluppfyllelse.

SGU menar att det ekonomiska resultatet i verksamheten är tillfredsstäl- lande. Den under året vidtagna kostnadsanpassningen kommer tillsammans med övriga anpassningsåtgärder att säkerställa att verksamhetsmålen kan uppnås. Anslagssparandet uppgår till 1,8 miljoner kronor, vilket utgör 1,7 % av de under ramanslaget disponibla medlen. Därutöver finns under ett s.k. äldreanslag en reservation på 5 ,9 miljoner kronor, avseende ännu ej ianspråktagna engångsanvisade medel för två särskilda ändamål. Vidare har den intäktsfinansierade verksamhetens omsättning ökat till 10,8 miljo— ner kronor och överskottet efter änansnetto uppgår till 0,5 miljoner kro- nor. SGU har vidare med finansiering från utrustrringsanslaget investerat 6,9 miljoner kronor i anläggningstillgångar. Av investeringarna har 4,5 miljoner kronor använts för ombyggnad av och utrustning för undersökningsfartyget Ocean Surveyor.

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. 115

Riksdagen beslutade våren 1992 komplettera verksamhetsmålen för den Prop. 1992/93:100 landbaserade systematiska undersökningsverksamheten enligt följande. Bil. 13 — År 2002 skall landet ha undersökts på ett sådant sätt att äyggeofysisk

information änns tillgänglig för de 75 % av landets yta där behoven är störst. - År 2010 skall de från mineralsynpunkt mest intressanta områdena i Väs— terbottens och Norrbottens län ha undersökts på ett sådant sätt att för prospektering modernt och heltäckande geologiskt material änns tillgäng- ligt. Vidare beslutades att SGU skall inrätta ett mineralkontor i Malå, Väster- bottens län, med uppgift att bl.a. tillhandahålla geologisk information av relevans för prospektering.

I sin förenklade anslagsframställning anför SGU att de verksamhetsmål som lades fast i regeringens fördjupade prövning och som kompletterades av riksdagen våren 1992 bör kunna nås genom vidtagna anpassningsåtgär- der och de beslut riksdagen fattade våren 1992 rörande ökade medel för verksamheten.

SGU begär i sin förenklade anslagsframställning en resursförstärkning på totalt 629 000 kr för att dels täcka vissa kostnader som SGU får som en följd av Nämnden för statens gruvegendoms avveckling, dels genomföra en s.k. funktionsövning inom ramen för gällande beredskapsplanering. SGU föreslår vidare att myndighetens och Bergsstatens verksamhetsår skall ändras till att omfatta kalenderår i stället för som nu budgetår.

För Bergsstatens verksamhet föreslår SGU att medel anvisas i enlighet med den av riksdagen år 1991 antagna treårsplanen.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål

De övergripande mål som gäller för treårsperioden l99l/92 - 1993/94 bör ligga fast. Regeringen har den 11 juni 1992 beslutat att de över- gripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 1991/92 - 1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret l994/95. De lång- siktiga verksamhetsmålen bör i vissa avseenden ses över för tiden

efter budgetåret 1993/94. Resurser: Ramanslag 1993/94 131 245 000 kr

Planeringsramen för perioden 1993/94 1994/95 har beräknats till 262 490 000 kr.

Resultatbedömning

Jag vill inledningsvis framhålla att SGU:s årsredovisning är bra och väl uppfyller de krav som i olika avseenden ställs på denna typ av redovis- 116

ning. Resultatredovisningen innehåller eller kommer fr.o.m. budgetåret Prop. l992/93:100 1992/93 innehålla relevant resultatinformation för statsmakternas bedöm— Bil. 13 ning och styrning av verksamheten. ' "_ ' SGU:s årsredovisning visar enligt min' mening att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Jag har med hän- syn till de anpassningsåtgärder som vidtagits under budgetåret förståelse för att några produktivitetsmått inte redovisats för verksamheten och dess olika delområden. SGU:s ekonomiska resultat visar att myndigheten har klarat" att rationa- lisera sin verksamhet för att uppställda långsiktiga verksamhetsmål skall kunna nås. Jag konstaterar att den intäktsänansierade verksamheten trots vikande marknad ökat i volym och gett ett visst överskott. Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte haft några invänd- ningar i sin revisionsberättelse.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition och som kompletterades av riksdagen våren 1992 bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Jag förordar att 131 245 000 kr anvisas för budgetåret 1993/94 för SGU:s och Bergsstatens verksamhet. Mitt förslag har beräknats med ut- gångspunkt i ett besparingskrav på ca 2 %, enligt den princip som tilläm- pas generellt i årets budgetförslag, utöver det årliga produktivitetskravet på 1,5 %. Vidare innehåller förslaget inte någon kompensation för pris- och löneökningar. Jag är medveten om att detta får konsekvenser för SGU:s möjligheter att kunna nå upp till de långsiktiga mål som statsmakterna lagt fast för verksamheten. Mitt förslag kommer att skapa. en viss obalans mellan uppställda mål och resurstilldelning. Obalansen bör enligt min mening lösas genom en anpassning av de långsiktiga verksamhetsmålen. Jag är emellertid inte nu beredd att ta ställning till hur anpassningen bör göras. Jag avser att återkomma till regeringen i 1994 års budgetproposition med förslag i denna fråga. Jag vill dock redan nu framhålla betydelsen av att det verksamhetsmål som lagts fast för undersökningsverksamheten i de från mineralsynpunkt mest intressanta områdena i Västerbottens och Norr- bottens län kan fullföljas. Detta gäller även uppbyggnaden av mineralkon- toret i Malå. ' ' Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1994/95 har jag beräknat till 262 490 000 kr. _ Anslaget för SGU har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade änansieringsforrnen för Statshälsan samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag red0visats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till SGU:s disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. 1 17

9 Riksdagen I 003.593. / sum/. Nr I()tl. lil/ugn I.?

redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet. Prop. l992/93:100 Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag. Bil. 13 om generell räntebeläggning av-statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. SGU kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. SGU kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget G 11. Sveriges geo- logiska undersökning: Geologisk undersökningsverksarnhet m.m. förs till detta konto. Vad gäller frågan att ändra SGU:s och Bergsstatens verksamhetsår till att omfatta kalenderår i stället för budgetår anser jag att det för närvarande inte änns tillräckliga skäl för en sådan övergång.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersök— ningsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 131 245 000 kr.

G 12. Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsmbnk anvisats ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

I awaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition, till Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 5 000 000 kr.

G 13. Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador

l99l/92 Utgift 92 500 000 1992/93 Anslag 100 000 000 1993/94 Förslag 70 000 000

Från anslaget betalas ut bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet som, efter beslut av fondens styrel- se, ombesörjer utbetalning av medel från fonden. Hg

för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m. samt för bidrag Prop. l992/93:100 för vissa forskningsändamål. Ur fonden får också bestridas kostnader för Bil. 13 kansli- och utredningskostnader.

Beslut om bidrag får under budgetåren 1985/86 - l992/93 meddelas inom en ram av 405 miljoner kronor.

Med stöd av lagen ( 1985:1040 ) om rätt för en skadenämnd att besluta i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador, har regeringen överlämnat till en särskild partsammansatt nämnd - småhusskadenämnden - att i vissa fall besluta om avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus.

Med stöd av riksdagens beslut den 13 juni 1991 kommer nämnden att avvecklas ( prop. 1990/91:150 bil. II:10, bet. 1990/9leiU 37, rskr. 1990/91:390 ). Beslutet innebär att de skadefall som kommit in till nämn- den från och med den 1 juli 1991 behandlas av fondstyrelsen inom ramen för det statliga stödet till fukt- och mögelskador. Inga nya ärenden änns att behandla hos nämnden, som dock änns kvar för att hantera klagomål i tidigare beslutade ärenden. Hos nämnden änns ett kansli som också be- reder och föredrar ärenden hos den statliga fonden. Nämndens kansli avses organisatoriskt tillhöra Kammarkollegiet.

Fonden för fuld- och mögelskador

Den 31 juli 1992 hade totalt 3 658 ärenden kommit in för att beslutas av fonden. För avgörande i småhusskadenämnden har totalt 605 ärenden inkommit och avslutats. Av de inkomna ärendena till fonden har 2 875 avgjorts slutligt och lett till positivt beslut om bidrag i 1 595 ärenden till en kostnad av 268 miljoner kronor inklusive mervärdeskatt." Beslutsramen bedöms beträffande delvis avgjorda ärenden, dvs. sådana där anbud ännu inte kommit in, belastas med 28 miljoner kronor. Antalet ärenden där beslut ännu inte meddelats uppgår till ca 600. Ärendetillströmningen torde komma att ligga på en högre nivå år 1992 än år 1991.

Fondstyrelsen bedömer att under budgetåret 1992/93 kommer besluts— volymen att uppgå till ca 75 miljoner kronor. Med hänsyn till bl.a. att de nya bidragsreglema, som gäller fr.o.m. den 1 februari 1991, kommer att tillämpas fullt ut under budgetåret 1993/94 uppskattas att beslut kommer att fattas till ett belopp om ca 70 miljoner kronor. Sammantaget innebär detta att beslutsramen bör vidgas med 50 miljoner kronor till 455 miljoner kronor.

Behovet av medel för utbetalning av beslutade bidrag, tekniska utred- ningar, besiktingar, kanslikostnader m.m. bedömer fondstyrelsen till sam- manlagt 100 miljoner kronor under budgetåret 1993/94.

Redovisning av uppdrag

Riksdagen har begärt (bet. -1991/92:BoU14, rskr. 1991/92:155 ) bl. a. att regeringen redovisar en utvärdering av effektema av de självriskregler som riksdagen beslutade om år 1990 ( prop. 1990/91:61 , bet. 1990/9lzBoU8, rskr. 1990/91:111 ) och som tillämpas fr.o.m. den 1 februari 1991. Fonden 119

för fukt- och mögelskador har på regeringens uppdrag utfört den begärda Prop. 1992/93:100 utvärderingen. Bil. 13

Beräkningen av självrisken skall göras på följande sätt. Metod 1. Självrisken är beroende av hur stor del av reparationskost- naden som huset kan bära i reparerat skick. Avgörande för beräkningen är fastighetens värde efter reparationen och hur stora lån som belastar fastig- heten. Endast lån som använts till att förvärva eller förbättra fastigheten beaktas.

Metod 2. Självrisken bestäms utifrån husets ålder och motsvarar en tret- tiondel av reparationskostnadema multiplicerat med husets ålder.

Den högsta självrisken enligt de båda metoderna skall väljas. Lägsta självrisk är aktuellt basbelopp enligt lagen ( 1962:381 ) om allmän försäk- ring.

Fondstyrelsen redovisar bl.a. följande. En enkät har skickats till alla fastighetsägare vilkas ansökningar inkommit efter den 1 februari 1991 och som fått ett beslut före den I augusti 1992. Sammanlagt har 279 fastig- hetsägare tillfrågats och 272 har svarat.

Situationen har varit följande för de fastighetsägare som tillfrågats.

1. 84 har erhållit beslut om bidrag för att reparera fastigheten. Själv- risken är minst 50 000 kr. Den genomsnittliga självrisken uppgår till ca 100 000 kr och det genomsnittliga bidraget till ca 115 000 kr.

2. 13 har erhållit beslut om rätt till bidrag för att reparera fastigheten men inte accepterat beslutet inom föreskriven tid, vilket fastighetsägaren- har förklarat med att självrisken ansetts som alltför hög. Åtgärdskostnaden varierar mellan 2 000 kr och 300 000 kr.

3. 73 ansökningar har avslagits av fondstyrelsen med hänvisning till att självrisken varit högre än åtgärdskostnaden, som uppgår till mellan 3 000 och 330 000 kr. '

4. 19 ärenden har avskrivits då ansökan inte kompletterats med för beslut nödvändiga uppgifter. Kostnaden för reparationerna anges till mellan 40000kroch140000kr.

5. 90 ärenden har avskrivits då sökanden tagit tillbaka sin ansökan, också här ofta beroende på hög självrisk.

Fondstyrelsen har sökt klarlägga vad som hänt i de aktuella husen samt hur eventuella reparationsåtgärder änansierats. Beträffande de olika kate- gorierna l-5 kan följande konstateras.

1. I merparten av husen genomförs åtgärder som änansieras antingen med enbart banklån eller med en kombination av banklån, privata lån, eget arbete, eget kapital, ersättning från säljaren m.m.

2. Nästan alla hus har reparerats med en kombination av olika län.

3. Drygt hälften av husen har reparerats med en kombination av olika lån.

4. och 5. Hälften av husen har reparerats med en kombination av olika lån.

Sammanfatmingsvis kan konstateras följande — en hög självrisk har inte utgjort hinder för att reparationerna genomförs

i husen, speciellt i de ärenden där fondstyrelsen fattat beslut om erfor— derliga reparationsåtgärder, 120

- fondstyrelsens åtgärdsprogram används påfallande ofta och beställda Prop. l992/93:100 Skadeutredningar har varit till stor nytta för fastighetsägarna, Bil. 13 - en hög självrisk är den främsta anledningen till att en ansökan inte full- följs, och att antalet processer är stort.

Föredragandens överväganden

Möjlighet att få statlig ekonomisk hjälp till kostnader för att avhjälpa fukt- OCh mögelskador i småhus har funnits sedan år 1983. Till att börja med kunde stödet lämnas som ett ränte- och amorteringsfritt tilläggslån, som dock befanns mindre ändamålsenligt. År 1986 infördes möjligheten att få ett statligt bidrag för ändamålet. Som framgått i det föregående har totalt ca 3 700 ansökningar om bidrag kommit in till fonden. Dessutom har ca 600 ansökningar behandlats av den partssammansatta Skadenämnden. Tyngdpunkten i verksamheten ligger för närvarande på hus som är uppför- da under slutet av 1970-talet.

Fondstyrelsen har i den ovan nämnda redovisningen av reglerna för be— räkning av självrisken påpekat att de ytterligare möjligheter till jämkning av självrisken som infördes den 1 februari 1991 är svårhanterliga och tidsödande. Den nya jämkningsmöjligheten innebär att fondstyrelsen kan medge jämkning i de fall tillgängligt låneutrymme är mycket litet och kostnaderna för de reparationer som är oundgängligen nödvändiga är så stora att boendekostnaden skulle bli oskäligt hög. Fondstyrelsen anför att en rättvis bedömning kräver en omfattande utredning av den enskilda_ familjens ekonomi, som utmynnar i uppgifter att jämföras med socialbi- dragsnorrnen, för att styrelsen skall ha tillräckligt underlag för att bedöma om jämkning skall medges eller ej. Fondstyrelsen anser att det totalt sett skulle vara att föredra'om denna jämkningsmöjlighet togs bort. I de fall styrelsen beslutat om jämkning har den enskilde fastighetsägarens ekono- mi, trots järnkning, varit så ansträngd att det är rimligt att anta att andra insatser från samhällets sida ändå är nödvändiga. Jag delar fondstyrelsens bedömning och förordar således att självrisken inte - i ärenden som kom- mer in efter den 1 juli 1993 - skall kunna jämkas av det angivna skälet. Jag är inte beredd att i övrigt föreslå ändringar i gällande stödregler.

Riksdagen har medgett att sammanlagt 405 miljoner kronor tas i anspråk för bidrag till fonden. Jag bedömer, med hänsyn till förväntad nivå på bidragsbeloppen, att ramen för beslut om bidrag bör vidgas med 30 miljo- ner kronor.

Behovet av medel för utbetalning under budgetåret 1993/94 beräknar jag till 70 miljoner kronor. Anslaget för budgetåret 1993/94 bör således föras upp med ett belopp av 70 miljoner kronor.

Hemställan Prop. 1992/93: 100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att BIL 13

1. godkänna ändringen i det statliga stödet till fukt— och mögel- skadade småhus,

2. medge att ramen för bidrag till fonden för fukt- och mögel- skador vidgas till 435 000 000 kr,

3. till Bidrag till Fonden förjiikt— och mögelskador för budget- året 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 70 000 000 kr.

G 14. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

1991/92 Utgift 11 947 000 l992/93 Anslag 20 000 000 1993/94 Förslag 20 000 000

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder beviljas enligt förordningen (l988z372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Bidrag lämnas om radondotterhalten i huset överstiger det gränsvärde som socialstyrelsen anger som godtagbart ur hälsoskyddssynpunkt. Bidrag lämnas med 50 % av skälig kostnad för de åtgärder kommunen änner nödvändiga. Bidraget är maximerat till 15 000 kr per hus.

Gränsvärdena är satta för radondöttrar. Vanligen mäter man dock radon- gashalten beroende på att detta som regel är enklare, billigare och säkrare. Radongashalten räknas om till radondotterhalt med hjälp av en F-faktor, som varierar beroende på hur bra ventilationen är i det aktuella huset. Statens strålskyddsinstitut bedömer att den genomsnittliga F-faktom i Sverige är 0,5. Det innebär att radondotterhalten antas vara hälften av radongashalten. EG:s rekommendationer på området anges som radon- gashalt.

Boverket

Bidragsgivningen i dess nuvarande form infördes den 1 juli 1988. T.o.m. den 30 juni 1992 har bidrag lämnats till totalt 2 800 egnahem till ett sam- manlagt bidragsbelopp om ca 30,4 miljoner kronor. Fördelningen av be- slutade bidrag på åtgärder samt kosmader m.m. framgår av sammanställ- ningen i det följande.

Åtgärd Antal Genomsnittlig Genomsnittligt

beslut kostnad kr bidrag kr Radonsug 235 14 330 7 760 Radonventil 138 17 1601 11 310 Fläkt 102 18 780 10 430 Ventilation 1 496 36 800- 14 520 Tätning 16 17 560 9 680 Kombination av nämnda åtgärder 288 31 160 12 430 Övrigt 519 2 4 832

'Underlag saknas i flera ärenden varför uppgiften är osäker. 2 Underlaget otillförlitligt.

I mer än hälften av bidragsärendena har beviljats maximalt bidragsbe- lopp, dvs. 15 000 kr. Som framgår av sammanställningen vidtas oftast olika slag av ventilationsåtgärder.

Under kalenderåret 1991 beviljades 1 224 bidrag till ett belopp av 13,5 miljoner kronor. Under första halvåret 1992 beviljades bidrag i 433 åren- den till ett belopp om 4,8 miljoner kronor. Boverket föreslår med hänsyn till ökningen av antalet bidragsbeslut sedan år 1991, att anslaget för bud- getåret 1993/94 förs upp med 25 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Statens Strålskyddsinstitut (SSI) samt de övriga ansvariga myndigheterna - Boverket, Socialstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsenr abetar för närvaran- de med en lägesrapport om radon.

Det änns i landet totalt ca 1,9 miljoner lägenheter i småhus och ca 2,2 miljoner lägenheter i flerbostadshus. SSI bedömer att totalt 130 000 lägen- heter har eller har haft en radondotterhalt över 200 Bq/m3 varav 90 000 lägenheter återänns i småhus. Sedan flera år identiäeras de radonhaltiga husen genom mätning. Enligt enkäter till kommuner, fastighetsägare och förvaltare uppskattas att i uppemot en kvarts miljon bostäder och arbets- platser har radondotterhalten mätts.

Det kan nämnas att vissa kommuner har utfört mätningar i så gott som alla småhus i sin kommun. Flera kommuner utför systematiska mätningar på eget initiativ i hus uppförda av s.k. blåbetong samt i högriskområden. Med högriskområde avses mark med högre radonhalter än 50 000 Bq/m3. Enligt en översiktlig kartläggning av mark med utgångspunkt från radonin- nehåll bedöms ca 10 % av landets yta som högriskområde. Kommunerna arbetar med att ta fram radonriskkartor som bl.a. visar vilka områden som är aktuella för spåming av beäntliga radonhus. För närvarande änns ra- 123

donriskkartor i 187 kommuner. Totalt bedöms att i ca 15 000 lägenheter Prop. l992/93:100 har åtgärder vidtagits för att sänka radondotterhalten, varav i ca 2 800 har Bil. 13 detta skett med hjälp av det nuvarande radonbidraget. Av min. redovisning kan utläsas att många egnahem är identiäerade som hus med radondotter- halter överstigande gränsvärdet för sanitär olägenhet, dvs. 200 Bq/m3, men är ännu inte åtgärdade. Enligt vad jag erfarit föreligger svårigheter för husägare, speciellt utanför storstadsområdena, att änna entreprenörer som är villiga och har kunskap att genomföra radonåtgärder. Detta kan vara en av orsakema till att förhållandevis få fastighetsägare vidtar åtgärder.

Förbättring av ventilationen, som är'den åtgärd som oftast vidtas för att sänka radondotterhalten från byggmaterial, ingår också som komponent för att förbättra inomhusklimatet i övrigt. Man kommer således till rätta med radonproblemen vid åtgärder som vidtas av andra skäl, såsom vid vanliga om- och tillbyggnader, underhåll samt reparationer för att avhjälpa fukt- och mögelskador. Antalet åtgärdade bostäder med avseende på radon är därmed troligen större än som nämnts nyligen. Det är dock väsentligt att fastighetsägarna skaffar uppgifter om radondotterhalterna innan ingrepp vidtas i husen.

Källan till radonavgången måste påverka de tekniska lösningarna. Det änns således flera skäl till att aktörerna i byggprocessen förbättrar sin kunskap om radonförhållandena. Uppskattningar av hälsorisker vid ex- ponering för radondöttrar är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerheten bedöms dock vara mindre: än vad fallet är med de flesta andra luftföro- reningar. För närvarande pågår en radonepidemiologisk undersökning vid Institutet för miljömedicin." Syftet är bl.a. att söka klarlägga sambanden mellan radonexponering och lungcancer. Resultatet avses redovisas under år 1993. '

Jag bedömer behovet av medel för radonbidrag under budgetåret 1993/94 till oförändrat 20 miljoner kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 20 000 000 kr.

Propositionens lagförslag

Förslag till

Bilaga 13.]

Lag om ändring i lagen (1902z71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1902171 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

dels att 17-20 och 22 55 skall upphöra att gälla, dels att 27, 29, 31 och 32 åå skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 5'

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 2 & 1 mom. första eller tredje stycket,

2. bryter mot villkor som med- delats med stöd av 2 5 3 mom. andra stycket,

3. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 15 eller 17 5

I ringa fall döms inte till ansvar.

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 2 & 1 mom. första eller tredje stycket,

2. bryter mot villkor som med- delats med stöd av 2 5 3 mom. andra stycket,

3. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 15 5.

I ringa fall döms inte till ansvar.

29 92 Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett vitesför- bud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

771! ansvar för brott mot regis- treringsskyldighet enligt 1 7 5 döms inte, om avgrj'i skall betalas enligt 18 åjb'r underlåten registrering.

31 53 Beslut enligt 2 & 7 mom. får inte överklagas.

Beslut av Närings— och teknik- utvecklingsverket enligt 18 5 får överklagas hos kammarrätten.

lSenaste lydelse 19882218. 2Senaste lydelse 19881218. 3Senaste lydelse 1991:2020.

Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt 23 &, 24 Prop. 1992/93:100 & första eller andra stycket, 25 5 eller 26 & eller med stöd av ett bemyn- Bil. 13 digande enligt lagen meddelas av regeringen.

Föreskrifter om överklagande av ett beslut av en riksprovplats medde- las av regeringen.

32 &

Beslut som meddelats enligt denna lag eller med stöd av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat bestäms.

Beslut om avgift enligt 18 5 får verkställas genast, om inte annat förordnas eller säkerhet ställs för avgiftsskyldighetens fullgörande. För verkställighet gäller i övrigt För verkställighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i utsöknings- vad som föreskrivs i utsöknings- balken om allmänna mål. balken om allmänna mål.

Denna lag träder ikraft den 1 juli 1993.

126 *Senaste lydelse 1988z218.

Ändrad disposition av huvudtiteln Bilaga 13.2 Prop. l992/93:100 Föreslagna anslags motsvarigheter i statsbudgeten för budgetåret BIL 13 1992/93

Budgetprop. Budgetprop. Budgetprop. Budgetprop. 1993 1992 1993 1992 A1 Al F1 FI A2 A2 F2 F2 A3 A3 . ' F3 F3 A4 Fl3,delav F4 F4 IIIhtBö F5 F5

F6 F6 Bl Delale - F7 F7 B2 G2 F8 F14 33 El F9 F19 B4 H9 F10' H4 B5 B5,delavF.1 F11 11 B6 83 F12 12 B7 B6 - F13 . 13 B8 E2 F14 J4 B9 Nytt anslag "F 15 ' JS B10 Nyttanslag F16 F20 . Cl Cl Gl Bl C2 C2 GZ F8 C3 C3 G3 F9

G4 FlO Dl Il GS) -F11 D2 [2 ' G6 F12 D3 14 G7 FIS

G8 F16,Fl7 El H5 G9 Fl8 E2 H6 GIO H1,H2, E3 H7 delale E4 H8 IGll Dl E5 H3 . G12 D2 E6 HlO Gl3 J6 E7 Hll Gl4 J7 E8 Nyttanslag

Register Prop. 1992/93:100

Sid. Brl. 13 3 Inledning 3 Näringspolitiken 15 Sammanfattning av budgetförslagen A. Näringsdepartementa m.m. 17 I. Näringsdepartementet 51 711 000 17 2. Industriråd/industriattaché 1 335 om 18 3. Utredningar m.m. 18 000 000 19 4. Avgifier till vissa internationella organisationer 4 638 000 75 684 (I!) B. Näringspolitik m.m. Närings- och teknikutvecklingsverket: 33 1. Förvaltningskostnader 172 200 000 35 2. Utredningar 7 S(X) om 36 3. Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. 1 000 36 4. Täckande av eventuella förluster i anledning av Statens vattenfallsverks borgensförbindelser, m.m. I 000 37 5. Småföretagsutveckling 170 000 000 39 6. Styrelsen för Sverigebildcn 100 000 000 42 7. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. 5 000 000 43 8. Räntestöd m.m. till varvsindustrin 100 000 000 44 9. Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen 15 (IK) O(I) 45 10. Avveckling av Stiftelsen Institutet för Företagsut- veckling 1 000 569 703 (I!) C. Exportkredit: m.m. 46 1. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkredit 1 000 47 2. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning avseende export av fartyg m.m. 1 000 48 3. Ersättning för extra kostnader för förmånlig kredit- givning till u-länder 55 000 000 55 (DZ (XX) D. Marknads- odl konkurrensfrågor 50 1. Marknadsdomstolen 6 080 OG) 52 2. Konkurrensverket 62 000 000 56 3. Särskilda avvecklingskostnader för Näringsfrihetsom- budsmannen och Statens pris- och konkurrensverk 1 000 68 081 (XX) E. Energi 57 1 Redovisning av de energipolitiska programmens resultat, m.m. 73 2 Affärsverket svenska kraftnät 76 3 Verksamheten i Vattenfall Naturgas AB (Swedegas AB) 76 4 Försörjningsberedskap 82 5 Verksamheten vid Trollhätte kanalverk 83 6 Hemställan

Sid.

83 84 85 86 87

88 89 91

93 93 94

93 93 93 93 95 93

93 93 93 93 93 93 93

97 100 100

101 103 103 104 108 110 112

114 118 118 122

125

127

1. Drift av beredskapslager 330 551 000 2. Beredskapslagring och industriella åtgärder 10 054 om 3. Särskilda kostnader för lagring av olja, motorbensin m.m. 1 000 4. Åtgärder inom delfunktionen Elkraft 63 946 000 5. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet 1 000 6. Vissa åtgärder för effektivare användning av energi lm 000 000 7. lnsatser för ny energiteknik 222 000 000 8. Bidrag till Energiteknikfonden 72 om QQ 798 553 000 F. T&nisk forskning och utveckling 1. Teknisk forskning och utveckling "753 348 000 2. Materialteknisk forskning "36 150 (DO 3. Bidrag till Stihelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet 30 630 000 4. Teknikvetenskapliga forskningsrådet *184 966 011) 5. Europeiskt rymdsamarbete m.m. *447 439 000 6. Nationell rymdverksamhet *58 287 000 7. Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete *211 000 000 8. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 5 520 000 9. Forskning för ett avfallssnålt samhälle: Miljöanpassad produktutveckling *24 607 000 10. Energiforskning *280 764 000 11. Byggnadsforskning *178 200 000 12. Stöd till experimentbyggande *10 000 000 13. Statens institut för byggnadsforskning "'1 000 14. Bidrag till Statens institut för byggnadsforskning *53 625 000 15. Statens institut för byggnadsforskning: Utrustning "810 000 16. Avgiher till vissa internationella FoU-organisationer "544 000 2 275 891 (I!) G. Teknologisk infrastruktur m.m. ]. Sprängämnesinspektionen 15 275 000 2. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet "1 000 3. Bidrag till Statens provningsanstalt "51 722 000 Styrelsen för teknisk ackreditering: 4 Myndighetsverksamhet 11 150 000 5 Uppdragsverksamhet 1 000 6. Bidrag till riksmätplatsverksamhet 8 800 000 7. Bidrag till Standardiseringskommissionen 39 328 000 8. Patent- och registreringsverket 1 000 9. Patentbesvärsrätten 10 500 000 10. Elsäkerhetsverket 45 000 000 Sveriges geologiska undersökning: ll. Geologisk undersökningsverksamhet m.m. 131 245 000 12. Geovetenskaplig forskning *5 000 000 13. Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador 70 000 000 14. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 20 000 000 408 023 (XX) Totalt för Näringsdepartementet 4 150 937 (XX)

Bilaga 13.] Förslag till Lag om ändring i lagen (1902271 5. vissa bestämmelser om elektriska anläggningar Bilaga 13.2 Ändrad disposition av huvudtiteln

* Beräknat belopp

i), innefattande

gotab 42544, Stoczkholir 199?

Regeringens proposition 1992/93:100 Bilaga 14

Civildepartementet (trettonde huvudtiteln)

Bilaga 14 till budgetpropositionen 1993 &

129333? &

. . Prop. C1v11departementet 1992/93: 100

(trettonde huvudtiteln) 1311. 14

Civildepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Davidson

Anmälan till budgetpropositionen 1993 Inledning 1 Allmänt

Det är angeläget att arbeta för ett mjukt samhälle, där varje människa får utvecklas till en individ med personlig värdighet i gemenskap med andra människor. En viktig del av den utvecklingen sker i små naturliga gemenskaper. Insikten om att varje människa är ansvarig för sina handlingar inför medmänniskor och kommande generationer är den bästa utgångspunkten för ett hållbart samhällsbygge.

En grund för gemenskapstänkandet är den s.k. subsidiaritetsprincipen, vilken innebär att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. En uppgift skall i första hand skötas av den person eller gemenskap som befinner sig närmast uppgiften. De överordnade gemenskapernas uppgift är subsidiär, det vill säga stödjande. Fördelningen av ansvar och be- fogenheter mellan statliga myndigheter, kommuner, landsting, organisa- tioner, familjer och enskilda individer bör vara sådan att besluten läggs på den nivå som bäst garanterar medborgarna valfrihet och trygghet.

Regeringens politik har som målsättning att alla barn och ungdomar skall få växa upp under trygga förhållanden och med god omsorg. Huvudansvaret för vård och fostran ligger på familjen. Statens och kommunernas insatser för barn och ungdomar skall ses som ett komple- ment till hemmets vård och fostran och bygga på ett nära samarbete med föräldrarna. En överföring av sunda normer från vuxna till barn Och ungdomar bör genomsyra allt ungdomsarbete. Grundläggande vär- deringar om humanism och alla människors lika värde måste värnas.

Vi har av olika skäl fått ett allt mer generationsuppdelat samhälle. För ett starkt och mjukt samhälle behövs generationsövergripande aktiviteter och åtgärder för att stärka familjen och de små nära sociala nätverken. Det frivilliga och ideella arbete som utförs av folkrörelser och andra sammanslutningar är därvid en omistlig resurs i samhället oavsett kon- junktur.

Ett omfattande fömyelse- och förändringsarbete pågår i dag inom såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Syftet är att stärka den lokala demokratin, förbättra servicen till medborgarna och göra verksamheten mer effektiv.

En viktig utgångspunkt för förnyelsen av den offentliga sektom bör vara att låta andra aktörer i samhället ta ett större ansvar. Det gäller privata entreprenörer som inte sällan är personalkooperativ. Det kan också gälla folkrörelser, trossamfund och föreningar av olika slag. Denna utveckling med allt fler nya alternativ för drift av offentlig verk- samhet leder till ökad konkurrens och därmed också till ökad effektivitet inom hela den offentliga sektorn. Att skilja på offentlig kontroll och finansiering å ena sidan och en fri produktion med enskilda, kooperativa och offentliga producenter å den andra blir därför en grundläggande princip för förnyelsen av de olika välfärdssystemen. Det finns ingen anledning att själva produktionen av offentlig verksamhet alltid skall ske i offentlig regi.

Det finns ett stort behov av ökad kunskap om de områden där de ideella rörelserna kan komplettera den offentliga sektorns arbete. Sam— spelet mellan den offentliga och den ideella sektorn måste förbättras. Rollfördelningen behöver göras tydligare. Ett samlat utvecklingsarbete kommer att startas som rör föreningars arbete inom områden som i dag traditionellt sköts av den offentliga sektorn.

Samspelet mellan stat och kommun intar också en central plats när förändringar i samhällsförvaltningen övervägs. För att uppnå målen med verksamheten i den offentliga sektorn krävs bl.a. en väl fungerande samverkan mellan statlig och kommunal verksamhet. En särskild be- redning (C 1990:B) har därför inrättats för att samordna kontaktema mellan regeringen och företrädarna för kommunerna och landstingen (Stat—kommunberedningen). Beredningen skall särskilt uppmärksamma behovet av samordning och prioritering mellan olika samhällsområden. En annan uppgift för beredningen är att stimulera till förnyelse och utveckling inom departementets område.

Utbyte av erfarenheter och kunskap mellan företrädare för olika sam- hällsområden är av stor betydelse. Olika initiativ bör därför tas för att skapa former för information och diskussion om aktuella fömyelse- frågor inom Civildepartementets verksamhetsområden.

Civildepartementets verksamhet omfattar Kammarkollegiet, länsstyrel- serna, kommunerna och landstingen, Svenska kyrkan och andra tros— samfund, konsumentpolitik, ungdomsfrågor, folkrörelsema och koopera- tionen samt frågor om allmänna samlingslokaler. Verksamheten om— fattar även de kungliga hov— och slottsstatema.

Till Civildepartementet hör revisionskontoret vid regeringskansliet.

Den offentliga förvaltningen på regional nivå består av både statliga och kommunala organ. Länsstyrelserna och länsnämnderna är statens huvud- sakliga företrädare i länen medan landstingens beslutande församlingar utses i allmänna val. En nära samverkan i frågor som rör länets ut- veckling behövs mellan de statliga länsorganen, kommunerna och lands- tinget.

länsstyrelserna

Länsstyrelsen skall utifrån ett samlat regionalt perspektiv följa upp den nationella politiken inom ett stort antal verksamhetsområden inom länet. Inom dessa områden skall länsstyrelsen svara för uppföljning och ut- värdering av hur de nationella målen nås samtidigt som länsstyrelsen utifrån dessa utvecklar regionala mål inom olika områden.

En annan betydelsefull uppgift för länsstyrelsen är att främja länets ut- veckling och på regional nivå ta ansvar för samordning av statens regio- nala utvecklingsinsatser. Länsstyrelsen skall också verka för att statlig och kommunal verksamhet i länet samordnas och anpassas efter de övergripande miljö- och regionalpolitiska målen.

Länsstyrelsernas verksamhet spänner över många sektorer. Länsstyrel- sen svarar bl.a. för frågor om regionala utvecklingsinsatser, näringslivs- utveckling, kommunikationer, utbildning, lantbruk, rennäring, fiske, livsmedelskontroll och djurskydd, miljö- och kultumtiljövård, plan- väsende och hushållning med naturresurserna, social omvårdnad, civil försvarsberedskap och räddningstjänst samt polisverksamhet. Även utanför dessa sektorer svarar länsstyrelserna för åtskilliga statliga för- valmingsuppgifter på regional nivå. Möjligheterna att till länsstyrelserna sammanföra ytterligare regionala statliga myndighetsuppgifter kommer att övervägas.

Fördjupad verksamhetsprövning

Länsstyrelserna har under hösten 1992 varit föremål för fördjupad verk- samhetsprövning i enlighet med den nya budgetprocessen. Som grund för prövningen har funnits en särskild rapport och en fördjupad anslags- framställning från varje länsstyrelse. I enlighet med sina direktiv har länsstyrelserna gjort vissa generella beskrivningar samt beskrivit tre tvärsektoriella ansvarsområden. Dessa är näringsliv och infrastruktur, en god livsmiljö samt civil beredskap och räddningstjänst.

Slutsatsen av den fördjupade prövningen är att de övergripande målen för länsstyrelsernas verksamhet bör ligga fast. Under den kommande tvåårsperioden skall länsstyrelserna inom sina verksamhetsområden särskilt utveckla formerna för uppföljning och utvärdering av den na- tionella politikens genomslag, ytterligare utveckla sitt tvärsektoriella

arbetssätt samt fortsätta att effektivisera sin verksamhet med förvalt- ningsärenden med beaktande av kravet på rättssäkerhet och god service.

Mål— och resultatstyming

Övergången till en mera mål- och resultatorienterad s'tyming av läns- styrelsernas verksamhet ökar kravet på samverkan inom regeringskans- liet. Länsstyrelserna är sektorsövergripande regionala statliga organ som lyder direkt under regeringen. Länsstyrelseverksamheten berör därför många departement och centrala verk.

En utvecklingsgrupp (C l99l:C) inom Civildepartementet har tillsatts för att arbeta med frågor om ledning, uppföljning och utveckling av länsstyrelsernas verksamhet. En viktig uppgift för gruppen är att ut- veckla formema för en mål- och resultatdialog mellan regeringen och länsstyrelserna. I detta syfte genomförs besök vid Ensstyrelsema varvid företrädare för berörda departement deltar. Hittills har 15 sådana läns- besök genomförts. Materialet och erfarenheterna från länsbesöken ligger till grund för samtal mellan mig och respektive landshövding om mål och resultat i länsstyrelsens verksamhet.

Även i övrigt arbetar utvecklingsgruppen med åtgärder för att under- lätta och påskynda utvecklingsprocessen. Insatser pågår och initieras fortlöpande för att successivt ge bättre underlag och metodik för mål- och resultatstymingen. Underlagen tas fram i en dialog med departe— ment och centrala verk. En grundstruktur för en årsredovisning för länsstyrelserna utarbetas liksom en grundläggande redovisningsstruktur.

Rapporten (Ds 1992:67) Länsstyrelserna och socialtjänsten - tillsyn och uppföljning under utveckling är exempel på övergripande projekt med syfte att ge underlag för en metod— och kompetensutveckling när det gäller länsstyrelsernas arbete med tillsyn och uppföljning. En rapport har också utarbetats om handlingslinjer för samverkan över länsgränsema.

Översyn av den regionala nivåns uppbyggnad och indelning

Den regionala nivåns uppbyggnad och indelning ägnas i dag stor upp- märksamhet.

Regionutredningen överlämnade i juni 1992 betänkandet (SOU 1992:63) Regionala roller - en perspektivstudie. För det fortsatta utred- ningsarbetet beslutade regeringen den 27 augusti 1992 att tillkalla en parlamentarisk beredning (C 1992206) med uppgift att utforma förslag om den oH'entliga verksamhetens uppbyggnad och indelning på regional nivå. För beredningens arbete bör enligt direktiven (dir. l992:86) vissa grundläggande utgångspunkter gälla. Beredningen skall sålunda utgå från den tidigare nämnda subsidiaritetsprincipen och att offentlig verk- samhet skall vara styrd i demokratiska former. En annan utgångspunkt är att verka för en långsiktigt hållbar utveckling som kan säkerställa en hälsosam miljö, livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald. Bered— ningen skall vidare i sitt arbete tillrnäta den internationella utvecklingen

och kraven på hushållning med de ekonomiska resurserna stor betydel- se. Beredningen skall inleda sitt arbete med att överväga ansvarsfördel- ningen i stort mellan den statliga och den kommunala sektorn. Därefter skall uppgiftsfördelningen inom de båda sektorerna behandlas. Det gäller såväl ansvarsfördelningen mellan olika nivåer som mellan olika organ på samma nivå. Den administrativa indelningen på regional nivå skall också övervägas. Beredningen skall i det sammanhanget ta upp frågan om hur statliga myndigheters regionala organisation kan anpassas till en eventuellt ny indelning. Beredningen bör bedriva sitt arbete så, att problem, önskemål och synpunkter i olika delar av landet fångas upp. Resultatet av arbetet skall redovisas senast den 1 mars 1994.

Förhållandena i västra Sverige har motiverat en särskild översyn av länsindelningen i denna del av landet. Västsverigeutredningen över- lämnade i juni 1992 betänkandet (SOU 1992:66) Västsverige - region i utveckling. Utredaren föreslår i betänkandet att som ett första steg ett regionförbund enligt kommunalförbundsmodell bildas där kommuner och landsting i Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skara- borgs län får samverka i övergripande utvecklingsfrågor. Länsstyrelsens ansvar för regionala utvecklingsfrågor flyttas till förbundet. I betän- kandet diskuterar utredaren också möjligheten att på sikt slå samman de fyra västsvenska länen till ett.

Västsverigeutredningens betänkande har remissbehandlats. Regeringen kommer inom kort att ta ställning till om det finns förutsättningar för att genomföra en temporär lösning i Västsverige eller om frågan bör be- redas vidare i den parlamentariska regionberedningen.

Den kommunala verksamheten har väsentlig betydelse för samhällseko- nomin, sysselsättningen och de enskilda människornas välfärd. De kommunala organen skall tillgodose de behov av service, trygghet och omsorg som inte enskilda individer och familjer klarar själva.

Decentralisering av ansvar och befogenheter till kommunerna har skett i en ökande takt under de senaste decennierna. Denna utveckling är naturlig och bör fortsätta.

Kommuner och landsting står i dag inför nya problem och utmaning— ar. Den ekonomiska situationen kräver att olika verksamheter omprövas och att mer långtgående prioriteringar görs. Arbetet med att utveckla och pröva nya verksamhetsformer kommer att intensifieras. Medborgar- nas önskemål om service och omsorg är därvid också en viktig utgångs— punkt.

Stärkt lokal demokrati

Kommunallagen (19912900), som trädde ikraft den 1 januari 1992, ger kommunerna och landstingen ökad frihet att utforrna'sin organisation

och att välja former för ekonomisk styrning och förvaltning. Med- den nya lagstiftningen som grund pågår ett omfattande förändringsarbete i kommuner och landsting. Dessa förändringar kan komma att få stora effekter för den kommunala demokratin. Det änns därför ett särskilt in- tresse för statsmakterna att noga följa utvecklingen.

Den nya kommunallagen följs därför upp bl.a. i fråga om konse- kvenserna för den kommunala demokratin. Uppföljningen har anför- trotts åt den parlamentariskt sammansatta Lokaldemokratikommittén (C l992:01, dir. 1992:12). Kommittén har under hösten 1992 över- lämnat delbetänkandet ( SOU 1992:72 ) Kommunmedlemskapet. Be- tänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande i Civilde— partementet. Kommittén beräknas inom kort redovisa betänkanden om handlingars offentlighet hos kommunala bolag, sekretessen i en fri kommunal nämndorganisation och de förtroendevaldas ansvar.

I det fortsatta utredningsarbetet skall även andra frågor som syftar till att stärka medborgarnas inäytande behandlas. Exempel på sådana aktu- ella frågor är en vidgad användning av kommunala folkomröstningar, offentliga utfrågningar av förtroendevalda och öppna nämndsamman- träden. Kommittén följer förändringar av antalet förtroendevalda och deras representativitet i fråga om kön, ålder, yrkestillhörighet m.m.

Ett sätt på vilket den lokala demokratin kan stärkas är att dela kom- muner där det finns förutsättningar för detta och ett starkt önskemål hos befolkningen. Regeringen ser positivt på lokala initiativ till kommundel- ningar. Beslut har fattats om delning av Örebro kommun så att Leke- berg åter blir en egen kommun fr.o.m. den 1 januari 1995 . Regeringen har också beslutat att indelningen av Södertälje och Torsby kommuner skall utredas.

Regeringen anser det angeläget att medborgarnas kontakter med den offentliga förvaltningen underlättas. Ett led i detta arbete är att inrätta s.k. medborgarkontor där kommuninvånarna kan komma i kontakt med såväl kommunala som statliga myndigheter. Det änns i dag medborgar— kontor på ett tiotal orter i landet och i många kommuner övervägs att starta sådan verksamhet.

Inom Civildepartementet har en särskild arbetsgrupp (C 1992:B) inrättats med uppgift att stödja tillkomsten av fler medborgarkontor. Arbetsgruppen skall bl.a. analysera de rättsliga frågor som kan uppstå när olika myndigheter samverkar på detta sätt. Gruppen skall också stimulera användningen av informationstelmologi vid medborgarkon- toren och genom försöksverksamhet pröva olika modeller för att organi— sera arbetet. Resultatet av arbetsgruppens arbete skall redovisas senast den 31 oktober 1993.

Avreglering

En fortsatt avreglering av den kommunala verksamheten är nödvändig för att kommunerna och landstingen skall kunna anpassa sin verksamhet till rådande ekonomiska förhållanden och lokala förutsättningar. Genom den omläggning av statsbidragssystemet och systemet för utbetalning av

kommunalskattemedel som riksdagen har beslutat om kommer kommu- nerna och landstingen att få bättre förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet.

Försöksverksamhet kan vara ett bra sätt för att änna nya vägar till effektivisering och avreglering av den offentliga sektorn. Även i fort- sättningen bör därför försöksverksamhet bedrivas inom olika områden i kommuner och landsting som ett medel för att praktiskt pröva föränd- ringar och föra en diskussion om den fortsatta utvecklingen.

Utvecklingen mot en minskad statlig reglering av den kommunala verksamheten gör det nödvändigt för riksdagen och regeringen att mera samlat kunna följa och utvärdera hur verksamheten i landets kommuner och landsting utvecklas i förhållande till de nationella målen. Inom Stat- kommunberedningen har ett arbete inletts för att utveckla formerna för statens uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet. Olika möjligheter bör prövas för att få fram kunskap och erfarenheter om hur en samverkan mellan stat och kommun kan utformas i dessa frågor. Särskild uppmärksamhet skall ägnas frågor om den kommunala verk- samhetens kvalitet.

Begränsningsförordningen (1987:1347) innebär att statliga myndig- heter skall utreda kostnadsmässiga och andra konsekvenser av de regler som man avser att utfärda. Regler som medför mer än oväsentligt ökade kostnader skall underställas regeringen. Det änns exempel som visar att begränsningsförordningen inte fungerar på avsett sätt. Riksrevisionsver— ket har fått regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra tillämpningen av begränsningsförordningen .

Det är angeläget att regelreformeringsarbetet i fråga om konununemas och landstingens egna regler drivs vidare. I promemorian ( Ds 1991:32 ) Regelreformering har en arbetsgrupp redovisat hur ett arbete med att reformera reglerna i kommuner och landsting kan bidra till att verksam- heten blir effektivare och bättre anpassad till tidens krav och människor-

nas behov. Frågan om den kommunala regelgivningen har också behandlats av

Riksdagens revisorer (förslag 1991/92:19). Med anledning härav har riksdagen gett regeringen till känna att frågan om skyldighet för kom- muner och landsting att publicera sina författningar bör bli föremål för närmare överväganden (bet. 1992/93zKU1, rskr. 1992/93:6 ). Mot denna bakgrund har det inletts ett arbete i Civildepartementet.

Konkurrens och marknadsorientering

Kommuner och landsting möter i allt större utsträckning den nya ekono- miska situationen genom att utsätta verksamheter för konkurrens och genom ett ökat inslag av marknadsorientering. Skilda lösningar prövas, t.ex. överförande av verksamhet till bolag eller till privata och koopera- tiva entreprenörer. Inom den kommunala verksamheten blir det allt vanligare att verksamheten delas upp enligt en s.k. beställar-utförarmo- dell.

Regeringen kommer på olika sätt att stödja och underlätta den utveck- Prop. l992/93:100 ling som sker mot nya verksamhetsformer för att rationalisera och Bil. 14 effektivisera driften av verksamheter inom de kommunala ansvarsom- rådena oavsett om de bedrivs i egen eller annans regi.

Riksdagen har nyligen (bet. 1992/93:50U9, rskr. 1992/93:105 ) fattat beslut om vissa lagändringar med anledning av regeringens förslag ( prop. 1992/93:43 ) om ökad konkurrens i komunal verksamhet. Be- slutet innebär ett klarläggande av de rättsliga förutsättningarna för entre- prenadverksamhet i kommuner och landsting.

Framväxten av alternativ inom den kommunala verksamheten kräver särskild uppmärksamhet för att medborgarnas berättigade krav på insyn, sekretess och demokratisk styrning skall tillgodoses. Därför har Lokal— demokratikommittén fått i uppdrag att lägga fram förslag till regler som säkerställer insyn och kontroll för kommuninvånarna när kommunens verksamhet bedrivs genom hel- eller delägda bolag eller i privat eller kooperativ regi. Kommittén konuner också som jag tidigare nämnt att lämna förslag till vilka förändringar som bör ske i sekretesslag- stiftningen för att denna skall kunna anpassas till avregleringen av den kommunala nämndorganisationen. Av betydelse i sammanhanget är vidare regeringens beslut om en lagrådsremiss med förslag om tyst- nadsplikt för den som är eller som varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen .

Regeringen har genom tilläggsdirektiv (dir. 1992188) gett Lokalde- mokratikommittén i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommuner och landsting att bedriva uppdragsverksamhet. Kommittén har i betän— kandet ( SOU 1992:128 ) Kommunal uppdragsverksamhet föreslagit att en treårig försöksverksamhet inleds där kommuner och landsting ges möjlighet att sälja tjänster till andra kommuner och landsting, privata företag och organisationer eller statliga myndigheter. Betänkandet re- missbehandlas för närvarande.

Avgiftsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Effektiva av- gifter — resursstyrning och änansiering ( SOU 1991:110 ). I betänkandet föreslås nya principer för avgiftssättning inom kommunernas tekniska verksamhetsområden. Förslaget som syftar till ett samhällsekonomiskt effektivt resursutnyttjande bereds för närvarande av en särskild arbets- grupp (C 1992:A) inom Civildepartementet. Inriktningen av arbetet är att ett förslag skall kunna föreligga för remissbehandling i början av år 1993.

Kommunal tjänsteexport och biståndsverksamhet

I ett öppet Europa är det viktigt att kommuner och landsting har möjlig— het att verka på det internationella planet. Samhällsförändringama i Central- och Östeuropa har medfört ett ökat intresse hos de svenska kommunerna och landstingen att bidra med både kunnande och direkt hjälp.

Lokaldemokratikommitten har i uppdrag att göra en översyn av lagen ( 1986:753 ) om kommunal tjänsteexport och lagen ( 1991:901 ) om rätt 10

för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internatio— Prop. l992/93:100 nell katastrofhjälp och annat humanitärt bistånd. Bil. 14 Frågor som skall belysas i utredningsarbetet är bl.a. gränsen mellan nationell utrikespolitik och kommunernas och landstingens internationel- la intressen samt deras roll i exporten av tjänster i förhållande till det privata näringslivet. Inriktningen på utredningsarbetet är att kommuner och landsting skall ges ökade befogenheter att utifrån egna förutsätt— ningar besluta om åtgärder på de nämnda områdena.

Reformarbetet i fråga om Svenska kyrkan

Under de senaste åren har det bedrivits ett mycket omfattande reform- arbete på det kyrkliga området.

Formema för den kyrkliga lagstiftningen har ändrats bl.a. på så sätt, att kyrkomötet har fått normgivningskompetens i en rad inornkyrkliga ämnen. Omfattande organisatoriska reformer har genomförts. Kyrkomö- tet och dess myndigheter har i stor utsträckning hand om de offentlig— rättsligt reglerade rikskyrkliga uppgifterna. Svenska kyrkans central- styrelse och Kyrkomötets besvärsnämnd har tillskapats som myndigheter under kyrkomötet.

Även organisationen på stifts- och lokalplanen har ändrats. Försam- lingarna utgör de grundläggande enheterna för verksamheten inom Svenska kyrkan, men pastoraten har fått ett större ansvar när det gäller att sköta gemensamma ekonomiska angelägenheter. Störst förändringar har dock skett på stiftsplanet. Sedan den 1 januari 1989 änns det obliga— toriska kyrkliga samfälligheter på stiftsplanet. Förvaltning och verkstäl— lighet handhas av stiftsstyrelsen och andra nämnder. Domkapitlen, som är statliga myndigheter under regeringen, svarar främst för frågor som rör Svenska kyrkans lära och gudstjänster samt för frågor som rör prästerna. Den statliga regleringen av den prästerliga tjänsteorganisa- tionen har minskat i betydande mån.

I fråga om änansieringen av Svenska kyrkans verksamhet har det också genomförts stora förändringar. Det har införts ett nytt system för ekonomisk utjämning mellan kyrkokommunema. Kyrkofondens styrelse beslutar bl.a. om stiftsbidrag till stiftssamfälligheterna och om kyrko— byggnadsbidrag för underhåll av kulturhistoriskt värdefulla försam— lingskyrkor.

Frågorna om den kyrkliga änansförmögenheten - förvaltningen av kyrng jord - har utretts särskilt. Kyrkofondensstyrelse avlämnade i oktober 1990 betänkandet "J orden, skogen och fondema' som remissbe— handlades. Förslagen har överarbetats inom Civildepartementet i syfte att åstadkomma ytterligare förenklingar i regelsystemet. Ett förslag har presenterats i betänkandet (Ds 19922) Svenska kyrkans änansför— mögenhet. Förslaget har remissbehandlats.

Regelsystemet för Svenska kyrkan har sedan länge varit både svår— överskådligt och svårtillgängligt. Ett särskilt utredningsarbete har därför 11

bedrivits i syfte att förenkla systemet och att rensa i det. I prop. Prop. 1992/93:100 1991/92:85 presenterade regeringen våren 1992 ett förslag till ny kyrko— Bil. 14 lag. Det antogs av riksdagen (bet. 1991/92:1(U32, rskr. l99l/92:222) och den nya kyrkolagen (l992:300) träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen ersätter 1686 års kyrkolag och ytterligare drygt 30 författningar på kyrkans område.

Kyrka-statfrågan

Frågan om förhållandet mellan Svenska kyrkan och staten har utretts i olika sammanhang sedan år 1958. År 1979 fördes det fram ett förslag om ändrade relationer, men det avvisades av kyrkomötet. När fyrparti- regeringen tillträdde efter valet år 1991 uttalades i regeringsförklaringen att en öppen dialog mellan alla berörda parter om Svenska kyrkans framtid borde inledas. Ett underlag för en sådan dialog änns numera i ERK-utredningens betänkande ( SOU 1992:9 ) Ekonomi och rätt i kyr- kan. Utredningen har redovisat ett underlag för en bedömning av vilka ekonomiska och rättsliga betingelser som kyrkan lever under i dag och hur dessa låter sig anpassas till olika förändringar av relationerna mel— lan kyrkan och staten. Utredningen har också presenterat olika altemati- va modeller för det framtida förhållandet mellan Svenska kyrkan och staten.

ERK—utredningens betänkande är föremål för ett omfattande remiss- förfarande. I fråga om inomkyrkliga instanser har Svenska kyrkans centralstyrelse fått i uppdrag att i samråd med Svenska kyrkans för— samlings- och pastoratsförbund avge ett samlat yttrande senast den 1 februari 1993. Ett stort antal andra myndigheter och organisationer har också beretts tillfälle att yttra sig.

Arbetet kommer att bedrivas vidare i parlamentariska former och i samverkan med företrädare för kyrkan. I det syftet har Kyrkohe- redningen (C 1992102) tillkallats. Kyrkoberedningen skall utvärdera det reformarbete på det kyrkliga området som har genomförts under 1980— talet och föreslå de förändringar i lagstiftningen som utvärderingen ger anledning till. Men beredningen skall också arbeta vidare med den mer övergripande kyrka-statfrågan. BRK-utredningens betänkande och re- missyttrandena kommer därför att lämnas över till beredningen. Ut- redningsarbetet skall vara avslutat senast den 1 december 1993. I det läge som då är får det avgöras vilka frågor som kan föras vidare till 1994 års kyrkomöte.

De fria trossamfunden

De svenska frikyrkosamfunden och vissa andra fria trossamfund får statligt stöd i form av statsbidrag till sin religiösa verksamhet (verksam- hetsbidrag), till gudstjänstlokaler (lokalbidrag) och till utbildning av pastorer m.m. i samfundens egen regi (utbildningsbidrag). Antalet medlemmar i de samfund som betjänar invandrare har ökat kraftigt 12 under senare år och är nu lika stort som antalet medlemmar i de svens—

ka frikyrkosamfunden. Av de fria trossamfunden redovisar Katolska Prop. 1992/93:100 kyrkan, Pingströrelsen, de ortodoxa kyrkorna och de islamiska försam- Bil. 14 lingarna störst antal medlemmar. Om man i stället ser på antalet perso- ner som deltar i verksamheten är Pingströrelsen och Svenska Missions- förbundet störst. På grund av medlemsökningen i de trossamfund som är verksamma bland invandrare och ändrade principer för fördelningen av statsbidrag har varje år en allt större andel av bidraget till de fria trossamfunden tillfallit sådana samfund. Fördelningen av bidrag mellan olika trossamfund görs av representanter för de bidragsberättigade sam- funden. Samma beräkningsprinciper tillämpas därvid för alla trossam- fund.

I samband med diskussionerna om Svenska kyrkans framtida ställning har de fria trossamfunden fört fram önskemål om en komplettering av statsbidragen med uppbördshjälp för de trossamfund som så önskar. I Kyrkoberedningens utredningsarbete ligger också att pröva frågan om en sådan uppbördshjälp.

På många områden som är av betydelse för konsumenterna har det skett eller förestår viktiga förändringar. Nya varor och tjänster, nya mark— nadsföringsmetoder och ny teknik tillkommer ständigt. Konkurrensen kommer också att öka i takt med avregleringen av sektorer som tidigare inte varit konkurrensutsatta samt genom den skärpta konkurrenslagstift- ning som träder i kraft den 1 juli 1993. Den svenska ekonomins utveckling påverkar naturligtvis också de enskilda hushållens ekonomi. Även intemationaliseringen och i synnerhet den västeuropeiska in— tegrationen får stor betydelse för konsumenterna. Mycket av detta är positivt, men förändringarna inrymmer också problem.

Konsumentpolitiken måste återspegla de förändringar som äger rum. Det är också en bakgrund till att konsumentpolitiken för närvarande ses över av en särskild kommitté. En annan utredning överväger vilka ändringar som bör göras av markrradsföringslagen.

Närrnandet till EG

Närmandet till EG genom EES-avtalet får stora återverkningar på det konsumentpolitiska området. Förutsättningama för näringsidkarnas och konsumenternas handlande kommer att förändras. Konkurrensen och konsumenternas valfrihet kommer att öka. Konsumentskyddet kommer också att stärkas på olika sätt.

EES-avtalet omfattar flera EG-direktiv om konsumentskydd och konsumentprodukter. Produktdirektiv inom EG ställer upp grundläggan- de krav som skall uppfyllas för att varor skall få föras ut på marknaden. Varor som uppfyller kraven skall fritt få föras mellan olika länder inom EES-området. Genom direktiv av annat slag skyddas konsumenternas ekonomiska intressen. På Civildepartementets ansvarsområde har riks- 13

dagen under hösten 1992 förelagts flera propositioner med förslag till Prop. l992/931100 lagstiftning som har sin bakgrund i EES-avtalet. Det gäller konsument- Bil. 14 skyddsregler om bl.a. leksakers säkerhet, farliga livsmedelsimitationer, persoan skyddsutrustning för privat bruk samt märkning av hushålls- apparater och av textilier.

Vid sidan om dessa förändrade förutsättningar för rätten att föra ut varor på marknaden ligger också i EES-avtalet att detta kommer att medföra ett större utbud av varor och tjänster samt en skärpt konkur- rens med lägre priser som följd. För att den enskilde konsumenten skall kunna göra det rätta valet i flödet av varor och tjänster måste han kunna överblicka och värdera utbudet. Detta förutsätter att han är aktiv och välinforrnerad och att det änns ett effektivt konsumentskydd.

Den gränsöverskridande handeln med varor och tjänster kommer med all sannolikhet att öka när gränshindren avlägsnas och handeln uppmunt— ras genom nya distributionsmetoder. Detta kan förutses resa nya frågor som måste lösas såväl nationeut som genom internationth samarbete bl.a. i fråga om marknadsövervakningen.

Lokal konsumentverksamhet

Den lokala konsumentverksamheten spelar en viktig roll. Genom denna kan konsumenterna få råd och vägledning och hjälp att klara av problem av olika slag. De kommunala konsumentvägledarna bidrar också med att'medla i tvister som uppkommer mellan konsumenter och närings- idkare. Den lokala verksamheten innebär att konsumenterna kan få stöd på nära håll på ett informellt sätt, vilket har särskilt stor betydelse för svaga och utsatta grupper.

I cirka 250 kommuner bedrivs det någon form av lokal konsument- verksamhet. Genom den verksamheten får uppskattningsvis 300 000 enskilda konsumenter årligen något slags stöd och 30 000 hushåll eko- nomiska råd. Flertalet kommuner bedömer det som viktigt att bibehålla och utveckla verksamheten.

Konsumentverket har i en rapport till regeringen föreslagit vissa förändringar med syfte att stärka den lokala konsumentverksamheten.

Budgetrådgivning och skuldsanering

Många hushåll har i dag stora ekonomiska problem. Budgetrådgiv- ningen på kommunal nivå har visat sig vara en värdefull verksamhet för att bemästra problemen. Frågor om skuldsanering för att hjälpa de över- skuldsatta hushållen övervägs för närvarande inöm regeringskansliet. Chefen för Justitiedepartementet har tidigare i dag berört detta.

I syfte att änna nya och effektivare former för att möta enskilda hushålls behov av budgetrådgivning och skuldsanering har regeringen också gett Konsumentverket i uppdrag att bedriva en tvåårig försöks- verksamhet. I uppdraget ingår bl.a. att utveckla samarbetet mellan de lokala konsumentrådgivama och ackordcentralemas juridiska ombud och 14 att bilda en central rådgivande nämnd för övergripande frågor som rör

skuldsanering. Projektet skall bedrivas i två kommuner. Erfarenheterna Prop. l992/93:100 från försöksverksamheten skall fortlöpande avrapporteras till regering- Bil. 14 en.

Miljömärkningen Det blir allt viktigare att lägga miljöaspekter på den privata konsum- tionen. Miljömärkning ger konsumenten möjlighet att välja produkter med mindre negativ miljöpåverkan och härigenom också påverka pro- duktutvecklingen.

År 1989 beslutade riksdagen att en positiv frivillig miljömärkning skulle införas. Verksamheten skulle ledas av en miljömärkningsstyrelse inom SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige. Miljömärknings- systemet innebär att en produkt som uppfyller vissa miljö- och kvali- tetskrav skall kunna få märkas med en särskild symbol (en stiliserad svan).

Arbetet med att ta fram kriterier för miljömärkningen är mer komplicerat och har tagit längre tid än som ursprungligen förutsågs. Det är viktigt att kriterierna är väl underbyggda och motiverade. Vid val av produktgrupper har Miljömärkningsstyrelsen prioriterat grupper med väsentliga miljöproblem.

Under år 1992 har omkring 150 produkter blivit märkta med svanen. Hittills har kriterier fastställts för elva produktgnrpper. Målet är att under budgetåret 1993/94 fastställa ytterligare nitton kriteriedokument.

Det änns ett fast organiserat nordiskt samarbete kring miljömärkning med den nordiska svanen. Bl.a. är kriterierna för märkningen gemen— samma. Naturskyddsföreningen har i samarbete med handeln utvecklat ett eget miljömärkningssystem (Bra Miljöval). Miljömärkningen måste vara både trovärdig och begriplig. Det kan bli förvirrande för konsu- menterna med flera märken. Därför är det viktigt att den nordiska svanmärkningen och Bra Miljöval änner former för en samexistens och en marknadsföring som underlättar för konsumenterna att handla miljö- vänligt.

Lnom EG gäller sedan den 1 maj 1992 en förordning om miljö- märkning. Den återspeglar I stort de principer som gäller för den nor- diska miljömärkningen. Än så länge saknas i EG kriterier för olika produkter.

De nordiska och svenska regelverken och kriteriema kan tjäna som förebild på de områden där EG ännu inte har fastställt sin ordning. Ett praktiskt samarbete med EG:s expertgrupper har redan startat. Det är av stor vikt att kriteriearbetet fullföljs och att det sker ett aktivt sam- arbete med EG-kommissionen.

Av denna anledning samt för att påskynda arbetet med att ta fram ytterligare kriterier bör Miljömärkningsstyrelsen engångsvis tillföras extra resurser i budgeten för budgetåret 1993/94.

Reformering av konsumentpolitiken Prop. 1992/93:100 Konsumentpolitiken ses för närvarande över av en parlamentarisk kom- En” 14 mitté, Konsumentpolitiska kommittén (C 1992104, dir. 1992:63).

Det statliga engagemanget på det konsumentpolitiska området måste fortlöpande anpassas till förändringar som sker i det svenska samhället och i vår omvärld.

Konkurrenspolitiken syftar ytterst till att ta till vara konsumenternas intressen. För att konsumenternas ställning skall stärkas och för att de skall kunna tillgodogöra sig fördelarna av en fri konkurrens och ökad avreglering krävs att de är både aktiva och välinforrnerade. Vidare krävs effektiva rättsliga spelregler. Kommittén skall närmare belysa vilka återverkningar dessa förhållanden bör få på konsumentpolitiken.

Kommittén skall också uppmärksamma regler inom det konsument- rättsliga området som lägger omotiverade hinder i vägen för en fri marknad och konkurrens och som därmed i själva verket motverkar konsumenternas intressen.

En stor förändring som påverkar såvä konsumenternas situation som det statliga myndighetsutövandet är tillämpningen av EES-avtalet. Den fria rörligheten för varor bör leda till ett bredare varusortiment, ett större utbud, en effektivare konkurrens samt pressade priser. Den fria rörligheten på tjänsteområdet kommer också att få stor betydelse för konsumenterna, inte minst på bank- och försäkringsområdena.

De nya lagar som införs som en följd av EES—avtalet innebär både att konsumentverkets tillsynsansvar utvidgas och att kravet på tillsynsin- satser ökar. En viktig fråga för kommittén är vilka konsekvenser EG- anpassningen får. Ett angeläget område är här hur marknadsövervak- ningen skall ordnas på ett effektivt och likartat sätt.

Kommittén skall pröva de möjligheter som kan stå till buds för att minska Konsumentverkets anslagsbehov. Kommittén skall därför under— söka möjligheterna och lämpligheten av att delar av verksamheten ä- nansieras på annat sätt än över statsbudgeten. Ett viktigt inslag är tan- ken att frivilliga konsumentorganisationer skall spela en större roll i konsumentarbetet. Fristående konsumentorganisationer som kan fånga upp konsumenters behov och driva deras frågor kan spela en viktig roll på marknaden.

Ungdomspolitiken

Ungdomspolitiken bör syfta till att sätta den enskildes behov i centrum. Det är viktigt att olika samhällsinsatser hannonierar och kompletterar varandra. Därmed berörs flera olika politikområden. Av särskild be- tydelse är t.ex. utbildning, arbete och socialpolitik men även frågor om ungdomars fritid. Ungdomspolitiken handlar om att se politiken dels tvärs över traditionella sektorsgränser, dels utifrån ungdomars perspek- tlv. 16

Statens insatser på barn- och ungdomsområdet har utretts. Den s.k. Prop. 1992/93:100 STUNS-kommittén har överlämnat betänkandet (SOU 1992:54) Mer för Bil. 14 mindre - nya styrformer för barn- och ungdomspolitiken. I betänkandet understryks behovet av tydligare målformuleringar och gemensamma strategier. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande i Civildepartementet.

På ungdomsområdet arbetar en rad myndigheter utifrån olika mål och instruktioner etc. En helhetssyn på ungdomars situation förutsätter samordning över sektorsgränsema. Vidare är det viktigt att målen för ungdomspolitiken blir tydligare. Avsikten är att en proposition skall föreläggas riksdagen under våren 1994.

Ungdomars uppväxtvillkor

Ungdomstiden är en tid då man ställs inför en rad vägval inför fram- tiden och samtidigt skapar sig en egen identitet.

De snabba förändringar som sker i samhället innebär att livsvillkoren för den yngre generationen skiljer sig avsevärt i förhållande till de som gällt för tidigare generationer. Det finns en risk att generationerna fjärmar sig från varandra. Det änns därför anledning att i högre grad uppmärksamma det generationsövergripande arbetet. Insatser som kan bidra till att minska ålderssegregationen och öka vuxennärvaron i ung- domsmiljöer bör understödjas. Syftet bör vara att öka förståelsen och stärka solidariteten mellan generationerna.

Det saknas i dag återkommande undersökningar om attityd— och vår- deringsförändringar i ungdomsgenerationen som också belyser hur för- åldrar och andra vuxna lyckas med att rusta unga människor inför vux- enlivet. Regeringens Barn- och ungdomsdelegation (Ju 1983:01) har fått i uppdrag att genomföra en undersökning som belyser ungdomars attity- der och känslor för kulturarvet och de demokratiska värdena. Syftet är att få kunskap om hur normöverför'mg sker och om grundläggande värderingar har förändrats. .

Under ungdomstiden förbereder man sig inför och tar steget in i vuxenvärlden. För det stora fiertalet ungdomar innebär detta inte några större svårigheter. Hinder som ökad arbetslöshet och sämre möjligheter att skaffa sig en egen bostad blir dock ett allt större problem för dagens ungdomsgeneration. Regeringen har därför beslutat tillkalla en särskild utredare om ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter (C 1992:O7, dir. 1992:107). Utredaren, som skall studera ungdomars etablerings- möjligheter på arbets- och bostadsmarknadema, skall även belysa unga hushålls ekonomiska situation och ungdomars konsumtionsmönster. Syftet är att få fram konkreta förslag till effektivare åtgärder samt tek- niker för hur ungdomsperspektivet skall kunna beaktas i större utsträck- ning i den politiska beslutsprocessen. Vidare skall utredaren studera vilka konsekvenser som lagar och avtal på arbetsmarknadsområdet har för ungdomars möjligheter att etablera sig på den reguljära arbetsmark- naden. 17

2 Rikxdugen [992.591 lsuml. Nr II)/l. Bilaga 14

Den ökande ungdomsarbetslösheten kräver insatser på flera områden. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder. Ungdomspraktikplatsema har hittills gett närmare 80 000 ungdomar sysselsättning. Eff'ektema av det systemet kommer att utvärderas.

De sociala nätverken kring arbetslösa ungdomar behöver förstärkas. Stöd till okonventionella insatser och spridande av kunskap, inspiration och idéer är angeläget.

Den satsning på att stärka samarbetet mellan arbetsförmedling och socialtjänst som Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen genomför bör nu kompletteras med ett uppsökande arbete för att sprida goda exempel och stimulera ökad samverkan på lokal nivå.

Ungdomars eget engagemang

Ungdomars eget engagemang är en viktig resurs som bör utnyttjas i större utsträckning. Det handlar om att se ungdomarna som en positiv resurs. På det sättet skedde arbetet när det gällde insatserna mot läktar- våld och särskilt arbetet inför fotbolls-EM i juni 1992. Supporterklub- barnas engagemang kanaliserades till ett arbete mot det idrottsrelaterade våldet. Ett annat exempel är arbetet mot främlingsfientlighet där ung- domar gått ut i skolorna och diskuterat dessa frågor med sina jämn— åriga.

Denna metod bör kunna användas på fler områden. Föreningslivet, kulturlivet och trossamfunden är en stor resurs i ett sådant förändrings— arbete. Ungdomarnas egna organisationer är särskilt viktiga för att stimulera ungdomars aktiva ansvarstagande.

För att ungdomar skall känna engagemang krävs att de också får in- flytande och känner sig delaktiga. Det arbete som Statens ungdomsråd inlett när det gäller att utveckla metoder för ungdomars möjligheter till ökat inflytande kommer att utvärderas under hösten 1993. De erfaren- heter som gjorts i projekten som nu pågår ute i kommunerna skall ligga till grund för förslag till ytterligare insatser.

Ungdomars fritid

Många ungdomar engagerar sig i föreningar av olika slag. Det är ange— läget att föreningslivet ges goda möjligheter att utveckla sitt arbete och nå fier ungdomar. Det är därför viktigt att på olika sätt stödja det fömy- elsearbete som pågår inom föreningslivet.

Bidragen till bam— och ungdomsorganisationema har flera syften. Det handlar dels om att ge föreningslivet möjligheter att bedriva och ut- veckla sin verksamhet, dels om att stimulera till för samhället särskilt angelägen verksamhet. Målen för det statliga stödet har utretts av Statens ungdomsråd och konkretiseringar av dessa övervägs för när- varande inom regeringskansliet. Syftet är att kunna få fram ett mer målstyrt system och tekniker för en bättre uppföljning och utvärdering.

Det ideella engagemanget och den idébuma verksamheten har en väsentlig roll då det gäller att utveckla flera av de insatser som i dag

bedrivs i offentlig regi. Flera av de idébuma organisationerna har dock Prop. 1992/93:100 fått allt svårare att intressera och engagera ungdomar. Det är angeläget Bil. 14 att försöka bryta denna utveckling och änna nya former för att stärka ungdomars intresse för politik och samhällsarbete.

Särskilt angelägna ungdomsfrågor

Ungdomar i Sverige växer i dag upp under goda förhållanden. Hälsotill- ståndet har kraftigt förbättrats under de senaste femtio åren.

Den psykiska ohälsan har dock framträti som ett allt större problem. Det är social otrygghet och därmed sammanhängande förändringar i levnadsförhållanden och livsstil som utgör hoten mot hälsan. Problem som mobbning uppmärksammas inte tillräckligt. Företeelser som anorexia och bulimi hos flickor och användningen av dopingpreparat hos pojkar är andra allvarliga problem som kräver åtgärder. Det stora antalet självmord bland ungdomar visar också på behovet av insatser.

Videovåldet påverkar särskilt ungdomar med dåliga vuxna förebilder och insatser behövs för att motverka skadliga effekter av våldsskildring- ar i olika typer av medier.

Den psykiska ohälsan och de livsstilsideal som vissa ungdomar för- söker uppnå kan vara tecken på rotlöshet och ensamhet, bristande vux— enkontakter och otrygghet. För att komma till rätta med detta räcker det inte med statliga åtgärder. Det handlar framför allt om att underlätta för föräldrar, andra vuxna, föreningsliv och kamrater, dvs. de människor som änns i ungdomarnas omgivning, att ta sitt ansvar. Det är också nödvändigt med en nära samverkan mellan de offentliga och de fri- villiga insatserna när det gäller att nå ungdomar med svårigheter eller som av olika anledningar hamnat snett i tillvaron.

Ett omfattande projekt som bygger på en sådan samverkan pågår i tolv stadsdelar i storstäderna. Plus-projektet, som består av såväl all— mänt förebyggande som individuellt inriktade insatser, bedrivs i mycket nära samverkan mellan skolan, föräldrarna, socialtjänsten, den kom- munala fritidsverksamheten, polisen samt det lokala föreningslivet. Avsikten är nu att sprida erfarenheterna av dessa samverkansformer till andra områden och kommuner.

lnsatser för att ge ungdomar i glesbygd möjligheter att forma attrak- tiva livsmiljöer samt för att stärka deras delaktighet i samhällsut- vecklingen bör uppmuntras. En utvärdering av Glesbygdsmyndighetens projekt "Ung på landet" pågår för närvarande. Erfarenheterna från denna bör tas till vara och spridas.

När det gäller ungdomars hälsa är trafiksäkerhetsfrågoma av stor be— tydelse. Varje år skadas eller dödas 9 000 barn och ungdomar under 25 år i trafiken. Initiativ kommer att tas för att förbättra traäksäkerheten för barn och ungdomar.

Det änns en växande grupp ungdomar som av olika anledningar är eller känner sig övergivna av vuxenvärlden. Bland dessa änns en liten grupp utsatta ungdomar som inte har någon fast punkt i tillvaron. Dessa s.k. hemlösa ungdomar har samhället inte lyckats ta hand om och det 19

föranledde Bam— och ungdomsdelegationen att anordna en särskild Prop. 1992/93:100 hearing med berörda frivilligorganisationer och myndigheter i augusti Bil. 14 1992. De där redovisade erfarenheterna visar på behovet av samverkan mellan myndigheter, frivilliga organisationer, enskilda vuxna och ung- domar. Det ideella engagemanget måste tillvaratas bättre så att man kan bygga stabila nätverk kring dessa utsatta ungdomar.

Hösten 1991 presenterades Ungdomskommitténs betänkande (SOU l991:60) Olika men ändå lika. Betänkandet som behandlar invandrar- ungdomamas situation har remissbehandlats och åtgärdsförslagen bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Riksdagen har under budgetåret 1992/93 avsatt 10 miljoner kronor för insatser mot frärnlingsäentlighet, rasism och antisemitism. Inriktningen är bl.a. att långsiktigt påverka normer, attityder och förhållningssätt hos ungdomar. Dessutom har regeringen och Barn- och ungdomsdelega- tionen initierat en riksrepresentativ undersökning kring invandrare och invandring vilken skall utföras av Statistiska centralbyrån och Centrum för invandringsforskrting vid Stockholms universitet.

Vidare har Barn— och ungdomsdelegationen fördelat drygt 5 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till projekt som syftar till insatser mot främlingsäentlighet bland ungdomar. Delegationen har även producerat och distribuerat material om främlingsäentlighet till elever och lärare på högstadiet.

Ungdomar med olika typer av funktionshinder behöver uppmärksam- mas i större utsträckning. I ekonomiskt svåra tider är det viktigt att inte vissa människors möjlighet att leva ett rikt liv sätts på undantag. Denna grupp av ungdomar behöver särskilt stöd för att kunna delta i aktiviteter på lika villkor som andra ungdomar, bl.a. inom föreningslivet. Särskilt betydelsefullt är att ungdomar med funktionshinder ges vägledning och stöd i övergången mellan skola och arbetsliv samt hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingar och arbetsntarkitadsinstitut ägnar dessa ungdomar särskild uppmärksamhet. Chefen för Arbetsmark- nadsdepartementet har tidigare i dag redovisat Arbetsrrtarknadsverkets insatser för ungdomar med funktionshinder.

Forskning om ungdom m.m.

Stöd till forskning om ungdom sker bl.a. genom Forskningsråds- nämnden. Avsikten är att omfattningen och inriktrtingen av ungdoms- forskningen skall behandlas i en proposition om forskningspolitiken våren 1993.

Det är också viktigt att stödja dialogen mellan forskare och praktiker. Statens ungdomsråd bör i större utsträckning fungera som kontaktforum mellan forskare, praktiker och politiker på ungdomsområdet. Jag avser också själv att ta initiativ i denna fråga.

Ungdomsforskningen har fått en allt viktigare roll i det internationella ungdomssamarbetet. Gemensamma nordiska aktiviteter inom ramen för Nordiska ministerrådet har utvecklats och inom såväl EG som Europa- rådet planeras internationella program för ungdomsforskning. 20

Idag änns det luckor i kunskaperna om ungdomars villkor. En anled- Prop. 1992/931100 ning är att statistiken på vissa områden inte är nedbruten i olika ål- Bil. 14 derskategorier. Vidare är det ett stort antal myndigheter och institu- tioner som producerar statistik inom ungdomsområdet och en samord- ning och överblick över vad som produceras saknas i dag. För att få fram ett konkret underlag för att på sikt skapa en effektivare uppföljning av ungdomars uppväxtvillkor kommer Statens ungdomsråd att få i upp— drag att under året utreda statistikproduktionen och initiera ett samar— bete mellan de statistikproducenter som änns på ungdomsområdet.

Internationella ungdomsfrågor

Det internationella ungdomsutbytet bidrar till en ökad förståelse mellan människor från olika länder. Det innebär också en personlig och social utveckling av de unga människorna som också konuner hela samhället till del. '

Svenska ungdomar kan i och med EES-avtalets ikraftträdande delta i EG:s ungdomsutbytesprogram Ungdom för Europa. Stiftelsen för In- temationth Ungdomsutbyte har genomfört ett förberedelsearbete inför programstarten och bör få fortsätta att utveckla programmet med syfte att nå andra grupper av ungdomar än de som traditionellt deltar i in- ternationellt ungdomsutbyte. "

Särskilda insatser kommer att göras när det gäller information till ungdomar om EG och EES inför den förestående folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EG.

Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte har fått i uppdrag att bygga upp en central databas med information om ungdomsutbyte m.m. Detta underlättar för ungdomar som vill skaffa sig internationell er- farenhet. Stiftelsen har också fått ansvar för att ett utbytesprogram med tredje världen förbereds, det s.k. World Youth of Sweden. Detta pro- gram innebär att ungdomar från Sverige och tredje världen deltar i projektarbete dels i Sverige, dels i utvecklingsländerna. Syftet är för- utom en aktiv biståndsinsats att stärka förståelsen för förhållandena i U- ländema och därmed höja biståndsviljan inom ungdomsgruppen. Model- len för programmet hämtas från Canada.

Ungdomsorganisationemas egna intemationella kontakter och utbyten bör stimuleras. I detta sammanhang spelar Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) en viktig roll. Det gäller inte minst deras kontakter med Öst— och Centraleuropa.

Det nordiska samarbetet på ungdomsområdet kommer att få en ökad betydelse genom den utveckling som nu sker inom Nordiska mirtister- rådet. Barnkulturen och ungdomssamarbetet har särskilt framhållits i detta sammanhang. Det är vidare väsentligt att säkerställa en nordisk koordinering inför det ökade europeiska samarbetet.

Arbetet i Europarådets ungdomsorgan ges fortsatt hög prioritet. Den 1 januari 1993 inrättas ett särskilt ungdomsdirektorat. Av särskilt intresse är insatserna i Öst— och Centraleuropa, bl.a. för att utbilda ungdoms- ledare. Vidare fortsätter arbetet med att underlätta för ungdomar att resa 21

i Europa samt att delta i ungdomsutbyte. Genom Europarådet har Sveri— Prop. l992/93:100 ge också understrukit vikten av att behålla Interrailkortet. Bil. 14

I Sverige änns sedan länge ett omfattande folkrörelsearbete. I en mängd föreningar och andra sammanslutningar engagerar sig hundratusentals människor lcring en gemensam idé och verksamhet. Föreningsengage- manget spänner över rrtånga områden. Det kan gälla miljöfrågor, nykterhet, fred och nedrustning, internationell solidaritet, scouting eller idrottsverksamhet, men också en angelägen lokal fråga. Det kan även gälla engagemang kring en trosuppfattning eller en gemensam politisk idé.

Det rika föreningslivet fyller en viktig funktion i många människors liv. Fritiden fylls med en meningsqu verksamhet och samtidigt ges möjligheter för enskilda och grupper att påverka samhällsutvecklingen. Arbetet i folkrörelser och andra frivilliga organisationer innebär också en skola i demokrati, där man lär sig att i samverkan fatta beslut och att ta ansvar.

Det traditionella föreningsarbetet är dock inte utan bekymmer. Många organisationer brottas i dag med vikande medlemstal och har svårt att attrahera nya grupper. Samhällsutvecklingen, inte minst den nya media- situationen och förändrade konsumtionsvanor, har bidragit till detta.

För folkrörelsema är det angeläget att anpassa sig till dagens situation och morgondagens behov. Omfattande förändringar sker för närvarande inom det svenska orgartisationslivet. Nya typer av ideella organisatio— ner, kooperativ, grupper och nätverk av olika slag håller på att växa fram. På landsbygden utvecklar man med gemensamma krafter byns angelägenheter. I tätorterna sker samma sak i människors närområden. Samtidigt pågår det en omfattande förnyelse i de traditionella organisa- tionerna.

Fömyelsen i föreningslivet utmärks bl.a. av att människor är mer självständiga än tidigare och har högre utbildningsnivå. Härigenom är de också mer benägna och kompetenta att ta ett större ansvar. Det går även att skönja en utveckling där dels den lokala, dels den internationel- la nivån allt mer står i centrum för föreningslivets förnyelse.

Folkrörelser, föreningar, kooperativ och enskilda - det vi i Sverige allt oftare brukar kalla den ideella sektorn deltar i allt högre grad i förnyelsen av samhällslivet. För att fömyelsearbetet skall fungera bra behöver samspelet mellan den offentliga och den ideella sektorn för- bättras.

Ett utvecklingsarbete kommer därför att inledas om den ideella sek- torns roll i samhället. Det sker bl.a. mot bakgrund av att gränszonen mellan offentlig, privat och ideell verksamhet hittills blivit alltför lite uppmärksammad. Kunskapen om de områden där de ideella rörelserna kan komplettera statens och kommunernas arbete behöver förbättras.

Det tidigare anslag som utgått till folkrörelsemas barn- och ungdoms- 22 verksamhet för ökade kostnader i samband med skattereformen av-

vecklas. De medel som därmed frigjorts har möjliggjort en satsning på Prop. l992/931100 utvecklingsarbete för och stöd till den ideella sektorn samt stöd till Bil. 14 bam— och ungdomsverksamhet. Vid beräkning av anslagen till folkrörel- sernas barn- och ungdomsverksamhet har hänsyn tagits till skatterefor-

mens effekter.

Forsknings- och utvecklingsarbete

Det är även nödvändigt att öka kunskapen om hela den ideella sektorn där individer och föreningar är viktiga aktörer. Den internationella forskningen inriktas allt mer på frågan om vad den ideella sektorn be- tyder bl.a. för samhällsekonomin.

Forskningen om den offentliga sektorn har inte tillräckligt uppmärk- sammat gränszonen mellan offentlig, privat och ideell verksamhet. Detta framhålls också i änansutskottets betänkande 1991/92zFiU4 med anledning av prop. 1991/92:16 Forskning om den offentliga sektorn.

Det änns därför skäl att starta ett forsknings- och utvecklingsarbete kring ideella föreningar och kooperation som bl.a. motsvarar den in- ternationella forskningen om den ideella sektorn. Någon direkt mot— svarighet till denna forskning änns inte i Sverige.

Forsknings— och utvecklingsarbete som rör den ideella sektorn är av mångvetenskaplig karaktär. Ett handlingsprogram om forskning om den ideella sektorn kommer att utarbetas. Avsikten är att frågan skall tas upp i en proposition om forskningspolitiken våren 1993.

Lokalt utvecklingsarbete kan utveckla och stärka individernas och familjens roll i närmiljön. Det gäller också att förtydliga myndigheters, organisationers och föreningars samt privata företags roll och samar- betsmöjligheter. Initiativ som syftar till att änna en dialog och sam- arbetsformer mellan aktörer inom den offentliga sektorn, den privata sektorn och den ideella sektorn är därför angeläget att stödja. Projekt som rör ett vidgat ansvarstagande bland medborgare och föreningar särskilt inom områden som i dag sköts av statliga och kommunala organ bör också stödjas. I utvecklingsarbetet bör internationella erfarenheter tas till vara.

Översyn av statligt stöd till föreningslivet

Staten och kommunerna stöder föreningslivets verksamhet med eko- nomiska bidrag men också på annat sätt, t.ex. genom att upplåta lo— kaler. Det statliga stödet änns under flera huvudtitlar i statsbudgeten. Exempel är stöd till idrott, ungdom, handikappade, humanitära ändamål och fria trossamfund.

En särskild utredare (C 1992:05) har tillkallats med uppgift att se över och lämna förslag till de framtida principer som bör gälla för statens bidrag till folkrörelser och andra ideella organisationer (dir. l992:81). Utredaren skall börja med att kartlägga föreningslivets eko— nomiska situation. En viktig utgångspunkt för arbetet är att bidragen 23 skall förenklas och att tyngdpunkten läggs på uppföljning och utvär-

dering. Ett viktigt mål är att åstadkomma en större grad av självä- Prop. 1992/93:100 nansiering för föreningslivet. Utredningens arbete skall vara slutfört den Bil. 14 30 juni 1993. En utvärdering har gjorts av stödet till kvinnoorganisationernas cen- trala verksamhet (Ds 1992:114). Utvärderingen har överlämnats för övervägande till utredningen om bidrag till ideella organisationer.

Föreningslotterier

Vid sidan av frivilliga insatser och statsbidrag är folkrörelserna bero— ende av inkomster från lotterier och spel av olika slag för sin verksam- het. - Lotterilagen(1982:1011) reglerar föreningslotteriema. Lagen har setts över av en parlamentariskt sammansatt kommitté, Lotteriutredningen (C 1991:01). Kommittén har bl.a. haft i uppgift att undersöka om före- ningarna i högre grad än hittills skall kunna änansiera sin verksamhet genom inkomster från lotterier. Översynen skall också leda till att lagen blir lättare att förstå, överblicka och tillämpa.

Lotteriutredningen har i december 1992 överlämnat sitt slutbetänkande (SOU 1992:130) Vinna eller försvinna - Folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden. I betänkandet föreslås bl.a. att nya spelforrner tillåts inom ramen för ett folkrörelsedominerat spelföretag, att folkrörelserna ges möjlighet att anordna lotterier med en större andel penningvinster, att bingoskatten tas bort, att vissa onödiga regler tas bort för att göra beäntliga lotterier attraktivare och minska kostnaderna samt att Lotteri- nämnden får en starkare kontroll— och tillsynsfunktion och byter namn till Lotteriinspektr'onen. Betänkandet konuner att remissbehandlas under våren 1993.

Allmänna samlingslokaler

En förutsättning för de äesta föreningsaktiviteter är att man har en lokal att vara i. De allmänna samlingslokalerna spelar en central roll i detta sammanhang. Det gäller inte minst i fråga om aktiviteter som sker både i föreningsregi och i offentlig regi, t.ex. äldrevård, bibliotek och barn- omsorg.

Det statliga stödet till allmänna samlingslokaler har funnits i många år. Effekterna av stödet har kartlagts av Boverket (Rapport 1992-08- 31). Flera faktorer som påverkar stödet har ändrats. Det gäller t.ex. både statens och kommunernas ekonomi samt kraven på bättre samut- nyttjande av och mindre storlek på lokaler. En särskild utredare bör därför tillkallas för att göra en översyn av principerna för den statliga stödgivningen till allmänna samlingslokaler. Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt. Inriktningen skall vara att de nya-reglema skall gälla fr.o.m. den 1juli 1994.

Kooperativa frågor Prop. l992/93:100

Enskilda småföretag och konsumenter bör genom samverkan i eko- Bll' 14 nomiska föreningar och andra typer av kooperativa företag kunna be- driva ekonomisk verksamhet på likvärdiga villkor med andra aktörer på marknaden. Nya kooperativa företag har kommit att spela en stor roll i samband med omstruktureringen i kommuner och landsting samt i det regionala utvecklingsarbetet. Staten främjar genom särskilt stöd utveck- lingen av kooperationen i landet bl.a. för att det skall ännas en mång- fald av konkurrerande företagsformer. Arbetet bygger i hög grad på utvecklingen av kooperationen inom EG.

Stödet till kooperativ utveckling kommer att utvärderas. Under in- nevarande budgetår har fördjupande kontakter inletts mellan Koopera- tiva rådet och andra myndigheter och organisationer som på olika sätt har kontakter med småföretagarutbildning och arbetsmarknad. Sam- änansierade projekt har kommit till stånd med t.ex. Glesbygdsmyndig- heten.

Lokala kooperativa utvecklingscentrum fungerar i många fall som spjutspetsar för kooperativt utvecklingsarbete på det regionala och lokala planet. Statens stöd ges i huvudsak som ett kontraktsbundet stöd för gratis information och rådgivning till dem som vill starta nya ko- operativ. De lokala utvecklingscentrumens verksamhet änansieras för- utom av det statliga stödet genom medlemsavgifter från de etablerade kooperativa företagen och ofta också från kommuner, landsting, länssty- relser, enskilda människor och genom olika typer av uppdragsersätt— mng.

Förtroendevalda och anställda i både stat och kommun måste i större utsträckning än tidigare ta till vara forskningsresultat som underlag för beslut i olika samhällsfrågor. Det gäller således att genom ökad forsk- ning få fram ny kunskap om den offentliga verksamheten. Detta är särskilt betydelsefullt i tider med kärv ekonomi. Genom riksdagens beslut i november 1991 har arbetet inletts med ett nytt forsknings- program om förändringsprocessen i den offentliga sektorn (prop. 1991/92:16, bet. l991/92:FiU4, rskr. 1991/92:14).

För att få till stånd en samverkan om forskningsfrågor inom hela den offentliga sektorn har en arbetsgrupp (C 1991:A) för samverkan mellan stat och kommun om forskningsfrågor inrättats i Civildepartementet. I arbetsgruppens uppdrag ingår bl.a. att följa upp de forslmingsprojekt som fått ekonomiskt stöd från den tidigare delegationen (C 1984:A) för forskning om den offentliga sektorn. En fråga som skall ägnas särskild uppmärksamhet är hur forskningsresultaten skall göras mer tillgängliga för dem som är verksamma inom olika samhällsområden. I detta syfte har arbetsgruppen publicerat antologin "Forskning om den offentliga sektorn". En särskild forskrtingskonferens har också arrangerats med 25

forskare och praktiker som deltagare. En referensgrupp med forskare Prop. 1992/93:100 från olika ämnesonuåden har knutits till Civildepartementet. Bil. 14

De internationella frågorna har fått ökad betydelse. Vid EES—avtalets ikraftträdande kommer långtgående krav att ställas inte bara på statliga myndigheter utan också på kommuner och landsting. Det gäller till— lämpningen av EES—avtalet på en rad områden t.ex. i fråga om offentlig upphandling. Även när det gäller konsumentskydd och ungdomsfrågor ställer avtalet nya krav på Sverige. Dessa krav kommer att gå ännu längre om Sverige blir medlem i EG. En fråga som i detta sammanhang bör uppmärksammas gäller tjänstemännens kompetens i Europafrågor. En arbetsgrupp har övervägt detta och avlämnat rapporten (Ds 1992:96) Statsförvaltningens Europakompetens.

Sveriges närmande till EG innebär också att analyser behöver göras av EIG—lagstiftningens effekter för den kommunala sektorn. I samband med utarbetandet av kommunallagen(1991:900) gjordes den allmänna bedömningen att en EG-integration inte påverkar de inre arbetsformema i kommunerna och landstingen (prop.199l/92zll7 s. 141). EG:s be— tydelse för den kommunala självstyrelsen och demokratin kommer dock att behöva belysas ytterligare. Detta ingår i Lokaldemokratikommitténs uppdrag. -

På det kommunala området deltar Sverige i samarbete inom Europa- rådet och mellan de nordiska länderna.

En europeisk konvention änns om de grundläggande principerna för kommunal självstyrelse. Konventionen bör utgöra en viktig grund för diskussionen om den kommunala självstyrelsens roll i ett internationellt perspektiv. Mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige änns en särskild överenskommelse om kommunalt samarbete över nordiska riksgränser. Sverige har också godkänt en europeisk ramkonvention för att främja samarbetet över riksgränsema mellan lokala och regionala samhällsorgan.

En arbetsgrupp (C 1991:D) har tillsatts inom Civildepartementet om länsstyrelsers, kommuners och landstings samarbete över riksgränser. Gruppen skall bl.a. göra en kartläggning av pågående och planerat sam- arbete. Arbetsgruppen skall vidare överväga om det änns behov av för— ändringar i olika regler eller om andra åtgärder bör vidtas för att under- lätta det gränskommunala samarbetet. Avsikten är att en avrapportering i dessa delar skall göras vid halvårsskiftet 1993.

Inom Europarådet har en konvention utarbetats om invandrarnas delta— gande i offentlig verksamhet på lokal nivå. Den berör bl.a. frågan om den kommunala rösträtten. Riksdagen har beslutat godkänna konven- tionen ( prop. 1992/93:104 , bet. 1992/93zKU13, rskr. 1992/93:64 ).

I länsstyrelsernas verksamhet ägnas de internationella frågorna ökad uppmärksamhet. Länsstyrelserna förbereder sig i dag på olika sätt för det vidgade europeiska samarbetet. För att underlätta detta arbete har 26

inom Civildepartementet en rapport utarbetats som översiktligt belyser Prop. l992/93:100 konsekvenserna av europasamarbetet för länsstyrelserna. Bil. 14 Möjligheten att ta till vara länsstyrelsernas kompetens för bistånd till Östersjöländer har övervägts inom regeringskansliet. Regeringen har nyligen beslutat att avsätta medel för en försöksverksamhet om regionalt samarbete genom länsstyrelserna med regionala organ i Östersjöregi- onen. OECD:s arbete med att effektivisera den offentliga styrningen i med- lemsstaterna drivs vidare. Civildepartementet medverkar främst i fråga om regional och lokal administration. På uppdrag av EG-komrrtissionen verkställer OECD en plan för rationalisering av de offentliga förvalt— ningarna i fem länder i Central- och Östeuropa. På grundval främst av överenskommelser med Sverige ges de tre baltiska republikerna i Justitiedepartementets regi praktiskt bistånd med att bygga upp en adekvat lagstifming och ett fungerande rättsväsende. Civildepartementet medverkar i detta arbete.

Inom Civildepartementets verksamhetsområden ägnas jämställdhetsfrå— goma uppmärksamhet på olika sätt. Utvecklingen av andelen kvinnliga ledamöter i beslutande församlingar visar att kvinnors kunskaper och erfarenheter tas till vara på ett bättre sätt i samhället i dag än tidigare. Detta framgår av nedanstående sammanställning som redovisar andelen kvinnor i procent av antalet ledamöter i landstings- respektive kom- munfullmäktige.

År Andelen kvinnor i landstings- kommun- fullmäktige fullmäktige

1976 24 23 1979 31 29 1982 33 29 1985 37 30 1988 42 34 1991 43 34

Under de senaste 15 åren har andelen kvinnor i landstingsfullrnäktige ökat med nästan 20 procent, dvs. från 24 till 43 procent. När det gäller sammansättningen av landets kommunfullmäktige uppgår ökningen till elva procent för den nämnda tidsperioden. Som jag tidigare framhållit följer Lokaldemokratikommittén förändringar av antalet förtroendevalda och deras representativitet i fråga om bl.a. kön.

En ökning av kvinnorepresentationen i styrelserna för Civildeparte— Prop. l992/93:100 mentets myndigheter kan också noteras. Under det senste året har an— Bil. 14 delen kvinnor i centrala och regionala styrelser ökat med fem procent.

Statligt stöd utgår till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. För närvarande ges statsbidrag till sjutton kvirmoorganisationer. En utvärdering (Ds 1992:14) har gjorts av stödets betydelse. Av denna framgår att stödet leder till "trygghet och status" och ett erkännande av att kvinnoorganisationema utför ett viktigt arbete. Utvärderingen visar också att statens stöd är en avgörande förutsättning för att mindre orga- nisationer ska kunna bedriva verksamhet på riksnivå. Det statliga stödet till kvinnoorgartisationemas centrala verksamhet kommer nu att följas upp av den tidigare nämnda utredningen om bidrag till ideella organisa- tioner.

Det är viktigt att engagera äer äickor i föreningslivet. Aktiviteter som syftar till att motivera äickor att ta ett större ansvar i organisationema kommer därför att stödjas. Frågan om äickors och unga kvinnors situa- tion kommer att uppmärksammas även på andra områden, bl.a. i den tidigare nämnda utredningen om ungdomars levnadsvillkor och fram- tidsutsikter.

En ökad kunskap behövs om frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Av intresse i detta sammanhang är därför det forsk- ningsprogram om demokrati i förändring som nyligen inletts vid landets statsvetenskapliga institutioner. Kvinnors makt och inflytande i lokal- samhället är sålunda en av de frågeställningar som särskilt skall belysas. I samarbete med Humanistisk—samhällsvetenskapliga forskningsrådet (I-ISFR) kommer arbetsgruppen för forskningsfrågor i Civildepartemen- tet att följa forskningsprogrammet och medverka till att resultaten förs ut till dem som är praktiskt verksamma inom olika samhällsområden.

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelserna är på regional nivå huvudansvariga för samordning av statens regionala utvecklingsinsatser. Med utgångspunkt i stats- makternas beslut om regionalpolitiken skall länsstyrelserna precisera och lägga fast mål och riktlinjer för det egna länet. Häri ingår att ange regionalpolitiska riktlinjer för såväl länsstyrelsens egna verk- samheter som för verksamheten hos andra statliga länsorgan och andra statliga myndigheter i länet.

Det är viktigt att länsstyrelserna särskilt beaktar behovet av in- satser i stödområdena, glesbygdema och skärgården samt av läns- övergripande samarbete.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Regeringen fördelar medel för regionala utvecklingsinsatser till länssty- relserna som får använda dessa för lokaliserings- och utvecklingsbidrag enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd och för 41

stöd till glesbygder enligt förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd. Prop. l992/932100 Vidare får länsstyrelserna använda medlen för regional projektverksamhet Bil. 14 och skall därvid beakta vad som sagts om inriktningen av medelsanvänd- ningen i prop. 1989/90:76 och tidigare propositioner samt särskilt vad som sagts i prop. l99l/92:100 bil. 11. I den senare understryks bl.a. att pro- jekten skall ha ett tydligt regionalpolitiskt syfte och att den geografiska fördelningen bör avspegla den regionalpolitiska prioriteringen i länet. Länsstyrelserna får använda vissa medel för uppföljning av enskilda stöd- ärenden. Regleringsbrevet innehåller närmare föreskrifter för medelsan- vändningen. De tiesta länsstyrelser får även bevilja statlig kreditgaranti till företag i glesbygder enligt nämnda glesbygdsstödsförordning.

Enligt regeringens särskilda direktiv till länsstyrelserna i den fördjupade prövningen skall länsstyrelserna i en tvärsektoriell analys redovisa området näringsliv och infrastruktur.

Länsstyrelserna redovisar i de särskilda rapporterna och i den fördjupade anslagsframställningen ett omfattande material om förhållandena i sina re— spektive län och om sitt arbete med näringsliv och infrastruktur. Vidare har länsstyrelserna i särskild ordning också lämnat underlag i anslagsfram- ställningarna om de regionala utvecklingsmedlen. Glesbygdsmyndigheten har kartlagt och analyserat länsstyrelsernas glesbygdsstödsområden. Nä- rings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) har gjort en sammanställning av länsstyrelsernas fördjupade anslagsframställningar med avseende på den regionala utvecklingsverksamheten.

Länsstyrelserna har lämnat omfattande redovisningar av den regionala utvecklingsverksamheten. Vad gäller de av länsstyrelserna formulerade verksamhetsmålen är dessa mer eller mindre preciserade. En del länssty- relser, t.ex. Länsstyrelsen i Västerbottens län, tar upp behovet av precise— ringar och säger att verksamhetsidé, mål och strategisk planering behöver preciseras och läggas fast för att man skall få en grund för uppföljning och resultatanalys. Länsstyrelsen i Västmanlands län har utarbetat en särskild mätmetod för länsstyrelsens verksamhetsmål i vilken detaljerade mål an- givits.

I detta sammanhang tar länsstyrelserna också upp viktiga utvecklings- frågor för framtiden. De flesta betonar betydelsen av satsning på infra- strukturen för att skapa goda förutsättningar för såväl näringsliv som in- vånare i regionerna. Särskilt betonas kommunikations- och utbildnings- frågorna.

Betydelsen av de senare frågorna kan också utläsas när det gäller vilka sektorer länsstyrelserna prioriterar i sitt utvecklingsarbete. Så gott som samtliga län har då angett dessa båda sektorer som prioriterade. Samtidigt måste konstateras att bredden i utvecklingsarbetet är stor, och antalet prioriterade sektorer så stort att det i vissa fall kan vara svårt att avgöra var den verkliga tyngdpunkten ligger. Exempel på andra viktiga områden är landsbygdsutveckling, kvinnornas situation och möjligheter på arbets- marknaden samt industri- och näringslivsutveckling. Mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden sedan anslagsframställningama skrevs kan det senare området väntas få än större tyngd i länsstyrelsernas arbete. Många län har för övrigt rent allmänt påpekat svårigheten att bedöma den 42 regionala utvecklingen de närmaste åren. Så gott som alla län har också

tagit upp intemationaliseringen och ett närmande till EG som en av de Prop. 1992/93:100 viktigaste framtidsfrågoma. Bil. 14

Den nämnda svårigheten att i många fall urskilja verkliga prioriteringar pekar på behovet av ett mera konsekvent bedrivet programarbete som skulle kunna effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. Några länssty- relser påpekar också att inriktningen successivt har förändrats i denna riktning. Vid en del andra länsstyrelser, t.ex. Länsstyrelsen i Kronobergs län, pågår ett arbete med att se över utvecklingsstrategin för länet.

De flesta länsstyrelser gör geografiska prioriteringar av sina åtgärder. Det kan gälla stödområdeskommuner, glesbygdsområden eller på annat sätt utpekade länsdelar. Endast några länsstyrelser i södra delen av landet har avstått från en medveten geografisk prioritering.

Så gott som samtliga länsstyrelser redovisar hur de bedriver uppfölj- nings- och utvärderingsarbetet av de regionalpolitiska insatserna. Flera länsstyrelser betonar betydelsen härav och att utvecklingsarbete på området pågår. Några län framhåller behovet av programarbete. Med klarare och operationaliserbara mål ges bättre möjligheter till uppföljning och utvärdering, vilket effektiviserar arbetet. I flera fall efterlyses mera vägledning och metodutveckling från centralt håll. I detta sammanhang vill jag erinra om det utvärderingsarbetc på det regional- och glesbygds- politiska området som bedrivs av NUTEK och Glesbygdsmyndigheten.

Vad gäller företagsamheten betonar de länsstyrelser som berörts av tjänsteföretagslokaliseringar hur effektivt detta sätt har varit för att åstadkomma regional utveckling. Vikten av tillgång till regionalpolitiska stödinsatser på företagssidan understryks också. Förslag till förändringar av de regionalpolitiska stödformema m.m. är få och kommer att be- redas inom Arbetsmarknadsdepartementet.

Slutligen har jag noterat av länsstyrelsernas resursredovisningar i de fördjupade anslagsframställningama, vilka sammanställts av Statskonto- ret, att sakanslag till viss del används för att finansiera löner och övriga förvaltningskostnader. Av sammanställningarna framgår att detta före- kommer i störst omfattning inom området Regionalekonomi.

Med anledning av dessa uppgifter finns det anledning att erinra om att regeringen i bestämmelserna för användningen av anslaget Regionala ut- vecklingsinsatser bl.a. angett att medlen inte får-användas för tillsvida- reanställningar hos länsstyrelserna. Medlen får inte heller användas för administration eller på annat sätt finansiera verksamhet inom länsstyrel- sen som bör belasta förvaltningsanslaget.

Att en del länsstyrelser ändå använt sina medel för regionala utveck- lingsinsatser på icke avsett sätt torde delvis kunna förklaras av att sak- anslaget och därmed ärendemängden växte kraftigt under 1980-talet, utan att någon motsvarande ökning skedde av personalresursema. Inte minst i de s.k. skogslänen med stora sakanslag har det då ibland blivit svårt att använda de regionalpolitiska medlen på effektivast möjliga sätt.

Regeringen har under de senaste åren i särskild ordning medgett att länsstyrelserna får använda ett visst mindre belopp för att förbättra uppföljningen av enskilda beslut, men har i övrigt föreskrivet att medel inte får användas för administration eller på annat sätt finansiera tjänster 43 inom länsstyrelsen som bör belasta förvaltningsanslaget. Någon ändring

av denna inställning är inte aktuell. Tvärtom vill jag understryka be- Prop. l992/93:100 tydelsen av att länsstyrelserna följer gällande riktlinjer. Om en länssty- Bil. 14 relse anser att de regionalpolitiska insatserna av resursbrist på förvalt- ningsanslaget inte kan genomföras på ett tillfredsställande sätt får detta inte lösas genom tänjning av reglerna för sakanslaget.

Slutsatser

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att länsstyrelsernas arbete med regional utveckling bör ha en klar strategisk inriktning, baserat på ett väl förankrat programarbete. Strategin bör utarbetas så att den får ge— nomslag på såväl de områden som länsstyrelsen själv svarar för som på andra aktörer i länet.

Samarbete med olika sektorer är av grundläggande betydelse, både när det t.ex. gäller att få till stånd samarbete mellan olika organ som svarar för service i glesbygd och när det gäller inriktningen av verk— samheter som har stor betydelse för utvecklingen av infrastrukturen i vid mening.

Många strategiska frågor rör fiera län. Behovet av länsövergripande samarbete bör därför framhållas.

Geografiska prioriteringar och inriktningen av åtgärderna bör baseras på en ingående kunskap om situationen och förutsättningarna i länets olika delar.

Användningen av medlen för regionala utvecklingsinsatser, det s.k. länsanslaget, bör så långt möjligt styras av initiativ och vara förankrad i strategin. Behovet av uppföljning bör starkt understrykas.

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelsens uppgifter på kommunikationsområdet är främst att - verka för att de nationella målen får genomslag på den regionala nivån utifrån en helhetssyn om framtida strategiska behov - göra awägning mellan regionala och lokala intressen samt awäg- ning mellan trafikslag - delta i planering av infrastruktur samt svara för beredning och beslut som rör investeringar i länstrafikanläggningar (LTA) - ansvara för och regionalt samordna olika organs insatser för tra- fiksäkerhetens främjande - ägna ökad uppmärksamhet åt tillståndsgivningen inom den yrkes- mässiga trafiken samt åt uppföljningen av lämpligheten hos dem som fått trafiktillstånd.

Resultatbedömning och fördjupad prövning Prop. 1992/932100 Enligt reformen om samordnad länsförvaltning fick de nya länsstyrelserna Brl. 14

ett vidgat ansvar inom kommunikationsområdet i vid mening. De skall ha ett sammanhållet ansvar för såväl beredning som beslut som rör investe- ringar i regionala trafikanläggningar. Länsstyrelserna fick också ett vidgat ansvar inom trafiksäkerhetens område. Länsstyrelserna har även ansvar för bil— och körkortsregister och frågor rörande den yrkesmässiga trafiken. Dessa frågor behandlas under avsnittet Övriga förvaltningsuppgifter.

Enligt de särskilda direktiven till den fördjupade prövningen av länssty- relserna skall det göras en samlad analys av området näringsliv och infra— struktur. Arbetet med infrastrukturfrågoma inom kommunikationsområdet utgör en viktig del härav. I den särskilda rapporten och den fördjupade anslagsframställningen skulle länsstyrelsen ange lämpliga resultatmått samt göra kvalitativa bedömningar av insatserna inom området.

De flesta länsstyrelser har dock haft svårt att finna lämpliga resultatmått inom kommunikationsområdet. Resultatredovisningama innehåller snarare verbala beskrivningar av projekt, utredningar etc. som genomförts än kon- kreta och jämförbara mått. En förklaring till svårigheterna med att kvanti- fiera resultaten är att kommunikationsområdet är ett område av samver- kansnatur. Länsstyrelsen är oftast bara en part bland flera i ett projekt. Sådant utvecklingsarbete rymmer i sig problematiken med att lyfta ut och beskriva värdet av den egna insatsen.

Flertalet länsstyrelser anger kommunikationsområdet som en central sektor i det strategiska och framtidsinriktade arbetet. Man framhåller dock de bristande resurserna som ett hinder för önskvärda infrastrukturredovis- ningar. När det gäller länstrafikanläggningama måste förändringsarbetet, med hänsyn till de tillgängliga investeringsmedlen, ses på mycket lång sikt.

Slutsatser

Verksamhetsinriktningen på detta område ligger fast. Länsstyrelsens upp- gift att verka för att de nationella målen får genomslag på den regionala nivån innefattar på kommunikationsområdet såväl övergripande planerings- och utvecklingsuppgifter som trafiksäkerhetsarbete.

Ur regeringens synvinkel har länsstyrelserna en viktig roll att spela genom att göra regionala avvägningar mellan frågor som gäller fysisk planering, miljö, försvar/beredskap etc. Länsstyrelsernas kompetens och delaktighet i beslutsprocessen skall garantera att de regionala aspekterna blir belysta.

Tendensen att skapa större regionala organisationer bland övriga myn- digheter på det infrastrukturella området ställer krav på länsstyrelserna att utveckla samarbetet över länsgränsema inom kommunikationsområdet.

Arbetet med mål- och resultatstyming bör fortgå även inom kommuni— kationsområdet. En viktig del därvid är att formulera mål för det regionala arbetet samt att utveckla metoder för uppföljning och utvärdering.

Även yrkestrafikfrågor är en viktig uppgift på kommunikationsområdet. Prop. 1992/93:100 Under rubriken Ovriga förvaltningsuppgifter behandlar jag vikten av en Bil. 14 ökad tillsyn från länsstyrelsens sida.

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelserna skall anlägga en helhetssyn på utbildningssystemet i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Länsstyrelserna har en viktig roll i dialogen med bl.a. näringsliv och kommuner i en utbildningsplane- ring som främjar regional utveckling.

Länsstyrelserna skall särskilt

- förse universitet och högskolor med planeringsunderlag - medverka till att kommunernas ställningstagande vid dimensio- nering och lokalisering av gymnasieutbildning sätts in i ett övergri- pande regionalt perspektiv - samverka över länsgränsema - initiera samverkansprojekt med regionalpolitisk inriktning.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Länsstyrelsens ställning på utbildningsområdet har i och med reformen om samordnad länsförvaltning stärkts med en länsexpert.

De utbildningspolitiska målen för den högre utbildningen har av stats- makterna slagits fast i propositionen Universitet och högskolor - Frihet för kvalitet (prop. l992/93:l, bet. 1992/93:UbU3 , rskr. l992/93:103). På högskoleområdet har länsstyrelserna till uppgift att bidra med planerings- underlag som kan användas av högskolemyndighetema i deras arbete. På arbetsmarknadsutbildningens område har länsstyrelsernas roll vidgats och förtydligats genom ett reglerat och utvecklat samrådsförfarande vid beslut om arbetsmarknadsutbildning som är av längre varaktighet och betydande omfattning.

Länsstyrelsernas uppgifter på skolområdet har i proposition Ansvaret för skolan (prop. 1990/91:18, bet. l991/92:UbU4, rskr. 1991/92:76) pekats ut att gälla utbildningsplanering för regional utveckling där samtliga länssty- relser får viktiga uppgifter. Länsstyrelserna skall anlägga en helhetssyn på utbildningssystemet i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

I proposition l99l/92:100 bil. 9 framhålls behovet av förändringsarbete i utbildningsväsendet i samband med den snabba förvandlingen från in- dustrisamhälle till kunskapssamhälle. Kvalitetskravet främjas genom en ökad mångfald av lösningar. Regeringen slår fast att regering och riksdag har det övergripande ansvaret för att det finns tillgång till utbildning på likvärdiga villkor i alla delar av landet.

Den statliga regleringen av nuvarande gymnasieorter upphör den 1 juli 1993 (prop. 1990/91:85, bet. l990/91:UbU16, rskr. 1990/912356). Ett 46

beslut om nyetablering av en ny gymnasieskola måste föregås av en nog- Prop. l992/93:100 grann analys av utbildningsbehovet utifrån ungdomarnas intresse, arbets- Bil. l4 marknadens struktur och regionens totala utbildningsbehov. Regeringen framhåller att länsstyrelserna har en viktig uppgift när det gäller utbild- ningsplanering för regional utveckling. Detta arbete kräver en fortlöpande dialog med kommunerna. Länsstyrelserna kan därigenom medverka till att kommunernas ställningstagande sätts in i ett övergripande regionalt pers- pektiv. Enligt de särskilda direktiven till länsstyrelserna för fördjupad prövning skall länsstyrelserna bl.a. redovisa insatser och resultat inom området utbildning samt åtgärder för att bygga upp den egna kompetensen. länsstyrelserna redogör i många fall för läget i länet och de nationella mål som är styrande för länsstyrelsens verksamhet. Bl.a. i propositionen Näringspolitik för tillväxt (prop. 1990/91:87) framhålls satsningar på infrastruktur däribland forskning och utbildning. Regionala mål för länets utveckling finns i flertalet fall återgivna. Länsstyrelserna visar ett stort engagemang för utveckling av länets och regionens universitet och hög— skolor. I verksamhet som syftar till att främja och påverka utvecklingen inom en viss samhällssektor är det svårt att utveckla tillfredsställande resultatmått. Ofta är effektkedjoma långa och osäkra. Flera samhällsaktör- er är också involverade såsom det i hög grad är på utbildningsområdet. Länsstyrelserna redovisar framför allt sådan verksamhet genom verbala beskrivningar.

Slutsatser

Länsstyrelsens verksamhetsinriktning inom utbildningsområdet ligger fast. Det bör dock särskilt framhållas att länsstyrelsens roll är att anlägga en helhetssyn på utbildningssystemet i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Länsstyrelsen kan bidra till högskolans planeringsarbete genom att ta fram underlag för högskolans ställningstagande i lokaliserings- och inriktnings- frågor. Länsstyrelsen kan medverka till att kommunernas ställningstagande vid dimensionering och lokalisering av gymnasieutbildning sätts in i ett övergripande regionalt perspektiv. Beträffande beslut om arbetsmarknads- utbildning kan det nämnas i detta sammanhang att länsarbetsnämnden skall samråda med länsstyrelsen om beslut som rör arbetsmarknadsutbildningens inriktning, lokalisering och dimensionering. För att länsstyrelsen skall kunna fylla rollen som dialogpartner med olika utbildningsaktörer är det viktigt att länsstyrelsen besitter egen och god kompetens på utbildningsom- rådet. För att utbildningsresursema skall nyttjas så effektivt som möjligt är det angeläget att länsstyrelserna samverkar över länsgränsema.

Sammanfattning av slutsatser

Iänsstyrelsema skall särskilt

- uppmärksamma förhållanden som tyder på överträdelser av kon- kurrensbestämmelsema - lämna förslag till och följa upp avregleringsåtgärder - uppmärksamma olika typer av hinder för effektiv konkurrens i

offentlig förvaltning och lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa

- se till att ett konkurrensinriktat synsätt får genomslag vid regel- tillämpningen inom länsstyrelsen samt hos regionala och lokala organ - informera om nya regler på konkurrensområdet.

Ett näringsliv som är grundat på fri företagsamhet, sund konkurrens och enskilda ägarformer ger de bästa förutsättningarna för fortsatta ekonomiska framsteg. Det statliga engagemanget och det selektiva bransch— och före- tagsstödet på vissa områden har avvecklats eller minskats. Näringspolitiken skall ange ramarna och fasta spelregler för näringsverksamheten. Den koncentreras till fem huvudområden, nämligen småföretagspolitik, privati- sering, konkurrenspolitik, forskning och utveckling samt energipolitik. Chefen för Näringsdepartementet har tidigare i dag närmare redogjort för näringspolitikens innehåll.

Konkurrensen är ett viktigt medel för att öka tillväxten i ekonomin och därigenom välfärden. Konkurrensen är otillräcklig inom viktiga delar av den svenska ekonomin. En offensiv konkurrenspolitik som ökar konkur— renstrycket i såväl privat som offentlig verksamhet är därför mycket an- gelägen. Frihandel, avreglering, ökad konkurrens inom offentlig sektor, tydliga och fasta regler för aktörerna på marknaden samt en effeku'v kon- kurrenspolitik är viktiga inslag i regeringens politik för ökad och effektiva- re konkurrens. Chefen för Näringsdepartementet har tidigare i dag utveck- lat vilka åtgärder regeringen har vidtagit på konkurrensområdet (bilaga 13).

Regeringen tog i 1992 års budgetproposition initiativ till den förändring av myndighetsorganisationer på konkurrensområdet, som trädde i kraft den 1 juli 1992. Då bildades det nya Konkurrensverket med uppgift att verka för effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Arbetet omfattar tillämpningen av EES-avtalets konkur- rensbestämmelser och tillämpningen av den svenska konkurrenslagen, avregleringsförslag, förslag till åtgärder för ökad konkurrens inom offent- lig sektor, uppföljande utredningar om genomförda avregleringar m.m. samt information och opinionsbildning. Länsstyrelserna fick från och med den 1 juli 1992 uppgifter inom konkurrensområdet. Redovisningen av länsstyrelsernas verksamhet omfattar inte perioden efter den 1 juli 1992. Underlag för en fördjupad prövning och resultatbedömning saknas därför. 48

Det finns dock förutsättningar att nu göra vissa preciseringar av länsstyrel- Prop. l992/931100 sernas uppgifter på konkurrensområdet. Bil. 14

Slutsatser

Med utgångspunkt i sina övergripande uppgifter bör länsstyrelserna verka för effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Den breda ansats som regeringen har på konkurrensområ- det, och som varit styrande vid precisering av uppgifterna för den centrala nivån, bör också återspeglas i länsstyrelsernas konkurrensfrämjande arbete för att de nationella målen skall få genomslag i länet. Förekomsten av effektiva konkurrensförhållanden är generellt sett en väsentlig förutsättning för den regionala ekonomiska utvecklingen vilket är naturligt för länssty- relserna att beakta i sitt arbete med konkurrensfrågor.

Länsstyrelsernas ändrade uppgifter på konkurrensområdet har inneburit att priskontorsverksamheten upphört och att länsstyrelserna i stället fått konkurrensfrämjande uppgifter. Ekonomiska resurser för den tidigare priskontorsverksamheten ligger i huvudsak kvar hos länsstyrelserna och bör kunna användas för de nya konkurrensfrämjande uppgifter man nu tilldelats. Dessa är dock av sådant slag att de ställer krav på kvalificerad juridisk och ekonomisk kunskap.

En höjd ambitionsnivå inom konkurrensområdet bör vara möjlig också med hänsyn till att länsstyrelserna fått minskade uppgifter i fråga om ut- ländska förvärv av företag och näringstillstånd för utländska medborgare.

Av stor betydelse för att de konkurrenspolitiska målsättningarna skall kunna nås är att marknadens aktörer känner till syftena med politiken och innebörden av regelverket på området. Information om konkurrensfrågor är därför mycket angelägen särskilt under den omdaningsperiod vi för närvarande befinner oss i till följd av främst ett EES-avtal, den nya natio- nella konkurrenslagen och ansträngningarna att öka den konkurrensutsatta sektorn genom avreglering och konkurrens inom offentlig sektor.

En mycket viktig uppgift för länsstyrelserna är därför att genom infor- mation och opinionsbildning verka för ett konkurrensinriktat synsätt. Sådan information kan riktas såväl inåt som utåt. Näringslivet och näringslivets organisationer i länet, kommunala förvaltningar, landstingen och regionala statliga myndigheter är viktiga målgrupper. Genom ett regeringsuppdrag har länsstyrelserna fått uppgiften att informera om EES-avtalets kon- kurrensregler. Informationsuppgiften framdeles kommer att bli bred och bl.a. omfatta konkurrenspolitiken i allmänhet, regelverket på konkurrens- området, utvecklingen av rättspraxis såväl i Sverige som EG och EES, frågor om tillämpningen av offentliga regler samt hur inslaget av kon- kurrens skall kunna öka i offentlig verksamhet.

Länsstyrelserna kommer med hänsyn till sina kunskaper om rådande marknadsförhållanden regionalt och nära kontakter med aktörerna på mark— naden att kunna göra värdefulla insatser inom ramen för den nya kon- kurrenslagen som avses träda i kraft den 1 juli 1993. Viktiga uppgifter för länsstyrelserna bör vara att systematiskt uppmärksamma förhållanden som tyder på överträdelser av konkurrensbestämmelsema, undersökningar inom 49

4 Riksdagen [993/""%. ].s'mnl. Nr [(10. Bilaga 14

ramen för enskilda ärenden och uppföljning av beslut som fattats med stöd Prop. l992/93:100 av lagen. Bil. 14

Länsstyrelserna har i sin verksamhet beröring med och stor kunskap om många offentliga regelverk, både sådana som tillämpas av länsstyrelserna själva och regler som tillämpas av annan myndighet, exempelvis statliga förvaltningsmyndigheter och kommunala myndigheter. Länsstyrelserna har därför en viktig uppgift att fylla på avregleringsområdet. länsstyrelserna har till uppgift att årligen till regeringen redovisa vilka regleringar som bör modifieras eller avskaffas. En motsvarande uppgift att uppmärksamma regeringen på regleringar som hämmar en effektiv konkurrens är naturlig för länsstyrelserna som ett led i det konkurrensfrämjande arbetet. Avregle- ring och regelreformering pågår vidare på områden som har en nära an- knytning till länsstyrelsernas verksamhet. Det är därför naturligt att läns- styrelserna har en roll när det gäller uppföljningen av genomförda regle- ringar. Detta är också en uppgift för Konkurrensverket centralt och det torde i vissa fall kunna bli aktuellt att verket lägger ut utredningsuppdrag på länsstyrelserna.

Länsstyrelserna tillämpar i egenskap av statligt förvaltningsorgan själva ett antal regleringar. En uppgift för länsstyrelserna blir givetvis att se till att ett konkurrensinriktat synsätt får genomslag vid den egna regeltillämp— ningen.

Den offentliga sektorns expansion måste begränsas och krympande resur- ser användas effektivare. Genom att i ökad utsträckning utsätta offentlig verksamhet för konkurrens kan en bättre resurshushållning uppnås. En viktig uppgift för länsstyrelserna är att uppmärksamma olika former av hinder för en effektiv konkurrens i ofentlig verksamhet. Länsstyrelserna har goda möjligheter att identifiera förekommande effektivitetsproblem. Som exempel kan nämnas att länsstyrelserna har tillsynsuppgifter av vari- erande omfattning gentemot kommunerna och därmed särskilt goda förut- sättningar att identifiera konkurrensbegränsande regler och verka för ett konkurrensinriktat synsätt i kommunernas verksamhet. Även när det gäller landstingens verksamhet har länsstyrelserna en god inblick i sättet att organisera offenliga tjänster av olika slag och kan därmed värdera den rådande ordningen i ett konkurrensinriktat perspektiv. Frågor om kommu- nal upphandling och privata alternativ kommer att bli allt viktigare och ger länsstyrelserna tillsynsuppgifter som även innefattar kunskaps- och erfaren- hetsförmedling.

Min beskrivning visar att länsstyrelsernas uppgifter för att främja kon- kurrensen i stor utsträckning kommer att motsvaras av de uppgifter som centralt handhas av Konkurrensverket med ett undantag. Rättstillämpande uppgifter inom ramen för EES-lagen och konkurrenslagen samlas till den centrala nivån. Tungt vägande skäl talar mot en decentraliserad ordning.

Länsstyrelserna bör ha en rapporteringsskyldighet till regeringen och Konkurrensverket. Det ankommer på regeringen att ange formerna för denna.

Areella näringar och veterinära frågor Prop. 1992/93:100 Bil. 14 l. Lantbruk

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelserna skall - medverka till en positiv utveckling av jordbruket och trädgårdsnä- ringen - fullgöra statens uppgifter på länsnivå när det gäller genomförandet av den nya livsmedelspolitiken - medverka i åtgärdsprogrammen rörande miljöfrågorna inom jord- bruket

- medverka i förberedelser och genomförande av en anslutning till EG.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Länsstyrelsernas verksamhet rörande marknadsanpassning, omställning m.m. av jordbruksnäringen och åtgärder m.m. inom trädgårds- och rennä- ringen styrs av den reformering av livsmedelspolitiken, som riksdagen beslutade om i 1990 års beslut om en ny livsmedelspolitik (prop. 1989/90 2146, bet. 1989/90:10U25, rskr. 1989/90:327 ). Utgångspunkten i beslutet är att jordbruket i princip skall vara underkastat samma villkor som andra näringar. Beslutet innebär att prisstödets roll som livsmedelspolitiskt medel starkt tonats ner medan medel för att nå målen angående miljö, landskaps— vård, regional fördelning och beredskap förstärkts.

Omställningsperioden sträcker sig fram till och med budgetåret 1995/96. Under denna tid utgår särskilda medel för att underlätta anpassningen till de nya förutsättningarna. Verksamheten omfattar olika stödformer med åtföljande kontroller, rådgivning, utbildning och projektverksamhet.

Särskilda riktlinjer till länsstyrelserna för genomförandet av den nya livsmedelspolitiken har utfärdats inom områden för stödverksamhet, om- ställningsrådgivning etc. Praktiskt taget samtliga mätbara aktiviteter inom alla målområden har redovisats till Jordbruksverket, som samlat redovisar effekter av genomförda övergångsåtgäder i värderingsrapporten om den livsmedelspolitiska reformen.

Vid sidan av omställningsarbetet av svenskt jordbruk, enligt det livsme- delspolitiska beslutet, har arbetsuppgifter enligt åtgärdsprogrammen för miljöfrågorna inom lantbruket varit dominerande: miljöinriktad växtnä- ringsrådgivning, åtgärder för minskad bekämpningsmedelsanvändning, effektivisering av tillsynen enligt skötsellagen och förbättring av landskaps- värden. I rådgivningen betonas skötsellagens och miljöskyddslagens höjda miljökrav.-

Som ett led i arbetet med att öka omsättningshastigheten för fastigheter som förvärvas med hjälp av jordfonden har länsstyrelserna tagit fram en plan för awecklingen av äldre innehav som skall vara genomförd inom en treårsperiod. 5 1

Länsstyrelserna söker integrera olika verksamhetsområden i arbetet för Prop. 1992/932100 landsbygden. Stödet till jordbrukets omställning, glesbygdsstöd och land- Bil. 14 skapsvårdsersättningar ger stora möjligheter till tvärsektoriellt arbete.

Slutsatser

Sveriges ansökan om medlemskap i EG ställer nya kav på livsmedelspoli- tiken, krav som inte ryms inom ramen för 1990 års beslut. Regeringens målsättning är att omställningen av jordbruket skall fullföljas och att Sveri— ge skall bli medlem i EG fr.o.m. den 1 januari 1995.

En särskild kommission (lo 1991:07) tillsattes i december 1991 för att förbereda en avstämning av 1990 års beslut om en ny livsmedelspolitik. Omställningskommissionen har avlämnat två delbetänkanden (SOU 1992: 87) förslag om vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen samt (SOU 1992:125) förslag om animaliesektom.

Kommissionens förslag innebär att åtgärder vidtas för att svensk livsme- delssektor skall närma sig de pris-, stöd— och kostnadsnivåer som gäller inom EG.

Att behålla en fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpolitiska om- rådet är ett centralt mål för förhandlingarna inför ett EG-medlemskap. Sverige vill också behålla den höga ambitionsivå som vi har på bl.a. miljö, djurskydds- och hälsoområdet.

Det varierande natur- och kulturlandskapet bör kunna bevaras genom att jordbrukets miljöbelastning minimeras. Det kan ske bl.a. genom att växt- näringsläckaget och användningen av bekämpningsmedel minskas. Åker- mark som inte används för produktion av livsmedel bör användas för pro- duktion av andra miljövänliga råvaror. Förutom biobränsle är råvaror för industriell produktion av olika slag av intresse.

Följande tre utvecklingstendenser kommer således att dominera:

- Omställningsarbetet av svenskt jordbruk. Jordbrukets anpassning till EG-marknaden. - Miljöfrågoma inom jordbruket.

Sammanfattning av slutsatser

länsstyrelser med rennäring inom länet skall särskilt - utöva tillsyn beträffande antalet renar utöva tillsyn så att naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen skyddas vid renskötseln - medge upplåtelse av" jakt och fiske på statens mark ovanför od- lingsgränsen och på renbetesfjället samt av rätt att ta slöjdvirke på ett effektivt sätt.

Resultatbedömning och fördjupad prövning Prop. 1992/93:100 Renskötseln bedrivs i Sverige i stort sett i hela Norrbottens, Västerbottens B11' 14

och Jämtlands län samt delar av Kopparbergs och Västernorrlands län.

Samerättsutredningen har belyst frågan om renskötselns rättsliga ställning m.fl. frågor i betänkandena Samerätt och sameting (SOU 1989141) och Samerätt och samiskt språk (SOU l990:91). Naturvårdshänsyn vid rensköt- sel har behandlats av Naturvårdsutredningen (SOU 199038).

Slutsatser

Länsstyrelsens verksamhet på rennäringsområdet ligger för närvarande fast med bl.a. vissa tillsynsuppgifter.

Regeringens bedömning av den nuvarande ordningen och länsstyrelsens uppgifter inom det nuvarande regelsystemet samt förslag till vissa ändring- ar framgår av propositionen Samerna och samisk kultur m.m. ( prop. 1992/93:32 ).

Sammanfattning av slutsatser

Viktiga uppgifter för länsstyrelserna på fiskets område är att - genom olika åtgärder medverka till att fiskeförutsättningama för- bättras till gagn för både yrkesfisket och fritidsfisket

- följa yrkesfiskets och vattenbrukets tillstånd och utveckling samt vidta eller föreslå de åtgärder som behövs för att åstadkomma en ändamålsenlig utveckling på dessa områden - främja en ändamålsenlig utveckling av fritidsfisket - verka för en god fiske- och miljövård.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Det övergripande målet för fiskepolitiken är att vi skall utnyttja våra vat- ten- och fisketillgångar på sådant sätt att de långsiktigt kan medverka till vår livsmedelsförsörjning och vårt välstånd i övrigt.

EES-avtalet behandlar en rad väsentliga områden inom fiskerisektom även om EFFA-statema inte tar över EG:s regelverk på fiskets område och således inte heller ansluts till EG:s. gemensamma fiskeripolitik. I av- talet återfinns bl.a. tullättnader för fiskprodukter samt bestämmelser om statsstöd, gränsskydd, marknadsreglering och om direktlandningar av fiskefångst.

Jordbruksdepartementet har i en promemoria ( Ds 1992:70 ) om enklare fiskebestämmelser bl.a. föreslagit att rätten att bedriva yrkesfiske görs beroende av innehav av yrkesfiskelicens. Bakgrunden till det förslaget är bedömningen att det inte är förenligt med EES-avtalet att behålla nuvaran- 53 de särregler för utländska medborgare när det gäller rätten att yrkesfiska

och rätten att registrera fiskebåtar här. Det föreslås också att länsstyrelser- Prop. 1992/931100 nas befogenhet att meddela föreskrifter på fiskets område upphör. Prome— Bil. 14 morian har remissbehandlats. Arbetet i Jordbruksdepartementet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnena skall kunna föreläggas riksdagen under våren 1993. Arbetet på länsstyrelserna kännetecknas av varierande ärenden inom huvudgrupperna yrkesfiske, vattenbruk, fiskevård och fritidsfiske. Kontak- terna med avnärnama är omfattande, varför stora krav ställs på en ända- målsenlig rådgivning.

Slutsatser

För närvarande är inte någon förändring aktuell av länsstyrelsens inrikt- ning på tiskets område. Länsstyrelsen har att genom olika åtgärder med- verka till att fiskeförutsättningama förbättras till gagn för både yrkesfisket och fritidsfisket.

länsstyrelsernas framtida uppgifter på fiskets område är delvis beroende av regeringens ställningstagandei frågor som behandlas i Jordbruksdepar- tementets promemoria om enklare liskebestämmelser. '

frågor

Sammanfattning av slutsatser

Viktiga uppgifter för länsstyrelserna är att inom länet - stödja den lokala livsmedelskontrollen och den närmare tillsynen på området - leda och samordna åtgärder mot vissa djursjukdomar samt utföra tillsyn enligt djurskyddslagen

- svara för distriktsveterinärorganisationen och tillsynen av veteri- närverksamhet.

Resultatbedömning och slutsatser

Samhällets mål för den veterinära verksamheten har bl.a. kommit till uttryck i besluten om organisation och finansiering av djurens hälso- och sjukvård m.m. (prop. 1981/822122), om djurskyddslag (prop. 1987/88:93) och om livsmedelskontroll (prop. 1988/ 89:68). I betänkandet SOU 1992:88 har länsstyrelsens uppgifter utförligt redovisats.

Information och utbildning är viktiga delar av verksamheten liksom tillsyn, rådgivning och service. Nya bestämmelser beträffande tillsynen enligt såväl djurskyddslagen som livsmedelslagen har krävt särsldlda in- formationsinsatser till allmänhet och myndigheter.

Som regional tillsynsmyndighet har länsstyrelsen omfattande kontakter 54 med kommunerna som är lokala tillsynsmyndigheter. Att stödja kommu-

nernas uppföljning av företagens egenkontrollprogram har också blivit en Prop. l992/93:100 allt viktigare uppgift. Bil. 14 Veterinärutredningens betänkande (SOU 1992288) innehåller förslag som för den regionala organisationen kan innebära minskade arbetsuppgifter samtidigt som nya uppgifter tillkommer. Betänkandet är föremål för fort- satt beredning inom regeringskansliet. Av de särskilda rapporterna framgår att länsstyrelserna uppnått mer samordnade insatser inom djurskyddstillsyn, livsmedelskontroll och sjuk- domsbekämpning och att man nått väsentliga målgrupper med information inom respektive område.

En god livsmiljö

l. Planering för en god livsmiljö

Övergripande mål Länsstyrelserna skall verka för att de nationella miljömålen får ge-

nomslag i länet samt vara pådrivande och samordnande för en hållbar samhällsutveckling i länet.

Sammanfattning av slutsatsema

Länsstyrelserna skall

- föra ut innehållet i den nationella miljöpolitiken, samordna insat- serna samt successivt följa upp och utvärdera resultatet - arbeta förebyggande och sektorsövergripande i miljövårdsarbetet - verka för att olika miljöpolitiska instrument utvecklas hos kommu- ner och myndigheter - utveckla dialogen med statliga myndigheter och kommuner - i samverkan med övriga aktörer utveckla de regionala miljöanaly- sema till ett regionalt handlingsprogram för miljövärden medverka i en utveckling inom länet av arbetet med miljökonse- kvensbeskrivningar - samordna arbetet med fysisk planering och naturresurshushållning med övriga frågor av betydelse för samhällsplaneringen.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

En god livsmiljö är ett av de teman som valts ut för fördjupad analys i länsstyrelsernas särskilda rapporter för budgetåren 1993/94 - 1994/95. Jag finner att rapporterna visar att länsstyrelserna gör betydande insatser för att nationella miljömål skall få genomslag i arbetet för länets utveckling och på ett kompetent sätt bidrar till målet om en god livsmiljö. Tyngd- punkten i arbetet ligger i stor utsträckning i myndighetsutövning, dvs. beslut, tillsyn och kontroll med stöd av lagstiftning. Till följd av fortgåen- 55

de decentralisering av bl.a. beslutsansvar till kommunerna redovisar fierta- Prop. l992/93:100 let länsstyrelser en successiv förändring av arbetet med ökad inriktning Bil. 14 mot aktiv rådgivning och kunskapsförmedling. Den samlade bedömningen är att omställningen av arbetet kommit olika långt på länsstyrelserna och att miljöfrågor i vid mening inte tillräckligt tydligt fått genomslag i läns- styrelsernas samlade verksamhet. Länsstyrelsemas resultatredovisningar inom området En god livsmiljö är omfattande och ett stort antal resultatmått har redovisats. De olika resul- tatmåtten ger en heterogen bild.

Slutsatser

De fortgående förändringarna av den nationella miljöpolitikens inriktning, som chefen för Miljö- och naturresursdepartementet senare i dag kommer att redogöra för, ger ramarna för inriktning och arbetsformer för länssty- relsernas miljöarbete. I arbetet för en hållbar samhällsutveckling fokuseras intresset alltmer på framåtsyftande och långsiktiga åtgärder, som förut- sätter såväl ökad samverkan mellan aktörer på olika nivåer som sektors- övergripande helhetslösningar. Viktiga inslag i de kommande årens miljö- arbete är att förebygga miljöproblem, utveckla kretsloppsprincipen, för- bättra miljön i tätorterna, bevara den biologiska mångfalden samt att främ- ja en god hushållning med naturresurser. Miljöns kulturvärden bör ägnas särskild uppmärksamhet. Miljöproblemens karaktär förutsätter ett ökat in- ternationellt samarbete samtidigt som det lokala och regionala miljöarbetet kommer alltmer i fokus. Det internationella samarbetet, bl.a. uppföljningen av besluten vid Rio-konferensen (FN:s konferens om miljö och utveckling, juni 1992), kommer att prägla miljöarbetet lokalt, regionalt och centralt.

Länsstyrelsen bör känna ett stort ansvar för att olika miljöpolitiska in- strument samordnas i de kommande årens miljöarbete. Särskild tyngd bör läggas vid miljökonsekvensbeskrivningar, förebyggande samhällsplanering och regionala miljöanalyser, Länsstyrelsen bör särskilt medverka till att den pågående planeringen för investeringar i tratikanläggningar sker med hänsyn till kraven på en god livsmiljö. '

Ett framgångsrikt arbete för en god miljö förutsätter emellertid att miljö- frågor i vid mening integreras i länsstyrelsens arbete, så att deras betydelse för länets utveckling tydliggörs. En annan förutsättning är att länsstyrel- sens samlade resurser inom olika verksamhetsområden tas till vara och utvecklas i ett sektorsövergripande arbete i dialog med kommuner, myn- digheter, företag och organisationer. De regionala miljöanalysema bör kunna utgöra en utgångspunkt för detta i syfte att ta fram regionalt hand- lingsprogram för en hållbar utveckling av länet.

Jag finner vidare att arbetet med att införa resultatstyming nu behöver ges en tydligare inriktning när det gäller länsstyrelsernas verksamhet på miljöområdet. Ett utvecklingsarbete med det syftet bör därför påbörjas. I detta bör några länsstyrelser, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Statskontoret delta.

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelserna ansvarar för det regionala miljöskyddsarbetet i länet. I detta ingår bl.a. att - ansvara för att miljöskyddsarbetet integreras i övriga sektorer, bl.a. jordbruk, trafik, kulturmiljövård och regionalekonomisk utveck-

ling

- svara för en effektiv prövning och tillsyn enligt miljöskyddslag-

stiftningen

- länsstyrelserna kan överlåta tillsynsansvar till kommunerna - upprätta tillsynsprogram för tillsynsaktivitetema i länet

- ansvara för kalkningsverksamheten i länet - tillsammans med övriga berörda organ svara för övervakningen av tillståndet i miljön.

Resultatbedömning och slutsatser

Betydande insatser har gjorts när det gäller tillståndsprövningen enligt miljöskyddsförordningens B-lista. Fortfarande kvarstår prövning av många anläggningar. Detta gäller dock framför allt anläggningar med mindre miljöpåverkan. Ytterligare delegering av miljöskyddsförordningens tillsyns- ansvar, framför allt avseende anläggningar på B-listan, bör övervägas. Beträffande kontrollprogram krävs ytterligare insatser av betydande om- fattning. Frågor angående ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter avseende tillståndsprövning och tillsyn är för närvarande under utredning. Både Miljöskyddskommittén (dir. 1989:04) och Utredningen om kommu- nernas arbete för en god livsmiljö (dir. 1991:01) behandlar dessa frågor. Regeringen avser att återkomma i denna fråga när utredningarna har avgett sina slutrapporter.

Miljöproblemen orsakas inte bara av industrier och andra fasta anlägg- ningar utan också av diffusa utsläpp från t.ex. trafiken och jordbruket. Länsstyrelserna har en uppgift att sammanväga miljöproblem från olika samhällssektorer för att nå kostnadseffektiva lösningar. Här kan de regio- nala miljöanalysema fylla en viktig uppgift. Recipientkontroll och olika samverkansorgan t.ex. vatten- och luftvårdsförbund bör också utnyttjas effektivt i detta arbete.

Länsstyrelsernas verksamhet på naturvårdsområdet är inriktad på att verka pådrivande och samordnande för att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla ekosystemens långsiktiga funktion. länsstyrelserna skall - verka för en anpassning av jordbrukets och fiskets verksamheter till de ekologiska förutsättningarna - planera och besluta om naturreservat, naturvårdsområden och andra skyddsformer enligt naturvårdslagen för att bevara särskilt

störningskänsliga ekosystem

- i samverkan med den regionala skogsbruksmyndigheten verka för en anpassning av skogsbruket till de ekologiska förutsätmingama - svara för tillämpning av samhällets ekonomiska styrmedel i syfte att bevara biologisk mångfald - i sin verksamhet lägga särskild vikt vid utbildning och kunskaps- spridning till brukarna inom de areella näringarna och till samhälls-

planerama

- utveckla och fördjupa samarbetet med kommunerna.

Resultatbedömning och slutsatser

Decentraliseringen inom naturvårdsområdet har påbög'ats och bör drivas vidare. När det gäller skötseln av naturvårdsobjekt har Naturvårdsverket börjat inrikta sig på ett policyskapande, stödjande och utvärderande arbets- sätt. Naturvårdsverket bör fortsätta detta arbete och utveckla det ytterliga- re. Beträffande förvaltningen av fastigheter på naturvårdsfonden pågår en decentralisering från Naturvårdsverket till länsstyrelserna.

För att det skall vara möjligt att tillämpa ett mål- och resultatorienterat arbetssätt som medger decentralisering från central till regional nivå är det samtidigt viktigt att länsstyrelserna genomför uppföljningsprogram på läns— nivå. Länsstyrelserna bör även ges ett ökat ansvar för planering och upp- följning av naturvårdsarbetet i stort. De bör mer aktivt delta i arbetet med att utforma ett miljöanpassat skogs- och jordbruk samt fiske i kombination med ett större ansvar för planering av insatser för att bevara hotade arter och naturtyper. Ett kommunalt engagemang i naturvårdsarbetet bör efter- strävas.

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelserna har ett grundläggande ansvar att verka för att natur- resurslagens hushållningsbestämmelser får genomslag vid beslut som rör mark- och vattenanvändningen.

Länsstyrelserna skall särskilt - verka för att ett allsidigt beslutsunderlag samt planerings- och be- slutsprocesser utvecklas - utveckla miljökonsekvensbeskrivningar i det förebyggande miljö- arbetet - aktivt företräda och samordna statens intressen och därvid utveck- la samverkan och dialog med berörda statliga myndigheter - utveckla arbetsfonnema för samverkan med kommunerna i den fysiska planeringen - medverka till att kommunernas fysiska planering utnyttjas i det förebyggande miljöarbetet och i arbetet för en god livsmiljö.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Länsstyrelserna har i enlighet med direktiven bl.a. redovisat initiativ av betydelse för natur- och kulturmiljön och hushållningen med naturresurser i länet, insatser i fråga om kunskapsförsörjning till den kommunala över- siktsplaneringen samt erfarenheter av tillämpningen av naturresurslagen, NRL.

Boverket har i sin rapport Erfarenheter av översiktsplanearbetet (juni 1992) redovisat sin syn på resultatet av de första översiktsplanema och därvid särskilt behandlat länsstyrelsens medverkan i kunskapsförsörjning m.m. Riksrevisionsverket har i rapporten (F 1992132) Staten och den fysiska planeringen bl.a. granskat länsstyrelsens förutsättningar att före- träda statens intressen i den fysiska planeringen.

Jag bedömer att länsstyrelserna genom tillämpning av lagstiftning och övriga instrument medverkat till att främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser och att säkerställa natur- och kulturvärden av betydelse i ett nationellt perspektiv. Länsstyrelserna har vidare genom samverkan med statliga myndigheter och rådgivning till kommunerna bidragit till kunskapsuppbyggnaden i kommunernas översiktsplanering. Flera länssty- relser har emellertid pekat på svårigheter och hinder i arbetet att på ett lämpligt och effektivt sätt bidra i kunskapsförsörjningen och företräda statens intressen i den kommunala planeringen. Även Boverket har i sin rapport tagit upp oklarheter i ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna, centrala statliga myndigheter och kommunerna.

Slutsatser Prop. l992/931100

Länsstyrelserna har ett grundläggande ansvar att verka för att den fysiska 1311” 14 planeringen utnyttjas i det förebyggande miljöarbetet. De närmaste åren kommer inriktningen att gälla bl.a. att främja en fömuftig lokalisering av bebyggelse och infrastruktur samt hänsynstagande till naturens kretslopp. Stor vikt kommer att behöva läggas vid en planering för livsmiljön i tätor- terna. '

I frågor som rör mark- och vattenanvändning är det angeläget att länssty- relserna lägger ökad tyngd vid ansvaret att företräda och samordna statens intressen. Ansvaret förutsätter en utvecklad samverkan och dialog med berörda statliga myndigheter såväl i uppbyggnadsskedet av kunskap som inför ställningstaganden och beslut. Av särskild betydelse är formerna för förankring av de anspråk som myndigheterna hävdar som riksintresse eller av ställningstaganden som berör dessa. Dessa frågor liksom länsstyrelsens ansvar att hålla en aktuell förteckning över berörda riksintressen kommer inom kort att regleras i en särskild förordning.

Kommunernas översiktsplanering kan i hög grad bidra till att förebygga miljöproblem och säkerställa en långsiktigt god hushållning med naturre- surserna. Översiktsplaneringen kan även fungera som ett led i lokal hållbar utveckling av tätorter och landsbygd. Länsstyrelserna bör aktivt stödja kommunerna i arbetet och verka för att översiktsplaneringen utvecklas som ett miljöpolitiskt instrument. Tyngdpunkten i länsstyrelsernas medverkan i kommunernas fysiska planering bör även fortsättningsvis inriktas mot rådgivning i övergripande frågor och medverkan i översiktsplaneringen. Länsstyrelserna bör även i samverkan med kommunerna verka för en ökad miljöhänsyn vid planläggning och beslut.

Länsstyrelserna har ett grundläggande ansvar att verka för att natur- resurslagens hushållningsbestämmelser får genomslag vid beslut som rör mark- och vattenanvändningen. Detta innebär bl.a. att verka för att ett allsidigt beslutsunderlag som belyser olika intressen och anspråk samt att ändamålsenliga planerings- och beslutsprocesser utvecklas som medger awägningar. Arbetet med att utveckla miljökonsekvensbeskrivningar som metod att ge en samlad bild av konsekvenser för miljön, naturresurserna och hälsa bör drivas vidare. I detta sammanhang vill jag särskilt betona länsstyrelsens medverkan i att utveckla underlag för beslut inför de när-

maste årens investeringar i vägar och järnvägar.

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelserna skall särskilt - svara för den statliga kulturmiljövårdens direkta medverkan i markanvändningsplaneringen - göra kulturmiljövårdens intressen kända, förstådda och respektera- de av dem som deltar i planeringen av den byggda miljön - arbeta med kulturlandskapets långsiktiga förvaltningsfrägor och stöd till de svenska jordbruksföretagens möjligheter att upprätthålla landskapets traditionsinnehåll - ansvara för frågor om enskilda kulturmiljöer och kulturminnen - göra sådana awägningar att intressena för infrastrukturinVeste- ringar kan förenas med vämet av en god kulturmiljö - utveckla det egna sektorsövergripande arbetet för att åstadkomma en god livsmiljö - ge kulturmiljöområdet sådan tyngd i organisationen att uppgifterna kan bedrivas i enlighet med det vidgade ansvar länsstyrelserna ges på området.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Kulturmiljövårdens övergripande mål sammanfattas i regeringens proposi- tion (1987/881104, bet. 1987/88:KrU21, rskr. 1987/881390) med att den skall bevara och levandegöra kulturarvet, syfta till kontinuitet i utveck- lingen av den yttre miljön, främja den lokala kulturella identiteten, möta hoten mot kulturmiljön samt bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska salnmanhang.

Dessa formuleringar sammanfattar de krav som generellt ställs på en god kulturmiljövård. Chefen mr Kulturdepartementet har emellertid tidigare i dag i sin anmälan av frågor om kulturmiljövård och av Riksantikvarieäm— betets fördjupade anslagsframställning valt att sammanfatta de kulturmiljö— vårdande huvuduppgiftema för den kommande treårsperioden under tre rubriker, nämligen att - värna om kulturarvet och utveckla den kulturella identiteten, utveckla formerna för förvaltningen av kulturmiljöer och - medverka i arbetet med en god livsmiljö.

I korthet svarar dessa uppgifter mot behovet att i samhällets olika delar öka kunskaperna om och förståelsen för kulturarvet. De understryker också betydelsen av att det nu byggs upp stabila system för förvaltningen av olika typer av kulturmiljöer och kulturegendomar. För länsstyrelsernas del kan här särskilt nämnas kulturlandskapets långsiktiga förvaltningsfrägor och stöd till de svenska jordbruksföretagens möjligheter att upprätthålla landskapets traditionsinnehåll. .

Uppgifterna syftar slutligen på arbetet med att göra kulturmiljövårdens intressen kända, förstådda och respekterade av dem som deltar i planering- 61

en av den byggda miljön. Länsstyrelserna svarar för den statliga kultur— Prop. l992/932100 miljövårdens direkta medverkan i markanvändningsplaneringen. Det behov Bil. 14 som nu finns av att göra kraftfulla investeringar i infrastruktur runt om i landet ökar kraven också på en god kulturmiljöplanering. länsstyrelserna skall göra sådana sammanvägningar att exploateringsintressena kan förenas med vämet om en god kulturmiljö.

I samband med den fördjupade prövningen framförs av flera länsstyrel- ser att det finns ärenden som lämpar sig att decentralisera från centrala verk till länsstyrelserna. Som exempel nämns uppgifter från Riksantikva- rieämbetet. Detta förslag ligger väl i linje med vad chefen för Kulturdepar— tementet tidigare i dag har föredragit om att utveckla kulturmiljövårdens organisation.

Slutsatser

Även denna mycket kortfattade redovisning av kulturmiljövårdens huvud- uppgifter illustrerar ansvarsområdets bredd och mångfald. Verksamheten på detta område har tidigare i dag redovisats i sin helhet av chefen för Kulturdepartementet. Uppgifterna måste samtidigt lösas med stöd av en förhållandevis smal resursbas.

Denna svårighet kan bara bemästras genom en effektiv roll— och ansvars- fördelning mellan kulturmiljövårdens olika parter som i sin tur gör det möjligt att göra de rätta prioriteringarna mellan olika uppgifter.

Regeringens förslag i årets budgetproposition innebär att kulturmiljövår- dens organisation utvecklas i denna riktning. Riksantikvarieämbetet skall utveckla de centrala myndighetsfunktionerna och leda arbetet med att bygga upp kulturmiljövårdens kunskapsunderlag.

Ansvaret för att ta ställning i frågor om enskilda kulturmiljöer och kul- turminnen skall koncentreras till länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet ges därför bemyndigande att till länsstyrelserna delegera sådana beslut om bidrag till vård av byggnader, fornlämningar och landskap som Riksanti- kvarieämbetet hittills har fattat. Länsstyrelserna bör också vara den myn- dighet som fattar beslut om det nya kulturstöd vid ombyggnad som enligt kulturministems förslag bör ersätta de nuvarande tilläggslånen till kultur- historiskt värdefulla byggnader.

Frågorna om kultumriljövårdens organisationsutveckling kommer att drivas vidare. Bl.a. skall en särskild utredning se över statens insatser inom museiväsendet. I det sammanhanget kommer också ansvarsfördel- ningen mellan länsmuséema och länsstyrelserna för kultunniljövården att tas upp till behandling. En särskild utredare har nyligen presenterat sina förslag om förändrade former för hur den som skall utföra en arkeologisk undersökning skall utses. Förslagen innebär att länsstyrelsens ansvar i detta avseende utvecklas avsevärt.

För egen del är jag medveten om de stora förväntningar som ställs på länsstyrelserna att de skall arbeta framsynt och långsiktigt inom kulturmiljövården. Det gäller både det sektorsövergripande arbetet med att åstadkomma en god livsmiljö och insatserna för vård av byggnader och fornlämningar. Länsstyrelserna är emellertid som regel mycket stramt 62

bemannade inom uppgiftsområdet. Det är därför angeläget att länsstyrelser- Prop. 1992/93:100 na, när de nu tillförs nya uppgifter, noga tar tillvara de möjligheter som Bil. 14 finns för att göra prioriteringar av arbetsinsatser till sakområdets fördel. Denna bedömning gäller även med beaktande av de rationaliseringskrav som ställs på länsstyrelserna i årets budgetförslag.

Social omvårdnad

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelsernas verksamhet på det sociala området är inriktad på att främja goda sociala förhållanden i länet.

Målet för arbetsområdet är främst att - medverka i uppföljningen på nationell nivå liksom att initiera särskilda uppföljningsinsatser i länet mot bakgrund av de pågående förändringarna i kommunerna och därvid verka för att kommunernas socialtjänst lever upp till lagstiftningens bestämmelser och intentioner - bidra till utvecklingen av metoder för att mäta kvalitet och effek- ter av socialtjänstens insatser och utvecklingen av metoder för konsekvensbeskrivningar - bevaka den enskildes rättssäkerhet och rätt till bistånd - särskilt uppmärksamma verksamheter som riktar sig till de grup— per som är i behov av samhällets stöd - inom ramen för länsstyrelsens tillstånds- och tillsynsansvar enligt lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD) verka för att de av riksdagen uppställda alkoholpolitiska målen uppfylls.

Resultatbedömning och slutsatser

Länsstyrelsen är socialtjänstens regionala tillsyns— och uppföljningsorgan och bidrar därvid till att uppfylla statens yttersta ansvar för att alla med- borgare ges en grundläggande trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, ålder- dom och handikapp. Tillsynen omfattar även olika institutioner inom so— cialtjänsten och enskilda vårdhem.

Vidare ansvarar länsstyrelsen för utredning, ansökan och processföring i förvaltningsdomstol i mål om tvångsvård av vuxna missbrukare.

Länsstyrelsen är också tillstånds- och tillsynsmyndighet beträffande alkoholförsäljning enligt lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD).

Ett utvecklingsarbete har påbörjats inom länsstyrelserna både vad gäller inriktningen mot ökad uppföljning och utvärdering samt utveckling av metoder och kompetens. I arbetet med metod- och kompetensutveckling söker sig länsstyrelserna fram på olika sätt.

Många kommuner genomför nu omfattande förändringar i sin organisa— tion. De privata alternativen inom vård och omsorg blir också allt fiera. Mot denna bakgrund har länsstyrelsens tillsyns- och uppföljningsarbete 63

blivit allt viktigare, liksom information och rådgivning till kommuner och enskilda.

Enskilda tillsynsärenden, rådgivning, tillståndsprövning för enskilt drivna hem för vård eller boende inklusive enskilt driven barnomsorg samt till, ståndsgivning enligt LHD har också ökat. Detta lämnar ett krympande utrymme för att initiera uppföljning och utvärdering. Det änns dock en påtaglig viljeinriktrring på länsstyrelserna att lägga större tonvikt vid upp- följning och utvärdering samt medverka i sektorsövergripande utvecklings- arbete i länen.

För att göra det möjligt för länsstyrelserna att prioritera detta arbete krävs dock åtgärder för att frigöra resurser. Regeringen beslutade därför i maj 1992 att tillkalla en särskild utredare (dir. 1992:68) för att göra en analys av förutsättningarna för och konsekvenserna av att tillståndsgiv- ningen enligt LHD överförs till kommunerna. Utredaren skall även utreda om socialnämndema (eller motsvarande) skall få det fulla ansvaret för utredning och ansökan om vård enligt lagen ( l988z870) om vård av miss- brukare i vissa fall (LVM). Utredningen bör avsluta sitt arbete senast den i mars 1993.

Utvecklingen mot den sociala tillsynens ökade tyngd inom länsstyrelsen tar sig bl.a. uttryck i de förändringar som följer av det nya statsbidragssys— temet. Inom ramen för sitt tillsynsansvar bör länsstyrelsen ges en aktiv roll vid fördelningen av statsbidrag till kommunerna för missbrukarvård och ungdomsvård samt uppföljning av dess effekter. Vidare har regeringen i en remiss till lagrådet rörande ny lag om stöd och service till vissa funktions- hindrade föreslagit att länsstyrelserna bör ges en aktiv tillsynsroll inom området. Länsstyrelserna bör också enligt förslaget ha vissa servicefunktio- ner gentemot kommuner, landsting och allmänhet såsom att biträda med råd och information samt främja samverkan i planering mellan kommuner- na, landstingen och andra samhällsorgan. För detta fordras att länsstyrel- serna tillförs utökade personella resurser. Regeringen får anledning att i samband med proposition i ärendet återkomma till resursfrågan.

Civil beredskap och räddningstjänst Prop. 1992/93:100 Bil. 14

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet på lägre regio- nal nivå. Följande uppgifter bör ges hög prioritet av länsstyrelserna

inrikta och samordna det civila försvaret i länet främja arbetet med kommunala riskanalyser verka för beredskapshänsyn i samhällsplaneringen ge kommunerna och andra stöd och underlag för deras bered- skapsförberedelser - planläggning inom försörjningsområdet - utöva tillsyn över den kommunala räddningstjänsten - svara för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

I de särskilda rapporterna, till grund för arbetet med den fördjupade an- slagsframställningen för 1993/94 - 1994/95, har länsstyrelserna bl.a. redo- visat det tvärsektoriella området civil försvarsberedskap och räddnings- tjänst. Avsikten var att länsstyrelserna i en resultatanalys dels skulle ange de resultatmått som ansågs ge den bästa beskrivningen av länsstyrelsernas insatser inom området, dels göra en kvalitativ bedömning i syfte att beskriva effekten av gjorda insatser i relation till insatta resurser och de mål som länsstyrelserna satt upp för verksamheten.

I de resultatanalyser som inkommit till regeringen har ett genomgående problem för länsstyrelserna varit svårigheten att identiäera lämpliga resul- tatmått inom området civil försvarsberedskap och räddningstjänst.

Huvuddelen av länsstyrelserna har i sina resultatanalyser därför valt att fokusera intresset kring ett antal kvantitativa uppgifter samt utifrån dessa göra en allmän bedömning av länets läge vad gäller gäller civil försvarsbe— redskap och räddningstjänst. I allmänhet kan de av länsstyrelserna gjorda bedömningarna sammanfattas med att man änner uppnådda resultatet som godtagbara ställt mot formulerade nationella mål.

De brister som påtalas, både i de särskilda rapporterna och i de fördju- pade anslagsframställningarna, är främst av två slag, dels den rådande obalansen mellan uppgifter och resurser, dels kompetensbrister inom om- rådet. .

Flertalet länsstyrelser konstaterar att det råder obalans mellan uppgifter och tillgängliga resurser. Detta förhållande har för äertalet länsstyrelser inneburit att man tvingats till nedprioriteringar av vissa traditionella verk- samheter i syfte att lösa uppgifter som ålagts dem under senare år och som prioriterats av statsmakterna. Mycket förenklat kan man uttrycka det som att länsstyrelserna inom den civila beredskapen prioriterat uppgifter som 65 har att göra med beredskapshänsyn i sarnhällsplaneringen framför olika

5 Riksdagen [Uf/31518, [saml. Nr IUI). Bilaga 14

planläggningsåtgärder som företagsplanläggning m.m. lnom räddnings- Prop. l992/93:100 tjänstområdet har den fredsinriktade verksamheten prioriterats. Bil. 14

De nya och utökade uppgifter som åvilar länsstyrelserna inom bl.a. fredsräddningstjänstens område gör att några länsstyrelser även tar upp behovet av åtgärder för att förbättra kompetensen.

Länsstyrelserna redovisar därutöver ett äertal olika förslag i syfte att dels föra över uppgifter från central till regional nivå, dels föra över upp- gifter som i dag åvilar länsstyrelserna till kommunerna.

Slutsatser

Den nationella inriktningen av området har behandlats i 1992 års försvars- beslut (prop. 1991/92:102, bet. 1991/92zFöU12, rskr. 1991/92337) om totalförsvarets utveckling t.o.m. budgetåret 1996/97. Där framgår bl.a. att strävan skall vara att risk- och beredskapshänsyn tas på ett tidigt stadium i planering och samhällsutveckling. Vidare att det är av väsentlig betydelse att medvetenhet om risk— och beredskapsaspekter sprids i samhället.

Den alltmer uttalade betoningen på att redan i planeringsstadiet vidta åt— gärder i syfte att uppnå ett mer robust samhälle får till följd att de civila beredskapsaspektema och räddningstjänstintressena i allt störié utsträck- ning bör behandlas i samma sammanhang som länsstyrelserna behandlar frågor om hälsa och säkerhet, försörjning och miljö.

Försvarsbeslutet år 1992 betonar vidare att totalförsvarets civila del skall kunna bidra till en betryggande förmåga att motstå ett övenaskande inlett angrepp som kraftsamlas mot vitala funktioner, s.k. strategiskt överfall. Befolkningen skall vid ett väpnat angrepp värnas mot konsekvenserna av krigshandlingar genom åtgärder för i första hand skydd, räddning, vård samt livsnödvändig försörjning.

Uppgifterna för försvarsmakten skall vara styrande också för planeringen inom den civila delen av totalförsvaret. Stödet till försvarsmakten skall i första hand inriktas mot ett snabbt och säkert genomförande av mobilise- ring och krigsorganisering.

I det sammanhanget är det viktigt att också påminna om den ambition som 1992 års försvarsbeslut anger - vid sidan av förmågan att motstå ett s.k. strategiskt överfall - avseende kravet om att efter en högst ettårig återtagningsperiod skall alla väsentliga delar av totalförsvaret kunna ut— nyttjas med full effekt omedelbart efter en snabb mobilisering. Planlägg— ningen för en sådan forcerad återtagning kräver ett ökat stöd för bl.a. det militära försvarets planering på försörjningsområdet.

Riksdagens beslut om totalförsvarets utveckling fram till och med bud- getåret 1996/97 innebar bl.a. att man godkände regeringens inriktning vad avser den fortsatta utvecklingen av den kommunala beredskapen, dvs. att ett antal uppgifter främst inom befolkrringsskyddet och räddningstjänsten skall föras över till kommunerna. Avsikten är bl.a. att ansvaret för perso- nalförsörjningen av kommunens krigsorganisation i sin helhet skall åvila kommunerna. Det innebär att de uppgifter som i dag åvilar länsstyrelserna inom personalförsörjningsområdet på sikt skall övertas av kommunerna. 66

Regeringens förslag om ett samlat ansvar hos kommunerna för genom- Prop. 1992/93: 100 förandet av befolkrringsskyddet och räddningstjänsten kommer att påverka Bil. l4 länsstyrelsens framtida uppgifter och roll. På den regionala nivån blir uppgifterna i större utsträckning att utöva tillsyn och uppföljning samt ge stöd till den lokala nivån och svara för den allmänna inriktningen och samordningen av beredskapstörberedelsema.

Överföringen av uppgifter och ansvar till kommunerna kommer att före- gås av överläggningar med kommunerna om den statliga ersättningen för kommunernas nya uppgifter och om tidpunkten för överföringen.

I awaktan på att dessa överläggningar har genomförts och förändringen har lagreglerats åvilar ansvaret för den lokala civilförsvarsorganisationens rekrytering, krigsplacering m.m. alltjämt länsstyrelserna.

Genom riksdagens beslut ( prop. 1991/92:41 , bet. 1991/92:FöU5 , rskr. l99l/92:79) om samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor har länsstyrel- sens roll inom räddningstjänsten förstärkts.

Länsstyrelserna har därutöver fr.o.m. den 1 juli 1992 även fått till uppgift att svara för saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

Det är vidare väsentligt att det vidtas åtgärder för fortsatt metodutveck— ling av riskhanteringen och dess tillämpning på regional och lokal nivå. Riskhanteringen byggs upp genom inventering och analys av befintliga och planerade riskkällor i kommunerna. Den skall i högre grad än för närva- rande kunna ligga till grund för utformningen och dimensioneringen av räddningstjänsten. En målsättning bör vara att riskhanteringen samlat skall kunna omfatta risker i såväl fred som krig.

Vad avser de förslag länsstyrelserna har lämnat när det gäller överföring av uppgifter från central till regional nivå ses den möjligheten över i sam- band med att en särskild utredare gör en översyn av totalförsvarets led- ningsorganisation och myndighetsstrukturen inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, den s.k. LEMO-utredningen (dir. 1991144).

Länsstyrelsernas krigsorganisationer skall övas regelbundet. Jag avser att senare föreslå regeringen att fördela medel för detta i stort i enlighet med de av länsstyrelserna redovisade behoven av medel för genomförande av ledningsövningar.

Det är av väsentlig betydelse att arbetet med att ta fram lämpliga resul- tatmått m.m. inom expertområdet bedrivs skynth och i dialog med berörda centrala myndigheter.

Till stöd för det arbetet kan nämnas några viktiga resultatkrav som bör ställas på länsstyrelserna - verka för att samtliga kommuner i länet genomför riskanalyser, - tillse att totalförsvarsaspektema beaktas på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen, ' - ha en fungerande beredskap för övertagandet av ledningen av rädd- ningstjänsten vid allvarliga olyckor samt - kunna krigsorganisera länsstyrelsen inom ett dygn.

Den regionala polisverksamheten Prop. 1992/93:100 Bil. 14

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelsernas roll som högsta polisorgan enligt polislagen (l984z387) och enligt polisens nya budgetsystem ligger fast. - Ytterligare befogenheteri fråga om polisens administration m.m. delegeras till länsstyrelserna. Förslagen redovisas under andra huvudtiteln.

Slutsatser

länsstyrelsen är enligt polislagen (l984z387) högsta polisorgan i länet. Den ansvarar för polisverksamheten i länet och har tillsyn över den verk- samhet som bedrivs av de lokala polismyndighetema.

Närmare föreskrifter om länsstyrelsens uppgifter som högsta polisorgan änns i polisförordningen (1984:730) .

Regional polischef är en länspolismästare, som tillika är chef för en av polismyndighetema i länet. Denna modell för den regionala ledningsorga- nisationen (länspolismästarmodellen) infördes efter hand under 1980-talet inom ett antal län. Från och med den 1 juli 1992 tillämpas länspolismästar- modellen i alla län. Länspolismästaren ingår organisatoriskt i den polis- myndighet för vilken han eller hon är chef.

Polisverksamheten var inför förra budgetåret föremål för fördjupad prövning. I och med budgetåret l992/93 tillämpas inom polisen ett nytt budgetsystem som bygger på mål- och resultatstyming samt ramanslag. Huvuddelen av medlen för polisverksamheten anvisas av regeringen över 24 s.k. länsramar, som disponeras av länsstyrelserna (prop. l99l/92:100 bil. 3, bet. l99l/92:]uU23, rskr. l99l/92:230). Polisverksamheten i länet änansieras i sin helhet över andra huvudtitelns anslag.

Som framgår av vad chefen för Justitiedepartementet tidigare i dag har anfört, följer av det nya budgetsystemet för polisen att länsstyrelserna har huvudansvaret för att genomföra de rationaliseringar som måste göras på polisens område med anledning av de besparingar som redovisats i rege- ringens proposition 1992/93150 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. För att göra länsstyrelserna ännu bättre rustade i detta avseende kommer vissa ytterligare befogenheter i fråga om polisens organisation och administration att delegeras till länsstyrelserna.

Övriga förvaltningsuppgifter

Sammanfattning av slutsatser

länsstyrelserna svarar för att verksamheten med förvaltningsuppgifter bedrivs på ett effektivt, rättssäkert och serviceinriktat sätt. 68

Resultatbedöming och fördjupad prövning ' Prop. l992/931100

. . . _ ' . 4 I en redovisningsstruktur i anslutning till regeringens direktiv till lanssty- B” 1

relserna inför den fördjupade prövningen angavs att begreppet övriga förvalmingsuppgifter omfattar följande uppgifter

- handels- och föreningsregister, - bilregister,

- körkortsfunktionen, .

vissa ärenden om tillstånd och tillsyn (bingo, roulettspel, TV-övervak- ning, mäldare, väktare, stiftelser, elanläggningar, exproprieringar, gravrätt m.m.), yrkesmässig traäk,

- medborgarskap,

- förvaltning och fördelning av vissa medel,

- lönegaranti, - allmänna val, - jakt- och viltvård.

Enligt länsstyrelsernas resursredovisningar är drygt 1000 årsarbetskrafter sysselsatta med övriga förvaltningsuppgifter såsom de här har deänierats. Därav arbetar ca 320 med bilregistret, ca 145 inom körkortsfunktionen och ca 105 med handels- och föreningsregistret.

Översyn av många regelsystem som är av betydelse för länsstyrelseverk— samheten pågår.

Utbetalning av familjebidrag och ersättning för äyktingmottagning sköts inte längre av länsstyrelsen. Beslut änns om'en avveckling av kilometer— skatt och fritidsbåtsregistret. Handels- och föreningsregistret förs succes- sivt över till Patent- och registreringsverket. Överföringen skall vara ge- nomförd före utgången av år 1994. Förenklade eller minskade arbetsupp- gifter har beslutats eller kan förväntas i fråga om jakt- och viltvårdsären- den, förvärvsprövning vid köp av fastighet, fastighetsförsäljning för All- männa arvsfondens räkning, fastighetsmäklare, intyg för vigselförrättare, lotteri- och ordningslag m.fl. Nya eller utökade uppgifter har föreslagits beträffande tillsyn av överförmyndare och stiftelser.

EES-avtalet innebär också att nuvarande regelsystem ses över och änd— ras.

Slutsatser

Även frågan om huvudmannaskapet för bil- och körkortsregistret har nyli- gen utretts (SOU l99lzl4). Någon förändring av den nuvarande organisa- tionen är för närvarande inte aktuell. Länsstyrelserna bör ägna ökad uppmärksamhet åt tillståndsgivningen inom den yrkesmässiga traäken samt åt uppföljningen av lämpligheten hos dem som fått traäktillstånd. Riksdagen har beslutat att Patent— och registreringsverket (PRV) som ny huvudman successivt övertar registreringen av handels- och föreningsregi- stren under perioden den I januari 1993 - den 31 december 1994. Intill dess att tidpunkten för överföringen från en viss länsstyrelse till PRV har 69

inträffat, skall ansvaret för och det faktiska arbetet med registreringsverk— Prop. l992/93:100 samheten ligga kvar hos respektive länsstyrelse. Bil. 14

Från och med år 1995 kommer registreringsverksarnheten vid samtliga länsstyrelser att ha övertagits av PRV. Uppgifter som inte är av registre- ringskaraktär men ansluter till handels- och föreningsregistren, såsom beträffande lagen om ekonomiska föreningar, väglagen, anläggningslagen m.ä., berörs inte av att registren förs över till PRV. Uppgiften kan klaras genom att länsstyrelserna är direkt uppkopplade till PRV:s register.

Målet för övriga förvaltningsuppgifter hos länsstyrelserna är att upp- gifterna skall skötas på ett effektivt sätt. Det innebär att arbetet skall präg- las av kostnadseffektivitct, rättssäkerhet och vara serviceinriktat. Genom ' ett utvecklat teknikstöd bl.a. inom ADB-området kan effektivitetsvinster uppnås. I vissa fall kan myndighetsspeciäka systemlösningar vara lämpli- ga, men i flertalet fall bör ett gemensamt utvecklings- och upphandlings- system för hela länsstyrelseorganisationen vara att föredra. Länsstyrel— sernas måluppfyllelse inom området effektiv förvaltning kommer ständigt att prövas i förhållande till vad andra myndigheter, organisationer m.ä. kan erbjuda i fråga om effektivitet. För att länsstyrelserna på bästa sätt skall klara ändrade eller nya uppgifter bör generalistkompetensen stärkas och arbetsrotationen utvecklas.

Det är vidare av väsentlig betydelse att jämförbarheten mellan de olika länsstyrelsernas resurs- och resultatredovisningar utvecklas. Resultatmått på detta område bör bl.a. vara handläggningstider och tillgänglighet.

Arbetet med reformering av länsstyrelsernas regler har medfört en be- gränsning av antalet regler. Mycket återstår dock att göra både beträffande antalet men också i fråga om presentationen och utformningen av reglerna.

Många regler riktade till allmänheten kan avvaras. De som verkligen behövs skall utformas kortfattat, korrekt och begripligt. Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Gotlands län att genom särskilda åtgärder stödja länsstyrelsernas arbete med regelreformeringen.

Organisation m.m.

Sammanfattning av slutsatser

- Det ankommer på respektive länsstyrelse att avgöra på vilket sätt den inre organisationen skall utformas för att tillgodose kravet både på tyngd i organisationen för länsexpertema och en effektiv organisa- tion som främjar ett tvärsektorieut arbetssätt. — Det bör ankomma på regeringen att besluta om vilka länsexpert- funktioner som skall frnnas.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Beslutet om den samordnade länsförvaltningen, som trädde i kraft den 1

juli 1991, innebar att länsstyrelserna i likhet med andra myndigheter skulle 70

ha stor frihet att själva organisera sin verksamhet. Regeringens inäytande Prop. l992/93:100 över den inre organisationen begränsades till att avse de s.k. länsexpert- Bil. 14 funktionerna. Motivet för dessa är att länsstyrelsen skall ges goda tömt- sätmingar att fullgöra sina uppgifter att se till att nationellt fastställda mål genomförs och att - då utrymme och behov änns - göra regionalt betingade awägningar. För att länsstyrelsen skall kunna fullgöra dessa uppgifter och samtidigt vara ett eäektivt organ för uppföljning, utvärdering och tillsyn krävs en god och allsidig kompetens. Regeringen har därför i länsstyrel- seinstruktionen angett att det för tolv särskilt angivna sakområden skall ännas särskilt utsedda ledande tjänstemän, s.k. länsexperter. Det är viktigt att länsexpertema har erforderlig sakkunskap och goda personliga egenska- per för att på ett bra sätt företräda sitt sakområde inom länsstyrelsen och i länet. Tillsättning av länsexperter sker därför enligt föreskrift i länsstyrel- seinstruktionen i samverkan mellan länsstyrelsen och berört centralt verk.

När det gäller den inre organisationen angavs i propositionen (prop. 1988/89:154 sid. 36) att en länsexpert bör ha ett odelat ansvar för sitt sakområde. En organisation där en länsexpert gavs ett chefsansvar för en annan länsexpert var därför inte lämplig.

En genomgång av vilken inre organisation länsstyrelserna har valt, visar att de äesta har behållit en platt organisation med ett stort antal organisato- riska enheter, de flesta med en länsexpert som chef. Ganska många läns- styrelser har valt att gruppera enheterna i block med olika grader av främst administrativ samverkan. I några fall änns en organisation med större avdelningar, som innehåller äera expertfunktioner. En länsstyrelse, den i Södermanlands län, har valt att bilda fyra tvärsektoriella enheter, med enhetschefer som inte samtidigt är länsexperter. Varje enhet har ett huvud- uppdrag och en primär kund- eller målgrupp. Tvärs över enhetsstrukturen verkar länsexpertfunktionema.

Slutsatser

De motiv som låg bakom konstruktionen av modellen med länsexperter är enligt min mening alltjämt giltiga. Det är mycket viktigt att de olika sak- områdena är företrädda med tillräcklig tyngd inom länsstyrelserna. Samti- digt är, som jag tidigare har framhållit, det tvärsektoriella arbetssättet grundläggande för länsstyrelseorganisationen.

Propositionsuttalandena om länsexpertemas ställning har ibland uppfat- tats som en betydande restriktion av den organisatoriska friheten. Jag vill därför klargöra, att det inte änns några hinder för t.ex. en sådan organisa- tion som den hos Länsstyrelsen i Södermanlands län. Enligt min bedöm- ning främjar en sådan organisation länsstyrelsens tvärsektoriella arbetssätt under förutsättning att länsexpertema ges erforderlig tyngd i organisatio- nen. Den ger t.ex. goda möjligheter för äera expertfunktioner att delta i beredningen av olika frågor på ett tidigt stadium. Jag vill heller inte uteslu- ta sådana organisatoriska lösningar som innebär att en länsexpert i linjeor- ganisationen ges ett chefsansvar för ett block eller en avdelning där även andra länsexperter ingår. Även sådana modeller förutsätter dock att samt- liga länsexperter när det gäller sakfrågorna på respektive område har ett 71

ansvar direkt under länsstyrelsens ledning. Det ankommer således på Prop. l992/931100 respektive länsstyrelse att avgöra på vilket sätt den inre organisationen Bil. 14 skall utformas för att både tillgodose kravet på tyngd i organisationen för länsexpertema och en effektiv organisation som främjar ett tvärsektoriellt arbetssätt.

Frågan har väckts om ytterligare länsexpertfunktioner skall inrättas, när nya arbetsuppgifter tillförs länsstyrelserna. Exempelvis änns ett förslag om länsexpert för konkurrensfrämjandet. Även i samband med att länsstyrel— serna skall överta de kvarvarande uppgifterna på bostadsänansieringsområ- det från länsbostadsnämndema, kan frågan om ytterligare länsexperter komma upp. Det änns enligt min mening inga hinder mot att ytterligare länsexpertfunktioner inrättas, eftersom detta inte innebär onödiga låsningar för den inre organisationen. Det bör i fortsättningen ankomma på reger- ingen att besluta om detta.

Administrativ samverkan

Sammanfattning av slutsatser

Länsstyrelserna bör

- när de själva bedömer det vara ändamålsenligt delta i adrninistra- tiv samverkan med statliga myndigheter, kommuner,-landsting m.fl. - samverka med varandra för att klara rationaliseringskraven och ändå bibehålla och utveckla tillgången till specialistkompetens inom olika sakområden.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Av Statskontorets sammanställning av samtliga länsstyrelsers resursredo- visningar framgår att drygt 600 årsarbetskrafter har i uppgift att arbeta med administrativ samverkan. Enligt länsstyrelseinstruktionen svarar läns- styrelsen för administrativ samverkan inom statsförvaltningen.

Begreppet administrativ samverkan omfattar skilda funktioner. Exem- pelvis säljer äera länsstyrelser lokalvårdstjänster till annan offentlig verk- samhet. Andra exempel är att länsstyrelsen är huvudman för telefonväxel som också betjänar andra myndigheter eller att länsstyrelser erbjuder repro— och vaktmästeritjänster. Ett exempel på samarbete över sektors- gränsema är det s.k. Sambruksprojektet. Det innebär att stat, kommuner och landsting samarbetar inom verksamheter som hittills skötts av varje enskild sektor för sig. Samarbetet avser i huvudsak gemensam upphandling av varor och tjänster. Länsstyrelserna är också huvudmän för samordnad personalutbildning i länet (SAMPU). .

På många håll har länsstyrelserna avvecklat lokalvård i egen regi. Andra har påbörjat en sådan avveckling. I vissa län har SAMPU-verksamheten awecklats medan den på andra håll drivs aktivt och fungerar väl. Sam- bruksprojekten bedrivs med växlande intensitet i länen. Regeringen har 72

uppdragit åt Statskontoret och samtliga länsstyrelser att stödja de lokala Prop. l992/93:100 sambruksaktörema så att dessa fr.o.m. den 1 juli 1992 skulle änna en väl Bil. 14 fungerande form för samverkan såväl lokalt och regionalt som på riksnivå. Statskontoret har redovisat uppdraget i en promemoria. Målet att sam- bruksmodellen skulle änna sin form i samtliga län bedömdes då vara upp- nått.

Slutsatser

En gemensam upphandling i konkurrens om varor och tjänster minskar kostnaderna för den enskilda organisationen. Vid EES-avtalets ikraftträdan- de kan en sådan upphandling, främst i gränsregioner, medföra betydande kostnadsminskningar. Det är därför angeläget att länsstyrelserna noga överväger vilka vinster som kan göras vid deltagande i projekt som Sam- bruk. På samma sätt bör gemensamma kompetensutvecklingsinsatser väljas när så är lämpligt. Ett exempel på detta är Europakompetensen. Länssty- relserna har också ett särskilt ansvar för att föra ut information i länet om innebörden av ett EG-medlemskap.

Någon skyldighet för länsstyrelserna att svara för att projekt som Sam- bruk och SAMPU vidmakthålls i sin nuvarande form änns dock inte. Hur en administrativ samverkan bäst skall ordnas måste bedömas utifrån lokala förhållanden och myndighetens behov. Verksamheten skall bära sina egna kostnader. Om den varken är av tillfällig natur eller av mindre omfattning får den endast bedrivas av myndigheten med stöd av ett bemyndigande.

Överskottskapacitet på det adminsitrativa området (lokalvård, telefon- växel, repro- och vaktmästeri, m.m.) kan säljas till andra myndigheter inom ramen för avgiftsförordningen (1992:191) .

Vad jag nu har sagt innebär att den särskilda föreskriften om att länssty- relsen skall svara för administrativ samverkan inom statsförvalmingen slopas.

En ökad samverkan över länsgränsema behövs också. En sådan sam- verkan är viktig i enskilda frågor men det kan också vara ett sätt för läns- styrelserna att klara rationaliseringskravet och ändå bibehålla och utveckla tillgången till specialistkompetens inom olika sakområden. Genom sam- verkan kan tjänster köpas och säljas mellan länsstyrelserna. Det innebär att det slutliga beslutet och ansvaret för verksamheten behålls av den enskilda länsstyrelsen. Samtidigt kan den erforderliga kompetensen på ett särskilt område upprätthållas genom att tjänstemän placerade vid några få länssty- relser anlitas av övriga länsstyrelser.

Resurs- och anslagsfrågor Prop. 1992/93:100 Bil. 14

Resurser:

Ramanslag budgetåret 1993/94 1 693 900 000 kr

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsäöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Länsstyrelserna kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Varje länsstyrelse kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under respektive rampost under detta anslag förs till dessa konton.

Chefen för Finansdepartementet har också redovisat att samtliga för— valtningsmyndigheter fr.o.m. budgetåret 1993/94 skall änansiera sina investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål genom lån i Riksgäldskontoret. Detta innebär att varje länsstyrelse i regleringsbrev kommer att tilldelas en låneram, som avser den totala skulden som länssty- relsen får ikläda sig. I samband med övergången till den nya lånemodellen, kommer tidigare lämnade engångsanvisningar med återbetalningsskyldighet (t.ex. för finansiering av telefonväxlar och ADB-utrustning) och lån hos Statskontoret för ADB-investeringar att konverteras till lån i Riksgäldskon- toret.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade änansieringsforrnen för Statshälsan, övergången till län i Riks- gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till länsstyrelsernas disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Jag går nu över till att behandla mina anslagsberäkningar i övrigt för länsstyrelserna.

För verksamheten vid länsstyrelserna har jag utgått från det nuvarande anslagsbeloppet exklusive engångsanvisningar och gjort en pris- och löne- omräkning av detta belopp. Därefter har jag beräknat en besparing på anslaget med 83 miljoner kronor. Besparingsbeloppet består av följande delar. _

Riksdagen har nyligen (prop. 1992/93:27, bet. 1992/93zLU10, rskr. l992/93:75) beslutat att ansvaret för handeLr- och föreningsregistren skall föras över från länsstyrelserna till Patent- och registreringsverket. Överför— ingen kommer att ske successivt enligt en plan som regeringen har beslutat om. För budgetåret 1993/94 innebär överföringen att anslagsnivån för länsstyrelserna minskas med 21 miljoner kronor. Planen innebär vidare en ytterligare minskning av anslagsnivån med 19 miljoner kronor för budget- året 1994/95. 74

Riksdagen har också nyligen (prop. l992/93:124, bet. 1992/93:SkU13, Prop. l992/93:100 rskr. l992/932147) beslutat om ändringar i beskattningen av dieseldrivna Bil. 14 ' fordon. Ändringarna innebär minskade arbetsuppgifter för länsstyrelserna. Detta medför att anslagsnivån kan minskas med 14 miljoner kronor.

Inom lantbruksjitnktionen medför förändringar på rådgivningsområdet att anslagsnivån kan minskas med 8 miljoner kronor. Rådgivningsutred- ningens betänkande (SOU 1992:99) Rådgivning inom jordbruket och träd- gårdsnäringen bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till frågan under våren 1993. Åtskilliga länsstyrelser har fört fram förslag om att den särskilda delramen för lantbruksverksam- heten skall slopas. Jag är inte beredd att nu biträda dessa förslag.

Liksom för övriga förvaltningsmyndigheter bör ett allmänt rationaliseringskrav ställas på länsstyrelserna. Anslagsnivån bör därför minskas med 2 procent. Detta innnebär en anslagsminskning med 31 mil- joner kronor.

För innevarande budgetår änns under anslaget 32,8 miljoner kronor uppförda på en särskild rampost för utvecklingsåtgärder och gemensamma ändamål. Större delen av beloppet, 17,5 miljoner kronor, har använts för utvecklingsåtgärder inom det ekonomiadministrativa området. Jag förväntar mig att länsstyrelserna inom ramen för sina ordinarie resurser fortsätter detta utvecklingsarbete under budgetåret 1993/94. Jag räknar med att åter- stående 9 miljoner kronor av besparingsbeloppet får täckas genom en nedräkning av denna rampost. I övrigt räknar jag med att större delen av denna rampost under budgetåret 1993/94 måste användas för att finansiera engångsanvisningar som bidrag till att täcka awecklingskostnader hos länsstyrelserna. Jag gör nämligen den bedömningen att de nyss redovisade minskningama av arbetsuppgifter och anslag kan leda till uppsägning av personal inom länsstyrelserna.

För innevarande budgetår änns under anslaget 2,1 miljoner kronor upp- förda på en särskild rampost för att täcka kostnader för avvecklingen av Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON). Jag har tidigare redovisat verksamheten inom Utvecklingsgruppen för länsstyrelsefrågor. Motsvaran- de verksamhet bör fr.o.m. budgetåret 1993/94 bedrivas inom ramen för Civildepartementets verksamhet. För att änansiera denna verksamhet har jag tidigare beräknat en ökning av anslaget A 1. Civildepartementet med 2,5 miljoner kronor. Denna ökning motsvaras av en minskning av länssty- relseanslaget med 2,5 miljoner kronor, dvs. i huvudsak bortfallet av den särskilda ramposten för LON.

Länsstyrelsen är utbetalningsmyndighet i ärenden om statlig lönegaranti vid konkurs. Antalet konkurser ligger fortfarande på en hög nivå. För innevarande budgetår har 6 miljoner kronor ställts till länsstyrelsernas förfogande ur lönegarantifonden för att de skall upprätthålla en god service mot enskilda i dessa ärenden. Chefen för Arbetsmarlmadsdepartementet har tidigare i dag föreslagit att 12 miljoner kronor ställs till länsstyrelser— nas förfogande ur lönegarantifonden för budgetåret 1993/94.

Det ankommer på regeringen att besluta om anslagets fördelning mellan länsstyrelserna. För riksdagens kännedom och för att underlätta länsstyrel— sernas verksamhetsplanering redovisar jag i det följande den fördelning 75 som jag - om riksdagen godtar medelsberäkningen under anslaget - senare

avser föreslå regeringen att besluta om. Jag har engångsvis inom ramen Prop. l992/931100 för anslaget beräknat medel för ledningsövningar och avvecklingskost— Bil. 14 nader. De ytterligare avvecklingskostnader som kan bli aktuella får läns- styrelserna täcka inom sina egna ramar. Genom anslagskrediten har de möjlighet att fördela änansieringen över äera budgetår. Eventuella av- vecklingskostnader på lantbruksområdet får täckas inom delramen för lantbruk.

Jag vill slutligen erinra om att regeringen senare får anledning att åter- komma till resursfrågoma i samband med behandlingen av frågan om överföring av uppgifter på bostadsänansieringsområdet från länsbostads— nämnderna till länsstyrelserna.

Hänvisningar till US155

Ramanslagets fördelning på ramposter 1993/94 (1 OOO-tal kronor)

Rampost exkl. Därav Engångs- Summa Inkomst Länsstyrelse engångsan visning lantbruk anvisning rampost lantbruk

AB Stockholms län 175 682 5 570 1 284 176 966 1 017 Uppsala län 54 -755 4 520 1 117 55 872 1 619 Södermanlands län 55 147 5 351 495 55 642 1 403 Östergötlands län 71 319 6 704 494 71 813 2 246 Jönköpings län 57 927 S 246 308 58 235 1 115 Kronobergs län 53 269 6 025 391 53 660 900 Kalmar län 60 282 5 627 352 60 634 1 691 Gotlands län 34 435 4 304 524 34 959 l lll Blekinge län 46 974 3 599 439 47 413 692 Kristianstads län 63 566 6 141 902 64 468 2 296 Malmöhus län 104 441 9 735 1 528 105 969 3 170 Hallands län 52 058 5 602 936 52 994 1 619 Göteborgs och Bohus län 103 909 5 404 700 104 609 912 Älvsborgslän 73 563 6 683 1 260 74 823 2 061 Skaraborgs län 59 677 6 664 969 60 646 2 788 Värmlands län 64 941 7 469 484 65 425 1 295 Örebro län 61 968 4 201 458 62 426 1 403 Väsänanlands län 58 185 5 044 568 58 753 1 434 Kopparbergs län 68 721 8 466 509 69 230 1 012 Gävleborgs län 64 367 6 914 606 64 973 981 Västernorrlands län 72 932 8 481 536 73 468 991 Jämtlands län 57 449 8 922 641 58 090 893 AC Västerbottens län 70 652 ll 693 637 71 289 1 340 BD Norrbottens län 86 217 14 275 862 87 079 1 565 Gemensamt 4 464 4 464

onmmo=_x4220mmmpnax>w

Summa I 676 900 162 640 17 000 1 693 900 35 554

Hemställan Prop. l992/ 93: 100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att BIL 14

1. godkänna den inriktning av länsstyrelsernas verksamhet som jag förordat under rubriken Slutsatser i respektive avsnitt,

2. till Länsstyrelserna m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 1 693 900 000 10".

Kammarkollegiet Prop. 1992/93:100 Bil. l4 Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand-

lägga frågor om statlig och kyrng egendom samt rikets indelning. Vi- dare har kollegiet till uppgift att i vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen, svara för medels- och fondförvaltning samt ge administrativ service till små och medelstora myndigheter. Kollegiet fullgör kansligöromål för Kyrkofondens styrelse, Fideikommissnärnn- den, Ansvarsnämnden för biskopar, Resegarantinärnnden samt Statens fond för fukt— och mögelskador.

Kammarkollegiets verksamhet änansieras dels med anslag, dels med avgifter. Den anslagsänansierade verksamheten består av handläggning av mål och ärenden som myndigheten volymmässigt inte kan påverka. Den avgiftsänansierade verksamheten omfattar bl.a. fondförvaltning och administrativ service till olika myndigheter och är efterfrågestyrd. Kam- markollegiets inkomster var budgetåret 1991/92 ca 37 miljoner kronor.

Kammarkollegiet har lämnat en fördjupad anslagsframställning för perioden l993/94 - 1995/96. Mot bakgrund av slutsatserna i resultatana- lysen och de bedömningar som kollegiet kunnat göra i sin omvärlds- orienterade framtidsanalys har Kammarkollegiet redovisat en strategi för myndigheten med sikte på framtida arbetsuppgifter samt verksamhetsidé Och verksamhetsmål. Enligt kollegiet bör myndigheten svara för myn- dighetsutövning inom speciäka områden, företräda staten och andra allmänna intressen i mål och ärenden, svara för fondförvaltning samt statlig aktie- och lånehantering och bistå andra myndigheter med service inom det juridiska samt ekonomi- och personaladministrativa området. Kollegiet har föreslagit bl.a. en ny anslagskonstruktion. Enligt kollegiet bör verksamhet som avser myndighetsuppgifter änansieras över ett ramanslag. Den avgiftsfinansierade verksamheten med fondförvaltning, administrativ service, bevakning av Allmänna arvsfondens rätt etc. bör redovisas över ett 1 OOO-kronorsanslag. Jag tillstyrker kollegiets förslag Om ny anslagskonstruktion och disponerar mitt anförande i det följande enligt den strukturen.

B 2. Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter

l99l/92 Utgift 18 408 605 l992/93 Anslag 19 689 000 1993/94 Förslag 19 100 000

Från anslaget änansieras Kammarkollegiets myndighetsuppgifter, som avser bl.a. frågor om statlig och kyrklig egendom, rikets indelning samt i vissa fall bevakning av statens rätt och'andra allmänna intressen.

Föredragandens överväganden Prop. l992/931100 Sammanfattning Brl. 14

Övergripande mål

För den kommande treårsperioden skall de övergripande målen för verksamheten med myndighetsuppgifter vara konsekvent rättstillämp- ning, snabb och korrekt handläggning samt'en lämplig awägning av resursinsatser.

Under verksamhetsperioden skall kollegiet - i de ärendegrupper där kollegiet själv kan styra verksamhetens omfattning - inrikta insat- serna på ärenden som har särskild betydelse från allmän synpunkt eller är av principiell betydelse. Ärenden där kollegiet inte själv kan styra tillströmningen skall handläggas snabbt och omloppstiden till den del den är beroende av kollegiets åtgärder bör normalt inte över- stiga tre månader.

Resurser: Ramanslag 1993/94 19 100 000 kr

Planeringsram:

1993/94 1994/95 1995/96 19lOOOOOkr 19100000kr 19100000kr

Resultatbedönming och fördjupad prövning

Kammarkollegiet har i sin fördjupade anslagsframställning redovisat ett genomgripande förändringsarbete inom verksamhetsområdet myndighets- utövning och visar, enligt min mening, att verksamheten numera bedrivs med en sådan inriktning att de verksamhetsmål som funnits uppsatta har nåtts. Kammarkollegiet har redovisat kostnader för olika delområden och föreslagit skilda åtgärder såsom förenklade administrativa rutiner, teknisk utveckling och utveckling av ekonomiadministrativa system som bör leda till en ökad produktivitet. Jag bedömer att de redovisade åtgärderna kom- mer att leda till ett bättre resursutnyttjande.

Slutsatser

Mot bakgrund av den fördjupade prövningen som jag har gjort av verk- samheten drar jag följande slutsatser. _ De övergripande målen för Kammarkollegiets verksamhet med myn- dighetsuppgifter skall vara konsekvent rättstillämpning, snabb och korrekt handläggning samt en lämplig awägning av resursinsatser. Det är viktigt att Kammarkollegiet fullföljer sitt reform- och utvecklingsarbete som kolle- giet redovisat i den fördjupade anslagsframställningen. Kammarkollegiets roll på det vattenrättsliga området förändras fr.o.m. 80 den 1 januari 1994. Möjligheten att ompröva villkoren för äldre vatten-

företag till förmån för allmänna intressen vidgas avsevärt. Ansökan om Prop. l992/93:100 omprövning skall göras av Kammarkollegiet som också har att föra talan. Bil. 14 Enligt min bedömning är det angeläget att Kammarkollegiet i första hand ägnar uppmärksamhet åt vattenföretag som har särskild betydelse från allmän synpunkt eller är av principiellt intresse. Kollegiet bör vidare dis- ponera sina resurser så att korta handläggningstider uppnås inom de verk- samhetsgrenar där kollegiet inte själv kan påverka volymerna. Till den del kollegiet kan påverka omloppstiden bör denna normalt inte överstiga tre månader. I de fall kollegiet i sin prövning är beroende av andra myndig- heter, institutioner eller enslcilda rättssubjekt skall kollegiet genom en aktiv ärendehandläggning och bevakning minimera handläggningstidema.

Planeringsramen för perioden 1993/94 - 1995/96 har mot denna bak- grund beräknats till 19,1 miljoner kronor per budgetår. Under anslaget har jag även beräknat kostnader för Ansvarsnämnden för biskopar och Resega- rantinämnden (50 000 kr). Vidare har jag beräknat 300 000 kr för utred- ningar i indelningsärenden.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsäöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Kammarkollegiet kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Kammarkollegiet kommer därför att . tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret (RGK) och medlen under anslaget Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter förs till detta konto.

Anslaget för Kammarkollegiets myndighetsuppgifter har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade änansiereringsfonnen för Statshälsan, övergången till lån i RGK samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Stats- budgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till Kammarkollegiets disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam- heten inom Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter skall vara i enlighet med vad jag har förordat i avsnittet Slutsatser,

2. till Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 19 100 000 kr.

() Riksdagen [QC/2.593. [rum/. Nr [()/!. lli/ugn 14

B 3. Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet Prop. 1992/93:100

Nytt anslag (förslag) 1 000 Brl. 14

Under anslaget redovisas kostnader för medels- och fondförvaltning, ad- ministrativ service till andra myndigheter, bevakning av Allmänna arvs- fondens rätt m.m. Kostnaderna för verksamheten betalas med avgifter enligt principen om full kostnadstäckning.

Kammarkollegiet, som har kvaliäcerad juridisk kompetens, har föreslagit att myndighetens stödverksamhet inom det administrativa området skall utökas till att avse även det juridiska området. Vidare har kollegiet fö- reslagit att vissa serviceuppgifter, som Kammarkollegiet har utfört åt andra myndigheter, avgiftsbeläggs. Det gäller t.ex. bevakning och inkasso av andra myndigheters fordringar samt utredningar på begäran av statlig eller kyrklig myndighet om fastighetsrättsliga förhållanden.

Föredragandens överväganden

Hänvisningar till US159

Sammanfattning

Övergripande mål

Kapitalförvaltningen skall bedrivas med inriktning på att tillgodose kundens krav på god avkastning och värdebeständighet samt god redovisning och information.

Serviceverksamheten skall bedrivas så att den ger främst små och medelstora myndigheter tillgång till god kompetens i administrativa och juridiska frågor.

Avveckling av dödsbon, som har tillfallit Allmänna arvsfonden, skall ske i syfte att tillföra fonden så stort kapital som möjligt.

Resultatbedömning och fördjupad prövning

Under de senaste åren har inom verksamhetsområdet kapitalförvaltning bedrivits ett genomgripande förnyelsearbete. Placerings- och redovisnings- funktionerna har förstärkts och blivit mer professionella. ADB-system som avsevärt förbättrar möjligheterna till uppföljning och analys har införts. Kostnaderna för förstärkningen av förvaltningen och den utökade servicen till kunderna har hållits inom principen oförändrad taxenivå. Vid en mark— nadsjämförelse framstår förvaltningens prissättning som mycket attraktiv. Kammarkollegiet har sedan äera år tillbaka en väl- utbyggd funktion som bistår små och medelstora myndigheter med administrativt stöd. Dessa myndigheter saknar ofta resurser för att bygga upp egna specialistfunk- tioner inom det administrativa området och kan också ha svårt att eäektivt nyttja det utbud som änns på den privata marknaden. Efterfrågan på denna typ av service bedöms som fortsatt god.

Slutsatser - Prop. 1992/93:100

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga 8) anmält prin- B11' 14 ciperna för stöd till myndigheter. Som jag tidigare nämnt har kollegiet en väl fungerande administrativ stödverksamhet till små och medelstora myn- digheter som inte har specialistkompetens inom den egna organisationen. Denna myndighetsgrupp har i vissa fall även behov av juridiskt stöd. Kam- markollegiet kan erbjuda stöd rörande bl.a. fordringsbevakning, allmän kontraktsrätt och förvaltningsrätt. Enligt min bedömning har Kammarkolle- giets administrativa stöd till små och medelstora myndigheter en lämplig inrikming och bör kompletteras med stöd på det juridiska området. En ut- byggd stödverksamhet inom det rättsliga området bör ges en sådan proäl att avgränsningsproblem gentemot andra myndigheters verksamhet inte uppkommer.

Chefen för Försvarsdepartementet har denna dag (bilaga 5) anmält att Försvarets civilförvaltning (FCF) skall läggas ned den 30 juni 1994 och att delar av FCF:s juridiska enhet senast nämnda dag skall inordnas i Kam- markollegiet. Det gäller främst den skaderegleringsverksamhet som bedrivs enligt förordningen (FFS 1991:10) om skadereglering inom försvarsmakten m.m. och traäkskadelagen (l975:1410). Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.6) redovisat sina förslag rörande risk- och skadehanteringen i statlig verksam- het och därvid föreslagit att varje myndighet själv skall få välja system för sin riskfinansiering. Varje myndighet skall dessutom vara skyldig att ge- nomföra riskanalyser. Ansvaret för stöd i myndigheternas arbete med risk- och skadehantering föreslås läggas på Kammarkollegiet. Det bör därvid ankomma på Kammarkollegiet att utarbeta allmänna råd för myndigheterna i detta arbete. Kollegiets stödjande arbete bör påbörjas under budgetåret 1993/94. Vidare föreslås att alla anställda och uppdragstagare hos staten skall få ett försäkringsskydd eller motsvarande skydd vid tjänsteresor. Chefema för Försvars- och Finansdepartementen har samrått med mig beträffande den föreslagna organisatoriska lösningen. Jag anser att den försäkringsliknande verksamheten har åtskilliga beröringspunkter med den ekonomisk/juridiska verksamhet som Kammarkollegiet bedriver. I prop. l99l/92:100 bil.1 anges att en effektivisering av statliga myndigheters fordringsbevakning bör genomföras. Avsikten är att myndigheterna skall ges ett ökat ansvar att själva bevaka och driva in fordringar. Regeringen förbereder för närvarande en förordning rörande fordringsbevakning som bl.a. kommer att reglera myndigheternas möjlighet att anlita Kammarkolle— giet för stöd i detta avseende. I den juridiska verksamheten vid FCF ingår bl.a. bevakning och indrivning av fordringar för vissa försvarsmyndig- heter. Chefen för Försvarsdepartementet har tidigare i dag förslagit att myndigheten Försvarsmakten inte i egen regi behöver bedriva verksamhet med bevakning och indrivning av sina fordringar. Tjänsten bör i stället på grundval av ett långsiktigt avtal kunna köpas av Kammarkollegiet. Enligt min bedömning kan Kammarkollegiet erbjuda en god miljö för den verk- samhet som FCF bedriver på skadereglerings- och fordringsbevakrringsom- rådet. Jag instämmer i chefernas för Försvars- och Finansdepartementen förslag att FCF:s verksamhet i de delar jag berört senast den 30 juni 1994 83

skall inordnas i Kammarkollegiet. Verksamheten bör även i fortsättningen Prop. 1992/93:100 vara lokaliserad i Karlstad. Beträffande vissa organisatoriska frågor åter— Bil. 14 kommer jag till regeringen.

Kammarkollegiet har föreslagit att vissa tjänster som myndigheten utför åt andra myndigheter och som är av servicekaraktär får avgiftsbeläggas. Det gäller till exempel bevakning av andra myndigheters fordringar och fastighetsrättsliga utredningar. Antalet ärenden rörande fastighetsrättsliga utredningar förväntas under budgetåret 1992/93 bli relativt stort som en följd av bl.a. bolagiseringen av Domänverket. Efterfrågad information om fastighetsrättsliga förhållanden kan i många fall hämtas ur material som finns på Kammarkollegiet men räcker inte detta måste informationen nu- mera hämtas ur arkiv som förvaras i Riksarkivet. Tjänsten har varit en myndighetsuppgift på Kammarkollegiet och den har därmed utförts utan kostnad för den som begärt utredningen. I och med att de äldre delarna av Kammarkollegiets arkiv numera flyttats över till Riksarkivet är det inte lika naturligt att uppgiften är en myndighetsuppgift för kollegiet. Kammar- kollegiets kostnader för dessa arkivutredningar kan komma att bli oskäligt stora och leda till att annan angelägen verksamhet vid myndigheten måste prioriteras ned. Jag anser därför att uppgiften att utföra fastighetsrättsliga arkivutredningar bör avgiftsbeläggas. Grunderna för förslaget att ta ut avgifter är i övrigt att den som beslutar om en åtgärd också skall svara för kostnaderna för den. Jag föreslår att Kammarkollegiet bemyndigas att besluta om avgiftens storlek och att Kammarkollegiet får disponera in- komsterna från verksamheten. Regeringen bör inhämta riksdagens bemyn- digande att avgiftsbelägga servicetjänster som Kammarkollegiet utför åt andra och meddela föreskrifter om detta i enlighet med vad jag nu anfört.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. bemyndiga regeringen att besluta föreskrifter om avgifter för servicetjänster i enlighet med vad jag förordat i det föregående samt medge att regeringen överlåter åt förvaltningsmyndighet att meddela bestämmelser om sådana avgifter,

2. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam- heten inom Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet skall vara i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser,

3. till [famnar-kollegiet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kr.

C. Trossamfund m.m. Prop. 1992/93:100 Bil. 14 Statsbidrag till trossamfund, till ekumenisk verksamhet och till restaure- ring av äldre domkyrkor m.m. anvisas budgetåret 1992/93 under an- slagen C ]. Stöd till trossamfund m.m. och C 2. Bidrag till återupp- byggnaden av Katarina kyrka. Sistnämnda anslag är ett engångsanslag för budgetåret 1992/93.

C 1. Stöd till trossamfund m.m.

l99l/92 Utgift 71 122 0001 Reservation 745 529I 1992/93 Anslag 92 007 0002 1993/94 Förslag 70 000 000

' Anslagen G l. Bidrag till trossamfund, G 2. Bidrag till ekumenisk verksamhet och G 3. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor m.m.

2 Varav 20 000 000 kr engångsanvisning för att stimulera sysselsättningen.

Beräknad ändring 1993/94 1992/93

Föredraganden Verksamhetsbidrag 52 260 000 - Lokalbidrag 34 486 000 22 006 000 * Utbildningsbidrag 2 080 000 - Till regeringens disposition 3 181 000 - 1 000 Summa 92 007 000 - 22 007 000

' Varav 20 000 000 kr bortfall av engångsanvisning.

Från anslaget betalas statsbidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan för religiös verksamhet (verksamhetsbidrag), lokaler för sådan verksamhet (lokalbidrag) och teologiska seminarier m.m. (utbildnings- bidrag). Föreskrifter om dessa statsbidrag finns i förordningen (l989z271, ändrad 1989:688 och 786) om statsbidrag till andra trossam- fund än Svenska kyrkan. I förordningen anges vilka trossamfund som har bedömts vara berättigade till statsbidrag enligt de grunder som riksdagen har beslutat (prop. 1988/89:100 bil. 15, bet. l988/89:KrU10, rskr. 1988/892111) och till vilka utbildningar bidrag får beviljas. Ur- sprungligen betalades statsbidrag endast till församlingar som var an- slutna till Sveriges frikyrkoråd. Bidrag betalas numera också till 85

Anglikanska kyrkan, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan, de islamiska Prop. 1992/93:100 församlingarna i Sverige, de judiska församlingarna i Sverige, de orto- Bil. 14 doxa och österländska kyrkorna, Katolska kyrkan i Sverige och Ungers- ka protestantiska kyrkan. Frågor om bidrag till de i förordningen angivna samfunden prövas av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. Nämnden består av företrädare för alla dessa samfund. Ledamöterna i samarbetsnämnden utses av regeringen efter förslag från samfunden. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund yrkar att anslaget räknas upp enligt följande.

Verksamhetsbidrag + 11 540 000 Lokalbidrag + 11 514 000 Utbildningsbidrag + 920 000

Samarbetsnämnden framhåller att tillkomsten av nya bidragsberättiga- de samfund och ökat antal betjänade personer samt kosmadema för att genomföra full paritet mellan samfunden kräver en reell uppräkning av verksamhetsbidraget. Samarbetsnämnden erinrar också om att riksda- gens kulturutskott (bet. 1991/92zKrU13) uttalat att den anslagsuppräk— ning som påbörjades budgetåret 1991/92 bör fortsätta under kommande budgetår. Riksdagen har som sin mening givit regeringen till känna vad utskottet anfört (rskr. l99l/92:148).

I fråga om lokalbidraget redovisar samarbetsnämnden att den för budgetåret l992/93 har att behandla 150 ansökningar motsvarande en sammanlagd byggkostnad på 513 miljoner kronor. Nämnden räknar vidare med ett preliminärt bidragsbehov om 10,2 miljoner kronor för inventarier. Dessutom finns ett medelsbehov på ca 8 miljoner kronor för tidigare preliminärt beslutade bidrag. För budgetåret 1993/94 räknar samarbetsnämnden med en byggnadsvolym motsvarande genomsnittet för de senaste två åren och ett medelsbehov på 46 miljoner kronor.

Den begärda uppräkningen av utbildningsbidraget motiveras bl.a. med att Örebro missionsskola anhållit att åter bli statsbidragsberättigad.

Ur anslagsposten Till regeringens disposition betalas statsbidrag till de norska och danska församlingarna i Sverige, till ekumenisk verksamhet och till restaurering av äldre domkyrkor m.m. Innevarande budgetår har statsbidrag anvisats till arbeten på Strängnäs domkyrka och Vadstena klosterkyrka. För budgetåret 1993/94 har domkapitlet i Strängnäs an- hållit om statsbidrag med 5 680 000 kr för restaureringsarbeten på Strängnäs domkyrka. Vidare har Växjö kyrkliga samfällighet anhållit om statsbidrag till arbeten för 18 800 000 kr på Växjö domkyrka.

Föredragandens överväganden

På grund av det ansträngda statsfinansiella läget finner jag det inte möjligt att i budgetförslaget för nästa budgetår tillgodose riksdagens önskemål om en fortsatt uppräkning av bidragen till trossamfund. De besparingshav som ställts på Civildepartementet har gjort det nödvän— 86

digt att begränsa kosmadema även i fråga om stödet till trossamfund. Prop. l992/931100 Beträffande verksamhetsbidraget föreslår jag ett oförändrat anslag. Jag Bil. 14 vill därvid erinra om att trossamfundens kostnader minskar genom den sänkta arbetsgivaravgiften. Bidrag till de fria trossamfunden betalas

förutom ur förevarande anslag bl.a. ur Allmänna arvsfonden samt ur de

statliga anslagen till barn- och ungdomsverksamhet, folkrörelser och folkbildning. I samband med utredningsarbetet rörande Svenska kyrkans framtida ställning kommer möjligheterna att stödja trossamfunden även på andra sätt än genom direkta ekonomiska bidrag att prövas.

I innevarande års anslag till lokalbidrag ingår ett engångsanslag på 20 miljoner kronor som anvisats av arbetsmarknadspolitiska skäl. Detta anslag har gjort det möjligt att tidigarelägga 46 byggnadsprojekt med en beräknad sammanlagd produktionskostnad på ca 176 miljoner kronor och en sysselsättningseffekt motsvarande ca 150 årsarbeten. Tidigareläg- gandet av dessa projekt gör att medelsbehovet för lokalbidrag minskar nästa budgetår.

Med hänvisning till sammanställningen föreslår jag att anslaget förs upp med 70 000 000 kr.

Inom ramen för lokalbidraget bör minst 3 miljoner kronor reserveras för handikappanpassning.

Från utbildningsbidraget bör enligt regeringens bestämmande medel kunna få anvisas också för enstaka utbildnings- och fortbildningsinsatser för funktionärer inom invandrarsamfund som saknar egna utbildnings- institutioner i Sverige.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till trossamfimd m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 70 000 000 kr.

D. Konsumentfrågor Prop. 1992/93:100 Bil. 14 D 1. Konsumentverket

1991/92 Utgift 75 166 000 l992/93 Anslag 73 319 000 1993/94 Förslag 75 100 000

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor med uppgift att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. I an- slutning till detta fullgörs de uppgifter som ankommer på Konsument- ombudsmannen (KO) enligt lagen (l971:112) om avtalsvillkor i konsu- mentförhållanden, marknadsföringslagen (1975: 1418) och produktsäker- hetslagen (1988:1604). Verket fullgör vidare uppgifter enligt lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt, konsumentkreditlagen (1977z981), konsumentförsäkringslagen (1980z38), prisinforrnations- lagen (l991:601) samt förordningen (1990:643) om glesbygdsstöd.

Verkets organisation m.m. framgår av förordningen ( 1990:1179 ) med instruktion för Konsumentverket.

Konsumentverket leds av en generaldirektör som dessutom är Konsu— mentombudsman. Gcneraldirektören är ordförande i Konsumentverkets styrelse. En konsumentteknisk nämnd är knuten till verket med uppgift att verka för att brukarkrav beaktas vid utveckling och upphandling av produkter.

Konsumentverket

Konsumentverket anför i sin förenklade anslagsframställning för bud— getåret 1993/94 bl.a. följande.

1. Verket anser att det inte funnits anledning att på ett mera genom- gripande sått ompröva verksamheten. Motivet är att statsmakterna inte uttalat invändningar mot den fördjupade anslagsframställning som verket lämnade i augusti 1991. Ett annat skäl har varit att den konsumentpo- litiska verksamheten är föremål för översyn.

2. Verket hänvisar också till de särskilda skrivelser/rapporter som lämnats till regeringen beträffande handikappområdet, energi- området och marlmadsövervakningen. Konsumentverkets skrivelse (C92/263/FOK) redogör för följderna av ett EES—avtal för verkets marknadsbevalming. Kostnadema för marknadsbevalmingen av leksaker, personlig skyddsutrustning för privat bruk, textilier och hushållsapparter beräknas per år uppgå till sammantaget ca 3,5 miljoner kronor. Verket gör samtidigt bedömningen att det för närvarande inte är möjligt att göra någon definitiv resurs- och kosmadsberäkning för marknadsbe- vakningen. På handikappområdet har Konsumentverket och Handikappinstitutet gemensamt lämnat förslag (C92/664/FOK) om hur funktionshindrades och äldres intressen kan tillvaratas i samband med att teknikstyrda 88 serviceanläggningar införs och används.

På energiområdet har Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) Prop. l992/931100 och Konsumentverket gemensamt föreslagit att en obligatorisk energide- Bil. 14 klaration för hushållsapparater skall införas. En särskild energideklara- tion för småhus föreslås också.

3. Kravet på kraftfulla insatser för den lokala konsumentverksamheten framhålls. Verket anför att stödet till kommunerna i deras löpande verk- samhet måste upprätthållas. Osäkerheten om den långsiktiga utveck— lingen i kommunerna är fortfarande stor.

4. Under budgetåret l99l/92 startade verket ett försöksprojekt med att utbilda budgetrådgivare för att ge kommunerna möjlighet att snabbt ut- veckla budgetrådgivningen. Erfarenheterna av projektet är goda och kommunernas efterfrågan beräknas vara hög under hela projekttiden.

5. Det finns skäl att understryka det stora behovet av insatser på det konsumentpolitiska området, inte minst mot bakgrund av den utveckling av en gemensam europeisk marknad som kräver särskilda tillsynsinsat— ser och de ekonomiska svårigheter som många hushåll har. Verket bör mot denna bakgrund och med hänsyn till den pågående översynen av den konsumentpolitiska verksamheten tilldelas realt oförändrade anslag för budgetåret 1993/94. Förslaget för budgetåret 1993/94 är 73 319 000 kr.

Föredragandens överväganden

I enlighet med EES-anpassningen har en rad EG-direktiv förts över till svensk lagstiftning. Den nya lagstiftningen ställer krav på ökade till- synsinsatser från Konsumentverkets sida. Verkets tillsynsansvar utvidgas bl.a. till nya områden. Konsumentverket kommer således att bli till- synsmyndighet för lagar om leksakers säkerhet, farliga livsmedelsimita- tioner, personlig skyddsutrustning för privat bruk, märkning av textilier och hushållsapparater samt paketresor.

Inte endast EES-anpassningen medför förändringar i tillsynsverksam- heten. Nya marknadsförings- och distributionsformer ställer också krav på insatser från verkets sida. Den gränsöverskridande handeln kan förväntas skapa situationer där konsumenterna behöver hjälp i frågor som gäller marknadsföring, köpvillkor och reklamationer. För att kunna bemöta och tillgodose konsumenternas krav och önskemål kommer det i många fall att krävas samordnade insatser från tillsynsmyndigheter i olika länder inom EES-området.

De EG—direktiv som nu överförs till svensk rätt förutsätter föränd- ringar inte bara i gällande svenska bestämmelser utan även i arbets- metodema för marknadsbevakningen. I många av EG-direktiven åläggs medlemsländerna således att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att reglerna följs.

EG-kommissionen har i flera dokument uppmärksammat behovet av en enhetlig marknadsbevakning som ett led i att garantera produkters säkerhet och därmed även konsumenternas förtroende för marknaden. Styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC) har av regeringen fått i uppdrag att utreda frågor om marknadsövervakning av produkter. Vilka 89

slutsatser som SWEDAC:s utredning bör ge upphov till bl.a. i kost— Prop. l992/93:100 nadshänseende är ännu oklart. Jag bedömer att vissa av de nya tillsyns- Bil. 14 uppgifter som läggs på Konsumentverket kan finansieras genom om— prioriteringar. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört och med hän- visning till utredningen om konsumentpolitikens inriktning, finner jag för närvarande inte skäl att här föreslå att särskilda medel anslås till marknadsövervakning på grund av en EES-anslutning.

De hushållsekonomiska frågorna är fortfarande av stor betydelse. Hushållens ekonomiska situation kommer även i fortsättningen att präg- las av förändringar. Den kursändring som nu genomförs i svensk politik och som bygger på marknadsekonomins grunder kommer att påverka enskilda hushåll. Avregleringen och en ökad konkurrens inom såväl den privata som den offentliga sektorn är andra faktorer som påverkar hus- hållens situation. Som jag tidigare har redovisat har Konsumentverket fått i uppdrag att bedriva en försöksverksamhet med budgetrådgivning och skuldsanering.

Den lokala verksamheten är viktig. Denna verksamhet ger en bred kontaktyta med konsumenterna och möjlighet att snabbt, enkelt och obyråkratiskt hjälpa och stödja konsumenter i olika situationer. Konsu- mentverket har i ett antal rapporter, i enlighet med regeringens uppdrag den 27 mars 1991 (C9l/676/MA), redovisat hur stödet till den lokala konsumentverksamheten m.m. kan utvecklas. Jag delar verkets bedöm- ning att den lokala verksamheten måste få allt tänkbart stöd. Det är också betydelsefullt att det lämnas information om de positiva effektema av verksamheten.

Tidskriften Råd och Rön beräknas att inför budgetåret 1994/95 bli avgiftsfinansierad. .

Många av de frågor som jag nu har berört kommer att behandlas av den konsumentpolitiska utredningen. I avvaktan på resultatet av utred- ningen f'oreslår jag att anslaget till Konsumentverket i stort sett förs upp med oförändrat belopp. En mindre besparing har tagits ut på verksam- heten.

Jag konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några invänd— ningar i revisionsberättelsen avseende Konsumentverket.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare idag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Konsumentverket kommer fr.o.m. bud- getåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Konsumentverket kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget D 1. förs till detta konto.

Anslaget för Konsumentverket har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till Konsumentverkets disposition kommer slutligt 90

fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från Prop. 1992/93:100 det nu budgeterade beloppet. Bil. l4

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Konsumentverket för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 75 100 000 kr.

D 2. Allmänna reklamationsnämnden

1991/92 Utgift 12 831 000 l992/93 Anslag 12 489 000 1993/94 Förslag 13 400 000

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har till uppgift au pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare rörande varor, tjänster och andra nyttigheter som tillhandahållits huvudsakligen för enskilt bruk, s.k. kon— sumenttvister, samt att ge rekommendationer om hur tvisterna bör lösas. Nämnden skall dessutom på begäran av domstol yttra sig i konsument— tvister. Vidare skall nämnden stödja kommunernas medling i sådana tvister genom bl.a. utbildning och rådgivning till konsumentvägledare på lokal nivå. ARN skall också informera konsumenter och närings- idkare om nämndens praxis.

Nämndens organisation och uppgifter framgår av förordningen ( 1988:1583 ) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden och förordningen ( 1991:194 ) om försöksverksamhet med grupptalan vid nämnden.

Chef för myndigheten, som har tolv avdelningar, är nämndens ord- förande. Till nämnden har knutits ett råd med uppgift att bistå ordföran- den i viktigare frågor om verksamhetens omfattning och inriktning. I rådet ingår företrädare för konsumenter, näringsidkare och kommuner.

Allmänna reklamationsnämnden

Nämndens resurser är ansträngda och väntetiderna för parterna är fort- farande långa. Nämndens verksamhet är efterfrågestyrd. Bristande resurser måste mötas med antingen en begränsning av ärendetillslröm- ningen eller en ökning av det finansiella utrymmet. Trots knappa ekono- miska resurser har nämnden hittills valt att inte inskränka sin verksam- het på för konsumenterna betydelsefulla områden.

ARN anför i sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 1993/94 bl.a. följande. Mot bakgrund av regeringens åtgärd att tillsätta en kommitté för att göra en översyn av den statliga konsumentpolitiken föreslås att verksamhetens inriktning och omfattning tills vidare blir oförändrad. Eftersom nämndens arbete är efterfrågestyrt gör nämnden 91

den reservationen att en påtaglig ökning av antalet anmälda tvister under Prop. 1992/93: 100 perioden kan komma att kräva ett resurstillskott. Bil. 14

Föredragandens överväganden

Nämndens verksamhet utgör en viktig del av konsumentskyddet. Förut- sättningama för nämndens verksamhet prövas i den översyn av den statliga konsumentpolitiken som görs. Jag anser därför att nämnden bör ges ett ettårigt ramanslag. En eventuell ökning av antalet anmälda tvis- ter får finansieras inom ramen för befintligt anslag.

Jag konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några invänd- ningar i revisionsberättelsen avseende ARN.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat en modell som bör tillämpas. ARN kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. ARN kommer därför att tilldelas ett ränte- konto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget D 2. förs till detta konto.

Anslaget för ARN har budgeterats utan hänsyn till de tekniska juste- ringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnads— pålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till ARN :s disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade rikt- linjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Allmänna reklamationsnämnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 13 400 000 kr.

D 3. Stöd till konsumentorganisationer

1991/92 Utgift 1 342 000 Reservation 782 000 1992/93 Anslag 2 080 000 1993/94 Förslag 2 100 000

Riksdagens beslut om livsmedelspolitiken ( prop. 1989/90:146 , bet. l989/90:JoU25, rskr. 1989/902327), innebar att ett särskilt stöd till ideella konsumentorganisationer inrättades. Syftet med stödet är att stimulera och stärka konsumenternas möjligheter att utöva inflytande på livsmedelskedjans olika led i frågor som rör livsmedelspolitiken.

Konsumentverket Prop. l992/93:100 Konsumentverket hemställer i sin anslagsframställning om oförändrat Bil" 14 anslag för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Som jag tidigare har anfört anser jag att konsumentorganisationema måste få en större plats i konsumentpolitiken. Det innebär att fler människor engageras i verksamheten och att de som direkt berörs får möjlighet att påverka den. Detta bör gälla även andra områden än livs- medelssektom. Mot den bakgrunden föreslår jag att medel avsätts för stöd till såväl sådana ideella konsumentorganisationer som främst är engagerade på det livsmedelspolitiska området som organisationer med verksamhet på andra konsumentområden. Medlen skall också kunna användas för att i ett initialskede stödja och stimulera uppbyggandet av nya organisationer.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till konsumentorganisationer för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 2 100 000 kr.

D 4. Konsumentforskning

Genom riksdagens forskningspolitiska beslut våren 1990 ( prop. 1989/90:90 , bet. l989/90:LU22, rskr. 1989/90:331 ) anvisades 2 miljo- ner kronor för konsumentpolitisk forskning under budgetåret 1990/91. Medel har därefter anvisats även för budgetåren 1991/92 och 1992/93. Medlen disponeras av Konsumentverket.

Konsumentforskning bedrivs inom ett brett område. Den är bl.a. inriktad på studier av hushållsekonomi, konsumenttelmik, varudistribu- tion och marknadsrättsliga frågor.

Konsumentverket

Verket menar att det finns stort behov av en ökad konsumentforskning. Med hänsyn till översynen av det konsumentpolitiska området föreslår verket inte någon ökning av anslaget nu. Verket-förutsätter att frågan aktualiseras i arbetet med den forskningspolitiska propositionen.

Föredragandens överväganden

I regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inriktningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en 93 proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen våren 1993.

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslagen inom Prop. l992/93:100 området förs upp med oförändrat belopp. Bil. 14

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition om inriktningen av den framtida forskningspolitiken, till Konsumentforskning för budget- året 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 939 000 kr.

D 5. Bidrag till miljömärkning av produkter

l99l/92 Utgift 2 700 000 1992/93 Anslag 3 000 000 1993/94 Förslag 5 000 000

Ett harmoniserat nordiskt system för miljömärkning av produkter inför- des under hösten 1989. Den frivilliga miljömärkningen i Sverige, inom ramen för detta system, organiseras och drivs av SIS-Standardiserings— kommissionen i Sverige och leds av Miljömärkningsstyrelsen. Miljömärkningen skall på sikt i huvudsak finansieras genom avgifter och ersättningar från de företag som får sina produkter miljömärkta. Verksamheten befinner sig fortfarande i ett uppbyggnadsskede som kräver att medel tillhandahålls över statsbudgeten. T.o.m. budgetåret 1992/93 har sammanlagt 8,6 miljoner kronor anslagits. Statsbidraget är förenat med återbetalningsskyldighet när verksamheten ger överskott.

SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige

Miljömärkningsarbetet har hittills resulterat i att kriterier har fastställts för 11 produktgrupper, t.ex. pappersprodukter, textila tvättmedel, båt— motorer samt oljepannor och brännare. Under 1992 har ca 150 svan- märkta produkter introducerats på den svenska marknaden.

Miljömärkningsstyrelsen beräknar att kriterier för ytterligare 19 pro- duktgrupper kommer att fastställas under budgetåret 1993/94.

Styrelsen anför att förutsättningen för att en officiell miljömärkning skall få hög trovärdighet är att kriteriearbetet präglas av hög kvalitet och höga miljökrav. En bred lansering av miljömärkta produkter krävs för att konsumenterna skall uppfatta dessa som ett verkligt alternativ. För att uppnå detta krävs större satsning på både kriterieutveckling och marknadsföring än vad som sker i dag.

Utgångspunkten för den ursprungliga överenskommelsen mellan staten och SIS var att miljömärkningen efter en igångsättningsperiod om fem år och ett villkorligt återbetalningsskyldigt statsbidrag skulle vara själv- bärande. Denna förutsättning har visat sig orealistisk. Miljömärknings- styrelsen konstaterar att staten även i fortsättningen måste stå för huvud- delen av kostnaderna för kriterieutveckling och informationsverksamhet. 94

För budgetåret 1993/94 bedömer Miljömärkningsstyrelsen behovet av Prop. l992/93:100 statsbidrag för sin verksamhet till 7 463 000 kr. Bil. 14 1 verksamhetsplanen för 1993 anges att personalen behöver förstärkas både på handläggar- och expertsidan. Förstärkningen krävs för att genomföra ökade insatser både i fråga om marknadsföring och utveck- ling av det nordiska systemet samt för att delta i EG:s expertgrupper.

Samarbete med EG

Ett infonnth samarbete med EG:s miljömärlmingsverksamhet har inletts och en överenskommelse om samarbete på expertnivå mellan EG:s och Nordens kriteriegrupper har träffats.

Miljömärkningsstyrelsen framhåller att en kraftfull svensk miljömärk- ningsverksamhet kan innebära att positiva svenska bidrag tillförs EG:s arbete på området.

SIS och Miljömärkningsstyrelsen föreslår att initiativ tas till förhand- lingar inom ramen för ett EES-avtal om en så snar anslutning till EG:s miljömärkningssystem som möjligt. Målsättningen bör vara att SIS miljömärkning utses till s.k. godkännandeorgan ("competent body") inom EG:s miljömärkningssystem.

Föredragandens överväganden

De beslut om en frivillig, enhetlig och positiv miljömärkning som riks- dagen fattade hösten 1989 har nu börjat ge resultat. I dag änns ett stort antal svanmärkta produkter på marknaden. Syftet med svanmärkningen är att skapa en officiell och trovärdig miljömärkning av produkter.

SIS bedömer behovet av medel för budgetåret 1993/94 till 7 463 000 kr, en ökning med 4 463 000 kr. Den ursprungliga utgångspunkten var att verksamheten efter en uppbyggnadsperiod ska bli självbärande. Detta har visat sig ännu inte kunnat infrias. Främst beror det på att utarbetan- de av trovärdiga kriterier har visat sig vara mer komplicerat och tids- krävande än som ursprungligen förutsågs.

En enhetlig officiell miljömärkning är av ett så stort allmänintresse att verksamheten tills vidare bör få statligt stöd. Jag är därför beredd att engångsvis anslå extra medel för budgetåret 1993/94 så att insatserna för marknadsföring och lcriteriearbete kan utökas.

EG:s förordning, (EEG) nr 880/92, om miljömärkning kommer att omfattas av förhandlingarna mellan EFTA och EG om ett utvidgat EES- avtal.

Jag ser positivt på att ett samarbete mellan EG och det nordiska sam- ordningsorganet för miljömärkning har inletts. Det är viktigt att de nordiska erfarenheterna och ståndpunkterna på kriterieområdet förs in i EG:s kriteriearbete. Därför bör Miljömärkningsstyrelsen inom ramen för sitt anslag avsätta särskilda resurser för ett sådant samarbete.

Jag föreslår därför att SIS under budgetåret 1993/94 får ett engångs- bidrag på 5 000 000 kr för miljömärkning av produkter. 95

Hemställan Prop. l992/931100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen Bll' 14

att till Bidrag till miljömärkning av produkter för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 5 000 000 kr.

E. Ungdomsfrågor Prop. 1992/93:100 Bil. 14 E 1. Statens ungdomsråd

1991/92 Utgift 5 522 000 l992/93 Anslag 5 590 000 1993/94 Förslag 6 066 000

Statens ungdomsråd har till uppgift att främja fritidsverksamhet och kulturell verksamhet bland barn och ungdomar samt redovisa utveck- lingen när det gäller ungdomars villkor i samhället. Rådet handlägger frågor om stöd till ungdomsorganisationer och skall verka för en samordning av statliga insatser för ungdomar. Rådet skall också bedriva utrednings- och informationsverksamhet som rör ungdomars villkor och föreningslivets utveckling samt följa resultaten av forskning, utveck- lingsarbete och försöksverksamhet som rör ungdomar.

Ungdomsrådets uppgifter och organisation m.m. framgår av förord- ningen (l988:ll36) med instruktion för Statens ungdomsråd.

Statens ungdomsråds verksamhet skall inriktas på att - främja fritids- och kulturverksamhet, - redovisa ungdomars levnadsvillkor och utifrån detta föreslå åtgärder inom ungdomspolitiken, - inom sitt ansvarsområde samarbeta med kommunerna, - hålla goda kontakter med barn- och ungdomsorganisationema samt nya ungdomsrörelser, - bidra till att samordna de statliga insatserna på ungdomsområdet, - följa upp och utvärdera statliga insatser för ungdomar.

Statens ungdomsråd

Statens ungdomsråd har i sin årsredovisning (ÅR) i de delar som avser resultatredovisningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena kultur— och fritidsverksamhet för barn och ungdom, ungdomars upp- växtvillkor, samarbete med kommunerna, bam— och ungdomsorganisa— tioner och nya ungdomsrörelser, samordning av statliga insatser för ungdomar, utvärdering och uppföljning av statliga insatser för ung- domar sarnt genomförande av ett reformerat bidragssystem. Uppdel- ningen stämmer överens med de uppdrag som myndigheten fått i regle- ringsbrev.

Alla uppdrag som getts till myndigheten har redovisats, men Statens ungdomsråd påpekar att uppföljningssystemet ännu inte är sådant att insatta resurser kan relateras till prestationer. Statens ungdomsråd fram— håller att ett sådant uppföljningssystem är under utarbetande i samråd med Riksrevisionsverket.

Av resultatredovisningen framgår att Statens ungdomsråd har haft en ökande ärendetillströmning, bl.a. har antalet ansökningar om särskilt bi- drag fördubblats. Antalet telefonförfrågningar har också stigit markant. Genom förbättrade rutiner och vissa rationaliseringar avseende bidrags- 97

7 Riksdagen It./93503. ] .wmrl. Nr IUI). Bilaga 14

hanteringen har myndigheten klarat det ökade antalet ansökningar på ett Prop. 1992/93:100 tillfredsställande sätt. Bil. 14

Rådets utrednings- och informationscnhet har också genomgått en förändring. Kontakterna med massmedia har ökat och publikationerna om ungdomars uppväxtvillkor har fått en större spridning.

Ungdomsrådets kunskap har varit efterfrågad av kommunerna och rådet har lyckats bygga upp ett brett kontaktnät, bl.a. har 70 kommun- besök genomförts. Detta arbete har änansierats genom projektmedel, vilket av ungdomsrådet anses som otillfredsställande eftersom dessa uppgifter ses som ett betydande arbetsområde inom myndigheten.

Statens ungdomsråd har bidragit till en samordning av statliga insatser för ungdomar genom att ta fram en samlad kunskap om ungdomars vill- kor inom olika samhällssektorer samt initierat ett samarbete mellan olika statliga myndigheter i form av konkreta projekt. Det rör sig om sju samverkansprojekt med sammanlagt tolv andra statliga myndigheter.

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar. Statens ungdomsråd har varit föremål för översyn. Utredningen om översyn av statens insatser inom barn- och ungdomsområdet, den s.k. STUNS-kommittén (C 1991:06) har i sitt betänkande ( SOU 1992:54 ) Mer för mindre - nya styrformer för barn- och ungdomspolitiken lagt ett förslag om en tydligare inriktning på uppföljning, utvärdering och erfarenhetsspridning.

I sin förenklade anslagsframställning anför Statens ungdomsråd att verksamheten bör inriktas på det sätt som STUNS-kommittén föreslagit. Vidare föreslår ungdomsrådet att den statliga administrationen av stödet ur Allmänna arvsfonden till ungdomsorganisationema bör föras över till myndigheten. Statens ungdomsråd pekar vidare på behovet av nyinköp av datorer och fasta tjänster för myndighetens kommunkontakter.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-1993/94 bör ligga fast.

Resurser: Ramanslag 1993/94 6 066 000 kr

Övrigt: Särskilda direktiv med anledning av betänkandet ( SOU 1992:54 ) Mer för mindre - nya styrformer för bam- och ung- domspolitiken kommer att utfärdas för myndigheten.

Resultatbedömning Prop. l992/93:100 Statens ungdomsråds årsredovisning visar enligt min mening att verk- Bil" 14 samheten bedrivs effektivt och att de uppsatta målen har uppnåtts. Statens ungdomsråd är en liten och flexibel myndighet som har kunnat hantera de arbetsuppgifter som förändringarna i omvärlden medfört.

Jag kan också konstatera att Riksrevisionsverket inte har haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende Statens ungdomsråd. Pröv- ningen har dock begränsats till en bedömning av fullständighet och dokumentation. Genom att Statens ungdomsråd får ett ramanslag och att myndigheten inför ett nytt redovisningssystem blir det möjligt att göra en mer tyng bedömning av kostnadseffektiviteten.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Statens ungdomsråd kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Statens ungdomsråd kommer därför att tilldelas ett räntekonto med Icedit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget E 1. tillförs detta konto.

Anslaget för Statens ungdomsråd har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade änansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till Statens ungdomsråds disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Statens ungdomsråds arbete gentemot kommunerna har utförts för- tjänstqut och jag avser att inom kort återkomma till regeringen med förslag om att ge ungdomsrådet ett särskilt uppdrag avseende det ar- betet. När det gäller behovet av nyinvestering i datorer kommer Statens ungdomsråd att tilldelas en låneram hos Riksgäldskontoret.

Hanteringen av stödet ur Allmänna arvsfonden övervägs i samband med beredningen av 1991 års arvsfondsutrednings betänkande ( SOU 1992:120 ) Allmänna arvsfonden.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1991 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94. Jag bedömer att myndighetens arbete varit framgångsrikt och att goda förutsättningar änns för att verksamheten skall kunna bedrivas i nuva- rande omfattning med de resurser jag beräknat för budgetåret 1993/94. Särskilt är arbetet med att inspirera till insatser genom kunskaps- och erfarenhetsspridning till kommuner och föreningsliv av stor betydelse. Med anledning av STUNS-kommitténs betänkande ( SOU 1992:54 ) Mer för mindre - nya styrformer för bam- och ungdomspolitiken avser 99 jag att inom kort föreslå regeringen att utfärda särskilda direktiv för

myndigheten. Direktiven skall avse en utvärdering med avrapportering Prop. 1992/93:100 under loppet av år 1993 som underlag för en fördjupad prövning från Bil. 14 regeringens sida i 1994 års budgetproposition.

Jag förutsätter också att resultatredovisningen i årsredovisningen för budgetåret 1992/93 skall innehålla sådan resultatinformation att t.ex. nyckeltal som produktivitetsmått och styckkostnader ingår i underlaget.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens ungdomsråd för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 6 066 000 kr.

E 2. Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m.m.

l99l/92 Utgift 101 423 000 Reservation 1 419 817 1992/93 Anslag 102 008 000 1993/94 Förslag 110 084 000

Från anslaget utbetalas bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet enligt förordningen ( 1991:370 ) om statsbidrag till ungdomsorganisa- tioner.

Statens ungdomsråd

Statens ungdomsråd svarar för fördelningen av statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationema. Ungdomsrådet har av regeringen fått i upp- drag att se över målen för statsbidragen samt att kartlägga barn- och ungdomsorganisationernas arbetsvillkor och föreslå åtgärder som även på andra sätt än genom det ekonomiska stödet stärker deras möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet. Uppdragen redovisades till regeringen i december 1992.

I sin anslagsframställning föreslår Statens ungdomsråd en höjning av anslaget med 23 542 000 kr.

Föredragandens överväganden

Barn- och ungdomsorganisationema fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Syftet med det statliga stödet är att främja en demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemangi föreningslivet samt att medverka till en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Stödet skall också främja jämställdhet och jämlikhet mellan olika ungdoms- grupper samt uppmuntra fler barn och ungdomar att delta i föreningsliv. Den 1 juli 1991 trädde ett nytt bidragssystem ikraft ( 1991:370 ). Detta utgjorde det första steget mot ett mer målrelaterat bidragssystem. Över- väganden sker för närvarande om hur målen för det statliga stödet 100 ytterligare skall kunna konkretiseras. Särskild vikt läggs vid metoder för

att förbättra utvärdering och uppföljning av stödet. Vidare sker en Prop. l992/93:100 samlad översyn av bidragen till ideella organisationer av en särskild Bil. 14 utredare (C 1992:OS). Med anledning av detta pågående arbete föreslås . inte i år någon förändring av bidragssystemet.

Det är enligt min mening mycket viktigt att stödja ungdomars eget engagemang och ansvarstagande. Jag föreslår därför att ungdomars egna organisationer bör prioriteras. Dessutom bör nya ungdomsrörelser stödjas.

Det är vidare enligt min uppfattning angeläget att särsldlt stödja generationsövergripande verksamhet. Jag återkommer med förslag i denna fråga under anslaget F 4. Stöd till ideell verksamhet.

Mot bakgrund av många ungdomars allt svårare situation i samhället ökar betydelsen av stöd till positiva sysselsättningar. Jag ser det som en viktig signal från vuxensamhället att stödja ungdomars egna initiativ, varför jag föreslår en ökning av anslaget.

Särskilt unga flickor behöver stöd och uppmuntran för att engagera sig i föreningslivet. Jag föreslår därför att 3 000 000 kr särskilt skall riktas till insatser för flickor.

Särskilda insatser behöver också göras för att stimulera en utveckling av kommunernas ungdomsverksamhet och jag föreslår att 1 000 000 kr anvisas för detta ändamål. Vidare bör utrednings- och utvecklingsarbetet när det gäller ungdomars villkor i samhället intensiäeras. Detta är angeläget bl.a. mot bakgrund av tendenser till ökade generationsskill- nader i samhället. Medel för denna verksamhet uppskattas till 2 000 000 kr. Härutöver anvisas 1 000 000 kr för aktiviteter inom ung- domsområdet. Dessa medel bör disponeras av regeringen.

För budgetåret 1992/93 innefattar anslaget en engångsanvisning på 4 700 000 kr för att reglera ett tidigare förslagsanslag, det s.k. lokala aktivitetsstödet. Den reella ökningen av anslaget i årets budget föreslås därmed bli 12 776 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till central och lokal ungdomsverksamhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 110 084 000 kr.

E 3. Stöd till internationellt ungdomssamarbete

1991/92 Utgift 4 050 000 Reservation O l992/93 Anslag 7 212 000 1993/94 Förslag 7 950 000

Från anslaget utbetalas stöd till Landsrådet för Sveriges ungdomsorga- nisationer (LSU) och Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte samt kostnader i samband med Sveriges medverkan i EG:s ungdomsutbytes- 101 program Ungdom för Europa.

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer Prop. l992/932100 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) samlar ett 70-tal B11' 14 medlems— och observatörsorganisationer. Landsrådets verksamhet rör ungdomssamarbete inom Norden, Europa och med tredje världen.

De senaste årens omvälvande händelser i Europa gör att LSU arbetar mycket med att skapa och förmedla kontakter mellan ungdomar och deras organisationer i Europa. LSU vill vidare utveckla kunskapen om och kontakterna med Asien, aktivt stödja bildandet av demokratiska ungdomsorganisationer i Afrika samt utveckla arbetet och kontakterna med Latinamerika och Mellanöstern. '

Under år 1992 har LSU:s ändamålsparagraf ändrats till att även gälla nationellt arbete. Syftet med detta är bl.a. att utveckla relationerna med riksdag, regering och myndigheter samt sprida en positiv bild till allmänheten om ideella och demokratiskt uppbyggda ungdomsorganisa- tioners betydelse för barn och ungdomar.

LSU har äskat 2 002 000 kr för budgetåret 1993/94, varav 300 000 kr för nationell verksamhet och 200 000 kr som kompensation för skatte- reformen. Detta innebär en ökning med 598 000 kr.

Föredragandens överväganden

Ungdomsorganisationemas internationella verksamhet är av stor be- tydelse. Den ökande intemationaliseringen bör avspeglas också i organi— sationernas arbete. Det är viktigt att det ges möjligheter för svenska ungdomar att knyta kontakter med de nya ungdomsorganisationer som bildats i Öst- och Centraleuropa. Vidare är det väsentligt att LSU genom de svenska ungdomsorganisationema kan stimulera till diskussio- ner om Europa, både genom kunskapsförmedling och deltagande i olika europeiska ungdomsaktiviteter. Jag lägger också särskild vikt vid att intresset för och kunskapen om tredje världen vidmakthålls och upp- muntras. Jag har i anslaget också beräknat medel för att möjliggöra LSU:s expertmedverkan vid Europarådets styrkommittemöten.

Jag har förståelse för LSU:s medlemsorganisationers vilja att sam- arbeta också i nationella frågor, men avser inte att under anslaget före— slå medel för detta ändamål.

Jag föreslår att medel till den verksamhet med internationell anknyt- ning som bedrivs av Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer anvisas med ett belopp av 1 450 000 kr.

Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte

Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte bildades i februari 1990 av staten, Landsrådet för Sveriges "ungdomsorganisationer och Riksidrotts- förbundet. Stiftelsens uppgift är att främja internationth ungdomsut- byte. Stiftelsen skall därvid bl.a. svara för utvecklingen av det svenska ungdomskonet, vilket nu sker genom ett helägt aktiebolag. 102

Ett nationth informationssystem kring ungdomsutbyte är under upp— Prop. l992/93:100 rättande. Inom ramen för detta har stiftelsen fått i uppdrag att upprätta Bil. 14 en central informationsdatabas. Arbetet bedrivs i samarbete med Sikeå SK i Robertsfors och Eskilstuna kommun.

Stiftelsen ansvarar för genomförandet av den svenska medverkan i EG:s ungdomsutbytesprogram Ungdom för Europa. Detta inkluderar både informationsinsatser till ungdomsorganisationema och administra- tionen av programmet.

Stiftelsen har vidtagit förberedelser för att införa ett utbytesprogram med tredje världen, kallat World Youth of Sweden. Programmet är inspirerat av ett kanadensiskt utbytesprogram och går ut på att ung- domar från Sverige och tredje världen skall samarbeta i volontärprojekt i de respektive länderna.

Stiftelsen har äskat medel uppgående till 10 000 000 kr för budgetåret 1993/94, inklusive programkostnader för World Youth of Sweden och administrationskostnader för Ungdom för Europa-programmet.

Föredragandens överväganden

Det databaserade informationssystemet bör få fortsätta att utvecklas. Stiftelsen skall under hösten 1993 till regeringen komma in med en utvärdering av hur uppbyggnaden och användningen av systemet går. Av särskild vikt är att systemet sprids över hela landet.

Jag ser med tillfredsställelse på att det nu finns förslag om att ut- veckla kontaktema med tredje världen, genom World Youth of Sweden- programmet. Medel för försöksverksamhet har tidigare beräknats under tredje huvudtiteln. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet Svensson.

När det gäller Ungdom för Europa—programmet återkommer jag till detta senare.

Jag föreslår att medel till Stiftelsen för Internationellt Ungdomsutbyte anvisas med ett belopp på 2 500 000 kr.

Ungdom för Europa

EG:s ungdomsutbytesprogram Ungdom för Europa går ut på att stimule- ra kontakter och resande för ungdomar vid sidan av skol- och universi- tetsutbytet. Syftet är att stimulera till ökat ungdomsutbyte och att ge ungdomar en europeisk identitet. Detta nås genom att ungdomar får förstahandsinformation om den ekonomiska, sociala och kulturella situationen i ett annat land. Samtidigt grundläggs' goda möjligheter till samarbete mellan ungdomsgrupper i olika länder.

Programmet riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år. Det slås fast att ungdomarna själva ska vara aktiva i såväl planering som genom- förande. Företräde ges till ungdomar som av sociala, ekonomiska eller geografiska skäl har små möjligheter att delta i andra ungdomsutbytes- program. 103

Föredragandens överväganden - . Prop. 1992/932100 Ett EES-avtal (prop. l992/931170 bil. 12 s. 6, bet. 1992/931EU1, rskr. Bil" 14 1992/93:18) ger Sverige möjlighet att bli medlerri'i Ungdom för Europa fr.o.m. ikraftträdandet av avtalet. Det är glädjande att kunna erbjuda svenska ungdomar möjlighet att delta i utbytet. Jag har försäkrat mig om att utbyte med länderna i EES-onu'ådet kan påbörjas redan från och med 1993. Även andra delar av ungdomssamarbetet kommer att påver- kas av EG:s initiativ på ungdomsområdet. Nya förslag väntas bli klara under våren 1993 i samband med att de utvärderingar av ungdoms- programmen som EG nu genomför blir färdiga. Jag avser attlunder budgetåret 1993/94 ta initiativ till insatser när det gäller information till ungdomar om EG och EES- avtalet inför den kommande folkomröst- ningen om svenskt EG- medlemskap.

För ungdomsutbyte med EES- länderna, medlemsavgift och handlägg- ning av programmet samt för nationella informationsinsatser krävs särskilda medel. Jag har för detta beräknat ett medelsbehov om 4000000la.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . att till Stöd till lntemationell! ungdomssamarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 7 950 000 kr.

F. Folkrörelsefrågor, kooperativa frågor m.m. Prop. 1992/93:100 Bil. 14 F 1. Lotterinämnden

l99l/92 Utgift 4 197 715 1992/93 Anslag 2 129 000 1993/94 Förslag 2 200 000

Lotterinämnden är central förvaltningsmyndighet för frågor om tillämp- ning av lotterilagen (1982:1011, ändrad senast 19891274).

Nämnden har bl.a. till uppgift att som sista instans pröva överklagan- de av beslut i lotteriärenden- av kommuner och länsstyrelser, "pröva ärenden om tillstånd till riksomfattande lotterier samt meddela föreskrif- ter och rekommendationer för tillämpningen av lagstiftningen.

Vidare skall nämnden i övrigt verka för en ändamålsenlig tillsyn över och kontroll av efterlevnaden av lotteribestämmelserna, bl.a. genom utbildning.

Lotterinämndens organisation m.m. framgår av förordningen ( 1988:1135 ) med instruktion för Lotterinämnden.

Lotterinämnden

Lotterinämnden har i sin årsredovisning (AR) i de delar som avser resultatredovisningen redovisat verksamheten i verksamhetsområdena utbildning, typgodkännande, spelkontroll, förvaltningskostnader och kompetensutveckling. Verksamhetsindelningen är ny fr.o.m. budgetåret 1991/92 varför jämförelsesiffror från tidigare år inte har varit möjliga att ta fram.

Nämnden har under verksamhetsåret 1991/92 genomfört ett stort antal utbildningar för bl.a. kommunala tjänstemän i enlighet med de mål som har uppställts.

Under verksamhetsåret har nämnden utfärdat 63 bevis om typgod- kännanden av förslutna lotter, bingobrickor och kontrollutrustning för bingospel.

Lotterinämnden har under verksamhetsåret tagit över kontrollen av kasinospelen frånsett ett mindre antal som enligt gamla tillstånd fort- farande kontrolleras av länsstyrelser. Verksamheten har i inlednings- skedet huvudsakligen inneburit rekrytering och utbildning av kontrollan- ter.

Lotterinämnden menar att den inte med tillgängliga resurser kunnat sköta tillsynsverksamheten på ett tillfredsställande sätt varför denna har fått stå tillbaka för annan mindre kostnadskrävande verksamhet. Vidare menar nämnden att vissa ärenden tar förhållandevis stora resurser i an- språk och att nämnden därför behöver se över handläggningsrutinema ytterligare.

Den totala ärendemängden har fördubblats i förhållande till tidigare år. Ökningen beror på att spelkontrollverksamheten är en ny uppgift för nämnden fr.o.m. budgetåret 1991/92. 105

Resultatredovisningen pekar på att nämndens mål istort sett har upp- Prop. 1992/93:100 nåtts. Bil. 14

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar.

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål De övergripande mål som gäller för treårsperioden 1991/92-1993/94 bör ligga fast. '

Regeringen har den 10 september 1992 beslutat att de övergripande mål och verksamhetsmål som gällt för perioden 1991/92-1993/94 utsträcks till att omfatta även budgetåret 1994/95.

Resurser: Ramanslag 1993/94 2 200 000 kr Planeringsram:

1993/94 1994/95 2 200 000 kr 2 200 000 .kr .

Resultatbedönming

Lotterinämndens årsredovisning visar, enligt min mening, att verksam- heten bedrivs med en sådan iluiktning att de uppsatta målen kan nås. Emellertid finns det, bl.a. beroende på den nya indelningen i verksam- hetsgrenar, ärmu inte underlag för att göra en bedömning av elfektivite- ten och kvaliteten inom de olika verksamhetsgre'nama över en längre tid.

Nämnden menar att den med tillgängliga resurser inte kan sköta till- synsverksamheten på ett tillfredsställande sätt. Lotteriutredningen över- lämnar inom kort sitt slutbetänkande ( SOU 1992:130 ) Virula eller för- svinna? Folkrörelsemas lotterier och spel i framtiden. Utredningen föreslår bl.a. att Lotterinämndens tillsynsroll skall förstärkas. Betänkan— det kommer att remissbehandlas.

Jag delar nämndens bedömning att handläggningsrutinerna bör ses över för särskilt tidskrävande ärenden.

Jag konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några invänd- ningar i revisionsberättelsen avseende Lotterinämnden.

Slutsatser Prop. 1992/93: 100 Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i BIL 14 1991 års budgetproposition bör gälla även budgetåret 1993/94. Lotteri- nämndens verksamhet följer på ett tillfredsställande sätt de riktlinjer som är fastlagda. En prolongering av gällande riktlinjer som omfattar ytterligare ett budgetår utöver slutåret 1993/94 har gjorts. Jag anser även att det änns skäl att avvakta regeringens beslut avseende Lotteriut- redningens betänkande ( SOU 1992:130 ) som bl.a. rör nämndens fram- tida verksamhet.

Jag förutsätter att årsredovisningen för budgetåret 1992/93 skall inne- hålla sådan information som gör det möjligt att dels mäta resultaten över tid inom de olika verksarnhetsgrenama dels mäta kvaliteten över tid i utfört arbete.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsäöden samt presenterat en modell som bör tillämpas. Lotterinämnden kommer fr.o.m. bud- getåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Lotterinämnden konuner därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret och medlen under anslaget F 1. förs till detta konto.

Anslaget för Lotterinämnden har budgeterats utan hänsyn till de tekni- ska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade änansieringsforrnen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidig- are denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor," avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till Lotterinämndens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Lotten'nwnnden för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 2 200 000 kr.

F 2. Stöd till kooperativ utveckling '

1991/92 Utgift 5 000 000 Reservation 0 1992/93 Anslag 5 200 000 1993/94 Förslag 4 500 000

Från anslaget betalas kostnader för stöd till kooperativ utveckling. Kooperativa rådet beslutar enligt regeringens föreskrifter om stöd från anslaget.

Sedan 1986 har ett nätverk av kooperativa utvecklingscentrum byggts ut runt om i landet. Dessa sprider information om kooperativa idéer och 107

verksamhetsformer samt ger stöd och råd till dem som vill starta koope- Prop. 1992/93:100 rativ. Bil. 14

De lokala kooperativa utvecklingscentrumen (LKU) fungerar i många fall som spjutspetsar för kooperativt utvecklingsarbete. Ännu änns inte ett LKU i varje län men antalet ökar varje år. Varje LKU arbetar uti- från sina speciella förutsättningar. Statens ekonomiska stöd som sedan år 1991 i huvudsak utgår som ett kontraktsbundet stöd för gratis infor- mation och rådgivning till allmänheten förutsätter änansiering på annat sätt med minst lika mycket. Finansieringen klaras med medlemsavgifter från de etablerade kooperativa företagen och ofta också från kommuner, landsting, länsstyrelser och enskilda medlemmar samt från uppdrag av konsultkaraktär. I vissa fall tillkommer också rena bidrag från främst kommuner och landsting. Uppdragsdelen har med åren i allmänhet blivit större. Erfarenheterna visar, som man kan förvänta, att där det änns ett livaktigt och väl fungerande LKU, där blomstrar också den kooperativa utvecklingen.

Även om inte statens ekonomiska stöd är helt avgörande för utveck- lingscentrumens fortbestånd utgör det ändå en väsentlig del av änan- sieringen. Statens totala anslag för kooperativ utveckling har de senaste två åren ökat obetydligt samtidigt som antalet utvecklingscentrum ökat. Detta innebär att flera skall dela på samma medel vilket i sin tur på sikt ger en urholkad ekonomi. Lösningen på problemet kan vara samverkan mellan olika aktörer på rådgivarplanet, t.ex. utvecklingsfond, kommunal näringslivssekreterare och nyföretagscentrum.

Under budgetåret har fördjupade kontakter inletts mellan Kooperativa rådet och andra myndigheter som på olika sätt har kontakter med små- företagsbildning och arbetsmarknad. Samänansierade projekt har kom- mit till stånd med Glesbygdsmyndigheten och rådet. Ytterligare försök till samprojekt med även andra myndigheter har initierats.

Enligt regeringens beslut i regleringsbrevet för innevarande budgetår skall stödet till kooperativ utveckling utvärderas i så god tid att rege- ringen kan ta ställning till resultatet inför 1994/95 års budgetarbete. Behovet av utvärdering är främst föranlett av den omläggning av stödet till kooperativ utveckling som skedde fr.o.m. 1991/92 års budget. Om- läggningen innebär att stödet till de kooperativa utvecklingscentrumen mer är att betrakta som ett kontraktsbundet uppdrag än ett traditionellt statsbidrag. Enligt avtalen skall de lokala kooperativa utvecklingscent- rumen bedriva gratis rådgivning och upplysning till allmänheten om den kooperativa företagsformen. Rådgivningen skall ha en viss omfattning och kvalitet. Det statliga stödet motiveras främst av att det skall mot- svara den kostnadsfria rådgivning som utvecklingsfondema ger om andra företagsformer.

Föredragandens överväganden

Jag anser det mycket värdefullt om människorna själva tar ett större ansvar för sin välfärd genom att organisera sig i kooperativa företag. Det är också positivt att många som inte tidigare haft en tanke på att 108

starta egna företag genom samarbete med andra för att tillgodose ge- mensamma behov änner det attraktivt att bilda kooperativa småföretag. Den utvecklingen är inte minst glädjande i fråga om kvinnligt företagan- de. Det samarbete som under det senaste året inletts på flera håll mellan LKU, utvecklingsfond, nyföretagarcentrum, länsstyrelse m.fl. organ för företagsutveckling änner jag också mycket glädjande.

Trots denna principiella inställning tvingas jag konstatera att den sam— hällsekonomiska utvecklingen är sådan att även stödet till de lokala ut- vecklingscentrumen minskar något under budgetåret 1993/94.

De positiva effektema av kooperativt småföretagande har också i stor utsträckning gjort sig gällande i det regionala utvecklingsarbetet. Lik- som för budgetåret 1991/92 kommer jag i samråd med chefen för Arbetsmarknadsdepartementet föreslå regeringen att medge att vissa medel ur anslagen för regionalpolitik får användas för stöd till koopera- tiv utveckling.

Det är min avsikt att de medel som, under anslaget A 2. Utredningar m.m., beräknas för utveckling av den ideella sektorn också skall kunna användas för lokala kooperativa utvecklingsprojekt.

Samarbetet kring kooperativa frågor mellan Sverige och EG-ländema har under året utvecklats främst inom den europeiska organisationen Club Européen De l'Economic Sociale (C.E.D.E.S) med säte i Bryssel. EG—kommissionen har under året arbetat vidare med bl.a. förslaget till en stadga för europeiska kooperativa företag. Tidsplanen med beräknat ikraftträdande av stadgan den 1 januari 1993 har dock av olika skäl inte kunnat hållas.

Kooperativt företagande har i många av EG-länderna hög prioritet och betonas också av EG-kommissionen som en företagsform likställd med andra. Jag anser det väsentligt att utveckla samarbetet med EG-ländema kring de kooperativa företagsforrnerna och även fortsättningsvis noga bevaka det utvecklingsarbete som bedrivs av EG-kommissionen och andra internationella organ.

Jag beräknar anslagsbehovet för stöd till kooperativ utveckling under budgetåret 1993/94 till 4 500 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Stöd till kooperativ utveckling för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 4 500 000 kr.

F 3. Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m.

1991/92 Utgift 94 490 643 l992/93 Anslag 135 000 000 * 1993/94 Förslag 85 000 000

* Varav engångsanvisning 30 000 000 kr.

Från anslaget betalas dels bidrag till allmänna samlingslokaler och efter- Prop. l992/932100 gifter av statslån för allmänna samlingslokaler enligt förordningen Bil. 14 (l989z288) om stöd till allmänna samlingslokaler och motsvarande äldre bestämmelser, dels bidrag till riksorganisationerna för samlingslokaler. Från anslaget betalas även bidrag enligt förordningen (l987z317) om bi- drag till handikappanpassning av folkparksteatrar.

Enligt förordningen om stöd till allmänna samlingslokaler lämnas. statligt stöd till sådana allmänna samlingslokaler som behövs för det offentliga livet och de kulturella strävandena inom orten. Stödet lämnas i form av bidrag eller eftergift av äldre statslån.

Bidrag till allmänna samlingslokaler kan lämnas till aktiebolag, stiftel- ser eller föreningar som är fristående från kommuner och kommunala företag. Bidrag lämnas för ny- och ombyggnad av samlingslokaler samt för köp av samlingslokaler. Vid nybyggnad lämnas bidrag med 50 procent av den godkända kostnaden för ytor upp till 1 000 mz. För ytor därutöver upp till 2 000 m2 lämnas bidrag med 30 procent. För bidrag krävs det att kommunen lämnar bidrag med minst 30 procent av kost- naderna. För köp samt för ombyggnad och andra upprustningsåtgärder lämnas bidrag efter samma grunder och med samma bidragsandelar som för nybyggnad. För handikappanpassning som utförs utan samband med andra bidragsberättigade åtgärder lämnas bidrag med högst 165 000 kronor.

Enligt förordningen om bidrag till handikappanpassning av folkparks- teatrar lämnas bidrag för teatrar som uppförts eller byggts om med stöd av bygglov som beviljats före den 1 juli 1977. Bidrag lämnas till skäliga kostnader för åtgärderna, normalt dock högst med 100 000 kr.

Stödet enligt de båda förordningarna handläggs inom Boverket av en av regeringen utsedd Samlingslokaldelegation.

För varje budgetår fastställer riksdagen en ram för beslut om bidrag för ny- och ombyggnad av allmänna samlingslokaler eller för köp av sådan lokal samt en ram för beslut om bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar. Ramen för beslut om bidrag för allmänna samlings- lokaler under budgetåret 1992/93 uppgår till 46 miljoner kronor. Bidrag för handikappanpassning av allmänna samlingslokaler får lämnas utan rambegränsning. Ramen för beslut om bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar under budgetåret 1992/93 uppgår till 1,5 miljoner kronor.

Riksdagen har av sysselsätmingsskäl anvisat en engångsanvisning för l992/93 om 30 miljoner kronor för bidrag för åtgärder som kan få stöd redan enligt dagens regler samt för underhålls- och reparationsarbeten av annat slag på allmänna samlingslokaler.

Boverket Anslags/'ramställning

Samlingslokaldelegationen hade den 1 juli 1992 inneliggande 182 ansök- ningar om bidrag till köp, nybyggnad och ombyggnad av allmänna sam- 110 lingslokaler till en sammanlagd kostnad av ca 1 000 miljoner kronor.

Dessutom hade delegationen vid förhandsgranskning godtagit 22 projekt Prop. 1992/93:100 till en total kostnad av ca 70 miljoner kronor. Under budgetåret Bil. 14 1991/92 har nya beslut om bidrag meddelats för 14 samlingslokaler. Mot ramarna har avrälcnats bidrag i nya ärenden med totalt 38 miljoner kronor. Resterande rarnutrymme har disponerats för utökningar i sam- band med slutliga beslut. När det gäller den anvisade engångsanvisning- en om 30 miljoner kronor kan sysselsättningseä'ekten på arbetsmarlma- den uppskattas till 5 - 6 årsarbeten per statlig bidragsmiljon. Under de första höstmånaderna har hela bidragsbeloppet fördelats och gett upphov till ca 170 årsarbeten. Vidare har Arbetsmarknadsstyrelsen för bud- getåret 1992/93 anvisats 50 miljoner kronor vilka får användas av Bo- verket. Dessa medel har fördelats under hösten.

Boverket föreslår att ramen för beslut om bidrag för ny- och ombygg- nad m.m. av samlingslokaler under budgetåret 1993/94 utökas till 52 miljoner kronor för att uppnå den tidigare beslutsrarnens nivå. Boverket anmäler att det änns beredskap i ansökningskön för att av sysselsätt- ningsskäl erbjuda byggmarknaden ytterligare objekt, om medel ställs till förfogande.

I fråga om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrama föreslår verket att ramen sänks från 1,5 miljoner kronor till 0,8 miljo- ner kronor med hänsyn till att endast en mindre del av ramen har ut- nyttjats. Vidare föreslår verket att högsta bidragsbelopp per teater höjs från 100 000 kr till 165 000 kr, vilket kan ske antingen genom en änd- ring i förordningen om bidrag till handikappanpassning av folkparks- teatrar eller genom att denna förordning upphävs och reglerna om bi- drag till folkparksteatrar förs in i förordningen avseende sarnlingsloka- ler.

Boverket föreslår vidare att bidrag till riksorganisationema lämnas med oförändrade 3,5 miljoner kronor under budgetåret 1993/94.

Slutligen föreslår Boverket att förordningen om stöd till allmänna samlingslokaler ändras så att återbetalning av bidrag kan krävas helt eller delvis, om samlingslokalen övergår till arulan användning inom 25 år från utbetalningen av stödet.

Kartläggning av efekzerna av stödet

Regeringen gav i beslut den 27 februari 1992 (C92/178/FOK) Boverket i uppdrag att kartlägga eäektenla av det statliga stödet till allmänna samlingslokaler.

Enligt en till beslutet fogad promemoria skulle Boverket besvara frågor om hur lokalförsörjningen ser ut fördelad på regioner, vilken ålder och standard Iokalema har, hur investeringar och drift änansieras, hur Iokalema umyttjas samt'hur det avgörs om det änns behov av nya lokaler. I beslutet uttalades att regeringen med utgångspunkt i Boverkets redovisning skulle komma att pröva behovet av en fördjupad studie i fråga om stödets effektivitet och måluppfyllelse.

Boverket presenterade resultatet av kartläggningen i en rapport som Prop. l992/93:100 avlämnades till Civildepartementet den 31 augusti 1992. Sammanfatt- Bil. 14 ningsvis har kartläggningen gett följande resultat.

Det änns i dag drygt 3 400 föreningsägda allmänna samlingslokaler i landet. Den genomsnittliga storleken på lokalerna är mindre än 500 m2. De ca 1 600 lokaler som är belägna i landsbygdsmiljö har en genom- snittlig storlek på 250 m2. De ca 1 350 lokaler som är belägna i små- tätorts- och förortsmiljö har en genomsnittlig storlek på drygt 600 m2 . och de ca 450 lokaler som är belägna i stadsmiljö har en genomsnittlig storlek på drygt 1 100 ml. En tredjedel av lokalbeståndet är i gott skick, en tredjedel är i acceptabelt skick och en tredjedel är i mindre gott skick. Ca 60 procent av Iokalema behöver handikappanpassas. Flertalet lokaler är beroende av stöd från samhället. Med få undantag förekommer inte någon lokalförsörjningsplanering i kommunerna.

Rapporten avslutas med bl.a. följande reflexioner. I den s.k. sam- lingslokalkön för bidrag ligger medelstorleken på de lokaler. för vilka bidrag söks på mellan 400 och 500 mf. När de 183 ansökningar om bidrag som änns i Boverkets kö har realiserats har de 50 största lokal- erna med en sammanlagd totalkostnad om 750 miljoner lcronor för- brukat 1,5 gånger mer av stödet än de återstående 133 Iokalema i kön. Det kan enligt Boverkets uppfattning ännas skäl att särskilt prioritera stödet till den normala sanrlingslokalen på upp till 500 mz.

Föredragandens överväganden

Vad beträä'ar ramen för beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler har Boverket föreslagit en återgång till tidigare nivå, 52 miljoner kro— nor. Jag kan inte biträda verkets förslag i detta avseende. Mot bakgrund av det statsänansiella läget förordar jag att ramen för budgetåret 1993/94 fastställs till 45 miljoner kronor.

Det statsänansiella läget kommer sannolikt att medföra att stödet till allmänna samlingslokaler måste bli begränsat även under kommande år. Det är därför angeläget att stödet får en sådan utformning att eä'ektivite- ten och måluppfyllelsen förbättras. Resultatet av Boverkets kartläggning visar att det t.ex. kan ännas anledning att se över metoderna att priori- tera mellan olika projekt. En översyn kan emellertid inte begränsas till denna fråga utan bör innefatta en analys av stödet och efter vilka prin- ciper det i framtiden bör kunna ges.

Jag avser därför att föreslå regeringen att en utredare tillkallas som skall se över stödet till allmänna samlingslokaler, inbegripet stödet till handikappanpassning av folkparksteatrar.

Den begränsade tillgången på medel för stöd gör det angeläget att stödet går till sådana projekt som är mest angelägna med hänsyn till syftet med stödet. Det bör t.ex. undersökas om det kan vara lämpligt att införa en viss prioritering mellan å ena sidan om— och tillbyggnad och å andra sidan nybyggnad samt mellan stora och små lokaler. Vidare kan det visa sig ändamålsenligt att det uppställs andra mera preciserade 112

förutsättningar för stöd. I dag har tidpunkten för ansökan en alltför Prop. 1992/93:100 avgörande betydelse. Bil. l4

Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt. Inriktningen skall vara att de nya reglerna skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1994. Därför anser jag att det för närvarande inte änns anledning att företa de av Boverket före- slagna ändringarna i förordningen om stöd till allmänna samlingsloka- ler. Däremot biträder jag verkets förslag att höja maximibeloppct för bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar från 100 000 kr till 165 000 kr. Överensstämmelse uppnås då med vad som gäller för han- dikappanpassning av samlingslokaler.

Boverket har föreslagit att ramen för beslut om bidrag för handi- kappanpassning av folkparksteatrar för budgetåret 1993/94 skall mins- ' kas från 1,5 miljoner kronor till 800 000 kr med hänsyn till den låga utnyttjandegraden. Jag förordar att-ramen fastställs i enlighet med ver- kets förslag.

Bidrag för handikappanpassning av allmänna samlingslokaler bör liksom tidigare få lämnas utan rambegränsning.

Med hänsyn till den tid som normalt förflyter mellan beslut om och utbetalning av bidrag beräknar jag medelsbehovet för nästa budgetår till 85 000 000 kr. Jag har därvid beräknat medel även för bidrag till riks- organisationema för samlingslokaler med sammanlagt 3 750 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreer riksdagen att

1. godkänna de ändringar jag förordar i fråga om maximibe- loppet för handikappanpassning av folkparksteatrar,

2. medge att beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler under budgetåret 1993/94 meddelas inom en ram om 45 000 000 kr,

3. medge att beslut om bidrag för handikappanpassning av folkparksteatrar under budgetåret 1993/94 meddelas inom en ram om 800 000 kr,

4. till Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 85 000 000 kr.

F 4. Stöd till ideell verksamhet Nytt anslag (förslag) 17 800 000

Medel från anslaget föreslås bli inriktat på att stimulera, underlätta och stödja nyskapande barn- och ungdomsverksamhet inom den ideella sektorn. Utvecklingsarbetet skall främst avse verksamhet inom sektorer som tidigare varit eller är en kommunal angelägenhet. Syftet är att ' utveckla generationsövergripande verksamheter i nya former.

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93:100

Folkrörelser, nya typer av ideella organisationer och kooperativ växer Bil" 14 fram utifrån olika behov i vårt samhälle. Dessa föreningar tar allt aktiv- are del i verksamhet som tidigare har skötts av den offentliga sektorn. Denna utveckling är viktig att stimulera. Som jag har redovisat tidigare är det min avsikt att ta initiativ till ett samlat utvecklingsarbete "inom den ideella sektorn. Som en följd härav föreslår jag ett särskilt bidrag för att stimulera organisationer som bedriver barn- och ungdomsverk- samhet att starta eller ta över verksamhet som vanligtvis bedrivs i offentlig regi.

Medlen bör användas i form av ett utvecklingsstöd med speciell in- riktning på barn- och ungdomsverksamhet. Utvecklingsarbetet bör omfatta olika sektorer där organisationer har möjlighet att bedriva sådan verksamhet. Exempel på sådana sektorer kan vara kultur, folkbildning, fritid, omsorg och förebyggande arbete inom det sociala området. Stödet kan även gälla organisationer som vill utveckla nya former av verksamheter, liksom organisationer som vill utveckla en verksamhet utifrån sin speciella inriktning. Som exempel kan nämnas miljö-, handi- kapp- och invandrarfrågor. Av särskilt intresse är att stärka solidariteten mellan generationerna bl.a. genom insatser som ökar vuxennärvaron i ungdomsmiljöer och genom att stärka bam- och ungdomsverksamhet i vuxenorganisationema.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

att till Stöd till ideell verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 17 800 000 kr.

F 5. Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

l99l/92 Utgift 3 235 470 Reservation 136 047 1992/93 Anslag 3 432 000 1993/94 Förslag 3 000 000

Från anslaget fördelas bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verk- samhet. Medlen disponeras av Civildepartementet efter särskilda beslut av regeringen enligt de riktlinjer som anges i prop. 1981/82:155 . Före- skrifter om bidragen änns i förordningen (1982:865 , omtryckt 1987:1053, ändrad senast 1992:661) om statsbidrag till kvinnoorganisa- tionernas centrala verksamhet. '

Statsbidraget består av ett grundbidrag och för organisationer med äer än 3 000 medlemmar ett rörligt bidrag.

Bidraget anvisas sedan budgetåret 1992/93 som ett reservationsanslag och fördelas i mån av tillgång på medel för ett år i sänder. 114

Föredragandens överväganden Prop. 1992/93: 100

Det statliga stödet till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet Bil" 14 infördes budgetåret 1982/83. En utvärdering av stödets betydelse under tioårsperioden har gjorts ( Ds 1992:114 ) Statens bidrag till kvinnoorgani- sationernas centrala verksamhet.

Utvärderingen visar bl.a. att stödet inneburit "trygghet och status" ge- nom ett erkännande av att kvinnoorganisationema gör ett viktigt arbete. För vissa av organisationerna är statens stöd en avgörande förutsättning för att kunna ha någon form av verksamhet över huvud taget på riks- nivå. Många kvinnoorganisationer är dock beroende av större intäkter, exempelvis från partistöd och medlemsavgifter. Även projektmedel har betydelse för möjligheterna att bedriva nya verksamheter.

Ökade kunskaper behövs enligt utvärderingen om kvinnoorganisa- tionernas betydelse när det gällt att uppfylla målet med bidraget, näm- ligen att förbättra kvinnans ställning i samhället och aktivt arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Uppföljning av utvärderingen sker genom utredningen om bidrag till ideella organisationer (C 1992:05, dir. l992:81).

På grund av det statsfinansiella läget görs en mindre besparing på an- slaget under budgetåret 1993/94.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 3 000 000 kr.

Register

3 30 30 31 32

32 79 79 82

85 85

88

88 91 92 93 94

97 97 100 101

105

105 107 109 113 114

Inledning A. Civildepartementet m.m.

B. Länsstyrelserna m.m.

1 Länsstyrelserna m.m. Kammarkollegiet: 2 Myndighetsuppgifter 3 Uppdragsverksamhet

C. Trossamfund m.m. l Stöd till trossamfund m.m.

D. Konsumentfrågor

l Konsumentverket 2 Allmänna reklamationsnämnden 3 Stöd till konsumentorganisationer 4 Konsumentforskning 5 Bidrag till miljömärkning av produkter

E. Ungdomsfrågor

F. Folkrörelsefrågor, kooperativa frågor m.m.

1 Lotterinämnden 2 Stöd till kooperativ utveckling 3 Bidrag till allmänna samlingslokaler m.m. 4 Stöd till ideell verksamhet 5 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet

Totalt för Civildepartementet

' Beräknat belopp

gatab 426-18, Stocrho m r992

39 910 000 22 600 000 62 510 000

1693900000

19100000 1000 1713001000

70000000 70000000

75100000 13400000 2100000 "1939000 5000000 97539000

6066000

110 084 000 7 950 000 124 HX) O(X)

2200000 4500000 85000000 17800000

3000000 1125(X)000

2179 650 om

Bil. 14

Regeringens proposition

1992/93:100 Bilaga 15

Miljö— och naturresursdepartementet

(fjortonde huvudtiteln)

l Riksdagen 199393. I saml. Nr !()(I. Bilaga 15

Bilaga 15 till budgetpropositionen 1993 &

ww få

. Prop. 1992/93:100 M1ljo- och naturresursdepartementet Bil. 15

(fjortonde huvudtiteln)

Miljö- och naturresursdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Johansson såvitt avser Inledning, littera A, B och C

Statsrådet Thurdin såvitt avser littera D, E och F

Anmälan till budgetpropositionen 1993

Inledning

En av regeringens viktigaste uppgifter är att forma en långsiktig och hållbar utveckling mot ett samhälle med frisk luft och rent vatten, levande hav, sjöar och skogar.

Alla har rätt att få leva i en god miljö. Därför ligger det i allas intresse att vi tar oss an framtidsutmaningen att skydda och förbättra miljön. Alla . har också del i ansvaret för att vi klarar denna utmaning.

Sveriges höga tekniska och ekonomiska nivå ger oss goda möjligheter att kretsloppsanpassa både tillverkning och konsumtion. Syftet med kretslopp- sanpassningcn är att utnyttja naturresurserna på effektivaste sätt genom att återanvända och återvinna.

Miljöhänsynen måste påverka beslutsfattandet på alla nivåer och inom alla delar av samhället. Det innebär att miljökonsekvensema måste redo- visas före varje beslut som kan ge en större påverkan på miljön. Det in- nebär också att försiktighetsprincipen måste tillämpas mer, dvs. brist på vetenskaplig säkerhet får inte skjuta upp åtgärder som hindrar miljöförstö— ring.

Sambandet mellan ekonomi och ekologi behöver därför bli tydligt. Tanken är att den som förorenar miljön också skall betala kosmadema för miljöförstöringen. Den ekonomiska tillväxten får inte hota livsvillkoren för människor, växter och djur. Samtidigt är en god ekonomi en förutsättning för en god livsmiljö. På samma sätt som Sveriges skuld på det ekonomiska området behöver minskas, måste också Sveriges miljöskuld begränsas. Med miljöskuld menas kostnaden för att återställa uppkomna miljöskador. Därigenom garanteras även framtida generationer rätten till en god miljö.

Genom en förutseende fysisk planering kan vi bättre hushålla med de resurser som mark och vatten utgör. Då kan vi se till att det änns mark för t.ex. bostäder, kontor och vägar samtidigt som vi kan skydda värdefull natur och sällsynta djur och växter. Målet är att bevara den biologiska mångfalden, dvs. alla djur- och växtarter som änns i vårt land. Utveck— lingen av biotekniken skall också ske på ett ansvarsfullt sätt.

Miljön i tätorterna behöver förbättras. Bullerproblemen och halten av luftföroreningar i städerna bör därför minskas. Samtidigt krävs åtgärder för att se till att städerna har tillräckligt med gröna ytor och att kultur- miljön i städerna är stimulerande. Kommunerna bör dessutom använda kretsloppsperspektivet för att hitta nya lösningar på sina miljöproblem.

Miljöarbetet blir alltmer internationellt. Sverige deltar aktivt i det inter- nationella miljöarbetet och är också pådrivande. Miljöproblemen i vårt land är i många fall av likartad karaktär som i andra länder. Utsläpp i luft, hav och vattendrag kan också spridas långa sträckor och äera av våra miljöstömingar beror på utsläpp i andra länder. Många miljöproblem måste därför lösas gemensamt med andra länder. Detta gäller särskilt de - globala miljöproblemen som t.ex. växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet: Försumingen är ett annat stort problem som vi-måste vidta åtgärder mot såväl inom landet som i samverkan med andra länder. Sve- rige strävar därför efter att på ett europeiskt plan bedriva en aktiv miljöpo— litik. '

I nästa avsnitt redovisar jag utvecklingen inom miljöområdet. Där fram- går det att de nationella miljömål som riksdagen har ställt upp i många fall uppfyllts eller kommer att uppfyllas. På några områden krävs det dock ytterligare åtgärder för att nå målen. Jag anser att det är särskilt viktigt att. vidta åtgärder för att minska försumingen, säkerställa den biologiska mångfalden och återställa miljön i Östersjöområdet.

Ett framgångsrikt miljöarbete baseras påeffektiva styrmedel och organisa- tioner inom miljövårdsområdet.

Effektiva styrmedel

Den som förorenar skall i princip bära kostnaderna för detta. Ekonomiska styrmedel kan därvid stimulera till minskad miljöbelastning och ökad hushållning med naturresurser genom att bättre utnyttja marknadsmekanis- mema.

lnom Miljö- och naturresursdepartementet utvärderas för närvarande be— äntliga ekonomiska styrmedel på miljöområdet. Utvärderingen omfattar bl.a. styreäekt, administrativa kostnader och internationella aspekter. Utvärderingen är avsedd att utgöra beslutsunderlag inför den ökade an- vändningen av ekonomiska styrmedel som riksdagen beslutade om enligt prop. l99l/921l50 bil. 1:12 En samlad strategi för ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, (bet. 1991/921FiU20, rskr. l99l/92:128). Ökad uppmärksamhet måste vidare ges åt frågan om in- ternationellt samarbete om ekonomiska styrmedel.

Under år 1992 har de miljörelaterade skatterna och avgifterna förändrats

enligt följande. . .

— Energibeskattningen läggs om fr.o.m. den 1 januari 1993 så att den generella koldioxidskatten ökar från '25 öre/kg till 32 öre/kg, samtidigt som koldioxidskatten för industrin och växthusuppvärrnning vid yrkes- mässig växthusodling sänks till 8 öre/kg. Vidare. slopas den allmänna energiskatten på bränslen och el för industrin och yrkesmässig växthus- näring, samtidigt som den generella energiskatten för övriga höjs med 1,3 öre/kWh. Totalt sett innebär omläggningen att energibeskattningen ökar med ca 600 miljoner lcronor. - I samband med omläggningen av energibeskattningen aviseradesatt 500 miljoner kronor skulle avsättas för att änansiera insatser vad gäller för- nybar energi, hushållning samt vissa stödåtgärder i Baltikum och Öst- europa. — Bensinskatten höjs från den 1 januari 1993 med 77 Öre per liter för o- blyad bensin och med 97 öre för blyad. Mervärdesskatt tillkommer på dessa höjningar. Sammanlagt ökar beskattningen på bensin med ca 5 miljarder kronor. - Avgiften på startbatterier av bly ökas från 32 kronor per batteri till 40 kronor per batteri den 1 januari 1993.

Pågående arbete med ekonomiska styrmedel inom olika områden redovisar jag i följande avsnitt.

Principen om att förorenaren skall betala måste också tillämpas genom ett successivt införande av producentansvar för återtagande och slutligt omhändertagande av använda varor. Jag återkommer längre fram till frå- gan om producentansvar.

Miljökonsekvenser som följer av olika beslutsaltemativ skall redovisas innan beslut fattas i frågor som rör miljöpåverkan. Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar har förts in i bl.a. naturresurslagen (1987: 12) och därtill anknutna lagar.

Den fysiska planeringen spelar en viktig roll i arbetet för en hållbar sam— hällsutveckling. Det gäller att säkerställa en långsiktigt god hushållning med mark— och vattenresurser och att främja en fömuftig lokalisering av bebyggelse, anläggningar och infrastruktur samt att utveckla en rik och levande stads— och kulturmiljö. Samhällsplaneringen måste också ske med hänsyn till kretsloppen i naturen.

Regeringen har tillkallat en särskild utredare för att se över plan- och bygglagen (dir. 1992:104). Översynens syfte är att föreslå åtgärder för att tillgodose kraven på större miljöhänsyn och ett stärkt medborgarinäytande i frågor som rör vår gemensamma miljö. Vidare skall möjligheterna till förenkling av lagstiftningen tas till vara.

Miljölagstiftningen kommer att bli lättare att överblicka och tillämpa, genom att olika lagar som berör miljön samlas i en ny miljöbalk. Den kommer också att göras effektivare. Miljöskyddskommitténs (ME 1989204) förslag om detta kommer att redovisas till regeringen under våren. Av direktiven till kommittén framgår att bl.a. följande lagar kan komma att ingå i en samlad miljöbalk: miljöskyddslagen (1969z387), hälsoskyddslagen (1982:1080), lagen (1985:426) om kemiska produkter, renhållningslagen (l979z596), naturvårdslagen (1964:882) och lagen (1987:12) om hushåll- ning med naturresurser. EES—avtalet och samordningen av lagarna i miljö- balken kommer att medföra ett ökat inslag av generella föreskrifter för att minska utsläppen från industrin och andra verksamheter. Berörda myndig- heters arbete måste därför inriktas mot att utarbeta sådana föreskrifter i ökad utsträckning.

Den individuella prövningen av miljöfarlig verksamhet vid industrier och andra anläggningar går delvis in i ett nytt skede med färre nyprövningar och en ökad andel omprövningar. Naturvårdsverket har utarbetat en om- prövningsplan i form av ett tioårigt program för översyn av utsläppsvill- koren. Nivån på miljöskyddet kommer därmed att höjas. Målsättningen är att till sekelskiftet begränsa industrins utsläpp till sådana nivåer att miljön inte tar skada och att människors hälsa inte påverkas negativt.

Effektivt miljövårdsarbete

Jag kommer att verka för att myndigheter samverkar i planeringen tör ett kretsloppssamhälle. Kommunerna har en nyckelroll i det samlade miljö- arbetet och det blir en viktig politisk uppgift för dem att under de närmaste åren lokalt omsätta och konkretisera Riokonferensens (FN:s konferens för miljö och utveckling år 1992) handlingsprogram, Agenda 21, för en hållbar utveckling. I Agenda 21 förutsätts kommunerna senast år 1996 i samverkan med medborgare, företag. och organisationer upprätta lokala handlingsprogram för en hållbar utveckling. Jag kommer att bjuda in företrädare för kommunerna till överläggningar om kommunernas roll och

ansvar i genomförandet av lokala Agenda 21. Utredningen om kommuner- nas arbete för en god livsmiljö (M 1991:01) utarbetar också visst underlag för lokala handlingsprogram.

På den regionala nivån skall länsstyrelsen som regeringens företrädare svara för att de nationella miljömålen uppfylls och att insatser inom olika samhällssektorer på det regionala planet samordnas. Genom den ökade decentraliseringen av miljöarbetet kommer länsstyrelserna att i ökad ut- sträckning också behöva arbeta med att samordna och följa upp de kom- munala myndigheternas verksamheter. Länsstyrelsernas regionala miljöana- lyser skall användas som ett verktyg för att på ett kostnadseffektivt sätt, när det är möjligt, omforma de nationella miljömålen till regionala miljö- mål. De centrala myndigheternas roll blir i allt högre grad att ge riktlinjer och stöd till kommuner och länsstyrelser samt att följa upp utvecklingen på miljöområdet. Vissa centrala sektorsmyndigheter såsom t.ex. traäkverken har en viktig roll i övergången mot ett hållbart samhälle.

När den nya miljöbalken träder i kraft måste myndighetsorganisationen på miljöområdet vara anpassad så att arbetsuppgiftema kan utföras effek- tivt och så att också samordningsvinster kan uppnås genom den nya lag- stiftningen.

Forskning och utveckling

Miljöforskningens framtida prioriteringar kommer att framläggas i den forskningspolitiska proposition som föreläggs riksdagen i februari 1993.

Uppföljning och utvärdering

Metoderna för uppföljning och utvärdering av miljövårdsarbetet bör enligt min mening vidareutvecklas. Miljöövervakningssystemet byggs därför ut på såväl regional som lokal nivå. Regeringen har också uppdragit åt Statens naturvårdsverk att ta fram ett system av miljöindex som skall kunna ge en samlad bild av tillståndet i de svenska ekosystemen. Regering- en har vidare uppdragit åt Statistiska centralbyrån att utveckla fysiska miljöräkenskaper. Vidare har Konjunkturinstitutet fått i uppdrag att ut- veckla monetära miljöräkenskaper. Dessa räkenskaper kommer i framtiden tillsammans med data ur nationalräkenskapema att kunna användas för att bättre redovisa och analysera sambanden mellan ekonomi och miljö.

Långtidsutredningen l992 (SOU 1992:19) behandlade bl.a. miljöpoli— ' tikens medel och effektivitet. I dess bilaga 11 analyserades de principiella och praktiska problem som uppstår när den ekonomiska politiken skall inriktas på en långsiktigt hållbar utveckling, dvs. att förvalta ett lands samlade resurser så att nuvarande och kommande generationer erhåller maximal välfärd.

1.2. Visst internationellt arbete

Miljöarbetet blir alltmer internationellt. Intemationth samarbete ger oss möjlighet att föra ut vår miljöpolitik samt att ha fortsatt höga ambitioner på miljöområdet.

UN CED

Regeringen verkar för en bred uppföljning av FN:s konferens om miljö och utveckling som ägde rum i Rio de Janeiro i juni 1992 (UNCED). Regeringen har i skrivelse till riksdagen i oktober 1992 (l992/93:13) lämnat en detaljerad redogörelse för konferensbesluten och inriktningen av det nationella arbetet för att förverkliga dessa. En bred remiss av kon- ferensens handlingsprogram, Agenda 21, genomförs och läggs till grund för uppföljningsarbetet. Regeringen avser återkomma till 1993/94 års riksdag om hur det svenska uppföljningsarbetet fortskrider och med förslag till erforderliga åtgärder.

Regeringen planerar redan nu att genomföra en rad åtgärder som ett led i detta uppföljningsarbete. Följande exempel kan nämnas.

Kretsloppsanpassning ger efektivare resurshushållning - En närmare redogörelse följer i avsnitt 1.3 Mot kretsloppsanpassning genom förändra- de produktions- och konsumtionsmönster.

Kemikaliekontroll - Arbetet med att begränsa riskerna med och använd- ningen av vissa hälso- och miljöfarliga ämnen fortgår. Jag återkommer också till denna fråga under avsnitt 1.3 . ,

Klimatproposition — Regeringen kommer under våren att lägga fram en proposition med riktlinjer för det fortsatta nationella klimatarbetet samt med förslag om ratiäkation av klimatkonventionen. En närmare redogörel- se följer i avsnitt 1.4 .

Biologisk mångfald m.m. - Regeringen kommer under år 1993 att lägga fram en proposition om biologisk mångfald. I propositionen kommer ratiä- ceringen av konventionen om biologisk mångfald att tas upp liksom frågor i anslutning till den nationella tillämpningen av densamma. Jag återkom- mer till denna fråga under avsnitt 1.6.

Fysisk planering - Ett gemensamt svenskt/holländskt initiativ till hur man globalt skall angripa tätortsproblemen tas genom ett expertmöte år 1993. Mötet, som organiseras inom ramen för FN:s boende- och bebyggelsecen- ter - UNCHS (Habitat) - utgör en förberedelse inför världskonferensen om bygg- och boendefrågor 1996. En närmare redogörelse följer i avsnitt 1.7 och 1.8 . -

Bistånd - Miljö och hållbar utveckling prioriteras i biståndspolitiken, vilket reflekteras såväl inom det multilaterala som bilaterala samarbetet. Sverige är här aktivt både inom OECD/FN-systemet och när det gäller den Globala miljöfaciliteten, GEF.

Internationell uppföljning - Sverige deltar aktivt i uppföljningen av UNCED inom FN-systemet, inbegripet fackorganen och den nya komrnis- sionen för hållbar utveckling. Sverige kommer också att driva en aktiv linje i förhandlingarna om en konvention för att hejda effektema av öken-

spridning. Den svenska miljöambassadören har utsetts till ordförande i den internationella förhandlingskommittén för konventionen.

Miljö och handel

Sedan våren 1990 pågår ett analysarbete inom OECD om förhållandet mellan handels- och miljöpolitik. Syftet är att finna vägar som gör det möjligt att förena en fortsatt liberalisering av världshandeln med målsätt- ningen om en långsiktigt hållbar utveckling. Resultatet av arbetet förutsätts mynna ut i allmänna riktlinjer från OECD till medlemsländerna så snart som möjligt. Även i GATT arbetar en särskild grupp med frågor om handels- och miljöpolitik. I första hand syftar arbetet till att klargöra hur miljöåtgärder med inverkan på den internationella handeln täcks av nuvarande regler. Sverige tar aktiv del i detta arbete.

EES

EES—avtalet förväntas träda i kraft under år 1993. Avtalet ger Sverige och övriga EFTA-länder tillgång till EG:s inre marknad genom anslutning till de s.k. fyra friheterna.

Genom avtalet antar Sverige ca 50 av EG:s rättsakter inom miljöom- rådet. De flesta av dessa är så kallade minimidirektiv för vilka enskilda länder har möjlighet att införa strängare krav. Beträffande de harmonisera- de direktiven, som måste följas, finns i EES-avtalet'på miljöområdet, främst avseende bilavgaser och kemikalier, särlösningar i de fall där Sveri— ge har mer långtgående bestämmelser än EG. Avsikten är att vi inte skall behöva sänka våra krav utan att EG successivt skall nå vår nivå och att vi gemensamt skall utarbeta nya regler med en hög ambitionsnivå.

Genom EES-avtalet kommer Sverige vidare att delta i EG:s miljöforsk- ningsprogram. I övrigt innehåller avtalet en allmän samarbetsförpliktelse. Områden som kan bli aktuella är ekonomiska styrmedel och uppföljning av det nyligen antagna femte miljöhandlingsprogrammet i EG.

EG bedriver ett allt aktivare arbete inom miljöområdet med en stegvis höjd ambitionsnivå. För närvarande finns omkring 80 olika förslag under utarbetande inom miljöområdet, varav ca 30 är under behandling i Mini- sterrådet.

Genom EES-avtalet knyts Sverige betydligt närmare EG:s miljöarbete. EG kommer här liksom på andra områden att vara huvudaktör men vi kommer tillsammans med övriga EFTA-länder att få ett icke obetydligt intiytande. Vi kan därigenom påverka den gemensamma miljöpolitiken i ambitiös riktning.

Inför förhandlingarna om EG-medlemskap är utgångspunkten regerings- förklaringens uttalanden om att högsta tillämpade ambitionsnivå skall gälla på miljöområdet och att Sverige skall ha en pådrivande roll i det europeis- ka miljövårdsarbetet. -

Det nordiska arbetet

Arbetet inom Nordiska ministerrådet genomgår stora förändringar. Miljö- området framhålls som ett prioriterat område i det framtida samarbetet, och inom detta område genomförs en omorganisation baserad på de nordis— ka ländernas prioriteringar av miljöfrågorna.

Arbetet syftar till att öka Nordens internationella genomslagskraft, främst i förhållande till EG och EES. Insatserna görs framför allt på föl- jande områden: Luft- och havsföroreningar, renare teknologi och avfall, kemikalier, naturvård och miljöövervalming.

Sverige övertar ordförandeskapet i Ministerrådet i mars 1993, vilket ger möjlighet till ytterligare svenska initiativ i det nordiska miljöarbetet under en ettårsperiod. Sveriges ambition kommer att vara att genom det nordiska samarbetet bidra till att minska de baltiska ländernas miljöproblem och att möjliggöra deras deltagande i det internationella miljösamarbetet. Sverige deltar tillsammans med övriga nordiska länder, samt Kanada, Ryssland och USA i arbetet inom den arktiska miljöskyddsstrategin, den s.k. Rovaniemi- processen för att värna om den särskilt känsliga arktiska miljön. Även det nyligen påbörjade samarbetet i Barentsregionen berör miljöaspekter.

Internationellt arbete inom olika områden redovisas också i det följande i anslutning till sakfrågorna i övrigt.

Hänvisningar till S1-2

En långsiktigt hållbar utveckling kräver ett resurshushållande samhälle och en renare och mindre resurskrävande varuproduktion än vi har i dag. Produktionen måste miljöanpassas och inriktas så att återanvändning, återvinning eller återföring till naturens eget kretslopp underlättas och såväl avfallsmängdema som avfallets innehåll av hälso— och miljöfarliga ämnen minskas. En ökad användning av biologiska råvaror till varupro- duktion måste också eftersträvas. Inriktningen skall vara att material och varor skall återanvändas eller återvinnas. I vissa fall då förutsättningar för rationell återanvändning och återvinning saknas kan dock energiutvinning ur sorterade avfallsfraktioner vara ett bättre alternativ.

Jag avser inom kort återkomma till regeringen med förslag om vissa riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling.

Ansvaret för att utveckla miljöanpassade varor ligger på dem som pro- ducerar varorna. Även det ekonomiska och det fysiska ansvaret för att avfall skall tas om hand på ett från miljö- och resurssynpunkt riktigt sätt skall i framtiden i betydligt större utsträckning än för närvarande åvila producenten. På så sätt ges producenterna motiv till att minska avfalls- mängderna genom att från början anpassa varorna för att ingå i ett krets- lopp. Producentens ekonomiska ansvar motsvarar principen om förorena- rens kostnadsansvar och en ökad användning av ekonomiska styrmedel inom miljöområdet. Genom att hävda producentens ansvar ökar möjlig- heterna för återanvändning och återvinning.

Det änns en betydande potential för en bättre resurshushållning, återan— vändning och återvinning av material och varor. Denna utvecklingspoten- tial kan utnyttjas dels genom att producentens ansvar hävdas genom krav på återtagning av uttjänta varor och produkter samt avfall från produk- tionsledet, dels genom att avfallet sorteras i högre utsträckning än tidigare, så att större volymer av relativt homogent material ställs till förfogande för kommersiell användning eller för ändamålsenlig avfallshantering.

En kretsloppsanpassad utveckling med ökad återanvändning och återvin- ning av ämnen i kemiska produkter och varor kan förhindra spridning i miljön av skadliga kemikalier. Vissa varor är emellertid i stort sett omöj- liga att återvinna. Det är därför nödvändigt att också minska flödena och användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier. En väl fungerande kemikaliekontroll är en förutsättning för ett kretsloppssamhälle. Arbete med att avveckla eller begränsa förekomsten av, i första hand, tretton särskilt hälso— eller miljöfarliga ämnen eller ämnesgrupper har inletts av Kemikalieinspektionen och Statens naturvårdsverk.

Den omfattande gränsöverskridande varuhandeln och den spridning som sker via luft och vatten av stabila hälso- och miljöfarliga ämnen gör att det krävs internationellt samarbete för att avvecklings- och begränsningsåt- gärder skall få full effekt. Sverige bör fortsätta att ha en aktivt drivande roll i denna fråga. Det pågående internationella arbetet där Sverige drivit och fått gehör för en harmonisering av klassiäcering och märkning av kemiska produkter är också av stor vikt från handels— och resursbe- sparingssynpunkt.

För den fortsatta kretsloppsanpassningen, utöver de förslag som jag tidigare nämnt att jag avser återkomma till, gäller det att gå vidare och utforma en strategi med konkreta mål och tidsramar. Detta är en uppgift för statsmakterna, medan näringslivet skall ha en frihet att självt utarbeta och välja metod för att nå dessa mål inom angivna tidsramar.

Sverige ratiäcerade år 1991 konventionen om kontroll av gränsöver- skridande transporter av miljöfarligt avfall, den s.k. Baselkonventionen. Konventionen trädde i kraft år 1992 och tillämpas nu. För import och export av avfall krävs liksom tidigare tillstånd av Statens naturvårdsverk. Tillstånd lämnas inte för export till en stat som saknar förmåga att behand- la avfallet på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt. Sverige deltog aktivt i parternas första konferens i Uruguay hösten 1992.

Den samlade vetenskapliga bedömningen av klimatproblemen som har gjorts av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) innebär att fortsatta utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser kommer att höja den globala medeltemperaturen. Utifrån nuvarande trender vad gäller energian- vändning och åtgärder bedömer IPCC att den genomsnittliga temperatur- höjningen globalt kan beräknas till 0,2-0,5 oC per decennium. En sådan

temperaturhöjning förväntas leda till förändringar av ekosystemen och till PTOP- 1992/931100 att vattenståndet i havet höjs. IPCC bedömer att det krävs en reduktion av Bil- 15 koldioxidutsläppen med 50-80 % för att uppnå en stabilisering av kol- dioxidhalten i atmosfären.

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro i juni 1992 undertecknades en ramkonvention om klimatförändringar. Hittills har 158 stater undertecknat och tio stater ratificerat konventionen. Många fler länder, däribland Sverige, planerar att ratiäcera konventionen under år 1993. Vid femtio ratiäkationer träder konventionen i kraft. Konventionens målsättning är bl.a. att uppnå en stabilisering av halterna av växthusgaser- na i atmosfären på en sådan nivå att skadliga störningar i miljön undviks. Enligt konventionen bör en sådan nivå uppnås inom en tidsram som är tillräcklig för att ekosystemen naturligt skall kunna anpassa sig till klimat- förändringen. Konventionen innehåller också åtaganden för industriländer- na att anta program och vidta åtgärder för att begränsa utsläppen av alla växthusgaser. Till detta är kopplat en rapporteringsskyldighet som skall läggas till grund för utvärdering och successiva förändringar av åtgärder- na.

FN:s generalförsamling har beslutat att den internationella förhandlings- kommittén för klimatfrågor skall fortsätta sitt arbete med syfte att förbe- reda den första partskonferensen, vilken beräknas äga rum år 1995. En ny vetenskaplig bedömning av framtida klimatförändringar beräknas vara färdig under år 1995. Den kommer att vara av väsentlig betydelse för inriktningen av det fortsatta klimatarbetet.

Regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition i klimatfrågan under våren 1993. Propositionen kommer att behandla fortsatta nationella åtgärder mot klimatförändringar liksom förslag till godkännande av klimat- konventionen.

Åtgärder med anledning av Biobränslekommissionens slutbetänkade (SOU 1992:90), Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om åtgärder mot klimatförändringar och uppföljning av energiöverenskommelsen kommer att bli viktiga komponenter i det fortsatta arbetet med att begränsa utsläp- pen av växthusgaser. Jag vill också erinra om att regeringen i samband med kompletteringspropositionen 1992 (prop. 1991/92:150) aviserade att 500 miljoner kronor skall avsättas för att änansiera insatser vad gäller förnybar energi, hushållning samt vissa åtgärder i Östersjöregionen inkl. kärnsäkerhet. Bl.a. skall dessa medel användas för att ytterligare stimulera övergången till biobränslen och andra förnybara energiformer. Regeringen har i prop. 1992/93:99 om vissa åtgärder inom klimatområdet och i Öster- sjöregionen föreslagit att 45 miljoner kronor anvisas för att bidra till upp- byggnaden av ett miljöanpassat energisystem i Baltikum. Riksdagen har beslutat i enlighet med förslaget (bet. 1992/93:JOU11, rskr. 1992/93:138).

Skydd av ozonskiktet

Det skyddande ozonskiktet i stratosfären bryts ner av vissa ämnen som innehåller klor och andra halogener.

Klor- och bromhalten i ozonskiktet kommer att öka under det närmaste PFOP- 1992/933100 decenniet även om utsläppen skulle upphöra på grund av långa nedbryt- BIL 15 ningstider. Klorbelastningen beräknas nå sitt maximum strax efter sekel- skiftet. Fortsatta utsläpp av metylbromid och HCFC (ofullständigt haloge- nerade kloräuorkarboner) som har kortare livslängd än CFC (kloräuorkar- boner) påverkar ozonskiktet just under det tidsintervall när stratosfären är maximalt klorbelastad.

Den svenska awecklingen av CFC och andra ozonnedbrytande ämnen följer den ursprungliga planen som har antagits av riksdagen och senare kompletterats av regeringen. Ytterligare åtgärder krävs enligt min bedöm- ning för att begränsa övergången till HCFC till endast sådana områden där detta är nödvändigt för att avveckla CFC-användningen.

Sverige driver också denna fråga i internationella förhandlingar. Åtgär- der för att globalt minska användning och utsläpp av dessa ämnen är myc- ket angelägna. För att erhålla den nödvändiga minskningen, måste även u- ländema snarast möjligt begränsa sin användning och sina utsläpp. Här spelar överenskommelserna om tekniköverföring och änansiering en strate- gisk roll. Det s.k. Montrealprotokollet, som reglerar avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen, skärptes i november 1992. Jag avser att i en proposition om klimatpolitiken under våren 1993 ta upp dels ändringar och tillägg till Montrealprotokollet, dels förslag till ytterligare åtgärder i Sve- nge.

Gränsöverskridande luftföroreningar

Under år 1992 har Sverige anslutit sig till protokollet som reglerar utsläpp av flyktiga organiska ämnen inom Genevekonventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar (LRTAP). Inom LRTAP pågår vidare förhandlingar om ett nytt svavelprotokoll. Detta förhandlingsarbete har hög prioritet från svensk sida. Sverige verkar för att ett nytt protokoll skall baseras på s.k. kritiska belastningsgränser och att protokollet på sikt skall innebära att nedfallet i Sverige kan hållas inom dessa gränser. Detta förutsätter kraftiga utsläppsminskningar i vissa länder i Central- och Östeuropa, företrädesvis i Storbritannien, Tyskland Polen och Danmark. Möjlighetema att få dessa länder att göra långtgående utfästelser om utsläppsbegränsningar är i hög grad beroende av den framtida ekonomiska utvecklingen. Parallellt med förhandlingen om ett nytt svavelprotokoll pågår också ett arbete med att kartlägga möjligheterna att änansiera utsläppsbegränsningar i dessa länder. Utsläppen är i hög grad kopplade till energiproduktionen. Därmed är det viktigt att hitta änansieringslösningar som gynnar begränsningen av utsläpp av såväl koldioxid som av försuran- de ämnen. Sverige verkar också aktivt för att stödja förhandlingsprocessen, t.ex. genom att ge bidrag till deltagande från de östeuropeiska ländernas sida.

Försumingen är ett av landets allvarligaste miljöproblem. Allvarliga skogsskador, som delvis orsakas av nedfall av försurande ämnen, har påvisats i flera undersökningar. Försumingen utgör också ett allvarligt hot

mot markens och vattnets produktionsförrnåga. Sverige arbetar därför, som PFOP- 1992/931100 jag nyss har redovisat, både nationellt och internationellt för att begränsa BIL 15 utsläppen av svavel- och kväveoxider. Dessutom krävs omfattande insatser genom kalkning av sjöar och vattendrag. Jag anser därför att kalknings- programmet bör fortsätta i minst oförminskad omfattning. Jag återkommer längre fram till frågan om att fr.o.m. den 1 januari 1994 änansiera kalk- ningen genom ökad omföring från den allmänna energiskatten till den särskilda skatten mot försurning eller genom införande av en särskild

skatt/avgift på mängden utsläppta kväveoxider.

Traäk

Arbetet med att skapa ett miljöanpassat transportsystem fortsätter. Trans- portsektorn svarar för en stor andel av utsläppen av klimatpåverkande och försurande ämnen. Trafiken är också en dominerande orsak till tätorternas miljöproblem.

Trafikverken har på regeringens uppdrag lämnat de första årliga miljö- rapportema till regeringen. I miljörapportema redovisas traäkens påverkan på miljön och föreslås åtgärder som minskar miljöstömingama. Traäk- verken redovisar också förslag till mål för resp. transportslag. Rapporterna visar att det kommer att krävas omfattande insatser inom transportsektorn för att denna sektor skall kunna bidra med en skälig andel till att de av riksdagen fastställda utsläppsmålen skall kunna uppnås. Inom Kommunika- tionsdepartementet utreds möjligheterna att öka användningen av ekono- miska styrmedel inom transportsektorn. Chefen för Kommunikationsde- partementet kommer, enligt vad jag erfarit, att i början av år 1993 initiera ett fördjupat arbete, bl.a. genom att föreslå uppdrag till traäkverken att ta fram underlag till konkreta förslag inom de olika traäkgrenama.

Statens naturvårdsverk kommer i början av år 1993 att redovisa sitt upp- drag om hur ett miljöklassystem för bensin kan utformas och hur ett sådant system kan kombineras med ekonomiska styrmedel.

I enlighet med tidigare beslut har nya obligatoriska avgaskrav trätt i kraft för tunga fordon från och med 1993 års modeller. Samtidigt har en miljöklassindelning för både lätta och tunga fordon trätt i kraft, kombinerat med differentierade försäljningsskatter. För tunga fordon träder dock den differentierade försäljningsskatten i kraft först ett år senare. En översyn av systemet med ekonomiska styrmedel kopplade till miljöklassema har på- börjats inom regeringskansliet.

När det gäller bilavgaskrav i övrigt är arbetet för närvarande inriktat på att i olika samrådsgrupper delta i utarbetandet av förslag till nya EG-direk- tiv så att en samordning med de svenska reglerna kan ske. Därutöver kommer olika möjligheter att stimulera en snabb introduktion av el- och hybridfordon och biobaserade motoralkoholer att övervägas. Här kan en vidareutveckling av miljöklassystemet vara ett av flera möjliga styrmedel. Vidare bör utökad demonstrationsverksamhet ingå i övervägandena för att pröva olika fordon i syfte att begränsa utsläppen av klimatpåverkande gaser och hälsopåverkande ämnen. Inom detta område pågår och planeras

omfattande forsknings- och demonstrationsverksamhet inom främst Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, och Transportforsknings- beredningen, TFB.

Statens naturvårdsverk arbetar med ett förslag till avgaskrav för arbets- fordon. Förutsättningama för att nå en harmonisering med andra länder förefaller vara goda.

Efter ett möte mellan transportministrama för staterna runt Östersjön har ett samarbete inletts inom traäkområdet. Syftet är bl.a. att ta fram ett handlingsprogram, som skall redovisas under år 1993.

Vid Riokonferensen i juni 1992 föreslogs att konferenser om traäk och' miljö bör genomföras i de olika världsdelarna. ECE - FN:s regionala utvecklingsorgan för Europa - bör ansvara för genomförandet av en kon- ferens i Europa. Den svenska regeringen kommer att verka för att kon- ferensen kan genomföras år 1995.

Energisektorn

Arbetet med att miljöanpassa energisektorn fortsätter. Uppföljningen av energiöverenskommelsen har tidigare denna dag redovisats av chefen för Näringsdepartementet. Regeringen har beslutat att höja investeringsbidraget för vindkraftverk och solvärmeanläggningar från 25 till 35 %. Ytterligare medel har också anvisats till EG:s program för att främja effektiva och miljöacceptabla energisystemen. Vidare kommer förslag till ytterligare satsningar på förnybara energislag och förbättrad hushållning m.m. att redovisas i den kommande klimatpropositionen. Skärpta regler för utsläpp av svavel från förbränningsanläggningar har trätt i kraft från den 1 januari 1993.

Riksdagen anvisade (prop. 1991/92:97, bet. 1991/92zNU25, rskr. 1991/92271), i enlighet med Biobränslekommissionens förslag, 625 mil- joner kronor för särskilda insatser i syfte att främja en ökad kommersiell användning av biobränslen. Av dessa medel har regeringen hittills avsatt 400 miljoner kronor för utveckling av effektivare teknik för elproduktion med biobränslen.

1.5 Hav och vatten Samarbete i Östersjöregionen

Jag anser att en av huvuduppgiftema på miljöområdet är att i intematio— nellt samarbete verka för att återställa Östersjöområdets miljö och att utveckla Östersjöregionen i positiv riktning.

De insatser i och samarbete med Öst- och Centraleuropa som har inletts på miljöområdet kommer att utvecklas och intensiäeras. Samarbetet avser främst åtgärder för att begränsa utsläppen till Östersjön.

l Östersjöregionen bor 80 miljoner människor i tretton olika länder. På polskt-svenskt initiativ sammanträdde statministrama i dessa länder i Ron-

neby hösten 1990 för att utarbeta ett åtgärdsprogram för Östersjön med PFOP- 1992/931100 syfte att återställa dess ekologiska balans. länderna runt Östersjön har nu BIL 15 inom ramen för Helsingforskommissionens verksamhet utarbetat ett ge- mensamt åtgärdsprogram. Miljöministrarna antog i april 1992 huvudele- menten i detta åtgärdsprogram. Programmet som omfattar en tjugoårspe- riod, har kostnadsberäknats till ca 135 miljarder kronor.

I programmet änns redovisat ca 140 objekt, belägna i alla de deltagande länderna, som måste åtgärdas om miljön i Östersjöregionen skall förbätt- ras. Av dessa har ett femtiotal objekt valts ut som särskilt angelägna att åtgärda under den närmaste femårsperioden. Kostnaderna för de mest angelägna åtgärderna har uppskattats till drygt 45 miljarder kronor. Finan- sieringen av åtgärdsprogrammet kommer att diskuteras vid en konferens i Polen i slutet av mars 1993 och jag har med anledning härav tagit initiativ till diSkussioner om miljöavgifter.

Arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet samt att änna änansie- ringslösningar kommer att bli en viktig uppgift under de närmaste åren.

Som ett första steg har riksdagen beslutat att avsätta 250 miljoner kronor för miljöinriktade stödinsatser i Baltikum och Östeuropa (prop. 1992/93:99, bet. 1992/93:J0U11, rskr. 1992/93:138). Av detta har 45 miljoner kronor avsatts för miljöanpassade energisystem, 43,1 miljoner kronor till kämsäkerhets- och strålskyddsarbete, 1,5 miljoner kronor för en vision för Östersjöområdet samt 141,9 miljoner kronor för åtgärdspro- grammet för Östersjön. För åtgärdsprogrammet har 8,9 miljoner kronor avsatts till kunskapsuppbyggnad och förvaltningsstöd, 25 miljoner kronor till miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket i Baltikum, Polen och Ryssland samt resterande 108 miljoner kronor för uppbyggnad av ett eller äera avloppsreningsverk i Baltikum.

På svenskt initiativ hölls en konferens i Karlskrona i augusti 1992 där de deltagande ministrarna från staterna runt Östersjön enades om att gemen— samt utarbeta ett dokument, Vision and strategies for the Baltic Sea region 2010. Syftet med samarbetet är att arbeta fram ett gemensamt planerings- underlag för utnyttjandet av naturresurserna i området runt Östersjön. Arbetet kommer att ske i samarbete med bl.a. EG—kommissionen för att knyta an till motsvarande planering inom EG genom projektet Europe 2000, vilket bildar underlag för framtida beslut om trafikleder, energian- vändning, utnyttjandet av markresurser m.m.

Boverket har fått regeringens uppdrag att ta fram det svenska kunskaps- underlaget i samråd med andra myndigheter. Sverige har åtagit sig att bidra med nödvändiga sekretariatsresurser genom Östersjöinstitutet i Karls- krona och en särskild kontaktgrupp har upprättats. Kontaktgruppen skall hösten 1993 avge en första rapport vid en ny ministerkonferens som denna gång skall äga rum i Polen.

Övergödning Prop. 1992/93:100 Brl. 15

Arbete pågår för att nå de uppsatta miljömålen för att begränsa närsaltsut- släppen. Det långsiktiga målet är att förhindra att en övergödning upp— kommer i våra vattenområden.

Statens naturvårdsverk har på sitt ansvar att följa upp och redovisa kon- kreta åtgärdsförslag och behov av miljöhänsyn fördelade på samhällets olika sektorer. Ett kontinuerligt arbete sker också med att begränsa direkt- utsläppen av närsalter som orsakas av människans verksamhet. För kust— baserade industrier med närsaltsutsläpp ställs ofta krav på användning av bästa möjliga teknik och för kommunala avloppsreningsverk sker en om- prövning av villkoren för kväveutsläpp. I prop. 1990/91:90 fastslogs att för avloppsreningsverk längs med hela väst- och sydkusten upp till och med Stockholms skärgård skall som riktvärde vid prövning enligt miljö- skyddslagen gälla 50 % kväverening.

Beträffande de diffusa utsläppen från jordbruket har Jordbruksverket be- dömt att det ännu är för tidigt att avläsa de slutliga effektema av beslutade åtgärder. En kontinuerlig utveckling sker av det s.k. åtgärdsprogrammet för att minska näringsläckaget. Jordbrukets recipientkontroll har föreslagits bli uppföljningsinstrument för växtnäringsläckaget från jordbruket. Bättre mätstrategier och beräkningsgrunder behöver utvecklas för att noggrannare kunna faställa storleken av tillförseln från mänskliga verksamheter.

Regeringen har vidare gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda möjlig- ' heten att tillämpa ett system med utsläppsramar och överlåtbara kvoter för att minska utsläppen av närsalter, i första hand kväve. En väsentlig del av uppdraget är att utreda om ett system med överlåtbara utsläppskvoter bör införas och i så fall vilka regeländringar som behövs. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 1993 och innehålla ett principiellt ställnings- tagande till möjligheten att tillämpa utsläppsramar och överlåtbara kvoter för närsalter. Vidare skall Naturvårdsverket bedöma behovet av fortsatt ' lagstiftnings- och utredningsarbete liksom om det änns skäl att genomföra någon form av försöksverksamhet för att pröva nya styrsystem.

Klorerade organiska ämnen

Stabila organiska miljögifter skall på sikt inte få förekomma i miljön. Utsläppen av stabila organiska ämnen skall till sekelskiftet begränsas till en nivå där miljön inte tar skada.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till miljöavgift/skatt på utsläppen av klorerade organiska ämnen från skogs- industrin. Av Naturvårdsverkets rapport framgår dock att en sådan avgift inte kan ses som det mest ändamålsenliga styrmedlet. Frågan prövas dock för närvarande även i internationella sammanhang. En anledning till detta är den redan inträffade stora reduktionen av de aktuella utsläppen (se avsnitt 2.11 ), en reduktion som i inte oväsentlig utsträckning framtvingats

genom krav från konsumenterna på produkter gjorda av icke klorblekt papper.

Sverige genomför även tillsammans med Norge, Finland och Danmark en utredning om vad som är bästa miljövänliga teknik inom skogsindustrin och vilka nivåer utsläppen, inkl. utsläppen av klorerade organiska ämnen, kan beräknas minska till. Avrapportering beräknas ske i februari 1993.

I den tidigare nämnda omprövningsplanen som Naturvårdsverket utarbe- ' tat prioriteras skogsindustrins utsläppsvillkor.

Marina konventioner

Under det gångna året har det skett en betydande utveckling när det gäller de multilaterala, regionala, avtal som reglerar skyddet av miljön i de havsområden som omger Sverige. Såväl Helsingfors- som Paris- och Oslokonventionema har reviderats och moderniserats. Den nya Helsing- forskonventionen kommer t.ex. att utvidgas till att även omfatta inre farvatten. Den nya Pariskonventionen, som kommer att ersätta de exis- terande Oslo- och Pariskonventionema, kommer att reglera all påverkan på den marina miljön. Detta öppnar möjligheten att i framtiden även behandla påverkan från t.ex. sand- och grussugning.

Vid det senaste konsultativa mötet med Londonkonventionen beslöts att även denna globala konvention skall revideras, bl.a. i syfte att nuvarande resolutioner, som förbjuder såväl dumpning av industriellt avfall som förbränning till havs, skall inarbetas i konventionstexten och därmed ges en klart bindande karaktär. Även andra skärpningar kommer att övervägas. Man planerar att anta en reviderad konvention hösten 1994.

Under hösten har regeringen lagt en proposition om införande av en eko- nomisk zon ( prop. 1992/93:54 ). En sådan zon innebär att Sverige har möjlighet att utöka sin bestämmanderätt till att i vissa avseenden gälla även utanför tenitorialvattengränsen. Detta ökar Sveriges möjlighet att tillämpa vissa miljölagar utanför territorialvattengränsen. I zonen kan därför t.ex. lagen om förbud mot dumpning tillämpas på alla fartyg.

1.6. Aktiv naturvård och bevarande av biologisk mångfald

För att bevara den biologiska mångfalden krävs ytterligare åtgärder. Jag anser att detta är ett av de viktigaste miljöområdena under de kommande åren.

En proposition om biologisk mångfald m.m. avses presenteras för riks- dagen under år 1993. Där avses redovisas underlag för svensk ratiäkation av konventionen om biologisk mångfald samt regeringens förslag om hur Sverige skall följa upp konventionen om biologisk mångfald som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro ijuni 1992 genom t.ex. genomförande av en landstudie om biologisk mångfald.

Jag avser även att i propositionen redovisa hur bestämmelserna om PFOP- 1992/933100 biotopskydd i naturvårdslagen skall tillämpas.. Vidare kommer att redovisas BIL 15 de områden i landet där det, för att skydda de kvarvarande och biologiskt viktiga våtmarkerna inom jord- och skogsbrukslandskapet, bör vara för- bjudet att genomföra markavvattningar.

Frågor angående forskning om arters biotopkrav och utveckling av eko- logiskt anpassade brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk kommer att behandlas i den forskningspolitiska propositionen.

Skogspolitiska kommittén föreslår i sitt betänkande (SOU 1992:76) bl.a. att miljömålet jämställs med produktionsmålet samt att arealen skogsmark i form av större områden som har undantagits från skogsbruk behöver fördubblas. Kommittén föreslår att kraftigt utökade arealer bör säkerställas i form av naturreservat och nationalparker för att bevara särskilt känsliga naturtyper. Naturvårdsverket prioriterar i sitt säkerställandearbete bl.a. skyddet av kvarvarande urskogar och framtagande av en plan för att skyd- da myrmarker. Chefen för Jordbruksdepartementet kommer att ta upp denna fråga i en proposition om skogspolitiken våren 1993.

Vid bolagiseringen av Domänverket undantogs stora arealer mark med högt naturvårdsvärde samt praktiskt taget alla fjällnära marker från mark- överföringen. Bl.a. skall beäntliga eller blivande naturreservat överföras till naturvårdsfonden. Tidigare har för övrigt skyddet av den fjällnära skogen förstärkts genom att skärpta regler för skogsbruket har införts i denna region.

Sektorsansvaret inom jord- och skogsbruket följs upp. Enligt 1991 års miljöpolitiska riksdagsbeslut skall varje sektor ta sitt miljö- och naturvårds- ansvar inom ramen för sin verksamhet. I enlighet med denna princip skall de areella näringarna ta sitt naturvårdsansvar såväl i sin normala verksam- het som vid säkerställande av känsliga områden. De har ett ansvar för att naturresurserna brukas på ett långsiktigt hållbart sätt. Insikten har ökat om behovet av att i t.ex. det praktiska brukandet av skogen ta hänsyn till behovet av en bibehållen biologisk mångfald och till naturvårdsintressen i övdgL

Den skogspolitiska kommittén konstaterar i sitt slutbetänkande att den nuvarande skogsvårdslagstiftningen motarbetat sina syften avseende främst naturvården. Skälet är att lagstiftningen begränsat möjligheterna att an- vända andra brukningsformer än trakthyggesbruk och i viss utsträckning naturlig föryngring. Kommitténs slutsats är att skogsnäringen inte till fullo kan anses ha verkat i överensstämmelse med de miljövårds- och natur- vårdspolitiska mål som ställdes upp år 1979. Under 1980—talet har dess- utom en målförskjutning skett mot ökade krav på naturvårdshänsyn till skydd för den biologiska mångfalden. Miljö- och naturvården i skogen har inte utvecklats i takt med samhällets förväntningar och de nya miljö- och naturvårdsmål som formulerats under 1980-talet.

Kommitténs förslag om en förstärkning av miljövårdens intressen i skogsbruket kommer att behandlas i den särskilda propositionen om skogs- politiken.

Genomgången av hur Sverige uppfyller naturvårdskonventionema bör påskyndas. Behovet av en samlad svensk lagstiftning för hotade arter samt

skyddet av de våtmarker som är utpekade som särskilt skyddsvärda inom Prop. 1992/931100 våtmarkskonventionen bör utredas. Aktionsprogram för hotade arter bör B'l- 15 också följas upp och förbättras. '

För introduktionen av genetiskt modiäerade organismer i miljön krävs tillstånd. Beträffande genetiskt modiäerade växter och mikroorganismer skall vid tillståndsprövningen särskilt beaktas att odlingen inte får innebära risker för omgivningen eller för miljön eller risk för utarmning av den genetiska mångfalden.

Genteknikberedningen lämnade i sitt slutbetänkande ( SOU 1992:82 Genteknik- en utmaning) förslag till en utveckling av lagstiftningen för reglering och kontroll av utsättning av genetiskt modiäerade organismer. Beredningens betänkande remissbehandlas för närvarande. Beredningens förslag samt andra frågor inom bioteknikens område som aktualiserar reglering, myndighetsorganisation och ansvarsfördelning kommer att be- redas i regeringskansliet under våren 1993.

Sverige deltar aktivt i det internationella arbetet på området. Inom OECD har miljöministrama tagit initiativ till särskilda "projekt rörande miljöaspekter i anslutning till biotekniken. Även inom EG pågår arbete rörande sambandet mellan miljö och beioteknologi.

1.7. Förbättring av miljön i tätorterna

Sveriges befolkning är urban både vad gäller livsform och bosättning. Närmare 9 av 10 personer bor i tätorter. Ca en fjärdedel av tätortsbe- folkningen bor i de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Städernas miljömässiga problem är en fråga av både nationellt och glo- balt intresse. Sveriges undertecknande av Riodeklarationen innebär ett ökat engagemang för att lösa också städernas miljöproblem. Miljön i de tre storstadsområdena är särskilt hårt belastad. Det är också

i dessa områden förutom i de små tätorterna - som förutsättningarna är bäst för kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra miljön. För att komma

till rätta med miljöproblemen och förebygga framtida problem i städer och tätorter krävs ett stort antal samverkande åtgärder. Atgärdema bör utgå från ett långsiktigt handlingsprogram för utveckling av en god livsmiljö i staden och stadsregionen. En god livsmiljö kan med sociala, ekonomiska och miljömässiga utgångspunkter konkretiseras på följande sätt: - En tätt bebyggd, men samtidigt grönskande stad, där natur- och kultur värden i bebyggelsen tas till vara och där parkområden och allmänna platser ger goda möjligheter till kontakter, upplevelser och livsglädje. - En stad i ekologisk balans med sin omgivning, med ren luft, rent vatten och med hälsosamma bebyggelsemiljöer. - En stad med möjlighet till ekonomisk utveckling bl.a. genom goda res möjligheter. För att nå dit är det framför allt tre styrmedel som är särskilt viktiga. - Effektiva ekonomiska styrmedel t.ex. skatter och avgifter, för att minska föroreningarna och avfallsvolymen samt för att främja kollektivtrafiken.

- Samhällsplanering som bör utgå från naturens begränsningar och ge stöd PFOP- 1992/933100 för utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle samt en långsiktigt Bll- 15 god hushållning med naturresurser.

- Informationsinsatser görs för att öka medvetenheten om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra stadsmiljön. Detta förutsätter att arbetssätt och metoder utvecklas på alla nivåer i sam— hällsplaneringen. Kommunerna har huvudansvaret för utformningen av den

byggda miljön. Nya former av mellankommunal samverkan behövs emel- lertid för att skapa starka och bärkraftiga stadsregioner. Investeringar i vägar och järnvägar bör ske med stor hänsyn till natur- och kulturvärden och samordnas med bebyggelseplaneringen. När särskilt viktiga markan- vändnings- och miljöintressen står på spel kan regeringen ta aktiv del i processen med stöd av bestämmelser i plan- och bygglagen och natur-

resurslagen.

Storstadsområdenas miljö

Storstädemas miljöproblem har uppmärksammats i flera utredningar under senare år. Flertalet av utredningarna har koncentrerats till traiikfrågoma, som utgör en viktig del i arbetet med att förbättra livsmiljön i tätorterna. Åtgärder behövs även på andra områden för att bl.a. förbättra luftkvalite- ten och dagvattenhanteringen. I den långsiktiga utvecklingen av de större tätorterna måste ändamålsenliga transportlösningar kombineras med en god planering av områden för bl.a. bostäder och arbetsplatser. Riskerna med miljöfarliga transporter måste särskilt uppmärksammas. Också behovet av natur- och grönområden behöver tillgodoses. Vidare bör kretsloppsprin— cipen utvecklas på avfallsområdet och behovet av nya avfallsanläggningar och deponier begränsas. Anläggningar för vatten och avlopp behöver förbättras för att säkerställa en framtida god vattenkvalitet.

Statens naturvårdsverk och Boverket har på regeringens uppdrag genom- fört särskilda förstudier där miljösituationen i storstadsområdena har analy- serats. För närvarande bereds dessa rapporter inför regeringens fortsatta

överväganden.

Storstadsområdenas trafiksystem

Regeringen tillkallade år 1990 särskilda förhandlare, en för vardera Stock- holms—, Göteborgs— och Malmöregionen. Förhandlama fick i uppdrag att utarbeta överenskommelser med berörda parter om åtgärder i det samlade trafiksystemet som skall syfta till att åstadkomma en bättre miljö, ökad tillgänglighet och förbättrade förutsättningar för regionens utveckling. Förhandlingarna är avslutade i Stockholms- och Malmöregioncn och kommer att avslutas inom kort i Göteborgsregionen. Överenskommelserna, som i sin första etapp, har redovisats till riksdagen i prop. (1990/91:87) om regeringspolitik för tillväxt och i prop. (1990/91:90) om en god livsmiljö omfattar bl.a. åtgärder för kollektivtrafik och vägtra'dk samt

särskilda miljöförbättrande åtgärder. Framför allt den första propositionen PFOP- 1992/931100 byggde på ett omfattande utredningsmaterial rörande storstadsområdenas 311- 15 tralikfrågor, redovisat i Storstadstrafikkommitténs betänkanden (SOU 1988:15, SOU 1989:15, SOU 1989:43, SOU 1989179) samt i slutbetänkan- det (SOU 1990:16) Storstadstralik 5, ett samlat underlag. Riksdagen har avsatt 5,5 miljarder kronor för att genomföra överenskommelserna. En mer utförlig redovisning av innehållet i uppgörelsema har tidigare denna dag redovisats av chefen för Kommunikationsdepartementet. Åtgärderna skall i den fortsatta planeringen prövas på sedvanligt sätt med tillämpning av gällande lagstiftning, bl.a. inom ramen för kommuner— nas fysiska planering. För att få en samlad bild av hur hushållningsfrågoma enligt naturresurs- lagen behandlas i överenskommelsemas genomförandeskede samt av vad överenskommelserna innebär för miljön i regionerna, har regeringen med stöd av 6 kap. 2 & naturresurslagen begärt redovisning av berörda kommu- ner i Stockholms- och Malmöregionema hur de i sin planering enligt plan- och bygglagen avser att tillgodose intressen som rör hushållningen med naturresurser i de områden som berörs av överenskommelserna. Redovis- ningarna skall lämnas till regeringen under våren 1993. Regeringen över- väger att begära motsvarande redovisning för Göteborgsregionen.

Buller

Regeringen beslutade år 1992 att en särskild utredare skulle tillsättas med uppgift att utarbeta en samlad aktionsplan mot buller (M 1992:02). Enligt direktiven till utredaren bör handlingsplanen vara åtgärdsinriktad och utmynna i konkreta åtgärder med realistiska möjligheter att genomföras. Planen bör också omfatta åtgärder av förebyggande art. Utredaren bör analysera de åtgärder som trafikverken har föreslagit i sina miljöanalyser och se hur de kan hanteras i en samlad handlingsplan. Kommunerna bör involveras i arbetet. Utredningen skall vara slutförd till den 1 juli 1993. I dessa frågor har jag samrått med statsrådet Thurdin.

Hänvisningar till S1-7

  • Prop. 1992/93:100: Avsnitt 1.2

1.8. Hushållning med mark och vatten genom fysisk planering

Med en genomtänkt fysisk planering kan kommunerna lägga grunden för en positiv samhällsutveckling. Olika intressen i fråga om markanvändning skall vägas samman för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling genom en ekonomisk tillväxt som är förenlig med kraven på en god livsmiljö och en långsiktig hushållning med naturresurserna.

Miljövårdsprogram, kulturmiljöprogram, översiktsplaner och väl genom- arbetade detaljplaner bör utnyttjas som hjälpmedel i arbetet. Tillsammans med andra styrmedel i miljöpolitiken kan samhällsplaneringen medverka till att myndigheter, företag och enskilda medborgare tar ökad hänsyn till miljön i sina beslut.

översiktsplaner Prop. 1992/93:100 Bil. 15 Boverket har till regeringen redovisat sin utvärdering av kommunernas översiktsplaner enligt plan- och bygglagen. Rapporten har remitterats. Erfarenheterna visar att det behövs ytterligare utvecklingsarbete i sam- verkan med kommuner, länsstyrelser och centrala verk för att översiktspla- nema skall få den funktion som underlag för markanvändningsbeslut som är lagstiftningens syfte. Framför allt behöver möjligheterna att förebygga miljöproblem stärkas genom att den fysiska planeringen utvecklas. Ytterligare metodutveckling behövs för att kommunernas översiktsplaner skall kunna ligga till grund för ett kretsloppsanpassat samhälle. Det behövs t.ex. mer utvecklade for- mer för medborgarintlytande. Kommunernas planer behöver vidare ses i ett regionalt sammanhang för att de skall kunna leda till en hållbar utveck- ling. Som jag tidigare nämnt har regeringen tillkallat en särskild utredare för att se över plan- och bygglagen.

Planering för trafikanläggningar

Ett medel för att åstadkomma en miljöriktig infrastruktur för transporter är den samordnade investeringsplaneringen. Arbetet med att utarbeta nya långsiktiga investeringsplaner för infrastrukturen pågår inom regerings- kansliet. De olika tralikverken arbetar tillsammans med länsstyrelserna och Boverket med att ta fram konsekvensbeskrivningar av alternativa inrikt- ningar av investeringarna. Nya planer kommer att föreligga våren 1994 och avse perioden 1994-2003. Chefen för Kommunikationsdepartementet har gjort en mer utförlig genomgång av den nya planeringsprocessen.

Redan våren 1993 kommer regeringen att presentera ett underlag som gör det möjligt för rideagen att överblicka hur infrastrukturen och trans- portsystemct som helhet påverkas av en föreslagen investeringsinriktning. Av underlaget skall också framgå hur olika inriktning av investeringarna påverkar de olika trafikpolitiska delmålen som effektivt resursutnyttjande, hänsyn till natur- och kulturmiljön och hushållningen med naturresurserna, regional balans och hög trafiksäkerhet.

Omfattande utbyggnader av tralikanläggningar förbereds i olika delar av landet. Jag anser att tillkomsten av nya tratikanläggningar i ett tidigt skede skall bli föremål för en omsorgsfull prövning från miljö- och naturresurs- hushållningssynpunkt. Miljökonsekvensema behöver klarläggas såväl vad gäller trafiksystemens huvuddrag som vad avser lokalisering och utform- ning av enskilda delar av systemen. Övergripande riktlinjer för utbyggnad av enskilda stråk kan behöva utfärdas. Stöd för projektering av nya vägar och jämvägssträckningar behövs för ställningstaganden i tidigare skeden än vid beslut om arbetsplan eller motsvarande. Chefen för Kommunikations— departementet har tidigare redovisat att regeringen avser att utreda frågan. Vidare framhåller han att regeringen avser att till riksdagen överlämna en proposition om lag om införande av en med vägrätten jämförbar rätt att ta

mark i anspråk för järnväg, vilket samtidigt innebär krav på miljökon- PFOP- 1992/933100 sekvensbeskrivningar och hänsynstaganden till naturresurslagens hushåll- Bll- 15 ningsbestämmelser.

Under det närmaste året prövas Öresundsbron och Karlstads flygplats enligt 4 kap. naturresurslagen. Prövning av flera trafikprojekt kan bli aktuell.

Miljökonsekvensbeskrivningar

Vid prövningen av frågor om markanvändning har miljökonsekvensbe- skrivningar fått en ökad betydelse. Bestämmelser om miljökonsekvensbe- skrivningar i naturresurslagen trädde i kraft den 1 juli 1991. En miljökon- sekvensbeskrivning skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser.

I regeringens proposition l992/93:60 om ändring i miljöskyddslagen m.m., föreslås vissa ändringar i den svenska lagstiftningen för att uppfylla EG:s direktiv på miljöområdet. I propositionen föreslås bl.a. att en miljö- konsekvensbeskrivning i vissa fall skall ingå i underlaget för detaljplan enligt plan- och bygglagen.

Regeringen har avsatt 2 miljoner kronor för Boverkets arbete med intro- duktion av miljökonsekvensbeskrivningar m.m. Verket arbetar i samråd med Statens naturvårdsverk, Riksantikvarieämbetet och Svenska Kommun- förbundet med utbildning, kunskapsöversikt och utvecklingsarbete beträf- fande miljökonsekvensbeskrivningar i den fysiska planeringen. Arbetet inriktas bl.a. mot att utveckla miljökonsekvensbeskrivningar som ett stöd för en bred miljöprövnlng, som inbegriper såväl effekter på miljön i form av utsläpp och avfall som konsekvenser för markanvändningen och hus- hållningen med naturresurser.

Jag har tidigare redogjort för behovet av lokal uppföljning av Riokonferen- sens s.k. Agenda 21. De svenska kommunerna är enligt min mening väl ' rustade att ta ett sådant samlat och strategiskt grepp om miljöfrågorna som krävs i det arbetet. I detta sammanhang bör det pågående utvecklingsarbe- tet i de s.k. eko-kommunema särskilt framhållas. Regeringen har under innevarande budgetår anslagit 6,4 miljoner kronor till det s.k. eko-kom- munprojektet för en utbildnings- och informationskampanj för kretslopps- tänkande i kommunalt utvecklingsarbete. Boverket och Glesbygdsmyndig- heten, som fått i uppdrag att samordna arbetet, skall lämna en lägesrap- port den 30 juni 1993 och en slutrapport två år senare.

Älvskydd Prop. 1992/93:100 Bil. 15

Regeringen har i december 1992 till riksdagen överlämnat en proposition om skydd av ytterligare älvar och älvsträckor enligt 3 kap. 6 & naturresurs- lagen (prop. 1992/93z80). En utökning av antalet älvar och älvsträckor som skyddas mot vattenkraftsutbyggnad är ett viktigt led i arbetet att slå vakt om den biologiska mångfalden och den genetiska variationen. Vidare har kvarvarande outbyggda älvar och älvsträckor fått ett relativt sett ökat värde för framför allt natur- och kulturmiljövård, friluftsliv och fiske. I ett europeiskt perspektiv har Sverige ett särskilt ansvar att förvalta de enda återstående orörda älvarna. De älvar som föreslås föras in i naturresurs- lagen är Åbyälven, Malån i Skellefteälven, Sävarån, Nedre Hårkan i Indalsälven, Gimån uppströms Holmsjön i Ljungan, Voxnan uppströms Vallhaga i Ljusnan, Bräkneån, Mörrumsån, Fylleån och Enningdalsälven i vilken Kynne älv är en del. En motsvarande föreskrift föreslås för följande älvsträckor, nämligen Faxälven mellan Edsele och Helgumsjön i Ångerma- nälven, Ljungan nedströms Viforsen och Dalälven nedströms Gysinge. Vidare föreslås att Tomeälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven fortsättningsvis bör benämnas nationalälvar.

Minskat buller i naturen

Regeringen har i december 1992 till riksdagen överlämnat en proposition om reglering av vattenskoteranvändning (prop. 1992/93:97). Syftet med regleringen är att minska stömingarna från användningen av vattenskotrar genom att hänvisa vattenskotrama till särskilt angivna vattenområden där det inte föreligger någon konflikt med boende, friluftsliv eller naturvård. Utredningen om åtgärder mot buller i fjäll- och skärgårdsområden (M 1991:02) arbetar vidare och skall redovisa resultatet av sitt arbete under våren 1993. I dessa frågor har jag samrått med statsrådet Thurdin.

Hänvisningar till S1-8

  • Prop. 1992/93:100: Avsnitt 1.2

1.9. Kämsäkerhet och strålskydd

Regeringen uttalade i regeringsdeklarationen att energiöverenskommelsen från år 1991 ligger fast. Omställningen av energisystemet måste, vid sidan av säkerhetskraven, ske med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. När kämkraftsavvecldingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushåll- ningen med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla konkurrenskraftiga elpriser. Till grund för överenskommelsen ligger riksdagens uttalande år 1980 (prop. 1979/80:170, bet. 1979/80:NU70, rskr. 1979/80:410) att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Vidare har riksdagen

angett att det bör slås fast att den sista reaktorn i Sverige skall stängas PFOP— 1992/933100 senast år 2010. 311- 15

En incident vid reaktorn Barsebäck 2 under sommaren ledde till att Statens kämkraftinspektion (SKI) ställde krav på ägarna till de fem äldsta kokvattenreaktorema att förbättra delar av nödkylsystemen innan reaktorer- na fick tas i drift igen. Händelsen i Barsebäck och de åtgärder som SKI vidtog till följd av denna föranledde frågor kring kärnkraftens säkerhet och elsystemets sårbarhet. Miljövårdsberedningen, som är regeringens råd för miljöfrågor, genomförde i december 1992 en utfrågning av berörda företag och myndigheter i syfte att belysa dessa frågor.

Det inträffade visar hur viktigt det är med en noggrann incidentanalys och beredskap att ompröva tidigare säkerhetsanalyser. Man kan givetvis inte utesluta existensen av ytterligare dolda svagheter i någon av de sven- ska reaktorerna. Med de program för återkommande säkerhetsgranskning som nu pågår i Sverige och allt fler länder och det omfattande internatio- nella utbyte som sker av både analysresultat och drifterfarenheter bör det dock finnas allt bättre förutsättningar för att eventuella kvarstående svag- heter uppmärksammans och åtgärdas innan de lett längre än till tillbud. Det är viktigt att notera att systemet för att uppmärksamma och åtgärda en tidigare förbisedd svaghet har fungerat i det aktuella fallet, även om ytterligare förbättringar i kraftföretagens och SKI:s rutiner kan visa sig motiverade. Utredningar om detta pågår också. Det är också viktigt att notera att den grundläggande säkerhetsstrategin - ett djupförsvar i flera led mot allvarliga olyckor - är utformad utifrån förutsättningen att dolda fel och brister kan finnas, men att,de inte skall leda längre än till tillbud utan allvarligare konsekvenser utanför anlägg- ningen.

Erfarenheterna från driftåret 1991/92 pekar också på att fortsatt hög upp- märksamhet måste ägnas frågor kring ledning, organisation och säkerhets- kultur vid verken. Därvid måste även beaktas det ökade ekonomiska tryck som kämkraftföretagen kan utsättas för i samband med pågående avregle- ring av elmarknaden i Sverige och på sikt även i Europa. Organisatoriska åtgärder och andra initiativ för att effektivisera och sätta mål för säker- hetsarbetet, stärka den interna säkerhetsgranskningen och förbättra rutiner- na bl.a. inom erfarenhetsåterföring har också under perioden företagits vid flera av verken.

Såväl de radioaktiva utsläppen från kärnkraftverken till omgivningen som stråldosema till personalen har, enligt Statens strålskyddsinstituts (SSI) bedömning, under perioden legat på en godtagbart låg nivå. Dock har personaldosema ökat något i förhållande till tidigare år på grund av ut- ökade kontroll- och reparationsarbeten.

Under hösten har lagen ( 1984:3 ) om kämteknisk verksamhet ändrats. Lagen innehåller numera bl.a. förbud mot slutförvaring i Sverige av kärn- avfall från andra länder.

Det samarbete med Östeuropa och de baltiska staterna kring kärnsäker- het och strålskydd som inleddes under det förra budgetåret har intensifie- rats. Riksdagen har anvisat sammanlagt 68,1 miljoner kronor för detta samarbete under innevarande budgetår. Vid G—7 ländernas möte i Mönchen

i juli 1992 inleddes arbetet med att skapa en multilateral mekanism för att PFOP- 1992/931100 komplettera de bilaterala insatser som görs för att förbättra kämsäkerheten. BIL 15 Mekanismen skall enligt deklarationen från mötet syfta till att åtgärda omedelbara behov av insatser för att förbättra säkerheten vid kärnkraftver- ken i Central-och Östeuropa. Fonden förutses koordineras av G-24, som är OECD-ländernas samordningsorgan för Östeuropasamarbete, och den Europeiska utvecklingsbanken (EBRD). Jag anser det angeläget att en multilateral fond för detta ändamål snarast kommer till stånd. Genom en sådan fond kan akuta säkerhetsbehov som faller utanför existerande bilate- rala stödprogram änansieras. Jag avser att återkomma till denna fråga i samband med förslag till den långsiktiga användningen av de medel som aviserades i samband med omläggningen av energibeskattningen.

De investeringar som bedöms nödvändiga för att snabbt höja säkerhets- nivån vid de central— och östeuropeiska kärnkraftverken till en acceptabel nivå är mycket stora. Samlade internationella insatser är nödvändiga för att täcka dessa behov.

Regeringen har uppdragit åt SKI och SSI att samordna och administrera den svenska projektverksamheten. På kärnsäkerhetsområdet har samarbetet huvudsakligen koncentrerats till Ignalinareaktorema i Litauen medan strål- skyddssamarbetet också inkluderar projekt i Estland, Lettland och Ryss- land.

Kämsäkerhetssamarbetet avser

i. Myndighetssamarbete 2. Industri- och kraftverkssamarbete 3. Anläggningsrelaterade projekt Myndighetssamarbetet syftar bl.a. till att bygga upp en oberoende myn- dighets- och kontrollstruktur, inkl. nödvändig lagstiftning, i Litauen för att möjliggöra en granskning och prövning av säkerhets- och strålskyddsför- hållandena vid Ignalinaverket, frikopplad från produktionstekniska och ekonomiska överväganden. SKI samarbetar också med myndigheter i Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Kirgistan för att bygga upp nationella kontroll- och redovisningssystem för klyvbart material.

Industri— och kraftverkssamarbete samt de anläggningsrelaterade projek- ten syftar framför allt till att höja säkerheten vid Ignalinareaktorema och vid liknande reaktorer i Ryssland och Ukraina. Projekten koncentrerar sig på högprioriterade områden ur risksynpunkt, bl.a. brandskydd, härdkyl- ning och inneslutningsfunktion. För Ignalinareaktorema finns också projekt planerade för direkta tekniska insatser inom dessa områden, bl.a. beträf- fande montering av branddörrar, kabelseparation och införande av för- bättrad tryckavlastning för reaktorutrymmet.

Strålskyddssamarbetet omfattar

1. Uppbyggnad av strålskyddsmyndigheter och beredskapsorganisation mot olyckor med radioaktiva ämnen

2. Uppbyggnad av mätkompetens och hjälp med mätutrustning

3. Miljöprojekt - bl.a. sanering av dumpningsplatser för radioaktiva äm nen (Sillamäedammen och Paldiskibasen i Estland m.fl.), kartläggning av och åtgärder mot radon m.m.

Det svenska Östeuropasamarbetet kring kärnsäkerhet och strålskydd sam- ordnas med andra länders program bl.a. inom ramen för samarbete i G—24 och det Internationella atomenergiorganet, IAEA, och följer de priorite- ringar och rekommendationer som arbetas fram i internationeut samför— stånd.

1.10. Kalkning mot försumingsskador

Den fortsatta försumingen i Sverige utgör ett ökande hot mot vattnet, marken och skogen. Skogsmarken i delar av Sverige närmar sig s.k. kvä- vemättnad med markförsuming, kväveläckage till den marina miljön och näringsobalans hos skogsmarken som följd. Forskarrapporter visar att med den nuvarande belastningen av försurande ämnen kommer tillväxten i skogen att minska. Försumingssituationen i sjöarna är fortsatt allvarlig. Kalkning av sjöar och vattendrag måste därför drivas i samma eller ökad omfattning. Försöksverksamheten för skogsmarkskalkning bör också fortsätta.

Principen om att förorenaren skall betala

En grundprincip i regeringens miljöarbete är att använda ekonomiska styrmedel. Ett sätt är att låta förorenaren i princip bära kostnaden för föro— reningar, en princip som också lades fast på den FN-konferens om miljö och utveckling som hölls i Rio de Janeiro i juni 1992.

Fr.o.m. den 1 januari 1991 omförs bokföringstekniskt inkomster från den allmänna energiskatten till inkomsttiteln 1435 Särskild skatt mot för- surning. Omföringen motsvarar 9 kronor per m3 olja.

Lagen (l990:613) om miljöavgifter på utsläpp av kväveoxider från ener- giproduktionsanläggningar trädde i kraft den 1 januari 1992. Miljöavgiften uppgår till 40 kr/kg utsläppta mängder kväveoxider, räknat som N02. Lagstiftningen omfattar pannor med en effekt större'än 10 MW och betalas när energiproduktionen överstiger 50 GWh/år. Dessa pannor återfinns huvudsakligen inom fjärrvärmesektom eller inom industrin. Utsläpp från skogsindustrins sodapannor är dock undantagna.

lnkomstema återförs till de avgiftsskyldiga i proportion till företagets produktion av nyttiggjord energi. Naturvårdsverkets kostnader för admini- strationen dras dock av.

De totala utsläppen av kväveoxider från förbränning av bränslen uppgick år 1990 till ca 60 000 ton. Utsläppen från de pannor som kommer att bli avgiftspliktiga bedömdes då uppgå till 20 000 ton. Uppgifterna för år 1991 är ännu inte sammanställda. Svenska Värmeverksföreningen har bedömt att det genomsnittliga kväveoxidutsläppet för de avgiftspliktiga pannorna har sjunkit från 112 mg/MJ år 1991 till 97 mg/MJ år 1992. Naturvårdsverket har dragit motsvarande slutsatser från sina inspektioner. De totala utsläp—

pen beräknas nu uppgå till 15 000 ton för de avgiftspliktiga pannorna. PFOP- 1992/933100 Lagen har således på kort tid haft en påtaglig effekt. BIL 15 Riksdagen har satt upp som mål att utsläppen av kvävoxider skall minska med 30 % mellan åren 1980 och 1995-. Sverige har också förbundit sig internationellt att minska utsläppen med 30 % fram till år 1998 från sam- ma tidpunkt. För att dessa målsättningar skall uppnås krävs fortsatta åt- gärder, bl.a. inom energisektorn.

Förändring av befintligt avgiftssystem

Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna som redan nu vunnits av det befintliga avgiftssystemet för kväveoxider och behovet av ytterligare åt- gärder finner jag också att det finns skäl att utöka avgiftsplikten i det nuvarande systemet. Jag anser därför att man bör utreda förutsättningarna för att bredda det befintliga miljöavgiftssystemet med återbetalning till de avgiftspliktiga.

Regeringen har därför för avsikt att ge Naturvårdsverket, i samråd med Riksskatteverket och NUTEK, i uppdrag att utreda förutsätmingama för en breddning av det befintliga avgiftssystemet.

Fortsatt utveckling av skatter/avgifter

Jag anser det nödvändigt att kalkningsprogrammet bör fortsätta i minst oförminskad omfattning. [ överensstämmelse med principen om att förore- naren skall betala har regeringen för avsikt att ge Riksskatteverket, i sam- råd med Naturvårdsverket och NUTEK, i uppdrag att lämna förslag till införandet av miljöskatter/avgifter från och med den 1 januari 1994 vars intäkter ungefär motsvarar statens utgifter för kalkningsverksamheten om ca 200 miljoner kronor per år.

Det bör därvid prövas om detta lämpligen sker genom att den redan nämnda omföringen från allmänna energiskatten till den särskilda skatten mot försurning höjs eller genom införande av en särskild skatt/avgift på mängden utsläppt kväveoxid, räknat som NOZ. Denna skatt/avgift bör i så fall enligt min mening omfatta nuvarande avgiftspliktiga pannor liksom de förbränningsprocesser inom industrin som inte ingår, dvs. cementugnar, ugnar för raffinering av råolja, skogsindustrins sodapannor och mesaugnar samt jäm— och stålverkens sinterugnar. Skattesystemet bör även omfatta pannor med en effekt större än 5 MW men med en nyttig energiproduktion större än 20 GWh per år. Eftersom skatten för industrins förbrännings- processer i så fall kommer att bygga på mätningar bör industrin ges skälig tid till installation och intrimning av mätutrustning.

Regeringen avser att återkomma under våren med ett lagförslag.

miljosrtuationen 2.1 Inledning

De ("it'ergripunde målen för miljöpolitiken som riksdagen tidigare har bes/mur [ir att skydda nrt'inniskors lui/sa. bevara den biologiska mångfalden. hushålla med uttaget av natur— resurser så ull de kan utnyttjas långsiktig! samt till skyddu nalnr- oelz kulturlamlskap. Riksdagen har vidare antagit en rad delmål inom olika mnrdden. ! detta avsnitt ret./or'isrls de ind] som riksdagen har antagit ol'/1 hur långt man hur kom- mit i arbetet med att uppnå målen. Redovisningen har tagits fram gemensamt av MiUii— ot:/1 Iumirresursde/mrleme/ite!. Boverket. K enlika/ieinspeklionen. Slulens nulurr'årdxverk or'lr Statistiska r'enlra/hyrtin.

Prop. l992/93;1()0 Bilaga l5

2.2.1

Markanvändningen i Sverige

Sveriges totala areal innanför kustlinjen är 450 000 km:. varav 4] I 000 km: är land och 39 ()()0 km: är vatten. Mer än hälften ät' skogsmark och mindre än 10 procent är jordbruksmark ( se figur 2.1 ).

Av Sveriges totala mark- och vattenareal utgör den bebyggda arealen l.l miljoner hektar år 1990. dvs. ca 2 procent. och av den bebyggda arealen ligger ca 30 procent inom tätorter. lnom

Figur 2.1 Markanvändningen i Sverige

Bebyggd mark och

Jordbruks- tillhörande mark .: | mark 111 (2 %) : 3.5 ("8 9 __ ' l Vatten i 3.9 (9 %; Myr 'i' . 5-0 | ' % Skogmark ' (71 %) i. _, ' och mark '( med ljällbarr- & skog Berg. fjäll X 250 (55 %) och övrig mark bl.a. täkter 8.5 ("14 %) . Totalt 45 miljoner hektar Källa: SCB. i

tätorterna uppgår den obebyggda marken till ca 40 procent. Bebyggelsens fördelning på olika ty— per framgår av figur 2.2.

Figur 2.2 Markanvändning för bebyggelse och anläggningar 1990. 1000-tal hektar, procentuell fördelning

Typ av bebyggelse:" Tätort anläggning 1000—tal hektar %

Permanentbostäder 170 Industri 48 15 Kommunikationer 60 29 Ovrigt1 33 1 1 Fritidshus

Totalt 31 1 100

55

Övrigt

1000-tal hektar

220

27 165 187 190

789

0/0

28

3 21 24 24

100

Totalt 1000-tal hektar % 390 35 75 7 225 21 220 20 190 17 1 100 100

1) Bl.a. handel. offentlig service. Iantbruksbyggnader. skogsbilvägar. Källa: Enheten för naturresursetatistik. SCB.

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Hänvisningar till S2-2-2

Jord- och skogsbruket ltar bidragit till ett va— rierat kulturlamlskap och en l'ariationsrike- dom hos värt—och djurarter. Under de senas— te årtiondena ltar kraven på elfektivisering (It'll ökad produktion medfört uegati va mil/'o'— effekter.

Jordbruket bidrar till ett varierat och levande kul— turlandskap och till variationsrikedom hos växt— och djurarter. Det har givit upphov till kulturvär— den som visar sig i landskapets utformning. i ve- getation. bebyggelse- och fornlämningar. Jord— brukets mångformiga markaiwäudning har vidare skapat förutsättningar för ett stort antal arter. framförallt sådana som är knttlna till olika former av hävd.

Hoten mot natur— och kulturvärden i odlings— landskapel har hittills varit lörbundna med såväl mekanisering som specialisering av driften bero— ende på vilken del av landet som avses. Kravet på

Figur 2.3 Åker-, betes- och skogsmark, 1000 hektar

effektivisering och ökad produktion har bl.a. inneburit att viktiga landskapselement har tagits bort sasom öppna (liken och akerholmar. Föränd— rade brukningsmetoder med ökad intensitet har medfört negativa miljöelfektcr i form av närings— läckagc och bekämpningsmedelsrester i _vt— och grundvatten. De naturliga iings— och betesmarker— na har ungefär halverats sedan 1940—talet. De för llora och fauna viktiga betesmarkerna har mins— kat kraftigt. Riksdagen har anslagit medel för vård av ett öppet landskap och för natur— och kul— turviirt'lande insatser i odlingslandskapet (se av- snitt 2.16).

Område Åkermark. _" ___ Betesmark _ Skogsmark- _ .

1976 1981 1991 1976 1981 1989 1976 1981 1988 Slättbyggden 1 800 1 800 1 800 240 210 2 400 2 500 2 500 Skogsbyggden 1 200 1 200 1 100 350 340 20 200 20 300 20 100 Riket 3 000 3 000 2 900 580 550 22 600 22 700 22 500

Åv-rundade stflror. summorna stämmer inte alltid. Källa: SCB. Na 36 SM 9001.

Omställningsarealen motsvarar ca lZ procent av landets totala åkerareal. Figur 2.4 visar den procentuella fördelningen av olika åtgärder på den tu'eal jordbruksmark som anmälts för omställ- ning. Bidrag till omställningsarealer har utbeta- lats för åren 1991 och 1992.

Den procentuella fördelningen av omställ— ningsarealcr på arealer i vänteläge och åtgärdade arealer samt de sistnämnda arealernas fördelning

Figur 2.4 Omställningsarealer 1992

,_ .

Prop. l992/93:l(')0 Bilaga 15

på olika åtgärder har beräknats. Främst på grund av ett visst bortfall av data har i redovisningen inte tagits fram några uppgifter om totala omställ- da arealer. Underlaget ger dock trots bortfallet en god bild av fördelningen och vilken typ av mark— användning som de arealer som åtgärdats ställts om till. Den dominerande andelen har hittills ställts om till extensivt bete.

Annan lövskog (2 %) X Barrskog X

"X (5 %)

Vättmark (1 %)

:- Årealer i vänteläge 52 %

Åtgärdade arealer 48 %

Ädellövskog (1 %)*—..___

Annat (nischgrödor m.m.) (7 %)*

Energiskog, salix ' ( %)"— lndustri- och energigrödor (6 %)

T/

Källa: SCB. J 61 SM 9201.

Extensivt bete (74 %)

Redovisningen av uppgifter om amstä/lda arealer avser samtliga företag i lantbruksregistreringen. dvs. även företag med mindre än 2.1 hektar åkermark eller mindre än 0,3 hektar utnyttjad åkermark.

3 Riksdagen I 993.503. I saml. Nr IUI). Bilaga IJ"

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Are-alen skogsmark har' under 1900—talet ökat endast obetydligt. Trots att avverkningarna har ökat väsentligt under denna tid har virkesförrådet i skogen ökat kraftigt eller med ca (>() procent. Barrträdens andel av virkesförrådct har ökat. Vir- kcsförrådet av lövträd har, mätt i absoluta tal. varit i stort sett oförändrat.

Den aktuella bilden av skogen och skogsbru— ket visas nedan.

Figur 2.5 Den svenska skogen i siffror 1991

"'i

Lövträd (15 % ) _

'. Gran (47 %)

Yta: 23,5 miljoner hektar (58 % av landytan) 2 776 miljoner

ca 97 miljoner 60—65 miljoner

ca 1,6 miljoner hektar 85 000 hektar

ca 150 000 hektar

Volym (m3sk): Årlig tillväxt (m3sk): Årlig avverkning (m3sk): Areal ovan SO-gränsen: Urskog nedanför SO-gräns: r Ädellövskog:

Skärgårds- och kustnära skogar: Tätortsnära skogar:

ca 450 000 hektar ca 300 000 hektar

m3sk = skogskubikmeter dvs. stamvolym ovan stubb- skäret inkl. topp och bark. SO-gräns = skogsodlingsgräns

Källa: Riksskogstaxeringen 1987—1991.

Fyra län hyser tillsammans 95 procent av all totalskyddad skogsmark i Sverige (se figur 2.6). Andelen tl')talskyddad skogsmark är högst i Norr— botten. ca 9 procent. och lägst i Östergötland. ca 0.1 procent. Den produktiva skogsmark som skyddas uppgår till ca 2.5 procent av landets to— tala produktiva skogsmarksareal. Endast ().—"l pro- cent av delr produktiva skogsrnarksarealen nedan- för skogsodlingsgränsen är dock skyddad.

Figur 2.6 Den totalskyddade skogsmarksarea- len fördelad på län, 1000 hektar

De markerade länen a'r/än. vilka tillsam- mans hyser 95 pro- cent av all totalskyd- dad skogsmark. Siffrorna inom länen anger lota/skyddad skogsareal i 1000 hektar. Procenttalen [ anger andel av all tala/skyddad skogs- mark.

, Källa: SLU Rapport 48. 1990.

Hänvisningar till S2-2-3

Iftt mycket snabbt och oplanerat uttag av ändliga nanu'resurser såsom grus. torv. mitte- raler ('lt'. äventyrar ml):/"ligheterna till en långsiktigt hållbar utveekling. Hushåll/tingen med grus ("ir bristfifillig i dag och brist råder i vissa regionet: 'I'orvutvinningen ärfo'r dagen inget stort problemjrån rikss_vnpunkt . Lokalt hotas emellertid viktiga skyddsvärcht omrä— den.

Grus Landets totala tillgångar av naturgrus/sand är minst 75 miljarder ton. Tillgången på berg som kan krossas till grus är avsevärt mycket större. Produktionen av grusmaterial steg kraftigt under 1950- och [960—talen. höll sig på en hög nivå under 1970—talet för att därefter sjunka något (se figur 2.7).

Produktionens tyngdpunkt i landet ligger i Syd- och Mellansverige. År 1990 producerades drygt 70 procent av grusmaterialet i Götaland och Svealand med undantag för Dalama.

För att uppnå en god hushållning erfordras kunskaper om tillgången på såväl naturgrus som på alternativa material. Därför inventeras i dag landets resurser av naturgrus i 24 län. bergkross i 22 län och grovmorän i l7 län.

Figur 2.7 Produktion av grusmaterial 1930—1990

Miljoner ton 140 &_ __ _.

120 ."

100 3_——

eo —-- —

60 40 ___... . __

20

1955 1970 1975 1980 1985 1986 1988 1989 1990

Källa: Grus. sand och industrimaterial. SGU PM 1991:6.

Prop. l992/93:l00 Bilaga 15

Av riksdagen antagen inriktning: Anrändning av icke förnybara naturre-

surser skall, i än högre grad än använd- g ningen av ji'irnvbara resurser, präglas av

en ansvarsfidl hushallning (prop. 1990/ . 91. '.90 JoU 30 tskr. 343)

Andelen bcrgkrossmaterial av den totala års- produktionen av grus har ökat från l3 procent i mitten av åttiotalet till nuvarande 25 procent. Antalet täkter har minskat från drygt 8 000 år l982 till knappt 6 ()00 år 1990 dvs. en minskning på knappt 30 procent. Antalet naturgrustäkter har minskat något mer än andra täkttyper.

Torv Ca 3 miljoner m3 encrgitorv bryts årligen (se fi- gtlr "2.8). Dessutom utvinns ca 0.8 miljoner nf” torv för andra ändamål. Torv nybildas ständigt. dock bara på torvmarker som inte blivit exploa- terade. Tillväxttakten är ungefär 1 mm per år. Beräknat på den utvinningsbal'a ton-'marksarealen nybildas årligen ca 3.5 miljoner må.

Figur 2.8 Brytning av energitorv 1980—1991

1000-tal m3 3 500

3000:

2 500

2 000

15001

|

1000'

500-—

0. _l. Ov—(levlnwlxmmov— (O(DCOG) coooootnoocnm mmmmgmmmmmmm Per.—,...e._._a._e

Källa: NUTEK (1980—1985). SGU (1986—). SCB, NA 25 SM 9201.

En w

Prop. l992/932100 Bilaga l5 2.2.5 Strandområden

Landet har långa kuststräckor och många sjöar. Under tidigare decennier har betydande delar av kusten bebyggts och stränderna blivit alltmer otillgängliga för allmänheten.

Exploateringen av stränderna har avtagit efter- hand som följd av det generella strandskyddet som infördes i mitten av 1970-talet. Samtidigt som vi kan se en förändring i strändernas nyttjan- de finns det stora regionala variationer. Strandm-

Sammantaget för hela landet är vattenförbruk- ningen 3 600 miljoner m—l per år och den förde- lar sig på användarkategoricr enligt följande:

Figur 2.9 Vattenanvändarkategorier,

miljoner m3 1 Totalt 3 606 miljoner ma Jordbruk Övriga 1716 %)

Hushåll 75 (16 %)

Industri 2 540 (70 %

Källa: SCB. Na 27 SM 9101.

nen på delar av fastlandet och på vissa öar i Stockholms skärgård har bebyggts i stor omfatt— ning inom lOO-meterszonen närmast vattnet. Denna bebyggelse tar i anspråk mark som är vär- defull både från rekreationssynpunkt och i ett ekologiskt perspektiv. Genom sin vattenförbruk- ning kan den innebära en risk för saltvattcnin- trängning i markens sötvattenmagasin.

Dessutom använder kärnkraftverken ca 9 000 miljoner m3 havsvatten för kylning.

Prop. l992/93:l0(.) Bilaga l5

De senaste decenniernas befolkningsutveck— ling i tätorterna har lett till en alltmer spridd lmstadsbebyggelse med ett ökat resande och en ökad biltrafik som följd. Samtidigt har es- pansiorzen under 1980-talet främst skett ge- nom att obebyggd mark tagits i anspråk i de mer centrala delarna av tätorterna vilket har medfört en minskning av tillgänglig öppen mark. bl.a. parkmark.

I svenska tätorter uppkommer tidvis föro- reningshalter och bullernivåer som är skad- liga för hälsan och miljön. 7i'afike/z,j9')'t'bt'c'itz- ning för energiätulamäl och i vissa fall indu- striprocesser är de dominerande källorna till qutft'norenin garna [ våra tätorter. Trafiken är också den största orsaken till bullerstörning- ar. I lalterna av svaveldioxid och sot i tätorts- miljön har minskat kraftigt sedan 1970-talet och ligger i dag i genomsnitt klart under de riktvärden som har satts upp av hälsoskäl. Överskridanden ]?)"rekommer dock under kor-

Tätorternas utveckling under l960— och 1970-ta- let kännetecknades av att en allt större areal per invånare togs i anspråk. Den utglesning av be— byggelse och bosättning som skett under denna tid har i princip gällt alla tätorter även om det finns skillnader mellan de minsta och de största orterna. Däremot har expansionen under 1980- talet i större utsträckning skett genom förtätning. varigenom obebyggd mark har tagits i anspråk inom tätorterna. inte minst grönytor och annan öppen mark. Samtidigt sker det ett tillskott av

ta perioder. K t;losidhcdterna har också min- skat och riktvärdena överskrids endast på mycket starkt trafikerade gator. För kväveoxi- der är trenden mer osäker men fortfarande utsätts alltför många människor tidvis för halter över riktvärdet .

Många av de ltt/ifi'iro/eningar som före- kommer i vära tätortsmiljäer kan påverka luftvägarna hos känsliga personer som t.ex. astmatiker: LuftFi/t't/eningar i höga halter kan också ge upphov till andra typer av luftvägs— sjukdomar än allergiska såsom t.ex. kronisk bronkit och cancel:

Luftföroreningarna, särskilt svavel— och kvävcf'öreningar.fortsätter också att påverka säväl grt'inytorna som sten— och metall/nate- rialet i byggnader och andra konstruktirmer. skulpturer m.m. och värdefulla kulturminnen förstörs. Bal/ret har minskat i boendemiljön på många håll.

öppen mark i tätortcmas utkanter. Andelen obe- byggd mark av den totala tätortsytan har dock minskat totalt sett sedan år 1970 med 6 procent- enheter från 44 till 38 procent. 1 figur 3.1 på nästa sida visas hur förändringen varit inom tätorter av olika storlek. Störst har minskningen varit i tät- orter med mer än 10 000 invånare.

Den expansion som ägt rum i städernas ytter— områden har för det mesta skett på skogsmark. Byggande på jordbruksmark har drastiskt avtagit under 1980-talet.

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Figur 3.1 Den obebyggda1 markens andel av tätortsytan 1970, 1980 och

1990 storleksgruppsvis. Procent

Tätorter med Tätorter med Storstäderna: Samtliga mindre än mer än Stockholm, tätorter 10 000 in- 10 000 in- Göteborg och vänare vänare exkl. Malmö

storstäderna

1970 50 40 31 44 1980 46 34 29 40 1990 45 32 28 38

1) Skogsmark och annan trädbeväxt mark, parkmark. öppen gräsmark. impediment osv. Källa: SCB. SM Na 14 8601 och SM Na 14 9201.

Tätorterna karaktäriseras av att en stor andel av arbetsplatsema ligger i centrum och en stor andel av bostäderna liggeri städernas utkant. Det leder till omfattande tral'ikrörelser främst på morgonen och kvällen. Det leder också till växlande belast— ning pä ledningsnät. el— och vattenförbrukning. behovet av vattenmagasin etc.

Miljösituationen har förändrats under l980-ta- let i många av våra tätorter. Eftersom grönytor- na har minskat i omfång har deras förutsättning- ar för att utgöra viktiga delar i det ekologiska sys- temet (stadens lungor) försämrats. En annan följd av utvecklingen är att den lägre intensiteten i

markanvändningen resulterat i ökad biltrafik som gör att föroreningssituationen i vissa fall blivit pä— tagligt försämrad. I ett av storstadstralikutred— ningens betänkande. (SOU 1989: l5) Stritrstadstra- fik "2. bakgrundsmaterial. visas att de medelstora städerna (25 OOO—250 000 invånare) förefaller mest transportet'fektiva. Hur transportarbetet i övrigt varierar tnellan olika tätortstypcr redovisas i nedanstående figur.

Tätortsexpansionen har många gånger lett till begränsningar av kt')mmune.ns eller regionens sattt- lade tillgångar av naturresurser såsom sand. grus. ytvatten och grundvatten.

Figur 3.2 Fördelning av befolkning och resande på regiontyper vid mitten av 1980-talet

Andel av resandet i personkm (%)

Resandet per invånare och dag (km)

Region Andel av befolkning 15—84 är (%)

Stockholms tätort 17 Göteborgs tätort 6 Större tätorter (25 OOO—250 000 invånare) 24 Mindre tätorter (5 OOO—25 000 invånare) 19 Landsbygd i södra Sverige 24 Landsbygd i norra Sverige 10 Totalt 100

18 47 7 46 20 35 19 44 25 . 45 11 50 100 43

Källa: sött 1989:15,'Storstadstrafik 2. Bakgrundsmaterial.

Trafiken. förbränning för energiändamål och i vissa fall industriprocesser är de dominerande källorna till luftföroreningarna i våra tätorter. De föroreningstyper som är viktigast när det gäller tätorternas luftproblem är svavel- och kvävedi- oxider. koloxid. sol och partiklar. cancerframkal— lande ämnen. marknära ozon och bly.

Halterna av svaveldioxid har minskat kraftigt sedan 1970-talet och ligger i dag klart under de genomsnittliga riktvärdena även på trafikerade gator. Det förekommer emellenid att haltema un- der en kort tid är avsevärt förhöjda. Minskning— en beror främst på installation av fjärrvärme. an— vändning av nya bränslen med lägre svavelhalt och minskade utsläpp från processindustrin.

Kvävedioxidhalterna kan ha minskat något ttnder senare år, men trenden är mycket osäker. Oftast ligger halterna under riktvärdena men det förekommer tidvis att halterna är kraftigt förhöj- da under kort tid. Ca 250 000 personer utsätts

Figur 3.3 Halter av svaveldioxid och kvävedioxid i tre tätorter och i tre glesbygdsområden. Vinterhatvårsmedelvär-

den,1986/87—1990/91, tig/ma

Svaveldioxid

Stockholm. Aspvreten Göteborg och Rörvik Sundsvall och Bredkälen

Prop. l992/931100 Bilaga 15

Av riksdagen antagna mal: Riksdagen har ställt sig bakom Natur- vårdsverkets riktvärden för halter i tätor- ter av svaveldioxid, kvävedioxid, koloxid, sot och partiklar. Riktvärdena syftar till att undanröja akuta hälsoeffekter: Riksda- gen lzar också antagit kravet att utsläppen ; av cancerframkallande ämnen skall halv- eras till år 2005 (prop. 1990/91:90, JoU 30, rskr. 343 ).

någon gång under ett år för alltför höga halter av kvävedioxid. Biltraftken är den dominerande käl- lan. speciellt på starkt trafikerade gator.

En jämförelse mellan lantluf t ("bakgrunds- luft") och stadsluft visar att halterna av såväl sva- veldioxid som kvävedioxid är högre i stadsluften (se figur 3.3).

Karta över mätstationerna i tigur 3.3

40 '. 30 30 1 (X . 30 * Stockholm, . K . _A &Knutssonsgr 20 X Goteborg 20 _f/ www/au 20 I 'N & _

to . x» 10 Rörvik 10 ”"x a_ftiåzeten NU"”! kxD_——(1 Bredkalen o I ""'"—H 0 o " | | | | | | | | | | | 1986 87 88 89 90 se 87 88 89 90 se 87 88 89 90

Kvävedioxid

Stockholm, Aspvreten Göteborg och Rörvik Sundsvall och Bredkälen

40 | 50 50 '. 40. G" b 40 ' Sundsvall 30 Stockholm, ote org T. Knutssonsgj 30 _ 30 |

20 | 20

10 As vteten ! 20 Rörvik/D :

___å_,D__,D__% 10 I N,? 10 0 'r—r—råä 0 0 . 1986 87 88 89 90 86 87 88 89 90

86 87 88 89 90

Källa: SCB, Na 24 SM 9201 (tätort), IVL-Rapport L91/255 (bakgrunds- stationer)

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Halterna av sot har minskat kraftigt sedan 1970— talet. Mätningar av partiklar i Göteborg och Mal- mö visar ingen tydlig trend för om halterna mins- kar eller ökar. Halterna av eancerl'ramkallandc ämnen tycks ha minskat mellan år 1980 och år l990.

Marknära ozon utgör problem såväl i tätorter som på landsbygden (se avsnitt 2.8 ). Haltema ide centrala delama av tätortema är lägre än på lands— bygden men även i vissa tätorter överskrids WHO:s (Världshälsoorganisationcn) riktvärden varje sommar.

Blyhalterna i luft på trafikerade gator var rela- tivt höga undcr 1970-talet. Genom en successiv sänkning av blyhalten i bensin och av utsläppen från industrin ligger halterna av bly i luft under WHO:s riktvärden-även på vissa mycket trafike- rade gator i Stockholm.

Buller Bullret ökar i samhället genom bl.a. intensivare trafik. bullrande arbetsredskap. ökad ventilation och ökad användning av eldrivna verktyg. musik- anläggningar och hushållsmaskiner.

Vad gäller trafikbullret i de svenska tätorterna, har städernas struktur och människors boendefor- mer under den senaste tjugoårsperioden föränd- rats. så att det trafikbuller som når in i bostäder— na minskat. trots att trafiken ökat. Direkta buller— skyddsåtgärder så som installation av treglasföns- ter, uppsättning av bullerplank och hastighetsbe— gränsningar har också bidragit till att färre män- niskor nu anser sig bullerstörda av trafiken, inne i sina bostäder.

Genom en förutseende fysisk planering kan många bullerstömingar från vägtrafik. tågtrafik. flygplatser, industrier. motorsport- och skjutba- nor minskas.

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Hänvisningar till S2-3-2

Värt moderna samhälle ger upp/rov till stora mängder alfa/l. Återant't'itu'lttittgen och äter— vinningen har ökat på vissa områden under senare år. Totalt sett är emellertid ande/ett återanvändning och återvinning låg. Merpar— ten av allt alfa/l deponeras.

Vårt moderna produktions— och konsumtionssam- hälle ger upphov till stora mängder avfall. Avfall bildas i alla led när vi tar ut rävaror. framställer. använder. transporterar och slutligen kasserar varor. Vilka föroreningsproblem som avfallet orsakar beror på dess sammansättning och inne- håll. hur avfallet omhändertas och på tidsperspek— tivet. Det miljöfarliga avfallet utgör ett särskilt problem.

Avfall som inte återanvänds eller återvinns deponeras eller förbränns vanligen. När regnvat- ten finncr sin väg ner genom zwfallsdeponierna följer en mängd ämnen med i det bildade lakvatt- net. Från t.ex. gruvindustrins avfallsupplag riske- rar stora mängder metaller lakas ut. Även metal— ler i avfall från hushåll och industrier och i slam från reningsverk kan lakas ut på motsvarande sätt. Från det organiska materialet i t.ex. matres- ter och reningsverkslam tillförs lakvattnet nä- ringsämnen som kan leda till övergödning av kringliggande vattendrag och sjöar. i många fall tas lakvattnet om hand på ett kontrollerat sätt.

När det organiska materialet i en avfallsdcpo— ni bryts ned bildas gas, där en av huvudkompo—

Av riksdagen antagna mål: Det övergripande målet som har antagits , av riksdagen är att atfallets volym och | ' farlig/tet måste begränsas och att behand— lingen av det atgfall som ändå uppkommer måste förbättras. Avfall-skall återanvän- f das och återvinnas i största möjliga ut- . sträckning. Förbränning och deponering

av osorterat avfall skall i allt väsentligt ha upphör! vid slutet av år 1993 (prop. 1989/ 90:10(). JoU 23, rskr. 3 73 och prop. 1990/ | 91:90, JoU 30. rskr. 343). '

nentema är metan som bidrar till växthuseffekten. Metan är också en energirik gas vilket medför risk för spontana bränder i avfallsdeponiema. Vid dessa bränder kan giftiga organiska föreningar bildas. För att minska de negativa effekterna på miljön utvinns metangas i dag på allt ller depo- nier och omhändertas för energiutvinning.

Förbränning av osorterat avfall för energiutvin- ning skcr i dag i förbränningsanläggningar med långtgående rening. Trots det ger förbränningen utsläpp av luftföroreningar av olika slag. Förbrän— ning av osorterat avfall ger dessutom upphov till filterrester och askor som på grund av sin miljö- farlighct måste omhändertas på ett särskilt sätt. Förbränningen av vissa sorterade avfallsfraktio— ner har visat sig ge högre värmevärde än osorte— rat avfall. vilket undcrlättar en effektiv förbrän— ning. Detta har i sin tur betydelse för möjlighe— ten att begränsa luftföroreningarna. Halten av tungmetaller m.m. kan halveras om avfallet sor- teras innan det förbränns. Bl.a. därför har riksda- gen angett att inriktningen skall vara att förbrän— ning och deponering av osorterat avfall i allt vä— sentligt skall upphöra.

3 9

Prop. l992/93:100 Bilaga l5

industrins avfall kan delas in i branschspecifikt resp. icke-branschspecifikt där branschspecifikt avfall är sådant som faller i stora mängder med någorlunda likartad sammansättning i industrins processer, Exempelvis svart-tr gruvindustrins

hergmassor och slaggrcster för över hälften av allt avfall. Graden av återanvändning är olika hög för olika typer av branschspecifikt avfall (se figur 4.l). Stora delar av skogsindustrin och livsme- delsindustrins avfall återanvänds eller återvinns.

Figur 4.1 Branschspecitikt avfall, uppskattade värden

Bransch Avfallsmängd Deponering eller annat Återanvändning omhändertagande __ __ 1000 ton/är 1000 ton/är 1000 ton/ar % Järn- och stat 1 300 800 500 38 Gruvindustri 26 000 21 000 7 000 25 Skogsindustri 8 100 2 600 5 500 68 Livsmedelsind 3 100 200 2 900 94 Övriga 500 500 — — Summa 41 000 25 100 15 900 39

Källa: Avfallet och miljön. SNV 1988.

Mängden avfall som omhändertas i kommunal regi har inte förändrats nämnvärt mellan år l985 och år 1990 (se figur 4.2). Den årliga mängden hushållsavfall har ökat något OCh det iCkE- branschspecifika industriavfallet minskat. Åter— vinningsgraden är låg i de flesta fall. Merparten

av industriavfallet deponeras i osorterat skick och utan gasutvinning.

Hushållsavfallet deponeras eller förbränns i hög utsträckning. till ca 40 procent i vardera fallet. Endast en ringa andel, ca 2 procent. av hushållsav— fallet komposteras i dagsläget.

Figur 4.2 | kommunal regi omhändertagen mängd avfall är 1985 och år 1990, fördelat efter avfallsslag samt procentuell fördelning på typ av behandling. Hela riket.

Avfallsslag Omhändertaget Omhändertaget 1990 — typ av behandling 1985 1990 Depo- Förbrän- Kompo- Återvin- 1000 ton 1000 ton nering ning stering ning """"" _” Procentuell fördelning

Hushållsavfall 2 861 3 191 44 41 2 13

Parkavfall 107 64 14 19 3

Avfall frän energiutvinning 702 625 98 2

Slam frän: kommunala reningsverk — 1 089 75 2 23 (torrsubstanshalt 20 %) enskilda brunnar' 117 100 (torrsubstanshalt 5 %)

Industriavfall 5 427 4 856 89 6 5 Därav bygg- och rivningsavfall 1 579 1 194 91 5 4 Därav schaktmassor 2 431 1 711 89 11

Miljöfarligt avfall -— 216

1) Endast mängd som går direkt till deponering. Källa: SCB. Na 28 SM 9201.

Atervinningen av glas. aluminiumbttrkar. papper och batterier har ökat mellan år 1985 och år l99l (se figur 4.3). Återvinningsgraden är hög för re—

Prop. l992/93:100 Bilath 15

turburkar. tidningspapper och vissa typer av bat- terier.

Figur 4.3 Ätervunna mängder och återvinningsgrad av glas, returburkar, papper och batterier

Material Sort

1 955

1990 1991 Ätervinningsgrad 1991 % Glas Krossglas frän industrin ton 26 300 66 900 73 000 .. därav frän kommunal insamling ton 9 200 49 700 57 000 44 Returburkar. aluminium milj. st. 418 700 724 85 Papper —|nsam|ing av returpapper ton 750 000 909 000 870 000 46 därav tidningar och tidskrifter ton 368 000 370 000 63 Batterier Alkaliska ton ca 17 224 217 291 Kvicksilveroxid ton 13 12 89" Nickel-kadmium2 ton 35 46 49 — Bly (startbatterier) ton 23 135 25 160 100

1) Insamlingsgrad. Batterierna lagras i väntan på teknik för återvinning eller deponering. 2) Nickel-kadmium som finns fastmonterade i elektriska apparater är inte medräknade. Källa: Svensk Glasätervinning AB. Svenska Renhållningsverksföreningen. AB Svenska Returpack. Skogsindustrin.

Miljöfarligt avfall uppkommer främst inom in— dustrin. Av den totala mängden miljöfarligt avfall tas en stor del omhand vid den anläggning där det har uppkommit. Det som industrin inte tar hand om själv har kommunerna ett lagstadgat insam- lings- och transportansvar för. Något kommunalt

ansvar för slutligt omhändertagande finns det dock inte. På senare år har ett ökat inslag av mil- jöskadliga ämnen konstaterats i såväl hushållsav— fallet som i avloppsvatten från hushållen.

Oljeavfall svarar för en stor andel av det mil- jöfarliga avfallet (se figur 4.4).

Figur 4.4 Insamlad mängd miljöfarligt avfall som kommunerna ansvarar för. Fördelat på 12 huvud-

grupper1 1990. Hela riket. 1000 ton.

. Miljöfarligt insamlad Miljöfarligt insamlad avfall mängd avfall mängd Oljeavfall 145,1 Cyanidhaltigt avfall3 8.2 Lösningsmedelsavfall 8,6 PCB-haltigt avfall 0,7 Färg- och lackavfall 8,5 Bekämpningsmedelsavfall 0,2 Limavfall 0,5 Laboratorieavfall 1 .O Surt eller alkaliskt avfall 5,4 Övrigt kan ej fördelas 24.0 Kadmiumhaltigt avfall2 0,1 Kvicksilverhaltigt avfall 0,2 Totalt 2162 Avfall innehållande föreningar av vissa metaller 13,8

1) Huvudgrupper enligt Förordningen om miljöfarligt avfall (SFS 1985:841). 2) Här ingår vissa mängder Hg-haltigt avfall. Minst 20 ton är samredovisat. 3) Drygt 8 000 ton kommer från ett och samma företag och kan anses vara en engangsföreteelse. Källa: SCB, NA 28 SM 9201.

Prop. l992/93:100 Bilaga l5

Återanvändningen av slam från kmnmunala re— ningsverk har varierat kraftigt genom åren. Den ökade under 1970—talet och var i mitten av 1980— talet ca 60 procent varav 45 procent användes inom jordbruk och 15 procent på gröna ytor m.m. Återstoden deponerades. 1990 återanvändes slam— met till ca 25 procent inom jordbruket. I dag är åter— användningen ca 30 procent. Figur 4.5 visar upp— kommen mängd slam i olika län är 1990 och hur slammet omhändertogs.

Vad gäller de uppsatta målen så kan slutsatsen dras att andelen avfall som återanvänds och åter- vinns har ökat i begränsad omfattning. Avfalls— mängdcma har därmed inte minskat utan har hål- lit sig på ungefär samma nivå mellan åren 1985 och 199l. Nuvarande utveckling tyder på att målet om att förbränning och deponering av osor— terat avfall i allt väsentligt skall ha upphört vid slutet av år 1993 inte kommer att uppnås.

Figur 4.5 Uppkommen mängd slam från kommunala reningsverk (torr- substanshalt : 20%), som kommunerna mottog, och detta avfalls omhändertagande, efter län 1990. 1000 ton

Län Upp- thändenaget kommet De'po- Kompo- Jordbruk nering stering

Stockholms 146,9 106.6 39.9 Uppsala 27,9 21 ,1 6.8 Södermanlands 35,4 35,4 — -— Östergötlands 39.7 38.1 1 .5 Jönköpings 31.7 29.7

Kronobergs 23.5 23.5 — — Kalmar 21.3 20.3 1.0 Gotlands 6.7 6.0 0.6 Blekinge 26.9 22.8 4.0 Kristianstads 32.4 19.8 12.6 Malmöhus 90.1 23.0 0,3 66,8 Hallands 48.1 15.5 7.4 24.7 Göteborgs- och Bohus 166,1 1140 4.0 48.1 Älvsborgs 56.8 55.8 1.0 Skaraborgs 28.3 21,7 6.6 Värmlands 35.5 34.3 0.2 0,9 Örebro 38.8 33.7 — 5.1 Västmanlands 32.0 31.2 0.8 Kopparbergs 54.8 49.1 4.0 1,7 Gävleborgs 32.2 25.6 6.6 Västernorrlands 31.5 30.3 1,2 Jämtlands 11.9 10.3 0.9 0,7 Västerbottens 25,2 22.2 - 1 .1 Norrbottens 45.1 26.2 - 18,8 Hela riket 1 0885 20.9 248,5 8162

Källa: SCB, Na 28 SM 9201.

Prop. l992/93:100 Bilaga l5

Utsläppen av klimatpåverkande gaser är ett globalt milj/Tiprob/em. !( oldio.ridln1/ten i at- mosjl'iren har ökat beroende påfr'irbrr'inning av fossila bränslen och på arter/(ning av regnskogarna. Koldiotidutsläppen i Sverige har minskat med ca 30 procent under 1980- talet.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser är ett glo— balt miljöproblem som ger samma verkan oavsett var på jordklotet de sker. Pågående utsläpp till- sammans med att mängden skog minskar i värl— den verkar emellertid för närvarande leda till en global uppvännning som ökar mer än så (se figur 5. l ).

Koldioxid är den gas som bidrar mest till på- verkan av klimatet men det finns även andra kli- matpåverkande gaser såsom t.ex. metan och di— kväveoxid.

Utsläppen av koldioxid i Sverige har minskat med ca 30 procent under l980—talet (se figur 5.2). År 1990 var utsläppen också något lägre än un- der åren 1988 och I989. Om är 1990 inte hade

Figur 5.1 Temperaturförändringen i världen jämfört med medelvärde för perioden 1950—1979. Rullande 10-årsmedelvärden

0,5

0,0

—0,5

1800 1880 1900 1920 1940 1960 1980

Källa: Environment statistics in Europe and North- America. ECE. 1992.

Miljoner ton

Av riksdagen antagen inriktning: . Utsläppen av samtliga klimatpåverkande ; gaser begränsas inom alla samhällssekto- rer. Sverige skall verka för att de totala koldioxidutsläppen [ Västeuropa är 2000 ' inte överstiger 1990 års nivå. Därefter : skall de minskas (prop. 199()/91.'90,.10U . 30, rskr. 343 ).

__ _ d

varit ett varmt år hade koldioxidutsläppen troli— gen varit ca 5 procent högre än vad de faktiskt var. Utsläppen från förbränning för energiända- mål minskar medan transportsektorns. dvs. biltra— fikens. llygets och sjöfartens bidrag ökar. Koldi- oxidutsläppen från industriscktorn svarar för to- talt 30 procent av de totala koldioxidutsläppen (. lf) procent stär industriprocesserna för). Trans— portsektorn svarar för ca 43 procent och bostäder och service för 16 procent. Resterande ll procent härrör från cl— och värmeproduktion. där elpro- duktionen bidrar med en mycket liten del.

Figur 5.2 Utsläpp till luft i Sverige 1980—1990 av koldioxid (CO,) från olika utsläppskäl- lor. miljoner ton

Koldioxid (exkl. biobränsle)

100

80

60

Förbränning

.. __ -—-- 40 ___-a' _..— __ ___— _.-

Samfärdsel

20.. -—__—_--—-——"—-— _-

lndustriprocesser O ' | ' ' " | |"

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Källa: SCB. Na 18 SM 9202 samt SNV Rapport 4011.

Prop. 1992/931100 Bilaga 15

2.6. Uttunning av ozonskiktet

U ttnnningen av ozonskiktet är ett globalt mil- jöproblem. Både i Sverige och i andra länder bedrivs därför ett intensivt arbete med att begränsa användningen av ämnen som ska— dar ozonskiktet. ] Sverige har det hittills ock— så gått snabbare än förväntat att minska an- vändningen av CFC och andra ozonnedbry- tande ämnen.

För närvarande sker en viss successiv nedbryt— ning av ozonskiktet på grund av utsläpp av CFC, klorfluorkarboner, och andra halogenerade kolvä— ten. Det nordiska området är särskilt hotat efter— som nedbrytningen förväntas gå snabbast i polar— områdena. Ozonskiktet skyddar jorden mot skad— lig ultraviolett strålning som vid ökande doser kan ge upphov till fler fall av hudcancer och ska— dor på växter och djur.

Riksdagen har beslutat att användningen av ozonnedbrytande ämnen skall begränsas kraftigt. De svenska målen är mer långtgående än de in— ternationella överenskommelserna inom det s.k. Montrealprotokollet. Avvecklingen har gått snab- bare och har inneburit mindre problem än väntat.

Av riksdagen antagna mål: Användningen av ozonnedbrytande ämnen såsom CFC och l ,1 ,] -trikloretan skall i hu— vudsak upphöra i slutet av år 1994 . Använd— ningen av koltetraklorid skall upphöra helt till början av 1998. Den begränsade on- vändning av haloner som fortfarande fö- rekommer i brandsläckare skall ha upp— hört senast vid årsskiftet ]997/98. Vidare begränsas användningen av H CF C till de områden där HC F C behövs för att ersätta CFC och avvecklas även inom dessa om- råden så snart som möjligt (prop. 1987/ 88:85, JoU 23, rskr. 373 och prop. 1990! 91:90, JoU 30, rskr. 343 ).

År 1991 hade förbrukningen av CFC minskat till ca 25 procent av 1986 års förbrukning (se figur 6.1).

Användningen av andra ozonnedbrytande ke» mikalier som t.ex. 1,1,1—trikloretan har också kunnat begränsas kraftigt. Den minskade använd— ningen har på flera områden möjliggjorts genom att utnyttja andra ämnen och annat produktions- tänkande.

Figur 6.1 Förbrukningen av klorfluorkarboner (CFC) i Sverige 1986—1991 samt fördelning på

användningsområden 1991, ton

0 1986 87 88 89 90 91

* Uppgift saknas.

% Skum-

Källa: Erfarenheter av CFC-avvecklingen, SNV 1991 samt Samhällstekniska avdelningen SNV.

Aerosoler 100 (8 %) Kemtvätt

Kylanlägg- ningar 700 (57 %)

plastfill- verkning

300 (24 %) Totalt 1 240 ton

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Hänvisningar till S2-6

2.7. Försurning

F örsarningen leder till skador på skogsmark, sjöar och vattendrag samt kulturföremål . Ca 80—90 procent av nedfallet av försurande ämnen förs hit från andra länder. Svavelat- släppen i Sverige har minskat utöver det mål som satts uppför 1995 .

De senaste årtiondenas utveckling mot en tillta— gande försuming av mark och vatten har inte kun— nat brytas. Ca 20 procent av skogsmarkema och en lika stor andel av alla sjöar och vattendrag är så sura, att skogen har skadats och att det skett kraftiga förändringar av flora och fauna. Skador— na är värst i sydöstra Sverige, men förekommer ända upp i mellersta Lappland (se figur 7.1). På

l Av riksdagen antagna mål:

, Utsläppen av svavel skall minska med 65 procent till år 1995 och med 80 pro- cent till är 2000 jämfört med utsläppsni— ' våer är 1980. Utsläppen av kväveoxider skall minska med 30 procent till är 1995 jämfört med utsläppsnivän är 1980. Utsläp- pen av ammoniak skall minska med 25 pro— cent mellan år 1990 och år 1995 (prop. 1990/91:90, JoU 30, rskr. 343 ).

senare år har även stora skador upptäckts på häll- ristningar, runstenar och forntida lämningar un— der jord. Sverige utgör också ett av de mest för— sumingskänsliga områdena i Europa. Sura luft— föroreningar i tätorter påverkar hälsan hos den som har känsliga luftvägar och ger långtgående skador på statyer och kulturbyggnader (se avsnitt 2.3 Tätorter).

Figur 7.1 Områden i Sverige där försumingen är så kraftig att skador finns eller kan uppkomma inom det kommande årtiondet

Skogsmark

Källa: SNV Rapport 4132.

Sjöar och vattendrag

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Försumingen i Europa beror franil'i'ir allt på luftutsläpp av svaveloxider och kväveoxider. Dcn påverkas emellertid också av hurjord— och skogs— bruket bedrivs.

Försumingen i Sverige orsakas till mycket stor del av luftföroreningzu' som transporteras hit från

andra länder (se figur 7.2). Bidraget är störst från Tyskland och Storbritannien. En del av de sven- ska utsläppen förs i sin tur över gränsema och bi- drar till försumingen i andra länder.

Figur 7.2 Svenska luftutsläpp till andra länder samt nedfall på Sverige från andra länder 1991,

1000 ton

Från Sverige till

50 40 1000 ton

40.5

50 40 1000 ton

_r—r—l

297.

l___9:2l 10 o

30 20

Från Sverige till

1.8.

30 20 10 0

. XA SVAVEL

A/__

Hav och obestämt Tyskland. ' Sverige . Storbritannien Polen F.d. Sovjet Danmark Övriga. . _ Tjeckoslovakien Finland

Norge Frankrike

KVÄVE

[

Sverige Tyskland Hav och obestämt Storbritannien Danmark F.d. Sovjet Polen Övriga Norge

Finland Frankrike

Tjeckoslovakien

0 10

Till Sverige från

40 1000 ton

Till Sverige från

, 9.8 8,2 _ 7.2 6:4 5.1 3.4

; | - 20 30 40 50 1000 ton

Källa: EMEP. Det norske meteorologiska institutt. Technical Report 97. 1992.

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Industrin svarar, genom utsläpp från olika pro— cesser, för ca 45 procentav de'totala svenska ut- släppen av svaveldioxid (se figur 7.3). Förbrän- ning av olja, gas, kol och torv för energiändamål inom industrin, bostäder och service svarar för ca 33 procent. Därav utgör utsläppen från elproduk- tioncn en mycket ringa del. Samfärdselns andel, från vägtrafik. flyg och sjöfart är ca 22 procent.

För utsläppen av kväveoxider är vägtrafiken. flyget och sjöfarten däremot av helt domineran— _ de betydelse (se figur 7.3). Energiproduktionens andel är ca 10—15 procent och industriprocesser: nas andel är låg, ca 5 procent.

Riksdagen har beslutat att utsläppen av svavel, kväveoxid och ammoniak skall minska. Sverige har därmed i likhet med några andra länder utfäst sig att minska utsläppen med mer än vad vi har förbundit oss till i internationella avtal. Utsläpps- målen för kväveoxider och ammoniak syftar till

att begränsa skador av såväl försurning som av övergödning och marknära ozon.

För svavel är den nationella målsättningen för år 1995 redan uppnådd. då utsläppen hittills minskat med 65 procent sedan år 1980. Kraftiga minskning- ar av utsläppen från förbränning och industripmces- ser har bidragit till detta (se figur 7.3). Ytterligare åtgärder måste dock till för att säkerställa 80 pro- cents-målet till år 2000.

Kalkning av sjöar och vattendrag har medfört att skadorna minskat betydligt i ca 5 000 sjöar.

Kväveoxidmålet blir däremot svårare att upp— nå eftersom utsläppen endast minskat med 1—3 procent under perioden 1980—1990. Utsläppen från förbränning och industriprocesser har mins- kat under perioden medan utsläppen från vägtra- fiken, flyget och sjöfarten ökat i motsvarande grad. Det nationella målet för ammoniak torde däremot kunna infrias.

Figur 7.3 Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider från olika utsläppskällor 1980—1990, 1000 ton

Svaveldioxid

1000 ton 600

500

400 Mål för 502-

utsläpp 1995 300

200

_.—

100 _ Samfärdsel

0 198081 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Källa: SCB. Na 18 SM 9202 samt SNV Rapport 3995.

Industriprocesser

1000 ton Kväveoxider 600 500 Totalt 400 Samfärdsel 300 " ' " " "

Mål för NOX- 200 utsläpp 1995 100 Förbränning

..-.--..._____.----.._____ Industri - rocesser 0 | T—r | | | | r— |

1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Pro_p. l992/93:100 Bilaga 15

Hänvisningar till S2-7

2.8. Fotokemiska oxidanter/marknära ozon

Höga halter av fotokemiska oxidanter kan skada grödor ()L'll skog och påverka männi- skors hälsa. Ila/ten i luft av en av de viktigas- Ic oxidamerna, marknära ozon, ökar årligen under sommar/talvåre! i vissa delar av Sverige.

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) och kväveoxider bidrar till bildningen av marknä- ra ozon och andra så kallade fotokemiska oxidan- ter. Höga halter av fotokemiska oxidanter kan skada grödor och skog och påverkar människors hälsa. Problemen är mer framträdande på konti- nentcn men också Sverige berörs. De förhöjda halterna av marknära ozon uppskattas ge skador enbart på jordbruksgrödor i Sverige som motsva- rar drygt en miljard kronor årligen. Förorening- arna förs med vindarna in över våra gränser men vi släpper också själva ut ämnen som gör att det - bildas oxidanler. framför allt i lä av större tätor- ter. Under sommarhalvåret ökar halterna av marknära ozon i mellersta Sverige med 4—5 pro- cent årligen. I södra Sverige är motsvarande hal- ter stabila eller minskar något.

Vägtrafik är en stor utsläppskälla för VOC. (se figur 8.l). Användningen av lösningsmedel ger också ett kraftigt bidrag.

Riksdagen har. förutom för utsläpp av kväve- oxider (se avsnitt 7 Försurning). även antagit mål för utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC). Utsläppen av VOC verkar också minska men det finns för närvarande inte tillräckliga uppgifter om VOC-utsläppen för att säkert bedöma detta.

| _" ' ' " "'" i i Av rlksdagen antagna mål: i i Utsläppen av flyktiga organiska ämnen i | skall reduceras med 50 procent till år I 2000 jämfört med utsläppsnivån år 1988 (prop. 1990/91:90, JoU 30, rskr. 343 ).

Figur 8.1 Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

(VOC) 1988, 1000 ton

Bensindistri- buaon Industri- 20 (5 %) processer Totalt 440 000 ton av (7 %) Energipro- . duktion X 50 (11 %) Vägtrafik & . 175 (40 %)

Övrig trafik 55 (12 %

Lösningsmedels- användning 110 (25 %)

Källa: SNV Rapport 3763.

Prop. 1992/931100 Bilaga 15

Hänvisningar till S2-8

2.9. Kemikalieanvändningen

Användningen av kemikalier är omfattande och spridd inom de flesta områden av vårt samhälle. De begränsningsplaner som har antagits för vissa skadliga kemikalier har i allmänhet kunnat följas.

Användningen av kemikalier kan ge upphov till problem för såväl hälsa som miljö. Risken för skador är beroende av var och i vilken mängd kemikalierna används och hur de hanteras i kom- bination med vilka inneboende egenskaper de har. Ansträngningar har gjorts och görs för att minska exponeringen i hemmen och i arbetslivet liksom med att begränsa spridningen till den ytt- re miljön i samband med hanteringen. Trots det är det uppenbart att vissa av de kemikalier som används i dag medför risk för skada.

I dag finns uppskattningsvis 20 000 kemiska ämnen som marknadsförs för praktiskt bruk i Sverige. De förekommer i ca 50 000 kemiska produkter och i en stor mängd varor och materi- al. Kemikalier används i hela samhället, i indu- strin, jord- och skogsbruk, i trafiken, inom ener- giproduktionen och i hushållen. Vissa kemikalier som släpps ut i andra länder kan transporteras till vårt land liksom vissa av våra utsläpp kan påver- ka andra länders miljö.

Figur 9.1 Antal produkter i produktregistret in- nehållande vissa miljö- och hälsopå- verkande kemiska ämnen 1988—1991

Antal 1 000

Etylglykol acetat

800 1 1 1 [31988 T'iklloretan . 1989

600 ' I1990 -1991

400

200 Trikloretylen

O

Källa till båda figurerna: Kemikalieinspektionen.

Avvecklingsplanema, som syftar till total eller partiell reduktion, innebär i vissa fall förbud ge- nom reglering och i andra fall att avvecklingen skall ske på frivillig väg genom egna åtgärder inom berörda branscher. Klorerade lösningsme- del avvecklas t.ex. genom förbud. Nedåtgående trender vad gäller såväl antal produkter som an- vänd volym rent ämne kan redan noteras för dessa lösningsmedel (exempel redovisas i figur 9.1 och 9.2).

Som exempel på ämnesgrupper som är under avveckling genom egna åtgärder inom berörda branscher kan nämnas bly i hagel och i färg samt glykoletrar i färg och lack. Den minskade an- vändningen av etylglykolacetat framgår i figur 9.1 och 9.2

Mycket arbete ägnas också åt att driva fram en ökad tillämpning av substitutionsprincipen, dvs. skyldigheten att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

Figur 9.2 Maximala mängder av vissa miljö- och hälsopåverkande kemiska äm- nen 1988—1 991, ton

Ton 30 000 [I] 1988 . 1989 . 1990 1,1,1. . 1991 20 000 Trikloretan Etylglykol- acetat

10000

0 Produktregistrets mängduppgifter är givna som intervall, vilket betyder att uppgifterna i figur 9.2 inte får ses som direkta mått på ionmängder. Däremot speglar de utveck- lingen under perioden.

Prop. l992/931l00 Bilaga l5

Bekämpningsmedel " ' -—- -- .. Användningen av bekämpningsmedel kan inne- l AV riksdagen antagna mål

bära risker för den yttre mil jön, i arbetsmiljön och för allmänhetens hälsa vid exponering genom resthalter i födan. Störst mängd bekämpningsme- del används inom industrin och där i första hand för tryck- eller vakuumimpregnering av virke. Den totala användningen har minskat betydligt under 1980-talet (se figur 9.3 och 9.5). och den största minskningen har skett inom jordbruket. Det för- sta målet, om en halvering av bekämpningsme- delsanvändningen inom jordbruket, har uppnåtts. Åtgärder som vidtagits och som kommer att vid- tas för att nå också nästa mål omfattar bl.a. an- vändning av medel med mindre risker. typprov- ning av spridningsutrustning. försök och utveck- ling. utbildning och information m.m.

30, rskr. 343 ).

Figur 9.3 Fördelning av bekämpningsmedel på olika användarkategorier

- Användningen av kemiska bekämpnings- " medel inom jordbruk, räknat i aktiv sub- stans, skulle halveras till år1990 med ut- ' gångspunkt från den genomsnittliga an- vändningen 1981—1985. Användningen skall halveras ytterligare en gång till strax efter mitten av ] 990-talet (prop.] 990/91 : 90. JoU

Genomsnitt år 1981—1 985

Totalt 13 500 ton Genomsnitt år 1991 Hushålls- ___—_" konsum— Frukt- och tion (5 %) "adgäfd (1 %) Totalt 8 000 ton ' Hushålls- konsum- Frukt- och tion (S %) trädgård (1%)

Jordbruk

Jordbruk (23 %)

(33 %)

industri (60 %) (73 %)

Skogsbruket använder knappt 0.2 % av bekämpningsmedlen. Källa: Försälda kvantiteter av bekämpningsmedel 1991, Kemikalieinspektionen.

- Industri

Antalet godkända bekämpningsmedel har också minskat kraftigt (se figur 9.4). Riskerna har kun- nat minskas genom att godkännande har dragits in för de farligaste medlen liksom för medel med bristfälligt dokumenterade egenskaper. Vissa nya godkännanden har tillkommit.

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Figur 9.4 Antal godkända bekämpningsmedel 1986—1991 Antal 800

600 " 400 '

200 ?

0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Källa: Försaida kvantiteter av bekämpningsmedel 1991, Kemikalieinspektionen.

Figur 9.5 Försälda mängder bekämpningsmedel inom olika användarkategorier 1986—1 991. Aktiv substans. Index: medelvärde för perloden 1981-1985=100

Index 160 140 Samtliga användar- 120 kategorier 1001 80" 604 40— 20— J 1981— 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1985 Index Index Index 160 160 160 140— Jordbruk 140- 140' Frukt- och träd - ard 120' 120: 120 100 100 100 80 80 80 60 sol 60 4oi 4ol 40 20 20 20- ol ol ' ol 1981 86 87 88 89 90 91 1981 86 87 88 89 90 91 1981 86 87 88 89 90 91 —85 -85 —85

Källa: Försalda kvantiteter av bekämpningsmedel 1991, Kemikalieinspektionen.

Prop. 1992/93:100 Bilaga 15

Hänvisningar till S2-9

  • Prop. 1992/93:100: Avsnitt 2.11

2.10. Metaller

Utsläppen av metaller till luft och vatten har minskat kraftigt under 1970— och 1980-talen. Trots detta ökar halterna av metaller i mark #)t'tfarande.

Tungmetaller såsom kvicksilver, kadmium och bly kan i förhöjda halter ge upphov till skador på växter och djur Och innebära en risk också för människor eftersom de ackumuleras i närings- kedjoma. Mikroorganismer i marken kan slås ut med påföljd att nedbrytningen av organiskt ma- terial försämras. Den tilltagande försumingen kan också leda till att metaller som nu binds i naturen löses ut och blir tillgängliga i födan för djur och människor.

Metaller sprids i miljön genom utsläpp från industriproccsser, energiproduktion, trafiken, av— fallsförbränning, kommunala reningsverk etc. Naturen tillförs också metaller genom fördröjda utsläpp från de många varor och material i vårt samhälle som innehåller metaller. Nedfallet av metaller från luften består dels av inhemska ut- släpp, dels av luftföroreningar som transporteras hit från andra länder. Svenska utsläpp transpor- teras i sin tur till viss del till andra länder.

Användningen av kvicksilver, kadmium och bly har minskat på senare år. Kvicksilver före— kommer i mycket liten omfattning i nya batterier, kvicksilvertermometrar ersätts och användning- en av amalgam inom tandvården minskar. i Sverige svarar batterier för den övervägande delen av kad- miumanvändningcn i varor. Det är i övrigt i dag i princip förbjudet att använda kadmium inom de flesta områden.

Den mängd kadmium som tillförs åkermarken via fosforgödselmedel har minskat f rån mitten av 1970—talet på gmnd av att både kadmiumhalten

| _" " " ' -

i Av riksdagen antagen inriktning: .

All användning av kvicksilver och-kadmi- um som kan medföra att rnetallerna' sprids " till naturen bär på sikt.upphöra. Likaså ! bör. användningen av bly upphöra på sikt i ( prop. 1990/91:90 , JaU 30, rskr. 343 ). '

och användningen har minskat. Försäljningen av blyad bensin minskar. Användningen av bly i halvkristall och som färgpigment är redan av- vecklad till 90—95 procent. Det finns däremot för närvarande ingen tydlig nedåtgående trend i an- vändningen av blyhagel även om mängden bly per patron minskas stegvis (se figur 10.1).

Figur 10.1 Bly, årligen använd mängd

Användnings- Mängd bly område ton Blylörening

Halvkristall 20 Helkristall 1 000 Färg . 50 Rostskydd 100 Plast 2 000 Bensin 300 Övrigt (elektroder m.m.) 5 000 Metal/isk! bly Ammunition 1 000 Fiske (inkl. yrkesfiske) 1 000 Konservburkar 25 Ackumulatorer 22 000 Kabel 3 000 Övrigt '? Summa Ca 35 000

Tabe/Ivärdena är skattningar gjorda av Kemikalieinspek- tionen. De bygger på uppgifter ur produktregistret, upp-. gifter direkt från företag, praduktions- och importsiffror och grova skattningar om blyinnehåll i främst varor. Avrundningar gör att summan inte stämmer exakt. Källa: Kemikalieinspektionen.

Prop. l992/931100 Bilaga—15

Riksdagen har beslutat att utsläppen av kvicksil— ver. kadmium och bly skall begränsas. Målen är i överensstämmelse med internationella överens- kommelser med framför allt staterna runt Nord- sjön. Utsläppen av metaller till luft och vatten har också minskat kraftigt under 1970— och 1980-ta— len (se figur 10.2).

Målet för utsläpp till luft kommer troligen att nås till år 1995. Utsläppen av metaller till vatten ligger i de flesta fall på relativt låga nivåer.

Storleken på nedfallet av metaller som släpps ut till luft kan bedömas genom mätning av metall- halter i mossa (se figur 10.3 på nästa sida). Ned- fallet av metaller har minskat mellan åren 1985 och 1990 som ett resultat av minskade utsläpp i Sverige och andra länder. Nedfallet är störst i södra Sverige beroende på att södra Sverige får ta emot mer långväga transporterade luftförore— ningar än andra landsdelar.

Av riksdagen antagna mal:

Utsläppen av kvicksilver, kadmium och blv begränsas med 70 procent mellan åren 1985 och 1995. Utsläppen av övriga vik- tiga metaller halveras under samma tids- period (prop. 1990/91:90, JoU 30, rskr. |:

343). 1_____._._ ___.._ __

Beträffande metalltillförseln till havsområdena runt Sverige är det på grund av bristande tillgång till tillförlitliga data från tidigare år svårt att be— döma trenden. Depositionen av bly verkar emel- lertidklart ha minskat under slutet av 1980-talet. En mycket stor del av tillförseln till haven kom- mer via luften som deposition av långväga tran- sporterade föroreningar.

Figur 10.2 Utsläpp av bly, kadmium och kvicksilver till luft resp. vatten, ton

Ton Ton Kadmium Ton Kvicksilver 3000 30 30 2000 20 1 000 10 8 Luft 0 %

10972 77/78 85 1972 77/78

Källa: Monitor 1987, SNV samt SNV Rapport 4135.

90 1972 77/78 85 88 90

Prop. 1992/93:100 Bilaga 15

Figur 10.3 Bly och kadmium i mossa 1990

Blyi mossa _ Över 40 pg/gtorrvikt _ 20-40 I 10—20 under 10_ [1 Inga data

';- '

Flora och Fauna

Kadmium i mossa

. Över 0,7 ug/g torrvikt . 0,5-0,7 _ 0,2-0.5 u nder 0, 2 Mossvävnad saknar yttre skyddande (:e/lager varför ämnen tas upp av växter och blir kvar lil Inga data

där. Näringsupptaget från marken är ringa eftersom mossarna saknar rötter. Halten tungmetaller i massor är därför ett indirekt mått på luftföroreningar.

Källa: Nordiska ministerrådet.

Prop. 1992/932100 Bilaga 15

2.11. Stabila organiska ämnen

Svårnedbrytbara ämnen som lagras upp i växter, djur och människor utgör på lång sikt ett allvar- ligt miljöhot. Denna typ av ämnen används på många håll i vårt moderna samhälle och de kan också bildas som oönskade biprodukter i teknis— ka processer.

Blekning av pappersmassa är den absolut stör- sta källan för utsläpp av stabila klorerade organis- ka ämnen. Utsläppen av klorerade ämnen från skogsindustrins blekeriavloppsvatten har minskat mycket kraftigt de senaste åren (se figur 11.1). I stor utsträckning beror detta på att åtgärder för övergång till klorgasfri blekning har genomförts vid flera anläggningar och håller på att genomför- as eller planeras vid alla anläggningar. Vid ensta— ka anläggningar bleks massa med helt klorfria ke- mikalier, främst ozon.

Figur 11.1 samt produktion av blekt massa.

AOX 1000 ton 16

12_

0 _ 1988 1989 1990 1991

Utsläppen av klorerade organiska ämnen från bleker/erna har minskat. År 1988 var utsläppen från produktion av 1 ton klorblekt massa 3 kg AOX, år 1991 ca 1 kg.

Källa: SNV Rapport 3765, 3876, 3925 och 4086.

Ett annat exempel är att åtgärder har genom— förts vid alla avfallsförbränningsanläggningar för att begränsa dioxinutsläppen. Begränsning av an- vändningen av vissa kemikalier beskrivs vidare i avsnitt 2.9 Kemikalieanvändningen.

Utsläpp av klorerade organiska ämnen, AOX, till vatten från massablekerier

Produktion Miljoner ton

1988 1989 1990 1991

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

2.12 Övergödning av hav, sjöar och

vattendrag

Övergödning av hav, sjöar och vattendrag kan ge allvarliga miljöeJYekter såsom bl.a. kraftiga algblomningar och igenväxning. Jordbruket, industrin och reningsverken står för de största utsläppen. Det är ännu för ti- digt att uttala sig om möjligheterna att upp- nå de mål som satts uppför begränsningar av utsläppen av närsalter.

Övergödningen av hav, sjöar och vattendrag är en följd av alltför hög tillförsel av kväve och fosfor, s.k. närsalter. Den kan leda till kraftiga algblom- ningar och igenväxning, syrebrist i vissasjö— och havsbottnar, förändrad vegetation vid kuster och stränder och i vissa fall även artfattigare miljöer. Tillförseln av kväve kommer till betydande del från luftburet kväve som deponeras på havs- och andra vattenytor. I övrigt står jordbruket, indu- strin och reningsverken för de största bidragen av närsalter.

Det övergripande målet för hav, sjöar och vat- tendrag är att naturligt förekommande arter i havs— och vattenområden skall kunna bevaras i livskraftiga balanserade populationer. Förore- ningar skall inte begränsa användningen av sjö- ar och vattendrag som vattentäkter.

Ett omfattande åtgärdsarbete pågår för närva- rande med att nå de uppsatta målen. För flertalet sektorer är det för tidigt att uttala sig om möjlig— heterna att uppnå målen men för bl.a. avloppssek- torn förväntas målen i allt väsentligt kunna nås.

Figur 12.1 visar de svenska kväveutsläppen i förhållande till de totala utsläppen av kVäve till Östersjön. Ett omfattande arbete med att begränsa kväveutsläppen till Östersjön sker inom ramen för Helsingforskommissionens arbete.

En av de stora källorna till kvävebelastningen på våra omgivande hav är jordbruket. Det svens— ka jordbrukets kväveutsläpp till havet har upp- skattats till 25 OOO—40 000 ton per år. Jordbruks— näringen anses komma kunna uppfylla målet om en halvering av kväveutsläppen till år 1995. Detta är baserat på beräkningar om effekter av vidtag— na åtgärder inom jordbruket. Figur 12.2 ger en uppfattning om hur stora kvävereduktioner som har uppnåtts t.o.m. år 1991. Ytterligare en åtgärd som har visat sig ha god effekt på kväveutlak- ningen är krav på viss andel höst- och vinterbe— vuxen mark s.k. grön mark.

När det gäller fosfonillförseln bidrar de kom- munala avloppsutsläppen med 45 procent i Öst- ersjön, 55 procent i Kattegatt och 50 procent i Skagerack. Jordbrukets andel är 25—40 procent, medan industrierna står för 10—30 procent.

Under 1970-talet byggdes de kommunala re— ningsverken om och har en ur internationell syn- vinkel mycket hög standard vad gäller fosfor— rening. Denna satsning har bl.a. kraftigt minskat övergödningsproblemen i framför allt sötvatten. Idag är avloppen från tre till fyra hushåll anslut- na till reningsverk som tar bort nästan all fosfor i avloppsvattnet.

Prop. 1992/93:100 Bilaga 15

Figur 12.1 Fördelningen av kvävebelastningen1 på Östersjön 1990

_| Litauen Danmark (3 %) (7 %) Ryssland (21 %) Estland (10 %) Finland (11 %) Polen (21 %) Lettland (12 %) Sverige Totalt 659 000 ton (13 %) 1) Med belastning avses summan av älvtransporter (antropogena och natur— liga) och direkta utsläpp från kommunala avloppsreningsverk och industrier. Källa: PLC 90 (Pollution Load Compilation), First Draft (HELCOM) samt Riverine input 80 (PARCOM). Referens: SNV/Sv. Figur 12.2 Bedömning av kvävereduktion uppnådd t.o.m. 1991 Åtgärd Minskad kväveutlakning, ton/år Anpassad djurtäthet, enskild växtnäringsrådgivning, samt lagrings- och spridningsrestriktioner 3 500 Teknisk utveckling, typprovning avspridare samt bättre teknik 1 000 Minskad användning av handelsgödsel 2 500 Den nya livsmedelspolitiken 4 000 Summa 11 000

Källa: LIM-projektet. 1992.

I jordbruksintensiva områden har höga halter av nitrat uppmätts i grundvattnet. Av personer med enskild vattenförsörjning beräknas ca 100 000 ha dricksvatten där nitrathalten är högre än 50 mg/l.

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Hänvisningar till S2-11

2.13. Introduktion och spridning av främmande organismer

En främmande organism, t.ex. en växt eller en mikroorganism med ett eller flera förändra- de arvsanlag, kan i värsta fall allvarligt på- verka viktiga ekosystem eller hota existensen för visst annat liv.

Forskning där man använder organismer, vilkas arvsanlag förändrats med hjälp av modern biotek— nik, bedrivs i dag vid ett sjuttiotal institutioner i landet vartill kommer några få företag. Viss indu- striell produktion förekommer också med hjälp av genetiskt modifierade mikroorganismer inom läkemedelsindustrin.

Avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt mo— difierade organismer är ovanlig. Jordbruksverket har att avgöra dessa frågor efter bedömning av miljö— och hälsoaspekter. Under året har Verket lämnat två tillstånd till utsättning av genetisk för— ändrade växter, ett för raps och ett för potatis.

Prop. 1992/932100 Bilaga 15

2.14. Naturtyper, biotoper, arter

5—10 procent av landets växt- och djurarter är hotade i varierande grad. Antalet arter, den biologiska mångfalden, minskar över ti— den och minskningstakten har ökat under se- nare år.

5—10 procent av landets vilda växt— och djurarter är hotade i det avseendet att deras långsiktiga överlevnad inte kan anses vara säkrad. Hotbilden för Sveriges växt— och djurliv avviker således inte i positiv riktning jämfört med den globala situa— tionen. Mångfalden minskar över tiden och minskningstakten har ökat under senare är. De största förlusterna av biologisk mångfald på art— nivå beror på modern markanvändning inom jord— och skogsbruk. Våtmarkerna är exempel på en naturtyp som har minskat kraftigt under de senaste 100 åren.

*— tion av naturtyper, biotoper och arter kan * bibehållas och att naturligtförekomman- de arter kan bevaras : livskraftiga balan- *

serade bestånd och ge alla möjligheter till , , rekreation och friluftsliv i ett varierat — landskap (prop. 1990/91 90.100 30, rskr.

343 )

Skyddet av värdefulla naturområden lagstad— gas genom inrättande av nationalparker, naturre— servat, naturvårdsområden och djurskyddsområ- den. Totalt skyddas ca 2,6 miljoner hektar land på detta sätt vilket motsvarar ca 6 procent av Sveri- ges landyta (se figur 14.1). Naturreservat är den vanligaste skyddsformen. Skyddet har på senare år inriktats på främst urskogar, våtmarker och vis- sa odlingslandskap. Dessutom tillkommer de marker, domänreservat, som dåvarande Domän— verket frivilligt åtog sig att skydda. Det framtida skyddet av dessa markområden fastlades vid bo- lagiseringen av Domänverket.

Figur 14.1 Lagstadgat skydd av natur fördelat på skyddsformer

Antal Totalyta Därav landyta hektar hektar Nationalparker 22 631 300 579 200 Naturresen/at 1 409 2 286 200 1 855 700 Natun/årdsområden 96 177 000 109 600 Djurskyddsområden 928 113 300 61 100 Summa 2 455 3 207 800 2 605 600

Källa: Skyddad natur, SNV.

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Ca en tredjedel av samtliga däggdjur och få- gelarter är mer eller mindre hotade eller kräver särskild hänsyn för att överleva (se figur 14.2). Bland kräldjur och groddjur är andelen hotade arter betydligt större. Sedan mitten av 1800—talet har t.ex. följande ryggradsdjur försvunnit; svart

kråka, vildren. stork, vaktel, tornuggla, blåkråka. härfågel, mellanspett och stör. Bland hotade in- scktsarter dominerar skalbaggar och fjärilar.

Av växterna är ca 20 procent av kärlväxterna, mossorna och lavama hotade i varierande ut-

sträckning (se figur l4.3).

Figur 14.2 Hotade, sällsynta och hänsynskrävande djur i Sverige; hotorsaker

Däggdjur Fåglar Kräldjur, Fiskar Ryggrads— groddjur lösa djur

Totalt i Sverige 66 242 20 150 35 000 HOTORQAK: Skogsbruk 6 23 9 1 336 Jordbruk och boskapsskötsel (även nedläggning, igenväxning) 6 29 10 0 264 Hot mot vatten och våtmarker 1 16 6 40 Exploatering, bebyggelse 0 9 3 2 45 Störning, jakt (även utomlands) 7 28 O O — Luftföroreningar, kemikalier, övergödning 5 8 2 13 6 Klimat 0 5 O 0 10 Predation. konkurrens, sjukdom 3 8 0 — Fiskemetoder, överfiskning 4 9 3 0 Vasstäkt O 3 0 Försurning 0 3 O 2 — Torvtäkf 0 3 0 O Insamling 0 0 0 3 Händelser i övervintringsområden — 5 — Övrig eller okänd 2 5 1 0 65 Hotade arter, totalt __ 23 91 13 19 768

35 % 35 % 65 % 15 % 2—20 %

En del arter förs—tilmera hotorsaker. Källa: Artfakta. Databanken för hotade arter, 1992 samt lngelög T. och Lennartsson T. 1991. Atgärder för att stärka biologisk mångfald i odlings— och skogslandskap (uppgifter om ryggradslösa djur).

Figur 14.3 Hotade, sällsynta och hänSynskrävande växter i Sverige; fördelning på huvudbiotoper

Kärlväxter Mossor Lavar Svampar Totalt Totalt i Sverige 2 000 1 000 2 000 3 000 HUMUDBIOTOPER: Skog 59 64 136 436 695 Jordbru kslandskapet 287 53 49 172 561 Vatten/våtmarker 50 39 1 1 8 108 Fjäll 27 48 2 2 79 Berg/bergsbranter 13 46 75 4 138 Hav/havsstränder 36 0 0 0 36 Hotade arter totalt 419 (36) 216 (16) 212 (16) 515.(16) 1 362 (84)

En del arter förs till flera huvudbiotoper resp. hotorsaker. Siffrorna inom parentes anger antalet försvunna arter. Källa: Arttakta, Databanken för hotade arter. 1992.

Prop. l992/93:100 Bilaga3;

2.15. Kärnsäkerhet och strålskydd

Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 1991—1992

Säkerheten i de svenska kärnkraftverken överva- kas av statens kämkraftinspektion (SKI). Statens strålskyddsinstitut (SSI) övervakar strålskyddet vid anläggningarna och kontrollerar att radioak- tiva utsläpp till luft och vatten vid normaldrift hålls inom fastställda gränser. SKI och SSI redo- visar årligen till regeringen säkerhets- och strål- skyddsläget vid de svenska kärnkraftverken.

Bland de slutsatser SKI och SSI drog i rappor- ten Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svens- ka kärnkraftverken (januari 1990) var att inga skillnader förelåg mellan verken när det gäller risken för eller konsekvenserna av en allvarlig reuktorolycka. SKI fann också att det inte fanns något som talade mot att samtliga reaktorer, om de underhålls väl, kan ges en teknisk livslängd som sträcker sig till år 2010 och även längre. SKI påpekade emellenid att en del större renoveringar och underhållsarbeten skulle kunna bli nödvändi- ga. Sammanfattningsvis konstaterade myndighe- tema att inga förändringar förelåg i den riskbild och de säkerhets- och strålskyddsbedömningar som gjorts under senare år.

I sin rapport från november 1991 konstaterade SKI att ingenting hade framkommit som ändrat den övergripande bedömningen av säkerheten vid de svenska kämkraftvcrkcn. SKI pekade samti— digt på behov av vissa ytterligare säkerhetsför- biittringar som uppmärksammats under perioden. bl.a. rörande frågor om säkerhetskultur samt sä- kerheten vid andra drifttillstånd än normaldrift. I l99l års rapport fann SKI heller inte anledning att ändra sin övergripande bedömning av åldran- de- och livslängdsfrågorna.

Den viktigaste händelsen under driftåret l99l/ 92 var tillbudet i Barsebäck den 28 juli l992. I samband med avslutande prov av reaktorn inför igångkörning efter revisionsavslällningen släpp- te en säkerhetsventil ut ånga från reaktorns pri- märsystem och rev med sig isoleringsmaterial

mineralull. Reaktorn snabbsloppades automatiskt och reaktorns inneslutning isolerades från omgi- vande utrymmen. Vid händelsen fungerade alla säkerhetssystem utan anmärkning så länge de behövdes i det aktuella förloppet. Dn'ftpersonalen uppmärksammade dock att efter drygt en timme pumparna till inneslutningsstrilama fick problem med att suga vatten från kondensationsbassäng— en i inneslutningen. Vid denna tidpunkt stod man i begrepp att ändå stänga dessa pumpar eftersom de inte längre behövdes. Kontrollrumspersonalen hade full kontroll över situationen och förde inom några timmar reaktorn till kallt, avställt läge. Härdkylningen var aldrig äventyrad. Den inträf- fade händelsen påvisade dock brister i funktionen hos reaktorns nödkylsystem som föranledde sär- skild utredning.

SKI:s bedömning i tidigare rapporter om säker- hetsläget. nämligen att inga väsentliga skillnader i säkerhetsnivå förelåg mellan verken. visade sig ha varit felaktig i ljuset av (ien nya kunskap som Barsebäckshändelsen givit. De fem äldre kokar- reaktorema visade sig i efterhand ha haft påtag- ligt sämre tillförlitlighet hos nödkylningssyste- men om ett större rörbrott innanför inneslutning- en hade inträffat. Delta föranledde indragning av drifttillstånden för fem berörda reaktorer (Barse- bäck 1 och 2. Oskarshamn 1 och 2 och Ringhals ]) enligt beslut som SKI fattade den l7 septem- ber 1992. Som villkor för återupptagen drift gäl— ler all tillförlitligheten hos dessa system skall vara återställd till den nivå som förutsatts i gällande säkerhetsredovisningar.

Funktionssäkerheten hos nödkylsystemen vid övriga reaktorer. nämligen fyra kokvattenreukto- rer av nyare konstruktion samt tre tryckvattenre- aktorcr. har SKI bedömt vara i huvudsak opåver- kad av de förhållanden som kom i dagen genom händelsen i Barsebäck 2. Bedömningen bekräftas av erhållna. särskilda säkerhetsredovisningar som

Prop. 1992/93:100 Bilaga 15

med anledning av händelsen begärdes från ver- ken även för dessa reaktorer.

F lera händelser under driftåret har visat på be- tydelsen av återkommande provning och har kon- troll och har också understrukit SKI:s bedömning att omfattande reparationsinsatser kan behövas för att möta åldersbetingade förändringar som an- nars skulle kunna bli livslängdsbegränsande för reaktorerna. Här bör nämnas de sprickor som konstaterats i styrstavsgenomföringama i reaktor- tanklocket hos många tryckvattenreaktorer. i Sverige hittills i Ringhals 2; de termiska utmatt- ningssprickor som konstaterats i de s.k. matarval- tenstudsarna i reaktortanken i Ringhals I: samt problemen med olika typer av sprickbildning i ånggeneratortubema i tryckvattenreaktorerna, som nu lett till att Vattenfall AB beslutat byta ånggeneratorer även i Ringhals 3. Säkerhetsmäs- sigt kan dessa problem hållas under tillfredsstäl-

lande kontroll. bl.a. baserad på en fortlöpande utveckling av provnings- och'kontrollmetoder. Ringhalsverkct har här svarat för intemationellt uppmärksammade insatser under året.

Erfarenhetema från driftärct pekar också på att fortsatt hög uppmärksamhet måste ägnas frågor kring ledning. organisation och säkerltetskultur vid verken. Därvid måste även beaktas det öka- de ekonomiska tryck som kämkraftföretagen kan utsättas för i samband med pågående avreglering av elmarknaden i Sverige och på sikt även i Eu- ropa.

En sammanvägning av de erfarenheter som gjorts och de åtgärder som vidtagits under peri— oden leder för SKI:s del fram till att inga väsent- liga förändringar föreligger vad gäller helhetsbe— dömningen av riskbild och säkerhetslägejämfört med tidigare år.

Prop. 1992/93:100 Bilaga 15

2.16. Kostnader för miljövård

Under detta delavsnitt redovisas vissa kostnads- beräkningar för miljövård inom industrin, staten och kommunerna. Beräkningarna är i flera avse- enden ofullständiga och visar på behovet av ut— vecklingsinsatser. Vid investeringar i t.ex. infra- struktur tas miljöhänsyn som kan fördyra, men som ej syns i statistiken över kostnaderna för miljövård.

Industrins kostnader

Enligt av SCB:s senast utförda undersökning, av- seende år 1988, uppgick industrins investeringar i miljöskyddsåtgärder till 2,6 miljarder kronor.

De löpande kostnaderna var 1,8 miljarder och fö— retagens direkta intäkter av miljöskyddsätgärder— na (försäljning av avfallsprodukter, värdet av rå— varor som återvinns iprocesser m.m.) uppgick till 256 miljoner kr.

En jämförelse med motsvarande undersökning år 1985 visas i figur 16.1 nedan.

Företagen uppger att ungefär 70 procent av antalet investeringar och hälften av investerings- beloppen gjordes frivilligt, dvs. oberoende av lag— stiftning eller ekonomiska styrmedel. Miljöinves— teringama uppgick till 6,5 procent av industrins totala investeringar (se figur 16.2).

Figur 16.1 Investeringar och löpande kostna- Figur 16.2 Miljöinvesteringarnas andel av der för miliöskyddsåtgärder inom industrins totala investeringar 1988 industrin, 1988 års priser

Miljoner kr

3000

' Investeringar ' Löpande kostnader

Källa: SCB. Na 22 SM 9001.

5 Riksdagen l992/93. ] saml. Nr 100. Bilaga 15

Miljöinvesteringar 1988 (6,5 %)

Källa: SCB, Nat 23 SM 9001.

Prop. l992/93:100 Bilaga 15

Statens kostnader Mängden statliga medel som används för miljö— vårdsverksamhet framgår av figur 16.3. Dess an- del av statsbudgeten är knappt 5 promille (se fi- gur 16.4).

Medlen till den internationella miljöverksam— heten har mer än tredubblats, i fast penningvär— de, under perioden 1988/89 till l992/93. Under samma period har anslag och bidrag till miljö— skyddsåtgärder minskat medan naturvårdens medel ökat. Bidrag om 163 miljoner kronor per år gavs under åren 1989/90 och 1990/91 till re- ningsutrustning till nya lastbilar, bussar och äld- re personbilar, men har nu upphört.

Figur 16.3 Statliga medel till miljövårdsverk- samhet 1988/89—1992/93, miljoner kr. Löpande och fast penningvärde

Miljoner kr 3000

2500

Löpande priser /— ' 2000

___---—---

___,-

1500 — Fasta priser — 1000 500 G i | | 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93

På naturvårdsområdet har två nya anslag in- förts sedan budgetåret 1986/87. Det första gäller naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet (NOLA) för vilka 5 miljoner kronor avsattes budgetåret 1986/87. Anslaget har därefter successivt ökat till närmare 40 miljoner kronor för budgetåret l992/ 93. Budgetåret 199 l/92 introducerades i samband med det livsmedelspolitiska beslutet det andra nya anslaget, denna gång för landskapsvård. An- slaget ökade från 100 miljoner kronor för budget- året l990/9l till 200 miljoner kronor för budget— året 1991/92. För budgetåret l992/93 uppgår an- slaget till 247 miljoner kronor.

Figur 16.4 Statliga miljövårdsanslag i promille av statsbudgeten

%. av budgeten

0 | I I I I | I I 1978/79 1984/85 1991/92

Prop. 1992/93:100 Bilaga 15

Kalkning

Sedan budgetåret 1976/77 har kalkningen av svenska sjöar och vattendrag fått statligt stöd. Figur 16.5 redovisar de anslag som utgått till länsstyrelserna för kalkningsbidrag, planerings— och uppföljningsarbete samt biologiskt återställ- ningsarbete. Utöver detta har försöksverksamhet med kalkning av skogsmark påbörjats de senaste åren.

Figur 16.5 Statlliga anslag för kalkning, 1991 års penningvärde, miljoner kr

Miljonerkr 180- 160 140 120 100 80 60 40 20 Omma-jo,.ch—rmcouomov—N EEQQQQQQEQQQQQQQ £REE$5$8££$58$85

Källa: Försurning och kalkning av svenska vatten, Monitor 12, SNV 1991.

Kommunernas kostnader I det kommunala räkenskapssystcmet redovisa- des år 1985 totalt 88 miljoner kronor på särskil- da miljövårdsåtgärder, men detta är endast en del av de totala kostnaderna för miljöskydd och na— turvård inom kommunerna. I de kommunala bud- getema för avloppsledningsvcrk och reningsverk har de. samlade kostnaderna för år 1991 beräknats till 5.1 miljarder kronor (inkl. kapitalkostnader). Motsvarande kostnader för den kommunala av- fallshanteringen är inte kända men torde uppgå till minst 3 miljarder kronor.

Prop. l992_/93:l()0 Bilaga 15

2.17. Skattesystemet

Sverige har infört fler mil jöskatter och avgifter än något annat land. Framförallt rör detta energiom— rådet. Dessa har haft som syfte att bidra till lång- siktiga förändringar för att förbättra miljön.

Genom skattereformen lades grunden till en mer miljöanpassad inriktning av skattesystemet. Skatteuttaget baserades därigenom i högre grad på aktiviteter med skadliga miljöeffekter för att möjliggöra minskad beskattning av aktiviteter som bör främjas. t.ex. arbete och sparande.

Nedan ges en redovisning av de viktigare eko- nomiska styrmedel som finns i kraft i dag (se fi- gur 17.1).

Koldioxidskatten har ej medräknats i figuren nedan. Om så sker kommer miljöskattcrnas sum- ma att bli ca 5 gånger större än statsbudgetens an- slag till miljövård som dessa anslag definierats i figuren över statliga medel för miljövård.

Det bör även'noteras att t.ex. vindkraft och eta- nol har vissa skattelättnader.

Utöver de i figuren redovisade avgifterna och skatterna tillkommer även de allmänna energi- skatterna som i viss utsträckning får anses vara miljörelaterade. Av dessa avsätts 10 kronor per kubikmeter olja för teknikutveckling inom ener- gi- och miljöskyddsområdet. Budgetåret l99l/92 avsattes 67 miljoner kronor för detta ändamål.

Figur 17.1 Existerande miljöskatter/avgifter: Inkomster och användning

Beteckning Ink—omst Användning _ 1991/92 Allm. skatt Miljövård

Koldioxidskatt 9 108 X

Svavelskatt 289 X

Flygskatt 165 X

Kvävedioxidavgiit (ny) äter- — — betalas

Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel 137 (delvis) (delvis)

Skattedifterentieringar

blyad/oblyad bensin 10 X — miljöklassade oljor 10 X

miljöklassade nya

bilar och bussar — X

Batteriavgilt 30 X

Skatt på dryckesförpackningar 145 X

Administrativa avgifter 1 19 X Summa exkl. koldioxid: 952-mkr. Summa inkl. koldioxid: 10 060 mkr.

Källa: RRV utom Batteriavgilten (SNV).

3 Sammanfattning av budgetförslaget grfpi51992/93zloo 1 .

Förändringarna inom Miljö- och naturresursdepartementets verksamhets- område för budgetåret 1993/94 i förhållande till motsvarande utgiftsånda- mål på statsbudgeten för budgetåret 1992/93 framgår av följande samman- ställning (miljoner kronor).

Anvisat Förslag Förändring 1992/93 1993/94 A. Miljö- och naturresursdeparte- mentet m.m. 66,4 76,6 10,2 B Miljövård 1 292,9 1 234,8 ' —58,1 C. Strålskydd, kärnsäkerhet m.m. 215,4 228,0 12,6 D. Fastighetsdataverksamheten 95,2 103,0 7,8 E Lantmäteriet 403 .7 415,5 11,8 F Övriga ändamål 6,4 6,4 - Totalt för Miljö— och naturresurs- departemtet 2 080,0 2 064,51 -1$,7

A. Miljö- och naturresursdepartementet m.m. A 1. Miljö- och naturresursdepartementet

1991/92 Utgift 33 428 000 1992/93 Anslag 48 994 000 1993/94 Förslag 53 975 000

För nästa budgetår beräknar jag anslaget till 53 975 000 kronor. Jag har därvid tagit hänsyn till bl.a. behovet av resurser för vidgat internationth samarbete. Jag har vidare beräknat medel för telekostnader som fr.o.m. den 1 juli 1993 överförs från anslaget Regeringskansliets förvaltningskon- tor till anslaget Miljö- och naturresursdepartementet.

Från anslaget bekostas även en tjänst som miljöråd i Bonn samt en tjänst som miljöattaché i Bryssel.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Miljö- och naturresursdepartementet kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.

Anslaget för Miljö- och naturresursdepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principer- na för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till departementets disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Miljö- och naturresursdepanememet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 53 975 000 kronor.

A 2. Utredningar m.m.

1991/92 Utgift 17 170 541 Reservation 3 353 571 1992/93 Anslag 17 393 0001 1993/94 Förslag 22 643 000 1Härtill kommer på tilläggsbudget 2 500 000 honor (prop. 1992/93:99, bet. l992/93:IOU11, rskr. 1992/931138) och 5 250 000 kronor (prop. 1992/93:15 bil. 9).

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamheten PTOP- 1992/931100 bör anslaget uppgå till 22 643 000 kronor under nästa budgetår. Jag har BIL 15

därvid även beräknat medel bl.a. för extra kostnader för ett svenskt värdskap för det internationella kemikalieforum som beslutades vid FN:s konferens för miljö- och utveckling i Rio de Janeiro år 1992.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reserva- tionsanslag på 22 643 000 kronor.

B. Miljövård Prop. 1992/93:100 Bil. 15

Statens naturvårdsverk

Det övergripande målet för Statens naturvårdsverk är att vara samlande och pådrivande i miljövårdsarbetet - nationth och internationellt. Verkets arbete skall syfta till att säkerställa en god miljö och biologisk mångfald. Verket skall i ökad utsträckning arbeta för att förebygga nya miljöproblem och för att åstadkomma ett kretsloppstänkande. '

Verket skall i sitt arbete i förhållande till' sektorsmyndigheter samt regionala och lokala myndigheter särskilt arbeta med mål, vägledning, samordning och uppföljning som rör miljöarbetet. Verket skall vidare verka för att miljöforskning genomförs med god kvalitet och på områden som är relevanta för samhället samt för att resultaten sprids och används. Verket skall genom miljöövervakning följa tillståndet i miljön, bedöma hotbild, lämna underlag för åtgärder och formulering av miljömål, följa upp och lämna underlag för analys av miljötillståndet. Verket skall även bidra med underlag för svenska ställningstaganden i det lntemationella miljöarbetet och medverka med expertkunskaper samt analysera och väga in ekonomiska, juridiska och internationella aspekter på åtgärder inom miljöområdet, bevaka miljöskydds- och naturvårdsintressena vid tillämp- ningen av plan- och bygglagen(1987:10) och lagen (1987:12) om hus- hållning med naturresurser m.m. samt tillhandahålla underlag för tillämp- ningen av dessa lagar. Det är vidare verkets uppgift att verka pådrivande och samordnande i arbetet för ett kretsloppsinriktat avfallssnålt samhälle.

Årsredovisning

Naturvårdsverket har erhållit dispens av Riksrevisionsverket från att följa bokföringsförordningen i dess nya lydelse för budgetåret 1991/92 med innebörden att myndigheten ännu inte övergått till en kostnadsmässig redo- visning och att myndighetens tillgångar inte heller redovisas. Skälet till denna dispens är att ett fungerande redovisningssystem inte hade tagits i bruk för budgetåret 1991/92. För budgetåret 1992/93 har dock Naturvårds- verket ett adekvat redovisningssystem i funktion.

Naturvårdsverket har i sin årsredovisning, i de delar som avser resul- tatredovisning mot bakgrund av de krav som återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 1991/92, redovisat verksamheten fördelat på anslag.

Fr.o.m. budgetåret 1992/93 bedriver Naturvårdsverket sin verksamhet baserad på en särskild verksamhetsplanering. Som en bas för verkets in- satser enligt denna planering har en lista över tretton olika miljöhot upp- rättats. Verket har därför också i årsredovisningen för 1991/92 valt att redovisa verksamheten och resultatet av denna efter denna lista. De tretton miljöhoten är följande.

l. Klimatpåverkande gaser PFOP- 1992/933100 Uttunning av ozonskiktet Bll- 15 Försurning av mark och vatten m.m. på gmnd av nedfall av för- surande luftföroreningar Fotokemiska oxidanter/ marknära ozon Tätorternas luftföroreningar och buller Övergödning av våra hav, sjöar och vattendrag Påverkan genom metaller Påverkan av organiska miljögifter Introduktion och spridning av främmande organismer O. Nyttjandet av förnybara naturresurser - jord- och skogsbruksmark, vatten - samt utarmning av naturtyper, biotoper och arter 11. Nyttjandet av ändliga naturresurser - berg, grus, torv och mine- . raler 12. Exploatering av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur 13. Avfall och miljöfarliga restprodukter

':')!”

95”?

"990.”

Naturvårdsverket redovisar i resultatredovisningen dels läget beträffande uppfyllelsen av de mål som verket satt upp för att awäija dessa hot, dels en sammanfattande bedömning av verkets bidrag till måluppfyllelsen. Under resp. mål anger verket att man i varierande utsträckning är på väg mot måluppfyllelse. Verket menar vidare det är mycket svårt att göra en sammanvägd bedömning av uppnådda resultat och genomförda insatser för samtliga miljöhot. Naturvårdsverket framhåller att det också är svårt att utläsa i vilken utsträckning verkets eget arbete bidragit till det samlade resultatet. '

Riksrevisionsverket redovisar inga invändningar i sin revisionsberättelse. Vad avser resultatredovisningen har verket i år avstått från att bedöma huruvida redovisningen är rättvisande.

Riksrevisionsverkets bedömning är, under ovan angivna förutsättningar, att årsredovisningen är rättvisande.

Förenklad anslagsframställning

I sin förenklade anslagsframställning redovisar Naturvårdsverket att verket arbetar med utgångspunkt från de nationella mål som är fastlagda för miljövärden och som verket i sin verksamhetsplanering har fördelat under de tretton olika miljöhot som angetts tidigare. Arbetet avses prioriteras med avseende på den miljönytta aktiviteten beräknas ge. '

Naturvårdsverket planerar att i samarbete med sektorsmyndigheter, län och kommuner m.fl. utveckla resultatmått som på ett adekvat sätt beskri- ver genomförda insatser och vad verket och andra aktörer på central, regional och lokal nivå uppnår i form av miljöförbättringar.

Naturvårdsverket menar att inriktningen på verksamheten bör ligga fast under budgetåret 1993/94.

Naturvårdsverket redovisar ett visst utökat resursbehov vad gäller medel för kalkning, vård och förvaltning av naturreservat samt projektet för Homborgasjöns restaurering.

För att ge en helhetsbild av Naturvårdsverkets anslag redovisas närmast verkets hemställan för samtliga anslag under Miljö- och natur- resursdepartementets huvudtitel. Behandlingen av dessa anslag sker sedan under resp. anslagsrubrik.

Naturvårdsverket hemställer i sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 1993/94 att följande medel anvisas fördelat på olika anslag.

Statens naturvårdsverk, ramanslag 442 901 000 kronor Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag 243 641 000 kronor Investeringar inom miljöområdet, reservations- anslag " 135 445 000 kronor Sanering och återställning av miljöskadade områden, reservationsanslag 19 880 000 kronor

För genomförande av kalkning av sjöar, vattendrag och mark yrkar verket på utökade resurser med 34 miljoner kronor.

När det gäller vård och förvaltning av naturreservat bedömer Natur- vårdsverket att det krävs en ökning med 25 miljoner kronor bl.a. till följd av den överföring av mark till naturvårdsfonden från Domänverket som planeras ske.

Verket redovisar vidare ett utökat medelsbehov på sammanlagt 6,5 mil- joner kronor för Homborgasjöns restaurering. Bakgrunden till anslags- behovet är bl.a. fördyrande kostnader på grund av säkerhets— och under— hållskrav i samband med Vattendomstolens beslut i ärendet.

Verket har lämnat fördjupad anslagsframställning för landskapsvårdande åtgärder samt för miljöforskning enligt följande.

1993/94 1994/95 1995/96 Landskapsvårdande åtgärder, reservations- anslag 350 000 000 425 000 000 500 000 000 Miljöforskning, reserva— _ tionsanslag 152-000 000 152 000 000 152 000 000

Föredragandens överväganden låt;)pi51992/93: 100 i .

Sammanfattning

Övergripande mål Det övergripande målet gällande två årsperioden l992/93-1993/94 bör ligga fast.

Resurser m.m. för budgetåret 1993/94 B 1. Statens naturvårdsverk, ramanslag 424 305 000 kronor B 2. Bidrag till miljöarbete,

reservationsanslag 143 584 000 kronor B 3. Investeringar inom miljöområdet, '

reservationsanslag 135 445 000 kronor B 4. Miljöforskning, reservations-

anslag 151 783 000* kronor

B 5. Landskapsvårdande åtgärder, reservationsanslag 250 000 000 kronor B 6. Sanering och återställning av miljöskadade områden, reservationsanslag 19 880 000 kronor

Övrigt

Regeringen bemyndigas att under budgetåret 1993/94 ikläda staten ekonomisk förpliktelse i samband med förvärv av eller intrångsersätt- ning i värdefulla naturområden som innebär åtaganden om högst 60 000 000 kronor för budgetåret 1994/95.

'Beräknat belopp

Resultatbedömning

Naturvårdsverkets årsredovisning visar enligt min mening att verksamheten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen i de flesta fall kan nås. Det är emellertid ännu inte möjligt att göra en bedömning av effekti— viteten av verksamheten, eftersom underlag för sådan prövning saknas. Jag konstaterar i detta sammanhang att Riksrevisionsverket inte anfört några invändningar i revisionsberättelsen avseende Naturvårdsverket.

Slutsatser

Sammantaget innebär min bedömning att de riktlinjer som lades fast i 1992 års budgetproposition bör gälla även för budgetåret 1993/94.

Under budgetåret l992/93 har Naturvårdsverket tagit ett nytt redovis- ningssystem i bruk. Detta ger förutsättningar för verket att i årsredovis- ningen för 1992/93 års verksamhet redovisa effektiviteten i sitt interna arbete genom att relatera prestationer till kostnader, som t.ex. kan anges i form av nyckeltal som produktivitetsmått och styckkostnader.

Jag anser att resultatuppföljningen bör utvecklas så att åtgärder och insatser på olika områden så långt möjligt kan kopplas till de olika mål som har angivits. Endast härigenom kan man på sikt erhålla en effektiv och korrekt prioriterad miljöinsats.

Anslag B 1. Statens naturvårdsverk

1991/92 Utgift 380 894 297 Reservation 46 591 508 1992/93 Anslag 416 301 000 1993/94 Förslag 424 305 000

Under anslaget anvisas medel för nationell miljöövervakning, miljö- utvecklingar och vård av naturreservat. Anslaget används också till informationsinsatser, löner och lokalkosmader.

Fr.o.m. budgetåret 1993/94 bör anslaget till inredning och utrustning av lokaler vid vissa myndigheter upphöra. Naturvårdsverkets låneram i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i ADB- och kommu- nikationsutrustning samt anläggningstillgångar föreslås i stället höjas med 5 000 000 kronor till 28 346 000 kronor för budgetåret 1993/94. Naturvårdsverkets ramanslag bör samtidigt höjas med 500 000 kronor, vilket motsvarar den tillkommande kapitalkostnaden för lån i Riksgälds- kontoret.

I enlighet med vad som anförts i kompletteringspropositionen 1990/91:150 (bil. 11:13) och budgetpropositionen 1992 (prop. 1991/92:100 bil. 15) skall Naturvårdsverket redovisa rationaliseringseffekter på 10 miljoner kronor. Rationaliseringen skall vara genomförd vid utgången av budgetåret 1993/94. Verket har i skrivelser den 11 mars 1992 och den 17 juni 1992 redovisat hur man bedriver sitt rationaliseringsarbete. Be- sparingen sker genom en fördelad minskning av avdelningsbudgetama. Minskningen görs i förhållande till avdelningarnas storlek och särskild hänsyn tas till undantagna områden såsom miljöövervakning, natur- vårdsåtgärder i odlingslandskapet, vård av naturreservat samt gemensamma kostnader. Naturvårdsverket redovisar att besparingen kommer att vara genomförd vid utgången av budgetåret 1993/94.

Med hänvisning till bl.a. den förestående överföringen av domänreservat till naturvårdsfonden i samband med bolagiseringen av Domänverket har

Bil. 15

Naturvårdsverket begärt en förstärkning av resurserna för vård och PFOP- 1992/931100 förvaltning av naturreservat med 25 miljoner kronor. Då skötseln av BIL 15 domänreservaten skett med resurser som genererats ur Domänverkets aiiärsdrivande verksamhet och inte bekostats över statsbudgeten finns emellertid inga statsbudgetära medel att tillgå. Med hänsyn till detta och till att domänreservaten utgörs av skogsmark, vilken huvudsakligen skall lämnas för utveckling, anser jag att de eventuella kostnader som överföringen medför får klaras inom ramen för verkets tillgängliga resurser.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Naturvårdsverket kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.

Naturvårdsverkets B 1 anslag har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till verkets disposition kommer att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens naturvårdsverk för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 424 305 000 kronor.

B 2. Bidrag till miljöarbete

l99l/92 Utgift 192 203 831 Reservation 148 281 050 l992/93 Anslag 205 684 000 1993/94 Förslag 143 584 000

Under detta anslag anvisas medel för miljöåtgärder som bedrivs av andra myndigheter än Statens naturvårdsverk samt till organisationer för arbete inom verkets ansvarsområde. Det gäller i stor utsträckning medel till läns- styrelserna för återställning av skador förorsakade av försurande luftföro- reningar. Det gäller också medel till länsstyrelserna för regional miljöövervakning. Över detta anslag anvisas vidare medel till Statistiska centralbyrån för viss miljöstatistik och utveckling av miljöräkenskaper samt bidrag till ideella organisationer inom miljövårdens område.

Statens naturvårdsverk Prop. 1992/93:100 Bil. 15

Naturvårdsverket föreslår att 210 miljoner kronor anslås för kalkning av sjöar och vattendrag och biologiskt återställningsarbete för budgetåret 1993/94. Det innebär en ökning med 34 miljoner kronor jämfört med innevarande budgetår. För att inte behöva lägga ned redan påbörjade kalk- ningsprojekt krävs enligt verket minst 180 miljoner kronor.

I Sverige beräknas ca 14 000 sjöar och 120 000 km rinnande vatten ha biologiska skador orsakade av luftföroreningar. Utan kalkning skulle ytterligare ca 3 600 sjöar vara skadade. Kalkning i stor skala av sjöar och vattendrag har pågått sedan mitten av 1970-talet. Resultaten är positiva och visar att det går att reparera försumingsskador med kalkning.

Riksdagen fattade med anledning av propositionen om en god livsmiljö beslut våren 1991 (prop. 1990/91:90, bet. 1990/91:10U30, rskr. 1990/91:338) att införa ett nytt program för övervakning av tillståndet av miljön. Resurser motsvarande 75 miljoner kronor utöver tillgängliga medel avsattes för en treårsperiod. Naturvårdsverket har det övergripande an- svaret för miljöövervakningen. Verket har utarbetat ett förslag till natio- nellt miljöövervakningsprogram som har remissbehandlats under hösten 1992. Programmet planeras genomföras under år 1993. Medel för det nationella miljöövervalmingsprogrammet har jag beräknat under anslaget B 1. Enligt riksdagsbeslutet från år 1991 skall Naturvårdsverket fortsätta utbyggnaden av miljöövervakningen med att utarbeta riktlinjer för regional miljöövervakning som ett stöd för länsstyrelserna i deras arbete med miljöövervakning. Naturvårdsverket beräknar den totala kostnaden för utbyggnaden av den regionala miljöövervakningen till 75 miljoner kronor.

Föredragandens överväganden

Försumingen av mark och vatten är ett av våra allvarligaste miljöproblem.

Nedfallet av försurande ämnen är alltjämt av betydande omfattning. Nästan 90% av nedfallet kommer från utlandet.

Att fortsätta kalkningsverksamheten är nödvändig för att minska försur- ningens effekter. Omkalkningar bör ha fortsatt hög prioritet, bl.a. för att inte onyttiggöra tidigare insatser. Jag förordar också en viss uppbyggnad av kalkningsinsatsema i Norrlands inland och fjälltrakter. Tidigare i denna proposition har jag tagit upp frågan om att fr.o.m. 1 januari 1994 finansie- ra kalkningen genom omföring från den allmänna energiskatten till den särskilda skatten mot försurning eller genom införande av en särskild skatt/avgift mängden utsläppta kväveoxider. För kalkningsverksamheten fram till dess den nämnda finansieringen från kväveoxidutsläppen planeras träda i kraft den 1 januari 1994 bör 100 miljoner kronor anvisas under detta anslag. Stödet till det internationella försumingssekretariatet finan- sieras inom ramen för kalkningsverksamheten.

Mot bakgrund av de bedömningar som 1990 års skogspolitiska kommitté har gjort kommer behovet av medel för skogsmarkskalkning att vara jäm— förelsevis begränsat de närmaste åren. Om kommitténs förslag skall följas

fullt ut kan det på några års sikt bli aktuellt med större omfattning på PtOP- 1992/93:100 verksamheten. Jag har erfarit att chefen för Jordbruksdepartementet har för BIL 15 avsikt att i annat sammanhang återkomma till regeringen i denna fråga. För budgetåret 1993/94 kan dock vissa begränsade medel under detta anslag användas även för skogsmarkskalkning.

Arbetet med utbyggnaden av miljöövervakningsprogrammet bör enligt min mening fortsätta enligt tidigare riktlinjer. Miljöövervakningen är ett grundläggande instrument för ett framgångsrikt miljövårdsarbete i landet. Programmet skall beslcriva tillståndet i miljön, bedöma hotbilder, lämna underlag för åtgärder och formulering av miljömål samt följa upp besluta- de åtgärder och lämna underlag för analys av olika verksamheters och utsläppskällors nationella och internationella påverkan på miljön.

Resurserna för miljöövervakningen bör i enlighet med den nämnda miljöpropositionen från år 1991 för nästa budgetår ökas med 3,9 miljoner kronor. Härutöver beräknar jag ytterligare 10 miljoner kronor för utbygg- naden av det regionala miljöövervakningsprogrammet. Mot bakgrund av det nationella miljöövervakningsprogram som arbetats fram är det nu angeläget att på regional nivå få fram operativa program med mätdata från det nationella programmet i tillämpliga delar. Dessa program bör motsvara det statliga intresset på den regionala nivån och länsstyrelserna har ansvar för denna miljöövervakning. Den miljöövervakning som hittills bedrivits på regional nivå genom t.ex. den samordnade recipientkontrollen och vatten- och luftvårdsförbunden bör samordnas med uppbyggnaden av det nya programmet.

Chefen för Kommunikationsdepartementet har förordat att 3 600 000 kronor överförs från Fiskeriverket till Sveriges meteorologiska och hy- drologiska institut (SMHI) för havsmätningar m.m. Dessa medel bör för— delas mellan SMHI, som utför mätningarna för egen och annans räkning, och Naturvårdsverket, som är beställare av vissa av dessa mätningar. Regeringen bör ge myndigheterna i uppdrag att redovisa förslag till hur fördelningen av medlen skall ske. Fördelningen bör sedan anges i myndig— heternas regleringsbrev för budgetåret 1993/94. Jag har i denna fråga samrått med chefen för Kommunikationsdepartementet.

Svenska naturskyddsföreningen tillförs ytterligare 500 000 kronor för informationsinsatser genom en omfördelning inom anslaget.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag till miljöarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 143 584 000 kronor.

B 3. Investeringar inom miljöområdet l99l/92 Utgift 108 503 796 ' Reservation 10 040 742 l992/93 Anslag 135 445 000

1993/94 Förslag 135 445 000

Från anslaget betalas statens förvärv av värdefulla naturområden. De PIOP- 1992/931100 naturvårdsobjekt i statens ägo som förvärvas med medel från anslaget BIL 15 redovisas på naturvårdsfonden. Naturvårdsfonden förvaltas av Statens naturvårdsverk.

Från anslaget betalas vidare ersättningar enligt naturvårdslagen (1964z822) samt 86 och 122 55 byggnadslagen (1947z385) i lydelse intill den 1 januari 1965. Från anslaget kan lämnas bidrag till kommuner eller kommunala stiftelser för skydd av mark för naturvårdsändamål. Dessutom får anslaget användas för utrednings-, förhandlings— och värderingskostnader i samband med säkerställande av mark för naturvårdsändamål.

Statens naturvårdsverk

Myndigheten har inte funnit anledning att ompröva resursbehoven inom ramen för den planeringsram som fastställdes i samband med förra årets budget. Behovet anges till 135 445 000 kronor för budgetåret 1993/94.

Verket har i särskild ordning redovisat ett ökat resursbehov för att slut- föra projektet Homborgasjöns restaurering. Behovet bedöms uppgå till 6 500 000 kronor och orsakas bl.a. av fördyrade kostnader på grund av säkerhetskrav.

Föredragandens överväganden

Jag delar Naturvårdsverkets bedömning att arbetet med att säkerställa mark för naturvård även fortsättningsvis behöver bedrivas med en hög ambi- tionsnivå. Så är t.ex. omfattningen av den skyddade skogsarealen i form av naturreservat och nationalparker m.m. endast 0,3-0,5 % av den produk- tiva skogen nedanför fjällområdet. Det är enligt min bedömning en allt för liten areal för att klara skyddet av de arter och naturtyper som häver en lång skoglig kontinuitet och inte klarar mänsklig påverkan i form av in- tensivt skogsbruk.

Frågan om behovet av en ökad areal skyddad skogsmark har behandlats av den skogspolitiska kommittén i dess betänkande ( SOU 1992:76 ) Skogs- politiken inför 2000-talet. Kommitténs förslag kommer att behandlas i en proposition om skogspolitiken som regeringen avser förelägga riksdagen under våren 1993.

De enligt Naturvårdsverket uppkomna oförutsedda kosmadema för Hom- borgasjöns restaurering anser jag bör klaras inom ramen för tillgängliga resurser.

Jag anser vidare att det är viktigt att Naturvårdsverket får goda möj- ligheter att teckna avtal om markförvärv. Vid särskilda behov bör därför verket kunna hemställa hos regeringen att utöver anslaget för budgetåret 1993/94 få ikläda staten ekonomiska förpliktelser på högst 60 miljoner kronor för budgetåret 1994/95.

Hemställan Prop. 1992/93:100 Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att BIL 15

l. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1993/94 ikläda staten ekonomiska förpliktelser i samband med förvärv av eller intrångsersättning i värdefulla naturområden som innebär åtaganden om högst 60 000 000 kronor för budgetåret 1994/95,

2. till Investeringar inom miljöområdet för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 135 445 000 kronor.

B 4. Miljöforskning

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsmka anvisats ett reservationsanslag på 151 783 000 kronor. Anslaget bör be- handlas i den forskningspolitiska propositionen som kommer att föreläggas riksdagen i februari 1993. I awaktan på denna proposition om forskning föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Miljöforskning för budgetåret 1993/94 beräkna ett reservationsanslag på 151 783 000 kronor.

B 5. Landskapsvårdande åtgärder

1991/92 Utgift 78 682 301 Reservation 210 599 876 l992/93 Anslag 247 250 000 1993/94 Förslag 250 000 000

Anslaget används för bevarande av jordbruksmark av riksintresse för natur- och kulturmiljövården. Anslaget har sin bakgrund i riksdagens beslut om en ny livsmedelspolitik (prop. 1989/90:146, bet. 1989/90:10U25 , rskr. 1989/90:327) där miljömål fastställdes för jordbruket som bl.a. innebär att slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap, att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden. Som en central del i reformen infördes en särskild land— skapsvårdsersättning. Den centrala administrationen av medlen sköts av Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet. Medlen fördelas som ersättning genom civilrättsliga avtal mellan staten (länssty- relserna) och enskilda jordbrukare för upprätthållen hävd av aktuella marker. Syftet är dels att bevara natur— och kulturvärden, dels att upp- rätthålla ett öppet landskap om detta är nedläggningshotat. Riksdagens beslut om livsmedelspolitiken innebar att ersättningen till landskapsvård skulle avsättas inom ramen för de 13,6 miljarder kronor som beräknades

för hela reformen. Beslut om anslagsnivåer har fattats av riksdagen (prop. PIOP- 1992/933100 1990/91:90, bet. 1990/91:10U30, rskr. 1990/91:338) för perioden 1990/91 511- 15 - l992/93 om totalt 550 miljoner kronor fördelat på de tre åren med 100, 200, resp. 250 miljoner kronor inkl. mervärdesskatt. Jordbruksutskottet anförde att stödet till viss del skulle betraktas som försöksverksamhet vilken skulle utvärderas. Storleken på anslaget under kommande år fick bedömas när närmare erfarenhet vunnits.

Innevarande budgetår utgör det sista året av de tre första åren av syste- met. Den 20 december 1990 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att i samråd med Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet fortlöpande följa effektema på miljön av den nya livsmedelspolitiken. I uppdraget ingick att utvärdera formerna för och omfattningen av systemet med landskapsvårdsersättning.

Myndigheterna

Naturvårdsverket har inkommit med en fördjupad anslagsframställning för anslaget B 5. Landskapsvårdande åtgärder. Myndigheterna har också in- kommit med den första rapporten med anledning av regeringsuppdraget om utvärdering av den nya livsmedelspolitikens miljöeffekter.

Underlagsarbete

Iänsvisa bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden har upprättats för att identifiera värdefulla områden, hur värdefulla dessa är och motiven bakom värderingen. Prograrnmens primära syfte är att utgöra underlag för den fysiska planeringen, för samordning och styrning av statens olika former av ersättning och stöd för information till lantbru- kare och allmänhet samt för att tjäna som underlag vid prövning av om— ställningsärenden (omställningsstöd, anläggningsstöd, anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion etc.). På basis av dessa program utarbetas ett kortsiktigt (tre år) åtgärdsprogram för direkta insatser, främst med land- skapsvårdsersättning och s.k. NOLA—stöd, dvs. stöd till områden med särskilt höga naturvärden. Arbetet med dessa program är slutfört på de flesta länsstyrelser.

Administration

I regeringens proposition om den nya livsmedelspolitiken bedömdes att, när lantbruksnämndema från den 1 juli 1991 skulle komma att ingå i länsstyrelserna, lantbruksnämndemas kompetens skulle komma att utnyttjas i verksamheten med landskapsvård. De resurser som länssty-relsema kan använda för administration m.m. inom ramen för anslaget blev av den an- ledningen små. Naturvårdsverket konstaterar att lantbruksenhetemas perso- nal inte kunnat frigöras för att arbeta med landskapsvård på det sätt som förutsattes. Detta kan i sin tur till stor del bero på den stora arbetsbelast-

ning som administrationen av omställnings- och anläggningsstöden har PFOP- 1992/931100 inneburit. Bll- 15 Naturvårdsverket menar att erfarenheterna av verksamheten hittills visar att länsstyrelserna i ett uppbyggnadsskede behöver få använda 7-10% av tilldelade medel för administration, information och utbildning, dvs. under de tre närmaste budgetåren. Därefter blir behovet av administrativa medel mindre.

UppföUning

Det uppföljningsuppdrag som de centrala myndigheterna fått när det gäller att följa miljöefl'ektema av den livsmedelspolitiska reformen har finansie- rats dels genom ett engångsanslag i samband med uppdraget, dels genom resurser som tillställts de centrala myndigheterna från anslaget för land- skapsvård. Naturvårdsverket hemställer att resurser för den centrala upp— följningen tilldelas i samma omfattning som tidigare, dvs. 2,65 miljoner kronor till Naturvårdsverket, 1,75 miljoner kronor till Riksantikvarieäm— betet och 0,6 miljoner kronor till Jordbruksverket årligen ur anslaget till landskapsvårdande åtgärder. Därutöver kommer att krävas ca 1,5 miljoner kronor ur anslaget B 1 för budgetåret 1993/94.

Resultat

Den 30 juni 1992 hade ca 5 400 avtal med årliga åtaganden om 97 miljo— ner kronor för landskapsvård ingåtts. Om man antar att majoriteten av dessa avtal har en löptid på fem år skulle detta motsvara ca 485 miljoner kronor under en femårsperiod. Avtalen omfattar en total areal på ca 147 000 ha med en ungefärligt jämn fördelning mellan åker och naturlig betesmark.

De lantbrukare som tecknat avtal är vanligen heltidsjordbrukare med lämplig driftsinriktning (betesdjur) i sin verksamhet. Ersättningama i avtalen varierar med markslag och del av landet. För åker ligger nivåerna på 300-700 kronor per hektar och för naturbetesmark 900-1 500 kronor per hektar. Genomsnittskostnaden är ca 700 kronor per hektar. I de flesta fall har gården besökts vid avtalstecknandet och villkoren förhandlats mellan köpare och säljare, dvs. länsstyrelsen och lantbrukaren.

Övriga förslag

Ett ökat samarbete med kommunerna förespråkas för större effektivitet i arbetet med landskapsvård och NOLA-stöd. '

Information om bevarandevärden ges direkt till brukaren för att hänsyn skall tas till natur- och kulturvärden. Jordbruksverket har tilldelats resurser för detta och inlett arbetet.

Myndigheterna bedömer att det samlade ersättningsbehovet för land— skapsvård omfattar i storleksordningen 500 OOO—600 000 hektar betesmark och åker. Till grund för bedömningen ligger en mycket kraftig prioritering

mot de mest värdefulla områdena av nationellt intresse. För att skydda värden av regional och lokal karaktär krävs enligt verket ett engagemang från kommunernas sida. Naturvårdsverket äskar en höjning av anslaget till 350 miljoner kronor för budgetåret 1993/94, 420 miljoner kronor för budgetåret 1994/95 och 500 miljoner kronor för budgetåret 1995/96.

Föredragandens överväganden Inriktning

Landskapsvården är en integrerad del av den livsmedelspolitiska reformen. Ersättningen för landskapsvård syftar till att bevara nationella natur- och kulturvärden som omställningen kan ge.

Systemet med landskapsvårdsersättning är ett väl fungerande sätt att med en relativt begränsad ekonomisk insats från staten genom ersättning till aktiva brukare bevara de för samhället betydande natur— och kulturvärden som det svenska odlingslandskapet hyser. Det svenska odlingslandskapet är ett exempel på kollektiva värden som staten bör söka bevara genom inköp av tjänster.

Systemet är så utformat och riktas mot sådana värden att jag bedömer det vara förenligt med EG:s regelverk genom att det uppvisar betydande likheter med det obligatoriska system som för närvarande byggs upp inom EG.

De direkta avtalen ger förutsättningar för en positiv atmosfär mellan myndighet och brukare. De ger därmed en direkt möjlighet till en dialog om de natur- och kulturvärden som de intresserade brukarna kan vidmakt- hålla.

Administration

Större landskapselement med hela byar eller sammanhängande områden är föremål för ersättning genom ett samlat informations- och avtalsarbete. Därmed kan de administrativa kostnaderna hållas nere. Under uppbygg- nadsskedet krävs dock en viss administrativ insats.

Uppbyggnadsskedet har varit mer arbetskrävande än som först kunde bedömas. Det har visat sig att de av riksdagen beslutade anslagsnivåema inte kunde följas upp tillräckligt kraftfullt beroende på att de resursbehov som förutsattes för administration av systemets uppbyggnad underskatta- des. Behovet av att ta fram samlade regionala underlag för att långsiktigt prioritera insatserna försenade det konkreta avtalstecknandet under de första ett till två åren. Länsstyrelserna kunde inledningsvis endast teckna avtal inom områden där kunskaper om betydande natur- och kulturvärden redan fanns tillgängliga. Sammantaget har det inneburit att arbetet med avtalstecknandet har gått långsamt inledningsvis, men att det nu, efter att bevarandeprogrammen ligger färdiga i de flesta län, skjuter fart. Enligt vad jag har erfarit uppgick antalet avtal i september 1992 till ca 9 000, dvs. nästan en fördubbling sedan redovisningstillfället den 30 juni 1992.

För det närmast kommande budgetåret bör medel för administrativa PFOP- 1992/931100 insatser utgå i samma omfattning som tidigare. För de centrala verken B'l- 15 bedömer jag att samma resurser som tidigare är nödvändiga för att genom- föra fortsatta insatser och den fortlöpande uppföljning som regeringen givit dem i uppdrag att göra samt för fortsatta informationsinsatser och särsldlt stöd till vissa länsstyrelser. När anslagna medel är intecknade bör administrativa medel för uppfölj- ning och omsättning av avtal på länsstyrelserna inte kräva särskilda resur— ser i samma omfattning som nu.

Framtida behov

Jag gör följande bedömningar av de framtida insatserna för landskapsvård. Jag har i dessa frågor samrått med cheferna för Jordbruks-, Kultur- och Civildepartementen.

Jag delar myndigheternas bedömning att en fortsättning av systemet med landskapsvård är nödvändig från både odlingslandskaps-, kultur- miljö- och naturvårdssynpunkt. Riksdagens och regeringens nationella mål och in- ternationella åtaganden att slå vakt om ett rikt och varierat odlingslandskap och dess natur- och kulturmiljövården liksom den biologiska mångfalden förutsätter att dessa marker fortsatt nyttjas i jordbruket i så stor utsträck- ning som möjligt.

Regeringen har för att förbereda Sveriges inträde i EG tillsatt en om- ställningskommission (Jo 1991:07) med uppdrag att utreda förutsättningar- na för det svenska jordbrukets inträde i EG. I uppdraget ingår att pröva olika former av ersättningar och stöd till jordbruket, bl.a. ett arealstöd, och i det sammanhanget bedöma hur systemet med landskapsvård skall ingå i den svenska jordbrukspolitiken.

Som statsmakterna angivit i samband med beslutet den livsmedelspoli- tiska reformen är systemet med ersättning för landskapsvårdande insatser att ses som ett permanent inslag i den svenska jordbrukspolitiken bl.a. för att säkra ett långsiktigt engagemang och förtroende från brukarsidan.

Som jag redogjort för uppvisar det nuvarande systemet stora likheter med det system som byggs upp inom EG. Vid ett eventuellt inträde i EG bedömer jag att denna typ av system måste bibehållas. Eventuellt kan for- merna komma att behöva förändras till viss del. Detta får bl.a. Omställ- ningskommissionens analys utvisa.

Mot bakgrund av ovanstående anser jag att det nu endast bör anvisas medel för ett budgetår. Med hänsyn till att avtalstecknandet först under det senaste året kommit i gång på allvar bedömer jag det också befogat att inte nu höja anslagsnivån.

I fråga om administrativa resurser bör en oförändrad nivå gälla för budgetåret 1993/94. Det innebär 8,4 miljoner kronor till länsstyrelserna och 5 miljoner kronor till de berörda centrala verken motiverat av länsstyr- elsernas uttalade behov samt av behovet av en fortsatt uppföljningsverk- samhet centralt, informations- och utbildningsinsatser och behovet av riktat stöd till vissa länsstyrelser. Jag bedömer att ytterligare insatser på natur- vårdsområdet också kan komma till stånd med arbetsmarknadspolitiska

medel. Jag har i denna fråga samrått med chefen för Arbetsmarknadsde- partementet.

Behovet av medel för budgetåret 1993/94 beräknar jag mot denna bak— grund till 250 miljoner kronor. Den fortsatta anslagsnivån och finansiering- en får bedömas på grundval av berörda myndigheters erfarenheter och Omställningskommissionens förslag.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Landskapsvårdande åtgärder för budgetårdet 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 250 000 000 kronor.

B 6. Sanering och återställning av miljöskadade områden

l99l/92 Utgift 19 770 821 Reservation 41 595 720 1992/93 Anslag 19 880 000 1993/94 Förslag 19 880 000

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1990/91:90, bet. 1990/91: JoU30, rskr. 1990/91:338) skall anslaget i huvudsak användas till genomförande av ett femårigt program för sanering och återställning av miljöskadade om- råden. En fortsättning av programmet efter budgetåret 1995/96 skall föregås av en utvärdering mot slutet av femårsperioden.

Statens naturvårdsverk

Statens naturvårdsverk begär i sin förenklade anslagsframställning för budgetåret 1993/94 att 19 880 000 kronor anvisas till anslaget Sanering och återställning av miljöskadade områden.

F öredragandens överväganden

Naturvårdsverkets inledda arbete för sanering och återställning av miljö- skadade områden bör fortsätta i enlighet med den inriktning och det pro- gram som riksdagen har lagt fast.

Anslaget bör därför tillföras medel för budgetåret 1993/94 i enlighet med Naturvårdsverkets framställning.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Sanering och återställning av miljöskadade områden för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 19 880 000 kronor.

B 7. Koncessionsnämnden för miljöskydd åffpi51992/932100 1 .

1991/92 Utgift 16 982 000 1992/93 Anslag 18 155 000 1993/94 Förslag 18 460 000

Koncessionsnämnden för miljöskydd är en central förvaltningsmyndig-het med huvudsaklig uppgift att pröva frågor rörande miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen (1969z387). Nämnden bereder vidare vissa frågor åt regeringen enligt naturresurslagen (1987:12) och har vissa uppgifter som besvärsinstans enligt bilavgaslagen (1986:l386).

Koncessionsnämnden har fr.o.m. budgetåret 1991/92 ramanslag med treårig budgetram för perioden 1991/92-1993/94. Budgetramen för denna treårsperiod har fastställts till 51 735 000 kronor i 1990 års prisläge.

Koncessionsnämnden hemställer i sin förenklade anslagsframställning om ett ramanslag om 18 460 000 kronor för budgetåret 1993/94.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

Målet för Koncessionsnämndens verksamhet är att ärenden inom nämndens verksamhetsområde skall hanteras rätt, snabbt och ända- målsenligt samt med hänsyn till rättssäkerhetens krav.

Resurser Ramanslag 1993/94 18 460 000 kronor.

Resultatbedömning

Nämnden har i sin årsredovisning för budgetåret l99l/92 lämnat en resul- tatredovisning. Nämnden har i denna redovisat hur de interna arbetsfor- mema kan utvecklas. Förslagen förutsätter att regeringen föreskriver om ändringar i nämndens instruktion.

Nämnden har under budgetåret l992/93 även påbörjat försök med ett nytt system för prestationsuppföljning. Min bedömning är att systemet på sikt kan ge tillfredsställande information om nämndens resultat. Jag förut- sätter därför att nämnden fullföljer utvecklingen av det nya systemet.

Slutsatser

Den pågående översynen av miljölagstiftningen kan på sikt leda till för- ändringar av Koncessionsnämndens verksamhet.

Vid beräkningen av ramanslaget för budgetåret 1993/94 har jag i övrigt utgått från att verksamheten skall kunna bedrivas med i princip oförändra- de resurser.

Regeringen bör under våren 1993 ta ställning till förslaget om föränd- ringar i Koncessionsnämndens instruktion.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Nämnden kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riks- gäldskontoret.

Anslaget för Koncessionsnämnden har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbud- geten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisa- de riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Koncessionsnämnden för miljöskydd för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 18 460 000 kronor.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är enligt sin instruktion central förvaltningsmyndig- het för ärenden om hälso- och miljörisker med kemiska produkter i den mån frågorna inte handläggs av någon annan myndighet.

Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras genom de avgifter som betalas enligt förordningen (l985z836) om bekämpningsmedel och enligt förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter. Dessutom finansieras viss verksamhet vid inspektionen genom miljöavgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel.

Kemikalieinspektionen har för budgetåret 1993/94 lämnat en förenklad anslagsframställning. Kemikalieinspektionens verksamhetsplanering utgår från vad riksdag och regering har angett om verksamhetens inriktning och resursram för treårsperioden l991/92-l993/94. Inspektionen begär därför inga ytterligare medel för budgetåret 1993/94 än de som redan angivits i beslutet inför treårsperioden. Treårsbeslutet innebär att inspektionen för budgetåret 1993/94 skall utöka sin budget med 500 000 kronor.

Kemikalieinspektionen anmäler frågan om svenskt värdskap för det vid FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro beslutade " Inter- govemmental Chemicals Safety Forum". Detta forum skall hålla ett första

möte under år 1993. En förfrågan har ställts från Världshälsoorganisa— Prep- 1992/93:100 tionen (WHO) om den svenska regeringen vill äta sig värdskapet vid denna BIL 15 konferens. Syftet är att upprätta en handlingsplan för att uppnå de mål för kemikaliekontrollen som formulerats i Agenda 21. Det gäller bl.a. att fördela ansvaret och arbetet mellan olika berörda internationella organisa- tioner och olika länder. Kemikalieinspektionen saknar i sin budget medel för att bekosta en sådan konferens men är beredd att med personella resur- ser delta i den vidare utvecklingen och planeringen av konferensen. Kemikalieinspektionen har vidare, enligt regeringens direktiv, överläm- nat en rapport om forskning på kemikalieområdet. I rapporten pekas på ut- ökade behov av forskning och utbildning på vissa områden.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål Det finns inte skäl att förändra de övergripande mål som har angetts för treårsperioden 1991/92-1993/94.

Resurser

Anslag 1993/94 B 8. Kemikalieinspektionen, anslag 1 000 kronor B 9. Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen, reservationsanslag 10 426 000 kronor.

Slutsatser

Kemikalieinspektionens resultat för budgetåret 1991/92 har inte gett mig anledning att föreslå någon förändring av den redan fastställda inriktningen av verksamheten.

Vidare anser jag att ett svenskt värdskap för det första internationella kemikalieforum (Intergovemmental Chemicals Safety Forum) innebär att Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen och inriktningen av det internationella kemikaliesäkerhetsarbetet ökar. Jag har berälmat vissa medel för ett svenskt värdskap under budgetåret 1993/94 för denna kon- ferens under anslaget A 2.

Resultatbudget (1 OOO-tal kronor) Prop. 1992/932100

Bil. 15 1992/93 1993/94

KOSTNADER Produkrkontroll 1. Tillsyn m.m. 33 846 35 956 2. Särskilda

undersökningar 8 976 9 404 Bekämpningsmedelskontroll 3. Förhandsgranskning 8 493 8 895 4. Särskilda

undersökningar 1 679 1 754 5. Särskilda projekt 10 426 10 426 Summa 63 420 66 435 INTÄKTER Kemikalieavgifter 42 822 45 360 Bekämpningsmedelsavgifter 10 172 10 649 Från miljöavgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel (anslaget B 9) 10 426 10 426 Summa 63 420 66 435 Anslag

B 8. Kemikalieinspektionen

1991/92 Utgift 61 294 503 l992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

Anslaget används till Kemikalieinspektionens verksamhet. Medel för in- spektionens arbete med särskilda projekt inom bekämpningsmedelskon- trollen anvisas under anslaget B 9.

Jag har vid min beräkning av Kemikalieinspektionens kostnader utgått från den ram för treårsperioden l991/92-l993/94 som redovisades i den miljöpolitiska propositionen våren 1991 (prop. 1990/91:90, bet. l990/91:JoU30, rskr. 1991/92338).

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Kemikalieinspektionen kommer fr.o.m.

budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto Pr0p- 1992/93:100 med kredit i Riksgäldskontoret. 311- 15 Anslaget för Kemikalieinspektionen har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. ] Statsbud- geten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt fastställas enligt de redovisa- de riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Kemikalieinspektionen för budgetåret 1993/94 anvisa ett an slag på 1 000 kr.

B 9. Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen

1992/93 Anslag 10 426 000 1993/94 Förslag 10 426 000

Under detta anslag anvisas medel till Kemikalieinspektionen för särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen. Med hänvisning till treårsbe— slut för Kemikalieinspektionen och till vad jag just anfört beräknar jag anslaget till 10 426 000 kronor, vilket innebär oförändrade resurser.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Särskilda projekt inom bekämpningsmedelskontrollen för bud- getåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 10 426 000 kronor.

B 10. Visst internationellt miljösamarbete

1991/92 Utgift 39 408 4971 l992/93 Anslag 38 507 0001 1993/94 Förslag 38 687 000 1Anslagen Bidrag till Förenta nationernas miljöfond och Visst internationellt miljösamarbete

Anslaget disponeras för utgifter för Sveriges deltagande i vissa intematio- nella organisationer och för internationth samarbete inom miljöområdet.

Det internationella miljöarbetet har stor betydelse för att åstadkomma en P rop. 1992/933100 förbättrad miljö i vår omvärld och i vårt land. Bil- 15

Förenta nationernas miljöfond inrättades genom beslut av 1972 års generalförsamling för att inom ramen för FN:s miljöprogram (UNEP) helt eller delvis finansiera kosmadema för nya miljövårdsinitiativ inom FN:s olika organ. Fondens användning står under överinseende av FN:s miljöstyrelse. Bidraget till miljöfonden bör för nästa budgetår uppgå till oförändrat belopp på 22 miljoner kronor.

En fortsatt intensiv aktivitet förväntas inom UNEP. FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro gav UNEP en förstärkt roll för att främja miljöarbetet i hela FN-systemet.

Det internationella marina miljöskyddsarbetet fortsätter med stor akti- vitet. Ett ökat maritimt miljösamarbete förväntas för att genomföra åt— gärdsprogrammet för Östersjön som behandlades vid ett miljöminister- möte i april 1992. År 1994 kommer Sverige att anordna Oslo- och Pariskommissionemas årliga möten. Medlemsavgiftema till Helsingfors-, Paris- och Oslo-kommissionema betalas från detta anslag.

Från anslaget bekostas medlemsavgiften till den internationella natur- vårdsunionen (IUCN) samt kostnader för deltagande vid möten inom unionen. I slutet av november 1993 kommer den 19:e generalförsam— lingen att sammanträda i Argentina.

Arbetet med konventionen om långväga gränsöverskridande luftförore— ningar fortsätter. Ett nytt svavelprotokoll, som skall vara färdigförhandlat 1993, är av speciell vikt för att motverka det försurande nedfallet i Sverige. Sverige har nyligen ratificierat protokollet om flyktiga organiska ämnen.

För tillämpningen av den svensk-finska gränsälvsöverenskommelsen från år 1971 finns en ständig kommission. Sveriges bidrag till kom— missionens verksamhet belastar anslaget.

Miljösamarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet har intensifie- rats under de senaste åren. Sverige kommer att inneha ordförandeskapet i ministerrådskretsen under perioden mars 1993 - mars 1994.

Ökade insatser förutses för deltagande inom ramen för EES-samarbetet. Sveriges har gjort framställning om deltagande i Europeiska miljöbyrån.

Medelsbehoven för klimatsamarbetet kommer att öka under budgetåret 1993/94. Kostnader kommer att uppkomma för att driva det tillfälliga sekretariatet inom ramen för klimatkonventionen samt bidrag till UNEst program för information i klimatfrågan och bidrag till den mellanstatliga panelen om klimatförändringar (IPCC).

Parterna till Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet har etablerat en fond för att änansiera den fortsatta verksamheten. Det svenska bidra- get till denna fond liksom kostnader för deltagande i möten betalas från anslaget.

Arbetet med konventionen om biologisk mångfald inleds redan nu med att bygga upp samarbetet mellan de stater som signerat konventionen. Kostnader för resor och för det interimistiska arbetet, bl.a. bidrag till upprättande av ett sekretariat, betalas från anslaget.

Kostnader för resor till möten med anledning av konventionen om PFOP- 1992/931100 gränsöverskridande transporter av miljöfarligt avfall och det svenska BIL 15 bidraget till konventionens sekretariat betalas från anslaget.

Vidare bekostas från anslaget deltagande och medlemsavgifter till följande konventioner: handel med utrotningshotade djur och växter, skydd av vandrande arter av vilda djur, skydd av Europas vilda djur och växter samt naturliga boplatser, skydd av våtmarker, internationella valfångstkommissionen, den s.k. lcrillkonventionen om Antarktis, miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget samt konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang.

Från anslaget lämnas bidrag till vissa ideella miljöorganisationers internationella verksamhet.

Under anslaget betalas vissa kostnader för bilateralt miljösamarbete. Under anslaget föreslås ett bidrag till vissa kostnader för Sveriges deltagande i internationellt standardiseringsarbete inom miljöområdet.

Sammanfattningsvis föreslås att anslaget Bidrag till Förenta nationernas miljöfond och anslaget Visst internationth samarbete slås samman. Vidare överförs 180 000 kronor från anslaget Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda miljön m.m.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Visst intemationellt miljösamarbete för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 38 687 000 kronor.

B 11. Stockholms internationella miljöinstitut

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik anvisats ett reservationsanslag på 25 miljoner kronor. Anslaget kommer att behandlas i den forskningspolitiska proposition som kommer att föreläggas riksdagen i februari 1993. I avvaktan på denna proposition bör anslaget föras upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i awaktan på särskild proposition i ämnet, till Stockholms in- ternationella miljöinstitut för budgetåret 1993/94 beräkna ett reser- vationsanslag på 25 000 000 kronor.

B 12. Forskning för ett avfallssnålt samhälle: Avfallshantering

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik anvisats ett reservationsanslag på 17 199 000 kronor.

Inom regeringskansliet bereds för närvarande vissa frågor om inrikt- ningen av den framtida forskningspolitiken. Arbetet bedrivs med sikte på att en proposition i ämnet skall kunna föreläggas riksdagen under februari 1993.

I avvaktan på att beredningen slutförs föreslår jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Forskning för ett avfallssnålt samhälle: Atfallshanten'ng för budgetåret 1993/94 be- räkna ett reservationsanslag av 17 199 000 kronor.

C. Strålskydd, kärnsäkerhet m.m. årlopi51992/931100 l .

C 1. Statens strålskyddsinstitut

1991/92 Utgift 71 968 000 1992/93 Anslag 74 204 000 1993/94 Förslag 80 392 000

Statens Strålskyddsinstitut har för budgetåret 1993/94 lämnat en för- enklad anslagsframställning.

Strålskyddsinstitutet begär 3 miljoner kronor för att bibehålla ambi- tionsnivån på beredskapsforskningen. Samma belopp har för innevarande budgetår tilldelats institutet via tolfte huvudtiteln, anslaget F 10. Energiforskning.

Strålskyddsinstitutet är för närvarande lokaliserade i två skilda byggna- der och planerar att genomföra en ombyggnad för att samla verksam- heten. För att finansiera ombyggnaden i samband därmed begär institutet att låneramen för budgetåret 1993/94 höjs med 8 miljoner kronor.

Vidare begär Strålskyddsinstitutet 700 000 kronor som engångsan- visning för att under en övergångsperiod bidra till finansieringen av en expert vid IAEA i Wien för frågor om omhändertagande av förbrukade strålkällor i utvecklingsländer.

I en kompletterande anslagsframställning (den 8 maj 1992) avseende forskningsverksamheten har Strålskyddsinstitutet beskrivit bl.a. de problem som är förknippade med strålskyddsforskningen i landet. För att skapa bättre förutsättningar för strålskyddsforskningen föreslår institutet att ansvaret för all strålskyddsforskning i landet läggs på institutet och att institutet för detta ändamål för budgetåret 1993/94 tilldelas 1 miljon kronor.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål Det finns inte skäl att förändra de övergripande mål för verksam- heten som gäller för treårsperioden 1992/93-1994/95.

Resurser 1993/94 C 1. Statens Strålskyddsinstitut, ramanslag 80 392 000 kronor.

Slutsatser Prop. 1992/932100 Bil. 15

Jag anser att det är viktigt att den satsning på forskningskompetensen inom kämkraftsberedskapen som påbörjades budgetåret l992/93 fullföljs. Strålskyddsinstitutet bör därför via anslaget C 1 tillföras 3 miljoner kro- nor för vardera budgetåren 1993/94 och 1994/95 för beredskapsrelaterad forskning. Satsningen finansieras genom höjda avgifter som betalas av kämkraftsföretagen enligt förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut.

Strålskyddsinstitutet har för innevarande år fått sin låneram i Riksgälds- kontoret höjd med 2 miljoner kronor för att kunna finansiera ombyggna- den av institutets lokaler. Jag anser att denna utökade låneram bör vara kvar även budgetåret 1993/94.

För att garantera kontinuitet i arbetet med att omhänderta strålkällor i utvecklingsländer anser jag att institutet bör tillföras 700 000 kronor som engångsbelopp för att bidra till kosmadema för en tjänst i IAEA.

Med det underlag som finns i dag kan jag inte tillstyrka att ansvaret för all strålskyddsforskning i landet läggs på Strålskyddsinstitutet. Frågan är angelägen och jag har därför för avsikt att senare i samråd med chefen för Socialdepartementet föreslå regeringen att en utredning tillsätts med syfte att bedöma var huvudansvaret för strålskyddsforskningen skall ligga.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Institutet kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.

Anslaget för Statens Strålskyddsinstitut har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshäl- san, övergången till län i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgetering av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbud- geten och särslcilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens Strålskyddsinstitut för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 80 392 000 lcronor.

Statens kämkraftinspektion PFOP- 1992/931100 . Bil. 15

Statens kämkraftinspektion (SKI) är central förvaltningsmyndighet med uppgift att övervaka dels säkerheten vid kämteknisk verksamhet, dels genomförandet av den forskning och utveckling och det program för bl.a. sådana frågor som avses i 11 och 12 55 lagen (1984:3) om kämteknisk verksamhet. Dessutom skall SKI handlägga vissa finansieringsfrågor på kämavfallsområdet.

SKI:s verksamhet skall inriktas på att - hög säkerhet uppnås i svensk kämteknisk verksamhet och att i detta syfte ta initiativ till säkerhetshöjande åtgärder, - Sveriges internationella åtaganden på det kärntekniska området uppfylls, - kärnavfall slutförvaras på ett säkert sätt, - tillräcklig bredd uppnås i industrins forsknings- och utvecklingsverk samhet avseende slutförvaring av använt kärnbränsle,

- beslutsfattare och allmänhet är väl informerade om kärnteknisk risk och säkerhet samt om omhändertagande och slutförvaring av använt käm- bränsle.

I prioriteringen av myndighetens uppgifter skall den säkerhetsmässiga betydelsen vara avgörande. Även de uppgifter som följer av Sveriges internationella åtaganden skall beaktas.

I sin förenklade anslagsframställning framför SKI att sedan SKI inläm- nat sin fördjupade anslagsframställning i augusti 1991 har riksdagen beslutat om förändringar i den statliga organisationen inom kämavfalls- området. Riksdagens beslut (prop. 1991/92z99, bet. 1991/921NU22, rskr. 1991/92:226) innebär att Statens kämbränslenämnd har upphört och att dess uppgifter i allt väsentligt överförts till SKI. De nya uppgifterna tillsammans med den resursram SKI tilldelats medför att SKI ser sig föranledd att föreslå vissa förändringar i verksamhetens inriktning in- nebärande nedprioriteringar på några områden.

Inom huvudprogrammet Reaktor- och kämämnessäkerhet föreslår SKI ,» bl.a. beträffande programmet för Återkommande säkerhetsgranskning (ASAR) att SKI:s granskning av kraftföretagens underlag till ASAR görs något mera selektivt och att rapporteringen till regeringen görs enklare och mindre tekniskt detaljerad.

SKI föreslår också en fortsatt medverkan i OECD:s Haldenprojekt men med ett tyngre ekonomiskt ansvar för kraftindustrin.

Inom huvudprogrammet Kärnavfallssäkerhet föreslår SKI att stödet till oberoende inhemsk kompetens för studier och granskning av allsidigheten i Svensk Kämbränslehantering AB:s (SKB) forskningsprogram vad gäller alternativa slutförvarsmetoder minskas i förhållande till tidigare ambi- tionsnivå.

Inom huvudprogrammet Information föreslås att ett tidigare planerat informationspaket avsett för skolorna genomförs med betydligt sänkt ambitionsnivå.

SKI redovisar även behov av nedprioritering av vissa internationella engagemang som en följd av det uppdrag SKI fått att samordna de sven-

95 7 Riksdugen [992/93. ] saml. Nr 100. lli/ugn IJ"

ska insatserna till stöd för ökad säkerhet vid kärnkraftverken i Östeuropa PFQP- 1992/931100 och det forna Sovjetunionen. Brl. 15

Finansieringsfrågor

SKI har sedan den 1 juli 1992 från förutvarande Statens kämbränsle- nämnd övertagit nämndens verksamhet avseende förvaltning av inbetalade avgifter m.m. enligt lagen (l981:669) om finansiering av framtida ut- gifter för använt kärnbränsle m.m. (finansieringslagen).

Av redovisningen för år 1991 framgår att inbetalade avgifter uppgick till sammanlagt 1 391 miljoner lcronor (1 236 miljoner kronor 1990). Utbetalade ersättningar uppgick till 310 miljoner kronor (481 miljoner kronor). Ränteintäktema uppgick till 878 miljoner kronor (829 miljoner kronor) och överskottet av förvaltningen 1 950 miljoner lcronor (1 572 miljoner kronor). Behållningen den 31 december 1991 var 9 707 miljoner kronor (7 757 miljoner kronor).

Föredragandens överväganden

Sammanfattning

Övergripande mål Det har inte funnits skäl till att förändra den övergripande verksam- hetsinriktning som gäller för treårsperioden 1992/93-1994/95.

Resurser

Ramanslag 1993/94 Statens kämkraftinspektion: Förvaltningskostnader 59 929 000 kro- nor Statens kämkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning 68 360 000 kronor

Resultatbedömning

Jag delar i stort SKI:s bedömningar vad gäller de hittillsvarande erfar- enheterna av verksamheten.

Slutsats

De av SKI föreslagna nedprioriteringama bör enligt min bedömning kunna genomföras inom ramen för de riktlinjer för SKI:s verksamhet som lades fast i proposition 1991/92:99 om vissa anslagsfrågor för bud— getåret 1992/93 samt om ändringar i den statliga organisationen på käm- avfallsområdet. Dessa riktlinjer bör därför gälla även för budgetåret 1993/94.

%

Anslag Prop. 1992/933100 Bil. 15 C 2. Statens kämkraftinspektion: Förvaltningskostnader

1991/92 Utgift 45 208 000 1992/93 Anslag 56 128 000 1993/94 Förslag 59 929 000

C 3. Statens kämkraftinspektion: Kämsäkerhetsforskning

1991/92 Utgift 51 272 000 1992/93 Anslag 65 105 000 1993/94 Förslag 68 360 000

Jag har vid min beräkning av Kärnkraftinspektionens kostnader utgått från den ram för treårsperioden l992/93-l994/95 som redovisades i propositionen om vissa anslagsfrågor för budgetåret 1992/93 samt om ändringar i den statliga organisationen på kämavfallsområdet våren 1991 . (prop. 1991/92:99, bet. 1991/92zNU22, rskr. 1991/92:226).

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. Inspektionen kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Anslaget för Statens kämkraftinspektion har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshäl— san, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidiga- re denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Stats— budgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till Kämkraftinspektionens disposition kommer slutligt att faststäl- las enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 1. till Statens kämkraftinspektion: Förvaltningskostnader för bud- getåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 59 929 000 kronor, 2. till Statens kämkraftinspektion: Kämsäkerhetsforskning för bud- getåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 68 360 000 kronor.

C 4. Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m.

1991/92 Utgift 17 583 000 1992/93 Anslag 20 015 000 1992/93 Förslag 19 360 000

Från anslaget betalas kostnader för deltagande i internationellt samarbete på kämenergiområdet, såsom Sveriges reguljära medlemsavgift i Intema- tionella Atomenergiorganet (IAEA), bidraget till IAEA:s Technical Assis- tance and Cooperation Fund samt kostnader i samband med övrigt in- ternationellt kämsäkerhetssamarbete.

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under detta anslag till 19 360 000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen . att till Visst internationellt samarbete i fråga om kämäkerhet m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 19 360 000 kronor.

D. Fastighetsdataverksamheten gflopi51992/93JOO [ .

Allmänt

Genom den pågående fastighetsdatareformen byggs ett nytt, för land och stad enhetligt, ADB-baserat fastighetsdatasystem upp. Systemet ersätter de manuella fastighets— och inskrivningsregistren. En försöksverksamhet i Uppsala län påbörjades år 1971. Systemet togs där i bruk med rättsver- kan den 1 januari 1976. Reformarbetet har sedan genomförts i femåriga etapper. Reformen beräknas kunna avslutas under hösten 1995.

Hittills har ca 3,7 miljoner fastigheter anslutits till fastighetsdatasyste- met, vilket motsvarar ca 85 % av landets fastighetsbestånd. Systemet återstår att föra in i Jönköpings, Kronobergs, Gotlands och Blekinge län samt i delar av Kopparbergs, Västerbottens och Norrbottens län. Upp- gifter om planer och bestämmelser, koordinater samt taxeringsuppgifter änns dock redan i dag tillgängliga via terminal för hela landet.

Organisation m.m.

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har ansvaret för genomförandet av fastighetsdatareformen i samverkan med främst Domstolsverket och Statens lantmäteriverk.

CFD skall, förutom att genomföra reformen, också svara för driften av fastighetsdatasystemet. Vidare har CFD till uppgift att utveckla system och metoder som gör det möjligt att utnyttja fastighetsdatasystemet inom olika verksamhetsområden. CFD bedriver också en omfattande uppdrags- verksamhet.

Verksamheten är i huvudsak förlagd .till Gävle och sysselsätter där ca 180 personer. I Kiruna och Ronneby änns enheter för utvecklingsverk- samhet m.m. med tillsammans ca 20 anställda.

Under år 1992 inrättades vid CFD ett utvecklingsråd för behandling av utvecklingsfrågor av betydelse för kommunerna.

Treårsbudgetperioden"1993/94-1995/96

CFD har kommit in med en fördjupad anslagsframställning. Framställ- ningen med budgetförslag avser budgetåren 1993/94-1995/96. Inför denna treårsperiod erhöll nämnden myndighetsspeciäka direktiv. Enligt direktiven skulle CFD i en rapport särskilt redovisa hur arbetet med fastighetsdatareformen bör awecklas. CFD skulle även analysera möjlig- heterna att aweckla systemet med kostnadsfria terminaler för registe- rmyndighetema. Vidare äck CFD i uppdrag att utreda om i första hand driften av fastighetsdatasystemet kan änansieras direkt genom intäkter från utlämnandet av information från systemet. CFD skulle slutligen ge en sammanfattande bild av aktuella utvecklingsprojekt rörande fastighets-

datasystemet och vilka effekter de kan få för CFD och samhället i övrigt under den här aktuella treårsperioden.

CFD lämnade sin rapport till regeringen i mars 1992. Rapporten har av regeringen remitterats till närmast berörda myndigheter och organisatio- ner. Rapporten med remissvar har därefter legat till grund för nämndens fördjupade anslagsframställning. När det i det följande hänvisas till CFD:s förslag avses rapporten och den fördjupade anslagsframställningen sammantagna.

Utöver vad som föranleds av CFD:s rapport och fördjupade anslags- framställning behandlas i det följande också frågor om komplettering av fastighetsdatasystemet med byggnadsidentiteter och om fastighetsdata- systemets datorstruktur.

Centralnämnden för fastighetsdata

CFD ser som sin viktigaste uppgift att på ett effektivt sätt betjäna alla som med CFD:s och fastighetsdatasystemets hjälp kan modernisera, förenkla och förbilliga sin verksamhet. Det är utifrån denna utgångspunkt som nämnden anser att målen för CFD:s verksamhet skall formuleras. CFD föreslår att fastighetsdatareformen skall fullföljas i enlighet med tidigare fattade beslut samt att de internationella frågorna skall ges hög prioritet.

Resultatanalysen visar enligt CFD att resultatet väl svarar mot uppsatta mål. Kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar är stora i använ- darnas verksamheter. CFD hänvisar vidare till en under åren 1985 och 1986 av Domstolsverket, CFD och Lantmäteriverket genomförd kart- läggning av de ekonomiska effektema av fastighetsdatareformen och en senare av Statskontoret genomförd utvärdering av fastighetsdatasystemet. I dessa genomlysningar konstaterades enligt CFD stora besparingar i personalkostnader inom delar av domstolarnas och lantmäteriets verksam- heter. I övrigt konstaterades andra effekter i form av räntevinster i skat- teuppbörden samt hos användarna bl. a. bättre tillgång till aktuell och korrekt information samt kortare handläggningstider vid inskrivnings- myndighetema. Antalet användare har under den senaste femårsperioden tiodubblats och tillgängligheten och servicenivån mot användarna har i huvudsak varit bra. Kostnaden för registeröverföringen har minskat kraf- tigt och verksamheten har följt fastställd tidsplan. Drift- och underhålls— kostnadema har också minskat.

CFD lämnar följande redovisning av de särskilda uppdragen. Enligt CFD berörs 35 personer av awecklingen av reformarbetet. Av- vecklingen beräknas kunna ske utan att personal friställs. CFD beräknar att nya uppgifter kommer att sysselsätta berörd personal. Vissa omskol- ningsinsatser för den dataregistrerande personalen kan dock bli nödvän- diga.

CFD föreslår att nämnden även fortsättningsvis i normalfallet tillhanda- håller terminaler åt registermyndighetema. CFD awisar dock inte andra lösningar som uppfyller de funktionskrav som måste ställas.

CFD förordar att den nuvarande änansieringsprincipen för nämndens PfOP- 1992/935100 verksamhet behålls tills vidare. Finansiering sker i dag med anslagsmedel BIL 15 som motsvarar en del av expeditionsavgiftema vid de allmänna domsto- larna. CFD anser att äera faktorer motiverar detta ställningstagande. Osäkerhet råder bl.a. om utvecklingen av intäkterna från gravationsbe- visen liksom om priskänsligheten hos fastighetsdatasystemets kunder. Det är också enligt CFD viktigt att änansieringsprincipema ligger fast under långa tidsperioder.

CFD bedömer att en utvidgad användning av fastighetsdatasystemet ger förutsättningar för stora rationaliseringsmöjligheter inom såväl offentlig som privat verksamhet. Störst betydelse framöver har enligt CFD etable- ringen av ett basregister över byggnader, ökad samordning mellan fastig- hetsdatasystemet och fastighetstaxeringen samt rationaliseringar på pant- rättsområdet och inom inskrivningen.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål

För den kommande treårsperioden skall följande övergripande mål gälla för den verksamhet som CFD ansvarar för.

CFD skall medverka till att rationalisera och minska kostnaderna för hanteringen och användningen av fastighetsdata inom olika verk- samhetsområden.

Resurser l993/ 94

D 1. Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastighetsdata, ramanslag, 103 012 000 kronor. D 2. Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighetsdata, anslag, 1 000 kronor.

Planeringsram

1993/94 1994/95 1995/96

103 012 000 106 010 000 95 615 000 1 000 1 000 1000

Resultatbedömning

CFD:s redovisning visar att nämnden i sin verksamhet har uppnått ett resultat som väl svarar mot uppsatta mål. Emellertid kan underlaget för resultatredovisningen ytterligare utvecklas, bl. a. med syftet att i fram-

resultatredovisningen ytterligare utvecklas, bl. a. med syftet att i fram- tiden förbättra underlaget för bedömningar av kostnadsutvecklingen och av kvaliteten inom de olika verksamhetsdelama. _

Reformen följer den av regering och riksdag fastställda planen. Kost- nadsutvecklingen är tillfredsställande. Som exempel kan nämnas att kost- naden för överföring av en fastighet från det manuella registret till fastig- hetsdatasystemet under den senaste femårsperioden har minskat med ca 25 %.

Driften och underhållet av fastighetsdatasystemet har ökat kraftigt i volym genom ökningen av antalet inlagda fastigheter i systemet. CFD: s kostnader för driften hos varje registermyndighet har dock minskat betyd- ligt under den redovisade femårsperioden. Även CFD: s kostnader för uppbörd av Stämpelskatt och expeditionsavgifter har reducerats genom införandet av autogirobetalning för banker m. fl. kunder. Tillgängligheten till systemet är hög.

Etfektema av CFD:s verksamhet uppträder i stor utsträckning som vinster i andra verksamheter. Detta faktum komplicerar förutsättningarna för resultatanalysen för utvecklingsverksamheten. CFD redovisar 11 utvecklingsprojekt utan att i detta sammanhang närmare analysera effek- tema av dessa projekt. Jag har dock erhållit kännedom om de externa effektema från äera av dessa projekt på annat sätt och dragit den slutsat- sen att utvecklingsinsatser inom fastighetsdatasystemet möjliggör stora vinster för samhället.

Uppdragsverksamheten har ökat kraftigt under den senaste femårsperio- den. I stor utsträckning rör det sig om anslutningar av presentationstermi- naler m.m. för att hämta uppgifter ur systemet. I dag kan systemet nås från närmare 20 000 arbetsplatser. Ökningen är glädjande eftersom det inte minst är genom rationellt uppgiftshämtande som vinsterna av fastig- hetsdatasystemet uppstår för samhället.

Fördjupad prövning

Reformverksamheten har följt uppgjorda planer. Det är inte meningsfullt att nu satsa ytterligare resurser att rationalisera denna del av verksam— heten med hänsyn till den korta tid som återstår av reformarbetet. Det är dock av stor vikt att reformarbetet även i slutfasen följer fastlagda riktlin- jer, dvs. att systemet blir rikstäckande under hösten 1995.

Driften och underhållet av fastighetsdatasystemet har bedrivits på ett tillfredsställande sätt. Fortsatta ansträngningar bör göras för att ytterliga- re förbättra kostnadseäektiviteten. Användarvänligheten bör ökas.

Den av CFD gjorda redovisningen av utvecklingsverksamheten visar att nämnden i enlighet med tidigare uppsatta mål bedrivit en omfattande ut— vecklingsverksamhet. Min slutsats är, trots vissa brister i underlaget för resultatanalysen, att måluppfyllelsen är tillfredsställande.

Bil. 15

Slutsatser Prop. 1992/93:100 Bil. 15 Mot bakgrund av den fördjupade prövning som jag gjort av verksamheten drar jag följande slutsatser.

Övergripande mål för CFD:s verksamhet skall vara att medverka till att rationalisera och minska kostnaderna för hanteringen och användningen av fastighetsdata inom olika verksamhetsområden.

Förslaget betyder att CFD i samarbete med berörda statliga myndig- heter, kommuner och andra intressenter skall utveckla och tillhandahålla system som snabbt och enkelt ger tillförlitliga uppgifter om rättsliga förhållanden om mark och fastigheter, såsom äganderätt och olika slag av dispositions- och nyttjanderätter, inteckningar och andra inskrivningar samt planer och bestämmelser för markens nyttjande och utveckling. Systemen skall i sin tur betjäna fastighetsägare, statliga myndigheter, kommuner, banker och kreditinstitut m.fl. Systemen skall möjliggöra rationaliseringar, effektiviseringar och kvalitetsförbättringar i användar- nas verksamheter.

För reformverksamheten bör verksamhetsmålet vara oförändrat, dvs. formuleras som ett krav att fastighetsdatareformen skall vara avslutad under hösten 1995. CFD bör undersöka om kostnaden för drift och underhåll kan minskas ytterligare. Möjligheterna att nyttja servicebyrå bör bl.a. undersökas.

Bolagisering av utlandsverksamheten

CFD:s uppdragsverksamhet utomlands, s.k. tjänsteexport, har varit fram- gångsrik. Inte minst gäller det verksamheten i Singapore och Malaysia. Betydande möjligheter att öka verksamheten ytterligare torde ännas, bl.a. i Östeuropa. Det är därför angeläget att verksamheten bedrivs i ända- målsenliga former. Jag kommer senare att närmare behandla den utom- lands bedrivna uppdragsverksamheten vid Lantmäteriverket och föreslå att den bedrivs i aktiebolagsform. Eftersom CFD:s och Lantmäteriverkets uppdragsverksamheter utomlands kompletterar varandra, anser jag det lämpligt att CFD:s uppdragsverksamhet utomlands bedrivs i samma bolag som Iantmäteriverkets. Bolaget bör alltså marknadsföra såväl CFD:s som Iantmäteriverkets tjänster utomlands. Riksdagens bemyndigande bör därför inhämtas att låta CFD:s uppdragsverksamhet utomlands bedrivas i ett statligt ägt aktiebolag på de villkor som chefen för Finansdepartemen- tet tidigare redovisat i Finansplanen (bil. 1, avsnitt 2.1.4 Renodling av verksamhetsformer inom statsförvaltningen). I bemyndigandet bör ingå befogenhet för regeringen att vidta de åtgärder som fordras för att om- bilda verksamheten.

Komplettering av fastighetsdatasystemet med byggnadsidentiteter

Mitt förslag: Fastighetsdatasystemet bör kompletteras med unika identiteter för landets byggnader.

Utredningsförslag: CFD har i en rapport till regeringen föreslagit att fastighetsdatasystemet kompletteras med ett basregister över byggnader. Förslaget är resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete i samarbete med statliga verk och kommuner.

Förslaget innebär att landets byggnader åsätts unika identiteter vilket saknas i dag. Identitetema avses bli kopplade till fastighetsbeteckningen. Identitetema läggs in i ett särskilt byggnadsregister. På detta sätt kan olika uppgifter av betydelse främst för kommunal och statlig verksamhet knytas till rätt byggnad.

Nämnda typ av identitet skall enligt förslaget åsättas sådana bostads- byggnader vilka utnyttjas som helårs- eller fritidsbostad samt andra bygg— nader som används för industri, handel, sociala och kulturella ändamål eller för allmän förvaltning. Däremot omfattar förslaget inte ekonomi- byggnader på jordbruksfastigheter eller byggnader som utgör komplette- ring till annan bebyggelse t.ex. lager, uthus eller lekstugor. De byggna- der som identitetsmärks erhåller koordinater i enlighet med vad som redan gäller för fastigheter i fastighetsdatasystemet. Därigenom erhålls en koppling till den allmänna kartläggningen. Uppläggningen av registret föreslås ske i samarbete mellan CFD och resp. kommun.

Av utredningsmaterialet framgår bl.a. följande. Stockholms och Malmö kommuner, som bedriver försöksverksamhet med byggnadsregis- ter, anser att det änns ett stort behov av fastighets- och byggnadsinfor- mation som grund för det kommunala ADB-stödet och kartverksamheten. Vidare utgör byggnader objekt i kommunala register och objekt i plane- ring, t.ex. skyddsrumsplanering.

Statliga myndigheter och affärsverk har enligt CFD uttryckt ett stort intresse för ett register över byggnader. Det gäller bl.a. Riksskatteverket, Statistiska centralbyrån, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriver— ket, Byggnadsstyrelsen, Televerket och Postverket.

Inom den privata sektorn ger registret enligt CFD rationaliseringsmöj- ligheter bl. a. när det gäller fastighetsvärdering, fastighetsförmedling, fastighetsförsäkring och fastighetsförvaltning.

Enligt rapporten har ett flertal länder skapat register med grundläggan— de byggnadsuppgifter, t.ex. Danmark och Norge.

Det danska byggnadsregistret har existerat sedan år 1979. Genom registret har taxeringsprocessen kunnat automatiserats med stora rationa- liseringsvinster som följd. Därutöver har registret fått stor användning i en lång rad planeringssammanhang både på lokal och central nivå. En sådan användning är den grundläggande redovisningen av befolkningens fördelning och hushållsbildning motsvarande folk- och bostadsräkningen i Sverige.

I Norge änns sedan slutet av 1970-talet det s.k. GAH-systemet med PFOP- 1992/931100 uppgifter om fastigheter, adresser och byggnader. Systemet har fått en BIL 15 stor användning i den kommunala förvaltningen. Även statliga myndig- heter som Statistiska centralbyrån, departement samt banker och försäkri- ngsbolag är stora användare av GAB.

Remissinstansema: Remissinstansema är överlag positiva. Remissytt- randena speglar behovet av ett för landet enhetligt system för att identiä- era byggnader. Flera remissinstanser har påtalat angelägenheten av ett genomförande inom en snar framtid. Av ett 70-tal remissinstanser fram- för endast Riksrevisionsverket och Datainspektionen samt några kommu- ner mera väsentliga invändningar. Riksrevisionsverket ifrågasätter i sitt yttrande inte behovet av ett register över byggnader men anser att ett kommunalt huvudmannaskap bör övervägas. Datainspektionen framhåller i sitt yttrande att den författningsmässiga regleringen av fastighetsdata— systemet är bristfällig. I awaktan på en ny registerlag bör det enligt in- spektionen inte komma i fråga att utvidga fastighetsdatasystemet med ytterligare delregister.

Skälen för mitt förslag: Det presenterade utredningsmaterialet och re- missyttrandena visar att ett införande av identiteter på byggnader skulle kunna innebära stora rationaliseringsvinster och möjligheter till effekti- visering inom statliga myndigheter, kommuner och företag m.m. Genom medverkan från kommunerna i ajourhållningen av registret förenklas dessutom deras rapportering av byggnadsuppgifter till statliga myndig- heter.

Redan i CFDzs rapport visas att projektet har god ekonomi. Ett helt utbyggt system bör kunna bygga på principen om att täcka sina kostnader genom avgifter fullt ut. Ett eventuellt utnyttjande av ett byggnadsregister som underlag för en förenklad registerbaserad fastighetstaxering skulle därutöver kunna ge besparingar i taxeringsarbetet.

Slutlig ställning till formerna för 1996 års allmänna fastighetstaxering och till i vilken mån ett byggnadsregister kan komma att utnyttjas som underlag har ännu inte tagits. Om ett register över byggnader skall kunna användas vid 1996 års taxering måste arbetet med uppläggningen starta redan i början av år 1993. När det gäller vissa för taxeringen grundläg- gande frågor om att skapa korrekta register och identiäera taxeringsen- heter skulle under alla omständigheter ett register över byggnader vara av värde.

Kommunala önskemål om CFD:s medverkan i uppbyggnad av kommu— nala byggnadsregister och deras inordning i ett gemensamt system blir alltmera frekventa. Det stora kommunala intresset att delta i försöksverk- samheten är ett uttryck för detta. Omfattningen av dessa försök kan dock inte sträckas så långt att försöken de facto innebär inledning till ett gen- omförande. Om inte en generell identitetsbeteckning införs är risken upp— enbar för uppbyggnad av otillräckligt samordnade register.

Kommunernas behov av byggnadsidentiteter är ofta en följd av statliga krav. Exempel är funktionskontroll m.m. i samband med brandsyn, sot- ning, skyddsrumsplanering osv. I dessa sammanhang behövs tillförlitliga register över de byggnader som omfattas av åtgärderna.

Riksantikvarieämbetet har i sin fördjupade anslagsframställning pekat på möjligheten att ansluta de kulturhistoriska byggnadsinventeringama till uppbyggnaden av registret. Om vissa av Riksantikvarieämbetet precisera- de förutsättningar uppfylls kan registret komma att bli ett viktigt arbets- redskap för kulturmiljövården.

Jag vill allmänt understryka att satsningar på samhällets infrastruktur i den form som här är i fråga - lätt tillgängliga grundläggande och korrekta data - är lika angelägna som insatser för den fysiska infrastrukturen i form av t.ex. vägar och järnvägar. De bidrar till att effektiviteten höjs i grundläggande register- och informationssystem samt till snabbare och bättre funktioner i många verksamheter.

Mot denna bakgrund är det min bedömning att CFD i samverkan med kommunerna nu bör kunna inleda genomförandet av ett register över byggnader. Annorlunda uttryckt, för att inte skapa en bild av ett nytt stort register, innebär detta att CFD bör inleda arbetet med att åsätta byggnader unika identiteter i anslutning till fastighetsdatasystemet.

Vid remissbehandlingen har inte framkommit några särskilda farhågor från integritets- eller säkerhetssynpunkt. Datainspektionen har emellertid framhållit att den författningsmässiga regleringen av fastighetsdatasyste- met är bristfällig. I awaktan på en ny registerlag bör det enligt inspektio— nen inte komma i fråga att utvidga fastighetsdatasystemet med ytterligare delregister. Ett arbete med att utarbeta en registerlag för fas- tighetsdatasystemet har under hösten inletts inom Justitiedepartementet. Detta arbete kan inte slutföras förrän Datalagsutredningen (Ju l989:02) har lämnat sitt slutbetänkande. Det beräknas ske vid utgången av februari 1993. En ny reglering av fastighetsdatasystemet bör därefter kunna träda i kraft den 1 juli 1994. Regleringen kan således föreligga i god tid innan ett byggnadsregister är fullt utbyggt och också ange hur byggnadsregistret bör integreras med fastighetsdatasystemet.

Med anledning av de synpunkter som Datainspektionen, har lämnat bör något byggnadsregister inte tas i full drift förrän fastighetsdatasystemet har erhållit en ny författningsmässig reglering. Det änns emellertid an- ledning att redan nu påbörja arbetet med att bygga upp registret. Detta skulle kunna ske om CFD genom ändringar i fastighetsdatakungörelsen (1974:1058) ges möjlighet att åsätta landets byggnader identiteter i hu- vudsaklig överensstämmelse med utredningsförslaget. En sådan författ- ningsändring torde, efter Datainspektionens hörande, kunna komma till stånd under år 1993.

Mot bakgrund av det statsänansiella läget änns inte utrymme för att tillföra särskilda anslagsmedel för denna verksamhet. Jag bedömer ändå att det bör ännas förutsättningar för att påbörja uppläggningen av ett byggnadsregister under innevarande budgetår. En temporär ompriori- tering bör kunna ske inom utvecklingsverksamheten vid CFD. Vidare bör insatserna för koordinatregistrering kunna avvägas mot behovet av bygg- nadsregistret. På grund av konjunktumedgången och utvecklingen på fastighetsmarknaden sker en allmän nedgång i transaktionsvolymer och förändringstakt inom hela fastighetsdatasystemet. Detta friställer vissa resurser som också bör kunna utnyttjas i den nu föreslagna verksamhe-

ten. Jag'bedömer att det på dessa sätt bör gå att reservera 10 miljoner PFOP- 1992/933100 kronor under budgetåret 1993/94 för verksamheten. BIL 15

CFD bör undersöka möjligheten att använda sysselsättnings- och regio- nalpolitiska medel vid registeruppläggningen. En gynnsam faktor i dessa sammanhang är att CFD har verksamhet i Gävle, Kiruna och Ronneby. Även en ytterligare regional spridning bör kunna övervägas. Sysselsätt- ningsstimulerande åtgärder på detta område kräver inga stora investering- ar och kan riktas mot bl.a. ungdomar och kvinnlig arbetskraft.

Verksamheten bör bedrivas med sikte på att uppgifter beträffande små- hus skall kunna utnyttjas vid 1996 års fastighetstaxering om den lämpli- gaste lösningen visa sig vara att utnyttja fastighetsdatasystemet vid taxe- ringen. Väljs en sådan lösning får det särskilt bedömas om ett utnyttjande av byggnadsregistret kräver speciella resurser.

Denna inriktning talar för att staten, i varje fall under den inledande etapp som nu avses, måste ta huvudansvaret för änansieringen av verk- samheten. Riksrevisionsverket har i sitt remissyttrande aktualiserat frågan om ett kommunalt huvudmannaskap. Enligt min bedömning talar emeller— tid det kommunala stödet för ett byggnadsregister i anslutning till fastig- hetsdatasystemet samt det krav på enhetlighet som måste förutsättas bl.a. vid en eventuell användning i taxeringssammanhang för att någon ytter- ligare utredning i huvudmannaskapsfrågan inte bör göras.

Arbetet bör i ett inledande skede underlättas av att CFD samarbetar med de kommuner som av eget intresse är mest angelägna om att få re— gistret till stånd. Den nu förutsatta verksamheten bör bedrivas i nära sam- arbete med Riksskatteverket och kommunerna. Kommunerna förutsätts ansvara för ajourhållningen av såväl byggnadsidentiteter som lägesupp- gifter för byggnaderna på det sätt CFD föreslagit. CFD bör ges i uppdrag att komma överens med kommunerna om villkoren för detta arbete.

Fastighetsdatasystemets datorstruktur

Min bedömning: Fastighetsdatasystemet bör även i fortsättningen bygga på den datorlösning med en central dator och terminaler hos de registrerande myndigheterna som används i dag.

Utredningens förslag: Utredningen om översyn av fastighetsdatasyste- mets datorstruktur (Dir. 1991:8) har haft i uppdrag att undersöka om fastighetsdatasystemets nuvarande datorstruktur är ändamålsenlig. Utred- ningen konstaterar i sitt betänkande (SOU l992:34) Fastighetsdatasyste- mets datorstruktur att ingen ändring bör ske av datorstrukturen med de förutsättningar som nu råder. Det bör enligt utredningen krävas mycket starka skäl för en förändring i datorstrukturen. Skälen för en decentralise- rad lösning är inte tillräckligt starka. Däremot bör CFD pröva möjlig- heten att lägga ut driften hos en servicebyrå i avsikt att sänka driftkost- nadema. Utredningen pekar vidare på angelägenheten av att författnings- regleringen av fastighetsdatasystemet moderniseras.

Renässinstansema: Remissinstansema delar i allt väsentligt utredning- PTOP- 1992/931100 ens slutsatser. Framför allt understryks att inga förändringar i datorstruk- B11' 15 turen bör ske innan reformen är avslutad. Vidare framhåller flera remiss- instanser att systemet bör utvecklas så att det blir mer användarvänligt och flexibelt.

Skälen för min bedömning: Fastighetsdatareforrnen tillhör de största ADB—reformema i landet. Arbetet har pågått sedan slutet av l960-ta1et. Om tre år beräknas reformen vara avslutad. Samhället har då fått ett lättillgängligt, snabbt och effektivt rikstäckande system för att dels regist- rera uppgifter om fastigheter, dels ta del av sådana uppgifter. Syftet med den redovisade utredningen har varit att analysera om lösningen med en central dator som nu används har några väsentliga nackdelar eller om den kan behållas även tills vidare. Utredaren skulle bl.a. pröva om ett system med en dator vid varje registermyndighet är att föredra framför systemet med en central dator.

Jag delar den slutsats som utredaren kommit fram till och som fått ett starkt stöd av remissmyndighetema. Den centrala lösningen bör alltså behållas tills vidare. CFD bör dock undersöka möjligheterna att minska driftkostnadema genom att t.ex. lägga driften på servicebyrå. Självfallet är det i detta sammanhang viktigt att beakta de höga kraven på driftsäker- het som gäller för systemet. Eventuell användning av servicebyrå får alltså inte leda till att exempelvis tillgängligheten till systemet sänks nämnvärt.

Författningsregleringen av fastighetsdatasystemet är inte tidsenlig. Som jag redovisat tidigare har det nu påbörjats ett arbete i Justitiedepar- tementet med att utarbeta en registerlag för fastighetsdatasystemet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna att den övergripande målsättningen för verksam- heten inom Centralnämndens för fastighetsdata ansvarsområde skall vara i enlighet med vad jag förordat i avsnittet Slutsatser,

2. godkänna vad jag har förordat om bolagisering av Central- nämndens för fastighetsdata uppdragsverksamhet utomlands,

3. godkänna vad jag har förordat om komplettering av fastig- hetsdatasystemet med byggnadsidentiteter.

Anslag Prop. 1992/93:100 Brl. 15

D 1. Förvaltningskostnader för Centralnämnden för

fastighetsdata

1991/92 Utgift1 81 625 076 1992/93 Anslagz 95 155 000 1993/94 Förslag 103 012 000

'Anslaget XI Cl. Centralnämnden For fastighetsdata 2Anslaget XIV Dl. Centralnämnden för fastighetsdata

Anslaget skall främst finansiera genomförandet av fastighetsdatareformen och driften av fastighetsdatasystemet.

Centralnämnden för fastighetsdata

CFD föreslår att 98 600 000 kronor anvisas för verksamheten budgetåret 1993/94.

Reformarbetet kommer under budgetåret 1993/94 att avslutas i Blekin- ge och Norrbottens län. Efter budgetårets slut återstår att föra in fastig- hetsdatasystemet i Kronobergs och Gotlands län samt delar av Jönköpings och Kopparbergs län.

Föredragandens överväganden

Jag beräknar med hänvisning till vad jag framfört i det inledande avsnit- tet anslaget för nästa budgetår till 103 012 000 kronor.

Jag räknar med att CFD står för sina egna kostnader i den bered- skapsövning inom funktionen Landskaps- och fastighetsinformation som Lantmäteriverket planerar att genomföra under budgetåret 1993/94.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. CFD kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riks- gäldskontoret. Medlen under anslaget D 1. Förvaltningskostnader för Centralnämnden för fastighetsdata kommer att föras till detta konto.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riks- gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av

chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbudgeten och särskilda frågor, PTOP- 1992/933100 avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens dis- Bil- 15 position kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Förvaltningskostnader för Centralnämnden förfastighets— data för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 103 012 000 kronor.

D 2. Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för fastighetsdata

Nytt anslag (förslag) 1 000

CFD bedriver en omfattande uppdragsverksamhet, såväl inom som utom landet. Verksamheten beräknas innevarande budgetår omsätta ca 40 miljoner kronor. Uppdragsverksamheten under budgetåren 1991/92- 1993/94 framgår av följande sammanställning.

Resultat av uppdragsverksamheten (1000-tal kronor)

1991/92 1992/93 1993/94

Utfall Beräknat Beräknat

Intäkterl 36 982 40 000 50 000 Kostnaderl 36 151 40 000 50 000 Resultat 831 0 ' 0 Balanserat resultat 563 563 563

'Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda men ännu inte fakturerade tjänster. I kostnaderna ingår avsättningar för osäkra fordringar och avskrivningar.

llO

Föredragandens överväganden . P rop. 1992/931100 Bil. 15

Jag bedömer, mot bakgrund av bl.a. omfattningen av CFD:s uppdrags- verksamhet, att CFD bör tilldelas ett särskilt anslag för uppdragsverk- samheten. Under detta anslag bör samtliga in- och utbetalningar för CFD:s uppdragsverksamhet redovisas. Anslaget bör tas upp med ett for- mellt belopp om 1 000 kronor och får normalt inte belastas.

Som framgår av vad jag tidigare framfört, bör den utomlands bedrivna uppdragsverksamheten ske i aktiebolagsform fr.o.m. budgetåret 1993/94 och därför inte redovisas över förevarande anslag.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presenterat den modell som bör tillämpas. CFD kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit i Riks- gäldskontoret.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Uppdragsverkramhet vid Centralnämnden för fastighets- data för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kronor.

E. Lantmäteriet 1I;I_'10pl.51992/931 100 l .

Allmänt

Det statliga lantmäteriets huvudsakliga myndighetsuppgifter är att svara för fastighetsbildning, fastighetsregistrering och framställning av allmänna kartor och annan landskapsinformation. Lantmäteriet bedriver också uppdragsverksamhet i form av fastighetsvärdering, kartproduktion, flygfotografering, mätningar m.m.

Verksamheten omsatte budgetåret l99l/92 totalt ca 1 265 miljoner kronor. Härav svarade den avgiftsänansierade verksamheten, främst upp— drag och fastighetsbildningsåtgärder, för ca 870 miljoner kronor vilket motsvarar ca 70 % av den totala omsättningen. Återstoden änansieras genom anslag som huvudsakligen används för bidrag till fastighetsbild— ningsverksamheten, fastighetsregistrering, framställning av allmänna kartor och annan landskapsinformation samt utvecklings- och rådgivning- sverksamhet.

Produktionen av allmänna kartor m.m. bedrivs enligt den tioåriga plan som riksdagen beslutade om våren l984 och kompletterade våren 1991.

Organisation m.m.

Det statliga lantmäteriet omfattar Statens lantmäteriverk, en överlantmä- tarmyndighet i varje län, de statliga fastighetsbildningsmyndighetema och en statlig fastighetsregistermyndighet i varje län.

Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om fastig- hetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering, fastighetssamver- kan, fastighetsregistrering, mätningsverksamhet och allmän kartläggning. Lantmäteriverket har också samordnande uppgifter beträäande ortnamns- frågor och geografiska databaser.

För att ge Lantmäteriverket råd i frågor om de allmänna kartorna änns ett kartråd. Vidare änns ett onnamnsråd som har till uppgift att stödja verket i arbetet med att främja ett ändamålsenligt och vårdat ortnamns- skick.

Verksamheten vid Lantmäteriverket är i huvudsak förlagd till Gävle. En del av verksamheten är dock lokaliserad till andra orter. Produktion av den ekonomiska kartan sker också i Karlskrona, Luleå och Lycksele. I Ånge har byggts upp en kartvårdscentral. I Kiruna änns dels en enhet för upprustning av storskaliga registerkartor, dels en enhet för produktion av tematiska kartor. I Lindesberg änns en enhet för uppbyggnad av digitala databaser med geograäsk information. I Stockholm finns en enhet för uppdragsänansierad produktion av kartor och en kartbutik.

Örerlammätannyndigheten har som uppgift att inom länet leda den verksamhet som skall skötas av de statliga fastighetsbildningsmyndig- heterna, utöva tillsyn över mätningsverksamheten samt verka för samord- ning av grundläggande mätning och kartläggning. Överlantmätarmyndig- heten tillhandahåller också lantmäteritjänster inom länsstyrelsen.

Fastighetsbildningsmyndigheten svarar för fastighetsbildningsverksam- PFOP- 1992/933100 heten. Lantmäteridistriktet är fastighetsbildningsmyndighetens verksam- Bll- 15 hetsområde. Landet är indelat i 69 lantmäteridistn'kt. För särskilda fastig- hetsbildningsuppgifter änns ytterligare 11 statliga fastighetsbildningsmyn- digheter, s.k. specialenheter, vilka arbetar främst med frågor med an- knytning till jord- och skogsbruk och infrastruktur.

Fastighetsregistennyndigheten skall registrera förändringar i fastighets- förhållandena. Det änns en statlig fastighetsregisterrnyndighet i varje län.

Det statliga lantmäteriet sysselsatte den 1 juli 1992 ca 3 300 personer, varav ca 950 vid Lantmäteriverket.

Utanför den nu beskrivna statliga lantmäteriorganisaäonen, men under- ordnad denna i tillsynshänseende, änns 41 kommunala fastighetsbildni— ngsmyndigheter och 29 kommunala fastighetsregisremyndigheter.

Lantmäteriets verksamhet är för närvarande indelad i fyra program, nämligen (1) Uppdragsverksamhet, (2) Plangenomförande, (3) Land- skapsinformation och (4) Försvarsberedskap. Medel tas upp under anslag E 1. Lantmäteriet, E 2. Förvaltningskostnader för lantmäteriet och E 3. Bidrag enligt lantmäteritaxan. Dessutom tillförs programmet Landskapsinformation innevarande budgetår medel från nionde huvudtitelns anslag C 4. Bidrag till skogsvård m.m.

Uppdragsverksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder. Verksamheten omsatte budgetåret l99l/92 ca 415 miljoner kronor.

I programmet Plangenomförande ingår bl.a. fastighetsbildningen, vilken så gott som helt änansieras med avgifter som tas ut enligt lantmäteritaxan (l971:1101). Avgifterna skall täcka lantmäteriets kostnader för verksamheten. Denna verksamhet omsatte budgetåret l99l/92 ca 415 miljoner kronor. I programmet ingår vidare lantmäteriets medverkan i fastighetsdatareformen, utveckling och rådgivning, fastighetsregistrering och lantmäteritjänster inom länsstyrelserna.

Programmet Landskapsinfomtarian omfattar framställning av grundläg- gande landskapsinformation i både analog och digital form som skall täcka behov inom olika samhällssektorer. Huvudproduktema utgörs av de allmänna kartorna, grundmaterial till dessa samt databaser med geograäsk och kartograäsk information. Verksamheten inom programmet omspänner hela kartläggningsprocessen. Här ingår bl.a. geodetiska, fotogrammetriska, kartograäska och datatekniska arbeten samt utvecklings- och rådgivningsverksamhet. I verksamheten ingår också äygfotografering och bildframställning såväl för den allmänna kartläggningens behov som för att tillgodose efterfrågan på flygbilder, ortofoton m.m. inom olika samhällssektorer. Vidare ingår s.k. geodetiska riksnätsarbeten och särskilda geodetiska projekt, bl.a. i form av internationellt forskningssamarbetc.

Programmet Försvarsberedskap omfattar främst sekretessåtgärder i form av granskning av kartor och äygbilder. Programmet omfattar dessutom sådana uppgifter som det åligger lantmäteriet för att tillgodose totalförsvarets behov av landskaps- och fastighetsinformation. Uppgifterna gäller främst beredskapsplanläggning och förberedelser för tryckning av kartor för totalförsvaret under beredskap och i krig.

Prop. 1992/93:100 Statens lantmäteriverk BIL 15

Lantmäteriverkets anslagsframställning innebär i huvudsak att verksam- heten föreslås drivas vidare i enlighet med beslutade mål för den pågående treårsperioden. Verket tar dock upp några förslag till kompletteringar, vilka närmare behandlas under anslaget E 2.

I fråga om fastighetsbeteckningsreformen på Gotland redovisar Lant- mäteriverket ett förslag till särskild lösning.

I en särskild skrivelse begär verket att få bilda bolag för utlandsverksamheten och verksamheten med uppdragsänansierad kartpro- duktion m.m.

Årsredovisningen

Lantmäteriverket har kommit in med en fullständig årsredovisning. Verket har i de delar som avser resultatredovisningen redovisat verksam- heten i överensstämmelse med den ovan redovisade verksamhetsindel- ningen och mot bakgrund av regeringens fastställda mål.

Regeringens fastlagda mål innebär att fastighetsdatareformen skall vara avslutad under hösten 1995. För fastighetsbildningen och fastighets- registreringen har regeringen angett målet att handläggningstiden skall minska med 15 % under den innevarande treårsperioden. Den digitala tekniken skall införas inom kartproduktionen så snabbt som det är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Lantmäteriet bör självt eller i samarbete med intressenter bygga upp databaser med grundläggande geograäsk information. Vidare skall upprustningen av de konventionella registerkartoma avvecklas och resurserna utnyttjas för produktion av digitala registerkartor. För produktionen av de allmänna kartorna och annan landskapsinformation gäller under treårsperioden den år 1984 beslutade tioåriga planen.

Resultatredovisningen visar att målen i huvudsak kan uppnås under tre— årsperioden. Kravet att handläggningstiden för fastighetsbildning och fas- tighetsregistrering skall minska med 15 % kan dock enligt verket bli svårt att tillgodose.

Verket redovisar följande resultat för de avgiftsänansierade uppdrags- och fastighetsbildningsverksamhetema under budgetåren 1991/92— 1993/94.

Resultat av uppdragsverksamheten (l OOO-tal kronor)

1991/92

Utfall

Intäkter1 414 600 Kostnaderl 402 315 Resultat 12 285 varav inrikes uppdrag 12 122 varav utlandsuppdrag 836

varav fastighetstaxering - 673 Balanserat resultat 36 930

1992/93 1993/94 Beräknat Beräknat 390 000 370 000 390 000 370 000 0 0 O 0 0 0 O 0

36 930 36 930

' Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda men ännu inte fakturerade uppdrag. I kostnaderna ingår beräknat behov av avsättningar för osäkra fordringar, för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att tillgodose avkastningskravet på statskapitalet. [ intäkter och kostnader ingår inte transaktioner som görs vid köp och försäljning av tjänster m.m. internt inom lantmäteriet.

Resultat av fastighetsbildningsverksamheten (1 OOO-tal kronor)

1991/92

Utfall

Intäkter1 412 600 varav anslag 14 254 Kostnader1 398 019 Resultat 14 581 Balanserat resultat 32 133

1992/93 1993/94 Beräknat Beräknat 362 000 310 000 12 600 6 900 362 000 310 000 0 0

32 133 32 133

' Som intäkter redovisas fakturerade belopp och värdet av utförda men ännu inte fakturerade ärenden. I kostnaderna ingår beräknade avsättningar för osäkra fordringar, för realiserade prisförändringar i anläggningstillgångar och för att tillgodose

avkastningskravet på statskapitalet.

Verket redovisar även följande sammandrag ur balans- och resultaträk- ningen samt änansieringsanalysen för budgetåren 1990/91 och 1991/92 (1 OOO-tal kronor).

Balansräkning

Tillgångar 1991/92 Omsättningstillgångar1 366 515 Anläggningstillgångar 124 849 Summa 491 364

'Eku. anslagskredit l99l/92 = 10 836 800 kr.

Skulder och kapital 1991/92 Kortfristiga skulder 115 384 Långfristiga skulder 53 994 Verkskapital 321 986 Summa 491 364 Resultaträkning l99l/92 Intäkter från anslagl 394 913 Övriga intäkter 869 588 Verksamhetens kostnader 1 169 349 Avskrivningar 40 474 Finansiellt netto 2 301 Verksamhetsresultat 56 979

Realiserade prisför-

ändringar 8 303 Ränta statskapitalet &] Resultat efter kapital-

disposition 28 789

1990/91

346 246 129 037 475 283

1990/91

162 085

47 157 266 041 475 283

. 1990/91

402 683 795 557 1 115 104 36 539

- 337 46 260

- 10 959 - 16 744

18 557

lArrvisade anslagsmedel 1991/92 inkl. vissa intäkter från den kommunala futighets-

bildningsverksamheten.

Prop. 1992/93:100 Bil. 15 Finansieringsanalys 1991/92 1990/ 91 Internt tillförda medel 56 979 46 260 Ökning av skulder 12 774 25 567 Minskning av rörelsekapital 0 21 988 Övriga tillförda medel 40 473 36 539 Summa tillförda medel 110 226 130 354 Investeringar 37 342 47 392 Amorteringar 5 936 7 038 Ökning av rörelsekapital 55 116 0 Övriga använda medel 1 035 1 430 Summa använda medel 99 429 55 860

Förändringar av saldo hos Riksgäldskontoret 10 797 74 494

Lantmäteriets omsättning budgetåret l99l/92 ökade med 5,6 %. Den största ökningen änns inom den avgiftsänansierade verksamheten som utgör 69 % av den totala omsättningen. Den rådande konjunkturen har för den inrikes uppdragsverksamheten gett både positiva och negativa följdverkningar. Efterfrågan på fasäghetsbildningsåtgärder har minskat med 19 %. Konjunkturläget har även tvingat lantmäteriet till personal- reduceringar. Totalt har drygt 50 personer sagts upp. Därutöver har 29 personer lämnat organisationen med stöd av trygghetsavtalets regler om pensionsersättning.

Den ianspråktagna anslagskrediten budgetåret l99l/92 uppgår till 10 836 800 kronor, vilket utgör ca 2,8 % av tilldelade ramanslag. Verket har tillgång till räntekonto med kredit på 50 miljoner kronor i Riksgälds- kontoret. Verket har vidare utestående lån i Riksgäldskontoret för änan- siering av datautrustning till ett sammanlagt belopp av 23 771 000 kro- nor. Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller inga invändningar.

Föredragandens överväganden Etiopi51992/93: 100 1 .

Övergripande mål Det finns inte skäl att förändra de mål för lantmäteriets olika verksamheter som lagts fast för treårsperioden 1991/92-1993/94.

Resurser E 1. Lantmäteriet, anslag 1993/94 1 000 kronor. E 2. Förvaltningskostnader för lantmäteriet, ramanslag 1993/94 408 631 000 kronor.

E 3. Bidrag enligt lantmäteritaxan, förslagsanslag 1993/94 6 900 000 kronor.

Slutsatser

Lantmäteriverkets årsredovisning visar enligt min mening att verksam- heten bedrivs med en sådan inriktning att de uppsatta målen kan nås. Det är tillfredsställande att konstatera att de avgiftsänansierade verksamheter- na täcker sina kostnader. Jag föreslår ingen förändring av den fastställda inriktningen för verksamheten.

Bolagisering av utlandsverksamheten

Lantmäteriverket bedriver framgångsrikt en omfattande uppdragsverksam- het utomlands, s.k. tjänsteexport, under marknadsföringsnamnet Swed- survey. Verksamheten innebär att personal från lantmäteriet rekryteras för uppdrag utomlands inom främst kartläggnings- och fastighetsområdet. Verksamheten omsatte budgetåret l99l/92 ca 35 miljoner kronor och engagerade ett 50-tal personer. Verksamheten bedöms öka i omfattning ytterligare de närmaste åren. Önskemål om insatser från lantmäteriet är stora i bl.a. Östeuropa.

Riksrevisionsverket har i en rapport till regeringen konstaterat att den affärsmässiga utvecklingen av Swedsurvey skulle gagnas av en bolagise- ring genom ökad aäärsmässig frihetsgrad. Verkets bedömning är att en bolagisering skulle vara till stor fördel för verksamheten och dess utveck- ling, vilket också gagnar myndigheten och de syften man ställt upp för verksamheten.

Jag delar den bedömning som Riksrevisionsverket gjort. Den uppdrags- verksamhet som Lantmäteriverket bedriver utomlands bör därför fr.o.m. den 1 juli 1993 bedrivas i aktiebolagsform. Detta bolag bör emellertid även omfatta den uppdragsverksamhet som Centralnämnden för fastig- hetsdata (CFD) bedriver utomlands. Skälet är att de båda myndigheternas utlandsverksamheter har nära anknytning till och kompletterar varandra. Redan i dag rekryterar Swedsurvey viss personal från CFD för utlands- verksamheten. CFD:s utlandsverksamhet har varit framgångsrik, inte

minst i Sydostasien, men är av mindre omfattning än lantmäteriets. Den omsatte förra budgetåret 2,2 miljoner kronor. Riksdagens bemyndigande bör därför inhämtas att låta Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet be— drivas i ett statligt ägt aktiebolag på de villkor som chefen för Finans- departementet tidigare redovisat i Finansplanen (bil. 1 avsnitt 2.1.4 Ren- odling av verksamhetsformer inom statsförvaltningen). I bemyndigandet bör ingå befogenhet för regeringen att vidta de åtgärder som fordras för att ombilda verksamheten.

Fastighetsbeteckningsreformen på Gotland

Fastighetsdatareformen beräknas kunna avslutas hösten 1995. Det sista länet som förs in i fastighetsdatasystemet är Gotland. Den beteckningsre- form som är ett led i fastighetsdatareformen kommer inom kort att påbör- jas för Gotlands vidkommande. Riksdagen har uttalat (bet. 1983/84zBoU16, rslcr. 1983/84:190) att konsekvenserna av ett genom- förande för Gotlands del av beteckningsreformen enligt gällande riktlinjer borde prövas. Om det därvid skulle visa sig att en särlösning var lämplig, utgick riksdagen från att överväganden om detta skulle göras. Bakgrunden till de särskilda övervägandena för Gotlands del är främst de många socknarna (91 stycken) och att många gårdsnarnn förekommer i flera socknar. Sockennamnet används vidare mer regelmässigt i språk- bruket på Gotland än annars i landet. Beteckningsreformen skulle därför för Gotlands det bli mer ingripande än för landet i övrigt.

Lantmäteriverket har i sin anslagsframställning redovisat sina ställnings- taganden i frågan. Lantmäteriverket förordar att en särlösning väljs för beteckningsreformen på Gotland. Förslaget innebär i korthet att kommu- nen, liksom i landet i övrigt, blir registerområde och att socknen som registerområde awecklas. Det nya i förslaget är att nya traktnamn bildas genom att sockennamnen regelmässigt fogas till de gamla traktnamnen. En fastighet med den gamla beteckningen Bringsarve 1:19 i Ardre socken kan då i det nya registret komma att heta Bringsarve 1:19 i Ardre, Got- lands kommun. Registerkartan föreslås anpassas så att narnnsättningen klart framgår. Förslaget innebär att enhetligheten på riksnivå bibehålls samtidigt som ortnamnstraditionen på Gotland bevaras. Lantmäteriverket bedömer att gällande regelverk inte behöver ändras. Lantmäteriverket har samrått med bl.a. Ortnamnsarkivet i Uppsala, Riksantikvarieämbetet, Gotlands kommun och Ortnamnsrådet om förslaget och samtliga tillstyr— ker.

Sveriges nationalatlas

Riksdagen beslutade år 1987 (prop. 1986/87:100 bil. 13, bet. 1986/87zBoU 12, rskr. 1986/87:188) om att en ny svensk ADB-baserad nationalatlas skulle utarbetas. För arbetet svarar Lantmäteriverket, Statistiska centralbyrån och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geo-

grali. Kostnaderna beräknades i dåvarande penningvärde till 75 miljoner kronor. Av kostnaderna beräknades 20 miljoner kronor täckas av försälj- ningsintälcter och 15 miljoner luonor av bidrag från intressenter.

Arbetet har i de flesta avseenden förlöpt enligt planerna. Av de plane- rade 17 bokbanden har sju hittills kommit ut, nämligen Sveriges kartor, Skogen, Befolkningen, Jordbruket, Miljön, Infrastrukturen samt Hav och kust. Banden linns tillgängliga också i engelska versioner. Informationen i atlasen finns vidare att tillgå i en version för persondator. Tidsplanen har hållits. Kostnaderna följer kalkylerna. Försäljningen är väsentligt större än ursprungligen beräknades. I ett avseende har projektet emeller- tid inte lyckats, nämligen i fråga om ekonomisk medverkan från bidrags- givare (sponsorer). De intressenter som ursprungligen beräknades med- verka med bidrag har inte fullföljt sina avsikter, och nya bidragsgivare har inte stått att finna. Jag avser därför att i annat sammanhang föreslå regeringen att, i syfte att garantera att projektet kan fullföljas, besluta om lättnader i kraven på uppskrivning av det av Lantmäteriverket disponera- de statskapitalet, innebärande att 16,4 miljoner kronor ställs till Lant- mäteriverkets förfogande för att fullfölja atlasprojektet. De ytterligare medel som kan erfordras för att fullfölja projektet i planerad omfattning ankommer det på Lantmäteriverket, Statistiska centralbyrån och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi att sörja för. Upplysningsvis kan nämnas att kostnaderna för att nu avbryta projektet beräknas bli avsevärt större än kostnaderna för att fullfölja projektet.

Iantmäteriutbildningar

Som information till riksdagen vill jag här sammanfatta de insatser som gjorts för att tillgodose behovet av utbildad personal inom lantmäterisek- torn. Utredningen om lantmäteriutbildningarna (Dir. 1991:73) föreslog i betänkandet (SOU 1991:96) Lantmäteriutbildningar i Lund och Luleå att en lantmäterilinje skulle inrättas vid Universitetet i Lund med 30 platser fr.o.m. budgetåret l992/93. Förslaget motiveras främst av ett ökande behov av civilingenjörer med lantmäteriutbildning och särskilt stor brist på civilingenjörer med sådan utbildning i södra och västra Sverige. Vi- dare föreslogs att en civilingenjörsutbildning med inriktning mot geogra- iisk informationstelmologi skulle inrättas vid Högskolan i Luleå fr.o.m. budgetåret 1993/94.

I utredningens betänkande (SOU 1992:35) Kart- och mätningsutbild- ningar i nya skolformer, som behandlar övriga utbildningar inom lantmä- teriområdet, föreslås att kart- och mätningsutbildning i framtiden anord- nas dels som högskoleutbildning, dels som utbildning på gymnasie- och teknikemivå. Behovet bedöms till omkring 75 personer årligen på hög- skolenivå och till sammanlagt omkring 75 personer årligen på gymnasie- och kommunal vuxenutbildningsnivå. Även här understryks behovet av utbildning i södra och västra Sverige.

Betänkandet om lantmäteriutbildningar i Lund och Luleå har inte re— missbehandlats. Utredaren samrådde dock med alla väsentliga intressenter

inom ramen för utredningsarbetet. De flesta intressenter stödde utreda- PFOP- 1992/931100 rens förslag. BIL 15

Förslaget om kart- och mätningsutbildningar i nya skolformer har remitterats till berörda större arbetsgivare, skolor, länsstyrelser, kommu- ner, fackliga organisationer, yrkesorganisationer m.fi. I huvudsak till— styrks utredarens förslag. Förslaget att det bör kunna bedrivas utbildning på skilda nivåer och med olika inriktningar får stöd av de flesta remissin- stanser. Många understryker behovet av utbildning i framför allt västra Sverige. Flera framhåller tveksamhet till att bedriva utbildning på alltför många platser med hänsyn till den relativt dyra utrustning som erfordras och det begränsade antalet elever.

Riksdagen har redan, på regeringens förslag, beslutat om att inrätta en civilingenjörsutbildning inom lantmäteriområdet i Lund som komplette- ring till den befintliga utbildningen i Stockholm (prop. 1991/92:75, bet. 1991/921UbU20, rskr. 1991/922282). Utbildningen startade hösten 1992 med 30 platser. Intresset för utbildningen var mycket stort. Högskolan i Luleå har börjat uppbyggnad av en civilingenjörsutbildning i geografisk informationsteknik, som en variant på samhällsbyggnadstekniska linjen.

Vad beträlfar de utbildningar som behandlas i betänkandet om kart- och mätningsutbildningar i nya skolformer, kan jag konstatera att utredningen med tillhörande remissvar ger en god bild av hur utbildningen kan utfor- mas i fortsättningen. Det är emellertid, med de principer för ansvarsför- delning som nu råder inom gymnasie- och högskoleområdet, inte längre en fråga för regering och riksdag att besluta om var och hur utbildning på dessa nivåer bör anordnas. Ansvaret ligger i stället på skolorna. Ut- redningen med tillhörande remissvar kommer därför att lämnas över till de skolor som har eller överväger att starta utbildning inom området. Med detta material som grund bör skolorna ha goda möjligheter att ta ställning till frågor om utbildning inom lantmäterisektom.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen dels föreslår riksdagen att 1. godkänna vad jag förordat i fråga om bolagisering av Lantmäteri- verkets uppdragsverksamhet utomlands, dels bereder riksdagen tillfälle att 2. ta del av vad jag anfört om fastighetsbeteckningsreformen på Got— land.

Anslag Prop. 1992/93:100 Bil. 15

E 1. Lantmäteriet

1991/92 Utgift' 0 1992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 1 000

' Anslaget XI D 1. Lantmäteriet

Under anslaget redovisas samtliga in- och utbetalningar för lantmäteriets olika verksamheter. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får nor- malt inte belastas.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Lantmäteriet för budgetåret 1993/94 anvisa ett anslag på 1 000 kronor.

E 2. Förvaltningskostnader för lantmäteriet

1992/93 Anslag 391 060 000 1993/94 Förslag 408 631 000

Under anslaget redovisas kostnader för program 2 Plangenomförande till de delar verksamheten finansieras över statsbudgeten samt kostnader för programmen 3 Landskapsinformation och 4 Försvarsberedskap.

Lantmäteriverket

Inom området geografiska informationsystem föreslår verket att samman- lagt 3 600 000 kronor anslås för fortsatt standardiseringsarbete och för stöd till regionala samverkansorganisationer. Vidare föreslås 10 miljoner kronor för forskning och utveckling inom området.

Verket föreslår även att 1 020 000 kronor anslås till en beredskapsöv- ning.

För underhåll av riksgränsen mot Norge begär verket 570 000 kronor. Verket anmäler behov av ytterligare ekonomiska resurser för insatser för samordning av fastighetsbildning och fastighetsregistrering samt för arbetet med omläggning till digital registerkarta. För omläggningen inom landsbygdsområden föreslår verket att 30 miljoner kronor per år under fem år anslås.

I en särskild framställning föreslås att medel anslås för att förverkliga ett centrum för svenska kartor - det s.k. Karteumprojektet.

Föredragandens överväganden PIOP- l992/931100 : B11. 15

För budgetåret 1993/94 beräknar jag anslaget till 408 631 000 kronor, vilket i huvudsak motsvarar det pris- och löneomräknade anvisade an- slaget innevarande budgetår. Av besparingsskäl föreslår jag dock att anslaget minskas med 5 000 000 kronor.

Den sammanlagda utbetalningen av bidrag enligt lantmäteritaxan under perioden 1987/88—1991/92 översteg vid utgången av budgetåret 1991/92 anvisade medel med 5 707 000 kronor. Behovet av medel styrs av mark- nadens efterfrågan och reglerna i lantmäteritaxan. Lantmäteriverket kan inte påverka utbetalningen. Verket bör därför kompenseras med ett engå- ngsbelopp på 5 700 000 kronor.

Jag har inte beräknat några särskilda medel för den av verket planerade beredskapsövningen inom funktionen Landskaps- och fastighetsinforma- tion. Jag förutsätter att Lantmäteriverket Hnansierar sin medverkan inom ramen för tillgängliga resurser. Övriga medverkande myndigheter får ta sin del av kostnaderna.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade Hnansieringsformen för Statshälsan, övergången till län i Riks- gäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. 1 Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposi- tion kommer slutligt att fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Vid sidan av medel från förevarande anslag har Lantmäteriverket årli- gen tillförts 3 miljoner kronor för landskapsinfonnationsverksamhet från nionde huvudtiteln. Chefen för Jordbruksdepartementet kommer senare i är att ta upp frågan om Lantmäteriverket under budgetåret 1993/94 skall tillföras medel för landskapsinformationsverksamheten från nionde hu- vudtiteln.

Hemställan Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Förvaltningskostnader för lantmäteriet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ramanslag på 408 631 000 kronor.

E 3. Bidrag enligt lantmäteritaxan

1992/93 Anslag 12 600 000 1993/94 Förslag 6 900 000

Från anslaget betalas utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt lant- mäteritaxan. Avgiften för en förrätming skall sättas ned i sådana fall då beslut i ett fastighetsbildningsärende medför att fastigheter m.m. av mindre betydelse inte längre behöver redovisas i fastighetsregistret. Taxe- beloppen skall också sättas ned för sådana äganderättsutredningar som länsstyrelsen förordnar om. Kostnaderna för nedsättningarna uppgick budgetåret 1991/92 till 14 254 000 kronor.

Föredragandens överväganden

Jag beräknar att kostnaderna kommer att minska under budgetåret 1993/94 med hänsyn till den minskande omfattningen av arbetet med fastighetsrationalisering i Kopparbergs län. Jag beräknar därför anslaget till 6 900 000 kronor.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Bidrag enligt lantmäteritaxan för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 6 900 000 kronor. '

Bil. 15

F. Övriga ändamål grfpi51992/932100 1 .

F 1. Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda

miljön m.m.

1991/92 Utgift 1 530 117” Reservation 494 081 1992/93 Anslag 1 380 0002) 1993/94 Förslag 1 200 000

l)Anslaget bidrag till vissa lntemationella organisationer m.m. under elfte huvudtiteln . ” Härtill kommer på tilläggsbudget 1_ 500 000 kronor (prop. 1992/93:99, bet. - 1992/93:JOU11, rskr. l992/91138)

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges bidrag till och deltagande i det internationella samarbetet kring den byggda miljön och den fysiska planeringen inom organisationer såsom t.ex. Nordiska ministerrådet, OECD, ECE, Europarådet samt FN:s boende- och bebyggelsecenter UNCHS (Habitat). Från anslaget betalas även kostnader för arbetet för att åstadkomma en god planering av utnyttjandet av naturresurserna i om- rådet kring Östersjön ( prop. 1992/93:99 , bet. l992/93zJoUll, rskr. 1992/93:138 ).

Under året har initiativ tagits till en mer aktiv medverkan i det sam- arbete om planeringen för en bättre tätortsmiljö och en mer miljövänlig hushållning med naturresurser som redan pågår i flera västeuropeiska länder och inom EG.

Med övriga stater runt Östersjön har arbete inletts för att utarbeta ett för regionen gemensamt planunderlag —"Visions and strategies for the Baltic Sea region 2010".

Sverige kommer att stå värd för ett Europarådsseminarium år 1994 om integration av kvinnors erfarenheter och kvinnors deltagande i regional och urban planering för en uthållig utveckling. '

Som ett led i uppföljningen av FN-konferensen om miljö och utveck- ling, planerar Sverige tillsammans med Nederländerna att inbjuda till ett expertmöte om tätorter, miljö och energi under 1993. Mötet skall bl.a. bidra till förberedelserna för den andra världskonferensen om boende- och byggfrågor som skall äga rum i Turkiet är 1996.

Under budgetåret l992/93 har på tilläggsbudget anvisats 1,5 miljoner . kronor för arbetet med en Östersjövision år 2010. Jag avser återkomma i annat sammanhang till de ytterligare medel som detta arbete aktualiserar.

Från anslaget har överförts 180 000 kronor till anslaget Visst interna- tionellt miljösamarbete.

Hemställan Prop. 1992/93.100

Bil. 15

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen "- att till Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda miljön m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett reservationsanslag på 1 200 000 kronor.

Statens va-nämnd

Statens va-nämnd handlägger med hela landet som verksamhetsområde mål enligt lagen (l970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem. Nämnden är lokaliserad till Stockholm. I nämnden änns en ordförande, två ersätta- re för ordföranden - varav en anställd - samt fem ledamöter med två ersättare för var och en. Vid nämndens kansli änns sex anställda.

Statens va-nämnd . Va—nämnden har lämnaten förenklad anslagsframställning för budgetåret

1993/94.

Föredragandens överväganden

Övergripande mål Det finns inte skäl att ändra det övergripande mål för verksamheten som gäller för treårsperioden 1992/93-1994/95.

Resurser F2. Statens va-nämnd, ramanslag 1993/94 5 197 000 kronor

Anslag

F 2. Statens va—nämnd

1991/92 Utgift 4 163 920 l992/93 Anslag 4 994 000 1993/94 Förslag 5 197 000

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om generell räntebeläggning av statliga medelsäöden samt presenterat

den modell som bör tillämpas. Va-nämnden kommer fr.o.m. budgetåret PFOP- 1992/933100 1993/94 att tillämpa denna modell och tilldelas ett räntekonto med kredit 311- 15 i Riksgäldskontoret.

Anslaget har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras till följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade finansieringsformen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för budgeteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bil. Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kommer att ställas till myndighetens disposition kommer att slutligt fastställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför awika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Statens va-nämnd för budgetåret 1993/94 anvisa ett raman slag på 5 197 000 kronor.

REGISTER , Prop. l992/932100

. . Bil. 15 1 Den miljöpolitiska strategin ........................ 1 1.1 Effektiva styrmedel och organisationer .............. 3. 1.2 Visst internationellt arbete ...................... 6 1.3 Mot kretsloppssamhället genom ändrade konsumtions- och produktionsmönster ..................... - ...... - 8 1.4 Klimatpåverkan och luftföroreningar ............... 9 1.5 Hav och vatten ............................. 13 1.6 Aktiv naturvård och bevarande av biologisk mångfald ..... 16 1.7 Förbättring av miljön i tätorterna .......... . ....... 18 1.8 Hushållning med mark och vatten genom fysisk _ planering ................................ 20 1.9 Kämsäkerhet och strålskydd .................... 23 1.10 Kalkning mot försumingsskador .................. 26 2 Redovisning av miljösituationen ...................... 28 2.1 Inledning ................................ 28 2.2 Användning av mark och vatten . .......... - ........ 29 2.2.1 Markanvändning i Sverige ................... 29 2.2.2 Bebyggelse och anläggningar ................. 29 2.2.3 Jordbruk och skogsbruk .................... 30 2.2.4 Uttag av ändliga resurser ................... 33 2.2.5 Strandområden ......................... 34 2.2.6 Vattenförbrukningen ...................... 34 2.3 Tätorter ................................. 35 2.3.1 Tätorternas struktur ....................... 35 2.3.2 Luftföroreningar och buller .................. 37 2.4 Avfall, återanvändning och återvinning. . . . . . . . . . ..... 39 2.5 Klimatpåverkande gaser ........................ 43 2.6 Uttunning av ozonskiktet ....................... 44 2.7 Försurning ............................... 45 "2.8 Fotokemiska oxidanter/marknära ozon ............... 48 2.9 Kemikalieanvändningen ...................... . 49 "2.10 Metaller ................................ 52 2.11 Stabila organiska ämnen ....................... 55 "2.12 Övergödning av hav, sjöar och vattendrag ............. 56 2.13 Introduktion och spridning av främmande organismer ...... 58 2.14 Naturtyper, biotoper, arter ..................... 59 2.15 Kämsäkerhet och strålskydd .................... 61 2.16 Kostnader för miljövård ....................... 63 2.17 Skattesystemet ............................. 66 3 Sammanfattning av budgetförslaget ................... 67

A. Miljö- och naturresursdepartementet m.m.

1. Miljö- och naturresursdepartementet, ram- 53 975 000 anslag 2. Utredningar m.m., reservationsanslag 22 643 000 76 618 011) B. Miljövård i Statens naturvårdsverk, ramanslag 424 305 000 2 Bidrag till miljöarbete, reservationsanslag 143 584 000 3 Investeringar inom miljöområdet, reserva- 135 445 000 tionsanslag 4 Miljöforskning, reservationsanslag 151 783 000' 5 Landskapsvårdande åtgärder, reservations- 250 000 000 anslag 6 Sanering och återställning av miljöskadade 19 880 000 områden, reservationsanslag 7 Koncessionsnämnden för miljöskydd, ram- 18 460 000 anslag 8 Kemikalieinspektionen 1 000 9 Särskilda projekt inom bekämpningsmedels- 10 426 000 kontrollen, reservationsanslag lO Visst internationellt miljösamarbete, 38 687 000 förslagsanslag 11 Stockholms internationella miljöinstitut, 25 000 000* reservationsanslag 12 Forskning för ett avfallssnålt samhälle: 17 199 000* Avfallshantering, reservationsanslag 1 234 770 000 C. Strålskydd, kärnsäkerhet m.m. 1 Statens stsrålskyddsinstitut, ramanslag 80 392 000 Statens kämkraftinspektion: 2 Förvaltningskostnader, ramanslag 59 929 000 3 Kärnsäkerhetsforskning: ramanslag 68 360 000 4 Visst internationellt samarbete i fråga 19 360 000 förslagsanslag 228 041 000 D. Fastighetsdataverksamheten 1 Förvaltningskostnader för Centralnämnden 103 012 000 för fastighetsdata, ramanslag 2 Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden för 1 000 fastighetsdata 103 013 000

68 68

69 70 74 75 77

79 79

84

85

86 89

89

91 92

93 93 95 97 97 98

109

110

E. Lantmäteriet 112 Prop. l992/93:100 1 Lantmäteriet 1 000 122 Bil- 15 Förvaltningskostnader för lantmäteriet, 408 631 000 122 ramanslag 3 Bidrag enligt lantmäteritaxan, förslagsanslag 6 900 000 123

415 5.32 000

F. Övriga ändamål 125 1 Bidrag till internationellt samarbete kring 1 200 000 125 den byggda miljön, reservationsanslag 2 Statens va-nämnd, ramanslag 5 197 000 126

6 397 000 Totalt för Miljö- och naturremrs- 2 064 371 departementet

* Beräknat belopp

130 gotab 42642. Stockholm 1992

&

Bilaga 16 till budgetpropositionen 1993

www Riksdagen och dess myndigheter

P . m.m. 1985/93100

Bilaga 16

(femtonde huvudtiteln)

Finansdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992.

Föredragande: statsrådet Wibble

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 såvitt avser riksdagen och dess myndigheter m.m.

Riksdagens förvaltningskontor har den 9 december 1992 överlämnat förslag till de anslag som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess myndigheter m.m. för budgetåret 1993/94. Riksdagens förvalt- ningskontor har upprättat en sammanställning över förslagen, vilken bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 16.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att pröva de förslag till anslag som har avgetts av riksdagens förvaltningskontor.

l Riksdagen 199303. [ sum/. Nr [()/). Bilaga Ib

. . Prop. l992/93:100 Riksdagen och dess myndigheter m.m. Bilaga 16

Sammanfattning

Riksdagens budget omfattar dels den inre förvaltningen med ersätt- ningar till ledamöterna och deras resor, partibidrag, förlagsverksamhet, byggnader och övrig förvaltning, dels riksdagens myndigheter utom Riksbanken.

Anslagen för den inre riksdagsförvaltningen har fr.o.m. nästa bud- getår lagts om. Antalet anslag har reducerats till fem.

Under anslaget A 1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. har samtliga kostnader för riksdagsledamöternas ersättningar, pensioner, resor etc. liksom bidragen till partigrupperna och vissa organisationer samlats. Anslaget A 2 avser liksom tidigare riksdagutskottens resor utom Sverige. Under anslaget A 3 Riksdagens förlagsverksamhet har samlats alla kostnader för de publikationer och publika databaser som riksdagen svarar för. Huvuddelen av anslaget avser riksdagstrycket. Anslaget A 4 Riksdagens byggnader m.m. avser samtliga kostnader för den numera omfattande fastighetsförvaltningen. Anslaget A 5 Förvalt- ningskostnader ändras från att ha varit ett förslagsanslag till ett raman- slag. Förslaget beträffande anslaget A 5 Förvaltningskostnader avser en ettårsram.

Budgeten för den inre riksdagsförvaltningen uppgår för 1993/94 enligt förslaget till 801 miljoner kronor vilket är en ökning med drygt 145 miljoner kronor. Driftskostnaderna beräknas till 617 miljoner kronor, en ökning med ca 10 miljoner kronor. Investeringarna beräk- nas uppgå till 184 miljoner kronor vilket är 134 miljoner kronor mer än innevarande budgetår.

Medel till riksdagens ledamöter och partier m.m. (arvoden, pensio- ner, inkomstgaranti, resor, partibidrag m.m.) beräknas öka med ca 20 miljoner kronor.

Kostnaderna för förlagsverksamheten beräknas minska med ca 2 miljoner kronor trots att antalet trycksidor i riksdagstrycket antas ligga på en fortsatt hög nivå.

Förvaltningen av riksdagens byggnader har fått en ny inriktning sedan riksdagen den 1 juli 1992 från Byggnadsstyrelsen övertog förvalt- ningen av fastigheterna i kvarteren Cephalus (Förvaltningshuset), Nep- tunus (nuvarande Utbildningsdepartementet) och Mercurius (med bl.a. Riksdagens revisorer, Nordiska rådets kansli och del av RFK) samt Villa Bonnier. Övertagandet innebär att riksdagens hyreskostnader minskar och att hyresintäkter erhålls från de externa hyresgästerna. Genom att man inrymmer riksdagens tidigare utflyttade enheter i de egna lokalerna bortfaller jämväl kostnaderna för dessa förhyrningar. Samtidigt övergår dock kostnadsansvaret för fastighetsdrift och fastig- hetsunderhåll till rilsdagen. Nuvarande Utbildningsdepartementets lo— kaler är hårt slitna varför en genomgripande renovering är nödvändig. I budgeten för 1993/94 finns därför 80 miljoner kronor avsatta för

tv

Bilaga 16

renovering av lokalerna i Neptunus. Vidare innehåller budgetförslaget medel för åtgärder i anledning av Lokalkommitténs överväganden till ett sammanlagt belopp av 60 miljoner kronor.

Förvaltningskostnaderna beräknas minska med drygt 5 miljoner kronor. [ förvaltningskostnadema ingår en reinvestering som medger en fortsatt satsning på ADB-tekniken, vilket är en förutsättning för fortsatt rationalisering av verksamheten. Löneanslaget för riksdagens personal förutsätts bli oförändrat.

För riksdagens myndigheter har anslagen uppräknats enligt de rikt- linjer som gäller statliga myndigheter.

Anvisat Förslag Förändring ] 992/93 ! 993/94 A. Riksdagen ()55 465 ()()0* 801 (il4 000* + [46 149 ()()0

B. Riksdagens myndigheter ()I 377 ()()0 65 [()4 000 + 3 787 ()()0 Summa 716 842 000 866 778 000 + l49 936 000

* Varav kostnader för investeringar utgör 50 miljoner kronor för budgetåret 1992/93 och 184 miljoner kronor för budgetåret 1993/94.

Anslagen A. Riksdagen

Anslag A 1. Riksdagens ledamöter och partier m.m.

1991/92 Utgift 310 010 000* l992/93 Anslag _333 814 000* 1993/94 Förslag 354 926 000

"*Tidigare Anslag A 1 Ersättningar till riksdagens ledamöter m.m., A 3 Bidrag till studieresor, A 4 Bidrag till lPU, RlFO m.m., A 5 Bidrag till partigrupper. A l0 Bidrag till internationella konferenser samt del av A () Förvaltningskost- nader.

Från anslaget finansieras arvoden, kostnadsersättningar och traktamen— ten till riksdagens ledamöter, arbetsgivaravgifter samt pensioner och inkomstgarantibelopp åt f.d. riksdagsledamöter m.fl. Vidare finansieras reseersättningar vid resor inom Sverige. sjukvårdskostnader och utbild— ning för riksdagens ledamöter. Kostnader för ledamöternas deltagande i internationella organisationer såsom Europarådet. EFTA, [PU m.m. liksom bidragen till ledamöternas enskilda studieresor finansieras även från anslaget. Särskilda medel har avsatts för den nyinrättade EG— dclegationens verksamhet. I detta anslag ingår slutligen även bidrag till riksdagsledamöternas föreningar/organisationer (bl.a. RIFO) liksom bi- draget till partigrupperna. Riksdagens förvaltningskontor föreslår att till Riksdagens ledamöter och partier m.m. för budgetåret 1993/04 anvisas ett förslagsanslag på 354 926 000 kronor.

i"" Rikt-tingen IWZEUÄ. [sum/. .Vr [(If/. [.fi/ngn lö

Bilaga 16

A 2. Riksdagsutskottens resor utom Sverige

1991/92 Utgift 847 041 Ingående reservation 17 351 328 l992/93 Anslag 1 000 1993/94 Förslag 800 000

Från anslaget finansieras utskottens utrikes resor. Förutom nordiska resor beräknas varje utskott företa en utlandsresa under valperioden. Riksdagen har tidigare beslutat om en ram för valperioden 1991/92—1993/94 på 16 200 000 kronor. Medlen disponeras under en treårsperiod som reservationsanslag. Nu föreslås att även kostnaderna för de tjänstemän som medföljer utskotten på deras utrikes resor belastar detta anslag. Medelsbehovet för detta kan med tillämpning av samma regler som gäller för riksdagsledamöterna för budgetåret 1993/94 beräknas uppgå till 800 000 kronor. Riksdagens förvaltningskontor föreslår att till Riksdagsutskottcns resor utom Sverige för budgetåret 1993/94 anvisas ett reservationsanslag på 800 000 kronor.

A 3. Riksdagens förlagsverksamhet

1991/92 Utgift 30 137 000* l992/93 Anslag 41 655 000* 1993/94 Förslag 39 600 000

*Tidigare anslag A 7 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, A 9 Riksdags- tryck samt del av A () Förvaltningskostnader

Under detta anslag har samlats alla kostnader och intäkter för de publikationer och trycksaker i övrigt som Riksdagen ger ut liksom information i elektronisk form, bl.a. riksdagens publika databaser. Huvuddelen av kostnaderna avser riksdagstrycket som har budgeterats för en fortsatt hög volym (72 000 trycksidor). Anslaget beräknas minska med ca 2 miljoner kronor bl.a. till följd av rationaliseringar och ökad försäljning.

Produktionskostnaderna för tidningen Från Riksdag & Departement beräknas få en positiv utveckling genom datorisering av vissa arbets— moment samt genom en tryckeriupphandling. En höjning av prenu- merationspriset på tidningen planeras under budgetåret.

Bland övriga publikationer som planeras under budgetåret 1993/94 kan nämnas en pedagogiskt upplagd version av grundlagarna.

Genom att samla alla kostnader och intäkter för riksdagens publika— tioner och publika databaser i ett anslag görs samordningsvinster beträffande marknadsföringen.

Riksdagens förvaltningskontor föreslår

att till Riksdagens förlagsverksamhet anvisas ett förslagsanslag på 39 600 000 kronor.

A 4. Riksdagens byggnader m.m. Prop. 1992/93:100

1991/92 Utgift 31 145 000* Ingående reservation 15 049 252 B'laga '6 1992/93 Anslag 44 435 000* 1993/94 Förslag 175 400 000

*Tidigare del av anslag A8 Riksdagens byggnader samt del av Ao Förvaltnings- kostnader

Ombyggnad av riksdagens hus

Bakgrund

Den nuvarande lokalsituationen kännetecknas av stor rumsbrist. Det går inte att ställa lokaler till förfogande så att det redan fattade beslutet om ett ökat personligt stöd till ledamöterna kan genomföras. Inte heller finns extra kanslilokaler till de utskott och andra organ som bereder frågor om riksdagens ökade internationella engagemang. För att lösa de mest akuta behoven måste ett antal statsrådsrum nu tas i anspråk för annan verksamhet.

Förändringar och ökningar inom riksdagens organisation har hittills skett genom successiv utflyttning av ett antal enheter till olika lokaler i Gamla stan vilket har medverkat till en olycklig spridning av organisa— tionen med försvårade samband och långa kommunikationer som följd.

l riksdagens beslut om återflyttning till Helgeandsholmen (Förs. 1977/785) gjordes bedömningen att riksdagens framtida expansionsbe- hov skulle tillgodoses genom ianspråktagande av lokaler i kv. Neptu- nus och kv. Mercurius på grund av att lokalerna dels var närbelägna, dels ingick i det statliga fastighetsbeståndet.

Härvid kan erinras om att riksdagen den 22 juni 1988 överlämnade en skrivelse till regeringen med hemställan om regeringens medverkan till att Utbildningsdepartementets lokaler i kv. Neptunus i Gamla stan skulle ställas till riksdagens förfogande för den expansion som då var aktuell främst för att klara ett utökat assistentstöd till ledamöterna. Framställningen ledde till att Utbildningsdepartementets planerade flyttning till lokaler i södra Klara tidigarelades och nu kommer att ske under sommaren 1993. Från den 1 juli 1992 har ifrågavarande lokaler dessutom förts över från Byggnadsstyrelsen till riksdagen. Detta har även skett beträffande fastigheterna i kv. Mercurius. I dessa fastigheter inryms bl.a. Nordiska rådet, Riksdagens revisorer och del av riksdags- förvaltningen.

Riksdagens förvaltningsstyrelse tillsatte i februari 1989 en kommitté (Lokalkommittén) med uppdrag att utreda frågan om riksdagens lo- kalfrågor och lokalernas disposition på längre sikt.

Styrelsens utredningsdirektiv till kommittén har i sammanfattning varit följande: —en lokalmässigt central placering av ledamöter och assistenter

lokaler för ett ökat antal assistenter till ledamöterna

—förbåttrade sociala utrymmen och träffpunkter —förenklade och förbättrade invändiga kommunikationer

Ul

Bilaga 16

—åtskillnad mellan arbete och boende för ledamöter.

Lokalkommittén har i sin redovisning den 4 oktober 1992 Förslag om rilGdagens framtida lokalanvändning framlagt förslag till lösning dels genom att omdisponera lokalerna i riksdagens hus på Helgeandshol— men och i Gamla stan, dels genom att genomföra ombyggnads-. ändrings- och kompletteringsåtgärder så att byggnaderna blir anpassade till riksdagens verksamhet. Förslaget innebär —att riksdagens lokalbehov säkerställs under lång tid framöver —att en önskad organisatorisk struktur erhålls med den politiska verksamheten placerad i centrum, utskotten i anslutning därtill och förvaltningsorganen i periferin —att en samlad lösning med goda inre kommunikationer erhålls —att utflyttade organisationsenheter återflyttar till riksdagens hus var- vid förhyrda lokaler i Gamla stan och i Brandkontoret kan lämnas.

Förvaltningsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2 december 1992 att ställa sig bakom Lokalkommitténs förslag.

Tidsplan

Byggstart planeras till den 1 oktober 1993. De stora byggåtgärderna sker under 1994. Återstående åtgärder skall vara avslutade senast maj—juni 1995. Alla omflyttningar sker successivt under 1995 och skall vara avslutade före den 1 oktober samma år.

Kosmader

Den största kostnadsposten utgörs av ombyggnader av lokalerna i kv. Neptunus. Kostnaderna beräknas till ca 111 miljoner kronor, innefat- tande byggnadsåtgärder, inredning och utrustning. Denna kostnad upp— står oberoende av vem som skall ta lokalerna i anspråk. Lokalerna är hårt slitna, interiört förvanskade och är beträffande de tekniska instal- lationerna i undermåligt skick. T.o.m. l992/93 har 11 miljoner kronor erhållits för projektering av denna ombyggnad. Kvarstående behov är således ca 100 miljoner kronor.

Åtgärderna i kv. Mercurius innefattar ombyggnad för Riksdagsbib— lioteket samt i övrigt renovering, upprustning samt kanalisation och nätverk för ADB-verksamhet och säkerhet. Kostnaden, ca 70 miljoner kronor, omfattar byggnadsåtgärder, inredning och utrustning.

För att skapa goda interna kommunikationer mellan riksdagens olika byggnader har föreslagits två kulvertförbindelser, en under Mynt- torget och en under Storkyrkobrinken. Kostnaden för dessa har be- dömts till ca 41 miljoner kronor.

Åtgärderna i kv. Cephalus (Förvaltningshuset), Mars/Vulcanus (be— damotshuset) och Riksdagshusets östra del avser tillkomst av sessionssa— lar m.m. och ny reprocentral samt ombyggnader för omplacering av ledamöter och utskottskanslier. Kostnad tillsammans ca 34 miljoner kronor.

Bilaga lö

Beträffande åtgärderna i Riksdagshusets västra del avser dessa i huvudsak utökningar och ändringar av restaurang— och kafélokalerna samt intilliggande utrymmen i syfte att skapa bättre sociala miljöer. Särskilt kan konstateras att restauranglokalerna är otillräckliga och orationellt utformade. Då ytterligare utredningar och överväganden erfordras innan förslag kan läggas fram föreslås att ett belopp om 5 miljoner kronor reserveras för projektering av åtgärder i denna bygg- nad.

Sammanfattningsvis bedöms ett medelsbehov om ca 250 miljoner kronor bli erforderligt för att genomföra det redovisade förslaget exkl. åtgärder i Riksdagshusets västra del. Härav utgör 130 miljoner kronor åtgärder i kvarteret Neptunus jämte kulvert och 120 miljoner kronor åtgärder hänförliga till kvarteren Mercurius, Cephalus och Mars/Vulcanus samt Riksdagshusets östra del. Kostnader för inredning och utrustning bedöms ingå i den angivna summan. Kostnader för eventuell arkeologisk utgrävning har inte medtagits i bedömningen. Inte heller kostnader för evakuering m.m. av berörda butiker under ombyggnadstiden. Bedömningarna utgår från prisläget i januari 1992. De föreslagna åtgärderna beräknas ge sysselsättning motsvarande minst 150 manår under en tvåårsperiod.

Det periodiserade medelsbehovet (utom RV) bedöms uppgå till: 1993/94: 140 miljoner kronor 1994/95: 100 miljoner kronor 1995/96: 10 miljoner kronor

Övrigt

Fastighetsunderhåll och hyror

Kostnader för fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, reparationer m.m. avseende riksdagens egna fastigheter och bostadshus uppgår till ca 13,8 miljoner kronor. Kostnader för inhyrda lokaler uppgår till ca 5,2 miljoner kronor.

Slussiröskeln [ Stallkanalen

Utredningen om flyttning av Stallkanalens slusströskel för att säkra Riksdagshusets grundläggning fortsätter under 1993/94. Inriktningen är att framställa bygghandlingar för att klarlägga vilka åtgärder och kost- nader som erfordras för att genomföra flyttningen. Erforderliga medel för projektering under 1993/94 uppgår till 4 400 000 kronor.

Kanalisaiion och nätverk

Riksdagens centraliserade minidator- och terminalbaserade ADB-sy- stem skall successivt ersättas med ett PC-baserat system. Installations- kostnaderna för kanalisation och nätverk i riksdagens nuvarande bygg- nader uppgår till 12 000 000 kronor. Motsvarande kostnader i nytill- kommande lokaler i kv. Neptunus och kv. Mercurius har inräknats under avsnittet Ombyggnad av riksdagens hus.

Bilaga 16

Riksdagens förvaltningskontor föreslår att till Riksdagens byggnader m.m. för budgetåret 1993/94 anvi- sas ctt reservationsanslag på 175 400 000 kronor.

A 5. Förvaltningskostnader

l99l/92 Utgift 208 459 000* l992/93 Anslag 236 444 000* 1993/94 Förslag 230 888 000

*Tidigarc del av anslag A () Förvaltningskostnader, del av anslag A 8 Riksda- gens byggnader samt anslag A 9_Publika databaser

Från anslaget utgår medel för riksdagsförvaltningen exkl. kostnaderna för förlagsverksamheten. Kostnaderna avser bl.a. löner, resor, intern' service, säkerhet, ADB, bibliotek och informationsverksamhet.

Budgetförslaget syftar till att det parlamentariska arbetet kan bedri— vas effektivt och rationellt samt till att skapa goda arbetsförhållanden för riksdagens ledamöter. Dessutom skall information ges om riksda- gens arbete och dess arbetsformer.

Inom administrationen fortsätter arbetet med utveckling av de admi- nistrativa rutinerna i syfte att rationalisera verksamheten. Inom utbild- ningsområdet avsätts medel för en fortsatt språkutbildning och kompe- tensutveckling. '

Lönekostnaderna beräknas uppgå till samma belopp som l992/93, dvs. 142 085 000 kronor. Redan i samband med behandlingen av föregående års budgetförslag ställde sig förvaltningsstyrelsen bakom att det bör ankomma på förvaltningskontorets ledning att pröva förutsätt- ningarna för en omfördelning av personalresursema så att uppkom- mande behov kan tillgodoses inom ramen för befmtlig personalstyrka. Förslaget för 1993/94 års budget innebär således ingen utökning av antalet tjänster vid förvaltningskontoret.

Önskemål om nya permanenta föredragandetjänster i utskottsorgani- sationen bör anstå i avvaktan på de överväganden beträffande resurser- na vid utskotten som den av talmanskonferensen tillsatta Riksdagsut— redningen kommer att presentera. Medel avsätts för en försöksverk- samhet inom utskottsorganisationcn med utvärdering av riksdagsbeslut.

Utvecklingen inom dataområdet har under senare år gått mot ökad användning av persondatorsystem som baseras på grafiska gränssnitt. Samtidigt har utvecklingen på nätverkssidan inneburit att man nu kan koppla ihop persondatorer och centrala datorer, t.ex. VAX-datorer.

I budgetförslaget ingår medel för reinvesteringar i det nuvarande ADB—systemet som medger en successiv övergång till ett PC-baserat datorsystem. Målsättningen är att inom en treårsperiod ersätta det nu centraliserade minidator- och terminalbaserade ADB-stödet inom riks- dagen med ett system där datorkraften flyttas ut till användarna, dvs. terminalerna ersätts med persondatorer. De nya investeringarna i' ADB—systemet skapar förutsättningar för en fortsatt rationalisering av riksdagens verksamhet. Dessutom läggs grunden till en kostnadsbespa- rande omläggning av dokumenthantering och tryckeriprocess under efterföljande budgetår.

[ budgetförslaget ingår även medel för förbättringar av riksdagens Prop. 1992/"93zl00 datasäkerhet, bl.a. byggande av en alternativ datahall samt medel för Bilaga lö fortsatt utveckling av voteringsanläggningen i kammaren. Dessutom planeras länköverföring av ljud och bild till Kaknästornet från kam— marens debatter. '

Den tidigare beslutade rcinvesteringen i säkerhetssystemet kommer att slutföras under budgetåret.

Efterfrågan på information har ökat kraftigt. I budgetförslaget finns därför medel för aktiviteter som syftar till en förbättrad information om riksdagen.

För riksdagsbiblioteket och utredningstjänsten har beräknats medel för en i stort sett oförändrad omfattning. Verksamheten kommer dock inom denna ram att få en ökad internationell inriktning.

Riksdagens förvaltningskontor föreslår

att till Förvaltningskostnader för budgetåret 1993/94 anvisas ett ramanslag på 230 888 000 kronor.

B. Riksdagens myndigheter

B 1. Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen

1991/92 Utgift 26 983 605 1992/93 Anslag 27 595 000 1993/94 Förslag 30 008 000

Riksdagens ombudsmän övervakar att de som utövar offentlig verksam- het efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstift— ningen avhjälps.

Anslag Förslag

1992/93 1993/94 _ I:.önekostnader 20 868 000 20 808 000 Ovriga förvaltningskostnader 3 460 000 4 300 000 Lokalkostnader 3 267 000 4 900 000 Summa 27 595 000 30 008 000

Ämbetet har i anslagsframställningen redovisat ett ettårigt budgetför- slag för 1993/94 och planering för åren 1994/95 och 1995/96 men framfört starka skäl för att inte det med 3 % minskade budgetförslaget skall tillämpas vid beviljande av anslag för budgetåret 1993/94. Ämbe— tet har yrkat detta för att få disponera medel för att ytterligare intensifiera verksamheten i olika hänseenden. Detta gäller för att JO-ämbetet lika effektivt som tidigare skall kunna handlägga inkom- mande klagomål från enskilda trots att antalet klagomål för tredje året i följd ökat markant och under innevarande och närmast kommande verksamhetsår beräknas överstiga 4 200. Det är även av synnerlig vikt att JO:s inspektionsverksamhet. som har en klar råttssäkerhetsbefräm— jande effekt, får fortgå kontinuerligt. Vidare framhålls att JO måste ha 9

tillräckliga resurser för att kunna ta de initiativ som föranleds av Prop. 1992/931100 sådana särskilda händelser i samhället som naturligen bör bli föremål Bilaga 16 för 103 uppmärksamhet. För att ytterligare effektivisera-103 ärende- ' handläggning har JO i samarbete med riksdagens förvaltningskontors ADB—enhet beslutat att successivt byta ut ordbehandlare mot personda- torer fr.o.m. 1993/94. JO räknar med att — som en effekt på grund av datoriseringen — fr.o.m. budgetåret 1993/94 ha minskat personalstyr- kan på ärendekanslierna med 2 personer.

Riksdagens förvaltningskontor

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot Justitieom- budsmännens medelsberäkning och föreslår att till Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, för bud— getåret 1993/94 anvisas ett förslagsanslag på 30 008 000 kronor.

B 2. Riksdagens revisorer och deras kansli

1991/92 Utgift 10 965 754 1992/93 Anslag 11 413 000 1903/94 Förslag ll ()51 000

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska den statliga verksamheten. Dessutom granskar Revisorerna som extern- revisorer Riksbanken, den inre riksdagsförvaltningen, Riksdagens om- budsmän och Nordiska rådets svenska delegation samt Stiftelsen Riks— bankens jubileumsfond.

Ramanslag Förslag _ ___ _1992/93 1993/94 . Förvaltningskostnader 11 413 000 11 651 000 (därav lönekostnader) (7 512 000) Summa 11413 000 11651000

Riksdagens revisorer anser att en betydande förstärkning bör genomfö- ras av revisionens resurser under de närmaste åren. Med hänvisning till den pågående Riksdagsutredningen vill emellertid Revisorerna i anslagsframställningen för !()93/94 inte lämna något preciserat förslag till en sådan förstärkning. l framställningen begärs endast kompensa- tion för prisomräkning och vissa andra automatiska kostnadsökningar med ett totalt belopp på 238 000 kronor. Revisorerna är beredda att komplettera den ingivna anslagsframställningen med ett förslag om resursförstärkning, när Riksdagsutredningen redovisat sitt principiella ställningstagande till Riksdagens revisorers verksamhet.

Riksdagens förvaltningskontor

Riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot Riksda— gens revisorers medelsberäkning och föreslår att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budgetåret 1993/94 anvisas ett ramanslag på 11 651 00 kronor. l0

B 3. Nordiska rådets svenska delegation och dess Prop. 1992/93:100 kansli Bilaga 16 1991/92 Utgift 6 777 000 l992/93 Anslag 8 759 000 1993/94 Förslag 9 330 000

Nordiska rådet. vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavta- let) 1962 med ändringar 1971, 1974, 1983, 1985 och 1991 är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas parlament och regeringar. Rådet tar initiativ i nordiska samarbetsfrågor och är ett rådgivande och kontrollerande organ i frågor som rör samverkan mellan några eller alla de fem nordiska länderna inkl. de självstyrande områdena Färöar— na, Grönland och Äland. Rådet avger rekommendationer och yttran- den till Nordiska ministerrådet och till de nordiska ländernas regering-

ar. _ Anslag Förslag 1992/93 1993/94 (Förslagsanslag) l___iöner 3 998 000 4 099 000 Ovriga förvaltningskostnader 3 439 000 3 369 000 Lokalkostnader 1 322 000 1 362 000 Summa 8 759 000 8 830 000 (Engångsanslag) 500 000 Summa 8 759 000 9 330 000

Nordiska rådets medelsbehov har, med hänsyn till pågående utredning om Nordiska rådets framtida verksamhet, beräknats efter ett ettårigt förslag som innebär att medelstilldelningen under 1993/94 minskats med 2,4 %. Engångsanslaget får endast användas för att täcka kostna- derna för Nordiska rådets 441e session.

Riksdagens förvaltningskontor

Som framgår i Nordiska rådets anslagsframställning pågår diskussioner beträffande Nordiska rådets framtida organisation. Styrelsen förutsätter att de organisatoriska förändringar som dessa överväganden kan resul- tera i kan _innebära administrativa besparingar i riksdagens samlade internationella verksamhet.

Riksdagens förvaltningskontor föreslår att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli för budgetåret 1993/94 anvisas ett förslagsanslag på 9 330 000 kro- nor.

1.1

B 4. Nordiska rådets svenska delegation och dess Prop. 1992/93:100 kansli: Bilaga 16 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet

1990/91 Utgift 12 882 000 1991/92 Anslag 13 610 000 1992/93 Förslag 14 175 000

Nordiska rådets presidium har för 1992 antagit en preliminär budget om 37 500 000 kronor.'Sveriges andel av rådets budget är 37,8 % från den I januari 1993. '

Riksdagens förvaltningskontor

Riksdagens förvaltningsstyrelse är medveten om de diskussioner som pågår beträffande Nordiska rådets framtida verksamhet. Styrelsen för— utsätter att de förändringar som genomförs inte föranleder ökade kostnader för verksamheten. Riksdagens förvaltningskontor föreslår att till Nordiska rådets svenska delegation 'och dess kansli." Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet för budgetåret 1993/94 anvisas ett förslagsanslag på 14 175 000 kronor.

gom; 42652. Stockholm 1992 12

Bilaga 17 till budgetpropositionen 1993

& %% få

.. ., Prop. Rantor pa statsskulden, m.m. 1992/93.100 (sextonde huvudtlteln) Bilaga 17 Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Wibble

Anmälan till budgetpropositionen 1993 såvitt avser Räntor på statsskulden, m.m.

Utgiftema för räntorna på statsskulden, m.m. under det kommande budgetåret och det anslag som förs upp i statsbudgeten för att täcka underskottet i den inkomst- och utgiftsstat rörande statsskuldräntorna som riksdagen godkänner, är av naturliga skäl svåra att beräkna. Utvecklingen av bl.a. ränteläge och valutakurser påverkar beräkningarna och det återstår ett halvt år innan utbetalningen börjar.

Jag vill erinra om att under senare år har förslagen i budgetproposi— tionerna reviderats i kompletteringspropositionerna. Jag förordar att även i är endast ett preliminärt belopp förs upp i förslaget till statsbudget för nästa budgetår. Regeringen bör i stället, på grundval av förnyade beräk- ningar från n'ksgäldskontoret, återkomma till riksdagen i kompletterings— propositionen med förslag till beräkning av anslag för räntor på stats— skulden. I avvaktan härpå föreslår jag, mot bakgrund av statsbudget- f'örslaget i övrigt, att anslaget Räntor på statsskulden, m.m. preliminärt förs upp med 95 miljarder kronor i det nu aktuella statsbudgetförslaget.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att i avvaktan på slutligt förslag i ämnet, till Räntor på stats- skulden, m.m. för budgetåret 1993/94 beräkna ett förslagsanslag på 95 000 000 000 kr. '

l Riksdagen 199.2593. 1 rum/. Nr1()(). Bilaga 17

gotab 42655. Stockholm 1992

Bilaga 18

Bilaga 18 till budgetpropositionen 1993

Oförutsedda utgifter (sjuttonde huvudtiteln)

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Wibble

Anmälan till budgetpropositionen 1993 såvitt avser

Oförutsedda utgifter

För täckande av oförutsedda utgifter finns i statsbudgeten, vid sidan av de utgiftsanslag som finns uppförda under de olika huvudtitlama, ett särskilt förslagsanslag uppfört. Anslaget är i statsbudgeten för inne— varande budgetår uppfört med 1 miljon kronor. Det tas i anspråk efter beslut av regeringen för varje särskilt fall.

Ianspråktaganden av anslaget under är 1992

Jag vill först redovisa de utgifter som under år 1992 har täckts genom medel som enligt regeringsbeslut har anvisats från detta anslag. Redovis- ningen är Uppställd departementsvis efter de departement i vilka ärendena har beretts:

&

wear &

Prop. 1992/93:100

Bilaga 18

Utrikesdepartementet

Utbetalning av medel enligt dom av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,

regeringsbeslut 1992-03-05 ..................................... 100 000 Utbetalning av medel efter förlikning enligt den

europeiska konventionen; angående skydd för de

mänskliga rättigheterna m.m. , regeringsbeslut 1992-04-15 ..................................... 10 000 Utbetalning av medel på grund av resolution antagen av

Europarådets ministerkommitté,

regeringsbeslut 1992-04-15 ..................................... 10 000 Utbetalning av medel på grund av resolution antagen av

Europarådets ministerkommitté,

regeringsbeslut 1992-06-04 ..................................... 10 000 Ersättningar för förlust av egendom, regeringsbeslut 1992-06-11 ..................................... 15 000 regeringsbeslut 1992-06-11 ...................................... 10 600 regeringsbeslut 1992-06-11 ..................................... 56 235 Utbetalning av medel på grund av skadegörelse vid utländska ambassader, regeringsbeslut 1992-06-25 ..................................... 966 318 Utbetalning av medel efter förlikning enligt den

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna m.m.,

regeringsbeslut 1992-08-20 ..................................... 70 000 Gåva till Stiftelsen Finlands Hus i Stockholm, regeringsbeslut 1992-12-03 ..................................... 3 000 000 Socialdepartementet

Ersättning för inkomstförlust på grund av skada som uppkom i samband med operation vid Karolinska sjukhuset, regeringsbeslut 1992-03-19 ..................................... 34 973

Kommunikationsdepartementet

Täckande av kostnader för'förlikningsavtal vad avser grundstötning av det finska fartyget Karelia, regeringsbeslut 1992-06-11 .................................... 8 000 000

Jordbruksdepartementet Ersättning till Lars Lorenius, - regeringsbeslut 1992-07-08 ..................................... 900 000

Ersättning för förlust på grund av skada på grönsaksodling, regeringsbeslut 1992-11-05 ..................................... 500 000

Bilaga 18

Civildepartementet

Utbetalning av medel efter bombexplosion, regeringsbeslut 1992-01—16 ..................................... 500 000 Ersättning för täckande av kostnader på grund av datorstöld, regeringsbeslut 1992— 01- 16 ................................ ' ..... 2 80 000 Utbetalning av medel till Länsstyrelsen 1 Västmanland län, regeringsbeslut 1992— 09- 17 ..................................... 1 805 978 Summa kr 16 269 104

Föredragandens överväganden

Regeringen bör även i fortsättningen kunna disponera medel för täckande av utgiftsbehov som inte kan överblickas vid statsbudgetens fastställande. förs upp ett anslag för ändamålet. Anslaget bör i princip få disponeras endast för utgifter som är av så brådskande art att respektive ärende inte hinner underställas riksdagen och att utgifterna inte lämpligen kan täckas av andra medel som står till regeringens förfogande. Härmed avses även att anslaget inte får tillgodose behov som'omtalas i 9 kap. 3 & tredje stycket regeringsformen, dvs. behov av medel för rikets försvar under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden.

Vissa speciella ändamål bör vidare få tillgodoses med medel från anslaget till oförutsedda utgifter.

Under en lång följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att, under förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet, från detta anslag utbetala belopp, som staten genom lagakraftvunnen dom har ålagts att betala. Detta bemyndigande har med verkan fr.o.m. budgetåret 1961/62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten till följd av skada i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ersätta. Motsvarande bemyndigande, som innefattar bl.a. ersättningar på grund av dom meddelad av den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i mål som handläggs enligt den europeiska konventionen angående mänskliga rättigheter m.m., liksom förliknings- ersättningar i sådana mål, bör inhämtas för nästa budgetår.

Med anledning av prop. 1948z282 medgav riksdagen (bet. 1948:SU207, rskr. l948:406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare under budgetåret 1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada på egendom utom riket till personer, som uppehöll sig utomlands och som var i rikets tjänst, liksom till deras familjemedlemmar och personliga tjänare. Ersättning skulle utgå efter samma grunder som under budgetåren 1943/44-1946/47 hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för förluster som hade uppkommit på grund av krigsförhållandena (prop. 1944:183, bet. 19441SU147, rskr. 1944:329). För budgetåren 1949/50-

Bilaga 18

(prop. 1944:183, bet. 1944:SU147, rskr. 1944z329). För budgetåren 1949/50—1992/93 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndiganden. Be- myndigande att på samma villkor betala ut ersättning för skador av ifrågavarande natur bör inhämtas för nästa budgetår.

Med anledning av prop. 1951z38 medgav riksdagen (bet. 1951:SU42, rskr. 1951z63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare under budgetåren 1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egendom inom landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhållandena. För budgetåren 1952/53-1992/93 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndiganden. Med hänsyn till att krigsskador, exempelvis genom minsprängning, fortfarande kan tänkas förekomma, bör riksdagens bemyndigande inhämtas till att även under nästa budgetår på oförändrade villkor betala ut krigsskadeersättningar.

Jag anser att anslaget till oförutsedda utgifter, i likhet med innevarande budgetår, bör tas upp med 1 miljon kronor.

Det bör ankomma på regeringen att i efterhand anmäla till riksdagen . vilka utgifter som täckts genom att medel anvisats från anslaget.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1993/94 anvisa ett förslagsanslag på 1 000 000 kronor att stå till regeringens förfogande för de ändamål och på de villkor jag har förordat i det föregående.

gotab 42660. Stockholm 1992

Bilaga 19 till budgetpropositionen 1993 & gaar &

.. Prop. Forsvarsdepartementet 1992/93400 Bil. 19

(fjärde huvudtiteln)

Beredskapsbudget för totalförsvarets civila del

Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 december 1992

Föredragande: statsrådet Björck

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 såvitt avser beredskapsbudget för totalförsvarets civila del.

Enligt 9 kap. 3 & regeringsformen skall riksdagen företa budgetreglering för närmast följande budgetår eller, om särskilda skäl föranleder det, för annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av medel för rikets försvar.

Utgifter för förstärkning av försvarsberedskapen kan täckas på prin- cipiellt fyra olika sätt.

Utgiftema kan täckas genom att förslagsanslag på statsbudgeten överskrids. Detta gäller dock inte utgifter för åtgärder som skall belasta sådana anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad gäller totalför- svarets civila resp. militära del fordras vidare att regeringen får riksdagens bemyndigande att av beredskapsskäl överskrida de utgifts- och bemyndiganderamar som riksdagen har fastställt.

Regeringen kan vidare i proposition hemställa att riksdagen beviljar särskilda medel på tilläggsbudget. Detta förutsätter att riksmöte pågår och att regeringen bedömer att det finns tid för en normal budgetbehandling.

] Riku/ago” [992.591 [mm/. Nr 100. Bilaga IQ

Regeringen kan också ta i anspråk medel som har anvisats på beredskaps- budgeten, om förutsätmingama härför - krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden - föreligger. Regeringen beslutar om detta.

Slutligen kan utgifter för beredskapsförstärkningar täckas på annat sätt än från anslag på beredskapsbudgeten eller förslagsanslag på statsbudgeten. Regeringen har sålunda bemyndigats att vid krig, krigsfara eller annan omständighet av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera rörliga krediter i Riksgäldskontoret om högst 60 miljoner kronor för Jordbruksdepartementets och högst 1 200 miljoner kronor för dåvarande Handelsdepartementets verksamhetsområde (prop. 1970: 1 , bil. 11, JoU3, rskr. 125, prop. 197011 bil. 12, SUlO, rskr. 10, prop. 1973:l bil. 12, FöU 9, rskr. 63, prop. l974z8, FöU8, rskr. 34, prop. 1987/88:100 bil. 20, FöU6, rskr. 128 och prop. 1991/92:100 bil. 19, FÖUS rskr. 126).

Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höjningar av försvarsbe- redskapen skall täckas. Avgörande för vilka medel som skall tas i anspråk är omfattningen och arten av de åtgärder som man avser att vidta och hur snabbt åtgärderna måste genomföras.

Beredskapsbudgeten skall säkerställa att nödvändiga beredskapshöjningar inte förhindras eller fördröjs därför att regeringen inte disponerar erforderliga betalningsmedel.

Den beredskapsbudget för totalförsvarets civila del som gäller för innevarande budgetår (prop. l99l/92:100 bil. 19, bet. l99l/92 FöU8, rskr. l99l/921126) tar upp anslag om sammanlagt 28 020 miljoner kronor.

Anslagen på beredskapsbudgeten är beräknade för de utgifter för civila ändamål som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av försvarsberedskapen med undantag för sådana utgifter som inte skall belasta av riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen är beräknade för en tid av trettio dagar av högsta försvarsberedskap.

För budgetåret 1993/94 bör på beredskapsbudgeten föras upp anslag om sammanlagt 27 600 miljoner kronor. Anslagen bör fördelas på huvudtitlar enligt bilaga 19.1.

Jag anser att den rörliga krediten i riksgäldskontoret bör föras upp med oförändrat belopp, dvs. 1 260 miljoner kronor. Krediten bör disponeras av regeringen, varvid högst 500 miljoner kronor bör få disponeras inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, högst 60 miljoner kronor för Jordbruksdepartementets och högst 700 miljoner kronor för Närings- departementets verksamhetsområde.

Alla anslag på beredskapsbudgeten bör vara förslagsanslag.

Prop. 1992/932100 Bil. 19 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för budgetåret 1993/94 (bilaga 19.1).

Förslag till beredskapsbudget för totalförsvarets civila del för Prop. l992/93:100 budgetåret 1993/94. Bil. 19.1 11. Justitiedepartementet

Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis . 460 000 000

IV. F örsvarsdepartementet . Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis ' 12 420 000 000

V. Socialdepartementet Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 8 620 000 000

VI. Kommunikationsdepartementet Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 2 330 000 000

VII. Finansdepartementet Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 1 890 000 000

IX. Jordbruksdepartementet Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 380 000 000 X. Arbetsmarknadsdepartementet Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 590 000 000 XII. Näringsdepartementet Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 840 000 000 XIV. Miljö- och naturresursdepartementet Utgifter för totalförsvarets civila del, förslagsvis 70 000 000 Summa 27 600 000 000

gotab 42543. Stad—holm": 1992 4

129. I Övriga ändamål

129 1 Bidrag till vissa handikappade ägare

av motorfordon 6 000 000 129 2 Exportkreditbidrag 1 000 130 3 Kostnader för vissa nämnder m.m. 3 187 000* 130 4 Bokföringsnämnden 4 364 000 132 5 Stöd till idrotten 511 173 000 140 6 Höjning av grundkapitalet i Nordiska

investeringsbanken 31 000 000 141 7 Bidrag till EFTA:s fond för ekonomisk

och social utjämning 270 000 000 142 8 Statliga ägarinsatser m.m. i

AB Industrikredit och Nordbanken 1 000 142 9 Åtgärder för att stärka det finansiella

systemet 1 000 143 10 Samarbete avseende informations—

tjänster inom ramen för EES-avtalet 7 500 000 Summa 833 227 000

Totalt för Finansdepartementet 96 871 154 000

144 Bilaga 8.1

147 Bilaga 8.2

151 Bilaga 8.3

152 Bilaga 8.4

154. Bilaga 8.5

1. Förslag till lag om ändring i lagen (l990:654) om skatteutjämningsreserv

2. Förslag till lag om ändring i lagen (l990:655) om återföring av Obeskattade reserver ' Sammanfattning av Europakompetensgruppens rap- port (Ds 1992:96) Statsförvaltningens Europakom- petens Förteckning över remissinstansema över betänkandet (Ds 1992:96) Statsförvaltningens Europakompetens Sammanfattning av Arbetsgivarkommitténs betän- kande (SOU 1992:100) Staten och arbetsgivaror— ganisationema Förteckning över remissinstansema som har yttrat sig över betänkandet (SOU 1992:100) Staten och arbets- givarorganisationema

gotab 16.5 sir.-(,man 1932

Regeringens proposition

1992/93:100 Bilaga 9

Utbildningsdepartementet (åttonde huvudtiteln)

Bilaga 9 till budgetpropositionen 1993

Utbildningsdepartementet (åttonde huvudtiteln)

11. Sammanfattning av huvudtiteln Prop. 1992/93:100 Bil. 14

Förändringarna inom Civildepartementets område i förhållande till bud- getåret 1992/93 framgår av följande sammanställning (beloppen i mil- joner kronor).

Anvisat Förslag Förändring 1992/93 1993/94

A. Civildepartementet m.m. 55,2 62,5 + 7,3 ' B. Länsstyrelserna m.m. 1 700,0 1 713,0 + 13,0 C. Trossamfund m.m. 107,0 70,0 - 37,0 2 D. Konsumentfrågor 92,8 97,5 + 4,7 E. Ungdomsfrågor 114,8 124,1 + 9,3 F. Folkrörelsefrågor, koope-

rativa frågor m.m. 180,4 112,5 - 67,9 3 Totalt för Civildepartementet 2 250,2 2 179,6 - 70,6

* Genom omfördelning av medel inom XlH ht har littera A tillförts dels 5,5 mkr för utvecklingsarbete om den ideella sektorn, dels 2,5 rrrkr för integrering av vissa länsstyrelsefrågor i Civildepartementets ordinarie verksamhet.

: Därav 20 mkr bortfall av engångsanvisning till lokaler för trossamfund och 15 mkr bortfall av engångsanvisning till återuppbyggnad av Katarina kyrka.

3 Minskningen förartleds av, förutom det allmänna besparingskravet, trans- fereringar inom huvudtiteln. Bl.a. har till littera A förts 5,5 mkr för utvecklingsarbete om den ideella sektorn och till littera E ca 14 mkr som verksamhetsbidrag till ungdomsorganisationer. 30 mkr avser bortfall av engångsanvisning till bidrag till allmänna samlingslokaler.

A. Civildepartementet m.m. Prop. 1992/93:100

Bil. 14 A 1. Civildepartementet

1991/92 Utgift 46 145 241 l992/93 Anslag 36 243 000 1993/94 Förslag 39 910 000

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 39 910 000 kr. Medelsbe- hovet har beräknats med utgångspunkt i en real minskning av utgifterna om två procent i enlighet med den princip som tillämpas generellt i årets budgetförslag.

Chefen för Finansdepartementet har tidigare i dag redovisat ett förslag om en generell räntebeläggning av statliga medelsflöden samt presente- rat den modell som bör tillämpas. Civildepartementet kommer fr.o.m. budgetåret 1993/94 att tillämpa denna modell. Departementet kommer därför att tilldelas ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Med- len under anslaget A 1. förs till detta konto.

Till anslaget har förts 2 500 000 kr från anslaget B 1. Länsstyrelserna m.m. för Utvecklingsgruppens för länsstyrelsefrågor integrering i Civil- departementets ordinarie verksamhet.

Under anslaget har 2 179 000 kr beräknats för särkostnader vid revi- sionskontoret.

Anslaget för Civildepartementet har budgeterats utan hänsyn till de tekniska justeringar som måste göras äll följd av ändringen av nivån på lönekostnadspålägget, den ändrade änansieringsforrnen för Statshälsan, övergången till lån i Riksgäldskontoret samt de nya principerna för bud- geteringen av anslagen. Riktlinjerna för dessa förändringar har tidigare denna dag redovisats av chefen för Finansdepartementet (bilaga 1, Statsbudgeten och särskilda frågor, avsnitt 2.2 ). Det belopp som kom— mer att ställas till Civildepartementets disposition kommer slutligt fast- ställas enligt de redovisade riktlinjerna och kan därför avvika från det nu budgeterade beloppet.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Civildepartementet för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 39 910 000 kr.

A 2. Utredningar m.m. Prop. 1992/93:100 1991/92 Utgift 20 314 155 Reservation 10145 229 M 14 1992/93 Anslag 18 950 000 1993/94 Förslag 22 600 000

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksantheten bör anslaget uppgå till 22 600 000 kr under nästa budgetår.

För utvecklingsarbete och framtagande av ett handlingsprogram om forskning om den ideella sektorn har beräknats 5 500 000 kr.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Utredningar m.m. för budgetåret 1993/94 anvisa ett ram- anslag på 22 600 000 kr.

B. Länsstyrelserna m.m. Prop. 1992/93:100

Bil. 14 B 1. Länsstyrelserna m.m.

1991/92 Utgift 1 632 906 716 l992/93 Anslag 1 680 320 000 1993/94 Förslag 1 693 900 000

Länsstyrelserna har till uppgift att

1. noga följa länets tillstånd och behov,

2. främja länets utveckling och befolkningens bästa,

3. verka för att de fastställda nationella målen inom olika samhällssek— torer får genomslag i länet,

4. svara för den statliga förvaltningen i länet, i den mån inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. I frågor som har betydelse också för angränsande län skall länsstyrelsen främja länens gemensamma intressen.

Länsstyrelsen skall särskilt - med beaktande av fastställda nationella mål verka för att statlig, kom— munal och landstingskommunal verksamhet i länet samordnas och an- passas efter de övergripande miljö— och regionalpolitiska målen samt kravet på en långsiktig, god hushållning med naturresurserna,

samordna de olika sektorerna inom länsstyrelsens ansvarsområde och därvid beakta de aspekter som är av betydelse för den regionala utveck- lingen, - följa upp och utvärdera insatser inom olika samhällssektorer med såväl ett nationellt som ett samlat regionalt perspektiv, - genomföra eller hos regeringen eller dess myndigheter föreslå sådana åtgärder som är nödvändiga eller lämpliga för länets utveckling, - underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att få veta om länet och händelser som inträffat där.

Länsstyrelsen svarar för bland annat frågor om - den civila försvarsberedskapen, - räddningstjänsten och saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, - den sociala omvårdnaden,

- hälsoskyddet, - kommunikationema, - samordningen av traäksäkerhetsarbetet,

- utbildningen, - kultumtiljön, - djurskyddet, - livsmedelskontrollen,

- lantbruket,

- rennäringen i förekommande fall,

- äsket,

- plan- och byggnadsväsendet, - den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen, - regionala utvecklingsinsatser, 32

näringslivsutvecklingen, Prop. 1992/93:100 - främjandet av konkurrensen, Bil. 14 glesbygdsutvecklingen, de allmänna valen, polisverksamheten, naturvården, - miljöskyddet, - hushållningen med naturresurser. Ansvaret vilar dock inte på länsstyrelsen om det änns särskilt föreskrivet att någon annan statlig myndighet skall svara för sådana

uppgifter.

Särskilda rapporter och fördjupade anslagsframställningar Länsstyrelserna har under hösten 1992 varit föremål för fördjupad verk- samhetsprövning i enlighet med den nya budgetprocessen. För länssty- relsernas del har förslagen till verksamhetsirtriktrting avsett endast två budgetår — budgetåren 1993/94 och 1994/95.

Länsstyrelserna har under våren 1992 lämnat en särskild rapport och under hösten en fördjupad anslagsframställning.

Länsstyrelserna har i sina fördjupade anslagsframställningar belyst verksamheten ur tre synvinklar, nämligen uppföljning av de gemensamma nationella målen,

främjande av länets utveckling, - effektivisering av den egna verksamheten.

Länsstyrelserna har enligt direktiven till den fördjupade prövningen gjort vissa generella beskrivningar samt även beskrivit verksamheten i tre tvärsektoriella ansvarsområden. Dessa är - näringsliv och infrastruktur,

- en god livsmiljö, - civil beredskap och fredsräddningstjänst.

Länsstyrelserna lämnar förslag på ett antal områden rörande bl.a. an- svarsfördelrting inom olika sektorsområden med centrala verk och kom- munerna. Särskilt framhålls att samordningen av den statliga verksam— heten på länsnivå bör fullföljas och fortsatt decentralisering från stat till kommun bör prövas. Flera länsstyrelser framför, beträffande rationali- sering av den egna verksamheten, att nya former för änansiering av verksamheten bör prövas och att länsstyrelserna därvid bör få större möjlighet att fritt disponera medel som ställs till myndighetens förfogan- de. Det gäller bl.a. att reglerna för medelstilldelning bör ändras beträffande minimibeloppet för lantbruksverksamheten. Det bör också göras möjligt att länsstyrelserna själva i större utsträckning får tillgodo- göra sig avgifter för utförd verksamhet. Även en översyn av fördel- ningen av resurser mellan länsstyrelserna anses av vissa länsstyrelser som angelägen. Några länsstyrelser anser att länsstyrelsernas roll i förhållande till utvecklingsfondema bör ses över. En länsstyrelse lyfter fram att sakanslag till miljöförbättrande åtgärder bör samordnas. Fler- talet länsstyrelser hemställer att få undantas från besparingskrav på tre 33

3 Riku/(igen 1993/"93. [rum/. Nr ll”). lil/aga 14

procent under två år. Om förvaltningsanslaget reduceras bör enligt länsstyrelsernas mening regeringen ange de delar av verksamheten där neddragningar skall ske.

Länsstyrelsernas resru'sredovisning

Länsstyrelserna har i den fördjupade anslagsframställningen redovisat hur verksamheten änansieras och hur kostnaderna fördelar sig på olika sakområden budgetåret l99l/92. Det är första gången en sådan total redovisning har gjorts och den innehåller därför en del brister. Dessa brister beror bl.a. på att direktiven för resursredovisningen inte upp- fattats helt likartat på samtliga länsstyrelser. Detta har lett till att in- nehållet i redovisningarna inte är fullständigt enhetligt. Även skillnader i det redovisningstekniska stödet mellan länsstyrelserna återspeglar sig i redovisningarna. Jag bedömer dock att materialet trots svaghetema ger en intressant bild.

Jag vill därför här redovisa två sammanställningar av materialet. Sammanställningama baseras på samtliga länsstyrelsers resursredovis- ningar och avser budgetåret l99l/92.

Den första visar länsstyrelsernas förvaltningskostnader samt bidrag och transfereringar som hanteras av länsstyrelserna. Dessa uppgifter och antal årsarbetskrafter visas för länsstyrelsernas olika verksamhetsom- råden. De äesta länsstyrelser har här redovisat hur mycket resurser som funnits tillgängliga inom olika verksamhetsområden, oftast med utgångs- punkt i organisation och bemanning Det bör påpekas att det under bidrag och transfereringar för området Övrig förvaltning ingår utbe— ' talning av lönegarantimedel på ca 3,5 miljarder kronor. Det bidrar till att verksamhetsområdet Övrig förvaltning står för mer än hälften av länsstyrelsernas totala omslutning på ca 10 miljarder kronor.

Den andra sammanställningen visar samma uppgifter fördelade per länsstyrelse.

Hänvisningar till S11

Länsstyrelsernas förvaltningskostnader samt utbetalade bidrag och transfereringar 1991/92

Fördelat på sakområden (1 OOO-tal kronor)

Förvaltningskostnader

Sakområde Ramanslag Övrig Summa Bidrag och Totalt Årsarbets- finansiering transfereringar krafter

Regionalekonorrti 80 322 Kommunikation 12 188 Utbildning 8 625 Lantbruk 152 867 Rennäring 10 343 Fiske 15 296 Livsm.kontr.,djurskydd 19 179 Miljövård 165 464 Kulturmiljö 24 889 Planväsende 66 062 Social omvårdnad 51 743 Civil beredskap 102 230 Polisverksamhet 13 175 Övrig förvaltning 249 268 Gemensamt och

ofördelat 652 536 Administrativ samverkan 23 802

Totalt 1 647 989

78 012 5 063 2 549

121 949 22 667

13 442 14 000 80 901 18 387 2 470 2 491 16 231 1 650 28 285

42 3 18 227 065

677 480

158 334 17 251 11 174 274 816 33 010 28 738 33 179 246 365 43 276 68 532 54 234 118 461 14 825 277 553 694 854 250 867

2 325 469

1 258 268

624 336 172 599 39 742 6 757 12 544 290 927 10 683 140

148 883 75 634 2 628

4 937 366

1 692 3 824

7586m3

1 416 602 17 251 635 510 447 415 72 752 35 495 45 723 537 292 53 959 68 672 203 117 194 095 17 453 5 214 919

696 546 254 691.

313,8 40,2 27,5 692,8 57,6 63,7 56,7 636,6 93,6 221,4

174,7

381,6 39,3

1 033,9 1 046,3 625,3

5 504,8

Bil. 14 Prop. 1992/93 100

Länsstyrelsernas förvaltningskostnader sanrt utbetalade bidrag och transfereringar 1991/92

Fördelat å länsst relser 1 OOO-tal kronor Förvaltnin skostnader Länsstyrelse Ramanslag Övrig Summa Bidrag och Totalt Årsarbets- finansierin transfererin ar krafter

AB Stockholms län 162 716 19 384 182 100 1 201 079 1 383 179 433,5 0 Göteborgs och Bohus län 102 823 23 897 126 720 1 178 782 1 305 502 308,6 M Malmöhus län 107 622 21 303 128 925 716 928 845 853 379,5 BD Norrbottens län 82 873 72 524 155 397 532 549 687 946 360,5 ;" 81 208 36 678 117 886 419 717 537 603 266,6 Västernorrlands län 71 068 55 408 126 476 296 306 422 782 296,6 Älvsborgs län 72 297 19 809 92 106 325 933 418 039 227,6 Jämtlands län 55 734 60 500 116 234 275 403 391 637 201,3 Jönköpings län 59 646 17 904 77 550 280 668 358 218 201,2 Värmlands län 64 758 16 711 81 469 264 606 346 075 225,0 Gävleborgs län 62 938 20 940 83 878 258 845 342 723 239,0 Östergötlands län 65 589 24 433 90 022 219 411 309 433 215,7 Örebro län 61 230 23 962 85 192 212 233 297 425 179,4 Västmanlands län 61 866 18 717 80 583 212 915 293 498 154,7 Södermanlands län 57 979 18 467 76 446 190 015 266 461 182,1 Skaraborgs län 58 900 19 252 78 152 180 410 258 562 183,1 Kalmar län 61 264 36 052 97 316 135 322 232 638 227,4 Kopparbergs län 65 714 43 133 108 847 114 946 223 793 268,5 Hallands län 50 079 24 641 74 720 137 484 212 204 192,3 Uppsala län 54 248 21 043 75 291 123 206 198 497 176,5 Kronobergs län 48 658 20 450 69 108 108 548 177 656 134,7 Blekinge län 44 645 23 898 68 543 97 536 166 079 157,3 Kristianstads län 62 945 17 790 80 735 46 880 127 615 185,5 Gotlands län 31 189 20 584 51 773 56 301 108 074 108,4

5 2 2 0 _D |... 8 Vi :=: > C.) 4:

>mNmmehDQMEBZUDMJH

Totalt 1 647 989 677 480 2 325 469 7 586 023 9 911 492 5 504,8

Föredragandens överväganden ' Prop. 1992/93:100 Fördjupad prövning av länsstyrelserna ' BIL 14 Sammanfattning av slutsatser

- Den fördjupade prövningen avser planeringsperioden 1993/94 - l994/95 när det gäller de övergripande målen och inriktningsangivel- serna för verksamheten. När det gäller verksamheten inom de olika sakområdena gäller inriktningsangivelsema tills vidare och förnyad prövning får ske i samband med att sådan sker för respektive sektor. - Resurstilldelning sker i ett ettårsperspektiv.

Länsstyrelserna är regionala statliga myndigheter som är direkt under- ställda regeringen. Deras verksamhet berör de flesta departement. Jag har därför vid mina överväganden samrått med övriga berörda statsråd.

Som framgått av det föregående är länsstyrelserna den ansvariga regionala statliga myndigheten inom en rad olika samhällssektorer. Den fördjupade prövning som jag nu redovisar, avser inte innehållet i de olika sakverksamheter som länsstyrelserna svarar för. Sådana genom- gångar görs i regel i anslutning till att det berörda centrala verket inom sakområdet genomgår fördjupad prövning inom ramen för den nya budgetprocessen. Jag begränsar således mina bedömningar och förslag till länsstyrelsernas uppgifter och verksamhet inom de olika sektorerna samt till de övergripande uppgifterna för länsstyrelserna att samordna de olika sektorerna och därvid göra regionala anpassningar.

I 1992 års budgetproposition (prop. l99l/92:100 bil. 1 s. 43) angavs beträffande den nya budgetprocessen, att inriktningen varit alltför starkt fokuserad på treårsindelningen. På sikt borde cykelindelrringen göras mer flexibel. De verksamhetsmässiga förutsätmingama borde vara av- görande för den planeringsperiod som myndigheterna skall verka inom. När det gäller länsstyrelserna drar jag i detta avseende följande slutsat- ser. Förändringar och tyngdpunktsförskjutningar sker ständigt i länsstyrel- sernas verksamhet. Arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer som ett resultat av de omprövningar som löpande och i samtliga budgetcyk- ler sker av den statliga verksamheten inom olika samhällssektorer; Nu aktuella exempel är den pågående beredningen av länsstyrelsernas över- tagande av länsbostadsnämndemas arbete med statens stöd till bostads- änansiering, lönegarantiadministrationen, veterinärorganisationen m.m. Länsstyrelserna ingår med ett års förskjutning i budgetcykel två och den nu aktuella planeringsperioden är avsedd att omfatta budgetåren 1993/94 och 1994/95. Av vad jag nyss sagt framgår, att förändringar av arbets- uppgifter med stor sannolikhet kommer att ske under planeringsperio- den, men att omfattningen av dessa inte nu kan överblickas. Det är därför i första hand de övergripande målen och inriktningsangivelserna för verksamheten som nu kan läggas fast för en tvåårsperiod och där- efter på nytt prövas. När det gäller verksamheterna inom de olika sak- 37

områdena gäller inriktningsangivelsema tills vidare och förnyad pröv- Prop. l992/93:100 ning får göras i samband med att sådan sker för respektive sektor. Bil. 14

När det så gäller frågan om ekonomisk planeringsram för tvåårsperio- den, gör jag den bedömningen, att det skulle vara mindre lämpligt att nu lägga fast en sådan ram. Jag kan redan nu konstatera, att förändring- ar i arbetsuppgifter blir aktuella under perioden, även om de resurs- mässiga konsekvenserna inte nu kan fastställas. Länsstyrelserna bör därför tilldelas resurser i ett ettårsperspektiv. Jag vill i detta samman- hang erinra om att länsstyrelserna sedan budgetåret 1991/92 har anvisats medel för sina förvalmingskostnader över ett ramanslag. Detta innebär att länsstyrelserna inom vissa ramar kan förskjuta över- och underskott på anslaget till följande budgetår.

Mitt anförande är i det följande disponerat så att jag inledningsvis tar upp de övergripande frågorna om länsstyrelsernas verksamhet. Därefter gör jag en genomgång områdesvis för de tolv sakområden som särskilt finns angivna i länsstyrelseinstruktionen som s.k. länsexpertområden. Jag grupperar därvid expertområdena under följande rubriker:

— Näringsliv och infrastruktur

- Areella näringar och veterinära frågor - En god livsmiljö

- Social omvårdnad

- Civil beredskap och räddningstjänst.

Sedan tar jag upp den regionala polisverksamheten samt de övriga förvaltningsuppgifter som inte ingår i länsexpertområdena. Vidare be- handlar jag vissa organisationsfrågor samt administrativ samverkan med andra myndigheter. Slutligen redovisar jag mina resursbedömningar och min anslagsberäkning.

Övergripande frågor

Sammanfattning av slutsatser

De övergripande målen för länsstyrelserna ligger fast. Under den kommande tvåårsperioden skall länsstyrelserna särskilt - inom sina verksamhetsområden utveckla formerna för uppföljning och utvärdering av den nationella politikens genomslag - ytterligare utveckla sitt tvärsektoriella arbetssätt - ytterligare utveckla sitt arbete med förvaltningsärenden så att det sker på ett rättssäkert, effektivt och serviceinriktat sätt samt med en tydlig koppling till de nationella målen inom olika samhällssektorer.

Resultatbedömning och fördjupad prövning Prop. 1992/93:100

Sammantaget redovisar länsstyrelserna ett omfattande material i budgetdo— B11' 14 kumenten.

När det gäller resultatredovisningar m.m. på de olika sakområdena åter- kommer jag i det följande. Jag tar i detta avsnitt upp allmänna frågor som rör de övergripande målen för länsstyrelserna och deras uppgifter och arbetssätt i stort.

Länsstyrelsens första huvuduppgift är att fullfölja de nationella målen. I detta sammanhang skall länsstyrelsen dels fungera som regionalt statligt organ inom en rad olika sektorer, dels göra nödvändiga sammanvägningar mellan sektorerna. Som ett led i detta arbete skall länsstyrelsen följa upp och utvärdera insatser inom olika samhällssektorer med såväl ett nationellt som ett samlat regionalt perspektiv.

Länsstyrelsens andra huvuduppgift är att främja länets utveckling. Läns- styrelsen har i detta sammanhang ansvaret på regional nivå för samord- ningen av statens regionala utvecklingsinsatser. Länsstyrelsens roll som sektorssamordnare är härvid viktig. Länsstyrelsen skall också verka för att statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet i länet samordnas och anpassas efter de övergripande miljö— och regionalpolitiska målen och till kravet på en långsiktig, god hushållning med naturresurserna.

Länsstyrelsens tredje huvuduppgift är att bedriva en efelaiv förvaltning. Genom att samla statliga verksamheter i en organisation uppnås admini- strativa vinster i jämförelse med att ha separata organ för varje sektor.

Dessa huvuduppgifter för länsstyrelsen är inte fristående i förhållande till varandra, utan skall ses som skilda aspekter på den verksamhet som skall bedrivas. Arbetet präglas ofta av alla tre aspekterna på en gång.

Länsstyrelsens uppgifter och arbetssätt består sammanfattningsvis i att - bygga upp och förmedla kunskaper, - samordna, inrikta, utveckla, - besluta i enskilda ärenden, utöva tillsyn, - följa upp, utvärdera.

Av det redovisade materialet från länsstyrelserna framgår att man gör betydelsefulla insatser på de angivna områdena. Det är dock svårt för länsstyrelserna att på ett enkelt sätt ge en samlad bild av verksamhetens innehåll. Det är också svårt att ge sammanfattande målbeskrivningar för hela verksamheten.

Slutsatser

Mitt intryck, som stöds av iakttagelser vid sidan av budgetdokumenten, är att länsstyrelserna har kommit olika långt i det eftersträvade arbetssättet och att det finns anledning att under den kommande tvåårsperioden kon- centrera utvecklingsinsatsema till några områden. Efter hand som beslutsansvaret i många frågor flyttas från stat till kom- mun krävs nya former för att säkerställa att besluten ligger i linje med den nationellt beslutade politiken. Länsstyrelsens uppgift blir då alltmer att följa upp och utvärdera politikens genomslag. I samspelet med 39 kommunerna förskjuts därmed länsstyrelsens roll från en traditionell myn-

dighetsroll med detaljkontroll till mera av en stödjande roll baserad på Prop. l992/93:100 kunskap. Denna utveckling är särskilt tydlig inom områdena social om- Bil. 14 vårdnad, civil beredskap och räddningstjänst, planväsende, miljövård samt livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor. Det gäller alltså områden där länsstyrelsen utövar tillsyn gentemot kommunerna. Verksamheten bör enligt min mening här alltmer inriktas på rådgivning och utvecldingsinsatser kopplade till myndighetsutövningen och de natio- nella målen.

Arbetet med uppföljning och utvärdering tjänar det dubbla syftet att dels ge information till den centrala nivån om vilket genomslag den nationella politiken har, dels återföra till kommunerna en information om deras egen roll i ett regionalt sammanhang. På så sätt fungerar uppföljningen som rådgivning och erfarenhetsförrnedling i förebyggande och framåtsyftande mening. Ett sådant arbetssätt ligger enligt min mening väl i linje med subsidiaritetsprincipen att politiska beslut skall fattas och verksamheter hanteras på den nivå närmast människorna där de kan skötas effektivt. Samtidigt skall närmast högre nivå ge sådant stöd att den lägre nivån får goda förutsättningar att fullgöra sina uppgifter.

Ett annat område där ytterligare utvecklingsinsatser bör göras är att främja ett tvärsektoriellt arbetssätt inom länsstyrelserna. Länsstyrelsens styrka ligger i bredden avseende ansvar och kompetens. Av budgetdoku- menten framgår att arbetet med regionala sammanställningar, analyser och strategier utvecklas efter hand inom många länsstyrelser. Som exempel kan nämnas regionala miljöanalyser, transportvisioner, länsöverblickar avseen- de sociala förhållanden, markanvändning och naturresurshushållning, m.m. Många gånger är emellertid sådana regionala analyser framtagna med utgångspunkt i ett expertområde även om ett förment samarbete skett med andra berörda sakområden. Även de tvärsektoriella avsnitten i de särskilda rapporterna präglas ofta av ett sådant arbetssätt.

Enligt min mening bör länsstyrelserna under den kommande tvåårsperio- den ytterligare utveckla det sektorsövergripande arbetet. Detta underlättas om alla som arbetar på länsstyrelsen ser sin uppgift som en del av länssty- relsens samlade verksamhet och är medvetna om att den egna sektorns intresse ibland måste stå tillbaka för helheten i en samlad bedömning.

Länsstyrelsens myndighetsutövning i form av beslut i enskilda ärenden är ett viktigt medel för att ge de nationella målen genomslag i länet och att främja länets utveckling. En systematisk genomgång bör göras för att klart definiera hur de olika myndighetsuppgifterna utgör medel att uppnå natio- nella mål. Under den kommande tvåårsperioden bör länsstyrelserna fortsät- ta att effektivisera sin verksamhet med förvaltningsärenden med beaktande

av kravet på rättssäkerhet och god service.

Näringsliv och infrastruktur

Under denna rubrik redovisas samlat verksamhetsområdena regional eko- nomi och näringslivsutveckling, kommunikationer, utbildning samt konkur- rensfrämjande åtgärder. De tre förstnämnda hör samman i ett övergripande 40 regionalpolitiskt perspektiv. Länsstyrelsens ansvar på det regionalpolitiska

området är inte enbart begränsat till länsexpertfunktionen på det regional- Prop. l992/93:100 ekonomiska området. Länsstyrelsen har ett instruktionsenligt ansvar för Bil. 14 samordningen av statens regionala utvecklingsinsatser. Länsstyrelsen har också till uppgift att verka för att statlig, kommunal och landstingskommu-

nal verksamhet i länet samordnas och anpassas efter de övergripande mil- jö- och regionalpolitiska målen och till kravet på en långsiktig, god hus- hållning med naturresurserna. Det finns även andra länsexpertområden som skulle kunna redovisas under denna rubrik t.ex. lantbruk, fiske och rennäring. Jag har dock valt att samla dessa under rubriken Areella nä-

ringar och veterinära frågor.

I arbetet för goda näringslivsbetingelser utgör konkurrenspolitiken ett viktigt medel för att öka tillväxten i ekonomin och därigenom välfärden. Länsstyrelsens ansvar för konkurrensfrågoma är att verka för att fastställda nationella mål inom detta politikområde får genomslag i länet. Konkur- rensfrämjandet är inte ett länsexpertområde, men är både en ny uppgift och av sådan betydelse att det motiverar en relativt omfattande redogörelse i detta sammanhang.

I samband med den fördjupade prövningen lämnar länsstyrelserna syn- punkter och förslag om bl.a. de regionala utvecklingsfondemas roll i för- hållande till länsstyrelserna. Regeringen avser tillsätta en utredning för att överväga utvecklingsfondemas framtida ställning och roll som statens stöd- organ för små och medelstora företag i landet. Därvid bör prövas vilka verksamhetsuppgifter fonderna skall ha liksom frågan om lämpliga huvud- män.